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Page 1: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 관광이미지제고 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

관광문화과 16,248,626 13,541,403 2,707,223

국 180,000

지 8,145,000

기 141,000

도 1,571,050

군 6,211,576

관광자원의공급및수요창출 7,609,825 4,830,260 2,779,565

지 3,165,000

도 1,027,500

군 3,417,325

관광이미지제고 611,520 400,020 211,500

지 245,000

도 1,500

군 365,020

한국지역진흥재단 출연금 5,500 5,500 0

306 출연금 5,500 5,500 0

01 출연금 5,500 5,500 0

◎한국지역진흥재단 출연금 5,5005,500,000원*1회

관광홍보강화 153,200 160,000 △6,800

201 일반운영비 129,200 138,000 △8,800

01 사무관리비 125,000 135,000 △10,000

◎관광홍보물제작 102,000

⊙철원관광지도 인쇄구입 40,000

⊙대형관광지도 제작구입 10,000

⊙철원 관광가이드(관광100선) 제작

22,000

⊙3.6사단 신병입소 홍보물 제작

20,000

⊙철원방문자 기념품 제작 10,000

◎평화열차 DMZ-train 홍보물제작 20,000

⊙철원관광 홍보물 인쇄구입

10,000

⊙철원관광 기념품 제작구입

10,000

◎행정사무용품구입 3,000

500원*80,000부

50,000원*200개

22,000,000원

500원*40,000부

5,000원*2,000개

10,000,000원*1회

5,000,000원*2회

3,000,000원

02 공공운영비 4,200 3,000 1,200

◎우편료(관광홍보물) 4,200350,000원*12월

301 일반보상금 24,000 20,000 4,000

07 외빈초청여비 5,000 5,000 0

◎외빈초청여비 5,0001,000,000원*5회

09 행사실비보상금 19,000 15,000 4,000

◎철원관광 팸투어실시 5,000

◎DMZ블랙프라이데이 운영 14,000

1,000,000원*5회

7,000,000원*2회

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부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 관광이미지제고 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국내 관광전참가 25,000 20,000 5,000

201 일반운영비 25,000 20,000 5,000

01 사무관리비 15,000 10,000 5,000

◎관광박람회 참가 홍보부스 리스료 지급

15,0005,000,000원*3회

03 행사운영비 10,000 10,000 0

◎관광홍보 전시품 및 특산물 구입

5,000

◎관광박람회 철원홍보물 제작구입

5,000

2,500,000원*2회

2,500,000원*2회

관광기획 단위사업 운영경비 17,820 14,520 3,300

202 여비 8,520 8,520 0

01 국내여비 8,520 8,520 0

◎업무추진사업여비 8,520

⊙관광기획 업무추진 관내여비

5,400

⊙관광기획 업무추진 관외여비

3,120

20,000원*3명*90회

80,000원*3명*13회

203 업무추진비 9,300 6,000 3,300

01 기관운영업무추진비 3,300 0 3,300

◎기관운영업무추진비 3,3003,300,000원

03 시책추진업무추진비 6,000 6,000 0

◎시책추진업무추진비 6,0006,000,000원

주민소득증대(사라진 마을 복원사업) 400,000 200,000 200,000

지 240,000

군 160,000

401 시설비및부대비 400,000 199,000 201,000

지 240,000

군 160,000

01 시설비 397,200 199,000 198,200

◎사라진마을 김화읍 읍내리 시가지 미니어처

복원사업 397,200397,200,000원*1식

지 237,760

군 159,440

03 시설부대비 2,800 0 2,800

◎사라진마을 김화읍 읍내리 시가지 미니어처

복원사업 부대비 2,8002,800,000원

지 2,240

군 560

관광안내체계구축사업(다국어관광안내지도 제작) 10,000 0 10,000

지 5,000

도 1,500

군 3,500

201 일반운영비 10,000 0 10,000

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부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 관광이미지제고 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 5,000

도 1,500

군 3,500

01 사무관리비 10,000 0 10,000

◎다국어 관광안내지도 제작 10,00010,000,000원*1식

지 5,000

도 1,500

군 3,500

관광서비스체계개선 50,000 50,000 0

지 20,000

도 6,000

군 24,000

관광안내체계개선 10,000 50,000 △40,000

301 일반보상금 10,000 0 10,000

11 기타보상금 10,000 0 10,000

◎단체관광객 유치 여행사 지원금

10,00010,000,000원

관광안내체계구축(관광안내표지판 정비) 40,000 0 40,000

지 20,000

도 6,000

군 14,000

401 시설비및부대비 40,000 0 40,000

지 20,000

도 6,000

군 14,000

01 시설비 40,000 0 40,000

◎관광안내표지판 정비 40,00040,000,000원*1식

지 20,000

도 6,000

군 14,000

차별화된 관광상품육성 1,878,129 1,544,712 333,417

태봉제행사 추진 667,540 627,540 40,000

201 일반운영비 399,540 359,540 40,000

01 사무관리비 1,540 1,540 0

◎제안서평가위원회 참석수당 1,540220,000원*7명

03 행사운영비 398,000 358,000 40,000

◎행사 홍보 20,000

◎가로환경 조성 10,000

◎행사장 조성 10,000

◎홍보 현수막 등 제작 25,000

◎홍보물(리플렛 등) 제작 10,000

◎행사용품(몽골텐트 등) 임차

20,000

◎행사운영물품 구입 13,000

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

10,000,000원*1식

25,000,000원*1식

10,000,000원*1식

20,000,000원*1식

13,000,000원*1식

Page 4: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎주관대행용역 250,000

◎청성 한마음 축제 지원 40,000

250,000,000원*1식

40,000,000원

307 민간이전 268,000 268,000 0

04 민간행사사업보조 268,000 268,000 0

◎읍면 체육회 138,000

◎태봉제 운영지원 130,000

138,000,000원

130,000,000원

화강 다슬기축제 추진 669,540 619,540 50,000

201 일반운영비 499,540 439,540 60,000

01 사무관리비 1,540 1,540 0

◎제안서 평가위원회 참석수당 1,540220,000원*7명

03 행사운영비 498,000 438,000 60,000

◎주관대행용역 340,000

◎백골 한마음 축제 지원 60,000

◎다슬기축제 운영 98,000

⊙행사운영물품 구입 20,000

⊙홍보물 제작 및 홍보 78,000

ㅇ언론매체 등 홍보 15,000

ㅇ수도권지역 홍보 30,000

ㅇ홍보물 제작(리플렛 등)

20,000

ㅇ홍보 현수막 등 제작 9,000

ㅇ기타 홍보 4,000

340,000,000원*1식

60,000,000원

20,000,000원*1식

15,000,000원*1식

30,000,000원*1식

20,000,000원*1식

9,000,000원*1식

4,000,000원*1식

307 민간이전 140,000 140,000 0

04 민간행사사업보조 140,000 140,000 0

◎다슬기축제 운영지원 140,000140,000,000원

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

04 행사관련시설비 30,000 30,000 0

◎행사장 임시시설물 설치구축

30,00030,000,000원*1식

테마관광상품 홍보 및 운영 441,704 289,512 152,192

101 인건비 7,704 7,512 192

04 기간제근로자등보수 7,704 7,512 192

◎행사장 환경정비 일시사역 인부임

7,70451,360원*10명*15일

201 일반운영비 282,000 162,000 120,000

01 사무관리비 3,900 3,900 0

◎행사운영 사무용품 구입 1,800

◎행사홍보 현수막 제작 2,100

150,000원*12월

70,000원*30매

02 공공운영비 4,800 4,800 0

◎행사운영 공공요금 4,800400,000원*12월

Page 5: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 차별화된 관광상품육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

03 행사운영비 273,300 153,300 120,000

◎한탄강 얼음트레킹 행사 250,000

◎캠핑페스티벌 20,000

◎산소길 걷기행사 광고료 3,300

250,000,000원*1식

20,000,000원*1식

3,300,000원*1식

207 연구개발비 52,000 0 52,000

01 연구용역비 30,000 0 30,000

◎지역특성을 반영한 축제콘텐츠 개발

30,00030,000,000원

02 전산개발비 22,000 0 22,000

◎철원군 축제 홍보 홈페이지 구축

22,00022,000,000원

307 민간이전 100,000 100,000 0

02 민간경상사업보조 30,000 30,000 0

◎얼음마당 체험프로그램 운영지원

30,00030,000,000원*1식

04 민간행사사업보조 70,000 70,000 0

◎새해맞이 새바라기 축제 20,000

◎산소길 걷기행사 10,000

◎한탄강 래프팅축제 운영 40,000

20,000,000원*1식

10,000,000원*1식

40,000,000원*1식

관광축제 단위사업운영경비 8,120 8,120 0

202 여비 8,120 8,120 0

01 국내여비 8,120 8,120 0

◎관광축제 업무추진 4,920

◎관광축제 업무추진 3,200

20,000원*3명*82회

80,000원*2명*20회

지역축제 활성화 91,225 0 91,225

307 민간이전 91,225 0 91,225

03 민간단체법정운영비보조 91,225 0 91,225

◎철원군 축제위원회 운영지원 91,22591,225,000원

고품격 관광기반 확충 5,070,176 2,835,528 2,234,648

지 2,900,000

도 1,020,000

군 1,150,176

관광자원 유지 관리 114,416 121,808 △7,392

101 인건비 4,816 5,008 △192

04 기간제근로자등보수 4,816 5,008 △192

◎관광시설(인공빙벽) 관리 일시사역 인부임 4,816

⊙일시사역 인부임 4,256

⊙일시사역 인부 급식비 560

6,650원*8시간*4명*20일

7,000원*4명*20일

201 일반운영비 9,600 16,800 △7,200

02 공공운영비 9,600 16,800 △7,200

Page 6: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎관광시설(인공빙벽,직탕관광지 등) 전기요금

9,600800,000원*12개월

401 시설비및부대비 100,000 100,000 0

01 시설비 100,000 100,000 0

◎관광시설 정비사업 100,000

⊙안보관광지 주변 정비사업

100,000100,000,000원*1식

관광개발 단위사업운영경비 5,760 6,720 △960

201 일반운영비 2,400 2,400 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

◎관광개발업무추진 사무용품 구입

2,400200,000원*12월

202 여비 3,360 4,320 △960

01 국내여비 3,360 4,320 △960

◎관광개발 업무추진 여비 3,36020,000원*4명*42회

평화문화광장 관리 150,000 150,000 0

도 150,000

101 인건비 73,230 74,710 △1,480

도 73,230

04 기간제근로자등보수 73,230 74,710 △1,480

◎평화문화광장 기간제근로자 인건비 73,230

⊙월액

35,3641,558,000원*12월*1명+1,389,000원*12월*1

도 35,364

⊙연차수당 1,693895,000원*1명+798,000원*1명

도 1,693

⊙급식비 3,5001,750,000원*2명

도 3,500

⊙명절휴가비 800400,000원*1명*2회

도 800

⊙시간외근무수당

1,693895,000원*1명+798,000원*1명

도 1,693

⊙기간제근로자 퇴직금 3,0003,000,000원*1명

도 3,000

⊙4대보험료 4,60546,050,000원*10%

도 4,605

⊙일시사역 인부임 19,9506,650원*8시간*5명*75일

도 19,950

⊙일시사역 인부 급식비 2,6257,000원*5명*75일

도 2,625

201 일반운영비 60,962 59,762 1,200

도 60,962

Page 7: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

01 사무관리비 7,082 5,882 1,200

◎평화문화광장 일반운영비 7,082

⊙사무용품 및 자재구입 6,600550,000원*12월

도 6,600

⊙시설물 정기검사 수수료 482482,000원*1식

도 482

02 공공운영비 53,880 53,880 0

◎공공운영비 53,880

⊙승강기 안전관리대행 2,400200,000원*12월

도 2,400

⊙방화관리대행 3,000250,000원*12월

도 3,000

⊙오수처리시설 관리대행 6,000500,000원*12월

도 6,000

⊙전기안전관리대행 3,000250,000원*12월

도 3,000

⊙전기요금 38,4003,200,000원*12월

도 38,400

⊙통신요금 60050,000원*12월

도 600

⊙전용회선료 48040,000원*12월

도 480

202 여비 2,880 3,840 △960

도 2,880

01 국내여비 2,880 3,840 △960

◎평화문화광장 시설물 점검

2,88020,000원*2명*6회*12월

도 2,880

401 시설비및부대비 12,928 11,688 1,240

도 12,928

01 시설비 12,928 11,688 1,240

◎평화문화광장 시설 유지관리비

12,92812,928,000원*1식

도 12,928

근대문화거리 테마공원 조성(철원) 3,000,000 2,357,000 643,000

지 2,000,000

도 600,000

군 400,000

401 시설비및부대비 3,000,000 2,357,000 643,000

지 2,000,000

도 600,000

군 400,000

01 시설비 3,000,000 2,352,000 648,000

◎근대문화거리 테마공원 조성

3,000,0003,000,000,000원*1식

지 2,000,000

Page 8: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 관광자원의공급및수요창출

단위: 고품격 관광기반 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

도 600,000

군 400,000

생태녹색관광자원개발(명성산 궁예길 관광자원개발) 1,600,000 200,000 1,400,000

지 800,000

도 240,000

군 560,000

401 시설비및부대비 1,600,000 200,000 1,400,000

지 800,000

도 240,000

군 560,000

01 시설비 1,600,000 198,560 1,401,440

◎명성산 궁예길 관광자원개발사업

1,600,0001,600,000,000원*1식

지 800,000

도 240,000

군 560,000

생태녹색관광자원개발(잠곡 수채화길 관광자원 개발) 200,000 0 200,000

지 100,000

도 30,000

군 70,000

401 시설비및부대비 200,000 0 200,000

지 100,000

도 30,000

군 70,000

01 시설비 199,000 0 199,000

◎잠곡 수채화길 관광자원 개발

199,000199,000,000원*1식

지 99,500

도 29,850

군 69,650

03 시설부대비 1,000 0 1,000

◎잠곡 수채화길 관광자원 개발 부대비

1,0001,000,000원*1식

지 500

도 150

군 350

지속가능한 관광 및 녹색성장의 실현 3,685,900 3,688,300 △2,400

지 2,670,000

도 249,000

군 766,900

생태관광 명소화 3,685,900 3,688,300 △2,400

지 2,670,000

도 249,000

군 766,900

생태녹색관광자원개발(생태탐방로 조성) 1,300,000 1,500,000 △200,000

지 650,000

도 195,000

군 455,000

Page 9: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 지속가능한 관광 및 녹색성장의 실현

단위: 생태관광 명소화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 1,300,000 1,500,000 △200,000

지 650,000

도 195,000

군 455,000

01 시설비 1,295,320 1,494,600 △199,280

◎한탄강 생태탐방순환로 조성

1,295,320생태탐방로개설 1,295,320,000원

지 647,660

도 194,298

군 453,362

03 시설부대비 4,680 5,400 △720

◎한탄강 생태탐방순환로 조성 부대비

4,680생태탐방로 조성 부대비 4,680,000원

지 2,340

도 702

군 1,638

주민소득증대(에코밸리현수교) 1,600,000 500,000 1,100,000

지 1,600,000

401 시설비및부대비 1,600,000 500,000 1,100,000

지 1,600,000

01 시설비 1,594,240 496,400 1,097,840

◎한탄강 에코밸리현수교 조성사업

1,594,2401,594,240,000원

지 1,594,240

03 시설부대비 5,760 3,600 2,160

◎시설부대비 5,7605,760,000원

지 5,760

한탄강 한여울길 유지보수 170,000 200,000 △30,000

401 시설비및부대비 170,000 200,000 △30,000

01 시설비 168,776 154,560 14,216

◎한탄강 시설물 보수 및 환경정비

98,776

◎한탄강 섶다리 설치 및 환경정비

70,000

한여울길 보수 및 환경정비 98,776,000원

70,000,000원

03 시설부대비 1,224 1,440 △216

◎한탄강 시설물관리 시설부대비

1,224한여울길 시설부대비 1,224,000원

한탄강개발단위사업운영경비 15,900 18,300 △2,400

201 일반운영비 11,400 11,400 0

02 공공운영비 11,400 11,400 0

◎한탄강개발 공공요금 11,400118,750원*8개소*12월

202 여비 4,500 6,900 △2,400

01 국내여비 4,500 6,900 △2,400

◎한탄강개발기획 업무추진 4,50020,000원*3명*75회

Page 10: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 지속가능한 관광 및 녹색성장의 실현

단위: 생태관광 명소화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

접경지역지원(주상절리길 조성) 600,000 0 600,000

지 420,000

도 54,000

군 126,000

401 시설비및부대비 600,000 0 600,000

지 420,000

도 54,000

군 126,000

01 시설비 596,300 0 596,300

◎한탄강 주상절리길 조성사업 596,300596,300,000원

지 417,410

도 53,667

군 125,223

03 시설부대비 3,700 0 3,700

◎한탄강 주상절리길 조성사업 시설부대비

3,7003,700,000원

지 2,590

도 333

군 777

철원다운풍경구축 76,930 1,058,792 △981,862

지 25,000

도 7,500

군 44,430

깨끗하고 아름다운 경광형성 76,930 1,058,792 △981,862

지 25,000

도 7,500

군 44,430

탐방로안내체계구축 15,230 43,792 △28,562

101 인건비 9,030 7,592 1,438

04 기간제근로자등보수 9,030 7,592 1,438

◎우리마을 녹색길 유지관리 인부임 9,030

⊙인건비 7,980

⊙급식비 1,050

53,200원*30일*5명

7,000원*30일*5명

201 일반운영비 4,200 4,200 0

01 사무관리비 2,400 2,400 0

◎우리마을 녹색길 유지관리 소모품 구입

2,400200,000원*12월

02 공공운영비 1,800 1,800 0

◎녹색길 보안용 CCTV 전기요금

1,800150,000원*12월

206 재료비 2,000 2,000 0

01 재료비 2,000 2,000 0

◎우리마을 녹색길 야생화 식재

2,0001,000,000원*2개소

탐방로안내체계구축(소이산 생태숲 녹색길 정비사업) 50,000 0 50,000

Page 11: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 철원다운풍경구축

단위: 깨끗하고 아름다운 경광형성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

지 25,000

도 7,500

군 17,500

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

지 25,000

도 7,500

군 17,500

01 시설비 50,000 0 50,000

◎소이산 생태숲 녹색길 정비사업(천년역사의

숨결 녹색길(동주산성길) 정비 포함)

50,00050,000,000원*1식

지 25,000

도 7,500

군 17,500

리얼 DMZ 프로젝트 전시사업 5,000 265,000 △260,000

401 시설비및부대비 5,000 5,000 0

01 시설비 5,000 5,000 0

◎양지리 레지던시 환경 개선 5,0005,000,000원

공공미술프로젝트 사업 6,700 0 6,700

401 시설비및부대비 6,700 0 6,700

01 시설비 6,700 0 6,700

◎화강 쉬리교 조형물 유지보수 6,7006,700,000원

문화예술진흥 3,797,253 2,540,053 1,257,200

지 1,900,000

기 141,000

도 81,200

군 1,675,053

향토문화예술육성 619,584 493,580 126,004

기 141,000

도 15,200

군 463,384

문화예술활동 활성화 136,160 306,280 △170,120

도 8,800

군 127,360

201 일반운영비 66,160 21,380 44,780

01 사무관리비 28,600 17,300 11,300

◎공연작품 심사회의 수당 1,000

◎불법게임물 압수 수송차량 임차료

3,000

◎빛의사원 운영 물품 구입 1,200

◎문화공연 운영 21,400

⊙문화공연 물품 임차료 10,000

⊙문화공연 홍보비(현수막,문자서비스)

10,000

100,000원*5명*2회

300,000원*10회

100,000원*12회

2,000원*500개*10회

100,000원*10매*10회

Page 12: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

⊙문화공연 근무자 급식비

1,400

◎촌뜨기길 안내도 제작 2,000

7,000원*10명*20회

200원*10,000부

02 공공운영비 7,560 4,080 3,480

◎빛의사원 무인경비 및 CCTV관리용역

5,760

◎빛의사원 전기요금 1,800

480,000원*12월

150,000원*12월

03 행사운영비 30,000 0 30,000

◎모스크바 국립 심포니 오케스트라 초청 공연

30,00030,000,000원*1회

307 민간이전 22,000 127,000 △105,000

도 8,800

군 13,200

02 민간경상사업보조 22,000 25,500 △3,500

◎강원의 설화 애니메이션 제작

22,00022,000,000원*1식

도 8,800

군 13,200

308 자치단체등이전 48,000 48,000 0

10 공기관등에대한경상적대행사업비 48,000 48,000 0

◎철원군-한예종 문화예술 프로젝트

48,00048,000,000원

화강문화센터 문화교실 운영 62,540 0 62,540

201 일반운영비 4,140 0 4,140

01 사무관리비 2,600 0 2,600

◎문화교실 운영 사무용품 구입

2,000

◎문화교실 회원 관리 문자서비스

600

200,000원*10회

50,000원*12월

03 행사운영비 1,540 0 1,540

◎문화교실 홍보 현수막 제작

1,54077,000원*10개*2회

301 일반보상금 54,400 0 54,400

11 기타보상금 54,400 0 54,400

◎문화교실 강사수당 54,40080,000원*17명*40주

405 자산취득비 4,000 0 4,000

01 자산및물품취득비 4,000 0 4,000

◎문화교실 물품 구입 4,000200,000원*20개

방방곡곡문화공감 130,000 0 130,000

기 60,000

군 70,000

307 민간이전 130,000 0 130,000

기 60,000

군 70,000

Page 13: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

04 민간행사사업보조 130,000 0 130,000

◎화강문화센터 공연 유치 130,000130,000,000원

기 60,000

군 70,000

사)한국예총 철원지회 운영 및 사업 지원 105,500 0 105,500

307 민간이전 105,500 0 105,500

02 민간경상사업보조 19,000 0 19,000

◎철원에 산다 12,000

◎제12집 철원예술 발간 5,000

◎제14집 철원문학 발간 2,000

12,000,000원

5,000,000원

2,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 18,000 0 18,000

◎단체운영경비 18,00018,000,000원

04 민간행사사업보조 68,500 0 68,500

◎2017 빛의사원 지역작가 전시회 3,500

◎제16회 통일기원예술제 18,000

◎제13회 철원한탄강누드촬영대회

13,000

◎2017 철원국악한마당 3,000

◎제15회 상허 이태준 문학제 및 백일장

6,000

◎2017 철원음악협회 콘서트 2,000

◎2017 전통시장 사물길놀이 2,000

◎제10회 미술협회 정기전 3,000

◎제15회 서예협회 정기전 3,000

◎제2회 철원노동당사 평화동요제

15,000

3,500,000원

18,000,000원

13,000,000원

3,000,000원

6,000,000원

2,000,000원

2,000,000원

3,000,000원

3,000,000원

15,000,000원

태봉합창단 운영 60,000 60,000 0

307 민간이전 60,000 45,000 15,000

02 민간경상사업보조 60,000 45,000 15,000

◎태봉합창단 운영 45,000

◎송년음악회 15,000

45,000,000원

15,000,000원

통합문화체육관광이용권 112,300 89,900 22,400

기 81,000

도 6,400

군 24,900

301 일반보상금 112,300 89,900 22,400

기 81,000

도 6,400

군 24,900

01 사회보장적수혜금 112,300 89,900 22,400

◎통합 문화이용권 사업 112,300112,300,000원

기 81,000

도 6,400

Page 14: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 향토문화예술육성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

군 24,900

지명위원회 운영 980 980 0

201 일반운영비 980 980 0

01 사무관리비 980 980 0

◎지명위원회 회의수당 98070,000원*7명*2회

문화예술 단위사업 운영경비 12,104 22,020 △9,916

201 일반운영비 4,104 15,000 △10,896

01 사무관리비 4,104 15,000 △10,896

◎문화예술업무추진 행정사무용품 구입

2,400

◎프린터기 토너구입 1,200

◎통합문화이용권 사업 인터넷 요금

504

200,000원*12회

300,000원*1대*4회

42,000원*12월

202 여비 8,000 7,020 980

01 국내여비 8,000 7,020 980

◎문화예술 업무추진 8,00020,000원*4명*100회

지방문화원 운영활성화 223,550 141,920 81,630

도 6,000

군 217,550

지방문화원 사업 및 운영 지원 211,550 129,920 81,630

301 일반보상금 1,200 0 1,200

09 행사실비보상금 1,200 0 1,200

◎문화예술 행사 참가 1,200150,000원*4인*2회

307 민간이전 210,350 129,920 80,430

02 민간경상사업보조 65,020 64,070 950

◎전통문화육성 6,680

◎철원의 문화유적 탐방 9,840

◎지방문화원 문화사업 38,500

◎지방문화원 문화학교 운영 10,000

6,680,000원

9,840,000원

38,500,000원

10,000,000원

03 민간단체법정운영비보조 77,830 65,850 11,980

◎단체운영경비 77,83077,830,000원

04 민간행사사업보조 67,500 0 67,500

◎제21회 정월대보름 민속놀이 한마당 축제

19,000

◎2017 제14회 한탄강사랑 백일장 및 사생대회

8,500

◎제27회 강원민속예술축제 민속경연 참가

40,000

19,000,000원

8,500,000원

40,000,000원

지방문화원 사랑방 사업 12,000 12,000 0

도 6,000

군 6,000

Page 15: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 지방문화원 운영활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 12,000 12,000 0

도 6,000

군 6,000

02 민간경상사업보조 12,000 12,000 0

◎지방문화원 사랑방사업 12,00012,000,000원

도 6,000

군 6,000

문화예술기반 조성 1,277,304 1,649,393 △372,089

지 1,100,000

군 177,304

화강문화센터 운영 177,304 199,393 △22,089

201 일반운영비 92,304 142,304 △50,000

01 사무관리비 36,064 36,064 0

◎안전관리용역(전기,소방,승강기)

15,600

◎사무용소모품 구입 1,800

◎시설유지 용역(청소,방역) 4,000

◎화장실 비데 임대용역 2,880

◎정수기 유지보수 용역 1,080

◎복사기 임대용역 2,304

◎화강문화센터 소규모 수선비(장비)

6,000

◎화강문화센터운영 통신료

2,400

1,300,000원*12월

150,000원*12월

4,000,000원

24,000원*10대*12월

15,000원*6대*12월

192,000원*1대*12월

500,000원*12월

100,000원*2회선*12월

02 공공운영비 56,240 56,240 0

◎화강문화센터운영 전기요금

38,400

◎화강문화센터운영 상수도요금

2,400

◎환경개선부담금 200

◎각종안전점검(전기,승강기) 수수료

600

◎무인청사경비 및 CCTV관리용역 5,640

⊙무인청사경비 2,400

⊙CCTV관리 3,240

◎화강문화센터 소규모 수선(건물)

6,000

◎화강문화센터 공연장등록비 3,000

3,200,000원*12월

200,000원*12월

200,000원

300,000원*2회

200,000원*12월

270,000원*12월

500,000원*12월

3,000,000원*1회

401 시설비및부대비 70,000 10,000 60,000

01 시설비 70,000 10,000 60,000

◎화강문화센터 무대조명 보완 공사

70,00070,000,000원

405 자산취득비 15,000 0 15,000

01 자산및물품취득비 15,000 0 15,000

Page 16: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 문화예술기반 조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎화강문화센터 무선마이크시스템 구입

15,00015,000,000원

지방문화원시설비지원 1,100,000 1,300,000 △200,000

지 1,100,000

401 시설비및부대비 1,100,000 1,300,000 △200,000

지 1,100,000

01 시설비 1,096,800 1,295,500 △198,700

◎철원문화원 신축 1,096,8001,096,800,000원*1식

지 1,096,800

03 시설부대비 3,200 4,500 △1,300

◎철원문화원 신축 부대비 3,2003,200,000원

지 3,200

공공도서관 운영 및 지원 1,676,815 255,160 1,421,655

지 800,000

도 60,000

군 816,815

갈말도서관 운영 지원 323,175 154,510 168,665

201 일반운영비 182,665 113,610 69,055

01 사무관리비 27,520 26,020 1,500

◎신문 및 월간지 구독 6,000

◎행정사무용품 구입 1,200

◎도서관리운영(라벨지,도난방지용품)

6,000

◎복사기 임차료 2,400

◎도서관 청사관리 및 운영 1,800

◎도서관리 문자서비스 사용료

1,200

◎디지털자료실 인터넷요금 1,620

◎케이블 방송 수신료 132

◎정수기 유지보수 관리비 600

◎화장실 비데 임대 관리비

1,728

◎도서관 야간근무자 급식비

840

◎디지털 영상자료 구입 4,000

500,000원*12개월

100,000원*12개월

1,500,000원*4회

200,000원*12개월

150,000원*12개월

100,000원*12개월

135,000원*12개월

11,000원*12개월

50,000원*12개월

24,000원*6대*12개월

7,000원*1명*10일*12개월

20,000원*200개

02 공공운영비 91,145 43,970 47,175

◎도서관 난방비 10,845

◎도서관 도서관리서버 유지관리비

13,560

◎제세공과금 12,000

◎도서관협회비 600

◎중앙보일러 유니트세관 3,500

◎무인 청사경비 및 CCTV관리 용역

3,000

723원*15,000리터

1,130,000원*12개월

1,000,000원*12개월

200,000원*3종

3,500,000원*1회

3,000,000원*1회

Page 17: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 공공도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎소방안전관리업무대행 용역

2,640

◎도서관 청사관리 청소용역

26,400

◎도서관 야간근무 용역 18,600

220,000원*12개월

2,200,000원*12개월

1,550,000원*12개월

03 행사운영비 64,000 43,620 20,380

◎여름,겨울 독서교실 행사운영비

4,000

◎독서의 달 행사운영비 4,000

◎세계 책의 날 행사운영비 1,500

◎도서관주간 행사운영비 1,500

◎동화구연 프로그램 운영비 6,000

◎초등 북스타트 프로그램 운영비

6,000

◎초등 중등 학기중 프로그램 운영비

9,600

◎문예창작교실 운영비 1,000

◎도서관 프로그램 홍보물(리플렛) 제작비

1,000

◎철원 평생학습축제 부스 운영비

3,000

◎문화가 있는 날 공연비 8,400

◎어린이 바둑프로그램 운영비

3,000

◎가족(다문화, 특수) 프로그램 운영비

3,000

◎가족끼리 박물관 미술관 나들이 운영비

12,000

2,000,000원*2회

4,000,000원*1회

1,500,000원*1회

1,500,000원*1회

2,000,000원*3회

1,500,000원*2개반*2회

1,200,000원*4개반*2회

20,000원*50회

1,000,000원*1회

3,000,000원*1회

700,000원*12회

1,000,000원*3회

1,000,000원*3회

2,000,000원*6회

207 연구개발비 30,800 0 30,800

02 전산개발비 30,800 0 30,800

◎도서관리시스템 재구축 용역

30,80030,800,000원*1식

301 일반보상금 27,240 0 27,240

11 기타보상금 27,240 0 27,240

◎여름,겨울 독서교실 강사비 1,600

◎동화구연 프로그램 강사비

6,000

◎초등 북스타트 강사비

2,560

◎초등 중등 학기중 프로그램 강사비

7,680

◎문예창작교실 강사비 4,000

◎어린이 바둑프로그램 강사비

2,400

◎가족(다문화, 특수) 프로그램 강사비

3,000

800,000원*2회

100,000원*2개반*10주*3회

80,000원*2개반*8주*2회

80,000원*4개반*12주*2회

80,000원*50회

80,000원*10주*3회

100,000원*10주*3회

Page 18: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 공공도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

307 민간이전 5,070 0 5,070

02 민간경상사업보조 5,070 0 5,070

◎새마을문고 철원군지부 독서문화진흥 행사 지

원 5,0705,070,000원*1년

405 자산취득비 77,400 37,900 39,500

01 자산및물품취득비 27,400 7,900 19,500

◎서가 구입 4,000

◎디지털자료실 PC구입 23,400

800,000원*5대

1,300,000원*18대

02 도서구입비 50,000 30,000 20,000

◎갈말도서관 도서구입 50,00050,000,000원*1식

김화도서관 운영 지원 131,896 95,850 36,046

201 일반운영비 80,296 48,550 31,746

01 사무관리비 12,512 13,626 △1,114

◎행정사무용 소모품 구입 2,400

◎신문구독료 1,200

◎정기간행물구독료 2,400

◎도서관 야간근무자 급식비

840

◎도서정리용품(라벨지, 감응테프 등)

4,000

◎독서권장 홍보 현수막 280

◎정수기, 비데 임차료 1,260

◎케이블 TV수신료 132

200,000원*12개월

100,000원*12개월

10,000원*20종*12개월

7,000원*1명*10일*12개월

1,000,000원*4회

70,000원*4회

21,000원*5대*12개월

11,000원*1대*12개월

02 공공운영비 59,284 27,264 32,020

◎전기료 14,400

◎수도요금 720

◎공공도서관협회비 600

◎소방안전관리 업무대행 용역

2,640

◎소방안전협회비 50

◎환경개선부담금 120

◎정화조 청소 400

◎연료비 10,104

◎청사관리비 3,600

◎전기안전점검 수수료 250

◎도서관 청사관리 청소용역

26,400

1,200,000원*12개월

60,000원*12개월

200,000원*3회

220,000원*12개월

50,000원*1회

60,000원*2회

400,000원*1회

842원*12,000리터

300,000원*12개월

250,000원*1회

2,200,000원*12개월

03 행사운영비 8,500 7,660 840

◎책의날 행사 운영비 1,000

◎도서관주간 행사 운영비 1,000

◎독서의달 행사 운영비 3,500

1,000,000원*1회

1,000,000원*1회

3,500,000원*1회

Page 19: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화예술진흥

단위: 공공도서관 운영 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

◎겨울,여름방학독서교실 운영비

3,0001,500,000원*2회

301 일반보상금 1,600 0 1,600

11 기타보상금 1,600 0 1,600

◎겨울, 여름 독서교실 강사비 1,600800,000원*2회

405 자산취득비 50,000 44,200 5,800

02 도서구입비 50,000 30,000 20,000

◎김화도서관 도서구입비 50,00050,000,000원*1식

공공도서관건립지원(국고) 1,000,000 0 1,000,000

지 800,000

도 60,000

군 140,000

401 시설비및부대비 1,000,000 0 1,000,000

지 800,000

도 60,000

군 140,000

01 시설비 995,500 0 995,500

◎김화도서관 증축 995,500995,500,000원

지 796,400

도 59,730

군 139,370

03 시설부대비 4,500 0 4,500

◎김화도서관 증축 부대비 4,5004,500,000원

지 3,600

도 270

군 630

공공도서관건립지원 200,000 0 200,000

405 자산취득비 200,000 0 200,000

01 자산및물품취득비 200,000 0 200,000

◎김화도서관 운영장비 구입 200,000200,000,000원

공공도서관 운영 단위사업 운영경비 21,744 4,800 16,944

101 인건비 13,244 0 13,244

04 기간제근로자등보수 13,244 0 13,244

◎도서관 도서대여 주말 도우미 13,244

⊙인건비 11,704

⊙급식비 1,540

53,200원*2명*110일

7,000원*2명*110명

202 여비 8,500 4,800 3,700

01 국내여비 8,500 4,800 3,700

◎도서관 프로그램 추진 및 미납도서 회수

6,400

◎도서관 회의 및 대회 참석

2,100

20,000원*4명*80회

70,000원*3명*10회

문화유산의 체계적 전승보존 1,039,246 1,382,936 △343,690

Page 20: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 문화재원형보수 및 유적정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

국 180,000

지 385,000

도 205,850

군 268,396

문화재원형보수 및 유적정비 810,500 795,000 15,500

국 180,000

지 385,000

도 165,500

군 80,000

문화재주변 긴급보수사업 30,000 30,000 0

401 시설비및부대비 30,000 30,000 0

01 시설비 30,000 30,000 0

◎문화재주변 긴급보수공사 30,00030,000,000원*1식

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(철원도

피안사 단청공사)

200,000 0 200,000

국 140,000

도 30,000

군 30,000

402 민간자본이전 200,000 0 200,000

국 140,000

도 30,000

군 30,000

02 민간자본사업보조(이전재원) 200,000 0 200,000

◎철원 도피안사(대적광전) 단청 공사

200,000200,000,000원*1식

국 140,000

도 30,000

군 30,000

궁예 태봉국 테마파크 조성(철원/이전재원) 500,500 0 500,500

지 385,000

도 115,500

401 시설비및부대비 500,500 0 500,500

지 385,000

도 115,500

01 시설비 497,900 0 497,900

◎기본 및 실시설계비 497,900497,900,000원*1식

지 383,000

도 114,900

03 시설부대비 2,600 0 2,600

◎시설부대비 2,6002,600,000원*1식

지 2,000

도 600

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(승일교

안전진단 용역/이전재원)

50,000 0 50,000

국 25,000

도 12,500

군 12,500

Page 21: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 문화재원형보수 및 유적정비 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

401 시설비및부대비 50,000 0 50,000

국 25,000

도 12,500

군 12,500

01 시설비 50,000 0 50,000

◎ 승일교 안전진단 용역 50,00050,000,000원*1식

국 25,000

도 12,500

군 12,500

국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 지원(철원제

일교회 안전진단 용역/이전재원)

30,000 0 30,000

국 15,000

도 7,500

군 7,500

401 시설비및부대비 30,000 0 30,000

국 15,000

도 7,500

군 7,500

01 시설비 30,000 0 30,000

◎ 구) 철원제일교회 안전진단 용역

30,00030,000,000원*1식

국 15,000

도 7,500

군 7,500

문화유산의 유지관리 228,746 587,936 △359,190

도 40,350

군 188,396

등록문화재 관리 79,920 400,000 △320,080

401 시설비및부대비 79,920 400,000 △320,080

01 시설비 79,920 400,000 △320,080

◎구 철원제일교회 토지매입비 21,920

◎구 철원제일교회 진입로 확포장

58,000

80,000원*274㎡

58,000,000원*1식

유형문화재 관리 9,600 57,200 △47,600

201 일반운영비 9,600 9,600 0

01 사무관리비 6,600 6,600 0

◎문화재 현상변경 자문료 3,600

◎유형문화재 시설 유지관리 3,000

150,000원*3명*8회

3,000,000원*1식

02 공공운영비 3,000 3,000 0

◎공공요금 및 제세 3,000

⊙전기료 및 공과금 3,000250,000원*12월

무형문화재 관리 전승지원 110,226 107,336 2,890

도 40,350

군 69,876

Page 22: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

301 일반보상금 30,700 30,700 0

도 15,350

군 15,350

09 행사실비보상금 5,500 5,500 0

◎무형문화재 시연 참관 5,5005,500,000원*1식

도 2,750

군 2,750

11 기타보상금 25,200 25,200 0

◎무형문화재 전승지원 25,200

⊙보유단체 지원 10,80010,800,000원*1식

도 5,400

군 5,400

⊙보유자 지원 12,0001,000,000원*1명*12월

도 6,000

군 6,000

⊙장학생 지원 2,400200,000원*1명*12월

도 1,200

군 1,200

307 민간이전 69,526 66,636 2,890

도 25,000

군 44,526

02 민간경상사업보조 50,000 50,000 0

◎1시군 1문화예술 육성(상노리 지경다지기)

50,00050,000,000원*1식

도 25,000

군 25,000

05 민간위탁금 19,526 16,636 2,890

◎민속전수회관 민간위탁 19,52619,526,000원

401 시설비및부대비 10,000 10,000 0

01 시설비 10,000 10,000 0

◎민속전수회관 보수 10,00010,000,000원*1식

문화재관리 단위사업운영경비 6,000 6,000 0

202 여비 6,000 6,000 0

01 국내여비 6,000 6,000 0

◎국내여비 6,000

⊙문화재관리 업무추진 여비

6,00020,000원*3명*100회

향토문화유산 보존.관리 23,000 0 23,000

101 인건비 9,030 0 9,030

04 기간제근로자등보수 9,030 0 9,030

◎향토문화유산 보존 관리 9,030

⊙인건비 7,980

⊙급식비 1,050

53,200원*5일*3개소*10월

7,000원*5일*3개소*10월

Page 23: 세출예산사업명세서 - 철원군청 · 제안서평가위원회참석수당 220,000원*7명 1,540 03행사운영비 398,000 358,000 40,000 행사홍보 20,000 가로환경조성

부서: 관광문화과

정책: 문화유산의 체계적 전승보존

단위: 문화유산의 유지관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액전년도예산액

비교증감

201 일반운영비 1,470 0 1,470

01 사무관리비 1,470 0 1,470

◎향토문화유산 보호위원회 참석수당

1,47070,000원*7명*3회

301 일반보상금 2,000 0 2,000

09 행사실비보상금 2,000 0 2,000

◎향교제례 참관 2,00050,000원*40명

307 민간이전 10,500 0 10,500

02 민간경상사업보조 10,500 0 10,500

◎철원향교 전통문화 계승 10,50010,500,000원*1식

행정운영경비(관광문화과) 39,472 41,062 △1,590

기본경비 39,472 41,062 △1,590

부서운영기본경비 39,472 41,062 △1,590

201 일반운영비 25,272 25,062 210

01 사무관리비 25,272 25,062 210

◎행정사무용품구입 12,000

◎복사기임차료 10,800

◎정수기 임차료 240

◎관광문화과 케이블 방송수신료

132

◎특근자 급식비 2,100

1,000,000원*12회

450,000원*2대*12월

20,000원*12월

11,000원*12월

7,000원*3명*100일

202 여비 10,000 11,800 △1,800

01 국내여비 10,000 11,800 △1,800

◎기본업무추진 여비 10,00020,000원*10명*50일

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

◎부서운영 업무추진비 4,200350,000원*12월


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