informe plan navarra 2012

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Plan Navarra 2012 informe 2008-2009

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Informe de evolución de las actuaciones previstas en el Plan Navarra 2012 durante los años 2008 y 2009

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Page 1: Informe Plan Navarra 2012

Plan Navarra 2012informe

2008-2009

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Plan Navarra 2012 informe 2008-2009

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Plan Navarra 2012informe

2008-2009

Page 8: Informe Plan Navarra 2012

Edita: Gobierno de Navarra. Departamento de Economía y HaciendaCoordinación y maquetación: Formas de ProyectarDiseño gráfico: Giovanni MalucelliFotografía e imágenes: Berta Buzunáriz y Gobierno de NavarraImpresión: ONA Industria GráficaDepósito Legal: NA-777/2010Pamplona, 2010

Page 9: Informe Plan Navarra 2012

ÍNDICE

90 actuaciones p. 19Plan Navarra 2012 p. 9

Dotaciones para discapacitados y menores p. 21

Vivienda p. 75

Polígonos industriales p. 79

Medio ambiente y ordenación del territorio p. 83

Agroindustria y regadíos p. 87

Red de carreteras p. 95

Tren de Alta Velocidad p. 101

Áreas logísticas p. 105

Centros hospitalarios y asistenciales p. 27

Educación p. 35

Centros tecnológicos y de investigación aplicada p. 41

Cultura y ocio p. 51

Recuperación del PatrimonioHistórico-Artístico p. 59

Edificios administrativos p. 67

Page 10: Informe Plan Navarra 2012
Page 11: Informe Plan Navarra 2012

Plan Navarra 2012,

un plan de inversionesproductivas contrala crisis, y por el empleoy la competitividad de Navarra

Page 12: Informe Plan Navarra 2012
Page 13: Informe Plan Navarra 2012

Informe Plan Navarra 2012 / 11

El Gobierno de Navarra puso en marcha en 2008, en consenso con los prin-cipales partidos políticos de Navarra, UPN, PSN y CDN, y con las organiza-ciones económicas y sociales, CEN, UGT y CCOO, un importante paquete deMedidas Anticrisis. Entre ellas, la de mayor impacto económico y alcance es-tratégico es el Plan Navarra 2012 para la realización de inversiones en Dota-ciones e Inversiones Públicas de Navarra por un importe de 4.508,9 millones deeuros durante el periodo 2008 a 2011.

Esta cifra representa el equivalente al 23% del PIB regional para dicho pe-riodo. Se trata de un esfuerzo económico sin precedentes y sin parangón a ni-vel nacional, una apuesta que está permitiendo que Navarra esté encarando lacrisis económica con mayor fortaleza y que, llegado el año 2012, Navarraafronte el futuro como una región más moderna y con dotaciones e infraes-tructuras que harán de la Comunidad Foral referente en servicios sociales, in-vestigación médica, centros tecnológicos e infraestructuras.

De este importe, se seleccionaron 93 grandes proyectos identificados comoActuaciones Prioritarias, con un presupuesto total de 3.560 millones de euros.Estas Actuaciones Prioritarias, parte estructurante del Plan Navarra 2012, hansido objeto de un específico plan de seguimiento trimestral para impulsar su eje-cución, analizar la incidencia de cada una de ellas y evaluar su impacto, espe-cialmente en materia de empleo.

Para dicho plan de seguimiento el Gobierno de Navarra designó, con fecha23 de junio de 2008, Responsables de dichas Actuaciones, que son quienes de-ben velar por el cumplimiento del Plan Navarra 2012.

Llegado el ecuador del Plan, se ha elaborado este Informe que recoge el ba-lance de resultados y grado de avance de cada una de las actuaciones que lo in-tegran. En su conjunto, Navarra ha invertido ya más de 1.000 millones de eu-ros en el periodo junio 2008-diciembre 2009. A fecha 31 de diciembre de 2009(6º Informe de Seguimiento) ya están en marcha el 96% de las Actuaciones Prio-ritarias programadas.

El mayor plan de inversiones regionales de España

El Plan Navarra 2012 nació el 22 de enero de 2008, un momento en el quela crisis económica mundial y nacional todavía no tenía reflejo en los datos ma-croeconómicos. El Gobierno de Navarra, analizando los datos e informes queya aparecían desde diversas fuentes independientes nacionales e internaciona-les, previó que se acercaba una importante contracción económica y decidió fo-mentar la inversión pública para afrontar un periodo de crisis económica.

1.000millonesde euros invertidos

por Navarra entre junio de 2008 y diciembre de 2009

EVALUACIÓN GENERAL. DATOS ACUMULADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

TOTAL NAVARRA ESTADO

Actuaciones en marcha o finalizadas 88 (96%) 83 (95%) 5 (100%)

Proyectos con inversión 71 (77%) 70 (80%) 1 (20%)

Inversión realizada acumulada (*) 1.000.702 879.931 120.771

Inversión realizada / prevista 90% 92% 81%

Inversión realizada / total 28% 35% 11%

% actuaciones con adelanto o según previsión 60% 61% 40%

Puestos de trabajo creados 4.048 3.531 517

(*) En miles de euros. Importes totales correspondientes a la reprogramación de abril de 2009

Page 14: Informe Plan Navarra 2012

12 / Plan Navarra 2012, un plan de inversiones productivas contra la crisis

4 proyectosfinalizados

67 con inversión 17 con actuaciones previas

y 4 sin iniciar a 31 de diciembre de 2009

Elaborado un amplio paquete de inversiones, el Gobierno de Navarraaprobó, mediante Acuerdo de fecha 21 de abril de 2008, el Plan Navarra 2012.Previamente, con fecha 14 de abril, se firmó entre el Gobierno de Navarra y elPSN el documento de acuerdo que daba soporte a la puesta en marcha de estainiciativa.

El Plan Navarra 2012 fue sometido a la aprobación parlamentaria y con fe-cha 23 de mayo de 2008, el Pleno del Parlamento de Navarra dio el pistoletazode salida al Plan con 36 votos a favor (UPN, PSN, CDN) y 14 abstenciones (Na-Bai, IU). La principal medida anticrisis recibió un amplio respaldo político, eldel 72% del Parlamento de Navarra.

El Plan se configuró desde un principio como un plan de Inversiones Pro-ductivas, es decir, vinculadas directamente a la creación de empleo, a la mejorade la productividad regional y al bienestar de los ciudadanos. El Plan abarca to-das las áreas de la acción pública y reparte sus actuaciones en 14 áreas estraté-gicas de la estructura socio-económica:

• Dotaciones para Discapacidad y Menores• Centros Hospitalarios y Asistenciales• Educación• Centros Tecnológicos y de Investigación Aplicada• Cultura y Ocio• Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico• Edificios Administrativos• Vivienda• Polígonos Industriales• Medio Ambiente y Ordenación del Territorio• Agroindustria y Regadíos• Red de Carreteras• Tren de Alta Velocidad• Áreas Logísticas

El Presidente del Gobierno de Navarra, Miguel Sanz, junto con Elena Torres, Vicesecretaria General del PSN-PSOE, en el acto de la firma del Plan Navarra 2012

Page 15: Informe Plan Navarra 2012

Informe Plan Navarra 2012 / 13

Se trata de un Plan de Inversiones Públicas que pretende aportar como mí-nimo un crecimiento del 0,6% al PIB regional durante los años 2008 a 2011 yque prevé la creación de 25.100 puestos de trabajo directos y 65.200 puestosindirectos.

Hasta el 31 de diciembre de 2009 se han emitido seis informes de resulta-dos del Plan, caracterizados por la transparencia, el compromiso y el rigor enel seguimiento. Todos los documentos son públicos y están a disposición de losciudadanos en www.navarra.es (seguimiento on line).

Un plan por el Empleo y la Competitividad

Las Actuaciones Prioritarias del Plan Navarra 2012 se dividen en dos gru-pos: por un lado, 88 actuaciones (2.408,6 millones de euros) con responsabili-dad principal del Gobierno de Navarra; y, por otro, un segundo grupo de 5 ac-tuaciones (Canal de Navarra; Conexión Autovía del Camino A-12 con Logroño;Tren de Alta Velocidad Gobierno de Navarra; Tren de Alta Velocidad Ministe-rio de Fomento; PSIS Alta Velocidad Comarca de Pamplona ADIF) en las quela responsabilidad mayoritaria corresponde al Estado (1.043,4 millones de eu-ros), en cooperación con el Gobierno de Navarra.

En el seguimiento del Plan Navarra 2012 del cuarto trimestre de 2008 se in-corporó la información relativa a los puestos de trabajo directos que este Planhabía generado en 2008 y tiene previsto generar en 2009, 2010 y 2011, aten-diendo a la diferente naturaleza de las inversiones. Así, se calcula que el promedioanual resultante es de 6.293 puestos de trabajo/año y un total de 25.173 pues-tos de trabajo a lo largo del Plan. De ellos, 3.757 fueron generados en 2008 y4.048 en 2009.

Para tener una visión completa del total de puestos de trabajo generados porel Plan debe añadirse el empleo inducido y, en este sentido, se puede estimar quese generarán alrededor de 10.000 puestos de trabajo indirectos de media anual.

4.048empleosdirectos generados

a lo largo del año 2009

EMPLEO DIRECTO GENERADO POR ÁREAS EN 2009

ÁREA EMPLEO

Dotaciones para discapacidad y menores 124

Centros hospitalarios y asistenciales 99

Educación 255

Centros tecnológicos y de investigación aplicada 145

Cultura y ocio 253

Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico 106

Edificios administrativos 200

Vivienda 544

Polígonos industriales 60

Medio ambiente y ordenación del territorio 46

Agroindustria y regadíos 1.146

Red de carreteras 661

Tren de Alta Velocidad 0

Áreas logísticas 409

TOTAL 4.048

Page 16: Informe Plan Navarra 2012

14 / Plan Navarra 2012, un plan de inversiones productivas contra la crisis

on linea través de la página

www.navarra.es se puede hacer un seguimiento del

Plan Navarra 2012

Por tanto, contando puestos de trabajo directos e indirectos, el empleo total ge-nerado es de 16.300 empleos de media anual, que suman un total de 65.200 em-pleos a lo largo del Plan Navarra 2012.

Cabe destacar que en abril de 2009 se realizó una reprogramación de los pro-yectos incluidos en el Plan Navarra 2012. Por una parte, se ajustó el coste decada unos de los proyectos a la nueva planificación realizada por los responsa-bles en el seguimiento de diciembre de 2008, más acorde con el desarrollo realde cada uno de ellos.

Por otra, se incluyó el coste de equipamiento de aquellos proyectos en los queno estaba contemplado (Total Reprogramación Actuaciones Prioritarias:3.622.098,7 euros, es decir, el 1,8% de variación respecto al documento apro-bado el 14/4/2008). Una de las incidencias más relevantes fue que el número deproyectos que integran el Plan Navarra 2012 pasó de 93 a 92, al desestimarseen la Reprogramación la actuación Palacio de Mendillorri SODENA. El proyectoResidencia Ancianos Santo Domingo de Estella (Dotaciones para discapacita-dos y menores) se sustituyó por Residencia San Jerónimo y el proyecto Reha-bilitación Palacio Marqués de Rozalejo se desestimó y se sustituyó, como el an-terior, por otro con el mismo presupuesto relacionado con el PatrimonioHistórico-Artístico pendiente de definir.

A 31 de diciembre de 2009, han finalizado las obras de 4 de los proyectosdel Plan: Edificio Central de Tracasa, Centro de Esquí Nórdico de Roncal y losnuevos Edificios Administrativos de la calle González Tablas y Redentoristas.Por su parte, hay 67 proyectos con inversión, 17 con actuaciones previas y 4 pen-dientes de inicio.

Inversión pública

La Inversión Pública permite a los Gobiernos la movilización de importan-tes recursos públicos de toda índole (presupuestarios, deuda pública, financia-ción ajena, etc.) que no podrían ser movilizados para otros gastos públicos. Esta

INVERSIÓN REALIZADA Y GRADO DE AVANCE POR ÁREAS A 31 DE DICIEMBRE DE 2009

ÁREA INVERSIÓN (*) AVANCE

Dotaciones para discapacidad y menores 14.649 89%

Centros hospitalarios y asistenciales 12.815 59%

Educación 30.061 105%

Centros tecnológicos y de investigación aplicada 49.901 83%

Cultura y ocio 56.737 68%

Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico 13.401 89%

Edificios administrativos 27.993 78%

Vivienda 145.480 81%

Polígonos industriales 14.041 73%

Medio ambiente y ordenación del territorio 11.117 82%

Agroindustria y regadíos 308.301 99%

Red de carreteras 241.330 94%

Tren de Alta Velocidad --- ---

Áreas logísticas 74.876 113%

TOTAL 1.000.702 90%

(*) En miles de euros

Page 17: Informe Plan Navarra 2012

Informe Plan Navarra 2012 / 15

movilización de dinero público puede inyectarse de manera relativamente rápidaen la actividad económica regional y, con ello, generar actividad y poner en cir-culación importantes recursos económicos. Pero, además, la inversión públicaes una fuente de generación de trabajo directo y una palanca para el trabajo in-directo asociado.

El Plan Navarra 2012 estableció un amplio esquema de financiación desdeel mismo momento de su aprobación. El Plan establece un sistema bajo la pre-misa de “financiación sostenible”, en la medida en que no tensionará los Pre-supuestos Generales de Navarra ni obligará a recurrir a la desinversión de ac-tivos por parte de las sociedades públicas.

Este informe recoge el balance de resultados del Plan Navarra 2012 a fecha31 de diciembre de 2009, momento que coincide con el ecuador del Plan. La in-formación que presenta esta publicación resume la situación en al que se en-cuentran las diferentes actuaciones que integran el Plan, cada uno de los pro-yectos, que en el horizonte del plan se convertirán en dotaciones sociales einfraestructuras públicas y harán de Navarra una comunidad más moderna, so-cialmente más avanzada y más competitiva.

Page 18: Informe Plan Navarra 2012

16 / Plan Navarra 2012, un plan de inversiones productivas contra la crisis

2º Informe de Seguimiento(A 31 de diciembre de 2008)

92% de las actuaciones en marcha. 86 actuaciones(83 Gobierno de Navarra, 3 Estado)

ESTADO DE LOS PROYECTOS

65 con inversión

21 con actuaciones previas

7 proyectos pendientes de inicio

GRADO DE EJECUCIÓN

488,4 millones de euros de inversión públicarealizados (424,4 millones de eurosGobierno de Navarra, 64,0 millones de euros Estado)

89% de las inversiones previstas a 31 de diciembre de 2008

14,1% del total de las actuaciones prioritarias del Plan Navarra 2012

EMPLEO

3.757 puestos de trabajo creados o mantenidos en 2008

1º Informe de Seguimiento(A 30 de septiembre de 2008)

75% de las actuaciones en marcha

ESTADO DE LOS PROYECTOS

41 con inversión

29 con actuaciones previas

23 proyectos pendientes de inicio

GRADO DE EJECUCIÓN

307,2 millones de euros de inversión públicarealizados

76% de las inversiones previstas a 30 de septiembre de 2008

8,9% del total de las actuaciones prioritarias del Plan Navarra 2012

4º Informe de Seguimiento(A 30 de junio de 2009)

93% de las actuaciones en marcha. 86 actuaciones(81 Gobierno de Navarra, 5 Estado)

ESTADO DE LOS PROYECTOS

2 finalizados

64 con inversión

20 con actuaciones previas

6 proyectos pendientes de inicio

GRADO DE EJECUCIÓN

701,8 millones de euros de inversión públicarealizados (615 millones de eurosGobierno de Navarra, 86,8 millones de euros Estado)

84% de las inversiones previstas a 30 de junio de 2009

19% del total de las actuaciones prioritarias del Plan Navarra 2012

EMPLEO

2.522 puestos de trabajo creados o mantenidosen el segundo trimestre de 2009

3º Informe de Seguimiento(A 31 de marzo de 2009)

93% de las actuaciones en marcha. 86 actuaciones(82 Gobierno de Navarra, 4 Estado)

ESTADO DE LOS PROYECTOS

66 con inversión

20 con actuaciones previas

6 proyectos pendientes de inicio

GRADO DE EJECUCIÓN

596,5 millones de euros de inversión públicarealizados (516,75 millones de eurosGobierno de Navarra, 79,80 millones de euros Estado)

87% de las inversiones previstas a 31 de marzo de 2009

16% del total de las actuaciones prioritarias del Plan Navarra 2012

EMPLEO

2.420 puestos de trabajo creados o mantenidos en el primer trimestre de 2009

Page 19: Informe Plan Navarra 2012

Informe Plan Navarra 2012 / 17

5º Informe de Seguimiento(A 30 de septiembre de 2009)

96% de las actuaciones en marcha. 88 actuaciones(83 Gobierno de Navarra, 5 Estado)

ESTADO DE LOS PROYECTOS

2 finalizados

66 con inversión

20 con actuaciones previas

4 proyectos pendientes de inicio

GRADO DE EJECUCIÓN

805,8 millones de euros de inversión públicarealizados (701,5 millones de eurosGobierno de Navarra, 104,3 millones de euros Estado)

85% de las inversiones previstas a 30 de septiembre de 2009

22% del total de las actuaciones prioritarias del Plan Navarra 2012

EMPLEO

2.234 puestos de trabajo creados o mantenidosen el tercer trimestre de 2009

6º Informe de Seguimiento(A 31 de diciembre de 2009)

96% de las actuaciones en marcha. 88 actuaciones(83 Gobierno de Navarra, 5 Estado)

ESTADO DE LOS PROYECTOS

4 finalizados

67 con inversión

17 con actuaciones previas

4 proyectos pendientes de inicio

GRADO DE EJECUCIÓN

1.000,7millones de euros de inversión públicarealizados (879,9 millones de eurosGobierno de Navarra, 120,7 millones de euros Estado)

90% de las inversiones previstas a 31 de diciembre de 2009

28% del total de las actuaciones prioritarias del Plan Navarra 2012

EMPLEO

3.100 puestos de trabajo creados o mantenidosen el cuarto trimestre de 2009

Sept

iem

bre

2008

307,2

488,4

596,5

701,8

805,8

1.000,7

Dic

iem

bre

2008

Mar

zo 2

009

Juni

o 20

09

Sept

iem

bre

2009

Dic

iem

bre

2009

(*) En millones de euros

Evolución de la inversión ejecutada septiembre 2008

diciembre 2009

Page 20: Informe Plan Navarra 2012
Page 21: Informe Plan Navarra 2012

90actuaciones prioritarias

Page 22: Informe Plan Navarra 2012

7 proyectos

ESTADO DE LOS PROYECTOS

4 con inversión

2 con actuaciones previas

1 no iniciado

INVERSIÓN REALIZADA

14,6millones de euros

Page 23: Informe Plan Navarra 2012

Centro de Atención Integral a la Discapacidad (CAIDIS) Las Hayas p. 22

Centro de Discapacitados Oncineda p. 22

Residencia Hogar y Centro de Rehabilitación Psicosocial Félix Garrido p. 23

Centro de Menores de Ilundáin p. 24

Residencia Hogar y Centro de Rehabilitación Psicosocial de Pamplona p. 25

Residencia de Salud Mental de Tudela p. 25

Residencia de Salud Mental de Estella p. 25

Dotaciones para discapacitados y menores

Page 24: Informe Plan Navarra 2012

22 / 90 actuaciones / Dotaciones para discapacitados y menores

Centro de Discapacitados Oncineda

Estella

Presupuesto ........................................5.154.000 €

Inversión realizada .......................1.649.300 €

RESPONSABLE: Begoña Rodríguez Marcos

Dtora. Gerente Agencia Navarra para la Dependencia

El proyecto de ampliación y reformadel Centro de Discapacitados Onci-neda pretende mejorar la atención, ca-lidad de vida y el bienestar de laspersonas que residen en el centro, todasellas con discapacidad severa y pro-funda, además de necesidades deapoyo permanente, extenso y generali-zado. Las obras, que comenzaron enmayo de 2009 y está previsto que fina-licen en el primer semestre de 2011,consisten en la creación en el jardín tra-sero del centro de un nuevo volumenen planta baja que ampliará la superfi-cie útil del edificio permitiendo su re-ordenación. Este espacio, que acogeráa los residentes con más limitaciones fí-sicas, albergará 31 habitaciones indivi-duales, comedores para residentes ypersonal, nuevas salas de visitas yzonas de estar. La reforma, que man-tendrá las 61 plazas existentes trans-formará las actuales habitaciones

triples en dobles y contempla el des-alojo de zonas de uso residencial paradar lugar a áreas de actividades y tera-pias, como una sala de estimulaciónsensorial, otra de hidroterapia y nue-vos talleres de carpintería, cerámica yreciclaje. De esta forma, tras la am-pliación y rehabilitación del centro, seobtendrán 31 habitaciones individua-les en el nuevo edificio y 30 dobles enel edificio ya existente, además de unaampliación de las superficies corres-pondientes a servicios generales.

Centro de Atención Integrala la Discapacidad(CAIDIS)Las Hayas

Sarriguren

Presupuesto .....................................14.186.920 €

Inversión realizada .......................6.404.490 €

RESPONSABLE: Begoña Rodríguez Marcos

Dtora. Gerente Agencia Navarra para la Dependencia

El Centro de Atención Integral a la Dis-capacidad (CAIDIS) Las Hayas de Sa-rriguren, cuyas obras de construcción seiniciaron en el mes de enero de 2009,atenderá a personas con discapacidadintelectual severa y profunda y susti-tuirá al actual de Santa María, ubicadoen Burlada. El nuevo centro contarácon capacidad para 60 plazas destinadasa personas con discapacidad severa yprofunda, de las que diez serán paragrandes asistidos y otras tantas para re-sidentes que presenten problemas decomportamiento y conducta. Además,dispondrá de 20 plazas de Centro deDía. Ubicado sobre una parcela de8.415 m2 de superficie cedida gratuita-mente por el Ayuntamiento del Valle deEgüés, el proyecto evita una construc-ción compacta, proponiendo una suce-sión de espacios de escala contenida, loque permite asumir futuras ampliacio-nes. El centro albergará un semisótanoque se destinará a personal (vestuariosy salas de descanso), cocina, lavanderíay zona de mantenimiento e instalacio-nes. Asimismo, la planta baja o de ac-ceso estará configurada por un espaciopolivalente con recepción y salas de vi-sitas. Tendrá también una zona admi-nistrativa -que contará con biblioteca,área médica y de enfermería-, el centrode día y la zona de residentes, que estaráformada por tres módulos de 10 habi-

taciones con sus respectivos comedo-res. En la primera planta dispondrá deun área de actividades con gimnasio, hi-droterapia, terapia ocupacional, sala demusicoterapia, sala de estimulación sen-sorial y psicomotricidad, además de salade usos múltiples con almacén. Las ins-talaciones se completarán con un apar-camiento de 62 plazas y un patio cu-bierto. El objetivo del CAIDIS LasHayas es el de mejorar la calidad de vidade las personas con discapacidad y po-tenciar sus posibilidades de desarrollo,evolucionando de la atención asistenciala un concepto de crecimiento y des-arrollo personal. Ofrecerá los serviciosde alojamiento, manutención, atenciónmédico-sanitaria, atención psicosocial,programas habilitadores y rehabilita-dores, programas de ajuste personal ysocial, así como programas de ocio ytiempo libre.

Maqueta del proyecto

Imagen del proyecto simulada en 3D

Page 25: Informe Plan Navarra 2012

Residencia Hogar y Centro deRehabilitaciónPsicosocial Félix Garrido

Sarriguren

Presupuesto ........................................4.108.790 €

Inversión realizada .......................3.141.040 €

RESPONSABLE: Begoña Rodríguez Marcos

Dtora. Gerente Agencia Navarra para la Dependencia La futura Residencia Hogar y Centrode Rehabilitación Psicosocial (CRPS)para personas con enfermedad mentalFélix Garrido, iniciada en octubre de2008 y cuya finalización está previstapara finales de 2010, albergará 26 pla-zas residenciales y también atenderá a60 personas en rehabilitación psicoso-cial. Se trata de un recurso dirigido apersonas con trastorno mental graveen el que se van a proveer dos tipos deservicios: residencial y centro de reha-bilitación psicosocial. Este último fun-cionará como centro de día y contarácon programas y actividades de apoyosimilares a las que se ofrecen en otrasresidencias ya habilitadas, referidos aeducación para la salud, integracióncomunitaria, autocuidados y activida-des de la vida diaria, psicomotricidad,psicoeducación, autocontrol o afron-tamiento del estrés.

El edificio se ubica en una parcela ce-dida gratuitamente por el Ayunta-miento del Valle de Egüés y contarácon una superficie de 3.386,25 m2 cons-truidos en cuatro plantas: semisótano,baja, primera y segunda. En el semisó-tano, además del aparcamiento, se ins-talarán los servicios generales y zonascomunes como el comedor del Centrode Rehabilitación Psicosocial y la zonade relajación. La planta baja incluirá losaccesos independientes a la ResidenciaHogar y al CRPS, los servicios de ad-ministración y el botiquín. Asimismo,

albergará los despachos técnicos para elpersonal y cuatro aulas. La planta pri-mera contará con 13 habitaciones in-dividuales con baño, comedor de la Re-sidencia Hogar y una sala de estar,mientras que en la planta segunda seubicarán el resto de las habitaciones(13), una sala polivalente, una sala deestar y dos despachos.

Informe Plan Navarra 2012 / 23

Page 26: Informe Plan Navarra 2012

24 / 90 actuaciones / Dotaciones para discapacitados y menores

Centro de Menoresde IlundáinIlundáin

Presupuesto ........................................6.000.140 €

Inversión realizada .......................3.454.590 €

RESPONSABLE: Begoña Rodríguez Marcos

Dtora. Gerente Agencia Navarra para la Dependencia

Situado en el Valle de Aranguren, elCentro de Menores de Ilundáin con-tará con 20 plazas y estará preparadopara casos de internamiento en régi-men cerrado, semiabierto y abierto.Esta nueva infraestructura busca darrespuesta a la legislación básica sobrecumplimiento de medidas judicialespara menores de entre 14 y 18 años.El centro, iniciado en octubre de 2008y cuya finalización se prevé para fina-les de 2010, ocupa una superficie de5.000 m2 y se compone de tres volú-menes diferenciados: un edificio ad-ministrativo y de servicios; un edificioresidencial; y otro edificio residencialde seguridad. El edificio de adminis-tración y servicios, además de acogerlas dependencias administrativas y

despachos, contará con cocina, lavan-dería, aula de hostelería, almacén, salade máquinas y taller de manteni-miento. El sótano albergará el aula dehostelería, taller de hostelería y co-cina-lavandería-servicios generales.Las salas de visitas, salas de reunionesy cafetería/cocina estarán ubicadas enla planta baja. En la planta primera es-tán previstos los despachos de perso-nal técnico, la zona de administración,la biblioteca y la sala de reuniones.

Por su parte, los edificios residencial yde seguridad tendrán una estructura si-milar, con un sótano con gimnasio,vestuarios, cuarto de seguridad y ga-raje; y dos plantas cada una de resi-dencia, que permitirán separar a losmenores por criterios de edad, sexo opedagógicos. El diseño del centro ha buscado entodo momento guardar la continui-dad con las edificaciones del núcleo ur-bano en el que se ubica mediante eluso de materiales tradicionales comola mampostería. Asimismo, el pro-yecto ha incorporado medidas y es-trategias medioambientales enfocadasa potenciar el ahorro energético y dis-minuir el impacto ambiental sobre elmedio.

Imágenes del proyecto simuladas en 3D

Page 27: Informe Plan Navarra 2012

Informe Plan Navarra 2012 / 25

Residencia Hogar y Centro deRehabilitaciónPsicosocial de Pamplona

Pamplona

Presupuesto ........................................3.928.300 €

Inversión realizada ..............................................0€

RESPONSABLE: Begoña Rodríguez Marcos

Dtora. Gerente Agencia Navarra para la Dependencia

La nueva Residencia Hogar y Centrode Rehabilitación Psicosocial (CRPS)de Pamplona estará ubicada en la zonade Alemanes del barrio pamplonés dela Chantrea y dotará a la capital de uncentro dirigido a personas con tras-torno mental grave, a las que se pro-porcionará atención y apoyo para elmáximo desarrollo de su autonomíasocial y personal y el mayor grado po-sible de integración en la comunidad.El centro proyectado, para cuya cons-trucción el Ayuntamiento de Pamplonaha cedido gratuitamente al Departa-mento de Asuntos Sociales, Familia, Ju-ventud y Deporte la parcela 7.a de laUnidad de Ejecución Alemanes, tendráuna superficie superior a los 3.000 m2.La Residencia Hogar tendrá capacidadpara 28 plazas residenciales y propor-cionará alojamiento, manutención, cui-dado y soporte, así como apoyorehabilitador. El centro de Rehabilita-ción Psicosocial contará con 25 plazasde centro de día. El edificio dispondráde sótano, planta baja y dos alturas.El inicio de las obras está previsto parael mes de junio de 2010 y el plazo deejecución y equipamiento será de 21meses.

Residencia de Salud Mental de Tudela

Tudela

Presupuesto ........................................3.599.100 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: Begoña Rodríguez Marcos

Dtora. Gerente Agencia Navarra para la Dependencia

El proyecto de Residencia de SaludMental de Tudela consiste en la reformadel centro emplazado en la calle Gaya-rre, al que se añadirá una nueva edifi-cación, para convertirlo en residenciahogar para personas con enfermedadmental y un centro de rehabilitaciónpsicosocial. Con una superficie de 3.390m2, ofrecerá 21 plazas y contará con re-cursos para proporcionar alojamiento,manutención, cuidado y soporte, asícomo apoyo rehabilitador a las personascon trastorno mental grave.

Residencia de Salud Mental de Estella

Estella

Presupuesto ........................................3.442.360 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: Begoña Rodríguez Marcos

Dtora. Gerente Agencia Navarra para la Dependencia

El proyecto de Residencia de SaludMental de Estella supone la reformadel denominado Antiguo Hospital, si-tuado en la calle Imprenta de Estella,una residencia hogar para personascon enfermedad mental con 20 plazasdisponibles. Con su rehabilitación se mantendránlas 20 plazas actuales y se adecuaráuna zona del edificio para el serviciosocial de base de Estella. En concreto,de los más de 1.700 m2 del centro,1.363 se destinarán a residencia hogary 352 a servicio social de base.

Page 28: Informe Plan Navarra 2012

8 proyectos

1 plan de Centros de Salud

ESTADO DE LOS PROYECTOS

8 con inversión

1 con actuaciones previas

INVERSIÓN REALIZADA

12,8millones de euros

Page 29: Informe Plan Navarra 2012

Remodelación Pabellón C del Hospital de Navarra p. 28

Nuevo bloque quirúrgico en el Hospital Virgen del Camino p. 29

Edificio de Urgencias del Hospital de Navarra p. 30

Remodelación zonas quirúrgicas de la Clínica Ubarmin p. 30

Urgencias materno-infantil Hospital Virgen del Camino p. 31

Plan de ampliación de Centros de Salud p. 32

Plan Director Centro Psicogeriátrico p. 33

Remodelación zonas quirúrgicas Áreas de Salud p. 33

Complejo Asistencial Médico-Tecnológico de Navarra p. 33

Centros hospitalarios y asistenciales

Page 30: Informe Plan Navarra 2012

Remodelación Pabellón C del Hospital de Navarra

Pamplona

Presupuesto .....................................28.970.325 €

Inversión realizada .......................4.673.800 €

RESPONSABLE: Fernando Balduz

Dtor. Administracion y SS.GG. Hospital Navarra

Las obras de reforma del Pabellón Cdel Hospital de Navarra, cuya finali-zación está prevista para 2011, su-pondrán una ampliación de sudimensión e incluyen la construcciónde una nueva UCI, un área ambulato-ria más amplia, la mejora de las uni-dades de oncología y hematología, unaumento de la capacidad quirúrgicadel centro e instalaciones para el per-sonal hospitalario. El proyecto, queabarca una superficie construida de16.349 m2 en tres plantas más sótano,concilia la conservación del antiguopabellón, característico de la arqui-tectura del hospital, con la renovaciónprevista, manteniendo la fachada estedel pabellón e integrándola en elnuevo edificio. La intervención arqui-tectónica prevista en la planta baja su-pera los límites del pabellón ycomprende actuaciones para mejorarla relación entre la entrada principaldel Hospital y la parte posterior, cre-ando un nuevo acceso lateral a travésdel porche del pabellón D. En ella seagruparán las actividades ambulato-rias correspondientes al Servicio deAparato Digestivo, Unidad del Dolory Hospital de Día Onco-Hematoló-gico. En la primera planta se proyectala nueva UCI -con 24 boxes de una su-

perficie media de 20 metros cuadra-dos- y una distinción espacial entre lazona de trabajo del personal sanitario,desde la que se accederá a todos losboxes, y de acceso para familiares delos ingresados. También se creará unpaso elevado que una los pabellonesC y A, donde se ubica el servicio deurgencias. En esta misma planta seaprovechará la actuación en el pabe-llón D, colindante con la zona quirúr-gica del Hospital, para ampliarla con

dos nuevos quirófanos y dependenciasauxiliares. Las plantas segunda y ter-cera se dedicarán a la hospitalización. En la segunda, en la que estará el ser-vicio de medicina interna, se proyec-tan dieciséis habitaciones individualesy doce dobles, todas ellas con baño,así como amplios espacios para con-troles de enfermería y áreas de trabajodel personal médico.La planta tercera está diseñada parala atención de pacientes oncológicos,con veintidós habitaciones individua-les, seis dobles y cuatro de aislamientopara pacientes hematológicos. En elsótano se ubicarán cuatro vestuariospara trabajadores, almacenes y diver-sas dependencias auxiliares.Las instalaciones generales del edificioestarán en la planta de cubierta

28 / 90 actuaciones / Centros hospitalarios y asistenciales

Imagen del proyecto simulada en 3D

Page 31: Informe Plan Navarra 2012

Nuevo bloquequirúrgicoen el HospitalVirgen del Camino

Pamplona

Presupuesto .....................................24.285.862 €

Inversión realizada............................614.062 €

RESPONSABLE: Uxua Berruezo

Dtora. Administracion y SS.HH. Htal. V. Camino

Este proyecto tiene por objeto concen-trar en una única área los quirófanoscentrales y el área de críticos del Hos-pital Virgen del Camino, así como mo-dernizar las instalaciones actuales. Seconstruirá un único edificio de tresplantas y 6.000 m2, que se ubicaráentre los bloques de hospitalizacióngeneral y materno-infantil, en el que seunificarán los quirófanos centrales y laUnidad de Cuidados Intensivos. LaURPA (sala de despertar) ocupará elárea actual de los laboratorios centra-les, pasando éstos al espacio dejadopor los actuales quirófanos. La nuevazona de los quirófanos centrales y delárea de críticos contará con 8.664,5m². Dispondrá de ocho quirófanos(tres más que los actuales), con una su-perficie de 2.040 m², sala de despertarde 782 m² con dieciséis camas (el doblede las actuales), UCI con una superfi-cie de 1.934 m² y dieciocho camas(ahora son doce) y los laboratorios ac-tuales más los de urgencias y de mi-crobiología, con una superficie total de1.042 m². Asimismo, se construirá unárea común de 817 m² y una sala téc-nica de 1.440 m². El bloque quirúrgicoy el área de esterilización se ubicaránen la primera planta del nuevo edifi-cio, que se construirá entre el de ma-

terno-infantil y el de medicina general.En una segunda planta estarán las ins-talaciones generales y en la tercera laUnidad de Cuidados Intensivos. La organización de las nuevas instala-ciones buscará el aprovechamiento óp-timo del espacio y una ordenaciónfuncional orientada a una buena ges-tión de los recursos humanos y mate-riales. También está previsto que las

nuevas áreas proyectadas reúnan lascondiciones suficientes para facilitar eltrabajo y el confort de los profesiona-les sanitarios y no sanitarios. Las obrasse realizarán en dos fases consecutivas.En la primera, que finalizará en juliode 2011, se construirán los quirófanoscentrales y la Unidad de Cuidados In-tensivos. Después se procederá a la re-forma interior del edificio general, demanera que el área de los nuevos la-boratorios estará concluida para abrilde 2012 y la nueva URPA para di-ciembre de ese mismo año. Según lasprevisiones actuales, las obras finali-zarán en julio de 2013.

Informe Plan Navarra 2012 / 29

Imágenes del proyecto simuladas en 3D

Page 32: Informe Plan Navarra 2012

Edificio de Urgencias del Hospital de Navarra

Pamplona

Presupuesto .....................................26.125.110 €

Inversión realizada ...............................97.200 €

RESPONSABLE: Fernando Balduz

Dtor. Administracion y SS.GG. Hospital Navarra

El nuevo edificio que acogerá el servi-cio de Urgencias del Hospital de Navarrasustituirá al actual y triplicará su capa-cidad, pasando de 700 a 3.500 m2 de su-perficie, y mejorará la funcionalidad alestablecer diferentes circuitos en funciónde la gravedad de los pacientes.Las instalaciones, que finalizarán aprincipios de 2011, contarán con sóta-no, planta baja, tres plantas y helipuerto.En el sótano, donde estarán las galerí-as de comunicación con el resto de pa-bellones hospitalarios, se ubicará elequipo TAC. La planta baja acogerá losaccesos para ambulancias y peatones, losdiferentes circuitos de atención a los pa-cientes graves y no graves, la sala tria-je de clasificación clínica, las salas de es-pera diferenciadas para cada circuito, lassalas de espera especiales (detenidos, psi-quiátricos, duelo), diferentes boxes paraespecialidades y los despachos médicosy seminarios. En la planta primera se ins-talarán la unidad de observación, quedispondrá de un total de 15 camas, y lasala para familiares.En el resto del espacio disponible en lasplantas primera, segunda y tercera estáprevista la ubicación de la nueva áreaquirúrgica de urgencias, hospitaliza-ción y hospitalización de día de onco-logía. Por último, en la azotea del edi-ficio se instalará el helipuerto. Las nue-vas instalaciones del Servicio de Ur-gencias contemplan también mejoraspara los profesionales sanitarios, comonuevos despachos médicos y de enfer-mería, salas de trabajo y seminarios, zo-nas de descanso y dependencias auxi-liares (baños y vestuarios).

Remodelación zonasquirúrgicas de laClínica Ubarmin

Elcano

Presupuesto .....................................12.303.000 €

Inversión realizada .......................1.364.800 €

RESPONSABLE: Jose Luis Moreno

Dtor. Administracion y Organización SNS-O

La remodelación de las zonas quirúrgi-cas de la Clínica Ubarmin mejorarán lasinstalaciones de este centro hospitalariocon la ampliación del número de qui-rófanos, camas disponibles y la mejorageneral de las instalaciones, permitiendoincrementar sustancialmente el númerode intervenciones quirúrgicas anuales.El proyecto contempla la construcciónde una zona quirúrgica completamentenueva en la segunda planta (actualmenteestá en la planta baja), duplicando el nú-mero de quirófanos (de cuatro a ocho),de los cuales dos se dedicarán a cirugíamayor ambulatoria. Asimismo, se dis-pondrá de una nueva sala de despertary una nueva UCI, duplicándose el nú-mero de camas instaladas en cada unode estos ámbitos.

30 / 90 actuaciones / Centros hospitalarios y asistenciales

Imágenes del proyecto simuladas en 3D

Page 33: Informe Plan Navarra 2012

Urgencias materno-infantilHospital Virgen del Camino

Pamplona

Presupuesto ........................................9.182.799 €

Inversión realizada............................834.680 €

RESPONSABLE: Uxua Berruezo

Dtora. Administracion y SS.HH. Htal. V. Camino La remodelación del servicio de Ur-gencias de Pediatría y Obstetricia yGinecología del Hospital Virgen delCamino contempla la construcción deun nuevo edificio de dos alturas quetriplicará la superficie actual dedicadaa este servicio, pasando de 439 a1.237 m2. Aunque no es objeto delmismo, el proyecto también incluyeuna posible ampliación en altura hastaalcanzar las cinco plantas del resto delhospital.El nuevo servicio de urgen-cias se levantará anexo al actual edifi-cio de Maternal del Hospital, dondeactualmente se ubica el salón de actos,y dispondrá de semisótano, plantabaja (donde estarán el servicio de ur-gencias de pediatría y el acceso co-mún a urgencias materno-infantiles)y planta primera. El proyecto se plan-tea en dos bloques longitudinales yotro paralelo que ocupará el espacioentre el de Maternal y la Escuela deEnfermería. Los primeros quedaránunidos en planta baja por la prolon-gación de la marquesina, creando en laplanta primera un patio central que

ofrecerá iluminación y ventilación alas fachadas internas. Este patio úni-camente se interrumpe por un volu-men que actuará de puente y comuni-cará ambos bloques. La propuestaademás intenta mejorar la comunica-ción vertical del edificio de Maternalmediante la colocación de dos nuevosascensores y un núcleo de escaleras enel extremo noreste del edificio hasta laplanta quinta.

Informe Plan Navarra 2012 / 31

Imágenes del proyecto simuladas en 3D

Page 34: Informe Plan Navarra 2012

Plan de ampliaciónde Centros de Salud

Pamplona y San Adrián

Presupuesto ........................................9.659.000 €

Inversión realizada .......................4.409.600 €

RESPONSABLE: Jose Luis Moreno

Dtor. Administracion y Organización SNS-O

Dentro del Plan de Ampliación deCentros de Salud se contempla la cons-trucción de dos nuevos centros, uno enel área de Buztintxuri de Pamplona yotro en San Adrián. El nuevo Centrode Salud de Buztintxuri, cuya cons-trucción está muy avanzada, tendráuna superficie de 4.100 m2, distribui-dos en planta baja y dos alturas, ydará cobertura a una población de17.238 habitantes correspondiente a laZona Básica de Buztintxuri, Artica yArtiberri II. Acogerá el centro de Aten-ción Primaria de Salud, un Centro de

Atención a la Mujer y un Centro deSalud Mental, lo cual permitirá reor-denar la Atención Mental de la zonanorte de Pamplona mejorando la asis-tencia a la población de referencia.El Centro de Salud de San Adrián ten-drá una superficie de 1.700 m2 (el do-ble que el actual) y mejorará la asis-tencia sanitaria de los 13.900habitantes de la Zona Básica de Saludde San Adrián (compuesta por los mu-nicipios de San Adrián, Cárcar, Azagray Andosilla), donde comparten los ser-vicios de Rehabilitación, Centro deAtención a la Mujer, Servicios Socialesy Salud Pública. Contará con centro deAtención Primaria (cuatro consultasde medicina de familia, dos de pedia-tría, cinco de enfermería, una de tra-bajador social, sala de urgencias y unasala de usos múltiples), centro deAtención a la Mujer (con consultas deginecólogo, matrona y educador se-xual), rehabilitación (médico rehabili-tador y fisioterapia) y una consultaveterinaria.

32 / 90 actuaciones / Centros hospitalarios y asistenciales

Obras del nuevo Centro de Salud de Buztintxuri

Page 35: Informe Plan Navarra 2012

Plan Director Centro Psicogeriátrico

Navarra

Presupuesto ........................................9.200.000 €

Inversión realizada............................150.000 €

RESPONSABLE: Jose Luis Moreno

Dtor. Administracion y Organización SNS-O

El Plan Director del Centro Psicoge-riátrico pretende adecuar las estructu-ras, el funcionamiento y la actualoferta de sus servicios centrados en laatención a personas que padecen tras-tornos mentales graves, demencias, al-teraciones graves de la memoria o delcomportamiento. Para ello se genera-rán programas específicos en la aten-ción a determinados grupos de pa-cientes y familias navarras quepresentan necesidades de cuidados es-pecializados de media y larga dura-ción. El desarrollo de este Plan permi-tirá incorporar aquellas necesidadesque el Plan Estratégico detecte en la so-ciedad navarra, así como importantesmejoras estructurales en los serviciosque se ofrecen actualmente. A ellos seañadirán cuatro nuevos dispositivos: elprimero, dirigido a la hospitalizaciónparcial de día en Psicogeriatría y posi-bles nuevas alternativas de atenciónpara pacientes y cuidadores; el segundoes un dispositivo para la atención am-bulatoria a través de una Unidad Es-pecializada en Evaluación Neuropsi-cológica y Tratamiento para laMemoria; el tercero consiste en pro-gramas específicos de terapia ocupa-cional; y el cuarto dispositivo promo-verá programas de media estancia paracontinuidad de cuidados.La nueva oferta de servicios y disposi-tivos, que se creará desde la Red de Sa-lud Mental, completará y mejorará lacontinuidad de los diversos tipos detratamiento, garantizando la protec-ción de los pacientes y el apoyo a susfamilias. La red de Salud Mental deNavarra cuenta actualmente con 16dispositivos propios, que pasarán a ser20 con el desarrollo del Centro SanFrancisco Javier.

Remodelación zonas quirúrgicas Áreas de Salud

Tudela

Presupuesto .....................................17.498.000 €

Inversión realizada............................671.300 €

RESPONSABLE: Jose Luis Moreno

Dtor. Administracion y Organización SNS-O

La remodelación y ampliación de lazona quirúrgica del Hospital Reina So-fía responde a la nueva demanda moti-vada por el crecimiento de la pobla-ción, el aumento de la actividad y lasnuevas necesidades asistenciales. El proyecto dotará al hospital de dosnuevos paritorios, hasta completar untotal de seis, y una ampliación del nú-mero de quirófanos de cuatro a siete,con dos de ellos para cirugía mayor am-bulatoria y una nueva unidad de reani-mación y cuidados especiales con diezhabitaciones, duplicando la capacidadactual. La remodelación se completacon dos salas de endoscopias y unanueva sala de esterilización. En la primera fase de las obras, queestá previsto que comiencen en el primertrimestre de 2010 con un plazo de eje-cución de 20 meses, se llevará a cabo lareforma de la sala de calderas e instala-ciones técnicas.

Complejo Asistencial Médico-Tecnológico de Navarra

Pamplona

Presupuesto .....................................17.600.000 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: Luis Larraya

Dtor. Centro Médico Tecnológico

El Complejo Asistencial Médico-Tec-nológico de Navarra es una infraes-tructura no hospitalaria capaz de re-solver determinados procesos sanitariosen tiempos mínimos, de tal forma quetodas las pruebas y consultas necesariaspara llegar al diagnóstico o tratamientose realicen simultáneamente en un pro-ceso de Atención en 24 horas. El complejo tiene tres áreas de gestión(administrativa, de procesos y de inno-vación-calidad) e incluye dos centros: elCentro de Alta Resolución y el CentroTecnológico. El primero es un centro deAtención Especializada cuya funciónes atender una cartera de servicios deprocesos que incluye, fundamental-mente, consultas externas, exploracio-nes especiales y cirugía ambulatoria,siempre sin internamiento. Sus carac-terísticas esenciales son la atención es-pecializada por proceso a los pacientes,en acto único y con alta resolución. Esdecir, los pacientes seguirán la secuen-cia de consultas y pruebas necesariashasta obtener el diagnóstico y, en unalto porcentaje de los casos, saldrándel centro con el diagnóstico o el trata-miento completado.El Centro Tecnológico tiene como mi-sión principal proveer de la tecnologíamédica adecuada (pruebas diagnósti-cas de imagen y laboratorio, principal-mente) al Centro de Alta Resoluciónpara que pueda llevarse a cabo la aten-ción descrita. Tendrá además otras fun-ciones complementarias relacionadascon la aportación de su tecnología alresto de la oferta sanitaria de Navarra.

Informe Plan Navarra 2012 / 33

Page 36: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

4 con inversión

INVERSIÓN REALIZADA

30,1millones de euros

2 proyectos

1 plan de IES

1 plan de Centros Escolares

Page 37: Informe Plan Navarra 2012

Educación

Ciudad de la Música. Conservatorio p. 36

Centro multifuncional de Lekaroz p. 37

Ampliación y nuevos Institutos de Enseñanza Secundaria p. 38

Plan de Centros Escolares p. 39

Page 38: Informe Plan Navarra 2012

Ciudad de la Música.Conservatorio

Pamplona

Presupuesto .....................................32.884.802 €

Inversión realizada............................511.500 €

RESPONSABLE: Fco. Javier Esparza Sánchez

Dtor. Gral. de Inspección y Servicios

La Ciudad de la Música es un con-junto dotacional que integrará las en-señanzas musicales de grado medio ygrado superior, ofreciendo unas nue-vas instalaciones al creciente númerode alumnado que acogen actualmentelos conservatorios ubicados en el edi-ficio de la calle Aoiz de Pamplona.Las obras, que comenzaron en el mesde octubre de 2009, está previsto quefinalicen en 2011. El proyecto, ubicado en un solar de15.550 metros cuadrados del barriopamplonés de Mendebaldea, constaráde dos edificios en forma de cubo, unodedicado al Conservatorio Superior yotro al Conservatorio Profesional. Éstedispondrá de 6.038 m2 útiles, y en él seintegrarán seis aulas colectivas, bi-blioteca, sala informática, archivo, se-

cretaría, 25 aulas de música, 35 deinstrumental, aseos y anteaseos, dossalas de visitas, conserjería, reprogra-fía, 25 cabinas de estudio, sala de pro-fesores, ocho despachos-departamen-tos, dos salas de conjunto, dos salas decoro/orquesta, dos salas de percusión,siete salas de órgano, sala acompaña-miento, dos salas para la asociación dealumnos, dos almacenes y cuarto deinstalaciones. Por su parte, el Conservatorio Supe-rior contará con una superficie útil de7.438 m2 para seis aulas colectivas,

biblioteca, me-diateca, secre-taría, conserje-ría-reprografía,aseos y

anteaseos, 25 aulas instrumental, 25cabinas estudio, 25 aulas de música decámara, cinco salas de órgano, salade profesores, ocho departamentos,dos salas de visitas, sala de percusión,sala de informática, dos camerinos co-lectivos, tres camerinos individuales,auditorio, despacho para la asocia-ción de alumnos, laboratorio electro-acústico, archivo, cabina de graba-ción, dos salas de coro-orquesta, aulade movimiento, vestuario de personale instalaciones.Como servicios comunes de ambosconservatorios se proyectan, en unasuperficie útil de 2.163 m2, un patio,garaje, rampa, cuartos de instalacio-nes, vestíbulos, vestuarios de cocinas,cámaras cocinas, almacén de cocina,cocción, oficio y cafetería.

36 / 90 actuaciones / Educación

Imágenes del proyecto simuladas en 3D

Page 39: Informe Plan Navarra 2012

Informe Plan Navarra 2012 / 37

Centromultifuncional deLekaroz

Lekaroz

Presupuesto .....................................12.000.000 €

Inversión realizada............................515.000 €

RESPONSABLE: José Ángel Zubiaur

Dtor. Gral. de Patrimonio

Este proyecto, seleccionado tras la ce-lebración de un concurso de ideas, con-templa la construcción de un campusempresarial en el Área de iniciativasculturales, educativas y económicas deLekaroz mediante la reurbanización deun ámbito de 120.868 m² -donde seprevé poder edificar hasta 34.000 m²-que, por su carácter de campus empre-sarial, dispondrá de grandes zonas ver-des, una baja densidad e itinerarios pe-atonales y ciclistas. Las acciones que seproponen son tres: la reedificación delentorno de la Iglesia como frente deacogida, la transformación de las anti-guas huertas en un parque empresarialde educación flexible y la reurbaniza-ción del entorno de los antiguos esta-blos para la implantación de un centrode inmersión lingüística.En el entorno de la iglesia (11.695 m²)se plantea la rehabilitación de la antiguacapilla como espacio multiusos y, vin-

culado a él, la construcción de un nuevoequipamiento adosado. Asimismo, sepretende crear un edificio que alber-gará la sede administrativa, un viverode nuevas iniciativas económicas y losservicios auxiliares. Las nuevas edifica-ciones reinterpretarán el estilo arqui-tectónico del antiguo colegio. La trans-formación de las antiguas huertas en unparque empresarial de 49.691 m² se

programa mediante la construcción deun boulevard central que, partiendodel entorno de la iglesia, vertebre latrama urbana en torno a la antigua re-gata, que será recuperada. El objetivo esconseguir un espacio flexible, tipo par-que, donde irán apareciendo edifica-ciones de modo libre, sin cerramien-tos, y en el que el tráfico rodado selimite a los viales perimetrales dotadoscon sus correspondientes aparcamien-tos. Por último, en la reurbanización delespacio de los antiguos establos (59.482m²) se proyecta un centro de inmersiónlingüística, mediante la reedificaciónde un pequeño núcleo urbano cons-truido acorde con la arquitectura tra-dicional de la zona. Además, se pre-tende la recuperación de una red deitinerarios naturales didácticos y delentorno de la "balsa de los frailes",como puntos de observación de flora yfauna.

Imágenes del proyecto simuladas en 3D

Page 40: Informe Plan Navarra 2012

38 / 90 actuaciones / Educación

Ampliación y nuevos Institutosde Enseñanza Secundaria

Berriozar, Estella, Pamplona, Tudela, Villava

y Zizur Mayor

Presupuesto .................................... 28.491.200 €

Inversión realizada....................12.740.895 €

RESPONSABLE: Fco. Javier Esparza Sánchez

Dtor. Gral. de Inspección y Servicios

El plan de ampliación y construcción denuevos Institutos de Educación Secun-daria (IES) beneficiará a centros repar-tidos en las localidades de Berriozar,Estella, Pamplona, Tudela, Villava yZizur Mayor, con el objetivo de paliarla carencia de aulas producida por elfuerte incremento de matrículas regis-trado en los últimos años y en previsiónde futuros aumentos de población quese producirán por la construcción denuevas viviendas en dichas zonas.En el mes de marzo de 2009 se aprobóla contratación de las obras de am-pliación del IES de Zizur Mayor. Elproyecto, que tiene en cuenta la re-serva del espacio necesario para la fu-tura construcción de un salón de actos,plantea un edificio de tres plantas, des-tinando la baja a despachos, APYMA,

departamentos y aulas de diversifica-ción curricular y ubicando el aulario enlas plantas primera y segunda. La su-perficie útil total estimada de la am-pliación es de 2.987 m², con una su-perficie total construida de 3.447,30m². En el mes de junio de 2009, se au-torizó la celebración del contrato deobras para la ampliación del IES “Pe-dro de Ursúa” del barrio pamplonés deMendillorri. Actualmente, el centrocuenta con ocho líneas de EducaciónSecundaria Obligatoria. No obstante,y dado que en Mendillorri no existíaningún centro para cursar el Bachille-rato, se pensó en ampliar en esta ter-cera fase (1ª fase, en 2007; 2ª fase, en2008) el instituto para poder absorberla demanda de este nivel educativo. Seha previsto que la ampliación, con unasuperficie útil de 1.153,24 m2, cuentecon espacios suficientes para implantarseis nuevas líneas de Bachillerato, conespacio para 12 aulas ordinarias, unaula de dibujo y aseos.En julio de 2009 se iniciaron los trá-mites para la construcción del nuevo

IES de Villava, con el objetivo de aten-der la demanda de plazas de EducaciónSecundaria y Bachiller en los munici-pios de Burlada, Huarte y Villava. Elnuevo centro se ubicará en un solar do-tacional de aproximadamente 6.681m² situado entre las calles Fermín Ti-rapu, Bidaburua y Paseo de los Fruta-les de Villava. Su puesta en funciona-miento está prevista para septiembre de2010. El nuevo edificio albergará 4 lí-neas de ESO y dos líneas de Bachiller,con posibilidad de ampliación de unalínea más en cada tramo.La segunda fase de la ampliación delIES “Valle del Ebro” de Tudela, elnuevo IES de Berriozar y el nuevo IES“Tierra Estella” responden también alincremento de demanda de plazas enestas localidades.

Page 41: Informe Plan Navarra 2012

Informe Plan Navarra 2012 / 39

Plan de Centros Escolares

Cascante, Corella, Lekunberri, Navascués,

Orkoien, Pamplona, Sarriguren, Tudela

y Zizur Mayor

Presupuesto .....................................21.187.300 €

Inversión realizada....................16.293.628 €

RESPONSABLE: Fco. Javier Esparza Sánchez

Dtor. Gral. de Inspección y Servicios

A través del proyecto de Plan de CentrosEscolares se vienen desarrollando lasobras de construcción de siete nuevoscentros en localidades como Cascante,Navascués, Pamplona, Tudela o ZizurMayor, además de actuaciones de am-pliación y remodelación de instalacionesy equipamiento en otros centros de Ta-falla, Corella u Orkoien.A lo largo de 2009 se concluyeron lasobras del CP “Sarriguren” de Egüés,centro que cuenta con tres líneas deEducación Infantil y Primaria distribui-das en un edificio con planta baja y unaaltura. Con un presupuesto de tres mi-llones de euros, está previsto realizaruna ampliación del mismo para dos lí-neas más. También se finalizó en Tudelala construcción del CP “Huertas Ma-yores”, que cuenta con nueve unidades

con 225 puestos para escolares en el se-gundo ciclo de Educación Infantil y 18unidades con 450 puestos para escola-res en Educación Primaria.Durante el actual curso escolar 2009-2010, el nuevo CP Buztintxuri de Pam-plona, que cuenta 225 puestos escolarespara segundo ciclo de Educación Infan-til y 450 para Educación Primaria, vie-ne acogiendo a los alumnos del futuroCP Bernart Etxepare, que se ubicará enla calle María Auxiliadora del barriopamplonés de la Chantrea y fusionará los

colegios de Infantil y Primaria “ArturoKanpion” y “Axular Ikastola”. Con unpresupuesto para su construcción de másde cinco millones de euros, dispondrá denueve unidades en el segundo ciclo deEducación Infantil y 18 unidades en Edu-cación Primaria. Próximamente, la capitalcontará también con el nuevo CP AveMaría que, con un presupuesto de 4,3millones de euros, dispondrá de dos lí-neas para Infantil y Primaria. Otros cuatro centros se encuentran enfase de proyecto: el CP Cascante que ten-drá dos líneas de Infantil y Primaria, pis-ta cubierta y comedor; el CP Otero I deNavascués, con cuatro líneas de segun-do ciclo de Infantil; el nuevo CP de Edu-cación Infantil y Primaria de Orkoien,para cuya primera fase se autorizó unapartida de 1,8 millones de euros a final

de 2009; y el CP Zizur Mayor, que dis-pondrá de tres líneas y un presupuestosuperior a los 4,5 millones de euros.En cuanto a obras de remodelación yampliación de centros, se ha finalizadola construcción de siete nuevas aulasordinarias de Educación Primaria, unaula de desdoble, un laboratorio y aseosen el CP de Lekunberri. Por su parte, el CP “José Luis Arrese”de Corella, con un presupuesto de 1,8millones de euros, contará con nuevasinstalaciones que acogerán cuatro lí-neas de Educación Infantil. En el apar-tado de mejoras, se han realizado tra-bajos en centros de Ansoáin (sustituciónde la carpintería exterior del CP Ez-caba), Cabanillas (eliminación de ba-rreras arquitectónicas, instalación deascensor, sustitución de carpinterías ex-teriores y reforma de aseos de la primeraplanta en el CP San Juan de Jerusalén)y Caparroso (construcción de dos aulasordinarias, dos de desdoble y remode-lación y reubicación de la biblioteca enel CP Virgen del Soto). A finales de 2009 se inauguró en el CP“Marqués de la Real Defensa” de Ta-falla la reforma del frontón-pista poli-deportiva, que ha supuesto una inver-sión de 125.000 euros.

Obras del CP “Ave María”

Pabellón Polideportivo

del CP

“Marqués de la Real Defensa”

de Tafalla

CP Sarriguren

Page 42: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

1 finalizado

8 con inversión

1 con actuaciones previas

INVERSIÓN REALIZADA

49,9millones de euros

8 proyectos

1 plan de Telecomunicaciones

1 plan de Infraestructuras de TDT

Page 43: Informe Plan Navarra 2012

Edificio Central de Tracasa p. 42

Promoción de 110 viviendas domóticas bioclimáticas p. 44

Centro Nacional de Biocombustibles de 2ª generación p. 45

Nuevo Centro de Investigación Biomédica Hospital de Navarra p. 46

Plan de Infraestructuras para TDT p. 47

Centro Tecnológico de Artes Gráficas y Visuales p. 47

Cubos de la Innovación p. 48

Ciudad de las TICs p. 49

Plan de Telecomunicaciones a largo plazo p. 49

Centro Nacional de Imagen Médica. ICTS p. 49

Centros tecnológicos y de investigación aplicada

Page 44: Informe Plan Navarra 2012

Edificio Central de Tracasa

Sarriguren

FINALIZADO

Presupuesto .....................................12.947.000 €

Inversión realizada .......................9.973.000 €

RESPONSABLE: Ángel Sanz Barea

Dtor. Gerente TRACASA

La nueva sede de la sociedad pública Tra-bajos Catastrales S.A. (TRACASA), si-tuada en la Ciudad de la Innovación deSarriguren, se ubica sobre una parcela de8.954 m2 y cuenta con una superficieconstruida de 20.636,67 m2, distribuidosen sótano, semisótano, planta de acce-so y tres plantas dedicadas a oficinas. Te-niendo en cuenta el elevado potencial deusuarios de las instalaciones, en su diseñose consideró cómo debía ser su conexión

con el resto de la ciudad, cuál era la se-cuencia lógica de aproximación, cómotenía que salir a recoger al visitante o tra-bajador y qué se debía ceder a la ciudady qué no. Así, se conforma un atrio conacceso desde dos niveles como dimensiónpública de esta arquitectura. Se llega aél desde la calle exterior, orientada al nor-te, creando una entrada rápida, expedi-tiva y controlada; y también desde un es-pacio común ganado en el propio solar,

42 / 90 actuaciones / Centros tecnológicos y de investigación aplicada

Page 45: Informe Plan Navarra 2012

una plaza recogida y configurada por eledificio, que se adapta a la naturaleza delterreno y que funciona como un área dedesarrollo de las actividades menos pri-vadas del inmueble. Hacia la calle late-ral de orientación este, el volumen de laplanta baja se retranquea, originando unazona exterior protegida del viento, quepermite su expansión más social, altiempo que fortalece su relación con loshabitantes de la ciudad. Entre los ele-

mentos singulares del edificio destacanla eficiencia energética, con el mayoraprovechamiento energético pasivo de sufachada sur, a través de las galerías y pa-sarelas planteadas, así como la inclusiónde paneles fotovoltaicos activos en la co-ronación de dicha fachada. Otra singu-laridad reside en la torre de comunica-ciones, incluida en un proyecto de in-novación llamado “cerramientos inteli-gentes”. El inmueble, además de la sede

central de TRACASA, alberga las ofici-nas de otras dos sociedades públicas: Cic-na (Comunicación e Información alCiudadano de Navarra) y Opnatel(Obras Públicas y Telecomunicaciones deNavarra), ambas con sendas superficiesde 650 y 550 m2. En total, trabajan enel edificio unas 550 personas.En diciembre de 2009, el edificio recibióel galardón NAN a la Mejor Integraciónde la Energía en la Construcción.

Informe Plan Navarra 2012 / 43

Page 46: Informe Plan Navarra 2012

Promoción de 110 viviendas domóticasbioclimáticas

Navarra

Presupuesto .....................................18.852.749 €

Inversión realizada .......................4.049.737 €

RESPONSABLE: Miguel Ángel Pascual

Dtor. Gral. MIYABI

Este proyecto, repartido en pequeñaspromociones de viviendas, tiene comoobjetivo desarrollar un modelo resi-dencial sostenible basado en tres ca-racterísticas: una reducción impor-tante de los consumos energéticos, unamejora del nivel de confort para elusuario y una contención en los costesde construcción. Según las estimacio-nes, las viviendas domóticas-biocli-máticas reducen el consumo energéticoentre el 70 y el 80% en términos deenergía primaria frente al parque exis-tente de viviendas.Una de las promociones la integranlas 24 viviendas unifamiliares de altaeficiencia energética que se desarro-llan en Tudela, la primera en Españaque se acondiciona mediante bombasde calor geotérmicas. Además, se es-tudia un prototipo de un panel solar

de bajo coste que durante el día cap-tará energía térmica y durante las no-ches de verano contribuirá a refrigerarla vivienda. Dado que se aspira a desarrollar elmodelo residencial del futuro, todaslas viviendas cuentan con sistema dedomótica, que permite ahorrar energíagestionando los sistemas de climati-zación e iluminación. Las alarmas téc-nicas de incendio o inundación, ade-más de aportar seguridad al usuario dela vivienda, contribuyen a mejorar elmedio ambiente ya que minimizan losdaños que un siniestro pueda ocasio-nar y disminuyen el impacto de la re-paración o reconstrucción.

44 / 90 actuaciones / Centros tecnológicos y de investigación aplicada

24 viviendas unifamiliares en Tudela

Page 47: Informe Plan Navarra 2012

Centro Nacional deBiocombustibles de2ª generación

Aoiz

Presupuesto .....................................33.000.000 €

Inversión realizada .......................9.056.347 €

RESPONSABLE: María Begoña Urien Angulo

Dtora. Gral. de Empresa

El Centro Nacional de Biocombustiblesde 2a Generación ICTS Aoiz, en coope-ración con el Ministerio de Innovacióny Tecnología, tiene como objetivo eldesarrollo de procesos de producción debiocarburantes de 2a generación comopaso intermedio al escalado industrialcon diferentes biomasas, pretratamien-tos y procesos. Será una plataforma depruebas y demostración a nivel piloto deproyectos de I+D, y, además, permitiráel desarrollo de equipos y componentesespecíficos para esta industria, el des-arrollo de nuevos biocarburantes y laaplicación de conceptos de biorrefinería.Ubicado en Aoiz, el centro produciráuna nueva generación de biocarburan-tes que minimicen las emisiones de CO2

y superen las limitaciones de los bio-combustibles actuales, para alcanzar el10% que exigirán las directivas euro-

peas en 2020 de estos combustibles lim-pios. Para su diseño, construcción yequipamiento, el pasado mes de agostose concedió a la Fundación CENER-CIEMAT, que ha participado en la ela-boración del estudio de viabilidad y ensu definición, una subvención de cincomillones de euros, ya que como CentroNacional de Energías Renovables setrata del único agente adecuado paraasumir el diseño, construcción y equi-pamiento de la instalación y su posteriorexplotación, todo ello sin perjuicio delos futuros acuerdos que se establezcancon el Ministerio de Ciencia e Innova-ción para cofinanciar esta instalación yde las medidas que se deriven de losacuerdos.

Informe Plan Navarra 2012 / 45

Solar donde estará ubicado el proyecto

Page 48: Informe Plan Navarra 2012

Nuevo Centro de Investigación BiomédicaHospital de Navarra

Pamplona

Presupuesto .....................................27.445.575 €

Inversión realizada............................704.300 €

RESPONSABLE: Fernando Balduz

Dtor. Administracion y SS.GG. Hospital Navarra

El proyecto del Centro de Investiga-ción Biomédica de Navarra (CIB), cu-yas obras se iniciaron en agosto de2009 en el recinto del Hospital de Na-varra, cuentan con un plazo de ejecu-ción previsto de 26 meses, se basa en elconcepto de biomímesis, inspirado enaspectos que la naturaleza resuelve efi-cazmente para aplicarlos a la arquitec-tura. Su superficie útil total es de10.153 m2, distribuidos en sótano,planta baja y dos alturas. La planta só-tano estará dedicada a quirófano ex-perimental, animalario y sala de for-mación. En la planta baja se ubicaránlas áreas de gestión, Unidad de Meto-dología, Unidad de Investigación Clí-nica, sala de criogenicéis y sala de este-rilización, observatorio para Atención

Primaria y otras dependencias comobiblioteca, salón de actos, sala de jun-tas y despachos. Por su parte, las plan-tas primera y segunda contarán conocho laboratorios-plataformas, 10 zo-nas de trabajo para investigadores ane-xas a los laboratorios, seis despachospara los investigadores directores de lí-neas, áreas centrales de apoyo con equi-

pamiento común y áreas de per-sonal. Este nuevo

centro formap a r t e

del Plan Estratégico de Investigacióndel Departamento de Salud, que buscaalcanzar un nivel de investigación dealta calidad que repercuta positiva-mente en la atención al paciente, y delIII Plan Tecnológico de Navarra, dise-ñado para potenciar 10 sectores tec-nológicos entre los que se encuentran laBiotecnología y la Salud y que servirápara potenciar el tejido industrial rela-cionado con su ámbito de actuación através de la transferencia tecnológicaque se establecerá entre el propio CIB ylas empresas. El Centro de Investiga-ción Biomédica contará con servicios deapoyo metodológico a la investigación,aplicaciones de tecnologías de la infor-mática a la mejora de la gestión, plata-forma de Investigación Farmacéutica,

plataforma de Genómica, plataformade Proteómica, área de Terapia Celular,cirugía mínimamente invasiva, estabu-lario y biobancos de tejidos neurológi-cos, tumores, ADN y seroteca. Su criterio de funcionamiento será ladenominada investigación traslacional,un concepto que surge de unir la in-vestigación básica con la investigaciónclínica, fomentando la aplicación delconocimiento básico a la práctica clí-nica y de forma recíproca, favoreciendoque los proyectos de los profesionalessanitarios que surgen en la práctica dia-

ria de la medicina se puedan des-arrollar con el apoyo de la

investigación bá-sica.

46 / 90 actuaciones / Centros tecnológicos y de investigación aplicada

Imágenes del proyecto simuladas en 3D

Page 49: Informe Plan Navarra 2012

Plan de Infraestructuraspara TDT

Navarra

Presupuesto ........................................8.188.000 €

Inversión realizada....................14.513.000 €

RESPONSABLE: María Begoña Urien Angulo

Dtora. Gral. de Empresa

El denominado apagón analógico, quese produjo en Navarra el 10 de di-ciembre de 2009, supuso el fin de lasemisiones mediante este tipo de tecno-logía y su sustitución por la tecnologíadigital. La transición en Navarra seprodujo en dos fases. En la primera,completada el 30 de junio de 2009,dejaron de sintonizar las emisionesanalógicas los habitantes de la Riberay de parte de Tierra Estella (en torno a81.000 habitantes). En la segunda y úl-tima fase (diciembre de 2009), 230municipios y 540.000 personas deja-ron de recibir señal analógica (lo querepresenta un cobertura del 99,5% dela población), siendo Navarra la pri-mera Comunidad Autónoma españolaen completar la transición a la Televi-sión Digital Terrestre.Desde 2007, el Gobierno de Navarraha invertido en la implantación de laTDT más de 10,7 millones de euros.No obstante, y dado que el Ministeriode Industria, Turismo y Comercio ade-lantó la fecha prevista para el apagón

analógico en la Comunidad Foral del 3de abril de 2010 al 10 diciembre de2009 -lo que supuso un adelanto sobreel calendario de ejecución previsto enlos trabajos necesarios para la univer-salización de la cobertura de la TDT-,y constatada la necesidad de equiparcon TDT más centros de telecomuni-cación de los previstos inicialmentepara paliar deficiencias de cobertura, elEjecutivo Foral autorizó en el mes deoctubre de 2009 un nuevo gasto de799.907 euros para 2010. La red de telecomunicaciones del Go-bierno de Navarra para la TDT estáconstituida por 57 teledistribucionesde cable, 46 centros de reemisiones porondas y antenas parabólicas, para lacaptación vía satélite, sistema que fa-cilita el acceso a la TDT en zonas sincobertura. Para informar a los ciuda-danos sobre la TDT, el Gobierno deNavarra mantiene activa para su con-sulta la web www.cfnavarra.es/obser-vatorioSi/Acciones_II_plan_SI/TV_di-gital/descargas.htm.

Centro Tecnológico de Artes Gráficasy Visuales

Estella

Presupuesto ........................................5.638.000 €

Inversión realizada .......................3.631.100 €

RESPONSABLE: María Begoña Urien Angulo

Dtora. Gral. de Empresa

La finalidad del Centro Tecnológicode Artes Gráficas y Visuales MiguelEguía de Estella, impulsado por elAyuntamiento de esta localidad e inte-grado en la Fundación CETENA y enla Red RETECNA, es promover el sec-tor de la comunicación gráfica y visualrealizando I+D+i sobre nuevas tecno-lógicas. El objetivo es abaratar costesde producción y generar ideas nuevas,aportando soluciones integrales a lasempresas que les permitan la innova-ción continua, logrando un alto nivelde especialización y aumentando sucompetitividad. El nuevo centro ofrecerá al sector, queen Navarra emplea a cerca de 4.500personas y engloba a un total de 245empresas, nuevas tecnologías de comu-nicación visual y de TIC´s para produc-tos, procesos y servicios, además de pro-mover la formación de profesionales, elasociacionismo y las alianzas. Tras la ra-lentización de su construcción, debido aproblemas económicos de la empresaque realizaba los trabajos de edifica-ción, el Ayuntamiento de Estella licitó,por procedimiento negociado, la finali-zación de las obras, que adjudicó en elmes de noviembre con un plazo de eje-cución de tres meses y medio.

Informe Plan Navarra 2012 / 47

Page 50: Informe Plan Navarra 2012

Cubos de la InnovaciónSarriguren

Presupuesto .....................................17.217.004 €

Inversión realizada............................213.058 €

RESPONSABLE: Miguel Ángel Pascual

Dtor. Gral. MIYABI

Los Cubos de la Innovación, por sulocalización y forma, serán elementosclaves en el conjunto de la EcoCiudadde Sarriguren. Se trata de una tipolo-gía novedosa, pequeñas arquitecturasque se disponen en el interior del Par-que Central de la EcoCiudad, 15 edi-ficios con forma de cubo y 400 m2

repartidos en tres plantas. Los cubos tienen una fuerte compo-nente escultórica y su destino es alber-gar usos muy diversos a modo de incu-badoras para jóvenes emprendedores,

como empresas ligadas a la construc-ción bioclimática, oficinas, equipa-mientos, institutos de investigación, bi-bliotecas, restaurantes, pequeñosmuseos o centros de información turís-tica, entre otros. El denominador co-mún de estas actividades será su calidadinnovadora en relación con el medioambiente, ya que los cubos son edificios

de diseño eco-tecnológico que se con-vertirán en referentes arquitectónicosen los objetivos de desarrollo sostenible,respeto medioambiental y ahorro ener-gético. Además, los Cubos de la Inno-vación constituirán un espacio públicointeractivo. Sus fachadas, dotadas deuna “piel inteligente”, podrán ser so-porte de proyecciones de arte electró-nico, información o presentación deproductos y programas, etc. La clavereside en el diseño de la envolvente ex-terior, basada en una doble piel de po-licarbonato de lamas inteligentes concomponentes bioclimáticos. Durante eldía, la “piel inteligente” permite verhacia el exterior y evita la luz y la ra-diación solar directa en el interior de loscubos y, por la noche, favorece el ais-lamiento del edificio y gira como unapantalla completa para la proyección.En cada cubo se implementará una so-lución bioclimática diferente, el rendi-miento de las instalaciones se monito-rizará y la información estarádisponible para el público en generalmediante un panel situado a la entradadel edificio. Los Cubos de la Innova-ción, en su conjunto, se destinarán aconstruir el mayor museo de arte elec-trónico al aire libre del mundo, fusiónde arte y tecnología. El concepto y el diseño de los Cubos dela Innovación, realizado en el DesignLab de la Fundación Metrópoli, surgende la integración del trabajo de profe-sionales y artistas de distintos campos,como escultura, arquitectura, ingenie-ría, paisaje y urbanismo.

48 / 90 actuaciones / Centros tecnológicos y de investigación aplicada

Imágenes simuladas en 3D del proyecto

Page 51: Informe Plan Navarra 2012

Ciudad de las TICsGalar

Presupuesto .....................................13.750.027 €

Inversión realizada .......................7.696.422 €

RESPONSABLE: Ignacio Nagore Lain

Dtor. Gerente NASUINSA

La Ciudad de las Tecnologías de la In-formación y la Comunicación (TICs) es-tará ubicada en el nuevo parque tecno-lógico de la UPNA, en la zona de El Ga-ritón (Galar). Con una superficie de186.266 m2, este enclave albergará em-presas y desarrollos relacionados con lasnuevas tecnologías y pretende erigirse enun polo empresarial TIC de prestigio, queatraiga y desarrolle nuevas iniciativas yfomente las actividades de I+D+I en elsector. En el mes de abril de 2009, se sus-cribió un convenio de colaboración en-tre el Gobierno de Navarra y la Uni-versidad Pública de Navarra para su

puesta en marcha. En el citado convenio,el Gobierno de Navarra, a través de NA-SUINSA, se comprometía a instar la mo-dificación del PSlS del Campus de Pam-plona de la Universidad Pública de Na-varra, para la redefinición de sus límitesy el aumento de la superficie de la actualUnidad 7, donde se ubicará el ParqueTecnológico proyectado. NASUINSAse hará cargo de la urbanización de laUnidad 7, así como de la promoción yla comercialización de parcelas y de edi-ficaciones necesarias para permitir la ge-neración de actividad proyectada y la co-mercialización de parcelas y edificacio-nes. En las fases de comercialización delas parcelas y edificaciones del ParqueTecnológico se valorará preferentemen-te a las empresas que contraten la in-vestigación a desarrollar con grupos deinvestigación de la Universidad Públicade Navarra. Posteriormente, también sepodrá acordar la asignación de parcelascon el objetivo preferente del acogimientoy desarrollo de proyectos estratégicosacordados entre el Gobierno de Nava-rra o sus empresas públicas y la Uni-versidad Pública de Navarra.

Plan de Telecomunicacionesa largo plazo

Navarra

Presupuesto ........................................5.650.000 €

Inversión realizada ...............................64.300 €

RESPONSABLE: María Begoña Urien Angulo

Dtora. Gral. de Empresa

Por medio del Plan de Telecomunica-ciones a largo plazo se desarrollará unprograma para el despliegue de una redde fibra óptica con la capilaridad nece-saria para vertebrar el conjunto de la Co-munidad Foral y dotar así a toda Navarrade servicios de gran banda ancha. La eje-cución del Plan se concretará en el des-pliegue de una Red de Transporte Mul-tiservicio de Telecomunicaciones que re-quiere de un conjunto de infraestructu-ras de soporte cuya construcción, apar-te del gasto público que conlleva, implica

también impactos de diversa índole,por lo que se plantea, siempre que sea téc-nicamente viable, el aprovechamiento deinfraestructuras ya existentes. En cuan-to a las distintas alternativas tecnológi-cas disponibles, las basadas en el uso defibra óptica se configuran como lasidóneas para los grandes ejes troncalesde telecomunicaciones, ya que aseguranla disponibilidad de una gran capacidadde transmisión y unos mínimos requisi-tos de mantenimiento. En varios tramosde las carreteras navarras existen cana-lizaciones adecuadas y disponibles parael tendido de cables de telecomunica-ciones, por lo que su uso se configuracomo la manera más adecuada de poderofertar con carácter general a la sociedadel acceso a las tecnologías y servicios detelecomunicaciones en igualdad de con-diciones de accesibilidad. Con el fin decoordinar las actuaciones para el des-pliegue de la Red de Telecomunicacio-nes en el dominio viario de la Adminis-tración de la Comunidad Foral, el Go-bierno de Navarra adoptó en noviembrede 2009 un acuerdo por el que se creóuna comisión coordinadora y se aprobólas condiciones para ese despliegue.

Centro Nacional deImagen Médica. ICTSPamplona

Presupuesto .....................................18.710.700 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: Luis Larraya

Dtor. Centro Médico Tecnológico

El Centro Nacional de Imagen Médica.ICTS tiene como objetivo la investiga-ción en los recursos y procedimientosrelativos a las imágenes médicas digi-talizadas que se realizan a los pacien-tes (escáner, resonancia magnética, ra-dioscopia y otros) con el fin de mejo-rar sus potencialidades en la detección,diagnóstico y tratamiento de enferme-dades. La singularidad de este centro,único en España, radica en que estarádedicado exclusivamente a la investi-gación, mientras que otros centros queposeen tecnología de Imagen Médica lautilizan sobre todo con fines de asis-tencia y docentes y, en menor medida,de investigación. La Infraestructura Científica TécnicaSingular (ICTS) en Imagen Médicatendrá una triple función: generar re-sultados de investigación potencial-mente transferibles a las empresas;ofrecer y facilitar el servicio de sus in-fraestructuras y equipamientos a gru-pos de investigación que se hayan sus-crito previamente al programa científicode colaboración; y, por último, ser uncentro de referencia para la normali-zación y acreditación de los procedi-mientos y tecnologías, donde se evalú-en las técnicas más innovadoras en Ima-gen Médica.Para su desarrollo, en 2008 se autori-zó la celebración de un convenio de co-laboración entre el Departamento de Sa-lud del Gobierno de Navarra y el Mi-nisterio de Educación y Ciencia para lacreación de un consorcio que tiene comoobjeto su construcción, equipamientoy explotación en la Comunidad Foral.El citado consorcio, con participacióndel Gobierno de Navarra y del Minis-terio de Educación y Ciencia, dirigirá ygestionará el centro, y se financiará através de transferencias presupuestariasparitarias de Navarra y el Estado y porsubvenciones y ayudas que pueda recibirdel sector privado.

Informe Plan Navarra 2012 / 49

Page 52: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

1 finalizado

4 con inversión

1 con actuaciones previas

INVERSIÓN REALIZADA

56,7millones de euros

5 proyectos

1 plan de Bibliotecas y Archivos

Page 53: Informe Plan Navarra 2012

Centro de Esquí Nórdico de Roncal p. 52

Circuito de Velocidad de Navarra p. 53

Biblioteca y Filmoteca de Navarra p. 54

Plan de inversiones en bibliotecas y archivos p. 55

Pabellón Multiusos Reyno de Navarra Arena p. 56

Centro Temático de los Sanfermines y el Encierro p. 57

Cultura y ocio

Page 54: Informe Plan Navarra 2012

Centro de Esquí Nórdico de Roncal

Valle de Roncal

FINALIZADO

Presupuesto ........................................1.361.000 €

Inversión realizada .......................1.587.000 €

RESPONSABLE: Pablo Romera Alonso

Dtor. Gerente SPRIN

El Centro de Esquí Nórdico del Valle deRoncal es una acción desarrollada porel Gobierno de Navarra que parte de lainiciativa del Valle y que nace con la vo-cación de fortalecer una oferta de ociosostenible en la naturaleza dentro denuestra comunidad. Su principal obje-tivo es mejorar la calidad del espacio de-dicado al esquí de fondo, una prácticadeportiva muy extendida en Navarra, es-pecialmente entre los jóvenes, como sedesprende de las cifras de participantesen las campañas de esquí escolar. El pro-grama de trabajo se centra en cuatrograndes líneas de actuación: centro de ac-tividades en la montaña; mejora del re-corrido y la seguridad del dominio es-quiable; tratamiento de las vías de acceso

al Valle para mejorar su limpieza y se-guridad; y programa de apoyo a las ac-tividades del Valle. El edificio de El Ferial, con una super-ficie construida de 1.400 m2 dotado delas más novedosas medidas de eficien-cia energética y medioambientales (ge-otermia, placas solares, depósito paraagua de lluvia), acoge a todos los visi-tantes que quieran practicar el esquí defondo en Larra-Belagua. Desde el cen-tro se accede a las pistas de El Ferial-Zampori, orientadas al norte, que ofre-cen cerca de diez kilómetros acondicio-nados para la práctica de esquí, y que en-lazan, a su vez, con las de la zona de Es-kilzarra, formando un conjunto es-quiable de veinte kilómetros.

52 / 90 actuaciones / Cultura y ocio

Page 55: Informe Plan Navarra 2012

Informe Plan Navarra 2012 / 53

Circuito de Velocidad de Navarra

Los Arcos

Presupuesto .....................................50.225.400 €

Inversión realizada....................30.466.641 €

RESPONSABLE: Pablo Romera Alonso

Dtor. Gerente SPRIN

El Circuito de Velocidad de Navarra,que será inaugurado en julio de 2010,nace con el objetivo de ser un referentedel mundo del motor en toda la zonanoroeste de España. Esta instalación,promovida el Gobierno de Navarra através de la sociedad pública de Pro-moción de Inversiones e Infraestruc-turas de Navarra (SPRIN), contarácon una pista principal de velocidad de3.972 metros homologada para motos(competición grado B) y para coches(nivel 2 y entrenamientos de Fórmula1 T1) y ofrecerá servicios tanto pararlos profesionales del sector del motorcomo para los amantas del deporte yaficionados en general. Contará, ade-más, con una pista de karts, pista offroad, zona de educación vial, pistadeslizante y sede social.El complejo lúdico-deportivo dispon-drá de unas instalaciones múltiples ypolivalentes únicas en la parte nor-oeste del territorio nacional: circuitode velocidad, 34 boxes de 105 m2

(7x15), 19 salas de hospitalities, salade prensa, salas de briefing, aulas dereuniones, torre de control, paddockde 56.000 m2, zonas de parking pri-vado de 75.000 m2, centro médico yterrazas VIP. El Circuito de Navarra no está enfo-cado exclusivamente a la competición,sino que pretende convertirse en unmulti-espacio para el desarrollo deeventos corporativos para empresas,jornadas de tandas para los aficiona-dos y actividades de ocio para los par-ticulares. Para ello, su pista principal

ofrecerá la posibilidad de utilizarse endos variantes simultáneas (2,7 y 1,3kilómetros respectivamente) y dispon-drá de un circuito anexo de 750 me-tros de longitud para karts, supermo-tard, minimotos, etc. Para las prácticasy cursos de conducción segura, segu-ridad vial y drifting, contará con unapista deslizante de 14.000 m2 con su-perficie poco adherente, equipada deun sistema de aspersores y recupera-

ción de agua. Para las empresas quedeseen implantarse en el circuito tam-bién estarán disponibles una serie denaves para almacén de vehículos y zo-nas de talleres.Todas estas instalaciones se comple-mentarán con una sede social, núcleocentral de la actividad lúdica, comer-cial y hostelera del complejo. Abiertoal público todo el año, contará conrestaurante, bar y cafetería, museo delautomóvil, zona comercial y un salónde actos y proyecciones para 300 per-sonas, servicios dirigidos a reunionesde empresas, conferencias o para di-versión familiar.

Page 56: Informe Plan Navarra 2012

Biblioteca y Filmoteca de Navarra

Pamplona

Presupuesto .....................................26.780.000 €

Inversión realizada....................18.947.400 €

RESPONSABLE: Pedro Luis Lozano Úriz

Dtor. Gral. de Cultura

La nueva Biblioteca General y Filmotecade Navarra que se está construyendo enel barrio pamplonés de Mendebaldeaserá una de las infraestructuras cultu-rales y educativas más importantes dela Comunidad Foral. Con una superfi-cie cercana a los 20.000 m2, permitirásalvaguardar el patrimonio bibliográ-fico y cinematográfico de Navarra,centralizará los servicios del Sistema deBibliotecas y ofrecerá un servicio depréstamos y consultas para todos losciudadanos.

El proyecto organiza el edificio alrede-dor de un espacio público de nueva cre-ación abierto hacia el suroeste, lo quepermite una buena orientación de las sa-las de lectura y de las áreas de trabajo,así como una amplia relación visual conel territorio y con la futura zona verde.El nuevo espacio público, con unasuave pendiente, define una superficiepavimentada que será una posible zonade actos culturales, espectáculos y pro-yecciones de películas al aire libre. Laplanta baja se proyecta con una grantransparencia y muchas posibilidades decirculación entre todos los ámbitosdesde la entrada principal, que se en-cuentra en la esquina sureste del edifi-cio. Por su accesibilidad, se concibecomo biblioteca pública, abierta a los

usuarios en general, a los que se ofre-ce su fondo bibliográfico y audiovisuala través de un cerramiento de cristal quesirve de escaparate. Ocupa 4.737 m2,distribuidos en las áreas de recepción einformación, de descanso, biblioteca depréstamo (1.206 m2), hemeroteca (1.008m2), mediateca y biblioteca infantil.La planta primera, con una superficiede 4.830 m2, alberga la biblioteca deobras de referencia y especializadas(2.293 m2), las dependencias adminis-trativas y técnicas de la Filmoteca,

Film Comission y, en su flanco este, aligual que sucederá en la planta superior,se ubica un depósito de libros, amue-blado con compactos (1.563 m2). La se-gunda planta, con 4.266 m2, es de ac-ceso más restringido. En ella se en-cuentra la biblioteca de temática navarra(1.006 m2) y la sala de investigadores.Cuenta con un depósito de libros de1.563 m2 y aquí se concentran las de-pendencias del Centro Coordinador deBibliotecas y del Depósito Legal, paralas que se destinan 1.357 m2 de traba-jo. En la cubierta, plana y transitable,se abren los lucernarios que iluminan losespacios públicos de la primera y se-gunda planta, y se ha previsto la insta-lación de paneles solares para produc-ción de energía térmica, que aportará

54 / 90 actuaciones / Cultura y ocio

Page 57: Informe Plan Navarra 2012

agua caliente al edificio, y fotovoltaica.Finalmente, aquí se dispondrá parte delas instalaciones de climatización. Unade las funciones prioritarias del edificioes la de depósito del fondo bibliográfi-co y audiovisual de la Comunidad Fo-ral de Navarra. En total, la capacidadde almacenamiento será de 1.815.030documentos, de los que 1.565.950 secustodiarán en depósitos. El fondo an-tiguo y las películas de la Filmoteca (en-tre ellas las donadas por Antonio Ruiz)dispondrán de depósitos especiales conlas condiciones ambientales que requiereeste tipo de documentos. El nuevo edi-ficio responde a su función de bibliotecade depósito y, en consecuencia, destinaa este fin el 86,2% de la superficie dealmacenamiento proyectada.

Informe Plan Navarra 2012 / 55

Plan de inversionesen bibliotecas y archivos

Navarra

Presupuesto .....................................15.000.000 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: Pedro Luis Lozano Úriz

Dtor. Gral. de Cultura

Las bibliotecas y archivos de Navarraconservan el patrimonio bibliográficoy documental de la Comunidad Foral,uno de los mayores legados culturalesque hemos recibido de las generacio-nes del pasado. Su custodia y el accesoa su consulta suponen un deber ad-quirido no sólo para nuestra genera-ción sino también para las generacio-nes futuras. Por ello, el Plan deinversiones en bibliotecas y archivosno sólo propone la creación y puestaen marcha de nuevas bibliotecas, sinoque también implica la inversión endotación de espacios y materiales, asícomo en la restauración de documen-tos para la difusión y acceso a investi-gadores. Las casi cien bibliotecas públicas deNavarra conforman una extensa redde centros que, por su propia natura-leza dinámica, precisa de una continuaadecuación a las necesidades que de-mandan su creciente número de usua-rios, como préstamos interbiblioteca-rios, política de adquisiciones orenovación de salas de consulta. A ellohay que sumar la creación y puesta enmarcha de nuevas bibliotecas ya pre-vistas y que vendrán a cumplimentar elllamado Mapa de Lectura de la Co-munidad Foral.Por su parte, el Servicio de Archivos esel garante de la conservación del pa-trimonio documental de nuestra Co-munidad, pero también de su difusióny acceso a investigadores. Ello implica una inversión en la dota-ción de espacios y materiales del Sis-tema de Archivos, así como la apuestapor la implantación de sistemas infor-máticos de descripción, clasificación ydigitalización, sin olvidar los proce-sos de restauración de documentosque permitirán la salvaguarda de mu-chos de los fondos actuales de los ar-chivos de Navarra.

Febrero 2008

Noviembre 2008

Octubre 2009

Page 58: Informe Plan Navarra 2012

Pabellón MultiusosReyno de NavarraArena

Pamplona

Presupuesto .....................................60.000.000 €

Inversión realizada .......................4.735.600 €

RESPONSABLE: José Javier Esparza Abaurrea

Dtor. Gerente Instituto Navarro del Deporte

El Pabellón Multiusos Reyno de Nava-rra Arena, que se ubicará en una parcelacontigua al Estadio Reyno de Navarracedida por el Ayuntamiento de Pam-plona, cuenta con un presupuesto cer-cano a los 60 millones de euros y dis-pondrá de un aforo de más de 10.000plazas. Las obras de esta instalación, quedieron comienzo en septiembre de 2009,está previsto que finalicen a lo largo delprimer trimestre de 2011. El proyectoconsiste en un edificio de planta baja mástres alturas que incluye también un apar-

camiento subterráneo. Su interior con-tará con una gran pista central multiu-sos donde se podrán realizar activida-des deportivas a cubierto y que, por suscaracterísticas, podrá convertirse en unmarco apropiado para realizar todo tipode espectáculos deportivos y otras acti-vidades profesionales y sociales, comoconciertos, convenciones, encuentrosde gran envergadura o ferias de mues-tras, entre otros. Será una instalación de-

portiva de primer nivel que dispondráde avanzados sistemas de adaptación quele dotarán del carácter de edificio inte-ligente. En concreto, el proyecto con-templa para la pista central la instala-ción de graderíos y tribunas retráctiles,un sistema diseñado y fabricado exclu-sivamente para este edificio, que per-

mitirán diferentes configuraciones segúnel tipo de espectáculo de que se trate.El pabellón tendrá también una pista au-xiliar, un espacio multifuncional de 15metros de altura que servirá de apoyoa cualquier evento que se desarrolle enla pista central. Se podrán colocar gra-das fijas y portátiles para 2.500 espec-tadores, que ofrecerán la posibilidad dedelimitar espacios, compartirlos o trans-formarlos en zonas más cálidas con te-chos bajos e iluminación especial, asícomo desarrollar eventos deportivos, so-

ciales o culturales. Está previsto quecuente también con varias salas, dedi-cadas a usos múltiples, museo del de-porte, atención infantil y ludoteca, salade prensa y conferencias, servicios ad-ministrativos, servicios médicos y de-portivos, sala de producción y cafetería.El espacio museístico recogerá la histo-ria deportiva de Navarra de formainteractiva y en él estarán presentes losdiferentes elementos que han ido con-

figurando los éxitos de la ComunidadForal en este terreno. En cuanto al ser-vicio de ludoteca y atención infantil, seproyecta con la finalidad de facilitar yhacer más accesible el deporte para todala ciudadanía.El Pabellón se completará con zonas deaparcamiento exteriores.

56 / 90 actuaciones / Cultura y ocio

Imágenes del proyecto simuladas en 3D

Page 59: Informe Plan Navarra 2012

Centro Temático de los Sanfermines y el Encierro

Pamplona

Presupuesto .....................................20.000.000 €

Inversión realizada .......................1.000.000 €

RESPONSABLE: Carlos Erce Eguaras

Dtor. Gral. de Turismo

El Centro Temático de los Sanferminesy el Encierro, que estará situado en el so-lar del Parque de Bomberos de la calleAralar de Pamplona, tiene como objeti-vos fomentar una desestacionalizacióndel flujo turístico y potenciar la intro-ducción de las nuevas tecnologías en eldesarrollo de productos turísticos,dando a conocer con un enfoque mo-derno y ordenado nuestras fiestas y susignificado.El proyecto, bajo el lema “Tres burgos,tres torres”, se convertirá, según los au-tores del mismo, en una oportunidad deenriquecer el programa y dotar a la ciu-dad de un referente desde el que mirary ser mirado. La singularidad de la edi-ficación se materializa en tres torres mi-radores, en analogía a la singularidad delos tres burgos origen de la ciudad dePamplona (Navarrería, San Cernin ySan Nicolás), y su unificación en 1423,como símbolo de unidad y diversidaddel pueblo navarro.El nuevo edificio se estructurará en dosbandas edificadas rectangulares, de di-ferente dimensión, que discurren para-lelas a la calle Aralar, articuladas conuna rampa de comunicación vertical.Una configuración que permitirá liberaren la parte posterior un espacio trian-gular donde desarrollar actividades alaire libre, mirando sobre el parque de laMedia Luna. Y sobre los extremos deestas dos bandas paralelas se dispon-drán las tres torres con sus respectivos

miradores abiertos: el mirador de la me-moria, el mirador del presente y el mi-rador del paisaje. Tres torres que se co-municarán entre sí por medio de unaviga pasarela que, flotando en el espa-cio, permita el uso conjunto de las to-rres, materializando así las conexionesentre memoria, presente y territorio.

En la planta baja del edificio será posi-ble conocer la transformación que sufrePamplona durante las fiestas de SanFermín y su eco mediático, todo ellomediante pantallas colgantes. En la en-treplanta, habrá un amplio espaciointeractivo dedicado a los tres ejes quecentran la fiesta: religión-tradición, Fe-ria del Toro y fiesta. También están pre-vistos un área de investigación y el cen-tro de estudios sobre la fiesta. La primera planta del Centro Temáticode los Sanfermines y el Encierro será la

más tecnológica, ya que en ella se re-crearán todos los momentos de un en-cierro mediante pantallas gigantes. Para su ejecución, en el mes de febrerode 2009 el Gobierno de Navarra y elAyuntamiento de Pamplona suscribie-ron un convenio de colaboración por el

que el consistorio de la capital navarrase responsabiliza tanto la construccióndel Centro como del diseño de sus con-tenidos y la ejecución de los mismos,mientras que el Ejecutivo Foral se en-cargará de financiar su construcciónmediante una subvención directa porun importe de 20 millones de euros.

Informe Plan Navarra 2012 / 57

Imágenes del proyecto simuladas en 3D

Page 60: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

7 con inversión

1 con actuaciones previas

INVERSIÓN REALIZADA

13,4millones de euros

7 proyectos

1 plan del Camino de Santiago

Page 61: Informe Plan Navarra 2012

Castillo de Marcilla p. 60

Restauración de la Iglesia de San Pedro de la Rúa de Estella p. 61

Rehabilitación exterior de la Ciudadela de Pamplona p. 62

Albergue General de Peregrinos en Roncesvalles p. 63

Plan de Adecuación del Camino de Santiago en Navarra p. 63

Santa María de Ujué. Casa Abacial, interior y 4ª fase p. 64

Rehabilitación del Monasterio de Fitero p. 65

Pináculos e iluminación exterior de la Catedral de Pamplona p. 65

Recuperación del PatrimonioHistórico-Artístico

Page 62: Informe Plan Navarra 2012

Castillo de MarcillaMarcilla

Presupuesto ........................................9.617.000 €

Inversión realizada .......................3.570.900 €

RESPONSABLE: Pedro Luis Lozano Úriz

Dtor. Gral. de Cultura

Los trabajos de restauración del Cas-tillo de Marcilla, declarado Bien deInterés Cultural y uno de los monu-mentos más emblemáticos de Navarra,comenzaron en diciembre de 2008 ytienen un plazo de ejecución de tresaños. Las obras, cuyo presupuesto estáfinanciado en un 90% por el Gobiernode Navarra y el 10% restante por elAyuntamiento de Marcilla, formanparte del Plan Trienal de Patrimonio

Cultural que contempla una serie deactuaciones en monumentos, conjun-tos históricos, conjuntos de arquitec-tura industrial, sitios históricos, zonasarqueológicas, paisajes culturales, jar-dines históricos, bienes muebles y ca-tálogos e inventarios.Los trabajos realizados a lo largo de2009 se han centrado en el apeo, des-escombro y desmontado de fábricasinestables del interior y la consolida-ción de los muros perimetrales por suparte interior. Así mismo, han sidoejecutadas las cimentaciones y han co-menzado a levantarse los nuevos mu-ros interiores sobre las alineacionesanteriores, con fábrica de ladrillo, asícomo la estructura horizontal, que al-

canza ya la altura del alero interior enlas alas oeste y sur. En los primerosmeses de 2010 se iniciará la restaura-ción por el exterior de los muros y to-rreones del castillo.Las obras han contado con el opor-tuno seguimiento arqueológico y seha realizado el estudio de los revesti-mientos de los paramentos interiores yun nuevo levantamiento de planos deledificio.

Una vez rehabilitado, sus dependen-cias serán la sede del Ayuntamiento deMarcilla y acogerán la biblioteca pú-blica, la escuela de música y un salónde actos, al tiempo que, como monu-mento turístico, estará abierto al pú-blico.

60 / 90 actuaciones / Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico

Page 63: Informe Plan Navarra 2012

Restauración de laIglesia de San Pedrode la Rúa de Estella

Estella

Presupuesto ........................................5.000.000 €

Inversión realizada............................977.600 €

RESPONSABLE: Pedro Luis Lozano Úriz

Dtor. Gral. de Cultura

El proyecto de restauración de la Igle-sia de San Pedro de la Rúa de Estella,incluido en el Plan Trienal de Patri-monio Cultural, supondrá la consoli-dación de uno de los grandes tesorosdel patrimonio cultural y artístico deNavarra y, al mismo tiempo, permitiráobtener un reforzamiento en el pro-ceso de recuperación turística y cultu-ral de la propia ciudad de Estella. Pre-vias a las actuaciones que se llevarána cabo en el interior del templo, lasobras se centran en la reparación delas cubiertas, lo que solucionará elproblema de las filtraciones de agua delluvia que se producen en algunas zo-nas, además de resolver las cubiertasde la triple cabecera con una nueva cu-bierta de sillar de piedra, tal y comoera la cubierta original de la que que-dan algunos restos. Las tareas en fa-chadas completarán la restauración

global de toda la envolvente exteriordel conjunto, con excepción de la por-tada románica, para la que el pro-yecto, aprovechando el montaje de an-damios, prevé realizar su estudio,toma de muestras, analíticas de labo-ratorio y la elaboración del proyectode restauración.Posteriormente, las obras de restau-ración interior comprenderán la ex-cavación arqueológica, reposición depavimentos, limpieza y reparación demuros y bóvedas de las naves, cabe-cera, coro y sacristía, así como la eje-cución de nuevas instalaciones de ca-lefacción, electricidad e iluminación,además de la restauración o limpiezade los bienes muebles.

Ligada históricamente al Camino deSantiago, la Iglesia de San Pedro deEstella fue declarada monumento his-tórico-artístico por Decreto de 3 juniode 1931 y está incluida en la declara-ción de Bien de Interés Cultural delconjunto del barrio de San Pedro de laRúa, según Decreto de fecha 23 de no-viembre de 1956, y en la declaracióndel Conjunto Histórico de Estella, porDecreto Foral 92/2002, de 29 de abril.

Informe Plan Navarra 2012 / 61

Page 64: Informe Plan Navarra 2012

Rehabilitación exterior de la Ciudadela dePamplona

Pamplona

Presupuesto ........................................6.000.000 €

Inversión realizada ..............2.000.000 €

RESPONSABLE: Pedro Luis Lozano Úriz

Dtor. Gral. de Cultura

La Ciudadela de Pamplona es uno de losprincipales monumentos de la capital deNavarra. Por un lado, al formar parte desu circuito de murallas es uno de los hi-tos más señalados para comprender el pa-sado militar y fronterizo de la ciudad, y,al mismo tiempo, su actual uso como es-pacio de exposiciones, parque natural yespacio de encuentro social y de ocio ha-cen de ella uno de los lugares emble-máticos de Pamplona.

Su rehabilitación, con una inversiónprevista hasta 2012 y para todo el con-junto de seis millones de euros, supon-drá recuperar su valor arquitectónico enlos aspectos formales y constructivos ymejorar su comprensión histórica, lo queposibilitará una importante puesta en va-lor documental e informativa que in-crementará sus posibilidades como es-pacio de referencia urbana, al mismotiempo que asegurará su definicióncomo entorno de esparcimiento. Ac-tualmente, se está llevando a cabo la res-tauración del Revellín de Santa Clara,también llamado de San Francisco Javier.Las obras, que comenzaron el mes de ju-lio de 2009, suponen la actuación sobre6.638 metros de muralla e incluyen el re-vellín, el camino cubierto, la contraes-carpa y la contraguardia. La rehabilita-ción de este tramo de las murallas de laCiudadela continúa con la línea de re-cuperación de este elemento fortificadode planta pentagonal que por el momentoha recorrido ya los baluartes de Santa Lu-cía, el Real y los restos del de San Antón.

62 / 90 actuaciones / Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico

Page 65: Informe Plan Navarra 2012

Plan de adecuacióndel Camino de Santiagoen Navarra

Navarra

Presupuesto ........................................2.510.000 €

Inversión realizada .......................1.680.000 €

RESPONSABLE: Carlos Erce Eguaras

Dtor. Gral. de Turismo

El Camino de Santiago es para Nava-rra un producto turístico de capitalimportancia. Con este plan de adecua-ción se mejorarán los trazados de loscaminos principales y secundarios de laruta jacobea a su paso por Navarra, in-cidiendo en varias actuaciones: señali-zación, mantenimiento y mejora delentorno, con intervenciones de cuidadoy restauración. Con ello, el camino fí-sico estará a la altura de la importan-cia que el hecho cultural, religioso y tu-rístico tiene, y que se traduce en losmás de 60.000 peregrinos que transi-tan anualmente por el Camino de San-tiago. Entre las actuaciones llevadas acabo a lo largo de 2009 en la ruta ja-cobea a su paso por Navarra , en elapartado de mejora y señalización des-tacan la colocación de paneles de ini-cio de etapa y de nuevos postes de se-ñalización vertical, actuaciones que se

han llevado a cabo a lo largo de todala ruta de peregrinación, tanto en lasetapas del Camino Francés por Ron-cesvalles, como en las etapas del Ca-mino que entra en Navarra por Som-port. También a lo largo de toda laruta se han llevado a cabo desbroces li-neales a ambos lados del camino. EnIzandorre (Luzaide/Valcarlos) se haconstruido un refugio para peregrinos. Por último, cabe destacar el programade apertura de iglesias y monumentosdel Camino de Santiago. Las nueveiglesias participantes (San Pedro, dePuente la Reina; San Román, de Ci-rauqui; La Asunción, de Villatuerta;San Pedro, de Aibar; San Martín, deIzco; La Natividad, de Monreal; SanSalvador, de Urdazubi/Urdax; San Mi-guel, de Estella; y La Magdalena, deTudela) abrieron los 62 días de julio yagosto de 2009.

Albergue General de Peregrinos enRoncesvalles

Roncesvalles

Presupuesto ........................................5.000.000 €

Inversión realizada .......................3.591.500 €

RESPONSABLE: Carlos Erce Eguaras

Dtor. Gral. de Turismo

El proyecto de adecuación del AlbergueGeneral de Peregrinos de Roncesvalles,principal símbolo del Camino en Na-varra y puerta de entrada de la rutaprocedente de Saint Jean Pied de Port,además de suponer un fuerte impulso aeste producto turístico de alto potencialde desarrollo aportará una moderniza-ción decisiva en las instalaciones con-virtiéndolo en un equipamiento de re-ferencia en la entrada a Navarra y aEspaña del Camino de Santiago. Res-petando los elementos conservados deledificio original, el proyecto de restau-ración y rehabilitación del antiguo hos-pital como nuevo albergue de Peregrinosde la Real Colegiata responde a dos ob-jetivos fundamentales: cobijar el má-ximo número de peregrinos posible (seespera una capacidad para 190 peregri-nos) y recuperar la idea original del

paso a cubierto en la planta baja del edi-ficio. Para ello se ha proyectado en lazona central de las plantas primera y se-gunda, destinadas a dormitorio, un grancontenedor longitudinal que, sin tocarlos muros existentes, albergará los mó-dulos de las literas, dejando un pasoperimetral al que dan los huecos de fa-chada. En los extremos de la planta sesituarán los servicios, los núcleos de co-municación, la lavandería y el aparta-mento del personal encargado del cui-dado de los peregrinos. Esta planta librey ordenada es posible gracias al plante-amiento de una nueva estructura en lasplantas superiores. En estas plantas nose conservaba ningún elemento de laestructura original del hospital y porello se decidió eliminar una estructuraconstruida en los años 50 para recupe-rar la volumetría original del edificio.

Informe Plan Navarra 2012 / 63

Page 66: Informe Plan Navarra 2012

Santa María deUjué. Casa abacial,interior y 4ª fase

Ujué

Presupuesto ........................................2.895.000 €

Inversión realizada............................730.800 €

RESPONSABLE: Pedro Luis Lozano Úriz

Dtor. Gral. de Cultura

La culminación de las obras de la Igle-sia de Santa María de Ujué supondrá larecuperación de este importante san-tuario, referencia para los pueblos de laZona Media y de toda Navarra. En marzo de 2009 se iniciaron los tra-bajos de excavación de la intervenciónarqueológica, que se enmarcan dentrode la sexta fase del proyecto de restau-ración del templo. Una de las zonas deintervención es la cabecera románica,uno de los espacios menos alteradospor las distintas reformas realizadasdurante el siglo XX, en la que la exca-vación arqueológica ha confirmado lasprevisiones iniciales que apuntaban laposibilidad de que los estratos arqueo-lógicos hubieran mantenido, en granmedida, su posición original. La cabe-cera se encontraba pavimentada conlosas de desdoble de la reforma reali-zada por Yárnoz en el siglo XX, colo-cadas sobre un estrato de arena de can-tera que conseguía regularizar lasuperficie y elevar la cota del presbite-rio respecto al nivel de la nave. Du-rante los trabajos, se han recuperadoalgunas monedas fechadas hacia la se-gunda mitad del siglo XIV, por lo quepodría tratarse de un pavimento del úl-timo cuarto del siglo XIV vinculado ala reforma gótica de la iglesia empren-dida por Carlos II. El suelo más anti-guo es un pavimento de cal que podríafecharse a finales del siglo XI y que estáen relación con la construcción deltemplo románico, promovida por elrey Sancho Ramírez. Asimismo, en el

transcurso de la intervención arqueo-lógica se localizaron nueve sepulturasde inhumación en una superficie redu-cida que coincide aproximadamentecon el espacio definido por el ábsidecentral tanto de la cabecera románicacomo prerrománica. En los niveles inferiores, en contactocon el nivel geológico de roca arenisca,se han localizado estratos de época ro-mana. En el proyecto de intervenciónya se contemplaba esta posibilidad, de-bido a la existencia de dos aras votivasen la localidad de Ujué, que estuvierondurante muchos años en la sacristía dela iglesia de Santa María hasta su tras-lado definitivo al Museo de Navarra.

64 / 90 actuaciones / Recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico

Page 67: Informe Plan Navarra 2012

Rehabilitación del Monasterio de Fitero

Fitero

Presupuesto ........................................5.250.000 €

Inversión realizada............................849.900 €

RESPONSABLE: Pedro Luis Lozano Úriz

Dtor. Gral. de Cultura

El Monasterio de Santa María la Realde Fitero es uno de los principales con-juntos artísticos de Navarra, por lo quesu consolidación y recuperación es unobjetivo prioritario dentro de las líneasde conservación del patrimonio monu-mental de la Comunidad Foral. Dadaslas dimensiones de este destacado con-junto monástico, se ha previsto una ac-tuación escalonada que permita ir con-solidando, en distintas fases, susdiferentes estancias. En 2009 se proce-dió a la restauración del claustro anti-guo. Los trabajos se centraron en las cu-biertas de las distintas crujías de esteclaustro bajo, de estilo plateresco (sigloXVI), sobre el que se levantó el sobre-claustro, de estilo herreriano (finalesXVII). También se ha inició la rehabili-tación de las dependencias anexas alclaustro bajo, como la sala capitular,del siglo XIII.La historia del pueblo de Fitero se con-funde con la del Monasterio de SantaMaría la Real, construido en el siglodoce por los monjes cistercienses. Laiglesia de Santa María de Fitero es el an-tiguo templo abacial, construido entrelos años 1175 y 1247. El crecimiento dela actividad y del patrimonio del ceno-bio permitió la construcción de nuevosedificios y notables reformas en los si-glos dieciséis y diecisiete, como la torreprismática rematada con un chapiteloctogonal, el coro manierista, la sacris-tía, los retablos renacentistas y barrocosy la capilla barroca de la Virgen de laBarda, que forman parte de la orna-mentación añadida al templo primitivo.Una belena o recorrido perimetral re-cuperado en el año 1993 permite cono-cer lo que queda de las dependencias delMonasterio medieval y contemplar res-tos de la muralla monacal y de la cocina;los muros del baptisterio y del accesomedieval al coro alto o templo de losconversos, construidos hacia 1570; y lafachada del palacio abacial, del siglodieciséis.Tras la desamortización, además de laiglesia, parte de las dependencias mo-nacales fueron destinadas por la villa deFitero para uso público, sobre todoaquellas con las que fue ampliado y re-formado durante los siglos diecisésis ydiecisiete, como la Biblioteca Abacial, laSala de los Monjes y dormitorios me-dievales, la hospedería y las bodegasmonacales, la antigua cillería o la Plazade las Malvas. Cabe destacar que, ade-más de la importancia histórica y artís-

tica del Monasterio de Santa María deFitero, este conjunto monumental ejercetambién como uno de los principales hi-tos turísticos de la Ribera navarra y seintegra en las diferentes rutas culturalesde esta zona, entre ellas, la ruta de loscenobios cistercienses (La Oliva, Fiteroy Tulebras).

Pináculos e iluminación exteriorde la Catedral dePamplona

Pamplona

Presupuesto ........................................3.000.000 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: Pedro Luis Lozano Úriz

Dtor. Gral. de Cultura

La Catedral de Pamplona es uno de losconjuntos monumentales más repre-sentativos de la Comunidad Foral, y almismo tiempo un hito de referenciadentro del patrimonio artístico y ar-quitectónico de la propia capital nava-rra. Desde hace varios años se vienenrealizando trabajos de recuperación yrestauración de los distintos espaciosque la componen. Tras los diversos trabajos llevados acabo en su interior, se ha comenzadoa actuar en las partes exteriores deltemplo. Así, a la iniciada restauraciónde la fachada principal, se sumará otraintervención que permita la recupera-ción de los pináculos. Estos trabajosde recuperación patrimonial culmina-rán con un proyecto de iluminaciónque permitirá el lucimiento y la puestaen valor de los procesos de recupera-ción y mejora del aspecto exterior deeste conjunto monumental.

Informe Plan Navarra 2012 / 65

Page 68: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

2 finalizados

4 con inversión

1 con actuaciones previas

INVERSIÓN REALIZADA

28millones de euros

7 proyectos

Page 69: Informe Plan Navarra 2012

Edificio de Hacienda-Redentoristas p. 68

Edificio Administrativo en la calle González Tablas p. 69

Nuevo edificio de Juzgados en Estella p. 70

Ampliación del Palacio de Justicia de Pamplona p. 71

Ciudad de la Seguridad p. 72

Nuevo edificio de Juzgados en Tudela p. 73

Nueva Comisaría de Elizondo p. 73

Edificios administrativos

Page 70: Informe Plan Navarra 2012

Edificio de Hacienda-Redentoristas

Pamplona

FINALIZADO

Presupuesto ........................................6.710.450 €

Inversión realizada .......................6.002.491 €

RESPONSABLE: José Ángel Zubiaur

Dtor. Gral. de Patrimonio

El nuevo edificio de uso administrativode la calle Cortes de Navarra de Pam-plona incluye la reforma de una anti-gua residencia adquirida a los PadresRedentoristas y su conexión con el edi-ficio del Departamento de Economía yHacienda a través de una nueva cons-trucción que lo anexiona al edificioexistente e integra los nuevos núcleosde comunicación vertical que conectantodos los niveles funcionales. Dichaunión se produce por el área central delalzado sudoeste, sustituyendo las esca-leras y los ascensores, a la vez que se re-tranquea en su encuentro con Cortesde Navarra, creando unos patios abier-tos que liberan la parte de más valor deesa fachada y cierran parcialmente,con celosías semitransparentes, las su-perficies de ladrillo.

La nueva entrada, libre de barreras fí-sicas, se ubicará en la calle Cortes deNavarra, en el espacio de transición en-tre Redentoristas y Hacienda. En elvestíbulo se encontrará el mostrador deinformación y el acceso directo al nú-cleo de comunicaciones, formado pordos ascensores y una escalera abiertaque contribuye a salvar los desnivelesintermedios entre las edificaciones.Desde aquí, también se accederá a laplanta baja de Hacienda. Su nueva or-ganización generará un amplio espaciopúblico central, al que rodearán lasáreas de trabajo con una circulaciónprivada perimetral, directamente co-municada con el acceso de personal, las

dependencias de servicio y con el nuevonúcleo de comunicación. Para los cie-rres vidriados se ha optado por la com-binación de elementos transparentesque contribuyen a obtener visiones di-rectas, con otros translúcidos que po-sibilitan la iluminación y las transpa-rencias con distintos sistemas deprotección. Esta combinación facilitatanto la captación solar pasiva en in-vierno como una buena protección enverano. La construcción se conformahacia la ciudad a partir de pieles conti-nuas exteriores: celosías cerámicas mez-cladas con revestimientos de piedra yalabastro traslúcido. La nueva fachadaque se obtiene hacia la calle Cortes deNavarra supone una mejora sustancialde la imagen de una de las calles máscéntricas y transitadas de la ciudad.

68 / 90 actuaciones / Edificios administrativos

Page 71: Informe Plan Navarra 2012

Edificio administrativo en la calle GonzálezTablas

Pamplona

FINALIZADO

Presupuesto .....................................15.755.150 €

Inversión realizada....................16.582.405 €

RESPONSABLE: José Ángel Zubiaur

Dtor. Gral. de Patrimonio

El nuevo edificio administrativo ubi-cado en la calle González Tablas dePamplona, que se pondrá en servicio afinales del primer trimestre de 2010 tras24 meses de obras, alojará todas las uni-dades administrativas del departa-mento de Desarrollo Rural y MedioAmbiente, actualmente repartidas pordistinto locales de Pamplona, creará unaparcamiento subterráneo con 240plazas vecinales y, en su entorno, másde 1.500 m² de zona ajardina de uso pú-blico en pleno centro de la ciudad. El inmueble, de planta rectangular,constará de planta baja más cuatro al-turas, con una superficie construida de6.050 m² sobre rasante, y tres plantasde sótano, que suman 10.886 m². Laplanta baja y las cuatro alturas del edi-ficio albergarán todas las unidades

administrativas del departamento deDesarrollo Rural y Medio Ambiente,donde se reubicarán aproximadamen-te 450 puestos de trabajo. La primera planta del sótano acogerá,entre otras dependencias, un salón deactos de casi 145 m² y la zona de al-macén-archivos. Las plantas segunda ytercera del sótano se destinarán aaparcamiento subterráneo. El diseño arquitectónico se ha realiza-do siguiendo criterios de eficienciaenergética para que el impacto am-biental del edificio sea el menor posi-ble. Así, las fachadas serán de vidrio,circunstancia que permitirá la captaciónsolar y el aprovechamiento de la luz na-

tural. Asimismo, se instalarán panelessolares en la cubierta para la produc-ción de agua caliente sanitaria, cale-facción y refrigeración, y una máqui-na de absorción para producir agua re-frigerada (alimentada por agua ca-liente solar). Además, el inmueble con-tará como una fuente de energía de apo-yo, una caldera de condensación a gas,que tiene bajo índice de emisión de ni-trógeno y CO2. Esta actuación se ajusta al modelo deoficinas públicas contemplado en elPlan de Inmuebles 2009-2011, apro-bado por el Ejecutivo Foral en junio de2009, que tiene como objetivo garan-tizar un uso eficiente de los inmueblesasí como mejorar la atención al ciu-dadano y a las propias necesidades delas unidades administrativas.

Informe Plan Navarra 2012 / 69

Imagen del proyecto simulada en 3D

Page 72: Informe Plan Navarra 2012

Nuevo edificio de Juzgados en Estella

Estella

Presupuesto ........................................6.697.000 €

Inversión realizada .......................4.783.000 €

RESPONSABLE: Roberto Rubio Torrano

Dtor. Gral. de Justicia

El edificio que albergará el nuevo Pala-cio de Justicia de Estella, que entrará enfuncionamiento en el primer trimestre de2010, estará destinado principalmente aJuzgados de Primera Instancia e Ins-trucción, nuevas dependencias de laPolicía Foral y oficinas del Colegio deAbogados. El proyecto garantiza la in-dependencia de funcionamiento de lostres usos y, en consecuencia, cada uno deellos dispondrá de acceso y circulacionesinternas independientes. El proyecto esun prisma de planta rectangular y tres al-turas coronado por una cubierta a cua-

tro aguas que vuela en los cuatro ladosdel prisma, con una superficie totalconstruida de 5.494 m2 (sótano, plantabaja, primera planta, segunda y entre-cubierta). En la planta baja se ubicará elacceso al público, los juzgados (registrocivil, forense y dos salas de vistas), la co-misaría y el Colegio de Abogados. En laprimera planta habrá también cuatro juz-gados y una serie de usos vinculados alos mismos (despachos de procuradores,despacho del fiscal, salas de espera…).La segunda planta no tiene uso defini-do y el espacio libre bajo cubierta se des-tina en su totalidad a instalaciones del edi-ficio. Además se ha proyectado un sótanodonde se incluirá un garaje compartidopor comisaría y juzgados con diez pla-zas de aparcamiento, así como celdas ydependencias policiales (vestuarios, fi-liación, etc.) y archivos judiciales y depruebas de convicción. La imagen exte-rior del edificio refuerza la idea de vo-lumen unitario en el que sólo se dife-rencian los usos en los accesos.

70 / 90 actuaciones / Edificios administrativos

Page 73: Informe Plan Navarra 2012

Ampliación del Palacio de Justiciade Pamplona

Pamplona

Presupuesto ........................................9.103.000 €

Inversión realizada............................306.500 €

RESPONSABLE: Roberto Rubio Torrano

Dtor. Gral. de Justicia

El objetivo del proyecto de ampliacióndel Palacio de Justicia de Pamplona,cuyas obras se desarrollarán en dos fa-ses y estarán finalizadas a principios de2011, es dotar a las instalaciones delespacio suficiente para reordenar susdotaciones actuales y atender el incre-mento de nuevos juzgados previsto acorto y medio plazo. En él se ubicarántodos los órganos judiciales, con el finde evitar desplazamientos a los ciuda-danos y rentabilizar las dependenciascomunes (archivos, salas de vistas,etc.). La ampliación consiste en crear

dos nuevas plantas en altura (5ª y 6ª)en el módulo sur del edificio, que estáorientado a la avenida de San Roque,donde se encuentra la entrada principal(actualmente consta de dos módulos,uno de los cuales ya fue recrecido endos plantas en 2003). De esta manera,se ampliará la superficie existente en3.325 m², lo que supone un incrementodel 22%, pasando de los 15.099 m2 ac-tuales a 18.424 m². Asimismo, se aprovechará para reno-var algunas de sus instalaciones y re-ducir su gasto energético e impactomedioambiental. Para ello, se sustitui-rán cinco de los siete ascensores deledificio con la idea de mejorar su ca-pacidad, velocidad y rendimiento ener-gético, se instalarán placas solares en lacubierta, se sustituirá la maquinariaexterior de climatización y se instalaráun sistema programado de alumbrado.

Informe Plan Navarra 2012 / 71

Page 74: Informe Plan Navarra 2012

Ciudad de la SeguridadComarca de Pamplona

Presupuesto .....................................89.000.000 €

Inversión realizada............................164.700 €

RESPONSABLE: Juan Ramón Rábade Iraizoz

Dtor. Gral. de Interior

El proyecto de la Ciudad de la Seguri-dad, que estará ubicada en el paraje deSanquín de los términos municipales deAranguren, Egüés y Pamplona, será unespacio de unos 1,5 millones de m2 queconcentrará una serie de edificios e ins-talaciones públicas relacionados con laDirección General de Interior, serviciosy unidades administrativas que actual-mente están dispersos en distintos in-muebles y ubicaciones. Junto a las do-taciones públicas, se creará un área deoportunidades y de actividades econó-micas para el asentamiento de empresasdel ámbito de la seguridad, tanto de

prestación de servicios como de activi-dad industrial e innovación y desarrollo.En una primera fase, localizada entreMendillorri y Badostáin junto a laRonda Este, el Gobierno de Navarralevantará los edificios que albergarán lasdependencias de la Dirección General deInterior, Policía Foral, Escuela de Segu-ridad y Agencia Navarra de Emergen-cias, así como otras dependencias ad-ministrativas y naves-garaje. En estafase la inversión, en lo que se refiere a laurbanización y construcción de los edi-ficios, se cifra en 85 millones de euros.La ubicación ha sido elegida tras unanálisis de las perspectivas de desarrollode Pamplona hasta mitad del siglo XXI,tomando como referencia criterios desostenibilidad y de no interferencia en laplanificación comarcal a fin de poten-ciar las zonas de áreas de oportunidad.

72 / 90 actuaciones / Edificios administrativos

Imagen del proyecto simulada en 3D

Page 75: Informe Plan Navarra 2012

Informe Plan Navarra 2012 / 73

Nuevo edificio deJuzgados en Tudela Tudela

Presupuesto .....................................11.534.300 €

Inversión realizada............................153.486 €

RESPONSABLE: Roberto Rubio Torrano

Dtor. Gral. de Justicia

El nuevo Palacio de Justicia de Tude-la completará la renovación de los edi-ficios judiciales iniciada en 1999, añoen el que le fueron transferidas a Na-varra las competencias de Justicia. Deacuerdo con las previsiones, la adju-dicación y comienzo de las obras ten-drá lugar en la primavera de 2010 y,una vez iniciadas, el plazo de ejecuciónserá de 20 meses.La actual sede, ubicada en el Paseo Sa-rasate de Tudela, presenta deficienciasfuncionales (espacios no adaptados, es-casa superficie, etc.) que aconsejan suabandono. Este edificio tiene una su-perficie útil de 2.255 metros cuadrados,distribuidos en cinco plantas (sóta-no, planta baja y tres alturas).El nuevo Palacio, ajustadoa las necesidades ac-tuales y futurasde Tudela,tendrá

cuatro plantas (sótano, baja y primery segundo piso), con 1.400 metros cua-drados por planta, y estará ubicado enel Camino de la Albea, junto al ParqueFluvial del Río Queiles. Albergarácuatro juzgados, dotaciones para la Fis-calía, dependencias del Registro Civil,área para el juzgado de guardia, salaspara los colegios de abogados y pro-curadores, archivo, garaje, etc Tambiéncontará con una zona de atención al pú-blico de la Policía Foral.

Nueva Comisaría de ElizondoElizondo

Presupuesto ........................................1.000.000 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: Juan Ramón Rábade Iraizoz

Dtor. Gral. de Interior

La construcción de la nueva comisaríade Elizondo dará servicio al conjuntode los municipios y ciudadanos de laNavarra del Noroeste, que incluye losvalles de Cinco Villas, Urumea, Do-neztebe/Santesteban, Bertizarana, Baz-tan, Odieta, Ultzama y Anué, ofre-ciendo un servicio de atención integralde denuncias, seguridad ciudadana, trá-fico e investigación. El edificio se construirá en una parce-la pública de carácter dotacional y ti-tularidad municipal cedida gratuita-mente y en él se ubicarán las depen-dencias de los funcionarios de policíadestinados a la zona, así como los ve-

hículos y demás medios materiales delservicio policial. Esta comisaría complementa el des-pliegue territorial realizado en el con-junto de Navarra y que queda dotadocon un total de siete comisarías terri-toriales ubicadas en Pamplona,Tudela,Estella,Tafalla, Sangüesa, Alsasua yla futura de Elizondo.

Imagen del proyecto simulada en 3D

Page 76: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

1 con inversión

INVERSIÓN REALIZADA

145,5 millones de euros

1 plan de Vivienda de VPO

Page 77: Informe Plan Navarra 2012

Vivienda

Plan de impulso a la vivienda protegida p. 76

Page 78: Informe Plan Navarra 2012

Plan de impulso a lavivienda protegida

Navarra

Presupuesto..................................258.925.000 €

Inversión realizada ................145.479.700 €

RESPONSABLE: Raquel Lezana Pérez

Dtora. Gerente VINSA

El pacto social por la vivienda en Na-varra prevé la construcción de 15.000viviendas protegidas con el objetivo desatisfacer el derecho constitucional alacceso de todos los ciudadanos navarrosa una vivienda digna. Para alcanzar ese objetivo se activarándos acciones básicas. La primera, ace-lerar la construcción de las viviendasprotegidas que ya se encuentran previs-tas y planificadas, cuya adjudicación serealizará en el periodo 2008-2011. Lasegunda consiste en completar el nú-mero de viviendas protegidas ya plani-ficadas y localizadas, con la nueva pro-gramación y construcción de lasnecesarias para absorber totalmente la

demanda de vivienda protegida. De estaforma, la Comunidad Foral pasará deser la que más viviendas protegidas pro-mueva, en relación con su población, ala primera que satisfaga a todos los de-mandantes de vivienda.Dentro del Plan Navarra 2012, la so-ciedad pública VINSA promoverá di-rectamente 2.500 viviendas protegidas,destinadas en gran parte a la creación de

un parque de viviendas públicas de al-quiler. Entre los proyectos de viviendasprotegidas acogidas al Plan ya finaliza-dos se encuentran las 120 viviendas deprotección oficial de régimen generaledificadas en Ardoi (Zizur Mayor) y las85 viviendas situadas en el barrio de laRochapea, en un edificio situado entrelas calles Joaquín Beunza, Río Arga ytravesía Bernardino Tirapu. La promoción del sector Ardoi com-prende viviendas de 2, 3 y 4 dormito-rios, todas con garaje y trastero, conprecios que oscilan entre 122.256 eurosy 185.697 euros, siendo el precio deuna vivienda tipo de 87,60 m2 (tres dor-mitorios, garaje y trastero) de 153.973

euros. De las 120 viviendas construidas,32 son de 2 dormitorios, 84 viviendasde 3 y cuatro viviendas de 4 dormito-rios. Las superficies oscilan entre 66,36m2 y 110,06 m2. De esta promoción,102 viviendas se han destinado a per-sonas empadronadas en Zizur Mayorcon al menos dos años de antigüedad y18 viviendas a las reservas legales quedispone la Ley Foral 8/2004, entre ellas,

76 / 90 actuaciones / Vivienda

120 VPO en Ardoi (Zizur Mayor)

Page 79: Informe Plan Navarra 2012

4 para familias numerosas y 7 para per-sonas con minusvalías. Las viviendas seubican en la Plaza de la Mujer, 1-14, enunos terrenos que fueron adquiridos alAyuntamiento de Zizur Mayor por unimporte de 3,06 millones de euros. Cabe recordar que estas viviendas seadjudicaron dentro de la “Campaña Vi-vienda 2007” desarrollada por VINSAen febrero de 2007, en la que se inclu-ían 1.860 viviendas protegidas, y la sub-vención total por parte del Gobiernode Navarra ha ascendido a 1.819.372euros, con una subvención media de15.161 euros. Asimismo, se han conce-dido ayudas públicas para la adquisi-ción de 111 viviendas (9 viviendas se ad-

quieren sin percibir subvenciones) y lamedia de estas ayudas ha sido de 16.390euros. De las 85 viviendas situadas en elbarrio pamplonés de la Rochapea, 40están reservadas a realojos y, de las 45restantes, 35 son para empadronados enNavarra y 10 para las reservas legales(familias numerosas, víctimas de vio-lencia de género o del terrorismo y per-sonas con minusvalías).

De dos, tres y cuatro dormitorios, congaraje y trastero, las superficies oscilanentre los 57,84 m2, con un precio de96.736 euros, y los 116,89 m2, con unprecio de 176.618 euros. El precio deuna vivienda tipo de 86,70 m2 (tres dor-mitorios, garaje y trastero) asciende a136.800 euros. El Gobierno de Navarraha concedido ayudas públicas por valorde 1.044.994,85 euros para la adquisi-ción de 61 de ellas (17 viviendas se ad-quieren sin percibirlas). La subvenciónmedia de las 78 viviendas adjudicadas esde 13.397,37 euros, de 17.131 si setiene en cuenta sólo a las 61. La apor-tación mínima ha sido de 7.738,82 eu-ros y la máxima de 38.797,08 euros.

Informe Plan Navarra 2012 / 77

85 VPO en la Rochapea (Pamplona)

Page 80: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

10 con inversión

INVERSIÓN REALIZADA

14 millones de euros

10 proyectos

Page 81: Informe Plan Navarra 2012

Polígono Industrial de Valdizarbe p. 80

Polígono Industrial de Noáin p. 80

Polígono Industrial de Lodosa p. 80

Ampliación del Polígono Industrial de Rocaforte-Sangüesa p. 80

Polígono Industrial de Urdiáin-Altsasu/Alsasua p. 80

Polígono Industrial del Valle de Elorz p. 80

Polígono Industrial de Dicastillo p. 81

Polígono Industrial de Cortes p. 81

Polígono Industrial de Lumbier p. 81

Polígono Industrial de Artajona p. 81

Polígonos industriales

Page 82: Informe Plan Navarra 2012

Polígono Industrialde Valdizarbe Legarda

Presupuesto .....................................30.673.175 €

Inversión realizada .......................4.700.700 €

RESPONSABLE: Ignacio Nagore Lain

Dtor. Gerente NASUINSA

El Área de Actividades Económicas deValdizarbe contará con una superficie de550.000 m2 y se extenderá en terrenosde Legarda. El objetivo de esta actuaciónes generar un área de suelo industrial pú-blico con atractivo fundamentalmentepara actividades con grandes necesida-des de espacio y elevada dependenciaenergética y de transporte. Esta actuaciónpermitirá y potenciará el desarrollo deproyectos empresariales en el entorno dela Comarca de Pamplona y en el eje Pam-plona-Logroño de la Autovía del Ca-mino, completando así el suelo de acti-vidades económicas público de la red dela Comunidad Foral.

Ampliación Polígono IndustrialRocaforte-Sangüesa Sangüesa

Presupuesto ........................................4.971.024 €

Inversión realizada............................333.849 €

RESPONSABLE: Ignacio Nagore Lain

Dtor. Gerente NASUINSA

La ampliación del Polígono Industrialde Rocaforte-Sangüesa, que sumará alactual unos 158.600 m2 de parcelas enla otra margen de la carretera a San-güesa, era necesaria tras agotarse laoferta de suelo en el área. En mayo de2008 se aprobó el expediente de modi-ficación del PSIS para el desarrollo delárea industrial como ampliación del po-lígono y promovida por NASUINSA.En febrero de 2009 se fijaron los preciosde la venta de parcelas de los polígonosindustriales promovidos por el Ejecutivoforal, en concreto, para el de Rocaforte-Sangüesa se situaron en 22 euros pormetro cuadrado más IVA.

Polígono Industrialde NoáinNoáin

Presupuesto .....................................13.660.480 €

Inversión realizada............................410.900 €

RESPONSABLE: Ignacio Nagore Lain

Dtor. Gerente NASUINSA

El proyecto del Polígono Industrial deNoáin contempla la creación de unárea logística de uso polivalente quepermitirá la reordenación de las viejasinstalaciones de Posusa y la recupera-ción del silo de sal. El ámbito de actuación será de unos300.000 m2, con una zona logística si-tuada en la terraza inferior de 108.000m2 de parcelas, y un área polivalente enla parte superior, junto al silo, con28.000 m2 de superficie edificable.

Polígono Industrialde Urdiáin-Altsasu/AlsasuaUrdiáin-Altsasu/Alsasua

Presupuesto .....................................16.619.980 €

Inversión realizada............................614.400 €

RESPONSABLE: Ignacio Nagore Lain

Dtor. Gerente NASUINSA

En mayo de 2008, el Gobierno de Na-varra aprobó el Plan Sectorial de Inci-dencia Supramunicipal (PSIS) del ÁreaIndustrial Urdiáin-Altsasu/Alsasua,promovida por el Departamento deInnovación, Empresa y Empleo, quecon una extensión de 937.697 m2 su-pone la mayor actuación de suelo in-dustrial desarrollada por el Gobiernode Navarra en Sakana.El proyecto, que contempla la creaciónde 272.000 m2 de parcelas en el en-torno mencionado, pretende seguir im-pulsando la actividad económica dela Barranca y responde a la demandade suelo industrial en la zona, lo queredundará en un mayor desarrollo so-cial y económico del área.

Polígono Industrialde LodosaLodosa

Presupuesto .....................................12.648.154 €

Inversión realizada .......................1.138.250 €

RESPONSABLE: Ignacio Nagore Lain

Dtor. Gerente NASUINSA

El Área de Actividades Económicas deLodosa estará situada en el límite sur deltérmino municipal, próxima al nuevosemi-enlace de acceso a la autopista delEbro y con posibilidad de implantar apar-tadero de ferrocarril, en un entorno queresulta atractivo por la disposición de re-des de comunicación (principalmente, au-topista y ferrocarril), agua (río Ebro y Ca-nal de Lodosa), saneamiento e infraes-tructura energética. La superficie brutaafectada es superior a 990.000 m2, conalgo más de 600.000 m2 de parcelas.El Plan Sectorial de Incidencia Supra-municipal (PSIS) relativo al Área de Ac-tividades Económicas de Lodosa fueaprobado por el Gobierno de Navarraen el mes de septiembre de 2009. Esta ac-tuación, promovida por el departa-mento de Innovación, Empresa y Empleoa través de la sociedad pública NA-SUINSA permitirá la implantación deempresas que generen actividad en la Co-marca del eje del Ebro.

Polígono Industrialdel Valle de Elorz Elorz

Presupuesto ........................................9.747.326 €

Inversión realizada .......................2.280.000 €

RESPONSABLE: Ignacio Nagore Lain

Dtor. Gerente NASUINSA

Este proyecto desarrollará el polígonoindustrial previsto en la zona de Elorz,que contará con alrededor de 300.000m2 de extensión. El área de actuaciónpermitirá la posible implantación en elfuturo de empresas de gran formato enuna zona próxima a Pamplona y comooferta alternativa en la Comarca.

80 / 90 actuaciones / Polígonos industriales

Page 83: Informe Plan Navarra 2012

Polígono Industrialde Dicastillo Dicastillo

Presupuesto ........................................1.259.640 €

Inversión realizada ...............................36.790 €

RESPONSABLE: Ignacio Nagore Lain

Dtor. Gerente NASUINSA

El Polígono Industrial de Dicastillocontará con una superficie de parcelasde 29.180 m2 y se desarrollará me-diante convenio entre el Gobierno deNavarra y el Ayuntamiento de la lo-calidad, que aportará el terreno gra-tuitamente a la promoción del área deactividades económicas.

Polígono Industrialde Artajona Artajona

Presupuesto ........................................1.354.178 €

Inversión realizada ...............................98.720 €

RESPONSABLE: Ignacio Nagore Lain

Dtor. Gerente NASUINSA

El objetivo del Polígono Industrial pro-yectado en Artajona, que tendrá una su-perficie de 20.279 m2 de parcelas, es dis-poner de suelo industrial ordenadopara acoger pequeñas industrias y em-presas de nueva implantación, o bienpara el traslado de actividades ubicadasen el municipio que deban salir del sue-lo urbano o requieran un espacio másamplio. Este proyecto es el resultado deuna actuación conjunta del Gobierno deNavarra -que llevará a cabo la urbani-zación a través de Nasuinsa- con elAyuntamiento de esta localidad, queaporta los terrenos como polígono deámbito municipal. La expropiaciónforzosa de los terrenos en los que se ubi-cará el área de actividades económicasfue declarada urgente por parte del Go-bierno de Navarra en marzo de 2009,con el fin de que se puedan desarrollaren ella proyectos industriales, aten-diendo a la solicitud realizada por el pro-pio Ayuntamiento de la localidad dadala actual coyuntura económica y la de-manda de suelo industrial.

Polígono Industrialde Cortes Cortes

Presupuesto ........................................5.703.537 €

Inversión realizada .......................3.073.807 €

RESPONSABLE: Ignacio Nagore Lain

Dtor. Gerente NASUINSA

El Polígono Industrial de Cortes, ac-tualmente en fase final de urbaniza-ción, tiene una superficie bruta de260.000 m2 -con una superficie resul-tante de parcelas de 160.675 m2- y seubica junto a la A-68, con acceso di-recto desde la autovía.El objetivo del Gobierno de Navarra alimpulsar este área de suelo industriales el de conseguir un mayor desarrollode la actividad económica de la zona,contribuyendo de esta forma a la ver-tebración territorial.

Polígono Industrialde Lumbier Lumbier

Presupuesto ........................................2.725.165 €

Inversión realizada .......................1.353.739 €

RESPONSABLE: Ignacio Nagore Lain

Dtor. Gerente NASUINSA

El Polígono Industrial de Lumbier con-tará con una superficie de alrededor de53.900 m2, terrenos que serán aportadospor el Ayuntamiento de esta localidad yque se localizan en las proximidades deltrazado de la Autovía a Jaca.El inicio de las obras estaba previsto para2009, pero la aparición de restos ar-queológicos romanos en la zona en la quese ubicará, y pese a que las obras de abas-tecimiento de agua al mismo –uno de losproyectos del Plan Estratégico del Piri-neo- se encuentran en avanzado estadode ejecución, ha supuesto una ralenti-zación de la tramitación urbanística.

Informe Plan Navarra 2012 / 81

Page 84: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

4 con inversión

INVERSIÓN REALIZADA

11,1 millones de euros

4 planes de actuaciones medioambientales

Page 85: Informe Plan Navarra 2012

Medio ambiente y ordenación del territorio

Plan de Saneamiento de los ríos de Navarra p. 84

Restauración de riberas y cauces fluviales p. 84

Plan del Pirineo p. 85

Infraestructuras forestales en el Pirineo p. 85

Page 86: Informe Plan Navarra 2012

Restauración de riberas y cauces fluviales

Navarra

Presupuesto ........................................5.000.000 €

Inversión realizada .......................1.940.135 €

RESPONSABLE: Andrés Eciolaza Carballo

Dtor. Gral. Medio Ambiente y Agua

La restauración de riberas y cauces flu-viales es un compendio de actuacionesencaminadas a mejoras de diversa ín-dole en los ríos de la Comunidad Foral.La inversión se destina fundamental-mente a la realización de obras de acon-dicionamiento de los márgenes fluvia-les en clave de seguridad ciudadana,actuaciones para conseguir un mejorestado con fines medioambientales oacciones tendentes a facilitar la perme-abilidad de los cauces con el objetivodel mantenimiento y mejora del recursopesca. Las zonas preferentes de actua-ción son los ríos Bidasoa, Ega (tramoalto), Arga y Aragón (tramos bajos) yeje del Ebro.

Plan de Saneamiento de losríos de Navarra

Navarra

Presupuesto .....................................18.406.000 €

Inversión realizada .......................5.723.800 €

RESPONSABLE: Andrés Sola Ollo

Dtor. Gerente NILSA

El proyecto del Plan de Saneamiento delos ríos de Navarra comprende una se-rie de diez iniciativas de las que se be-neficiarán directamente 14.250 habi-tantes pertenecientes a 25 núcleos de po-blación y varios sistemas fluviales (Arga,Aragón, Ega, Salado, Ebro, Irati y Bi-dasoa). Los diez proyectos comprendenla construcción de una estación de bom-beo y un colector de aguas residuales des-de Falces hasta la depuradora del BajoArga en Funes; un sistema integrado degestión de las aguas residuales de Ca-parroso con la depuradora de Bajo

Arga; la estación depuradora de aguasresiduales de Valdega; la conducción delas aguas residuales de Berbinzana has-ta la depuradora de Miranda de Arga;un sistema de gestión de las aguas resi-duales del curso medio del río Ega conla EDAR de Estella; el tratamiento deaguas residuales de Cirauqui y Mañeru;la conducción de aguas residuales entreFontellas y la estación depuradora de Tu-

dela; el tratamiento de aguas residualesdel curso medio del río Irati; la conexiónde las aguas residuales de Tiebas-Mu-ruarte de Reta y Biurrun-Olcoz a la redde colectores comarcales en Beriáin; y eltratamiento de aguas residuales del cur-so medio del río Bidasoa.A la puesta en marcha de las instalacionesde tratamiento de aguas residuales de Ci-rauqui-Mañeru se suman otras actua-ciones, como la nueva depuradora deLónguida, que supondrá una inversiónde 2,9 millones de euros, que serán fi-nanciados en un 80% por el departa-mento de Administración Local y el res-tante 20% se hará a cargo del canon desaneamiento que gestiona la sociedad pú-blica NILSA. En noviembre de 2009 el Gobierno deNavarra declaró urgente la ocupación debienes y derechos afectados por el pro-yecto de tratamiento de aguas residua-les del curso medio del río Irati mediantela construcción de una depuradora en lalocalidad de Lónguida. Por su parte, lasobras de construcción de la conducciónde aguas residuales entre Fontellas y laestación depuradora de Tudela, quecuenta con un presupuesto de 1.140.000euros, está previsto que finalicen en el ter-cer trimestre de 2010. Actualmente, Navarra cuenta con casi uncentenar de instalaciones de depuraciónubicadas en todo el territorio foral, a lasque hay que sumar medio millar de mi-croestaciones que dan servicio a pobla-ciones de menos de 500 habitantes.

84 / 90 actuaciones / Medio ambiente y ordenación del territorio

Depuradora de Cirauqui

Page 87: Informe Plan Navarra 2012

Informe Plan Navarra 2012 / 85

Plan del Pirineo

Zona pirenaica

Presupuesto .....................................11.920.000 €

Inversión realizada .......................1.654.691 €

RESPONSABLE: Idoia Madariaga López

Dtora. Gerente NASURSA

Esta actuación pretende impulsar eldesarrollo socioeconómico del ámbitopirenaico siguiendo las indicaciones re-cogidas en la Estrategia Territorial deNavarra. El Plan Estratégico de Des-arrollo del Pirineo pretende, entre otrosobjetivos, articular un modelo de des-arrollo para el Pirineo de Navarra quepromueva un territorio bien comuni-cado interna y externamente que ga-rantice el rápido acceso a servicios,equipamientos y dotaciones. Tambiénpersigue favorecer la renovación gene-racional para mantener y, si es posible,

recuperar población en todo el ámbito,promoviendo una economía más di-versificada y competitiva, que garanticeel empleo, la renta y la calidad de vidade sus ciudadanos, reconociendo su pa-pel en el equilibrio territorial y me-dioambiental de Navarra, y garanti-zando la pervivencia, a largo plazo, delos recursos naturales y los valores tra-dicionales del Pirineo.Desde 2008, y como complemento y re-fuerzo de las 50 medidas propuestasen la Estrategia Territorial, los diez pro-yectos emblemáticos del Plan Estraté-gico de Desarrollo del Pirineo han sidopotenciados gracias a su inclusión como

acción prioritaria dentro del Plan Na-varra 2012, que ofrece soporte econó-mico. Algunos de ellos son ya una rea-lidad, como es el caso del centro deesquí nórdico de Larra-Belagua, la red

de Oficinas Comarcales de Asesora-miento Urbanístico y Medioambiental(Aoiz, Aribe y Navascués), la creaciónde una empresa de servicios gerontoló-gicos, la constitución de una empresa deservicios externos turísticos, la amplia-ción de los polígonos industriales deBurgui (Roncal) y Urrobi (Espinal) o lasactuaciones en el entorno del pantanode Itoiz para uso recreativo (Aoiz y Va-lle de Arce).

Infraestructuras forestales en el Pirineo

Zona pirenaica

Presupuesto ........................................3.800.000 €

Inversión realizada .......................1.798.000 €

RESPONSABLE: Andrés Eciolaza Carballo

Dtor. Gral. Medio Ambiente y Agua

Con este proyecto se pretende impulsarinversiones de mantenimiento y me-jora de las masas forestales, elabora-ción de Planes de Ordenación Forestaly actuaciones tendentes a la prevenciónde incendios en nuestros montes. Dichas inversiones se están llevando acabo principalmente en montes cuya ti-tularidad corresponde a las entidadeslocales de la zona pirenaica.

Actuaciones en el entorno del pantano de Itoiz

Page 88: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

6 con inversión

3 con actuaciones previas

INVERSIÓN REALIZADA

308,3 millones de euros

9 proyectos

Page 89: Informe Plan Navarra 2012

Canal de Navarra p. 88

Ciudad Agroalimentaria de Tudela p. 89

Riegos del Canal de Navarra p. 90

Modernización de los regadíos tradicionales en Ablitas p. 91

Instalación en Parcela Sectores I a X del Canal de Navarra p. 92

Modernización de los regadíos tradicionales en Valtierra p. 92

Modernización de los regadíos tradicionales en Cortes p. 93

Modernización de los regadíos tradicionales en Falces p. 93

Nueva Área Regable de Tierra Estella p. 93

Agroindustria y regadíos

Page 90: Informe Plan Navarra 2012

Canal de Navarra Navarra

Presupuesto..................................402.325.956 €

Inversión realizada ................120.770.916 €

RESPONSABLE: José Luis Echávarri Arraiza

Dtor. Gral. de Obras Públicas

El Canal de Navarra es la obra hi-dráulica que transportará el agua re-gulada por el embalse de Itoiz hastasus usuarios, permitiendo el abasteci-miento de agua de boca para el 70%de la población navarra, el abasteci-miento para la futura demanda indus-trial y la puesta en riego de más de50.000 hectáreas. La obra se está desarrollando deacuerdo con el convenio suscrito entreel Gobierno de Navarra y la Adminis-tración General del Estado, que re-gula la financiación de la obra, y suejecución está encomendada a la So-ciedad Pública Canal de Navarra, S.A.(CANASA). En la actualidad está eje-cutado o en fase final de ejecución el50% de las obras, que en su conjuntosuman 177 kilómetros de canalización(incluidos los ramales). Dentro de lasobras que se llevan a cabo actualmenteestán las comprendidas en los tramos7B, 8, 9 y 10º, cuya construcción cons-

tituye la mayor licitación de obras re-alizada por CANASA en una sola vez,tanto por la longitud afectada (27,5kilómetros) como por el importe eco-nómico (110.290.734,25 euros). Eltramo, que transcurre por los términosde Tafalla, San Martín de Unx, Ujué,Pitillas y Beire, comienza en el final deltramo 7A, cercano al cruce del río Ci-

dacos en las proximidades de Tafalla,y termina en la futura balsa de Pitillas.El plazo para realizar estos trabajos,con los que casi concluiría la primerafase de las obras, es de 30 meses por loque se verá cumplido el objetivo de fi-nalizar dicha fase en 2011. El Canal deNavarra está conformado por untronco principal de 145 kilómetros delongitud, entre la obra de toma en elEmbalse de Itoiz y la laguna de Lor, ycuatro ramales (Artajona, Tafalla, Co-rella y Ablitas). Las obras incluyen laconstrucción de 6 túneles -con unalongitud total de 13,5 kilómetros-, 12sifones -con una longitud de 51 kiló-metros-; dos acueductos de 570 me-tros y cuatro balsas de regulación, conuna capacidad conjunta de almacena-miento de 9,5 hm3, en Villaveta, Mon-real, Pitillas y Artajona. Esta últimadelimita el primer sector de regula-ción y en ella se sitúa el centro de con-trol de todo el Canal.

88 / 90 actuaciones / Agroindustria y regadíos

Page 91: Informe Plan Navarra 2012

Ciudad Agroalimentaria de Tudela

Tudela

Presupuesto .....................................98.001.660 €

Inversión realizada....................58.800.122 €

RESPONSABLE: Iñaki Goñi Ubieto

Dtor. Gerente Ciudad Agroalimentaria de Tudela, S.A.

La Ciudad Agroalimentaria, ubicada enun polígono industrial de 1.200.000 m2

en las inmediaciones de Tudela, nacecon la vocación de ser un centro de re-ferencia de la calidad de los productosagroalimentarios de la Comunidad Fo-ral y específicamente de la Ribera delEbro. Entre sus objetivos están la opti-mización de los recursos industriales y elahorro de costes de energía, el desarro-llo de productos de valor añadido pro-moviendo la investigación de procesosproductivos, el fortalecimiento de laimagen de calidad y diferenciación, asícomo el fomento de la creación de nue-vas empresas y facilitar la intercone-xión de los procesos de los distintosagentes de la cadena (proveedores, em-presas auxiliares, transformadoras, dis-tribuidores y comercializadores). Con laoferta de servicios se potenciará la com-petitividad del sector.El punto elegido para su instalación estáconsiderado de gran interés geoestraté-

gico, ya que en el Eje del Ebro se sitúanlos líderes nacionales de producción deI, II, III, IV y V gama. Además, la zonacuenta con redes directas de comunica-ción con las principales ciudades de Es-paña y fácil acceso al resto de la UniónEuropea. Por otro lado, proyectos comoel Canal de Navarra garantizan su via-bilidad al prever una alta disponibilidad

de tierras de cultivo y agua. La infraes-tructura más destacable de la CiudadAgroalimentaria de Tudela es la red deservicios comunes. La generación cen-tralizada de energía es una de las carac-terísticas distintivas de este parque in-dustrial. La Central de Infraestructurascomunes suministra vapor de agua (a 10bares), agua caliente (a 80º), agua fría (a7º) y fluido frigorífico (a -10º, -33º y -45º). Además, suministrará agua de pro-tección contra incendios de manera cen-tralizada. También está prevista laconstrucción de una depuradora paratodo el polígono. La trigeneración (va-por, frío, electricidad) cuenta con unaeficiencia energética superior al 70%que permite generar un importante aho-rro de costes a las empresas. La distri-bución de los servicios energéticos a lolargo del rack aéreo es una iniciativa in-novadora y única en el sector.Hasta finales de 2009, el número decompañías que habían realizado reservade suelo en la Ciudad Agroalimentariade Tudela ascendía a 15. En primera lí-nea de polígono, la Ciudad Agroali-mentaria de Tudela ha construido navesde 800 m2 en parcelas industriales.Este parque industrial ocupa en su pri-mera fase (S-1) una superficie de1.200.000 m2 y en un futuro están pre-vistas dos fases de ampliación del polí-gono, hasta alcanzar los 3 millones demetros cuadrados. Además de la Cen-tral de Infraestructuras Comunes, comoparte de la Ciudad Agroalimentaria deTudela están previstos un centro de ne-gocios, un edificio de oficinas, un labo-ratorio agroindustrial y un vivero deempresas.

Informe Plan Navarra 2012 / 89

Centro de Infraestructuras Comunes

Page 92: Informe Plan Navarra 2012

Riegos del Canal de Navarra

Navarra

Presupuesto..................................124.471.000 €

Inversión realizada....................88.348.400 €

RESPONSABLE: Miguel Horta Sicilia

Dtor. Gerente Riegos de Navarra, S.A.

El objeto del contrato concesional es laconstrucción y explotación de la in-fraestructura de interés general necesa-ria para la transformación de la zonaregable de la primera fase del Canal deNavarra. La actuación beneficia a unasuperficie total de 23.611 hectáreas yun total de 6.000 propietarios.A mediados de 2009 se inauguraron enOlite los sectores IV.1, IV.2, IV.3 y IV.4de la zona regable del Canal de Nava-rra, lo que supuso la transformación enregadío de 7.263 hectáreas de los mu-nicipios de Berbinzana, Falces, Larraga,Miranda de Arga, Olite y Tafalla. Supuesta en servicio se inició en el mes de

mayo, coincidiendo con la siembra delos cultivos de verano, lo que permitióiniciar la explotación en unas 1.500hectáreas que contaban ya con el equi-pamiento en parcela instalado. De esta forma, el Canal de Navarra re-gaba a finales del mes de junio un totalde 13.775 hectáreas, que se ampliaránen otras 2.794 en mayo de 2010 (sec-tores V, VI y IV.5.2, que se encuentranen los términos municipales de Capa-rroso, Marcilla, Olite, Tafalla y SanMartín de Unx).La zona regable del Canal de Navarraes un proyecto incluido tanto en el PlanForal de Regadíos, como en el PlanNacional de Regadíos y en el Plan Hi-drológico Nacional. Su desarrollo co-rresponde, de forma exclusiva, a la Co-munidad foral, que lo realiza a travésdel departamento de Desarrollo Ruraly Medio Ambiente. El proyecto dis-pone de una concesión de agua parariego y pequeños usos agrarios de 340hectómetros cúbicos anuales para latransformación en regadío de 53.125hectáreas de secano. El agua se obtienedirectamente desde el embalse de Itoizy se transporta a través del Canal deNavarra. La fase I del proyecto de lazona regable que incluye 15 sectores

desde Valdizarbe hasta Santacara -lo-calizados entre los ríos Arga y Aragón-dará servicio a más de 6.000 regantesdistribuidos en 27 municipios, con unapoblación total de 44.000 habitantes.Una vez terminada, contará con 5.219hidrantes (puntos de toma de agua parael riego de las parcelas) y con una redformada por 889 kilómetros de tuberíay 819 kilómetros de caminos. Desde2007, están en explotación los sectoresI y II.1 que abastecen 2.218 hectáreas deValdizarbe, Añorbe, Obanos y Puente laReina. En 2008, se sumaron los secto-res II.2 y III (Artajona, Larraga, Men-digorría) con 4.294 hectáreas.

90 / 90 actuaciones / Agroindustria y regadíos

Page 93: Informe Plan Navarra 2012

Modernización de regadíostradicionales en Ablitas

Ablitas

Presupuesto .....................................11.634.000 €

Inversión realizada....................12.234.100 €

RESPONSABLE: Miguel Horta Sicilia

Dtor. Gerente Riegos de Navarra, S.A.

El Gobierno de Navarra ha llevado acabo en Ablitas la modernización del re-gadío tradicional de 1.616 hectáreas yla concentración parcelaria del área desecano de 4.200 hectáreas. La modernización del regadío tradicio-nal de Ablitas ha supuesto una inversiónde 14,7 millones de euros, de los que elGobierno de Navarra ha sufragado 13,9millones y los 795.000 euros restanteshan sido aportados por la Comunidadde Regantes de Ablitas. El 24% del im-porte se ha destinado a la ejecución de87 km de caminos y saneamientos, un38,4% a las obras de toma, balsas de re-gulación y estaciones de bombeo, un

36% a la distribución a presión que su-pone 55.000 metros de tubería y 253 hi-drantes que dan servicio a las unidadesde riego previstas y, finalmente, un1,5% a medidas correctoras. Con la modernización se ha pasado deun sistema de riego precario con un sis-tema de acequias sin revestir a un sis-tema de riego a presión que aumenta laeficiencia. En conjunto, el Comunal deAblitas ha pasado de tener 132 hectá-reas en regadío (en un total de 291 par-celas con una media de superficie de4.522 m2) a disponer de 265 hectáreasregables. Las nuevas fincas superan lasuperficie básica de riego (5 hectáreas)con lo que se ha conseguido unos lotesde riego viables agrícolamente y atrac-tivos para su arrendamiento.A todo esto se añade que las obras deconcentración parcelaria han asfaltadouna serie de caminos para que puedanser utilizados de variante y absorbantráfico del casco urbano. También seha procedido a realizar el vallado de labalsa del Tejar como medida de seguri-dad, así como el entubado del río Men-dianique. El regadío de Ablitas cuentacon dos zonas: la primera, alimentadadesde el Canal de Lodosa, con una su-perficie de 1.298 hectáreas, y la se-

gunda, correspondiente al río Queiles,con una superficie de 318,5.La zona del Canal de Lodosa cuentacon una obra de toma en dicho canal,desde la que se llena una balsa de re-gulación de 75.000 metros cúbicos decapacidad. A continuación, el agua seimpulsa mediante un conjunto de 6motobombas ubicadas dentro de unaestación de bombeo, con un caudalconjunto de 1.152 l/s. La potencia totalinstalada es de 1.975 kW, y el suminis-tro eléctrico ha requerido la construc-ción de una línea de 2 km de longituden 66 kV, así como un centro de trans-formación de tipo intemperie.

En cuanto a la zona correspondiente alrío Queiles, se ha entubado el denomi-nado “río de Mendienique”, que llenafinalmente la balsa de Prado Bajo. Dichabalsa se ha reconstruido, ampliando sucapacidad hasta un total de 345.000metros cúbicos y dotándola de un ali-viadero de seguridad. La estación debombeo contigua alberga 3 grupos mo-tobomba, con un caudal conjunto de303 l/s, y una potencia instalada de 490kW. Desde el Canal de Lodosa, la red dedistribución de agua de riego tiene unalongitud de 43.599 metros y desde el ríoQueiles, la red de distribución de aguade riego tiene una longitud de 11.607metros. Un total de 50 hidrantes danservicio a las unidades de riego previs-tas. En conjunto, la red de distribuciónde riego ha requerido la instalación de55.206 metros de tuberías que distri-buyen el agua a través de 253 hidrantes.Además, la nueva red de caminos tieneuna longitud total de 87.647 metros, delos que 77.347 metros corresponden ala red principal y el resto corresponde acaminos amojonados. El conjunto de la red de desagües cons-truida para la evacuación de las aguaspluviales tiene una longitud total de15.136 metros.

Informe Plan Navarra 2012 / 91

Page 94: Informe Plan Navarra 2012

Instalación en Parcela Sectores I a X del Canal de Navarra

Navarra

Presupuesto .....................................53.250.000 €

Inversión realizada....................14.982.300 €

RESPONSABLE: Miguel Horta Sicilia

Dtor. Gerente Riegos de Navarra, S.A.

Las actuaciones comprenden el equipa-miento de fincas de Interés Agrícola Pri-vado (IAP) para riego a presión (asper-sión y riego localizado) en la zona regabledel Canal de Navarra. Dichas actuacio-nes gozan de ayudas durante la ejecuciónde las obras y en los dos primeros añosdesde la Declaración de Puesta en Rie-go. Así, en 2009 el Gobierno de Nava-rra puso en marcha diversas iniciativas,consensuadas con la Comunidad Gene-ral de Regantes del Canal de Navarra ycon la organización profesional agrariaUAGN, para facilitar las inversiones delos agricultores del área regable del Ca-nal de Navarra y que suponen, en fun-ción del sistema de riego implantado, en-tre 3.000 y 5.000 euros por hectárea, conunas ayudas establecidas que van desdeel 30 hasta el 55% del gasto. Teniendoen cuenta que la primera fase del Canalde Navarra supone la puesta en riego de23.600 hectáreas, el volumen de inver-sión privada necesaria para la instalaciónde sistemas de riego en las parcelas as-ciende a 100 millones de euros.Entre las iniciativas puestas en marchaestá la ampliación de dos a tres años delplazo que tienen los regantes para accedera las ayudas por puesta en riego. Para-lelamente, la empresa pública Riegos deNavarra se convierte en la sociedad con-tratante de las obras en nombre de losagricultores, por lo que el agricultor nonecesita adelantar ni financiar la parteque le corresponde de la subvención yaque cede a ésta el derecho de cobro dela misma. Además, Riegos de Navarrase convierte en avalista de los agricultoresante las entidades financieras, pudiendoavalar hasta el 50% de la cantidad queel agricultor solicite como préstamopara hacer frente a la parte no subven-cionada. Por último, el Departamento deDesarrollo Rural y Medio Ambiente tra-baja con el Ministerio de Medio Am-biente, Medio Rural y Marino y con elInstituto de Crédito Oficial (ICO) paraque se establezca una nueva línea de cré-dito de aplicación en Navarra. El obje-tivo es que las inversiones de equipa-miento en parcela se puedan financiar através del ICO con unos plazos deamortización amplios, que puedan llegarincluso a 30 años, y con períodos de ca-rencia en condiciones ventajosas demercado. Esta línea podría estar dispo-nible en 2010, que es cuando previsi-blemente se renovará el convenio entreel Ministerio de Medio Ambiente, Me-dio Rural y Marino y el ICO.

Modernización de regadíos tradicionales en Valtierra

Valtierra

Presupuesto ........................................9.632.222 €

Inversión realizada............................................0 €

RESPONSABLE: Miguel Horta Sicilia

Dtor. Gerente Riegos de Navarra, S.A.

Con esta actuación, que se ubica en laterraza baja de la margen izquierda delEbro con una superficie aproximada de1.278 hectáreas de terreno, se pretende

mejorar la viabilidad de estas explota-ciones dotándolas de una estructura ytamaño adecuados mediante concen-tración parcelaria y sustituyendo el ac-tual riego tradicional por sistemas deriego a presión más eficientes.El proyecto afectará a 682 propietariosy supondrá la concentración de 2.221parcelas en 750 fincas. Además, tam-bién se contempla la alineación y re-vestido del denominado Río Mayor queabastece a las parcelas de agua, la nive-lación de las nuevas fincas para mejorarla aplicación del agua de riego, la susti-tución de la actual red de acequias poruna nueva red de tuberías enterradas, lainstalación de los sistemas de bombeonecesarios, la construcción de una nuevared de caminos y, con el fin de mejorarlas condiciones de drenaje, la construc-ción de colectores que evacuen el aguafuera de las zonas problemáticas.

92 / 90 actuaciones / Agroindustria y regadíos

Page 95: Informe Plan Navarra 2012

Modernización de regadíostradicionales en Cortes

Cortes

Presupuesto .....................................25.065.000 €

Inversión realizada....................13.164.850 €

RESPONSABLE: Miguel Horta Sicilia

Dtor. Gerente Riegos de Navarra, S.A.

La modernización del regadío tradicio-nal de Cortes se ha planificado en tresfases. En la primera (Canal de Lodosa),con cambio de sistema a presión, se eje-

cutan las obras de interés general en elComunal de Cortes. La segunda fasecompleta las obras de Interés General deParcela Comunal, para una superficie de1.066 ha. Y la tercera y última combinalas de la zona regable del Canal de Lo-dosa (particulares), el riego a pie de éstay el cambio de sistema en la zona rega-ble del Canal Imperial (unas 500 ha).

Modernización de regadíos tradionales en Falces

Falces

Presupuesto ........................................1.841.100 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: Miguel Horta Sicilia

Dtor. Gerente Riegos de Navarra, S.A.

La modernización de 1.120 hectáreasdel regadío tradicional de Falces, quecuenta con 628 propietarios, significala reconversión de las infraestructu-

ras parcelarias y de riego para lograrla mayor eficiencia de los recursos deagua, de suelo y de mano de obra.Concentración parcelaria, renovaciónde todas las conducciones y promo-ción de sistemas a presión son los pi-lares de esta actuación especialmenterespetuosa con la pervivencia del visónen la zona.

Nueva Área Regable de Tierra Estella

Allo, Arellano, Arróniz, Barbarin,

Dicastillo, Lerín, Los Arcos y Luquin

Presupuesto .....................................25.000.000 €

Inversión realizada............................................0 €

RESPONSABLE: Miguel Horta Sicilia

Dtor. Gerente Riegos de Navarra, S.A.

Este proyecto, incluido en el Plan deRegadíos de Navarra en el año 2008,permitirá poner en marcha 7.000 nue-vas hectáreas de regadío en los munici-pios de Allo, Arellano, Arróniz, Barba-rin, Dicastillo, Lerín, Los Arcos yLuquin. Su transformación en regadíoserá posible mediante la construcción deun embalse de capacidad útil de unos 32Hm³ en el arroyo Ríomayor, afluentepor la margen derecha del Ega, en el tér-mino de Allo. El área de actuación in-cluye dos emplazamientos: el área trans-formada en regadío, que afecta adiversos municipios situados en la faldasur de Montejurra; y la zona que aco-gerá las instalaciones de producción deenergía. Para la puesta en marcha de la

futura Área Regable de Tierra Estella, elGobierno de Navarra solicitó en no-viembre de 2008 a la ConfederaciónHidrográfica del Ebro la reserva de 32Hm³ de agua anuales en el futuro em-balse de Riomayor y su inscripción en elRegistro de Aguas. El Ejecutivo Foralsolicitó, además, que esta reserva deaguas esté incluida en Plan Hidrológicode la Demarcación Hidrográfica delEbro.

Informe Plan Navarra 2012 / 93

Page 96: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

3 con inversión

3 con actuaciones previas

INVERSIÓN REALIZADA

241,3 millones de euros

5 proyectos

1 plan de Aceleración de Carreteras(29 proyectos)

Page 97: Informe Plan Navarra 2012

Plan de Aceleración de Carreteras. 29 actuaciones p. 96

Conexión Autovía del Camino A-12 con La Rioja p. 97

Autovía del Pirineo A-21. Venta de Judas-Yesa p. 98

Autovía del Pirineo A-21. Yesa-Límite de Navarra p. 99

Túneles de Erro y Mezquiritz p. 99

Autovía A-15 Medinaceli-Soria-Tudela. Tramo en Navarra p. 99

Red de carreteras

Page 98: Informe Plan Navarra 2012

Plan de Aceleraciónde Carreteras. 29 actuaciones

Navarra

Presupuesto..................................300.000.000 €

Inversión realizada ................239.921.362 €

RESPONSABLE: José Luis Echávarri Arraiza

Dtor. Gral. de Obras Públicas

Las 29 actuaciones que recoge el Plande Aceleración de Carreteras tienen undoble objetivo. Por una parte, acelerarla construcción de los Ejes Estratégicosde Comunicaciones de Navarra paraavanzar en la dotación de infraestruc-turas de gran capacidad que mejoren laposición y competitividad de la Co-munidad Foral de Navarra. Y, porotra, completar esta iniciativa con elimpulso y compromiso de agilizar yponer en marcha otras obras significa-tivas de carreteras que, territorial-mente, aporten mejoras sustancialesde accesibilidad, de forma que se re-suelvan, mejoren y potencien otros ejesde comunicaciones y den servicio di-rectamente a los ciudadanos y a la ac-tividad socioeconómica a escala regio-nal. Entre las actuaciones previstas enel Plan de Aceleración de Carreteras, alo largo de 2008 y 2009 se han con-cluido la variante del Puerto de Iso; elensanche y mejora de la carretera deacceso a Ujué; el tramo Monreal-Ido-cin de la Autovía del Pirineo A-21; la

carretera NA-140 a su paso por las lo-calidades de Burguete, Ochagavía eIsaba; las variantes de Lekunberri-Al-biasu, Allo, Andosilla y Ostiz; la ca-rretera NA-137 Isaba-Francia; la ca-rretera NA-132 entre Eslava y Sada ySada-variante de Aibar; y la N-121-APamplona-Behobia. Cabe recordar que ésta última es unode los grandes corredores de la Red Fo-ral de Carreteras de Navarra y estáconsiderada como uno de los ejes es-tratégicos viarios. Las obras de mejorase dividieron en cinco tramos: variantede Ostiz, Sunbilla-Etxalar, Etxalar-Bera, Bera-Endarlatsa y Puente de En-darlatsa. La longitud total de la actua-ción, en los cinco tramos de la obracorrespondientes a Navarra, es de13.299 metros, en los que se han cons-truido 14 viaductos, 15 estructuras,dos túneles y ocho enlaces.

96 / 90 actuaciones / Red de carreteras

N-121-A Pamplona-Behobia Viaducto en la N-121-A

A-21 Autovía de Pirineo. Monreal-Idocin

Puente de Endarlatsa en la N-121-A

NA-137 Isaba-Francia

Page 99: Informe Plan Navarra 2012

Informe Plan Navarra 2012 / 97

Conexión Autovíadel Camino A-12con La Rioja

Navarra

Presupuesto .....................................20.962.000 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: José Luis Echávarri Arraiza

Dtor. Gral. de Obras Públicas

Esta actuación conectará la Autovía A-12 del Camino de Santiago con la Redde Carreteras del Estado en La Rioja. El8 de enero de 2009, el Ministerio de Fo-mento y el Gobierno de Navarra fir-maron un convenio de colaboración parala ejecución de las obras de conexión dela Autovía del Camino (A-12), con la fu-tura autovía A-68 y la Autopista Vasco-Aragonesa en la Rioja (AP-68). Las actuaciones incluidas en el conve-nio se refieren a dos proyectos de cons-trucción independientes. El primero, laconexión de la autopista AP-68 con laA-68, cuyo presupuesto estimado as-ciende a 10,3 millones de euros que fi-nancia en su totalidad el Ministerio deFomento; y el segundo, que contemplala conexión de la Autovía del Camino(A-12) con la futura autovía A-68, tie-ne un presupuesto de 71,3 millones deeuros, de los que Navarra aporta 18,03millones de euros y los 53,30 restantescorren a cargo del Gobierno Central. Asimismo, el convenio recoge que la fi-nanciación de las obras se realizará concargo a ambas administraciones, y lasobras se ejecutarán de la siguiente for-ma: la Administración General de Ca-rreteras del Ministerio de Fomento se res-ponsabilizará de la contratación y di-rección de las obras, así como de las ex-propiaciones necesarias para la ejecuciónde las obras que pertenezcan a la Co-munidad Autónoma de La Rioja. Porotra parte, el Gobierno de Navarra lle-vará a cabo las expropiaciones corres-pondientes a la Comunidad Foral. La Administración de la Comunidad Fo-ral de Navarra a su vez, será la titularde la infraestructura viaria construida ensu territorio, incorporándose la mismaa la red de carreteras de Navarra desdela puesta en servicio de las obras. La lon-gitud total de la obra es de 6,45 kiló-metros, de los que 1,8 kilómetros se en-cuentran en Navarra (300 metros co-rresponden al viaducto). Los trabajos de la conexión de la A-12y también de la prolongación de la au-tovía LO-20 (la circunvalación) fueronadjudicados por el Ministerio de Fo-mento a la UTE formada por las em-presas Acciona Infraestructuras y Cons-trucciones Ingeniería y Gestión deObras, por importe de 71.341.310 eu-ros y un plazo de ejecución de 19 me-ses, por lo que estarían concluidos en2011. La conexión de la Autovía del Ca-mino se ha proyectado en prolongacióndel trazado definido en los tramos an-

teriores de la A-12 en Navarra. Co-mienza en el término de la localidad na-varra de Viana y restituye el tráfico endirección a la NA-134 a través del ra-mal este (el más próximo al también mu-nicipio navarro de Mendavia). En el ini-cio del trazado, se proyecta un paso so-bre la carretera NA-134 (en su tramo en-tre Mendavia y Logroño) y otro para lareposición del trazado de la Cañada RealPasada Principal del Ebro. El final deltramo se localiza tras el cruce con esterío, el cual se salva mediante un viaducto(300m). Tras este punto, la carretera co-necta con los ramales del enlace de co-nexión A-12/prolongación LO-20. Sobre esta prolongación, el trazadohará un recorrido de oeste a este al surde Logroño, tomando como inicio el co-mienzo del ramal de acceso a la vía deservicio del polígono industrial de LaPortalada y discurre sobre el corredor dela N-232, ampliando la plataformaexistente y salvando la línea del ferro-carril. Se proyecta un muro a lo largo deltramo y después el trazado se despegadel corredor actual de la N-232 tomandodirección nordeste para cruzar sobre lavía del ferrocarril, la doble vía del AVEZaragoza-Logroño y la reposición de lalínea de ferrocarril convencional. Se prevé la ejecución de una pérgola degrandes dimensiones que coincide conel cauce del Arroyo Valsalado, que serárepuesto. La conexión de la prolonga-ción de la LO-20 con la Autovía del Ca-mino se realizará de tal forma que per-mita todos los movimientos posibles.

Page 100: Informe Plan Navarra 2012

Autovía del PirineoA-21. Venta deJudas-Yesa

Navarra

Presupuesto..................................117.000.000 €

Inversión realizada ...............................40.000 €

RESPONSABLE: José Luis Echávarri Arraiza

Dtor. Gral. de Obras Públicas

La A-21 Autovía del Pirineo (Pam-plona-Jaca-Huesca-Lérida) será un co-rredor viario de gran importancia es-tratégica dentro de las comunicacionesdel Siglo XXI, ya que constituirá laruta más corta entre el Cantábrico y elMediterráneo pasando por Pamplonay, además, actuará como motor dedesarrollo de las zonas por las quediscurra, de la misma forma que ahoralo hace el Corredor del Ebro. Igual-mente, es la autovía que dará soportea las comunicaciones del área orientalde Navarra, especialmente a los vallespirenaicos.El tramo Venta de Judas-Yesa, quetiene una longitud de 10,1 kilómetros,es de especial complejidad. Se inicia enel enlace de Venta de Judas tras el en-lace existente en el cruce entre las ca-rreteras nacionales N-240 y N-150, ycuenta con un semienlace, en el sen-tido Pamplona, antes de cruzar el ríoIrati, y otro, en el sentido Jaca, des-pués de pasar Liédena. El tramo termina a la altura de la lo-calidad de Yesa, donde se ha previstola construcción de un enlace completoque permitirá la conexión entre la au-tovía, la citada población, la carreteraN-240 y la carretera NA-2113 de ac-ceso a Leyre. Entre las obras singula-res que comprende este tramo están elviaducto sobre el río Irati, de 330 me-tros de longitud, un falso túnel en lasproximidades de Liédena (240 me-tros), el túnel de 1.330 metros en elpaso del Alto de Liédena, dos enlaces,tres pasos inferiores, uno superior ydos pasos de fauna.Esta actuación, junto con el tramo en-tre Yesa y el límite de Navarra conAragón tiene un plazo de ejecución dedos años y medio, con una finalizaciónprevista para diciembre de 2011.

98 / 90 actuaciones / Red de carreteras

Page 101: Informe Plan Navarra 2012

Autovía del PirineoA-21. Yesa-Límitede Navarra

Navarra

Presupuesto..................................113.260.000 €

Inversión realizada .......................1.369.000 €

RESPONSABLE: José Luis Echávarri Arraiza

Dtor. Gral. de Obras Públicas

Este proyecto desarrolla el último tramode la Autovía del Pirineo A-21 en Na-varra, de nuevo trazado e independien-te de la carretera N-240, que queda comovía de servicio, y discurre al norte de Yesay de la futura ampliación del embalse dedicha localidad. El tramo tendrá 6.526 metros e incluyela construcción de un túnel de 1.575 me-tros, dos grandes viaductos -de 490 y 145metros de longitud- para cruzar sobre lafutura ampliación del embalse de Yesa,tres pasos bajo la autovía y uno superior.Finaliza en el límite de provincia con Za-ragoza, donde conectará con el tramocontiguo de la Autovía del Pirineo enAragón (Yesa-Huesca) que correspondeal Ministerio de Fomento.La ejecución de las obras de este tramo,que dieron comienzo en el mes de sep-tiembre de 2009, junto con el de Ventade Judas-Yesa, supondrá la creación de1.250 empleos directos anuales hasta sufinalización en diciembre de 2011.Los tramos 4 y 5 de la Autovía del Piri-neo son los de mayor complejidad de estainfraestructura a su paso por Navarra.La longitud total de los dos nuevos tra-mos suma 16,6 kilómetros, que estaráncompuestos por dos calzadas de dos ca-rriles de 3,50 metros cada una, separa-das por una mediana de cinco metros deanchura. La A-21 Autovía del Pirineo,además de ser una vía de gran capacidadque estructurará y dará servicio a la zonaoriental de Navarra, forma parte de uneje estratégico de comunicación al nor-te del valle del Ebro que unirá la zonacantábrica y la mediterránea y vertebraráuna de las zonas con más actividad eco-nómica del país. Una vez construido elnuevo eje transversal, se prevé un nota-ble incremento del tráfico por el consi-guiente desarrollo de la zona, como su-cedió con las autovías del Norte, de laBarranca, la A-12 y la A-68.

Autovía A-15 Medinaceli-Soria-Tudela. Tramo en Navarra

Fitero, Cintruénigo, Corella,

Tudela y Cascante

Presupuesto .....................................10.000.000 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: José Luis Echávarri Arraiza

Dtor. Gral. de Obras Públicas

La construcción de la Autovía A-15 Me-dinaceli-Soria-Tudela dotará a Navarrade una conexión directa por autovía conMadrid, siguiendo la ruta más corta. Elproyecto plantea la construcción enNavarra del tramo correspondiente en-tre el límite de Navarra y la conexión conel enlace de la autopista AP-15 y AP-68en Tudela. La longitud aproximada deltronco es de 17,2 kilómetros, más 4,2 ki-lómetros entre el enlace con la AP-68 yAP-15 y el enlace con la A-68, y los tér-minos municipales afectados son Fitero,Cintruénigo, Corella, Tudela y Cascan-te. Este tramo tiene su continuidad enNavarra con la construcción del resto dela Autovía A-15, de la que se encarga-rá el Estado.En el año 2008, el Gobierno de Nava-rra autorizó la contratación de la re-dacción del proyecto del tramo navarropor un presupuesto de 600.000 euros,distribuidos a partes iguales entre los ejer-cicios presupuestarios de 2009 y 2010.

Túneles de Erro y Mezkiritz

Zubiri, Erro y Espinal

Presupuesto .....................................40.000.000 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: José Luis Echávarri Arraiza

Dtor. Gral. de Obras Públicas

La construcción de los túneles de Erro(2.300 metros) y Mezkiritz (600), entrelos valles de Esteríbar y Erro, forma par-te de la mejora sustancial de las comu-nicaciones del área nororiental de Na-varra y, muy especialmente, del Valle deErro, Roncesvalles, Aezkoa y Luzai-de/Valcarlos. La actuación del túnel de Erro consisteen modificar el trazado de la carretera N-135 (Pamplona-Francia por Valcarlos)entre las localidades de Zubiri y Erro, sal-vando el puerto de Erro a través de untúnel. Según los estudios previos reali-zados, para atravesar el puerto de Erro,una vez salvado el río Arga, se planteandos posibles alternativas: un único túnelque lo atraviese (alternativa norte); o dostúneles de unos 1.650 y 250 metros (al-ternativa sur). La longitud total delproyecto de la alternativa norte es de 6,6kilómetros y de 6,8 kilómetros la sur. Encuanto al proyecto del túnel de Mezki-ritz, la actuación proyecta la modifica-ción del trazado de la carretera N-135(Pamplona-Francia por Valcarlos). El pri-mer kilómetro, de los 2,5 que tendrá lanueva carretera, discurrirá cerca de laexistente, mejorándose el trazado. Des-pués dará inicio el túnel con el que se evi-tará el paso por el puerto de Mezkiritz,y tras él se realizará la conexión con laN-135 en la entrada de Espinal.

Informe Plan Navarra 2012 / 99

Page 102: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

4 con actuaciones previas

4 proyectos

Page 103: Informe Plan Navarra 2012

Tren de Alta Velocidad

Tren de Alta Velocidad en Navarra p. 102

PSIS Alta Velocidad Comarca de Pamplona p. 103

Page 104: Informe Plan Navarra 2012

Tren de Alta Velocidad en Navarra

Navarra

Presupuesto

Gobierno de Navarra ..........379.000.000 €

Presupuesto

Ministerio de Fomento .......216.300.000 €

Inversión realizada:............................................0 €

RESPONSABLE: José Luis Echávarri Arraiza

Dtor. Gral. de Obras Públicas

Las obras de construcción del Tren deAlta Velocidad se iniciarán en 2010con la licitación del tramo entre Cortesy Tudela, un subtramo cuya redaccióny ejecución dependen del GobiernoCentral, tal como afirmó el pasadomes de noviembre de 2009 el ministrode Fomento, José Blanco, tras una reu-nión mantenida con el Presidente delGobierno de Navarra, Miguel Sanz,en el Palacio de Navarra. Los protocolos generales de colabora-ción entre ambas Administraciones,firmados en mayo de 2009, para laconstrucción del corredor ferroviariode la alta velocidad Pamplona-Zara-goza, así como la nueva estación dealta velocidad de Pamplona y la elimi-

nación del bucle ferroviario de la Co-marca de Pamplona, establecen que laAdministración Foral se responsabili-zará de la redacción de los proyectosconstructivos y de la ejecución de lasobras de la plataforma de la línea dealta velocidad entre Castejón y lanueva estación de Pamplona (76,7 ki-lómetros de longitud), en la que tam-bién se incluyen dos puentes, uno sobreel río Aragón y otro sobre el Ebro.Asimismo, el Ejecutivo foral también seresponsabilizará de los contratos deservicios que precise llevar a cabo la re-dacción de los proyectos constructivosy la dirección de obra. Por su parte, el Ministerio de Fomentose hará cargo de la redacción de losproyectos constructivos y de la ejecu-ción de la obras de la plataforma entreZaragoza y Castejón (82,31 kilóme-tros), así como de la superestructura deambos tramos (vía electrificación, se-ñalización, subestaciones, instalacio-

nes de sistemas de seguridad y teleco-municaciones). En el marco de los pro-tocolos generales de colaboración, elGobierno de Navarra autorizó en sep-tiembre de 2009 la contratación, porun importe de 1.673.982 euros, de unaasistencia para la realización de son-deos y ensayos para los estudios geo-técnicos de los proyectos del Corredornavarro de Alta Velocidad. En con-creto, los estudios afectan al tramoCastejón-Comarca de Pamplona. Estostrabajos son complementarios a la asis-tencia técnica contratada para la re-dacción de los proyectos de los cincotramos situados entre Castejón y Pam-plona, que se licitaron en junio de2009. En lo que se refiere a los pro-

yectos de construcción de los tramoscomprendidos entre Castejón y Pam-plona, responsabilidad del Gobiernode Navarra, y que fueron adjudicadosel pasado 20 de octubre, actualmenteestán en fase de redacción y el plazo deejecución es de 14 meses.La construcción del corredor navarrode Alta Velocidad es una apuesta delGobierno de Navarra por la competi-tividad y el futuro económico de laComunidad Foral. Será una doble víade altas prestaciones para el tráficomixto de mercancías y viajeros, en an-cho internacional (UIC), que va a su-poner una mejora para la movilidad delas personas y la competitividad de lasempresas. La construcción del nuevocorredor, junto con la construccióndel entorno de la nueva estación deAlta Velocidad de Pamplona, supon-drá una inversión de 1.500 millones deeuros y la creación de 10.000 puestosde trabajo.

102 / 90 actuaciones / Tren de Alta Velocidad

Page 105: Informe Plan Navarra 2012

PSIS Alta VelocidadComarca de Pamplona

Pamplona, Zizur Mayor y Cendea de Cizur

Presupuesto

Consorcio ......................................160.000.000 €

Presupuesto

ADIF .................................................106.300.000 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: José Luis Echávarri Arraiza

Dtor. Gral. de Obras Públicas

El Plan Sectorial de Incidencia Supra-municipal (PSIS) Alta Velocidad Co-marca de Pamplona, que se ha des-arrollado en el marco de un protocolode colaboración entre el Gobierno deNavarra, el Ministerio de Fomento, elAdministrador de Infraestructuras Fe-rroviarias (ADIF) y el Consorcio de AltaVelocidad de la Comarca de Pamplona,ordena el entorno de la actual estaciónde San Jorge (cuando ésta deje de estaren funcionamiento) y del área de la nue-va estación que acogerá el tren de altavelocidad, sita en el limíte municipal en-tre Pamplona, Zizur Mayor y Cendea deCizur. El nuevo proyecto ferroviario eli-mina el actual bucle de la Comarca dePamplona mediante un trazado directo

Esquíroz-Pamplona-Ororbia-Zuasti.En diciembre de 2009, la Comisión Téc-nica de Seguimiento del Protocolo de Co-laboración entre el Ministerio de Fo-mento, RENFE, el Gobierno de Nava-rra y los ayuntamientos de Pamplona,Zizur Mayor y la Cendea de Cizur parala redacción del planeamiento urbanís-tico y de gestión del área afectada porla eliminación del bucle ferroviario dePamplona y el desarrollo del área de lanueva estación de alta velocidad de Pam-plona dio luz verde al PSIS que desarrollael área de la nueva estación del Tren deAlta Velocidad y el área de la antigua es-tación de Pamplona. En estas áreas está prevista la cons-trucción de un total de 9.000 viviendas:2.250 de VPO (25%), 2.685 de VPT(29,83%) y 4.065 libres. Así mismo, untotal de 56.682 m2 se reservarán al sec-tor terciario oficinas, 88.775 al sector ter-ciario comercial y 115.217 al equipa-miento biotecnológico. En cuando a las

reservas y dotaciones, 643.358,12 m2 sedestinarán al sistema local de espacioslibres, 162.056,69 a equipamiento po-livalente de dotación local, 121.349,42a sistema general ferroviario, 14.613 azonas de aparcamiento en suelo públi-co, 65.644,22 a dotación sectorial fe-rroviaria, 49.968,70 a dotación co-marcal, 60.009,98 a superficie de par-cela foral y 90.956,50 m2 a superficie re-sidencial en parcela foral. La ejecución del PSIS ordenará el des-arrollo del área de la nueva estación dealta velocidad de Pamplona y favoreceráel traslado de una de las industrias quí-micas (INQUINASA) que más condi-ciona el desarrollo urbanístico de Pam-plona permitiendo el impulso de estazona de importante potencial de des-arrollo residencial y terciario. Además,con esta actuación se dará solución a lascarencias históricas de comunicacionesviarias existentes en el área de con-fluencia de los tres términos municipa-les afectados: Zizur Mayor, Cendea deCizur y Pamplona. El PSIS incluye la or-denación de una superficie de 2.383.825m2, de los que 2.096.308 m2 corres-ponden a los alrededores de la nueva es-tación de alta velocidad, situada entrela Ronda Oeste y la Avenida de Arós-tegui, y el resto, 287.517 m2, corres-ponden a la zona que se libera por eldesmantelamiento de la actual esta-ción y el bucle ferroviario, entre San Jor-ge y Buztintxuri. La actuación en su conjunto prevé unainversión de 457.472.320 euros, de losque 347.472.320 euros corresponden ala actuación urbanística, y el resto,110 millones de euros, al sistema fe-rroviario de la Comarca de Pamplona.El 21 de mayo de 2007, medianteacuerdo de Gobierno se declaró el Plande Desarrollo del Área de la Nueva Es-tación de Tren de Pamplona comoPSIS. Durante el proceso de InformaciónPública y audiencia de los ayuntamien-tos afectados, que finalizó el 15 de sep-tiembre de 2007, se presentaron un to-tal de 147 alegaciones. Entre esa fechay diciembre de 2009, se ha venido tra-bajando en el proyecto a la vista de lasalegaciones presentadas, de los reque-rimientos de las distintas Administra-ciones Públicas y de las empresas de ser-vicios públicos, así como de las solici-tudes de los propietarios promotores.Como consecuencia de dichos ajustes seelaboró el PSIS que fue aprobado por laComisión Técnica de Seguimiento.

Informe Plan Navarra 2012 / 103

Imagen del proyecto simulada en 3D

Page 106: Informe Plan Navarra 2012

ESTADO DE LOS PROYECTOS

4 con inversión

1 no iniciado

INVERSIÓN REALIZADA

74,9 millones de euros

5 proyectos

Page 107: Informe Plan Navarra 2012

Áreas logísticas

Ciudad del Transporte de Pamplona. 3ª fase p. 106

Ciudad del Transporte de Pamplona. 4ª fase p. 106

Área Logística de Tudela y otras áreas logísticas en Navarra p. 107

Ciudad Aeroportuaria p. 107

Page 108: Informe Plan Navarra 2012

Ciudad del Transportede Pamplona. 3ª fase

Imarcoain

Presupuesto: ...................................97.880.000 €

Inversión realizada....................71.591.000 €

RESPONSABLE: Susana Labiano Bastero

Dtora. Gral. de Transportes

La tercera fase de la Ciudad del Trans-porte de Pamplona (CTP), en la que jun-to al desarrollo que se viene realizandode la cuarta se han invertido hasta el mo-mento un total de 56 millones de euros,fue inaugurada el mes de octubre de2009. Tras la consolidación de la primeray la segunda fase, esta infraestructura seha visto ampliada en 635.775 m2, con loque su extensión pasa a ser de 1.244.138m2. En la actualidad, entre la primera yla segunda fase, se encuentran instaladasun total de 150 empresas que cuentancon una zona logística, un área de cen-tro motor (destinada a la asistencia de ve-hículos), una zona de servicios en la queestán instaladas las dos principales aso-ciaciones de transporte de Navarra(TRADISNA y ANET), dos hoteles, unrestaurante-cafetería y un aparcamien-to para vehículos pesados. A corto pla-zo está previsto que en la tercera fase seinstalen doce nuevas empresas.Diariamente, alrededor de 2.500 perso-nas trabajan en la Ciudad del Transportede Pamplona y se estima que, una vez fi-nalizada y ocupada al 100% la tercerafase, se incorporen a trabajar en las em-presas que allí se instalen 2.000 perso-nas más. El desarrollo de esta platafor-ma logística fue impulsado por el Go-bierno de Navarra para ordenar y des-arrollar el sector del transporte, la dis-tribución y la logística en la Comarca dePamplona, posicionándose como refe-

rencia de plataforma logística por su co-nexión con otros nodos logísticos re-gionales, nacionales y europeos.La Ciudad del Transporte de Pamplonaestá ubicada en la confluencia de dos im-portantes corredores de transporte comoson la diagonal continental europea y eleje Cantábrico-Mediterráneo. Asimismo,las conexiones directas con vías de altacapacidad como la Autopista de Nava-rra AP-15 y la Autovía del Pirineo A-21,así como la N-121, la proximidad a im-portantes nodos de transporte como laTerminal de mercancías del ADIF o el ae-ropuerto de Pamplona, la completa redde servicios a empresas, conductores yvehículos, y la presencia en la CTP de unaaduana internacional, etc., la han con-vertido en la ubicación de referencia ypunto de encuentro de las empresas yprofesionales del sector de toda Europa.Esta concentración de empresas del sec-tor, junto con las actividades, serviciosy vías de comunicación permitirá aba-ratar costes y conseguir la máxima ope-ratividad logística.La Ciudad del Transporte de Pamplonapertenece desde el año 1997 a la Aso-ciación de Centros de Transporte de Es-paña (ACTE), en la que se sitúan 1.150empresas del sector. A su vez, la ACTEestá integrada en la Confederación Es-pañola del Transporte de Mercancías(CETM), que a su vez pertenece al Co-mité Nacional de Transporte (CNTC).

Ciudad del Transporte de Pamplona. 4ª fase

Imarcoain

Presupuesto ....................................... 5.845.000 €

Inversión realizada .......................2.829.000 €

RESPONSABLE: Susana Labiano Bastero

Dtora. Gral. de Transportes

Una vez comercializada la 3ª fase de laCiudad de Transporte de Pamplona(CTP) y realizados los estudios de via-bilidad necesarios, está previsto el des-arrollo de la cuarta fase que ocupará396.547 m2 entre la CTP actual y elCanal de Navarra. En estas obras secontemplan los trabajos necesarios paraconvertir en solares un total de 229.708m2, quedando el resto como viales, zo-nas verdes y elementos comunes y jar-dinería. Se desarrollarán 13.055 m2 deparcelas dotacionales, 97.824 de parce-las para naves adosadas, 53.181 de par-celas para naves intermodales y los65.648 m2 de la Plataforma Intermodal.En esta cuarta fase están previstos edi-ficios de características semejantes a losde la tercera fase, si bien se incorporanlos Pabellones Logísticos junto a la Pla-taforma Intermodal.

106 / 90 actuaciones / Áreas logísticas

Page 109: Informe Plan Navarra 2012

Área Logística deTudela y otras áreas logísticas en Navarra

Navarra

Presupuesto área

logística de Tudela ........................6.996.625 €

Inversión realizada............................126.000 €

Presupuesto otras áreas

logísticas de Navarra...............50.670.000 €

Inversión realizada............................330.300 €

RESPONSABLE: Susana Labiano Bastero

Dtora. Gral. de Transportes

La futura Área Logística de Tudela, quecomenzará a construirse en 2011, con-tará con un presupuesto de 153 millo-nes de euros y 218 hectáreas de exten-sión. Tras la realización de un estudio deviabilidad sobre su ubicación, se deter-minó que el sector 2 del polígono in-dustrial de la Serna, en Tudela, es el em-plazamiento más idóneo para la cons-trucción de la plataforma logística de laRibera de Navarra.La futura área logística será una plata-forma intermodal, al poder enlazar conel ferrocarril y permitirá, a su vez, la cre-ación de sinergias y la complementarie-dad tanto con la Ciudad Agroalimenta-ria de Tudela, ubicada en el mismo po-lígono, como con otros polígonos in-dustriales y áreas de actividad económicade la zona.Para el diseño de la plataforma se ha te-nido en cuenta la sostenibilidad. Por ello,de las 218 hectáreas previstas 85 se des-tinarán a zonas verdes, vías pecuarias yotros usos distintos a la propia actividadindustrial, siguiendo las directrices eu-ropeas en diseño sostenible de equipa-mientos logísticos. El estudio de viabilidad propone un des-arrollo en tres fases, cada una de las cua-les contará con las siguientes áreas fun-cionales: centros de transporte de mer-cancías (destinados al transporte por ca-rretera), centros logísticos industriales (es-pecializados en funciones de logística, dis-tribución y transformación), centros lo-gísticos intermodales ferroviarios (ins-talaciones de operadores logísticos connecesidad de accesibilidad ferroviaria),así como los servicios y equipamientoscomunes. Cabe recordar que el Área Lo-gística de Tudela es la primera actuaciónenmarcada en el Plan Estratégico de Áre-as Logísticas e Intermodalidad de Na-varra (PEALIN).Por otra parte, en noviembre de 2009 elGobierno de Navarra acordó la reali-zación de los estudios de viabilidad de lasÁreas Logísticas de los entornos de Al-sasua, Irurtzun y Bera, así como las deEstella, Tafalla y Sangüesa-Lumbier.Asimismo, se adjudicó la realización delestudio del Modelo de Negocio delÁrea Logística de Tudela. Estos estudiosde viabilidad siguen las propuestas delModelo Territorial para el desarrollo dela Red de Áreas Logísticas de Navarraaprobado en julio de 2009. El diseño deeste modelo se deriva a su vez de las con-clusiones del Plan Estratégico de ÁreasLogísticas e Intermodalidad de Navarra

(PEALIN), que define las líneas de ac-tuación para desarrollar un sistema detransportes de mercancías de la Comu-nidad Foral articulado en base a una redde plataformas logísticas, vertebradapor la Red de Altas Prestaciones (viariasy ferroviarias) que atraviesan su territorio.El Modelo Territorial para el desarrollode la Red de Áreas Logísticas de Nava-rra, determina, de forma genérica, los en-tornos geográficos más apropiados parala ubicación de áreas logísticas, aten-diendo a criterios de viabilidad y a la exis-tencia previa de otras infraestructuras lo-gísticas. El modelo recoge también,como posible referencia, las tipologías,características y superficies estimadas delos centros a desarrollar según criteriostécnicos contrastados, independiente-mente de que los estudios que ya han sidoadjudicados confirmen su viabilidad y eldiseño más apropiado para cada caso.

Ciudad Aeroportuaria

Cendea de Galar y Noáin

Presupuesto .....................................25.303.000 €

Inversión realizada .............................................0 €

RESPONSABLE: Susana Labiano Bastero

Dtora. Gral. de Transportes

El proyecto de la nueva Ciudad Aero-portuaria está dirigido a promover la in-tegración de la actividad aeroportuariaen el contexto socio-económico de la Co-marca de Pamplona mediante la creaciónde un área de actividad, vinculada al ae-ropuerto de Pamplona-Noáin, que or-dene el entorno urbano.La Ciudad Aeroportuaria busca des-arrollar e integrar el aeropuerto dePamplona-Noáin como infraestructuradel transporte dentro de un polo espe-cífico de actividad económica, buscan-do la vinculación de dicho aeropuertocon las actuaciones que se lleven a caboen su zona de influencia directa. El Go-bierno de Navarra trabajará junto alAyuntamiento de la Cendea de Galar, elAyuntamiento de Noáin-Valle de Elorz,y la Cámara Oficial de Comercio e In-dustria de Navarra, quienes cooperaránen el desarrollo de esta actuación.

Informe Plan Navarra 2012 / 107

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