LAPORAN EVALUASI INTERNAL
ATAS
PROGRAM DAN KEGIATAN,
REALISASI ANGGARAN,
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN
RENCANA AKSI
TAHUN 2019
1
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Kompleks Perkantoran Bupati Banggai Kelurahan Tombang Permai
KEPUTUSAN
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANGGAI
NOMOR :. 331.1/ 36 /SATPOLPPDANDAMKAR 700 / .............. –KEP/ITDAKAB
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI INTERNAL ATAS PROGRAM DAN KEGIATAN,
REALISASI ANGGARAN, INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI
DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BANGGAI
Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelaksanaan Evaluasi
Internal atas program dan kegiatan,realisasi anggaran,
indikator kinerja (IKU) serta pelaksanaan rencana aksi perlu
membuat pedoman Evaluasi Internal di lingkungan Satuan
Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Banggai;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Banggai tentang Pedoman Evaluasi
Internal dilingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai.
Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Akuntablitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Permen PAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas Laoporan Kinerja
5. Permen PAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman
Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Tahun 2015.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Banggai (Lembaran Daerah Kabupaten
2
Banggai Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Banggai Nomor 112);
7. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kedudukan
dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah, Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Inspektorat Daerah
Kabupaten Banggai (Berita Daerah Kabupaten Banggai
Tahun 2016 Nomor 2292);
8. Peraturan Bupati Banggai Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Banggai tentang Pedoman Evaluasi Internal di
Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Banggai.
KEDUA : Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Banggai sebagaimana dimaksud pada diktum
kesatu menjadi panduan dalam melaksanakan Evaluasi Internal;
KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan
dilakukan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Luwuk Selatan
pada tanggal : 2019
3
i
KATA PENGANTAR
Laporan Hasil Evaluasi Internal Inspektorat Kabupaten Banggai sampai
dengan Triwulan III Tahun 2019 terdiri atas evaluasi Program/kegiatan, realisasi
anggaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan pemantauan rencana aksi merupakan
sarana penyajian data dan informasi Inspektorat sebagai Instansi Pengawasan
Intern Pemerintah Kabupaten Banggai.
Hasil evaluasi internal Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Banggai penyajianya diupayakan sebaik mungkin dan bertujuan
memudahkan para stakeholder dalam mengevaluasi.
Kami mengucapkan terima kasih kepada pegawai Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai yang telah berpartisipasi dalam
penyusunan laporan hasil evaluasi Internal ini dan kami menyadari dengan segala
kekurangan, bahwa laporan evaluasi ini masih belum sempurna. Oleh karenanya,
dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan saran yang membangun agar
lebih baik dimasa yang akan datang.
Luwuk, Oktober 2019
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………….. i
DAFTAR ISI……………………………………………………………. ii
hal
BAB I PENDAHULUAN .............................................
A. Latar Belakang ............................................................... 1
B. Tujuan Evaluasi ............................................................... 1
C. Gambaran Umum Inspektorat Daerah..............................
1. Visi dan Misi Inspektorat Daerah Kab. Banggai.......... 2
2. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi 2
BAB II EVALUASI ..........................................
A. Evaluasi atas Capaian Program dan Kegiatan ............... 6
B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran .................... 10
C. Evaluasi atas Capaian IKU ............................................. 13
D. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi ...................... 14
BAB III PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI .................
A. Permasalahan.................................................................. 19
B. Rekomendasi................................................................... 19
BAB IV PENUTUP............................................................................ 20
1
LAPORAN HASIL EVALUASI INTERNAL
PROGRAM/KEGIATAN,REALISASI ANGGARAN,
INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN RENCANA AKSI
TAHUN 2019
NOMOR : 331.1/ 36 /SATPOLPPDANDAMKAR
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Akuntablitas Kinerja Instansi
Pemerintah dan Permen PAN Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laoporan Kinerja
serta Permen PAN Nomor : 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2015.
Akuntabilitas Kinerja adalah sebagai Perwujudan kewajiban suatu instansi
pemerintah untuk mempertangungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan
program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam
rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang
telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara
periodik.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan Laporan Evaluasi Program Satuan Polisi Pamong Praja
dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai Tahun 2019 adalah :
1. Sebagai wujud pertanggungjawaban pengendalian dan pengawasan
pelaksanaan program/kegiatan ;
2. Untuk mengetahui keberhasilan serta kegagalan pada pencapaian program dan
kegiatan pada Triwulan III Tahun 2019.
3. Sebagai tolok ukur perbaikan untuk capaian program/kegiatan triwulan
berikutnya . tahun 2019
PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN KAWASAN PERKANTORAN BUPATI BANGGAI KELURAHAN TOMBANG PERMAI
E-mail : [email protected]
2
C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai
1. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Banggai
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten
Banggai sebagai lembaga pengawas di Daerah Kabupaten Banggai, sesuai
dengan tugas pokok dan fungsinya melakukan pembinaan dan pengawasan
terhadap unit satuan kerja sebagai mitra kerja yang bersifat konsultatif
(consulting) dan sebagai penjamin mutu/kualitas (quality/assurance). Dalam
pelaksanaan tugas tersebut aparat pengawas Inspektorat Daerah Kabupaten
Banggai memiliki nilai-nilai integritas dan independensi serta loyalitas kepada
Bangsa dan Negara.
Visi yang dimiliki Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai merupakan cara
pandang jauh ke depan mengenai gambaran kesuksesan yang ingin dicapai
selama lima tahun mendatang. Dengan memperhatikan visi Kabupaten Banggai
2016 - 2021 yaitu “Mewujudkan Kabupaten Banggai Sebagai Pusat
Pertumbuhan Ekonomi, Pertanian dan Kemaritiman Berbasis Kearifan
Lokal dan Budaya ”, maka Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai akan
berupaya semaksimal mungkin sesuai potensi sumber daya yang ada.
Untuk mewujudkan visi tersebut maka Inspektorat Daerah Kabupaten
Banggai menetapkan misi 1 Kabupaten Banggai sebagai misi Inspektorat
Daerah yang harus dilaksanakan, yaitu : “Menciptakan Pemerintahan yang
baik dan bersih menuju pemerintahan yang berwibawa”
2. Tugas Pokok, Fungsi, Susunan dan Struktur Organisasi
.
1.2.1 Tugas Pokok
Berdasarkan Peraturan Bupati Banggai Nomor 16 Tahun 2017
Tentang Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Banggai, yang selanjutnya disingkat Sat Pol PP
dan Damkar merupakan Bagian Perangkat Daerah di Bidang
Penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum dan Ketentraman
Masyarakat serta menanggulangi Bencana Kebakaran dan
Penyelamatan yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi
3
Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai
Tugas menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban
umum dan ketentraman serta perlindungan masyarakat. Dan termasuk
urusan Pemadam Kebakaran.
1.2.2 Fungsi
Dalam melaksanakan tugas pokok Satpol PP dan Damkar
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Perda dan
Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum, dan
ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Perda dan Peraturan Bupati;
c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah;
d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
e. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Perda dan Peraturan Bupati
serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,
Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau Badan Hukum
agar mematuhi dan mentaati Perda dan peraturan Bupati.
g. Pelaksanaan, Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman terhadap
bencana kebakaran
1.2.3. Struktur Organisasi
Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 4 Tahun
2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banggai,
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banggai mempunyai Susunan
Organisasi Tata Kerja meliputi :
a. Kepala Satuan
b. Sekertariat, meliputi :
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
3. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
4
c. Bidang Pembinaan Masyarakat, meliputi :
1. Seksi Kewaspadaan Dini
2. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan; dan
3. Seksi Sumber daya Aparatur
d. Bidang Penegakkan Perundang – undangan Daerah, meliputi :
1. Seksi Penegakan
2. Seksi Pembinaan PPNS; dan
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga
e. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, meliputi
1. Seksi Operasi dan Pengendalian
2. Seksi Ketertiban Umum; dan
3. Seksi Kerjasama
f. Bidang Sumber Daya Aparatur, meliputi
1. Seksi Pelatihan Dasar; dan
2. Seksi Teknis Fungsional
g. Bidang Perlindungan Mayarakat, meliputi
1. Seksi Data dan Informasi
2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi; dan
3. Seksi Bina Potensi Masyarakat
h. Bidang Pemadam Kebakaran Penyelamatan, meliputi
1. Seksi Pencegahan dan Peningkatan
2. Seksi Operasional dan Penyelamatan; dan
3. Seksi Data dan Operasi
i. Unit Pelaksana Teknis Daerah ( UPTD ); dan
j. Kelompok Jabatan Fungsional
5
6
BAB II E V A L U A S I
A. Evaluasi atas Capaian Program dan Kegiatan.
Evaluasi atas Capaian Program dan Kegiatan pada Triwulan III tahun 2019 sebagai berikut :
No Program Kegiatan
Target Tahun
2019
Satuan Realisasi TW IIICapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 710 Lembar 600 85%
Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, Listrik dan Internet3 Jaringan 3 100%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
13 Unit - 0%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 1 Paket 1 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 1 Paket 1 100%
Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan1 Paket 1 100%
Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik / Penerangan Bangunan Kantor1 Paket 1 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang - Undangan1 Tahun 1 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman 393 Dos 300 76%
Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Luar Daerah1 Tahun 1 95%
Rapat - Rapat Koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah1 Tahun 1 95%
Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran231 Orang 231 100%
2 Pengadaan Perlengkapan Gedung
Kantor1 Unit 1 100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 4 Unit 4 100%
Pengadaan Mebeleur - Unit - 0%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung
Kantor1 Paket 1 90%
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas / Operasional11 Unit 10 91%
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Perlengkapan Gedung Kantor9 Unit 9 100%
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Peralatan Gedung Kantor4 Unit 4 100%
Pemeliharaan Rutin / Berkala
Mebeleur- Paket - 0%
Pendidikan dan Pelatihan Formal 1 LS - 0%
Pembinaan dan Pemantauan Kerja
Aparatur3 Laporan 3 100%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD1 Laporan 1 100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan
Semesteran2 Laporan 2 100%
Penyusunan Dokumen Perencanaan
dan Anggaran SKPD4 Laporan 3 75%
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
4
Adaministrasi
Perkantoran
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
3 Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
7
No Program Kegiatan
Target Tahun
2019
Satuan Realisasi TW IIICapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Pemutakhiran Sistem Informasi Data
Base- Sistem - 0%
Penyusunan Profil Perangkat Daerah - Dokumen - 0%
6 Program
Perencanaan
Umum dan
Pembinaan dan Pengendalian
Pelaksanaan Program dan Kegiatan1 Dokumen 1 95%
7 Peningkatan Kerjasama dengan
Aparat Keamanan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan
- Kali - 0%
Pengamanan dan Pengawasan yang
terkendali20 Kali 20 100%
Patroli Gangguan Trantibum 15 Kali 4 27%
Penertiban Pedagang Kaki Lima
(PKL), Razia KTP, WTS, Miras,
Tempat Hiburan Malam dan Sarana
Umum Lainnya
40 Kali 36 90%
Operasi Penertiban Aset Daerah dan
Pelanggaran Perda / Perbup45 Kali 35 78%
Peringatan HUT POL PP Tingkat
Nasional dan Provinsi Sulteng1 Kali 1 100%
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan
Pencegahan Kebakaran50 Tabung 45 90%
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan
Pertolongan dan Pencegahan
Kebakaran
25 Orang 25 100%
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan
Bencana Kebakaran2 Kec 2 100%
Kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Bahaya Kebakaran3 Jenis 3 100%
Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya Kebakaran13 Jenis 12 92%
Peringatan HUT Pemadam
Kebakaran Tingkat Nasional dan
Provinsi Sulteng
1 Kali 1 100%
Pembentukan Satuan Keamanan
Lingkungan di Masyarakat (Aparat
Linmas)
7 Laporan 5 71%
Pendidikan dan Pelatihan Anggota Sat
Linmas161 Orang 54 34%
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparat Linmas5 Pasang - 0%
Pemutakhiran Data Sat Linmas di
Desa dan Kelurahan10 Laporan 10 100%
Pengawasan dan Pembinaan
Pelanggaran Perda / Perbup15 Kali 8 53%
Penyuluhan Penegakan Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati7 Kec 4 57%
Pelatihan Kesamaptaan dan
Peningkatan Sumber Daya Aparatur60 Orang 50 83%
Pemantauan dan Pengendalian
Kewaspadaan Dini4 Dokumen 3 75%
Pemantauan dan Penyebarluasan
Informasi Potensi Gangguan
Kenyamanan Lingkungan
4 Laporan 4 100%
5 Program
Pengembangan
Sistem Informasi /
Data
Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas
dan Pencegahan
Tindak Kriminal
Program
Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan
Bahaya
Kebakaran
8
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Penyelenggaraan
Trantibum dan
Kenyamanan
Lingkungan
9
8
Berdasarkan tabel tersebut diatas pencapaian program dan kegiatan
sampai dengan triwulan III sebagai berikut :
1. Program administrasi perkantoran rata-rata pencapaian 87.58 % ,terdapat sala satu kegiatan yaitu penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kenderaaan dinas/oprasional masih 0 % dikarenakan nanti dilakukan pada tw IV berupa pembayaran STNK kenderaan dinas.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur rata-rata pencapaian 85.13 % , pada kegiatan pengadaan mebeleur dan pemeliharaan rutin/berkala mebeleur tidak dilaksanakan lagi diakibatkan terjadi pengefisiensi/pemangkasan anggaran dana DBH
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur rata-rata capaian 50 %,terdapat satu kegiatan yaitu pendidikan dan pelatihan formal akan dilaksanakan pada tw IV
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan rata-rata capaian 99,67% terdapat satu kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD dari target 4 Laporan yang dilaksanakan akan tetapi hanya 3 Laporan yang terlaksana dan 1 Laporan menunggu momen Penyusunan Dokumen untuk Tahun Anggaran 2020
5. Program Pengembangan Sistem Informasi/Data capaian program ini menjadi 0% di akibatkan terjadi perubahan anggaran / pemangkasan Dana DBH
6. Program Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan, Capaian Program ini 95%
No Program Kegiatan
Target Tahun
2019
Satuan Realisasi TW IIICapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7=6/4
Penegakan Pelanggaran Peraturan
Daerah dan Peraturan Bupati15 Kali 14 93%
Penyidikan Pelanggaran Peraturan
Daerah22 Kali 20 91%
Operasi Penegakan Disiplin Aparatur
Sipil Negara dan Pelajar24 Kali 10 42%
Kerjasama Penegakan Perda /
Perbup dengan Lembaga Lainnya12 Laporan 9 75%
Program
Penegakan
Peraturan Daerah
dan Peraturan
Bupati
10
9
7. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, rata-rata Capaian Program ini 65,83% dan terdapat satu kegiatan yaitu kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan yang telah menajdi 0% di akibatkan terjadi perubahan anggaran / pemangkasan Dana DBH
8. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran, rata-rata capaian program ini 97% dan terdapat satu kegiatan yaitu Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran adanya Bahan Bakar Minyak yang akan dilaksanakan di TW IV
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Penyelenggaran Trantibum dan Kenyamanan Lingkungan, rata-rata capaian program ini 61,66%, ada terdapat dua kegiatan yang mengakibatkan masih rendahnya capaian persentase yaitu kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas dan kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat Linmas namun kedua kegiatan tersebut dalam tahap proses pelaksanaan sampai dengan TW IV
10. Program Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, rata-rata capaian program ini 75,25% sampai dengan TW III
10
B. Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran
Evaluasi atas Capaian Realisasi Anggaran pada Triwulan III tahun 2019 sesuai tabel sebagai berikut :
No Program KegiatanAnggaranTahun
2019Realisasi TW III
Capaian
(% )
1 2 3 4 5 6=5/4
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 3.960.000 2.985.000 75%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Listrik
dan Internet122.615.811 49.733.028 41%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan
kendaraan dinas/operasional16.700.000 - 0%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 21.491.180 15.491.180 72%
Penyediaan Alat Tulis Kantor 20.434.960 15.991.560 78%
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 10.903.750 7.002.000 64%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan
Bangunan Kantor1.743.390 - 0%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang -
Undangan3.000.000 1.500.000 50%
Penyediaan Makanan dan Minuman 13.119.700 6.666.000 51%
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah 156.000.000 106.482.173 68%
Rapat - Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam
Daerah255.198.000 178.432.500 70%
Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran 4.471.200.000 2.980.800.000 67%
2Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 3.000.000 3.000.000 100%
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 32.860.700 32.860.700 100%
Pengadaan Mebeleur 3.646.500 - 0%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 13.152.400 - 0%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas /
Operasional30.000.000 26.260.000 88%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor5.040.000 3.780.000 75%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor 3.900.000 1.950.000 50%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mebeleur 2.000.000 - 0%
Pendidikan dan Pelatihan Formal 15.000.000 6.500.000 43%
Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur 20.562.000 18.145.800 88%
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD8.701.600 8.701.600 100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 19.758.000 9.807.500 50%
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran
SKPD49.377.429 45.959.900 93%
Adaministrasi
Perkantoran
Program
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur
3 Program
peningkatan
kapasitas sumber
daya aparatur
4 Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja
dan keuangan
11
No Program KegiatanAnggaranTahun
2019Realisasi TW III
Capaian
(% )
1 2 3 4 5 6=5/4
Pemutakhiran Sistem Informasi Data Base 10.000.000 - 0%
Penyusunan Profil Perangkat Daerah 10.000.000 - 0%
6 Program
Perencanaan Umum
dan Pengendalian
Pelaksana Kegiatan
Pembinaan dan Pengendalian Pelaksanaan Program dan
Kegiatan63.600.000 32.336.000 51%
7 Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam
Teknik Pencegahan Kejahatan27.000.000 - 0%
Pengamanan dan Pengawasan yang terkendali 240.000.000 172.595.002 72%
Patroli Gangguan Trantibum 45.000.000 20.739.580 46%
Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Razia KTP, WTS,
Miras, Tempat Hiburan Malam dan Sarana Umum Lainnya50.000.000 28.858.186 58%
Operasi Penertiban Aset Daerah dan Pelanggaran Perda /
Perbup33.000.000 21.580.000 65%
Peringatan HUT POL PP Tingkat Nasional dan Provinsi
Sulteng150.000.000 143.683.500 96%
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan
Kebakaran64.865.000 49.150.149 76%
Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan
Pencegahan Kebakaran20.000.000 17.075.000 85%
Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran 51.000.000 25.922.500 51%
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya
Kebakaran15.000.000 15.000.000 100%
Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya
Kebakaran139.135.000 98.966.141 71%
Peringatan HUT Pemadam Kebakaran Tingkat Nasional
dan Provinsi Sulteng15.000.000 15.000.000 100%
Pembentukan Satuan Keamanan Lingkungan di
Masyarakat (Aparat Linmas)154.938.470 77.822.500 50%
Pendidikan dan Pelatihan Anggota Sat Linmas 48.661.530 20.850.500 43%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparat Linmas 10.000.000 - 0%
Pemutakhiran Data Sat Linmas di Desa dan Kelurahan 30.000.000 14.108.000 47%
Pengawasan dan Pembinaan Pelanggaran Perda /
Perbup80.000.000 64.412.000 81%
Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati102.000.000 58.913.200 58%
Pelatihan Kesamaptaan dan Peningkatan Sumber Daya
Aparatur70.000.000 34.859.000 50%
Pemantauan dan Pengendalian Kewaspadaan Dini 38.000.000 29.853.000 79%
Pemantauan dan Penyebarluasan Informasi Potensi
Gangguan Kenyamanan Lingkungan40.000.000 39.126.000 98%
5 Program
Pengembangan
Sistem Informasi /
Data
Program
Pemeliharaan
Kantrantibmas dan
Pencegahan Tindak
Kriminal
Program Peningkatan
Kesiagaan dan
Pencegahan Bahaya
Kebakaran
8
Program
Pemberdayaan
Masyarakat untuk
Penyelenggaraan
Trantibum dan
Kenyamanan
Lingkungan
9
12
No Program KegiatanAnggaran Tahun
2019Realisasi TW III
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 =5/4
Penegakan Pelanggaran Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati 150.000.000 102.448.000 68%
Penyidikan Pelanggaran Peraturan Daerah 75.000.000 59.733.000 80%
Operasi Penegakan Disiplin Aparatur Sipil
Negara dan Pelajar 50.000.000 40.441.500 81%
Kerjasama Penegakan Perda / Perbup dengan
Lembaga Lainnya 25.000.000 21.660.000 87%
J u m l a h 7.110.565.420 4.727.181.699 66%
10 Program Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
Realisasi Anggaran Triwulan III senilai Rp. 4.727.181.699,- dari Jumlah
Anggaran Tahun 2019 senilai Rp. 7.110.565.420,- sehingga Persentase rata - rata capaian realisasi Anggaran untuk Triwulan III Tahun 2019 sebesar 66 %.
Pada Momen Perubahan terjadi beberapa Kegiatan yang direlokasi dan
Pengefisiensi/Pemangkasan Pagu Dana DBH sebesar Rp. 246.164.379,- sehingga Pagu Belanja Lansung menjadi Rp. 6.864.401.041,-
13
C. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Evaluasi atas capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sampai dengan TW III tahun 2019 sesuai tabel sebagai berikut :
No. Sasaran Strategis
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target Realisasi
TW III Capaian
1 2 3 4 5 6=5/4
1. Meningkatnya
Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
Persentase Penurunan Pelanggaran Perda / Perbub
7,5 % 6,7% 89,33%
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manjemen Kebakaran (WMK)
89,00% 81,25% 91,29%
Persentase pencapaian indikator kinerja utama untuk sampai dengan TW III tahun
2019 pada IKU yang pertama yaitu Persentase Penurunan Pelanggaran Perda /
Perbub rata-rata capaian 89,33% dan IKU kedua yaitu Tingkat Waktu Tanggap
(Response Time Rate) Pada Daerah Layanan Wilayah Manjemen Kebakaran (WMK)
rata-rata capaian 81,25%
14
D. Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi
Evaluasi atas Pelaksanaan Rencana Aksi Sampai Dengan TW III tahun 2019 sesuai tabel sebagaimana terlampir :
15
16
17
18
Dari hasil evaluasi tehadap rencana aksi sesuai dengan tabel tersebut diatas
ada 4 Program terdiri dari 25 Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Utama
(IKU), rata-rata capaian sampai dengan TW III, yaitu 90%.
Terdapat 3 kegiatan yaitu (1) Kegiatan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL),
Razia KTP, WTS, Miras, Tempat Hiburan Malam dan Sarana Umum Lainnya, (2)
Kegiatan Pengamanan dan Pengawasan yang Terkendali, (3) Kegiatan Operasi
penertiban aset daerah dan pelanggar perda/perbup yang di momen perubahan
terjadi pengefisien yang diakibatkan dengan pemangkasan pagu, dan 1 kegiatan
yaitu Kegiatan Peningkatan Kerjasama dengan Aparat Keamanan dalam Teknik
Pencegahan Kejahatan yang tidak bisa di laksanakan diakibatkan pemangkasan
secara keseluruhan.
19
BAB III
PERMASALAHAN DAN REKOMENDASI
A. PERMASALAHAN
Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Banggai sampai dengan TW III, ada beberapa
permasalahan yang terjadi diantaranya :
1. Terdapat uraian tugas yang masih tumpang tindih dalam struktur organisasi
2. Terbatasnya fasilitas sarana dan prasaran operasional di lapangan
3. Terbatasnya sumber daya manusia dalam pelaksanaan Penegakan
Peraturan Daerah
4. Kurangnya Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang ada di Sat Pol PP dan
Damkar yaitu hanya terdapat Dua Orang PPNS
5. Terbatasnya Anggaran yang di tetapkan melalui APBD
6. Anggaran pada Belanja Langsung besar terserap pada Honorarium Tenaga
Kontrak
B. REKOMENDASI
Rekomendasi tindaklanjut untuk menghadapi masalah diatas adalah :
1. Menunggu momen perubahan nomenklatur struktur organisasi dari bagian
organisasi Setda Kabupaten Banggai
2. Mengupayakan penyediaan sarana dan prasaran berupa mobil patroli, motor
patroli, truk pengangkut, mobil suply damkar, dan sarana penunjang lainnya
melalui dana APBD maupun APBN
3. Meningkatkan diklat-diklat Kepamongprajaan
4. Menambah Tenaga PPNS yang di fasilitasi Badan Diklat Kabupaten Banggai
5. Meningkatkan Anggaran Sat Pol PP dan Damkar pada Belanja Langsung
6. Untuk Honorarium Tenaga Kontrak sebaiknya di masukan pada Belanja Tidak
Langsung
20
BAB IV
P E N U T U P
Demikian laporan hasil evaluasi program/kegiatan, realisasi anggaran,
capaian kinerja utama dan pemantauan rencana aksi disusun untuk memperoleh
umpan balik terkait pencapian target sehingga diketahui permasalahan dan
rekomendasi untuk bahan perbaikan dan tindak lanjut pada triwulan berikutnya,
terima kasih.
5
Berikut bagan struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
KEPALA SATUAN
BIDANG PEMBINAAN
MASYARAKAT
SEKRETARIAT
BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT
SEKSI PENEGAKAN
SEKSI PEMBINAAN PPNS
SEKSI KEWASPADAAN DINI
SEKSI BIMBINGAN DAN
PENYULUHAN
SEKSI DATA DAN INFORMASI
SEKSI PELATIHAN DAN
MOBILISASI
BIDANG KETERTIBAN UMUM DAN
KETENTRAMAN MASYARAKAT
BIDANG PENEGAKAN
PERUNDANG-UNDANGAN DAERAH
SEKSI OPERASI DAN
PENGENDALIAN
SEKSI KETERTIBAN UMUM
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN EVALUASI
SUBBAGIAN KEUANGAN DAN ASET
SUBBAGIAN UMUM DAN
KEPEGAWAIAN
KELOMPOK
JABATAN FUNGSIONAL
BIDANG PEMADAM DAN
KEBAKARAN
SEKSI HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA
SEKSI KERJASAMA
SEKSI
SUMBER DAYA APARATUR
SEKSI PELATIHAN DAN
MOBILISASI
SEKSI PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN
SEKSI OPERASIONAL DAN
PENYELAMATAN
SEKSI DATA DAN
KOMUNIKASI OPERASI
INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN TW I TW III TW IV TW II TW III
1 3 4 6 8 9 10 12 13 15 16 18 19
Anggota Sat Pol PP 27.000.000 Kegiatan ini Melibatkan Anggota Sat Pol PP
yang di lakukan di ruangan dengan
Narasumber dari TNI/Polri - √ - - -
Kegiatan ini masih Belum Terlaksana Kegiatan dalam Tahap
Proses Penyiapan Bahan
Pelaksanaan yang akan
dilaksanakan pada TW III
Jumlah Penertiban 50.000.000 Menertibkan PKL yang di pusatkan dalam
Kota yang menggunakan fasilitas sarana
umum (Zona Terlarang) serta Razia Miras
dan Tempat Hiburan Malam di wilayah Kab.
Banggai
√ √ √ √ -
Telah Melakukan Penertiban PKL,
bagunan tanpa IMB, penertiban hewan
ternak, kos - kosan, baliho, sebanyak 10
Kali
Kegiatan ini dilaksanakan
sceara terus menerus
Jumlah Kegiatan 240.000.000 Melakukan Pengamanan/Pengawalan pada
kunjungan kerja Bupati / Wakil Bupati dan
Pejabat Penting Lainnya, hari - hari besar
tertentu dan keramaian daerah √ √ √ √ -
Telah Melakukan
Pengamanan/Pengawalan Sebanyak 9
Kali di wilayah Kabupaten Banggai serta
Pengamanan unjuk rasa sebanyak 2 Kali
di kantor Bupati Banggai
Kegiatan ini Berlangsung
dengan Aman Terkendali
Jumlah Operasi 33.000.000 Menertibkan aset aset daerah serta menindak
lanjuti para oknum pelanggar Perda/Perbup
Secara Langsung baik peorangan maupun
organisasi lainnya
√ √ - √ -
Telah Melakukan Operasi penertiban aset
dan pelanggar Perda/Perbup sebanyak 3
Kali di Kecamatan Luwuk
Pelaksanaan kegiatan ini
berlangsung dengan aman
terkendali
Jumlah Patroli 45.000.000 Menyelenggarakan Patroli Rutin wilayah
rawan gangguang keamanan dan kenyamanan
lingkungan√ √ √ √ -
Telah Melakukan Patroli Wilayah
Sebanyak 4 Kali di 3 Kecamatan, Salah
satu dalam pelaksanaan kegiatan ini di
dapati 5 orang pelaku pengguna Lem Fox
di bawah umur
melakukan Pembinaan
dan menyerahkan pada
orang tua pelaku
Jumlah Kegiatan 150.000.000 mengikuti pelaksanaan Peringatan HUT Pol
PP di setiap Provinsi dan Kabupaten Lainnya
yang telah di tetapkan √ - - - -
Kegiatan in telah di laksanakan di Ibu
Kota Provinsi dengan Tema Kerja Bhakti
Pemulihan Pasca Bencana PADAGIMO
Kegiatan Berjalan Dengan
Baik
14
√ -
√ √ -
Operasi penertiban aset
daerah dan pelanggar
perda/perbup
8 Kali
√ √ -
√ - -
Penertiban Pedagang Kaki
Lima (PKL), Razia KTP,
WTS, Miras, Tempat
Hiburan Malam dan Sarana
Umum Lainnya
15 Kali
√ √ -
1. Program
pemeliharaan
kantrantibmas
dan
pencegahan
tindak
kriminal
Cakupan
Pemeliharaan
Ketentraman
dan Ketertiban
Umum
Masyarakat
50% Peningkatan Kerjasama
dengan Aparat Keamanan
dalam Teknik Pencegahan
Kejahatan
2 Kali
Pengamanan dan Pengawasan
yang Terkendali
63 Kali
Patroli Gangguan Trantibum 30 Kali
√ √ -
Peringatan HUT Pol PP
Tingkat Nasional dan
Provinsi Sul-Teng
1 Kali
-
2 5 7 11 14 17
CATATAN HASIL MONITORING TINDAK LANJUTPROGRAM NAMA TARGET TW II TW I TW IV
25%
NO PROGRAM KEGIATANAKSI
JADWAL PELAKSANAAN REALISASI
1. Meningkatnya kententraman dan ketertiban
umum
Persentase ketentraman dan ketertiban umum K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) 25% 25% 25%
MONITORING RENCANA AKSI PENCAPAIAN TAHUN 2019 SATPOL PP DAN DAMKAR KAB. BANGGAI
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TW I TW II TW III TW IV
48% Jumlah Anggota Sat
Linmas
154.938.470 Pemberdayaan Masyarakat dalam
Pembentukan Aparat Linmas untuk
keamanan dan kenyamanan lingkungan pada
kecamatan yang ditentukan
√ √ - √ -
Telah dilakukan Pengukuhan Aparat Sat
Linmas sebanyak 123 terdiri dari 55
orang kecamatan balantak selatan dan 68
orang kecamatan batui
Kegiatan ini akan di
laksanakan pada TW Iii
dan TW IV di lima
Kecamatan
Anggota Sat Linmas
yang masih aktif
30.000.000 Menyiapkan Bahan dan Data Anggota Sat
Linmas Yang Masih Tergolong Aktif di setiap
desa dan Kelurahan √ √ - √ -
Telah Tersedianya Bahan dan Data
Laporan Anggota Linmas sebanyak 5
laporan
Adanya data laporan yang
masih akan di laksanakan
di TW III
Peningkatan
Sumber Daya
Aparatur Sat
Linmas dan
Polpp
25% Anggota Sat Linmas 10.000.000 Menyiapkan perlengkapan sarana dan
prasarana Aparat Linmas
- √ - - -
Kegiatan ini tahapan proses penyiapan
baju dinas aparat Linmas
Kegiatan ini akan di
laksanakan pada TW III
INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN TW I TW III TW IV TW II TW III
1 3 4 6 8 9 10 12 13 15 16 18 19
Anggota Sat Linmas 48.661.530 Melakukan Kegiatan Binsik (Binaan Fisik)
dan Memberikan Materi kepada Anggota
Linmas √ - - - √
Kegiatan Pelatihan Telah dilaksanakan di
Kecamatan luwuk utara sebanyak 54
anggota Linmas
Kegiatan Pelatihan
yang ada di TW II
akan di laksankan pada
TW III
Anggota Sat Pol PP 70.000.000 Melakukan Kegiatan Binsik (Binaan Fisik),
PBB, Karate dan Materi Kemampuan
Pengendalian Masa (DALMAS) kepada
Anggota Pol PP
√ √ √ √ -
Telah Melaksanakan kegiatan
kesamaptaan sebanyak 3 kali selang TW I
dan TW II
Kegiatan akan dilanjutkan
di TW III dan TW IV
Jumlah Perda /
Perbup yang di awasi
80.000.000 Melakukan Himbauan dan Pembinaan secara
langsung kepada masyarakat yang melakukan
pelanggaran Perda√ √ √ - -
Telah dilakukan pembinaan kepada
masayarakat yang melakukan Pelanggaran
Perda
Kegiatan ini akan
dilakukan disetiap
Triwulan
Jumlah Peserta
Penyuluhan
102.000.000 Menyiapkan Bahan Materi serta Narasumber
yang berkompeten dalam Penegakan
Perda/Perbup √ √ √ - -
Telah Melaksanakan Penyuluhan Perda
tentang Kenyamanan Lingkungan,
Kawasan Tanpa Rokok dan Perda IMB
yang telah d laksanakan di Lima
Kecamatan
Telah menyebar luaskan
Brosur Perda
Informasi Bencana
Alam : Pamflet,
Banner, Baliho,
Leaflet, Spanduk
40.000.000 Menyiapkan Bahan Berupa Brosur, Leaflet
Informasi Potensi Rawan Bencana Alam serta
pemberdayaan Aparat Linmas √ √ - √ -
Telah Melakukan Penyebarluasan Brosur,
Leaflet Informasi Potensi Rawan Bencana
Banjir Longsor dan Kebakaran
Kegiatan ini masih akan
dilakukan pada Triwulan
III
Jumlah Data Potensi 38.000.000 Menyiapkan Bahan dan Data Laporan
Potensi Gangguan Keamanan dan Kenyaman
Lingkungan√ - - √ -
Telah Tersedianya Data dan Laporan
sebanyak 4 Dokumen
Kegiatan ini telah di
laksanakan
15
-
Pemantauan dan
Pengendalian Kewaspadaan
Dini
4 Dokumen
√ √ -
Adanya Data
dan Informasi
tentang Potensi
Ganguan
Keamanan
Lingkungan
1 Dokumen Pemantauan dan
Penyebarluasan Informasi
Potensi Gangguan
Kenyamanan Lingkungan
3 Laporan
√ √
√ - -
Penyuluhan Penegakan
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
175 Org
√ √ -
√ √ -
Pelatihan Kesamaptaan dan
Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
100 Org
√ √ -
Pendidikan dan Pelatihan
Anggota Sat Linmas
161 Org
Meningkatkan
Kesadaran
masyarakat
terhadap Perda
dan Keputusan
Bupati
3 Perda Pengawasan dan Pembinaan
Pelanggaran Perda / Perbup
3 Perda
2 5 7 11 14 17
CATATAN HASIL MONITORING TINDAK LANJUTPROGRAM NAMA TARGET TW II TW I TW IV
- -
NO PROGRAM KEGIATANAKSI
JADWAL PELAKSANAAN REALISASI
√ -
Pemutakhiran Data Sat
Linmas di Desa dan
Kelurahan
10
Laporan
√ √ -
2. Program
pemberdayaa
n masyarakat
untuk
penyelenggara
an trantibum
dan
kenyamanan
lingkungan
Persentase
Rasio Anggota
Sat Linmas
Pembentukan Satuan
Keamanan Lingkungan di
Masyarakat (Aparat Linmas)
672 Orang
√
Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparat Linmas
5 Orang
-
INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN TW I TW III TW IV TW II TW III
1 3 4 6 8 9 10 12 13 15 16 18 19
Jumlah Penyelidikan
dan Penyidikan
75.000.000 Melakukan Penyidikan,Pemeriksaan dan
Penyitaan Barang Bukti Pelanggaran Perda
baik secara Individu maupun Lembaga √ √ √ √ -
Telah Melakukan Penyidikan terhadap
masyarkat yang melanggar Perda
sebanyak 8 kali
Di berikan surat
pernyataan untuk tidak
melakukan pelanggaran
Perda kembali
Penegakkan Yustisi
Penegakkan Non
Yustisi
Jumlah Pelaksaan
Operasi
50.000.000 Melakukan Penertiban ASN dan Pelajar yang
berada di tempat umum pada saat Jam Kerja
dan Belajar√ √ √ √ √
Telah Melakukan Penertiban sebanyak 6
Kali
Kegiatan ini masih tetap
berlanjut sampai dengan
TW IV
Jumlah Lembaga
yang dilakukan
kerjasama dalam
penganan Perda dan
Perbup
25.000.000 Melakukan Koordinasi dengan Dinas Terkait
Menyangkut Pelanggaran Perda
√ √ - √ -
Telah dilakukan Koordinasi dengan
Instansi Terkait yang terkait dengan
Pelanggaran Perda
Kegiatan ini telah
dilaksanakan
INDIKATOR TARGET INDIKATOR ANGGARAN TW I TW III TW IV TW II TW III
1 3 4 6 8 9 10 12 13 15 16 18 19
Pembuatan Stiker,
Neon Box, Leaflet,
dan Baliho
15.000.000 Penyiapan Bahan dan data Pencegahan
Bahaya Kebakaran melalui pembuatan stiker- - - - -
Kegiatan ini akan dilaksanakan pada TW
III
Proses Penyiapan Bahan
dan Data
Anggota Petugas
Pemadam Kebakaran
20.000.000 Melakukan Bimtek pada Anggota Damkar
- - - √ -
Telah dilaksanakan Bimtek bagi Anggota
Damkar
Kegiatan ini berjalan
dengan baik
Jumlah tabung APAR
pada Kantor, BUMD,
BUMN, Kapal Laut
dll
64.865.000 Melakukan Pemeriksaan Tabung APAR,
APAB di setiap kantor, BUMN. BUMD di
wilayah Kab. Banggai √ √ √ √ -
Telah Melakukan Pemeriksaan APAR,
APAB pada kantor Pajak, Bea Cukai,
Statistik, RS, Hotel, SPBU dan Kantor
Pemerintah
Merekomendasikan
tabung APAR, APAB
untuk diganti
16
√ -
-
Kegiatan Pendidikan dan
Pelatihan Pertolongan dan
Pencegahan Kebakaran
25 Orang
√ -
-
1. Program
peningkatan
kesiagaan dan
pencegahan
bahaya
kebakaran
Jumlah
Kebakaran
yang
Tertangani
serta
pemenuhan
sarana dan
prasarana
peralatan
dalam kondisi
baik
89% Kegiatan Pencegahan dan
Pengendalian Bahaya
Kebakaran
3 Jenis
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Pencegahan
Kebakaran
7 Tempat
√ √
-
2 5 7 11 14 17
CATATAN HASIL MONITORING TINDAK LANJUT
PROGRAM NAMA TARGET TW II TW I TW IV
NO PROGRAM KEGIATAN AKSI JADWAL PELAKSANAAN REALISASI
TW IV
3. Meningkatnya Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) 25% 25% 25% 25%
√ √ -
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TW I TW II TW III
1. Program
Penegakan
Peraturan
Daerah dan
Peraturan
Bupati
Persentase
Penurunan
Kasus
Pelanggaran
Perda dan
Peraturan
Bupati
70%
Kerjasama Penegakkan
Perda/Perbup dengan
Lembaga Lainnya
6 Lembaga
Untuk 7 kasus yang belum
terselesaikan di berikan
arahan dan surat teguran
serta Penyitaan Barang
Bukti
Operasi Penegakan Disiplin
Aparatur Sipil Negara dan
Pelajar
18 Kali
√ √ -
√ √ √ - -
Telah Melakukan Penegakan Non Yustisi
sebanyak 12 kasus, namun hanya 5 kasus
yang dapat di selesaikan
√ √ -
Penegakkan Pelanggaran
Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati
20 Kali 150.000.000 Melakukan Penegakan Pelanggar Perda
terhadap Masyarakat atau Badan Hukum
Lainnya serta Pemusnahan Barang Bukti
Sitaan √ √ √
Penyidikan Pelanggaran
Peraturan Daerah
20 Kali
2 5 7 11 14 17
CATATAN HASIL MONITORING TINDAK LANJUT
PROGRAM NAMA TARGET TW II TW I TW IV
25%
NO PROGRAM KEGIATAN AKSI JADWAL PELAKSANAAN REALISASI
2. Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat
terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati
Persentase Penegakkan Perda dan Perbup 25% 25% 25%
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
TW I TW II TW III TW IV
Jumlah Kegiatan
Penyuluhan Bahaya
Kebakaran
Jumlah Kegiatan
Simulasi
Jumlah Kegiatan 15.000.000 mengikuti pelaksanaan Peringatan HUT
Damkar di setiap Provinsi dan Kabupaten
Lainnya yang telah di tetapkan√ - - - -
Kegiatan in telah di laksanakan di Ibu
Kota Provinsi dengan di rangkaikan
bersama dengan HUT Pol PP dan Linmas
Kegiatan ini berjalan
dengan baik
Jumlah peralatan
pemadam kebakaran
dan sarana
operasional
139.135.000 Menginventarisasi Jenis Peralatan Pemadam
Kebakaran
√ √ √ √ -
Melakukan Pemeliharaan Mobil
Pemadam Kebakaran, Pembelian
Peralatan berupa Nozel dan Selang serta
Pemelirahaan Hydrant sebanyak 8 Jenis
Kegiatan ini masih
berjalan hingga Triwulan
IV
17
√
-
Kegiatan Simulasi masih
dalam Proses Penyiapan
Bahan dan Data untuk
pelaksanaan di TW III
Peringatan HUT Pemadam
Kebakaran Tingkat Nasional
dan Provinsi Sulteng
1 Kali
- √
-
- - √ -
- Telah Dilaksanakan Penyuluhan
penaggulangan Bahaya Kebakaran
dengan Jumlah Peserta 80 orang
Penyuluhan Pencegahan
Bahaya Kebakaran
160 Orang 51.000.000 Melakukan Penyuluhan serta Simulasi
terhadap masyarakat tata cara
penanggulangan Bahaya Kebakaran secara
sederhana- √ √
Peningkatan Pelayanan
Penanggulangan Bahaya
Kebakaran
11 Jenis
√