No Program Indikator Kinerja (Program) Satuan TargetTahunan Triwulan Target
1 2 3 4 5 6Triwulan 1 25,00%
Triwulan 2 50,00%
Triwulan 3 75,00%
Triwulan 4 100,00%
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur
% 100
Perjanjian Kinerja Eselon IIISekretariat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN %Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu 100
Triwulan 4 100,00%
Triwulan 1 25,00%
Triwulan 2 50,00%
Triwulan 3 75,00%
Triwulan 4 100,00%
Triwulan 1 25,00%
Triwulan 2 50,00%
Triwulan 3 75,00%
Triwulan 4 100,00%
Triwulan 1 25,00%
Triwulan 2 50,00%
Triwulan 3 75,00%
Triwulan 4 100,00%
KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMDWatansoppeng, 20 Januari 2018
4 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Penyusunan Sistem PelaporanCapaian Kinerja dan Keuangan Tepat Waktu
% 100
3 PROGRAM PENINGKATANPROFESIONALISME APARATUR
Persentase PNS Berkinerja Baik % 100
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur
% 100
1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN %Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu 100
KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMD
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Pembina Tk.INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19750724 199511 1 001
No Program IndikatorKinerja Program SatuanTarget
TahunanTriwulan Target Realisasi Prosentase
KeteranganPer
TriwulanKeterangan
Triwulan 1 25,00% 5,86% 100%
Triwulan 2 50,00% 33,13%
Triwulan 3 75,00% 62,00%
Triwulan 4 100,00% 98,25%
2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur
% 100
Tahun Anggaran 2018Sekretariat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III
1 PROGRAM PELAYANANPERKANTORAN
% 100Persentase Penyelesaian KegiatanTepat Waktu
Triwulan 4 100,00% 98,25%
Triwulan 1 25,00% 0,00% 100%
Triwulan 2 50,00% 3,76%
Triwulan 3 75,00% 14,30%
Triwulan 4 100,00% 94,17%
Triwulan 1 25,00% 0,00% 100%
Triwulan 2 50,00% 50,75%
Triwulan 3 75,00% 83,99%
Triwulan 4 100,00% 95,07%
Triwulan 1 25,00% 0,00% 100%
Triwulan 2 50,00% 16,24%
Triwulan 3 75,00% 39,34%
Triwulan 4 100,00% 99,94%
Watansoppeng, 31 Desember 2018
4 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN
Persentase Penyusunan SistemPelaporan Capaian Kinerja danKeuangan Tepat Waktu
% 100
3 PROGRAM PENINGKATANPROFESIONALISME APARATUR
Persentase PNS Berkinerja Baik % 100
2 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana dan Prasarana Aparatur
% 100
1 PROGRAM PELAYANANPERKANTORAN
% 100Persentase Penyelesaian KegiatanTepat Waktu
KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMD
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Pembina Tk.INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19750724 199511 1 001
Watansoppeng, 31 Desember 2018
No Program IndikatorKinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur
% 100,00%100% 100,00%
%1 PROGRAM PELAYANAN PERKANTORAN
Pengukuran KinerjaSekretariat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
Persentase Penyelesaian Kegiatan Tepat Waktu 100% 100,00% 100,00%
-KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Sekretaris DPMD
3 PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISMEAPARATUR
Persentase PNS Berkinerja Baik %
2 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DANPRASARANA APARATUR
Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana danPrasarana Aparatur
%
4 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGANSISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DANKEUANGAN
Persentase Penyusunan Sistem Pelaporan CapaianKinerja dan Keuangan Tepat Waktu
% 100%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%100,00%
Watansoppeng, 31 Desember 2018
100%
100%
100,00%
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.SiPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19750724 199511 1 001
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.P
No Program Indikator Kinerja (Program) Satuan TargetTahunan Triwulan Target
1 2 3 4 5 6 7Triwulan 1 25
Triwulan 2 50
Perjanjian Kinerja Eselon IIIBidang Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN KELEMBAGAANMASYARAKAT DESA/KELURAHAN
% 100LPM Aktif
Triwulan 2 50
Triwulan 3 75
Triwulan 4 100
Triwulan 1 25
Triwulan 2 50
Triwulan 3 75
Triwulan 4 100
KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
1 PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN KELEMBAGAANMASYARAKAT DESA/KELURAHAN
% 100LPM Aktif
Watansoppeng, 20 Januari 2018
2 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGAEKONOMI DESA
% 100Persentase Swadaya Masyarakat TerhadapProgran Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Hj. NURWASI, S.SosPangkat : Pembina Tk.I Pembina : PembinaNIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19631231 198303 2 077
No Program Indikator Kinerja Program SatuanTarget
TahunanTriwulan Target Realisasi
Prosentase
Keterangan Per
Triwulan
Keterangan
Triwulan 1 25% 0,00% 99,91%
Tahun Anggaran 2018Bidang Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III
1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKELEMBAGAANMASYARAKATDESA/KELURAHAN
% 100LPM Aktif Triwulan 1 25% 0,00% 99,91%
Triwulan 2 50% 8,26%
Triwulan 3 75% 37,57%
Triwulan 4 100% 99,91%
Triwulan 1 25% 0,00% 91,32%
Triwulan 2 50% 24,62%
Triwulan 3 75% 31,11%
Triwulan 4 100% 91,32%
Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 PROGRAM PENGEMBANGANLEMBAGA EKONOMI DESA
% 100Persentase Swadaya MasyarakatTerhadap Progran PemberdayaanEkonomi Masyarakat
1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAANMASYARAKAT DANKELEMBAGAANMASYARAKATDESA/KELURAHAN
% 100LPM Aktif
KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Hj. NURWASI, S.SosPangkat : Pembina Tk.I Pembina : PembinaNIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19631231 198303 2 077
No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
%1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKELEMBAGAAN MASYARAKATDESA/KELURAHAN
Pengukuran KinerjaBidang Pemberdayaan Masyarakat - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
100,00 99,91 99,91%LPM Aktif
Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
91,32%2 PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGAEKONOMI DESA
% 100,00 91,32Persentase Swadaya Masyarakat TerhadapProgran Pemberdayaan EkonomiMasyarakat
%1 PROGRAM PENINGKATANPEMBERDAYAAN MASYARAKAT DANKELEMBAGAAN MASYARAKATDESA/KELURAHAN
100,00 99,91 99,91%LPM Aktif
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si Hj. NURWASI, S.SosPangkat : Pembina Tk.I Pembina : Pembina
NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19631231 198303 2 077
No Program Indikator Kinerja (Program) Satuan TargetTahunan Triwulan Target
1 2 3 4 5 6 7Triwulan 1 25%
Triwulan 2 50%
Perjanjian Kinerja Eselon IIIBidang Pemerintahan Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa, RKPDesadan APBDesa Tepat Waktu Triwulan 2 50%
Triwulan 3 75%
Triwulan 4 100%
Triwulan 1 25%
Triwulan 2 50%
Triwulan 3 75%
Triwulan 4 100%
Watansoppeng, 20 Januari 2018KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Kabid Pemdes
1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa, RKPDesadan APBDesa Tepat Waktu
2 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASAPARATUR PEMERINTAH DESA
Jumlah Aparat Pemerintah Desa YangDifasilitasi
% 100
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Penata Tk. INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006
No Program IndikatorKinerja Program SatuanTarget
TahunanTriwulan Target Realisasi Prosentase
KeteranganPer Triwulan
Keterangan
Triwulan 1 25% 0 100,00
Triwulan 2 50% 3,69
Triwulan 3 75% 69,64
Tahun Anggaran 2018Bidang Pemerintahan Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon III
1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa TepatWaktu
Triwulan 3 75% 69,64
Triwulan 4 100% 100,00
Triwulan 1 25% 0,24 98,85
Triwulan 2 50% 0,58
Triwulan 3 75% 2,62
Triwulan 4 100% 98,85
Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Kabid Pemdes
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Penata Tk. INIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006
1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
% 100Jumlah Desa menyusun RPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa TepatWaktu
2 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS APARATURPEMERINTAH DESA
Jumlah Aparat Pemerintah DesaYang Difasilitasi
% 100
NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006
No Program Indikator Kinerja Program Satuan Target Realisasi Prosentase
%1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
Pengukuran Kinerja Eselon IIIBidang Pemerintahan Desa - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun Anggaran 2018
Jumlah Desa menyusunRPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa tepat
waktu
100,00 100,00 100,00
Watansoppeng, 31 Desember 2018KEPALA DPMD KAB. SOPPENG, Kabid Pemdes
%1 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN DESA
Jumlah Desa menyusunRPJMDesa,RKPDesa dan APBDesa tepat
waktu
100,00 100,00 100,00
98,85 98,852 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITASAPARATUR PEMERINTAH DESA
Jumlah Aparat Pemerintah Desa yangdifasilitasi
% 100,00
ANDI AGUS NONGKI, S.IP.,M.Si A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Pembina Tk.I Pangkat : Penata Tk. I
NIP : 19710817 199101 1 001 NIP : 19740829 200212 1 006
Triwulan 1 25,05% 25,05% 25,05% 24,98%Triwulan 2 50,10% 50,10% 25,05% 24,98%
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD
Tahun Anggaran 2018
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan
Triwulan
Target (%) Realisasi (%)Keteran
ganFisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik (%)Keuangan
(%)Fisik (%)
Keuangan(%)
1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
100 10.300.000
Triwulan 2 50,10% 50,10% 25,05% 24,98%Triwulan 3 75,15% 75,15% 25,05% 24,98%Triwulan 4 100,00% 100,00% 24,85% 25,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 50,00% 99,90%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,89%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Sekretaris DPMD
2 Penyusunan laporankeuangan semesteran
Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen
100 2.077.000
1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
100 10.300.000
3 Penyusunan laporankeuangan akhir tahun
Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1Dokumen
100 3.510.000
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan KeuanganSekretaris DPMD
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001
ARISAH, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19641112 199110 2 001
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 25,05% 25,05%Triwulan 2 50,10% 50,10%Triwulan 3 75,15% 75,15%Triwulan 4 100,00% 100,00%
Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danKeuangan : 5 Dokumen
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
100 10.300.000
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 100 2.077.000Jumlah Laporan Keuangan Semesteran : 1 Dokumen
Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Sekretaris DPMD
Jumlah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja danKeuangan : 5 Dokumen
1 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisarrealisasi kinerja SKPD
100 10.300.000
3 Penyusunan laporan keuangan akhir tahun 100 3.510.000
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1 Dokumen
2 Penyusunan laporan keuangan semesteran 100 2.077.000Jumlah Laporan Keuangan Semesteran : 1 Dokumen
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001 NIP : 19641112 199110 2 001
Pangkat : Penata Tk.IARISAH, S.Sos
Triwulan 1 25,05% 25,05% 25,05% 0,00%Triwulan 2 50,10% 50,10% 50,10% 25,05%
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan
Triwulan
Target (%) Realisasi (%)Keteran
gan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)
1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
100 10.300.000
Keuangan(%)
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Fisik (%)
Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
Keuangan(%)
Triwulan 2 50,10% 50,10% 50,10% 25,05%Triwulan 3 75,15% 75,15% 75,15% 60,68%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,97%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,83%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD
2 Penyusunan laporankeuangan semesteran
100 2.077.000
3 Penyusunan laporankeuangan akhir tahun
100 3.510.000
Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen
Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1Dokumen
1 Penyusunan laporan capaiankinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
100 10.300.000Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan KeuanganSekretaris DPMD
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001
ARISAH, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19641112 199110 2 001
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Keuangan(Rp)
Realisasi
1
2
100%
100%
Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen
100%
100%
10.300.000
2.077.000
Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangansemesteran
Pengukuran Kinerja Eselon IVSubbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan – Sekretariat – Dinas PMD
Tahun Anggaran 2018
Prosentase (%)
Fisik (%) Fisik (%)Keuangan
(Rp)Fisik Keuangan
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
10.297.000 100,00%
100,00% 2.077.000
99,97%
100,00%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD
1
2
3
100%
100%
100%
Jumlah Penyusunan LaporanCapaian Kinerja dan Keuangan : 5Dokumen
Jumlah Laporan KeuanganSemesteran : 1 Dokumen
Jumlah Laporan Akhir Tahun : 1Dokumen
100%
100%
100%
10.300.000
2.077.000
3.510.000
Penyusunan laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja SKPD
Penyusunan laporan keuangansemesteran
Penyusunan laporan keuangan akhir tahun
10.297.000 100,00%
100,00%
100,00%
2.077.000
3.504.000
99,97%
100,00%
99,83%
Kasubag Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001
Pangkat : Penata Tk.INIP : 19641112 199110 2 001
ARISAH, S.Sos
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 25,00% 25,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Triwulan 3 75,00% 75,00%
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan
1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Umum dan Kepegawaian – Sekretariat – DPMD
Periode 2016 s.d 2021Tahun Anggaran 2018
Triwulan
Triwulan 3 75,00% 75,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 78,12% 78,12%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 27,15% 27,15%
Triwulan 2 51,43% 51,43%
Triwulan 3 75,71% 75,71%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 25,00% 25,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Triwulan 3 75,00% 75,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 100,00% 100,00%
1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
100 990.200
100
5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia : 2 Jenis 100 390.000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas / operasional
1.600.000
3 Penyediaan layanan kebersihan kantor 100 18.530.000
Jumlah Perpanjangan STNK Kendaraan DinasOperasional : 6 Unit
Jumlah Luas Bangunan / Pekarangan yang dibersihkan :150 M²
Jumlah Jenis Alat Listrik : 3 Jenis4 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
Triwulan 1 100,00% 100,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 23,32% 23,32%
Triwulan 2 36,04% 36,04%
Triwulan 3 59,01% 59,01%
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 14.150.000Jumlah Terbitan Peraturan / Bahan Bacaan : 10 Terbitan
5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga Yang Tersedia : 2 Jenis 100 390.000
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Target Triwulan
1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Triwulan
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 25,00% 25,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Triwulan 3 75,00% 75,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 15,38% 15,38%
Triwulan 2 30,76% 30,76%
Triwulan 3 46,14% 46,14%
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya
100 840.460.000
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 14.150.000Jumlah Terbitan Peraturan / Bahan Bacaan : 10 Terbitan
Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12 Kali
Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah :1 Tahun
7 Penyediaan bahan logistik kantor 100 1.920.000
Triwulan 3 46,14% 46,14%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 18,26% 18,26%
Triwulan 2 36,52% 36,52%
Triwulan 3 80,20% 80,20%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 34,73% 34,73%
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya
100 840.460.000Jumlah Rapat-Rapat Koordinasi Dalam dan Luar Daerah :1 Tahun
10 Pengadaan kendaraan dinas / operasional 100 70.000.000
Pengadaan perlengkapan gedung kantor11
Jumlah Jenis Pelayanan Administrasi Perkantoran : 15Jenis
Jumlah Kendaraan Dians Operasional : 2 Unit
Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor : 9 Jenis / 26 Buah
12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
100 64.276.000Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Yang Dipelihara : 1 unitroda empat dan 5 unit roda 2
9 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
111.444.500100
100 492.972.325
Triwulan 1 34,73% 34,73%Triwulan 2 69,46% 69,46%Triwulan 3 100,00% 100,00%Triwulan 4 0,00% 0,00%Triwulan 1 49,39% 49,39%Triwulan 2 98,78% 98,78%Triwulan 3 100,00% 100,00%
13 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 100 6.150.000
12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas /operasional
100 64.276.000Jumlah Jenis Kendaraan Dinas Yang Dipelihara : 1 unitroda empat dan 5 unit roda 2
Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara : 14 Unit
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Target Triwulan
1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000Jumlah Pembayaran Pelayanan Komunikasi Telepon,Iinternet, Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Triwulan
Triwulan 4 0,00% 0,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 19,11% 19,11%Triwulan 3 37,37% 37,37%Triwulan 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Sekretaris DPMD Kasubag Umum dan Kepegawaian,
13 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 100 6.150.000
14 Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan
100 117.739.000
Jumlah Peralatan Kantor Yang Dipelihara : 14 Unit
Jumlah aparat yang mengikuti bimtek : 11 Orang
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001 NIP : 19690601 200701 2 028
Pangkat : PenataSURIANI, S.Sos
Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 30,96%Triwulan 3 75,00% 75,00% 75,00% 65,17%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 89,87%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Keuangan (%)
1 Penyedian jasa komunikasi sumber daya air dan listrik 100 42.000.000
Keuangan %Fisik(%)
Keuangan (Rp) Fisik (%)
Jumlah Pembayaran PelayananKomunikasi Telepon, Iinternet,Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSubbagian Umum dan Kepegawaian – Sekretariat – DPMD
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan
Triwulan
Target % Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas / operasional
100 1.600.000Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit
Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 78,12% 78,12% 78,12% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 17,17%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 96,52%Triwulan 1 27,15% 27,15% 27,15% 16,19%Triwulan 2 51,43% 51,43% 51,43% 51,43%Triwulan 3 75,71% 75,71% 75,71% 75,72%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 24,36%Triwulan 3 75,00% 75,00% 75,00% 24,36%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 1 23,32% 23,32% 23,32% 0,00%
4 Penyediaan komponen instalasi listrik/peneranganbangunan kantor
100 990.200
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 14.150.000
2 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraandinas / operasional
100 1.600.000
3 Penyediaan layanan kebersihan kantor 100 18.530.000
Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit
Jumlah Luas Bangunan /Pekarangan yang dibersihkan :150 M²
Jumlah Jenis Alat Listrik : 3 Jenis
Jumlah Terbitan Peraturan / BahanBacaan : 10 Terbitan
5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah TanggaYang Tersedia : 2 Jenis
100 390.000
Triwulan 1 23,32% 23,32% 23,32% 0,00%Triwulan 2 36,04% 36,04% 36,04% 50,55%Triwulan 3 59,01% 59,01% 59,01% 83,15%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 93,60%Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 50,00% 18,23%Triwulan 3 75,00% 75,00% 75,00% 48,23%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
7 Penyediaan bahan logistik kantor 100 1.920.000
6 Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
100 14.150.000Jumlah Terbitan Peraturan / BahanBacaan : 10 Terbitan
Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12Kali
Triwulan 1 15,38% 15,38% 15,38% 0,00%Triwulan 2 30,76% 30,76% 30,76% 33,51%Triwulan 3 46,14% 46,14% 46,14% 72,61%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 97,71%Triwulan 1 18,26% 18,26% 18,26% 12,40%Triwulan 2 36,52% 36,52% 36,52% 32,07%Triwulan 3 80,20% 80,20% 80,20% 49,82%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,95%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 90,28%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100 111.444.50011 Pengadaan perlengkapan gedung kantor Jumlah Perlengkapan GedungKantor : 9 Jenis / 26 Buah
10 Pengadaan kendaraan dinas / operasional
100 492.972.325
100 70.000.000Jumlah Kendaraan DiansOperasional : 2 Unit
8 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luardaerah serta kedinasan lainnya
100 840.460.000
9 Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran
Jumlah Rapat-Rapat KoordinasiDalam dan Luar Daerah : 1 Tahun
Jumlah Jenis PelayananAdministrasi Perkantoran : 15Jenis
Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 99,79%Triwulan 1 34,73% 34,73% 34,73% 0,00%Triwulan 2 69,46% 69,46% 69,46% 11,19%Triwulan 3 100,00% 100,00% 100,00% 38,43%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 85,47%
Triwulan 1 49,39% 49,39% 49,39% 0,00%Triwulan 2 98,78% 98,78% 98,78% 5,35%Triwulan 3 100,00% 100,00% 100,00% 50,62%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 19,11% 19,11% 19,11% 50,75%Triwulan 3 37,37% 37,37% 37,37% 83,99%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 95,07%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD Kasubag Umum dan Kepegawaian,
13 Pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor 100 6.150.000
14 Bimbingan tekhnis implementasi peraturan perundang-undangan
100 117.739.000
Jumlah Peralatan Kantor YangDipelihara : 14 Unit
Jumlah aparat yang mengikutibimtek : 11 Orang
12 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas / operasional 100 64.276.000
100 111.444.50011 Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Jumlah Jenis Kendaraan DinasYang Dipelihara : 1 unit roda empatdan 5 unit roda 2
Jumlah Perlengkapan GedungKantor : 9 Jenis / 26 Buah
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001
SURIANI, S.SosPangkat : PenataNIP : 19690601 200701 2 028
Keuangan(Rp)
37.745.220 100%
100%
90%
97% 1.544.310
Pengukuran Kinerja Eselon IVSubbagian Umum dan Kepegawaian – Sekretariat – DPMD
Kabupaten Soppeng Periode 2016-2021Tahun Anggaran 2018
Prosentase (%)
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi
1
2
Penyedian jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas / operasional
100%
100%
Jumlah Pembayaran PelayananKomunikasi Telepon, Iinternet,Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit
100%
100%
42.000.000
1.600.000
37.745.220 100%
100%
100%
100%
100%
90%
97%
100%
100%
94%
100%
1.544.310
18.530.000
990.200
13.245.000
1.920.000
Penyediaan layanan kebersihan kantor
Penyediaan komponen instalasilistrik/penerangan bangunan kantor
Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan
Penyediaan bahan logistik kantor
1
2
3
4
6
7
Penyedian jasa komunikasi sumber dayaair dan listrik
Penyediaan jasa pemeliharaan danperizinan kendaraan dinas / operasional
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Jumlah Pembayaran PelayananKomunikasi Telepon, Iinternet,Sumber Air Dan Listrik : 12 Kali
Jumlah Perpanjangan STNKKendaraan Dinas Operasional : 6Unit
Jumlah Luas Bangunan /Pekarangan yang dibersihkan : 150M²
Jumlah Jenis Alat Listrik : 3 Jenis
Jumlah Terbitan Peraturan / BahanBacaan : 10 Terbitan
Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12Kali
100%
100%
100%
100%
100%
100%
42.000.000
1.600.000
18.530.000
990.200
14.150.000
1.920.000 100%
5 Penyediaan peralatan rumah tangga Jumlah Peralatan Rumah TanggaYang Tersedia : 2 Jenis
100% 390.000 100% 390.000 100% 100%
100%
98%
100%
90%
1.920.000
821.175.504
492.738.500
63.194.00070.000.000
Penyediaan bahan logistik kantor
Jumlah Jenis Pelayanan AdministrasiPerkantoran : 15 JenisJumlah Kendaraan DiansOperasional : 2 Unit
7
8
9
10
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasidalam dan luar daerah serta kedinasanlainnyaPeningkatan pelayanan administrasiperkantoranPengadaan kendaraan dinas / operasional
100%
100%
100%
100%
Jumlah Pengisian Tabung Gas : 12Kali
Jumlah Rapat-Rapat KoordinasiDalam dan Luar Daerah : 1 Tahun
100%
100%
100%
100%
1.920.000
840.460.000
492.972.325
100%
100%
100%
100%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kasubag Umum dan Kepegawaian,
54.938.301
6.150.000
111.935.246 100%
100%141.444.500
64.276.000
141.144.500Jumlah Perlengkapan GedungKantor : 9 Jenis / 26 Buah
Jumlah Jenis Kendaraan Dinas YangDipelihara : 1 unit roda empat dan 5unit roda 2
Bimbingan tekhnis implementasi peraturanperundang-undangan
11
12
13
14
Pengadaan perlengkapan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraandinas / operasional
Pemeliharaan rutin / berkala peralatangedung kantor
Jumlah Peralatan Kantor YangDipelihara : 14 Unit
Jumlah aparat yang mengikuti bimtek: 11 Orang
100%
100%
100%
100%
6.150.000
117.739.000
100%
100%
100%
100%
85%
100%
95%
100%
100%
100%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Sekretaris DPMD
Drs. A. ZULFAN AE, M.A.PPembina : Pembina Tk.INIP : 19750724 199511 1 001
Kasubag Umum dan Kepegawaian,
SURIANI, S.SosPangkat : PenataNIP : 19690601 200701 2 028
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00%
Perjanjian Kinerja Eselon IV
Seksi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan
1 Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS) 100 36.407.500Jumlah Anak Sekolah yang Diberikan MakananTambahan : 200 anak kurang mampu Triwulan 2 0,00% 0,00%
Triwulan 3 100,00% 100,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 18,19% 18,19%
Triwulan 2 37,54% 37,54%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 62,46% 62,46%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Mastura, S.Sos
Kasi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan danPengembangan Sosial Budaya
2 Evaluasi Tingkat Partisipasi Masyarakat DalamMembangun Desa / Kelurahn
100 274.874.600
1 Pemberian Makanan Anak Sekolah (PMT-AS)
Jumlah Tingkat Partisipsi Masyarakat Desa/Kelurahanyang Juara Dalam Membangun Desa/Kelurahan : 3 DesaInovasi dan Lomba Desa/Kel
100 36.407.500Jumlah Anak Sekolah yang Diberikan MakananTambahan : 200 anak kurang mampu
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19621231 198603 2 129
Pangkat : Penata Tk.IHj. Mastura, S.Sos
Triwulan 1 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No KegiatanIndikator Kinerja
(Kegiatan)
Target TahunanTriwulan
Target (%) Realisasi (%)Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)Keuangan
(%)Keuangan
(%)Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
1 Pemberian Makanan AnakSekolah (PMT-AS)
100 36.407.500
Fisik (%)
Jumlah Anak Sekolah yangDiberikan MakananTambahan : 200 anak kurangmampu
Triwulan 1 0,00% 0,00% 25,00% 0,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00% 96,80% 0,00%
Triwulan 3 100,00% 100,00% 100% 98,97%
Triwulan 4 0,00% 0,00% 0% 100,00%
Triwulan 1 18,19% 18,19% 0,00%0,00%
Triwulan 2 37,54% 37,54% 30,23%9,82%
Triwulan 3 0,00% 0,00% 100%25,88%
Triwulan 4 62,46% 62,46% 0% 99,85%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Kasi Ketahanan Masyarakat Desa /
Kelurahan dan Pengembangan SosialBudaya
2 Evaluasi Tingkat PartisipasiMasyarakat DalamMembangun Desa / Kelurahn
100 274.874.600Jumlah Tingkat PartisipsiMasyarakat Desa/Kelurahanyang Juara DalamMembangun Desa/Kelurahan: 3 Desa Inovasi dan LombaDesa/Kel
1 Pemberian Makanan AnakSekolah (PMT-AS)
100 36.407.500Jumlah Anak Sekolah yangDiberikan MakananTambahan : 200 anak kurangmampu
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19621231 198603 2 129
Hj. Mastura, S.SosPangkat : Penata Tk.I
Keuangan(Rp)
36.407.500,00 100% 100%
Realisasi
Pemberian Makanan Anak Sekolah(PMT-AS)
100%Jumlah Anak Sekolah yang DiberikanMakanan Tambahan : 200 anakkurang mampu
100%36.407.5001
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan dan Pengembangan Sosial Budaya – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077
Kasi Ketahanan Masyarakat Desa / Kelurahan danPengembangan Sosial Budaya
Hj. Mastura, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19621231 198603 2 129
36.407.500,00 100%
100%
100%
100%
Pemberian Makanan Anak Sekolah(PMT-AS)
Evaluasi Tingkat PartisipasiMasyarakat Dalam Membangun Desa/ Kelurahn
274.470.000,00
100%
100%
Jumlah Anak Sekolah yang DiberikanMakanan Tambahan : 200 anakkurang mampu
Jumlah Tingkat Partisipsi MasyarakatDesa/Kelurahan yang Juara DalamMembangun Desa/Kelurahan : 3Desa Inovasi dan Lomba Desa/Kel
100%
100%
36.407.500
274.674.600
1
2
NIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19621231 198603 2 129
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 100,00% 100,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
2 Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 100 74.750.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan
1 Pembinaan, Evaluasi dan Monitoring Baruga Sayang
Jumlah Program Pokok yang di Fasilitasi PKK : 10Program
100 4.555.000Jumlah pelaksanaan Monitoring Baruga Sayang : 5Baruga
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Triwulan 3 100,00% 100,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 100,00% 100,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00%
5 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Jumlah Dokumen Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman : 1 Dokumen
100 2.096.000
4 Perencanaan/Penutupan Bulan Bakti Gotong RoyongMasyarakat
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royong yang Dilaksanakan : 1Kali pelaksanaan
100 24.502.500
2 Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 100 74.750.000Jumlah Program Pokok yang di Fasilitasi PKK : 10Program
3 Pelatihan Pengurus Lembaga Kemasyarakatan Jumlah Pengurus kelembagaan yang dilatih : 140 Orang 100 11.085.000
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077
5 Percepatan Pembangunan Sanitasi Pemukiman (PPSP) Jumlah Dokumen Percepatan Pembangunan SanitasiPermukiman : 1 Dokumen
100 2.096.000
NIP : 19611231 198611 1 084Pangkat : Penata Tk.IHj. St. Hasnawati, S.Sos
Kasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan danLembaga Adat
Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00% 8,37% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 50,00% 50,00% 0,00% 13,11%
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget (%) Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)Keuangan
(%)Keuangan
(%)Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
2 Fasilitasi 10 Program PokokPKK
100 74.750.000Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program
1 Pembinaan, Evaluasi danMonitoring Baruga Sayang
100 4.555.000
Fisik (%)
Jumlah pelaksanaan MonitoringBaruga Sayang : 5 Baruga
Triwulan 2 50,00% 50,00% 0,00% 13,11%Triwulan 3 100,00% 100,00% 100,00% 36,87%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Triwulan 2 100,00% 100,00% 100,00% 0,00%
Triwulan 3 0,00% 100,00% 0,00% 100,00%
Triwulan 4 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00% 87,37% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
2 Fasilitasi 10 Program PokokPKK
100 74.750.000Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program
3 Perencanaan/Penutupan BulanBakti Gotong RoyongMasyarakat
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royongyang Dilaksanakan : 1 Kalipelaksanaan
100 24.502.500
4 Percepatan PembangunanSanitasi Pemukiman (PPSP)
Jumlah Dokumen PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman: 1 Dokumen
100 2.096.000
3 Pelatihan Pengurus LembagaKemasyarakatan
Jumlah Pengurus kelembagaan yangdilatih : 140 Orang
100 11.085.000
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19611231 198611 1 084
Hj. St. Hasnawati, S.SosPangkat : Penata Tk.I
Kasi Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan dan Lembaga Adat
Keuangan(Rp)
4.555.000 100%
100%
100%
100%
Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Realisasi
Pembinaan, Evaluasi dan MonitoringBaruga Sayang
Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 74.750.000
100%
100%
Jumlah pelaksanaan MonitoringBaruga Sayang : 5 Baruga
Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program
100%
100%
4.555.000
74.750.000
1
2
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan Lembaga adat – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan
100% 100%Fasilitasi 10 Program Pokok PKK 74.750.000100%Jumlah Program Pokok yang diFasilitasi PKK : 10 Program
100%74.750.000
100% 24.502.500
2
100% 24.502.500 100% 100%
5 Percepatan Pembangunan SanitasiPemukiman (PPSP)
Jumlah Dokumen PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman: 1 Dokumen
100% 2.096.000 100% 2.096.000 100% 100%
4 Perencanaan/Penutupan Bulan BaktiGotong Royong Masyarakat
Jumlah Bulan Bakti Gotong Royongyang Dilaksanakan : 1 Kalipelaksanaan
100% 11.085.000 100% 100%3 Pelatihan Pengurus LembagaKemasyarakatan
Jumlah pengurus kelembagaan yangdilatih : 140 Orang
100% 11.085.000
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077
Kasi Pemberdayaan LembagaKemasyarakatan dan Lembaga Adat
Hj. St. Hasnawati, S.SosPangkat : Penata Tk.INIP : 19611231 198611 1 084
5 Percepatan Pembangunan SanitasiPemukiman (PPSP)
Jumlah Dokumen PercepatanPembangunan Sanitasi Permukiman: 1 Dokumen
100% 2.096.000 100% 2.096.000 100% 100%
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 20,00% 20,00%Triwulan 2 50,00% 50,00%Triwulan 3 80,00% 80,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 141,00% 141,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%
2 Jumlah Pengelola Bumdes Yang Dibintek : 175 Orang 100 11.220.000Bimtek Pengembangan Kewirausahaan Bumdes
Jumlah Kelompok Marginal yang Dibina : 178 KelompokMasyarakat Marginal
Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pengembangan ekonomi kerakyatan dan UER dan TTG – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
1 Pembinaan Kelompok Marginal (P2M2) 100 2.180.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan Target Triwulan
Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%Triwulan 1 100,00% 100,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 0,00% 0,00%Triwulan 1 0,00% 0,00%Triwulan 2 0,00% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00%Triwulan 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 Jumlah Pengelola Bumdes Yang Dibintek : 175 Orang 100 11.220.000Bimtek Pengembangan Kewirausahaan Bumdes
Kasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatan dan UR dan TTG
4 Pelaksanaan Gelar TTG Provinsi / Nasional Jumlah Gelar Tingkat Nasional yang Diikuti : 1 Kali GelarTTG Tk. Nasional
100 16.671.250
3 Monev Pengelolaan dan pengembangan bumdes Jumlah Bumdes yang Terbina : 49 Bumdes 100 15.770.000
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19740417 200801 1 012
Pangkat : PenataSYAMSUDDIN, SE, M.Si
Triwulan 1 20,00% 20,00% 0% 0%Triwulan 2 50,00% 50,00% 29,17% 16,06%Triwulan 3 80,00% 80,00% 67,26% 16,06%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 83,94%
Keuangan(%)
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
2 Bimtek PengembanganKewirausahaan Bumdes
100 11.220.000Jumlah Pengelola Bumdes YangDibintek : 175 Orang
1 Pembinaan Kelompok Marginal(P2M2)
100 2.180.000
Fisik (%)
Jumlah Kelompok Marginal yangDibina : 178 Kelompok MasyarakatMarginal
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi pengembangan ekonomi kerakyatan dan UER dan TTG – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget (%) Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik(%)
Keuangan(%)
Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 83,94%Triwulan 1 141,00% 141,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 29,17% 70,92%Triwulan 3 0,00% 0,00% 67,26% 70,92%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 100,00%Triwulan 1 100,00% 100,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 78,71% 12,23%Triwulan 3 0,00% 0,00% 100% 27,92%Triwulan 4 0,00% 0,00% 0% 96,01%Triwulan 1 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 82,00%
4 Pelaksanaan Gelar TTGProvinsi / Nasional
Jumlah Gelar Tingkat Nasional yangDiikuti : 1 Kali Gelar TTG Tk.Nasional
100 16.671.250
3 Monev Pengelolaan danpengembangan bumdes
Jumlah Bumdes yang Terbina : 49Bumdes
100 15.770.000
2 Bimtek PengembanganKewirausahaan Bumdes
100 11.220.000Jumlah Pengelola Bumdes YangDibintek : 175 Orang
1 Pembinaan Kelompok Marginal(P2M2)
100 2.180.000Jumlah Kelompok Marginal yangDibina : 178 Kelompok MasyarakatMarginal
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077 NIP : 19740417 200801 1 012
Kasi Pengembangan Ekonomi Kerakyatandan UR dan TTG
SYAMSUDDIN, SE, M.SiPangkat : Penata
Keuangan(Rp)
2 Bimtek Pengembangan KewirausahaanBumdes
Jumlah Pengelola Bumdes YangDibimtek : 147 orang
100% 11.220.000 100%
1
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi pengembangan ekonomi kerakyatan dan UER dan TTG – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik KeuanganNo Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi
Pembinaan Kelompok Marginal P2M2 1.830.000100%Jumlah Kelompok Marginal yangDibina : 178 Kelompok MasyarakatMarginal
100%2.180.000 100% 84%
11.220.000 100% 100%
45.841.250Watansoppeng, 31 Desember 2018
Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat
2 Bimtek Pengembangan KewirausahaanBumdes
Jumlah Pengelola Bumdes YangDibimtek : 147 orang
100% 11.220.000 100%
100% 15.140.000 100% 96%
100% 13.671.250 100% 82%
3 Monev Pengelolaan dan pengembanganbumdes
Jumlah Bumdes yang Terbina : 49Bumdes
100% 15.770.000
4 Pelaksanaan Gelar TTG Provinsi /Nasional
Jumlah Gelar Tingkat Nasional yangDiikuti : 1 Kali Gelar TTG Tk.Nasional
100% 16.671.250
Kasi Pengembangan EkonomiKerakyatan dan UR dan TTG
SYAMSUDDIN, SE, M.Si
11.220.000 100% 100%
Hj. Nurwasi, S.SosPembina : PembinaNIP : 19631231 198303 2 077
SYAMSUDDIN, SE, M.SiPangkat : PenataNIP : 19740417 200801 1 012
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 4,60% 4,60%
Triwulan 3 63,43% 63,43%
Target Tahunan Target Triwulan
Jumlah BPD yang Difasilitasi dalam Pemilihan : 49 Desa
Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa – PEMDES
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD 100 2.141.650.125
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Triwulan 3 63,43% 63,43%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Triwulan 1 0,00% 0,00%
Triwulan 2 100,00% 100,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
3 Penyusunan Produk Hukum Terkait dengan Desa 100 42.650.000
Jumlah BPD yang Difasilitasi dalam Pemilihan : 49 Desa
Jumlah Produk Hukum tentang Pengangkatan PerangkatDesa dan Pembentukan Desa : 2 Produk Hukum
NIP : 19850126 200312 1 001Pangkat : Penata TK.IRISQUN, S.SSTP, M.Si
Kasi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa
1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa dan Pembentukan BPD 100 2.141.650.125
Pangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19850126 200312 1 001
Pangkat : Penata TK.I
Triwulan 1 0,00% 0,00% 0% 0,00%1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desadan Pembentukan BPD
100 2.141.650.125Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa
Keuangan(%)
Fisik(%)
Keuangan (Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
Fisik (%)
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa – PEMDES
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget (%) Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)Keuangan
(%)
Triwulan 1 0,00% 0,00% 0% 0,00%Triwulan 2 4,60% 4,60% 0% 0%Triwulan 3 63,43% 63,43% 25% 98,97%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 0%Triwulan 1 0,00% 0,00% 30,00% 0,00%Triwulan 2 100,00% 100,00% 24,27% 0,00%Triwulan 3 0,00% 0,00% 50,00% 8,68%Triwulan 4 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 30 Desember 2018Kabid Pemdes Kasi Pengembangan Aparatur / Perangkat
Desa
1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desadan Pembentukan BPD
100 2.141.650.125
3 Penyusunan Produk HukumTerkait dengan Desa
100 42.650.000
Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa
Jumlah Produk Hukum tentangPengangkatan Perangkat Desa danPembentukan Desa : 2 ProdukHukum
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19850126 200312 1 001
RISQUN, S.STP, M.SiPangkat : Penata TK.I
Keuangan(Rp)
Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa
1 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa danPembentukan BPD
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Pengembangan Aparatur / Perangkat Desa – PEMDES
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
100% 100%2.141.650.125 100% 103% 2.199.693.825
Kabid Pemdes Watansoppeng, 30 Desember 2018
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
Jumlah BPD yang Difasilitasi dalamPemilihan : 49 Desa
Jumlah Produk Hukum tentangPengangkatan Perangkat Desa danPembentukan Desa : 2 ProdukHukum
1
3
Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa danPembentukan BPD
Penyusunan Produk Hukum Terkaitdengan Desa
100%
100%
100%
100%
2.141.650.125
42.650.000
Kasi Pengembangan Aparatur /Perangkat Desa
RISQUN, S.STP, M.SiPangkat : Penata TK.INIP : 19850126 200312 1 001
100%
100%
103%
1000%
2.199.693.825
426.500.000
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 100,00% 100,00%
Triwulan 2 0,00% 0,00%
Triwulan 3 0,00% 0,00%
Triwulan 4 0,00% 0,00%
Triwulan 1 25,00% 25,00%Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan ADD/DanaDesa : 49 Desa
Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Bimtek: 49 Aparat Desa
Target Tahunan Target Triwulan
100 63.262.5001 Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa dalam BidangPengelolaan Keuangan Desa
Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa – PEMDES
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
2 Pembinaan dan Fasilitasi Penggunaan ADD/DAD 100 52.770.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Triwulan 1 25,00% 25,00%
Triwulan 2 50,00% 50,00%
Triwulan 3 75,00% 75,00%
Triwulan 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
Jumlah Desa yang Difasilitasi Pengelolaan ADD/DanaDesa : 49 Desa
NIP : 19790129 201001 1 005Pangkat : PenataANDI IRWANSYAH, SE
Kasi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan PengembanganAparatur/ Perangkat Desa
2 Pembinaan dan Fasilitasi Penggunaan ADD/DAD 100 52.770.000
Triwulan 1 100,00% 100,00% 0% 0%Triwulan 2 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 3 0,00% 0,00% 0% 0%Triwulan 4 0,00% 0,00% 100% 92,89%
Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IV
Seksi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa – PEMDES
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget (%) Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
Fisik (%)Keuangan
(%)Keuangan
(%)Fisik(%)
Keuangan(Rp)
2 Pembinaan dan FasilitasiPenggunaan ADD/DAD
100 52.770.000
1 Pelatihan Aparatur PemerintahDesa dalam Bidang PengelolaanKeuangan Desa
100 63.262.500Jumlah Aparatur Pemerintah Desayang Mengikuti Bimtek : 49 AparatDesa
Triwulan 4 0,00% 0,00% 100% 92,89%Triwulan 1 25,00% 25,00% 25,00% 9,49%Triwulan 2 50,00% 50,00% 64,10% 23,29%Triwulan 3 75,00% 75,00% 65,20% 28,51%Triwulan 4 100,00% 100,00% 100% 100%
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19790129 201001 1 005
Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa
ANDI IRWANSYAH, SEPangkat : Penata
Kasi Penataan Desa, Kerjasama Desa danPengembangan Aparatur/ Perangkat Desa
2 Pembinaan dan FasilitasiPenggunaan ADD/DAD
100 52.770.000
1 Pelatihan Aparatur PemerintahDesa dalam Bidang PengelolaanKeuangan Desa
100 63.262.500Jumlah Aparatur Pemerintah Desayang Mengikuti Bimtek : 49 AparatDesa
Keuangan(Rp)
58.762.500,00 100%
100%
93%
100% 52.770.000,00
Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa
100%
100%
63.262.500
52.770.000
100%
100%
Jumlah Aparatur Pemerintah Desayang Mengikuti Bimtek : 49 AparatDesa
1
2
Pelatihan Aparatur Pemerintah Desadalam Bidang Pengelolaan KeuanganDesa
Pembinaan dan Fasilitasi PenggunaanADD/DAD
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Penataan Desa, Kerjasama Desa dan Pengembangan Kekayaan Desa – PEMDES
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi
Fisik (%) Fisik (%)
Watansoppeng, 31 Desember 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
Pangkat : PenataNIP : 19790129 201001 1 005
100% 100%
Kasi Penataan Desa, Kerjasama Desadan Pengembangan Aparatur/ PerangkatDesa
52.770.000,00
ANDI IRWANSYAH, SE
Jumlah Desa yang DifasilitasiPengelolaan ADD/Dana Desa : 49Desa
100%52.770.000100%2 Pembinaan dan Fasilitasi PenggunaanADD/DAD
NIP : 19740829 200212 1 006 NIP : 19790129 201001 1 005
Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik (%) Keuangan (%)
Triwulan 1 26,01% 26,01%Triwulan 2 52,02% 52,02%Triwulan 3 78,03% 78,03%
Target Tahunan Target Triwulan
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa
Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahn Desa – PEMDES
Tahun Anggaran 2018
Triwulan
1 Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RKPDesadan APBDesa
100 69.200.000
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Triwulan 3 78,03% 78,03%Triwulan 4 100,00% 100,00%
Watansoppeng, 20 Januari 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa
NIP : 19840603 200502 1 001Pangkat : Penata Muda Tk.IRIDWAN, SE
Kasi Pembinaan, Pengawasan dan PenyelenggaraanAdministrasi Pemerintah Desa
1 Pembinaan dan Pendampingan Penyusunan RKPDesadan APBDesa
100 69.200.000
Triwulan 1 26,01% 26,01% 0% 0,00
Keuangan(%)
Fisik(%)
Keuangan(Rp)
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten Soppeng
1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa danAPBDesa
100 69.200.000Jumlah Desa yang Difasilitasidalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa
Fisik (%)
Tahapan Capaian Perjanjian Kinerja Eselon IVSeksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahn Desa – PEMDES
No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)Target Tahunan
TriwulanTarget (%) Realisasi (%)
Keterangan
Tahun Anggaran 2018
Fisik (%)Keuangan
(%)
Triwulan 1 26,01% 26,01% 0% 0,00Triwulan 2 52,02% 52,02% 83,43% 3,69%Triwulan 3 78,03% 78,03% 100% 69,64%Triwulan 4 100,00% 100,00% 0% 100,00%
Watansoppeng, 30 Desember 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
NIP : 19840603 200502 1 001
Kasi Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraan Administrasi PemerintahDesa
1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa danAPBDesa
100 69.200.000Jumlah Desa yang Difasilitasidalam PenyusunanRKPD/APBDesa : 49 Desa
RIDWAN, SEPangkat : Penata Muda Tk.INIP : 19840603 200502 1 001
Keuangan(Rp)
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalamPenyusunan RKPD/APBDesa : 49Desa
1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa dan APBDesa
100 10069.200.000
Pengukuran Kinerja Eselon IVSeksi Pembinaan, Pengawasan, dan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahn Desa – PEMDES
Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa & Desa Kabupaten SoppengTahun Anggaran 2018
Prosentase (%)No Kegiatan Indikator Kinerja (Kegiatan)
Target Tahunan Realisasi
Fisik (%) Fisik (%) Keuangan (Rp) Fisik Keuangan
100% 100% 69.199.775,00
Watansoppeng, 30 Desember 2018Kabid Pemdes
A. MUH. QISTHIM, S.IpPangkat : Penata Tk. INIP : 19740829 200212 1 006
Jumlah Desa yang Difasilitasi dalamPenyusunan RKPD/APBDesa : 49Desa
1 Pembinaan dan PendampinganPenyusunan RKPDesa dan APBDesa
100 10069.200.000
Kasi Pembinaan, Pengawasan danPenyelenggaraan AdministrasiPemerintah Desa
RIDWAN, SEPangkat : Penata Muda Tk.INIP : 19840603 200502 1 001
100% 100% 69.199.775,00