kompetenz steuern machen spaß! in sachen fortbildung · zielgruppe dieser seminare sind sowohl...

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Photovoltaikanlagen und Co. 13.11. - 30.11.2018 Seite 60/61 Kassenführung 2019 14.01. - 04.02.2019 Seite 32/33 Basiskurs Bilanz und Steuern 24.09. - 09.11.2018 Seite 42-45 Moderne Kanzleiführung 13.11. - 19.11.2018 Seite 74/75 Steuern machen Sp aß! 09/2018 - 02/2019 Steuerseminare Graf - Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH ® ®

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Kompetenz in Sachen FortbildungExperten. Erfahrung. Erfolg.

08/2017 - 10/2017

Photovoltaikanlagen und Co. 13.11. - 30.11.2018 Seite 60/61

Kassenführung 201914.01. - 04.02.2019 Seite 32/33

Basiskurs Bilanz und Steuern24.09. - 09.11.2018Seite 42-45

Moderne Kanzleiführung 13.11. - 19.11.2018Seite 74/75

Kanzlei 4.0 | Seminare zur Kanzleiorganisation

Steuern machen Spaß!

09/2018 - 02/2019

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH

®®

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH2

Ihre Inklusivleistungen bei unseren Praxis- und Spezialseminaren

weit mehr als nur ein Seminarplatz!

Seminare aus der PraxisUnsere Seminarinhalte sind auf Ihre Berufspraxis ausgerichtet. Die Praxisseminare werden dadurch zu einem gelungenen Wissens-Update. Unsere Referenten sind allesamt Praktiker und kommunizieren auf Augenhöhe. Ein familiäres und vertrautes Lernumfeld ist somit garantiert.

Rundum-Versorgung am SeminartagTrockene Butterbreze und Kaffee aus dem Automatenbecher? Nicht bei uns: Zur Begrüßung und in den Pausen werden Sie bestens mit Köstlichkeiten versorgt. Auch an Arbeitsmaterial fehlt es vor Ort nicht: Stifte, Blöcke, Textmarker und Co. sind für uns eine Selbstverständlichkeit. Eine ausgezeichnete Betreuung der Teilnehmer vor Ort garantieren unsere Service-Mitarbeiter vor Ort.

Topaktuelle TagungsunterlagenAuch nach dem Seminar profitieren Sie weiter: Durch topaktuelle, für jedes Seminarthema individuell erstellte, umfangreiche Tagungsunterlagen haben Sie die Arbeitshilfe für Ihren Berufsalltag in der Hand.

Downloads zu den SeminarenUnser Online-Service ergänzt Ihre Unterlagen geradezu ideal: Checklisten, Rechentools, Verwaltungsanweisungen und viele weitere Dokumente finden Sie bei uns im Netz.

Mustereinsprüche Unsere Mustereinsprüche erleichtern Ihren Arbeitsalltag erheblich: Auf rund 200 Einsprüche haben Sie als Seminarteilnehmer Zugriff.

Mandanten-InfobriefeAuch Ihre Mandanten werden bestens mit Informationen versorgt. Alle 2 Monate stellen wir Ihnen einen Infobrief für Ihre Mandanten zur Verfügung.

FachfragenserviceSie haben zum Seminarinhalt noch eine Frage? Sie finden die Lösung dazu nicht im Seminarskript und auch nicht in unserem umfangreichen Downloadbereich? Wir lassen Sie nicht im Stich!Hier bieten wir Ihnen unseren einmaligen Fachfragenservice! Ihre Fragen werden beantwortet - Während des Seminars, in den Pausen und bis zu 6 Monate nach dem Seminar.

Und das Beste daran: Alle Leistungen sind bereits im Seminarpreis inbegriffen!

3Steuern machen Spaß!

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

schön, dass Sie sich die Zeit nehmen und unseren neuen Seminarkatalogin den Händen halten. Zeit - auch im Jahr 2018 ist der Wandel der Zeit deutlich zu erkennen. Die Geschwindigkeit in vielen Teilen der Arbeitswelt ist – zumindest gefühlt – nochmals deutlich schneller geworden. Mehr leisten in immer kürzerer Zeit – dabei bleiben viele wichtige Dinge im oft turbulenten Arbeitsalltag auf der Strecke.

Gerade in dieser Zeit ist ein topaktuelles und fachlich fundiertes Wissen unverzichtbar.Dabei darf und soll das Lernen auch Spaß machen. Das beweisen wir seit über 20 Jahren! Überzeugen Sie sich: Erleben Sie unsere Experten in einem der mehr als 800 Seminare pro Jahr.

Die Leidenschaft unserer Mitarbeiter und Referenten für ihr Fachgebiet wird auch Sie anstecken!

Werfen Sie doch einfach gleich einen Blick in unseren neuen Seminarkatalog.

Unser Team freut sich auf Sie!

Herzliche Grüße

Ihre Alexandra Wieczorek

Lernen macht Spaß!

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH4

Mengenrabattsparen Sie bis zu 20 %

Sie senden mehrere Teilnehmer zu einem Seminar? Bereits ab 5 Teilnehmer (Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse) profitieren Sie von unserer Rabattstaffel:

3 ab 5 Teilnehmer pro Seminarreihe: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer pro Seminarreihe: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer pro Seminarreihe: 20 % Rabatt

Unsere Staffel gilt auch, wenn Sie Ihre Teilnehmer auf mehrere Termine derselben Seminarreihe aufteilen.

Kombibuchungenvergünstigte Seminarpreise bei vielen Seminarreihen

Bei einigen unserer Seminare bieten wir Ihnen Kombibuchungspreise. Buchen Sie die zusammengehörigen Seminarreihen und sichern Sie sich die Vorteilspreise.Unsere Kombibuchungspreise bieten wir Ihnen bei folgenden Seminaren an:

3 Lohnsteuer und Sozialversicherung (Seite 26-29) 3 Basiskurs Bilanz und Steuern (Seite 42-45) 3 Konzernrechnungslegung Grund- und Aufbauseminar (Seite 50-53) 3 Aktuelles Steuerrecht (Buchung immer im Katalog „1. Halbjahr“ möglich) 3 Internationales Steuerrecht (Buchung immer im Katalog „1. Halbjahr“ möglich) 3 Umsatzsteuer + Workshop (Buchung immer im Katalog „1. Halbjahr“ möglich)

Download-StammkundenbonusZugriff auch auf Downloads nicht gebuchter Seminare

Für unsere Praxis- und Spezialseminare (Kategorie blau, grün und rot) bieten wir zusätzlich unseren Download-Stammkundenbonus.

Sie buchen pro Kalenderjahr acht oder mehr Seminarreihen unserer Praxis- und Spezialseminare. Die Auswahl der Seminare können Sie dabei frei kombinieren. (Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse)

Als Bonus erhalten Sie den Zugang zu den Downloadbereichen aller Praxisseminare (Kategorie blau und grün) des darauffolgenden Kalenderjahres, unabhängig von einer Seminarbuchung. Lediglich die Seminarunterlagen selbst sind ausschließlich den Teilnehmern vorbehalten.

Unsere Bonusprogramme

Ihr Zusatzvorteil:

Unsere 3 Bonusprogramme sind untereinander

kombinierbar!

5Steuern machen Spaß!

Praxisseminare für Berufsträger und Mitarbeiter Sep. | Okt. 2018 Erklärungserstellung, Veranlagungsverfahren und Kanzleiorganisation ............................... 8 Okt. 2018 Basisseminar Erbschaft- und Schenkungsteuer 2018 ........................................................ 10 Okt. 2018 SV-Spezial - Minijobber und Aushilfen ........................................................................... 12 Okt. 2018 Aktuelles Steuerrecht III/2018 ........................................................................................ 14 Okt. | Nov. 2018 Gastronomie im Visier des Fiskus .................................................................................... 16 Nov. 2018 Umsatzsteuer Update II/2018 ......................................................................................... 18 Nov. 2018 Update Vereinsbesteuerung 2018 .................................................................................... 20 Nov. | Dez. 2018 Handelsbilanz aktuell 2018 ............................................................................................ 22 Nov. | Dez. 2018 Steuerfragen zum Jahreswechsel 2018/2019 .................................................................... 24 Nov. | Dez. 2018 Lohnsteuer 2018/2019 ................................................................................................... 26 Jan. - März 2019 Sozialversicherung 2019 ................................................................................................ 28 Jan. | Feb. 2019 Einkommensteuer-Veranlagung 2018 .............................................................................. 30 Jan. | Feb. 2019 Kassenführung 2019 ...................................................................................................... 32 Feb. 2019 Jahresabschluss für Kapitalgesellschaften ........................................................................ 34 Apr. 2019 Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2018/2019 ................................................................. 36

Praxisseminare für Mitarbeiter Sep. | Okt. 2018 Buchhaltungskräfte Update 2018 ................................................................................... 40 Sep. | Okt. 2018 Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul I: Praxis der Einkommensteuer ................................ 42 Okt. 2018 Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul II: Praxis der Körperschaftsteuer ............................. 43 Okt. 2018 Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul III: Jahresabschluss und Bilanzierung ....................... 44 Nov. 2018 Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul IV: Praxis der Umsatzsteuer .................................... 45

Spezialseminare für Berufsträger und spezialisierte Mitarbeiter Sep. 2018 Immobilienbesteuerung .................................................................................................. 48 Sep. | Okt. 2018 Konzernrechnungslegung - Grundseminar ........................................................................ 50 Okt. | Nov. 2018 Konzernrechnungslegung - Aufbauseminar ...................................................................... 52 Okt. | Nov. 2018 Internationales Steuerrecht II/2018 ................................................................................ 54 Nov. 2018 IFRS Basiskurs ............................................................................................................... 56 Nov. 2018 Betriebliche Altersversorgung ......................................................................................... 58 Nov. 2018 Photovoltaikanlagen und Co. .......................................................................................... 60 Nov. | Dez. 2018 Workshop Umsatzsteuer im Baugewerbe .......................................................................... 62 Jan. | Feb. 2019 Steuerfachtagung Winter 2019 ...................................................................................... 64 Feb. 2019 Ärzte und andere Heilberufe 2019 .................................................................................. 66

Kanzlei 4.0 Seminare zur Kanzleiorganisation Okt. 2018 Souverän durch die Betriebsprüfung ............................................................................... 70 Okt. 2018 - Jan. 2019 Einstieg in die betriebswirtschaftliche Beratung .............................................................. 72 Nov. 2018 Moderne Kanzleiführung ................................................................................................ 74

Anmeldeformulare ......................................................................................................... 77 Themenausblick ............................................................................................................ 79

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH6

FOTOKOLLAGE!

(AUS DEN SEMINARBILDERN DERSPEZIALSEMINARE)

Praxisseminare für Berufsträger und mitarBeiter

Erklärungserstellung, Veranlagungsverfahren und Kanzleiorganisation 8

Basisseminar Erbschaft- und Schenkungsteuer 2018 10

SV-Spezial - Minijobber und Aushilfen 12

Aktuelles Steuerrecht III/2018 14

Gastronomie im Visier des Fiskus 16

Umsatzsteuer Update II/2018 18

Update Vereinsbesteuerung 2018 20

Handelsbilanz aktuell 2018 22

Steuerfragen zum Jahreswechsel 2018/2019 24

Lohnsteuer 2018/2019 26

Sozialversicherung 2019 28

Einkommensteuer-Veranlagung 2018 30

Kassenführung 2019 32

Jahresabschluss für Kapitalgesellschaften 34

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2018/2019 36

7Steuern machen Spaß!

Unsere Praxisseminare für Berufsträger und Mitarbeiter im Überblick:

Erklärungserstellung, Veranlagungsverfahren und Kanzleiorganisation 8

Basisseminar Erbschaft- und Schenkungsteuer 2018 10

SV-Spezial - Minijobber und Aushilfen 12

Aktuelles Steuerrecht III/2018 14

Gastronomie im Visier des Fiskus 16

Umsatzsteuer Update II/2018 18

Update Vereinsbesteuerung 2018 20

Handelsbilanz aktuell 2018 22

Steuerfragen zum Jahreswechsel 2018/2019 24

Lohnsteuer 2018/2019 26

Sozialversicherung 2019 28

Einkommensteuer-Veranlagung 2018 30

Kassenführung 2019 32

Jahresabschluss für Kapitalgesellschaften 34

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2018/2019 36

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH8

Erklärungserstellung, Veranlagungsverfahren und Kanzleiorganisation- Massive Auswirkungen durch das neue Besteuerungsverfahren -

IHR NUTZEN

Bei der Erklärungserstellung und dem Veranlagungsverfahren haben sich durch das Gesetz zur Modernisierung des Besteuerungsverfahrens erhebliche Lastenverschiebungen ergeben. Begegnen Sie den Verschärfungen durch gezielte Maßnahmen. Sei es bei der Mandatierung, bei der Erklärungserstellung oder bei Nachfragen durch die Finanzämter. Bei diesem Topseller-Seminar wird praxisgerecht auf die brennenden Fragen der Praxis eingegangen. Gewinnen Sie durch den Seminarbesuch Handlungsstrategien und Reaktionsmöglichkeiten – mit positiver Auswirkung auf die Kanzleiorganisation.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Rechtsanwälte

IHRE REFERENTEN

Martin Mann ...............................Dipl.-Betriebswirt (BA),

Steuerberater

Dr. Nils Trossen ..........................Richter am Bundesfinanzhof

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Erklärungserstellung, Veranlagungsverfahren u. Kanzleiorganisation“

3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

168,00 € zzgl. USt (199,92 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/erklaerung

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65936 Frankfurt, Volkshaus SossenheimDO, 27.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 70771 Leinfelden, FilderhalleFR, 21.09.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 76229 Karlsruhe, Begegnungsst. GrötzingenDI, 25.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 82110 Germering, StadthalleFR, 28.09.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 86150 Augsburg, Haus St. UlrichDO, 04.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 90478 Nürnberg, MeistersingerhalleMI, 26.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 93059 Regensburg, Atrium im Park HotelFR, 05.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 97080 Würzburg, Novum BusinesscenterMO, 24.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtFR, 28.09.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

Praxisseminar

9Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Neue Anforderungen bei der Mandatierung1. Angaben zum Mandanten

- Dokumentationspflichten (u.a. Geldwäschegesetz) | Bevoll-mächtigungen | Fragen rund um die Vollmachtsdatenbank | Meldung Transparenzregister

2. Auftragsabgrenzung - Schriftliche Festlegung des Umfangs | Erstellung Jahresabschluss/Steuererklärung | gesonderte Prüfungsaufträge

3. Weitere neue Aspekte - Mandatsverträge per Fernkommunikation | Widerrufsrecht | AGB/AAB | Notwendige Einwilligungen des Mandanten (z.B. Kommunikation per E-Mail, WhatsApp, SMS…)

Erstellen von Erklärungen und Abschlüssen1. Fristverlängerungen und Verspätungszuschläge

- Gesetzliche Abgabefrist | Verlängerte Abgabefrist | Anwendung ab wann? | Verbleibende Fristverlängerungsgründe | Fristverlängerungsanträge richtig formulieren | Der „neue“ Verspätungszuschlag

2. Vorzeitige Anforderung von Erklärungen - Gründe/Anlässe | Pauschale Anforderungen | Ballung von Vorabanforderungen | Folgen bei Nichtbearbeitung

3. Aufbereitung der Unterlagen - Unterlagen des Mandanten | Speicherung und Aufbewahrung | Vorhalten von Originalen | Fragen der VaSt | Einbindung Daten Dritter (§ 93c AO)

4. Nutzung der Frei- und Textfelder - Struktur und Charakter der Freitextfelder | Verpflichtung zum Ausfüllen | Notwendige Formulierungen und Inhaltsangaben | Folgen für § 129 und § 173 AO | Haftungsrisiken | Eigene Anlagen

5. Vollständigkeitserklärungen - Jahresabschluss | EÜR | ESt-Erklärung

6. Zustimmung zur elektronischen Übermittlung - Zeitpunkt | Dokumentation | Nichtbesprechung erstellter Erklärungen und Abschlüsse mit Mandanten | Haftungsgefahren | Problem mit Versicherungsschutz

7. Authentifizierte Übermittlung von Erklärungen und Bilanzen - Gesetzliche Grundlagen und Rechtsprechung | Ausnahmen? | Schriftliche Zustimmung des Mandanten nötig? | Muster einer Freizeichnungsvereinbarung | Berufsgeheimnis und zusammenfassende Meldung

8. Fragestellungen bei der E-Bilanz - Zusätzliche Übermittlung von ausführlichem Jahresabschluss | Erläuterungsbericht | Anhang

9. Übermittlung der EÜR - Übermittlungspflicht für alle? | Grenze von 17.500 €? | Anforderung detaillierte Gewinnermittlung, Konten- und Saldenliste

10. Weitere Problemfelder anlässlich der elektronischen Übermittlung

- Anzeige- und Berichtigungspflicht bei Fehlern | Strafrechtliche Risiken | Aktuelles zur Meldepflicht bei Steuergestaltungen | Datenschutz

Veranlagungsverfahren der Finanzämter1. Risikomanagement der Finanzämter

- Arbeitsweise der Finanzämter | Typische Risikokriterien | Nachfragen zulässig?

2. Belegvorlagepflicht und Übersendung von Belegen - Belegprüfung in den Finanzämtern | Vorlagepflicht und Beleg-vorhaltepflicht | Papierbelege und elektronische Belege | Arten elektronischer Belege | Unaufgeforderte Belegeinreichung | Rücksendung ungeprüfter Belege | Nachweis der Belegvorlage

3. Nachfragen der Finanzämter - Grundsätzliches zur Kommunikation per E-Mail | Anforderung Papier trotz E-Bilanz | Wiederholtes Nachfragen zum selben Sachverhalt | Erneute Anforderung bereits eingereichter Belege | Einzelheiten zu Auskunftsersuchen

4. Hinweispflichten bei nicht erklärungsgemäßer Veranlagung - Hinweispflicht auf geänderten Ansatz? | Einspruchsverfahren wegen Fehler des Finanzamts | Steuerberaterkosten als Amtshaftungsschaden

5. Bekanntgabe des Steuerbescheids - Mandant oder Kanzlei | Arten der Vollmachten | Missachtung von Zustellungsvollmachten | Schriftliche oder elektronische Bekanntgabe | Elektronische Übermittlung der Bescheiddaten

Rechtsbehelfe und Berichtigungsmöglichkeiten1. Bescheidprüfung

- Pflicht bei Erstellung von Erklärungen | Auftragserteilung schriftlich, mündlich oder konkludent? | Vor- und Nachteile der elektronischen Bescheidprüfung

2. Einspruch- oder Änderungsantrag? - Formvorschriften | Antrag auf schlichte Änderung | Einspruch und Nichtigkeitsantrag

3. Berichtigungsmöglichkeiten - Schreib- und Rechenfehler | Datenübermittlung durch Dritte | Neue Tatsachen

4. Neues zur Verzinsung - Verfassungsmäßigkeit der 6% | Neue Musterverfahren | Aussetzung der Vollziehung? | Zinsbescheid und Billigkeitserlass

Beendigung des Mandats1. Rechte und Pflichten

- Zurückbehaltungsrecht | Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) | Aufbewahrungspflichten | Übermittlung Datenbestand an Folgeberater

2. Hinweise zur Honorarsicherung (fakultativ) - Zahlungsschwierigkeiten des Mandanten | Aktives Honorarmanagement | Anfechtbarkeit von Honorarzahlungen | Ausweg Bargeschäft?

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH10

IHR NUTZEN

Schenkungen und Erbfolgen stellen den Berater vor besondere Herausforderungen: Verlangt werden sowohl solide Kenntnisse hinsichtlich der steuerlichen Beurteilung einer Steuerpflicht als auch der Bewertung des übergehenden Vermögens. Daneben muss die formulartechnische Erfassung beherrscht werden.

Mit unserem Seminar schaffen sich Berater und Mitarbeiter ein solides Fundament zur Bewältigung dieser anspruchsvollen Materie.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater, Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte zur Auffrischung

3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien

IHR REFERENT

Dr. Jürgen MertesDipl.-Betriebswirt (FH), Dipl.-Wirtschaftsjurist (FH), Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am „Basisseminar Erbschaft- und Schenkungsteuer 2018“

3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

198,00 € zzgl. USt (235,62 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer pro Seminar: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer pro Seminar: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer pro Seminar: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt nur für Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Basisseminar

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/basis-erbst

Mit Praxishinweisen zu den Vordrucken der Finanzverwaltung

Basisseminar Erbschaft- und Schenkungsteuer 2018

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim DO, 25.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkMO, 08.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

80336 München, MathildensaalFR, 05.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

86391 Stadtbergen, BürgersaalDI, 09.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

90427 Nürnberg, BerufsförderungswerkFR, 26.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

93059 Regensburg, Atrium im Park HotelDO, 04.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

11Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Einleitung1. Relevanz der Erbschaft- und Schenkungsteuer2. Verknüpfung von Erbschaftsteuer- und Zivilrecht

Zivilrechtliche Grundlagen | Erbrecht1. Grundlagen des Erbrechts

- Eintritt der Erbfolge - Bestimmung des Erben - Vermögensübergang bei der Erbfolge

2. Gesetzliche Erbfolge3. Gewillkürte Erbfolge4. Erbengemeinschaft, Auseinandersetzung,

Testamentsvollstrecker5. Pflichtteil und Vermeidungsstrategien6. Schenkung

Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht (inkl. Bewertungsrecht)

1. Allgemeines2. Persönliche Steuerpflicht

- Unbeschränkte Steuerpflicht - Auslandssachverhalte und beschränkte Steuerpflicht - Erweiterte beschränkte Steuerpflicht

3. Erwerb von Todes wegen4. (Modifizierter) Zugewinnausgleich und Gestaltungen

(Güterstandsschaukel) 5. Vor- und Nacherbschaft6. Schenkungen unter Lebenden

- Freigebige Zuwendungen - Gemischte Schenkung - Schenkung unter Auflage - Mittelbare Schenkung zur Steueroptimierung - Sonstige Schenkungstatbestände

7. Besteuerungssystematik8. Bereicherung

- Bewertungsstichtag - Grundzüge der Bewertung und alternative Bewertungsmöglichkeiten

- Bewertungsgegenstand - Bewertungsmaßstäbe und Bewertungsmethoden - Bewertung von Betriebsvermögen - Bewertung von Grundvermögen - Bewertung wiederkehrender Nutzungen und Leistungen

- Bewertung sonstiger Wirtschaftsgüter - Verschonungsregelungen für Betriebsvermögen

- Begünstigungsfähiges vs. begünstigtes Vermögen

- Verwaltungsvermögen - Finanzmitteltest - Schuldenverrechnung und „Schmutzzulage“ - Verbundvermögensaufstellung - Regel- und Optionsvariante - Abzugsbetrag - Abschmelz- und Erlassmodell bei Großerwerben - Lohnsummenklausel - Besonderheiten bei Familiengesellschaften - Poolvereinbarungen

- Sonstige Steuerbefreiungen - Familienheim - Vermietete Wohnimmobilien - Zugewinn - Pflegefreibetrag - Hausrat - Versorgungsfreibetrag - Sonstiges

- Behandlung von Nachlassverbindlichkeiten und Nachlassregelungskosten

9. Steuerberechnung - Berücksichtigung früherer Erwerbe - Steuerklasse - Persönliche Freibeträge - Versorgungsfreibetrag - Steuersätze und Tarifbegrenzung - Mehrfacher Erwerb desselben Vermögens - Problematik ausländische Steuerbelastung

10. Steuerfestsetzung und Erhebung - Steuerschuldner - Anzeige des Erwerbs - Steuerfestsetzung - Verfahrensrechtliche Besonderheiten

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH12

SV-Spezial – Minijobber und AushilfenFit für die Abrechnung geringfügiger und kurzfristiger Beschäftigung

Praxisseminar

IHR NUTZEN

In diesem Seminar werden einerseits die neuen rechtlichen und praktischen Aspekte sowie andererseits auch die Grundlagen und Feinheiten rund um den Minijob besprochen. Viele Umsetzungsfragen sind auch in Verbindung mit dem neuen Mindestlohngesetz (MiLoG) insbesondere auch zu den Aufzeichnungspflichten nach MiLoDokV aufgetaucht, die es zu kennen und anzuwenden gilt.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Rechtsanwälte 3 Mitarbeiter in Steuer- und RA-Kanzleien 3 Steuer- und Lohnabteilungen von Unternehmen

IHR REFERENT

Jörg RomanowskiDipl.-Verwaltungswirt (FH), Rentenberater

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „SV-Spezial - Minijobber und Aushilfen“

3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

158,00 € zzgl. USt (188,02 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

inkl. Arbeitsunterlagen zum Beitragsrecht und Meldung geringfügig Beschäftigter

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/minijob

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim MI, 17.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkDO, 18.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, MathildensaalMI, 10.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

86150 Augsburg, Haus St. UlrichDO, 11.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleFR, 19.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

93059 Regensburg, Atrium im Park HotelFR, 12.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtDI, 16.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

13Steuern machen Spaß!

Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung von Minijobbern

1. Wie erfolgt die sv-rechtliche Beurteilung der Minijobber? Entgeltberücksichtigung | Erleichterungen bei der Entgeltprognose | Arbeitszeitkonten nach MiLoG | Zusammenrechnung | Verzicht auf die RV-Freiheit | Weitere Beschäftigungen | Abrechnung | Befreiung von RV-Pflicht

2. Wie erfolgt die sv-rechtliche Beurteilung der kurzfristig Beschäftigten?

Befristungsvorschriften | Änderungen 2019 | Rahmenarbeitsverträge | Zusammenrechnung | Berufsmäßigkeit

3. Folgen bei Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenzen4. Für wen sind Pauschalbeiträge zu zahlen?5. Wie erfolgt SV Meldung?6. Welche Entgeltunterlagen werden benötigt?7. Wie läuft das Erstattungsverfahren nach der U1 und U2?8. Wann darf die pauschale Lohnsteuer abgeführt werden?9. Arbeitsrechtliche Ansprüche von Aushilfen

10. Wie werden Urlaubsansprüche bei Minijobbern ermittelt?

Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung der geringfügig entlohnten Beschäftigung

1. Welche Entgeltgrenze gilt in Teilmonaten?2. Welches Entgelt muss berücksichtigt werden?

Vorausschauende Entgeltprognosen | Phantomlohn | Schwankende Arbeitszeiten und Entgelte | Abrechnung von flexiblen Arbeitszeiten | Einmalzahlungen? | Sachgutscheine, Fahrtkostenzuschüsse etc. | SFN-Zuschläge

3. Lohnsplitting und einheitliche Beschäftigung4. Zusammenrechnungsvorschriften bei

MehrfachbeschäftigungenMehrere Minijobs | Minijobs neben Haupt-beschäftigung | Minijobs neben Beamtentätigkeit | Minijobs in der Elternzeit | Minijobs von Studenten

5. Minijobs in der RV RV-Pflicht oder Befreiungsanträge? | Unterbrechungen im Minijob | Altersrentner | Flexirente? | Aufstockungsbeitrag

6. Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenzen7. Fortbestand der Versicherungspflicht (Altrecht 2003)8. Minijobs in Privathaushalten

Sozialversicherungsrechtliche Beurteilung der kurzfristigen Beschäftigung

1. Befristungen: 3 Monate oder 70 ArbeitstageWas gilt 2019? | Befristung durch Rahmenarbeitsverträge

2. Zusammenrechnungsvorschriften bei Mehrfachbeschäftigungen

Mehrere kurzfristige Beschäftigungen | Kurzfristige Beschäftigung neben einem Minijob | Kurzfristige Beschäftigung neben einer Hauptbeschäftigung

3. Prüfung der Berufsmäßigkeit als größtes Problem bei der kurzfristigen Beschäftigung

SEMINARINHALT

- Wann muss geprüft werden? | Was sind gelegentliche Beschäftigungen? | Indizien | Kurzfristige Beschäftigung von Beamten

- Kurzfristige Beschäftigung zwischen Schule und Studium, Lehre oder Freiwilligendienst

- Kurzfristige Beschäftigung neben Studium oder Selbständigkeit

4. Umwandlungen von geringfügig entlohnten Minijobs in kurzfristigen Beschäftigungen?

5. Überschreiten der Geringfügigkeitsgrenzen: Wann entsteht SV-Pflicht?

Überschreiten der Zeitgrenze in der kurzfristigen Beschäftigung | Befristungen über die 3 Monate bzw. 70 Arbeitstage hinaus

Feststellung (im Nachhinein) von Mehrfachbeschäftigungen

1. Pflichten des Arbeitgebers2. Mitwirkungspflichten des Arbeitnehmers3. Beginn der Versicherungspflicht

Rückwirkende SV-Pflicht | Amnestieregelung? | Schutzmöglichkeiten des ArbG?

Entgeltunterlagen1. Entgeltunterlagen - Was muss in der BP vorgelegt werden?2. Nachweisgesetz (Arbeitsverträge?)3. Arbeitszeitnachweise nach MiLoG und AEntG4. Ausnahmen nach MiLoDokV und MiLoAufzV5. Besonderheiten für nahe Angehörige 6. Probleme in der BP der DRV bzgl. des Umfangs der

Arbeitszeitnachweise

Pauschale Lohnsteuer1. Lohnsteuerpauschalierung mit 2% oder 20% im Minijob2. Lohnsteuerpauschalierung mit 25% in der kurzfristigen

Beschäftigung3. Besteuerung nach Lohnsteuerkarte

Arbeitsrecht1. Grundsatz der Gleichbehandlung2. Bescheinigung über Arbeitsbedingungen3. Erholungsurlaub, Berechnung des Urlaubsanspruchs und der

Urlaubsabgeltungen4. Phantomlohnproblem in der Lohnfortzahlung bei fehlendem

Urlaub?5. Anspruch auf Sonderzahlungen6. Kündigungsschutz7. Arbeitszeiten bei Jugendlichen und Kindern

Ausgleichsverfahren1. Erstattungsansprüche bei Krankheit2. Erstattungsansprüche bei Schwangerschaft / Mutterschaft3. Umlage für das Insolvenzgeld

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH14

Praxisseminar

Aktuelles Steuerrecht III/2018- aktuell | optimal | praxisbezogen -

IHR NUTZEN

Die Herausforderung im Steuerrecht: Den Überblick behalten!In der täglichen Praxis und in Verbindung mit den steigenden beruflichen Anforderungen ist das nicht immer leicht. Wir begleiten Sie über das gesamte Jahr 2018 und liefern Ihnen in 3 Seminaren das nötige Wissensupdate quer durch alle Steuerarten - kompakt, anwendbar und aktuell.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Steuerabteilungen von Unternehmen

IHRE REFERENTEN

Johann-Erwin Graf, Dipl.-Finw. (FH),Steuerberater .............

Roman Karl, Dipl.-Finw. (FH), .....

Martin Mann, Dipl.-Betriebsw. (BA), Steuerberater ...........

Klaus Pientka, LL.M., Dipl.-Finw. (FH), Steuerberater ...........

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Aktuelles Steuerrecht III/2018“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

148,00 € zzgl. USt (176,12 € inkl. USt)

Soweit bereits eine Kombibuchung (Aktuelles Steuerrecht I - III/18) erfolgte, ist eine weitere Anmeldung nicht erforderlich!

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer pro Seminarreihe: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer pro Seminarreihe: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer pro Seminarreihe: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt nur für Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse. 3

Jürgen R. Schott, Dipl.-Finw. (FH), D.A. (USA), StB ...........

Manuel Speicher, Dipl.-Finw. (FH)) .......

Matthias Weidmann, LL.M.,

Dipl.-Kfm., StB, Rechtsanwalt ..............

Bei allen Seminarterminen mit 2 Referenten sind jeweils beide Referenten vor Ort und referieren das Seminar gemeinsam.

INFO

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

04155 Leipzig, MediencampusMO, 29.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 07745 Jena, Best Western HotelDO, 25.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 10319 Berlin, Abacus Tierpark HotelMI, 17.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 34225 Baunatal, StadthalleDI, 23.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 35398 Gießen, Bürgerhaus KleinlindenDO, 18.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 36093 Künzell, GemeindezentrumDI, 16.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 54295 Trier, ERA/ECCDO, 25.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 55116 Mainz, Erbacher HofMI, 17.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 56235 Ransbach-Baumbach, StadthalleMI, 24.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 61348 Bad Homburg, KongressCenterDO, 25.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 63179 Obertshausen, Bürgerhaus HausenDI, 23.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 63739 Aschaffenburg, MartinushausFR, 26.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 63739 Aschaffenburg, StadthalleMI, 24.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 64283 Darmstadt, Justus-Liebig-HausDO, 25.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 65719 Hofheim, StadthalleFR, 19.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 65936 Frankfurt, Volkshaus SossenheimDO, 18.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 66111 Saarbrücken, CCS CongresshalleMO, 15.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 67434 Neustadt a. d. Weinstr., SaalbauMI, 17.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 69469 Weinheim, StadthalleDI, 16.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 70597 Stuttgart, AUSGEBUCHT!FR, 12.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 70771 Leinfelden, FilderhalleMI, 10.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 73433 Aalen, BW Plus RömerhotelDI, 09.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 74072 Heilbronn, Kongresszentrum HarmonieDO, 11.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 75172 Pforzheim, CongressCentrumFR, 26.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 76149 Karlsruhe, BadnerlandhalleMI, 24.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 77656 Offenburg, Mercure Hotel MesseplatzDI, 23.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 78532 Tuttlingen, StadthalleDI, 09.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 79211 Denzlingen, BürgerhausMO, 08.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, AUSGEBUCHT!DO, 11.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 80336 München, MathildensaalFR, 12.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 80336 München, MathildensaalDO, 25.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 82024 Taufkirchen, Kultur- u. Kongressz.DO, 18.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 82110 Germering, StadthalleDI, 23.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 83022 Rosenheim, KuKoMI, 24.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 83278 Traunstein, Großer Saal im RathausFR, 12.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 84051 Essenbach, ESKARADI, 09.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 85049 Ingolstadt, GewerkschaftshausMI, 10.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 86368 Gersthofen, StadthalleMO, 08.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 86609 Donauwörth, ParkhotelMI, 17.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 87439 Kempten, KornhausDO, 11.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 88250 Weingarten, Best Western ParkhotelMI, 10.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 89231 Neu-Ulm, Edwin-Scharff-HausDI, 16.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 90478 Nürnberg, MeistersingerhalleFR, 05.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 91522 Ansbach, Tagungszentrum OnoldiaDI, 09.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 92637 Weiden, Max-Reger-HalleMO, 08.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 93051 Regensburg, BW Premier HotelMO, 08.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 94032 Passau, RedoutensäleMI, 10.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 94469 Deggendorf, KapuzinerstadlDO, 11.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausDO, 04.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 96047 Bamberg, Konzert- und KongresshalleDI, 23.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 97080 Würzburg, AUSGEBUCHT!MO, 22.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 97421 Schweinfurt, Kolping HotelMO, 15.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 98527 Suhl, Ringberg HotelDI, 30.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 99084 Erfurt, Radisson Blu HotelFR, 26.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtDO, 18.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 99867 Gotha, StadthalleMI, 24.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/aktuelles3

15Steuern machen Spaß!

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

04155 Leipzig, MediencampusMO, 29.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 07745 Jena, Best Western HotelDO, 25.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 10319 Berlin, Abacus Tierpark HotelMI, 17.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 34225 Baunatal, StadthalleDI, 23.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 35398 Gießen, Bürgerhaus KleinlindenDO, 18.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 36093 Künzell, GemeindezentrumDI, 16.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 54295 Trier, ERA/ECCDO, 25.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 55116 Mainz, Erbacher HofMI, 17.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 56235 Ransbach-Baumbach, StadthalleMI, 24.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 61348 Bad Homburg, KongressCenterDO, 25.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 63179 Obertshausen, Bürgerhaus HausenDI, 23.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 63739 Aschaffenburg, MartinushausFR, 26.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 63739 Aschaffenburg, StadthalleMI, 24.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 64283 Darmstadt, Justus-Liebig-HausDO, 25.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 65719 Hofheim, StadthalleFR, 19.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 65936 Frankfurt, Volkshaus SossenheimDO, 18.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 66111 Saarbrücken, CCS CongresshalleMO, 15.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 67434 Neustadt a. d. Weinstr., SaalbauMI, 17.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 69469 Weinheim, StadthalleDI, 16.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 70597 Stuttgart, AUSGEBUCHT!FR, 12.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 70771 Leinfelden, FilderhalleMI, 10.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 73433 Aalen, BW Plus RömerhotelDI, 09.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 74072 Heilbronn, Kongresszentrum HarmonieDO, 11.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 75172 Pforzheim, CongressCentrumFR, 26.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 76149 Karlsruhe, BadnerlandhalleMI, 24.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 77656 Offenburg, Mercure Hotel MesseplatzDI, 23.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 78532 Tuttlingen, StadthalleDI, 09.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 79211 Denzlingen, BürgerhausMO, 08.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, AUSGEBUCHT!DO, 11.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 80336 München, MathildensaalFR, 12.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 80336 München, MathildensaalDO, 25.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 82024 Taufkirchen, Kultur- u. Kongressz.DO, 18.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 82110 Germering, StadthalleDI, 23.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 83022 Rosenheim, KuKoMI, 24.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 83278 Traunstein, Großer Saal im RathausFR, 12.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 84051 Essenbach, ESKARADI, 09.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 85049 Ingolstadt, GewerkschaftshausMI, 10.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 86368 Gersthofen, StadthalleMO, 08.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 86609 Donauwörth, ParkhotelMI, 17.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 87439 Kempten, KornhausDO, 11.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 88250 Weingarten, Best Western ParkhotelMI, 10.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 89231 Neu-Ulm, Edwin-Scharff-HausDI, 16.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 90478 Nürnberg, MeistersingerhalleFR, 05.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 91522 Ansbach, Tagungszentrum OnoldiaDI, 09.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 92637 Weiden, Max-Reger-HalleMO, 08.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 93051 Regensburg, BW Premier HotelMO, 08.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 94032 Passau, RedoutensäleMI, 10.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 94469 Deggendorf, KapuzinerstadlDO, 11.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausDO, 04.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 96047 Bamberg, Konzert- und KongresshalleDI, 23.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 97080 Würzburg, AUSGEBUCHT!MO, 22.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 97421 Schweinfurt, Kolping HotelMO, 15.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 98527 Suhl, Ringberg HotelDI, 30.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 99084 Erfurt, Radisson Blu HotelFR, 26.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtDO, 18.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 99867 Gotha, StadthalleMI, 24.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

Seminarinhalt brandaktuell!

laufende Anpassung an aktuelle Gesetzes- und Rechtslage

SEMINARINHALT

Beratungs-Know-how - Top Aktuelles1. Gewerbesteuerliche Hinzurechnungen im Visier der

Betriebsprüfung - Finanzierungsanteile (Zinsen, Mieten, Pachten, Lizenzen) - Was geschieht bei An- und Weitervermietung? - Funktionsablauf bei Finanzierungsanteilen - Steuerfreie Gewinnausschüttungen - Die neueste Rechtsprechung hierzu - Neue anhängige Verfahren beim BFH

2. Ausfall von Darlehensforderungen – Finanzverwaltung will Rechtsprechung nicht akzeptieren

3. Übergang von UG zur Voll-GmbH durch Kapitalerhöhung – Vorsicht bei Abwälzung von Gründungsaufwand

4. Gesellschafterlistenverordnung seit 1.7.2018 in Kraft5. Gesellschafterbeschluss in der Ein-Personen-GmbH –

Erfüllung der Dokumentationspflichten beachten!6. Betriebliche Nutzung eines Privat-Pkw – Wie ermittelt sich

der Vorsteuerabzug?7. Steuerrechtliche Behandlung von Trinkgeldern8. KiStAM-Verfahren – Alle Jahre wieder?

- Wann hat Regelabfrage zu erfolgen? - Wann eine Anlassabfrage? - FAQ zum KiStAM-Verfahren

9. Eingabe der Bundessteuerberaterkammer zu Praxisproblemen bei der Anwendung der GoBD

Für die tägliche Praxis wichtige neueste Rechtsprechung

1. Bilanzielle Behandlung von Provisionsvorauszahlungen und damit im Zusammenhang stehender Aufwendungen

2. Voraussichtlich dauernde Wertminderung bei verzinslichen Wertpapieren

3. Veräußerungsgewinn bei gewillkürtem Pkw voll steuerpflichtig?

4. Reichweite der Verpflichtung zur Vorlage von elektronischen Aufzeichnungen bei EÜR

5. Verluste aus betrügerischem Anlagemodell beim Kauf von Blockheizkraftwerken abziehbar?

6. Auflösungsverlust nach § 17 Abs. 4 ESTG bei Ablehnung der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Masse

7. Verteilung einer einmaligen Zuzahlung des AN zu den AK des Pkw

8. Unterstellung Kfz-Nutzung trotz Nutzungsverbot9. Zufluss von Arbeitslohn bei Gutscheinen

- Tankgutscheine für mehrere Monate im Voraus - Ein-Jahresvertrag mit Fitnessstudio

10. Voraussetzungen des Antrags auf Anwendung des Teileinkünfteverfahrens nach § 32d Abs. 2 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b EStG

11. Änderung ESt-Bescheid aufgrund nacherklärter Kapitaleinkünfte

12. Brisant: Ferienwohnung bei Einschaltung einer Vermittlungsgesellschaft ein Gewerbebetrieb!?

13. Ortsübliche Marktmiete i.S. des § 21 Abs. 2 EStG für möblierte oder teilmöblierte Wohnungen

14. Kann der Eigentümer die vom Nießbraucher getragenen Erhaltungsaufwendungen i.S. des § 82b EStDV abziehen?

15. Unvermutet angefallene Kosten zur Wiederherstellung des zeitgemäßen Zustands eines Mietobjekts als anschaffungsnahe Herstellungskosten?

16. Keine Besteuerung von Gewinnen aus dem privaten Verkauf kontingentierter, hochpreisiger Eintrittskarten

17. Einkünfte aus Leistungen - „Break Fee“18. Kein Abzug von Aufwendungen zur Beseitigung von

Baumängeln als außergewöhnliche Belastung19. Abzug von Unterhaltsaufwendungen als agB20. Keine begünstigte Handwerkerleistung bei Herstellung einer

öffentlichen Mischwasserleitung21. Werkstattleistungen für Zaun als Handwerkerleistungen?22. Anrechnung von einbehaltener aber nicht abgeführter

Kapitalertragsteuer23. Gehören Kosten für Organisation bzw. Event-Agentur mit in

die BMG des § 37b EStG?24. Umsatzsteuer: Bemessungsgrundlage bei Tauschumsätzen25. EuGH-Vorlage zur Anwendung der Kleinunternehmerrege-

lung bei der Differenzbesteuerung unterliegenden Wiederverkäufern

26. VorSt-Abzug aus Anzahlung für nicht geliefertes BHKW27. Rechnungsangaben beim Vorsteuerabzug – Brandheiße

Entscheidung zum Leistungsdatum28. Vorsteuerabzug aus nach Eintritt der Festsetzungsverjährung

berichtigter Rechnung möglich?29. Gewährung des vollen Gewerbesteuerfreibetrags auch

bei Wechsel der Steuerschuldnerschaft während des Erhebungszeitraums?

30. Mitnahme Lebensgefährtin bei Kreuzfahrt und Schenkungsteuer

Neue und wichtige Verwaltungsanweisungen1. Erfassung von EC-Kartenumsätze 2. Mitteilungspflichten bei Auslandsbeziehungen 3. Richtsatzsammlung für das Kalenderjahr 20174. Pauschbeträge für unentgeltliche Wertabgaben 20185. Verzehr an Ort und Stelle in Bäckereifilialen6. USt bei Verpflegungsleistungen in Schulen und

Kindertagesstätten7. Rückkaufoptionen im Kfz-Handel

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH16

Gastronomie im Visier des Fiskus

IHR NUTZEN

Gastronomiebetriebe sehen sich in der Praxis häufig (zu Unrecht) einem Generalverdacht ausgesetzt. Nicht selten stellen Prüfer überzogene Anforderungen, erheben pauschale Vorwürfe und möchten unberechtigte Nachzahlungen festsetzen. Umso wichtiger ist es, in dieser Branche genau Bescheid zu wissen! Wenn Sie Gastronomiebetriebe betreuen, ist unser Seminar daher genau das Richtige für Sie!

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Mitarbeiter von Steuerkanzleien 3 Rechtsanwälte

IHR REFERENT

Roman KarlDipl.-Finanzwirt (FH)

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Gastronomie im Visier des Fiskus“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

168,00 € zzgl. USt (199,92 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Praxisseminar

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim MI, 07.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkFR, 09.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

76229 Karlsruhe, Begegnungsst. GrötzingenDO, 08.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, MathildensaalFR, 26.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

83022 Rosenheim, KuKoDI, 13.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

86150 Augsburg, Haus St. UlrichMI, 14.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleMO, 05.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

93051 Regensburg, BW Premier HotelMO, 22.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

94032 Passau, IBB HotelMO, 12.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausDO, 11.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

97070 Würzburg, Kolping-AkademieMI, 10.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtDI, 06.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/gastro

17Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Der Gastronom als Arbeitgeber1. Mindestlohn und Dokumentation2. Wichtig! Sofortmeldung - „Schwarzarbeit“ vermeiden3. Vorsicht Falle bei verbreiteten Minijob-„Gestaltungen“!

- Aufsplitten mehrerer Dienstverhältnisse - Sachbezug und MiniJob: SV-Recht | Pfändungsgrenze | Haftungsrisiko

4. Gestaltungsmöglichkeiten bei Pauschalierung: 2%, 20% oder 25%5. Saisonbeschäftigte6. Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeitszuschläge7. Verköstigung der Arbeitnehmer: Rabattfreibetrag oder

Sachbezugswert | Umsatzsteuer | Überlassung von Getränken | Erfassung in der Kasse

8. Freie Unterkunft9. Mehrfachgewährung des Rabattfreibetrages bei Aushilfen oder

Mehrfacherwerbstätigen10. Branchenspezifische Leistungen: Überlassung von Arbeitskleidung |

Bruchgeldentschädigung | Fehlgeldentschädigungen (Mankogelder) | Wäschegeld | Werkzeuggeld

Aufzeichnungs- und Aufbewahrungspflichten1. Außersteuerlicher Bereich: z.B. Termin- und Reservierungsbücher,

Übernachtungen an statistisches Landesamt, Melderecht2. Steuerlichen Bereich

- Grundsätze und Checkliste: Wareneingangsbuch, Lieferscheine - Unterschiede zwischen Bilanzierung und EÜR - Aufbewahrungspflicht bei freiwilligen Aufzeichnungen? Warenwirtschaftssysteme

- Was tun bei konkurrierender Aufbewahrungsfrist?

Umsatzsteuer und Gewinnermittlung – Häufige Fehlerquellen

1. Umsatzsteuer - Wann 19%? Wann 7%? - Trennung der Entgelte 7% / 19% bei offener Ladenkasse - Steuerfalle: Überlassung von Seminarräumen

2. Entnahmen / Eigenverbrauch - Richtsätze der Finanzverwaltung - Widerlegung der Richtsätze durch Aufzeichnungen: Muster für die Praxis

- Erfassung in der Kassenführung? - Gestaltung bei mitarbeitenden Familienangehörigen möglich?

3. Trinkgelder - Erfassung in der Kassenführung? - Behandlung bei Arbeitnehmern und Betriebsinhaber - Was ist bei GmbH? - Trinkgelder: Sammelkasse und Verteilung an „Alle“

4. Zentraler Bestandteil der Gewinnermittlung: Die Kassenführung - Einzelaufzeichnungspflicht: Neues BMF-Schreiben | Bei Gastronomiebetrieben erforderlich? | Was gilt bei EÜR?

- Auswahl des richtigen Kassensystems – Vorgehensweise | Übergangsregelungen

- Elektronische Registrierkassen: GoB - Kassenverfahrens-dokumentation | Organisationsunterlagen | Bedeutung von Programmierprotokollen | Typische Probleme: Geldtransit | Storno | Kassendifferenzen | Umsätze mit EC- und Kreditkarten

- Offene Ladenkasse: Aufzeichnungspflichten | Zählprotokoll - Mehrere Kassen im Betrieb

Steuerliche Betriebsprüfung beim Gastronomiebetrieb

1. Wie wahrscheinlich ist eine Betriebsprüfung? - Fall-Auswahl durch das Finanzamt - Die neue Kassennachschau: Was darf der Prüfer? Was darf er nicht? Streitpunkt: Abwesenheit Betriebsinhaber!

2. Voraussetzung für Schätzungsbefugnis – Wann darf der Prüfer schätzen?

- Formelle Fehler: Keine ordnungsgemäßen Aufzeichnungen (z.B. Tageskassenbericht, Programmierprotokoll) | Kassensturzfähigkeit | Über die Trinkgelder zur Zuschätzung? | Kein GoBD-konformes Speichern von Dateien?

- Nachweis materieller Fehler: Kassenfehlbeträge? | Die einzelnen Kassenberichte und ihre Bedeutung als Informationsquelle für den Prüfer | Zulässige Methoden der Verprobung bzw. Nachkalkulation

3. Wie wehre ich mich gegen unberechtigte Zuschätzungen dem Grunde nach?

- Ohne (schwerwiegenden) Mangel, keine Zuschätzung! - Für „Waffengleichheit“ sorgen: Anforderung elektronischer Daten vom Prüfer!

- Richtige Methode zur Nachkalkulation verwendet? BFH ist restriktiv!

- Anforderungen an eine Geldverkehrsrechnung? - Schwachpunkte anderer Methoden (z.B. Chi²-Test, Benford-Gesetz, Zeitreihenvergleich)

4. Vorgehensweise des Prüfers beim Schätzen! Die verbreiteten Methoden:

- Interner und externer Betriebsvergleich - Zeitreihenvergleich - Quantils-Schätzung - 70/30-Regel vom BFH nicht beanstandet! - 1 Jahr kalkulieren – 3 Jahre zuschätzen - Notnagel: Sicherheitszuschlag

5. Widerlegung von Schätzungen der Höhe nach – Freiwillige Aufzeichnungen sind Gold wert!

- Aufbewahrung von Rezepturen, Speisekarten, Termin- und Reservierungsbücher

- Schwundbuch, Bierleitungsreinigungsbuch - Liste Freigetränke und -essen - Hohe Warenentnahmen für private Anlässe - Sachspenden - 2 für 1-Gutscheine - Aktionswochen- und angebote - Besonderheiten bei den Öffnungszeiten - Wareneinkaufskonto – Bereinigung des Kontos - Gefälligkeitseinkäufe und Privateinkäufe bei Lieferanten oder Großhändler

- Verschiedene Muster im Download-Bereich6. Umgang mit strafrechtlichen Vorwürfen!

Wichtige Einzelfragen aus der Praxis1. Problem: Beschränkt steuerpflichtige Künstler2. Gutscheine3. Public Viewing4. Umsatzsteuerliche Besonderheiten bei Hotelbetrieben

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH18

Umsatzsteuer Update II/2018- aktuell, praxisbezogen, optimal –

IHR NUTZEN

Mit unserem völlig neu konzipierten Seminar halten wir Sie umsatzsteuerlich auf dem Laufenden. Es erwartet Sie: kurze, prägnante Darstellung von Problemen - verständliche Lösungen - vorgestellt durch Referenten aus der Praxis! Fokussiert auf neue Entwicklungen in Rechtsprechung und Verwaltung erhalten Sie Antworten auf wichtige Praxisfragen.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Steuerabteilungen von Unternehmen 3 Rechtsanwälte

IHRE REFERENTEN

Martin Mann .................................Dipl.-Betriebswirt (BA), Steuerberater

Jürgen R. Schott .........................Dipl.-Finanzwirt (FH), D.A. (USA),Steuerberater

Manuel Speicher .........................Dipl.-Finanzwirt (FH)

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Umsatzsteuer Update II/2018“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

165,00 € zzgl. USt (196,35 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/ust2

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

10115 Berlin, VKU-ForumFR, 30.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 34131 Kassel, Haus der KircheMI, 21.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 63739 Aschaffenburg, Stadthalle a. SchlossDI, 06.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 65936 Frankfurt, Volkshaus SossenheimDO, 22.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 66111 Saarbrücken, CCS CongresshalleDO, 08.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 70597 Stuttgart, VZ WaldauparkFR, 23.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 76149 Karlsruhe, BadnerlandhalleMI, 07.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 79211 Denzlingen, Kultur- und BürgerhausFR, 09.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 80336 München, MathildensaalDI, 13.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 80336 München, MathildensaalMI, 21.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 83022 Rosenheim, KuKoMO, 12.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 83278 Traunstein, Großer RathaussaalDO, 15.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 84051 Essenbach, ESKARAMI, 14.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 86150 Augsburg, Haus St. UlrichDO, 22.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

87439 Kempten, KornhausDI, 20.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 89231 Neu-Ulm, Edwin-Scharff-HausDO, 29.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 90478 Nürnberg, MeistersingerhalleMO, 19.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 92318 Neumarkt, Hotel SammüllerFR, 16.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 92637 Weiden, Max-Reger-HalleMO, 05.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 93059 Regensburg, Atrium im ParkhotelFR, 16.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 94032 Passau, RedoutensäleMO, 26.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 94469 Deggendorf, KapuzinerstadlDI, 27.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 95030 Hof, FreiheitshalleMI, 28.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausMI, 14.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 96450 Coburg, Kongresshaus RosengartenDO, 15.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 97080 Würzburg, Novum BusinesscenterDI, 20.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 99086 Erfurt, Tagunsräume ErfurtDO, 29.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

Praxisseminar

19Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

87439 Kempten, KornhausDI, 20.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 89231 Neu-Ulm, Edwin-Scharff-HausDO, 29.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 90478 Nürnberg, MeistersingerhalleMO, 19.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 92318 Neumarkt, Hotel SammüllerFR, 16.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 92637 Weiden, Max-Reger-HalleMO, 05.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 93059 Regensburg, Atrium im ParkhotelFR, 16.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 94032 Passau, RedoutensäleMO, 26.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 94469 Deggendorf, KapuzinerstadlDI, 27.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 95030 Hof, FreiheitshalleMI, 28.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausMI, 14.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 96450 Coburg, Kongresshaus RosengartenDO, 15.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 97080 Würzburg, Novum BusinesscenterDI, 20.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 99086 Erfurt, Tagunsräume ErfurtDO, 29.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

Aktuelle Gesetzesänderungen mit Wirkung ab 1.1.2019

1. Aktueller Stand Sofort-Maßnahmen der EU zum 1.1.2019 - u.a. VAT-ID als „materielle Voraussetzung“ der Steuerbefreiung innergemeinschaftlicher Lieferungen

2. Umsetzung der Gutscheinrichtlinie3. Gesetz gegen Umsatzsteuerbetrug bzw.

Umsatzsteuer-Ausfällen im Online-Handel4. Weitere Änderungen durch das Jahressteuergesetz 2018

Umsatzsteuer im Fokus1. BFH klärt Optionsfrage bei Vermietung an pauschalierenden

Landwirt - Gestaltung unwirksam2. Endlosschleife: Zurechnung von Verkäufen über eBay3. Dauerproblem Speisenlieferung:

- Verzehr an Ort und Stelle als Abrechnungsproblem - Verkauf von Speisen an einer heißen Theke nur zum vollen Steuersatz

- Sitzgelegenheiten als Kriterium für Steuersatz - Bäckereien im Blickpunkt der Finanzverwaltung - Unsicherheiten beim Partyservice? - Der Außenprüfer nörgelt - wie können ermäßigte Umsätze nachgewiesen werden?

4. Behandlung von Über- und Doppelzahlungen

Praxisproblem Rechnungen1. Aktuell: BFH lockert Anforderungen bei Inanspruchnahme

des Vorsteuerabzugs2. Rechnungsangaben beim Vorsteuerabzug – welche?

- Prüfungsschema - Checkliste

3. Finanzverwaltung zur Rückwirkung von Rechnungsberichtigungen?

4. Praxishilfe, wenn Leistungserbringer nicht mehr existent: Vorsteuerabzug auch bei fehlendem Verweis auf andere Dokumente – erste Entscheidung!

Was ist neu im (grenzüberschreitenden) Waren- und Dienstleistungsverkehr?

1. Risiko für Online Händler: Wem droht in den USA die Sales Tax?

2. Handlungsbedarf: BMF hebt sog. „Pommes-Erlass“ auf – Rechtsfolgen?

3. BFH bestätigt Wahlrecht bei Besteuerung der Reiseleistungen

4. Wichtig: EuGH „entschärft“ Problem Dreiecksgeschäfte und Straferwerbsteuer

5. Jeder Fehler bei der Umsatzsteuer kostet bares Geld – die richtigen Nachweise im Exportgeschäft (Pkw und andere)

6. Split-Payment-System, Clearance und Tax Reporting auch in Deutschland?

7. Welche Kennziffern in der UStVA und Schlüsselung der Konten?

8. Hinweise zum Konsignationslager

Richtige Anwendung des Reverse-Charge-Verfahren

1. Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers bei Bauleistungen / BMF meldet sich zu Anzahlungen

2. Kurz und knapp - Aktuelles zu Bauträger-Altfällen: Nachforderung - Aufrechnung - Zinsen

3. Akutes Problem: MOSS-Verfahren oftmals ignoriert - Gefahrenpunkt Nachzahlung - Organisatorische Anforderungen - Checkliste

4. Welche Kennziffern in der UStVA und Schlüsselung der Konten?

Praxisproblem „Der Kleinunternehmer“1. Ermittlung des Gesamtumsatzes? u.a.

- Pkw-Nutzung - Auslandsverknüpfungen - Umsätze mit Differenzbesteuerung?

2. Was gehört auf die Rechnung?3. Oftmals unterschätzt: Klein-UN unterliegen der Anwendung

des § 13b UStG4. Wirkung und Folgen in der Praxis bei Ausübung von

Optionsmöglichkeit5. EuGH-Vorlage § 19 UStG und Differenzbesteuerung

Weitere wichtige Punkte und Rechtsprechung für die tägliche Praxis

1. „Anlagenbuchhaltung“ für die USt: die praktische Umsetzung des § 15a UStG (Vorsteuerberichtigung)

2. Bemessungsgrundlage bei Tauschumsätzen3. BMF zur Haftung nach § 13c UStG bei Abtretungen im

Rahmen von Factoring4. Achtung Gefahr: Korrektur im Sinne von § 17 UStG sollte

zeitnah erfolgen!5. Brandneu: Vorsteuerabzug aus Anzahlung für nicht

geliefertes Blockheizkraftwerk6. Steuerfreiheit bei Pflegediensten: Praxisfall „eng verbundene

Umsätze“7. System: das rechtssichere Bestimmen des Ortes der Leistung

- Checkliste8. Wichtige Fälle aus der Praxis: Problem - Antwort -

praktische Umsetzung

HINWEIS

Seminarinhalt up-to-date!

Aktuelle praxisrelevante Anpassungen sind möglich.

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH20

Update Vereinsbesteuerung 2018

Praxisseminar

IHR NUTZEN

Die steuerliche Beratung von Vereinen wird immer komplexer! Hinzu kommen die strengen Anforderungen an den Status der Gemeinnützigkeit. Fehler bestraft das Finanzamt hier sofort! Holen Sie sich Ihr Praxis-Know-How, sichern Sie Ihren Mandanten den Status der Gemeinnützigkeit und vermeiden Sie Haftungsfallen!

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Qualifizierte Mitarbeiter 3 Rechtsanwälte 3 Vereinsvorstände

IHR REFERENT

Klaus Pientka, LL.M.Dipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Update Vereinsbesteuerung 2018“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

168,00 € zzgl. USt (199,92 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/verein

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim MI, 21.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkMI, 28.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, MathildensaalDI, 27.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

86150 Augsburg, Haus St. UlrichFR, 23.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDO, 22.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

93051 Regensburg, BW Premier HotelMO, 26.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtDI, 20.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

21Steuern machen Spaß!

Allgemeines1. Die neuen Steuererklärungsvordrucke für gemeinnützige

Körperschaften – Was ändert sich konkret? - Anlage GK - Anlage Gem

2. Kassennachschau – Auswirkungen für die Vereine (§ 146b AO)

3. Änderung des AEAO4. Der Weg vom gemeinnützigen Verein in eine

gemeinnützige UG oder GmbH5. Verpflichtung zur Arbeitsleistung aus der Satzung heraus –

Wann ist dies möglich?6. Kassenprüfung – Was gilt es zu beachten!

Verein als Arbeitgeber1. Haupt- und Nebenberuf i.S.d. § 3 Nr. 26 EStG und

§ 3 Nr. 26a EStG2. Fahrer von Alteneinrichtungen3. Zahlungen an Sportler und Mindestlohn – ein Update4. Verluste von Übungsleitern5. Angemessene Vergütung - Risiko

Einteilung der verschiedenen Sphären - Kurzüberblick

1. Ideelle Sphäre2. Bereich der Vermögensverwaltung

- Was ist eine kurzfristige Überlassung? - Sonderfall: Stundenweise Überlassung von Räumlichkeiten

3. Zweckbetrieb - Kongress als Zweckbetrieb - Zweckbetriebsarten - Einnahmen aus sportlichen Veranstaltungen

4. Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb

Besonderheiten der Einkommensermittlung1. Darstellung der Ergebnisverwendung2. Zuordnung von Betriebsausgaben3. Besonderheiten bei Sportvereinen4. Aufteilung gemischter Aufwendungen –

FG Düsseldorf v. 05.09.2017

Aktuelle gemeinnützige Probleme1. Förderung der Allgemeinheit2. Förderung und Unterstützung von Flüchtlingen3. Steuerfalle „Eintrittsspenden“ und „Gastmitgliedschaften“4. Crowdfunding5. Neues zur Gewinnerzielungsverbot (§ 66 AO) bei

Wohlfahrtsverbänden

SEMINARINHALT

6. Beteiligungen an Personen- und Kapitalgesellschaften7. Spielgemeinschaften und sonstige Zusammenschlüsse von

gemeinnützigen Körperschaften8. Besteuerung von Reiseleistungen9. „Fit für die Betriebsprüfung“?

Mittelverwendung und Vermögensbildung – Streitpunkt „Betriebsprüfung“

1. Mittelfehlverwendung2. Folgen des Drittbegünstigungsverbot3. Grundsatz der zeitnahen Mittelverwendung4. Allgemeines zur Rücklagenbildung5. Mittelfehlverwendung - Musterfall

- Wann gefährden Verluste die Gemeinnützigkeit - Sonstige schädliche Mittelverwendungen

6. Mittelverwendungsnachweis | Mittelverwendungsrechnung - Bilanzierung - Einnahmenüberschussrechnung

7. Mittelfehlverwendung durch Entrichtung von Mitgliedsbeiträgen an einen Dachverband

Spenden | Zuwendungen | Sponsoring1. Praxisproblem: Der richtige Zuwendungsvordruck2. Aufwandsspenden – BMF versus Gerichtsbarkeit3. Die elektronische Spendenbescheinigung - Was nun?4. Spielerüberlassung als Zuwendung5. Entscheidung des BFH X R 13/15 v. 20.03.2017 und die

Konsequenzen für die Veranlasserhaftung

Überblick über die umsatzsteuerliche Behandlung

1. Kleinunternehmerregelung – Wann greift diese?2. Steuerpflicht von Mitgliedsbeiträge – Stand der

Rechtsprechung3. Neues zum umsatzsteuerlichen Zweckbetrieb

- Denksport umsatzsteuerfrei? - Steuerfreiheit bei nicht gemeinnützigen Vereinen

4. Umsatzsteuerpflicht und Vorsteuerabzug bei der Überlassung einer Sporthalle an Vereine

- Vorsteuerabzug bei Bau von Sporteinrichtungen - Überlassung von Sportanlagen an Mitglieder und Nichtmitgliedern

- Kurzfristige und langfristige Überlassung von Sportanlagen

- Unterscheidung zwischen nationalen und EU-Recht5. Neues zu den Steuerbefreiungen

- Steuerbefreiung und Bescheinigungsverfahren - Steuerbefreiung von Integrationskursen

6. Aktuelles zum Steuersatz7. Allgemeiner VoSt-Abzug

- Zuordnung - Geringfügige unternehmerische Nutzung

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH22

Handelsbilanz aktuell 2018Wissen updaten & vertiefen | Vorbereitung auf den nächsten Abschluss

Praxisseminar

IHR NUTZEN

Die Handelsbilanz zeigt den wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens. Durch die Offenlegung richtet sie sich an Kunden, Lieferanten sowie Banken und wird zu einem Aushängeschild des Unternehmens. Aber auch für die steuerliche Gewinnermittlung ist sie das „Grundrechenwerk“ – agieren Sie hier sicher und bleiben Sie up-to-date mit unserem Seminar „Handelsbilanz aktuell“! Wichtige Änderungen und Praxisprobleme werden für Sie kompakt zusammengefasst und aufbereitet. So können Sie dem nächsten Abschluss beruhigt entgegensehen.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Steuerabteilungen von Unternehmen

IHR REFERENT

Michael ScharwiesDipl.-Kaufmann (Univ.), Steuerberater

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Handelsbilanz aktuell 2018“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

158,00 € zzgl. USt (188,02 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/hb

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

04155 Leipzig, Mediencampus MO, 05.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

10115 Berlin, VKU ForumDI, 06.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim MI, 14.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkFR, 16.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

76149 Karlsruhe, BadnerlandhalleMO, 03.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, MathildensaalDI, 20.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

83022 Rosenheim, KuKoMO, 19.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

86150 Augsburg, Haus St. UlrichMI, 21.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

89231 Neu-Ulm, Edwin-Scharff-HausDO, 22.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDI, 13.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

92637 Weiden, Max-Reger-HalleFR, 30.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

93051 Regensburg, BW Premier HotelMO, 12.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

94032 Passau, IBB HotelDO, 29.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausDO, 08.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

97080 Würzburg, Novum BusinesscenterFR, 23.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtMI, 07.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

23Steuern machen Spaß!

Grundsätzliches zum handelsrechtlichen Jahresabschluss

1. Aktueller Stand zu werterhellenden/wertbegründenden Tatsachen2. Neue Entwicklung beim wirtschaftlichen Eigentum3. Vorjahreszahlen im handelsrechtlichen Jahresabschluss4. Aufbewahrungspflichten vs. Löschpflichten nach DSGVO5. Neues zum Jahresabschluss von Personengesellschaften –

IDW RS HFA 7 n.F. - Pensionsrückstellung, Ausschüttungssperre – Wiederaufleben Kommanditistenhaftung?

- Bilanzierung nach Ausscheiden eines Gesellschafters –Aufstockungslösung und/oder Verrechnungslösung?

Behandlung ausgewählter Bilanzpositionen1. Neue IDW-Meinung zur Software-Bilanzierung2. Grundstücke

- Aktuelle Rechtsprechung zur Wertberichtigung bei einem unbebauten Grundstück

- Ermittlung der Abschreibung in Handels- und Steuerbilanz - Außerplanmäßige Abschreibungen und Wertaufholung

3. Finanzanlagen - Beteiligung oder Wertpapier des Anlagevermögens? - Welche Anhangangabepflichten gibt es bei Beteiligungen? - Worin unterscheidet sich die Beteiligung an einer PG von der KapG?

4. Gängigkeitsabschläge - Vorgehensweise in der Praxis - Berechnungsbeispiel

5. Das Verrechnungskonto des Gesellschafter-Geschäftsführers - Ausweis - Passende Verzinsung vereinbart? - Musterformulierung

6. Wichtig für Bauträger – Bilanzierung umstrittener Steueransprüche

7. Aktuelles und Spezielles zur Rechnungsabgrenzung - Leasing Sonderzahlung - Mieterzuschuss - Auswirkungen der GWG-Anhebung

8. Eigenkapital – Besonderheiten bei Personen- und Kapitalgesellschaften

- Aufstellung der Eröffnungsbilanz - Eigenkapital und Kapitalanteile - Ausweis des Jahresergebnisses – Aufstellung vor und nach Ergebnisverwendung

9. Rückstellungen - Kosten für Datenschutz nach DSGVO? - Nebenkostenabrechnung? - Gewährleistungen (mit Berechnungsbeispielen) - Künftige Anschaffungskosten - Arbeitszeitkonten - Wartungsaufwendungen - Übernommene Verpflichtungen - Aufbewahrungspflichten von digitalen Daten

10. Verbindlichkeiten - Ausweis bei Verjährung? - Berücksichtigung der Restlaufzeiten - Besonderheiten bei Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

SEMINARINHALT

11. Bilanzpositionen mit Währungsumrechnung - Umrechnung bei Anlagegütern und Vorratsvermögen - Bankkonto bei Fremdwährung - Forderungen - Verbindlichkeiten - Rückstellungen - Ausweis in der GuV

Die GmbH & Still im handelsrechtlichen Jahresabschluss

1. Grundsätzliches zur GmbH & Still2. Abgrenzung zu Genussrechtskapital und nachrangigen

Darlehen 3. Bilanzausweis in HB und StB – EK oder FK4. Verbuchung von Gewinnanteilen5. Verbuchung von besonderen Sachverhalten wie z.B.

Gewerbesteuer, Zinsen, etc.6. E-Bilanz

Rechnungslegung in der Krise eines Unternehmens

1. Die neue Verlautbarung der BStBK aufgrund BGH-Rechtsprechung

2. Was ist unter Krise zu verstehen?3. Wer muss wann, wie reagieren?

Notwendige Schritte durch Geschäftsführung | Hinweispflichten des Steuerberaters | Checkliste!

4. Mögliche Sanierungsmaßnahmen – Wie dokumentiere ich diese?

5. Problematik der Aufstellungs- und Feststellungsfristen6. Risiken bei nicht ordnungsgemäßer Buchführung7. IDW zur Going-concern-Annahme und zum

Sanierungskonzept

Interessante Punkte beim Anhang (inkl. Musterformulierungen)

1. Nicht mit dem Vorjahr vergleichbare Positionen2. Sind Angaben zu Vorjahreszahlungen im Anhang erforderlich?3. Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag4. Anlagenspiegel 5. Sonstige finanzielle Verpflichtungen i.S. § 285 Nr. 3a HGB

Welche Fälle fallen darunter? | Wie detailliert sind die Angaben erforderlich?

6. Entwicklung latente Steuern7. Gewinnrücklagen8. Betrag der Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB9. Durchschnittliche Anzahl Arbeitnehmer

10. Konsequenzen bei Fehlern

Aktueller Stand bei Offenlegung und Hinterlegung

1. Offenlegung versus Hinterlegung2. Inhalt und Umfang der Unterlagen3. Frist und Fristverlängerung4. Umgang mit Fehlern im Jahresabschluss

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

04155 Leipzig, Mediencampus MO, 05.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

10115 Berlin, VKU ForumDI, 06.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim MI, 14.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkFR, 16.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

76149 Karlsruhe, BadnerlandhalleMO, 03.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, MathildensaalDI, 20.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

83022 Rosenheim, KuKoMO, 19.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

86150 Augsburg, Haus St. UlrichMI, 21.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

89231 Neu-Ulm, Edwin-Scharff-HausDO, 22.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDI, 13.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

92637 Weiden, Max-Reger-HalleFR, 30.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

93051 Regensburg, BW Premier HotelMO, 12.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

94032 Passau, IBB HotelDO, 29.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausDO, 08.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

97080 Würzburg, Novum BusinesscenterFR, 23.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtMI, 07.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH24

Steuerfragen zum Jahreswechsel 2018/2019Unser Jahres-Check-Up für Sie!

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/jahreswechsel

Praxisseminar

IHR NUTZEN

Jahreswechsel – wie jedes Jahr ein wichtiges Datum im Steuerrecht. Welche Aufgaben müssen/sollten bis zu diesem Stichtag erledigt werden? Was kommt steuerlich nächstes Jahr auf uns zu?Sie erfahren es in unserem Seminar „Steuerfragen zum Jahreswechsel“ – wie immer mit konkreten Handlungs- und Gestaltungstipps, die sofort in der Praxis umsetzbar sind!

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Steuerabteilungen von Unternehmen 3 Rechtsanwälte

IHRE REFERENTEN

Jan Böttcher, LL.M. ................ Steuerberater

Johann-Erwin Graf ................ Dipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater

Thomas Halbritter .................. Steuerberater

Martin Mann .......................... Dipl.-Betriebswirt (BA), Steuerberater

Manuel Speicher ................... Dipl.-Finanzwirt (FH)

Die Seminare der Referenten Graf und Halbritter finden im Team-Teaching statt. Beide Referenten sind an jedem Seminartag anwesend.

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Steuerfragen zum Jahreswechsel 2018/2019“

3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

158,00 € zzgl. USt (188,02 € inkl. USt)

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

04318 Leipzig, UFZ - Leipziger Kubus DI, 27.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 10319 Berlin, Abacus Tierpark Hotel MO, 26.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 34131 Kassel, Haus der KircheMI, 12.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 55116 Mainz, Erbacher HofMO, 03.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 56235 Ransbach-Baumbach, StadthalleDI, 04.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 63739 Aschaffenburg, Stadthalle am SchloßDO, 13.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 65936 Frankfurt, Volkshaus SossenheimDO, 13.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 66111 Saarbrücken, CCS CongresshalleMI, 05.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 69469 Weinheim, Stadthalle WeinheimMI, 12.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 70597 Stuttgart, VZ WaldauparkFR, 07.12.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 70597 Stuttgart, VZ WaldauparkFR, 14.12.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 75172 Pforzheim, CongressCentrumMO, 10.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 76149 Karlsruhe, BadnerlandhalleDO, 06.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 79211 Denzlingen, BürgerhausDI, 11.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 80336 München, MathildensaalDO, 06.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 80336 München, MathildensaalMI, 12.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 82110 Germering, StadthalleMI, 05.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 83022 Rosenheim, KuKoDO, 13.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

83278 Traunstein, Großer Saal im RathausDI, 04.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 84051 Essenbach, ESKARAFR, 07.12.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 86368 Gersthofen, StadthalleMI, 12.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 86609 Donauwörth, ParkhotelFR, 14.12.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 87439 Kempten, KornhausDI, 11.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 89231 Neu-Ulm, Edwin-Scharff-HausMI, 05.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDI, 04.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 90478 Nürnberg, MeistersingerhalleMO, 10.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 92637 Weiden, Max-Reger-HalleDI, 11.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 93138 Lappersdorf, AureliumMO, 03.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 94032 Passau, RedoutensäleMO, 10.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 94469 Deggendorf, StadthalleDO, 06.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 95030 Hof, FreiheitshalleFR, 30.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausDO, 29.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 96047 Bamberg, Konzert- u. Kongressh.DO, 13.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 97080 Würzburg, Novum BusinessCenterDI, 11.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtMI, 28.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

25Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Die Seminarinhalte der Seminarreihe „Steuerfragen zum Jahreswechsel 2018/2019“ werden

aufgrund der Aktualität voraussichtlich Anfang Oktober 2018 festgelegt.

Das Seminarprogramm wird bis zum Seminarbeginn laufend aktualisiert und mit dem bis

dahin aktuellen Gesetzgebungsverfahren, den zum Jahreswechsel 2018/2019 wichtigen

Gestaltungs- und Handlungsempfehlungen sowie der zum Jahresende hin aktuellen

Rechtsprechung und Verwaltungsanweisungen ausgestattet, so dass Sie mit den

erforderlichen Informationen gut gerüstet ins neue Jahr starten.

Das Seminar gliedert sich in folgende Hauptblöcke:

I. Beschlossene Gesetzesänderungen 2018

II. Steueränderungsgesetze 2018

III. Gestaltungshinweise und Handlungsempfehlungen zum Jahreswechsel

3 Handlungsempfehlungen zur Steuerbilanz und zur steuerlichen Gewinnermittlung

3 Gestaltungshinweise für Mitunternehmerschaften und ihre Gesellschafter zum Jahresende

3 Gestaltungshinweise für Kapitalgesellschaften und ihre Gesellschafter zum Jahresende

3 Hinweise für Arbeitgeber und Arbeitnehmer

3 Hinweise für Kapitalanleger und Vermieter

3 Umsatzsteuerbrennpunkte

3 Checklisten und Formulierungshilfen für die tägliche Praxis

Eine detaillierte Untergliederung der Hauptblöcke erfolgt Anfang Oktober 2018!

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH26

Lohnsteuer 2018/2019Brennpunkte aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis

Praxisseminar

IHR NUTZEN

Kaum ein Steuergebiet erfährt so viele laufende Änderungen wie das Lohnsteuerrecht. Wie soll man da noch den Überblick behalten? Ganz einfach natürlich: Mit unserem Seminar „Lohnsteuer 2018/2019“. Auf das Wesentliche reduziert und umfassend informiert – einer unser „Klassiker“ im Seminarprogramm.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Lohnsteuerhilfevereine 3 Steuer- und Lohnabteilungen von Unternehmen 3 Rechtsanwälte

IHRE REFERENTEN

Volker Grasmück .......................Dipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater

Anton Lechner, LL.M. ............Dipl.-Finanzwirt (FH)

Jürgen R. Schott .......................Dipl.-Finanzwirt (FH), D.A. (USA),

Steuerberater

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Lohnsteuer 2018/2019“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

148,00 € zzgl. USt (176,12 € inkl. USt)

Bei Buchung der Seminarreihe „Lohnsteuer 2018/2019“ und „Sozialversicherung 2019“ durch einen Teilnehmer erhält dieser das Seminar „Sozialversicherung 2019“ zum Vorzugspreis. Mehr Infos hierzu auf der nächsten Seite.

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/lst

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

04318 Leipzig, UFZ - Leipziger Kubus DO, 13.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 10115 Berlin, VKU ForumFR, 14.12.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 34131 Kassel, Haus der KircheDI, 11.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 35398 Gießen, Bürgerhaus KleinlindenFR, 07.12.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 56235 Ransbach-Baumbach, StadthalleDO, 06.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 63739 Aschaffenburg, Stadthalle am SchlossDI, 04.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 65936 Frankfurt, Volkshaus SossenheimMO, 26.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

66111 Saarbrücken, CCS CongresshalleDI, 27.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 69469 Weinheim, Stadthalle WeinheimMI, 05.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 70597 Stuttgart, VZ WaldauparkDO, 13.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 73433 Aalen, BW Plus RömerhotelFR, 14.12.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 75172 Pforzheim, CongressCentrumFR, 30.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 76229 Karlsruhe, Begegnungs. GrötzingenDO, 29.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 79211 Denzlingen, BürgerhausMI, 28.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 80336 München, MathildensaalFR, 23.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 82110 Germering, StadthalleDI, 04.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 83022 Rosenheim, KuKoMI, 05.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 83278 Traunstein, Großer RathaussaalFR, 07.12.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 84051 Essenbach, ESKARADO, 29.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 84489 Burghausen, BürgerhausDO, 06.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

85049 Ingolstadt, GewerkschaftshausMO, 26.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 86368 Gersthofen, StadthalleMO, 03.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 86609 Donauwörth, ParkhotelFR, 07.12.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 87435 Kempten, bigBOXMI, 12.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 89231 Neu-Ulm, Edwin-Scharff-HausDI, 11.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDI, 20.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 90478 Nürnberg, MeistersingerhalleMO, 03.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 92318 Neumarkt, Hotel SammüllerDI, 27.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 92637 Weiden, Max-Reger-HalleMI, 05.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 93138 Lappersdorf, AureliumDO, 22.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 94032 Passau, IBB HotelMI, 21.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 94315 Straubing, Joseph-v.-Fraunh.-HalleFR, 30.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr 94469 Deggendorf, KapuzinerstadlMI, 28.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 95030 Hof, FreiheitshalleDI, 04.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausDO, 06.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 96047 Bamberg, Konzert- und KongresshalleMO, 10.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 97080 Würzburg, Novum BusinesscenterMO, 10.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 97421 Schweinfurt, Kolping HotelMO, 03.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr 99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtMI, 12.12.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

27Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Aktuelle Brennpunkte1. Betriebsrentenstärkungsgesetz – Update

- Förderbeitrag bei unterjährigem Beginn - Wann kommt die reine Beitragszusage? - Fallstricke bei Altverträgen

2. Aktuelles zu § 37b EStG3. Sind Sachprämien aus Bonusprogrammen nach § 37b EStG

zu erfassen?4. Dauerbrenner Firmenwagen

- 1%-Methode bei fehlender oder geringer Privatnutzung - Schätzung BLP Importfahrzeug - BFH ändert Rechtsprechung bei Zuzahlung / Reaktion der FinVerw

- Geldwerter Vorteil bei Fahrzeugpool – wie funktioniert es?

- Überlassung i.R. eines Minijobs5. Betriebsveranstaltungen

- Einbeziehung von Reisekosten - Zuwendung von Geschenken - Bustransfer - Kostenumlage bei „Nichtteilnehmern“? - Kosten einer Eventagentur

6. Gehaltsumwandlungen und Zusätzlichkeitserfordernis: Alle steuerlichen Fragen beantwortet?

- Tipps für rechtssichere Gestaltung - Aktuelle Rechtsprechung u. Verwaltungsanweisungen - Erdienbarkeit bei Barlohnumwandlung

Wichtige Positionen zum Bereich Arbeitslohn1. Problem Drittlohn

- Wann liegt Drittlohn vor? - Wie kann sich der ArbG absichern?

2. Geschenke und Gutscheine an AN: Was ist steuerfrei möglich?

- Nebenkosten (z.B. Gebühren, Porto etc.) - Berechnung der Sachbezugsfreigrenze (44 €) - Gestaltung bei Versicherungszuschuss durch den ArbG – BFH klärt Zweifelsfragen

- Fitnessstudio und Anwendung der 44 €-Grenze? - Zusammenwirken mit Aufmerksamkeiten (60 €) - welche Ereignisse sind begünstigt?

3. Zuflusszeitpunkt bei sonstigem Bezug4. Betriebliche Gesundheitsförderung: Wann liegt

steuerpflichtiger Arbeitslohn vor?5. Überlassung und Übereignung von Smartphones an AN in

der lohnsteuerlichen Praxis

6. BahnCard und Monatskarten: Lohnsteuerlich sichere Gestaltungen für die Praxis

7. AG-Leistung bei Überlassung von Parkplätzen an AN praxisgerecht versteuern

8. Lohnsteuer- und SV-Prüfung im „Dialog“ - teure Nachzahlungen in der Praxis vermeiden

9. Beiträge zur Berufshaftpflichtversicherung bei RA10. Abfindungen – Update

- Kündigung durch den ArbN - Einheitlichkeit bei Teilzahlung - Nachteilsausgleich als Entschädigung - Unfallbedingte Entschädigungen

11. Zurechnung von Leasinggegenständen, § 3 Nr. 45 EStG12. E-Bike, was passiert bei der Übernahme nach

Vertragsablauf?13. Verbilligte Überlassung von GmbH-Anteilen als Arbeitslohn

Werbungskosten und steuerfreie Erstattungen1. Erste Tätigkeitsstätte – Update

- Aktuelle Verfahren - Vorsicht bei Mehrfachfestlegungen

2. Aktuelles zur Doppelten Haushaltsführung (DHHF) - Nachweisproblem bei Familienheimfahrten - Hauptwohnung am Tätigkeitsort im Rahmen einer DHHF?

Weitere wichtige Punkte1. Zufluss von Wertkonten – BFH entscheidet gegen BMF2. Lohnsteuer-Anrufungsauskunft

- Gesetzliche Voraussetzungen - Tipps für die Umsetzung

3. Haupt- und Nebentätigkeit für einen ArbG möglich?4. Rückzahlung von Arbeitslohn – wie funktioniert‘s in der

Praxis?5. Kurzhinweis: BMF zur Besteuerung des Arbeitslohns nach

DBA6. Lohnsteuerhaftung bei Einbehaltung der Lohnsteuer für

beschränkt steuerpflichtige ArbN7. Lohnsteuerbescheinigung 2019 – gibt es Änderungen?8. Sachbezugswerte und SV-Beitragsbemessungsgrenzen 20199. Hat der ArbG eine Beratungspflicht zu Bezug von

bAV-Leistungen?10. Neu: Die Brückenteilzeit (Überblick)

SEMINARINHALT: IMMER AKTUELL!

Das Programm wird laufend der aktuellen Gesetzes- und Rechtslage angepasst! Bis zum Start der Seminarreihe werden veröffentlichte neue und wichtige Urteile sowie Entwicklungen mit aufgenommen!

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH28

Sozialversicherung 2019Brennpunkte aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis

Buchen Sie dieses Seminar gemeinsam mit Lohnsteuer 2018/2019 und

sparen Sie20€ pro Teilnehmer

Praxisseminar

IHR NUTZEN

Das Sozialversicherungsrecht unterliegt ständig tiefgreifenden Veränderungen. Die Fehlerquellen sind vielfältig und führen in der Praxis zu erheblichen Nachforderungen bei der Sozialversicherung. Bei unserem Seminar „Sozialversicherung 2019“ informieren Sie sich umfassend über die aktuellen und wichtigen Themen, die Sie in der Praxis benötigen. Sie sparen sich die umfangreiche Arbeit der Informationsbeschaffung und haben Zeit für das Wesentliche.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Lohnsteuerhilfevereine 3 Steuer- und Lohnabteilungen von Unternehmen 3 Rechtsanwälte

IHR REFERENT

Jörg RomanowskiDipl.-Verwaltungswirt (FH), Rentenberater

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Sozialversicherung 2019“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript als

pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars (mit

vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

148,00 € zzgl. USt (176,12 € inkl. USt)

Vorzugspreis bei gleichzeitiger Buchung der Seminare „Lohnsteuer 2018/2019“ und „Sozialversicherung 2019“:

128,00 € zzgl. USt (152,32 € inkl. USt)Dieser Vorzugspreis ist nicht teilnehmerbezogen. Entscheidend ist lediglich die Anzahl der Teilnehmer, die auf „Lohnsteuer 2018/2019“ und „Sozialversicherung 2019“ gemeldet sind. Der Vorzugspreis gilt nur, wenn beide Seminare auf die gleiche Rechnungsadresse gebucht werden.

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/sv

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

04155 Leipzig, Mediencampus Villa IdaDO, 17.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

10115 Berlin, VKU Forum MI, 16.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

34225 Baunatal, StadthalleDI, 19.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

35398 Gießen, Bürgerhaus KleinlindenMO, 28.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

56235 Ransb.-Baumbach, StadthalleFR, 08.03.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

63739 Aschaffenburg, Stadthalle am SchlossMI, 20.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

65936 Frankfurt, Volkshaus SossenheimDO, 07.03.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

66111 Saarbrücken, CCS CongresshalleDO, 07.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

69469 Weinheim, StadthalleDI, 05.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkFR, 08.02.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

73433 Aalen, BW Aalener RömerhotelFR, 22.02.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

75172 Pforzheim, CongressCentrumDO, 21.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

76149 Karlsruhe, BadnerlandhalleMO, 04.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

79211 Denzlingen, BürgerhausMI, 06.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, MathildensaalFR, 11.01.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

82110 Germering, StadthalleMO, 25.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

83022 Rosenheim, KuKoMI, 27.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

83278 Traunstein, Großer RathaussaalDO, 10.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

84051 Essenbach, ESKARAMI, 13.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

84489 Burghausen, BürgerhausDO, 14.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

85049 Ingolstadt, GewerkschaftshausMI, 23.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

86368 Gersthofen, StadthalleDI, 26.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

86609 Donauwörth, ParkhotelMI, 09.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

87435 Kempten, bigBoxDO, 28.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

89231 Neu-Ulm, Edwin-Scharff-HausFR, 01.03.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDO, 31.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

92318 Neumarkt, Hotel SammüllerDO, 24.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

92637 Weiden, Max-Reger-HalleMO, 14.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

93051 Regensburg, BW Premier Hotel MO, 21.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

94032 Passau, RedoutensäleFR, 01.02.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

94315 Straubing, Joseph-v.-Fraunh.-HalleFR, 15.02.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

94469 Deggendorf, StadthalleDI, 22.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

95030 Hof, FreiheitshalleFR, 18.01.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausFR, 25.01.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

96047 Bamberg, Konzert- u. KongresshalleMI, 30.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

97080 Würzburg, Novum BusinessCenterDI, 08.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

97421 Schweinfurt, Kolping-HotelDI, 29.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

99084 Erfurt, Radisson Blu HotelDI, 15.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

29Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Aktuelles vom Gesetzgeber1. GKV-Versichertenentlastungsgesetz (GKV-VEG)

- Paritätische Beitragslastverteilung in der gKV - Halbierung der Mindestbeiträge für freiwillig gesetzlich krankenversicherte Kleinselbständige

- Abbau von Beitragsschulden bei ungeklärten freiwilligen Mitgliedschaften in der Krankenkasse

- Zugang für ausscheidende Soldaten in die gesetzliche KV

2. Familienentlastungsgesetz - Anhebung von Kindergeld und Kinderfreibeträgen

3. Brückenteilzeit - Kurzabriss4. Reform der Arbeitnehmerentsenderichtlinie geplant5. Teilhabechancengesetz – 10. SGB II-ÄndG -

Lohnkostenzuschüsse bei Einstellung von Langzeitarbeitslosen

6. Rentenreform - Rentenversicherungsbeitrag bis zum Jahr 2025 garantiert

- Verbesserte Leistungen bei Erwerbsminderung - Bessere Anerkennung von Kindererziehungszeiten - Anhebung der Gleitzone

Aktuelle Verlautbarungen der SV-Träger1. KV-Freiheit wegen Überschreitens der JAEG

- Neue Sicht bei variablen Entgelten (Provisionen)2. Neues vom SV-Melderecht

- Erfahrungen mit dem Kennzeichen Saisonarbeitnehmer

- Elektronischer Meldedialog - Entsendung und verschärfte Meldepflichten - SV-Melderecht bei unbezahltem Urlaub (von Minijobbern)

- Anrechenbare Vorerkrankungen elektronisch abfragen3. Nachweis der Elterneigenschaft wegen PV-Zuschlag4. Neuer Katalog der beitragspflichtigen Einnahmen in der

freiwilligen gKV - Hauptberuflich Selbständige - Ehegatten - Studenten - Rentner

5. Grundsätzliche Hinweise zum U1- und U2-Erstattungsverfahren

6. Auswirkungen des Betriebsrentenstärkungsgesetzes7. SV-rechtliche Beurteilung von Organmitgliedern EU-

mitgliedschaftlicher Kapitalgesellschaften8. SV-rechtliche Beurteilung von ehrenamtlichen

Organtätigkeiten9. Beitragsrechtliche Beurteilung von Zuzahlungen der

Arbeitnehmer zur Firmen-PKW-Nutzung10. Abgrenzung selbständige und beschäftigte

Handelsvertreter

Aktuelle Rechtsprechung1. Geltung von betrügerisch erworbenen A1-Bescheinigungen

- Gilt nun bulgarisches oder deutsches SV-Recht?2. PV-Zuschuss bei unverheirateten Stiefeltern3. Doktoranden und studentische KV4. Ausreichender KV-Schutz bei Statusanfrageverfahren5. Steuerlicher Aufgabegewinn und die Beitragspflicht in der

freiwilligen gKV6. Übertragung eines Rinderstalles als Hinzuverdienst in die

gesetzliche Rente7. Urteile zugunsten der Selbständigkeit

- Physiotherapeut in fremder Praxis - Zahntechniker beim Zahnarzt

8. Aktuelle Urteile zum Thema Scheinselbständigkeit - Scheinfirma GbR als Subunternehmen - Rundgangleiter im Doku-Zentrum - Vereinsvorstand eines steuerlichen Prüfungsverbandes

9. Abgrenzung Minijob und kurzfristige Beschäftigung10. Zufluss von Arbeitslohn bei Ausgabe von Tankgutscheinen11. Notarfreie Treuhandverhältnisse in der Vor-GmbH als

Gestaltung in der SV12. Zuständige Sozialversicherung bei Entsendung von

Arbeitnehmern13. KV-Beitragspflicht bei Betriebsrenten einer Pensionskasse14. Beitragspflicht für Versorgungsbezüge verfassungsgemäß15. Umkleidezeit ist als Arbeitszeit

Aktuelles für und aus der Praxis1. Aktuelle SV-Werte

- SV-Rechenwerte | Beitragsbemessungsgrenzen | Bezugsgröße | JAEG ...

2. Neuer Mindestlohn ab 2019 und 2020 - Auswirkungen auf Minijobs

3. Fahrradüberlassung durch den Arbeitgeber4. Werkstudenten zwischen Bachelor und Master5. UV-Schutz für in Sportvereinen Tätige6. Umlagepflicht zur U2 für behinderte Menschen7. Berufsfachschüler in der SV – Familienversicherung8. Überstunden korrekt abrechnen9. SV-rechtliche Beurteilung von Beamten mit Nebenjob

10. Vermittlung osteuropäischer Haushaltshilfen

SEMINARINHALT: IMMER AKTUELL!

Das Programm wird laufend der aktuellen Gesetzes- und Rechtslage angepasst!

Bis zum Start der Seminarreihe werden veröffentlichte neue und wichtige Urteile sowie Entwicklungen mit aufgenommen!

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH30

Einkommensteuer-Veranlagung 2018

Praxisseminar

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/est

IHR NUTZEN

Alles was Sie für die Veranlagung 2018 wissen müssen – in unserem 5-stündigen Praxisseminar führt Sie unser erfahrenes Referententeam durch den Steuerdschungel des Einkommensteuerrechts. Hier erhalten Sie Antworten auf alle Ihre Praxisfragen!

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Steuerabteilungen von Unternehmen 3 Lohnsteuerhilfevereine

IHRE REFERENTEN

Volker Grasmück .......................Dipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater

Anton Lechner, LL.M. ............Dipl.-Finanzwirt (FH)

Jürgen R. Schott .........................Dipl.-Finanzwirt (FH), D.A. (USA),

Steuerberater

Alfred Stelzl ...................................Dipl.-Finanzwirt (FH)

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Einkommensteuer-Veranlagung 2018“

3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe

Tagungsskript als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

148,00 € zzgl. USt (176,12 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

04155 Leipzig, MediencampusDI, 29.01.19, 13:00 - 18:00

07745 Jena, Best Western Hotel FR, 01.02.19, 09:00 - 14:00

10319 Berlin, Abacus Tierpark H.MI, 30.01.19, 13:00 - 18:00

34225 Baunatal, StadthalleDO, 14.02.19, 13:00 - 18:00

35398 Gießen, Bürgerhaus KleinlindenFR, 15.02.19, 09:00 - 14:00

36093 Künzell, GemeindezentrumMI, 13.02.19, 13:00 - 18:00

55268 Nieder-Olm, Festhalle FR, 01.02.19, 09:00 - 14:00

56235 Ransb.-Baumbach, StadthalleDO, 21.02.19, 13:00 - 18:00

63739 Aschaffenburg, StadthalleDI, 12.02.19, 13:00 - 18:00

64283 Darmstadt, Justus-Liebig-HausMI, 20.02.19, 13:00 - 18:00

65936 Frankfurt, Volkshaus SossenheimMO, 18.02.19, 13:00 - 18:00

66111 Saarbrücken, CCSDO, 31.01.19, 13:00 - 18:00

69469 Weinheim, StadthalleDI, 29.01.19, 13:00 - 18:00

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkFR, 25.01.19, 09:00 - 14:00

70771 Leinfelden, FilderhalleMO, 04.02.19, 13:00 - 18:00

73433 Aalen, BW Aalener Römerh.DO, 24.01.19, 13:00 - 18:00

75172 Pforzheim, CongressCentrumMO, 11.02.19, 13:00 - 18:00

76149 Karlsruhe, BadnerlandhalleDI, 19.02.19, 13:00 - 18:00

79211 Denzlingen, BürgerhausMI, 30.01.19, 13:00 - 18:00

80336 München, MathildensaalDI, 29.01.19, 13:00 - 18:00 80336 München, MathildensaalMI, 06.02.19, 13:00 - 18:00

80336 München, MathildensaalFR, 15.02.19, 09:00 - 14:00

82110 Germering, StadthalleMI, 06.02.19, 13:00 - 18:00

83022 Rosenheim, KuKoDO, 14.02.19, 13:00 - 18:00

83022 Rosenheim, KuKoDO, 21.02.19, 13:00 - 18:00

83278 Traunstein, Großer Saal im RathausDO, 31.01.19, 13:00 - 18:00

83278 Traunstein, Großer Saal im RathausDO, 07.02.19, 13:00 - 18:00

83435 Bad Reichenhall, KurgastzentrumFR, 15.02.19, 09:00 - 14:00

84051 Essenbach, ESKARAMI, 06.02.19, 13:00 - 18:00

84489 Burghausen, BürgerhausMI, 30.01.19, 13:00 - 18:00

85045 Ingolstadt, Audi ForumMI, 13.02.19, 13:00 - 18:00

86150 Augsburg, Haus St. UlrichDI, 29.01.19, 13:00 - 18:00

86368 Gersthofen, StadthalleMO, 04.02.19, 13:00 - 18:00

86609 Donauwörth, ParkhotelFR, 01.02.19, 09:00 - 14:00

86609 Donauwörth, ParkhotelDO, 07.02.19, 13:00 - 18:00

87435 Kempten, BigBoxDI, 05.02.19, 13:00 - 18:00

89231 Neu-Ulm, Edwin-Scharff-HausDI, 05.02.19, 13:00 - 18:00

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleMO, 28.01.19, 13:00 - 18:00

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDO, 14.02.19, 13:00 - 18:00

90762 Fürth, StadthalleDI, 05.02.19, 13:00 - 18:00

91052 Erlangen, KongresszentrumDI, 12.02.19, 13:00 - 18:00

91154 Roth, KulturfabrikMI, 30.01.19, 13:00 - 18:00

91522 Ansbach, Tagungsz. OnoldiaMO, 11.02.19, 13:00 - 18:00

92224 Amberg, ACCMI, 13.02.19, 13:00 - 18:00

92318 Neumarkt, Hotel SammüllerDO, 31.01.19, 13:00 - 18:00

92637 Weiden, Max-Reger-HalleDO, 07.02.19, 13:00 - 18:00

93051 Regensburg, BW Premier H.FR, 08.02.19, 09:00 - 14:00

93051 Regensburg, BW Premier H.DI, 12.02.19, 13:00 - 18:00

93138 Lappersdorf, AureliumMI, 20.02.19, 13:00 - 18:00

93413 Cham, StadthalleMI, 13.02.19, 13:00 - 18:00

94032 Passau, RedoutensäleMO, 11.02.19, 13:00 - 18:00

94032 Passau, RedoutensäleFR, 22.02.19, 09:00 - 14:00

94315 Straubing, Joseph-Fraunhofer-HalleDO, 07.02.19, 13:00 - 18:00

94469 Deggendorf, StadthalleDI, 12.02.19, 13:00 - 18:00

95030 Hof, FreiheitshalleMO, 28.01.19, 13:00 - 18:00

95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausMI, 06.02.19, 13:00 - 18:00

96047 Bamberg, Konzert- u. KongresshalleDI, 05.02.19, 13:00 - 18:00

96450 Coburg, Kongressh. RosengartenMO, 04.02.19, 13:00 - 18:00

97070 Würzburg, Kolping-AkademieDO, 14.02.19, 13:00 - 18:00

97080 Würzburg, NovumMI, 23.01.19, 13:00 - 18:00

97421 Schweinfurt, Kolping-Hotel FR, 15.02.19, 09:00 - 14:00

99084 Erfurt, Radisson Blu HotelDO, 31.01.19, 13:00 - 18:00

31Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

91522 Ansbach, Tagungsz. OnoldiaMO, 11.02.19, 13:00 - 18:00

92224 Amberg, ACCMI, 13.02.19, 13:00 - 18:00

92318 Neumarkt, Hotel SammüllerDO, 31.01.19, 13:00 - 18:00

92637 Weiden, Max-Reger-HalleDO, 07.02.19, 13:00 - 18:00

93051 Regensburg, BW Premier H.FR, 08.02.19, 09:00 - 14:00

93051 Regensburg, BW Premier H.DI, 12.02.19, 13:00 - 18:00

93138 Lappersdorf, AureliumMI, 20.02.19, 13:00 - 18:00

93413 Cham, StadthalleMI, 13.02.19, 13:00 - 18:00

94032 Passau, RedoutensäleMO, 11.02.19, 13:00 - 18:00

94032 Passau, RedoutensäleFR, 22.02.19, 09:00 - 14:00

94315 Straubing, Joseph-Fraunhofer-HalleDO, 07.02.19, 13:00 - 18:00

94469 Deggendorf, StadthalleDI, 12.02.19, 13:00 - 18:00

95030 Hof, FreiheitshalleMO, 28.01.19, 13:00 - 18:00

95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausMI, 06.02.19, 13:00 - 18:00

96047 Bamberg, Konzert- u. KongresshalleDI, 05.02.19, 13:00 - 18:00

96450 Coburg, Kongressh. RosengartenMO, 04.02.19, 13:00 - 18:00

97070 Würzburg, Kolping-AkademieDO, 14.02.19, 13:00 - 18:00

97080 Würzburg, NovumMI, 23.01.19, 13:00 - 18:00

97421 Schweinfurt, Kolping-Hotel FR, 15.02.19, 09:00 - 14:00

99084 Erfurt, Radisson Blu HotelDO, 31.01.19, 13:00 - 18:00

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit1. Reisekosten – Update

- Aktuelle Rechtsprechung - Was passiert bei Mehrfachfestlegungen einer 1. TSt.? - Neue Pauschbeträge bei Auslandsreisen ab 2018

2. Doppelte Haushaltsführung (nachfolgende Unterpunkte) - Problem Hauptwohnung am Tätigkeitsort - Vorhalten einer Wohnung als Werbungskosten?

3. Bildungskosten - Bildungseinrichtung als 1. TSt. - Wann liegt eine vollzeitige Bildungsmaßnahme vor?

4. Abfindungen und Entschädigungen: - Entschädigung für entgangene Einnahmen - Kündigung durch AN - Entschädigung und Schadenersatz - Unfallbedingte Entschädigungsleistung

5. Dauerbrenner häusliches Arbeitszimmer - Abzugsfähige Aufwendungen bei Miteigentum - Anderer Arbeitsplatz bei Bereitschaftsdienst am Wochenende

- Kein § 23 EStG für das häusliche Arbeitszimmer - Erforderlichkeit?

Einkünfte aus Kapitalvermögen1. Warum gibt es nun drei Anlagen KAP?2. Investmentsteuerreform – was gilt ab 2018?3. Option zum Teileinkünfteverfahren

- Antragsfrist u. Verschulden - Begriff der Tätigkeit

4. Behandlung von Entschädigungszahlung einer Bausparkasse5. Aktuelle Rechtsprechung zu Darlehensausfällen

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung1. Anschaffungsnahe HK – aktuelle Rechtsprechung2. Verteilung größere Erhaltungsaufwendungen bei Nießbrauch3. Dauerbaustelle: Kaufpreisaufteilung4. Nachträgliche Schuldzinsen als WK5. Ortsübliche Miete bei möblierten Objekten6. Sammelauskunftsersuchen an Vermietungsplattformen -

Gefahr für Mandanten?

Sonderausgaben, außergewöhnliche Belastungen und Kinder

1. Sonderausgaben - Aufstockungsbeträge beim Minijob als Sonderausgaben - KV-Beiträge für Kinder – wo sind Eintragungen vorzunehmen

- Aufteilung bei Einzelveranlagung

- Basisbeiträge bei einer privaten KV - Studiengebühren als Schulgeld abzugsfähig? - Zuwendungsbestätigung mit nicht korrektem Ausstellungsdatum

2. Außergewöhnliche Belastungen - Behinderten-Pauschbetrag bei Einzelveranlagung - Abzug von Pflegeheimkosten - Opfergrenze bei Unterhaltsleistungen - Ermittlung der zumutbaren Belastung nach Staffelsätzen - Krankheits- und Beerdigungskosten als agB

3. Kinder - Abgrenzung zwischen Erst- und Zweitausbildung - Übersicht über Kindergeld und Freibeträge 2018 und 2019 - Übertragung des Betreuungsfreibetrages - Bemühen um einen Ausbildungsplatz - Beendigung der Berufsausbildung

Weitere wichtige Punkte1. Erklärungsvordrucke – Abweichungen 2017 – 20182. Aktuelle Fragen zu § 35a EStG

- Wie ist der Begriff haushaltsnah auszulegen? - Handwerkerleistungen außerhalb des Haushalts

3. § 23 EStG: - Immobilie: Nutzung zu eigenen Wohnzwecken - Behandlung von Kryptowährungen

4. Verfahrensrechtliche Brennpunkte: - Verjährungsfrist bei Aufforderung zur Abgabe - Abweichungen durch das FA – Änderungsmöglichkeit?

5. Fristen und Verspätungszuschläge ab VZ 20186. Konkretisierung der Belegvorhaltepflicht7. Kurzhinweis: Zinsen ab 2015

SEMINARINHALT: IMMER AKTUELL!

Das Programm wird laufend der aktuellen Gesetzes- und Rechtslage angepasst! Bis zum Start der Seminarreihe werden veröffentlichte neue und wichtige Urteile sowie Entwicklungen mit aufgenommen!

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH32

Kassenführung 2019

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/kasse

Praxisseminar

IHR NUTZEN

Die Kassenführung ist ein Schwerpunkt der Betriebsprüfung. Bereits kleine Mängel in der Kassenführung können die Verwerfung der Buchführung nach sich ziehen. Schätzung droht! Und zwischenzeitlich wird auch die Kassen-Nachschau durchgeführt! Genau deshalb ist es wichtig, Unsicherheiten aufzudecken und zu beseitigen, neueste Entwicklungen zu kennen und die Prüfungstechniken der Finanzverwaltung zu überblicken. Durch die praxisgerechte Darstellung der vielen einzelnen Problemstellungen hilft Ihnen das Seminar Fehler in der Kassenführung und deren negative Folgen zu vermeiden.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Steuerabteilungen von Unternehmen

IHR REFERENT

Roman KarlDipl.-Finanzwirt (FH)

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Kassenführung 2019“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

168,00 € zzgl. USt (199,92 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

04155 Leipzig, Mediencampus DI, 15.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

34131 Kassel, Haus der KircheMI, 16.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim DO, 17.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

66111 Saarbrücken, CCS CongresshalleDO, 24.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkMI, 23.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

76229 Karlsruhe, Begegnungss. GrötzingenFR, 25.01.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

82110 Germering, StadthalleDI, 22.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

83022 Rosenheim, KuKoMO, 21.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

86150 Augsburg, Haus St. UlrichMO, 28.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDI, 29.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

93138 Lappersdorf, AureliumMI, 30.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

94032 Passau, RedoutensäleMO, 04.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausDO, 31.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

97080 Würzburg, Novum BusinesscenterFR, 18.01.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

99084 Erfurt, Radisson Blu HotelMO, 14.01.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

33Steuern machen Spaß!

Rechtsgrundlagen1. Grundsätze der ordnungsgemäßen Buchführung2. Steuerliche und außersteuerliche Aufzeichnungspflichten3. Branchenspezifische Aufzeichnungspflichten4. Die neuen Verwaltungsanweisungen zur Kassenführung, u.a.

- zur Kassen-Nachschau - zur Einzelaufzeichnungspflicht

Problematik Einzelaufzeichnungspflicht1. Welche Aufzeichnungen müssen geführt werden?2. Umfang und Darstellung der Einzelaufzeichnungen3. Wie detailliert sind die Aufzeichnungen zu führen?4. Personenbezogene Kundendaten5. Beweiskraft von Strichlisten

Rund um das Kassenbuch1. Verpflichtung zum Kassenbuch und Alternativen2. Ordnungsgemäßes Kassenbuch3. Einzelaufzeichnungspflicht und Kassenbuch4. Elektronische Kassenbücher5. Erfassung von EC-Kartenzahlungen im Kassenbuch 6. Haupt- und Nebenkassen7. Fehlerquellen beim Kassenbuch

Eigenbelege | Nachweis von Entnahmen und Einlagen | Wie kann ein Fehler im Kassenbuch korrigiert werden?

8. Erfassung betriebliche Gelder „außer Haus“

Einsatz der offenen Ladenkasse1. Wer darf eine offene Ladenkasse führen?2. Ist eine offene Ladenkasse für bestimmte Kassen sinnvoll?3. Wann greift der Grundsatz der Einzelaufzeichnungspflicht?4. Ausnahmeregelungen und Voraussetzungen5. Aufzeichnungspflichten - Kassenbericht und/oder Zählprotokoll6. Verwendung „alter“ Kassen schädlich für die offene Ladenkasse?7. Gelten bei der EÜR ebenfalls die Aufzeichnungspflichten für die

offene Ladenkasse?8. EÜR und vereinzelte Barvorgänge - Kassenführung oder

Gestaltung über Einlagen/Entnahmen

Einsatz von Registrierkassen1. Verfahrensdokumentation2. Kassenrichtlinie für Mitarbeiter3. Internes Kontrollsystem (IKS) 4. Was ist ein Programmierprotokoll?5. Kassensicherungsverordnung6. Welche Geräte sind zu erfassen?7. Wann und wie ist zu zertifizieren?8. Kassenberichte und ihre Bedeutung

Z-Bons, X-Bericht | Grand Total | Kellner- und Warengruppenberichte | Stornos und Zeitzonenberichte | Tischbericht

9. Was ist zu tun, wenn die Kasse ersetzt wird?Defekte Kassen | Austausch der Kassen | Welche Unterlagen bzw. Daten müssen aufbewahrt werden?

SEMINARINHALT

Häufige Probleme und Fehlerquellen in der Kassenführung

1. KassenfehlbeständeGründe für Kassenfehlbeträge | Schätzungsbefugnis und Schätzungsrahmen | Vorsicht bei Einlagen zur Vermeidung von Fehlbeträgen

2. Erfassung von GutscheinenDokumentation | Steuerliche Behandlung

3. KassensturzPrüfinstrument bei Außenprüfungen | Argumente gegen Differenzen

4. Erfassung von TrinkgelderArbeitnehmer | Unternehmer | Vorsicht bei Sammelkasse | Trinkgeld bei EC-Kartenzahlung

5. Hohe Kassenbestände 6. Erfassung von Privatvorgängen in der Kasse

- „Kassenführung“ mittels Einlagen und Entnahmen - Bei Kapital- und Personengesellschaft - Bei Einzelunternehmen – formeller Mangel? - Zugriff auf private Konten

Branchenspezifische Besonderheiten1. Gastronomie

Mehrere Kassensysteme – Registrierkasse und offene Ladenkasse | Einzelaufzeichnungspflicht – In welchen Bereichen notwendig? | Trennung der Entgelte – In-Haus- und Außer-Hausumsätze

2. TaxiunternehmenTaxameter | Aufbewahrungspflichtige Unterlagen | Schichtzettel und Quittungen | Prüfungspraxis bei Taxiunternehmen

3. FriseurWann gilt die Einzelaufzeichnungspflicht? | Ist ein Kassenbericht ausreichend? | Terminkalender, Arbeitsbericht, etc.

4. Fleischerei/MetzgereiKassen mit Waage-Funktion | Kassen-Nachschau bei Metzgereien – Hygienevorschriften für den Kassenprüfer

5. Bäckerei/Konditorei6. Fahrschule7. Spielgeräteaufsteller, Automatenaufsteller, Blumenfelder8. Landwirtschaftliche Direktvermarkter

Mängel in der Kasse und ihre Auswirkungen1. Formelle Mängel2. Materielle Mängel3. Wann kann der Prüfer eine Schätzungsbefugnis ableiten?

Häufige Manipulationen bei der Kassenführung1. Praxiserfahrung – Manipulationen bei der Kassenführung wie z.B.

Trainingsspeicher | Einsatz typengleicher Kassen | Stornounter-drückung | Einsatz von Korrekturprogrammen | Zapperdateien u.ä.

2. Vorsicht – es droht das Strafrecht!

Fälle aus der Praxis zur Kassenführung – häufig gestellte Fragen

Zahlreiche Mustervordrucke und Checklisten für die Praxis im Downloadbereich

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH34

Jahresabschluss für Kapitalgesellschaftenwichtige Jahresabschlussthemen für kleine und mittelgroße GmbH`s

Praxisseminar

IHR NUTZEN

Mit unserem Praxisseminar führen wir Sie direkt durch die Arbeiten im Rahmen der Erstellung des Abschlusses kleiner und mittlerer Kapitalgesellschaften. Besonderheiten dieser Gesellschaften werden herausgearbeitet und anwenderorientierte Lösungen aufgezeigt. Daneben erhalten Sie als Teilnehmer wertvolle Checklisten und Musterformulierungen für Ihre tägliche Praxis.

ZIELGRUPPE

3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Mitarbeiter in Steuerabteilungen von

Kapitalgesellschaften 3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer

IHR REFERENT

Michael ScharwiesDipl.-Kaufmann (Univ.),

Steuerberater

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Jahresabschluss für Kapitalgesellschaften“

3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

168,00 € zzgl. USt (199,92 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/ja-kapital

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

10319 Berlin, Abacus Tierpark Hotel MI, 20.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim FR, 08.02.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkMI, 06.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

76229 Karlsruhe, Begegnungss. GrötzingenDO, 07.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, MathildensaalDI, 12.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

86150 Augsburg, Haus St. UlrichMI, 13.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDI, 19.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

93051 Regensburg, BW Premier HotelMO, 18.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

97080 Würzburg, Novum BusinesscenterDI, 05.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

35Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Grundsätzliches zum Jahresabschluss der Kapitalgesellschaften

1. Aufstellung, Feststellung und Unterzeichnung des Jahresabschlusses

2. Unternehmen in der Krise – die neue Verlautbarung der BStBK

- Was ist unter Krise zu verstehen? - Was tun bei bilanzieller Überschuldung? - Vermeidung von Haftungsgefahren für die Geschäftsführung

- IDW zu Going-Concern und zum Sanierungskonzept3. Die Größenklassen

Bilanzpositionen der Aktivseite1. Immaterielle Vermögensgegenstände

- Grundsätzliche Abgrenzung zwischen entgeltlichem Erwerb und selbst geschaffenen Anlagegütern

- Unterschied Umlauf- und Anlagevermögen - Aktuelle Entwicklung bei der Software-Bilanzierung durch IDW

2. Grundstücke - Grund und Boden – aktuelle Entwicklung zur Wertberichtigung

- Gebäude – Abschreibung in Handels- und Steuerbilanz - Außenanlagen - Einbauten und Scheinbestandteile

3. Betriebsvorrichtungen4. Bewegliches Sachanlagevermögen

- Grundsätzliches zur AfA - Behandlung Nachträglicher Anschaffungskosten

5. Anteile und Ausleihungen an verbundenen Unternehmen6. Forderungen gegenüber Gesellschaftern und verbundene

Unternehmen - Notwendige Vereinbarungen und Ausweis - Beurteilung der Fremdüblichkeit und Verzinsung - Außerplanmäßige Abschreibungen

7. Rechnungsabgrenzungsposten

Bilanzpositionen der Passivseite1. Eigenkapitalausweis

- Ausweis des Stammkapitals - Gewinn- und Kapitalrücklagen - Aufstellung vor oder nach Ergebnisverwendung

2. Rückstellungen - Grundsätzliches zur Bewertung und Abzinsung - Aufbewahrung und Datensicherung - Arbeitszeitkontenmodelle - Urlaub - Überstunden - Gewährleistung - Pensionsverpflichtungen - Drohende Verluste

3. Verbindlichkeiten - Ausweis bei unterschiedlichen Laufzeiten - Besonderheiten bei Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern und verbundenen Unternehmen

- Abzinsung in Steuerbilanz – Ausweis in Handelsbilanz

Latente Steuern1. Rechtliche Grundlagen2. Besonderheiten beim Einbezug von steuerlichen

Verlustvorträgen3. Beispiele4. Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften5. Anhangangabepflichten und Erleichterungen für mittelgroße

Kapitalgesellschaften

Positionen der Gewinn- und Verlustrechnung1. Umsatzerlöse und sonstiger betrieblicher Ertrag2. Abgrenzung Wareneinsatz/Fremdleistungen und übrige

Betriebsausgaben3. Personalaufwand

- Grundsätzliches - Geschäftsführergehälter - Gewinntantiemen

4. Mietzahlungen bei Betriebsaufspaltungsfällen5. Erträge aus Beteiligungen6. Cash-Pool7. Erfassung von außergewöhnlichen oder periodenfremden

Aufwendungen oder Erträgen nach neuem Recht

Erstellung des Anhangs1. Reihenfolge BilRUG2. Erläuterungen der Bilanz und GuV-Positionen3. Verschiedene sonstige Pflichtangaben

- Nicht mit dem Vorjahr vergleichbare Positionen - Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

- Ergebnisverwendung - Sonstige finanzielle Verpflichtungen - Haftungsverhältnisse - Arbeitnehmerzahl

4. Erleichterungen bei der Anhangangabe – detaillierte und differenzierte Darstellung für kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften

Gewinnausschüttung und Kapitalertragssteuererklärung

1. Formulierung des Gewinnverwendungsbeschlusses2. Berechnung und Buchung der Gewinnausschüttung3. Abgabe der Kapitalertragssteuererklärung

Offenlegung1. Grundsätzliches zur Offenlegung2. Offenlegungserleichterungen – differenzierte Darstellung für

kleine und mittelgroße Kapitalgesellschaften3. Aktuelle Entwicklungen bei der Offenlegung

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH36

Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2018/2019Aktuelles aus Gesetzgebung, Rechtsprechung und Praxis

Praxisseminar

IHR NUTZEN

Mit diesem Seminar informieren Sie sich umfassend und kompetent. Wir haben für Sie die aktuellen und wichtigen Änderungen bei der Einnahmen-Überschuss-Rechnung informativ aufbereitet. Mit zahlreichen Tipps und Anregungen sind Sie nach Ihrem Seminarbesuch bestens vorbereitet und können Freiberuflern und Kleinunternehmern eine optimale und umfassende Beratung bieten.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Mitarbeiter in Steuerkanzleien 3 Rechtsanwälte

IHRE REFERENTEN

Volker Grasmück .........................Dipl.-Finanzwirt (FH),

Steuerberater

Roman Karl .....................................Dipl.-Finanzwirt (FH)

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „EÜR 2018/2019“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

148,00 € zzgl. USt (176,12 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

10319 Berlin, Abacus TierparkhotelDI, 09.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 34131 Kassel, Haus der KircheDO, 11.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 65936 Frankfurt, Volkshaus SossenheimMO, 01.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 66111 Saarbrücken, CCS CongresshalleDI, 02.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 70597 Stuttgart, VZ WaldauparkFR, 05.04.2019, 09:00 - 13:30 Uhr 76229 Karlsruhe, Begegnungsst. GrötzingenDO, 04.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 79211 Denzlingen, Kultur- und BürgerhausMI, 03.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 80336 München, MathildensaalDO, 04.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 83022 Rosenheim, KuKoDO, 11.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 86150 Augsburg, Haus St. UlrichMI, 03.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDI, 02.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 92637 Weiden, Max-Reger-HalleMI, 10.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 93059 Regensburg, Atrium im Park HotelFR, 05.04.2019, 09:00 - 13:30 Uhr 94032 Passau, RedoutensäleFR, 12.04.2019, 09:00 - 13:30 Uhr 95444 Bayreuth, ev. GemeindehausMO, 01.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr 97080 Würzburg, Novum BusinesscenterFR, 12.04.2019, 09:00 - 13:30 Uhr 99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtMI, 10.04.2019, 13:00 - 17:30 Uhr

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/eur

37Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Die Seminarinhalte der Seminarreihe „Einnahmen-Überschuss-Rechnung 2018/2019“

werden zur Sicherstellung der Aktualität des Seminars erst zu einem späteren Zeitpunkt

festgelegt.

Wertvolle Zusatzinformationen im Download-Bereich und die Möglichkeit den

Fachfragenservice in Anspruch zu nehmen, runden das Seminarangebot ab.

Durch die Teilnahme an unserem Seminar stellen Sie eine Aktualisierung und Auffrischung Ihrer Kenntnisse sicher. Somit bereitet Ihnen die Gewinnermittlung von

Freiberuflern und Kleinunternehmen für das Jahr 2018 keine Schwierigkeiten!

Das Seminarprogramm mit den detaillierten Inhalten steht Ihnen

voraussichtlich ab Anfang Dezember 2018 auf www.steuerseminare-graf.dezur Verfügung!

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH38

Buchhaltungskräfte Update 2018 40

Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul I: Praxis der Einkommensteuer 42

Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul II: Praxis der Körperschaftsteuer 43

Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul III: Jahresabschluss und Bilanzierung 44

Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul IV: Praxis der Umsatzsteuer 45

Praxisseminare für mitarBeiter

39Steuern machen Spaß!

Unsere Praxisseminare für Mitarbeiter im Überblick:

Buchhaltungskräfte Update 2018 40

Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul I: Praxis der Einkommensteuer 42

Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul II: Praxis der Körperschaftsteuer 43

Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul III: Jahresabschluss und Bilanzierung 44

Basiskurs Bilanz und Steuern | Modul IV: Praxis der Umsatzsteuer 45

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH40

Buchhaltungskräfte Update 2018Schwierige Geschäftsvorfälle sicher buchen!

Praxisseminar

IHR NUTZEN

Unser Praxisseminar nur für Buchhaltungskräfte!Die Buchhaltung ist die Grundlage der Bilanz und damit auch der Gewinnermittlung. Passieren hier Fehler, wirken diese sich auch im Rechenwerk aus. Ihre Mitarbeiter/-innen müssen daher sicher in der Beurteilung und Verbuchung von laufenden Geschäftsvorfällen sein! Mit unserem ganz auf Mitarbeiter/-innen ausgerichteten Seminar unterstützen wir Sie dabei.

ZIELGRUPPE

3 Buchhaltungskräfte in Steuerkanzleien 3 Buchhaltungskräfte in Steuerabteilungen von Unternehmen 3 Wiedereinsteiger

IHR REFERENT

Michael ScharwiesDipl.-Kaufmann (Univ.), Steuerberater

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Buchhaltungskräfte Update“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

148,00 € zzgl. USt (176,12 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/buchhaltungskraft

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

04318 Leipzig, UFZ - Leipziger KubusMO, 24.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

10319 Berlin, erfolgreich stattgefunden!MO, 04.06.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

55268 Nieder-Olm, Ludwig-Eckes-Festh.MI, 19.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

63739 Aschaffenburg, StadthalleMI, 26.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

65936 Frankfurt, erfolgreich stattgefunden!MO, 18.06.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

66111 Saarbrücken, erfolgreich stattgefunden! MI, 13.06.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, erfolgreich stattgefunden!FR, 15.06.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

70597 Stuttgart, erfolgreich stattgefunden!DO, 19.07.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, AUSGEBUCHT!DI, 18.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

76149 Karlsruhe, AUSGEBUCHT!MO, 17.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

76229 Karlsruhe, erfolgreich stattgefunden!DO, 14.06.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, erfolgreich stattgefunden!DI, 26.06.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

82110 Germering, StadthalleMO, 01.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

83022 Rosenheim, erfolgreich stattgefunden!DO, 28.06.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

NEU

86150 Augsburg, erfolgreich stattgefunden!MI, 27.06.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

86609 Donauwörth, AUSGEBUCHT! FR, 28.09.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

87439 Kempten, KornhausDI, 02.10.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

89231 Neu-Ulm, erfolgreich stattgefunden!FR, 08.06.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

90478 Nürnberg, erfolgreich stattgefunden!MO, 25.06.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

90762 Fürth, StadthalleDO, 27.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

93138 Lappersdorf, erfolgreich stattgefunden!MO, 02.07.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

94032 Passau, erfolgreich stattgefunden!DI, 03.07.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

95444 Bayreuth, erfolgreich stattgefunden!DO, 07.06.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

96047 Bamberg, Konzert- und Kongressh.DI, 25.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

97080 Würzburg, erfolgreich stattgefunden!MO, 11.06.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

97080 Würzburg, AUSGEBUCHT!DO, 20.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

99084 Erfurt, erfolgreich stattgefunden!DI, 05.06.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

41Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Anlagevermögen1. Grundstücke

- GrundstückskaufAufteilung der Anschaffungskosten | Regelung im Notarvertrag | Argumente gegen Excel-Tool der Finanzverwaltung

- BaumaßnahmenErhaltungsaufwand oder Herstellungskosten - Prüfschema! | Wann greift die Vereinfachungsregelung? | AfA-Ermittlung bei nachträglichen Herstellungskosten | Vorsteuerabzug sicher beurteilen

- Das häusliche Arbeitszimmer: Finanzverwaltung beugt sich BFH-Rechtsprechung

- Betrieblich genutzte Wohnhausgarage - laufende Aufwendungen?

2. Neuregelung der GWG - Anhebung der GWG-Grenze - Was muss ich buchhalterisch beachten? - Was ist mit dem Sammelposten? - Zusammenspiel mit IAB

3. Computer & Co. - Aktivierungspflicht oder Erhaltungsaufwand bei Aufwendungen im EDV-Bereich

- Checkliste - Ermittlung der zutreffenden Abschreibung - Verbuchung bei Software-Käufen und Updates

4. Sachanlagen – Maschinen, PKW, BGA - Häufige Anschaffungsnebenkosten (Fundamente, Anschluss-kosten, Zulassungsgebühren, etc.) und Nachrüstungen

- Neues beim Leasing: Zurechnung? Mietkauf?

Umlaufvermögen1. Einzelaufzeichnungspflicht bei der Kassenführung

- Einzelaufzeichnungspflicht – aber keine Registrierkassenpflicht

- Ausnahmen auch bei Klein-Dienstleistern wie Gaststätte, Café, Bäckerei, Metzgerei, Friseur?

- Antrag nach § 148 AO sinnvoll?2. Forderungsausfall

- Wann ausbuchen in HB und StB? - Wann Umsatzsteuer korrigieren?

Rechnungsabgrenzungsposten und Zu- und Abflussprinzip

1. RAP bei Mieterzuschuss?2. Vereinfachungsregel nach Anhebung GWG-Grenze?3. § 11 EStG und die Umsatzsteuer

- 10-Tages-Problematik - Prüfschema - Weitere Anwendungsfälle

Verbindlichkeiten und Rückstellungen1. Schlussrechnung nach erhaltenen Anzahlungen2. Buchung bei Auflösung Rückstellung

Betriebseinnahmen1. Sonstige Leistungen an ausländische Kunden

- Umsatzsteuer auf Ausgangsrechnungen prüfen - Erforderliche Rechnungsangaben

2. Kommissionsgeschäfte - Bilanzielle Abwicklung - Umsatzsteuer

3. Besonderheiten bei Ausgangsrechnungen - Unterschiedliche Steuersätze - Weiterbelastete Kosten (z.B. Fahrtkosten, Übernachtung) - Versandkosten Internethandel - Fortlaufende Rechnungsnummerierung

4. Private Kfz-Nutzung - Fahrtenbuch, 1%-Regel oder Schätzungsmethode? Kombinationsmöglichkeiten bei ESt und USt!

- Kostendeckelungsfahrzeuge - Fahrten Wohnung-Betrieb - Behandlung von Zuzahlungen beim Arbeitnehmer - Nutzungsverbote und deren steuerliche Wirkung

5. Eigenverbrauch insb. in der Gastronomie - Wirkungsweise der Pauschbeträge - Anforderungen an die Einzelaufzeichnungen - Gestaltung bei nahen Angehörigen mittels Anstellungsverträge?

6. Verbuchung von Dividendenerträgen

Betriebsausgaben1. Sonstigen Leistungen aus dem Ausland und § 13b UStG

- Ort der Leistung und Reverse Charge - Anforderungen an die Rechnung – Folgen bei Fehlern? - Verschiedene Beispielsfälle (z.B. Softwarebezug, Reparaturen, Bewirtungskosten, Kleinunternehmer…)

2. Vorsteuerabzug und Rechnungsberichtigung - Briefkastenadresse (z.B. im Onlinehandel) - Aktuelle Entwicklung zur Rückwirkung

3. Bewirtungskosten - Steuerliche Folgen bei gemischten Teilnehmern der Bewirtung (Arbeitnehmer | Geschäftspartner)

- Was tun bei bloßen „Pro-Forma-Rechnungen“? - Fehlende maschinelle Rechnung - Problem? - Bewirtung im Ausland - Nachholung von Angaben

4. Betriebsveranstaltungen - Ertragsteuerliche, umsatzsteuerliche und lohnsteuerliche Behandlung

- Aufteilung bei gemischtem Teilnehmerkreis5. Gutscheine

- Sachgutscheine bei ESt & USt (Ausgabe | Einlösung | Verfall) - Wertgutscheine bei ESt & USt (Ausgabe | Einlösung | Verfall)

6. Geschenke - Arbeitnehmer | Geschäftspartner | Privatkunden | Pauschalierung § 37b EStG

- Einrichtung Konten 7. Reisekosten bei Einzelunternehmern

- Wann liegen bei Reisekosten Betriebsausgaben vor? - Verpflegungsmehraufwandspauschalen und Vorsteuerabzug

8. Telefon- und Internetkosten - Behandlung bei Einzelunternehmern - Behandlung bei Arbeitnehmern

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH42

Basiskurs

Basiskurs Modul I:Praxis der Einkommensteuer

detaillierter Seminarinhalt und Anmeldung unterwww.st-graf.de/basiskurs

65719 Hofheim, Stadthalle HofheimDI, 25.09.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkFR, 05.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

80336 München, MathildensaalDO, 04.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

90427 Nürnberg, BerufsförderungswerkMO, 24.09.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtMI, 26.09.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

ZIELGRUPPE

3 Steuerfachangestellte 3 Steuerfachwirte 3 Hochschulabsolventen 3 Wiedereinsteiger

zur Auffrischung und Vertiefung des Wissens

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Basiskurs „Praxis der Einkommensteuer“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript als pdf-Datei 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Schreibmaterial, Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss

IHR REFERENT

Volker GrasmückDipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater

SEMINARGEBÜHR

EINZELBUCHUNG:165,00 € zzgl. USt (196,35 € inkl. USt)

KOMPLETTBUCHUNG BASISKURS: Seminargebühr für alle 4 Module:660,00 € zzgl. USt (785,40 € inkl. USt)

Bei Buchung aller 4 Module schenken wir Ihnen einen Seminartag!

Dieser Vorzugspreis ist nicht teilnehmerbezogen. Entscheidend ist lediglich die Anzahl der Teilnehmer, die auf alle 4 Module gemeldet sind. Der Vorzugspreis gilt nur, wenn alle 4 Module miteinander (Eingang der Anmeldungen am selben Tag) und auf die gleiche Rechnungsadresse gebucht werden.

RABATTSTAFFEL

Unsere Rabattstaffel gilt auch für den Kombibuchungspreis! 3 ab 5 Teilnehmer pro Modul: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer pro Modul: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer pro Modul: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt nur für Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

Der Mantelbogen zur ESt-Erklärung1. Allgemeine Angaben

(z.B. Das neue Freitextfeld – Wann sind Angaben erforderlich?)

2. Übrige Sonderausgaben (z.B. Bildungskosten als Sonderausgaben oder WK?)

3. Außergewöhnliche Belastungen4. § 35a EStG

(z.B. Straßenanliegerbeiträge und Werkstattlohnkosten)5. Weitere Punkte

Die Anlage N1. Eintragungen beim Arbeitslohn

(z.B. Besonderheit bei Firmenwagen)2. Wichtige Positionen bei den Werbungskosten

(z.B. Wann sind Arbeitszimmerkosten abzugsfähig? | Brennpunkt Reisekosten | Doppelte Haushaltsführung)

Die Anlage KAP1. Überblick über die Anlage KAP2. Praxishinweise

(z.B. Veranlagungswahlrecht sinnvoll ausüben!)

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung1. Übersicht über die Eintragungen in der Anlage V2. Nebenkosten: Einnahmen und Werbungskosten?3. Verbilligte Überlassung an Angehörige4. Abgrenzung Erhaltungsaufwand – Herstellungsaufwand5. AfA – Wie wird der Grund- und Bodenanteil ermittelt?6. Einkünfteerzielungsabsicht bei längerem Leerstand7. Schuldzinsen nach Veräußerung

Die Anlage R1. Steuererklärungspflicht bei Rentnern2. Welche Renten werden wo eingetragen?

(Basisrenten, Zusatzrenten, Erwerbsminderungsrenten, Renten aus der BAV)

Die Anlage Kind1. Übersicht über die Anlage Kind2. Volljährige Kinder

(z.B. Ausbildung und Studium)3. Übertragung von Freibeträgen

Die Anlage Vorsorgeaufwand1. Altersvorsorgeaufwendungen2. Aufwendungen für die Basisvorsorge3. Weitere sonstige Vorsorgeaufwendungen

(z.B. Wann sind Eintragungen notwendig und sinnvoll? | Änderungen im Vordruck)

Die Anlage Unterhalt1. Welche Leistungen sind begünstigt?2. Nachweisproblem bei Auslandszahlungen3. Welche Einkünfte und Bezüge werden angerechnet?

SEMINARINHALT

Basiskurs

43Steuern machen Spaß!

Basiskurs Modul II:Praxis der Körperschaftsteuer

65719 Hofheim, Stadthalle HofheimDI, 23.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkDI, 16.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

80336 München, MathildensaalMO, 15.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

90427 Nürnberg, BerufsförderungswerkFR, 12.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtMO, 22.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

ZIELGRUPPE

3 Steuerfachangestellte 3 Steuerfachwirte 3 Hochschulabsolventen 3 Wiedereinsteiger

zur Auffrischung und Vertiefung des Wissens

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Basiskurs „Praxis der Körperschaftsteuer“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript als pdf-Datei 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Schreibmaterial, Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss

IHRE REFERENTIN

Bettina FranzDipl.-Finanzwirtin (FH)

SEMINARGEBÜHR

EINZELBUCHUNG:165,00 € zzgl. USt (196,35 € inkl. USt)

KOMPLETTBUCHUNG BASISKURS: Seminargebühr für alle 4 Module:660,00 € zzgl. USt (785,40 € inkl. USt)

Bei Buchung aller 4 Module schenken wir Ihnen einen Seminartag!

Dieser Vorzugspreis ist nicht teilnehmerbezogen. Entscheidend ist lediglich die Anzahl der Teilnehmer, die auf alle 4 Module gemeldet sind. Der Vorzugspreis gilt nur, wenn alle 4 Module miteinander (Eingang der Anmeldungen am selben Tag) und auf die gleiche Rechnungsadresse gebucht werden.

RABATTSTAFFEL

Unsere Rabattstaffel gilt auch für den Kombibuchungspreis! 3 ab 5 Teilnehmer pro Modul: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer pro Modul: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer pro Modul: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt nur für Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

detaillierter Seminarinhalt und Anmeldung unterwww.st-graf.de/basiskurs

SEMINARINHALT

Allgemeines, Steuerpflicht, Buchführung, Bilanzierung, Ergebnisverwendung

Körperschaftsteuerpflicht | Bemessungsgrundlage, Steuersatz, Ermittlungszeitraum, Einkunftsarten, Berechnung Körperschaftsteuer-Rückstellung | Ergebnisverwendung

Ermittlung des zu versteuernden Einkommens1. Aufbau der Erklärungsvordrucke2. Anpassungen der Handelsbilanz für steuerliche Zwecke

§ 60 Abs. 2 EStDV3. System der zweistufigen Gewinnermittlung4. Häufige außerbilanzielle Zurechnungen / Abrechnungen

(z.B. IAB | Geschenke | Bewirtungskosten | Gewerbesteuer) 5. Abziehbare Aufwendungen - Spendenabzug § 9 KStG

Verdeckte Gewinnausschüttung1. Wie schüttet die Kapitalgesellschaft aus?2. Zivilrechtliche Schuldverhältnisse zwischen Körperschaft

und Anteilseigner3. Definition der vGA4. Behandlung auf Ebene der Kapitalgesellschaft5. Abgrenzung formale und wirtschaftliche vGA6. Vorteil an nahestehende Personen7. vGA und andere Steuerarten (USt, Gewerbesteuer,

Grunderwerbsteuer)8. Behandlung der vGA auf Ebene des Anteilseigners9. Kurzinfo zu verfahrensrechtlichen Änderungsmöglichkeiten

Verdeckte Einlage1. Abgrenzung zu bloßen Nutzungsvorteilen2. Behandlung auf Ebene der Kapitalgesellschaft3. Behandlung der verdeckten Einlage auf Ebene des

Anteilseigners4. Verschiedene Einzelthemen

(z.B. Forderungsverzicht)5. Verdeckte Einlage durch nahe Angehörige6. Kurzinfo zu verfahrensrechtlichen Änderungsmöglichkeiten

Steuerliches Einlagekonto (Grundzüge)1. Zweck und Aufbau des steuerlichen Einlagekontos2. Feststellung und Fortschreibung des steuerlichen

Einlagekontos3. Ausschüttungen aus dem steuerlichen Einlagekonto4. Bescheinigung über die Verwendung des steuerlichen

Einlagekontos

Ausschüttungen und § 8b KSTG1. System der Steuerbefreiung2. Abgrenzung Streubesitz

Sonderproblem: Fallstricke bei der Gründung einer Kapitalgesellschaft am Beispiel der GmbH

Basiskurs

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH44

Basisseminar

Basisseminar Umsatzsteuer-Binnenmarkt- Grundwissen für die Praxis -

Basiskurs Modul III:Jahresabschluss und Bilanzierung

detaillierter Seminarinhalt und Anmeldung unterwww.st-graf.de/basiskurs

65719 Hofheim, Stadthalle Hofheim15.10. - 16.10.2018, jeweils 09:30 - 17:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ Waldaupark10.10. - 11.10.2018, jeweils 09:30 - 17:00 Uhr

80336 München, Mathildensaal17.10. - 18.10.2018, jeweils 09:30 - 17:00 Uhr

90427 Nürnberg, Berufsförderungswerk 08.10. - 09.10.2018, jeweils 09:30 - 17:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume Erfurt24.10. - 25.10.2018, jeweils 09:30 - 17:00 Uhr

ZIELGRUPPE

3 Steuerfachangestellte 3 Steuerfachwirte 3 Hochschulabsolventen 3 Wiedereinsteiger

zur Auffrischung und Vertiefung des Wissens

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Basiskurs „Jahresabschluss und Bilanzierung“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript als pdf-Datei 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Schreibmaterial, Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss

IHR REFERENT

Michael ScharwiesDipl.-Kaufmann (Univ), Steuerberater

SEMINARGEBÜHR

EINZELBUCHUNG DES 2TÄGIGEN BASISKURS:330,00 € zzgl. USt (392,70 € inkl. USt)

KOMPLETTBUCHUNG BASISKURS: Seminargebühr für alle 4 Module:660,00 € zzgl. USt (785,40 € inkl. USt)

Bei Buchung aller 4 Module schenken wir Ihnen einen Seminartag!

Dieser Vorzugspreis ist nicht teilnehmerbezogen. Entscheidend ist lediglich die Anzahl der Teilnehmer, die auf alle 4 Module gemeldet sind. Der Vorzugspreis gilt nur, wenn alle 4 Module miteinander (Eingang der Anmeldungen am selben Tag) und auf die gleiche Rechnungsadresse gebucht werden.

RABATTSTAFFEL

Unsere Rabattstaffel gilt auch für den Kombibuchungspreis! 3 ab 5 Teilnehmer pro Modul: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer pro Modul: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer pro Modul: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt nur für Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

SEMINARINHALT

Kaufmannseigenschaft undBuchführungspflicht

1. Kaufmannsbegriff2. Handelsbücher3. Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung (GoB)4. Maßgeblichkeitsprinzip5. Erleichterung der Buchführungspflichten6. Inventur und Inventar7. Anschaffungskosten8. Herstellungskosten9. Checkliste zur Jahresabschlusserstellung

Abschlussarbeiten und -buchungen bei den Aktiva

1. Anlagevermögen(z.B. Grund, Boden und Gebäude | Maschinen | BGA | GWG)

2. Umlaufvermögen (z.B. Vorratsvermögen, Kasse)

3. Neues zu Rechnungsabgrenzungsposten (z.B. Ansatzwahlrecht bei geringer Bedeutung)

Abschlussarbeiten und –buchungen bei den Passiva

1. Eigenkapital2. Rücklagen

(z.B. Rücklagen nach § 6b EStG)3. Rückstellungen

(z.B. Rückstellung für ungewisse Verbindlichkeiten | Aufbewahrung von Geschäftsunterlagen | Gewerbesteuer)

4. Verbindlichkeiten (z.B. Abzinsungsproblematik in StB)

5. Hinweise zu latenten Steuern

Besonderheiten in der Handelsbilanz1. Die wichtigsten Änderungen durch das BilRuG2. Der Anhang der kleinen Kapitalgesellschaft

Außerbilanzielle Zu- und Abrechnungen1. Der Investitionsabzugsbetrag nach § 7g EStG

(z.B. Begünstigte Betriebe | Rückgängigmachung | Abschließendes Beispiel)

2. Verschiedene, nicht abziehbare Betriebsausgaben (z.B. Geschenke | Bewirtungskosten | Mehraufwendungen für Verpflegung)

3. Schuldzinsen gemäß § 4 Abs. 4a EStG

Besonderheiten beim Jahresabschluss der Personengesellschaften

1. Die Kapitalkonten (Festes Kapitalkonto I | Variable Kapitalkonten II und III)

2. Sonderbetriebsvermögen und Sonderbilanz (z.B. die zweistufige Gewinnermittlung | Buchführung und Gewinnermittlung)

Basiskurs

45Steuern machen Spaß!

Basiskurs Modul IV:Praxis der Umsatzsteuer

detaillierter Seminarinhalt und Anmeldung unterwww.st-graf.de/basiskurs

65719 Hofheim, Stadthalle HofheimFR, 09.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkDI, 06.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

80336 München, Ausgebucht!MO, 05.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

90427 Nürnberg, BerufsförderungswerkMI, 07.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtDO, 08.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

ZIELGRUPPE

3 Steuerfachangestellte 3 Steuerfachwirte 3 Hochschulabsolventen 3 Wiedereinsteiger

zur Auffrischung und Vertiefung des Wissens

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Basiskurs „Praxis der Umsatzsteuer“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript als pdf-Datei 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Schreibmaterial, Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss

IHR REFERENT

Manuel SpeicherDipl.-Finanzwirt (FH)

SEMINARGEBÜHR

EINZELBUCHUNG:165,00 € zzgl. USt (196,35 € inkl. USt)

KOMPLETTBUCHUNG BASISKURS: Seminargebühr für alle 4 Module:660,00 € zzgl. USt (785,40 € inkl. USt)

Bei Buchung aller 4 Module schenken wir Ihnen einen Seminartag!

Dieser Vorzugspreis ist nicht teilnehmerbezogen. Entscheidend ist lediglich die Anzahl der Teilnehmer, die auf alle 4 Module gemeldet sind. Der Vorzugspreis gilt nur, wenn alle 4 Module miteinander (Eingang der Anmeldungen am selben Tag) und auf die gleiche Rechnungsadresse gebucht werden.

RABATTSTAFFEL

Unsere Rabattstaffel gilt auch für den Kombibuchungspreis! 3 ab 5 Teilnehmer pro Modul: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer pro Modul: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer pro Modul: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt nur für Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

SEMINARINHALT

Allgemeines zur Umsatzsteuer1. Prüfungsschema2. 5 W Fragen

Unternehmen und Unternehmer1. Der Unternehmer2. Rahmen des Unternehmens3. Gründung einer Gesellschaft

Steuerbarkeit der Leistung1. Lieferung

(z.B. Ort bei Warenbewegungen | Ort ohne Warenbewegung | Versandhandelsregelung § 3c UStG)

2. Sonstige Leistung (z.B. Ort der sonstigen Leistung)

3. Werklieferungen und Werkleistungen4. Unentgeltliche Wertabgaben

(z.B. Sonderfall: Kfz-Nutzung durch Unternehmer und AN)5. igE und igL6. Praxis: USt-Erklärung richtig ausfüllen

Die wichtigsten Steuerbefreiungen(z.B. Vermietung und Verpachtung | Ärzte, Heilberufe und Pflegeleistungen)

Bemessungsgrundlage, Steuersatz, Entstehungund Schuldnerschaft

(z.B. igE | Unentgeltliche Wertabgaben | Mindestbemessungsgrundlage | Ermäßigter Steuersatz)

Praxisproblem: § 13b UStG (Reverse Charge) 1. § 13b – Verstehen und Erkennen2. B2B Umsätze im Gemeinschaftsgebiet3. Katalogleistungen4. Sonderfall: Bauleistungen5. Folgen beim Nichterkennen6. Praxis: USt-Erklärung richtig ausfüllen

Vorsteuerabzug(z.B. Voraussetzungen | Zuordnung zum Unternehmen | Geschenke | Bewirtung | Arbeitszimmer | Fahrt- und Reisekosten | Betriebsausflug | Gefahrenpunkt § 15a UstG | Vorsteuervergütung)

Rechnungen richtig erstellen und überprüfen1. Ordnungsgemäße Rechnungen erstellen2. Kleinbetragsrechnung3. Brennpunkt: Leistungsbeschreibung4. Eingangsrechnungen überprüfen – Echte Rechnungen

aus der Praxis5. Falsche Rechnungen berichtigen – Wann rückwirkend

möglich?

Sonderfall: Kleinunternehmer1. Voraussetzungen und Verzicht2. Gesamtumsatz berechnen3. Stolperfallen in der Praxis

Basiskurs

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH46

Immobilienbesteuerung 48

Konzernrechnungslegung - Grundseminar 50

Konzernrechnungslegung - Aufbauseminar 52

Internationales Steuerrecht II/2018 54

IFRS Basiskurs 56

Betriebliche Altersversorgung 58

Photovoltaikanlagen und Co. 60

Workshop Umsatzsteuer im Baugewerbe 62

Steuerfachtagung Winter 2019 64

Ärzte und andere Heilberufe 2019 66

sPezialseminare für Berufsträger und sPezialisierte mitarBeiter

47Steuern machen Spaß!

Unsere Spezialseminare für Berufsträger und spezialisierte Mitarbeiterim Überblick:

Immobilienbesteuerung 48

Konzernrechnungslegung - Grundseminar 50

Konzernrechnungslegung - Aufbauseminar 52

Internationales Steuerrecht II/2018 54

IFRS Basiskurs 56

Betriebliche Altersversorgung 58

Photovoltaikanlagen und Co. 60

Workshop Umsatzsteuer im Baugewerbe 62

Steuerfachtagung Winter 2019 64

Ärzte und andere Heilberufe 2019 66

sPezialseminare für Berufsträger und sPezialisierte mitarBeiter

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH48

Immobilienbesteuerung- Aktuelle Praxisfragen bei Erwerb, Verkauf und Vermietung -

IHR NUTZEN

Bei Erwerb, Veräußerung und Nutzung von Immobilien stellen sich dem steuerlichen Berater eine Vielzahl von Herausforderungen: Neben ertragsteuerlichen Problemen müssen Auswirkungen bei den Verkehrssteuern USt und GrESt beachtet und optimal gestaltet werden. Dieses Seminar gibt Ihnen einen Überblick über die aktuellen Brennpunkte rund um die Immobilie, gibt Antworten auf steuerliche „Problemfälle“ und zeigt Ihnen natürlich auch steuerliche Gestaltungsoptionen auf.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Spezialisierte Mitarbeiter 3 Rechtsanwälte

IHR REFERENT

Jan Böttcher, LL.M.Steuerberater

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Immobilienbesteuerung“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

168,00 € zzgl. USt (199,92 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt nur für Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Spezialseminar

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/immobilien

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

10115 Berlin, VKU Forum MO, 17.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim MI, 19.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

70771 Leinfelden, FilderhalleFR, 28.09.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

76229 Karlsruhe, Begegnungsst. GrötzingenDO, 27.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, Ausgebucht!MI, 26.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

86150 Augsburg, Haus St. UlrichDO, 20.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDI, 25.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

93059 Regensburg, Atrium im Park HotelMO, 24.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtDI, 18.09.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

49Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Ertragsteuerliche Probleme bei Grundstückserwerb und -veräußerung

1. Kaufpreisaufteilung - Gesamtkaufpreis - Das „Berechnungstool“ der FinVerw - Vertragliche Kaufpreisaufteilung

2. Streitpunkt anschaffungsnahe HK - Welche Aufwendungen sind zu erfassen - Was gilt bei Grundstückszubehör? - Was zählt zu den AK? - Zurechnungsobjekt - Was gilt in der HB?

3. Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung - Einnahmen aus VuV - Zurechnung der Einkünfte - Praxisfall: Einräumung eines Nutzungsrechts an einer noch zu errichtenden Wohnung

- Verbilligte Überlassung - Entfernungspauschale für Fahrten zum Vermietungsobjekt?

4. Grundstücksgemeinschaften /-gesellschaften - Zurechnung der Pachteinnahmen - Was gilt bei Fremdfinanzierung? - Erwerb vom Gemeinschafter?

5. Streitfall: Privates Veräußerungsgeschäft - Grundsatz: Spekulationsgewinn - Ausnahme: Nutzung zu eigenen Wohnzwecken - Ausschließlichkeit der Nutzung - Was gilt bei Mitnutzung? - Aktueller Streitpunkt: Arbeitszimmer - Achtung: Scheidungsvereinbarung! - Ermittlung des Veräußerungsgewinns

6. Finanzierung und Schuldzinsenabzug - Disagio – was ist zu beachten? - Nachträgliche Schuldzinsen bei Veräußerung – BFH stellt Spielregeln klar!

- Übertragung von Immobilien unter Zurückbehaltung der Verbindlichkeiten

- Ehegattenfinanzierung7. Übertragung unter Nießbrauchsvorbehalt

- Befristeter Nießbrauch als Gestaltungsmodell? - Werbungskostenabzug - Was passiert beim Wegfall des Nießbrauchs? - Aktuell: § 82b EStDV - Auswirkungen bei der Umsatzsteuer

Liebhaberei1. Einkünfteerzielungsabsicht

- Beweislast/Feststellungslast - Überschussprognose - Brandaktuell: BFH kippt Homeoffice-Modell!

2. Problem: Vorab entstandene Werbungskosten 3. Wechsel in „Liebhabereibetrieb“ – was passiert mit den

stillen Reserven?

Steuerneutrale Übertragung von Immobilien1. Übertragung von Immobilien im Einbringungsfall

- Übertragung einer Immobilie des Privatvermögens in betriebliches Gesamthandsvermögen

- Übertragung einer Immobilie des Privatvermögens auf eine vermögensverwaltende Gesellschaft

2. § 6b-EStG Gestaltungen - Achtung: Mitunternehmerbezogene Betrachtung - Ausscheiden aus einer Mitunternehmerschaft - Übertragung auf Schwestergesellschaft – BFH segnet Gestaltungsmodell ab!

- Steuerfalle: Bilanzierungswahlrecht

Sonderfragen bei Immobiliengemeinschaften1. Ehegattengrundstück

- Steuerliche Behandlung - Errichtung ohne besondere Vereinbarung der Ehegatten - Gestaltungsoption: Wirtschaftliches Eigentum - Bebauung durch Nichtunternehmer-Ehegatten

2. Realteilung einer Bruchteilsgemeinschaft?3. Was gilt bei der Erbauseinandersetzung?

Umsatzsteuer1. Geschäftsveräußerung im Ganzen

- Voraussetzungen und Folgen - VoSt-Berichtigung nach § 15a UStG - Welche Fälle sind zu erfassen (Korrekturobjekte)?

2. Grundstücksübertragung als Lieferung - Steuerfreiheit gem. § 4 Nr. 9 Buchst. a UStG - Option zur Steuerpflicht (mit Musterformulierung) - Teiloption - Altbauten-Regelung ausnutzen!

3. VoSt-Abzug - Die „Ein-Topf-Theorie“ - Was gilt bei Erweiterung? - Erhaltungs-/Instandhaltungsaufwand

Gewerbesteuerliche Fallstricke bei der Immobilienbesteuerung

1. Aktuelle Rechtsprechung zur Hinzurechnung von Miet- und Pachtzinsen

2. Steuerfalle: Erweiterte Kürzung bei Grundstücksunternehmen

- Problem Mitverpachtung von Betriebsvorrichtungen - Gibt es Wesentlichkeitsgrenzen?

- Beteiligung an einer grundstücksverwaltender PersG - Risiko Betriebsaufspaltung - Schädliche Tätigkeiten und Ausschlusstatbestände

3. Vermeidung der gewst. Doppelbelastung

Zusatzangebot im Downloadbereich: 3 Aktuelle Praxisfragen zur Grunderwerbsteuer

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH50

Konzernrechnungslegung – Grundseminar Basiswissen für Neueinsteiger

Tagesseminar

IHR NUTZEN

Anhand einer Vielzahl von Fallbeispielen und Fallstudien vermitteltIhnen unser Referent Schritt für Schritt solide Basiskenntnisse für alle Konsolidierungsschritte.Gewinnen Sie mit unserem Grundseminar Sicherheit im Umgang aller Belange der Konzernrechnungslegung!

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Fachkräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen 3 Spezialisierte Kanzlei-Mitarbeiter

IHR REFERENT

Jörg HammenDipl.-Betriebswirt (FH), Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Tagesseminar „Konzernrechnungslegung-Grundseminar“

3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

285,00 € zzgl. USt (339,15 € inkl. USt)

Buchung beider Seminare „Grund- und Aufbauseminar Konzernrechnungslegung“ pro Termin je Teilnehmer:

260,00 € zzgl. USt (309,40 € inkl. USt)

Dieser Vorzugspreis ist nicht teilnehmerbezogen. Entscheidend ist lediglich die Anzahl der Teilnehmer, die auf alle beiden Reihen „Grund- und Aufbauseminar Konzernrechnungslegung“ gemeldet sind. Der Vorzugspreis gilt nur, wenn alle Seminare des Pakets miteinander (Eingang der Anmeldungen am selben Tag) und auf die gleiche Rechnungsadresse gebucht werden. Bei Buchung aller beiden Seminarreihen erfolgt die Rechnungsstellung vor Beginn des 1. Seminars als Gesamtbetrag in Höhe von 520,00 € zzgl. USt (618,80 € inkl. USt) je Teilnehmer.

RABATTSTAFFEL

Sparen Sie doppelt: Unsere Rabattstaffel gilt auch für den oben angebotenen Kombibuchungspreis!

3 ab 5 Teilnehmer pro Seminar: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer pro Seminar: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer pro Seminar: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt nur für Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/konzern-grund

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65719 Hofheim, Stadthalle MO, 24.09.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ Waldaupark MI, 26.09.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

80336 München, MathildensaalDO, 27.09.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

86150 Augsburg, Haus St. UlrichMO, 01.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr 90478 Nürnberg, AUSGEBUCHT!FR, 28.09.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

93051 Regensburg, BW Premier HotelDI, 02.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

max. 35 Teilnehmer(begrenzte Teilnehmerzahl)

51Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Pflicht zur Aufstellung eines Konzernabschlusses1. Wann liegt ein Konzern im Sinne des HGB vor?2. Befreiungsmöglichkeiten für Teilkonzerne3. “Kleine Konzerne“ sind von der Aufstellung befreit4. Welche Bedeutung haben die Deutschen

Rechnungslegungsstandards?

Abgrenzung des Konsolidierungskreises1. Bestimmung der einzubeziehenden Tochterunternehmen2. Wann kann auf die Einbeziehung eines Tochterunternehmens

verzichtet werden?3. Welche Informationen müssen Tochterunternehmen bereitstellen?

Vorbereitung der Abschlüsse für den Einbezug in den Konzernabschluss – Erstellung der Handelsbilanz II

1. Ablaufschema: Vorgehensweise bei der Erstellung des Konzernabschlusses

2. Vorgehensweise bei Tochterunternehmen mit vom Konzern abweichenden Bilanzstichtagen

3. Zwang zur einheitlichen Bilanzierung im Konzern - Erstellung einer Konzernrichtlinie - Beispielsfälle:

- Entwicklungskosten - Gründungskosten - Instandhaltungsrückstellungen - Disagio bei Verbindlichkeiten

4. Zwang zur einheitlichen Bewertung im Konzern - Beispielsfälle:

- Umfang der Herstellungskosten - Nutzungsdauer von Anlagegegenständen - Abschreibungsmethoden - Finanzanlagen: Außerplanmäßige Abschreibung bei nicht dauernder Wertminderung

5. Umrechnung ausländischer Tochterunternehmen - Umrechnung der Aktiva und Schulden - Besonderheit: Umrechnung des Eigenkapitals - Umrechnung der Gewinn- und Verlustrechnung - Bilanzielle Behandlung von Umrechnungsdifferenzen - Umrechnung bei der erstmaligen Konzernabschlusserstellung - Aufbereitung des Anlagespiegels für den Konzernabschluss

Kapitalkonsolidierung1. Erstkonsolidierung

- Sinn und Zweck: Erfolgsneutrale Übernahme von Aktiv- und Schuldposten in die Konzernbilanz

- Stichtag für die Erstkonsolidierung? - Übernahme der Vermögenswerte und Schulden von erworbenen Tochterunternehmen unter Berücksichtigung stiller Reserven / stiller Lasten (Kaufpreisallokation)

- Keine Doppelerfassung von Betriebsvermögen: Aufrechnung des Beteiligungsbuchwerts mit dem neubewerteten, anteiligen Eigenkapital

- Ermittlung eines aktiven oder passiven Unterschiedsbetrags - Berücksichtigung von latenten Steuern bei der Kapitalkonsolidierung

- Besonderheit: Erstkonsolidierung von bereits vorhandenen Tochterunternehmen mit positivem oder negativem Eigenkapital

- Behandlung von Minderheiten2. Folgekonsolidierung

- Erfolgswirksame Abschreibung aufgedeckter stiller Reserven

- Abschreibung eines Geschäfts- oder Firmenwertes - Behandlung eines passiven Unterschiedsbetrags: Wann erfolgt eine erfolgswirksame Auflösung?

- Anpassung der latenten Steuern

Assoziierte Unternehmen und Equity-Methode 1. Maßgeblicher Einfluss als zentrale Voraussetzung2. Anders als im Einzelabschluss: Beteiligungsbuchwert wird

fortgeschrieben - Erhöhung um Gewinne des assoziierten Unternehmens (unabhängig von einer Ausschüttung)

- Verringerung um Verluste des assoziierten Unternehmens - Verringerung um Beteiligungserträge - Verringerung um Abschreibungen der im Kaufpreis enthaltenen stille Reserven

3. Behandlung der Beteiligungsfortschreibung im Anlagespiegel

Schuldenkonsolidierung1. Sinn und Zweck: Eliminierung von Forderungen und Schulden

aus den Einzelabschlüssen der Tochterunternehmen2. Aufrechnungsdifferenzen bei Forderungen und Schulden

- Gründe für deren Entstehung - Bilanzielle Behandlung in Abhängigkeit vom Entstehungsgrund

- Behandlung von Währungsdifferenzen3. Konsolidierung ausgewählter Bilanzposten

- Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital - Rechnungsabgrenzungsposten - Rückstellungen - Anzahlungen

Aufwands- und Ertragskonsolidierung / Zwischenergebniseliminierung

1. Eliminierung von konzerninternen Gewinnen 2. Eliminierung von konzerninternen Aufwendungen und Erträge3. Beispiele:

- Umsatzerlöse / Wareneinsatz (ohne Bestände) - Umsatzerlöse / Wareneinsatz (mit Beständen) - Besonderheiten bei der Ermittlung der Konzernherstellungskosten

- Miet- und Pachterträge - Zinserträge - Verkauf von Anlagegegenständen

4. Behandlung von Beteiligungserträgen 5. Behandlung von Ergebnissen aus

Ergebnisübernahmeverträgen

Konzernanhang1. Inhalte2. Musterformulierungen

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH52

Tagesseminar

Konzernrechnungslegung – Aufbauseminar Steigen Sie tiefer in die Materie ein!

Konzernrechnungslegung – Aufbauseminar Steigen Sie tiefer in die Materie ein!

Tagesseminar

max. 35 Teilnehmer(begrenzte Teilnehmerzahl)

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/konzern-aufbau

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65719 Hofheim, Stadthalle MO, 05.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ Waldaupark MI, 17.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

80336 München, MathildensaalFR, 19.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

86150 Augsburg, Haus St. UlrichDO, 18.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr 90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDI, 16.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

93059 Regensburg, Atrium im Park HotelMO, 15.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

IHR NUTZEN

Die Konsolidierung von Jahresabschlüssen gehört wohl zu den komplexesten Themengebieten der Rechnungslegung. Unser Aufbauseminar unterstützt Sie genau hier. Es werden viele Probleme aus der Praxis angesprochen und anhand von Beispielen erläutert. Zu den vielschichtigen Fragestellungen erhalten Sie Antworten, die praxisgerecht sind und Ihnen in der täglichen Arbeit auch tatsächlich weiterhelfen.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Fachkräfte aus dem Finanz- und Rechnungswesen von Unternehmen 3 Spezialisierte Kanzlei-Mitarbeiter

IHR REFERENT

Jörg HammenDipl.-Betriebswirt (FH), Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Tagesseminar „Konzernrechnungslegung-Aufbauseminar“

3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

285,00 € zzgl. USt (339,15 € inkl. USt)

Buchung beider Seminare „Grund- und Aufbauseminar Konzernrechnungslegung“ pro Termin je Teilnehmer:

260,00 € zzgl. USt (309,40 € inkl. USt)

Dieser Vorzugspreis ist nicht teilnehmerbezogen. Entscheidend ist lediglich die Anzahl der Teilnehmer, die auf alle beiden Reihen „Grund- und Aufbauseminar Konzernrechnungslegung“ gemeldet sind. Der Vorzugspreis gilt nur, wenn alle Seminare des Pakets miteinander (Eingang der Anmeldungen am selben Tag) und auf die gleiche Rechnungsadresse gebucht werden. Bei Buchung aller beiden Seminarreihen erfolgt die Rechnungsstellung vor Beginn des 1. Seminars als Gesamtbetrag in Höhe von 520,00 € zzgl. USt (618,80 € inkl. USt) je Teilnehmer.

RABATTSTAFFEL

Sparen Sie doppelt: Unsere Rabattstaffel gilt auch für den oben angebotenen Kombibuchungspreis!

3 ab 5 Teilnehmer pro Seminar: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer pro Seminar: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer pro Seminar: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt nur für Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

53Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Grundlagen der Konzernrechnungslegung1. Konsolidierungsmethoden2. Abgrenzung des Konsolidierungskreises3. Vorbereitung der Einzelabschlüsse für die Konsolidierung4. Währungsumrechnung ausländischer Tochtergesellschaften unter

Berücksichtigung des DRS 25

Kapitalkonsolidierung unter Berücksichtigung des DRS 23

1. Erstkonsolidierung - Einzubeziehende Bilanzposten - Vorkonzernliche Beziehungen - Ermittlung des neubewerteten Eigenkapitals zum Zeitpunkt der erstmaligen Einbeziehung

- Vorläufige Kapitalkonsolidierung - Anpassung im Erwerbsjahr - Anpassung im Folgejahr - Behandlung verbleibender Unterschiedsbeträge - Kapitalkonsolidierung ausländischer Tochterunternehmen - Anteile anderer Gesellschafter

2. Sukzessiver Erwerb3. Folgekonsolidierung

- Fortführung der neubewerteten Vermögensgegenstände und Schulden

- Fortführung des Unterschiedsbetrags - Nachträgliche Änderungen des Wertansatzes der Anteile aufgrund von Kaufpreisanpassungsklauseln

- Wertsicherungsklauseln - Earn-out-Klauseln

4. Kapitalkonsolidierung im mehrstufigen Konzern - Multiplikative oder additive Methode?

Equity-Bewertung unter Berücksichtigung des E-DRS 34

1. Zugangsbewertung - Anschaffungskostenrestriktion noch zu beachten? - Ermittlungszeitpunkt von aktiven und passiven Unterschiedsbeträgen

2. Fortschreibung des Wertansatzes - Behandlung stiller Reserven und stiller Lasten - Behandlung von Unterschiedsbeträgen - Ergebnisausweis - Überprüfung Werthaltigkeit des Equity-Wertansatzes

3. Zwischenergebniseliminierung - Downstream-Lieferungen - Upstream-Lieferungen

4. Berücksichtigung latenter Steuern - Inside-Basis-Differenzen - Outside-Basis-Differenzen

Quotenkonsolidierung unter Berücksichtigung des E-DRS 35

1. Anwendungsvoraussetzungen2. Technik der Quotenkonsolidierung3. Anwendungsbeispiel

Entkonsolidierung von Konzernunternehmen1. Grundlagen der Entkonsolidierung2. Verrechnungszeitpunkt für die Entkonsolidierung3. Behandlung konsolidierter Vorgänge4. Ermittlung des Entkonsolidierungsergebnisses5. Ausweis der Beteiligungsveräußerung

Übergangskonsolidierung1. Übergangskonsolidierung ohne Wechsel der

Konsolidierungsmethode - Statuswahrender Erwerb von zusätzlichen Anteilen an Tochterunternehmen

- Statuswahrende Veräußerung von Anteilen an Tochterunternehmen

2. Übergangskonsolidierung mit Wechsel der Konsolidierungsmethode

- Übergang von der Vollkonsolidierung auf die Equitymethode

- Übergang von der Equitymethode auf die Vollkonsolidierung

Konzernabschlussbestandteile1. Konzernkapitalflussrechnung nach DRS 21

- Fondsabgrenzung - Gliederung der Kapitalflussrechnung - Derivative Ermittlung - Besonderheiten im Konzern

2. Eigenkapitalspiegel nach DRS 22 und Ergebnisverwendung - Eigenkapitalspiegel von Kapitalgesellschaften - Eigenkapitalspiegel bei Personenhandelsgesellschaften

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH54

Internationales Steuerrecht II/2018- Ausgewählte Themen für kleine und mittlere Unternehmen -

IHR NUTZEN

Das Internationale Steuerrecht ist äußerst facettenreich. In vielen Bereichen existieren Spezialnormen, die einen großen Anteil der Fachliteratur einnehmen, die aber häufig nur auf wenige große Steuerpflichtige anzuwenden sind.

Die meisten Mandanten sind jedoch kleine und mittlere Unternehmen. In unserem Spezialseminar setzen wir genau hier an. Wir haben für Sie gezielt eine Themenauswahl getroffen, die auf wichtige Fälle und aktuelle Entwicklungen bei kleinen und mittleren Unternehmen ausgerichtet ist. Buchen Sie Ihre Teilnahme und bleiben Sie so bei Ihren Fällen im Internationalen Steuerrecht am Ball.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Spezialisierte Mitarbeiter 3 Steuerabteilungen von Unternehmen

IHR REFERENT

Jürgen R. SchottDipl.-Finanzwirt (FH), D. A. (USA)Steuerberater

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „IStR II/2018“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

165,00 € zzgl. USt (196,35 € inkl. USt)

Sie haben bereits eine Kombibuchung (IStR I + II/2018) getätigt? Dann ist eine weitere Anmeldung nicht erforderlich!

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Spezialseminar

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/istr2

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim MO, 22.10.2018, 13:00 - 18:30 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkMI, 07.11.2018, 13:00 - 18:30 Uhr

80336 München, MathildensaalDI, 06.11.2018, 13:00 - 18:30 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleDO, 08.11.2018, 13:00 - 18:30 Uhr

Hinweis für Fachberater für Internationales Steuerrecht: Reine Seminarzeit ohne Pausen: 5,0 Stunden je Seminartag (werden in der Fortbildungsbescheinigung ausgewiesen)

55Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Aktuelles zur Hinzurechnungsbesteuerung1. Überblick zum System der Hinzurechnungsbesteuerung2. Mitarbeiterentsendung als schädliche Mitwirkung?3. Besonderheit bei EU-Fällen: Motivtest

- Anforderungen der Finanzverwaltung - Ansicht in Rechtsprechung und Literatur

4. Einspruchsempfehlungen: EU-Fälle | Schweiz-Fälle | Gewerbesteuer

Geschäftsbeziehungen zu verbundenen Unternehmen

1. Inländischer Geschäftsführer ist auch Geschäftsführer im Ausland:

- Mehrfachgehalt: Auswirkungen für den Geschäftsführer - Welche Staaten sind unproblematisch? - Lösungsansatz?

2. Ausländischer Geschäftsführer mit (auch) inländischem Gehalt: - Lohnsteuer? - Verrechnungspreisproblem?

3. Beschränkte Steuerpflicht und Steuerabzug bei grenzüber-schreitender Überlassung von Software und Datenbanken

4. Einkünftekorrrektur nach § 1 AStG – EuGH lässt Rechtfertigung zu!

- Betroffene Fälle: Darlehenszinsen, Lizenzgebühren, Teilwertabschreibungen?, Betriebsstätten?…

- „Wirtschaftliche Gründe“ verhindern BP-Mehrergebnisse!

Bau- und Montage-Betriebsstätten1. Ertragsteuerliche Begründung einer Betriebsstätte

- Voraussetzungen nach AO bzw. OECD-MA - Worauf kommt es an? AO oder DBA? Was sind die verfahrensrechtlichen Folgen in der Praxis?

- Ermittlung der maßgebenden Frist - Was tun bei mehreren inländischen Baustellen? - Was tun bei mehreren inländischen Betriebsstätten?

2. Ertragsteuerliche Gewinnabgrenzung - Sonderregeln der BsGaV bei Bau- und Montage-Betriebsstätten!

- Wann ist die Kostenaufschlagsmethode anwendbar? - Ermittlung Aufschlagssatz in Theorie und Praxis - Ermittlung Bemessungsgrundlage: z.B. Welche Arbeitnehmer sind zuzuordnen? Was sind die Kosten für die zugeordneten Arbeitnehmer? Anteilige Kosten Geschäftsführer? Materialkosten? Reisekosten?

- Formelle Vorgaben: Steuerliche Hilfs- und Nebenrechnung | Dokumentation

3. Umsatzsteuerliche Sichtweise - Eigenständiger Betriebsstättenbegriff - Wie müssen die Rechnungen aussehen? - Was heißt das für den Vorsteuerabzug?

4. Lohnsteuerliche Sichtweise - Begriff: Inländischer Arbeitgeber - Lohnsteuereinbehalt in welchen Fällen und für welche Arbeitnehmer? Änderungen durch das neue BMF-Schreiben vom 03.05.2018?

- Freistellung möglich?5. Welches Finanzamt ist eigentlich wofür zuständig?

Aktuelle Entwicklungen in Rechtsprechung und Verwaltung

1. Offene Gewinnausschüttungen - § 50d Abs. 3 EStG a.F. europarechtswidrig | Folgen für aktuelle Gewinnausschüttungen?

- KapESt bei grenzüberschreitender Liquidation?2. Wegzugsbesteuerung

- Europarechtswidrig Veräußerungsverluste bei der Wegzugsbesteuerung?

- Verstößt die Wegzugsbesteuerung gegen EU-Recht?3. Betriebsstätten

- Betriebsstättenzurechnung im Nicht DBA Fall - Veräußerungsgewinne ohne inländische Betriebsstätte?

4. Bilanzierung - Beteiligungen an ausländischen Körperschaften – Teilwert-AfA möglich?

- Grenzüberschreitende Nutzung § 6b Rücklage: Aktuelles BMF-Schreiben | Gestaltungsoption?

5. Verfahrensfragen - Neuerungen bei den Mitteilungspflichten nach § 138 Abs. 2 AO

- Auswirkungen des neuen Transparenzregisters auf IStR-Fälle?

- Auskunftsersuchen einer ausländischen Finanzverwaltung - Auskunftspflicht eines inländischen Geschäftsführers einer ausländischen Kapitalgesellschaft?

Öfter angefragt!1. Spanische Ferienimmobilie in Form einer S.L.?2. Zeile 9 der Anlage WA ESt 2017 – ein Geheimnis der

FinVerw?3. Digitale Nomaden – Wanderer zwischen den Steuerwelten?

Prüfung der Steuerpflicht!4. Steueranrechnung nach § 34c EStG: Nachweispflicht

Zahlung ausländischer Steuern

Aktuelle Entwicklungen auf internationaler Ebene

1. BREXIT verschoben? – Reaktionsbedarf für deutsche Unternehmen

2. Aktueller Stand der „Multinationalen Vereinbarungen“3. Anzeigepflicht für grenzüberschreitende Steuergestaltungen4. (Grenzüberschreitende) Betriebsprüfung bei

Auslandssachverhalten5. Steuervorbescheide aus der Schweiz

SEMINARINHALT: IMMER AKTUELL!

Das Programm wird laufend der aktuellen Rechtslage angepasst!

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH56

IFRS Basiskurs Ihr Einstieg in die Welt der International Financial Reporting Standards

Tagesseminar

IHR NUTZEN

Unser Tagesseminar gibt Ihnen Einblick in die Rechnungslegung nach IFRS. Neben der Vermittlung von Grundlagenwissen stehen die Vorschriften zu Bilanz und GuV im Vordergrund.Anhand praxisgerechter Beispiele werden die wichtigsten Regelungen in diesem Bereich dargestellt und auf Unterschiede zum HGB hingewiesen. Für den Einstieg in die Welt der IFRS ist unser Basiskurs genau das Richtige!

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Fachkräfte aus Finanz- und Rechnungswesen von

Unternehmen 3 Spezialisierte Mitarbeiter

IHR REFERENT

Jörg HammenDipl.-Betriebswirt (FH),

Steuerberater, Wirtschaftsprüfer

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Tagesseminar „IFRS Basiskurs“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

285,00 € zzgl. USt (339,15 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer pro Seminar: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer pro Seminar: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer pro Seminar: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt nur für Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/ifrs

max. 35 Teilnehmer(begrenzte Teilnehmerzahl)

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim DI, 13.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

70771 Leinfelden, FilderhalleMO, 12.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

80336 München, MathildensaalFR, 09.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleMI, 14.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

57Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Entwicklung und Bedeutung der internationalen Rechnungslegung

1. Entwicklung von IASC/IASB - Historische Entwicklung von IASC/IASB - Aktuelle Organisation des IASB

2. Entwicklungsprozess von Standards und Interpretationen3. Bedeutung der internationalen Rechnungslegung

- Anerkennung durch IOSCO - Anerkennung durch EU - Auswirkung auf die deutsche Rechnungslegung

Rahmenkonzept1. Zielsetzung der Finanzberichterstattung nach IFRS2. Qualitative Anforderungen / Rechnungslegungsgrundsätze3. Abschlussposten

Bestandteile eines Abschlusses nach IFRS (IAS 1)

1. Bilanzgliederung2. Gliederung Gesamtergebnisrechnung3. Gliederung Anhang4. Eigenkapitalspiegel5. Kapitalflussrechnung6. Lagebericht?

Bewertungsmaßstäbe nach IFRS1. Anschaffungskosten / Zuschüsse / Fremdkapitalzinsen 2. Herstellungskosten 3. Beizulegender Zeitwert

Aktiva1. Immaterielle Vermögenswerte (IAS 38)

- Ansatzvoraussetzungen - Erworbene versus selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte

- Geschäfts- oder Firmenwert / Software - Erst- und Folgebewertung

2. Sachanlagevermögen (IAS 16) - Erstbewertung - Besonderheiten (Komponentenansatz / Abbruch- und Beseitigungskosten)

- Leasing (IFRS 16) - Als Finanzinvestition gehaltene Grundstücke (IAS 40) - Folgebewertung

- Anschaffungskostenmodell - Neubewertungsmodell

3. Vorratsvermögen (IAS 2) - Erstbewertung - Bewertungsvereinfachungsverfahren - Niederstwerttest

4. Finanzielle Vermögenswerte (IFRS 9) - Definition und Abgrenzung - Erstmalige Klassifizierung - Bewertungsmodelle für die Kategorien finanzieller Vermögenswerte / Erst- und Folgebewertung

- Umklassifizierung zwischen finanziellen Vermögenswerten - Ausgewählte Vermögenswerte

- Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Anleihen - Aktien / Beteiligungen / sonstige Wertpapiere

5. Grundlagen Hedging am Beispiel Absicherung einer Fremdwährungsforderung

Passiva1. Eigenkapital (IAS 32)

- Abgrenzung zwischen Eigen- und Fremdkapital - Strukturierte Finanzinstrumente - Korrektur wesentlicher Bilanzierungs- und Bewertungsfehler und Änderung von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- Eigene Anteile / Eigenkapitalbeschaffungskosten2. Sonstige Rückstellungen und Verbindlichkeiten

(IAS 37 / IFRS 9) - Allgemeine Ansatzkriterien - Bewertung / bestmögliche Schätzung - Einzelne Beispiele - Finanzielle Verbindlichkeiten

Gewinn- und Verlustrechnung1. Gliederung2. Umsatzrealisation (IFRS 15)3. Darstellung nicht fortgeführter Geschäftsbereiche (IFRS 5)

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH58

Betriebliche Altersversorgung- Steuerliche Fallstricke für GmbH und Geser-Gf -

Spezialseminar

IHR NUTZEN

Die Altersversorgungszusagen sind in der steuerlichen Beratung häufig anzutreffen. Aufgrund der Fülle an Besonderheiten im Steuerrecht ergibt sich eine Vielzahl von Problemfällen und zu klärender Fragen. Ohne fachliches Rüstzeug ist die Komplexität dieses Rechtsgebietes nicht zu beherrschen. In unserem Spezialseminar vermitteln wir Ihnen das notwendige Know-how, um in diesem schwierigen Bereich kompetent und sicher zu agieren.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Spezialisierte Mitarbeiter in Steuerkanzleien 3 Rechtsanwälte 3 Wirtschaftsprüfer

IHRE REFERENTIN

Bettina FranzDipl.-Finanzwirtin (FH)

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Betriebliche Altersversorgung“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

168,00 € zzgl. USt (199,92 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/bav

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim DO, 15.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkMI, 14.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

82110 Germering, StadthalleDO, 08.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

86391 Stadtbergen, BürgersaalDI, 13.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleMO, 12.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

93059 Regensburg, Atrium im Park HotelFR, 09.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

59Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Kurzdarstellung der betrieblichen Altersversorgung nach dem Betriebsrentengesetz

1. Geltungsbereich des BetrAVG2. Durchführungswege in der betrieblichen Altersversorgung3. Leistungsformen der BAV4. Finanzierungsmöglichkeiten5. Unverfallbarkeit6. Abfindungs- und Übertragungsmöglichkeiten

Direktzusagen an Gesellschafter-Geschäftsführer

1. Probezeit2. Erdienbarkeit

- Beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer - Nicht beherrschender Gesellschafter-Geschäftsführer - Wechsel der Beherrschungsverhältnisse

3. Finanzierbarkeit4. Angemessenheit

- Überversorgung - Änderung des Beschäftigungsumfangs - Nur-Pension

5. Unverfallbarkeit6. Maßgebliche Altersgrenze für die steuerliche Bewertung

Weiterbeschäftigung des Gesellschafter-Geschäftsführers über das Pensionsalter hinaus

1. Weiterbeschäftigung ohne Pensionszahlung2. Auszahlung Pension neben Gehalt

- Pensionszusage mit Voraussetzung des „Ausscheidens“ - Pensionszusage ohne Voraussetzung des „Ausscheidens“ - Folgen einer vGA (Steuerbelastungsvergleich)

3. Gestaltungsüberlegungen - Organstellung ohne Anstellungsvertrag – unentgeltliche Geschäftsführung

- Anstellung ohne Organstellung – Weiterbeschäftigung als „regulärer“ Arbeitnehmer

4. Weiterbeschäftigung nach Anteilsübertragung - Problematik Pension neben Gehalt auch hier? - „nachlaufende“ vGA?

5. Königsweg Beratervertrag? - Faktische Geschäftsführung - Zuordnung der Gesellschaftsanteile zum BV? - Gestaltungsoptionen

6. Fortentwicklung Pensionszusage bei Weiterbeschäftigung - Spielt „Erdienen“ noch eine Rolle? - Höhe der fremdüblichen Anpassung?

Verzicht und Ausstieg aus der Direktzusage1. Verzicht auf eine Direktzusage

- AnwartschaftsphaseVerzicht auf noch nicht erdienten Anteil („Future Service“) | Vollständiger Verzicht | Herabsetzung der Zusage

- Nach Renteneintritt2. Abfindung einer Direktzusage

- Abfindung eines Aktiven - Abfindung bei Erreichen des Pensionsalters - Auswirkungen auf Gesellschafterebene

Übertragung von Versorgungsverpflichtungen1. Arbeitgeberwechsel

- Beim nicht beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer

- Beim beherrschenden Gesellschafter-Geschäftsführer2. Übernahme durch eine Rentner-GmbH

- Mögliche Wege in die Rentner-GmbH - Teilweiser Pensionsverzicht - Bestimmung des Ablösebetrags - Erfordernis Sicherheitszuschlag? - Rechtsfolgen zu hoher/zu geringer Zahlung - Lohnsteuerliche Pflichten

3. Bilanzielle Auswirkungen - Aufwand auf Ebene übertragender GmbH - Folgebewertung auf Ebene Rentner-GmbH

4. Entsorgung durch Liquidation Rentner-GmbH?

Wechsel des Durchführungsweges1. Auslagerung auf einen Pensionsfonds2. Auslagerung der bisherigen Direktzusage auf eine

Unterstützungskasse (Fokus: pauschaldotierte Unterstützungskasse)

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH60

Photovoltaikanlagen und Co.- Erneuerbare Energien im Steuerrecht -

IHR NUTZEN

Photovoltaikanlagen werfen eine Vielzahl von Fragen in der steuerlichen Beratung auf. In unserem Spezialseminar erhalten Sie neben den Antworten auf diese vielen Fragen noch einiges mehr:Sofort umsetzbare Lösungen für die Praxis sowie unser unschlagbar beliebtes Excel-Tool zur PV-Anlage. Dieses stellen wir nur den Teilnehmern des Seminars „Photovoltaikanlagen und Co.“ zur Verfügung!

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Steuerabteilungen von Unternehmen

IHR REFERENT

Johann-Erwin GrafDipl.-Finanzwirt (FH),

Steuerberater

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Photovoltaikanlagen und Co.“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript als

pdf-Datei zum Abruf 3 Rechentool PV-Anlage für VZ 2017 u. 2018

(Wert netto 80,00 €) 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars (mit

vielen weiteren Zusatzinfos, Info-Brief, Excel-Tools) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

185,00 € zzgl. USt (220,15 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Spezialseminar

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/pv-anlagen

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim FR, 23.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkDI, 27.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

76229 Karlsruhe, Begegnungsst. GrötzingenMI, 28.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, MathildensaalDO, 15.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

83022 Rosenheim, KuKoMI, 14.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

86368 Gersthofen, StadthalleMO, 26.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleFR, 30.11.2018, 09:00 - 14:00 Uhr

93059 Regensburg, Atrium im Park HotelMO, 19.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

94032 Passau, IBB HotelDI, 13.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

95444 Bayreuth, Ev. GemeindehausDI, 20.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

97080 Würzburg, Novum BusinesscenterDO, 29.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtDO, 22.11.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

61Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

PV-Anlagen bei der ESt1. Gewinnerzielungsabsicht – die neue Rechtsprechung2. Gewerbebetrieb auch bei geringer Einspeisung?3. Liebhabereibetrieb und § 35a EStG4. Zu den Fragebögen des FA bei PV-Anlagen5. Eigenständiger Betrieb | Mehrheit von Betrieben6. Gewillkürtes oder notwendiges BV bei anderem Betrieb?7. Feld-Photovoltaikanlage – Behandlung Grund u. Boden8. Abfärberegelung bei Personengesellschaften

Welche PG sind betroffen? | Vermeidung der Abfärberegelung | Neues Risiko: Bruchteilsgemeinschaft

9. Ermittlung der Anschaffungs- / Herstellungskosten10. Brisant: Stromspeichergerät für PV-Anlage11. Gebäudeteile und Photovoltaikanlagen12. Ausfall von Anzahlungen durch Insolvenz des Lieferanten – Wirkung bei

ESt und USt13. Behandlung öffentlicher Förderungen14. Verschiedene Fragen zur AfA15. Dachsanierung bei angepachteten, unentgeltlich überlassenen oder

eigenen Dächern16. Einzelmaßnahmen zur Sicherung des Dachstuhls17. Austausch von

- Schadhaften Modulen - Batteriespeicher

18. TW-Abschreibung oder AfaA wegen Ausfall, Leistungsreduzierung oder Preisverfall bei PV-Anlagen

19. Austausch des Wechselrichters20. Blitzschutz | Hinterlüftung | Schneefanggitter | Reinigung | Wallbox |

Smart-Meter21. Regelmäßig wiederkehrende BA22. Vergütung als regelmäßig wiederkehrende BE23. Rückstellungsbewertung bei Rückbauverpflichtung 24. IAB und Sonderabschreibung § 7g EStG bei PV-Anlagen25. Fremdfinanzierung von PV-Anlagen

Finanzierung über beide Ehegatten | Drittaufwand? | Gestaltung mit Disagio | Finanzierung durch Angehörige

26. Bauabzugsteuer bei PV-AnlagenVerpflichtung seit wann? | Prüfung einer Freistellungsbescheinigung | Was tun, wenn keine (gültige) FB vorliegt?

27. Zusammensetzung der Betriebseinnahmen28. Ermittlung des Selbstverbrauchs in kWh29. Verwendung des Selbstverbrauchs

Für private Zwecke | Verbrauch in einem anderen Betrieb des Betreibers | Verbrauch in eigener LuF | durch E-Auto

30. Bewertung des Selbstverbrauchs – Welcher Wert ist zutreffend? HK, Selbstkosten oder WBK?

PV-Anlagen bei der USt1. Zuordnungsproblematik

Die Möglichkeit der Zuordnungen an Fallbeispielen | Neue Zuordnungsfristen - ab wann? | Nicht rechtzeitige Zuordnung – die Folgen | Verspätet eingegangene Schlussrechnung | Vorsicht bei Anzahlungen | Korrekturmöglichkeiten des FA

2. Erweiterung einer PV-Anlage und Zuordnungsfragen3. VorSt bei Erwerb einer kompletten PV-Anlage mit Speicher4. Nachrüstung mit einem Speicher5. VorSt-Abzug aus:

Anteiligen HK des Gebäudes | Herstellung Schuppen | Errichtung Carport | Dachsanierung | Dachverstärkung

6. Verpachtung einer PV-Anlage – neue Streitfälle!7. Dachverpachtung gegen Übernahme Dachsanierung -

Wirkungen bei Pächter und Verpächter8. Steuerschuldnerschaft nach § 13b UStG

Lieferung von Elektrizität | Poolgesellschaften | PV-Anlagen und BHKW als Bauleistung

9. Stromlieferung an Mieter – steuerfrei oder steuerpflichtig10. Unberechtigter USt-Ausweis in Abrechnungen11. Die neuen Bewertungsregeln zum Selbstverbrauch bei der

Umsatzsteuer – Anwendung zwingend12. Beteiligung an einem Solarpark – Unternehmereigenschaft13. USt und VorSt bei Bezug von Marktprämie14. Umstellung auf Direktvermarktung und § 15a UStG15. Verschiedene Punkte zur Kleinunternehmerregelung16. PV-Anlagen bei der Land- und Forstwirtschaft17. VorSt-Berichtigung nach § 15a UStG bei Änderung der

rechtlichen Beurteilung

PV-Anlagen – Weitere wichtige Punkte1. Strom in die Cloud und aus der Cloud – Ablauf und steuerliche

Behandlung2. PV-Anlage pachten und betreiben3. Einkunftsart bei Verpachtung einer PV-Anlage4. Auslaufen der Förderung nach dem EEG – und dann?5. Lieferung Strom aus PV-Anlage an Betriebs-GmbH

Mit welchen Werten? | Umsatzsteuer | EEG-Umlage6. Investition einer GmbH in PV-Anlage7. Übertragung PV-Anlage an Angehörige8. Veräußerung PV-Anlage und MU-Anteil an PV-Anlage9. Meldepflichten bei Übertragung oder Veräußerung

10. Versorgungsleistungen bei Übergabe PV-Anlage11. Zuwendungsnießbrauch als Gestaltung?12. IAB und Vorsteuer-Erstattung bei der Gewerbesteuer13. Veräußerung Gebäude mit PV-Anlage – Wirkung bei der

Grunderwerbsteuer14. EEG-Umlage bei Verkauf: Strom aus PV-Anlage an Mieter15. Blockheizkraftwerke

Ertragsteuerrecht: Aktuelle Rechtslage | Selbständiges Wirtschaftsgut? | Folgen der geänderten Verwaltungs-auffassung | Sonderfall: Betriebsvorrichtung | Vertrauensschutzregelung | Übergangsregelungen | Bewertung Selbstverbrauch Wärme bei ESt u. USt | Schneeballsystem BHKW und VorSt

16. Anleihen eines PV-Unternehmens im Depot: Totalausfall | Teilausfall | Sicherung der Verluste § 20 EStG | Neue Rechtsprechung gezielt umsetzen

Top: Excel-Tools, Checklisten, Musterformulierungen, Zusatz-Infos

1. Unser erweitertes Rechen-Tool zur PV-Anlage - Funktionen: Ermittlung der AK | EÜR | VorSt | USt - Für die Jahre 2017 und 2018

2. Rechentool zur PV-Anlage - Regelbesteuerung oder Kleinunternehmerregelung

3. Rechentool - Prüfung Gewinnerzielungsabsicht4. Checkliste für PV-Anlagen5. Musterschreiben für PV-Anlagen6. Mandanten-Infobrief – Förderung von Mieterstrom7. Viele weitere Zusatz-Infos im Downloadbereich

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH62

Workshop Umsatzsteuer im BaugewerbeAntworten auf Ihre Praxis-Fragen

Tagesseminar(begrenzte Teilnehmerzahl)

Intensiv-Workshop

IHR NUTZEN

In unserem Workshop haben Sie die Gelegenheit, Ihre aktuellen Fälle, Fragen und Problemstellungen einzureichen. Gemeinsam mit Herrn Vogt werden dann Lösungen erarbeitet. Außerdem profitieren Sie von den Themenwünschen anderer Teilnehmer! Denn Sie wissen ja: Ein gleicher oder ähnlicher Fall könnte bereits morgen bei Ihnen auf dem Schreibtisch liegen. Die begrenzte Teilnehmerzahl bietet daneben auch ausreichend Gelegenheit für fachliche Diskussionen sowie einen Erfahrungsaustausch mit Kolleginnen und Kollegen. Mit unserem Workshop gewinnen Sie noch mehr Sicherheit bei umsatzsteuerlichen Fragen rund um das Baugewerbe.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Mitarbeiter in Steuerkanzleien 3 Steuerabteilungen von Unternehmen

(insb. aus dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe)

IHR REFERENT

Joachim VogtDipl.-Finanzwirt (FH)

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Workshop „Umsatzsteuer im Baugewerbe“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Mittagsbuffet oder ein 3-Gänge-Auswahlmenü 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

335,00 € zzgl. USt (398,65 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

63067 Offenbach, BW Macrander Hotel FR, 16.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkDI, 04.12.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

85622 Feldkirchen, Hotel BauerFR, 30.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

90478 Nürnberg, Ramada ParkhotelMO, 10.12.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

93051 Regensburg, BW Premier HotelMI, 05.12.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/ust-bau

63Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Steuerschuldnerschaft des Leistungsempfängers1. Was ist eine Bauleistung?

- Checkliste Bauleistungen - Werklieferungen und Werkleistungen - Substanzveränderung an Bauwerken und Gebäuden - Der Zusammenhang mit einem Grundstück - Der neue Grundstücksbegriff | Grundstücksnahe Dienstleistungen

- Maschinen, Einbauten, Betriebsvorrichtungen als Grundstücke (PV-Anlagen, Einbauküchen)

- Vereinfachung bei Wartung und Reparatur - Wer entscheidet über Grenzfälle? Praxishinweise

2. Steuerschuldner in der Bauleistungskette - Wer ist (Bau-) Leistender? Wer ist (Bau-) Leistungsempfänger?

- Wann erbringt ein Unternehmer nachhaltig Bauleistungen?

- Wie erkennt der Leistende die Steuerschuldnerschaft des Kunden?

- Bescheinigungen: USt 1 TG und/oder Freistellungsbescheinigung?

- Reichweite des § 13b Abs. 2 Nr. 4 UStG – Grenzüberschreitende Bauleistungen, Inland, Ausland

- Mietereinbauten als Bauleistungen in der Bauunternehmerkette

- Privater Bereich des Leistungsempfängers

Anwendungsbereiche mit Sonderproblemen1. Kleinunternehmer in der Baubranche

- Kleinunternehmer und § 13b UStG - Reichweite des § 19 UStG - Grenzüberschreitende Kleinunternehmerregelung - In der Praxis unbekannt: Kleinunternehmer mit Vorsteuerabzug – ohne Option

2. Bauträger - Leistungen von Bauträgern, Bauträgermodelle - Bauen, sanieren, verkaufen – Einheitlichkeit der Leistung - Sind Bauträger Steuerschuldner für Bauleistungen? - Lieferung vermieteter Objekte, Geschäftsveräußerung im Ganzen?

3. Bauträger und Rückabwicklungsfälle - Restanten: Aufrechnungslage, Verjährungsfragen, Insolvenzfälle

4. Organschaftsfälle - Gestaltung: Begründung oder Vermeidung einer Organschaft - Typische Organschaft: Betriebsaufspaltung und Ein-Mann-GmbH & Co. KG

- Reichweite des § 13b UStG in der Organschaft5. Baustellen im Ausland

Registrierung oder Reverse-Charge-Verfahren?Leistung und Abrechnung von Subunternehmern Innergemeinschaftliche Erwerbe für Baustellen im Ausland

6. Bruchteils- und Bauherrengemeinschaften - Leistungs- und Rechnungsempfänger - Vorsteuerabzug und § 13b

Einzelne Problemfelder zum Vorsteuerabzug bei Gebäuden

1. Rechnungen - Rechnungsanforderungen: Allgemein | Aufmaßdifferenzen Rechnungskorrektur erforderlich? | Besonderheit bei Baustrom und Bauwesenversicherung

- Konsequenzen bei § 14c UStG - Vorsteuerabzug ohne Rechnung (nur bei § 13b UStG?) - Häufige Fehler bei § 13b UStG – Konsequenzen?

2. Fälle der Vorsteuerkorrektur nach § 15a UStG - Klassiker: Bauunternehmen mit steuerpflichtigen undsteuerfreien Umsätzen

- Überwachung und Erfassung in der Fibu | Check-Listezu § 15a UStG

Entstehungs- und Entgeltfragen1. Entstehung der Umsatzsteuer

- Zeitpunkt der Leistungserbringung - Fertigstellung, Übergabe, Abnahme, Teilleistungen, Abschlagszahlungen

- Praxisproblem: Schnelle Entstehung bei § 13b Abs. 1 UStG - Sonderfall: Abschlag vor Anwendung des § 13b UStG

2. Entgelt - Wann ist eine Forderung uneinbringlich? - Rechtsprechungstendenz: Istbesteuerung - Sicherheitseinbehalte | Abzug wegen Baustrom und Bauwasser

- Konventionalstrafen - Schadenersatz oder Leistungsaustausch?

Der Workshop dient der Besprechung Ihrer konkreten Fälle - selbstverständlich anonymisiert! Näher an den Alltagsproblemen geht nicht!

3 Senden Sie Ihre Fallkonstellationen und Fragestellungen vorab per Email an [email protected] (Einsendeschluss: 15.10.2018) Ihr Referent, Herr Joachim Vogt, wird Ihre Fälle mit in die Erstellung der Seminarunterlagen einfließen lassen.

3 Auch bei Fragen, die sich während des Seminars ergeben, steht Ihnen Herr Vogt mit seinem geballten Fachwissen natürlich zur Seite. 3 Im Workshop werden die folgenden Themenbereiche anmoderiert. Die inhaltliche Tiefe bestimmen aber Sie als Teilnehmer!

INHALT DES WORKSHOPS

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH64

;:

Seminarinhalt brandaktuell!

laufende Anpassung an aktuelle Gesetzes- und Rechtslage

SteuerfachtagungWinter 2019

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/fachtagung

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Spezialisierte Mitarbeiter 3 Rechtsanwälte

IHRE REFERENTEN

Michael FerstlDipl.-Wirtschaftsjurist (Univ.),

Dipl.-Finanzwirt (FH), Steuerberater

Martin Mann Dipl.-Betriebswirt (BA),Steuerberater

An beiden Tagen sind alle 2 Referenten durchgehend anwesend und stehen Ihnen für Fragen und Fachgespräche zur Verfügung.

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme an der 2-tägigen Steuerfachtagung 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Reihe Skript als pdf-Datei 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 2x Mittags-Lunchbuffet oder Mittags-Menü 3 1x Abend-Dinnerbuffet oder 3-Gang-Abend-Menü 3 Alkoholfreie Getränke zum Mittagessen 3 Tagungsgetränke, Kaffee und Tee 3 Imbiss zu den Kaffeepausen 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

585,00 € zzgl. USt (696,15 € inkl. USt)

Vorzugspreis für alle Kunden mit Stammkundenbonus:

485,00 € zzgl. USt (577,15 € inkl. USt)

Dieser Vorzugspreis ist nicht teilnehmerbezogen. Entscheidend ist die Anzahl der gebuchten Seminarthemen in 2018. Bei 8 oder mehr gebuchten Reihen (Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse) erhalten Sie automatisch den Vorzugspreis.

63067 OffenbachBW Macrander Hotel DO, 14.02.2019 - FR, 15.02.2019

70569 Stuttgartrelexa Waldhotel Schatten DO, 21.02.2019 - FR, 22.02.2019

85622 FeldkirchenHotel Bauer MI, 06.02.2019 - DO, 07.02.2019

90478 NürnbergRamada Parkhotel DO, 24.01.2019 - FR, 25.01.2019

SEMINARZEITEN

3 1. Seminartag: 09:30 Uhr - 17:00 Uhr (anschließend gemeinsames Abendessen)

3 2. Seminartag: 09:00 Uhr - 16:30 Uhr

ÜBERNACHTUNG

In allen Tagungshotels wurde für Sie ein Zimmerkontingent zu vergünstigten Konditionen reserviert. Die Preise sind Bruttopreise pro Zimmer und Nacht.Buchen Sie Ihr Zimmer selbst direkt im Hotel unter Angabe „Steuerseminare Graf“.

Zeitraum EZinkl. Frühstück

DZinkl. Frühstück

63067 OffenbachBW Macrander Hotel

14.02. - 15.02.2019 94,00 € 123,00 €

70569 Stuttgart relexa Waldhotel Schatten

21.02. - 22.02.2019 144,00 € 174,00 €

85622 FeldkirchenHotel Bauer

06.02. - 07.02.2019 105,00 € 135,00 €

90478 NürnbergRamada Parkhotel

24.01. - 25.01.2019 93,00 € 128,00 €

SEMINARTERMINE(aufgelistet nach PLZ)

Buchbar mit und ohneÜbernachtung!

2-tägige Fachtagung

65Steuern machen Spaß!

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Seminarinhalt brandaktuell!

laufende Anpassung an aktuelle Gesetzes- und Rechtslage

SEMINARINHALT

ZIEL DER VERANSTALTUNGDie Berufsanforderungen steigen kontinuierlich. Der Alltag wird immer hektischer. Es gilt immer mehr die Devise: Maximaler Nutzen in minimaler Zeit. Nehmen Sie etwas Wind aus den Segeln. Gönnen Sie sich mit unserer Steuerfachtagung 2 Tage pure Fortbildung.

Ihre Referenten Michael Ferstl und Martin Mann greifen im Seminar Fälle aus der täglichen Abschluss-, Beratungs- und Gestaltungspraxis auf. Die Fälle werden eingehend durch-leuchtet. Auf Steuerfallen wird eindeutig hingewiesen. Gestaltungsmöglichkeiten werden vorgestellt.

IHR NUTZENIm Seminar bekommen Sie Praxislösungen für eine Vielzahl echter Alltagsprobleme an die Hand. Konkrete Gestaltungstipps erleichtern Ihnen nach der Tagung Ihren Berufsalltag.

In den Kaffeepausen, bei den beiden Mittagessen und beim gemeinsamen Abendessen profitieren Sie vom Erfahrungsaustausch mit den Kollegen. Sie schieben schon länger ein Praxisproblem vor sich her? Sicher findet sich hier die Zeit, den Fall mit den Referenten zu besprechen.

RAHMENPROGRAMMIm Anschluss an den ersten Seminartag erwartet uns ein gemeinsames Abendessen. Nutzen Sie die Zeit für einen Erfahrungsaustausch mit Ihren Kollegen und den Referenten. Die Teilnehmerbegrenzung unserer Steuerfachtagung garantiert uns ein familiäres Ambiente.Genießen Sie diesen kulinarischen Höhepunkt der Tagung.

VORGEHENSWEISE IM SEMINARDen Teilnehmern stehen 2 ganze Seminartage zur Verfügung. Dies ermöglicht den Referenten die Vielzahl der Praxisfälle tiefer und eingehender zu besprechen.

Im Vergleich zu unseren Kompaktseminaren wird die Geschwindigkeit etwas reduziert. Den Referenten bietet sich so die Möglichkeit, bei wichtigen Fällen noch weiter ins Detail zu gehen.

INHALTEProfitieren Sie von der Vielfalt dieser Tagung. Lernen Sie von Steuerfällen und den Lösungen aus der Praxis.

Ein Auszug aus den zu besprechenden Fällen:

3 Abwehrberatung im Rahmen steuerlicher BP- Was darf der Prüfer und was darf er nicht?

- Voraussetzung für Schätzungsbefugnis des Prüfers

- Einwendungen gegen die Schätzung der Höhe nach

- Maßnahmen zur Kompensation von BP-Mehrergebnissen

3 Betriebsaufgabe-/Veräußerung- Ist der Betrieb aufgegeben oder nicht?

- Zwangs-Rest-BV und nachträgliche Einkünfte

- Exkurs: Aufgabegewinn ist zu verbeitragen!

3 Liebhaberei im Steuerrecht

- Merkmale der Liebhaberei

- Der „Liebhabereibetrieb“

- Verfahrensrechtliche Aspekte

- Liebhaberei und Umsatzsteuer

3 Umsatzsteuerbrennpunkte- Rechnungsberichtigung mit Rückwirkung

- Problemfeld § 13b UStG

3 Verhältnis Gesellschaft-Gesellschafter- Nachträgliche Anschaffungskosten bei § 17 EStG –

zwei neue BFH-Urteile und deren Folgen

- Verrechnungskonto

- Tantiemevereinbarung

3 Rentner im Internationalen Steuerrecht- Steuerausländer mit inländischen Renten

- Steuerinländer mit ausländischen Renten

3 Verfahrensrecht- Die neuen Korrekturvorschriften aus dem Gesetz zur

Modernisierung des Besteuerungsverfahrens

- Die neuen Regelungen über Fristverlängerung und

Verspätungszuschlag

- Bindungswirkung der Verlustfeststellung

Als Teilnehmer unserer Steuerfachtagung profitieren Sie außerdem von zahlreichen neuen und aktualisierten Checklisten und Excel-Tools.

Die ausführlichen Seminarinhalte finden Sie

unter www.st-graf.de/fachtagung

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH66

Ärzte und andere Heilberufe 2019

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/aerzte

Spezialseminar

IHR NUTZEN

Die Beratung von Ärzten und Heilberuflern erfordert spezifisches Fach-Know-how über alle Steuerarten hinweg. Wir haben für Sie die wichtigen aktuellen Beratungsschwerpunkte und Steuerfallen in ein einheitliches und einzigartiges Seminarkonzept gegossen – komprimiertes Wissen und Praxistipps für Ihren Beratungserfolg!

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Spezialisierte Mitarbeiter 3 Rechtsanwälte

IHR REFERENT

Klaus Pientka, LL.M.Dipl.-Finanzwirt (FH),

Steuerberater

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Ärzte und andere Heilberufe 2019“ 3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

168,00 € zzgl. USt (199,92 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim DI, 19.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkMO, 18.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, MathildensaalDI, 26.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

90478 Nürnberg, MeistersingerhalleMI, 20.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

93059 Regensburg, Atrium im Park HotelMI, 27.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

97070 Würzburg, Kolping-AkademieFR, 22.02.2019, 09:00 - 14:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtDO, 21.02.2019, 13:00 - 18:00 Uhr

67Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

Laufende Ertragsbesteuerung1. Laufende Gewinnermittlung

- Einzelaufzeichnungspflicht - Folgen der Einzelaufzeichnungspflicht

- Änderung des AEAO v. 19.06.2018 - Berufsrechtliche Schweigepflichten - Anforderung an anonymisierte Patientenunterlagen

- Kassennachschau bei Heilberufen - IGEL-Leistungen im Ertragsteuerrecht – noch freiberuflich oder schon Gewerbebetrieb?

- Steuerfalle Studiengelder („Mirena“-Fälle) - Regelmäßig wiederkehrende Betriebseinnahmen und -ausgaben

- Lastschrift - 12 Tage als kurze Dauer

2. Aktuelles zur Abfärbetheorie - Neues zur Nullgesellschaft - Zweifelsfragen zur Abfärbung - Übergang zur Bilanzierung? - Überlegungen zur Ausgliederung gewerblicher Einkünfte

3. Abzugsfähigkeit eines außerhalb der Praxiszeiten genutzten häuslichen Arbeitszimmers

4. Aktuelles zur PKW-Besteuerung - Besteuerung von Fahrten zwischen Wohnung und Betriebsstätte

- Umfang der privaten Nutzungsbesteuerung5. Übertragung von Einzelwirtschaftsgütern 6. IAB bei Personengesellschaften – Option zur Gestaltung7. Steuerbefreiung bei nebenberuflichen Heilberufen8. Besteuerung von Betriebsärzten

Aktuelles zur Umsatzsteuerbesteuerung1. Der Arzt als (Klein-)Unternehmer2. IGEL-Leistungen aus dem Fokus des UStG3. Steuerbefreiungen

- Umfang der Optionsmöglichkeiten (§ 4 Nr. 9a UStG) - Umsatzsteuerbefreiung bei der Vermietung von Grundstücken (§ 4 Nr. 12 UStG)

- § 4 Nr. 14 UStG und § 4 Nr. 16 UStG - Abgrenzung des Tatbestandes - Umfang der steuerfreien/steuerpflichtigen Leistungen

- Umfang der Steuerbefreiung zur Steuerfreiheit von Meldungen zu Krebsregistern y Kostengemeinschaft umsatzsteuerfrei nach EU-Rechts eine Alternative?

y Kurzinformation zur OFD NRW zur Behandlung der Zulassung

- Sachverständigentätigkeit von Heilberufen

- Verkehrspsychologische Behandlungen zur Wiedererlangung der Fahrerlaubnis y EuGH zur Heilbehandlung C-700/17 y Psychotherapeut umsatzsteuerfrei?

- Erstattungsanspruch hinsichtlich der Zytostatika gegenüber einem Krankenhaus

- Heilbehandlung Laborarzt y Steuerfalle „Laborgemeinschaften“ y Leistungen an Nichtgesellschaft y Besonderheiten „Zahnlabor“

- Umsatzsteuerbefreiung für plastische und ästhetische Chirurgie

- Anästhesieleistungen - Umsatzsteuerbefreiung Dialyseleistung

4. Praxisfall: Apparategesellschaft5. Probleme rund um den Vorsteuerabzug

- Aufteilungsmaßstäbe - Aktuelles zu Mietereinbauten

6. Neues zur Organschaft und Gestaltungsoptionen

Ärztliche Kooperationsformen1. Besonderheiten bei Einzelpraxen2. Praxisgemeinschaften3. Gemeinschaftspraxen4. Praxisfall: Apparategemeinschaft 5. Überörtliche Gemeinschaftspraxen6. Medizinische Versorgungszentren

Update Praxisveräußerung1. Grundsätze zur Erlangung der Tarifbegünstigung2. Verkauf einer Teilpraxis3. Rettungsanker: Aufschiebend bedingter Verkauf?

Eintritt, Austritt und Gesellschafterwechsel1. Aufnahme von neuen Gesellschaftern in eine bestehende

Einzelpraxis2. Gesellschafterwechsel3. Anwachsungsmodell4. Aufnahme eines „neuen“ Gesellschafters in eine bestehende

Personengesellschaft5. Realteilung von Mitunternehmerschaften – Update anhand

eines Musterfalls - Grundsatz und technische Umsetzung - Streitpunkt: Teilbetrieb oder Einzelwirtschaftsgüter? - Stellungnahme des BMF versus BFH

- Umsatzsteuerliche Fallstricke der Realteilung

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH68

Souverän durch die Betriebsprüfung 70

Einstieg in die betriebswirtschaftliche Beratung 72

Moderne Kanzleiführung 74

Kanzlei 4.0 | seminare zur

Kanzleiorganisation

69Steuern machen Spaß!

Unsere Seminare zur Kanzleiorganisation im Überblick:

Souverän durch die Betriebsprüfung 70

Einstieg in die betriebswirtschaftliche Beratung 72

Moderne Kanzleiführung 74

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH70

Souverän durch die Betriebsprüfung Gut vorbereitet verhandeln, kommunizieren und Konflikte lösen!

max. 35 Teilnehmer(begrenzte Teilnehmerzahl)

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/workshop-bp

IHR NUTZEN

Betriebsprüfer werden psychologisch und rhetorisch geschult. Wer sich bei einer Betriebsprüfung erfolgreich für die Mandanten einsetzen will, braucht Kommunikationskenntnisse und Verhandlungstechniken.

3 Definieren Sie Ihre Verhandlungsziele! 3 Bereiten Sie die Prüfungsgespräche vor! 3 Setzen Sie Gesprächs- und Verhandlungstechniken

gezielt ein!Erlernen Sie verschiedene Verhandlungsstile zu unterscheiden, bewusst einzusetzen und das Beste für den Mandanten zu erreichen.

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Wirtschaftsprüfer 3 Qualifizierte Mitarbeiter in Steuer- und WP-Kanzleien 3 Steuerabteilungen von Unternehmen 3 Rechtsanwälte

IHR REFERENT

Mathias Paul WeberDipl.-Finanzwirt (FH)

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Workshop „Souverän durch die Betriebsprüfung“

3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

265,00 € zzgl. USt (315,35 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

65936 Frankfurt, Volkshaus Sossenheim DI, 30.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ Waldaupark MO, 22.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

80336 München, MathildensaalDI, 23.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

90478 Nürnberg, Ausgebucht!MI, 24.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

99086 Erfurt, Tagungsräume ErfurtMO, 29.10.2018, 13:00 - 18:00 Uhr

Kanzlei 4.0

71Steuern machen Spaß!

Themenübersicht

3 Projekt: Verhandeln mit dem Finanzamt? - Die Komponenten erfolgreicher Verhandlung - Die erfolgreiche Einstellung - Die Gummiband-Übung - Die richtige Zielsetzung - Die erfolgreiche Vorbereitung

3 Allgemeines zum Verhandeln - Positionen und Motive - Verhandlungstechnik wird oft überschätzt - Eine Frage des Stils

3 Die einzelnen Strategien - Druck - Nachgeben - Ausweichen - Kompromiss - Partnerschaft - So finden Sie Ihre Strategie und Taktik - 12 Grundsätze erfolgreicher Verhandlungsstrategien

WAS ERWARTET SIE?

3 Verhandlungspower - Die Macht der Fragen - Führung durch Fragen - Die Macht in Verhandlungen - Checkliste: Vergrößerung der Verhandlungsmacht - Formulieren Sie einen Zielbereich - Trainieren Sie das analytische Zuhören! - Analysieren Sie die Sprache Ihres Verhandlungspartners! - Verhandeln Sie in einem Team - Aktives Zuhören - Setzen und vermeiden Sie Termine

3 Umgang und Verhandeln mit der Betriebsprüfung - Was Sie über das Finanzamt wissen sollten - Was Sie über Finanzbeamte wissen müssen! - Was den Betriebsprüfer bewegt - Schwachpunkte der Betriebsprüfer - Phasen der Betriebsprüfung - (Unfaire) Tricks der Betriebsprüfer - 10 goldene Regeln für die Schlussbesprechung

3 Wie bereiten Sie sich richtig auf die Prüfung vor? 3 Wie stimmen Sie Ihre Mandanten richtig darauf ein? 3 Welche Tricks setzen die Prüfer ein und wie begegnen Sie diesen? 3 Wie behalten Sie die Führung?

In unserem Intensiv-Training erhalten Sie zu all diesen Fragen einen Lösungsweg!Während des Seminars wird das vermittelte Wissen durch Übungen vertieft. Das Durchspielen von Schlussbesprechungen runden das Thema ab. Der Erfolg ist Ihnen bei Ihrer nächsten Besprechung sicher!

WARUM BRAUCHEN SIE DIESES INTENSIVTRAINING?

Rollenspiel ADurchführung einer Schlussbesprechung mit Teilnehmern. Am Ende der ersten Besprechungsrunde erfolgt eine Analyse zu Vorgehensweise, Ausweichtaktiken sowie Stärken. Zudem werden konkrete Handlungsempfehlungen und Tipps zu Verhandlungsführung, Gesprächsführung, Lösen von Konfliktsituationen, Fragetechniken usw. gegeben.

Rollenspiel BDurchführung einer zweiten Schlussbesprechung mit Teilnehmern. Am Ende der zweiten Besprechungsrunde erfolgt wieder eine Analyse zu Vorgehensweise, Ausweichtaktiken sowie Stärken. Zudem werden weitere Handlungsempfehlungen und Tipps zu Verhandlungsführung, Gesprächsführung, Lösen von Konfliktsituationen, Fragetechniken usw. gegeben.

3 Sofern von Teilnehmerseite gewünscht, folgt ein drittes Rollenspiel!

Lernen | Anwenden | VertiefenEin Schwerpunkt liegt auf dem Lernen, Anwenden und Vertiefen von Verhandlungsweisen und dem Verhalten in typischen Verhandlungssituationen während einer Betriebsprüfung. Durch das Durchspielen von Schlussbesprechungen mit realen Fällen wird eine sehr gute Vorbereitung auf künftige Betriebsprüfungen erreicht. Sie werden von den Einblicken, die sich in die Denk- und Handlungsweise der Akteure (insbesondere Prüfer/in und Sachgebietsleiter/in) ergeben, positiv überrascht sein.

Ein weiterer PluspunktIn diesem Workshop wird sichergestellt, dass die Teilnehmer in einem geschützten Umfeld üben und ausschließlich positives Feedback, wohlwollende Kritik und Hinweise für noch besseres Verhandeln erhalten.

WIE WERDEN DIE LERNINHALTE INTENSIVIERT?

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH72

Einstieg in die betriebswirtschaftliche Beratung- Bieten Sie Ihren Mandanten einen echten Mehrwert -

IHR NUTZEN

Sie wollen Ihre Kanzlei durch die Erschließung neuer Handlungsfelder für die Zukunft fit machen? Sie wollen für Ihre Mandanten nicht „nur“ die Buchhaltung erstellen, sondern diese auch analysieren und die sich daraus ableitenden betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse aufzeigen?

Unser Intensiv-Workshop zeigt Ihnen hier, wie der Einstieg in die betriebswirtschaftliche Beratung in der Praxis gelingen kann. Zusammen mit dem Referenten erarbeiten Sie konkrete Vorschläge, wie Sie Schritt für Schritt das Dienstleistungsangebot Ihrer Kanzlei und damit Ihren Mehrwert gegenüber den Mandanten steigern..

ZIELGRUPPE

3 Steuerberater 3 Kanzlei-Mitarbeiter in Führungspositionen

IHR REFERENT

Carl-Dietrich Sander Diplom-Kaufmann

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Intensiv-Workshop „Einstieg in die betriebswirtschaftliche Beratung“

3 Umfangreiches Tagungsskript (im Ordner) 3 Zusätzlich: Am Ende der Seminarreihe Tagungsskript

als pdf-Datei zum Abruf 3 6 Monate Zugang zum Online-Service des Seminars

(mit vielen weiteren Zusatzinfos) 3 6 Monate seminarbezogener Fachfragen-Service 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss 3 Mittagsbuffet oder ein 3-Gänge-Auswahlmenü 3 Schreibmaterial

SEMINARGEBÜHR

365,00 € zzgl. USt (434,35 € inkl. USt)

RABATTSTAFFEL

3 ab 5 Teilnehmer: 10 % Rabatt 3 ab 10 Teilnehmer: 15 % Rabatt 3 ab 15 Teilnehmer: 20 % Rabatt

Diese Staffel gilt für alle Buchungen auf die gleiche Rechnungsadresse.

Tagesseminar(begrenzt auf 25 Teilnehmer)

Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/bwa

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

61440 Oberursel, Dorint Hotel FrankfurtDI, 29.01.2019, 09:30 - 17:00 Uhr

63067 Offenbach, AUSGEBUCHT! DO, 08.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

70597 Stuttgart, AUSGEBUCHT!MO, 15.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

70597 Stuttgart, VZ WaldauparkMI, 12.12.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

76199 Karlsruhe, Akademie HotelMO, 28.01.2019, 09:30 - 17:00 Uhr

82110 Germering, AUSGEBUCHT!DI, 16.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

85622 Feldkirchen, Hotel BauerDI, 11.12.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

90411 Nürnberg, Mövenpick Nbg. Airport DI, 15.01.2019, 09:30 - 17:00 Uhr

90478 Nürnberg, AUSGEBUCHT!MI, 17.10.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

93051 Regensburg, BW Premier Hotel MI, 16.01.2019, 09:30 - 17:00 Uhr

NEU

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Kanzlei 4.0

73Steuern machen Spaß!

SEMINARINHALT

ZIEL DER VERANSTALTUNG

Bevorstehende Veränderung der SteuerberaterbrancheDigitalisierung und Automation von Buchführungsprozessen ist in aller Munde. Auch branchenfremde Unternehmen entdecken den Markt zunehmend für sich. Auf die Steuerkanzleien als Unternehmen kommen hier in den nächsten Jahren voraussichtlich enorme Veränderungen zu.

Die Steuerkanzlei der Zukunft baut vor!Zufriedene Mandanten sind der Garant für die Zukunftsfähigkeit Ihrer Kanzlei. Durch eine betriebswirtschaftliche Beratung erschließen Sie sich hier neue Handlungsfelder und bieten Ihren Mandanten einen echten Mehrwert.

Aller Anfang ist schwer!Der Einstieg in die betriebswirtschaftliche Beratung ist für viele Steuerberater nicht nur aufgrund ihrer beruflichen Qualifikation naheliegend. Auch das hierfür notwendige Zahlenmaterial der Mandantschaft ist vorhanden.Doch wie kann der Einstieg in die betriebswirtschaftliche Beratung in der Praxis umgesetzt werden? Genau hierauf bietet unser Workshop Antworten!

VORGEHENSWEISE IM SEMINAR

Sie stehen im Mittelpunkt. Das Seminar ist als Workshop mit einer kleinen Gruppengröße konzipiert.Zusammen mit Ihnen werden die o.g. Themen im Lauf des Workshopsanhand Ihrer individuellen Wünsche und Schwerpunktsetzungen erarbeitet.

Herr Carl-Dietrich Sander ist ein Kenner der Branche mit langjährigerBerufserfahrung. Er geht gerne auf Ihre Fragen ein und freut sichauf Ihre wertvollen Beiträge.

Strategische Notwendigkeiten für Steuerkanzleien im Zeitalter der digitalen Transformation

Bedarf Ihrer Mandanten für betriebswirtschaftliche Beratung

1. Welche Mandanten könnten diesen Bedarf haben?2. Welche Themen könnten für Ihre Mandanten wichtig sein?

Die BWA als Einstieg in die BWL-Beratung

Die unternehmensindividuelle oder „qualifizierte“ BWA

1. Der „klassische“ Aufbau der BWA und das „vorläufige“ Ergebnis

2. Das Geschäftsmodell angemessen abbilden3. Der Rohertrag als Steuerungsgröße4. Die Kosten und deren Abgrenzung5. Die BWA als Impulsgeber für Aktivitäten

Die unternehmensindividuelle BWA präsentieren und vermarkten

1. Die heute üblichen Standardauswertungen2. Der Wertenachweis und weitere Auswertungen3. Die Branchen-BWAs4. Der Controlling-Report5. Weitere Möglichkeiten

Weitere Beratungsimpulse aus der unternehmens-individuellen BWA

1. Ziele setzen und planen - Ertragsplanung - Liquiditätsplanung - Kostenstellen- und Deckungsbeitragsrechnung

2. Zukunftssicherung und Strategie3. Marktbearbeitung4. Liquidität und Finanzierung

Beratungspotenziale nutzen – auch mit Dritt-Kapazitäten

1. Potenziale in Ihrer Mannschaft nutzen2. Mit Kooperationen am Markt agieren3. Methodisches Arbeiten

Selektiver Einstieg in eine intensivere BWA-Vermarktung

1. Die passenden Kunden2. Die passenden Themen3. Die passenden Preise

Ihre Aktivitäten ab morgen

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH74

Moderne KanzleiführungErgebnisorientiert handeln – Mitarbeiter motivieren und binden

Kanzlei 4.0

ZIELGRUPPE

3 Kanzleiinhaber 3 Kanzlei-Partner 3 Leitende Angestellte 3 Nachwuchs-Führungskräfte

IHR REFERENT

Christoph M. Michalski Trainer und Coach, Dipl.-PädagogeM.Sc. in IKT-Management, Buchautor

IHRE INKLUSIVLEISTUNGEN

3 Teilnahme am Seminar „Moderne Kanzleiführung“ 3 Speziell auf das Seminar abgestimmte Seminarunterlage

„Moderne Kanzleiführung“ 3 Schreibmaterial 3 Mittagsbuffet oder ein 3-Gänge-Auswahlmenü 3 Tagungsgetränke, Kaffee/Tee und Pausenimbiss

SEMINARGEBÜHR

Die Seminargebühr für das auf max. 18 Teilnehmerbegrenzte Tagesseminar beträgt je Teilnehmer:

445,00 € zzgl. USt (529,55 € inkl. USt) Online-Anmeldung unter

www.st-graf.de/kanzlei

SEMINARTERMINE (aufgelistet nach PLZ)

61440 Oberursel, Dorint Hotel DO, 15.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

70597 Stuttgart, WaldhotelMO, 19.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

80335 München, Eden Hotel WolffDI, 13.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

90411 Nürnberg, Mövenpick Airport HotelMI, 14.11.2018, 09:30 - 17:00 Uhr

Für Ihren Lernerfolg:

max. 18 Teilnehmer

75Steuern machen Spaß!

ZIEL DER VERANSTALTUNG

Die Anforderungen in den Kanzleien wandeln sich zusehends stärker. Digitalisierung - demographischer Wandel - generationsübergreifende Zusammenarbeit, um nur einige Herausforderungen zu nennen.

Reagieren Sie darauf in passender Art und Weise. Passen Sie Ihre Kanzleiführung an: zeitgemäß, zukunftsorientiert, modern!Wie? Das erfahren Sie in dieser Veranstaltung!

Sie werden im Anschluss an das Seminar 3 die Kernfelder moderner Kanzleiführung erkennen. 3 die Bedeutung der Anpassung für Ihre Kanzlei verstehen. 3 die Komplexitätstreiber erkennen und zu behandeln wissen.

IHR PERSÖNLICHER NUTZEN UND VORGEHENSWEISE IM SEMINAR

Das Seminar ist sehr umsetzungsorientiert - die ausgewogene Mischung aus Theorie und Handlungsempfehlungen lässt Sie „Ihr System“ der modernen Unternehmensführung gestalten. Im Skript finden Sie konkrete Schritte und Instrumente, mit denen Sie Ihre Kanzlei langfristig positiv entwickeln können.

Neben dem fachlichen Input des Referenten werden kurze Sequenzen des kollegialen Austausches geboten. Ergänzt werden diese durch die Erstellung eines persönlichen Handlungsplans, um nach dem Ende des Seminars direkt die ersten Veränderungsschritte einzuleiten.

FAZIT

Die Anforderungen aus den externen Rahmenbedingungen und dem gesellschaftlichen Wandel zukunftsorientiert zu gestalten, ist die Herausforderung jeden Kanzleiinhabers.Filtern Sie aus den zahlreichen Informationen die relevanten Handlungsfelder heraus. Entwickeln und implementieren Sie geeignete Strategien. Dies ist Ihr Weg, dem Wandel in der Wirtschaftswelt zu begegnen.

Sie erhalten umsetzungsorientierte Tipps zur modernen Unternehmensführung, die Ihre bisherige Arbeit bestätigen, verbessern und/oder zum Handeln anregen.

INHALTE

Dieses Seminar ist speziell ausgerichtet auf Kanzleien.Sie erhalten somit direktes Handwerkszeug für Ihren zukünftigen Arbeitsalltag.

Perspektivenwechsel - Was heißt modern? 3 mit Blickwinkel auf den Mandanten… 3 mit Blickwinkel auf die Dienstleistung… 3 mit Blickwinkel auf die Beteiligten…

1. Wofür stehe ich? - Werte - Persönliches Ziel - Work-Life-Balance

2. Wofür steht meine Kanzlei? - Besonderheit/Einzigartigkeit - Angebot und Spezialisierung - Marktpositionierung - Kanzlei Identität

3. Wie kommuniziere ich dies? - Marketing/Werbung - Werbemedien - Neue Medien/Social Media

4. Was erwarten meine Mandanten? - Mandantenbefragung - Komplettservice - Umgangsformen

5. Mit welchen Menschen setze ich das um? - Mitarbeiterprofil - Mitarbeiterbindung - Mitarbeiter einbeziehen - Mitarbeiter finden

6. Was tue ich für die einzelnen Punkte bis wann? - Entwicklungsplan - Vorbereitende strategische Aktionen - Rückzugsstrategie

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH76

Unsere Online-Services

Das Anmeldeformular rechts ist bereits verbraucht?Nutzen Sie einfach unsere Online-Anmeldung!

www.st-graf.de/seminare

Nutzen Sie unser Internet-Angebot und profitieren Sie:

Ergänzende SeminarmaterialienPräsentationsfolien | überarbeitete Tagungsunterlagen | wichtige Entscheidungen

Bereitstellung von Arbeitshilfen Mustereinsprüche | Rechentools | Checklisten | ...

Mandanteninfobriefe (6 x jährlich)

Regelmäßige Infos durch unsere Mailinglisten

Unsere aktuellen Seminarangebote | der aktuelle Seminarkatalog

Bequeme und einfache Online-Anmeldung

News auf Facebook

77Steuern machen Spaß!

Anmeldung Basiskurs Bilanz und Steuern

Rechnung an:

Datum, Unterschrift, Stempel

Kata

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09/2

018

- 02

/201

9

Fax 09627/9241-10

Fortbildungsbescheinigung: wird gewünscht

Tickets/Rechnung: per Email per Post

Emailadresse:

Kundennr. (falls zur Hand):

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einen Seminartag geschenkt!(Details auf Seite 40-43)

Komplett-buchung

Einzelbuchung

HofheimStadthalle Hofheimjeweils von 09:30 – 17:00 Uhr

Modul I: ESt DI, 25.09.2018

Modul II: KSt DI, 23.10.2018

Modul III: Bilanz MO, 15.10.2018 und DI, 16.10.2018

Modul IV: USt FR, 09.11.2018

MünchenMathildensaaljeweils von 09:30 – 17:00 Uhr

Modul I: ESt DO, 04.10.2018

Modul II: KSt MO, 15.10.2018

Modul III: Bilanz MI, 17.10.2018 und DO, 18.10.2018

Modul IV: USt MO, 05.11.2018

NürnbergBerufsförderungswerkjeweils von 09:30 – 17:00 Uhr

Modul I: ESt MO, 24.09.2018

Modul II: KSt FR, 12.10.2018

Modul III: Bilanz MO, 08.10.2018 undDI, 09.10.2018

Modul IV: USt MI, 07.11.2018

StuttgartVZ Waldauparkjeweils von 09:30 – 17:00 Uhr

Modul I: ESt FR, 05.10.2018

Modul II: KSt DI, 16.10.2018

Modul III: Bilanz MI, 10.10.2018 undDO, 11.10.2018

Modul IV: USt DI, 06.11.2018

ErfurtTagungsräume Erfurtjeweils von 09:30 – 17:00 Uhr

Modul I: ESt MI, 26.09.2018

Modul II: KSt MO, 22.10.2018

Modul III: Bilanz MI, 24.10.2018 undDO, 25.10.2018

Modul IV: USt DO, 08.11.2018

Teilnahmebedingungen: Das Angebot ist freibleibend. Der Vertrag kommt erst mit Annahme der Seminaranmeldung zustande. Nach Annahme erhalten Sie gleichzeitig Rechnung und Veranstaltungsticket/s. Die Zulassung zur Teilnahme am gebuchten Seminar wird von vorheriger vollständiger Zahlung der Seminargebühr abhängig gemacht. Ein Rücktritt ist nur in Textform möglich. Bei Rücktritt von eintägigen Seminaren erheben wir bis zu 5 Werktage vor dem Seminar keine Bearbeitungsgebühr. Bei Rücktritt von mehrtägigen Seminaren erheben wir bis zu 28 Tage vor dem Seminar (1. Seminartag) keine Bearbeitungsgebühr. Bei späterer Abmeldung muss die gesamte Seminargebühr entrichtet werden. Es ist jedoch zulässig, einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Sollte das Seminar aus wichtigem Grund (z.B. Erkrankung des Referenten) vom Veranstalter abgesagt werden, werden bereits gezahlte Seminargebühren zurückerstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.Datenschutz: Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.st-graf.de/datenschutz

Steuerseminare Graf- Seminare für Steuer- und Wirtschaftsrecht - GmbH78

Seminarthema:

Seminarort: Seminardatum:

Rechnung an:

Datum, Unterschrift, Stempel

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Online-Anmeldung unterwww.st-graf.de/seminare

Fortbildungsbescheinigung: wird gewünscht

Tickets/Rechnung: per Email per Post

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Anmeldung zum Seminar

Fax 09627/9241-10

Teilnahmebedingungen: Das Angebot ist freibleibend. Der Vertrag kommt erst mit Annahme der Seminaranmeldung zustande. Nach Annahme erhalten Sie gleichzeitig Rechnung und Veranstaltungsticket/s. Die Zulassung zur Teilnahme am gebuchten Seminar wird von vorheriger vollständiger Zahlung der Seminargebühr abhängig gemacht. Ein Rücktritt ist nur in Textform möglich. Bei Rücktritt von eintägigen Seminaren erheben wir bis zu 5 Werktage vor dem Seminar keine Bearbeitungsgebühr. Bei Rücktritt von mehrtägigen Seminaren erheben wir bis zu 28 Tage vor dem Seminar (1. Seminartag) keine Bearbeitungsgebühr. Bei späterer Abmeldung muss die gesamte Seminargebühr entrichtet werden. Es ist jedoch zulässig, einen Ersatzteilnehmer zu benennen. Sollte das Seminar aus wichtigem Grund (z.B. Erkrankung des Referenten) vom Veranstalter abgesagt werden, werden bereits gezahlte Seminargebühren zurückerstattet. Weitere Ansprüche sind ausgeschlossen.Datenschutz: Unsere Datenschutzerklärung finden Sie unter www.st-graf.de/datenschutz

79Steuern machen Spaß!

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Themenausblick

Auch ab März 2019 warten wieder spannende Themen auf Sie, u.a.:

Jahresabschluss 2018/2019Die Termine sind bereits online unterwww.st-graf.de/ja

Einnahmen-Überschuss-RechnungDie Termine finden Sie ab Mitte September unter www.st-graf.de/eur

Aktuelles Steuerrecht 2019Die Termine finden Sie ab Ende September unter www.st-graf.de/aktuelles

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