Download - Sensibilización ISO 9001-Alta dirección
Quality Assurance Services S.A.
SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ISO 9001:2000DIRIGIDO A PETROPER-TALARA PETROPER-
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QU ES ISO?
ES LA ORGANIZACION INTERNACIONAL DE NORMALIZACIN, INTEGRADA POR MAS DE 140 PAISES
Norma productos: Norma servicios:
requisitos, ensayos, envases, equipos,etc calidad, ambiente, etc
Las Normas son optativasINDECOPI REPRESENTA AL PERU
Principios del Sistema de Gestin de la CalidadQuality Assurance Services S.A.
Participacin del personal Enfoque al cliente ORGANIZACIN
Liderazgo
Enfoque basado en procesos
Principios del Sistema de Gestin de la CalidadQuality Assurance Services S.A.
Enfoque de sistema para la gestin
Mejora continua
ORGANIZACIN
Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
Enfoque basado en hechos para la de decisiones
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Sistemas de Gestin de la CalidadISO 9001:2000 Norma cuyos requisitos estn dirigidos a gestin de una organizacin en trminos de calidad. Los requisitos son genricos y aplicables todas las organizaciones no importando tamao y tipo de producto que suministra. la la a el
ISO 9001:2000Quality Assurance Services S.A.
Mejora Continua del Sistema de Gestin de la Calidad
C L I E N T E S
Responsabilidad de la direccinCaptulo 5 R E Q U I S I T O S
Gestin de los RecursosCaptulo 6
Medicin anlisis y mejoraCaptulo 8 Captulo 7
S A T I S F A C C I N
Entradas
Valor agregado Informacin
Realizacin del Producto o Servicio
Producto o Servicio
Salidas
C L I E N T E S
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4.
Sistema de gestin de Calidad
4.1 Requisitos generales 4.2 Requisitos de la documentacin 5. Responsabilidad de la direccin 5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin 5.6 Revisin de la Direccin 6. Gestin de los Recursos 6.1 Provisin de recursos 6.2 Recursos humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de trabajo
Norma ISO 9001:2000
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7. Realizacin del producto 7.1 Planificacin 7.2 Procesos relacionados con el cliente 7.3 Diseo y desarrollo 7.4 Compras 7.5 Produccin y prestacin del servicio 7.6 Control de los dispositivos de seguimiento y medicin
Norma ISO 9001:2000
8. Medicin, anlisis y mejora 8.1 Generalidades 8.2 Seguimiento y medicin 8.3 Control del producto no conforme 8.4 Anlisis de datos 8.5 Mejora
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4. Sistema de Gestin de la Calidad 4.1 Sistema de Gestin de la calidad 4.2 Requisitos Generales de la Documentacin
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ESQUEMA DE INTERACCIN DE PROCESOSProceso Control de Documentos y Registros4.2. 4.3
PPlaneamiento estratgico Presupuesto Anual5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5
AAdministracin de Acciones Correctivas y Preventivas8.5.2, 8.5.3, 5.5
V
8.2.1
8.2.3
8.2.2
Evaluacin de la Satisfaccin del cliente8.3
Seguimiento y medicin de los procesos
Auditoria Interna
U S U A R I O
R E Q U E R I M I E N T O
Revisin por la Direccin5.6, 5.5
Control de Servicios No Conformes
Anlisis de Datos8.4 8.2.4
Seguimiento y medicin de los servicios
H
6.4, 7.1, 7.2, 7.4, 7.5. y 7.6, 7.5.3, 7.5.5, 7.6,
Planificacin de los Servicios
Embarque y desembarque de Petrleo y Productos Refinados del Petrleo en Refinera Talara
S A T I S F A C C I O N
U S U A R I O
4.2, 6.3
6.2 , 4.1
7.4
6.3, 7.6
8.2.4
6.4
7.6
Gestin de Informtica
Gestin de RRHH
Gestin de Logstica
Gestin de Mantenimiento
Gestin de Control de Calidad
Gestin de SSO
Gestin de Terceros
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4.2 Requisitos de la Documentacin4.2.1 Requisitos generales 4.2.2 Manual de la calidad 4.2.3 Control de Documentos 4.2.4 Control de registros
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ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL SGCPoltica y objetivos de la calidad, Manual de Gestin de la Calidad Enfoque de Procesos, Mapas de procesos, Procedimientos Generales, Procedimientos especficos, Plan de calidad .Instrucciones, Documentacin
1
NIVEL 2
NIVEL 3
Externa RegistrosNIVEL 4
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5. Responsabilidad de la Direccin
5.1 Compromiso de la Direccin 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Poltica de Calidad 5.4 Planificacin 5.4 Responsabilidad, Autoridad y Comunicacin 5.6 Revisin por la Direccin
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Enfoque al Cliente Satisfaccin del Cliente
Aumentar Requisitos del Cliente Asegurar Se determinan y Se cumplen
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Poltica de la Calidad
Objetivos GeneralesORGANIZACIN
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5. Responsabilidad de la Direccin5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin
Responsabilidad y autoridad
Definidas Comunicadas
Representante de la Direccin
Establecer, implementar y mantener el SGC Informar a la Direccin el desempeo del SGC y las necesidades de mejora Promover conciencia sobre los requisitos del cliente
Comunicacin Interna
Establecer procesos de comunicacin Que se efecte considerando la eficacia del SGC.
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ORGANIGRAMA PETROPERU-TALARA
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Comit de Gestin la Calidad (CC) de PETROPERU_TALARAPRESIDENTE
RD
CSGC
MIEMBRO
MIEMBRO
MIEMBRO
MIEMBRO
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5. Responsabilidad de la Direccin5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacinComunicacin de la Direccin Reuniones Informativas Esquemas de sugerencias
Comunicacin Interna
Tableros de Noticias, peridicos y revistas internas
Encuestas a los empleados Medios Audiovisuales y electrnicos
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6. GESTION DE RECURSOS 6.1 Suministro de Recursos 6.2 Recursos Humanos 6.3 Infraestructura 6.4 Ambiente de Trabajo
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6. Gestin de Recursos6.1 Provisin de RecursosImplementar y mantener el SGC y mejorar continuamente su eficacia. Aumentar la satisfaccin del cliente
Provisin de Recursos Considerar
6.1.2 ISO 9004:2000
provisin oportuna, eficaz y eficiente recursos tangibles como instalaciones y apoyo recursos intangibles como propiedad intelectual recursos y mecanismos para la mejora continua estructuras de organizacin gestin de la informacin y de la tecnologa Formacin, educacin y aprendizaje dirigido desarrollo de habilidades de liderazgo uso de recursos naturales y el impacto de los recursos sobre el ambiente planificacin de futuras necesidades de recursos.
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6. Gestin de Recursos6.2 Recursos HumanosPersonal que realice trabajos que afecten la calidad del producto debe ser competente en base a: Educacin Formacin Habilidades y Experiencia
Recursos Humanos
Competencia, toma de conciencia y Formacin.Determinar las competencias necesarias para el personal Proporcionar formacin u otras acciones para satisfacer dichas necesidades Evaluar eficacia de las acciones tomadas Asegurar que personal es consciente de la importancia de sus actividades Mantener registros de la educacin, formacin, habilidades y experiencia.
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6. Gestin de Recursos6.3 InfraestructuraDeterminar Proporcionar Mantener
Infraestructura necesaria Incluye
Lograr la conformidad con los requisitos del producto
Instalaciones, espacio de trabajo y servicios asociados equipo para los procesos (hardware, software) servicios de apoyo (transporte, comunicacin)
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6. Gestin de Recursos6.4 Ambiente de trabajo
Determinar y gestionar el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos del producto.
Factores Humanos
Ambiente de trabajo adecuado
Factores Fsicos
Metodologas de trabajo creativas reglas y orientaciones de seguridad ergonoma ubicacin del lugar de trabajo
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7. REALIZACION DEL PRODUCTO 7.1 Planificacin de la realizacin del producto 7.2 Procesos relacionados con los clientes 7.3 Diseo y Desarrollo 7.4 Compras 7.5 Operaciones de produccin y de servicios 7.6 Control de los equipos de medida y seguimiento
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7.2 Procesos relacionados con los clientes 7.4 Compras Bienes y/o servicios
Requisitos del Cliente
7.1 Planificacin de la realizacin del servicio
7.5 Control de servicio Satisfaccin del Cliente
7.6 Control de los Dispositivos de seguimiento y medicin
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8. MEDICION, ANALISIS Y MEJORA
8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
Generalidades Medicin y seguimiento Control de productos no conforme Anlisis de datos Mejora
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8.2 Medicin y seguimiento8.2.1 Satisfaccin del cliente
8.2.2 Auditora interna
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos
8.2.4 Seguimiento y medicin del producto
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8.3 Control de productos No conformes Servicio no conforme
8.4 Anlisis de Datos
Satisfaccin del cliente Desempeo de los procesos Desempeo del servicio Proveedores
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8.5 Mejora Continua
Mejora Continua
Acciones correctivas
Acciones preventivas
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8. Medicin, anlisis y mejora8.5 Mejora
Poltica y objetivos de la calidad Resultados de auditoras Anlisis de datos Acciones correctivas y preventivas Revisin por la Direccin
Mejora Continua
Mejorar continuamente la eficacia del SGC
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8. Medicin, anlisis y mejora8.5 Mejora Procedimiento documentado registrar las acciones tomadas
No conformidad
NOAccin inmediata
ok
SI
FIN
Evaluacin de causas
Evaluacin de la efectividad de las acciones tomadas Implementacin de acciones correctivas
Acciones correctivas
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8. Medicin, anlisis y mejora8.5 Mejora Procedimiento documentado registrar las acciones tomadas
No conformidad POTENCIAL
NO
ok
SI
FIN
Evaluacin de causas
Evaluacin de la efectividad de las acciones tomadas Implementacin de acciones preventivas
Acciones preventivas
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Les da las gracias