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Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS NO EXERCICIO DE 2014 Anexo I -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | RECEITA DESPESA -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | | 1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES | 11 RECEITA TRIBUTARIA 2.930.880,46 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.681.823,03 | 12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 44.998,32 | 13 RECEITA PATRIMONIAL 159.018,19 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.423.089,44 | 16 RECEITA DE SERVICOS 32,40 | 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 19.236.131,96 | 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 158.360,96 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT 2.307.587,27 | | | | TOTAL 20.221.835,02 SUB-TOTAL 19.104.912,47 | SUPERAVIT CORRENTE 1.116.922,55 | TOTAL 20.221.835,02 | | | | 2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 4.660.611,93 | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 87.580,89 | 24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.101.040,83 | 25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.213,54 | 7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 1.108.254,37 TOTAL 4.748.192,82 | DEFICIT CORRENTE 3.639.938,45 | TOTAL 4.748.192,82 | | | R E S U M O -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | RECEITAS CORRENTES -> 22.529.422,29 DESPESAS CORRENTES -> 19.104.912,47 | DEDUÇÕES -> 2.307.587,27 DESPESAS DE CAPITAL -> 4.748.192,82 | RECEITAS DE CAPITAL -> 1.108.254,37 | OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | | DEFICIT -> 2.523.015,90 -----------------------------------------------|----------------------------------------------- | TOTAL GERAL -> 23.853.105,29 TOTAL GERAL -> 23.853.105,29 -----------------------------------------------|----------------------------------------------- JATI, 31 de Dezembro de 2014 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo I

-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITA DESPESA-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | |1 RECEITAS CORRENTES 3 DESPESAS CORRENTES |11 RECEITA TRIBUTARIA 2.930.880,46 3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.681.823,03 |12 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 44.998,32 |13 RECEITA PATRIMONIAL 159.018,19 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.423.089,44 |16 RECEITA DE SERVICOS 32,40 |17 TRANSFERENCIAS CORRENTES 19.236.131,96 |19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 158.360,96 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENT 2.307.587,27 | | | | TOTAL 20.221.835,02 SUB-TOTAL 19.104.912,47 | SUPERAVIT CORRENTE 1.116.922,55 | TOTAL 20.221.835,02 | | | |2 RECEITAS DE CAPITAL 4 DESPESAS DE CAPITAL | 4.4 INVESTIMENTOS 4.660.611,93 | 4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 87.580,89 |24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.101.040,83 |25 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.213,54 |7 OUTRAS TRANSF. CORP. | | | | | | | SUB-TOTAL 1.108.254,37 TOTAL 4.748.192,82 | DEFICIT CORRENTE 3.639.938,45 | TOTAL 4.748.192,82 | | | R E S U M O-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RECEITAS CORRENTES -> 22.529.422,29 DESPESAS CORRENTES -> 19.104.912,47 |DEDUÇÕES -> 2.307.587,27 DESPESAS DE CAPITAL -> 4.748.192,82 |RECEITAS DE CAPITAL -> 1.108.254,37 |OUTRAS TRANSF. CORRENTES -> 0,00 | |DEFICIT -> 2.523.015,90-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |TOTAL GERAL -> 23.853.105,29 TOTAL GERAL -> 23.853.105,29-----------------------------------------------|-----------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------1000.00.00.00 RECEITAS CORRENTES 22.529.422,291100.00.00.00 RECEITA TRIBUTARIA 2.930.880,461112.02.00.00 Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial 4.452,16 Urbana1112.04.31.00 Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendiment 211.093,70 os do Trabalho1112.04.34.00 Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Re 51.108,75 ndimentos1112.08.00.00 Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢ve 19.301,68 is e de Direitos Reais sobre Im¢veis1113.05.00.00 Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 2.638.864,371121.00.00.00 Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia 41,601121.29.00.00 TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS1122.00.00.00 Taxas pela Prestacao de Servicos 21,761122.01.01.00 ALVARÁ 5.996,441130.99.00.00 Outras Contribuicoes de Melhoria1200.00.00.00 RECEITAS DE CONTRIBUICOES 44.998,321220.29.00.00 CIP - CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE IL 44.998,32 UMINAÇAO PUBLICA1300.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL 159.018,191311.00.00.00 Alugueiis1319.00.00.00 Outras Receitas Imobiliarias1325.01.01.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R ecursos Vinculados Royalties1325.01.03.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R 25.485,87 ecursos Vinculados - Fundo de Saude1325.01.05.00 Receita de Remuneracao de Depositos Banc  rios de R 25.868,50 ecursos Vinculados - Manutencao e Desenvolvimento1325.01.09.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R ecursos Vinculados - Contribuicoes de Intervencao1325.01.10.00 Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios de R 16.092,25 ecursos Vinculados - Fundo Nacional de Assistencia1325.01.99.00 Receita de Remuneracao de Outros Depositos Bancari 11.464,11 os de Recursos Vinculados1325.02.99.00 Remuneracao de Outros Depositos de Recursos nao vi 80.107,46 nculados1329.00.00.00 Outras Receitas de Valores Mobiliarios1390.00.00.00 Outras Receitas Patrimoniais1600.00.00.00 RECEITA DE SERVICOS 32,401600.05.00.00 Servicos de Saude1600.13.00.00 Servicos Administrativos1600.19.00.00 Servicos Recreativos e Culturais1600.44.00.00 Servicos de Abate de Animais1600.99.00.00 Outros Servicos 32,401700.00.00.00 TRANSFERENCIAS CORRENTES 19.236.131,961721.01.02.00 Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 6.869.227,441721.01.05.00 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territor 1.864,43 ial Rural

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GOVERNO DO JATI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------1721.01.13.00 Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no Domin 1.518,01 io Economico1721.01.99.00 Cota-Parte FPM 1 Emenda 55 440.291,011721.22.30.00 Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira pela 20.972,02 Producao de Petroleo - Lei n 7,990891721.22.70.00 Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP 107.106,231721.33.01.01 Piso de Atencao B  sica - PAB FIXO 214.116,001721.33.01.02 PAB Variavel - Saude da Familia 304.765,001721.33.01.03 PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude 212.802,001721.33.01.04 PAB Variavel - Saude Bucal 92.655,001721.33.02.01 Componente MAC - Centro De Especialidades Odontolo 171.600,00 gicas CEO1721.33.03.01 Vigilancia Epidemiologica 12.086,701721.33.03.02 Vigilancia Sanitaria em Saude 56.327,211721.33.04.01 Componente Basico de Assitencia Farmceutica1721.33.05.01 Transf, de Recursos p Fianciamento da Gestao SUS1721.33.10.03 Tranferencia de Alta e Media Complexidade 636.696,051721.33.10.99 Atencao Basica - Outros Componentes 292.948,581721.33.20.02 FFundo de Acoes Estrat, e Compen, - FAEC1721.33.49.00 OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL1721.34.00.05 TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENÇAO PESSOA IDOSA1721.34.01.00 Transf, FNAS Protecao social Basica 42.000,001721.34.02.00 Transf, FNAS - PETI1721.34.03.00 Cadastro Unico1721.34.04.00 Indice Geral de Desenvolvimento IGD 38.455,021721.34.05.00 Trasnf, p Programa BOLSA FAMILIA1721.34.07.00 Programa Agente Jovem1721.34.99.00 Outras Trasnferencias do FNAS 129.666,651721.35.01.00 Transferencias do Salario-Educacao 178.991,691721.35.02.00 Transferencias Diretas do FNDE referentes ao Progr ama Dinheiro - Direto na Escola - PDDE1721.35.03.00 Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCO 108.342,00 LAR1721.35.04.00 Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio ao T 58.175,47 ransporte do Escolar - PNATE1721.35.05.00 Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Adultos 8.046,001721.35.10.00 Programa de Alfabetizacao ‚ Cidadania1721.35.11.00 Programa Fazendo Escola1721.35.99.00 Outras Transferencias do Fundo Nacional do Desenvo 170.696,47 lvimento da Educacao - FNDE1721.35.99.03 Programa Nacional de Alimentacao em Creches - PNAC 30.780,001721.36.01.00 Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 15.798,961721.99.01.00 Demais Transferecias da Uniao1721.99.99.00 Outras Transferencias da Uniao - FEX 3.935,851722.01.01.00 Cota-Parte do ICMS 4.559.886,251722.01.02.00 Cota-Parte do IPVA 91.221,681722.01.04.00 Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 12.107,581722.01.99.00 Outras Participacoes na Receita dos Estados

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GOVERNO DO JATI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------1722.33.00.00 TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.SAUDE- 28.646,941724.01.01.00 Tranferencia de Recursos FUNDEB 60 3.279.029,801724.02.00.00 Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB 955.915,921761.01.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao para o Sistem a unico de Saude SUS1761.02.00.00 Transferencias de Convenios da Uniao Destinadas a Programas de Educacao1761.03.00.00 Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a Progra mas de Assistencia Social1761.05.00.00 Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo Destinadas a Programas de Saneamento B  sico1761.99.00.00 Outras Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo1762.01.00.00 TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNICO DO SUS.1762.02.10.00 Convˆnio Para o Transporte Escolar 80.460,001762.03.00.00 TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADOS A PROGRAM A DE ASSISTENCIA SOCIAL1762.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA ASSISTENCIA S 9.000,00 OCIAL1900.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 158.360,961911.38.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Propried ade Predial e Territorial Urbana IPTU1911.40.00.00 Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servi‡os d e Qualquer Natureza ISS1911.99.00.00 Multas e Juros de Mora de Outros Tributos1918.00.00.00 Multas e Juros de Mora de Outras Receitas1919.00.00.00 Multas de Outras Origens1921.99.00.00 Outras Indenizacoes1922.00.00.00 Restituicoes 149.765,361931.11.00.00 Receita da Divida Ativa - IPTU 2.948,241931.99.00.00 Receita da Divida Ativa de Outros Tributos1932.99.00.00 Rec,Divida Ativa NÆo Tribut  ria de Outras Rec,1990.99.00.00 Outras Receitas 5.647,362000.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL 1.108.254,372100.00.00.00 OPERACOES DE CREDITO2114.01.00.00 Operacoes de Credito Internas para Programas de Ed ucacao2114.99.00.00 Outras Operacoes de Credito Internas - Contratuais2200.00.00.00 ALIENACOES DE BENS2219.00.00.00 Alienacao de Outros Bens Moveis2229.00.00.00 Alienacao de Outros Bens Imoveis2400.00.00.00 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.101.040,832421.01.00.00 Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Sau 60.000,00 de - SUS2421.02.00.00 TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 325.146,892421.99.00.00 OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS2422.02.00.00 TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS 111.387,632471.02.00.00 Transferencias de Convenio da Uniao destinadas a P 121.135,21 rogramas de Educacao

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GOVERNO DO JATI

RECEITA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICASNO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMEMCLATURA DESDOBRAMENTO FONTE CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------2471.03.00.00 Transf, de Convenios da Uniao p Saneamento Basico2471.99.00.00 Outras Transferencias de Convenios da Uniao2472.99.00.00 Outras Transferencias de Convenio dos Estados 483.371,102500.00.00.00 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.213,542590.99.00.00 Outras Receitas 7.213,549000.00.00.00 DEDUCOES DE RECEITAS 2.307.587,279700.00.00.00 2.307.587,279721.01.02.00 Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan 1.373.845,199721.01.05.00 Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR 361,259721.36.01.00 Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796 3.159,729722.01.01.00 Ded,de Rec, pForma‡Æo do FUNDEB-ICMS 911.977,099722.01.02.00 Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPVA 18.244,029722.01.04.00 Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPI-Exporta‡Æo

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 21.330.089,39

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2014---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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GOVERNO DO JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATIUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 778.278,603.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 473.573,403.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 61.406,543.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 308.833,563.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 103.333,303.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 304.705,203.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.040,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 56.930,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 85.500,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 160.015,233.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 219,974 DESPESAS DE CAPITAL 68.546,684.4 INVESTIMENTOS 68.546,684.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 64.028,684.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 4.518,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 846.825,28

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITOUnidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 626.158,123.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 413.559,483.1.90.03 PENSÕES 62.415,003.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 288.047,613.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 63.096,873.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 212.598,643.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 35.100,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 14.671,943.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 48,703.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 95.190,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 67.588,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 626.158,12

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUnidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 144.303,313.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 144.303,313.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 144.303,313.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI3.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 144.303,31

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.052.214,063.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 412.192,343.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 264.918,833.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 147.273,513.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 640.021,723.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 5.110,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 58.798,013.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 97,303.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 122.561,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 453.455,413.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 14.880,004.4 INVESTIMENTOS 14.880,004.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 14.880,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.067.094,06

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANCASUnidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 667.800,823.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 133.644,973.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 107.478,053.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.166,923.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 534.155,853.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.320,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 19.686,363.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 48,653.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 16.300,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 299.830,253.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 192.697,843.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.121,743.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 3.151,014 DESPESAS DE CAPITAL 87.580,894.4 INVESTIMENTOS4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 87.580,894.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 87.580,89

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 755.381,71

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE AGRICULTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 200.513,363.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 130.381,723.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 107.264,193.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.117,533.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 70.131,643.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.550,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 9.735,753.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 6.885,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 50.960,893.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 200.513,36

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 92.635,133.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.408,023.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 73.552,703.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.855,323.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.227,113.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 3.227,113.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI3.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 92.635,13

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 6.723.776,153.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.862.908,983.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 1.086,003.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 3.778.896,813.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.081.426,173.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.500,003.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA3.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO3.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.860.867,173.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 13.950,003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 473.828,253.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 97,303.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 524.348,403.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 748.186,633.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 53.447,483.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 863,663.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 46.145,454 DESPESAS DE CAPITAL 1.547.248,514.4 INVESTIMENTOS 1.547.248,514.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 789.163,804.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 758.084,714.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS4.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA4.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 8.271.024,66

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 563.728,283.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 94.878,923.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 77.966,383.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 16.912,543.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 468.849,363.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 1.530,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 230,203.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 65.100,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 401.989,163.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL4.4 INVESTIMENTOS4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 563.728,28

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 5.446.172,663.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.151.084,413.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 218.008,593.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 2.336.331,103.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 588.222,063.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 8.522,663.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.295.088,253.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 31.920,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 630.132,733.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 399,003.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 10.794,603.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 27.261,243.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 306.921,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.266.029,563.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 21.561,213.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 68,914 DESPESAS DE CAPITAL 263.316,954.4 INVESTIMENTOS 263.316,954.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 172.019,654.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 91.297,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 5.709.489,61

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.131.202,633.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 423.684,853.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 44.270,673.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 284.488,143.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 94.926,043.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS3.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 707.517,783.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 11.640,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 202.816,143.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 15.659,203.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 777,703.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 132.430,503.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 340.594,243.3.90.42 AUXÍLIOS3.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 3.600,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES4 DESPESAS DE CAPITAL 19.204,004.4 INVESTIMENTOS 19.204,004.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES4.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 19.204,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.150.406,63

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 1.428.433,403.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 148.565,323.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 122.168,853.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 26.396,473.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.279.868,083.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 4.500,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 204.815,233.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 145,953.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 25.812,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 1.044.594,903.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 1.218.029,604.4 INVESTIMENTOS 1.218.029,604.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.211.029,604.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 7.000,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 2.646.463,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE DESPORTOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE DESPORTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 174.183,613.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 128.124,973.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 105.108,033.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 23.016,943.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 46.058,643.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 2.550,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 5.738,003.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 16.034,603.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 7.200,003.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 14.536,043.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES4 DESPESAS DE CAPITAL 1.529.386,194.4 INVESTIMENTOS 1.529.386,194.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.049.515,014.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE4.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 479.871,18

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.703.569,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTOUnidade...: 01 - SERCRETARIA DE PLANEJAMENTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 75.512,343.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 75.512,343.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO3.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 62.275,023.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 13.237,323.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES3.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL3.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO3.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU3.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA3.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ3.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 75.512,34

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA9.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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NATUREZA DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICASNO EXERCICIO DE 2014 Anexo II

----------------------------------------------------------------------------------------------- C O N S O L I D A C A O G E R A L

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA DESDOBRAMENTO ELEMENTO CAT.ECONOMICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

3 DESPESAS CORRENTES 19.104.912,473.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.681.823,033.1.90.03 PENSÕES 62.415,003.1.90.04 CONTRATAÇAO POR TEMPO DETERMINADO 263.365,263.1.90.11 VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL C 7.978.735,813.1.90.13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.222.980,993.1.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 144.303,313.1.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 10.022,663.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 0,003.2.90.21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0,003.2.90.22 OUTROS ENCARG. SOBRE A DÍV. POR CON 0,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.423.089,443.3.50.41 CONTRIBUIÇÕES 0,003.3.90.14 DIÁRIAS - CIVIL 112.210,003.3.90.18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0,003.3.90.30 MATERIAL DE CONSUMO 1.623.449,523.3.90.31 PREMIAÇÕES CULT.ART.CIENT.DESP.E OU 16.433,603.3.90.32 MATERIAL, BEM OU SERVICO P/DISTRIBU 26.453,803.3.90.33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 28.707,043.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 56.930,003.3.90.36 OUTROS SERV. DE TERCEIROS PESSOA FÍ 1.388.247,903.3.90.39 OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURÍDI 4.847.780,313.3.90.42 AUXÍLIOS 0,003.3.90.47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTI 267.706,533.3.90.48 OUTROS AUX. FINAN. A PESSOAS FÍSICA 3.600,003.3.90.91 SENTENÇAS JUDICIAIS 0,003.3.90.92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.205,373.3.90.93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 49.365,374 DESPESAS DE CAPITAL 4.748.192,824.4 INVESTIMENTOS 4.660.611,934.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES 3.285.756,744.4.90.52 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 894.984,014.4.90.61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 479.871,184.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 87.580,894.6.90.71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESG 87.580,899 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,009.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,009.9.99.99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 23.853.105,29

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATIUnidade...: 01 - CAMARA MUNICIPAL DE JATI

-----------------------------------------------------------------------------------------------DOTAÇAO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0101-01 LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,280101-01031 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,280101-010310029 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,280101-010310029.2.001 MANUTENÇAO DO LESGISLATIVO MUNICIPA 846.825,28 846.825,28

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 846.825,28 846.825,28

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 02 - GABINETE DO PREFEITOUnidade...: 01 - GABINETE DO PREFEITO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0201-04 ADMINISTRACAO 626.158,12 626.158,120201-04122 ADMINISTRACAO GERAL 626.158,12 626.158,120201-041220043 ADMINISTRACAO GERAL 626.158,12 626.158,120201-041220043.2.002 FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEIT 626.158,12 626.158,12

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 626.158,12 626.158,12

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 03 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOUnidade...: 01 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0301-04 ADMINISTRACAO 144.303,31 144.303,310301-04062 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,310301-040620003 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,310301-040620003.2.003 PAGAMENTOS DE PRECATORIOS 144.303,31 144.303,310301-04091 DEFESA DA ORDEM JURIDICA0301-040910001 DEFESA DA ORDEM JURIDICA0301-040910001.2.004 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCUR

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 144.303,31 144.303,31

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 04 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0401-04 ADMINISTRACAO 1.027.596,76 1.027.596,760401-04122 ADMINISTRACAO GERAL 897.114,72 897.114,720401-041220001 ADMINISTRACAO GERAL 897.114,72 897.114,720401-041220001.2.005 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRAT 892.121,48 892.121,480401-041220001.2.006 MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRI 4.993,24 4.993,240401-04124 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,000401-041240001 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,000401-041240001.2.007 MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INT 30.200,00 30.200,000401-04128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,040401-041280003 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,040401-041280003.2.008 MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUM 100.282,04 100.282,040401-24 COMUNICACOES 39.497,30 39.497,300401-24131 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,300401-241310020 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,300401-241310020.2.009 ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULA 39.497,30 39.497,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 1.067.094,06 1.067.094,06

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 05 - SECRETARIA DE FINANCASUnidade...: 01 - SECRETARIA DE FINANCAS

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0501-04 ADMINISTRACAO 755.381,71 755.381,710501-04123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 570.135,99 570.135,990501-041230001 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 570.135,99 570.135,990501-041230001.2.010 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 521.466,59 521.466,590501-041230001.2.011 MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO 1.900,00 1.900,000501-041230001.2.012 MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTA 5.369,40 5.369,400501-041230001.2.013 MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E 41.400,00 41.400,000501-04843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,890501-048430003 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,890501-048430003.2.014 PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FG 87.580,89 87.580,890501-04846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,830501-048460003 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,830501-048460003.2.015 CONTIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP 97.664,83 97.664,83

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 755.381,71 755.381,71

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 06 - SECRETAARIA DE AGRICULTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE AGRICULTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0601-04 ADMINISTRACAO 160.591,60 160.591,600601-04122 ADMINISTRACAO GERAL 160.591,60 160.591,600601-041220007 ADMINISTRACAO GERAL 160.591,60 160.591,600601-041220007.2.016 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 160.591,60 160.591,600601-18 GESTCO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,480601-18541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,480601-185410036 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,480601-185410036.2.017 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESER 7.100,48 7.100,480601-20 AGRICULTURA 32.821,28 32.821,280601-20606 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,280601-206060007 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,280601-206060007.2.018 INCENTIVO A PRODUCAO RURAL 32.821,28 32.821,280601-20607 IRRIGACAO0601-206070007 IRRIGACAO0601-206070007.1.001 CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E P0601-206070007.1.002 CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇA0601-23 COMERCIO E SERVICOS0601-23691 PROMOCAO COMERCIAL0601-236910034 PROMOCAO COMERCIAL0601-236910034.2.019 INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 200.513,36 200.513,36

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 07 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURAUnidade...: 01 - SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0701-04 ADMINISTRACAO 92.635,13 92.635,130701-04122 ADMINISTRACAO GERAL 92.635,13 92.635,130701-041220001 ADMINISTRACAO GERAL 92.635,13 92.635,130701-041220001.2.020 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 92.635,13 92.635,130701-17 SANEAMENTO0701-17512 SANEAMENTO BASICO URBANO0701-175120044 SANEAMENTO BASICO URBANO0701-175120044.1.003 CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENT0701-17605 ABASTECIMENTO0701-176050013 ABASTECIMENTO0701-176050013.1.004 CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA D

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 92.635,13 92.635,13

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0801-12 EDUCACAO 767.868,59 7.503.156,07 8.271.024,660801-12122 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,680801-121220035 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,680801-121220035.2.021 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 1.285.787,68 1.285.787,680801-121220035.2.022 AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTA0801-121220039 ADMINISTRACAO GERAL0801-121220039.1.005 AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA0801-121220039.1.006 REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECR0801-12243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,000801-122430018 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,000801-122430018.2.023 MANUTENÇAO DAS CRECHES 2.850,00 2.850,000801-12361 ENSINO FUNDAMENTAL 507.699,54 5.555.562,37 6.063.261,910801-123610003 ENSINO FUNDAMENTAL0801-123610003.2.024 PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO0801-123610004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 507.699,54 507.699,540801-123610004.1.007 CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE 507.699,54 507.699,540801-123610005 ENSINO FUNDAMENTAL0801-123610005.2.025 MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM B0801-123610008 ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 600,000801-123610008.2.026 PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISS 600,00 600,000801-123610017 ENSINO FUNDAMENTAL 4.937.418,73 4.937.418,730801-123610017.2.027 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2.873.323,14 2.873.323,140801-123610017.2.028 MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FM 2.064.095,59 2.064.095,590801-123610017.2.029 PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGO0801-123610017.2.030 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIR0801-123610019 ENSINO FUNDAMENTAL 383.027,90 383.027,900801-123610019.2.031 MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORT 383.027,90 383.027,900801-123610027 ENSINO FUNDAMENTAL0801-123610027.2.032 PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE0801-123610035 ENSINO FUNDAMENTAL0801-123610035.2.033 MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDE0801-123610037 ENSINO FUNDAMENTAL 5.012,00 5.012,000801-123610037.2.034 PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSO 5.012,00 5.012,000801-123610039 ENSINO FUNDAMENTAL0801-123610039.1.008 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A R0801-123610039.1.009 CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORI0801-123610039.1.010 CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MUL0801-123610039.1.011 AQUISICAO DE ONIBUS E BICICLETAS ES0801-123610039.1.012 CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RU0801-123610039.1.013 CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDA0801-123610045 ENSINO FUNDAMENTAL 229.503,74 229.503,74

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-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 08 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAOUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0801-123610045.2.035 MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇ 229.503,74 229.503,740801-12362 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,540801-123620017 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,540801-123620017.2.036 MANUTENÇAO DO ENSINO MEDIO 2.498,54 2.498,540801-12363 ENSINO PROFISSIONAL0801-123630011 ENSINO PROFISSIONAL0801-123630011.2.037 PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ES0801-123630017 ENSINO PROFISSIONAL0801-123630017.2.038 MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CA0801-123630039 ENSINO PROFISSIONAL0801-123630039.1.014 CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORI0801-12364 ENSINO SUPERIOR0801-123640027 ENSINO SUPERIOR0801-123640027.2.039 APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARI0801-12365 EDUCACAO INFANTIL 260.169,05 146.457,48 406.626,530801-123650018 EDUCACAO INFANTIL 146.457,48 146.457,480801-123650018.2.040 MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL 146.457,48 146.457,480801-123650018.2.041 APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DE0801-123650026 EDUCACAO INFANTIL0801-123650026.2.042 AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA0801-123650039 EDUCACAO INFANTIL 260.169,05 260.169,050801-123650039.1.015 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE 260.169,05 260.169,050801-123650039.1.016 AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAY0801-123650039.1.017 CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO I0801-123650045 EDUCACAO INFANTIL0801-123650045.2.043 PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO DAS CRECHES0801-12366 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS0801-123660017 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS0801-123660017.2.044 MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFAB0801-123660018 EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS0801-123660018.2.045 MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADU0801-12453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,000801-124530017 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,000801-124530017.2.046 MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA E 510.000,00 510.000,000801-12631 REFORMA AGRARIA0801-126310018 REFORMA AGRARIA0801-126310018.2.047 PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR0801-12843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA0801-128430003 SERVICO DA DIVIDA INTERNA0801-128430003.2.048 PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 767.868,59 7.503.156,07 8.271.024,66

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

0901-13 CULTURA 563.728,28 563.728,280901-13122 ADMINISTRACAO GERAL 113.229,28 113.229,280901-131220020 ADMINISTRACAO GERAL 113.229,28 113.229,280901-131220020.2.049 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. D 113.229,28 113.229,280901-13392 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,000901-133920020 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,000901-133920020.2.050 PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL0901-133920020.2.051 PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMEN 450.499,00 450.499,000901-133920026 DIFUSCO CULTURAL0901-133920026.1.018 CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTRO

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 563.728,28 563.728,28

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 10 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1001-10 SAUDE 172.019,65 5.537.469,96 5.709.489,611001-10122 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,641001-101220041 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,641001-101220041.2.052 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 540.920,64 540.920,641001-10301 ATENCAO BASICA 172.019,65 4.859.655,21 5.031.674,861001-103010021 ATENCAO BASICA 172.019,65 172.019,651001-103010021.1.019 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDAD1001-103010021.1.020 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE 172.019,65 172.019,651001-103010024 ATENCAO BASICA 3.207,00 3.207,001001-103010024.2.053 PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPEC 3.207,00 3.207,001001-103010025 ATENCAO BASICA 58.207,57 58.207,571001-103010025.2.054 PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES O 58.207,57 58.207,571001-103010028 ATENCAO BASICA 2.141.386,58 2.141.386,581001-103010028.2.055 FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE 777.304,52 777.304,521001-103010028.2.056 FUNCIONAMENTO DO PACS 88.825,38 88.825,381001-103010028.2.057 FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUD 297.291,94 297.291,941001-103010028.2.058 PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA CO 977.964,74 977.964,741001-103010041 ATENCAO BASICA 2.656.854,06 2.656.854,061001-103010041.2.059 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO 2.656.854,06 2.656.854,061001-10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,971001-103020028 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,971001-103020028.2.060 PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASS 21.531,97 21.531,971001-10303 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO1001-103030028 SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO1001-103030028.2.061 FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA1001-10304 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,141001-103040028 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,141001-103040028.2.062 PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI 115.362,14 115.362,141001-10482 HABITACAO URBANA1001-104820044 HABITACAO URBANA1001-104820044.1.021 CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS1001-10846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS1001-108460003 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS1001-108460003.2.063 PROG. DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 172.019,65 5.537.469,96 5.709.489,61

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1101-08 ASSISTENCIA SOCIAL 1.150.406,63 1.150.406,631101-08122 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,691101-081220040 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,691101-081220040.2.064 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 415.894,69 415.894,691101-08241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,001101-082410022 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,001101-082410022.2.065 PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,001101-08243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 127.624,54 127.624,541101-082430023 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 18.258,00 18.258,001101-082430023.2.066 MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM 18.258,00 18.258,001101-082430033 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE1101-082430033.2.067 PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E1101-082430038 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE1101-082430038.1.022 CONSTRUÇAO DE ALBERGUES E CASAS DE1101-082430040 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.167,81 2.167,811101-082430040.2.068 MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR 2.167,81 2.167,811101-082430046 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 6.570,00 6.570,001101-082430046.2.069 AUXILIO NATALIDADE 6.570,00 6.570,001101-082430049 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 31.200,00 31.200,001101-082430049.2.070 SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIM 31.200,00 31.200,001101-082430050 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 69.428,73 69.428,731101-082430050.2.071 SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P 69.428,73 69.428,731101-08244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 605.687,40 605.687,401101-082440024 ASSISTENCIA COMUNITARIA 72.191,00 72.191,001101-082440024.1.023 CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO CRAS1101-082440024.2.072 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVID 28.284,09 28.284,091101-082440024.2.073 PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA 41.592,91 41.592,911101-082440024.2.074 IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVID 2.314,00 2.314,001101-082440040 ASSISTENCIA COMUNITARIA 527.188,40 527.188,401101-082440040.1.024 MAPEAMENTO E/OU TERRITORIALIZACAO D1101-082440040.1.025 REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS1101-082440040.2.075 MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTEN 86.648,28 86.648,281101-082440040.2.076 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS 434.761,12 434.761,121101-082440040.2.077 REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SO 5.779,00 5.779,001101-082440040.2.078 INPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSI1101-082440040.2.079 MANUTENCAO ADMINISTRATIVA DOS CONSE1101-082440046 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.120,00 1.120,001101-082440046.2.080 BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL E DO1101-082440046.2.081 AUXILIO FUNERAL 1.120,00 1.120,001101-082440046.2.082 DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS1101-082440047 ASSISTENCIA COMUNITARIA

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 11 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIALUnidade...: 01 - FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1101-082440047.2.083 GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E1101-082440048 ASSISTENCIA COMUNITARIA1101-082440048.2.084 SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO I1101-082440052 ASSISTENCIA COMUNITARIA1101-082440052.2.085 SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA P1101-082440053 ASSISTENCIA COMUNITARIA 5.188,00 5.188,001101-082440053.2.086 PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO 5.188,00 5.188,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 1.150.406,63 1.150.406,63

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1201-15 URBANISMO 909.172,85 1.435.433,40 2.344.606,251201-15122 ADMINISTRACAO GERAL 597.794,28 597.794,281201-151220001 ADMINISTRACAO GERAL 597.794,28 597.794,281201-151220001.2.087 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS V 597.794,28 597.794,281201-15451 INFRA ESTRUTURA URBANA 909.172,85 31.150,63 940.323,481201-154510002 INFRA ESTRUTURA URBANA 35.105,75 28.420,63 63.526,381201-154510002.1.026 CONSTRUÇAO REFORMA E AMPLIAÇAO PRAÇ 35.105,75 35.105,751201-154510002.2.088 CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS 28.420,63 28.420,631201-154510004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO1201-154510004.1.027 IMLANTAÇAO DE POLOS DE LAZER1201-154510006 INFRA ESTRUTURA URBANA 608.659,87 608.659,871201-154510006.1.028 CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENT 608.659,87 608.659,871201-154510009 INFRA ESTRUTURA URBANA 2.730,00 2.730,001201-154510009.2.089 IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CEMITR 2.730,00 2.730,001201-154510042 INFRA ESTRUTURA URBANA 265.407,23 265.407,231201-154510042.1.029 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE1201-154510042.1.030 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE 265.407,23 265.407,231201-15452 SERVICOS URBANOS 806.488,49 806.488,491201-154520006 SERVICOS URBANOS 6.500,00 6.500,001201-154520006.2.090 CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS UR 6.500,00 6.500,001201-154520010 SERVICOS URBANOS 799.988,49 799.988,491201-154520010.2.091 COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO 799.988,49 799.988,491201-154520014 SERVICOS URBANOS1201-154520014.2.092 MANUTENÇAO DE MERCADOS FEIRAS E MAT1201-15605 ABASTECIMENTO1201-156050014 ABASTECIMENTO1201-156050014.1.031 CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE1201-16 HABITACAO1201-16482 HABITACAO URBANA1201-164820012 HABITACAO URBANA1201-164820012.1.032 CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB1201-25 ENERGIA1201-25752 ENERGIA ELETRICA1201-257520015 ENERGIA ELETRICA1201-257520015.1.033 IMPLANTAÇAO DE REDES DE ENERGIA ELE1201-26 TRANSPORTE 44.726,24 257.130,51 301.856,751201-26782 TRANSPORTE RODOVIARIO 44.726,24 257.130,51 301.856,751201-267820016 TRANSPORTE RODOVIARIO 44.726,24 257.130,51 301.856,751201-267820016.1.034 CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUE 44.726,24 44.726,241201-267820016.2.093 CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VI 257.130,51 257.130,511201-27 DESPORTO E LAZER

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 12 - SECRETARIA URBANISMOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE URBANISMO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1201-27812 DESPORTO COMUNITARIO1201-278120004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO1201-278120004.1.035 CONSTRUÇAO DE QUADRAS E GINASIOS PO

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 953.899,09 1.692.563,91 2.646.463,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 13 - SECRETARIA DE DESPORTOUnidade...: 01 - SECRETARIA DE DESPORTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1301-27 DESPORTO E LAZER 1.529.386,19 174.183,61 1.703.569,801301-27811 DESPORTO DE RENDIMENTO 174.183,61 174.183,611301-278110004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 174.183,61 174.183,611301-278110004.2.094 MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRET 174.183,61 174.183,611301-27812 DESPORTO COMUNITARIO 1.529.386,19 1.529.386,191301-278120004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 1.529.386,19 1.529.386,191301-278120004.1.036 CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL 1.529.386,19 1.529.386,19

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 1.529.386,19 174.183,61 1.703.569,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 14 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTOUnidade...: 01 - SERCRETARIA DE PLANEJAMENTO

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1401-04 ADMINISTRACAO 75.512,34 75.512,341401-04121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,341401-041210001 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,341401-041210001.2.095 MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJA 75.512,34 75.512,34

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 75.512,34 75.512,34

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VI

-----------------------------------------------------------------------------------------------Órgão.....: 15 - RESERVA DE CONTINGENCIAUnidade...: 01 - RESERVA DE CONTINGENCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1501-99 RESERVA DE CONTINGENCIA1501-99999 RESERVA DE CONTINGENCIA1501-999990030 RESERVA DE CONTINGENCIA1501-999990030.2.096 RESERVA DE CONTINGENCIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 0,00 0,00 0,00

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 3.423.173,52 20.429.931,77 23.853.105,29

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,2801031 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,2801031002 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,2804 ADMINISTRACAO 2.882.178,97 2.882.178,9704062 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,3104062000 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,3104121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,3404121000 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,3404122 ADMINISTRACAO GERAL 1.776.499,57 1.776.499,5704122000 ADMINISTRACAO GERAL 1.150.341,45 1.150.341,4504122004 ADMINISTRACAO GERAL 626.158,12 626.158,1204123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 570.135,99 570.135,9904123000 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 570.135,99 570.135,9904124 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,0004124000 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,0004128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,0404128000 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,0404843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,8904843000 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,8904846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,8304846000 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,8308 ASSISTENCIA SOCIAL 1.150.406,63 1.150.406,6308122 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,6908122004 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,6908241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,0008241002 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,0008243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 127.624,54 127.624,5408243002 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 18.258,00 18.258,0008243004 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 39.937,81 39.937,8108243005 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 69.428,73 69.428,7308244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 605.687,40 605.687,4008244002 ASSISTENCIA COMUNITARIA 72.191,00 72.191,0008244004 ASSISTENCIA COMUNITARIA 528.308,40 528.308,4008244005 ASSISTENCIA COMUNITARIA 5.188,00 5.188,0010 SAUDE 172.019,65 5.537.469,96 5.709.489,6110122 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,6410122004 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,6410301 ATENCAO BASICA 172.019,65 4.859.655,21 5.031.674,8610301002 ATENCAO BASICA 172.019,65 2.202.801,15 2.374.820,8010301004 ATENCAO BASICA 2.656.854,06 2.656.854,0610302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,9710302002 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,9710304 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,1410304002 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,1412 EDUCACAO 767.868,59 7.503.156,07 8.271.024,6612122 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,6812122003 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,68

Page 41: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS POR PROJETOS E ATIVIDADESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA PROJETOS ATIVIDADES TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

12243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,0012243001 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,0012361 ENSINO FUNDAMENTAL 507.699,54 5.555.562,37 6.063.261,9112361000 ENSINO FUNDAMENTAL 507.699,54 600,00 508.299,5412361001 ENSINO FUNDAMENTAL 5.320.446,63 5.320.446,6312361003 ENSINO FUNDAMENTAL 5.012,00 5.012,0012361004 ENSINO FUNDAMENTAL 229.503,74 229.503,7412362 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,5412362001 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,5412365 EDUCACAO INFANTIL 260.169,05 146.457,48 406.626,5312365001 EDUCACAO INFANTIL 146.457,48 146.457,4812365003 EDUCACAO INFANTIL 260.169,05 260.169,0512453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,0012453001 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,0013 CULTURA 563.728,28 563.728,2813122 ADMINISTRACAO GERAL 113.229,28 113.229,2813122002 ADMINISTRACAO GERAL 113.229,28 113.229,2813392 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,0013392002 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,0015 URBANISMO 909.172,85 1.435.433,40 2.344.606,2515122 ADMINISTRACAO GERAL 597.794,28 597.794,2815122000 ADMINISTRACAO GERAL 597.794,28 597.794,2815451 INFRA ESTRUTURA URBANA 909.172,85 31.150,63 940.323,4815451000 INFRA ESTRUTURA URBANA 643.765,62 31.150,63 674.916,2515451004 INFRA ESTRUTURA URBANA 265.407,23 265.407,2315452 SERVICOS URBANOS 806.488,49 806.488,4915452000 SERVICOS URBANOS 6.500,00 6.500,0015452001 SERVICOS URBANOS 799.988,49 799.988,4918 GESTCO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,4818541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,4818541003 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,4820 AGRICULTURA 32.821,28 32.821,2820606 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,2820606000 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,2824 COMUNICACOES 39.497,30 39.497,3024131 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,3024131002 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,3026 TRANSPORTE 44.726,24 257.130,51 301.856,7526782 TRANSPORTE RODOVIARIO 44.726,24 257.130,51 301.856,7526782001 TRANSPORTE RODOVIARIO 44.726,24 257.130,51 301.856,7527 DESPORTO E LAZER 1.529.386,19 174.183,61 1.703.569,8027811 DESPORTO DE RENDIMENTO 174.183,61 174.183,6127811000 DESPORTO DE RENDIMENTO 174.183,61 174.183,61

-----------------------------------------------------------------------------------------------27812 DESPORTO COMUNITARIO 1.529.386,19 1.529.386,1927812000 DESPORTO COMUNITARIOTOTAL GERAL -> 1.529.386,19 3.423.173,52 20.429.931,77 1.529.386,19 23.853.105,29

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VIII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,2801031 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,28010310029 ACAO LEGISLATIVA 846.825,28 846.825,2804 ADMINISTRACAO 2.863.387,88 18.791,09 2.882.178,9704062 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,31040620003 DEFESA DO INTERESSE PUB. NO PROC. J 144.303,31 144.303,3104121 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,34041210001 PLANEJAMENTO E ORCAMENTO 75.512,34 75.512,3404122 ADMINISTRACAO GERAL 1.765.105,67 11.393,90 1.776.499,57041220001 ADMINISTRACAO GERAL 982.272,12 7.477,73 989.749,85041220007 ADMINISTRACAO GERAL 156.675,43 3.916,17 160.591,60041220043 ADMINISTRACAO GERAL 626.158,12 626.158,1204123 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 562.738,80 7.397,19 570.135,99041230001 ADMINISTRACAO FINANCEIRA 562.738,80 7.397,19 570.135,9904124 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,00041240001 CONTROLE INTERNO 30.200,00 30.200,0004128 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,04041280003 FORMACAO DE RECURSOS HUMANOS 100.282,04 100.282,0404843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,89048430003 SERVICO DA DIVIDA INTERNA 87.580,89 87.580,8904846 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,83048460003 OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS 97.664,83 97.664,8308 ASSISTENCIA SOCIAL 1.150.406,63 1.150.406,6308122 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,69081220040 ADMINISTRACAO GERAL 415.894,69 415.894,6908241 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,00082410022 ASSISTENCIA AO IDOSO 1.200,00 1.200,0008243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 127.624,54 127.624,54082430023 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 18.258,00 18.258,00082430040 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.167,81 2.167,81082430046 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 6.570,00 6.570,00082430049 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 31.200,00 31.200,00082430050 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 69.428,73 69.428,7308244 ASSISTENCIA COMUNITARIA 605.687,40 605.687,40082440024 ASSISTENCIA COMUNITARIA 72.191,00 72.191,00082440040 ASSISTENCIA COMUNITARIA 527.188,40 527.188,40082440046 ASSISTENCIA COMUNITARIA 1.120,00 1.120,00082440053 ASSISTENCIA COMUNITARIA 5.188,00 5.188,0010 SAUDE 5.709.489,61 5.709.489,6110122 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,64101220041 ADMINISTRACAO GERAL 540.920,64 540.920,6410301 ATENCAO BASICA 5.031.674,86 5.031.674,86103010021 ATENCAO BASICA 172.019,65 172.019,65103010024 ATENCAO BASICA 3.207,00 3.207,00103010025 ATENCAO BASICA 58.207,57 58.207,57103010028 ATENCAO BASICA 2.141.386,58 2.141.386,58103010041 ATENCAO BASICA 2.656.854,06 2.656.854,06

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VIII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

10302 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,97103020028 ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORI 21.531,97 21.531,9710304 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,14103040028 VIGILANCIA SANITARIA 115.362,14 115.362,1412 EDUCACAO 8.271.024,66 8.271.024,6612122 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,68121220035 ADMINISTRACAO GERAL 1.285.787,68 1.285.787,6812243 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,00122430018 ASSISTENCIA · CRIANCA E AO ADOLESCE 2.850,00 2.850,0012361 ENSINO FUNDAMENTAL 6.063.261,91 6.063.261,91123610004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 507.699,54 507.699,54123610008 ENSINO FUNDAMENTAL 600,00 600,00123610017 ENSINO FUNDAMENTAL 4.937.418,73 4.937.418,73123610019 ENSINO FUNDAMENTAL 383.027,90 383.027,90123610037 ENSINO FUNDAMENTAL 5.012,00 5.012,00123610045 ENSINO FUNDAMENTAL 229.503,74 229.503,7412362 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,54123620017 ENSINO MDIO 2.498,54 2.498,5412365 EDUCACAO INFANTIL 406.626,53 406.626,53123650018 EDUCACAO INFANTIL 146.457,48 146.457,48123650039 EDUCACAO INFANTIL 260.169,05 260.169,0512453 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,00124530017 TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS 510.000,00 510.000,0013 CULTURA 563.238,81 489,47 563.728,2813122 ADMINISTRACAO GERAL 112.739,81 489,47 113.229,28131220020 ADMINISTRACAO GERAL 112.739,81 489,47 113.229,2813392 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,00133920020 DIFUSCO CULTURAL 450.499,00 450.499,0015 URBANISMO 2.020.168,80 324.437,45 2.344.606,2515122 ADMINISTRACAO GERAL 545.075,83 52.718,45 597.794,28151220001 ADMINISTRACAO GERAL 545.075,83 52.718,45 597.794,2815451 INFRA ESTRUTURA URBANA 668.604,48 271.719,00 940.323,48154510002 INFRA ESTRUTURA URBANA 12.638,00 50.888,38 63.526,38154510006 INFRA ESTRUTURA URBANA 387.829,25 220.830,62 608.659,87154510009 INFRA ESTRUTURA URBANA 2.730,00 2.730,00154510042 INFRA ESTRUTURA URBANA 265.407,23 265.407,2315452 SERVICOS URBANOS 806.488,49 806.488,49154520006 SERVICOS URBANOS 6.500,00 6.500,00154520010 SERVICOS URBANOS 799.988,49 799.988,4918 GESTCO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,4818541 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,48185410036 PRESERVACAO E CONSERVACAO AMBIENTAL 7.100,48 7.100,4820 AGRICULTURA 32.821,28 32.821,2820606 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,28206060007 EXTENSCO RURAL 32.821,28 32.821,2824 COMUNICACOES 39.497,30 39.497,3024131 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,30

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GOVERNO DO JATI

FUNCOES, PROGRAMAS E SUBPROGRAMAS CONFORME OS VINCULOS COM OS RECURSOSNO EXERCICIO DE 2014 Anexo VIII

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO NOMENCLATURA ORDINARIO VINCULADO TOTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

241310020 COMUNICACAO SOCIAL 39.497,30 39.497,3026 TRANSPORTE 257.130,51 44.726,24 301.856,7526782 TRANSPORTE RODOVIARIO 257.130,51 44.726,24 301.856,75267820016 TRANSPORTE RODOVIARIO 257.130,51 44.726,24 301.856,7527 DESPORTO E LAZER 653.054,85 1.050.514,95 1.703.569,8027811 DESPORTO DE RENDIMENTO 173.183,67 999,94 174.183,61278110004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 173.183,67 999,94 174.183,6127812 DESPORTO COMUNITARIO 479.871,18 1.049.515,01 1.529.386,19278120004 ESPORTE, LAZER E SOCIALIZACAO 479.871,18 1.049.515,01 1.529.386,19

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 6.436.399,91 17.416.705,38 23.853.105,29

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- LEGISLATIVA JUDICIARIA ESSENCIALORGAOS - JUSTIÇA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 846.825,28 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 846.825,28 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- ADMINISTRACAO DEFESA SEGURANÇAORGAOS - NACIONAL - PUBLICA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 626.158,12 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 144.303,31 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 1.027.596,76 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 755.381,71 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 160.591,60 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 92.635,13 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 75.512,34 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 2.882.178,97 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- RELAÇOES ASSISTENCIA PREVIDENCIAORGAOS EXTERIORES - SOCIAL - SOCIAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 1.150.406,63 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 1.150.406,63 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- SAUDE TRABALHO EDUCAÇAOORGAOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 8.271.024,6609 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 5.709.489,61 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 5.709.489,61 0,00 8.271.024,66

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- CULTURA DIREITO DA URBANISMOORGAOS CIDADANIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 563.728,28 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 2.344.606,2513 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 563.728,28 0,00 2.344.606,25

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- HABITAÇAO SANEAMENTO GESTAOORGAOS - AMBIENTAL

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 7.100,4807 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 7.100,48

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- CIENCIA AGRICULTURA ORGANIZACAOORGAOS - AGRARIA

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 32.821,28 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 32.821,28 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- INDUSTRIA COMERCIO COMUNICACOESORGAOS E SERVICOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 39.497,3005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 0,0014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 39.497,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- ENERGIA TRANSPORTE DESPORTOORGAOS E LAZER

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 0,0002 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 0,0003 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 0,0004 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 0,0005 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 0,0006 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 0,0007 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 0,0008 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 0,0009 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 0,0010 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 0,0011 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 0,0012 SECRETARIA URBANISMO 0,00 301.856,75 0,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 1.703.569,8014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 0,0015 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 301.856,75 1.703.569,80

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ORGAO E FUNCOESNO EXERCICIO DE 2014 Anexo IX

----------------------------------------------------------------------------------------------- ENCARGOS RESER.CONT TOTALORGAOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------

01 CAMARA MUNICIPAL DE JATI 0,00 0,00 846.825,2802 GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 626.158,1203 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 144.303,3104 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 0,00 0,00 1.067.094,0605 SECRETARIA DE FINANCAS 0,00 0,00 755.381,7106 SECRETAARIA DE AGRICULTURA 0,00 0,00 200.513,3607 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA 0,00 0,00 92.635,1308 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO 0,00 0,00 8.271.024,6609 SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO 0,00 0,00 563.728,2810 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 0,00 0,00 5.709.489,6111 FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL 0,00 0,00 1.150.406,6312 SECRETARIA URBANISMO 0,00 0,00 2.646.463,0013 SECRETARIA DE DESPORTO 0,00 0,00 1.703.569,8014 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 0,00 0,00 75.512,3415 RESERVA DE CONTINGENCIA 0,00 0,00 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 0,00 0,00 23.853.105,29

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------RECEITAS CORRENTESRECEITA TRIBUTARIA

Imposto sobre a Propriedade Predial e Territo (PMJ) 18.232,00 4.452,16 13.779,84Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rend (PMJ) 185.220,00 211.093,70 25.873,70Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outr (PMJ) 21.879,00 51.108,75 29.229,75Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens (PMJ) 3.000,00 19.301,68 16.301,68Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (PMJ) 138.915,00 2.638.864,37 2.499.949,37Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia (PMJ) 5.000,00 41,60 4.958,40TAXA DE LICENCA PARA EXECUCAO DE OBRAS (PMJ) 5.000,00 5.000,00Taxas pela Prestacao de Servicos (PMJ) 15.000,00 21,76 14.978,24ALVARÁ (PMJ) 5.000,00 5.996,44 996,44Outras Contribuicoes de Melhoria (PMJ) 10.000,00 10.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------- 407.246,00 2.930.880,46 2.572.350,94 48.716,48

RECEITAS DE CONTRIBUICOES

CIP - CONTRIBUIÇAO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO (PMJ) 100.000,00 44.998,32 55.001,68---------------------------------------------------------------------------------------------

100.000,00 44.998,32 0,00 55.001,68RECEITA PATRIMONIAL

Alugueiis (PMJ) 10.000,00 10.000,00Outras Receitas Imobiliarias (PMJ) 5.000,00 5.000,00Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (PMJ) 5.000,00 5.000,00Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (FMS) 50.000,00 25.485,87 24.514,13Receita de Remuneracao de Depositos Banc  rios (FME) 80.000,00 25.868,50 54.131,50Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (PMJ) 2.000,00 2.000,00Receita de Remuneracao de Depositos Bancarios (FMAS) 27.912,52 16.092,25 11.820,27Receita de Remuneracao de Outros Depositos Ba (PMJ) 14.000,00 11.464,11 2.535,89Remuneracao de Outros Depositos de Recursos n (PMJ) 5.000,00 80.107,46 75.107,46Outras Receitas de Valores Mobiliarios (PMJ) 2.000,00 2.000,00Outras Receitas Patrimoniais (PMJ) 2.000,00 2.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------- 202.912,52 159.018,19 75.107,46 119.001,79

RECEITA DE SERVICOS

Servicos de Saude (FMS) 110.000,00 110.000,00Servicos Administrativos (PMJ) 10.000,00 10.000,00Servicos Recreativos e Culturais (PMJ) 1.000,00 1.000,00Servicos de Abate de Animais (PMJ) 10.000,00 10.000,00Outros Servicos (PMJ) 20.000,00 32,40 19.967,60

--------------------------------------------------------------------------------------------- 151.000,00 32,40 0,00 150.967,60

TRANSFERENCIAS CORRENTES

Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Munic (PMJ) 6.000.000,00 6.869.227,44 869.227,44

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GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Ter (PMJ) 3.000,00 1.864,43 1.135,57Cota-Parte da Contribuicao de Intervencao no (PMJ) 46.305,00 1.518,01 44.786,99Cota-Parte FPM 1 Emenda 55 (PMJ) 20.000,00 440.291,01 420.291,01Cota-parte Royalties - Compensacao Financeira (PMJ) 30.000,00 20.972,02 9.027,98Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FE (PMJ) 100.000,00 107.106,23 7.106,23Piso de Atencao B  sica - PAB FIXO (FMS) 550.000,00 214.116,00 335.884,00PAB Variavel - Saude da Familia (FMS) 800.000,00 304.765,00 495.235,00PAB Variavel - Agentes Comunitarios de Saude (FMS) 250.000,00 212.802,00 37.198,00PAB Variavel - Saude Bucal (FMS) 170.000,00 92.655,00 77.345,00Componente MAC - Centro De Especialidades Odo (FMS) 450.000,00 171.600,00 278.400,00Vigilancia Epidemiologica (FMS) 70.000,00 12.086,70 57.913,30Vigilancia Sanitaria em Saude (FMS) 80.000,00 56.327,21 23.672,79Componente Basico de Assitencia Farmceutica (FMS) 100.000,00 100.000,00Transf, de Recursos p Fianciamento da Gestao (FMS) 100.000,00 100.000,00Tranferencia de Alta e Media Complexidade (FMS) 200.000,00 636.696,05 436.696,05Atencao Basica - Outros Componentes (FMS) 274.481,00 292.948,58 18.467,58FFundo de Acoes Estrat, e Compen, - FAEC (FMS) 100.000,00 100.000,00OUTROS PROGRAMAS - PAB VARIAVEL (FMS) 350.000,00 350.000,00TRANSFERENCIAS DE PROJETOS DE ATENÇAO PESSOA (FMAS) 200.000,00 200.000,00Transf, FNAS Protecao social Basica (FMAS) 250.000,00 42.000,00 208.000,00Transf, FNAS - PETI (FMAS) 200.000,00 200.000,00Cadastro Unico (FMAS) 106.000,00 106.000,00Indice Geral de Desenvolvimento IGD (FMAS) 80.000,00 38.455,02 41.544,98Trasnf, p Programa BOLSA FAMILIA (FMAS) 106.000,00 106.000,00Programa Agente Jovem (FMAS) 120.000,00 120.000,00Outras Trasnferencias do FNAS (FMAS) 399.099,98 129.666,65 269.433,33Transferencias do Salario-Educacao (FME) 200.000,00 178.991,69 21.008,31Transferencias Diretas do FNDE referentes ao (FME) 80.000,00 80.000,00Transferencias FNDE - PROGRAMA DE ALIMENTACAO (FME) 200.000,00 108.342,00 91.658,00Transf. do FNDE - Programa Nacional de Apoio (FME) 500.000,00 58.175,47 441.824,53Transf, do Progrma de Educacao de Jovens e Ad (FME) 80.000,00 8.046,00 71.954,00Programa de Alfabetizacao ‚ Cidadania (FME) 70.000,00 70.000,00Programa Fazendo Escola (FME) 80.000,00 80.000,00Outras Transferencias do Fundo Nacional do De (FME) 250.000,00 170.696,47 79.303,53Programa Nacional de Alimentacao em Creches - (FME) 80.000,00 30.780,00 49.220,00Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 (PMJ) 24.796,00 15.798,96 8.997,04Demais Transferecias da Uniao (PMJ) 100.000,00 100.000,00Outras Transferencias da Uniao - FEX (PMJ) 23.152,00 3.935,85 19.216,15Cota-Parte do ICMS (PMJ) 3.100.000,00 4.559.886,25 1.459.886,25Cota-Parte do IPVA (PMJ) 65.000,00 91.221,68 26.221,68Cota-Parte do IPI sobre Exportacao (PMJ) 23.152,00 12.107,58 11.044,42Outras Participacoes na Receita dos Estados (PMJ) 81.000,00 81.000,00TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO P/ PROG.S (FMS) 250.000,00 28.646,94 221.353,06Tranferencia de Recursos FUNDEB 60 (FME) 3.607.000,00 3.279.029,80 327.970,20Transferencias de Recursos da Comp, ao FUNDEB (FME) 1.000.000,00 955.915,92 44.084,08Transferencias de Convenios da Uniao para o S (FMS) 207.148,10 207.148,10Transferencias de Convenios da Uniao Destinad (FME) 215.000,00 215.000,00

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GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------Transf. de Convenios da Uniao Destinadas a P (FMAS) 250.000,00 250.000,00Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo Destinad (PMJ) 100.000,00 100.000,00Outras Transferˆncias de Convˆnios da UniÆo (PMJ) 200.000,00 200.000,00TRANSF. CONVENIO DO ESTADO PARA O SISTEMA UNI (FMS) 184.564,72 184.564,72Convˆnio Para o Transporte Escolar (FME) 148.075,40 80.460,00 67.615,40TRANSF. DE CONVENIO DO ESTADO DESTINADOS A PR (FMAS) 250.000,00 250.000,00OUTRAS TRANSFERENCIAS DO ESTADO PARA ASSISTEN (PMJ) 150.000,00 9.000,00 141.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------- 22.673.774,20 19.236.131,96 3.237.896,24 6.675.538,48

OUTRAS RECEITAS CORRENTES

Multas e Juros de Mora do Imposto sobre a Pro (PMJ) 3.472,00 3.472,00Multas e Juros de Mora do Imposto sobre Servi (PMJ) 2.000,00 2.000,00Multas e Juros de Mora de Outros Tributos (PMJ) 3.000,00 3.000,00Multas e Juros de Mora de Outras Receitas (PMJ) 1.000,00 1.000,00Multas de Outras Origens (PMJ) 1.000,00 1.000,00Outras Indenizacoes (PMJ) 5.000,00 5.000,00Restituicoes (PMJ) 15.000,00 149.765,36 134.765,36Receita da Divida Ativa - IPTU (PMJ) 25.000,00 2.948,24 22.051,76Receita da Divida Ativa de Outros Tributos (PMJ) 2.000,00 2.000,00Rec,Divida Ativa NÆo Tribut  ria de Outras Rec (PMJ) 90.000,00 90.000,00Outras Receitas (PMJ) 15.000,00 5.647,36 9.352,64

--------------------------------------------------------------------------------------------- 162.472,00 158.360,96 134.765,36 138.876,40

RECEITAS DE CAPITALOPERACOES DE CREDITO

Operacoes de Credito Internas para Programas (PMJ) 100.000,00 100.000,00Outras Operacoes de Credito Internas - Contra (PMJ) 100.000,00 100.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------- 200.000,00 0,00 0,00 200.000,00

ALIENACOES DE BENS

Alienacao de Outros Bens Moveis (PMJ) 30.000,00 30.000,00Alienacao de Outros Bens Imoveis (PMJ) 10.000,00 10.000,00

--------------------------------------------------------------------------------------------- 40.000,00 0,00 0,00 40.000,00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

Transferencias de Recursos do Sistema Unico d (FMS) 272.600,00 60.000,00 212.600,00TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR (FME) 325.146,89 325.146,89OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO - FMAS (FMAS) 462.287,08 462.287,08TRANSFERÒNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGR (FMS) 111.387,63 111.387,63Transferencias de Convenio da Uniao destinada (FME) 1.411.897,20 121.135,21 1.290.761,99Transf, de Convenios da Uniao p Saneamento Ba (PMJ) 200.000,00 200.000,00Outras Transferencias de Convenios da Uniao (PMJ) 100.000,00 100.000,00Outras Transferencias de Convenio dos Estados (PMJ) 60.000,00 483.371,10 423.371,10

--------------------------------------------------------------------------------------------- 2.506.784,28 1.101.040,83 859.905,62 2.265.649,07

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GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo X

----------------------------------------------------------------------------------------------- ORÇADO ARRECADADO DIFERENÇA T Í T U L O S (UG) R$ R$ P/MAIS P/MENOS

-----------------------------------------------------------------------------------------------OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

Outras Receitas (PMJ) 50.000,00 7.213,54 42.786,46---------------------------------------------------------------------------------------------

50.000,00 7.213,54 0,00 42.786,46DEDUCOES DE RECEITASDEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES

Ded,de Rec,do FPM e Red,Finan (PMJ) -1.200.000,00 -1.373.845,19 173.845,19Ded, de rec, P/Formacao do FUNDEB ITR (PMJ) -600,00 -361,25 238,75Ded,Rec,PForm,FUNDEB-ICMS-Deson-L,C,8796 (PMJ) -4.959,00 -3.159,72 1.799,28Ded,de Rec, pForma‡Æo do FUNDEB-ICMS (PMJ) -620.000,00 -911.977,09 291.977,09Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPVA (PMJ) -13.000,00 -18.244,02 5.244,02Ded,de Rec,PForma‡Æo do FUNDEB - IPI-Exporta‡ (PMJ) -4.630,00 4.630,00

--------------------------------------------------------------------------------------------- -1.843.189,00 -2.307.587,27 6.668,03 471.066,30

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL > 24.651.000,00 21.330.089,39 0,00 3.320.910,61

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI

-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------CAMARA MUNICIPAL DE JATI

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 473.588,01 473.588,01 473.573,40 14,613.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 304.715,29 304.715,29 304.705,20 10,094.4 INVESTIMENTOS 68.778,70 68.778,70 68.546,68 232,02

Sub-Total -> 847.082,00 847.082,00 846.825,28 256,72

GABINETE DO PREFEITO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 416.987,22 416.987,22 413.559,48 3.427,743.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 221.363,82 221.363,82 212.598,64 8.765,184.4 INVESTIMENTOS 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Sub-Total -> 639.351,04 639.351,04 626.158,12 13.192,92

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 145.000,00 145.000,00 144.303,31 696,693.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 3.190,68 3.190,68 3.190,683.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.368,58 2.368,58 2.368,584.4 INVESTIMENTOS 120,00 120,00 120,00

Sub-Total -> 150.679,26 150.679,26 144.303,31 6.375,95

SECRETARIA DE ADMINISTRACAO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 412.593,60 412.593,60 412.192,34 401,263.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 4.509,24 4.509,24 4.509,243.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 653.300,45 653.300,45 640.021,72 13.278,734.4 INVESTIMENTOS 15.440,00 15.440,00 14.880,00 560,00

Sub-Total -> 1.085.843,29 1.085.843,29 1.067.094,06 18.749,23

SECRETARIA DE FINANCAS

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.390,00 139.390,00 133.644,97 5.745,033.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 1.200,00 1.200,00 1.200,003.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 580.727,16 580.727,16 534.155,85 46.571,314.4 INVESTIMENTOS 4.710,00 4.710,00 4.710,004.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 90.200,00 90.200,00 87.580,89 2.619,11

Sub-Total -> 816.227,16 816.227,16 755.381,71 60.845,45

SECRETARIA DE AGRICULTURA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 134.230,00 134.230,00 130.381,72 3.848,28

SECRETARIA DE AGRICULTURA

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 80.696,98 80.696,98 70.131,64 10.565,34

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GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI

-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------

SECRETARIA DE AGRICULTURA

4.4 INVESTIMENTOS 1.860,00 1.860,00 1.860,00Sub-Total -> 216.786,98 216.786,98 200.513,36 16.273,62

SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 93.360,00 93.360,00 89.408,02 3.951,983.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.980,00 5.980,00 3.227,11 2.752,894.4 INVESTIMENTOS 5.600,00 5.600,00 5.600,00

Sub-Total -> 104.940,00 104.940,00 92.635,13 12.304,87

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 4.919.357,16 4.919.357,16 4.862.908,98 56.448,183.2 JUROS E ENCARGOS DA D¡VIDA 12.361,70 12.361,70 12.361,703.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.060.856,54 2.060.856,54 1.860.867,17 199.989,374.4 INVESTIMENTOS 1.635.397,20 1.635.397,20 1.547.248,51 88.148,694.6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 19.000,00 19.000,00 19.000,00

Sub-Total -> 8.646.972,60 8.646.972,60 8.271.024,66 375.947,94

SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 118.300,00 118.300,00 94.878,92 23.421,083.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 496.120,00 496.120,00 468.849,36 27.270,644.4 INVESTIMENTOS 7.080,00 7.080,00 7.080,00

Sub-Total -> 621.500,00 621.500,00 563.728,28 57.771,72

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.346.292,15 3.346.292,15 3.151.084,41 195.207,743.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.528.602,80 2.528.602,80 2.295.088,25 233.514,554.4 INVESTIMENTOS 310.450,00 310.450,00 263.316,95 47.133,05

Sub-Total -> 6.185.344,95 6.185.344,95 5.709.489,61 475.855,34

FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 567.632,00 567.632,00 423.684,85 143.947,153.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.122.410,50 1.122.410,50 707.517,78 414.892,724.4 INVESTIMENTOS 88.987,08 88.987,08 19.204,00 69.783,08

Sub-Total -> 1.779.029,58 1.779.029,58 1.150.406,63 628.622,95

SECRETARIA DE URBANISMO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 189.444,30 189.444,30 148.565,32 40.878,98

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A ARRECADADANO EXERCICIO DE 2014 Anexo XI

-----------------------------------------|---------------------------------|---------|--------- | A U T O R I Z A D A | | T I T U L O S | CRED.ORC./| CRED.ESP./| |REALIZADA|DIFERENCA | SUPLEMENT.| EXTRAORD. |T O T A L| |-----------------------------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------

SECRETARIA DE URBANISMO

3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 1.484.191,02 1.484.191,02 1.279.868,08 204.322,944.4 INVESTIMENTOS 1.273.087,82 1.273.087,82 1.218.029,60 55.058,22

Sub-Total -> 2.946.723,14 2.946.723,14 2.646.463,00 300.260,14

SECRETARIA DE DESPORTO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 139.000,00 139.000,00 128.124,97 10.875,033.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 54.660,00 54.660,00 46.058,64 8.601,364.4 INVESTIMENTOS 2.010.140,00 2.010.140,00 1.529.386,19 480.753,81

Sub-Total -> 2.203.800,00 2.203.800,00 1.703.569,80 500.230,20

SERCRETARIA DE PLANEJAMENTO

3.1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 124.120,00 124.120,00 75.512,34 48.607,663.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 32.600,00 32.600,00 32.600,00

Sub-Total -> 156.720,00 156.720,00 75.512,34 81.207,66

RESERVA DE CONTINGENCIA

9.9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 250.000,00 250.000,00 250.000,00Sub-Total -> 250.000,00 250.000,00 250.000,00

Total Geral -> 26.651.000,00 26.651.000,00 23.853.105,29 2.797.894,71

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

BALANÇO ORÇAMENTÁRIODO EXERCICIO DE 2014 Anexo XII

----------------------------------------------------------------------------------------------- R E C E I T A----------------------------------------------------------------------------------------------- PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA T Í T U L O S R$ R$ R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------

RECEITAS CORRENTESRECEITA TRIBUTARIA 407.246,00 2.930.880,46 (2.523.634,46)RECEITAS DE CONTRIBUICOES 100.000,00 44.998,32 55.001,68RECEITA PATRIMONIAL 202.912,52 159.018,19 43.894,33RECEITA DE SERVICOS 151.000,00 32,40 150.967,60TRANSFERENCIAS CORRENTES 22.673.774,20 19.236.131,96 3.437.642,24OUTRAS RECEITAS CORRENTES 162.472,00 158.360,96 4.111,04

RECEITAS DE CAPITALOPERACOES DE CREDITO 200.000,00 200.000,00ALIENACOES DE BENS 40.000,00 40.000,00TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 2.506.784,28 1.101.040,83 1.405.743,45OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 50.000,00 7.213,54 42.786,46

DEDUCOES DE RECEITASDEDUCAO DE TRANSFERENCIAS CORRENTES -1.843.189,00 -2.307.587,27 464.398,27

Total -> 24.651.000,00 21.330.089,39 3.320.910,61

Deficits / Superavits 0,00 (2.523.015,90) 2.523.015,90

Total Geral -> 24.651.000,00 23.853.105,29 5.843.926,51

----------------------------------------------------------------------------------------------- D E S P E S A----------------------------------------------------------------------------------------------- PREVISÃO EXECUÇÃO DIFERENÇA T Í T U L O S R$ R$ R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Creditos Orcamentários e Suplementares -> 24.651.000,00 22.323.719,10 2.327.280,90

Creditos Especiais e Extraordinarios -> 0,00 1.529.386,19 -1.529.386,19

Total -> 24.651.000,00 23.853.105,29 797.894,71

Deficits -> (535.756,48)

Total Geral -> 24.651.000,00 23.853.105,29 1.333.651,19

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI

Anexo XIII

JATI

R E C E I T A S D E S P E S A S

ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTÁRIA

RECEITA TRIBUTARIA 2.930.880,46 LEGISLATIVA 846.825,2811 01

RECEITAS DE CONTRIBUICOES 44.998,32 ADMINISTRACAO 2.882.178,9712 04

RECEITA PATRIMONIAL 159.018,19 ASSISTENCIA SOCIAL 1.150.406,6313 08

32,40 SAUDE 5.709.489,6116 10

TRANSFERENCIAS CORRENTES 16.928.544,69 EDUCACAO 8.271.024,6617 12

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 158.360,96 CULTURA 563.728,2819 13

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.101.040,83 URBANISMO 2.344.606,2524 15

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 7.213,54 GESTCO AMBIENTAL 7.100,4825 18

AGRICULTURA 32.821,2820

COMUNICACOES 39.497,3024

TRANSPORTE 301.856,7526

DESPORTO E LAZER 1.703.569,8027

23.853.105,2921.330.089,39Sub-Total Sub-Total

SALDO DA EMPENHADA RESTOS A PAGAR

EMPENHADOS A PAGAR PROCESSADOS 1.372.589,83 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 189.062,05

EMPENHADOS A PAGAR NAO 2.122.586,29 RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 160.342,65

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 112.913,95

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 4.500,00

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 108.193,83

RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 96.352,34

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 28.288,54

RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS 7.480,00

707.133,363.495.176,12Sub-Total Sub-Total

EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS EXTRA - ORÇAMENTÁRIAS

INSS - EXTRA 50.253,44 INSS - EXTRA 50.253,44

ISS - EXTRA 5.912,00 ISS - EXTRA 6.292,00

IRRF - EXTRA 10.149,69 IRRF - EXTRA 10.661,57

EMPRESTIMO BB 39.388,41 EMPRESTIMO BB 39.388,41

EMPRESTIMO CEF 76.988,04 EMPRESTIMO CEF 76.988,04

INSS 190.716,45 INSS 190.716,45

EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 40.596,41 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 40.596,41

EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 77.642,63 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 77.642,63

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI

Anexo XIII

JATI

R E C E I T A S D E S P E S A S

SALARIO FAMILIA 12.175,78 SALARIO FAMILIA 12.175,78

CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 3.191,33 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 3.191,33

SEST/SENAT 12,05 SEST/SENAT 12,05

CONVENIO E.C.T. 8.155,00 ISS - EXTRA 34.417,83

ISS - EXTRA 34.417,83 IRRF - EXTRA 21.472,86

IRRF - EXTRA 21.472,86 EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 115.443,24

EMPRESTIMO CONSIGNADO BB 115.443,24 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 155.663,26

EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 155.663,26 FALTAS 5.133,79

FALTAS 5.133,79 INSS 332.120,55

INSS 332.120,55 SALARIO FAMILIA 57.399,22

SALARIO FAMILIA 57.399,22 SALARIO MATERNIDADE 27.635,68

SALARIO MATERNIDADE 27.635,68 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 9.725,75

CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 9.725,75 SEST/SENAT 1.943,08

SEST/SENAT 1.943,08 DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 42,72

DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO 42,72 ISS - EXTRA 26.508,26

ISS - EXTRA 26.508,26 IRRF - EXTRA 141.759,34

IRRF - EXTRA 141.759,34 INSS 183.195,51

INSS 183.195,51 EMPRESTIMO CONSIGANDO BB 47.334,59

EMPRESTIMO CONSIGANDO BB 47.334,59 EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 65.906,85

EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF 65.906,85 FALTAS 2.979,99

FALTAS 2.979,99 SALARIO FAMILIA 26.149,20

SALARIO FAMILIA 26.149,20 SALARIO MATERNIDADE 9.873,48

SALARIO MATERNIDADE 9.873,48 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 4.249,65

CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 4.249,65 SEST/SENAT 8,35

SEST/SENAT 8,35 INSS 35.998,30

INSS 35.998,30 ISS 10.733,01

ISS 10.733,01 IRRF 15.814,20

IRRF 15.814,20 EMPRESTIMO CONSIGANO BB 7.814,21

EMPRESTIMO CONSIGANO BB 7.814,21 EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF 27.067,22

EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF 27.067,22 FALTAS 518,10

FALTAS 518,10 SALARIO FAMILIA 5.901,58

SALARIO FAMILIA 5.901,58 SALARIO MATERNIDADE 2.896,00

SALARIO MATERNIDADE 2.896,00 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 820,98

CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL 820,98 SEST/SENAT 5,50

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI

Anexo XIII

JATI

R E C E I T A S D E S P E S A S

SEST/SENAT 5,50

1.884.450,411.891.713,53Sub-Total Sub-Total

TRANSF.ENTRE UNIDADES TRANSF.ENTRE UNIDADES

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 9.050,26 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 9.050,26

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 18,10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 18,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 18,50 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 18,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 28,22 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 28,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 62,50 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 62,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 21.104,36 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 21.104,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 3.774,15 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 3.774,15

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.593,10 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 2.593,10

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 43.907,91 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 43.907,91

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.874,09 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 2.874,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 20.993,86 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 20.993,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 12.957,44 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 12.957,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.781,25 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 2.781,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 1.812,32 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 1.812,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 7.151,99 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 7.151,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 850,98 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 850,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 295,90 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 295,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 87,02 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 87,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 35,47 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 35,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 19.736,22 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 19.736,22

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 68.692,42 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 68.692,42

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 133.600,49 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 133.600,49

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 380.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 380.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 1.301.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 1.301.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 180.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 180.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 130.900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 130.900,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 75.322,94 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 75.322,94

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 4.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 4.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 43.907,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 43.907,91

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 31.718,19 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 31.718,19

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI

Anexo XIII

JATI

R E C E I T A S D E S P E S A S

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 2.233,07 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.233,07

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 15.733,25 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 15.733,25

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 13.064,41 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 13.064,41

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 4.882,38 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 4.882,38

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME 202.292,91 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 202.292,91

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 1.426.086,75 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 1.426.086,75

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 1.255.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 1.255.200,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 281,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 281,76

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 2.369,76 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.369,76

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 2.269,98 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 2.269,98

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 360.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 360.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 223.483,02 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 223.483,02

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 6,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 6,00

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 14,06 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 14,06

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 30.263,61 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 30.263,61

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 43,35 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 43,35

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 196.799,16 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 196.799,16

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS 57.502,43 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 57.502,43

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 160.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 160.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 175.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 175.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 23.606,45 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 23.606,45

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 12.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 12.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 460.000,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 460.000,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 89,49 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 89,49

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 200,00

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI 8.879,70 PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI 8.879,70

REPASSE DUODECIMO 847.082,04 REPASSE DUODECIMO 96,89

REPASSE DUODECIMO 847.082,04

7.978.756,067.978.659,17Sub-Total Sub-Total

SALDO DAS CONTAS SALDO ATUALIZADO

11.767-6 732,01 11.767-6 0,0011767-6 11767-6

FPM 23.668,44 FPM 21.538,033.523-8 3.523-8

DIVERSOS 60.352,26 DIVERSOS 498,5111.969-5 11.969-5

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI

Anexo XIII

JATI

R E C E I T A S D E S P E S A S

ITR 1.802,18 ITR 2.984,083.538-6 3.538-6

CONC. PUBLICO 2,98 CONC. PUBLICO 2,9818.295-8 18.295-8

ROYALTIES PETRO 13.281,14 ROYALTIES PETRO 10.853,1615.210-2 15.210-2

SNA 3.579,92 SNA 128,8916.856-4 16.856-4

IPTU 2.906,70 IPTU 7.358,8612.372-2 12.372-2

ITBI 7.353,77 ITBI 2.917,0012.371-4 12.371-4

ICMS DES 8.029,32 ICMS DES 3.172,44283.142-2 283.142-2

RENDIMENTO 37.496,60 RENDIMENTO 89.319,226.054-2 6.054-2

DIVIDA ATIVA 0,39 DIVIDA ATIVA 0,397.127-7 7.127-7

ICMS 0,97 ICMS 0,9714.952-7 14.952-7

IPVA 0,36 IPVA 0,3614.953-5 14.953-5

IPM/IPI 8.247,83 IPM/IPI 18.085,438.015-2 8.015-2

FUNDO ESPECIAL 28.379,99 FUNDO ESPECIAL 62.556,6511.912-1 11.912-1

FPM - FUNDO PARTICIP 88,99 FPM - FUNDO PARTICIP 94,7419.944-3 19.944-3

LEILAO VEICULOS 9,58 LEILAO VEICULOS 10,2020.359-9 20.359-9

ICMS - ESTADO 414.351,90 ICMS - ESTADO 173.509,07139-7 139-7

IPVA CAIXA ECONOMICA 60.767,57 IPVA CAIXA ECONOMICA 1.332,09140-0 140-0

CIDE 1.470,67 CIDE 2.973,5112.621-7 12.621-7

CASAS POPULARES 1.182,40 CASAS POPULARES 1.182,4015.218-8 15.218-8

OBRAS VIAÇAO E URBAN 3,78 OBRAS VIAÇAO E URBAN 3,7814.983-7 14.983-7

CASAS POPULARES II 477,53 CASAS POPULARES II 477,5315.459-8 15.459-8

CEX 4.093,5510.827-8

PMJ SEC.CIDADES PAV MATULAO II 22,76 PMJ SEC.CIDADES PAV MATULAO II 0,0024.650-6 24.650-6

SEPLAN 37,00 SEPLAN 37,0014.988-8 14.988-8

ARRECADAÇÃO INSS 45.849,51 ARRECADAÇÃO INSS 0,0025.811-3 25.811-3

CAIXA 0,009999999999

PMP/FGTS 0,0026.372-9

PM JATI/AFM 1.061,3827.045-8

PM JATI/FESTA DE EMANCIPACAO POLITI 2.629,89 PM JATI/FESTA DE EMANCIPACAO POLITI 0,0027.171-3 27.171-3

SEC CIDADES PAVIMENTACAO 11.570,0327.125-X

CONCURSO PUBLICO 11.635,09 CONCURSO PUBLICO 9,9127.155-1 27.155-1

PM JATI REVEILLON 2013 25.000,0027.415-1

PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL 2.480,3328.177-8

PMJATI/023/CIDADES PAVIMENTACAO 4.834,3928.074-7

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI

Anexo XIII

JATI

R E C E I T A S D E S P E S A S

IPVA CEF POUPANCA 0,00140-3

EDUCACAO 25% 3.813,74 EDUCACAO 25% 2.088,2016.644-8 16.644-8

FUNDEB 426,56 FUNDEB 0,0016.525-5 16.525-5

QSE 16.566,08 QSE 17.381,7910.581-3 10.581-3

PNAT 36.685,79 PNAT 262,0311.135-X 11.135-X

TRANS. ESCOLAR 2,28 TRANS. ESCOLAR 2,2814.369-3 14.369-3

TRAN. ESCOLAR 37,31 TRAN. ESCOLAR 37,3115.224-2 15.224-2

FUNDEB 40% 6.473,97 FUNDEB 40% 182.502,0716.642-1 16.642-1

FUNDEB 60% 0,0016.643-X

BRASIL ALFABETIZADO 6.079,11 BRASIL ALFABETIZADO 15.382,0817.338-X 17.338-X

TRANSPORTE ESCOLAR 2,48 TRANSPORTE ESCOLAR 2,4817.753-9 17.753-9

TRANSPORTE DE ALUNOS 20,47 TRANSPORTE DE ALUNOS 20,4717.850-0 17.850-0

SEDUC 99,63 SEDUC 99,6314.990-X 14.990-X

FNDE 46,44 FNDE 21,8413.058-3 13.058-3

MERENDA ESCOLAR 52.104,63 MERENDA ESCOLAR 944,7719.347-X 19.347-X

TRANSPORTE ESCOLAR 68.614,67 TRANSPORTE ESCOLAR 1.386,4117.851-9 17.851-9

CAIXA 0,00999999999

MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - PAR 4.281,56 MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - PAR 4.627,0425.708-7 25.708-7

PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.008,50 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR 1.090,8717.661-3 17.661-3

PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO INFANTI 36.162,4027.598-0

INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOBILIAR 181.462,7527.176-4

PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA 48.174,6527.405-4

PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA 104.101,4427.285-X

APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO 122.432,8328.767-9

FUS 4.942,42 FUS 19.992,258.069-1 8.069-1

DST HIV AIDS 31.604,53 DST HIV AIDS 63.728,6416.807-6 16.807-6

SESAS 0,29 SESAS 0,2914.986-1 14.986-1

SAUDE 35,471.125-8

SUS 59,31 SUS 7,4113.258-6 13.258-6

FUNASA CONV. MSD 677,10 FUNASA CONV. MSD 720,8618.783-6 18.783-6

PACS 4.497,48 PACS 4.865,5117.846-2 17.846-2

MAC A. HOSPITALAR 3,49 MAC A. HOSPITALAR 3,7117.843-8 17.843-8

VIG. SANITARIA 257,00 VIG. SANITARIA 257,0017.845-4 17.845-4

FECOP/POSTO FAUSTINO 296,52 FECOP/POSTO FAUSTINO 296,5220.631-8 20.631-8

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI

Anexo XIII

JATI

R E C E I T A S D E S P E S A S

FECOP 30,27 FECOP 0,0021.324-1 21.324-1

FNS BLATB 33.149,71 FNS BLATB 139.874,5821.282-2 21.282-2

PLANEJA SUS 12,00 PLANEJA SUS 12,0021.385-3 21.385-3

FUNDO.NS BLMAC 32.172,33 FUNDO.NS BLMAC 63.853,1821.285-7 21.285-7

FNS BLVGS 23.453,13 FNS BLVGS 7.511,8321.284-9 21.284-9

FNS BLGES 7,00 FNS BLGES 7,0021.283-0 21.283-0

CONCURSOS - SAUDE 2.319,20 CONCURSOS - SAUDE 2.431,8025.218-2 25.218-2

ACADEMIA PUBLICA 81.947,54 ACADEMIA PUBLICA 3,2825.162-3 25.162-3

PMJATI ACADEMIA PULI 21.077,52 PMJATI ACADEMIA PULI 41,5725.163-1 25.163-1

CAIXA 0,00999999999

PM JATI/AQUISICAO DE AMBULANCIA 32,58 PM JATI/AQUISICAO DE AMBULANCIA 0,0027.031-8 27.031-8

FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.153,2028.069-0

FMS FECOP AT BASICA 111.164,2527.408-9

EMPB 55,40 EMPB 58,9714.814-8 14.814-8

PROJOVEM 5,07 PROJOVEM 5,0718.299-0 18.299-0

FUNDO 6.380,94 FUNDO 851,011.094-4 1.094-4

PAC 26,19 PAC 27,876.176-X 6.176-X

IGD BOLSA FAMILIA 4,9815.743-0

EMPJ 86,96 EMPJ 92,5614.813-X 14.813-X

PETI -ERRA TRA. INFA 780,37 PETI -ERRA TRA. INFA 830,7919.060-8 19.060-8

FMAS - PBVII - IDOSO 5,85 FMAS - PBVII - IDOSO 6,2220.821-3 20.821-3

FMAS - PBFI CRAS 59.306,86 FMAS - PBFI CRAS 37.630,4524.723-5 24.723-5

FMAS - PVMC PETI 7.459,12 FMAS - PVMC PETI 868,8524.727-8 24.727-8

FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE 7.797,19 FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE 470,8224.726-X 24.726-X

FMAS - IGDSUAS 16.991,34 FMAS - IGDSUAS 4.363,3624.734-0 24.734-0

FMAS - PBVII IDOSO 17.964,38 FMAS - PBVII IDOSO 15.248,0524.725-1 24.725-1

FMAS - IGDBF 51.433,45 FMAS - IGDBF 6.641,2124.722-7 24.722-7

PJATIFMASIGD-SUAS 3.624,38 PJATIFMASIGD-SUAS 0,9824.528-3 24.528-3

PMJFMASSCFV 18.031,11 PMJFMASSCFV 4.825,9926.831-3 26.831-3

PJATIFMASACESSUAS 21.800,0728.444-0

FMAS JATI BENEFEICIO EVENTUAIS 2.428,9528.373-8

1.654.346,321.382.153,23Sub-Total Sub-Total

Total 36.077.791,44 36.077.791,44Total

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Estado do Ceará

Balanço Financeiro - 2014GOVERNO DO JATI

Anexo XIII

JATI

R E C E I T A S D E S P E S A S

G E S T O R :Nome: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA

501.973.803-44C.P.F.: C.P.F.:LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELINome:

C O N T A D O R :

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Estado do CearáEstado do CearáJATI

GOVERNO DO JATIGOVERNO DO JATI

BALANÇO PATRIMONIALBALANÇO PATRIMONIALDO EXERCICIO DE 2014DO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo XIVAnexo XIV

-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |A T I V OA T I V O P A S S I V OP A S S I V O-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | |T I T U L O S R$T I T U L O S R$ T I T U L O S R$T I T U L O S R$-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------ | | | |A T I V O F I N A N C E I R O P A S S I V O F I N A N C E I R O | | | |D I S P O N I V E L 1.654.346,32 R E S T O S A P A G A R 4.158.249,22 | | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO/VINCULADA 1.654.346,32 0,00 | | RESTOS A PAGAR - NAO PROC (CAM) 700,00 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (PMJ) 328.393,44 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (PMJ) 1.496.625,52 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FME) 824.544,15 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (FME) 905.892,01 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMS) 387.999,59 | | RESTOS A PAGAR NAO PROCESS (FMS) 150.789,56 | | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS) 63.278,79 | | RESTOR A PAGAR NAO PROCESS (FMAS) 26,16 | | | |R E A L I Z A V E L/CONT.MOV/VINCUL 271.147,34 D E P O S I T O S/CREDITOS DIVERSOS 357.664,52 | | | | SALARIO FAMILIA (PMJ) 78.464,62 0,00 | | SALARIO MATERNIDADE (PMJ) 4.809,32 INSS (PMJ) 84.309,69 | | PASEP (PMJ) 449,11 IRRF (PMJ) 1.144,92 | | RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEV (PMJ) 9.031,04 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (PMJ) 1.051,95 | | EMPRESTIMO BRADESCO (PMJ) 10.080,41 SEST/SENAT (PMJ) 2.409,88 | | INSS - CAMARA MUNICIPAL (PMJ) 5.628,45 CONVENIO E.C.T. (PMJ) 16.240,00 | | SALARIO FAMILIA (FME) 93.737,22 PENSAO ALIMENTICIA (PMJ) 7.727,94 | | SALARIO MATERNIDADE (FME) 19.328,48 ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PMJ) 7.558,00 | | SALARIO FAMILIA (FMS) 38.120,12 INSS (FME) 116.484,02 | | SALARIO MATERNIDADE (FMS) 6.304,00 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (FME) 8.647,41 | | SEST/SENAT (FMS) 128,67 SEST/SENAT (FME) 1.030,64 | | SALARIO FAMILIA (FMAS) 4.443,90 INSS (FMS) 94.860,86 | | SALARIO MATERNIDADE (FMAS) 622,00 CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (FMS) 1.420,86 | | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (FMS) 3.138,50 | | INSS (FMAS) 11.178,78 | | CONTRIBUICAO SINDICAL ANUA (FMAS) 123,64 | | SEST/SENAT (FMAS) 337,43 | | | |A T I V O P E R M A N E N T E 11.737.723,67 P A S S I V O P E R M A N E N T E 3.796.777,48 | |BENS MOVEIS (CAM) 14.855,40 (p/Tit) INSS (PMJ) 3.796.777,48 | |BENS MOVEIS (PMJ) 352.478,72 | |BENS MOVEIS (FME) 1.210.506,26 |BENS MOVEIS (FMS) 381.395,19

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Estado do Ceará

GOVERNO DO JATI

BALANÇO PATRIMONIALDO EXERCÍCIO DE 2014 Anexo XIV

-----------------------------------------------|------------------------------------------------ |A T I V O P A S S I V O-----------------------------------------------|------------------------------------------------ |T I T U L O S R$ T I T U L O S R$-----------------------------------------------|------------------------------------------------ | |BENS MOVEIS (FMAS) 92.658,99 |BENS IMOVEIS (CAM) 76.794,92 |BENS IMOVEIS (PMJ) 6.247.584,44 |BENS IMOVEIS (FME) 1.617.686,16 |BENS IMOVEIS (FMS) 1.073.592,31 |BENS IMOVEIS (FMAS) 84.212,85 |DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA 186.725,86 |DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA 399.232,57 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> 8.312.691,22SUPERAVIT -> 5.350.526,11

TOTAL GERAL -> 13.663.217,33 TOTAL GERAL -> 13.663.217,33------------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAISNO EXERCICIO DE 2014 Anexo XV

-----------------------------------------------|----------------------------------------------- V A R I A C O E S A T I V A S | V A R I A C O E S P A S S I V A S T I T U L O S R$ | T I T U L O S R$-----------------------------------------------|----------------------------------------------- |RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA | RECEITA ORCAMENTARIA DESPESA ORCAMENTARIA | RECEITAS CORRENTES 20.221.835,02 DESPESAS CORRENTES 19.104.912,47 | IMPOSTOS 2.924.820,66 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 10.681.823,03 | TAXAS 6.059,80 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.423.089,44 | CONTRIBUICOES ECONOMICAS 44.998,32 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS 159.018,19 | RECEITA DE SERVICOS 32,40 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTA 19.146.671,96 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 89.460,00 | INDENIZACOES E RESTITUICOES 149.765,36 | RECEITA DA DIVIDA ATIVA 2.948,24 | RECEITAS DIVERSAS 5.647,36 | DEDUCAO DE TRANSFERENCIAS INTRAG -2.307.587,27 | | | RECEITAS DE CAPITAL 1.108.254,37 DESPESAS DE CAPITAL 4.748.192,82 | TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAI 496.534,52 INVESTIMENTOS 4.660.611,93 | TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS 604.506,31 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 87.580,89 | OUTRAS RECEITAS (CAPITAL) 7.213,54 | | | | MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 2.663.808,32 MUTAÇÕES PATRIMONIAIS 2.948,24 | | BENS MOVEIS (CAM) 4.518,00 COBRANCA DE DIV ATIVA TRI (PMJ) 2.948,24 | | BENS IMOVEIS (CAM) 64.028,68 | | BENS MOVEIS (PMJ) 21.880,00 | | BENS IMOVEIS (PMJ) 1.484.801,35 | | BENS MOVEIS (FME) 550.734,25 | | BENS IMOVEIS (FME) 273.396,79 | | BENS MOVEIS (FMS) 73.225,60 | | BENS IMOVEIS (FMS) 172.019,65 | | BENS MOVEIS (FMAS) 19.204,00 | | | | | | INDEPENDENTES DA EXEC. ORC. 94.828,09 INDEPENDENTES DA EXEC. ORC. 87.580,89 | | INSCRICAO DA DIVIDA ATIVA (PMJ) 7.247,20 EMISSAO DE INSS (PMJ) 87.580,89 | | RESGATE DE INSS (PMJ) 87.580,89 | | | | | | | | | | | | | | | | |

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DAS VARIACOES PATRIMONIAISNO EXERCICIO DE 2014 Anexo XV

-----------------------------------------------|----------------------------------------------- V A R I A C O E S A T I V A S | V A R I A C O E S P A S S I V A S T I T U L O S R$ | T I T U L O S R$-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | R E S U M O-----------------------------------------------|----------------------------------------------- | | SUB-TOTAL -> 23.943.634,42 | SUPERAVIT -> 145.091,38 |TOTAL GERAL -> 24.088.725,80 TOTAL GERAL -> 24.088.725,80-----------------------------------------------|-----------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA Anexo XVI

-------|----------------|--------|-------|----------|-----------------------|-------------------Autori-| |Qtde de | Valor |Saldo Ant.| Mov.no Exercicio |Sdo p/Exer.Seguintezações | Descrição da |Cotas de| da |Em Circula|-----------|-----------|------|-------------Leis | Dívida | Parcel.|Emissão|ção (R$) | Emissão | Resgate | Qtde | Valor (R$)-------|----------------|--------|-------|----------|-----------|-----------|------|------------

221.00.00.00.00-INSS (PMJ) 3.796.777,48 87.580,89 87.580,89 3.796.777,48------------------------------------------------------------------------------------------------

3.796.777,48 87.580,89 87.580,89 3.796.777,48------------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2014

---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEDO EXERCICIO DE 2014

Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------

R E S T O S A P A G A R

RESTOS A PAGAR - NAO PROC (CAM) 700,00 0,00 0,00 700,00RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (PMJ) 235.368,23 282.087,26 189.062,05 328.393,44RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (PMJ) 316.953,73 1.340.014,44 160.342,65 1.496.625,52RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FME) 198.507,95 738.950,15 112.913,95 824.544,15RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FME) 180.924,54 729.467,47 4.500,00 905.892,01RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMS) 190.121,83 306.071,59 108.193,83 387.999,59RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMS) 194.037,52 53.104,38 96.352,34 150.789,56RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (FMAS) 46.086,50 45.480,83 28.288,54 63.278,79RESTOR A PAGAR NAO PROCESSADOS (FMAS) 7.506,16 0,00 7.480,00 26,16

-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> 1.370.206,46 3.495.176,12 707.133,36 4.158.249,22

-----------------------------------------------------------------------------------------------

D I V E R S O S

INSS - EXTRA (CAM) 0,00 50.253,44 50.253,44 0,00ISS - EXTRA (CAM) 380,00 5.912,00 6.292,00 0,00IRRF - EXTRA (CAM) 511,88 10.149,69 10.661,57 0,00EMPRESTIMO BB (CAM) 0,00 39.388,41 39.388,41 0,00EMPRESTIMO CEF (CAM) 0,00 76.988,04 76.988,04 0,00INSS (PMJ) 84.309,69 190.716,45 190.716,45 84.309,69IRRF (PMJ) 1.144,92 0,00 0,00 1.144,92ISS (PMJ) 0,00 0,00 0,00 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (PMJ) 0,00 40.596,41 40.596,41 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (PMJ) 0,00 77.642,63 77.642,63 0,00FALTAS (PMJ) 0,00 0,00 0,00 0,00SALARIO FAMILIA (PMJ) -78.464,62 12.175,78 12.175,78 -78.464,62SALARIO MATERNIDADE (PMJ) -4.809,32 0,00 0,00 -4.809,32CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (PMJ) 1.051,95 3.191,33 3.191,33 1.051,95SEST/SENAT (PMJ) 2.409,88 12,05 12,05 2.409,88CONVENIO E.C.T. (PMJ) 8.085,00 8.155,00 0,00 16.240,00PASEP (PMJ) -449,11 0,00 0,00 -449,11RESPONSAVEIS P/PAGTO INDEVIDO (PMJ) -9.031,04 0,00 0,00 -9.031,04EMPRESTIMO BRADESCO (PMJ) -10.080,41 0,00 0,00 -10.080,41INSS - CAMARA MUNICIPAL (PMJ) -5.628,45 0,00 0,00 -5.628,45PENSAO ALIMENTICIA (PMJ) 7.727,94 0,00 0,00 7.727,94ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (PMJ) 7.558,00 0,00 0,00 7.558,00ISS - EXTRA (FME) 0,00 34.417,83 34.417,83 0,00IRRF - EXTRA (FME) 0,00 21.472,86 21.472,86 0,00

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Estado do CearáJATI

GOVERNO DO JATI

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FLUTUANTEDO EXERCICIO DE 2014

Anexo XVII-----------------------------------------------|----------|-----------------------|------------ |Saldo do | Movimento do Exercicio|Saldo p/o D E S C R I C A O |Exercicio |-----------|-----------|Exercicio |Anterior | Inscrição | Baixa |Seguinte-----------------------------------------------|----------|-----------|-----------|------------EMPRESTIMO CONSIGNADO BB (FME) 0,00 115.443,24 115.443,24 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (FME) 0,00 155.663,26 155.663,26 0,00FALTAS (FME) 0,00 5.133,79 5.133,79 0,00INSS (FME) 116.484,02 332.120,55 332.120,55 116.484,02SALARIO FAMILIA (FME) -93.737,22 57.399,22 57.399,22 -93.737,22SALARIO MATERNIDADE (FME) -19.328,48 27.635,68 27.635,68 -19.328,48CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (FME) 8.647,41 9.725,75 9.725,75 8.647,41SEST/SENAT (FME) 1.030,64 1.943,08 1.943,08 1.030,64DESCONTO PAGAMENTO INDEVIDO (FME) 0,00 42,72 42,72 0,00ISS - EXTRA (FMS) 0,00 26.508,26 26.508,26 0,00IRRF - EXTRA (FMS) 0,00 141.759,34 141.759,34 0,00INSS (FMS) 94.860,86 183.195,51 183.195,51 94.860,86EMPRESTIMO CONSIGANDO BB (FMS) 0,00 47.334,59 47.334,59 0,00EMPRESTIMO CONSIGNADO CEF (FMS) 0,00 65.906,85 65.906,85 0,00FALTAS (FMS) 0,00 2.979,99 2.979,99 0,00SALARIO FAMILIA (FMS) -38.120,12 26.149,20 26.149,20 -38.120,12SALARIO MATERNIDADE (FMS) -6.304,00 9.873,48 9.873,48 -6.304,00CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (FMS) 1.420,86 4.249,65 4.249,65 1.420,86SEST/SENAT (FMS) -128,67 8,35 8,35 -128,67ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (FMS) 3.138,50 0,00 0,00 3.138,50INSS (FMAS) 11.178,78 35.998,30 35.998,30 11.178,78ISS (FMAS) 0,00 10.733,01 10.733,01 0,00IRRF (FMAS) 0,00 15.814,20 15.814,20 0,00EMPRESTIMO CONSIGANO BB (FMAS) 0,00 7.814,21 7.814,21 0,00EMPRESTIMO CONSIGANDO CEF (FMAS) 0,00 27.067,22 27.067,22 0,00FALTAS (FMAS) 0,00 518,10 518,10 0,00SALARIO FAMILIA (FMAS) -4.443,90 5.901,58 5.901,58 -4.443,90SALARIO MATERNIDADE (FMAS) -622,00 2.896,00 2.896,00 -622,00CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL (FMAS) 123,64 820,98 820,98 123,64SEST/SENAT (FMAS) 337,43 5,50 5,50 337,43

-----------------------------------------------------------------------------------------------SUB-TOTAL -> 79.254,06 1.891.713,53 1.884.450,41 86.517,18

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL GERAL -> 1.449.460,52 5.386.889,65 2.591.583,77 4.244.766,40

-----------------------------------------------------------------------------------------------

JATI, 31 de Dezembro de 2014---------------------------------------------- ----------------------------------------------Gestor: MARIA DE JESUS DINIZ NOGUEIRA Contador: LJM CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E SISTEMAS EIRELI

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JATIPREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Termo de Conferência de Caixa

R$ 423.086,88

S A L D O D E B A N C O S

0,00R$

S A L D O D E C A I X A

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :

QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS MIL E OITENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITOCENTAVOS

ZERO REAL

3.523-8 FPM 21.538,0321.538,0311.969-5 DIVERSOS 663,51498,513.538-6 ITR 2.984,082.984,0818.295-8 CONC. PUBLICO 2,982,9815.210-2 ROYALTIES PETRO 10.853,1610.853,1616.856-4 SNA 128,89128,8912.372-2 IPTU 7.358,867.358,8612.371-4 ITBI 2.917,002.917,00283.142-2 ICMS DES 3.172,443.172,446.054-2 RENDIMENTO 89.319,2289.319,227.127-7 DIVIDA ATIVA 0,390,3914.952-7 ICMS 0,970,9714.953-5 IPVA 0,360,368.015-2 IPM/IPI 18.085,4318.085,4311.912-1 FUNDO ESPECIAL 62.556,6562.556,6519.944-3 FPM - FUNDO PARTICIP 94,7494,7420.359-9 LEILAO VEICULOS 10,2010,20139-7 ICMS - ESTADO 174.009,07173.509,07140-0 IPVA CAIXA ECONOMICA 1.332,091.332,0912.621-7 CIDE 2.973,512.973,5115.218-8 CASAS POPULARES 1.182,401.182,4014.983-7 OBRAS VIAÇAO E URBAN 3,783,7815.459-8 CASAS POPULARES II 477,53477,5310.827-8 CEX 4.093,554.093,5524.650-6 PMJ SEC.CIDADES PAV MATULAO II 0,000,0014.988-8 SEPLAN 37,0037,0025.811-3 ARRECADAÇÃO INSS 0,000,009999999999CAIXA 0,000,0026.372-9 PMP/FGTS 0,000,0027.045-8 PM JATI/AFM 1.061,381.061,3827.171-3 PM JATI/FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA 0,000,00

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JATIPREFEITURA MUNICIPAL DE JATI

Termo de Conferência de Caixa

Discriminação dos Saldos

Saldo BancárioSaldo do SistemaDescriçãoConta

27.125-X SEC CIDADES PAVIMENTACAO 11.570,0311.570,0327.155-1 CONCURSO PUBLICO 9,919,9127.415-1 PM JATI REVEILLON 2013 0,000,0028.177-8 PM JATI/ESTADIO MUNICIPAL 2.480,332.480,3328.074-7 PMJATI/023/CIDADES PAVIMENTACAO 4.834,394.834,39140-3 IPVA CEF POUPANCA 0,000,00

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta Créditos Débitos

11.969-5 165,00 0,00139-7 500,00 0,00

Gestor : Tesoureiro : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ

Emissão : 31 de Dezembro de 2014

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JATIFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

Termo de Conferência de Caixa

R$ 718.183,34

S A L D O D E B A N C O S

0,00R$

S A L D O D E C A I X A

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :

SETECENTOS E DEZOITO MIL, CENTO E OITENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATROCENTAVOS

ZERO REAL

16.644-8 EDUCACAO 25% 6.876,702.088,2016.525-5 FUNDEB 0,000,0010.581-3 QSE 17.381,7917.381,7911.135-X PNAT 262,03262,0314.369-3 TRANS. ESCOLAR 2,282,2815.224-2 TRAN. ESCOLAR 37,3137,3116.642-1 FUNDEB 40% 182.502,07182.502,0716.643-X FUNDEB 60% 0,000,0017.338-X BRASIL ALFABETIZADO 15.382,0815.382,0817.753-9 TRANSPORTE ESCOLAR 2,482,4817.850-0 TRANSPORTE DE ALUNOS 20,4720,4714.990-X SEDUC 99,6399,6313.058-3 FNDE 21,8421,8419.347-X MERENDA ESCOLAR 944,77944,7717.851-9 TRANSPORTE ESCOLAR 1.386,411.386,41999999999 CAIXA 0,000,0025.708-7 MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - PAR 4.627,044.627,0417.661-3 PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA 1.090,871.090,8727.598-0 PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO INFANTIL 36.162,4036.162,4027.176-4 INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOBILIARIO 181.462,75181.462,7527.405-4 PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA 48.174,6548.174,6527.285-X PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA 104.101,44104.101,4428.767-9 APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOSO 122.432,83122.432,83

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta Créditos Débitos

16.644-8 4.788,50 0,00

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JATIFUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO-FME

Termo de Conferência de Caixa

JOSIVAL NOGUEIRA VIDALGestor : Tesoureiro : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ

Emissão : 31 de Dezembro de 2014

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JATIFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Termo de Conferência de Caixa

R$ 416.924,88

S A L D O D E B A N C O S

0,00R$

S A L D O D E C A I X A

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :

QUATROCENTOS E DEZESSEIS MIL, NOVECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E OITENTA EOITO CENTAVOS

ZERO REAL

8.069-1 FUS 21.254,7519.992,2516.807-6 DST HIV AIDS 63.728,6463.728,6414.986-1 SESAS 0,290,291.125-8 SAUDE 0,000,0013.258-6 SUS 7,417,4118.783-6 FUNASA CONV. MSD 720,86720,8617.846-2 PACS 4.865,514.865,5117.843-8 MAC A. HOSPITALAR 3,713,7117.845-4 VIG. SANITARIA 257,00257,0020.631-8 FECOP/POSTO FAUSTINO 296,52296,5221.324-1 FECOP 0,000,0021.282-2 FNS BLATB 139.874,58139.874,5821.385-3 PLANEJA SUS 12,0012,0021.285-7 FUNDO.NS BLMAC 63.853,1863.853,1821.284-9 FNS BLVGS 7.511,837.511,8321.283-0 FNS BLGES 7,007,0025.218-2 CONCURSOS - SAUDE 2.431,802.431,8025.162-3 ACADEMIA PUBLICA 3,283,2825.163-1 PMJATI ACADEMIA PULI 41,5741,57999999999 CAIXA 0,000,0027.031-8 PM JATI/AQUISICAO DE AMBULANCIA 0,000,0028.069-0 FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUTICA 2.153,202.153,2027.408-9 FMS FECOP AT BASICA 111.164,25111.164,25

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta Créditos Débitos

8.069-1 1.262,50 0,00

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JATIFUNDO MUNICIPAL DE SAUDE-FMS

Termo de Conferência de Caixa

ANTONIA ELANA ALVES BANDEIRAGestor : Tesoureiro : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ

Emissão : 31 de Dezembro de 2014

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JATIFUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Termo de Conferência de Caixa

R$ 96.151,22

S A L D O D E B A N C O S

0,00R$

S A L D O D E C A I X A

Nesta data, efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendoos seguintes resultados :

NOVENTA E SEIS MIL, CENTO E CINQÜENTA E UM REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS

ZERO REAL

14.814-8 EMPB 58,9758,9718.299-0 PROJOVEM 5,075,071.094-4 FUNDO 1.978,24851,016.176-X PAC 27,8727,8714.813-X EMPJ 92,5692,5619.060-8 PETI -ERRA TRA. INFA 830,79830,7920.821-3 FMAS - PBVII - IDOSO 6,226,2224.723-5 FMAS - PBFI CRAS 37.630,4537.630,4524.727-8 FMAS - PVMC PETI 868,85868,8524.726-X FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTE 470,82470,8224.734-0 FMAS - IGDSUAS 4.363,364.363,3624.725-1 FMAS - PBVII IDOSO 15.248,0515.248,0524.722-7 FMAS - IGDBF 6.641,216.641,21999999999 CAIXA 0,000,0024.528-3 PJATIFMASIGD-SUAS 0,980,9826.831-3 PMJFMASSCFV 4.825,994.825,9928.444-0 PJATIFMASACESSUAS 21.800,0721.800,0728.373-8 FMAS JATI BENEFEICIO EVENTUAIS 2.428,952.428,95

Demonstrativo das Conciliações Bancárias

Conta Créditos Débitos

1.094-4 1.127,23 0,00

FABIANY RIBEIRO DE OLIVEIRA SANTIAGOGestor : Tesoureiro : PAULO ROBERTO NUNES DINIZ

Emissão : 31 de Dezembro de 2014

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI

EXERCÍCIO DE 2014Modelo 02 - IN TCM 01/2003 e 03/2007Artigo 212 da Constituíção FederalDemonstrativo pela liquidada Em :31/12/2014Demonstrativo dos Cálculos da Aplicação em Educacao (25%)

----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 4.452,16Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho 211.093,70Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 51.108,75Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Direitos Rea 19.301,68Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 2.638.864,37Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 6.869.227,44Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.864,43Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 15.798,96Cota-Parte do ICMS 4.559.886,25Cota-Parte do IPVA 91.221,68Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 12.107,58Receita da Divida Ativa - IPTU 0,00Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 14.474.927,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (25% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 3.618.731,75

-----------------------------------------------------------------------------------------------COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB -> 1.927.358,45

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Despesas Consideradas como Aplicações em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM EDUCAÇÃO (função) 7.541.557,19(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 4.500,00(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 0,00(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) ENSINO MÉDIO (sub-função) 2.498,54(-) ENSINO SUPERIOR (sub-função) 0,00(-) EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO (sub-função) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 733.729,61(-) DESPESAS REALIZADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB 1.744.856,38

-----------------------------------------------------------------------------------------------(=) TOTAL APLICADO -> 5.064.972,66

-----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO -> 34,99%

-----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 9,99%

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI

EXERCÍCIO DE 2014-----------------------------------------------------------------------------------------------Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Educação 25%

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (b)Arrecadado (c)Saldo Final

-----------------------------------------------------------------------------------------------5.588-3 - ALF SOLIDARIA 0,00 0,00 0,005.727-4 - SALARIO EDUCAÇAO 0,00 0,00 0,009.398-X - ALFA. CIDADANIA 0,00 0,00 0,0010.581-3 - QSE 16.566,08 178.991,69 17.381,7911.135-X - PNAT 36.685,79 58.175,47 262,0314.369-3 - TRANS. ESCOLAR 2,28 0,00 2,2815.224-2 - TRAN. ESCOLAR 37,31 0,00 37,3117.338-X - BRASIL ALFABETIZADO 6.079,11 8.592,54 15.382,0817.753-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 2,48 0,00 2,4817.850-0 - TRANSPORTE DE ALUNOS 20,47 0,00 20,4717.852-7 - TRAN ESCOLAR 0,00 0,00 0,0012.051-0 - ESCOLAR BASE IDEAL 0,00 0,00 0,0014.990-X - SEDUC 99,63 0,00 99,636.964-7 - BIBLIOTECA 0,00 0,00 0,0013.058-3 - FNDE 46,44 0,00 21,845.291-4 - PNAE 0,00 0,00 0,0019.347-X - MERENDA ESCOLAR 52.104,63 168.366,00 944,7717.851-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 68.614,67 80.460,00 1.386,4121.369-1 - PRO. CAMINHO DA ESCO 0,00 0,00 0,0014.985-3 - SECUDES 0,00 0,00 0,0021.220-2 - SECULT FESTIVAL E AR 0,00 0,00 0,0024.795-2 - CARNAVAL 2012 0,00 0,00 0,0025.181-X - FESTIAS JUNINAS 2012 0,00 0,00 0,00511.535-3 - EXPOJATI 0,00 0,00 0,0025.708-7 - MP - ONIBUS RURAIS ESCOLARES - 4.281,56 0,00 4.627,0417.661-3 - PROGRAMA DE ALIMENTACAO ESCOLA 1.008,50 0,00 1.090,8727.598-0 - PM JATI MANUTENCAO EDUCACAO IN 0,00 140.905,93 36.162,4027.176-4 - INFRAESTRUTURA ESCOLAR/PAR MOB 0,00 175.944,72 181.462,7527.405-4 - PMJ/FME PAC II QUADRA BELEZA 0,00 47.202,17 48.174,6527.285-X - PMJ/FME PAC II QUADRA CARNAUBA 0,00 102.000,00 104.101,4428.767-9 - APOIO A CRECHE BRASIL CARINHOS 0,00 121.135,21 122.432,83

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 185.548,95 1.081.773,73 533.593,07

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (a) + (b) - (c) -> 733.729,61

-----------------------------------------------------------------------------------------------Composição dos Restos a Pagar sem Lastro Financeiro - Educação 25%

-----------------------------------------------------------------------------------------------CODIGO DESCRIÇÃO Saldo Inicial Créditos Débitos Saldo Final

-----------------------------------------------------------------------------------------------17.851-9 - TRANSPORTE ESCOLAR 68.614,67 112.779,21 180.007,47 1.386,41

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 68.614,67 112.779,21 180.007,47 1.386,41

-----------------------------------------------------------------------------------------------R.P. Processados da Educacao (Função 12)-> 0,00Saldo sem Lastro -> -1.386,41

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI

EXERCÍCIO DE 2014

Artigo 212 da Constituíção Federal

Demonstrativo da Aplicação no FUNDEB (40/60) %-----------------------------------------------------------------------------------------------R E C E I T A S Valor R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios (20 %) 1.373.845,19Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural (20 %) 361,25Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 (20 %) 3.159,72Cota-Parte do ICMS (20 %) 911.977,09Cota-Parte do IPVA (20 %) 18.244,02COMPLEMENTAÇÃO FUNDEB 1.927.358,45

-----------------------------------------------------------------------------------------------Total a Aplicar -> 4.234.945,72

-----------------------------------------------------------------------------------------------Mínimo de 60% - Valorização do Magistério -> 2.540.967,43Mínimo de 40% - Manutenção e Desenvolvimento -> 1.693.978,29

-----------------------------------------------------------------------------------------------D E S P E S A S Valor R$

----------------------------------------------------------------------------------------------- Programa de Valorização do Magistério (60 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 2.233.820,33ENCARGOS 638.416,81OUTRAS VANTAGENS VARIÁVEIS 1.086,00CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS (EXC) 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 60% -> 67,85 % 2.873.323,14Superávit dos 60% -> 7,85 % 332.355,71

----------------------------------------------------------------------------------------------- Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental (40 %)

-----------------------------------------------------------------------------------------------REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO DO FUNDEB 1.351.505,53ENCARGOS 374.124,79DIÁRIAS 1.450,00HABILITAÇÃO DE PROFESSORES LEIGOS 0,00OUTRAS DESPESAS 134.538,55OBRAS E INSTALAÇÕES 0,00EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------Sub-Total dos 40% -> 43,96 % 1.861.618,87Superávit dos 40% -> 3,96 % 167.640,58

-----------------------------------------------------------------------------------------------SALDO FINANCEIRO DISPONIVEL -> 4,31 % 182.502,07

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI

EXERCÍCIO DE 2014

Artigo 77 AD Constituíção Federal

Dem. dos Cálculos da Aplicação em Ações e Serviços de Saúde (15%)----------------------------------------------------------------------------------------------- Impostos e Transferências Considerados para o Cálculo-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana 4.452,16Imposto de Renda Retido nas Fontes Sobre Rendimentos do Trabalho 211.093,70Imposto de Renda REtido nas Fontes sobre Outros Rendimentos 51.108,75Imposto sobre Transmissao Inter Vivosde Bens Im¢veis e de Direitos Rea 19.301,68Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza 2.638.864,37Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios 6.869.227,44Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural 1.864,43Transf, Financeira do ICMS - des, - LC 8796 15.798,96Cota-Parte do ICMS 4.559.886,25Cota-Parte do IPVA 91.221,68Cota-Parte do IPI sobre Exportacao 12.107,58Receita da Divida Ativa - IPTU 0,00Receita da Divida Ativa de Outros Tributos 0,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS -> 14.474.927,00

-----------------------------------------------------------------------------------------------VALOR A APLICAR (15% DO TOTAL DOS IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS) -> 2.171.239,05

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Despesas Consideradas como Ações e Serviços Públicos de Saúde-----------------------------------------------------------------------------------------------DESCRIÇÃO Valor R$

-----------------------------------------------------------------------------------------------(+) TOTAL DE GASTOS COM SAUDE 5.709.489,61(+) RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO ATUAL (função) 93.002,34(-) RESTOS A PAGAR N/PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCICIO (função) 53.104,38(-) INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00(-) SERVIÇOS DE LIMPEZA E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 0,00(-) ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA A SERVIDORES 0,00(-) SANEAMENTO BÁSICO (exceto para controle de vetores) 0,00(-) DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DE TRANSF. VOLUNTÁRIAS 2.028.730,95(=) TOTAL APLICADO -> 3.720.656,62

-----------------------------------------------------------------------------------------------PERCENTUAL APLICADO -> 25,70

-----------------------------------------------------------------------------------------------SUPERÁVIT DE APLICAÇÃO -> 10,70

-----------------------------------------------------------------------------------------------

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Estado do CearáGOVERNO MUNICIPAL DE JATI

EXERCÍCIO DE 2014Composicao do Saldo Fiananceiro - Transf.Voluntárias - Saúde 15%

-----------------------------------------------------------------------------------------------CONTA DESCRIÇÃO (a)Saldo Inicial (c)Arrecadado (b)Saldo Final

-----------------------------------------------------------------------------------------------16.733-9 - CEO 0,00 0,00 0,0016.355-4 - VIGIL. SANITARIA 0,00 0,00 0,0016.807-6 - DST HIV AIDS 31.604,53 28.646,94 63.728,6417.894-2 - AMBULANCIA 0,00 0,00 0,0014.986-1 - SESAS 0,29 0,00 0,2914.028-7 - KITS SANITARIOS 0,00 0,00 0,001.125-8 - SAUDE 35,47 0,00 0,006.585-4 - CONV. SUS 0,00 0,00 0,0013.258-6 - SUS 59,31 0,00 7,4115.294-3 - POSTO DE SAUDE 0,00 0,00 0,0018.783-6 - FUNASA CONV. MSD 677,10 0,00 720,8617.844-6 - SAUDE BUCAL 0,00 0,00 0,0017.848-9 - PSF 0,00 0,00 0,0017.846-2 - PACS 4.497,48 0,00 4.865,5117.843-8 - MAC A. HOSPITALAR 3,49 0,00 3,7117.845-4 - VIG. SANITARIA 257,00 0,00 257,0020.631-8 - FECOP/POSTO FAUSTINO 296,52 0,00 296,5221.324-1 - FECOP 30,27 0,00 0,0021.282-2 - FNS BLATB 33.149,71 1.117.286,58 139.874,5821.385-3 - PLANEJA SUS 12,00 0,00 12,0021.285-7 - FUNDO.NS BLMAC 32.172,33 810.449,25 63.853,1821.284-9 - FNS BLVGS 23.453,13 68.413,91 7.511,8320.864-7 - F.A FARMACEUTICA T E 0,00 0,00 0,0020.865-5 - F A FARMACEUTICA T M 0,00 0,00 0,0021.283-0 - FNS BLGES 7,00 0,00 7,0021.281-4 - FNS BLAFB 0,00 0,00 0,0023.696-9 - FARMACIA 0,00 0,00 0,0025.218-2 - CONCURSOS - SAUDE 2.319,20 0,00 2.431,8025.162-3 - ACADEMIA PUBLICA 81.947,54 0,00 3,2825.163-1 - PMJATI ACADEMIA PULI 21.077,52 60.000,00 41,5727.031-8 - PM JATI/AQUISICAO DE AMBULANCI 32,58 0,00 0,0028.069-0 - FMS JATI ASSISTENCIA FARMACEUT 0,00 0,00 2.153,2027.408-9 - FMS FECOP AT BASICA 0,00 109.234,43 111.164,25

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL -> 231.632,47 2.194.031,11 396.932,63

-----------------------------------------------------------------------------------------------TOTAL (a) - (b) + (c) -> 2.028.730,95

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0001, DE 2 de Janeiro de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$2.525.950,00( DOIS MILHÕES, QUINHENTOS E VINTE E CINCO MIL, NOVECENTOS ECINQÜENTA REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0022 0201-041220043.2.002 3.3.90.36.00 15.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 40.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0052 0401-041240001.2.007 3.3.90.39.00 7.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 10.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0023 0201-041220043.2.002 3.3.90.39.00 35.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 180.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0077 0501-041230001.2.010 3.3.90.47.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0162 0801-121220035.2.021 4.4.90.51.00 13.800,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 270.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0210 0801-123610019.2.031 3.3.90.36.00 370.500,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

0268 0801-123650039.1.015 4.4.90.51.00 72.000,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0371 1001-103010028.2.057 3.1.90.04.00 7.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 45.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0339 1001-103010021.1.020 4.4.90.51.00 76.650,00CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 305.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0435 1101-081220040.2.064 3.3.90.36.00 80.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

0409 1001-103020028.2.060 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA

0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 91.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0573 1201-154510042.1.030 4.4.90.51.00 84.500,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

0584 1201-154520010.2.091 3.3.90.39.00 379.000,00COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO

0556 1201-151220001.2.087 3.3.90.39.00 151.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0567 1201-154510006.1.028 4.4.90.51.00 243.500,00CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇAO EM AREAS DE

TOTAL 2.525.950,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0030 0301-040910001.2.004 3.3.90.35.00 20.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO

0031 0301-040910001.2.004 3.3.90.36.00 53.950,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO

0041 0401-041220001.2.005 3.3.90.36.00 50.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0061 0401-041280003.2.008 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0032 0301-040910001.2.004 3.3.90.39.00 8.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO

0066 0401-241310020.2.009 3.3.90.36.00 15.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0027 0301-040620003.2.003 3.2.90.22.00 20.000,00PAGAMENTOS DE PRECATORIOS

0067 0401-241310020.2.009 3.3.90.39.00 15.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0097 0501-041230001.2.012 3.3.90.36.00 20.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0098 0501-041230001.2.012 3.3.90.39.00 50.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0019 0201-041220043.2.002 3.3.90.30.00 50.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0089 0501-041230001.2.011 3.3.90.39.00 7.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO

0133 0601-206070007.1.001 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS

0134 0601-206070007.1.002 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇAO DE POÇOS

0144 0701-041220001.2.020 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0145 0701-041220001.2.020 3.3.90.39.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0106 0501-041230001.2.013 3.3.90.39.00 20.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0148 0701-175120044.1.003 4.4.90.51.00 100.000,00CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO

0211 0801-123610019.2.031 3.3.90.39.00 90.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

0252 0801-123640027.2.039 4.4.90.52.00 10.000,00APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO

0292 0801-124530017.2.046 4.6.90.71.01 70.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

0215 0801-123610027.2.032 3.3.90.36.00 50.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE

0216 0801-123610027.2.032 3.3.90.39.00 40.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE

0298 0801-128430003.2.048 4.6.90.71.01 150.000,00PARCELAMENTO DA DIVIDA DO INSS/FGTS

0310 0901-131220020.2.049 3.3.90.39.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

0350 1001-103010025.2.054 3.3.90.39.00 15.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

0322 0901-133920026.1.018 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAL E

0383 1001-103010028.2.058 3.1.90.13.00 100.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0314 0901-133920020.2.050 3.3.90.36.00 30.000,00PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL

0324 1001-101220041.2.052 3.1.90.04.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0315 0901-133920020.2.050 3.3.90.39.00 20.000,00PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL

0336 1001-101220041.2.052 3.3.90.93.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0307 0901-131220020.2.049 3.3.90.33.00 30.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

0358 1001-103010028.2.055 3.3.90.36.00 100.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

0388 1001-103010028.2.058 3.3.90.92.00 2.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 100.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES

0349 1001-103010025.2.054 3.3.90.36.00 50.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

Page 92: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0379 1001-103010028.2.057 3.3.90.36.00 80.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0412 1001-103030028.2.061 3.3.90.32.00 15.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA

0422 1001-103040028.2.062 3.3.90.36.00 6.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E

0424 1001-104820044.1.021 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS

0454 1101-082430038.1.022 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUÇAO DE ALBERGUES E CASAS DE APOIO

0486 1101-082440024.2.074 3.3.90.36.00 25.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0417 1001-103040028.2.062 3.1.90.13.00 30.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E

0447 1101-082430033.2.067 3.1.90.11.00 50.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0468 1101-082440024.1.023 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO CRAS

0530 1101-082440047.2.083 3.3.90.36.00 15.000,00GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO

0540 1101-082440052.2.085 3.3.90.36.00 20.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM

0541 1101-082440052.2.085 3.3.90.39.00 20.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM

0591 1201-156050014.1.031 4.4.90.51.00 70.000,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE MERCADOS

0592 1201-164820012.1.032 4.4.90.51.00 100.000,00CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA

0513 1101-082440040.2.076 3.3.90.92.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0583 1201-154520010.2.091 3.3.90.36.00 40.000,00COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO

0593 1201-257520015.1.033 4.4.90.51.00 50.000,00IMPLANTAÇAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA

0535 1101-082440048.2.084 3.3.90.30.00 25.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

0555 1201-151220001.2.087 3.3.90.36.00 15.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0536 1101-082440048.2.084 3.3.90.36.00 25.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

0517 1101-082440040.2.077 3.3.90.39.00 10.000,00REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS

0537 1101-082440048.2.084 3.3.90.39.00 25.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

0557 1201-151220001.2.087 3.3.90.92.00 25.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0597 1201-267820016.2.093 3.3.90.39.00 40.000,00CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS

0598 1201-267820016.2.093 4.4.90.51.00 100.000,00CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS

0529 1101-082440047.2.083 3.3.90.32.00 50.000,00GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO

0539 1101-082440052.2.085 3.3.90.30.00 20.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM

TOTAL 2.525.950,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Janeiro de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0002, DE 3 de Fevereiro de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$138.800,00( CENTO E TRINTA E OITO MIL E OITOCENTOS REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0061 0401-041280003.2.008 3.3.90.39.00 2.500,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 20.300,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0111 0501-048460003.2.015 3.3.90.47.00 20.000,00CONTIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP

0131 0601-206060007.2.018 3.3.90.39.00 1.000,00INCENTIVO A PRODUCAO RURAL

0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 11.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 40.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 13.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

TOTAL 138.800,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0024 0201-041220043.2.002 3.3.90.92.00 2.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0133 0601-206070007.1.001 4.4.90.51.00 70.000,00CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS

0167 0801-121220039.1.006 4.4.90.51.00 66.300,00REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO

TOTAL 138.800,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 3 de Fevereiro de 2014

Prefeito(a) Municipal

Page 95: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0003, DE 3 de Março de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$555.300,00( QUINHENTOS E CINQÜENTA E CINCO MIL E TREZENTOS REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 47.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0175 0801-123610004.1.007 4.4.90.51.00 327.700,00CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE

0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 25.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 21.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0371 1001-103010028.2.057 3.1.90.04.00 5.500,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 2.600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 9.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0349 1001-103010025.2.054 3.3.90.36.00 60.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 36.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0499 1101-082440040.2.075 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

TOTAL 555.300,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0182 0801-123610008.2.026 3.3.90.39.00 30.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

0192 0801-123610017.2.028 3.3.90.30.00 50.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0143 0701-041220001.2.020 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0135 0601-236910034.2.019 3.3.90.30.00 5.000,00INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS

0145 0701-041220001.2.020 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0166 0801-121220039.1.005 4.4.90.52.00 20.000,00AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME

Page 96: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0196 0801-123610017.2.028 3.3.90.36.00 30.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0137 0601-236910034.2.019 3.3.90.39.00 10.000,00INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS

0147 0701-041220001.2.020 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0167 0801-121220039.1.006 4.4.90.51.00 15.000,00REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO

0149 0701-176050013.1.004 4.4.90.51.00 30.000,00CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

0199 0801-123610017.2.028 3.3.90.92.00 10.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0270 0801-123650039.1.017 4.4.90.51.00 25.000,00CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL

0214 0801-123610027.2.032 3.3.90.32.00 10.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE

0224 0801-123610039.1.008 4.4.90.51.00 25.000,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO

0225 0801-123610039.1.009 4.4.90.51.00 25.000,00CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS NAS

0226 0801-123610039.1.010 4.4.90.51.00 25.000,00CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

0267 0801-123650026.2.042 3.3.90.30.00 10.000,00AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA AS ESCOLAS E

0228 0801-123610039.1.012 4.4.90.51.00 40.000,00CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL

0229 0801-123610039.1.013 4.4.90.51.00 30.000,00CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDADES ESCOLARES

0269 0801-123650039.1.016 4.4.90.52.00 15.000,00AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA

0360 1001-103010028.2.055 3.3.90.92.00 3.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

0336 1001-101220041.2.052 3.3.90.93.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0411 1001-103030028.2.061 3.3.90.30.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA

0461 1101-082430049.2.070 3.3.90.36.00 2.300,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA

0422 1001-103040028.2.062 3.3.90.36.00 10.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E

0452 1101-082430033.2.067 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0423 1001-103040028.2.062 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E

0453 1101-082430033.2.067 4.4.90.52.00 10.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0424 1001-104820044.1.021 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇO DE KITS SANITARIOS

0425 1001-108460003.2.063 3.3.90.47.00 10.000,00PROG. DE FORMAÇAO DE PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO

0406 1001-103020028.2.060 3.3.90.30.00 20.000,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA

0456 1101-082430040.2.068 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

0547 1101-082440053.2.086 3.3.90.48.00 15.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

TOTAL 555.300,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 3 de Março de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0004, DE 1 de Abril de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$331.300,00( TREZENTOS E TRINTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0061 0401-041280003.2.008 3.3.90.39.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 13.500,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 6.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0117 0601-041220007.2.016 3.3.90.30.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 11.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0210 0801-123610019.2.031 3.3.90.36.00 18.300,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 22.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0371 1001-103010028.2.057 3.1.90.04.00 5.600,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 12.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0430 1101-081220040.2.064 3.3.90.14.00 900,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 216.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0495 1101-082440040.2.075 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

0436 1101-081220040.2.064 3.3.90.39.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

TOTAL 331.300,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0074 0501-041230001.2.010 3.3.90.35.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0087 0501-041230001.2.011 3.3.90.35.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0130 0601-206060007.2.018 3.3.90.36.00 5.000,00INCENTIVO A PRODUCAO RURAL

0144 0701-041220001.2.020 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0176 0801-123610004.1.007 4.4.90.61.00 20.000,00CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE

0157 0801-121220035.2.021 3.3.90.36.00 50.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0206 0801-123610017.2.030 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

0227 0801-123610039.1.011 4.4.90.52.00 30.000,00AQUISICAO DE ONIBUS E BICICLETAS ESCOLARES

0209 0801-123610019.2.031 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

0229 0801-123610039.1.013 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDADES ESCOLARES

0279 0801-123660018.2.045 3.1.90.11.00 50.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS

0380 1001-103010028.2.057 3.3.90.39.00 20.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0301 0901-131220020.2.049 3.1.90.13.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0386 1001-103010028.2.058 3.3.90.36.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0387 1001-103010028.2.058 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0398 1001-103010041.2.059 3.3.90.32.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0359 1001-103010028.2.055 3.3.90.39.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

0461 1101-082430049.2.070 3.3.90.36.00 10.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA

0404 1001-103010041.2.059 3.3.90.92.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0475 1101-082440024.2.072 4.4.90.51.00 20.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0458 1101-082430040.2.068 4.4.90.52.00 4.300,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

0459 1101-082430046.2.069 3.3.90.32.00 10.000,00AUXILIO NATALIDADE

TOTAL 331.300,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Abril de 2014

Prefeito(a) Municipal

Page 99: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0005, DE 2 de Maio de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$184.000,00( CENTO E OITENTA E QUATRO MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) dereforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 50.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 5.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 3.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0077 0501-041230001.2.010 3.3.90.47.00 50.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0154 0801-121220035.2.021 3.3.90.14.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 12.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0371 1001-103010028.2.057 3.1.90.04.00 5.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 21.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 1.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE

0501 1101-082440040.2.076 3.1.90.04.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

TOTAL 184.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0020 0201-041220043.2.002 3.3.90.33.00 3.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0040 0401-041220001.2.005 3.3.90.35.00 20.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

Page 100: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0021 0201-041220043.2.002 3.3.90.35.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0081 0501-041230001.2.011 3.1.90.11.00 10.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO

0091 0501-041230001.2.012 3.1.90.11.00 10.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0094 0501-041230001.2.012 3.3.90.14.00 4.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0045 0401-041220001.2.006 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E

0055 0401-041280003.2.008 3.1.90.04.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0046 0401-041220001.2.006 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E

0056 0401-041280003.2.008 3.1.90.11.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0088 0501-041230001.2.011 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO

0079 0501-041230001.2.010 3.3.90.93.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0099 0501-041230001.2.012 3.3.90.92.00 3.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0161 0801-121220035.2.021 3.3.90.93.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0102 0501-041230001.2.013 3.3.90.30.00 8.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0112 0601-041220007.2.016 3.1.90.04.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0122 0601-185410036.2.017 3.1.90.11.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO

0124 0601-185410036.2.017 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO

0105 0501-041230001.2.013 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0125 0601-185410036.2.017 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO

0129 0601-206060007.2.018 3.3.90.30.00 10.000,00INCENTIVO A PRODUCAO RURAL

0159 0801-121220035.2.021 3.3.90.47.00 4.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0528 1101-082440047.2.083 3.3.90.30.00 15.000,00GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO

0620 1401-041210001.2.095 3.3.90.39.00 4.500,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO

TOTAL 184.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Maio de 2014

Prefeito(a) Municipal

Page 101: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0006, DE 2 de Maio de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$2.000.000,00( DOIS MILHÕES DE REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s)seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0622 1301-278120004.1.036 4.4.90.51.00 1.500.000,00CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL

0623 1301-278120004.1.036 4.4.90.61.00 500.000,00CONSTRUCAO DE UM ESTADIO DE FUTEBOL

TOTAL 2.000.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Maio de 2014

Prefeito(a) Municipal

Page 102: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0007, DE 2 de Junho de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.014.050,00( UM MILHÃO, QUATORZE MIL E CINQÜENTA REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 15.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 12.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0023 0201-041220043.2.002 3.3.90.39.00 2.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 4.200,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0088 0501-041230001.2.011 3.3.90.36.00 1.500,00MANUTENÇAO DO SETOR DE ARRECADAÇAO

0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 3.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 10.650,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0200 0801-123610017.2.028 4.4.90.52.00 216.100,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0371 1001-103010028.2.057 3.1.90.04.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 6.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 9.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0318 0901-133920020.2.051 3.3.90.36.00 59.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES

0328 1001-101220041.2.052 3.3.90.14.00 600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 120.500,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES

0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 40.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 6.500,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE

0415 1001-103040028.2.062 3.1.90.04.00 2.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E

0501 1101-082440040.2.076 3.1.90.04.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 3.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0556 1201-151220001.2.087 3.3.90.39.00 30.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0567 1201-154510006.1.028 4.4.90.51.00 217.000,00CONSTRUÇAO DE CALÇAMENTO E PAVIMENTAÇAO EM AREAS DE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0598 1201-267820016.2.093 4.4.90.51.00 210.000,00CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS

TOTAL 1.014.050,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0066 0401-241310020.2.009 3.3.90.36.00 10.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0096 0501-041230001.2.012 3.3.90.35.00 10.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0067 0401-241310020.2.009 3.3.90.39.00 10.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0058 0401-041280003.2.008 3.3.90.14.00 3.550,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0059 0401-041280003.2.008 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0130 0601-206060007.2.018 3.3.90.36.00 5.000,00INCENTIVO A PRODUCAO RURAL

0150 0801-121220035.2.021 3.1.90.04.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0180 0801-123610008.2.026 3.3.90.30.00 5.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

0181 0801-123610008.2.026 3.3.90.36.00 5.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

0132 0601-206060007.2.018 4.4.90.52.00 10.000,00INCENTIVO A PRODUCAO RURAL

0182 0801-123610008.2.026 3.3.90.39.00 20.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

0133 0601-206070007.1.001 4.4.90.51.00 30.000,00CONSTRUÇAO DE AÇUDES, BARRAGENS E PASSAGENS

0143 0701-041220001.2.020 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0163 0801-121220035.2.021 4.4.90.52.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0165 0801-121220035.2.022 3.3.90.39.00 10.000,00AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR

0106 0501-041230001.2.013 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0156 0801-121220035.2.021 3.3.90.30.00 50.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0166 0801-121220039.1.005 4.4.90.52.00 10.000,00AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME

0147 0701-041220001.2.020 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0157 0801-121220035.2.021 3.3.90.36.00 30.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0148 0701-175120044.1.003 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO

0109 0501-048430003.2.014 3.2.90.22.00 20.000,00PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS

0149 0701-176050013.1.004 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

0199 0801-123610017.2.028 3.3.90.92.00 10.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0250 0801-123640027.2.039 3.3.90.36.00 6.000,00APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO

0270 0801-123650039.1.017 4.4.90.51.00 20.000,00CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL

0280 0801-123660018.2.045 3.1.90.13.00 10.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS

0201 0801-123610017.2.029 3.3.90.30.00 15.000,00PROGRAMA MATERIAL DIDATICO E PEDAGOGICO ENSINO

0231 0801-123610045.2.035 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

0251 0801-123640027.2.039 3.3.90.39.00 10.000,00APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO

0271 0801-123650045.2.043 3.3.90.30.00 30.000,00PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO DAS CRECHES - PNAC

0291 0801-124530017.2.046 4.4.90.52.00 20.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

0252 0801-123640027.2.039 4.4.90.52.00 10.000,00APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO

0204 0801-123610017.2.030 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0224 0801-123610039.1.008 4.4.90.51.00 15.000,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO

0205 0801-123610017.2.030 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

0225 0801-123610039.1.009 4.4.90.51.00 15.000,00CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS NAS

0245 0801-123630017.2.038 3.3.90.30.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CAMPO

0265 0801-123650018.2.041 3.3.90.39.00 9.000,00APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO

0226 0801-123610039.1.010 4.4.90.51.00 15.000,00CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

0246 0801-123630017.2.038 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CAMPO

0217 0801-123610027.2.032 3.3.90.92.00 10.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE

0247 0801-123630017.2.038 3.3.90.39.00 9.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA ESCOLA NO CAMPO

0267 0801-123650026.2.042 3.3.90.30.00 10.000,00AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA AS ESCOLAS E

0277 0801-123660017.2.044 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

0287 0801-124530017.2.046 3.2.90.21.00 15.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

0218 0801-123610035.2.033 3.3.90.30.00 9.000,00MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS

0228 0801-123610039.1.012 4.4.90.51.00 50.000,00CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL

0248 0801-123630039.1.014 4.4.90.51.00 35.000,00CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA

0269 0801-123650039.1.016 4.4.90.52.00 10.000,00AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA

0340 1001-103010024.2.053 3.3.90.30.00 10.000,00PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA

0350 1001-103010025.2.054 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

0321 0901-133920020.2.051 4.4.90.52.00 5.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES

0341 1001-103010024.2.053 3.3.90.32.00 5.000,00PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA

0351 1001-103010025.2.054 4.4.90.52.00 5.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

0323 0901-133920026.1.018 4.4.90.52.00 5.000,00CONSTRUCAO E IMPLANTAÇÃO DE CENTROS CULTURAL E

0343 1001-103010024.2.053 3.3.90.39.00 5.000,00PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA

0344 1001-103010025.2.054 3.1.90.11.00 10.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

0394 1001-103010041.2.059 3.3.50.41.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0305 0901-131220020.2.049 3.3.90.31.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

0306 0901-131220020.2.049 3.3.90.32.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

0356 1001-103010028.2.055 3.3.90.30.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

0376 1001-103010028.2.057 3.3.90.30.00 20.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0337 1001-101220041.2.052 4.4.90.52.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0367 1001-103010028.2.056 3.3.90.30.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DO PACS

0318 0901-133920020.2.051 3.3.90.36.00 10.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES

0338 1001-103010021.1.019 4.4.90.52.00 30.000,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE

0369 1001-103010028.2.056 3.3.90.36.00 5.000,00FUNCIONAMENTO DO PACS

0473 1101-082440024.2.072 3.3.90.39.00 15.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0485 1101-082440024.2.074 3.3.90.30.00 10.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0406 1001-103020028.2.060 3.3.90.30.00 20.000,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA

0486 1101-082440024.2.074 3.3.90.36.00 10.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0487 1101-082440024.2.074 3.3.90.39.00 10.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0488 1101-082440024.2.074 4.4.90.52.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0511 1101-082440040.2.076 3.3.90.36.00 44.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0513 1101-082440040.2.076 3.3.90.92.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

TOTAL 1.014.050,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 2 de Junho de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0008, DE 1 de Julho de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$687.100,00( SEISCENTOS E OITENTA E SETE MIL E CEM REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0071 0501-041230001.2.010 3.3.90.30.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 18.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 20.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 5.100,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0198 0801-123610017.2.028 3.3.90.47.00 22.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 16.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

0291 0801-124530017.2.046 4.4.90.52.00 456.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 17.500,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 10.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE

0415 1001-103040028.2.062 3.1.90.04.00 5.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E

0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 15.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0573 1201-154510042.1.030 4.4.90.51.00 44.000,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

0604 1301-278110004.2.094 3.3.90.31.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO

0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0503 1101-082440040.2.076 3.1.90.13.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

TOTAL 687.100,00

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0364 1001-103010028.2.056 3.1.90.13.00 16.000,00FUNCIONAMENTO DO PACS

0440 1101-082410022.2.065 3.3.90.30.00 5.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA AO IDOSO

0460 1101-082430049.2.070 3.3.90.30.00 5.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA

0490 1101-082440040.1.025 4.4.90.51.00 40.000,00REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS

0411 1001-103030028.2.061 3.3.90.30.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA

0451 1101-082430033.2.067 3.3.90.36.00 5.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0461 1101-082430049.2.070 3.3.90.36.00 10.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA

0412 1001-103030028.2.061 3.3.90.32.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA

0422 1001-103040028.2.062 3.3.90.36.00 10.000,00PROGRAMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, SANITARIA E

0452 1101-082430033.2.067 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0492 1101-082440040.2.075 3.1.90.13.00 15.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

0413 1001-103030028.2.061 3.3.90.36.00 5.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA

0453 1101-082430033.2.067 4.4.90.52.00 10.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0414 1001-103030028.2.061 3.3.90.39.00 5.000,00FUNCIONAMENTO DA FARMACIA PUBLICA

0445 1101-082430023.2.066 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - PRO JOVEM

0455 1101-082430040.2.068 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

0465 1101-082430050.2.071 3.3.90.36.00 10.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE

0485 1101-082440024.2.074 3.3.90.30.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0456 1101-082430040.2.068 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

0466 1101-082430050.2.071 3.3.90.39.00 10.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE

0486 1101-082440024.2.074 3.3.90.36.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0457 1101-082430040.2.068 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

0467 1101-082430050.2.071 4.4.90.52.00 5.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE

0477 1101-082440024.2.073 3.1.90.11.00 5.000,00PROGRAMA DE APOIO AO BOLSA FAMILIA E IGD

0487 1101-082440024.2.074 3.3.90.39.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0438 1101-081220040.2.064 3.3.90.93.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

0448 1101-082430033.2.067 3.1.90.13.00 10.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0458 1101-082430040.2.068 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR

0468 1101-082440024.1.023 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO CRAS

0439 1101-081220040.2.064 4.4.90.52.00 30.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

0449 1101-082430033.2.067 3.3.90.30.00 5.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0459 1101-082430046.2.069 3.3.90.32.00 5.000,00AUXILIO NATALIDADE

0489 1101-082440040.1.024 4.4.90.51.00 10.000,00MAPEAMENTO E/OU TERRITORIALIZACAO DAS AREAS VULNERAVEIS

0500 1101-082440040.2.075 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

0520 1101-082440040.2.078 3.3.90.39.00 5.000,00INPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

0511 1101-082440040.2.076 3.3.90.36.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0531 1101-082440047.2.083 3.3.90.39.00 15.000,00GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0532 1101-082440047.2.083 4.4.90.52.00 20.000,00GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E DO CADUNICO

0514 1101-082440040.2.076 4.4.90.52.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0515 1101-082440040.2.077 3.3.90.30.00 5.000,00REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS

0525 1101-082440046.2.080 3.3.90.42.00 5.000,00BENEFICIOS EVENTUAIS - ALUGUEL E DOCUMETNOS

0516 1101-082440040.2.077 3.3.90.36.00 5.000,00REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS

0526 1101-082440046.2.081 3.3.90.32.00 10.000,00AUXILIO FUNERAL

0517 1101-082440040.2.077 3.3.90.39.00 5.000,00REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS

0527 1101-082440046.2.082 3.3.90.32.00 10.000,00DISTRIBUICAO DE CESTAS BASICAS

0518 1101-082440040.2.077 4.4.90.52.00 5.000,00REALIZACAO DE EVENTOS OFICIAIS E SOCIAIS

0519 1101-082440040.2.078 3.3.90.30.00 5.000,00INPLANTACAO DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL

0025 0201-041220043.2.002 4.4.90.52.00 12.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0540 1101-082440052.2.085 3.3.90.36.00 15.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM

0560 1201-154510002.2.088 3.3.90.30.00 20.000,00CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

0541 1101-082440052.2.085 3.3.90.39.00 15.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM

0551 1201-151220001.2.087 3.1.90.92.00 12.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0571 1201-154510009.2.089 4.4.90.51.00 20.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DE CEMITRIOS PUBLICOS

0542 1101-082440052.2.085 4.4.90.52.00 15.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM

0533 1101-082440048.2.084 3.1.90.11.00 9.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

0543 1101-082440053.2.086 3.3.90.30.00 10.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

0534 1101-082440048.2.084 3.1.90.13.00 4.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

0544 1101-082440053.2.086 3.3.90.32.00 4.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

0574 1201-154520006.2.090 3.3.90.30.00 12.600,00CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS

0545 1101-082440053.2.086 3.3.90.36.00 4.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

0536 1101-082440048.2.084 3.3.90.36.00 20.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

0546 1101-082440053.2.086 3.3.90.39.00 4.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

0566 1201-154510004.1.027 4.4.90.51.00 40.000,00IMLANTAÇAO DE POLOS DE LAZER

0537 1101-082440048.2.084 3.3.90.39.00 20.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

0538 1101-082440048.2.084 4.4.90.52.00 4.000,00SERVICO DE PROTECAO E ATENDIMENTO INTEGRAL A FAMILIA

0539 1101-082440052.2.085 3.3.90.30.00 15.000,00SERVICO DE PROTEJAO SOCIAL BASICA PARA PESSOAS COM

TOTAL 687.100,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Julho de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0009, DE 1 de Agosto de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$351.500,00( TREZENTOS E CINQÜENTA E UM MIL E QUINHENTOS REAIS ), para atender a(s)necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0163 0801-121220035.2.021 4.4.90.52.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 22.500,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 30.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0399 1001-103010041.2.059 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 45.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0462 1101-082430049.2.070 3.3.90.39.00 1.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA

0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 10.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE

0041 0401-041220001.2.005 3.3.90.36.00 1.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0071 0501-041230001.2.010 3.3.90.30.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 15.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 5.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 7.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 12.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0328 1001-101220041.2.052 3.3.90.14.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 70.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES

0329 1001-101220041.2.052 3.3.90.30.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0469 1101-082440024.2.072 3.3.90.30.00 3.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0501 1101-082440040.2.076 3.1.90.04.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 20.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0556 1201-151220001.2.087 3.3.90.39.00 8.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0604 1301-278110004.2.094 3.3.90.31.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO

TOTAL 351.500,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0043 0401-041220001.2.005 3.3.90.47.00 10.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0014 0201-041220043.2.002 3.1.90.04.00 4.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0075 0501-041230001.2.010 3.3.90.36.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0017 0201-041220043.2.002 3.1.90.92.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0098 0501-041230001.2.012 3.3.90.39.00 20.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0110 0501-048430003.2.014 4.6.90.71.01 80.000,00PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS

0134 0601-206070007.1.002 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇAO DE POÇOS

0396 1001-103010041.2.059 3.3.90.30.00 30.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0379 1001-103010028.2.057 3.3.90.36.00 13.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0582 1201-154520010.2.091 3.3.90.30.00 15.000,00COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO

0592 1201-164820012.1.032 4.4.90.51.00 20.000,00CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA

0543 1101-082440053.2.086 3.3.90.30.00 15.000,00PROGRAMA DE ERRADICAÇAO DO TRABALHO INFANTIL - PETI

0594 1201-267820016.1.034 4.4.90.51.00 20.000,00CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM

0575 1201-154520006.2.090 3.3.90.36.00 20.000,00CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS

0595 1201-267820016.2.093 3.3.90.30.00 30.000,00CONSERVAÇAO DA MALHA DE ESTRADAS VICINAIS

0576 1201-154520006.2.090 3.3.90.39.00 29.500,00CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS

0579 1201-154520010.2.091 3.1.90.13.00 10.000,00COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO

0608 1301-278110004.2.094 4.4.90.51.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO

TOTAL 351.500,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Agosto de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0010, DE 1 de Setembro de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$720.850,00( SETECENTOS E VINTE MIL, OITOCENTOS E CINQÜENTA REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0602 1301-278110004.2.094 3.3.90.14.00 500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO

0041 0401-041220001.2.005 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0071 0501-041230001.2.010 3.3.90.30.00 3.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0022 0201-041220043.2.002 3.3.90.36.00 4.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 37.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 10.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0026 0301-040620003.2.003 3.1.90.91.00 32.000,00PAGAMENTOS DE PRECATORIOS

0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 7.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0018 0201-041220043.2.002 3.3.90.14.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0111 0501-048460003.2.015 3.3.90.47.00 27.000,00CONTIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PASEP

0151 0801-121220035.2.021 3.1.90.11.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0161 0801-121220035.2.021 3.3.90.93.00 4.600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0154 0801-121220035.2.021 3.3.90.14.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0185 0801-123610017.2.027 3.1.90.13.00 2.500,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 35.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 20.500,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

0231 0801-123610045.2.035 3.3.90.36.00 250,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

0223 0801-123610037.2.034 3.3.90.39.00 200,00PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES

0268 0801-123650039.1.015 4.4.90.51.00 114.000,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES

0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0382 1001-103010028.2.058 3.1.90.11.00 70.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0333 1001-101220041.2.052 3.3.90.36.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0334 1001-101220041.2.052 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 45.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0395 1001-103010041.2.059 3.3.90.14.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0347 1001-103010025.2.054 3.3.90.30.00 3.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

0329 1001-101220041.2.052 3.3.90.30.00 22.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0399 1001-103010041.2.059 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 70.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0462 1101-082430049.2.070 3.3.90.39.00 5.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA

0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 25.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE

0405 1001-103010041.2.059 4.4.90.52.00 1.800,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0469 1101-082440024.2.072 3.3.90.30.00 4.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0501 1101-082440040.2.076 3.1.90.04.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 28.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0556 1201-151220001.2.087 3.3.90.39.00 40.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0507 1101-082440040.2.076 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0603 1301-278110004.2.094 3.3.90.30.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO

TOTAL 720.850,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0040 0401-041220001.2.005 3.3.90.35.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0050 0401-041240001.2.007 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

0080 0501-041230001.2.010 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0015 0201-041220043.2.002 3.1.90.11.00 30.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0025 0201-041220043.2.002 4.4.90.52.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0065 0401-241310020.2.009 3.3.90.35.00 8.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0095 0501-041230001.2.012 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0048 0401-041220001.2.006 4.4.90.52.00 3.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E

0058 0401-041280003.2.008 3.3.90.14.00 7.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0019 0201-041220043.2.002 3.3.90.30.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0059 0401-041280003.2.008 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0100 0501-041230001.2.012 4.4.90.52.00 6.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0170 0801-122430018.2.023 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES

0121 0601-041220007.2.016 4.4.90.52.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0171 0801-122430018.2.023 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES

0172 0801-122430018.2.023 3.3.90.39.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES

0104 0501-041230001.2.013 3.3.90.35.00 9.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0155 0801-121220035.2.021 3.3.90.18.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0177 0801-123610005.2.025 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS

0179 0801-123610005.2.025 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS

0260 0801-123650018.2.040 3.3.90.39.00 9.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

0212 0801-123610019.2.031 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

0232 0801-123610045.2.035 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

0263 0801-123650018.2.041 3.3.90.30.00 4.000,00APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO

0264 0801-123650018.2.041 3.3.90.36.00 4.000,00APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO

0295 0801-126310018.2.047 3.3.90.36.00 3.000,00PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR

0256 0801-123650018.2.040 3.1.90.92.00 5.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

0266 0801-123650018.2.041 4.4.90.52.00 4.000,00APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DO

0296 0801-126310018.2.047 3.3.90.39.00 3.000,00PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR

0278 0801-123660018.2.045 3.1.90.04.00 9.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS

0288 0801-124530017.2.046 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA

0249 0801-123640027.2.039 3.3.90.30.00 3.000,00APOIO AO ESTUDANDE PR-UNIVERSITARIO E UNIVERSITARIO

0279 0801-123660018.2.045 3.1.90.11.00 30.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA JOVENS E ADULTOS

0391 1001-103010041.2.059 3.1.90.11.00 279.850,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0352 1001-103010028.2.055 3.1.90.11.00 200.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

0362 1001-103010028.2.056 3.1.90.04.00 5.000,00FUNCIONAMENTO DO PACS

0335 1001-101220041.2.052 3.3.90.92.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

TOTAL 720.850,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Setembro de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0011, DE 1 de Outubro de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$807.000,00( OITOCENTOS E SETE MIL REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0041 0401-041220001.2.005 3.3.90.36.00 7.600,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0071 0501-041230001.2.010 3.3.90.30.00 1.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 3.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0063 0401-241310020.2.009 3.3.90.30.00 2.500,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 5.300,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0026 0301-040620003.2.003 3.1.90.91.00 13.000,00PAGAMENTOS DE PRECATORIOS

0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0151 0801-121220035.2.021 3.1.90.11.00 17.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0161 0801-121220035.2.021 3.3.90.93.00 2.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 3.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0154 0801-121220035.2.021 3.3.90.14.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0185 0801-123610017.2.027 3.1.90.13.00 64.500,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 30.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0119 0601-041220007.2.016 3.3.90.39.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 23.500,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 14.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0382 1001-103010028.2.058 3.1.90.11.00 100.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0336 1001-101220041.2.052 3.3.90.93.00 900,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0337 1001-101220041.2.052 4.4.90.52.00 48.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0347 1001-103010025.2.054 3.3.90.30.00 12.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 88.500,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES

0329 1001-101220041.2.052 3.3.90.30.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 25.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0462 1101-082430049.2.070 3.3.90.39.00 5.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA

Page 115: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0433 1101-081220040.2.064 3.3.90.32.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

0436 1101-081220040.2.064 3.3.90.39.00 67.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

0428 1101-081220040.2.064 3.1.90.13.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

0459 1101-082430046.2.069 3.3.90.32.00 1.600,00AUXILIO NATALIDADE

0501 1101-082440040.2.076 3.1.90.04.00 18.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0552 1201-151220001.2.087 3.3.90.14.00 3.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 27.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0584 1201-154520010.2.091 3.3.90.39.00 177.600,00COLETA E DISPOSIÇAO FINAL DO LIXO

0507 1101-082440040.2.076 3.3.90.30.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

TOTAL 807.000,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0030 0301-040910001.2.004 3.3.90.35.00 1.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO

0060 0401-041280003.2.008 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0051 0401-041240001.2.007 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

0091 0501-041230001.2.012 3.1.90.11.00 5.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0022 0201-041220043.2.002 3.3.90.36.00 7.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0062 0401-041280003.2.008 4.4.90.52.00 4.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0092 0501-041230001.2.012 3.1.90.13.00 3.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0033 0301-040910001.2.004 3.3.90.91.00 1.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO

0053 0401-041240001.2.007 3.3.90.92.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

0063 0401-241310020.2.009 3.3.90.30.00 3.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0093 0501-041230001.2.012 3.1.90.92.00 1.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0034 0301-040910001.2.004 4.4.90.52.00 2.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO

0054 0401-041240001.2.007 4.4.90.52.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

0064 0401-241310020.2.009 3.3.90.33.00 2.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0025 0201-041220043.2.002 4.4.90.52.00 8.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0045 0401-041220001.2.006 3.3.90.30.00 1.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO E

0066 0401-241310020.2.009 3.3.90.36.00 5.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 19.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0067 0401-241310020.2.009 3.3.90.39.00 1.000,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0097 0501-041230001.2.012 3.3.90.36.00 8.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0028 0301-040910001.2.004 3.3.90.14.00 4.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO

0098 0501-041230001.2.012 3.3.90.39.00 26.000,00MANUTENÇAO DO DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

0029 0301-040910001.2.004 3.3.90.33.00 2.000,00MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO

0049 0401-041240001.2.007 3.3.90.14.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

0120 0601-041220007.2.016 3.3.90.92.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0170 0801-122430018.2.023 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES

0180 0801-123610008.2.026 3.3.90.30.00 4.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

0190 0801-123610017.2.028 3.1.90.92.00 10.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0101 0501-041230001.2.013 3.3.90.14.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0141 0701-041220001.2.020 3.1.90.92.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0181 0801-123610008.2.026 3.3.90.36.00 4.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

0182 0801-123610008.2.026 3.3.90.39.00 9.000,00PROGRAMA DE VALORIZACAO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO

0192 0801-123610017.2.028 3.3.90.30.00 40.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0103 0501-041230001.2.013 3.3.90.33.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0123 0601-185410036.2.017 3.3.90.14.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO

0143 0701-041220001.2.020 3.3.90.30.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0193 0801-123610017.2.028 3.3.90.31.00 3.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0134 0601-206070007.1.002 4.4.90.51.00 3.000,00CONSTRUÇAO DE CISTERNAS E PERFURAÇAO DE POÇOS

0144 0701-041220001.2.020 3.3.90.36.00 11.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0164 0801-121220035.2.022 3.3.90.30.00 4.000,00AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR

0194 0801-123610017.2.028 3.3.90.33.00 3.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0105 0501-041230001.2.013 3.3.90.36.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0135 0601-236910034.2.019 3.3.90.30.00 5.000,00INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS

0145 0701-041220001.2.020 3.3.90.39.00 12.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0165 0801-121220035.2.022 3.3.90.39.00 4.000,00AQUISICAO DE UM SOFTWARE PARA GESTAO ESCOLAR

0195 0801-123610017.2.028 3.3.90.35.00 5.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0106 0501-041230001.2.013 3.3.90.39.00 9.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0126 0601-185410036.2.017 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO

0136 0601-236910034.2.019 3.3.90.36.00 2.000,00INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS

0146 0701-041220001.2.020 3.3.90.92.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0186 0801-123610017.2.027 3.1.90.92.00 5.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0196 0801-123610017.2.028 3.3.90.36.00 15.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0107 0501-041230001.2.013 3.3.90.92.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0137 0601-236910034.2.019 3.3.90.39.00 11.000,00INCENTIVO A SEGMENTOS DE COM. INDUSTRIA E SERVIÇOS

0167 0801-121220039.1.006 4.4.90.51.00 18.000,00REFORMA E AMPLIACAO DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO

0177 0801-123610005.2.025 3.3.90.30.00 9.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS

0108 0501-041230001.2.013 4.4.90.52.00 2.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0128 0601-185410036.2.017 4.4.90.52.00 3.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO

0148 0701-175120044.1.003 4.4.90.51.00 30.000,00CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO

0168 0801-122430018.2.023 3.1.90.11.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES

0178 0801-123610005.2.025 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS

0149 0701-176050013.1.004 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇAO E AMPLIAÇAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO

0169 0801-122430018.2.023 3.1.90.13.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS CRECHES

0179 0801-123610005.2.025 3.3.90.39.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA LEITURA EM BOAS MAOS

0199 0801-123610017.2.028 3.3.90.92.00 6.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0220 0801-123610035.2.033 3.3.90.39.00 4.000,00MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS

0270 0801-123650039.1.017 4.4.90.51.00 4.000,00CONSTRUCAO DE CENTROS DE EDUCACAO INFANTIL

0211 0801-123610019.2.031 3.3.90.39.00 9.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0221 0801-123610037.2.034 3.3.90.30.00 1.000,00PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES

0241 0801-123630011.2.037 3.3.90.30.00 4.000,00PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA

0212 0801-123610019.2.031 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

0222 0801-123610037.2.034 3.3.90.36.00 4.000,00PROGRAMA DE CAPACITAÇAO DE PROFESSORES

0242 0801-123630011.2.037 3.3.90.36.00 4.000,00PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA

0213 0801-123610027.2.032 3.3.90.18.00 5.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE

0243 0801-123630011.2.037 3.3.90.39.00 4.000,00PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA

0253 0801-123650018.2.040 3.1.90.04.00 4.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

0204 0801-123610017.2.030 3.3.90.30.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

0214 0801-123610027.2.032 3.3.90.32.00 11.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE

0224 0801-123610039.1.008 4.4.90.51.00 9.000,00AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA A REDE DE ENSINO

0244 0801-123630011.2.037 4.4.90.52.00 4.000,00PROMOCAO DA INCLUSAO DIGITAL NAS ESCOLAS DA SEDE, ZORA

0294 0801-126310018.2.047 3.3.90.32.00 4.000,00PROGRAMA DE SAUDE ESCOLAR

0205 0801-123610017.2.030 3.3.90.36.00 5.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

0215 0801-123610027.2.032 3.3.90.36.00 13.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE

0225 0801-123610039.1.009 4.4.90.51.00 9.000,00CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIO DE CIENCIAS NAS

0275 0801-123660017.2.044 3.3.90.30.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

0216 0801-123610027.2.032 3.3.90.39.00 9.000,00PROGRAMA DE APOIO AO ESTUDANTE

0226 0801-123610039.1.010 4.4.90.51.00 9.000,00CONSTRUCAO DE SALAS DE RECURSOS MULTIFUNCIONAIS

0276 0801-123660017.2.044 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO

0207 0801-123610017.2.030 4.4.90.51.00 6.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA

0227 0801-123610039.1.011 4.4.90.52.00 9.000,00AQUISICAO DE ONIBUS E BICICLETAS ESCOLARES

0267 0801-123650026.2.042 3.3.90.30.00 9.000,00AQUISICAO DE ACERVO LITERARIOS PARA AS ESCOLAS E

0228 0801-123610039.1.012 4.4.90.51.00 9.000,00CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA NA ZONA RURAL

0248 0801-123630039.1.014 4.4.90.51.00 4.000,00CONSTRUCAO DE SALAS PARA LABORATORIOS DE INFORMATICA

0258 0801-123650018.2.040 3.3.90.30.00 8.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

0209 0801-123610019.2.031 3.3.90.30.00 9.000,00MANUTENCAO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

0219 0801-123610035.2.033 3.3.90.36.00 4.000,00MANUTENCAO DOS CONSELHOS CME, FUNDEB E CONSELHOS

0229 0801-123610039.1.013 4.4.90.51.00 9.000,00CONSTRUCAO DE ESCOVODROMO NAS UNIDADES ESCOLARES

0269 0801-123650039.1.016 4.4.90.52.00 4.000,00AQUISICAO DE PARQUES INFANTIS (PLAYGROUNDS) PARA

0310 0901-131220020.2.049 3.3.90.39.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

0350 1001-103010025.2.054 3.3.90.39.00 10.000,00PROGRAMA CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO

0360 1001-103010028.2.055 3.3.90.92.00 7.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

0370 1001-103010028.2.056 3.3.90.39.00 20.000,00FUNCIONAMENTO DO PACS

0380 1001-103010028.2.057 3.3.90.39.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0361 1001-103010028.2.055 4.4.90.52.00 10.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

0343 1001-103010024.2.053 3.3.90.39.00 3.000,00PROGRAMA DE AÇAO ASSISTENCIAL ESPECIALIZADA

0304 0901-131220020.2.049 3.3.90.30.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

0316 0901-133920020.2.050 4.4.90.52.00 5.000,00PROGRAMA DE DIFUSAO CULTURAL GERAL

0336 1001-101220041.2.052 3.3.90.93.00 7.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0386 1001-103010028.2.058 3.3.90.36.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0396 1001-103010041.2.059 3.3.90.30.00 20.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0307 0901-131220020.2.049 3.3.90.33.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE CULTURA E TURISMO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0387 1001-103010028.2.058 3.3.90.39.00 8.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0358 1001-103010028.2.055 3.3.90.36.00 15.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

0388 1001-103010028.2.058 3.3.90.92.00 8.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0398 1001-103010041.2.059 3.3.90.32.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0359 1001-103010028.2.055 3.3.90.39.00 20.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

0379 1001-103010028.2.057 3.3.90.36.00 15.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0389 1001-103010028.2.058 4.4.90.52.00 5.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0463 1101-082430049.2.070 4.4.90.52.00 2.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA

TOTAL 807.000,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Outubro de 2014

Prefeito(a) Municipal

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0012, DE 3 de Novembro de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$313.200,00( TREZENTOS E TREZE MIL E DUZENTOS REAIS ), para atender a(s) necessidade(s)de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 7.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0044 0401-041220001.2.005 4.4.90.52.00 2.600,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 5.500,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 7.000,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0067 0401-241310020.2.009 3.3.90.39.00 9.600,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0018 0201-041220043.2.002 3.3.90.14.00 5.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 3.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0125 0601-185410036.2.017 3.3.90.36.00 700,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO

0185 0801-123610017.2.027 3.1.90.13.00 37.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0119 0601-041220007.2.016 3.3.90.39.00 600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0189 0801-123610017.2.028 3.1.90.13.00 10.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 25.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 15.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0331 1001-101220041.2.052 3.3.90.32.00 500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0332 1001-101220041.2.052 3.3.90.33.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0372 1001-103010028.2.057 3.1.90.11.00 15.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0382 1001-103010028.2.058 3.1.90.11.00 50.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 12.000,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0337 1001-101220041.2.052 4.4.90.52.00 4.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0319 0901-133920020.2.051 3.3.90.39.00 35.000,00PROMOÇAO DE ATIV. CULTURAIS E FOMENTO AS ARTES

0399 1001-103010041.2.059 3.3.90.33.00 200,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 25.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0462 1101-082430049.2.070 3.3.90.39.00 5.000,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA

0405 1001-103010041.2.059 4.4.90.52.00 2.900,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0436 1101-081220040.2.064 3.3.90.39.00 6.300,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

0469 1101-082440024.2.072 3.3.90.30.00 1.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0550 1201-151220001.2.087 3.1.90.13.00 500,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0503 1101-082440040.2.076 3.1.90.13.00 9.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0507 1101-082440040.2.076 3.3.90.30.00 500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0604 1301-278110004.2.094 3.3.90.31.00 8.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESPORTO

0126 0601-185410036.2.017 3.3.90.39.00 1.300,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DE PRESERVAÇAO DO MEIO

TOTAL 313.200,00

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0070 0501-041230001.2.010 3.3.90.14.00 13.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0072 0501-041230001.2.010 3.3.90.31.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0074 0501-041230001.2.010 3.3.90.35.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0015 0201-041220043.2.002 3.1.90.11.00 30.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0075 0501-041230001.2.010 3.3.90.36.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0068 0501-041230001.2.010 3.1.90.11.00 12.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0019 0201-041220043.2.002 3.3.90.30.00 8.400,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0142 0701-041220001.2.020 3.3.90.14.00 4.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0118 0601-041220007.2.016 3.3.90.36.00 7.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0139 0701-041220001.2.020 3.1.90.11.00 6.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-

0373 1001-103010028.2.057 3.1.90.13.00 41.000,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0325 1001-101220041.2.052 3.1.90.11.00 17.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0398 1001-103010041.2.059 3.3.90.32.00 9.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0400 1001-103010041.2.059 3.3.90.35.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0490 1101-082440040.1.025 4.4.90.51.00 9.000,00REFORMA E ADEQUACAO DA SEDE DA SMAS

0452 1101-082430033.2.067 3.3.90.39.00 6.000,00PROGRAMA DE ASSISTENCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

0404 1001-103010041.2.059 3.3.90.92.00 11.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0444 1101-082430023.2.066 3.3.90.32.00 4.100,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM - PRO JOVEM

0475 1101-082440024.2.072 4.4.90.51.00 20.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0406 1001-103020028.2.060 3.3.90.30.00 10.000,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA

0476 1101-082440024.2.072 4.4.90.52.00 10.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0486 1101-082440024.2.074 3.3.90.36.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0407 1001-103020028.2.060 3.3.90.32.00 5.000,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA

0487 1101-082440024.2.074 3.3.90.39.00 4.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0497 1101-082440040.2.075 3.3.90.32.00 5.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL

0488 1101-082440024.2.074 4.4.90.52.00 5.000,00IMPLANTACAO E MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0489 1101-082440040.1.024 4.4.90.51.00 9.000,00MAPEAMENTO E/OU TERRITORIALIZACAO DAS AREAS VULNERAVEIS

0572 1201-154510042.1.029 4.4.90.51.00 7.200,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

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PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0514 1101-082440040.2.076 4.4.90.52.00 10.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0564 1201-154510002.2.088 4.4.90.51.00 5.000,00CONSERVAÇAO DE PRAÇAS E LOGRADOUROS PUBLICOS

0526 1101-082440046.2.081 3.3.90.32.00 8.000,00AUXILIO FUNERAL

0566 1201-154510004.1.027 4.4.90.51.00 10.000,00IMLANTAÇAO DE POLOS DE LAZER

TOTAL 313.200,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 3 de Novembro de 2014

Prefeito(a) Municipal

Page 122: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Abre Credito Adicional ao vigente Orçamento e da outras providencias.

O(A) sr(a) PREFEITO(A) do município de JATI, no uso das atribuições que lhes sãoconferidas por Lei e de conformidade com o que faculta o Art. 6 da Lei Municipal Nº 473/2013de 02/12/2013.

D E C R E T A :

DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 0013, DE 1 de Dezembro de 2014.

Art. 1º - Fica ao vigente orçamento um Crédito Adicional Suplementar no valor de R$1.395.480,00( UM MILHÃO, TREZENTOS E NOVENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS EOITENTA REAIS ), para atender a(s) necessidade(s) de reforço da(s) seguinte(s) dotação(ões)

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0071 0501-041230001.2.010 3.3.90.30.00 2.100,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0013 0201-041220043.2.002 3.1.90.03.00 6.000,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0044 0401-041220001.2.005 4.4.90.52.00 1.700,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0035 0401-041220001.2.005 3.1.90.11.00 20.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0016 0201-041220043.2.002 3.1.90.13.00 8.100,00FUNCINAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO

0036 0401-041220001.2.005 3.1.90.13.00 5.500,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0076 0501-041230001.2.010 3.3.90.39.00 16.400,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0067 0401-241310020.2.009 3.3.90.39.00 20.150,00ASSESSORIA DE COMUNICAÇAO, ARTICULAÇAO DE EVENTOS

0077 0501-041230001.2.010 3.3.90.47.00 3.900,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0151 0801-121220035.2.021 3.1.90.11.00 7.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0152 0801-121220035.2.021 3.1.90.13.00 5.100,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0113 0601-041220007.2.016 3.1.90.11.00 7.300,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0163 0801-121220035.2.021 4.4.90.52.00 2.200,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0154 0801-121220035.2.021 3.3.90.14.00 1.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0184 0801-123610017.2.027 3.1.90.11.00 234.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0185 0801-123610017.2.027 3.1.90.13.00 84.500,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 60%

0156 0801-121220035.2.021 3.3.90.30.00 42.800,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0158 0801-121220035.2.021 3.3.90.39.00 43.200,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0198 0801-123610017.2.028 3.3.90.47.00 800,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0189 0801-123610017.2.028 3.1.90.13.00 54.150,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0230 0801-123610045.2.035 3.3.90.30.00 10.000,00MANUTENÇAO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇAO ESCOLAR

0260 0801-123650018.2.040 3.3.90.39.00 17.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

0254 0801-123650018.2.040 3.1.90.11.00 11.500,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

0255 0801-123650018.2.040 3.1.90.13.00 3.500,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

0390 1001-103010041.2.059 3.1.90.04.00 19.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0352 1001-103010028.2.055 3.1.90.11.00 64.000,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

Page 123: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

0372 1001-103010028.2.057 3.1.90.11.00 29.100,00FUNCIONAMENTO DOS PROGRAMAS DE SAUDE FMS - PAB

0382 1001-103010028.2.058 3.1.90.11.00 100.500,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0392 1001-103010041.2.059 3.1.90.13.00 28.350,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0385 1001-103010028.2.058 3.3.90.30.00 600,00PROGRAMA COMPONENTE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC

0396 1001-103010041.2.059 3.3.90.30.00 41.600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0337 1001-101220041.2.052 4.4.90.52.00 2.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0329 1001-101220041.2.052 3.3.90.30.00 46.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE

0401 1001-103010041.2.059 3.3.90.36.00 5.500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0402 1001-103010041.2.059 3.3.90.39.00 51.300,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0403 1001-103010041.2.059 3.3.90.47.00 400,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0464 1101-082430050.2.071 3.3.90.30.00 7.000,00SERVICO DE CONV. E FORT. VINCULO P/CRIANCA E ADOLESC. DE

0436 1101-081220040.2.064 3.3.90.39.00 64.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

0469 1101-082440024.2.072 3.3.90.30.00 5.000,00IMPLANTAÇAO E MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO CRAS

0550 1201-151220001.2.087 3.1.90.13.00 4.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0503 1101-082440040.2.076 3.1.90.13.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0553 1201-151220001.2.087 3.3.90.30.00 52.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0576 1201-154520006.2.090 3.3.90.39.00 4.500,00CONSERVAÇAO E MANUTENÇAO DE VIAS URBANAS

0507 1101-082440040.2.076 3.3.90.30.00 14.230,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0080 0501-041230001.2.010 4.4.90.52.00 5.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0041 0401-041220001.2.005 3.3.90.36.00 700,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 77.700,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0052 0401-041240001.2.007 3.3.90.39.00 1.200,00MANUTENÇAO DO SETOR DE CONTROLE INTERNO

0075 0501-041230001.2.010 3.3.90.36.00 2.600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0057 0401-041280003.2.008 3.1.90.13.00 38.400,00MANUTENÇAO DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS

0039 0401-041220001.2.005 3.3.90.30.00 10.950,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0161 0801-121220035.2.021 3.3.90.93.00 28.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0171 0801-122430018.2.023 3.3.90.36.00 2.600,00MANUTENÇAO DAS CRECHES

0114 0601-041220007.2.016 3.1.90.13.00 1.150,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0105 0501-041230001.2.013 3.3.90.36.00 2.750,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0106 0501-041230001.2.013 3.3.90.39.00 3.200,00MANUTENÇAO DO SETOR DE LICITAÇAO E COMPRAS

0119 0601-041220007.2.016 3.3.90.39.00 500,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA

0259 0801-123650018.2.040 3.3.90.36.00 250,00MANUTENÇAO DO ENSINO INFANTIL

0353 1001-103010028.2.055 3.1.90.13.00 13.900,00FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA -PSF

0462 1101-082430049.2.070 3.3.90.39.00 5.200,00SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO PARA

0405 1001-103010041.2.059 4.4.90.52.00 27.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0428 1101-081220040.2.064 3.1.90.13.00 8.100,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇAO SOCIAL

0409 1001-103020028.2.060 3.3.90.39.00 1.200,00PROGRAMA COMPONENTES BASICOS DE ASSIST. FARMACEUTICA

0512 1101-082440040.2.076 3.3.90.39.00 8.600,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FMAS

0556 1201-151220001.2.087 3.3.90.39.00 4.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

TOTAL 1.395.480,00

Page 124: Estado do Ceará JATI GOVERNO DO JATI DEMONSTRATIVO … · demonstrativo da receita e da despesa segundo as categorias econÔmicas ... codigo nomemclatura desdobramento fonte cat.economica-----1000.00.00.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATIJATI

Decreto

Art. 2º - Os recursos para fazer face a suplementação descrita no Art. 1º desteDecreto, correrão a conta da anulação parcial e/ou total das seguintes dotações :

Ficha Dotação Elemento ValorDescrição

0391 1001-103010041.2.059 3.1.90.11.00 800.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

0363 1001-103010028.2.056 3.1.90.11.00 41.234,15FUNCIONAMENTO DO PACS

0080 0501-041230001.2.010 4.4.90.52.00 9.550,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS

0042 0401-041220001.2.005 3.3.90.39.00 10.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0043 0401-041220001.2.005 3.3.90.47.00 5.695,85MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0039 0401-041220001.2.005 3.3.90.30.00 9.000,00MANUTENÇAO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

0110 0501-048430003.2.014 4.6.90.71.01 10.000,00PARCELAMENTO DE DEBITOS COM INSS/FGTS

0191 0801-123610017.2.028 3.3.90.14.00 25.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0174 0801-123610003.2.024 3.3.90.47.00 18.000,00PROGRAMA DE FORMAÇAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR

0166 0801-121220039.1.005 4.4.90.52.00 10.000,00AQUISICAO DE VEICULOS E MOTOS PARA A SME

0176 0801-123610004.1.007 4.4.90.61.00 10.000,00CONSTRUCAO DE QUADRAS DE ESPORTE

0157 0801-121220035.2.021 3.3.90.36.00 47.000,00MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO

0148 0701-175120044.1.003 4.4.90.51.00 30.000,00CONSTRUCAO E AMPLIAÇAO DO SANEAMENTO BASICO

0188 0801-123610017.2.028 3.1.90.11.00 40.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0200 0801-123610017.2.028 4.4.90.52.00 65.000,00MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMENTAL FME 40%

0572 1201-154510042.1.029 4.4.90.51.00 10.000,00CONSTRUÇAO, AMPLIAÇAO E REFORMA DE PREDIOS PUBLICOS

0592 1201-164820012.1.032 4.4.90.51.00 28.000,00CONSTRUCAO DE CASAS E MELHORIAS HAB. P/ PESSOAS DE BAIXA

0593 1201-257520015.1.033 4.4.90.51.00 20.000,00IMPLANTAÇAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA

0594 1201-267820016.1.034 4.4.90.51.00 20.000,00CONST. E IMPLANTAÇAO DE PONTES, BUEIROS E P/ MOLHADAS EM

0558 1201-151220001.2.087 4.4.90.52.00 38.000,00MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS VIAÇAO E URBANISMO

0559 1201-154510002.1.026 4.4.90.51.00 49.000,00CONSTRUÇAO REFORMA E AMPLIAÇAO PRAÇAS PARQUES E

0599 1201-278120004.1.035 4.4.90.51.00 100.000,00CONSTRUÇAO DE QUADRAS E GINASIOS POLIESPORTIVOS

TOTAL 1.395.480,00

Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadaas disposições em contrário.

Paço do PREFEITURA MUNICIPAL DE JATI, em 1 de Dezembro de 2014

Prefeito(a) Municipal