一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 a(円) 調...

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決算書 予算現額 A (円) 調 B (円) C (円) に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。 545 , 210 , 380 , 000 506 , 127 , 419 , 364 ○予算現額に占める割合 分担金及び負担金 地方特例交付金 交通安全対策特別 地方交付税 20 . 79% 県税 21 . 21% 15 . 43% 国庫支出金 14 . 57% 使用料及び手数料 1 . 33% 1 . 55% 2 . 16% 3 . 96% 2 . 97% 8 . 17% 0 . 45% 0 . 20% 0 . 09% 0 . 08% 0 . 04% 地方消費税清算金 115,650,000,000 120,062,580,350 116,507,584,021 44,553,000,000 44,554,720,070 44,554,720,070 21,600,000,000 21,640,443,072 21,640,443,072 500,000,000 507,436,000 507,436,000 151,524,301,000 153,106,801,000 153,106,801,000 400,000,000 376,029,000 376,029,000 1,064,802,000 960,011,729 902,469,916 7,243,709,000 7,043,296,319 6,895,412,796 79,432,114,000 65,033,418,611 65,033,418,611 2,468,809,000 1,211,452,248 1,211,452,248 225,625,000 178,400,403 178,400,403 16,169,085,000 11,747,341,616 11,747,341,616 8,466,034,000 8,466,035,361 8,466,035,361 11,781,001,000 12,798,986,083 10,384,475,250 84,131,900,000 64,615,400,000 64,615,400,000 545,210,380,000 512,302,351,862 506,127,419,364 -2-

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Page 1: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

一 般 会 計 歳 入歳 入

決算書頁 数

科 目予 算 現 額A (円)

調 定 額B (円)

決 算 額C (円)

合 計

に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545 , 210 , 380 , 000 506 , 127 , 419 , 364

○予算現額に占める割合

総 額

分担金及び負担金

地方特例交付金

交通安全対策特別地方交付税20 . 79%

県 税21 . 21%県 債

15 . 43%

国庫支出金14 . 57%

使用料及び手数料1.33%

1 . 55%

2 . 16%

3 . 96%

2 . 97%

8 . 17%

0 . 45%

0 . 20%

0 . 09%

0 . 08%0 . 04%

地方消費税清算金

115,650,000,000 120,062,580,350 116,507,584,021 857,584,021 100.74 97.04 23.02

44,553,000,000 44,554,720,070 44,554,720,070 1,720,070 100.00 100.00 8.80

21,600,000,000 21,640,443,072 21,640,443,072 40,443,072 100.19 100.00 4.28

500,000,000 507,436,000 507,436,000 7,436,000 101.49 100.00 0.10151,524,301,000 153,106,801,000 153,106,801,000 1,582,500,000 101.04 100.00 30.25

400,000,000 376,029,000 376,029,000 △23,971,000 94.01 100.00 0.07

1,064,802,000 960,011,729 902,469,916 △162,332,084 84.75 94.01 0.187,243,709,000 7,043,296,319 6,895,412,796 △348,296,204 95.19 97.90 1.36

79,432,114,000 65,033,418,611 65,033,418,611 △14,398,695,389 81.87 100.00 12.85

2,468,809,000 1,211,452,248 1,211,452,248 △1,257,356,752 49.07 100.00 0.24

225,625,000 178,400,403 178,400,403 △47,224,597 79.07 100.00 0.04

16,169,085,000 11,747,341,616 11,747,341,616 △4,421,743,384 72.65 100.00 2.328,466,034,000 8,466,035,361 8,466,035,361 1,361 100.00 100.00 1.67

11,781,001,000 12,798,986,083 10,384,475,250 △1,396,525,750 88.15 81.14 2.05

84,131,900,000 64,615,400,000 64,615,400,000 △19,516,500,000 76.80 100.00 12.77545,210,380,000 512,302,351,862 506,127,419,364 △39,082,960,636 92.83 98.79 100.00

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Page 2: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

決 算 概 要 説 明(総括)

対予算増減額 C―――

C―――

C総額に対する

○決算額に占める割合

総 額

使用料及び手数料

地方消費税清算金

分担金及び負担金

地方特例交付金

交通安全対策特別

39 , 082 , 960 , 636

地方交付税30 . 25%

県 税23 . 02%

国庫支出金12 . 85%

県 債12 . 77%

1 . 36%

1 . 67%

2 . 05%

2 . 32%

4 . 28%

8 . 80%

0 . 24%

0 . 18%

0 . 10%

0 . 07%0 . 04%

115,650,000,000 120,062,580,350 116,507,584,021 857,584,021 100.74 97.04 23.02

44,553,000,000 44,554,720,070 44,554,720,070 1,720,070 100.00 100.00 8.80

21,600,000,000 21,640,443,072 21,640,443,072 40,443,072 100.19 100.00 4.28

500,000,000 507,436,000 507,436,000 7,436,000 101.49 100.00 0.10151,524,301,000 153,106,801,000 153,106,801,000 1,582,500,000 101.04 100.00 30.25

400,000,000 376,029,000 376,029,000 △23,971,000 94.01 100.00 0.07

1,064,802,000 960,011,729 902,469,916 △162,332,084 84.75 94.01 0.187,243,709,000 7,043,296,319 6,895,412,796 △348,296,204 95.19 97.90 1.36

79,432,114,000 65,033,418,611 65,033,418,611 △14,398,695,389 81.87 100.00 12.85

2,468,809,000 1,211,452,248 1,211,452,248 △1,257,356,752 49.07 100.00 0.24

225,625,000 178,400,403 178,400,403 △47,224,597 79.07 100.00 0.04

16,169,085,000 11,747,341,616 11,747,341,616 △4,421,743,384 72.65 100.00 2.328,466,034,000 8,466,035,361 8,466,035,361 1,361 100.00 100.00 1.67

11,781,001,000 12,798,986,083 10,384,475,250 △1,396,525,750 88.15 81.14 2.05

84,131,900,000 64,615,400,000 64,615,400,000 △19,516,500,000 76.80 100.00 12.77545,210,380,000 512,302,351,862 506,127,419,364 △39,082,960,636 92.83 98.79 100.00

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Page 3: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 1 款  県   税

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

38 1.県 税 115,650,000 120,062,580 116,507,584 857,584 100.74 97.04

38 1.県 民 税 58,905,000 61,308,010 58,979,917 74,917 100.13 96.20 個人所得の増等による増収

38 2.事 業 税 15,450,000 16,001,524 15,898,903 448,903 102.91 99.36 景気回復に伴う企業収益改善による増収

38 3.地 方 消 費 税 13,961,000 13,949,063 13,949,063 △11,937 99.91 100.00 清算による還付額の増による減収

40 4.不 動 産 取 得 税 2,296,000 2,761,044 2,420,398 124,398 105.42 87.66 不動産取引件数の増による増収

40 5.た ば こ 税 1,262,000 1,274,491 1,274,491 12,491 100.99 100.00 売り渡し本数の増による増収

40 6.ゴ ル フ 場 利 用 税 903,000 917,399 917,399 14,399 101.59 100.00 課税対象人員の増による増収

40 7.自 動 車 取 得 税 1,298,000 1,261,730 1,261,730 △36,270 97.21 100.00 課税台数の減による減収

40 8.軽 油 引 取 税 6,006,000 6,445,911 6,200,121 194,121 103.23 96.19 課税標準量の増による増収

40 9.自 動 車 税 15,400,000 15,897,201 15,452,004 52,004 100.34 97.20 課税台数の増による増収

42 10.鉱 区 税 1,000 820 820 △180 81.98 100.00

42 11.狩 猟 税 16,000 11,877 11,877 △4,123 74.23 100.00

42 12.産 業 廃 棄 物 税 144,000 135,558 135,558 △8,442 94.14 100.00

42 13.旧 法 に よ る 税 8,000 97,952 5,302 △2,698 66.28 5.41

第 2 款  地方消費税清算金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

44 2.地 方 消 費 税 清 算 金 44,553,000 44,554,720 44,554,720 1,720 100.00 100.00

44 1.地 方 消 費 税 清 算 金 44,553,000 44,554,720 44,554,720 1,720 100.00 100.00

第 3 款  地方譲与税

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

46 3.地 方 譲 与 税 21,600,000 21,640,443 21,640,443 40,443 100.19 100.00

46 1.地方法人特別譲与税 19,807,000 19,809,820 19,809,820 2,820 100.01 100.00

46 2.地 方 揮 発 油 譲 与 税 1,688,000 1,730,885 1,730,885 42,885 102.54 100.00 地方揮発油税収の増による増収

46 3.石 油 ガ ス 譲 与 税 105,000 99,738 99,738 △5,262 94.99 100.00

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Page 4: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 1 款  県   税

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

38 1.県 税 115,650,000 120,062,580 116,507,584 857,584 100.74 97.04

38 1.県 民 税 58,905,000 61,308,010 58,979,917 74,917 100.13 96.20 個人所得の増等による増収

38 2.事 業 税 15,450,000 16,001,524 15,898,903 448,903 102.91 99.36 景気回復に伴う企業収益改善による増収

38 3.地 方 消 費 税 13,961,000 13,949,063 13,949,063 △11,937 99.91 100.00 清算による還付額の増による減収

40 4.不 動 産 取 得 税 2,296,000 2,761,044 2,420,398 124,398 105.42 87.66 不動産取引件数の増による増収

40 5.た ば こ 税 1,262,000 1,274,491 1,274,491 12,491 100.99 100.00 売り渡し本数の増による増収

40 6.ゴ ル フ 場 利 用 税 903,000 917,399 917,399 14,399 101.59 100.00 課税対象人員の増による増収

40 7.自 動 車 取 得 税 1,298,000 1,261,730 1,261,730 △36,270 97.21 100.00 課税台数の減による減収

40 8.軽 油 引 取 税 6,006,000 6,445,911 6,200,121 194,121 103.23 96.19 課税標準量の増による増収

40 9.自 動 車 税 15,400,000 15,897,201 15,452,004 52,004 100.34 97.20 課税台数の増による増収

42 10.鉱 区 税 1,000 820 820 △180 81.98 100.00

42 11.狩 猟 税 16,000 11,877 11,877 △4,123 74.23 100.00

42 12.産 業 廃 棄 物 税 144,000 135,558 135,558 △8,442 94.14 100.00

42 13.旧 法 に よ る 税 8,000 97,952 5,302 △2,698 66.28 5.41

第 2 款  地方消費税清算金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

44 2.地 方 消 費 税 清 算 金 44,553,000 44,554,720 44,554,720 1,720 100.00 100.00

44 1.地 方 消 費 税 清 算 金 44,553,000 44,554,720 44,554,720 1,720 100.00 100.00

第 3 款  地方譲与税

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

46 3.地 方 譲 与 税 21,600,000 21,640,443 21,640,443 40,443 100.19 100.00

46 1.地方法人特別譲与税 19,807,000 19,809,820 19,809,820 2,820 100.01 100.00

46 2.地 方 揮 発 油 譲 与 税 1,688,000 1,730,885 1,730,885 42,885 102.54 100.00 地方揮発油税収の増による増収

46 3.石 油 ガ ス 譲 与 税 105,000 99,738 99,738 △5,262 94.99 100.00

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Page 5: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 4 款  地方特例交付金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

48 4.地 方 特 例 交 付 金 500,000 507,436 507,436 7,436 101.49 100.00

48 1.地 方 特 例 交 付 金 500,000 507,436 507,436 7,436 101.49 100.00

第 6 款  交通安全対策特別交付金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

52 6.交通安全対策特別交付金 400,000 376,029 376,029 △23,971 94.01 100.00

52 1.交通安全対策特別交付金 400,000 376,029 376,029 △23,971 94.01 100.00 交付金総額の減少による減収

第 5 款  地方交付税

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

50 5.地 方 交 付 税 151,524,301 153,106,801 153,106,801 1,582,500 101.04 100.00

50 1.地 方 交 付 税 151,524,301 153,106,801 153,106,801 1,582,500 101.04 100.00

(主な内訳)

50 1.地 方 交 付 税 151,524,301 153,106,801 153,106,801 1,582,500 101.04 100.00

50 1.地 方 交 付 税 151,524,301 153,106,801 153,106,801 1,582,500 101.04 100.00

51 1.普 通 交 付 税 149,424,301 150,990,513 150,990,513 1,566,212 101.05 100.00 基準財政需要額の増等による増収

51 2.特 別 交 付 税 2,100,000 2,116,288 2,116,288 16,288 100.78 100.00 算定方法の変更による増収

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Page 6: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 4 款  地方特例交付金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

48 4.地 方 特 例 交 付 金 500,000 507,436 507,436 7,436 101.49 100.00

48 1.地 方 特 例 交 付 金 500,000 507,436 507,436 7,436 101.49 100.00

第 6 款  交通安全対策特別交付金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

52 6.交通安全対策特別交付金 400,000 376,029 376,029 △23,971 94.01 100.00

52 1.交通安全対策特別交付金 400,000 376,029 376,029 △23,971 94.01 100.00 交付金総額の減少による減収

第 5 款  地方交付税

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

50 5.地 方 交 付 税 151,524,301 153,106,801 153,106,801 1,582,500 101.04 100.00

50 1.地 方 交 付 税 151,524,301 153,106,801 153,106,801 1,582,500 101.04 100.00

(主な内訳)

50 1.地 方 交 付 税 151,524,301 153,106,801 153,106,801 1,582,500 101.04 100.00

50 1.地 方 交 付 税 151,524,301 153,106,801 153,106,801 1,582,500 101.04 100.00

51 1.普 通 交 付 税 149,424,301 150,990,513 150,990,513 1,566,212 101.05 100.00 基準財政需要額の増等による増収

51 2.特 別 交 付 税 2,100,000 2,116,288 2,116,288 16,288 100.78 100.00 算定方法の変更による増収

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Page 7: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 7 款  分担金及び負担金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

54 7.分 担 金 及 び 負 担 金 1,064,802 960,012 902,470 △162,332 84.75 94.01

54 1.分 担 金 24,063 23,029 23,029 △1,034 95.70 100.00

54 2.負 担 金 1,040,739 936,982 879,441 △161,298 84.50 93.86

(主な内訳)

54 2.負 担 金 1,040,739 936,982 879,441 △161,298 84.50 93.86

54 2.農林水産業費負担金 659,887 627,336 627,336 △32,551 95.07 100.00

55 4.県営農地環境整備事業費負担金 40,043 27,685 27,685 △12,358 69.14 100.00 事業費の減による減収

56 3.県土マネジメント費負担金 293,626 182,783 172,905 △120,721 58.89 94.60

57 3.道 路 管 理 費 負 担 金 38,335 30,374 20,495 △17,840 53.46 67.48 事業費の減による減収

57 4.土地区画整理事業費負担金 108,600 49,712 49,712 △58,888 45.78 100.00 事業費の減による減収

57 8.(仮称)奈良IC周辺鉄道立体交差事業費負担金 11,620 0 0 △11,620 0.00 0.00 事業費の減による減収

57 9.飛火野周辺地区整備事業費負担金 39,250 18,660 18,660 △20,590 47.54 100.00 事業費の減による減収

第 8 款  使用料及び手数料

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

58 8.使 用 料 及 び 手 数 料 7,243,709 7,043,296 6,895,413 △348,296 95.19 97.90

58 1.使 用 料 5,045,187 4,976,439 4,828,568 △216,619 95.71 97.03

64 2.手 数 料 2,198,522 2,066,858 2,066,844 △131,678 94.01 100.00

(主な内訳)

58 1.使 用 料 5,045,187 4,976,439 4,828,568 △216,619 95.71 97.03

58 2.地 域 振 興 使 用 料 246,590 195,168 195,044 △51,546 79.10 99.94

59 1.万 葉 文 化 館 使 用 料 19,548 5,911 5,911 △13,637 30.24 100.00 利用者数の減による減収

59 3.美 術 館 使 用 料 39,817 9,538 9,538 △30,279 23.96 100.00 利用者数の減による減収

60 7.農 林 水 産 業 使 用 料 26,174 8,213 8,213 △17,961 31.38 100.00

63 9.なら食と農の魅力創造国際大学校授業料 13,092 0 0 △13,092 0.00 0.00 事業の繰越による減収

62 9.県土マネジメント使用料 2,587,000 2,647,859 2,507,506 △79,494 96.93 94.70

63 1.水 利 使 用 料 730,704 742,443 742,443 11,739 101.61 100.00 申請者数の増による増収

63 2.道 路 占 用 料 195,928 212,186 212,088 16,160 108.25 99.95 申請者数の増による増収

63 4.県 営 住 宅 使 用 料 1,312,989 1,418,546 1,280,391 △32,598 97.52 90.26 入居者の減、家賃改定による減収

63 5.県営住宅敷地使用料 87,934 65,546 64,979 △22,955 73.89 99.13 駐車場使用者の減による減収

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Page 8: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 7 款  分担金及び負担金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

54 7.分 担 金 及 び 負 担 金 1,064,802 960,012 902,470 △162,332 84.75 94.01

54 1.分 担 金 24,063 23,029 23,029 △1,034 95.70 100.00

54 2.負 担 金 1,040,739 936,982 879,441 △161,298 84.50 93.86

(主な内訳)

54 2.負 担 金 1,040,739 936,982 879,441 △161,298 84.50 93.86

54 2.農林水産業費負担金 659,887 627,336 627,336 △32,551 95.07 100.00

55 4.県営農地環境整備事業費負担金 40,043 27,685 27,685 △12,358 69.14 100.00 事業費の減による減収

56 3.県土マネジメント費負担金 293,626 182,783 172,905 △120,721 58.89 94.60

57 3.道 路 管 理 費 負 担 金 38,335 30,374 20,495 △17,840 53.46 67.48 事業費の減による減収

57 4.土地区画整理事業費負担金 108,600 49,712 49,712 △58,888 45.78 100.00 事業費の減による減収

57 8.(仮称)奈良IC周辺鉄道立体交差事業費負担金 11,620 0 0 △11,620 0.00 0.00 事業費の減による減収

57 9.飛火野周辺地区整備事業費負担金 39,250 18,660 18,660 △20,590 47.54 100.00 事業費の減による減収

第 8 款  使用料及び手数料

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

58 8.使 用 料 及 び 手 数 料 7,243,709 7,043,296 6,895,413 △348,296 95.19 97.90

58 1.使 用 料 5,045,187 4,976,439 4,828,568 △216,619 95.71 97.03

64 2.手 数 料 2,198,522 2,066,858 2,066,844 △131,678 94.01 100.00

(主な内訳)

58 1.使 用 料 5,045,187 4,976,439 4,828,568 △216,619 95.71 97.03

58 2.地 域 振 興 使 用 料 246,590 195,168 195,044 △51,546 79.10 99.94

59 1.万 葉 文 化 館 使 用 料 19,548 5,911 5,911 △13,637 30.24 100.00 利用者数の減による減収

59 3.美 術 館 使 用 料 39,817 9,538 9,538 △30,279 23.96 100.00 利用者数の減による減収

60 7.農 林 水 産 業 使 用 料 26,174 8,213 8,213 △17,961 31.38 100.00

63 9.なら食と農の魅力創造国際大学校授業料 13,092 0 0 △13,092 0.00 0.00 事業の繰越による減収

62 9.県土マネジメント使用料 2,587,000 2,647,859 2,507,506 △79,494 96.93 94.70

63 1.水 利 使 用 料 730,704 742,443 742,443 11,739 101.61 100.00 申請者数の増による増収

63 2.道 路 占 用 料 195,928 212,186 212,088 16,160 108.25 99.95 申請者数の増による増収

63 4.県 営 住 宅 使 用 料 1,312,989 1,418,546 1,280,391 △32,598 97.52 90.26 入居者の減、家賃改定による減収

63 5.県営住宅敷地使用料 87,934 65,546 64,979 △22,955 73.89 99.13 駐車場使用者の減による減収

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Page 9: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 8 款  使用料及び手数料

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

63 10.奈良春日野国際フォーラム使用料 93,225 58,101 58,101 △35,124 62.32 100.00 入館者の減による減収

63 12.平城京歴史館使用料 30,000 12,634 12,634 △17,366 42.11 100.00 入館者の減による減収

64 11.教 育 使 用 料 1,996,295 1,944,873 1,938,544 △57,751 97.11 99.67

65 1.高 等 学 校 授 業 料 1,987,138 1,935,194 1,928,906 △58,232 97.07 99.68 生徒数の減による減収

64 2.手 数 料 2,198,522 2,066,858 2,066,844 △131,678 94.01 100.00

64 1.総 務 手 数 料 121,682 98,249 98,249 △23,433 80.74 100.00

65 4.旅券発給申請手数料 100,626 77,693 77,693 △22,933 77.21 100.00 申請者数の減による減収

76 10.警 察 手 数 料 1,513,065 1,439,654 1,439,654 △73,411 95.15 100.00

79 8.自動車運転者試験手数料 130,654 119,652 119,652 △11,002 91.58 100.00 受験者数の減による減収

79 10.自動車運転免許者講習手数料 445,451 408,630 408,630 △36,821 91.73 100.00 申請者数の減による減収

第 9 款  国庫支出金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

80 9.国 庫 支 出 金 79,432,114 65,033,419 65,033,419 △14,398,695 81.87 100.00

80 1.国 庫 負 担 金 40,425,036 36,842,458 36,842,458 △3,582,578 91.14 100.00

84 2.国 庫 補 助 金 37,208,359 26,684,335 26,684,335 △10,524,024 71.72 100.00

102 3.委 託 金 1,798,719 1,506,626 1,506,626 △292,093 83.76 100.00

(主な内訳)

80 1.国 庫 負 担 金 40,425,036 36,842,458 36,842,458 △3,582,578 91.14 100.00

80 2.地域振興費国庫負担金 2,286,641 2,075,453 2,075,453 △211,188 90.76 100.00

81 1.高等学校等就学支援金交付金 2,286,641 2,075,453 2,075,453 △211,188 90.76 100.00 補助対象人数の減による減収

80 3.健康福祉費国庫負担金 6,189,247 6,010,027 6,010,027 △179,220 97.10 100.00

81 2.児童福祉施設措置費負担金 1,177,991 1,143,367 1,143,367 △34,624 97.06 100.00 事業費の減による減収

81 5.生 活 保 護 費 負 担 金 4,421,186 4,283,060 4,283,060 △138,126 96.88 100.00 生活保護支給対象者数の減による減収

81 6.児童扶養手当給付費負担金 373,808 354,849 354,849 △18,959 94.93 100.00 事業費の減による減収

80 4.医療政策費国庫負担金 2,280,849 1,899,978 1,899,978 △380,871 83.30 100.00

81 2.感染症等予防事業費負担金 4,755 37,781 37,781 33,026 794.56 100.00 国庫認証増による増収

83 5.難病医療費等負担金 1,159,459 758,280 758,280 △401,179 65.40 100.00 国庫認証減による減収

82 5.くらし創造費国庫負担金 546,461 321,438 321,438 △225,023 58.82 100.00

83 1.古都保存事業費負担金 546,461 321,438 321,438 △225,023 58.82 100.00 国庫認証減による減収

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Page 10: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 8 款  使用料及び手数料

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

63 10.奈良春日野国際フォーラム使用料 93,225 58,101 58,101 △35,124 62.32 100.00 入館者の減による減収

63 12.平城京歴史館使用料 30,000 12,634 12,634 △17,366 42.11 100.00 入館者の減による減収

64 11.教 育 使 用 料 1,996,295 1,944,873 1,938,544 △57,751 97.11 99.67

65 1.高 等 学 校 授 業 料 1,987,138 1,935,194 1,928,906 △58,232 97.07 99.68 生徒数の減による減収

64 2.手 数 料 2,198,522 2,066,858 2,066,844 △131,678 94.01 100.00

64 1.総 務 手 数 料 121,682 98,249 98,249 △23,433 80.74 100.00

65 4.旅券発給申請手数料 100,626 77,693 77,693 △22,933 77.21 100.00 申請者数の減による減収

76 10.警 察 手 数 料 1,513,065 1,439,654 1,439,654 △73,411 95.15 100.00

79 8.自動車運転者試験手数料 130,654 119,652 119,652 △11,002 91.58 100.00 受験者数の減による減収

79 10.自動車運転免許者講習手数料 445,451 408,630 408,630 △36,821 91.73 100.00 申請者数の減による減収

第 9 款  国庫支出金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

80 9.国 庫 支 出 金 79,432,114 65,033,419 65,033,419 △14,398,695 81.87 100.00

80 1.国 庫 負 担 金 40,425,036 36,842,458 36,842,458 △3,582,578 91.14 100.00

84 2.国 庫 補 助 金 37,208,359 26,684,335 26,684,335 △10,524,024 71.72 100.00

102 3.委 託 金 1,798,719 1,506,626 1,506,626 △292,093 83.76 100.00

(主な内訳)

80 1.国 庫 負 担 金 40,425,036 36,842,458 36,842,458 △3,582,578 91.14 100.00

80 2.地域振興費国庫負担金 2,286,641 2,075,453 2,075,453 △211,188 90.76 100.00

81 1.高等学校等就学支援金交付金 2,286,641 2,075,453 2,075,453 △211,188 90.76 100.00 補助対象人数の減による減収

80 3.健康福祉費国庫負担金 6,189,247 6,010,027 6,010,027 △179,220 97.10 100.00

81 2.児童福祉施設措置費負担金 1,177,991 1,143,367 1,143,367 △34,624 97.06 100.00 事業費の減による減収

81 5.生 活 保 護 費 負 担 金 4,421,186 4,283,060 4,283,060 △138,126 96.88 100.00 生活保護支給対象者数の減による減収

81 6.児童扶養手当給付費負担金 373,808 354,849 354,849 △18,959 94.93 100.00 事業費の減による減収

80 4.医療政策費国庫負担金 2,280,849 1,899,978 1,899,978 △380,871 83.30 100.00

81 2.感染症等予防事業費負担金 4,755 37,781 37,781 33,026 794.56 100.00 国庫認証増による増収

83 5.難病医療費等負担金 1,159,459 758,280 758,280 △401,179 65.40 100.00 国庫認証減による減収

82 5.くらし創造費国庫負担金 546,461 321,438 321,438 △225,023 58.82 100.00

83 1.古都保存事業費負担金 546,461 321,438 321,438 △225,023 58.82 100.00 国庫認証減による減収

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Page 11: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 9 款  国庫支出金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

82 6.農林水産業費国庫負担金 898,388 705,193 705,193 △193,195 78.50 100.00

83 3.森林資源造成事業費負担金 474,539 380,500 380,500 △94,039 80.18 100.00 事業の繰越及び国庫認証減による減収

83 4.治 山 事 業 費 負 担 金 405,961 308,028 308,028 △97,933 75.88 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

82 7.県土マネジメント費国庫負担金 4,285,718 2,907,325 2,907,325 △1,378,393 67.84 100.00

83 1.道 路 改 良 費 負 担 金 3,069,799 2,006,126 2,006,126 △1,063,673 65.35 100.00 事業の繰越による減収

83 2.災害関連事業費負担金 1,061,832 747,112 747,112 △314,720 70.36 100.00 事業の繰越による減収

82 8.教 育 費 国 庫 負 担 金 19,546,607 19,278,406 19,278,406 △268,201 98.63 100.00

83 1.義務教育職員費負担金 16,844,648 16,593,709 16,593,709 △250,939 98.51 100.00 国庫認証減による減収

83 5.公立高等学校授業料不徴収交付金 857,916 835,585 835,585 △22,331 97.40 100.00 国庫認証減による減収

82 9.開発指定事業交付金 309,716 380,079 380,079 70,363 122.72 100.00

85 1.開発指定事業負担率差額交付金 309,716 380,079 380,079 70,363 122.72 100.00 国庫認証増による増収

84 10.災害復旧費国庫負担金 4,077,859 3,262,419 3,262,419 △815,440 80.00 100.00

85 1.土木施設災害復旧費負担金 3,453,024 2,877,581 2,877,581 △575,443 83.34 100.00 事業の繰越による減収

85 2.市町村土木施設災害復旧指導監督費負担金 18,000 500 500 △17,500 2.78 100.00 対象事業費の減による減収

85 3.農地及び農業用施設災害復旧費負担金 128,982 26,897 26,897 △102,085 20.85 100.00 事業費の減による減収

85 4.林道災害復旧事業費負担金 470,168 357,441 357,441 △112,727 76.02 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

84 2.国 庫 補 助 金 37,208,359 26,684,335 26,684,335 △10,524,024 71.72 100.00

84 1.総 務 費 国 庫 補 助 金 302,774 168,446 168,446 △134,328 55.63 100.00

85 2.個人番号制度導入システム整備費補助金 103,991 124,834 124,834 20,843 120.04 100.00 国庫認証増による増収

85 4.地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 133,300 0 0 △133,300 0.00 0.00 事業の繰越による減収

85 5.地域住民生活等緊急支援交付金 20,000 668 668 △19,332 3.34 100.00 事業費の減による減収

84 2.地域振興費国庫補助金 2,859,635 2,435,585 2,435,585 △424,050 85.17 100.00

85 4.私立高等学校等経常費助成費補助金 954,044 933,046 933,046 △20,998 97.80 100.00 国庫認証減による減収

87 18.地方創生加速化交付金 626,284 0 0 △626,284 0.00 0.00 事業の繰越による減収

87 19.地域住民生活等緊急支援交付金 1,062,276 1,300,506 1,300,506 238,230 122.43 100.00 事業費の増による増収

86 3.健康福祉費国庫補助金 3,704,763 3,155,026 3,155,026 △549,737 85.16 100.00

87 4.社会福祉施設整備費補助金 221,291 118,820 118,820 △102,471 53.69 100.00 事業の繰越による減収

89 16.母子家庭等自立支援給付事業費補助金 140,291 10,875 10,875 △129,416 7.75 100.00 事業の繰越による減収

89 18.児童福祉事業対策費等補助金 141,197 29,708 29,708 △111,489 21.04 100.00 事業の繰越による減収

89 23.社会保障・税番号制度システム整備費補助金 47,447 22,209 22,209 △25,238 46.81 100.00 事業費の減による減収

89 30.地域女性活躍推進交付金 48,625 1,078 1,078 △47,547 2.22 100.00 事業の繰越による減収

89 31.地域少子化対策重点推進交付金 65,461 0 0 △65,461 0.00 0.00 事業の繰越による減収

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Page 12: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 9 款  国庫支出金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

82 6.農林水産業費国庫負担金 898,388 705,193 705,193 △193,195 78.50 100.00

83 3.森林資源造成事業費負担金 474,539 380,500 380,500 △94,039 80.18 100.00 事業の繰越及び国庫認証減による減収

83 4.治 山 事 業 費 負 担 金 405,961 308,028 308,028 △97,933 75.88 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

82 7.県土マネジメント費国庫負担金 4,285,718 2,907,325 2,907,325 △1,378,393 67.84 100.00

83 1.道 路 改 良 費 負 担 金 3,069,799 2,006,126 2,006,126 △1,063,673 65.35 100.00 事業の繰越による減収

83 2.災害関連事業費負担金 1,061,832 747,112 747,112 △314,720 70.36 100.00 事業の繰越による減収

82 8.教 育 費 国 庫 負 担 金 19,546,607 19,278,406 19,278,406 △268,201 98.63 100.00

83 1.義務教育職員費負担金 16,844,648 16,593,709 16,593,709 △250,939 98.51 100.00 国庫認証減による減収

83 5.公立高等学校授業料不徴収交付金 857,916 835,585 835,585 △22,331 97.40 100.00 国庫認証減による減収

82 9.開発指定事業交付金 309,716 380,079 380,079 70,363 122.72 100.00

85 1.開発指定事業負担率差額交付金 309,716 380,079 380,079 70,363 122.72 100.00 国庫認証増による増収

84 10.災害復旧費国庫負担金 4,077,859 3,262,419 3,262,419 △815,440 80.00 100.00

85 1.土木施設災害復旧費負担金 3,453,024 2,877,581 2,877,581 △575,443 83.34 100.00 事業の繰越による減収

85 2.市町村土木施設災害復旧指導監督費負担金 18,000 500 500 △17,500 2.78 100.00 対象事業費の減による減収

85 3.農地及び農業用施設災害復旧費負担金 128,982 26,897 26,897 △102,085 20.85 100.00 事業費の減による減収

85 4.林道災害復旧事業費負担金 470,168 357,441 357,441 △112,727 76.02 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

84 2.国 庫 補 助 金 37,208,359 26,684,335 26,684,335 △10,524,024 71.72 100.00

84 1.総 務 費 国 庫 補 助 金 302,774 168,446 168,446 △134,328 55.63 100.00

85 2.個人番号制度導入システム整備費補助金 103,991 124,834 124,834 20,843 120.04 100.00 国庫認証増による増収

85 4.地方公共団体情報セキュリティ強化対策費補助金 133,300 0 0 △133,300 0.00 0.00 事業の繰越による減収

85 5.地域住民生活等緊急支援交付金 20,000 668 668 △19,332 3.34 100.00 事業費の減による減収

84 2.地域振興費国庫補助金 2,859,635 2,435,585 2,435,585 △424,050 85.17 100.00

85 4.私立高等学校等経常費助成費補助金 954,044 933,046 933,046 △20,998 97.80 100.00 国庫認証減による減収

87 18.地方創生加速化交付金 626,284 0 0 △626,284 0.00 0.00 事業の繰越による減収

87 19.地域住民生活等緊急支援交付金 1,062,276 1,300,506 1,300,506 238,230 122.43 100.00 事業費の増による増収

86 3.健康福祉費国庫補助金 3,704,763 3,155,026 3,155,026 △549,737 85.16 100.00

87 4.社会福祉施設整備費補助金 221,291 118,820 118,820 △102,471 53.69 100.00 事業の繰越による減収

89 16.母子家庭等自立支援給付事業費補助金 140,291 10,875 10,875 △129,416 7.75 100.00 事業の繰越による減収

89 18.児童福祉事業対策費等補助金 141,197 29,708 29,708 △111,489 21.04 100.00 事業の繰越による減収

89 23.社会保障・税番号制度システム整備費補助金 47,447 22,209 22,209 △25,238 46.81 100.00 事業費の減による減収

89 30.地域女性活躍推進交付金 48,625 1,078 1,078 △47,547 2.22 100.00 事業の繰越による減収

89 31.地域少子化対策重点推進交付金 65,461 0 0 △65,461 0.00 0.00 事業の繰越による減収

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Page 13: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 9 款  国庫支出金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

91 35.地域少子化対策強化交付金 67,507 29,335 29,335 △38,172 43.45 100.00 事業費の減による減収

90 4.医療政策費国庫補助金 1,469,499 1,236,120 1,236,120 △233,379 84.12 100.00

91 6.感染症予防対策費補助金 142,733 122,864 122,864 △19,869 86.08 100.00 事業費の減による減収

91 15.医療施設等設備整備費補助金 166,587 92,333 92,333 △74,254 55.43 100.00 事業費の減による減収

93 18.医療提供体制推進事業費補助金 113,418 0 0 △113,418 0.00 0.00 事業費の減による減収

92 5.くらし創造費国庫補助金 365,149 291,633 291,633 △73,516 79.87 100.00

93 4.地方改善事業隣保館運営費補助金 179,598 157,158 157,158 △22,440 87.51 100.00 事業費の減による減収

95 10.自然環境整備交付金 38,064 26,080 26,080 △11,984 68.52 100.00 国庫認証減による減収

95 11.地方消費者行政推進交付金 93,538 55,530 55,530 △38,008 59.37 100.00 事業の繰越による減収

94 6.雇用政策費国庫補助金 390,508 209,047 209,047 △181,461 53.53 100.00

95 1.公共職業訓練費補助金 60,753 44,410 44,410 △16,343 73.10 100.00 事業費の減による減収

95 2.職 業 訓 練 交 付 金 106,974 95,776 95,776 △11,198 89.53 100.00 事業費の減による減収

95 5.地方創生加速化交付金 84,274 0 0 △84,274 0.00 0.00 事業の繰越による減収

95 6.地域住民生活等緊急支援交付金 118,784 49,783 49,783 △69,001 41.91 100.00 事業費の減による減収

94 7.農林水産業費国庫補助金 4,738,053 2,922,648 2,922,648 △1,815,405 61.68 100.00

95 1.中山間地域等直接支払事業費補助金 178,536 161,515 161,515 △17,021 90.47 100.00 国庫認証減による減収

95 10.地 籍 調 査 費 補 助 金 183,506 131,321 131,321 △52,185 71.56 100.00 事業の繰越による減収

97 16.食の安全・安心確保交付金 21,957 6,338 6,338 △15,619 28.86 100.00 事業費の減による減収

97 19.道 整 備 交 付 金 208,291 177,798 177,798 △30,493 85.36 100.00 事業の繰越及び国庫認証減による減収

97 22.鳥獣被害防止総合対策推進交付金 89,120 65,727 65,727 △23,393 73.75 100.00 事業費の減による減収

97 23.鳥獣被害防止総合対策整備交付金 125,529 76,922 76,922 △48,607 61.28 100.00 事業費の減による減収

97 24.農山漁村地域整備交付金 729,317 340,393 340,393 △388,924 46.67 100.00 事業の繰越及び国庫認証減による減収

97 25.水田農業経営確立対策費補助金 80,000 61,420 61,420 △18,580 76.78 100.00 事業費の減による減収

97 27.農業・食品産業強化対策整備交付金 72,300 42,883 42,883 △29,417 59.31 100.00 事業費の減による減収

97 30.6次産業ネットワーク活動推進交付金 126,400 7,126 7,126 △119,274 5.64 100.00 国庫認証減による減収

97 31.経営体育成支援事業費補助金 69,700 47,312 47,312 △22,388 67.88 100.00 国庫認証減による減収

97 32.農業競争力強化基盤整備事業費補助金 244,380 128,104 128,104 △116,276 52.42 100.00 事業の繰越及び国庫認証減による減収

97 33.農村地域防災減災事業費補助金 343,605 207,970 207,970 △135,635 60.53 100.00 事業の繰越及び国庫認証減による減収

99 34.林業振興整備費補助金 117,916 100,544 100,544 △17,372 85.27 100.00 事業費の減による減収

99 35.農地集積・集約化対策事業費補助金 28,410 0 0 △28,410 0.00 0.00 国庫認証減による減収

99 36.農業水利施設保全合理化事業費補助金 148,966 46,041 46,041 △102,925 30.91 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

99 37.農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 21,500 10,775 10,775 △10,725 50.12 100.00 国庫認証減による減収

- 14 -

Page 14: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 9 款  国庫支出金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

91 35.地域少子化対策強化交付金 67,507 29,335 29,335 △38,172 43.45 100.00 事業費の減による減収

90 4.医療政策費国庫補助金 1,469,499 1,236,120 1,236,120 △233,379 84.12 100.00

91 6.感染症予防対策費補助金 142,733 122,864 122,864 △19,869 86.08 100.00 事業費の減による減収

91 15.医療施設等設備整備費補助金 166,587 92,333 92,333 △74,254 55.43 100.00 事業費の減による減収

93 18.医療提供体制推進事業費補助金 113,418 0 0 △113,418 0.00 0.00 事業費の減による減収

92 5.くらし創造費国庫補助金 365,149 291,633 291,633 △73,516 79.87 100.00

93 4.地方改善事業隣保館運営費補助金 179,598 157,158 157,158 △22,440 87.51 100.00 事業費の減による減収

95 10.自然環境整備交付金 38,064 26,080 26,080 △11,984 68.52 100.00 国庫認証減による減収

95 11.地方消費者行政推進交付金 93,538 55,530 55,530 △38,008 59.37 100.00 事業の繰越による減収

94 6.雇用政策費国庫補助金 390,508 209,047 209,047 △181,461 53.53 100.00

95 1.公共職業訓練費補助金 60,753 44,410 44,410 △16,343 73.10 100.00 事業費の減による減収

95 2.職 業 訓 練 交 付 金 106,974 95,776 95,776 △11,198 89.53 100.00 事業費の減による減収

95 5.地方創生加速化交付金 84,274 0 0 △84,274 0.00 0.00 事業の繰越による減収

95 6.地域住民生活等緊急支援交付金 118,784 49,783 49,783 △69,001 41.91 100.00 事業費の減による減収

94 7.農林水産業費国庫補助金 4,738,053 2,922,648 2,922,648 △1,815,405 61.68 100.00

95 1.中山間地域等直接支払事業費補助金 178,536 161,515 161,515 △17,021 90.47 100.00 国庫認証減による減収

95 10.地 籍 調 査 費 補 助 金 183,506 131,321 131,321 △52,185 71.56 100.00 事業の繰越による減収

97 16.食の安全・安心確保交付金 21,957 6,338 6,338 △15,619 28.86 100.00 事業費の減による減収

97 19.道 整 備 交 付 金 208,291 177,798 177,798 △30,493 85.36 100.00 事業の繰越及び国庫認証減による減収

97 22.鳥獣被害防止総合対策推進交付金 89,120 65,727 65,727 △23,393 73.75 100.00 事業費の減による減収

97 23.鳥獣被害防止総合対策整備交付金 125,529 76,922 76,922 △48,607 61.28 100.00 事業費の減による減収

97 24.農山漁村地域整備交付金 729,317 340,393 340,393 △388,924 46.67 100.00 事業の繰越及び国庫認証減による減収

97 25.水田農業経営確立対策費補助金 80,000 61,420 61,420 △18,580 76.78 100.00 事業費の減による減収

97 27.農業・食品産業強化対策整備交付金 72,300 42,883 42,883 △29,417 59.31 100.00 事業費の減による減収

97 30.6次産業ネットワーク活動推進交付金 126,400 7,126 7,126 △119,274 5.64 100.00 国庫認証減による減収

97 31.経営体育成支援事業費補助金 69,700 47,312 47,312 △22,388 67.88 100.00 国庫認証減による減収

97 32.農業競争力強化基盤整備事業費補助金 244,380 128,104 128,104 △116,276 52.42 100.00 事業の繰越及び国庫認証減による減収

97 33.農村地域防災減災事業費補助金 343,605 207,970 207,970 △135,635 60.53 100.00 事業の繰越及び国庫認証減による減収

99 34.林業振興整備費補助金 117,916 100,544 100,544 △17,372 85.27 100.00 事業費の減による減収

99 35.農地集積・集約化対策事業費補助金 28,410 0 0 △28,410 0.00 0.00 国庫認証減による減収

99 36.農業水利施設保全合理化事業費補助金 148,966 46,041 46,041 △102,925 30.91 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

99 37.農山漁村活性化プロジェクト支援交付金 21,500 10,775 10,775 △10,725 50.12 100.00 国庫認証減による減収

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Page 15: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 9 款  国庫支出金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

99 39.なら担い手・農地サポートセンター事業費補助金 102,594 32,200 32,200 △70,394 31.39 100.00 事業費の減による減収

99 45.担い手確保・経営強化支援事業費補助金 30,510 0 0 △30,510 0.00 0.00 国庫認証減による減収

99 46.中山間地域等担い手収益力向上支援事業費補助金 25,100 0 0 △25,100 0.00 0.00 事業の繰越による減収

99 47.地方創生加速化交付金 254,423 0 0 △254,423 0.00 0.00 事業の繰越による減収

99 50.地域住民生活等緊急支援交付金 293,257 183,419 183,419 △109,838 62.55 100.00 国庫認証減による減収

99 51.森林整備加速化・林業再生整備交付金 624,681 509,308 509,308 △115,373 81.53 100.00 事業費の減による減収

98 8.県土マネジメント費国庫補助金 21,520,065 14,618,431 14,618,431 △6,901,634 67.93 100.00

99 1.社会資本整備総合交付金 6,048,486 4,017,134 4,017,134 △2,031,352 66.42 100.00 事業の繰越による減収

99 2.防災・安全社会資本整備交付金 14,764,637 9,815,587 9,815,587 △4,949,050 66.48 100.00 事業の繰越による減収

101 5.市町村下水道事業指導監督事務費補助金 16,000 4,633 4,633 △11,367 28.95 100.00 事業費の減による減収

101 8.文化財保存施設費等補助金 43,988 87,948 87,948 43,960 199.94 100.00 国庫認証減及び事業の繰越による減収

101 11.農業体質強化基盤整備促進事業費補助金 19,191 2,841 2,841 △16,350 14.80 100.00 国庫認証減による減収

101 14.文化財保存施設費等補助金 89,147 0 0 △89,147 0.00 0.00 国庫認証減及び事業の繰越による減収

101 15.地域住民生活等緊急支援交付金 396,407 560,631 560,631 164,224 141.43 100.00 対象事業費の増による増収

100 9.警 察 費 国 庫 補 助 金 480,612 422,607 422,607 △58,005 87.93 100.00

101 1.警 察 活 動 費 補 助 金 295,626 247,909 247,909 △47,717 83.86 100.00 国庫認証減による減収

101 2.交通安全施設整備事業費補助金 184,986 174,698 174,698 △10,288 94.44 100.00 事業費の減による減収

100 10.教 育 費 国 庫 補 助 金 327,035 213,657 213,657 △113,378 65.33 100.00

101 2.特別支援学校設備充実費補助金 45,063 11,213 11,213 △33,850 24.88 100.00 事業の繰越による減収

103 10.非構造部材耐震対策事業費補助金 54,217 30,752 30,752 △23,465 56.72 100.00 国庫認証減による減収

103 13.高等学校等就学支援金事務費交付金 25,409 3,957 3,957 △21,452 15.57 100.00 国庫認証減による減収

102 11.産業振興費国庫補助金 1,050,266 1,011,134 1,011,134 △39,132 96.27 100.00

103 2.地域住民生活等緊急支援交付金 1,041,866 1,011,134 1,011,134 △30,732 97.05 100.00 事業費の減による減収

102 3.委 託 金 1,798,719 1,506,626 1,506,626 △292,093 83.76 100.00

102 1.総 務 費 委 託 金 888,220 775,953 775,953 △112,267 87.36 100.00

105 3.統計機構整備委託金 154,093 137,877 137,877 △16,216 89.48 100.00 国庫認証減による減収

105 4.統 計 調 査 委 託 金 723,863 632,494 632,494 △91,369 87.38 100.00 国庫認証減による減収

104 4.医 療 政 策 費 委 託 金 308,504 291,049 291,049 △17,455 94.34 100.00

107 7.環境保健施策基礎調査委託金 38,832 20,290 20,290 △18,542 52.25 100.00 事業費の減による減収

106 6.雇 用 政 策 費 委 託 金 369,500 290,288 290,288 △79,212 78.56 100.00

107 2.公共職業訓練委託金 369,340 285,383 285,383 △83,957 77.27 100.00 事業費の減による減収

106 7.農林水産業費委託金 26,415 5,110 5,110 △21,305 19.35 100.00

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Page 16: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 9 款  国庫支出金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

99 39.なら担い手・農地サポートセンター事業費補助金 102,594 32,200 32,200 △70,394 31.39 100.00 事業費の減による減収

99 45.担い手確保・経営強化支援事業費補助金 30,510 0 0 △30,510 0.00 0.00 国庫認証減による減収

99 46.中山間地域等担い手収益力向上支援事業費補助金 25,100 0 0 △25,100 0.00 0.00 事業の繰越による減収

99 47.地方創生加速化交付金 254,423 0 0 △254,423 0.00 0.00 事業の繰越による減収

99 50.地域住民生活等緊急支援交付金 293,257 183,419 183,419 △109,838 62.55 100.00 国庫認証減による減収

99 51.森林整備加速化・林業再生整備交付金 624,681 509,308 509,308 △115,373 81.53 100.00 事業費の減による減収

98 8.県土マネジメント費国庫補助金 21,520,065 14,618,431 14,618,431 △6,901,634 67.93 100.00

99 1.社会資本整備総合交付金 6,048,486 4,017,134 4,017,134 △2,031,352 66.42 100.00 事業の繰越による減収

99 2.防災・安全社会資本整備交付金 14,764,637 9,815,587 9,815,587 △4,949,050 66.48 100.00 事業の繰越による減収

101 5.市町村下水道事業指導監督事務費補助金 16,000 4,633 4,633 △11,367 28.95 100.00 事業費の減による減収

101 8.文化財保存施設費等補助金 43,988 87,948 87,948 43,960 199.94 100.00 国庫認証減及び事業の繰越による減収

101 11.農業体質強化基盤整備促進事業費補助金 19,191 2,841 2,841 △16,350 14.80 100.00 国庫認証減による減収

101 14.文化財保存施設費等補助金 89,147 0 0 △89,147 0.00 0.00 国庫認証減及び事業の繰越による減収

101 15.地域住民生活等緊急支援交付金 396,407 560,631 560,631 164,224 141.43 100.00 対象事業費の増による増収

100 9.警 察 費 国 庫 補 助 金 480,612 422,607 422,607 △58,005 87.93 100.00

101 1.警 察 活 動 費 補 助 金 295,626 247,909 247,909 △47,717 83.86 100.00 国庫認証減による減収

101 2.交通安全施設整備事業費補助金 184,986 174,698 174,698 △10,288 94.44 100.00 事業費の減による減収

100 10.教 育 費 国 庫 補 助 金 327,035 213,657 213,657 △113,378 65.33 100.00

101 2.特別支援学校設備充実費補助金 45,063 11,213 11,213 △33,850 24.88 100.00 事業の繰越による減収

103 10.非構造部材耐震対策事業費補助金 54,217 30,752 30,752 △23,465 56.72 100.00 国庫認証減による減収

103 13.高等学校等就学支援金事務費交付金 25,409 3,957 3,957 △21,452 15.57 100.00 国庫認証減による減収

102 11.産業振興費国庫補助金 1,050,266 1,011,134 1,011,134 △39,132 96.27 100.00

103 2.地域住民生活等緊急支援交付金 1,041,866 1,011,134 1,011,134 △30,732 97.05 100.00 事業費の減による減収

102 3.委 託 金 1,798,719 1,506,626 1,506,626 △292,093 83.76 100.00

102 1.総 務 費 委 託 金 888,220 775,953 775,953 △112,267 87.36 100.00

105 3.統計機構整備委託金 154,093 137,877 137,877 △16,216 89.48 100.00 国庫認証減による減収

105 4.統 計 調 査 委 託 金 723,863 632,494 632,494 △91,369 87.38 100.00 国庫認証減による減収

104 4.医 療 政 策 費 委 託 金 308,504 291,049 291,049 △17,455 94.34 100.00

107 7.環境保健施策基礎調査委託金 38,832 20,290 20,290 △18,542 52.25 100.00 事業費の減による減収

106 6.雇 用 政 策 費 委 託 金 369,500 290,288 290,288 △79,212 78.56 100.00

107 2.公共職業訓練委託金 369,340 285,383 285,383 △83,957 77.27 100.00 事業費の減による減収

106 7.農林水産業費委託金 26,415 5,110 5,110 △21,305 19.35 100.00

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Page 17: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 9 款  国庫支出金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

107 1.指定試験事業委託金 21,592 909 909 △20,683 4.21 100.00 国庫認証減による減収

108 9.教 育 費 委 託 金 95,084 40,070 40,070 △55,014 42.14 100.00

109 13.スーパーグローバルハイスクール事業委託金 18,137 7,314 7,314 △10,823 40.33 100.00 国庫認証減による減収

第 10 款  財産収入

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

112 10.財 産 収 入 2,468,809 1,211,452 1,211,452 △1,257,357 49.07 100.00

112 1.財 産 運 用 収 入 1,898,175 926,129 926,129 △972,046 48.79 100.00

116 2.財 産 売 払 収 入 570,634 285,323 285,323 △285,311 50.00 100.00

(主な内訳)

112 1.財 産 運 用 収 入 1,898,175 926,129 926,129 △972,046 48.79 100.00

112 1.財 産 貸 付 収 入 170,367 180,306 180,306 9,939 105.83 100.00

113 1.土 地 建 物 貸 付 料 126,827 137,461 137,461 10,634 108.38 100.00 土地建物貸付料の増による増収

112 2.利 子 及 び 配 当 金 1,566,592 585,823 585,823 △980,769 37.39 100.00

113 2.長寿社会福祉基金運用収入 24,184 9,817 9,817 △14,367 40.59 100.00 運用利率の低下による減収

113 3.環境保全基金運用収入 19,549 7,256 7,256 △12,293 37.12 100.00 運用利率の低下による減収

113 4.地域振興基金運用収入 40,764 5,968 5,968 △34,796 14.64 100.00 運用利率の低下による減収

113 6.財政調整基金運用収入 253,000 77,670 77,670 △175,330 30.70 100.00 運用利率の低下による減収

113 7.県債管理基金運用収入 426,000 137,988 137,988 △288,012 32.39 100.00 運用利率の低下による減収

113 8.庁舎等整備基金運用収入 16,000 3,862 3,862 △12,138 24.14 100.00 運用利率の低下による減収

115 17.退職手当平準化基金運用収入 153,000 44,922 44,922 △108,078 29.36 100.00 運用利率の低下による減収

115 22.緊急雇用創出事業臨時特例基金運用収入 12,089 1,626 1,626 △10,463 13.45 100.00 運用利率の低下による減収

115 26.地域医療再生基金運用収入 51,121 15,131 15,131 △35,990 29.60 100.00 運用利率の低下による減収

115 27.医療施設耐震化促進基金運用収入 39,412 10,150 10,150 △29,262 25.75 100.00 運用利率の低下による減収

115 31.医大・医療センター等整備基金運用収入 285,372 206,243 206,243 △79,129 72.27 100.00 運用利率の低下による減収

115 33.国際交流基金運用収入 17,326 4,095 4,095 △13,231 23.63 100.00 運用利率の低下による減収

117 35.地域・経済活性化基金運用収入 123,000 28,230 28,230 △94,770 22.95 100.00 運用利率の低下による減収

117 38.地域医療介護総合確保基金運用収入 16,753 3,009 3,009 △13,744 17.96 100.00 運用利率の低下による減収

116 2.財 産 売 払 収 入 570,634 285,323 285,323 △285,311 50.00 100.00

116 1.不 動 産 売 払 収 入 508,486 239,003 239,003 △269,483 47.00 100.00

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Page 18: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 9 款  国庫支出金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

107 1.指定試験事業委託金 21,592 909 909 △20,683 4.21 100.00 国庫認証減による減収

108 9.教 育 費 委 託 金 95,084 40,070 40,070 △55,014 42.14 100.00

109 13.スーパーグローバルハイスクール事業委託金 18,137 7,314 7,314 △10,823 40.33 100.00 国庫認証減による減収

第 10 款  財産収入

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

112 10.財 産 収 入 2,468,809 1,211,452 1,211,452 △1,257,357 49.07 100.00

112 1.財 産 運 用 収 入 1,898,175 926,129 926,129 △972,046 48.79 100.00

116 2.財 産 売 払 収 入 570,634 285,323 285,323 △285,311 50.00 100.00

(主な内訳)

112 1.財 産 運 用 収 入 1,898,175 926,129 926,129 △972,046 48.79 100.00

112 1.財 産 貸 付 収 入 170,367 180,306 180,306 9,939 105.83 100.00

113 1.土 地 建 物 貸 付 料 126,827 137,461 137,461 10,634 108.38 100.00 土地建物貸付料の増による増収

112 2.利 子 及 び 配 当 金 1,566,592 585,823 585,823 △980,769 37.39 100.00

113 2.長寿社会福祉基金運用収入 24,184 9,817 9,817 △14,367 40.59 100.00 運用利率の低下による減収

113 3.環境保全基金運用収入 19,549 7,256 7,256 △12,293 37.12 100.00 運用利率の低下による減収

113 4.地域振興基金運用収入 40,764 5,968 5,968 △34,796 14.64 100.00 運用利率の低下による減収

113 6.財政調整基金運用収入 253,000 77,670 77,670 △175,330 30.70 100.00 運用利率の低下による減収

113 7.県債管理基金運用収入 426,000 137,988 137,988 △288,012 32.39 100.00 運用利率の低下による減収

113 8.庁舎等整備基金運用収入 16,000 3,862 3,862 △12,138 24.14 100.00 運用利率の低下による減収

115 17.退職手当平準化基金運用収入 153,000 44,922 44,922 △108,078 29.36 100.00 運用利率の低下による減収

115 22.緊急雇用創出事業臨時特例基金運用収入 12,089 1,626 1,626 △10,463 13.45 100.00 運用利率の低下による減収

115 26.地域医療再生基金運用収入 51,121 15,131 15,131 △35,990 29.60 100.00 運用利率の低下による減収

115 27.医療施設耐震化促進基金運用収入 39,412 10,150 10,150 △29,262 25.75 100.00 運用利率の低下による減収

115 31.医大・医療センター等整備基金運用収入 285,372 206,243 206,243 △79,129 72.27 100.00 運用利率の低下による減収

115 33.国際交流基金運用収入 17,326 4,095 4,095 △13,231 23.63 100.00 運用利率の低下による減収

117 35.地域・経済活性化基金運用収入 123,000 28,230 28,230 △94,770 22.95 100.00 運用利率の低下による減収

117 38.地域医療介護総合確保基金運用収入 16,753 3,009 3,009 △13,744 17.96 100.00 運用利率の低下による減収

116 2.財 産 売 払 収 入 570,634 285,323 285,323 △285,311 50.00 100.00

116 1.不 動 産 売 払 収 入 508,486 239,003 239,003 △269,483 47.00 100.00

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Page 19: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 10 款  財産収入

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

117 1.土 地 建 物 売 払 収 入 443,858 217,193 217,193 △226,665 48.93 100.00 土地建物売払額の減による減収117 2.県有林主間伐材売払収入 64,628 21,810 21,810 △42,818 33.75 100.00 県有林主間伐材売払額の減による減収

第 11 款  寄 附 金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

120 11.寄 附 金 225,625 178,400 178,400 △47,225 79.07 100.00

120 1.寄 附 金 225,625 178,400 178,400 △47,225 79.07 100.00

(主な内訳)

120 1.寄 附 金 225,625 178,400 178,400 △47,225 79.07 100.00

120 4.県土マネジメント費寄附金 30,000 14,756 14,756 △15,244 49.19 100.00

121 1.奈良公園観光地域活性化事業寄附金 30,000 14,513 14,513 △15,487 48.38 100.00 寄附金の減による減収

120 5.ふるさと奈良県応援寄附金 179,995 156,010 156,010 △23,985 86.67 100.00

121 1.ふるさと奈良県応援寄附金 179,995 156,010 156,010 △23,985 86.67 100.00 寄附金の減による減収

第 12 款  繰 入 金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

122 12.繰 入 金 16,169,085 11,747,342 11,747,342 △4,421,743 72.65 100.00

122 1.特 別 会 計 繰 入 金 242,451 234,890 234,890 △7,561 96.88 100.00

122 2.基 金 繰 入 金 15,926,634 11,512,451 11,512,451 △4,414,183 72.28 100.00

(主な内訳)

122 1.特 別 会 計 繰 入 金 242,451 234,890 234,890 △7,561 96.88 100.00

122 3.中小企業振興資金貸付金特別会計繰入金 48,801 37,568 37,568 △11,233 76.98 100.00

123 1.繰 入 金 48,801 37,568 37,568 △11,233 76.98 100.00 中小企業振興資金貸付金元利収入の減に伴う特別会計からの繰出金の減による減収

122 2.基 金 繰 入 金 15,926,634 11,512,451 11,512,451 △4,414,183 72.28 100.00

122 3.長寿社会福祉基金繰入金 24,184 9,817 9,817 △14,367 40.59 100.00

123 1.繰 入 金 24,184 9,817 9,817 △14,367 40.59 100.00 基金対象事業費の減による減収

122 5.環境保全基金繰入金 392,614 367,763 367,763 △24,851 93.67 100.00

123 1.繰 入 金 392,614 367,763 367,763 △24,851 93.67 100.00 基金対象事業費の減による減収

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Page 20: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 10 款  財産収入

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

117 1.土 地 建 物 売 払 収 入 443,858 217,193 217,193 △226,665 48.93 100.00 土地建物売払額の減による減収117 2.県有林主間伐材売払収入 64,628 21,810 21,810 △42,818 33.75 100.00 県有林主間伐材売払額の減による減収

第 11 款  寄 附 金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

120 11.寄 附 金 225,625 178,400 178,400 △47,225 79.07 100.00

120 1.寄 附 金 225,625 178,400 178,400 △47,225 79.07 100.00

(主な内訳)

120 1.寄 附 金 225,625 178,400 178,400 △47,225 79.07 100.00

120 4.県土マネジメント費寄附金 30,000 14,756 14,756 △15,244 49.19 100.00

121 1.奈良公園観光地域活性化事業寄附金 30,000 14,513 14,513 △15,487 48.38 100.00 寄附金の減による減収

120 5.ふるさと奈良県応援寄附金 179,995 156,010 156,010 △23,985 86.67 100.00

121 1.ふるさと奈良県応援寄附金 179,995 156,010 156,010 △23,985 86.67 100.00 寄附金の減による減収

第 12 款  繰 入 金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

122 12.繰 入 金 16,169,085 11,747,342 11,747,342 △4,421,743 72.65 100.00

122 1.特 別 会 計 繰 入 金 242,451 234,890 234,890 △7,561 96.88 100.00

122 2.基 金 繰 入 金 15,926,634 11,512,451 11,512,451 △4,414,183 72.28 100.00

(主な内訳)

122 1.特 別 会 計 繰 入 金 242,451 234,890 234,890 △7,561 96.88 100.00

122 3.中小企業振興資金貸付金特別会計繰入金 48,801 37,568 37,568 △11,233 76.98 100.00

123 1.繰 入 金 48,801 37,568 37,568 △11,233 76.98 100.00 中小企業振興資金貸付金元利収入の減に伴う特別会計からの繰出金の減による減収

122 2.基 金 繰 入 金 15,926,634 11,512,451 11,512,451 △4,414,183 72.28 100.00

122 3.長寿社会福祉基金繰入金 24,184 9,817 9,817 △14,367 40.59 100.00

123 1.繰 入 金 24,184 9,817 9,817 △14,367 40.59 100.00 基金対象事業費の減による減収

122 5.環境保全基金繰入金 392,614 367,763 367,763 △24,851 93.67 100.00

123 1.繰 入 金 392,614 367,763 367,763 △24,851 93.67 100.00 基金対象事業費の減による減収

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Page 21: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 12 款  繰 入 金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

122 6.森林整備地域活動支援基金繰入金 47,712 16,141 16,141 △31,571 33.83 100.00

125 1.繰 入 金 47,712 16,141 16,141 △31,571 33.83 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 7.産業廃棄物減量化等推進基金繰入金 116,601 82,215 82,215 △34,386 70.51 100.00

125 1.繰 入 金 116,601 82,215 82,215 △34,386 70.51 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 8.森林環境保全基金繰入金 463,149 399,167 399,167 △63,982 86.19 100.00

125 1.繰 入 金 463,149 399,167 399,167 △63,982 86.19 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 9.安心こども基金繰入金 415,847 369,623 369,623 △46,224 88.88 100.00

125 1.繰 入 金 415,847 369,623 369,623 △46,224 88.88 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 10.緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 1,398,411 1,243,069 1,243,069 △155,342 88.89 100.00

125 1.繰 入 金 1,398,411 1,243,069 1,243,069 △155,342 88.89 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 12.地域医療再生基金繰入金 3,714,148 3,371,827 3,371,827 △342,321 90.78 100.00

125 1.繰 入 金 3,714,148 3,371,827 3,371,827 △342,321 90.78 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 13.医療施設耐震化促進基金繰入金 2,497,921 2,468,949 2,468,949 △28,972 98.84 100.00

125 1.繰 入 金 2,497,921 2,468,949 2,468,949 △28,972 98.84 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 17.地域・経済活性化基金繰入金 967,271 0 0 △967,271 0.00 0.00

127 1.繰 入 金 967,271 0 0 △967,271 0.00 0.00 基金対象事業費の減による減収

126 18.奈良公園観光地域活性化基金繰入金 30,357 12,481 12,481 △17,876 41.11 100.00

127 1.繰 入 金 30,357 12,481 12,481 △17,876 41.11 100.00 寄附金額の減による減収

126 19.農地中間管理事業等推進基金繰入金 101,987 75,327 75,327 △26,660 73.86 100.00

127 1.繰 入 金 101,987 75,327 75,327 △26,660 73.86 100.00 基金対象事業費の減による減収

126 21.後期高齢者医療財政安定化基金繰入金 361,000 0 0 △361,000 0.00 0.00

127 1.繰 入 金 361,000 0 0 △361,000 0.00 0.00 基金対象事業費の減による減収

126 22.国 際交流基金繰入金 257,000 0 0 △257,000 0.00 0.00

127 1.繰 入 金 257,000 0 0 △257,000 0.00 0.00 基金対象事業費の減による減収

126 23.地域医療介護総合確保基金繰入金 1,771,549 1,305,416 1,305,416 △466,133 73.69 100.00

127 1.繰 入 金 1,771,549 1,305,416 1,305,416 △466,133 73.69 100.00 基金対象事業費の減による減収

126 24.森林整備加速化・林業再生基金繰入金 407,841 207,095 207,095 △200,746 50.78 100.00

127 1.繰 入 金 407,841 207,095 207,095 △200,746 50.78 100.00 基金対象事業費の減による減収

126 25.地 域振興基金繰入金 1,500,000 0 0 △1,500,000 0.00 0.00

127 1.繰 入 金 1,500,000 0 0 △1,500,000 0.00 0.00 基金対象事業費の減による減収

126 26.ふるさと奈良県応援基金繰入金 0 148,085 148,085 148,085 0.00 100.00

127 1.繰 入 金 0 148,085 148,085 148,085 0.00 100.00 基金対象事業費の増による増収

- 22 -

Page 22: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 12 款  繰 入 金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

122 6.森林整備地域活動支援基金繰入金 47,712 16,141 16,141 △31,571 33.83 100.00

125 1.繰 入 金 47,712 16,141 16,141 △31,571 33.83 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 7.産業廃棄物減量化等推進基金繰入金 116,601 82,215 82,215 △34,386 70.51 100.00

125 1.繰 入 金 116,601 82,215 82,215 △34,386 70.51 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 8.森林環境保全基金繰入金 463,149 399,167 399,167 △63,982 86.19 100.00

125 1.繰 入 金 463,149 399,167 399,167 △63,982 86.19 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 9.安心こども基金繰入金 415,847 369,623 369,623 △46,224 88.88 100.00

125 1.繰 入 金 415,847 369,623 369,623 △46,224 88.88 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 10.緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 1,398,411 1,243,069 1,243,069 △155,342 88.89 100.00

125 1.繰 入 金 1,398,411 1,243,069 1,243,069 △155,342 88.89 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 12.地域医療再生基金繰入金 3,714,148 3,371,827 3,371,827 △342,321 90.78 100.00

125 1.繰 入 金 3,714,148 3,371,827 3,371,827 △342,321 90.78 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 13.医療施設耐震化促進基金繰入金 2,497,921 2,468,949 2,468,949 △28,972 98.84 100.00

125 1.繰 入 金 2,497,921 2,468,949 2,468,949 △28,972 98.84 100.00 基金対象事業費の減による減収

124 17.地域・経済活性化基金繰入金 967,271 0 0 △967,271 0.00 0.00

127 1.繰 入 金 967,271 0 0 △967,271 0.00 0.00 基金対象事業費の減による減収

126 18.奈良公園観光地域活性化基金繰入金 30,357 12,481 12,481 △17,876 41.11 100.00

127 1.繰 入 金 30,357 12,481 12,481 △17,876 41.11 100.00 寄附金額の減による減収

126 19.農地中間管理事業等推進基金繰入金 101,987 75,327 75,327 △26,660 73.86 100.00

127 1.繰 入 金 101,987 75,327 75,327 △26,660 73.86 100.00 基金対象事業費の減による減収

126 21.後期高齢者医療財政安定化基金繰入金 361,000 0 0 △361,000 0.00 0.00

127 1.繰 入 金 361,000 0 0 △361,000 0.00 0.00 基金対象事業費の減による減収

126 22.国 際交流基金繰入金 257,000 0 0 △257,000 0.00 0.00

127 1.繰 入 金 257,000 0 0 △257,000 0.00 0.00 基金対象事業費の減による減収

126 23.地域医療介護総合確保基金繰入金 1,771,549 1,305,416 1,305,416 △466,133 73.69 100.00

127 1.繰 入 金 1,771,549 1,305,416 1,305,416 △466,133 73.69 100.00 基金対象事業費の減による減収

126 24.森林整備加速化・林業再生基金繰入金 407,841 207,095 207,095 △200,746 50.78 100.00

127 1.繰 入 金 407,841 207,095 207,095 △200,746 50.78 100.00 基金対象事業費の減による減収

126 25.地 域振興基金繰入金 1,500,000 0 0 △1,500,000 0.00 0.00

127 1.繰 入 金 1,500,000 0 0 △1,500,000 0.00 0.00 基金対象事業費の減による減収

126 26.ふるさと奈良県応援基金繰入金 0 148,085 148,085 148,085 0.00 100.00

127 1.繰 入 金 0 148,085 148,085 148,085 0.00 100.00 基金対象事業費の増による増収

- 23 -

Page 23: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 13 款  繰 越 金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

128 13.繰 越 金 8,466,034 8,466,035 8,466,035 1 100.00 100.00

128 1.繰 越 金 8,466,034 8,466,035 8,466,035 1 100.00 100.00

第 14 款  諸 収 入

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

130 14.諸 収 入 11,781,001 12,798,986 10,384,475 △1,396,526 88.15 81.14

130 1.延滞金、加算金及び過料等 482,343 455,619 249,940 △232,403 51.82 54.86

130 2.県 預 金 利 子 24,618 58,151 58,151 33,533 236.21 100.00

130 3.貸 付 金 元 利 収 入 2,338,102 3,789,923 2,222,750 △115,352 95.07 58.65

134 4.受 託 事 業 収 入 2,998,741 2,070,721 2,068,521 △930,220 68.98 99.89

134 5.収 益 事 業 収 入 3,461,421 3,056,361 3,056,361 △405,060 88.30 100.00

134 6.利 子 割 精 算 金 収 入 3,000 4,121 4,121 1,121 137.36 100.00

134 7.雑 入 2,472,776 3,364,090 2,724,633 251,857 110.19 80.99

(主な内訳)

130 1.延滞金、加算金及び過料等 482,343 455,619 249,940 △232,403 51.82 54.86

130 1.延 滞 金 196,520 154,262 154,093 △42,427 78.41 99.89

131 1.延 滞 金 196,520 154,005 154,005 △42,515 78.37 100.00 納期内納付の増加による減収

130 2.加 算 金 43,000 201,816 16,129 △26,871 37.51 7.99

131 3.重 加 算 金 40,000 198,497 14,054 △25,946 35.13 7.08 適正な申告納税の普及による減収

130 3.過 料 等 242,823 99,541 79,717 △163,106 32.83 80.09

131 1.放 置 違 反 金 242,823 99,541 79,717 △163,106 32.83 80.09 放置違反件数の減による減収

130 2.県 預 金 利 子 24,618 58,151 58,151 33,533 236.21 100.00

130 1.県 預 金 利 子 24,618 58,151 58,151 33,533 236.21 100.00

131 1.歳 計 現 金 預 金 利 子 24,618 58,151 58,151 33,533 236.21 100.00 預金額の増による増収

130 3.貸 付 金 元 利 収 入 2,338,102 3,789,923 2,222,750 △115,352 95.07 58.65

130 1.貸 付 金 元 利 収 入 2,338,102 3,789,923 2,222,750 △115,352 95.07 58.65

131 2.市町村振興資金貸付金元利収入 722,054 710,018 710,018 △12,036 98.33 100.00 償還金額の減による減収

133 12.木材産業等高度化推進資金貸付金元利収入 346,725 254,418 254,418 △92,307 73.38 100.00 償還金額の減による減収

133 16.大学奨学資金貸付金元金収入 90,781 599,011 74,389 △16,392 81.94 12.42 償還金額の減による減収

133 19.福祉医療費資金貸付金元金収入 10,000 0 0 △10,000 0.00 0.00 償還金額の減による減収

- 24 -

Page 24: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 13 款  繰 越 金

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

128 13.繰 越 金 8,466,034 8,466,035 8,466,035 1 100.00 100.00

128 1.繰 越 金 8,466,034 8,466,035 8,466,035 1 100.00 100.00

第 14 款  諸 収 入

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

130 14.諸 収 入 11,781,001 12,798,986 10,384,475 △1,396,526 88.15 81.14

130 1.延滞金、加算金及び過料等 482,343 455,619 249,940 △232,403 51.82 54.86

130 2.県 預 金 利 子 24,618 58,151 58,151 33,533 236.21 100.00

130 3.貸 付 金 元 利 収 入 2,338,102 3,789,923 2,222,750 △115,352 95.07 58.65

134 4.受 託 事 業 収 入 2,998,741 2,070,721 2,068,521 △930,220 68.98 99.89

134 5.収 益 事 業 収 入 3,461,421 3,056,361 3,056,361 △405,060 88.30 100.00

134 6.利 子 割 精 算 金 収 入 3,000 4,121 4,121 1,121 137.36 100.00

134 7.雑 入 2,472,776 3,364,090 2,724,633 251,857 110.19 80.99

(主な内訳)

130 1.延滞金、加算金及び過料等 482,343 455,619 249,940 △232,403 51.82 54.86

130 1.延 滞 金 196,520 154,262 154,093 △42,427 78.41 99.89

131 1.延 滞 金 196,520 154,005 154,005 △42,515 78.37 100.00 納期内納付の増加による減収

130 2.加 算 金 43,000 201,816 16,129 △26,871 37.51 7.99

131 3.重 加 算 金 40,000 198,497 14,054 △25,946 35.13 7.08 適正な申告納税の普及による減収

130 3.過 料 等 242,823 99,541 79,717 △163,106 32.83 80.09

131 1.放 置 違 反 金 242,823 99,541 79,717 △163,106 32.83 80.09 放置違反件数の減による減収

130 2.県 預 金 利 子 24,618 58,151 58,151 33,533 236.21 100.00

130 1.県 預 金 利 子 24,618 58,151 58,151 33,533 236.21 100.00

131 1.歳 計 現 金 預 金 利 子 24,618 58,151 58,151 33,533 236.21 100.00 預金額の増による増収

130 3.貸 付 金 元 利 収 入 2,338,102 3,789,923 2,222,750 △115,352 95.07 58.65

130 1.貸 付 金 元 利 収 入 2,338,102 3,789,923 2,222,750 △115,352 95.07 58.65

131 2.市町村振興資金貸付金元利収入 722,054 710,018 710,018 △12,036 98.33 100.00 償還金額の減による減収

133 12.木材産業等高度化推進資金貸付金元利収入 346,725 254,418 254,418 △92,307 73.38 100.00 償還金額の減による減収

133 16.大学奨学資金貸付金元金収入 90,781 599,011 74,389 △16,392 81.94 12.42 償還金額の減による減収

133 19.福祉医療費資金貸付金元金収入 10,000 0 0 △10,000 0.00 0.00 償還金額の減による減収

- 25 -

Page 25: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 14 款  諸 収 入

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

135 31.介護保険財政安定化基金貸付金元金収入 2,167 36,703 36,703 34,536 1693.72 100.00 償還金額の増による増収

134 4.受 託 事 業 収 入 2,998,741 2,070,721 2,068,521 △930,220 68.98 99.89

134 1.受 託 事 業 収 入 2,998,741 2,070,721 2,068,521 △930,220 68.98 99.89

135 1.地域振興関係受託事業収入 17,213 0 0 △17,213 0.00 0.00 執行方法の変更による減収

135 2.県土マネジメント関係受託事業収入 368,500 218,203 218,203 △150,297 59.21 100.00 受託事業の減による減収

135 3.文化財修理等受託事業収入 2,613,028 1,852,518 1,850,318 △762,710 70.81 99.88 受託事業の減による減収

134 5.収 益 事 業 収 入 3,461,421 3,056,361 3,056,361 △405,060 88.30 100.00

134 1.宝 く じ 収 入 3,441,421 3,036,361 3,036,361 △405,060 88.23 100.00

135 1.宝 く じ 収 入 3,441,421 3,036,361 3,036,361 △405,060 88.23 100.00 宝くじ売りさばき枚数の減による減収

134 7.雑 入 2,472,776 3,364,090 2,724,633 251,857 110.19 80.99

136 3.雑 入 2,431,026 3,324,021 2,684,563 253,537 110.43 80.76

137 2.宝 く じ 時 効 金 収 入 170,000 148,840 148,840 △21,160 87.55 100.00 宝くじ時効金の減による減収

137 6.精 華 学 院 収 入 25,974 45,282 45,282 19,308 174.34 100.00 措置児童数の増による増収

137 12.直轄治山事業受益団体収入 25,000 40,000 40,000 15,000 160.00 100.00 事業費の増による増収

137 13.農林漁業信用基金収入 172,500 127,209 127,209 △45,291 73.74 100.00 貸付額の減による減収

139 21.提案公募型研究収入 53,448 25,270 25,270 △28,178 47.28 100.00 事業費の減による減収

139 26.障害者総合支援センター収入 150,674 120,661 120,661 △30,013 80.08 100.00 利用者数の減による減収

139 29.青年就農給付金収入 157,506 112,807 112,807 △44,699 71.62 100.00 事業費の減による減収

139 31.雑 入 907,489 1,649,056 1,249,795 342,306 137.72 75.79

139 34.医師修学資金返還金収入 0 60,053 60,053 60,053 0.00 100.00 返還金の発生による増収

第 15 款  県   債

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

140 15.県 債 84,131,900 64,615,400 64,615,400 △19,516,500 76.80 100.00

140 1.県 債 84,131,900 64,615,400 64,615,400 △19,516,500 76.80 100.00

(主な内訳)

140 1.県 債 84,131,900 64,615,400 64,615,400 △19,516,500 76.80 100.00

140 1.総 務 債 789,100 477,000 477,000 △312,100 60.45 100.00

141 1.県 庁 舎 整 備 事 業 債 399,800 298,000 298,000 △101,800 74.54 100.00 事業費の減による減収

141 2.県有施設整備事業債 26,800 0 0 △26,800 0.00 0.00 事業費の減による減収

- 26 -

Page 26: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 14 款  諸 収 入

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

135 31.介護保険財政安定化基金貸付金元金収入 2,167 36,703 36,703 34,536 1693.72 100.00 償還金額の増による増収

134 4.受 託 事 業 収 入 2,998,741 2,070,721 2,068,521 △930,220 68.98 99.89

134 1.受 託 事 業 収 入 2,998,741 2,070,721 2,068,521 △930,220 68.98 99.89

135 1.地域振興関係受託事業収入 17,213 0 0 △17,213 0.00 0.00 執行方法の変更による減収

135 2.県土マネジメント関係受託事業収入 368,500 218,203 218,203 △150,297 59.21 100.00 受託事業の減による減収

135 3.文化財修理等受託事業収入 2,613,028 1,852,518 1,850,318 △762,710 70.81 99.88 受託事業の減による減収

134 5.収 益 事 業 収 入 3,461,421 3,056,361 3,056,361 △405,060 88.30 100.00

134 1.宝 く じ 収 入 3,441,421 3,036,361 3,036,361 △405,060 88.23 100.00

135 1.宝 く じ 収 入 3,441,421 3,036,361 3,036,361 △405,060 88.23 100.00 宝くじ売りさばき枚数の減による減収

134 7.雑 入 2,472,776 3,364,090 2,724,633 251,857 110.19 80.99

136 3.雑 入 2,431,026 3,324,021 2,684,563 253,537 110.43 80.76

137 2.宝 く じ 時 効 金 収 入 170,000 148,840 148,840 △21,160 87.55 100.00 宝くじ時効金の減による減収

137 6.精 華 学 院 収 入 25,974 45,282 45,282 19,308 174.34 100.00 措置児童数の増による増収

137 12.直轄治山事業受益団体収入 25,000 40,000 40,000 15,000 160.00 100.00 事業費の増による増収

137 13.農林漁業信用基金収入 172,500 127,209 127,209 △45,291 73.74 100.00 貸付額の減による減収

139 21.提案公募型研究収入 53,448 25,270 25,270 △28,178 47.28 100.00 事業費の減による減収

139 26.障害者総合支援センター収入 150,674 120,661 120,661 △30,013 80.08 100.00 利用者数の減による減収

139 29.青年就農給付金収入 157,506 112,807 112,807 △44,699 71.62 100.00 事業費の減による減収

139 31.雑 入 907,489 1,649,056 1,249,795 342,306 137.72 75.79

139 34.医師修学資金返還金収入 0 60,053 60,053 60,053 0.00 100.00 返還金の発生による増収

第 15 款  県   債

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

140 15.県 債 84,131,900 64,615,400 64,615,400 △19,516,500 76.80 100.00

140 1.県 債 84,131,900 64,615,400 64,615,400 △19,516,500 76.80 100.00

(主な内訳)

140 1.県 債 84,131,900 64,615,400 64,615,400 △19,516,500 76.80 100.00

140 1.総 務 債 789,100 477,000 477,000 △312,100 60.45 100.00

141 1.県 庁 舎 整 備 事 業 債 399,800 298,000 298,000 △101,800 74.54 100.00 事業費の減による減収

141 2.県有施設整備事業債 26,800 0 0 △26,800 0.00 0.00 事業費の減による減収

- 27 -

Page 27: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 15 款  県   債

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

141 4.防 災 対 策 事 業 債 226,900 179,000 179,000 △47,900 78.89 100.00 事業費の減による減収

141 5.自治体情報セキュリティクラウド整備事業債 133,300 0 0 △133,300 0.00 0.00 事業の繰越による減収

140 3.健 康 福 祉 債 598,600 206,200 206,200 △392,400 34.45 100.00

141 1.障害者福祉施設整備事業債 94,000 0 0 △94,000 0.00 0.00 県債充当額の減による減収

141 3.児童福祉施設整備事業債 23,600 0 0 △23,600 0.00 0.00 県債充当額の減による減収

141 4.老人福祉施設整備事業債 442,000 171,000 171,000 △271,000 38.69 100.00 事業の繰越による減収

140 4.く ら し 創 造 債 350,700 202,900 202,900 △147,800 57.86 100.00

141 1.古 都 保 存 事 業 債 292,200 160,100 160,100 △132,100 54.79 100.00 事業費の減による減収

141 3.国立国定公園整備事業債 34,000 22,700 22,700 △11,300 66.76 100.00 事業費の減による減収

140 5.雇 用 政 策 債 41,300 28,300 28,300 △13,000 68.52 100.00

143 1.高等技術専門校整備事業債 41,300 28,300 28,300 △13,000 68.52 100.00 事業費の減による減収

142 6.農 林 水 産 業 債 10,985,800 8,563,900 8,563,900 △2,421,900 77.95 100.00

143 1.土 地 改 良 事 業 債 166,500 92,300 92,300 △74,200 55.44 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 2.農 道 整 備 事 業 債 77,700 59,100 59,100 △18,600 76.06 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 3.農 地 防 災 事 業 債 145,800 66,100 66,100 △79,700 45.34 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 5.林 道 整 備 事 業 債 32,100 16,900 16,900 △15,200 52.65 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 6.治 山 事 業 債 1,176,300 835,600 835,600 △340,700 71.04 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 7.直轄土地改良事業債 287,000 230,500 230,500 △56,500 80.31 100.00 事業費の減による減収

143 8.農業開発研究センター整備事業債 2,633,700 1,067,000 1,067,000 △1,566,700 40.51 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 9.なら食と農の魅力創造国際大学校整備事業債 347,400 104,500 104,500 △242,900 30.08 100.00 県債充当額の減による減収

143 10.奈良県林業基金の事業再生にかかる損失補償債 6,113,300 6,085,900 6,085,900 △27,400 99.55 100.00 事業費の減による減収

142 7.産 業 振 興 債 11,200 0 0 △11,200 0.00 0.00

143 1.中南和産業集積地形成事業債 11,200 0 0 △11,200 0.00 0.00 県債充当額の減による減収

142 8.県土マネジメント債 31,953,400 19,452,100 19,452,100 △12,501,300 60.88 100.00

143 1.道 路 整 備 事 業 債 12,098,100 6,414,700 6,414,700 △5,683,400 53.02 100.00 事業の繰越による減収

143 2.自然災害防止事業債 334,200 187,900 187,900 △146,300 56.22 100.00 事業費の減による減収

143 3.臨時単独道路整備事業債 692,600 162,200 162,200 △530,400 23.42 100.00 県債充当額の減による減収

143 4.直轄道路整備事業債 6,995,500 5,109,300 5,109,300 △1,886,200 73.04 100.00 事業費の減による減収

143 5.河 川 改 良 事 業 債 2,056,500 1,442,900 1,442,900 △613,600 70.16 100.00 事業の繰越による減収

143 6.臨時単独河川整備事業債 760,000 0 0 △760,000 0.00 0.00 県債充当額の減による減収

143 7.砂 防 事 業 債 2,657,100 1,795,500 1,795,500 △861,600 67.57 100.00 事業費の減による減収

145 8.ダ ム 建 設 事 業 債 182,000 108,900 108,900 △73,100 59.84 100.00 事業の繰越による減収

- 28 -

Page 28: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 15 款  県   債

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

141 4.防 災 対 策 事 業 債 226,900 179,000 179,000 △47,900 78.89 100.00 事業費の減による減収

141 5.自治体情報セキュリティクラウド整備事業債 133,300 0 0 △133,300 0.00 0.00 事業の繰越による減収

140 3.健 康 福 祉 債 598,600 206,200 206,200 △392,400 34.45 100.00

141 1.障害者福祉施設整備事業債 94,000 0 0 △94,000 0.00 0.00 県債充当額の減による減収

141 3.児童福祉施設整備事業債 23,600 0 0 △23,600 0.00 0.00 県債充当額の減による減収

141 4.老人福祉施設整備事業債 442,000 171,000 171,000 △271,000 38.69 100.00 事業の繰越による減収

140 4.く ら し 創 造 債 350,700 202,900 202,900 △147,800 57.86 100.00

141 1.古 都 保 存 事 業 債 292,200 160,100 160,100 △132,100 54.79 100.00 事業費の減による減収

141 3.国立国定公園整備事業債 34,000 22,700 22,700 △11,300 66.76 100.00 事業費の減による減収

140 5.雇 用 政 策 債 41,300 28,300 28,300 △13,000 68.52 100.00

143 1.高等技術専門校整備事業債 41,300 28,300 28,300 △13,000 68.52 100.00 事業費の減による減収

142 6.農 林 水 産 業 債 10,985,800 8,563,900 8,563,900 △2,421,900 77.95 100.00

143 1.土 地 改 良 事 業 債 166,500 92,300 92,300 △74,200 55.44 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 2.農 道 整 備 事 業 債 77,700 59,100 59,100 △18,600 76.06 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 3.農 地 防 災 事 業 債 145,800 66,100 66,100 △79,700 45.34 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 5.林 道 整 備 事 業 債 32,100 16,900 16,900 △15,200 52.65 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 6.治 山 事 業 債 1,176,300 835,600 835,600 △340,700 71.04 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 7.直轄土地改良事業債 287,000 230,500 230,500 △56,500 80.31 100.00 事業費の減による減収

143 8.農業開発研究センター整備事業債 2,633,700 1,067,000 1,067,000 △1,566,700 40.51 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

143 9.なら食と農の魅力創造国際大学校整備事業債 347,400 104,500 104,500 △242,900 30.08 100.00 県債充当額の減による減収

143 10.奈良県林業基金の事業再生にかかる損失補償債 6,113,300 6,085,900 6,085,900 △27,400 99.55 100.00 事業費の減による減収

142 7.産 業 振 興 債 11,200 0 0 △11,200 0.00 0.00

143 1.中南和産業集積地形成事業債 11,200 0 0 △11,200 0.00 0.00 県債充当額の減による減収

142 8.県土マネジメント債 31,953,400 19,452,100 19,452,100 △12,501,300 60.88 100.00

143 1.道 路 整 備 事 業 債 12,098,100 6,414,700 6,414,700 △5,683,400 53.02 100.00 事業の繰越による減収

143 2.自然災害防止事業債 334,200 187,900 187,900 △146,300 56.22 100.00 事業費の減による減収

143 3.臨時単独道路整備事業債 692,600 162,200 162,200 △530,400 23.42 100.00 県債充当額の減による減収

143 4.直轄道路整備事業債 6,995,500 5,109,300 5,109,300 △1,886,200 73.04 100.00 事業費の減による減収

143 5.河 川 改 良 事 業 債 2,056,500 1,442,900 1,442,900 △613,600 70.16 100.00 事業の繰越による減収

143 6.臨時単独河川整備事業債 760,000 0 0 △760,000 0.00 0.00 県債充当額の減による減収

143 7.砂 防 事 業 債 2,657,100 1,795,500 1,795,500 △861,600 67.57 100.00 事業費の減による減収

145 8.ダ ム 建 設 事 業 債 182,000 108,900 108,900 △73,100 59.84 100.00 事業の繰越による減収

- 29 -

Page 29: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 15 款  県   債

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

145 9.直 轄 河 川 事 業 債 2,907,100 2,519,800 2,519,800 △387,300 86.68 100.00 事業費の減による減収

145 10.都 市 計 画 事 業 債 882,700 577,100 577,100 △305,600 65.38 100.00 事業費の減による減収

145 11.都 市 公 園 事 業 債 2,114,200 1,027,200 1,027,200 △1,087,000 48.59 100.00 事業の繰越による減収

145 12.公営住宅建設事業債 229,800 68,700 68,700 △161,100 29.90 100.00 事業費の減による減収

144 9.警 察 債 300,900 202,900 202,900 △98,000 67.43 100.00

145 1.警察施設整備事業債 121,300 41,800 41,800 △79,500 34.46 100.00 県債充当額の減による減収

145 2.交通安全施設整備事業債 179,600 161,100 161,100 △18,500 89.70 100.00 県債充当額の減による減収

144 10.教 育 債 3,034,100 1,240,700 1,240,700 △1,793,400 40.89 100.00

145 1.高等学校建設事業債 1,477,000 654,900 654,900 △822,100 44.34 100.00 県債充当額の減及び事業費の減による減収

145 2.特別支援学校建設事業債 533,700 274,200 274,200 △259,500 51.38 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

145 3.県立大学整備事業債 1,023,400 311,600 311,600 △711,800 30.45 100.00 県債充当額の減及び事業費の減による減収

144 11.災 害 復 旧 債 1,837,900 1,601,800 1,601,800 △236,100 87.15 100.00

145 2.土木施設災害復旧事業債 1,837,900 1,601,800 1,601,800 △236,100 87.15 100.00 対象事業費の減による減収

144 12.上 水 道 債 109,800 76,900 76,900 △32,900 70.04 100.00

145 1.上水道建設出資事業債 109,800 76,900 76,900 △32,900 70.04 100.00 事業費の減による減収

144 13.臨 時 財 政 対 策 債 34,000,000 32,453,400 32,453,400 △1,546,600 95.45 100.00

145 1.臨 時 財 政 対 策 債 34,000,000 32,453,400 32,453,400 △1,546,600 95.45 100.00 算出額の減による減収

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Page 30: 一般会 計歳入一般会 計歳入 歳 入 決算書 頁 数 科 目 予算現額 A(円) 調 定 額 B(円) 決 算 額 C(円) 合 計 に大別し、予算現額、決算額の比率を図解すれば次のとおりです。545,210,380,000

第 15 款  県   債

決算書頁 数

科        目予算現額A

調定済額B

収入済額C

対予算増減D

C C対 予 算 増 減 の 主 な 理 由

A B

千円 千円 千円 千円 % %

145 9.直 轄 河 川 事 業 債 2,907,100 2,519,800 2,519,800 △387,300 86.68 100.00 事業費の減による減収

145 10.都 市 計 画 事 業 債 882,700 577,100 577,100 △305,600 65.38 100.00 事業費の減による減収

145 11.都 市 公 園 事 業 債 2,114,200 1,027,200 1,027,200 △1,087,000 48.59 100.00 事業の繰越による減収

145 12.公営住宅建設事業債 229,800 68,700 68,700 △161,100 29.90 100.00 事業費の減による減収

144 9.警 察 債 300,900 202,900 202,900 △98,000 67.43 100.00

145 1.警察施設整備事業債 121,300 41,800 41,800 △79,500 34.46 100.00 県債充当額の減による減収

145 2.交通安全施設整備事業債 179,600 161,100 161,100 △18,500 89.70 100.00 県債充当額の減による減収

144 10.教 育 債 3,034,100 1,240,700 1,240,700 △1,793,400 40.89 100.00

145 1.高等学校建設事業債 1,477,000 654,900 654,900 △822,100 44.34 100.00 県債充当額の減及び事業費の減による減収

145 2.特別支援学校建設事業債 533,700 274,200 274,200 △259,500 51.38 100.00 事業の繰越及び事業費の減による減収

145 3.県立大学整備事業債 1,023,400 311,600 311,600 △711,800 30.45 100.00 県債充当額の減及び事業費の減による減収

144 11.災 害 復 旧 債 1,837,900 1,601,800 1,601,800 △236,100 87.15 100.00

145 2.土木施設災害復旧事業債 1,837,900 1,601,800 1,601,800 △236,100 87.15 100.00 対象事業費の減による減収

144 12.上 水 道 債 109,800 76,900 76,900 △32,900 70.04 100.00

145 1.上水道建設出資事業債 109,800 76,900 76,900 △32,900 70.04 100.00 事業費の減による減収

144 13.臨 時 財 政 対 策 債 34,000,000 32,453,400 32,453,400 △1,546,600 95.45 100.00

145 1.臨 時 財 政 対 策 債 34,000,000 32,453,400 32,453,400 △1,546,600 95.45 100.00 算出額の減による減収

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