l` 1l N(1111(1サ |(ANl(INl'||ヾ ,lA INl)iVil)1サ TIヾ ill(サ l′ANl‖ '1`AHtiN機夕()18
Sじ Iく RETARIS BAIDPEDA lttBUl)ATEN LUMAJANG
No Sasaran Program Indikator Kinerja Target Rcalisasi Capaian Keterangan
1 i\{ctrirryliattry-a Kualitas l'clalattiut l'ulrlik\lrlllrtur l'crer rcluta l)acnrlr
Pcrscrrtasc'l'K pcnreuultatr tcrltadall kcllutuluut siuiuta tlarl l)rusamrtrlll)ariilur
1()0% 76% 755る
り VIc: r rirrgkal tr1'a cllrkt iritas tlatr cli sic ltsi scrur
rkrururbiliurs kirrcda alxualur IIAPI'I,ll)APcrscrrtase sislcrn lrchlxrmtt t'nlxtiatt kitrcrlr y'arr1; tcpat u'aktrr 1()(Xる 36.(,8 % 35,('8 9る
| \4 t: r ring'liattrl';r Sistctrt l'clalxlt'att Calnialriirrcrja tlarr Kcuartgan
rrscutasc sistcrn Jrelalxrrart <'alririart kincrja y'attg tclnt lt'aktu 1(X卜る 25% 25`嬌
Capaiiu Rata-Rata 13.36,る
No l\rl4:rrn Rp. Ang;:rran llcalisasi Kct Calraiau ltlisicllsi
l [)r'ogmrn l'clal,artan Athuinistrasi l)crluttrl<x'i Rp 1.438.054,()()0 91)9.150.215 ('9.48,嬌 .138.903.755
2 I'rograru I'ctrittgkatatr Sar:rn;r <lalt l'rasiwutaA1>aratttr'
Rp. 745,371.000 265.941).211 35。 (ヽ 8`る 479,427,789
l)x rgnun Pcr rir r$liatiu r l'ct rl4e n rlla ugr tt
$istcrrr l'clalxuart OaJtaiarr Kincrja l)arrKcturugiur
RI). 13.000.000 10`719,000 25実 :〕 2.281,00(〉
Junllah Rp 2.226,425,000 1.276.812.,136 1.3.36`lil 1.381.321.318
Lumajang, 12 Oktober 2018
KEPALA BAPPEDALUMA」ANG
(′
NIP_1■9&hだ 16tama Muda1990031003
PembinaNIP,196312201989032003
4
|'卜 11(:ll!! |・ へ11111` 11`卜 '1/ヽ
l、 ハl.1111/ヽ (i(IMtlM I)AN l、 |'′ l'|・ ′(1/ヽ VヽAIAN
!ND,V:Dl'TRIBU!AN li TAHUN 2018SEKRETARIAAT BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
| 'orlakrananya Pelayanan Administraei,erkantoran
.Jrrnrlalr layaniur 1()0% 43,835る 43,83,る
リI i' rllt: n u lr i n.ya Kebu t u han Sarana Prasarana\lraratur
Jurrrlirh luyauan 1()()% 27.88% 27.88%
l lerlaksananya Pemeliharaan Rutin, BerkalaSarana Prasarana Aparatur
.);urgka \Vaktu Lay:ur;ur 1()()% 2.07% 2.07K/。
Capaian Rakr-Rata 38.27;る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1,438.054.000 999,150.244 69.489る 438.903.755
2 Pembangunan/Pengadaaan dan Rehabilitasi Sarana1an Prasarana Aparatur
Rp. 436.853.000 121,790.000 27.88% 315,063.000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana{paratur
Rp. 308.518.000 144.153.211 46.72,‰ 164364.789
」umlah Rp 2.188.425.000 1.265,093.45( 57,94;る 918,331.544
SEKTARIS BAPPEDALUMA」ANG
Lumttang,12 0ktober 2018
KASUBAG.UMUM DAN EPEGAWAIAN
Penata Muda Tk!NIP.194790526201201 2005
HARDINA MEDIASTUTI
I lr Irl I I r I r l't r 16,l r r r r r / lr,r'1',tttlittt
NIP。 1911
|'|'卜 J(:|ll.111、・ヘト1!.、 |IJl l、 'i/ヽ IN!)!ヽ .:い 11:卜・1l ll l!
|ヽ A:itり |`A(||(Itt'AN(IA N卜 lヽじ Iく lく Iじ TAlく IAT 13Al)1)1」 DA
八ハJ‖ :|八 !llIN '()lf`
KA13 Ul)ATじ N LUMA」 ANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
1 Vlcningkatuya Penyusunan LrporanKcuangan Akhir''Ihhun
Persentase'IK pernenuhan terhadap kebutuhan sarana dan prasariulrparatur
100じる 98.75% 98.75%
一2I trl;rksauall,a Vcrilikasi daul)crt:urggurrgiuvvaliatt Keuartlran ()Pl)
Pcrscnlase sistern pclalxrran c;rpaiarr kirreda "-v'ang1c1lat rvaktu 10()% 12.59,る 12.59,る
Capaian Rata-Rata 98.75%
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Erlslensl
1 Penyusunan Laporan Keuangantkhir Tahun
Rp 2.000.000 1.975,000 98.75;る 25.000
2 Penyusunan Rencana Ketta dannヽggran(RKA)OPD
Rp 34,000,000 4.280,000 12.591る 29,720.000
Jumlah Rp 36.000..000 6.255,000 98.75% 29.945.000
SEKTARIS BAPPEDA
ENIK KU
NIP,19111 1990031003
Lumttang,12 0ktober 2018
KASUBAG.KEUANGAN
VITAPenata Tk.I
NIP。 196312201989032003
1'!:|ヽ (:11:、 11に AN,、 IN!`:|く 、lA INl)iVH)tl.l.1く IBtり lンANl‖ ′1`Al:UN 2018
KAS U13A(l PENYUSUNAN PROGRAM SEKRETARIAAT BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
l I'erlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, PKlan LAKIP
urnlah l)okumen f,aporan SAKIP 10()% 92.25,ろ 92.25%
lerlaksananya Pengendalian dan Evaluasi)rogram/ Kegiatan
unlah Dokurnr:u l;rlroran Prolgam <lur Kcgiatarr 100% 52.38f/。 52,38,る
Cap譴譴l Raい“Iほta 57.34,る
No Program/ Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Elisiensi1 Penyusunan Rencana Kerja Rp. 2.000.000 1,845.000 92.2、5,る 165.000
2 Penyusunan Lapaoran Capaian Kinerja dan IkhtisalRealiasasi Kenerja SKPD
Rp 6.000.000 2.619.000 52.38;る 2,381.00()
Jumlah Rp 7.000.000 4.464.000 57.345る 2.586.000
SEKTARIS BAPPEDAKABUPATEN
Peバ
191116
Lumttang, 12 0ktoberi 2018
KASUBAGo PENYUSUNAN PROGRAM
SUKARD1l So AP・
PenataNIP.19670921 1994031002
l・ 1111ヾ (1111ヽ 111ヾ ANIく I N Itiで、lA INI力 iVil)t'′ l'Iヾ 11,ti[′ AN lll'1.AlitJN 2018
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KABUPATEN LUMハにJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capalan Keterangan
1 l'erlaksamnya Perertcuraan Sosi.tl dan l]uelaya l)ct'scnta$c r lohur nctt I )crcn('iulaalr tklktunt:tt sosl rurl yirug
linuurliratkarr ()Pl)62()l》 1)
31)Ok 18,().1% 18,011る
2 lerlaksananyn Fasilitasi dan Koordinasi $osiallan Budaya
i)c rscrrtasc lrasil lasililasi tlan ktxx'<lirr;rsi .vanglirnaulaatkan ()l'l)
l Dok RttMl)11)ok R■ IP
35,82`る 35,82,る
l.'erlahsatrany.;r l)r:rcru:;rturan l)t:nrlxutguttatr I)arlralt [)crscrrtasc kcscsuai;rrr l)okurttctr l)crcltcatrtau['t:rnbnnguttart I )ilcrah
81)ok21()1)1)
7 Ra魚 )1・ 1'KPKl)62,031も 52)()3,嬌
Calraian li,rrla-ltata 12,`'2,る
No ProgramlKegiatan RP, Anggaran Rcalisasi Ket Capaia Efisねnsi
1 Program Perencanaan Sosial dan Budaya Rp 211,500.000 38.1.15.000
18,(〉 1%178.880.000
2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 615.000.000 220.273.000
1),5,8t2γ ,
1.247.196.8(X)
3. Program Fasilitasi dan koordinasi sosial dan Budaya Rp 278.0()0.000 14.4`.(,29,900
52,()3t嬌
17().(,()(,.1()()
Jurnlah RI 1.104.500.000 1103.0,17.fXX) 36,19% 7()1.1,52.1(X)
ヽ
嗜
hmaal・g12 0ktober 2018
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYA
tama Muda1161990031003
NIP。 197503132002121005
BAPPEDA
| 卜ll(`lll ill′ |`! 1 111: !・ l′ ヽ!|` I)iVH,11 :!1'litili A卜 J iH :Ai:1'|ヽ '()111
1(ltl'Alン AIヽ tJl, 131DANG KESEJAHTElく AAN MASYAlく Al(AT
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
I , rrrrsrrrrrry;r <lokurncn llaucaugan IIPJMI)
I(:|:l、 :l,1:lnya ltcvicw dokumen RPJPD
I t'r l;rl':.irrr:rnya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
r'rri,Irrnrl rllrrr ['crnberdayaan ntasyarakat
.furnlalt dokumen pcrcllcauaan lttTMl)
.IumlJldOhmcll Rc宙 cw RttPD
21 0PD.Jurnlah laponur hasil rnoncv
.]unrl;rlr rirkor puuurgguliulglur kcrniskirrlur y:rng(crl:rli.sarur lasilit;rsi ko'jas;urr:r
Jurnlah dokurncu lrcngemb;urgnr Irrdikrtor Kcsra
Clapai;rr t lla(a-ltata
RI‐ |‐ ■■■■‐41■g3aran Capaian
r\ u.,rur.rn ll;rrtt'rrtt1;;ttt RllMl Rp 460.000000 115.583.000 25,13% 460.000.000
r,rr'rrr I )ol<rr mcu ltPJPD Rp 1.550()().0()() 104('1'()0()() 67,5196166000()00
ir rtor rrrr,,, l,lvaluasi dan Pclaporan Rp 1()()()().()()() 3.749.4()0:)7,41),ヽ
6.250.()00
:;rlrl;r:;i r1;rrr l(oordina"i I'"@r r pcrrr[x:l<iayaan masyarakat
Rp 26.500.000 1('.160.00060,98%
23.150.()00
r rricnrlnngan Indikator Kesejahteraan Sosial Rp 161.500.000 0 0.0% 161.500.0()0
」un■lah R「 813.000.000 240.182.400 29,54% 572.817.600
Penata Tk。 1
NIP.197503132002121005
Lumttang,12 0ktobcr 2018
KEPALA SUB BIDANGKESWAHTERAAN MASYARAKAT
(・」翻)|(ミ}一虐幕こひ
GURUH EKO YULIANTOPenata
NIP.197805082009031005
KEPALA BIDANG SOSIAL DAN BUDAYA
1)じN(lUlく UltAN KINElJA INIDiVIDU Tメ IBULAN IH l■ HUN 2018KEPALA SuB.BIDANG suM13ER DAYA MANUSIA
r I: r lis: r r urr ry;r I )crrgrur(;ur Kclcmbagaau Pcugrustaru:ran
n,h'r rl;rrr Arurk
r lrrli:;:rnanya Fasilitasi dan Koordinasi Forum‖Ⅲ‖
=SCh震r l;rl'srrrurrrya l.'asilitasi dan Koordinasi Gerakanr:)-viu llltlt IIidup Sehat
Icrnlxrgutrt l)crrgirrustarrra;ur (-lcrrrlcr tlan Anak
rlit;r:.;i <lan Koordinasi Forum Lumajang Sehat
dan l{r:ordinasi Gcral<an Masyarakat Hidu
」unllah
Lumttang,12 0ktober 2018
KEPALA SUB BIDANGSUMBER DAYA MANUSIA
Dra.ANISAH UTAMIPenata TK l
NIP,196210141994032004
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
Iah C)Pl) yaug menerapkan PPRG
umlah dokumerr latarrru) kabupateu schat
)crscnlilsc kcgiat;rrr rctl('atI:I aksi <lacralr yarrg tcrlaksana
15,1('% 15,16;‰
C:rp:riatr ltata-ltata
KEPALA IAL DAN BUDAYA
NIP。 197503132002121005
p
一
R
一
Rp 50.000.000 38.145.00076,29;る
17.380.()()0
Rp 1(,2、5()()0()() 112.745500(I),38ッる
62.20.5.500
Rp 71'0()()0()() 11.()76.00015,1('%
79.()()().0()()
RF 291.500.000 162.865.500 55,87% 128.634.500
|や .lA lltJl)IV}1)ll.I` 1オ |:|:||′ AN lli l` Ali(lN`11)1麒
1ヽ ltl'AlィAl;ll,AN(11じ K()N()Mil;tli)AYA i3Al'1'lJl)Al〈 AllUl)AT11)N LtJMAtJAN(1
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
1'l'claksarrntty'ir I'ctcttcatraan I'cttrllattgttttatr l'lkotrottri [)c rserrlasc <lokuntcr r I)crcllc'rulaall pcrnllangtrt tatt
[,,k<xrorni yatrg rlirnarilaatkiur ole h ( )l)l)67,431る ('2.′151る 62,561嬌 [)r<lscs lliu'sialrarr
\u'al srxlahlilaksarrakan
42 Terlaksananya Fasilitasi dan KoordinasiBidang Ekonomi
Persentase dokurncu hasil lailitasi dan koortlirrasircmbarryurnrr llkonorni y'urg dirnarrfaatkan oleh OPI)
77,88,る 25,18% 22、59 1る ['r'<rses Jralsia;xrn\wail stxlahlilaksanakalr
Calraian llaia-Ii,ata メ12,57;る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaia Erlslensl
1 Prolparn Pcr crr<nua:ur Penrbarryutmrr l',korxxni Rp 822.500.000 331.157.000 Realisasi ur(rrunggu kclcrrglrrrr:.tr I)rrL
40,26% 491.343.000
2 Program Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi RP 197.700.000 48.04,7.000 Itcalisasi rIl(trunlryu kclcrtpka1rur l)ok
24,I〕0,る 14`9.('53.000
Julnlah Rp 1.020.200.000 379.204.00() 37,171る 640.996.000
・峰
Lumttang, 12 0ktober 2018
KEPALA BIDANG EKONOMI
MAMI WOROARI」ATI,SPo MP.Pcmbina
NIP.1972072919999012001
KEPALA BAPPEDATEN LUMA」ANG
tama Muda1161990031006
1.1 11`・ il' l li lヽl l il ll l l ヽ
1、 1し 1)/ヽ lンA:ヽ t川 ,lり |:ク AN(11、 ()1)1じ 1(ASil)AN
l ll llヽ 11 1t i l卜lli ti 11 lヽJ lll l 、11111o '1'|●
USAllA MiKlくO BAl)PEDA KABLJPATEtt LUMAJAN(〕
No Sasaran Program/ Kegiatan Tarぶet Re=1撼な11 Capaian Ketll“彦五●
1 'l'erlaksananya Fasilitasi kerjasama dengandunia usaha/lembaga
Juurlalr lasilitasi kcrjasarrur tlcrrl$ur rlturia us;rha/lcurbag,u 81),7:]1る 36.19“ 31.381る
, ' l'ct'[aksarratrl';r N'{<)rrilorine tlarr l i alrr;rsi hirlarrgl'lkortorrri
umlah dohuuren rnonclr 71'.871Zち 36,71% 2('.78,嬌
Capaiall Ralか Rata 21).18(あ
No FrogramlKegietanヽ
Rp. Anggaran Realisasi Ket CapliⅢ Efisiensi
1 Fasititasi kerjasarna dengan dunia usah*l lembaga Rp 77,70(),000 21.535.000 v{elunggu timi
rchedule
31..57% 53.165.0()0
2 i\'l orrikrrir rg tlau I',r'aluasi b ir l;ru g likonouli Rp 70.000.000 18,812.000 Menunggu timrlchedule
26.87,マヽ 51.188.000
Jumlah Rp 147.700,000 4.3.317.000 29.34,る 101.1)63.0()()
KEPALA BIDANG EKONOMI
MAMI WOROARI」 ATI,SP.MP.PerTlbina
NIP.197207291999012001
Catatan i untuk laporan bentuk narasi sesuai format Pcrbup nomor 6 tahun 2017 tcntang
Lumalang, Oktober 2018
KEPALA SUB BIDANO
PenataNIP.197808182011011005
|、 II'ハ 1ハ |:111:i ill)ハ IN(:|'|,「 |ハ |ヽ |ハ IN It′へl'|'|(′ 1)/ヽ 1、 ハ1,tサ 1'A HttN Iン tJ MAt,AN(I
No $asaran Program/ Keglatan Target Realisasi Capaian 躊 terangan
1' l ct sr rsrrr rr rlu llcr, it'rv Ntlrstt:rlrlarr,\grrrlxrlilarr licroj;r Iurnlalr rlokurrcn urastr:rlllarr lursil rclicu' 100.00,る 89.00、る 89,00% l\uses pclaksarriuur tcl;tlt
iclcsai smnlriri <lcrgiur
Lalxrr:ur ;rkhir"
'Ii:rlaksrrnarrya K;rjiarr l)cugcnrbarrgarr u'isirla crlukatil'lrcrlxrsis pcr{anilrrr
umlah dokumen hasil kajian 88,87,る |〕 (,,■〕
`る
|〕 (',4て3% l\tses lxrrsiapau invalrudal : rlilaksanakan tl;ur)cuyllslulan lllrot-;rrrlcn<l;rhril u;rrr sr:rlauglil;rksar lr krr n
Capaizur Rata.Rata F,8.211る
Rpl ハ凛g81ra, Realisiasi Keterangan Calpttan ηflSle,,1
llt:'l'icr,r' N{ irstcrplarr r\grrrlx rlitat r Scroja Rp 200.000.000 28,004..()00 llcalisasi urcliuuggu kclcrrg'kallarr rkrlxtrcairan lrclrrbal'aLlur pilurk kctigr
14,81% 171.996.()00
2 Kajian Pengembangan wisata edukatif berbasispertanian
Rp 122.500.000 1.6215.000 llcalisasi lucullugqri pcngriuallrcrrcairalr lalrall I <l;rri llihak kctiq?r
9,71% 117.87(5.0()()
Jumlah Rp 322.500.000 32.629.000 1(),12% 289、 871,()()()
KEPALA BIDANG EKONOMI
MAMI wOROARIJATI,SP.MP.Penlbina
NIP.1.97207291999012001
Lumqiang, Oktober 2018
SYAIFUDDIN ZUHRI.A.Md.Penata
NIP,19720701 1998031006
Catatan : i.rntuk laporan bentuk narasi sesuai format Perbup nomor 6 tahun 2017 tentang
No
KEPALA
l.I I11!||||ll ヽアi::Ⅲ l l
l l i ヽ| ヽ 1111 1111, 11i{
|:AI'l):ti
lヽ 1l i:11ヽ ll ll' l iri,1111 、|,IH lヽ |1111・J '(,l11
11 1 1111,い 。 |.1 lJt il !ヽl:A「 tヾiAN I)tり N1/ヽ tり tSAllA
)AI(Al,tり |'ATlじ NIンUMAJANG
No Sa snran Program/ Kegiatan Indikatr:r Kineda TaFget IRealisasi Capaian Keterangan
1
'l'ersusunnya Kajian Potensi Investasi Kab.Lumajang Jumlah dokumen hasil kajian 63% 39,50% 75,91%
2Terlaksananya Koordinasi Rencana IndukPembangunan Indu stri Kabupaten Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan 70% 4,55% 9,40%
(;
'l'erlaksananya Kajian Potesi PAD KabupatenI-urnajang 」umlah dokumen hasil kttian 28% 48,45% 48,91°/●
Capaian Rata-Rata 44,59%
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisitisi
1 Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kab. Lumajang Rp. 200.000.000 151.810.000 Menunglry time
schedule75,91% 48.190,000
つ漁
Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industr:Kabupaten Rp. 50.000,000 4.700.000 Menyeseuaikaa
jadwal narasumbcr9,40% 45.300.000
3Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli daerah,PAD) Kabupaten Lumajang RP, 300,000,000 146.718.000 Menunggu pencairan
LS48,91% 153.282.000
Junllah Rp. 550,000.000 303.228.000 55,13% 246.772.00C
KEPALA BIDANG EKONOMI
MAMI WOROARIJATI.MP。Pembina
NIP.197207291999012001
LumaJang, oktOber 2018
KEPALA SUB BIDANGPERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
一
゛
ALIMROlPenata Tk,I
NIP。 197511042006041024
Catatan : untuk laooran trenhrk narasi sesrrai formef Pehrrn nomnr 5 tahrrn CO17 t,nteno
|'I∫ |・・・こ|1 lit i llや A湾 |ミ |卜 |`:14.:A INI,iVil):|:|ヾ ‖;t'|,AN l11 1・ Al111N ll()18
l(El'Al′A1311)AN(llDATA DAN EVALUASI BAPPEDA KABUPA′ 1`EN LUMAJANG
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
1'cllaksautrryl l)crtcetttlxurl4ut I)lrta / Iuli>rtrasi I)crscntusc l'ct rgcurllarrgar r I )at i/Irrfonnasi y'u r4; tlayxrt
<linran[a;rtkarr
100% 0% 0% Wcrrurrggu kclcng -
ralrur dari Ill'!S
2 lerlaksananya Perencanaan Pembangunan)aerah
I\:rsr:nlasc kcscsuaian l )okrrrncrr l)cr enr';u raarr
I'crnbangrtu;ut I)acrirlr8()% 100,る 100%
3 | "crlaksatriury;r I)cttclit i;ut tlatr l)ctt1;c tnlxrtrg,:ur Wilayah Pcrscrrtasc Hasil l'euclitiur/Kr\iian yturg tncr{adi ar:u;rrr
kctrii;rkatr1()0% 0% Vlcrturrg4gu kclctrg -
rapan dari IIPS
CaJraiiur ltata-llata 1()(〉 %
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian EIsiensi
1 Program Pengembangan Data / lnformasi Rp 729.300.000 134.080.000 2′ 41 ,る 711.900.000
2 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rp 1.01().()()0.0()() 527.498.450 24′ 641る 1.247.196.800
3. Program Penelitian dan Pengemhangan Wilayah Rp 195,000.000 Mc111111岬 1
にd。 1小 al.111(hr
lヽ 1)S
0% 196.()(X).000
JuFnlah Rp :.`,64.5(X).000 661.578.450 33,68,る 1.302.921.55(
∴凛・
Lun■aJang,12 0ktober 2018
KEPALA BIDANG DATA DAN EVALUASI
R.MOHAMMAD SUHARTONO,SEo MM.Pembina
NIP。 196612271995031004
KEPALA BAPPEDA
Utama Muda1161990031
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN HI TAHUN 2018KEPALA SUB,BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
1'l'erlaksarranl'u Mone\,, Pelaksarraiur dan Pclaporan l);ura[)AK, l):ura <lckonscntrasi dan'l'u1;;rs Pembiurtu:ur
Jurnlah oPD Pcllc五maDAKdm Wシang dimonev10 7 70,る
2 Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung jawaban(LKPJ)
Jumlah buku [,KPJ darr Nota Per{elasan LKRJ yrurg
tersusulr 4 4 1005る
3 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, danPelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
Jumlah OPD yang dimonitodng dan ev'aluasi
62 50 80;る
Capaian Rata-Ilirtir 885る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
1 Vlonev, Pelaksanaan dan Pelaporan Dana f)AK, f)iura dekonsentrasiIan "fu5trs Penrbantuan
Rp 40,0()0.000 13.900,00034,75
37.200.000
2 Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggung jawabaniLKPJ)
Rp 170.000.000 124.417.00073,19
89`407.000
3 Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, & PelaporarPelaksanaan Rencana Pembanzunan Daerah
Rp 45.000.000 6.600.00014,67
45.000.000
Junllah Rp 255,000.000 144.917.000 56,83 110.083.000
Lumttang,12 0ktober 2018
KEPALA SUB BIDANGEVALUASI DAN PELAPORAN
PembinaNIP。 196612271995031004
NIP。 198105242010011015
BUDl,S,S,Si
:=:.11`lt ll.:',」 ミil tillil=:ピ |ヽ l:lい い :||:| :ド il]Ⅲ lヽ 11 11i l式'l:'FI
■ ,|′ 1
1 1'I.ヽ | ヽ 1111 1111}ヽ ||:1 1,ヽ | ヽ1)ヽ |∫ |ll1 1):.|ヽ lヽ l
l,AI'l'卜 ,い /ヽ |、「 lヽ{(||)/ヽ !I N lilNlハ 、1/ヽ lヽi
No Sasaran Progr:am / Kegiatan Indikaltrr Kincrjtr 'l'arget Realisasi Capaian Keterangan
1' l't't la ksatriu ry;r l'ct tgrrttrlratrgiur Sistr:trr I tilbrrnasiI )crrr
r x'ar raalr l)cnrbanAuuarr l)acral t (SIPPD)Jurnlah Aplikasi SII'l'l) yarrg ulxlttc 1 1 100,絡
'l'ersusunnya dan Pengumpulan Data Statistik Daerah .lunrlah Dokumen stzrtistik pcr tahun )'alg fersusuu 6 0 0.0% Wenunggu Kelcrrgrapan dari IIPS
Tersusunnya Kajian Disparitas Antar Wilayah lllnl・ah Dokuincn KttiaII Dispttitts Alllぱ ヽヽ ayall
yalg∝ rsusun
1 0 0.0% Mcnuuggu Kelengkap:ur <lui RPS
Capaiiur liata-Rata 1,67%
No Program/ Kegiatan Rp` Anggaran Realisasi Ket Capaian Eflstensl
1 Perrlusunan dlur Perrllrmpula.n Dala Statistrk l)aerah Rp 564.600.000 10.976.000 1,945る 557.800,000
2 Pengembangan Sistem Informasi Perencanaar:Pembangunan Daerah (SIPPD)
Rp 125.000.000 109.205,00087,36,る
116.900.000
3 Kajian Disparitas Antar Wilayah Rp 195,000.000 0 0.0% 19`5.()()().00()
Junllah Rp 884.500.000 120.180.000 1,67;あ 76′1.320.000
PcmbinaNIP。 196612271995031004
Lumttang,12 0ktober 2018
KEPALA SUB BIDANGBIDANG DATA DAN INFORMASI
PenataNIP。 198302242009031005
KEPALA BIDANG D DAN EVALUASI
■■
目
E
E
ロ
ロ
F
l'lじ N(IUKUlく AN KINER」 A INDIVIDU TRIBULAN HI TAHUN 2018KEPALA SUB.BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
"l'erselenggaranya Musrenbang RKPD .lumlah Kegiatan Musreubang Kabupaten 1 1 100,る
Tersusunnya Kebijakan Umum APBD (KUA) serta
Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).lumlah Buku KITA l)an PPAS yiulg tersusun 4 2 50,る
Tersusunnya RKPD .furnlah l)okurneu IIKPI) yiurg tersusun 2 2 10()%
Cap饉錮 Rata‐Ram 36′ 665る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasl Ket Capaian Efisiensi
1 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Rp 362.000.000 326.260.200 9(),13 35,739.800
2 Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta PPAS Rp 80.000.000 25.135.000 31,42 80,000,000
3 Penyusunan Rancangan RKPD Rp 383.000.000 45.086.25011,77
382.0.50.000
Jumlah Rp 825.000.000 396.481.450 48,06 428.518.550
ang, 12 Oktober 2018
R.MOHAMMAD SUHARTONO,SEo MM.Pembina
NIP.196612271995031004
PERENBIDANGPENGENDALIAN
Pembina
lALA SUB
NG.S.Pd.
NIP。 197104071998021003
IJl l,1
鵡鼈聰饒鱚棘饒鰤饒椰鼈饒饒聰昴鼈颯饒鼈昴聰聰勒椰隋鏃襴昴鼈蝙儡襴襴鑽靱釉昴釉鼈釉囃囃令■釉需ⅢⅢⅢⅢⅢⅢⅢl lⅢⅢ
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN HI TAHUN 2018KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator KillerJa Target Realisasi Capaian Keterangan
1 I t:rlaksarrarrya l)crcrtt'ar t;uur I'r as;u'ana Wilay;rl r rlarr
iurrrbcr,tlala Alanti)crscntase <furkrrtrrc tt [)ct'cncan,[ln l"lSI'llA ]arrglirnanliratkatr OPI)
I()()% 2().321る 2(),32%
2 Ierlaksananya Fasilitasi dan KoordinasiPrasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam
:)cr',sclrtas(: rft rkurncl hasil lasilitasi rlart koor<liuasiilSPltA yang tlirnarrliratkalr ()lll)
1()()% 27.86,る 27.85,る
Capalur ltata-Rata 2.61%
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian trIisiensiProgram Perencanaan Prasarana Wilayah danSumberdaya Alam
RP 1.8`,9,000.000 385.872.840 2().1'2% 1.863.369.300
2 Program Fasilitasi dan Koordinasi Prasarana WilayahJan Sumberdaya Alam
Rp 800,140.000 222.839.600 27.8.5,る 269.889.000
」unllah Rp 2,61)9.140.000 608_712.440 22.、53% 2.01)0,127.560
,4
Lumttang・ 12 0ktober 2018
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANAKEPAtt BAPPEDA
TEN LUMAJANG
Utama Muda11161990031003 NIP,196703251993122001
ANDARI,M.Si.
I)i{′ N(Il 11、 1サ l(ハ IN l、 日ヽ lti(,'A llbll)iV‖ )Lり llヾ H jt川 ′AN IH l`AH UlN 2018KEPALA SDA,LH DAN PENGAIRAN DUNIA USAHA
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
|
′Ic・ l stist,ユ 11lya K・ aJi′、1l111lgkt111ま ul IIidup Sll・atctts
(KI′ IIS)
llll■ah dokulncn llasi】 (IIIS 4 2% 50,る
2 Tersusunnya Penyusunan rencanapembangunan SDA, LH danPengairanKabupaten
urnllrh dokurncn rcr)canil lrernbangunan SI)A, l,ll danPcngairal
1
1% 10()ly。
|〕 Tersusunnya Penyusunan rencanapembangunan SDA, LH dan Pengairan
rersentase hasil ftrsilitasi darr kourlinasi ll'irn KoordirrasiPenurunan liinisi Gas Rurnah Kar:a y:urg dilaksiurakur:)Pt)
100%16,161る 16,16:る
l Terlaksanainya Fasilitasi dan KbordinasiIPDMIP
rcrscntase hasil lasilitasi dau koordinasi II'DMIP yang
lili*.sarrakan OI'l)100%
19,41% 19,41%
CaIDraltt Raね ‐Rata 25,02`る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Kct Capaian Efislensl
1 F asilitasi darr Koorrliuasi'fim Koordiuasi Peuururran llruisi (];rsilurnah Kacir
RID 28.000,000
之ιιυヮlf熟 ぇ
0 (),()% 23.000.000
2 )enyusunan rencrura peurburgunau Sl)A, LH dal Pengairan Rp 268.000.000 111.775.84052,90;る 126.224.160
3 Perryusurran Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RIJ 578,110,000 93.406.40016,1(,% 484.703.600
4 hsltasi dal Koordillasi IPDル IIP Rp 294.620.000 57.186.10019,41 % 237.433.900
Jmul Rp 1.168,730.000 292.868.340 25,()2 876.361.660
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA
Ir.RETNO M.Si.Pcmbina
NIP。 196703251993122001
Lumttang,12 0ktober 2018
PenataNIP。 197511042006041024
KEPAL UB BIDANGSDA,LH PENGAIRAN
::il1 1::
11〕
:)ll′ lN(itり |、 1'I(ANIヽ lNIち lマ`JA INl)iVID∪′
l` 1く 113ULAN I‖′1`AH∪ N2018
KEPALA SUB BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERⅣ IUKIMANBAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasl Capaian Keterangan
1 Sru"r'cy <liur Pctrtcla:ur urnlah dokumen hasil sune dan pernetaan 1
0% 09F・
リ Penyusunan Perencanaan Tata Ruang utnl:rh clokuulerl rerrcana tat ruarlg 1
0% 0%
} li'aslitasi dan Koordinasi Pokja AMPL )crscntasc lursil Ihsilitasi dan ko<xrlirrasi l'okja AMI'Llang dilaksarrakan ( )Pl)
10()1/。
54,2・j% 54,24%
1 lrasilitasi dan Koordinasi BKPRD )ersentasc Lasil lhsilitasi dirn koonlinasi BKPRD yaug
lilaksarurkrn OPD100%
15,84% 15,8′的る
Car)轟諏 Ram・ Rata 13,84,る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
1 Iurvcy tllur Pcurcliran Rp 39,000,000 6.665.00017,09,る
35.200.000
2 Penyusunan Perencanaan Tata Ruang Rp 521.800,000 138.168.60026,48,る
491.888.400
3Faslitasi dan Koordinasi Potta AMPL Rp 224,720.000 121.885.000
54,24%189,5、55,000
4 Fasilitasi dan Koordinasi BKPRD Rp 237.800,000 37.668.50015,84%
220.085.700
Jumlah Rp 1.023.320.000 304.387.10( 29,75,る 718.932.900
Lumqjang, 12 Oktober 2018
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA KEPALA SUB BIDANG
PenataNIP。 198606202009031004NIP。 196703251993122001
l l l・ |ヽ,ヽ | !11 'メ 1`」 ( l l ,rヽ 1(ハ ||ハ ,1.lイ ァヽ | :ハ !、 :ハ |` |`′ ヽ1 ,ア |ヽヽ l'l(′ l(! lt l! !t llヽ ( :′ |ヽヽ
BAPPEDA KABUPA′ I`EN LUMAJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinela Target Realisasi Capaian Keterangan
1 Kujirur/Mastcrplan/llcur:ana irxluk I rrlurstruktur lurnlah [)okurncrr urasterpal,/rcrx:trra incluk 10% 0%
2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi )ersentasc kegiatar hasil rnoncv yaug tlilaksanakan OPI) 100%
40,67% 40,67%
Tersusunnya Masterplan Smart City umlah l)okurnen Masterplan Smart City 1
0 0 PAK
Capnian Rata-Rata 2,261る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efislensl
1 .)cnyusunalr KajiulA4astcrplau/Ilcncaua inrluk Iuli':tstmktur Rp 492:090.000s`6ィ %。 ,物た
5.857.0001,19% 486.233.000
2 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rp 15,000.000 6.100.00040,67% 8.900.000
3 Penyusun Masterplan Smart City Rp 350.000.000 00 0
Jumlah Rp 857.090.000 11,957.00C 2,26,る 495.133.000
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA
Ir.RETNO M.Si。
PembinaNIP。 196703251993122001
Lumttang,12 0ktober 2018
KEPALA SUB BIDANGSARANA PRASARANA&PERHUBUNGAN
PenataNIP.198503312009031004
FA― ALl√UTTAOIEN A,ST
鯰 蠅 聯 Ⅲ
……
刹 Ⅲ卿 神岬
1'I` lN`:|II1 1「 lず ′ヽ日 |、 :1‐11111ご ^:AI鋪 い 1ヽ111,1サ ||ヾ ll it li,A担 IV IAllキ iN_|()|ユ
SEKRUrARIS BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
No Sasaran Program Indikator Kinela Target Realisasi Capaian Keterangan
1 Mcnirrgkatrrya Kualitas Pclay'iuriut lhblik\1xu"alur Pcrcn<:atta [)acttrlr
['cmcul;rsc'l.K;rctnemiltiut tcrltatlalr kcbutulnrt saratta diur prasalilllarllaratur
1()0% 1()()% 1()0%
2 \{crringkatnya clbktiritas dur efi sicusi serla
rkuntabilifirs kilrerja al)amlur I]APP]))Al)crstlttasc sistern yrclatrxrratt t:irpaiart kirrerja yattg tc;r:rt rviditu 10(M 100 ,烙 1()()%
3 Mcuingkatrya Sistcnt l)elaporlrtr Cayraiarr
Kincrja rlatt Keuangrut
)crscrrtasc sistcru lrclal>orau <:alxriatt kirrc{rr -v-altg tclrat waktu 100る 1()()% 100,る
Capaiar RattRata 10()%
No Progarn RP. fui&priur Realisasi 恥 t CirJraiatr l11lsicilsi
1 'rog"arrt Pcktviutatt Adnrirristrasi l)crkatrtol'ir Rp. 1,578,726.000 1,,173.386.455 93.325る 105.389.5■ 5
9
“ Prcgram Petrfurgliatur Siualta diut Prasar:un\piuirlur
ltrD. 516.806.000 86().213.772 69,70,も 156.592.228
3 Itrograrn Pctriltgkalatr Pcugctttllir rrgrnlistcrn l'clalxttatt Capaiart Kincrja l)auKcrutrlgur
Rp. 43.0(X),000 86.350.5()′ 1 84.54,る 6.649.4fχ
'
.fumlah Rp 2.138.532.000 1,869.1,00.731 82.5% 26〕、 以汐
Lumaang,14」 anua五 2019
KEPALA BAPPEDAN LUMA」ANG
1990031003
SEKRETARIS
1989032003
ヽゝ
Muda
1'ENC UKUlく AN KINl」 lくミリA INl)i Vll,U′ 1` 1く lB∪ L/1N IV′ 1`AHUN 2018KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN SEKRETARIAAT BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
1 lerlaksananya Pelayanan AdministrasiPerkantoran
Jumlah layruran 100% 100,る 100,る
lerpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana{paratur
Jumlnh layanan 1005る 100sる lC10%
lerlaksananya Pemeliharaan Rutin, BerkalaJarana Prasarana Aparatur
Jangka Waktu Layanan 100% 100sる 100,る
Capaian Rata-Rata 100%
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efistthsi
1 Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.578,726.000 1.473.386.455 93.32,る 105。 389,545
2 Pembangunan/Pengadaaan dan Rehabilitasi SaraneJan Prasarana Aparatur
Rp. 208,288.000 133.190.000 63.95% 75,098,000
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaAparatur
Rp. 308.518.000 227.023.772 73.595る 81.494.228
Jumlah Rp 2.095.532.000 1,833.550,227 76.95% 261.981.773
Lumttang,14 JanuaH 2019
KASUBAG.UMUM DAN KEPEGAWAIAN
HARDINA MEDIASTUTI,SE,Penata
NIP。 19790526201101 2005
PPEDA
NIP。 1911161
1.1'Iホ (11卜、11:(ANI、 :N Itiヾ ,1/ヽ :|ヽ |夕 !ヽ !I,1' iIヾ !!:lり I′AN iV :Ailt,N2018
KASUBAG KEUANGAN SEKRETARIAT BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
! Mcr r i r rgk;rtr ry;r l'crryusunarr l-,aporanKcrr;rr rgarr Akhir'l-;rhun
Persentase TK pemenuhan terhadap kebutuhan sarana dan)fasaran aparatur
1009る 10()% 100,る
りん l'crlaksanauya Verifikasi dzur
I )r:
11 irr rp4tr4u ngjalvaban Keuarrharr C)Pl)Persentase sistem pelaporan capaian kineria yang tepat waktu 10% 100,る 1009る
Capatan Rata‐ 100∫る
No Program/Kegiatan Rp・ Anggaran Realisasi Ket Capaian Efislensl
1 Penyusunan LapOran Keuangarへkhir Tahun
Rp 2.000.000 1.975.000 98.75% 25.000
2 Penyusunan Rencana Keda dar\nggran (RKA) OPD
Rp 34.000,000 29,911.504 87.98,る 4.088.496
Jumlah Rp 36.000.000 31.886.604 88.57% 4.113.496
A
Lumttang,14」anuari 2019
KASUBAG.KEUANGAN
Penata Tk.INIP.198009172005012011
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KASUBAG PENYUSUNAN PROGRAM SEKRETARIAAT BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
1 lerlaksananya Penyusunan Renstra, Renja, PKlarr T AKIP
umlah l)okurrtetr Laporarr SAKII' 100,る 100;る 100,る
lerlaksananya Pengendalian dan EvaluasiProgram/Kegiatan
urnlah l)okurnen Iaporan Prograur dan Kegiat;ur 100% 100% 100 CyO
Capaian Rata-Rata 100;る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi1 ?enyusunan Rencana Kerja Rp 2.000.000 1.845.000 92.25sる 1.55,000
2 ?enyusunan Lapaoran Capaian Kinerja dan IkhtisarRealiasasi Kenerja SKPD
Rp 5.000.000 2.619.000 52.385る 2.381.000
」unllah Rp 7.000.000 4.464.000 72.32,る 2.536.000
Lumttang,14」anuari 2019
KASUBAG.PENYUSUNAN PROGRAM
SUKARDI,So AP.
191116 NIP。 19670921 1994031002
!11:N`li ll、 口l(AN
KEl)ALA BIDANG|ヽ l N ll,1く,lA INl)iVH,tり
′1` lく ll,tり lノAN lV′ 1`AHUN 2018
SOSIAL BUDAYA BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kine■a Target Realisasi Capaiah. Keterangan
1 l'c:r'laksarrarrl"lr l)crctx'atuuur Sosial darr Ilrrdal,a l)crucntase dokumeu J)erelrcar]aiur dokumeu sosbu<l langliuuurliratkau ()PD
62()PI)31)ok
62()1"1)
31)ok1()()%
2 I i:r laksarranyir hhsilitasi <l;ur Ko<>rrlirrasi Sosial datr llurlaya l)crscnlasc hasil lasilitasi <lan koortlin;rsi y:urg
lirnanliratkau OPI)l Dok RRIMl)11)()k ltltIP
l Dok RttMDll)ok RR11)
10()t/D
I hr{a ksar rar ry:r l)cr cuc;u riuur l)c.rtrbar rgunau [)aeur lr )crscnlasc kcsesrnian I)ohurncu Pcrcncaraan)cnrbangun:ur Dacrah
81〕Ok lKabSct
2101■)Kcc.7R・ak()1・ lXPKl)
lυ 1ヽ)(lenll〔 ls
tl l)ok KnbSct7 Ol'l) Kec.7 llakor'|'KPKI)ItAl) (icr:nas
83,32,る
Capaial llata-Il,ata 94,13,る* \"q.-.*i ′4
No Prr4ry'allr/Kq$alarr Rp. Anggariur kalisasi Kct Capaian Ellsicilsi
1 I)rrlgriur r l)crcnt'arnan Sosiirl rlar r Ilurlala RI) 211.500.000 206.745,000 97.28% 5,75、5。 ()()()
2 Prr>griun l)r:rclu'iutinrr Pcnrbartgrttau l)acurlr, llculrrsurutn liur(:angatr Itl'JM I) Itp. .{,10.(XX).(XX)
Ilcvicrt l)okunrcu ltl}'l) llp. I20.000.0(X)
RI) 560.000.000 527.418,0()0 94,181る 32.582.00()
3, )rogrrrn Ihsilitasi rkut koorlinasi sosial rLut llu<laya RI) 212,750.000 200.382.900 91.191る 12.367.1()()
.f rurrlah Rl) 984.250.000 933.5/15.900 95.22% 701.452.100
Lumttang 14」anuari 2019
KEPALA BIDANG SOSIAL BUDAYAN LUMAJANG
tama MudaPendta Tk.I
NIP.197503132002121005
I :「 |
Pe=濃,1
161990031003
囃
BAPPEDA
IJ
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA SUB.BIDANO SUMBER DAYA MANUSIA
BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No Sasaran Program/Kegiatan Indikator Kine{a Target Realisasi Capaian Keterangan
1'l"erlakseuriurya Penguatiur Kelcrnbagaan Peng;uustiunaanGender dau Atr*.
runlah OPD ]rang menerapkau PI'RG 62 0PD ……%
Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi ForumLumaians Sehat
unrlah d<lkurnerl kltaniul kallulratcrt schat 8 Dok ●“●|%
3 Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi GerakanMasyarakat Hidup Sehat
)erseutrase kegiatan rencana aksi daerah yang terlaksana 100% “・%
Capaian Rata-Itata ……%
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
1 Pen6lxrtarr Kclembagrnur Pcrtgarustamitart Gcuder dan Anak Rp 60.000.000 46.746.000 93,49、る 3.2,55.000
2 Fasilitasi dan Koordinasi Forum Lumajang Sehat Rp 128,750.000 125,988.500 98,95% 2.766.500
3Fasilitasi dan Koordinasi Gerakan Masyarakat HidupSehat
Rp 4,7.500.000 44,900.000 94,53;る 2.600.000
Jumlah RF 226.250.000 217.628.500 95.665る 8.621.500
Lumttang 14」 anua五 2019
KEPALA BIDA IAL DAN BUDAYA
Penata Tk.INIP。 197503132002121005
KEPALA SUB BIDANGSUMBER DAYA MANUSIA
Dra.ANISAH UTAMIPenata TK l
NIP。 196210141994032004
――
―
1
1
4
PENGUKURAN KINER」A INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA SUB・ BIDANG KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinetta Target Realisasi Capaian Keterangan
! I clsusunnya dokumen Rancangan RPJMD Jumlah dokumen perencanaan RPJMD l Dok l Dok 100,る
'l'erlasananya Review dokumen RPJPD Jumlah dokumen Reriew RPJPD l Dok l Dok 100,る
|〕 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Juurlah layror;ur h;rsil rnottel, 21 0PD 7 0PD 33,33%
| Terlaksnanya fasilitasi dan koordinasi Penanggulangankemiskinan dan Pemberdayaan masyarakat
Jumlah rakor penanggulangan kemiskinan yang
terlaksana fasilitrsi herjasirma
7R』k)r 7Rよor 100K/.
5 Terlaksananya Pengembangan Indikator Kesra Jumlah dokurnen pengembangart Indikator Kesru 8 Dok 3 1Dok 10()(る
Capaiar Rata-Ilata 86.6()tる
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
1 l)enyusunan Rancang:an RPJMI) Rp 440.000,000 422.728.000 96,07% 17.272.()()()
2 lol,ierv I)okumen RPJPD Rp 120.000.000 104.690.000 87.2仏 15,310.0()0
ヽ Morritoring, Elaluasi <lan I'clap<lratr RID 10.000.000 3.749,40037,49%
6.250.600
tusilitasi dan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan
cemberday'aan masyarakat
Rp 26.500.000 25750.()0097.17%
750,000
5 Pengcmbangan lndlkalor Kes● 澁“rm sosial Rp 161.500.000 lor9.000,000 98.45% 2.500.000
Jumlall R「 758.000.000 715.917.400 94,ィ饉55る 42.082.600
Lumttang,14 Janua五 2019
KEPALA B SOSIAL DAN BUDAYA
PenitaNIP.19750313
KEPALA SUB BIDANGKESEJAHTERAAN MASYARAKAT
GURUH EKO YULIANTOPenata
NIP。 197805082009031005
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kl■ ola Target Realisasi Capaian Keterangan
1 I'crlaksarranl,:l I)erct)t:aruran I'r:rsanur;r Wilayah daniuurllcnlaya Alaur
l)crsclttasc tlokrtntctr l)crcrr(::url;rn FISI'IIA yar4;lirnauliratkan ()P[)
100,る 1()0% 100"る
9
“ Ierlaksananya Fasilitasi dan KoordinasiPrasarana Wilayah dan $umberdaya Alam
Persentase dokumen hasil fasilitasi dan koordinauiUISPRA yans dimanfaatkan OPD
100% 100,る 100%
Capaiau Rata-Rata 100,る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisierpff1 Program Perencanaan Prn$arana Wilayah dan
$umberdaya AlamRP 2,189、 250.000 1.991、664.976 90,97;る 197.595,0繁 5
2 Program Fasilitasi dan Koordinasi Praearana Wilayahlan $umherdaya Alam
Rp 721.460.000 626.387.62() 86.82;る 95.072.380
Jumlah Rp 2.910,710.000 2.618,042.595 88,891る 292.667.105
・ヰ
Lutnttang,14 Januari 2019
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA
Utama Muda11161990031003 NIP。 196703251993122001
―
BAPPEDA
Ir,RETNO_WllLAN ANDARI,M,Si.
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA SDA,LH DAN PENGAIRAN DUNIA USAHA
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 'Keterangan
1 Tersusunnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis(KLHS)
urnlah dokumen hasil KLHS 4 dok 4 dok 1000/O
2 Tersusunnya Penyusunan rencana pembangunanSDA, LH dan PengairanKabupaten
umlah dokumen rencana pembangunan SDA, LHlan Pengairan l dok l dok 100°/O
3 Terlaksananya Fasilitasi & Koordinasi TIMPenurunan Emisi Gas Rumah Kaca
persentase hasil fasilitasi dan koordinasi TimKoordinasi Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca yangCilaksanakan OPD
100% 100°/O 1000/O
4 Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi IPDMIP persentase hasil fasilitasi dan koordinasi IPDMIPyang dilaksanakan OPD
100% 1000/O 1000/。
Capaian Rata-Rata 100%
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasl Ket Capaian Efislensl
1 l)crryrrsutran rcllciura lrembiurguniur SDA, l,I-I darr Pengairatr Rp 238.000,000 214.224.4.50 90,01,る 23.775.550
2 Pcilμstulan ttjian bllgkungan Hidup Sttaに gis(KLHS) Rp 578.110.0()0 529,715.055 91,635る 48.394.945
, Fasilitasi & Koordinasi TIM Penurunan Emisi Gas RumatKaca
Rp 69.550.000 52,335.000 75,25% 17.215.000
F・asilimsi dan Koordinasi llDDMIP Rp 244,620.000 204.732.570 83,69`る 89.887.430
Jurrrlah Rp 1.130.280.000 1.001.007.075 85,15,る 129.272.925
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA
Lumajang, 14 januari 2019
PenataNIP。 197511042006041024
KEPAL §H見 J]IPネ里9DAN PENGAIRAN
PUGUH BUDILASWONO,ST,MTRETNO WUL N ANDARI,M.
NIP。 19670325
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA SUB BIDANG SARANA,PRASARANA DAN PERHUBUNGAN
BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinetta Target Realisasi Capaian Keterangan
1 Kajiary'Mas terplan /Rencana induk Infrastruktur umlah Dokumen masterpaVrencana indukl dok l dok 100%
2 Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi )ersen&rse kcgiatiur hasil urouev yang clilahs:urakar OIrD10賜 100% 100%
3 Tersusunnya Masterplan Smart City umlah Dokumen Masterplan Smart Cityl dok l dok 100%
Capaiiur Rata-Rata 1000/0
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Eislensl
1 ['enyusunan Kaii:ur/Masterpliur/Rerrciura irxluk Infrastruktur RP 4.86.340.000 463.697.200 95,34,る 22.642.800
2 \{ouitorirrg, Evaluasi dan Pelatrxxan RI) 15.000.000 9.986.000 66.57% 5.015.000
3 Penl.usurr Mastcrpliur Srtrart City IRp 360.000.000 328.283.000 98,80sる 21,717.000
.Jurnlah Rp 851.340.000 801.965.20085.24sる 49,374.800
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA
Pembina
Lumttang,14 Janua五 2019
KEPALA SUB BIDANGSARANA PRASARANA&PERIIUBUNGAN
NIP。 196703251993122001 NIP。 198503312009031004
Iro RETNO WULAN ANDARI.Mo Si.
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA SUB BIDANG PENATAAN RUANG DAN PERMUKIMAN
BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No Sasaran Pro gram / Ke gratan Indikator Kinerja Target Realisasl Capaian Keterangan
l Survcy dan Pernetazur umlah doktunen hasil suve dan pemetaan l dok l dok 100`る
l'enyusuurur Pcrerrcanaan'lhta ltuanp; urtrlah rkrkurrlon lrnciura tat luallr{ 1(lok 1(lok 100∫‰
Itrslitasi darr K<xirdinasi Pokia AMI'1,persentase hasil fasilitasi dan koordinasi Po\ia AMPLyang dilaksanakan OPD
100% 100% 10096
4 I'ぉilimsi dtt Kool・clinaSi BrRD [Кrsentasc hasil Lsilitasi dtt kool・ flill郎 i BKI)RD yallg
inJtsalt.kin()PD100% 100% 1005る
Carlaian Rata-Rala 100,る
No Prograrn/Kcgiatarr Rp. Anttan Rcralisぉ i 憮 t CalDttall Mrsrensr
1 Suney dan Pemetaan Rp 16.000.000 14.590.000 99,27% 410.000
2 Penyusunan Perencana;rn'I'ata Ruarg Rp 521,800.000 441.146.270 84,5496 80.654.730
,0 [,hslitirsi darr Koordinirsi lbkja AMPL Rp 209.、 570.000 187.913.550 8`),677% 21.656.450
4 ltrsilitasi dan Ku>rdinasi IlKI']Rl) Rp 182.720.000 171.421.500 93.8296 11,298.500
.Jurnlah Rp 929,090.000 815.070,320 91.835る 114.019.680
Luma」 ang,14 Januari 2019
KEPALA BIDANG FISIK DAN PRASARANA
PenataNIP.198606202009031004
Iro RETNO WULAN ANDARI
NIP.196703251993122001
‐ ‐ |‐ . ■‐1 1 ・■: 1■ ■' ■ ・ = :■ ■■・■■‐・ ‐■.■ ■■Ⅲ Ⅲ■■■■|■ |′ ■|■ ||■ |■ ■|● ||■■■ ‐ ■■ |■■・t ■■■■■1 ■・■ |■■,●‐ .●■| = '` . | ■ ‐
l l. :|く ol `i、 1 1;イ ハ 11 1、 11マ 1' I(.1プ ヽ11ヽ 1,!ヽ llメ t 1 1 1(11,t_'1.ノ 1ヽ■ 1ヽ+ 1,、
11に メll “」(,lt,
KEPALA BIDANG EKONOMI BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No Sasaran Program/ Kegiatan
“
綱軸機館護h颯ト Tαttt Realsttsi captthn Keterangan
1 Itlaksartarty'a l'crcttt':uralut Pctnbiutgttrurt llkotxrnri l'crscutase rlokumctr l)clcrx'ruI:uln lrcmbangmiurl,Llrnomi yiurq dinuurlaatkan olclr ()l'l)
1∝),Ⅸ)郷 95,88ヽ嬌 9」5,38tる
? Terlaksananya Fasilitasi dan KoordinasiBidang Ekonomi
Pcmcntasc rlokurncu hasil lailitasi dau ktxrnlirusi;cnrhauguual Ehoturrd yang dirrunlaatkarr olclr OI'l)
1()(),{X)% 9),37%`χ
),37%
Capaiiur llata-llata`)3,13%
一恥 Rp` Angaran Realisasi Ket Cap饉血 EFlsic■lst
1ii.ignun l'et'cttt;uutrut Pcmbatrguuau llkollomi Rp 86て,.晨,0.0(X) 797.5()2.Ⅸ Ю 92.()1% 63.918〔 )()()
2 lrogram Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Ekonomi Rp 197,70().000 137.649.()(X) 69,631` (,().()51.(〉 ()《 )
Jumlah Rp 1.064.160.000 935.151,0(X) 87,88、島 129`()()9.(XX)
BAPPEDAlTEN LUMAJANG
無 \ 1
闊
Lumttang, 14 Janua亘 2019
KEPALA BIDANG EKONOMI
MAMI WOROARI」 ATI,SPo MP.Pcmbina
NIP,1972072919999012001
OK0Utama Muda
11161990031006
Catatan : untuk laporan bentuk narasi sesuai format Perbup nomor 6 tahun 2017 tentang
PENGUKURAN KINER」A INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 20181KEPALA SUB BIDANG KOPERASI DAN USAHA MIKRO BAPPEDA KABUPATEN LUMA」ANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Target Realisasi Capaian Keterangan
| 'l't'rlaksananya Fasilitasi kerjasama denganrltrnia usaha/lembaga
umlah Iasilitasi kerias;una rlengur rlunia usaha,/lcmbagr 1()(),00% 81,81% 81,81%
' I't'r l;rlisaluury;r M orritorirrg dau !1,r,'irluasi birlangl'lkorrorui
umlzrh dokuuren nlonev 10(),()()% 90,02% 90,02,る
Capairur Iiata-R;rta 86;96`る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efisiensi
Fasilitasi keq'asama dengan dunia usaha/ lembaga Rp 77.700,000 57.363,000 73,831る 2().11370()()
2 \1 orritoring <larr livaluasi birlang llkourlrni Rp 70,000.000 .5().4H.0()() 72.02くる 19..581,0()()
Jumlah Rp 147.700.000 107.7771.0()0 72.961る 1,`)1)2('0()()
KEPALA BIDANG EKONOMI
MAMI WOROARIJATI,SP,MP.Pembina
NIP。 197207291999012001
(3atatan:untuk laporan bentuk narasi sesuai forllllat Pcrbup nomor 6 tahun 2017 tentang
KOPEI
PenataNIP。 19780818201101
LulnaJang,
KEPALA
14 Januari 2019
SUB BIDANO
1005
Indikator KinerJa
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA SUB BIDANG PERTANIAN BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indilcator Kineda Target Realisasi Capaian Keterangan
!'l'crsusutury'a llcvicn, Masterlrliur Ag'olnlitiut Scr<lja umlah dokurrrcu nraslcrlrlan hasil rcviov 10().(X)% 1()く).00% 1()(),(Ю % l)okurrriu Insil rcviur
tclah tliscralrtr:rirnakau
'l'crlalisanatry'a Kajian l'cltl5ctnllartgptt tt'isala eclukatiflrcrbllsis pcflauiarr
luurlah dokrurrcn hasil kaiian 100,00,る 10(),0(),も 1()(),00% Dokurncn lusil rcvielrtclalr discrahtr:riru;rkarr
Capaian llala-Rata 1(Ю.00%
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisiasi Keterangan Capaian Eflsiensi
1 Rcvicrv Mirslcr;rlau Ar;r'olxrlitan Scrqla Rp 2(〉().()()().()0() 139.159,000 lilisicu.si dari l>elanja lulxrr, lcrr:burlcllrrirsi, lrormr uariuurrrber, lirtokopirrahan urilruur mtral dan ncrialalrarr
1)4,5896 10.841.00()
2 Kajian Pengembangan wisata edukatif berbasitcertanian
Rp 122.500.000 118.695.000 l.llisicnsi <lur bclurja <lckorasiirtokopi, nrakan rrrfururn rrpa( darr
rcdal;rurur
96,89,も 3.805.0()()
」urnlah Rp 322.500.000 307.851.00() 95,′ 1(i% 11.6/1,.000
KEPALA BIDANG EKONOMILumajang, 14 」nauari 2019
SYAIFUDDIN ZUHRI,A,Md.Penata
NIP.197207011998031006
PembinaNIP.197207291999012001
Catatan : untuk laporan bentuk narasi sesuai format Perbup nomor 6 tahun 2017 tentang
メしlNUUKUKAIN KlINERJA INDlVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA SUB BIDANG PERINDAG.PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian, Keterangan
1Tersusunnya Kajian Potensi Investasi Kab.Lum4jang Jumlah dokumen hasil kajian 100% 100,000/0 98,33%
2Terlaksananya Koordinasi Rencana IndukPembangunan Industri Kabupaten Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan 100% 100,00% 59,75%
3Terlaksananya Kajian Potesi PAD KabupatenLumajang Jumlah dokumen hasil kajian 100% 100,00% 85,18%
Capaian Rata-Rata 87,460/0
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian tllisiensi
1 Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kab. Lumajang Rp. 200.000.000 196.650.000 98,33% 3(350()()()
2Koordinasi Rencana Induk Pembangunan Industr:Kabupaten Rp. 50.000.000 29.875.000 59,75% 20.125000
3Penyusunan Kajian Potensi Pendapatan Asli daerah[PAD) Kabupaten Lumajang Rp. 343.960.000 292.998.000 85,18% 50.962000
Jumlah Rp. 593.960.000 519.523.000 87,46% 74.473.000
KEPALA BIDANG EKONOMI
MAMI WOROARIJATI,MP.Pembina
NIP.197207291999012001
Lum〔導ang, 14 Januari 2019
KEPALA SUB BIDANGPERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
ALIMRON,SoSosPcnata Tk.I
NIP。 197511042006041024
Ciltatan : untuk laporan bentuk narasi sesuai lbrmat Pebup nornor 6 taltun 20l7 tcntarrg
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU RBULAN IV TAHUN 2018KEPALA SUB BIDANG PERINDAG.PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
Sasaran Program / Kegiatan Indikator Kinerja TaFget Realisasi Capaian KeteranganNo
Jumiah dokumen hasil kajian 100% 100,00% 98,33%l
Tersusunnya Kajian Potensi Investasi Kab'
Lum4iang
2Terlaksananya Koordinasi Rencana IndukPembangunan Indu stri KabuPaten
Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan 1000/● 100,00% 59,75%
3Terlaksananya Kajian Potesi PAD Kabupaten
LumajangJumlah dokumen hasil kajian 100% 100,00% 85,18%
Capaian Rata-Rata 87,460/0
PrOFam/Kegiatan Rp. AnggaFan Realisasl Ket Capaian E「Islen slNo
Penyusunan Kajian Potensi Investasi Kab' Lumajang Rp. 200.000.000 196.650.000 98,33% 3.350.000
2KoordinasiRencanalndukPembangunanlndustrjKabupaten
Rp. 50.000.000 29.875,000 59,75% 20.125.000
3p.n .r".tt "n Kajian Potensi Pendapatan Asli daerah
,PAb) Kabupaten Lumajang -
Rp. 343.960,000 292.998,000 85,18% 50.962.000
Jumlah Rp, 593,960.000 519.523.000 87,46% 74.473.000
KEPALA BIDANG EKONOMI
MAMI WOROARI」 ATI,MP.Pembina
NIP。 197207291999012001
Lumttang, 14 Januar1 2019
KEPALA SUB BIDANGPERINDUSTRIAN,PERDAGANGAN DAN
PENGEMBANGAN DUNIA USAHA
ALIMRON,SoSOsPenata Tk.I
NIP.197511042006041024
/-\.,,.a+.r,\ . rrnrrrlr lenoran bentuknarasi sesuaiformat Pebup nomor6 tahun 2017 tentang
11■■●■■||■ |■■■|■11■■|'●●I●■■●■|■■■■■■■|■■■■‐■■■■‐‐ ‐ ― | ■ ■ ■ ■■ | ‐1 1 ‐||■■■| ■■■■■‐■.■■_■ |■ |■ |
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA BIDANO DATA DAN EVALUASI BAPPEDA KABUPATEN LUMAJAN0
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Tatrget Realisasi Capaian Keterangan
1'crlaksarunya Pengcurbiurgan Data / Inlbrmasi llcmeulasc lreugcurbaugrn l)aiiy'Irrlixruasi y'iutg dallat
rlirn;urlaalkrurlα)% 100 9Fp 100`る
94 l'cr laksauarrya Perenciuraan Pcmbangunarr l)aeralr l'crsculasc kcscsuaian l)okunrcrr l)ercrx'auaarr
l'enrbalgunart l)acralt80% 80,る 100,略
l'crlaksauartya llcne liliur diur Pen6lcnrl)angan Wilayah Pcrscrrtase [Iasil l'crrcliti:ur/Kqjiau yang rneuiadi auuankcbiiakur
100% 1()0% 100,も
Capaian Rata-Ilata 100,る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capttan Efislensl
1 Proparn Pengemlrangan Data / Informasi Rp 729.500,000 716.026.876 98.02 % 14.478,125
2 Prognm Perenr:maan Pemlmngunan f)aerah Rp 720.500.000 621.169.460. 86.219る 99,330.650
3. Program l'enelitian dau Peqgembangan Wilayah Rp 195.000.000 177.054.000 9().80,る 17.9al16.000
Jullllah RI)1、64δ .000,000 892,134ЮⅨ) 91.685る 131,749.675
‘凛
.
Luln〔導ang,14 Januari 2019
KEPALA BIDANG DA電みDAN EVALUASI
R.MOHAMMAD SUHARTONO,SE,MM.Pembina
NIP.196612271995031004
KEPALA BAPPEDAlATEN LUMA」ANG
Utama Muda
‐1:it摯
1161990031003
PENGUKURAN KINEttA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA SUB.BIDANG DATA DAN INFORMASI
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
1 Terlaksauanya Pengembangan Sistem IulbrrnasiPerencanaan Pembaneurau l)aerah (SIPPD)
Jrurrlah Aplikasi SIPPD yang upd;rte 1 1 100,る
2 Tersusunnya dan Pengumpulan Data Statistik Daerah Jumlah f)okuruerr statistik per tahun 1'aug tersusun 0́ 6 10096
3 Tersusunnya Kajian Disparitas Antar Wilayah urnl;rh l)okurrrcn Kaiiau l)isparitas Antar Wilayalr]rllrg tersusun
1 1 1005る
C“饉橿IR誠かRtata 10()%
No Program/ Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efislensl
1 Perryusunan dan Perrgumpulan l)alzr Statistih Daerah Rp 564.500.000 561.251,875 99,42,る 3.24.8.125
2 Pertgernb:urgrrr Sistem Inftlnnasi Pereut::rnaan I'ernbangunan l)acml(SIPPD)
RI) 126.000.000 121.325.00097,26,る
|〕 (,7.5.()()()
3 Kqjian Disparitas Antar Wilay'ali 距 195.000.000 177.034,000 90,80,る 17.9`1(,.0()()
Julll柚 RID 884.500.000 869.630.876 95.88,` 24.869.125
掛KEPALA BIDANG DATパ lDAN EVALUASI
RoMOHAMMADSUlIよ 、NO,SE.MM.Pembina
NIP.196612271995031004
Lurnttang,14 Januari 2019 ‐
KttPALA SUB BIDANGBIDANG DATA DAN INFORMASI
S.SiPenata
NIP。 198302242009031005
PENGUKURAN KINERJA INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA SUB.BIDANG EVALUASI DAN PELAPORAN
BAPPEDA KABUPATEN LUMA」 ANG
No $asaran Program/ Kegratan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
1 Tedaksananya Moner,, Pelakseuraan dan Pelaporan f)anaDAK, Dana dekonsentrasi dan I'ugas Pembantuan
卜 mlah OPD Pene五ma DAK dan TP yallj dimonev10 10 10096
2 Tersusunnya Laporan Keterangan Pertanggung jawaban(LKPJ)
Jumlah buku IンKtt dal Nom Pe■ elasall lッ Ktt yalgtthrsusun 4 4 10()%
3 Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, Pengendalian, danPelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
.furnlah ()I'}D y'ang dirnouitoriug diur cvaluasi62 62 100,る
Cap・aian Rata‐ Rata 1005る
No Program/ Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian Efislensl
1 Monev, Pelaksanaan dan Pelaporan Dana DAK, Dana dekonsentrasilan Tugas Pembantuan
Rp 40.000.000 32.450.00090.80,る
7.550.000
2 Penyusunan I-rporan Keteriurgur Pertanggurrgiawabau (I,KPJ) Rp 170.000.000 142.112.00083.605る
27.888.000
3 \{onitrxing^, ltlvaluasi, I'engeutlalian, & Pclalxlran PclaksanaarRencarta PcrnllattBunal l):rer:rh
Rl) 415.000.000 33.008,00073.35t/。
11,992.000
Junllah Rp 255.000.000 207.570,000 82.64;る 47.430.000
Lum〔Jang,14」 anuari 2019
KEPALA SUB BIDANGEVALUASI DAN PELAPORAN
R.MOHAMMAD SUHARTONO,SE.MM。Pembina
NIP。 196612271995031004NIP。 19810524201001 1015
EBARA PRASETYD~BUDI,S.S.Si
PENGUKURAN KINER」A INDIVIDU TRIBULAN IV TAHUN 2018KEPALA SUB.BIDANG PERENCANAAN DAN PENGENDALIAN
BAPPEDA KABUPATEN LUMAJANG
No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Keterangan
'lbrscleuggararrya Musrenlrrurg ltKPl) .lurnlah Kegiatan Musrenbaug Kabupatcrt 1 1 100%
lLrsusururya Kebijahan ITrnurn API]D (KIIA) sertaI\'ioritas dan Plalbn fuiggar;ur Semerrtata fl'PAS)
Jumlah Buku Kt.lA l)an PPAS y'arg tersusun 4 4 1005る
'fersusunnya RKPD Jumlah Dokumen RKPD yang tersusun 2 2 100,る
Capaian Rata-ltata 100,る
No Program/Kegiatan Rp. Anggaran Realisasi Ket Capaian EFlslensl
1 Peny,usunart Rarrc:arrgau RKPI) Rp 72.600,000 45,086.250 62.19,る 27.413,750
2 Peny'elenggaraan Musrenbang RKPI) Rp 353.000.000 326.260.20090,425る 26.739.800
3 Pcrry.usurrlur Kcbiiakan Umum APIlll (Kl1A) serla PI'}AS Rp 80.000.000 74.703.00093.38;る
6.297.000
Jumlah Rp 505.500.000 446.049,450 82.00,る 59.450.560
KEPALA BIDANG DAT DAN EVALUASI
Lupajang, 14 Januari 2019
SUB BIDANGPENGENDALIAN
NIP。 197104071998021003Pembina
NIP。 196612271995031004