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Page 1: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

도 시 재 생 본 부

Page 2: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

도시재생본부

도 시 재 생 본 부개 요

□ 조 직 : 2관, 9과(재생정책과, 공공개발센터, 공공재생과, 도시활성화과, 역사도심재생과, 주거재생과, 재생협력과,주거사업과, 주거환경개선과)

□ 인 력 : 207명(1급 1, 2급 1, 4급 9, 5급 41, 6급 이하 142, 임기제 4급 1, 임기제 5급 1, 임기제 6급 이하 11)

□ 예 산 (단위 : 백만원)

구 분 2018 예산 2017 예산 증 감% % %

총 계

계 1,674,665 100.0 1,595,329 100.0 79,336 5.0행정운영경비 3,168 0.2 2,854 0.2 314 11.0재무활동 1,441,583 86.1 1,357,203 85.1 84,380 6.2사 업 비 227,419 13.6 233,268 14.6 △5,849 △2.5예비비 2,494 0.1 2,004 0.1 490 24.5

일반회계

계 1,174,449 70.1 1,061,258 66.5 113,191 10.7행정운영경비 792 - 739 - 53 7.2재무활동 1,163,483 69.5 1,054,497 66.1 108,986 10.3사 업 비 10,174 0.6 6,022 0.4 4,152 68.9

주택사업특별회계

계 398,582 23.8 448,140 28.1 △49,558 △11.1행정운영경비 2,376 0.1 2,116 0.1 260 12.3재무활동 278,100 16.6 302,706 19.0 △24,606 △8.1사 업 비 115,611 6.9 141,314 8.9 △25,703 △18.2예비비 2,494 0.1 2,004 0.1 490 24.5

도시개발특별회계

계 101,634 6.1 85,931 5.4 15,703 18.3사 업 비 101,634 6.1 85,931 5.4 15,703 18.3

기관임무

서울형 도시재생 본격추진으로 '삶터'와 '일터'가 행복한 서울 실현

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예비비

0.1%2,494

행정운영경비

0.2%3,168

재무활동

86.1%1,441,583

일반예산(타기관지원등)

0.1%1,928

주민중심, 주민주도의

주거지재생사업추진

1.8%29,845지속가능한역사문화도심

구현

1.6%26,707

뉴타운사업의안정적추진

1.5%24,433

평생살고싶은마을만들기

추진

1.4%23,963

사람중심의주택정비사업

추진

1.7%29,192

도시기능회복및활성화

1.1%18,748

도시개발의공공성강화

0.2%3,824

도시재생의발전기반제고

0.8%13,081

공공재생계획수립

3.3%55,698

(단위:백만원)

1,674,665

도시재생본부

예산규모

Page 4: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

도시재생본부 1,595,328,663 1,674,664,897 79,336,234

(X31,108,000) (X5,570,000) (X△25,538,000)

도시재생본부 재생정책과부서 : 8,757,541 13,507,378 4,749,837

(X4,524,000) (X4,783,000) (X259,000)

도시재생의 발전기반 제고정책 : 8,371,745 13,080,758 4,709,013

(X4,524,000) (X4,783,000) (X259,000)

도시재생연구 4,871,000 6,467,258 1,596,258

(X4,524,000) (X4,783,000) (X259,000)

단위 :

(일반회계)

도시재생 정책확산을 위한 홍보강화 347,000 902,658 555,658

6,658(100-101-04) 기간제근로자등보수

6,658,000원 = 6,658ㅇ 기간제근로자등보수

630,000(100-201-01) 사무관리비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 도시재생 시민소통프로그램 운영

160,000,000원 = 160,000ㅇ 도시재생 정책 홍보

70,000,000원 = 70,000ㅇ 도시재생 콘텐츠 제작

10,000,000원 = 10,000ㅇ 직장아카데미 운영

40,000,000원 = 40,000ㅇ 도시재생 직원 역량강화를 위한 위크숍

65,000(100-202-03) 국외업무여비

65,000,000원 = 65,000ㅇ 국외업무여비

60,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

60,000,000원 = 60,000ㅇ 업무추진비

111,000(100-204-03) 특정업무경비

111,000,000원 = 111,000ㅇ 특정업무경비(50,000원*12월*185명)

30,000(100-301-11) 기타보상금

30,000,000원 = 30,000ㅇ 공모전 및 정책제안 시상금

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

1 도시재생본부

Page 5: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

도시재생위원회 운영 0 81,600 81,600

81,600(100-201-01) 사무관리비

52,800,000원 = 52,800ㅇ 위원회 수당

21,600,000원 = 21,600ㅇ 소위원회 수당

7,200,000원 = 7,200ㅇ 속기사 수당

서울형 도심활력 프로젝트(지구통합관리사업) 0 700,000 700,000

450,000(100-201-01) 사무관리비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 기존 누리공간 운영

100,000,000원 = 100,000ㅇ 기존사업지 관리 및 운영

150,000,000원 = 150,000ㅇ 신규 선정 공모관리 용역

250,000(100-308-01) 자치단체경상보조금

250,000,000원 = 250,000ㅇ 신규 선정 대상지 운영

도시활력증진지역 개발사업(도시생활환경개선) 4,136,000 4,360,000 224,000

(X4,136,000) (X4,360,000) (X224,000)

4,360,000(100-403-01) 자치단체자본보조

588,000,000원 = 588,000(X588,000)ㅇ 마포구: 경의선선형의숲공원조성사업

963,000,000원 = 963,000(X963,000)ㅇ 구로구: 오류동 행복마을 조성사업

1,560,000,000원 = 1,560,000(X1,560,000)ㅇ 중구: 중심도심거리활극

299,000,000원 = 299,000(X299,000)ㅇ 강서구: 살기좋은 개화마을 만들기

798,000,000원 = 798,000(X798,000)

ㅇ 성북구: 삶터,쉼터,공동체가 공존하는 살기좋은 안전마을조성사업

152,000,000원 = 152,000(X152,000)

ㅇ 서대문구: 홍제권리빙랩기반 의료산업특화 및 주민건강증진사업

도시활력증진지역 개발사업(지역역량강화) 138,000 109,000 △29,000

(X138,000) (X109,000) (X△29,000)

109,000(100-403-01) 자치단체자본보조

70,000,000원 = 70,000(X70,000)ㅇ 중구: Renewal 을지로

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

2 도시재생본부

Page 6: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

39,000,000원 = 39,000(X39,000)ㅇ 중구: Urban Health City Community

새뜰마을사업 250,000 314,000 64,000

(X250,000) (X314,000) (X64,000)

314,000(100-403-01) 자치단체자본보조

314,000,000원 = 314,000(X314,000)ㅇ 금천구 시흥5동 "암탉 우는 마을"

도시재생 계획 수립(도시개발) 2,430,545 6,083,500 3,652,955단위 :

(도시개발특별회계)

용산전자상가 일대 도시재생 활성화사업 추진 0 2,483,500 2,483,500

878,000(205-201-01) 사무관리비

708,000,000원 = 708,000ㅇ 지역거점공간 조성 및 운영

170,000,000원 = 170,000ㅇ 자문단 및 코디 운영 등

450,000(205-308-01) 자치단체경상보조금

250,000,000원 = 250,000ㅇ AM(지역축제,홍보및공모전)

200,000,000원 = 200,000ㅇ 주민공동체 형성 등

1,155,500(205-401-01) 시설비

435,500,000원 = 435,500ㅇ 활성화계획 수립용역(계속)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 유수지활용 기본방향 마련 용역

420,000,000원 = 420,000ㅇ 거점공간 조성

태화관길 도시재생 명소화 사업 0 1,000,000 1,000,000

100,000(205-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 프로그램 운영비

900,000(205-401-01) 시설비

900,000,000원 = 900,000ㅇ 공사비

골목길 도시재생사업 계획 0 2,600,000 2,600,000

2,600,000(205-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

3 도시재생본부

Page 7: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

2,600,000,000원 = 2,600,000ㅇ 골목길 재생 시범사업(13개소)

도시재생사업 지원체계 구축 1,070,200 530,000 △540,200단위 :

(도시개발특별회계)

도시재생종합정보포털 운영 150,000 100,000 △50,000

100,000(205-201-02) 공공운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 도시재생포털 운영 및 유지보수

도시재생 거버넌스 구축운영 및 도시재생 정책개발 420,200 430,000 9,800

430,000(205-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 거버넌스구축및운영(민관협력)

300,000,000원 = 300,000ㅇ 정책개발(도시재생 뉴딜)

30,000,000원 = 30,000ㅇ 현금기부채납 운영(전문가 자문 등)

행정운영경비(도시재생본부 재생정책과)정책 : 385,796 426,620 40,824

기본경비 385,796 426,620 40,824단위 :

(일반회계)

기본경비 385,796 426,620 40,824

130,060(100-201-01) 사무관리비

21,000원*28명*90% = 530ㅇ 기본사무용종이류

5,000원*28명 = 140ㅇ 소규모수선비

280,000원*20대*90% = 5,040ㅇ 행정장비수리비

50,000원*7팀 = 350ㅇ 도서구입비

960,000원*28명*150% = 40,320ㅇ 주요업무추진급량비

= 83,680ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

4 도시재생본부

Page 8: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

8,000원*100부*20회 = 16,000 · 회의자료 등 인쇄

8,000원*150부*15회 = 18,000 · 시의회 자료 인쇄

49,680,000원 = 49,680 · 주요업무 계획서 발간

3,760(100-201-02) 공공운영비

3,760,000원 = 3,760ㅇ 차량유지관리비

273,000(100-202-01) 국내여비

195명*1,400,000원 = 273,000ㅇ 국내여비

15,000(100-203-01) 기관운영업무추진비

15,000,000원*1명 = 15,000ㅇ 기관운영업무추진비

4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 부서운영업무추진비(정원 30인 이하)

도시재생본부 공공개발센터부서 : 28,342,253 3,867,243 △24,475,010

(X12,790,000) (X△12,790,000)

도시개발의 공공성 강화정책 : 28,304,688 3,823,958 △24,480,730

(X12,790,000) (X△12,790,000)

도시발전 및 공공개발(도시개발) 28,304,688 3,823,958 △24,480,730

(X12,790,000) (X△12,790,000)

단위 :

(도시개발특별회계)

토지자원의 선제적 관리 및 사전협상제도와 시민참여프로그램 운영

849,487 826,658 △22,829

6,658(205-101-04) 기간제근로자등보수

6,658,000원 = 6,658ㅇ 초단시간근로자 보수

380,000(205-201-01) 사무관리비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 토지자원의 선제적 관리

80,000,000원 = 80,000ㅇ 협력적 거버넌스 및 시민참여 프로그램 운영 등

150,000,000원 = 150,000ㅇ 사전협상제도 운영 등

10,000(205-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책업무추진비

30,000(205-301-11) 기타보상금

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

5 도시재생본부

Page 9: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

30,000,000원 = 30,000ㅇ 시민참여 공모전 시상금

400,000(205-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 선제적 가이드라인 수립 및 사전협상 용역

서울숲 일대 핵심시설 기본계획 및 타당성 조사 399,201 400,000 799

400,000(205-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 핵심시설 기본계획

마장축산물시장 일대 도시재생활성화 추진 0 1,497,300 1,497,300

330,000(205-201-01) 사무관리비

330,000,000원 = 330,000ㅇ 도시재생센터운영 등

20,000(205-301-11) 기타보상금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 도시재생 공모전 시상금

250,000(205-308-01) 자치단체경상보조금

250,000,000원 = 250,000ㅇ 공동체 활성화 사업

897,300(205-401-01) 시설비

297,300,000원 = 297,300ㅇ 도시재생 활성화계획 수립 용역

500,000,000원 = 500,000ㅇ 악취저감사업

100,000,000원 = 100,000ㅇ 마장동일대 지구단위계획 수립 용역

서부간선도로변 지역활성화를 위한 시범사업 계획 및타당성 조사

0 200,000 200,000

200,000(205-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 기본계획수립 용역

광운대역세권 사전협상형 도시개발사업 지원 0 300,000 300,000

300,000(205-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 용역비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

6 도시재생본부

Page 10: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

홍릉 지역 재생 및 활성화를 위한 기본구상 수립 0 300,000 300,000

300,000(205-401-01) 시설비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 용역비

광장동 체육시설부지 활용계획 0 150,000 150,000

150,000(205-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 용역비

문래역 인근 저활용 공유지 활용방안 0 150,000 150,000

150,000(205-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 용역비

행정운영경비(도시재생본부 공공개발센터)정책 : 37,565 43,285 5,720

기본경비 37,565 43,285 5,720단위 :

(일반회계)

기본경비 37,565 43,285 5,720

39,685(100-201-01) 사무관리비

= 27,185ㅇ 공통경비

21,000원*15명*90% = 284 · 기본사무용 종이류

5,000원*15명 = 75 · 소규모수선비

280,000원*3대*90% = 756 · 행정장비 수리비

50,000원*3개팀 = 150 · 도서구입비

960,000원*18명*150% = 25,920 · 주요업무추진급량비

= 12,500ㅇ 조직별 경비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

7 도시재생본부

Page 11: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

= 12,500 · 인쇄비 및 유인물 제작비

100,000원*20회 = 2,000 - 업무보고서, 회의자료 등 인쇄

10,500,000원 = 10,500 - 시의회, 창의 홍보 등 각종 자료 제작

3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 정원 20인 이하

도시재생본부 공공재생과부서 : 45,546,360 55,724,051 10,177,691

공공재생 계획 수립정책 : 45,514,751 55,698,288 10,183,537

공공개발 및 공공공간 확충(도시개발) 45,514,751 55,698,288 10,183,537단위 :

(도시개발특별회계)

노들섬 문화명소 조성사업 10,581,000 21,922,000 11,341,000

78,000(205-201-01) 사무관리비

38,000,000원 = 38,000ㅇ 전문가 자문수당 등

40,000,000원 = 40,000ㅇ 노들섬 문화명소 조성 홍보

558,000(205-307-05) 민간위탁금

558,000,000원 = 558,000ㅇ 민간위탁운영

20,099,000(205-401-01) 시설비

20,099,000,000원 = 20,099,000ㅇ 공사비 등

1,100,000(205-401-02) 감리비

1,100,000,000원 = 1,100,000ㅇ 감리비

87,000(205-401-03) 시설부대비

87,000,000원 = 87,000ㅇ 시설부대비

남산 예장자락 재생사업 14,069,370 16,537,630 2,468,260

331,000(205-201-01) 사무관리비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

8 도시재생본부

Page 12: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

331,000,000원 = 331,000ㅇ 조성공간의 콘텐츠 제작설치 등

15,438,630(205-401-01) 시설비

15,438,630,000원 = 15,438,630ㅇ 공사비

720,000(205-401-02) 감리비

720,000,000원 = 720,000ㅇ 감리비

48,000(205-401-03) 시설부대비

48,000,000원 = 48,000ㅇ 시설부대비

서울역일대 도시재생사업 추진 20,864,381 17,238,658 △3,625,723

6,658(205-101-04) 기간제근로자등보수

6,658,000원 = 6,658ㅇ 기간제근로자보수지급

1,110,000(205-201-01) 사무관리비

530,000,000원 = 530,000ㅇ 도시재생지원센터 운영

150,000,000원 = 150,000ㅇ 거점공간 운영

50,000,000원 = 50,000ㅇ 전문가 자문 및 운영

60,000,000원 = 60,000ㅇ 주민교육 및 워크숍

20,000,000원 = 20,000ㅇ 시민소통 및 홍보 등

300,000,000원 = 300,000ㅇ 서울역일대 도시재생 홍보

260,000(205-201-03) 행사운영비

260,000,000원 = 260,000ㅇ 지역축제(계절별)행사 등

8,000(205-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 시책업무추진

20,000(205-301-11) 기타보상금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민공모(아이디어공모등)

140,000(205-307-02) 민간경상사업보조

140,000,000원 = 140,000ㅇ 주민공동체 형성사업(공모)

10,144,000(205-401-01) 시설비

10,144,000,000원 = 10,144,000ㅇ 시설비 등

5,500,000(205-402-03) 민간위탁사업비

5,500,000,000원 = 5,500,000ㅇ 앵커시설 매입 등

50,000(205-405-01) 자산및물품취득비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 자산취득 관련 등

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

9 도시재생본부

Page 13: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

행정운영경비(도시재생본부 공공재생과)정책 : 31,609 25,763 △5,846

기본경비 31,609 25,763 △5,846단위 :

(일반회계)

기본경비 31,609 25,763 △5,846

22,763(100-201-01) 사무관리비

12명*21,000원*90% = 227ㅇ 기본사무용종이류

12명*5,000원 = 60ㅇ 소규모수선비

3대*280,000원*90% = 756ㅇ 행정장비수리비

4팀*50,000원 = 200ㅇ 도서구입비

12명*960,000원 = 11,520ㅇ 주요업무추진급량비

= 10,000ㅇ 인쇄비 및 유인물제작비

100,000원*20회 = 2,000 · 회의자료 등 인쇄

1,000,000원*8회 = 8,000 · 시의회 자료 인쇄

3,000(100-203-04) 부서운영업무추진비

250,000원*12월 = 3,000ㅇ 부서운영업무추진비(정원 15인 이하)

도시재생본부 도시활성화과부서 : 851,859,138 925,661,099 73,801,961

도시기능 회복 및 활성화정책 : 29,714,881 18,747,598 △10,967,283

도시환경정비 31,881 32,158 277단위 :

(일반회계)

시장정비사업 심의 위원회 운영 31,881 32,158 277

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

10 도시재생본부

Page 14: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

6,658(100-101-04) 기간제근로자등보수

6,658,000원 = 6,658ㅇ 초단시간 근로자 보수

15,500(100-201-01) 사무관리비

170,000원*10명*6회 = 10,200ㅇ 시장정비사업 위원회 수당

25,000원*10명*6회 = 1,500ㅇ 위원회 운영경비 등

3,800,000원 = 3,800ㅇ 속기사

10,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진비

도시환경정비(주택사업) 26,821,000 8,216,140 △18,604,860단위 :

(주택사업특별회계)

사직2구역 보존정비를 위한 지원사업 25,378,000 7,350,000 △18,028,000

150,000(204-201-01) 사무관리비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 자문회의, 재생지원센터 운영비 등

7,200,000(204-401-01) 시설비

7,200,000,000원 = 7,200,000ㅇ 앵커시설 등 매입비, 설계비 및 공사비

도시환경관리사업 500,000 550,000 50,000

50,000(204-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 주민설명회 등 주민 홍보 비용

20,000,000원 = 20,000ㅇ 민관협력형 도시환경정비(자문비 등)

200,000(204-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 완료지구 등 관리방안 수립 용역

300,000(204-403-01) 자치단체자본보조

300,000,000원 = 300,000ㅇ 소단위관리구역 도로 등 환경개선공사

공사장안전점검수당 55,500 66,140 10,640

66,140(204-201-01) 사무관리비

66,140,000원 = 66,140ㅇ 공사장 안전점검 수당 등

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

11 도시재생본부

Page 15: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

창신(남측) 도시환경정비계획 수립 용역 0 250,000 250,000

250,000(204-403-01) 자치단체자본보조

250,000,000원 = 250,000ㅇ 용역비

도시환경정비 및 체비지 관리 등(도시개발) 2,032,000 10,499,300 8,467,300단위 :

(도시개발특별회계)

체비지 관리 소요경비(도시개발) 100,000 70,000 △30,000

55,000(205-201-01) 사무관리비

53,000,000원 = 53,000ㅇ 체비지 현황측량, 감정평가수수료

2,000,000원 = 2,000ㅇ 등기촉탁(압류말소)수수료

15,000(205-303-01) 포상금

3,000,000원 = 3,000ㅇ 시 청산금 체납징수 포상금

12,000,000원 = 12,000ㅇ 체비지 체납징수 포상금(자치구)

장안평 도시재생사업 915,000 4,191,300 3,276,300

698,400(205-201-01) 사무관리비

698,400,000원 = 698,400ㅇ 도시재생지원센터 운영 등

50,000(205-201-03) 행사운영비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 장안평 문화행사 지원

200,000(205-207-02) 전산개발비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 종합정보센터 통합정보시스템 구축(2단계)

20,000(205-301-11) 기타보상금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민공모사업 시상금 등

200,000(205-307-02) 민간경상사업보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 주민공모사업

1,200,000(205-307-05) 민간위탁금

1,200,000,000원 = 1,200,000ㅇ 종합정보센터 위탁운영비

1,800,000(205-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

12 도시재생본부

Page 16: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

600,000,000원 = 600,000ㅇ 가로환경개선 설계비

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 가로환경개선 공사비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 활성화계획수립용역비

16,600(205-401-02) 감리비

16,600,000원 = 16,600ㅇ 가로환경개선공사 감리비

6,300(205-401-03) 시설부대비

6,300,000원 = 6,300ㅇ 가로환경개선공사 관련 부대경비

전통시장 주변 지역상권 재생사업 600,000 800,000 200,000

400,000(205-201-01) 사무관리비

70,000,000원 = 70,000ㅇ 공동체활성화

100,000,000원 = 100,000ㅇ 홍보 및 행사비

230,000,000원 = 230,000ㅇ 앵커시설 임차료

400,000(205-401-01) 시설비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 활성화계획 수립 등

영등포 도심권(경인로) 일대 도시재생사업 0 5,288,000 5,288,000

585,000(205-201-01) 사무관리비

245,000,000원 = 245,000

ㅇ 도시재생지원센터 조성 및 운영 (임대료 및 인건비 등)

80,000,000원 = 80,000ㅇ 기업. 산업유치 및 시민참여 조직운영

80,000,000원 = 80,000ㅇ 도시재생 파일럿사업 조성 및 운영

80,000,000원 = 80,000ㅇ 거버넌스 운영(분과위, 협동조합 육성 등)

100,000,000원 = 100,000ㅇ 산업부분 앵커시설 집적화 (임차료) 등

132,000(205-308-01) 자치단체경상보조금

102,000,000원 = 102,000ㅇ 시민아이디어 공모사업 추진

30,000,000원 = 30,000ㅇ 주민역량강화사업(재생학교 등)

800,000(205-401-01) 시설비

566,500,000원 = 566,500ㅇ 활성화계획수립용역(2차)

233,500,000원 = 233,500

ㅇ 영등포 민자역사 활성화방안 타당성 및 기본계획 용역

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

13 도시재생본부

Page 17: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

1,500,000(205-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

1,500,000,000원 = 1,500,000ㅇ 거점공간(대선제분 등) 시설개선

2,271,000(205-402-03) 민간위탁사업비

2,271,000,000원 = 2,271,000ㅇ 앵커시설(부지) 매입비

2018 장안평 자동차축제 운영(시민참여) 0 150,000 150,000

150,000(205-201-03) 행사운영비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 장안평 자동차 축제 지원 등

일반예산(타기관지원등)정책 : 1,928,479 1,928,479 0

자치구교부금(도시개발) 1,928,479 1,928,479 0단위 :

(도시개발특별회계)

교부금(도시개발) 1,928,479 1,928,479 0

1,928,479(205-308-02) 징수교부금

1,928,479,000원 = 1,928,479ㅇ 체비지매각, 대부료, 변상금징수교부금

행정운영경비(도시재생본부 도시활성화과)정책 : 51,678 53,722 2,044

기본경비 51,678 53,722 2,044단위 :

(일반회계)

기본경비 51,678 53,722 2,044

49,522(100-201-01) 사무관리비

= 22,122ㅇ 공통기본경비

21,000원*21명*90% = 397 · 기본사무용종이류

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

14 도시재생본부

Page 18: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

5,000원*21명 = 105 · 소규모 수선비

280,000원*5대*90% = 1,260 · 행정장비 수리비

50,000원*4팀 = 200 · 도서 구입비

960,000원*21명 = 20,160 · 주요업무 추진급량비

= 27,400ㅇ 조직별경비

= 8,000 · 도시정비사업 등 회의

70,000원*10명*10회 = 7,000 - 개발계획관련 전문가 자문회의

5,000원*20매*10회 = 1,000 - 회의자료 작성 등

= 6,900 · 인쇄비 및 유인물제작비

160,000원*15회 = 2,400 - 업무보고서 회의자료 등 인쇄

300,000원*15회 = 4,500 - 시의회 보고 홍보 등 각종자료 제작

5,000원*100매 = 500 · 도면 구입비

= 12,000 · 체비지, 토지구획정리 관련 업무

840,000원*12월 = 10,080 - 기본사무용품 및 인쇄비

1,920,000원 = 1,920 - 도시개발법개정 책자 발간 등

4,200(100-203-04) 부서운영업무추진비

350,000원*12월 = 4,200ㅇ 부서운영업무추진비(정원 25인 이하)

재무활동(도시재생본부 도시활성화과)정책 : 820,164,100 904,931,300 84,767,200

내부거래지출 820,164,100 904,931,300 84,767,200단위 :

(일반회계)

도시개발특별회계 법정전출금 820,164,100 904,931,300 84,767,200

904,931,300(100-701-01) 기타회계전출금

1,292,759,000,000원*70% = 904,931,300ㅇ 도시개발특별회계 법정전출금

도시재생본부 역사도심재생과부서 : 36,136,554 26,789,115 △9,347,439

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

15 도시재생본부

Page 19: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

지속가능한 역사문화도심 구현정책 : 36,070,667 26,707,482 △9,363,185

역사도심활성화 1,082,027 3,636,824 2,554,797단위 :

(일반회계)

광화문광장 관리 운영 1,082,027 946,824 △135,203

319,858(100-101-04) 기간제근로자등보수

= 319,858ㅇ 기간제근로자등 보수

2,900,000원*12월*9명 = 313,200 · 보수 및 보험료 등

6,658,000원 = 6,658 · 초단시간근로자 보수(1명)

104,434(100-201-01) 사무관리비

= 104,434ㅇ 사무관리비

10,000,000원 = 10,000 · 행사운영(한글가훈써주기 등) 운영

200,000원*2회*10명 = 4,000 · 피복비

27,114,000원 = 27,114 · 제설 및 수방자재

2,000,000원 = 2,000 · 제설대책비(급량비 등)

30,000,000원 = 30,000 · 일/숙직비

31,320,000원 = 31,320 · 궁중복식체험 프로그램 용역

514,532(100-201-02) 공공운영비

= 514,532ㅇ 공공운영비

214,182,000원 = 214,182 · 공공요금(수도, 전기, 정화조 등)

45,000,000원 = 45,000 · 분수수조청소

45,000,000원 = 45,000 · 유지보수자재

50,850,000원 = 50,850 · 승강기보수용역,제설용역

114,500,000원 = 114,500 · 시설수리비

45,000,000원 = 45,000 · 동상 유지보수

8,000(100-203-03) 시책추진업무추진비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

16 도시재생본부

Page 20: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

새로운 광화문광장 조성 0 2,690,000 2,690,000

540,000(100-201-01) 사무관리비

350,000,000원 = 350,000ㅇ 시민, 전문가 거버넌스 운영 등

40,000,000원 = 40,000ㅇ 홍보물 제작

150,000,000원 = 150,000ㅇ 영상 콘텐츠 등 제작

2,150,000(100-401-01) 시설비

290,000,000원 = 290,000ㅇ 종합기본계획 용역

300,000,000원 = 300,000ㅇ 국제현상공모

500,000,000원 = 500,000ㅇ 국제현상공모(설계보상)

400,000,000원 = 400,000ㅇ 터널 등 안전성 검토 용역

280,000,000원 = 280,000ㅇ 지구단위계획 수립 용역

380,000,000원 = 380,000ㅇ 월대 등 문화재 고증 및 조사

도심 역사문화자원 관리 3,820,640 23,070,658 19,250,018단위 :

(도시개발특별회계)

3.1운동 100주년 기념 시민공간 조성 200,000 2,132,000 1,932,000

4,000(205-201-01) 사무관리비

4,000,000원 = 4,000ㅇ 자문회의 참석수당 등

2,128,000(205-401-01) 시설비

2,128,000,000원 = 2,128,000ㅇ 3.1운동 기념 시민공간 조성공사

오장동 지구단위계획 수립 114,620 101,000 △13,620

1,000(205-201-01) 사무관리비

1,000,000원 = 1,000ㅇ 자문비

100,000(205-401-01) 시설비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 지구단위계획 수립 용역(3차)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

17 도시재생본부

Page 21: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

창덕궁앞 도성한복판 역사인문재생 사업 1,360,000 4,410,000 3,050,000

321,000(205-201-01) 사무관리비

266,000,000원 = 266,000ㅇ 도시재생지원센터 운영

15,000,000원 = 15,000ㅇ 활성화사업 지원 및 자문

40,000,000원 = 40,000ㅇ 도시재생 홍보 및 마케팅

100,000(205-201-03) 행사운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 공연, 축제 등 지역 문화행사

3,932,000(205-401-01) 시설비

3,932,000,000원 = 3,932,000ㅇ 돈화문로 궁궐가는 길 등 조성공사

57,000(205-401-02) 감리비

57,000,000원 = 57,000ㅇ 돈화문로 궁궐가는 길 조성공사 감리

옛길 영상 기록화 사업 200,000 200,000 0

200,000(205-201-01) 사무관리비

80,000,000원 = 80,000ㅇ 기록화 사업(3차분)

20,000,000원 = 20,000ㅇ 전시회 개최

60,000,000원 = 60,000ㅇ 옛길 탐방 프로그램 운영 및 콘텐츠 발굴

40,000,000원 = 40,000ㅇ 옛길 홍보물 제작 및 발간

정동 역사재생사업 547,637 5,100,000 4,552,363

300,000(205-201-01) 사무관리비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 정동 안내지도, 기념품 제작 등 홍보

200,000,000원 = 200,000ㅇ 거버넌스 운영

200,000(205-201-03) 행사운영비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 정동 축제기획(정동야행 등)

300,000(205-207-02) 전산개발비

300,000,000원 = 300,000ㅇ 대한제국의 길 모바일 통합 플랫폼 구축

4,300,000(205-401-01) 시설비

2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 대한제국의 길 역사탐방로 조성

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

18 도시재생본부

Page 22: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

1,800,000,000원 = 1,800,000ㅇ 정동지역 한양도성 순성길 연결

세운상가군 재생사업 0 10,559,658 10,559,658

6,658(205-101-04) 기간제근로자등보수

6,658,000원 = 6,658ㅇ 초단시간 근로자

930,000(205-201-01) 사무관리비

= 380,000ㅇ 거버넌스 운영 등

200,000,000원 = 200,000 · 거버넌스(코디네이터) 운영

180,000,000원 = 180,000 · 주민역량교육 운영(1,2단계)

150,000,000원 = 150,000ㅇ 도시재생지원센터(거점공간) 임대료

50,000,000원 = 50,000ㅇ 행사운영 지원 등

150,000,000원 = 150,000ㅇ 시정소통영상 제작

100,000,000원 = 100,000ㅇ 세운프로젝트 홍보물 제작 등

100,000,000원 = 100,000ㅇ 자문회의 참석 수당 및 운영

40,000(205-201-02) 공공운영비

40,000,000원 = 40,000ㅇ 거점공간 관리(전기료 등 공공요금)

100,000(205-201-03) 행사운영비

100,000,000원 = 100,000ㅇ 메이커스 페스티벌

10,000(205-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시책추진업무추진

8,950,000(205-401-01) 시설비

8,950,000,000원 = 8,950,000ㅇ 공공공간 조성 공사비

500,000(205-401-02) 감리비

500,000,000원 = 500,000ㅇ 공공공간 조성 감리비

23,000(205-401-03) 시설부대비

23,000,000원 = 23,000ㅇ 시공 자문비 등 부대경비

경희궁 주변 지구단위계획 수립 0 182,500 182,500

2,500(205-201-01) 사무관리비

2,500,000원 = 2,500ㅇ 자문회의 참석수당, 회의자료 인쇄비 등

180,000(205-401-01) 시설비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

19 도시재생본부

Page 23: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

180,000,000원 = 180,000ㅇ 지구단위계획 수립 용역비(1차)

동대문성곽공원 내 국유지 보상 0 35,500 35,500

35,500(205-401-01) 시설비

35,500,000원 = 35,500ㅇ 보상비 및 감정평가수수료

기술장인-예술가의 "콜라보 프로젝트"(시민참여) 0 350,000 350,000

350,000(205-307-02) 민간경상사업보조

245,000,000원 = 245,000ㅇ 프로젝트 운영비

52,500,000원 = 52,500ㅇ 워크숍 등 네트워크 구축

35,000,000원 = 35,000ㅇ 브랜드개발

17,500,000원 = 17,500ㅇ 전시홍보기획

행정운영경비(도시재생본부 역사도심재생과)정책 : 65,887 81,633 15,746

기본경비 65,887 81,633 15,746단위 :

(일반회계)

기본경비 65,887 81,633 15,746

76,353(100-201-01) 사무관리비

= 41,193ㅇ 공통경비

21,000원*35명*90% = 662 · 기본사무용 종이류

5,000원*35명 = 175 · 소규모수선비

280,000원*18대*90% = 4,536 · 행정장비수리비

50,000원*6개팀 = 300 · 도서구입비

960,000원*37명 = 35,520 · 주요업무추진급량비

= 35,160ㅇ 조직별 기본경비

= 26,960 · 인쇄비 및 유인물제작비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

20 도시재생본부

Page 24: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

8,000원*30부*20회 = 4,800 - 업무보고서, 회의자료 등 인쇄

10,000원*100부*20회 = 20,000 - 시의회,창의,홍보 등 각종자료 제작

43,200원*5부*10회 = 2,160 - 대형칼라 출력비

8,200,000원 = 8,200 · 도면구입비 등

5,280(100-203-04) 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800ㅇ 부서운영업무추진비(정원 30인이하)

5,000원*8인*12월 = 480

ㅇ 부서운영업무추진비(정원 31인이상 1인초과시)

도시재생본부 주거재생과부서 : 286,454,230 290,182,634 3,728,404

(X2,942,000) (X△2,942,000)

주민 중심, 주민 주도의 주거지재생사업 추진정책 : 27,466,119 31,230,643 3,764,524

(X2,942,000) (X△2,942,000)

근린형 도시재생활성화사업 추진 17,979,464 15,530,498 △2,448,966

(X2,942,000) (X△2,942,000)

단위 :

(주택사업특별회계)

주거재생사업 관리 571,581 554,418 △17,163

6,658(204-101-04) 기간제근로자등보수

6,658,000원 = 6,658ㅇ 초단시간 근로자 임금

480,000(204-201-01) 사무관리비

180,000,000원 = 180,000

ㅇ 감정평가 및 지적측량 수수료, 신문공고 수수료 등

40,000,000원 = 40,000

ㅇ 국회 정책협의 및 법률자문, 주거재생정책 의견 수렴 등

180,000,000원 = 180,000ㅇ 주민역량 강화 교육 등 홍보

80,000,000원 = 80,000ㅇ 주거재생사업 시정소통영상 제작

4,760(204-201-02) 공공운영비

4,760,000원 = 4,760ㅇ 공동이용시설 운영 및 관리

22,000(204-203-03) 시책추진업무추진비

22,000,000원 = 22,000ㅇ 주거재생사업 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

21 도시재생본부

Page 25: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

15,000(204-204-03) 특정업무경비

50,000원*12월*25명 = 15,000ㅇ 특정업무수행경비

10,000(204-301-11) 기타보상금

10,000,000원 = 10,000ㅇ 시민공감대 형성 및 홍보 공모전 시상금

16,000(204-303-01) 포상금

16,000,000원 = 16,000ㅇ 세외수입 체납일제정리포상금

해방촌 도시재생사업 추진 908,100 930,000 21,900

(X435,000) (X△435,000)

308,800(204-201-01) 사무관리비

1,500,000원*12월 = 18,000ㅇ 주민공동이용시설 운영

2,500,000원*12월*1명 = 30,000ㅇ 총괄코디네이터 등 활동비

3,300,000원*12월*1명 = 39,600ㅇ 사무국장 활동비

2,700,000원*12월*3명 = 97,200ㅇ 코디네이터 활동비(상근)

1,500,000원*12월*3명 = 54,000ㅇ 코디네이터 활동비(비상근)

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민공동이용시설 프로그램 운영

30,000,000원 = 30,000

ㅇ 주민역량강화 지원(마을배움터 및 역량강화 사업)

20,000,000원 = 20,000ㅇ 마을공동체 규약마련

7,000(204-201-02) 공공운영비

700,000원*10월*1개소 = 7,000ㅇ 주민공동이용시설(지원센터) 공공요금

20,000(204-301-11) 기타보상금

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주제공모 시상금

50,000(204-307-02) 민간경상사업보조

50,000,000원 = 50,000

ㅇ 공방/니트산업 특성화지원(마케팅·홍보 및 프로그램 운영지원)

50,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

50,000,000원 = 50,000ㅇ 주민 역량 강화 지원(주민공모 사업)

494,200(204-401-01) 시설비

494,200,000원 = 494,200

ㅇ 안전한 생활환경 조성(골목길 보행환경 개선 등)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

22 도시재생본부

Page 26: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

가리봉 도시재생사업 추진 790,100 425,400 △364,700

(X507,000) (X△507,000)

192,400(204-201-01) 사무관리비

2,500,000원*12월*1명 = 30,000ㅇ 사업총괄 코디네이터 수당

200,000원*12월*3명 = 7,200ㅇ 자문계획가 수당

3,150,000원*12월*1명 = 37,800ㅇ 고급코디네이터 수당

2,700,000원*12월*3명 = 97,200ㅇ 중급코디네이터 수당

1,000,000원*12월 = 12,000ㅇ 앵커시설 사무관리비

2,050,000원*4회 = 8,200ㅇ 공동체활성화 사업홍보

12,000(204-201-02) 공공운영비

500,000원*12월*2개소 = 12,000ㅇ 앵커시설 공공요금

221,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

1,500,000원*12월 = 18,000ㅇ 도시재생지원센터(현장소통마당) 운영비

6,750,000원*4회 = 27,000ㅇ 주민역량강화 지원(재생학교)

1,000,000원*12월 = 12,000ㅇ 주민협의체 활동지원

67,000,000원 = 67,000ㅇ 주민역량강화 지원(주민공모사업)

70,000,000원 = 70,000ㅇ 주민공동체사업(프로그램)

27,000,000원 = 27,000ㅇ 재생사업홍보

백사마을 주거지보전 사업 1,664,400 260,000 △1,404,400

60,000(204-201-01) 사무관리비

1,300,000원*12월 = 15,600ㅇ 현장사랑방 임차료, 통신료

2,500,000원*12월 = 30,000ㅇ 현장사랑방 MP

150,000원*8명*12 = 14,400ㅇ 자문회 운영

200,000(204-401-01) 시설비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 주거지보전사업 마을공동체 활성화 용역시행

도시재생지원센터 운영 4,065,000 5,050,000 985,000

5,050,000(204-307-05) 민간위탁금

5,050,000,000원 = 5,050,000ㅇ 도시재생지원센터 운영 민간위탁금

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

23 도시재생본부

Page 27: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

2018년도 신규선정 서울형 도시재생사업 지원 4,900,000 4,200,000 △700,000

4,200,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

250,000,000원*7개소 = 1,750,000ㅇ 활성화계획 수립비

180,000,000원*7개소 = 1,260,000ㅇ 공동체활성화 용역비

170,000,000원*7개소 = 1,190,000ㅇ 현장도시재생지원센터 운영비 등

도시재생사업 지역 태양광 보급 확대 0 1,000,000 1,000,000

1,000,000(204-403-01) 자치단체자본보조

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 태양광 발전시설 보급 지원

세운상가군 거점공간 내 도시재생캠퍼스 조성운영 0 450,000 450,000

450,000(204-401-01) 시설비

450,000,000원 = 450,000ㅇ 공사비

상계재정비촉진 해제3구역내 환지처분 용역 0 824,764 824,764

824,764(204-308-01) 자치단체경상보조금

824,764,000원 = 824,764ㅇ 자치단체경상보조금

창신숭인 도시재생지역 주거환경정비(시민참여) 0 200,000 200,000

200,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

200,000,000원 = 200,000ㅇ 담장정비, CCTV 설치, 조경식재 등 정비

예비비(도정) 616,283 1,385,916 769,633

1,385,916(204-801-01) 일반예비비

1,385,916,000원 = 1,385,916ㅇ 예비비(도정계정)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

24 도시재생본부

Page 28: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

정순왕후 기념관 조성공사 0 250,000 250,000

250,000(204-403-01) 자치단체자본보조

250,000,000원 = 250,000ㅇ 공사비 등

근린형 도시재생활성화사업 지원 9,486,655 15,700,145 6,213,490단위 :

(주택사업특별회계)

신촌동 도시재생 시범사업 지원 2,304,675 2,307,325 2,650

808,708(204-308-01) 자치단체경상보조금

808,708,000원 = 808,708ㅇ 자치단체경상보조금

1,498,617(204-403-01) 자치단체자본보조

1,498,617,000원 = 1,498,617ㅇ 자치단체자본보조

상도4동 도시재생 시범사업 지원 1,732,950 3,111,650 1,378,700

190,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

190,000,000원 = 190,000ㅇ 자치단체경상보조금

2,921,650(204-403-01) 자치단체자본보조

2,921,650,000원 = 2,921,650ㅇ 자치단체자본보조금

암사동 도시재생 시범사업 지원 1,584,350 2,820,250 1,235,900

642,250(204-308-01) 자치단체경상보조금

642,250,000원 = 642,250ㅇ 자치단체경상보조금

2,178,000(204-403-01) 자치단체자본보조

2,178,000,000원 = 2,178,000ㅇ 자치단체자본보조

성수동 도시재생 시범사업 지원 2,245,680 1,708,920 △536,760

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

25 도시재생본부

Page 29: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

276,300(204-308-01) 자치단체경상보조금

276,300,000원 = 276,300ㅇ 자치단체경상보조금

1,432,620(204-403-01) 자치단체자본보조

1,432,620,000원 = 1,432,620ㅇ 자치단체자본보조

장위 도시재생 시범사업 지원 1,619,000 3,150,000 1,531,000

583,785(204-308-01) 자치단체경상보조금

583,785,000원 = 583,785ㅇ 자치단체경상보조금

2,566,215(204-403-01) 자치단체자본보조

2,566,215,000원 = 2,566,215ㅇ 자치단체자본보조

강북구 수유1동 도시재생사업 지원 0 356,000 356,000

356,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*12개월*0.9 = 27,000ㅇ 센터 임대료

3,750,000원*1인*12월*0.9 = 40,500ㅇ 총괄코디네이터 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터

18,500,000원 = 18,500ㅇ 사무관리비 (공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

210,000,000원*1식*0.9 = 189,000ㅇ 공동체활성화용역

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

20,000,000원*2건*0.9 = 36,000ㅇ 주제공모사업

도봉구 창3동 도시재생사업 지원 0 367,000 367,000

367,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

1,650,000원*12개월*0.9 = 17,820ㅇ 센터 임대료

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터

18,160,000원 = 18,160ㅇ 사무관리비 (공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 사업추진협의회 운영 등 기타 운영비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

26 도시재생본부

Page 30: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

210,000,000원*1식*0.9 = 189,000ㅇ 공동체활성화용역

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

20,000,000원*2건*0.9 = 36,000ㅇ 주제공모사업

은평구 불광2동 도시재생사업 지원 0 376,000 376,000

376,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터

17,980,000원 = 17,980ㅇ 사무관리비 (공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

2,500,000원*12개월*0.9 = 27,000ㅇ 센터임대료

210,000,000원*1식*0.9 = 189,000ㅇ 공동체활성화용역

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

20,000,000원*2건*0.9 = 36,000ㅇ 주제공모사업

서대문구 천연충현동 도시재생사업 지원 0 384,000 384,000

384,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터

18,420,000원 = 18,420ㅇ 사무관리비 (공공요금 등)

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

1식*189,000,000원 = 189,000ㅇ 공동체활성화용역

1,000,000원*2개소*12월*0.9 = 21,600ㅇ 현장거점공간 임대료

300,000원*2개소*12월*0.9 = 6,480ㅇ 현장거점공간 공공운영비

300,000원*2개소*12월*0.9 = 6,480ㅇ 현장거점공간 사무관리비

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

20,000,000원*2건*0.9 = 36,000ㅇ 주제공모사업

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

27 도시재생본부

Page 31: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

중랑구 묵2동 도시재생사업 지원 0 393,000 393,000

393,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*12개월*0.9 = 27,000ㅇ 센터 임대료

3,750,000원*1인*12월*0.9 = 40,500ㅇ 총괄코디네이터 수당

1,500,000원*2인*12월*0.9 = 32,400ㅇ 전문코디네이터 수당

1,000,000원*2인*12월*0.9 = 21,600ㅇ 마을활동가 수당

17,700,000원 = 17,700ㅇ 사무관리비

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

210,000,000원*1식*0.9 = 189,000ㅇ 공동체활성화용역

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

20,000,000원*2건*0.9 = 36,000ㅇ 주제공모사업

관악구 난곡난향동 도시재생사업 지원 0 376,000 376,000

376,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,500,000원*1인*12월*0.9 = 27,000ㅇ 총괄코디네이터 수당

3,150,000원*1인*12월*0.9 = 34,020ㅇ 사무국장 수당

1,500,000원*1인*12월*0.9 = 16,200ㅇ 전문코디네이터

17,980,000원 = 17,980ㅇ 사무관리비

1,000,000원*12월*0.9 = 10,800ㅇ 주민협의체 지원

2,500,000원*12개월*0.9 = 27,000ㅇ 센터임대료

210,000,000원*1식*0.9 = 189,000ㅇ 공동체활성화용역

5,000,000원*4건*0.9 = 18,000ㅇ 주민공모사업(일반)

20,000,000원*2건*0.9 = 36,000ㅇ 주제공모사업

성수동 건축자산 지원을 통한 명소화 사업 0 200,000 200,000

200,000(204-403-01) 자치단체자본보조

200,000,000원 = 200,000ㅇ 붉은벽돌 건축 및 수선비 지원

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

28 도시재생본부

Page 32: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

주민참여형 예술마을 프로젝트사업(시민참여) 0 150,000 150,000

150,000(204-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 가리봉 예술마을 프로젝트 조성

행정운영경비(도시재생본부 주거재생과)정책 : 2,115,891 2,376,091 260,200

기본경비 119,284 138,934 19,650단위 :

(주택사업특별회계)

기본경비(도정) 119,284 138,934 19,650

92,534(204-201-01) 사무관리비

= 35,934ㅇ 공통기본경비

21,000원*22명*90% = 416 · 기본사무용종이류

5,000원*22명 = 110 · 소규모수선비

= 3,528 · 행정장비수리비

280,000원*14대*90% = 3,528 - 본청

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

960,000원*22명*1.5 = 31,680 · 주요업무추진급량비

= 56,600ㅇ 조직별기본경비

= 56,600 · 일반운영비

150,000원*10명*20회 = 30,000 - 도시재생사업추진 자문심사 등

4,000원*200부*10회 = 8,000 - 사업추진관련 인쇄

1,000,000원*8회 = 8,000 - 시의회 자료 등 인쇄

4,000원*300부*8회 = 9,600 - 공청회 및 시의회의견 청취자료 등

5,000원*50매*4회 = 1,000 - 사업추진 도면 구입 등

30,800(204-202-01) 국내여비

1,400,000원*22명 = 30,800ㅇ 여비(관내, 관외)

4,200(204-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,200ㅇ 부서운영업무추진비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

29 도시재생본부

Page 33: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

350,000원*12월*1개과 = 4,200 · 정원 25인 이하

11,400(204-204-01) 직책급업무수행경비

= 11,400ㅇ 직책급업무추진비

7,200,000원 = 7,200 · 3급

4,200,000원 = 4,200 · 4급

인력운영비(주택사업특별회계) 1,996,607 2,237,157 240,550단위 :

(주택사업특별회계)

인력운영비 1,996,607 2,237,157 240,550

1,718,220(204-101-01) 보수

= 1,260,086ㅇ 봉급

83,162,000원*1명 = 83,162 · 4급

71,407,000원*5명 = 357,035 · 5급

3,697,200원*14명*12월 = 621,130 · 6급

3,099,400원*3명*12월 = 111,579 · 7급

90,812,000원*0.96 = 87,180 · 정근수당

= 149,980ㅇ 초과근무수당

12,984원*5명*50시간*12월 = 38,952 · 5급

11,074원*14명*50시간*12월 = 93,022 · 6급

10,003원*3명*50시간*12월 = 18,006 · 7급

= 6,016ㅇ 자녀학비보조수당

467,080원*23명*4회*0.14 = 6,016 · 고등학교

= 18,991ㅇ 가족수당

40,000원*23명*12월*0.76 = 8,391 · 배우자

20,000원*23명*12월*0.78 = 4,306 · 첫째자녀

60,000원*23명*12월*0.27 = 4,472 · 둘째자녀

100,000원*23명*12월*0.05 = 1,380 · 셋째이후 자녀

20,000원*23명*12월*0.08 = 442 · 기타가족

= 27,360ㅇ 정근수당가산금

130,000원*10명*12월 = 15,600 · 25년이상

110,000원*5명*12월 = 6,600 · 20년이상 25년미만

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

30 도시재생본부

Page 34: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

80,000원*2명*12월 = 1,920 · 15년이상 20년미만

60,000원*2명*12월 = 1,440 · 10년이상 15년미만

50,000원*3명*12월 = 1,800 · 5년이상 10년미만

1,172,906,000원*41.0%*4.1% = 19,717ㅇ 대우공무원수당

= 11,880ㅇ 특수근무수당

50,000원*4명*12월 = 2,400 · 기술정보수당(5급)

30,000원*10명*12월 = 3,600 · 기술정보수당(6~7급)

50,000원*2명*12월 = 1,200 · 기술사(가산금)

30,000원*13명*12월 = 4,680 · 기능장, 기사(가산금)

130,000원*27명*12월 = 42,120ㅇ 정액급식비

90,812,000원*120% = 108,975ㅇ 명절휴가비

= 30,620ㅇ 연가보상비

6,930,167원*11일*1/30*78% = 1,983 · 연봉제

90,812,000원*11일*1/30*86% = 28,637 · 월급제

1,633,625,000원*2.6% = 42,475ㅇ 처우개선분(2.6%)

52,203(204-204-02) 직급보조비

= 52,203ㅇ 직급보조비

400,000원*1명*12월 = 4,800 · 4급

250,000원*5명*12월 = 15,000 · 5급

155,000원*14명*12월 = 26,040 · 6급

140,000원*3명*12월 = 5,040 · 7급

50,880,000원*2.6% = 1,323 · 처우개선비

83,942(204-303-02) 성과상여금

= 83,942ㅇ 성과상여금

3,842,100원*5명*110% = 21,132 · 5급

3,303,200원*15명*110% = 54,503 · 6급

2,808,300원*2명*110% = 6,179 · 7급

81,814,000원*2.6% = 2,128 · 처우개선분(3.5%)

322,545(204-304-01) 연금부담금

= 322,545ㅇ 연금부담금

1,854,365,000원*12.591% = 233,484 · 연금부담금

1,854,365,000원*4.6327% = 85,908 · 퇴직수당부담금

1,854,365,000원*0.170% = 3,153 · 재해보상부담금

60,247(204-304-02) 국민건강보험금

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

31 도시재생본부

Page 35: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

= 60,247ㅇ 건겅보험부담금

1,812,245,000원*3.120% = 56,543 · 건강보험료

56,543,000원*6.55% = 3,704 · 노인장기요양보험료

일반예산(재무활동)정책 : 256,872,220 256,575,900 △296,320

내부거래지출(도시재생본부 주거재생과) 137,905,920 124,800,000 △13,105,920단위 :

(주택사업특별회계)

기타회계 전출금 120,005,920 124,800,000 4,794,080

124,800,000(204-701-01) 기타회계전출금

124,800,000,000원 = 124,800,000ㅇ 기타회계전출금(도정->국민계정)

보전지출(도시재생본부 주거재생과) 1,800,000 2,500,000 700,000단위 :

(주택사업특별회계)

반환금및기타 1,800,000 2,500,000 700,000

2,500,000(204-802-03) 과오납금등

2,500,000,000원 = 2,500,000ㅇ 매각대금 과오납금 반환

내부거래지출(도시재생본부 주거재생과) 117,166,300 129,275,900 12,109,600단위 :

(일반회계)

주택사업특별회계 법정전출금 117,166,300 129,275,900 12,109,600

129,275,900(100-701-01) 기타회계전출금

1,292,759,000,000원*0.1 = 129,275,900ㅇ 주택사업특별회계 법정전출금

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

32 도시재생본부

Page 36: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

도시재생본부 재생협력과부서 : 21,711,216 29,236,664 7,525,448

사람 중심의 주택정비사업 추진정책 : 21,670,832 29,192,080 7,521,248

공공지원제도의 발전적 운영(도정) 14,472,999 13,983,820 △489,179단위 :

(주택사업특별회계)

주택 정비사업 융자금 지원 14,000,000 13,000,000 △1,000,000

13,000,000(204-501-01) 민간융자금

13,000,000,000원 = 13,000,000ㅇ 추진위/조합 운영비 등 융자금

추진위/ 조합 공공 지원 150,000 400,000 250,000

400,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

400,000,000원 = 400,000ㅇ 추진위/ 조합 공공지원사업 비용

클린업시스템 운영 및 모니터링 322,999 383,820 60,821

6,658(204-101-04) 기간제근로자등보수

6,658,000원 = 6,658ㅇ 초단시간근로자보수(1명)

50,000(204-201-01) 사무관리비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 클린업시스템 정보공개 실태분석 및 제도개선 용역

316,162(204-201-02) 공공운영비

316,162,000원 = 316,162ㅇ 클린업시스템 및 추정프로그램 유지관리

11,000(204-203-03) 시책추진업무추진비

11,000,000원 = 11,000ㅇ 시책추진업무추진비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

33 도시재생본부

Page 37: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

추정분담금 검증체계 성과분석 및 제도개선 0 150,000 150,000

20,000(204-201-01) 사무관리비

20,000,000원 = 20,000ㅇ 전문가 자문회의 및 실무자 교육

130,000(204-401-01) 시설비

130,000,000원 = 130,000ㅇ 용역비

공공지원 신탁업자 사업시행 표준 기준 개발 용역 0 50,000 50,000

50,000(204-401-01) 시설비

50,000,000원 = 50,000ㅇ 용역비

주민중심의 정비사업 추진(도정) 4,813,912 10,008,260 5,194,348단위 :

(주택사업특별회계)

공공정비계획수립 847,160 617,760 △229,400

21,760(204-201-01) 사무관리비

21,760,000원 = 21,760ㅇ 공공건축가 활용 자문비

596,000(204-403-01) 자치단체자본보조

596,000,000원 = 596,000ㅇ 정비계획 수립비용 지원

정비사업 사용비용 보조 270,000 7,842,000 7,572,000

8,000(204-201-01) 사무관리비

8,000,000원 = 8,000ㅇ 직권해제 자문회의 개최비용

7,834,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

7,804,000,000원 = 7,804,000ㅇ 직권해제구역 사용비용 보조

30,000,000원 = 30,000ㅇ 주민 찬반의견 조사

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

34 도시재생본부

Page 38: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

추진위/조합운영 실태점검 및 활성화 지원 등 240,100 221,000 △19,100

221,000(204-201-01) 사무관리비

127,500,000원 = 127,500ㅇ 외부전문가 현장점검 수당

75,000,000원 = 75,000ㅇ 공공변호사 입회 활동 수당

7,500,000원 = 7,500ㅇ 자문회의 운영 및 수당

3,000,000원 = 3,000ㅇ 점검 매뉴얼 및 홍보자료 발간 등

8,000,000원 = 8,000ㅇ 직접 총회소집 비용 지원

정비사업 분석진단을 통한 코디네이터 제도 실시 328,500 283,500 △45,000

283,500(204-201-01) 사무관리비

125,500,000원 = 125,500ㅇ 정비사업 코디네이터 운영

50,000,000원 = 50,000ㅇ 정비사업 갈등이야기 제작

100,000,000원 = 100,000ㅇ 사전협의체 및 인권지킴이단 운영

8,000,000원 = 8,000ㅇ 코디네이터 워크숍 및 운영비

정비사업 아카데미 운영 106,500 75,000 △31,500

75,000(204-201-01) 사무관리비

75,000,000원 = 75,000ㅇ 정비사업 아카데미 운영

전자교육 e-재개발/재건축 심화과정 콘텐츠 개발 0 200,000 200,000

200,000(204-201-01) 사무관리비

200,000,000원 = 200,000ㅇ 용역비

합리적인 정비사업 추진을 위한 무상양도 등 제도개선 연구

0 150,000 150,000

150,000(204-401-01) 시설비

150,000,000원 = 150,000ㅇ 용역비

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

35 도시재생본부

Page 39: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

홍은2-2 주거환경개선구역 정비기반시설 설치비용 보조

0 619,000 619,000

619,000(204-403-01) 자치단체자본보조

619,000,000원 = 619,000ㅇ 정비기반 설치비용

뉴타운사업의 안정적 관리(재촉) 2,383,921 5,200,000 2,816,079단위 :

(주택사업특별회계)

재정비촉진사업 융자금 지원 2,043,000 3,000,000 957,000

3,000,000(204-501-01) 민간융자금

3,000,000,000원 = 3,000,000ㅇ 추진위/조합 운영비 등 융자금

뉴타운 정비사업 사용비용 보조 340,921 2,200,000 1,859,079

2,200,000(204-308-01) 자치단체경상보조금

2,200,000,000원 = 2,200,000ㅇ 뉴타운 정비사업 사용비용 보조

행정운영경비(도시재생본부 재생협력과)정책 : 40,384 44,584 4,200

기본경비 40,384 44,584 4,200단위 :

(일반회계)

기본경비 40,384 44,584 4,200

39,784(100-201-01) 사무관리비

= 31,534ㅇ 공통기본경비

21,000원*28명*90% = 530 · 기본사무용종이류

5,000원*28명 = 140 · 소규모수선비

280,000원*7대*90% = 1,764 · 행정장비수리비(본청)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

36 도시재생본부

Page 40: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

50,000원*6팀 = 300 · 도서구입비

960,000원*30명 = 28,800 · 주요업무추진급량비

= 8,250ㅇ 조직별 기본경비

4,000원*100부*10회 = 4,000 · 회의자료 등 인쇄

25,000원*170부 = 4,250 · 정비사업 관련 홍보물 인쇄

4,800(100-203-04) 부서운영업무추진비

= 4,800ㅇ 부서운영업무추진비

400,000원*12월 = 4,800 · 정원 30인 이하

도시재생본부 주거사업과부서 : 300,989,074 305,673,734 4,684,660

(X10,852,000) (X787,000) (X△10,065,000)

뉴타운사업의 안정적 추진정책 : 20,755,519 25,541,499 4,785,980

(X10,852,000) (X787,000) (X△10,065,000)

뉴타운지원(재촉) 20,755,519 25,541,499 4,785,980

(X10,852,000) (X787,000) (X△10,065,000)

단위 :

(주택사업특별회계)

재정비촉진계획수립(변경)비용 지원 443,479 677,400 233,921

20,000(204-201-01) 사무관리비

250,000원*2명*10회*4개구역 = 20,000ㅇ 공공건축가 및 전문가 자문비용

657,400(204-308-01) 자치단체경상보조금

1,314,800,000원*50% = 657,400ㅇ 촉진계획 수립(변경) 비용 지원

도시재정비 위원회 운영 74,481 64,058 △10,423

6,658(204-101-04) 기간제근로자등보수

= 6,658ㅇ 초단시간 근로자 보수

6,658,000원 = 6,658 · 인부임

47,400(204-201-01) 사무관리비

= 36,000ㅇ 도시재정비 위원회수당

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

37 도시재생본부

Page 41: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

200,000원*15명*10회 = 30,000 · 위원회 수당

250,000원*6명*4회 = 6,000 · 소위원회 수당

200,000원*36시간 = 7,200ㅇ 속기사 수당

300,000원*14회 = 4,200ㅇ 간담회 및 위원회 운영비

10,000(204-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 도시재정비위원회 운영 업무추진

전농동588~배봉로간 연결고가도로 건설 공사 542,000 11,900,000 11,358,000

(X787,000) (X787,000)

11,900,000(204-401-01) 시설비

11,900,000,000원 = 11,900,000(X787,000)ㅇ 공사비 및 폐기물처리비등

중화재정비촉진지구 봉화산로 확장공사 5,182,000 250,000 △4,932,000

(X533,000) (X△533,000)

250,000(204-403-01) 자치단체자본보조

250,000,000원 = 250,000ㅇ 중화봉화산로 확장공사

상계재정비촉진지구 상계로 확장 공사 13,126,000 9,500,000 △3,626,000

(X10,319,000) (X△10,319,000)

9,500,000(204-403-01) 자치단체자본보조

9,500,000,000원 = 9,500,000ㅇ 상계로 확장공사

돈의문1재정비촉진구역 공공보행통로 설치공사 0 1,377,200 1,377,200

1,377,200(204-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

1,377,200,000원 = 1,377,200ㅇ 돈의문1재정비촉진구역 공공보행통로 설치공사

돈의문1재정비촉진구역 소공원 설치공사 0 664,400 664,400

664,400(204-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

664,400,000원 = 664,400ㅇ 돈의문1재정비촉진구역 소공원 설치공사

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

38 도시재생본부

Page 42: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

예비비(재촉) 1,387,559 1,108,441 △279,118

1,108,441(204-801-01) 일반예비비

1,108,441,000원 = 1,108,441ㅇ 예비비(재촉계정)

행정운영경비(도시재생본부 주거사업과)정책 : 67,255 56,335 △10,920

기본경비 67,255 56,335 △10,920단위 :

(일반회계)

기본경비 67,255 56,335 △10,920

52,735(100-201-01) 사무관리비

= 20,155ㅇ 공통기본경비

21,000원*19명*0.9 = 360 · 기본사무용종이류

5,000원*19명 = 95 · 소규모수선비

280,000원*5대*0.9 = 1,260 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*4팀 = 200 · 도서구입비

960,000원*19명 = 18,240 · 주요업무추진급량비

= 32,580ㅇ 조직별기본경비

= 31,500 · 인쇄비 및 유인물제작비

60,000원*27매*5회 = 8,100 - 재정비관련 업무책자 발간

4,000원*54부*10회 = 2,160 - 회의자료 등 인쇄

4,000원*180부*5회 = 3,600 - 의회 및 국감자료 인쇄

43,200원*5개*15회 = 3,240 - 대형칼라 출력비

4,000원*900부*4회 = 14,400 - 시민공청회 자료

= 1,080 · 도면구입비

1,080,000원 = 1,080 - 구별 행정구역도 등

3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 정원 20인 이하

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

39 도시재생본부

Page 43: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

일반예산(재무활동)정책 : 280,166,300 280,075,900 △90,400

내부거래지출 117,166,300 129,275,900 12,109,600단위 :

(일반회계)

주택사업특별회계 법정전출금(재촉, 도시지역분 10%)

117,166,300 129,275,900 12,109,600

129,275,900(100-701-01) 기타회계전출금

1,292,759,000,000원*0.1 = 129,275,900ㅇ 재산세도시지역분 10%

내부거래지출(도시재생본부 주거사업과) 163,000,000 150,800,000 △12,200,000단위 :

(주택사업특별회계)

기타회계 전출금(재촉->국민) 163,000,000 150,800,000 △12,200,000

150,800,000(204-701-01) 기타회계전출금

150,800,000,000원 = 150,800,000ㅇ 기타회계전출금(재촉->국민계정)

도시재생본부 주거환경개선과부서 : 15,532,297 24,022,979 8,490,682

평생 살고 싶은 마을만들기 추진정책 : 15,473,901 23,962,783 8,488,882

주거지 재생사업 추진(도정) 15,200,020 23,880,283 8,680,263단위 :

(주택사업특별회계)

주거환경관리사업 계획수립(도정) 1,380,000 886,658 △493,342

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

40 도시재생본부

Page 44: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

6,658(204-101-04) 기간제근로자등보수

6,658,000원 = 6,658ㅇ 초단시간근로자보수(1명)

30,000(204-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 신문공고료, 총괄계획가 수당 등

10,000(204-203-03) 시책추진업무추진비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 주거환경관리사업 업무추진

840,000(204-401-01) 시설비

280,000,000원*3개소 = 840,000ㅇ 주거환경관리사업 정비계획(변경) 수립

주거환경관리사업 주택개량 융자(도정) 1,635,000 1,000,000 △635,000

1,000,000(204-501-01) 민간융자금

1,000,000,000원 = 1,000,000ㅇ 주택개량 융자금

주거환경관리사업 활성화 1,016,930 876,680 △140,250

644,680(204-201-01) 사무관리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 학생공모전 개최 및 심사비 등

100,000,000원 = 100,000ㅇ 주거환경관리사업 교육 및 홍보 소식지 등

17,280,000원 = 17,280ㅇ 자문단 운영

250,000,000원 = 250,000ㅇ 전문가 파견활동비 등

16,500,000원*2개소 = 33,000ㅇ 학생공모전 기초조사 용역

30,000,000원 = 30,000ㅇ 온동네 어울림 한마당 개최

15,000,000원*10개소 = 150,000ㅇ 주민공동체 역량 강화

20,000,000원 = 20,000ㅇ 주민생산제품 디자인, 품질개선 지원

600,000원*2개소*12개월 = 14,400ㅇ 주민사랑방 임대료

5,000(204-201-02) 공공운영비

5,000,000원 = 5,000ㅇ 공동이용시설 보험료

53,000(204-301-11) 기타보상금

41,000,000원 = 41,000ㅇ 학생공모전 시상금

6,000,000원 = 6,000ㅇ 지역재생활동가 우수활동 스토리텔링 시상금

6,000,000원 = 6,000ㅇ 주민공동체 우수마을 사업 시상금

144,000(204-307-02) 민간경상사업보조

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

41 도시재생본부

Page 45: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

400,000원*12개월*30개마을 = 144,000ㅇ 주민공동체 활동비 지원

30,000(204-402-01) 민간자본사업보조(자체재원)

10,000,000원*3개소 = 30,000ㅇ 주민주도형 마을사업 공모

주거환경 관리사업(도정) 6,786,500 8,930,230 2,143,730

8,875,000(204-401-01) 시설비

330,000,000원 = 330,000ㅇ 기본 및 실시설계비

6,455,000,000원 = 6,455,000ㅇ 공사비

2,090,000,000원 = 2,090,000ㅇ 보상비

30,000(204-401-02) 감리비

30,000,000원 = 30,000ㅇ 감리비

25,230(204-402-03) 민간위탁사업비

5,046,000원*5개소 = 25,230ㅇ 두레주택 운영수수료

성곽마을 보전·관리사업 3,385,000 3,982,000 597,000

270,000(204-201-01) 사무관리비

120,000,000원 = 120,000ㅇ 성곽마을 가치공유 프로그램

100,000,000원 = 100,000ㅇ 지역재생활동가 및 자문수당

50,000,000원 = 50,000ㅇ 성곽마을 홍보 등

12,000(204-201-03) 행사운영비

12,000,000원 = 12,000ㅇ 공동체활성화사업

300,000(204-307-02) 민간경상사업보조

10,000,000원*30개소 = 300,000ㅇ 주택개량비용 지원

3,400,000(204-401-01) 시설비

3,400,000,000원 = 3,400,000ㅇ 기반시설 확충공사

저층주거지 주택개량 지원 513,740 459,215 △54,525

404,620(204-201-01) 사무관리비

73,360,000원 = 73,360ㅇ 주택개량 상담실 등 운영

70,960,000원 = 70,960ㅇ 집수리공구대여소 및 집수리닥터단 운영

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

42 도시재생본부

Page 46: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

170,000,000원 = 170,000ㅇ 집수리아카데미 운영

27,100,000원 = 27,100ㅇ 집수리 홍보 등

63,200,000원 = 63,200ㅇ 집수리실습단 운영

44,227(204-201-02) 공공운영비

32,227,000원 = 32,227ㅇ 집수리닷컴 유지보수

12,000,000원 = 12,000ㅇ 집수리실습단 차량유류비

10,368(204-301-09) 행사실비보상금

6,480,000원 = 6,480ㅇ 집수리실습단 활동경비(급량비)

3,888,000원 = 3,888ㅇ 집수리실습단 활동경비(교통비)

서울가꿈주택 사업 482,850 460,000 △22,850

60,000(204-201-01) 사무관리비

269,000원*8명*20일 = 43,040ㅇ 전문가 지원수당 지급(가꿈주택)

16,960,000원 = 16,960ㅇ 가꿈주택 홍보비

400,000(204-307-02) 민간경상사업보조

10,000,000원*40호 = 400,000ㅇ 집수리 비용 보조

옥인동 역사문화형 주거환경관리사업 0 3,028,000 3,028,000

15,000(204-201-01) 사무관리비

15,000,000원 = 15,000ㅇ 갈등조정 코디파견

120,000(204-307-02) 민간경상사업보조

10,000,000원*12호 = 120,000ㅇ 주택개량비용 지원

2,893,000(204-401-01) 시설비

104,000,000원 = 104,000ㅇ 기반시설 기본및 실시설계

671,000,000원 = 671,000ㅇ 기본시설 공사비

2,118,000,000원 = 2,118,000ㅇ 앵커시설매입비

빈집정비사업(도정) 0 87,500 87,500

10,000(204-201-01) 사무관리비

10,000,000원 = 10,000ㅇ 홍보 및 자문

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

43 도시재생본부

Page 47: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

52,500(204-403-01) 자치단체자본보조

17,500,000원*3개 구역 = 52,500ㅇ 빈집실태조사비 보조

25,000(204-403-02) 공기관등에대한자본적위탁사업비

25,000,000원 = 25,000ㅇ 중앙빈집정보시스템 사용

소규모주택정비사업 0 3,120,000 3,120,000

100,000(204-307-08) 이차보전금

1,000,000원*100명 = 100,000ㅇ 이차보전금

300,000(204-401-01) 시설비

300,000,000원*1개소 = 300,000ㅇ 공동이용시설 매입비

2,720,000(204-402-03) 민간위탁사업비

2,500,000,000원*1개소 = 2,500,000ㅇ 건축공사비

11,000,000원*20개소 = 220,000ㅇ 사업성분석

우리동네 공영주차장 추가 설치(시민참여) 0 1,050,000 1,050,000

1,050,000(204-401-01) 시설비

650,000,000원 = 650,000ㅇ 토지매입비

400,000,000원 = 400,000ㅇ 공사비

주거지 재생사업 추진(재촉) 236,381 45,000 △191,381단위 :

(주택사업특별회계)

주거환경관리사업 주택개량 융자(재촉) 45,000 45,000 0

45,000(204-501-01) 민간융자금

45,000,000원 = 45,000ㅇ 주택개량 및 신축 융자금

주거지재생사업추진 37,500 37,500 0단위 :

(일반회계)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

44 도시재생본부

Page 48: 도 시 재 생 본 부 · 2019-06-11 · 예비비 0.1% 2,494 행정운영경비 0.2% 3,168 재무활동 86.1% 1,441,583 일반예산(타기관지원등) 0.1% 1,928 주민중심,

정비 해제지역 주택개량 및 신축비용 이자 등 지원 37,500 37,500 0

37,500(100-307-08) 이차보전금

15,000,000원 = 15,000ㅇ 주택개량비용 이자지원

22,500,000원 = 22,500ㅇ 주택신축비용 이자지원

행정운영경비(도시재생본부 주거환경개선과)정책 : 58,396 60,196 1,800

기본경비 58,396 60,196 1,800단위 :

(일반회계)

기본경비 58,396 60,196 1,800

56,596(100-201-01) 사무관리비

= 21,188ㅇ 공통기본경비

21,000원*20명*90% = 378 · 기본사무용종이류

5,000원*20명 = 100 · 소규모수선비

280,000원*5대*90% = 1,260 · 행정장비수리비(본청)

50,000원*5팀 = 250 · 도서구입비

960,000원*20명 = 19,200 · 주요업무추진급량비

= 35,408ㅇ 조직별기본경비

= 35,408 · 인쇄비 및 유인물제작비

4,000원*36부*12회 = 1,728 - 각종 회의자료 인쇄

4,000원*90부*10회 = 3,600 - 의회 및 국감자료 등 인쇄

40,000원*8개*10회*90% = 2,880 - 대형칼라 출력비

4,000원*500부*12회 = 24,000

- 주거환경관리사업 홍보물 제작 및 배부 등

4,000원*200부*4회 = 3,200 - 시민공청회 자료

3,600(100-203-04) 부서운영업무추진비

300,000원*12월 = 3,600ㅇ 부서운영업무추진비(정원 20인 이하)

(단위 : 천원)2018 증 감 예 산 과 목 및 내 역2017부서·정책·단위·세부

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