kode nama formulir ringkasan dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja...
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA SKPD)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
TAHUN ANGGARAN 2019
Kode Nama Formulir
DPA - SKPD Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah
DPA - SKPD 1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja PerangkatDaerah
DPA - SKPD 2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan KerjaPerangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2 Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan KerjaPerangkat Daerah
DPA - SKPD 2.2.1 Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan PerKegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah
Printed on Simakda Halaman 1
RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAANANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH FORMULIRDPA - SKPD
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Unit Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KODEREKENING URAIAN JUMLAH(Rp.)
1 2 3
4 PENDAPATAN 80.000.000,00
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80.000.000,00
4.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 80.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAN 80.000.000,00
5 BELANJA 20.938.295.850,00
5.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.666.610.050,00
5.1.1 BELANJA PEGAWAI 13.666.610.050,00
5.2 BELANJA LANGSUNG 7.271.685.800,00
5.2.1 BELANJA PEGAWAI 4.223.936.290,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 2.904.399.510,00
5.2.3 BELANJA MODAL 143.350.000,00
JUMLAH BELANJA 20.938.295.850,00
SURPLUS/DEFISIT (20.858.295.850,00)
Rencana Pelaksanaan AnggaranPerangkat Daerah per Triwulan
NO. UraianTriwulan
I II III IV JUMLAH
1 2 3 4 5 6 7=3+4+5+6
1 Pendapatan 20.100.000,00 20.100.000,00 20.100.000,00 19.700.000,00 80.000.000,00
2.1 Belanja Tidak Langsung 3.016.637.100,00 4.333.490.555,00 3.474.180.038,00 2.842.302.357,00 13.666.610.050,00
2.2 Belanja Langsung 1.798.092.900,00 2.020.084.950,00 1.703.603.600,00 1.749.904.350,00 7.271.685.800,00
3.1 Penerimaan Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.2 Pengeluaran Pembiayaan 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pontianak, 2 Januari 2019Menyetujui
SEKRETARIS DAERAH
Dr. H. MULYADI, M.SiNIP.19640421 198903 1 013
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
FORMULIRDPA- SKPD
11.05 01 00 00 4
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat DaerahKODE
REKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
4 PENDAPATAN 80.000.000,004.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) 80.000.000,004.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah 80.000.000,004.1.2.08 Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam
Kebakaran80.000.000,00
4.1.2.08.01 Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian AlatPemadam Kebakaran
80.000.000,00
- Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian AlatPemadam Kebakaran
1.00 tahun 80.000.000,00 80.000.000,00
Jumlah Pendapatan 80.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019 Mengesahkan
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI NIP.19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Triwulan I Rp 20.100.000,00
Triwulan II Rp 20.100.000,00
Triwulan III Rp 20.100.000,00
Triwulan IV Rp 19.700.000,00
Jumlah Rp 80.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPD
FORMULIRDPA - SKPD
2.11.05 01 00 00 5 1
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1 - URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR Bidang Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Rincian Dokumen Pelaksanaan AnggaranBelanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah
KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)5 BELANJA 13.666.610.050,005.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 13.666.610.050,005.1.1 BELANJA PEGAWAI 13.666.610.050,005.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan 7.881.196.050,005.1.1.01.01 Gaji Pokok PNS/ Uang Representasi 5.739.397.587,00
- Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1,00 tahun 5.739.397.587,00 5.739.397.587,005.1.1.01.02 Tunjangan Keluarga 635.724.826,00
- Tunjangan Keluarga 1,00 tahun 635.724.826,00 635.724.826,005.1.1.01.03 Tunjangan Jabatan 167.023.238,00
- Tunjangan jabatan 1,00 tahun 167.023.238,00 167.023.238,005.1.1.01.04 Tunjangan Fungsional 402.517.500,00
- Tunjangan Fungsional 1,00 tahun 402.517.500,00 402.517.500,005.1.1.01.05 Tunjangan Fungsional Umum 309.787.800,00
- Tunjangan Fungsional Umum 1,00 tahun 309.787.800,00 309.787.800,005.1.1.01.06 Tunjangan Beras 387.527.748,00
- Tunjangan beras 1,00 tahun 387.527.748,00 387.527.748,005.1.1.01.07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 11.664.255,00
- Tunjangan PPH/Tunjangan Khusus 1,00 tahun 11.664.255,00 11.664.255,005.1.1.01.08 Pembulatan Gaji 1.050.000,00
- Pembulatan Gaji 1,00 tahun 1.050.000,00 1.050.000,005.1.1.01.09 Iuran Jaminan Kesehatan 171.404.879,00
- Iuran Jaminan Kesehatan 1,00 tahun 171.404.879,00 171.404.879,005.1.1.01.21 Jaminan kecelakaan kerja (JKK) 13.774.554,00
- tunjangan jkk 1,00 tahun 13.774.554,00 13.774.554,005.1.1.01.22 Jaminan kematian (JKM) 41.323.663,00
- JKM 1,00 TAHUN 41.323.663,00 41.323.663,005.1.1.02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 5.783.414.000,005.1.1.02.03 Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja 4.487.882.000,00
- Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja 1,00 tahun 4.487.882.000,00 4.487.882.000,005.1.1.02.08 Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1.295.532.000,00
- Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai 1,00 tahun 1.295.532.000,00 1.295.532.000,005.1.1.06 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah 2.000.000,005.1.1.06.08 Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -
Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran2.000.000,00
- Insentif Pemungutan Retribusi Daerah -Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
1,00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00
JUMLAH BELANJA 13.666.610.050,00 Pontianak, 2 Januari 2019
MengesahkanPejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTINIP.19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian Rincian Perhitungan Jumlah (Rp.)Volume Satuan Tarif / Harga
1 2 3 4 5 6 = (3 X 5) Triwulan I Rp 3.016.637.100,00 Triwulan II Rp 4.333.490.555,00 Triwulan III Rp 3.474.180.038,00 Triwulan IV Rp 2.842.302.357,00
Jumlah Rp 13.666.610.050,00
Prin
ted
on S
imak
daH
alam
an 1
DO
KU
MEN
PEL
AKSA
NAA
N A
NG
GAR
ANSA
TUAN
KER
JA P
ERAN
GK
AT D
AER
AHFO
RM
ULI
RD
PA -
SKPD
2.2
PE
MER
INTA
H K
OTA
PO
NTI
ANAK
TA
HU
N A
NG
GAR
AN 2
019
U
rusa
n Pe
mer
inta
han
:1
- UR
USA
N W
AJIB
PEL
AYAN
AN D
ASAR
B
idan
g Pe
mer
inta
han
:1.
05 -
KET
ENTR
AMAN
, KET
ERTI
BAN
UM
UM
, DAN
PER
LIN
DU
NG
AN M
ASYA
RAK
AT
Org
anis
asi
:1.
05.0
1 - S
ATU
AN P
OLI
SI P
AMO
NG
PR
AJA
REK
APIT
ULA
SI A
NG
GAR
AN B
ELAN
JA L
ANG
SUN
G B
ERD
ASAR
KAN
PR
OG
RAM
DAN
KEG
IATA
NK
ode
Ura
ian
Loka
siK
egia
tan
Targ
et K
iner
ja(K
uant
itat
if)
Sum
ber
Dan
aTr
iwul
anJu
mla
hPr
ogra
mK
egia
tan
III
III
IV1
23
45
67
89
1011
=(7
+8+
9+10
)1.
05.1
.05.
01.0
0.01
PELA
YAN
AN A
DM
INIS
TRAS
IPE
RK
ANTO
RAN
669.
895.
950,
0068
9.39
5.95
0,00
612.
631.
950,
0061
9.31
6.35
0,00
2.59
1.24
0.20
0,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
01.0
02Pe
nyed
iaan
Jasa
Kom
unik
asi ,
Sum
ber D
aya
Air d
an L
istr
ikKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
12.9
60.0
00,0
012
.960
.000
,00
12.9
60.0
00,0
012
.960
.000
,00
51.8
40.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
01.0
05Pe
nyed
iaan
Ala
t Tul
is K
anto
rKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
13.0
39.6
50,0
013
.039
.650
,00
13.0
39.6
50,0
013
.039
.650
,00
52.1
58.6
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
01.0
06Pe
nyed
iaan
Bar
ang
Ceta
kan
dan
Peng
gand
aan
12 b
ulan
PAD
7.74
0.00
0,00
7.74
0.00
0,00
7.74
0.00
0,00
7.78
0.00
0,00
31.0
00.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
01.0
07Pe
nyed
iaan
Kom
pone
n In
stal
asi
List
rik/P
ener
anga
n Ba
ngun
an K
anto
rKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
1.50
0.00
0,00
1.50
0.00
0,00
1.50
0.00
0,00
1.50
0.00
0,00
6.00
0.00
0,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
01.0
08Pe
nyed
iaan
Bah
an B
acaa
n da
n Pe
ratu
ran
Peru
ndan
g-U
ndan
gan
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D1.
350.
000,
001.
350.
000,
001.
350.
000,
001.
350.
000,
005.
400.
000,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
01.0
09Pe
nyed
iaan
Mak
anan
dan
Min
uman
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D53
.917
.500
,00
53.9
17.5
00,0
053
.917
.500
,00
54.2
44.7
00,0
021
5.99
7.20
0,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
01.0
10Ra
pat-r
apat
Koo
rdin
asi d
an K
onsu
ltasi
ke
Luar
Dae
rah
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D60
.264
.000
,00
60.2
64.0
00,0
00,
000,
0012
0.52
8.00
0,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
01.0
11Pe
nyed
iaan
Jasa
Tek
nis
Adm
inis
tras
iPe
rkan
tora
nKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
311.
535.
000,
0031
1.53
5.00
0,00
311.
535.
000,
0032
1.25
7.29
0,00
1.25
5.86
2.29
0,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
01.0
14Ra
pat K
oord
inas
i, Pe
ngaw
asan
dan
Pem
bina
an D
alam
Dae
rah
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D0,
003.
000.
000,
003.
000.
000,
003.
000.
000,
009.
000.
000,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
01.0
15Pe
nyed
iaan
Jasa
Adm
inis
tras
i Keu
anga
nKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
146.
653.
500,
0014
6.65
3.50
0,00
146.
653.
500,
0014
2.07
3.50
0,00
582.
034.
000,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
01.0
22Pe
nyed
iaan
Jasa
Keb
ersi
han
dan
Peng
aman
an K
anto
rKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
60.9
36.3
00,0
077
.436
.300
,00
60.9
36.3
00,0
062
.111
.210
,00
261.
420.
110,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
02PR
OG
RAM
PEN
ING
KAT
AN S
ARAN
APR
ASAR
ANA
DAN
PER
LEN
GK
APAN
KAN
TOR
208.
390.
000,
0022
2.45
0.00
0,00
242.
950.
000,
0029
9.19
4.00
0,00
972.
984.
000,
00
Prin
ted
on S
imak
daH
alam
an 2
Kod
eU
raia
nLo
kasi
Keg
iata
nTa
rget
Kin
erja
(Kua
ntit
atif
)Su
mbe
r D
ana
Triw
ulan
Jum
lah
Prog
ram
Keg
iata
nI
IIII
IIV
12
34
56
78
910
11=
(7+
8+9+
10)
1.05
.1.0
5.01
.00.
02.0
12Pe
mel
ihar
aan
Rutin
/Ber
kala
Ken
dara
anDi
nas
/ Ope
rasi
onal
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D15
0.00
0.00
0,00
210.
000.
000,
0021
0.00
0.00
0,00
286.
784.
000,
0085
6.78
4.00
0,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
02.0
48Pe
ngad
aan
Pera
lata
n Ge
dung
Kan
tor
100%
PAD
45.9
40.0
00,0
00,
0020
.500
.000
,00
0,00
66.4
40.0
00,0
01.
05.1
.05.
01.0
0.02
.076
Pem
elih
araa
n Ru
tin/B
erka
la P
erle
ngka
pan
dan
Pera
lata
n Ge
dung
Kan
tor
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D12
.450
.000
,00
12.4
50.0
00,0
012
.450
.000
,00
12.4
10.0
00,0
049
.760
.000
,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
05PE
NIN
GK
ATAN
KAP
ASIT
AS S
UM
BER
DAY
A AP
ARAT
UR
58.1
75.0
00,0
058
.175
.000
,00
8.17
5.00
0,00
56.3
65.0
00,0
018
0.89
0.00
0,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
05.0
01Bi
mbi
ngan
Tek
nis
Impl
emen
tasi
Per
atur
anPe
rund
ang-
Und
anga
nKo
taPo
ntia
nak
PAD
50.0
00.0
00,0
050
.000
.000
,00
0,00
0,00
100.
000.
000,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
05.0
02Pa
mer
an IN
OVA
SIKo
taPo
ntia
nak
1 ke
giat
anPA
D0,
000,
000,
0048
.000
.000
,00
48.0
00.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
05.0
13Pe
latih
an P
BB d
an S
enam
Kes
ehat
anja
sman
iKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
8.17
5.00
0,00
8.17
5.00
0,00
8.17
5.00
0,00
8.36
5.00
0,00
32.8
90.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
06PR
OG
RAM
PEN
ING
KAT
AN D
ANPE
NG
EMB
ANG
AN S
ISTE
M P
ELAP
OR
ANCA
PAIA
N K
INER
JA
12.4
25.0
00,0
020
.875
.000
,00
3.97
5.00
0,00
31.4
45.0
00,0
068
.720
.000
,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
06.0
04Pe
nyus
unan
Lap
oran
Cap
aian
Kin
erja
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D12
.425
.000
,00
20.8
75.0
00,0
03.
975.
000,
0031
.445
.000
,00
68.7
20.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
07PR
OG
RAM
PEN
ING
KAT
AN D
ISIP
LIN
DAN
KIN
ERJA
APA
RAT
UR
0,00
146.
220.
000,
0097
.370
.000
,00
0,00
243.
590.
000,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
07.0
06Pe
ngad
aan
Paka
ian
Dina
s Be
sert
aPe
rleng
kapa
nnya
PAD
0,00
146.
220.
000,
0097
.370
.000
,00
0,00
243.
590.
000,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
10PR
OG
RAM
PEN
GEM
BAN
GAN
DAT
A/IN
FOR
MAS
I0,
000,
000,
0015
.870
.000
,00
15.8
70.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
10.0
01Pe
nyus
unan
Dat
a da
n Pr
ofil
OPD
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D0,
000,
000,
0015
.870
.000
,00
15.8
70.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
16PR
OG
RAM
PEM
ELIH
ARAA
NK
ANTR
ANTI
BM
AS D
AN P
ENCE
GAH
ANTI
ND
AK K
RIM
INAL
110.
282.
500,
0015
0.70
5.00
0,00
115.
632.
500,
0020
9.55
5.90
0,00
586.
175.
900,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
16.0
01Pa
trol
i Ber
sam
a Ga
rnis
umKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
67.8
39.0
00,0
073
.189
.000
,00
73.1
89.0
00,0
062
.489
.000
,00
276.
706.
000,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
16.0
02Pe
ngam
anan
Har
i Bes
ar K
eaga
maa
nKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
34.6
52.5
00,0
069
.725
.000
,00
34.6
52.5
00,0
013
8.60
7.50
0,00
277.
637.
500,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
16.0
03Pe
ngam
anan
Keg
iata
n Pe
mer
inta
h Ko
taPo
ntia
nak
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D7.
791.
000,
007.
791.
000,
007.
791.
000,
008.
459.
400,
0031
.832
.400
,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
17PR
OG
RAM
PEN
CEG
AHAN
DIN
I D
ANPE
NAN
GG
ULA
NG
AN K
OR
BAN
BEN
CAN
A AL
AM
18.8
31.2
50,0
018
.831
.250
,00
18.8
31.2
50,0
018
.831
.250
,00
75.3
25.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
17.0
01Pe
ngaw
asan
Pro
teks
i Keb
akar
an P
ada
Bang
unan
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D18
.831
.250
,00
18.8
31.2
50,0
018
.831
.250
,00
18.8
31.2
50,0
075
.325
.000
,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
18PR
OG
RAM
PEN
ERAP
AN D
ANPE
NEG
AKAN
HU
KU
M D
AER
AH49
6.18
8.45
0,00
550.
315.
250,
0055
0.74
2.15
0,00
431.
238.
850,
002.
028.
484.
700,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
18.0
01Ak
tifita
s Pa
gi M
enuj
u Po
ntia
nak
Tert
ib d
anBe
rsih
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D17
9.52
9.70
0,00
181.
129.
700,
0019
1.12
9.70
0,00
174.
941.
700,
0072
6.73
0.80
0,00
Prin
ted
on S
imak
daH
alam
an 3
Kod
eU
raia
nLo
kasi
Keg
iata
nTa
rget
Kin
erja
(Kua
ntit
atif
)Su
mbe
r D
ana
Triw
ulan
Jum
lah
Prog
ram
Keg
iata
nI
IIII
IIV
12
34
56
78
910
11=
(7+
8+9+
10)
1.05
.1.0
5.01
.00.
18.0
02Be
rsih
Faj
ar A
ngka
t Sid
ang
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D80
.696
.400
,00
75.4
88.4
00,0
074
.696
.400
,00
74.6
96.4
00,0
030
5.57
7.60
0,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
18.0
03Ke
giat
an K
esek
reta
riata
n PP
NS
,Ad
min
istr
asi P
enyi
dika
n da
n Pe
laks
anaa
nSi
dang
TIP
IRIN
G
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D23
.804
.800
,00
35.3
04.8
00,0
035
.554
.700
,00
1.05
4.70
0,00
95.7
19.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
18.0
04Ke
giat
an K
oord
inas
i dan
Ker
jasa
ma
Ope
rasi
Pene
gakk
an H
ukum
Dae
rah
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D12
5.99
9.00
0,00
135.
381.
000,
0014
1.84
9.00
0,00
94.2
99.0
00,0
049
7.52
8.00
0,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
18.0
05Pe
nceg
ahan
Pel
angg
aran
Per
da K
eter
tiban
Um
umKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
5.58
4.25
0,00
3.88
4.25
0,00
5.58
4.25
0,00
6.48
4.25
0,00
21.5
37.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
18.0
06Pe
nyed
iaan
Dat
a da
n In
form
asi
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D4.
000.
000,
0026
.482
.000
,00
5.61
7.00
0,00
8.53
9.00
0,00
44.6
38.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
18.0
07Pe
ngaw
asan
dan
Pen
egak
an P
ERDA
Kaw
asan
Tan
pa A
sap
Roko
kKo
taPo
ntia
nak
11 b
ulan
PAD
47.2
09.1
00,0
056
.359
.900
,00
58.3
59.9
00,0
028
.592
.600
,00
190.
521.
500,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
18.0
08Ke
giat
an T
erpa
du P
ener
tiban
Den
gan
Dina
s/In
stan
si T
erka
itKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
29.3
65.2
00,0
036
.285
.200
,00
37.9
51.2
00,0
042
.631
.200
,00
146.
232.
800,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
19PR
OG
RAM
PEN
ING
KAT
AN K
ESIA
GAA
ND
AN P
ENCE
GAH
AN B
AHAY
AK
EBAK
ARAN
182.
397.
000,
0019
.342
.000
,00
8.73
8.00
0,00
8.58
8.00
0,00
219.
065.
000,
00
1.05
.1.0
5.01
.00.
19.0
01Pe
ning
kata
n Pe
laya
nan
Pena
nggu
lang
anBa
haya
Keb
akar
anKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
6.09
2.00
0,00
7.09
2.00
0,00
8.73
8.00
0,00
8.58
8.00
0,00
30.5
10.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
19.0
02Ge
raka
n M
asya
raka
t Pem
adam
Api
(GEM
PA)
Kota
Pont
iana
k12
bul
anPA
D17
6.30
5.00
0,00
12.2
50.0
00,0
00,
000,
0018
8.55
5.00
0,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
20PR
OG
RAM
PEN
ING
KAT
AN S
ARAN
DAN
PRAS
ARAN
A K
EBAK
ARAN
2.61
0.00
0,00
74.2
60.0
00,0
02.
300.
000,
002.
000.
000,
0081
.170
.000
,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
20.0
01Pe
mel
ihar
aan
Pera
lata
n Pe
mad
amKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
2.61
0.00
0,00
4.40
0.00
0,00
2.30
0.00
0,00
2.00
0.00
0,00
11.3
10.0
00,0
0
1.05
.1.0
5.01
.00.
20.0
02Pe
ngad
aan
Pera
lata
n Pe
mad
amKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
PAD
0,00
69.8
60.0
00,0
00,
000,
0069
.860
.000
,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
21PR
OG
RAM
PER
LIN
DU
NG
ANM
ASYA
RAK
AT38
.897
.750
,00
69.5
15.5
00,0
042
.257
.750
,00
57.5
00.0
00,0
020
8.17
1.00
0,00
1.05
.1.0
5.01
.00.
21.0
01Lo
mba
Kam
pung
Am
anKo
taPo
ntia
nak
12 b
ulan
DBH
Paja
kRo
kok
38.8
97.7
50,0
069
.515
.500
,00
42.2
57.7
50,0
057
.500
.000
,00
208.
171.
000,
00
JUM
LAH
1.79
8.09
2.90
0,00
2.02
0.08
4.95
0,00
1.70
3.60
3.60
0,00
1.74
9.90
4.35
0,00
7.27
1.68
5.80
0,00
Pont
iana
k,2
Janu
ari 2
019
Men
gesa
hkan
Peja
bat P
enge
lola
Keu
anga
n Da
erah
Drs
. HEN
DR
O S
UB
EKTI
NIP
.196
1101
9 19
8412
1 0
02
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 01 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.002 - Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Pemenuhan Kebutuhan Jasa Komunikasi dan SumberDaya Air 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 51.840.000,00Keluaran Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air dan listrik 12 bulanHasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 51.840.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 51.840.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 51.840.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 51.840.000,005.2.2.03.01 Belanja telepon 34.560.000,00
Belanja Telepon 1.00 tahun 34.560.000,00 34.560.000,005.2.2.03.06 Belanja kawat/faksimili/internet 17.280.000,00
Belanja Kawat/faksimili/internet 1.00 tahun 17.280.000,00 17.280.000,00 JUMLAH BELANJA 51.840.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 12.960.000,00 Triwulan II Rp 12.960.000,00 Triwulan III Rp 12.960.000,00 Triwulan IV Rp 12.960.000,00
Jumlah Rp 51.840.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 01 005 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.005 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 52.158.600,00Keluaran Tersedianya ATK 12 bulanHasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 52.158.600,005.2 BELANJA LANGSUNG 52.158.600,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 52.158.600,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 52.158.600,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 52.158.600,00
Belanja alat tulis kantor 1.00 tahun 52.158.600,00 52.158.600,00 JUMLAH BELANJA 52.158.600,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 13.039.650,00 Triwulan II Rp 13.039.650,00 Triwulan III Rp 13.039.650,00 Triwulan IV Rp 13.039.650,00
Jumlah Rp 52.158.600,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 01 006 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.006 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 31.000.000,00Keluaran Tersedianya barang cetakan dan penggandaan 12 bulanHasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 31.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 31.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 31.000.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 31.000.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 10.000.000,00
Belanja Cetak 1.00 tahun 10.000.000,00 10.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 21.000.000,00
Belanja Penggandaan 1.00 tahun 21.000.000,00 21.000.000,00 JUMLAH BELANJA 31.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 7.740.000,00 Triwulan II Rp 7.740.000,00 Triwulan III Rp 7.740.000,00 Triwulan IV Rp 7.780.000,00
Jumlah Rp 31.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 01 007 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.007 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan BangunanKantor
Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana yang tersedia Rp. 6.000.000,00Keluaran Tersedianya alat listrik dan elektronik 12 bulanHasil Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 6.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 6.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 6.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000,005.2.2.01.03 Belanja alat listrik dan elektronik 6.000.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 JUMLAH BELANJA 6.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.500.000,00 Triwulan II Rp 1.500.000,00 Triwulan III Rp 1.500.000,00 Triwulan IV Rp 1.500.000,00
Jumlah Rp 6.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 01 008 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.008 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat pemenuhan admnistrasi perkantoran 100%Masukan Dana yang tersedia Rp. 5.400.000,00Keluaran Tersedianya bahan-bahan bacaan 12 bulanHasil Meningkatnya kinerja pelayanan kepada masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 5.400.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 5.400.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 5.400.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 5.400.000,005.2.2.03.05 Belanja surat kabar/majalah 5.400.000,00
Koran, majalah, dll 1.00 tahun 5.400.000,00 5.400.000,00 JUMLAH BELANJA 5.400.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 1.350.000,00 Triwulan II Rp 1.350.000,00 Triwulan III Rp 1.350.000,00 Triwulan IV Rp 1.350.000,00
Jumlah Rp 5.400.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 01 009 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.009 - Penyediaan Makanan dan Minuman Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya pemenuhan kebutuhan makan minum tamu,rapat dan penambah daya tahan tubuh 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 215.997.200,00Keluaran Tersedianya belanja makanan dan minuman 12 bulan
Hasil Persentase pemenuhan kebutuhan makan minum tamu, rapatdan penambah daya tahan tubuh 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 215.997.200,005.2 BELANJA LANGSUNG 215.997.200,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 215.997.200,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 215.997.200,005.2.2.11.02 Belanja makanan dan minuman rapat 57.887.200,00
Belanja makanan dan minuman rapat 1.00 tahun 57.887.200,00 57.887.200,005.2.2.11.03 Belanja makanan dan minuman tamu 7.000.000,00
Belanja makanan dan minuman tamu 1.00 tahun 7.000.000,00 7.000.000,005.2.2.11.06 Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh 151.110.000,00
Belanja makanan penambah daya tahan tubuh 1.00 tahun 151.110.000,00 151.110.000,00 JUMLAH BELANJA 215.997.200,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 53.917.500,00 Triwulan II Rp 53.917.500,00 Triwulan III Rp 53.917.500,00 Triwulan IV Rp 54.244.700,00
Jumlah Rp 215.997.200,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 01 010 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.010 - Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 120.528.000,00Keluaran Frekuensi Perjalanan Dinas Luar Daerah 12 bulanHasil Meningkatnya Wawasan Satpol PP 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 120.528.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 120.528.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 120.528.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 120.528.000,005.2.2.15.02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 120.528.000,00
Perjalanan dinas luar daerah 1.00 tahun 120.528.000,00 120.528.000,00 JUMLAH BELANJA 120.528.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 60.264.000,00 Triwulan II Rp 60.264.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 120.528.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 01 011 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.011 - Penyediaan Jasa Teknis Administrasi Perkantoran Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 1.255.862.290,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Administrasi di SatPol PP 12 bulanHasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 1.255.862.290,005.2 BELANJA LANGSUNG 1.255.862.290,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 1.245.722.290,005.2.1.03 Uang Lembur 1.245.722.290,005.2.1.03.01 Uang Lembur PNS 1.245.722.290,00
Uang Lembur PNS 1.00 tahun 1.245.722.290,00 1.245.722.290,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 10.140.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 10.140.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya 10.140.000,00
Belanja perangko dan benda pos lainnya 1.00 tahun 10.140.000,00 10.140.000,00 JUMLAH BELANJA 1.255.862.290,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 311.535.000,00 Triwulan II Rp 311.535.000,00 Triwulan III Rp 311.535.000,00 Triwulan IV Rp 321.257.290,00
Jumlah Rp 1.255.862.290,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 01 014 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.014 - Rapat Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Dalam Daerah Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 9.000.000,00Keluaran Frekuensi Perjalanan Dinas Dalam Daerah 12 bulanHasil Meningkatnya Wawasan Satpol PP 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 9.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 9.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 9.000.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 9.000.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 9.000.000,00
Belanja perjalanan dinas dalam daerah 1.00 tahun 9.000.000,00 9.000.000,00 JUMLAH BELANJA 9.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 3.000.000,00 Triwulan III Rp 3.000.000,00 Triwulan IV Rp 3.000.000,00
Jumlah Rp 9.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 01 015 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.015 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat Pemenuhan Administrasi Perkantoran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 582.034.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Administrasi Keuangan 12 bulanHasil Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kepada Masyarakat 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 582.034.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 582.034.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 582.034.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 582.034.000,005.2.1.01.04 Honorarium Pengelola Keuangan 339.414.000,00
Pengguna anggaran 1.00 tahun 46.080.000,00 46.080.000,00 Kuasa Pengguna Anggaran 1.00 tahun 41.520.000,00 41.520.000,00 Pejabat Penatausahaan keuangan 1.00 tahun 32.280.000,00 32.280.000,00 Bendahara Pengeluaran 1.00 tahun 27.648.000,00 27.648.000,00 Bendahara Penerimaan 1.00 tahun 16.416.000,00 16.416.000,00 Pembantu Bendahara Pengeluaran 1.00 tahun 36.120.000,00 36.120.000,00 Pejabat Pengelola Teknis Kegiatan 1.00 tahun 139.350.000,00 139.350.000,00
5.2.1.01.05 Honorarium Pengelola Kegiatan 211.420.000,00 Staf Pengelola 1.00 tahun 114.090.000,00 114.090.000,00 Staf Administrasi 1.00 tahun 33.070.000,00 33.070.000,00 Pejabat Pengendali Pengelola Teknis Kegiatan 36.00 tahun 1.785.000,00 64.260.000,00
5.2.1.01.06 Honorarium Pengurus dan Penyimpan Barang 12.000.000,00 Pengurus Barang 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 Penyimpan Barang 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00
5.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasiberbasis internet
19.200.000,00
Operator Komputer Sistem Informasi 1.00 tahun 7.200.000,00 7.200.000,00 Operator Sistem Informasi RUP & MONEV 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00 Operator SIPP dan Simekbang 1.00 tahun 6.000.000,00 6.000.000,00
JUMLAH BELANJA 582.034.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 146.653.500,00 Triwulan II Rp 146.653.500,00 Triwulan III Rp 146.653.500,00 Triwulan IV Rp 142.073.500,00
Jumlah Rp 582.034.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 01 022 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.01 - PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.01.022 - Penyediaan Jasa Kebersihan dan Pengamanan Kantor Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tingkat pemenuhan jasa kebersihan kantor 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 261.420.110,00Keluaran Tersedianya peralatan dan tenaga kebersihan kantor 12 bulanHasil Meningkatnya pelayanan kantor 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 261.420.110,005.2 BELANJA LANGSUNG 261.420.110,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 261.420.110,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 32.584.910,005.2.2.01.05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 32.584.910,00
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1.00 tahun 32.584.910,00 32.584.910,005.2.2.04 Belanja Jasa Non ASN 214.500.000,005.2.2.04.07 Belanja Jasa Kebersihan 214.500.000,00
Belanja Jasa Kebersihan 78.00 ob 2.750.000,00 214.500.000,005.2.2.20 Belanja Premi Asuransi 14.335.200,005.2.2.20.01 Belanja Premi Asuransi Kesehatan 5.940.000,00
Premi Asuransi Kesehatan BPJS 72.00 ob 82.500,00 5.940.000,005.2.2.20.03 Belanja Premi BPJS Ketanagakerjaan 8.395.200,00
Premi BPJS Ketenagakerjaan 72.00 ob 116.600,00 8.395.200,00 JUMLAH BELANJA 261.420.110,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 60.936.300,00 Triwulan II Rp 77.436.300,00 Triwulan III Rp 60.936.300,00 Triwulan IV Rp 62.111.210,00
Jumlah Rp 261.420.110,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 02 012 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program : 1.05.1.05.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.02.012 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 856.784.000,00
Keluaran Terpenuhinya kebutuhan perawatan endaraandinas/operasional 12 bulan
Hasil Persentase Kendaraan Dinas/Operasional dalam kondisi baik 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 856.784.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 856.784.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 856.784.000,005.2.2.05 Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor 856.784.000,005.2.2.05.01 Belanja Jasa Service 856.784.000,00
Mobil Kasat (1 unit x 12 bulan) 1.00 unit 38.000.000,00 38.000.000,00 Mobil Patroli Roda 4 (10 unit x 12 bulan) 10.00 unit 56.180.000,00 561.800.000,00 Mobil Roda 4 (2 unit x 12 bulan) 2.00 unit 30.000.000,00 60.000.000,00 Mobil Patroli Roda 6 (6 unit x 12 bulan) 6.00 unit 16.700.000,00 100.200.000,00 Kendaraan Patroli Roda 2 (2 unit x 12 bulan) 2.00 unit 5.392.000,00 10.784.000,00 Kendaraan Dinas Roda 2 (16 unit x 12 bulan) 16.00 unit 5.375.000,00 86.000.000,00
JUMLAH BELANJA 856.784.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 150.000.000,00 Triwulan II Rp 210.000.000,00 Triwulan III Rp 210.000.000,00 Triwulan IV Rp 286.784.000,00
Jumlah Rp 856.784.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 02 048 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program : 1.05.1.05.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.02.048 - Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Sarana dan Prasarana kantor 100%Masukan Dana yang tersedia Rp. 66.440.000,00Keluaran Pengadaan Peralatan dan perlengkapan kantor 100%
Hasil Terselenggaranya kegiatan pengadaan peralatan danperlengkapan kantor 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 66.440.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 66.440.000,005.2.3 BELANJA MODAL 66.440.000,005.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 5.000.000,005.2.3.28.04 Belanja modal Pengadaan Alat Pendingin 5.000.000,00
Pengadaan AC 1.00 unit 5.000.000,00 5.000.000,005.2.3.29 Belanja modal Pengadaan Komputer 17.000.000,005.2.3.29.04 Belanja modal Pengadaan Peralatan Personal
Komputer2.000.000,00
Printer 1.00 unit 2.000.000,00 2.000.000,005.2.3.29.06 Belanja modal Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Komputer15.000.000,00
Laptop 2.00 unit 7.500.000,00 15.000.000,005.2.3.30 Belanja modal Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja/Rapat Pejabat20.500.000,00
5.2.3.30.02 Belanja modal Pengadaan Meja Rapat Pejabat 20.500.000,00 Meja Rapat 1.00 unit 20.500.000,00 20.500.000,00
5.2.3.32 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi 23.940.000,005.2.3.32.01 Belanja modal Pengadaan Alat Komunikasi
Telephone23.940.000,00
Handphone 8.00 unit 2.500.000,00 20.000.000,00 Atribusi PPKom 2.00 ob 1.050.000,00 2.100.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 420.000,00 840.000,00
JUMLAH BELANJA 66.440.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 45.940.000,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 20.500.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 66.440.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 02 076 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program : 1.05.1.05.01.00.02 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA PRASARANA DANPERLENGKAPAN KANTOR
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.02.076 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan dan Peralatan GedungKantor
Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya pemeliharaan Perlengkapan dan PeralatanKantor 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 49.760.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan
Hasil Persentase Perlengkapan dan Peralatan Gedung Kantor dalamkondisi baik 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 49.760.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 49.760.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 49.760.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 49.760.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 49.760.000,00
Pemeliharaan Komputer / Laptop 1.00 tahun 16.072.000,00 16.072.000,00 Pemeliharaan Printer 1.00 tahun 16.388.000,00 16.388.000,00 Pemeliharaan Air Conditioner (AC) 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,00 Pemeliharaan alat kantor 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,00 Pemeliharaan alat studio 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan alat komunikasi 1.00 tahun 3.000.000,00 3.000.000,00 Pemeliharaan Alat Pemadam Kebakaran (APAR) 1.00 tahun 600.000,00 600.000,00 Pemeliharaan Genset 1.00 tahun 500.000,00 500.000,00 Pemeliharaan Database/Server 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 Pemeliharaan Absen 1.00 tahun 3.200.000,00 3.200.000,00
JUMLAH BELANJA 49.760.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 12.450.000,00 Triwulan II Rp 12.450.000,00 Triwulan III Rp 12.450.000,00 Triwulan IV Rp 12.410.000,00
Jumlah Rp 49.760.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 05 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.05.001 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya pengetahuan dan kemampuan 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 100.000.000,00Keluaran Jumlah pengiriman peserta pelatihan/bimtek/kursusHasil Terciptanya sdm yang berkualitas 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 100.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 100.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 100.000.000,005.2.2.23 Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan
bimbingan teknis PNS100.000.000,00
5.2.2.23.01 Belanja kursus-kursus / pelatihan / non gelar 100.000.000,00 Biaya Belanja Diklat 1.00 tahun 100.000.000,00 100.000.000,00
JUMLAH BELANJA 100.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 50.000.000,00 Triwulan II Rp 50.000.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 100.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 05 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.05.002 - Pameran INOVASI Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya pameran inovasi 100%Masukan Dana yang tersedia Rp. 48.000.000,00Keluaran Terselenggaranya pameran inovasi 1 kegiatanHasil Meningkatnya kinerja Sat Pol PP 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 48.000.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 48.000.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 48.000.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 5.000.000,005.2.2.01.09 Belanja Souvenir / Plakat / tropi 5.000.000,00
souvenir 1.00 tahun 5.000.000,00 5.000.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000,005.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 15.000.000,00
Belanja Dekorasi 1.00 tahun 15.000.000,00 15.000.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 17.500.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 17.500.000,00
Sewa Stand Pameran 1.00 tahun 17.500.000,00 17.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 10.500.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 10.500.000,00
Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 10.500.000,00 10.500.000,00 JUMLAH BELANJA 48.000.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 48.000.000,00
Jumlah Rp 48.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 05 013 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.05 - PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.05.013 - Pelatihan PBB dan Senam Kesehatan jasmani Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya kemampuan dan stamina ASN 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 32.890.000,00Keluaran Pelatihan PBB dan senam 12 bulan
Hasil Jumlah Pelaksanaan Pelatihan PBB dan Senam KesegaranJasmani 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 32.890.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 32.890.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 32.890.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 13.500.000,005.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator 13.500.000,00
Honor instruktur senam dan PBB 27.00 oj 500.000,00 13.500.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 19.390.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 19.390.000,00
Snack dan minum peserta pelatihan PBB 1.00 tahun 3.678.500,00 3.678.500,00 Snack dan minum peserta senam 1.00 tahun 15.711.500,00 15.711.500,00
JUMLAH BELANJA 32.890.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 8.175.000,00 Triwulan II Rp 8.175.000,00 Triwulan III Rp 8.175.000,00 Triwulan IV Rp 8.365.000,00
Jumlah Rp 32.890.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 06 004 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program : 1.05.1.05.01.00.06 - PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJA
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.06.004 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya laporan administrasi kegiatan 100%Masukan Dana yang tersedia Rp. 68.720.000,00Keluaran Terselenggaranya kegiatan pelaporan kegiatan 12 bulanHasil Terwujuudnya tertib administrasi pelaporan kegiatan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 68.720.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 68.720.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 68.220.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 68.220.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 52.320.000,00
SKM Ketua 1.00 ok 420.000,00 420.000,00 Sekretaris 1.00 ok 375.000,00 375.000,00 Anggota 2.00 ok 325.000,00 650.000,00 Rencana Kerja Ketua 1.00 ok 420.000,00 420.000,00 Sekretaris 1.00 ok 375.000,00 375.000,00 Anggota (2 org x 1 kegiatan) 2.00 ok 325.000,00 650.000,00 LAKIP Ketua 1.00 ok 400.000,00 400.000,00 Sekretaris 1.00 ok 350.000,00 350.000,00 Anggota (2 org x 1 kegiatan) 2.00 ok 325.000,00 650.000,00 Laporan Semester Ketua (1 orang x 2 kegiatan) 2.00 ok 420.000,00 840.000,00 Sekretaris 2.00 ok 375.000,00 750.000,00 Anggota (2 org x 2 kegiatan) 4.00 ok 325.000,00 1.300.000,00 LPPD Ketua 1.00 ok 420.000,00 420.000,00 Sekretaris 1.00 ok 375.000,00 375.000,00 Anggota (2 org x 1 kegiatan) 2.00 ok 325.000,00 650.000,00 Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Tim Penilai 8.920.000,00 Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 wakil Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 Sekretaris 5.00 ob 550.000,00 2.750.000,00 Anggota 30.00 ob 500.000,00 15.000.000,00 Tim Sekretariat 9.250.000,00 Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 Wakil Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 Anggota 25.00 ob 500.000,00 12.500.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Renstra Ketua 1.00 ob 420.000,00 420.000,00 Sekretaris 1.00 ob 375.000,00 375.000,00 Anggota 2.00 ob 325.000,00 650.000,00
5.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasiberbasis internet
15.900.000,00
Honor Tim PPID Sekretaris pembantu 12.00 ob 350.000,00 4.200.000,00 Operator Humas 12.00 ob 325.000,00 3.900.000,00 Operator Layanan Pengaduan 12.00 ob 325.000,00 3.900.000,00 Operator Arsip dan Data 12.00 ob 325.000,00 3.900.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 500.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 500.000,00
Penggandaan laporan kegiatan 1.00 tahun 500.000,00 500.000,00 JUMLAH BELANJA 68.720.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 12.425.000,00 Triwulan II Rp 20.875.000,00 Triwulan III Rp 3.975.000,00 Triwulan IV Rp 31.445.000,00
Jumlah Rp 68.720.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 07 006 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.07 - PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KINERJA APARATUR Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.07.006 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian ProgramMasukan Rp. 243.590.000,00KeluaranHasilKelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 243.590.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 243.590.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 236.140.000,005.2.2.12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 236.140.000,005.2.2.12.06 Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) 194.740.000,00
Pakaian Dinas Sat.Pol PP beserta perlengkapannya 212.00 stel 900.000,00 190.800.000,00 Atribusi 194.740.000,00 PPKom 2.00 ob 1.050.000,00 2.100.000,00 Honor Pejabat Pengadaan Barang dan jasa 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Honor Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 420.000,00 840.000,00
5.2.2.12.08 Belanja Pakaian Pemadam Kebakaran danKelengkapannya
41.400.000,00
PDL Pasukan pemadam kebakaran 46.00 stel 900.000,00 41.400.000,005.2.3 BELANJA MODAL 7.450.000,005.2.3.27 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor 7.450.000,005.2.3.27.05 Belanja modal Pengadaan Alat Kantor Lainnya 7.450.000,00
Bendera Pataka dan Kelengkapannya 1.00 set 7.450.000,00 7.450.000,00 JUMLAH BELANJA 243.590.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 146.220.000,00 Triwulan III Rp 97.370.000,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 243.590.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 10 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.10 - PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.10.001 - Penyusunan Data dan Profil OPD Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Tersedianya informasi mengenai data kegiatan dan profilsatuan polisi pamong praja Kota Pontianak 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 15.870.000,00Keluaran Pengelolaan web dan profil Pol PP 12 bulan
Hasil Terciptanya updating data kegiatan dan profil satuan polisipamong praja Kota Pontianak 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 15.870.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 15.870.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 15.600.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 15.600.000,005.2.1.01.07 Honorarium Pengelola Website/Sistem Informasi
berbasis internet15.600.000,00
Penanggungjawab 12.00 ob 500.000,00 6.000.000,00 Redaktur 12.00 ob 450.000,00 5.400.000,00 Web admin data dan profil OPD 12.00 ob 350.000,00 4.200.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 270.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 270.000,005.2.2.01.01 Belanja alat tulis kantor 270.000,00
Belanja Alat Tulis Kantor 1.00 tahun 270.000,00 270.000,00 JUMLAH BELANJA 15.870.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 0,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 15.870.000,00
Jumlah Rp 15.870.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 16 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program : 1.05.1.05.01.00.16 - PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.16.001 - Patroli Bersama Garnisum Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian ProgramTerwujudnya koordinasi penegakan PERDA dan PERKADAdengan Aparat Kepolisian Negara dan atau TNI maupun DinasTerkait Lainnya
100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 276.706.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Terselenggaranya patroli bersama Garnisun 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 276.706.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 276.706.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 231.630.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 231.630.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 231.630.000,00
Honorarium Tim Pengarah Pengarah 18.00 ob 750.000,00 13.500.000,00 Penanggungjawab 9.00 ob 700.000,00 6.300.000,00 Koordinator 9.00 ob 650.000,00 5.850.000,00 Anggota 45.00 ob 500.000,00 22.500.000,00 Honor Petugas Pelaksana Penanggungjawab 60.00 oh 130.000,00 7.800.000,00 Koordinator Lapangan 96.00 oh 120.000,00 11.520.000,00 Ketua 96.00 oh 110.000,00 10.560.000,00 Anggota Garnisun 1536.00 oh 100.000,00 153.600.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 45.076.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.270.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.270.000,00
Penggandaan bahan laporan kegiatan 1.00 tahun 1.270.000,00 1.270.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 43.806.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 43.806.000,00
Makanan & minuman kegiatan 1.00 tahun 43.806.000,00 43.806.000,00 JUMLAH BELANJA 276.706.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 67.839.000,00 Triwulan II Rp 73.189.000,00 Triwulan III Rp 73.189.000,00 Triwulan IV Rp 62.489.000,00
Jumlah Rp 276.706.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 16 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program : 1.05.1.05.01.00.16 - PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.16.002 - Pengamanan Hari Besar Keagamaan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya situasi keamanan perayaan hari besar keagamaanyang kondusif di Kota Pontianak 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 277.637.500,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan
Hasil Terselenggaranya pengamanan perayaan hari besarkeagamaan 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 277.637.500,005.2 BELANJA LANGSUNG 277.637.500,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 233.550.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 233.550.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 233.550.000,00
Honor tim kegiatan pengamanan hari besarkeagamaan Pengarah (1 org x 6 bulan) 6.00 ob 750.000,00 4.500.000,00 Penanggungjawab 6.00 ob 700.000,00 4.200.000,00 Koordinator 6.00 ob 650.000,00 3.900.000,00 Ketua Pelaksana 6.00 ob 600.000,00 3.600.000,00 Wakil Ketua 6.00 ob 575.000,00 3.450.000,00 Sekretaris (2 org x 6 bln) 6.00 ob 550.000,00 3.300.000,00 Anggota (9 org x 6 kali x @500.000) 54.00 ob 500.000,00 27.000.000,00 Honor tim pelaksana hari-hari besar keagamaan Penanggungjawab 85.00 ok 130.000,00 11.050.000,00 Koordinator 85.00 ok 120.000,00 10.200.000,00 Komandan/Ketua 85.00 ok 110.000,00 9.350.000,00 Anggota 1530.00 ok 100.000,00 153.000.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 44.087.500,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 355.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 355.000,00
Penggandaan Bahan Laporan Kegiatan 1.00 tahun 355.000,00 355.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 43.732.500,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 43.732.500,00
Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 43.732.500,00 43.732.500,00 JUMLAH BELANJA 277.637.500,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 34.652.500,00 Triwulan II Rp 69.725.000,00 Triwulan III Rp 34.652.500,00 Triwulan IV Rp 138.607.500,00
Jumlah Rp 277.637.500,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 16 003 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program : 1.05.1.05.01.00.16 - PROGRAM PEMELIHARAAN KANTRANTIBMAS DAN PENCEGAHANTINDAK KRIMINAL
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.16.003 - Pengamanan Kegiatan Pemerintah Kota Pontianak Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya situasi keamanan pada kegiatan kegiatan yangdiselenggarakan Pemerintah Kota Pontianak 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 31.832.400,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan
Hasil Terselenggaranya pengamanan kegiatan pemerintah KotaPontianak 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 31.832.400,005.2 BELANJA LANGSUNG 31.832.400,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 31.832.400,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.164.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.164.000,00
Penggandaan laporan kegiatan 1.00 tahun 1.164.000,00 1.164.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 30.668.400,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 30.668.400,00
Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 30.668.400,00 30.668.400,00 JUMLAH BELANJA 31.832.400,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 7.791.000,00 Triwulan II Rp 7.791.000,00 Triwulan III Rp 7.791.000,00 Triwulan IV Rp 8.459.400,00
Jumlah Rp 31.832.400,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 17 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program : 1.05.1.05.01.00.17 - PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN PENANGGULANGAN KORBANBENCANA ALAM
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.17.001 - Pengawasan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Pengawasan Proteksi Kebakaran Pada Bangunan 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 75.325.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan
Hasil Terselenggaranya Pengawasan Proteksi Kebakaran PadaBangunan 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 75.325.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 75.325.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 75.000.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 75.000.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 75.000.000,00
Pengarah 12.00 ob 750.000,00 9.000.000,00 Penanggungjawab 12.00 ob 700.000,00 8.400.000,00 Koordinator 12.00 ob 650.000,00 7.800.000,00 Ketua 12.00 ob 600.000,00 7.200.000,00 Sekretaris 12.00 ob 550.000,00 6.600.000,00 Anggota (6 org x 12 bln) 72.00 ob 500.000,00 36.000.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 325.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 325.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 325.000,00
fotocopy dan penjilidan 1.00 tahun 325.000,00 325.000,00 JUMLAH BELANJA 75.325.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 18.831.250,00 Triwulan II Rp 18.831.250,00 Triwulan III Rp 18.831.250,00 Triwulan IV Rp 18.831.250,00
Jumlah Rp 75.325.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 18 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.001 - Aktifitas Pagi Menuju Pontianak Tertib dan Bersih Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya Wilayah Yang bebas kumuh 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 726.730.800,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Jumlah Giat Penertiban Pagi 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 726.730.800,005.2 BELANJA LANGSUNG 726.730.800,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 607.560.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 607.560.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 607.560.000,00
Penanggungjawab 144.00 oh 130.000,00 18.720.000,00 Koordinator 228.00 oh 120.000,00 27.360.000,00 Komandan/Ketua 228.00 oh 110.000,00 25.080.000,00 Anggota 4320.00 oh 100.000,00 432.000.000,00 Tim Aktifitas Pagi Pengarah 9.00 ob 750.000,00 6.750.000,00 Penanggungjawab 9.00 ob 700.000,00 6.300.000,00 Koordinator 54.00 ob 650.000,00 35.100.000,00 Ketua 9.00 ob 600.000,00 5.400.000,00 Wakil Ketua 9.00 ob 600.000,00 5.400.000,00 Sekretaris 9.00 ob 550.000,00 4.950.000,00 anggota 81.00 ob 500.000,00 40.500.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 119.170.800,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.158.800,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.158.800,00
Penggandaan Bahan Laporan Kegiatan 1.00 tahun 2.158.800,00 2.158.800,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 117.012.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 117.012.000,00
Makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 117.012.000,00 117.012.000,00 JUMLAH BELANJA 726.730.800,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 179.529.700,00 Triwulan II Rp 181.129.700,00 Triwulan III Rp 191.129.700,00 Triwulan IV Rp 174.941.700,00
Jumlah Rp 726.730.800,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 18 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.002 - Bersih Fajar Angkat Sidang Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Tingkat Kepatuhan Masyarakat TerhadapPERDA dan PERKADA 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 305.577.600,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan
Hasil Rasio jumlah Pelanggaran PERDA dan PERKADA yang dibawake sidang 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 305.577.600,005.2 BELANJA LANGSUNG 305.577.600,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 245.160.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 245.160.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 245.160.000,00
Honor petugas penegakan perda 12.480.000,00 Penanggungjawab 96.00 oh 130.000,00 12.480.000,00 Koordinator 96.00 oh 120.000,00 11.520.000,00 Ketua 96.00 oh 110.000,00 10.560.000,00 Anggota 2106.00 oh 100.000,00 210.600.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 60.417.600,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 6.792.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 3.000.000,00
Belanja cetak 20.00 buku 150.000,00 3.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 3.792.000,00
Penggandaan Bahan Laporan Kegiatan 1.00 tahun 3.792.000,00 3.792.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 53.625.600,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 53.625.600,00
Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 53.625.600,00 53.625.600,00 JUMLAH BELANJA 305.577.600,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 80.696.400,00 Triwulan II Rp 75.488.400,00 Triwulan III Rp 74.696.400,00 Triwulan IV Rp 74.696.400,00
Jumlah Rp 305.577.600,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 18 003 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.003 - Kegiatan Kesekretariatan PPNS , Administrasi Penyidikan danPelaksanaan Sidang TIPIRING
Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian ProgramTerwujudnya tertib administrasi pemberkasan penyidikan dankoordinasi dengan Aparat penegak hukum terkaitpelaksanaan sidang tipiring
100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 95.719.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan
Hasil Tersedianya dokumen pemberkasan dan kelengkapan yangdibutuhkan untuk sidang tipiring 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 95.719.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 95.719.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 92.000.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 92.000.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 92.000.000,00
Tim Sekretariat PPNS Pembina 8.00 ob 700.000,00 5.600.000,00 Ketua 8.00 ob 650.000,00 5.200.000,00 Sekretaris 8.00 ob 600.000,00 4.800.000,00 Pelaksana Tugas Harian 8.00 ob 600.000,00 4.800.000,00 Anggota 64.00 ob 450.000,00 28.800.000,00 Tim Penyidikan dan Persidangan TIPIRING Penyidik 48.00 ob 450.000,00 21.600.000,00 Korwas PPNS Polresta 16.00 ob 450.000,00 7.200.000,00 Hakim Sidang TIPIRING 8.00 ob 450.000,00 3.600.000,00 Jaksa Sidang TIPIRING 8.00 ob 450.000,00 3.600.000,00 Panitera Sidang TIPIRING 8.00 ob 450.000,00 3.600.000,00 Staf Administrasi Penyidikan 8.00 ob 400.000,00 3.200.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 3.719.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 750.000,005.2.2.03.11 Belanja Dokumentasi 750.000,00
Biaya Dokumentasi 1.00 tahun 750.000,00 750.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 470.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 470.000,00
Penggandaan bahan laporan kegiatan 1.00 tahun 470.000,00 470.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 2.499.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 2.499.000,00
Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 2.499.000,00 2.499.000,00 JUMLAH BELANJA 95.719.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 23.804.800,00 Triwulan II Rp 35.304.800,00 Triwulan III Rp 35.554.700,00 Triwulan IV Rp 1.054.700,00
Jumlah Rp 95.719.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 18 004 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.004 - Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Operasi Penegakkan HukumDaerah
Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terwujudnya Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 497.528.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan
Hasil Jumlah Razia PSK, Waria, Warnet, Rumah Kos danPenginapan serta Tempat Hiburan Malam, Layang-Layang, dll 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 497.528.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 497.528.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 425.120.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 425.120.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 425.120.000,00
Tim Penegak Perda Pengarah 32.00 ob 750.000,00 24.000.000,00 Penanggungjawab 8.00 ob 700.000,00 5.600.000,00 Koordinator 48.00 ob 650.000,00 31.200.000,00 Ketua 8.00 ob 600.000,00 4.800.000,00 Wakil Ketua 8.00 ob 600.000,00 4.800.000,00 Sekretaris 8.00 ob 550.000,00 4.400.000,00 Anggota 104.00 ob 500.000,00 52.000.000,00 Honor Petugas Penegakan Perda Penanggungjawab 132.00 oh 130.000,00 17.160.000,00 Koordinator 132.00 oh 120.000,00 15.840.000,00 Ketua 132.00 oh 110.000,00 14.520.000,00 Anggota 2508.00 oh 100.000,00 250.800.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 72.408.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.260.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.260.000,00
Penggandaan Bahan Laporan Kegiatan 1.00 tahun 1.260.000,00 1.260.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 71.148.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 71.148.000,00
Makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 71.148.000,00 71.148.000,00 JUMLAH BELANJA 497.528.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 125.999.000,00 Triwulan II Rp 135.381.000,00 Triwulan III Rp 141.849.000,00 Triwulan IV Rp 94.299.000,00
Jumlah Rp 497.528.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 18 005 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.005 - Pencegahan Pelanggaran Perda Ketertiban Umum Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Deteksi dini pelanggaran PERDA dan PERKADA 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 21.537.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Rasio jumlah patroli harian per kecamatan 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 21.537.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 21.537.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 21.537.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.937.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.937.000,00
Penggandaan bahan laporan kegiatan 1.00 tahun 1.937.000,00 1.937.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 19.600.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 19.600.000,00
makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 19.600.000,00 19.600.000,00 JUMLAH BELANJA 21.537.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 5.584.250,00 Triwulan II Rp 3.884.250,00 Triwulan III Rp 5.584.250,00 Triwulan IV Rp 6.484.250,00
Jumlah Rp 21.537.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 18 006 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.006 - Penyediaan Data dan Informasi Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap ProdukHukum baik PERDA maupun PERKADA 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 44.638.000,00Keluaran frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan
Hasil Terselenggaranya Pembinaan yang dilakukan baikperorangan maupun pembinaan terhadap kelompok 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 44.638.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 44.638.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.000.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 24.000.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 24.000.000,00
Ketua 6.00 ok 400.000,00 2.400.000,00 Sekretaris 6.00 ok 350.000,00 2.100.000,00 Anggota (10 org x 12 bln) 60.00 ok 325.000,00 19.500.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 20.638.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 7.500.000,005.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 7.500.000,00
Belanja Spanduk 25.00 paket 300.000,00 7.500.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 9.904.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 9.904.000,00
Belanja cetak stiker 1.00 tahun 9.904.000,00 9.904.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 3.234.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 3.234.000,00
Makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 3.234.000,00 3.234.000,00 JUMLAH BELANJA 44.638.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Triwulan I Rp 4.000.000,00 Triwulan II Rp 26.482.000,00 Triwulan III Rp 5.617.000,00 Triwulan IV Rp 8.539.000,00
Jumlah Rp 44.638.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 18 007 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.007 - Pengawasan dan Penegakan PERDA Kawasan Tanpa Asap Rokok Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat terhadap KawasanUmum Bebas Asap 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 190.521.500,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 11 bulanHasil Jumlah Razia Kawasan Tanpa Asap Rokok 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 190.521.500,005.2 BELANJA LANGSUNG 190.521.500,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 166.640.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 166.640.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 166.640.000,00
Tim Penegak Perda Pengarah 24.00 ob 700.000,00 16.800.000,00 Penanggungjawab 8.00 ob 650.000,00 5.200.000,00 Koordinator 8.00 ob 600.000,00 4.800.000,00 Ketua 8.00 ob 550.000,00 4.400.000,00 Wakil Ketua 8.00 ob 500.000,00 4.000.000,00 Sekretaris 8.00 ob 450.000,00 3.600.000,00 Anggota 104.00 ob 400.000,00 41.600.000,00 Honor Petugas Penegakan Perda Penanggungjawab 44.00 oh 130.000,00 5.720.000,00 Koordinator 44.00 oh 120.000,00 5.280.000,00 Ketua 44.00 oh 110.000,00 4.840.000,00 Anggota 704.00 oh 100.000,00 70.400.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 23.881.500,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 750.000,005.2.2.03.11 Belanja Dokumentasi 750.000,00
Dokumentasi kegiatan 1.00 tahun 750.000,00 750.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 1.008.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.008.000,00
Penggandaan bahan laporan kegiatan 1.00 tahun 1.008.000,00 1.008.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 22.123.500,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 22.123.500,00
Makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 22.123.500,00 22.123.500,00 JUMLAH BELANJA 190.521.500,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 47.209.100,00 Triwulan II Rp 56.359.900,00 Triwulan III Rp 58.359.900,00 Triwulan IV Rp 28.592.600,00
Jumlah Rp 190.521.500,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 18 008 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.18 - PROGRAM PENERAPAN DAN PENEGAKAN HUKUM DAERAH Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.18.008 - Kegiatan Terpadu Penertiban Dengan Dinas/Instansi Terkait Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terciptanya Kawasan Tertentu Yang Tertib Secara Terencanadan Terpadu 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 146.232.800,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Jumlah Giat Penertiban PKL/Kios/Bangunan/Gubuk liar 20 kaliKelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 146.232.800,005.2 BELANJA LANGSUNG 146.232.800,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 127.200.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 127.200.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 127.200.000,00
Penanggungjawab 20.00 ok 130.000,00 2.600.000,00 Koordinator 20.00 ok 120.000,00 2.400.000,00 Komandan/Ketua 20.00 ok 110.000,00 2.200.000,00 Anggota 620.00 ok 100.000,00 62.000.000,00 Tim Koordinasi Terpadu Pengarah 5.00 ob 750.000,00 3.750.000,00 Penanggungjawab 5.00 ob 700.000,00 3.500.000,00 Koordinator 30.00 ob 650.000,00 19.500.000,00 Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 Wakil Ketua 5.00 ob 600.000,00 3.000.000,00 Sekretaris 5.00 ob 550.000,00 2.750.000,00 Anggota 45.00 ob 500.000,00 22.500.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 19.032.800,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.372.800,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 2.372.800,00
Penggandaan Bahan Laporan Kegiatan 1.00 tahun 2.372.800,00 2.372.800,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 16.660.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 16.660.000,00
Belanja makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 16.660.000,00 16.660.000,00 JUMLAH BELANJA 146.232.800,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 29.365.200,00 Triwulan II Rp 36.285.200,00 Triwulan III Rp 37.951.200,00 Triwulan IV Rp 42.631.200,00
Jumlah Rp 146.232.800,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 19 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program : 1.05.1.05.01.00.19 - PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYAKEBAKARAN
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.19.001 - Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan pelayanan penanggulangan bahaya kebakaran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 30.510.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan
HasilTerwujudnya layanan jumlah laporan kebakaran yangditangani sesuai waktu tanggap (respon time) di wilayahmanajemen kebakaran
100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 30.510.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 30.510.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 30.510.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 900.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya 900.000,00
materai 1.00 tahun 900.000,00 900.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 26.460.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 26.460.000,00
makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 26.460.000,00 26.460.000,005.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 3.150.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 3.150.000,00
Perjalanan dinas dalam daerah 1.00 tahun 3.150.000,00 3.150.000,00 JUMLAH BELANJA 30.510.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 6.092.000,00 Triwulan II Rp 7.092.000,00 Triwulan III Rp 8.738.000,00 Triwulan IV Rp 8.588.000,00
Jumlah Rp 30.510.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 19 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
Program : 1.05.1.05.01.00.19 - PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYAKEBAKARAN
Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.19.002 - Gerakan Masyarakat Pemadam Api (GEMPA) Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan koordinasi pasukan pemadam api masyarakat diKota Pontianak 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 188.555.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Terselenggaranya Lomba Mars Kebakaran 1 kaliKelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 188.555.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 188.555.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 24.500.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 24.500.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 24.500.000,00
Pengarah 4.00 ob 750.000,00 3.000.000,00 Penanggungjawab 2.00 ob 700.000,00 1.400.000,00 koordinator 2.00 ob 650.000,00 1.300.000,00 Ketua 2.00 ob 600.000,00 1.200.000,00 Sekretaris 2.00 ob 550.000,00 1.100.000,00 Anggota 33.00 ob 500.000,00 16.500.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 164.055.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 10.280.000,005.2.2.03.11 Belanja Dokumentasi 980.000,00
Beanja Dokumentasi 1.00 paket 980.000,00 980.000,005.2.2.03.12 Belanja Dekorasi 1.000.000,00
Belanja Spanduk 1.00 paket 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator 7.500.000,00
Belanja jasa tim penilai lomba 3.00 ok 2.500.000,00 7.500.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 800.000,00
Pembawa acara 1.00 orang 300.000,00 300.000,00 Pembaca Doa 1.00 orang 250.000,00 250.000,00 Petugas dirigen 1.00 orang 250.000,00 250.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 2.080.000,005.2.2.06.01 Belanja cetak 1.000.000,00
Belanja cetak 1.00 tahun 1.000.000,00 1.000.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 1.080.000,00
Belanja penggandaan 1.00 tahun 1.080.000,00 1.080.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 51.695.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 51.695.000,00
makan dan minum kegiatan 1.00 tahun 51.695.000,00 51.695.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga100.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat
100.000.000,00
hadiah lomba 1.00 paket 100.000.000,00 100.000.000,00 JUMLAH BELANJA 188.555.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 176.305.000,00 Triwulan II Rp 12.250.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 188.555.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 20 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.20 - PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA KEBAKARAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.20.001 - Pemeliharaan Peralatan Pemadam Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Pemadam KebakaranYang Layak Pakai 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 11.310.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan
Hasil Terselenggaranya pemeliharaan sarana dan prasaranapemadam kebakaran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 11.310.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 11.310.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 11.310.000,005.2.2.01 Belanja Bahan Pakai Habis 8.910.000,005.2.2.01.04 Belanja perangko, meterai dan benda pos lainnya 210.000,00
materai 1.00 tahun 210.000,00 210.000,005.2.2.01.07 Belanja pengisian tabung pemadam kebakaran 8.000.000,00
Pengisian APAR 1.00 tahun 8.000.000,00 8.000.000,005.2.2.01.08 Belanja pengisian tabung gas 700.000,00
Belanja pengisian tabung gas oksigen untukpernapasan
1.00 tahun 700.000,00 700.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000,00
Belanja penggandaan 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.2.18 Belanja Pemeliharaan 2.000.000,005.2.2.18.02 Belanja Pemeliharan Peralatan dan Mesin 2.000.000,00
Belanja pemeliharaan alat komunikasi HT 1.00 tahun 2.000.000,00 2.000.000,00 JUMLAH BELANJA 11.310.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 2.610.000,00 Triwulan II Rp 4.400.000,00 Triwulan III Rp 2.300.000,00 Triwulan IV Rp 2.000.000,00
Jumlah Rp 11.310.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 20 002 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.20 - PROGRAM PENINGKATAN SARAN DAN PRASARANA KEBAKARAN Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.20.002 - Pengadaan Peralatan Pemadam Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Peningkatan sarana dan prasarana pemadam kebakaran 100%Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 69.860.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulan
Hasil Terselenggaranya pengadaan sarana dan prasarana pemadamkebakaran 100%
Kelompok Sasaran Kegiatan :RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 69.860.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 69.860.000,005.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 400.000,005.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 400.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 400.000,00
Belanja penggandaan 1.00 tahun 400.000,00 400.000,005.2.3 BELANJA MODAL 69.460.000,005.2.3.28 Belanja modal Pengadaan Alat Rumah Tangga 69.460.000,005.2.3.28.07 Belanja modal Pengadaan Alat Pemadam
Kebakaran69.460.000,00
selang dan kelengkapannya 8.00 set 8.200.000,00 65.600.000,00 Atribusi 2.020.000,00 PPKom 2.00 ob 1.010.000,00 2.020.000,00 Pejabat Pengadaan 2.00 ob 500.000,00 1.000.000,00 Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan 2.00 ob 420.000,00 840.000,00
JUMLAH BELANJA 69.860.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 0,00 Triwulan II Rp 69.860.000,00 Triwulan III Rp 0,00 Triwulan IV Rp 0,00
Jumlah Rp 69.860.000,00
Printed on Simakda Halaman 1
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARANSATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
NOMOR DPA SKPDFORMULIRDPA - SKPD
2.2.1
1.05 1.05.01 21 001 5 2
PEMERINTAH KOTA PONTIANAKTAHUN ANGGARAN 2019
Urusan Pemerintahan : 1.05 - KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT Organisasi : 1.05.01 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Program : 1.05.1.05.01.00.21 - PROGRAM PERLINDUNGAN MASYARAKAT Kegiatan : 1.05.1.05.01.00.21.001 - Lomba Kampung Aman Waktu Pelaksanaan : Lokasi Kegiatan : Kota Pontianak Sumber Dana : DBH Pajak Rokok
Indikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja langsungIndikator Tolak Ukur Kerja Target Kinerja
Capaian Program Terselenggaranya pembinaan yang dilakukan baik peroranganmaupun pembinaan terhadap kelompok 100%
Masukan Dana Yang Tersedia Rp. 208.171.000,00Keluaran Frekwensi Kegiatan Sat. Pol. PP 12 bulanHasil Terselenggaranya Lomba Kampung Aman 100%Kelompok Sasaran Kegiatan :
RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNGMENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5 BELANJA 208.171.000,005.2 BELANJA LANGSUNG 208.171.000,005.2.1 BELANJA PEGAWAI 60.000.000,005.2.1.01 Honorarium PNS 60.000.000,005.2.1.01.03 Honorarium panitia / tim / pelaksana kegiatan 60.000.000,00
Honor Tim Pembina Lomba Kampung aman 1.00 kegiatan 45.000.000,00 45.000.000,00 Honor tim penilai lomba kampung aman 1.00 kegiatan 15.000.000,00 15.000.000,00
5.2.2 BELANJA BARANG DAN JASA 148.171.000,005.2.2.03 Belanja Jasa Kantor 67.660.000,005.2.2.03.10 Belanja Transportasi dan Akomodasi 36.000.000,00
Biaya transportasi 480.00 ok 75.000,00 36.000.000,005.2.2.03.11 Belanja Dokumentasi 260.000,00
Biaya dokumentasi 1.00 tahun 260.000,00 260.000,005.2.2.03.24 Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Moderator 30.600.000,00
Jasa narasumber/tenaga ahli 18.00 oj 1.700.000,00 30.600.000,005.2.2.03.25 Belanja Jasa Pendukung Kegiatan 800.000,00
Petugas pendukung acara Pembawa acara 1.00 orang 300.000,00 300.000,00 Pembaca Doa 1.00 orang 250.000,00 250.000,00 Petugas Dirigen 1.00 orang 250.000,00 250.000,00
5.2.2.06 Belanja Cetak dan Penggandaan 71.000,005.2.2.06.02 Belanja Penggandaan 71.000,00
Penggandaan laporan kegiatan 1.00 tahun 71.000,00 71.000,005.2.2.07 Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir 1.800.000,005.2.2.07.02 Belanja sewa gedung/ kantor/tempat 1.800.000,00
Sewa gedung 6.00 kali 300.000,00 1.800.000,005.2.2.11 Belanja Makanan dan Minuman 24.500.000,005.2.2.11.05 Belanja makanan dan minuman kegiatan 24.500.000,00
makanan dan minuman kegiatan 1.00 tahun 17.150.000,00 17.150.000,00 snack 1.00 tahun 7.350.000,00 7.350.000,00
5.2.2.15 Belanja Perjalanan Dinas 4.140.000,005.2.2.15.01 Belanja perjalanan dinas dalam daerah 4.140.000,00
Perjalanan dinas dalam daerah 1.00 tahun 4.140.000,00 4.140.000,005.2.2.21 Belanja Barang Untuk Diserahkan kepada
Masyarakat/Pihak Ketiga50.000.000,00
Printed on Simakda Halaman 2
KODEREKENING Uraian
Rincian PerhitunganJumlah (Rp.)
Volume Satuan Tarif / Harga1 2 3 4 5 6 = (3 X 5)
5.2.2.21.01 Belanja Barang Yang Akan Diserahkan KepadaMasyarakat
50.000.000,00
Hadiah lomba kampung aman 1.00 paket 50.000.000,00 50.000.000,00 JUMLAH BELANJA 208.171.000,00
Pontianak, 2 Januari 2019Mengesahkan,
Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Drs. HENDRO SUBEKTI19611019 198412 1 002
Rencana Penarikan Dana per Triwulan Triwulan I Rp 38.897.750,00 Triwulan II Rp 69.515.500,00 Triwulan III Rp 42.257.750,00 Triwulan IV Rp 57.500.000,00
Jumlah Rp 208.171.000,00