1
RENCANA KERJA ( RENJA )
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG
Jl. Trunojoyo No. 21Telp. (0323) 321008 S A M P A N G
2018
2
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), adalah
Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode satu Tahun.
Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Darah, Renja SKPD
mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program
pembangunan tahunan pemerintahan daerah mengngat beberapa hal sebagai berikut
:
1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial merupakan
penerjemahan dari Visi, Misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) sesuai arahan operasional
dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukkan program kegiatan kedalam
KUAdan PPAS dan perencaaan program kegiatan yang akan dilaksanakan
dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).
3. Renja SKPD merupakan salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan
program/kegiatan dan mengetahui sejauh mana capaiankinerja yang tercantum
dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah dan merupakan tahun terakhir pencapaian tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategis (Renstra).
Penyusunan Renja SKPD berpedoman pada PERMENDAGRI 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembanguanan Daerah.
Persyaratan Penyusunan RAPBD melalui tahap sebagai berikut :
1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan
mengacu RKPD tahun berkenaan
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana
tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan
3
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan
kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum
Musrembang
4. Program dan kegiatan dalam Renja dilengkapi dengan indicator kenerja hasil
(Outcome), indikator kinerja keluaran (output) dan dilengkapi dengan
pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.
Adapun Bagan Alur Tahapan Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat
Daerah adalah sebagaimana tercantum dalam gambar dibawah :
4
Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten
Persiapan Penyusunan RKPD Kab/
Kota
Pengolahan data dan informasi
Perumusan permasalahan Pembangunan Daerah kab/
kota
Penelaahan terhadap RPJMN
dan RPJMD provinsi
Perumusan program prioritas
beserta pagu indikatif
Penyelarasan rencana program prioritas daerah
beserta Pagu Indikatif
Pelaksanaan Forum Konsultasi
Publik
Perumusan Rancangan Kerangka
Ekonomi dan Kebijakan Keuangan Daerah
Perumusan Prioritas dan
Sasaran PembangunanDaerah beserta pagu indikatif
PENYUSUNAN RANCANGAN RKPD KABUPATEN/KOTA
MUSRENBANG RKPD KABUPATEN/KOTA
PERUMUSAN RANCANGAN AKHIR RKPD KABUPATEN/
KOTAPENETAPAN RKPD PROVINSI
Berita Acara Hasil Kesepakatan Musrenbang
RKPD Kabupaten/Kota
Verifikasi
sesuai
tidak
Rancangan Renja-SKPD Kab/Kota
Evaluasi Rancangan Awal
RKP & RKPD Provinsi
Integrasi Renja SKPD
Penyelarasan Penyajian Ranc
RKPD
Rancangan RKPD Kabupaten/Kota· pendahuluan; · evaluasi pelaksanaan
RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;· rancangan kerangka
ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah;· prioritas dan sasaran
pembangunan daerah;· rencana program dan
kegiatan prioritas.
Hasil Musrenbangnas
RKP/RKP
Evaluasi Musrenbangnas
RKP & RKPD Kab/Kota
Sinkronisasi hasil Musrenbang
RKPD Kecamatan
Penyelarasan Penyajian Ranc
Akhir RKPD
Rancangan Akhir RKPD
· pendahuluan; · Analisis dan evaluasi ;· Evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja RPJMD;· Rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;· Prioritas dan sasaran pembangunan daerah
Konsultasi Rancangan akhir RKPD Kab/Kota ke
PemProv.
Konsultasi Rancangan akhir RKPD Kab/Kota ke
PemProv.
Penyusunan KUA dan PPAS
Kesepakatan KUA dan PPAS antara KDH dan
DPRD
Kesepakatan KUA dan PPAS antara KDH dan
DPRD
Persiapan Musrenbang
RKPD
Perumusan hasil Musrenbang
RKPD Kabupaten/Kota
Pelaksanaan Musrenbang
Kabupaten/Kota
PENYUSUNAN RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA
dokumen RKPD Kab/Kota tahun
berjalan
RANCANGAN AWAL RKPD KABUPATEN/KOTA· pendahuluan; · evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan;· rancangan kerangka
ekonomi daerah Dan kebijakan keuangan daerah;· prioritas dan sasaran
pembangunan daerah;· rencana program dan kegiatan prioritas
Surat Edaran KDH (perihal penyampaian rancangan awal RKPD sebagai bahan penyusunan rancangan renja-SKPD)· agenda penyusunan RKPD, · agenda forum SKPD,· agenda musrenbang RKPD, · batas waktu penyampaian
rancangan renja-SKPD kepada Bappeda
PerKDH tentang RKPD Kabupaten/
Kota
Persetujuan rancangan akhir RKPD Kab/Kota oleh Bupati/
Walikota
Penetapan PerKDH ttg RKPD Kabupaten/Kota
Penyusunan Rancangan Renja SKPD Kab/Kota
Analisis Ekonomi dan
Keuangan Daerah
Analisis Gambaran
Umum Kondisi Daerah
Rancangan Akhir RKPD· pendahuluan; · analisis dan evaluasi;· evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capain kinerja RPJMD;· rencana kerangka ekonomi daerah dan arah kebijakan keuangan daerah;· prioritas dan sasaran
pembangunan Daerah· rencana program dan kegiatan
prioritas daerah
Evaluasi kinerja
RKPD Tahun lalu
RPJMD Kab/Kota
Evaluasi dokumen
RKPD kab/kota tahun
lalu
Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD
Kab/Kota
Hasil Musrenbang
RKPD Provinsi
Penyusunan RAPBD
Penyusunan RAPBD
Sumber: Permendagri Nomor 54 Tahun 2010
5
1.2. Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sampang Tahun 2017 adalah sebagai berikut :
1) Undang - undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 No. 75, tambahan No. 3851);
2) Undang-undang No. 17 tahun 2003 tentang Keungan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, tambahan Lembar Negara
Republik 3) Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 No. 66 Tambahan Lembar Negara
Republik Indonesia No. 4400);
4) Undang-undang No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional, Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004
No. 104, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4421);
5) Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik
9) Undang-undang No. 17 tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No. 33);
10) Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-
Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran
Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No. 4437;
11) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun
2006 No. 25, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No. 4614);
6
12) Peraturan Pemerintah No. 3 tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaan
Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 No.
19);
13) Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4741);
14) Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia No.
4817);
15) Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2008 tentang Kecamatan (Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4826);
16) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 7 tahun 2005 tentang RPJM
Nasional
17) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
18) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembanguanan Daerah
19) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur No. 2 tahun 2006 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur;
20) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 1 tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sampang;
21) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 3 tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Sampang;
22) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 4 tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas Kabupaten Sampang;
7
23) Peraturan Daerah Kabupaten Sampang No. 5 tahun 2002 tentang
Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan.
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Sampang adalah :
1. Maksud Penyusunan Renja
a. Menjadi dasar acuan penyusunan kebijakan Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Sampang.
b. Menciptakan keterpaduan program pembangunan daerah Kabupaten
Sampang sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai Visi dan
Misi Kabupaten Sampang.
c. Memberikan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2017.
d. Menjadi tolok ukur kinerja dalam mencapai Visi, Misi dan Tujuan
organisasi.
2. Tujuan Penyusunan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupeten
Sampang Tahun 2017
a. Mensinkronkan dan mensinergikan program dan kegiatan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2017 dengan
target dan sasaran pembangunan daerah sebagaimana terumus dalam
dokumen RPJM Daerah Kabupaten Sampang tahun 2013-2018.
b. Meningkatkan pelayanan utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sampang, khususnya di bidang perencanaan pembangunan
secara makro dan pencapaian Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati
terpilih.
c. Evaluasi terhadap program dan kegiatan Tahun sebelumnya, sebagai
Tahun pertama dalam periode perencanaan jangka menengah Kepala
Daerah terpilih.
8
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan dan garis besar isi dokumen Rencana Kerja Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2017 sebagai berikut :
1. BAB I PENDAHULUAN
a. Latar Belakang
b. Landasan Hukum
c. Maksud dan Tujuan
d. Sistematika Penulisan
2. BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
a. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD
b. Analisis Pelayanan SKPD
c. Isu – isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
d. Review terhadap Rancangan awal RKPD
e. Penelahaan usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
3. BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
a. Telahaan terhadap kebijakan Nasional
b. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
c. Program dan Kegiatan
4. BAB IV PENUTUP
a. Penutup berupa Catatan penting
9
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra
SKPD
capaian kinerja performansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sampang berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan pada tahun 2016
sekaligus tingkat capaian performansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sampang secara menyeluruh, yaitu :
a. Capaian Kinerja atas setiap sasaran strategis pada setiap program kerja
yaitu menggambarkan capaian kinerja berdasarkan indikator kunci berupa
indikator hasil ( outcomes/Key Performance Indicators ).
b. Capaian kinerja kebijakan dan program yaitu menggambarkan capaian
kinerja seluruh indikator kinerja yang ada termasuk indikator pemicu
(Performance drivens : inputs dan out puts ).
Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun
2017 dapat dilihat dengan membandingkan antara capaian atau hasil
pelaksanaan program/kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam DPA dengan
target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis. Secara umum diperoleh hasil
bahwa capaian kinerja tahun 2017 sebagian besar sudah memenuhi target ,
namun ada juga yang belum mencapai target.
10
1 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
4.05.06.01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.05.06.01.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Dokumen surat menyurat yang dihasilkan 6000 1680 1200 1680 140,00 834 4194 69,90 Surat
4.05.06.01.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Pembayaran Jasa Telepon, Air dan Listrik 3 3 3 3 100,00 3 9 300,00 Bulan
4.05.06.01.06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kandaraan Perpanjangan Ijin STNK 2 2 2 2 100,00 21 25 1250,00 Roda 4
Dinas/Operasional 24 24 24 24 100,00 2 50 208,33 Roda 2
4.05.06.01.08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Alat dan Bahan Kebersihan 105 21 23 23 100,00 23 67 63,81 Jenis
4.05.06.01.10 Penyedian Alat Tulis Kantor Alat Tulis Kantor 188 34 34 34 100,00 34 102 54,26 Jenis
4.05.06.01.11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan 45 9 10 10 100,00 10 29 64,44 Jenis
Penggandaan 150000 28775 30000 28775 95,92 12447 69997 46,66 Lembar
4.05.06.01.12 15 5 4 4 100,00 4 13 86,67 Jenis
4.05.06.01.13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor 90 22 4 4 100,00 3 29 32,22 Buah
4.05.06.01.15 Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan Surat Kabar 60 5 5 5 100,00 5 15 25,00 Bulan
4.05.06.01.17 Panyediaan Makanan dan Minuman Mamin Rapat Staf 1788 372 516 516 100,00 301 1189 66,50 Dos
Mamin Tamu 600 144 144 144 100,00 84 372 62,00 Porsi
4.05.06.01.18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah Jakarta/kali 50 6 6 6 100,00 2 14 28,00 Kali
Surabaya/Kali 100 18 20 20 100,00 28 66 66,00 Kali
Malang/Kali 20 5 4 4 100,00 2 11 55,00 Kali
Pamekasan/kali 50 4 10 10 100,00 3 17 34,00 Kali
4.05.06.01.20 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah 60 12 12 12 100,00 8 32 53,33 Bulan
4.05.06.02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.05.06.02.07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jenis 10 2 2 2 100,00 1 5 50,00 Buah
4.05.06.02.10 Pengadaan Moubelier Set 7 1 8 8 100,00 1 10 142,86 Jenis
Tabel 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
KABUPATEN SAMPANG
Frekwensi Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi
Dalam Daerah
BAKESBANG DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG SAMPAI DENGAN TAHUN BERJALAN
Indikator Kinerja Program (Outcomes/Kegiatan
(Output)
Target Kinerja
Capaian
Program
(Renstra
SKPD) Tahun
2018
Target Program
dan Kegiatan
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
Kegiatan
2
Target Renja
SKPD Tahun
2016
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor
2017
KODE
REKENINGCATATAN
Realisasi
Renja SKPD
Tahun 2016
Target
Realisasi
(%)
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan Bangunan
kantor
Perkiraan realisasi capaian target
program/kegiatan Renstra SKPD s/d
dengan tahun 2018 Triwulan III
(tahun berjalan/n-1)
Realisasi Capaian
Program dan
Kegiatan s/d
Tahun Berjalan
2018
Tingkat Capaian
Realisasi
TargetRenstra
(%)
Realisasi
Target
Kinerja hasil
Program dan
Keluran
Kegiatan s/d
dengan
Tahun 2015
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Kegiatan Tahun 2016
11
1 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
4.05.06.02.11 Pengadaan Komputer Laptop (unit) 10 3 3 3 100,00 3 9 90,00 Unit
4.05.06.02 Pengadaan Alat-Alat Studio Sound System (unit) 5 2 0 0 #DIV/0! 0 5 100,00 Unit
4.05.06.02 Pengadaan Instalasi Listrik, Telepon dan Air Sambungan Baru Listrik/Unit 2 0 0 0,00 Unit
4.05.06.02.22 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Kegiatan 5 1 1 1 100,00 1 3 60,00 1 Paket
4.05.06.02.24 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Service Mobil/Kali 60 4 4 4 100,00 6 14 23,33 Kali
Suku Cadang/Jenis 20 10 4 4 100,00 2 16 80,00 Paket
BBM/Liter 17625 2237 2350 2237 95,19 1520 5994 34,01 Liter
Pelumas/Oli (5 ltr)/Kaleng 90 16 18 18 100,00 8 42 46,67 Kaleng
4.05.06.02.29 Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur Kali 5 1 1 1 100,00 1 3 60,00 1 Paket
4.05.06.02.30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Service Msn Ketik 30 6 6 6 100,00 2 14 46,67 Kali
Kantor Service Komputer 88 16 16 16 100,00 3 35 39,77 Kali
Service Laptop 13 2 2 2 100,00 6 10 76,92 Kali
Service Printer 120 24 24 24 100,00 6 54 45,00 Kali
Service AC : 135 27 27 27 100,00 10 64 47,41 Kali
Service Kamera 18 4 4 4 100,00 1 9 50,00
Service Handycame 16 4 4 4 100,00 0
4.05.06.02.41 Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Gedung Kantor Kali 2 1 1 2 100,00 Paket
4.05.06.03. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4.05.06.03. 04 Pengadaan Pakain KORPRI Pakaian KORPRI 26 0 0 0,00 Stel
4.05.06.03.06 Pengadaan Pakaian Senam Pakaian Olah Raga 26 0 0 0,00 Stel
4.05.06.05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4.05.06.05.03 Bimbingan Teknis Peraturan Perundang-undangan kali 20 3 4 0 3 15,00 Paket
4.05.06.06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan Keuangan
4.05.06.06.01 Dokumen 5 1 1 1 100,00 1 3 60,00 Laporan
4.05.06.06.02 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Dokumen 5 1 1 1 100,00 1 3 60,00 Laporan
4.05.06.06.04 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Dokumen 5 1 1 1 100,00 0 2 40,00 Laporan
4.05.06.06.05 Penyusunan Renja, RKA – SKPD dan DPA – SKPD Dokumen 15 3 3 3 100,00 0 6 40,00 Laporan
4.05.06.33 Program pengembangan wawasan kebangsaan
4.05.06.33.01 Peserta 210 1 0 0 #DIV/0! 0 1 0,48 Peserta
4.05.06.33.04 Pemantapan Ketahanan Bangsa Bagi Aparatur Pemerintah Peserta 930 186 840 840 100,00 100 1126 121,08 Peserta
4.05.06.33.06 Tim PAKEM Kabupaten Sampang Rakor PAKEM/Kali 60 12 12 100,00 6 18 100,00 Bulan
4.05.06.33.07 Forum Kerukuna Antar Umat Beragama (FKUB) Rakor Tim FKUB/Kali 60 12 12 12 100,00 6 30 100,00 Bulan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
2
Peningkatan Toleransi dan Kerukunan Dalam Kehidupan
Beragama
12
1 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9) 11=(10/4) 12
4.05.06.34 Program peningkatan pemberantasan penyakit
masyarakat (pekat)
4.05.06.34.01 Penyuluhan Pencegahan Peredaran Miras dan
Narkoba/Peserta
6300 1400 2800 2800 100,00 1800 6000 95,24 Peserta
Rakor BNK 60 12 12 12 100,00 8 32 53,33 Bulan
4.05.06.35 Program Pendidikan Masyarakat
4.05.06.35 Penyuluhan kepada masyarakat 3500 186 186 186 0,00 186 558 15,94 Peserta
7 Kecamatan
4.05.06.35 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Politik Peserta Penyuluhan 466 0 0 0 0 0,00 Peserta
4.05.06.35 Koordinasi Forum-Forum Diskusi Politik Forum-Forum Diskusi Politik/Kali 6 2 3 3 100,00 5 83,33 Peserta/Kali
4.05.06.35 Penyajian Informasi tentang hasil Pemilu dari 14
Kecamatan/kali
6 0 0 0 0 0,00 kali
4.05.06.35 300 150 150 150 100,00 300 100,00 Peserta
4.05.06.35 Jumlah peserta Sosisalisasi dan Audensi 800 100 100 100 100,00 200 25,00 Peserta
4.05.06.35.02 Sosialisasi dan Diskusi Politik Jumlah Forum - Forum Diskusi Politik 1 kali
4.05.06.35.03 Jumlah Peserta Sosialisasi dan Audensi 1 Kali Audensi
4.05.06.35.06 Jumlah Peserta Peningkatan Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pemilu
255 Peserta
4.05.06.35.07 Peningkatan Pelaksanaan RADHAM di Kabupaten Sampang Jumlah Rakor TIM RAN HAM/Kali 20 4 4 4 100,00 6 14 70,00 Kali
4.05.06.35.08 Monitoring, evaluasi dan pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik/Jlh Parpol 70 11 11 11 100,00 11 33 47,14 Parpol
1.19.01.16
1.19.01.16.02 Jumlah Rakor Kominda/Kali 60 12 12 12 100,00 7 31 51,67 Bulan
1.19.01.16.07 Forum Komunikasi Dini Masyarakat Jumlah Rakor FKDM/Kali 60 12 12 12 100,00 7 31 51,67 Bulan
Peningkatan Kerjasama Aparat keamanan dalam tehnik
pencegahan kejahatan
Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Miras dan
Narkoba
Optimalisasi Peran Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran
Penyelenggaraan PEMILU Legislatif dan Pilpres Tahun 2014
Pembinaan Keormasan LSM-Ormas
Program Perlindungan Masyarakat
Jumlah Peningkatan PengetahuanTentang Sosial
Politik & Kemasyarakatan Bagi Fungsionaris
Parpol, Ormas/LSM
Peningkatan Pemahaman Tentang Sosial Politik &
Kemasyarakatan Bagi Fungsionaris Parpol, Ormas/LSM
2
Peserta PenyuluhanPeserta Penyuluhan
Pemberdayaan dan peningkatan kinerja parpol, Keormasan dan
LSM
Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu
13
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
Analisis kenerja pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik meliputi dua
urusan Wajib Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, berdasarkan Revisi
RPJMD Kabupaten Sampang 2013-2018, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Sampang berperan melaksanakan Misi 5 : Meningkatkan Partisipasi
Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan dengan
capaian program dan kegiatan sebagaimana target dan realisasi indikator sasaran
seperti pada tabel berikut :
Tabel 2.2. Capaian Sasaran Urusan Wajib Bakesbang dan Politik
Kabupaten Sampang
Misi 5 : Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Pembangunan
Sasaran
satuan
Realisasi Tahun 2017
Uraian Indikator Kinerja 2016 Target Realisasi
URUSAN BAKESBANG DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG
1 Meningkatnya
pencegahan
potensi konflik
sosial
1 Persentase
potensi konflik
sosial yang
dicegah
% 100 % 100 % 100 %
14
Dari Tabel Capaian Sasaran di atas dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
Pada tahun 2017 tidak ada konflik baru yang terjadi di Kabupaten Sampang,
namun kami tetap melaksanakan program rekonsiliasi dan penyelesaian bagi
korban konflik sosial baik yang tinggal di Rusunawa Puspa Agro Sidoarjo dan
Desa Karang Gayam Kec. Omben dan Desa Blu’uran Kec. Karang Penang.
Upaya Pemerintah Kabupaten Sampang upaya penyelesaian tersebut dengan
pendekatan kesejahteraan masyarakat melaiu program pemenuhan administrasi
kependudukan, program jaminan sosial masyarakat, program kepastian hukum
pernikahan dan prona.
Didalam upaya program tersebut telah beberapa mencapai target yaitu
pemenuhan adminitrasi kependudukan, dan jaminan sosial kepada korban
konflik sosial melalui KIS, PKH dan KIP. Kedepan target berikutnya
pelaksanaan Isbat Nikah dan prona, yang nanti harapannya melalui pendekatan
kesejahteraan masyarakat ini bentuk rekonsiliasi dapat segera terwujud.
Upaya dalam penyelesaian konflik Sosial yang terjadi di Kabupaten Sampang
pada tahun 2017 (Konflik Desa Karang Gayam Kec. Omben dan Desa
Blu’uran Kec. Karang Penang) melaksanakan pertemuan – pertemuan dan
komunikasi dengan Tokoh Ulama, Tokoh Masyarakat dan Masyarakat di Desa
Karang Gayam Kec. Omben dan Desa Blu’uran Kec. Karang Penang sehingga
proses rekonsiliasi penyelesaian konflik sosial terwujud sehingga tujuan
terselenggaranya pembangunan di wilayah Kabupaten Sampang dalam bingkai
visi dan misi Kabupaten Sampang.
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
Dalam upaya mewujudkan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik Kabupaten Sampang ada beberapa isu-isu strategis / tugas utama yang
harus segera ditangani, yaitu :
1) Masih ada konflik sosial dan keagamaan yang belum terselesaikan secara
tuntas
2) Belum optimalnya fungsi BNK di Kabupaten Sampang dalam penanganan
ancaman bahaya Narkoba
15
3) Kurangnya etika dan budaya politik dalam penyampaian aspirasi yang
berdampak kepada terganggunnya Kantrantibmas
4) Akibat keterbukaan informasi global berdampak kepada cendrung
menurunnya rasa nasionalisme.
Menghadapi kondisi dan situasi tersebut, Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten
Sampang sesuai tugas dan fungsinya berkewajiban untuk melakukan berbagai upaya,
baik itu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal
merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh pada kinerja organisasi yang
umumnya dapat dikendalikan secara langsung. Sedangkan lingkungan eksternal
merupakan faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi akan
tetapi di luar kendali organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sampang.
A. Faktor Internal
Berdasarkan analisis SWOT faktor internal terdiri atas analisis mengenai
kekuatan ( Strength ) dan kelemahan ( Weaknesses ) yang menjelaskan mengenai
kondisi internal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang. Kajian
ini dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa aspek, yaitu Sumber Daya
Manusia (SDM), organisasi, sarana dan prasarana serta dana. Adapun hasil – hasil
analisis faktor internal seperti pada tabel 1 berikut :
Tabel 1. Analisis Faktor Internal Badan Kesatan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sampang
No Aspek
Kajian Kekuatan (Strenght) Kelemahan (Weakness)
1 2 3 4
1 SDM a. Sumber Daya Memadai
dengan jumlah pegawai
dengan pendidikan S2 :
12 orang, S1 : 5 orang, D3
: 2 orang, SMA : 2 orang
dan SMP : 2 orang
a. Penempatan kemampuan
SDM yang tidak sesuai
dengan tupoksiya
16
2. Organisasi a. Adanya Perbup tentang
tupoksi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik
(Perbup No. : 58 Tahun
2008)
b. Komunitas Intelejen
Daerah (KOMINDA)
c. Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
d. Badan Narkotika
Kabupaten (BNK)
e. Koordinasi Lintas
Sektoral Cukup memadai
a. Sanksi Kedinasan masih
kurang tegas
b. SIM (Sistim Informasi
Manajemen) kurang
memadai
c. Belum Optimalnya
Lembaga- lembaga yang
melekat di Bakesbangpol
3 Sarana dan
Prasarana
a. Tersedianya sarana dan
prasarana
a. kurang memadainya sarana
untuk mendukung
operasional kegiatan
(perpustakaan, kendaraan
roda 2 dan 4 yang kondisi
kurang sehat)
4. Dana a. Tersedianya dana a. Terbatasnya dana
B. Faktor Eksternal
Faktor eksternal mencakup analisis peluang (opportunity) dan ancaman
(threats) yang dihadapi. Dalam kajian ini yang diperhatikan ada beberapa aspek,
sebagai berikut : SDM, SDA, Teknologi, Ipoleksosbud Hankam, dan
Kelembagaan.
Adapun hasil analisis faktor eksternal seperti pada tabel 2
Tabel 2. Analisis Faktor Eksternal Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sampang
17
No Aspek
Kajian Peluang (opportunity) Ancaman (threats)
1 2 3 4
1 SDM a. Partisipasi masyarakat
sangat tinggi
b. Pengaruh tokoh
masyarakat dan tokoh
agama masih kuat dimata
masyarakat
c. Tingkat pendidikan
masyarakat tinggi
a. Kualitas SDM masyarakat
yang masih rendah
2. SDA - Potensi lahan yang cukup
luas
- Pemanfaatan lahan kurang
optimal
3. Teknologi - Tersedianya teknologi
informasi global
- Alih Teknologi belum
berjalan sebagaimana
mestinya.
4. Ipoleksosbud
Hankam
a. Terjalinnya hubungan
yang harmonis antara
pemerintah dengan partai
politik
b. Mempunyai Jiwa keras
dan bersemangat
c. Terdapat aparat
keamanan, Polres, Kodim,
Satpol PP dalam
mengantisipasi ancaman,
tantangan, hambatan,
gangguan terhadap
Ipoleksosbudhankam
a. Semangat nasionalisme
menurun
b. Terjadinya konflik sosial
c. Pengaruh Globalisasi
d. Masih adanya pelanggaran
HAM
e. Meningkatnya kualitas dan
kuantitas tindak kurminal
di masyarakat
f. Penurunan minat budaya
lokal dan beralih ke budaya
luar
5 Kelembagaan - Adanya LSM, Ormas,
Yayasan dan Organisai
Kepemudaan
- Kurang Optimal fungsi
kelembagaan tersebut
C. Pilihan Strategis
Dengan menggunakan analisis SWOT, sejumlah faktor internal dan eksternal
yang telah diidentifikasi kemudian dipetakan dalam suatu interaksi dengan
menghubungkan antara kekuatan dengan peluang, kekuatan dengan ancaman,
kelemahan dengan peluang serta kelemahan dengan ancaman. Dari interaksi
faktor-faktor tersebut akan diperoleh sejumlah isu kebijakan strategis yang pada
gilirannya akan dijadikan sebagai acuan dalam mengoptimalkan upaya organisasi
18
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang untuk mencapai kinerja
yang efektif, efisien dan berkelanjutan sebagai berikut :
1. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang (Strength-
Opportunity)
a. Optimalisasi SDM yang memiliki pendidikan dan pengalaman kerja cukup
serta memanfaatkan teknologi informasi global dalam membina kerukunan
hidup bermasyarakat
b. Mengoptimalkan tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik serta
ketersediaan dana, sarana dan prasarana dengan memanfaatkan dukungan
masyarakat dan aparat keamanan dalam menciptakan Kabupaten Sampang
kondusif dan demokratis
2. Strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman (Strength-
Threats)
a. Mengoptimalkan SDM aparat guna mengatasi SDM masyarakat dan
kelembagaan masyarakat.
b. Mengotimalkan SDM aparat, dana sarana dan prasarana dalam mengatasi
fanatik pada pimpinan agama, ego sektoral, mudah emosional, kurang
koordinasi pelaksanaan tugas.
3. Strategi yang meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluang
(Weaknesses-Oppotunity)
a. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, sarana dan dana yang
diarahkan pada pemanfaatan potensi dukungan masyarakat, LSM, Partai
Politik dan petugas keamanan.
b. Mengoptimalkan kualitas dan kuantitas SIM (Sistim Informasi
Manajemen) dalam memanfaatkan teknologi informasi global untuk
memperlancar arus informasi tentang situasi dan kondisi keamanan daerah.
19
4. Strategi yang meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman
(Weaknesses-Threats)
a. Memfungsikan SDM aparat, sarana dan dana yang tersedia untuk
mengoptimalkan fungsi kelembagaan masyarakat serta mengatasi ego
sektoral, mudah emosional dan fanatik pada pimpinan agama.
20
Pagu Indikatif (Rp.) Pagu Indikatif (Rp.)
APBD APBD
KAB KAB
1 4 5 6 7 4 5 6 7
Terwujudnya Program Peningkatan Terwujudnya Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Sampang 1200 lbr 7.420.000 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Sampang 1200 lbr 7.420.000
02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sampang 12 Bulan 58.500.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sampang 12 Bulan 59.400.000
Sumber Daya Air dan Listrik Sumber Daya Air dan Listrik
06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perpanjangan ijin STNK Sampang 2 Roda 4 6.700.000 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perpanjangan ijin STNK Sampang 2 Roda 4 7.959.000
dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 31 Roda 2 dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 31 Roda 2
Operasional Operasional
08 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Alat dan Bahan Kebersihan Sampang 23 Jenis 37.732.000 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Alat dan Bahan Kebersihan Sampang 23 Jenis 37.732.000
Kantor Kantor
10 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor AlatTulis Kantor Sampang 34 Jenis 19.781.500 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor AlatTulis Kantor Sampang 34 Jenis 19.781.500
11 6 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan & Penggandaan Sampang 34 Jenis 24.200.000 6 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan & Penggandaan Sampang 34 Jenis 24.200.000
dan Penggandaan dan Penggandaan
12 7 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik Sampang 5 Jenis 4.410.000 7 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik Sampang 5 Jenis 4.410.000
Listrik/penerangan Bangunan /penerangan Bangunan Kantor Listrik/penerangan Bangunan /penerangan Bangunan Kantor
Kantor Kantor
13 8 Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Sampang 16 Buah 5.100.000 8 Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Sampang 16 Buah 5.100.000
Perlengkapan Kantor Kantor Perlengkapan Kantor Kantor
15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar Sampang 12 Bulan 9.000.000 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar Sampang 12 Bulan 9.000.000
Peraturan Perundang-undangan Peraturan Perundang-undangan
17 10 Penyediaan Makanan dan Makanan dan Minuman untuk Sampang Mamin Rapat Staf : 516 Dos 11.340.000 10 Penyediaan Makanan dan Makanan dan Minuman untuk Sampang Mamin Rapat Staf : 516 Dos 11.340.000
Minuman Rapat dan Tamu Mamin Tamu VIP : 144 Porsi Minuman Rapat dan Tamu Mamin Tamu VIP : 144 Porsi
18 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Frekwensi Rapat-Rapat Sampang 12 Bulan 91.084.000 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Frekwensi Rapat-Rapat Sampang 12 Bulan 82.014.000
Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah Luar Daerah
20 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Frekwensi Rapat-Rapat Sampang 12 Bulan 14.160.000 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Frekwensi Rapat-Rapat Sampang 12 Bulan 14.160.000
Konsultasi Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi Dalam Konsultasi Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah Daerah
Terlaksananya Program Peningkatan Terlaksananya Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur Sarana dan Prasarana Aparatur
07 1 Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Gedung Kantor Sampang 3 Jenis 20.000.000 1 Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Gedung Kantor Sampang 3 Jenis 20.000.000
gedung Kantor gedung Kantor
HASIL ANALISIS KEGIATAN 2017
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SAMPANG
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
RENCANA KEGIATAN 2017
KODE
REKENINGNo
Urusan Bidang Pemerintah Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
4.05.06
4.05.06 Pembayaran Jasa Telepon air, dan listrik
4.05.06
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pembayaran Jasa Telepon air, dan listrik
Target Capaian Kinerja Kegiatan
4.05.06 Pelayanan Administrasi Perkantoran
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
2 4.05.06Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
4.05.06
Tabel 2.4
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2017
Lokasi
1
2 3
LokasiUrusan Bidang Pemerintah Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan Target Capaian Kinerja Kegiatan
3
21
1 4 5 6 7 4 5 6 7
1. 19.01.10 2 Pengadaan Moubelier Meubeleir Yang Tersedia Sampang 1 Paket 10.800.000 2 Pengadaan Moubelier Meubeleir Yang Tersedia Sampang 1 Paket 10.800.000
11 2 Pengadaan Komputer Komputer Sampang 1 Paket 49.360.000 2 Pengadaan Komputer Komputer Sampang 1 Paket 67.425.000
22 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor aparatur pemerintah Sampang 1 Paket 10.620.000 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor aparatur pemerintah Sampang 1 Paket 10.620.000
Gedung Kantor daerah yang terpelihara secara rutin Gedung Kantor daerah yang terpelihara secara rutin
24 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sampang Service Mobil : 6 Kali 58.810.000 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sampang Service Mobil : 6 Kali 58.810.000
Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Suku Cadang : 4 Paket Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Suku Cadang : 4 Paket
BBM : 2400 Liter BBM : 2400 Liter
Pelumas/Oli (5 ltr) Pelumas/Oli (5 ltr)
29 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala meubeler yang terpelihara Sampang 1 Paket 3.125.000 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala meubeler yang terpelihara Sampang 1 Paket 3.125.000
Mobiler secara rutin/ berkala Mobiler secara rutin/ berkala
30 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sampang Service Mesin Ketik 3 Unit x 2 kali 23.150.000 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sampang Service Mesin Ketik 3 Unit x 2 kali 23.150.000
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan & Perlengkapan Kantor Service Komputer 8 Unit x 2 Kali Peralatan dan Perlengkapan Peralatan & Perlengkapan Kantor Service Komputer 8 Unit x 2 Kali
Kantor Service Laptop 2 Unit x 1 Kali Kantor Service Laptop 2 Unit x 1 Kali
Service Printer 8 Unit X 3 Kali Service Printer 8 Unit X 3 Kali
Service AC 9 Unit x 3 kali Service AC 9 Unit x 3 kali
Service kamera 2 buah x 3 kali Service kamera 2 buah x 3 kali
Service Hadycame 2 buah x 2 kali Service Hadycame 2 buah x 2 kali
Tercapainya Prosentase Peningkatan Tercapainya Prosentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kapasitas Sumber Daya Aparatur
03 1 Bimbingan Teknis Peraturan Peningkatan Pengetahuan Pegawai Sampang 4 PNS 17.250.000 1 Bimbingan Teknis Peraturan Peningkatan Pengetahuan Pegawai Sampang 1 PNS 12.300.000
Perundang-undangan tentang Peraturan Perundang - Perundang-undangan tentang Peraturan Perundang -
undangan undangan
Tercapainya Prosentase Program Tercapainya Prosentase Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
01 1 Penyusunan Laporan Capaian Laporan Capaian Kinerja dan Sampang 1 Laporan 7.886.600 1 Penyusunan Laporan Capaian Laporan Capaian Kinerja dan Sampang 1 Laporan 7.886.600
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD Kinerja SKPD
02 2 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran Sampang 1 Laporan 2.222.000 2 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran Sampang 1 Laporan 2.222.000
Semesteran Semesteran
04 3 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sampang 1 Laporan 2.980.000 3 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sampang 1 Laporan 2.980.000
Akhir Tahun Akhir Tahun
05 4 Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Dan Renja Sampang 3 Laporan 9.643.200 4 Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Dan Renja Sampang 3 Laporan 9.643.200
DPA-SKPD dan Renja DPA-SKPD dan Renja
Frekuensi Pertemuan FKUB Frekuensi Pertemuan FKUB
01 1 Jumlah Pelaksanaan Upacara Bela Negara Sampang 1 Kegiatan - 1 Jumlah Pelaksanaan Upacara Bela Negara Sampang 1 Kegiatan -
05 2 Sampang 200 Peserta 211.357.400 2 Sampang 200 Peserta 199.852.700 Pemantapan Ketahanan Bangsa bagi
Pejabat Aparatur Pemerintah
Peningkatan Pengetahuan tentang Pemantapan
Ketahanan Bangsa bagi peserta
3
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4.05.06 Pemantapan Ketahanan Bangsa bagi
Pejabat Aparatur Pemerintah
Peningkatan Pengetahuan tentang Pemantapan
Ketahanan Bangsa bagi peserta
6 4.05.06Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
4.05.06 Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Akan Nilai2 Luhur Bangsa
Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Akan Nilai2 Luhur Bangsa
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
3 4.05.06Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4.05.06
4 4.05.06
2 3
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
22
1 4 5 6 7 4 5 6 7
06 3 Pengawasan Aliran Kepercayaan Rakor Tim Pakem Sampang 12 Bulan 154.036.300 3 Pengawasan Aliran Kepercayaan Rakor Tim Pakem Sampang 12 Bulan 146.426.300
Masyarakat (Pakem) Masyarakat (Pakem)
07 4 FKUB Rakor Anggota FKUB Sampang 12 Bulan 74.660.900 4 FKUB Rakor Anggota FKUB Sampang 12 Bulan 74.660.900
Frekuensi Pertemuan FKUB Frekuensi Pertemuan FKUB
01 1 Sampang 700 Peserta 548.926.000 1 Sampang 700 Peserta 526.926.000
02 1 Peningkatan Kerjasama dengan Rakor Forum Kominda Sampang 12 bulan 325.947.200 1 Peningkatan Kerjasama dengan Rakor Forum Kominda Sampang 12 bulan 316.335.200
aparat keamanan dalam teknik aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan pencegahan kejahatan
07 2 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Rakor FKDM Sampang 14 Kecamatan 343.555.000 2 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Rakor FKDM Sampang 14 Kecamatan 335.185.000
8 Pendidikan Politik MasyarakatCakupan kegiatan pembinaan politik
daerahPendidikan Politik Masyarakat
Cakupan kegiatan pembinaan politik
daerah
01 Jumlah Peserta Penyuluhan Sampang 186 Peserta 63.794.800 Jumlah Peserta Penyuluhan Sampang 186 Peserta 58.714.800
03 2 Jumlah Forum-Forum Diskusi Politik Sampang 1 Kali 211.360.000 2 Jumlah Forum-Forum Diskusi Politik Sampang 1 Kali 262.044.600
06 3 Sampang 570 Peserta 129.687.400 3 Sampang 570 Peserta 129.687.400
12 3 Peningkatan Pelaksanaan RAD HAM Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM Sampang 8 KALI 92.016.800 3 Peningkatan Pelaksanaan RAD HAM Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM Sampang 8 KALI 83.416.800
di Kabupaten Sampang di Kabupaten Sampang
14 6 Monitoring Evaluasi Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Sampang 14 Parpol yang menerima 67.637.700 6 Monitoring Evaluasi Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Sampang 14 Parpol yang menerima 65.700.700
Bankeu Parpol Bankeu Parpol
2.728.253.814 2.710.428.714 T O T A L
Sosialisasi dan Diskusi Poltik
Pemberdayaan dan Peningkatan
Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM
Peningkatan Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pemilu
Jumlah Peserta Peningkatan Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pemilu
3
Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/
Penggunaan Minuman Keras dan
Narkoba
Peningkatan Pengetahuan peserta tentang
Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman
Keras dan Narkoba
4.05.06
4.05.06
T O T A L
4.05.06 Peningkatan Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pemilu
Jumlah Peserta Peningkatan Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pemilu
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06 Sosialisasi dan Diskusi Poltik
4.05.06
7 4.05.06Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
4.05.06 Penyuluhan Pencegahan Peredaran/
Penggunaan Minuman Keras dan
Narkoba
2 3
Peningkatan Pengetahuan peserta tentang
Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman
Keras dan Narkoba
Pemberdayaan dan Peningkatan
Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM
4.05.06
4.05.06
23
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Rancangan Renja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang
tahun 2017 disusun dengan merujuk pada program dan kegiatan sebagaimana
tertuang dalam dokumen lampiran matrik RPJM Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Sampang tahun 2017 yang terkait dengan tugas, fungsi dan pelayanan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang. Dari identifikasi
terhadap program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sampang tahun 2017, terdapat 8 program dan 34 kegiatan yang diusulkan pada
tahun 2017. Ke 8 program dan 34 kegiatan tersebut diusulkan untuk
mengimplementasikan pada target dan capaian terhadap Visi dan Misi Kepala
Daerah terpilih.
24
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Kondisi politik yang stabil saat ini merupakan bagian dari berkembangnya
kesadaran organisasi politik dan masyarakat yang sejalan, namun hal ini harus
terus dilakukan pengawasan dan pembinaan agar situasi yang kondusif selama
ini tetap terjaga, karena dengan semakin berkembangnya organisasi politik yang
ada mengharuskan untuk dilakukan secara terus menerus pemahaman budaya
politik yang demokratis melalui pendidikan politik kepada masyarakat agar
kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
Untuk mengimplementasikan tujuan organisasi serta dalam rangka menentukan
arah strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam jangka waktu 1 (satu)
tahun kedepan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka dirumuskan ;
1) TUJUAN
Meningkatkan penyelesaian konflik sosial daerah
2) SASARAN
Sasaran merupakan jabaran dari tujuan secara terukur dan berorientasi pada hasil
( outcome ) yakni yang ingin dicapai/dihasilkan secara nyata. Adapun sasaran
yang ingin dicapai dari pelaksanaan pembangunan bidang Kesatuan Bangsa dan
Politik adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya pencegahan potensi konflik sosisal
25
3.3 Program dan Kegiatan
Berdasarkan kebijakan strategi pembangunan Kesatuan Bangsa dan Politik yang
telah ditetapkan dan guna mencapai tujuan dan sasaran serta dalam rangka
mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Sampang, maka telah ditetapkan 8 program sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
6. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
7. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakait Masyarakat (Pekat)
8. Pendidikan Politik Masyarakat
Adapun Kegiatan dari masing-masing 8 program tersebut adalah :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran dengan kegiatan pokok antara lain :
a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat.
b. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik
c. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
e. Penyediaan Alat Tulis Kantor
f. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
g. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
h. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
26
i. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
j. Penyediaan Makanan dan Minuman
k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah.
l. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung / Teknis Perkantoran
m. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
Kelompok Sasaran dari Program dan Kegiatan ini adalah Aparatur Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik .
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan kegiatan pokok
antara lain :
a. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
b. Pengadaan Meubeleur
c. Pengadaan Komputer
d. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
e. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
f. Pemeliharaan Rutin / Berkala Meubeleur
g. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
h. Rehabilitasi sedang/Berat Rumah Gedung Kantor
Kelompok Sasaran dari Program dan Kegiatan ini adalah Aparatur Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik .
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan kegiatan pokok
antara lain :
1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Kelompok Sasaran dari Program dan Kegiatan ini adalah Aparatur Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik .
27
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan dengan kegiatan pokok antara lain :
a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
d. Penyusunan Renja RKA-SKPD dan DPA-SKPD
Kelompok Sasaran dari Program dan Kegiatan ini adalah Aparatur Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik .
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan dengan kegiatan pokok antara lain
1. Peningkatan Kesadaran Masyarakat Akan Nilai-nilai Luhur Bangsa
2. Pemantapan Ketahanan Bangsa Bagi Pejabat Aparatur Pemerintah
3. Pengawasan Aliran dan Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)
4. Forum Kerukunan Antar Umat Beragama (FKUB)
Kelompok Sasaran dari Program dan Kegiatan ini adalah Generasi Muda,
Organisasi Karang Taruna, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Kepala
Desa/Lurah, Sekretaris Desa/Sekretaris Lurah, LPMD dan Kaur Pemerintahan.
6. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dengan
kegiatan pokok antara lain :
1. Penyuluhan Pencegahan Peredaran / Penggunaan Minuman Keras dan
Narkoba.
2. Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dan Teknik Pencegahan
Kejahatan.
3. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM)
Kelompok Sasaran dari Program dan Kegiatan ini adalah Generasi Muda, Pelajar
SLTP/SLTA, Pondok Pesantren, Ormas, Karang Taruna serta Anggota
KOMINDA, FKDM
28
7. Program Pendidikan Politik Masyarakat dengan kegiatan pokok antara lain :
1. Sosialisasi dan Diskusi Poltik
2. Pemberdayaan dan Peningkatan Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM
3. Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilu
4. Optimalisasi Pemantauan dan Perkembangan Politik Pilkada
5. Peningkatan Pelaksanaan RAN HAM
6. Monitoring, Evaluasi, Pelaporan.
Kelompok Sasaran dari Program dan Kegiatan ini adalah Generasi Muda, Partai
Politik, Pengurus Partai Politik, Ormas dan LSM.
29
APBD APBD
KAB Prov.
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Terwujudnya Program Peningkatan
Pelayanan Administrasi Perkantoran
01 1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Surat Sampang 1200 lbr 7.420.000 - - 7.420.000 1200 lbr 7.118.000
02 2 Penyediaan Jasa Komunikasi Sampang 12 Bulan 58.500.000 - - 58.500.000 12 Bulan 66.000.000
Sumber Daya Air dan Listrik
06 3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Perpanjangan ijin STNK Sampang 2 Roda 4 6.700.000 - - 6.700.000 2 Roda 4 8.650.000
dan Perizinan Kendaraan Dinas/ 31 Roda 2 31 Roda 2
Operasional
08 4 Penyediaan Jasa Kebersihan Alat dan Bahan Kebersihan Sampang 23 Jenis 37.732.000 - - 37.732.000 22 Jenis 41.237.000
Kantor
10 5 Penyediaan Alat Tulis Kantor AlatTulis Kantor Sampang 34 Jenis 19.781.500 - - 19.781.500 34 Jenis 21.497.500
11 6 Penyediaan Barang Cetakan Barang Cetakan & Penggandaan Sampang 34 Jenis 24.200.000 - - 24.200.000 34 Jenis 23.200.000
dan Penggandaan
12 7 Penyediaan Komponen Instalasi Komponen Instalasi Listrik Sampang 5 Jenis 4.410.000 - - 4.410.000 5 Jenis 4.500.000
Listrik/penerangan Bangunan /penerangan Bangunan Kantor
Kantor
13 8 Penyediaan Peralatan dan Peralatan dan Perlengkapan Sampang 16 Buah 5.100.000 - - 5.100.000 16 Buah 5.100.000
Perlengkapan Kantor Kantor
15 9 Penyediaan Bahan Bacaan dan Surat Kabar Sampang 12 Bulan 9.000.000 - - 9.000.000 12 Bulan 9.000.000
Peraturan Perundang-undangan
17 10 Penyediaan Makanan dan Makanan dan Minuman untuk Sampang Mamin Rapat Staf : 516 Dos 11.340.000 - - 11.340.000 Mamin Rapat Staf : 360 Dos 11.340.000
Minuman Rapat dan Tamu Mamin Tamu VIP : 144 Porsi Mamin Tamu VIP : 60 Porsi
18 11 Rapat-Rapat Koordinasi dan Frekwensi Rapat-Rapat Sampang 12 Bulan 91.084.000 - - 91.084.000 12 Bulan 83.690.000
Konsultasi Ke Luar Daerah Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
20 12 Rapat-Rapat Koordinasi dan Frekwensi Rapat-Rapat Sampang 12 Bulan 14.160.000 - - 14.160.000 12 Bulan 13.728.000
Konsultasi Dalam Daerah Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah
Terlaksananya Program Peningkatan
Sarana dan Prasarana Aparatur
07 1 Pengadaan Perlengkapan Perlengkapan Gedung Kantor Sampang 3 Jenis 20.000.000 - - 20.000.000 3 Jenis 77.000.000
gedung Kantor
1
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur4.05.06
4.05.06
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Pembayaran Jasa Telepon air, dan listrik
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
KODE
REKENING
RENCANA KEGIATAN 2017
2
4.05.06
APBN
Pagu Indikatif (Rp.)
Jumlah
3
Target Capaian Kinerja Kegiatan
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2017
KABUPATEN SAMPANG
Prakeritaan Maju Rencan Keg. Tahun 2018
Urusan Bidang Pemerintah Daerah dan
Program/KegiatanIndikator Kinerja Program/Kegiatan
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Target Capaian Kinerja
Kegiatan
2
No
4.05.06
4.05.06
Lokasi Pagu IndikatifCatatan Penting
Formul Formul
30
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 19.01.10 2 Pengadaan Moubelier Meubeleir Yang Tersedia Sampang 1 Paket 10.800.000 - - 10.800.000
11 2 Pengadaan Komputer Komputer Sampang 1 Paket 49.360.000 - - 49.360.000 1 Paket 55.970.000
22 3 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung kantor aparatur pemerintah Sampang 1 Paket 10.620.000 - - 10.620.000 1 Paket 46.480.000
Gedung Kantor daerah yang terpelihara secara rutin
24 4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sampang Service Mobil : 6 Kali 58.810.000 - - 58.810.000 Service Mobil : 6 Kali 80.425.000
Kendaraan Dinas Operasional Kendaraan Dinas/Operasional Suku Cadang : 4 Paket Suku Cadang : 4 Paket
BBM : 2400 Liter BBM : 2400 Liter
Pelumas/Oli (5 ltr) Pelumas/Oli (5 ltr)
29 5 Pemeliharaan Rutin/Berkala meubeler yang terpelihara Sampang 1 Paket 3.125.000 - - 3.125.000 1 Paket 3.335.000
Mobiler secara rutin/ berkala
30 6 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala Sampang Service Mesin Ketik 3 Unit x 2 kali 23.150.000 - - 23.150.000 Service Mesin Ketik : 6 kali 23.150.000
Peralatan dan Perlengkapan Peralatan & Perlengkapan Kantor Service Komputer 8 Unit x 2 Kali Service Komputer : 6 Kali
Kantor Service Laptop 2 Unit x 1 Kali Service Printer : 14 Kali
Service Printer 8 Unit X 3 Kali Service AC : 14 Kali
Service AC 9 Unit x 3 kali Service Kamera :4 Kali
Service kamera 2 buah x 3 kali
Service Hadycame 2 buah x 2 kali
Tercapainya Prosentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya Aparatur
03 1 Bimbingan Teknis Peraturan Peningkatan Pengetahuan Pegawai Sampang 4 Paket 17.250.000 - - 17.250.000 4 Paket 17.250.000
Perundang-undangan tentang Peraturan Perundang -
undangan
Tercapainya Prosentase Program
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja & Keuangan
01 1 Penyusunan Laporan Capaian Laporan Capaian Kinerja dan Sampang 1 Laporan 7.886.600 - - 7.886.600 1 Laporan 8.435.000
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Kinerja SKPD
02 2 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Semesteran Sampang 1 Laporan 2.222.000 - - 2.222.000 1 Laporan 2.222.000
Semesteran
04 3 Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Akhir Tahun Sampang 1 Laporan 2.980.000 - - 2.980.000 1 Laporan 2.980.000
Akhir Tahun
05 4 Penyusunan RKA-SKPD dan RKA-SKPD dan DPA-SKPD Dan Renja Sampang 3 Laporan 9.643.200 - - 9.643.200 3 Laporan 9.640.000
DPA-SKPD dan Renja
Frekuensi Pertemuan FKUB
01 1 Jumlah Pelaksanaan Upacara Bela Negara Sampang 1 Kegiatan - - 1 Kegiatan 17.635.000
05 2 Sampang 186 Peserta 211.357.400 - - 211.357.400 186 Peserta 171.226.000
Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
Pemantapan Ketahanan Bangsa bagi
Pejabat Aparatur Pemerintah
Peningkatan Pengetahuan tentang Pemantapan
Ketahanan Bangsa bagi peserta
Peningkatan Kesadaran Masyarakat
Akan Nilai2 Luhur Bangsa
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Aparatur
4
4.05.06
4.05.06
4.05.06
3
4.05.06
4.05.06
4.05.06
2 3
4.05.06
6Pengembangan Wawasan
Kebangsaan
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
31
1 4 5 6 7 8 9 10 11 12
06 3 Pengawasan Aliran Kepercayaan Rakor Tim Pakem Sampang 12 Bulan 154.036.300 - - 154.036.300 12 Bulan 123.645.500
Masyarakat (Pakem)
07 4 FKUB Rakor Anggota FKUB Sampang 12 Bulan 74.660.900 - - 74.660.900 12 Bulan 94.671.500
Frekuensi Pertemuan FKUB
01 1 Sampang 700 Peserta 548.926.000 - - 548.926.000 700 Peserta 543.413.000
02 1 Peningkatan Kerjasama dengan Rakor Forum Kominda Sampang 12 bulan 325.947.200 - - 325.947.200 12 bulan 304.654.000
aparat keamanan dalam teknik
pencegahan kejahatan
07 2 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Rakor FKDM Sampang 14 Kecamatan 343.555.000 - - 343.555.000 14 Kecamatan 244.857.000
8 Pendidikan Politik MasyarakatCakupan kegiatan pembinaan politik
daerah
01 Jumlah Peserta Penyuluhan Sampang 186 Peserta 63.794.800 - - 63.794.800 186 Peserta 64.868.000
03 2 Jumlah Forum-Forum Diskusi Politik Sampang 1 Kali 211.360.000 - - 211.360.000 1 Paket 208.812.000
06 3 Sampang 570 Peserta 129.687.400 - - 129.687.400
09 4 Sampang 2 Laporan 2 Laporan 461.113.000
12 3 Peningkatan Pelaksanaan RAD HAM Jumlah Rakor Tim & Laporan RAN HAM Sampang 8 KALI 92.016.800 - - 92.016.800 100 Peserta x 4 Kali 99.926.500
di Kabupaten Sampang 40 Orang
14 6 Monitoring Evaluasi Pelaporan Bantuan Keuangan Partai Politik Sampang 14 Parpol yang menerima 67.637.700 - - 67.637.700 14 Parpol yang menerima 67.582.000
Bankeu Parpol Bankeu Parpol
2.728.253.814 2.728.253.800 3.024.351.000 T O T A L
7Peningkatan Pemberantasan Penyakit
Masyarakat (Pekat)
4.05.06 Peningkatan Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pemilu
Jumlah Peserta Peningkatan Partisipasi Politik
Masyarakat dalam Pemilu
3
Optimalisasi Pemantauan dan
Perkembangan Politik Pilkada
2
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
Jumlah Laporan Perkembangan Politik di
Kabupaten Sampang
Penyuluhan Pencegahan Peredaran/
Penggunaan Minuman Keras dan
Narkoba
Peningkatan Pengetahuan peserta tentang
Pencegahan Peredaran /Penggunaan Minuman
Keras dan Narkoba
Pemberdayaan dan Peningkatan
Kinerja Parpol, Keormasan dan LSM
Sosialisasi dan Diskusi Poltik
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
4.05.06
32
BAB IV
PENUTUP
Rencana Kerja SKPD Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang
sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan
yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi
pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja SKPD Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang Tahun 2017, Oleh karena eskalasi
permasalahan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang yang terus
berkembang maka diperlukan reposisi prioritas dan arah pembangunan Kesatuan dan
Politik Kabupaten Sampang, maka pada tahun 2017 lebih difokuskan pada program
sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan
Keuangan
5. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.
6 Program Peningkatan Pemberantasan Penyakait Masyarakat (Pekat)
7. Pendidikan Politik Masyarakat
Demikian Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang
Tahun 2018 ini disusun sebagai bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan
penganggaran pembangunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sampang
Tahun Tahun 2018.
Sampang, 29 Maret 2018
KEPALA BAKESBANG DAN POLITIK
KABUPATEN SAMPANG
H.RUDI SETIADI, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19581129.198203.1.010