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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y VALORACIÓN DE RIESGOS PARA UNA EMPRESA DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN

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DATOS BASICOS EMPRESA

Nit

Direccion Oficina

Empresa

Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo

Proceso Productivo

Cargos Administrativos y de Apoyo

Cargos Operativo y Misionales

Productos o Servicios que Intervieven

Equipos, Maquinaria y Herramientas

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Equipos, Maquinaria y Herramientas

Contratos

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DATOS BASICOS EMPRESA

800110134-2

CRA 7 A No 14-21

ELECTRO HERRAJES DEL SUR LTDA

Responsable Seguridad y Salud en el Trabajo

SUSPENSION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

LINIERO DE CORTE

SUSPENSION DEL SERVICIO

EQUIPOS DE ALTURAS

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HERRAMIENTAS DIELECTRICAS

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VALORACION NIVEL DE RIESGOS GTC 045/2012

NR = NP x NC NP= ND x NE

Donde Donde

NP = Nivel de probabilidad NC = Nivel de consecuencia ND = Nivel de deficiencia

TABLA 1. DETERMINACION DEL NIVEL DE DEFICIENCIA TABLA 3. DETERMINACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

ND SignificadoNivel de Exposición (NE)

Muy Alto (MA) 10

4

Alto (A) 6 10 MA – 40

Medio (M) 2 6

Bajo (B) 2 M – 8

TABLA 2. DETERMINACION DEL NIVEL DE EXPOSICION TABLA 6. DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGO

NE Significado Nivel de probabilidad (NP)

Continua (EC) 4 NR = NP x NC40-24

Frecuente (EF) 3 100 I

Ocasional (EO) 2 4000-2400

Esporádica (EE) 1 60 I

2400-1440

25 I

TABLA 4. INTERPRETACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD 1000-600

NP Significado 10 II

Muy Alto (MA) 400-240

Alto (A)

Nivel de Riesgo

Para determinar

el NP se requiere:

Nivel de Deficiencia

Niveles de ProbabilidadSe ha(n) detectado peligro(s) que determina(n) como muy

posible la generación de incidentes, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes respecto al riesgo es nula o

no existe, o ambos.

Se ha(n) detectado algún(os) peligro(s) que pueden dar lugar a consecuencias significativa(s), o la eficacia del conjunto de

medidas preventivas existentes es baja, o ambos.

Nivel de deficiencia (ND)

Se han detectado peligros que pueden dar lugar a consecuencias poco significativa(s) o de menor importancia, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es

moderada, o ambos.

MA – 24

No se asigna valor

No se ha detectado anomalía destacable alguna, o la eficacia del conjunto de medidas preventivas existentes es alta, o

ambos. El riesgo está controlado.

Nivel de exposición

Nivel de riesgo y de intervención

La situación de exposición se presenta sin interrupción o varias veces con tiempo prolongado durante la

jornada laboral.

La situación de exposición se presenta varias veces durante la jornada laboral por tiempos cortos.

Nivel de consecuencias (NC)

La situación de exposición se presenta alguna vez durante la jornada laboral y por un periodo de tiempo

corto.La situación de exposición se presenta de manera eventual.

Nivel de probabilidad

Entre 40 y 24

Situación deficiente con exposición continua, o muy deficiente con exposición frecuente.

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con frecuencia.

Entre 20 y 10

Situación deficiente con exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy deficiente con exposición ocasional o

esporádica.La materialización del Riesgo es posible que suceda varias veces en la vida laboral

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Medio (M) Entre 8 y 6

Es posible que suceda el daño alguna vez.

Bajo (B) Entre 4 y 2

TABLA 5. DETERMINACION NIVEL DE CONSECUENCIAS

NC SignificadoDaños Personales

100 Muerte (s)

Muy grave (MG) 60

Grave (G) 25 Lesiones con incapacidad laboral temporal (ILT)

Leve (L) 10 Lesiones que no requieren hospitalización

TABLA 7. INTERPRETACION DEL NIVEL DE RIESGO

TABLA 8. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

NR Significado Significado

I 4000-600 I No Aceptable

II 500 – 150 II No Aceptable 1

III 120 – 40 III Aceptable

IV 20 IV Aceptable 1

Situación deficiente con exposición esporádica, o bien situación mejorable con exposición continuada o frecuente.

Situación mejorable con exposición ocasional o esporádica, o situación sin anomalía destacable con cualquier nivel de

exposición. No es esperable que se materialice el riesgo, aunque puede ser concebible.

Nivel de Consecuenci

asMortal o Catastrófico (M) Lesiones graves irreparables (Incapacidad permanente

parcial o invalidez)

Nivel de Riesgo y de intervención

Nivel de Riesgo 

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia

está por encima de 60.

Mejorar si es posible. Sería conveniente justificar la intervención y su rentabilidad

Mantener las medidas de control existentes, pero se deberían n considerar soluciones o mejoras y se deben hacer

comprobaciones periódicas para asegurar que el riesgo aún es tolerable.

Page 13: IPVCR FORMULADA

VALORACION NIVEL DE RIESGOS GTC 045/2012

NP= ND x NE

Donde

NE = Nivel de exposición

TABLA 3. DETERMINACION DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

Nivel de Exposición (NE)

3 2 1

MA – 30 A –20 A - 10

A – 18 A – 12 M - 6

M – 6 B - 4 B – 2

TABLA 6. DETERMINACION DEL NIVEL DE RIESGONivel de probabilidad (NP)

20-10 8-6 4-2

I I II

2000-1200 800-600 400-200

I II II 240

1200-600 480-360

II II III

500 – 250 200-150 100- 50

II 200 III III 40

80-60

III 120

III 100

IV 20

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TABLA 8. ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Significado

No Aceptable

No Aceptable 1

Aceptable

Aceptable 1

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NIVEL DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE

Nivel de probabilidad (NP)

NR = NP x NC 40-24

100

I

4000-2400

60

I

2400-1440

25

I

Nivel de riesgo y de

intervención

Nivel de consecuencias (NC)

*Plan Operativo de Emergencias - PON Amenaza de Tipo Natural - Sismo

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25

1000-600

10

II

400-240

Nivel de consecuencias (NC)

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NIVEL DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.

Nivel de probabilidad (NP)

20-10 8-6

I I

2000-1200 800-600

I II

1200-600 480-360

II II

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el nivel de consecuencia está por encima de 60.

*Plan Operativo de EmergenciasPON Riesgo Tecnologico - Fugas, Incendios, Explosiones. (Atmosferas Explosivas, Presencia de H2S).

*Plan Operativo de EmergenciasPON Riesgo Publico - Manifestaciones Civiles, Atracos y RobosPON Riesgo Publico - Manifestaciones Civiles, Atracos y Robos*Programa de Gestion de Seguridad Vial

*Programa de Gestion de Riesgo Mecanico -(Izaje de carga, Mecanismos en Movimiento, Maquinas y Herramientas Manuales

Programa de Vigilancia Epidemiologica por manipulacion de cargas - GATISO DLI

*Plan Operativo de Emergencias - Rescate alturas. Programa de Gestion del Riesgo para trabajo en alturas.

Plan Operativo de Emergencias - PON Amenaza de Tipo Natural - Lluvias, Tormetas Electricas

Programa de Vigilancia epidemiologica para Ruido - GATISO HNIR

Campañas alusivas al Riesgo Ofidico

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500 – 250 200-150

II 200 III

III 100 80-60

Campañas alusivas al Riesgo Locativo de Traumas por Caidas.

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NIVEL DE ACEPTABILIDAD DEL RIESGO

Situación crítica. Suspender actividades hasta que el riesgo esté bajo control. Intervención urgente.

Nivel de probabilidad (NP)

4-2

II

400-200

II 240

III 120

III

Corregir y adoptar medidas de control de inmediato. Sin embargo suspenda actividades si el

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100- 50

III 40

IV 20

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: Oficinas Administrativas, Bodega y Taller

Alcance:

Fecha de Elaboración:MARZO DE 2014

PR

OC

ESO

AC

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IDA

D

TAR

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RU

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DESCRIPCION

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA

POSIBLES EFECTOSFACTOR

DE RIESGO

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Oficinas Administrativas, Bodega y Taller Responsable:

Cargo: ASESORA DE RIESGOS 2

Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

Controles Existentes Evaluación del RiesgoCriterios para establecer controles

Fu

en

te

Med

io

Ind

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Acep

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Trabaja

dore

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rigadis

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP

Valoración del

RiesgoNumero de Personas

Expuestas

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nte

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n d

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Rie

sg

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

ASESORA DE RIESGOS 2

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

Criterios para establecer controlesCONTROLES PARA LA INTERVENCION

Peor

Con

secu

en

cia

Clie

nte

s/V

isit

ante

s

Contr

ati

stas/

Proveedore

s

TO

TA

L

Numero de Personas Expuestas

Existencia del Req. Legal en la

Matriz Cod.

requisitos (Si o

No)

ELIMINACION

SUSTITUCION

CONTROLES DE INGENIERIA

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CONTROLES PARA LA INTERVENCION

CONTROLES ADMINISTRATIVOS

(Estandares, Señalizacion)

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE RIESGOS PRIORITARIOS /

PVE/CAMPAÑAS ALUSIVAS AL RIESGO

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: VIAS Y AREA DEL CLIENTE Responsable:

Alcance: Cargo:

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

OC

ES

O

AC

TIV

IDA

D

TA

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Controles Existentes Evaluación del Riesgo

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L

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1 4 4

PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA

POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

Niv

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(N

DxN

E)

CONTENIDO DE LA TAREA

REVISION DE LOS EPP POR PARTE DEL

PERSONAL RESPONSABLE DE

HSEQ

ESTRÉS OCUPACIONAL ESTADOS DE ANCIEDAD

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: VIAS Y AREA DEL CLIENTE Responsable:

Alcance: Cargo:

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

OC

ES

O

AC

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA

POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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0.3 SI 0

CARACTERISTICAS DEL GRUPO

SOCIAL DEL TRABAJO

RELACIONES INTERPERSONALES,

COMUNICACIÓN ENTRE

COMPAÑEROS DE TABAJO

ESTRÉS OCUPACIONAL ESTADOS DE ANCIEDAD

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PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: VIAS Y AREA DEL CLIENTE Responsable:

Alcance: Cargo:

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

OC

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA

POSIBLES EFECTOS

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0.3 SI 0GESTION

ORGANIZACIONAL

ESTILO DE MANDO INADECUADO

ESTRÉS OCUPACIONAL ESTADOS DE ANCIEDAD

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PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: VIAS Y AREA DEL CLIENTE Responsable:

Alcance: Cargo:

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

OC

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POSIBLES EFECTOS

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: VIAS Y AREA DEL CLIENTE Responsable:

Alcance: Cargo:

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

OC

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA

POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: VIAS Y AREA DEL CLIENTE Responsable:

Alcance: Cargo:

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

OC

ES

O

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Controles Existentes Evaluación del Riesgo

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA

POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA

POSIBLES EFECTOS

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POSIBLES EFECTOS

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA

POSIBLES EFECTOS

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Alcance: Cargo:

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

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POSIBLES EFECTOS

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0ACCIDENTES DE TRÁNSITO

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA

POSIBLES EFECTOS

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA

POSIBLES EFECTOS

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POSIBLES EFECTOS

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: VIAS Y AREA DEL CLIENTE Responsable:

Alcance: Cargo:

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

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PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SISTEMAS DE LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL TIPO RECIPROCANTE Y CAVIDADES PROGRESIVAS PCP CON UNIDADES FLUSH BY Y VARILLA CONTINÚA

POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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PR

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POSIBLES EFECTOS

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POSIBLES EFECTOS

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EN

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

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Alcance: Cargo:

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

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POSIBLES EFECTOS

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POSIBLES EFECTOS

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

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PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

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CONTROLES DE INGENIERIA

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

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Criterios para establecer controles

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

Evaluación del Riesgo

Criterios para establecer controles

CONTROLES PARA LA INTERVENCION

Peor

Con

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Inte

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ELIMINACION SUSTITUCION

Valoración del Riesgo Numero de Personas

Expuestas

Existencia del Req.

Legal en la Matriz Cod.

requisitos (Si o No)

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

Evaluación del Riesgo

Criterios para establecer controles

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Peor

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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ELIMINACION SUSTITUCION

Valoración del Riesgo Numero de Personas

Expuestas

Existencia del Req.

Legal en la Matriz Cod.

requisitos (Si o No)

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CONTROLES DE INGENIERIA

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

Evaluación del Riesgo

Criterios para establecer controles

CONTROLES PARA LA INTERVENCION

Peor

Con

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cia

Inte

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Valoración del Riesgo Numero de Personas

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Legal en la Matriz Cod.

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

Evaluación del Riesgo

Criterios para establecer controles

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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ELIMINACION SUSTITUCION

Valoración del Riesgo Numero de Personas

Expuestas

Existencia del Req.

Legal en la Matriz Cod.

requisitos (Si o No)

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CONTROLES DE INGENIERIA

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

Evaluación del Riesgo

Criterios para establecer controles

CONTROLES PARA LA INTERVENCION

Peor

Con

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cia

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Legal en la Matriz Cod.

requisitos (Si o No)

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CONTROLES DE INGENIERIA

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

Evaluación del Riesgo

Criterios para establecer controles

CONTROLES PARA LA INTERVENCION

Peor

Con

secu

en

cia

Inte

rpre

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n N

P

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ante

s

Contr

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stas/

Proveedore

s

TO

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L

ELIMINACION SUSTITUCION

Valoración del Riesgo Numero de Personas

Expuestas

Existencia del Req.

Legal en la Matriz Cod.

requisitos (Si o No)

Niv

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e I

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CONTROLES DE INGENIERIA

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

Evaluación del Riesgo

Criterios para establecer controles

CONTROLES PARA LA INTERVENCION

Peor

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Legal en la Matriz Cod.

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CONTROLES DE INGENIERIA

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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Legal en la Matriz Cod.

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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Criterios para establecer controles

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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ELIMINACION SUSTITUCION

Valoración del Riesgo Numero de Personas

Expuestas

Existencia del Req.

Legal en la Matriz Cod.

requisitos (Si o No)

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CONTROLES DE INGENIERIA

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PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

Evaluación del Riesgo

Criterios para establecer controles

CONTROLES PARA LA INTERVENCION

Peor

Con

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en

cia

Inte

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Valoración del Riesgo Numero de Personas

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Legal en la Matriz Cod.

requisitos (Si o No)

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES III ACEPTABLE

IV ACEPTABLE 1

Evaluación del Riesgo

Criterios para establecer controles

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I NO ACEPTABLE

II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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IV ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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II NO ACEPTABLE 1

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ELIMINACION SUSTITUCION

Valoración del Riesgo Numero de Personas

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Existencia del Req.

Legal en la Matriz Cod.

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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ALUSIVAS AL RIESGO

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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CONTROLES PARA LA INTERVENCION

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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CONTROLES PARA LA INTERVENCION

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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CONTROLES PARA LA INTERVENCION

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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CONTROLES PARA LA INTERVENCION

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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CONTROLES PARA LA INTERVENCION

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

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RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: Responsable:

Alcance: Cargo: ASESORA DE RIESGOS 2

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

OC

ES

O

AC

TIV

IDA

D

TA

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RU

TIN

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O R

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Controles Existentes Evaluación del Riesgo

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POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: Responsable:

Alcance: Cargo: ASESORA DE RIESGOS 2

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

OC

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POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: Responsable:

Alcance: Cargo: ASESORA DE RIESGOS 2

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

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POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: Responsable:

Alcance: Cargo: ASESORA DE RIESGOS 2

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

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POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO: SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION Y CONTROL DE LOS RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD

Centro de trabajo: Responsable:

Alcance: Cargo: ASESORA DE RIESGOS 2

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

OC

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O

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E)

POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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Centro de trabajo: Responsable:

Alcance: Cargo: ASESORA DE RIESGOS 2

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

OC

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O

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POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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Centro de trabajo: Responsable:

Alcance: Cargo: ASESORA DE RIESGOS 2

Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

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POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

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POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

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POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

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E)

POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

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Controles Existentes Evaluación del Riesgo

CLA

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POSIBLES EFECTOS

FACTOR DE RIESGO

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Fecha de ElaboraciMARZO DE 2014 Proxima ReviCAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

PR

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FACTOR DE RIESGO

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CAMBIOS EN EQUIPOS, PROCESOS, SISTEMAS Y REQUISITOS LEGALES

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Evaluación del RiesgoCriterios para establecer controles

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CONTROLES DE INGENIERIA

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CONTROLES DE INGENIERIA

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CONTROLES DE INGENIERIA

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CONTROLES DE INGENIERIA

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CONTROLES DE INGENIERIA

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Numero de Personas Expuestas

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Legal en la Matriz Cod.

requisitos (Si o No)

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CONTROLES PARA LA INTERVENCION

ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

PROGRAMAS DE GESTION DE

RIESGOS PRIORITARIOS / PVE/CAMPAÑAS

ALUSIVAS AL RIESGO

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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

Para la impresión del presente formato, se recomienda usar hoja "oficio" o "legal".

OBJETIVO:

Criterios para realizar un correcto diligenciamiento

1. CENTRO DE TRABAJO: Registrar el centro de trabajo donde se realiza la Identificacion de los Riesgos de Seguridad y Salud.

2. ALCANCE: Registrar que procesos aplican en el alcance de la organización.

3. FECHA DE ELABORACION: Registrar fecha de elaboracion de la herramienta.

4. RESPONSABLE: Registrar el nombre de la persona responsable de realizar la verificación y diligenciamiento del formato.

5. CARGO: Identificar el cargo del responsable de realizar la verificación y diligenciamiento del formato.

6. PROXIMA REVISION Registrar los criterios a tener en cuenta para la proxima revision

7. PROCESO

8. ACTIVIDAD Listar todas las actividades que realizan los trabajadores según la competenciaen el cargo.

9. TAREA Registrar las Tareas que se están realizando: teniendo en cuenta su duración y frecuencia.

10. RUTINARIA/NO RUTINARIA Registrar SI, si la actividad es Rutinaria, Registrar No si la actividad es No Rutinaria.

11. PELIGRO

11.1 CLASIFICACION

11.2 FACTOR DE RIESGO

11.3 DESCRIPCION

12. POSIBLES EFECTOS Registrar los daños que le puede ocurrir al trabajador por la exposicion a ese peligro en terminos de salud y seguridad.

13. TIEMPO DE EXPOSICION Registrar el valor del tiempo de exposicion del trabajador a los factores de riesgo.

14. CONTROLES EXISTENTES Registrar el valor del tiempo de exposicion del trabajador a los factores de riesgo.

14.1. FUENTE Registrar los controles existentes en la fuente para reducir, controlar o eliminar el riesgo

14.2 MEDIO Registrar los controles existentes en el Medio para reducir, controlar o eliminar el riesgo

14.3 INDIVIDUO Registrar los controles existentes en el individuo para reducir, controlar o eliminar el riesg

15. EVALUACION DEL RIESGO

15.1 NIVEL DE DEFICIENCIA Registrar el Nivel de Deficiencia registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 1.

15.2 NIVEL DE EXPOSICIÓN; Registrar el Nivel de Exposicion registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 2.

Registrar el Nivel de probabiliad registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 3.

Registrar la interpretacion de Nivel de probabiliad registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 4.

NIVEL DE CONSECUENCIA Registrar el Nivel de consecuencia registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 5.

15.5 NIVEL DE RIESGO (NR) Registrar el Nivel de Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 6.

15.6 INTERVENCION NIVEL DE RIESGO Registrar el Nivel de Intervencion del Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 7.

16. VALORACION DEL RIESGO

16.1 ACEPTABILIDAD DEL RIESGO Registrar el Nivel de Aceptabilidad del Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 8.

Este Formato proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, La empresa TPS podrá ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos.

Registrar cada uno de los procesos de trabajo de cada una de las actividades que lo componen; esta lista debería incluir instalaciones, planta, personas y procedimientos.

Registrar la clasificacion del peligro asociado a la tarea (ver GTC 045/2012). Ej/ SEGURIDAD, FISICO,QUIMICO, BIOLOGICO, PSICOSOCIAL, BIOMECANICO

Registrar el factor de riesgo del peligro asociado a la tarea (ver GTC 045/2012). Ej/RADIACIONES IONIZANTES, LOCATIVO, ELECTRICO.Registrar la descripcion de los peligros tomando en cuenta el carácter de sus actividades laborales y los sitios en que se realiza el trabajo

15.3 NIVEL DE PROBABILIDAD (NP= ND X NE);15.4 INTERPRETACIÓN DEL NIVEL DE PROBABILIDAD

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Registrar el numero de trabajadores y brigadistas expuestos

17.2 EXPUESTOS: CLIENTES/VISITANTES Registrar el numero de Clientes y visitantes expuestos.

Registrar el numero de contratistas y proveedores expuestos.

17.4 TOTAL PERSONAS EXPUESTAS Registrar el numero de la sumatoria total de personas expuestas

17.2 PEOR CONSECUENCIA Registrar la consecuencia mas grave que afecta al trabajador por la exposicion al riesgo.

18. CONTROLES PARA LA INTERVENCION

18.1 ELIMINACION

18.2 SUSTITUCION

18.3 CONTROLES DE INGENIERIA

17. CRITERIOS PARA ESTABLECER LOS CONTROLES

17.1EXPUESTOS: TRABAJADORES/BRIGADISTAS

17.3 EXPUESTOS: CONTRATISTAS/PROVEEDORES

17.3 EXISTENCIA DE REQUISITOS LEGALES

Registrar SI, si existe el requisito legal en la matriz de requisitos legales, y NO si no existe ningun requisito legal asociado en al matriz de requisitos.

Registrar el control que va utilizar para eliminar el riesgo. Ej/ introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el peligro de manipulación manual.

Registrar el control para sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Ej/ reducir la fuerza, el amperaje, la presión, la temperatura, etc.).Registrar los controles de ingeneiria. Ej. instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento, cerramientos acústicos

18.4 SEÑALIZACION, ADVERTENCIA, CONTROLES ADMINISTRATIVOS.

Registrar los controles administrativos de señalizacion, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de los equipos, controles de acceso, capacitación del personal.

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CONTROL DE CAMBIOS

Versión Descripción del cambio Elaboro Reviso

1 Creación del documento. Diana Ma. Cardoso Orozco

18.5 ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

Registrar los Equipos de protección personal alusivos al riesgo: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales, arneses de seguridad y cuerdas, respiradores y guantes

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INSTRUCTIVO DE DILIGENCIAMIENTO

Para la impresión del presente formato, se recomienda usar hoja "oficio" o "legal".

Criterios para realizar un correcto diligenciamiento

Registrar el centro de trabajo donde se realiza la Identificacion de los Riesgos de Seguridad y Salud.

Registrar que procesos aplican en el alcance de la organización.

Registrar fecha de elaboracion de la herramienta.

Registrar el nombre de la persona responsable de realizar la verificación y diligenciamiento del formato.

Identificar el cargo del responsable de realizar la verificación y diligenciamiento del formato.

Registrar los criterios a tener en cuenta para la proxima revision

Listar todas las actividades que realizan los trabajadores según la competenciaen el cargo.

Registrar las Tareas que se están realizando: teniendo en cuenta su duración y frecuencia.

Registrar SI, si la actividad es Rutinaria, Registrar No si la actividad es No Rutinaria.

Registrar los daños que le puede ocurrir al trabajador por la exposicion a ese peligro en terminos de salud y seguridad.

Registrar el valor del tiempo de exposicion del trabajador a los factores de riesgo.

Registrar el valor del tiempo de exposicion del trabajador a los factores de riesgo.

Registrar los controles existentes en la fuente para reducir, controlar o eliminar el riesgo

Registrar los controles existentes en el Medio para reducir, controlar o eliminar el riesgo

Registrar los controles existentes en el individuo para reducir, controlar o eliminar el riesg

Registrar el Nivel de Deficiencia registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 1.

Registrar el Nivel de Exposicion registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 2.

Registrar el Nivel de probabiliad registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 3.

Registrar la interpretacion de Nivel de probabiliad registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 4.

Registrar el Nivel de consecuencia registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 5.

Registrar el Nivel de Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 6.

Registrar el Nivel de Intervencion del Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 7.

Registrar el Nivel de Aceptabilidad del Riesgo registrado en la Hoja 2. Metodologia Tabla 8.

Este Formato proporciona directrices para identificar los peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, La empresa TPS podrá ajustar estos lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus

Registrar cada uno de los procesos de trabajo de cada una de las actividades que lo componen; esta lista debería incluir

Registrar la clasificacion del peligro asociado a la tarea (ver GTC 045/2012). Ej/ SEGURIDAD, FISICO,QUIMICO, BIOLOGICO,

Registrar el factor de riesgo del peligro asociado a la tarea (ver GTC 045/2012). Ej/RADIACIONES IONIZANTES, LOCATIVO,

Registrar la descripcion de los peligros tomando en cuenta el carácter de sus actividades laborales y los sitios en que se

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Registrar el numero de trabajadores y brigadistas expuestos

Registrar el numero de Clientes y visitantes expuestos.

Registrar el numero de contratistas y proveedores expuestos.

Registrar el numero de la sumatoria total de personas expuestas

Registrar la consecuencia mas grave que afecta al trabajador por la exposicion al riesgo.

Registrar SI, si existe el requisito legal en la matriz de requisitos legales, y NO si no existe ningun requisito legal asociado en

Registrar el control que va utilizar para eliminar el riesgo. Ej/ introducir dispositivos mecánicos de alzamiento para eliminar el

Registrar el control para sustituir por un material menos peligroso o reducir la energía del sistema. Ej/ reducir la fuerza, el

Registrar los controles de ingeneiria. Ej. instalar sistemas de ventilación, protección para las máquinas, enclavamiento,

Registrar los controles administrativos de señalizacion, instalación de alarmas, procedimientos de seguridad, inspecciones de

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CONTROL DE CAMBIOS

Aprobó

Registrar los Equipos de protección personal alusivos al riesgo: gafas de seguridad, protección auditiva, máscaras faciales,

Fecha de aprobación