lampiran iv - pekalongankab.go.id · 1 01 10101 17 72 operasional rutin sma dan smk 4.760.000,00...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
REKAPITULASI BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2013
LAMPIRAN IV :NOMOR :
TANGGAL :
5 TAHUN 2012
10 DESEMBER 2012
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
1
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
URUSAN WAJIB 194.613.608.470,00 235.025.648.080,00 455.921.862.450,001 26.282.605.900,00
PENDIDIKAN 86.210.401.550,00 19.566.425.500,00 109.689.196.550,001 01 3.912.369.500,00
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan 86.210.401.550,00 19.566.425.500,00 109.689.196.550,001 01 3.912.369.500,0010101
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 488.454.000,00 569.254.000,001 01 10101 80.800.000,0001
7.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.000.000,001 01 10101 01 01
94.980.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 94.980.000,001 01 10101 01 02
62.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 01 62.400.000,0010101 01 07
5.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 5.000.000,001 01 10101 01 08
70.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 70.000.000,001 01 10101 01 10
50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 50.000.000,001 01 10101 01 11
5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,001 01 10101 01 12
30.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 30.000.000,001 01 10101 01 13
94.874.000,00Penyediaan Makanan dan Minuman 94.874.000,001 01 10101 01 17
125.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000,001 01 10101 01 18
25.000.000,00Koreksi Ijazah Calon Kepala Desa 6.600.000,001 01 18.400.000,0010101 01 37
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 727.160.000,00 171.500.000,00 898.660.000,001 01 10101 02
256.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 256.000.000,001 01 10101 02 05
152.000.000,00Pengadaan Mebeleur 152.000.000,001 01 10101 02 10
100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 100.000.000,001 01 10101 02 22
71.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 71.500.000,001 01 10101 02 24
250.000.000,00Pembangunan Gedung UPT Buaran 250.000.000,001 01 10101 02 49
69.160.000,00Pengelolaan Prasarana Jaringan Pendidikan Nasional 69.160.000,001 01 10101 02 89
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 100.000.000,00 100.000.000,001 01 10101 05
100.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 100.000.000,001 01 10101 05 01
Program Pendidikan Anak Usia Dini 294.750.000,00 466.758.000,00 1.911.498.000,001 01 10101 1.149.990.000,0015
294.750.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Ruang Kelas Sekolah 294.750.000,001 01 10101 15 45
303.000.000,00Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa PAUD 299.600.000,001 01 3.400.000,0010101 15 67
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
2
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
83.893.000,00Pelatihan Guru PAUD Kabupaten Pekalongan 73.218.000,001 01 10.675.000,0010101 15 69
28.500.000,00Ajang Kreativitas Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal Tk Kab 27.000.000,001 01 1.500.000,0010101 15 70
14.920.000,00Penyelenggaraan Gebyar PAUD (Propinsi) 12.070.000,001 01 2.850.000,0010101 15 71
1.035.535.000,00Kesejahteraan Pendidik PAUD (Propinsi) 6.910.000,001 01 1.028.625.000,0010101 15 72
94.560.000,00Peningkatan Kualifikasi ke S1/D4 Pendidik PAUD (Propinsi) 2.570.000,001 01 91.990.000,0010101 15 73
37.440.000,00Pembinaan Lomba PAUD ke Tingkat Propinsi dan Nasional 30.265.000,001 01 7.175.000,0010101 15 74
18.900.000,00Penyelenggaraan Lomba Gugus PAUD dan Lomba KB/TK (Propinsi) 15.125.000,001 01 3.775.000,0010101 15 75
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 69.571.463.550,00 8.443.794.000,00 78.325.371.550,001 01 10101 310.114.000,0016
1.000.000.000,00Penambahan Ruang Kelas Sekolah 1.000.000.000,001 01 10101 16 03
36.750.000,00Operasional Pengelola Bantuan Pendidikan (Propinsi) 19.950.000,001 01 16.800.000,0010101 16 10
500.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Laboratorium Dan Praktikum Sekolah 500.000.000,001 01 10101 16 46
15.750.000,00Fasilitasi Kantin Sehat (Propinsi) 15.350.000,001 01 400.000,0010101 16 79
41.088.000,00Fasilitasi Program Makanan Tambahan Anak Sekolah ( PMTAS ) (Propinsi) 39.078.000,001 01 2.010.000,0010101 16 80
248.400.000,00Rehab Ruang Kelas Rusak SMP/SMPLB ( Propinsi) 248.400.000,001 01 10101 16 81
305.250.000,00Pengadaan Alat LabIPA SMP ( Propinsi) 305.250.000,001 01 10101 16 82
52.500.000,00Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) SD ( Propinsi) 50.500.000,001 01 2.000.000,0010101 16 83
21.000.000,00Manajemen Berbasis Sekolah ( MBS ) SMP ( Propinsi) 20.400.000,001 01 600.000,0010101 16 84
248.400.000,00Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD/SDLB (Propinsi) 248.400.000,001 01 10101 16 85
1.000.000.000,00Pengadaan Mebelair Sekolah SD/SDLB,SMP/MTs (47 Paket) 1.000.000.000,001 01 10101 16 86
67.025.000,00Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah dengan Penerapan Manajemen Berbasis
Sekolah (MBS) di Satuan Pendidikan Dasar
54.475.000,001 01 12.550.000,0010101 16 87
220.000.000,00Pembinaan Minat Bakat dan Kreativitas Siswa 175.730.000,001 01 44.270.000,0010101 16 88
360.000.000,00Penyelenggaraan Paket A Setara SD dan Paket B Setara SMP 354.500.000,001 01 5.500.000,0010101 16 89
337.500.000,00Operasional TKN, UPT Pendidikan dan SKB 332.900.000,001 01 4.600.000,0010101 16 90
44.515.372.000,00DAK Dikdas dan Pendampingan (DAK) 44.515.372.000,001 01 10101 16 91
60.000.000,00Bimbingan Teknis Tiga Mata Pelajaran UN Berstandar Nasional 54.065.000,001 01 5.935.000,0010101 16 92
100.000.000,00Fasilitasi Manajemen Operasional BOS SD/SMP 72.900.000,001 01 27.100.000,0010101 16 93
1.859.109.550,00DAK Dikdas dan Pendampingan 2011 (Sisa Tender) 1.859.109.550,001 01 10101 16 94
100.000.000,00Pelatihan KTSP SD 82.160.000,001 01 17.840.000,0010101 16 95
80.000.000,00Pelatihan KTSP SMP 67.436.000,001 01 12.564.000,0010101 16 96
165.600.000,00Pengadaan Buku Perpustakaan SD dan SMP ( Propinsi) 165.600.000,001 01 10101 16 97
165.600.000,00Pengadaan Mebelair Pengganti SD/SDLB,SMP/SMPLB (Propinsi) 165.600.000,001 01 10101 16 98
17.120.000,00Pengadaan Buku Mulok Bahasa Jawa SD/SDLB,SMP/SMPLB (Propinsi) 17.120.000,001 01 10101 16 99
525.000.000,00Penjaminan Mutu SMP RSBI (Propinsi) 515.150.000,001 01 9.850.000,0010101 16 101
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
3
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
5.313.420.000,00Pendampingan BOS SD/SDLB/MI dan SMP/SMPLB,MTs (Propinsi) 5.217.150.000,001 01 96.270.000,0010101 16 102
10.500.000,00Tim Pengembangan Kurikulum SD dan SMP (Propinsi) 6.800.000,001 01 3.700.000,0010101 16 103
105.000.000,00Fasilitasi Pendidikan Inklusi SD/SMP ( Propinsi) 103.000.000,001 01 2.000.000,0010101 16 105
1.000.000.000,00Rehabilitasi dan Pembangunan Gedung Sekolah 1.000.000.000,001 01 10101 16 107
25.000.000,00Lomba Sekolah Sehat SD dan SMP 19.725.000,001 01 5.275.000,0010101 16 108
1.100.000.000,00Jasa Konsultan Perencana dan Pengawasan 1.075.200.000,001 01 24.800.000,0010101 16 109
18.375.000,00Fasilitasi Pembinaan Potensi siswa SD/SDLB (Propinsi) 15.425.000,001 01 2.950.000,0010101 16 110
16.921.000.000,00DAK SD/SMP Pendampingan 2013 16.921.000.000,001 01 10101 16 111
75.000.000,00Pelatihan Penilaian Kinerja Guru TK/SD/SMP/SMA/SMK 61.900.000,001 01 13.100.000,0010101 16 113
1.026.900.000,00Rehab ruang kelas rusak SD/SDLB (Provinsi) 1.026.900.000,001 01 10101 16 115
94.500.000,00Pengadaan Alat TIK Pembelajaran SD/SDLB (Provinsi) 94.500.000,001 01 10101 16 116
117.028.000,00Rehab SDN Jetaklengkong Kecamatan Wonopringgo 117.028.000,001 01 10101 16 118
116.628.000,00Pembangunan RKB SMPN 2 Wiradesa 116.628.000,001 01 10101 16 119
147.228.000,00Pengurugan dan Pavingisasi Halaman SDN 01 Pecakaran dan SD Muhamadiyah Wonosari 90.000.000,00 57.228.000,001 01 10101 16 120
213.328.000,00Pembangunan Gedung Serbaguna dan Pagar Keliling SMPN 1 Tirto 213.328.000,001 01 10101 16 121
Program Pendidikan Menengah 15.617.028.000,00 4.837.192.000,00 20.552.278.000,001 01 10101 98.058.000,0017
2.500.000.000,00Penyediaan Beasiswa Bagi Keluarga Tidak Mampu 2.490.922.000,001 01 9.078.000,0010101 17 62
148.500.000,00Penyelenggraan Paket C Setara Smu 143.200.000,001 01 5.300.000,0010101 17 63
120.000.000,00Lomba Kreativitas Siswa SMA/SMK 100.610.000,001 01 19.390.000,0010101 17 70
100.000.000,00Liga Pendidikan 93.890.000,001 01 6.110.000,0010101 17 71
738.000.000,00Operasional Rutin SMA dan SMK 733.240.000,001 01 4.760.000,0010101 17 72
250.000.000,00Pembangunan Ruang Praktikum SMK Krangdadap (2 Ruang) 250.000.000,001 01 10101 17 73
75.000.000,00Pelatihan KTSP SMA/SMK 58.862.500,001 01 16.137.500,0010101 17 74
468.000.000,00Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA/SMK (Propinsi) 468.000.000,001 01 10101 17 75
184.200.000,00Rehabilitasi Gedung SMA/SMK (Propinsi) 184.200.000,001 01 10101 17 76
149.800.000,00Pembangunan Ruang Perpustakan SMA/SMK (Propinsi) 149.800.000,001 01 10101 17 77
42.800.000,00Pengadaan Komputer SMA/SMK (Propinsi) 42.800.000,001 01 10101 17 78
26.750.000,00Pengadaan Buku Perpustakaan SMA/SMK (Propinsi) 26.750.000,001 01 10101 17 79
53.500.000,00Pengadaan Alat Lab SMA/SMK (Propinsi) 53.500.000,001 01 10101 17 80
53.500.000,00Pengadaan Alat Bengkel SMK (Propinsi) 53.500.000,001 01 10101 17 81
420.000.000,00Pengembangan RSBI SMA (Propinsi) 413.730.000,001 01 6.270.000,0010101 17 82
103.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMA RSBI (Propinsi) 101.070.000,001 01 2.430.000,0010101 17 83
84.000.000,00Fasilitasi Penelitian IPA dan IPS Siswa SMA RSBI (Propinsi) 81.090.000,001 01 2.910.000,0010101 17 84
210.000.000,00Pengembangan SMK RSBI (Propinsi) 152.550.000,00 50.000.000,001 01 7.450.000,0010101 17 85
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
4
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
149.800.000,00Pembangunan Lab IPA SMA/SMK (Propinsi) 149.800.000,001 01 10101 17 86
52.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Bahasa Inggris Guru SMK RSBI (Propinsi) 50.775.000,001 01 1.725.000,0010101 17 87
21.000.000,00Fasilitasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal (Propinsi) 20.175.000,001 01 825.000,0010101 17 88
10.500.000,00Fasilitasi Kantin Kejujuran (Propinsi) 10.500.000,001 01 10101 17 89
327.250.000,00Beasiswa SMA/SMK dari Keluarga Kurang Mampu (Propinsi) 322.502.500,001 01 4.747.500,0010101 17 90
75.000.000,00Deklarasi Vokasi SMK 64.075.000,001 01 10.925.000,0010101 17 91
14.082.550.000,00DAK SMA/SMK Pendampingan 14.082.550.000,001 01 10101 17 92
106.128.000,00Pembangunan Gedung Olahraga SMAN 1 Bojong 106.128.000,001 01 10101 17 93
Program Pendidikan Non Formal 2.740.275.000,00 2.757.875.000,001 01 10101 17.600.000,0018
2.750.000.000,00Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan Non Formal 2.732.400.000,001 01 17.600.000,0010101 18 02
7.875.000,00Fasilitasi Hari Aksara Internasional ( HAI ) Dinas Pendidikan (Propinsi) 7.875.000,001 01 10101 18 14
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 447.767.000,00 2.025.935.000,001 01 10101 1.578.168.000,0020
50.000.000,00Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 33.625.000,001 01 16.375.000,0010101 20 01
50.000.000,00Pengembangan Sistem Penghargaan Dan Perlindungan Terhadap Profesi Pendidik 10.900.000,001 01 39.100.000,0010101 20 10
75.000.000,00Peningkatan Mutu Tenaga Pendidik Mitra Program BERMUTU 58.700.000,001 01 16.300.000,0010101 20 13
50.000.000,00Lomba Kreativitas Guru ,Kepala Sekolah, dan Pengawas 41.925.000,001 01 8.075.000,0010101 20 14
150.000.000,00Tes Kopentensi Calon Kepala Sekolah 144.125.000,001 01 5.875.000,0010101 20 15
50.000.000,00Jambore PTK PNFI dan Pemasaran Produk Desa Vokasi 31.400.000,001 01 18.600.000,0010101 20 16
26.250.000,00Pengelolaan Penilaian Angka Kredit dan sertifikasi Pendidik (Propinsi) 11.450.000,001 01 14.800.000,0010101 20 17
26.250.000,00Penyelenggaraan Jambore Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Propinsi) 22.540.000,001 01 3.710.000,0010101 20 18
26.250.000,00Penyelenggaraan Pemilihan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Formal (Propinsi) 18.225.000,001 01 8.025.000,0010101 20 19
1.117.935.000,00Kesejahteraan Pendidik Wiyata Bhakti Pendidikan Formal (Propinsi) 29.377.000,001 01 1.088.558.000,0010101 20 20
367.500.000,00Peningkatan Kualifikasi Ke S1 Pendidik Formal (Propinsi) 8.750.000,001 01 358.750.000,0010101 20 21
36.750.000,00Pengembangan Profesi Pendidikan Formal (Propinsi) 36.750.000,001 01 10101 20 22
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 242.295.500,00 573.825.000,001 01 10101 331.529.500,0022
341.250.000,00Fasilitasi Penyelenggaraan UN dan UNPK (Propinsi) 137.468.000,001 01 203.782.000,0010101 22 10
105.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Nasionalisme dan Karakter Bangsa Melalui Jalur Pendidikan
(Propnsi)
90.750.000,001 01 14.250.000,0010101 22 11
127.575.000,00Manajemen Pendataan Pendidikan (Propinsi) 14.077.500,001 01 113.497.500,0010101 22 12
PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA 624.600.000,00 697.000.000,001 01 10101 72.400.000,0025
247.000.000,00Penyelenggaraan lomba kreatifitas seni budaya pelajar (Pekan seni dan FLS2N TK, SD,
SMP, SMA, SMK dan SLB)
211.300.000,001 01 35.700.000,0010101 25 01
250.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan Pentas Seni Budaya Daerah (Paingan) 227.750.000,001 01 22.250.000,0010101 25 02
200.000.000,00Pengembangan Kesenian dan Kebudayaan Daerah (Penyelenggaraan Pergelaran Seni 185.550.000,001 01 14.450.000,0010101 25 03
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
5
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Budaya dalam hari jadi dan tahun Baru)
PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA 322.750.000,00 425.000.000,001 01 10101 102.250.000,0026
175.000.000,00Pembinaan Guru Bidang Seni Budaya SD, SMP, SMA/SMK 113.300.000,001 01 61.700.000,0010101 26 01
200.000.000,00Lomba Kreatifitas Seni Budaya 169.500.000,001 01 30.500.000,0010101 26 02
50.000.000,00Penyusunan dan Pengadaan Buku Inventaris dan Dokumentasi Cagar Budaya Kabupaten
Pekalongan
39.950.000,001 01 10.050.000,0010101 26 03
PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA 11.400.000,00 150.000.000,001 01 10101 138.600.000,0027
150.000.000,00Pemberian dukungan, penghargaan dan kerjasama di bidang Kebudayaan 11.400.000,001 01 138.600.000,0010101 27 01
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBIJAKAN MANAJEMEN OLAHRAGA 239.200.000,00 250.000.000,001 01 10101 10.800.000,0028
250.000.000,00Pembentukan dan Pembinaan Paskibraka 239.200.000,001 01 10.800.000,0010101 28 01
PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMESYARAKATAN OLAHRAGA 386.300.000,00 400.000.000,001 01 10101 13.700.000,0029
150.000.000,00Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga pelajar yang berdedikasi dan berprestasi 144.400.000,001 01 5.600.000,0010101 29 01
250.000.000,00Pembinaan Peningkatan Prestasi Olah Raga Pelajar 241.900.000,001 01 8.100.000,0010101 29 02
PROGRAM PENINGKATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER 44.140.000,00 52.500.000,001 01 10101 8.360.000,0030
52.500.000,00Pengarusutamaan Gender (Propinsi) 44.140.000,001 01 8.360.000,0010101 30 01
KESEHATAN 26.482.514.500,00 77.207.086.000,00 110.113.975.000,001 02 6.424.374.500,00
Dinas Kesehatan 7.632.711.500,00 13.302.301.500,00 21.970.502.000,001 02 1.035.489.000,0010201
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 237.800.000,00 2.487.478.000,00 3.293.269.000,001 02 10201 567.991.000,0001
3.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,001 02 10201 01 01
375.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 373.500.000,001 02 1.500.000,0010201 01 02
25.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 25.000.000,001 02 10201 01 06
60.300.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 02 60.300.000,0010201 01 07
734.400.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor dan Jasa Tenaga Lainnya 728.725.000,001 02 5.675.000,0010201 01 08
195.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 193.575.000,001 02 1.425.000,0010201 01 10
248.613.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 243.738.000,001 02 4.875.000,0010201 01 11
50.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 34.400.000,00 15.000.000,001 02 600.000,0010201 01 12
226.600.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 222.800.000,001 02 3.800.000,0010201 01 13
63.240.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 62.240.000,001 02 1.000.000,0010201 01 14
711.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 704.950.000,001 02 6.050.000,0010201 01 17
80.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 78.750.000,001 02 1.250.000,0010201 01 18
40.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 39.000.000,001 02 1.000.000,0010201 01 19
481.116.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi 600.000,001 02 480.516.000,0010201 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 919.800.000,00 1.686.150.000,00 2.617.100.000,001 02 10201 11.150.000,0002
201.700.000,00Pengadaan Mebeleur 200.400.000,001 02 1.300.000,0010201 02 10
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
6
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
900.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 893.600.000,001 02 6.400.000,0010201 02 22
600.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 598.750.000,001 02 1.250.000,0010201 02 24
16.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 16.000.000,001 02 10201 02 28
719.400.000,00Pembangunan Pagar Gedung Kantor 719.400.000,001 02 10201 02 53
36.000.000,00pemeliharaan rutin /berkala Incenerator dan Coldchain 36.000.000,001 02 10201 02 83
44.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala alat Kesehatan dan Penunjang dan Alat laboratorium 43.500.000,001 02 500.000,0010201 02 84
100.000.000,00Konsultasi Perencanaan dan Konsultasi Pengawasan Pembangunan Gedung Kesehatan 98.300.000,001 02 1.700.000,0010201 02 91
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 99.093.500,00 116.093.500,001 02 10201 17.000.000,0005
60.450.500,00Pendidikan dan pelatihan Teknis Fungsional 60.450.500,001 02 10201 05 11
55.643.000,00Pelatihan Tenaga Medis/Paramedis dan Tenaga non medis Dinkes dan Puskesmas 38.643.000,001 02 17.000.000,0010201 05 24
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3.307.141.500,00 3.331.991.500,001 02 10201 24.850.000,0015
3.239.325.000,00Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan 3.222.875.000,001 02 16.450.000,0010201 15 01
92.666.500,00Operasional dan Penunjang Kegiatan UPT Labkesda 84.266.500,001 02 8.400.000,0010201 15 07
Program Upaya Kesehatan Masyarakat 3.440.791.000,00 195.259.000,00 3.655.000.000,001 02 10201 18.950.000,0016
75.000.000,00Pelayanan Kesehatan Kegawatdaruratan 71.400.000,001 02 3.600.000,0010201 16 17
100.000.000,00Peningkatan Upaya kesehatan Khusus 91.150.000,001 02 8.850.000,0010201 16 18
3.045.000.000,00Pengadaan Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya 12.204.000,00 3.026.796.000,001 02 6.000.000,0010201 16 19
415.000.000,00Pengembangan Poliklinik Kesehatan Desa (DAK) 1.005.000,00 413.995.000,001 02 10201 16 21
20.000.000,00Peningkatan Pelayaan Keperawatan Kesehatan Masyarakat (Community Health Care) 19.500.000,001 02 500.000,0010201 16 22
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 1.992.000,00 27.840.000,001 20 10201 25.848.000,0017
27.840.000,00Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan 1.992.000,001 20 25.848.000,0010201 17 21
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 424.830.000,00 462.620.000,00 962.000.000,001 02 10201 74.550.000,0019
75.000.000,00Pengembangan Media Promosi Dan Informasi Sadar Hidup Sehat 64.050.000,001 02 10.950.000,0010201 19 01
102.000.000,00Revitalisasi Posyandu 96.050.000,001 02 5.950.000,0010201 19 05
85.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat (Desa Siaga, UKK, Poskestren dan SBH) 72.650.000,001 02 12.350.000,0010201 19 06
75.000.000,00Pengadaan Meja Periksa untuk Klinik Berhenti Merokok (DBHCHT) 170.000,00 74.830.000,001 02 10201 19 07
100.000.000,00Pengadaan Spirometri (DBHCHT) 100.000.000,001 02 10201 19 08
100.000.000,00Pengadaan Smoker Analizis (Pendukung Klinik Berhenti Merokok) -DBHCHT 100.000.000,001 02 10201 19 09
125.000.000,00Fasilitasi Teknis Pengembangan Konseling Berhenti Merokok (DBHCHT) 97.400.000,001 02 27.600.000,0010201 19 10
150.000.000,00Pengadaan Alat Komunikasi dan Informasi Bahaya Asap Rokok (DBHCHT) 150.000.000,001 02 10201 19 11
150.000.000,00Pengembangan Media Komunikasi dan Informasi Dampak Negatif Rokok (DBHCHT) 132.300.000,001 02 17.700.000,0010201 19 12
Program Perbaikan Gizi Masyarakat 239.550.000,00 249.700.000,001 02 10201 10.150.000,0020
249.700.000,00Pemberian Tambahan Makanan Dan Vitamin 239.550.000,001 02 10.150.000,0010201 20 02
Program Pengembangan Lingkungan Sehat 324.150.000,00 340.000.000,001 02 10201 15.850.000,0021
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
7
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
300.000.000,00Peningkatan Kesehatan Lingkungan Masyarakat (Kesling, Klinik Sanitasi) 288.150.000,001 02 11.850.000,0010201 21 05
40.000.000,00Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) 36.000.000,001 02 4.000.000,0010201 21 06
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 398.075.000,00 467.000.000,001 02 10201 68.925.000,0022
132.000.000,00Pemberantasan Penyakit Menular (TB Paru, Kusta, ISPA, diare dan kelamin) 122.700.000,001 02 9.300.000,0010201 22 12
200.000.000,00P2B2 : Pemberantasan Penyakit Menular bersumber Binatang (DBD, malaria, Filariasis
dan flu burung
155.175.000,001 02 44.825.000,0010201 22 13
135.000.000,00Pengamatan Penyakit dan pelayanan Imunisasi 120.200.000,001 02 14.800.000,0010201 22 14
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 28.950.000,00 195.250.000,00 254.000.000,001 02 10201 29.800.000,0023
200.000.000,00Akreditasi Puskesmas (Standart ISO) 149.750.000,00 28.950.000,001 02 21.300.000,0010201 23 08
14.000.000,00Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan 7.750.000,001 02 6.250.000,0010201 23 10
40.000.000,00Pelayanan Perijinan Pelayanan Kesehatan Swasta 37.750.000,001 02 2.250.000,0010201 23 11
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 3.509.450.000,00 3.535.000.000,001 02 10201 25.550.000,0024
3.535.000.000,00Pendampingan Yankes maskin di RS dan pusk Perawatan 3.509.450.000,001 02 25.550.000,0010201 24 11
Program Pengadaan, Peningkatan Dan Perbaikan Sarana Dan Prasarana
Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
2.529.540.500,00 21.192.500,00 2.561.508.000,001 02 10201 10.775.000,0025
1.413.608.000,00Pembangunan dan Rehabilitasi Puskesmas / Puskesmas Pembantu/ Rumah Dinas (DAK) 1.413.608.000,001 02 10201 25 24
142.000.000,00Pengembangan sistem Informasi Kesehatan Online 21.192.500,00 110.032.500,001 02 10.775.000,0010201 25 25
1.005.900.000,00Pengadaan Ambulance Puskesmas 1.005.900.000,001 02 10201 25 27
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan 49.000.000,00 80.000.000,001 02 10201 31.000.000,0028
80.000.000,00Peningkatan Kesehatan Anak Sekolah 49.000.000,001 02 31.000.000,0010201 28 11
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan 60.750.000,00 75.000.000,001 02 10201 14.250.000,0031
34.000.000,00Pembinaan dan Monitoring IRTP 28.100.000,001 02 5.900.000,0010201 31 05
41.000.000,00Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan berbahaya 32.650.000,001 02 8.350.000,0010201 31 06
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak 136.400.000,00 170.000.000,001 02 10201 33.600.000,0032
170.000.000,00Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak 136.400.000,001 02 33.600.000,0010201 32 04
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TIDAK
MENULAR
51.000.000,00 116.350.000,00 175.000.000,001 02 10201 7.650.000,0033
175.000.000,00Deteksi Dini Faktor Kesehatan Penyakit Akibat Rokok (DBHCHT) 116.350.000,00 51.000.000,001 02 7.650.000,0010201 33 01
Program pengembangan Data / Informasi 12.400.000,00 60.000.000,001 02 10201 47.600.000,0035
60.000.000,00Penyusunan Profil Kesehatan, AV Penyebab kematian dan Survey IKM 12.400.000,001 02 47.600.000,0010201 35 01
Rumah Sakit Umum Daerah Kraton 12.037.296.300,00 50.204.576.000,00 66.330.966.300,001 02 4.089.094.000,0010202
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
1.180.296.300,00 1.180.296.300,001 02 10202 26
1.180.296.300,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 1.180.296.300,001 02 10202 26 37
PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN RUMAH SAKIT 10.857.000.000,00 50.204.576.000,00 65.150.670.000,001 02 10202 4.089.094.000,0034
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
8
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
BLUD
65.150.670.000,00Pelayanan dan Pendukung Pelayanan BLUD 50.204.576.000,00 10.857.000.000,001 02 4.089.094.000,0010202 34 04
Rumah Sakit Umum Daerah Kajen 6.812.506.700,00 13.700.208.500,00 21.812.506.700,001 02 1.299.791.500,0010203
Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit
Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
6.812.506.700,00 6.812.506.700,001 02 10203 26
1.000.000.000,00Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit 1.000.000.000,001 02 10203 26 18
202.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga Rumah Sakit (dapur, Ruang Pasien, Laundry,
Ruang Tunggu Dan Lain-lain)
202.000.000,001 02 10203 26 22
500.000.000,00Pembangunan Gedung Loundry 500.000.000,001 02 10203 26 29
600.000.000,00Pengadaan Mobil Dinas/Operasional roda empat 600.000.000,001 02 10203 26 32
1.200.000.000,00Pembangunan Instalasi Pemulasaraan Jenazah 1.200.000.000,001 02 10203 26 33
119.000.000,00Pengadaan Komputer, LCD, Laptop dan Printer 119.000.000,001 02 10203 26 34
124.125.000,00Pengadaan Alat Komunikasi 124.125.000,001 02 10203 26 35
488.000.000,00Pembangunan Workshop/IPSRS 488.000.000,001 02 10203 26 36
904.381.700,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit (DAK) 904.381.700,001 02 10203 26 37
225.000.000,00Pembangunan Garasi dan tempat parkir Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah 225.000.000,001 02 10203 26 38
1.000.000.000,00Pembangunan Rumah Dinas Direktur, Dokter dan Asrama 1.000.000.000,001 02 10203 26 39
450.000.000,00Pengadaan Peralatan Pelayanan Kesehatan Bagi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok
(DBHCHT)
450.000.000,001 02 10203 26 40
Program Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan BLUD 13.700.208.500,00 15.000.000.000,001 02 10203 1.299.791.500,0034
13.595.352.400,00Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD 12.509.190.900,001 02 1.086.161.500,0010203 34 01
1.404.647.600,00Pendukung Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit BLUD 1.191.017.600,001 02 213.630.000,0010203 34 02
PEKERJAAN UMUM 59.325.214.950,00 57.496.663.200,00 119.296.712.150,001 03 2.474.834.000,00
Dinas Pekerjaan Umum 57.325.354.950,00 40.302.591.700,00 99.849.613.650,001 03 2.221.667.000,0010301
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.000.000,00 632.550.000,00 1.959.811.000,001 03 10301 1.182.261.000,0001
20.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 20.000.000,001 03 10301 01 01
165.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 165.000.000,001 03 10301 01 02
42.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 41.750.000,001 03 250.000,0010301 01 06
59.925.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 03 59.925.000,0010301 01 07
20.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 20.000.000,001 03 10301 01 08
50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 48.500.000,001 03 1.500.000,0010301 01 10
30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.000.000,001 03 10301 01 11
20.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,001 03 10301 01 12
145.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 145.000.000,001 03 10301 01 13
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
9
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
3.300.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.300.000,001 03 10301 01 15
109.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 109.000.000,001 03 10301 01 17
125.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 125.000.000,001 03 10301 01 18
50.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 50.000.000,001 03 10301 01 19
1.120.586.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 03 1.120.586.000,0010301 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 11.605.837.000,00 2.149.390.000,00 13.768.377.000,001 03 10301 13.150.000,0002
800.000.000,00Pembangunan Rumah Dinas 800.000.000,001 03 10301 02 02
5.500.000.000,00Pembangunan Gedung Kantor 5.500.000.000,001 03 10301 02 03
1.726.177.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.726.177.000,001 03 10301 02 05
34.340.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan 27.590.000,001 03 6.750.000,0010301 02 11
50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 47.000.000,001 03 3.000.000,0010301 02 22
20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 20.000.000,001 03 10301 02 23
1.662.200.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 1.662.200.000,001 03 10301 02 24
10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,001 03 10301 02 28
40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer, Printer, dan LCD 40.000.000,001 03 10301 02 30
15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 15.000.000,001 03 10301 02 32
200.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Besar Darat 198.650.000,001 03 1.350.000,0010301 02 56
2.000.000.000,00Pengadaan Alat Berat 2.000.000.000,001 03 10301 02 57
40.000.000,00Penyempurnaan Guest House 40.000.000,001 03 10301 02 58
85.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kontainer 82.950.000,001 03 2.050.000,0010301 02 59
179.000.000,00Pengadaan Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 179.000.000,001 03 10301 02 60
400.000.000,00Pengadaan Kontainer 400.000.000,001 03 10301 02 61
46.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kebersihan Jalan 46.000.000,001 03 10301 02 62
215.660.000,00Pengadaan Alat-alat Kebersihan Jalan 215.660.000,001 03 10301 02 93
745.000.000,00Penataan Lingkungan Barat Alun-alun Kajen 745.000.000,001 03 10301 02 95
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 73.575.000,00 75.000.000,001 03 10301 1.425.000,0003
75.000.000,00Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 73.575.000,001 03 1.425.000,0010301 03 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.154.000,00 36.290.000,001 03 10301 11.136.000,0005
36.290.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 25.154.000,001 03 11.136.000,0010301 05 01
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 144.275.000,00 150.000.000,001 03 10301 5.725.000,0015
150.000.000,00Penyusunan DED Jalan dan Jembatan Akses TPA 144.275.000,001 03 5.725.000,0010301 15 07
Program Pengembangan Perumahan 223.059.800,00 100.896.200,00 415.006.000,001 04 10301 91.050.000,0015
223.059.800,00Penunjang Sarana dan Prasarana Rusunawa Kedungwuni 223.059.800,001 04 10301 15 09
95.000.000,00Fasilitasi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya 76.550.000,001 04 18.450.000,0010301 15 10
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
10
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
96.946.200,00Penunjang Pengelolaan Rusunawa Kedungwuni 24.346.200,001 04 72.600.000,0010301 15 11
Program Perencanaan Tata Ruang 380.725.000,00 391.000.000,001 05 10301 10.275.000,0015
195.000.000,00Penyusunan RTBL Ibukota Kecamatan 188.000.000,001 05 7.000.000,0010301 15 16
196.000.000,00Penyusunan DED Penataan Kota Kecamatan 192.725.000,001 05 3.275.000,0010301 15 17
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 352.000.000,00 577.750.000,00 940.000.000,001 08 10301 10.250.000,0015
150.000.000,00Pemeliharaan TPA Bojonglarang 146.300.000,001 08 3.700.000,0010301 15 14
300.000.000,00Pengadaan Sarana Prasarana Pengelolaan Persampahan 300.000.000,001 08 10301 15 15
438.000.000,00Penunjang Kebersihan Lingkungan Alun-Alun Kajen dan Kedungwuni 431.450.000,001 08 6.550.000,0010301 15 16
52.000.000,00Pengadaan Sarpras Penunjang Kebersihan Lingkungan Alun-Alun Kajen dan Kedungwuni 52.000.000,001 08 10301 15 17
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong 805.000.000,00 805.000.000,001 03 10301 16
300.000.000,00Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong 300.000.000,001 03 10301 16 03
505.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase 505.000.000,001 03 10301 16 05
Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 32.244.259.000,00 4.966.200.000,00 37.244.259.000,001 03 10301 33.800.000,0018
3.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan 2.982.750.000,001 03 17.250.000,0010301 18 03
2.000.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan 1.983.450.000,001 03 16.550.000,0010301 18 04
21.952.540.000,00Peningkatan Jalan 21.952.540.000,001 03 10301 18 06
7.041.719.000,00Rehabilitasi Jalan 7.041.719.000,001 03 10301 18 07
3.250.000.000,00Bantuan Sarana Prasarana dari Provinsi 3.250.000.000,001 03 10301 18 08
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran 289.100.000,00 328.785.000,001 04 10301 39.685.000,0019
328.785.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 289.100.000,001 04 39.685.000,0010301 19 14
PROGRAM PENINGKATAN AKSES SANITASI LAYAK 71.200.000,00 198.000.000,001 04 10301 126.800.000,0021
198.000.000,00Penunjang Kegiatan Pembangunan Sanitasi 71.200.000,001 04 126.800.000,0010301 21 01
Program Pembangunan Sistem Informasi/Database Jalan dan Jembatan 98.275.000,00 100.000.000,001 03 10301 1.725.000,0022
100.000.000,00Penyusunan Sistem Informasi/data Base Jalan 98.275.000,001 03 1.725.000,0010301 22 01
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 259.475.000,00 400.000.000,001 08 10301 140.525.000,0024
400.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman 259.475.000,001 08 140.525.000,0010301 24 12
PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN LAMPU PENERANGAN
JALAN
1.500.000.000,00 515.390.000,00 2.050.000.000,001 08 10301 34.610.000,0025
300.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala LPJU 267.640.000,001 08 32.360.000,0010301 25 01
1.500.000.000,00Pengadaan LPJU 1.500.000.000,001 08 10301 25 02
250.000.000,00Penggantian Lampu Ukir dan Lampu Hias Taman 247.750.000,001 08 2.250.000,0010301 25 03
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 2.798.134.000,00 2.798.134.000,001 03 10301 27
1.393.449.000,00Penyediaan Prasarana Dan Sarana Air Minum Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah 1.393.449.000,001 03 10301 27 01
1.404.685.000,00Pembangunan Infrastruktur Jaringan Air Bersih 1.404.685.000,001 03 10301 27 10
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
11
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 3.750.000.000,00 3.750.000.000,001 03 10301 29
750.000.000,00Pembangunan Infrastruktur Ibukota Kecamatan 750.000.000,001 03 10301 29 04
3.000.000.000,00Penataan Sarana dan Prasarana Kota Ruas Jalan Mandurorejo 3.000.000.000,001 03 10301 29 05
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaaan 29.941.236.500,00 30.337.886.500,001 03 10301 396.650.000,0030
23.158.082.500,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Dan Jembatan Perdesaaan 23.049.832.500,001 03 108.250.000,0010301 30 05
1.500.000.000,00Pengadaan aspal 1.489.000.000,001 03 11.000.000,0010301 30 09
125.000.000,00Pendampingan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) 74.300.000,001 03 50.700.000,0010301 30 10
880.000.000,00Penunjang Kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan 777.700.000,001 03 102.300.000,0010301 30 11
100.000.000,00Fasilitasi Program Neighbourhood Development 46.000.000,001 03 54.000.000,0010301 30 12
500.000.000,00Pengadaan Semen 496.350.000,001 03 3.650.000,0010301 30 13
224.700.000,00Pembangunan MCK 219.300.000,001 03 5.400.000,0010301 30 14
3.481.504.500,00Pembangunan/Rehabilitasi Saluran Drainase Pedesaan 3.435.554.500,001 03 45.950.000,0010301 30 15
168.502.500,00Pengadaan LPJU Pedesaan 160.927.500,001 03 7.575.000,0010301 30 16
200.097.000,00Pembangunan Sanitasi Pedesaan 192.272.000,001 03 7.825.000,0010301 30 17
PROGRAM PENINGKATAN CAKUPAN DAN KUALITAS PELAYANAN AIR
MINUM
77.400.000,00 200.000.000,001 03 10301 122.600.000,0032
200.000.000,00Penunjang Pelaksanaan Kegiatan PAMSIMAS 77.400.000,001 03 122.600.000,0010301 32 01
Program Perlindungan Konservasi Sumber Daya Alam 3.902.065.150,00 3.902.065.150,001 03 10301 34
3.902.065.150,00Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan RTH dan TPA Regional 3.902.065.150,001 03 10301 34 01
Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Energi dan Sumber Daya Mineral 1.999.860.000,00 17.194.071.500,00 19.447.098.500,001 03 253.167.000,0010302
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.500.000,00 249.567.600,00 381.109.600,001 03 10302 39.042.000,0001
1.980.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.980.000,001 03 10302 01 01
31.560.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 31.560.000,001 03 10302 01 02
5.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5.000.000,001 03 10302 01 06
22.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 03 22.500.000,0010302 01 07
37.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 32.200.000,001 03 4.800.000,0010302 01 10
20.781.600,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 20.781.600,001 03 10302 01 11
11.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 11.000.000,001 03 10302 01 12
92.500.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 92.500.000,001 03 10302 01 13
12.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.500.000,001 03 10302 01 14
2.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.000.000,001 03 10302 01 15
52.800.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 52.800.000,001 03 10302 01 17
59.658.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 59.658.000,001 03 10302 01 18
20.088.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 20.088.000,001 03 10302 01 19
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
12
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
11.742.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 03 11.742.000,0010302 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 160.000.000,00 475.200.000,00 645.600.000,001 03 10302 10.400.000,0002
160.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 160.000.000,001 03 10302 02 05
112.100.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 107.300.000,001 03 4.800.000,0010302 02 23
13.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer, Printer, dan LCD 13.500.000,001 03 10302 02 30
60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Pintu Air 60.000.000,001 03 10302 02 37
300.000.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 294.400.000,001 03 5.600.000,0010302 02 44
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 14.000.000,00 14.000.000,001 03 10302 03
14.000.000,00Pengadaan kelengkapan kerja lapangan 14.000.000,001 03 10302 03 07
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 11.100.000,00 11.100.000,001 03 10302 05
11.100.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 11.100.000,001 03 10302 05 01
Program Pembinaan Dan Pengawasan Bidang Pertambangan 103.000.000,00 125.000.000,002 03 10302 22.000.000,0015
125.000.000,00Evaluasi dan Pengawasan Usaha Pertambangan dan Air Tanah 103.000.000,002 03 22.000.000,0010302 15 07
Program Pembinaan Dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan 672.360.000,00 37.200.000,00 712.360.000,002 03 10302 2.800.000,0017
672.360.000,00Pembangunan Jaringan Listrik Masuk Desa 672.360.000,002 03 10302 17 02
40.000.000,00Penunjang Bantuan Listrik Masuk Desa 37.200.000,002 03 2.800.000,0010302 17 03
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan
Pengairan Lainnya
75.000.000,00 9.001.937.900,00 9.183.787.900,001 03 10302 106.850.000,0024
4.596.950.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi 4.569.175.000,001 03 27.775.000,0010302 24 10
1.675.600.000,00Optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun 1.648.325.000,001 03 27.275.000,0010302 24 19
1.481.907.000,00Peningkatan Jaringan irigasi 1.462.982.000,001 03 18.925.000,0010302 24 21
19.987.200,00Penyusunan Pola Tata Tanam 11.712.200,001 03 8.275.000,0010302 24 22
1.334.343.700,00Rehabilitasi/pemeliharaan rutin jaringan irigasi 1.309.743.700,001 03 24.600.000,0010302 24 25
75.000.000,00Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Bendung Simbang 75.000.000,001 03 10302 24 26
Program Pengendalian Banjir 1.000.000.000,00 6.739.176.000,00 7.798.501.000,001 03 10302 59.325.000,0028
2.430.486.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Bantaran Dan Tanggul Sungai 2.412.386.000,001 03 18.100.000,0010302 28 03
2.570.000.000,00Mengendalikan Banjir Pada Daerah Tangkapan Air Dan Badan-badan Sungai 2.554.025.000,001 03 15.975.000,0010302 28 06
1.398.015.000,00Peningkatan Pembersihan Dan Pengerukan Sungai/kali 1.380.515.000,001 03 17.500.000,0010302 28 07
1.000.000.000,00Pembangunan Prasarana Pengaman Pantai 1.000.000.000,001 03 10302 28 09
400.000.000,00Rehabilitasi / Pemeliharaan Rutin Sungai 392.250.000,001 03 7.750.000,0010302 28 12
Program Pembangunan Jaringan Irigasi dan Konservasi Sungai 562.890.000,00 575.640.000,001 03 10302 12.750.000,0033
210.840.000,00Pengembangan Perencanaan Infrastrukstur 208.840.000,001 03 2.000.000,0010302 33 01
200.000.000,00Penyusunan Database Potensi Air dan Jaringan Irigasi se-Kabupaten Pekalongan 194.350.000,001 03 5.650.000,0010302 33 02
164.800.000,00Perencanaan Teknis Penanganan Air Rob 159.700.000,001 03 5.100.000,0010302 33 03
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
13
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.368.838.000,00 4.579.871.500,00 6.882.511.500,001 06 933.802.000,00
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 1.368.838.000,00 4.579.871.500,00 6.882.511.500,001 06 933.802.000,0010601
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 106.000.000,00 629.621.500,00 817.198.500,001 06 10601 81.577.000,0001
89.330.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 89.330.000,001 06 10601 01 02
3.300.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 3.300.000,001 06 10601 01 06
50.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 06 50.400.000,0010601 01 07
31.773.500,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 31.773.500,001 06 10601 01 09
76.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 76.500.000,001 06 10601 01 10
109.545.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 107.070.000,001 06 2.475.000,0010601 01 11
8.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,001 06 10601 01 12
106.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 106.000.000,001 06 10601 01 13
22.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.000.000,001 06 10601 01 14
12.498.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 12.498.000,001 06 10601 01 16
84.550.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 83.050.000,001 06 1.500.000,0010601 01 17
200.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 196.100.000,001 06 3.900.000,0010601 01 18
23.302.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 06 23.302.000,0010601 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.262.838.000,00 150.975.000,00 1.415.313.000,001 06 10601 1.500.000,0002
117.250.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 117.250.000,001 06 10601 02 05
160.000.000,00Pengadaan Mebeleur 160.000.000,001 06 10601 02 10
160.000.000,00Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya 160.000.000,001 06 10601 02 12
30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 30.000.000,001 06 10601 02 23
122.475.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 120.975.000,001 06 1.500.000,0010601 02 24
825.588.000,00Pembangunan pagar keliling dan fasilitas penunjang Gedung Bappeda 825.588.000,001 06 10601 02 79
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI 67.300.000,00 120.000.000,001 06 10601 52.700.000,0005
40.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 40.000.000,001 06 10601 05 01
80.000.000,00Penyusunan Profile Daerah 27.300.000,001 06 52.700.000,0010601 05 05
Program Pengembangan Data/informasi 104.900.000,00 240.000.000,001 06 10601 135.100.000,0015
150.000.000,00Penyusunan Buku Kestatistikan 64.410.000,001 06 85.590.000,0010601 15 07
90.000.000,00Penyusunan Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 40.490.000,001 06 49.510.000,0010601 15 08
Program Kerjasama Pembangunan 305.450.000,00 350.000.000,001 06 10601 44.550.000,0016
150.000.000,00FPESD (Forum Pengembangan Ekonomi dan Sumber Daya) 115.550.000,001 06 34.450.000,0010601 16 06
200.000.000,00Fasilitasi Kerjasama Pengembangan Pertanian dengan Perguruan Tinggi 189.900.000,001 06 10.100.000,0010601 16 07
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 515.715.000,00 925.000.000,001 06 10601 409.285.000,0021
225.000.000,00Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (lkpj) 107.000.000,001 06 118.000.000,0010601 21 12
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
14
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
140.000.000,00Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 117.880.000,001 06 22.120.000,0010601 21 13
260.000.000,00Penyusunan RKPD. 212.950.000,001 06 47.050.000,0010601 21 14
250.000.000,00Penyusunan KUA dan PPAS. 54.685.000,001 06 195.315.000,0010601 21 15
50.000.000,00Penyusunan Memorandum Program Sektor Sanitasi (MPSS) 23.200.000,001 06 26.800.000,0010601 21 16
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi 535.400.000,00 575.000.000,001 06 10601 39.600.000,0022
75.000.000,00Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi 44.750.000,001 06 30.250.000,0010601 22 04
500.000.000,00Studi Potensi Investasi Kabupaten Pekalongan 490.650.000,001 06 9.350.000,0010601 22 16
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL DAN BUDAYA 249.110.000,00 320.000.000,001 06 10601 70.890.000,0023
100.000.000,00Koordinasi Pelaksananaan TMMD 67.410.000,001 06 32.590.000,0010601 23 05
75.000.000,00Fasilitasi dan Penguatan Tim Koordinasi Pananggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) 69.900.000,001 06 5.100.000,0010601 23 06
55.000.000,00Fasilitasi Kuliah Kerja Nyata (KKN) 43.750.000,001 06 11.250.000,0010601 23 07
30.000.000,00Fasilitasi Pengarusutamaan Gender 25.720.000,001 06 4.280.000,0010601 23 08
60.000.000,00Fasilitasi Pengembangan Pendidikan untuk Semua 42.330.000,001 06 17.670.000,0010601 23 09
Program Perencanaan Prasarana Wilayah Dan Sumber Daya Alam 740.400.000,00 790.000.000,001 06 10601 49.600.000,0024
100.000.000,00Penunjang Kegiatan BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) 78.550.000,001 06 21.450.000,0010601 24 04
200.000.000,00Rencana Induk SPAM Kabupaten Pekalongan 195.275.000,001 06 4.725.000,0010601 24 05
150.000.000,00Identifikasi dan Rencana Penataan Kawasan Kumuh di Kabupaten Pekalongan 145.225.000,001 06 4.775.000,0010601 24 06
40.000.000,00Koordinasi Penanganan Program Air Minum dan Penyehatan lingkungan Berbasis
Masyarakat (AMPL BM)
26.750.000,001 06 13.250.000,0010601 24 07
300.000.000,00Penyusunan Dokumen Perencanaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
(LP2B)
294.600.000,001 06 5.400.000,0010601 24 16
Program Perencanaan Tata Ruang 1.178.400.000,00 1.200.000.000,001 06 10601 21.600.000,0026
1.080.000.000,00Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kec. Kajen, Kec. Tirto, Kec. Siwalan,
Kec. Bojong, Kec. Wonopringgo dan Kec. Buaran
1.062.900.000,001 06 17.100.000,0010601 26 01
120.000.000,00Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 115.500.000,001 06 4.500.000,0010601 26 02
Program Sosialisasi dan Pengembangan Kreatifitas dan Inovatif 102.600.000,00 130.000.000,001 06 10601 27.400.000,0027
50.000.000,00Fasilitasi Riset Daerah 37.400.000,001 06 12.600.000,0010601 27 01
80.000.000,00Lomba Kreatifitas dan Inovasi (Krenova) dan Pameran Produk Inovasi (PPI) 65.200.000,001 06 14.800.000,0010601 27 02
PERHUBUNGAN 908.250.000,00 1.698.212.500,00 2.778.068.500,001 07 171.606.000,00
Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 908.250.000,00 1.698.212.500,00 2.778.068.500,001 07 171.606.000,0010701
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 55.400.000,00 657.291.500,00 800.432.500,001 07 10701 87.741.000,0001
2.600.500,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.600.500,001 07 10701 01 01
255.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 255.000.000,001 07 10701 01 02
21.378.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 20.478.000,001 07 900.000,0010701 01 06
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
15
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
13.020.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 07 13.020.000,0010701 01 07
8.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 8.000.000,001 07 10701 01 09
40.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 38.950.000,001 07 1.050.000,0010701 01 10
160.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 157.125.000,001 07 2.875.000,0010701 01 11
8.108.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.108.000,001 07 10701 01 12
52.500.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 52.500.000,001 07 10701 01 13
17.513.300,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.513.300,001 07 10701 01 14
5.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.100.000,00 2.900.000,001 07 10701 01 15
30.316.700,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 29.416.700,001 07 900.000,0010701 01 16
25.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 25.000.000,001 07 10701 01 17
85.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 85.000.000,001 07 10701 01 18
8.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 8.000.000,001 07 10701 01 19
68.996.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 07 68.996.000,0010701 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 100.000.000,00 213.500.000,00 315.000.000,001 07 10701 1.500.000,0002
50.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 50.000.000,001 07 10701 02 05
50.000.000,00Pengadaan Mebeleur 50.000.000,001 07 10701 02 10
25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 23.950.000,001 07 1.050.000,0010701 02 22
175.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 174.550.000,001 07 450.000,0010701 02 24
15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000,001 07 10701 02 28
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 30.950.000,00 32.000.000,001 07 10701 1.050.000,0003
32.000.000,00Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 30.950.000,001 07 1.050.000,0010701 03 03
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,001 07 10701 05
30.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 30.000.000,001 07 10701 05 01
Program Pembangunan Prasarana Dan Fasilitas Perhubungan 110.860.000,00 115.000.000,001 07 10701 4.140.000,0015
50.000.000,00Perencanaan Pembangunan Prasaranan Dan Fasilitas Perhubungan 48.950.000,001 07 1.050.000,0010701 15 01
15.000.000,00Koordinasi Dalam Pembangunan Prasaranan Dan Fasilitas Perhubungan 15.000.000,001 07 10701 15 03
50.000.000,00Sosialisasi Kebijakan Di Bidang Perhubungan 46.910.000,001 07 3.090.000,0010701 15 04
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 63.914.000,00 138.361.000,00 240.000.000,001 25 10701 37.725.000,0015
25.000.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Jaringan Komunikasi Dan Informasi 22.900.000,001 25 2.100.000,0010701 15 02
40.214.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi Dan Informasi 37.214.000,001 25 3.000.000,0010701 15 03
50.000.000,00Perencanaan Dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi Dan Informasi (KIM) 37.625.000,001 25 12.375.000,0010701 15 07
30.000.000,00Pemantauan, Pengawasan Teknis dan Penertiban Kegiatan Usaha Jasa Pos dan
Telekomunikasi
11.700.000,001 25 18.300.000,0010701 15 08
63.914.000,00Pengadaan CCTV dan Peralatan Survey 63.914.000,001 25 10701 15 09
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
16
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
30.872.000,00Pengembangan Insfrastruktur Jaringan Internet dan Hotspot Area di Ruang Publik Terpilih 28.922.000,001 25 1.950.000,0010701 15 16
Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ 198.100.000,00 205.000.000,001 07 10701 6.900.000,0016
45.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor 43.950.000,001 07 1.050.000,0010701 16 01
40.000.000,00Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan 38.950.000,001 07 1.050.000,0010701 16 04
120.000.000,00Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana dan prasarana keselamatan lalulintas 115.200.000,001 07 4.800.000,0010701 16 05
Program Pengkajian Dan Penelitian Bidang Komunikasi Dan Informasi 33.950.000,00 35.000.000,001 25 10701 1.050.000,0016
35.000.000,00Penyusunan Sistem Infotmasi Terhadap Layanan Publik 33.950.000,001 25 1.050.000,0010701 16 02
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan 180.220.000,00 193.700.000,001 07 10701 13.480.000,0017
72.000.000,00Kegiatan Uji Kelayakan Saran Transportasi Guna Keselamtan Penumpang 68.850.000,001 07 3.150.000,0010701 17 04
106.700.000,00Kegiatan Pengendalian Disiplin Pengoperasian Angkutan Umum Di Jalan Raya 99.070.000,001 07 7.630.000,0010701 17 05
15.000.000,00Survey Lalu Lintas Harian Rata-rata 12.300.000,001 07 2.700.000,0010701 17 18
Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan 70.000.000,00 70.000.000,001 07 10701 18
70.000.000,00Pembangunan Gudang sarana Prasarana dan Tempat Parkir 70.000.000,001 07 10701 18 04
Program kerjasama informsi dan media massa 13.155.000,00 30.000.000,001 25 10701 16.845.000,0018
30.000.000,00Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 13.155.000,001 25 16.845.000,0010701 18 01
Program Peningkatan Dan Pengamanan Lalu Lintas 618.936.000,00 91.825.000,00 711.936.000,001 07 10701 1.175.000,0019
35.000.000,00Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas 35.000.000,001 07 10701 19 01
15.000.000,00Pengadaan Barikade Jalan 15.000.000,001 07 10701 19 04
93.000.000,00Pengadaan Bahan Marka Jalan 91.825.000,001 07 1.175.000,0010701 19 05
40.000.000,00Pengadaan Warning Lamp 40.000.000,001 07 10701 19 06
528.936.000,00Pengembangan sarana dan prasarana lalu lintas angkutan 528.936.000,001 07 10701 19 07
LINGKUNGAN HIDUP 2.287.200.000,00 1.675.534.000,00 4.091.784.000,001 08 129.050.000,00
Kantor Lingkungan Hidup 2.287.200.000,00 1.675.534.000,00 4.091.784.000,001 08 129.050.000,0010805
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 19.250.000,00 180.625.000,00 217.575.000,001 08 10805 17.700.000,0001
28.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 28.800.000,001 08 10805 01 02
5.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5.000.000,001 08 10805 01 06
12.300.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 08 12.300.000,0010805 01 07
25.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 19.600.000,001 08 5.400.000,0010805 01 10
15.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 15.000.000,001 08 10805 01 11
20.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 750.000,00 19.250.000,001 08 10805 01 13
12.795.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.795.000,001 08 10805 01 14
1.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.500.000,001 08 10805 01 15
12.180.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 12.180.000,001 08 10805 01 17
85.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 85.000.000,001 08 10805 01 18
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
17
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 125.500.000,00 130.000.000,001 08 10805 4.500.000,0002
25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 20.500.000,001 08 4.500.000,0010805 02 22
30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 30.000.000,001 08 10805 02 23
53.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 53.000.000,001 08 10805 02 24
8.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer, Printer, dan LCD 8.000.000,001 08 10805 02 30
10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Alat-alat Laboratorium dan Perbengkelan 10.000.000,001 08 10805 02 32
4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Alat Rumah Tangga 4.000.000,001 08 10805 02 33
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,001 08 10805 05
30.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 30.000.000,001 08 10805 05 01
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 309.050.000,00 316.200.000,001 08 10805 7.150.000,0015
160.000.000,00Menunjang Program Adipura 154.900.000,001 08 5.100.000,0010805 15 13
156.200.000,00Pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu 154.150.000,001 08 2.050.000,0010805 15 14
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup 2.267.950.000,00 896.109.000,00 3.218.009.000,001 08 10805 53.950.000,0016
65.000.000,00Peningkatan Peringkat Kinerja Perusahaan (proper) 51.850.000,001 08 13.150.000,0010805 16 09
50.000.000,00Pembinaan tentang Peraturan di Bidang Lingkungan Hidup dan Pengelolaan Limbah bagi
Pengusaha Industri kecil
41.000.000,001 08 9.000.000,0010805 16 17
40.000.000,00Pengujian dalam rangka Pengendalian Pencemaran Air 26.350.000,00 9.150.000,001 08 4.500.000,0010805 16 18
40.000.000,00Biaya Operasional IPAL Industri kecil 26.800.000,001 08 13.200.000,0010805 16 19
10.000.000,00Pengadaan Reagen Laboratorium 10.000.000,001 08 10805 16 20
30.000.000,00Penunjang Menuju Akreditasi Laboratorium Lingkungan 22.700.000,001 08 7.300.000,0010805 16 21
1.400.000.000,00Pembangunan IPAL Jeans Wash 1.400.000.000,001 08 10805 16 22
150.000.000,00Pembangunan Reaktor Biogas 147.550.000,001 08 2.450.000,0010805 16 23
204.000.000,00Penyediaan Sarana Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim 202.175.000,001 08 1.825.000,0010805 16 24
458.800.000,00Penyediaan Prasarana Alat Pemantuan dan Pengawasan Lingkungan Hidup 458.800.000,001 08 10805 16 25
370.209.000,00Pengendalian Pencemaran Lingkungan Akibat Industri Kecil Tekstil 367.684.000,001 08 2.525.000,0010805 16 26
400.000.000,00Pengadaan Mobil Tangki Penyedot Limbah 400.000.000,001 08 10805 16 27
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
102.350.000,00 140.000.000,001 08 10805 37.650.000,0019
25.000.000,00Program Sekolah Adiwiyata Pelatihan Dasar Kader Lingkungan Hidup dan Peran Serta
Guru dalam Pembelajaran Lingkungan Hidup
17.950.000,001 08 7.050.000,0010805 19 06
85.000.000,00Penyediaan Informasi Lingkungan Hidup 65.450.000,001 08 19.550.000,0010805 19 07
30.000.000,00Program Advis Kebijakan untuk Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim (PAKLIM) 18.950.000,001 08 11.050.000,0010805 19 09
Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) 31.900.000,00 40.000.000,001 08 10805 8.100.000,0024
40.000.000,00Inventarisasi Ruang Terbuka Hijau 31.900.000,001 08 8.100.000,0010805 24 11
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
18
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 786.800.000,00 1.895.011.000,00 3.180.271.000,001 10 498.460.000,00
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 786.800.000,00 1.895.011.000,00 3.180.271.000,001 10 498.460.000,0011001
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 703.021.000,00 799.771.000,001 10 11001 96.750.000,0001
3.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.000.000,001 10 11001 01 01
15.740.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 15.740.000,001 10 11001 01 02
49.600.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 44.500.000,001 10 5.100.000,0011001 01 06
12.750.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 10 12.750.000,0011001 01 07
65.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 59.600.000,001 10 5.400.000,0011001 01 10
480.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 465.600.000,001 10 14.400.000,0011001 01 11
5.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 5.000.000,001 10 11001 01 12
5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,001 10 11001 01 14
4.740.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.740.000,001 10 11001 01 15
29.841.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 29.841.000,001 10 11001 01 17
65.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 65.000.000,001 10 11001 01 18
59.100.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 10 59.100.000,0011001 01 23
5.000.000,00Pengadaan bahan anti kuman arsip 5.000.000,001 10 11001 01 24
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 573.000.000,00 66.000.000,00 663.000.000,001 10 11001 24.000.000,0002
108.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 108.000.000,001 10 11001 02 07
90.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 90.000.000,001 10 11001 02 09
75.000.000,00Pengadaan Mebeleur 75.000.000,001 10 11001 02 10
40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 21.400.000,001 10 18.600.000,0011001 02 22
50.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 44.600.000,001 10 5.400.000,0011001 02 28
300.000.000,00Pembangunan Gedung Arsip (Depo Arsip) 300.000.000,001 10 11001 02 52
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,001 10 11001 05
25.000.000,00Mengikuti bintek/seminar/ pelatihan /Outband 25.000.000,001 10 11001 05 16
Program Penataan Administrasi Kependudukan 213.800.000,00 1.100.990.000,00 1.692.500.000,001 10 11001 377.710.000,0015
912.500.000,00Penerapan KTP Elektronik (e-KTP) 767.780.000,001 10 144.720.000,0011001 15 15
50.000.000,00Pencetakan DP4 Pilgub 2013 48.050.000,001 10 1.950.000,0011001 15 16
180.000.000,00Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan 174.600.000,001 10 5.400.000,0011001 15 17
239.000.000,00Penggantian dan pengembangan Peralatan SIAK 25.200.000,00 213.800.000,001 10 11001 15 18
186.000.000,00Peningkatan kinerja aparat pengelola database kependudukan1 10 186.000.000,0011001 15 19
90.000.000,00Fasilitasi Pelayanan Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil 85.360.000,001 10 4.640.000,0011001 15 20
35.000.000,00Penulisan Buku Register Akta Kelahiran1 10 35.000.000,0011001 15 21
SOSIAL 747.354.000,00 2.810.326.500,00 4.072.522.000,001 13 514.841.500,00
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
19
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 380.000.000,00 1.921.742.500,00 2.735.648.000,001 13 433.905.500,0011301
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 80.000.000,00 440.600.000,00 598.083.000,001 13 11301 77.483.000,0001
5.600.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.600.000,001 13 11301 01 01
60.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 60.000.000,001 13 11301 01 02
25.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 23.500.000,001 13 1.500.000,0011301 01 03
13.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 11.500.000,001 13 1.500.000,0011301 01 06
30.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 13 30.600.000,0011301 01 07
6.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1 13 6.000.000,0011301 01 08
50.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 50.000.000,001 13 11301 01 10
44.600.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 44.600.000,001 13 11301 01 11
20.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 20.000.000,001 13 11301 01 12
80.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 80.000.000,001 13 11301 01 13
15.400.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.900.000,001 13 1.500.000,0011301 01 14
3.500.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.500.000,001 13 11301 01 15
28.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 28.000.000,001 13 11301 01 17
160.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 160.000.000,001 13 11301 01 18
20.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 20.000.000,001 13 11301 01 19
36.383.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 13 36.383.000,0011301 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 163.020.000,00 195.000.000,001 13 11301 31.980.000,0002
110.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 79.520.000,001 13 30.480.000,0011301 02 22
35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 35.000.000,001 13 11301 02 23
50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 48.500.000,001 13 1.500.000,0011301 02 24
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,001 13 11301 05
20.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 20.000.000,001 13 11301 05 01
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT), dan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
54.300.000,00 65.000.000,001 13 11301 10.700.000,0015
40.000.000,00Bimbingan lanjut KUBE Fakir Miskin 34.000.000,001 13 6.000.000,0011301 15 07
25.000.000,00Bimbingan lanjut pemberdayaan Wanita Rawan Sosial Ekonomi 20.300.000,001 13 4.700.000,0011301 15 08
Program Peningkatan Kualitas Dan Produktivitas Tenaga Kerja 300.000.000,00 473.675.000,00 871.740.000,001 14 11301 98.065.000,0015
300.000.000,00Pengadaan Peralatan Pendidikan Dan Keterampilan Bagi Pencari Kerja 300.000.000,001 14 11301 15 03
60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Blk 54.960.000,001 14 5.040.000,0011301 15 07
40.000.000,00Fasilitasi dan Pengawalan TKI ke Luar Negeri 30.500.000,001 14 9.500.000,0011301 15 10
321.740.000,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Kompetensi 269.065.000,001 14 52.675.000,0011301 15 11
150.000.000,00Pelatihan Tenaga Kerja Berbasis Masyarakat 119.150.000,001 14 30.850.000,0011301 15 12
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
20
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi 85.975.000,00 89.075.000,002 08 11301 3.100.000,0015
39.075.000,00Peningkatan Kerjasama Antar Wilayah, Antar Pelaku Dan Antar Sektor Dalam Rangka
Pengembangan Kawasan Transmigrasi
38.175.000,002 08 900.000,0011301 15 02
50.000.000,00Pengerahan Dan Fasilitasi Perpindahan Serta Penempatan Transmigrasi Untuk Memenuhi
Kebutuhan Sdm
47.800.000,002 08 2.200.000,0011301 15 05
Program Pelayanan Dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 116.250.000,00 121.750.000,001 13 11301 5.500.000,0016
21.750.000,00Penanganan Masalah-masalah Strategis Yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat Dan
Kejadian Luar Biasa
18.250.000,001 13 3.500.000,0011301 16 10
50.000.000,00Fasilitasi pengiriman PMKS dan PSKS ke Panti dan Provinsi 49.000.000,001 13 1.000.000,0011301 16 12
50.000.000,00Fasilitasi bagi Penyandang cacat dan Lansia 49.000.000,001 13 1.000.000,0011301 16 13
Program Peningkatan Kesempatan Kerja 37.100.000,00 100.000.000,001 14 11301 62.900.000,0016
100.000.000,00Pemberian Kerja Darurat Dengan Padat Karya 37.100.000,001 14 62.900.000,0011301 16 08
Program Transmigrasi Lokal 18.087.500,00 25.000.000,002 08 11301 6.912.500,0016
25.000.000,00Penyuluhan Transmigrasi Lokal 18.087.500,002 08 6.912.500,0011301 16 01
Program Pembinaan Anak Terlantar 53.960.000,00 60.000.000,001 13 11301 6.040.000,0017
60.000.000,00Pelayanan Petirahan Anak Sekolah Bermasalah Sosial 53.960.000,001 13 6.040.000,0011301 17 07
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 42.100.000,00 110.000.000,001 14 11301 67.900.000,0017
45.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Prosedur Pemberian Perlindungan Hukum Dan Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan
16.200.000,001 14 28.800.000,0011301 17 03
65.000.000,00Fasilitasi LKS Tripartit dan Dewan Pengupahan Kabupaten Pekalongan 25.900.000,001 14 39.100.000,0011301 17 09
Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (eks Narapidana, Psk, Narkoba
Dan Penyakit Sosial Lainnya)
16.830.000,00 25.000.000,001 13 11301 8.170.000,0020
25.000.000,00Penjaringan Tuna Sosial dan Bimbingan Pencegahan HIV/AIDS 16.830.000,001 13 8.170.000,0011301 20 06
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 66.365.000,00 80.000.000,001 13 11301 13.635.000,0021
40.000.000,00Peningkatan Kualitas Sdm Kesejahteraan Sosial Masyarakat 40.000.000,001 13 11301 21 03
40.000.000,00Bimbingan Manajemen Organisasi Panti, Non Panti, PSM dan Karang Taruna 26.365.000,001 13 13.635.000,0011301 21 05
Program Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial 49.750.000,00 65.000.000,001 13 11301 15.250.000,0022
35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan "Bhakti Wiratama" 20.750.000,001 13 14.250.000,0011301 22 03
30.000.000,00Sarasehan Kepahlawanan Apel Kehormatan Renungan Suci dan Ziarah Mandurorejo 29.000.000,001 13 1.000.000,0011301 22 04
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial 235.600.000,00 250.000.000,001 13 11301 14.400.000,0023
250.000.000,00Fasilitasi Pelaksanaan PKH (Program Keluarga Harapan) 235.600.000,001 13 14.400.000,0011301 23 04
Program Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial (SIKS), SIBI dan
SIG
48.130.000,00 60.000.000,001 13 11301 11.870.000,0024
60.000.000,00Pemuthakhiran Data PMKS dan PSKS 48.130.000,001 13 11.870.000,0011301 24 05
Badan Penanggulangan Bencana Daerah 367.354.000,00 888.584.000,00 1.336.874.000,001 13 80.936.000,0011302
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
21
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 89.554.000,00 199.000.000,00 301.574.000,001 13 11302 13.020.000,0001
5.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 5.000.000,001 13 11302 01 01
17.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 17.000.000,001 13 11302 01 02
13.020.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 13 13.020.000,0011302 01 07
15.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.000.000,001 13 11302 01 10
18.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 18.000.000,001 13 11302 01 11
8.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,001 13 11302 01 12
89.554.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 89.554.000,001 13 11302 01 13
8.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 8.000.000,001 13 11302 01 14
3.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.000.000,001 13 11302 01 15
5.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 5.000.000,001 13 11302 01 16
15.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 15.000.000,001 13 11302 01 17
80.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 80.000.000,001 13 11302 01 18
25.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 25.000.000,001 13 11302 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 117.800.000,00 192.500.000,00 310.300.000,001 13 11302 02
117.800.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 117.800.000,001 13 11302 02 05
40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 40.000.000,001 13 11302 02 22
25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 25.000.000,001 13 11302 02 23
67.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 67.500.000,001 13 11302 02 24
10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,001 13 11302 02 28
50.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala peralatan dan perlengkapan kebencanaan 50.000.000,001 13 11302 02 82
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,001 13 11302 05
10.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 10.000.000,001 13 11302 05 01
Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana 70.404.000,00 90.000.000,001 13 11302 19.596.000,0022
65.000.000,00Penunjang Kegiatan Bantuan Dana Tak Terduga 45.404.000,001 13 19.596.000,0011302 22 01
25.000.000,00Fasilitasi Kegiatan Bantuan Daerah Rawan Bencana 25.000.000,001 13 11302 22 02
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Alam 160.000.000,00 148.375.000,00 310.000.000,001 13 11302 1.625.000,0023
50.000.000,00Piket Posko Kesiapsiagaan 49.100.000,001 13 900.000,0011302 23 01
100.000.000,00Pengadaan Logistik Bencana 99.275.000,001 13 725.000,0011302 23 02
160.000.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kebencanaan 160.000.000,001 13 11302 23 03
Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 177.380.000,00 215.000.000,001 13 11302 37.620.000,0024
50.000.000,00Penyuluhan dan Kajian Daerah Rawan Bencana 42.970.000,001 13 7.030.000,0011302 24 01
65.000.000,00Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan Penanggulangan Bencana 52.600.000,001 13 12.400.000,0011302 24 02
60.000.000,00Pelatihan Kesiapsiagaan Bencana bagi Masyarakat Rentan Bencana 51.760.000,001 13 8.240.000,0011302 24 03
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
22
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
40.000.000,00Pelatihan penyelamatan, evakuasi dan penangganan pengungsi 30.050.000,001 13 9.950.000,0011302 24 04
Penataan Peraturan Perundang - undangan 90.925.000,00 100.000.000,001 13 11302 9.075.000,0025
100.000.000,00penyusunan pedoman penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Pekalongan 90.925.000,001 13 9.075.000,0011302 25 01
KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 1.849.903.000,00 2.987.225.000,00 5.577.180.000,001 15 740.052.000,00
Dinas Perindustrian, perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro dan Kecil Menengah 1.849.903.000,00 2.987.225.000,00 5.577.180.000,001 15 740.052.000,0011501
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 92.643.000,00 355.680.000,00 869.475.000,001 15 11501 421.152.000,0001
4.980.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.980.000,001 15 11501 01 01
52.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 50.000.000,001 15 2.000.000,0011501 01 02
35.100.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 15 35.100.000,0011501 01 07
51.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.400.000,001 15 2.100.000,0011501 01 10
45.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 42.900.000,001 15 2.100.000,0011501 01 11
10.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 9.750.000,001 15 250.000,0011501 01 12
92.643.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 92.643.000,001 15 11501 01 13
15.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.750.000,001 15 250.000,0011501 01 14
5.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 5.000.000,001 15 11501 01 15
40.100.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 40.100.000,001 15 11501 01 17
135.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 129.000.000,001 15 6.000.000,0011501 01 18
9.800.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 9.800.000,001 15 11501 01 19
373.352.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 15 373.352.000,0011501 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.150.000,00 125.000.000,001 15 11501 4.850.000,0002
40.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 38.900.000,001 15 1.100.000,0011501 02 22
60.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 57.000.000,001 15 3.000.000,0011501 02 24
25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 24.250.000,001 15 750.000,0011501 02 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,001 15 11501 05
20.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 20.000.000,001 15 11501 05 01
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah Yang Kondusif 397.550.000,00 413.200.000,001 15 11501 15.650.000,0015
213.200.000,00Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah 211.650.000,001 15 1.550.000,0011501 15 12
50.000.000,00Fasilitasi Sertifikasi PIRT (DBHCHT) 48.950.000,001 15 1.050.000,0011501 15 13
125.000.000,00Pemutakhiran Database UMKM 123.450.000,001 15 1.550.000,0011501 15 14
25.000.000,00Seminar Bisnis 13.500.000,001 15 11.500.000,0011501 15 15
Program Perlindungan Konsumen Dan Pengamanan Perdagangan 122.538.000,00 156.788.000,002 06 11501 34.250.000,0015
75.000.000,00Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa 63.600.000,002 06 11.400.000,0011501 15 03
50.000.000,00Edukasi Konsumen Cerdas 37.800.000,002 06 12.200.000,0011501 15 06
31.788.000,00Pengawasan dan Penertiban Alat Ukur dan Timbangan LPG, Semen dan Bensin 21.138.000,002 06 10.650.000,0011501 15 07
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
23
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil
Menengah
49.650.000,00 60.000.000,001 15 11501 10.350.000,0016
60.000.000,00Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 49.650.000,001 15 10.350.000,0011501 16 11
Program Pengembangan Industri Kecil Dan Menengah 670.335.000,00 776.000.000,002 07 11501 105.665.000,0016
106.000.000,00Pelatihan Wirausaha Muda 79.050.000,002 07 26.950.000,0011501 16 07
75.000.000,00Pelatihan Manajemen Usaha bagi Industri Makanan dan Minuman 73.850.000,002 07 1.150.000,0011501 16 08
150.000.000,00Diversifikasi Olahan Makanan (DBHCHT) 135.500.000,002 07 14.500.000,0011501 16 09
100.000.000,00Pengembangan Produk Olahan Ikan (OVOP) 75.900.000,002 07 24.100.000,0011501 16 10
40.000.000,00Pelatihan Ketrampilan Pewarnaan dengan Zat Warna Alam 27.550.000,002 07 12.450.000,0011501 16 11
250.000.000,00Pelatihan Kerajinan Produk Olahan Kayu (DBHCHT) 231.560.000,002 07 18.440.000,0011501 16 12
40.000.000,00Pelatihan Diversifikasi Olahan Singkong 35.225.000,002 07 4.775.000,0011501 16 13
15.000.000,00Pemetaan Zona Kawasan Industri 11.700.000,002 07 3.300.000,0011501 16 14
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
81.300.000,00 100.000.000,001 15 11501 18.700.000,0017
50.000.000,00Penyelenggaraan Pasar Rakyat 49.200.000,001 15 800.000,0011501 17 12
50.000.000,00Lomba Rancang Busana 32.100.000,001 15 17.900.000,0011501 17 14
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 134.125.000,00 140.000.000,001 20 11501 5.875.000,0017
140.000.000,00Optimalisasi Pendapatan Pasar 134.125.000,001 20 5.875.000,0011501 17 22
Program Peningkatan Dan Pengembangan Ekspor 388.900.000,00 400.000.000,002 06 11501 11.100.000,0017
400.000.000,00Fasilitasi Kepesertaan Asosiasi/Pengusaha dalam Pameran/Promosi Perdagangan (Kontak
Bisnis)
388.900.000,002 06 11.100.000,0011501 17 13
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 25.000.000,00 155.390.000,00 200.000.000,001 15 11501 19.610.000,0018
25.000.000,00Pembuatan Sistem Informasi Kesehatan Koperasi 25.000.000,001 15 11501 18 10
60.000.000,00Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi 57.125.000,001 15 2.875.000,0011501 18 11
45.000.000,00Koordinasi Pengendalian Koperasi 38.130.000,001 15 6.870.000,0011501 18 12
25.000.000,00Fasilitasi Koperasi Tebu Rakyat Indonesia (Penunjang Program Pusat) 22.885.000,001 15 2.115.000,0011501 18 13
45.000.000,00Revitalisasi Manajemen Pengelolaan KUD/Koperasi 37.250.000,001 15 7.750.000,0011501 18 14
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 50.500.000,00 80.000.000,002 06 11501 29.500.000,0018
50.000.000,00Monitoring Perkembangan Harga Pokok Penting dan Strategis (Kepok Mas) dan
Pembuatan Peta Distribusi Barang
47.300.000,002 06 2.700.000,0011501 18 08
30.000.000,00Optimalisasi Pemanfaatan Gedung Sistem Resi Gudang 3.200.000,002 06 26.800.000,0011501 18 09
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PASAR
TRADISIONAL
1.732.260.000,00 441.107.000,00 2.236.717.000,002 06 11501 63.350.000,0020
358.100.000,00Perbaikan Prasarana Pasar 19.100.000,00 339.000.000,002 06 11501 20 01
147.857.000,00Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar 86.082.000,002 06 61.775.000,0011501 20 02
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
24
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
1.580.760.000,00Renovasi Pasar Bojong 187.500.000,00 1.393.260.000,002 06 11501 20 03
150.000.000,00Studi Kelayakan Pasar Sayur dan Buah 148.425.000,002 06 1.575.000,0011501 20 04
PENANAMAN MODAL 95.000.000,00 637.080.000,00 851.690.000,001 16 119.610.000,00
Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu 95.000.000,00 637.080.000,00 851.690.000,001 16 119.610.000,0011601
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 188.780.000,00 246.980.000,001 16 11601 58.200.000,0001
3.750.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.750.000,001 16 11601 01 01
14.100.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 14.100.000,001 16 11601 01 02
1.500.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 1.500.000,001 16 11601 01 06
17.100.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 16 17.100.000,0011601 01 07
16.800.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor1 16 16.800.000,0011601 01 08
48.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 39.500.000,001 16 9.000.000,0011601 01 10
34.910.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 32.210.000,001 16 2.700.000,0011601 01 11
2.850.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 2.850.000,001 16 11601 01 12
8.560.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.760.000,001 16 1.800.000,0011601 01 14
2.040.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.040.000,001 16 11601 01 15
21.870.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 20.070.000,001 16 1.800.000,0011601 01 17
30.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 30.000.000,001 16 11601 01 18
45.000.000,00Sosialisasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan terpadu di kabupaten Pekalongan 36.000.000,001 16 9.000.000,0011601 01 26
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 113.010.000,00 120.210.000,001 16 11601 7.200.000,0002
17.700.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 15.000.000,001 16 2.700.000,0011601 02 22
65.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 65.000.000,001 16 11601 02 24
15.510.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 13.710.000,001 16 1.800.000,0011601 02 28
7.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 7.000.000,001 16 11601 02 29
15.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung Pelayanan Perizinan 12.300.000,001 16 2.700.000,0011601 02 65
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.500.000,00 24.500.000,001 16 11601 05
24.500.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 24.500.000,001 16 11601 05 01
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 201.120.000,00 225.000.000,001 16 11601 23.880.000,0015
50.000.000,00Koordinasi Perencanaan Dan Pengembangan Penanaman Modal 38.500.000,001 16 11.500.000,0011601 15 05
25.000.000,00Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman
Modal
19.770.000,001 16 5.230.000,0011601 15 08
150.000.000,00Penyelenggaraanpameran Investasi 142.850.000,001 16 7.150.000,0011601 15 10
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 95.000.000,00 100.610.000,00 220.000.000,001 16 11601 24.390.000,0016
25.000.000,00Monitoring/Pemantauan Perizinan 20.500.000,001 16 4.500.000,0011601 16 11
75.000.000,00Pelaksanaan pelayanan publik dalam bidang perizinan 69.600.000,001 16 5.400.000,0011601 16 12
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
25
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
20.000.000,00Penyusunan Standar Pelayanan Publik 9.635.000,001 16 10.365.000,0011601 16 14
100.000.000,00Pembuatan Jaringan On Line Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan 875.000,00 95.000.000,001 16 4.125.000,0011601 16 15
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 9.060.000,00 15.000.000,001 20 11601 5.940.000,0024
15.000.000,00Survey IKM Tahun 2013 9.060.000,001 20 5.940.000,0011601 24 02
KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 1.496.670.000,00 2.759.113.500,00 4.685.441.500,001 18 429.658.000,00
Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata 1.496.670.000,00 2.759.113.500,00 4.685.441.500,001 18 429.658.000,0011801
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 76.670.000,00 347.988.500,00 488.256.500,001 18 11801 63.598.000,0001
2.690.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.690.000,001 18 11801 01 01
45.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 39.900.000,001 18 5.100.000,0011801 01 02
18.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 18.000.000,001 18 11801 01 03
35.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 29.900.000,001 18 5.100.000,0011801 01 06
12.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 18 12.000.000,0011801 01 07
28.170.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.170.000,001 18 11801 01 10
26.607.500,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 26.607.500,001 18 11801 01 11
15.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 15.000.000,001 18 11801 01 12
78.170.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 1.500.000,00 76.670.000,001 18 11801 01 13
20.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.000.000,001 18 11801 01 14
3.120.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.120.000,001 18 11801 01 15
25.001.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 25.001.000,001 18 11801 01 17
50.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 50.000.000,001 18 11801 01 18
95.000.000,00Penyediaan Bahan Logistik Obyek Wisata 88.100.000,001 18 6.900.000,0011801 01 22
34.498.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 18 34.498.000,0011801 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 70.000.000,00 406.800.000,00 563.300.000,001 18 11801 86.500.000,0002
70.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 70.000.000,001 18 11801 02 05
20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 9.400.000,001 18 10.600.000,0011801 02 22
288.000.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor 288.000.000,001 18 11801 02 44
35.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Objek wisata 11.500.000,001 18 23.500.000,0011801 02 45
115.000.000,00Pemeliharaan rutin/berkala OW Linggoasri 83.500.000,001 18 31.500.000,0011801 02 46
35.300.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Sarana prasarana Outbound 14.400.000,001 18 20.900.000,0011801 02 85
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,001 18 11801 05
25.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 25.000.000,001 18 11801 05 01
Program Pengembangan Dan Keserasian Kebijakan Pemuda 82.100.000,00 100.000.000,001 18 11801 17.900.000,0015
50.000.000,00Fasilitasi Bazar Program OKP 42.650.000,001 18 7.350.000,0011801 15 11
50.000.000,00latihan kepemimpinan manajemen kepemudaan 39.450.000,001 18 10.550.000,0011801 15 12
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
26
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 209.950.000,00 260.000.000,002 04 11801 50.050.000,0015
25.000.000,00Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 23.350.000,002 04 1.650.000,0011801 15 02
185.000.000,00Pelaksanaan Promosi Pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 149.600.000,002 04 35.400.000,0011801 15 05
25.000.000,00Promosi Kepariwisataan dalam rangka Visit Jateng 2013 21.450.000,002 04 3.550.000,0011801 15 09
25.000.000,00Road Show Pariwisata 15.550.000,002 04 9.450.000,0011801 15 10
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 219.990.000,00 270.000.000,001 18 11801 50.010.000,0016
75.000.000,00Seleksi dan pengiriman JPI-BPAP 63.140.000,001 18 11.860.000,0011801 16 10
50.000.000,00Pengiriman Seleksi KPN PPAN, Kegiatan Kepemudaan Tk. Prov. Jateng 42.800.000,001 18 7.200.000,0011801 16 12
100.000.000,00Pendampingan pelaksanaan kemah bakti Pemuda Prov Jateng Th 2013 79.750.000,001 18 20.250.000,0011801 16 13
45.000.000,00Pemilihan Pemuda Pelopor 34.300.000,001 18 10.700.000,0011801 16 16
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 1.100.000.000,00 80.000.000,00 1.197.000.000,002 04 11801 17.000.000,0016
250.000.000,00Penataan Taman dan Lingkungan Obyek Wisata Linggoasri 250.000.000,002 04 11801 16 08
100.000.000,00Pembangunan Talud Di Obyek Wisata Linggoasri 100.000.000,002 04 11801 16 09
600.000.000,00Perbaikan Jalan Lingkar Aspal Dan Pembuatan Saluran Air/Drainase Obyek Wisata
Linggoasri
600.000.000,002 04 11801 16 10
50.000.000,00Pembuatan DED Pengembangan Obyek Wisata Linggoasri 50.000.000,002 04 11801 16 12
30.000.000,00Pembuatan Dokumen UKL/UPL Obyek Wisata Linggoasri 30.000.000,002 04 11801 16 13
100.000.000,00Penataan Bumi Perkemahan, Taman dan MCK 100.000.000,002 04 11801 16 14
17.000.000,00Pemeliharaan Rutin Gedung Kesenian2 04 17.000.000,0011801 16 15
50.000.000,00Pembuatan Baliho dan Petunjuk Objek Wisata 50.000.000,002 04 11801 16 20
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan Dan Kecakapan Hidup
Pemuda
89.000.000,00 110.000.000,001 18 11801 21.000.000,0017
50.000.000,00Sekolah Wirausaha Pemuda (SWP) 39.875.000,001 18 10.125.000,0011801 17 05
60.000.000,00Pelatihan Wirausaha Pemuda di Daerah Penghasil Cengkeh 49.125.000,001 18 10.875.000,0011801 17 06
Program Pengembangan Kemitraan 190.000.000,00 154.885.000,00 366.885.000,002 04 11801 22.000.000,0017
90.000.000,00Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 73.550.000,002 04 16.450.000,0011801 17 08
60.000.000,00Festival Durian Lolong 58.050.000,002 04 1.950.000,0011801 17 11
190.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Obyek Wisata Lingkungan IHT 190.000.000,002 04 11801 17 15
26.885.000,00Pembentukan dan Pelatihan Saka Pandu Wisata 23.285.000,002 04 3.600.000,0011801 17 16
Program Pengembangan Kebijakan Dan Manajemen Olahraga 17.475.000,00 20.000.000,001 18 11801 2.525.000,0019
20.000.000,00Pendataan atlet dan club cabang Olahraga 17.475.000,001 18 2.525.000,0011801 19 09
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 60.000.000,00 935.125.000,00 1.035.000.000,001 18 11801 39.875.000,0020
50.000.000,00Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga 48.150.000,001 18 1.850.000,0011801 20 06
50.000.000,00Peningkatan Jumlah Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi Dan Teknisi 35.450.000,001 18 14.550.000,0011801 20 13
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
27
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Olahraga
580.000.000,00Pengiriman event-event olahraga lokal, regional dan nasional 560.575.000,001 18 19.425.000,0011801 20 18
75.000.000,00Fasilitasi penyelenggaraan / kegiatan OR Masyarakat 72.450.000,001 18 2.550.000,0011801 20 20
200.000.000,00Pemberian penghargaan bagi insan olahraga yang berdedikasi dan berprestasi 199.500.000,001 18 500.000,0011801 20 21
60.000.000,00Pembuatan Sirkuit BMX 60.000.000,001 18 11801 20 23
20.000.000,00Fasilitasi HAORNAS XXX 19.000.000,001 18 1.000.000,0011801 20 25
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga 190.800.000,00 250.000.000,001 18 11801 59.200.000,0021
250.000.000,00Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana Dan Prasarana Olahraga 190.800.000,001 18 59.200.000,0011801 21 07
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI 544.185.000,00 2.931.871.250,00 4.889.270.250,001 19 1.413.214.000,00
Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 78.160.000,00 1.539.866.250,00 2.459.361.250,001 19 841.335.000,0011901
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.160.000,00 318.225.250,00 352.385.250,001 19 11901 30.000.000,0001
4.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.500.000,001 19 11901 01 01
20.340.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 20.340.000,001 19 11901 01 02
30.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 19 30.000.000,0011901 01 07
24.479.850,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.479.850,001 19 11901 01 10
23.770.400,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 23.770.400,001 19 11901 01 11
3.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 3.000.000,001 19 11901 01 12
4.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.500.000,001 19 11901 01 14
4.160.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.160.000,001 19 11901 01 15
30.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 30.000.000,001 19 11901 01 17
82.635.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 82.635.000,001 19 11901 01 18
89.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 89.000.000,001 19 11901 01 19
36.000.000,00Operasional Anggota Korps Musik Upacara 36.000.000,001 19 11901 01 28
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 74.000.000,00 116.687.000,00 199.887.000,001 19 11901 9.200.000,0002
18.500.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 18.500.000,001 19 11901 02 05
55.500.000,00Pengadaan Mebeleur 55.500.000,001 19 11901 02 10
25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 15.800.000,001 19 9.200.000,0011901 02 22
37.687.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 37.687.000,001 19 11901 02 23
43.200.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 43.200.000,001 19 11901 02 24
15.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 15.000.000,001 19 11901 02 28
5.000.000,00Pemeliharaan Peralatan Korsik 5.000.000,001 19 11901 02 81
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,001 19 11901 05
20.000.000,00Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) 20.000.000,001 19 11901 05 26
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 625.863.000,00 927.153.000,001 19 11901 301.290.000,0015
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
28
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
326.000.000,00Koordinasi pelaksanaan pengamanan hari raya, natal dan tahun baru 323.750.000,001 19 2.250.000,0011901 15 07
20.000.000,00Antisipasi Pengamanan Wilayah 17.000.000,001 19 3.000.000,0011901 15 08
309.336.000,00Komunitas Inteljen Daerah (KOMINDA) 17.796.000,001 19 291.540.000,0011901 15 09
271.817.000,00Pengamanan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 267.317.000,001 19 4.500.000,0011901 15 10
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan 305.075.000,00 425.000.000,001 19 11901 119.925.000,0017
350.000.000,00Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa 257.175.000,001 19 92.825.000,0011901 17 03
75.000.000,00Peningkatan Kesadaran Bela Negara 47.900.000,001 19 27.100.000,0011901 17 07
Program Kemitraan Pengembanganwawasan Kebangsaan 65.680.000,00 100.000.000,001 19 11901 34.320.000,0018
20.000.000,00Pengawasan Orang Asing 10.130.000,001 19 9.870.000,0011901 18 04
40.000.000,00Fasilitasi Pemasyarakatan dan revitalisasi nilai-nilai Pancasila 27.775.000,001 19 12.225.000,0011901 18 05
40.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Apresiasi Nilai-nilai Kebangsaan melalui Seni dan Budaya Daerah 27.775.000,001 19 12.225.000,0011901 18 06
Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban Dan Keamanan 66.686.000,00 367.736.000,001 19 11901 301.050.000,0019
247.736.000,00Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Bidang Keamanan Ketentraman dan
Ketertiban Masyarakat
5.936.000,001 19 241.800.000,0011901 19 02
40.000.000,00Fasilitasi Pemberdayaan Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) 25.200.000,001 19 14.800.000,0011901 19 03
40.000.000,00Fasilitasi Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) 16.100.000,001 19 23.900.000,0011901 19 04
40.000.000,00Fasilitasi Forum Persaudaraan Bangsa Indonesia (FPBI) 19.450.000,001 19 20.550.000,0011901 19 05
Program Pendidikan Politik Masyarakat 8.250.000,00 20.000.000,001 19 11901 11.750.000,0021
20.000.000,00Koordinasi Antar Pengurus Partai Politik Terwakili 8.250.000,001 19 11.750.000,0011901 21 06
Program Pembinaan Organisasi Masyarakat Sipil 13.400.000,00 47.200.000,001 19 11901 33.800.000,0024
47.200.000,00Fasilitasi Pelaksanaan Penertiban Surat Keterangan Terdaftarbagi Ormas LSM
DIlingkungan Pemkab Pekalongan
13.400.000,001 19 33.800.000,0011901 24 04
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja 466.025.000,00 1.392.005.000,00 2.429.909.000,001 19 571.879.000,0011903
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 40.025.000,00 322.084.000,00 851.393.000,001 19 11903 489.284.000,0001
1.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,001 19 11903 01 01
4.620.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 4.620.000,001 19 11903 01 02
11.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 19 11.400.000,0011903 01 07
6.640.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 6.640.000,001 19 11903 01 09
11.257.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.257.000,001 19 11903 01 10
10.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 10.000.000,001 19 11903 01 11
4.375.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.375.000,001 19 11903 01 12
40.475.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 150.000,00 39.725.000,001 19 600.000,0011903 01 13
7.600.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.600.000,001 19 11903 01 14
2.100.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000,00 300.000,001 19 11903 01 15
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
29
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
42.260.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 42.260.000,001 19 11903 01 17
47.412.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 46.162.000,001 19 1.250.000,0011903 01 18
5.220.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 5.220.000,001 19 11903 01 19
184.500.000,00Opersional Bagi Anggota Linmas Reaksi Cepat Kabupaten Pekalongan 180.500.000,001 19 4.000.000,0011903 01 21
94.118.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 19 94.118.000,0011903 01 23
377.916.000,00Penunjang Operasional Satpol PP1 19 377.916.000,0011903 01 41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 426.000.000,00 188.461.000,00 619.796.000,001 19 11903 5.335.000,0002
400.000.000,00Pembangunan Gedung Kantor 400.000.000,001 19 11903 02 03
27.500.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 775.000,00 26.000.000,001 19 725.000,0011903 02 05
9.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 6.140.000,001 19 3.360.000,0011903 02 22
167.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 165.750.000,001 19 1.250.000,0011903 02 24
12.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 12.500.000,001 19 11903 02 28
3.296.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 3.296.000,001 19 11903 02 29
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 98.150.000,00 99.000.000,001 19 11903 850.000,0003
99.000.000,00Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 98.150.000,001 19 850.000,0011903 03 02
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 145.390.000,00 154.350.000,001 19 11903 8.960.000,0005
34.000.000,00Bintek Peningkatan Kemampuan dan Ketrampilan anggota Satpol PP 29.665.000,001 19 4.335.000,0011903 05 22
14.250.000,00Out Bond Training Satpol PP 14.125.000,001 19 125.000,0011903 05 25
66.100.000,00Pengiriman Anggota Satpol PP Ke Provinsi/Nasional 61.600.000,001 19 4.500.000,0011903 05 27
40.000.000,00Pengiriman Peserta Diklat PPNS 40.000.000,001 19 11903 05 28
Program Pemeliharaan Kantrantibmas Dan Pencegahan Tindak Kriminal 335.620.000,00 345.120.000,001 19 11903 9.500.000,0016
32.500.000,00Pengamanan dan Pengawalan Pejabat Pusat dan Daerah 31.250.000,001 19 1.250.000,0011903 16 06
124.000.000,00Pengamanan Acara Pemda, Hari-hari Besar Keagamaan dan Nasional Daerah (termasuk
Linmas dari Kesbangpol)
122.750.000,001 19 1.250.000,0011903 16 07
55.500.000,00PAM Pilkades 2013 Satpol PP (5 [email protected]) 53.275.000,001 19 2.225.000,0011903 16 08
110.120.000,00PAM Pilgub 2013 (Linmas) 108.870.000,001 19 1.250.000,0011903 16 09
23.000.000,00Patroli Wilayah 19.475.000,001 19 3.525.000,0011903 16 10
Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah 289.900.000,00 312.000.000,001 19 11903 22.100.000,0024
41.000.000,00Operasi Penegakkan Perda dan Peraturan Perundangan lain 33.100.000,001 19 7.900.000,0011903 24 01
21.000.000,00Penertiban Periklanan 21.000.000,001 19 11903 24 02
250.000.000,00Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal (DBHCHT) 235.800.000,001 19 14.200.000,0011903 24 03
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 12.400.000,00 48.250.000,001 20 11903 35.850.000,0026
48.250.000,00Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Perda Tibum 12.400.000,001 20 35.850.000,0011903 26 16
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat 8.670.154.470,00 53.448.909.630,00 69.585.511.500,001 20 7.466.447.400,00
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
30
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Daerah, Kepegawian dan Persandian
Sekretariat Daerah 4.671.344.000,00 16.517.037.000,00 23.999.416.500,001 20 2.811.035.500,0012003
Bagian Umum 437.570.000,00 6.385.517.500,00 7.351.398.500,001 20 12003.01 528.311.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.091.071.000,00 3.476.514.000,001 20 12003.01 385.443.000,0001
91.900.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 90.400.000,001 20 1.500.000,0012003.01 01 01
1.045.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 1.045.000.000,001 20 12003.01 01 02
118.000.000,00Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 114.900.000,001 20 3.100.000,0012003.01 01 03
111.300.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 111.300.000,0012003.01 01 07
195.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 192.700.000,001 20 2.300.000,0012003.01 01 08
156.666.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 154.366.000,001 20 2.300.000,0012003.01 01 10
191.950.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 187.125.000,001 20 4.825.000,0012003.01 01 11
73.480.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 70.480.000,001 20 3.000.000,0012003.01 01 12
48.125.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 46.625.000,001 20 1.500.000,0012003.01 01 13
888.700.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 739.475.000,001 20 149.225.000,0012003.01 01 17
450.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 450.000.000,001 20 12003.01 01 18
106.393.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 106.393.000,0012003.01 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 356.250.000,00 1.779.146.500,00 2.150.971.500,001 20 12003.01 15.575.000,0002
287.750.000,00Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas 30.000.000,00 256.250.000,001 20 1.500.000,0012003.01 02 08
258.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan 256.200.000,001 20 2.300.000,0012003.01 02 20
137.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 135.200.000,001 20 2.300.000,0012003.01 02 22
1.137.221.500,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 1.134.921.500,001 20 2.300.000,0012003.01 02 24
120.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas 116.225.000,001 20 3.775.000,0012003.01 02 27
110.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi 106.600.000,001 20 3.400.000,0012003.01 02 40
100.000.000,00Pembangunan Pintu Gerbang 100.000.000,001 20 12003.01 02 66
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 81.320.000,00 1.392.126.500,00 1.481.846.500,001 20 12003.01 8.400.000,0016
475.000.000,00Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Lainnya 475.000.000,001 20 12003.01 16 06
1.006.846.500,00Biaya Rumah Tangga Bupati dan Wakil Bupati 917.126.500,00 81.320.000,001 20 8.400.000,0012003.01 16 08
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 32.448.000,00 134.976.000,001 20 12003.01 102.528.000,0017
134.976.000,00Administrasi Pengelolaan dan Pengendalian Kegiatan 32.448.000,001 20 102.528.000,0012003.01 17 21
Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 23.135.000,00 30.800.000,001 24 12003.01 7.665.000,0017
30.800.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 23.135.000,001 24 7.665.000,0012003.01 17 01
Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga 67.590.500,00 76.290.500,001 18 12003.01 8.700.000,0020
76.290.500,00Peningkatan Kesegaran Jasmani Dan Rekreasi 67.590.500,001 18 8.700.000,0012003.01 20 05
Bagian Pemerintahan 15.000.000,00 2.861.410.000,00 3.675.000.000,001 20 12003.02 798.590.000,00
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
31
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 107.800.000,00 130.000.000,001 20 12003.02 22.200.000,0001
50.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan penggandaan Buku Administrasi Desa dan Kelurahan 49.250.000,001 20 750.000,0012003.02 01 31
60.000.000,00Fasilitasi Permasalahan Pemerintahan Desa 41.550.000,001 20 18.450.000,0012003.02 01 38
20.000.000,00Fasilitasi Penyaluran Bantuan kepada Pemerintah Desa 17.000.000,001 20 3.000.000,0012003.02 01 40
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 25.000.000,00 25.000.000,001 20 12003.02 02
25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 25.000.000,001 20 12003.02 02 54
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 239.295.000,00 305.000.000,001 20 12003.02 65.705.000,0005
100.000.000,00Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan 75.435.000,001 20 24.565.000,0012003.02 05 14
205.000.000,00Pelatihan Kepala Desa se Kabupaten Pekalongan 163.860.000,001 20 41.140.000,0012003.02 05 29
Program Pengembangan Data/informasi 15.000.000,00 51.100.000,00 75.000.000,001 06 12003.02 8.900.000,0015
75.000.000,00Identifikasi, Inventarisasi dan Pendataan Nama Rupa Bumi 51.100.000,00 15.000.000,001 06 8.900.000,0012003.02 15 10
Program Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan 170.075.000,00 200.000.000,001 19 12003.02 29.925.000,0015
200.000.000,00Pemilihan Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 170.075.000,001 19 29.925.000,0012003.02 15 11
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah 48.500.000,00 50.000.000,001 20 12003.02 1.500.000,0016
50.000.000,00Partisipasi Pertemuan Asosiasi Pemerintah Daerah Kabupaten Seluruh Indonesai 48.500.000,001 20 1.500.000,0012003.02 16 07
Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan 38.100.000,00 60.000.000,001 09 12003.02 21.900.000,0017
60.000.000,00Fasilitasi Penyelesaian Permasalahan Pertanahan 38.100.000,001 09 21.900.000,0012003.02 17 01
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 252.150.000,00 300.000.000,001 20 12003.02 47.850.000,0017
300.000.000,00Peningkatan Tertib Administrasi Pertanahan 252.150.000,001 20 47.850.000,0012003.02 17 42
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 1.661.625.000,00 2.190.000.000,001 22 12003.02 528.375.000,0017
2.190.000.000,00Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Pekalongan 1.661.625.000,001 22 528.375.000,0012003.02 17 22
Program Pembinaan Dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa 13.500.000,00 15.000.000,001 20 12003.02 1.500.000,0019
15.000.000,00Pendampingan dan pendataan Aparatur Pemerintah Desa Penerima TPAPD 13.500.000,001 20 1.500.000,0012003.02 19 04
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
58.605.000,00 100.000.000,001 20 12003.02 41.395.000,0020
100.000.000,00Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 58.605.000,001 20 41.395.000,0012003.02 20 09
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 42.025.000,00 50.000.000,001 20 12003.02 7.975.000,0025
50.000.000,00Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Kerjasama Daerah 42.025.000,001 20 7.975.000,0012003.02 25 05
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 70.700.000,00 75.000.000,001 20 12003.02 4.300.000,0027
75.000.000,00Sosialisasi dan Pemeliharaan Batas Daerah Kabupaten Pekalongan 70.700.000,001 20 4.300.000,0012003.02 27 05
Program Penerapan Kepemerintahan yang baik 82.935.000,00 100.000.000,001 20 12003.02 17.065.000,0031
100.000.000,00Peningkatan Kemampuan Aparat Kecamatan 82.935.000,001 20 17.065.000,0012003.02 31 01
Bagian Hukum 20.000.000,00 337.405.000,00 575.000.000,001 20 12003.03 217.595.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 10.000.000,00 10.000.000,001 20 12003.03 02
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
32
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
10.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 10.000.000,001 20 12003.03 02 54
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 5.500.000,00 60.000.000,001 20 12003.03 54.500.000,0024
60.000.000,00Penanganan Perkara Litigasi dan Non Litigasi 5.500.000,001 20 54.500.000,0012003.03 24 03
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 20.000.000,00 315.955.000,00 465.000.000,001 20 12003.03 129.045.000,0026
70.000.000,00Publikasi Peraturan Perundang-undangan 63.250.000,001 20 6.750.000,0012003.03 26 05
25.000.000,00Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 19.350.000,001 20 5.650.000,0012003.03 26 07
20.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Peraturan Perundang - undangan 20.000.000,001 20 12003.03 26 08
100.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Penyusunan Rancangan PPU Daerah 56.100.000,001 20 43.900.000,0012003.03 26 09
35.000.000,00Rapat Kerja Program Legislasi Daerah 27.030.000,001 20 7.970.000,0012003.03 26 10
100.000.000,00Harmonisasi dan Sinkronisasi Produk Hukum Daerah dan Desa 61.000.000,001 20 39.000.000,0012003.03 26 11
35.000.000,00Koordinasi, Kajian Kerja sama dan Permasalahan PPU 25.000.000,001 20 10.000.000,0012003.03 26 12
50.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Daerah 43.325.000,001 20 6.675.000,0012003.03 26 13
30.000.000,00Keluarga Sadar Hukum 20.900.000,001 20 9.100.000,0012003.03 26 14
Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM 5.950.000,00 40.000.000,001 20 12003.03 34.050.000,0028
40.000.000,00Orientasi Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) 5.950.000,001 20 34.050.000,0012003.03 28 01
Bagian Humas 438.774.000,00 1.108.519.000,00 1.845.000.000,001 20 12003.04 297.707.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 438.774.000,00 115.226.000,00 560.000.000,001 20 12003.04 6.000.000,0002
150.000.000,00Pengadaan Sarana dan Prasarana Kehumasan 150.000.000,001 20 12003.04 02 13
105.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Studio dan Komunikasi 99.000.000,001 20 6.000.000,0012003.04 02 40
305.000.000,00Rehabilitasi Gedung Radio RKS FM 16.226.000,00 288.774.000,001 20 12003.04 02 47
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi Dan Media Massa 993.293.000,00 1.285.000.000,001 25 12003.04 291.707.000,0015
650.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Informasi dan Media Massa 602.918.000,001 25 47.082.000,0012003.04 15 10
115.000.000,00Penerbitan Majalah Gema Kota Santri Tahun 2013 59.800.000,001 25 55.200.000,0012003.04 15 11
270.000.000,00Penyelenggaraan Penyiaran Stasiun Radio FM 83.400.000,001 25 186.600.000,0012003.04 15 12
100.000.000,00Penyampaian Media Informasi Dampak Negatif Asap Rokok (DBHCHT) 99.025.000,001 25 975.000,0012003.04 15 13
50.000.000,00Pembuatan Film Semi Dokumenter Profil Kabupaten Pekalongan 48.650.000,001 25 1.350.000,0012003.04 15 14
100.000.000,00Press Tour 99.500.000,001 25 500.000,0012003.04 15 15
Bagian Organisasi dan Kepegawaian 483.015.000,00 550.000.000,001 20 12003.05 66.985.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 30.000.000,00 30.000.000,001 20 12003.05 01
30.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 30.000.000,001 20 12003.05 01 11
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.000.000,00 20.000.000,001 20 12003.05 02
20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 20.000.000,001 20 12003.05 02 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 120.000.000,00 120.000.000,001 20 12003.05 05
120.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 120.000.000,001 20 12003.05 05 01
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
33
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
34.480.000,00 40.000.000,001 20 12003.05 5.520.000,0006
40.000.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 34.480.000,001 20 5.520.000,0012003.05 06 01
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
36.040.000,00 40.000.000,001 20 12003.05 3.960.000,0020
40.000.000,00Pengawasan Melekat (Waskat) 36.040.000,001 20 3.960.000,0012003.05 20 14
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 82.600.000,00 90.000.000,001 06 12003.05 7.400.000,0021
40.000.000,00Penyusunan Penetapan Kinerja Pemerintah Daerah 36.400.000,001 06 3.600.000,0012003.05 21 18
50.000.000,00Koordinasi Penyusunan Laporan Pemerintah Daerah (LAKIP Pemkab) dan Rencana
Kinerja Tahunan (RKT)
46.200.000,001 06 3.800.000,0012003.05 21 19
Program Penataan Daerah Otonomi Baru 135.515.000,00 175.000.000,001 20 12003.05 39.485.000,0027
50.000.000,00Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik 45.500.000,001 20 4.500.000,0012003.05 27 06
75.000.000,00Penyusunan Uraian Tugas Jabatan 51.980.000,001 20 23.020.000,0012003.05 27 07
50.000.000,00Analisis Jabatan 38.035.000,001 20 11.965.000,0012003.05 27 09
Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 24.380.000,00 35.000.000,001 20 12003.05 10.620.000,0031
35.000.000,00Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian 24.380.000,001 20 10.620.000,0012003.05 31 05
Bagian Pembangunan 50.000.000,00 430.130.000,00 800.000.000,001 20 12003.06 319.870.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 24.600.000,00 30.000.000,001 20 12003.06 5.400.000,0002
30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 24.600.000,001 20 5.400.000,0012003.06 02 54
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
50.000.000,00 255.050.000,00 450.000.000,001 20 12003.06 144.950.000,0006
125.000.000,00Penyusunan Buku Laporan perkembangan pelaksanaan Belanja Langsung APBD, Bantuan
Kab/Kota dan Tugas Pembantuan
50.000.000,001 20 75.000.000,0012003.06 06 05
50.000.000,00Pembuatan Sistem Informasi Manajemen (SIM) Pelaporan Kegiatan 50.000.000,001 20 12003.06 06 06
30.000.000,00Fasilitasi penyusunan program dan kegiatan 14.700.000,001 20 15.300.000,0012003.06 06 07
245.000.000,00Koordinasi pengendalian dan pelaporan kegiatan 190.350.000,001 20 54.650.000,0012003.06 06 08
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 43.100.000,00 170.000.000,001 20 12003.06 126.900.000,0023
170.000.000,00Penunjang Kegiatan LPSE 43.100.000,001 20 126.900.000,0012003.06 23 02
Program Pengaturan Jasa Konstruksi 107.380.000,00 150.000.000,001 20 12003.06 42.620.000,0037
100.000.000,00sosialisasi dan diseminasi peraturan perundang-undangan jasa konstruksi dan peraturan
lainnya yang terkait
70.325.000,001 20 29.675.000,0012003.06 37 07
25.000.000,00Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan barang/Jasa Kabupaten Pekalongan 20.710.000,001 20 4.290.000,0012003.06 37 08
25.000.000,00Visualisasi Kegiatan fisik APBD Kabupaten Pekalongan 16.345.000,001 20 8.655.000,0012003.06 37 09
Bagian Kesra 1.232.325.000,00 1.335.000.000,001 20 12003.07 102.675.000,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.500.000,00 50.000.000,001 20 12003.07 500.000,0001
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
34
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
50.000.000,00Fasilitasi Operasional Bantuan Sosial 49.500.000,001 20 500.000,0012003.07 01 32
Program Pengembangan Nilai Budaya 356.225.000,00 400.000.000,001 17 12003.07 43.775.000,0015
175.000.000,00Penyelenggaran dan Pengiriman MTQ/ STQ/ MHQ Kabupaten Pekalongan 158.475.000,001 17 16.525.000,0012003.07 15 07
225.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Nilai-Nilai Keyakinan Masyarakat 197.750.000,001 17 27.250.000,0012003.07 15 08
PROGRAM PELAYANAN MASYARAKAT 755.825.000,00 785.000.000,001 27 12003.07 29.175.000,0015
250.000.000,00Pendampingan dan Pelayanan Kesehatan Jamaah Haji 246.450.000,001 27 3.550.000,0012003.07 15 01
250.000.000,00Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah Haji (Non BPIH) 242.900.000,001 27 7.100.000,0012003.07 15 02
25.000.000,00Fasilitasi Pembinaan Paguyuban Warga Pekalongan di Jakarta 25.000.000,001 27 12003.07 15 03
230.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat 223.575.000,001 27 6.425.000,0012003.07 15 04
30.000.000,00Fasilitasi Tim Pembina Usaha Kesehatan Sekolah (TP UKS) Kabupaten Pekalongan 17.900.000,001 27 12.100.000,0012003.07 15 05
Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo 48.275.000,00 60.000.000,001 13 12003.07 11.725.000,0019
60.000.000,00Buka Puasa Bersama Bupati Pekalongan dengan Anak Yatim/ Panti dan Pemuda/
Masyarakat
48.275.000,001 13 11.725.000,0012003.07 19 08
Program Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk HIV/ Aids 22.500.000,00 40.000.000,001 12 12003.07 17.500.000,0021
40.000.000,00Penyuluhan Penanggulangan Narkoba, Pms Termasuk Hiv/ Aids 22.500.000,001 12 17.500.000,0012003.07 21 01
Bagian Perekonomian 30.000.000,00 1.913.803.000,00 2.051.818.000,001 20 12003.08 108.015.000,00
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 906.240.000,00 935.000.000,001 16 12003.08 28.760.000,0015
200.000.000,00Pengembangan Potensi Unggulan Daerah 198.850.000,001 16 1.150.000,0012003.08 15 02
125.000.000,00Promosi Investasi daerah melalui Pusat Informasi Investasi Kabupaten Pekalongan se
Indonesia di Batam
124.200.000,001 16 800.000,0012003.08 15 14
285.000.000,00Penyelenggaraan Kajen Expo 2013 263.365.000,001 16 21.635.000,0012003.08 15 15
150.000.000,00Penyelenggaraan batik Expo Nusantara 148.600.000,001 16 1.400.000,0012003.08 15 16
175.000.000,00Sosialisasi Ketentuan di Bidang Cukai (DBHCHT) 171.225.000,001 16 3.775.000,0012003.08 15 17
Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi 30.000.000,00 30.000.000,001 16 12003.08 16
30.000.000,00Pengadaaan Water Meter induk dan accesoris (PDAM Kota Pekalongan) 30.000.000,001 16 12003.08 16 13
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan 405.418.000,00 406.218.000,002 01 12003.08 800.000,0016
406.218.000,00Pendampingan Program Raskin 405.418.000,002 01 800.000,0012003.08 16 51
Program Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Alam 69.700.000,00 75.000.000,001 08 12003.08 5.300.000,0017
75.000.000,00Koordinasi Pengelolaan Konservasi Sda 69.700.000,001 08 5.300.000,0012003.08 17 09
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negri 22.900.000,00 30.000.000,002 06 12003.08 7.100.000,0018
30.000.000,00Pendampingan peserta pasar lelang Forward dan bursa On Line Komoditi Agro 22.900.000,002 06 7.100.000,0012003.08 18 10
Program Peningkatan Kualitas Dan Akses Informasi Sumber Daya Alam Dan
Lingkungan Hidup
174.895.000,00 200.000.000,001 08 12003.08 25.105.000,0019
200.000.000,00Fasilitasi dan Koordinasi Pengelolaan lingkungan hidup 174.895.000,001 08 25.105.000,0012003.08 19 08
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
35
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 334.650.000,00 375.600.000,001 06 12003.08 40.950.000,0021
375.600.000,00Penumbuhan Usaha sesuai Potensi Daerah di Kab Pekalongan (DBHCHT) 334.650.000,001 06 40.950.000,0012003.08 21 17
Bagian Asset 3.680.000.000,00 1.764.912.500,00 5.816.200.000,001 20 12003.09 371.287.500,00
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 597.075.000,00 610.000.000,001 20 12003.09 12.925.000,0001
550.000.000,00Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 538.575.000,001 20 11.425.000,0012003.09 01 05
10.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 10.000.000,001 20 12003.09 01 06
40.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 38.500.000,001 20 1.500.000,0012003.09 01 11
10.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,001 20 12003.09 01 14
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.680.000.000,00 232.000.000,00 3.970.000.000,001 20 12003.09 58.000.000,0002
3.555.000.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 3.555.000.000,001 20 12003.09 02 05
70.000.000,00Pengadaan Mebeleur 70.000.000,001 20 12003.09 02 10
55.000.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 55.000.000,001 20 12003.09 02 12
20.000.000,00Pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor 20.000.000,001 20 12003.09 02 26
270.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Eks Kantor dan Rumah Dinas 212.000.000,001 20 58.000.000,0012003.09 02 35
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 24.310.000,00 50.000.000,001 20 12003.09 25.690.000,0005
50.000.000,00Pembinaan Pengelolaan Barang Daerah 24.310.000,001 20 25.690.000,0012003.09 05 32
Program Peningkatan Promosi Dan Kerjasama Investasi 27.880.000,00 90.000.000,001 16 12003.09 62.120.000,0015
90.000.000,00Kerjasama Pemanfaatan Asset Pemerintah Kabupaten Pekalongan 27.880.000,001 16 62.120.000,0012003.09 15 18
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 859.927.500,00 1.046.200.000,001 20 12003.09 186.272.500,0017
110.000.000,00Penyusunan Standar Satuan Harga 60.870.000,001 20 49.130.000,0012003.09 17 02
50.000.000,00Lelang Barang Daerah 21.550.000,001 20 28.450.000,0012003.09 17 24
336.200.000,00Sensus Barang Daerah Ke VII 259.282.500,001 20 76.917.500,0012003.09 17 25
50.000.000,00Penunjang Penghapusan Aset Daerah 32.025.000,001 20 17.975.000,0012003.09 17 26
500.000.000,00Pelaksanaan Sertifikasi Aset Daerah 486.200.000,001 20 13.800.000,0012003.09 17 43
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 23.720.000,00 50.000.000,001 20 12003.09 26.280.000,0026
50.000.000,00Penyusunan Peraturan Bupati dalam Rangka Tindak Lanjut Perda Pengelolaan Barang
Daerah
23.720.000,001 20 26.280.000,0012003.09 26 15
Sekretariat DPRD 2.253.454.000,00 12.961.439.000,00 15.565.663.000,001 20 350.770.000,0012004
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 458.094.000,00 2.818.844.000,00 3.545.076.000,001 20 12004 268.138.000,0001
37.650.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 36.900.000,001 20 750.000,0012004 01 01
204.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 204.000.000,001 20 12004 01 02
7.500.000,00Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 7.125.000,001 20 375.000,0012004 01 03
46.650.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 45.900.000,001 20 750.000,0012004 01 06
49.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 49.200.000,0012004 01 07
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
36
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
100.000.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 97.450.000,001 20 2.550.000,0012004 01 08
24.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 23.200.000,001 20 800.000,0012004 01 09
150.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 147.250.000,001 20 2.750.000,0012004 01 10
61.250.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 58.700.000,001 20 2.550.000,0012004 01 11
9.175.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 9.175.000,001 20 12004 01 12
458.094.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 458.094.000,001 20 12004 01 13
30.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 30.000.000,001 20 12004 01 14
27.336.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 27.336.000,001 20 12004 01 15
19.581.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 19.581.000,001 20 12004 01 16
145.873.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 142.560.000,001 20 3.313.000,0012004 01 17
1.464.620.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.464.620.000,001 20 12004 01 18
172.800.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 172.425.000,001 20 375.000,0012004 01 19
337.347.000,00Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD 332.622.000,001 20 4.725.000,0012004 01 39
200.000.000,00Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi dan Tim Ahli DPRD1 20 200.000.000,0012004 01 42
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.795.360.000,00 1.110.140.000,00 2.916.775.000,001 20 12004 11.275.000,0002
1.445.360.000,00Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1.445.360.000,001 20 12004 02 05
50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 48.500.000,001 20 1.500.000,0012004 02 21
75.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 72.450.000,001 20 2.550.000,0012004 02 22
257.150.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 256.200.000,001 20 950.000,0012004 02 23
606.665.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 605.240.000,001 20 1.425.000,0012004 02 24
19.725.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Rumah Jabatan/dinas 18.525.000,001 20 1.200.000,0012004 02 25
4.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 4.500.000,001 20 12004 02 26
3.375.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Rumah Jabatan/dinas 3.375.000,001 20 12004 02 27
50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 48.900.000,001 20 1.100.000,0012004 02 29
160.000.000,00Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor 160.000.000,001 20 12004 02 31
190.000.000,00Pembangunan Mushola 190.000.000,001 20 12004 02 51
55.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Website DPRD 52.450.000,001 20 2.550.000,0012004 02 86
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 164.800.000,00 167.500.000,001 20 12004 2.700.000,0003
167.500.000,00Pengadaan Pakaian Dinas DPRD 164.800.000,001 20 2.700.000,0012004 03 10
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 2.185.783.000,00 2.188.858.000,001 20 12004 3.075.000,0005
2.123.858.000,00Pengiriman Peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 2.121.683.000,001 20 2.175.000,0012004 05 20
65.000.000,00Pengiriman Peserta Pelatihan Teknis 64.100.000,001 20 900.000,0012004 05 21
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah 6.681.872.000,00 6.747.454.000,001 20 12004 65.582.000,0015
72.500.000,00Hearing/ Dialog Dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah Dan Tokoh 66.650.000,001 20 5.850.000,0012004 15 02
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
37
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Masyarakat/ Tokoh Agama
274.902.000,00Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 270.970.000,001 20 3.932.000,0012004 15 03
175.000.000,00Rapat-rapat Paripurna 171.900.000,001 20 3.100.000,0012004 15 04
799.607.000,00Kegiatan Reses 776.957.000,001 20 22.650.000,0012004 15 05
486.500.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota Dprd Dalam Daerah 486.000.000,001 20 500.000,0012004 15 06
4.378.945.000,00Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke luar daerah 4.378.945.000,001 20 12004 15 09
50.000.000,00Penerbitan Himpunan SK DPRD 46.900.000,001 20 3.100.000,0012004 15 10
60.000.000,00Penerbitan Buletin DPRD 45.050.000,001 20 14.950.000,0012004 15 11
50.000.000,00Penerbitan buku himpunan Risalah DPRD Kabupaten Pekalongan 47.050.000,001 20 2.950.000,0012004 15 12
400.000.000,00Penyusunan Draf Raperda Inisiatif DPRD 391.450.000,001 20 8.550.000,0012004 15 13
Inspektorat 16.335.000,00 1.336.701.000,00 1.558.750.000,001 20 205.714.000,0012005
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.940.000,00 165.423.000,00 178.343.000,001 20 12005 10.980.000,0001
10.400.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 10.400.000,001 20 12005 01 01
18.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 18.000.000,001 20 12005 01 02
5.550.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 5.550.000,001 20 12005 01 06
10.980.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 10.980.000,0012005 01 07
24.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 24.000.000,001 20 12005 01 10
18.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 18.000.000,001 20 12005 01 11
4.368.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 4.368.000,001 20 12005 01 12
4.400.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.400.000,001 20 12005 01 14
4.400.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.460.000,00 1.940.000,001 20 12005 01 15
17.700.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 17.700.000,001 20 12005 01 17
60.545.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 60.545.000,001 20 12005 01 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 14.395.000,00 103.909.000,00 124.073.000,001 20 12005 5.769.000,0002
14.395.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 14.395.000,001 20 12005 02 09
11.178.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 5.409.000,001 20 5.769.000,0012005 02 22
90.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 90.000.000,001 20 12005 02 24
8.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 8.500.000,001 20 12005 02 28
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
6.440.000,00 27.500.000,001 20 12005 21.060.000,0006
10.000.000,00Penyusunan Laporan Evaluasi Hasil Pengawasan 220.000,001 20 9.780.000,0012005 06 09
17.500.000,00Penyusunan Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) 6.220.000,001 20 11.280.000,0012005 06 21
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
857.239.000,00 980.224.000,001 20 12005 122.985.000,0020
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
38
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
460.080.000,00Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala 460.080.000,001 20 12005 20 01
50.700.000,00Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah 50.700.000,001 20 12005 20 02
41.190.000,00Pengendalian Manajemen Pelaksanaan Kebijakan Kdh 37.440.000,001 20 3.750.000,0012005 20 03
142.560.000,00Inventarisasi Temuan Pengawasan 113.760.000,001 20 28.800.000,0012005 20 05
33.000.000,00Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan 28.200.000,001 20 4.800.000,0012005 20 06
20.000.000,00Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan 9.950.000,001 20 10.050.000,0012005 20 08
38.000.000,00Pelaksanaan Evaluasi Tahunan LAKIP SKPD 34.850.000,001 20 3.150.000,0012005 20 09
40.000.000,00Reviu Laporan Keuangan (Pemda dan SKPD) 8.000.000,001 20 32.000.000,0012005 20 10
18.694.000,00Penelitian dan penilaian LP2P 5.744.000,001 20 12.950.000,0012005 20 11
41.000.000,00Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Inpres No. 5 Tahun 2004 33.650.000,001 20 7.350.000,0012005 20 12
95.000.000,00Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
(Maping/Pemetaan)
74.865.000,001 20 20.135.000,0012005 20 13
Program Peningkatan Profesionalism Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 203.480.000,00 232.000.000,001 20 12005 28.520.000,0021
55.000.000,00Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan 26.480.000,001 20 28.520.000,0012005 21 01
177.000.000,00Pengiriman Peserta Diklat/Ujian/Sosialisasi/ Bintek/Pelatihan/ Kursus/ Seminar ke Luar
Daerah
177.000.000,001 20 12005 21 03
Program Penyediaan Pelayanan Administrasi Kepegawaian 210.000,00 16.610.000,001 20 12005 16.400.000,0031
16.610.000,00Penyediaan Pengelolaan Tata Usaha Kepegawaian 210.000,001 20 16.400.000,0012005 31 06
Badan Kepegawaian Daerah 116.800.000,00 2.159.265.000,00 2.834.382.000,001 20 558.317.000,0012006
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 245.708.000,00 317.940.000,001 20 12006 72.232.000,0001
6.000.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 6.000.000,001 20 12006 01 01
20.700.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 20.700.000,001 20 12006 01 02
3.100.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 3.100.000,001 20 12006 01 06
33.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 33.600.000,0012006 01 07
45.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 43.400.000,001 20 1.600.000,0012006 01 10
68.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 63.100.000,001 20 5.400.000,0012006 01 11
8.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 8.000.000,001 20 12006 01 12
9.308.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.308.000,001 20 12006 01 14
4.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,001 20 12006 01 15
20.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 17.600.000,001 20 2.400.000,0012006 01 17
75.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 70.500.000,001 20 4.500.000,0012006 01 18
24.732.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 24.732.000,0012006 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.800.000,00 137.485.000,00 266.232.000,001 20 12006 11.947.000,0002
32.320.000,00Pengadaan Mebeleur 32.320.000,001 20 12006 02 10
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
39
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
35.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 27.053.000,001 20 7.947.000,0012006 02 22
75.432.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 73.032.000,001 20 2.400.000,0012006 02 24
10.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 10.500.000,001 20 12006 02 29
84.480.000,00Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 84.480.000,001 20 12006 02 48
28.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 26.900.000,001 20 1.600.000,0012006 02 81
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 824.925.000,00 869.500.000,001 20 12006 44.575.000,0005
72.500.000,00Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Ijazah dan Penerbitan Izin Belajar 69.300.000,001 20 3.200.000,0012006 05 06
70.000.000,00Diklat Fungsional Bintek, Seminar bagi PNS 67.700.000,001 20 2.300.000,0012006 05 07
300.000.000,00Diklat Kepemimpinan 297.700.000,001 20 2.300.000,0012006 05 08
165.000.000,00Pelatihan ESQ - Outbond 163.850.000,001 20 1.150.000,0012006 05 09
100.000.000,00Pengiriman Tugas Belajar Diploma PBB STAN 97.700.000,001 20 2.300.000,0012006 05 10
142.000.000,00Diklat Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa 109.825.000,001 20 32.175.000,0012006 05 23
20.000.000,00Pemberian Penghargaan Satya Lancana Karya Satya 18.850.000,001 20 1.150.000,0012006 05 30
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 789.442.000,00 1.182.910.000,001 20 12006 393.468.000,0036
17.000.000,00Penataan PNS 13.850.000,001 20 3.150.000,0012006 36 03
31.300.000,00Pemberian Bantuan Penyelenggaraan Penerimaan Praja IPDN 30.150.000,001 20 1.150.000,0012006 36 12
84.260.000,00Operasional Kegiatan Baperjakat 30.410.000,001 20 53.850.000,0012006 36 15
10.000.000,00Sumpah Janji PNS 6.325.000,001 20 3.675.000,0012006 36 16
146.450.000,00Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat dan Pensiun 98.780.000,001 20 47.670.000,0012006 36 17
143.900.000,00Promosi dan Mutasi Pegawai 76.192.000,001 20 67.708.000,0012006 36 18
50.000.000,00Penyusunan Formasi Pegawai 38.015.000,001 20 11.985.000,0012006 36 19
700.000.000,00Pengadaan CPNSD Formasi Tahun 2013 495.720.000,001 20 204.280.000,0012006 36 20
Program Sistem Dokumentasi dan Informasi 161.705.000,00 197.800.000,001 20 12006 36.095.000,0037
39.600.000,00Pemeliharaan Operasional SIMPEG 20.880.000,001 20 18.720.000,0012006 37 01
22.000.000,00Pengusulan Karis, Karsu dan Karpeg 19.900.000,001 20 2.100.000,0012006 37 02
25.000.000,00Penerbitan Kartu Pegawai Negeri Sipil Elektronik dan Konversi NIP 22.900.000,001 20 2.100.000,0012006 37 03
12.000.000,00Penanganan Pengolahan LHKPN 9.900.000,001 20 2.100.000,0012006 37 04
49.200.000,00Pemeliharaan Operasional SAPK dan Pengadaan Website 48.150.000,001 20 1.050.000,0012006 37 05
50.000.000,00Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan 39.975.000,001 20 10.025.000,0012006 37 06
Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah 917.428.000,00 17.287.856.000,00 20.785.348.500,001 20 2.580.064.500,0012007
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 117.155.000,00 13.174.925.000,00 13.497.597.000,001 20 12007 205.517.000,0001
11.996.520.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 11.996.520.000,001 20 12007 01 02
355.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 355.000.000,001 20 12007 01 06
67.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 67.800.000,0012007 01 07
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
40
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
100.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 94.375.000,001 20 5.625.000,0012007 01 09
118.400.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 116.000.000,001 20 2.400.000,0012007 01 10
95.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 92.700.000,001 20 2.300.000,0012007 01 11
10.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,001 20 12007 01 12
108.905.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 108.905.000,001 20 12007 01 13
6.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.000.000,001 20 12007 01 14
11.730.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 3.480.000,00 8.250.000,001 20 12007 01 15
71.500.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 71.500.000,001 20 12007 01 17
200.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 200.000.000,001 20 12007 01 18
11.742.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 11.742.000,0012007 01 23
160.000.000,00Penyediaan Saran Pendukung Administrasi Perbendaharaan 70.600.000,001 20 89.400.000,0012007 01 35
185.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi Gaji 158.750.000,001 20 26.250.000,0012007 01 36
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.000.000,00 116.125.000,00 158.000.000,001 20 12007 1.875.000,0002
40.000.000,00Pengadaan Mebeleur 40.000.000,001 20 12007 02 10
100.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 98.125.000,001 20 1.875.000,0012007 02 22
18.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor 18.000.000,001 20 12007 02 26
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 217.485.000,00 247.200.000,001 20 12007 29.715.000,0005
122.200.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 122.200.000,001 20 12007 05 01
125.000.000,00Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah 95.285.000,001 20 29.715.000,0012007 05 12
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
464.795.000,00 680.000.000,001 20 12007 215.205.000,0006
115.000.000,00Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 78.825.000,001 20 36.175.000,0012007 06 02
225.000.000,00Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 139.875.000,001 20 85.125.000,0012007 06 04
55.000.000,00Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD 34.750.000,001 20 20.250.000,0012007 06 12
150.000.000,00Pendampingan Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah 131.355.000,001 20 18.645.000,0012007 06 14
80.000.000,00Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Unit Akuntansi Pembantu Pengguna
Anggaran/Barang Wilayah (UAPPA/B-W)
45.240.000,001 20 34.760.000,0012007 06 15
55.000.000,00Asistensi Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran SKPD 34.750.000,001 20 20.250.000,0012007 06 20
Program Peningkatan Dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah 760.273.000,00 3.284.351.000,00 6.124.051.500,001 20 12007 2.079.427.500,0017
300.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Apbd 169.345.000,001 20 130.655.000,0012007 17 06
125.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Apbd 96.740.000,001 20 28.260.000,0012007 17 07
300.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Apbd 170.020.000,001 20 129.980.000,0012007 17 08
125.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Perubahan Apbd 96.740.000,001 20 28.260.000,0012007 17 09
200.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd 134.212.500,001 20 65.787.500,0012007 17 10
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
41
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
125.000.000,00Penyusunan Rancangan Peraturan Kdh Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Apbd
90.855.000,001 20 34.145.000,0012007 17 11
240.000.000,00Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 240.000.000,001 20 12007 17 13
218.500.000,00Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Sumber-sumberpendapatan Daerah 199.390.000,001 20 19.110.000,0012007 17 19
150.000.000,00Administrasi Pengendalian Anggaran 76.640.000,001 20 73.360.000,0012007 17 23
40.000.000,00Penerapan Sistem Kas Daerah On Line 14.200.000,001 20 25.800.000,0012007 17 28
1.481.820.000,00Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan 1.223.810.000,001 20 258.010.000,0012007 17 29
1.100.000.000,00Bagi Hasil Kepada Desa1 20 1.100.000.000,0012007 17 30
183.000.000,00Pengadaan Hardware PBB Pedesaan dan Perkotaan 183.000.000,001 20 12007 17 31
55.000.000,00Administrasi Penatausahaan Dana Transfer Pusat dan Bantuan Propinsi 32.140.000,001 20 22.860.000,0012007 17 32
210.273.000,00SIM Gaji 210.273.000,001 20 12007 17 33
29.183.500,00Administrasi Penatausahaan SKPKD 23.783.500,001 20 5.400.000,0012007 17 34
170.000.000,00Menunjang Optimalisasi Pajak Pusat dan Propinsi 141.800.000,001 20 28.200.000,0012007 17 35
440.000.000,00Penyediaan Sarana Pendukung Administrasi PBB 402.740.000,001 20 37.260.000,0012007 17 37
50.000.000,00Pendampingan Aplikasi PBB 47.060.000,001 20 2.940.000,0012007 17 38
454.275.000,00Optimalisasi Pajak Daerah 364.875.000,001 20 89.400.000,0012007 17 40
127.000.000,00Pengadaan Software PBB Pedesaan dan Perkotaan 127.000.000,001 20 12007 17 41
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan
Kebijakan KDH
2.110.000,00 38.500.000,001 20 12007 36.390.000,0020
38.500.000,00Penanganan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) 2.110.000,001 20 36.390.000,0012007 20 09
Program Penataan Peraturan Perundang-undangan 28.065.000,00 40.000.000,001 20 12007 11.935.000,0026
40.000.000,00Penyusunan Keputusan Bupati Dalam rangka Mendukung Pelaksanaan APBD 28.065.000,001 20 11.935.000,0012007 26 07
Kecamatan Kajen 49.800.000,00 183.255.500,00 261.385.500,001 20 28.330.000,0012008
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 49.800.000,00 44.263.500,00 105.263.500,001 20 12008 11.200.000,0001
2.160.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.160.000,001 20 12008 01 01
6.900.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 6.900.000,001 20 12008 01 02
425.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 425.000,001 20 12008 01 06
6.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.000.000,0012008 01 07
1.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 1.000.000,001 20 12008 01 09
4.801.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.801.500,001 20 12008 01 10
3.590.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.590.000,001 20 12008 01 11
49.800.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 49.800.000,001 20 12008 01 13
1.222.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.222.000,001 20 12008 01 14
1.800.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.800.000,001 20 12008 01 15
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
42
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
12.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 7.600.000,001 20 4.400.000,0012008 01 17
1.065.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.065.000,001 20 12008 01 18
14.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 13.700.000,001 20 800.000,0012008 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 22.780.000,00 24.410.000,001 20 12008 1.630.000,0002
1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 980.000,001 20 520.000,0012008 02 21
2.200.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.350.000,001 20 850.000,0012008 02 22
20.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 20.000.000,001 20 12008 02 24
710.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 450.000,001 20 260.000,0012008 02 39
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.085.000,00 49.985.000,001 20 12008 6.900.000,0005
4.750.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 4.750.000,001 20 12008 05 01
45.235.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 38.335.000,001 20 6.900.000,0012008 05 18
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.250.000,00 3.050.000,001 18 12008 800.000,0016
3.050.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.250.000,001 18 800.000,0012008 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 64.525.000,00 66.525.000,001 22 12008 2.000.000,0017
13.025.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 12.425.000,001 22 600.000,0012008 17 02
26.000.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kajen 25.200.000,001 22 800.000,0012008 17 08
27.500.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Kajen 26.900.000,001 22 600.000,0012008 17 41
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.000.000,00 6.800.000,001 22 12008 800.000,0019
6.800.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 6.000.000,001 22 800.000,0012008 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 352.000,00 5.352.000,001 20 12008 5.000.000,0024
5.352.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 352.000,001 20 5.000.000,0012008 24 01
Kecamatan Sragi 47.871.000,00 164.160.500,00 266.811.500,001 20 54.780.000,0012009
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.825.000,00 66.247.600,00 101.792.600,001 20 12009 25.720.000,0001
1.160.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.160.000,001 20 12009 01 01
10.190.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 10.190.000,001 20 12009 01 02
8.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 8.400.000,0012009 01 07
2.475.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.475.000,001 20 12009 01 09
11.972.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.972.000,001 20 2.000.000,0012009 01 10
2.655.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.655.000,001 20 12009 01 11
9.825.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 9.825.000,001 20 12009 01 13
2.666.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.666.000,001 20 12009 01 14
1.020.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.020.000,001 20 12009 01 15
22.736.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 20.736.000,001 20 2.000.000,0012009 01 17
721.600,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 721.600,001 20 12009 01 18
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
43
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
14.652.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 14.652.000,001 20 12009 01 19
13.320.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 13.320.000,0012009 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 38.046.000,00 27.830.000,00 69.116.000,001 20 12009 3.240.000,0002
5.826.000,00Pengadaan Mebeleur 5.826.000,001 20 12009 02 10
2.750.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.910.000,001 20 840.000,0012009 02 21
2.750.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.850.000,001 20 900.000,0012009 02 22
24.570.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 24.070.000,001 20 500.000,0012009 02 24
33.220.000,00Penataan Sarana Prasarana Kelurahan Sragi 32.220.000,001 20 1.000.000,0012009 02 88
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.900.000,00 50.500.000,001 20 12009 4.600.000,0005
500.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 500.000,001 20 12009 05 01
50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 45.400.000,001 20 4.600.000,0012009 05 04
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 900.000,00 1.150.000,001 18 12009 250.000,0016
1.150.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 900.000,001 18 250.000,0012009 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 17.687.500,00 33.757.500,001 22 12009 16.070.000,0017
9.440.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.090.000,001 22 350.000,0012009 17 02
24.317.500,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sragi 8.597.500,001 22 15.720.000,0012009 17 14
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.475.400,00 5.675.400,001 22 12009 200.000,0019
5.675.400,00Fasilitas Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 5.475.400,001 22 200.000,0012009 19 03
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 120.000,00 4.820.000,001 20 12009 4.700.000,0024
4.820.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 120.000,001 20 4.700.000,0012009 24 01
Kecamatan Wiradesa 88.261.000,00 279.624.000,00 484.320.000,001 20 116.435.000,0012010
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 22.000.000,00 69.628.500,00 98.428.500,001 20 12010 6.800.000,0001
1.710.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.710.000,001 20 12010 01 01
14.820.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 14.820.000,001 20 12010 01 02
6.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.000.000,0012010 01 07
4.921.500,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.121.500,001 20 800.000,0012010 01 09
10.967.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.967.500,001 20 12010 01 10
2.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.500.000,001 20 12010 01 11
22.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 22.000.000,001 20 12010 01 13
3.759.500,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.759.500,001 20 12010 01 14
17.760.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 17.760.000,001 20 12010 01 17
1.260.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.260.000,001 20 12010 01 18
12.730.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12.730.000,001 20 12010 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.500.000,00 31.497.000,00 37.347.000,001 20 12010 2.350.000,0002
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
44
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
3.500.000,00Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas 3.500.000,001 20 12010 02 08
3.940.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 3.240.000,001 20 700.000,0012010 02 21
3.600.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.950.000,001 20 1.650.000,0012010 02 22
26.307.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 26.307.000,001 20 12010 02 24
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.200.000,00 48.150.000,001 20 12010 2.950.000,0005
750.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,001 20 12010 05 01
47.400.000,00Pembinaan Administrasi Desa dan Kelurahan 44.450.000,001 20 2.950.000,0012010 05 14
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.200.000,00 4.000.000,001 18 12010 800.000,0016
4.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.200.000,001 18 800.000,0012010 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 62.761.000,00 121.604.000,00 283.500.000,001 22 12010 99.135.000,0017
13.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 13.050.000,001 22 450.000,0012010 17 02
38.607.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kel Kepatihan 22.592.000,001 22 16.015.000,0012010 17 10
25.062.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kel Gumawang 9.772.000,001 22 15.290.000,0012010 17 11
45.984.000,00Peberdayaan Masyarakat Kel Mayangan 25.074.000,001 22 20.910.000,0012010 17 12
52.860.000,00Peberdayaan Masyarakat Kel Pekuncen 25.765.000,001 22 27.095.000,0012010 17 13
32.146.000,00Peberdayaan Masyarakat Kel Bener 14.221.000,001 22 17.925.000,0012010 17 14
2.500.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 2.500.000,001 22 12010 17 18
14.893.000,00Penataan Sarana Prasarana Kel Kepatihan 1.974.000,00 11.469.000,001 22 1.450.000,0012010 17 28
28.438.000,00Penataan Sarana Prasarana Kel Gumawang 28.438.000,001 22 12010 17 29
7.516.000,00Penataaan Sarana Prasarana Kel Mayangan 6.016.000,00 1.500.000,001 22 12010 17 30
640.000,00Penataaan Sarana Prasarana Kel Pekuncen 640.000,001 22 12010 17 31
21.354.000,00Penataaan Sarana Prasarana Kel Bener 21.354.000,001 22 12010 17 32
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 7.744.500,00 7.744.500,001 22 12010 19
7.744.500,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 7.744.500,001 22 12010 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 750.000,00 5.150.000,001 20 12010 4.400.000,0024
5.150.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 750.000,001 20 4.400.000,0012010 24 01
Kecamatan Kedungwuni 33.518.000,00 241.371.000,00 464.633.000,001 20 189.744.000,0012011
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 9.678.000,00 62.652.000,00 173.740.000,001 20 12011 101.410.000,0001
1.125.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.125.000,001 20 12011 01 01
10.580.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 10.580.000,001 20 12011 01 02
8.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 8.400.000,0012011 01 07
4.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.500.000,001 20 12011 01 09
12.404.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.904.000,001 20 1.500.000,0012011 01 10
3.153.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.153.000,001 20 12011 01 11
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
45
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
9.678.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 9.678.000,001 20 12011 01 13
1.250.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.250.000,001 20 12011 01 14
8.730.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 6.480.000,001 20 2.250.000,0012011 01 17
1.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.500.000,001 20 12011 01 18
25.410.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 23.160.000,001 20 2.250.000,0012011 01 19
87.010.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 87.010.000,0012011 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 36.836.000,00 39.776.000,001 20 12011 2.940.000,0002
2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.300.000,001 20 1.200.000,0012011 02 21
36.400.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 34.900.000,001 20 1.500.000,0012011 02 24
876.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 636.000,001 20 240.000,0012011 02 39
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 45.440.000,00 52.500.000,001 20 12011 7.060.000,0005
50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 42.940.000,001 20 7.060.000,0012011 05 13
2.500.000,00Mengikuti bintek/seminar/ pelatihan /Outband 2.500.000,001 20 12011 05 16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.579.000,00 4.834.000,001 18 12011 1.255.000,0016
4.834.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.579.000,001 18 1.255.000,0012011 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 23.840.000,00 84.742.000,00 177.611.000,001 22 12011 69.029.000,0017
14.411.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 14.036.000,001 22 375.000,0012011 17 02
2.700.000,00Peningkatan Promosi Industri Lokal 2.450.000,001 22 250.000,0012011 17 18
6.050.000,00Penataan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kedungwuni Timur 6.050.000,001 22 12011 17 35
17.790.000,00Penataan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pekajangan 17.790.000,001 22 12011 17 37
47.450.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Timur 19.270.000,001 22 28.180.000,0012011 17 38
53.500.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kedungwuni Barat 31.510.000,001 22 21.990.000,0012011 17 39
35.710.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pekajangan 17.476.000,001 22 18.234.000,0012011 17 40
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 7.922.000,00 10.172.000,001 22 12011 2.250.000,0019
10.172.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 7.922.000,001 22 2.250.000,0012011 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,00 6.000.000,001 20 12011 5.800.000,0024
6.000.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,001 20 5.800.000,0012011 24 01
Kecamatan Buaran 66.986.070,00 182.892.530,00 378.696.000,001 20 128.817.400,0012012
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 84.277.200,00 107.397.200,001 20 12012 23.120.000,0001
1.275.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.275.000,001 20 12012 01 01
11.983.200,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 11.983.200,001 20 12012 01 02
22.239.500,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan perizinan Kendaraan Dinas/Operasional 22.239.500,001 20 12012 01 06
7.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 7.800.000,0012012 01 07
2.260.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.260.000,001 20 12012 01 09
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
46
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
12.304.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 12.304.500,001 20 12012 01 10
2.079.200,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.079.200,001 20 12012 01 11
1.010.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.010.000,001 20 12012 01 12
3.200.800,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.200.800,001 20 12012 01 14
1.560.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.560.000,001 20 12012 01 15
14.035.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 13.035.000,001 20 1.000.000,0012012 01 17
2.240.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.240.000,001 20 12012 01 18
12.090.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 11.090.000,001 20 1.000.000,0012012 01 19
13.320.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 13.320.000,0012012 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.304.350,00 4.588.900,00 32.980.650,001 20 12012 11.087.400,0002
7.500.000,00Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya 7.500.000,001 20 12012 02 12
2.541.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.829.100,001 20 711.900,0012012 02 21
10.185.300,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.759.800,001 20 7.425.500,0012012 02 22
12.754.350,00Pembangunan Tempat Parkir 9.804.350,001 20 2.950.000,0012012 02 80
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 20.450.000,00 40.500.000,001 20 12012 20.050.000,0005
38.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 17.950.000,001 20 20.050.000,0012012 05 13
2.500.000,00Mengikuti bintek/seminar/ pelatihan /Outband 2.500.000,001 20 12012 05 16
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender Dan Anak 720.000,00 1.470.000,001 11 12012 750.000,0016
1.470.000,00Memfasilitasi Pendataan dan Memfasilitasi Forum Tingkat Kecamatan 720.000,001 11 750.000,0012012 16 16
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 1.920.000,00 3.420.000,001 18 12012 1.500.000,0016
3.420.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 1.920.000,001 18 1.500.000,0012012 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 49.681.720,00 60.003.430,00 169.395.150,001 22 12012 59.710.000,0017
8.895.150,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 3.795.150,001 22 5.100.000,0012012 17 02
35.330.030,00Pemberdayaan Masyarakat Kel. Sapugarut 15.870.030,001 22 19.460.000,0012012 17 19
41.500.000,00Pemberdayaan Masyarakat Kel. Bligo 27.075.000,001 22 14.425.000,0012012 17 20
33.238.250,00Peberdayaan Masyarakat Kel Simbang Kulon 13.263.250,001 22 19.975.000,0012012 17 21
18.169.970,00Penataan Sarana Prasarana Kel. Sapugarut 17.919.970,001 22 250.000,0012012 17 25
12.000.000,00Penataan Sarana Prasarana Kel. Bligo 11.750.000,001 22 250.000,0012012 17 26
20.261.750,00Penataan Sarana Prasarana Kel. Simbang Kulon 20.011.750,001 22 250.000,0012012 17 27
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa 5.400.000,00 9.700.000,001 22 12012 4.300.000,0018
9.700.000,00Pembinaan P2KD pemilihan kepala desa di lima 5 Desa 5.400.000,001 22 4.300.000,0012012 18 05
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.005.000,00 7.805.000,001 22 12012 2.800.000,0019
7.805.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 5.005.000,001 22 2.800.000,0012012 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 528.000,00 6.028.000,001 20 12012 5.500.000,0024
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
47
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
6.028.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 528.000,001 20 5.500.000,0012012 24 01
Kecamatan Tirto 35.100.000,00 143.126.000,00 197.116.000,001 20 18.890.000,0012013
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 61.767.000,00 73.167.000,001 20 12013 11.400.000,0001
1.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 900.000,001 20 600.000,0012013 01 01
12.500.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 12.500.000,001 20 12013 01 02
10.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 10.800.000,0012013 01 07
2.100.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.100.000,001 20 12013 01 09
7.775.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.775.000,001 20 12013 01 10
2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.000.000,001 20 12013 01 11
1.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.000.000,001 20 12013 01 12
1.500.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.500.000,001 20 12013 01 14
14.800.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 14.800.000,001 20 12013 01 17
2.212.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.212.000,001 20 12013 01 18
16.980.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 16.980.000,001 20 12013 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 35.100.000,00 30.004.000,00 65.824.000,001 20 12013 720.000,0002
17.600.000,00Pengadaan Mebeleur 17.600.000,001 20 12013 02 10
17.500.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 17.500.000,001 20 12013 02 12
2.256.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.986.000,001 20 270.000,0012013 02 21
990.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 720.000,001 20 270.000,0012013 02 22
27.078.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 27.078.000,001 20 12013 02 24
400.000,00Pemeliharan Rutin /berkala obyek wisata 220.000,001 20 180.000,0012013 02 55
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33.300.000,00 36.400.000,001 20 12013 3.100.000,0005
21.400.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 18.300.000,001 20 3.100.000,0012013 05 13
15.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal aparat kecamatan 15.000.000,001 20 12013 05 18
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.000.000,00 2.000.000,001 18 12013 16
2.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.000.000,001 18 12013 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9.855.000,00 9.925.000,001 22 12013 70.000,0017
9.925.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.855.000,001 22 70.000,0012013 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.000.000,00 6.000.000,001 22 12013 19
6.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 6.000.000,001 22 12013 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,00 3.800.000,001 20 12013 3.600.000,0024
3.800.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 200.000,001 20 3.600.000,0012013 24 01
Kecamatan Bojong 15.520.000,00 157.774.000,00 197.279.000,001 20 23.985.000,0012014
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.020.000,00 52.589.000,00 66.209.000,001 20 12014 6.600.000,0001
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
48
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
2.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.500.000,001 20 12014 01 01
10.860.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 10.860.000,001 20 12014 01 02
5.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 5.400.000,0012014 01 07
4.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.500.000,001 20 12014 01 09
7.501.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.501.000,001 20 12014 01 10
3.500.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.500.000,001 20 12014 01 11
7.020.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 7.020.000,001 20 12014 01 13
3.700.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.700.000,001 20 12014 01 14
6.960.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 5.760.000,001 20 1.200.000,0012014 01 17
1.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.500.000,001 20 12014 01 18
12.768.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12.768.000,001 20 12014 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.500.000,00 31.460.000,00 42.270.000,001 20 12014 2.310.000,0002
8.950.000,00Pengadaan Mebeleur 8.500.000,001 20 450.000,0012014 02 10
2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan 1.960.000,001 20 540.000,0012014 02 20
2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.960.000,001 20 540.000,0012014 02 22
25.420.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 25.420.000,001 20 12014 02 24
1.506.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 1.506.000,001 20 12014 02 28
1.394.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Obyek Wisata 614.000,001 20 780.000,0012014 02 55
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 43.075.000,00 52.750.000,001 20 12014 9.675.000,0005
3.929.500,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 3.929.500,001 20 12014 05 01
48.820.500,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 39.145.500,001 20 9.675.000,0012014 05 13
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4.350.000,00 5.550.000,001 18 12014 1.200.000,0016
5.550.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.350.000,001 18 1.200.000,0012014 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 15.500.000,00 15.500.000,001 22 12014 17
15.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 15.500.000,001 22 12014 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 7.500.000,00 7.500.000,001 22 12014 19
7.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 7.500.000,001 22 12014 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 3.300.000,00 7.500.000,001 20 12014 4.200.000,0024
7.500.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 3.300.000,001 20 4.200.000,0012014 24 01
Kecamatan Wonopringgo 6.000.000,00 137.797.000,00 182.678.000,001 20 38.881.000,0012015
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.000.000,00 41.864.000,00 69.990.000,001 20 12015 22.126.000,0001
1.140.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.140.000,001 20 12015 01 01
3.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 3.000.000,001 20 12015 01 02
10.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 10.800.000,0012015 01 07
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
49
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
650.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 650.000,001 20 12015 01 09
8.738.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.738.800,001 20 12015 01 10
1.997.600,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 1.997.600,001 20 12015 01 11
630.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 630.000,001 20 12015 01 12
6.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 6.000.000,001 20 12015 01 13
1.125.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.125.000,001 20 12015 01 14
11.465.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 11.465.000,001 20 12015 01 17
1.317.600,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.317.600,001 20 12015 01 18
11.800.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 11.800.000,001 20 12015 01 19
11.326.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 11.326.000,0012015 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 27.578.000,00 29.778.000,001 20 12015 2.200.000,0002
3.170.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 2.045.000,001 20 1.125.000,0012015 02 21
3.045.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.245.000,001 20 800.000,0012015 02 22
23.063.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 23.063.000,001 20 12015 02 24
500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 225.000,001 20 275.000,0012015 02 39
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 41.795.000,00 51.500.000,001 20 12015 9.705.000,0005
1.500.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,001 20 12015 05 01
50.000.000,00Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa 40.295.000,001 20 9.705.000,0012015 05 17
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4.330.000,00 4.330.000,001 18 12015 16
4.330.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.330.000,001 18 12015 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 11.350.000,00 11.350.000,001 22 12015 17
11.350.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 11.350.000,001 22 12015 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 9.430.000,00 9.430.000,001 22 12015 19
9.430.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 9.430.000,001 22 12015 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.450.000,00 6.300.000,001 20 12015 4.850.000,0024
6.300.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.450.000,001 20 4.850.000,0012015 24 01
Kecamatan Karanganyar 12.700.000,00 127.090.000,00 184.615.000,001 20 44.825.000,0012016
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 12.700.000,00 51.904.000,00 71.004.000,001 20 12016 6.400.000,0001
1.504.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.504.000,001 20 12016 01 01
9.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 9.000.000,001 20 12016 01 02
5.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 5.400.000,0012016 01 07
2.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000,001 20 12016 01 09
9.550.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.550.000,001 20 1.000.000,0012016 01 10
5.400.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 5.400.000,001 20 12016 01 11
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
50
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
12.700.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 12.700.000,001 20 12016 01 13
1.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.000.000,001 20 12016 01 14
900.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 900.000,001 20 12016 01 15
11.400.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 11.400.000,001 20 12016 01 17
1.050.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.050.000,001 20 12016 01 18
11.100.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 11.100.000,001 20 12016 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 29.870.000,00 30.870.000,001 20 12016 1.000.000,0002
2.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 1.500.000,001 20 500.000,0012016 02 21
2.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.500.000,001 20 500.000,0012016 02 22
25.370.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 25.370.000,001 20 12016 02 24
1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 1.500.000,001 20 12016 02 29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 31.250.000,00 51.500.000,001 20 12016 20.250.000,0005
1.500.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.500.000,001 20 12016 05 01
50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 29.750.000,001 20 20.250.000,0012016 05 13
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.086.000,00 5.336.000,001 18 12016 3.250.000,0016
5.336.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.086.000,001 18 3.250.000,0012016 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 5.480.000,00 11.405.000,001 22 12016 5.925.000,0017
11.405.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 5.480.000,001 22 5.925.000,0012016 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.020.000,00 7.020.000,001 22 12016 1.000.000,0019
7.020.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 6.020.000,001 22 1.000.000,0012016 19 03
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 480.000,00 7.480.000,001 20 12016 7.000.000,0024
7.480.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 480.000,001 20 7.000.000,0012016 24 01
Kecamatan Doro 12.120.000,00 141.933.000,00 184.388.000,001 20 30.335.000,0012017
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 8.500.000,00 43.886.400,00 58.386.400,001 20 12017 6.000.000,0001
1.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,001 20 12017 01 01
6.336.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 6.336.000,001 20 12017 01 02
4.200.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 4.200.000,0012017 01 07
4.200.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 4.200.000,001 20 12017 01 09
4.713.900,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 3.913.900,001 20 800.000,0012017 01 10
3.523.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.523.000,001 20 12017 01 11
998.500,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 998.500,001 20 12017 01 12
8.700.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 8.500.000,001 20 200.000,0012017 01 13
1.825.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.825.000,001 20 12017 01 14
10.330.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 10.330.000,001 20 12017 01 17
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
51
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
1.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.500.000,001 20 12017 01 18
10.560.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 9.760.000,001 20 800.000,0012017 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.620.000,00 44.262.500,00 51.782.500,001 20 12017 3.900.000,0002
3.620.000,00Pengadaan Mebeleur 3.620.000,001 20 12017 02 10
5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 2.600.000,001 20 2.400.000,0012017 02 21
2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.800.000,001 20 700.000,0012017 02 22
38.912.500,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 38.112.500,001 20 800.000,0012017 02 24
1.750.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 1.750.000,001 20 12017 02 29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.215.000,00 50.000.000,001 20 12017 9.785.000,0005
50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 40.215.000,001 20 9.785.000,0012017 05 13
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.150.000,00 3.375.000,001 18 12017 1.225.000,0016
3.375.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.150.000,001 18 1.225.000,0012017 16 01
Program Peningkatan Partisipasi masyarakat dalam membangun Desa 6.580.100,00 10.405.100,001 22 12017 3.825.000,0017
7.705.100,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan desa 4.080.100,001 22 3.625.000,0012017 17 02
2.700.000,00Peningkatan Promosi Industri lokal 2.500.000,001 22 200.000,0012017 17 18
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 4.575.000,00 5.375.000,001 22 12017 800.000,0019
5.375.000,00fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan anak di Pedesan 4.575.000,001 22 800.000,0012017 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 264.000,00 5.064.000,001 20 12017 4.800.000,0024
5.064.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 264.000,001 20 4.800.000,0012017 24 01
Kecamatan Talun 25.200.000,00 113.969.000,00 157.239.000,001 20 18.070.000,0012018
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 4.700.000,00 37.349.000,00 46.449.000,001 20 12018 4.400.000,0001
1.462.500,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.462.500,001 20 12018 01 01
5.700.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.700.000,001 20 12018 01 02
4.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 4.400.000,0012018 01 07
2.900.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.900.000,001 20 12018 01 09
4.129.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.129.500,001 20 12018 01 10
2.900.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.900.000,001 20 12018 01 11
837.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 837.000,001 20 12018 01 12
4.700.000,00Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 4.700.000,001 20 12018 01 13
900.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 900.000,001 20 12018 01 15
5.720.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 5.720.000,001 20 12018 01 17
1.650.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.650.000,001 20 12018 01 18
11.150.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 11.150.000,001 20 12018 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.500.000,00 32.190.500,00 53.680.500,001 20 12018 990.000,0002
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
52
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
7.200.000,00Pengadaan Mebeleur 7.200.000,001 20 12018 02 10
13.300.000,00Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya 13.300.000,001 20 12018 02 12
1.225.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 895.000,001 20 330.000,0012018 02 21
1.630.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.190.000,001 20 440.000,0012018 02 22
28.688.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 28.688.000,001 20 12018 02 24
825.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 825.000,001 20 12018 02 29
812.500,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 592.500,001 20 220.000,0012018 02 39
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 27.114.500,00 32.464.500,001 20 12018 5.350.000,0005
1.237.500,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.237.500,001 20 12018 05 01
31.227.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 25.877.000,001 20 5.350.000,0012018 05 13
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
1.120.000,00 2.290.000,001 20 12018 1.170.000,0006
2.290.000,00Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 1.120.000,001 20 1.170.000,0012018 06 01
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.080.000,00 3.080.000,001 18 12018 16
3.080.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.080.000,001 18 12018 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 8.115.000,00 8.315.000,001 22 12018 200.000,0017
8.315.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.115.000,001 22 200.000,0012018 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.000.000,00 5.000.000,001 22 12018 19
5.000.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 5.000.000,001 22 12018 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 5.960.000,001 20 12018 5.960.000,0024
5.960.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat1 20 5.960.000,0012018 24 01
Kecamatan Lebakbarang 7.350.000,00 133.849.000,00 173.166.000,001 20 31.967.000,0012019
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.350.000,00 55.799.000,00 67.649.000,001 20 12019 4.500.000,0001
2.400.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000,001 20 12019 01 01
7.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 7.800.000,001 20 12019 01 02
3.900.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 3.900.000,0012019 01 07
11.036.400,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 11.036.400,001 20 12019 01 10
4.950.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 4.950.000,001 20 12019 01 11
7.350.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 7.350.000,001 20 12019 01 13
18.474.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 17.874.000,001 20 600.000,0012019 01 17
1.470.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.470.000,001 20 12019 01 18
10.268.600,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 10.268.600,001 20 12019 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 40.755.000,00 43.317.000,001 20 12019 2.562.000,0002
2.455.000,00Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 2.455.000,001 20 12019 02 07
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
53
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
7.684.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 6.572.000,001 20 1.112.000,0012019 02 21
2.288.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.838.000,001 20 450.000,0012019 02 22
26.620.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 26.620.000,001 20 12019 02 24
500.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 300.000,001 20 200.000,0012019 02 39
1.600.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.600.000,001 20 12019 02 54
2.170.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Monumen Perjuangan 1.370.000,001 20 800.000,0012019 02 63
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 19.225.000,00 32.000.000,001 20 12019 12.775.000,0005
32.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 19.225.000,001 20 12.775.000,0012019 05 01
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.000.000,00 2.800.000,001 18 12019 800.000,0016
2.800.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.000.000,001 18 800.000,0012019 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 8.750.000,00 9.000.000,001 22 12019 250.000,0017
9.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.750.000,001 22 250.000,0012019 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.960.000,00 9.800.000,001 22 12019 2.840.000,0019
9.800.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 6.960.000,001 22 2.840.000,0012019 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 360.000,00 8.600.000,001 20 12019 8.240.000,0024
8.600.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 360.000,001 20 8.240.000,0012019 24 01
Kecamatan Kandangserang 187.172.400,00 147.290.600,00 358.678.000,001 20 24.215.000,0012020
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.916.000,00 51.499.000,00 64.015.000,001 20 12020 8.600.000,0001
2.080.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.080.000,001 20 12020 01 01
4.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 4.800.000,001 20 12020 01 02
6.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.600.000,0012020 01 07
8.781.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.781.000,001 20 12020 01 10
3.762.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.762.000,001 20 12020 01 11
1.300.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 1.300.000,001 20 12020 01 12
3.916.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 3.916.000,001 20 12020 01 13
1.344.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.344.000,001 20 12020 01 14
2.920.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 1.920.000,001 20 1.000.000,0012020 01 15
16.992.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 16.992.000,001 20 12020 01 17
1.120.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.120.000,001 20 12020 01 18
10.400.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 9.400.000,001 20 1.000.000,0012020 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 183.256.400,00 27.388.600,00 218.420.000,001 20 12020 7.775.000,0002
5.200.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabtan/dinas 4.200.000,001 20 1.000.000,0012020 02 06
2.500.000,00Pengadaan Mebeleur 2.500.000,001 20 12020 02 10
8.512.500,00Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya 8.512.500,001 20 12020 02 12
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
54
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
3.050.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.500.000,001 20 550.000,0012020 02 22
21.907.500,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 21.907.500,001 20 12020 02 24
1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 1.500.000,001 20 12020 02 29
750.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Komputer, Printer, dan LCD 750.000,001 20 12020 02 30
175.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas 731.100,00 168.043.900,001 20 6.225.000,0012020 02 43
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.250.000,00 3.250.000,001 18 12020 1.000.000,0016
3.250.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.250.000,001 18 1.000.000,0012020 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 11.770.000,00 12.000.000,001 22 12020 230.000,0017
12.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 11.770.000,001 22 230.000,0012020 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.893.000,00 5.893.000,001 22 12020 19
5.893.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 5.893.000,001 22 12020 19 03
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 500.000,00 5.100.000,001 20 12020 4.600.000,0024
5.100.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 500.000,001 20 4.600.000,0012020 24 01
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur 47.990.000,00 50.000.000,001 20 12020 2.010.000,0035
50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa 47.990.000,001 20 2.010.000,0012020 35 04
Kecamatan Paninggaran 23.643.000,00 211.531.000,00 265.154.000,001 20 29.980.000,0012021
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 18.443.000,00 55.857.000,00 92.900.000,001 20 12021 18.600.000,0001
1.665.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.665.000,001 20 12021 01 01
5.220.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 5.220.000,001 20 12021 01 02
6.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.600.000,0012021 01 07
4.475.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.475.000,001 20 1.000.000,0012021 01 09
7.500.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 6.500.000,001 20 1.000.000,0012021 01 10
5.676.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 4.676.000,001 20 1.000.000,0012021 01 11
18.443.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 18.443.000,001 20 12021 01 13
1.361.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.361.000,001 20 12021 01 14
15.330.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 6.330.000,001 20 9.000.000,0012021 01 17
1.380.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.380.000,001 20 12021 01 18
25.250.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 25.250.000,001 20 12021 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.200.000,00 78.306.300,00 88.786.300,001 20 12021 5.280.000,0002
5.200.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabtan/Dinas 5.200.000,001 20 12021 02 06
2.574.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.854.000,001 20 720.000,0012021 02 22
30.450.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 30.450.000,001 20 12021 02 24
973.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 973.000,001 20 12021 02 29
888.000,00Pemeliharaan rutin/berkala Tugu Batas 528.000,001 20 360.000,0012021 02 39
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
55
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
48.701.300,00Rehabilitasi Sedang/berat Rumah Dinas 44.501.300,001 20 4.200.000,0012021 02 43
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 57.338.700,00 58.338.700,001 20 12021 1.000.000,0005
48.338.700,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 47.338.700,001 20 1.000.000,0012021 05 13
10.000.000,00Pendidikan dan pelatihan formal aparat kecamatan 10.000.000,001 20 12021 05 18
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.675.000,00 3.675.000,001 18 12021 16
3.675.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.675.000,001 18 12021 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9.130.000,00 9.480.000,001 22 12021 350.000,0017
9.480.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.130.000,001 22 350.000,0012021 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 6.000.000,00 6.750.000,001 22 12021 750.000,0019
6.750.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 6.000.000,001 22 750.000,0012021 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.224.000,00 5.224.000,001 20 12021 4.000.000,0024
5.224.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.224.000,001 20 4.000.000,0012021 24 01
Kecamatan Kesesi 5.900.000,00 220.625.000,00 292.180.000,001 20 65.655.000,0012022
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.900.000,00 52.949.000,00 63.349.000,001 20 12022 7.500.000,0001
3.030.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.030.000,001 20 12022 01 01
10.538.400,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 10.538.400,001 20 12022 01 02
6.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.500.000,0012022 01 07
7.592.600,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.592.600,001 20 12022 01 10
5.448.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 5.448.000,001 20 12022 01 11
2.900.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.900.000,001 20 12022 01 13
2.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,001 20 12022 01 14
16.100.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 15.100.000,001 20 1.000.000,0012022 01 17
1.200.000,00Rapat-rapat Kordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.200.000,001 20 12022 01 18
8.040.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 8.040.000,001 20 12022 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.000.000,00 104.575.000,00 138.000.000,001 20 12022 30.425.000,0002
3.000.000,00Pengadaan Mebeleur 3.000.000,001 20 12022 02 10
7.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 7.075.000,001 20 425.000,0012022 02 22
23.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 23.000.000,001 20 12022 02 24
2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 2.500.000,001 20 12022 02 29
2.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2.000.000,001 20 12022 02 54
100.000.000,00Penataan Lingkungan Kantor 70.000.000,001 20 30.000.000,0012022 02 78
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 29.870.000,00 50.000.000,001 22 12022 20.130.000,0005
50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Formal 29.870.000,001 22 20.130.000,0012022 05 01
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.500.000,00 2.500.000,001 18 12022 16
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
56
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
2.500.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.500.000,001 18 12022 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 20.206.000,00 20.206.000,001 22 12022 17
20.206.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 20.206.000,001 22 12022 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 9.025.000,00 10.025.000,001 22 12022 1.000.000,0019
10.025.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 9.025.000,001 22 1.000.000,0012022 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.500.000,00 8.100.000,001 20 12022 6.600.000,0024
8.100.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.500.000,001 20 6.600.000,0012022 24 01
Kecamatan Petungkriyono 21.900.000,00 144.773.000,00 190.253.000,001 20 23.580.000,0012023
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 16.400.000,00 48.550.000,00 74.550.000,001 20 12023 9.600.000,0001
1.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.500.000,001 20 12023 01 01
4.800.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 4.800.000,001 20 12023 01 02
7.500.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 7.500.000,0012023 01 07
2.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.000.000,001 20 12023 01 09
5.700.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 5.700.000,001 20 12023 01 10
3.250.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.250.000,001 20 12023 01 11
17.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 16.400.000,001 20 600.000,0012023 01 13
13.800.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 13.300.000,001 20 500.000,0012023 01 17
1.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 1.000.000,001 20 12023 01 18
18.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 17.000.000,001 20 1.000.000,0012023 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5.500.000,00 29.300.000,00 37.000.000,001 20 12023 2.200.000,0002
5.500.000,00Pengadaan Peralatan Rumah Jabatan/dinas 5.500.000,001 20 12023 02 08
1.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 800.000,001 20 200.000,0012023 02 21
3.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.500.000,001 20 500.000,0012023 02 22
25.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 23.500.000,001 20 1.500.000,0012023 02 24
2.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 2.500.000,001 20 12023 02 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 39.828.000,00 45.003.000,001 20 12023 5.175.000,0005
17.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 16.000.000,001 20 1.000.000,0012023 05 01
28.003.000,00Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 23.828.000,001 20 4.175.000,0012023 05 31
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 4.000.000,00 5.000.000,001 18 12023 1.000.000,0016
5.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 4.000.000,001 18 1.000.000,0012023 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 11.495.000,00 12.000.000,001 22 12023 505.000,0017
8.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 7.745.000,001 22 255.000,0012023 17 02
4.000.000,00Promosi Potensi Lokal 3.750.000,001 22 250.000,0012023 17 05
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 11.000.000,00 11.500.000,001 22 12023 500.000,0019
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
57
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
11.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di Pedesaan 11.000.000,001 22 500.000,0012023 19 03
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 600.000,00 5.200.000,001 20 12023 4.600.000,0024
5.200.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 600.000,001 20 4.600.000,0012023 24 01
Kecamatan Wonokerto 17.508.000,00 139.710.500,00 180.868.500,001 20 23.650.000,0012024
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 57.460.500,00 63.360.500,001 20 12024 5.900.000,0001
890.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 890.000,001 20 12024 01 01
11.496.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 11.496.000,001 20 12024 01 02
5.400.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 5.400.000,0012024 01 07
3.150.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.150.000,001 20 12024 01 09
7.817.500,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 7.817.500,001 20 12024 01 10
3.713.500,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.713.500,001 20 12024 01 11
800.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 800.000,001 20 12024 01 12
1.225.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 725.000,001 20 500.000,0012024 01 14
12.338.500,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 12.338.500,001 20 12024 01 17
3.900.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 3.900.000,001 20 12024 01 18
12.630.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 12.630.000,001 20 12024 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.508.000,00 23.500.000,00 42.008.000,001 20 12024 1.000.000,0002
11.108.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabtan/Dinas 11.108.000,001 20 12024 02 06
6.400.000,00Pengadaan komputer, printer, LCD dan Perlengkapannya 6.400.000,001 20 12024 02 12
1.200.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 700.000,001 20 500.000,0012024 02 21
1.500.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 1.000.000,001 20 500.000,0012024 02 22
21.800.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 21.800.000,001 20 12024 02 24
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.200.000,00 50.000.000,001 20 12024 9.800.000,0005
50.000.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 40.200.000,001 20 9.800.000,0012024 05 13
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.000.000,00 4.000.000,001 18 12024 1.000.000,0016
4.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.000.000,001 18 1.000.000,0012024 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 9.150.000,00 9.500.000,001 22 12024 350.000,0017
9.500.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 9.150.000,001 22 350.000,0012024 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.500.000,00 6.500.000,001 22 12024 1.000.000,0019
6.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan anak dipedesaan 5.500.000,001 22 1.000.000,0012024 19 03
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 900.000,00 5.500.000,001 20 12024 4.600.000,0024
5.500.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 900.000,001 20 4.600.000,0012024 24 01
Kecamatan Siwalan 10.800.000,00 147.554.000,00 180.644.000,001 20 22.290.000,0012025
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.800.000,00 64.954.000,00 77.054.000,001 20 12025 9.300.000,0001
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
58
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
3.291.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.791.000,001 20 1.500.000,0012025 01 01
11.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 11.400.000,001 20 12025 01 02
4.800.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 4.800.000,0012025 01 07
2.250.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 2.250.000,001 20 12025 01 09
11.499.800,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 10.899.800,001 20 600.000,0012025 01 10
2.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 2.000.000,001 20 12025 01 11
2.800.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 2.800.000,001 20 12025 01 13
1.125.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.125.000,001 20 12025 01 14
16.800.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 14.400.000,001 20 2.400.000,0012025 01 17
2.450.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 2.450.000,001 20 12025 01 18
18.638.200,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 18.638.200,001 20 12025 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.000.000,00 27.475.000,00 37.115.000,001 20 12025 1.640.000,0002
8.000.000,00Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabtan/Dinas 8.000.000,001 20 12025 02 06
3.625.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 3.025.000,001 20 600.000,0012025 02 21
4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 3.200.000,001 20 800.000,0012025 02 22
20.740.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 20.740.000,001 20 12025 02 24
750.000,00Pemeliharan Rutin /berkala obyek wisata 510.000,001 20 240.000,0012025 02 55
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 38.200.000,00 44.050.000,001 20 12025 5.850.000,0005
750.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 750.000,001 20 12025 05 01
43.300.000,00Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemeirntah Desa 37.450.000,001 20 5.850.000,0012025 05 13
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 2.970.000,00 3.620.000,001 18 12025 650.000,0016
3.620.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2.970.000,001 18 650.000,0012025 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 8.455.000,00 9.105.000,001 22 12025 650.000,0017
9.105.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 8.455.000,001 22 650.000,0012025 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 5.500.000,00 5.500.000,001 22 12025 19
5.500.000,00Fasilitasi Peningkatan Peran Perempuan dan Anak di pedesaan 5.500.000,001 22 12025 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 4.200.000,001 20 12025 4.200.000,0024
4.200.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat1 20 4.200.000,0012025 24 01
Kecamatan Karangdadap 27.444.000,00 168.286.000,00 241.847.000,001 20 46.117.000,0012026
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 7.357.000,00 55.981.000,00 82.980.000,001 20 12026 19.642.000,0001
1.200.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 1.200.000,001 20 12026 01 01
9.100.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 9.100.000,001 20 12026 01 02
6.900.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 20 6.900.000,0012026 01 07
3.250.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 3.250.000,001 20 12026 01 09
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
59
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
8.828.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 8.828.000,001 20 12026 01 10
3.556.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 3.556.000,001 20 12026 01 11
1.055.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 1.055.000,001 20 12026 01 12
6.310.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 6.310.000,001 20 12026 01 13
1.649.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 602.000,00 1.047.000,001 20 12026 01 14
8.430.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 7.430.000,001 20 1.000.000,0012026 01 17
750.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 750.000,001 20 12026 01 18
20.210.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 20.210.000,001 20 12026 01 19
11.742.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 20 11.742.000,0012026 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.087.000,00 51.670.000,00 75.617.000,001 20 12026 3.860.000,0002
6.487.000,00Pengadaan Mebeleur 6.487.000,001 20 12026 02 10
3.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Dinas 2.055.000,001 20 945.000,0012026 02 21
3.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 2.085.000,001 20 915.000,0012026 02 22
23.130.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 23.130.000,001 20 12026 02 24
25.000.000,00Renovasi Penataan Ruang Kantor 24.000.000,001 20 1.000.000,0012026 02 90
15.000.000,00Pembuatan Tempat Parkir kendaraan roda dua 400.000,00 13.600.000,001 20 1.000.000,0012026 02 92
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 40.210.000,00 52.750.000,001 20 12026 12.540.000,0005
2.750.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 1.750.000,001 20 1.000.000,0012026 05 01
50.000.000,00Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa 38.460.000,001 20 11.540.000,0012026 05 19
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan 3.000.000,00 4.000.000,001 18 12026 1.000.000,0016
4.000.000,00Pembinaan Organisasi Kepemudaan 3.000.000,001 18 1.000.000,0012026 16 01
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 7.125.000,00 10.000.000,001 22 12026 2.875.000,0017
10.000.000,00Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa 7.125.000,001 22 2.875.000,0012026 17 02
Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan 9.000.000,00 10.000.000,001 22 12026 1.000.000,0019
10.000.000,00Fasilitas Peningkatan Peran Perempuan Dan Anak di Pedesaan 9.000.000,001 22 1.000.000,0012026 19 02
Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.300.000,00 6.500.000,001 20 12026 5.200.000,0024
6.500.000,00Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat 1.300.000,001 20 5.200.000,0012026 24 01
KETAHANAN PANGAN 1.122.471.000,00 2.117.020.000,00 3.395.811.000,001 21 156.320.000,00
Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan 1.122.471.000,00 2.117.020.000,00 3.395.811.000,001 21 156.320.000,0012101
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 50.500.000,00 300.380.000,00 386.280.000,001 21 12101 35.400.000,0001
3.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.500.000,001 21 12101 01 01
30.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 30.000.000,001 21 12101 01 02
30.900.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 21 30.900.000,0012101 01 07
15.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 15.000.000,001 21 12101 01 09
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
60
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
53.668.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.168.000,001 21 4.500.000,0012101 01 10
25.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 25.000.000,001 21 12101 01 11
10.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor 10.000.000,001 21 12101 01 12
50.000.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 50.000.000,001 21 12101 01 13
10.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.000.000,001 21 12101 01 14
3.212.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.712.000,00 500.000,001 21 12101 01 15
55.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 55.000.000,001 21 12101 01 17
75.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 75.000.000,001 21 12101 01 18
25.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 25.000.000,001 21 12101 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.071.971.000,00 166.310.000,00 1.239.531.000,001 21 12101 1.250.000,0002
70.000.000,00Pengadaan Mebeleur 70.000.000,001 21 12101 02 10
140.920.000,00Pengadaan Sarana Penyuluhan 140.920.000,001 21 12101 02 14
55.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 53.750.000,001 21 1.250.000,0012101 02 22
33.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 33.000.000,001 21 12101 02 23
74.560.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 74.560.000,001 21 12101 02 24
5.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 5.000.000,001 21 12101 02 29
861.051.000,00Pembangunan dan Rehab Gedung Kantor Balai Penyuluhan Kecamatan (DAK) 861.051.000,001 21 12101 02 78
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 33.650.000,00 35.000.000,001 21 12101 1.350.000,0005
35.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 33.650.000,001 21 1.350.000,0012101 05 01
Program Peningkatan Ketahanan Pangan 445.865.000,00 485.000.000,001 21 12101 39.135.000,0015
75.000.000,00Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 69.790.000,001 21 5.210.000,0012101 15 01
70.000.000,00Penguatan Kemandirian Pangan masyarakat 62.270.000,001 21 7.730.000,0012101 15 02
100.000.000,00Penguatan Distribusi dan Pemantauan Pangan 84.145.000,001 21 15.855.000,0012101 15 03
30.000.000,00Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 27.590.000,001 21 2.410.000,0012101 15 04
30.000.000,00Penyusunan Angka Pola Pangan Harapan 24.195.000,001 21 5.805.000,0012101 15 05
180.000.000,00Pembangunan dan Pengembangan Lumbung Panngan (DAK) 177.875.000,001 21 2.125.000,0012101 15 06
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 123.700.000,00 135.000.000,001 21 12101 11.300.000,0016
135.000.000,00Pemanfaatan Pekarangan untuk Cadangan Pangan 123.700.000,001 21 11.300.000,0012101 16 09
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan 89.500.000,00 90.000.000,002 01 12101 500.000,0017
70.000.000,00Promosi dan Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Potensi Daerah 69.500.000,002 01 500.000,0012101 17 14
20.000.000,00Pendidikan, Pelatihan Pelaku Agribisnis 20.000.000,002 01 12101 17 15
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan 415.390.000,00 440.000.000,002 01 12101 24.610.000,0018
200.000.000,00Pengembangan Komoditas Varietas Unggul melalui Demonstrasi Plot (Demplot) 192.485.000,002 01 7.515.000,0012101 18 08
165.000.000,00Industrialisasi Pertanian dan Perdesaan melalui Primatani (eks 2P0A) 156.645.000,002 01 8.355.000,0012101 18 09
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
61
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
75.000.000,00Sekolah Lapang Budidaya Kentang 66.260.000,002 01 8.740.000,0012101 18 10
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/perkebunan Lapangan 482.630.000,00 515.000.000,002 01 12101 32.370.000,0020
115.000.000,00Penyusunan Programa Penyuluhan 109.405.000,002 01 5.595.000,0012101 20 04
170.000.000,00Peningkatan Kapasitas Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian
(THL-TBPP)
158.440.000,002 01 11.560.000,0012101 20 05
150.000.000,00Peningkatan Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Petani 136.585.000,002 01 13.415.000,0012101 20 06
80.000.000,00Fasilitasi Latihan dan Kunjungan (LAKU) 78.200.000,002 01 1.800.000,0012101 20 07
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Kehutanan 59.595.000,00 70.000.000,002 02 12101 10.405.000,0021
70.000.000,00Pembinaan Pencegahan Serangan Hama Penyakit pada Tanaman Sengon 59.595.000,002 02 10.405.000,0012101 21 01
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 1.203.328.000,00 2.624.963.500,00 4.485.231.500,001 22 656.940.000,00
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1.203.328.000,00 2.624.963.500,00 4.485.231.500,001 22 656.940.000,0012201
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 34.990.000,00 289.289.000,00 344.779.000,001 22 12201 20.500.000,0001
4.170.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.170.000,001 22 12201 01 01
35.000.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 35.000.000,001 22 12201 01 02
14.000.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 14.000.000,001 22 12201 01 06
12.000.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 22 12.000.000,0012201 01 07
4.739.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4.739.000,001 22 12201 01 08
11.550.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 11.550.000,001 22 12201 01 09
20.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.000.000,001 22 12201 01 10
20.000.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 20.000.000,001 22 12201 01 11
16.000.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 16.000.000,001 22 12201 01 12
34.990.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 34.990.000,001 22 12201 01 13
5.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.000.000,001 22 12201 01 14
2.380.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 2.380.000,001 22 12201 01 15
50.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 45.750.000,001 22 4.250.000,0012201 01 17
74.950.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 70.700.000,001 22 4.250.000,0012201 01 18
40.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah 40.000.000,001 22 12201 01 19
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 30.000.000,00 94.200.000,00 134.000.000,001 22 12201 9.800.000,0002
50.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 14.500.000,00 30.000.000,001 22 5.500.000,0012201 02 22
32.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 32.000.000,001 22 12201 02 23
52.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 47.700.000,001 22 4.300.000,0012201 02 24
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,001 22 12201 05
30.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 30.000.000,001 22 12201 05 01
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan 59.570.000,00 75.000.000,001 22 12201 15.430.000,0006
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
62
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Keuangan
75.000.000,00Dokumen Penanggulangan Kemiskinan (Laporan Kinerja, LP2KD, Pemantauan dan
Evaluasi)
59.570.000,001 22 15.430.000,0012201 06 22
Program Pengembangan Data/Informasi 77.766.500,00 169.436.500,001 06 12201 91.670.000,0015
60.000.000,00Penyusunan data base Profil Desa / Kelurahan 15.155.000,001 06 44.845.000,0012201 15 06
29.436.500,00Penyusunan data SIP (Sistem Informasi Posyandu) 10.711.500,001 06 18.725.000,0012201 15 07
30.000.000,00Pengumpulan, Updating dan analisis data kemiskinan 14.950.000,001 06 15.050.000,0012201 15 08
50.000.000,00Bintek Analisis penanggulangan kemiskinan 36.950.000,001 06 13.050.000,0012201 15 09
Program Keluarga Berencana 1.133.338.000,00 114.215.000,00 1.293.338.000,001 12 12201 45.785.000,0015
814.000.000,00Pengadaan Balai Penyuluh KB di Kecamatan 814.000.000,001 12 12201 15 07
119.463.000,00Pengadaan komputer dan perlengkapannya 119.463.000,001 12 12201 15 08
50.000.000,00Penyediaan Pelayanan KB dan Alat kontrasepsi bagi Keluarga Miskin 48.900.000,001 12 1.100.000,0012201 15 09
55.000.000,00Pembinaan KB 48.420.000,001 12 6.580.000,0012201 15 10
30.000.000,00Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu 3.400.000,001 12 26.600.000,0012201 15 11
25.000.000,00Operasional KIE KB-KS melalui MUPEN 13.495.000,001 12 11.505.000,0012201 15 12
199.875.000,00Pengadaan Alat-alat Kedokteran Umum 199.875.000,001 12 12201 15 14
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 243.633.000,00 374.793.000,001 22 12201 131.160.000,0015
59.793.000,00Pemberdayaan Lembaga Dan Organisasi Masyarakat Pedesaan (BOP ADD dan
Operasional Bantuan Keuangan)
47.593.000,001 22 12.200.000,0012201 15 01
50.000.000,00Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pelatihan Tenaga Teknis Dan Masyarakat (Pelatihan
PSAB, Bintek Profil Desa/Kel
42.800.000,001 22 7.200.000,0012201 15 02
265.000.000,00Penampingan PNPM Mandiri Pedesaan 153.240.000,001 22 111.760.000,0012201 15 04
Program Penguatan Kelembagaan dan Pengarustamaan Gender dan Anak 98.685.000,00 165.000.000,001 11 12201 66.315.000,0016
55.000.000,00Fasilitasi dan Evaluasi Penyusunan ARG 21.940.000,001 11 33.060.000,0012201 16 11
25.000.000,00Fasilitasi pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
(P2TP2A)
22.330.000,001 11 2.670.000,0012201 16 12
15.000.000,00Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak 13.155.000,001 11 1.845.000,0012201 16 13
20.000.000,00Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) 3.615.000,001 11 16.385.000,0012201 16 14
50.000.000,00Fasilitasi dan Advokasi Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) 37.645.000,001 11 12.355.000,0012201 16 15
Program Kesehatan Reproduksi Remaja 26.650.000,00 30.000.000,001 12 12201 3.350.000,0016
30.000.000,00Orientasi dan Advokasi Kesehatan Reproduksi Dalam memperkuat dukungan dan
partisipasi masyarakat
26.650.000,001 12 3.350.000,0012201 16 03
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan 53.750.000,00 58.000.000,001 22 12201 4.250.000,0016
58.000.000,00Fasilitasi Permodalan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Pedesaan (UP2K-PKK dan
UED-SP)
53.750.000,001 22 4.250.000,0012201 16 05
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
63
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 5.000.000,00 103.510.000,00 140.000.000,001 11 12201 31.490.000,0017
60.000.000,00Penanganan pengaduan dan koordinasi penanganan korban tindak kekerasan perempuan
dan anak
47.090.000,00 5.000.000,001 11 7.910.000,0012201 17 10
25.000.000,00Pelatihan Petugas Pelayanan dan Pendampingan Penanganan KDRT,TPPO dan Anak 22.130.000,001 11 2.870.000,0012201 17 11
20.000.000,00Revitalisasi Gerakan Sayang Ibu dan Bayi (GSIB) 16.340.000,001 11 3.660.000,0012201 17 12
20.000.000,00Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan 10.470.000,001 11 9.530.000,0012201 17 13
15.000.000,00Penyusunan Profil perlindungan perempuan lansia dan cacat 7.480.000,001 11 7.520.000,0012201 17 14
Program Pelayanan Kontrasepsi 113.920.000,00 140.000.000,001 12 12201 26.080.000,0017
20.000.000,00Pelayanan Konseling KB 19.120.000,001 12 880.000,0012201 17 05
40.000.000,00Pelayanan pemasangan Kontrasepsi KB (Operasional pelayanan KB IUD Implant dan
pelayanan melalui mitra potensial)
21.500.000,001 12 18.500.000,0012201 17 06
40.000.000,00Pengadaan Kontrasepsi dan Peralatan Medis 39.700.000,001 12 300.000,0012201 17 07
40.000.000,00Pelayanan KB Medis Operasi (MO) 33.600.000,001 12 6.400.000,0012201 17 08
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 195.930.000,00 220.000.000,001 22 12201 24.070.000,0017
150.000.000,00Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa (Lomba Desa/Kelurahan,
Pembinaan BP SPAM, BBGRM)
133.150.000,001 22 16.850.000,0012201 17 01
50.000.000,00Fasilitasi Kelembagaan Posyandu 46.130.000,001 22 3.870.000,0012201 17 05
20.000.000,00Rakor Dewan Penyantun 16.650.000,001 22 3.350.000,0012201 17 06
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan 30.520.000,00 35.000.000,001 11 12201 4.480.000,0018
35.000.000,00Pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan gender 30.520.000,001 11 4.480.000,0012201 18 07
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang
Mandiri
465.660.000,00 545.235.000,001 12 12201 79.575.000,0018
400.235.000,00Operasional Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) 395.935.000,001 12 4.300.000,0012201 18 02
25.000.000,00Pengelolaan Data dan Informasi Program KB-KS 21.500.000,001 12 3.500.000,0012201 18 03
100.000.000,00Pendampingan Pendataan Keluarga dan Pemutakhiran Data Keluarga 28.625.000,001 12 71.375.000,0012201 18 04
20.000.000,00Latihan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 19.600.000,001 12 400.000,0012201 18 05
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi Dan Anak Melalui Kelompok Kegiatan Di
Masyarakat
12.580.000,00 15.000.000,001 12 12201 2.420.000,0019
15.000.000,00Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui kegiatan di masyarakat 12.580.000,001 12 2.420.000,0012201 19 01
Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan 77.870.000,00 100.000.000,001 22 12201 22.130.000,0019
100.000.000,00Pemberdayaan Perempuan di Lingkungan IHT (DBHCHT) 77.870.000,001 22 22.130.000,0012201 19 04
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 417.450.000,00 465.650.000,001 11 12201 48.200.000,0020
239.754.000,00Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 207.154.000,001 11 32.600.000,0012201 20 01
225.896.000,00Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Rangka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga 210.296.000,001 11 15.600.000,0012201 20 02
Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR 18.550.000,00 20.000.000,001 12 12201 1.450.000,0020
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
64
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
20.000.000,00Orientasi petugas PIK-KRR (pengelola, pendidik sebaya & konselor sebaya) 18.550.000,001 12 1.450.000,0012201 20 03
Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga 18.550.000,00 20.000.000,001 12 12201 1.450.000,0023
20.000.000,00Pengembangan Ketahanan Keluarga Kelompok Tribina 18.550.000,001 12 1.450.000,0012201 23 02
Program Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-Paud 7.675.000,00 10.000.000,001 12 12201 2.325.000,0024
10.000.000,00Pengembangan Pembentukan Model Integrasi BKB-Posyandu-PAUD 7.675.000,001 12 2.325.000,0012201 24 02
Program Keserasian Kebijakan Kualitas Perempuan dan Anak 54.990.000,00 80.000.000,001 11 12201 25.010.000,0026
60.000.000,00Perumusan Kebijakan tentang PUG Peningkatan kualitas dan Perlindungan Perempuan dan
Anak
43.090.000,001 11 16.910.000,0012201 26 05
20.000.000,00Perumusan Kebijakan tentang Kabupaten Layak Anak 11.900.000,001 11 8.100.000,0012201 26 06
Program Pengembangan Teknologi Tepat Guna 20.000.000,00 20.000.000,001 22 12201 34
20.000.000,00fasilitasi gelar TTG 20.000.000,001 22 12201 34 01
PERPUSTAKAAN 1.515.324.000,00 590.335.000,00 2.346.686.000,001 26 241.027.000,00
Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah 1.515.324.000,00 590.335.000,00 2.346.686.000,001 26 241.027.000,0012601
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 31.824.000,00 177.928.000,00 243.253.000,001 26 12601 33.501.000,0001
2.400.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 2.400.000,001 26 12601 01 01
17.170.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 17.170.000,001 26 12601 01 02
4.950.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 4.950.000,001 26 12601 01 06
18.900.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan1 26 18.900.000,0012601 01 07
20.724.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.724.000,001 26 12601 01 10
35.292.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 34.367.000,001 26 925.000,0012601 01 11
10.409.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 8.809.000,001 26 1.600.000,0012601 01 12
32.249.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 31.824.000,001 26 425.000,0012601 01 13
2.756.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.756.000,001 26 12601 01 14
36.652.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 36.652.000,001 26 12601 01 17
50.100.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 50.100.000,001 26 12601 01 18
11.651.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi1 26 11.651.000,0012601 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 55.000.000,00 126.023.000,00 182.073.000,001 26 12601 1.050.000,0002
29.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 27.950.000,001 26 1.050.000,0012601 02 22
80.403.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 80.403.000,001 26 12601 02 24
4.000.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Buku-buku Perpustakan 4.000.000,001 26 12601 02 53
13.670.000,00Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor 13.670.000,001 26 12601 02 54
55.000.000,00Pembangunan Pagar Gedung Kantor 55.000.000,001 26 12601 02 79
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 18.500.000,00 18.500.000,001 26 12601 05
18.500.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 18.500.000,001 26 12601 05 01
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
65
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan 1.200.000.000,00 1.200.000.000,001 24 12601 15
1.200.000.000,00Pembangunan Gedung Depo Arsip 1.200.000.000,001 24 12601 15 08
Program Penyelamatan Dan Pelestarian Dokumen/arsip Daerah 22.840.000,00 140.000.000,001 24 12601 117.160.000,0016
90.000.000,00Pendataan Dan Penataan Dokumen/arsip Daerah 11.150.000,001 24 78.850.000,0012601 16 02
50.000.000,00Pembenahan Arsip Desa 11.690.000,001 24 38.310.000,0012601 16 05
Program Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Dan Prasarana Kerasipan 73.150.000,00 99.360.000,001 24 12601 26.210.000,0017
75.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Sarana Pengolahan Dan Penyimpanan Arsip 73.150.000,001 24 1.850.000,0012601 17 01
24.360.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Arsip Daerah1 24 24.360.000,0012601 17 02
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi 32.260.000,00 56.000.000,001 24 12601 23.740.000,0018
10.000.000,00Penyusunan Dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip 7.485.000,001 24 2.515.000,0012601 18 01
25.000.000,00Pembinaan Arsip Desa 9.950.000,001 24 15.050.000,0012601 18 04
21.000.000,00Pameran Arsip 14.825.000,001 24 6.175.000,0012601 18 05
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 228.500.000,00 139.634.000,00 407.500.000,001 26 12601 39.366.000,0021
25.000.000,00Pembinaan perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan
perpustakaan masyarakat
23.400.000,001 26 1.600.000,0012601 21 03
30.000.000,00Publikasi dan sosialisasi minat dan budaya baca 29.425.000,001 26 575.000,0012601 21 08
150.000.000,00Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 150.000.000,001 26 12601 21 09
20.000.000,00Pameran Buku 15.935.000,001 26 4.065.000,0012601 21 11
30.000.000,00Peningkatan Pelayanan Perpustakaan Umum Daerah 624.000,001 26 29.376.000,0012601 21 12
80.000.000,00Pengembangan Sarana Prasarana Perpustakaan 1.500.000,00 78.500.000,001 26 12601 21 13
72.500.000,00Pemberdayaan Perpustakaan Desa dan Operasional Perpustakaan Keliling 68.750.000,001 26 3.750.000,0012601 21 16
URUSAN PILIHAN 6.713.574.250,00 12.528.650.250,00 20.668.162.000,002 1.425.937.500,00
PERTANIAN 3.733.718.000,00 8.171.072.500,00 13.062.733.000,002 01 1.157.942.500,00
Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 3.733.718.000,00 8.171.072.500,00 13.062.733.000,002 01 1.157.942.500,0020101
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 43.730.000,00 452.247.500,00 574.373.500,002 01 20101 78.396.000,0001
7.500.000,00Penyediaan Jasa Surat Menyurat 7.500.000,002 01 20101 01 01
73.400.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 73.400.000,002 01 20101 01 02
9.320.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 9.320.000,002 01 20101 01 06
44.220.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2 01 44.220.000,0020101 01 07
20.000.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 19.250.000,002 01 750.000,0020101 01 09
55.000.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.300.000,002 01 5.700.000,0020101 01 10
41.282.500,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 34.657.500,002 01 6.625.000,0020101 01 11
7.100.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 7.100.000,002 01 20101 01 12
39.600.000,00Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor 39.600.000,002 01 20101 01 13
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
66
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
18.600.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.600.000,002 01 20101 01 14
9.200.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 5.070.000,00 4.130.000,002 01 20101 01 15
51.000.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 47.550.000,002 01 3.450.000,0020101 01 17
186.500.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 180.500.000,002 01 6.000.000,0020101 01 18
11.651.000,00Penyediaan Jasa Tenaga Teknis Administrasi2 01 11.651.000,0020101 01 23
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.500.000.000,00 316.080.500,00 3.823.730.500,002 01 20101 7.650.000,0002
3.500.000.000,00Pembangunan gedung kantor 3.500.000.000,002 01 20101 02 03
125.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 119.600.000,002 01 5.400.000,0020101 02 22
184.730.500,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 183.230.500,002 01 1.500.000,0020101 02 24
14.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur 13.250.000,002 01 750.000,0020101 02 29
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 26.000.000,00 26.000.000,002 01 20101 05
26.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 26.000.000,002 01 20101 05 01
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 94.250.000,00 100.000.000,002 01 20101 5.750.000,0015
100.000.000,00Fasilitasi Kegiatan PUAP 94.250.000,002 01 5.750.000,0020101 15 06
Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan 456.055.000,00 515.000.000,002 02 20101 58.945.000,0015
100.000.000,00Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat 84.190.000,002 02 15.810.000,0020101 15 10
165.000.000,00Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu melalui Budidaya Jamur Tiram 149.385.000,002 02 15.615.000,0020101 15 11
175.000.000,00Pengembangan Hutan Cadangan Pangan dengan Model AgroForestry 152.980.000,002 02 22.020.000,0020101 15 12
75.000.000,00Pemanfaatan Tanaman Bambu untuk Mendukung Pengembangan Hasil Hutan Bukan Kayu 69.500.000,002 02 5.500.000,0020101 15 13
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/perkebunan 4.149.109.000,00 4.828.994.000,002 01 20101 679.885.000,0016
350.000.000,00Peningkatan produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Pertanian 275.755.000,002 01 74.245.000,0020101 16 37
400.000.000,00Jalan Usaha Tani (DAK) 396.300.000,002 01 3.700.000,0020101 16 38
299.200.000,00Pengelolaan Lahan Perkebunan (DAK) 4.700.000,002 01 294.500.000,0020101 16 39
893.994.000,00Jaringan Irigasi Pertanian (DAK) 888.494.000,002 01 5.500.000,0020101 16 40
184.000.000,00Optimasi Lahan Holtikultura (DAK) 1.500.000,002 01 182.500.000,0020101 16 41
681.800.000,00Pengadaan traktor roda dua (DAK) 672.425.000,002 01 9.375.000,0020101 16 42
55.000.000,00Perencanaan Teknis dan Pengawasan Konstruksi Pertanian 1.300.000,002 01 53.700.000,0020101 16 44
50.000.000,00Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan 42.975.000,002 01 7.025.000,0020101 16 45
200.000.000,00Penyediaan Pestisida dan Pengembangan Agensia Hayati serta Pestisida Nabati 196.575.000,002 01 3.425.000,0020101 16 46
25.000.000,00Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida di Kabupaten Pekalongan 11.220.000,002 01 13.780.000,0020101 16 47
300.000.000,00Penyusunan data base pewilayahan komoditas pertanian, perkebunan dan kehutanan 295.325.000,002 01 4.675.000,0020101 16 48
100.000.000,00Penyusunan Naskah akademik perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 92.675.000,002 01 7.325.000,0020101 16 49
100.000.000,00Pelatihan Penanaman Padi menggunakan Metode SRI di Kabupaten Pekalongan 93.540.000,002 01 6.460.000,0020101 16 50
270.000.000,00Rehabilitasi jalan usahatani (ex 2POA) 265.700.000,002 01 4.300.000,0020101 16 52
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
67
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
920.000.000,00Pengembangan Irigasi Tanah Dangkal (DAK) 910.625.000,002 01 9.375.000,0020101 16 53
Program Rehabilitasi Hutan Dan Lahan 189.988.000,00 1.833.782.000,00 2.194.635.000,002 02 20101 170.865.000,0016
230.000.000,00Penanganan Kawasan Dataran Tinggi Dieng (eks 2P0A) 166.670.000,00 15.000.000,002 02 48.330.000,0020101 16 08
523.880.000,00Pengembangan hutan rakyat (DAK) 471.445.000,002 02 52.435.000,0020101 16 09
352.755.000,00Penghijauan lingkungan (DAK) 348.105.000,002 02 4.650.000,0020101 16 10
182.503.000,00Konservasi tanah dan air (DAK) 182.003.000,002 02 500.000,0020101 16 11
112.990.000,00Rehabilitasi hutan mangrove dan penghijauan hutan pantai (DAK) 91.590.000,002 02 21.400.000,0020101 16 12
56.507.000,00Sarana dan prasarana penyuluhan (DAK) 56.507.000,002 02 20101 16 13
126.000.000,00Sarana dan prasarana pengamanan hutan (DAK) 7.519.000,00 118.481.000,002 02 20101 16 14
260.000.000,00Pengembangan Pinus Rakyat 223.450.000,002 02 36.550.000,0020101 16 15
350.000.000,00One Billion Indonesian Trees 343.000.000,002 02 7.000.000,0020101 16 16
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan 299.651.500,00 335.000.000,002 01 20101 35.348.500,0017
110.000.000,00Pengembangan Kawasan Agropolitan (eks 2P0A) 87.840.000,002 01 22.160.000,0020101 17 16
125.000.000,00Promosi atas Hasil Produksi Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 115.101.500,002 01 9.898.500,0020101 17 17
100.000.000,00Peningkatan kualitas dan teknis pemasaran hasil produksi pertanian 96.710.000,002 01 3.290.000,0020101 17 18
Perlindungan Dan Konservasi Sumber Daya Hutan 144.430.000,00 175.000.000,002 02 20101 30.570.000,0017
100.000.000,00Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Kehutanan 94.390.000,002 02 5.610.000,0020101 17 06
35.000.000,00Pemeliharaan Hutan Kota 17.720.000,002 02 17.280.000,0020101 17 07
40.000.000,00Penatausahaan dan Pengendalian Peredaran hasil hutan kayu rakyat 32.320.000,002 02 7.680.000,0020101 17 08
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/perkebunan 21.557.000,00 50.000.000,002 01 20101 28.443.000,0018
50.000.000,00Pengembangan padi varietas unggul 21.557.000,002 01 28.443.000,0020101 18 11
Program Peningkatan Produksi Pertanian/perkebunan 266.750.000,00 300.000.000,002 01 20101 33.250.000,0019
100.000.000,00Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman cengkeh 92.400.000,002 01 7.600.000,0020101 19 07
100.000.000,00Pengendalian OPT dan Pemupukan Tanaman Cengkeh 94.500.000,002 01 5.500.000,0020101 19 08
50.000.000,00Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Penyegar Komoditas Perkebunan 45.650.000,002 01 4.350.000,0020101 19 09
50.000.000,00Pengendalian Hama Oryctes pada tanaman kelapa 34.200.000,002 01 15.800.000,0020101 19 10
Program Perencanaan Dan Pengembangan Hutan 111.160.000,00 140.000.000,002 02 20101 28.840.000,0020
60.000.000,00Penyusunan Rencana Tahunan (RTn) Rehabilitas Hutan dan Lahan 50.120.000,002 02 9.880.000,0020101 20 03
50.000.000,00Inventarisasi Sebaran Tingkat Kekritisan Lahan 40.520.000,002 02 9.480.000,0020101 20 04
30.000.000,00Tata Guna Hutan untuk Perijinan Pinjam Pakai Kawasan Hutan 20.520.000,002 02 9.480.000,0020101 20 05
KELAUTAN DAN PERIKANAN 2.979.856.250,00 4.357.577.750,00 7.605.429.000,002 05 267.995.000,00
Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan 2.979.856.250,00 4.357.577.750,00 7.605.429.000,002 05 267.995.000,0020501
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 395.094.000,00 426.019.000,002 05 20501 30.925.000,0001
52.989.000,00Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik 51.489.000,002 05 1.500.000,0020501 01 02
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
68
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
5.460.000,00Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/operasional 5.460.000,002 05 20501 01 06
12.600.000,00Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan2 05 12.600.000,0020501 01 07
17.820.000,00Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 17.820.000,002 05 20501 01 08
8.500.000,00Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja 7.000.000,002 05 1.500.000,0020501 01 09
27.612.000,00Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.112.000,002 05 1.500.000,0020501 01 10
79.230.000,00Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan 73.205.000,002 05 6.025.000,0020501 01 11
2.100.000,00Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan Kantor 2.100.000,002 05 20501 01 12
2.000.000,00Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.000.000,002 05 20501 01 14
4.000.000,00Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-undangan 4.000.000,002 05 20501 01 15
26.500.000,00Penyediaan Bahan Logistik Kantor 25.000.000,002 05 1.500.000,0020501 01 16
40.208.000,00Penyediaan Makanan Dan Minuman 38.708.000,002 05 1.500.000,0020501 01 17
147.000.000,00Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah 142.200.000,002 05 4.800.000,0020501 01 18
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 96.200.000,00 172.585.000,00 276.310.000,002 05 20501 7.525.000,0002
10.000.000,00Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 10.000.000,002 05 20501 02 09
50.000.000,00Pengadaan Mebeleur 50.000.000,002 05 20501 02 10
36.200.000,00Pengadaan Komputer, Printer, LCD dan Perlengkapannya 36.200.000,002 05 20501 02 12
62.300.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor 59.575.000,002 05 2.725.000,0020501 02 22
30.000.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan 30.000.000,002 05 20501 02 23
84.510.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional 79.710.000,002 05 4.800.000,0020501 02 24
3.300.000,00Pemeliharaan Rutin/berkala Peralatan Gedung Kantor 3.300.000,002 05 20501 02 28
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 30.000.000,00 30.000.000,002 05 20501 05
30.000.000,00Pendidikan Dan Pelatihan Formal 30.000.000,002 05 20501 05 01
Program Pengembangan Budidaya Perikanan 1.373.000.000,00 2.315.240.000,00 3.749.000.000,002 05 20501 60.760.000,0020
250.000.000,00Pembinaan Dan Pengembangan Perikanan 242.745.000,002 05 7.255.000,0020501 20 03
1.008.000.000,00Pengembangan Kawasan Budidaya air Payau 1.008.000.000,002 05 20501 20 04
1.178.000.000,00Normalisasi Saluran dan tanggul Tambak 1.163.125.000,002 05 14.875.000,0020501 20 05
350.000.000,00Pemanfaatan lahan Puso untuk budidaya ikan nila 340.035.000,002 05 9.965.000,0020501 20 06
308.000.000,00Pengembangan kawasan budidaya air tawar 302.650.000,002 05 5.350.000,0020501 20 07
365.000.000,00Peningkatan BBI Karanganyar 365.000.000,002 05 20501 20 09
90.000.000,00Perencanaan Pembangunan Sarana Prasarana Kelautan dan Perikanan 83.975.000,002 05 6.025.000,0020501 20 10
200.000.000,00Pemberdayaan Kelompok Pembudidaya ikan Air Tawar 182.710.000,002 05 17.290.000,0020501 20 11
Program Pengembangan Perikanan Tangkap 1.061.976.250,00 464.093.750,00 1.539.500.000,002 05 20501 13.430.000,0021
400.000.000,00Rehabilitasi Sedang/berat Tempat Pelelangan Ikan 400.000.000,002 05 20501 21 04
397.500.000,00Pengembangan dan peningkatan PPI Jambean 397.500.000,002 05 20501 21 09
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
69
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
250.000.000,00Pengembangan dan peningkatan PPP Wonokerto 3.770.000,00 246.230.000,002 05 20501 21 10
307.000.000,00Pembuatan rumpon dasar 302.150.000,002 05 4.850.000,0020501 21 11
35.000.000,00Penunjang sertifikasi hak atas tanah nelayan dan usaha ikan sekala kecil 10.973.750,00 18.246.250,002 05 5.780.000,0020501 21 12
150.000.000,00Penyediaan sarana perikanan tangkap 147.200.000,002 05 2.800.000,0020501 21 13
Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 108.000.000,00 108.000.000,002 05 20501 22
108.000.000,00Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan 108.000.000,002 05 20501 22 03
Program Optimalisasi Pengelolaan Dan Pemasaran Produksi Perikanan 96.850.000,00 102.500.000,002 05 20501 5.650.000,0023
55.000.000,00Promosi produk perikanan 51.825.000,002 05 3.175.000,0020501 23 02
47.500.000,00Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengolahan Ikan 45.025.000,002 05 2.475.000,0020501 23 03
Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau Dan Air Tawar 175.995.000,00 200.000.000,002 05 20501 24.005.000,0024
90.000.000,00Penebaran Benih ikan diperairan umum (Restocking) 86.600.000,002 05 3.400.000,0020501 24 02
110.000.000,00Penyusunan Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Rencana Aksi Pengelolaan wilayah
Pesisir Kabupaten Pekalaongan
89.395.000,002 05 20.605.000,0020501 24 04
Program Pengembangan Statistik Perikanan 87.300.000,00 87.300.000,002 05 20501 25
87.300.000,00Penyediaan Sarana Statistik Perikanan 87.300.000,002 05 20501 25 01
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 237.000.000,00 648.900.000,00 986.800.000,002 05 20501 100.900.000,0026
100.000.000,00Pembibitan dan Perawatan Ternak 60.350.000,002 05 39.650.000,0020501 26 01
448.640.000,00Pengembangan Ternak Besar dan Ternak Kecil 442.990.000,002 05 5.650.000,0020501 26 02
97.160.000,00Pengembaangan Ternak Unggas 87.935.000,002 05 9.225.000,0020501 26 03
104.000.000,00Pengembangan Areal Hijauan Makanan Ternak 57.625.000,002 05 46.375.000,0020501 26 04
237.000.000,00Rehabilitasi Rumah Potong Hewan 237.000.000,002 05 20501 26 05
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan 16.380.000,00 58.820.000,00 100.000.000,002 05 20501 24.800.000,0027
100.000.000,00Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan 58.820.000,00 16.380.000,002 05 24.800.000,0020501 27 01
KODEURAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN
70
JENIS BELANJA
BARANGDAN JASA
MODALJUMLAH
PEGAWAI
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5
Hal :
476.590.024.450,00 247.554.298.330,00 201.327.182.720,00JUMLAH 27.708.543.400,00
BUPATI PEKALONGAN
AMAT ANTONO
Diundangkan di KajenPada Tangal 10 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN
TTD
SUSIYANTO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2012 NOMOR
Salinan sesuai dengan aslinya,Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Pekalongan
ENDANG MURDININGRUM, S.HPembina Tingkat I
NIP. 19631005 199208 2 001
TTD
5