kata pengantar - balikpapandiskominfo.balikpapan.go.id/assets/globalimg/renja_20181.pdf · 2018....

73
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 1 KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas bimbinganNya, rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dapat diselesaikan. Adapun tujuan penyusunan Renja OPD ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang memuat rencana kerja yang ingin dicapai oleh Diskominfo Kota Balikpapan di Tahun 2018 sesuai Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Balikpapan Tahun 2016-2021. Renja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan gambaran target kinerja tahun 2018 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Diharapkan dengan dibentuknya Dinas Komukasi dan Informasi Kota Balikpapan, mampu memberikan kontribusi terwujudnya “Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yangNyaman Dihuni dan Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”, melalui penerapan good governance dan e- goverment. Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi Renja OPD ini, sehingga perlu sumbangsih usul dan saran yang uktif dari berbagai pihak guna menyempurnakan Renja ini. Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenaan membantu dalam menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018 ini, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan. Balikpapan, Maret 2017 KEPALA DINAS Tatang Sudirja

Upload: others

Post on 11-Feb-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 1

    KATA PENGANTAR

    Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas bimbinganNya, rencana

    Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dapat diselesaikan.

    Adapun tujuan penyusunan Renja OPD ini adalah sebagai dokumen perencanaan yang

    memuat rencana kerja yang ingin dicapai oleh Diskominfo Kota Balikpapan di Tahun 2018

    sesuai Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo Kota Balikpapan Tahun 2016-2021.

    Renja Dinas Komunikasi dan Informatika merupakan gambaran target kinerja tahun

    2018 sesuai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Diharapkan

    dengan dibentuknya Dinas Komukasi dan Informasi Kota Balikpapan, mampu memberikan

    kontribusi terwujudnya “Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yangNyaman Dihuni dan

    Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”, melalui penerapan good governance dan e-

    goverment.

    Kami menyadari bahwa masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam materi

    Renja OPD ini, sehingga perlu sumbangsih usul dan saran yang uktif dari berbagai pihak

    guna menyempurnakan Renja ini.

    Akhirnya kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkenaan

    membantu dalam menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan

    Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018 ini, semoga dokumen ini dapat memberikan

    manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan.

    Balikpapan, Maret 2017

    KEPALA DINAS

    Tatang Sudirja

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 2

    DAFTAR ISI

    Halaman

    KATA PENGANTAR ..................................................................................................... 1

    DAFTAR ISI ..................................................................................................... 2

    DAFTAR TABEL ..................................................................................................... 3

    BAB I PENDAHULUAN ………………………………………………………………………………………………………. 4

    1.1 Latar Belakang ………………………………………………………………………………………………………. 4

    1.2 Landasan Hukum …………………………………………………………………………………………………… 5

    1.3 Maksud dan Tujuan ………………………………………………………………………………………………….. 7

    1.4 Sistematika Penulisan ……………………………………………………………………………………………… 8

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISKOMINFO ……………………………………… 9

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Diskominfo Tahun Lalu dan Capaian Renstra

    Diskominfo ……………………..……………………………………………………………. 9

    2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Diskominfo ………………………..…………………. 26

    2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Diskominfo ………….…….. 28

    2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD ………………………………….............. 29

    2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat ……………………………. 44

    BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ………………………………………. 45

    3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional …………………………………………..………. 45

    3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Diskominfo ………….………………………………………. 45

    3.3 Program dan Kegiatan ……………………………………………………………………….. 46

    BAB IV PENUTUP ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 3

    DATA TABEL

    .

    Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evalusasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah

    sampai dengan tahun berjalan …………………………………………………………………… 8

    Tabel 2.2 Pencapaian kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan

    …………..

    22

    Tabel 2.6 Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 ………………………………. 30

    Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan kegiatan OPD tahun 2018 dan

    Prakiraan maju tahun 2019 ……………………………………………………………………………….. 43

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 4

    BAB I PENDAHULUAN

    1.1. LatarBelakang

    Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Balikpapan tahun

    2016-2021, ditetapkan visi yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yaitu :

    “Mewujudkan Balikpapan Sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni dan

    Berkelanjutan Menuju Madinatul Iman”

    Adapun misi untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut :

    1. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing tinggi;

    2. Mewujudkan Kota Layak Huni Yang Berwawasan Lingkungan;

    3. Meningkatkan infrastruktur kota yang representatif;

    4. Mengembangka ekonomi kerakyatan yang kreatif;

    5. Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik.

    Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan sebagai Organisasi Perangkat

    Daerah baru, bertanggung jawab melaksanakan misi kelima pada RPJMD Kota Balikpapan

    Tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintah yang baik.

    Sasaran yang mengena terhadap Dinas Komunikasi dan Informatika untuk misi tersebut

    adalah Tata Kelola Pemerintahan yang baik. Strategi nya adalah Pengelolaan Keuangan,

    aset dan manajemen Pemerintahan daerah yang efektif, efisien dan taat azas dalam

    mendukung Pelayanan Publik Berstandar Internasional , dan arah kebijakannya adalah

    Pengembangan tatakelola pemerintahan yang efektifitas dan efisiensi serta

    penyederhanaan prosedur dan birokrasi daerah, kepastian biaya perijinan serta

    standarisasi pelayanan perijinan untuk mempermudah pelayanan investasi pelaku usaha

    Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kota

    Balikpapan Tahun 2016-2021, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan memiliki

    visi sebagai berikut :

    “MewujudkanBalikpapanSmart Governance”

    Smart Governance adalah gambaran pelayanan publik masa kini yang berorientasi

    pada efisiensi, pada kebutuhan masyarakat, tidak berbatas ruang dan mengedepankan

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 5

    inovasi untuk meningkatkan kualitas layanan. Smart governance dapat memaksimalkan

    potensi yang dimiliki dan meminimalisir kendala atau masalah yang dihadapi. Kearifan

    lokal juga mengindentifikasikan seberapa smart pemerintah dalam pengelolaan

    pemerintahannya.Smart governance, memanfaatkan teknologi Informasi Komunikasi

    yang ada untuk memfasilitasi dan mendukung perencanaan yang lebih baik dalam

    pengambilan keputusan.

    Misi merupakan rumusan umum tentang upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk

    mewujudkan visi. Berdasarkan pengertian dimaksud di atas serta makna dari visi Dinas

    Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan, maka dirumuskan misi dalam rangka

    mewujudkan visi tersebut, yaitu sebagai berikut :

    1. Membangun Keterbukaan Informasi

    2. Memperkuat dan Mengembangkan Penerapan e-Government Melalui e-Governance

    Rencana kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018

    merupakan dokumen rencana pembangunan yang dibuat untuk periode 1 (satu) tahun yang

    disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan

    Informatika Tahun 2017-2021 dan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah

    (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2018 untuk jangka waktu 1 tahun. RKPD tersebut akan

    dijadikan acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyusun Rencana Kerja

    (Renja) OPD.

    Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018 akan

    dijgunakan sebagai acuan dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan Dinas

    Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018, yang diarahkan pada pencapaian

    prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta memperhatikan pula program dan

    kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah.

    1.2. Landasan Hukum

    Landasan hukum yang mendasari pembuatan Renja Diskominfo Kota Balikpapan ini

    adalah sebagai berikut :

    1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat

    Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan (lembar

    negara RI Tahun 1953 No.9) sebagai Undang-undang (lembar Negara RI nomor 1821);

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 6

    2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

    Tahun 2003nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4287);

    3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

    (LembaranNegara Tahun 2004 nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

    4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

    Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara

    Nomor 4421);

    5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

    Negara Tahun 2014Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-

    Undang Nomor 9 tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 nomor 58);

    6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara

    Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor

    126Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

    7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

    Daerah(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara

    Nomor 4578);

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman pembinaan

    danPengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun

    2005Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593)

    9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

    EvaluasiPenyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

    10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang tahapan, Tata cara Penyusunan,

    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

    Negara Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);

    11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

    Pemerintahan antara pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan

    Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan

    Lembaran Negara Nomor 4737);

    12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

    Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan

    Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara tahun 2011Nomor

    310)

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 7

    13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan

    Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

    Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

    14. Peraturan Menteri Komunikasi dan InformaTeknologi Informasia Nomor 22 Tahun 2012

    tentang StandarPelayanan Minimal (SPM) Bidang Komunikasi dan InformaTeknologi

    Informasia;

    15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang

    PedomanPenyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan

    Daerah Tahun2015;

    16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang

    PedomanPenyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

    2015;

    17. Peraturan Daerah No. 9 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

    18. Peraturan Daerah Nomor .4 tahun 2012 tentang Menara Telekomunikasi;

    19. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

    Susunan Perangkat Daerah ;

    20. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 13 tahun 2016 tentang penyelenggaraan jasa

    internet;

    21. Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas dan Fungsi

    Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan.

    1.3. Maksud dan Tujuan

    Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Ballikpapan Tahun

    2018, dimaksudkan untuk menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan

    kegiatan pembangunan daerah yang menjadi indikator dalam penilaian kinerja Dinas

    Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

    selama Tahun 2018.

    Tujuan penyusunan Rencana Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

    Balikpapan Tahun 2018 adalah :

    1) Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka

    menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan Dinas Komunikasi

    dan Informatika Kota Balikpapan.

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 8

    2) Pedoman kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan selama 1 (satu)

    tahun yaitu tahun anggaran 2018;

    3) Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan kegiatan

    Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan yang perlu disampaikan kepada

    Pemerintah daerah.

    1.4. Sistematika Penulisan Renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

    Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan ini

    memberikan penjelasan mengenai target kinerja selama tahun 2018. Target Kinerja

    (Performance targets) Tahun 2018 tersebut kedepannya akan menjadi acuan dalam

    penetapan kinerja tahun 2018. Sistematika penyajian Renja Dinas Komunikasi dan

    Informatika Kota Balikpapan Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

    BAB I.PENDAHULUAN, Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum,

    maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

    BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

    TAHUN 2016, menjelaskan secara ringkas hasil evaluasi pelaksanaan Renja

    OPDpada tahun berjalan dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu

    pada APBD Tahun Berjalan, Analisa Kinerja Pelayanan SKPD, Isu-Isu Penting

    Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD, Review terhadap RKPD,

    Penelahaan Usul Program dan Kegiatan Masyarakat.

    BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN, Menjelaskan secara ringkas

    tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran kinerja

    Renja OPD, Program dan Kegiatan OPD, dan Menjelaskan secara ringkas

    program dan kegiatan OPD.

    BAB IV.PENUTUP, berisikan uraian penutup, betupa catatan penting yang perlu mendapat

    perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun ketersediaan anggaran

    tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan serta tindak

    lanjut.

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 9

    BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKATAHUN2016

    2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2016 dan Capaian Renstra

    Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan merupakan Organisasi

    Perangkat Daerah baru yang terbentuk sebagai implementasi pelaksanaan Peraturan

    Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Nomor

    2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Adapun Tugas dan

    fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan diaturberdasarkan Peraturan

    Walikota Balikpapan Nomor 55 Tahun 2016. Pelaksanaan tugas dan fungsi komunikasi dan

    informatika sebelum terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

    dilaksanakan oleh 4 (empat) Satuan Kerja Berbeda yaitu Bagian Organisasi dan Tata

    Laksana, Bagian Humas, Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Balikpapan serta

    Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

    Evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya adalah untuk mengetahui sejauh

    mana kemampuan OPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah

    direncanakan dan realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan serta

    hambatan serta permasalahan yang dihadapi. Evaluasi tahun sebelumnya terhadap

    indikator kinerja output tidak dapat dilakukan, karena ketiadaan data . Ketiadaan data

    disebabkan perbedaan indikator-indikator kinerja outcome maupun output pada Dinas

    Komunikasi dan Informatika dan pada OPD pelaksana tugas dan fungsi bidang urusan

    komunikasi dan Informatika, urusan statistik dan urusan persandian sebelum Dinas

    Komunikasi dan Informatika berdiri

    Secara umum pelaksanan program dan kegiatan yang dilaksanakan sebelum

    terbentuknya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dapat terselenggara

    dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan namun masih ada beberapa

    kegiatan yang tidak dilaksanakan disebabkan beberapa hal yang akan dijelaskan dalam

    realisasi capaian keuangan dan fisik pada program dan kegiatan sebagai berikut :

    1. Kegiatan Pegawasan dan Pengendalian Jasa Titipan dan Menara Telkomsel.

    Kegiatan ini secara Teknis dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan.

    Pagu anggaran 35.360.000,- terealisasi 34.257.500,- (96,88%). Pada tahun 2016 tidak

    ada menara yang dimonitoring karena adanya rasionalisasi anggaran. Anggaran yang

    terealisasi tersebut hanya untuk keperluan administrasi kegiatan bukan untuk

    memonitor (Meregister) menara telekomunikasi.

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN10

    2. Operasional Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Secara Elektronik.

    Kegiatan ini secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan Setda Kota

    Balikpapan. Kegiatan ini direalisasikan untuk operasional penyedian jaringan dan

    database server LPSE selama 12 bulan. Pagu anggaran 620.197.864,-, terealisasi

    556.191.765,- (89,68%) dengan capaian Kinerja 100%.

    3. Pemeliharaan Rutin Berkala Peralatan Teknologi Informasi.

    Kegiatan ini secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana

    (Subag PDE). Pagu Anggaran 587.482.402,- realisasi 586.066.302,- (99.76%) dengan

    capaian Kinerja 100%.

    4. Sewa Bandwith Internet

    Kegiatan ini secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana

    (Subag PDE). Pagu Anggaran 1.715.996.700,- realisasi 1.715.996.700,- (100%) dengan

    capaian Kinerja 100%.

    5. Pengembangan dan Pengelolaan e-goverment.

    Kegiatan ini secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Organisasi dan Tatalaksana

    (Subag PDE). Pagu Anggaran 404.081.000,- realisasi 281.756.366,- (69,73%)

    6. Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa.

    Secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Balikpapan.

    Pagu Anggaran 2.323.450.000,- realisasi 2.186.510.000,- (94,11%), Pada tahun 2016,

    hampir semua kinerja output kegiatan dapat terealisasi kecuali iklan layanan

    masyarakat. Iklan masyarakat tersebut pada dasarnya sudah diproduksi semua tetapi

    pada saat penayangan tidak semua dapat ditayangkan terkait tempat penayangan.

    Semua iklan layanan masyarakat yang diproduksi telah ditayangkan kecuali iklan

    layanan masyarakat yang direncanakan tayang di bioskop. Hal tersebut disebabkan

    kewajiban melewati proses sensor film oleh lembaga sensor film.

    7. Deseminasi Informasi Daerah

    Pengelolaan dan Pengembangan Kerjasama Informasi dan Media Massa.

    Secara teknis dilaksanakan oleh Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Balikpapan.

    Pagu Anggaran 806.847.000,- realisasi 766.956.390,- (95,06%),

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 11

    Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Tahun Berjalan

    Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

    Program/Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan(Output)

    TargetKinerja

    CapaianProgramRenstra

    Tahun2016-2021

    RealisasiTarget

    KinerjaHasil

    Programdan

    KeluaranKegiatan

    s/d Tahun2016

    Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

    Lalu 2016

    Targetprogram

    dankegiatan

    (RenjaSKPDtahun2017)

    Perkiraan RealisasiCapaian Target

    Renstra SKPD 2017

    Target Realisasi TingkatRealisasi

    (%)

    RealisasiCapaian

    TingkatCapaian

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    Urusan Komunikasi danInformatika

    10 10 10

    ProgramPengawasan,pengendalian,Pembinaan telekomunikasi

    dan teknologi Informasi

    presentase CakupanPengawasanInfrastruktur

    telekomunikasi

    80% - 80% 0% 0% 80% 80% 100%

    10 10 10 001 Pembinaan Pos danTelekomunikasi

    Jumlah Papan RegisterTower Telekomunikasi

    unit400 0 0 0 100 100 25%

    Jumlah PengawasanMenara

    Telekomunikasi1676 0 0 0 250 250 15%

    Jumlah PengawasanWarnet telekomunikasi 100 0 0 0 50 50 50%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 12

    Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

    Program/Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan(Output)

    TargetKinerja

    CapaianProgramRenstra

    Tahun2016-2021

    RealisasiTarget

    KinerjaHasil

    Programdan

    KeluaranKegiatan

    s/d Tahun2016

    Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

    Lalu 2016

    Targetprogram

    dankegiatan

    (RenjaSKPDtahun2017)

    Perkiraan RealisasiCapaian Target

    Renstra SKPD 2017

    Target Realisasi TingkatRealisasi

    (%)

    RealisasiCapaian

    TingkatCapaian

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    Jumlah PengawasanRadio HT 40 0 0 0 0 0 0%

    Jumlah PengawasanRepeater 8 0 0 0 0 0 0%

    Jumlah PengawasanPenyedia Fiber Optic 8 0 0 0 0 0 0%

    10 10 18 Program KerjasamaInformasi dan Media Massa

    Persentase Publikasidan Dokumentasi

    Kegiatan Pemerintah95% 0% 0% 0% 90% 90% 95%

    10 10 18 004 Diseminasi InformasiDaerah Jumlah SMS, 13.000 0 0 0 2.500 2.500 19%

    Jumlah Banner 225 0 0 0 25 25 11%Jumlah Iklan Layanan

    Masyarakat, 49 0 0 0 5 5 10%

    Jumlah Siaran Keliling 240 0 0 0 48 48 20%jumlah siaran pers 100 0 0 0 0 0 0%

    10 10 18 005 Pengelolaan danPengembangan Kerjasamajumlah AdvertorialMedia Cetak Lokal 110 0 0 0 15 15 14%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 13

    Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

    Program/Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan(Output)

    TargetKinerja

    CapaianProgramRenstra

    Tahun2016-2021

    RealisasiTarget

    KinerjaHasil

    Programdan

    KeluaranKegiatan

    s/d Tahun2016

    Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

    Lalu 2016

    Targetprogram

    dankegiatan

    (RenjaSKPDtahun2017)

    Perkiraan RealisasiCapaian Target

    Renstra SKPD 2017

    Target Realisasi TingkatRealisasi

    (%)

    RealisasiCapaian

    TingkatCapaian

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)Informasi dan Media Massa jumlah Iklan Media

    Cetak Lokal 190 0 0 0 30 30 16%

    jumlah Iklan di RadioLokal 140 0 0 0 20 20 14%

    Siaran Langsung diTelevisi Lokal (kali) 27 0 0 0 3 3 11%

    Talkshow live TelevisiLokal (kali) 45 0 0 0 9 9 20%

    Talkshow live RadioLokal (kali) 27 0 0 0 5 5 19%

    Belanja jasa informasidan publikasi berbasis

    digital (paket)1 0 0 0 1 1 100%

    jumlah Belanja jasapublikasi audio visual 1.218 0 0 0 218 218 18%

    Lomba 4 0 0 0% 0 0 0%

    Gathering 4 0 0 0% 0 0 0%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 14

    Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

    Program/Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan(Output)

    TargetKinerja

    CapaianProgramRenstra

    Tahun2016-2021

    RealisasiTarget

    KinerjaHasil

    Programdan

    KeluaranKegiatan

    s/d Tahun2016

    Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

    Lalu 2016

    Targetprogram

    dankegiatan

    (RenjaSKPDtahun2017)

    Perkiraan RealisasiCapaian Target

    Renstra SKPD 2017

    Target Realisasi TingkatRealisasi

    (%)

    RealisasiCapaian

    TingkatCapaian

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    10 10 23Program Optimalisasi

    Pemanfaatan TeknologiInformasi

    Aplikasi yangTerintegrasi dengan

    SIPKD1 - 0 0 0 0 0 0%

    10 10 23 003 Operasional LayananPengadaan Barang/Jasa

    jumlah PengadaanBarang dan Jasa

    melalui LPSE1365 0 0 0% 250 250 18%

    10 10 23 004 Pengembangan danPengelolaan e-Government jumlah dokumen 7 0 0 0% 2 2 29%

    jumlah sosialisasi 7 0 0 0% 7 7 100%

    10 10 23 005

    Pemeliharaan RutinPeralatan dan Sistem

    Teknologi Informasi danKomunikasi

    jumlah jenisPemeliharaan,

    Monitoring SistemTeknologi Informasi

    dan Komunikasi

    4 0 0 0% 4 4 40%

    10 10 23 006 Sewa Bandwidth Internet Kapasitas SewaBandwidth(Mbps) 8156 0 0 0% 1336 1336 16%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 15

    Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

    Program/Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan(Output)

    TargetKinerja

    CapaianProgramRenstra

    Tahun2016-2021

    RealisasiTarget

    KinerjaHasil

    Programdan

    KeluaranKegiatan

    s/d Tahun2016

    Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

    Lalu 2016

    Targetprogram

    dankegiatan

    (RenjaSKPDtahun2017)

    Perkiraan RealisasiCapaian Target

    Renstra SKPD 2017

    Target Realisasi TingkatRealisasi

    (%)

    RealisasiCapaian

    TingkatCapaian

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    10 10 23 007 Peningkatan KeamananJaringan Komputer

    peningkatan SistemKeamanan Transaksi

    elektronik1 0 0 0% 1 1 40%

    10 10 23 008 Pemeliharaan danPengembangan Aplikasijumlah pemeliharaan

    aplikasi 10 0 0 0% 2 2 40%

    jumlah pengembanganaplikasi 10 0 0 0% 2 2 40%

    10 10 24 Program Pelayananpengaduan Masyarakat

    Presentase Tanggapanatas Pengaduan

    Masyarakat90% - 80% 0% 0% 80% 80% 89%

    10 10 24 001Pengembangan sistemlayanan informasi dan

    komunikasi berbasis TIK

    jumlah peralatanmedia center (jenis) 13 - 0 0 0% 0 0 0%

    10 10 24 002 Pengelolaan Informasi dandokumentasijumlah OPD yang

    terampil (OPD) 35 - 0 0 0% 35 35 100%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 16

    Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

    Program/Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan(Output)

    TargetKinerja

    CapaianProgramRenstra

    Tahun2016-2021

    RealisasiTarget

    KinerjaHasil

    Programdan

    KeluaranKegiatan

    s/d Tahun2016

    Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

    Lalu 2016

    Targetprogram

    dankegiatan

    (RenjaSKPDtahun2017)

    Perkiraan RealisasiCapaian Target

    Renstra SKPD 2017

    Target Realisasi TingkatRealisasi

    (%)

    RealisasiCapaian

    TingkatCapaian

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    10 10 24 003 Monitoring isu publik jumlah dokumen 5 - 0 0 0% 1 1 20%

    Urusan Statistik

    10 14 15Program pengembangandata/informasi/statistik

    daerah

    Persentase Publikasidata dan statistik

    daerah100% 0% 0% 0% 100% 100% 100%

    10 14 15 001Penyusunan dan

    Pengumpulan Data danStatistik Daerah

    Jumlah publikasi datastatistik OPD 25 0 0 0 5 5 20%

    10 14 15 001Pengolahan, updating dananalisis data dan statistik

    daerahdokumen 5 0 0 0 1 1 20%

    Urusan Persandian

    10 15 01program penyelenggaraan

    persandian untukpengamanan informasi

    Persentase OPD yangmelakukan

    pengamanan informasi100% - - 0 0% 0% 0%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 17

    Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

    Program/Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan(Output)

    TargetKinerja

    CapaianProgramRenstra

    Tahun2016-2021

    RealisasiTarget

    KinerjaHasil

    Programdan

    KeluaranKegiatan

    s/d Tahun2016

    Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

    Lalu 2016

    Targetprogram

    dankegiatan

    (RenjaSKPDtahun2017)

    Perkiraan RealisasiCapaian Target

    Renstra SKPD 2017

    Target Realisasi TingkatRealisasi

    (%)

    RealisasiCapaian

    TingkatCapaian

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    10 15 01 001Pengelolaan Sistem

    Keamanan InformasiPemerintah Kota

    Jumlah OPD yang telahdilakukan sistem

    pengamanan informasi25 0 0 0 0 - 0%

    Non Urusan

    00 00 01 Program PelayananAdministrasi Perkantoran

    TersedianyaAdministrasiPerkantoran

    75% 0% 0% 0% 80% 80% 20%

    00 00 01 001 Penyediaan Jasa SuratMenyurat

    Jumlah Surat Dinasyang terkirim tepat

    waktu ke tujuan (jenis)1 0 0 0 1 1 40%

    00 00 01 002 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

    Pemakaian telepon,pemakaian listrik,

    pemakaian air,pemakaian internet

    (jenis)

    4 0 0 0 4 4 20%

    00 00 01 006

    Penyediaan jasapemeliharaan dan perizinan

    kendaraandinas/operasional

    Jumlah KendaraanRoda 4 (empat) dan

    roda 2 (dua) yang tertibpajak STNK

    50 0 0 0 10 10 20%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 18

    Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

    Program/Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan(Output)

    TargetKinerja

    CapaianProgramRenstra

    Tahun2016-2021

    RealisasiTarget

    KinerjaHasil

    Programdan

    KeluaranKegiatan

    s/d Tahun2016

    Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

    Lalu 2016

    Targetprogram

    dankegiatan

    (RenjaSKPDtahun2017)

    Perkiraan RealisasiCapaian Target

    Renstra SKPD 2017

    Target Realisasi TingkatRealisasi

    (%)

    RealisasiCapaian

    TingkatCapaian

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    00 00 01 008 Penyediaan Jasa KebersihanKantor

    Jumlah PeralatanKebersihan dan Bahan

    Pembersih.121 0 0 0 21 21 17%

    00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah kebutuhan ATK 235 0 0 0 47 47 20%

    Jumlah kebutuhanmaterai 1500 0 0 0 300 300 20%

    00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan jumlah Barang cetakan 55 0 0 0 11 11 20%

    jumlah Penggandaan(lbr) 76000 0 0 0 15200 15200 20%

    jumlah Buku (buah) 400 0 0 0 80 80 20%

    00 00 01 012

    Penyediaan KomponenInstalasi Listrik /

    Penerangan BangunanKantor

    jumlah jenisKomponen instalasilistrik / penerangan

    bangunan kantor

    35 0 0 0 7 7 20%

    00 00 01 017 Penyediaan Makanan danMinuman

    Jumlah Makan / Minumpegawai Instansi

    terkait (OH)59800 0 0 0 19000 19000 32%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 19

    Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

    Program/Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan(Output)

    TargetKinerja

    CapaianProgramRenstra

    Tahun2016-2021

    RealisasiTarget

    KinerjaHasil

    Programdan

    KeluaranKegiatan

    s/d Tahun2016

    Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

    Lalu 2016

    Targetprogram

    dankegiatan

    (RenjaSKPDtahun2017)

    Perkiraan RealisasiCapaian Target

    Renstra SKPD 2017

    Target Realisasi TingkatRealisasi

    (%)

    RealisasiCapaian

    TingkatCapaian

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    Jumlah Makan / Minumpegawai Instansi

    terkait (kotak)2500 0 0 0 840 840 34%

    Jumlah Makan / Minumpegawai Instansi

    terkait (kotak)2475 0 0 0 155 155 6%

    00 00 01 018Rapat-rapat Koordinasi,Konsultasi ke Dalam dan

    Keluar Daerah

    Jumlah pegawai yangmelaksanakan

    perjalanan dinas rapatkoordinasi dan

    konsultasi dalam danluar daerah (orang)

    35 0 0 0 35 35 40%

    00 00 01 019Penyediaan Jasa

    Administrasi TeknisPerkantoran

    Jumlah jasaadministrasi teknis

    perkantoran (orang)13 0 0 0 13 13 40%

    00 00 02Program peningkatansarana dan prasarana

    aparatur

    Meningkatnya Saranadan Prasarana

    Aparatur75% 0% 0% 0% 75% 75% 40%

    00 00 02 009 Pengadaan PeralatanGedung KantorPeralatan Gedung

    Kantor (jenis) 45 0 0 0 9 9 20%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 20

    Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

    Program/Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan(Output)

    TargetKinerja

    CapaianProgramRenstra

    Tahun2016-2021

    RealisasiTarget

    KinerjaHasil

    Programdan

    KeluaranKegiatan

    s/d Tahun2016

    Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

    Lalu 2016

    Targetprogram

    dankegiatan

    (RenjaSKPDtahun2017)

    Perkiraan RealisasiCapaian Target

    Renstra SKPD 2017

    Target Realisasi TingkatRealisasi

    (%)

    RealisasiCapaian

    TingkatCapaian

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    00 00 02 028Pemeliharaan Rutin/

    Berkala Peralatan GedungKantor

    PemeliharaanPeralatan Gedung

    Kantor (unit)165 0 0 0 33 33 20%

    00 00 02 024Pemeliharaan Rutin/Berkala

    KendaraanDinas/Operasional

    PemeliharaanKendaraan

    Dinas/Operasional(unit)

    50 0 0 0% 10 10 20%

    00 00 03 Program PeningkatanDisiplin AparaturMeningkatnya Disiplin

    Pegawai 75% 0% 0% 0% 0% 0% 20%

    00 00 03 002 Pengadaan Pakaian Dinas Jumlah Pakaian Dinas(stel) 120 0 0 0% 0 0 0%

    00 00 05Program Peningkatan

    Kapasitas Sumber DayaAparatur

    MeningkatnyaKapasitas Sumber

    Daya Aparatur75% 0% 0% 0% 0% 0% 20%

    00 00 05 009 Bimbingan Teknis SumberDaya AparaturJumlah Pegawai yang

    mengikuti Bimtek 245 0 0 0% 0 0 0%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 21

    Kode Urusan/bidang UrusanPemerintahan Daerah Dan

    Program/Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram

    (outcomes)/Kegiatan(Output)

    TargetKinerja

    CapaianProgramRenstra

    Tahun2016-2021

    RealisasiTarget

    KinerjaHasil

    Programdan

    KeluaranKegiatan

    s/d Tahun2016

    Target dan Realisasi KinerjaProgram dan Kegiatan Tahun

    Lalu 2016

    Targetprogram

    dankegiatan

    (RenjaSKPDtahun2017)

    Perkiraan RealisasiCapaian Target

    Renstra SKPD 2017

    Target Realisasi TingkatRealisasi

    (%)

    RealisasiCapaian

    TingkatCapaian

    1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4)

    00 00 06

    Program PeningkatanPengembangan Sistem

    Pelaporan Capaian Kinerjadan Keuangan

    Persentase CapaianKinerja Tahunan

    Perangkat Daerah0% 0% 0% 0% 0% 0% 20%

    00 00 06 008 Penyusunan LKJIP Jumlah Dokumen 4 - - 0% 0 0 0%

    00 00 11 Program PerencanaanPembangunan Daerah

    PresentaseKeselarasan dokumenperencanaan OPD dan

    Daerah

    100% 0% 0% 0% 100% 100% 20%

    00 00 11 001 Penyusunan rencanatahunan perangkat daerah Jumlah Dokumen 5 0 0 0% 1 1 20%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN22

    tabel 2.2 Tabel pencapain kinerja pelayanan dan Anggaran dan Realisasi Pendanaan

    Kegiatansesuai tugas

    dan fungsiDinas

    Komunikasidan

    Informatika

    Anggaran pada Tahun ke-Realisasi Anggaran pada

    Tahun ke-

    Rasio antaraRealisasi

    danAnggaranTahun ke- Rata-rata Pertumbuhan

    2016 2017 2016 2017 2016 2017 Anggaran RealisasiPembinaan PosdanTelekomunikasi 35.360.000 80.950.800 34.257.500 77.139.500 97% 95,29% 45.590.800 42.882.000

    DiseminasiInformasi Daerah 806.847.000 237.946.000 766.956.390 229.530.000 95% 96,46% -568.901.000

    -537.426.390

    Pengelolaan danPengembanganKerjasamaInformasi danMedia Massa 2.323.450.000 1.370.000.000 2.186.510.000 1.291.387.289 94% 94,26% -953.450.000 -895.122.711OperasionalLayananPengadaanBarang/Jasa 620.197.864 346.300.000 556.191.765 256.262.000 90% 74,00% -273.897.864

    -299.929.765

    Pengembangandan Pengelolaane-Goverment 404.081.000 426.650.000 281.756.366 268.588.785 70% 62,95% 22.569.000 -13.167.581Pemeliharaanrutin peralatandan sistemteknologiinformasi dankomunikasi 587.462.402 650.000.000 586.066.302 577.265.750 100% 88,81% 62.537.598 -8.800.552

    Sewa Bandwidthinternet 1.715.996.700 2.000.000.000 1.715.996.700 1.877.656.000 100% 93,88% 284.003.300 161.659.300Peningkatankeamananjaringankomputer 398.810.000 239.100.000 388.211.000 218.492.300 97% 91,38% -159.710.000 -169.718.700PemeliharaandanPengembanganAplikasi - 1.480.000.000 - 801.744.180 54,17% 1.480.000.000 801.744.180

    Dalam bab ini juga di paparkan estimasi capaian sasaran/program dan kegiatan

    Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun Anggaran 2017. Perkiraan capaian tersebut

    adalah sebagai berikut :

    Sasaran 1: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik,dengan Program ;1. Program pengawasan pengendalian telekomunikasi dan teknologi informasi

    Program ini dilaksanakan dalam rangka pengawasan dan pengendalian

    terhadap infrastruktur telekomunikasi yang ada di wilayah Pemerintah Kota

    Balikpapan, memastikan agar infrastruktur tersebut dapat memaksimalkan

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN23

    fungsinya dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat Kota Balikpapan.

    Target kinerja program ini pada tahun 2017 adalah 80%

    Program dilaksanakan melalui kegiatan ;

    a. Pembinaan Pos dan Telekomunikasi dengan target 100 unit menara yang

    teregister. Sampai dengan saat ini dari 100 unit menara telekomunikasi

    yang ditargetkan , belum ada menara yang teregister. Diprediksi sampai

    dengan akhir tahun akan tercapai 100 unit menara yang telah teregister.

    2. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa, Program ini bertujuan untuk

    mempublikasikan informasi terkait Pemerintah Kota Balikpapan baik melalui

    media internal maupun kerjasama dengan media massa. Target program ini pada

    tahun 2017 adalah 90%. Program ini didukung oleh 2 (dua kegiatan) yaitu

    a. Diseminasi dan Informasi Daerah , kegiatan yang bertujuan untuk

    mempublikasikan kegiatan Pemerintah Kota Balikpapan melalui saluran

    yang dimiliki Pemerintah Kota Balikpapan. Diprediksi akan terealisasi 100%

    dengan target kinerja output 2.550 SMS, 50 banner, 7 iklan layanan

    masyarakat, 48 siaran keliling,25 siaran pers .

    b. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa dengan target 30 paket

    media cetak,15 advetorial media cetak, 20 kali iklan radio, 3 kali siaran

    langsung televise, 9 kali talkshow Televisi lokal 5 kali talkshow radio local,

    1 kali aplikasi informasi, 218 jasa audio visual.

    3. Program Pelayanan Pengaduan Masyarakat beserta yang bertujuan memfasilitasi

    pengaduan masyarakat Kota Balikpapan terhadap pelayanan publik yang diberikan

    oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Kegiatan ini didukung oleh 3 (tiga) kegiatannya

    yaitu

    a. Pengelolaan Informasi dan dokumentasi, kegiatan ini bertujuan sebagai

    penunjang operasional Pejabat Pengelola informasi dan Dokumentasi

    (PPID) Utama dan juga pembinaan terhadap PPID Pembantu pemerintah

    Kota Balikpapan. target kinerja output kegiatan ini adalah jumlah PPID di

    OPD yang terampil sebanyak 35 OPD, diprediksi akan terealisasi sebesar

    100%

    b. Monitoring Isu Publik. Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisis isu publik

    yang tengah hangat di masyarakat Kota Balikapapan. Mulai dari analisis isu

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN24

    publik hingga monitoring dan evaluasi isu publik. Target kinerja kegiatan ini

    adalah 1 dokumen. Diprediksi terealisasi 100 %

    4. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah bertujuan untuk

    meningkatkan ketersediaan data statistik daerah yang terpadu, up to date, valid

    dan komprehensif. Program ini didukung oleh 2 (dua) kegiatan , yaitu

    a. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah, kegiatan ini

    bertujuan untuk menyediakan data statistik daerah yang up to date, valid

    dan komprehensif, kegiatan ini diprediksi 100% terealisasi dengan target

    kinerja kegiatan 15 data statistik OPD yang di publikasikan.

    b. Pengolahan, updating dan analisis data dan statistik daerah, kegiatan ini

    diprediksi akan teralisasi 100% dengan output 1 dokumen pengolahan data

    statistik daerah.

    Sasaran 2: Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik

    (SPBE) atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah

    terhadap masyarakat dengan Program prioritas yaitu Optimalisasi Pemanfaatan

    Teknologi Informasi yang juga merupakan program prioritas RPJMD Kota Balikpapan

    periode 2016-2021.Adapunkegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung

    capaianProgram ini adalah

    a. Operasional Layanan Pengadaan Barang/Jasa sudah dalam proses

    pelaksanaan. Dengan target tahun 2019 sebanyak 260 paket layanan

    pengadaan barang dan jasa secara elektronik, diprediksi akan terealisasi

    sebesar 100% jika tidak ada kebijakan Pemerintah Kota tentang

    pengurangan anggaran belanja barang dan jasa tahun 2017.

    b. Pengembangan dan Pengelolaan e-Government dengan target 20 buku

    renstra, 7 kali sosialiasi dan 60 buku panduan aplikasi. Sampai dengan

    saat ini proses pengadaan untuk target tersebut belum terealisasi tetapi

    sampai dengan akhir Desember 2017,diprediksi 100 % akan terlaksana.

    c. Pemeliharaan Rutin Peralatan dan Sistem Teknologi Informasi dan

    Komunikasi dengan 4 (empat) jenis pemeliharaan yaitu pemeliharaan

    komputer/ server /jaringan dan pemeliharaan aplikasi/ software dengan

    waktu pemeliharaan 12 bulan diprediksi akan tercapai 100 %.

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN25

    d. Peningkatan jaringan komputer, kegiatan ini bertujuan untuk

    meningkatkan keamanan transaksi elektronik, diprediksi 100% terealisasi.

    Selain 2 (dua) sasarandiatas,juga terdapat 6( enam) Program penunjang lain yakni:

    1. ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran

    Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Program Pelayanan

    Administrasi Perkantoran adalah kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa

    Perkantoran dengan output kegiatan,waktu pelaksanaan penyediaan barang dan

    jasa perkantoran selama 12 bulan dan diprediksi terlaksana 100% sampai dengan

    Desember 2019.

    2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

    Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian Program Peningkatan

    Sarana danPrasarana Aparatur adalah kegiatan Pengadaan peralatan gedung

    kantor diprediksi 100 % jika tidak terdapat rasionalisasi belanja modal dan

    Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perkantorandengan dua jenis pemeliharaan

    yaitu pemeliharaan peralatan mesin dan pemeliharaan komputer, diprediksi

    tercapai 100%. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

    diprediksi tercapai 100%.

    3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah, melalui kegiatan

    a. Penyusunan rencana tahunan perangkat daerah diprediksi terealisasi

    100% dengan target kinerja output 1 dokumen perencanaan tahunan

    perangkat daerah.

    2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

    Analisa capaian kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika harus

    didasarkan pada indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam Standar Pelayanan

    Minimal (SPM).Sampai dengan saat ini, Dinas Komunikasi dan Informatika belum

    memiliki Standar Pelayanan Minimal (SPM). Capaian kinerja pelayanan juga harus

    didasarkan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan Peraturan Pemerintah

    Nomor 6 Tahun 2008.

    Berdasarkan Undang –undang no 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah,

    bahwa komunikasi dan informatika merupakan salah satu urusan pemerintah yang

    wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah

    Kabupaten/Kota, berkaitan dengan pelayanan dasar.

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN26

    Dan berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang

    Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, salah satu pedoman

    evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah Indikator Kinerja Kunci (IKK)

    yang merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan

    penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.

    Komunikasi dan informatika sebagai media yang digunakan untuk memudahkan

    setiap orang berkomunikasi, menambah pengetahuan serta sebagai sarana hiburan,

    maka indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan setiap orang

    berkomunikasi adalah tersedianya jaringan telepon, jumlah wartel, jumlah surat kabar,

    stasiun radio/TV, dan pos.

    Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tersebut, komunikasi dan

    informatika termasuk dalam aspek pelayanan umum sebagai pelayanan penunjang

    dengan indikator kinerja kunci sebagai berikut:

    a. Jumlah jaringan komunikasi adalah banyaknya jaringan komunikasi baik telepon

    genggam maupun stasioner.

    b. Rasio wartel / warnet terhadap penduduk

    Rasio ketersediaan wartel/warnet adalah jumlah wartel/warnet per 1.000

    penduduk.

    c. Jumlah surat kabar nasional / lokal

    Jumlah surat kabar nasional/lokal adalah banyaknya jenis surat kabar terbitan

    nasional/lokal yang masuk ke daerah.

    d. Jumlah penyiaran radio/TV lokal

    Jumlah penyiaran radio/TV adalah banyaknya penyiaran radio/TV nasional

    maupun lokal yang masuk ke daerah.

    Dinas Komunikasi dan Informatika baru terbentuk tahun 2017, sehingga

    pelayanannya baru dimulai pada tahun 2017. Capaian kinerja yang dianalisa dalam

    Renja ini adalah capaian kinerja tugas pokok dan fungsi komunikasi dan informatika

    pada organisasi –organisasi yang menangani sebelum Dinas Komunikasi dan

    Informatika dibentuk,yaitu Bagian Organisasi, Bagian Humas dan Protokol,Bagian

    Pembangunan serta Dinas Perhubungan.

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN27

    Rincian pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

    Kota Balikpapan Tahun 2016 disusun berdasarkan indikator kinerja sasaran sesuai

    Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2016-2021,hal ini dikarenakan belum adanya

    SPM. IKK urusan Komunikasi dan Informatika sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 6

    Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah juga

    belum sepenuhnya dapat menggambarkan pengukuran kinerja Dinas Komunikasi dan

    Informatika Kota Balikpapan. IKK urusan komunikasi dan informatka yang dapat

    digunakan sebagai pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu

    rasio wartel / warnet terhadap penduduk mengingat 3 (tiga) indikator lainnya tidak

    berada dibawah kewenangan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun capaian

    indikator rasio /warnet terhadap penduduk pada tahun 2017 adalah sebesar 13,46 %. IKK

    rasio wartel/ warnet terhadap penduduk mendukung salah satu indikator sasaran yang

    dimiliki oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, yaitu Pelayanan keluhan / pengaduan.

    Analisa kinerja pelayanan OPD dalam Renja 2018 ini juga tidak memakai indikator

    kinerja pada OPD sebelumnya.

    Adapun indikator kinerja umum Dinas Komunikasi dan Informatika adalah sebagai

    berikut:

    1. Skor hasil nilai Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pengaduan

    masyarakat

    2. Persentase pemanfaatan SPBE atau e government pada perangkat daerah.

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN28

    2.3.Isu–Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

    Tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan teknologi dan informatika telah

    menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (borderless) dan juga menyebabkan

    perubahan yang signifikan dan cepat, baik diltinjau dari aspek sosial, ekononomi dan

    Budaya. Perkembangan teknologi dan Informatika dapat memberikan kontribusi bagi

    peningkatan kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia. Sementara disisi lain

    dapat juga memberikan dampak negatif, untuk itu teknologi informasi ini perlu dikelola

    secara baik sehingga mampu memberikan kemaslahatan bagi masayakat luas.

    Pelaksanaan peran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan dalam

    menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah dibidang Komunikasi dan Informatika

    sesusi dengan tugas pokok dan fungsinya dipengaruhi oleh beberapa isu, antara lain :

    1. Penyelenggaraan good governance;

    2. Penataan dan pengembangan telekomunikasi;

    3. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pelayanan publik;

    4. Pengelolaan, penyebaran dan pemerataan informasi publik yang beragam dan

    berkualitas yang bersifat mendidik dan mencerahkan masyarakat.

    Saran pemecahan masalah yang perlu ditindaklanjuti dalam perumusan

    program dan kegiatan prioritas tahun 2019 adalah:

    1. Pengembangan e-government guna peningkatan kualitas layanan publik baik dari sisi

    kemudahan, efisiensi waktu, efisiensi biaya operasional dan administrasi, integritas

    dan kualitas informasi,hingga jangkauan dan ketersediaan layanan bagi masyarakat.

    2. Penyediaan dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi.

    3. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam diseminasi program

    pembangunan kota dan layanan publik yang diberikan

    4. Penataandan pengendalian menara telekomunikasi

    5. Meningkatkan dan menambah SDM yang menangani infrastruktur jaringanTeknologi

    Informasi Pemerintah Kota Balikpapan

    6. Bimbingan teknis untuk pegawai dalam bidang urusan komunikasi dan Informatika,

    Statistik dan Persandian

    7. Mengupayakan peran serta aktif masyarakat dan lembaga komunikasi dalam

    penyediaan, penyebaran dan pemanfaatan informasi edukatif, mencerahkan dan

    memberdayakan masyarakat

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN29

    2.5 Review tentang Rancangan Awal RKPD

    Review rancangan awal renja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

    sesuai dengan pagu indikatif dan analisis kebutuhan masing-masing Bidang di lingkungan

    Dinas Komunikas dan Informatika Kota Balikpapan sebagaimana tersebut pada tabel

    review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2019,sebagaimana terlampir :

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 30

    Tabel 2.6

    Review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2018

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    1

    ProgramPengawasan,pengendalian, Pembinaantelekomunikasi danteknologi Informasi

    Balikpapan

    presentaseCakupan

    PengawasanInfrastrukturtelekomunika

    si

    85% Rp49.500.000

    ProgramPengawasan,pengen

    dalian, Pembinaantelekomunikasi danteknologi Informasi

    Balikpapan

    presentaseCakupan

    PengawasanInfrastrukturtelekomunika

    si

    85% Rp49.500.000

    1,1 Pembinaan Pos danTelekomunikasiBalikpa

    pan

    Jumlah PapanRegister

    TowerTelekomunika

    si unit

    100 Rp49.500.000Pembinaan Pos dan

    TelekomunikasiBalikpa

    pan

    Jumlah PapanRegister

    TowerTelekomunika

    si unit

    100 Rp49.500.000

    Balikpapan

    JumlahPengawasan

    MenaraTelekomunika

    si

    349 Balikpapan

    JumlahPengawasan

    MenaraTelekomunika

    si

    349

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 31

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    Balikpapan

    JumlahPengawasan

    Warnettelekomunika

    si

    20 Balikpapan

    JumlahPengawasan

    Warnettelekomunika

    si

    20

    Balikpapan

    JumlahPengawasan

    Radio HT25 Balikpapan

    JumlahPengawasan

    Radio HT25

    Balikpapan

    JumlahPengawasan

    Reapeter2 Balikpapan

    JumlahPengawasan

    Reapeter2

    Balikpapan

    JumlahPengawasanpenyedia FO

    2 Balikpapan

    JumlahPengawasanpenyedia FO

    2

    2

    ProgramKerjasama

    Informasi dan MediaMassa

    Balikpapan

    PersentasePublikasi danDokumentasi

    KegiatanPemerintah

    90% Rp1.430.000.000

    Program KerjasamaInformasi dan Media

    Massa

    Balikpapan

    PersentasePublikasi danDokumentasi

    KegiatanPemerintah

    90% Rp1.430.000.000

    2.1 DiseminasiInformasi DaerahBalikpa

    pan Jumlah SMS, 2.550Rp

    330.000.000Diseminasi

    Informasi DaerahBalikpa

    pan Jumlah SMS, 2.550Rp

    330.000.000Balikpa

    panJumlahBanner 50

    Balikpapan

    JumlahBanner 50

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 32

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    Balikpapan

    Jumlah IklanLayanan

    Masyarakat,7 Balikpapan

    Jumlah IklanLayanan

    Masyarakat,7

    Balikpapan

    JumlahSiaran

    Keliling48 Balikpapan

    JumlahSiaran

    Keliling48

    Balikpapan Siaran pers 25

    Balikpapan Siaran pers 25

    2.2 Pengelolaan danPengembangan

    KerjasamaInformasi dan Media

    Massa

    Balikpapan

    jumlahAdvertorialMedia Cetak

    Lokal

    34 Rp1.100.000.000 Pengelolaan danPengembangan

    Kerjasama Informasidan Media Massa

    Balikpapan

    jumlahAdvertorialMedia Cetak

    Lokal

    34 Rp1.100.000.000

    Balikpapan

    jumlah IklanMedia Cetak

    Lokal18 Balikpapan

    jumlah IklanMedia Cetak

    Lokal18

    Balikpapan

    jumlah Iklandi Radio Lokal 25

    Balikpapan

    jumlah Iklandi Radio Lokal 25

    Balikpapan

    SiaranLangsung di

    Televisi Lokal(kali)

    4 Balikpapan

    SiaranLangsung di

    Televisi Lokal(kali)

    4

    Balikpapan

    Talkshow liveTelevisi Lokal

    (kali)8 Balikpapan

    Talkshow liveTelevisi Lokal

    (kali)8

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 33

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    Balikpapan

    Talkshow liveRadio Lokal

    (kali)5 Balikpapan

    Talkshow liveRadio Lokal

    (kali)5

    Balikpapan

    Belanja jasainformasi dan

    publikasiberbasis

    digital (paket)

    0 Balikpapan

    Belanja jasainformasi dan

    publikasiberbasis

    digital (paket)

    0

    Balikpapan

    jumlahBelanja jasa

    publikasiaudio visual

    250 Balikpapan

    jumlahBelanja jasa

    publikasiaudio visual

    250

    Balikpapan Lomba 1

    Balikpapan Lomba 1

    Balikpapan Gathering 1

    Balikpapan Gathering 1

    3

    ProgramOptimalisasi

    PemanfaatanTeknologi Informasi

    Balikpapan

    Aplikasi yangTerintegrasi

    dengan SIPKD1 Rp5.678.255.000

    ProgramOptimalisasi

    PemanfaatanTeknologi Informasi

    Balikpapan

    Aplikasi yangTerintegrasi

    dengan SIPKD1 Rp5.678.255.000

    3.1Operasional

    Layanan PengadaanBarang/Jasa

    Balikpapan

    jumlahPengadaanBarang dan

    Jasa melalui

    260 Rp380.930.000

    OperasionalLayanan Pengadaan

    Barang/Jasa

    Balikpapan

    jumlahPengadaanBarang dan

    Jasa melalui

    260 Rp380.930.000

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 34

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    LPSE LPSE

    3.2Pengembangan dan

    Pengelolaan e-Government

    Balikpapan

    jumlahdokumen 2

    Rp469.315.000

    Pengembangan danPengelolaan e-

    Government

    Balikpapan

    jumlahdokumen 2

    Rp469.315.000

    Balikpapan

    jumlahsosialisasi 0

    Balikpapan

    jumlahsosialisasi 0

    3.3

    Pemeliharaan RutinPeralatan dan

    Sistem TeknologiInformasi dan

    Komunikasi

    Balikpapan

    jumlah jenisPemeliharaan

    , MonitoringSistem

    TeknologiInformasi dan

    Komunikasi

    4 Rp715.000.000

    Pemeliharaan RutinPeralatan dan

    Sistem TeknologiInformasi dan

    Komunikasi

    Balikpapan

    jumlah jenisPemeliharaan

    , MonitoringSistem

    TeknologiInformasi dan

    Komunikasi

    4 Rp715.000.000

    3.4 Sewa BandwidthInternetBalikpa

    pan

    KapasitasSewa

    Bandwidth(Mbps)

    1470 Rp2.200.000.000Sewa Bandwidth

    InternetBalikpa

    pan

    KapasitasSewa

    Bandwidth(Mbps)

    1470 Rp2.200.000.000

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 35

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    3.5Peningkatan

    Keamanan JaringanKomputer

    Balikpapan

    peningkatanSistem

    KeamananTransaksielektronik

    (jumlahsistem)

    1 Rp263.010.000

    PeningkatanKeamanan Jaringan

    Komputer

    Balikpapan

    peningkatanSistem

    KeamananTransaksielektronik

    (jumlahsistem)

    1 Rp263.010.000

    3.6Pemeliharaan dan

    PengembanganAplikasi

    Balikpapan

    jumlahpemeliharaan

    aplikasi2 Rp1.650.000.000

    Pemeliharaan danPengembangan

    Aplikasi

    Balikpapan

    jumlahpemeliharaan

    aplikasi2 Rp1.650.000.000

    Balikpapan

    jumlahpengembanga

    n aplikasi2 Balikpapan

    jumlahpengembanga

    n aplikasi2

    4Program Pelayanan

    pengaduanMasyarakat

    Balikpapan

    PresentaseTanggapan

    atasPengaduanMasyarakat

    80% Rp6.990.000.000

    Program PelayananpengaduanMasyarakat

    Balikpapan

    PresentaseTanggapan

    atasPengaduanMasyarakat

    80% Rp6.990.000.000

    4,1

    Pengembangansistem layananinformasi dan

    komunikasiberbasis TIK

    Balikpapan

    jumlahperalatan

    media center(jenis)

    10 Rp6.500.000.000 10Rp

    6.500.000.000

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 36

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    4,2Pengelolaan

    Informasi dandokumentasi

    Balikpapan

    jumlah OPDyang terampil

    (OPD)35 Rp250.000.000

    PengelolaanInformasi dandokumentasi

    Balikpapan

    jumlah OPDyang terampil

    (OPD)35 Rp250.000.000

    4,3 Monitoring isupublikBalikpa

    panjumlah

    dokumen 1Rp

    240.000.000 Monitoring isu publikBalikpa

    panjumlah

    dokumen 1Rp

    240.000.000Urusan Statistik

    5

    Programpengembangan

    data/informasi/statistik daerah

    Balikpapan

    PersentasePublikasi data

    dan statistikdaerah

    100% Rp215.000.000

    Programpengembangan

    data/informasi/statistik daerah

    Balikpapan

    PersentasePublikasi data

    dan statistikdaerah

    100% Rp215.000.000

    5,1Penyusunan dan

    Pengumpulan Datadan Statistik Daerah

    Balikpapan

    Jumlahpublikasi datastatistik OPD

    10 Rp65.000.000

    Penyusunan danPengumpulan Data

    dan Statistik Daerah

    Balikpapan

    Jumlahpublikasi datastatistik OPD

    10 Rp65.000.000

    5,2

    Pengolahan,updating dan

    analisis data danstatistik daerah

    Balikpapan dokumen 2

    Rp150.000.000

    Pengolahan,updating dan analisis

    data dan statistikdaerah

    Balikpapan dokumen 2

    Rp150.000.000

    UrusanPersandian

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 37

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    6

    programpenyelenggaraanpersandian untuk

    pengamananinformasi

    Balikpapan

    PersentaseOPD yang

    melakukanpengamanan

    informasi

    25% Rp70.000.000

    programpenyelenggaraanpersandian untuk

    pengamananinformasi

    Balikpapan

    PersentaseOPD yang

    melakukanpengamanan

    informasi

    25% Rp70.000.000

    6.1

    Pengelolaan SistemKeamananInformasi

    Pemerintah Kota

    Balikpapan

    Jumlah OPDyang telahdilakukan

    sistempengamanan

    informasi

    10 Rp70.000.000

    Pengelolaan SistemKeamanan Informasi

    Pemerintah Kota

    Balikpapan

    Jumlah OPDyang telahdilakukan

    sistempengamanan

    informasi

    10 Rp70.000.000

    Non Urusan Non Urusan

    7Program Pelayanan

    AdministrasiPerkantoran

    Balikpapan

    TersedianyaAdministrasiPerkantoran

    80% Rp1.736.116.000

    Program PelayananAdministrasiPerkantoran

    Balikpapan

    TersedianyaAdministrasiPerkantoran

    80% Rp1.736.116.000

    7,1 Penyediaan JasaSurat MenyuratBalikpa

    pan

    Jumlah SuratDinas yang

    terkirim tepatwaktu ke

    tujuan (jenis)

    1 Rp6.050.000Penyediaan JasaSurat Menyurat

    Balikpapan

    Jumlah SuratDinas yang

    terkirim tepatwaktu ke

    tujuan (jenis)

    1 Rp6.050.000

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 38

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    7,2

    Penyediaan jasakomunikasi,

    sumber daya air danlistrik

    Balikpapan

    Pemakaiantelepon,

    pemakaianlistrik,

    pemakaianair,

    pemakaianinternet

    (jenis)

    4 Rp132.000.000

    Penyediaan jasakomunikasi, sumber

    daya air dan listrik

    Balikpapan

    Pemakaiantelepon,

    pemakaianlistrik,

    pemakaianair,

    pemakaianinternet

    (jenis)

    4 Rp132.000.000

    7,3

    Penyediaan jasapemeliharaan dan

    perizinankendaraan

    dinas/operasional

    Balikpapan

    JumlahKendaraan

    Roda 4(empat) danroda 2 (dua)yang tertib

    pajak STNK

    10 Rp42.350.000

    Penyediaan jasapemeliharaan dan

    perizinan kendaraandinas/operasional

    Balikpapan

    JumlahKendaraan

    Roda 4(empat) danroda 2 (dua)yang tertib

    pajak STNK

    10 Rp42.350.000

    7,4 Penyediaan JasaKebersihan KantorBalikpa

    pan

    JumlahPeralatan

    Kebersihandan Bahan

    Pembersih.

    25 Rp22.000.000Penyediaan Jasa

    Kebersihan KantorBalikpa

    pan

    JumlahPeralatan

    Kebersihandan Bahan

    Pembersih.

    25 Rp22.000.000

    7,5 Penyediaan AlatTulis KantorBalikpa

    pan

    Jumlahkebutuhan

    ATK47 Rp52.800.000

    Penyediaan AlatTulis Kantor

    Balikpapan

    Jumlahkebutuhan

    ATK47 Rp52.800.000

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 39

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    Balikpapan

    Jumlahkebutuhan

    materai300 Balikpapan

    Jumlahkebutuhan

    materai300

    7,6Penyediaan Barang

    Cetakan danPenggandaan

    Balikpapan

    jumlahBarangcetakan

    11 Rp77.000.000

    Penyediaan BarangCetakan dan

    Penggandaan

    Balikpapan

    jumlahBarangcetakan

    11 Rp77.000.000

    Balikpapan

    jumlahPenggandaan

    (lbr)15200 Balikpapan

    jumlahPenggandaan

    (lbr)15200

    Balikpapan

    jumlah Buku(buah) 500

    Balikpapan

    jumlah Buku(buah) 500

    7,7

    PenyediaanKomponen Instalasi

    Listrik /Penerangan

    Bangunan Kantor

    Balikpapan

    jumlah jenisKomponen

    instalasilistrik /

    peneranganbangunan

    kantor

    7 Rp22.000.000

    PenyediaanKomponen InstalasiListrik / Penerangan

    Bangunan Kantor

    Balikpapan

    jumlah jenisKomponen

    instalasilistrik /

    peneranganbangunan

    kantor

    7 Rp22.000.000

    7,8Penyediaan

    Makanan danMinuman

    Balikpapan

    JumlahMakan /Minum

    pegawaiInstansi

    terkait (OH)

    10000 Rp93.500.000

    PenyediaanMakanan dan

    Minuman

    Balikpapan

    JumlahMakan /Minum

    pegawaiInstansi

    terkait (OH)

    10000 Rp93.500.000

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 40

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    Balikpapan

    JumlahMakan /

    Minum rapatpegawaiInstansi

    terkait (kotak)

    840 Balikpapan

    JumlahMakan /Minum

    pegawaiInstansi

    terkait (kotak)

    840

    Balikpapan

    JumlahMakan /

    MinumtamuInstansi

    terkait (kotak)

    155 Balikpapan

    JumlahMakan /Minum

    pegawaiInstansi

    terkait (kotak)

    155

    7,9

    Rapat-rapatKoordinasi,

    Konsultasi keDalam dan Keluar

    Daerah

    Balikpapan

    Jumlahpegawai yangmelaksanakan perjalanandinas rapatkoordinasi

    dankonsultasidalam dan

    luar daerah(orang)

    35 Rp941.985.000

    Rapat-rapatKoordinasi,

    Konsultasi ke Dalamdan Keluar Daerah

    Balikpapan

    Jumlahpegawai yangmelaksanakan perjalanandinas rapatkoordinasi

    dankonsultasidalam dan

    luar daerah(orang)

    35 Rp941.985.000

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 41

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    7,10

    Penyediaan JasaAdministrasi Teknis

    Perkantoran

    Balikpapan

    Jumlah jasaadministrasi

    teknisperkantoran

    (orang)

    13 Rp346.431.000

    Penyediaan JasaAdministrasi Teknis

    Perkantoran

    Balikpapan

    Jumlah jasaadministrasi

    teknisperkantoran

    (orang)

    13 Rp346.431.000

    8

    Programpeningkatan sarana

    dan prasaranaaparatur

    Balikpapan

    MeningkatnyaSarana danPrasarana

    Aparatur

    75% Rp355.000.000

    Programpeningkatan sarana

    dan prasaranaaparatur

    Balikpapan

    MeningkatnyaSarana danPrasarana

    Aparatur

    75% Rp355.000.000

    8,1Pengadaan

    Peralatan GedungKantor

    Balikpapan

    JumlahPeralatan

    GedungKantor (jenis)

    9 Rp300.000.000

    PengadaanPeralatan Gedung

    Kantor

    Balikpapan

    PeralatanGedung

    Kantor (jenis)9 Rp300.000.000

    8,2

    PemeliharaanRutin/ Berkala

    Peralatan GedungKantor

    Balikpapan

    JumlahPemeliharaan

    PeralatanGedung

    Kantor (unit)

    33 Rp27.500.000

    Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

    Gedung Kantor

    Balikpapan

    PemeliharaanPeralatan

    GedungKantor (unit)

    33 Rp27.500.000

    8,3

    PemeliharaanRutin/Berkala

    KendaraanDinas/Operasional

    Balikpapan

    JumlahPemeliharaan

    KendaraanDinas/Operasi

    onal (unit)

    10 Rp27.500.000

    PemeliharaanRutin/Berkala

    KendaraanDinas/Operasional

    Balikpapan

    PemeliharaanKendaraan

    Dinas/Operasional (unit)

    10 Rp27.500.000

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 42

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    9Program

    PeningkatanDisiplin Aparatur

    Balikpapan

    MeningkatnyaDisiplin

    Pegawai75% Rp22.500.000

    ProgramPeningkatan Disiplin

    Aparatur

    Balikpapan

    MeningkatnyaDisiplin

    Pegawai75% Rp22.500.000

    9,1 Pengadaan PakaianDinasBalikpa

    pan

    JumlahPakaian Dinas

    (stel)30 Rp22.500.000

    Pengadaan PakaianDinas

    Balikpapan

    JumlahPakaian Dinas

    (stel)30 Rp22.500.000

    10

    ProgramPeningkatan

    Kapasitas SumberDaya Aparatur

    Balikpapan

    MeningkatnyaKapasitas

    Sumber DayaAparatur

    75% Rp450.000.000

    ProgramPeningkatan

    Kapasitas SumberDaya Aparatur

    Balikpapan

    MeningkatnyaKapasitas

    Sumber DayaAparatur

    75% Rp450.000.000

    10,1Bimbingan Teknis

    Sumber DayaAparatur

    Balikpapan

    JumlahPegawai yang

    mengikutiBimtek

    35 Rp450.000.000

    Bimbingan TeknisSumber Daya

    Aparatur

    Balikpapan

    JumlahPegawai yang

    mengikutiBimtek

    35 Rp450.000.000

    11

    ProgramPeningkatan

    PengembanganSistem Pelaporan

    Capaian Kinerja danKeuangan

    Balikpapan

    PersentaseCapaianKinerja

    TahunanPerangkat

    Daerah

    60% Rp35.000.000

    ProgramPeningkatan

    PengembanganSistem Pelaporan

    Capaian Kinerja danKeuangan

    Balikpapan

    PersentaseCapaianKinerja

    TahunanPerangkat

    Daerah

    60% Rp35.000.000

    11,1 Penyusunan LKJIP BalikpapanJumlah

    Dokumen 1Rp

    35.000.000 Penyusunan LKJIPBalikpa

    panJumlah

    Dokumen 1Rp

    35.000.000

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 43

    NO Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan Catatan

    Penting

    Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Pagu Indikatif Program/Kegiatan Lokasi IndikatorKinerja

    Program/Kegiatan

    Target

    Capaian

    Kinerja

    Kebutuhan Dana(Rp)

    12

    ProgramPerencanaan

    PembangunanDaerah

    Balikpapan

    PresentaseKeselarasan

    dokumenperencanaan

    OPD danDaerah

    100% Rp35.000.000

    ProgramPerencanaan

    PembangunanDaerah

    Balikpapan

    PresentaseKeselarasan

    dokumenperencanaan

    OPD danDaerah

    100% Rp35.000.000

    12,1Penyusunan

    rencana tahunanperangkat daerah

    Balikpapan

    JumlahDokumen 1

    Rp35.000.000

    Penyusunan rencanatahunan perangkat

    daerah

    Balikpapan

    JumlahDokumen 1

    Rp35.000.000

    Rp17.066.371.000

    Rp17.066.371.000

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN44

    2.5.Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

    Pada kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota

    Balikpapan Tahun 2018 tidak ada pengusulan dari Masyarakat atau stakeholders

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN45

    BAB III TUJUAN, SASARAN,PROGRAM DAN KEGIATAN

    3.1 Telaahan terhadap Kebijakan - Kebijakan Nasional

    Kebijakan-kebijakan nasional ditetapkan dalam kerangka

    pembangunannya, secara operasional bidang komunikasi dan informatika

    tercantum dalam Urusan Wajib pembangunan nasional.Berdasarkan UU no. 23

    tahun 2014 tentangPembagian urusan Pemerintahan Konkuren antara Pemerintah

    Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Pemerintahan Daerah

    Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, urusan komunikasi dan

    informatika yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota adalah

    sebagai berikut :

    No Sub Urusan Daerah Kabupaten/Kota

    1.Penyelenggaraan, sumber dayadan prangkat pos, sertainformatika

    2. Informasi dan Komunikasi Publik Pengelolaan Informasi dan Komunikasi PublikPemerintah Daerah Kabupaten/Kota

    3. Aplikasi Informatika

    a. Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkanoleh Pemerintah pusat dan sub domain diLingkungan Pemerintahan DaerahKabupaten/Kota

    b. Pengelolaan e- Govemment di LingkunganPemerintah Daerah Kabupaten/Kota

    3.2. TujuandanSasaranRenja SKPD

    Berdasarkan rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD,

    sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah serta RKPD, maka tujuan dan

    sasaranRenja SKPD DinasKomunikasi danInformatika Tahun 2019 ini adalah sebagai

    berikut:

    Tujuan:

    1. Meningkatknya Peran Aktif Masyarakat dalam memanfaatkan pelayanan publik

    berbasisTIK

    Sasaran:

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN46

    1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi Publik

    2. Meningkatnya penyelenggaraan Sistem Pemerintah berbasis elektronik (SPBE)

    atau e government dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah

    terhadap masyarakat

    3.3 Program dan Kegiatan

    Selain menelaah kebijakan- kebijakan nasional maupun daerah, dalam menyusun

    program dan kegiatan, Dinas Komunikasi dan Informatika berpatokan pada Visi, Misi

    serta Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra OPD.Berikut adalah

    gambaran mengenai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika

    periode 2016-2021.

    VISI : Mewujudkan Balikpapan Smart Governance

    MISI I : Membangun keterbukaan informasi

    Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan

    Meningkatnya Peran AktifMasyarakat dalammemanfaatkan pelayananpublik berbasis TIK

    Meningkatnya KualitasPelayanan InformasiPublik

    menyediakan salurankomunikasi dan informasiyang memadai bagi parastakeholders terkaitimplementasi kebijakan danpembangunan PemerintahKota Balikpapan

    Menyediakan saranadan saluran informasipublik melalui berbagaimedia

    MISI II : Memperkuat dan mengembangkan penerapan e-Government melalui e-Governance

    Meningkatnyapenyelenggaraan Sistem

    Pemerintah berbasiselektronik (SPBE) atau e

    government dalammeningkatkan kualitas

    penyelenggaraan pemerintahterhadap masyarakat

    meningkatkan kualitaspenyelenggaraan pemerintah

    terhadap masyarakat

    Menyediakan sistemPemerintah Berbasis

    Elektronik (SPBE) atau egovernment

    Pengembanganandan pengelolaan e-government (tatakelola, regulasi)

    Pengembangan danpembangunanaplikasi

    Pengendaliankeamanan data daninformasi layanan(jaringan, perangkatkeras)

    Berdasarkan hal tersebut diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan

    menyusun rencana kerja tahun 2018 dan menguraikan dalam 12 (dua belas) program dan 32

    (tiga puluh dua) kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp 17.066.371,00,- yang berasal dari

    APBD Kota Balikpapan, dengan uraian sebagai berikut :

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 47

    RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN OPD TAHUN 2018 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

    Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019

    TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana / Pagu

    Indikatif

    Catatan

    Penting

    Lokasi TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana/ Pagu

    Indikatif

    (Rp) (Rp)

    1.02.10.1.02.10.10.10

    ProgramPengawasan,pengendalian, Pembinaantelekomunikasi danteknologi Informasi

    presentase CakupanPengawasanInfrastruktur

    telekomunikasi

    85% 49.500.000 90% 154.450.000

    001 Pembinaan Pos danTelekomunikasi INPUT (MASUKAN) 49.500.000 Balikpapan 154.450.000

    SDM 5 5

    Dana 49.500.000 154.450.000

    Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)Jumlah Papan RegisterTower Telekomunikasiunit

    100 100

    Jumlah PengawasanMenara Telekomunikasi 349 354

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 48

    Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019

    TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana / Pagu

    Indikatif

    Catatan

    Penting

    Lokasi TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana/ Pagu

    Indikatif

    (Rp) (Rp)

    Jumlah PengawasanWarnet telekomunikasi 20 20

    Jumlah PengawasanRadio HT 25 5

    Jumlah PengawasanReapeter 2 2

    Jumlah Pengawasanpenyedia FO 2 2

    OUTCOMES (HASIL)Infrastrukturtelekomunikasi sesuaiperaturan

    85% 90%

    1.02.10.1.02.10.10.19Program KerjasamaInformasi dan MediaMassa

    Presentase Publikasi danDokumentasi KegiatanPemerintah

    90% 1.430.000.000 90% 1.573.000.000

    001 Diseminasi InformasiDaerah INPUT (MASUKAN) 330.000.000 Balikpapan 363.000.000

    SDM 5 orang 5 orangDana 330.000.000 363.000.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paket

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 49

    Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019

    TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana / Pagu

    Indikatif

    Catatan

    Penting

    Lokasi TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana/ Pagu

    Indikatif

    (Rp) (Rp)

    Waktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)SMS 2550 2600Banner 50 50Iklan LayananMasyarakat 7 10

    Siaran Keliling 48 48Siaran pers 25 25OUTCOMES (HASIL)MeningkatnyaPengetahuan danpemahaman masyarakatmengenai kegiatan dankebijakan PemerintahKota Balikpapan

    90% 90%

    002 Pengelolaan danPengembanganKerjasama Informasi danMedia Massa

    INPUT (MASUKAN) 1.100.000.000 Balikpapan 1.210.000.000

    SDM 2 orang 2 orang

    Dana 1.100.000.000 1.210.000.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulan

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 50

    Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019

    TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana / Pagu

    Indikatif

    Catatan

    Penting

    Lokasi TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana/ Pagu

    Indikatif

    (Rp) (Rp)

    OUTPUT (KELUARAN)jumlah Iklan Media CetakLokal 34 38

    jumlah Advertorial MediaCetak Lokal 18 21

    jumlah Iklan di RadioLokal 25 30

    Siaran Langsung diTelevisi Lokal (kali) 4 6

    Talkshow live TelevisiLokal (kali) 8 8

    Talkshow live RadioLokal (kali) 5 5

    Belanja jasa informasidan publikasi berbasisdigital (paket)

    0 0

    jumlah Belanja jasapublikasi audio visual 250 250

    Lomba 1 1Gathering 1 1OUTCOMES (HASIL)

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 51

    Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019

    TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana / Pagu

    Indikatif

    Catatan

    Penting

    Lokasi TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana/ Pagu

    Indikatif

    (Rp) (Rp)

    MeningkatnyaPengetahuan danPemahaman masyarakattentang Pemerintah KotaBalikpapan melaluimedia massa

    90% 90%

    1.02.10.1.02.10.10.23

    Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi

    Aplikasi yangTerintegrasi denganSIPKD

    1 5.678.255.000 16.246.080.00

    0

    003 Operasi LayananPengadaan Barang/Jasa

    INPUT (MASUKAN) 380.930.000 Balikpapan 419.023.000SDM 3 orang 3 orang

    Dana 380.930.000 419.023.000

    Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)paket pengadan barangdan jasa melalui LPSE 260 270

    OUTCOMES (HASIL)meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan

    100% 100%

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 52

    Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019

    TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana / Pagu

    Indikatif

    Catatan

    Penting

    Lokasi TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana/ Pagu

    Indikatif

    (Rp) (Rp)

    004

    Pengembangan danPengelolaan e-Government

    INPUT (MASUKAN) 469.315.000 Balikpapan 516.246.000

    SDM 2 orang 2 orangDana 469.315.000 516.246.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)dokumen 2 2OUTCOMES (HASIL)meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan

    100% 100%

    005

    Pemeliharaan rutinPeralatan dan SistemTeknologi Informasi danKomunikasi

    INPUT (MASUKAN) 715.000.000 Balikpapan 786.500.000

    SDM 5 orang 5 orangDana 715.000.000 786.500.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)pemeliharaan perangkatjaringan komunikasidata/ jaringan(LAN/WAN)

    1 1

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 53

    Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019

    TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana / Pagu

    Indikatif

    Catatan

    Penting

    Lokasi TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana/ Pagu

    Indikatif

    (Rp) (Rp)

    monitoring jaringanLAN/WAN pada PemkotBalikpapan

    1 1

    pemeliharaan serverwebsite dan aplikasi 1 1

    fasilitas kerusakanjaringan dan komputer 1 1

    OUTCOMES (HASIL)meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan

    100% 100%

    006 Sewa Bandwidth Internet INPUT (MASUKAN) 2.200.000.000 Balikpapan2.420.000.00

    0SDM 5 orang 5 orang

    Dana 2.200.000.0002.420.000.00

    0Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)Jumlah KapasitasBandwith (Mbps) 1470 1617

    OUTCOMES (HASIL)

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 54

    Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019

    TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana / Pagu

    Indikatif

    Catatan

    Penting

    Lokasi TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana/ Pagu

    Indikatif

    (Rp) (Rp)

    meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan

    100% 100%

    007 Peningkatan KeamananJaringan Komputer

    INPUT (MASUKAN) 263.010.000 Balikpapan 289.311.000SDM 5 orang 5 orangDana 263.010.000 289.311.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)Jaringan Komputer yangAman 1 sistem 1 sistem

    OUTCOMES (HASIL)meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan

    100% 100%

    008 Pemeliharaan dan

    Pengembangan AplikasiINPUT (MASUKAN) 1.650.000.000 Balikpapan 1.815.000.000

    SDM 2 orang 2 orangDana 1.650.000.000 1.815.000.000Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 55

    Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 Perkiraan Maju Tahun 2019

    TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana / Pagu

    Indikatif

    Catatan

    Penting

    Lokasi TargetCapaianKinerja

    KebutuhanDana/ Pagu

    Indikatif

    (Rp) (Rp)

    jumlah pemeliharaanaplikasi 2 2

    jumlah pengembanganaplikasi 2 2

    OUTCOMES (HASIL)meningkatnya kualitas egovernment PemerintahKota Balikapan

    100% 100%

    1.02.10.1.02.10.10.24

    Program PelayananPengaduan Masyarakat

    Persentase Tanggapanatas PengaduanMasyarakat

    80% 6.990.000.000 80% 1.540.000.000

    001Pengembangan sistemlayanan informasi dankomunikasi berbasis TIK

    INPUT (MASUKAN) 6.500.000.000

    Balikpapan 1.000.000.000

    SDM 5 orang 5 orang

    Dana 6.500.000.000 1.000.000.000

    Sarana Prasarana 1 paket 1 paketWaktu 12 bulan 12 bulanOUTPUT (KELUARAN)jumlah peralatan mediacenter (jenis) 10 1

  • RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2018 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BALIKPAPAN 56

    Kode Urusan/Bidang UrusanPemerintah Daerah danprogram/ Kegiatan

    Indikator KinerjaProgram Kegiatan

    Rencana Tahun 2018 Pe