governo do estado de minas gerais - almg.gov.br · 1.51.1 - polÍcia civil do estado de minas...
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Governo do Estado de Minas GeraisSecretaria de Estado de Planejamento e Gestão
Subsecretaria de Planejamento e Orçamento
Superintendência Central de Planejamento e Programação Orçamentária
Proposta Orçamentária
2011
QUADROS DE DETALHAMENTO DA DESPESA
SUMÁRIO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA
DEMONSTRATIVOS POR ÓRGÃO E ENTIDADE
9
2.011,00
PODER LEGISLATIVO
1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS131.01.1 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG
142.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG
154.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB
PODER JUDICIÁRIO
1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS161.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG
1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS171.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG
PODER EXECUTIVO
1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS181.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
GABINETE MILITAR
1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO191.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE
1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS201.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE
1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA211.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR
241.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
252.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG
272.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC
282.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA
292.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG
302.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
332.33.1 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG
352.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG
362.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA
372.45.1 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX
384.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO
391.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
402.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS
422.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA
443.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER
463.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
484.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA
494.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA
504.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR
1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS511.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
552.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM
574.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG
1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO581.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA631.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
662.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP
682.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS
692.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA
712.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS
723.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO
734.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC
1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS741.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
762.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP
772.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG
794.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE801.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
811.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG
822.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED
842.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG
872.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS
884.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
921.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
942.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
962.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF
982.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM
1004.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO
1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS1011.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG
1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO1031.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
1054.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR
1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS1061.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB
1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL1071.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
1134.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE
1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO1141.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
1172.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG
1184.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE
1194.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP
1204.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO
1214.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES
1224.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC
1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA
1231.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
1252.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL
1262.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH
1272.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG
1284.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH
1294.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM
1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL1301.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
1334.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA
1344.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
1354.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF
1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO1361.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EM BRASÍLIA - ERBR1371.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
NO RIO DE JANEIRO - ERRJ1381.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS
GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP1391.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV
1412.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG
1422.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO1431.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
1461.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA -
1472.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG
1492.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP
1514.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG
1524.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP
1554.55.1 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNAPEC
1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS1561.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG
1581.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG
1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS1591.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE
1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE1601.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
1632.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM
1642.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG
1654.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN
1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA1661.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF
1681.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS
1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
1691.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG
1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA1701.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS1712.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER
2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS
1732.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE
MINISTÉRIO PÚBLICO
1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS1741.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
1764.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
1774.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC
TRIBUNAL DE CONTAS
1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS1781.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG
GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E IDENTIFICADOR DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL 181
ORÇAMENTO FISCAL
ESPECIFICAÇÃOTOTAL
OUTRAS FONTES
RECURSOS DE
TESOURO
RECURSOS DOCÓDIGO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
R$ 1,00
2011Exercício:
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 18.960.496.613 20.265.829.449 39.226.326.062
3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.051.337.655 6.310.117.199 19.361.454.854
3.1.90.01 APOSENTADORIAS E PROVENTOS 5.020.147.292 1.677.825.996 6.697.973.288
3.1.90.03 PENSÕES 191.402.473 0 191.402.473
3.1.90.04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 0 872.298 872.298
3.1.90.09 SALÁRIO-FAMÍLIA 155.891 5 155.896
3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 4.868.231.916 4.473.787.247 9.342.019.163
3.1.90.12 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR 1.708.831.969 9.524.020 1.718.355.989
3.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 256.912.891 93.591.976 350.504.867
3.1.90.16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 33.353.440 7.832.150 41.185.590
3.1.90.17 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL MILITAR 5.473.977 1.580 5.475.557
3.1.90.34 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
475.654.206 36.228.731 511.882.937
3.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 118.185.379 4.126.758 122.312.137
3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 338.692.054 80.350 338.772.404
3.1.90.93 INDENIZACOES E RESTITUICOES 3.024.400 5.800.000 8.824.400
3.1.90.94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 29.193.365 56.088 29.249.453
3.1.90.96 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 2.078.402 390.000 2.468.402
3.2.00.00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 1.672.304.387 0 1.672.304.387
3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 1.652.003.423 0 1.652.003.423
3.2.90.22 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 20.300.964 0 20.300.964
3.3.00.00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.236.854.571 13.955.712.250 18.192.566.821
3.3.20.41 CONTRIBUIÇÕES 0 1.932.857 1.932.857
3.3.40.41 CONTRIBUIÇÕES 596.033.899 106.063.802 702.097.701
3.3.40.81 DISTRIBUIÇÃO DE RECEITAS 0 8.673.054.482 8.673.054.482
3.3.40.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 0 370.000 370.000
3.3.50.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 56.131.092 15.884.850 72.015.942
3.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 10.909.500 45.654.399 56.563.899
3.3.50.43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 175.635.684 345.847.424 521.483.108
3.3.60.39 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 1.353.409 0 1.353.409
3.3.70.41 CONTRIBUIÇÕES 768.000 1.251.103 2.019.103
3.3.71.43 SUBVENCOES SOCIAIS 20.000.000 0 20.000.000
3.3.90.01 APOSENTADORIAS E PROVENTOS 0 26.091.100 26.091.100
3.3.90.03 PENSÕES 950.450.811 772.598.983 1.723.049.794
3.3.90.05 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS 0 41.950.000 41.950.000
3.3.90.07 CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA 0 1.000.000 1.000.000
3.3.90.08 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS 17.535.770 3.630.061 21.165.831
3.3.90.13 OBRIGACOES PATRONAIS 38.956 143.468 182.424
3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 23.968.133 68.625.689 92.593.822
3.3.90.15 DIÁRIAS - MILITAR 9.068.477 8.602.480 17.670.957
3.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 10.241.200 4.360.027 14.601.227
3.3.90.19 AUXÍLIO-FARDAMENTO 45.479.615 12.707.460 58.187.075
3.3.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 477.540 201.210 678.750
3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 215.239.767 640.523.454 855.763.221
3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS.
746.882 18.825.302 19.572.184
3.3.90.32 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 5.545.410 232.726 5.778.136
3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.082.531 25.181.718 28.264.249
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 25.862.219 72.898.987 98.761.206
3.3.90.36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 38.174.530 183.769.786 221.944.316
3.3.90.37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 366.781.335 304.456.171 671.237.506
9
ORÇAMENTO FISCAL
ESPECIFICAÇÃOTOTAL
OUTRAS FONTES
RECURSOS DE
TESOURO
RECURSOS DOCÓDIGO
RECURSOS DE TODAS AS FONTES
R$ 1,00
2011Exercício:
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA
3.3.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.086.365.687 2.412.921.431 3.499.287.118
3.3.90.41 CONTRIBUIÇÕES 98.201.600 352.000 98.553.600
3.3.90.46 AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO 85.473.192 21.202.368 106.675.560
3.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 328.011.181 17.303.917 345.315.098
3.3.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 2.380.000 5.210.818 7.590.818
3.3.90.49 AUXÍLIO-TRANSPORTE 14.825.152 49.253.311 64.078.463
3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 13.852.511 60.782.862 74.635.373
3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 284.788 2.430.201 2.714.989
3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 33.935.699 10.393.695 44.329.394
3.3.90.99 A CLASSIFICAR. 0 4.108 4.108
4.0.00.00 DESPESAS DE CAPITAL 2.713.257.112 2.597.555.005 5.310.812.117
4.4.00.00 INVESTIMENTOS 1.468.963.430 1.561.750.314 3.030.713.744
4.4.20.42 AUXÍLIOS 95.885.000 0 95.885.000
4.4.40.41 CONTRIBUIÇÕES 6.103.782 7.410.000 13.513.782
4.4.40.42 AUXÍLIOS 362.365.062 25.596.186 387.961.248
4.4.50.41 CONTRIBUIÇÕES 11.999.000 16.374.787 28.373.787
4.4.50.42 AUXÍLIOS 181.689.116 192.379.044 374.068.160
4.4.71.42 AUXILIOS 14.830.000 0 14.830.000
4.4.90.20 AUXÍLIO FINANCEIRO A PESQUISADORES 67.279.000 0 67.279.000
4.4.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 95.188.363 19.328.103 114.516.466
4.4.90.41 CONTRIBUIÇÕES 12.641.392 200.000 12.841.392
4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 419.785.569 1.080.594.553 1.500.380.122
4.4.90.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 196.101.128 209.332.141 405.433.269
4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 850.000 10.470.500 11.320.500
4.4.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 4.246.018 0 4.246.018
4.4.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0 65.000 65.000
4.5.00.00 INVERSÕES FINANCEIRAS 64.466.000 1.035.804.691 1.100.270.691
4.5.90.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0 15.921.972 15.921.972
4.5.90.41 CONTRIBUICOES 11.953.000 0 11.953.000
4.5.90.48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS 34.501.000 0 34.501.000
4.5.90.51 OBRAS E INSTALACOES 18.000.000 6.502.028 24.502.028
4.5.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 0 2.000.000 2.000.000
4.5.90.63 AQUISIÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO 1.000 400.661.931 400.662.931
4.5.90.65 CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS 11.000 6.584.000 6.595.000
4.5.90.66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 0 604.134.760 604.134.760
4.6.00.00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 1.179.827.682 0 1.179.827.682
4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 1.179.827.682 0 1.179.827.682
9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 461.477.728 0 461.477.728
TOTAL 22.135.231.453 22.863.384.454 44.998.615.907
10
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.01.1 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG
1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
ELABORAÇÃO LEGISLATIVA E ACOMPANHAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
01 031 729 4 239 0001 281.163.300
3 1 1 3.60090 09 100
3 1 1 229.408.10090 11 100
3 1 1 27.116.10290 13 100
3 1 1 4.152.10090 16 100
3 1 1 2.464.40090 93 100
3 1 1 4.000.00090 94 100
3 1 1 14.018.99891 13 100
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 01 122 701 2 009 0001 410.860.316
3 1 1 145.267.41490 11 100
3 1 1 9.205.20090 16 100
3 1 1 99.000.00090 92 100
3 1 1 14.725.60091 13 100
3 3 1 6.951.40090 08 100
3 3 7 160.00090 08 100
3 3 1 1.766.20090 14 100
3 3 1 2.386.50090 30 100
3 3 1 173.88990 30 240
3 3 1 75.20090 31 100
3 3 1 4.80090 32 100
3 3 1 3.40090 33 100
3 3 1 495.90090 35 100
3 3 1 2.690.10090 36 100
3 3 1 9.173.10090 37 100
3 3 1 49.887.83790 39 100
3 3 1 91.20090 39 240
3 3 1 814.50190 39 600
3 3 1 12.000.00090 41 100
3 3 7 12.521.60190 46 100
3 3 1 484.80090 47 100
3 3 7 6.810.02490 49 100
3 3 1 18.480.00090 93 100
4 4 1 5.694.40690 52 100
4 4 3 37.59490 52 100
4 4 1 6.65090 52 240
4 5 1 11.953.00090 41 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 01 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 01 272 702 7 006 0001 194.063.000
3 1 5 133.648.00090 01 100
3 1 5 22.730.00090 01 420
3 1 5 35.554.00090 01 430
3 1 1 1.695.00090 03 100
3 1 5 436.00091 13 100
886.087.616TOTAL
13
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.36.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO LEGISLATIVO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPLEMG
1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 09 122 701 2 002 0001 6.234.389
3 1 1 484.00090 11 600
3 1 1 150.00090 16 600
3 1 1 80.35090 92 600
3 3 1 90.00090 30 600
3 3 1 90.03990 33 600
3 3 1 850.00090 35 600
3 3 1 1.550.00090 36 600
3 3 1 800.00090 37 600
3 3 1 1.100.00090 39 600
3 3 1 230.00090 47 600
3 3 1 200.00090 92 600
4 4 1 545.00090 52 600
4 4 1 65.00090 92 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 1.000
3 3 9 1.00090 91 600
PROVENTOS DE INATIVOS PARLAMENTARES, OUTROS CIVIS E PENSIONISTAS
09 274 702 7 208 0001 39.810.200
3 3 1 23.170.00090 01 600
3 3 1 15.790.20090 03 600
3 3 1 850.00090 92 600
PECÚLIO, AUXÍLIO FUNERAL, SAÚDE E OUTRAS ASSISTÊNCIAS 09 274 766 2 113 0001 3.000.000
3 3 1 950.00090 05 600
3 3 1 750.00090 08 600
3 3 1 1.300.00090 92 600
RESERVA TÉCNICA 09 274 767 2 114 0001 20.703.626
4 4 1 8.320.00090 61 600
4 5 1 12.383.62690 63 600
69.749.215TOTAL
14
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.12.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS - FUNDHAB
1.01.0 - ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ALEMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
ASSISTÊNCIA COMPLEMENTAR 10 302 764 4 539 0001 24.079.000
3 3 1 23.040.00090 39 600
3 3 1 1.039.00090 47 600
FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
16 482 765 4 084 0001 3.300.000
4 5 1 3.300.00090 66 600
27.379.000TOTAL
15
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.03.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG
1.03.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PREDIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
02 061 723 2 117 0001 100.618.752
3 3 1 1.100.00090 39 280
4 4 1 99.518.75290 51 600
MANUTENÇÃO E APRIMORAMENTO DOS JUIZADOS ESPECIAIS 02 061 723 4 117 0001 1.695.000
3 3 1 995.00090 36 600
4 4 1 200.00090 52 280
4 4 1 500.00090 52 600
PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS 02 061 723 4 224 0001 336.583.212
3 3 1 934.87390 14 600
3 3 1 4.405.50090 30 280
3 3 1 5.971.50990 30 600
3 3 1 30.00090 31 600
3 3 1 52.00090 33 280
3 3 1 32.634.18390 36 280
3 3 1 4.376.00090 36 600
3 3 1 113.902.59490 37 280
3 3 1 97.960.98790 39 280
3 3 1 13.877.58490 39 600
3 3 1 900.00090 47 600
3 3 1 4.244.00090 49 240
3 3 1 18.000.00090 49 600
4 4 1 7.603.90790 39 280
4 4 1 25.460.07590 52 280
4 4 1 6.230.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 453 0001 423.156.399
3 1 1 348.458.50590 11 100
3 1 1 300.00090 16 100
3 1 1 30.397.87790 92 100
3 1 1 43.960.01791 13 100
3 3 7 40.00090 08 100
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 456 0001 1.423.434.532
3 1 1 1.087.679.75290 11 100
3 1 1 22.822.76390 13 100
3 1 1 8.502.95290 16 100
3 1 1 56.893.78190 92 100
3 1 1 175.411.34691 13 100
3 3 1 6.451.93890 08 100
3 3 7 56.114.94790 46 100
3 3 7 9.557.05390 46 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 02 122 702 7 004 0001 160.000
3 1 9 160.00090 91 100
SELEÇÃO, FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DE MAGISTRADOS E SERVIDORES
02 128 723 2 109 0001 11.115.406
3 3 1 980.00090 14 600
3 3 1 4.924.58890 39 600
3 3 1 5.210.81890 48 600
PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 02 272 702 7 006 0001 608.121.818
3 1 5 111.437.49090 01 100
3 1 1 450.00090 01 300
3 1 5 157.333.04990 01 420
3 1 5 172.956.00390 01 430
3 1 1 39.063.24290 03 100
3 1 5 95.31890 09 100
3 1 1 9.529.65090 92 100
3 1 5 53.410.22190 92 100
3 1 5 2.858.33991 13 100
3 3 5 60.743.05590 03 100
3 3 7 245.45190 08 100
2.904.885.119TOTAL
16
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.05.1 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG
1.05.0 - TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TJMMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PROCESSAMENTO JUDICIÁRIO MILITAR DE 1ª E 2ª INSTÂNCIAS 02 061 734 4 355 0001 8.000.000
3 3 1 150.00090 14 600
3 3 1 150.00090 15 600
3 3 1 140.00090 30 100
3 3 1 589.00090 30 600
3 3 1 380.00090 35 600
3 3 1 10.00090 36 600
3 3 1 630.00090 37 100
3 3 1 1.280.00090 39 100
3 3 1 371.00090 39 600
4 4 1 4.000.00090 51 100
4 4 1 300.00090 52 100
REMUNERAÇÃO DE MAGISTRADOS DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 453 0001 5.700.000
3 1 1 3.450.00090 11 100
3 1 1 1.570.00090 12 100
3 1 1 580.00091 13 100
3 3 7 100.00090 08 100
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES DA ATIVA E ENCARGOS SOCIAIS 02 122 701 2 456 0001 13.300.000
3 1 1 10.658.92490 11 100
3 1 1 400.00090 12 100
3 1 1 395.00090 13 100
3 1 1 280.00090 16 100
3 1 1 746.07691 13 100
3 3 7 100.00090 08 100
3 3 7 720.00090 46 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 02 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 02 272 702 7 006 0001 6.910.000
3 1 5 2.220.00090 01 100
3 1 5 810.00090 01 420
3 1 5 1.550.00090 01 430
3 1 1 850.00090 03 100
3 1 1 6.00091 13 100
3 1 5 24.00091 13 100
3 3 5 1.450.00090 03 100
PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES 02 272 702 7 007 0001 1.590.000
3 1 1 1.495.00090 01 100
3 1 1 95.00091 13 100
35.501.000TOTAL
17
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.07.1 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - GABINETE MILITAR
1.07.0 - GABINETE MILITAR DO GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 1.273.850
3 3 1 82.00090 14 100
3 3 1 667.75090 15 100
3 3 1 14.00090 30 100
3 3 1 2.40090 36 100
3 3 1 72.00090 37 100
3 3 1 435.70090 39 100
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 122 701 2 427 0001 125.000
3 3 1 20.95090 30 100
3 3 1 104.05090 39 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 50.000
3 3 1 2.00090 14 100
3 3 1 2.00090 15 100
3 3 1 46.00090 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 7.721.299
3 1 1 1.24790 09 100
3 1 1 6.503.76090 11 100
3 1 1 942.65090 13 100
3 1 1 249.51891 13 100
3 3 7 13.95190 46 100
3 3 7 10.17390 49 100
ASSISTÊNCIA A MUNICÍPIOS EM CALAMIDADE OU EM SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA
06 182 741 4 262 0001 1.088.610
3 3 1 1.088.61090 32 100
CAPACITAÇÃO DE AGENTES DO SISTEMA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL
06 182 741 4 679 0001 40.000
3 3 1 9.00090 30 100
3 3 1 31.00090 39 100
PROTEÇÃO GOVERNAMENTAL A AUTORIDADES E SEGURANÇA FÍSICA DOS PALÁCIOS
06 183 743 4 271 0001 3.985.860
3 3 1 1.750.00090 30 100
3 3 1 2.235.86090 39 100
14.284.619TOTAL
18
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.08.1 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE
1.08.0 - ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL, COBRANÇA DA DÍVIDA ATIVA E ASSESSORAMENTO JURÍDICO AO ESTADO NA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE E NO INTERIOR.
03 092 711 4 259 0001 12.751.738
3 3 1 286.11290 14 100
3 3 1 816.69890 30 100
3 3 1 18.30090 33 100
3 3 1 2.477.53990 36 100
3 3 1 5.214.16290 37 100
3 3 1 3.873.87390 39 100
3 3 1 65.05490 47 100
DIREÇÃO SUPERIOR 03 122 701 2 001 0001 23.100
3 3 1 2.00090 14 100
3 3 1 1.50090 33 100
3 3 1 11.60090 36 100
3 3 1 8.00090 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 03 122 701 2 002 0001 416.280
3 3 1 416.28090 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 03 122 701 2 417 0001 69.959.493
3 1 1 1.00090 09 100
3 1 1 63.943.48690 11 100
3 1 1 597.03390 13 100
3 1 1 5.283.55991 13 100
3 3 7 67.20790 46 100
3 3 7 67.20890 49 100
DECISÕES SOBRE RECLAMAÇÕES EFETUADAS POR SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS
03 122 713 4 093 0001 2.400
3 3 1 2.40090 36 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
28 846 702 7 803 0001 105.613.287
3 1 9 91.777.42490 91 100
3 3 9 13.835.86390 91 100
188.766.298TOTAL
19
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.10.1 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE
1.10.0 - OUVIDORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - OGE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 9.110
3 3 1 2.50090 14 100
3 3 1 1.05090 33 100
3 3 1 4.00090 36 100
3 3 1 1.56090 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 408.485
3 3 1 8.20090 14 100
3 3 1 46.00090 30 100
3 3 1 2.86090 33 100
3 3 1 3.00090 36 100
3 3 1 281.18490 37 100
3 3 1 62.24190 39 100
4 4 1 5.00090 52 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 14 122 701 2 417 0001 4.491.513
3 1 1 2490 09 100
3 1 1 3.800.71590 11 100
3 1 1 362.46390 13 100
3 1 1 275.87591 13 100
3 3 7 31.92090 46 100
3 3 7 20.51690 49 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 14 128 701 2 018 0001 77.446
3 3 1 11.20090 14 100
3 3 1 1.20090 30 100
3 3 1 6.00090 33 100
3 3 1 59.04690 39 100
GESTÃO PARA GARANTIA DOS DIREITOS DO CIDADÃO 14 422 142 4 251 0001 1.470.192
3 3 1 112.79090 14 100
3 3 1 29.10090 30 100
3 3 1 26.22090 33 100
3 3 1 11.10090 36 100
3 3 1 811.08890 37 100
3 3 1 479.89490 39 100
6.456.746TOTAL
20
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF
1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 353.400
3 3 1 14.00090 14 100
3 3 1 38.00090 14 290
3 3 1 3.00090 33 100
3 3 1 11.40090 33 290
3 3 1 3.00090 36 100
3 3 1 252.40090 39 100
3 3 1 30.60090 39 290
3 3 1 1.00090 47 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 4.610.000
3 3 1 60.00090 14 290
3 3 1 229.60090 30 100
3 3 1 652.50090 30 290
3 3 1 40090 33 100
3 3 1 12.00090 36 290
3 3 1 1.550.00090 37 100
3 3 1 830.00090 39 100
3 3 1 1.210.50090 39 290
3 3 1 15.00090 47 290
4 4 1 50.00090 52 290
GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 04 122 701 2 030 0001 568.000
3 3 1 1.00090 14 100
3 3 1 39.00090 14 290
3 3 1 19.00090 30 290
3 3 1 10.00090 33 290
3 3 1 436.80090 36 100
3 3 1 62.20090 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 595.325.609
3 1 1 541.156.35390 11 100
3 1 1 541.88090 13 100
3 1 1 1.006.45090 16 100
3 1 1 52.216.67491 13 100
3 3 7 231.28090 46 100
3 3 7 172.97290 49 100
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 04 122 701 2 427 0001 24.000.000
3 3 1 11.00090 14 100
3 3 1 7.00090 14 290
3 3 1 2.00090 33 100
3 3 1 150.00090 35 100
3 3 1 95.00090 37 100
3 3 1 14.657.00090 39 100
3 3 1 8.993.00090 39 290
3 3 1 85.00090 47 100
DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO CONTÁBIL SOB O ENFOQUE ORÇAMENTÁRIO, FINANCEIRO E PATRIMONIAL DO ESTADO.
04 123 701 2 055 0001 45.000
3 3 1 21.00090 14 100
3 3 1 1.00090 33 100
3 3 1 23.00090 39 100
DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELATIVAS À GESTÃO DOS RECURSOS FINANCEIROS E DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO DO ESTADO
04 123 701 2 064 0001 45.000
3 3 1 23.00090 14 100
3 3 1 4.00090 33 100
3 3 1 18.00090 39 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 196.000
3 3 1 11.00090 14 100
3 3 1 10.80090 14 290
3 3 1 3.00090 33 100
3 3 1 2.75090 33 290
3 3 1 86.00090 39 100
3 3 1 82.45090 39 290
21
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF
1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - EM BUSCA DA EXCELÊNCIA FISCAL. 04 129 017 1 089 0001 15.049.678
3 3 1 15.049.67890 39 101
FERRAMENTAS PARA UM CONTROLE FISCAL EFETIVO 04 129 017 1 091 0001 813.029
3 3 1 347.00090 39 101
4 4 1 466.02990 52 101
MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS UNIDADES DA FAZENDA.
04 129 017 1 092 0001 1.237.029
3 3 1 68.25090 30 101
3 3 1 1.068.77990 39 101
4 4 1 100.00090 52 101
EDUCAÇÃO FISCAL - UM PRESSUPOSTO PARA A CIDADANIA. 04 129 017 1 095 0001 250.000
3 3 1 15.00090 14 101
3 3 1 5.00090 30 101
3 3 1 15.00090 33 101
3 3 1 215.00090 39 101
FORMAÇÃO PROFISSIONAL DO SERVIDOR FAZENDÁRIO - APRENDER PARA FAZER MELHOR
04 129 017 1 096 0001 1.000.000
3 3 1 100.00090 14 101
3 3 1 10.00090 30 101
3 3 1 20.00090 33 101
3 3 1 20.00090 35 101
3 3 1 850.00090 39 101
GESTÃO ESTRATÉGICA DA SECRETARIA DE FAZENDA 04 129 017 4 469 0001 1.155.200
3 3 1 20.00090 30 101
3 3 1 1.115.20090 35 101
3 3 1 20.00090 39 101
REVISÃO DE PROCESSOS DA SECRETARIA DE FAZENDA 04 129 017 4 470 0001 50.000
3 3 1 45.00090 35 101
3 3 1 5.00090 39 101
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DO CADASTRO E IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL
04 129 029 1 229 0001 1.255.364
3 3 1 10.00090 14 251
3 3 1 10.00090 33 251
3 3 1 1.160.36490 35 251
3 3 1 75.00090 39 251
APERFEIÇOAMENTO ORGANIZACIONAL E DA GESTÃO ESTRATÉGICA 04 129 029 1 234 0001 330.000
3 3 1 330.00090 35 251
COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL NACIONAL E INTERNACIONAL 04 129 029 1 242 0001 178.763
3 3 1 50.00090 14 101
3 3 1 10.00090 33 101
3 3 1 18.76390 33 251
3 3 1 100.00090 39 101
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DO CONHECIMENTO 04 129 029 1 243 0001 2.208.790
3 3 1 2.208.79090 35 251
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E DA EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAL E DE PATRIMÔNIO
04 129 029 1 245 0001 10.000
3 3 1 10.00090 30 251
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04 129 029 1 246 0001 30.000
3 3 1 30.00090 39 251
MELHORIA DA EFICIÊNCIA E EFICÁCIA DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
04 129 029 1 247 0001 21.053.113
3 3 1 300.00090 14 251
3 3 1 83.15090 33 251
3 3 1 4.194.16390 35 251
3 3 1 1.000.00090 39 251
4 4 1 15.475.80090 52 251
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
04 129 029 1 248 0001 17.087.048
3 3 1 1.198.66890 35 251
3 3 1 3.673.90690 39 251
4 4 1 6.476.40090 52 101
4 4 1 5.738.07490 52 251
22
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.19.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF
1.19.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEF
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 04 129 029 1 249 0001 1.153.003
3 3 1 600.00090 35 101
3 3 1 453.00390 35 251
3 3 1 90.00090 39 101
4 4 1 10.00090 52 251
FROTA EM DIA - SUPORTE ESSENCIAL À AÇÃO FISCAL 04 129 215 4 313 0001 2.000.000
3 3 1 1.800.00090 30 100
3 3 1 200.00090 39 100
AMPLIANDO A MOBILIDADE FISCAL 04 129 215 4 315 0001 1.900.000
3 3 1 1.330.00090 14 100
3 3 1 265.00090 33 100
3 3 1 305.00090 39 100
DESENVOLVIMENTO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SEF
04 129 215 4 542 0001 33.456.274
3 3 1 55.00090 14 100
3 3 1 944.63790 30 100
3 3 1 44.30090 30 290
3 3 1 23.60090 33 100
3 3 1 1.00090 33 290
3 3 1 2.192.70090 36 100
3 3 1 17.397.00090 37 100
3 3 1 10.494.10090 39 100
3 3 1 1.264.83790 39 290
3 3 2 44.00090 39 520
3 3 2 370.00090 39 530
3 3 2 1.10090 39 540
3 3 1 188.00090 47 100
3 3 1 32.00090 47 290
3 3 1 404.00090 93 290
725.360.300TOTAL
23
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.22.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
BOLSAS A ALUNOS CARENTES DAS FUNDAÇÕES ASSOCIADAS À UEMG - PROUEMG
12 364 140 4 244 0001 8.000.000
3 3 1 8.000.00090 18 100
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA - PAEX 12 364 140 4 249 0001 500.000
3 3 1 56.00050 43 100
3 3 1 15.00090 30 100
3 3 1 429.00090 48 100
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA - PAPQ 12 571 140 4 250 0001 500.000
3 3 1 152.00050 43 100
3 3 1 240.00090 18 100
3 3 1 108.00090 20 100
DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 138.000
3 3 1 30.00090 14 100
3 3 1 6.00090 33 100
3 3 1 9.00090 36 100
3 3 1 93.00090 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 1.076.237
3 3 1 60.00090 30 100
3 3 1 30.00090 36 100
3 3 1 200.00090 37 100
3 3 1 786.23790 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 6.142.454
3 1 1 5.091.55790 11 100
3 1 1 473.20790 13 100
3 1 1 340.00090 96 100
3 1 1 205.49091 13 100
3 3 7 12.55890 46 100
3 3 7 19.64290 49 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 30.000
3 3 1 30.00090 39 100
OPERACIONALIZAÇÃO DE CVTS E TELECENTROS 19 571 042 1 391 0001 16.600.000
3 3 1 7.00090 14 101
3 3 1 31.00090 30 101
3 3 1 6.00090 33 101
3 3 1 16.556.00090 39 101
APOIO AOS PROJETOS DE CARÁTER ESTRUTURANTES DO SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO
19 571 043 1 202 0001 5.000
3 3 1 5.00090 39 101
APOIO TECNOLÓGICO A PROJETOS ESPECIAIS 19 571 211 4 517 0001 10.000
3 3 1 6.00090 14 100
3 3 1 1.00090 33 100
3 3 1 3.00090 39 100
SUPERVISÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE ENSINO SUPERIOR 19 571 242 4 596 0001 40.800
3 3 1 12.00090 14 100
3 3 1 1.20090 30 100
3 3 1 4.80090 33 100
3 3 1 4.80090 36 100
3 3 1 18.00090 39 100
OPERACIONALIZAÇÃO DO CENTRO MINAS DESIGN 19 661 043 1 083 0001 395.000
3 3 1 395.00090 39 101
33.437.491TOTAL
24
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 350.000
3 3 1 50.00090 14 100
3 3 1 12.00090 30 100
3 3 1 10.00090 33 100
3 3 1 5.00090 36 100
3 3 1 268.00090 39 100
3 3 1 5.00090 48 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 18.243.856
3 3 1 50.00090 14 100
3 3 1 403.49690 30 100
3 3 1 50.00090 30 600
3 3 1 20.00090 33 100
3 3 1 120.00090 35 100
3 3 1 138.00090 36 100
3 3 1 3.921.12090 37 100
3 3 1 2.804.49690 39 100
3 3 1 1.185.00090 39 600
3 3 1 120.00090 41 100
3 3 1 448.00090 47 100
4 4 1 8.983.74490 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 3.339.247
3 1 1 2.372.80490 11 600
3 1 1 155.12590 13 600
3 1 1 390.00090 96 600
3 1 1 256.65491 13 600
3 3 7 7.26490 46 600
3 3 7 4.40090 49 600
3 3 1 153.00090 93 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 355.616
3 1 9 355.61690 91 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 150.000
3 3 1 15.00090 14 100
3 3 1 4.00090 33 100
3 3 1 15.00090 36 100
3 3 1 116.00090 39 100
INDUÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA 19 571 003 4 699 0001 35.970.784
4 4 1 13.000.00020 42 101
4 4 1 3.379.21640 42 101
4 4 1 6.591.56850 42 101
4 4 1 13.000.00090 20 101
FOMENTO A ATIVIDADES DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES
19 571 043 4 083 0001 30.791.900
4 4 1 9.500.00020 42 101
4 4 1 3.791.90040 42 101
4 4 1 8.000.00050 42 101
4 4 1 9.500.00090 20 101
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA FAPEMIG E PRÉDIO DE EXTENSÃO DA ESCOLA DE MÚSICA DA UEMG
19 573 259 1 035 0001 1.000
4 4 1 1.00090 51 600
CAPTAÇAO DE RECURSOS EXTERNOS PARA APOIO A PESQUISA NO ESTADO DE MINAS GERAIS
19 573 259 4 134 0001 13.946.000
4 4 1 3.300.00020 42 100
4 4 1 2.530.00050 42 100
4 4 1 5.586.00050 42 240
4 4 1 2.530.00090 20 100
CAPACITAÇÃO DE PESQUISADORES DAS INSTITUIÇÕES ESTADUAIS E CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A INSTITUIÇÕES ESTADUAIS, FEDERAIS E PARTICULARES
19 573 259 4 614 0001 52.000.000
4 4 1 28.750.00020 42 100
4 4 1 10.750.00050 42 100
4 4 1 12.500.00090 20 100
REALIZAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS 19 573 259 4 615 0001 2.200.000
3 3 1 4.00090 33 100
25
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.07.1 - FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAPEMIG
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 250.00090 39 100
3 3 1 1.946.00090 48 100
FOMENTO A PROJETOS DA DEMANDA UNIVERSAL E REDES DE PESQUISA
19 573 259 4 625 0001 35.200.000
4 4 1 22.000.00020 42 100
4 4 1 2.200.00040 42 100
4 4 1 5.500.00050 42 100
4 4 1 5.500.00090 20 100
INDUÇÃO, INOVAÇÃO E TRANSFERÊNCIAS DO CONHECIMENTO A PROGRAMAS E PROJETOS DE PESQUISA
19 573 259 4 626 0001 26.573.121
4 4 1 9.645.00020 42 100
4 4 1 3.363.04340 42 100
4 4 1 7.015.07850 42 100
4 4 1 6.550.00090 20 100
INVESTIMENTOS EM EVENTOS TÉCNICOS E CIENTÍFICOS, DIVULGAÇÃO E DIFUSÃO DE RESULTADOS DE PESQUISA TECNOLOGICA
19 573 259 4 627 0001 8.000.000
3 3 1 300.00090 20 100
3 3 1 15.00090 31 100
3 3 1 685.00090 39 100
4 4 1 3.990.00020 42 100
4 4 1 1.350.00050 42 100
4 4 1 1.660.00090 20 100
PROMOÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS 19 573 259 4 628 0001 17.189.000
4 4 1 5.700.00020 42 100
4 4 1 3.450.00050 42 100
4 4 1 8.039.00090 20 100
PROJETO ENDOGOVERNAMENTAL 19 573 259 4 630 0001 9.511.000
4 4 1 1.511.00050 42 100
4 4 1 8.000.00090 20 100
253.821.524TOTAL
26
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.08.1 - FUNDAÇÃO CENTRO TECNOLÓGICO DE MINAS GERAIS - CETEC
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 4.902.480
3 3 1 2.50090 14 600
3 3 1 98.00090 30 600
3 3 1 1.00090 33 600
3 3 1 39.00090 36 600
3 3 1 3.321.51690 37 600
3 3 1 267.96890 39 100
3 3 1 1.009.49690 39 600
3 3 1 81.00090 47 600
4 4 1 82.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 8.852.333
3 1 1 7.740.14590 11 100
3 1 1 104.51290 13 100
3 1 1 13.75190 16 600
3 1 1 234.00090 96 100
3 1 1 676.79591 13 100
3 1 1 1.87391 13 600
3 3 7 48.75590 46 600
3 3 7 32.50290 49 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 1.465.171
3 1 9 1.465.17190 91 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 30.000
3 3 1 1.00090 14 600
3 3 1 11.50090 36 600
3 3 1 17.50090 39 600
SERVIÇOS TÉCNICOS DE REFERÊNCIA 19 572 190 4 196 0001 5.200.000
3 3 1 136.50090 14 600
3 3 1 603.50090 30 600
3 3 1 370.00090 36 600
3 3 1 4.090.00090 39 600
AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA INFRAESTRUTURA DE PESQUISA 19 572 228 4 030 0001 1.551.414
3 3 1 15.00090 30 600
3 3 1 65.00090 39 600
4 4 1 750.00090 51 240
4 4 1 424.93090 52 240
4 4 1 296.48490 52 600
PROJETOS DE PESQUISA TECNOLÓGICA 19 572 228 4 577 0001 474.790
3 3 1 17.24090 14 240
3 3 1 113.67690 30 240
3 3 1 103.43790 36 240
3 3 1 240.43790 39 240
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO PARA MICRO, PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
19 573 190 4 203 0001 150.000
3 3 1 8.00090 14 600
3 3 1 8.00090 30 600
3 3 1 1.50090 36 600
3 3 1 132.50090 39 600
22.626.188TOTAL
27
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.15.1 - FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF - FHA
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
ATENDIMENTO PSICOPEDAGÓGICO NA CLÍNICA DE PSICOLOGIA 10 243 102 2 017 0001 35.000
3 3 1 10.00090 30 100
3 3 1 15.00090 30 600
3 3 1 10.00090 39 100
ATENDIMENTO NAS OFICINAS PEDAGÓGICAS 12 243 102 2 015 0001 45.000
3 3 1 10.00090 30 100
3 3 1 25.00090 30 600
3 3 1 10.00090 39 100
ATENDIMENTO NO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 153 4 284 0001 2.283.600
3 1 1 6.75590 09 100
3 1 1 1.788.24590 11 100
3 1 1 220.00090 13 100
3 1 1 12.60090 16 100
3 1 1 175.00091 13 100
3 3 1 13.00090 30 600
3 3 1 30.00090 39 100
3 3 7 13.00090 46 100
3 3 7 25.00090 49 100
ATENDIMENTO NO ENSINO MÉDIO 12 362 153 4 286 0001 1.848.000
3 1 1 2590 09 100
3 1 1 1.405.97590 11 100
3 1 1 102.00090 13 100
3 1 1 40.00090 16 100
3 1 1 165.00091 13 100
3 3 1 60.00090 30 600
3 3 1 30.00090 39 100
3 3 7 14.00090 46 100
3 3 7 31.00090 49 100
ATENDIMENTO EM CURSOS DE GRADUAÇAO E PÓS GRADUAÇÃO 12 364 115 4 108 0001 659.929
3 3 1 214.00090 30 100
3 3 1 149.76690 30 600
3 3 1 146.16390 39 100
3 3 1 10.00090 39 600
3 3 1 40.00090 47 100
4 4 1 100.00090 52 600
ATENDIMENTOS NOS TELECENTROS DE INCLUSÃO DIGITAL 14 244 102 2 003 0001 10.000
3 3 1 10.00090 30 600
DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 39.295
3 3 1 15.00090 30 600
3 3 1 5.00090 35 600
3 3 1 19.29590 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 322.200
3 3 1 254.00090 30 600
3 3 1 7.20090 39 100
3 3 1 1.00090 39 600
3 3 1 40.00090 47 100
4 4 1 20.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 4.182.612
3 1 1 32.00090 09 100
3 1 1 633.58190 11 100
3 1 1 460.22190 13 100
3 1 1 2.772.87190 34 100
3 1 1 118.46091 13 100
3 3 7 68.00090 46 100
3 3 7 97.47990 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
9.426.636TOTAL
28
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.28.1 - FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO PARA O TRABALHO DE MINAS GERAIS - UTRAMIG
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
QUALIFICAÇÃO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
12 363 143 4 254 0001 944.722
3 3 1 50090 14 600
3 3 1 26.60090 30 600
3 3 1 50090 33 600
3 3 1 50.00090 35 600
3 3 1 244.52190 36 600
3 3 1 157.00090 37 600
3 3 1 145.60090 39 600
4 4 1 320.00190 52 600
GRADUAÇÃO E LICENCIATURA 12 364 143 4 257 0001 218.900
3 3 1 1.00090 14 600
3 3 1 2.50090 30 600
3 3 1 213.40090 36 600
3 3 1 2.00090 39 600
DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 10.000
3 3 1 2.00090 14 600
3 3 1 6.00090 36 600
3 3 1 2.00090 39 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 3.716.521
3 3 1 70190 14 600
3 3 1 238.97090 30 600
3 3 1 14.00090 33 600
3 3 1 70.00090 35 600
3 3 1 6.40090 36 600
3 3 1 1.004.41090 37 100
3 3 1 1.575.59090 37 600
3 3 1 519.13090 39 600
3 3 1 17.00090 47 600
4 4 1 270.32090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 2.807.712
3 1 1 2.407.09290 11 100
3 1 1 214.81690 13 100
3 1 1 30.00090 16 100
3 1 1 106.12491 13 100
3 3 7 29.68090 46 600
3 3 7 20.00090 49 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 80.000
3 3 1 5.00090 36 600
3 3 1 75.00090 39 600
7.778.855TOTAL
29
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA CLEMENTE DE FARIA 10 302 100 4 078 0001 24.058.933
3 1 1 1.416.27190 13 100
3 1 1 7.081.35890 34 100
3 3 1 3.40090 14 100
3 3 1 5.25290 14 600
3 3 1 590.75890 30 100
3 3 1 1.523.60090 30 240
3 3 1 4.469.59890 30 600
3 3 1 4.26090 33 600
3 3 1 1.624.71290 36 600
3 3 1 22.38090 37 100
3 3 1 3.00590 37 600
3 3 1 50.87690 39 100
3 3 1 1.576.18690 39 240
3 3 1 4.736.36990 39 600
3 3 1 108.03690 47 100
3 3 1 132.80890 47 600
4 4 1 510.21490 52 240
4 4 1 199.85090 52 600
DIREÇÃO SUPERIOR 12 122 701 2 001 0001 125.000
3 3 1 28.80090 14 100
3 3 1 7.20090 14 600
3 3 1 9.28090 30 100
3 3 1 11.80090 30 600
3 3 1 18.63090 33 100
3 3 1 11.00090 33 600
3 3 1 1.75090 35 100
3 3 1 2.80090 36 100
3 3 1 33.74090 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 12 122 701 2 002 0001 3.592.284
3 3 1 32.16090 14 100
3 3 1 6.10090 14 600
3 3 1 373.92490 30 100
3 3 1 73.19590 30 600
3 3 1 241.04090 33 100
3 3 1 32.40090 36 100
3 3 1 119.60590 36 600
3 3 1 2.509.91090 39 100
3 3 1 1.60090 39 600
3 3 1 17.85090 47 100
4 4 1 184.50090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 12 122 701 2 417 0001 128.578.634
3 1 1 103.806.10290 11 100
3 1 1 1.401.49690 11 600
3 1 1 4.490.14990 13 100
3 1 1 813.56490 16 100
3 1 1 5.127.88090 34 100
3 1 1 11.695.01691 13 100
3 3 7 755.87590 46 100
3 3 7 488.55290 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 12 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 12 128 701 2 018 0001 60.000
3 3 1 4.32090 14 100
3 3 1 4.76090 30 100
3 3 1 11.30090 33 100
3 3 1 11.87090 36 100
3 3 1 27.75090 39 100
DESENVOLVIMENTO DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA DA UNIMONTES 12 244 136 4 193 0001 2.259.766
3 3 1 41.15090 14 100
30
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 141.03590 14 240
3 3 1 4.50090 14 600
3 3 1 10.00090 18 100
3 3 1 16.70090 18 600
3 3 1 12.75090 20 600
3 3 1 20.40090 30 100
3 3 1 58.80190 30 240
3 3 1 5.92790 30 600
3 3 1 7.50090 33 100
3 3 1 76.64090 33 240
3 3 1 12.15090 33 600
3 3 1 759.85090 36 100
3 3 1 33.60090 36 240
3 3 1 106.75090 36 600
3 3 1 445.81990 37 240
3 3 3 4.84890 37 600
3 3 1 21.35090 39 100
3 3 1 314.74290 39 240
3 3 1 159.28890 39 600
3 3 3 5.96690 39 600
PROMOÇÃO DE CURSOS PROFISSIONALIZANTES 12 363 122 4 128 0001 96.100
3 3 1 8.35090 14 100
3 3 1 1.20090 14 600
3 3 1 2.55090 18 100
3 3 1 27.47090 30 100
3 3 1 17.95090 30 600
3 3 1 6.50090 33 100
3 3 1 1.45090 33 600
3 3 1 15.45290 36 100
3 3 1 15.17890 39 100
AMPLIAÇÃO DA ESTRUTURA FÍSICA 12 364 129 1 018 0001 160.000
4 4 1 160.00090 51 240
ENSINO DE TERCEIRO GRAU DA UNIMONTES 12 364 129 4 143 0001 6.578.839
3 3 1 45.27090 14 100
3 3 1 698.92490 14 240
3 3 1 6.20090 14 600
3 3 1 3.60090 18 600
3 3 1 137.98090 30 100
3 3 1 593.06690 30 240
3 3 1 145.22590 30 600
3 3 1 7.49890 33 100
3 3 1 14.80090 33 240
3 3 1 7.40090 33 600
3 3 1 147.85690 36 100
3 3 1 45.50090 36 600
3 3 1 898.74790 37 240
3 3 1 1.186.88690 39 100
3 3 1 2.512.51990 39 240
3 3 1 10.02590 39 600
3 3 3 47.16290 39 600
4 4 1 67.80090 52 240
4 4 3 2.38190 52 600
APOIO A PROJETOS DE PESQUISA CIENTÍFICA DA UNIMONTES 12 571 130 4 164 0001 301.240
3 3 1 12.16090 14 100
3 3 1 5.89090 14 600
3 3 1 100.80090 18 100
3 3 1 8.10090 18 600
3 3 1 62.00090 20 100
3 3 1 14.46090 20 600
3 3 1 41.58090 30 100
3 3 1 9.75090 33 100
31
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.31.1 - UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MONTES CLAROS - UNIMONTES
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 11.55090 33 600
3 3 1 22.55090 36 100
3 3 1 12.40090 39 100
POS GRADUAÇÃO LATO E STRICTO SENSU DA UNIMONTES 12 573 130 4 233 0001 471.628
3 3 1 15.60090 14 100
3 3 1 9.25090 14 600
3 3 1 6.25090 18 100
3 3 1 16.62790 18 600
3 3 1 7.54090 20 100
3 3 1 157.40090 20 240
3 3 1 16.60090 20 600
3 3 1 19.38590 30 100
3 3 1 1.89690 30 600
3 3 1 9.72090 33 100
3 3 1 6.08890 33 600
3 3 1 15.75590 36 100
3 3 1 98.28090 36 600
3 3 1 1.25090 39 100
3 3 1 89.98790 39 600
166.283.424TOTAL
32
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.33.1 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 60.000
3 3 1 50.00090 14 240
3 3 1 2.00090 30 240
3 3 1 2.00090 33 240
3 3 1 6.00090 36 240
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 8.624.520
3 3 1 50.00090 14 240
3 3 1 840.00090 30 240
3 3 1 10.21790 33 240
3 3 1 90.00090 36 240
3 3 1 3.276.70290 37 240
3 3 1 3.857.60190 39 240
3 3 1 200.00090 47 240
4 4 1 300.00090 52 240
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 14.587.241
3 1 1 13.094.13290 11 240
3 1 1 88.58890 13 240
3 1 1 40.00090 16 240
3 1 1 400.00090 93 240
3 1 1 881.29691 13 240
3 3 7 13.22590 46 240
3 3 7 70.00090 49 240
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 115.122
3 1 9 115.12290 91 240
CAPACITAÇÃO EM METROLOGIA LEGAL E QUALIDADE 19 128 192 4 241 0001 125.895
3 3 1 76.79690 14 240
3 3 1 5.00090 30 240
3 3 1 5.00090 33 240
3 3 1 39.09990 39 240
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 19 128 701 2 018 0001 30.000
3 3 1 10.00090 14 240
3 3 1 5.00090 30 240
3 3 1 5.00090 33 240
3 3 1 10.00090 39 240
AMPLIAÇÃO, ADEQUAÇÃO E REFORMA DE INSTALAÇÕES FÍSICAS 19 665 192 1 286 0001 1.700.000
4 4 1 1.700.00090 51 240
VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS COM PRODUTOS PERIGOSOS 19 665 192 4 258 0001 170.000
3 3 1 154.00090 14 240
3 3 1 9.00090 30 240
3 3 1 1.80090 33 240
3 3 1 2.00090 36 240
3 3 1 3.20090 39 240
VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS COM CONFORMIDADE AVALIADA PELO INMETRO
19 665 192 4 430 0001 248.000
3 3 1 209.00090 14 240
3 3 1 20.00090 30 240
3 3 1 2.00090 33 240
3 3 1 2.00090 36 240
3 3 1 15.00090 39 240
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS ACREDITADOS PELO INMETRO NA ÁREA VOLUNTÁRIA
19 665 192 4 439 0001 30.000
3 3 1 20.00090 14 240
3 3 1 2.50090 30 240
3 3 1 2.00090 33 240
3 3 1 2.00090 36 240
3 3 1 3.50090 39 240
VERIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO EM PRODUTOS PRÉ-MEDIDOS 19 665 192 4 477 0001 205.246
3 3 1 168.99690 14 240
3 3 1 20.00090 30 240
3 3 1 2.00090 33 240
3 3 1 2.00090 36 240
33
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.33.1 - INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPEM/MG
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 12.25090 39 240
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICOS 19 665 192 4 486 0001 1.450.000
3 3 1 1.284.15090 14 240
3 3 1 100.00090 30 240
3 3 1 10.00090 33 240
3 3 1 15.00090 36 240
3 3 1 40.85090 39 240
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MEDIÇÃO LABORATORIAL 19 665 192 4 488 0001 35.000
3 3 1 30.00090 14 240
3 3 1 2.00090 30 240
3 3 1 1.00090 36 240
3 3 1 2.00090 39 240
27.381.024TOTAL
34
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.35.1 - UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UEMG
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 12 122 701 2 001 0001 14.000
3 3 1 10.00090 14 100
3 3 1 4.00090 36 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 12 122 701 2 002 0001 807.331
3 3 1 10.00090 14 100
3 3 1 40.00090 30 100
3 3 1 480.00090 37 100
3 3 1 267.83190 39 100
3 3 1 2.50090 39 600
3 3 1 7.00090 47 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 12 122 701 2 417 0001 47.872.526
3 1 1 42.057.33090 11 100
3 1 1 2.642.60790 13 100
3 1 1 2.970.01191 13 100
3 3 7 79.08890 46 100
3 3 7 123.49090 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 12 122 702 7 004 0001 238.420
3 1 9 238.42090 91 100
INFRA-ESTRUTURA TECNOLÓGICA DO ENSINO SUPERIOR 12 364 140 4 161 0001 46.000
3 3 1 46.00090 39 600
ENSINO DE TERCEIRO GRAU 12 364 140 4 235 0001 3.908.400
3 3 1 20.00090 14 100
3 3 1 75.00090 30 100
3 3 1 7.00090 30 600
3 3 1 25.00090 36 600
3 3 1 2.193.78190 37 100
3 3 1 260.00090 37 600
3 3 1 925.00090 39 100
3 3 1 140.00090 39 600
3 3 1 110.41990 47 100
3 3 1 77.20090 47 600
4 4 1 75.00090 52 600
RESERVA DE VAGAS NA UEMG - PROCAN 12 364 140 4 246 0001 32.266
4 4 1 32.26690 52 600
52.918.943TOTAL
35
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.40.1 - INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS APLICADAS - IGA
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 19 122 701 2 001 0001 4.000
3 3 1 2.00090 14 600
3 3 1 1.00090 36 600
3 3 1 1.00090 39 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 693.774
3 3 1 100.00090 14 600
3 3 1 41.00090 30 600
3 3 1 6.00090 36 600
3 3 1 210.00090 37 600
3 3 1 269.77490 39 600
3 3 1 45.00090 47 600
4 4 1 22.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 3.859.214
3 1 1 3.440.97190 11 100
3 1 1 75.51490 13 100
3 1 1 115.37490 16 100
3 1 1 26.34790 34 100
3 1 1 187.59491 13 100
3 3 7 6.70790 46 100
3 3 7 6.70790 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 453.732
3 1 9 453.73290 91 100
MAPEAMENTO BÁSICO SISTEMÁTICO DE MINAS GERAIS 19 127 197 4 348 0001 2.000
3 3 1 2.00090 39 600
ATUALIZAÇÃO DO MAPA GEOPOLÍTICO OFICIAL E MAPAS REGIONAIS 19 127 197 4 676 0001 5.000
3 3 1 4.50090 14 600
3 3 1 50090 30 600
DENSIFICAÇÃO DA REDE DE MARCOS GEODÉSICOS DE 1ª ORDEM 19 127 197 4 677 0001 10.000
3 3 1 8.50090 14 600
3 3 1 1.50090 30 600
PRESERVAÇÃO DOS DOCUMENTOS OFICIAIS DA ESTRUTURAÇÃO GEOPOLÍTICA DE MINAS GERAIS
19 127 197 4 678 0001 2.000
3 3 1 2.00090 30 600
5.029.720TOTAL
36
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.45.1 - FUNDACAO CENTRO INTERNACIONAL DE EDUCACAO, CAPACITACAO E PESQUISA APLICADA EM AGUAS - HIDROEX
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 19 122 701 2 002 0001 350.000
3 3 1 5.00090 14 100
3 3 1 15.00090 30 100
3 3 1 5.00090 33 100
3 3 1 8.00090 36 100
3 3 1 36.00090 37 100
3 3 1 76.00090 39 100
3 3 1 205.00090 47 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 19 122 701 2 417 0001 2.073.553
3 1 1 1.949.66890 11 100
3 1 1 110.53290 13 100
3 1 1 9.28391 13 100
3 3 7 2.36690 46 100
3 3 7 1.70490 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 19 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO, CAPACITAÇÃO E PESQUISA APLICADA EM ÁGUAS
19 128 113 4 496 0001 950.000
3 3 1 550.00090 39 100
3 3 1 400.00090 41 100
3.374.553TOTAL
37
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.53.1 - FUNDO DE INCENTIVO À INOVAÇÃO TECNOLÓGICA - FIIT
1.22.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E ENSINO SUPERIOR - SECTES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
SUPORTE A PROJETOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E PROCESSOS INOVADORES
19 573 199 4 471 0001 1.000
4 5 1 1.00090 48 100
1.000TOTAL
38
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.23.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
COORDENAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO SISTEMA SEAPA 20 121 161 4 421 0001 250.000
3 3 1 130.00090 14 100
3 3 1 50.00090 30 100
3 3 1 5.50090 33 100
3 3 1 64.50090 39 100
APOIO A INFRA-ESTRUTURA E A EVENTOS DO AGRONEGÓCIO 20 121 161 4 423 0001 1.725.000
3 3 1 1.725.00050 41 100
DIREÇÃO SUPERIOR 20 122 701 2 001 0001 90.000
3 3 1 5.50090 14 100
3 3 1 1.00090 30 100
3 3 1 1.00090 33 100
3 3 1 25.20090 36 100
3 3 1 57.30090 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 1.600.397
3 3 1 3.00090 14 100
3 3 1 78.80090 30 100
3 3 1 27.80090 36 100
3 3 1 800.79790 37 100
3 3 1 689.00090 39 100
3 3 1 1.00090 47 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 6.191.771
3 1 1 86590 09 100
3 1 1 5.605.41190 11 100
3 1 1 282.53290 13 100
3 1 1 263.80291 13 100
3 3 7 7.31190 46 100
3 3 7 31.85090 49 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 20 128 701 2 018 0001 25.000
3 3 1 2.00090 14 100
3 3 1 5.00090 36 100
3 3 1 18.00090 39 100
FOMENTO FLORESTAL PARA FLORESTA PLANTADA 20 601 169 1 046 0001 600.000
3 3 1 600.00050 41 100
INTEGRAÇÃO LAVOURA, PECUÁRIA E FLORESTA EM PROPRIEDADES RURAIS
20 601 169 4 429 0001 800.000
3 3 1 712.50050 41 100
3 3 1 60.50090 14 100
3 3 1 22.00090 30 100
3 3 1 5.00090 39 100
CAPACITAÇÃO DE AGENTES 20 601 169 4 431 0001 250.000
3 3 1 250.00050 39 100
QUALIFICAÇÃO GERENCIAL E TÉCNICA DAS UNIDADES PRODUTIVAS DE PECUÁRIA LEITEIRA
20 602 161 4 005 0001 200.000
3 3 1 154.00090 14 100
3 3 1 28.00090 30 100
3 3 1 2.00090 33 100
3 3 1 16.00090 39 100
IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURAS PARA CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE SUB-BACIAS HIDROGRÁFICAS COMPONENTES DA BACIA DO RIO SÃO FRANCISCO, PORÇÃO MINEIRA
20 605 161 4 039 0001 6.252.431
4 4 1 4.034.72190 51 240
4 4 1 2.217.71090 52 240
GARANTIA DE RENDA MÍNIMA E SUBVENÇÃO DO SEGURO RURAL 20 845 163 4 426 0001 2.121.409
3 3 1 1.353.40960 39 100
3 3 1 768.00070 41 100
APOIO À COORDENAÇÃO GERAL DO PROJETO JAÍBA 20 845 164 4 428 0001 45.000
3 3 1 35.00090 14 100
3 3 1 8.00090 30 100
3 3 1 2.00090 39 100
20.151.008TOTAL
39
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS 17 512 059 1 375 0001 200.000
4 4 1 200.00090 51 471
RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL
18 541 116 1 074 0001 1.307.096
3 3 1 21.60090 14 600
3 3 1 14.40090 30 600
4 4 1 898.36290 51 240
4 4 1 372.73490 52 240
CONSTRUÇÃO DE BACIAS DE CAPTAÇÃO E TERRACEAMENTO 18 541 127 4 184 0001 3.060.593
3 3 1 7.00090 14 600
3 3 1 5.00090 30 600
4 4 1 2.160.73090 51 240
4 4 1 887.86390 52 240
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 1.582.049
3 3 1 110.07890 14 600
3 3 1 182.00090 30 600
3 3 1 30.00090 33 600
3 3 1 5.00090 35 600
3 3 1 30.80090 36 600
3 3 1 500.00090 37 600
3 3 1 484.07190 39 600
3 3 1 40.00090 47 600
3 3 1 10090 93 600
4 4 1 100.00090 51 470
4 4 1 100.00090 52 470
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 8.582.645
3 1 1 14.17790 03 100
3 1 1 7.436.86990 11 100
3 1 1 175.88290 13 100
3 1 1 460.00090 93 100
3 1 1 428.13691 13 100
3 3 7 38.67390 46 600
3 3 7 28.90890 49 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 751.523
3 1 9 751.52390 91 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 20 128 701 2 018 0001 50.000
3 3 1 50.00090 39 600
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA E MOTOMECANIZAÇÃO 20 511 127 4 222 0001 1.877.000
3 3 1 100.00090 14 600
3 3 1 175.00090 30 600
3 3 1 10.00090 33 600
3 3 1 10.00090 36 600
3 3 1 382.00090 37 600
3 3 1 470.00090 39 600
4 4 1 330.00090 51 470
4 4 1 400.00090 52 470
PROTEÇAO DE MATAS CILIARES E NASCENTES 20 541 127 1 032 0001 2.950.688
3 3 1 8.12090 14 600
3 3 1 5.80090 30 600
4 4 1 2.075.21090 51 240
4 4 1 861.55890 52 240
APOIO ÀS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DO PROJETO JAÍBA 20 541 164 4 356 0001 10.000
4 4 1 10.00090 51 470
MANUTENÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA 20 541 164 4 541 0001 67.000
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 15.00090 30 600
3 3 1 4.00090 33 600
3 3 1 3.00090 36 600
3 3 1 15.00090 39 600
4 4 1 10.00090 51 470
40
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.11.1 - FUNDAÇÃO RURAL MINEIRA - RURALMINAS
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
REORGANIZAÇÃO PRODUTIVA DOS BENEFICIADOS POR BARRAGEM 20 544 166 1 005 0001 43.000
3 3 1 6.00090 14 600
3 3 1 3.00090 30 600
3 3 1 2.50090 33 600
3 3 1 30.50090 39 600
4 4 1 50090 51 240
4 4 1 50090 61 240
OPERAÇÃO DE BARRAGENS 20 544 166 1 007 0001 441.200
3 3 1 18.80090 30 600
3 3 1 5.00090 33 600
3 3 1 111.71090 36 600
3 3 1 140.69090 37 600
3 3 1 15.00090 39 600
4 4 1 150.00090 61 470
IMPLANTAÇÃO DE BARRAGENS E GERENCIAMENTO AMBIENTAL 20 544 166 1 084 0001 37.000
3 3 1 10.00090 14 600
3 3 1 4.00090 30 600
3 3 1 3.00090 33 600
4 4 1 20.00090 51 470
PISCICULTURA 20 602 127 4 051 0001 3.000
3 3 1 2.00090 14 600
3 3 1 1.00090 30 600
ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE RECUPERAÇÃO E READEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS COM ENFOQUE AMBIENTAL
26 782 116 1 075 0001 60.000
3 3 1 36.00090 14 600
3 3 1 24.00090 30 600
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS 26 782 116 4 127 0001 2.131.716
3 3 1 160.00090 14 600
3 3 1 287.00090 30 600
3 3 1 15.00090 33 600
3 3 1 12.00090 36 600
3 3 1 320.30090 37 600
3 3 1 403.70090 39 600
4 4 1 250.00090 51 470
4 4 1 683.71690 52 470
23.154.510TOTAL
41
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
MANUTENÇÃO DE UNIDADES DESCENTRALIZADAS 20 122 050 1 146 0001 6.746.294
3 3 1 100.00090 30 101
3 3 1 566.29490 30 601
3 3 1 1.440.00090 37 601
3 3 1 4.120.00090 39 101
3 3 1 520.00090 39 601
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 12.360.796
3 3 1 80.00090 14 600
3 3 1 327.61590 30 600
3 3 1 20.00090 33 600
3 3 1 400.00090 35 600
3 3 1 296.70690 36 600
3 3 1 264.97490 37 600
3 3 1 3.020.00090 39 600
3 3 1 1.251.50190 47 600
4 4 1 6.500.00090 51 600
4 4 1 50.00090 52 470
4 4 1 150.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 77.940.858
3 1 1 72.261.98290 11 100
3 1 1 185.96990 13 100
3 1 1 5.387.59991 13 100
3 3 7 105.30890 49 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 1.053.443
3 1 9 1.053.44390 91 600
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO DO IMA 20 126 050 1 137 0001 676.975
3 3 1 165.60090 14 601
3 3 1 34.20090 30 601
3 3 1 477.17590 39 601
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 20 128 701 2 018 0001 200.000
3 3 1 80.00090 14 600
3 3 1 60.00090 30 600
3 3 1 60.00090 39 600
MANUTENÇÃO DA REDE DE LABORATÓRIOS DO IMA 20 304 050 1 162 0001 191.175
3 3 1 191.17590 30 101
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - IMA 20 304 050 4 238 0001 1.028.203
3 3 1 545.08890 14 101
3 3 1 471.11590 30 601
3 3 1 12.00090 39 601
FISCALIZAÇÃO DE INSUMOS AGROPECUÁRIOS 20 304 217 4 547 0001 200.000
3 3 1 100.00090 14 600
3 3 1 100.00090 30 600
INSPEÇÃO DE PRODUTOS AGROINDUSTRIAIS 20 304 217 4 549 0001 218.180
3 3 1 100.00090 14 600
3 3 1 100.00090 30 600
4 4 1 18.18090 52 450
MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE INSPEÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL
20 602 050 1 125 0001 44.572
3 3 1 22.96090 14 101
3 3 1 19.69290 30 601
3 3 1 1.92090 39 601
RASTREAMENTO DE ANIMAIS 20 602 050 4 240 0001 405.507
3 3 1 253.05790 14 101
3 3 1 132.45090 30 601
3 3 1 20.00090 39 601
APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA VEGETAL 20 603 050 1 142 0001 59.900
3 3 1 36.08090 14 601
3 3 1 23.82090 30 601
VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL E VEGETAL NO PROJETO JAIBA 20 603 164 4 448 0001 100.000
3 3 1 50.00090 14 600
42
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.37.1 - INSTITUTO MINEIRO DE AGROPECUÁRIA - IMA
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 50.00090 30 600
VIGILANCIA SANITÁRIA VEGETAL 20 603 185 4 534 0001 2.075.000
3 3 1 350.00090 14 600
3 3 1 350.00090 30 600
3 3 1 15.00090 33 600
3 3 1 50.00090 36 600
3 3 1 310.00090 39 600
4 4 1 1.000.00090 52 240
APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE DEFESA SANITÁRIA ANIMAL 20 604 050 1 141 0001 1.228.375
3 3 1 70.32090 14 101
3 3 1 631.60990 14 601
3 3 1 526.44690 30 601
VIGILANCIA SANITÁRIA ANIMAL 20 604 185 4 533 0001 2.845.000
3 3 1 600.00090 14 600
3 3 1 615.00090 30 600
3 3 1 130.00090 39 600
4 4 1 1.500.00090 52 240
CERTIFICAÇÃO DE PRODUTOS DERIVADOS DA CANA DE AÇÚCAR PROCESSADOS E INDUSTRIALIZADOS
20 665 050 1 144 0001 142.318
3 3 1 80.40090 14 101
3 3 1 36.91890 30 601
3 3 1 25.00090 39 601
CERTIFICAÇÃO DE PROPRIEDADES DE CAFÉ - IMA 20 665 050 1 145 0001 273.500
3 3 1 177.00090 14 101
3 3 1 96.50090 30 601
INTERLIGAÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO IMA 20 722 050 4 243 0001 1.423.819
3 3 1 1.423.81990 39 101
109.213.915TOTAL
43
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
GESTÃO DO MINAS SEM FOME 04 122 028 2 023 0001 580.000
3 3 1 150.00090 14 101
3 3 1 244.20090 30 101
3 3 1 4.80090 33 101
3 3 1 101.00090 39 101
4 4 1 80.00090 52 101
APOIO AO ARTESANATO 11 334 028 4 169 0001 50.000
4 4 1 50.00090 52 101
APOIO AO ABASTECIMENTO COMUNITÁRIO DE ÁGUA 17 605 028 4 168 0001 200.000
4 4 1 200.00090 52 101
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 5.954.779
3 3 1 157.56590 14 240
3 3 1 77.71290 14 600
3 3 1 3.163.69390 30 240
3 3 1 228.47190 30 600
3 3 1 121.78590 33 240
3 3 1 10.77590 33 600
3 3 1 14.44490 36 240
3 3 1 7.12390 36 600
3 3 1 53.83590 37 240
3 3 1 26.55290 37 600
3 3 1 1.612.79690 39 240
3 3 1 453.37390 39 600
3 3 1 26.65590 47 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 184.888.236
3 1 1 97.596.14290 11 100
3 1 1 19.743.33590 11 240
3 1 1 4.457.77990 11 600
3 1 1 50.554.80290 13 100
3 1 1 10.227.04890 13 240
3 1 1 2.309.13090 13 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES COLETIVAS DE PROCESSAMENTO DE ALIMENTOS
20 601 028 1 149 0001 300.000
3 3 1 80.00090 30 101
4 4 1 220.00090 52 101
APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR 20 601 028 4 152 0001 100.000
3 3 1 4.67890 14 101
3 3 1 43.28890 30 101
3 3 1 2.03490 39 101
4 4 1 50.00090 52 101
APOIO À PRODUÇÃO DE HORTAS DOMÉSTICAS 20 601 028 4 154 0001 220.000
3 3 1 220.00090 30 101
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE POMARES 20 601 028 4 228 0001 750.000
3 3 1 750.00090 30 101
APOIO À PRODUÇÃO DE ALIMENTOS EM COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS
20 601 028 4 447 0001 140.000
3 3 1 80.00090 30 101
4 4 1 60.00090 52 101
CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - PISCICULTURA 20 602 028 4 147 0001 150.000
4 4 1 150.00090 52 101
CRIAÇÃO DE PEQUENOS ANIMAIS - APICULTURA 20 602 028 4 229 0001 250.000
3 3 1 250.00090 30 101
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE TANQUES COMUNITÁRIOS DE COLETA DE LEITE
20 605 028 1 151 0001 800.000
4 4 1 800.00090 52 101
CAPACITAÇÃO DO PÚBLICO BENEFICIÁRIO 20 606 028 1 154 0001 500.000
3 3 1 45.00090 14 101
3 3 1 409.69290 30 101
3 3 1 12.00090 33 101
44
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
3.04.1 - EMPRESA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EMATER
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 33.30890 39 101
CAPACITAÇÃO DE JOVENS RURAIS 20 606 028 4 367 0001 300.000
3 3 1 120.00090 14 101
3 3 1 117.00090 30 101
3 3 1 63.00090 33 101
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL 20 606 119 4 400 0001 22.579.429
3 3 1 1.263.90290 14 240
3 3 1 477.37690 14 600
3 3 1 6.665.44690 30 240
3 3 1 1.981.94190 30 600
3 3 1 433.82490 33 240
3 3 1 66.00390 33 600
3 3 1 162.91490 36 240
3 3 1 43.75990 36 600
3 3 1 330.70090 37 240
3 3 1 163.10390 37 600
3 3 1 7.716.72390 39 240
3 3 1 2.778.00890 39 600
3 3 1 331.99090 47 240
3 3 1 163.74090 47 600
ATIVIDADES DE EXTENSÃO RURAL AOS IRRIGANTES 20 606 164 4 485 0001 280.000
3 3 1 165.82090 30 100
3 3 1 6.20090 33 100
3 3 1 107.98090 39 100
CERTIFICAÇÃO DO CAFÉ - EMATER 20 665 050 1 047 0001 1.000.000
3 3 2 193.00090 14 601
3 3 2 592.32490 30 601
3 3 2 35.45090 33 601
3 3 2 147.13790 39 601
3 3 2 32.08990 47 601
APOIO À INSTALAÇÃO DE FEIRAS LIVRES 20 692 028 4 113 0001 220.000
3 3 1 16.00090 30 101
4 4 1 204.00090 52 101
219.263.444TOTAL
45
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 20 122 701 2 002 0001 3.545.448
3 3 1 80.35290 14 600
3 3 1 491.74590 30 600
3 3 1 60.00090 36 600
3 3 1 2.913.35190 39 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 20 122 701 2 417 0001 57.788.499
3 1 1 34.673.09990 11 100
3 1 1 23.115.40090 13 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 20 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
FORMAÇÃO DE TÉCNICOS EM LATICÍNIOS, AGROPECUÁRIA E COOPERATIVISMO
20 363 244 4 037 0001 160.748
3 3 1 7.53190 14 600
3 3 1 31.15790 30 600
3 3 1 5.00090 36 600
3 3 1 117.06090 39 600
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MUDAS QUALIFICADAS
20 571 210 4 009 0001 367.424
3 3 1 19.60290 14 600
3 3 1 171.84090 30 600
3 3 1 5.00090 36 600
3 3 1 170.98290 39 600
DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE EVENTOS TÉCNICOS E DE CURSOS DE TREINAMENTO
20 571 210 4 020 0001 1.759.242
3 3 1 65.90090 14 600
3 3 1 58.19590 30 600
3 3 1 7.00090 36 600
3 3 1 1.628.14790 39 600
DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA AGROPECUÁRIA E AGROINDUSTRIAL
20 571 210 4 021 0001 2.283.421
3 3 1 67.35990 14 600
3 3 1 710.14490 30 600
3 3 1 35.85090 36 600
3 3 1 1.470.06890 39 600
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA ATRAVÉS DE MATRIZES E REPRODUTORES
20 571 210 4 041 0001 950.510
3 3 1 14.57190 14 600
3 3 1 516.05090 30 600
3 3 1 50.00090 36 600
3 3 1 369.88990 39 600
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIAS ATRAVÉS DE SEMENTES 20 571 210 4 042 0001 711.884
3 3 1 20.77890 14 600
3 3 1 243.34090 30 600
3 3 1 10.00090 36 600
3 3 1 437.76690 39 600
AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS INTEGRADOS 20 571 210 4 195 0001 291.266
3 3 1 38.59890 14 240
3 3 1 12.00090 14 600
3 3 1 102.92890 30 240
3 3 1 13.94790 30 600
3 3 1 38.59890 36 240
3 3 1 1.00090 36 600
3 3 1 77.19590 39 240
3 3 1 7.00090 39 600
DIFUSÃO DE TECNOLOGIA VIA PUBLICAÇÕES 20 573 210 4 022 0001 171.731
3 3 1 6.94090 14 600
3 3 1 4.31690 30 600
3 3 1 5.00090 36 600
3 3 1 155.47590 39 600
APOIO À IMPLANTAÇÃO DE LAVOURAS 20 601 028 4 357 0001 3.840.000
3 3 1 1.50090 14 101
3 3 1 3.760.00090 30 101
3 3 1 4.00090 36 101
46
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
3.05.1 - EMPRESA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA DE MINAS GERAIS - EPAMIG
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 74.50090 39 101
71.871.173TOTAL
47
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.04.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO JAÍBA - FUNDO JAÍBA
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS E AGRO-INDÚSTRIAS INSTALADOS NA REGIÃO DO PROJETO JAÍBA.
20 607 164 4 091 0001 3.239.500
4 5 1 3.239.50090 66 600
3.239.500TOTAL
48
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.06.1 - FUNDO PRÓ-FLORESTA - FUNDO PRÓ-FLORESTA
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO DESENVOLVIMENTO DA ATIVIDADE FLORESTAL
18 541 169 1 311 0001 10.136.500
4 5 1 10.136.50090 66 600
10.136.500TOTAL
49
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.17.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL - FUNDERUR
1.23.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - SEAPA
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
APOIO FINANCEIRO A PRODUTORES RURAIS DO NORTE DE MINAS E VALE DO JEQUITINHONHA.
20 606 243 1 292 0001 184.965
4 5 1 184.96590 66 600
184.965TOTAL
50
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 06 122 701 2 001 0001 1.602.731
3 3 1 8.00090 14 100
3 3 1 300.00090 15 100
3 3 1 210.00090 30 600
3 3 1 20.00090 31 100
3 3 1 50.00090 33 100
3 3 1 300.00090 33 600
3 3 1 10.00090 36 600
3 3 1 590.00090 39 100
3 3 1 67.11190 39 600
3 3 1 5.70090 47 600
3 3 1 40.00090 93 100
4 4 1 1.92090 52 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 4.511.631
3 3 1 15.00090 14 100
3 3 1 200.00090 15 100
3 3 1 47.00090 30 100
3 3 1 159.47390 30 600
3 3 1 10.00090 33 100
3 3 1 49.70090 33 600
3 3 1 30.00090 36 600
3 3 1 1.430.00090 37 100
3 3 1 1.959.00090 39 100
3 3 1 489.05790 39 600
3 3 1 4.50090 47 600
3 3 1 100.00090 93 100
4 4 1 17.90190 52 600
AUXÍLIOS CONCEDIDOS A SERVIDORES DA POLÍCIA MILITAR 06 122 701 2 063 0001 37.000.000
3 3 7 1.687.38290 08 100
3 3 7 34.146.78590 19 100
3 3 7 351.90890 46 100
3 3 7 813.92590 49 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 1.875.500.393
3 1 1 5.41890 09 100
3 1 1 10.007.41390 11 100
3 1 1 1.472.835.90790 12 100
3 1 1 9.524.02090 12 340
3 1 1 5.473.97790 17 100
3 1 1 1.58090 17 340
3 1 1 377.652.07891 13 100
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 06 122 701 2 427 0001 11.021.011
3 3 1 300.00090 30 100
3 3 1 88.45590 30 240
3 3 1 20.80090 30 270
3 3 1 4.48090 30 600
3 3 1 10.300.00090 39 100
3 3 1 45.08090 39 240
4 4 1 255.93090 52 240
4 4 1 6.26690 52 600
DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PM) 06 126 021 1 034 0001 20.208.888
3 3 1 27.45090 15 101
3 3 1 2.039.44090 30 101
3 3 1 18.141.99890 39 101
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DA ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR
06 128 005 1 170 0001 2.100.000
3 3 1 70.00090 39 101
4 4 1 2.030.00090 51 101
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS
06 128 005 1 171 0001 10.000
3 3 1 10.00090 39 101
TREINAMENTO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA 06 128 227 2 089 0001 2.402.644
51
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 180.00090 15 100
3 3 1 411.00090 30 100
3 3 1 4.30390 30 240
3 3 1 9.96090 30 600
3 3 1 5.00090 31 100
3 3 1 71.00090 36 100
3 3 1 15.00090 37 100
3 3 1 1.362.05090 39 100
3 3 1 145.82090 39 240
3 3 1 18.29090 39 600
4 4 1 120.33190 52 240
4 4 1 59.89090 52 600
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 06 128 701 2 018 0001 70.000
3 3 1 70.00090 39 100
MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM)
06 181 021 1 033 0001 7.983.597
3 3 1 481.59790 30 101
4 4 1 7.502.00090 52 101
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PM)
06 181 021 4 322 0001 10.000
4 4 1 10.00090 51 101
TERCEIRIZAÇÃO DA FROTA 06 181 021 4 572 0001 25.824.533
3 3 1 14.131.20090 39 101
4 4 1 11.693.33390 52 101
FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - PMMG 06 181 034 4 265 0001 968.280
3 3 1 368.28090 39 101
4 4 1 600.00090 52 101
POLICIAMENTO OSTENSIVO GERAL 06 181 141 4 232 0001 86.750.289
3 3 1 8.00090 14 100
3 3 1 7.207.12190 15 100
3 3 1 733.00090 15 270
3 3 2 65.12790 15 600
3 3 1 31.495.50090 30 100
3 3 1 3.159.95390 30 240
3 3 1 2.404.56090 30 270
3 3 1 35.12690 30 450
3 3 1 1.241.49790 30 600
3 3 1 60.00090 31 600
3 3 1 375.00090 33 100
3 3 1 400.00090 36 100
3 3 1 3.20090 36 240
3 3 1 20090 36 600
3 3 1 3.335.00090 37 100
3 3 1 986.06090 37 600
3 3 1 15.093.00090 39 100
3 3 1 424.02590 39 240
3 3 1 1.418.83590 39 270
3 3 1 43.38490 39 450
3 3 1 2.279.75590 39 600
3 3 1 8.900.50090 93 100
3 3 1 997.78890 93 240
4 4 1 4.810.43990 52 240
4 4 1 950.00090 52 270
4 4 1 186.67290 52 450
4 4 1 136.54790 52 600
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE TRÂNSITO 06 181 141 4 289 0001 16.613.670
3 3 1 70.00090 15 100
3 3 1 997.78890 15 240
3 3 1 243.58190 15 600
3 3 1 604.70090 30 100
3 3 1 1.124.36490 30 240
3 3 1 5.327.80090 30 340
52
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 15.00090 33 100
3 3 1 1.198.90090 33 340
3 3 1 25.00090 36 100
3 3 1 40090 36 240
3 3 1 40.00090 37 100
3 3 1 376.75090 39 100
3 3 1 305.51890 39 240
3 3 1 2.998.90090 39 340
4 4 1 3.284.96990 52 240
POLICIAMENTO OSTENSIVO DE MEIO AMBIENTE 06 181 141 4 290 0001 6.082.585
3 3 1 40.00090 15 100
3 3 1 42.72790 15 240
3 3 2 800.00090 15 520
3 3 1 402.00090 30 100
3 3 1 129.69090 30 240
3 3 2 898.00090 30 520
3 3 1 10.00090 33 100
3 3 2 2.00090 33 520
3 3 1 30.00090 36 100
3 3 1 20090 36 240
3 3 1 20.00090 37 100
3 3 1 356.75090 39 100
3 3 1 46.07790 39 240
3 3 2 300.00090 39 520
3 3 2 500.00090 39 610
4 4 1 5.14190 52 240
4 4 2 2.000.00090 52 520
4 4 2 500.00090 52 610
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÕES 06 181 141 4 291 0001 6.225.552
3 3 1 6.200.00090 39 100
4 4 1 25.55290 52 240
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL DA POLÍCIA MILITAR 06 181 172 2 088 0001 467.200
3 3 1 400.00090 08 100
3 3 1 15.00090 14 100
3 3 1 1.00090 15 100
3 3 1 2.50090 30 100
3 3 1 11.00090 31 100
3 3 1 31.00090 36 100
3 3 1 6.70090 39 100
PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES 06 272 702 7 007 0001 2.101.717.968
3 1 1 1.742.228.40890 01 100
3 1 1 79.103.70290 01 300
3 1 1 280.385.85891 13 100
ASSISTÊNCIA MÉDICA E PSICOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR 10 302 172 2 060 0001 13.778.677
3 3 1 2.50090 15 100
3 3 1 3.165.00090 30 100
3 3 1 1.315.00090 30 600
3 3 1 707.00090 36 100
3 3 1 302.00090 36 600
3 3 1 3.450.00090 37 100
3 3 1 590.00090 37 600
3 3 1 1.609.30090 39 100
3 3 1 1.669.00090 39 600
4 4 1 968.87790 52 600
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DA POLÍCIA MILITAR 10 302 172 2 061 0001 2.167.500
3 3 1 468.00090 30 100
3 3 1 69.00090 30 600
3 3 1 302.00090 36 600
3 3 1 410.00090 37 100
3 3 1 150.00090 37 600
3 3 1 689.50090 39 100
53
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.25.1 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
4 4 1 79.00090 52 600
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS
12 361 170 2 057 0001 15.076.579
3 1 1 5.96490 09 100
3 1 1 13.176.92290 11 100
3 1 1 1.104.89391 13 100
3 3 1 1.00090 14 100
3 3 1 52.80090 30 100
3 3 1 50.00090 36 100
3 3 1 280.00090 37 100
3 3 1 380.00090 39 100
3 3 1 25.00090 93 100
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO DO COLÉGIO TIRADENTES DE MINAS GERAIS
12 362 170 2 059 0001 12.534.566
3 1 1 11590 09 100
3 1 1 10.925.53390 11 100
3 1 1 1.129.66891 13 100
3 3 1 32.50090 30 100
3 3 1 40.00090 36 100
3 3 1 150.00090 37 100
3 3 1 256.75090 39 100
FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA DE TRÂNSITO - PMMG 20 304 050 1 386 0001 1.000.000
3 3 2 260.00090 15 601
3 3 2 256.40090 30 601
3 3 2 133.00090 39 601
4 4 2 350.60090 52 601
4.251.628.294TOTAL
54
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM
1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 09 122 701 2 001 0001 16.000
3 3 1 5.00090 14 490
3 3 1 1.00090 30 490
3 3 1 10.00090 36 490
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 09 122 701 2 002 0001 23.357.449
3 3 1 30.00090 14 490
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 78.50090 30 490
3 3 1 121.50090 30 600
3 3 1 75090 33 490
3 3 1 50.00090 35 490
3 3 1 120.00090 36 490
3 3 1 25.00090 36 600
3 3 1 14.747.00090 37 490
3 3 1 5.481.19990 39 490
3 3 1 1.983.50090 39 600
3 3 1 350.00090 47 600
4 4 1 350.00090 52 490
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 09 122 701 2 417 0001 3.374.366
3 1 1 3.029.46790 11 490
3 1 1 306.14590 13 490
3 1 1 24.20391 13 490
3 3 7 5.09090 46 490
3 3 7 9.46190 49 490
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 09 122 701 2 427 0001 8.297.000
3 3 1 197.00090 30 490
3 3 1 7.260.00090 39 490
4 4 1 840.00090 52 490
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 7.721.057
3 3 9 7.721.05790 91 490
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 09 128 701 2 018 0001 30.000
3 3 1 2.00090 14 490
3 3 1 2.00090 33 490
3 3 1 26.00090 39 490
ENCARGOS COM PENSIONISTAS 09 272 751 4 373 0001 706.200.000
3 3 1 427.000.00090 03 490
3 3 1 279.200.00090 03 500
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS 09 272 751 4 374 0001 10.000.000
3 3 1 5.000.00090 05 490
3 3 1 3.000.00090 05 500
3 3 1 2.000.00090 05 600
RESERVA DE BENEFÍCIOS 09 272 751 4 382 0001 4.343.154
3 3 1 4.00090 30 600
3 3 1 320.00090 39 600
4 4 1 2.50090 52 600
4 5 1 3.516.65390 63 490
4 5 1 500.00190 63 600
ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS SEGURADOS MILITARES E A SEUS DEPENDENTES
10 302 715 4 392 0001 305.705.494
3 3 1 1.500.00090 30 490
3 3 1 13.940.00090 36 490
3 3 1 3.000.00090 36 500
3 3 1 3.300.00090 36 600
3 3 1 215.000.00090 39 490
3 3 1 10.000.00090 39 500
3 3 1 51.705.49490 39 600
4 4 1 7.260.00090 52 490
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA AOS SEGURADOS MILITARES E SEUS DEPENDENTES
10 302 715 4 395 0001 38.375.000
3 3 1 30.00090 30 490
3 3 1 6.000.00090 36 490
55
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.12.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSM
1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 1.000.00090 36 500
3 3 1 1.200.00090 36 600
3 3 1 25.000.00090 39 490
3 3 1 2.000.00090 39 500
3 3 1 3.035.00090 39 600
4 4 1 110.00090 52 490
1.107.419.520TOTAL
56
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.54.1 - FUNDO DE APOIO HABITACIONAL AOS MILITARES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FAHMEMG
1.25.0 - POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PMMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
FINANCIAMENTO HABITACIONAL AOS SERVIDORES MILITARES 16 482 736 4 140 0001 29.403.165
3 3 1 6.98090 30 600
3 3 1 1.067.42590 35 600
3 3 1 2.000.00090 37 600
3 3 1 216.08090 39 600
3 3 1 1.00090 47 600
4 5 1 26.111.68090 66 600
29.403.165TOTAL
57
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
ATENDIMENTO ÀS ESCOLAS FAMÍLIA AGRÍCOLA 12 122 232 4 587 0001 2.000.000
3 3 1 2.000.00050 43 100
DIREÇÃO SUPERIOR 12 122 701 2 001 0001 9.733.755
3 1 1 4.020.27990 11 230
3 1 1 263.68491 13 230
3 3 1 75.00090 14 230
3 3 1 91.20090 30 230
3 3 1 35.00090 33 230
3 3 1 2.000.00090 35 230
3 3 1 54.80090 36 230
3 3 1 120.00090 39 100
3 3 1 3.059.62990 39 230
3 3 7 4.24990 46 230
3 3 7 9.91490 49 230
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 12 122 701 2 002 0001 128.797.182
3 1 1 89.029.25290 11 230
3 1 1 6.592.84091 13 230
3 3 1 2.194.80090 14 230
3 3 1 1.184.00090 30 230
3 3 1 3.376.00190 33 230
3 3 1 67.20090 35 230
3 3 1 796.20090 36 230
3 3 1 3.000.00090 37 230
3 3 1 21.117.00490 39 230
3 3 7 133.95490 46 230
3 3 1 120.00090 47 230
3 3 7 312.55990 49 230
4 4 1 873.37290 52 600
ADMINISTRAÇÃO DA AÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL 12 122 701 2 085 0001 243.630.040
3 1 1 155.149.36690 11 230
3 1 1 22.102.70991 13 230
3 3 1 9.545.88790 14 230
3 3 1 4.992.79390 30 230
3 3 1 4.051.36090 33 230
3 3 1 2.510.71890 36 230
3 3 1 10.746.53490 37 230
3 3 1 29.103.59290 39 230
3 3 7 239.12490 46 230
3 3 1 430.00090 47 230
3 3 7 557.95790 49 230
4 4 1 3.000.00090 52 210
4 4 1 1.200.00090 52 230
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSFUNDEB E CAE 12 122 701 2 086 0001 20.000
3 3 1 4.00090 14 230
3 3 1 8.00090 30 230
3 3 1 4.00090 33 230
3 3 1 4.00090 39 230
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO
12 122 701 2 187 0001 3.140.883
3 1 1 2.629.65390 11 100
3 1 1 126.67390 13 100
3 3 1 21.00090 14 100
3 3 1 28.00090 30 100
3 3 1 8.00090 33 100
3 3 1 4.00090 36 100
3 3 1 264.00090 37 100
3 3 1 52.10090 39 100
3 3 7 2.23790 46 100
3 3 7 5.22090 49 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 12 128 701 2 018 0001 3.079.280
3 3 1 703.00090 14 230
58
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 96.48090 30 230
3 3 1 447.20090 33 230
3 3 1 1.107.60090 35 230
3 3 1 725.00090 39 230
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 12 306 234 2 101 0001 149.500.000
3 3 1 1.500.00050 43 100
3 3 1 148.000.00050 43 360
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ACELERAÇÃO DA APRENDIZAGEM 12 361 001 1 224 0001 2.000.000
3 3 1 739.16650 43 211
3 3 1 487.13890 14 211
3 3 1 200.53690 33 211
3 3 1 373.16090 39 211
4 4 1 200.00050 42 211
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 014 1 387 0001 2.492.770
3 3 1 472.00050 43 211
3 3 1 378.00090 14 211
3 3 1 157.50090 33 211
3 3 1 1.192.00090 35 211
3 3 1 57.27090 39 211
4 4 1 236.00050 42 211
AMPLIAÇÃO DAS ESCOLAS EM TEMPO INTEGRAL 12 361 019 1 225 0001 13.000.000
3 3 1 7.000.00050 43 211
3 3 1 996.00090 14 211
3 3 1 330.00090 33 211
3 3 1 1.674.00090 39 211
4 4 1 3.000.00050 42 211
AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL
12 361 019 4 034 0001 16.200.000
3 3 1 16.200.00050 43 121
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 030 1 024 0001 77.000.000
3 3 1 100.00090 14 211
3 3 1 50.00090 30 211
3 3 1 80.00090 33 211
3 3 1 20.00090 36 211
3 3 1 3.750.00090 37 211
4 4 1 73.000.00050 42 231
SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO OCUPACIONAL 12 361 030 4 479 0001 1.000.000
3 3 1 1.000.00090 35 231
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO BÁSICA (PROEB E PROALFA) 12 361 051 4 046 0001 12.000.000
3 3 1 1.000.00090 14 211
3 3 1 1.500.00090 33 211
3 3 1 9.500.00090 39 211
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 055 4 301 0001 3.510.160
3 3 1 1.327.10050 43 211
3 3 1 123.06090 14 211
3 3 1 80.00090 33 211
3 3 1 120.00090 35 211
4 4 1 1.860.00050 42 211
ATENDIMENTO AOS MUNICÍPIOS 12 361 233 4 191 0001 25.280.000
3 3 1 6.280.00040 41 230
4 4 1 19.000.00040 42 230
APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 235 2 004 0001 590.321.390
3 1 1 523.470.57790 11 230
3 1 1 50.398.53691 13 230
3 3 7 4.935.68390 46 230
3 3 7 11.516.59490 49 230
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 235 2 096 0001 47.000.000
4 4 1 45.000.00090 51 230
4 4 1 1.000.00090 61 230
59
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
4 5 1 1.000.00090 61 230
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 361 235 4 013 0001 2.608.415.490
3 1 1 2.121.705.23490 11 230
3 1 1 267.678.36191 13 230
3 3 1 55.800.00050 43 210
3 3 1 4.700.00050 43 230
3 3 1 22.000.00050 43 360
3 3 1 8.199.72290 14 210
3 3 3 17.57690 14 210
3 3 1 3.400.00090 14 230
3 3 1 79.15290 14 240
3 3 1 1.633.16090 30 210
3 3 3 46.83690 30 210
3 3 1 210.90290 30 240
3 3 1 1.000.00090 31 210
3 3 1 800.00090 31 230
3 3 1 3.330.71890 33 210
3 3 3 10.00390 33 210
3 3 1 1.419.60090 33 230
3 3 1 45.05090 33 240
3 3 1 604.00090 35 210
3 3 1 282.65090 35 230
3 3 1 3.504.00090 36 210
3 3 1 500.00090 36 230
3 3 1 8.050.00090 37 210
3 3 1 6.200.00090 37 230
3 3 1 35.963.30090 39 210
3 3 3 1.08790 39 210
3 3 1 36.398.08390 39 230
3 3 1 4.89690 39 240
3 3 7 3.680.35190 46 230
3 3 1 450.00090 47 210
3 3 7 8.587.48690 49 230
4 4 1 3.690.00050 42 210
4 4 1 150.00050 42 230
4 4 1 8.000.00050 42 360
4 4 1 200.00090 52 210
4 4 3 13.32390 52 210
4 4 1 60.00090 52 240
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E AVALIAÇÃO DE PROFESSORES - ENSINO MÉDIO
12 362 014 1 388 0001 5.530.790
3 3 1 1.928.00050 43 211
3 3 1 360.00090 14 211
3 3 1 150.00090 33 211
3 3 1 1.828.79090 35 211
3 3 1 300.00090 39 211
4 4 1 964.00050 42 211
MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA, MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO
12 362 030 1 109 0001 82.000.000
3 3 1 100.00090 14 211
3 3 1 50.00090 30 211
3 3 1 80.00090 33 211
3 3 1 20.00090 36 211
3 3 1 3.750.00090 37 211
4 4 1 78.000.00050 42 231
MELHORIA DA QUALIDADE E EFICIÊNCIA DO ENSINO MÉDIO 12 362 037 4 303 0001 2.830.000
3 3 1 1.000.00050 43 211
3 3 1 830.00090 14 211
3 3 1 500.00090 33 211
3 3 1 500.00090 39 211
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE DESENVOLVIMENTO PEDAGÓGICO E INSTITUCIONAL - ENSINO MÉDIO
12 362 055 4 206 0001 127.300
3 3 1 66.00050 43 211
60
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
4 4 1 61.30050 42 211
CONSTRUÇÃO AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS ESCOLARES - ENSINO MÉDIO
12 362 180 2 036 0001 52.000.000
4 4 1 50.000.00090 51 230
4 4 1 1.000.00090 61 230
4 5 1 1.000.00090 61 230
APOIO ADMINISTRATIVO DO ENSINO MÉDIO 12 362 180 2 047 0001 27.671.890
3 1 1 25.064.59690 11 230
3 1 1 1.939.65491 13 230
3 3 7 200.29290 46 230
3 3 7 467.34890 49 230
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO 12 362 180 4 189 0001 811.464.513
3 1 1 646.485.44990 11 230
3 1 1 73.692.11090 13 230
3 3 1 28.063.25150 43 210
3 3 1 4.250.00050 43 230
3 3 1 3.854.00090 14 210
3 3 1 1.140.00190 14 230
3 3 1 131.85090 30 210
3 3 1 5.00090 30 230
3 3 1 1.810.16890 33 210
3 3 1 785.00090 33 230
3 3 1 1.637.27290 35 210
3 3 1 186.80090 35 230
3 3 1 855.10090 36 210
3 3 1 1.500.00090 37 210
3 3 1 11.698.88290 39 210
3 3 1 28.520.00090 39 230
3 3 7 1.304.88990 46 230
3 3 1 240.00090 47 210
3 3 7 3.044.74190 49 230
4 4 1 1.920.00050 42 210
4 4 1 300.00050 42 230
4 4 1 40.00090 52 210
ATENDIMENTO AO ENSINO MÉDIO PROFISSIONALIZANTE 12 363 018 4 306 0001 150.239.000
3 3 1 1.882.44050 43 231
3 3 1 935.44090 14 231
3 3 1 390.84390 33 231
3 3 1 3.380.00090 35 211
3 3 1 313.12090 35 231
3 3 1 130.000.00090 39 121
3 3 1 5.257.15790 39 231
4 4 1 4.580.00050 42 211
4 4 1 3.500.00050 42 231
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PROFISSIONAL 12 363 240 4 190 0001 2.620.477
3 1 1 303.09790 11 100
3 1 1 1.305.57391 13 100
3 3 1 413.74250 43 210
3 3 1 23.20090 14 210
3 3 1 13.05890 33 210
3 3 7 3.54290 46 100
3 3 7 8.26590 49 100
4 4 1 550.00050 42 210
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 12 365 241 4 187 0001 15.934.030
3 1 1 14.516.37390 11 100
3 1 1 1.118.63190 13 100
3 3 1 25.00050 43 210
3 3 7 82.20890 46 100
3 3 7 191.81890 49 100
APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12 366 236 2 104 0001 6.935.801
3 1 1 6.000.34490 11 230
61
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.26.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
1.26.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO - SEE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 1 1 715.67391 13 230
3 3 7 65.93590 46 230
3 3 7 153.84990 49 230
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 12 366 236 4 029 0001 121.111.917
3 1 1 105.182.82890 11 230
3 1 1 11.143.85691 13 230
3 3 1 842.67350 43 210
3 3 1 381.24090 14 210
3 3 1 42.00090 30 210
3 3 1 243.18090 33 210
3 3 1 8.00090 36 210
3 3 1 1.744.81790 39 210
3 3 1 710.78590 39 600
3 3 7 183.16290 46 230
3 3 7 427.37690 49 230
4 4 1 180.00050 42 210
4 4 1 22.00090 52 210
APOIO ADMINISTRATIVO A EDUCAÇÃO ESPECIAL 12 367 146 2 102 0001 11.031.644
3 1 1 9.607.14290 11 230
3 1 1 991.13191 13 230
3 3 7 130.01190 46 230
3 3 7 303.36090 49 230
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL 12 367 146 4 194 0001 127.535.562
3 1 1 112.541.16690 11 230
3 1 1 10.914.03891 13 230
3 3 1 600.00050 43 210
3 3 1 120.00090 14 210
3 3 1 20.00090 30 210
3 3 1 140.00090 33 210
3 3 1 2.620.00090 39 210
3 3 7 174.10790 46 230
3 3 7 406.25190 49 230
TRANSPORTE ESCOLAR 12 782 233 2 103 0001 80.000.000
3 3 1 80.000.00040 41 210
5.435.153.874TOTAL
62
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 128.093
3 3 1 10.90090 14 100
3 3 1 4.50390 33 100
3 3 1 26.29690 36 100
3 3 1 86.39490 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 1.448.953
3 3 1 11.00090 14 100
3 3 1 54.75090 30 100
3 3 1 1.60090 36 100
3 3 1 923.48390 37 100
3 3 1 450.12090 39 100
3 3 1 8.00090 47 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 10.002.848
3 1 1 1.47690 09 100
3 1 1 8.607.79590 11 100
3 1 1 620.06490 13 100
3 1 1 127.70790 96 100
3 1 1 489.52691 13 100
3 3 7 77.62490 46 100
3 3 7 78.65690 49 100
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 199.319
3 3 1 199.31990 39 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 13 128 701 2 018 0001 24.425
3 3 1 24.42590 39 100
GESTÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE DE MINAS GERAIS- PLUG MINAS 13 366 058 1 115 0001 4.487.411
3 3 1 4.387.41150 39 101
3 3 1 3.00090 14 101
3 3 1 5.80090 30 101
3 3 1 3.20090 33 101
3 3 1 78.00090 37 101
3 3 1 10.00090 39 101
CONSOLIDAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO CENTRO DA JUVENTUDE 13 366 058 1 119 0001 230.000
3 3 1 230.00050 39 101
FORMAÇÃO DE JOVENS NAS ÁREAS DE ARTES E CULTURA DIGITAL 13 366 058 1 213 0001 3.742.589
3 3 1 3.742.58950 39 101
GESTÃO DOS ACERVOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO 13 391 118 4 394 0001 532.351
3 3 1 7.60090 14 100
3 3 1 16.33090 30 100
3 3 1 2.20090 36 100
3 3 1 359.94590 37 100
3 3 1 146.27690 39 100
GESTÃO DE ACERVO PELA SUPERINTENDÊNCIA DE MUSEUS 13 391 118 4 398 0001 746.631
3 3 1 12.06590 30 100
3 3 1 2.20090 36 100
3 3 1 2.61390 36 600
3 3 1 614.71790 37 100
3 3 1 115.03690 39 100
PROMOÇÃO DE AÇÃO EDUCATIVA 13 391 121 4 405 0001 33.934
3 3 1 2.64090 36 100
3 3 1 31.29490 39 100
RECUPERAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DAS UNIDADES FINALÍSTICAS 13 391 125 4 413 0001 1.800
3 3 1 1.80090 30 100
APOIO ÀS MANIFESTAÇÕES DA CULTURA IMATERIAL 13 391 131 4 514 0001 216.500
3 3 1 30.30040 41 100
3 3 1 81.00050 41 100
3 3 1 5.20090 39 100
4 4 1 100.00050 41 240
GESTÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS 13 392 009 2 026 0001 4.086.600
3 3 1 4.000.00050 41 101
63
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.27.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 86.60090 37 101
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE TRADIÇÃO CULTURAL DO JEQUITINHONHA
13 392 009 4 459 0001 10.000
3 3 1 10.00090 39 101
GESTÃO DO ACERVO DA SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
13 392 118 4 393 0001 1.081.325
3 3 1 76090 14 100
3 3 1 75.06890 30 100
3 3 1 8.80090 36 100
3 3 1 681.51490 37 100
3 3 1 315.18390 39 100
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AOS USUÁRIOS DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E SUPERINTENDÊNCIA DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
13 392 118 4 396 0001 74.163
3 3 1 7.82390 30 100
3 3 1 3.30090 36 100
3 3 1 63.04090 39 100
PRODUÇÃO EDITORIAL 13 392 118 4 399 0001 25.700
3 3 1 5.00090 35 100
3 3 1 5.00090 36 100
3 3 1 15.70090 39 100
ASSESSORIA TÉCNICA 13 392 118 4 401 0001 177.022
3 3 1 18.29290 14 100
3 3 1 130.97090 30 100
3 3 1 2.09590 33 100
3 3 1 4.00090 35 100
3 3 1 80090 36 100
3 3 1 20.86590 39 100
GERENCIAMENTO E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO CULTURAL 13 392 118 4 402 0001 58.700
3 3 1 10.00090 14 100
3 3 1 20090 33 100
3 3 1 1.20090 36 100
3 3 1 47.30090 39 100
FORMAÇÃO DE GESTORES DA ÁREA DA CULTURA E QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO ARTÍSTICO-CULTURAL
13 392 121 4 406 0001 83.000
3 3 1 83.00090 39 100
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE CULTURA E ARTE DE RIBEIRÃO DAS NEVES- ESPAÇO CULTURARTE
13 392 123 4 155 0001 1.000
3 3 1 1.00050 41 100
GESTÃO DE MECANISMOS DE INCENTIVO À CULTURA 13 392 123 4 407 0001 44.115
3 3 1 9.00090 14 100
3 3 1 3.70090 30 100
3 3 1 90090 33 100
3 3 1 60090 36 100
3 3 1 29.91590 39 100
ESTÍMULO À PRODUÇÃO CULTURAL 13 392 123 4 409 0001 5.811.500
3 3 1 30.95040 41 100
3 3 1 1.434.00050 41 100
3 3 1 3.000.00050 41 240
3 3 1 212.00090 31 100
3 3 1 11.55090 36 100
3 3 1 123.00090 39 100
4 4 1 1.000.00050 41 240
PUBLICAÇÃO DE PRODUÇÃO LITERÁRIA E ARTÍSTICA 13 392 124 4 410 0001 195.425
3 3 1 19.52090 36 100
3 3 1 16.95390 37 100
3 3 1 158.95290 39 100
PROMOÇÃO DE EXPOSIÇÕES DE ACERVOS 13 392 124 4 411 0001 11.500
3 3 1 1.50090 30 100
3 3 1 10.00090 39 100
PROMOÇÃO DE AÇÕES DE INCENTIVO À LEITURA 13 392 124 4 412 0001 32.740
3 3 1 21.24090 36 100
3 3 1 11.50090 39 100
64
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP
1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 25.000
3 3 1 3.00090 14 100
3 3 1 48090 14 450
3 3 1 1.50090 14 600
3 3 1 3.39090 30 100
3 3 1 20090 30 600
3 3 1 50090 33 100
3 3 1 2.02090 35 450
3 3 1 3.38090 35 600
3 3 1 5.04090 36 100
3 3 1 2.87090 39 100
3 3 1 1.94090 39 600
3 3 1 68090 47 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 630.642
3 3 1 2.92090 14 600
3 3 1 11290 30 100
3 3 1 8.00090 30 450
3 3 1 55.42090 30 600
3 3 1 5.00090 33 450
3 3 1 7.00090 35 450
3 3 1 39.60090 35 600
3 3 1 27.19090 36 100
3 3 1 20.46090 36 600
3 3 1 204.20090 37 100
3 3 1 162.94090 39 100
3 3 1 50.50090 39 600
3 3 1 7.30090 47 100
3 3 1 15.00090 93 600
4 4 1 25.00090 52 450
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 1.535.755
3 1 1 46190 09 100
3 1 1 895.49390 11 100
3 1 1 199.85290 13 100
3 1 1 393.16990 34 100
3 1 1 45.78091 13 100
3 3 7 1.00090 08 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
FORMAÇÃO TÉCNICA EM CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS MÓVEIS
13 363 121 4 610 0001 333.000
3 3 1 50090 14 600
3 3 1 8.00090 30 450
3 3 1 92.70090 30 600
3 3 1 20090 33 600
3 3 1 12.00090 36 100
3 3 1 88.00090 36 450
3 3 1 86.60090 36 600
3 3 1 17.00090 39 600
3 3 1 3.00090 47 600
4 4 1 25.00090 52 450
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL/ BENS IMÓVEIS
13 391 131 4 617 0001 200.000
3 3 1 24.60090 30 600
3 3 1 10.00090 35 600
3 3 1 4.20090 36 100
3 3 1 7.80090 36 450
3 3 1 6.80090 36 600
3 3 1 88.00090 39 450
3 3 1 58.60090 39 600
RESGATE DO PATRIMÔNIO CULTURAL 13 391 131 4 618 0001 180.000
3 3 1 112.00090 35 450
3 3 1 1.80090 36 100
66
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.17.1 - FUNDAÇÃO DE ARTE DE OURO PRETO - FAOP
1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 17.00090 36 450
3 3 1 8.20090 36 600
3 3 1 41.00090 39 450
CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTEGRADOS 13 391 131 4 619 0001 50.000
3 3 1 3.00090 30 450
3 3 1 2.20090 36 100
3 3 1 38.50090 36 450
3 3 1 6.30090 36 600
QUALIFICAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO NAS ÁREAS ARTÍSTICO-CULTURAL
13 392 121 4 607 0001 145.000
3 3 1 6.20090 30 450
3 3 1 2.20090 33 450
3 3 1 10.00090 36 100
3 3 1 49.90090 36 450
3 3 1 8.00090 36 600
3 3 1 43.70090 39 450
4 4 1 25.00090 52 450
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CONSERVAÇÃO ERSTAURAÇÃO NA CONSTRUÇÃO CIVIL E FORMAÇÃO DE JOVENS APRENDIZES EM ARTE OU RESTAURO OU OFÍCIOS
13 392 121 4 611 0001 167.000
3 3 1 14.20090 30 100
3 3 1 53.00090 30 450
3 3 1 23.20090 36 450
3 3 1 12.00090 36 600
3 3 1 39.60090 39 450
4 4 1 25.00090 52 450
PROMOÇÃO DE SEMINÁRIOS 13 392 121 4 612 0001 60.000
3 3 1 1.00090 30 600
3 3 1 1.20090 36 100
3 3 1 22.80090 36 450
3 3 1 20.00090 36 600
3 3 1 6.00090 39 450
3 3 1 9.00090 39 600
DIFUSÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL E DA ARTE CONTEMPORÂNEA 13 392 124 4 616 0001 80.000
3 3 1 6.00090 30 600
3 3 1 3.20090 31 600
3 3 1 1.65090 33 600
3 3 1 2.40090 36 100
3 3 1 14.45090 36 450
3 3 1 37.15090 36 600
3 3 1 13.15090 39 450
3 3 1 2.00090 39 600
3.407.397TOTAL
67
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.18.1 - FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO - FCS
1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 20.000
3 3 1 8.00090 14 600
3 3 1 6.00090 33 600
3 3 1 6.00090 36 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 4.418.349
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 548.50090 30 600
3 3 1 40.00090 33 600
3 3 1 1.737.05690 37 100
3 3 1 70.00090 39 100
3 3 1 1.702.79390 39 600
3 3 1 150.00090 47 600
4 4 1 150.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 15.555.520
3 1 1 10.00090 03 100
3 1 1 5090 09 100
3 1 1 14.021.68590 11 100
3 1 1 663.29190 13 100
3 1 1 799.46091 13 100
3 3 7 10.00090 46 100
3 3 7 51.03490 49 100
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 150.000
3 3 1 150.00090 39 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 226.797
3 1 9 226.79790 91 100
FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO ARTÍSTICA 13 392 121 4 397 0001 75.000
3 3 1 5.00090 14 600
3 3 1 6.00090 30 600
3 3 1 8.00090 36 600
3 3 1 56.00090 39 600
PRODUÇÃO, APRESENTAÇÃO E VEICULAÇÃO DOS ESPETÁCULOS DOS CORPOS ARTÍSTICOS DA FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO
13 392 124 4 417 0001 18.846.822
3 3 1 18.646.82250 39 100
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 10.00090 30 600
3 3 1 42.00090 33 600
3 3 1 15.00090 36 600
3 3 1 113.00090 39 600
PROMOÇÃO ARTÍSTICO CULTURAL 13 392 124 4 419 0001 90.000
3 3 1 15.00090 14 600
3 3 1 7.00090 30 600
3 3 1 20.00090 33 600
3 3 1 10.00090 36 600
3 3 1 38.00090 39 600
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 21 128 701 2 018 0001 20.000
3 3 1 20.00090 39 600
39.402.488TOTAL
68
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA
1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 30.000
3 3 1 10.00090 14 100
3 3 1 5.00090 14 600
3 3 1 10.00090 36 100
3 3 1 5.00090 36 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 575.911
3 3 1 1.50090 14 100
3 3 1 2.00090 14 600
3 3 1 20.00090 30 100
3 3 1 32.00090 30 600
3 3 1 8.00090 33 100
3 3 1 2.00090 35 100
3 3 1 4.00090 36 100
3 3 1 210.00090 37 100
3 3 1 58.91190 37 600
3 3 1 146.50090 39 100
3 3 1 29.00090 39 600
3 3 1 52.00090 47 100
3 3 1 10.00090 47 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 6.820.703
3 1 1 6.124.84090 11 100
3 1 1 154.43290 13 100
3 1 1 498.85791 13 100
3 3 7 26.00090 46 100
3 3 7 16.57490 49 100
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 10.000
3 3 1 5.00090 30 100
3 3 1 5.00090 39 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 4.027.516
3 1 9 4.027.51690 91 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 13 128 701 2 018 0001 30.000
3 3 1 30.00090 39 100
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 13 391 121 4 221 0001 10.000
3 3 1 10.00090 14 100
DIVULGAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 13 391 124 4 230 0001 5.000
3 3 1 5.00090 14 100
AÇÕES DE OBRAS EMERGENCIAIS 13 391 131 1 114 0001 330.000
4 4 1 330.00090 51 100
OBRAS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13 391 131 1 126 0001 4.260.000
3 3 1 60.00090 14 100
3 3 1 530.00090 39 100
4 4 1 3.670.00090 51 100
PROJETOS DE CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL
13 391 131 1 316 0001 30.000
3 3 1 30.00090 14 100
PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL 13 391 131 4 212 0001 25.941
3 3 1 25.94190 14 100
PRESERVAÇÃO DA MEMÓRIA LOCAL 13 391 131 4 214 0001 5.000
3 3 1 5.00090 14 100
PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO -CULTURAL
13 391 148 1 295 0001 676.363
3 3 3 676.36390 39 240
ADEQUAÇÃO DO ARQUIVO PÚBLICO MINEIRO E DO MUSEU MINEIRO 13 392 009 1 298 0001 130.000
4 4 1 130.00090 51 101
IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ARTE POPULAR 13 392 009 1 301 0001 3.103.000
4 4 1 500.00090 39 101
4 4 1 2.103.00090 51 101
4 4 1 500.00090 52 101
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA MUSEOLÓGICO DO MUSEU DE PERCURSOS DO VALE DO JEQUITINHONHA
13 392 009 1 332 0001 10.000
69
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.20.1 - INSTITUTO ESTADUAL DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO DE MINAS GERAIS - IEPHA
1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 10.00090 39 101
IMPLANTAÇÃO DO MUSEU DO HOMEM BRASILEIRO 13 392 009 4 204 0001 10.000
3 3 1 10.00090 39 101
APOIO AO CIRCUITO CULTURAL DA PRAÇA DA LIBERDADE 13 392 009 4 641 0001 1.586.400
3 3 1 24.00090 14 101
3 3 1 80.80090 30 101
3 3 1 52.40090 33 101
3 3 1 20.00090 35 101
3 3 1 1.020.00090 37 101
3 3 1 389.20090 39 101
ADEQUAÇÃO DA ÁREA E DOS EDIFÍCIOS DO CIRCUITO CULTURAL PRAÇA DA LIBERDADE
13 451 009 1 294 0001 800.000
4 4 1 800.00090 51 101
22.475.834TOTAL
70
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.21.1 - FUNDAÇÃO TV MINAS CULTURAL E EDUCATIVA - TV MINAS
1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 3.000
3 3 1 3.00090 39 100
DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 14.600
3 3 1 6.50090 14 100
3 3 1 2.10090 33 100
3 3 1 6.00090 36 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 18.337.860
3 3 1 17.844.86650 39 100
3 3 1 8.00090 14 100
3 3 1 19.61690 30 100
3 3 1 22.40090 33 100
3 3 1 3.60090 36 100
3 3 1 20.00090 37 100
3 3 1 406.37890 39 100
3 3 1 13.00090 47 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 1.434.586
3 1 1 1.191.10690 11 100
3 1 1 205.15490 13 100
3 1 1 21.14891 13 100
3 3 7 10.17890 46 100
3 3 7 7.00090 49 100
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 13 122 701 2 427 0001 44.484
3 3 1 44.48490 39 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 109.424
3 1 9 109.42490 91 100
19.943.954TOTAL
71
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
3.15.1 - RÁDIO INCONFIDÊNCIA LTDA. - RADIO
1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 13 122 701 2 001 0001 212.590
3 3 1 3.74390 14 600
3 3 1 16.35790 30 600
3 3 1 1.22090 33 600
3 3 1 15.25590 35 600
3 3 1 6.10290 36 600
3 3 1 12.91590 37 600
3 3 1 56.22690 39 100
3 3 1 83.01290 39 600
3 3 1 17.76090 47 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 13 122 701 2 002 0001 707.686
3 3 1 1.93290 14 600
3 3 1 35.87490 30 600
3 3 1 1.52590 33 600
3 3 1 4.06790 36 600
3 3 1 286.26490 37 600
3 3 1 56.22790 39 100
3 3 1 260.69790 39 600
3 3 1 61.10090 47 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 13 122 701 2 417 0001 5.775.987
3 1 1 4.193.93790 11 100
3 1 1 200.97890 11 600
3 1 1 1.381.07290 13 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 13 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
PRODUÇÃO E TRANSMISSÃO DE PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA, CULTURAL E JORNALÍSTICA
13 722 124 4 248 0001 648.303
3 3 1 32.70590 14 600
3 3 1 57.89290 30 600
3 3 1 50.84890 31 600
3 3 1 3.66290 33 600
3 3 1 18.35490 37 600
3 3 1 79.90390 39 100
3 3 1 347.79490 39 600
3 3 1 57.14590 47 600
MANUTENÇÃO E PRODUÇÃO TÉCNICA 13 722 125 2 039 0001 1.283.895
3 3 1 24.38690 14 600
3 3 1 69.55990 30 600
3 3 1 16.47590 33 600
3 3 1 4.06790 36 600
3 3 1 136.93390 37 600
3 3 1 437.64490 39 100
3 3 1 499.66690 39 600
3 3 1 95.16590 47 600
8.629.461TOTAL
72
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.49.1 - FUNDO ESTADUAL DE CULTURA - FEC
1.27.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
APOIO A PROJETOS CULTURAIS VIA FUNDO ESTADUAL DE CULTURA 13 392 123 4 416 0001 6.690.635
4 5 1 107.63590 66 600
4 5 2 6.583.00090 66 610
6.690.635TOTAL
73
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS 04 122 727 1 118 0001 10.000
4 4 1 10.00090 51 100
AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS UNIDADES FISCAIS 04 129 017 1 177 0001 4.115.122
4 4 1 4.115.12290 51 101
APOIO AOS MUNICIPIOS EM OBRAS DE INFRA ESTRUTURA 04 451 132 1 107 0001 5.000
4 4 1 5.00040 42 100
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO FÍSICA DE GRANDE PORTE DE UNIDADES DA POLÍCIA CIVIL
06 122 189 1 329 0001 10.000
4 4 2 10.00090 51 270
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE UNIDADES DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS
06 122 727 1 358 0001 5.000
4 4 1 5.00090 51 100
MODERNIZAÇÃO DOS CENTROS DE ENSINO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL
06 128 005 1 025 0001 1.022.000
4 4 1 1.022.00090 51 101
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS - SEDS 06 181 021 1 187 0001 544.645
4 4 1 544.64590 51 101
CONSTRUÇÃO DE BATALHAO DO CBMMG 06 182 006 1 374 0001 4.000.000
4 4 1 4.000.00090 51 101
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES SOCIOEDUCATIVAS 06 243 004 1 205 0001 8.500.000
4 4 1 8.500.00090 51 101
REFORMA DAS CARCERAGENS DA POLÍCIA CIVIL E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA FÍSICA DAS UNIDADES PRISIONAIS (SETOP)
06 421 020 1 080 0001 3.041.983
4 4 1 3.041.98390 51 101
CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DO SISTEMA PRISIONAL (SETOP) 06 421 020 1 081 0001 12.000.000
4 4 1 12.000.00090 51 101
ESTRUTURACAO FISICA DO CENTRO DA JUVENTUDE 13 392 058 1 385 0001 100.000
4 4 1 100.00090 51 101
INVESTIMENTOS ESPECIAIS EM MUNICÍPIOS ESTRATÉGICOS 15 451 026 1 342 0001 20.500.000
3 3 1 250.00090 39 101
4 4 1 20.250.00090 51 101
REQUALIFICAÇAO URBANA E AMBIETAL E CONTROLE DE CHEIAS DO CORREGO FERRUGEM
15 451 047 1 155 0001 27.512.899
4 4 1 27.512.89990 51 241
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 26 122 701 2 002 0001 500.733
3 3 1 50.00090 14 100
3 3 1 50.00090 30 100
3 3 1 5.00090 33 100
3 3 1 5.00090 35 100
3 3 1 1.00090 36 100
3 3 1 322.73390 37 100
3 3 1 67.00090 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 26 122 701 2 417 0001 9.785.363
3 1 1 8.690.61590 11 100
3 1 1 662.53790 13 100
3 1 1 390.55791 13 100
3 3 7 23.59590 46 100
3 3 7 18.05990 49 100
DESENVOLVIMENTO E GERENCIAMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
26 122 728 4 205 0001 5.000
4 4 1 5.00090 51 100
PROGRAMA ESTADUAL DE CONCESSÕES DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES
26 122 728 4 510 0001 10.000
4 4 1 10.00090 51 100
URBANIZAÇÃO DE FAVELAS E REVITALIZAÇÃO DO ARRUDAS/TEREZA CRISTINA
26 451 047 1 343 0001 25.534.613
4 4 1 23.876.35990 51 241
4 4 3 1.658.25490 51 241
DESENVOLVIMENTO DO MODAL AEROVIÁRIO 26 781 026 4 141 0001 34.729.553
4 4 1 8.850.00090 51 101
4 4 1 25.879.55390 51 241
CONSTRUÇÃO DE ACESSOS A UNIDADES PRISIONAIS - SETOP 26 782 020 1 094 0001 6.500.000
4 4 1 6.500.00090 51 101
74
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.30.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
FORNECIMENTO DE ELEMENTOS ESTRUTURAIS PARA MELHORIA DE VIAS PÚBLICAS
26 782 132 4 670 0001 10.000
4 4 1 10.00090 51 100
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE ESTRADAS TURÍSTICAS E ECOLÓGICAS
26 782 186 1 208 0001 5.000
4 4 1 5.00090 51 100
158.446.911TOTAL
75
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.14.1 - DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEOP
1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 2.806.442
3 3 1 10.00090 14 600
3 3 1 83.72590 30 600
3 3 1 3.00090 33 600
3 3 1 2.40090 36 600
3 3 1 700.50090 37 600
3 3 1 1.772.93790 39 600
3 3 1 140.98090 47 600
4 4 1 92.90090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 9.280.949
3 1 1 8.649.91990 11 100
3 1 1 201.18490 13 100
3 1 1 397.69791 13 100
3 3 7 18.22590 46 600
3 3 7 13.92490 49 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 04 122 702 7 004 0001 653.193
3 1 9 213.96890 91 100
4 4 9 439.22590 91 100
VISTORIA E FISCALIZAÇÃO DE OBRAS 04 122 750 4 484 0001 60.000
3 3 1 57.00090 14 600
3 3 1 3.00090 33 600
CONSULTORIA DE OBRAS E SERVIÇOS 04 122 750 4 498 0001 9.212.851
4 4 1 9.095.00090 39 600
4 4 1 117.85190 51 600
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 50.800
3 3 1 2.00090 33 600
3 3 1 48.80090 39 600
22.064.235TOTAL
76
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG
1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA URBANA NA RMBH 15 451 047 1 165 0001 36.000.000
4 4 1 36.000.00090 51 101
DIREÇÃO SUPERIOR 26 122 701 2 001 0001 50.000
3 3 1 30.00090 14 600
3 3 1 20.00090 39 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 26 122 701 2 002 0001 43.657.772
3 3 1 1.000.00090 07 600
3 3 1 1.200.00090 14 600
3 3 1 600.00090 30 600
3 3 1 150.00090 33 600
3 3 1 11.500.00090 37 600
3 3 1 18.140.00090 39 600
3 3 1 8.107.76190 47 100
3 3 1 960.01190 47 600
4 4 1 2.000.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 26 122 701 2 417 0001 157.548.849
3 1 1 145.326.45890 11 100
3 1 1 415.91990 13 100
3 1 1 11.209.25991 13 100
3 3 7 300.00090 46 100
3 3 7 297.21390 49 100
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 26 122 701 2 427 0001 4.000.000
3 3 1 4.000.00090 39 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 26 122 702 7 004 0001 13.346.553
3 1 9 9.539.76090 91 100
4 4 9 3.806.79390 91 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 26 128 701 2 018 0001 300.000
3 3 1 300.00090 39 600
ESTUDOS, PROJETOS E MONITORAMENTO DO PROGRAMA DE CONCESSÃO DOS CORREDORES
26 130 194 4 463 0001 2.400.000
4 4 1 2.400.00090 51 330
ESTUDO, IMPLANTAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS DE ACESSO - PRODETUR/NE- II
26 695 148 4 490 0001 14.312.410
4 4 1 14.312.41090 51 250
ESTRUTURAÇÃO DE ACESSOS VIÁRIOS 26 782 006 1 204 0001 1.000.000
4 4 1 1.000.00090 51 101
CAMINHOS DE MINAS 26 782 035 1 110 0001 101.400.000
4 4 1 1.400.00090 51 101
4 4 1 100.000.00090 51 251
MELHORIA DA ACESSIBLIDADE DE MUNICÍPIOS DE PEQUENO PORTE 26 782 035 1 306 0001 133.990.000
4 4 1 12.855.00090 51 101
4 4 1 121.135.00090 51 251
OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE LIGAÇÕES RODOVIÁRIAS EM CONVÊNIO COM A UNIÃO
26 782 035 1 308 0001 10.001
4 4 1 10.00190 39 101
MELHORIA DE ACESSO AOS PARQUES 26 782 035 1 352 0001 16.000.000
4 4 1 16.000.00090 51 101
RECUPERAÇÃO DE RODOVIAS 26 782 038 1 076 0001 135.932.001
4 4 1 2.049.43590 51 101
4 4 1 4.288.54290 51 251
4 4 1 6.719.00090 51 481
4 4 1 122.875.02490 51 511
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS DE PESAGEM NAS RODOVIAS 26 782 038 1 102 0001 9.062.384
4 4 1 9.062.38490 51 101
PESQUISA DE NÍVEL DE SATISFAÇÃO DOS USUÁRIOS 26 782 038 1 315 0001 80.000
3 3 1 80.00090 39 101
ELABORAÇÃO DE PROJETOS 26 782 038 1 317 0001 2.000.000
4 4 1 2.000.00090 51 481
MONITORAMENTO DO PROJETO 26 782 038 2 128 0001 15.000
3 3 1 15.00090 14 101
77
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.30.1 - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DER/MG
1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
MANUTENÇÃO DE RODOVIAS 26 782 038 4 130 0001 54.800.000
4 4 1 14.800.00090 51 121
4 4 1 40.000.00090 51 511
PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS NA FRONTEIRA AGROINDUSTRIAL
26 782 056 1 353 0001 51.980.000
4 4 1 51.980.00090 51 101
PAVIMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DE LIGAÇÕES FALTANTES 26 782 057 1 157 0001 18.170.333
4 4 1 14.100.00090 51 101
4 4 1 4.070.33390 51 251
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS ESTADUAIS E FEDERAIS DELEGADAS 26 782 128 4 518 0001 62.479.758
3 3 1 2.380.00090 14 600
3 3 1 7.999.98990 30 600
3 3 1 4.800.00090 39 600
4 4 1 1.169.40090 51 470
4 4 1 44.206.98190 51 600
4 4 1 1.923.38890 52 600
IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ACESSOS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
26 782 216 4 076 0001 2.387
4 4 1 2.38790 39 330
ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA 26 782 216 4 139 0001 1.000.000
4 4 1 1.000.00090 51 330
OBRAS DE MELHORAMENTO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM PARCERIAS
26 782 216 4 415 0001 2.000
4 4 1 2.00090 39 330
IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS (PONTES E VIADUTOS) 26 782 216 4 543 0001 2.950.000
4 4 1 2.950.00090 51 330
PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS DA REDE ESTADUAL 26 782 216 4 550 0001 1.140.800
4 4 1 1.140.80090 51 330
INTERVENÇÕES MARGINAIS COMPLEMENTARES DA RODOVIA FERNÃO DIAS (BR381)
26 782 223 1 555 0001 463.200
4 4 1 463.20090 51 330
IMPLANTAÇÃO DE PORTOS HIDROVIÁRIOS NO TRIÂNGULO E ALTO-PARANAÍBA
26 784 056 1 012 0001 10.000
4 4 1 10.00090 39 101
864.103.448TOTAL
78
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.38.1 - FUNDO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO DE TRANSPORTES - FUNTRANS
1.30.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS - SETOP
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
IMPLEMENTAÇÃO DOS TERMINAIS METROPOLITANOS DE INTEGRAÇÃO DE TRANSPORTES
15 453 047 1 392 0001 10.000
4 4 1 10.00090 39 341
CONTROLE DO TRANSPORTE DE CARGAS 26 125 057 4 217 0001 18.641.200
4 4 1 18.641.20090 51 341
ADMINISTRAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO FUNTRANS
26 129 701 2 029 0001 5.850.000
3 3 1 5.850.00090 39 600
EDUCAÇÃO PARA O TRÂNSITO 26 131 057 4 223 0001 345.393
3 3 1 175.39390 30 341
3 3 1 170.00090 39 341
ADEQUAÇÃO E AUMENTO DA CAPACIDADE VIÁRIA 26 782 057 1 158 0001 1.000
4 4 1 1.00090 39 341
OPERAÇÃO DE SEGURANÇA VIÁRIA 26 782 057 1 159 0001 4.835.496
4 4 1 4.835.49690 51 341
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE VELOCIDADE E TRANSPORTE DE PASSAGEIROS
26 782 057 4 218 0001 15.853.520
4 4 1 15.853.52090 51 341
CONSERVAÇÃO DE RODOVIAS 26 782 128 4 456 0001 58.749.951
4 4 1 29.026.64290 51 540
4 4 1 29.723.30990 51 600
RECUPERAÇÃO FUNCIONAL 26 782 128 4 700 0001 24.000.000
4 4 1 24.000.00090 51 600
TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET 26 845 702 7 013 0001 1.932.857
3 3 1 1.932.85720 41 340
130.219.417TOTAL
79
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.32.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 10 122 701 2 001 0001 100.000
3 3 1 65.00090 14 100
3 3 1 10.00090 33 100
3 3 1 20.00090 36 100
3 3 1 5.00090 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 69.900.000
3 3 1 3.000.00090 14 100
3 3 1 2.000.00090 30 100
3 3 1 45.000.00090 37 100
3 3 1 19.900.00090 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 143.597.035
3 1 1 115.539.57590 11 100
3 1 1 3.242.97490 13 100
3 1 1 1.391.68190 34 100
3 1 1 20.435.17191 13 100
3 3 7 1.433.00090 46 100
3 3 7 1.554.63490 49 100
213.597.035TOTAL
80
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.54.1 - ESCOLA DE SAUDE PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ESP-MG
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 4.321.000
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 500.00090 30 100
3 3 1 80.00090 30 600
3 3 1 1.000.00090 37 100
3 3 1 2.000.00090 39 100
3 3 1 221.00090 39 600
4 4 1 500.00090 52 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 5.698.052
3 1 1 1.975.35190 11 100
3 1 1 632.96390 13 100
3 1 1 2.949.41390 34 100
3 1 1 139.32591 13 100
3 3 7 1.00090 49 100
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - ESP 10 128 044 4 435 0001 250.000
3 3 1 250.00090 36 101
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - SAÚDE EM CASA 10 128 049 4 433 0001 9.500.000
3 3 1 2.500.00090 36 101
3 3 1 7.000.00090 39 101
CAPACITAÇÃO, FORMAÇÃO TÉCNICA E ESPECIALIZAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE
10 128 206 2 081 0001 3.600.000
3 3 1 100.00090 30 600
3 3 1 2.900.00090 36 600
3 3 1 600.00090 39 600
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
10 128 708 4 427 0001 221.221
3 3 1 121.22190 36 100
3 3 1 100.00090 39 100
PESQUISA NO CAMPO DA SAÚDE PÚBLICA/COLETIVA 10 571 206 4 167 0001 50.000
3 3 1 50.00090 39 600
23.640.273TOTAL
81
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 340.000
3 3 1 340.00090 39 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 13.452.000
3 3 1 3.00090 08 600
3 3 1 25.00090 14 600
3 3 1 310.00090 30 600
3 3 1 20.00090 33 600
3 3 1 176.00090 35 600
3 3 1 155.00090 36 600
3 3 1 1.060.00090 37 100
3 3 1 420.00090 37 600
3 3 1 492.00090 39 100
3 3 1 3.391.00090 39 600
3 3 1 100.00090 47 600
4 4 1 6.900.00090 51 100
4 4 1 400.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 33.960.463
3 1 1 1090 09 100
3 1 1 290 09 600
3 1 1 22.327.11490 11 100
3 1 1 7.603.33590 11 600
3 1 1 241.55090 13 100
3 1 1 93.59290 13 600
3 1 1 534.66490 34 100
3 1 1 2.988.43391 13 100
3 1 1 96.93291 13 600
3 3 7 74.83190 49 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 10 122 702 7 004 0001 116.452
3 1 9 116.45290 91 100
CONSTRUÇÃO DA FÁBRICA DE PRODUTOS BIOLOGICOS - FUNED 10 303 159 1 014 0001 16.100.000
4 4 1 16.100.00090 51 100
PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS 10 303 159 4 011 0001 50.914.882
3 3 1 10.00090 08 600
3 3 1 200.00090 14 600
3 3 1 5.004.00090 30 600
3 3 1 20.00090 33 600
3 3 1 1.350.00090 35 600
3 3 1 110.00090 36 600
3 3 1 44.11290 37 600
3 3 1 44.076.77090 39 600
3 3 1 100.00090 47 600
DESENVOLVIMENTO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE MEDICAMENTOS 10 303 159 4 420 0001 37.270.937
3 3 1 13.500.00090 30 600
3 3 1 4.270.00090 37 100
3 3 1 4.000.93790 39 100
3 3 1 11.500.00090 39 600
4 4 1 4.000.00090 52 600
CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO DE UNIDADES FÍSICAS - INSTITUTO OCTÁVIO MAGALHÃES
10 303 201 1 004 0001 1.600.000
4 4 1 1.600.00090 51 600
PRODUÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS 10 303 201 4 481 0001 7.080.000
3 3 1 2.00090 08 600
3 3 1 100.00090 14 600
3 3 1 2.938.00090 30 600
3 3 1 50.00090 33 600
3 3 1 160.00090 35 600
3 3 1 186.00090 36 600
3 3 1 720.00090 37 100
3 3 1 360.00090 39 100
3 3 1 2.064.00090 39 600
3 3 1 100.00090 47 600
82
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.26.1 - FUNDAÇÃO EZEQUIEL DIAS - FUNED
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
4 4 1 400.00090 52 600
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA ÁREA DE SAÚDE 10 303 753 2 079 0001 2.000.000
3 3 1 1.00090 08 600
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 155.00090 30 600
3 3 1 120.00090 36 600
3 3 1 570.00090 37 600
3 3 1 840.00090 39 600
3 3 1 30.00090 47 600
4 4 1 264.00090 52 600
162.834.734TOTAL
83
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 10 122 701 2 001 0001 15.000
3 3 1 1.74490 14 600
3 3 1 59090 33 600
3 3 1 12.66690 36 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 37.692.346
3 3 1 35.53390 03 600
3 3 1 229.36490 14 600
3 3 1 1.284.33890 30 100
3 3 1 2.584.59090 30 600
3 3 1 36.18490 33 600
3 3 1 176.99690 35 100
3 3 1 334.40390 35 600
3 3 1 21.34990 36 600
3 3 1 4.020.69090 37 100
3 3 1 10.180.66490 39 100
3 3 1 13.850.44990 39 600
3 3 1 2.637.78690 47 100
4 4 1 2.300.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 572.964.028
3 1 1 363.27190 03 100
3 1 1 8590 09 100
3 1 1 352.280.24590 11 100
3 1 1 16.054.02890 11 600
3 1 1 22.883.32990 13 100
3 1 1 2.990.30790 13 600
3 1 1 7.743.17090 16 100
3 1 1 122.171.71790 34 100
3 1 1 16.750.17990 34 600
3 1 1 29.817.77891 13 100
3 1 1 255.65291 13 600
3 3 7 1.654.26790 49 100
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10 122 701 2 427 0001 8.192.000
3 3 1 57.72690 30 100
3 3 1 292.33590 30 600
3 3 1 3.442.27490 39 100
3 3 1 3.449.66590 39 600
4 4 1 950.00090 52 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 10 122 702 7 004 0001 6.235.968
3 1 9 6.221.32090 91 100
3 3 9 14.64890 91 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 10 128 701 2 018 0001 2.320.000
3 3 1 81.11490 14 100
3 3 1 454.00090 14 600
3 3 1 12.47890 30 100
3 3 1 8.76490 30 600
3 3 1 22.86890 33 100
3 3 1 133.89690 33 600
3 3 1 84.06190 35 100
3 3 1 257.92290 35 600
3 3 1 6.05090 36 100
3 3 1 143.60890 36 600
3 3 1 393.42990 39 100
3 3 1 569.37490 39 600
3 3 1 2.43690 93 600
4 4 1 150.00090 52 600
COMPLEXO DE SAÚDE MENTAL 10 302 107 4 001 0001 15.236.441
3 3 1 15.66190 14 600
3 3 1 705.70790 30 100
3 3 1 2.468.27890 30 600
3 3 1 91090 33 600
84
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 22.38090 36 600
3 3 1 6.502.41690 37 100
3 3 1 1.027.66190 39 100
3 3 1 3.742.27390 39 600
3 3 1 1.15790 47 100
4 4 1 749.99890 52 600
COMPLEXO DE REABILITAÇÃO E CUIDADO AO IDOSO 10 302 107 4 002 0001 12.165.031
3 3 1 105.13490 14 600
3 3 1 817.78490 30 100
3 3 1 2.770.88390 30 600
3 3 1 102.00090 32 100
3 3 1 232.72690 32 600
3 3 1 14.04590 33 600
3 3 1 19.57290 36 600
3 3 1 4.142.22590 37 100
3 3 1 1.079.48090 39 100
3 3 1 2.280.63890 39 600
3 3 1 54290 47 100
4 4 1 600.00290 52 600
COMPLEXO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 10 302 107 4 003 0001 38.039.649
3 3 1 42490 14 600
3 3 1 6.356.27090 30 100
3 3 1 13.861.44590 30 600
3 3 1 1.08290 36 100
3 3 1 33.01290 36 600
3 3 1 7.027.86390 37 100
3 3 1 1.057.05290 39 100
3 3 1 7.700.57990 39 600
3 3 1 1.92290 47 100
4 4 1 2.000.00090 52 600
COMPLEXO DE ESPECIALIDADES 10 302 107 4 004 0001 19.532.501
3 3 1 36290 14 600
3 3 1 2.879.29590 30 100
3 3 1 5.523.82290 30 600
3 3 1 13690 33 600
3 3 1 1.56090 35 600
3 3 1 91790 36 100
3 3 1 13.70290 36 600
3 3 1 3.935.99790 37 100
3 3 1 1.265.81890 39 100
3 3 1 4.910.41890 39 600
3 3 1 47490 47 100
4 4 1 1.000.00090 52 600
COMPLEXO DE HOSPITAIS GERAIS 10 302 107 4 006 0001 28.356.562
3 3 1 85.88090 14 600
3 3 1 3.693.09590 30 100
3 3 1 8.455.49990 30 600
3 3 1 14.30890 33 600
3 3 1 30.83790 36 600
3 3 1 4.864.87190 37 100
3 3 1 707.97890 39 100
3 3 1 9.503.47990 39 600
3 3 1 61590 47 100
4 4 1 1.000.00090 52 600
COMPLEXO MG TRANSPLANTE 10 302 107 4 440 0001 850.000
3 3 1 22.56390 14 600
3 3 1 3.85990 30 100
3 3 1 149.77890 30 600
3 3 1 10.80290 33 600
3 3 1 4.80090 36 600
3 3 1 373.01690 37 100
85
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.27.1 - FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHEMIG
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 23.12590 39 100
3 3 1 12.05790 39 600
4 4 1 250.00090 52 600
PROJETOS, CONSTRUÇÕES, AMPLIAÇÕES E REFORMAS DAS UNIDADES PREDIAIS DA REDE FHEMIG
10 302 133 1 239 0001 17.000.000
4 4 1 10.000.00090 51 100
4 4 1 7.000.00090 51 600
FORMAÇÃO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS 10 363 134 4 442 0001 9.149.400
3 3 1 9.149.40090 36 100
767.748.926TOTAL
86
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.32.1 - FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS - HEMOMINAS
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 6.607.820
3 3 1 28.00090 03 100
3 3 1 180.00090 08 600
3 3 1 100.00090 14 600
3 3 1 74.51190 30 600
3 3 1 12.54890 33 600
3 3 1 34.51890 36 600
3 3 1 5.492.13590 39 600
3 3 1 572.00090 47 100
3 3 1 110.00090 47 600
3 3 1 4.10890 99 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 64.382.045
3 1 1 39.851.79490 11 100
3 1 1 15.043.46090 11 600
3 1 1 798.12290 13 100
3 1 1 737.58790 13 600
3 1 1 3.959.02990 34 600
3 1 1 3.731.53691 13 100
3 1 1 157.88091 13 600
3 3 7 102.63790 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 10 122 702 7 004 0001 1.217.452
3 1 9 1.217.45290 91 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 10 128 701 2 018 0001 750.000
3 3 1 134.10390 14 600
3 3 1 7.10090 30 600
3 3 1 68.67090 33 600
3 3 1 5.87290 36 600
3 3 1 534.25590 39 600
DESENVOLVIMENTO DOS PROCESSOS TÉCNICOS DO CETEBIO 10 302 106 4 027 0001 697.923
3 3 1 11.64090 14 600
3 3 1 208.41690 30 600
3 3 1 10.00090 33 600
3 3 1 45.40090 35 600
3 3 1 343.26390 39 600
4 4 1 79.20490 52 600
MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA FÍSICA DA HEMORREDE 10 302 187 4 025 0001 4.024.372
3 3 1 100.00090 39 100
3 3 1 1.695.26190 39 240
3 3 1 741.41390 39 600
3 3 3 491.75490 39 600
4 4 1 600.00090 51 100
4 4 1 395.94490 51 600
DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA DE SANGUE E HEMODERIVADOS 10 302 187 4 372 0001 48.956.630
3 3 1 359.80390 14 600
3 3 1 510.48690 30 100
3 3 1 19.333.42590 30 600
3 3 1 40.00090 33 600
3 3 1 355.00090 35 600
3 3 1 404.47990 36 600
3 3 1 11.000.00090 37 100
3 3 1 450.00090 37 600
3 3 1 700.00090 39 100
3 3 1 9.727.19090 39 600
3 3 1 12.18990 47 600
4 4 1 1.400.00090 52 100
4 4 1 2.354.90090 52 240
4 4 1 1.797.43390 52 600
4 4 3 511.72590 52 600
126.636.242TOTAL
87
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE 10 122 708 2 093 0001 1.500.000
3 3 1 100.00090 14 100
3 3 1 50.00090 33 100
3 3 1 100.00090 35 100
3 3 1 1.250.00090 39 100
SENTENÇAS JUDICIAIS 10 122 708 7 024 0001 40.000.000
3 3 1 40.000.00090 30 100
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
10 126 708 2 094 0001 25.339.484
3 3 1 19.000.00090 39 100
4 4 1 6.339.48490 52 100
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS PARA ESTRUTURAÇÃO DAS REDES ASSISTENCIAIS
10 128 044 4 207 0001 1.250.000
3 3 1 1.250.00090 39 101
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
10 128 708 2 134 0001 7.028.779
3 3 1 1.200.00090 35 100
3 3 1 1.300.00090 36 100
3 3 1 4.528.77990 39 100
DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
10 301 002 4 287 0001 47.167.891
3 3 1 33.974.19150 43 101
4 4 1 13.193.70050 42 101
REDE DE HIPERTENSÃO E DIABETES - HIPERDIA 10 301 044 4 145 0001 21.521.000
3 3 1 15.000.00040 41 101
3 3 1 1.500.00090 30 101
3 3 1 1.381.00090 39 101
4 4 1 3.640.00040 42 101
REDE DE ATENÇÃO AO IDOSO - MAIS VIDA 10 301 044 4 192 0001 27.820.000
3 3 1 4.086.00040 41 101
3 3 1 12.000.00090 39 101
4 4 1 4.234.00040 42 101
4 4 1 7.500.00090 52 101
AMPLIAÇÃO DA COBERTURA POPULACIONAL DO PSF 10 301 049 1 116 0001 86.686.040
3 3 1 85.582.60090 41 101
4 4 1 1.103.44090 52 101
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PLANO DIRETOR DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE
10 301 049 1 117 0001 5.000.000
3 3 1 500.00040 41 101
3 3 1 1.000.00050 43 101
3 3 1 200.00090 14 101
3 3 1 300.00090 36 101
3 3 1 3.000.00090 39 101
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS/ PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PERMANENTE PARA OS MÉDICOS DA FAMÍLIA - PEP
10 301 049 1 122 0001 4.500.000
3 3 1 2.700.00090 39 101
4 4 1 1.800.00090 52 101
FINANCIAMENTO DE REFORMA, CONSTRUCAO E EQUIPAMENTO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DO PSF
10 301 049 1 127 0001 47.900.000
4 4 1 47.900.00040 42 101
APOIO PROFISSIONAL À ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE 10 301 049 4 334 0001 24.768.480
3 3 1 24.768.48040 41 101
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS 10 301 175 4 299 0001 104.915.658
3 3 3 10.100.99590 30 100
3 3 1 53.401.82590 30 370
3 3 1 31.412.83890 30 550
3 3 1 10.000.00090 39 100
DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO 10 301 175 4 302 0001 261.951.417
3 3 1 31.951.41790 30 100
3 3 1 230.000.00090 30 370
POLÍTICAS E AÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAÚDE 10 301 706 4 182 0001 15.500.000
3 3 1 4.000.00040 41 100
3 3 1 5.000.00050 43 100
88
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 2.000.00090 30 100
3 3 1 2.000.00090 39 100
4 4 1 1.000.00040 42 100
4 4 1 1.500.00050 42 100
FORTALECIMENTO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 706 4 388 0001 119.320.357
3 3 1 40.000.00040 41 100
3 3 1 8.000.00050 43 100
4 4 1 50.000.00040 42 100
4 4 1 21.320.35750 42 100
PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE SAÚDE 10 301 706 4 391 0001 62.611.530
3 3 1 11.000.00040 41 100
3 3 1 5.400.00050 43 100
3 3 1 5.863.28050 43 370
3 3 1 600.00090 14 370
3 3 1 1.300.00090 30 100
3 3 1 700.00090 30 370
3 3 1 1.300.00090 35 100
3 3 1 180.00090 36 600
3 3 1 1.115.00090 39 100
3 3 3 100.00090 39 100
3 3 1 2.500.00090 39 370
3 3 1 1.383.25090 39 600
4 4 1 10.000.00040 42 100
4 4 3 2.220.00040 42 100
4 4 1 2.000.00050 42 100
4 4 1 16.500.00090 52 100
4 4 1 80.00090 52 370
4 4 1 370.00090 52 600
PROMOÇÃO, PREVENÇÃO E PROTEÇÃO DE DST/HIV/AIDS 10 301 707 4 285 0001 3.930.000
3 3 1 850.00050 43 370
3 3 1 40.00090 14 370
3 3 3 500.00090 30 100
3 3 3 130.00090 32 100
3 3 1 170.00090 36 370
3 3 1 1.240.00090 39 370
4 4 1 1.000.00050 42 370
AÇÕES DE PROMOÇÃO À SAÚDE/ PROGRAMA TRAVESSIA 10 301 707 4 332 0001 2.000.000
3 3 1 2.000.00040 41 100
SISTEMA ESTADUAL DE TRANSPORTE EM SAÚDE 10 302 002 4 278 0001 35.675.816
3 3 1 2.730.00050 43 101
4 4 1 215.00040 42 101
4 4 1 3.430.00071 42 101
4 4 1 29.300.81690 52 101
SISTEMA ESTADUAL DE REGULACAO EM SAUDE 10 302 002 4 280 0001 15.000.000
3 3 1 4.000.00090 36 101
3 3 1 10.000.00090 37 101
3 3 1 1.000.00090 39 101
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL / PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA
10 302 002 4 282 0001 848.390.002
3 3 1 50.000.00040 41 101
3 3 1 1.390.00240 41 221
3 3 1 4.000.00050 43 221
3 3 1 3.000.00090 30 221
3 3 1 10.000.00090 39 101
3 3 1 780.000.00090 39 221
TELE MINAS SAÚDE 10 302 002 4 288 0001 17.546.319
3 3 1 15.000.00040 41 101
3 3 1 2.546.31990 39 101
CANAL MINAS SAÚDE 10 302 002 4 292 0001 16.000.000
3 3 1 10.000.00040 41 101
3 3 1 2.500.00090 39 101
89
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
4 4 1 2.000.00040 42 101
4 4 1 1.500.00090 52 101
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE FARMÁCIA DE MINAS - INCENTIVO À ATENÇÃO FARMACÊUTICA
10 302 002 4 295 0001 57.470.000
3 3 1 15.800.00040 41 101
4 4 1 41.670.00090 52 101
PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PARA GRANDES EVENTOS
10 302 007 4 333 0001 10.650.000
3 3 1 850.00090 39 101
4 4 1 9.800.00090 52 101
REDE VIVA VIDA 10 302 044 4 208 0001 86.244.000
3 3 1 48.844.00040 41 101
3 3 1 5.000.00050 43 101
3 3 1 6.000.00090 30 101
4 4 1 14.000.00040 42 101
4 4 1 2.000.00050 42 101
4 4 1 10.400.00071 42 101
FORTALECIMENTO E MELHORIA DA QUALIDADE DOS HOSPITAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - PRO-HOSP
10 302 044 4 308 0001 136.504.000
3 3 1 88.900.00040 41 101
3 3 1 10.000.00090 39 101
4 4 1 37.604.00040 42 101
REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA 10 302 044 4 638 0001 311.575.000
3 3 1 216.575.00040 41 101
3 3 1 20.000.00071 43 101
3 3 1 40.000.00090 39 101
4 4 1 15.000.00040 42 101
4 4 1 1.000.00050 42 101
4 4 1 1.000.00071 42 101
4 4 1 18.000.00090 52 101
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL METROPOLITANO DE BELO HORIZONTE 10 302 706 4 335 0001 20.000.000
4 4 1 20.000.00040 42 100
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE DIVINÓPOLIS 10 302 706 4 336 0001 20.000.000
4 4 1 20.000.00040 42 100
AMPLIAÇÃO E REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE JANUÁRIA 10 302 706 4 337 0001 3.351.000
4 4 1 3.351.00040 42 100
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DE JUIZ DE FORA
10 302 706 4 338 0001 6.707.000
4 4 1 6.707.00040 42 100
ESTRUTURAÇÃO DA REDE MICRORREGIONAL DE PARÁ DE MINAS 10 302 706 4 339 0001 1.320.000
4 4 1 1.320.00040 42 100
AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE JUIZ DE FORA 10 302 706 4 341 0001 8.000.000
4 4 1 8.000.00040 42 100
MANUTENÇÃO E CUSTEIO DA UPA DE RIBEIRÃO DAS NEVES 10 302 706 4 342 0001 2.000.000
3 3 1 2.000.00040 41 100
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE SETE LAGOAS 10 302 706 4 343 0001 21.000.000
4 4 1 21.000.00040 42 100
IMPLANTAÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE UBERABA 10 302 706 4 344 0001 10.000.000
4 4 1 10.000.00040 42 100
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL RISOLETA TOLENTINO NEVES 10 302 706 4 345 0001 84.000.000
3 3 1 54.000.00050 43 100
3 3 1 30.000.00050 43 220
ESTRUTURAÇÃO DA REDE MICRORREGIONAL DE SÃO LOURENÇO 10 302 706 4 346 0001 3.320.000
4 4 1 3.320.00040 42 100
VIGILÂNCIA SANITÁRIA 10 304 707 4 389 0001 13.224.962
3 1 1 3.490.31790 11 370
3 3 2 680.00090 14 290
3 3 1 934.68390 14 370
3 3 3 1.600.00090 30 100
3 3 2 80.00090 33 290
3 3 1 500.00090 36 370
90
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.29.1 - FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE - FES
1.32.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - SES
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 800.00090 37 370
3 3 3 350.00090 39 100
3 3 2 1.240.00090 39 290
3 3 1 1.850.00090 39 370
4 4 2 757.98990 52 290
4 4 1 941.97390 52 370
PROGRAMA DE PREVENÇÃO E CONTROLE DA DENGUE 10 305 707 4 331 0001 4.000.000
3 3 1 4.000.00040 41 100
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL 10 305 707 4 387 0001 32.556.386
3 1 1 2.212.00090 11 370
3 3 1 800.00040 41 370
3 3 1 1.000.00050 43 100
3 3 1 1.400.00050 43 370
3 3 1 1.600.00090 14 370
3 3 1 2.000.00090 30 100
3 3 3 3.100.00090 30 100
3 3 1 1.700.00090 30 370
3 3 1 488.00090 35 370
3 3 1 600.00090 36 370
3 3 1 3.500.00090 37 370
3 3 1 1.000.00090 39 100
3 3 3 2.000.00090 39 100
3 3 1 7.800.00090 39 370
4 4 1 2.356.38640 42 370
4 4 1 1.000.00090 52 370
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DOS SISTEMAS DE ÁGUA E ESGOTO 10 512 053 1 079 0001 80.121.413
4 4 1 80.121.41350 42 101
2.755.366.534TOTAL
91
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
CENTRO ADMINISTRATIVO REGIONAL SUL MINAS 04 122 701 2 024 0001 500.000
3 3 1 31.00090 30 310
3 3 1 190.00090 37 310
3 3 2 100.00090 37 600
3 3 1 179.00090 39 310
INTEGRAÇÃO FÍSICA DAS UNIDADES REGIONAIS DO SISEMA 18 122 173 2 066 0001 4.200.000
3 3 1 50.00090 14 310
3 3 1 100.00090 30 310
3 3 1 50.00090 39 310
4 4 1 3.500.00090 51 310
4 4 1 500.00090 52 310
DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 170.000
3 3 1 70.00090 14 310
3 3 1 10.00090 30 310
3 3 1 10.00090 33 310
3 3 1 20.00090 36 310
3 3 1 60.00090 39 310
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 27.524.087
3 3 1 240.00090 14 310
3 3 1 800.00090 30 310
3 3 1 10.00090 33 310
3 3 1 100.00090 35 310
3 3 1 700.00090 36 310
3 3 1 14.600.00090 37 310
3 3 1 10.824.08790 39 310
3 3 1 150.00090 47 310
3 3 1 100.00090 93 310
APOIO À REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - SUPRAMS 18 122 701 2 048 0001 1.900.000
3 3 2 600.00090 14 600
3 3 2 410.00090 30 600
3 3 2 80.00090 33 600
3 3 2 350.00090 36 600
3 3 2 310.00090 39 600
3 3 2 50.00090 47 600
3 3 2 50.00090 93 600
4 4 2 50.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 14.397.737
3 1 1 6.753.47290 11 100
3 1 1 1.447.00890 13 100
3 1 1 5.683.86290 34 100
3 1 1 503.71191 13 100
3 3 7 6.15290 46 310
3 3 7 3.53290 49 310
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 18 122 701 2 427 0001 100.000
3 3 1 100.00090 39 310
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 90.000
3 3 1 20.00090 14 310
3 3 1 40.00090 18 310
3 3 1 30.00090 39 310
EDUCAÇÃO E EXTENSÃO AMBIENTAL 18 541 105 4 056 0001 553.000
3 3 1 168.00050 41 310
3 3 1 30.00090 14 310
3 3 1 10.00090 30 310
3 3 1 10.00090 33 310
3 3 1 135.00090 39 310
4 4 1 200.00090 41 310
APOIO À GESTÃO AMBIENTAL 18 541 105 4 062 0001 2.740.000
3 3 1 480.00040 41 310
3 3 1 440.00050 41 310
3 3 1 50.00090 14 310
92
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.37.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 50.00090 30 310
3 3 1 812.00090 35 310
3 3 1 398.00090 39 310
3 3 1 50.00090 93 310
4 4 1 410.00040 41 310
4 4 1 50.00050 41 310
INOVAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL 18 542 013 1 397 0001 3.430.000
3 3 1 30.00090 14 311
3 3 1 150.00090 35 311
3 3 1 3.250.00090 39 311
FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - CGFAI 18 542 182 4 151 0001 130.000
3 3 1 60.00090 14 310
3 3 1 35.00090 30 310
3 3 1 35.00090 39 310
ELABORACAO DE PROJETOS DE INTERVENCOES DE SANEAMENTO PARA OS MUNICIPIOS FORA DA CONCESSAO DA COPASA
18 544 046 1 020 0001 350.000
4 4 1 350.00050 41 311
EDUCACAO AMBIENTAL E MOBILIZAÇÃO - META 2014 18 544 046 4 160 0001 300.000
3 3 1 50.00050 41 311
3 3 1 20.00090 14 311
3 3 1 20.00090 30 311
3 3 1 10.00090 33 311
3 3 1 200.00090 39 311
ESTRUTURAÇÃO DOS PARQUES ESTADUAIS E DOS ATRATIVOS NATURAIS
18 695 148 4 620 0001 184.606
4 4 1 184.60690 51 310
PRESERVAÇÃO DE MANANCIAIS E CONTROLE DE ÁGUA 18 695 148 4 621 0001 32.401
3 3 1 32.40190 39 310
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 18 695 148 4 622 0001 61.593
3 3 1 61.59390 39 310
VIABILIZAÇÃO DA NAVEGAÇÃO TURÍSTICA 26 695 046 1 319 0001 300.000
4 4 1 300.00090 39 311
56.963.424TOTAL
93
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 130.000
3 3 1 5.00090 14 520
3 3 1 50.00090 14 600
3 3 1 25.00090 33 520
3 3 1 35.00090 33 600
3 3 1 15.00090 36 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 1.200.050
3 3 1 5.00090 14 310
3 3 1 397.07890 39 310
3 3 1 608.97290 39 600
3 3 1 150.00090 47 310
3 3 1 39.00090 93 310
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 14.076.535
3 1 1 1.306.42290 11 520
3 1 1 11.611.07090 11 600
3 1 1 172.13690 13 600
3 1 1 983.33491 13 600
3 3 7 2.57390 46 310
3 3 7 1.00090 49 310
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 18 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 520
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 80.000
3 3 1 10.00090 14 600
3 3 1 15.00090 18 600
3 3 1 5.00090 33 600
3 3 1 40.00090 39 600
3 3 1 10.00090 93 600
MANUTENCAO DO CENTRO MINEIRO DE REFERENCIA EM RESIDUOS E ALCANCE DE AUTO-SUSTENTABILIDADE.
18 541 045 1 066 0001 384.000
3 3 1 268.80050 39 311
3 3 1 115.20090 37 311
APOIO A IMPLANTACAO DE SISTEMAS DE DISPOSICAO FINAL ADEQUADA - MINAS SEM LIXOES
18 541 045 1 068 0001 5.388.722
3 3 1 799.54650 39 311
3 3 1 3.516.50450 39 601
3 3 1 1.022.67250 41 311
3 3 1 50.00090 14 311
OTIMIZACAO DA GESTAO DE RESIDUOS SOLIDOS INDUSTRIAIS E ESPECIAIS
18 541 045 1 070 0001 805.000
3 3 1 105.97250 41 311
3 3 1 154.02850 41 521
3 3 1 60.00090 14 521
3 3 1 25.00090 33 521
3 3 1 360.00090 39 521
3 3 1 100.00090 41 521
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA AMBIENTAÇÃO 18 541 045 1 071 0001 1.492.000
3 3 1 1.300.00050 39 521
3 3 1 20.00090 14 521
3 3 1 2.00090 33 521
3 3 1 20.00090 35 521
3 3 1 110.00090 39 521
3 3 1 40.00090 41 521
IMPLANTACAO DA COLETA SELETIVA, REAPROVEITAMENTO E RECICLAGEM
18 541 045 1 072 0001 200.000
3 3 1 150.00050 41 311
3 3 1 15.00090 14 311
3 3 1 35.00090 35 311
APOIO A IMPLANTACAO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE SERVICOS DE SAUDE
18 541 045 1 073 0001 35.000
3 3 1 10.00090 14 311
3 3 1 6.00090 30 311
3 3 1 19.00090 41 311
GESTÃO DA QUALIDADE AMBIENTAL 18 541 110 4 097 0001 550.000
94
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.09.1 - FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - FEAM
1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 44.00090 14 520
3 3 1 10.00090 33 520
3 3 1 100.00090 35 520
3 3 1 250.00090 39 520
3 3 1 116.00090 41 520
4 4 1 30.00090 52 520
FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - FEAM 18 541 182 4 159 0001 500.000
3 3 1 180.00090 14 520
3 3 1 15.00090 30 520
3 3 1 5.00090 33 520
3 3 1 60.00090 35 520
3 3 1 120.00090 39 520
3 3 1 20.00090 41 520
4 4 1 100.00090 52 520
MUDANÇAS CLIMÁTICAS, ENERGIA E PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL 18 572 110 4 174 0001 600.000
3 3 1 50.00090 14 520
3 3 1 15.00090 33 520
3 3 1 460.00090 35 520
3 3 1 43.00090 39 520
3 3 1 12.00090 41 520
4 4 1 20.00090 52 520
ESTUDOS E PROPOSIÇÕES PARA FORTALECIMENTO DA POLÍTICA PÚBLICA DE MEIO AMBIENTE
18 573 110 4 090 0001 350.000
3 3 1 25.00090 14 520
3 3 1 5.00090 33 520
3 3 1 230.00090 35 520
3 3 1 25.00090 39 520
3 3 1 45.00090 41 520
4 4 1 20.00090 52 520
25.792.307TOTAL
95
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF
1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 150.000
3 3 1 80.00090 14 600
3 3 1 8.00090 30 600
3 3 1 52.00090 33 600
3 3 1 10.00090 39 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 7.290.716
3 3 1 10.00090 14 310
3 3 1 1.580.71590 39 260
3 3 1 4.289.00190 39 310
3 3 1 1.241.00090 47 310
3 3 1 70.00090 93 310
4 4 1 100.00090 52 470
APOIO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - ESCRITORIOS REGIONAIS 18 122 701 2 050 0001 6.042.900
3 3 1 343.00090 14 310
3 3 1 2.415.00090 30 310
3 3 1 14.00090 33 310
3 3 1 482.00090 36 310
3 3 1 2.100.00090 39 310
3 3 1 28.90090 47 310
3 3 1 610.00090 93 310
4 4 1 50.00090 52 310
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 42.790.404
3 1 1 19.591.34790 11 260
3 1 1 9.187.51390 11 600
3 1 1 914.05190 13 260
3 1 1 10.000.00090 34 260
3 1 1 2.580.71591 13 260
3 1 1 468.01091 13 600
3 3 7 38.76890 46 600
3 3 7 10.00090 49 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 18 122 702 7 004 0001 113.659
3 1 9 113.65990 91 600
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 250.000
3 3 1 250.00090 18 600
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ÁREAS PROTEGIDAS 18 541 010 1 058 0001 1.260.000
3 3 1 280.00090 14 311
3 3 1 200.00090 30 311
3 3 1 400.00090 39 311
4 4 1 380.00090 52 311
EFETIVAÇÃO DO USO PÚBLICO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 18 541 010 1 059 0001 3.249.000
3 3 1 614.93190 39 311
3 3 1 834.06990 39 601
4 4 1 1.500.00090 51 601
4 4 1 300.00090 52 601
AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
18 541 010 1 060 0001 11.727.142
3 3 1 300.00050 41 311
3 3 1 90.00050 41 611
3 3 1 200.00090 14 241
3 3 1 147.00090 14 611
3 3 1 150.00090 30 241
3 3 1 2.690.00090 30 311
3 3 1 3.907.34090 30 611
3 3 1 2.00090 33 611
3 3 1 92.20090 36 611
3 3 1 3.120.00090 37 311
3 3 1 240.00090 37 611
3 3 1 70.22290 39 241
3 3 1 48.90090 39 611
4 4 1 669.48090 52 611
PREVENCAO E COMBATE A INCENDIOS FLORESTAIS 18 541 010 4 007 0001 4.521.746
96
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.10.1 - INSTITUTO ESTADUAL DE FLORESTAS - IEF
1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 2.254.96690 39 261
3 3 1 500.00090 39 311
3 3 1 500.00090 39 521
3 3 1 1.266.78090 39 601
IMPLANTAÇÃO DO CIRCUITO TURÍSITICO AMBIENTAL ROTA LUND 18 541 047 1 378 0001 2.740.000
3 3 1 255.00090 35 101
4 4 1 2.485.00090 51 101
PROTEÇÃO DA BIODIVERSIDADE E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 18 541 109 4 058 0001 927.000
3 3 1 500.00050 41 600
3 3 1 100.00090 14 600
3 3 1 70.00090 30 600
3 3 1 12.00090 33 600
3 3 1 100.00090 35 600
3 3 1 5.00090 36 600
3 3 1 40.00090 39 600
4 4 1 100.00050 41 310
FORTALECIMENTO DA GESTÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO 18 541 109 4 060 0001 9.672.000
3 3 1 300.00040 41 600
3 3 1 550.00090 14 600
3 3 1 430.00090 30 600
3 3 1 50.00090 33 600
3 3 1 2.550.00090 37 310
3 3 1 3.050.00090 37 600
3 3 1 1.396.09990 39 310
3 3 1 775.90190 39 600
4 4 1 570.00090 51 600
PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MATA ATLÂNTICA - PROMATA 18 541 109 4 133 0001 4.110.000
3 3 1 850.00040 41 310
3 3 1 80.00090 14 310
3 3 1 450.00090 30 310
3 3 1 510.00090 35 310
3 3 1 1.300.00090 39 310
4 4 1 500.00090 51 310
4 4 1 420.00090 52 310
GESTÃO DA PESCA E AQUICULTURA 18 541 109 4 156 0001 3.702.500
3 3 1 870.00050 41 610
3 3 1 690.00090 14 610
3 3 1 780.00090 30 610
3 3 1 10.00090 33 610
3 3 1 771.52990 39 610
4 4 1 580.97150 41 610
AMPLIAÇÃO DA BASE FLORESTAL VINCULADA À REPOSIÇÃO FLORESTAL
18 541 169 1 395 0001 6.835.580
3 3 1 500.00090 14 310
3 3 1 1.300.00090 30 310
3 3 1 4.730.58090 30 610
3 3 1 300.00090 35 310
3 3 1 5.00090 36 310
MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IEF 18 542 182 4 153 0001 2.000.000
3 3 1 1.322.00050 41 310
3 3 1 80.00090 14 310
3 3 1 104.00090 30 310
3 3 1 10.00090 36 310
3 3 1 484.00090 39 310
FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IEF 18 542 182 4 162 0001 3.000.000
3 3 1 500.00050 41 520
3 3 1 1.600.00090 14 310
3 3 1 500.00090 30 310
3 3 1 200.00090 36 310
3 3 1 200.00090 39 600
110.382.647TOTAL
97
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM
1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 18 122 701 2 001 0001 140.000
3 3 1 10.00090 14 310
3 3 1 40.00090 14 600
3 3 1 20.00090 30 310
3 3 1 5.00090 33 310
3 3 1 17.00090 36 310
3 3 1 8.00090 39 310
3 3 1 40.00090 39 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 18 122 701 2 002 0001 680.000
3 3 1 10.00090 14 310
3 3 1 420.00090 39 600
3 3 1 150.00090 47 310
3 3 1 100.00090 47 600
APOIO A REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - NÚCLEOS IGAM 18 122 701 2 067 0001 450.000
3 3 1 40.00050 41 310
3 3 1 50.00050 41 600
3 3 1 56.00090 14 310
3 3 1 40.00090 14 600
3 3 1 33.50090 30 310
3 3 1 15.00090 30 600
3 3 1 18.00090 33 310
3 3 1 55.00090 35 600
3 3 1 59.50090 36 310
3 3 1 50.00090 36 600
3 3 1 32.20090 39 310
3 3 1 80090 47 310
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 18 122 701 2 417 0001 8.024.553
3 1 1 5.083.27790 11 100
3 1 1 2.202.75190 11 600
3 1 1 100.20890 13 100
3 1 1 629.21591 13 100
3 1 1 31391 13 600
3 3 7 8.78990 46 310
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 18 122 702 7 004 0001 41.467
3 1 9 41.46790 91 600
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 18 128 701 2 018 0001 45.000
3 3 1 10.00090 14 310
3 3 1 10.00090 18 600
3 3 1 15.00090 33 600
3 3 1 10.00090 39 600
CAMPANHA DE REGULARIZAÇÃO DOS USOS DE RECURSOS HÍDRICOS
18 542 011 4 038 0001 359.200
3 3 1 50.00090 14 311
3 3 1 50.00090 14 601
3 3 1 28.70590 30 311
3 3 1 122.85590 39 311
3 3 1 97.14590 39 601
4 4 1 10.49590 52 311
OPERAÇÃO DO RADAR METEOROLÓGICO 18 542 182 4 125 0001 1.000
3 3 1 1.00090 39 310
MONITORAMENTO E GEOPROCESSAMENTO AMBIENTAL - IGAM 18 542 182 4 178 0001 3.703.400
3 3 1 52.00090 14 310
3 3 1 350.00090 14 600
3 3 1 25.00090 30 310
3 3 1 111.00090 30 600
3 3 1 20.00090 33 310
3 3 1 47.00090 36 310
3 3 1 636.40090 36 600
3 3 1 70.00090 37 310
3 3 1 300.00090 37 600
3 3 1 151.37690 39 310
98
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.24.1 - INSTITUTO MINEIRO DE GESTÃO DAS ÁGUAS - IGAM
1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 1.720.62490 39 600
4 4 1 80.00090 52 310
4 4 1 140.00090 52 600
FISCALIZAÇÃO E REGULARIZAÇÃO AMBIENTAL - IGAM 18 542 182 4 181 0001 399.000
3 3 1 49.00090 14 310
3 3 1 30.00090 14 600
3 3 1 73.20090 30 310
3 3 1 20.00090 30 600
3 3 1 26.80090 33 310
3 3 1 150.00090 35 310
3 3 1 50.00090 35 600
ACOMPANHAMENTO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS
18 544 011 1 011 0001 428.000
3 3 1 105.00090 14 311
3 3 1 10.00090 30 311
3 3 1 33.00090 33 311
3 3 1 165.00090 39 311
3 3 1 115.00090 39 601
FOMENTO E CONSOLIDAÇÃO DA COBRANÇA PELO USO DE RECURSOS HÍDRICOS
18 544 011 1 016 0001 10.170.000
3 3 1 10.000.00050 41 611
3 3 1 20.00090 14 311
3 3 1 5.00090 30 311
3 3 1 15.00090 33 311
3 3 1 130.00090 35 311
DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HIDRICOS E CADASTRAMENTO DE USOS E USUARIOS
18 544 011 4 032 0001 321.191
3 3 1 177.77690 14 311
3 3 1 30.25090 30 311
3 3 1 92.36590 33 311
3 3 1 20.80090 39 311
ESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HÍDRICOS
18 544 113 1 200 0001 389.231
3 3 1 14.00090 14 310
3 3 1 2.00090 30 310
3 3 1 14.00090 33 310
3 3 1 97.23190 39 310
3 3 1 250.00090 39 600
4 4 1 12.00090 52 310
PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS - PRÓ-ÁGUA
18 544 113 4 088 0001 1.300.000
3 3 1 80.00090 14 310
3 3 1 10.00090 30 310
3 3 1 10.00090 33 310
4 4 1 1.200.00090 51 310
26.452.042TOTAL
99
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.34.1 - FUNDO DE RECUPERAÇÃO, PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FHIDRO
1.37.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - SEMAD
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA EXECUTIVA DO FHIDRO
18 122 173 2 006 0001 912.200
3 3 1 25.20090 14 310
3 3 1 5.00090 33 310
3 3 1 617.00090 36 310
3 3 1 215.00090 39 310
4 4 1 50.00090 52 310
AMPLIAÇÃO DAS ÁREAS DE VEGETAÇÃO NATIVA E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS - FHIDRO
18 541 010 1 052 0001 1.177.318
3 3 1 1.177.31890 39 311
BOLSA VERDE - FHIDRO 18 541 010 1 061 0001 8.515.636
3 3 1 2.580.00050 41 311
3 3 1 3.394.91390 30 311
3 3 1 2.440.72390 36 311
3 3 2 100.00090 36 601
TRATAMENTO E CONSISTÊNCIA DOS DADOS DE MONITORAMENTO DA QUANTIDADE E QUALIDADE DA ÁGUA
18 541 113 4 031 0001 2.680.459
3 3 1 2.680.45990 35 310
ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DE PLANOS DE RECURSOS HÍDRICOS - FHIDRO
18 544 011 1 017 0001 10.800.000
3 3 1 10.800.00090 35 311
IMPLANTAÇÃO DE REDES DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA
18 544 011 1 026 0001 1.435.808
3 3 1 1.435.80890 35 311
ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE DISPONIBILIDADE HÍDRICA X DEMANDA - FHIDRO
18 544 011 1 055 0001 506.400
3 3 1 506.40090 35 311
APOIO AOS COMITÊS DE BACIA HIDROGRÁFICA 18 544 011 4 252 0001 6.311.727
3 3 1 6.311.72750 41 311
APOIO ÀS AÇÕES DE INTERVENÇÃO DE SANEAMENTO E FUNDOS DE VALE
18 544 046 1 124 0001 7.000.000
4 4 1 7.000.00040 41 311
MONITORAMENTO HÍDRICO E ALERTA DE SECAS NO SEMI-ÁRIDO 18 544 059 1 056 0001 1.294.430
3 3 1 7.50090 14 311
3 3 1 3.00090 30 311
3 3 1 915.93090 39 311
4 4 1 368.00090 52 311
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS 18 544 113 4 036 0001 28.193.816
3 3 1 10.000.00040 41 310
3 3 1 12.000.00050 41 310
4 4 1 6.193.81650 41 310
APOIO À GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS - RECURSOS REEMBOLSÁVEIS
18 544 113 4 043 0001 5.000.000
3 3 1 1.000.00050 41 310
4 4 1 2.000.00090 52 310
4 5 1 2.000.00090 66 310
MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA 18 544 113 4 044 0001 1.723.000
3 3 1 1.723.00090 35 310
CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIOS DE AGUA NO SEMIÁRIDO MINEIRO
18 607 059 1 043 0001 6.205.570
3 3 1 207.73090 14 311
3 3 1 300.76390 30 311
3 3 1 5.09890 33 311
3 3 1 5.691.97990 39 311
MELHORIA DA QUALIDADE E QUANTIDADE DE RECURSOS HIDRICOS 18 607 059 1 400 0001 2.500.000
3 3 1 2.500.00090 39 311
84.256.364TOTAL
100
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG
1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 3.958.542
3 3 1 3.00090 14 270
3 3 1 569.99890 15 530
3 3 1 903.83890 15 600
3 3 1 35.00090 30 270
3 3 1 10.00090 30 530
3 3 1 125.00090 30 600
3 3 1 260.00090 31 600
3 3 1 2.00090 36 530
3 3 1 228.00090 37 270
3 3 1 1.140.00090 39 270
3 3 1 255.00090 39 530
3 3 1 146.40690 39 600
3 3 1 3.30090 47 530
3 3 1 157.00090 93 600
4 4 1 120.00090 52 530
AUXÍLIOS PARA SERVIDORES - CBMMG 06 122 701 2 058 0001 4.340.223
3 3 7 48.96890 08 100
3 3 7 4.287.25590 19 530
3 3 7 2.00090 46 100
3 3 7 2.00090 49 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 281.791.253
3 1 1 373.01090 11 100
3 1 1 234.026.06290 12 100
3 1 1 47.392.18191 13 100
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 06 122 701 2 427 0001 4.357.180
3 3 1 270.00090 30 530
3 3 1 2.495.18090 39 530
4 4 1 1.592.00090 52 530
DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (CBM) 06 126 021 4 086 0001 2.485.021
3 3 1 61.00090 15 101
3 3 1 2.424.02190 39 101
MODERNIZAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS DE UNIDADES DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
06 128 005 1 053 0001 178.000
4 4 1 178.00090 52 101
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS DE MINAS GERAIS
06 128 005 1 179 0001 10.000
3 3 1 10.00090 30 101
RECRUTAMENTO, TREINAMENTO E FORMAÇÃO DE BOMBEIROS MILITARES
06 128 745 4 366 0001 3.530.501
3 3 1 265.14190 15 270
3 3 1 1.144.16990 15 530
3 3 1 7.00090 30 240
3 3 1 180.00090 30 530
3 3 1 30.00090 31 530
3 3 1 866.00090 39 530
3 3 1 338.19190 93 530
4 4 1 700.00090 52 530
MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (CBM)
06 181 021 1 037 0001 1.643.000
4 4 1 1.643.00090 51 101
ASSISTÊNCIA E PROMOÇÃO SOCIAL AO BOMBEIRO MILITAR 06 182 724 2 021 0001 150.000
3 3 1 13.00090 08 600
3 3 1 95.00090 15 600
3 3 1 17.00090 30 600
3 3 1 14.00090 31 600
3 3 1 11.00090 39 600
COORDENAÇÃO E CONTROLE DAS ATIVIDADES DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS
06 182 745 1 268 0001 48.690
3 3 1 19.99090 15 600
3 3 1 20.00090 30 600
3 3 1 2.00090 36 600
101
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.40.1 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG
1.40.0 - CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CBMMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 6.70090 39 600
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS DO CBMMG 06 182 745 2 087 0001 1.650.000
3 3 1 100.00090 30 530
3 3 1 1.550.00090 39 530
PREVENÇÃO E COMBATE A SINISTROS 06 182 745 4 273 0001 43.358.009
3 3 1 1.472.35590 15 530
3 3 1 839.76690 15 600
3 3 1 2.020.74590 30 240
3 3 1 222.00090 30 270
3 3 1 6.121.00090 30 530
3 3 1 1.750.00090 30 600
3 3 1 10.00090 33 270
3 3 1 6.00090 36 530
3 3 1 1.770.00090 37 270
3 3 1 1.240.70090 39 270
3 3 1 3.985.00090 39 530
3 3 1 114.00090 39 600
3 3 1 11.00090 47 530
3 3 1 617.50090 93 600
4 4 1 716.24290 52 240
4 4 1 22.461.70190 52 530
MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE COMUNICAÇÃO 06 182 745 4 365 0001 1.961.000
3 3 1 75.00090 30 530
3 3 1 80.00090 39 270
3 3 1 956.00090 39 530
4 4 1 850.00090 52 530
PROVENTOS DE INATIVOS MILITARES 06 272 702 7 007 0001 73.947.720
3 1 1 64.000.00090 01 100
3 1 1 9.947.72091 13 100
ASSISTÊNCIA MÉDICO-PSICOLÓGICA AOS BOMBEIROS MILITARES 10 302 724 2 052 0001 162.402
3 3 1 80.00090 30 530
3 3 1 44.50490 30 600
3 3 1 20090 36 600
3 3 1 13.50090 39 600
4 4 1 24.19890 52 530
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA A BOMBEIROS MILITARES 10 302 724 2 054 0001 108.800
3 3 1 54.00090 30 530
3 3 1 9.20090 30 600
3 3 1 60090 36 600
3 3 1 23.00090 39 600
4 4 1 22.00090 52 530
423.680.341TOTAL
102
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 23 122 701 2 002 0001 3.363.155
3 3 1 9.60090 30 100
3 3 1 10.00090 35 100
3 3 1 33.60090 36 100
3 3 1 2.894.00090 37 100
3 3 1 139.95590 39 100
3 3 1 276.00090 47 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 23 122 701 2 417 0001 3.207.252
3 1 1 2.761.71490 11 100
3 1 1 309.94090 13 100
3 1 1 117.30691 13 100
3 3 7 9.39290 46 100
3 3 7 8.90090 49 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 23 128 701 2 018 0001 10.000
3 3 1 3.00090 14 100
3 3 1 7.00090 39 100
DESENVOLVIMENTO E MARKETING DE PRODUTOS TURÍSTICOS 23 695 016 4 015 0001 480.000
3 3 1 150.00090 14 101
3 3 1 330.00090 39 101
POTENCIALIZAÇÃO DO TURISMO DE NEGÓCIOS E EVENTOS EM MINAS GERAIS NOS ÂMBITOS NACIONAL E INTERNACIONAL
23 695 016 4 016 0001 2.511.000
3 3 1 30.00090 14 101
3 3 1 20.00090 33 101
3 3 1 2.461.00090 39 101
ESTRUTURAÇÃO E PROMOÇÃO DA ESTRADA REAL 23 695 016 4 017 0001 1.690.000
3 3 1 20.00090 14 101
3 3 1 5.00090 33 101
3 3 1 1.195.00090 39 101
4 4 1 200.00090 41 101
4 4 1 270.00090 52 101
PROMOÇÃO E APOIO À COMERCIALIZAÇÃO DE DESTINOS TURÍSTICOS NO BRASIL E NO EXTERIOR
23 695 016 4 185 0001 2.010.000
3 3 1 80.00090 14 101
3 3 1 10.00090 33 101
3 3 1 1.920.00090 39 101
REGIONALIZAÇÃO DO TURISMO 23 695 016 4 245 0001 220.000
3 3 1 50.00090 33 101
3 3 1 30.00090 35 101
3 3 1 140.00090 39 101
CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS TURÍSTICOS 23 695 016 4 260 0001 725.000
3 3 1 5.00090 14 101
3 3 1 195.00090 39 101
3 3 1 500.00090 39 241
4 4 1 25.00090 52 101
ESTRUTURAÇÃO DO TURISMO 23 695 016 4 323 0001 15.035.000
3 3 1 10.00090 14 101
4 4 1 400.00090 51 101
4 4 1 14.625.00090 51 241
INFORMAÇÕES, ESTUDOS E ESTATÍSTICAS DO TURISMO 23 695 016 4 603 0001 290.000
3 3 1 30.00090 14 101
3 3 1 260.00090 39 101
ESTRUTURAÇÃO, DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO DO TURISMO 23 695 114 4 105 0001 2.236.321
3 3 1 45.00090 14 100
3 3 1 10.00090 33 100
3 3 1 170.00090 39 100
3 3 1 2.011.32190 39 240
FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DA SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO
23 695 148 4 304 0001 306.947
3 3 1 306.94790 39 240
INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA E SINALIZAÇÃO TURÍSTICAS - PRODETUR/NE - II
23 695 148 4 354 0001 22.884.281
4 4 3 22.494.19090 51 240
103
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.41.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
4 4 1 390.09190 51 250
FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE MUNICIPAL PARA A GESTÃO DO TURISMO
23 695 148 4 403 0001 100.000
3 3 1 100.00090 39 250
ESTRATÉGIA DO PRODUTO TURÍSTICO DO PRODETUR NACIONAL 23 695 168 1 057 0001 3.029.912
3 3 3 263.41290 35 240
3 3 1 278.00090 35 250
4 4 1 2.488.50090 51 250
INFRAESTRUTURA, SERVIÇOS BÁSICOS E GESTÃO AMBIENTAL DO PRODETUR NACIONAL
23 695 168 1 063 0001 283.500
3 3 1 94.50090 35 250
4 4 1 189.00090 51 250
58.382.368TOTAL
104
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.15.1 - FUNDO DE ASSISTÊNCIA AO TURISMO - FASTUR
1.41.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO - SETUR
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
APOIO FINANCEIRO AO TURISMO NOS CIRCUITOS TURÍSTICOS MINEIROS E NA ESTRADA REAL
23 695 103 4 103 0001 22.990
4 5 1 22.99090 66 600
22.990TOTAL
105
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.44.1 - DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEF PUB
1.44.0 - DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS DE ASSISTÊNCIA JURÍDICA ESPECIALIZADA
03 092 726 1 099 0001 10.000
3 3 1 10.00090 30 100
ASSISTÊNCIA JURÍDICA 03 092 726 4 150 0001 7.738.318
3 3 1 9.63690 14 100
3 3 1 130.36490 14 600
3 3 1 390.96190 30 100
3 3 1 405.30990 36 100
3 3 1 6.678.03490 39 100
3 3 1 124.01490 47 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 03 122 701 2 002 0001 9.210.825
3 3 1 585.85790 30 100
3 3 1 5.38890 36 100
3 3 1 6.094.93690 37 100
3 3 1 1.542.06590 39 100
4 4 1 982.57990 52 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 03 122 701 2 417 0001 89.144.327
3 1 1 1990 09 100
3 1 1 79.678.61590 11 100
3 1 1 195.91090 13 100
3 1 1 9.148.94791 13 100
3 3 7 70.08590 46 100
3 3 7 50.75190 49 100
PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 03 122 702 7 006 0001 45.884.658
3 1 5 42.660.01590 01 100
3 1 5 3.224.64391 13 100
DEFESA DOS PRESOS PROVISÓRIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS 06 421 034 1 188 0001 10.000
3 3 1 10.00090 39 101
151.998.128TOTAL
106
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 400.000
3 3 1 400.00090 39 100
CONSTRUÇÃO DE CENTROS SOCIOEDUCATIVOS - SEDS 06 122 004 1 206 0001 2.400.000
4 4 1 2.400.00090 51 241
MELHORIA DA QUALIDADE DA GESTÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO
06 122 004 1 369 0001 545.777
3 3 1 140.00090 14 101
3 3 1 28.00090 33 101
3 3 1 377.77790 39 101
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE E CO-GESTÃO COM O PODER PÚBLICO MUNICIPAL
06 122 034 1 181 0001 16.308.921
3 3 1 8.573.97850 39 101
3 3 1 7.429.42790 39 101
4 4 1 305.51690 52 101
GESTÃO DA POLÍTICA DE INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL
06 122 193 4 320 0001 25.803.113
3 3 1 7.62090 14 100
3 3 1 1.32090 15 100
3 3 1 61.48490 30 100
3 3 1 12.00090 36 100
3 3 1 21.294.21190 37 100
3 3 1 4.421.58890 39 100
3 3 1 4.70590 47 100
3 3 1 18590 93 100
GESTÃO DE NÚCLEOS DE PREVENÇÃO À CRIMINALIDADE 06 122 204 1 108 0001 1.332.875
3 3 1 8.00050 39 100
3 3 1 30.00090 14 100
3 3 1 79.90090 30 100
3 3 1 5.00090 33 100
3 3 1 223.17590 36 100
3 3 1 7.50090 37 100
3 3 1 944.30090 39 100
3 3 1 35.00090 47 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 50.043.743
3 1 1 245.50590 13 100
3 1 1 1.072.44790 34 100
3 1 1 10.80091 13 100
3 3 1 120.00090 14 100
3 3 1 19.805.30690 30 100
3 3 1 203.04090 36 100
3 3 1 14.968.80090 37 100
3 3 1 13.562.06990 39 100
3 3 1 55.77690 47 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 225.551.412
3 1 1 148.810.48890 11 100
3 1 1 9.082.47890 13 100
3 1 1 38.254.86590 34 100
3 1 1 26.490.89191 13 100
3 3 7 2.350.07190 19 100
3 3 7 272.90790 46 100
3 3 7 289.71290 49 100
MODERNIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS CORREGEDORIAS DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL
06 124 005 1 082 0001 550.000
3 3 1 14.91090 14 101
3 3 1 18.53990 30 101
3 3 1 200.00090 39 101
4 4 1 316.55190 52 101
IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS INTEGRADAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
06 126 021 1 029 0001 2.650.000
3 3 1 200.00090 30 101
3 3 1 2.300.00090 39 101
4 4 1 150.00090 52 101
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DO SIDS 06 126 021 4 023 0001 16.429.294
107
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 16.429.29490 39 101
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO INTEGRADO 06 128 005 1 274 0001 318.635
3 3 1 318.63590 39 101
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL
06 128 005 1 276 0001 2.314.649
3 3 1 1.344.60090 39 101
3 3 1 970.04990 39 241
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE POLICIAMENTO COMUNITÁRIO, PREVENÇÃO ATIVA E SEGURANÇA CIDADÃ
06 128 005 1 277 0001 2.426.400
3 3 1 2.426.40090 39 101
CAPACITAÇÃO E FORMAÇÃO DE SERVIDORES DO SISTEMA PRISIONAL
06 128 020 4 283 0001 1.106.978
3 3 1 789.77890 14 101
3 3 1 317.20090 30 101
INTEGRAÇÃO DA GESTÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA - IGESP 06 181 021 4 048 0001 3.731.516
3 3 1 294.26090 14 101
3 3 1 268.33690 15 101
3 3 1 27.16090 30 101
3 3 1 15.00090 31 101
3 3 1 2.543.76090 39 101
4 4 1 583.00090 52 101
DIRETRIZ INTEGRADA DE AÇÕES E OPERAÇÕES DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL
06 181 021 4 316 0001 460.000
3 3 1 460.00090 39 101
FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS NA FAIXA ETÁRIA DE 12 A 24 ANOS
06 181 034 1 183 0001 10.158.220
3 3 1 50.00090 36 101
3 3 1 10.108.22090 39 101
CENTRO INTEGRADO DE ATENDIMENTO E DESPACHO - CIAD / BH 06 183 021 4 225 0001 2.247.997
3 3 1 197.23190 30 101
3 3 1 229.58290 39 101
4 4 1 1.821.18490 52 101
GESTÃO INTEGRADA DE INFORMAÇÃO E INTELIGÊNCIA 06 183 021 4 242 0001 401.250
3 3 1 401.25090 39 101
MANUTENÇÃO DO CENTRO INTEGRADO DE INFORMAÇÕES DE DEFESA SOCIAL
06 183 021 4 317 0001 156.850
3 3 1 36.00090 30 101
3 3 1 102.85090 39 101
4 4 1 18.00090 52 101
GABINETE INTEGRADO DE SEGURANÇA PÚBLICA 06 183 021 4 318 0001 86.000
3 3 1 50.00090 14 101
3 3 1 24.00090 30 101
4 4 1 12.00090 52 101
COORDENAR A GESTÃO INTEGRADA DE RECEBIMENTO E TRATAMENTO DE DENÚNCIAS ANONIMAS
06 183 021 4 319 0001 870.000
3 3 1 20.00090 14 101
3 3 1 40.00090 15 101
3 3 1 310.00090 39 101
4 4 1 500.00090 52 101
APRIMORAMENTO E AMPLIAÇÃO DA GESTÃO DAS MEDIDAS DE MEIO ABERTO
06 243 004 4 362 0001 1.519.178
3 3 1 1.513.03640 41 101
3 3 1 6.14290 39 101
MEDIAÇÃO DE CONFLITOS EM ÁREAS DE RISCO 06 244 034 1 182 0001 1.175.000
3 3 1 515.00050 43 101
3 3 1 10.00090 36 101
3 3 1 650.00090 39 101
APERFEIÇOAMENTO E PROMOÇÃO DA QUALIDADE DA ATUAÇÃO DOS ÓRGÃOS DE DEFESA SOCIAL
06 334 005 1 278 0001 458.080
3 3 1 370.00090 39 101
4 4 1 2.00090 39 101
4 4 1 86.08090 52 101
AVALIAÇÃO DA ATUAÇÃO DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL 06 334 005 1 279 0001 3.225.847
3 3 1 3.135.28490 39 101
4 4 1 90.56390 52 101
108
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO 06 421 004 4 275 0001 2.097.144
3 3 1 681.00090 30 101
3 3 1 389.00090 39 101
4 4 1 1.027.14490 52 101
DESENVOLVIMENTO DE PARCERIAS E PROGRAMAS 06 421 004 4 276 0001 8.831.239
3 3 1 575.71840 41 101
3 3 1 7.672.77050 43 101
3 3 1 522.75190 39 101
3 3 1 50.00090 41 101
4 4 1 10.00090 52 101
ATENDIMENTO AOS ADOLESCENTES EM CONFLITO COM A LEI EM CUMPRIMENTO DE MEDIDA DE SEMILIBERDADE
06 421 004 4 360 0001 6.807.864
3 3 1 560.00040 41 101
3 3 1 6.180.75050 43 101
3 3 1 22.11490 39 101
4 4 1 45.00090 52 101
ESTRUTURAÇÃO DO PROGRAMA DE EGRESSOS 06 421 004 4 368 0001 1.859.160
3 3 1 1.857.16050 43 101
4 4 1 2.00090 52 101
IMPLANTAÇÃO DE POSTOS DE TRABALHO PARA PRESOS NAS UNIDADES PRISIONAIS
06 421 020 1 130 0001 2.394.589
3 3 1 100.00090 14 601
3 3 1 100.00090 30 101
3 3 1 250.00090 30 601
3 3 1 44.58990 33 601
3 3 1 680.00090 39 101
3 3 1 420.00090 39 601
4 4 1 300.00090 52 101
4 4 1 500.00090 52 601
IMPLANTAÇÃO DE NÚCLEOS JURÍDICOS NAS UNIDADES PRISIONAIS 06 421 020 1 131 0001 290.981
3 3 1 50.00090 39 101
4 4 1 240.98190 52 101
IMPLANTAÇÃO DAS COMISSÕES TÉCNICAS DE CLASSIFICAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS
06 421 020 1 132 0001 356.230
3 3 1 271.23090 39 101
4 4 1 85.00090 52 101
MELHORIA DA SEGURANÇA NO SISTEMA PRISIONAL 06 421 020 1 134 0001 11.982.952
3 3 1 4.447.55690 30 101
3 3 1 1.706.29590 39 101
4 4 1 5.829.10190 52 101
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UMA METODOLOGIA DE MONITORAMENTO DOS CONDENADOS EM REGIME EXTERNO
06 421 020 1 191 0001 800.000
3 3 1 800.00090 39 101
CONSTRUÇÃO E REFORMA DE UNIDADES PRISIONAIS - SEDS 06 421 020 1 197 0001 17.700.000
4 4 1 3.000.00090 51 101
4 4 1 14.700.00090 51 241
CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM MODELO DE CO-GESTÃO OU GESTÃO INDIRETA DE UNIDADES DE CUSTÓDIA
06 421 020 1 282 0001 1.531.931
3 3 1 1.531.93150 43 101
APOIO LOGÍSTICO ÀS UNIDADES PRISIONAIS E ADMINISTRATIVAS 06 421 020 1 305 0001 1.592.780
3 3 1 92.89390 30 101
4 4 1 1.499.88790 52 101
CONTRATAÇÃO DE CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS VIA PPP
06 421 020 1 325 0001 10.381.202
3 3 1 25.20090 14 101
3 3 1 31.20090 33 101
3 3 1 2.571.96990 35 101
3 3 1 7.752.83390 39 101
INCENTIVO À AMPLIAÇÃO DO SISTEMA APAC 06 421 020 4 281 0001 19.388.118
3 3 1 17.613.11850 43 101
4 4 1 1.775.00090 51 101
REINTEGRAÇÃO SOCIAL DE PESSOAS EGRESSAS DO SISTEMA PRISIONAL
06 421 034 4 266 0001 1.591.552
3 3 1 1.080.00050 43 101
109
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 80.00090 32 101
3 3 1 431.55290 39 101
CONSTITUIÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS E PROJETOS DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO DE DROGA
06 421 034 4 269 0001 10.000
3 3 1 10.00090 39 101
ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DAS PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS
06 421 034 4 453 0001 1.678.809
3 3 1 1.678.80990 39 101
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRAL
06 421 178 4 063 0001 207.154.768
3 1 1 529.37090 11 100
3 1 1 22.585.71790 13 100
3 1 1 105.344.61190 34 100
3 1 1 13.13091 13 100
3 3 7 2.923.93090 19 100
3 3 1 263.37790 30 100
3 3 1 242.22290 36 100
3 3 1 75.249.39390 39 100
3 3 7 59090 46 100
3 3 7 2.42890 49 100
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO NORTE DE MINAS
06 421 178 4 064 0001 24.927.294
3 1 1 94.37790 11 100
3 1 1 2.912.02190 13 100
3 1 1 13.388.09190 34 100
3 1 1 17.20091 13 100
3 3 7 368.54090 19 100
3 3 1 15.87790 30 100
3 3 1 19.33890 36 100
3 3 1 8.111.85090 39 100
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA ZONA DA MATA
06 421 178 4 065 0001 52.565.023
3 1 1 6.157.00790 13 100
3 1 1 27.053.85090 34 100
3 1 1 34.00091 13 100
3 3 7 745.18690 19 100
3 3 1 39.53890 30 100
3 3 1 82.64490 36 100
3 3 1 18.452.79890 39 100
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO TRIÂNGULO MINEIRO
06 421 178 4 068 0001 43.424.031
3 1 1 5.268.48190 13 100
3 1 1 22.498.74490 34 100
3 1 1 23.00091 13 100
3 3 7 550.76990 19 100
3 3 1 42.84290 30 100
3 3 1 81.59790 36 100
3 3 1 14.958.59890 39 100
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DO ALTO PARANAÍBA
06 421 178 4 072 0001 24.911.140
3 1 1 3.457.25690 13 100
3 1 1 13.797.52490 34 100
3 1 1 14.00091 13 100
3 3 7 313.08390 19 100
3 3 1 13.69390 30 100
3 3 1 37.42790 36 100
3 3 1 7.278.15790 39 100
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO RIO DOCE
06 421 178 4 079 0001 50.836.641
3 1 1 4.926.72290 13 100
3 1 1 23.467.57790 34 100
3 1 1 25.00091 13 100
3 3 7 637.52790 19 100
3 3 1 23.19690 30 100
3 3 1 70.55790 36 100
110
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 21.686.06290 39 100
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO JEQUITINHONHA/MUCURI
06 421 178 4 080 0001 17.505.935
3 1 1 53.32990 11 100
3 1 1 1.958.58790 13 100
3 1 1 7.565.11490 34 100
3 1 1 95.00091 13 100
3 3 7 249.54290 19 100
3 3 1 11.15490 30 100
3 3 1 39.04090 36 100
3 3 1 7.534.16990 39 100
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO NOROESTE DE MINAS
06 421 178 4 114 0001 16.359.627
3 1 1 1.766.22590 13 100
3 1 1 8.376.31590 34 100
3 1 1 100.00091 13 100
3 3 7 233.67890 19 100
3 3 1 10.78890 30 100
3 3 1 34.20490 36 100
3 3 1 5.838.41790 39 100
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO SUL DE MINAS
06 421 178 4 142 0001 56.116.533
3 1 1 177.37290 11 100
3 1 1 5.693.14290 13 100
3 1 1 25.161.41890 34 100
3 1 1 260.00091 13 100
3 3 7 766.29890 19 100
3 3 1 45.32290 30 100
3 3 1 85.60690 36 100
3 3 1 23.927.37590 39 100
CUSTÓDIA E REINTEGRAÇÃO SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS DA REGIÃO CENTRO-OESTE DE MINAS
06 421 178 4 144 0001 27.950.154
3 1 1 3.172.73490 13 100
3 1 1 12.095.34590 34 100
3 1 1 130.00091 13 100
3 3 7 410.17090 19 100
3 3 1 34.01790 30 100
3 3 1 68.57490 36 100
3 3 1 12.039.31490 39 100
COORDENAÇÃO DO SISTEMA PRISIONAL 06 421 178 4 379 0001 37.587.866
3 1 1 50.68390 11 100
3 1 1 4.888.67590 13 100
3 1 1 25.290.95790 34 100
3 1 1 350.00091 13 100
3 3 1 1.106.46990 14 100
3 3 7 788.16090 19 100
3 3 1 558.40690 30 100
3 3 1 373.99590 33 100
3 3 1 47.00090 36 100
3 3 1 3.00090 37 100
3 3 1 4.119.44590 39 100
3 3 1 10.65190 47 100
3 3 7 42590 49 100
GESTÃO DOS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS 06 421 196 4 321 0001 15.926.607
3 3 1 110.00090 14 100
3 3 7 900.00090 19 100
3 3 1 186.00090 30 100
3 3 1 13.00090 33 100
3 3 1 130.00090 36 100
3 3 1 2.770.00090 37 100
3 3 1 11.767.40790 39 100
3 3 1 50.20090 47 100
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS UNIDADES FÍSICAS DO SISTEMA DE DEFESA SOCIAL
06 451 727 2 065 0001 6.071.700
111
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.45.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 13.03050 39 100
3 3 1 45.24490 14 100
3 3 1 62.37690 30 100
3 3 1 5.42990 36 100
3 3 1 5.945.62190 39 100
CONSOLIDAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO PRISIONAL 06 665 020 4 279 0001 1.800.000
3 3 1 150.00090 14 101
3 3 1 1.650.00090 39 101
IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE SAÚDE E PSICO-SOCIAL NAS UNIDADES PRISIONAIS
10 421 020 1 128 0001 5.939.667
3 3 1 304.97340 41 101
3 3 1 4.013.41690 30 101
3 3 1 659.95890 39 101
4 4 1 961.32090 52 101
UNIDADES DE SAÚDE DO SISTEMA PRISIONAL 10 421 178 4 310 0001 8.032.780
3 1 1 29.28690 11 100
3 1 1 806.97890 13 100
3 1 1 4.154.38690 34 100
3 1 1 60.00091 13 100
3 3 7 95.87690 19 100
3 3 1 9.64890 30 100
3 3 1 115.39790 36 100
3 3 1 2.761.20990 39 100
IMPLANTAÇÃO DOS NÚCLEOS DE ENSINO E PROFISSIONALIZAÇÃO NAS UNIDADES PRISIONAIS
12 421 020 1 129 0001 841.720
3 3 1 40.00090 14 101
3 3 1 90.00090 30 101
3 3 1 60.00090 31 101
3 3 1 340.00090 39 101
4 4 1 311.72090 52 101
LOCAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PARA SERVIDORES DA ÁREA DE SEGURANÇA PÚBICA EM SITUAÇÃO DE RISCO
16 482 025 4 012 0001 90.000
3 3 1 90.00090 39 101
1.060.007.772TOTAL
112
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.14.1 - FUNDO PENITENCIÁRIO ESTADUAL - FPE
1.45.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL - SEDS
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
APOIO À ESTRUTURAÇÃO E AO REAPARELHAMENTO DE UNIDADES PRISIONAIS E SOCIOEDUCATIVAS
06 421 139 1 027 0001 1.509.023
3 3 1 80.00090 30 390
3 3 1 46.00090 37 390
3 3 1 1.179.00090 39 390
4 4 1 204.02390 52 390
1.509.023TOTAL
113
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO MACROESTRUTURAL DO VETOR NORTE DA RMBH
04 122 024 1 222 0001 11.999.000
4 4 1 11.999.00050 41 101
CAPTAÇÃO E NEGOCIAÇÃO DE RECURSOS INTERNACIONAIS 04 122 167 1 290 0001 100.000
3 3 1 32.00090 14 100
3 3 1 2.00090 30 100
3 3 1 2.00090 33 100
3 3 1 64.00090 39 100
ESTRUTURAS INSTITUCIONAIS DO PROGRAMA 04 130 032 1 123 0001 176.000
3 3 1 176.00090 35 251
FOMENTO À IMPLANTAÇÃO DE PARCERIAS PROVIMENTO DE SERVIÇOS DE INTERESSE PÚBLICO
04 130 032 4 210 0001 5.867.000
3 3 1 4.467.00090 35 251
3 3 1 1.400.00090 39 101
GESTÃO DO CONHECIMENTO E DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE DE PARCERIA
04 130 032 4 213 0001 100.000
3 3 1 100.00090 39 101
JOVENS MINEIROS CIDADÃOS DO MUNDO 07 212 167 1 289 0001 540.000
3 3 1 540.00050 41 100
REDE DE ARTICULAÇAO INTERNACIONAL 07 212 167 4 294 0001 360.000
3 3 1 100.00050 41 100
3 3 1 26.00090 14 100
3 3 1 2.00090 30 100
3 3 1 2.00090 33 100
3 3 1 82.00090 35 100
3 3 1 148.00090 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 22 122 701 2 002 0001 2.008.054
3 3 1 75.00090 14 100
3 3 1 98.00090 30 100
3 3 1 15.00090 33 100
3 3 1 25.00090 36 100
3 3 1 45.00090 37 100
3 3 1 1.740.05490 39 100
3 3 1 10.00090 47 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 22 122 701 2 417 0001 7.652.213
3 1 1 6.019.02590 11 100
3 1 1 878.27490 13 100
3 1 1 58.62090 16 100
3 1 1 483.73190 96 100
3 1 1 204.56191 13 100
3 3 7 71190 46 100
3 3 7 7.29190 49 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 22 128 701 2 018 0001 50.000
3 3 1 50.00090 39 100
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS PARA AS REGIÕES NORTE DE MINAS, JEQUITINHONHA, MUCURI E RIO DOCE
22 661 039 4 646 0001 49.000
3 3 1 49.00090 41 101
FORTALECIMENTO DA COMPETITIVIDADE DOS FUNDOS ESTADUAIS 22 661 040 1 065 0001 50.000
3 3 1 50.00090 39 321
CONTINUAÇÃO DO PROCESSO DE ESTRUTURAÇÃO DO INDI PARA ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS
22 661 040 1 339 0001 1.000
3 3 1 1.00090 35 321
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM FOCO EM CADEIAS PRODUTIVAS 22 661 040 4 297 0001 79.469.000
4 4 1 79.469.00090 51 321
ATRAÇÃO DE INVESTIMENTOS COM FOCO EM PROJETOS ESTRATÉGICOS
22 661 040 4 300 0001 10.000
4 4 1 10.00090 51 321
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO NÚCLEO DE GESTÃO E INTELIGÊNCIA ESTRATÉGICA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
22 661 040 4 309 0001 600.000
3 3 1 600.00090 35 321
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE NÚCLEOS DE INTELIGÊNCIA COMPETITIVA SETORIAIS
22 661 040 4 655 0001 754.282
3 3 1 754.28290 35 321
114
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PRODUTIVIDADE, QUALIDADE E COMPETITIVIDADE DE PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS DE MINAS GERAIS
22 661 195 1 270 0001 10.000.000
3 3 1 4.000.00050 41 250
4 4 1 6.000.00050 41 250
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA CADEIAS PRODUTIVAS E ARRANJOS PRODUTIVOS LOCAIS
22 661 195 4 472 0001 3.210.000
3 3 1 150.00050 41 100
3 3 1 1.000.00050 41 320
3 3 1 20.00090 14 100
3 3 1 20.00090 33 100
3 3 1 10.00090 35 100
3 3 1 10.00090 39 100
4 4 1 2.000.00050 41 320
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E DOS FUNDOS DE DESENVOLVIMENTO
22 661 202 4 267 0001 15.000
3 3 1 5.00090 35 100
3 3 1 10.00090 39 100
FORTALECIMENTO COMPETITIVO DA ESTRUTURA PRODUTIVA 22 661 202 4 268 0001 90.000
3 3 1 50.00050 41 100
3 3 1 13.00090 14 100
3 3 1 2.00090 33 100
3 3 1 5.00090 35 100
3 3 1 20.00090 39 100
PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL NA ÁREA DE INFLUÊNCIA DA ZPE DE TEÓFILO OTONI
22 662 039 1 166 0001 1.000
3 3 1 1.00090 35 101
ATUALIZAÇÃO DO PERFIL DA ECONOMIA MINERAL DO ESTADO 22 663 111 1 013 0001 150.000
3 3 1 11.00090 14 100
3 3 1 9.00090 30 100
3 3 1 3.00090 33 100
3 3 1 80.00090 35 100
3 3 1 28.00090 36 100
3 3 1 19.00090 39 100
PERFIL DA INDÚSTRIA SIDERÚRGICA DO ESTADO 22 663 111 1 015 0001 50.000
3 3 1 1.50090 14 100
3 3 1 2.00090 30 100
3 3 1 3.50090 33 100
3 3 1 8.00090 35 100
3 3 1 35.00090 39 100
FOMENTO E APOIO AO COOPERATIVISMO E NEGÓCIOS COLETIVOS 23 122 137 4 057 0001 55.000
3 3 1 12.00090 14 100
3 3 1 6.00090 30 100
3 3 1 4.00090 33 100
3 3 1 5.00090 35 100
3 3 1 28.00090 39 100
OPERACIONALIZAÇÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE COOPERATIVISMO
23 122 137 4 059 0001 5.000
3 3 1 5.00090 30 100
OPERACIONALIZAÇÃO DO FÓRUM PERMANENTE MINEIRO DE MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
23 691 150 4 158 0001 95.000
3 3 1 9.00090 14 100
3 3 1 1.00090 30 100
3 3 1 4.00090 33 100
3 3 1 81.00090 39 100
PROMOÇÃO E PARTICIPAÇÃO EM FEIRAS, EXPOSIÇÕES E OUTROS EVENTOS
23 691 150 4 163 0001 440.000
3 3 1 12.00090 14 100
3 3 1 2.00090 30 100
3 3 1 8.00090 33 100
3 3 1 418.00090 39 100
PROMOÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO 23 691 157 4 444 0001 230.000
3 3 1 10.00090 14 100
3 3 1 5.00090 33 100
3 3 1 215.00090 39 100
115
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.46.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
QUALIFICAÇÃO DO ARTESANATO MINEIRO 23 691 157 4 461 0001 60.000
3 3 1 32.00050 41 100
3 3 1 10.00090 14 100
3 3 1 3.50090 33 100
3 3 1 14.50090 39 100
CONSOLIDAÇÃO DA CENTRAL EXPORTAMINAS 23 693 024 1 105 0001 50.000
3 3 1 20.00090 14 101
3 3 1 30.00090 39 101
DESENVOLVIMENTO DO AEROPORTO INTERNACIONAL TANCREDO NEVES
23 693 024 1 113 0001 10.000
3 3 1 10.00090 35 101
AÇÕES ESTRATÉGICAS PARA INSERÇÃO COMPETITIVA DAS EMPRESAS MINEIRAS NO MERCADO INTERNACIONAL
23 693 024 1 161 0001 1.000
3 3 1 1.00090 14 101
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PARA AUMENTO DA COMPETITIVIDADE DAS EMPRESAS MINEIRAS
23 693 024 4 179 0001 4.134.000
3 3 1 1.484.00050 41 101
3 3 1 2.000.00090 35 251
3 3 1 650.00090 39 101
UNIVERSALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO RURAL DE ENERGIA ELÉTRICA EM MUNICÍPIOS NÃO ATENDIDOS PELA CEMIG
25 752 052 1 360 0001 10.000
4 4 1 10.00090 41 101
CONSTRUÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 25 752 052 1 368 0001 100.000.000
4 4 1 100.000.00090 51 101
ELABORAÇÃO DA PROPOSTA DE POLÍTICA ENERGÉTICA DO ESTADO 25 752 104 1 031 0001 200.000
3 3 1 15.00090 14 100
3 3 1 5.00090 33 100
3 3 1 120.00090 35 100
3 3 1 60.00090 39 100
228.591.549TOTAL
116
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.25.1 - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - JUCEMG
1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
OPERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DO MINAS FÁCIL EM TODO ESTADO 04 122 013 1 120 0001 2.976.600
3 3 1 18.00090 14 601
3 3 1 19.00090 33 601
3 3 1 600.00090 35 601
3 3 1 1.380.00090 37 601
3 3 1 909.60090 39 601
4 4 1 50.00090 52 601
DIREÇÃO SUPERIOR 23 122 701 2 001 0001 922.404
3 3 1 10.00090 14 600
3 3 1 15.00090 30 600
3 3 1 7.00090 33 600
3 3 1 6.00090 36 600
3 3 1 834.40490 39 600
4 4 1 50.00090 52 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 23 122 701 2 002 0001 4.233.288
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 612.54190 30 600
3 3 1 20.00090 33 600
3 3 1 4.80090 36 600
3 3 1 1.259.70090 37 600
3 3 1 1.888.24790 39 600
3 3 1 328.00090 47 600
4 4 1 100.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 23 122 701 2 417 0001 12.274.353
3 1 1 10.989.03790 11 600
3 1 1 463.09590 13 600
3 1 1 100.00090 16 600
3 1 1 722.22191 13 600
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23 122 701 2 427 0001 2.914.100
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 10.00090 30 600
3 3 1 1.00090 33 600
3 3 1 55.00090 37 600
3 3 1 2.578.10090 39 600
4 4 1 250.00090 52 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 23 122 702 7 004 0001 385.253
3 1 9 385.25390 91 600
REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS E ATIVIDADES AFINS 23 125 717 4 220 0001 7.041.148
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 10.00090 30 600
3 3 1 6.00090 33 600
3 3 1 14.40090 36 600
3 3 1 1.716.76290 37 600
3 3 1 4.519.27390 39 600
3 3 1 3.00090 47 600
4 4 1 751.71390 52 600
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 23 128 701 2 018 0001 320.000
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 5.00090 33 600
3 3 1 295.00090 39 600
31.067.146TOTAL
117
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.11.1 - FUNDO DE FOMENTO E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDESE
1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
FUNDESE EMPRESA MINEIRA COMPETITIVA 22 662 040 4 186 0001 36.000.000
4 5 1 36.000.00090 66 601
FUNDESE BASE TECNOLÓGICA 22 662 040 4 390 0001 8.500.000
4 5 1 8.500.00090 66 601
FUNDESE GERAMINAS 23 691 040 4 175 0001 107.965.500
4 5 1 107.965.50090 66 601
152.465.500TOTAL
118
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.48.1 - FUNDO DE PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO PPP
1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PROMOÇÃO DA ANALISE DE VIABILIDADE DE PROJETOS ESPECIFICOS.
04 121 264 1 054 0001 100.000
3 3 1 100.00090 35 100
PAGAMENTO DE CONTRAPRESTAÇÕES AOS PARCEIROS PRIVADOS EM CONTRATOS DE PPP
04 121 264 4 209 0001 9.950.000
3 3 1 9.950.00090 39 100
MEDIÇÃO DE FORMA INDEPENDENTE DO DESEMPENHO DOS PARCEIROS PRIVADOS EM CONTRATOS DE PPP
04 121 264 4 211 0001 1.350.000
3 3 1 1.350.00090 37 100
11.400.000TOTAL
119
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.50.1 - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNDO DE EQUALIZAÇÃO
1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
FUNDO EQUALIZAÇÃO - PROMOÇÃO DA COMPETITIVIDADE DO ESTADO NA ATRAÇÃO DE EMPRESAS DE IMPORTÂNCIA ESTRATÉGICA
22 661 040 1 345 0001 22.990
4 5 1 22.99090 66 601
22.990TOTAL
120
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.51.1 - FUNDO DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO - FINDES
1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
FINDES INTEGRAÇÃO - FINANCIAMENTO ESTABELECIDO COM O PRODUTOR RURAL OU FLORESTAL INTEGRADOS A EMPREENDIMENTOS AGROINDUSTRIAIS
22 661 040 1 346 0001 6.999.000
4 5 1 6.999.00090 66 601
FINDES PRÓ-ESTRUTURAÇÃO - APOIO À ESTRUTURAÇÃO COMERCIAL DE EMPREENDIMENTOS ESTRATÉGICOS
22 661 040 1 347 0001 1.000
4 5 1 1.00090 66 601
FINDES PRÓ-GIRO - APOIO AO DESENVOLVIMENTO PRODUTIVO INTEGRADO
22 661 040 1 348 0001 230.000.000
4 5 1 230.000.00090 66 601
FINDES PRO-INVEST - APOIO AO DESENVOLVIMENTO E A MODERNIZAÇÃO DO PARQUE INDUSTRIAL MINEIRO.
22 661 040 1 349 0001 159.960.000
4 5 1 12.400.00090 66 401
4 5 1 147.560.00090 66 601
396.960.000TOTAL
121
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.52.1 - FUNDO DE UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO EM MINAS GERAIS - FUNDOMIC
1.46.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
UNIVERSALIZAÇÃO DO ACESSO A SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO ESTADO DE MINAS GERAIS
24 722 145 1 189 0001 1.000
4 5 1 1.00090 63 100
1.000TOTAL
122
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 15 122 701 2 001 0001 303.966
3 3 1 18.00090 14 100
3 3 1 12.00090 30 100
3 3 1 6.00090 33 100
3 3 1 6.00090 36 100
3 3 1 38.00090 39 100
3 3 1 198.88690 39 600
4 4 1 25.08090 52 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 15 122 701 2 002 0001 871.260
3 3 1 1.00090 14 100
3 3 1 34.50090 30 100
3 3 1 2.40090 36 100
3 3 1 572.50090 37 100
3 3 1 260.86090 39 100
APOIO LOGÍSTICO AOS CONSELHOS 15 122 701 2 025 0001 30.000
3 3 1 14.00090 14 100
3 3 1 16.00090 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 15 122 701 2 417 0001 5.952.674
3 1 1 35090 09 100
3 1 1 5.192.66790 11 100
3 1 1 491.05890 13 100
3 1 1 6.57190 94 100
3 1 1 215.87691 13 100
3 3 7 14.40490 46 100
3 3 7 31.74890 49 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 15 128 701 2 018 0001 35.000
3 3 1 5.00090 14 100
3 3 1 2.00090 33 100
3 3 1 28.00090 39 100
ASSESSORAMENTO TECNICO E APOIO A GESTÃO METROPOLITANA 15 452 112 4 122 0001 501.675
3 3 1 30.00090 14 100
3 3 1 5.00090 30 100
3 3 1 4.00090 33 100
3 3 1 434.67590 35 100
3 3 1 6.00090 36 100
3 3 1 22.00090 39 100
CAPACITAÇÃO E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA A GESTÃO URBANA E REGIONAL
15 452 120 4 010 0001 723.365
3 3 1 44.00090 14 100
3 3 1 10.00090 30 100
3 3 1 5.00090 33 100
3 3 1 8.00090 36 100
3 3 1 656.36590 39 100
AÇÕES URBANÍSTICAS PONTUAIS 15 452 120 4 458 0001 20.000
3 3 1 14.00090 14 100
3 3 1 6.00090 30 100
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIAS EM UNIDADES HABITACIONAIS
16 481 025 1 302 0001 20.000
3 3 1 10.00090 14 101
3 3 1 5.00090 30 101
3 3 1 5.00090 33 101
APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS LOCAIS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL (PLHIS)
16 482 203 4 305 0001 20.000
3 3 1 5.00090 14 100
3 3 1 9.85090 30 100
3 3 1 15090 33 100
3 3 1 5.00090 39 100
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÂO DA COPASA
17 512 048 4 172 0001 12.311.174
4 4 1 1.000.00040 41 101
4 4 1 11.311.17490 41 101
123
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.47.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E MELHORIA DE SISTEMAS SIMPLIFICADOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LOCALIDADES FORA DA ÁREA DE CONCESSÃO DA COPASA
17 512 048 4 176 0001 2.620.000
3 3 1 80.00090 14 101
3 3 1 30.00090 30 101
3 3 1 10.00090 33 101
4 4 1 2.500.00040 41 101
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TRATAMENTO DE ESGOTO SANITÁRIO EM LOCALIDADES FORA DA CONCESSÃO DA COPASA
17 512 048 4 188 0001 1.000.000
4 4 1 1.000.00040 41 101
INSTALAÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS EM RESIDÊNCIAS DE FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA
17 512 048 4 200 0001 2.724.000
4 4 1 1.603.78240 41 101
4 4 1 1.120.21890 41 101
IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS E GESTÃO COMPARTILHADA DA DESTINAÇÃO FINAL E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
18 541 045 1 067 0001 20.000
3 3 1 12.00090 14 101
3 3 1 8.00090 30 101
27.153.114TOTAL
124
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.38.1 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TELECOMUNICAÇÕES DE MINAS GERAIS - DETEL
1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 24 122 701 2 001 0001 7.000
3 3 1 2.30090 14 600
3 3 1 1.00090 30 600
3 3 1 50090 33 600
3 3 1 1.20090 36 600
3 3 1 2.00090 39 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 24 122 701 2 002 0001 323.708
3 3 1 10.00090 14 600
3 3 1 27.54090 30 600
3 3 1 50090 33 600
3 3 1 1.16890 36 600
3 3 1 116.00090 37 600
3 3 1 128.50090 39 600
3 3 1 40.00090 47 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 24 122 701 2 417 0001 3.075.071
3 1 1 2.744.44190 11 100
3 1 1 194.82490 13 100
3 1 1 112.38091 13 100
3 3 7 13.42690 46 100
3 3 7 10.00090 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 24 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
MANUTEÇÃO NOS SISTEMAS DE TRANSMISSÃO E RETRANSMISSÃO DE TV IMPLANTADOS
24 722 126 4 170 0001 1.536.000
3 3 1 71.00090 14 600
3 3 1 48.00090 30 600
3 3 1 1.20090 33 600
3 3 1 7.00090 36 600
3 3 1 200.00090 37 100
3 3 1 150.00090 37 600
3 3 1 849.00090 39 100
3 3 1 205.80090 39 600
3 3 1 4.00090 47 600
PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA RURAL 24 722 135 4 050 0001 33.604
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 12.00090 30 600
3 3 1 1.60490 36 600
MANUTENÇÃO NOS POSTOS TELEFÔNICOS RURAIS INSTALADOS 24 722 135 4 180 0001 25.000
3 3 1 17.00090 14 600
3 3 1 7.00090 30 600
3 3 1 1.00090 36 600
5.001.383TOTAL
125
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.43.1 - AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE - AGÊNCIA RMBH
1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 15 122 701 2 002 0001 850.000
3 3 1 38.55090 14 100
3 3 1 37.05090 30 100
3 3 1 3.80090 33 100
3 3 1 9.00090 36 100
3 3 1 490.00090 37 100
3 3 1 271.60090 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 15 122 701 2 417 0001 3.456.664
3 1 1 42390 09 100
3 1 1 3.063.16390 11 100
3 1 1 235.14590 13 100
3 1 1 144.23391 13 100
3 3 7 8.49490 46 100
3 3 7 5.20690 49 100
SISTEMA DE INFORMAÇÕES METROPOLITANO 15 126 047 1 138 0001 80.000
3 3 1 7.72090 14 101
3 3 1 1.96090 33 101
3 3 1 35.95090 35 101
3 3 1 34.37090 39 101
INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - AGÊNCIA 15 127 047 1 088 0001 112.000
3 3 1 10.00090 14 101
3 3 1 1.00090 33 101
3 3 1 80.00090 35 101
3 3 1 21.00090 39 101
APOIO E EXECUÇÃO DO PLANO DE GOVERNANÇA AMBIENTAL E URBANÍSTICA DA RMBH
15 127 047 1 153 0001 30.000
3 3 1 17.80090 14 101
3 3 1 12.20090 39 101
APOIO TÉCNICO AOS MUNICÍPIOS DA RMBH NA ÁREA DE PROJETOS E CAPACITAÇÃO EM POLÍTICA URBANA
15 128 047 1 148 0001 122.000
3 3 1 6.00090 14 101
3 3 1 45090 33 101
3 3 1 100.00090 35 101
3 3 1 1.50090 36 101
3 3 1 13.75090 39 101
3 3 1 30090 47 101
4.651.664TOTAL
126
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.44.1 - AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ARSAE-MG
1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 15 122 701 2 001 0001 50.000
3 3 1 19.44090 14 600
3 3 1 1.00090 30 600
3 3 1 13.56090 33 600
3 3 1 6.00090 36 600
3 3 1 10.00090 39 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 15 122 701 2 002 0001 800.000
3 3 1 42.64590 14 600
3 3 1 62.40090 30 600
3 3 1 40.00090 33 600
3 3 1 5.00090 36 600
3 3 1 314.95590 37 600
3 3 1 310.00090 39 600
3 3 1 25.00090 47 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 15 122 701 2 417 0001 1.792.715
3 1 1 1.538.78490 11 100
3 1 1 189.73290 13 100
3 1 1 52.58891 13 100
3 3 7 6.00090 46 100
3 3 7 5.61190 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 15 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
OPERACIONALIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
17 665 205 4 384 0001 661.777
3 3 1 100.00090 14 600
3 3 1 10.00090 30 600
3 3 1 11.00090 33 600
3 3 1 470.77790 35 600
3 3 1 20.00090 36 600
3 3 1 20.00090 39 600
4 4 1 30.00090 52 600
SUPORTE TECNICO PARA AS ATIVIDADES DE REGULAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
17 665 205 4 385 0001 992.666
3 3 1 50.00190 14 600
3 3 1 5.00090 30 600
3 3 1 5.00090 33 600
3 3 1 800.00090 35 600
3 3 1 10.00090 36 600
3 3 1 72.66590 39 600
4 4 1 50.00090 52 600
4.298.158TOTAL
127
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.10.1 - FUNDO ESTADUAL DE HABITAÇÃO - FEH
1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PROGRAMA LARES HABITAÇÃO POPULAR 16 482 025 1 001 0001 42.568.000
3 3 1 2.000.00090 47 601
3 3 1 1.000.00090 93 601
4 5 1 15.075.97290 39 601
4 5 1 18.000.00090 51 101
4 5 1 6.492.02890 51 601
PROGRAMA LARES GERAES SEGURANÇA PÚBLICA 16 482 025 1 022 0001 3.846.000
4 5 1 846.00090 39 601
4 5 1 3.000.00090 66 601
CONSTRUÇÃO, REFORMAS E MELHORIA EM UNIDADES HABITACIONAIS EM PARCERIA COM A UNIÃO
16 482 025 1 180 0001 10.000
4 5 1 10.00090 51 601
46.424.000TOTAL
128
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.33.1 - FUNDO DE DESENVOLVIMENTO METROPOLITANO - FDM
1.47.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E POLÍTICA URBANA - SEDRU
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
INTEGRAÇÃO DO PLANEJAMENTO METROPOLITANO - FDM 15 127 047 4 376 0001 1.930.389
3 3 1 1.000.00090 35 101
3 3 1 920.38990 35 591
3 3 1 10.00090 39 591
EXECUÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO METROPOLITANO
15 127 112 4 575 0001 20.000
3 3 1 20.00090 39 590
1.950.389TOTAL
129
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 14.620
3 3 1 14.62090 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 08 122 701 2 002 0001 5.845.923
3 3 1 33.00090 14 100
3 3 1 145.06590 30 100
3 3 1 10.68490 33 100
3 3 1 8.40090 36 100
3 3 1 4.616.32490 37 100
3 3 1 1.022.23390 39 100
3 3 1 10.21790 47 100
OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS À SUBSECRETARIA DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
08 122 701 2 071 0001 90.735
3 3 1 10.36090 14 100
3 3 1 30.80090 33 100
3 3 1 23.86090 36 100
3 3 1 25.71590 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 08 122 701 2 417 0001 37.519.552
3 1 1 50090 09 100
3 1 1 32.350.05990 11 100
3 1 1 1.432.57790 13 100
3 1 1 1.062.37290 16 100
3 1 1 16.32090 94 100
3 1 1 214.26090 96 100
3 1 1 1.552.98491 13 100
3 3 7 445.24090 46 100
3 3 7 445.24090 49 100
MANUTENÇÃO, REESTRUTURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES REGIONAIS
08 122 701 2 992 0001 149.124
3 3 1 3.00090 14 100
3 3 1 38.27990 36 100
3 3 1 104.34590 39 100
3 3 1 3.50090 47 100
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA POR ENTIDADE EXTERNA
08 124 033 1 049 0001 899.000
3 3 1 840.00050 43 101
3 3 1 15.00090 14 101
3 3 1 20.00090 30 101
3 3 1 1.50090 33 101
3 3 1 22.50090 39 101
CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO POUPANÇA JOVEM 08 128 033 4 465 0001 120.000
3 3 1 120.00050 43 101
INCLUSÃO E PROMOÇÃO SOCIAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA 08 242 162 4 554 0001 21.930
3 3 1 4.00090 14 100
3 3 1 75090 33 100
3 3 1 1.79090 36 100
3 3 1 15.39090 39 100
IMPLANTAÇÃO DA POUPANÇA JOVEM 08 243 033 1 050 0001 34.500.000
4 5 1 34.500.00090 48 101
REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 08 243 033 1 051 0001 36.060.748
3 3 1 19.795.81140 41 101
3 3 1 800.00050 39 101
3 3 1 115.22990 37 101
3 3 1 15.349.70890 39 101
ACOMPANHAMENTO SOCIAL DOS ALUNOS DO POUPANÇA JOVEM 08 244 033 4 069 0001 3.420.252
3 3 1 3.420.25240 41 101
INTERVENÇÕES URBANAS E HABITACIONAIS 08 244 036 1 176 0001 48.400.000
4 4 1 48.400.00040 42 101
GESTÃO DO PROGRAMA TRAVESSIA 08 244 036 1 184 0001 1.200.000
3 3 1 766.40050 43 101
3 3 1 34.00090 14 101
3 3 1 3.60090 30 101
130
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 1.17090 33 101
3 3 1 2.40090 36 101
3 3 1 310.83090 37 101
3 3 1 81.60090 39 101
DESENVOLVIMENTO, DIVULGAÇÃO E INCENTIVO AO ASSOCIATIVISMO 08 244 117 4 702 0001 4.000.000
3 3 1 4.000.00050 43 100
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES COM EQUIPAMENTOS E MANUTENÇÃO DE SUAS ATIVIDADES
08 244 132 4 449 0001 500.000
3 3 1 220.00040 41 100
3 3 1 280.00050 43 100
INDENIZAÇÕES A VÍTIMAS DE TORTURA 08 422 162 4 697 0001 1.000
3 3 1 1.00090 93 100
IMPLANTAÇÃO DA USINA MINEIRA DO TRABALHO 11 334 036 1 656 0001 9.165.700
3 3 1 200.00090 14 101
3 3 1 100.00090 33 101
3 3 1 500.00090 35 101
3 3 1 8.365.70090 39 101
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DAS POLÍTICAS DE TRABALHO, EMPREGO E RENDA
11 334 117 2 119 0001 2.024.615
3 3 1 97.40090 14 100
3 3 1 152.77590 30 100
3 3 1 14.18090 33 100
3 3 1 10.00090 36 100
3 3 1 750.26090 39 100
3 3 1 1.000.00090 39 240
APOIO A EMPREENDIMENTOS AUTOGESTIONADOS EM FORMAÇÃO 11 334 117 4 040 0001 5.873.544
3 3 1 75.00090 14 240
3 3 1 600.00090 30 240
3 3 1 100.00090 33 240
3 3 1 200.00090 35 240
3 3 1 75.00090 36 240
3 3 1 3.164.00090 37 240
3 3 1 1.089.54490 39 240
4 4 1 570.00090 52 240
FOMENTO À AGRICULTURA URBANA E PERIURBANA 11 334 117 4 106 0001 280.280
3 3 1 45.00090 30 240
3 3 1 100.28090 37 240
3 3 1 135.00090 39 240
ATENDIMENTO AO TRABALHADOR 11 334 117 4 121 0001 11.164.341
3 3 1 2.422.00050 43 100
3 3 1 4.926.28190 37 240
3 3 1 2.500.00090 39 240
4 4 1 1.316.06090 52 240
QUALIFICAÇÃO SOCIAL E PROFISSIONAL 11 334 117 4 149 0001 2.509.616
3 3 1 2.509.61690 39 240
APOIO AOS EMPREENDIMENTOS DE ECONOMIA POPULAR SOLIDÁRIA 11 334 117 4 643 0001 577.360
3 3 1 19.44090 14 100
3 3 1 13.92090 33 100
3 3 1 18.00090 36 100
3 3 1 526.00090 39 100
PROMOÇÃO E GARANTIA DE DIREITOS HUMANOS 14 244 162 4 110 0001 548.981
3 3 1 449.00050 43 100
3 3 1 10.00090 14 100
3 3 1 1.50090 30 100
3 3 1 3.50090 33 100
3 3 1 2.80090 36 100
3 3 1 82.18190 39 100
MONITORAR E AVALIAR AS POLÍTICAS DE DIREITOS HUMANOS 14 244 162 4 112 0001 250.000
3 3 1 80.00050 43 100
3 3 1 3.00090 14 100
3 3 1 2.00090 30 100
131
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.48.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 2.00090 33 100
3 3 1 20.00090 35 100
3 3 1 1.00090 36 100
3 3 1 142.00090 39 100
PROTEÇÃO E RESTAURAÇÃO DE DIREITOS 14 244 162 4 132 0001 1.607.630
3 3 1 449.00050 43 100
3 3 1 654.77250 43 240
3 3 1 7.00090 14 100
3 3 1 1.50090 30 100
3 3 1 4.61490 33 100
3 3 1 2.00090 35 100
3 3 1 2.00090 36 100
3 3 1 445.00090 39 100
4 4 1 41.74450 42 240
PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES AMEAÇADOS DE MORTE - PPCAAM
14 421 023 1 104 0001 2.300.000
3 3 1 1.200.00050 43 101
3 3 1 1.000.00050 43 241
4 4 1 100.00050 42 241
PROTEÇÃO A VITIMAS E TESTEMUNHAS AMEAÇADOS DE MORTE - PROVITA
14 421 023 4 253 0001 755.272
3 3 1 175.27250 43 101
3 3 1 550.00050 43 241
4 4 1 30.00050 42 241
PROMOÇÃO DOS DIREITOS DAS MULHERES 14 422 162 2 112 0001 146.200
3 3 1 2.30090 14 100
3 3 1 50090 30 100
3 3 1 2.70090 33 100
3 3 1 1.60090 36 100
3 3 1 139.10090 39 100
PROSPECÇÃO E PROMOÇÃO DE DIREITOS HUMANOS 14 422 162 4 126 0001 500.000
3 3 1 100.00050 43 100
3 3 1 7.00090 14 100
3 3 1 1.50090 30 100
3 3 1 1.40090 31 100
3 3 1 140.00090 32 100
3 3 1 2.30090 33 100
3 3 1 5.00090 35 100
3 3 1 242.80090 39 100
210.446.423TOTAL
132
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.09.1 - FUNDO PARA A INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA - FIA
1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
APOIO AOS MUNICÍPIOS E ENTIDADES NOS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO AOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
08 243 266 4 696 0001 8.060.000
3 3 1 450.00040 41 100
3 3 1 980.00040 41 450
3 3 1 450.00050 43 100
3 3 1 2.020.00050 43 450
3 3 1 160.00090 39 100
4 4 1 980.00040 42 450
4 4 1 3.020.00050 42 450
8.060.000TOTAL
133
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.25.1 - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FEAS
1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
QUALIFICAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS DO SUAS 08 244 023 1 156 0001 1.101.867
3 3 1 213.00050 43 561
3 3 1 65.00090 14 101
3 3 1 40.00090 14 561
3 3 1 11.86790 30 101
3 3 1 5.00090 30 561
3 3 1 25.00090 33 101
3 3 1 10.00090 33 561
3 3 1 128.00090 37 561
3 3 1 400.00090 39 101
3 3 1 204.00090 39 561
OPERACIONALIZAÇÃO DE CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 244 023 4 219 0001 763.630
3 3 1 39.00090 14 101
3 3 1 50.00090 14 291
3 3 1 100.00090 30 291
3 3 1 13.48090 33 101
3 3 1 184.15090 33 291
3 3 1 277.00090 39 101
3 3 1 50.00090 39 291
4 4 1 50.00090 52 291
CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS E BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO BÁSICA
08 244 023 4 234 0001 21.837.740
3 3 1 11.587.74040 41 101
4 4 1 10.250.00040 42 101
CO-FINANCIAMENTO DE SERVIÇOS PARA MUNICÍPIOS NA EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO ESPECIAL
08 244 023 4 236 0001 15.610.762
3 3 1 4.649.27940 41 101
3 3 1 1.393.80040 41 561
3 3 1 5.909.09250 43 101
3 3 1 3.344.68890 39 101
4 4 1 313.90340 42 101
GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS 08 244 023 4 237 0001 626.000
3 3 1 54.20090 14 101
3 3 1 81.00090 14 561
3 3 1 5.00090 30 561
3 3 1 44.00090 33 101
3 3 1 54.00090 33 561
3 3 1 29.80090 36 101
3 3 1 210.00090 39 101
3 3 1 148.00090 39 561
MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE SISTEMA DE INFORMAÇÃO, MONITORAMENTO - SIM
08 244 023 4 307 0001 112.000
3 3 1 62.00090 39 561
4 4 1 50.00090 52 561
PROTEÇÃO E AMPARO ÀS MULHERES EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA 14 422 023 4 227 0001 150.000
3 3 2 40.00040 41 391
3 3 2 40.00050 43 391
3 3 2 40.00090 14 391
3 3 2 20.00090 33 391
3 3 2 10.00090 39 391
40.201.999TOTAL
134
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.42.1 - FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DE DIREITOS DIFUSOS - FUNDIF
1.48.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEDESE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 14 422 772 4 695 0001 1.670.000
3 3 1 797.00050 43 390
3 3 1 71.00090 14 390
3 3 1 9.70090 33 390
3 3 1 2.80090 36 390
3 3 1 29.50090 39 390
4 4 1 760.00050 42 390
1.670.000TOTAL
135
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.11.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA - ERBR
1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 758.514
3 1 1 657.89590 11 100
3 1 1 67.37990 13 100
3 1 1 23.05691 13 100
3 3 7 5.49990 46 100
3 3 7 4.68590 49 100
REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM BRASÍLIA
04 122 731 2 040 0001 297.805
3 3 1 6.00090 14 100
3 3 1 20.40090 30 100
3 3 1 2.00090 36 100
3 3 1 166.65590 37 100
3 3 1 102.75090 39 100
1.056.319TOTAL
136
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.14.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO - ERRJ
1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 280.124
3 1 1 251.63190 11 100
3 1 1 25.02790 13 100
3 1 1 1.29691 13 100
3 3 7 1.17290 46 100
3 3 7 99890 49 100
REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS NO RIO DE JANEIRO
04 122 731 2 043 0001 51.514
3 3 1 1.40090 14 100
3 3 1 2.00090 36 100
3 3 1 48.11490 39 100
331.638TOTAL
137
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.16.1 - ESCRITÓRIO DE REPRESENTAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO - ERSP
1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 325.539
3 1 1 288.87890 11 100
3 1 1 29.18590 13 100
3 1 1 6.07091 13 100
3 3 7 75990 46 100
3 3 7 64790 49 100
REPRESENTAÇÃO E DEFESA DOS INTERESSES DO ESTADO DE MINAS GERAIS EM SÃO PAULO
04 122 731 2 044 0001 96.177
3 3 1 16.57490 30 100
3 3 1 2.15290 36 100
3 3 1 77.45190 39 100
421.716TOTAL
138
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV
1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 237.020
3 3 1 25.94390 14 100
3 3 1 13.99790 33 100
3 3 1 32.75590 36 100
3 3 1 164.32590 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 9.046.071
3 3 1 3.54090 14 100
3 3 1 210.59490 30 100
3 3 1 5.74090 33 100
3 3 1 54.78290 36 100
3 3 1 7.667.11090 37 100
3 3 1 1.104.30590 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 31.116.357
3 1 1 27.183.94790 11 100
3 1 1 2.787.47190 13 100
3 1 1 986.73091 13 100
3 3 7 85.43390 46 100
3 3 7 72.77690 49 100
ASSESSORIA DO CERIMONIAL 04 122 710 4 070 0001 913.971
3 3 1 90.30790 14 100
3 3 1 75.40590 30 100
3 3 1 207.28290 31 100
3 3 1 5.02190 36 100
3 3 1 535.95690 39 100
ASSISTÊNCIA À AÇÃO DA VICE GOVERNADORIA 04 122 710 4 071 0001 419.536
3 3 1 50.00090 14 100
3 3 1 33.63290 30 100
3 3 1 15.60090 36 100
3 3 1 320.30490 39 100
ASSESSORAMENTO À GESTÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO 04 122 710 4 073 0001 489.530
3 3 1 177.32290 14 100
3 3 1 51690 33 100
3 3 1 21.08090 36 100
3 3 1 290.61290 39 100
ADMINISTRAÇÃO DA RESIDÊNCIA OFICIAL DO GOVERNADOR 04 122 712 4 074 0001 804.677
3 3 1 202.58390 30 100
3 3 1 4.00090 36 100
3 3 1 598.09490 39 100
ADMINISTRAÇÃO DOS PALÁCIOS DA LIBERDADE, DOS DESPACHOS E TIRADENTES
04 122 712 4 077 0001 780.936
3 3 1 209.20390 30 100
3 3 1 11.02590 36 100
3 3 1 560.70890 39 100
COORDENAÇÃO CENTRAL DOS REPASSES VOLUNTÁRIOS DE RECURSOS PRATICADOS PELO GOVERNO DE MINAS GERAIS
04 122 716 2 014 0001 115.000
3 3 1 115.00090 39 100
GESTÃO DOS ATOS NORMATIVOS E ADMINISTRATIVOS DO GOVERNADOR
04 122 716 2 022 0001 112.000
3 3 1 112.00090 39 100
APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL 04 122 733 1 167 0001 341.665
3 3 1 96.93590 14 100
3 3 1 11.87090 30 100
3 3 1 1.91390 36 100
3 3 1 100.00090 37 100
3 3 1 130.94790 39 100
DIVULGAÇÃO GOVERNAMENTAL 04 131 709 4 680 0001 41.261.375
3 3 1 248.43090 14 100
3 3 1 64.30090 30 100
3 3 1 5.61290 33 100
3 3 1 50.00090 35 100
3 3 1 2.71090 36 100
3 3 1 200.00090 37 100
139
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.49.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV
1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 40.690.32390 39 100
INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE CENTROS DE REFERÊNCIA EM SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL SUSTENTÁVEL - CRESANS
14 306 732 1 140 0001 1.000
3 3 1 1.00090 39 100
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO DE SEGURANÇA ALIMENTAR DE MINAS GERAIS - CONSEA/MG
14 306 732 2 046 0001 770.000
3 3 1 166.02990 14 100
3 3 1 20090 30 100
3 3 1 144.92590 33 100
3 3 1 1.59390 36 100
3 3 1 457.25390 39 100
APOIO À ORGANIZAÇÃO SOCIAL CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO (OSCIP) MOVIMENTO DAS DONAS DE CASA E CONSUMIDORES DE MINAS GERAIS
14 422 775 4 675 0001 834.396
3 3 1 834.39650 39 100
87.243.534TOTAL
140
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.04.1 - LOTERIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - LEMG
1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 23 122 701 2 001 0001 25.000
3 3 1 6.50090 14 600
3 3 1 4.00090 30 600
3 3 1 3.00090 33 600
3 3 1 8.00090 36 600
3 3 1 3.50090 39 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 23 122 701 2 002 0001 340.000
3 3 1 1.90090 14 600
3 3 1 2.60090 30 600
3 3 1 1.00090 33 600
3 3 1 2.00090 35 600
3 3 1 5.00090 36 600
3 3 1 144.00090 37 600
3 3 1 183.00090 39 600
3 3 1 50090 47 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 23 122 701 2 417 0001 2.733.774
3 1 1 2.427.75490 11 600
3 1 1 187.50090 13 600
3 1 1 107.78491 13 600
3 3 7 5.36890 46 600
3 3 7 5.36890 49 600
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 23 122 701 2 427 0001 90.000
3 3 1 10.00090 30 600
3 3 1 80.00090 39 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 23 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 600
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 23 128 701 2 018 0001 30.000
3 3 1 30.00090 39 600
OPERACIONALIZAÇÃO DE JOGOS DE LOTERIA 23 692 742 4 231 0001 27.124.402
3 3 1 2.600.00050 43 600
3 3 1 5.00090 14 600
3 3 1 16.577.25490 31 600
3 3 1 2.00090 33 600
3 3 1 7.200.00090 39 600
3 3 1 340.14890 47 600
4 4 1 400.00090 52 600
30.344.176TOTAL
141
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.39.1 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IO/MG
1.49.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO - SEGOV
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 22 122 701 2 001 0001 12.000
3 3 1 12.00090 36 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 22 122 701 2 002 0001 15.975.380
3 3 1 200.00090 14 600
3 3 1 1.578.58090 30 600
3 3 1 130.00090 33 600
3 3 1 1.800.00090 35 600
3 3 1 17.00090 36 600
3 3 1 4.000.00090 37 600
3 3 1 5.549.80090 39 600
3 3 1 700.00090 47 600
4 4 1 2.000.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 22 122 701 2 417 0001 11.933.395
3 1 1 9.598.14590 11 600
3 1 1 67.00090 16 600
3 1 1 1.346.75990 34 600
3 1 1 56.08890 94 600
3 1 1 812.31591 13 600
3 3 7 21.23690 46 600
3 3 7 31.85290 49 600
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 22 122 701 2 427 0001 8.000.000
3 3 1 8.000.00090 39 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 22 122 702 7 004 0001 1.203.926
3 1 9 1.203.92690 91 600
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 22 128 701 2 018 0001 250.000
3 3 1 250.00090 39 600
EDIÇÃO E IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS 22 662 704 4 136 0001 2.000.000
3 3 1 1.128.50090 30 600
3 3 1 871.50090 39 600
CONFECÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS. 22 662 704 4 137 0001 13.696.839
3 3 1 4.987.83890 30 600
3 3 1 2.420.00090 39 600
4 4 1 6.289.00190 52 600
DISPONIBILIZAÇÃO DO JORNAL MINAS GERAIS 23 692 704 4 520 0001 100.000
3 3 1 100.00090 39 600
53.171.540TOTAL
142
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA ESTADO PARA RESULTADOS 04 121 171 2 123 0001 45.384
3 3 1 10.38490 14 100
3 3 1 5.00090 33 100
3 3 1 10.00090 35 100
3 3 1 5.00090 36 100
3 3 1 10.00090 39 100
3 3 1 5.00090 47 100
COORDENAÇÃO DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADUAL
04 121 171 4 293 0001 369.000
3 3 1 4.50090 14 100
3 3 1 1.00090 33 100
3 3 1 8.00090 36 100
3 3 1 355.50090 39 100
AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO DOS PROJETOS ESTRUTURADORES 04 121 171 4 462 0001 158.568
3 3 1 9.00090 14 100
3 3 1 1.50090 33 100
3 3 1 148.06890 39 100
COORDENAÇÃO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL 04 121 171 4 466 0001 240.934
3 3 1 7.98090 14 100
3 3 1 12.50090 33 100
3 3 1 13.46490 36 100
3 3 1 206.99090 39 100
DIVULGAÇÃO DE MINAS GERAIS COMO ESTADO DESCOMPLICADO 04 122 013 1 003 0001 400.000
3 3 1 400.00090 39 101
INTEGRAÇÃO DAS REGIONAIS SETORIAIS 04 122 013 1 006 0001 120.000
3 3 1 120.00090 39 101
SIMPLIFICAÇÃO DOS PROCESSOS CRÍTICOS DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO
04 122 013 1 135 0001 3.700.000
3 3 1 800.00090 35 101
3 3 1 2.900.00090 39 101
IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DAS UNIDADES DE ATENDIMENTO INTEGRADO - UAI
04 122 013 1 280 0001 72.936.719
3 3 1 56.504.49590 37 101
3 3 1 15.118.41590 39 101
4 4 1 1.313.80990 39 251
FOMENTO À PARTICIPAÇÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS NAS COMPRAS DO ESTADO
04 122 013 2 122 0001 50.000
3 3 1 2.00090 14 101
3 3 1 48.00090 39 101
DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICA DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
04 122 041 2 028 0001 1.000.000
3 3 1 1.000.00090 35 251
PROMOÇÃO DA GOVERNANÇA SOCIAL 04 122 171 4 314 0001 1.700.000
3 3 1 1.700.00090 39 100
EXECUÇÃO DO PLANO OPERATIVO ANUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO
04 122 213 1 255 0001 952.254
3 3 1 70.00090 14 240
3 3 1 35.00090 33 240
3 3 1 772.25490 35 240
3 3 1 75.00090 39 240
GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO ESTADUAL DO PROGRAMA NACIONAL DE MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO
04 122 213 1 256 0001 10.000
3 3 1 5.00090 14 240
3 3 1 1.00090 33 240
3 3 1 4.00090 39 240
GESTÃO DE CONCURSOS PÚBLICOS 04 122 226 4 566 0001 209.837
3 3 1 209.83790 39 100
IMPLEMENTAÇÃO DE MODELOS DE GESTÃO DO DESEMPENHO 04 122 226 4 568 0001 452.400
3 3 1 452.40090 39 100
DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 286.050
3 3 1 39.00090 14 100
3 3 1 4.70090 33 100
3 3 1 17.65090 36 100
143
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 6.88090 37 100
3 3 1 217.82090 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 5.427.829
3 3 1 2.45090 14 100
3 3 1 8.53090 30 100
3 3 1 50090 33 100
3 3 1 15.90090 36 100
3 3 1 4.405.00090 37 100
3 3 1 985.44990 39 100
3 3 1 10.00090 47 100
ASSESSORIA JURÍDICO-ADMINISTRATIVA 04 122 701 2 120 0001 4.000
3 3 1 80090 14 100
3 3 1 80090 30 100
3 3 1 80090 33 100
3 3 1 80090 36 100
3 3 1 80090 39 100
COORDENADORIA REGIONAL 04 122 701 2 124 0001 933.000
3 3 1 148.46390 36 100
3 3 1 136.09290 37 100
3 3 1 636.84690 39 100
3 3 1 11.59990 47 100
CONSELHO DE ÉTICA 04 122 701 2 126 0001 4.000
3 3 1 1.33390 14 100
3 3 1 1.33490 33 100
3 3 1 1.33390 39 100
APOIO À MODERNIZAÇÃO INSITUCIONAL 04 122 701 2 135 0001 60.000
3 3 1 13.51190 14 100
3 3 1 13.04490 30 100
3 3 1 23.33390 33 100
3 3 1 10.11190 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 70.021.194
3 1 1 63.399.25690 11 100
3 1 1 1.574.03490 13 100
3 1 1 15.53890 16 100
3 1 1 624.70490 96 100
3 1 1 4.014.46791 13 100
3 3 7 235.91790 46 100
3 3 7 157.27890 49 100
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL
04 122 774 4 651 0001 19.352.584
3 3 1 93690 14 100
3 3 1 27290 33 100
3 3 1 5.39790 36 100
3 3 1 19.345.97990 39 100
ADMINISTRAÇÃO LOGÍSTICA, PATRIMONIAL E GESTÃO DO SIAD 04 122 777 2 127 0001 13.668.946
3 3 1 36.00090 14 100
3 3 1 4.80090 30 100
3 3 1 6.00090 33 100
3 3 1 90.00090 36 100
3 3 1 528.00090 37 100
3 3 1 13.004.14690 39 100
IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DA INFORMAÇÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
04 126 158 1 232 0001 569.928
3 3 1 4.00090 14 100
3 3 1 14.00090 33 100
3 3 1 3.20090 36 100
3 3 1 548.72890 39 100
IMPLANTAÇÃO DO MODELO DE GESTÃO DOS CANAIS DE ATENDIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.
04 126 158 1 233 0001 4.041.231
3 3 1 1.00090 14 100
3 3 1 5.00090 33 100
3 3 1 4.035.23190 39 100
144
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.50.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
SISTEMA ELETRÔNICO DE PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL 04 126 773 1 310 0001 208.000
3 3 1 208.00090 39 100
DESENVOLVIMENTO E VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 226 4 569 0001 183.000
3 3 1 15.00090 14 100
3 3 1 24.00090 36 100
3 3 1 144.00090 39 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 6.893
3 3 1 6.89390 39 100
INOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO PROGRESSIVA DOS PROCESSOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO
04 183 022 2 012 0001 502.000
3 3 1 502.00090 39 101
IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA E MODELO DE GOVERNANÇA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
04 183 022 4 116 0001 320.000
3 3 1 320.00090 35 251
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS E BENS PARA O ESTADO 04 722 022 1 195 0001 7.700.000
3 3 1 7.700.00090 39 101
GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA PÚBLICA 06 122 007 2 034 0001 5.000.000
3 3 1 5.000.00090 39 101
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES EM PERÍCIA MÉDICA E SAÚDE OCUPACIONAL
11 331 773 4 694 0001 578.200
3 3 1 15.00090 14 100
3 3 1 31.00090 30 100
3 3 1 210.00090 36 100
3 3 1 35.00090 37 100
3 3 1 287.20090 39 100
REDE DE QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL 11 333 007 4 325 0001 1.000.000
3 3 1 1.000.00090 39 101
GESTÃO E INFRAESTRUTURA DE BASE CAMPS 15 451 007 4 328 0001 3.450.000
3 3 1 300.00090 35 101
4 4 1 3.150.00090 39 101
AMPLIAÇÃO DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL 18 542 007 2 037 0001 300.000
3 3 1 300.00090 39 101
OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PROJETO JAÍBA 20 607 164 4 681 0001 501.000
3 3 1 1.00090 39 100
4 4 1 500.00090 52 100
GESTÃO E INFRAESTRUTURA TURÍSTICA 23 695 007 2 033 0001 2.000.000
3 3 1 2.000.00090 35 101
INFRAESTRUTURA DE MOBILIDADE 26 782 007 4 326 0001 35.000.000
4 4 1 35.000.00090 51 101
GESTÃO DA INFRAESTRUTURA ESPORTIVA 27 813 007 4 327 0001 15.929.331
3 3 1 50.00090 14 101
3 3 1 150.00090 33 101
3 3 1 5.300.00090 35 101
3 3 1 10.429.33190 39 101
269.392.282TOTAL
145
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.56.1 - CIDADE ADMINISTRATIVA -
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
GERENCIAMENTO DAS CONDICIONANTES AMBIENTAIS DA LICENÇA DE OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA
04 122 006 1 100 0001 1.000.000
3 3 1 1.000.00090 39 101
DESAPROPRIAÇÃO E MELHORIAS DAS ÁREAS DO ENTORNO DA CIDADE ADMINISTRATIVA
04 122 006 1 103 0001 1.000.000
4 4 1 1.000.00090 51 101
OPERAÇÃO DA CIDADE ADMINISTRATIVA 04 122 006 1 106 0001 97.000.000
3 3 1 3.495.81890 35 101
3 3 2 1.645.09190 35 601
3 3 1 21.73690 36 101
3 3 2 10.22990 36 601
3 3 1 23.702.50590 37 101
3 3 2 12.414.52090 37 601
3 3 1 37.202.87090 39 101
3 3 2 17.507.23190 39 601
4 4 1 1.000.00090 52 101
99.000.000TOTAL
146
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
ASSISTÊNCIA SOCIAL AO SEGURADO 08 301 705 4 378 0001 400.000
3 3 1 400.00090 08 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 09 122 702 7 004 0001 53.275.702
3 1 9 214.89790 91 600
3 3 9 53.060.80590 91 600
GESTÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG
09 272 701 2 019 0001 653.000
3 3 1 2.00090 14 600
3 3 1 1.00090 33 600
3 3 1 250.00090 36 600
3 3 1 400.00090 39 600
PROVENTOS DE APOSENTADORIA E PENSÃO 09 272 749 4 446 0001 53.864.350
3 3 1 370.00040 93 600
3 3 1 2.921.10090 01 600
3 3 1 50.573.25090 03 600
DIREÇÃO SUPERIOR 10 122 701 2 001 0001 819.250
3 3 1 30.00090 14 600
3 3 1 12.00090 33 600
3 3 1 541.50090 35 600
3 3 1 32.00090 36 600
3 3 1 203.75090 39 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 10 122 701 2 002 0001 19.861.110
3 3 1 80.00090 08 500
3 3 1 32.00090 14 500
3 3 1 472.80090 30 500
3 3 1 5.00090 33 500
3 3 1 480.00090 35 500
3 3 1 4.80090 36 500
3 3 1 4.375.00090 37 500
3 3 1 10.801.51090 39 500
3 3 1 3.600.00090 47 500
4 4 1 10.00090 52 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 10 122 701 2 417 0001 143.604.794
3 1 1 390 09 500
3 1 1 115.169.54590 11 500
3 1 1 1.064.62790 13 500
3 1 1 7.461.39990 16 500
3 1 1 4.172.76490 34 500
3 1 1 5.400.00090 93 500
3 1 1 9.354.36591 13 500
3 3 7 396.06190 08 500
3 3 7 586.03090 49 500
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 10 122 701 2 427 0001 13.809.300
3 3 1 153.00090 30 500
3 3 1 11.856.30090 39 500
4 4 1 1.800.00090 52 600
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 10 128 701 2 018 0001 280.000
3 3 1 280.00090 39 500
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA SAÚDE 10 128 747 2 078 0001 20.000
3 3 1 20.00090 36 600
CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO 10 301 705 4 380 0001 690.000
3 3 1 690.00090 08 600
PRESERVAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO 10 301 747 4 377 0001 24.836.005
4 4 1 3.836.00590 51 470
4 4 1 21.000.00090 51 600
ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA PRÓPRIA NA CAPITAL 10 302 747 4 361 0001 3.331.310
3 3 1 35.00090 08 500
3 3 1 3.00090 14 500
3 3 1 1.098.04090 30 500
3 3 1 3.00090 33 500
147
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.01.1 - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS - IPSEMG
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 21.66490 36 500
3 3 1 1.303.12090 37 500
3 3 1 690.77690 39 500
3 3 1 31.30090 47 500
4 4 1 145.41090 52 600
ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO HOSPITAL GOVERNADOR ISRAEL PINHEIRO
10 302 747 4 364 0001 62.377.852
3 3 1 70.00090 08 490
3 3 1 22.162.79990 30 490
3 3 1 58.85590 35 490
3 3 1 7.212.60090 36 490
3 3 1 17.886.48690 37 490
3 3 1 10.806.94890 39 490
3 3 1 104.75690 47 490
4 4 1 4.075.40890 52 600
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NO INTERIOR 10 302 747 4 370 0001 173.477.978
3 3 1 68.046.00090 36 500
3 3 1 12.835.06890 39 490
3 3 1 70.040.37390 39 500
3 3 1 22.556.53790 39 600
ASSISTÊNCIA À SAÚDE DESCENTRALIZADA NA CAPITAL 10 302 747 4 371 0001 89.246.000
3 3 1 1.000.00090 08 490
3 3 1 6.00090 14 490
3 3 1 1.00090 33 490
3 3 1 4.452.00090 36 490
3 3 1 83.787.00090 39 490
ASSISTÊNCIA À SAÚDE PRÓPRIA NO INTERIOR 10 302 747 4 375 0001 3.974.680
3 3 1 25.00090 14 500
3 3 1 19.00090 30 500
3 3 1 17.00090 33 500
3 3 1 514.00090 36 500
3 3 1 2.255.00090 37 500
3 3 1 1.065.68090 39 500
3 3 1 10.00090 47 500
4 4 1 69.00090 52 600
644.521.331TOTAL
148
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
COLETA E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS ESTATÍSTICOS PRIMARIOS E SECUNDARIOS
04 121 200 4 474 0001 30.000
3 3 1 5.60090 14 600
3 3 1 4.68590 30 600
3 3 1 5.30090 33 600
3 3 1 7.85590 36 600
3 3 1 6.56090 39 600
PESQUISA DE EMPREGO E DESEMPREGO - PED 04 121 200 4 478 0001 399.767
3 3 1 18.66890 14 600
3 3 1 68.03090 30 600
3 3 1 113.77490 33 600
3 3 1 13.38890 35 600
3 3 1 10.44090 36 600
3 3 1 175.46790 39 600
DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 200.000
3 3 1 7.10090 14 100
3 3 1 15.32990 30 100
3 3 1 3.40090 33 100
3 3 1 104.47590 36 100
3 3 1 37.38890 37 100
3 3 1 32.30890 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 6.058.008
3 3 1 52.70090 30 600
3 3 1 4.90190 36 600
3 3 1 1.503.08090 37 100
3 3 1 500.00090 37 450
3 3 1 674.86590 37 600
3 3 1 1.044.96690 39 100
3 3 1 121.49690 39 600
3 3 1 156.00090 47 100
4 4 1 1.790.00090 51 450
4 4 1 210.00090 52 450
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 16.677.106
3 1 1 872.29890 04 600
3 1 1 13.900.60190 11 100
3 1 1 350.35290 13 100
3 1 1 190.93590 13 600
3 1 1 7.50090 16 100
3 1 1 100.00090 93 100
3 1 1 101.00090 94 100
3 1 1 18.00090 96 100
3 1 1 1.100.76291 13 100
3 3 7 35.65890 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 04 122 702 7 004 0001 884.272
3 1 9 884.27290 91 100
FORMAÇÃO, QUALIFICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ESPECIALIZAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS
04 128 261 4 661 0001 4.698.691
3 3 1 38.95690 13 100
3 3 1 116.46890 13 600
3 3 1 15.00090 14 600
3 3 1 1.881.60090 18 100
3 3 1 195.60290 30 100
3 3 1 15.00090 30 600
3 3 1 2.80090 33 600
3 3 1 321.80090 36 100
3 3 1 618.71390 36 600
3 3 1 156.57990 37 100
3 3 1 136.48090 37 600
3 3 1 675.36290 39 100
3 3 1 424.33190 39 600
4 4 1 100.00090 52 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 04 128 701 2 018 0001 50.000
149
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.06.1 - FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO - FJP
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 2.00090 14 100
3 3 1 1.20090 33 100
3 3 1 46.80090 39 100
ESTUDOS, PESQUISAS, PROJETOS E CONSULTORIAS EM POLÍTICAS PÚBLICAS
04 571 130 4 119 0001 460.000
3 3 1 24.00090 13 600
3 3 1 120.00090 14 600
3 3 1 12.00090 30 600
3 3 1 8.00090 33 600
3 3 1 140.00090 35 600
3 3 1 96.40090 36 600
3 3 1 59.60090 39 600
ESTUDOS E PESQUISAS EM SEGURANÇA PÚBLICA 04 571 130 4 500 0001 140.000
3 3 1 3.00090 13 600
3 3 1 4.84090 14 600
3 3 1 1.30090 33 600
3 3 1 35.40090 35 600
3 3 1 15.00090 36 600
3 3 1 80.46090 39 600
ESTUDOS E PESQUISAS NA ÁREA DE GESTÃO PÚBLICA 04 571 261 4 662 0001 1.034.000
3 3 1 23.50090 14 240
3 3 1 3.00090 14 600
3 3 1 2.00090 30 600
3 3 1 81.00090 33 240
3 3 1 3.50090 33 600
3 3 1 820.00090 35 240
3 3 1 18.00090 36 240
3 3 1 7.00090 36 600
3 3 1 34.00090 39 240
3 3 1 18.50090 39 600
4 4 1 23.50090 52 240
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA ESTADUAL DE INFORMAÇÕES DE SANEAMENTO
17 126 048 1 163 0001 656.000
3 3 1 80.00090 14 101
3 3 1 20.00090 30 101
3 3 1 55.00090 33 101
3 3 1 452.95090 36 101
3 3 1 48.05090 39 101
31.287.844TOTAL
150
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.43.1 - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNPEMG
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
CONSTITUIÇÃO DE FUNDO GARANTIDOR PARA PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS
09 272 739 4 261 0001 380.924.305
4 5 1 10.330.78890 63 440
4 5 1 370.593.51790 63 600
380.924.305TOTAL
151
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE PENSÃO 09 272 702 7 008 0001 872.646.506
3 3 5 872.646.50690 03 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - AGÊNCIA RMBH 09 272 702 7 011 0001 1.000
3 1 5 1.00090 01 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS- ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
09 272 702 7 012 0001 1.000
3 1 5 1.00090 01 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - ARSAE 09 272 702 7 015 0001 1.000
3 1 5 1.00090 01 100
COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA
09 272 702 7 016 0001 500.000
3 3 5 500.00090 93 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAPEMIG 09 272 702 7 022 0001 651.146
3 1 5 194.87790 01 420
3 1 5 157.29390 01 430
3 1 5 292.48790 01 600
3 1 5 6.48991 13 600
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - HIDROEX 09 272 702 7 029 0001 1.000
3 1 5 1.00090 01 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-CETEC 09 272 702 7 045 0001 8.697.139
3 1 5 8.566.19890 01 100
3 1 5 130.94191 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UNIMONTES 09 272 702 7 046 0001 9.270.625
3 1 5 9.176.14190 01 100
3 1 5 94.48491 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPEM 09 272 702 7 047 0001 1.502.635
3 1 5 1.481.68690 01 100
3 1 5 20.94991 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UEMG 09 272 702 7 060 0001 9.870.673
3 1 5 9.758.61690 01 100
3 1 5 112.05791 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGA 09 272 702 7 082 0001 2.800.283
3 1 5 2.765.48290 01 100
3 1 5 34.80191 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-RURALMINAS 09 272 702 7 083 0001 3.839.928
3 1 5 3.786.28290 01 100
3 1 5 53.64691 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMA 09 272 702 7 088 0001 9.981.151
3 1 5 9.839.12190 01 100
3 1 5 142.03091 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO HELENA ANTIPOFF 09 272 702 7 089 0001 615.199
3 1 5 605.73990 01 100
3 1 5 9.46091 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUCAM 09 272 702 7 091 0001 1.219.310
3 1 5 1.208.60190 01 100
3 1 5 10.70991 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FAOP 09 272 702 7 094 0001 44.313
3 1 5 43.61790 01 100
3 1 5 69691 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO CLÓVIS SALGADO 09 272 702 7 096 0001 2.124.757
3 1 5 2.099.21290 01 100
3 1 5 25.54591 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEPHA 09 272 702 7 104 0001 995.868
3 1 5 984.48190 01 100
3 1 5 11.38791 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNDAÇÃO TV MINAS 09 272 702 7 105 0001 364.251
3 1 5 358.84990 01 100
3 1 5 5.40291 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DEOP 09 272 702 7 115 0001 3.557.390
3 1 5 3.507.27190 01 100
152
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 1 5 50.11991 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DER 09 272 702 7 205 0001 203.454.299
3 1 5 56.500.37590 01 100
3 1 5 72.215.43990 01 420
3 1 5 71.907.22590 01 430
3 1 5 2.831.26091 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FUNED 09 272 702 7 209 0001 6.453.116
3 1 5 6.363.26590 01 100
3 1 5 89.85191 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FHEMIG 09 272 702 7 225 0001 49.842.354
3 1 5 49.220.57890 01 100
3 1 5 621.77691 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-HEMOMINAS 09 272 702 7 312 0001 1.615.090
3 1 5 1.598.87290 01 100
3 1 5 16.21891 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FEAM 09 272 702 7 428 0001 2.499.127
3 1 5 749.53490 01 420
3 1 5 579.95990 01 430
3 1 5 1.136.77490 01 600
3 1 5 32.86091 13 600
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IEF 09 272 702 7 473 0001 5.194.386
3 1 5 5.120.85090 01 100
3 1 5 73.53691 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IGAM 09 272 702 7 484 0001 715.298
3 1 5 705.67490 01 100
3 1 5 9.62491 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-JUCEMG 09 272 702 7 529 0001 2.514.372
3 1 5 570.93990 01 420
3 1 5 488.27990 01 430
3 1 5 1.431.22890 01 600
3 1 5 23.92691 13 600
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-DETEL 09 272 702 7 533 0001 993.147
3 1 5 980.65890 01 100
3 1 5 12.48991 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ADEMG 09 272 702 7 550 0001 754.809
3 1 5 744.65690 01 100
3 1 5 10.15391 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-UTRAMIG 09 272 702 7 586 0001 381.031
3 1 5 375.88990 01 100
3 1 5 5.14291 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-LOTERIA 09 272 702 7 617 0001 1.286.589
3 1 5 99.30990 01 420
3 1 5 79.95490 01 430
3 1 5 1.096.76790 01 600
3 1 5 10.55991 13 600
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IMPRENSA OFICIAL 09 272 702 7 631 0001 5.017.458
3 1 5 684.26590 01 420
3 1 5 721.33890 01 430
3 1 5 3.538.48090 01 600
3 1 5 73.37591 13 600
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-FJP 09 272 702 7 722 0001 11.212.167
3 1 5 11.089.59990 01 100
3 1 5 122.56891 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSEMG 09 272 702 7 725 0001 109.128.917
3 1 5 107.623.81890 01 100
3 1 5 1.505.09991 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IPSM 09 272 702 7 840 0001 854.475
3 1 5 853.69890 01 490
3 1 5 77791 13 490
153
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.46.1 - FUNDO FINANCEIRO DE PREVIDÊNCIA - FUNFIP
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-ITER 09 272 702 7 922 0001 141.880
3 1 5 140.04090 01 100
3 1 5 1.84091 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-IDENE 09 272 702 7 939 0001 703.671
3 1 5 694.03890 01 100
3 1 5 9.63391 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 09 272 702 7 957 0001 2.215.762.828
3 1 5 2.182.761.49890 01 100
3 1 5 33.001.33091 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS-SECRETARIA DE SAÚDE 09 272 702 7 959 0001 98.016.337
3 1 5 96.707.89990 01 100
3 1 5 1.308.43891 13 100
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DAS DEMAIS UNIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO PODER EXECUTIVO
09 272 702 7 962 0001 1.196.280.407
3 1 5 293.017.85990 01 100
3 1 5 426.114.52190 01 420
3 1 5 460.155.81790 01 430
3 1 5 16.992.21091 13 100
4.841.506.932TOTAL
154
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.55.1 - FUNDO DE ASSISTENCIA AO PECULIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNAPEC
1.50.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
ASSISTÊNCIA AO PECÚLIO DOS SERVIDORES DO ESTADO DE MINAS GERAIS
09 272 778 4 703 0001 34.337.346
3 3 1 31.000.00090 05 600
4 5 1 3.337.34690 63 600
34.337.346TOTAL
155
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG
1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 06 122 701 2 001 0001 325.067
3 3 1 200.00090 14 270
3 3 1 95.06790 30 270
3 3 1 30.00090 39 270
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 06 122 701 2 002 0001 66.590.771
3 3 1 60.90090 14 270
3 3 1 19.055.00090 30 270
3 3 1 4.180.00090 30 600
3 3 1 623.00090 33 270
3 3 1 2.500.00090 36 270
3 3 1 16.600.00090 37 270
3 3 1 1.200.00090 39 240
3 3 1 21.781.87190 39 270
3 3 1 60.00090 47 270
3 3 1 450.00090 93 270
4 4 1 80.00090 52 270
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 06 122 701 2 417 0001 617.253.948
3 1 1 13490 09 100
3 1 1 123.360.23390 11 100
3 1 1 403.760.29990 11 270
3 1 1 6.41291 13 100
3 1 1 81.181.66591 13 270
3 3 7 8.420.20590 19 270
3 3 7 325.00090 46 270
3 3 7 200.00090 49 270
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 06 122 701 2 427 0001 12.102.000
3 3 1 12.102.00090 39 270
DISSEMINAÇÃO DE ACESSO AOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (PC) 06 126 021 4 085 0001 20.225.315
3 3 1 72.00090 14 271
3 3 1 1.427.40090 30 271
3 3 1 12.850.38490 39 271
4 4 1 5.875.53190 52 271
IMPLEMENTAÇÃO DE ATIVIDADES DE ENSINO VOLTADAS PARA A QUALIDADE DA ATUAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL
06 128 005 1 178 0001 10.000
3 3 1 10.00090 39 101
FORMAÇÃO PROFISSIONAL 06 128 184 4 014 0001 4.000.000
3 3 1 4.000.00090 18 270
TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 06 128 184 4 018 0001 3.800.000
3 3 1 200.00090 14 270
3 3 1 3.300.00090 30 270
3 3 1 300.00090 36 270
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 06 128 701 2 018 0001 500.000
3 3 1 500.00090 39 270
MODERNIZAÇÃO DA LOGÍSTICA DE UNIDADES OPERACIONAIS QUE COMPÕEM AS ÁREAS INTEGRADAS (PC)
06 181 021 1 036 0001 1.385.462
4 4 1 1.385.46290 52 271
MODERNIZAÇÃO LOGÍSTICA DE UNIDADES PREDIAIS INTEGRADAS (PC)
06 181 021 1 111 0001 3.283.829
3 3 1 251.28690 30 271
4 4 1 967.16990 51 271
4 4 1 2.065.37490 52 271
RENOVAÇÃO DA FROTA (PC) 06 181 021 1 303 0001 6.426.405
4 4 1 6.426.40590 52 271
FICA VIVO - CONTROLE DE HOMICÍDIOS - REPRESSÃO QUALIFICADA POLÍCIA CIVIL
06 181 034 4 264 0001 646.599
4 4 1 646.59990 52 271
ESTRUTURAÇÃO DE UNIDADES POLICIAIS EM ÁREAS CRÍTICAS DE CRIMINALIDADE
06 181 189 1 288 0001 1.000
3 3 1 1.00090 30 270
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES PREDIAIS 06 181 189 1 344 0001 900.000
4 4 1 900.00090 51 270
IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL 06 181 189 4 473 0001 769.388
156
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.51.1 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG
1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 1 48.00090 14 270
3 3 1 721.38890 39 270
INVESTIGAÇÕES E POLÍCIA JUDICIÁRIA 06 181 189 4 480 0001 15.417.680
3 3 1 1.391.78090 14 270
3 3 1 11.891.90090 30 270
3 3 1 2.134.00090 39 270
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS MÉDICO-LEGAIS 06 181 189 4 489 0001 3.036.000
3 3 1 60.00090 14 270
3 3 1 2.976.00090 30 270
SUPERVISÃO, NORMATIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE FEITOS CORREICIONAIS
06 181 189 4 508 0001 221.600
3 3 1 200.00090 14 270
3 3 1 21.60090 30 270
REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS TÉCNICO-CIENTÍFICAS 06 181 189 4 512 0001 7.921.713
3 3 1 180.00090 14 270
3 3 1 5.241.71390 30 270
4 4 1 2.500.00090 52 270
ASSISTÊNCIA AOS DETENTOS 06 181 219 4 546 0001 24.000.000
3 3 1 24.000.00090 39 270
GESTÃO DA INFORMAÇÃO 06 183 189 4 454 0001 38.150.000
3 3 1 200.00090 14 270
3 3 1 1.400.00090 30 270
3 3 1 36.550.00090 39 270
ATENDIMENTO AMBULATORIAL 10 302 718 4 138 0001 1.020.000
3 3 1 770.00090 30 270
3 3 1 250.00090 39 270
ACOMPANHAMENTO PSICOSSOCIAL 10 303 718 4 598 0001 350.000
3 3 1 350.00090 39 270
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO
12 361 719 2 031 0001 10.000
3 3 1 10.00090 30 270
DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MÉDIO - ESCOLA ESTADUAL ORDEM E PROGRESSO
12 362 719 2 032 0001 37.500
3 3 1 11.50090 30 270
3 3 1 26.00090 39 270
828.384.277TOTAL
157
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.55.1 - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DE MINAS GERAIS - DETRAN/MG
1.51.0 - POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PCMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
EMISSÃO DE DOCUMENTOS, CONTROLE E REGISTROS DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO
06 125 183 4 437 0001 83.672.200
3 3 1 200.00090 14 270
3 3 2 9.000.00090 39 240
3 3 1 62.372.20090 39 270
3 3 1 4.000.00090 39 340
3 3 2 3.600.00090 39 340
4 4 2 3.000.00090 52 240
4 4 1 1.500.00090 52 270
EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO 06 131 183 4 504 0001 762.800
3 3 1 762.80090 39 340
RECOLHIMENTO E GUARDA DE VEÍCULOS 06 181 183 4 505 0001 4.414.000
3 3 1 4.205.00090 93 270
3 3 2 209.00090 93 600
88.849.000TOTAL
158
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.52.1 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE
1.52.0 - AUDITORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS - AUGE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 115.100
3 3 1 8.00090 14 100
3 3 1 1.50090 33 100
3 3 1 15.60090 36 100
3 3 1 90.00090 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 988.403
3 3 1 7.00090 14 100
3 3 1 59.00090 30 100
3 3 1 3.00090 33 100
3 3 1 75.60090 36 100
3 3 1 316.34390 37 100
3 3 1 527.46090 39 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 6.122.868
3 1 1 5.347.79290 11 100
3 1 1 271.18090 13 100
3 1 1 36.00090 96 100
3 1 1 460.75091 13 100
3 3 7 1.64690 46 100
3 3 7 5.50090 49 100
PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DE AUDITORIA E CORREIÇÃO
04 124 755 4 019 0001 68.950
3 3 1 4.00090 14 100
3 3 1 1.00090 33 100
3 3 1 1.20090 36 100
3 3 1 62.75090 39 100
COORDENAÇÃO DE CORREIÇÃO ADMINISTRATIVA 04 124 755 4 055 0001 91.600
3 3 1 20.00090 14 100
3 3 1 2.00090 30 100
3 3 1 7.00090 33 100
3 3 1 60090 36 100
3 3 1 62.00090 39 100
AUDITORIA DE GESTÃO 04 124 755 4 118 0001 565.100
3 3 1 40.00090 14 100
3 3 1 6.00090 30 100
3 3 1 5.00090 33 100
3 3 1 468.90090 35 100
3 3 1 1.20090 36 100
3 3 1 44.00090 39 100
AUDITORIA OPERACIONAL 04 124 755 4 120 0001 680.000
3 3 1 10.00090 14 100
3 3 1 3.00090 30 100
3 3 1 2.00090 33 100
3 3 1 665.00090 39 100
8.632.021TOTAL
159
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
MUNICIPALIZAÇÃO E DESCENTRALIZAÇÃO DE POLÍTICAS SOBRE DROGAS
14 422 152 4 089 0001 1.562.991
3 3 1 216.36040 41 100
3 3 1 350.00050 43 100
3 3 1 36.00090 14 100
3 3 1 2.20090 36 100
3 3 1 240.00090 37 100
3 3 1 290.84090 39 100
3 3 1 5.40090 47 100
4 4 1 422.19190 52 240
PREVENÇÃO AO USO/ABUSO DE ÁLCOOL, TABACO E OUTRAS DROGAS E ATENÇÃO AO DEPENDENTE QUÍMICO E SEUS FAMILIARES
14 422 160 4 082 0001 2.200.000
3 3 1 800.00050 39 100
3 3 1 1.020.00050 43 100
3 3 1 64.00090 14 100
3 3 1 100.00090 31 100
3 3 1 35.00090 33 100
3 3 1 39.50090 36 100
3 3 1 141.50090 39 100
CENTRO DE REFERÊNCIA EM CAPACITAÇÃO, ATENDIMENTO, ORIENTAÇÃO E PROMOÇÃO DE PESQUISAS SOBRE DROGAS
14 422 160 4 087 0001 827.136
3 3 1 12.00050 43 100
3 3 1 24.00090 14 100
3 3 1 1.80090 30 100
3 3 1 2.40090 33 100
3 3 1 2.40090 36 100
3 3 1 123.60090 37 100
3 3 1 660.53690 39 100
3 3 1 40090 47 100
DIREÇÃO SUPERIOR 27 122 701 2 001 0001 574.600
3 3 1 15.00090 14 100
3 3 1 1.20090 30 100
3 3 1 2.40090 33 100
3 3 1 30.00090 36 100
3 3 1 480.00090 37 100
3 3 1 46.00090 39 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 27 122 701 2 002 0001 1.879.528
3 3 1 3.60090 14 100
3 3 1 72.00090 30 100
3 3 1 6.00090 33 100
3 3 1 7.20090 36 100
3 3 1 1.130.40090 37 100
3 3 1 657.92890 39 100
3 3 1 2.40090 47 100
OPERACIONALIZAÇÃO DAS AÇÕES DOS CONSELHOS ESTADUAIS DA JUVENTUDE, DE DESPORTOS E DE ANTIDROGAS
27 122 701 2 082 0001 114.840
3 3 1 3.15090 14 100
3 3 1 4.59090 33 100
3 3 1 7.20090 36 100
3 3 1 69.60090 37 100
3 3 1 27.90090 39 100
3 3 1 2.40090 47 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 27 122 701 2 417 0001 6.226.040
3 1 1 5.316.12490 11 100
3 1 1 640.09290 13 100
3 1 1 196.28791 13 100
3 3 7 36.76890 46 100
3 3 7 36.76990 49 100
IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE INFORMAÇÃO GERENCIAL DO SETOR ESPORTE
27 126 027 1 173 0001 50.000
3 3 1 50.00090 35 101
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 27 128 701 2 018 0001 25.000
3 3 1 25.00090 39 100
160
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DOS JOVENS / ALIANÇA SOCIAL ESTRATÉGICA PELO JOVEM
27 244 154 4 096 0001 440.000
3 3 1 177.00050 43 100
3 3 1 24.45090 14 100
3 3 1 29.40090 30 100
3 3 1 15.00090 31 100
3 3 1 10.10090 33 100
3 3 1 10.60090 36 100
3 3 1 173.45090 39 100
MUNICIPALIZAÇÃO DAS AÇÕES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE JUVENTUDE / MINAS PELA JUVENTUDE
27 244 154 4 100 0001 100.000
3 3 1 50.00050 43 100
3 3 1 9.00090 14 100
3 3 1 6.00090 30 100
3 3 1 35.00090 39 100
DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR 27 366 027 4 311 0001 3.169.000
3 3 1 40.00090 14 381
3 3 1 30.00090 30 381
3 3 1 3.099.00090 39 101
BOLSA-ATLETA 27 811 149 4 123 0001 1.000
3 3 1 1.00050 43 100
PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO 27 811 149 4 270 0001 1.700.000
3 3 1 500.00040 41 380
4 4 1 1.200.00040 42 380
CENTRO DE TREINAMENTO OLÍMPICO E PARAOLÍMPICO 27 812 027 1 040 0001 13.000.000
4 4 1 9.150.00040 42 101
4 4 1 3.850.00050 42 101
AMPLIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE ATIVIDADES FÍSICAS
27 812 027 1 214 0001 809.800
4 4 1 709.80040 42 241
4 4 1 100.00040 42 381
CRIAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PÓLOS DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
27 812 027 1 215 0001 700.000
3 3 1 206.00040 41 101
3 3 1 462.00050 43 101
3 3 1 5.00090 14 101
3 3 1 27.00090 37 101
REALIZAÇÃO DOS JOGOS DO INTERIOR DE MINAS GERAIS (JIMI) 27 812 027 4 312 0001 2.100.000
3 3 1 20.00090 14 101
3 3 1 10.00090 30 101
3 3 1 2.070.00090 39 101
PROMOÇÃO DO MINAS OLÍMPICA NOVA GERAÇÃO 27 812 027 4 521 0001 3.610.000
3 3 1 2.800.00040 41 381
3 3 1 9.00090 14 101
3 3 1 147.00090 30 101
3 3 1 30.00090 30 381
3 3 1 124.00090 37 101
4 4 1 500.00050 42 101
INCENTIVO A PROJETOS ESPORTIVOS 27 812 149 4 047 0001 7.173.226
3 3 1 5.091.58090 36 450
4 4 1 2.081.64690 52 450
PROMOÇÃO DO ESPORTE EDUCACIONAL 27 812 149 4 115 0001 100.000
3 3 1 50.00050 43 380
4 4 1 50.00050 42 380
CAMPOS DE LUZ 27 812 149 4 166 0001 1.000
4 4 1 1.00040 42 100
PROMOÇÃO DO DESPORTO DE PARTICIPAÇÃO 27 812 149 4 330 0001 4.537.000
3 3 1 250.00040 41 380
3 3 1 500.00050 43 380
3 3 1 937.00090 36 240
4 4 1 1.250.00040 42 380
4 4 1 1.600.00050 42 380
161
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.53.1 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
XADREZ NA ESCOLA 27 812 235 2 010 0001 40.000
3 3 1 40.00050 43 100
ESTÁDIO ALTERNATIVO - INDEPENDÊNCIA 27 813 007 4 329 0001 5.000.000
4 4 1 5.000.00090 51 101
55.941.161TOTAL
162
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.16.1 - FUNDAÇÃO EDUCACIONAL CAIO MARTINS - FUCAM
1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
ACOLHIMENTO A ADOLESCENTES E JOVENS PARA EDUCAÇÃO E SEMI-PROFISSIONALIZAÇÃO
08 243 174 4 298 0001 1.300.864
3 3 1 3.25090 03 100
3 3 1 30.00090 14 100
3 3 1 42290 14 600
3 3 1 763.96890 30 100
3 3 1 10.18290 33 100
3 3 1 70.00090 35 100
3 3 1 29.66090 36 100
3 3 1 393.38290 39 100
DIREÇÃO SUPERIOR 27 122 701 2 001 0001 7.000
3 3 1 6.50090 14 100
3 3 1 50090 36 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 27 122 701 2 002 0001 842.349
3 3 1 18.55490 14 100
3 3 1 6.00090 30 100
3 3 1 2.24390 33 100
3 3 1 12.48190 36 100
3 3 1 729.05090 37 100
3 3 1 46.32690 39 100
3 3 1 27.69590 47 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 27 122 701 2 417 0001 2.065.789
3 1 1 5290 09 100
3 1 1 1.865.55290 11 100
3 1 1 34.47190 13 100
3 1 1 8.00090 16 100
3 1 1 128.67391 13 100
3 3 7 20.00090 46 100
3 3 7 9.04190 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 27 122 702 7 004 0001 371.190
3 1 9 371.19090 91 100
4.587.192TOTAL
163
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.23.1 - ADMINISTRAÇÃO DE ESTÁDIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ADEMG
1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
MODERNIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTÁDIOS 27 122 181 4 104 0001 1.443.375
3 3 1 20.40090 30 600
3 3 1 1.215.45790 37 600
3 3 1 200.71890 39 600
4 4 1 6.80090 52 600
PROMOÇÕES E EVENTOS 27 122 181 4 408 0001 46.695
3 3 1 25.00090 14 600
3 3 1 21.69590 36 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 27 122 701 2 002 0001 590.059
3 3 1 100.00090 30 600
3 3 1 490.05990 39 600
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 27 122 701 2 417 0001 2.658.701
3 1 1 2.369.43590 11 100
3 1 1 145.92390 13 100
3 1 1 93.82391 13 100
3 3 7 24.76090 46 600
3 3 7 24.76090 49 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 27 122 702 7 004 0001 996.991
3 1 9 996.99190 91 600
5.735.821TOTAL
164
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.32.1 - FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DE ENTORPECENTES - FUNPREN
1.53.0 - SECRETARIA DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE - SEEJ
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
APOIO ÀS AÇÕES DO FUNDO ESTADUAL DE PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E REPRESSÃO DOS ENTORPECENTES
14 421 152 4 095 0001 126.420
3 3 1 20.00050 43 100
3 3 1 26.42090 14 100
3 3 1 16.00090 30 100
3 3 1 10.00090 31 100
3 3 1 5.00090 33 100
3 3 1 12.00090 36 100
3 3 1 37.00090 39 100
126.420TOTAL
165
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF
1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
04 122 701 2 053 0001 1.000
3 3 1 1.00090 39 100
PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-TRIBUNAL DE JUSTIÇA
04 122 701 2 350 0001 1.000
3 3 1 1.00090 39 100
PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO -TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR
04 122 701 2 445 0001 1.000
3 3 1 1.00090 39 100
PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR SAÚDE
04 122 701 2 733 0001 2.572.790
3 3 1 2.572.79090 39 100
PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-SETOR EDUCAÇÃO
04 122 701 2 825 0001 3.041.473
3 3 1 3.041.47390 39 100
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - SIAFI
04 122 701 2 871 0001 20.965.437
3 3 1 20.965.43790 39 100
PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-FAPEMIG
04 122 701 2 893 0001 357.390
3 3 1 357.39090 39 100
PUBLICAÇÃO DE ATOS E MATÉRIAS NO ÓRGÃO OFICIAL DO ESTADO-DEMAIS UNIDADES DO PODER EXECUTIVO
04 122 701 2 924 0001 17.909.733
3 3 1 11.463.12890 39 100
3 3 2 94.05090 39 240
3 3 2 1.793.22090 39 270
3 3 2 2.010.58090 39 310
3 3 2 407.55090 39 520
3 3 2 428.45090 39 530
3 3 2 14.63090 39 540
3 3 2 1.698.12590 39 600
ENCARGOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DA MINASCAIXA, DECRETO N.º 39.835, DE 25/08/98
04 122 702 2 038 0001 9.000.000
3 3 1 100.00090 36 100
3 3 1 8.880.00090 39 100
3 3 1 20.00090 47 100
ENCARGOS DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA CENTRAL 04 123 702 2 049 0001 35.501.500
3 3 1 23.320.50090 39 100
3 3 2 5.700.00090 39 270
3 3 2 350.00090 39 280
3 3 2 150.00090 39 340
3 3 2 20.00090 39 520
3 3 2 110.00090 39 530
3 3 2 1.00090 39 540
3 3 1 5.850.00090 93 100
GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL INTERNA 28 843 702 7 886 0001 2.652.189.454
3 2 1 1.534.277.69590 21 100
3 2 1 9.106.34290 22 100
4 6 1 1.108.805.41790 71 100
GESTÃO DA DÍVIDA FUNDADA CONTRATUAL EXTERNA 28 844 702 7 896 0001 141.960.338
3 2 1 72.743.45190 21 100
3 2 1 11.194.62290 22 100
4 6 1 58.022.26590 71 100
TRANSFERÊNCIAS A MUNICÍPIOS 28 845 702 7 844 0001 8.673.054.482
3 3 1 8.621.762.52740 81 200
3 3 1 51.291.95540 81 510
TRANSFERÊNCIAS AO FUNSET 28 845 702 7 862 0001 1.251.103
3 3 1 1.251.10370 41 340
ENCARGOS DECORRENTES DE INDENIZAÇÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS DETERMINADAS EM LEI
28 846 702 7 010 0001 1.000
3 3 1 1.00090 93 100
ENCARGOS DECORRENTES DA ADESÃO AO PARCELAMENTO INSTITUIDO PELA LEI FEDERAL Nº 11.941/2009
28 846 702 7 030 0001 1.000
3 3 1 1.00090 39 100
ENCARGOS DEVIDOS AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA 28 846 702 7 658 0001 57.982.277
3 2 1 44.982.27790 21 100
166
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.91.1 - EGE SEC.FAZENDA-ENCARGOS DIVERSOS - EGE-SEF
1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
4 6 1 13.000.00090 71 100
CAPTAÇÃO DE RECURSOS PARA FORMAÇÃO DO PASEP 28 846 702 7 663 0001 313.621.120
3 3 1 313.621.12090 47 100
PARTICIPAÇÃO NO AUMENTO DO CAPITAL DE EMPRESAS 28 846 702 7 798 0001 1.000
4 5 1 1.00090 65 100
11.929.413.097TOTAL
167
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.91.5 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO A EMPRESAS - TRANSF EMPRESAS
1.91.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA -
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S/A - MGS
04 122 702 7 707 0001 1.000
4 5 1 1.00090 65 100
PROGRAMAÇÃO A CARGO DA MINAS GERAIS PARTICIPAÇÕES S/A - MGI
04 123 702 7 700 0001 1.000
4 5 1 1.00090 65 100
PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE
04 126 702 7 723 0001 1.000
4 5 1 1.00090 65 100
PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - COHAB
16 482 702 7 734 0001 1.000
4 5 1 1.00090 65 100
PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - COPASA
17 512 702 7 737 0001 1.000
4 5 1 1.00090 65 100
PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CODEMIG
22 662 702 7 541 0001 2.000
4 5 1 2.00090 65 100
PROGRAMAÇÃO A CARGO DO BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MG - BDMG
23 694 702 7 752 0001 6.585.000
4 5 1 1.00090 65 100
4 5 2 6.584.00090 65 610
PROGRAMAÇÃO A CARGO DA COMPANHIA ENEGÉTICA DE MINAS GERAIS - CEMIG
25 752 702 7 758 0001 1.000
4 5 1 1.00090 65 100
PROGRAMAÇÃO A CARGO DA TRANSPORTES METROPOLITANOS DE BELO HORIZONTE S.A.
26 783 702 7 759 0001 1.000
4 5 1 1.00090 65 100
6.594.000TOTAL
168
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.94.1 - EGE-SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO - EGE-SEPLAG
1.94.0 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E GESTÃO -
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO - FORPONTO 04 122 155 2 069 0001 55.000
3 3 1 55.00090 39 100
MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE PROTOCOLO - SIPRO 04 122 155 2 070 0001 937.960
3 3 1 937.96090 39 100
RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A CONVÊNIOS 04 122 701 2 106 0001 99.761.656
3 3 3 28.245.29490 39 100
4 4 3 71.516.36290 39 100
RECURSOS PARA CONTRAPARTIDA A OPERAÇÕES DE CRÉDITO 04 122 701 2 132 0001 20.000.000
4 4 3 20.000.00090 39 100
PENSÕES ESPECIAIS E INDENIZAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL
04 274 702 7 441 0001 116.386.783
3 1 1 116.206.78390 03 100
3 1 1 178.99090 13 100
3 1 1 1.01091 13 100
INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO 04 605 701 2 027 0001 5.000.000
3 3 1 5.000.00090 37 100
242.141.399TOTAL
169
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.99.1 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
1.99.0 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA -
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 999 999 9 999 0001 461.477.728
9 9 1 461.477.72899 99 100
461.477.728TOTAL
170
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER
2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 21 122 701 2 001 0001 45.800
3 3 1 5.00090 14 100
3 3 1 5.00090 14 600
3 3 1 20090 33 100
3 3 1 5.20090 33 600
3 3 1 15.60090 36 100
3 3 1 5.00090 39 100
3 3 1 9.80090 39 600
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 21 122 701 2 002 0001 1.323.875
3 3 1 15.00090 14 100
3 3 1 35.00090 14 600
3 3 1 34.00090 30 100
3 3 1 40.00090 30 600
3 3 1 2.00090 33 100
3 3 1 7.00090 33 600
3 3 1 38.00090 36 100
3 3 1 40.00090 36 600
3 3 1 386.00090 37 100
3 3 1 315.50790 37 600
3 3 1 38.18390 39 100
3 3 1 368.00090 39 600
3 3 1 5.18590 47 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 21 122 701 2 417 0001 3.832.517
3 1 1 3.396.02490 11 100
3 1 1 192.06690 13 100
3 1 1 228.99591 13 100
3 3 7 9.07390 46 100
3 3 7 6.35990 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 21 122 702 7 004 0001 1.000
3 1 9 1.00090 91 100
DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR 21 128 701 2 018 0001 40.000
3 3 1 40.00090 39 600
CRÉDITO FUNDIÁRIO 21 631 144 4 008 0001 760.000
3 3 1 5.00090 14 100
3 3 1 50.00090 14 240
3 3 1 10.00090 14 600
3 3 1 3.00090 30 100
3 3 1 300.00090 30 240
3 3 1 5.00090 30 600
3 3 1 4.00090 33 100
3 3 1 20.00090 33 240
3 3 1 5.00090 33 600
3 3 1 311.50090 35 240
3 3 1 8.00090 39 100
3 3 1 18.50090 39 240
3 3 1 20.00090 39 600
CONCILIAÇÃO AGRÁRIA E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 21 631 144 4 061 0001 2.060.000
3 3 1 5.00090 14 100
3 3 1 60.00090 14 240
3 3 1 10.00090 14 600
3 3 1 3.00090 30 100
3 3 1 68.00090 30 240
3 3 1 5.00090 30 600
3 3 1 4.00090 33 100
3 3 1 20.00090 33 240
3 3 1 5.00090 33 600
3 3 1 1.405.00090 35 240
3 3 1 8.00090 39 100
3 3 1 447.00090 39 240
3 3 1 20.00090 39 600
171
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.41.1 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER
2.41.0 - INSTITUTO DE TERRAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - ITER
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA 21 631 144 4 255 0001 4.992.993
3 3 1 5.00090 14 100
3 3 1 150.00090 14 240
3 3 1 20.00090 14 600
3 3 1 3.00090 30 100
3 3 1 80.00090 30 240
3 3 1 6.00090 30 600
3 3 1 4.00090 33 100
3 3 1 60.00090 33 240
3 3 1 6.50090 33 600
3 3 1 161.58790 35 240
3 3 1 8.00090 39 100
3 3 1 4.084.40690 39 240
3 3 1 404.50090 39 600
APOIO À REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE ÁREAS OCUPADAS POR COMUNIDADES INDÍGENAS E QUILOMBOLAS
21 631 144 4 451 0001 1.000
3 3 1 1.00090 39 600
13.057.185TOTAL
172
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
2.42.1 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE
2.42.0 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE MINAS GERAIS - IDENE
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
DIREÇÃO SUPERIOR 04 122 701 2 001 0001 20.000
3 3 1 5.00090 14 100
3 3 1 15.00090 33 100
PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS 04 122 701 2 002 0001 1.968.132
3 3 1 100.00090 36 100
3 3 1 1.407.13290 37 100
3 3 1 278.00090 39 100
3 3 1 183.00090 47 100
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E ENCARGOS SOCIAIS 04 122 701 2 417 0001 3.368.734
3 1 1 3.049.66190 11 100
3 1 1 179.33390 13 100
3 1 1 118.13091 13 100
3 3 7 10.80590 46 100
3 3 7 10.80590 49 100
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 04 122 702 7 004 0001 41.342
3 1 9 41.34290 91 100
IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES PRODUTIVAS 04 244 156 1 228 0001 1.600.000
3 3 1 1.500.00090 39 240
4 4 1 100.00090 52 240
CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS DE PLACAS - PARA CAPTAÇÃO DE ÁGUAS DE CHUVAS
04 244 156 1 230 0001 1.000.000
4 4 1 1.000.00090 39 240
AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE LEITE PASTEURIZADO 04 244 165 4 199 0001 45.000.000
3 3 1 45.000.00090 30 240
ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 04 244 179 1 203 0001 10.000.000
3 3 1 10.000.00050 39 360
APOIO AO AGRICULTOR FAMILIAR 04 244 191 1 237 0001 8.946.000
4 4 1 8.946.00050 42 100
ADMINISTRAÇÃO, SUPERVISÃO DO PROJETO PCPR 04 244 191 4 035 0001 2.052.000
3 3 1 398.00090 14 100
3 3 1 200.00090 30 100
3 3 1 864.00090 35 100
3 3 1 450.00090 39 100
4 4 1 140.00090 52 100
QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO
04 244 198 1 090 0001 16.000.000
3 3 1 16.000.00090 39 560
INFRA ESTRUTURA DE APOIO TECNOLÓGICO 04 573 059 1 367 0001 1.170.000
3 3 1 150.00090 14 101
3 3 1 39.00090 30 101
3 3 1 150.00090 35 101
3 3 1 20.00090 36 101
3 3 1 321.00090 37 101
3 3 1 490.00090 39 101
CENTRO INTEGRADO DE CONVIVÊNCIA COM A SECA 04 573 059 1 398 0001 120.000
3 3 1 4.00090 14 101
3 3 1 4.00090 30 101
3 3 1 12.00090 33 101
3 3 1 100.00090 39 101
IMPLANTACAO DA RESPONSABILIDADE SOCIAL PARA AS EMPRESAS DA REGIAO
04 665 059 1 363 0001 400.000
3 3 1 400.00090 39 101
AÇÕES EMERGÊNCIAS DE CONVIVÊNCIA COM A SECA 08 182 059 1 101 0001 9.828.000
3 3 1 4.000.00090 32 101
3 3 1 5.828.00090 39 101
INCENTIVOS A CADEIAS PRODUTIVAS REGIONAIS 20 601 059 4 425 0001 882.000
3 3 1 20.00090 14 101
3 3 1 100.00090 35 101
3 3 1 202.00090 39 101
4 4 1 560.00050 42 101
102.396.208TOTAL
173
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
PROCURADORIA DE JUSTIÇA 03 062 703 4 491 0001 58.470.806
3 1 1 42.799.60090 11 100
3 1 1 7.127.46890 92 100
3 1 1 3.407.57890 94 100
3 1 1 5.136.16091 13 100
PROMOTORIA DE JUSTIÇA 03 062 703 4 493 0001 353.994.517
3 1 1 262.201.26390 11 100
3 1 1 31.382.05690 92 100
3 1 1 17.417.78990 94 100
3 1 1 40.820.43891 13 100
3 3 1 1.000.00090 35 100
3 3 1 850.00090 35 450
3 3 1 289.74190 39 240
4 4 1 33.23090 52 240
CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE SEDES PRÓPRIAS 03 062 714 1 064 0001 11.152.000
3 3 1 100.00090 30 100
3 3 1 100.00090 35 100
3 3 1 800.00090 39 100
4 4 1 8.602.00090 51 100
4 4 1 700.00090 52 100
4 4 1 850.00090 61 100
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 03 122 701 2 009 0001 316.207.481
3 1 1 201.479.89690 11 100
3 1 1 1.091.13290 13 100
3 1 1 3.013.83490 92 100
3 1 1 4.244.10790 94 100
3 1 1 38.561.51291 13 100
3 3 1 1.049.63190 08 100
3 3 1 4.585.35090 14 100
3 3 1 2.632.93590 30 100
3 3 1 28.70090 33 100
3 3 1 48.00090 35 100
3 3 1 5.056.92990 36 100
3 3 1 21.877.79590 37 100
3 3 1 19.221.48290 39 100
3 3 7 4.992.76890 46 100
3 3 1 183.90390 47 100
3 3 1 918.70590 49 100
3 3 1 284.78890 92 100
3 3 1 38.01490 93 100
4 4 1 180.00090 51 100
4 4 1 6.668.00090 52 100
4 4 1 50.00090 52 470
DIREÇÃO DA POLITICA INSTITUCIONAL 03 122 701 2 041 0001 1.277.201
3 1 1 500.00090 11 600
3 1 1 150.00091 13 600
3 3 1 157.00090 14 600
3 3 1 300.00090 39 600
3 3 1 70.20190 92 600
4 4 1 100.00090 52 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 03 122 702 7 004 0001 1.000
3 3 9 1.00090 91 100
PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 03 272 702 7 006 0001 224.083.955
3 1 5 18.800.00090 01 100
3 1 1 168.99690 01 300
3 1 5 61.331.14090 01 420
3 1 5 63.646.65290 01 430
3 1 1 31.000.00090 03 100
3 1 1 6.345.49290 92 100
3 1 5 27.211.67590 92 100
174
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.09.1 - PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA - PGJ
1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
3 3 5 15.580.00090 03 100
965.186.960TOTAL
175
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.44.1 - FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - FUNEMP
1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
REAPARELHAMENTO E APERFEIÇOAMENTO INSTITUICIONAL 03 122 737 1 009 0001 2.612.500
3 3 1 250.00090 30 600
3 3 1 350.00090 35 600
3 3 1 360.00090 39 600
3 3 1 52.50090 93 600
4 4 1 1.600.00090 52 600
2.612.500TOTAL
176
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
4.45.1 - FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR - FEPDC
1.09.0 - MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS -
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
APOIO AS AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA AO CONSUMIDOR 03 061 738 4 256 0001 4.184.180
3 3 1 250.00090 14 600
3 3 1 100.00090 30 600
3 3 1 50.00090 36 600
3 3 1 500.00090 37 600
3 3 1 860.00090 39 600
3 3 1 1.00090 47 600
3 3 1 10.00090 92 600
3 3 1 863.18090 93 600
4 4 1 500.00090 51 600
4 4 1 1.050.00090 52 600
4.184.180TOTAL
177
FUN SUBF PRG ID P/A C/A C GD M ED IPG F / IPU TOTALDETALHADA
IMPORTÂNCIACLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIAESPECIFICAÇÃO
R$ 1,00
1.02.1 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCEMG
1.02.0 - TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - TCMG
UO:
ÓRGÃO
2011Exercício:
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA - FISCAL
FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA, OPERACIONAL E PATRIMONIAL
01 032 746 4 445 0001 258.041.783
3 1 1 206.604.90090 11 100
3 1 1 8.956.00090 92 100
3 1 1 16.507.58591 13 100
3 3 1 300.00090 08 100
3 3 1 2.600.00090 14 100
3 3 1 11.200.00090 37 100
3 3 1 4.315.29890 39 100
3 3 1 1.308.00090 39 600
3 3 7 6.250.00090 46 100
MODERNIZAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO 01 032 760 1 359 0001 1.581.202
3 3 3 100.00090 14 100
3 3 1 60.00090 14 240
3 3 3 140.00090 35 100
3 3 1 660.00090 35 240
3 3 3 156.20290 39 100
3 3 1 325.00090 39 240
4 4 3 40.00090 52 100
4 4 1 100.00090 52 240
DIREÇÃO ADMINISTRATIVA 01 122 701 2 009 0001 16.997.500
3 3 1 900.00090 30 100
3 3 1 450.00090 36 100
3 3 1 9.000.00090 37 100
3 3 1 4.135.50090 39 100
4 4 1 612.00090 51 100
4 4 1 700.00090 52 100
4 4 1 1.200.00090 52 600
PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIÁRIAS 01 122 702 7 004 0001 1.000
3 3 9 1.00090 91 100
PROVENTOS DE INATIVOS CIVIS E PENSIONISTAS 01 272 702 7 006 0001 83.155.786
3 1 5 35.827.51590 01 100
3 1 5 16.631.59690 01 420
3 1 5 22.492.67590 01 430
3 1 1 2.200.00090 03 100
3 1 1 534.00090 92 100
3 1 5 4.890.00090 92 100
3 1 5 580.00091 13 100
359.777.271TOTAL
178
***
GRUPOS DE DESPESA, FONTES DE RECURSO, IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO E
IDENTIFICADORES DE PROGRAMA GOVERNAMENTAL
CÓD.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES4 INVESTIMENTOS5 INVERSÕES FINANCEIRAS6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA
CÓD.10 RECURSOS ORDINÁRIOS12 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS - SWAP20 RECURSOS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADOS AOS MUNICÍPIOS21 COTA ESTADUAL DO SALÁRIO EDUCAÇÃO – QESE22 RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS23 FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB24 CONVÊNIOS, ACORDOS E AJUSTES25 OPERAÇÕES DE CRÉDITO CONTRATUAIS26 TAXA FLORESTAL27 TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA28 TAXA DE FISCALIZAÇÃO JUDICIÁRIA29 TAXA DE EXPEDIENTE30 CONTRIBUIÇÃO À APOSENTADORIA31 UTILIZAÇÃO DE RECURSOS HÍDRICOS32 EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS33 EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL34 NOTIFICAÇÃO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO35 CONTRIBUIÇÃO AO FUNDESE36 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À EDUCAÇÃO37 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À SAÚDE38 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS AO ESPORTE39 MULTAS PECUNIÁRIAS E JUROS DE MORA FIXADOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS40 RECURSOS FUNDOS EXTINTOS – LEI Nº 13.848/200141 CESSÃO DE CRÉDITOS42 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FUNFIP43 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR PARA FUNFIP44 COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES DE PREVIDÊNCIA45 DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR A ÓRGAOS
E ENTIDADES DO ESTADO46 DOAÇÕES DE PESSOAS, DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS OU DO EXTERIOR AO
TESOURO ESTADUAL47 ALIENAÇÃO DE BENS DE ENTIDADES ESTADUAIS48 ALIENAÇÃO DE BENS DO TESOURO ESTADUAL
181
GRUPOS DE DESPESA
ESPECIFICAÇÃO
FONTES DE RECURSO
ESPECIFICAÇÃO
49 CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA50 CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR DO ESTADO AOS INSTITUTOS DE PREVIDÊNCIA51 CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO/COMBUSTÍVEIS-CIDE52 TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL53 TAXA DE INCÊNDIO54 TAXA DE LICENCIAMENTO DA FAIXA DE DOMÍNIO DAS RODOVIAS55 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS MUNICÍPIOS VINCULADOS À FARMÁCIA
BÁSICA – FES56 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL57 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO POR MEIO DE PORTARIA59 OUTROS RECURSOS VINCULADOS60 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS61 RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS COM VINCULAÇÃO ESPECÍFICA
CÓD.1 RECURSOS RECEBIDOS PARA LIVRE UTILIZAÇÃO2 RECURSOS RECEBIDOS DE OUTRA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA DO ORÇAMENTO
FISCAL PARA LIVRE UTILIZAÇÃO3 RECURSOS RECEBIDOS PARA CONTRAPARTIDA5 RECURSOS RECEBIDOS PARA BENEFÍCIOS PREVISTOS NO ART.39 DA LC 64/20027 RECURSOS RECEBIDOS PARA AUXÍLIOS DOENÇA, FUNERAL, ALIMENTAÇÃO,
TRANSPORTE E FARDAMENTO8 RECURSOS RECEBIDOS PARA EMENDAS PARLAMENTARES9 RECURSOS RECEBIDOS PARA PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS
CÓD.
0 PROGRAMA ASSOCIADO OU ESPECIAL1 PROGRAMA ESTRUTURADOR
182
ESPECIFICAÇÃO
ESPECIFICAÇÃO
IDENTIFICADORES DE PROCEDÊNCIA E USO
IDENTIFICADORES DE PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS