kabupaten gresik rekapitulasi belanja menurut unit ... 2018/04. lamp iv perda.pdf · kode uraian...

94
URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN KODE PEGAWAI BARANG DAN JASA JUMLAH JENIS BELANJA MODAL KABUPATEN GRESIK REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2018 Halaman : 219 1 2 3 4 5 6=3+4+5 1. 84.276.400.246,12 403.435.496.905,88 471.966.620.648,00 959.678.517.800,00 URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR 1.01.01. 12.847.984.050,00 128.445.560.450,00 69.234.460.000,00 210.528.004.500,00 DINAS PENDIDIKAN 1.01. 12.847.984.050,00 128.445.560.450,00 69.234.460.000,00 210.528.004.500,00 PENDIDIKAN 1.01.1.01.01.01. 127.620.000,00 9.976.349.400,00 - 10.103.969.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN 1.01.1.01.01.01.02. - 254.310.000,00 - 254.310.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN 1.01.1.01.01.01.03. - 20.928.000,00 - 20.928.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1.01.1.01.01.01.05. - 1.272.427.000,00 - 1.272.427.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN 1.01.1.01.01.01.06. - 327.040.000,00 - 327.040.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI 1.01.1.01.01.01.07. 127.620.000,00 6.984.446.400,00 - 7.112.066.400,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR 1.01.1.01.01.01.08. - 1.117.198.000,00 - 1.117.198.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR 1.01.1.01.01.02. 916.000,00 1.199.243.050,00 765.700.000,00 1.965.859.050,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR 1.01.1.01.01.02.03. - 486.989.050,00 765.700.000,00 1.252.689.050,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 1.01.1.01.01.02.05. 510.000,00 98.380.000,00 - 98.890.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA 1.01.1.01.01.02.06. - 439.280.000,00 - 439.280.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL 1.01.1.01.01.02.07. 406.000,00 174.594.000,00 - 175.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA 1.01.1.01.01.06. 83.705.000,00 99.695.000,00 - 183.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN 1.01.1.01.01.06.01. 16.400.000,00 8.600.000,00 - 25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD 1.01.1.01.01.06.03. 14.055.000,00 15.945.000,00 - 30.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD : Peraturan Daerah Nomor : 11 Tahun 2017 Tanggal : 29 Desember 2017 Lampiran IV

Upload: others

Post on 23-Jan-2020

6 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

KABUPATEN GRESIK

REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH,

PROGRAM DAN KEGIATAN

TAHUN ANGGARAN 2018

Halaman : 219

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1. 84.276.400.246,12 403.435.496.905,88 471.966.620.648,00 959.678.517.800,00 URUSAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR

1.01.01. 12.847.984.050,00 128.445.560.450,00 69.234.460.000,00 210.528.004.500,00 DINAS PENDIDIKAN

1.01. 12.847.984.050,00 128.445.560.450,00 69.234.460.000,00 210.528.004.500,00 PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.01. 127.620.000,00 9.976.349.400,00 - 10.103.969.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.01.1.01.01.01.02. - 254.310.000,00 - 254.310.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.01.1.01.01.01.03. - 20.928.000,00 - 20.928.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.01.1.01.01.01.05. - 1.272.427.000,00 - 1.272.427.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.01.1.01.01.01.06. - 327.040.000,00 - 327.040.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.01.1.01.01.01.07. 127.620.000,00 6.984.446.400,00 - 7.112.066.400,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.01.1.01.01.01.08. - 1.117.198.000,00 - 1.117.198.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.01.1.01.01.02. 916.000,00 1.199.243.050,00 765.700.000,00 1.965.859.050,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.01.1.01.01.02.03. - 486.989.050,00 765.700.000,00 1.252.689.050,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.01.1.01.01.02.05. 510.000,00 98.380.000,00 - 98.890.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.01.1.01.01.02.06. - 439.280.000,00 - 439.280.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.01.1.01.01.02.07. 406.000,00 174.594.000,00 - 175.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.01.1.01.01.06. 83.705.000,00 99.695.000,00 - 183.400.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.01.1.01.01.06.01. 16.400.000,00 8.600.000,00 - 25.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.01.1.01.01.06.03. 14.055.000,00 15.945.000,00 - 30.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

: Peraturan Daerah

Nomor : 11 Tahun 2017

Tanggal : 29 Desember 2017

Lampiran IV

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 220

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.06.08. 29.671.000,00 17.279.000,00 - 46.950.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

1.01.1.01.01.06.15. 23.579.000,00 57.871.000,00 - 81.450.000,00 FASILITASI PENGELOLAAN BANTUAN (BANTUAN HIBAH, BANTUAN SOSIAL,

BANTUAN KEUANGAN DLL)

1.01.1.01.01.07. - 1.706.542.500,00 - 1.706.542.500,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

1.01.1.01.01.07.01. - 85.425.000,00 - 85.425.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN GRESIK

1.01.1.01.01.07.02. - 77.700.000,00 - 77.700.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEBOMAS

1.01.1.01.01.07.03. - 88.912.500,00 - 88.912.500,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MANYAR

1.01.1.01.01.07.04. - 66.525.000,00 - 66.525.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BUNGAH

1.01.1.01.01.07.05. - 77.370.000,00 - 77.370.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SIDAYU

1.01.1.01.01.07.06. - 76.601.250,00 - 76.601.250,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DUKUN

1.01.1.01.01.07.07. - 70.095.000,00 - 70.095.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN UJUNG PANGKAH

1.01.1.01.01.07.08. - 70.725.000,00 - 70.725.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN PANCENG

1.01.1.01.01.07.09. - 87.851.250,00 - 87.851.250,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN CERME

1.01.1.01.01.07.10. - 66.825.000,00 - 66.825.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DUDUK SAMPEYAN

1.01.1.01.01.07.11. - 98.085.000,00 - 98.085.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BENJENG

1.01.1.01.01.07.12. - 81.840.000,00 - 81.840.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN BALONGPANGGANG

1.01.1.01.01.07.13. - 143.850.000,00 - 143.850.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN MENGANTI

1.01.1.01.01.07.14. - 66.900.000,00 - 66.900.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN KEDAMEAN

1.01.1.01.01.07.15. - 106.350.000,00 - 106.350.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN DRIYOREJO

1.01.1.01.01.07.16. - 74.325.000,00 - 74.325.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN WRINGINANOM

1.01.1.01.01.07.17. - 84.000.000,00 - 84.000.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN SANGKAPURA

1.01.1.01.01.07.18. - 73.162.500,00 - 73.162.500,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PENDIDIKAN KECAMATAN TAMBAK

1.01.1.01.01.07.19. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 PENGELOLAAN SKB

1.01.1.01.01.07.20. - 110.000.000,00 - 110.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RECOURCE CENTER

1.01.1.01.01.15. 7.895.000,00 640.583.200,00 - 648.478.200,00 PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.1.01.01.15.01. 4.408.000,00 56.731.000,00 - 61.139.000,00 PENGEMBANGAN KURIKULUM, BAHAN AJAR DAN MODEL PEMBELAJARAN

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.1.01.01.15.02. 2.450.000,00 188.050.000,00 - 190.500.000,00 HARI ANAK NASIONAL

1.01.1.01.01.15.03. 437.000,00 16.448.000,00 - 16.885.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BOP TK, RA DAN KOBER

1.01.1.01.01.15.04. - 43.790.000,00 - 43.790.000,00 LOMBA GUGUS PAUD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 221

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.15.06. 600.000,00 23.564.200,00 - 24.164.200,00 PELATIHAN KADER TAMAN POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1.01.1.01.01.15.10. - 312.000.000,00 - 312.000.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL DANA ALOKASI KHUSUS PENDIDIKAN

ANAK USIA DINI (BOP DAK PAUD)

1.01.1.01.01.16. 773.164.050,00 47.111.151.800,00 - 47.884.315.850,00 PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN

1.01.1.01.01.16.04. 25.800.000,00 14.600.000,00 - 40.400.000,00 OPERASI SAYANG SISWA

1.01.1.01.01.16.05. 1.800.000,00 182.680.000,00 - 184.480.000,00 PELATIHAN KOMPETENSI SISWA BERPRESTASI

1.01.1.01.01.16.09. 5.050.000,00 261.630.000,00 - 266.680.000,00 PEKAN OLAHRAGA SD/MI

1.01.1.01.01.16.10. 83.470.000,00 688.520.000,00 - 771.990.000,00 SOSIALISASI DAN PENYELENGGARAAN UJIAN AKHIR SEKOLAH BERSTANDART

NASIONAL ( UASBN )

1.01.1.01.01.16.11. 31.037.000,00 33.925.000,00 - 64.962.000,00 PELATIHAN INOVASI PEMBELAJARAN MATA PELAJARAN

1.01.1.01.01.16.12. 31.462.000,00 18.358.000,00 - 49.820.000,00 SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN MANAJEMEN GUGUS

1.01.1.01.01.16.13. 6.075.000,00 120.725.000,00 - 126.800.000,00 PENGELOLAAN DAN ANALISIS BANTUAN BEA SISWA MISKIN

1.01.1.01.01.16.15. 108.105.000,00 359.350.000,00 - 467.455.000,00 PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

1.01.1.01.01.16.17. 18.290.000,00 127.280.000,00 - 145.570.000,00 PEMBINAAN USAHA KESEHATAN SEKOLAH

1.01.1.01.01.16.18. 91.670.000,00 131.460.000,00 - 223.130.000,00 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL SMP/MTS NEGERI/SWASTA

1.01.1.01.01.16.21. 25.335.000,00 85.354.200,00 - 110.689.200,00 TRY OUT UJIAN SD/SMP

1.01.1.01.01.16.22. 38.350.000,00 15.760.000,00 - 54.110.000,00 PENGEMBANGAN PENYUSUNAN BAHAN PEMBELAJARAN SEKOLAH

1.01.1.01.01.16.24. 8.250.000,00 312.895.000,00 - 321.145.000,00 PEKAN SENI PELAJAR

1.01.1.01.01.16.26. 5.800.000,00 1.131.200.000,00 - 1.137.000.000,00 PEMBINAAN LOMBA OLIMPIADE SAINS NASIONAL (OSN) DAN LOMBA

KREATIFITAS SISWA

1.01.1.01.01.16.27. 1.800.000,00 187.180.000,00 - 188.980.000,00 LOMBA SISWA BERPRESTASI

1.01.1.01.01.16.28. 58.480.050,00 117.711.800,00 - 176.191.850,00 PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BOS ( BOS APBD )

1.01.1.01.01.16.29. 30.770.000,00 93.655.000,00 - 124.425.000,00 PENYUSUNAN FORMAT RENCANA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

SEKOLAH

1.01.1.01.01.16.30. 2.850.000,00 255.300.000,00 - 258.150.000,00 LOMBA KARYA CIPTA DAN PENELITIAN ILMIAH PELAJAR

1.01.1.01.01.16.31. 7.234.000,00 43.752.000,00 - 50.986.000,00 PENGEMBANGAN SEKOLAH ADIWIYATA

1.01.1.01.01.16.32. 15.132.000,00 35.796.400,00 - 50.928.400,00 PEMBINAAN TIM PENGEMBANGAN MUTU PEMBELAJARAN

1.01.1.01.01.16.33. 134.720.000,00 39.880.000,00 - 174.600.000,00 WORKSHOP PENYUSUNAN KURIKULIM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

1.01.1.01.01.16.34. 7.234.000,00 58.701.000,00 - 65.935.000,00 WORKSHOP PENILAIAN HASIL BELAJAR SISWA SECARA ONLINE

1.01.1.01.01.16.35. 11.950.000,00 52.770.000,00 - 64.720.000,00 PELATIHAN PROKTOR DAN TEKNISI UNBK SMP NEGERI/SWASTA

1.01.1.01.01.16.36. 8.100.000,00 2.035.000,00 - 10.135.000,00 SOSIALISASI BUDI PEKERTI SISWA SEKOLAH DASAR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 222

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.37. 14.400.000,00 249.355.000,00 - 263.755.000,00 PENYELENGGARAAN UJIAN SEKOLAH DASAR

1.01.1.01.01.16.38. - 671.594.000,00 - 671.594.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 GRESIK

1.01.1.01.01.16.39. - 475.812.000,00 - 475.812.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 GRESIK

1.01.1.01.01.16.40. - 504.852.000,00 - 504.852.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 GRESIK

1.01.1.01.01.16.41. - 530.336.000,00 - 530.336.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 4 GRESIK

1.01.1.01.01.16.42. - 487.854.000,00 - 487.854.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 KEBOMAS

1.01.1.01.01.16.43. - 542.682.000,00 - 542.682.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 KEBOMAS

1.01.1.01.01.16.44. - 538.146.000,00 - 538.146.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 MANYAR

1.01.1.01.01.16.45. - 325.231.600,00 - 325.231.600,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 MANYAR

1.01.1.01.01.16.46. - 441.705.800,00 - 441.705.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BUNGAH

1.01.1.01.01.16.47. - 358.704.000,00 - 358.704.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 SIDAYU

1.01.1.01.01.16.48. - 134.768.300,00 - 134.768.300,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 SIDAYU

1.01.1.01.01.16.49. - 155.860.000,00 - 155.860.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3 SIDAYU

1.01.1.01.01.16.50. - 92.789.500,00 - 92.789.500,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 4 SIDAYU

1.01.1.01.01.16.51. - 256.832.000,00 - 256.832.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DUKUN

1.01.1.01.01.16.52. - 196.920.000,00 - 196.920.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1

UJUNGPANGKAH

1.01.1.01.01.16.53. - 115.369.600,00 - 115.369.600,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 PANCENG

1.01.1.01.01.16.54. - 634.551.800,00 - 634.551.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 CERME

1.01.1.01.01.16.55. - 375.156.000,00 - 375.156.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 CERME

1.01.1.01.01.16.56. - 349.237.600,00 - 349.237.600,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1

DUDUKSAMPEYAN

1.01.1.01.01.16.57. - 506.556.000,00 - 506.556.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 BENJENG

1.01.1.01.01.16.58. - 429.117.600,00 - 429.117.600,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 BENJENG

1.01.1.01.01.16.59. - 452.850.000,00 - 452.850.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1

BALONGPANGGANG

1.01.1.01.01.16.60. - 233.576.000,00 - 233.576.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2

BALONGPANGGANG

1.01.1.01.01.16.61. - 219.500.000,00 - 219.500.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 3

BALONGPANGGANG

1.01.1.01.01.16.62. - 474.552.000,00 - 474.552.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 MENGANTI

1.01.1.01.01.16.63. - 530.476.000,00 - 530.476.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2 MENGANTI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 223

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.16.64. - 506.822.000,00 - 506.822.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 KEDAMEAN

1.01.1.01.01.16.65. - 601.651.800,00 - 601.651.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 DRIYOREJO

1.01.1.01.01.16.66. - 503.681.800,00 - 503.681.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1

WRINGINANOM

1.01.1.01.01.16.67. - 402.185.800,00 - 402.185.800,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 2

WRINGINANOM

1.01.1.01.01.16.68. - 376.407.200,00 - 376.407.200,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1

SANGKAPURA

1.01.1.01.01.16.69. - 246.260.000,00 - 246.260.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI 1 TAMBAK

1.01.1.01.01.16.70. - 29.764.596.000,00 - 29.764.596.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) JENJANG SEKOLAH DASAR

(SD) NEGERI

1.01.1.01.01.16.71. - 54.644.000,00 - 54.644.000,00 PENYEDIAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH (BOS) SMP NEGERI SATU ATAP

SANGKAPURA

1.01.1.01.01.17. 42.345.000,00 362.763.000,00 - 405.108.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL

1.01.1.01.01.17.01. 3.600.000,00 16.900.000,00 - 20.500.000,00 PEMBINAAN PENDIDIKAN KURSUS DAN KELEMBAGAAN

1.01.1.01.01.17.02. 8.202.000,00 68.442.000,00 - 76.644.000,00 PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEAKSARAAN

1.01.1.01.01.17.03. 3.902.000,00 38.153.000,00 - 42.055.000,00 PENGEMBANGAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN NON FORMAL

1.01.1.01.01.17.05. 12.885.000,00 77.665.000,00 - 90.550.000,00 PELAKSANAAN UJIAN NASIONAL PAKET A, B DAN C

1.01.1.01.01.17.06. 4.688.000,00 70.671.000,00 - 75.359.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN TPA/TPQ/MADIN

1.01.1.01.01.17.09. 9.068.000,00 90.932.000,00 - 100.000.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL MADARASAH DINIYAH

1.01.1.01.01.18. 165.797.000,00 8.532.164.500,00 60.819.510.000,00 69.517.471.500,00 PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.18.02. 3.300.000,00 95.670.000,00 - 98.970.000,00 PEMBINAAN KOMITE SEKOLAH

1.01.1.01.01.18.03. 8.360.000,00 148.440.000,00 - 156.800.000,00 PENERAPAN SISTEM DAN INFORMASI MANAJEMEN PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.18.04. 4.920.000,00 26.260.000,00 - 31.180.000,00 PEMBUATAN PROFIL PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.18.06. 2.700.000,00 100.377.000,00 104.000.000,00 207.077.000,00 PENGEMBANGAN JARINGAN PENDIDIKAN NASIONAL

1.01.1.01.01.18.11. 1.665.000,00 90.135.000,00 - 91.800.000,00 PEMBINAAN DESA BERWAWASAN PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.18.12. 30.406.000,00 780.494.000,00 10.557.100.000,00 11.368.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR

1.01.1.01.01.18.13. 27.945.000,00 193.455.000,00 5.198.600.000,00 5.420.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SEKOLAH

MENENGAH PERTAMA

1.01.1.01.01.18.15. 39.307.000,00 1.091.943.000,00 33.118.750.000,00 34.250.000.000,00 PENGELOLAAN DANA INSENTIF DAERAH BIDANG PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.18.16. 3.900.000,00 535.607.000,00 848.450.000,00 1.387.957.000,00 PENGADAAN MEBELEUR SEKOLAH

1.01.1.01.01.18.17. 2.530.000,00 5.322.384.400,00 1.209.160.000,00 6.534.074.400,00 PENGADAAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 224

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.01.1.01.01.18.18. 25.914.000,00 40.099.100,00 8.355.600.000,00 8.421.613.100,00 REHABILITASI SEDANG/BERAT BANGUNAN SEKOLAH

1.01.1.01.01.18.20. 14.850.000,00 107.300.000,00 1.427.850.000,00 1.550.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PENDIDIKAN SANGGAR KEGIATAN

BELAJAR

1.01.1.01.01.19. 172.667.000,00 1.447.693.000,00 - 1.620.360.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1.01.1.01.01.19.01. 3.900.000,00 193.185.000,00 - 197.085.000,00 PEMBINAAN PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN GURU

1.01.1.01.01.19.03. 11.360.000,00 37.360.000,00 - 48.720.000,00 JURNAL PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.19.04. 6.805.000,00 4.720.000,00 - 11.525.000,00 PEMBINAAN PENELITIAN TINDAKAN KELAS

1.01.1.01.01.19.05. 7.280.000,00 9.920.000,00 - 17.200.000,00 PENGEMBANGAN SEKOLAH BERBASIS STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN DAN

KEUNGGULAN LOKAL

1.01.1.01.01.19.06. 43.645.000,00 197.355.000,00 - 241.000.000,00 LOMBA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BERPRESTASI

1.01.1.01.01.19.12. 11.877.000,00 12.723.000,00 - 24.600.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK KERJA GURU

1.01.1.01.01.19.14. 87.800.000,00 51.630.000,00 - 139.430.000,00 PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT PENDIDIK

1.01.1.01.01.19.15. - 940.800.000,00 - 940.800.000,00 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI KHUSUS TENAGA

PENDIDIK

1.01.1.01.01.22. 11.473.875.000,00 57.369.375.000,00 7.649.250.000,00 76.492.500.000,00 PROGRAM BOS

1.01.1.01.01.22.01. 11.473.875.000,00 57.369.375.000,00 7.649.250.000,00 76.492.500.000,00 BELANJA DANA BOS

1.02.01. 26.680.733.920,12 92.807.024.631,88 63.252.460.448,00 182.740.219.000,00 DINAS KESEHATAN

1.02. 26.680.733.920,12 92.807.024.631,88 63.252.460.448,00 182.740.219.000,00 KESEHATAN

1.02.1.02.01.01. 86.084.000,00 9.885.852.500,00 - 9.971.936.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.02.1.02.01.01.02. 452.000,00 117.002.000,00 - 117.454.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.02.1.02.01.01.03. - 20.948.000,00 - 20.948.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.02.1.02.01.01.05. - 913.735.000,00 - 913.735.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.02.1.02.01.01.06. - 943.672.500,00 - 943.672.500,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.02.1.02.01.01.07. 80.232.000,00 7.465.072.950,00 - 7.545.304.950,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.02.1.02.01.01.08. 5.400.000,00 425.422.050,00 - 430.822.050,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.02.1.02.01.02. 33.938.000,00 732.251.450,00 1.434.452.000,00 2.200.641.450,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.02.1.02.01.02.03. 12.594.000,00 407.867.450,00 886.600.000,00 1.307.061.450,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.02.1.02.01.02.06. - 300.000.000,00 - 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.02.1.02.01.02.07. 21.344.000,00 24.384.000,00 547.852.000,00 593.580.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.02.1.02.01.06. 36.145.000,00 229.395.000,00 - 265.540.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 225

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.06.01. 3.460.000,00 5.740.000,00 - 9.200.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.02.1.02.01.06.03. 3.425.000,00 10.600.000,00 - 14.025.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.02.1.02.01.06.08. 6.016.000,00 4.979.000,00 - 10.995.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

1.02.1.02.01.06.09. 23.244.000,00 208.076.000,00 - 231.320.000,00 PEMBANGUNAN DAN PEMUTAKHIRAN DATA DASAR PELAYANAN KESEHATAN

1.02.1.02.01.07. 213.156.000,00 2.567.165.050,00 - 2.780.321.050,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

1.02.1.02.01.07.21. 6.888.000,00 146.503.000,00 - 153.391.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS ALON - ALON

1.02.1.02.01.07.22. 4.044.000,00 83.293.500,00 - 87.337.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS NELAYAN

1.02.1.02.01.07.23. 6.888.000,00 73.862.000,00 - 80.750.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS INDUSTRI

1.02.1.02.01.07.24. 6.888.000,00 80.412.000,00 - 87.300.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEBOMAS

1.02.1.02.01.07.25. 6.888.000,00 80.534.500,00 - 87.422.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS GENDING

1.02.1.02.01.07.26. 6.888.000,00 81.172.000,00 - 88.060.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS MANYAR

1.02.1.02.01.07.27. 6.888.000,00 56.694.550,00 - 63.582.550,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEMBAYAT

1.02.1.02.01.07.28. 6.888.000,00 89.459.500,00 - 96.347.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SUKOMULYO

1.02.1.02.01.07.29. 6.888.000,00 97.874.500,00 - 104.762.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN

1.02.1.02.01.07.30. 6.888.000,00 119.634.500,00 - 126.522.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS CERME

1.02.1.02.01.07.31. 6.888.000,00 46.832.000,00 - 53.720.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DADAP KUNING

1.02.1.02.01.07.32. 4.044.000,00 104.926.000,00 - 108.970.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS BALONGPANGGANG

1.02.1.02.01.07.33. 6.888.000,00 46.662.000,00 - 53.550.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DAPET

1.02.1.02.01.07.34. 6.888.000,00 73.862.000,00 - 80.750.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS BENJENG

1.02.1.02.01.07.35. 4.044.000,00 53.076.000,00 - 57.120.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS METATU

1.02.1.02.01.07.36. 6.888.000,00 63.237.000,00 - 70.125.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENGANTI

1.02.1.02.01.07.37. 6.888.000,00 50.274.500,00 - 57.162.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEPATIHAN

1.02.1.02.01.07.38. 13.248.000,00 43.702.000,00 - 56.950.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KEDAMEAN

1.02.1.02.01.07.39. 6.888.000,00 46.109.500,00 - 52.997.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SLEMPIT

1.02.1.02.01.07.40. 6.888.000,00 119.762.000,00 - 126.650.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DRIYOREJO

1.02.1.02.01.07.41. 6.888.000,00 45.514.500,00 - 52.402.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KARANGANDONG

1.02.1.02.01.07.42. 6.888.000,00 80.237.000,00 - 87.125.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS WRINGINANOM

1.02.1.02.01.07.43. 4.044.000,00 71.181.000,00 - 75.225.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS KESAMBEN KULON

1.02.1.02.01.07.44. 6.888.000,00 110.412.000,00 - 117.300.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS BUNGAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 226

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.07.45. 6.888.000,00 58.987.000,00 - 65.875.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS DUKUN

1.02.1.02.01.07.46. 6.888.000,00 83.212.000,00 - 90.100.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS MENTARAS

1.02.1.02.01.07.47. 6.888.000,00 108.712.000,00 - 115.600.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SIDAYU

1.02.1.02.01.07.48. 6.888.000,00 88.609.500,00 - 95.497.500,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS UJUNG PANGKAH

1.02.1.02.01.07.49. 7.488.000,00 49.037.000,00 - 56.525.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SEKAPUK

1.02.1.02.01.07.50. 6.888.000,00 84.487.000,00 - 91.375.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS PANCENG

1.02.1.02.01.07.51. 4.044.000,00 117.556.000,00 - 121.600.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS SANGKAPURA

1.02.1.02.01.07.52. 6.888.000,00 111.337.000,00 - 118.225.000,00 PENGELOLAAN PUSKESMAS TAMBAK

1.02.1.02.01.15. 192.991.000,00 32.336.000,00 17.274.673.000,00 17.500.000.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN DAN PERBAIKAN SARANA DAN

PRASARANA PUSKESMAS/PUSKESMAS PEMBANTU DAN JARINGANNYA

1.02.1.02.01.15.01. 155.531.000,00 18.496.000,00 15.825.973.000,00 16.000.000.000,00 PEMBANGUNAN PUSKESMAS

1.02.1.02.01.15.06. 37.460.000,00 13.840.000,00 1.448.700.000,00 1.500.000.000,00 PEMBANGUNAN PUSKESMAS PEMBANTU

1.02.1.02.01.16. - - - - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

1.02.1.02.01.17. 1.595.024.000,00 23.995.473.500,00 33.000.000,00 25.623.497.500,00 PROGRAM KESEHATAN KELUARGA DAN PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT

1.02.1.02.01.17.01. 68.725.000,00 190.150.000,00 - 258.875.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN IBU DAN ANAK

1.02.1.02.01.17.02. 949.350.000,00 3.754.732.000,00 - 4.704.082.000,00 PENGELOLAAN DAK JAMPERSAL ( DAK )

1.02.1.02.01.17.03. 37.760.000,00 616.650.000,00 - 654.410.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS ALON - ALON

1.02.1.02.01.17.04. 7.630.000,00 300.966.000,00 - 308.596.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS NELAYAN

1.02.1.02.01.17.05. 13.932.000,00 490.833.000,00 - 504.765.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS INDUSTRI

1.02.1.02.01.17.06. 9.075.000,00 497.230.000,00 - 506.305.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS KEBOMAS

1.02.1.02.01.17.07. 6.800.000,00 574.489.000,00 - 581.289.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( bok ) PUSKESMAS GENDING

1.02.1.02.01.17.08. 10.400.000,00 457.664.000,00 - 468.064.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS MANYAR

1.02.1.02.01.17.09. 5.100.000,00 530.286.000,00 - 535.386.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SEMBAYAT

1.02.1.02.01.17.10. 3.130.000,00 570.127.000,00 - 573.257.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SUKOMULYO

1.02.1.02.01.17.11. 7.800.000,00 823.062.000,00 - 830.862.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN

1.02.1.02.01.17.12. 7.790.000,00 778.338.000,00 - 786.128.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS CERME

1.02.1.02.01.17.13. 4.500.000,00 481.152.000,00 - 485.652.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS DADAP KUNING

1.02.1.02.01.17.14. 16.325.000,00 552.908.000,00 - 569.233.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS BALONGPANGGANG

1.02.1.02.01.17.15. 9.000.000,00 397.273.000,00 - 406.273.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS DAPET

1.02.1.02.01.17.16. 6.900.000,00 586.889.000,00 - 593.789.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS BENJENG

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 227

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.17.17. 4.500.000,00 421.419.000,00 - 425.919.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS METATU

1.02.1.02.01.17.18. 9.300.000,00 768.973.000,00 - 778.273.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS MENGANTI

1.02.1.02.01.17.19. 5.080.000,00 511.830.000,00 - 516.910.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS KEPATIHAN

1.02.1.02.01.17.20. 2.520.000,00 430.011.000,00 - 432.531.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS KEDAMEAN

1.02.1.02.01.17.21. 4.500.000,00 418.209.000,00 - 422.709.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SLEMPIT

1.02.1.02.01.17.22. 5.100.000,00 584.536.000,00 33.000.000,00 622.636.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS DRIYOREJO

1.02.1.02.01.17.23. 3.180.000,00 464.263.000,00 - 467.443.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS KARANGANDONG

1.02.1.02.01.17.24. 11.650.000,00 551.784.000,00 - 563.434.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS WRINGINANOM

1.02.1.02.01.17.25. 5.100.000,00 385.552.000,00 - 390.652.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS KESAMBEN KULON

1.02.1.02.01.17.26. 6.000.000,00 906.563.000,00 - 912.563.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS BUNGAH

1.02.1.02.01.17.27. 7.596.000,00 661.016.000,00 - 668.612.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS DUKUN

1.02.1.02.01.17.28. 11.988.000,00 575.100.000,00 - 587.088.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS MENTARAS

1.02.1.02.01.17.29. 7.950.000,00 643.251.000,00 - 651.201.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SIDAYU

1.02.1.02.01.17.30. 5.900.000,00 429.486.000,00 - 435.386.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS UJUNG PANGKAH

1.02.1.02.01.17.31. 3.300.000,00 306.449.000,00 - 309.749.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SEKAPUK

1.02.1.02.01.17.32. 6.350.000,00 603.609.000,00 - 609.959.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS PANCENG

1.02.1.02.01.17.33. 5.700.000,00 911.597.000,00 - 917.297.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS SANGKAPURA

1.02.1.02.01.17.34. 3.108.000,00 568.004.000,00 - 571.112.000,00 BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN ( BOK ) PUSKESMAS TAMBAK

1.02.1.02.01.17.35. 99.600.000,00 415.647.000,00 - 515.247.000,00 MANAJEMEN BOK DI KABUPATEN

1.02.1.02.01.17.36. 41.805.000,00 115.790.000,00 - 157.595.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN REMAJA DAN USILA

1.02.1.02.01.17.37. 31.040.000,00 786.615.500,00 - 817.655.500,00 PENANGGULANGAN MASALAH GIZI MASYARAKAT

1.02.1.02.01.17.38. 149.540.000,00 933.020.000,00 - 1.082.560.000,00 BOK UKM SEKUNDER KABUPATEN

1.02.1.02.01.18. 48.000.000,00 418.123.500,00 - 466.123.500,00 PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAAN MASYARAKAT

1.02.1.02.01.18.01. 34.500.000,00 376.623.500,00 - 411.123.500,00 PENGEMBANGAN MEDIA PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

1.02.1.02.01.18.04. 13.500.000,00 41.500.000,00 - 55.000.000,00 PENINGKATAN KESEHATAN MASYARAKAT ( BK. PROPINSI )

1.02.1.02.01.19. 55.980.000,00 154.955.000,00 - 210.935.000,00 PROGRAM KESEHATAN LINGKUNGAN, KERJA DAN OLAH RAGA

1.02.1.02.01.19.01. 53.980.000,00 141.005.000,00 - 194.985.000,00 PENYELENGGARAAN KESEHATAN LINGKUNGAN

1.02.1.02.01.19.02. 2.000.000,00 13.950.000,00 - 15.950.000,00 PENYELENGGARAAN KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA

1.02.1.02.01.20. 113.560.000,00 1.004.376.500,00 - 1.117.936.500,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 228

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.20.02. 46.920.000,00 119.042.750,00 - 165.962.750,00 PENGENDALIAN PENYAKIT TIDAK MENULAR

1.02.1.02.01.20.05. 18.550.000,00 62.083.750,00 - 80.633.750,00 PENYELENGGARAAN DAN PELAYANAN IMUNISASI

1.02.1.02.01.20.06. 16.225.000,00 102.497.500,00 - 118.722.500,00 SURVEILANS DAN KESEHATAN MATRA

1.02.1.02.01.20.07. 20.310.000,00 96.507.500,00 - 116.817.500,00 PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR LANGSUNG

1.02.1.02.01.20.08. 11.555.000,00 624.245.000,00 - 635.800.000,00 PENGENDALIAN PENYAKIT TULAR VEKTOR DAN ZOONOTIK

1.02.1.02.01.21. 24.064.154.920,12 45.509.449.631,88 37.458.543.448,00 107.032.148.000,00 PROGRAM PELAYANAN KESEHATAN PRIMER, RUJUKAN DAN TRADISIONAL

1.02.1.02.01.21.01. 2.909.515.000,00 121.300.000,00 - 3.030.815.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN FKTP

1.02.1.02.01.21.02. 551.925.000,00 478.205.000,00 - 1.030.130.000,00 STANDARISASI PELAYANAN KESEHATAN

1.02.1.02.01.21.03. 125.325.000,00 12.356.710.000,00 - 12.482.035.000,00 KEMITRAAN ASURANSI KESEHATAN MASYARAKAT

1.02.1.02.01.21.04. 703.600.000,00 706.650.000,00 101.750.000,00 1.512.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS ALON - ALON

1.02.1.02.01.21.05. 206.768.000,00 266.152.000,00 21.000.000,00 493.920.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS NELAYAN

1.02.1.02.01.21.06. 310.041.935,00 311.646.065,00 15.800.000,00 637.488.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS INDUSTRI

1.02.1.02.01.21.07. 770.064.024,00 649.675.976,00 192.700.000,00 1.612.440.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEBOMAS

1.02.1.02.01.21.08. 290.319.600,00 341.052.400,00 72.500.000,00 703.872.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS GENDING

1.02.1.02.01.21.09. 751.908.000,00 696.092.000,00 136.000.000,00 1.584.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MANYAR

1.02.1.02.01.21.10. 450.040.000,00 537.649.000,00 32.551.000,00 1.020.240.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEMBAYAT

1.02.1.02.01.21.11. 511.370.423,00 513.657.327,00 93.996.250,00 1.119.024.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SUKOMULYO

1.02.1.02.01.21.12. 832.997.798,00 847.522.202,00 250.736.000,00 1.931.256.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUDUK SAMPEYAN

1.02.1.02.01.21.13. 1.142.325.746,00 1.429.574.254,00 138.900.000,00 2.710.800.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS CERME

1.02.1.02.01.21.14. 355.426.300,00 378.076.900,00 63.176.800,00 796.680.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DADAP KUNING

1.02.1.02.01.21.15. 539.712.123,00 711.107.877,00 49.500.000,00 1.300.320.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BALONGPANGGANG

1.02.1.02.01.21.16. 241.334.196,00 245.733.404,00 59.772.400,00 546.840.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DAPET

1.02.1.02.01.21.17. 687.937.951,12 1.122.230.048,88 74.000.000,00 1.884.168.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BENJENG

1.02.1.02.01.21.18. 388.359.500,00 565.600.500,00 40.000.000,00 993.960.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS METATU

1.02.1.02.01.21.19. 1.068.477.600,00 1.015.467.400,00 275.783.000,00 2.359.728.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENGANTI

1.02.1.02.01.21.20. 544.267.314,00 420.336.686,00 119.500.000,00 1.084.104.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEPATIHAN

1.02.1.02.01.21.21. 728.337.179,00 556.238.821,00 194.808.000,00 1.479.384.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KEDAMEAN

1.02.1.02.01.21.22. 350.104.008,00 404.711.992,00 50.000.000,00 804.816.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SLEMPIT

1.02.1.02.01.21.23. 1.002.826.500,00 913.765.500,00 75.000.000,00 1.991.592.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DRIYOREJO

1.02.1.02.01.21.24. 745.111.500,00 477.648.500,00 201.400.000,00 1.424.160.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KARANGANDONG

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 229

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.1.02.01.21.25. 629.750.242,00 808.764.958,00 73.484.800,00 1.512.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS WRINGINANOM

1.02.1.02.01.21.26. 627.711.214,00 333.854.786,00 242.274.000,00 1.203.840.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS KESAMBEN KULON

1.02.1.02.01.21.27. 1.108.473.360,00 1.513.406.640,00 118.800.000,00 2.740.680.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS BUNGAH

1.02.1.02.01.21.28. 689.455.000,00 951.725.000,00 55.500.000,00 1.696.680.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS DUKUN

1.02.1.02.01.21.29. 373.440.288,00 513.789.712,00 66.770.000,00 954.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS MENTARAS

1.02.1.02.01.21.30. 855.097.167,00 1.045.372.833,00 303.090.000,00 2.203.560.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SIDAYU

1.02.1.02.01.21.31. 614.166.112,00 696.301.888,00 224.500.000,00 1.534.968.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS UJUNG PANGKAH

1.02.1.02.01.21.32. 182.100.000,00 205.500.000,00 14.400.000,00 402.000.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SEKAPUK

1.02.1.02.01.21.33. 761.600.000,00 894.691.252,00 107.492.748,00 1.763.784.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS PANCENG

1.02.1.02.01.21.34. 788.520.600,00 907.847.400,00 51.000.000,00 1.747.368.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS SANGKAPURA

1.02.1.02.01.21.35. 337.302.240,00 558.981.760,00 30.500.000,00 926.784.000,00 PENGELOLAAN DANA FKTP PUSKESMAS TAMBAK

1.02.1.02.01.21.36. 9.141.000,00 25.040.000,00 - 34.181.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN

1.02.1.02.01.21.37. 4.480.000,00 2.579.000,00 - 7.059.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN TRADISIONAL

1.02.1.02.01.21.38. 707.400.000,00 1.612.600.000,00 - 2.320.000.000,00 AKREDITASI PUSKESMAS ( DAK )

1.02.1.02.01.21.39. 12.200.000,00 3.876.143.000,00 725.000.000,00 4.613.343.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL RS BAWEAN

1.02.1.02.01.21.40. 54.390.000,00 12.284.000,00 4.961.855.000,00 5.028.529.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR (DAK)

1.02.1.02.01.21.41. 100.833.000,00 1.568.763.550,00 28.225.003.450,00 29.894.600.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS ( PRIORITAS DAERAH )

1.02.1.02.01.21.42. - 3.915.000.000,00 - 3.915.000.000,00 PENGELOLAAN PONKESDES ( BANTUAN KEUANGAN PROPINSI )

1.02.1.02.01.22. 201.153.000,00 8.263.310.500,00 8.000.000,00 8.472.463.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

1.02.1.02.01.22.02. 7.800.000,00 12.575.000,00 - 20.375.000,00 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN FARMASI

1.02.1.02.01.22.03. 14.025.000,00 25.020.000,00 - 39.045.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN

1.02.1.02.01.22.05. 102.056.000,00 7.780.687.000,00 - 7.882.743.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG KEFARMASIAN

1.02.1.02.01.22.06. - 10.132.500,00 - 10.132.500,00 PENINGKATAN PEMERATAAN OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN

1.02.1.02.01.22.07. 13.400.000,00 230.125.000,00 8.000.000,00 251.525.000,00 PENINGKATAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN PENUNJANG

1.02.1.02.01.22.71. 13.572.000,00 12.038.000,00 - 25.610.000,00 PENGELOLAAN MANAJEMEN TENAGA KESEHATAN

1.02.1.02.01.22.72. 4.800.000,00 70.023.000,00 - 74.823.000,00 DISTRIBUSI OBAT DAN E - LOGISTIK ( DAK )

1.02.1.02.01.22.73. 45.500.000,00 122.710.000,00 - 168.210.000,00 AKREDITASI LABKESDA ( DAK )

1.02.1.02.01.23. 40.548.000,00 14.336.000,00 7.043.792.000,00 7.098.676.000,00 PROGRAM PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL

1.02.1.02.01.23.01. 40.548.000,00 14.336.000,00 7.043.792.000,00 7.098.676.000,00 PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN ( DBHCHT )

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 230

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.02.02. 38.872.480.276,00 104.729.269.874,00 33.475.021.850,00 177.076.772.000,00 RSUD IBNU SINA

1.02. 38.872.480.276,00 104.729.269.874,00 33.475.021.850,00 177.076.772.000,00 KESEHATAN

1.02.1.02.02.22. 22.953.000,00 500.000,00 16.544.557.000,00 16.568.010.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SUMBER DAYA KESEHATAN

1.02.1.02.02.22.70. 22.953.000,00 500.000,00 16.544.557.000,00 16.568.010.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG KESEHATAN /

PENGADAAN ALAT KESEHATAN (DAK PENUGASAN)

1.02.1.02.02.24. 38.817.505.276,00 104.724.969.874,00 9.640.799.850,00 153.183.275.000,00 PROGRAM PENINGKATAN MUTU PELAYANAN BLUD

1.02.1.02.02.24.01. 38.817.505.276,00 104.724.969.874,00 9.640.799.850,00 153.183.275.000,00 PELAYANAN DAN PENDUKUNG PELAYANAN RSUD

1.02.1.02.02.25. 13.032.000,00 2.800.000,00 5.749.665.000,00 5.765.497.000,00 PROGRAM PEMBINAAN SOSIAL DAMPAK TEMBAKAU

1.02.1.02.02.25.01. 13.032.000,00 2.800.000,00 5.749.665.000,00 5.765.497.000,00 PENYEDIAAN/PEMELIHARAAN SARANA PELAYANAN KESEHATAN BAGI

MASYARAKAT YANG TERKENA PENYAKIT AKIBAT DAMPAK KONSUMSI ROKOK

DAN PENYAKIT LAINNYA

1.02.1.02.02.26. 18.990.000,00 1.000.000,00 1.540.000.000,00 1.559.990.000,00 PROGRAM PENGADAAN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

RS/RSJ/RSP/RSM

1.02.1.02.02.26.01. 18.990.000,00 1.000.000,00 1.540.000.000,00 1.559.990.000,00 PENGADAAN INSTALASI PENGOLAHAN LIMBAH RUMAH SAKIT (DAK PENUGASAN)

1.03.01. 3.682.410.000,00 48.602.701.000,00 288.534.776.000,00 340.819.887.000,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

1.03. 3.682.410.000,00 48.602.701.000,00 288.534.776.000,00 340.819.887.000,00 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1.03.1.03.01.01. 50.400.000,00 1.774.777.000,00 - 1.825.177.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.03.1.03.01.01.01. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.03.1.03.01.01.02. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.03.1.03.01.01.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.03.1.03.01.01.04. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH

1.03.1.03.01.01.05. - 548.714.000,00 - 548.714.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.03.1.03.01.01.06. - 180.010.000,00 - 180.010.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.03.1.03.01.01.07. 50.400.000,00 91.053.000,00 - 141.453.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.03.1.03.01.01.08. - 800.000.000,00 - 800.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.03.1.03.01.02. 15.000.000,00 731.514.000,00 556.465.000,00 1.302.979.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.03.1.03.01.02.03. 9.000.000,00 240.074.000,00 556.465.000,00 805.539.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.03.1.03.01.02.05. 6.000.000,00 140.615.000,00 - 146.615.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.03.1.03.01.02.06. - 225.825.000,00 - 225.825.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.03.1.03.01.02.07. - 125.000.000,00 - 125.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 231

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.1.03.01.06. 35.065.000,00 261.677.000,00 - 296.742.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.03.1.03.01.06.01. 3.750.000,00 30.838.000,00 - 34.588.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.03.1.03.01.06.02. 9.540.000,00 25.460.000,00 - 35.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.03.1.03.01.06.03. 5.175.000,00 23.945.000,00 - 29.120.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.03.1.03.01.06.05. 425.000,00 49.575.000,00 - 50.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

1.03.1.03.01.06.07. 16.175.000,00 131.859.000,00 - 148.034.000,00 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

1.03.1.03.01.07. 5.700.000,00 276.266.000,00 - 281.966.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

1.03.1.03.01.07.92. - 91.733.000,00 - 91.733.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN ALAT-ALAT BERAT

1.03.1.03.01.07.93. - 31.093.000,00 - 31.093.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG SELATAN

1.03.1.03.01.07.94. - 31.093.000,00 - 31.093.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG UTARA

1.03.1.03.01.07.95. 5.700.000,00 72.347.000,00 - 78.047.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN CABANG BAWEAN

1.03.1.03.01.07.96. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 BOP KEGIATAN KE PU-AN PERALATAN

1.03.1.03.01.09. 790.000,00 493.287.000,00 - 494.077.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

1.03.1.03.01.09.01. 790.000,00 493.287.000,00 - 494.077.000,00 OPEREASIONAL UPT PENGELOLAAN LIMBAH CAIR DOMESTIK

1.03.1.03.01.15. 1.625.861.000,00 30.640.514.000,00 150.821.063.000,00 183.087.438.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN

1.03.1.03.01.15.01. 488.501.000,00 735.252.000,00 101.029.063.000,00 102.252.816.000,00 PEMBANGUNAN JALAN

1.03.1.03.01.15.02. 186.376.000,00 148.604.000,00 19.400.000.000,00 19.734.980.000,00 PEMBANGUNAN JEMBATAN

1.03.1.03.01.15.03. 92.389.000,00 51.602.000,00 13.700.000.000,00 13.843.991.000,00 PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN

1.03.1.03.01.15.04. 156.604.000,00 193.396.000,00 16.692.000.000,00 17.042.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS PENUGASAN BIDANG JALAN SUB BIDANG

PENDUKUNG KONEKTIFITAS

1.03.1.03.01.15.05. 25.680.000,00 101.540.000,00 - 127.220.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN LABORATORIUM KEBINAMARGAAN

1.03.1.03.01.15.06. 394.225.000,00 24.406.063.000,00 - 24.800.288.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAN JALAN

1.03.1.03.01.15.07. 171.642.000,00 4.783.088.000,00 - 4.954.730.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN PERDESAAN

1.03.1.03.01.15.08. 68.540.000,00 68.513.000,00 - 137.053.000,00 INPEKSI KONDISI JALAN

1.03.1.03.01.15.09. 41.904.000,00 152.456.000,00 - 194.360.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA JALAN DAN JEMBATAN

1.03.1.03.01.16. 307.387.000,00 1.057.826.000,00 10.294.115.000,00 11.659.328.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBINAMARGAAN

1.03.1.03.01.16.02. 193.345.000,00 71.289.000,00 10.294.115.000,00 10.558.749.000,00 PENGADAAN PENERANGAN JALAN UMUM

1.03.1.03.01.16.03. 114.042.000,00 986.537.000,00 - 1.100.579.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PENERANGAN JALAN UMUM

1.03.1.03.01.17. - - - - PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 232

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.1.03.01.18. - - - - PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA

KEBINAMARGAAN

1.03.1.03.01.19. 86.942.000,00 599.058.000,00 7.767.838.000,00 8.453.838.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR

1.03.1.03.01.19.01. 86.942.000,00 599.058.000,00 7.767.838.000,00 8.453.838.000,00 PENINGKATAN PEMBERSIHAN DAN PENGERUKAN SUNGAI/KALI

1.03.1.03.01.20. 90.110.000,00 4.275.233.000,00 19.025.514.000,00 23.390.857.000,00 PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMELIHARAAN SALURAN

DRAINASE/GORONG-GORONG

1.03.1.03.01.20.01. 64.085.000,00 285.935.000,00 19.025.514.000,00 19.375.534.000,00 PEMBANGUNAN SALURAN DRAINASE/GORONG-GORONG

1.03.1.03.01.20.02. 26.025.000,00 3.989.298.000,00 - 4.015.323.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN DRAINASE/GORONG-GORONG

1.03.1.03.01.21. 142.601.000,00 2.162.791.000,00 8.934.450.000,00 11.239.842.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,RAWA

DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA

1.03.1.03.01.21.01. 37.710.000,00 26.430.000,00 1.713.000.000,00 1.777.140.000,00 PEMBANGUNAN PINTU AIR

1.03.1.03.01.21.02. 52.675.000,00 409.191.000,00 3.204.000.000,00 3.665.866.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN JARINGAN IRIGASI

1.03.1.03.01.21.03. 22.006.000,00 621.330.000,00 - 643.336.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN PINTU AIR

1.03.1.03.01.21.05. 900.000,00 1.095.600.000,00 - 1.096.500.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SUMBER DAYA AIR

1.03.1.03.01.21.06. 29.310.000,00 10.240.000,00 4.017.450.000,00 4.057.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS INFRASTRUKTUR IRIGASI UNTUK

KEDAULATAN PANGAN

1.03.1.03.01.22. 160.108.000,00 1.123.569.000,00 3.908.891.000,00 5.192.568.000,00 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGOLAHAN AIR BAKU

1.03.1.03.01.22.01. 19.050.000,00 34.913.000,00 437.680.000,00 491.643.000,00 PEMBANGUNAN PENGAMANAN SUMBER DAYA AIR

1.03.1.03.01.22.02. 29.430.000,00 51.850.000,00 - 81.280.000,00 PENINGKATAN DISTRIBUSI PENYEDIAAN AIR BAKU

1.03.1.03.01.22.03. 35.421.000,00 18.928.000,00 1.897.211.000,00 1.951.560.000,00 PEMBANGUNAN EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR LAINNYA

1.03.1.03.01.22.04. 34.285.000,00 959.112.000,00 - 993.397.000,00 PEMELIHARAAN DAN REHABILITASI EMBUNG DAN BANGUNAN PENAMPUNG AIR

LAINNYA

1.03.1.03.01.22.05. 41.922.000,00 58.766.000,00 1.574.000.000,00 1.674.688.000,00 REHABILITASI KAWASAN KRITIS DAERAH TANGKAPAN SUNGAI DAN DANAU

1.03.1.03.01.23. 192.067.000,00 1.468.956.000,00 15.577.722.000,00 17.238.745.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR BERSIH/MINUM

1.03.1.03.01.23.01. 55.254.000,00 1.200.169.000,00 4.679.322.000,00 5.934.745.000,00 PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA AIR BERSIH

1.03.1.03.01.23.02. 90.585.000,00 249.415.000,00 1.560.000.000,00 1.900.000.000,00 FASILITASI PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA AIR MINUM BERBASIS

MASYARAKAT

1.03.1.03.01.23.03. 46.228.000,00 19.372.000,00 9.338.400.000,00 9.404.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG AIR MINUM

1.03.1.03.01.25. 657.200.000,00 2.464.817.000,00 71.648.718.000,00 74.770.735.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR WILAYAH

STRATEGIS

1.03.1.03.01.25.01. 103.735.000,00 106.452.000,00 7.640.000.000,00 7.850.187.000,00 PEMBANGUNAN/PENINGK ATAN INFRASTRUKTUR

1.03.1.03.01.25.02. 181.411.000,00 1.683.426.000,00 9.300.000.000,00 11.164.837.000,00 REVITALISASI KAWASAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 233

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.03.1.03.01.25.03. - - 500.000.000,00 500.000.000,00 PEMBANGUNAN ISLAMIC CENTER

1.03.1.03.01.25.04. 82.215.000,00 109.067.000,00 21.230.000.000,00 21.421.282.000,00 PEMBANGUNAN SARANA OLAH RAGA

1.03.1.03.01.25.05. 18.000.000,00 96.550.000,00 - 114.550.000,00 PENDATAAN BANGUNAN GEDUNG

1.03.1.03.01.25.06. 271.839.000,00 469.322.000,00 32.978.718.000,00 33.719.879.000,00 PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR

1.03.1.03.01.26. - - - - PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA

1.03.1.03.01.29. 57.395.000,00 461.179.000,00 - 518.574.000,00 PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1.03.1.03.01.29.01. 19.170.000,00 225.376.000,00 - 244.546.000,00 PENYUSUNAN RENCANA TATA BANGUNAN DAN LINGKUNGAN (RTBL)

1.03.1.03.01.29.02. 34.550.000,00 210.150.000,00 - 244.700.000,00 PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DAN PERATURAN ZONASI

1.03.1.03.01.29.06. 3.675.000,00 25.653.000,00 - 29.328.000,00 PEMETAAN TEMATIK DAN UPDATING BASIS DATA INFORMASI TATA RUANG

1.03.1.03.01.30. - - - - PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

1.03.1.03.01.31. 90.980.000,00 269.684.000,00 - 360.664.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

1.03.1.03.01.31.02. 22.500.000,00 29.678.000,00 - 52.178.000,00 OPERASIONAL PENGENDALIAN DAN PENERTIBAN PELANGGARAN BIDANG

PENATAAN RUANG

1.03.1.03.01.31.04. 17.325.000,00 22.525.000,00 - 39.850.000,00 PENGENDALIAN PEMASANGAN PIPA,KABEL DAN UTILITAS

1.03.1.03.01.31.06. 11.120.000,00 29.030.000,00 - 40.150.000,00 OPERASIONAL PELAYANAN INFORMASI PEMANFAATAN RUANG (ADVICE

PLANNING)

1.03.1.03.01.31.07. 12.400.000,00 44.196.000,00 - 56.596.000,00 PENGAWASAN DAN TASKFORCE TATA RUANG

1.03.1.03.01.31.08. 5.625.000,00 46.976.000,00 - 52.601.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI DAN DATABASE PENATAAN RUANG

1.03.1.03.01.31.09. 14.610.000,00 51.192.000,00 - 65.802.000,00 DISEMINASI INFORMASAI RENCANA TATA RUANG

1.03.1.03.01.31.10. 7.400.000,00 46.087.000,00 - 53.487.000,00 PENYUSUNAN NORMA, STANDART DAN KRITERIA (NSPK) PEMANFAATAN RUANG

1.03.1.03.01.34. 164.804.000,00 541.553.000,00 - 706.357.000,00 PROGRAM PENGATURAN JASA KONSTRUKSI

1.03.1.03.01.34.01. 32.420.000,00 147.880.000,00 - 180.300.000,00 PENGATURAN DAN PENYELENGGARAAN USAHA JASA KONSTRUKSI

1.03.1.03.01.34.02. 21.420.000,00 55.490.000,00 - 76.910.000,00 PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

1.03.1.03.01.34.04. 48.090.000,00 96.870.000,00 - 144.960.000,00 MONITORING PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BANGUNAN GEDUNG

1.03.1.03.01.34.05. 28.770.000,00 101.067.000,00 - 129.837.000,00 SERTIFIKASI STANDAR LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG

1.03.1.03.01.34.06. 4.140.000,00 95.860.000,00 - 100.000.000,00 PENGUJIAN TEKNIS BANGUNAN GEDUNG

1.03.1.03.01.34.07. 29.964.000,00 44.386.000,00 - 74.350.000,00 VERIFIKASI REKOMENDASI TEKNIS KEGIATAN KE-PU-AN

1.04.01. 1.314.115.000,00 12.176.641.650,00 16.160.847.100,00 29.651.603.750,00 DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04. 1.314.115.000,00 12.176.641.650,00 16.160.847.100,00 29.651.603.750,00 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.01. 20.300.000,00 807.877.000,00 8.920.000,00 837.097.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 234

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.04.1.04.01.01.01. - 6.274.000,00 - 6.274.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

1.04.1.04.01.01.02. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.04.1.04.01.01.03. - 6.080.000,00 8.920.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.04.1.04.01.01.05. - 306.623.000,00 - 306.623.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.04.1.04.01.01.06. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.04.1.04.01.01.07. 20.300.000,00 122.900.000,00 - 143.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.04.1.04.01.01.08. - 226.000.000,00 - 226.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.04.1.04.01.02. 3.765.000,00 247.321.300,00 247.642.600,00 498.728.900,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.04.1.04.01.02.03. - 46.681.300,00 247.642.600,00 294.323.900,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.04.1.04.01.02.05. 3.765.000,00 116.235.000,00 - 120.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.04.1.04.01.02.06. - 66.156.000,00 - 66.156.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.04.1.04.01.02.07. - 18.249.000,00 - 18.249.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.04.1.04.01.06. 21.471.000,00 23.367.600,00 - 44.838.600,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.04.1.04.01.06.01. 6.928.000,00 7.781.000,00 - 14.709.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.04.1.04.01.06.03. 14.543.000,00 15.586.600,00 - 30.129.600,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.04.1.04.01.09. 31.600.000,00 1.657.618.000,00 - 1.689.218.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

1.04.1.04.01.09.02. 31.600.000,00 1.657.618.000,00 - 1.689.218.000,00 PENGELOLAAN RUSUNAWA

1.04.1.04.01.17. 201.635.000,00 1.214.308.500,00 100.000.000,00 1.515.943.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN RUMAH SWADAYA

1.04.1.04.01.17.01. 75.945.000,00 308.456.000,00 - 384.401.000,00 BOP PENGELUARAN STIMULASI PEMBANGUNAN PERUMAHAN MASYARAKAT

KURANG MAMPU

1.04.1.04.01.17.02. 7.980.000,00 104.790.000,00 - 112.770.000,00 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH SWADAYA

1.04.1.04.01.17.03. 49.670.000,00 571.102.000,00 - 620.772.000,00 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH SWADAYA

1.04.1.04.01.17.04. 20.880.000,00 72.120.500,00 100.000.000,00 193.000.500,00 SISTEM INFORMASI RUMAH SWADAYA

1.04.1.04.01.17.05. 47.160.000,00 157.840.000,00 - 205.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.20. 310.079.000,00 2.744.844.000,00 5.843.000.000,00 8.897.923.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.20.01. 61.221.000,00 648.039.000,00 - 709.260.000,00 PENUNJANG PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.20.02. 15.720.000,00 113.621.000,00 - 129.341.000,00 BOP PENUNJANG KEGIATAN PENATAAN LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS

1.04.1.04.01.20.03. 6.135.000,00 38.144.000,00 - 44.279.000,00 BOP PENUNJANG PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 235

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.04.1.04.01.20.04. 98.550.000,00 936.211.000,00 5.843.000.000,00 6.877.761.000,00 PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUASLITAS KAWASAN

1.04.1.04.01.20.05. 20.820.000,00 538.739.000,00 - 559.559.000,00 KAJIAN MASTERPLAN KAWASAN KUMUH DAN NON KUMUH

1.04.1.04.01.20.06. 38.851.000,00 60.880.000,00 - 99.731.000,00 MONITORING DAN PENGENDALIAN BLOKPLAN/SITEPLAN

1.04.1.04.01.20.07. 9.580.000,00 119.802.000,00 - 129.382.000,00 INVENTARISASI ASET DIPERKOTAAN DAN PEDESAAN PADA SARANA DAN

PRASARANA PERMUKUMAN (KUMUH PERKOTAAN)

1.04.1.04.01.20.08. 59.202.000,00 289.408.000,00 - 348.610.000,00 BOP PENDATAAN PENUNJANG INFRASTRUKTUR PERMUKIMAN PERDESAAN

1.04.1.04.01.21. 128.911.000,00 1.086.647.250,00 1.712.034.500,00 2.927.592.750,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN RUMAH UMUM

1.04.1.04.01.21.01. 35.704.000,00 46.071.900,00 1.150.000.000,00 1.231.775.900,00 PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA RUMAH SEDERHANA SEHAT

(RUSUNAWA)

1.04.1.04.01.21.03. 31.815.000,00 455.704.500,00 50.000.000,00 537.519.500,00 PEMANTAUAN DAN PENGENDALIAN RUMAH UMUM

1.04.1.04.01.21.04. 28.460.000,00 412.302.850,00 - 440.762.850,00 PENDATAAN DAN PERENCANAAN RUMAH UMUM

1.04.1.04.01.21.05. 32.932.000,00 172.568.000,00 512.034.500,00 717.534.500,00 PEMBANGUNAN RUMAH UMUM, KHUSUS DAN NEGARA

1.04.1.04.01.22. 596.354.000,00 4.394.658.000,00 8.249.250.000,00 13.240.262.000,00 PROGRAM PENINGKATAN, PEMELIHARAAN DAN PENGEMBANGAN PSU

1.04.1.04.01.22.01. 141.394.000,00 303.791.000,00 4.150.000.000,00 4.595.185.000,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI JALAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN PERKOTAAN

1.04.1.04.01.22.02. 51.400.000,00 1.398.508.000,00 - 1.449.908.000,00 PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA DASAR PEMUKIMAN

1.04.1.04.01.22.03. 49.000.000,00 1.886.384.500,00 - 1.935.384.500,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA AIR LIMBAH

1.04.1.04.01.22.04. 17.335.000,00 194.665.000,00 - 212.000.000,00 PENGELOLAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG SANITASI

1.04.1.04.01.22.05. 29.915.000,00 25.178.000,00 510.000.000,00 565.093.000,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA PEMAKAMAN

1.04.1.04.01.22.06. 96.635.000,00 241.795.500,00 3.139.250.000,00 3.477.680.500,00 PEMBANGUNAN/REHABILITASI SALURAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.22.07. 36.435.000,00 45.728.000,00 450.000.000,00 532.163.000,00 PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN PSU KAWASAN PERUMAHAN YANG

MERUPAKAN ASET PEMERINTAH DAERAH

1.04.1.04.01.22.08. 29.225.000,00 92.648.000,00 - 121.873.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PSU DIKAWASAN PERUMAHAN

1.04.1.04.01.22.09. 47.165.000,00 116.670.000,00 - 163.835.000,00 PENDATAAN PRASARANA DAN SARANA UTILITAS UMUM PADA PERUMAHAN DAN

KAWASAN PERMUKIMAN

1.04.1.04.01.22.10. 97.850.000,00 89.290.000,00 - 187.140.000,00 BOP SERAH TERIMA FASUM/FASOS DAN PSU DARI PERUMAHAN KE PEMERINTAH

DAERAH

1.05.01. 507.716.000,00 9.008.241.900,00 274.426.650,00 9.790.384.550,00 DINAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05. 507.716.000,00 9.008.241.900,00 274.426.650,00 9.790.384.550,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.1.05.01.01. 54.000.000,00 3.316.984.000,00 - 3.370.984.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.05.1.05.01.01.02. - 4.668.000,00 - 4.668.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.05.1.05.01.01.03. - 13.140.000,00 - 13.140.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.05.1.05.01.01.05. - 438.876.000,00 - 438.876.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 236

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.1.05.01.01.06. - 160.000.000,00 - 160.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.05.1.05.01.01.07. 54.000.000,00 - - 54.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.05.1.05.01.01.08. - 2.700.300.000,00 - 2.700.300.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.05.1.05.01.02. 1.380.000,00 831.649.900,00 181.626.650,00 1.014.656.550,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.05.1.05.01.02.03. 400.000,00 86.566.900,00 181.626.650,00 268.593.550,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.05.1.05.01.02.06. - 227.200.000,00 - 227.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.05.1.05.01.02.07. - 47.075.000,00 - 47.075.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.05.1.05.01.02.08. 980.000,00 470.808.000,00 - 471.788.000,00 PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA

1.05.1.05.01.06. 9.995.000,00 1.129.000,00 - 11.124.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.05.1.05.01.06.01. 3.102.000,00 614.000,00 - 3.716.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.05.1.05.01.06.03. 6.893.000,00 515.000,00 - 7.408.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.05.1.05.01.15. 261.275.000,00 2.664.920.000,00 - 2.926.195.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

1.05.1.05.01.15.01. 350.000,00 73.203.000,00 - 73.553.000,00 PENGAMANAN KEGIATAN MASYARAKAT

1.05.1.05.01.15.02. 199.530.000,00 98.082.000,00 - 297.612.000,00 PENGAMANAN KEGIATAN PEMERINTAHAN

1.05.1.05.01.15.03. - 1.500.000.000,00 - 1.500.000.000,00 OPERASI PENERTIBAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

1.05.1.05.01.15.04. - 32.543.000,00 - 32.543.000,00 JAMBORE SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.1.05.01.15.05. 1.825.000,00 148.175.000,00 - 150.000.000,00 PEMANTAPAN OPERASIONAL ANGGOTA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

1.05.1.05.01.15.06. 10.110.000,00 66.015.000,00 - 76.125.000,00 PEMBINAAN KESAMAPTAAN JASMANI

1.05.1.05.01.15.11. 49.460.000,00 746.902.000,00 - 796.362.000,00 UPACARA HARI ULANG TAHUN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA SE JAWA TIMUR

1.05.1.05.01.16. 120.601.000,00 133.656.000,00 - 254.257.000,00 PROGRAM PEMELIHARAAN KETERTIBAN MASYARAKAT DAN PENCEGAHAN

TINDAK KRIMINAL

1.05.1.05.01.16.01. 75.816.000,00 68.456.000,00 - 144.272.000,00 PENYIDIKAN DAN PENINDAKAN TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH

1.05.1.05.01.16.09. 38.825.000,00 2.400.000,00 - 41.225.000,00 PENGEMBANGAN SDM DAN PERFORMANCE PPNS DI KABUPATEN GRESIK

1.05.1.05.01.16.10. 5.960.000,00 62.800.000,00 - 68.760.000,00 PENGAWASAN PELANGGARAN PERATURAN DAERAH (PERDA)

1.05.1.05.01.19. 60.465.000,00 647.838.000,00 - 708.303.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK MENJAGA KETERTIBAN

DAN KEAMANAN

1.05.1.05.01.19.01. 18.150.000,00 50.786.000,00 - 68.936.000,00 PEMBINAAN MASYARAKAT DALAM PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

1.05.1.05.01.19.02. 12.900.000,00 69.613.000,00 - 82.513.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARAT DALAM RANGKA PELAKSANAAN

SISKAMSWAKARSA DI DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 237

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.1.05.01.19.03. 22.095.000,00 3.039.000,00 - 25.134.000,00 KEGIATAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN

1.05.1.05.01.19.06. 7.320.000,00 524.400.000,00 - 531.720.000,00 PENGAMANAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH

1.05.1.05.01.23. - 1.412.065.000,00 92.800.000,00 1.504.865.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN BAHAYA

KEBAKARAN

1.05.1.05.01.23.01. - 12.625.000,00 - 12.625.000,00 KEGIATAN PENYULUHAN PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

1.05.1.05.01.23.02. - 55.430.000,00 92.800.000,00 148.230.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENCEGAHAN BAHAYA KEBAKARAN

1.05.1.05.01.23.03. - 1.344.010.000,00 - 1.344.010.000,00 KEGIATAN PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN BAHAYA KEBAKARAN

1.05.02. 118.916.000,00 2.566.358.400,00 558.964.600,00 3.244.239.000,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1.05. 118.916.000,00 2.566.358.400,00 558.964.600,00 3.244.239.000,00 KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

1.05.1.05.02.01. 36.600.000,00 1.181.440.000,00 - 1.218.040.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.05.1.05.02.01.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.05.1.05.02.01.03. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.05.1.05.02.01.05. - 164.082.000,00 - 164.082.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.05.1.05.02.01.06. - 493.494.000,00 - 493.494.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.05.1.05.02.01.07. 36.600.000,00 233.864.000,00 - 270.464.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.05.1.05.02.01.08. - 255.000.000,00 - 255.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.05.1.05.02.02. 3.247.000,00 482.793.500,00 511.064.600,00 997.105.100,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1.05.1.05.02.02.01. 1.564.000,00 - 148.436.000,00 150.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR

1.05.1.05.02.02.03. - 140.543.500,00 256.811.600,00 397.355.100,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.05.1.05.02.02.05. 1.683.000,00 - 98.317.000,00 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.05.1.05.02.02.06. - 262.250.000,00 - 262.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.05.1.05.02.02.07. - 80.000.000,00 7.500.000,00 87.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.05.1.05.02.03. - 47.547.000,00 - 47.547.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

1.05.1.05.02.03.03. - 47.547.000,00 - 47.547.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KERJA LAPANGAN

1.05.1.05.02.05. 13.624.000,00 27.631.000,00 - 41.255.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

1.05.1.05.02.05.01. 13.624.000,00 27.631.000,00 - 41.255.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

1.05.1.05.02.06. 11.260.000,00 27.910.000,00 - 39.170.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.05.1.05.02.06.01. 5.750.000,00 7.570.000,00 - 13.320.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 238

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.05.1.05.02.06.03. 4.325.000,00 8.205.000,00 - 12.530.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.05.1.05.02.06.05. 1.185.000,00 12.135.000,00 - 13.320.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

1.05.1.05.02.21. 17.650.000,00 423.486.000,00 - 441.136.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN KESIAPSIAGAAN PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.1.05.02.21.02. 650.000,00 43.858.000,00 - 44.508.000,00 PELATIHAN MITIGASI BENCANA

1.05.1.05.02.21.03. 3.150.000,00 247.650.000,00 - 250.800.000,00 PELATIHAN PENGURUS DESA TANGGUH

1.05.1.05.02.21.05. 1.275.000,00 23.513.000,00 - 24.788.000,00 SOSIALISASI PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.1.05.02.21.07. 3.850.000,00 15.870.000,00 - 19.720.000,00 FORUM KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.1.05.02.21.08. 630.000,00 23.050.000,00 - 23.680.000,00 PENGADAAN RAMBU-RAMBU KEBENCANAAN

1.05.1.05.02.21.22. 200.000,00 23.440.000,00 - 23.640.000,00 PEMBINAAN DESA TANGGUH

1.05.1.05.02.21.24. 7.895.000,00 46.105.000,00 - 54.000.000,00 HARI KESIAPSIAGAAN BENCANA NASIONAL

1.05.1.05.02.22. 11.835.000,00 272.755.900,00 47.900.000,00 332.490.900,00 PROGRAM KEDARURATAN DAN LOGISTIK PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.1.05.02.22.01. 2.100.000,00 - 47.900.000,00 50.000.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA EVAKUASI PENDUDUK DARI ANCAMAN /

KORBAN BENCANA ALAM

1.05.1.05.02.22.02. 3.675.000,00 218.493.900,00 - 222.168.900,00 PENGADAAN LOGISTIK DAN OBAT-OBATAN BAGI PENDUDUK DI TEMPAT

PENAMPUNGAN SEMENTARA

1.05.1.05.02.22.05. 6.060.000,00 54.262.000,00 - 60.322.000,00 PELATIHAN TIM TANGGAP BENCANA (SAR)

1.05.1.05.02.24. 24.700.000,00 102.795.000,00 - 127.495.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PENANGGULANGAN BENCANA

1.05.1.05.02.24.01. 1.150.000,00 98.490.000,00 - 99.640.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA UNTUK PENANGGULANGAN PASCA

BENCANA

1.05.1.05.02.24.03. 23.550.000,00 4.305.000,00 - 27.855.000,00 PELATIHAN / WORKSHOP MENGUKUR KERUGIAN SARANA PRASARANA PASCA

BENCANA

1.06.01. 252.045.000,00 5.099.699.000,00 475.664.000,00 5.827.408.000,00 DINAS SOSIAL

1.06. 252.045.000,00 5.099.699.000,00 475.664.000,00 5.827.408.000,00 SOSIAL

1.06.1.06.01.01. 22.644.000,00 1.445.491.250,00 5.400.000,00 1.473.535.250,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1.06.1.06.01.01.02. - 70.000.000,00 - 70.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

1.06.1.06.01.01.03. - 9.600.000,00 5.400.000,00 15.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1.06.1.06.01.01.05. - 400.770.000,00 - 400.770.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

1.06.1.06.01.01.06. - 486.233.250,00 - 486.233.250,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

1.06.1.06.01.01.07. 22.644.000,00 268.800.000,00 - 291.444.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

1.06.1.06.01.01.08. - 210.088.000,00 - 210.088.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

1.06.1.06.01.02. - 429.807.000,00 419.639.000,00 849.446.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 239

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.1.06.01.02.03. - 139.807.000,00 419.639.000,00 559.446.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

1.06.1.06.01.02.05. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

1.06.1.06.01.02.06. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

1.06.1.06.01.02.07. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

1.06.1.06.01.06. 51.788.000,00 97.367.000,00 - 149.155.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

1.06.1.06.01.06.01. 8.905.000,00 9.095.000,00 - 18.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

1.06.1.06.01.06.02. 15.456.000,00 160.000,00 - 15.616.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.06.1.06.01.06.03. 9.531.000,00 10.469.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

1.06.1.06.01.06.05. 1.556.000,00 33.932.000,00 - 35.488.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

1.06.1.06.01.06.06. 1.100.000,00 36.710.000,00 - 37.810.000,00 PENYUSUNAN SOP SKPD

1.06.1.06.01.06.12. 15.240.000,00 7.001.000,00 - 22.241.000,00 KOORDINASI, PEMBINAAN, MONITORING DAN EVALUASI PERANGKAT DAERAH

1.06.1.06.01.09. 4.480.000,00 284.220.000,00 1.500.000,00 290.200.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

1.06.1.06.01.09.06. 4.480.000,00 284.220.000,00 1.500.000,00 290.200.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS SOSIAL BALAI LBK CERME

1.06.1.06.01.15. 24.844.000,00 751.471.600,00 - 776.315.600,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNIKASI ADAT TERPENCIL

(KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS)

LAINNYA

1.06.1.06.01.15.01. 13.305.000,00 443.495.000,00 - 456.800.000,00 PENINGKATAN KEMAMPUAN (CAPACITY BUILDING) PETUGAS DAN PENDAMPING

SOSIAL PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN

PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL (PMKS) LAINNYA

1.06.1.06.01.15.02. - 50.135.000,00 - 50.135.000,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI KELUARGA MISKIN

1.06.1.06.01.15.06. - 156.036.000,00 - 156.036.000,00 PENANGANAN MASALAH-MASALAH STRATEGIS YANG MENYANGKUT TANGGAP

CEPAT DARURAT DAN KEJADIAN LUAR BIASA

1.06.1.06.01.15.08. 11.539.000,00 101.805.600,00 - 113.344.600,00 OPERASIONAL BANTUAN RASTRA

1.06.1.06.01.16. 47.415.000,00 367.763.150,00 - 415.178.150,00 PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.06.1.06.01.16.03 11.550.000,00 177.570.150,00 - 189.120.150,00 PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL

1.06.1.06.01.16.04 13.185.000,00 139.068.000,00 - 152.253.000,00 BIMBINGAN BAGI LANJUT USIA PRODUKTIF

1.06.1.06.01.16.05. 22.680.000,00 51.125.000,00 - 73.805.000,00 REHABILITASI PENANGANAN PMKS

1.06.1.06.01.17. 10.975.000,00 115.429.500,00 - 126.404.500,00 PROGRAM PEMBINAAN PARA PENYANDANG CACAT DAN TRAUMA

1.06.1.06.01.17.01. 10.975.000,00 115.429.500,00 - 126.404.500,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN BAGI PENYANDANG CACAT DAN EKS TRAUMA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 240

1 2 3 4 5 6=3+4+5

1.06.1.06.01.18. 11.905.000,00 365.588.000,00 - 377.493.000,00 PROGRAM PEMBINAAN PANTI ASUHAN / PANTI JOMPO

1.06.1.06.01.18.01. 4.100.000,00 177.550.000,00 - 181.650.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG USAHA BAGI PANTI ASUHAN

1.06.1.06.01.18.02. 7.805.000,00 188.038.000,00 - 195.843.000,00 PEMBINAAN BAGI PANTI ASUHAN ANAK

1.06.1.06.01.19. 11.430.000,00 172.829.000,00 - 184.259.000,00 PROGRAM PEMBINAAN EKS PENYANDANG PENYAKIT SOSIAL

1.06.1.06.01.19.01. 11.430.000,00 172.829.000,00 - 184.259.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BERUSAHA BAGI EKS PENYANDANG

PENYAKIT SOSIAL

1.06.1.06.01.20. 41.034.000,00 827.186.000,00 - 868.220.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

1.06.1.06.01.20.02. 28.620.000,00 249.220.000,00 - 277.840.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR KELEMBAGAAN PERLINDUNGAN SOSIAL

1.06.1.06.01.20.03. 1.461.000,00 70.009.000,00 - 71.470.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN WANITA RAWAN SOSIAL EKONOMI

1.06.1.06.01.20.05 1.150.000,00 73.850.000,00 - 75.000.000,00 SELEKSI, BIMBINGAN DAN BANTUAN BAGI KELUARGA RENTAN

1.06.1.06.01.20.08 2.548.000,00 51.082.000,00 - 53.630.000,00 PENUMBUHAN DAN PEMBINAAN WAHANA KESEJAHTERAAN SOSIAL BERBASIS

MASYARAKAT (WKSBM)

1.06.1.06.01.20.12. 7.255.000,00 383.025.000,00 - 390.280.000,00 VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PMKS DAN PSKS

1.06.1.06.01.21. 25.530.000,00 242.546.500,00 49.125.000,00 317.201.500,00 PROGRAM PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN, KEPERINTISAN DAN

KESETIAKAWANAN SOSIAL

1.06.1.06.01.21.01. 20.900.000,00 129.299.500,00 - 150.199.500,00 PELESTARIAN NILAI KEPAHLAWANAN DAN KESETIAKAWANAN SOSIAL

1.06.1.06.01.21.02. 1.800.000,00 100.402.000,00 49.125.000,00 151.327.000,00 PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN / REHABILITASI SARANA DAN PRASARANA

PEMAKAMAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN (TMP)

1.06.1.06.01.21.03. 2.830.000,00 12.845.000,00 - 15.675.000,00 PEMBINAAN BAGI PARA LEGIUM VETERAN, JANDA VETERAN DAN PERINTIS

KEMERDEKAAN

2. 6.814.898.500,00 77.371.959.175,00 28.829.342.975,00 113.016.200.650,00 URUSAN WAJIB TIDAK BERKAITAN PELAYANAN DASAR

2.01.01. 228.970.000,00 4.253.441.000,00 412.176.000,00 4.894.587.000,00 DINAS TENAGA KERJA

2.01. 228.970.000,00 4.253.441.000,00 412.176.000,00 4.894.587.000,00 TENAGA KERJA

2.01.2.01.01.01. 53.451.000,00 899.564.000,00 - 953.015.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.01.2.01.01.01.02. 315.000,00 49.685.000,00 - 50.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.01.2.01.01.01.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.01.2.01.01.01.05. 1.536.000,00 240.879.000,00 - 242.415.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.01.2.01.01.01.06. - 135.000.000,00 - 135.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.01.2.01.01.01.07. 40.800.000,00 193.000.000,00 - 233.800.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.01.2.01.01.01.08. 10.800.000,00 271.000.000,00 - 281.800.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.01.2.01.01.02. 4.485.000,00 357.639.000,00 412.176.000,00 774.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.01.2.01.01.02.03. 2.348.000,00 60.552.000,00 127.100.000,00 190.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 241

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.01.2.01.01.02.05. 2.137.000,00 12.787.000,00 285.076.000,00 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.01.2.01.01.02.06. - 254.300.000,00 - 254.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.01.2.01.01.02.07. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.01.2.01.01.06. 25.229.000,00 19.471.000,00 - 44.700.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.01.2.01.01.06.01. 11.295.000,00 3.305.000,00 - 14.600.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.01.2.01.01.06.03. 9.924.000,00 6.476.000,00 - 16.400.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.01.2.01.01.06.08. 4.010.000,00 9.690.000,00 - 13.700.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

2.01.2.01.01.15. 46.900.000,00 2.047.079.000,00 - 2.093.979.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA

2.01.2.01.01.15.01. 39.500.000,00 1.930.779.000,00 - 1.970.279.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KETERAMPILAN BAGI PENCARI KERJA

2.01.2.01.01.15.02. 6.250.000,00 17.900.000,00 - 24.150.000,00 PEMBINAAN LEMBAGA PELATIHAN KERJA SWASTA

2.01.2.01.01.15.03. 1.150.000,00 98.400.000,00 - 99.550.000,00 SERTIFIKASI PROFESI

2.01.2.01.01.16. 37.950.000,00 439.008.000,00 - 476.958.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA

2.01.2.01.01.16.02. 23.775.000,00 121.033.000,00 - 144.808.000,00 PEMBINAAN PENEMPATAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

2.01.2.01.01.16.04. 1.575.000,00 21.175.000,00 - 22.750.000,00 PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT

2.01.2.01.01.16.05. 12.600.000,00 296.800.000,00 - 309.400.000,00 PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI

2.01.2.01.01.17. 45.975.000,00 258.710.000,00 - 304.685.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN PENGEMBANGAN LEMBAGA KETENAGAKERJAAN

2.01.2.01.01.17.01. 11.700.000,00 136.050.000,00 - 147.750.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN PROSEDUR PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN

INDUSTRIAL

2.01.2.01.01.17.03. 15.375.000,00 57.310.000,00 - 72.685.000,00 PEMBAHASAN USULAN UMK/UMSK DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN

KABUPATEN GRESIK

2.01.2.01.01.17.04. 18.900.000,00 65.350.000,00 - 84.250.000,00 PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL KE PERUSAHAAN

2.01.2.01.01.18. 14.980.000,00 231.970.000,00 - 246.950.000,00 PROGRAM INFORMASI PASAR KERJA DAN PENINGKATAN PRODUKTIFITAS

2.01.2.01.01.18.01. 12.100.000,00 185.525.000,00 - 197.625.000,00 PENYUSUNAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA

2.01.2.01.01.18.02. 2.880.000,00 46.445.000,00 - 49.325.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI BURSA TENAGA KERJA

2.04.01. 669.047.000,00 2.454.777.100,00 14.249.232.000,00 17.373.056.100,00 DINAS PERTANAHAN

2.04. 669.047.000,00 2.454.777.100,00 14.249.232.000,00 17.373.056.100,00 PERTANAHAN

2.04.2.04.01.01. 27.000.000,00 913.402.500,00 - 940.402.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.04.2.04.01.01.02. - 24.000.000,00 - 24.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 242

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.04.2.04.01.01.03. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.04.2.04.01.01.05. - 97.385.000,00 - 97.385.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.04.2.04.01.01.06. - 549.917.500,00 - 549.917.500,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.04.2.04.01.01.07. 27.000.000,00 194.100.000,00 - 221.100.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.04.2.04.01.01.08. - 42.000.000,00 - 42.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.04.2.04.01.02. 2.150.000,00 212.678.100,00 79.100.000,00 293.928.100,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.04.2.04.01.02.03. 1.350.000,00 38.252.100,00 79.100.000,00 118.702.100,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.04.2.04.01.02.05. 800.000,00 86.326.000,00 - 87.126.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.04.2.04.01.02.06. - 72.100.000,00 - 72.100.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.04.2.04.01.02.07. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.04.2.04.01.05. - - - - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

2.04.2.04.01.06. 23.690.000,00 9.091.000,00 - 32.781.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.04.2.04.01.06.01. 11.531.000,00 5.132.000,00 - 16.663.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.04.2.04.01.06.03. 12.159.000,00 3.959.000,00 - 16.118.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.04.2.04.01.15. 267.030.000,00 416.724.500,00 - 683.754.500,00 PROGRAM PENATAAN PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN

PEMANFAATAN TANAH

2.04.2.04.01.15.01. 230.434.000,00 378.320.500,00 - 608.754.500,00 SERTIFIKASI ASET TANAH PEMERINTAH KABUPATEN

2.04.2.04.01.15.11. 36.596.000,00 38.404.000,00 - 75.000.000,00 PENDATAAN TANAH ASET PEMERINTAH DAERAH

2.04.2.04.01.16. 349.177.000,00 902.881.000,00 14.170.132.000,00 15.422.190.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMBEBASAN LAHAN

2.04.2.04.01.16.01. 28.695.000,00 13.495.000,00 - 42.190.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN KONFLIK PERTANAHAN

2.04.2.04.01.16.04. 54.508.000,00 135.492.000,00 - 190.000.000,00 PERENCANAAN PENGADAAN TANAH

2.04.2.04.01.16.05. 61.156.000,00 128.844.000,00 - 190.000.000,00 PERSIAPAN PENGADAAN TANAH

2.04.2.04.01.16.06. 204.818.000,00 625.050.000,00 14.170.132.000,00 15.000.000.000,00 PELAKSANAAN PENGADAAN TANAH

2.05.01. 690.815.000,00 16.296.286.425,00 2.834.131.575,00 19.821.233.000,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.05. 690.815.000,00 16.296.286.425,00 2.834.131.575,00 19.821.233.000,00 LINGKUNGAN HIDUP

2.05.2.05.01.01. 60.624.000,00 849.341.000,00 - 909.965.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.05.2.05.01.01.02. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.05.2.05.01.01.03. - 6.000.000,00 - 6.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 243

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.2.05.01.01.05. - 187.524.500,00 - 187.524.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.05.2.05.01.01.06. - 330.945.000,00 - 330.945.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.05.2.05.01.01.07. 60.624.000,00 153.600.000,00 - 214.224.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.05.2.05.01.01.08. - 154.271.500,00 - 154.271.500,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.05.2.05.01.02. 870.000,00 212.344.000,00 221.371.575,00 434.585.575,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.05.2.05.01.02.03. - 74.469.000,00 150.583.575,00 225.052.575,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.05.2.05.01.02.05. 870.000,00 375.000,00 70.788.000,00 72.033.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.05.2.05.01.02.06. - 102.000.000,00 - 102.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.05.2.05.01.02.07. - 35.500.000,00 - 35.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.05.2.05.01.06. 37.231.000,00 16.769.000,00 - 54.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.05.2.05.01.06.01. 9.910.000,00 5.090.000,00 - 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.05.2.05.01.06.02. 10.332.000,00 2.668.000,00 - 13.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

2.05.2.05.01.06.03. 7.999.000,00 5.001.000,00 - 13.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.05.2.05.01.06.08. 8.990.000,00 4.010.000,00 - 13.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

2.05.2.05.01.09. 107.550.000,00 4.620.219.250,00 1.073.960.000,00 5.801.729.250,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

2.05.2.05.01.09.12. 6.500.000,00 73.540.000,00 683.960.000,00 764.000.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN PERAN LABORATORIUM LINGKUNGAN (DANA

UMUM DAN DAK)

2.05.2.05.01.09.13. - 94.654.750,00 - 94.654.750,00 SERTIFIKASI LABORATORIUM LINGKUNGAN

2.05.2.05.01.09.14. - 185.075.000,00 - 185.075.000,00 OPERASIONAL LABORATORIUM LINGKUNGAN

2.05.2.05.01.09.15. 47.014.000,00 269.825.000,00 - 316.839.000,00 KOORDINASI PENILAIAN KOTA SEHAT

2.05.2.05.01.09.16. 54.036.000,00 3.997.124.500,00 390.000.000,00 4.441.160.500,00 PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR

2.05.2.05.01.15. 311.165.000,00 6.614.187.600,00 618.300.000,00 7.543.652.600,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN

2.05.2.05.01.15.01. 13.800.000,00 306.700.000,00 569.500.000,00 890.000.000,00 PENYEDIAAN PRASARANA DAN SARANA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (DANA

UMUM DAN DAK)

2.05.2.05.01.15.02. 280.342.000,00 6.096.372.600,00 48.800.000,00 6.425.514.600,00 PENINGKATAN OPERASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN SARANA

PERSAMPAHAN

2.05.2.05.01.15.03. 17.023.000,00 211.115.000,00 - 228.138.000,00 PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN

PERSAMPAHAN

2.05.2.05.01.16. 34.587.000,00 241.744.600,00 - 276.331.600,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN

HIDUP

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 244

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.05.2.05.01.16.02. 4.605.000,00 30.883.000,00 - 35.488.000,00 PENGAWASAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

2.05.2.05.01.16.03. 6.880.000,00 39.832.000,00 - 46.712.000,00 PENGELOLAAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN

BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)

2.05.2.05.01.16.11. 3.398.000,00 47.351.400,00 - 50.749.400,00 PENGUJIAN EMISI KENDARAAN BERMOTOR

2.05.2.05.01.16.12. 4.880.000,00 11.932.000,00 - 16.812.000,00 PENYELESAIAN KASUS PENCEMARAN DAN SENGKETA LINGKUNGAN

2.05.2.05.01.16.15. 8.544.000,00 57.517.200,00 - 66.061.200,00 PENGAWASAN SUMBER PENCEMAR AIR

2.05.2.05.01.16.17. 6.280.000,00 54.229.000,00 - 60.509.000,00 EVALUASI KETAATAN PELAPORAN NERACA LIMBAH B3

2.05.2.05.01.17. 9.750.000,00 118.812.000,00 - 128.562.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

2.05.2.05.01.17.04. 9.750.000,00 118.812.000,00 - 128.562.000,00 PENINGKATAN KONSERVASI DAERAH TANGKAPAN AIR DAN SUMBER-SUMBER AIR

2.05.2.05.01.18. 23.789.000,00 75.302.100,00 - 99.091.100,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA

ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

2.05.2.05.01.18.01. 21.894.000,00 47.904.400,00 - 69.798.400,00 PENINGKATAN EDUKASI DAN KOMUNIKASI MASYARAKAT DI BIDANG LINGKUNGAN

HIDUP

2.05.2.05.01.18.03. 1.895.000,00 27.397.700,00 - 29.292.700,00 PENYUSUNAN DATA SUMBER DAYA ALAM (SDA) DAN NERACA SUMBER DAYA

HUTAN (NSDH) NASIONAL DAN DAERAH

2.05.2.05.01.19. 6.525.000,00 8.629.000,00 92.500.000,00 107.654.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGENDALIAN POLUSI

2.05.2.05.01.19.02. 6.525.000,00 8.629.000,00 92.500.000,00 107.654.000,00 PENYEDIAAN SARANA DAN PRASARANA TEMPAT KHUSUS MEROKOK (PAJAK

ROKOK)

2.05.2.05.01.20. 98.724.000,00 3.538.937.875,00 828.000.000,00 4.465.661.875,00 PROGRAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU

2.05.2.05.01.20.01. 29.322.000,00 45.730.500,00 828.000.000,00 903.052.500,00 PENATAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA

2.05.2.05.01.20.02. 55.848.000,00 3.182.449.375,00 - 3.238.297.375,00 PEMELIHARAAN RUANG TERBUKA HIJAU/TAMAN KOTA

2.05.2.05.01.20.04. 10.272.000,00 174.165.000,00 - 184.437.000,00 PEMELIHARAAN LAMPU HIAS/DEKORASI KOTA

2.05.2.05.01.20.09. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 PENYEDIAAN PERALATAN PENGAMAN KERJA

2.05.2.05.01.20.10. 3.282.000,00 86.593.000,00 - 89.875.000,00 PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PENGELOLAAN RTH

2.06.01. 590.066.000,00 6.701.139.000,00 464.561.000,00 7.755.766.000,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.06. 590.066.000,00 6.701.139.000,00 464.561.000,00 7.755.766.000,00 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2.06.2.06.01.01. 88.248.000,00 993.150.500,00 - 1.081.398.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.06.2.06.01.01.02. 1.024.000,00 344.397.000,00 - 345.421.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.06.2.06.01.01.03. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.06.2.06.01.01.05. - 128.577.500,00 - 128.577.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.06.2.06.01.01.06. 30.344.000,00 169.656.000,00 - 200.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.06.2.06.01.01.07. 56.880.000,00 139.120.000,00 - 196.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 245

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.2.06.01.01.08. - 208.400.000,00 - 208.400.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.06.2.06.01.02. 6.222.000,00 756.878.500,00 464.561.000,00 1.227.661.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.06.2.06.01.02.03. 6.222.000,00 579.478.500,00 353.561.000,00 939.261.500,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.06.2.06.01.02.05. - - 111.000.000,00 111.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.06.2.06.01.02.06. - 100.000.000,00 - 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.06.2.06.01.02.07. - 77.400.000,00 - 77.400.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.06.2.06.01.06. 46.538.000,00 13.462.000,00 - 60.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.06.2.06.01.06.01. 14.210.000,00 5.790.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.06.2.06.01.06.02. 19.758.000,00 242.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

2.06.2.06.01.06.03. 12.570.000,00 7.430.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.06.2.06.01.15. 196.008.000,00 960.912.000,00 - 1.156.920.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

2.06.2.06.01.15.05. 19.470.000,00 45.670.000,00 - 65.140.000,00 PELAYANAN MUTASI PENDUDUK

2.06.2.06.01.15.06. 176.538.000,00 915.242.000,00 - 1.091.780.000,00 PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUDUK

2.06.2.06.01.16. 58.021.000,00 290.479.000,00 - 348.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN PENCATATAN SIPIL

2.06.2.06.01.16.02. 12.386.000,00 27.614.000,00 - 40.000.000,00 SIDANG PENCATATAN PERKAWINAN

2.06.2.06.01.16.05. 45.635.000,00 262.865.000,00 - 308.500.000,00 PELAYANAN AKTE KELAHIRAN DAN KEMATIAN

2.06.2.06.01.18. 72.033.000,00 3.034.999.000,00 - 3.107.032.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.18.03. 6.200.000,00 76.000.000,00 - 82.200.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.18.04. 2.048.000,00 47.952.000,00 - 50.000.000,00 PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN JEMPUT BOLA

2.06.2.06.01.18.05. 63.785.000,00 2.911.047.000,00 - 2.974.832.000,00 DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK UNTUK DANA PELAYANAN ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.19. 39.780.000,00 343.924.000,00 - 383.704.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.19.01. 8.880.000,00 53.824.000,00 - 62.704.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Pendukung SIAK

2.06.2.06.01.19.02. 12.300.000,00 82.700.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan, Pengamana dan Pengawasan Perangkat SIAK

2.06.2.06.01.19.03. 15.600.000,00 120.400.000,00 - 136.000.000,00 Sinkronisasi, Konsolidasi dan Pemutakhiran Data Kependudukan

2.06.2.06.01.19.04. 1.500.000,00 43.500.000,00 - 45.000.000,00 Penyusunan Profil Kependudukan

2.06.2.06.01.19.05. 1.500.000,00 43.500.000,00 - 45.000.000,00 Pengembangan data Warehouse Kependudukan

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 246

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.06.2.06.01.20. 83.216.000,00 307.334.000,00 - 390.550.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMANFAATAN DATA DAN INOVASI PELAYANAN

2.06.2.06.01.20.01. 39.330.000,00 1.220.000,00 - 40.550.000,00 PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.20.02. 12.320.000,00 47.680.000,00 - 60.000.000,00 PENGEMBANGAN WEBSITE

2.06.2.06.01.20.03. 14.475.000,00 85.525.000,00 - 100.000.000,00 PENATAAN ARSIP DOKUMENTASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2.06.2.06.01.20.04. 17.091.000,00 172.909.000,00 - 190.000.000,00 PENGOLAHAN INFORMASI ARSIP DATA KEPENDUDUKAN

2.07.01. 587.717.000,00 3.260.263.000,00 78.500.000,00 3.926.480.000,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.07. 587.717.000,00 3.260.263.000,00 78.500.000,00 3.926.480.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2.07.2.07.01.01. 33.600.000,00 1.320.808.400,00 3.500.000,00 1.357.908.400,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.07.2.07.01.01.02. - 53.116.600,00 - 53.116.600,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.07.2.07.01.01.03. - 3.360.000,00 - 3.360.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.07.2.07.01.01.05. - 409.308.500,00 - 409.308.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.07.2.07.01.01.06. - 738.823.400,00 - 738.823.400,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.07.2.07.01.01.07. 33.600.000,00 96.000.000,00 - 129.600.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.07.2.07.01.01.08. - 20.199.900,00 3.500.000,00 23.699.900,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.07.2.07.01.02. - 265.084.000,00 75.000.000,00 340.084.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.07.2.07.01.02.03. - 50.000.000,00 75.000.000,00 125.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.07.2.07.01.02.06. - 135.084.000,00 - 135.084.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.07.2.07.01.02.07. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.07.2.07.01.06. 26.920.000,00 6.335.000,00 - 33.255.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.07.2.07.01.06.01. 9.015.000,00 840.000,00 - 9.855.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.07.2.07.01.06.02. 9.900.000,00 3.105.000,00 - 13.005.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

2.07.2.07.01.06.03. 8.005.000,00 2.390.000,00 - 10.395.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.07.2.07.01.15. 79.812.000,00 581.670.000,00 - 661.482.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN

2.07.2.07.01.15.01. 8.092.000,00 55.078.000,00 - 63.170.000,00 PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN (RT/RW)

2.07.2.07.01.15.04. 11.320.000,00 73.850.000,00 - 85.170.000,00 PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

2.07.2.07.01.15.05. 60.400.000,00 452.742.000,00 - 513.142.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK), DHARMA WANITA PERSATUAN

(DWP) KABUPATEN DAN ORGANISASI WANITA

2.07.2.07.01.16. 32.430.000,00 121.555.000,00 - 153.985.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MEMBANGUN

DESA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 247

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.07.2.07.01.16.03. 10.800.000,00 58.069.000,00 - 68.869.000,00 BULAN BHAKTI GOTONG ROYONG MASYARAKAT (BBGRM)

2.07.2.07.01.16.12. 21.630.000,00 63.486.000,00 - 85.116.000,00 TILIK WARGA

2.07.2.07.01.17. 103.173.000,00 240.965.400,00 - 344.138.400,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS APARATUR PEMERINTAH DESA

2.07.2.07.01.17.06. 10.978.000,00 51.582.400,00 - 62.560.400,00 DESIMINASI DAN PENYUSUNAN REKAPITULASI PROFIL DESA/KELURAHAN

2.07.2.07.01.17.10. 10.420.000,00 7.914.000,00 - 18.334.000,00 FASILITAS PENYELESAIAN PERMASALAHAN PERMERINTAHAN DESA

2.07.2.07.01.17.11. 2.630.000,00 27.850.000,00 - 30.480.000,00 ORIENTASI TUGAS DAN FUNGSI PIMPINAN DAN ANGGOTA BPD

2.07.2.07.01.17.12. 26.100.000,00 57.500.000,00 - 83.600.000,00 DESA PERCONTOHAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014

2.07.2.07.01.17.13. 7.570.000,00 22.533.000,00 - 30.103.000,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN STANDART PELAYANAN MINIMAL DESA (SPM

DESA)

2.07.2.07.01.17.15. 45.475.000,00 73.586.000,00 - 119.061.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

2.07.2.07.01.19. 54.185.000,00 216.291.000,00 - 270.476.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI DESA

2.07.2.07.01.19.04. 24.810.000,00 99.561.000,00 - 124.371.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA (BUMDes,

PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)

2.07.2.07.01.19.09. 14.255.000,00 50.050.000,00 - 64.305.000,00 PENDAMPINGAN KEGIATAN JALAN LAIN MENUJU MANDIRI DAN SEJAHTERA (JALIN

MATRA)

2.07.2.07.01.19.11. 15.120.000,00 66.680.000,00 - 81.800.000,00 LOMBA INOVASI TEKNOLOGI TEPAT GUNA (TTG) DESA

2.07.2.07.01.22. 257.597.000,00 507.554.200,00 - 765.151.200,00 PROGRAM PENINGKATAN POTENSI DESA

2.07.2.07.01.22.02. 26.300.000,00 12.816.000,00 - 39.116.000,00 Operasional Bantuan Keuangan Khusus

2.07.2.07.01.22.03. 65.720.000,00 51.045.100,00 - 116.765.100,00 Pemutakhiran Data Aset Desa

2.07.2.07.01.22.04. 86.285.000,00 211.531.000,00 - 297.816.000,00 Evaluasi Desa/Kelurahan Berhasil

2.07.2.07.01.22.05. 13.182.000,00 54.800.000,00 - 67.982.000,00 Pembangunan Kawasan Perdesaan

2.07.2.07.01.22.06. 44.330.000,00 159.852.100,00 - 204.182.100,00 Tentara Manunggal Masuk Desa (TMMD)

2.07.2.07.01.22.07. 21.780.000,00 17.510.000,00 - 39.290.000,00 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga

2.08.01. 915.657.000,00 9.829.438.000,00 1.104.610.000,00 11.849.705.000,00 DINAS KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN

PERLINDUNGAN ANAK

2.08. 859.277.000,00 9.056.500.000,00 1.082.180.000,00 10.997.957.000,00 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

2.08.2.08.01.01. 127.032.000,00 695.670.000,00 - 822.702.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.08.2.08.01.01.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.08.2.08.01.01.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.08.2.08.01.01.05. - 323.450.000,00 - 323.450.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.08.2.08.01.01.06. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 248

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.08.2.08.01.01.07. 111.672.000,00 - - 111.672.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.08.2.08.01.01.08. 15.360.000,00 182.220.000,00 - 197.580.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.08.2.08.01.02. - 203.766.000,00 133.680.000,00 337.446.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.08.2.08.01.02.03. - 92.600.000,00 - 92.600.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.08.2.08.01.02.05. - 16.320.000,00 133.680.000,00 150.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.08.2.08.01.02.06. - 69.846.000,00 - 69.846.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.08.2.08.01.02.07. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.08.2.08.01.05. 7.260.000,00 2.340.000,00 - 9.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

2.08.2.08.01.05.04. 7.260.000,00 2.340.000,00 - 9.600.000,00 MANAJEMEN KEPEGAWAIAN SKPD

2.08.2.08.01.06. 9.580.000,00 24.365.000,00 - 33.945.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.08.2.08.01.06.01. 5.120.000,00 12.725.000,00 - 17.845.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.08.2.08.01.06.03. 4.460.000,00 11.640.000,00 - 16.100.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.08.2.08.01.15. 662.385.000,00 5.316.486.000,00 - 5.978.871.000,00 PROGRAM KELUARGA BERENCANA

2.08.2.08.01.15.01. - 105.044.000,00 - 105.044.000,00 PENYEDIAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA DAN ALAT KONTRASEPSI BAGI

KELUARGA MISKIN

2.08.2.08.01.15.06. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 DUKUNGAN PENGGERAKAN DAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE

KONTRASEPSI JANGKA PANJANG (MKJP) BAGI MASYARAKAT NON PESERTA BPJS

(BADAN PELAYANAN JAMINAN SEHAT)

2.08.2.08.01.15.08. 20.250.000,00 22.614.800,00 - 42.864.800,00 PELATIHAN CONTRACEPTIVE TECHNIQUE UPDATE (CTU) BAGI BIDAN

2.08.2.08.01.15.10. 9.810.000,00 33.440.000,00 - 43.250.000,00 MONITORING KELUARGA BERENCANA MELALUI SARANA MOBILITAS TIM

KELUARGA BERENCANA KELILING

2.08.2.08.01.15.11. 623.790.000,00 5.032.650.000,00 - 5.656.440.000,00 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) NON FISIK BANTUAN OPERASIONAL KELUARGA

BERENCANA

2.08.2.08.01.15.12. 4.225.000,00 1.474.200,00 - 5.699.200,00 ORIENTASI DAN KOORDINASI PENGGERAKAN KESERTAAN BER KELUARGA

BERENCANA (KB) DENGAN FASILITAS KESEHATAN

2.08.2.08.01.15.13. 4.310.000,00 1.263.000,00 - 5.573.000,00 PEMANTAPAN PERAN MITRAKERJA PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB)

2.08.2.08.01.16. 45.550.000,00 2.758.878.000,00 948.500.000,00 3.752.928.000,00 PROGRAM KELUARGA SEJAHTERA

2.08.2.08.01.16.01. 4.950.000,00 57.528.000,00 - 62.478.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK REMAJA PEDULI KELUARGA BERENCANA

2.08.2.08.01.16.02. 1.460.000,00 623.720.000,00 - 625.180.000,00 MONITORING PENDATAAN KELUARGA SEJAHTERA

2.08.2.08.01.16.03. 805.000,00 1.938.695.000,00 - 1.939.500.000,00 PEMBINAAN KELOMPOK MASYARAKAT PEDULI KELUARGA BERENCANA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 249

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.08.2.08.01.16.04. 1.365.000,00 14.370.000,00 - 15.735.000,00 PENYULUHAN TENTANG PENDEWASAAN USIA PERKAWINAN KEPADA REMAJA

2.08.2.08.01.16.05. 4.240.000,00 8.360.000,00 - 12.600.000,00 PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) KELUARGA

SEJAHTERA

2.08.2.08.01.16.07. 3.875.000,00 26.552.500,00 - 30.427.500,00 FASILITASI FORUM PELAYANAN KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA (KRR) BAGI

KELOMPOK REMAJA DAN KELOMPOK SEBAYA DI LUAR SEKOLAH

2.08.2.08.01.16.10. 25.370.000,00 70.246.000,00 - 95.616.000,00 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK BINA KELUARGA DI KECAMATAN

2.08.2.08.01.16.12. 2.975.000,00 17.416.500,00 - 20.391.500,00 PELATIHAN TENAGA PENDAMPING KELOMPOK USAHA PENINGKATAN

PENDAPATAN KELUARGA SEJAHTERA (UPPKS)

2.08.2.08.01.16.13. 510.000,00 1.990.000,00 948.500.000,00 951.000.000,00 DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) REGULERBIDANG KESEHATAN DAN KELUARGA

BERENCANA SUB BIDANG KELUARGA BERENCANA

2.08.2.08.01.17. 7.470.000,00 54.995.000,00 - 62.465.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK

2.08.2.08.01.17.04. 6.270.000,00 26.960.000,00 - 33.230.000,00 RAPAT KERJA DAERAH PROGRAM KEPENDUDUKAN KELUARGA BERENCANA DAN

PEMBANGUNAN KELUARGA (KKBPK)

2.08.2.08.01.17.05. 1.200.000,00 28.035.000,00 - 29.235.000,00 PERINGATAN HARI KELUARGA NASIONAL (HARGANAS)

2.02. 56.380.000,00 772.938.000,00 22.430.000,00 851.748.000,00 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

2.02.2.08.01.15. 40.015.000,00 420.597.000,00 - 460.612.000,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM

PEMBANGUNAN

2.02.2.08.01.15.01. 1.715.000,00 40.485.000,00 - 42.200.000,00 WORKSHOP PENINGKATAN PERAN PEREMPUAN DALAM PENGAMBILAN

KEPUTUSAN

2.02.2.08.01.15.02. 18.150.000,00 64.750.000,00 - 82.900.000,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK

2.02.2.08.01.15.03. 7.330.000,00 31.570.000,00 - 38.900.000,00 FASILITASI GERAKAN SAYANG IBU (GSI)

2.02.2.08.01.15.04. - 41.600.000,00 - 41.600.000,00 PENINGKATAN KETRAMPILAN PEREMPUAN

2.02.2.08.01.15.05. 5.370.000,00 37.790.000,00 - 43.160.000,00 FASILITASI PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT

SEJAHTERA (P2WKSS)

2.02.2.08.01.15.06. 7.450.000,00 204.402.000,00 - 211.852.000,00 FASILITASI SEKOLAH PEREMPUAN

2.02.2.08.01.16. 16.365.000,00 352.341.000,00 22.430.000,00 391.136.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN

PEREMPUAN DAN ANAK

2.02.2.08.01.16.01. 430.000,00 255.439.000,00 - 255.869.000,00 FASILITASI UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK TERHADAP TINDAK

KEKERASAN

2.02.2.08.01.16.02. 2.165.000,00 46.335.000,00 - 48.500.000,00 FORUM ANAK

2.02.2.08.01.16.03. 11.855.000,00 27.395.000,00 22.430.000,00 61.680.000,00 FASILITASI KABUPATEN LAYAK ANAK

2.02.2.08.01.16.06. 1.915.000,00 23.172.000,00 - 25.087.000,00 PENGUATAN KELEMBAGAAN UPAYA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

2.09.01. 816.413.000,00 8.726.046.500,00 6.774.203.500,00 16.316.663.000,00 DINAS PERHUBUNGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 250

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09. 816.413.000,00 8.726.046.500,00 6.774.203.500,00 16.316.663.000,00 PERHUBUNGAN

2.09.2.09.01.01. 114.980.000,00 1.705.815.500,00 - 1.820.795.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.09.2.09.01.01.02. 3.992.000,00 295.258.000,00 - 299.250.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.09.2.09.01.01.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.09.2.09.01.01.05. - 122.547.500,00 - 122.547.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.09.2.09.01.01.06. - 450.393.000,00 - 450.393.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.09.2.09.01.01.07. 105.000.000,00 274.645.000,00 - 379.645.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.09.2.09.01.01.08. 5.988.000,00 552.972.000,00 - 558.960.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.09.2.09.01.02. 16.467.000,00 1.327.685.200,00 675.685.000,00 2.019.837.200,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.09.2.09.01.02.02. 1.996.000,00 104.000,00 237.900.000,00 240.000.000,00 PENGADAAN KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.09.2.09.01.02.03. 4.990.000,00 287.042.200,00 437.785.000,00 729.817.200,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.09.2.09.01.02.05. 2.994.000,00 351.006.000,00 - 354.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.09.2.09.01.02.06. 4.990.000,00 516.030.000,00 - 521.020.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.09.2.09.01.02.07. 1.497.000,00 173.503.000,00 - 175.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.09.2.09.01.03. 998.000,00 293.330.000,00 - 294.328.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

2.09.2.09.01.03.02. 998.000,00 293.330.000,00 - 294.328.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

2.09.2.09.01.05. - - - - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

2.09.2.09.01.06. 67.157.000,00 121.118.000,00 - 188.275.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.09.2.09.01.06.01. 19.804.000,00 196.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.09.2.09.01.06.02. 18.760.000,00 1.240.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

2.09.2.09.01.06.03. 18.733.000,00 1.267.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.09.2.09.01.06.05. 7.365.000,00 2.635.000,00 - 10.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

2.09.2.09.01.06.17. 2.495.000,00 115.780.000,00 - 118.275.000,00 PENYUSUNAN SISTIM INFORMASI MANAJEMEN

2.09.2.09.01.07. 68.009.000,00 259.204.000,00 - 327.213.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

2.09.2.09.01.07.55. 55.301.000,00 94.562.000,00 - 149.863.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN TERMINAL KOTA

2.09.2.09.01.07.56. 12.708.000,00 164.642.000,00 - 177.350.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN CABANG BAWEAN

2.09.2.09.01.09. 13.905.000,00 319.830.000,00 - 333.735.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

2.09.2.09.01.09.17. 5.988.000,00 219.396.000,00 - 225.384.000,00 OPERASIONAL UPT PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 251

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09.2.09.01.09.18. 3.507.000,00 60.231.000,00 - 63.738.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN WILAYAH SELATAN

2.09.2.09.01.09.19. 4.410.000,00 40.203.000,00 - 44.613.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERHUBUNGAN WILAYAH UTARA

2.09.2.09.01.15. 15.915.000,00 1.033.207.000,00 685.558.000,00 1.734.680.000,00 PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN

FASILITAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

2.09.2.09.01.15.01. 3.525.000,00 451.181.000,00 - 454.706.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN SARANA PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

2.09.2.09.01.15.03. 2.400.000,00 - 165.228.000,00 167.628.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN TERMINAL/PELABUHAN

2.09.2.09.01.15.04. 2.340.000,00 540.000,00 520.330.000,00 523.210.000,00 REHABILITASI/PEMELIHARAAN HALTE ANGKUTAN

2.09.2.09.01.15.05. 4.200.000,00 187.482.000,00 - 191.682.000,00 PERAWATAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS

2.09.2.09.01.15.06. 675.000,00 196.422.000,00 - 197.097.000,00 PEMELIHARAAN MARKA JALAN

2.09.2.09.01.15.07. 2.775.000,00 197.582.000,00 - 200.357.000,00 PEMELIHARAAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS

2.09.2.09.01.16. 181.800.000,00 711.103.000,00 33.081.000,00 925.984.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN ANGKUTAN

2.09.2.09.01.16.01. 14.325.000,00 122.925.000,00 - 137.250.000,00 PENINGKATAN DISIPLIN MASYARAKAT MENGGUNAKAN ANGKUTAN

2.09.2.09.01.16.02. 1.065.000,00 15.293.000,00 - 16.358.000,00 TEMU WICARA PENGELOLA ANGKUTAN UMUM GUNA MENINGKATKAN

KESELAMATAN PENUMPANG

2.09.2.09.01.16.03. 44.400.000,00 150.936.000,00 - 195.336.000,00 PENGENDALIAN DISIPLIN PENGOPERASIAN ANGKUTAN UMUM DI JALAN RAYA

2.09.2.09.01.16.04. 22.050.000,00 2.363.000,00 - 24.413.000,00 PENCIPTAAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN PENUMPANG DI LINGKUNGAN

TERMINAL

2.09.2.09.01.16.05. 3.800.000,00 82.429.000,00 - 86.229.000,00 PEMILIHAN DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN SOPIR/JURU MUDIK/AWAK

KENDARAAAN ANGKUTAN UMUM TELADAN

2.09.2.09.01.16.06. 77.940.000,00 133.540.000,00 - 211.480.000,00 OPERASIONAL PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN ANGKUTAN SUNGAI DAN

PENYEBERANGAN

2.09.2.09.01.16.11. 6.700.000,00 36.933.000,00 29.880.000,00 73.513.000,00 SOSIALISASI TENTANG PERKERATAAPIAN

2.09.2.09.01.16.27. 1.720.000,00 98.120.000,00 - 99.840.000,00 KAJIAN KEBUTUHAN KAPAL PENYEBERANGAN BAWEAN

2.09.2.09.01.16.34. 9.800.000,00 68.564.000,00 3.201.000,00 81.565.000,00 SOSIALISASI PENUNJANG ANGKUTAN PENYEBERANGAN DIATAS SUNGAI

2.09.2.09.01.17. 68.952.000,00 588.393.000,00 1.974.423.500,00 2.631.768.500,00 PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PERHUBUNGAN

2.09.2.09.01.17.02. 1.600.000,00 1.400.000,00 192.000.000,00 195.000.000,00 PEMBANGUNAN HALTE BUS, TAXI GEDUNG TERMINAL

2.09.2.09.01.17.03. 1.425.000,00 720.000,00 92.855.000,00 95.000.000,00 PEMBANGUNAN TAMBATAN PENYEBERANGAN SUNGAI

2.09.2.09.01.17.05. 65.352.000,00 585.553.000,00 1.540.863.500,00 2.191.768.500,00 PENATAAN PENGELOLAAN PARKIR

2.09.2.09.01.17.09. 575.000,00 720.000,00 148.705.000,00 150.000.000,00 PENGADAAN PERAHU TAMBANGAN PENYEBERANGAN

2.09.2.09.01.19. 268.230.000,00 2.366.360.800,00 3.405.456.000,00 6.040.046.800,00 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENGAMANAN LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.06. 181.150.000,00 1.077.025.000,00 - 1.258.175.000,00 OPERASIONAL TERTIB LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.07. 2.750.000,00 97.250.000,00 - 100.000.000,00 SURVEY INVENTARISASI DAN FASILITASI KESELAMATAN LALU LINTAS

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 252

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.09.2.09.01.19.08. 3.400.000,00 201.000.000,00 - 204.400.000,00 SURVEY PERHITUNGAN LALU LINTAS HARIAN RATA-RATA

2.09.2.09.01.19.09. 50.590.000,00 31.858.000,00 - 82.448.000,00 FASILITASI WAHANA TATA NUGRAHA

2.09.2.09.01.19.11. 8.740.000,00 38.126.800,00 - 46.866.800,00 PEMILIHAN PELAJAR PELOPOR LALU LINTAS

2.09.2.09.01.19.12. 1.100.000,00 91.409.000,00 - 92.509.000,00 PEMELIHARAAN ATCS

2.09.2.09.01.19.14. 2.750.000,00 93.250.000,00 - 96.000.000,00 KAJIAN LALU LINTAS SIMPANG SEBIDANG

2.09.2.09.01.19.15. 2.750.000,00 90.931.000,00 - 93.681.000,00 KAJIAN JEMBATAN PENYEBERANGAN ORANG (JPO)

2.09.2.09.01.19.16. 3.150.000,00 135.841.000,00 - 138.991.000,00 KAJIAN BLACKSPOT/TITIK RAWAN KECELAKAAN

2.09.2.09.01.19.19. 11.850.000,00 509.670.000,00 3.405.456.000,00 3.926.976.000,00 PEMBANGUNAN FASILITAS KESELAMATAN LALU LINTAS

2.10.01. 476.993.000,00 2.945.903.950,00 442.275.000,00 3.865.171.950,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10. 277.108.000,00 2.634.953.750,00 375.500.000,00 3.287.561.750,00 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

2.10.2.10.01.01. 56.692.000,00 1.811.221.250,00 53.500.000,00 1.921.413.250,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.10.2.10.01.01.01. - 42.500.000,00 53.500.000,00 96.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

2.10.2.10.01.01.02. - 28.000.000,00 - 28.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.10.2.10.01.01.03. - 7.000.000,00 - 7.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.10.2.10.01.01.05. - 93.829.000,00 - 93.829.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.10.2.10.01.01.06. - 470.972.250,00 - 470.972.250,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.10.2.10.01.01.07. 56.692.000,00 172.573.000,00 - 229.265.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.10.2.10.01.01.08. - 996.347.000,00 - 996.347.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.10.2.10.01.02. - 336.878.000,00 - 336.878.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.10.2.10.01.02.03. - 20.027.000,00 - 20.027.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.10.2.10.01.02.05. - 198.000.000,00 - 198.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.10.2.10.01.02.06. - 118.851.000,00 - 118.851.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.10.2.10.01.06. 37.866.000,00 32.339.500,00 - 70.205.500,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.10.2.10.01.06.01. 12.816.000,00 3.594.000,00 - 16.410.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.10.2.10.01.06.03. 9.125.000,00 8.270.500,00 - 17.395.500,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.10.2.10.01.06.04. 9.125.000,00 9.075.000,00 - 18.200.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD

2.10.2.10.01.06.05. 3.400.000,00 5.700.000,00 - 9.100.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

2.10.2.10.01.06.07. 3.400.000,00 5.700.000,00 - 9.100.000,00 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 253

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.10.2.10.01.07. 34.920.000,00 71.511.000,00 - 106.431.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

2.10.2.10.01.07.98. 34.920.000,00 71.511.000,00 - 106.431.000,00 PEMBINAAN DAN OPERASIONAL LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

(LPSE)

2.10.2.10.01.15. 147.630.000,00 383.004.000,00 322.000.000,00 852.634.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.18. 20.570.000,00 143.846.000,00 8.000.000,00 172.416.000,00 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.19. 14.560.000,00 21.051.000,00 65.000.000,00 100.611.000,00 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERMENT

2.10.2.10.01.15.21. 30.300.000,00 72.442.000,00 - 102.742.000,00 PENINGKATAN KOMPETENSI SDM PENYELENGGARAAN MANAJEMEN

E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.22. 21.100.000,00 732.000,00 249.000.000,00 270.832.000,00 PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.23. 33.120.000,00 96.404.000,00 - 129.524.000,00 PENGOPERASIAN DAN PEMELIHARAAN APLIKASI DAN DATA E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.24. 2.475.000,00 40.677.000,00 - 43.152.000,00 PENYUSUNAN PEDOMAN TATA KELOLA DAN MANAJEMEN E-GOVERNMENT

2.10.2.10.01.15.25. 25.505.000,00 7.852.000,00 - 33.357.000,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN E-GOVERNMENT

2.14. 143.900.000,00 258.920.000,00 21.775.000,00 424.595.000,00 STATISTIK

2.14.2.10.01.15. 143.900.000,00 258.920.000,00 21.775.000,00 424.595.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI/STATISTIK DAERAH

2.14.2.10.01.15.01. 112.975.000,00 72.950.000,00 - 185.925.000,00 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA STATISTIK DAERAH

2.14.2.10.01.15.05. 25.425.000,00 126.315.000,00 21.775.000,00 173.515.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.14.2.10.01.15.06. 2.200.000,00 21.728.000,00 - 23.928.000,00 PEMBINAAN DAN BIAYA OPERASIONAL PENGEMBANGAN TELECENTER

2.14.2.10.01.15.07. 3.300.000,00 37.927.000,00 - 41.227.000,00 PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA INFORMASI DAN KOMUNIKASI

SOSIAL

2.15. 55.985.000,00 52.030.200,00 45.000.000,00 153.015.200,00 PERSANDIAN

2.15.2.10.01.15. 55.985.000,00 52.030.200,00 45.000.000,00 153.015.200,00 PROGRAM PEMBANGUNAN KOMUNIKASI DAN PERSANDIAN DAERAH

2.15.2.10.01.15.02. 12.380.000,00 11.321.200,00 - 23.701.200,00 PEMBINAAN SATUAN RADIO KOMUNIKASI

2.15.2.10.01.15.03. 40.505.000,00 40.124.000,00 - 80.629.000,00 PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2.15.2.10.01.15.06. 3.100.000,00 585.000,00 45.000.000,00 48.685.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

2.11.01. 429.230.000,00 6.503.770.000,00 419.090.000,00 7.352.090.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

2.11. 247.822.000,00 4.472.672.300,00 195.760.000,00 4.916.254.300,00 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

2.11.2.11.01.01. 76.368.000,00 2.015.006.300,00 - 2.091.374.300,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.11.2.11.01.01.02. - 80.000.000,00 - 80.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.11.2.11.01.01.03. - 11.500.000,00 - 11.500.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.11.2.11.01.01.04. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH

2.11.2.11.01.01.05. - 341.885.000,00 - 341.885.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 254

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.11.2.11.01.01.06. - 221.939.300,00 - 221.939.300,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.11.2.11.01.01.07. 68.580.000,00 601.170.000,00 - 669.750.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.11.2.11.01.01.08. 7.788.000,00 733.512.000,00 - 741.300.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.11.2.11.01.02. 15.046.000,00 586.604.000,00 195.760.000,00 797.410.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.11.2.11.01.02.03. 12.750.000,00 263.900.000,00 195.760.000,00 472.410.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.11.2.11.01.02.04. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS

2.11.2.11.01.02.05. 2.296.000,00 97.704.000,00 - 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.11.2.11.01.02.06. - 115.000.000,00 - 115.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.11.2.11.01.02.07. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.11.2.11.01.06. 27.094.000,00 97.906.000,00 - 125.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.11.2.11.01.06.01. 14.268.000,00 15.732.000,00 - 30.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.11.2.11.01.06.03. 7.928.000,00 12.072.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.11.2.11.01.06.16. 4.898.000,00 70.102.000,00 - 75.000.000,00 PEMBUATAN BULETIN OPD

2.11.2.11.01.15. 84.998.000,00 1.029.872.000,00 - 1.114.870.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN

KOMPETITIF USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

2.11.2.11.01.15.01. 3.875.000,00 76.125.000,00 - 80.000.000,00 PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH

2.11.2.11.01.15.03. 3.500.000,00 96.500.000,00 - 100.000.000,00 PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN

MENENGAH (KUKM)

2.11.2.11.01.15.04. 2.800.000,00 83.760.000,00 - 86.560.000,00 PENYELENGGARAAN PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN

2.11.2.11.01.15.09. 25.125.000,00 420.875.000,00 - 446.000.000,00 PELATIHAN KEWIRAUSAHAAN BAGI MASYARAKAT MISKIN

2.11.2.11.01.15.10. 29.050.000,00 251.690.000,00 - 280.740.000,00 PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGEMBANGAN DEWAN KERAJINAN NASIONAL

DAERAH (DEKRANASDA)

2.11.2.11.01.15.13. 2.048.000,00 42.952.000,00 - 45.000.000,00 PEMBUATAN DATABASE USAHA MIKRO DENGAN JARINGAN SISTEM INFORMASI

TERPADU

2.11.2.11.01.15.14. 18.600.000,00 57.970.000,00 - 76.570.000,00 PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN LEGALITAS USAHA MIKRO DAN IJIN USAHA

MIKRO

2.11.2.11.01.16. 44.316.000,00 743.284.000,00 - 787.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI

2.11.2.11.01.16.02. 15.000.000,00 165.050.000,00 - 180.050.000,00 PENILAIAN KOPERASI BERPRESTASI DAN AKUNTABILITAS

2.11.2.11.01.16.08. 1.086.000,00 53.439.000,00 - 54.525.000,00 ASISTENSI PENGELOLAAN BANTUAN DAN AKSES PERMODALAN KOPERASI

2.11.2.11.01.16.11. 3.860.000,00 42.540.000,00 - 46.400.000,00 PEMBUBARAN KOPERASI TIDAK AKTIF

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 255

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.11.2.11.01.16.12. 1.170.000,00 43.205.000,00 - 44.375.000,00 PENGAWASAN KSP/USP

2.11.2.11.01.16.13. 23.200.000,00 439.050.000,00 - 462.250.000,00 PENUMBUHAN USAHA PRODUKSI BAGI KOPERASI YANG BERADA DIWILAYAH

PESISIR

3.06. 163.733.000,00 1.547.033.700,00 223.330.000,00 1.934.096.700,00 PERDAGANGAN

3.06.2.11.01.15. 61.543.000,00 448.167.000,00 71.430.000,00 581.140.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN

3.06.2.11.01.15.02. 17.040.000,00 18.240.000,00 - 35.280.000,00 PENINGKATAN PENGAWASAN PEREDARAN BARANG DAN JASA

3.06.2.11.01.15.03. 37.050.000,00 341.520.000,00 71.430.000,00 450.000.000,00 OPERASIONALISASI DAN PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT)

KEMETROLOGIAN DAERAH

3.06.2.11.01.15.06. 5.608.000,00 42.322.000,00 - 47.930.000,00 PENATAAN DAN PEMETAAN USAHA PERDAGANGAN

3.06.2.11.01.15.07. 1.845.000,00 46.085.000,00 - 47.930.000,00 PENDATAAN UKURAN, TAKARAN, TIMBANGAN DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

3.06.2.11.01.16. 2.600.000,00 89.000.000,00 - 91.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR

3.06.2.11.01.16.01. 2.600.000,00 89.000.000,00 - 91.600.000,00 PELATIHAN EKSPOR DAN KEWIRAUSAHAAN

3.06.2.11.01.17. 19.300.000,00 110.030.000,00 - 129.330.000,00 PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI

3.06.2.11.01.17.01. 15.390.000,00 25.560.000,00 - 40.950.000,00 PENGENDALIAN HARGA KEBUTUHAN POKOK DALAM PASAR MURAH

3.06.2.11.01.17.08. 3.910.000,00 84.470.000,00 - 88.380.000,00 PASAR RAKYAT

3.06.2.11.01.18. 80.290.000,00 899.836.700,00 151.900.000,00 1.132.026.700,00 PROGRAM PENINGKATAN PASAR

3.06.2.11.01.18.01. 51.350.000,00 856.216.700,00 151.900.000,00 1.059.466.700,00 PENINGKATAN DAN PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA PASAR

3.06.2.11.01.18.03. 14.470.000,00 21.810.000,00 - 36.280.000,00 PENEMPATAN DAN PENATAAN KEMBALI PEDAGANG PASAR

3.06.2.11.01.18.04. 14.470.000,00 21.810.000,00 - 36.280.000,00 PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PERDAGANGAN NON FORMAL

3.07. 17.675.000,00 484.064.000,00 - 501.739.000,00 PERINDUSTRIAN

3.07.2.11.01.16. 16.685.000,00 438.804.000,00 - 455.489.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

3.07.2.11.01.16.01. 3.320.000,00 85.880.000,00 - 89.200.000,00 PEMBINAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH DALAM MEMPERKUAT JARINGAN

KLASTER INDUSTRI

3.07.2.11.01.16.02. - 65.000.000,00 - 65.000.000,00 PENGEMBANGAN DATABASE INFORMASI SENTRA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

(IKM)

3.07.2.11.01.16.03. 4.185.000,00 35.815.000,00 - 40.000.000,00 VERIFIKASI LEGALITAS INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

3.07.2.11.01.16.05. 2.100.000,00 76.850.000,00 - 78.950.000,00 PENDAMPINGAN SERTIFIKAT MERK

3.07.2.11.01.16.06. 4.980.000,00 83.595.000,00 - 88.575.000,00 PENDAMPINGAN DAN PENGEMBANGAN USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

(IKM)

3.07.2.11.01.16.07. 2.100.000,00 91.664.000,00 - 93.764.000,00 PROMOSI, PERLUASAN PEMASARAN PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

(IKM)

3.07.2.11.01.17. 990.000,00 45.260.000,00 - 46.250.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SENTRA-SENTRA INDUSTRI POTENSIAL

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 256

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.07.2.11.01.17.01. 990.000,00 45.260.000,00 - 46.250.000,00 PENINGKATAN MUTU PRODUK INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM)

2.12.01. 882.591.000,00 4.292.008.000,00 301.000.000,00 5.475.599.000,00 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

2.12. 882.591.000,00 4.292.008.000,00 301.000.000,00 5.475.599.000,00 PENANAMAN MODAL

2.12.2.12.01.01. 56.700.000,00 1.365.638.000,00 - 1.422.338.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.12.2.12.01.01.02. - 99.675.000,00 - 99.675.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.12.2.12.01.01.03. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.12.2.12.01.01.05. - 304.900.000,00 - 304.900.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.12.2.12.01.01.06. - 763.931.000,00 - 763.931.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.12.2.12.01.01.07. 56.700.000,00 15.732.000,00 - 72.432.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.12.2.12.01.01.08. - 176.400.000,00 - 176.400.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.12.2.12.01.02. 7.558.000,00 587.840.000,00 301.000.000,00 896.398.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.12.2.12.01.02.03. 7.558.000,00 187.460.000,00 301.000.000,00 496.018.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.12.2.12.01.02.05. - 145.000.000,00 - 145.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.12.2.12.01.02.06. - 115.380.000,00 - 115.380.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.12.2.12.01.02.07. - 140.000.000,00 - 140.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.12.2.12.01.05. 6.549.000,00 53.451.000,00 - 60.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

2.12.2.12.01.05.01. 6.549.000,00 53.451.000,00 - 60.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

2.12.2.12.01.06. 14.600.000,00 63.329.000,00 - 77.929.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.12.2.12.01.06.01. 8.440.000,00 10.419.000,00 - 18.859.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.12.2.12.01.06.03. 4.270.000,00 4.800.000,00 - 9.070.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.12.2.12.01.06.10. 1.890.000,00 48.110.000,00 - 50.000.000,00 PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT

2.12.2.12.01.15. 124.538.000,00 727.174.000,00 - 851.712.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM, PROMOSI DAN DATA DAN INFORMASI

PENANAMAN MODAL

2.12.2.12.01.15.02. 16.740.000,00 21.776.000,00 - 38.516.000,00 FORUM SHAREHOLDERS INVESTASI UNTUK EVALUASI PELAKSANAAN IKLIM

INVESTASI

2.12.2.12.01.15.03. 15.675.000,00 25.025.000,00 - 40.700.000,00 FASILITASI KEGIATAN KEMITRAAN PENGUSAHA DAERAH DENGAN PMA PMDN

SERTA SEKTOR MIGAS

2.12.2.12.01.15.04. 14.225.000,00 133.407.000,00 - 147.632.000,00 PENYUSUNAN JARINGAN KEMITRAAN UNTUK PERLUASAN INVESTASI USAHA

KECIL

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 257

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.12.2.12.01.15.07. 8.250.000,00 157.720.000,00 - 165.970.000,00 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

2.12.2.12.01.15.08. 12.600.000,00 167.161.000,00 - 179.761.000,00 PENINGKATAN PROMOSI INVESTASI

2.12.2.12.01.15.10. 26.500.000,00 74.713.000,00 - 101.213.000,00 SURVEILLANCE AUDIT SISTEM MANAGEMEN MUTU INTERNATIONAL

ORGANIZATION FOR STANDARDIZATION (ISO) 9001

2.12.2.12.01.15.11. 2.365.000,00 26.905.000,00 - 29.270.000,00 PENYUSUNAN DIREKTORI PERUSAHAAN DI KABUPATEN GRESIK

2.12.2.12.01.15.12. 8.808.000,00 51.192.000,00 - 60.000.000,00 KAJIAN KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

2.12.2.12.01.15.15. 19.375.000,00 69.275.000,00 - 88.650.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

2.12.2.12.01.16. 121.029.000,00 1.033.971.000,00 - 1.155.000.000,00 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

2.12.2.12.01.16.02. 75.900.000,00 924.100.000,00 - 1.000.000.000,00 VERIFIKASI PERIJINAN USAHA

2.12.2.12.01.16.04. 10.194.000,00 44.806.000,00 - 55.000.000,00 MONITORING PELAKSANAAN IZIN BLOK PLAN PERUMAHAN DAN PEMANFAATAN

LAHAN

2.12.2.12.01.16.05. 15.480.000,00 34.520.000,00 - 50.000.000,00 PENINGKATAN KEGIATAN PEMANTAUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

2.12.2.12.01.16.06. 19.455.000,00 30.545.000,00 - 50.000.000,00 OPERASIONALISASI TASK FORCE PERIZINAN DAN HELP DESK

2.12.2.12.01.17. 230.092.000,00 198.605.000,00 - 428.697.000,00 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN USAHA DAN PERIZINAN TERTENTU

2.12.2.12.01.17.01. 24.660.000,00 8.840.000,00 - 33.500.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN IPPM, IZIN USAHA DAN PERKOPERASIAN

2.12.2.12.01.17.02. 24.660.000,00 7.340.000,00 - 32.000.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN SIUJK, TOKO MODERN DAN PASAR

TRADISIONAL

2.12.2.12.01.17.03. 31.200.000,00 49.800.000,00 - 81.000.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG ANGKUTAN

2.12.2.12.01.17.04. 18.060.000,00 7.340.000,00 - 25.400.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN,

PERIKANAN DAN IZIN USAHA OBAT TRADISIONAL

2.12.2.12.01.17.05. 37.404.000,00 43.096.000,00 - 80.500.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN IZIN DI BIDANG PENDIDIKAN, LEMBAGA

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SWASTA, KEARSIPAN DAN SOSIAL

2.12.2.12.01.17.06. 24.060.000,00 1.340.000,00 - 25.400.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN KETENAGAKERJAAN

2.12.2.12.01.17.07. 35.148.000,00 25.352.000,00 - 60.500.000,00 OPERASIONALISASI PENERBITAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN

2.12.2.12.01.17.08. 34.900.000,00 55.497.000,00 - 90.397.000,00 OPERASIONALISASI PELAYANAN NON PERIZINAN

2.12.2.12.01.18. 321.525.000,00 262.000.000,00 - 583.525.000,00 PROGRAM PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG, BANGUNAN DAN

LINGKUNGAN

2.12.2.12.01.18.01. 149.975.000,00 56.578.000,00 - 206.553.000,00 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN TATA RUANG

2.12.2.12.01.18.02. 138.300.000,00 137.534.000,00 - 275.834.000,00 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN BANGUNAN

2.12.2.12.01.18.03. 33.250.000,00 67.888.000,00 - 101.138.000,00 OPERASIONAL PELAYANAN PERIZINAN LINGKUNGAN

2.13.01. 262.361.000,00 8.686.782.600,00 1.309.737.000,00 10.258.880.600,00 DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 258

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.13. 262.361.000,00 8.686.782.600,00 1.309.737.000,00 10.258.880.600,00 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

2.13.2.13.01.01. 65.100.000,00 1.865.306.000,00 - 1.930.406.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.13.2.13.01.01.02. - 45.536.000,00 - 45.536.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.13.2.13.01.01.03. - 4.860.000,00 - 4.860.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.13.2.13.01.01.05. - 823.885.000,00 - 823.885.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.13.2.13.01.01.06. - 735.375.000,00 - 735.375.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.13.2.13.01.01.07. 65.100.000,00 153.750.000,00 - 218.850.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.13.2.13.01.01.08. - 101.900.000,00 - 101.900.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.13.2.13.01.02. 6.600.000,00 484.171.900,00 479.535.000,00 970.306.900,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.13.2.13.01.02.03. 6.600.000,00 232.923.900,00 479.535.000,00 719.058.900,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.13.2.13.01.02.06. - 216.248.000,00 - 216.248.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.13.2.13.01.02.07. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.13.2.13.01.06. 18.048.000,00 19.927.000,00 - 37.975.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.13.2.13.01.06.01. 8.728.000,00 11.272.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.13.2.13.01.06.03. 9.320.000,00 8.655.000,00 - 17.975.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

2.13.2.13.01.07. 16.015.000,00 1.851.117.700,00 503.700.000,00 2.370.832.700,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

2.13.2.13.01.07.65. 16.015.000,00 1.635.601.700,00 503.700.000,00 2.155.316.700,00 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA GOR JOKO SAMUDRA

2.13.2.13.01.07.66. - 215.516.000,00 - 215.516.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA GOR KROMO WIJAYA

SIDAYU

2.13.2.13.01.09. 635.000,00 831.242.000,00 64.700.000,00 896.577.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

2.13.2.13.01.09.26. 635.000,00 831.242.000,00 64.700.000,00 896.577.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA WAHANA EKSPRESI

PUSPONEGORO

2.13.2.13.01.15. 32.020.000,00 1.020.763.000,00 - 1.052.783.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PERAN SERTA KEPEMUDAAN

2.13.2.13.01.15.01. 4.740.000,00 212.640.000,00 - 217.380.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DASAR KEPEMIMPINAN

2.13.2.13.01.15.03. 12.590.000,00 357.904.000,00 - 370.494.000,00 PEMBINAAN PEMUDA ANTAR PROPINSI, SP3 DAN PASKIBRAKA

2.13.2.13.01.15.05. 3.110.000,00 242.360.000,00 - 245.470.000,00 PELATIHAN KEPRAMUKAAN

2.13.2.13.01.15.06. 4.200.000,00 71.679.000,00 - 75.879.000,00 PEMBINAAN PEMUDA PELOPOR

2.13.2.13.01.15.07. 7.380.000,00 136.180.000,00 - 143.560.000,00 PELATIHAN KEPEMUDAAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 259

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.13.2.13.01.17. 123.943.000,00 2.614.255.000,00 261.802.000,00 3.000.000.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN, PENGEMBANGAN

KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN, PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

OLAHRAGA

2.13.2.13.01.17.01. 8.087.000,00 41.913.000,00 - 50.000.000,00 PENINGKATAN MUTU ORGANISASI DAN TENAGA KEOLAHRAGAAN

2.13.2.13.01.17.02. 32.850.000,00 720.320.000,00 - 753.170.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

2.13.2.13.01.17.03. 15.225.000,00 684.775.000,00 - 700.000.000,00 PENYELENGGARAAN KOMPETISI OLAHRAGA

2.13.2.13.01.17.04. 57.250.000,00 242.750.000,00 - 300.000.000,00 PEMASSALAN OLAHRAGA BAGI PELAJAR, MAHASISWA DAN MASYARAKAT

2.13.2.13.01.17.06. 1.775.000,00 111.423.000,00 261.802.000,00 375.000.000,00 PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

2.13.2.13.01.17.07. 3.550.000,00 436.450.000,00 - 440.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA SARANA DAN PRASARANA OLAHRAGA

2.13.2.13.01.17.11. 1.656.000,00 5.174.000,00 - 6.830.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEOLAHRAGAAN

2.13.2.13.01.17.12. 3.550.000,00 371.450.000,00 - 375.000.000,00 PENYELEBGGARAAN PEKAN OLAH RAGA (PORKAB) KABUPATEN GRESIK

2.17.01. 265.038.500,00 3.422.103.600,00 439.826.900,00 4.126.969.000,00 DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

2.17. 217.453.500,00 3.180.352.600,00 342.026.900,00 3.739.833.000,00 PERPUSTAKAAN

2.17.2.17.01.01. 38.400.000,00 875.887.000,00 - 914.287.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

2.17.2.17.01.01.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

2.17.2.17.01.01.03. - 9.990.000,00 - 9.990.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

2.17.2.17.01.01.05. - 214.590.000,00 - 214.590.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

2.17.2.17.01.01.06. - 210.573.000,00 - 210.573.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

2.17.2.17.01.01.07. 38.400.000,00 57.600.000,00 - 96.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

2.17.2.17.01.01.08. - 353.134.000,00 - 353.134.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

2.17.2.17.01.02. 2.345.000,00 559.971.500,00 163.426.900,00 725.743.400,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

2.17.2.17.01.02.03. 1.497.000,00 94.064.500,00 163.426.900,00 258.988.400,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

2.17.2.17.01.02.05. 848.000,00 299.152.000,00 - 300.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

2.17.2.17.01.02.06. - 111.750.000,00 - 111.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

2.17.2.17.01.02.07. - 55.005.000,00 - 55.005.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

2.17.2.17.01.06. 33.671.000,00 6.329.000,00 - 40.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

2.17.2.17.01.06.01. 19.129.000,00 871.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

2.17.2.17.01.06.03. 14.542.000,00 5.458.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 260

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.17.2.17.01.15. 143.037.500,00 1.738.165.100,00 178.600.000,00 2.059.802.600,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN

PERPUSTAKAAN

2.17.2.17.01.15.01. 83.925.000,00 473.594.400,00 - 557.519.400,00 PENGEMBANGAN MINAT DAN BUDAYA BACA

2.17.2.17.01.15.03. 9.848.000,00 74.161.600,00 - 84.009.600,00 PELAKSANAAN KOORDINASI PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

2.17.2.17.01.15.04. 18.600.000,00 809.968.600,00 178.600.000,00 1.007.168.600,00 PENYEDIAAN BAHAN PUSTAKA PERPUSTAKAAN UMUM DAERAH

2.17.2.17.01.15.05. 4.500.000,00 45.014.000,00 - 49.514.000,00 PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN DAN MINAT BACA DI DAERAH

2.17.2.17.01.15.07. 550.000,00 45.025.000,00 - 45.575.000,00 PELAKSANAAN LOMBA STORY TELLING

2.17.2.17.01.15.08. 2.325.000,00 132.158.000,00 - 134.483.000,00 PELAKSANAAN LOMBA PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA

2.17.2.17.01.15.09. 249.500,00 43.180.500,00 - 43.430.000,00 PELAKSANAAN LOMBA IMPLEMENTASI BUDAYA BACA MELALUI UJI CERDAS

2.17.2.17.01.15.11. 23.040.000,00 115.063.000,00 - 138.103.000,00 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN SEKOLAH DAN DESA

2.18. 47.585.000,00 241.751.000,00 97.800.000,00 387.136.000,00 KEARSIPAN

2.18.2.17.01.15. 47.585.000,00 241.751.000,00 97.800.000,00 387.136.000,00 PROGRAM PELAYANAN KEARSIPAN DAERAH

2.18.2.17.01.15.01. 575.000,00 1.812.000,00 97.800.000,00 100.187.000,00 PENGADAAN SARANA PENGOLAHAN DAN PENYIMPANAN ARSIP

2.18.2.17.01.15.03. 2.720.000,00 40.955.000,00 - 43.675.000,00 PENDUPLIKATAN DOKUMEN/ARSIP DAERAH DALAM BENTUK INFORMATIKA

2.18.2.17.01.15.04. - 34.264.000,00 - 34.264.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA ARSIP DAERAH

2.18.2.17.01.15.05. 42.480.000,00 53.802.000,00 - 96.282.000,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI PEMERINTAH

DAN SWASTA

2.18.2.17.01.15.07. 1.060.000,00 36.668.000,00 - 37.728.000,00 LOMBA PENYELENGGARAAN KEARSIPAN DAERAH

2.18.2.17.01.15.08. 750.000,00 74.250.000,00 - 75.000.000,00 PENYEDIAAN SARANA LAYANAN INFORMASI ARSIP

3. 918.180.000,00 23.634.879.490,00 7.880.724.410,00 32.433.783.900,00 URUSAN PILIHAN

3.01.01. 255.021.000,00 3.727.846.990,00 1.955.376.010,00 5.938.244.000,00 DINAS PERIKANAN

3.01. 255.021.000,00 3.727.846.990,00 1.955.376.010,00 5.938.244.000,00 KELAUTAN DAN PERIKANAN

3.01.3.01.01.01. 46.350.000,00 814.083.000,00 - 860.433.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.01.3.01.01.01.02. - 30.051.000,00 - 30.051.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

3.01.3.01.01.01.03. - 6.052.000,00 - 6.052.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.01.3.01.01.01.05. - 216.780.000,00 - 216.780.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

3.01.3.01.01.01.06. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

3.01.3.01.01.01.07. 46.350.000,00 153.600.000,00 - 199.950.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

3.01.3.01.01.01.08. - 232.600.000,00 - 232.600.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

3.01.3.01.01.02. 3.300.000,00 461.301.500,00 124.806.000,00 589.407.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 261

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.3.01.01.02.03. 2.100.000,00 80.751.500,00 124.806.000,00 207.657.500,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

3.01.3.01.01.02.05. 1.200.000,00 198.800.000,00 - 200.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

3.01.3.01.01.02.06. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

3.01.3.01.01.02.07. - 61.750.000,00 - 61.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

3.01.3.01.01.06. 9.921.000,00 26.579.000,00 - 36.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

3.01.3.01.01.06.01. 4.941.000,00 12.809.000,00 - 17.750.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

3.01.3.01.01.06.03. 4.980.000,00 13.770.000,00 - 18.750.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

3.01.3.01.01.09. - 288.000.000,00 12.000.000,00 300.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

3.01.3.01.01.09.07. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 OPERASIONAL UPT LABORATORIUM KESEHATAN IKAN DAN LINGKUNGAN

PERIKANAN

3.01.3.01.01.09.08. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 OPERASIONAL UPT PENGAWASAN DAN KONSERVASI

3.01.3.01.01.09.09. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 OPERASIONAL UPT PENGEMBANGAN PERIKANAN BUDIDAYA

3.01.3.01.01.09.10. - 44.000.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 OPERASIONAL UPT PASAR IKAN

3.01.3.01.01.09.11. - 44.000.000,00 6.000.000,00 50.000.000,00 OPERASIONAL UPT TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI) CAMPUREJO

3.01.3.01.01.09.25. - 50.000.000,00 - 50.000.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PERIKANAN WILAYAH BAWEAN

3.01.3.01.01.15. 51.220.000,00 1.058.440.990,00 385.890.010,00 1.495.551.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN

3.01.3.01.01.15.01. 5.198.000,00 60.802.000,00 - 66.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERIKANAN

3.01.3.01.01.15.04. 9.800.000,00 11.600.000,00 - 21.400.000,00 PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH BAGI PEMBUDIDAYAAN IKAN

3.01.3.01.01.15.11. 8.200.000,00 135.530.000,00 - 143.730.000,00 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN OBAT IKAN/UDANG

3.01.3.01.01.15.13. 4.061.000,00 47.662.000,00 - 51.723.000,00 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHA PEMBUDIDAYA IKAN

3.01.3.01.01.15.14. 4.000.000,00 177.276.000,00 - 181.276.000,00 INTRODUKSI BUDIDAYA KERAMBA JARING APUNG

3.01.3.01.01.15.15. 2.075.000,00 91.787.590,00 105.090.010,00 198.952.600,00 INTRODUKSI BUDIDAYA IKEN LELE DAN BIOFLOK (DAK)

3.01.3.01.01.15.18. 6.522.000,00 87.928.000,00 - 94.450.000,00 PENINGKATAN USAHA MINA PEDESAAN PERIKANAN BUDIDAYA

3.01.3.01.01.15.19. 8.400.000,00 329.450.000,00 - 337.850.000,00 DEMPLOT VANNAME

3.01.3.01.01.15.21. 2.964.000,00 116.405.400,00 280.800.000,00 400.169.400,00 DEMPOND PENGEMBANGAN BUDIDAYA PERIKANAN (DAK)

3.01.3.01.01.16. 42.205.000,00 357.636.500,00 476.676.000,00 876.517.500,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PERIKANAN TANGKAP

3.01.3.01.01.16.02. 2.950.000,00 8.610.000,00 - 11.560.000,00 PENUNJANG SERTIFIKASI HAK ATAS TANAH NELAYAN

3.01.3.01.01.16.03. 7.630.000,00 13.734.000,00 476.676.000,00 498.040.000,00 PEMBANGUNAN TEMPAT PELELANGAN IKAN (TPI)

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 262

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.01.3.01.01.16.04. 1.400.000,00 20.950.000,00 - 22.350.000,00 FASILITASI PERLINDUNGAN NELAYAN

3.01.3.01.01.16.06. 2.250.000,00 31.780.000,00 - 34.030.000,00 PEMBINAAN DAN PELATIHAN NELAYAN

3.01.3.01.01.16.07. 22.425.000,00 168.732.500,00 - 191.157.500,00 PENYUSUNAN NASKAh AKADEMIS (NA) DAN RANPERDA PERIKANAN TANGKAP

3.01.3.01.01.16.08. 3.300.000,00 82.050.000,00 - 85.350.000,00 INTRODUKSI PERIKANAN TANGKAP

3.01.3.01.01.16.09. 2.250.000,00 31.780.000,00 - 34.030.000,00 PEMBINAAN DIVERSIFIKASI USAHA BAGI WANITA NELAYAN

3.01.3.01.01.17. 53.575.000,00 286.581.000,00 190.760.000,00 530.916.000,00 PROGRAM OPTIMALISASI PENGELOLAAN DAN PEMASARAN PRODUKSI

PERIKANAN

3.01.3.01.01.17.01. 7.450.000,00 48.241.000,00 - 55.691.000,00 PELATIHAN TEKNOLOGI PENANGANAN PRODUK IKAN SEGAR

3.01.3.01.01.17.03. 7.125.000,00 91.025.000,00 - 98.150.000,00 GEMAR MAKAN IKAN

3.01.3.01.01.17.10. 34.700.000,00 122.325.000,00 - 157.025.000,00 PERTEMUAN PELAYANAN USAHA

3.01.3.01.01.17.13. 2.700.000,00 6.540.000,00 190.760.000,00 200.000.000,00 PEMBANGUNAN GUDANG PENANGANAN IKAN SEGAR

3.01.3.01.01.17.14. 1.600.000,00 18.450.000,00 - 20.050.000,00 TEMU APLIKASI TEHNOLOGI PENGELOLAAN HASIL PERIKANAN

3.01.3.01.01.18. 48.450.000,00 435.225.000,00 765.244.000,00 1.248.919.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL

(WP3K)

3.01.3.01.01.18.01. 8.500.000,00 133.535.000,00 - 142.035.000,00 PEMBINAAN, PENGELOLAAN DAN PENGAWASAN WILAYAH PESISIR DAN

PULAU-PULAU KECIL (WP3K)

3.01.3.01.01.18.05. 9.875.000,00 77.075.000,00 - 86.950.000,00 BIMBINGAN TEKNIS KELOMPOK MASYARAKAT PENGAWAS (POKMASWAS)

3.01.3.01.01.18.09. 24.025.000,00 109.040.000,00 765.244.000,00 898.309.000,00 PEMBANGUNAN DERMAGA

3.01.3.01.01.18.10. 1.900.000,00 45.625.000,00 - 47.525.000,00 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS

LINGKUNGAN

3.01.3.01.01.18.11. 4.150.000,00 69.950.000,00 - 74.100.000,00 PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR TANGGUH

3.02.01. 322.384.000,00 5.724.090.500,00 3.896.718.400,00 9.943.192.900,00 DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

3.02. 170.954.000,00 4.289.652.500,00 3.896.718.400,00 8.357.324.900,00 PARIWISATA

3.02.3.02.01.01. 69.300.000,00 1.211.515.000,00 - 1.280.815.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.02.3.02.01.01.02. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

3.02.3.02.01.01.03. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.02.3.02.01.01.05. - 279.588.000,00 - 279.588.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

3.02.3.02.01.01.06. - 375.035.000,00 - 375.035.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

3.02.3.02.01.01.07. 69.300.000,00 115.392.000,00 - 184.692.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

3.02.3.02.01.01.08. - 406.100.000,00 - 406.100.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

3.02.3.02.01.02. 10.758.000,00 258.236.500,00 2.828.614.000,00 3.097.608.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 263

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.02.3.02.01.02.01. 7.686.000,00 1.500.000,00 2.490.814.000,00 2.500.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR

3.02.3.02.01.02.03. 1.536.000,00 73.949.500,00 143.500.000,00 218.985.500,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

3.02.3.02.01.02.05. 1.536.000,00 50.532.000,00 194.300.000,00 246.368.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

3.02.3.02.01.02.06. - 81.955.000,00 - 81.955.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

3.02.3.02.01.02.07. - 50.300.000,00 - 50.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

3.02.3.02.01.06. 22.512.000,00 50.088.000,00 - 72.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

3.02.3.02.01.06.01. 5.667.000,00 14.333.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

3.02.3.02.01.06.03. 5.290.000,00 14.710.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

3.02.3.02.01.06.05. 6.685.000,00 13.315.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

3.02.3.02.01.06.08. 4.870.000,00 7.730.000,00 - 12.600.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

3.02.3.02.01.07. - 647.373.000,00 - 647.373.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

3.02.3.02.01.07.61. - 211.808.000,00 - 211.808.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WISATA SUNAN GIRI

3.02.3.02.01.07.62. - 291.055.000,00 - 291.055.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN WISATA MAULANA

MALIK IBRAHIM

3.02.3.02.01.07.64. - 144.510.000,00 - 144.510.000,00 OPERASIONAL UPT DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN BAWEAN

3.02.3.02.01.15. 51.584.000,00 1.664.216.000,00 165.000.000,00 1.880.800.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA

3.02.3.02.01.15.01. 43.000.000,00 1.531.200.000,00 165.000.000,00 1.739.200.000,00 PENINGKATAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM PEMASARAN

PARIWISATA

3.02.3.02.01.15.03. 587.000,00 59.413.000,00 - 60.000.000,00 PROMOSI POTENSI WISATA

3.02.3.02.01.15.06. 3.522.000,00 46.478.000,00 - 50.000.000,00 PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA PROMOSI POTENSI WISATA

3.02.3.02.01.15.07. 4.475.000,00 27.125.000,00 - 31.600.000,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENGEMBANGAN

PEMASARAN PARIWISATA

3.02.3.02.01.16. 8.200.000,00 58.709.000,00 903.104.400,00 970.013.400,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA

3.02.3.02.01.16.01. 5.500.000,00 2.759.000,00 863.104.400,00 871.363.400,00 PENINGKATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PERASARANA PARIWISATA

3.02.3.02.01.16.03. 2.700.000,00 55.950.000,00 40.000.000,00 98.650.000,00 PENGEMBANGAN DAERAH TUJUAN WISATA

3.02.3.02.01.17. 8.600.000,00 399.515.000,00 - 408.115.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN

3.02.3.02.01.17.04. 8.600.000,00 399.515.000,00 - 408.115.000,00 PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA DAN PROFESIONALISME BIDANG

PARIWISATA

2.16. 151.430.000,00 1.434.438.000,00 - 1.585.868.000,00 KEBUDAYAAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 264

1 2 3 4 5 6=3+4+5

2.16.3.02.01.15. 7.700.000,00 228.994.000,00 - 236.694.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA DAN KERJASAMA

PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA

2.16.3.02.01.15.01. 6.300.000,00 130.754.000,00 - 137.054.000,00 PELESTARIAN DAN AKTUALISASI ADAT BUDAYA DAERAH

2.16.3.02.01.15.02. 1.400.000,00 98.240.000,00 - 99.640.000,00 MEMBANGUN KEMITRAAN PENGELOLAAN KEBUDAYAAN ANTAR DAERAH

2.16.3.02.01.16. 143.730.000,00 1.205.444.000,00 - 1.349.174.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN DAN KEKAYAAN BUDAYA

2.16.3.02.01.16.01. 47.635.000,00 93.125.000,00 - 140.760.000,00 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN PELESTARIAN PENINGGALAN SEJARAH

PURBAKALA, MUSEUM DAN PENINGGALAN BAWAH AIR

2.16.3.02.01.16.02. 82.400.000,00 775.524.000,00 - 857.924.000,00 PENGEMBANGAN KESENIAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH

2.16.3.02.01.16.03. 1.095.000,00 30.930.000,00 - 32.025.000,00 FASILITASI PERKEMBANGAN KERAGAMAN BUDAYA DAERAH

2.16.3.02.01.16.04. 12.600.000,00 305.865.000,00 - 318.465.000,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN FESTIVAL BUDAYA DAERAH

3.03.01. 340.775.000,00 14.182.942.000,00 2.028.630.000,00 16.552.347.000,00 DINAS PERTANIAN

3.03. 319.978.000,00 13.685.137.500,00 2.028.630.000,00 16.033.745.500,00 PERTANIAN

3.03.3.03.01.01. 77.700.000,00 1.240.961.300,00 - 1.318.661.300,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

3.03.3.03.01.01.02. - 93.417.000,00 - 93.417.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

3.03.3.03.01.01.03. - 18.710.000,00 - 18.710.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

3.03.3.03.01.01.05. - 462.951.800,00 - 462.951.800,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

3.03.3.03.01.01.06. - 150.000.000,00 - 150.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

3.03.3.03.01.01.07. 77.700.000,00 57.600.000,00 - 135.300.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

3.03.3.03.01.01.08. - 458.282.500,00 - 458.282.500,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

3.03.3.03.01.02. 3.725.000,00 557.385.700,00 410.380.000,00 971.490.700,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

3.03.3.03.01.02.03. 1.490.000,00 122.938.900,00 350.380.000,00 474.808.900,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

3.03.3.03.01.02.05. 2.235.000,00 120.093.800,00 60.000.000,00 182.328.800,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

3.03.3.03.01.02.06. - 237.800.000,00 - 237.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

3.03.3.03.01.02.07. - 76.553.000,00 - 76.553.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

3.03.3.03.01.05. - - - - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

3.03.3.03.01.06. 7.720.000,00 100.358.000,00 - 108.078.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

3.03.3.03.01.06.01. 900.000,00 19.128.000,00 - 20.028.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

3.03.3.03.01.06.02. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

3.03.3.03.01.06.03. 3.675.000,00 24.075.000,00 - 27.750.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 265

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03.3.03.01.06.05. 2.320.000,00 24.230.000,00 - 26.550.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

3.03.3.03.01.06.08. 825.000,00 22.425.000,00 - 23.250.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEGIATAN SKPD

3.03.3.03.01.07. - 143.500.000,00 6.500.000,00 150.000.000,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

3.03.3.03.01.07.99. - 143.500.000,00 6.500.000,00 150.000.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN DUKUN

3.03.3.03.01.09. - 1.139.846.200,00 24.900.000,00 1.164.746.200,00 PROGRAM PENGELOLAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SKPD

3.03.3.03.01.09.03. - 49.400.000,00 - 49.400.000,00 PENGELOLAAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DI KECAMATAN

BALONGPANGGANG

3.03.3.03.01.09.04. - 30.200.000,00 - 30.200.000,00 PENGELOLAAN UPT PUSAT KESEHATAN HEWAN DI KECAMATAN PANCENG

3.03.3.03.01.09.05. - 100.800.000,00 3.000.000,00 103.800.000,00 PENGELOLAAN UPT TAMAN TEHNOLOGI PERTANIAN DI KECAMATAN PANCENG

3.03.3.03.01.09.20. - 221.471.000,00 - 221.471.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN MENGANTI

3.03.3.03.01.09.21. - 222.991.600,00 - 222.991.600,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN CERME

3.03.3.03.01.09.22. - 194.896.000,00 5.000.000,00 199.896.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN KEBOMAS

3.03.3.03.01.09.23. - 199.208.600,00 16.900.000,00 216.108.600,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN SIDAYU

3.03.3.03.01.09.24. - 120.879.000,00 - 120.879.000,00 PENGELOLAAN UPT DINAS PERTANIAN DI KECAMATAN TAMBAK

3.03.3.03.01.15. 14.040.000,00 315.233.800,00 - 329.273.800,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI

3.03.3.03.01.15.01. 2.600.000,00 78.065.800,00 - 80.665.800,00 MONITORING DAN EVALUASI PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN

3.03.3.03.01.15.03. 2.800.000,00 19.804.000,00 - 22.604.000,00 PEMBINAAN PENGEMBANGAN USAHA PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA)

3.03.3.03.01.15.13. 2.190.000,00 47.310.000,00 - 49.500.000,00 REMBUG GABUNGAN KELOMPOK TANI (GAPOKTAN)

3.03.3.03.01.15.14. 1.200.000,00 22.950.000,00 - 24.150.000,00 PENYUSUNAN RENCANA DEFINITIF KEBUTUHAN KELOMPOK

3.03.3.03.01.15.15. 3.950.000,00 83.836.000,00 - 87.786.000,00 URBAN FARMING

3.03.3.03.01.15.18. 1.300.000,00 63.268.000,00 - 64.568.000,00 PEMBUATAN MEDIA INFORMASI PENERAPAN TEKNOLOGI PERTANIAN/

PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.16. 8.694.000,00 120.733.000,00 - 129.427.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/

PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

3.03.3.03.01.16.02. 1.244.000,00 37.626.000,00 - 38.870.000,00 LOMBA DAN PROMOSI ATAS HASIL PRODUKSI PERTANIAN UNGGULAN DAERAH

3.03.3.03.01.16.03. 7.450.000,00 83.107.000,00 - 90.557.000,00 PENANGANAN PASCA PANEN PERTANIAN/PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.17. 17.865.000,00 135.730.000,00 91.500.000,00 245.095.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORIKULTURA

3.03.3.03.01.17.01. 9.825.000,00 87.970.000,00 - 97.795.000,00 GERAKAN PENGENDALIAN HAMA DAN PENYAKIT TANAMAN

3.03.3.03.01.17.02. 8.040.000,00 47.760.000,00 91.500.000,00 147.300.000,00 REVITALISASI BRIGADE PROTEKSI TANAMAN

3.03.3.03.01.18. 47.892.000,00 371.801.000,00 960.000.000,00 1.379.693.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PANGAN DAN HORTIKULTURA

3.03.3.03.01.18.05. 4.420.000,00 65.880.000,00 - 70.300.000,00 PENINGKATAN PRODUKSI, PRODUKTIVITAS DAN MUTU TANAMAN SAYURAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 266

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03.3.03.01.18.07. 4.590.000,00 27.482.000,00 - 32.072.000,00 PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA

3.03.3.03.01.18.10. 6.080.000,00 39.930.000,00 - 46.010.000,00 PENGEMBANGAN PUPUK ORGANIK

3.03.3.03.01.18.12. 9.050.000,00 68.350.000,00 - 77.400.000,00 PENGEMBANGAN KAWASAN HORTIKULTURA

3.03.3.03.01.18.14. 3.772.000,00 69.613.000,00 - 73.385.000,00 PENGEMBANGAN BUAH UNGGULAN LOKAL DAERAH

3.03.3.03.01.18.17. 5.590.000,00 29.616.000,00 - 35.206.000,00 SOSIALISASI GERAKAN PENERAPAN PENGELOLAAN TANAMAN TERPADU (GPPTT)

3.03.3.03.01.18.18. 4.390.000,00 40.930.000,00 - 45.320.000,00 SOSIALISASI ASURANSI USAHA TANI PADI

3.03.3.03.01.18.20. 10.000.000,00 30.000.000,00 960.000.000,00 1.000.000.000,00 PENGELOLAAN DANA BANTUAN KEUANGAN DARI PROVINSI BIDANG PERTANIAN

3.03.3.03.01.19. 4.600.000,00 86.483.000,00 - 91.083.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.19.06. 4.600.000,00 86.483.000,00 - 91.083.000,00 BIMBINGAN TEKNIS TANAMAN PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.20. 13.900.000,00 242.928.500,00 455.800.000,00 712.628.500,00 PROGRAM PEMBERDAYAAN PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN/

PETERNAKAN LAPANGAN

3.03.3.03.01.20.01. 8.500.000,00 59.428.000,00 16.800.000,00 84.728.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH PERTANIAN/ PERKEBUNAN/

PETERNAKAN

3.03.3.03.01.20.02. - 41.300.000,00 - 41.300.000,00 PENYUSUNAN PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN

3.03.3.03.01.20.03. 2.400.000,00 134.200.500,00 - 136.600.500,00 PENINGKATAN KAPASITAS TENAGA PENYULUH SWADAYA

3.03.3.03.01.20.06. 3.000.000,00 8.000.000,00 439.000.000,00 450.000.000,00 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN ( BPP) DI

KECAMATAN DAN PENYEDIAAN SARANA PENDUKUNGNYA ( DAK )

3.03.3.03.01.21. 49.336.000,00 8.263.461.000,00 79.550.000,00 8.392.347.000,00 PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN/

PERKEBUNAN/ PETERNAKAN

3.03.3.03.01.21.01. 1.350.000,00 65.875.000,00 - 67.225.000,00 PERENCANAAN, SOSIALISASI, MONITORING DAN PENGENDALIAN BANTUAN JALAN

USAHA TANI (JUT)

3.03.3.03.01.21.03. 15.630.000,00 7.348.742.000,00 - 7.364.372.000,00 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN SUMBER-SUMBER AIR MELIPUTI AIT TANAH (

DANGKAL/DALAM)/EMBUNG/DAM PARIT/PINTU AIR/LONG STORAGE (DAK)

3.03.3.03.01.21.04. 4.740.000,00 122.420.000,00 69.550.000,00 196.710.000,00 PENGADAAN SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI PERTANIAN/ PERKEBUNAN

TEPAT GUNA

3.03.3.03.01.21.05. 17.020.000,00 148.015.000,00 - 165.035.000,00 PEMBERDAYAAN PETANI PEMAKAI AIR

3.03.3.03.01.21.08. 6.596.000,00 182.409.000,00 10.000.000,00 199.005.000,00 AUDIT LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)

3.03.3.03.01.21.10. 4.000.000,00 396.000.000,00 - 400.000.000,00 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN JALAN PERTANIAN ( JUT DAN JALAN PRODUKSI ) (

DAK )

3.03.3.03.01.22. 8.216.000,00 604.790.000,00 - 613.006.000,00 PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TERNAK

3.03.3.03.01.22.01. 1.448.000,00 73.270.000,00 - 74.718.000,00 PEMELIHARAAN KESEHATAN DAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR TERNAK

3.03.3.03.01.22.02. 1.448.000,00 52.867.000,00 - 54.315.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN

MASYARAKAT VETERINER

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 267

1 2 3 4 5 6=3+4+5

3.03.3.03.01.22.03. 2.120.000,00 97.489.000,00 - 99.609.000,00 REVITALISASI RUMAH POTONG HEWAN (RPH)

3.03.3.03.01.22.05. 3.200.000,00 381.164.000,00 - 384.364.000,00 PEMBANGUNAN/PERBAIKAN BALAI/INSTALASI PEMBIBITAN DAN HIJAUAN PAKAN

TERNAK, RUMAH POTONG HEWAN ( RPH ), PUSKESWAN DAN PENYEDIAAN

SARANA PENDUKUNGNYA ( DAK )

3.03.3.03.01.23. 30.090.000,00 134.585.000,00 - 164.675.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

3.03.3.03.01.23.01. 15.230.000,00 76.375.000,00 - 91.605.000,00 PEMBIBITAN DAN PERAWATAN TERNAK

3.03.3.03.01.23.05. 14.860.000,00 58.210.000,00 - 73.070.000,00 KONTES TERNAK

3.03.3.03.01.24. 7.800.000,00 40.432.000,00 - 48.232.000,00 PROGRAM PERLINDUNGAN TANAMAN PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.24.03. 7.800.000,00 40.432.000,00 - 48.232.000,00 PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN (OPT) PERKEBUNAN

3.03.3.03.01.25. 28.400.000,00 186.909.000,00 - 215.309.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU

3.03.3.03.01.25.03. 28.400.000,00 186.909.000,00 - 215.309.000,00 PEMBINAAN DAN FASILITASI PEMBENTUKAN DAN/ATAU PENGESAHAN BADAN

HUKUM KELOMPOK PETANI TEMBAKAU ( DBHCHT )

2.03. 20.797.000,00 497.804.500,00 - 518.601.500,00 PANGAN

2.03.3.03.01.15. 18.997.000,00 421.650.000,00 - 440.647.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN PERTANIAN/PERKEBUNAN

2.03.3.03.01.15.02. 1.875.000,00 92.660.400,00 - 94.535.400,00 PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN

2.03.3.03.01.15.04. 6.950.000,00 79.536.000,00 - 86.486.000,00 PENGEMBANGAN CADANGAN PANGAN DAERAH

2.03.3.03.01.15.07. 1.800.000,00 165.721.100,00 - 167.521.100,00 PROMOSI PERCEPATAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN

2.03.3.03.01.15.08. 2.709.000,00 32.583.500,00 - 35.292.500,00 PENGUATAN LEMBAGA DISTRIBUSI PANGAN MASYARAKAT

2.03.3.03.01.15.09. 2.535.000,00 26.318.500,00 - 28.853.500,00 ANALISIS KETERSEDIAAN PANGAN WILAYAH

2.03.3.03.01.15.13. 3.128.000,00 24.830.500,00 - 27.958.500,00 OPTIMALISASI DEWAN KETAHANAN PANGAN

2.03.3.03.01.16. 1.800.000,00 76.154.500,00 - 77.954.500,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN PANGAN

2.03.3.03.01.16.01. 1.800.000,00 76.154.500,00 - 77.954.500,00 PENINGKATAN MUTU DAN KEAMANAN PANGAN

4. 13.103.689.000,00 38.057.515.600,00 1.694.155.600,00 52.855.360.200,00 PENUNJANG URUSAN

4.01.01. 3.210.702.000,00 5.115.581.000,00 266.900.000,00 8.593.183.000,00 INSPEKTORAT

4.01. 3.210.702.000,00 5.115.581.000,00 266.900.000,00 8.593.183.000,00 INSPEKTORAT

4.01.4.01.01.01. 38.400.000,00 1.921.578.600,00 - 1.959.978.600,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.01.4.01.01.01.02. - 50.660.000,00 - 50.660.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

4.01.4.01.01.01.03. - 47.760.000,00 - 47.760.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4.01.4.01.01.01.05. - 463.230.000,00 - 463.230.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

4.01.4.01.01.01.06. - 1.145.008.600,00 - 1.145.008.600,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

4.01.4.01.01.01.07. 38.400.000,00 195.720.000,00 - 234.120.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 268

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.4.01.01.01.08. - 19.200.000,00 - 19.200.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

4.01.4.01.01.02. - 468.658.000,00 266.900.000,00 735.558.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.01.4.01.01.02.03. - 178.658.000,00 266.900.000,00 445.558.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

4.01.4.01.01.02.06. - 268.997.500,00 - 268.997.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

4.01.4.01.01.02.07. - 21.002.500,00 - 21.002.500,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

4.01.4.01.01.05. - 126.000.000,00 - 126.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

4.01.4.01.01.05.01. - 126.000.000,00 - 126.000.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

4.01.4.01.01.06. 53.087.000,00 11.913.000,00 - 65.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

4.01.4.01.01.06.01. 18.654.000,00 1.346.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

4.01.4.01.01.06.02. 16.473.000,00 3.527.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.01.4.01.01.06.03. 17.960.000,00 7.040.000,00 - 25.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

4.01.4.01.01.15. 20.409.000,00 38.446.000,00 - 58.855.000,00 PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN

PROSEDUR PENGAWASAN

4.01.4.01.01.15.01. 20.409.000,00 38.446.000,00 - 58.855.000,00 PENYUSUNAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

4.01.4.01.01.16. 2.415.520.000,00 1.653.814.800,00 - 4.069.334.800,00 PROGRAM PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN

PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

4.01.4.01.01.16.01. 684.600.000,00 681.256.000,00 - 1.365.856.000,00 PELAKSANAAN PENGAWASAN INTERNAL SECARA BERKALA

4.01.4.01.01.16.02. 608.650.000,00 191.014.800,00 - 799.664.800,00 PENANGANAN KASUS PENGADUAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

4.01.4.01.01.16.03. 346.650.000,00 187.716.000,00 - 534.366.000,00 PENGENDALIAN MANAJEMEN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KDH

4.01.4.01.01.16.04. 28.764.000,00 7.261.000,00 - 36.025.000,00 INVENTARISASI TEMUAN PENGAWASAN

4.01.4.01.01.16.05. 316.175.000,00 328.902.000,00 - 645.077.000,00 TINDAK LANJUT HASIL TEMUAN PENGAWASAN

4.01.4.01.01.16.06. 71.270.000,00 8.213.200,00 - 79.483.200,00 KOORDINASI PENGAWASAN YANG LEBIH KOMPREHENSIF

4.01.4.01.01.16.07. 47.465.000,00 3.716.000,00 - 51.181.000,00 EVALUASI BERKALA TEMUAN HASIL PENGAWASAN

4.01.4.01.01.16.08. 282.516.000,00 237.773.000,00 - 520.289.000,00 REVIEW ATAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH*

4.01.4.01.01.16.09. 29.430.000,00 7.962.800,00 - 37.392.800,00 PENYUSUNAN IKHTISAR REALISASI PENGAWASAN

4.01.4.01.01.17. 59.690.000,00 105.999.000,00 - 165.689.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN

APARATUR PENGAWASAN

4.01.4.01.01.17.01. 55.290.000,00 10.399.000,00 - 65.689.000,00 PELATIHAN PENGEMBANGAN TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

4.01.4.01.01.17.02. 4.400.000,00 95.600.000,00 - 100.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PENGAWAS DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 269

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.01.4.01.01.18. 57.240.000,00 205.574.400,00 - 262.814.400,00 PROGRAM PENGUATAN PENGAWASAN DAERAH

4.01.4.01.01.18.03. 12.303.000,00 1.815.400,00 - 14.118.400,00 PEMANTAUAN DAN PEMBENTUKAN SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN

PEMERINTAH (SPIP) OPD

4.01.4.01.01.18.04. 15.050.000,00 200.488.000,00 - 215.538.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

(SPIP)

4.01.4.01.01.18.05. 29.887.000,00 3.271.000,00 - 33.158.000,00 PEMETAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) OPD

4.01.4.01.01.19. 566.356.000,00 583.597.200,00 - 1.149.953.200,00 PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI

4.01.4.01.01.19.01. 57.065.000,00 8.911.000,00 - 65.976.000,00 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK WBBM

4.01.4.01.01.19.02. 46.064.000,00 11.658.000,00 - 57.722.000,00 PENANGANAN GRATIFIKASI

4.01.4.01.01.19.03. 28.749.000,00 237.574.000,00 - 266.323.000,00 PENGELOLAAN LHKPN

4.01.4.01.01.19.04. 380.403.000,00 100.005.000,00 - 480.408.000,00 SAPU BERSIH PUNGLI

4.01.4.01.01.19.05. 54.075.000,00 225.449.200,00 - 279.524.200,00 PENGELOLAAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA

4.02.01. 3.003.279.000,00 8.314.899.300,00 100.000.000,00 11.418.178.300,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4.02. 2.561.036.000,00 7.078.053.900,00 100.000.000,00 9.739.089.900,00 PERENCANAAN

4.02.4.02.01.01. 119.424.000,00 1.093.178.350,00 - 1.212.602.350,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.02.4.02.01.01.02. - 36.976.000,00 - 36.976.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

4.02.4.02.01.01.03. - 7.800.000,00 - 7.800.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4.02.4.02.01.01.05. - 599.005.000,00 - 599.005.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

4.02.4.02.01.01.06. - 364.797.350,00 - 364.797.350,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

4.02.4.02.01.01.07. 119.424.000,00 57.600.000,00 - 177.024.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

4.02.4.02.01.01.08. - 27.000.000,00 - 27.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

4.02.4.02.01.02. 660.000,00 384.941.650,00 100.000.000,00 485.601.650,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.02.4.02.01.02.03. 600.000,00 125.001.650,00 100.000.000,00 225.601.650,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

4.02.4.02.01.02.06. - 160.000.000,00 - 160.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

4.02.4.02.01.02.07. 60.000,00 99.940.000,00 - 100.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

4.02.4.02.01.15. 534.134.000,00 1.372.621.600,00 - 1.906.755.600,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.02.4.02.01.15.02. 78.645.000,00 193.290.000,00 - 271.935.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

4.02.4.02.01.15.03. 92.450.000,00 154.781.000,00 - 247.231.000,00 PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN

RENCANA KERJA PEMBANGUNANA DAERAH

4.02.4.02.01.15.04. 147.439.000,00 246.172.000,00 - 393.611.000,00 KOORDINASI PENYUSUNAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG JAWABAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 270

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02.4.02.01.15.05. 54.522.000,00 111.624.800,00 - 166.146.800,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN RENCANA

PEMBANGUNAN DAERAH

4.02.4.02.01.15.07. 51.644.000,00 104.768.800,00 - 156.412.800,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN KINERJA PENYELENGGARAAN DANA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA

4.02.4.02.01.15.12. 20.835.000,00 240.389.000,00 - 261.224.000,00 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN INTEGRATED DEVELOPMENT PLAN

DAN SINGKRONISASI PERENCANAAN STRATEGI TERHADAP PERENCANAAN

OPERASIONAL

4.02.4.02.01.15.13. 24.015.000,00 247.985.000,00 - 272.000.000,00 PENYUSUNAN GRAND DESIGN DAN DASKBOARD GRESIK INCLUSIVE DECISION

SUPPORT SYSTEM (GIDSS)

4.02.4.02.01.15.14. 64.584.000,00 73.611.000,00 - 138.195.000,00 FASILITASI DAN ADVOKASI REGULASI PENUNJANG, PENYUSUNAN, DAN

EVALUASI PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

4.02.4.02.01.16. 501.715.000,00 921.668.300,00 - 1.423.383.300,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI

4.02.4.02.01.16.01. 33.990.000,00 43.461.000,00 - 77.451.000,00 SINGKRONISASI DAN INTEGRASI PEMBANGUNAN EKONOMI

4.02.4.02.01.16.03. 23.748.000,00 29.188.000,00 - 52.936.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BIDANG

EKONOMI

4.02.4.02.01.16.07. 38.695.000,00 15.312.000,00 - 54.007.000,00 PENYUSUNAN DAN FASILITASI RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

4.02.4.02.01.16.13. 96.610.000,00 119.692.500,00 - 216.302.500,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KERJASAMA PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BERBASIS CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

4.02.4.02.01.16.14. 33.180.000,00 146.881.000,00 - 180.061.000,00 ANALISA PERENCANAAN KEUANGAN DAN INVESTASI

4.02.4.02.01.16.15. 59.354.000,00 196.463.300,00 - 255.817.300,00 ANALISA PERENCANAAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

4.02.4.02.01.16.16. 64.214.000,00 44.830.500,00 - 109.044.500,00 kOORDINASI DAN FASILITASI AGROPOLITAN DAN MINAPOLITAN

4.02.4.02.01.16.17. 151.924.000,00 325.840.000,00 - 477.764.000,00 ANALISA INDIKATOR EKONOMI DAN SOSIAL

4.02.4.02.01.17. 613.361.000,00 471.513.500,00 - 1.084.874.500,00 PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN SOSIAL BUDAYA

4.02.4.02.01.17.01. 32.676.000,00 23.650.500,00 - 56.326.500,00 FASILITASI PROGRAM UNGGULAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

4.02.4.02.01.17.07. 24.835.000,00 21.500.000,00 - 46.335.000,00 FASILITASI INTEGRASI DATA PEMBANGUNAN BERBASIS NOMOR INDUK

KEPENDUDUKAN

4.02.4.02.01.17.08. 64.450.000,00 53.350.000,00 - 117.800.000,00 LAPORAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH

4.02.4.02.01.17.09. 73.920.000,00 75.100.000,00 - 149.020.000,00 PENGENDALIAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN

4.02.4.02.01.17.10. 156.285.000,00 111.715.000,00 - 268.000.000,00 FORUM DATA SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS

4.02.4.02.01.17.12. 44.960.000,00 18.979.000,00 - 63.939.000,00 LOKAKARYA REVOLUSI MENTAL

4.02.4.02.01.17.14. 15.305.000,00 63.515.000,00 - 78.820.000,00 PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG SOSIAL BUDAYA

DAN PEMERINTAHAN

4.02.4.02.01.17.15. 81.550.000,00 26.950.000,00 - 108.500.000,00 FASILITASI PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER DAN ANAK

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 271

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.02.4.02.01.17.16. 38.300.000,00 17.200.000,00 - 55.500.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH PENCEGAHAN DAN

PEMBERANTASAN KORUPSI (RAD PPK)

4.02.4.02.01.17.17. 81.080.000,00 59.554.000,00 - 140.634.000,00 KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN BIDANG

KESEJAHTERAAN RAKYAT

4.02.4.02.01.21. 791.742.000,00 2.834.130.500,00 - 3.625.872.500,00 PROGRAM PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN

LINGKUNGAN HIDUP

4.02.4.02.01.21.01. 147.200.000,00 106.000.000,00 - 253.200.000,00 FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANA PENGEMBANGAN WILAYAH

4.02.4.02.01.21.02. 146.930.000,00 534.826.000,00 - 681.756.000,00 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN PENGEMBANGAN WILAYAH

4.02.4.02.01.21.03. 153.554.000,00 504.046.000,00 - 657.600.000,00 PERENCANAAN UMUM TATA RUANG WILAYAH

4.02.4.02.01.21.04. 86.207.000,00 109.480.000,00 - 195.687.000,00 FASILITASI OPERASIONAL TIM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

4.02.4.02.01.21.05. 62.000.000,00 75.057.000,00 - 137.057.000,00 KOORDINASI, INTEGRASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PENGEMBANGAN WILAYAH, INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP

4.02.4.02.01.21.06. 84.135.000,00 859.031.500,00 - 943.166.500,00 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN LINGKUNGAN HIDUP

4.02.4.02.01.21.07. 111.716.000,00 645.690.000,00 - 757.406.000,00 STUDI PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

4.05. 442.243.000,00 1.236.845.400,00 - 1.679.088.400,00 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4.05.4.02.01.15. 313.458.000,00 992.261.500,00 - 1.305.719.500,00 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

4.05.4.02.01.15.01. 26.095.000,00 46.636.000,00 - 72.731.000,00 OPERASIONAL,MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN PENELITIAN

4.05.4.02.01.15.02. 43.845.000,00 264.314.000,00 - 308.159.000,00 KAJIAN STRATEGIS DAERAH

4.05.4.02.01.15.04. 69.362.000,00 48.852.000,00 - 118.214.000,00 PENGUATAN SISTEM INOVASI DAERAH

4.05.4.02.01.15.05. 47.946.000,00 188.905.500,00 - 236.851.500,00 FASILITASI KEGIATAN DEWAN RISET DAERAH

4.05.4.02.01.15.06. 15.205.000,00 84.395.000,00 - 99.600.000,00 PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN

PARTISIPATIF

4.05.4.02.01.15.08. 96.800.000,00 274.864.000,00 - 371.664.000,00 OPERASIONAL DAN UPDATING DATA SISTIM INFORMASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN

4.05.4.02.01.15.09. 14.205.000,00 84.295.000,00 - 98.500.000,00 SISTEM INFORMASI MANAGEMEN PENGENDALIAN DAN EVALUASI PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAH

4.05.4.02.01.16. 128.785.000,00 244.583.900,00 - 373.368.900,00 PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI

4.05.4.02.01.16.01. 53.510.000,00 30.307.000,00 - 83.817.000,00 PENYUSUNAN DAN PENGUMPULAN DATA INFORMASI KEBUTUHAN PENYUSUNAN

DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

4.05.4.02.01.16.02. 46.975.000,00 59.356.900,00 - 106.331.900,00 PENYUSUNAN DOKUMENTASI HASIL PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

4.05.4.02.01.16.04. 28.300.000,00 154.920.000,00 - 183.220.000,00 PENYUSUNAN PROFIL DAERAH

4.03.01. 4.248.435.000,00 16.079.963.900,00 795.600.000,00 21.123.998.900,00 BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

4.03. 4.248.435.000,00 16.079.963.900,00 795.600.000,00 21.123.998.900,00 KEUANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 272

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03.4.03.01.01. 215.264.000,00 2.296.166.000,00 - 2.511.430.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.03.4.03.01.01.02. 2.164.000,00 626.383.000,00 - 628.547.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

4.03.4.03.01.01.03. - 16.168.000,00 - 16.168.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4.03.4.03.01.01.05. - 965.333.000,00 - 965.333.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

4.03.4.03.01.01.06. - 111.137.000,00 - 111.137.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

4.03.4.03.01.01.07. 207.468.000,00 163.525.000,00 - 370.993.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

4.03.4.03.01.01.08. 5.632.000,00 413.620.000,00 - 419.252.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

4.03.4.03.01.02. 9.681.000,00 2.917.286.600,00 482.200.000,00 3.409.167.600,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.03.4.03.01.02.03. 2.676.000,00 896.865.600,00 482.200.000,00 1.381.741.600,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

4.03.4.03.01.02.05. 1.311.000,00 184.478.000,00 - 185.789.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

4.03.4.03.01.02.06. 2.622.000,00 613.815.000,00 - 616.437.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

4.03.4.03.01.02.07. 3.072.000,00 1.222.128.000,00 - 1.225.200.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

4.03.4.03.01.05. 1.024.000,00 179.940.000,00 - 180.964.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

4.03.4.03.01.05.01. 1.024.000,00 179.940.000,00 - 180.964.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

4.03.4.03.01.06. 58.839.000,00 39.941.800,00 - 98.780.800,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

4.03.4.03.01.06.01. 18.096.000,00 24.854.000,00 - 42.950.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

4.03.4.03.01.06.03. 31.786.000,00 13.412.000,00 - 45.198.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

4.03.4.03.01.06.13. 8.957.000,00 1.675.800,00 - 10.632.800,00 KOORDINASI PENYUSUNAN SISDUR PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH

4.03.4.03.01.15. 2.357.262.000,00 2.653.166.900,00 - 5.010.428.900,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGELOLAAN PENGANGGARAN

4.03.4.03.01.15.01. 2.154.840.000,00 1.644.425.900,00 - 3.799.265.900,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

4.03.4.03.01.15.02. 67.100.000,00 82.900.000,00 - 150.000.000,00 PENYUSUNAN PEDOMAN PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD

4.03.4.03.01.15.03. 30.258.000,00 43.333.000,00 - 73.591.000,00 KOORDINASI PENYUSUNAN BELANJA PPKD

4.03.4.03.01.15.04. 52.564.000,00 338.783.000,00 - 391.347.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN PENGANGGARAN

4.03.4.03.01.15.05. 52.500.000,00 543.725.000,00 - 596.225.000,00 PENYELENGGARAAN DAN PENINGKATAN SISTEM INFORMASI KEUANGAN DAERAH

4.03.4.03.01.16. 370.979.000,00 883.214.000,00 - 1.254.193.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN FASILITASI PENATAUSAHAAN KEUANGAN

DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 273

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03.4.03.01.16.01. 66.515.000,00 285.155.000,00 - 351.670.000,00 BIMBINGAN TEKNIS IMPLEMENTASI PAKET REGULASI TENTANG PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

4.03.4.03.01.16.02. 112.885.000,00 172.231.000,00 - 285.116.000,00 PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

4.03.4.03.01.16.03. 98.184.000,00 120.611.000,00 - 218.795.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SEMESTER PEMERINTAH DAERAH

4.03.4.03.01.16.04. 93.395.000,00 305.217.000,00 - 398.612.000,00 PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH

4.03.4.03.01.19. 385.390.000,00 2.282.910.000,00 - 2.668.300.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN INTENSIFIKASI PENERIMAAN

PENDAPATAN DAERAH

4.03.4.03.01.19.01. 158.365.000,00 1.064.126.000,00 - 1.222.491.000,00 PENAGIHAN PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.19.02. - 38.985.000,00 - 38.985.000,00 FASILITASI KEBERATA PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.19.03. 53.350.000,00 18.555.000,00 - 71.905.000,00 KOORDINASI DAN EVALUASI PENDAPATAN ASLI DAERAH

4.03.4.03.01.19.04. 35.200.000,00 171.265.000,00 - 206.465.000,00 KOORDINASI DAN EVALUASI PENERIMAAN BAGI HASIL

4.03.4.03.01.19.05. 13.415.000,00 26.033.000,00 - 39.448.000,00 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI CERME

4.03.4.03.01.19.06. 15.925.000,00 51.481.000,00 - 67.406.000,00 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI SIDAYU

4.03.4.03.01.19.07. 14.130.000,00 30.254.000,00 - 44.384.000,00 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI DRIYOREJO

4.03.4.03.01.19.08. 11.648.000,00 58.593.000,00 - 70.241.000,00 PENGELOLAAN PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH UPT BPPKAD DI BAWEAN

4.03.4.03.01.19.09. 31.874.000,00 368.481.000,00 - 400.355.000,00 PEMUTAHIRAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

4.03.4.03.01.19.10. 34.243.000,00 417.224.000,00 - 451.467.000,00 BULAN PANUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

4.03.4.03.01.19.11. 17.240.000,00 37.913.000,00 - 55.153.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.21. 189.838.000,00 1.856.442.500,00 - 2.046.280.500,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.21.01. 72.384.000,00 1.359.854.500,00 - 1.432.238.500,00 PENDATAAN PAJAK

4.03.4.03.01.21.02. 33.800.000,00 22.281.000,00 - 56.081.000,00 PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.21.03. 54.058.000,00 60.785.000,00 - 114.843.000,00 PENGELOLAAN BENDA BERHARGA

4.03.4.03.01.21.04. 14.876.000,00 271.674.000,00 - 286.550.000,00 SOSIALISASI PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.21.06. 14.720.000,00 141.848.000,00 - 156.568.000,00 ANALISIS POTENSI PAJAK DAERAH

4.03.4.03.01.22. 431.048.000,00 1.756.072.000,00 313.400.000,00 2.500.520.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN PENATAUSAHAAN

ASET/BARANG MILIK DAERAH

4.03.4.03.01.22.01. 97.133.000,00 1.216.617.000,00 - 1.313.750.000,00 PENATAUSAHAAN ASET

4.03.4.03.01.22.02. 102.640.000,00 223.084.000,00 313.400.000,00 639.124.000,00 PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN ASET DAERAH

4.03.4.03.01.22.03. 189.285.000,00 195.468.000,00 - 384.753.000,00 PENGHAPUSAN DAN PERUBAHAN STATUS HUKUM ASET DAERAH

4.03.4.03.01.22.04. 32.690.000,00 106.963.000,00 - 139.653.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 274

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.03.4.03.01.22.05. 9.300.000,00 13.940.000,00 - 23.240.000,00 INVENTARISASI ASET PEMERINTAH DAERAH

4.03.4.03.01.23. 229.110.000,00 1.214.824.100,00 - 1.443.934.100,00 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN PBB DAN BPHTB

4.03.4.03.01.23.01. 11.328.000,00 46.100.000,00 - 57.428.000,00 PENILAIAN INDIVIDU

4.03.4.03.01.23.02. 108.270.000,00 371.974.100,00 - 480.244.100,00 SOSIALISASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

4.03.4.03.01.23.03. 73.720.000,00 611.390.000,00 - 685.110.000,00 PEMELIHARAAN BASIS DATA PBB

4.03.4.03.01.23.05. 35.792.000,00 185.360.000,00 - 221.152.000,00 PENATAUSAHAAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

4.04.01. 2.641.273.000,00 8.547.071.400,00 531.655.600,00 11.720.000.000,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

4.04. 2.641.273.000,00 8.547.071.400,00 531.655.600,00 11.720.000.000,00 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.04.4.04.01.01. 102.400.000,00 1.831.920.000,00 - 1.934.320.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

4.04.4.04.01.01.02. - 130.000.000,00 - 130.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

4.04.4.04.01.01.03. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4.04.4.04.01.01.05. - 1.450.000.000,00 - 1.450.000.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

4.04.4.04.01.01.06. - 175.000.000,00 - 175.000.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

4.04.4.04.01.01.07. 102.400.000,00 57.600.000,00 - 160.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

4.04.4.04.01.01.08. - 9.320.000,00 - 9.320.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

4.04.4.04.01.02. - 414.312.400,00 173.687.600,00 588.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

4.04.4.04.01.02.03. - 106.312.400,00 173.687.600,00 280.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

4.04.4.04.01.02.06. - 128.000.000,00 - 128.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

4.04.4.04.01.02.07. - 180.000.000,00 - 180.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

4.04.4.04.01.03. - - 196.768.000,00 196.768.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

4.04.4.04.01.03.01. - - 196.768.000,00 196.768.000,00 PENGADAAN MESIN/KARTU ABSENSI

4.04.4.04.01.06. 66.792.000,00 40.208.000,00 - 107.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

4.04.4.04.01.06.01. 15.048.000,00 4.952.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

4.04.4.04.01.06.02. 17.770.000,00 2.230.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

4.04.4.04.01.06.03. 18.474.000,00 6.526.000,00 - 25.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

4.04.4.04.01.06.05. 860.000,00 21.140.000,00 - 22.000.000,00 PENYUSUNAN PROFIL SKPD

4.04.4.04.01.06.07. 14.640.000,00 5.360.000,00 - 20.000.000,00 PENGENDALIAN PERENCANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4.04.4.04.01.15. 1.500.590.000,00 2.529.710.000,00 - 4.030.300.000,00 PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN APARATUR SIPIL NEGARA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 275

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04.4.04.01.15.01. 64.835.000,00 97.665.000,00 - 162.500.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS

4.04.4.04.01.15.02. 586.730.000,00 603.630.000,00 - 1.190.360.000,00 PENDIDIKAN PENJENJANGAN STRUKTURAL

4.04.4.04.01.15.03. 16.175.000,00 71.275.000,00 - 87.450.000,00 PEMANTAUAN DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN (EVALUASI

DAMPAK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)

4.04.4.04.01.15.05. 190.610.000,00 288.800.000,00 - 479.410.000,00 PENINGKATAN KETRAMPILAN DAN PROFESIONALISME

4.04.4.04.01.15.07. 23.805.000,00 126.195.000,00 - 150.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN STRUKTURAL BAGI PNS DAERAH

4.04.4.04.01.15.08. 130.770.000,00 195.230.000,00 - 326.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS TUGAS DAN FUNGSI BAGI PNS DAERAH

4.04.4.04.01.15.09. 88.405.000,00 111.595.000,00 - 200.000.000,00 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN FUNGSIONAL BAGI PNS DAERAH

4.04.4.04.01.15.10. 94.850.000,00 105.150.000,00 - 200.000.000,00 DIKLAT FUNGSIONAL, SOSIALISASI, WORKSHOP, SEMINAR DAN LOKAKARYA

4.04.4.04.01.15.11. 24.880.000,00 275.120.000,00 - 300.000.000,00 DIKLAT MANAJEMEN KEPEMIMPINAN ORGANISASI

4.04.4.04.01.15.12. 14.705.000,00 135.295.000,00 - 150.000.000,00 ACHEVMENT MOTIVATION TRAINING

4.04.4.04.01.15.13. 121.970.000,00 172.100.000,00 - 294.070.000,00 DIKLAT PEMANTABAN TUGAS BAGI PNS

4.04.4.04.01.15.14. 125.580.000,00 276.895.000,00 - 402.475.000,00 PENYELENGGARAN DIKLAT TEKNIS, FUNGSIONAL DAN KEPEMIMPINAN

4.04.4.04.01.15.15. 17.275.000,00 70.760.000,00 - 88.035.000,00 PENGEMBANGAN DIKLAT (ANALISIS KEBUTUHAN DIKLAT, PENYUSUNAN SILABI,

PENYUSUNAN MODUL, PENYUSUNAN PEDOMAN DIKLAT)

4.04.4.04.01.16. 335.498.000,00 821.417.000,00 - 1.156.915.000,00 PROGRAM PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN APARATUR SIPIL NEGARA

4.04.4.04.01.16.01. 5.875.000,00 63.525.000,00 - 69.400.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

4.04.4.04.01.16.02. 35.250.000,00 74.490.000,00 - 109.740.000,00 WORKSHOP SASARAN KERJA PEGAWAI (PROGRAM E-SKP)

4.04.4.04.01.16.04. 1.725.000,00 98.275.000,00 - 100.000.000,00 PELAKSANAAN UJI KESEHATAN BAGI APARATUR PEMERINTAH

4.04.4.04.01.16.05. 5.200.000,00 14.800.000,00 - 20.000.000,00 PELAKSANAAN SUMPAH JANJI PNS

4.04.4.04.01.16.06. 42.950.000,00 27.965.000,00 - 70.915.000,00 SOSIALISASI PERATURAN KEPEGAWAIAN

4.04.4.04.01.16.07. 46.114.000,00 24.251.000,00 - 70.365.000,00 PEMBINAAN APARATUR NEGARA

4.04.4.04.01.16.08. 24.965.000,00 35.035.000,00 - 60.000.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PENYUSUNAN PELAPORAN KEPEGAWAIAN

4.04.4.04.01.16.09. 38.865.000,00 26.135.000,00 - 65.000.000,00 PEMBINAAN JIWA KORSA ANGGOTA KORPRI

4.04.4.04.01.16.10. 9.100.000,00 55.900.000,00 - 65.000.000,00 PEMBINAAN MENTAL DAN ROHANI ANGGOTA KORPRI

4.04.4.04.01.16.11. 6.405.000,00 29.595.000,00 - 36.000.000,00 PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI PNS YANG BERPRESTASI

4.04.4.04.01.16.12. 10.215.000,00 60.785.000,00 - 71.000.000,00 PROSES PENANGANAN KASUS-KASUS PELANGGARAN DISIPLIN PNS

4.04.4.04.01.16.13. 54.190.000,00 203.380.000,00 - 257.570.000,00 BIMBINGAN TEKNIS PEMBEKALAN BAGI PNS YANG AKAN PURNA TUGAS

4.04.4.04.01.16.14. 18.974.000,00 41.776.000,00 - 60.750.000,00 PENYELENGGARAAN HUT KORPRI

4.04.4.04.01.16.15. 15.585.000,00 34.215.000,00 - 49.800.000,00 FASILITASI DAN PENDAMPINGAN BANTUAN HUKUM

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 276

1 2 3 4 5 6=3+4+5

4.04.4.04.01.16.18. 15.410.000,00 17.090.000,00 - 32.500.000,00 PENGUATAN DAN PENINGKATAN KINERJA ORGANISASI

4.04.4.04.01.16.28. 4.675.000,00 14.200.000,00 - 18.875.000,00 FASILITASI PENINGKATAN KESEJAHTERAAN ASN

4.04.4.04.01.17. 397.875.000,00 1.597.121.000,00 - 1.994.996.000,00 PROGRAM MUTASI DAN KEPANGKATAN APARATUR SIPIL NEGARA

4.04.4.04.01.17.01. 6.495.000,00 19.290.000,00 - 25.785.000,00 PENEMPATAN PNS

4.04.4.04.01.17.02. 19.500.000,00 67.450.000,00 - 86.950.000,00 PENATAAN SISTEM ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT OTOMATIS PNS

4.04.4.04.01.17.03. 37.820.000,00 31.078.000,00 - 68.898.000,00 PENGADMINISTRASIAN PELAYANANAN KEPEGAWAIAN

4.04.4.04.01.17.04. 104.600.000,00 33.444.000,00 - 138.044.000,00 PENATAAN SUMBER DAYA APARATUR SESUAI KEBUTUHAN DAN KOMPETENSI

(STRUKTURAL)

4.04.4.04.01.17.06. 62.125.000,00 37.875.000,00 - 100.000.000,00 SOSIALISASI JABATAN FUNGSIONAL ANALIS KEPEGAWAIAN, PRANATA

KOMPUTER DAN ARSIPARIS (BINTEK PENYUSUNAN ANGKA KREDIT JABATAN

FUNGSIONAL)

4.04.4.04.01.17.07. 37.415.000,00 100.254.000,00 - 137.669.000,00 PENYELENGGARAAN PELANTIKAN PEJABAT STRUKTURAL

4.04.4.04.01.17.08. 17.020.000,00 282.980.000,00 - 300.000.000,00 PELAKSANAAN UJI KELAYAKAN PEJABAT STRUKTURAL DAN/ATAU FUNGSIONAL

4.04.4.04.01.17.09. 106.150.000,00 618.850.000,00 - 725.000.000,00 SELEKSI PEMANGKU JABATAN STRUKTURAL/FUNGSIONAL

4.04.4.04.01.17.11. 6.750.000,00 405.900.000,00 - 412.650.000,00 PELAKSANAAN UJI KOMPETENSI ASN

4.04.4.04.01.18. 238.118.000,00 1.312.383.000,00 161.200.000,00 1.711.701.000,00 PROGRAMDATA FORMASI DAN PENGEMBANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

4.04.4.04.01.18.01. 31.800.000,00 150.101.000,00 161.200.000,00 343.101.000,00 SELEKSI PENERIMAAN CALON PNS

4.04.4.04.01.18.02. 21.725.000,00 23.275.000,00 - 45.000.000,00 PENYUSUNAN PEDOMAN TEKNIS KEPEGAWAIAN

4.04.4.04.01.18.03. 52.660.000,00 247.340.000,00 - 300.000.000,00 PEMBINAAN KARIER PNS

4.04.4.04.01.18.04. 19.350.000,00 176.997.000,00 - 196.347.000,00 PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN DAERAH

4.04.4.04.01.18.05. 3.310.000,00 60.603.000,00 - 63.913.000,00 PENATAAN DOKUMENTASI KEPEGAWAIAN

4.04.4.04.01.18.06. 12.900.000,00 88.940.000,00 - 101.840.000,00 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN DAN TEKNOLOGI INFORMASI

4.04.4.04.01.18.09. 10.975.000,00 364.025.000,00 - 375.000.000,00 PEMBERIAN BANTUAN TUGAS BELAJAR DAN IKATAN DINAS

4.04.4.04.01.18.10. 6.000.000,00 29.000.000,00 - 35.000.000,00 PEMBERIAN BANTUAN PENYELENGGARAAN PENERIMAAN PRAJA IPDN

4.04.4.04.01.18.11. 38.590.000,00 121.410.000,00 - 160.000.000,00 ANALISIS KEBUTUHAN PEGAWAI (PENYUSUNAN FORMASI KEBUTUHAN CALON

PNS)

4.04.4.04.01.18.12. 35.963.000,00 14.037.000,00 - 50.000.000,00 PENERIMAAN PEGAWAI TIDAK TETAP (PENERIMAAN PEGAWAI PEMERINTAH

DENGAN PERJANJIAN KERJA)

4.04.4.04.01.18.13. 4.845.000,00 36.655.000,00 - 41.500.000,00 PENYUSUNAN DAFTAR URUT KEPANGKATAN

5. 7.468.220.500,00 140.909.329.095,00 3.505.268.105,00 151.882.817.700,00 PENDUKUNG

5.01.03. 6.153.914.500,00 72.039.438.995,00 2.212.845.505,00 80.406.199.000,00 SEKRETARIAT DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 277

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01. 6.153.914.500,00 72.039.438.995,00 2.212.845.505,00 80.406.199.000,00 SEKRETARIAT

5.01.5.01.03.01. 230.469.000,00 39.114.808.000,00 - 39.345.277.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

5.01.5.01.03.01.01. 33.501.000,00 785.562.200,00 - 819.063.200,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

5.01.5.01.03.01.02. 12.156.000,00 359.122.900,00 - 371.278.900,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

5.01.5.01.03.01.04. 1.500.000,00 724.000.000,00 - 725.500.000,00 PENYEDIAAN SOVENIR/TALIH ASIH

5.01.5.01.03.01.05. 55.850.000,00 1.779.514.000,00 - 1.835.364.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

5.01.5.01.03.01.06. 52.850.000,00 1.083.754.900,00 - 1.136.604.900,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

5.01.5.01.03.01.07. 25.524.000,00 676.476.000,00 - 702.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

5.01.5.01.03.01.08. 41.600.000,00 33.029.726.000,00 - 33.071.326.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

5.01.5.01.03.01.09. 7.488.000,00 589.212.000,00 - 596.700.000,00 PENYEDIAAN JASA PELAYANANAN PIMPINAN

5.01.5.01.03.01.11. - 87.440.000,00 - 87.440.000,00 PENYEDIAAN BIAYA OPERASIONAL STAF AHLI

5.01.5.01.03.02. 491.691.000,00 7.417.189.000,00 2.029.970.000,00 9.938.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

5.01.5.01.03.02.01. 29.280.000,00 - 1.381.570.000,00 1.410.850.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR

5.01.5.01.03.02.03. 9.000.000,00 80.600.000,00 648.400.000,00 738.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

5.01.5.01.03.02.04. 22.275.000,00 727.725.000,00 - 750.000.000,00 PENYEDIAAN JASA GEDUNG / KANTOR / RUMAH DINAS

5.01.5.01.03.02.05. 346.245.000,00 4.433.755.000,00 - 4.780.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

5.01.5.01.03.02.06. 38.910.000,00 1.526.090.000,00 - 1.565.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

5.01.5.01.03.02.07. 45.981.000,00 649.019.000,00 - 695.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

5.01.5.01.03.03. 38.761.000,00 4.745.997.000,00 - 4.784.758.000,00 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

5.01.5.01.03.03.02. 32.655.000,00 4.387.320.000,00 - 4.419.975.000,00 PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA PERLENGKAPANNYA

5.01.5.01.03.03.05. 6.106.000,00 358.677.000,00 - 364.783.000,00 PENGADAAN PAKAIAN KHUSUS HARI-HARI TERTENTU

5.01.5.01.03.06. 54.854.000,00 80.146.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

5.01.5.01.03.06.02. 54.854.000,00 80.146.000,00 25.000.000,00 160.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

5.01.5.01.03.08. 141.444.000,00 1.829.359.000,00 - 1.970.803.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN

5.01.5.01.03.08.01. - 1.734.700.000,00 - 1.734.700.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTANSI PIMPINAN

5.01.5.01.03.08.03. 141.444.000,00 94.659.000,00 - 236.103.000,00 PENATAUSAHAAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH

5.01.5.01.03.18. 731.258.000,00 1.858.247.000,00 - 2.589.505.000,00 PROGRAM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5.01.5.01.03.18.01. - 45.900.000,00 - 45.900.000,00 KOORDINASI KERJASAMA PERMASALAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 278

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.03.18.02. 218.795.000,00 411.205.000,00 - 630.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5.01.5.01.03.18.03. 105.675.000,00 51.825.000,00 - 157.500.000,00 PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

5.01.5.01.03.18.04. 90.575.000,00 368.425.000,00 - 459.000.000,00 PENYULUHAN HUKUM

5.01.5.01.03.18.05. 5.400.000,00 177.052.500,00 - 182.452.500,00 PUBLIKASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

5.01.5.01.03.18.06. 39.315.000,00 211.065.000,00 - 250.380.000,00 SOSIALISASI PERATURAN DAERAH

5.01.5.01.03.18.07. 93.180.000,00 140.820.000,00 - 234.000.000,00 KAJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH TERHADAP PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN YANG BARU,LEBIH TINGGI DARI KESERASIAN ANTAR

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH

5.01.5.01.03.18.08. 75.545.000,00 59.994.600,00 - 135.539.600,00 PENEGAKAN HUKUM

5.01.5.01.03.18.09. 85.220.000,00 224.830.000,00 - 310.050.000,00 PENANGANAN KASUS

5.01.5.01.03.18.11. 17.553.000,00 117.447.000,00 - 135.000.000,00 PENATAAN DAN PENGEMBANGAN DOKUMENTASI HUKUM

5.01.5.01.03.18.12. - 49.682.900,00 - 49.682.900,00 PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA PERANCANG DAN

PENEGAKAN HUKUM

5.01.5.01.03.20. 226.515.000,00 572.040.000,00 - 798.555.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

5.01.5.01.03.20.01. 56.175.000,00 144.486.000,00 - 200.661.000,00 EVALUASI DAN SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT PADA INSTANSI PEMERINTAH

5.01.5.01.03.20.03. 124.020.000,00 301.524.000,00 - 425.544.000,00 KOMPETISI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

5.01.5.01.03.20.04. 46.320.000,00 126.030.000,00 - 172.350.000,00 FASILITASI DAN PENYUSUNAN STANDARISASI OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

5.01.5.01.03.21. 391.354.000,00 3.318.744.495,00 22.875.505,00 3.732.974.000,00 PROGRAM FASILITASI KEHUMASAN DAERAH

5.01.5.01.03.21.01. 52.100.000,00 362.617.300,00 - 414.717.300,00 PENDOKUMENTASIAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.5.01.03.21.02. 1.015.000,00 10.461.250,00 - 11.476.250,00 PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN

GRESIK DENGAN WARTAWAN

5.01.5.01.03.21.03. 3.180.000,00 6.622.500,00 - 9.802.500,00 PENINGKATAN KOORDINASI ANTAR HUMAS

5.01.5.01.03.21.04. 111.849.000,00 227.355.000,00 8.195.505,00 347.399.505,00 FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANAN PENGADUAN UNIT PELAYANAN

INSTANSI PEMERINTAH

5.01.5.01.03.21.05. 33.900.000,00 2.066.595.695,00 - 2.100.495.695,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.5.01.03.21.06. 20.550.000,00 222.857.500,00 - 243.407.500,00 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN MAJALAH WARTA GIRI

5.01.5.01.03.21.07. 45.400.000,00 54.503.250,00 8.000.000,00 107.903.250,00 FASILITASI PELAYANAN KETERBUKAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DAERAH

5.01.5.01.03.21.08. 123.360.000,00 148.780.000,00 6.680.000,00 278.820.000,00 KEGIATAN KEPROTOKOLAN KEPALA DAERAH / WAKIL KEPALA DAERAH

5.01.5.01.03.21.09. - 218.952.000,00 - 218.952.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN/INFORMASI

5.01.5.01.03.22. 1.098.147.000,00 1.448.333.000,00 - 2.546.480.000,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.5.01.03.22.01. 70.875.000,00 49.125.000,00 - 120.000.000,00 KOORDINASI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 279

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.03.22.02. 265.170.000,00 122.549.050,00 - 387.719.050,00 PENYUSUNAN LAPORAN DAN MONITORING REALISASI KINERJA SKPD

5.01.5.01.03.22.03. 230.716.000,00 215.534.000,00 - 446.250.000,00 KOORDINASI DAN EVALUASI APBD

5.01.5.01.03.22.04. 76.700.000,00 108.300.000,00 - 185.000.000,00 EVALUASI PELAKSANAAN SISTEM APLIKASI PENGENDALIAN KINERJA APBD

5.01.5.01.03.22.05. 95.546.000,00 211.954.000,00 - 307.500.000,00 PENYUSUNAN PEDOMAN KERJA DAN PELAKSANAAN TUGAS PEMERINTAH

5.01.5.01.03.22.06. 20.361.000,00 38.695.850,00 - 59.056.850,00 REVIEW PENDATAAN JALAN POROS DESA

5.01.5.01.03.22.07. 25.292.000,00 25.662.100,00 - 50.954.100,00 FASILITASI DAN KOORDINASI PENYUSUNAN RENCANA KERJA TAHUNAN

SEKRETARIAT DAERAH

5.01.5.01.03.22.08. 38.321.000,00 261.679.000,00 - 300.000.000,00 PENYUSUNAN STANDART ANALISA BIAYA

5.01.5.01.03.22.09. 150.550.000,00 119.450.000,00 - 270.000.000,00 PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

5.01.5.01.03.22.10. 124.616.000,00 295.384.000,00 - 420.000.000,00 SINKRONISASI PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

5.01.5.01.03.23. 181.852.000,00 475.528.000,00 - 657.380.000,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET, DAN BARANG DAERAH

5.01.5.01.03.23.01. 32.012.000,00 205.988.000,00 - 238.000.000,00 PENYUSUNAN STANDAR SATUAN HARGA

5.01.5.01.03.23.02. 149.840.000,00 269.540.000,00 - 419.380.000,00 PENINGKATAN MANAJEMEN ASET/ BARANG DAERAH

5.01.5.01.03.24. 819.457.000,00 3.033.059.000,00 50.000.000,00 3.902.516.000,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

PEMERINTAHAN UMUM

5.01.5.01.03.24.01. 37.856.000,00 204.644.000,00 - 242.500.000,00 PENINGKATAN KINERJA APARATUR KECAMATAN

5.01.5.01.03.24.02. 39.600.000,00 133.940.000,00 - 173.540.000,00 PELAKSANAAN PELIMPAHAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

5.01.5.01.03.24.03. 60.035.000,00 155.095.000,00 - 215.130.000,00 LOMBA SINERGITAS KECAMATAN

5.01.5.01.03.24.04. 29.450.000,00 202.350.000,00 - 231.800.000,00 PENEGASAN BATASWILAYAH DESA /KELURAHAN

5.01.5.01.03.24.05. 53.820.000,00 243.680.000,00 - 297.500.000,00 PENDATAAN NAMA RUPABUMI

5.01.5.01.03.24.06. 173.234.000,00 166.766.000,00 - 340.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

5.01.5.01.03.24.07. 10.800.000,00 29.109.000,00 50.000.000,00 89.909.000,00 PEMBANGUNAN SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI KECAMATAN

5.01.5.01.03.24.08. 38.675.000,00 324.625.000,00 - 363.300.000,00 ASISTENSI PELAKSANAAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN

(PATEN)

5.01.5.01.03.24.09. 109.300.000,00 188.200.000,00 - 297.500.000,00 PENERIMAAN KUNJUNGAN KERJA PEJABAT NEGARA / DEPARTEMEN / LEMBAGA

PEMERINTAH NON DEPARTEMEN / LUAR NEGERI

5.01.5.01.03.24.10. 62.147.000,00 107.853.000,00 - 170.000.000,00 FASILITASI KERJASAMA DAERAH

5.01.5.01.03.24.11. 90.600.000,00 844.400.000,00 - 935.000.000,00 RAPAT KOORDINASI UNSUR MUSPIDA

5.01.5.01.03.24.12. 40.750.000,00 235.200.000,00 - 275.950.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI KECAMATAN/KELURAHAN

5.01.5.01.03.24.17. 28.690.000,00 141.310.000,00 - 170.000.000,00 VERIFIKASI DAN PENETAPAN BATAS DAERAH

5.01.5.01.03.24.18. 44.500.000,00 55.887.000,00 - 100.387.000,00 FASILITASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN PEMERINTAH DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 280

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.03.25. 366.141.000,00 1.050.559.000,00 - 1.416.700.000,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

PEREKONOMIAN DAERAH

5.01.5.01.03.25.01. 93.802.000,00 266.198.000,00 - 360.000.000,00 FASILITASI PERUMUSAN KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI DAERAH

5.01.5.01.03.25.07. 49.694.000,00 340.306.000,00 - 390.000.000,00 PENYELENGGARAAN KONTES BANDENG TRADISIONAL

5.01.5.01.03.25.08. 92.700.000,00 109.400.000,00 - 202.100.000,00 FASILITASI TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

5.01.5.01.03.25.11. 47.525.000,00 177.075.000,00 - 224.600.000,00 PENYUSUNAN REGULASI DAN EVALUASI KINERJA BUMD

5.01.5.01.03.25.12. 82.420.000,00 157.580.000,00 - 240.000.000,00 PENYUSUNAN REGULASI DAN FASILITASI BLUD

5.01.5.01.03.26. 73.863.000,00 201.160.000,00 - 275.023.000,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS SUMBER

DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP

5.01.5.01.03.26.02. 22.050.000,00 73.936.500,00 - 95.986.500,00 KOORDINASI PENGELOLAAN KONSERVASI SDA

5.01.5.01.03.26.07. 24.488.000,00 33.023.000,00 - 57.511.000,00 PENGEMBANGAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BIDANG

KETENAGALISTRIKAN

5.01.5.01.03.26.09. 27.325.000,00 94.200.500,00 - 121.525.500,00 PENERAPAN ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI ENERGI

5.01.5.01.03.27. 195.668.500,00 4.651.706.500,00 - 4.847.375.000,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN STRATEGIS

KESEJAHTERAAN RAKYAT

5.01.5.01.03.27.01. 14.292.000,00 198.208.000,00 - 212.500.000,00 RAKORDA UKS

5.01.5.01.03.27.03. 14.700.000,00 85.396.000,00 - 100.096.000,00 MONITORING DAN EVALUASI BANTUAN SOSIAL / SANTUNAN KEMASYARAKATAN

5.01.5.01.03.27.08. 8.025.000,00 77.216.700,00 - 85.241.700,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

5.01.5.01.03.27.10. 28.550.000,00 1.109.130.200,00 - 1.137.680.200,00 MUSYABAQOH TILAWATIL QUR'AN

5.01.5.01.03.27.11. 2.385.000,00 140.466.000,00 - 142.851.000,00 PENGEMBANGAN MENTAL SPIRITUAL KEAGAMAAN

5.01.5.01.03.27.12. 8.600.000,00 144.022.700,00 - 152.622.700,00 PEMBINAAN KEAGAMAAN

5.01.5.01.03.27.13. 4.807.000,00 48.411.500,00 - 53.218.500,00 MONITORING DAN EVALUASI DAN OPERASIONAL BANTUAN SARANA DAN

PRASARANA KEAGAMAAN

5.01.5.01.03.27.14. 10.350.000,00 1.132.050.000,00 - 1.142.400.000,00 PENINGKATAN NILAI-NILAI LUHUR KEAGAMAAN

5.01.5.01.03.27.15. 15.890.000,00 90.360.000,00 - 106.250.000,00 FASILITASI PEMBERANGKATAN HAJI

5.01.5.01.03.27.16. 53.920.000,00 73.580.000,00 - 127.500.000,00 FASILITASI PENYAMPAIAN SANTUNAN ANAK YATIM DAN FAKIR MISKIN

5.01.5.01.03.27.17. 430.000,00 42.070.000,00 - 42.500.000,00 PEMBINAAN MTQ JAWA TIMUR

5.01.5.01.03.27.18. 1.174.000,00 66.826.000,00 - 68.000.000,00 MUSABAQOH QIRO'ATIL KUTUB

5.01.5.01.03.27.19. 9.075.500,00 800.727.400,00 - 809.802.900,00 IDHUL ADHA

5.01.5.01.03.27.20. 12.720.000,00 383.992.000,00 - 396.712.000,00 RAMADHAN

5.01.5.01.03.27.21. 2.325.000,00 97.675.000,00 - 100.000.000,00 FASILITASI PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PENCEGAHAN DAN

PENANGGULANGAN HIV-AIDS

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 281

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.03.27.22. 8.425.000,00 161.575.000,00 - 170.000.000,00 PERINGATAN HARI SANTRI

5.01.5.01.03.28. 499.140.000,00 995.098.000,00 40.000.000,00 1.534.238.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TATA LAKSANA DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

5.01.5.01.03.28.12. 84.125.000,00 307.613.150,00 - 391.738.150,00 RAPAT KOORDINASI PEJABAT PEMERINTAH DAERAH

5.01.5.01.03.28.14. 131.550.000,00 224.284.850,00 40.000.000,00 395.834.850,00 IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH SAKIP

5.01.5.01.03.28.16. 124.425.000,00 215.575.000,00 - 340.000.000,00 EVALUASI JABATAN PERANGKAT DAERAH

5.01.5.01.03.28.20. 101.000.000,00 135.665.000,00 - 236.665.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

5.01.5.01.03.28.22. 58.040.000,00 111.960.000,00 - 170.000.000,00 EVALUASI PERANGKAT DAERAH

5.01.5.01.03.29. - 823.558.000,00 - 823.558.000,00 PROGRAM SOSIALISASI KETENTUAN DI BIDANG CUKAI

5.01.5.01.03.29.01. - 823.558.000,00 - 823.558.000,00 PENYAMPAIAN INFORMASI KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI

BIDANG CUKAI KEPADA MASYARAKAT DAN/ATAU PEMANGKU KEPENTINGAN

5.01.5.01.03.30. 613.300.000,00 423.907.000,00 45.000.000,00 1.082.207.000,00 PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI KEBIJAKAN PELAYANAN

PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

5.01.5.01.03.30.01. 109.700.000,00 146.507.000,00 - 256.207.000,00 ADMINISTRASI PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

5.01.5.01.03.30.02. 446.100.000,00 159.150.000,00 45.000.000,00 650.250.000,00 PELAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

5.01.5.01.03.30.03. 57.500.000,00 118.250.000,00 - 175.750.000,00 ADVOKASI DAN PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

5.01.04. 1.314.306.000,00 68.869.890.100,00 1.292.422.600,00 71.476.618.700,00 SEKRETARIAT DPRD

5.01. 1.314.306.000,00 68.869.890.100,00 1.292.422.600,00 71.476.618.700,00 SEKRETARIAT

5.01.5.01.04.01. 255.369.000,00 5.962.786.300,00 - 6.218.155.300,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

5.01.5.01.04.01.02. - 169.450.000,00 - 169.450.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

5.01.5.01.04.01.05. 17.844.000,00 3.921.901.000,00 - 3.939.745.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

5.01.5.01.04.01.06. - 332.838.300,00 - 332.838.300,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

5.01.5.01.04.01.07. 189.825.000,00 506.972.000,00 - 696.797.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

5.01.5.01.04.01.08. 47.700.000,00 1.031.625.000,00 - 1.079.325.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

5.01.5.01.04.02. 7.370.000,00 3.932.363.800,00 1.292.422.600,00 5.232.156.400,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

5.01.5.01.04.02.03. 2.948.000,00 1.240.783.800,00 1.292.422.600,00 2.536.154.400,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

5.01.5.01.04.02.05. 4.422.000,00 1.341.260.000,00 - 1.345.682.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

5.01.5.01.04.02.06. - 582.802.000,00 - 582.802.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

5.01.5.01.04.02.07. - 296.718.000,00 - 296.718.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

5.01.5.01.04.02.08. - 470.800.000,00 - 470.800.000,00 PENGADAAN PAKAIAN BESERTA PERLENGKAPANNYA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 282

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.04.05. 28.060.000,00 715.390.000,00 - 743.450.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

5.01.5.01.04.05.01. - 638.450.000,00 - 638.450.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

5.01.5.01.04.05.05. - 75.000.000,00 - 75.000.000,00 PENYEDIAAN MEDICAL CHECK UP DPRD

5.01.5.01.04.05.06. 28.060.000,00 1.940.000,00 - 30.000.000,00 PENYUSUNAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SEKRETARIAT DPRD DAN DPRD

5.01.5.01.04.06. 115.033.000,00 402.767.000,00 - 517.800.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

5.01.5.01.04.06.01. 34.328.000,00 213.472.000,00 - 247.800.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

5.01.5.01.04.06.02. 46.608.000,00 28.392.000,00 - 75.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

5.01.5.01.04.06.03. 34.097.000,00 160.903.000,00 - 195.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

5.01.5.01.04.08. 82.320.000,00 195.480.000,00 - 277.800.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI KEUANGAN

5.01.5.01.04.08.02. 82.320.000,00 195.480.000,00 - 277.800.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN

5.01.5.01.04.15. 593.534.000,00 49.921.414.000,00 - 50.514.948.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH

5.01.5.01.04.15.01. 84.250.000,00 3.840.262.000,00 - 3.924.512.000,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN ANGGARAN DPRD

5.01.5.01.04.15.02. 61.350.000,00 221.050.000,00 - 282.400.000,00 HEARING/DIALOG DAN KOORDINASI DENGAN PEJABAT PEMERINTAH DAERAH DAN

TOKOH MASYARAKAT/TOKOH AGAMA

5.01.5.01.04.15.03. 3.350.000,00 1.791.494.000,00 - 1.794.844.000,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN MUSYAWARAH DPRD

5.01.5.01.04.15.04. 56.624.000,00 39.777.000,00 - 96.401.000,00 RAPAT - RAPAT PARIPURNA

5.01.5.01.04.15.05. 10.239.000,00 1.596.161.000,00 - 1.606.400.000,00 KEGIATAN RESES

5.01.5.01.04.15.06. 4.020.000,00 4.664.704.000,00 - 4.668.724.000,00 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI A ( BIDANG

PEMERINTAHAN) DPRD

5.01.5.01.04.15.07. 4.020.000,00 4.664.704.000,00 - 4.668.724.000,00 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI B (BIDANG EKONOMI)

DPRD

5.01.5.01.04.15.08. 4.020.000,00 4.664.704.000,00 - 4.668.724.000,00 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI C (BIDANG

PEMBANGUNAN) DPRD

5.01.5.01.04.15.09. 4.020.000,00 4.664.704.000,00 - 4.668.724.000,00 KOORDINASI KONSULTASI DAN KUNJUNGAN KERJA KOMISI D (BIDANG

KESEJAHTERAAN RAKYAT) DPRD

5.01.5.01.04.15.10. 36.150.000,00 7.293.300.000,00 - 7.329.450.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

5.01.5.01.04.15.11. 104.925.000,00 3.191.925.000,00 - 3.296.850.000,00 PENYUSUNAN DAN PERUMUSAN RANPERDA INISIATIF DPRD

5.01.5.01.04.15.12. 41.000.000,00 1.442.470.000,00 - 1.483.470.000,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH

5.01.5.01.04.15.13. 6.255.000,00 459.995.000,00 - 466.250.000,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI BADAN KEHORMATAN DPRD

5.01.5.01.04.15.14. - 1.640.964.000,00 - 1.640.964.000,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PIMPINAN DPRD DAN FRAKSI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 283

1 2 3 4 5 6=3+4+5

5.01.5.01.04.15.15. 166.122.000,00 8.583.889.000,00 - 8.750.011.000,00 PENINGKATAN PERAN DAN FUNGSI PANITIA KHUSUS DPRD

5.01.5.01.04.15.16. 7.189.000,00 1.161.311.000,00 - 1.168.500.000,00 PENYUSUNAN POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD

5.01.5.01.04.16. 232.620.000,00 7.739.689.000,00 - 7.972.309.000,00 PROGRAM FASILITASI PELAKSANAAN HUBUNGAN DPRD DENGAN

MASYARAKAT

5.01.5.01.04.16.01. 18.615.000,00 179.665.000,00 - 198.280.000,00 OPTIMALISASI PEMANFAATAN JARINGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

5.01.5.01.04.16.02. 4.140.000,00 20.860.000,00 - 25.000.000,00 FASILITASI DAN EVALUASI PENANGANGAN PENGADUAN UNIT PELAYANAN

INSTANSI PEMERINTAH

5.01.5.01.04.16.03. 55.750.000,00 3.370.857.000,00 - 3.426.607.000,00 PENYEBARLUASAN INFORMASI KEGIATAN DPRD

5.01.5.01.04.16.04. 24.240.000,00 416.292.000,00 - 440.532.000,00 PENYUSUNAN DAN PENERBITAN BULETIN, PROFIL DPRD DAN LIFLAT DPRD

5.01.5.01.04.16.05. 8.575.000,00 454.533.000,00 - 463.108.000,00 PENINGKATAN HUBUNGAN KEMITRAAN DPRD DENGAN WARTAWAN

5.01.5.01.04.16.06. - 60.710.000,00 - 60.710.000,00 ORIENTASI KEHUMASAN DAN JURNALISTIK

5.01.5.01.04.16.07. - 507.920.000,00 - 507.920.000,00 PENYEDIAAN INFORMASI BAHAN BACAAN DAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN

5.01.5.01.04.16.08. 121.300.000,00 2.616.052.000,00 - 2.737.352.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN

5.01.5.01.04.16.09. - 112.800.000,00 - 112.800.000,00 PROTOKOLER KEGIATAN DPRD

6. 1.576.623.000,00 17.671.000.286,00 1.509.481.000,00 20.757.104.286,00 KEWILAYAHAN

6.01.01. 243.969.000,00 4.126.078.000,00 333.129.000,00 4.703.176.000,00 KECAMATAN GRESIK

6.01. 243.969.000,00 4.126.078.000,00 333.129.000,00 4.703.176.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.01.01. - 621.910.000,00 - 621.910.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.01.01.02. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.01.01.03. - 13.720.000,00 - 13.720.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.01.01.05. - 223.750.000,00 - 223.750.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.01.01.06. - 96.440.000,00 - 96.440.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.01.01.07. - 213.000.000,00 - 213.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.01.01.08. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.01.02. - 239.619.000,00 69.926.000,00 309.545.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.01.02.03. - 59.559.000,00 69.926.000,00 129.485.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.01.02.05. - 105.060.000,00 - 105.060.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.01.02.06. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.01.02.07. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 284

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.01.05. 800.000,00 5.700.000,00 - 6.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

6.01.6.01.01.05.02. 800.000,00 5.700.000,00 - 6.500.000,00 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD

6.01.6.01.01.06. 25.304.000,00 696.000,00 - 26.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.01.06.01. 7.272.000,00 228.000,00 - 7.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.01.06.02. 10.760.000,00 240.000,00 - 11.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.01.06.03. 7.272.000,00 228.000,00 - 7.500.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.01.15. 5.050.000,00 98.550.000,00 - 103.600.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.01.15.01. 1.200.000,00 10.800.000,00 - 12.000.000,00 PELAKSANAAN SOSIALISASI YANG TERKAIT DENGAN KESETARAAN GENDER,

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

6.01.6.01.01.15.02. 800.000,00 11.200.000,00 - 12.000.000,00 PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT

6.01.6.01.01.15.03. 800.000,00 14.200.000,00 - 15.000.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.01.15.15. 1.450.000,00 36.050.000,00 - 37.500.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.01.15.17. 800.000,00 9.200.000,00 - 10.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM USAHA KESEHATAN

SEKOLAH

6.01.6.01.01.15.20. - 1.000.000,00 - 1.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.01.15.21. - 16.100.000,00 - 16.100.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

6.01.6.01.01.16. 191.750.000,00 3.019.427.000,00 263.203.000,00 3.474.380.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.01.16.01. 11.700.000,00 183.800.000,00 4.500.000,00 200.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN NGIPIK

6.01.6.01.01.16.02. 9.900.000,00 186.000.000,00 12.100.000,00 208.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPATUT

6.01.6.01.01.16.03. 13.500.000,00 215.000.000,00 21.500.000,00 250.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOKUMPUL

6.01.6.01.01.16.04. 11.700.000,00 176.350.000,00 11.950.000,00 200.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN PEKAUMAN

6.01.6.01.01.16.05. 11.700.000,00 193.227.000,00 8.453.000,00 213.380.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SUKORAME

6.01.6.01.01.16.06. 11.700.000,00 178.300.000,00 26.000.000,00 216.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGTURI

6.01.6.01.01.16.07. 11.700.000,00 188.300.000,00 10.500.000,00 210.500.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN TRATE

6.01.6.01.01.16.08. 9.900.000,00 201.600.000,00 - 211.500.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KARANGPOH

6.01.6.01.01.16.09. 13.500.000,00 189.000.000,00 9.500.000,00 212.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN BEDILAN

6.01.6.01.01.16.10. 9.900.000,00 192.100.000,00 4.000.000,00 206.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBUNGSON

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 285

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.01.16.11. 13.500.000,00 175.100.000,00 11.900.000,00 200.500.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN PEKELINGAN

6.01.6.01.01.16.12. 9.900.000,00 182.400.000,00 10.700.000,00 203.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KEMUTERAN

6.01.6.01.01.16.13. 10.600.000,00 171.800.000,00 17.600.000,00 200.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SUKODONO

6.01.6.01.01.16.14. 11.700.000,00 191.300.000,00 8.000.000,00 211.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KROMAN

6.01.6.01.01.16.15. 13.500.000,00 184.500.000,00 14.500.000,00 212.500.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN LUMPUR

6.01.6.01.01.16.16. 11.700.000,00 184.300.000,00 17.000.000,00 213.000.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN TLOGOPOJOK

6.01.6.01.01.16.29. 2.300.000,00 5.700.000,00 - 8.000.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.01.16.30. 750.000,00 7.250.000,00 - 8.000.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.01.16.32. - - 75.000.000,00 75.000.000,00 PENYUSUNAN SISTEM INFORMASI TERHADAP LAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.01.16.33. 1.800.000,00 6.200.000,00 - 8.000.000,00 SOSIALISASI/PENYULUHAN KEARSIPAN DI LINGKUNGAN INSTANSI

PEMERINTAH/SWASTA

6.01.6.01.01.16.34. 800.000,00 7.200.000,00 - 8.000.000,00 PEMBINAAN DAN FASILITASI PENYUSUNAN PERATURAN DESA

6.01.6.01.01.17. 9.635.000,00 61.060.000,00 - 70.695.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.01.17.01. 1.000.000,00 11.000.000,00 - 12.000.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA

6.01.6.01.01.17.02. 2.100.000,00 9.900.000,00 - 12.000.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH *

6.01.6.01.01.17.04. - 3.695.000,00 - 3.695.000,00 PERMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGHARGAAN KOPERASI BERPRESTASI

6.01.6.01.01.17.05. 800.000,00 7.200.000,00 - 8.000.000,00 PELATIHAN KADER PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

6.01.6.01.01.17.06. 800.000,00 11.200.000,00 - 12.000.000,00 PENINGKATAN PERANAN WANITA MENUJU KELUARGA SEHAT DAN SEJAHTERA (

P2W - KSS )

6.01.6.01.01.17.07. 3.635.000,00 4.365.000,00 - 8.000.000,00 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA KELURAHAN

6.01.6.01.01.17.08. 800.000,00 7.200.000,00 - 8.000.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.01.17.09. 500.000,00 6.500.000,00 - 7.000.000,00 PELATIHAN PEREMPUAN DI PERDESAAN DALAM BIDANG USAHA EKONOMI

PRODUKTIF

6.01.6.01.01.18. 8.980.000,00 66.201.000,00 - 75.181.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.01.18.02. 1.000.000,00 6.000.000,00 - 7.000.000,00 PEMBINAAN KARANG TARUNA

6.01.6.01.01.18.03. 4.980.000,00 36.701.000,00 - 41.681.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.01.18.04. - 500.000,00 - 500.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.01.18.05. 500.000,00 9.500.000,00 - 10.000.000,00 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

6.01.6.01.01.18.07. 1.000.000,00 7.000.000,00 - 8.000.000,00 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 286

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.01.18.15. 1.500.000,00 6.500.000,00 - 8.000.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN

NARKOBA

6.01.6.01.01.19. 2.450.000,00 12.915.000,00 - 15.365.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.01.19.01. - 365.000,00 - 365.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.01.19.02. 2.450.000,00 12.550.000,00 - 15.000.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.02. 228.082.000,00 2.490.197.886,00 485.948.400,00 3.204.228.286,00 KECAMATAN KEBOMAS

6.01. 228.082.000,00 2.490.197.886,00 485.948.400,00 3.204.228.286,00 KECAMATAN

6.01.6.01.02.01. 33.300.000,00 566.571.076,00 - 599.871.076,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.02.01.01. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.02.01.02. - 20.985.400,00 - 20.985.400,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.02.01.03. - 3.336.000,00 - 3.336.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.02.01.05. - 191.090.000,00 - 191.090.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.02.01.06. - 25.695.000,00 - 25.695.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.02.01.07. 22.500.000,00 207.700.000,00 - 230.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.02.01.08. 10.800.000,00 112.764.676,00 - 123.564.676,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.02.02. - 220.013.710,00 40.500.000,00 260.513.710,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.02.02.03. - 43.234.640,00 40.500.000,00 83.734.640,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.02.02.05. - 116.880.000,00 - 116.880.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.02.02.06. - 46.464.000,00 - 46.464.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.02.02.07. - 13.435.070,00 - 13.435.070,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.02.05. 800.000,00 7.725.000,00 - 8.525.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

6.01.6.01.02.05.02. 800.000,00 7.725.000,00 - 8.525.000,00 PEMBINAAN DAN EVALUASI KEPEGAWAIAN SKPD

6.01.6.01.02.06. 15.190.000,00 6.415.000,00 - 21.605.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.02.06.01. 7.670.000,00 575.000,00 - 8.245.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.02.06.02. 4.046.000,00 3.434.000,00 - 7.480.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.02.06.03. 3.474.000,00 2.406.000,00 - 5.880.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.02.15. 2.259.000,00 47.771.000,00 - 50.030.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.02.15.03. 1.184.000,00 15.016.000,00 - 16.200.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 287

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.02.15.15. 1.075.000,00 23.725.000,00 - 24.800.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.02.15.21. - 9.030.000,00 - 9.030.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

6.01.6.01.02.16. 106.680.000,00 1.532.851.700,00 445.448.400,00 2.084.980.100,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.02.16.17. 30.400.000,00 143.575.000,00 29.000.000,00 202.975.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KEBOMAS

6.01.6.01.02.16.18. 9.600.000,00 155.059.350,00 33.100.000,00 197.759.350,00 PENGELOLAAN KELURAHAN GULOMANTUNG

6.01.6.01.02.16.19. 8.300.000,00 109.111.500,00 63.188.500,00 180.600.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN TENGGULUNAN

6.01.6.01.02.16.20. 5.940.000,00 174.247.600,00 22.730.000,00 202.917.600,00 PENGELOLAAN KELURAHAN INDRO

6.01.6.01.02.16.21. 9.300.000,00 158.212.150,00 68.775.000,00 236.287.150,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SINGOSARI

6.01.6.01.02.16.22. 3.900.000,00 169.070.600,00 73.854.400,00 246.825.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMORO

6.01.6.01.02.16.23. 6.300.000,00 153.444.300,00 42.500.000,00 202.244.300,00 PENGELOLAAN KELURAHAN GENDING

6.01.6.01.02.16.24. 8.500.000,00 123.399.500,00 65.300.500,00 197.200.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN NGARGOSARI

6.01.6.01.02.16.25. 7.800.000,00 169.500.000,00 23.500.000,00 200.800.000,00 PENGELOLAAN KELURAHAN KAWISANYAR

6.01.6.01.02.16.26. 8.670.000,00 170.864.100,00 23.500.000,00 203.034.100,00 PENGELOLAAN KELURAHAN SIDOMUKTI

6.01.6.01.02.16.30. 7.970.000,00 6.367.600,00 - 14.337.600,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.02.17. 18.693.000,00 52.680.400,00 - 71.373.400,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.02.17.02. 4.437.000,00 6.583.000,00 - 11.020.000,00 FASILITASI PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN MENENGAH *

6.01.6.01.02.17.07. 3.250.000,00 9.508.400,00 - 12.758.400,00 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS DANA KELURAHAN

6.01.6.01.02.17.10. 9.920.000,00 11.755.000,00 - 21.675.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.02.17.11. 1.086.000,00 24.834.000,00 - 25.920.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.02.18. 39.300.000,00 37.180.000,00 - 76.480.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.02.18.03. 39.300.000,00 33.690.000,00 - 72.990.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.02.18.04. - 3.490.000,00 - 3.490.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.02.19. 11.860.000,00 18.990.000,00 - 30.850.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.02.19.01. 4.630.000,00 6.540.000,00 - 11.170.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.02.19.02. 4.915.000,00 6.860.000,00 - 11.775.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.6.01.02.19.03. 2.315.000,00 5.590.000,00 - 7.905.000,00 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 288

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.03. 51.240.000,00 708.260.000,00 40.500.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN MANYAR

6.01. 51.240.000,00 708.260.000,00 40.500.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.03.01. 17.100.000,00 468.549.000,00 - 485.649.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.03.01.02. - 6.694.000,00 - 6.694.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.03.01.03. - 4.800.000,00 - 4.800.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.03.01.05. - 118.468.000,00 - 118.468.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.03.01.06. - 56.666.000,00 - 56.666.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.03.01.07. 17.100.000,00 160.170.000,00 - 177.270.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.03.01.08. - 121.751.000,00 - 121.751.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.03.02. - 127.161.000,00 40.500.000,00 167.661.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.03.02.03. - 49.493.000,00 40.500.000,00 89.993.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.03.02.05. - 30.768.000,00 - 30.768.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.03.02.06. - 46.900.000,00 - 46.900.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.03.06. - 4.488.000,00 - 4.488.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.03.06.01. - 1.913.000,00 - 1.913.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.03.06.02. - 1.225.000,00 - 1.225.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.03.06.03. - 1.350.000,00 - 1.350.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.03.15. 1.300.000,00 61.493.000,00 - 62.793.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.03.15.04. - 5.841.000,00 - 5.841.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.03.15.10. - 6.052.000,00 - 6.052.000,00 PEMBINAAN KARANG TARUNA

6.01.6.01.03.15.15. - 23.275.000,00 - 23.275.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.03.15.17. 700.000,00 5.205.000,00 - 5.905.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM USAHA KESEHATAN

SEKOLAH

6.01.6.01.03.15.18. - 9.660.000,00 - 9.660.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN BAGI PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN

SOSIAL

6.01.6.01.03.15.19. 600.000,00 3.620.000,00 - 4.220.000,00 PUBLIKASI DAN SOSIALISASI MINAT DAN BUDAYA BACA

6.01.6.01.03.15.21. - 7.840.000,00 - 7.840.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

6.01.6.01.03.16. 3.860.000,00 15.529.000,00 - 19.389.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 289

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.03.16.29. 1.460.000,00 3.854.000,00 - 5.314.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.03.16.47. - 6.040.000,00 - 6.040.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.03.16.54. 2.400.000,00 5.635.000,00 - 8.035.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.03.17. 1.200.000,00 23.681.000,00 - 24.881.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.03.17.11. 800.000,00 1.371.000,00 - 2.171.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.03.17.13. - 17.135.000,00 - 17.135.000,00 PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN PRODUK USAHA MIKRO KECIL MENENGAH

6.01.6.01.03.17.17. 400.000,00 2.575.000,00 - 2.975.000,00 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN

6.01.6.01.03.17.28. - 2.600.000,00 - 2.600.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.01.6.01.03.18. 26.580.000,00 241.000,00 - 26.821.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.03.18.03. 26.580.000,00 241.000,00 - 26.821.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.03.19. 1.200.000,00 7.118.000,00 - 8.318.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.03.19.02. 800.000,00 4.228.000,00 - 5.028.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.6.01.03.19.03. 400.000,00 2.890.000,00 - 3.290.000,00 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN

6.01.6.01.03.20. - - - - -

6.01.04. 77.625.000,00 698.125.000,00 23.950.000,00 799.700.000,00 KECAMATAN CERME

6.01. 77.625.000,00 698.125.000,00 23.950.000,00 799.700.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.04.01. 16.020.000,00 370.980.000,00 - 387.000.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.04.01.01. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.04.01.02. - 17.759.000,00 - 17.759.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.04.01.03. - 2.500.000,00 - 2.500.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.04.01.05. - 103.550.000,00 - 103.550.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.04.01.06. - 30.690.000,00 - 30.690.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.04.01.07. 16.020.000,00 129.600.000,00 - 145.620.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.04.01.08. - 83.881.000,00 - 83.881.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.04.02. - 116.050.000,00 23.950.000,00 140.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.04.02.03. - 31.050.000,00 23.950.000,00 55.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.04.02.05. - 25.000.000,00 - 25.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.04.02.06. - 45.000.000,00 - 45.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 290

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.04.02.07. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.04.06. 5.720.000,00 12.280.000,00 - 18.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.04.06.01. 1.760.000,00 4.240.000,00 - 6.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.04.06.02. 1.980.000,00 4.020.000,00 - 6.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.04.06.03. 1.980.000,00 4.020.000,00 - 6.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.04.15. 7.400.000,00 102.300.000,00 - 109.700.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.04.15.03. 2.400.000,00 32.600.000,00 - 35.000.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.04.15.15. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.04.15.17. 1.400.000,00 11.100.000,00 - 12.500.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM USAHA KESEHATAN

SEKOLAH

6.01.6.01.04.15.20. 3.600.000,00 8.900.000,00 - 12.500.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.04.15.21. - 14.700.000,00 - 14.700.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

6.01.6.01.04.16. 10.810.000,00 31.690.000,00 - 42.500.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.04.16.29. 3.600.000,00 8.900.000,00 - 12.500.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.04.16.47. 1.110.000,00 8.890.000,00 - 10.000.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.04.16.54. 6.100.000,00 13.900.000,00 - 20.000.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.04.17. 4.850.000,00 15.150.000,00 - 20.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.04.17.19. 4.850.000,00 15.150.000,00 - 20.000.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA [BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDES), PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)

6.01.6.01.04.18. 31.100.000,00 31.400.000,00 - 62.500.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.04.18.03. 29.100.000,00 19.400.000,00 - 48.500.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.04.18.15. 2.000.000,00 12.000.000,00 - 14.000.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN

NARKOBA

6.01.6.01.04.19. 1.725.000,00 18.275.000,00 - 20.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.04.19.02. 1.725.000,00 18.275.000,00 - 20.000.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.05. 66.900.000,00 688.100.000,00 45.000.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN BENJENG

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 291

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01. 66.900.000,00 688.100.000,00 45.000.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.05.01. 15.300.000,00 336.118.000,00 - 351.418.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.05.01.01. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.05.01.02. - 13.928.000,00 - 13.928.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.05.01.03. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.05.01.05. - 139.540.000,00 - 139.540.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.05.01.06. - 17.989.000,00 - 17.989.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.05.01.07. 15.300.000,00 65.600.000,00 - 80.900.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.05.01.08. - 85.061.000,00 - 85.061.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.05.02. - 130.370.000,00 45.000.000,00 175.370.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.05.02.03. - 37.270.000,00 45.000.000,00 82.270.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.05.02.05. - 22.800.000,00 - 22.800.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.05.02.06. - 57.300.000,00 - 57.300.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.05.02.07. - 13.000.000,00 - 13.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.05.06. 7.600.000,00 6.000.000,00 - 13.600.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.05.06.01. 3.800.000,00 3.000.000,00 - 6.800.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.05.06.03. 3.800.000,00 3.000.000,00 - 6.800.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.05.15. 2.400.000,00 104.742.000,00 - 107.142.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.05.15.07. - 19.112.000,00 - 19.112.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

6.01.6.01.05.15.12. - 17.236.000,00 - 17.236.000,00 PENINGKATAN KAPASITAS DAN JARINGAN KELEMBAGAAN PEMBERDAYAAN

PEREMPUAN DAN ANAK

6.01.6.01.05.15.15. - 32.160.000,00 - 32.160.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.05.15.20. 2.400.000,00 17.434.000,00 - 19.834.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.05.15.21. - 18.800.000,00 - 18.800.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

6.01.6.01.05.16. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.05.16.62. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi*

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 292

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.05.17. 7.200.000,00 52.842.000,00 - 60.042.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.05.17.21. 2.400.000,00 17.614.000,00 - 20.014.000,00 FASILITASI PEMBERDAYAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) /

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.05.17.24. 2.400.000,00 17.614.000,00 - 20.014.000,00 MONITORING DAN EVALUASI ADD

6.01.6.01.05.17.25. 2.400.000,00 17.614.000,00 - 20.014.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

6.01.6.01.05.18. 31.200.000,00 27.444.000,00 - 58.644.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.05.18.03. 28.800.000,00 10.220.000,00 - 39.020.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.05.18.11. 2.400.000,00 17.224.000,00 - 19.624.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PELAPORAN

6.01.6.01.05.19. 3.200.000,00 17.384.000,00 - 20.584.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.05.19.02. 3.200.000,00 17.384.000,00 - 20.584.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.06. 55.253.000,00 719.867.000,00 24.880.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN BALONG PANGGANG

6.01. 55.253.000,00 719.867.000,00 24.880.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.06.01. 12.300.000,00 388.261.000,00 - 400.561.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.06.01.01. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.06.01.02. - 12.675.000,00 - 12.675.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.06.01.03. - 3.480.000,00 - 3.480.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.06.01.05. - 161.500.000,00 - 161.500.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.06.01.06. - 45.056.000,00 - 45.056.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.06.01.07. 12.300.000,00 41.250.000,00 - 53.550.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.06.01.08. - 113.800.000,00 - 113.800.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.06.02. 3.075.000,00 142.398.000,00 24.880.000,00 170.353.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.06.02.03. 2.400.000,00 68.134.000,00 24.880.000,00 95.414.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.06.02.05. 450.000,00 20.450.000,00 - 20.900.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.06.02.06. 225.000,00 38.164.000,00 - 38.389.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.06.02.07. - 15.650.000,00 - 15.650.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.06.06. 3.703.000,00 26.117.000,00 - 29.820.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.06.06.01. 1.350.000,00 18.379.000,00 - 19.729.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.06.06.02. 1.180.000,00 4.172.000,00 - 5.352.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 293

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.06.06.03. 1.173.000,00 3.566.000,00 - 4.739.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.06.15. 3.975.000,00 74.976.000,00 - 78.951.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.06.15.03. - 15.396.000,00 - 15.396.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.06.15.07. 800.000,00 10.050.000,00 - 10.850.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

6.01.6.01.06.15.15. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.06.15.17. 3.175.000,00 2.980.000,00 - 6.155.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM USAHA KESEHATAN

SEKOLAH

6.01.6.01.06.15.20. - 18.350.000,00 - 18.350.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.06.15.21. - 13.200.000,00 - 13.200.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

6.01.6.01.06.16. 2.750.000,00 36.550.000,00 - 39.300.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.06.16.43. 350.000,00 4.000.000,00 - 4.350.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PBB

6.01.6.01.06.16.54. 800.000,00 17.040.000,00 - 17.840.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.06.16.56. 1.600.000,00 15.510.000,00 - 17.110.000,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.06.17. 1.150.000,00 7.250.000,00 - 8.400.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.06.17.23. 750.000,00 3.100.000,00 - 3.850.000,00 PENYELENGGARAAN PEMBINAAN INSDUTRI RUMAH TANGGA, INDSUTRI KECIL

DAN INSDUTRI MENENGAH

6.01.6.01.06.17.25. 400.000,00 4.150.000,00 - 4.550.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN EKONOMI DESA

6.01.6.01.06.18. 24.800.000,00 21.000.000,00 - 45.800.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.06.18.03. 24.000.000,00 16.150.000,00 - 40.150.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.06.18.04. 800.000,00 4.850.000,00 - 5.650.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.06.19. 3.500.000,00 23.315.000,00 - 26.815.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.06.19.01. 1.600.000,00 16.370.000,00 - 17.970.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.06.19.02. 1.900.000,00 6.945.000,00 - 8.845.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.07. 87.175.000,00 663.625.000,00 49.200.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN DUDUKSAMPEYAN

6.01. 87.175.000,00 663.625.000,00 49.200.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.07.01. 24.000.000,00 336.150.000,00 - 360.150.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.07.01.01. - 6.500.000,00 - 6.500.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 294

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.07.01.02. - 4.350.000,00 - 4.350.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.07.01.03. - 5.400.000,00 - 5.400.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.07.01.05. - 82.410.000,00 - 82.410.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.07.01.06. - 31.090.000,00 - 31.090.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.07.01.07. 24.000.000,00 36.000.000,00 - 60.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.07.01.08. - 170.400.000,00 - 170.400.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.07.02. - 112.800.000,00 49.200.000,00 162.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.07.02.03. - 50.800.000,00 49.200.000,00 100.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.07.02.05. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.07.02.06. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.07.02.07. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.07.06. 6.600.000,00 3.900.000,00 - 10.500.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.07.06.01. 2.200.000,00 1.300.000,00 - 3.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.07.06.02. 2.200.000,00 1.300.000,00 - 3.500.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.07.06.03. 2.200.000,00 1.300.000,00 - 3.500.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.07.15. 2.375.000,00 96.975.000,00 - 99.350.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.07.15.04. - 40.000.000,00 - 40.000.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.07.15.15. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.07.15.20. 2.375.000,00 7.625.000,00 - 10.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.07.15.21. - 29.350.000,00 - 29.350.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

6.01.6.01.07.16. 8.400.000,00 31.600.000,00 - 40.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.07.16.29. 2.100.000,00 7.900.000,00 - 10.000.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.07.16.41. 2.100.000,00 7.900.000,00 - 10.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.07.16.48. 2.100.000,00 7.900.000,00 - 10.000.000,00 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.07.16.54. 2.100.000,00 7.900.000,00 - 10.000.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 295

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.07.17. 6.300.000,00 18.700.000,00 - 25.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.07.17.32. 6.300.000,00 18.700.000,00 - 25.000.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPERASI WANITA

6.01.6.01.07.18. 33.200.000,00 39.800.000,00 - 73.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.07.18.03. 31.800.000,00 32.200.000,00 - 64.000.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.07.18.10. 1.400.000,00 7.600.000,00 - 9.000.000,00 PELATIHAN PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.07.19. 6.300.000,00 23.700.000,00 - 30.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.07.19.02. 6.300.000,00 23.700.000,00 - 30.000.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.08. 105.444.000,00 601.786.000,00 92.770.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN DRIYOREJO

6.01. 105.444.000,00 601.786.000,00 92.770.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.08.01. 11.610.000,00 315.531.000,00 28.070.000,00 355.211.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.08.01.01. 210.000,00 - 28.070.000,00 28.280.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.08.01.02. - 14.168.000,00 - 14.168.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.08.01.05. - 179.710.000,00 - 179.710.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.08.01.06. - 29.160.000,00 - 29.160.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.08.01.07. 11.400.000,00 12.000.000,00 - 23.400.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.08.01.08. - 80.493.000,00 - 80.493.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.08.02. 300.000,00 87.902.000,00 64.700.000,00 152.902.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.08.02.01. 300.000,00 - 64.700.000,00 65.000.000,00 PEMBANGUNAN RUMAH JABATAN / DINAS / GEDUNG / KANTOR

6.01.6.01.08.02.03. - 28.550.000,00 - 28.550.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.08.02.05. - 22.420.000,00 - 22.420.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.08.02.06. - 36.932.000,00 - 36.932.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.08.06. 5.804.000,00 17.163.000,00 - 22.967.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.08.06.01. 2.450.000,00 6.745.000,00 - 9.195.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.08.06.03. 904.000,00 3.471.000,00 - 4.375.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.08.06.04. 2.450.000,00 6.947.000,00 - 9.397.000,00 PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS SKPD

6.01.6.01.08.15. 4.300.000,00 69.400.000,00 - 73.700.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.08.15.03. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 296

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.08.15.07. 2.100.000,00 7.050.000,00 - 9.150.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

6.01.6.01.08.15.14. - 5.150.000,00 - 5.150.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

6.01.6.01.08.15.15. 550.000,00 12.000.000,00 - 12.550.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.08.15.22. 1.650.000,00 10.200.000,00 - 11.850.000,00 PEMBINAAN KEAGAMAAN

6.01.6.01.08.16. 11.800.000,00 24.705.000,00 - 36.505.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.08.16.30. 1.400.000,00 3.750.000,00 - 5.150.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.08.16.37. 3.600.000,00 900.000,00 - 4.500.000,00 PEMANTAUAN PILKADES

6.01.6.01.08.16.41. 2.000.000,00 2.150.000,00 - 4.150.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.08.16.57. 350.000,00 4.800.000,00 - 5.150.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.08.16.62. 2.100.000,00 7.050.000,00 - 9.150.000,00 Optimalisasi Pemanfaatan Jaringan Komunikasi dan Informasi*

6.01.6.01.08.16.65. 2.350.000,00 6.055.000,00 - 8.405.000,00 SOSIALISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG DESA

6.01.6.01.08.17. 26.480.000,00 53.908.000,00 - 80.388.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.08.17.01. 3.450.000,00 10.120.000,00 - 13.570.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA

6.01.6.01.08.17.12. 20.280.000,00 37.188.000,00 - 57.468.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.08.17.29. 2.750.000,00 6.600.000,00 - 9.350.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN

6.01.6.01.08.18. 41.950.000,00 17.977.000,00 - 59.927.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.08.18.03. 34.800.000,00 2.327.000,00 - 37.127.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.08.18.07. 4.950.000,00 5.400.000,00 - 10.350.000,00 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH

6.01.6.01.08.18.16. 2.200.000,00 10.250.000,00 - 12.450.000,00 PEMBINAAN DAN PENGUATAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN

6.01.6.01.08.19. 3.200.000,00 15.200.000,00 - 18.400.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.08.19.02. 3.200.000,00 15.200.000,00 - 18.400.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.09. 49.175.000,00 722.675.000,00 28.150.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN WRINGINANOM

6.01. 49.175.000,00 722.675.000,00 28.150.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.09.01. 15.975.000,00 314.013.000,00 - 329.988.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.09.01.02. - 20.030.000,00 - 20.030.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.09.01.03. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.09.01.05. - 111.626.000,00 - 111.626.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.09.01.06. - 46.125.000,00 - 46.125.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 297

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.09.01.07. 15.975.000,00 27.000.000,00 - 42.975.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.09.01.08. - 107.732.000,00 - 107.732.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.09.02. - 348.562.000,00 28.150.000,00 376.712.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.09.02.03. - 52.910.000,00 28.150.000,00 81.060.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.09.02.05. - 195.000.000,00 - 195.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.09.02.06. - 65.140.000,00 - 65.140.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.09.02.07. - 35.512.000,00 - 35.512.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.09.06. 2.000.000,00 2.000.000,00 - 4.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.09.06.01. 800.000,00 1.200.000,00 - 2.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.09.06.03. 1.200.000,00 800.000,00 - 2.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.09.15. - 35.500.000,00 - 35.500.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.09.15.04. - 3.500.000,00 - 3.500.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.09.15.15. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.09.15.20. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.09.17. - 4.000.000,00 - 4.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.09.17.18. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)

6.01.6.01.09.17.24. - 2.000.000,00 - 2.000.000,00 MONITORING DAN EVALUASI ADD

6.01.6.01.09.18. 31.200.000,00 8.100.000,00 - 39.300.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.09.18.03. 28.800.000,00 2.000.000,00 - 30.800.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.09.18.05. 2.400.000,00 6.100.000,00 - 8.500.000,00 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

6.01.6.01.09.19. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.09.19.02. - 10.500.000,00 - 10.500.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.10. 106.575.000,00 661.625.000,00 31.800.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN KEDAMEAN

6.01. 106.575.000,00 661.625.000,00 31.800.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.10.01. 13.500.000,00 366.544.000,00 - 380.044.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.10.01.02. - 4.016.500,00 - 4.016.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 298

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.10.01.03. - 2.040.000,00 - 2.040.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.10.01.05. - 146.005.500,00 - 146.005.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.10.01.06. - 41.512.000,00 - 41.512.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.10.01.07. 13.500.000,00 100.500.000,00 - 114.000.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.10.01.08. - 72.470.000,00 - 72.470.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.10.02. - 93.156.000,00 31.800.000,00 124.956.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.10.02.03. - 37.226.000,00 31.800.000,00 69.026.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.10.02.05. - 16.000.000,00 - 16.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.10.02.06. - 24.930.000,00 - 24.930.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.10.02.07. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.10.06. 44.270.000,00 5.730.000,00 - 50.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.10.06.01. 13.200.000,00 1.800.000,00 - 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.10.06.02. 13.660.000,00 1.340.000,00 - 15.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.10.06.03. 17.410.000,00 2.590.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.10.15. 16.555.000,00 83.445.000,00 - 100.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.10.15.04. 2.000.000,00 18.000.000,00 - 20.000.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.10.15.07. 2.000.000,00 8.000.000,00 - 10.000.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

6.01.6.01.10.15.15. 770.000,00 29.230.000,00 - 30.000.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.10.15.17. 11.785.000,00 8.215.000,00 - 20.000.000,00 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEGIATAN PROGRAM USAHA KESEHATAN

SEKOLAH

6.01.6.01.10.15.20. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.10.15.21. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

6.01.6.01.10.16. 11.160.000,00 33.840.000,00 - 45.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.10.16.47. 5.850.000,00 14.150.000,00 - 20.000.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.10.16.57. 3.770.000,00 11.230.000,00 - 15.000.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.10.16.60. 1.540.000,00 8.460.000,00 - 10.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN KEUANGAN DESA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 299

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.10.17. 5.640.000,00 29.360.000,00 - 35.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.10.17.11. 2.540.000,00 7.460.000,00 - 10.000.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.10.17.27. 2.600.000,00 7.400.000,00 - 10.000.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPWAN

6.01.6.01.10.17.29. 500.000,00 14.500.000,00 - 15.000.000,00 PELATIHAN KETRAMPILAN USAHA INDUSTRI KERAJINAN

6.01.6.01.10.18. 10.500.000,00 24.500.000,00 - 35.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.10.18.01. 4.500.000,00 20.500.000,00 - 25.000.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI

MUDA

6.01.6.01.10.18.03. 6.000.000,00 4.000.000,00 - 10.000.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.10.19. 4.950.000,00 25.050.000,00 - 30.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.10.19.01. 3.850.000,00 16.150.000,00 - 20.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.10.19.02. 1.100.000,00 8.900.000,00 - 10.000.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.11. 49.773.000,00 705.827.000,00 44.400.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN MENGANTI

6.01. 49.773.000,00 705.827.000,00 44.400.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.11.01. 13.700.000,00 293.613.000,00 - 307.313.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.11.01.02. - 9.490.000,00 - 9.490.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.11.01.03. - 1.176.000,00 - 1.176.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.11.01.05. - 77.995.000,00 - 77.995.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.11.01.06. - 42.552.000,00 - 42.552.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.11.01.07. 13.700.000,00 88.000.000,00 - 101.700.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.11.01.08. - 74.400.000,00 - 74.400.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.11.02. 675.000,00 157.922.000,00 44.400.000,00 202.997.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.11.02.03. 675.000,00 41.787.600,00 44.400.000,00 86.862.600,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.11.02.05. - 30.723.000,00 - 30.723.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.11.02.06. - 70.411.400,00 - 70.411.400,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.11.02.07. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.11.06. 6.600.000,00 22.400.000,00 - 29.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.11.06.01. 2.200.000,00 7.800.000,00 - 10.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 300

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.11.06.02. 2.200.000,00 6.800.000,00 - 9.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.11.06.03. 2.200.000,00 7.800.000,00 - 10.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.11.15. 3.580.000,00 59.511.000,00 - 63.091.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.11.15.03. 1.025.000,00 19.975.000,00 - 21.000.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.11.15.14. 1.855.000,00 14.823.000,00 - 16.678.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

6.01.6.01.11.15.15. 700.000,00 24.713.000,00 - 25.413.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.11.16. 13.055.000,00 50.550.000,00 - 63.605.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.11.16.41. 2.555.000,00 13.095.000,00 - 15.650.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.11.16.47. 2.555.000,00 12.445.000,00 - 15.000.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.11.16.54. 7.145.000,00 9.030.000,00 - 16.175.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.11.16.61. 800.000,00 15.980.000,00 - 16.780.000,00 SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.11.17. 1.400.000,00 14.747.000,00 - 16.147.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.11.17.22. 1.400.000,00 14.747.000,00 - 16.147.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDES)

6.01.6.01.11.18. 9.688.000,00 82.312.000,00 - 92.000.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.11.18.01. 1.400.000,00 13.600.000,00 - 15.000.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI

MUDA

6.01.6.01.11.18.03. 8.288.000,00 68.712.000,00 - 77.000.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.11.19. 1.075.000,00 24.772.000,00 - 25.847.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.11.19.02. 1.075.000,00 24.772.000,00 - 25.847.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.12. 56.206.000,00 690.110.000,00 53.684.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN SIDAYU

6.01. 56.206.000,00 690.110.000,00 53.684.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.12.01. 12.856.000,00 410.866.000,00 - 423.722.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.12.01.02. - 15.304.000,00 - 15.304.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.12.01.03. - 1.800.000,00 - 1.800.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.12.01.05. - 112.135.000,00 - 112.135.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.12.01.06. - 139.827.000,00 - 139.827.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.12.01.07. 12.856.000,00 70.400.000,00 - 83.256.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 301

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.12.01.08. - 71.400.000,00 - 71.400.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.12.02. - 140.818.000,00 53.684.000,00 194.502.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.12.02.03. - 62.566.000,00 53.684.000,00 116.250.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.12.02.05. - 25.182.000,00 - 25.182.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.12.02.06. - 38.070.000,00 - 38.070.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.12.02.07. - 15.000.000,00 - 15.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.12.05. 4.560.000,00 1.898.000,00 - 6.458.000,00 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

6.01.6.01.12.05.01. 4.560.000,00 1.898.000,00 - 6.458.000,00 PENINGKATAN KUALITAS SDM SKPD

6.01.6.01.12.06. - 6.769.000,00 - 6.769.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.12.06.01. - 3.767.000,00 - 3.767.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.12.06.03. - 3.002.000,00 - 3.002.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.12.15. 7.925.000,00 65.530.000,00 - 73.455.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.12.15.03. 3.600.000,00 3.141.000,00 - 6.741.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.12.15.10. 2.400.000,00 5.877.000,00 - 8.277.000,00 PEMBINAAN KARANG TARUNA

6.01.6.01.12.15.15. 1.925.000,00 55.892.000,00 - 57.817.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.12.15.20. - 620.000,00 - 620.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.12.16. 9.165.000,00 27.745.000,00 - 36.910.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.12.16.41. 2.100.000,00 7.900.000,00 - 10.000.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.12.16.44. 3.600.000,00 10.082.000,00 - 13.682.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.12.16.47. 3.465.000,00 8.063.000,00 - 11.528.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.12.16.54. - 1.700.000,00 - 1.700.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.12.17. 700.000,00 10.771.000,00 - 11.471.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.12.17.22. - 620.000,00 - 620.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PENDAMPINGAN BADAN USAHA MILIK DESA

(BUMDES)

6.01.6.01.12.17.32. 700.000,00 10.151.000,00 - 10.851.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPERASI WANITA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 302

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.12.18. 21.000.000,00 10.525.000,00 - 31.525.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.12.18.01. 1.800.000,00 8.200.000,00 - 10.000.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PENGGUNAAN NARKOBA DIKALANGAN GENERASI

MUDA

6.01.6.01.12.18.03. 19.200.000,00 1.860.000,00 - 21.060.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.12.18.04. - 465.000,00 - 465.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.12.19. - 15.188.000,00 - 15.188.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.12.19.01. - 465.000,00 - 465.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.12.19.02. - 14.723.000,00 - 14.723.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.13. 71.034.000,00 681.186.400,00 47.779.600,00 800.000.000,00 KECAMATAN UJUNG PANGKAH

6.01. 71.034.000,00 681.186.400,00 47.779.600,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.13.01. 12.260.000,00 409.784.000,00 - 422.044.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.13.01.01. - 8.250.000,00 - 8.250.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.13.01.02. - 24.086.000,00 - 24.086.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.13.01.03. - 3.000.000,00 - 3.000.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.13.01.05. - 109.981.000,00 - 109.981.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.13.01.06. - 107.307.000,00 - 107.307.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.13.01.07. 12.260.000,00 59.200.000,00 - 71.460.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.13.01.08. - 97.960.000,00 - 97.960.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.13.02. - 154.030.400,00 47.779.600,00 201.810.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.13.02.03. - 58.073.400,00 47.779.600,00 105.853.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.13.02.05. - 22.020.000,00 - 22.020.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.13.02.06. - 65.687.000,00 - 65.687.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.13.02.07. - 8.250.000,00 - 8.250.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.13.06. 2.320.000,00 9.040.000,00 - 11.360.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.13.06.01. 1.160.000,00 3.840.000,00 - 5.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.13.06.03. 1.160.000,00 5.200.000,00 - 6.360.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.13.15. 1.450.000,00 49.260.000,00 - 50.710.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 303

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.13.15.04. - 8.000.000,00 - 8.000.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.13.15.15. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.13.15.20. 1.450.000,00 6.260.000,00 - 7.710.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.13.16. 14.748.000,00 30.312.000,00 - 45.060.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.13.16.42. 2.900.000,00 4.785.000,00 - 7.685.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.01.6.01.13.16.43. 2.900.000,00 5.710.000,00 - 8.610.000,00 MONITORING DAN EVALUASI PBB

6.01.6.01.13.16.44. 2.900.000,00 6.015.000,00 - 8.915.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.13.16.45. 2.250.000,00 5.150.000,00 - 7.400.000,00 PEMBINAAN/PENDAMPINGAN ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.13.16.46. 2.900.000,00 4.550.000,00 - 7.450.000,00 MONITORING DAN EVALUASI BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.13.16.47. 898.000,00 4.102.000,00 - 5.000.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.13.17. 4.900.000,00 11.300.000,00 - 16.200.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.13.17.14. 2.000.000,00 6.200.000,00 - 8.200.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN

6.01.6.01.13.17.28. 2.900.000,00 5.100.000,00 - 8.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.01.6.01.13.18. 26.900.000,00 6.386.000,00 - 33.286.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.13.18.03. 24.000.000,00 1.286.000,00 - 25.286.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.13.18.04. 2.900.000,00 5.100.000,00 - 8.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.13.19. 8.456.000,00 11.074.000,00 - 19.530.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.13.19.02. 7.296.000,00 4.234.000,00 - 11.530.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.6.01.13.19.06. 1.160.000,00 6.840.000,00 - 8.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

6.01.14. 77.345.000,00 691.655.000,00 31.000.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN PANCENG

6.01. 77.345.000,00 691.655.000,00 31.000.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.14.01. 20.100.000,00 334.038.000,00 - 354.138.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.14.01.02. - 7.500.000,00 - 7.500.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.14.01.03. - 1.500.000,00 - 1.500.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.14.01.05. - 109.360.000,00 - 109.360.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.14.01.06. - 39.578.000,00 - 39.578.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.14.01.07. 20.100.000,00 56.100.000,00 - 76.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 304

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.14.01.08. - 120.000.000,00 - 120.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.14.02. - 152.937.000,00 31.000.000,00 183.937.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.14.02.03. - 22.980.000,00 31.000.000,00 53.980.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.14.02.05. - 30.000.000,00 - 30.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.14.02.06. - 89.957.000,00 - 89.957.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.14.02.07. - 10.000.000,00 - 10.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.14.06. 15.075.000,00 14.925.000,00 - 30.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.14.06.01. 4.950.000,00 5.050.000,00 - 10.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.14.06.02. 5.175.000,00 4.825.000,00 - 10.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.14.06.03. 4.950.000,00 5.050.000,00 - 10.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.14.15. 2.600.000,00 97.060.000,00 - 99.660.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.14.15.03. - 25.800.000,00 - 25.800.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.14.15.07. 800.000,00 5.560.000,00 - 6.360.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

6.01.6.01.14.15.15. - 36.500.000,00 - 36.500.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.14.15.20. 1.800.000,00 4.200.000,00 - 6.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.14.15.21. - 20.000.000,00 - 20.000.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

6.01.6.01.14.15.22. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 PEMBINAAN KEAGAMAAN

6.01.6.01.14.16. 4.685.000,00 24.365.000,00 - 29.050.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.14.16.41. 800.000,00 6.860.000,00 - 7.660.000,00 SOSIALISASI KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.14.16.44. 1.485.000,00 5.215.000,00 - 6.700.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.14.16.48. 1.600.000,00 5.400.000,00 - 7.000.000,00 SOSIALISASI DAN BIMBINGAN TEKNIS ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.14.16.61. 800.000,00 6.890.000,00 - 7.690.000,00 SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.14.17. 6.400.000,00 19.420.000,00 - 25.820.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.14.17.10. 1.650.000,00 5.950.000,00 - 7.600.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 305

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.14.17.11. 1.250.000,00 4.600.000,00 - 5.850.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.14.17.17. 1.800.000,00 4.350.000,00 - 6.150.000,00 SOSIALISASI PRINSIP-PRINSIP PEMAHAMAN PERKOPERASIAN

6.01.6.01.14.17.19. 1.700.000,00 4.520.000,00 - 6.220.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA [BADAN

USAHA MILIK DESA (BUMDES), PASAR DESA, LEMBAGA EKONOMI MIKRO)

6.01.6.01.14.18. 23.720.000,00 31.175.000,00 - 54.895.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.14.18.03. 19.200.000,00 20.695.000,00 - 39.895.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.14.18.04. 4.520.000,00 10.480.000,00 - 15.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.14.19. 4.765.000,00 17.735.000,00 - 22.500.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.14.19.01. 1.130.000,00 6.370.000,00 - 7.500.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.14.19.02. 3.635.000,00 11.365.000,00 - 15.000.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.15. 56.140.000,00 651.920.000,00 91.940.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN BUNGAH

6.01. 56.140.000,00 651.920.000,00 91.940.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.15.01. 23.100.000,00 370.593.500,00 - 393.693.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.15.01.01. - 5.550.000,00 - 5.550.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.15.01.02. - 9.500.000,00 - 9.500.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.15.01.03. - 2.640.000,00 - 2.640.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.15.01.05. - 105.087.500,00 - 105.087.500,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.15.01.06. - 80.732.000,00 - 80.732.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.15.01.07. 23.100.000,00 82.584.000,00 - 105.684.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.15.01.08. - 84.500.000,00 - 84.500.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.15.02. - 81.972.500,00 91.940.000,00 173.912.500,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.15.02.03. - 26.422.500,00 34.940.000,00 61.362.500,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.15.02.05. - 16.438.000,00 57.000.000,00 73.438.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.15.02.06. - 39.112.000,00 - 39.112.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.15.06. 6.240.000,00 2.824.000,00 - 9.064.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.15.06.01. 3.360.000,00 1.304.000,00 - 4.664.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.15.06.03. 2.880.000,00 1.520.000,00 - 4.400.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 306

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.15.15. 1.200.000,00 78.010.000,00 - 79.210.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.15.15.03. - 13.800.000,00 - 13.800.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.15.15.10. 400.000,00 2.535.000,00 - 2.935.000,00 PEMBINAAN KARANG TARUNA

6.01.6.01.15.15.15. - 34.750.000,00 - 34.750.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.15.15.20. 800.000,00 13.125.000,00 - 13.925.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.15.15.21. - 13.800.000,00 - 13.800.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

6.01.6.01.15.16. 2.400.000,00 39.000.000,00 - 41.400.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.15.16.51. 800.000,00 13.000.000,00 - 13.800.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PENGELOLAAN DANA ADD

6.01.6.01.15.16.52. 800.000,00 13.000.000,00 - 13.800.000,00 PENDAMPINGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.15.16.53. 800.000,00 13.000.000,00 - 13.800.000,00 PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIDANG KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.15.17. 1.600.000,00 26.050.000,00 - 27.650.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.15.17.01. 800.000,00 13.025.000,00 - 13.825.000,00 PELATIHAN DAN PEMBINAAN MANAJEMEN LEMBAGA EKONOMI DESA

6.01.6.01.15.17.18. 800.000,00 13.025.000,00 - 13.825.000,00 PELATIHAN MANAJEMEN PENGELOLAAN KOPERASI/KOPERASI UNIT DESA (KUD)

6.01.6.01.15.18. 20.800.000,00 23.670.000,00 - 44.470.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.15.18.03. 19.200.000,00 595.000,00 - 19.795.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.15.18.07. 800.000,00 13.000.000,00 - 13.800.000,00 PEMBINAAN ANGGOTA LINMAS DI DAERAH

6.01.6.01.15.18.15. 800.000,00 10.075.000,00 - 10.875.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN

NARKOBA

6.01.6.01.15.19. 800.000,00 29.800.000,00 - 30.600.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.15.19.01. 800.000,00 12.900.000,00 - 13.700.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.15.19.02. - 16.900.000,00 - 16.900.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.16. 53.015.000,00 698.985.000,00 48.000.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN DUKUN

6.01. 53.015.000,00 698.985.000,00 48.000.000,00 800.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.16.01. 17.100.000,00 403.890.000,00 - 420.990.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.16.01.02. - 13.500.000,00 - 13.500.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.16.01.03. - 3.800.000,00 - 3.800.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.16.01.05. - 153.520.000,00 - 153.520.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.16.01.06. - 110.970.000,00 - 110.970.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 307

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.16.01.07. 17.100.000,00 53.100.000,00 - 70.200.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.16.01.08. - 69.000.000,00 - 69.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.16.02. - 133.000.000,00 48.000.000,00 181.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.16.02.03. - 33.750.000,00 48.000.000,00 81.750.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.16.02.05. - 24.750.000,00 - 24.750.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.16.02.06. - 63.500.000,00 - 63.500.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.16.02.07. - 11.000.000,00 - 11.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.16.06. 6.340.000,00 4.510.000,00 - 10.850.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.16.06.01. 3.360.000,00 1.640.000,00 - 5.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.16.06.02. 1.020.000,00 1.000.000,00 - 2.020.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.16.06.03. 1.960.000,00 1.870.000,00 - 3.830.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.16.15. - 65.110.000,00 - 65.110.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.16.15.04. - 5.750.000,00 - 5.750.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.16.15.07. - 4.720.000,00 - 4.720.000,00 PEMBINAAN ORGANISASI KEPEMUDAAN

6.01.6.01.16.15.15. - 25.900.000,00 - 25.900.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.16.15.20. - 5.740.000,00 - 5.740.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.16.15.21. - 23.000.000,00 - 23.000.000,00 PENINGKATAN KESEGARAN JASMANI DAN REKREASI

6.01.6.01.16.16. 2.950.000,00 41.850.000,00 - 44.800.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.16.16.29. - 6.200.000,00 - 6.200.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.16.16.44. - 2.320.000,00 - 2.320.000,00 MONITORING DAN EVALUASI DANA DESA DAN ALOKASI DANA DESA

6.01.6.01.16.16.47. - 2.900.000,00 - 2.900.000,00 VERIFIKASI DAN EVALUASI NGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

(APBDES)

6.01.6.01.16.16.54. 2.250.000,00 26.230.000,00 - 28.480.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.16.16.57. 700.000,00 4.200.000,00 - 4.900.000,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.16.17. 1.225.000,00 15.375.000,00 - 16.600.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 308

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.16.17.11. 525.000,00 5.875.000,00 - 6.400.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.16.17.20. 700.000,00 9.500.000,00 - 10.200.000,00 KOORDINASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN KOPERASI

6.01.6.01.16.18. 24.000.000,00 27.300.000,00 - 51.300.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.16.18.03. 24.000.000,00 16.420.000,00 - 40.420.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.16.18.04. - 5.680.000,00 - 5.680.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.16.18.15. - 5.200.000,00 - 5.200.000,00 PENYULUHAN PENCEGAHAN PEREDARAN/ PENGGUNAAN MINUMAN KERAS DAN

NARKOBA

6.01.6.01.16.19. 1.400.000,00 7.950.000,00 - 9.350.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.16.19.02. - 4.500.000,00 - 4.500.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.6.01.16.19.03. 1.400.000,00 3.450.000,00 - 4.850.000,00 PENYUSUNAN PROFIL DESA DAN KECAMATAN

6.01.17. 88.127.000,00 724.873.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00 KECAMATAN SANGKAPURA

6.01. 88.127.000,00 724.873.000,00 12.000.000,00 825.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.17.01. 21.846.000,00 517.333.500,00 - 539.179.500,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.17.01.01. - 17.000.000,00 - 17.000.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.17.01.02. - 6.681.500,00 - 6.681.500,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.17.01.03. - 2.280.000,00 - 2.280.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.17.01.05. - 84.860.000,00 - 84.860.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

6.01.6.01.17.01.06. - 203.412.000,00 - 203.412.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.17.01.07. 21.846.000,00 163.500.000,00 - 185.346.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.17.01.08. - 39.600.000,00 - 39.600.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.17.02. 915.000,00 117.198.000,00 12.000.000,00 130.113.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.17.02.03. 915.000,00 52.375.000,00 12.000.000,00 65.290.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.17.02.05. - 25.650.000,00 - 25.650.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.17.02.06. - 39.173.000,00 - 39.173.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.17.06. 3.094.000,00 5.595.000,00 - 8.689.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.17.06.01. 912.000,00 3.000.000,00 - 3.912.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

6.01.6.01.17.06.03. 2.182.000,00 2.595.000,00 - 4.777.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 309

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.17.15. 300.000,00 23.489.000,00 - 23.789.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.17.15.04. - 910.000,00 - 910.000,00 PEMBERDAYAAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.17.15.09. - 5.100.000,00 - 5.100.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN

6.01.6.01.17.15.15. 300.000,00 8.204.000,00 - 8.504.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.17.15.20. - 6.475.000,00 - 6.475.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.17.15.22. - 2.800.000,00 - 2.800.000,00 PEMBINAAN KEAGAMAAN

6.01.6.01.17.16. 456.000,00 17.811.500,00 - 18.267.500,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.17.16.30. - 5.070.000,00 - 5.070.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.17.16.56. - 5.880.000,00 - 5.880.000,00 MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN KEPENDUDUKAN

6.01.6.01.17.16.57. 456.000,00 6.861.500,00 - 7.317.500,00 PEMBINAAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.17.17. 30.196.000,00 28.608.000,00 - 58.804.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.17.17.11. 3.300.000,00 4.400.000,00 - 7.700.000,00 PEMBINAAN UNIT PENGELOLA KEUANGAN DAN USAHA (UPKU) / BADAN USAHA

MILIK DESA (BUMDES)

6.01.6.01.17.17.12. 26.896.000,00 24.208.000,00 - 51.104.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.17.18. 31.320.000,00 8.732.000,00 - 40.052.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.17.18.03. 27.660.000,00 1.682.000,00 - 29.342.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.17.18.04. 3.660.000,00 7.050.000,00 - 10.710.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

6.01.6.01.17.19. - 6.106.000,00 - 6.106.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.17.19.02. - 6.106.000,00 - 6.106.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

6.01.18. 53.545.000,00 746.105.000,00 25.350.000,00 825.000.000,00 KECAMATAN TAMBAK

6.01. 53.545.000,00 746.105.000,00 25.350.000,00 825.000.000,00 KECAMATAN

6.01.6.01.18.01. 19.200.000,00 377.446.000,00 - 396.646.000,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

6.01.6.01.18.01.01. - 13.750.000,00 - 13.750.000,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

6.01.6.01.18.01.02. - 4.998.000,00 - 4.998.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

6.01.6.01.18.01.03. - 2.700.000,00 - 2.700.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

6.01.6.01.18.01.05. - 81.458.000,00 - 81.458.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 310

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.18.01.06. - 110.075.000,00 - 110.075.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

6.01.6.01.18.01.07. 19.200.000,00 81.465.000,00 - 100.665.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

6.01.6.01.18.01.08. - 83.000.000,00 - 83.000.000,00 PENYEDIAAN JASA OPERASIONAL KANTOR

6.01.6.01.18.02. - 113.270.000,00 25.350.000,00 138.620.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

6.01.6.01.18.02.03. - 34.650.000,00 25.350.000,00 60.000.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.18.02.05. - 22.000.000,00 - 22.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KANTOR/GEDUNG/RUMAH TANGGA

6.01.6.01.18.02.06. - 44.620.000,00 - 44.620.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

6.01.6.01.18.02.07. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

6.01.6.01.18.06. - 24.053.000,00 - 24.053.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

6.01.6.01.18.06.02. - 5.000.000,00 - 5.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

6.01.6.01.18.06.03. - 19.053.000,00 - 19.053.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

6.01.6.01.18.15. 3.595.000,00 93.760.000,00 - 97.355.000,00 PROGRAM KOORDINASI PEMBERDAYAAN DAN PEMBINAAN

KEMASYARAKATAN DESA.

6.01.6.01.18.15.03. - 25.100.000,00 - 25.100.000,00 PEMBINAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DAN ORGANISASI WANITA

6.01.6.01.18.15.09. 2.800.000,00 6.710.000,00 - 9.510.000,00 PEMBERDAYAAN LEMBAGA DAN ORGANISASI MASYARAKAT PEDESAAN

6.01.6.01.18.15.15. - 35.000.000,00 - 35.000.000,00 KEGIATAN MUSABAQOH TILAWATIL QURÁN (MTQ)

6.01.6.01.18.15.20. - 9.370.000,00 - 9.370.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN BERAS MISKIN DAN SANTUNAN

KEMATIAN

6.01.6.01.18.15.22. 795.000,00 17.580.000,00 - 18.375.000,00 PEMBINAAN KEAGAMAAN

6.01.6.01.18.16. 3.525.000,00 19.775.000,00 - 23.300.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN UMUM DAN

PELAYANAN PUBLIK

6.01.6.01.18.16.30. 3.525.000,00 19.775.000,00 - 23.300.000,00 PELATIHAN APARATUR PEMERINTAH DESA DALAM BIDANG MANAJEMEN

PEMERINTAHAN DESA

6.01.6.01.18.17. 9.025.000,00 65.665.000,00 - 74.690.000,00 PROGRAM KOORDINASI PENGELOLAAN KEUANGAN, ASET DAN

PEREKONOMIAN DESA

6.01.6.01.18.17.08. 6.350.000,00 50.690.000,00 - 57.040.000,00 PEMBINAAN DAN MONITORING PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

6.01.6.01.18.17.32. 2.675.000,00 14.975.000,00 - 17.650.000,00 PENINGKATAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KOPERASI WANITA

6.01.6.01.18.18. 17.000.000,00 29.260.000,00 - 46.260.000,00 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

6.01.6.01.18.18.03. 15.800.000,00 24.360.000,00 - 40.160.000,00 PENGENDALIAN KEAMANAN DAN KENYAMANAN LINGKUNGAN

6.01.6.01.18.18.04. 1.200.000,00 4.900.000,00 - 6.100.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN SITUASI WILAYAH, GALIAN C DAN

WARUNG LIAR

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 311

1 2 3 4 5 6=3+4+5

6.01.6.01.18.19. 1.200.000,00 22.876.000,00 - 24.076.000,00 PROGRAM KOORDINASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

6.01.6.01.18.19.01. 1.200.000,00 5.800.000,00 - 7.000.000,00 MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN PEMBANGUNAN DESA

6.01.6.01.18.19.02. - 17.076.000,00 - 17.076.000,00 PELAKSANAAN MUSYAWARAH RENCANA PEMBANGUNAN

7. 539.195.000,00 2.283.791.000,00 56.500.000,00 2.879.486.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

7.01.01. 539.195.000,00 2.283.791.000,00 56.500.000,00 2.879.486.000,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

7.01. 539.195.000,00 2.283.791.000,00 56.500.000,00 2.879.486.000,00 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

7.01.7.01.01.01. 12.500.000,00 1.433.464.200,00 - 1.445.964.200,00 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

7.01.7.01.01.01.01. - 78.187.200,00 - 78.187.200,00 PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR

7.01.7.01.01.01.02. - 22.692.000,00 - 22.692.000,00 PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

7.01.7.01.01.01.03. - 2.160.000,00 - 2.160.000,00 PENYEDIAAN BAHAN BACAAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

7.01.7.01.01.01.05. 500.000,00 781.490.000,00 - 781.990.000,00 PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN

7.01.7.01.01.01.06. - 472.135.000,00 - 472.135.000,00 RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI

7.01.7.01.01.01.07. 12.000.000,00 76.800.000,00 - 88.800.000,00 PENYEDIAAN JASA ADMINISTRASI KANTOR

7.01.7.01.01.02. - 105.375.000,00 56.500.000,00 161.875.000,00 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

7.01.7.01.01.02.03. - 33.375.000,00 56.500.000,00 89.875.000,00 PENGADAAN PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH TANGGA

7.01.7.01.01.02.06. - 60.000.000,00 - 60.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA KENDARAAN JABATAN/DINAS/OPERASIONAL

7.01.7.01.01.02.07. - 12.000.000,00 - 12.000.000,00 PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA PERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR/RUMAH

TANGGA

7.01.7.01.01.06. 26.620.000,00 10.380.000,00 - 37.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN

KINERJA DAN KEUANGAN

7.01.7.01.01.06.01. 15.540.000,00 4.460.000,00 - 20.000.000,00 PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA

SKPD

7.01.7.01.01.06.03. 11.080.000,00 5.920.000,00 - 17.000.000,00 PENYUSUNAN RENCANA KERJA SKPD

7.01.7.01.01.19. 500.075.000,00 734.571.800,00 - 1.234.646.800,00 PROGRAM KEMITRAAN PENGEMBANGAN WAWASAN KEBANGSAAN

7.01.7.01.01.19.01. 105.930.000,00 95.497.200,00 - 201.427.200,00 PENGAMANAN HARI HARI BESAR, UNJUK RASA DAN PEJABAT

7.01.7.01.01.19.02. 6.395.000,00 43.605.000,00 - 50.000.000,00 PERINGATAN HARI JADI PROPINSI JAWA TIMUR (BK-PROPINSI)

7.01.7.01.01.19.03. 86.745.000,00 193.110.000,00 - 279.855.000,00 UPACARA HARI HARI BESAR DAN NASIONAL

7.01.7.01.01.19.04. 38.800.000,00 54.331.000,00 - 93.131.000,00 RAKOR RENCANA AKSI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA (RANHAM)

7.01.7.01.01.19.05. 23.780.000,00 39.803.200,00 - 63.583.200,00 VERIFIKASI DAN PEMBINAAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

7.01.7.01.01.19.06. 11.910.000,00 1.874.000,00 - 13.784.000,00 DESK PEMILIHAN KEPALA DAERAH

7.01.7.01.01.19.07. 13.275.000,00 51.725.000,00 - 65.000.000,00 PERSIAPAN PEMILIHAN LEGISLATIF DAN PEMIILIHAN PRESIDEN

URAIAN URUSAN, ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATANKODEPEGAWAI BARANG DAN JASA

JUMLAH

JENIS BELANJA

MODAL

Halaman : 312

1 2 3 4 5 6=3+4+5

7.01.7.01.01.19.08. 33.000.000,00 75.150.000,00 - 108.150.000,00 PENINGKATAN TOLERANSI DAN KERUKUNAN DALAM KEHIDUPAN BERAGAMA

(FKUB)

7.01.7.01.01.19.09. 7.340.000,00 42.660.000,00 - 50.000.000,00 PEMANTAPAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI DAERAH

7.01.7.01.01.19.10. 23.810.000,00 52.852.000,00 - 76.662.000,00 FORUM KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT (FKDM) KABUPATEN GRESIK

7.01.7.01.01.19.11. 37.345.000,00 459.000,00 - 37.804.000,00 FORUM KOMINITAS INTELIJEN DAERAH (KOMINDA)

7.01.7.01.01.19.12. 92.800.000,00 36.864.800,00 - 129.664.800,00 FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL TINGKAT KABUPATEN

7.01.7.01.01.19.13. 3.715.000,00 27.428.600,00 - 31.143.600,00 PENINGKATAN RASA NASIONALISME DAN BELA NEGARA

7.01.7.01.01.19.14. 15.230.000,00 19.212.000,00 - 34.442.000,00 FORUM PEMBARUAN BANGSA (KESBANG)

Jumlah 114.697.206.246,12 703.363.971.551,88 515.442.092.738,00 1.333.503.270.536,00

BUPATI GRESIK

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, S.T., M.Si