PRESTAÇÃO DE CONTAS3º QUADRIMESTRE 2014
GABINETE/PLANEJAMENTO
3º QUADRIMESTRE 2014
LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012LEI 141 DE 13 DE JANEIRO DE 2012
Art. 36. O gestor do SUS em cada ente da Federação elaborará Relatório detalhado referente ao quadrimestre anterior, o qual conterá, no mínimo, as seguintes informações:I - montante e fonte dos recursos aplicados no período;II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas
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II - auditorias realizadas ou em fase de execução no período e suas recomendações e determinações;III - oferta e produção de serviços públicos na rede assistencial própria, contratada e conveniada, cotejando esses dados com os indicadores de saúde da população em seu âmbito de atuação.
(...)§ 5º O gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente da Federação, o Relatório de que trata o caput.
PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE 2014
15 INDICADORES15 INDICADORES
PPA79 indicadores
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PLANOMUNICIPALDE SAÚDE
COAPPLANO DEAÇÕES DAS
REDES
SETORIAIS
19 INDICADORES19 INDICADORES56 INDICADORES56 INDICADORES
... INDICADORES... INDICADORES
... INDICADORES... INDICADORES
R. Cegonha: 31 (8 COAP)R. Cegonha: 31 (8 COAP)
RUE: 6 COAPRUE: 6 COAP
R. D.Crônicas: R. D.Crônicas: 1 COAP1 COAPR. Psicossocial: 1 COAPR. Psicossocial: 1 COAP
R.Deficientes: R.Deficientes: ----
População 2013População 2013 546.981546.981
População coberta ESF (SIAB) 173.712
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Unidades básicas de saúde 55
Unidades de Saúde da Família 37
Equipes Saúde da FamíliaNovas: Leonardo Schilikmann, Bakitas, Edla Jordan e Adhemar Garcia e Jd. Paraíso VEm processo: Willy Schossland, Moinho dos Ventos* e D. Gregório
58
Cobertura Saúde da Família 31,8% (meta 40%)
Cobertura equivalente ESF/AB 55,7% (meta 48%)
Apenas SF
Toda ABS
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Previsão de 22 novas equipes de SF em 2015
(além das oito já implantadas até o momento)
Aumento da cobertura ESF para 49,1% e para 62.7% da cobertura equivalente ESF/AB
Total: 85 Eq.
SERVIÇOS PRESTADOS
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SERVIÇOS PRESTADOS
Médicos 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUADTOTAL 2014
TOTAL2013
Saúde da Família 60.064 37.903 57.900 155.867 147.022
Pediatras 21.339 13.714 18.057 53.110 54.376
Consultas médicas nas Especialidades Básicas - 2014
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Pediatras 21.339 13.714 18.057 53.110 54.376
Clínicos gerais 74.683 55.148 70.918 200.749 178.869
Gineco-obstetra 19.007 14.738 20.394 54.139 52.037
Total 175.093 121.503 167.269 463.865 432.304Cons méd/hab/ano 0.96 0,660,66 0,910,91 0,85 0,820,82
Fonte: SIA, base local
Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUADTOTAL 2014
TOTAL2013
Consultas Médicas Básicas 175.093 121.503 167.269 463.865 432.304
Consultas Médicas
GABINETE/PLANEJAMENTO
Básicas 175.093 121.503 167.269 463.865 432.304
Consultas Médicas especializadas 102.301 117.190 120.785 340.276 229.571
Consultas Médicas de Urgência e Emergência
187.406 143.473 156.360 487.239 490.945
Fonte: SIA, base local.
23%
33,0% 36,0% 38,7% 39,1% 39,9% 41,9% 40,3% 37,5% 38,8%
15%
60%
70%
80%
90%
100%
consu
lta/hab
itan
te
Proporção de consultas médicas segundo o nível de assistência e o ano e quadrimestre de apresentação, Joinville, 2008-2014
Florianópolis 2014cons. Urgência: 26,3%cons. Referência: 28,2%cons. Básicas: 45,5%
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44,9%39,2%
32,8% 32,8%41,0% 37,8% 37,7%
31,8% 31,3%
63%
22,1%24,8%
28,5% 28,1%19,1%
20,3% 22,0% 30,7% 29,9%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
2008 2009 2010 2011 2012 2013 1ºQUAD14 2ºQUAD14 3ºQUAD14 IDEAL
consu
lta/hab
itan
te
período
CONS.MÉD.ESP.BÁSICAS CONS.MÉD.ESP.REFERÊNCIA CONS.MÉD.URGÊNCIA
Procedimento 1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUADTOTAL 2014
TOTAL2013
Consultas profissionaisnível superior (exceto médico)
126.250 122.414 132.539 381.203 266.609
Total de procedimentos 2.163.166 2.087.671 2.138.922 6.389.759 7.387.195
Outros atendimentos
GABINETE/PLANEJAMENTO
Total de procedimentos ambulatoriais 2.163.166 2.087.671 2.138.922 6.389.759 7.387.195
Procedimentos básicos 610.342 396.334 463.388 1.470.064 3.416.032
Procedimentos de média complexidade 1.476.851 1.607.821 1.585.903 4.670.575 3.800.831
Procedimentos de alta complexidade 66.198 68.924 75.612 210.734 134.432
Outros procedimentos 9.775 14.592 14.019 38.386 35.900
FONTE: SIA, Fonte: SIA, base local
Visitas 1°QUAD 2°QUAD 3°QUADTOTAL 2014
TOTAL2013
Realizadas 189.665 190.400 189.032 569.097 615.809
Visitas domiciliares dos ACS
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Realizadas (SIAB)
189.665 190.400 189.032 569.097 615.809
Visitas /n° famílias cadastradas (ESF e EACS)
0,46 0,46 0,46 0,46 0,51
FONTE:SIAB/ GUAB.
No. de familias = 102.363
Tipo de exame
1°QUAD 2ºQUAD 3ºQUAD TOTAL 2014
TOTAL2013
Análises clínicas Laboratório municipal
200.986 352.403 254.993 808.382 710.119
Análises clínicas contrat. (Lab.+ 668.824 839.074 791.771 2.229.669 1.213.104
ExamesExames de de investigaçãoinvestigaçãodiagnósticadiagnóstica
GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: SIA, base local.
contrat. (Lab.+ Hosp. +TRS)
668.824 839.074 791.771 2.229.669 1.213.104
Radiológicos (Clínicas, Hospitais e P.A’s)
103.143 104.381 105.499 313.023 232.035
Ultrassonografia (Próprios e contratados)
11.450 11.651 11.892 34.993 36.581
Exames de Alta Complexidade 51.443 54.426 61.000 166.869 101.222
FONTE: SIA, Fonte: SIA, base local
ATENÇÃO A SAÚDE MATERNO-INFANTIL
GABINETE/PLANEJAMENTO
MATERNO-INFANTILREDE CEGONHA
8,07,6
8,58,9
8,38,0 8,8
10,1
7,5 8
10
12
Coeficiente de mortalidade infantil (por mil nascidos vivos), segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14
Óbitos menores Óbitos menores de 1 ano 2014: 60 de 1 ano 2014: 60
Mortalidade infantil 2013Joinville – 8,3
SC –11,2Blumenau – 9,6
Florianópolis – 5,7
GABINETE/PLANEJAMENTO
8,07,6
8,0
3,9
7,5
0
2
4
6
8
META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO2013 2014
FONTE: (1) UVS\VE, Sistema de Informações de Mortalidade (SIM); (2) UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos
80,0%
71,9% 72,2%75,7% 73,2%
80,0%73,8% 73,5% 74,6% 73,9%
60%
70%
80%
90%
Proporção de nascidos vivos de mães com 7 ou mais consultas de pré-natal, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14
Pré-natal 2013: Joinville – 73,2%SC –69,5%Blumenau – 70,9%Florianópolis – 69,0%
GABINETE/PLANEJAMENTO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO2013 2014
FONTE: UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC);
2014: 118 óbitos (58 fetais e 60 menores de 1 ano)
90,0%
98,6% 97,8% 96,9% 97,7%95,0%100,0% 100,0%
93,9%97,5%
80%
100%
120%
Proporção de óbitos infantis e fetais investigados, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14
GABINETE/PLANEJAMENTO
0%
20%
40%
60%
META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO2013 2014
FONTE: UVS\VE, Sistema de Informações de Mortalidade (SIM);
VIGILÂNCIA EM SAÚDE E CONTROLE DE ENDEMIAS
GABINETE/PLANEJAMENTO
95,0% 95,0%98,4% 98,9% 100,0% 99,0%
100%
120%
Proporção de casos de doenças de notificação compulsória imediata (DNCI) encerradas em até 60 dias após
notificação, segundo o quadrimestre, Joinville, 2014
GABINETE/PLANEJAMENTO
0%
20%
40%
60%
80%
META 2014 ANO 2013 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADOFONTE: UVS\VE, Sistema Nacional de Agravos de Notificação (SINAN);
VACINAÇÃO
GABINETE/PLANEJAMENTO
VACINAÇÃO
Resultado da Campanha de Multivacinação
Novembro e Dezembro – 2014
Poliomielite - 92%
GABINETE/PLANEJAMENTO
Poliomielite - 92%Sarampo - 93%
100,0% 100,0% 100,0%
87,5%
100,0% 100,0%
80%
100%
120%
Proporção de vacinas do Calendário Básico de Vacinação da Criança no primeiro ano de vida com coberturas vacinais
alcançadas, segundo o quadrimestre, Joinville, 2014
GABINETE/PLANEJAMENTO
0%
20%
40%
60%
80%
META 2014 ANO 2013 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADOFONTE: (1) UVS\ VE, Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI); (3) UVS\ VE, Sistema de Informações de Nascidos Vivos (SINASC); (2) UVS\VE, Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI); e (3) UVS\VE, Sistema Nacional de Nascidos Vivos (SINASC);
39.253 imóveis existentes254 focos no ano
3º Quadrimestre: 91 focos
100,0%
75,3%81,9%
75,8%80,0%
75,9% 74,8% 72,4%80%
100%
120%
Proporção de imóveis visitados em, pelo menos, 4 ciclos de visitas domiciliares para controle da dengue, segundo o quadrimestre, Joinville, 2013-14
GABINETE/PLANEJAMENTO
75,3%
65,3%
74,8%66,9%
72,4%
0%
20%
40%
60%
80%
META 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADO2013 2014
FONTE: UVS\VE, Sistema de informações de Febre Amarela e Dengue (SISFAD); e (3) UVS\VE, Sistema do Programa Nacional de Controle da Dengue (SISPNCD);
80
100
120
Distribuição de número de focos por mês segundo ano.Joinville, 2012 a 2014
GABINETE/PLANEJAMENTO
Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez0
20
40
60
80
2012 2013 2014 2015
Fonte: UVS/VA Relatórios Dengue – Série histórica
80
100
120
Distribuição de número de focos por mês segundo ano.Joinville, 2012 a fev/2015
Nº de focos:2012: 1122013: 95
GABINETE/PLANEJAMENTO
Jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez0
20
40
60
80
2012 2013 2014 2015
Fonte: UVS/VA Relatórios Dengue – Série histórica
2013: 952014: 254
2015: 130 (até 09/02)
Controle da Dengue
No ano de 2014:Foram confirmados 7 casos de dengue clássico;
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clássico;� Nenhum caso de dengue hemorrágica ou com complicações;� Nenhum caso autóctone;� Nenhum óbito por dengue no período.
CONTROLE SOCIAL
GABINETE/PLANEJAMENTO
70,0% 70,0% 68,5%
78,3%73,8% 73,5%
60%
70%
80%
90%
Proporção das reuniões dos Conselhos Locais de Saúde (CLS) com participação de técnicos como representantes
das equipes (não ACS e ASP), segundo o quadrimestre, Joinville, 2014
GABINETE/PLANEJAMENTO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
META 2014 ANO 2013 1ºQUAD 2ºQUAD 3ºQUAD ACUMULADOFONTE: Secretaria do CMS, Relatório;
AUDITORIAS
GABINETE/PLANEJAMENTO
AUDITORIAS
Unidade Auditada Finalidade Status
BETHESDA
Auditoria prontuários de pacientes submetidos a procedimentos
odontológicos, pacientes especiais e cirurgia bucomaxilofacial
Concluída
AUDITORIAS 3º QUAD.
e cirurgia bucomaxilofacial
ARCDSupervisão do Contrato de Gestão
Concluída
CENTRINHOAuditoria do Serviço Auditivo e de
Anomalias Craniofaciais Concluída
FURJ/UNIVILLE/CEOVerificar prestação de contas do
CEO/UnivilleEm
andamento
Unidade Auditada Finalidade Status
BETHESDAAuditoria analítica pós faturamento
das AIHsConcluída
CEDAP Habilitação no QUALICITO Concluída
Alteração 7 leitos de UTI Neonatal
AUDITORIAS 1º e 2º QUAD
HJAF Alteração 7 leitos de UTI Neonatal
para pediátricos Em
andamento
HMSJ Auditoria analítica pós faturamento
das AIHsEm
andamento
UBSs, Policlínicas, PAs24h e Unidades Especializadas SMS
Diagnóstico da situação, adequação da Programação e
atualização do CNES Em
andamento
Unidade Auditada Finalidade Status
MDV
Verificar nº leitos de UTI neonatal/cuidados intermediários e
leitos canguru
Em andamento
Adequações à Rede Cegonha -
AUDITORIAS 1º e 2º QUAD
MDVAdequações à Rede Cegonha -Qualificar 18 Leitos de Gestação
de Alto Risco
Em andamento
HRHDS Habilitação Especializada em
Oncologia Em
andamento
Hospital Dona Helena Credenciamento de ações
relacionadas a doação de órgãos, tecidos e células para transplantes
Em andamento
OBRAS CONCLUÍDAS
GABINETE/PLANEJAMENTO
OBRAS CONCLUÍDAS
UBSF Estevão de Matos
Inaugurada 19/12/2014
GABINETE/PLANEJAMENTO
Serviço Verificação Óbitos
Inaugurada 08/12/2014
GABINETE/PLANEJAMENTO
UBSF Parque Douat
Inaugurada 19/11/2014
GABINETE/PLANEJAMENTO
OUVIDORIA
GABINETE/PLANEJAMENTO
OUVIDORIA
Panorama geralA Ouvidoria da PMJ registrou 1.296 manifestações relacionadas à SMS no 3º quad/14 - média 16 registros por dia no período.
Em comparação com o 2º quad/14 – com 1.252 manifestações – houve aumento de 4% em relação ao total de registros.
Das 1.296 manifestações registradas, 67% encontravam-se respondidas até 31/12/2014.
Em resumo, no 3º quad., em comparação ao anterior, observa-se:
GABINETE/PLANEJAMENTO
Em resumo, no 3º quad., em comparação ao anterior, observa-se:
�Queda expressiva das queixas por faltas de medicamentos (-43%);
�Aumento das solicitações de vistorias sanitárias e ambientais, com a volta de períodos mais quentes (+41%);
�Aumento das queixas: mau atendimento (+60%), negativa de atendimento(+39%), procedimentos especializados (+25%), demora no atendimento (+14%) e falta de profissionais (+5%);
�Queda das queixas de falta de estrutura em unidades (-20%).
Os gráficos a seguir esclarecem e contextualizam estas constatações.
Teor das manifestações
Reclamações foram maioria (69%) no 3º quad/14, seguidas de solicitações (a maioria, pedidos de vistorias sanitárias e ambientais).Na comparação com o 2º quad/14, houve queda nas reclamações (-3%) e aumento nas solicitações (+38%) – impulsionadas pelos meses quentes, quando crescem pedidos de fiscalizações sanitárias.
O gráfico em cinza especifica os tipos de solicitações. O gráfico em laranja especifica os tipos de reclamações.
Teor das manifestaçõesdetalhamento
GABINETE/PLANEJAMENTO
Teor das manifestaçõescomparativo
241
456
339
260
GABINETE/PLANEJAMENTO
Solicita
ç ões de
f iscaliza
çõe
s e v istorias
Falta
de m
edica
men
tos e p
rodutos
Mau
atendim
ento em
unida
des
Que
ixas de
con
sultas
, ciru
rgias e ex
ames
esp
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Neg
at iv
a de atend
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em unida
des
Dem
ora no aten
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unidad
es
Pedid
o de inform
ação
Falta
de prof is s
iona
is
Outro
s
Falta
de estru
tura
Elogios
Sug
estõe
s
107129
92
5639 38 30 41
185
171 161
128
6446 40 39 33
9 6
2º quadrimestre
3º quadrimestre
Manifestações por Gerência
289269
416
369345
GUVS – Unidade de Vigilância em SaúdeGUAB – Unidade de Atenção BásicaGUAF – Unidade Administrativa e FinanceiraGUPCAA – Unidade de Planejamento, Controle, Avaliação e AuditoriaGUSR – Unidade de Serviços de Referência:GABSMS – Gabinete da Secretaria Municipal de Saúde
GABINETE/PLANEJAMENTO
GUVS GUAB GUAF GUPCAA GUSR GABSMS
269
141 133
4
256
198
128
0
A Ouvidoria está à disposição para registros por meio do telefone 156, das 8 às 18 horas, de segundas a sextas-feiras, e pelo site ouvidoria.joinville.sc.gov.br.
SERVIÇO DE OUVIDORIA
GABINETE/PLANEJAMENTOFonte: Ouvidoria municipal
Dúvidas sobre o próprio serviço podem seresclarecidas via e-mail [email protected].
FINANCEIRO3º. QUADRIMESTRE 2014
GABINETE/PLANEJAMENTO
3º. QUADRIMESTRE 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIROFINANCEIRO
3º QUADRIMESTRE 20143º QUADRIMESTRE 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEFUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PRESTAÇÃO DE CONTASPRESTAÇÃO DE CONTAS
FINANCEIROFINANCEIRO
3º QUADRIMESTRE 20143º QUADRIMESTRE 2014
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014
Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação
Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014
Rec.Ordinários - Próprios - Transf.Impostos/Indiretos - 100 181.281.410,00 60.336.235,54 59.168.464,05 70.986.874,67 190.491.574,26
Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.102 0,00 32.825,20 32.605,13 36.822,94 102.253,27
Remun.Outros D.Recursos N.Vinculados - F.200 110,00 76,49 543,03 100,97 720,49
Outras Receitas - FMS - F.0200 132.000,00 74.653,45 430,57 140.824,51 215.908,53
Transferências Financeiras 181.149.300,00 60.228.680,40 59.134.885,32 70.809.126,25 190.172.691,97Transferências Financeiras 181.149.300,00 60.228.680,40 59.134.885,32 70.809.126,25 190.172.691,97
Transferências de Convênios - Saúde - 223 2.051.700,00 386.511,08 1.609.011,43 841.972,47 2.837.494,98
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/Rec. Convênios - FMS 51.700,00 386.511,08 453.464,23 474.972,51 1.314.947,82
Outras Transf. de Convênios da União - FMS - F.0223 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Transf. de Convênios dos Estados para o SUS - FMS - F.0223 1.000.000,00 0,00 1.155.547,20 366.999,96 1.522.547,16
Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU - 257 660.000,00 635.700,33 649.961,46 659.951,33 1.945.613,12
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLMC - FMS - F.257 0,00 27.346,33 42.357,46 53.097,33 122.801,12
SAMU 192 - FMS - F.257 660.000,00 608.354,00 607.604,00 606.854,00 1.822.812,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014
Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação
Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014
Recursos da Atenção Básica - Saúde - 264 21.147.500,00 8.393.118,24 8.922.871,81 8.482.296,43 25.798.286,48
Rec. Remun. Dep. Banc. Rec. Vinc. - FS/BLAB/FMS -FMS 95.700,00 109.264,24 141.492,01 133.385,84 384.142,09
Transf.Rec.do SUS - Repasse Fundo a Fundo - FMS
15/03/13
Piso Atenção Básica Fixo - FMS - F.264 11.460.900,00 4.035.258,00 4.035.258,00 4.035.258,00 12.105.774,00
Programa Agente Comunitário de Saúde - FMS - F.264 5.007.200,00 2.086.866,00 2.041.182,00 1.944.852,00 6.072.900,00
Programa Saúde da Família - FMS - F.264 3.633.300,00 1.394.530,00 1.533.490,00 1.122.900,00 4.050.920,00
PAB - Política Nacional Saúde do Homem - FMS - F.264 26.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00
PAB - Saúde Bucal - FMS - F.264 95.700,00 41.680,00 41.680,00 31.260,00 114.620,00
Piso Atenção Básica Variável - FMS - F. 0264 124.300,00 473.120,00 868.669,80 939.540,59 2.281.330,39
Transferências de Recursos do Estado
Atenção Básica Estado - FMS - F.0264 704.000,00 252.400,00 261.100,00 275.100,00 788.600,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014
Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação
Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014
Atenção Média Alta Compl. Ambul.Hospitalar - 265 113.410.440,00 41.334.796,23 41.253.721,94 41.253.721,94 82.588.518,17
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc. - FS/BLMC 152.900,00 111.593,44 154.926,17 187.205,85 453.725,46
Transf.Rec. do SUS – FMS
Teto M.da Média e Alta Complexidade 68.717.000,00 21.237.482,14 22.131.150,58 21.538.304,25 64.906.936,97
FAEC S.I.A. - FMS - F.265 8.615.200,00 5.225.423,50 4.116.630,09 3.087.006,07 12.429.059,66
CEO - FMS - F.265 137.940,00 145.200,00 165.000,00 233.200,00 543.400,00
CEREST - FMS - F.265 396.000,00 120.000,00 90.000,00 0,00 210.000,00
Teto Municipal Rede Limite UPA - FMS 0 1.200.000,00 1.200.000,00 1.109.520,00 3.509.520,00
15/03/13
Teto Municipal Rede Limite UPA - FMS 0 1.200.000,00 1.200.000,00 1.109.520,00 3.509.520,00
Teto Municipal Rede Psicossocial 220.000,00 0 0 0 0,00
FAEC - A.I.H. - FMS 6.085.200,00 3.639.832,10 2.805.749,91 2.141.155,54 8.586.737,55
Teto Municipal Rede de Urgência 21.773.400,00 4.948.388,92 4.948.388,92 5.015.128,03 14.911.905,87
Teto Municipal Rede Saúde Mental 851.400,00 793.696,84 793.696,84 733.852,10 2.321.245,78
Teto Municipal Rede Viver sem Limites 161.700,00 68.147,92 40.097,92 9.024,54 117.270,38
Teto Municipal - Rede Cegonha 4.191.000,00 1.391.680,50 1.269.972,24 1.174.216,33 3.835.869,07
Teto Municipal Rede Prev.Diag.Trat.Cancer Colo e Mama 204.600,00 67.336,88 67.336,88 62.259,68 196.933,44
Teto Municipal Limite Controle do Câncer 0,00 0,00 462.262,68 569.877,43 1.032.140,11
Transferências de Recursos do Estado
Oxigenoterapia - FMS 126.500,00 46.354,00 131.405,12 154.577,91 332.337,03
CEO - FMS 41.800,00 104.050,00 17.600,00 -7.150,00 114.500,00
Cirurgia Efetiva - FMS 50.600,00 444.799,64 1.272.646,90 373.590,92 2.091.037,46
Incentivo Hospitalar Estadual - FMS 90.200,00 1.673.391,57 361.718,01 607.425,83 2.642.535,41
Média e Alta Complexidade Estado - FMS 1.595.000,00 117.418,78 1.125.139,68 482.037,92 1.724.596,38
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014
Títulos Orçado Arrecadação - 2014 ArrecadaçãoReceitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014
Recursos da Vigilância em Saúde - 266 3.065.700,00 519.023,68 1.391.851,02 1.372.025,45 3.282.900,15
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLVS 53.900,00 64.375,11 75.392,48 93.978,06 233.745,65Transferências de Recursos do SUSVigilância e Promoção da Saúde 1.679.700,00 30.000,00 40.000,00 686.186,43 756.186,43Piso Fixo de Vigilância Sanitária - PFVISA 331.100,00 402.648,57 862.524,30 405.177,63 1.670.350,50Piso Variável de Vigilância e Promoção da Saúde 884.400,00 0,00 242.666,64 59.083,33 301.749,97Vigilância Epidemológica e Ambiente em Saúde 116.600,00 0,00 105.267,60 0,00 105.267,60
Transferências de Recursos do EstadoVigilância Sanitária do Estado - Causa Mortis 0,00 22.000,00 66.000,00 127.600,00 215.600,00
15/03/13
Vigilância Sanitária do Estado - Causa Mortis 0,00 22.000,00 66.000,00 127.600,00 215.600,00
Recursos Assist.Farmacêutica Básica - Saúde - 267 5.373.500,00 1.689.532,31 1.514.094,98 1.455.317,22 4.658.944,51
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLAF 24.200,00 22.636,27 16.493,07 9.805,81 48.935,15Transferências de Recursos do SUS Programa Assistência Farmácia Básica 2.798.400,00 885.538,52 1.106.923,15 664.153,89 2.656.615,56Transferências de Recursos do EstadoProgr Assist Farm Basica Estado - FMS 2.550.900,00 781.357,52 390.678,76 781.357,52 1.953.393,80
Recursos de Gestão em Saúde - SUS - 270 352.000,00 339.071,31 48.836,13 86.975,00 474.882,44
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLG 47.300,00 42.571,31 48.836,13 46.975,00 138.382,44Transferências de Recursos do SUSOutros Programas SUS 304.700,00 296.500,00 0,00 40.000,00 336.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ARRECADAÇÃO REALIZADA EM 2014
Títulos Orçado Arrecadação - 2014 Arrecadação
Receitas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014
Recursos F.Nacional Saúde - Outros - 271 1.103.400,00 2.283.316,19 1.586.004,19 318.616,32 4.187.936,70
Rec.Remun.Dep.Banc.Rec.Vinc.- FS/BLINV 103.400,00 88.480,19 126.233,51 145.282,98 359.996,68
15/03/13
Transferências de Recursos do SUS
Transf.Rec.SUS - USB 1.000.000,00 2.194.836,00 1.459.770,68 173.333,34 3.827.940,02
TOTAL DE ARRECADAÇÃO F.M.S. 328.445.650,00 115.917.304,91 116.144.817,01 121.675.261,29 353.637.383,21
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS 2014
Títulos Orçado Despesas - 2014 Despesas
Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD 2º QUAD 3º QUAD 2014
COM PESSOAL 152.311.568,04 59.470.708,00 58.653.669,38 71.671.614,11 189.795.991,49
MATERIAL DE CONSUMO 24.857.227,98 3.322.597,77 6.472.075,46 5.002.655,72 14.797.328,95
MAT.CONSUMO - DIST.GRATUÍTA 3.683.500,63 0,00 1.451.436,38 5.617.279,32 7.068.715,70
15/03/13
SERVIÇOS DE TERCEIROS 47.398.053,61 8.382.389,59 10.294.208,11 13.170.664,42 31.847.262,12
INVESTIMENTOS 28.755.117,04 392.692,72 1.900.428,74 7.651.374,91 9.944.496,37
DECISÕES JUDICIAIS 13.890.638,90 965.266,04 4.508.162,82 3.409.971,24 8.883.400,10
OUTRAS DESPESAS ANOS ANT. 662.886,48 253.653,10 7.548,85 0,00 261.201,95
OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 37.601.269,28 96.498.843,95
TOTAL DAS DESPESAS 2014 368.518.392,68 99.654.151,45 115.318.260,18 144.124.829,00 359.097.240,63
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - DESPESAS LIQUIDADAS - OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS
Títulos Orçado Despesas - 2014 Despesas
Despesas Correntes e de Capital 2014 1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 3º QUAD/2014 2014
Hospital Regional 20.231.465,41 6.628.316,09 6.627.375,41 6.920.277,30 20.175.968,80
Consorcio CISNORDESTE 2.084.300,00 694.766,16 694.766,16 963.198,50 2.352.730,82
H.M.São José 48.599.100,00 12.915.445,89 14.272.480,37 14.411.698,63 41.599.624,89
15/03/13
H.M.São José 48.599.100,00 12.915.445,89 14.272.480,37 14.411.698,63 41.599.624,89
I.Bethesda 5.016.935,85 1.526.787,58 1.760.317,56 2.066.674,28 5.353.779,42
Clínicas e Laboratórios 21.027.598,74 5.101.528,51 8.675.790,94 13.239.420,57 27.016.740,02
TOTAL DAS DESPESAS 2014 96.959.400,00 26.866.844,23 32.030.730,44 37.601.269,28 58.897.574,67
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - SITUAÇÃO FINANCEIRA
Títulos1º QUAD/2014 2º QUAD/2014 3º QUAD/2014
Situação Financeira
DISPONÍVEL + REALIZÁVEL 45.705.863,29 51.797.259,97 41.129.494,03
BCO.CC MOVIMENTO 1,74 0 0
BCO.CC APLICAÇÃO 43.471.326,61 48.379.113,96 40.295.315,93
REALIZÁVEL 2.234.534,94 3.418.146,01 834.178,10
15/03/13
CONTAS A PAGAR 30.625.853,22 37.803.310,81 47.150.976,79
FOLHA DE PAGAMENTO 13.632.522,58 15.561.734,21 13.881.246,54
FORNECEDORES 8.800.997,74 12.302.490,76 25.039.801,63
OUTROS ENCARGOS 8.192.332,90 9.939.085,84 8.229.928,62
SALDO FINAL 15.080.010,07 13.993.949,16 -6.021.482,76
Nosso papel moral: ser um facilitador p/
resolucão dos problemas dos cidadãos
SECRETARIA DA SAÚDE
“NENHUM DE NÓS É TÃO BOM
QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”QUANTO TODOS NÓS JUNTOS”
ATÉ MAIS....“Fazer bem fazer mal ocupa o mesmo esforço e tempo. Porém fazer bem, agrega valor!”
Secretaria da Saúde(47) 3481-5105