세부사업계획서 · 2019-12-12 · 세부사업계획서 회계연도 : 2020년 회계구분 :...

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2020 2021 2022 2023 2024 182,810 2,140,851 422,099 423,931 426,803 433,145 434,873 650 127,734 1,980,837 386,047 393,669 396,279 399,181 405,661 650 55,076 160,014 36,052 30,262 30,524 33,964 29,212 0 국고보조금 10,579 1,186,185 233,445 234,986 237,762 239,202 240,790 0 균특보조금 25,585 42,467 11,057 11,837 8,623 5,450 5,500 0 기금보조금 5,000 22,365 3,873 4,873 3,873 4,873 4,873 0 62,049 481,678 92,935 91,845 95,742 100,062 101,094 0 시군구비 71,597 408,156 80,789 80,390 80,803 83,558 82,616 650 8,000 0 0 0 0 0 0 0 (민자 등) 0 794 794 0 0 0 0 0 77,182 93,106 33,220 23,952 19,935 10,784 5,215 0 0 4,900 980 980 980 980 980 0 0 4,900 980 980 980 980 980 0 794 일반공공행정 170,288 입법및선거관리 4,900 지방의회 운영 4,900 2,324,311 2,109,221 215,090 1,196,764 68,052 27,365 543,727 480,403 8,000 문 : 전체 (단위 : 백만원) 세부사업계획서 회계연도 : 2020년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금 야 : 전체 재원 총사업비 기투자 분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

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소 계 2020 2021 2022 2023 2024

계 182,810 2,140,851 422,099 423,931 426,803 433,145 434,873 650

의 무 127,734 1,980,837 386,047 393,669 396,279 399,181 405,661 650

재 량 55,076 160,014 36,052 30,262 30,524 33,964 29,212 0

국 고 보 조 금 10,579 1,186,185 233,445 234,986 237,762 239,202 240,790 0

균 특 보 조 금 25,585 42,467 11,057 11,837 8,623 5,450 5,500 0

기 금 보 조 금 5,000 22,365 3,873 4,873 3,873 4,873 4,873 0

시 도 비 62,049 481,678 92,935 91,845 95,742 100,062 101,094 0

시 군 구 비 71,597 408,156 80,789 80,390 80,803 83,558 82,616 650

지 방 채 8,000 0 0 0 0 0 0 0

( 민 자 등 ) 0 794 794 0 0 0 0 0

77,182 93,106 33,220 23,952 19,935 10,784 5,215 0

0 4,900 980 980 980 980 980 0

0 4,900 980 980 980 980 980 0

794

일반공공행정 170,288

입법및선거관리 4,900

지방의회 운영 4,900

2,324,311

2,109,221

215,090

1,196,764

68,052

27,365

543,727

480,403

8,000

부 문 : 전체 (단위 : 백만원)

합 계

세부사업계획서

회계연도 : 2020년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

재원 총사업비 기투자연 도 별 투 자 계 획

향 후분야ㆍ부문ㆍ정책ㆍ단위ㆍ세부사업

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0 4,900 980 980 980 980 980 0

계 0 4,900 980 980 980 980 980 0

의 무 0 4,900 980 980 980 980 980 0

시 군 구 비 0 4,900 980 980 980 980 980 0

77,182 88,206 32,240 22,972 18,955 9,804 4,235 0

2,479 27,916 7,522 7,111 7,113 3,085 3,085 0

0 13,025 2,605 2,605 2,605 2,605 2,605 0

계 0 2,025 405 405 405 405 405 0

의 무 0 2,025 405 405 405 405 405 0

시 군 구 비 0 2,025 405 405 405 405 405 0

계 0 11,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 0

의 무 0 11,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 0

시 군 구 비 0 11,000 2,200 2,200 2,200 2,200 2,200 0

2,479 14,891 4,917 4,506 4,508 480 480 0

계 0 2,400 480 480 480 480 480 0

의 무 0 2,400 480 480 480 480 480 0

시 군 구 비 0 2,400 480 480 480 480 480 0

계 2,479 4,417 4,417 0 0 0 0 0

의 무 2,479 4,417 4,417 0 0 0 0 0

국 고 보 조 금 887 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 221 0 0 0 0 0 0 0

6,896

6,896

887

221

2,400

2,400

2,400

다대복지타운 조성

자치행정 구현 17,370

구정운영

11,000

11,000

11,000

직원복지 제도 운영

2,025

2,025

2,025

행정역량 강화 30,395

직원능력 향상 13,025

직원사기 진작

4,900

4,900

4,900

일반행정 165,388

의정활동 4,900

의정활동 지원

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시 군 구 비 1,371 4,417 4,417 0 0 0 0 0

감천1동 행정복지타운 건립

계 0 8,074 20 4,026 4,028 0 0 0

의 무 0 8,074 20 4,026 4,028 0 0 0

국 고 보 조 금 0 741 0 370 371 0 0 0

시 도 비 0 371 0 185 186 0 0 0

시 군 구 비 0 6,962 20 3,471 3,471 0 0 0

25,500 12,250 8,750 800 850 900 950 0

0 4,250 750 800 850 900 950 0

계 0 4,250 750 800 850 900 950 0

재 량 0 4,250 750 800 850 900 950 0

시 군 구 비 0 4,250 750 800 850 900 950 0

25,500 8,000 8,000 0 0 0 0 0

계 25,500 8,000 8,000 0 0 0 0 0

재 량 25,500 8,000 8,000 0 0 0 0 0

시 도 비 2,100 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 15,400 8,000 8,000 0 0 0 0 0

지 방 채 8,000 0 0 0 0 0 0 0

0 350 70 70 70 70 70 0

0 350 70 70 70 70 70 0

CCTV 통합관제센터 운영 계 0 350 70 70 70 70 70 0

의 무 0 350 70 70 70 70 70 0350

안전한 도시관리 350

CCTV 통합관제센터 운영 350

350

CCTV 통합관제센터 운영

33,500

33,500

2,100

23,400

8,000

사하구 제2청사 건립

4,250

4,250

4,250

청사관리 33,500

공유재산 관리 4,250

공용차량 운영

8,074

741

371

6,962

재정집행 및 재산관리 37,750

8,074

감천1동 행정복지타운 건립

5,788

다대복지타운 조성

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시 군 구 비 0 350 70 70 70 70 70 0

49,203 47,690 15,898 14,991 10,922 5,749 130 0

28,860 2,183 2,183 0 0 0 0 0

계 1,202 0 0 0 0 0 0 0

의 무 1,202 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 1,202 0 0 0 0 0 0 0

계 6,911 0 0 0 0 0 0 0

의 무 6,911 0 0 0 0 0 0 0

균 특 보 조 금 4,568 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 587 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 1,756 0 0 0 0 0 0 0

계 2,986 250 250 0 0 0 0 0

의 무 2,986 250 250 0 0 0 0 0

균 특 보 조 금 2,090 175 175 0 0 0 0 0

시 도 비 269 22 22 0 0 0 0 0

시 군 구 비 627 53 53 0 0 0 0 0

도시생활환경개선 계 4,167 0 0 0 0 0 0 0

재 량 4,167 0 0 0 0 0 0 0

균 특 보 조 금 2,084 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 1,042 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 1,041 0 0 0 0 0 0 0

4,167

2,084

1,042

1,041

4,167

도시생활환경개선

3,236

3,236

2,265

291

680

괴정2동 대티고개 새뜰마을사업

6,911

6,911

4,568

587

1,756

감천2동 새뜰마을(취약지역 생활여건 개조)사업

1,202

1,202

1,202

도시재생을 통한 균형발전 96,893

도시재생 기획 및 사업 추진 31,043

산복도로 르네상스 8차년도 사업(괴정2동)

350

CCTV 통합관제센터 운영

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계 5,800 1,933 1,933 0 0 0 0 0

의 무 5,800 1,933 1,933 0 0 0 0 0

균 특 보 조 금 934 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 1,527 80 80 0 0 0 0 0

시 군 구 비 3,339 1,853 1,853 0 0 0 0 0

계 7,794 0 0 0 0 0 0 0

의 무 7,794 0 0 0 0 0 0 0

균 특 보 조 금 3,897 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 3,897 0 0 0 0 0 0 0

20,343 44,897 13,605 14,871 10,802 5,619 0 0

계 13,550 11,450 3,775 7,675 0 0 0 0

의 무 13,550 11,450 3,775 7,675 0 0 0 0

균 특 보 조 금 7,400 5,100 2,000 3,100 0 0 0 0

시 도 비 3,700 2,550 1,275 1,275 0 0 0 0

2017년 도시재생 뉴딜 시범사

업(천마마을)시 군 구 비 2,450 3,800 500 3,300 0 0 0 0

계 2,493 16,047 5,650 3,798 6,599 0 0 0

의 무 2,493 16,047 5,650 3,798 6,599 0 0 0

균 특 보 조 금 2,160 7,110 2,713 2,199 2,198 0 0 0

시 도 비 0 4,635 2,437 1,099 1,099 0 0 0

시 군 구 비 333 4,302 500 500 3,302 0 0 0

계 1,700 0 0 0 0 0 0 01,700

부산패션칼라산업 단지 일원 에코팩토리 존 조성

18,540

18,540

9,270

4,635

4,635

2018년 도시재생 뉴딜사업(동매마을)

25,000

25,000

12,500

6,250

6,250

도시재생 뉴딜사업 추진 65,240

2017년 도시재생 뉴딜 시범사업(천마마을)

7,794

7,794

3,897

3,897

지성이면감천문화마을조성(분류식 하수관거)

7,733

7,733

934

1,607

5,192

지성이면감천문화마을조성

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의 무 1,700 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 1,700 0 0 0 0 0 0 0

계 2,000 0 0 0 0 0 0 0

의 무 2,000 0 0 0 0 0 0 0

국 고 보 조 금 1,400 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 600 0 0 0 0 0 0 0

계 400 1,600 400 400 400 400 0 0

의 무 400 1,600 400 400 400 400 0 0

시 도 비 400 1,600 400 400 400 400 0 0

계 200 15,800 3,780 2,998 3,803 5,219 0 0

의 무 200 15,800 3,780 2,998 3,803 5,219 0 0

국 고 보 조 금 0 8,000 1,900 1,700 2,177 2,223 0 0

시 도 비 0 4,000 1,000 798 626 1,576 0 0

시 군 구 비 200 3,800 880 500 1,000 1,420 0 0

0 610 110 120 120 130 130 0

계 0 610 110 120 120 130 130 0

재 량 0 610 110 120 120 130 130 0

시 군 구 비 0 610 110 120 120 130 130 0

13,629 47,018 4,648 4,759 11,416 13,035 13,160 0

13,629 47,018 4,648 4,759 11,416 13,035 13,160 0

9,608 29,584 1,353 1,381 7,910 9,440 9,500 0

재난방재ㆍ민방위 60,647

재난예방 및 민방위기반 강화 39,192

610

610

610

공공질서및안전 60,647

도시재생 공동체 지원 610

감천문화마을 골목축제

8,000

4,000

4,000

16,000

16,000

2019년 도시재생 뉴딜사업(대티까치 고개마을)

2019년 도시재생 뉴딜사업(대티까치 고개마을)

2,000

2,000

2,000

마하골 주민생활환경 지원시설 조성사업

2,000

2,000

1,400

600

조선기자재 협업화단지내테마거리 조성

1,700

1,700

부산패션칼라산업 단지 일원 에코팩토리 존 조성

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9,608 26,500 800 800 7,300 8,800 8,800 0

계 1,608 4,000 800 800 800 800 800 0

의 무 1,608 4,000 800 800 800 800 800 0

시 도 비 1,600 4,000 800 800 800 800 800 0

시 군 구 비 8 0 0 0 0 0 0 0

계 8,000 22,500 0 0 6,500 8,000 8,000 0

의 무 8,000 22,500 0 0 6,500 8,000 8,000 0

국 고 보 조 금 4,000 10,500 0 0 2,500 4,000 4,000 0

재해위험지역 정비(구평지구 붕

괴위험지 정비)시 도 비 4,000 12,000 0 0 4,000 4,000 4,000 0

0 3,084 553 581 610 640 700 0

계 0 3,084 553 581 610 640 700 0

재 량 0 3,084 553 581 610 640 700 0

시 군 구 비 0 3,084 553 581 610 640 700 0

4,021 17,434 3,295 3,378 3,506 3,595 3,660 0

2,021 12,278 2,284 2,358 2,476 2,550 2,610 0

계 583 3,218 646 620 638 657 657 0

의 무 583 3,218 646 620 638 657 657 0

시 도 비 0 45 45 0 0 0 0 0

시 군 구 비 583 3,173 601 620 638 657 657 0

계 1,438 9,060 1,638 1,738 1,838 1,893 1,953 0

재 량 1,438 9,060 1,638 1,738 1,838 1,893 1,953 0

10,498

10,498

3,801

3,801

45

3,756

가로등 관리

기전시설물 관리 14,299

보안등 관리

3,084

3,084

3,084

안전한 도시기반시설 조성 21,455

16,000

재난관리사업지원 3,084

재난예방 및 복구지원

30,500

30,500

14,500

재해위험지역 정비(구평지구 붕괴위험지 정비)

5,608

5,608

5,600

8

재난 예방사업(시 재난관리기금)

예방중심 재난 관리 36,108

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시 군 구 비 1,438 9,060 1,638 1,738 1,838 1,893 1,953 0

2,000 5,156 1,011 1,020 1,030 1,045 1,050 0

계 0 2,656 511 520 530 545 550 0

의 무 0 2,656 511 520 530 545 550 0

시 군 구 비 0 2,656 511 520 530 545 550 0

계 2,000 2,500 500 500 500 500 500 0

의 무 2,000 2,500 500 500 500 500 500 0

시 도 비 2,000 2,500 500 500 500 500 500 0

0 6,460 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 0

0 6,460 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 0

0 6,460 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 0

0 6,460 1,292 1,292 1,292 1,292 1,292 0

계 0 4,115 823 823 823 823 823 0

재 량 0 4,115 823 823 823 823 823 0

시 군 구 비 0 4,115 823 823 823 823 823 0

계 0 2,345 469 469 469 469 469 0

재 량 0 2,345 469 469 469 469 469 0

시 군 구 비 0 2,345 469 469 469 469 469 0

18,377 49,990 11,813 10,561 13,117 7,887 6,612 0

969 33,420 9,143 7,786 10,127 3,182 3,182 0

0 3,035 607 607 607 607 607 0

문화및관광 68,367

문화예술 34,389

독서문화 증진 3,035

2,345

2,345

2,345

4,115

4,115

4,115

다행복교육지구 운영

평생학습도시 기반 조성 6,460

교육 투자 및 지원

교육 6,460

평생ㆍ직업교육 6,460

주민과 함께하는 평생교육 6,460

4,500

4,500

4,500

2,656

2,656

2,656

배수펌프장 노후 펌프시설교체

배수펌프장 관리 7,156

배수펌프장 운영

10,498

가로등 관리

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0 3,035 607 607 607 607 607 0

작은도서관 운영 계 0 3,035 607 607 607 607 607 0

재 량 0 3,035 607 607 607 607 607 0

시 군 구 비 0 3,035 607 607 607 607 607 0

0 19,060 6,289 4,922 7,253 298 298 0

0 19,060 6,289 4,922 7,253 298 298 0

계 0 12,060 3,404 3,404 5,252 0 0 0

재 량 0 12,060 3,404 3,404 5,252 0 0 0

균 특 보 조 금 0 4,982 1,661 1,661 1,660 0 0 0

시 도 비 0 2,491 831 831 829 0 0 0

시 군 구 비 0 4,587 912 912 2,763 0 0 0

계 0 2,557 1,565 198 198 298 298 0

의 무 0 2,557 1,565 198 198 298 298 0

국 고 보 조 금 0 178 178 0 0 0 0 0

균 특 보 조 금 0 490 98 98 98 98 98 0

시 도 비 0 89 89 0 0 0 0 0

시 군 구 비 0 1,800 1,200 100 100 200 200 0

( 민 자 등 ) 0 794 794 0 0 0 0 0

계 0 4,443 1,320 1,320 1,803 0 0 0

재 량 0 4,443 1,320 1,320 1,803 0 0 0

국 고 보 조 금 0 1,500 500 500 500 0 0 01,500

4,443

4,443

생활 SOC 복합화 사업 추진(가족센터)

생활 SOC 복합화 사업 추진(가족센터)

2,557

2,557

178

490

89

1,800

794

작은 도서관 조성

12,060

12,060

4,982

2,491

4,587

문화시설 확충 및 운영 19,060

생활 SOC 복합화 사업 추진(공공도서관,생활문화센터)

3,035

3,035

문화도시 조성 19,060

독서문화 인프라 구축 3,035

3,035

작은도서관 운영

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시 도 비 0 750 250 250 250 0 0 0

시 군 구 비 0 2,193 570 570 1,053 0 0 0

0 3,840 768 768 768 768 768 0

0 3,840 768 768 768 768 768 0

계 0 1,750 350 350 350 350 350 0

재 량 0 1,750 350 350 350 350 350 0

시 군 구 비 0 1,750 350 350 350 350 350 0

계 0 2,090 418 418 418 418 418 0

의 무 0 2,090 418 418 418 418 418 0

기 금 보 조 금 0 850 170 170 170 170 170 0

시 군 구 비 0 1,240 248 248 248 248 248 0

969 4,985 979 989 999 1,009 1,009 0

969 4,985 979 989 999 1,009 1,009 0

계 969 4,985 979 989 999 1,009 1,009 0

의 무 969 4,985 979 989 999 1,009 1,009 0

균 특 보 조 금 152 760 152 152 152 152 152 0

시 도 비 177 885 177 177 177 177 177 0

민자사업 정부지급금(BTL) 시 군 구 비 640 3,340 650 660 670 680 680 0

0 2,500 500 500 500 500 500 0

0 2,500 500 500 500 500 500 0

계 0 2,500 500 500 500 500 500 02,500

3,980

문화행사 지원 2,500

문화공간 활성화 2,500

다대포 꿈의 낙조분수 운영

5,954

5,954

912

1,062

공공도서관 확충 및 운영 5,954

공공도서관 운영 5,954

민자사업 정부지급금(BTL)

2,090

2,090

850

1,240

방방곡곡 문화공감

1,750

1,750

1,750

을숙도문화회관 운영 3,840

공연기획 및 기획전시 운영 3,840

우수공연 및 기획전시

750

2,193

생활 SOC 복합화 사업 추진(가족센터)

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재 량 0 2,500 500 500 500 500 500 0

시 군 구 비 0 2,500 500 500 500 500 500 0

15,060 16,570 2,670 2,775 2,990 4,705 3,430 0

12,800 12,350 2,260 2,275 2,490 2,305 3,020 0

12,800 5,950 1,160 1,175 1,190 1,205 1,220 0

계 0 2,950 560 575 590 605 620 0

재 량 0 2,950 560 575 590 605 620 0

시 군 구 비 0 2,950 560 575 590 605 620 0

계 12,800 0 0 0 0 0 0 0

의 무 12,800 0 0 0 0 0 0 0

기 금 보 조 금 5,000 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 6,400 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 1,400 0 0 0 0 0 0 0

서부산권장애인스포츠센터운영

계 0 3,000 600 600 600 600 600 0

의 무 0 3,000 600 600 600 600 600 0

시 군 구 비 0 3,000 600 600 600 600 600 0

0 6,400 1,100 1,100 1,300 1,100 1,800 0

계 0 6,400 1,100 1,100 1,300 1,100 1,800 0

의 무 0 6,400 1,100 1,100 1,300 1,100 1,800 0

시 군 구 비 0 6,400 1,100 1,100 1,300 1,100 1,800 0

2,260 4,220 410 500 500 2,400 410 0을숙도관리 6,480

6,400

6,400

6,400

3,000

3,000

체육시설 관리 6,400

다대주민편익시설 관리.운영

3,000

서부산권장애인스포츠센터운영

12,800

12,800

5,000

6,400

1,400

서부산권 장애인스포츠센터 건립공사

2,950

2,950

2,950

여자 정구팀 운영

체육 31,630

생활체육 육성 25,150

생활체육 보급·육성 18,750

2,500

2,500

다대포 꿈의 낙조분수 운영

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2,260 4,220 410 500 500 2,400 410 0

계 2,260 2,000 400 400 400 400 400 0

의 무 2,260 2,000 400 400 400 400 400 0

국 고 보 조 금 0 500 100 100 100 100 100 0

시 도 비 0 500 100 100 100 100 100 0

시 군 구 비 2,260 1,000 200 200 200 200 200 0

계 0 2,220 10 100 100 2,000 10 0

의 무 0 2,220 10 100 100 2,000 10 0

시 군 구 비 0 2,220 10 100 100 2,000 10 0

2,348 0 0 0 0 0 0 0

2,348 0 0 0 0 0 0 0

2,348 0 0 0 0 0 0 0

계 2,348 0 0 0 0 0 0 0

재 량 2,348 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 2,348 0 0 0 0 0 0 0

0 84,252 16,374 16,085 16,635 17,423 17,735 0

0 82,137 15,951 15,662 16,212 17,000 17,312 0

0 82,137 15,951 15,662 16,212 17,000 17,312 0

0 68,036 12,750 13,012 13,512 14,250 14,512 0

계 0 68,036 12,750 13,012 13,512 14,250 14,512 0

의 무 0 68,036 12,750 13,012 13,512 14,250 14,512 0

68,036

68,036

쾌적한 생활환경 조성 68,036

생활폐기물 처리

환경 84,252

폐기물 82,137

청소관리 82,137

2,348

2,348

2,348

다대진성 보존

문화재 2,348

전통문화의 계승 및 보존 2,348

문화유산 보존 2,348

2,220

2,220

2,220

을숙도 체육시설 조성

4,260

4,260

500

500

3,260

을숙도 체육시설 관리 6,480

을숙도체육시설 유지 및보수

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시 도 비 0 536 250 12 12 250 12 0

시 군 구 비 0 67,500 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500 0

0 14,101 3,201 2,650 2,700 2,750 2,800 0

계 0 14,101 3,201 2,650 2,700 2,750 2,800 0

의 무 0 14,101 3,201 2,650 2,700 2,750 2,800 0

시 도 비 0 601 601 0 0 0 0 0

시 군 구 비 0 13,500 2,600 2,650 2,700 2,750 2,800 0

0 2,115 423 423 423 423 423 0

0 2,115 423 423 423 423 423 0

0 2,115 423 423 423 423 423 0

계 0 2,115 423 423 423 423 423 0

의 무 0 2,115 423 423 423 423 423 0

기 금 보 조 금 0 1,895 379 379 379 379 379 0

시 도 비 0 110 22 22 22 22 22 0

시 군 구 비 0 110 22 22 22 22 22 0

8,817 1,591,718 311,780 315,087 314,104 320,629 330,118 0

0 368,743 72,366 72,906 73,443 74,471 75,557 0

0 235,561 46,831 46,851 46,871 47,254 47,754 0

0 230,334 45,820 45,820 45,820 46,187 46,687 0

계 0 226,979 45,149 45,149 45,149 45,516 46,016 0

의 무 0 226,979 45,149 45,149 45,149 45,516 46,016 0

226,979

226,979

국민기초생활수급자 지원 230,334

생계급여

사회복지 1,600,535

기초생활보장 368,743

국민기초생활보장 235,561

2,115

2,115

1,895

110

110

석면피해구제

대기 2,115

맑고 깨끗한 환경도시 구현 2,115

환경오염 지도 및 도시주변 공해

관리2,115

14,101

14,101

601

13,500

음식물류폐기물 처리

536

67,500

음식물류폐기물 자원화 14,101

생활폐기물 처리

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국 고 보 조 금 0 204,399 40,633 40,633 40,633 41,000 41,500 0

시 도 비 0 15,805 3,161 3,161 3,161 3,161 3,161 0

시 군 구 비 0 6,775 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 0

계 0 1,240 248 248 248 248 248 0

의 무 0 1,240 248 248 248 248 248 0

정부양곡지원사업 국 고 보 조 금 0 1,240 248 248 248 248 248 0

계 0 2,115 423 423 423 423 423 0

의 무 0 2,115 423 423 423 423 423 0

국 고 보 조 금 0 1,900 380 380 380 380 380 0

시 도 비 0 150 30 30 30 30 30 0

시 군 구 비 0 65 13 13 13 13 13 0

0 2,240 448 448 448 448 448 0

계 0 2,240 448 448 448 448 448 0

의 무 0 2,240 448 448 448 448 448 0

시 도 비 0 2,240 448 448 448 448 448 0

0 2,987 563 583 603 619 619 0

계 0 2,987 563 583 603 619 619 0

의 무 0 2,987 563 583 603 619 619 0

국 고 보 조 금 0 2,391 451 467 483 495 495 0

시 도 비 0 596 112 116 120 124 124 0

0 30,884 6,065 6,105 6,127 6,263 6,324 0저소득층 생활안정 지원 30,884

2,987

2,987

2,391

596

의료급여 진료비지원

2,240

2,240

2,240

저소득층 의료비 지원 2,987

차상위계층 지원 2,240

저소득주민 특별지원

2,115

2,115

1,900

150

65

해산장제급여

1,240

1,240

1,240

정부양곡지원사업

204,399

15,805

6,775

생계급여

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0 30,884 6,065 6,105 6,127 6,263 6,324 0

자활근로 계 0 27,981 5,541 5,541 5,541 5,654 5,704 0

의 무 0 27,981 5,541 5,541 5,541 5,654 5,704 0

국 고 보 조 금 0 25,211 4,987 4,987 4,987 5,100 5,150 0

시 도 비 0 1,940 388 388 388 388 388 0

시 군 구 비 0 830 166 166 166 166 166 0

계 0 2,903 524 564 586 609 620 0

의 무 0 2,903 524 564 586 609 620 0

국 고 보 조 금 0 2,028 367 395 410 426 430 0

시 도 비 0 875 157 169 176 183 190 0

0 84,923 15,995 16,475 16,970 17,479 18,004 0

0 84,923 15,995 16,475 16,970 17,479 18,004 0

계 0 84,923 15,995 16,475 16,970 17,479 18,004 0

의 무 0 84,923 15,995 16,475 16,970 17,479 18,004 0

국 고 보 조 금 0 76,426 14,395 14,827 15,272 15,730 16,202 0

시 도 비 0 5,950 1,120 1,154 1,189 1,225 1,262 0

시 군 구 비 0 2,547 480 494 509 524 540 0

0 17,375 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 0

0 17,375 3,475 3,475 3,475 3,475 3,475 0

근로능력있는수급자의탈수급지원

계 0 4,810 962 962 962 962 962 0

의 무 0 4,810 962 962 962 962 962 04,810

저소득층 자립기반 조성 17,375

사회서비스 · 자산형성 지원 17,375

4,810

근로능력있는수급자의탈수급지원

84,923

84,923

76,426

5,950

2,547

취약계층주거지원 84,923

취약계층주거지원 84,923

주거급여

2,903

2,903

2,028

875

지역자활센터 운영

27,981

25,211

1,940

830

자활사업 추진 30,884

27,981

자활근로

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국 고 보 조 금 0 4,250 850 850 850 850 850 0

시 도 비 0 560 112 112 112 112 112 0

계 0 8,500 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 0

의 무 0 8,500 1,700 1,700 1,700 1,700 1,700 0

균 특 보 조 금 0 5,950 1,190 1,190 1,190 1,190 1,190 0

시 도 비 0 1,700 340 340 340 340 340 0

시 군 구 비 0 850 170 170 170 170 170 0

계 0 950 190 190 190 190 190 0

의 무 0 950 190 190 190 190 190 0

국 고 보 조 금 0 835 167 167 167 167 167 0

시 도 비 0 115 23 23 23 23 23 0

계 0 1,640 328 328 328 328 328 0

의 무 0 1,640 328 328 328 328 328 0

국 고 보 조 금 0 1,450 290 290 290 290 290 0

시 도 비 0 190 38 38 38 38 38 0

계 0 875 175 175 175 175 175 0

의 무 0 875 175 175 175 175 175 0

국 고 보 조 금 0 765 153 153 153 153 153 0

시 도 비 0 110 22 22 22 22 22 0

계 0 575 115 115 115 115 115 0

의 무 0 575 115 115 115 115 115 0

575

575근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)

765

110

875

875

근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)

근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)

1,640

1,640

1,450

190

근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장2)

950

950

835

115

근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장1)

8,500

8,500

5,950

1,700

850

지역사회서비스투자사업(지역개발형 바우처)

4,250

560

근로능력있는수급자의탈수급지원

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국 고 보 조 금 0 510 102 102 102 102 102 0

시 도 비 0 65 13 13 13 13 13 0

계 0 25 5 5 5 5 5 0

의 무 0 25 5 5 5 5 5 0

국 고 보 조 금 0 15 3 3 3 3 3 0

시 도 비 0 10 2 2 2 2 2 0

1,979 218,468 42,224 42,334 42,379 43,289 48,242 0

0 30,449 5,797 5,904 5,946 5,982 6,820 0

0 24,604 4,867 4,894 4,921 4,947 4,975 0

계 0 16,829 3,312 3,339 3,366 3,392 3,420 0

의 무 0 16,829 3,312 3,339 3,366 3,392 3,420 0

시 도 비 0 16,765 3,300 3,326 3,353 3,379 3,407 0

시 군 구 비 0 64 12 13 13 13 13 0

참전유공자 지원 계 0 7,235 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 0

의 무 0 7,235 1,447 1,447 1,447 1,447 1,447 0

시 도 비 0 7,140 1,428 1,428 1,428 1,428 1,428 0

시 군 구 비 0 95 19 19 19 19 19 0

계 0 540 108 108 108 108 108 0

의 무 0 540 108 108 108 108 108 0

시 도 비 0 540 108 108 108 108 108 0

0 5,845 930 1,010 1,025 1,035 1,845 0

540

540

540

지역사회 나눔추진 5,845

7,235

7,140

95

국가유공자 지원

7,235

참전유공자 지원

16,829

16,829

16,765

64

사회복지관 운영

취약계층지원 220,447

복지정책 강화 30,449

지역사회 복지행정 24,604

25

25

15

10

근로능력있는수급자의탈수급지원(위탁운영비)

510

65

근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)

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계 0 5,845 930 1,010 1,025 1,035 1,845 0

의 무 0 5,845 930 1,010 1,025 1,035 1,845 0

국 고 보 조 금 0 3,965 750 800 805 805 805 0

시 도 비 0 1,240 70 90 90 90 900 0

시 군 구 비 0 640 110 120 130 140 140 0

0 95,939 18,794 18,797 18,800 19,674 19,874 0

0 95,939 18,794 18,797 18,800 19,674 19,874 0

계 0 6,056 1,207 1,210 1,213 1,213 1,213 0

의 무 0 6,056 1,207 1,210 1,213 1,213 1,213 0

시 도 비 0 4,500 900 900 900 900 900 0

시 군 구 비 0 1,556 307 310 313 313 313 0

계 0 77,733 15,157 15,157 15,157 16,031 16,231 0

의 무 0 77,733 15,157 15,157 15,157 16,031 16,231 0

국 고 보 조 금 0 62,578 12,126 12,126 12,126 13,000 13,200 0

시 도 비 0 10,610 2,122 2,122 2,122 2,122 2,122 0

시 군 구 비 0 4,545 909 909 909 909 909 0

계 0 6,970 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 0

의 무 0 6,970 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 0

시 도 비 0 6,970 1,394 1,394 1,394 1,394 1,394 0

계 0 5,180 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 0

의 무 0 5,180 1,036 1,036 1,036 1,036 1,036 0

5,180

5,180

지역아동센터 운영지원

6,970

6,970

6,970

아동양육시설(애아원) 운영 지원

77,733

77,733

62,578

10,610

4,545

아동수당 지원

6,056

6,056

4,500

1,556

아동복지 향상 95,939

아동보호 95,939

평일·방학중 아동 급식지원

5,845

5,845

3,965

1,240

640

긴급 복지지원

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국 고 보 조 금 0 2,590 518 518 518 518 518 0

시 도 비 0 2,590 518 518 518 518 518 0

1,979 92,080 17,633 17,633 17,633 17,633 21,548 0

0 77,510 15,502 15,502 15,502 15,502 15,502 0

계 0 30,690 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 0

의 무 0 30,690 6,138 6,138 6,138 6,138 6,138 0

국 고 보 조 금 0 21,480 4,296 4,296 4,296 4,296 4,296 0

시 도 비 0 9,210 1,842 1,842 1,842 1,842 1,842 0

계 0 5,700 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 0

의 무 0 5,700 1,140 1,140 1,140 1,140 1,140 0

국 고 보 조 금 0 3,990 798 798 798 798 798 0

시 도 비 0 1,710 342 342 342 342 342 0

계 0 2,515 503 503 503 503 503 0

의 무 0 2,515 503 503 503 503 503 0

국 고 보 조 금 0 1,760 352 352 352 352 352 0

시 도 비 0 755 151 151 151 151 151 0

계 0 4,100 820 820 820 820 820 0

의 무 0 4,100 820 820 820 820 820 0

국 고 보 조 금 0 2,050 410 410 410 410 410 0

시 도 비 0 2,050 410 410 410 410 410 0

계 0 27,600 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 027,600

장애인활동지원(바우처)

4,100

4,100

2,050

2,050

장애인 일반형일자리 지원(전일제)

2,515

2,515

1,760

755

장애수당(차상위등)

5,700

5,700

3,990

1,710

장애수당(기초)

30,690

30,690

21,480

9,210

취약계층 지원 94,059

장애인복지 증진 77,510

장애인연금급여지급

2,590

2,590

지역아동센터 운영지원

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의 무 0 27,600 5,520 5,520 5,520 5,520 5,520 0

국 고 보 조 금 0 19,320 3,864 3,864 3,864 3,864 3,864 0

시 도 비 0 8,280 1,656 1,656 1,656 1,656 1,656 0

계 0 2,020 404 404 404 404 404 0

의 무 0 2,020 404 404 404 404 404 0

장애인활동지원(시비) 시 도 비 0 2,020 404 404 404 404 404 0

계 0 4,885 977 977 977 977 977 0

의 무 0 4,885 977 977 977 977 977 0

국 고 보 조 금 0 3,420 684 684 684 684 684 0

시 도 비 0 1,465 293 293 293 293 293 0

1,979 14,570 2,131 2,131 2,131 2,131 6,046 0

계 0 6,050 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 0

의 무 0 6,050 1,210 1,210 1,210 1,210 1,210 0

시 도 비 0 5,900 1,180 1,180 1,180 1,180 1,180 0

시 군 구 비 0 150 30 30 30 30 30 0

계 0 2,385 477 477 477 477 477 0

의 무 0 2,385 477 477 477 477 477 0

시 도 비 0 2,385 477 477 477 477 477 0

계 0 2,220 444 444 444 444 444 0

의 무 0 2,220 444 444 444 444 444 0

시 도 비 0 2,220 444 444 444 444 444 0

2,220

2,220

2,220

장애인공동생활가정 운영지원

2,385

2,385

2,385

6,050

6,050

5,900

150

장애인 주간 보호시설 운영지원

장애인복지시설 지원 16,549

장애인복지관 운영지원

4,885

4,885

3,420

1,465

발달재활서비스 지원

2,020

2,020

2,020

장애인활동지원(시비)

27,600

19,320

8,280

장애인활동지원(바우처)

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계 1,979 3,915 0 0 0 0 3,915 0

의 무 1,979 3,915 0 0 0 0 3,915 0

국 고 보 조 금 362 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 362 2,095 0 0 0 0 2,095 0

시 군 구 비 1,255 1,820 0 0 0 0 1,820 0

1,223 356,495 68,792 71,397 69,782 72,062 74,462 0

1,223 356,495 68,792 71,397 69,782 72,062 74,462 0

0 22,359 3,760 4,083 4,437 4,826 5,253 0

계 0 19,109 3,130 3,443 3,787 4,166 4,583 0

의 무 0 19,109 3,130 3,443 3,787 4,166 4,583 0

국 고 보 조 금 0 13,376 2,191 2,410 2,651 2,916 3,208 0

시 도 비 0 5,733 939 1,033 1,136 1,250 1,375 0

계 0 3,250 630 640 650 660 670 0

의 무 0 3,250 630 640 650 660 670 0

시 도 비 0 3,250 630 640 650 660 670 0

0 12,270 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 0

계 0 12,270 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 0

의 무 0 12,270 2,454 2,454 2,454 2,454 2,454 0

국 고 보 조 금 0 9,815 1,963 1,963 1,963 1,963 1,963 0

시 도 비 0 2,455 491 491 491 491 491 0

1,223 321,866 62,578 64,860 62,891 64,782 66,755 0

12,270

12,270

9,815

2,455

영·유아 육성기반 조성 323,089

한부모 가정 복지 증진 12,270

한부모가족자녀 양육비 등지원

3,250

3,250

3,250

출산지원금(시비)

19,109

19,109

13,376

5,733

아이돌봄 지원

보육ㆍ가족및여성 357,718

보육 및 가정지원 357,718

여성복지 22,359

362

2,457

3,075

5,894

5,894

장애인복지타운 신축

장애인복지타운 신축

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계 0 150,399 27,218 28,579 30,008 31,509 33,085 0

의 무 0 150,399 27,218 28,579 30,008 31,509 33,085 0

국 고 보 조 금 0 112,802 20,414 21,435 22,507 23,632 24,814 0

시 도 비 0 26,319 4,763 5,001 5,251 5,514 5,790 0

시 군 구 비 0 11,278 2,041 2,143 2,250 2,363 2,481 0

계 0 60,949 11,712 11,946 12,185 12,429 12,677 0

의 무 0 60,949 11,712 11,946 12,185 12,429 12,677 0

시 도 비 0 60,949 11,712 11,946 12,185 12,429 12,677 0

계 0 34,340 6,600 6,731 6,864 7,002 7,143 0

의 무 0 34,340 6,600 6,731 6,864 7,002 7,143 0

국 고 보 조 금 0 25,758 4,950 5,049 5,149 5,252 5,358 0

시 도 비 0 6,009 1,155 1,178 1,201 1,225 1,250 0

시 군 구 비 0 2,573 495 504 514 525 535 0

계 0 3,947 774 782 789 797 805 0

의 무 0 3,947 774 782 789 797 805 0

국 고 보 조 금 0 2,367 464 469 473 478 483 0

시 도 비 0 1,105 217 219 221 223 225 0

공공형어린이집 지원 시 군 구 비 0 475 93 94 95 96 97 0

계 0 39,930 7,986 7,986 7,986 7,986 7,986 0

의 무 0 39,930 7,986 7,986 7,986 7,986 7,986 0

국 고 보 조 금 0 23,955 4,791 4,791 4,791 4,791 4,791 0

39,930

39,930

23,955

475

보육교직원 인건비 지원

3,947

3,947

2,367

1,105

공공형어린이집 지원

34,340

34,340

25,758

6,009

2,573

가정양육수당 지원(어린이집 미이용아동)

60,949

60,949

60,949

누리과정 보육료 지원

150,399

150,399

112,802

26,319

11,278

영유아보육료 지원

Page 23: 세부사업계획서 · 2019-12-12 · 세부사업계획서 회계연도 : 2020년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금 분 야 : 전체 재원 총사업비 기투자

시 도 비 0 11,180 2,236 2,236 2,236 2,236 2,236 0

시 군 구 비 0 4,795 959 959 959 959 959 0

계 0 6,405 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 0

의 무 0 6,405 1,281 1,281 1,281 1,281 1,281 0

국 고 보 조 금 0 3,850 770 770 770 770 770 0

시 도 비 0 1,785 357 357 357 357 357 0

시 군 구 비 0 770 154 154 154 154 154 0

계 0 11,665 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 0

의 무 0 11,665 2,333 2,333 2,333 2,333 2,333 0

국 고 보 조 금 0 7,000 1,400 1,400 1,400 1,400 1,400 0

시 도 비 0 3,265 653 653 653 653 653 0

시 군 구 비 0 1,400 280 280 280 280 280 0

계 0 7,225 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 0

의 무 0 7,225 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 0

정부미지원어린이집 보육교사

복지수당 지원시 도 비 0 7,225 1,445 1,445 1,445 1,445 1,445 0

계 0 229 229 0 0 0 0 0

의 무 0 229 229 0 0 0 0 0

국 고 보 조 금 0 60 60 0 0 0 0 0

시 도 비 0 30 30 0 0 0 0 0

시 군 구 비 0 139 139 0 0 0 0 0

계 1,223 6,777 3,000 3,777 0 0 0 08,000

육아종합지원센터 건립

229

229

60

30

139

어린이집 확충

7,225

7,225

7,225

정부미지원어린이집 보육교사 복지수당 지원

11,665

11,665

7,000

3,265

1,400

보육교직원 처우개선 지원(근무환경개선비)

6,405

6,405

3,850

1,785

770

11,180

4,795

보육교직원 처우개선 지원(보조교사인건비)

보육교직원 인건비 지원

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재 량 1,223 6,777 3,000 3,777 0 0 0 0

국 고 보 조 금 1,000 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 0 500 0 500 0 0 0 0

시 군 구 비 223 6,277 3,000 3,277 0 0 0 0

5,615 625,479 123,993 123,993 123,993 126,250 127,250 0

5,615 625,479 123,993 123,993 123,993 126,250 127,250 0

0 576,494 114,196 114,196 114,196 116,453 117,453 0

계 0 560,159 110,929 110,929 110,929 113,186 114,186 0

의 무 0 560,159 110,929 110,929 110,929 113,186 114,186 0

국 고 보 조 금 0 449,229 88,743 88,743 88,743 91,000 92,000 0

시 도 비 0 88,745 17,749 17,749 17,749 17,749 17,749 0

기초연금 지급 시 군 구 비 0 22,185 4,437 4,437 4,437 4,437 4,437 0

계 0 16,335 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 0

의 무 0 16,335 3,267 3,267 3,267 3,267 3,267 0

국 고 보 조 금 0 11,435 2,287 2,287 2,287 2,287 2,287 0

시 도 비 0 4,900 980 980 980 980 980 0

0 33,810 6,762 6,762 6,762 6,762 6,762 0

계 0 30,875 6,175 6,175 6,175 6,175 6,175 0

의 무 0 30,875 6,175 6,175 6,175 6,175 6,175 0

국 고 보 조 금 0 22,855 4,571 4,571 4,571 4,571 4,571 0

시 도 비 0 8,020 1,604 1,604 1,604 1,604 1,604 0

30,875

30,875

22,855

8,020

노인일자리 및 사회활동지원 확대

16,335

16,335

11,435

4,900

노인 여가활동 및 고용기회 제공 33,810

22,185

노인맞춤돌봄서비스 지원

560,159

560,159

449,229

88,745

기초연금 지급

노인ㆍ청소년 631,094

노인복지 증진 631,094

재가노인생활안정 지원 576,494

8,000

1,000

500

6,500

육아종합지원센터 건립

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계 0 2,300 460 460 460 460 460 0

의 무 0 2,300 460 460 460 460 460 0

시 도 비 0 1,300 260 260 260 260 260 0

시 군 구 비 0 1,000 200 200 200 200 200 0

계 0 635 127 127 127 127 127 0

의 무 0 635 127 127 127 127 127 0

시 도 비 0 15 3 3 3 3 3 0

시 군 구 비 0 620 124 124 124 124 124 0

0 8,375 1,675 1,675 1,675 1,675 1,675 0

계 0 2,490 498 498 498 498 498 0

의 무 0 2,490 498 498 498 498 498 0

국 고 보 조 금 0 1,575 315 315 315 315 315 0

시 도 비 0 915 183 183 183 183 183 0

계 0 3,200 640 640 640 640 640 0

의 무 0 3,200 640 640 640 640 640 0

국 고 보 조 금 0 2,880 576 576 576 576 576 0

시 도 비 0 320 64 64 64 64 64 0

계 0 2,685 537 537 537 537 537 0

의 무 0 2,685 537 537 537 537 537 0

시 도 비 0 2,685 537 537 537 537 537 0

5,615 6,800 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 0노인복지 인프라 확충 12,415

2,685

2,685

2,685

재가노인복지시설 운영비지급

3,200

3,200

2,880

320

2,490

2,490

1,575

915

생계급여(보장시설)

노인수발시설 운영 8,375

양로시설 운영경비

635

635

15

620

경로당 관리

2,300

2,300

1,300

1,000

경로당 운영

Page 26: 세부사업계획서 · 2019-12-12 · 세부사업계획서 회계연도 : 2020년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금 분 야 : 전체 재원 총사업비 기투자

계 0 3,445 689 689 689 689 689 0

의 무 0 3,445 689 689 689 689 689 0

시 도 비 0 2,450 490 490 490 490 490 0

시 군 구 비 0 995 199 199 199 199 199 0

신장림사랑채노인복지관운영

계 0 3,355 671 671 671 671 671 0

의 무 0 3,355 671 671 671 671 671 0

시 도 비 0 2,360 472 472 472 472 472 0

시 군 구 비 0 995 199 199 199 199 199 0

계 5,615 0 0 0 0 0 0 0

의 무 5,615 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 2,200 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 3,415 0 0 0 0 0 0 0

0 7,678 1,434 1,486 1,536 1,586 1,636 0

0 7,678 1,434 1,486 1,536 1,586 1,636 0

0 7,678 1,434 1,486 1,536 1,586 1,636 0

계 0 2,230 446 446 446 446 446 0

의 무 0 2,230 446 446 446 446 446 0

시 도 비 0 1,670 334 334 334 334 334 0

시 군 구 비 0 560 112 112 112 112 112 0

계 0 3,748 648 700 750 800 850 0

의 무 0 3,748 648 700 750 800 850 0

3,748

3,748

지역공동체 일자리사업

2,230

2,230

1,670

560

공공근로사업 추진

노동 7,678

고용 촉진 및 안정 7,678

실업대책 7,678

5,615

5,615

2,200

3,415

노인복지관 신축

3,355

2,360

995

신장림사랑채노인복지관운영

3,445

3,445

2,450

995

3,355

사하사랑채노인복지관 운영

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균 특 보 조 금 0 2,024 324 350 400 450 500 0

시 도 비 0 994 194 200 200 200 200 0

지역공동체 일자리사업 시 군 구 비 0 730 130 150 150 150 150 0

계 0 1,700 340 340 340 340 340 0

의 무 0 1,700 340 340 340 340 340 0

균 특 보 조 금 0 1,200 240 240 240 240 240 0

시 도 비 0 500 100 100 100 100 100 0

0 14,855 2,971 2,971 2,971 2,971 2,971 0

0 14,855 2,971 2,971 2,971 2,971 2,971 0

0 14,855 2,971 2,971 2,971 2,971 2,971 0

계 0 2,580 516 516 516 516 516 0

의 무 0 2,580 516 516 516 516 516 0

국 고 보 조 금 0 2,320 464 464 464 464 464 0

시 도 비 0 260 52 52 52 52 52 0

계 0 12,275 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 0

의 무 0 12,275 2,455 2,455 2,455 2,455 2,455 0

국 고 보 조 금 0 8,425 1,685 1,685 1,685 1,685 1,685 0

시 도 비 0 3,850 770 770 770 770 770 0

0 29,490 5,898 5,898 5,898 5,898 5,898 0

0 29,490 5,898 5,898 5,898 5,898 5,898 0

0 20,580 4,116 4,116 4,116 4,116 4,116 0

보건 29,490

보건의료 29,490

감염병예방 관리 20,580

12,275

12,275

8,425

3,850

정신요양시설 운영지원

2,580

2,580

2,320

260

정신건강복지 증진 14,855

정신건강증진 14,855

기초생활보장 생계급여(정신)

1,700

1,700

1,200

500

사회복지일반 14,855

730

사회적기업 육성

2,024

994

지역공동체 일자리사업

Page 28: 세부사업계획서 · 2019-12-12 · 세부사업계획서 회계연도 : 2020년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금 분 야 : 전체 재원 총사업비 기투자

0 20,580 4,116 4,116 4,116 4,116 4,116 0

계 0 110 22 22 22 22 22 0

의 무 0 110 22 22 22 22 22 0

기 금 보 조 금 0 30 6 6 6 6 6 0

시 도 비 0 70 14 14 14 14 14 0

시 군 구 비 0 10 2 2 2 2 2 0

계 0 20,470 4,094 4,094 4,094 4,094 4,094 0

의 무 0 20,470 4,094 4,094 4,094 4,094 4,094 0

기 금 보 조 금 0 10,260 2,052 2,052 2,052 2,052 2,052 0

시 도 비 0 5,105 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 0

시 군 구 비 0 5,105 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 0

0 8,910 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 0

0 8,910 1,782 1,782 1,782 1,782 1,782 0

계 0 1,560 312 312 312 312 312 0

의 무 0 1,560 312 312 312 312 312 0

기 금 보 조 금 0 780 156 156 156 156 156 0

시 도 비 0 390 78 78 78 78 78 0

통합건강증진사업 시 군 구 비 0 390 78 78 78 78 78 0

계 0 910 182 182 182 182 182 0

의 무 0 910 182 182 182 182 182 0

기 금 보 조 금 0 455 91 91 91 91 91 0

910

910

455

390

난임시술비 지원

1,560

1,560

780

390

구민건강증진 8,910

건강보건서비스향상 8,910

통합건강증진사업

20,470

20,470

10,260

5,105

5,105

국가예방접종 실시(지원)

110

110

30

70

10

의료서비스 향상 20,580

응급의료

Page 29: 세부사업계획서 · 2019-12-12 · 세부사업계획서 회계연도 : 2020년 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금 분 야 : 전체 재원 총사업비 기투자

시 도 비 0 230 46 46 46 46 46 0

시 군 구 비 0 225 45 45 45 45 45 0

계 0 3,000 600 600 600 600 600 0

의 무 0 3,000 600 600 600 600 600 0

기 금 보 조 금 0 1,500 300 300 300 300 300 0

시 도 비 0 750 150 150 150 150 150 0

시 군 구 비 0 750 150 150 150 150 150 0

계 0 3,440 688 688 688 688 688 0

의 무 0 3,440 688 688 688 688 688 0

기 금 보 조 금 0 1,720 344 344 344 344 344 0

시 도 비 0 1,720 344 344 344 344 344 0

0 60,009 12,096 20,535 13,886 7,231 6,261 0

0 23,004 3,255 6,794 4,145 4,390 4,420 0

0 23,004 3,255 6,794 4,145 4,390 4,420 0

0 4,800 900 930 960 990 1,020 0

계 0 4,800 900 930 960 990 1,020 0

재 량 0 4,800 900 930 960 990 1,020 0

시 군 구 비 0 4,800 900 930 960 990 1,020 0

0 18,204 2,355 5,864 3,185 3,400 3,400 0

계 0 5,112 424 530 1,286 1,436 1,436 0

의 무 0 5,112 424 530 1,286 1,436 1,436 0

5,112

5,112

산림공원 조성

4,800

4,800

4,800

산림관리 18,204

산불방지 4,800

산불예방 및 진화

농림해양수산 60,009

임업ㆍ산촌 23,004

산림자원의 조성 23,004

3,440

3,440

1,720

1,720

희귀질환자 의료비 지원

3,000

3,000

1,500

750

750

230

225

암환자의료비 및 재가암관리 지원(암환자의료비)

난임시술비 지원

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균 특 보 조 금 0 2,556 212 265 643 718 718 0

시 군 구 비 0 2,556 212 265 643 718 718 0

계 0 1,035 180 195 210 225 225 0

의 무 0 1,035 180 195 210 225 225 0

균 특 보 조 금 0 690 120 130 140 150 150 0

시 도 비 0 345 60 65 70 75 75 0

계 0 1,425 195 245 295 345 345 0

의 무 0 1,425 195 245 295 345 345 0

균 특 보 조 금 0 1,060 122 172 222 272 272 0

시 도 비 0 255 51 51 51 51 51 0

시 군 구 비 0 110 22 22 22 22 22 0

계 0 1,034 106 232 232 232 232 0

의 무 0 1,034 106 232 232 232 232 0

균 특 보 조 금 0 720 0 180 180 180 180 0

시 도 비 0 138 74 16 16 16 16 0

시 군 구 비 0 176 32 36 36 36 36 0

계 0 2,543 499 511 511 511 511 0

의 무 0 2,543 499 511 511 511 511 0

국 고 보 조 금 0 1,781 349 358 358 358 358 0

시 도 비 0 533 105 107 107 107 107 0

시 군 구 비 0 229 45 46 46 46 46 0

2,543

2,543

1,781

533

229

사방사업

1,034

1,034

720

138

176

임도시설

1,425

1,425

1,060

255

110

숲길조성관리

1,035

1,035

690

345

도시숲 조성

2,556

2,556

산림공원 조성

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계 0 2,555 511 511 511 511 511 0

의 무 0 2,555 511 511 511 511 511 0

국 고 보 조 금 0 1,790 358 358 358 358 358 0

시 도 비 0 535 107 107 107 107 107 0

시 군 구 비 0 230 46 46 46 46 46 0

계 0 700 140 140 140 140 140 0

의 무 0 700 140 140 140 140 140 0

국 고 보 조 금 0 500 100 100 100 100 100 0

시 도 비 0 100 20 20 20 20 20 0

시 군 구 비 0 100 20 20 20 20 20 0

계 0 3,800 300 3,500 0 0 0 0

의 무 0 3,800 300 3,500 0 0 0 0

시 도 비 0 200 200 0 0 0 0 0

시 군 구 비 0 3,600 100 3,500 0 0 0 0

0 37,005 8,841 13,741 9,741 2,841 1,841 0

0 31,705 7,781 12,681 8,681 1,781 781 0

0 28,050 7,050 11,950 7,950 1,050 50 0

계 0 230 46 46 46 46 46 0

의 무 0 230 46 46 46 46 46 0

시 도 비 0 115 23 23 23 23 23 0

시 군 구 비 0 115 23 23 23 23 23 0

230

230

115

115

수산종자관리

해양수산ㆍ어촌 37,005

수산산업 기반 조성 31,705

수산자원 증식 28,050

3,800

3,800

200

3,600

100

100

승학산 치유숲길 조성

목재산업시설 현대화사업

700

700

500

목재산업시설 현대화사업

2,555

2,555

1,790

535

230

사방댐 시설 지원

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계 0 20 4 4 4 4 4 0

의 무 0 20 4 4 4 4 4 0

시 도 비 0 10 2 2 2 2 2 0

시 군 구 비 0 10 2 2 2 2 2 0

장림항 보행교 설치 계 0 4,000 0 2,000 1,000 1,000 0 0

재 량 0 4,000 0 2,000 1,000 1,000 0 0

균 특 보 조 금 0 2,000 0 1,000 500 500 0 0

시 도 비 0 1,000 0 500 250 250 0 0

시 군 구 비 0 1,000 0 500 250 250 0 0

계 0 23,800 7,000 9,900 6,900 0 0 0

의 무 0 23,800 7,000 9,900 6,900 0 0 0

국 고 보 조 금 0 16,660 4,900 6,930 4,830 0 0 0

시 도 비 0 3,570 1,050 1,485 1,035 0 0 0

시 군 구 비 0 3,570 1,050 1,485 1,035 0 0 0

0 3,655 731 731 731 731 731 0

계 0 2,120 424 424 424 424 424 0

의 무 0 2,120 424 424 424 424 424 0

국 고 보 조 금 0 1,460 292 292 292 292 292 0

시 도 비 0 660 132 132 132 132 132 0

계 0 1,535 307 307 307 307 307 0

의 무 0 1,535 307 307 307 307 307 0

1,535

1,535

2,120

2,120

1,460

660

하천하구쓰레기 정화사업(기금지원)

해양환경 정비 3,655

하천하구쓰레기 정화사업(보조지원)

23,800

23,800

16,660

3,570

3,570

4,000

2,000

1,000

1,000

어촌뉴딜 300사업

4,000

장림항 보행교 설치

20

20

10

10

나잠어업인 잠수복 지원

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기 금 보 조 금 0 875 175 175 175 175 175 0

시 도 비 0 660 132 132 132 132 132 0

0 5,300 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 0

0 5,300 1,060 1,060 1,060 1,060 1,060 0

계 0 1,335 267 267 267 267 267 0

재 량 0 1,335 267 267 267 267 267 0

시 군 구 비 0 1,335 267 267 267 267 267 0

계 0 1,835 367 367 367 367 367 0

재 량 0 1,835 367 367 367 367 367 0

시 군 구 비 0 1,835 367 367 367 367 367 0

계 0 2,050 410 410 410 410 410 0

의 무 0 2,050 410 410 410 410 410 0

시 군 구 비 0 2,050 410 410 410 410 410 0

계 0 80 16 16 16 16 16 0

재 량 0 80 16 16 16 16 16 0

시 군 구 비 0 80 16 16 16 16 16 0

6,203 23,189 1,694 4,005 3,780 6,085 7,625 0

6,203 23,189 1,694 4,005 3,780 6,085 7,625 0

0 23,164 1,689 4,000 3,775 6,080 7,620 0

0 23,164 1,689 4,000 3,775 6,080 7,620 0

계 0 6,494 1,354 1,000 1,440 1,080 1,620 06,494

상거래 질서 확립 23,164

전통시장 및 상점가 시설현대화

산업ㆍ중소기업및에너지 29,392

산업진흥ㆍ고도화 29,392

지역경제 활성화 23,164

80

80

80

해양스포츠 지원

2,050

2,050

2,050

해변공원 운영

1,835

1,835

1,835

해수욕장 시설물 설치 및관리

1,335

1,335

1,335

해양 관광 진흥 5,300

해수욕장 관리 5,300

해수욕장 운영

875

660

하천하구쓰레기 정화사업(기금지원)

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의 무 0 6,494 1,354 1,000 1,440 1,080 1,620 0

시 도 비 0 3,247 677 500 720 540 810 0

시 군 구 비 0 3,247 677 500 720 540 810 0

계 0 6,670 335 2,000 335 2,000 2,000 0

의 무 0 6,670 335 2,000 335 2,000 2,000 0

기 금 보 조 금 0 4,000 200 1,200 200 1,200 1,200 0

시 도 비 0 2,000 100 600 100 600 600 0

시 군 구 비 0 670 35 200 35 200 200 0

계 0 10,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 0

의 무 0 10,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 0

균 특 보 조 금 0 5,000 0 500 1,000 1,500 2,000 0

시 도 비 0 2,500 0 250 500 750 1,000 0

시 군 구 비 0 2,500 0 250 500 750 1,000 0

6,203 25 5 5 5 5 5 0

6,203 25 5 5 5 5 5 0

계 6,203 25 5 5 5 5 5 0

재 량 6,203 25 5 5 5 5 5 0

시 도 비 6,200 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 3 25 5 5 5 5 5 0

53,922 124,435 13,848 17,220 21,203 37,144 35,020 650

40,712 96,463 5,559 11,661 16,484 32,425 30,334 650

교통및물류 179,007

도로 137,825

6,200

28

6,228

6,228

기업활성화 지원

산업진흥 6,228

지역산업 진흥 6,228

기업활성화 지원

10,000

10,000

5,000

2,500

2,500

전통시장 주차장 조성

6,670

6,670

4,000

2,000

670

6,494

3,247

3,247

전통시장 주차환경개선

전통시장 및 상점가 시설현대화

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40,712 96,463 5,559 11,661 16,484 32,425 30,334 650

37,112 77,913 2,929 7,431 12,254 28,795 26,504 650

계 1,850 2,990 0 0 1,000 1,000 990 0

재 량 1,850 2,990 0 0 1,000 1,000 990 0

시 도 비 1,850 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 0 2,990 0 0 1,000 1,000 990 0

계 800 2,100 299 601 0 0 1,200 0

의 무 800 2,100 299 601 0 0 1,200 0

시 도 비 800 1,400 100 100 0 0 1,200 0

시 군 구 비 0 700 199 501 0 0 0 0

계 2,540 1,160 0 0 0 0 1,160 0

의 무 2,540 1,160 0 0 0 0 1,160 0

시 도 비 400 1,160 0 0 0 0 1,160 0

시 군 구 비 2,140 0 0 0 0 0 0 0

계 1,682 4,143 0 930 754 2,459 0 0

재 량 1,682 4,143 0 930 754 2,459 0 0

시 군 구 비 1,682 4,143 0 930 754 2,459 0 0

계 5,260 1,100 0 0 0 0 1,100 0

의 무 5,260 1,100 0 0 0 0 1,100 0

시 도 비 900 1,100 0 0 0 0 1,100 0

시 군 구 비 4,360 0 0 0 0 0 0 0

6,360

6,360

2,000

4,360

대광고~하단성당간 도로개설

5,825

5,825

5,825

감천문화마을 순환도로 개설

3,700

3,700

1,560

2,140

다대동 467번지 도로개설

2,900

2,900

2,200

700

4,840

4,840

1,850

2,990

장림동 신한은행 사거리가각정비

도로건설 115,675

천마산 산복도로~감천사거리간 도로 개설

도로기반시설 확충 및 재해예방 137,825

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계 1,255 8,745 1,430 2,000 1,500 1,836 1,979 0

의 무 1,255 8,745 1,430 2,000 1,500 1,836 1,979 0

시 도 비 1,255 8,745 1,430 2,000 1,500 1,836 1,979 0

계 0 2,000 0 0 0 0 2,000 0

재 량 0 2,000 0 0 0 0 2,000 0

시 군 구 비 0 2,000 0 0 0 0 2,000 0

계 0 1,250 0 0 0 0 1,250 0

재 량 0 1,250 0 0 0 0 1,250 0

시 군 구 비 0 1,250 0 0 0 0 1,250 0

계 715 5,285 0 500 1,000 2,500 1,285 0

재 량 715 5,285 0 500 1,000 2,500 1,285 0

괴정2동 성신아파트 앞 도로개설

시 군 구 비 715 5,285 0 500 1,000 2,500 1,285 0

계 0 6,000 0 500 1,000 4,500 0 0

재 량 0 6,000 0 500 1,000 4,500 0 0

시 군 구 비 0 6,000 0 500 1,000 4,500 0 0

계 0 3,500 0 0 0 0 3,500 0

재 량 0 3,500 0 0 0 0 3,500 0

시 군 구 비 0 3,500 0 0 0 0 3,500 0

계 4,460 2,340 0 0 0 0 2,340 0

의 무 4,460 2,340 0 0 0 0 2,340 0

국 고 보 조 금 930 0 0 0 0 0 0 0

6,800

6,800

930감천동 감정초교일원 천마산 산복도로 개설

3,500

3,500

3,500

괴정1동 서화의원~한신아파트간 도로개설

6,000

6,000

6,000

장림동원로얄듀크아파트~자동차고등학교 입구간 도로개설

6,000

6,000

6,000

괴정2동 성신아파트 앞 도로개설

1,250

1,250

1,250

다대동 723번지일원 도로개설

2,000

2,000

2,000

감천항 동편 우회도로 개설

10,000

10,000

10,000

다대포항 해안도로개설

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시 도 비 1,530 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 2,000 2,340 0 0 0 0 2,340 0

계 1,000 2,000 0 0 0 0 2,000 0

재 량 1,000 2,000 0 0 0 0 2,000 0

시 군 구 비 1,000 2,000 0 0 0 0 2,000 0

계 2,000 12,400 500 500 3,200 4,000 4,200 0

의 무 2,000 12,400 500 500 3,200 4,000 4,200 0

시 도 비 2,000 12,400 500 500 3,200 4,000 4,200 0

계 100 3,300 100 800 800 800 800 0

의 무 100 3,300 100 800 800 800 800 0

시 도 비 100 3,300 100 800 800 800 800 0

계 6,000 0 0 0 0 0 0 0

의 무 6,000 0 0 0 0 0 0 0

국 고 보 조 금 2,000 0 0 0 0 0 0 0

균 특 보 조 금 2,000 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 2,000 0 0 0 0 0 0 0

계 100 6,700 0 600 1,500 3,200 1,400 0

의 무 100 6,700 0 600 1,500 3,200 1,400 0

시 도 비 100 3,700 0 500 500 2,200 500 0

시 군 구 비 0 3,000 0 100 1,000 1,000 900 0

계 5,950 0 0 0 0 0 0 6506,600

괴정3동 원광연립~동주대학간 도로개설

6,800

6,800

3,800

3,000

장림2호교 설치

6,000

6,000

2,000

2,000

2,000

위험도로 구조개선(동양시멘트 진입도로 선형개량공사)

3,400

3,400

3,400

감천항 배후도로 확장

14,400

14,400

14,400

신평·장림공단 외곽순환도로 개설

3,000

3,000

3,000

괴정4동 사하초등학교 옆도로개설

1,530

4,340

감천동 감정초교일원 천마산 산복도로 개설

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의 무 5,950 0 0 0 0 0 0 650

시 도 비 4,100 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 1,850 0 0 0 0 0 0 650

계 1,400 1,100 100 100 100 700 100 0

재 량 1,400 1,100 100 100 100 700 100 0

공단 진출입 우회도로 확장

시 군 구 비 1,400 1,100 100 100 100 700 100 0

계 0 5,800 100 500 500 3,500 1,200 0

의 무 0 5,800 100 500 500 3,500 1,200 0

시 군 구 비 0 5,800 100 500 500 3,500 1,200 0

계 2,000 6,000 400 400 900 4,300 0 0

재 량 2,000 6,000 400 400 900 4,300 0 0

시 도 비 2,000 4,000 400 400 400 2,800 0 0

시 군 구 비 0 2,000 0 0 500 1,500 0 0

3,600 18,550 2,630 4,230 4,230 3,630 3,830 0

계 3,600 9,900 1,000 2,600 2,600 2,000 1,700 0

재 량 3,600 9,900 1,000 2,600 2,600 2,000 1,700 0

시 군 구 비 3,600 9,900 1,000 2,600 2,600 2,000 1,700 0

계 0 8,650 1,630 1,630 1,630 1,630 2,130 0

재 량 0 8,650 1,630 1,630 1,630 1,630 2,130 0

시 군 구 비 0 8,650 1,630 1,630 1,630 1,630 2,130 0

13,210 27,972 8,289 5,559 4,719 4,719 4,686 0대중교통ㆍ물류등기타 41,182

8,650

8,650

8,650

13,500

13,500

13,500

보도정비 및 관리

도로시설물 관리 22,150

도로시설물 정비 및 보수

8,000

8,000

6,000

2,000

다대1동 새마을금고~윤공단로 도로개설

5,800

5,800

5,800

다대1치안센터~통일아시아드공원간 도로개설

2,500

2,500

2,500

공단 진출입 우회도로 확장

6,600

4,100

2,500

괴정3동 원광연립~동주대학간 도로개설

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13,210 27,972 8,289 5,559 4,719 4,719 4,686 0

13,210 17,410 6,170 3,440 2,600 2,600 2,600 0

계 0 13,000 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 0

의 무 0 13,000 2,600 2,600 2,600 2,600 2,600 0

시 도 비 0 10,000 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 0

시 군 구 비 0 3,000 600 600 600 600 600 0

계 3,950 0 0 0 0 0 0 0

의 무 3,950 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 1,750 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 2,200 0 0 0 0 0 0 0

계 8,370 0 0 0 0 0 0 0

의 무 8,370 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 3,000 0 0 0 0 0 0 0

시 군 구 비 5,370 0 0 0 0 0 0 0

계 830 1,670 1,670 0 0 0 0 0

재 량 830 1,670 1,670 0 0 0 0 0

균 특 보 조 금 0 1,250 1,250 0 0 0 0 0

시 도 비 80 420 420 0 0 0 0 0

시 군 구 비 750 0 0 0 0 0 0 0

괴정3동 노외공영주차장조성

계 60 2,740 1,900 840 0 0 0 0

재 량 60 2,740 1,900 840 0 0 0 02,800

2,800

괴정3동 노외공영주차장조성

2,500

2,500

1,250

500

750

당리동 샛별 지하공영주차장 조성

8,370

8,370

3,000

5,370

감천1동 노외공영주차장조성

3,950

3,950

1,750

2,200

하단5일장 주변 공영주차장 조성

13,000

13,000

10,000

3,000

공영주차장 증축 및 신설

선진교통 문화조성 41,182

주차장 확충 30,620

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균 특 보 조 금 0 1,400 800 600 0 0 0 0

시 도 비 0 560 320 240 0 0 0 0

시 군 구 비 60 780 780 0 0 0 0 0

0 5,032 1,013 1,013 1,013 1,013 980 0

계 0 3,282 663 663 663 663 630 0

재 량 0 3,282 663 663 663 663 630 0

시 군 구 비 0 3,282 663 663 663 663 630 0

계 0 1,750 350 350 350 350 350 0

재 량 0 1,750 350 350 350 350 350 0

시 군 구 비 0 1,750 350 350 350 350 350 0

0 5,530 1,106 1,106 1,106 1,106 1,106 0

계 0 2,820 564 564 564 564 564 0

재 량 0 2,820 564 564 564 564 564 0

시 군 구 비 0 2,820 564 564 564 564 564 0

계 0 2,710 542 542 542 542 542 0

의 무 0 2,710 542 542 542 542 542 0

시 군 구 비 0 2,710 542 542 542 542 542 0

4,680 31,184 9,436 4,537 5,537 5,737 5,937 0

4,680 31,184 9,436 4,537 5,537 5,737 5,937 0

0 4,430 886 886 886 886 886 0

0 2,500 500 500 500 500 500 0건축행정 2,500

국토및지역개발 35,864

지역및도시 35,864

주택건설 및 운영 4,430

2,710

2,710

2,710

2,820

2,820

2,820

불법 주·정차 단속

교통환경 개선 5,530

교통안전시설물 정비

1,750

1,750

1,750

주거지 전용주차장 운영

3,282

3,282

3,282

공영주차장 관리

1,400

560

840

공영주차장 운영 5,032

괴정3동 노외공영주차장조성

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계 0 2,500 500 500 500 500 500 0

의 무 0 2,500 500 500 500 500 500 0

시 도 비 0 2,500 500 500 500 500 500 0

0 1,930 386 386 386 386 386 0

계 0 20 4 4 4 4 4 0

재 량 0 20 4 4 4 4 4 0

시 군 구 비 0 20 4 4 4 4 4 0

계 0 1,910 382 382 382 382 382 0

재 량 0 1,910 382 382 382 382 382 0

시 군 구 비 0 1,910 382 382 382 382 382 0

3,620 23,404 5,800 3,501 4,501 4,701 4,901 0

3,620 10,804 1,800 1,501 2,501 2,501 2,501 0

계 0 7,504 1,500 1,501 1,501 1,501 1,501 0

의 무 0 7,504 1,500 1,501 1,501 1,501 1,501 0

시 도 비 0 575 115 115 115 115 115 0

시 군 구 비 0 6,929 1,385 1,386 1,386 1,386 1,386 0

계 3,620 300 300 0 0 0 0 0

의 무 3,620 300 300 0 0 0 0 0

균 특 보 조 금 300 0 0 0 0 0 0 0

시 도 비 0 300 300 0 0 0 0 0

시 군 구 비 3,320 0 0 0 0 0 0 0

3,920

3,920

300

300

3,320

천마산터널 상부 공원 조성

575

6,929

7,504

7,504

공원 및 유원지 관리

녹색환경도시 조성 27,024

쾌적한 공원 조성 14,424

공원 및 유원지 관리

1,910

1,910

1,910

예비비

20

20

20

주거환경 개선사업

2,500

2,500

2,500

주거환경 개선사업 1,930

주거환경정비사업

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계 0 3,000 0 0 1,000 1,000 1,000 0

재 량 0 3,000 0 0 1,000 1,000 1,000 0

시 군 구 비 0 3,000 0 0 1,000 1,000 1,000 0

0 12,600 4,000 2,000 2,000 2,200 2,400 0

계 0 9,600 1,000 2,000 2,000 2,200 2,400 0

재 량 0 9,600 1,000 2,000 2,000 2,200 2,400 0

시 군 구 비 0 9,600 1,000 2,000 2,000 2,200 2,400 0

계 0 3,000 3,000 0 0 0 0 0

의 무 0 3,000 3,000 0 0 0 0 0

국 고 보 조 금 0 1,500 1,500 0 0 0 0 0

시 도 비 0 750 750 0 0 0 0 0

미세먼지 차단숲 조성사업 시 군 구 비 0 750 750 0 0 0 0 0

1,060 2,500 2,500 0 0 0 0 0

1,060 2,500 2,500 0 0 0 0 0

계 1,060 2,500 2,500 0 0 0 0 0

재 량 1,060 2,500 2,500 0 0 0 0 0

국 고 보 조 금 0 800 800 0 0 0 0 0

시 도 비 0 1,300 1,300 0 0 0 0 0

시 군 구 비 1,060 400 400 0 0 0 0 0

0 850 250 150 150 150 150 0

0 850 250 150 150 150 150 0

광고물 질서확립 850

광고물 관리 850

3,560

3,560

800

1,300

1,460

750

도시정비 3,560

도시기반시설 확충 3,560

감천동 천마산 일원 전망데크(A호) 조성

3,000

3,000

1,500

750

9,600

9,600

9,600

미세먼지 차단숲 조성사업

생활공간 녹화 12,600

가로수 및 화단 녹지 관리

3,000

3,000

3,000

주민편익시설(공원 등) 조성

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계 0 850 250 150 150 150 150 0

재 량 0 850 250 150 150 150 150 0

시 도 비 0 30 10 0 10 0 10 0

시 군 구 비 0 820 240 150 140 150 140 0

850

850

30

820

불법광고물정비