P E M E R I N T A H K A B U P A T E N C I A N J U R J l . S i t i J e n a b N o . 3 1 C i a n j u r 4 3 2 1 1 1 T e l p . 0 2 6 3 - 2 6 1 8 9 2 F a x . 0 2 6 3 - 2 6 3 6 8 6
LAPORAN
AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
KABUPATEN CIANJUR
TAHUN 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Kata Pengantar | i
KATA PENGANTAR
Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat,
taufik dan hidayah-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2013 ini dapat diselesaikan tepat
pada waktunya.
LAKIP ini disusun secara periodik berdasarkan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010
tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun
2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2013 dan Dokumen
Penetapan Kinerja Tahun 2014 sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban
Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan uraian tugas, fungsi dan tata
kerjanya serta sebagai parameter dalam mengukur tingkat keberhasilan atau
kegagalan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah selama
tahun anggaran 2013. Selanjutnya laporan ini akan dijadikan sebagai bahan
evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang dalam
upaya mewujudkan kepemerintahan yang baik dan pemerintahan yang bersih di
Kabupaten Cianjur.
Dengan segala kekurangan dan keterbatasan yang ada diharapkan tidak
mengurangi hasil dari pelaksanaan tugas yang telah dilaksanakan secara
keseluruhan.
Demikian semoga bermanfaat.
Cianjur, 10 Maret 2014
BUPATI CIANJUR
H. TJETJEP MUCHTAR SOLEH
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Daftar Isi | ii
DAFTAR ISI
HAL
1. KATA PENGANTAR.............................................................................. I
2. DAFTAR ISI........................................................................................... ii
3. IKHTISAR EKSEKUTIF......................................................................... iii
4. BAB I PENDAHULUAN.......................................................................... 1
I.1 Dasar Hukum.................................................................................... 1
I.2 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur.............................................. 2
I.3 Organisasi......................................................................................... 3
5. BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA......................... 9
II.1 Visi.................................................................................................. 9
II.2 Misi.................................................................................................. 10
II.3 Tujuan............................................................................................. 13
II.4 Sasaran........................................................................................... 14
II.5 Kebijakan......................................................................................... 16
II.6 Program........................................................................................... 17
II.7 Indikator Makro................................................................................ 18
II.8 Penetapan Kinerja........................................................................... 18
6. BAB III AKUNTABILITAS KINERJA....................................................... 30
Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja........................................... 32
Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Keuangan...................................... 129
7. BAB IV PENUTUP................................................................................. 188
8. LAMPIRAN
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Rencana Kerja Tahunan (RKT)
Pengukuran Kinerja Pencapaian Sasaran
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2012
Daftar Tabel |
DAFTAR TABEL
HAL
1. Tabel 2.1 Target Pencapaian Indikator Makro Tahun 2012 …………........... 18 2. Tabel 2.2 Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten …………………......... 18 3. Tabel 3.1 Skala Ordinal ……………………………………………………........ 31 4. Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Cianjur ……….......... 33 5. Tabel 3.3 PDRB kabupaten Cianjur Atas Dasar Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011 dan 2012 ………………………………….................... 34
6. Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 ………………………………………………………...........................
35 7. Tabel 3.5 PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 …………........................
36 8. Tabel 3.6 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar
Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012 ………………………………………………………...........................
36 9. Tabel 3.7 Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran .......... 38 10. Tabel 3.8 Pancapaian Target Misi ………………………………………......... 38 11. Tabel 3.9 Sasaran 1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan
pendidikan …………………………………………….......................
39 12. Tabel 3.10 Sasaran 2 Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh
jenjang pendidikan ……………………………………......................
43 13. Tabel 3.11 Sasaran 3 Terkendalinya angka mengulang dan drop out di
setiap tingkatan dan jenjang ………………………………..............
46 14. Tabel 3.12 Jumlah Siswa Naik Kelas, Putus Sekolah Dan Melanjutkan
Kondisi Tahun 2012 …………………………………………….........
46 15. Tabel 3.13 Sasaran 4 Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap
jenjang pendidikan ……………………………………………...........
46 16. Tabel 3.14 Jumlah Siswa Yang Lulus UAS Tahun 2012 ………………........... 47 17. Tabel 3.15 Sasaran 5 Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia
kerja ……………………………………………………………...........
48 18. Tabel 3.16 Jumlah Siswa SMK Yang Terserap Dunia Kerja Tahun 2012
……………………………………………………………....................
48 19. Tabel 3.17 Sasaran 6 Tertanamnya nilai-nilai aklakul karimah ke dalam
pribadi peserta didik ……………………………………
49 20. Tabel 3.18 Sasaran 7 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam
layanan pendidikan …………………………………….....................
50 21. Tabel 3.19 Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 …........... 51 22. Tabel 3.20 Sasaran 8 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa
dalam antisipasi dan penanggulangan bencana ……...................
51 23. Tabel 3.21 Sasaran 9 Meningkatnya kualitas pendidikan lokal ……….......... 52 24. Tabel 3.22 Sasaran 10 Meningkatnya pastisipasi masyarakat dalam
pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan ………………….......... 52
25. Tabel 3.23 Perbandingan Jumlah Sekolah, Ruang Kelas dan Komite Sekolah Tahun 2012 …………………………………………...........
53
26. Tabel 3.24 Sasaran 11 : Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan ……………………………………………………...............................
53
27. Tabel 3.25 Sasaran 1 : Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat …………………………………….....................................................
55
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2012
Daftar Tabel |
28. Tabel 3.26 Sasaran 2 : Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan ……………………………….........................
58
29. Tabel 3.27 Sasaran 3 : Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat.......... 59 30. Tabel 3.28 Sasaran 4 : Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan
masyarakat …………………………………………..........................
61 31. Tabel 3.29 Sasaran 5 : Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat
……………………………………………………………….................
62 32. Tabel 3.30 Sasaran 6 : Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi yang berkualitas ……………………............
63 33. Tabel 3.31 Sasaran 7 : Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi
remaja ………………………………………………..........................
64 34. Tabel 3.32 Sasaran 8 : Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak
serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan …………………………………………………...................................
66
35. Tabel 3.33 Sasaran 9 : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak ……………………………………...........
67
36. Tabel 3.34 Sasaran 1 : Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing ……………………………………………………………....................
68 37. Tabel 3.35 Jumlah Produksi Tanaman Perkebuna Tahun 2012 dan Tahun
2013...........................................................................................
72 38. Tabel 3.36 Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2012 dan
Tahun 2013...............................................................................
73 39. Tabel 3.37 Populasi Sapi Perah ……………………………………………........ 75 40. Tabel 3.38 Sasaran 2 : Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan
serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas ……………………………………………………...............................
77 41. Tabel 3.39 Sasaran 3 : Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan
budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan ……………………………………………………...............................
78
42. Tabel 3.40 Sasaran 4 : Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar ……………………………………........
80
43. Tabel 3.41 Perkembangan Koperasi Aktif ………………………………........... 81 44. Tabel 3.42 Sasaran 5 : Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan
yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna …........................................
82
45. Tabel 3.43 Sasaran 6 : Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi …………………………………………………………........................
84
46. Tabel 3.44 Sasaran 7 : Terwujudnya iklim investasi yang sehat ………......... 86 47. Tabel 3.45 Sasaran 8 : Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan
pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan ……………………………………………………...............................
87 48. Tabel 3.46 Sasaran 9 : Menguatnya implementasi rencana tata ruang
daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur ……………………………………......................
89 49. Tabel 3.47 Sasaran 10 : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil
guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan ………….............................
90 50. Tabel 3.48 Sasaran 11 : Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh
ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal ……………………………………………………………....................
93
51. Tabel 3.49 Sasaran 12 : Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ………………....................
99
52. Tabel 3.50 Luas Lahan Kritis Per Kecamatan di Kabupaten Cianjur Tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2012
Daftar Tabel |
2013.............................................................................................. 100 53. Tabel 3.51 Sasaran 1 : Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat
transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia …………………………………………………........
101 54. Tabel 3.52 Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintaha daerah
yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal ………………………………………….............................................
103 55. Tabel 3.53 Sasaran 3 : Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan
penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat …………..........
107 56. Tabel 3.54 Sasaran 4 : Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum
dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif …………………………………...............
121 57. Tabel 3.55 Sasaran 5 : Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan
dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi ………………………………….....................................
122 58. Tabel 3.56 Sasaran 1 : Terwujudnya pemahaman yang meluas dan
mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah ……………………………....................
124 59. Tabel 3.57 Sasaran 2 : Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-
nilai akhlakul Karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara …………………...................................
126 60. Tabel 3.58 Sasaran 3 : Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam
menghadapi permasalahan social …………………………….........
127 61. Tabel 3.59 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ……………………............
130 62. Tabel 3.60 Akuntabilitas Keuangan Tahun Anggaran 2012 ……………......... 132
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Ikhtisar Eksekutif | iii
IKHTISAR EKSEKUTIF
Tahun 2012 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan
sasaran RPJMD Tahun 2011-2016 dengan visi : “Cianjur sejahtera dan
berakhlakul karimah”.
Dalam RPJMD Tahun 2011-2016 telah ditetapkan 5 (lima) misi sebagai
upaya untuk mewujudkan visi tersebut yang memiliki 40 sasaran dan 214 indikator
sasaran.
Secara umum rata-rata capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Cianjur
mencapai 106,26% termasuk dalam kriteria BAIK. Gambaran capaian kinerja
berdasarkan kriteria dapat dilihat pada grafik di bawah ini :
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Gambaran kinerja berdasarkan ketercapaian target kinerja dapat dilihat pada
grafik di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Ikhtisar Eksekutif | iv
Sumber : Hasil Pengolahan Data
Gambaran capaian kinerja 40 (empat puluh) sasaran strategis yang
tercantum dalam RPJMD Tahun 2011-2016 untuk tahun 2012 dapat diuraikan
sebagai berikut :
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan
Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya akses masyarakat terhadap
layanan pendidikan mencapai 93,59% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8
indikator yang telah ditetapkan terdapat 6 indikator termasuk dalam kriteria
BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya
termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2 indikator melebihi target, 6
indikator belum memenuhi target target yang telah ditetapkan namun 4
diantaranya termasuk ke dalam kriteria BAIK.
2. Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan
Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya angka kelulusan siswa untuk
seluruh jenjang pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Seluruh capaian indikator kinerja pada sasaran ini adalah 100%.
3. Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan
jenjang
Rata-rata capaian sasaran terkendalinya angka mengulang dan drop out di
setiap tingkatan dan jenjang mencapai 97,14% termasuk dalam kriteria BAIK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Ikhtisar Eksekutif | v
Dari 5 indikator yang telah ditetapkan, seluruh indikator termasuk dalam kriteria
BAIK, namun capaian kelima indikator tersebut belum memenuhi target.
4. Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan
Rata-rata capaian sasaran meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap
jenjang pendidikan mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari 3
indikator yang telah ditetapkan seluruhnya dapat memenuhi target yang telah
ditetapkan dan termasuk dalam kriteria BAIK.
5. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja
Capaian kinerja sasaran meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia
kerjamencapai 58,33% termasuk dalam kriteria SEDANG dan belum memenuhi
target kinerja yang telah ditetapkan.
6. Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam peserta didik
capaian kinerja sasaran tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam
peserta didik mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi
target kinerja yang telah ditetapkan.
7. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan
Capaian kinerja sasaran meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam
layanan pendidikan mencapai 98,02% termasuk dalam kriteria BAIK, namun
belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
8. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan
penanggulangan bencana
Capaian kinerja sasaran meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa
dalam antisipasi dan penanggulangan bencana mencapai 0% termasuk dalam
kriteria KURANG dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
9. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal
Capaian kinerja sasaran meningkatnya kukalitas pendidikan tinggi lokal
mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target yang
telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Ikhtisar Eksekutif | vi
10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan
pendidikan
capaian kinerja sasaran meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan mencapai 100% termasuk dalam
kriteria BAIK dan telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
11. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan
Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya sarana dan prasarana
perpustakaan 137,05% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator kinerja
yang telah ditetapkan, 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator
lainnya termasuk dalam kriteria SEDANG. selanjutnya terdapat 2 indikator
melebihi target, 2 indikator memenuhi target dan 1 indikator tidak memenuhi
target.
12. Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu
membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan
masyarakat
Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya masyarakat yang proaktif
memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong
dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam
keluarga dan masyarakat mencapai 64,03% termasuk dalam kriteria SEDANG.
Dari 4 indikator yang telah ditetapkan, 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK,
1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG dan 1 indikator lainnya termasuk
dalam kriteria KURANG. Seluruh indikator belum memenuhi target kinerja yang
telah ditetapkan.
13. Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan
Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas
layanan prasarana kesehatan mencapai 88,81% termasuk dalam kriteria BAIK.
Dari 3 indikator yang telah ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk kriteria BAIK
dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Terdapat 1 indikator yang
melebihi target dan 2 indikator yang belum memenuhi target.
14. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat
Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya layanan kesehatan
masyarakat mencapai 99,93% termasuk dalam kriteria BAIK. 2 indikator
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Ikhtisar Eksekutif | vii
termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria
CUKUP, terdapat 1 indikator yang melebihi target yang telah ditetapkan.
15. Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat
Rata-rata capaian kinerja sasaran peningkatan ketersediaan pembiayaan
kesehatan masyarakat mencapai 101,60% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2
indikator yang telah ditetapkan, seluruh indikator termasuk dalam kriteria BAIK.
Salah satu indikator tersebut telah melebihi target yang telah ditetapkan
16. Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat
Capaian kinerja sasaran terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat
mencapai 104,40% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melebihi target yang
telah ditetapkan.
17. Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang
berkualitas
Rata-rata capaian kinerja sasaran Terpenuhinya permintaan pelayanan KB
dan kesehatan reproduksi yang berkualitas mencapai 102,08% termasuk dalam
kriteria BAIK. Ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam
kriteria BAIK dan terdapat 1 indikator yang melebihi target.
18. Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)
Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya pengetahuan kesehatan
reproduksi remaja (KRR) mencapai 100,52% termasuk dalam kriteria BAIK.
Capaian kinerja ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk
dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan
sedangkan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan.
19. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran
perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas hidup dan
perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang
pembangunanmencapai 43,18% termasuk dalam kriteria KURANG. 3 indikator
yang telah ditetapkan termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya
termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya, 2 indikator melebihi target yang
telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1
indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Ikhtisar Eksekutif | viii
20. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kualitas tumbuh kembang
dan kelangsungan hidup anak mencapai 121,53% termasuk dalam kriteria BAIK.
Capaian kinerja ketiga indikator yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk
dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan
sedangkan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan.
21. Berkembangnya agribisnis yang mempu menghasilkan produk dan
industri pertanian yang berdaya saing
Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya agribisnis yang mempu
menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing mencapai
124,35% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah ditetapkan
terdapat 14 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 4 indikator termasuk dalam
kriteria CUKUP. 11 indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan,
dan 7 indikator lainnya belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
22. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya
mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan
Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya produksi dan ketersediaan
pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan
mencapai 101,93% termasuk dalam kriteria BAIK. 1 indikator telah melebihi
target yang telah ditetapkan, 1 indikator lainnya telah memenuhi target yang
telah ditetapkan dan keduanya termasuk dalam kriteria BAIK.
23. Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu
bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada
pembangunan berkelanjutan
Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya pariwisata daerah berbasis
alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan
dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan mencapai 105,18%
termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 6 indikator yang telah ditetapkan seluruhnya
belum memenuhi target, 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator
termasuk dalam kriteria SEDANG. 3 indikator telah melebihi target kinerja yang
telah ditetapkan dan 3 indikator lainnya belum memenuhi target kinerja yang
telah ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Ikhtisar Eksekutif | ix
24. Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar
Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatnya aksesibilitas KUMKM
terhadap modal, teknologi dan pasar mencapai 101,74% termasuk dalam kriteria
BAIK. Dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 4 indikator
memenuhi target dan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan serta
seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK.
25. Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing
didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna
Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya pengelolaan industri dan
perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan
prasarana serta teknologi tepat guna mencapai 116,34% termasuk dalam kriteria
BAIK. Dari 5 indikator kinerja yang ditetapkan, diperoleh capaian 4 indikator
termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG dan
3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah
memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator belum mecapai target
yang telah ditetapkan.
26. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
Rata-rata capaian kinerja sasaran Meningkatkan promosi dan kerjasama
investasi mencapai 97,09% termasuk dalam kriteria BAIK. Seluruh indikator
termasuk dalam kriteria BAIK. 1 indikator telah memenuhi target kinerja yang
telah ditetapka dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah
ditetapkan.
27. Terwujudnya iklim investasi yang sehat
Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya iklim investasi yang sehat
mencapai 90,11% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator kinerja yang
ditetapkan, diperoleh capaian 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2
indikator termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 4 indikator tersebut, 1 indikator
telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target
yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah
ditetapkan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Ikhtisar Eksekutif | x
28. Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara
optimal dan berkelanjutan
Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya pemanfaatan dan
pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan melalui
82,99% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 3 indikator kinerja yang ditetapkan
1 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria
CUKUP dan 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 1
indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, dan 2 indikator lainnya
belum memenuhi target yang telah ditetapkan
29. Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan
untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur
Rata-rata capaian kinerja sasaran menguatnya implementasi rencana tata
ruang daerah dalam pemanfaatan untuk pengembangan wilayah Kabupaten
Cianjur mencapai 108,33% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator kinerja
yang telah ditetapkan seluruh indikator termasuk dalam kriteria BAIK.
Selanjutnya 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditentukan dan 1
indikator lainnya melebihi target yang telah ditentukan.
30. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna
serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan
Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya pemanfaatan ruang yang
berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan mencapai 158,95% termasuk dalam kriteria
BAIK. Dari 8 indikator yang telah ditetapkan 7 indikator termasuk dalam kriteria
BAIK, dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 2
indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, 2 indikator telah
memenuhi target yang telah ditetapkan dan 4 indikator belum memenuhi target
yang telah ditetapkan.
31. Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan
pembangunan infrastruktur yang handal
Rata-rata capaian kinerja sasaran berkembangnya wilayah dengan didukung
oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal mencapai
113,89% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah ditetapkan
14 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, dan 2 indikator lainnya termasuk
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Ikhtisar Eksekutif | xi
dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target yang telah
ditetapkan, 4 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 11
indikator belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
32. Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup
Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan
untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup mencapai 156,35% termasuk dalam
kriteria SEDANG. Dari 2 indikator yang telah ditetapkan, seluruh indikator
termasuk dalam kriteria BAIK. Salah satu indikator tersebut telah melebihi target
kinerja yang telah ditetapkan.
33. Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya
birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi
luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa
kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi pada
pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia
Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya dan terimplementasikannya
perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber
daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri,
memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi
pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia mencapai yaitu
88,86% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator yang telah ditetapkan
terdapat 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan telah memenuhi target
yang telah ditetapkan, 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1
indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya terdapat 1
indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi
target yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target
yang telah ditetapkan.
34. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada
peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian
pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan
secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal
Rata-rata capaian kinerja sasaran terwujudnya penyelenggaraan pemerintah
daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara
efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Ikhtisar Eksekutif | xii
penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM
aparatur yang handal mencapai 107,61% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 12
indikator yang telah ditetapkan terdapat 11 indikator termasuk dalam kriteria
BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria CUKUP. Selanjutnya 4 indikator
telah melebihi target yang telah ditetapkan, 6 indikator telah memenuhi target
yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah
ditetapkan.
35. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan
kepada masyarakat
Rata-rata capaian kinerja sasaran meningkatnya profesionalisme birokrasi
dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat mencapai 116,78%
termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 43 indikator yang telah ditetapkan 32
indikator termasuk dalam kritaria BAIK, 2 indikator termasuk dalam kriteria
CUKUP, 9 indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Selanjutnya 14 indikator
telah melebihi target yang telah ditetapkan, 17 indikator telah memenuhi target
yang telah ditetapkan dan 12 indikator belum memenuhi target yang telah
ditetapkan.
36. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum
dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam
masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban
dan keamanan yang kondusif
Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya penegakan hukum, kepastian
hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan
kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan
ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif mencapai 175,00%
termasuk dalam kriteria BAIK, namun hanya 1 indikator yang telah melebihi
target yang telah ditetapkan.
37. Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya
serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi
Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya sinergi antar kelembagaan
berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan
komunikasimencapai 94,44% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator
termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Ikhtisar Eksekutif | xiii
KURANG. Terdapat 8 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan
1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
38. Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan
masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah
Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya pemahaman yang meluas
dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai
akhlakul karimah mencapai 82,94% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5
indikator yang telah ditetapkan, 3 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1
indikator germasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya termasuk
dalam kriteria KURANG. Dari 5 indikator tersebut 21 indikator telah melebihi
target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah
ditetapkan dan 3 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan.
39. Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Rata-rata capaian kinerja sasaran Pelembagaan penerapan kebijakan
aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara mencapai 302,83% termasuk dalam kriteria BAIK.
Dari 3 indikator yang telah ditetapkan 1 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2
indikator termasuk dalam kriteria KURANG. Dari 3 indikator tersebut 1 indikator
telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator tidak mencapai target
yang telah ditentukan.
40. Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan
sosial.
Rata-rata capaian kinerja sasaran Terwujudnya upaya preventif dan kuratif
dalam menghadapi permasalahan sosial mencapai 109,57% termasuk dalam
kriteria BAIK. Dari 5 indikator yang telah ditetapkan 4 indikator termasuk dalam
kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 5 indikator
tersebut 1 indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, 2
indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2 indikator tidak
mencapai target yang telah ditentukan.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab I | 1
BAB I
PENDAHULUAN
I.1 Dasar Hukum
Dasar hukum penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 adalah
sebagai berikut :
a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor
XI/MPR/l998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,Kolusi dan Nepotisme;
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan
Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
f. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
g. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang
Percepatan Pemberantasan Korupsi;
h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;
i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman
Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003
tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab I | 2
k. Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2013 Tanggal
19 Desember 2013 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja
Tahun 2013 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2014.
l. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 03 Tahun 2008 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah;
m. Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan
Daerah nomor 07 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan
Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur;
n. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Cianjur Tahun 2011-2016;
o. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja
Utama Pemerintah Kabupaten Cianjur.
I.2 Gambaran Umum Kabupaten Cianjur
Kabupaten Cianjur terletak di tengah Provinsi Jawa Barat, berjarak
sekitar 65 km dari ibukota Provinsi Jawa Barat (Bandung) dan 120 km dari
ibukota Negara (Jakarta). Secara geografis Kabupaten Cianjur terletak di
antara 60 21” – 7025” Lintang Selatan dan 106042” - 107025” Bujur Timur,
dengan batas wilayah yaitu sebelah utara berbatasan dengan wilayah
Kabupaten Bogor dan Kabupaten Purwakarta, sebelah barat berbatasan
dengan wilayah Kabupaten Sukabumi, sebelah selatan berbatasan dengan
Samudera Indonesia dan sebelah timur berbatasan dengan wilayah
Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut.
Wilayah Kabupaten Cianjur meliputi areal seluas 350.148 ha terdiri dari
32 Kecamatan, 6 Kelurahan dan 354 Desa serta 2.754 Rukun Warga (RW)
dan 10.402 Rukun Tetangga (RT) dengan penduduk berjumlah 2.250.305*
jiwa.
Secara geografis wilayah Kabupaten Cianjur terbagi ke dalam 3 (tiga)
bagian, yaitu Cianjur Bagian Utara, Tengah dan Selatan.
Cianjur Bagian Utara merupakan di kaki Gunung Gede dengan
ketinggian 2.962 m di atas permukaan laut, sebagian besar merupakan
*)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab I | 3
daerah dataran tinggi pegunungan dan sebagian lagi merupakan dataran
yang dipergunakan untuk areal perkebunan dan persawahan.
Cianjur Bagian Tengah merupakan daerah yang berbukit-bukit dengan
struktur tanah yang labil sering terjadi tanah longsor dan merupakan daerah
yang rawan terjadi gempa bumi. Sedangkan dataran lainnya merupakan areal
perkebunan dan persawahan.
Cianjur Bagian Selatan merupakan daerah dataran rendah, serta
terdapat banyak bukit-bukit yang diselingi oleh pegunungan yang melebar
sampai ke daerah pantai Samudera Indonesia. Seperti halnya daerah Cianjur
bagian tengah, bagian selatan pun tanahnya labil dan sering terjadi longsor
serta gempa bumi. Meskipun tidak terlalu luas, di Cianjur bagian selatan
terdapat areal perkebunan dan persawahan.
I.3 Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur meliputi Organisasi/Lembaga pada
Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dan
membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan, terdiri dari
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis
Daerah, Kecamatan, Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah serta
Lembaga lain.
Kabupaten Cianjur telah menetapkan peraturan daerah yang mengatur
tentang organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemeritah
Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, yaitu Peraturan
Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perubahan Peraturan Daerah nomor
07 tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pembentukan
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur.
I.3.1 Sekretariat Daerah
Sekretaris Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam
menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan
Lembaga Teknis Daerah. Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri
dari :
a. Asisten terdiri dari :
- Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab I | 4
- Asisten Ekonomi dan Pembangunan
- Asisten Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur
b. Kelompok Jabatan Fungsional
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari :
a. Bagian Pemerintahan;
b. Bagian Hukum;
c. Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol;
d. Bagian Kesejahteraan Rakyat.
Asisten Ekonomi dan Pembangunan, terdiri dari :
a. Bagian Administrasi Perekonomian;
b. Bagian;
c. Bagian Pengendalian Administrasi Pembangunan.
Asisten Keuangan dan Pendayagunaan Aparatur, terdiri dari :
a. Bagian Keuangan dan Perlengkapan
b. Bagian Umum
c. Bagian Organisasi
I.3.2. Sekretariat DPRD
Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD
dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional
berada di bawah dan bertanggungjawab kepada pimpinan DPRD dan
secara administrasi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas
menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan
serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai
dengan kemampuan daerah.
I.3.3 Dinas Daerah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab I | 5
Sebagai unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibentuk Dinas
Daerah, dinas daerah Kabupaten Cianjur terdiri dari 17 dinas daerah
yaitu :
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan;
c. Dinas Pekerjaan Umum Binamarga;
d. Dinas Tata Ruang dan Permukiman;
e. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Pertambangan;
f. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura;
g. Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan;
h. Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
i. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
j. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
k. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
l. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
m. Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
n. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
o. Dinas Perpajakan Daerah;
p. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
q. Dinas Kebersihan dan Pertamanan.
I.3.4 Lembaga Teknis Daerah
Sebagai unsur penunjang Pemerintah Kabupaten dibentuk lembaga
teknis daerah. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas membantu
Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada
di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris
Daerah.
Lembaga teknis daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor.
Lembaga teknis daerah di Kabupaten Cianjur terdiri dari 15 lembaga
teknis daerah yaitu :
a. Inspektorat Daerah;
b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
c. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah;
d. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab I | 6
e. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Ketahanan Pangan
Daerah;
f. Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B.
g. Badan Lingkungan Hidup Daerah;
h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
i. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal;
j. Satuan Polisi Pamong Praja;
k. Badan Ketahanan Pangan Daerah;
l. Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa;
m. Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah;
n. Rumah Sakit Umum Cimacan Kelas D
o. Sekretariat Korpri.
I.3.5 Kecamatan
Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis
kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh
Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kecamatan di Kabupaten Cianjur terdiri
dari 32 Kecamatan, yaitu :
1. Kecamatan Cianjur;
2. Kecamatan Warungkondang;
3. Kecamatan Cibeber;
4. Kecamatan Cilaku;
5. Kecamatan Ciranjang;
6. Kecamatan Bojongpicung;
7. Kecamatan Karangtengah;
8. Kecamatan Mande;
9. Kecamatan Sukaluyu;
10. Kecamatan Pacet;
11. Kecamatan Cugenang;
12. Kecamatan Cikalongkulon;
13. Kecamatan Sukaresmi;
14. Kecamatan Sukanagara;
15. Kecamatan Campaka;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab I | 7
16. Kecamatan Takokak;
17. Kecamatan Kadupandak;
18. Kecamatan Pagelaran;
19. Kecamatan Tanggeung;
20. Kecamatan Cibinong;
21. Kecamatan Sindangbarang;
22. Kecamatan Agrabinta;
23. Kecamatan Cidaun;
24. Kecamatan Naringgul;
25. Kecamatan Campakamulya;
26. Kecamatan Cikadu;
27. Kecamatam Gekbrong;
28. Kecamatan Cipanas;
29. Kecamatan Cijati;
30. Kecamatan Leles;
31. Kecamatan Haurwangi;
32. Kecamatan Pasirkuda.
I.3.6 Kelurahan
Kelurahan merupakan perangkat daerah yang berkedudukan di
wilayah Kecamatan, dipimpin oleh Lurah yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Camat. Di Kabupaten Cianjur
terdapat 6 Kelurahan, yaitu :
1. Kelurahan Pamoyanan;
2. Kelurahan Sawahgede;
3. Kelurahan Muka;
4. Kelurahan Bojongherang;
5. Kelurahan Solokpandan;
6. Kelurahan Sayang.
I.3.7 Lembaga Lain
Lembaga lain daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab I | 8
Lembaga lain daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan/Kantor.
Lembaga Lain di Kabupaten Cianjur hanya terdapat 1 (satu) yaitu Badan
Penanggulangan Bencana Daerah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 9
BAB II
PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA
Dalam Tahapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP),
perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi ada hasil yang
ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara
sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan
kendala yang ada atau yang mungkin timbul.
Proses ini menghasilkan suatu rencana strategis instansi pemerintah yang
setidaknya memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi kebijakan dan program serta
ukuran keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.
Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Aparatur (LAKIP) Kabupaten Cianjur
Tahun 2013 ini mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016 yang telah dibuat dan ditetapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016yang merupakan
pedoman dalam pembangunan di Kabupaten Cianjur selama tahun 2011-2016.
II.1 Visi
Pembangunan di Kabupaten Cianjur selama ini telah meningkatkan
kesejahteraan pada masyarakatnya. Walaupun demikian, peningkatan
kesejahteraan yang dimaksud belum sampai pada tingkat yang memadai. Hal ini
diperparah dengan kondisi ekonomi secara nasional yang belum sepenuhnya
stabil, ditambah dengan kondisi alam yang berubah-ubah dan tidak mudah
diprediksi. Kedua hal terakhir, makin mempersulit masyarakat Cianjur
menjalankan mata pencaharian yang sebagian besar bergerak di bidang
pertanian.
Masyarakat sejahtera dapat dimaknai sebagai kondisi dimana masyarakat
secara menyeluruh dapat terpenuhi hak-hak dasarnya. Beberapa hak-hak dasar
dimaksud adalah di bidang sosial, budaya, dan ekonomi terutama pangan,
sandang dan papan yang selayaknya terpenuhi secara merata di samping rasa
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 10
aman dan kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah sehingga masyarakat
dapat menikmati kehidupan yang lebih bermutu dan maju serta memiliki pilihan
yang luas dalam seluruh kehidupannya. Hal tersebut merupakan hal esensi
dalam kehidupan individu, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara.
Kesejahteraan masyarakat Cianjur pada tahap kedua pembangunan jangka
menengah dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2005 – 2025 menjadi suatu hal yang masih harus terus digapai.
Sementara itu, kesejahteraan yang dicapai oleh masyarakat tidak akan
mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan yang hakiki jika tidak disertai dengan
keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang salah satunya
diaktualisasikan oleh kemuliaan akhlak masyarakat itu sendiri.
Sehubungan dengan hal di atas, maka visi Pemerintah Kabupaten Cianjur
Tahun 2011 – 2016 adalah “Cianjur Lebih Sejahtera dan Berakhlakul
Karimah”.
Memperhatikan visi tersebut di atas, kata kunci pertama yang termuat dalam
visi adalah sejahtera. Kalimat sejahtera merefleksikan meningkatnya kehidupan
masyarat Cianjur yang didalamnya meliputi peningkatan pendidikan, kesehatan,
pendapatan, pangan, dan konsumsi, memperluas pilihan-pilihan masyarakat
dalam memenuhi kebutuhan nyata mereka, serta meningkatkan kemapanan
perekonomian daerah.
Kata kunci lainnya adalah akhlakul karimah yang dapat dimaknai sebagai
akhlak yang mulia yang merupakan suatu perilaku yang mencerminkan etika
berketuhanan, berkehidupan sosial, dan bersinergi dengan alam. Sebagaimana
layaknya, akhlakul karimah meliputi seluruh kehidupan seseorang, baik ketika
beribadah secara khusus kepada Tuhannya maupun dalam hubungannya
dengan sesama makhluk seperti dalam menata ekonomi, menata politik,
kehidupan bernegara, kehidupan berkeluarga, dan bermasyarakat, serta dalam
mengelola kelestarian lingkungan hidup dengan memanfaatkan secara bijak
kekayaan sumber daya alam yang ada di dalamnya.
II.2 Misi
Kesejahteraan yang ingin digapai melalui proses pembangunan secara
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 11
konseptual merupakan suatu ukuran yang mungkin berbeda antara satu
komunitas masyarakat yang satu dengan komunitas masyarakat lainnya. Namun
demikian, pendekatan yang menggunakan ukuran kuantitatif meliputi rata-rata
tingkat pendidikan, derajat kesehatan dan daya beli dan dirangkum dalam
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara universal dapat diterima sebagai
ukuran kesejahteraan.
Untuk meningkatkan capaian indikator kesejahteraan masyarakat pada
khususnya, dan untuk mendukung keberhasilan pembangunan pada umumnya
memerlukan prasyarat yang harus dilakukan, yaitu mewujudkan tata
pemerintahan yang baik dan meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah
Kabupaten melalui pelaksanaan dan pemantapan reformasi birokrasi.
Selanjutnya, tercapainya keberhasilan pembangunan secara fisik dan
ekonomi cenderung menimbulkan gaya hidup yang lebih memuja keberhasilan
dan kesenangan bersifat keduniaan. Hal ini telah merasuki sisi-sisi kehidupan
umat beragama. Akibatnya banyak diantaranya tidak lagi menghiraukan nilai-
nilai agama yang mengajarkan kebaikan dan kemuliaan. Seluruh waktu
hanyalah dihabiskan untuk mencari harta kekayaan untuk kepuasan nafsunya,
bahkan hartanya menjadi ukuran segala-galanya.
Menghadapi tantangan kehidupan yang semakin kompleks tersebut, rakyat
dan pemerintah Kabupaten Cianjur perlu mewujudkan keseimbangan antara
keberhasilan fisik dan ekonomi hasil pembangunan dengan nilai-nilai kemuliaan
yang merupakan penjelmaan keimanan seseorang, yaitu akhlak yang baik.
Akhlak memiliki peranan penting dan vital karena memiliki kedudukan yang
strategis kini dan di masa depan. Akhlak yang baik merupakan dorongan
keimanan seseorang, sebab keimanan harus ditampilkan dalam perilaku nyata
sehari-hari.
Untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan, perlu dibangun komitmen
yang menggambarkan upaya-upaya yang harus diselenggarakan. Adapun misi
tersebut adalah sebagai berikut :
Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan
pendidikan yang bermutu.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 12
Data menyangkut Angka Kelulusan dan Peringkat Kelulusan SD, SMP/MTs, dan
SMA/MA/SMK menunjukan bahwa kelulusan peserta didik Kabupaten Cianjur
masih pada peringkat menengah ke bawah. Komitmen yang dijabarkan dalam
misi pertama ini adalah harapan ingin mewujudkan peningkatan mutu yang
diberikan pada peserta didik melalui peningkatan capaian angka kelulusan dan
peringkat kelulusan semua jenjang pendidikan.
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan
kesehatan yang bermutu.
Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen penyediaan pelayanan
kesehatan dapat memuaskan setiap pemakai jasa pelayanan kesehatan sesuai
dengan tingkat kepuasan rata-rata penduduk, serta penyelenggaraannya sesuai
dengan standard an kode etik profesi yang telah ditetapkan.
Misi 3 : Meningkatkan daya beli masyarakat.
Hal ini merupakan upaya meningkatkan standar hidup masyarakat yang didekati
dengan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup
yang layak. Tingkat kehidupan yang layak dimaksud diukur dengan pengeluaran
perkapita yang telah disesuaikan (kemampuan daya beli/ Power Parity
Purchase, dalam rupiah)
Misi 4. Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi.
Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan perubahan signifikan elemen-elemen
birokrasi antara lain kelembagaan, sumber daya manusia aparatur,
ketatalaksanaan, akuntabilitas aparatur, pengawasan, dan pelayanan public. Hal
yang penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan mind-set dan budaya
kerja.Reformasi diarahkan pada upaya mencegah dan mempercepat
pemberantasan korupsi secara berkelanjutan dalam menciptakan tata
pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa (good governance), dan
pemerintah yang bersih (clean government) dan bebas KKN.
Misi 5 : Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Nilai-nilai yang dijunjung dan menjadi atribut setiap tindakan dalam rencana
strategis maupun rencana kegiatan terkecil sekalipun akan memberi energi pada
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 13
rencana itu sendiri. Nilai-nilai dimaksud membantu mengubah kekuatan energi
dalam tujuan menjadi kekuatan yang lebih besar yang dapat dicapai melalui
organisasi, usaha, maupun keterampilan.
Nilai melipatgandakan kekuatan tindakan dan hasilnya. Nilai yang dianut akan
terekspresi dalam tindakan fisik, sikap, dan dalam pikiran. Masing-masing
memiliki kekuatan sendiri.Nilai-nilai mental misalnya terekspresikan melalui
kejujuran, kebenaran, kepercayaan dan idealisme. Nilai-nilai spiritual
mengkespresikan iman, ketulusan, kesabaran, ketekunan, niat baik, dan
penyerahan diri pada Tuhan. Maka, dapat dipahami bahwa setiap tindakan
adalah sesuatu yang luas dan dapat mengekspresikan banyak nilai. Semakin
terekspresikan, semakin besar kekuatan dan efektivitasnya
II.3 Tujuan
Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang
lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1
(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan
tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah
stratejik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas
dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi
lembaga, meletakan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua
program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.
Dengan mengacu pada visi dan misi Kabupaten Cianjur serta didasarkan
pada isu-isu stratejik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, ditetapkan tujuan yang menunjukkan
suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur. Tujuan
Pemerintah Kabupaten Cianjur ada 9, yaitu :
1. Mewujudkan layanan pendidikan yang bisa diakses oleh seluruh lapisan
masyarakat;
2. Mewujudkan layanan pendidikan yang berkualitas;
3. Meningkatkan minat dan kebiasaan membaca masyarakat;
4. Menyelenggarakan pembangunan kesehatan baik oleh masyarakat, swasta
maupun pemerintah secara sinergis;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 14
5. Mewujudkan keberlangsungan serta meningkatkan kualitas aksesibilitas
pelayanan KB dan kesehatan reproduksi serta mengendalikan angka
kelahiran;
6. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui usaha dan peningkatan
produktivitas usaha di bidang perekonomian;
7. Mentransformasi budaya birokrasi yang berorientasi kepada pelayanan publik
ke seluruh unit kerja pemerintah Kabupaten;
8. Mewujudkan nilai-nilai akhlakul kariman sebagai karakter pemerintah dan
masyarakat dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara;
9. Mengatasi permasalahan sosial pada kehidupan masyarakat dengan
terciptanya kesejahteraan masyarakat.
II.4 Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin
dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan
yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan
dicapai secara nyata dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur
dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
Sasaran strategis yang akan dicapai Pemerintah Kabupaten Cianjur
sebanyak 40sasaran yaitu :
1. Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan;
2. Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan;
3. Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan
jenjang;
4. Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan;
5. Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja;
6. Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik;
7. Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan;
8. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dalam
penanggulangan bencana;
9. Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal;
10. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan
pelaksanaan pendidikan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 15
11. Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan;
12. Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan
derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu
membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan
masyarakat;
13. Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan;
14. Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat;
15. Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat;
16. Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat;
17. Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang
berkualitas;
18. Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR);
19. Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran
perempuan dalam berbagai bidang pembangunan;
20. Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak;
21. Berkembangnya agribisnis yang mempu menghasilkan produk dan
industri pertanian yang berdaya saing;
22. Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya
mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan;
23. Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu
bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada
pembangunan berkelanjutan;
24. Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar;
25. Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing
didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat
guna;
26. Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi;
27. Terwujudnya iklim investasi yang sehat;
28. Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan
secara optimal dan berkelanjutan;
29. Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan
untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 16
30. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna
serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang
berkelanjutan;
31. Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan
pembangunan infrastruktur yang handal;
32. Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup;
33. Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya
birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi
luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa
kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, berorientasi pada
pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia;
34. Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada
peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian
pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan
secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal;
35. Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan
kepada masyarakat;
36. Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum
dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam
masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban
dan keamanan yang kondusif;
37. Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya
serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi;
38. Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan
masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah;
39. Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah
pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
40. Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi
permasalahan sosial.
II.5 Kebijakan
Kebijakan merupakan arah/tindakan pedoman untuk menentukan bentuk
konfigurasi program dan kegiatan dalam mencapai tujuan. Kebijakan merupakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 17
kumpulan keputusan-keputusan pimpinan yang menentukan secara teliti tentang
bagaimana strategi akan dilaksanakan atau dengan kata lain kebijakan
merupakan pedoman pelaksanaan tindakan atau kegiatan tertentu. Kebijakan
merupakan pedoman untuk mengatur suatu mekanisme tindakan lanjutan untuk
pelaksanaan pencapaian tujuan dan sasaran.
Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah
ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau
petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna
tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan
serta visi dan misi instansi pemerintah.
Adapun kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016diarahkan
pada :
1. Meningkatkan mutu pendidikan dan mempermudah jangkauan pendidikan
bagi masyarakat;
2. Meningkatkan mutu dan jangkauan layanan kesehatan bagi masyarakat;
3. Pengembangan kemampuan ekonomi dan mengoptimalkan potensi lokal
untuk menciptakan lapangan pekerjaan;
4. Penyelenggaraan pemerintah yang bersih, akuntabel dan berwibawa;
5. Meningkatkan penerapan nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
II.6 Program
Program adalah kumpulan kegiatan-kegiatan nyata, sistematik dan terpadu
yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa organisasi ataupun dalam rangka
kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif
masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.Adapun program yang telah
ditetapkan Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam RPJMD Tahun 2011-2016
adalah sebanyak 257 program. Sedangkan untuk mencapai 40 sasaran yang
terdapat dalam RPJMD 2011-2016, Pemerintah Kabupaten Cianjur pada tahun
2013telah melaksanakan 26 urusan wajibyang mencakup 133program dan 8
urusan pilihan yang mencakup 31program.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 18
II.7 Indikator Makro
Tabel 2.1
Target Pencapaian Indikator Makro Tahun 2012 dan Tahun 2013
No Indikator Target 2012 Target 2013
1. IPM 71,38 72,51
2. Angka Harapan Hidup (AHH) 66,67 67,00
3. Angka Melek Huruf (AMH) 98,03 98,28
4. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,55 7,91
5. PPP (Rp) 630.817 638.810
II.8 Penetapan Kinerja
Kinerja merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau
telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan
kualitas terukur. Penetapan Kinerja merupakan pernyataan kinerja/
kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang
dimiliki. Pada Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Cianjur berkomitmen akan
menyelesaikan kontrak kinerja sebagaimana tercantum pada dokumen
Penetapan Kinerja di bawah ini :
Tabel 2.2 PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T
Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu
1.1 Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan
1.1.1 Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun non formal
Rasio 1 : 119
1.1.2 Jumlah daya tampung pendidikan dini
Ruang Kelas
1594
1.1.3 Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk usia
Rasio 1 : 404
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 19
sekolah SD/SMP (7-15 tahun) baik formal mupun non formal
1.1.4 Jumlah daya tampung SD/SMP
Ruang Kelas
484
1.1.5 Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non formal
Rasio 1 : 1050
1.1.6 Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK
Ruang Kelas
648
1.1.7 persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan
% 8,16
1.1.8 Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
% 92
1.2 Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan
1.2.1 Angka Kelulusan SD/MI % 100
1.2.2 Angka Kelulusan SMP/MTs % 100
1.2.3 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK
% 100
1.3 Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang
1.3.1 Persentase siswa yang naik kelas
% 100
1.3.2 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI
% 0
1.3.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs
% 0
1.3.4 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK
% 0
1.3.5 Persentase siswa yang melanjutkan
% 100
1.4 Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan
1.4.1 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI
% 100
1.4.2 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs
% 100
1.4.3 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/MA/SMK
% 100
1.5 Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja
1.5.1 prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan
% 24
1.6 Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik
1.6.1 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan berkarakter
% 100
1.7 Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan
1.7.1 Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki
Rasio 50 : 50
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 20
1.8 Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana
1.8.1 Jumlah sekolah mendapat pendidikan penanggulangan bencana
Sekolah 0
1.9 Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal
1.9.1 Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daeah
Buah 1
1.10 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan
1.10.1 prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah
% 100
1.11 Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan
1.11.1 Kendaraan Perpustakaan Keliling
Unit 3
1.11.2 Perpustakaan Desa Buah 40
1.11.3 Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan
Buah 10
1.11.4 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Eksp 324
1.11.5 pengunjung perpustakaan Orang 10.000
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu
2.1 Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya , serta membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat
2.1.1 Persentase rumah tinggal bersanitasi
% 56,21
2.1.2 jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas
KK 496.411
2.1.3 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
% 40
2.1.4 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
% 25
2.2 Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan
2.2.1 persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan
% 1,90
2.2.2 Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik
% 90
2.2.3 Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk
Rasio 1 : 1.000.000
2.3 Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat
2.3.1 Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan
% 75
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 21
2.3.2 Prevalensi gizi buruk % 1,2
2.3.3 Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
% 90
2.4 Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat miskin
2.4.1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
% 100
2.4.2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Kunjungan 180.099
2.5 Terjaminnya ketersediaan dan keterjangakauan obat
2.5.1 Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin
% 91
2.6 Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas
2.6.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga
Anak 2,17
2.6.2 Rasio akseptor KB Rasio 422,799
2.6.3 Cakupan peserta KB aktif % 68,99
2.7 Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja (KRR)
2.7.1 Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun
% 85
2.7.2 Persentase keluarga yang mengetahui ke-sehatan repro-duksi remaja (KRR) (%)
% 64
2.7.3 persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja per kecamatan
% 75
2.8 Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
2.8.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
% 44,4
2.8.2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
% 78,5
2.8.3 Penanganan korban trafficking
% 100
2.8.4 Rasio KDRT % 0,00125
2.9 Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
2.9.1 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan
% 100
2.92 Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan(org)
Orang 1000
2.9.3 Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan (kali)
Kali 32
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 22
Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian )
3.1 Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing
3.1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar
Kuintal/ha 59,47
3.1.2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB
% 42,15
3.1.3 nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun :
- Padi Ton 860.075
- Palawija Ton 254.033
- Sayuran Ton 132.574
- Buah-buahan Ton 177.830
3.1.4 nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun :
- produk perkebunan Ton 32.794
- produktivitas tanaman perkebunan
Ton/ha 0,88
- produk hhbk Ton 538,9
- Produksi Perikanan budidaya Ton 134.556
- produksi daging Ton 38.935,82
- produksi telur Ton 19.904,28
- produksi susu Ltr 5.414,50
3.1.5 Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya :
- pertanian Kelompok 25
- peternakan/perikanan Kelompok 44
- kehutanan dan perkebunan Kelompok 92
3.1.6 Persentase sawah terairi % 81,80
3.1.7 Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agribisnis
% 15,28
3.2 Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan
3.2.1 Regulasi ketahanan pangan Ada/Tidak Ada
3.2.2 Ketersediaan pangan utama Kuintal/ha 59,47
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 23
3.3 Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangan berkelanjutan
3.3.1 Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun
ODTW 6
3.3.2 Jumlah kunjungan wisata Orang 490.976
3.3.3 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
Buah 33
3.3.4 Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah
% 16,45
3.3.5 Kondisi infrastruktur jalan (trotoar)
km 48
3.3.6 Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perko-taan
m 47,5
3.4 Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar
3.4.1 Persentase koperasi aktif % 27,64
3.4.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Buah 60
3.4.3 Jumlah BPR/LKM aktif Buah 65
3.4.4 Usaha Mikro dan Kecil % 99,85
3.5 Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna
3.5.1 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB
% 20,12
3.5.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal
% 4
3.5.3 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
% 2,91
3.5.4 Cakupan bina kelompok pengrajin
% 0,84
3.5.5 jumlah produk unggulan yang berstandar mutu
Buah 1
3.6 Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
3.6.1 jumlah peningkatan angka investasi
Rp. (trilyun)
1,22
3.6.2 Peningkatan transmigrasi swakarsa
KK 0
3.7 Terwujudnya iklim investasi yang sehat
3.7.1 lama proses perijinan (rata-rata)
hari 5
3.7.2 Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha
Buah 5
3.7.3 Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja
% 5,53
3.7.4 Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek
Orang 20.000
3.8 Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan
3.8.1 Cakupan bina kelompok nelayan
% 25
3.8.2 Produksi perikanan kelompok nelayan
% 0,25
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 24
berkelanjutan 3.8.3 Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan
Kecamatan 3
3.9 Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur
3.9.1 Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan
Dokumen 4
3.9.2 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota
Desa 0
3.9.3 Ketaatan terhadap RTRW % 95
3.10 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
3.10.1 Persentase berkurangnya penambang liar
% 100
3.10.2 Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku
% 100
3.10.3 Persentase jumlah ren-cana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPPL)
Buah 12
3.10.4 RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata)
% 13,5
3.10.5 Persentase penanganan sampah (%)
% 15
3.10.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
% 22
3.10.7 Terpeliharanya konservasi kawasan lindung
% 1
3.10.8 Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan
Dokumen 2
3.11 Berkembangnya wilayah didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal
3.11.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan
% 2,23
3.11.2 Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan
ruas jalan 30
3.11.3 Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan
Dokumen 0
3.11.4 Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis
% (jalan mantap)
15,28
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 25
3.11.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
% 57,72
3.11.6 Luas kawasan kumuh % 1,73
3.11.7 Rumah layak huni % 20
3.11.8 Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan setapak
Kec. 16
3.11.9 Persentase terselengaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintahan
% 100
3.11.10 Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan
% 14
3.11.11 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan kebijakan
% 28,33
3.11.12 Persentase cakupan ketersediaan fasilitas
% 33
3.11.13 Efektivitas pelayanan angkutan
% 87
3.11.14 Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas
% 85
3.11.15 Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan
% 87,4
3.11.16 Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas
% 49,56
3.11.17 Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim
ha 1
3.11.18 Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial
m² 64.687
3.12 Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
3.12.1 berkurangnya lahan kritis ha 1.550
3.12.2 cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan
% 15,89
Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi²²
4.1 Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa kesetiakawananan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berkhlak mulia
4.1.1 berkurangnya pelanggaran disiplin PNS
Kasus 15
4.1.2 persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan
% 60
4.1.3 persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu
% 100
4.1.4 persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis
Orang 150
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 26
4.2 Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal
4.2.1 Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik
Ada/Tidak Ada
4.2.1 Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu
setiap tgl 31 Juli
setiap tgl 31 Juli
4.2.3 Peningkatan pernyataan Opini BPK
Opini WDP
4.2.4 Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah
% 59,6
4.2.5 Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah
% 40,4
4.2.6 Sertifikasi aset (tanah) milik daerah
% 57,50
4.2.7 Meningkatnya pendapatan asli daerah
Rp. (milyar)
179.507.977.382,21
4.2.8 Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada/Tidak Ada
4.2.9 Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-kan dengan PERDA
Ada/Tidak Ada
4.2.10 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA;
Ada/Tidak Ada
4.2.11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
% 100
4.2.12 Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah
Rp. (milyar)
70.195.751.342,36
4.3 Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
4.3.1 ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat
Ada/Tidak Ada
4.3.2 Kepemilikan KTP % 96,50
4.3.3 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
‰ 298,13
4.3.4 Prosentase kepemilikan KK % 83,01
4.3.5 aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke pemerintah daerah :
1.perda inisiatif Buah 5
2.perda eksekutif Buah 12
4.3.6 persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang
% 20
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 27
sesuai target 5 thn ke depan
4.3.7 prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun ke depat (%)
% 5
4.3.8 ketersediaan profil desa yang valid
Dokumen 192
4.3.9 Kebijakan penataan wilayah Dokumen 1
4.3.10 Kebijakan pe-nyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan
Dokumen 1
4.3.11 Kebijakan tentang pemerintahan desa
Dokumen 1
4.3.12 Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif
% 100
4.3.13 Kebijakan Kerjasama Daerah Dokumen 1
4.3.14 Kebijakan penyelesaian kasus hukum
Kasus 7
4.3.15 kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dokumen 1
4.3.16 kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata
Dokumen 4
4.3.17 kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis
Dokumen 1
4.3.18 kebijakan di bidang ketahanan pangan
Dokumen 1
4.3.19 kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan
Dokumen 1
4.3.20 kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan
Dokumen 1
4.3.21 kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan
Dokumen 1
4.3.22 kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan
Dokumen 1
4.3.23 kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya air dan pertambangan
Dokumen 1
4.3.24 kebijakan pembangunan daerah
Dokumen 1
4.3.25 Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
Dokumen 1
4.3.26 kebijakan di bidang pemuda dan olah raga
Dokumen 1
4.3.27 kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil
Dokumen 0
4.3.28 kebijakan di bidang keluarga berencana
Dokumen 1
4.3.29 kebijakan di bidang Dokumen 1
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 28
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
4.3.30 kebijakan di bidang kesehatan Dokumen 1
4.3.31 kebijakan di bidang ketenagakerjaan
Dokumen 1
4.3.32 kebijakan di bidang sosial Dokumen 1
4.3.33 kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah
Dokumen 3
4.3.34 kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah
Dokumen 1
4.3.35 kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik
Dokumen 1
4.3.36 kebijakan di bidang pelayanan publik
Dokumen 1
4.3.37 kebijakan penyusunan SOP Dokumen 1
4.3.38 Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas
Dokumen 2
4.3.39 jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku (OPD)
OPD 2
4.3.40 ketersediaan prasarana pengelolaan arsip
Unit 200
4.3.41 Jumlah pengelola arsip Orang 32
4.3.42 ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif
Dokumen 1
4.4 Terwujudnya penegakan hukum, kepastian dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan kemananan yang kondusif
4.4.1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman dan keindahan)
Kasus 55
4.4.2 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk
Rasio 1,06
4.5 terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi
4.5.1 cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi
% 100
4.5.2 jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi
Desa 354
4.5.3 Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan pembangunan
Ada/Tidak Ada
Ada
4.5.4 Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke dalam (SIG) Kabu-paten Cianjur
% 0
4.5.5 Persentase ca-kupan keter-sediaan media distribusi informasi
% 66
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab II | 29
4.5.6 Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website Daerah
dokumen 1
4.5.7 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi
% 21,88
4.5.8 Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi
% 100
4.5.9 Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi
0
Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
5.1 Terwujudnya pemahanan yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah
5.1.1 menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD
% 10
5.1.2 menurunnya angka perceraian
Kasus 55
5.1.3 menurunnya jumlah pelanggaran perda
Kecamatan 16
5.1.4 Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh
Rp. 13.221.568
.258,88
5.1.5 persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada
% 60
5.2 pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
5.2.1 ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah
Dokumen 3
5.2.2 cakupan petugas linmas % 0,10
5.2.3 rasio personil Linmas dibandingkan jumlah penduduk
‰ 1,19
5.3 terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial
5.3.1 Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terha-dap pelanggar-an dan kondisi trantibum) (Lokasi)
Lokasi 6
5.3.2 persentase PMKS yang dibina % 26,9
5.3.3 Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah
Buah 33
5.3.4 Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS
Kelompok 5
5.3.5 Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya
Lembaga/Organisasi
43
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 30
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan
kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai misi organisasi.
LAKIP memuat gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistemik dan melembaga sebagai alat/
tolok ukur untuk menilai kinerja pejabat dalam melaksanakan tugasnya.
Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Laporan ini akan
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-
2016 yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Inpres Nomor
7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala
LAN Nomor 239/IX/618/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan
Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
29 Tahun 2010 tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah yang dijabarkan dengan Penetapan Kinerja Pemerintah
Kabupaten Cianjur Tahun 2013.
Laporan ini memberikan gambaran tentang penilaian tingkat pencapaian
kinerja atas indikator kinerja sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMD
2011-2016 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013. Sesuai ketentuan tersebut,
pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam
rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk
menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program,
kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 31
dan strategi instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian
setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan
kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran
Pengukuran kinerja sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan
dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dalam bab ini memuat
rangkaian pengukuran kinerja terhadap tingkat pencapaian sasaran instansi
pemerintah yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian)
dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam dok
perencanaan.
Perhitungan persentase pencapaian rencana tingkat kinerja perlu
memperhatikan karakteristik komponen realisasi. Dalam kondisi :
1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik
maka digunakan rumus :
2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja
maka digunakan rumus :
Guna menilai keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran digunakan
sasaran skala ordinal sebagai berikut :
Tabel 3.1 Skala Ordinal
No Capaian Kinerja Keterangan
1. Nilai 86 s/d 100 BAIK
2. Nilai 71 s/d < 85 CUKUP
3. Nilai 56 s/d < 70 SEDANG
4. Nilai < 55 KURANG
Persentase pencapaian
rencana tingkat capaian =
Realisasi
X 100%
Rencana
Persentase pencapaian
rencana tingkat capaian =
(Rencana – (Realisasi – Rencana))
X 100%
Rencana
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 32
EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA
3.2 Capaian Indikator Makro
Tujuan pembangunan Kabupaten Cianjur telah ditetapkan dan dituangkan
dalam pernyataan visi dan misi. Hal ini memberikan kejelasan bahwa arah
pembangunan Kabupaten Cianjur telah disusun dalam suatu kebijakan yang
bertahap, terstruktur dan berkesinambungan. Oleh karenanya, kebijakan yang
telah ditetapkan dalam kerangka kinerja pembangunan daerah harus dapat
menginformasikan sejauhmana kebijakan tersebut dalam mendukung tujuan
pembangunan itu sendiri. Adapun representasi ketercapaian tujuan
pembangunan daerah tersebut dituangkan dalam indikator makro pembangunan
daerah, yang akhirnya bermuara terhadap peningkatan Indeks Pembangunan
Manusia (IPM).
Atas dasar telah ditetapkannya indikator tersebut, kinerja pembangunan
daerah dapat diukur, melalui informasi gambaran ketercapaian dan
permasalahan yang terjadi dari setiap indikator makro. Tetapi persoalan yang
perlu dicermati bersama adalah ketercapaian setiap indikator makro tersebut
merupakan akumulasi dari peran serta seluruh stakeholder pembangunan yang
meliputi Pemerintah, Swasta dan Masyarakat. Oleh karena itu dalam menyikapi
kinerja kebijakan pemerintah dalam konstelasi pencapaian indikator makro, perlu
diterjemahkan terlebih dahulu kerangka pikir kontribusi kebijakan dan pelaku
terhadap capaian indikator makro tersebut. Sehingga gambaran pencapaian
indikator makro merupakan hasil kinerja dari seluruh pelaku pembangunan.
Perkembangan capaian indikator makro Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada
tabel di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 33
Tabel 3.2 Perkembangan Indikator Makro Kabupaten Cianjur
No Indikator Makro Tahun
2009 2010 2011 2012
1. IPM 68,60 69,14 69,50 70,02
2. RLS (tahun) 6,63 6,82 6,82 6,85
3. AMH (%) 97,45 97,55 97,55 97,64
4. AHH (tahun) 65,64 66,00 66,35 66,35
5. PPP 613,10 614,83 616,98 620,40
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tren perkembangan capaian indikator
makro tersebut mengalami peningkatan dari tahun 2009 sampai dengan tahun
2012. Peningkatan tersebut tidak terlepas dari dukungan pemerintah, pihak
swasta dan masyarakat. Untuk capaian 2013 pun diprediksi akan mengalami
peningkatan, namun kami belum bisa menyajikan data dimaksud karena pihak
BPS Kabupaten Cianjur sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Cianjur yang
berwenang dalam pengolahan data indikator makro belum dapat
mempublikasikan data tersebut.
Pertumbuhan Ekonomi
Laju pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang menunjukkan
peningkatan produk yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan di suatu daerah.
Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur selama 3 (tiga)
tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Grafik 3.1 Perkembangan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 34
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Cianjur dalam 3 tahun terakhir
mengalami tren peningkatan dari 4,53% pada tahun 2010 menjadi 5,08% pada
tahun 2012. Untuk capaian 2013 pun diprediksi akan mengalami peningkatan,
namun kami belum bisa menyajikan data dimaksud karena pihak BPS
Kabupaten Cianjur sebagai mitra Pemerintah Kabupaten Cianjur yang
berwenang dalam pengolahan data indikator makro belum dapat
mempublikasikan data tersebut.
PDRB KABUPATEN CIANJUR
PDRB sebagai ukuran produktivitas mencerminkan seluruh nilai barang dan
jasa yang dihasilkan suatu wilayah dalam satu tahun. Adapun PDRB Kabupaten
Cianjur Tahun 2013 belum dapat ditampilkan karena data yang belum tersedia,
berikut ini akan ditampilkan data PDRB selama 2 tahun terakhir. PDRB
Kabupaten Cianjur pada tahun 2012 sebesar Rp. Rp. 22,52 Triliyun mengalami
peningkatan dari Rp. 20,57 Triliyun pada tahun 2011. Adapun PDRB perkapita
Kabupaten Cianjur mengalami peningkatan dari Rp. 9.259.917,93 pada tahun
2011 menjadi Rp. 10.138.375,53 pada tahun 2012.
Perbandingan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2011 dan tahun 2012
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.3 PDRB Kabupaten Cianjur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012
No Lapangan Usaha
Harga Berlaku dalam juta Rp
2011* 2012**
1. Pertanian 7.690.353,76 7.931.026,27
2. Pertambangan dan penggalian 25.569,48 26.134,30
3. Industri pengolahan 773.773,49 905.698,80
4. Listrik, gas dan air bersih 223.345,64 239.598,70
5. Bangunan 724.961,33 803.968,22
6. Perdagangan, hotel dan restoran 5.568.230,12 6.653.946,04
7. Pengangkutan dan komunikasi 1.991.120,64 2.132.460,32
8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan 818.204,07 913.747,50
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 35
9. Jasa-jasa 2.757.488,28 2.918.163,05
PDRB 20.573.046,71 22.524.743,20
*)Sumber : BPSKabupatenCianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)
Adapun distribusi persentase PDRB Kabupaten Cianjur dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Tabel 3.4 Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012
No Lapangan Usaha
Harga Berlaku (%)
2011* 2012**
1. Pertanian 37,38 35,21
2. Pertambangan dan penggalian 0,12 0,12
3. Industri pengolahan 3,76 4,02
4. Listrik, gas dan air bersih 1,09 1,06
5. Bangunan 3,52 3,57
6. Perdagangan, hotel dan restoran 27,07 29,54
7. Pengangkutan dan komunikasi 9,68 9,47
8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan 3,98 4,06
9. Jasa-jasa 13,40 12,96
PDRB 100,00 100,00
*)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)
Grafik 3.2 Perkembangan PDRB Kabupaten Cianjur
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2008 – 2012
Sumber : BPS Kabupaten Cianjur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 36
Tabel 3.5 PDRB Kabupaten Cianjur
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan 2012
No Lapangan Usaha
Harga Konstan dalam juta Rp
2011* 2012**
1. Pertanian 3.665.172,91 3.760.793,90
2. Pertambangan dan penggalian 10.462,88 10.211,81
3. Industri pengolahan 254.916,18 270.596,70
4. Listrik, gas dan air bersih 73.569,53 76.681,38
5. Bangunan 291.521,86 316.366,86
6. Perdagangan, hotel dan restoran 2.409.712,72 2.586.465,22
7. Pengangkutan dan komunikasi 658.282,99 688.788,66
8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan 447.484,77 481.758,18
9. Jasa-jasa 882.385,29 902.923,82
PDRB 8.693.509,13 9.094.556,52
*)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)
Tabel 3.6
Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Cianjur Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011 dan 2012
No Lapangan Usaha
Harga Konstan (%)
2011* 2012**
1. Pertanian 42,16 41,35
2. Pertambangan dan penggalian 0,12 0,11
3. Industri pengolahan 2,93 2,98
4. Listrik, gas dan air bersih 0,85 0,84
5. Bangunan 3,35 3,48
6. Perdagangan, hotel dan restoran 27,72 28,44
7. Pengangkutan dan komunikasi 7,57 7,57
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 37
8. Keuangan, real estate dan jasa perusahaan 5,15 5,30
9. Jasa-jasa 10,15 9,93
PDRB 100,00 100,00
*)Sumber : BPS Kabupaten Cianjur (angka sementara) **)Sumber : Bappeda Kabupaten Cianjur (angka sangat sementara)
Kontributor utama PDRB Kabupaten Cianjur tahun 2012 adalah sektor
pertanian sebesar 41,35% walaupun mengalami penurunan dari tahun 2011
yaitu 42,16%. Kontributor kedua PDRB Kabupaten Cianjur tahun 2012 yaitu
sektor perdagangan sebesar 28,44% yang mengalami peningkatan dari tahun
2011 yaitu 27,72%. Sedangkan kontributor terkecil PDRB Kabupaten Cianjur
tahun 2012 adalah sektor pertambangan sebesar 0,11%
Sektor pertanian mengalami penurunan yang terbesar yaitu 0,81%.
Pertumbuhan Sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan pola tanam dan
musim panen raya. Penurunan kinerja sektor pertanian ini terkait dengan
penurunan produksi padi.
Sektor perdagangan hotel dan restoran merupakan sektor yang mengalami
peningkatan paling besar yaitu 0,72%. Meningkatnya sektor perdagangan hotel
dan restoran ditunjang peningkatan produksi di sektor riil dan juga peningkatan
konsumsi masyarakat. Sektor ini menjadi salah satu barometer bergeraknya
roda perekonomian. Namun demikian peranan sektor ini masih jauh dari sektor
pertanian.
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR SASARAN
Dalam RPJMD 2011-2016 terdapat 5 (lima) misi, 40 (empat puluh) sasaran
yang hendak dicapai untuk mendukung visi misi Kabupaten Cianjur periode
tahun 2011-2016 memiliki 214 indikator kinerja. Dari 214 indikator kinerja
tersebut 173 diantaranya merupakan Indikator Kinerja Utama sebagaimana
tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 20012 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Cianjur Nomor 06 Tahun 2011 tentang Indikator Kinerja
Utama. Persentase capaian kinerja dari seluruh indikator kinerja utama dan
indikator kinerja sasaran RPJMD dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 38
Tabel 3.7 Persentase Kriteria Pencapaian Kinerja Indikator Sasaran
No Kriteria Jumlah Indikator Persentase
MISI 1 (11 sasaran 30 indikator)
1 BAIK 25 83,33%
2 CUKUP 1 3,33%
3 SEDANG 3 10,00%
4 KURANG 1 3,33%
MISI 2 (9 sasaran 26 indikator)
1 BAIK 21 80,77%
2 CUKUP 2 7,69%
3 SEDANG 1 3,85%
4 KURANG 2 7,69%
MISI 3 (12 sasaran 75 indikator)
1 BAIK 56 74,67%
2 CUKUP 10 13,33%
3 SEDANG 2 2,67%
4 KURANG 7 9,33%
MISI 4 (5 sasaran 70 indikator)
1 BAIK 55 78,57%
2 CUKUP 4 5,71%
3 SEDANG 0 0,00%
4 KURANG 11 15,71%
MISI 5 (3 sasaran 13 indikator)
1 BAIK 8 61,54%
2 CUKUP 1 7,69%
3 SEDANG 1 7,69%
4 KURANG 3 23,08%
Dari 40 sasaran tersebut, pencapaian realisasi atas target yang telah ditetapkan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.8 Pencapaian Target Misi
No Misi Jumlah
Indikator
Melebihi Target Memenuhi Target Belum
MemenuhiTarget
Jumlah % Jumlah % Jumlah %
1. Misi 1 30 4 13,33 11 36,67 15 50,00
2. Misi 2 26 9 34,62 8 30,77 9 34,63
3. Misi 3 75 29 38,71 14 18,67 32 42,67
4. Misi 4 70 20 28,57 33 47,14 17 24,29
5. Misi 5 13 3 23,08 3 23,08 7 53,85
Capaian dan analisa atas sasaran tersebut akan diuraikan sebagaimana
ditunjukkan pada tabel di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 39
Evaluasi Pencapaian Misi 1
Tabel 3.9 Sasaran 1 : Meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan pendidikan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap jumlah penduduk usia PAUD (4-6 thn) baik formal maupun non formal
Rasio 1:137 1:119 1:143 79,83% 1:91 CUKUP (X)
2. Jumlah daya tampung pendidikan dini
Ruang kelas
514 1594 1514 94,98% 3.267 BAIK (X)
3. Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap penduduk usia sekolah SD dan SMP (7-15 thn) baik formal maupun non formal
Rasio 1:539 1:404 1:305 124,20% 1:288 BAIK (Λ)
4. Jumlah daya tampung SD/SMP
Ruang kelas
600 484 304 62,81% 437 SEDANG (X)
5. Rasio jumlah sekolah SMA/SMK/MA terhadap penduduk usia SMA/SMK/MA baik formal non formal
Rasio 1:1.238 1:1.050 1:974 107,24% 1:971 BAIK (Λ)
6. Jumlah daya tampung SMA/SMK/MA
Ruang kelas
773 648 631 97,38% 437 BAIK (X)
7. Persentase jalan desa
% 4,00 8,16 7,49 91,79% 10 BAIK (X)
MISI 1
• Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 40
mantap yang dibangun menuju sarana pendidikan
8. Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV
%
83 92 83,24 90,49% 100 BAIK (X)
Rata-rata capaian kinerja sasaran 1 93,59% BAIK Sumber : Dinas Pendidikan, Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 1 misi 1 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja pada tahun
2013 adalah 93,59% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator yang telah
ditetapkan terdapat 6 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator
termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria
SEDANG. Selanjutnya 2 indikator melebihi target, 6 indikator belum memenuhi
target target yang telah ditetapkan namun seluruhnya termasuk ke dalam kriteria
BAIK.
Hasil Tahun 2013 :
Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap jumlah penduduk usia PAUD baik
formal maupun non formal pada tahun 2013 belum memenuhi target kinerja
yang telah ditetapkan dan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Dari
target 1:119 dapat direalisasikan 1:143, dengan demikian capaian kinerjanya
mencapai 79,83%. Penurunan rasio jumlah sekolah PAUD terhadap jumlah
penduduk usia PAUD tersebut pada dasarnya bukan penurunan jumlah PAUD
itu sendiri, pada tahun 2013 dilaksanakan kegiatan pendataan ulang atas
lembaga-lembaga setingkat jenjang PAUD. Dari hasil verifikasi data terdapat
beberapa lembaga PAUD yang belum memenuhi standar, oleh karena itu PAUD
yang belum memenuhi standar tersebut dimerger dengan lembaga PAUD
lainnya yang telah memenuhi standar. Dari 1.090 PAUD yang ada pada tahun
2012, berkurang 118 lembaga PAUD menjadi 972 PAUD pada tahun 2013.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 42,86%.
Jumlah daya tampung pendidikan usia dini pada tahun 2013 belum memenuhi
target yang telah ditetapkan, namun mengalami peningkatan yang cukup
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 41
signifikan dari 514 pada tahun 2012 menjadi 1514. Dari target 1594 ruang kelas
dapat direalisasikan 1514 ruang kelas, dengan demikian capaian kinerja
mencapai 94,98% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan capaian kinerja
indikator ini didukung oleh program dan kegiatan dari Pemerintah Kabupaten
Cianjur melalui hibah dan bantuan sosial khususnya untuk peningkatan sarana
dan prasarana PAUD yaitu pembangunan ruang kelas PAUD. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir 2016 mencapai 46,34%.
Rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap jumlah penduduk usia sekolah
SD dan SMP baik formal maupun non formal melebihi target yang telah
ditetapkan dan mengalami peningkatan dari 1:539 pada tahun 2012 menjadi
1:305 pada tahun 2013. Dari target 1:404 dapat direalisasikan 1:305, dengan
demikian capaian kinerjanya mencapai 124,20% termasuk dalam kriteria BAIK.
Peningkatan capaian kinerja rasio jumlah sekolah SD dan SMP terhadap
penduduk usia sekolah SD dan SMP didukung dengan pelaksanaan program
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun melalui kegiatan pengadaan
sarana dan prasarana sekolah baik SD maupun SMP, rehab dan pembangunan
ruang kelas baru. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016
mencapai 94,10%.
Jumlah daya tampung SD/SMP pada tahun 2013 mengalami peningkatan dari
tahun 2012. Dari target 484 ruang kelas dapat direalisasikan 304 ruang kelas,
dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 137,19%. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 130,43%. Dengan demikian
capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir kinerja tahun 2016,
sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target untuk tahun berikutnya.
Rasio jumlah sekolah SMA/SMK/MA terhadap jumlah penduduk usia sekolah
SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 1:1.238 pada tahun 2012 menjadi
1:974 pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari
target 1:1.050 dapat direalisasikan 1:974 dengan demikian capaian kinerjanya
mencapai 107,24% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 99,69%.
Jumlah daya tampung SMA/SMK/MA mengalami peningkatan dari 773 ruang
kelas pada tahun 2012 menjadi 631 ruang kelas pada tahun 2013 dan telah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 42
melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 648 ruang kelas dapat
direalisasikan 631 ruang kelas, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai
137,79%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai
176,89%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target
akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun
berikutnya.
Persentase jalan desa mantap menuju sarana pendidikan pada kondisi tahun
2012 adalah 4,00% atau 198,139 km. Target jalan desa mantap pada tahun
2013 adalah adanya peningkatan menjadi 8,16% atau jalan desa mantap
bertambah 404,203 km, namun karena kondisi cuaca dengan curah hujan yang
cukup tinggi dan minim biaya pemeliharaan, realisasi jalan mantap tahun 2013
menjadi 7,49% atau 371,015 km. Dengan demikian capaian kinerja indikator
persentase jalan desa mantap adalah 91,79% termasuk dalam kriteria BAIK,
capaian tersebut tidak memenuhi target, namun mengalami peningkatan dari
tahun sebelumnya. Tidak tercapainya target kinerja yang telah ditetapkan
dikarenakan untuk jalan desa tidak dianggarkan biaya pemeliharaan, diharapkan
masyarakat dapat memelihara jalan desa tersebut secara swadaya. Adapun
capaian kinerja persentase jalan desa mantap menuju sarana pendidikan
terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 74,90%.
Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-1/D-IV mengalami
peningkatan dari 83% pada tahun 2012 menjadi 83,24% pada tahun 2013,
namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 92% atau
9.753 guru dapat direalisasikan 83,24% atau 1.635 guru, dengan demikian
capaian kinerjanya mencapai 90,49% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun
capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 83,24%.
Beberapa faktor yang mendukung keberhasilan dari capaian kinerja sasaran 1
misi 1 adalah antara lain :
1. Adanya kebijakan atau peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah tentang pendidikan anak usia dini, biaya
operasional sekolah, sertifikasi bagi guru dan dosen sehingga mendukung
meningkatnya akses pelayanan pendidikan kepada masyarakat.
2. Dilaksanakannya kegiatan pembangunan ruang kelas baru (RKB)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 43
3. Adanya program beasiswa dari Pemerintah Provinsi dan Daerah bagi guru
dan dosen.
Sedangkan faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian kinerja sasaran
1 misi 1 adalah sebagai berikut :
1. Kurang adanya sinergi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
2. Masih terdapat beberapa kegiatan yang tidak mengacu pada indikator
sasaran yang telah ditetapkan.
3. Ketersediaan anggaran yang kurang memadai.
Tabel 3.10 Sasaran 2: Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk seluruh jenjang pendidikan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Angka kelulusan SD/MI
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
2. Angka kelulusan SMP/MTs
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
3. Angka keluusan SMA/SMK/MA
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
Rata-rata capaian kinerja sasaran 2 100,00% BAIK Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 2 misi 1 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi
1 mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Seluruh capaian indikator
kinerja pada sasaran ini adalah 100%.
Hasil Tahun 2013 :
Capaian kinerja sasaran 2 misi 1 tersebut seluruhnya telah memenuhi target
yang telah ditetapkan. Target tersebut merupakan target tahunan dimana setiap
tahunnya Pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan seluruh siswa pada
semua jenjang pendidikan dapat lulus 100%.
Beberapa hal yang mendukung keberhasilan capaian kinerja sasaran 2 misi
1 antara lain :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 44
1. Adanya komitmen dari seluruh elemen untuk mensukseskan angka
kelulusan siswa di seluruh jenjang pendidikan.
2. Adanya sinergi antara pengawas, kepala sekolah, guru dan elemen
Dinas Pendidikan.
3. Adanya pemahaman yang baik terhadap penerapan kurikulum oleh para
guru.
4. Adanya pelatihan-pelatihan peningkatan kompetensi guru.
5. Adanya program try out bagi para siswa di seluruh jenjang pendidikan.
6. Adanya kerjasama yang baik antara orang tua siswa dengan pihak
sekolah.
7. Adanya partisipasi orang tua siswa dalam mendukung program
pemerintah.
Tabel 3.11 Sasaran 3 : Terkendalinya angka mengulang dan drop out di setiap tingkatan dan jenjang
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Persentase siswa yang naik kelas
% 99,47 100 99,73
99,73% 100 BAIK (X)
2. Angka putus sekolah (APS) SD/MI
% 0,03 0 0,02 99,98% 0 BAIK (X)
3. Angka putus sekolah (APS) SMP/MTs
% 0,19 0 0,17 99,83% 0 BAIK (X)
4. Angka putus sekolah (APS) SMA/SMK/MA
% 0,44 0 0,41 99,59% 0 BAIK (X)
5. Persentase siswa yang melanjutkan
% 72,53 100 86,55 86,55% 100 BAIK (X)
Rata-rata capaian kinerja sasaran 3 97,14% BAIK Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 3 misi 1 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran 3 misi 1
adalah 97,14% termasuk dalam kriteria BAIK dengan rincian seluruh indikator
termasuk dalam kriteria BAIK, namun capaian kelima indikator pada sasaran 3
misi 1 ini belum memenuhi target.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 45
Hasil Tahun 2013 :
Persentase siswa yang naik kelas mengalami peningkatan dari 99,47 pada
tahun 2012 menjadi 99,73% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target
kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 100% dapat direalisasikan 99,73%,
dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 99,73% termasuk dalam kriteria
BAIK.
Angka putus sekolah (APS) SD mengalami peningkatan dari 0,03% pada
tahun 2012 menjadi 0,02% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target
kierja yang telah ditetapkan. Dari target 0% dapat direalisasikan 0,02%, dengan
demikian capaian kinerjanya mencapai 99,98% termasuk dalam kriteria BAIK.
Angka putus sekolah (APS) SMP mengalami peningkatan dari 0,19% pada
tahun 2012 menjadi 0,17% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target
kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 0% dapat direalisasikan 0,17%, dengan
demikian capaian kinerjanya mencapai 99,83% termasuk dalam kriteria BAIK.
Angka putus sekolah (APS) SMA mengalami peningkatan dari 0,44% pada
tahun 2012 menjadi 0,41% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target
kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 0% dapat direalisasikan 0,41%, dengan
demikian capaian kinerjanya mencapai 99,59% termasuk dalam kriteria BAIK.
Persentase siswa yang melanjutkan mengalami peningkatan dari 72,53%
pada tahun 2012 menjadi 86,55% pada tahun 2013, namun belum memenuhi
target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 100% dapat direalisasikan
86,55%, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 86,55%. Adapun
capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 86,55% termasuk
dalam kriteria BAIK.
Jumlah siswa naik kelas, siswa putus sekolah dan siswa melanjutkan dapat
dilihat pada tabel di bawah ini :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 46
Tabel 3.12 Jumlah Siswa Naik Kelas, Putus Sekolah Dan Melanjutkan
Kondisi Tahun 2012
No Jenjang
Pendidikan Jumlah Siswa
Jumlah Siswa Naik
Kelas
Jumlah Siswa Putus
Sekolah
Jumlah Siswa
Mengulang
Jumlah Siswa
Melanjutkan
1. SD/MI 2012 279.562 227.423 99 231 49.724
SD/MI 2013 263.406 263.169 53 237 52.736
2. SMP/MTs 2012 97.959 82.163 238 30 15.528
SMP/MTs 2013 99.051 98.922 168 129 23.932
3. SMA/SMK/MA 2012
25.410 18.016 261 27 -
SMA/SMK/MA 2013
50.225 50.015 206 210 -
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Beberapa faktor yang menghambat tercapainya target indikator kinerja pada
sasaran 3 misi 1 adalah sebagai berikut :
1. Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan.
2. Angka kemiskinan Kabupaten Cianjur yang masih tinggi.
3. Biaya sekolah masih relatif mahal terutama untuk pendidikan menengah
dan pendidikan tinggi.
Tabel 3.13 Sasaran 4 : Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari setiap jenjang pendidikan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
2. Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
3. Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMA/SMK/MA
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
Rata-rata capaian kinerja sasaran 4 100,00% BAIK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 47
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 4 misi 1 :
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian sasaran 4 misi 1 yaitu
100% termasuk dalam kriteria BAIK, seluruh indikator kinerja sasaran dapat
memenuhi target yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Capaian kinerja sasaran 4 misi 1 seluruhnya telah memenuhi target yang
telah ditetapkan. Target tersebut merupakan target tahunan dimana setiap
tahunnya Pemerintah Kabupaten Cianjur menargetkan seluruh siswa pada
semua jenjang pendidikan dapat lulus UAS 100%.
Hal ini menunjukkan bahwa siswa pada semua jenjang pendidikan telah lulus
ujian akhir sekolah, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.14 Jumlah Siswa Yang Lulus UAS Tahun 2012 dan Tahun 2013
No Jenjang Pendidikan Jumlah Siswa Yang
Mengikuti UAS Jumlah Siswa yang
Lulus UAS
1. SD/MI 279.562 263.406 279.562 263.406
2. SMP/MTs 97.959 99.051 97.959 99.051
3. SMA/SMK/MA 25.410 50.225 25.410 50.225
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Masih berkaitan dengan sasaran meningkatnya angka kelulusan siswa untuk
seluruh jenjang pendidikan, faktor pendukung keberhasilan dari sasaran 4 misi 1
antara lain :
1. Adanya komitmen dari seluruh elemen untuk mensukseskan angka kelulusan
siswa di seluruh jenjang pendidikan.
2. Adanya upaya peningkatan kualitas guru.
3. Pelaksanaan program try out bagi para siswa.
4. Peran serta orang tua yang telah bekerja sama mendukung program
pemerintah.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 48
Tabel 3.15 Sasaran 5 : Meningkatnya lulusan SMK yang terserap dunia kerja
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Persentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia kerja pada tahun kelulusan
% 13,32 24 14 58,33% 50 SEDANG (X)
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 5 misi 1 :
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 5 misi 1 yaitu
58,33% termasuk dalam kriteria SEDANG dan belum memenuhi target kinerja
yang telah ditetapkan.
Hasil tahun 2013 :
Capaian kinerja tahun 2013 belum memenuhi target kinerja yang telah
ditetapkan. Dari target 24% dapat direalisasikan 14%, dengan demikian capaian
kinerjanya mencapai 58,33% termasuk dalam kriteria SEDANG. Rincian jumlah
siswa SMK yang terserap dunia kerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.16 Jumlah Siswa SMK Yang Terserap Dunia Kerja
Tahun 2012 dan Tahun 2013
No Jenjang
Pendidikan
Jumlah Siswa SMK Yang Lulus
Jumlah Siswa SMK Yang Terserap Dunia Kerja
2012 2013 2012 2013
1. SMK 7.730 8.097 1.030 1.134
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Capaian kinerja sasaran 5 misi 1 didukung oleh beberapa faktor, antara lain :
1. Diselenggarakannya workshop oleh pihak swasta.
2. Dilaksanakannya kerjasama antara sekolah dengan perusahaan-perusahaan
swasta baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 49
3. Kurikulum yang diterapkan sekolah sudah sesuai dengan kebutuhan dunia
kerja.
4. Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang mendukung terhadap
penyerapan dunia kerja dari lulusan SMK.
Adapun capaian kinerja indikator sasaran tersebut terhadap target akhir 2016
mencapai 28%.
Tabel 3.17 Sasaran 6 : Tertanamnya nilai-nilai akhlakul karimah ke dalam pribadi peserta didik
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 6 misi 1 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 6 misi 1 yaitu
100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Hasil Tahun 2013 :
Capaian kinerja sekolah yang melaksanakan pendidikan berkarakter
mencapai 100%, dari target 100% dapat direalisasikan 100%.
Terlampauinya target kinerja tersebut didukung oleh beberapa faktor antara
lain :
1. Adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Daerah yang mewajibkan
sekolah untuk melaksanakan pendidikan berkarakter.
2. Adanya bantuan Pemerintah Provinsi untuk kegiatan pendidikan berkarakter
pada tingkat SD dan SMP.
Adapun capaian kinerja indikator sasaran tersebut terhadap target akhir tahun
2016 telah mencapai 100%. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 50
memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan
target kinerja pada tahun berikutnya.
Tabel 3.18 Sasaran 7 : Meningkatnya keadilan dan kesetaraan jender dalam layanan pendidikan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki
Rasio 48,85 : 51,15
50:50 49,55 : 50,55
98,02% 55:45 BAIK (X)
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 7 misi 1 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator 7 misi 1 yaitu
98,02% termasuk dalam kriteria BAIK, namun belum memenuhi target kinerja
yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki mengalami peningkatan dari
48,85:51,15 pada tahun 2012 menjadi 49,55:50,55 pada tahun 2013, namun
belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 50:50 dapat
direalisasikan 49,55:50,55 dengan demikian capaian kinerjanya mencapai
98,02% termasuk dalam kriteria BAIK. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai
faktor antara lain masih rendahnya kesadaran akan pentingnya pendidikan,
angka kemiskinan yang masih tinggi sehingga anak usia sekolah berjenis
kelamin perempuan lebih memilih untuk bekerja daripada sekolah, masih
tingginya biaya pendidikan terutama di tingkat menengah dan tinggi.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 51
Tabel 3.19 Jumlah Siswa Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2012 dan Tahun 2013
No Jenjang Pendidikan
Laki-laki Perempuan Jumlah
2012 2013 2012 2013 2012 2013
1. TK/PAUD 12.705 13.907 13.589 14.280 26.294 28.187
2. SD/MI 145.381 130.518 134.181 132.888 279.562 263.406
3. SMP/MTs 49.048 49.070 48.911 49.981 97.959 99.051
4. SMA/SMK/ MA
12.436 24.924 12.974 25.283 25.410 50.225
Jumlah 219.570 218.419 209.655 222.432 429.225 440.869
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Adapun capaian kinerja atas target akhir tahun 2016 yaitu 80,20%.
Tabel 3.22 Sasaran 8 : Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran siswa dalam antisipasi dan penanggulangan bencana
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Sekolah yang melaksanakan pelatihan pencegahan dini dan penanggulangan bencana
Sekolah 0 3 0 0% 15 KURANG (X)
Sumber : BPBD Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 8 misi 1 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 8 misi 1 yaitu
0% termasuk dalam kriteria KURANG.
Hasil Tahun 2013 :
Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Cianjur memang belum
menargetkan sekolah untuk dapat melaksanakan pelatihan pencegahan dini dan
penanggulangan bencana, sehingga realisasi untuk sasaran 8 misi 1 belum ada.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 52
Tabel 3.21 Sasaran 9 : Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi lokal
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Persentase bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dari pemerintah daerah
buah - 1 1 100,00% 3 BAIK (V)
Sumber : DPKAD Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 9 misi 1 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 9 misi 1 mencapai
100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Hasil Tahun 2013 :
Capaian indikator Persentase bantuan operasional pendidikan tinggi dari
pemerintah daerah pada tahun 2013 mencapai 100%, dari target 1 perguruan
tinggi yang mendapat bantuan biaya operasional pendidikan tinggi dapat
direalisasikan kepada Universitas Suryakancana Cianjur. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 33,33%.
Tabel 3.22 Sasaran 10 : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Persentase sekolah yang memiliki komite sekolah
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 53
Deskripsi sasaran 10 misi 1 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 10 tersebut
adalah 100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Hasil Tahun 2013 :
Sampai dengan tahun 2013 seluruh sekolah pada setiap jenjang pendidikan
di Kabupaten Cianjur sudah memiliki komite sekolah sebagai mitra sekolah
dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan. Dari target 100% dapat
direalisasikan seluruhnya, dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 100%.
Adapun rincian jumlah sekolah dan komite sekolah per jenjang pendidikan
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 3.23 Perbandingan Jumlah Sekolah, Ruang Kelas dan Komite Sekolah
Tahun 2012 dan Tahun 2013
No Jenjang Jumlah Sekolah Jumlah Ruang
Kelas Jumlah Komite
Sekolah
2012 2013 2012 2013 2012 2013
1. TK/PAUD 1.027 1.027 514 514 1.027 1.027
2. SD/MI 1.562 1.562 259 265 1.562 1.562
3. SMP/MTs 157 160 942 942 157 160
4. SMA/SMK/MA 99 99 773 773 99 99
Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100%,
dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah memenuhi target akhir tahun
2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.
Tabel 3.24 Sasaran 11 : Meningkatnya sarana dan prasarana perpustakaan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Kendaraan perpustakaan keliling
Unit 0 3 2 66,67% 4 SEDANG (X)
2. Perpustakaan desa
Buah 34 40 40 100,00% 100 BAIK (V)
3. Perpustakaan Buah 10 10 10 100,00% 10 BAIK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 54
mesjid besar kecamatan
(V)
4. Kolekasi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
Eks 16.917 324 479 147,84% 16.682 BAIK (Λ)
5. Pengunjung perpustakaan
Orang 10.441 10.000 27.073 270,73% 13.006 BAIK (Λ)
Rata-rata capaian kinerja sasaran 11 137,05% BAIK Sumber : Kantor Arpusda Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 11 misi 1 :
Dari tabel diatas dapat dilihat rata-rata capaian kinerja sasaran 11 misi 1 yaitu
137,05% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator kinerja terdapat 2
indikator melebihi target, 2 indikator memenuhi target dan 1 indikator tidak
memenuhi target.
Hasil Tahun 2013 :
Kendaraan perpustakaan keliling direncanakan bertambah sebanyak 3 unit
pada tahun 2013, namun karena adanya keterbatasan anggaran, baru dapat
direalisasikan 2 unit sehingga capaian kinerja indikator tersebut adalah 66,67%.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 50%.
Jumlah perpustakaan desa pada tahun 2012 sebanyak 34 buah, mengalami
peningkatan pada tahun 2012 sebanyak 6 buah sehingga jumlah perpustakaan
desa menjadi 40 buah dan capaian kinerjanya mencapai 100% termasuk dalam
kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2012
mencapai 40%.
Jumlah perpustakaan mesjid besar kecamatan target pada tahun 2012 yaitu
10 buah. Pada tahun 2013 Pemerintah Daerah hanya menargetkan
mempertahankan jumlah perpustakaan mesjid besar kecamatan yang telah ada
sebanyak 10 buah, belum menargetkan untuk menambah jumlah perpustakaan
tersebut. Jadi capaian kinerja tahun 2013 mencapai 100% termasuk dalam
kriteria BAIK.
Pada tahun 2012 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah
sebanyak 16.917 eksemplar, mengalami peningkatan pada tahun 2013
sebanyak 479 eksemplar dari target 324 eksemplar, sehingga capaian
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 55
kinerjanya mencapai 147,84% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan yang
cukup tinggi ini dikarenakan adanya bantuan buku dari Pemerintah Provinsi.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 104,28%,
dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 ini telah melebihi target akhir tahun
2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.
Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun 2012 yaitu sebanyak 10.441
orang, mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 27.073 orang dari
target 10.000 orang. Dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 mencapai
270,73%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai
208,16%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 ini telah melebihi target
akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun
berikutnya.
Evaluasi Pencapaian Misi2
Tabel 3.25 Sasaran 1 : Terwujudnya masyarakat yang proaktif memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, berpartisipasi aktif menolong dirinya, serta mampu membudayakan perilaku hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan masyarakat
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Persentase rumah tinggal bersanitasi
% 52,19 56,21 53,87 95,84% 64,79 BAIK (X)
2. Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas
KK 483.000 496.411 485.455 97,79% 545.411 BAIK (X)
3. Persentase usaha/kegiatan
% 60 40 25 62,50% 100 SEDANG (X)
MISI 2
• Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 56
yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air
4. Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran udara
% 0 25 0 0, 00% 100 KURANG (X)
Rata-rata capaian sasaran 1 misi 2 64,03% SEDANG Sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman dan BLHD Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 1 misi 2 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi
2 yaitu 64,03% termasuk dalam kriteria SEDANG. Dari 4 indikator yang telah
ditetapkan, 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 2 indikator termasuk
dalam kriteria SEDANG, seluruhnya belum memenuhi target.
Hasil Tahun 2013 :
Persentase rumah tinggal bersanitasi mengalami peningkatan dari 52,19%
pada tahun 2012 menjadi 53,87% pada tahun 2013, namun belum memenuhi
target yang telah ditetapkan. Dari target 56,21% dapat direalisasikan 53,87%
dengan capaian kinerja mencapai 95,84% termasuk dalam kriteria BAIK.
Peningkatan capaian kinerja indikator tersebut dipengaruhi oleh capaian
kegiatan pembangunan sarana sanitasi MCK, MCK++ dan drainase
permukiman. Permasalahan yang dihadapi antara lain pembangunan saluran
drainase belum berdasarkan pada suatu studi drainase secara menyeluruh,
tidak adanya pemeliharaan terhadap saluran drainase yang ada serta kesadaran
masyarakat yang masih kurang karena masih membuang sampah pada saluran
yang menyebabkan penyumbatan dan pendangkalan pada sungai dan saluran
drainase. Dari total jumlah rumah tangga tahun 2013 sebanyak 603.858 KK
hanya sekitar 40% yang menggunakan tanki septic/IPAL on site maupun off site
(komunal) dan cubluk (lubang tanah). Penggunaan cubluk masih memungkinkan
rembesan terjadi dari air limbah domestik ke sumber air bersih sumur setempat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 57
jika di kawasan permukiman padat penduduk dimana jarak antar rumah saling
berdekatan dan jarak antara sumur dengan tanki septic kurang dari 10 m.
Sedangkan yang menggunakan jenis kloset leher angsa hanya sekitar 56%
(sumber : Dinas Tata Ruang dan Permukiman). Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 83,14%
Jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih berkualitas mengalami
peningkatan dari 483.000 KK pada tahun 2012 menjadi 485.455 KK pada tahun
2013, namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 496.411
KK dapat direalisasikan 485.455 KK dengan capaian kinerja 97,79% termasuk
dalam kriteria BAIK. Berdasarkan kajian masterplan sarana air bersih/minum di
kabuoaten Cianjur pada tahun 2013, layanan PDAM sebanyak 253.398 jiwa
(32.692 SR) atau sekitar 10,66% dari total jumlah penduduk. Sedangkan tingkat
pelayanan di daerah pelayanan PDAM baru mencapai 24,43%. Jumlah tersebut
masih dibawah standar ketentuan minimal pelayanan PDAM sebanyak
60%.kondisi air bersih yang ada di Kabupaten Cianjur, khususnya air bersih
dengan sistem perpipaan masih belum merata. Hingga saat ini PDAM
Kabupaten Cianjur belum mampu mencapai seluruh wilayah/kecamatan.
Wilayah Kabupaten Cianjur bagian selatan sama sekali belum memiliki sistem
air bersih perpipaan, sementara wilayah tengah hanya 2 kecamatan yang telah
terlayani dengan sistem perpipaan dan hanya sekitar daerah ibukota kecamatan
saja yang terlayani. Masyarakat masih mengandalkan sistem air minum alamiah,
sumur atau mata air untuk memenuhi kebutuhan air bersihnya. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 89,01%.
Selanjutnya pada tahun 2012 terdapat 12 usaha/kegiatan yang memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air. Target yang
ditetapkan untuk tahun 2013 adalah meningkat 40% atau bertambah 5
usaha/kegiatan dari tahun 2012. Adapun realisasinya mencapai 25% atau
terdapat 3 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
pencegaham pencemaran air. Dengan demikian sampai dengan tahun 2013
sudah terealisasi 15 usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi
dan teknis pencegahan pencemaran air. Capaian kinerja persentase
usaha/kegiatan pencegahan pencemaran air tahun 2013 adalah 62,50%
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 58
termasuk dalam kriteria SEDANG. Capaian tersebut belum memenuhi target
walaupun mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan
teknis pencegahan pencemaran udara, capaian kinerja tahun 2013 adalah 0%
termasuk dalam kriteria KURANG, karena pada tahun 2013 tidak ada realisasi
usaha/kegiatan yang memenuhi persyaratan administrasi dan teknis
pencegahan pencemaran udara dari target 25%. Capaian kinerja terhadap target
akhir tahun 2016 pun masih 0%
Tabel 3.26 Sasaran 2 : Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas layanan prasarana kesehatan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan
% 0,80 1,90 1,50 78,95% 2,74 CUKUP (X)
2. Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan baik
% 90,38 90 90 100,00% 100 BAIK (V)
3. Rasio rumah sakit per satuan penduduk
Rasio 1:1.117.782,5 1:1.000.000 1:1.125.150 87,49% 1:750.000 BAIK (X)
Rata-rata capaian sasaran 2 misi 2 88,81% BAIK Sumber : Dinas Binamarga Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 2 misi 2 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi
2 yaitu 88,81% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator yang telah
ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk
dalam kriteria CUKUP. Terdapat 1 indikator yang memenuhi target dan 2
indikator yang belum memenuhi target.
Hasil Tahun 2013 :
Persentase jalan desa mantap menuju sarana kesehatan kondisi tahun 2012
adalah 0,80% atau 39,628 km. Target yang ditetapkan untuk tahun 2013 yaitu
meningkat menjadi 1,90% atau bertambah menjadi 94,116 km. Namun karena
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 59
terbatasnya biaya pemeliharaan, pembangunan/peningkatan jalan dan curah
hujan yang cukup tinggi, realisasi pada tahun 2013 hanya 1,50% atau 74,302
km. Dengan demikian capaian kinerja indikator persentase jalan desa mantap
menuju sarana kesehatan adalah 78,95% termasuk dalam kriteria BAIK, capaian
tersebut tidak mencapai target, namun dan mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu
68,81%.
puskesmas dan jaringannya yang berfungsi mengalami penurunan dari
90,38% pada tahun 2012 menjadi 90% pada tahun 2013, namun capaian
tersebut telah memenuhi target yang telah ditetapkan yaitu 90%. Hal tersebut
dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam
memberikan arah untuk pemerataan dan keterjangkauan masyarakat dalam
upaya mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 90%.
Rasio rumah sakit terhadap jumlah penduduk idealnya adalah 1:500.000,
Sampai dengan tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Cianjur telah memiliki 2 unit
rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Cianjur Kelas B dan Rumah Sakit
Umum Cimacan Kelas D dengan jumlah penduduk tahun 2013 yaitu 2.250.305
jiwa (sumber : BPS Kabupaten Cianjur). Capaian kinerja rasio rumah sakit
terhadap jumlah penduduk adalah 1:1.125.150 atau mencapai 87,49% dari
target 1:1.000.000. Pemerintah Kabupaten Cianjur telah berupaya untuk
memenuhi kebutuhan akan rumah sakit tersebut terutama di wilayah Cianjur
Selatan dengan telah dimulainya tahapan pembangunan Rumah Sakit
Pagelaran yang diharapkan akan selesai pada tahun 2016.
Tabel 3.27 Sasaran 3 : Meningkatnya layanan kesehatan masyarakat
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga tenaga kesehatan yang memiliki
% 87,17 75 89,85 119,80% 90 BAIK (Λ)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 60
kompetensi kebidanan
2. Prevalensi gizi buruk
% 1,2 1,2 1,44 80,00% 0,9 BAIK (X)
3. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization
% 85,6 90 90 100,00% 100 BAIK (V)
Rata-rata capaian sasaran 3 misi 2 99,93% BAIK Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 3 misi 2 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi 2
yaitu 99,93% termasuk dalam kriteria BAIK. Ketiga indikator yang telah
ditetapkan termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator melebihi target yang telah
ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1
indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang
memiliki kompetensi kebidanan mengalami peningkatan dari 87,17% pada tahun
2012 menjadi 89,85% pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah
ditetapkan. Dari target 75% dapat direalisasikan 89,85% dengan capaian kinerja
119,80% termasuk dalam kriteria BAIK. Hal tersebut didukung oleh peningkatan
jumlah dan keterampilan bidan atau tenaga kesehatan, adanya peningkatan
mekanisme pencatatan dan pelaporan oleh bidan atau tenaga kesehatan,
adanya perubahan perilaku masyarakat yang mempercayakan proses
persalinan kepada bidan atau tenaga kesehatan. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 99,83%.
Prevalensi gizi buruk mengalami penurunan dari 1,2% pada tahun 2012
menjadi 1,44% pada tahun 2013 dan belum memenuhi target yang telah
ditetapkan. Dari target 1,2% dapat direalisasikan 1,44% dengan capaian kinerja
80% termasuk dalam kriteria BAIK. Tinggi rendahnya prevalensi gizi buruk
mengindikasikan ada tidaknya masalah gizi pada balita, tetapi tidak memberikan
indikasi apakah masalah gizi tersebut bersifat kronik atau akut. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 40%. Berdasarkan hasil Bulan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 61
Penimbangan Balita prevalensi gizi buruk adalah 1,44%, walaupun mengalami
penurunan dari tahun sebelumnya, tetapi capaian tersebut masih lebih baik dari
target nasional perbaikan gizi tahun 2015 dan MDGs. Dari 32 Kecamatan, hanya
Kecamatan Ciranjang yang belum mencapai target nasional dan MDGs 2015
karena Kecamatan Ciranjang mempunyai masalah gizi ganda selain gizi kurang
tinggi juga mempunyai masalah gizi yang lebih tinggi. Beberapa faktor yang
mempengaruhi capaian prevalensi gizi buruk ini antara lain :
1. Meningkatnya partisipasi masyarakat ke posyandu;
2. Surveilance gizi di tingkat puskesmas mulai berjalan;
3. Cakupan pemberian MP-ASI bagi balita 6-14 bulan masih rendah;
4. Belum semua pelaksana gizi di puskesmas berlatar belakan gizi;
5. Terbatasnya keterampilan petugas dalam melaksanakan penimbangan berat
badan, pengukuran tinggi badan dan penentuan usia balita;
6. Terbatasnya alat ukur tinggi badang dab berat badan di posyandu.
. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 66,67%.
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization mengalami
peningkatan dari 85,6% pada tahun 2012 menjadi 90% pada tahun 2013 dan
telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 90% dapat
direalisasikan 90% dengan capaian kinerja 100%. Hal yang mendukung
terpenuhinya target tersebut didukung oleh adanya program imunisasi gratis di
posyandu dan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya
imunisasi. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai
90%.
Tabel 3.28 Sasaran 4 : Peningkatan ketersediaan pembiayaan kesehatan masyarakat
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin
% 80 100 100 100% 80 BAIK (V)
2. Cakupan pelayanan kesehatan
Kunjungan
101.463 180.099 185.855 103,20% 281.265 BAIK (Λ)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 62
rujukan pasien masyarakat miskin
Rata-rata capaian sasaran 4 misi 2 101,60% BAIK Sumber : Dinas Kesehatan, RSUD, RSU Cimacan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 4 misi 2 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 4 misi
2 yaitu 101,60% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator yang telah
ditetapkan, 1 indikator memenuhi target yang telah ditetapkan dan 1 indikator
lainnya telah melebihi target yang telah ditetapkan.
Hasil tahun 2013 :
Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat miskin mengalami
peningkatan dari 80% pada tahun 2012 menjadi 100% pada tahun 2013 dan
telah memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 100% dapat
direalisasikan 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 125%, dengan demikian capaian
kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya
evaluasi pada saat menentukan target tahun berikutnya.
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin mengalami
peningkatan dari 101.463 orang pada tahun 2012 menjadi 185.855 orang pada
tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 180.099
orang dapat direalisasikan 185.855 orang dengan capaian kinerja 103,20%
termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir
tahun 2016 mencapai 66,08%.
Tabel 3.29 Sasaran 5 : Terjaminnya ketersediaan dan keterjangkauan obat
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi masyarakat miskin
% 89 91 95 104,40% 100 BAIK (Λ)
Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Cianjur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 63
Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 5 misi 2 :
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja sasaran 5 misi 2 yaitu
104,40% termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melebihi target yang telah
ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan esensial bagi
masyarakat mengalami peningkatan dari 89% pada tahun 2012 menjadi 95%
pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target
92% dapat direalisasikan 95% dengan capaian kinerja 104,39% termasuk dalam
kriteria BAIK. Tingginya capaian kinerja tersebut dikarenakan stok obat/alat
kesehatan yang tersedia untuk 18 bulan ke depan yang seharusnya minimal
untuk 12 bulan. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu
95%.
Tabel 3.30 Sasaran 6 : Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan kesehatan reproduksi yang berkualitas
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Rata-rata jumlah anak per keluarga
Anak 2,19 2,17 2,12 102,30% 2,05 BAIK (Λ)
2. Rasio akseptor KB
Rasio 422,425 422,799 421,465 99,68% 483,470 BAIK (V)
3. Cakupan peserta KB aktif
% 70,46 68,99 71,93 104,26% 69,86 BAIK (Λ)
Rata-rata capaian sasaran 6 misi 2 102,08% BAIK Sumber : BKBPP Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 6 misi 2 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 6 misi
2 yaitu 102,08% termasuk dalam kriteria BAIK. Ketiga indikator yang telah
ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK dan terdapat 2 indikator
yang melebihi target.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 64
Hasil Tahun 2013 :
Rata-rata jumlah anak per keluarga mengalami peningkatan dari 2,19 pada
tahun 2012 menjadi 2,12 pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah
ditetapkan. Dari target 2,17 dapat direalisasikan 2,12 dengan capaian kinerja
102,30% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target
akhir 2016 yaitu 96,58%.
Rasio akseptor KB mengalami penurunan dari 422,425 pada tahun 2012
menjadi 421,465 pada tahun 2013 dan belum memenuhi target yang telah
ditetapkan. Dari target 422,799 dapat direalisasikan 421,465 dengan capaian
kinerja 99,68% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap
tahun akhir 2016 yaitu 87,17%.
Cakupan peserta KB aktif mengalami peningkatan dari 70,46% tahun 2012
menjadi 71,93% pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah
ditetapkan. Dari target 68,99% dapat direalisasikan 71,93% dengan capaian
kinerja 104,26% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 yaitu 102,96%, dengan demikian capaian kinerja tahun
2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi
penetapan target kinerja pada tahun berikutnya.
Tabel 3.31 Sasaran 7: Meningkatnya pengetahuan kesehatan reproduksi remaja
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang menyelenggarakan konseling masalah kesehatan reproduksi remaja per tahun
% 80 85 85 100,00% 100 BAIK (V)
2. Persentase keluarga yang mengetahui kesehatan kesehatan reproduksi remaja
% 60 64 65 101,56% 90 BAIK (Λ)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 65
3. Persentase pusat informasi dan konseling remaja per kecamatan
% 70 75 75 100,00% 96 BAIK (V)
Rata-rata capaian sasaran 7 misi 2 100,52% BAIK Sumber : BKBPP Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 7 misi 2 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 7 misi
2 yaitu 100,52% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja ketiga indikator
yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah
memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator melebihi target
yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang meyelenggarakan
konseling masalah kesehatan reproduksi remaja mengalami peningkatan dari
80% pada tahun 2012 menjadi 85% pada tahun 2013 dan telah memenuhi target
yang telah ditetapkan. Dari target 85% dapat direalisasikan 85% dengan capaian
kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 yaitu 85%.
Persentase keluarga yang mengetahui kesehatan reproduksi remaja
mengalami peningkatan dari 60% pada tahun 2012 menjadi 65% pada tahun
2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 64% dapat
direalisasikan 65% dengan capaian kinerja 101,56% termasuk dalam kriteria
BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 72,22%.
Persentase pusat informasi dan konseling remaja per kecamatan mengalami
peningkatan dalam 70% pada tahun 2012 menjadi 75% pada tahun 2013 dan
telah memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 75% dapat
direalisasikan 75% dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir 2016 yaitu 78,12%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 66
Tabel 3.32 Sasaran 8 : Meningkatkan kualitas hidup dan perlindungan anak serta peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan
% 42,39 44,4 44,5 100,23% 46 BAIK (Λ)
2. Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta
% 78,25 78,5 85,17 108,50% 80 BAIK (Λ)
3. Penanganan korban trafficking
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
4. Rasio KDRT % 0,0012 0,00125 0,0042 -136% 0,0005 KURANG (X)
Rata-rata capaian sasaran 8 misi 2 43,18% KURANG Sumber : BKBPP Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 8 misi 2 :
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 8 misi
2 yaitu 43,18% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja 4 indikator yang
telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator melebihi
target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang telah
ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan mengalami
peningkatan dari 42,39% pada tahun 2012 menjadi 44,5% pada tahun 2013 dan
telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 44,4% dapat
direalisasikan 44,5% dengan capaian kinerja 100,23% termasuk dalam kriteria
BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 96,74%.
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta mengalami
peningkatan dari 78,25% pada tahun 2012 menjadi 85,17% pada tahun 2013
dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 78,5% dapat
direalisasikan 85,17% dengan capaian kinerja 108,50% termasuk dalam kriteria
BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 106,46%,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 67
dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun
2016 sehingga perlu adanya evaluasi dalam menentukan target tahun
berikutnya.
Penanganan korban trafficking pada tahun 2013 capaian kinerjanya yaitu
100% termasuk dalam kriteria BAIK. Jumlah kasus trafficking yang ditangani
pada tahun 2012 mengalami penurunan dengan rincian pada tahun 2011
sebanyak 20 kasus, sedangkan pada 2012 sebanyak 18 kasus, namun untuk
tahun 2013 meningkat menjadi 34 kasus dan seluruhnya telah selesai ditangani.
Rasio KDRT pada tahun 2013 mencapai -136% termasuk dalam kriteria
KURANG. Dari target 0,00125 dapat direalisasikan 0,0042.
Tabel 3.33 Sasaran 9 : Meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari tindak kekerasan
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
2. Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan
Orang 338 1000 1646 164,60% 2.664 BAIK (Λ)
3. Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
Kali 32 32 32 100,00% 128 BAIK (V)
Rata-rata capaian sasaran 9 misi 2 121,53% BAIK Sumber : BKBPP Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 9 misi 2 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 9 misi
2 yaitu 121,53% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja ketiga indikator
yang telah ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator telah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 68
memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator melebihi target
yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Capaian kinerja persentase penyelesaian pengaduan perlindungan anak dari
tindak kekerasan pada tahun 2013 yaitu 100%, dari target 100% dapat
direalisasikan 100%.
Tenaga pendamping kelompok bina keluarga di kecamatan mengalami
peningkatan dari 338 orang pada tahun 2012 menjadi 1646 orang pada tahun
2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 1000 orang
dapat direralisasikan 1646 orang dengan capaian kinerja 164,60% termasuk
dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016
yaitu 74,47%.
Capaian kinerja Operasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak dan
perempuan pada tahun 2013 yaitu 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari
target 32 kali dapat direalisasikan 32 kali dengan fokus pada 1 kecamatan
sebanyak 1 kali. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu
25%.
Evaluasi Pencapaian Misi 3
Tabel 3.34 Sasaran 1 : Berkembangnya agribisnis yang mampu menghasilkan produk dan industri pertanian yang berdaya saing
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Produktivitas padi atau bahan
Kuintal/ha
56,35 59,47 61,76 103,85% 62,68 BAIK (Λ)
MISI 3
• Meningkatkan daya beli masyarakat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 69
pangan utama lokal lainnya per hektar
2. Kontribusi sektor pertanian /perkebunan terhadap PDRB
% 41,35 42,15 36,80 87,31% 40,81 BAIK (X)
3. Nilai produk dan produktivitas per jenis produk pertanian per tahun :
Padi Ton 903.546 860.075
925.966 107,66% 896.534 BAIK (Λ)
Palawija Ton 228.929 254.033
202.827 79,84% 268.689 CUKUP (X)
Sayuran Ton 335.716 132.574 500.339 377,40% 140.221 BAIK (Λ)
Buah-buahan Ton 413.138 177.830 259.306 145,82% 188.090 BAIK (Λ)
4. Nilai produk dan produktivitas per jenis produk per tahun :
Produk perkebunan
Ton 35.355 32.794 40.277,62 122,82% 43.440 BAIK (Λ)
Produktivitas tanaman perkebunan
Ton/ha 1,17 0,88 1,29 146,59% 1,3 BAIK (Λ)
Produk hhbk Ton 1.024 538,9 448,44 83,21% 2.000 CUKUP (X)
Produksi perikanan budidaya
Ton 91.197 134.556 107.255,91 79,71% 406.930 CUKUP (X)
Produksi daging Ton 37.898,04 38.935,82 37.987,17 97,56% 57.598,99 BAIK (X)
Produksi telur Ton 19.080,50 19.904,28 20.013,17 100,55% 23.041,68 BAIK (Λ)
Produksi susu Liter 7.264,51 5.414,50 4.554,37 84,11% 10.446,59 CUKUP (X)
5. Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam budidaya :
Pertanian Kel 1.550 25 32 128,00% 1.582 BAIK (Λ)
Peternakan Kel 24 44 76 172,73% 64 BAIK (Λ)
Kehutanan dan perkebunan
Kel 32 92 117 127,17% 164 BAIK (Λ)
6. Persentase sawah terairi
% 80,96 81,80 88,00 107,58% 87,8 BAIK (Λ)
7. Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan
% 12,55 15,28 13,19 86,32% 50 BAIK (X)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 70
aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis
Rata-rata capaian sasaran 1 misi 3 124,35% BAIK Sumber : Dinas Pertanian TPH, Dinas Hutbun, Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 1 misi 3 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi
3 yaitu 124,35% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah
ditetapkan terdapat 14 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 4 indikator
termasuk dalam kriteria CUKUP. 11 indikator telah melebihi target kinerja yang
telah ditetapkan, dan 7 indikator lainnya belum memenuhi target kinerja yang
telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya mengalami
kenaikan 56,35 kw/ha dari tahun 2012 menjadi 61,76 kw/ha pada tahun 2013
dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 59,47 kw/ha dapat
direalisasikan 61,76 kw/ha dengan capaian kinerja 103,85% termasuk dalam
kriteria BAIK. Peningkatan produktivitas padi tersebut dipengaruhi dari produksi
gabah kering giling (GKG) per hektar dengan cara penggunaan paket teknologi
yang digunakan pada budidaya tanaman padi. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 mencapai 98,53%.
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB mengalami
penurunan dari 41,35% pada tahun 2012 menjadi 36,80% pada tahun 2013.
Pertumbuhan sektor pertanian sangat erat kaitannya dengan pola tanam dan
musim panen raya. Penurunan kinerja sektor pertanian ini terkait dengan
penurunan produktivitas padi dan ditambah dengan banyaknya alih fungsi lahan
pertanian. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai
98,68%.
Nilai produk dan produktivitas padi tahun 2013 mengalami peningkatan dari
903.546 ton pada tahun 2012 menjadi 925.966 ton pada tahun 2013 dan telah
melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 860.075 ton dapat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 71
direalisasikan 925.966 ton dengan capaian kinerja 107,66% termasuk dalam
kriteria BAIK. Capaian kinerja tahun 2013 tersebut juga telah melebihi target
akhir tahun 2016, yaitu dari target 896.534 ton dapat direlisasikan 925.966
ton dengan capaian 103,28%, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan
target pada tahun berikutnya.
Nilai produk dan produktivitas palawija pada tahun 2013 mengalami
penurunan dari 228.929 ton pada tahun 2012 menjadi 202.827 ton pada tahun
2013 dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 254.033 ton
dapat direalisasikan 202.827 ton dengan capaian kinerja 79,84% termasuk
dalam kriteria CUKUP. Tidak tercapainya target tahun 2013 dan penurunan dari
tahun sebelumnya ini disebabkan karena komoditas palawija masih
menggunakan lahan sawah tadah hujan dan curah hujan dapat berpengaruh
terhadap kebiasaan petani dalam mengatur pola tanam tahunan terutama pada
luas tanam palawija. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016
yaitu 75,49%.
Nilai produk dan produktivitas sayuran mengalami peningkatan dari 335.716
ton pada tahun 2012 menjadi 500.339 ton pada tahun 2013 dan telah melebihi
target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 132.574 ton dapat direalisasikan
500.339 ton dengan capaian kinerja 377,40% termasuk dalam kriteria BAIK.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 356,82%, dengan
demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016
sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.
Nilai produk dan produktivitas buah-buahan tahun 2013 mengalami
penurunan dari 413.138 ton pada tahun 2012 menjadi 259.306 ton pada tahun
2013, namun telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target 177.830 ton
dapat direalisasikan 259.306 ton dengan capaian kinerja 145,82% termasuk
dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016
yaitu 137,86%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi
target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada
tahun berikutnya.
Nilai produk dan produktivitas produk perkebunan mengalami peningkatan
dari 35.355 ton pada tahun 2012 menjadi 40.277,62 ton pada tahun 2013 dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 72
telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 32.794 ton dapat
direalisasikan 40.277,62 ton dengan capaian kinerja 122,82% termasuk dalam
kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu
92,72%.
Produktivitas tanaman perkebunan mengalami peningkatan dari 1,17 ton/ha
tahun 2012 menjadi 1,29 ton/ha pada tahun 2013 dan telah melebihi target uang
telah ditetapkan. Dari target 0,88 ton/ha dapat direalisasikan 1,17 ton/ha dengan
capaian kinerja 146,59% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 99,23%.
Nilai produk dan produktivitas produk perkebunan dan Produktivitas tanaman
perkebunan mengalami peningkatan dari 1,17 ton/ha pada tahun 2012 menjadi
1,29 ton/ha pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah dietapkan.
Dengan luasan tanaman menghasilan (TM) seluas 31.123,04 ha dan nilai
produk sebesar 40.277,62 ton maka nilai produktivitas tanaman perkebunan
1,29 ton/ha. Dari target 0,88% dapat direalisasikan 1,29% dengan capaian
kinerja 146,59% termasuk dalam kriteria BAIK. Walaupun capaian kinerja
inidiaktor tersebut telah melebihi target, namun produksi maupun produktivitas
tanaman perkebunan pada dasarkan belum optimal. hal ini diakibatkan karena
belum didukung olah perilaku budidaya yang baik (good agricultural practices),
belum optimalnya pemeliharaan kebun, pengelolaan proses produksi yang
belum efisien sehingga umur teknis dan ekonomis tanaman perkebunan menjadi
menurun, belum optimalnya penggunaan bibit unggul, serta masih luasnya areal
kebun dengan tanaman yang kurang produktif, tua, dan rusak sehingga perlu
segera diremajakan maupun direhabilitasi. Peningkatan produksi tanaman
perkebunan dalam 2 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :
Tabel 3.35 Jumlah Produksi Tanaman Perkebunan Tahun 2012 dan Tahun 2013
No Komoditas Produksi (Ton)
2012 2013
1 Karet 2.420,80 3.632,76
2 Teh 21.679,62 24.219,32
3 Kelapa 4.193,42 4.655,52
4 Kelapa Hibrida 645,55 601,64
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 73
5 Cengkeh 581,52 605,41
6 Kopi robusta 154,84 200,58
7 Kopi arabica 69,43 77,60
8 Aren 4.226,00 4.957,61
9 Pala 51,93 53,99
10 Kapok 46,29 47,73
11 Kakao 800,58 894,53
12 Vanili 13,14 13,61
13 Tembakau 23,90 34,08
14 Kayumanis 0,18 0,19
15 Kina 258,91 263,00
16 Lada 11,97 12,51
17 Jambu mete 0,00 0,00
18 Kemiri 7,51 7,54
19 Nilam 0,25 0,00
20 Kelapa sawit 0,00 0,00
Jumlah 35.355,44 40.277,62 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Faktor pendukung peningkatan jumah produksi tanaman perkebunan tersebut
dipengaruhi harga komoditas perkebunan yang cukup baik pada tahun 2013,
sehingga mendorong para petani untuk meningkatkan upaya pemeliharaan
melalui pemupukan dan lain-lain dalam rangka meningkatkan produksi tanaman
perkebunan.
Produk hasil hutan bukan kayu mengalami peningkatan dari 1024 ton pada
tahun 2012 bertambah 448,44 ton atau menjadi 1474,44 pada tahun 2013,
namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 538,9 ton
dapat direalisasikan 448,44 ton dengan capaian kinerja 83,21% termasuk dalam
kriteria CUKUP. Belum terpenuhinya target kinerja tahun 2013 tersebut dapat
dilihat dari hasil perhitungan produksi hasil hutan bukan kayu sebagai berikut :
Tabel 3.36 Jumlah Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu Tahun 2012 dan Tahun 2013
No Produk Hhbk Wujud
Produksi
Jumlah Produksi (Ton)
2012 2013
1 Arang kayu Arang 2,100 2,400
2 Perlebahan Madu 17,020 17,500
3 Persuteraan Kokon 4,658 2,170
Murbei 18,060 24,100
4 Jamur kayu Jamur 969,168 399,290
5 Cuka kayu Cuka 9,000 2,400
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 74
6 Rotan Rotan 4,100 0,580
jumlah 1.024,106 448,443 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Faktor yang mempengaruhi penurunan produksi hasil hutan bukan kayu antara
lain :
1. Kondisi sumber daya hutan yang secara kualitas dan kuantitas makin
menurun yang mengakibatkan pada penurunan hasil hutan;
2. Upaya pengembangan hutan rakyat belum menunjukkan produksi yang
signifikan terkait daur produksi kayu yang cukup lama yaitu minimal 5 tahun;
3. Pengembangan hutan rakyat tidak hanya diarahkan untuk sisi produksi
tetapi saat ini lebih diarahkan kepada sisi konservasi lahan terutama di
daerah atau kawasan dengan kondisi kemiringan yang cukup curam;
4. Pengembangan hasil hutan bukan kayu belum mendapat perhatian yang
cukup dari pemerintah, dari sisi anggaran dan pembinaan maupun
masyarakat sebagai pelaksana budidaya hasil hutan bukan kayu;
5. Bantuan pembiayaan dan pembinaan dalam rangka pengembangan hasil
hutan bukan kayu belum menyentuh kepada seluruh produk hasil hutan
bukan kayu.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 73,72%.
Jumlah produksi perikanan budi daya mengalami peningkatan dari 91.197,84
ton pada tahun 2012 menjadi 107.255,91 ton pada tahun 2013, namun belum
memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 134.556 ton dapat
direalisasikan 107.255,91 ton dengan capaian kinerja 79,71% termasuk dalam
kriteria CUKUP. Namun tingginya target yang telah ditetapkan dalam kontrak
produksi perikanan dengan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu penyebab
tidak tercapainya target yang telah ditetapkan dalam penetapan kinerja tahun
2013. Adapun Capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 26,36%.
Jumlah produksi daging mengalami peningkatan dari 37.898,04 ton pada
tahun 2012 menjadi 37.987,17 ton walaupun belum memenuhi target yang telah
ditentukan. Dari target 38.935,82 ton dapat direalisasikan 37.987,17 ton dengan
capaian kinerja 97,56% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut
selain didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur juga didukung oleh
Pemerintah Provinsi melalui program pencapaian swasembada daging sapi dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 75
peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal serta
program penyediaan sarana dan prasarana pertanian. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 65,95%.
Jumlah produksi dan telur mengalami peningkatan 19.080,50 ton pada tahun
2012 menjadi 20.013,17 ton pada tahun 2012 dan telah melebihi target yang
telah ditentukan. Dari target 19.904,28 ton dapat direalisasikan 20.013,17 ton
dengan capaian kinerja 100,55% termasuk dalam kriteria BAIK, hal ini selain
didukung oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur juga didukung oleh Pemerintah
Provinsi melalui program peningkatan penyediaan pangan hewani yang aman,
sehat, utuh dan halal serta program penyediaan sarana dan prasarana
pertanian. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu
86,86%.
Jumlah produksi susu mengalami penurunan dari 7.264,51 liter pada tahun
2012 menjadi 4.554,37 liter pada tahun 2013 dan belum memenuhi target kinerja
yang telah ditetapkan. Dari target 5.414,50 liter dapat direalisasikan 4.554,37
liter dengan capaian kinerja 84,11% termasuk dalam kriteria CUKUP. Tren
perkembangan populasi sapi perah mempengaruhi jumlah produksi susu.
Peningkatan jumlah populasi susu dari tahun 2012 ke tahun 2013 memang
belum bisa meningkatkan produksi susu karena pertambahan jumlah sapi yang
bertambah belum siap produksi.
Tabel 3.37 Populasi Sapi Perah
No Tahun Jumlah
1. 2010 3.652 ekor
2. 2011 3.684 ekor
3. 2012 2.102 ekor
4. 2013 2.209 ekor
Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 43,60%.
Jumlah kelompok petani yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam
budidaya pertanian pada tahun 2013 bertambah sebanyak 32 kelompok
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 76
(kenaikan kelas kelompok tani) dan melebihi target yang telah ditetapkan. Dari
target 25 kelompok dapat direalisasikan 32 kelompok dengan capaian kinerja
128% termasuk dalam kriteria BAIK. Jumlah kelompok petani yang
memanfaatkan teknologi tepat guna sampai dengan tahu 2013 menjadi 1582
kelompok sehingga capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu
100%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah memenuhi target
kinerja akhir tahun 2016, sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target
kinerja tahun berikutnya.
Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam
budidaya peternakan/perikanan pada tahun 2013 bertambah 76 kelompok
sehingga menjadi 100 kelompok dan telah melebihi target yang telah ditetapkan.
Dari target 44 kelompok dapat direliasasikan 76 kelompok dengan capaian
kinerja 172,73% termasuk dalam kriteria BAIK. Beberapa hal yang mendukung
peningkatan jumlah kelompok tani tersebut antara lain adanya program bantuan
langsung masyarakat, kegiatan Pengembangan Usaha Mina Perdesaan (PUMP)
perikanan budidaya yang bersumber dari APBN. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 156,25%, dengan demikian capaian
kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya
evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya.
Jumlah kelompok tani yang memanfaatkan teknologi tepat guna dalam
budidaya kehutanan dan perkebunan pada tahun 2013 bertambah 117
kelompok menjadi 149 kelompok dan telah melebihi target yang telah
ditetapkan. Dari target 92 kelompok dapat direalisasikan 117 kelompok dengan
capaian kinerja 127,17% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 90,85%.
Luas areal persawahan di Kabupaten Cianjur tahun 2013 mencapai 18.089
ha dan sawah yang terairi meliputi luas areal 15.918 ha atau 88% mengalami
peningkatan 7,4% dari tahun 2012 dan telah melebihi target kinerja yang telah
ditetapkan. Dari target 81,80% dapat direalisasikan 88% dengan capaian kinerja
capaian kinerja 107,58% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut
didukung dengan pengaturan pola tanam yang dilaksanakan oleh petani.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100,23%, dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 77
demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016
sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.
Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas
wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis pada tahun 2012 adalah 12,55%
atau 161,939 km. Target yang ditetapkan pada tahun 2013 meningkat menjadi
15,28% atau 197,165 km. Realisasi yang dicapai pada tahun 2013 adalah
13,19% atau 170,197 km. Dengan demikian capaian kinerja indikator
Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas
wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis tahun 2013 adalah 86,32%
termasuk dalam kriteria BAIK, capaian tersebut tidak memenuhi target, namun
mengalami peningkatan dari tahun 2012. Belum terpenuhinya target kinerja yang
telah ditetapkan ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran pemeliharaan
dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga jalan yang tadinya dalam kondisi
mantap menjadi cepat rusak. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir
tahun 2016 yaitu 26,38%.
Tabel 3.38 Sasaran 2 : Meningkatnya produksi dan ketersediaan pangan serta berkembangnya mekanisme distribusi dan aksesibilitas pangan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Regulasi ketahanan pangan
Ada/ tidak
Ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)
2. Ketersediaan pangan utama
% 56,35 59,47 61,76 103,85% 62,68 BAIK (Λ)
Rata-rata capaian sasaran 2 misi 3 101,93% BAIK Sumber : BPMDKP, Dinas Pertanian TPH Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 2 misi 3 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi
3 yaitu 101,92% termasuk dalam kriteria BAIK. 1 indikator telah melebihi target
yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah
ditetapkan, namun keduanya termasuk dalam kriteria BAIK.
Hasil Tahun 2013 :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 78
Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah mempunyai regulasi mengenai
ketahanan pangan melalui Surat Keputusan Bupati Cianjur Nomor :
611/Kep.278-Distan/2012 tentang Pola Tanaman dan Rencana Tata Tanam
Musim Hujan Tahun 2012/2013 dan Musim Kemarau Tahun 2013 serta Waktu
Pengeringan Daerah Irigasi. Dengan demikian capaian kinerja ketersediaan
regulasi ketahanan pangan mencapai 100%.
Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Cianjur masih bergantung pada
produktivitas padi. Indikator kinerja ketersediaan pangan utama diukur melalui
jumlah produktivitas padi dengan capaian tahun 2013 yaitu 61,76 kw/ha dari
target 59,47 kw/ha dengan capaian kinerja 103,85% termasuk dalam kriteria
BAIK, mengalami peningkatan dari tahun 2012 dengan hasil 56,35 kw/ha. Dari
target 58,4 kuintal/ha dapat direalisasikan 56,35 kuintal/ha. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 98,53%.
Tabel 3.39
Sasaran 3 : Meningkatnya pariwisata daerah berbasis alam dan budaya yang mampu bersaing memenuhi kebutuhan wisatawan dengan tetap berprinsip pada pembangunan berkelanjutan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Jumlah obyek dan daya tarik wisata per tahun
ODTW 4 6 4 66,67% 10 SEDANG (X)
2. Jumlah kunjungan wisata
orang 460.394 490.976 1.061.424 216,19% 727.167 BAIK (Λ)
3. Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan
buah 20 33 20 60,61% 51 SEDANG (X)
4. Persentase infrastrukur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan pariwisata
% 13,51 16,45 14,20 86,32% 7,17 BAIK (X)
5. Kondisi infrastruktur jalan (trotoar)
km 48,5 48 48,5 101,04% 52 BAIK (Λ)
6. Kondisi sistem km 47,63 47,50 47,63 100,27% 500 BAIK
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 79
drainase jalan yang lancar di wilayah perkotaan (m/thn)
(Λ)
Rata-rata capaian sasaran 3 misi 3 105,18% BAIK Sumber : Dinas Budpar, Dinas PU Binamarga Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 3 misi 3 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi
3 yaitu 105,18% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 6 indikator yang telah
ditetapkan, 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 2 indikator termasuk dalam
kriteria SEDANG. 2 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan dan 4
indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Jumlah Objek dan Daya Tarik Wisata pada tahun 2013 tidak ada
peningkatan dari tahun 2012 masih 4 ODTW dari target 6 ODTW dengan
capaian kinerja 66,67% termasuk dalam kriteria SEDANG. Objek Daya Tarik
Wisata (ODTW) yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur yaitu
Kawasan Wisata Cibodas, Cikundul, Jangari dan Jayanti. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 40%.
Jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan dari 460.394 orang
pada tahun 2012 menjadi 1.061.424 orang pada tahun 2013 dan telah melebihi
target yang telah ditetapkan. Dari target 490.976 orang dapat direalisasikan
1.061.424 orang dengan capaian kinerja 216,19%. Peningkatan jumlah
wisatawan yang cukup tinggi merupakan akumulasi dari data yang diperoleh dari
jumlah wisatawan yang mengunjungi kawasan wisata yang dikelola oleh
Pemerintah Kabupaten Cianjur maupun yang mengunjungi kawasan wiasata
yang dikelola olah pihak swasta. Sedangkan data tahun 2012 tersebut hanya
diperoleh dari kawasan wisata yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur
saja. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 145,97%,
dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 ini telah melebihi target akhir tahun
2016 sehingga perlu adanya evaluasi pada penetapan target tahun berikutnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 80
Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan pada tahun
2013 masih belum bertambah dari tahun sebelumnya yaitu 20 buah dari target
33 buah dengan capaian kinerja 60,61% termasuk dalam kriteria SEDANG.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 39,21%.
Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan
aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan pariwisata pada tahun 2012
adalah 13,51% atau 174,326 km. Target yang ditetapkan pada tahun 2013
meningkat menjadi 16,45% atau 212,262 km. Realisasi yang dicapai pada tahun
2013 adalah 14,20% atau 184,391 km. Dengan demikian capaian kinerja
indikator Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk meningkatkan
aksesibilitas wilayah dalam rangka pengembangan agibisnis tahun 2013 adalah
86,32% termasuk dalam kriteria BAIK, capaian tersebut tidak memenuhi target,
namun mengalami peningkatan dari tahun 2012. Belum terpenuhinya target
kinerja yang telah ditetapkan ini disebabkan adanya keterbatasan anggaran
pemeliharaan dan curah hujan yang cukup tinggi sehingga jalan yang tadinya
dalam kondisi mantap menjadi cepat rusak.
Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) pada tahun 2013 adalah 48,5 km belum
mengalami peningkatan dari tahun 2012, namun telah melebihi target yang telah
ditetapkan. Dari target 48 km dapat direalisasikan 48,5 km dengan capaian
kinerja101,04% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 yaitu 93,27%.
Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah perkotaan untuk
mendukung pengembangan pariwisata pada tahun 2013 adalah 47,63 km,
masih belum ada peningkatan dari tahun 2012, namun telah melebihi target
yang telah ditetapkan. Dari target 47,5 km dapat direalisasikan 47,63 km dengan
capaian kinerja 100,27% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 9,53%.
Tabel 3.40 Sasaran 4 : Meningkatnya aksesibilitas KUMKM terhadap modal, teknologi dan pasar
No Indikator Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun
Target Ket
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 81
Sasaran Hasil Target Realisasi
2013 akhir RPJMD
1. Persentase koperasi aktif
% 27,40 27,64 29,56 106,95% 35,66 BAIK (Λ)
2. Jumlah UKM non BPR/LKM UKM
Buah 50 60 60 100,00% 90 BAIK (V)
3. Jumlah BPR/LKM aktif
Buah 55 65 65 100,00% 95 BAIK (V)
4. Persentase usaha mikro dan kecil
% 99,00 99,85 99,85 100,00% 99,00 BAIK (V)
Rata-rata capaian sasaran 4 101,74 BAIK Sumber : Dinas Koperasi UKM Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 4 misi 3 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 4 misi
3 yaitu 101,74% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator kinerja yang
ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, diperoleh capaian 3
indikator memenuhi target dan 1 indikator melebihi target yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Persentase Koperasi Aktif mengalami peningkatan dari 27,40% pada tahun
2012 menjadi 29,56% pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah
ditetapkan. Dari target 27,64% dapat direalisasikan 29,56% dengan capaian
kinerja 106,95% termasuk dalam kriteria BAIK.
Perkembangan koperasi aktif selama 3 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel
di bawah ini :
Tabel 3.41 Perkembangan Koperasi Aktif
Tahun Jumlah Koperasi Jumlah Koperasi Aktif
2010 1.292 349
2011 1.351 359
2012 1.361 369
2013 1.387 410
Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kabupaten Cianjur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 82
Pada dasarnya jumlah koperasi aktif mengalami peningkatan selama 4 tahun
terakhir, namun seiring dengan bertambahnya jumlah koperasi sehingga
persentase koperasi akhir mengalami fluktuatif. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 82,89%.
Jumlah UMKM Non BPR/LKM UKM dan jumlah BPR/LKM aktif mengalami
peningkatan dari 50 buah pada tahun 2012 menjadi 60 buah pada tahun 2013
dan telah memenuhi target yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100%.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 66,67%.
Jumlah BPR/LKM Aktif mengalami peningkatan dari 55 buah pada tahun
2012 menjadi 65 buah pada tahun 2013 dan telah memenuhi target kinerja yang
telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 yaitu 68,42%.
Capaian kinerja persentase usaha mikro dan kecil pada tahun 2013 yaitu
100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari target 99,85% dapat direalisasikan
99,85% dan mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya.
Tabel 3.42 Sasaran 5 : Terwujudnya pengelolaan industri dan perdagangan yang berdaya saing didukung oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta teknologi tepat guna
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PRDB
% 20,36 20,12 28,20* 140,16% 20,63 BAIK (Λ)
2. Cakupan bina kelompok pedagang
% 4 4 4 100,00% 20 BAIK (V)
3. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB
% 2,98 2,91 4,05* 139,18% 3,01 BAIK (Λ)
4. Cakupan bina kelompok pengrajin
% 2,49 0,84 1,9 226,19% 13,23 BAIK (Λ)
5. Jumlah produk unggulan yang berstandar mutu
Buah 0 1 0 0,00% 15 KURANG (X)
Rata-rata capaian sasaran 5 116,34% BAIK Dinas : Dinas Perindag, Bappeda Kabupaten Cianjur dan BPS Kabupaten Cianjur * : angka sementara Λ : melebihi target V : memenuhi target
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 83
X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 5 misi 3:
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 5 misi
3 yaitu 116,34%. Dari 5 indikator yang ditetapkan, 4 indikator termasuk dalam
kriteria BAIK, 1 indikator termasuk dalam kriteria KURANG dan 3 indikator telah
melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target yang
telah ditetapkan, iindikator belum mecapai target yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB mengalami peningkatan dari
20,36% pada tahun 2012 menjadi 28,20%* pada tahun 2013 dan telah melebihi
target yang telah ditetapkan. Dari target 20,12% dapat direalisasikan 28,20%
dengan capaian kinerja 140,16% termasuk dalam kriteria BAIK. Meningkatnya
sektor perdagangan ditunjang oleh adanya peningkatan produksi di sektor riil
dan juga peningkatan konsumsi masyarakat. Sektor ini menjadi salah satu
barometer bergeraknya roda perekonomian. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 yaitu 136,69%, dengan demikian capaian kinerja tahun
2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi
penetapan target tahun berikutnya.
Cakupan bina kelompok pedagang pada tahun 2013 mengalami
peningkatan menjadi 4% dan telah memenuhi target kinerja yang telah
ditetapkan. Dari target 4% dapat direalisasikan 4% dengan capaian kinerja
100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target
akhir tahun 2016 yaitu 20%.
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami peningkatan dari
2,98% pada tahun 2012 menjadi 4,05% pada tahun 2013 dan telah melebihi
target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 2,91% dapat direalisasikan
4,05% dengan capaian kinerja 139,18% termasuk dalam kriteria BAIK.
Peningkatan tersebut didukung oleh adanya pembinaan UKM disektor industri
dengan meningkatkan kemampuan SDM dan pangsa pasar dan meningkatnya
permintaan konsumen. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016
yaitu 134,55%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 84
target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun
berikutnya.
Cakupan bina kelompok pengrajin mengalami peningkatan dari 1,65% pada
tahun 2012 menjadi 1,9% pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah
ditetapkan. Dari target 0,84% dapat direalisasikan 1,9% dengan capaian kinerja
226,19%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu
33,18%.
Capaian kinerja jumlah produk unggulan yang berstandar mutu yaitu 0%
termasuk dalam kriteria KURANG, dari target 1 buah belum dapat direalisasikan.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%.
Tabel 3.43 Sasaran 6 : Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Jumlah peningkatan angka investasi
Triliyun 0.96 1,22 1,149 94,18% 1,34 BAIK (X)
2. Peningkatan transmigrasi swakarsa
KK 0 0 0 100,00% 200 BAIK (V)
Rata-rata sasaran 6 97,09% BAIK Sumber : BPPTPM, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 6 misi 3 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 6 misi
3 yaitu 97,09% termasuk dalam kriteria BAIK. Kedua indikator kinerja yang
ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator memenuhi
target kinerja yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi
target yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Jumlah peningkatan angka investasi mengalami peningkatan dari 0,96
Triliyun pada tahun 2012 menjadi 1,149 Triliyun walaupun belum memenuhi
target yang telah ditetapkan. Dari target 1,22 Triliyun dapat direalisasikan 1,149
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 85
Triliyun dengan capaian kinerja 94,18% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun
capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 85,75%.
Transmigrasi merupakan upaya pemindahan penduduk miskin dari
Kabupaten Cianjur ke luar Provinsi Jawa Barat. Lokasi yang sering menerima
calon transmigran asal Kabupaten Cianjur adalah di wilayah Kalimantan,
Sulawesi dan Sumatera. Transmigrasi ini terbagi menjadi beberapa jenis antara
lain transmigrasi umum dan transmigrasi swakarsa. Transmigrasi umum adalah
transmigrasi yang seluruh proses relokasi transmigran dari mulai pendaftaran,
pemberangkatan dan sarana prasarana di lokasi transmigrasi seluruhnya
dibiayai oleh Pemerintah, baik Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Daerah.
Sedangkan transmigrasi swakarsa adalah transmigrasi yang proses relokasi
transmigrannya menggunakan biaya pribadi, hal ini menjadi sangat sulit karena
faktor awal masyarakat mengikuti program transmigrasi disebabkan oleh
kemiskinan dan faktor ekonomi. Untuk Indikator peningkatan transmigrasi
swakarsa selama tahun 2013 memang tidak ada target dan realisasi. Animo
masyarakat untuk ikut transmigrasi sangat tinggi tetapi bukan swakarsa, mereka
tetap mengharapkan dibiayai oleh pemerintah. Yang menjadi hambatan adalah
kuota transmigran tersebut ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
Pada tahun 2012, dari target 40 KK yang dapat mengikuti program
transmigrasi umum, hanya direalisasikan sebanyak 35 KK dengan rincian 10 KK
ditempatkan di UPT Sei Pelang Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat,
11 KK ditempatkan di UPT Sei Bulan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan
Barat, 14 KK ditempatkan di UPT Dadahup C4 Kabupaten Kapuas Provinsi
Kalimantan Tengah. Masih ada 5 KK lagi yang ditangguhkan keberangkatannya
ke Sei Pelang Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat karena sarana
dan prasarana yang belum siap. Sedangkan pada tahun 2013 mengalami
peningkatan, dari target 44 KK dapat direalisasikan 100% termasuk dalam
kriteria BAIK. Jumlah transmigran asal Kabupaten Cianjur sebanyak 44 KK
ditempatkan di lokasi Sungai Pelang Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan
Barat sebanyak 5 KK, di lokasi Keliling Semulung Kabupaten Kapuas Hulu
Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 14 KK, di lokasi Telang Siong Kabupaten
Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah sebanyak 10 KK dan di lokasi Jud
Nganti Kabupaten Musi Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebanyak 15 KK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 86
Tabel 3.44 Sasaran 7 : Terwujudnya iklim investasi yang sehat
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Lama proses perijinan (rata-rata)
Hari 10 5 5 100,00% 5 BAIK (V)
2. Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha
buah 3 5 4 80,00% 1 CUKUP (X)
3. Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan informal dibandingkan penduduk usia kerja
% 3,34 5,53 4,20 75,95% 6,91 CUKUP (X)
4. Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek
orang 15.840 20.000 20.900 104,50% 35.195 BAIK (Λ)
Rata-rata capaian sasaran 7 misi 3 90,11% BAIK Sumber : BPPTPM, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 7 misi 3 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 7 misi
3 yaitu 90,11% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator kinerja yang
ditetapkan, diperoleh capaian 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, dan 2
indikator termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 4 indikator tersebut, 1 indikator
telah melebihi target yang telah ditetapkan, 1 indikator telah memenuhi target
yang telah ditetapkan dan 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah
ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Rata-rata lama proses perijinan mengalami peningkatan dari 10 hari pada
tahun 2012 menjadi 5 hari pada tahun 2013 dan telah memenuhi target yang
telah ditetapkan. Dari target 5 hari dapat direalisasikan 5 hari dengan capaian
kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 yaitu 100%, dengan demikian capaian kinerja tahun
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 87
2013 telah memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi
pada penetapan target tahun berikutnya.
Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha pada tahun 2013 bertambah 4
buah dari 2 buah pada tahun 2012, namun belum memenuhi target yang telah
ditetapkan. Dari target 5 buah dapat direalisasikan 4 buah dengan capaian
kinerja 80% termasuk dalam kriteria CUKUP. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 yaitu 600% dengan demikian, capaian kinerja tahun
2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi
penetapan target kinerja tahun berikutnya.
Persentase tenaga kerja yang terserap disektor formal dan informal
dibandingkan penduduk usia kerja mengalami peningkatan dari 3,34% pada
tahun 2012 menjadi 4,20% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target
kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 5,53% dapat direalisasikan 4,20%
dengan capaian kinerja 75,95% termasuk dalam kriteria CUKUP. Peningkatan
tersebut didukung oleh adanya penyelenggaraan pelatihan, pemberdayaan
maupun pemberian kerja sementara (padat karya) dengan sumber anggaran
dari APBD maupun APBN. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun
2016 yaitu 60,78%
Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek mengalami peningkatan dari 15.840
orang pada tahun 2012 menjadi 20.900 orang pada tahun 2013 dan telah
melebihi target yang telah ditentukan. Dari target 20.000 orang dapat
direalisasikan 20.900 orang dengan capaian kinerja 104,50% termasuk dalam
kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu
59,38%.
Tabel 3.45 Sasaran 8 : Berkembangnya pemanfaatan dan pengelolaan pesisir dan kelautan secara optimal dan berkelanjutan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Cakupan bina kelompok nelayan
% 40 25 20,24 80,96% 25 CUKUP (X)
2. Produksi perikanan kelompok
% 0,52 0,25 0,42 168,00% 0,22 BAIK (Λ)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 88
nelayan
3. Ketersediaan kebijakan, rencana dan program yang dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan
Dok 0 3 0 0,00% 3 KURANG (X)
Rata-rata capaian sasaran 8 misi 3 82,99% CUKUP Sumber : Dinas Peternakan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 8 misi 3 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 8 misi
3 yaitu 82,99% termasuk dalam kriteria CUKUP. Dari 3 indikator kinerja yang
ditetapkan, 1 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melebihi target
yang telah ditetapkan, 2 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah
ditetapkan termasuk dalam kriteria CUKUP dan KURANG.
Hasil Tahun 2013 :
Cakupan bina kelompok nelayan mengalami penurunan dari 40% pada tahun
2012 menjadi 20,24% pada tahun 2013 dan belum memenuhi target kinerja
yang telah ditetapkan. Dari target 25% dapat direalisasikan 20,24% dengan
capaian kinerja 80,96% termasuk dalam kriteria CUKUP.
Produksi perikanan kelompok nelayan pun mengalami penurunan dari 0,52%
pada tahun 2012 menjadi 0,42% pada tahun 2013, namun telah melabihi target
kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 0,25% dapat direalisasikan 0,42%
dengan realisasi 168% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 190,91%, dengan demikian capaian
kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016, sehingga perlu
adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya.
Ketersediaan kebijakan, rencana dan program yang dirumuskan untuk
pengembangan pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan kelautan
pada tahun 2013 tidak ada peningkatan dari tahun 2012, dari target 3 dokumen
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 89
tidak dapat direalisasikan dengan capaian kinerja 0%. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 0%.
Tabel 3.46 Sasaran 9 : Menguatnya implementasi rencana tata ruang daerah dalam pemanfaatan ruang untuk pengembangan wilayah Kabupaten Cianjur
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan
dok 0 4 5 125,00% 44 BAIK (Λ)
2. Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur
desa 0 0 0 100,00% 20 BAIK (V)
3. Ketaatan terhadap RTRW
% 95 95 95 100,00% 100 BAIK (V)
Rata-rata capaian sasaran 9 misi 3 108,33% BAIK Sumber : BAPPEDA, Dinas Tarkim Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 9 misi 3 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 9 misi
3 mencapai 108,33% termasuk dalam kriteria BAIK. Seluruh indikator kinerja
yang telah ditetapkan termasuk dalam kriteria BAIK, Selanjutnya 2 indikator
telah memenuhi target yang telah ditentukan dan 1 indikator lainnya telah
melebihi target yang telah ditentukan.
Hasil Tahun 2013 :
Capaian kinerja meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki perencanaan
teknis ruang yang diPERDAkan pada tahun 2013 mencapai 125%. Dari target 4
dokumen dapat direalisasikan 5 dokumen. Capaian tersebut mengalami
peningkatan dari tahun sebelumnya. Adapun capaian kinerja terhadap target
akhir tahun 2016 mencapai 11,36%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 90
Ketersediaan informasi mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Cianjur pada tahun 2013 belum direalisasikan karena memang belum
ditargetkan sehingga capaian kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%.
Capaian ketaatan terhadap RTRW pada tahun 2013 mencapai 100% dari
target 95% dapat direalisasikan 95%. Ketaatan tersebut dapat dilihat dari
rekomendasi yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Cianjur atas usulan
perijinan dan penanaman modal yang disesuaikan dengan Perda RTRW.
Apabila terdapat ketidaksesuaian terhadap RTRW, kemungkinan perijinan yang
dikeluarkan sebelum adanya Perda RTRW. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 mencapai 95%.
Tabel 3.47 Sasaran 10 : Terwujudnya pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Persentase berkurangnya penambang liar
% 0 100 73,87 73,87% 100 CUKUP (X)
2. Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
3. Jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH (AMDAL/UKL/UPL/SPL)
Buah 327
12 78 650,00% 300 BAIK (Λ)
4. RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata)
% 14,77 13,5 14,90 110,37% 12 BAIK (Λ)
5. Persentase penanganan sampah
% 42 15 5 33,33% 65,2 KURANG (X)
6. Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk
% 28,68 22 28,38 71,00% 13 CUKUP (X)
7. Terpeliharanya % 0,93 1 0,83 83,00% 5 CUKUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 91
konservasi kawasan lindung
(X)
8. Jumlah ketersediaan dok perencanaan sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan (dok)
dok 4 2 3 150,00% 10 BAIK (Λ)
Rata-rata capaian sasaran 10 misi 3 158,95% BAIK Sumber : BAPPEDA, Dinas Tarkim Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 10 misi 3 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 10 misi
3 yaitu 158,95% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 8 indikator yang telah
ditetapkan 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 3 indikator termasuk dalam
kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG.
Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, 1
indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 4 indikator belum
memenuhi target yang telah ditetapkan.
Hasil tahun 2013 :
Persentase berkurangnya penambang liar pada tahun 2013 adalah 73,87%,
dari target 100% dapat direalisasikan 73,87% termasuk dalam kriteria CUKUP.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 73,87%.
Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan yang berlaku pada tahun
2013 sebesar 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari 28 permohonan ijin dan
seluruhnya telah diterbitkan.
Jumlah rencana usaha/kegiatan dan pembangunan yang dilengkapi dengan
dokumen LH pada tahun 2013 bertambah 78 buah dari 327 buah pada tahun
2012 dan telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 12 buah
dapat direalisasikan 78 buah dengan capain kinerja 650%. Peningkatan tersebut
disebabkan karena banyaknya jumlah pemilik/penanggungjawab kegiatan usaha
yang mengajukan perijinan legalitas kegiatan usahanya, serta meningkatnya
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 92
pemahaman dan kesadaran penanggung jawab kegiatan tersebut untuk
menyusun dokumen lingkungan hidup sebagai bagian dari perencanaan
kegiatannya yang merupakan salah satu prasyarat untuk mengurus ijin
operasional yang dibutuhkan dari Dinas/Instansi terkait. Hal ini juga
mengindikasikan banyaknya investasi usaha/kegiatan yang muncul selama
tahun 2013 dan menunjukan komitmen dari pejabat yang berwenang
mengeluarkan ijin operasional usaha/kegiatan untuk turut serta menjaga
kelestarian fungsi lingkungan hidup.
Luas eksisting RTH di kawasan perkotaan mengalami peningkatan 35,359 ha
dari seluas 3.876,3 ha pada tahun 2012 menjadi 3.911,659 ha dari total luas
kawasan perkotaan seluas 26.248 ha yang meliputi Kecamatan Cianjur
(ditambah beberapa desa di Kecamatan Karangtengah dan Cilaku),
Warungkondang, Ciranjang, Pagelaran, Sindangbarang Sukanagara Pacet,
Cipanas dan Cidaun. Dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 110,37%.
Capaian tersebut sudah melebihi target yang telah ditetapkan baik tahun 2013
maupun target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan
target pada tahun berikutnya.
Persentase penanganan sampah mengalami peningkatan dari 42% menjadi
47% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target kinerja yang telah
ditetapkan. Dari target 15% dapat direalisasikan 5% dengan capaian kinerja
33,33%. Belum terpenuhinya target kinerja yang telah ditetapkan dikarenakan
sarana pengangkut sampah yang ada masih belum memadai walaupun pada
tahun 2012 telah dilakkan penambahan jumlah sarana pengangkut sampah dari
19 unit menjadi 21 unit dengan kondisi :
Baik : 2 Unit
Sedang : 17 Unit
Rusak : 2 Unit
Dengan kindisi sarana yang ada tersebut, cakupan wilayah penanganan
sampah di Kabupaten Cianjur baru 11 Kecamatan, yaitu :
1. Kecamatan Haurwangi
2. Kecamatan Ciranjang
3. Kecamatan Karangtengah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 93
4. Kecamatan Sukaluyu
5. Kecamatan Cugenang
6. Kecamatan Pacet
7. Kecamatan Gekbrong
8. Kecamatan Cilaku
9. Kecamatan Warungkondang
10. Kecamatan Cianjur
11. Kecamatan Cipanas
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 72,08%.
Realisasi kinerja tempat pembuangan sampah per satuan penduduk pada
tahun 2013 mencapai 28,38 % diperoleh dari kapasitas TPS dalam kurun waktu
5 tahun yaitu 638.750 m³ dibagi jumlah penduduk yaitu 2.250.305 jiwa
mengalami peningkatan dari tahun 2012. Dengan demikian capaian kinerjanya
yaitu 71,00%.
Terpeliharanya konservasi kawasan lindung mengalami peningkatan dari
0,93% pada tahun 2012 menjadi 1,76% pada tahun 2013, namun belum
memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 1% dapat
direalisasikan 0,83% dengan capaian kinerja 83% termasuk dalam kriteria
CUKUP. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 35,2%.
Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai bahan pengambilan
kebijakan dibidang kehutanan dan perkebunan mengalami peningkatan dari 4
dokumen pada tahun 2012 menjadi 7 dokumen pada tahun 2013 dan telah
melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 2 dokumen dapat
direalisasikan 3 dokumen dengan capaian kinerja sebesar 150% termasuk
dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016
yaitu 70%.
Tabel 3.48
Sasaran 11 : Berkembangnya wilayah dengan didukung oleh ketersediaan dan pembangunan infrastruktur yang handal
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Ketersediaan sarana dan
% 12,5 2,23 12,5 560,54% 60 BAIK (Λ)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 94
prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat pelayanan
2. Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan
Ruas jalan
60 30 30 100,00% 30 BAIK (V)
3. Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan
Dok 1 0 0 100,00% 1 BAIK (V)
4. Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan strategis (jalan mantap)
% 12,55 15,28 13,19 86.32% - BAIK (X)
5. Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik
% 55,75 57,72 55,80 97,00% 60,72 BAIK (X)
6. Luas kawasan kumuh
% 2,57 1,73 2,56 52,02% - KURANG (X)
7. Rumah layak huni
% 74,30 20 23,5 117,50% 100 BAIK (Λ)
8. Tersedianya database jalan lingkungan dan jalan setapak
Kec 14 16 14 87,5% 32 BAIK (X)
9. Persentase terselenggaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintah
% 40 100 88,89 88,89% 80 BAIK (V)
10. Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan
% 27,78 14 5 35,71% 47 KURANG (X)
11. Persentase cakupan ketersediaan dok acuan dan database bahan kebijakan
% 5,56 28,33 56,66 200,00% 100 BAIK (Λ)
12. Persentase cakupan ketersediaan fasilitas
% 54,45 33 13 39,39% 83 KURANG (X)
13. Efektivitas pelayanan
% 83,33 87 87 100,00% 96,67 BAIK (V)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 95
angkutan
14. Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas
% 64 85 85 100,00% 100 BAIK (V)
15. Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan kendaraan
% 83,33 87,4 86,58 99,06% 100 BAIK (X)
16. Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas
% 41,59 49,56 43,18 87,13% 61,46 CUKUP (X)
17. Penataan pemakaman muslim dan non muslim
Ha 2,8 1 0 0,00% 5 KURANG (X)
18. Luas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan sosial
M2 44.822 64.687 64.243 99,31% - BAIK (X)
Rata-rata capaian sasaran 10 misi 3 113,89% BAIK Sumber : BPPTPM, Dinas Sosnakertrans Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 11 misi 3 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 11 misi
3 mencapai 113,89% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 18 indikator yang telah
ditetapkan 12 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator termasuk
dalam kriteria CUKUP dan 4 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG.
Selanjutnya 3 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 4 indikator
telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 11 indikator belum memenuhi
target yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Ketersediaan sarana dan prasarana utilitas pendukung kegiatan pusat
pelayanan pada tahun 2013 mengalami peningkatan bertambah 12,5% dari
tahun 2012 atau menjadi 25%. Dari target 2,23% dapat direalisasikan 12,5%,
dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 560,54% termasuk dalam kriteria
BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 41,67%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 96
Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan pada tahun 2013
adalah 30 ruas jalan dari target 30 ruas jalan dengan capaian kinerja 100%
termasuk dalam kriteria BAIK.
Perencanaan jalan sesuai dengan program penanganan jalan pada dasarnya
sudah dilaksanakan pada tahun 2011, dengan demikian capaian kinerja pada
tahun 2013 mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100%, capaian kinerja tahun 2013
tersebut telah memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya
evaluasi penetapan target pada tahun berikutnya.
Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka pengembangan jaringan jalan
strategis (jalan mantap) mengalami peningkatan dari 12,5% pada tahun 2012
menjadi 13,19%, namun belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
Dari target 15,28% dapat direalisasikan 13,19% dengan capaian kinerja 86,32%
termasuk dalam kriterian BAIK. Tidak terpenuhinya target yang telah ditetapkan
tersebut diakibatkan adanya keterbatasan biaya pemeliharaan dan curah hujan
yang cukup tinggi sehingga kondisi jalan menjadi mudah rusak.
Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik mengalami peningkatan
dari 55,75% pada tahun 2012 menjadi 55,80%, namun belum memenuhi target
kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 55,72% dapat direalisasikan 55,80%
dengan capaian kinerja 96,67% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 91,90%.
Luas kawasan kumuh mengalami peningkatan dari 2,57% pada tahun 2012
menjadi 2,56%, namun belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan.
Dari target 1,73% dapat direalisasikan 2,56% dengan capaian kinerja 52,02%
termasuk dalam kriteria KURANG.
Jumlah rumah layak huni mengalami peningkatan dari 74,30% pada tahun
2012 menjadi 97,80% dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari
target 20% dapat direalisasikan 23,5% dengan capaian kinerja 117,50%
termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir
tahun 2016 mencapai 97,80%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 97
Database jalan lingkungan dan jalan setapak yang tersedia bertambah dari 14
kecamatan pada tahun 2012 menjadi 28 kecamatan pada tahun 2013, namun
belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target sebanyak 16
kecamatan dapat direalisasikan sebanyak 14 kecamatan dengan capaian kinerja
87,50% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target
akhir tahun 2016 mencapai 87,50%.
Persentase terselenggaranya pelayanan pembangunan gedung pemerintah
pada tahun 2013 mencapai 88,89% termasuk dalam kriteria BAIK, dari target
100% dapat direalisasikan 88,89%. Adapun capaian kinerja terhadap target
akhir tahun 2016 yaitu 111,11%, dengan demikian capaian tahun 2013 telah
melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan
target pada tahun berikutnya.
Persentase cakupan ketersediaan prasarana perhubungan mengalami
peningkatan dari 27,78% pada tahun 2012 menjadi 32,78%, namun belum
memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 14% dapat
direalisasikan 5% dengan capaian kinerja 35,71% termasuk dalam kriteria
KURANG. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 masih
69,74%.
Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan dan database bahan
kebijakan mengalami peningkatan dari 5,56% pada tahun 2012 menjadi 62,22%
pada tahun 2013 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target
28,33% dapat direalisasikan 56,66% dengan capaian kinerja 200% termasuk
dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016
juga masih 62,22%.
Target kinerja persentase cakupan ketersediaan fasilitas mengalami
peningkatan dari 54,45% pada tahun 2012 menjadi 67,45% pada tahun 2013,
namun belum memenuhi target yang telah ditetapkan. Dari target 33% dapat
direalisasikan 13% dengan capaian kinerja 39,39% termasuk dalam kriteria
KURANG. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu
81,26%.
Target kinerja efektivitas pelayanan angkutan mengalami peningkatan dari
83,33% pada tahun 2012 menjadi 87% pada tahun 2013 dan telah memenuhi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 98
target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100% termasuk
dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016
mencapai 90,00%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi
target kinerja akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi pada penetapan
target tahun berikutnya.
Target kinerja persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas mengalami
peningkatan dari 64% pada tahun 2012 menjadi 85% pada tahun 2013 dan telah
memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 85% dapat
direalisasikan 85% dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Adapun capaian kinerja terhadap target kinerja akhir tahun 2016 yaitu 85%.
Target kinerja persentase upaya kelaikan keselamatan kendaraan mengalami
penurunan dari 83,33% pada tahun 2012 menjadi 86,56% pada tahun 2013 dan
belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 87,4% dapat
direalisasikan 86,56% dengan capaian kinerja 99,06% termasuk dalam kriteria
CUKUP. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 99,06%.
Target kinerja persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas
mengalami peningkatan dari 41,59% pada tahun 2012 menjadi 43,18%, namun
belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 49,56% dapat
direalisasikan 43,18% dengan capaian kinerja 87,14% termasuk dalam kriteria
KURANG. Adapun capaian kinerja terhadap terget akhir tahun 2016 mencapai
70,26%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target
kinerja akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi pada penetapan target
tahun berikutnya.
Luas areal pemakaman muslim dan non muslim pada tahun 2013 belum
mengalami peningkatan dari tahun 2012. Kondisi luas areal pemakaman muslim
dan non muslim sampai dengan tahun 2013 masih seluas 3,8 ha. Hal ini
dikarenakan pada tahun 2013 tidak dilaksanakan penambahan luasan tetapi
lebih fokus kepada penataan atas lokasi pemakaman yang dibebaskan pada
tahun 2012. Adapun capaian kinerja terhadap tahun akhir tahun 2016 mencapai
76%.
Tanah yang telah dibebaskan untuk kepentingan umum dan kepentingan
sosial selama tahun 2012 seluas 44.822 m², direncanakan akan meningkat
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 99
64.687 m² pada tahun 2013 dan direalisasikan 64.243 m² dengan capaian
kinerja 99,31% termasuk dalam kriteria BAIK.
Tabel 3.49 Sasaran 12 : Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Berkurangnya lahan kritis
Ha 641 1.550 3.332 214,97% 0 BAIK (Λ)
2. Cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan
% 15,52 15,89 15,53 97,73% - BAIK (X)
Rata-rata capaian sasaran 11 misi 3 156,35% BAIK Sumber : Dinas Hutbun Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 12 misi 3 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 12 misi
3 yaitu 156,35% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 2 indikator yang telah
ditetapkan, seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK. 1 indikator sudah melebihi
target kinerja yang telah ditetapkan dan 1 indikator lainnya belum memenuhi
target kinerja yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Target kinerja berkurangnya lahan kritis mengalami peningkatan dari 641 ha
pada tahun 2012 menjadi 3.332 ha pada tahun 2013 dan telah melebihi target
kinerja yang telah ditetapkan. Dari 1.550 ha dapat direalisasikan 3.332 ha
dengan capaian kinerja 214,97% termasuk dalam kriteria BAIK. Berdasarkan
hasil ground check lapangan yang bekerja sama dengan Balai Pengelelaan DAS
Citarum-Ciliwung Kementrian Kehutanan, pada awal tahun 2013 diperoleh data
bahwa luasan lahan kritis mencapai 93.061,60 ha yang tersebar di seluruh
wilayah Kabupaten Cianjur. Penanganan lahan kritis seluas 3.332 ha tersebut
dilaksanakan di 26 kecamatan dengan pendanaan yang berasal dari APBN
APBD Provinsi dan APBD Kabupaten. Dengan demikian luas lahan kritis pada
tahun 2013 seluas 89.729,60 ha, rinciannya dapat dilihat pada tabel sebagai
berikut :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 100
Tabel 3.50 Luas Lahan Kritis Per Kecamatan di Kabupaten Cianjur
No Kecamatan Luas Lahan Kritis Awal Tahun 2013 (ha)
Penanaman Tahun 2013 (ha)
Sisa Lahan Kritis (ha)
1 Agrabinta 8.567,96 77,00 8.490,96
2 Leles 4.584,90 55,00 4.529,90
3 Sindangbarang 4.565,53 195,00 4.370,53
4 Cidaun 5.629,99 215,00 5.414,99
5 Naringgul 3.818,63 120,00 3.698,63
6 Cibinong 13.857,22 95,00 13.762,22
7 Cikadu 1.073,60 140,00 933,60
8 Tanggeung 143,21 0,00 143,21
9 Pasirkuda 933,65 20,00 913,65
10 Kadupandak 256,93 95,00 161,93
11 Cijati 2.048,21 120,00 1.928,21
12. Takokak 2.012,96 240,00 1.772,96
13 Sukanagara 7.144,41 15,00 7.129,41
14 Pagelaran 5.119,92 235,00 4.884,92
15 Campaka 4.802,22 260,00 4.542,22
16 Campakamulya 1.596,77 65,00 1.531,77
17 Cibeber 3.007,51 470,00 2.537,51
18 Warungkondang 2.247,91 0,00 2.247,91
19 Gekbrong 160,58 80,00 80,58
20 Cilaku 1.733,29 260,00 1.473,29
21 Sukaluyu 1.555,53 120,00 1.435,53
22 Bojongpicung 184,39 0,00 184,39
23 Haurwangi 207,76 80,00 127,76
24 Ciranjang 491,00 80,00 411,00
25 Mande 195,70 80,00 115,70
26 Karangtengah 1.914,65 80,00 1.834,65
27 Cianjur 908,48 0,00 908,48
28 Pacet 2.271,13 0,00 2.271,13
29 Cipanas 3.927,56 40,00 3.887,56
30 Cugenang 862,72 80,00 782,72
31 Sukaresmi 1.872,74 0,00 1.872,74
32 Cikalongkulon 5.365,54 15,00 5.349,54
Jumlah 93.061,60 3.332,00 89.729,60 Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Cianjur
Berdasarkan Keppres 32 Tahun 1990, yang dimaksud dengan kawasan
lindung yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan
hidup yang mencakup sumber alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta
budaya guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Menindaklanjuti keppres
tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur melalui Peraturan Daerah Kabupaten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 101
Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang RTRW Tahun 2013-2031 menetapkan
perwujudan kawasan lindung di Kabupaten Cianjur seluas kurang lebih 60%
pada tahun 2031. Pada dasarnya peningkatan kawasan lindung di luar kawasan
hutan dihitung berdasarkan pengurangan persentase cakupan kawasan lindung
di luar kawasan hutan pada tahun 2013 dengan tahun 2012. Cakupan luas
kawasan lindung di luar kawasan hutan pada tahun 2012 adalah 15,69% atau
seluas 8.265,09 ha dari total luas kawasan lindung di luar hutan seluas
53.221,55 ha, sedangan pada tahun 2013 adalah 15,53% atau 8.265,27 dari
total luas kawasan lindung 53.221,73 ha dengan capaian kinerja 97,73% dari
target 15,89% Peningkatan tersebut didukung dengan adanya pelaksanaan
program konservasi dan sumber daya hutan melalui kegiatan perlindungan
sumber mata air, pemeliharaan dan penataan hutan kota, pemeliharaan kanan
kiri jalan (kakija), pembangunan hutan kota, penanaman kanan kiri jalan (kakija).
Evaluasi Pencapaian Misi 4
Tabel 3.51 Sasaran 1 : Terwujudnya dan terimplementasikannya perangkat transformasi budaya birokrasi yang mampu menciptakan sumber daya aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan cerdas, terampil, memiliki rasa kesetiakawanan, bekerja keras, produktif, inovatif, disiplin, berorientasi pada pembangunan dan masa depan serta berakhlak mulia
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Berkurangnya pelanggaran disiplin PNS
Kasus 15 15 4 26,67% 10 KURANG (X)
2. Persentase jumlah pejabat yang sudah
% 20 60 43,27 72,12% 90 CUKUP (X)
MISI 4 •Memantapkan pelaksanaan
reformasi birokrasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 102
mengikuti diklat kepemimpinan
3. Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu
% 100 100 100 100% 100 BAIK (V)
4. Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis
orang 622 150 235 156,67% 350 BAIK (Λ)
Rata-rata capaian sasaran 1 misi 4 88,86% BAIK Sumber : Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 1 misi 4 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi
4 yaitu 88,86% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 4 indikator yang telah
ditetapkan terdapat 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan telah melabihi
dan memenuhi target yang telah ditetapkan, sedangkan 1 indikator termasuk
dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria KURANG
dan belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Target kinerja berkurangnya pelanggaran disiplin PNS sampai dengan tahun
2016 yaitu 10 kasus. Adapun target yang telah ditetapkan pada tahun 2013 yaitu
15 kasus dengan capaian kinerja 26,67% atau dapat direalisasikan 4 kasus
karena selama tahun 2013 kasus pelanggaran disiplin PNS tersebut masih
dalam proses dan belum dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin. Adapun
capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 pun masih 40%, dengan
demikian perlu adanya evaluasi pada penetapan tahun berikutnya karena target
tahun 2013 melebihi target akhir tahun 2016.
Persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti diklat kepemimpinan pada
tahun 2013 mencapai 43,27% dari target 60%. Dengan demikian capaian
kinerjanya mencapai 72,12% termasuk dalam kriteria CUKUP sehingga hasil
sampai dengan tahun 2013 menjadi 63,27%. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahin 2016 mencapai 70,30%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 103
Persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan tepat waktu pada tahun
2013 mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Target tersebut merupakan
target tahunan, sehingga setiap tahun ditargetkan 100%.
Persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis pada tahun 2013 mengalami
penurunan dari 622 pada tahun 2012 menjadi 235 orang pada tahun 2013,
namun telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 150 orang
dapat direalisasikan 235 orang dengan capaian kinerja 156,67% termasuk
dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016
mencapai 67,14%.
Tabel 3.52 Sasaran 2 : Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan pemanfaatan anggaran secara efektif dan efisien, pemberian pelayanan prima pada masyarakat penyelenggaraan fungsi pemerintahan secara optimal dan perwujudan SDM aparatur yang handal
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik
Ada/ tidak
Ada Ada Ada 100% Ada BAIK (V)
2. Perda pertanggungjawaban APBD tepat waktu
31 Juli 10 Agustus
2012
31 Juli 2013
15 Juli 2013
151,61% 31 Juli BAIK (Λ)
3. Peningkatan pernyataan opini BPK
Opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
WDP (Wajar Dengan Pengecualian)
100,00% WTP (Wajar Tanpa
Pengecualian)
BAIK (V)
4. Rasio belanja tidak langsung (belanja pegawai) thd total belanja daerah
% 50,8
59,6 51,36 113,83% 59,2 BAIK (Λ)
5. Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah
% 37,12 40,4 34,73 85,97% 40,8 BAIK (X)
6. Sertifikasi aset (tanah) milik daerah
% 49,50 57,50 50,52 87,86% - BAIK (V)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 104
7. Meningkatnya pendapatan asli daerah
Milyar Rp
185.972.763.885,60
179.507.977.38
2,21
266.100.616.612,20
148,24% 277.771.207.555,97
BAIK (Λ)
8. Tersedianya dok RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada/ tidak
Ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)
9. Tersedianya dok RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA
Ada/ tidak
Ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)
10. Tersedianya dok RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA
Ada/ tidak
Ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)
11. Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD
% 75 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
12. Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor pajak
Rp 58.317.091.580
70.195.751.342,36
72.857.958.181,75
103,79% 87.152.376.400
BAIK (Λ)
Rata-rata capaian sasaran 2 misi 4 107,61% BAIK Sumber : Inspektorat Daerah, DPKAD, Bappeda dan Dinas Perpajakan Daerah Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 2 misi 4 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi
4 yaitu 107,61% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 12 indikator yang telah
ditetapkan seluruhnya termasuk dalam kriteria BAIK, 4 indikator telah melebihi
target yang telah ditetapkan, 5 indikator telah memenuhi target yang telah
ditetapkan dan 7 indikator lainnya belum memenuhi target yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Pada tahun 2013 telah tersedia laporan pertanggungjawaban yang
transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke publik, dengan demikian
capaian kinerjanya menjadi 100%.
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2011 memang belum tepat waktu, dari
target ditetapkan pada tanggal 31 Juli 2012 baru dapat direalisasikan pada
tanggal 10 Agustus 2012. Untuk tahun 2013 mengalami peningkatan dari target
tanggal 31 Juli 2013 dapat direalisasikan tanggal 15 Juli 2013 dengan capaian
kinerja 151,61% termasuk dalam kriteria BAIK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 105
Target peningkatan pernyataan opini BPK pada tahun 2013 masih sama
dengan tahun seblumnya yaitu WDP (Wajar Dengan Pengecualian) dan dapat
direalisasikan, dengan demikian capaian kinerja mencapai 100% termasuk
dalam kriteria BAIK.
Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah mengalami penurunan
dari 50,8% pada tahun 2012 menjadi 51,36% pada tahun 2013, namun telah
melebihi target yang telah ditentukan. Dari target 59,6% dapat direalisasikan
51,36% dengan capaian kinerja 113,83% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun
capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 113,24%, dengan
demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016
sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja pada tahun berikutnya.
Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah pada tahun 2013
mengalami penurunan dari 37,12% pada tahun 2012 menjadi 34,73% pada
tahun 2013 dan belum memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari
target 40,4% dapat direalisasikan 34,73% dengan capaian kinerja 87,86%
termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir
tahun 2016 mencapai 85,12%.
Sertifikasi aset daerah mengalami peningkatan bertambah 1,02% dari 49,50%
pada tahun 2012 menjadi 50,52% pada tahun 2013 dengan capaian kinerja
87,86% termasuk dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut memang masih
sangat kecil sehingga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal tersebut
dikarenakan proses pensertifikatan aset/tanah membutuhkan koordinasi antara
pemerintah daerah dengan instansi vertikal yaitu Badan Pertanahan Nasional
(BPN).
Pendapatan asli daerah mengalami peningkatan dari Rp.185.972.763.885,80
pada tahun 2012 menjadi Rp. 266.084.499.452,00 pada tahun 2013 dan telah
melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target Rp.179.507.977.382,21 dapat
direalisasikan Rp. 266.100.616.612,20 dengan capaian kinerja 148,24%.
Adapun target kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 95,79%.
Dokumen RPJPD Kabupaten Cianjur telah ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2005-2025, dengan demikian capaian kinerja
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 106
tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda mencapai
100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Dokumen RPJMD Kabupaten Cianjur telah ditetapkan melalui Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2016, dengan
demikian capaian kinerja tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetapkan
dengan Perda mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Dokumen RKPD Kabupaten Cianjur tahun 2013 telah ditetapkan melalui
Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Cianjur Nomor 25 Tahun 2012 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2013 dan dokumen RKPD Kabupaten Cianjur tahun 2014 telah
ditetapkan melalui Peraturan Bupati Cianjur Nomor 19 Tahun 2013 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2014. Dengan demikian capaian
kinerja tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada
mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD mengalalami peningkatan dari
75% menjadi 100% pada tahun 2013 dan telah memenuhi target kinerja yang
telah ditetapkan. Dari target 100% dapat direalisasikan seluruhnya atau dari 357
program yang terdapat dalam RPJMD seluruh program dijabarkan dalam RKPD.
Pendapatan asli daerah dari sektor pajak mengalami peningkatan Rp.
58.317.091.580,00 pada tahun 2012 menjadi Rp. 72.857.958.181,75 dan telah
melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target Rp. 70.195.751.342,36 dapat
direalisasikan Rp. 72.857.958.181,75 dengan capaian kinerja 103,79% termasuk
dalam kriteria BAIK. Peningkatan tersebut didukung oleh adanya peningkatan
pendapatan pada semua sektor. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir
tahun 2016 mencapai 83,60%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 107
Tabel 3.53 Sasaran 3 : Meningkatnya profesionalisme birokrasi dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat
Ada/ tidak
Ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)
2. Kepemilikan KTP
% 76,37 96,50 76,54 79,32% 86,77 CUKUP (X)
3. Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk
Rasio 339,47 298,13 405,58 136,04% 303,72 BAIK (Λ)
4. Kepemilikan kartu keluarga
% 73,41 83,01 75,68 91,17% 70,98 BAIK (V)
5. Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan pemerintah daerah :
Perda inisiatif Perda 12 5 5 100% 40 BAIK (V)
Perda eksekutif Perda 22 12 14 116,67% 40 BAIK (Λ)
6. Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai dengan target lima tahun ke depan
% 20 20 20 100,00% 100 BAIK (V)
7. Persentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target lima tahun ke
% 5 5 5 100,00% 25 BAIK (V)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 108
depan
8. Ketersediaan profil desa yang valid
Dok 162 192 54 28,13% 354 KURANG (X)
9. Kebijakan penataan wilayah
Dok 0 1 1 100,00% 1 BAIK (V)
10. Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan
Dok 2 1 2 200,00% 1 BAIK (V)
11. Kebijakan tentang pemerintahan desa
Dok 1 1 1 100,00% 5 BAIK (V)
12. Persentase jumlah rukun tetangga yang kreatif
% 100 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
13. Kebijakan kerjasama antar daerah
dok 0 1 1 100,00% 1 BAIK (V)
14. Kebijakan penyelesaian kasus hukum
Kasus 6 7 9 128,57% 25 BAIK (Λ)
15. Kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dok 1 1 1 100,00% 5 BAIK (V)
16. Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata
Dok 6 4 10 250,00% 19 BAIK (Λ)
17. Kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan agribisnis
Dok 2 1 0 0,00% 5 KURANG (X)
18. Kebijakan di bidang ketahanan pangan
Dok 2 1 0 0,00% 5 KURANG (X)
19. Kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan
Dok 2 1 0 0,00% 5 KURANG (X)
20. Kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan peternakan
Dok 2 1 0 0,00% 5 KURANG (X)
21. Kebijakan di bidang sarana dan prasarana
dok 2 1 1 100,00% 5 BAIK (V)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 109
perhubungan
22. Kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan lingkungan
dok 2 1 0 0,00% 5 KURANG (X)
23. Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya air dan pertambangan
Dok 2 1 2 200,00% 5 BAIK (Λ)
24. Kebijakan pembangunan daerah
Dok 1 1 2 200,00% 15 BAIK (Λ)
25. Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
Dok 1 1 1 100,00% 5 BAIK (V)
26. Kebijakan di bidang pemuda dan olah raga
Dok 0 1 1 100,00% 5 BAIK (V)
27. Kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil
Dok 1 0 0 100,00% 5 BAIK (V)
28. Kebijakan di bidang keluarga berencana
Dok 4 1 4 400,00% 5 BAIK (Λ)
29. Kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
Dok 11 1 2 200,00% 5 BAIK (Λ)
30. Kebijakan di bidang kesehatan
Dok 2 1 2 200,00% 5 BAIK (Λ)
31. Kebijakan di bidang ketenagakerjaan
Dok 1 1 0 0,00% 5 KURANG (X)
32. Kebijakan di bidang sosial
Dok 1 1 0 0,00% 5 KURANG (X)
33. Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah
Dok 6 3 3 100,00% 5 BAIK (V)
34. Kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah
Dok 2 1 3 300,00% 5 BAIK (Λ)
35. Kebijakan di bidang kepemerintahan
Dok 2 1 2 200,00% 3 BAIK (V)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 110
yang baik
36. Kebijakan di bidang pelayanan publik
Dok 0 1 2 200,00% 2 BAIK (Λ)
37. Kebijakan penyusunan SOP
Dok 0 1 0 0% 5 KURANG (X)
38. Kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas
Dok 1 2 4 100,00% 3 BAIK (V)
39. Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku
OPD 80 2 2 100,00% 82 BAIK (V)
40. Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip
Unit 50 200 150 75,00% 310 CUKUP (X)
41. Jumlah pengelola arsip
Orang 10 32 32 100,00% 23 BAIK (V)
42. Ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan kuratif
Dok 3 1 1 100,00% 5 BAIK (V)
Rata-rata capaian sasaran 2 misi 4 116,78% BAIK Sumber :Sekretariat Daerah, BPMDKP, Kantor Arpusda, BPBD Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 3 misi 4 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi
4 mencapai 112,02% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 43 indikator yang telah
ditetapkan 32 indikator termasuk dalam kritaria BAIK, 2 indikator termasuk
dalam kriteria CUKUP, 9 indikator termasuk dalam kriteria KURANG.
Selanjutnya 12 indikator telah melebihi target yang telah ditetapkan, 19 indikator
telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 12 indikator belum memenuhi
target yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Pengaturan pembentukan organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi
organisasi birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi kebutuhan
pelayanan terbaik bagi warga masyarakat telah ditetapkan melalui Peraturan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 111
Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Daerah
Kabupaten Cianjur Nomor 07 Tahun 2008 Tentang Organisasi Pemerintahan
Daerah dan Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Cianjur,
dengan demikian capaian kinerja ketersediaan pengaturan pembentukan
organisasi perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi birokrasi pemerintah
kabupaten yang memenuhi kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat
mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Target kepemilikan KTP (e-KTP) pada tahun 2013 yaitu 96,50% atau
1.979.031 orang, dapat direalisasikan 76,54% atau 1.514.707 orang dengan
capaian kinerja 79,32%. Capaian tersebut belum memenuhi target yang telah
ditetapkan, namun mengalami peningkatan dari sapaian tahun 2012 yaitu dari
1.232.909 orang menjadi 1.514.707 orang. Belum terpenuhinya target yang telah
ditetapkan tersebut berkaitan dengan proses perekaman e-KTP dimana
perekaman data dan identitas penduduk dilaksanakan secara langsung dengan
sistem on line pada masing-masing kecamatan, adanya keterbatasan peralatan
dan tenaga operator, selain itu faktor geografis Kabupaten Cianjur terutama di
wilayah Cianjur Selatan juga menjadi hambatan bagi warga yang akan
melaksanakan proses perekaman data dan identitas e-KTP. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 88,21%.
Target kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk pada tahun 2013
mengalami peningkatan dari 339,47 menjadi 405,58. Capaian kinerjanya pun
melebihi target yang telah ditetapkan, dari target 298,13 dapat direalisasikan
405,58 dengan capaian kinerja 136,04%. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 mencapai 133,98%, dengan demikian capaian kinerja
tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya
evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya.
Target kepemilikan kartu keluarga pada tahun 2013 yaitu 83,01% dapat
direalisasikan 75,68% dengan capaian kinerja 91,17%. Walaupun target kinerja
yang telah ditetapkan tidak terpenuhi, namun capaian tersebut mengalami
peningkatan dari tahun 2012 yaitu dari 73,41% menjadi 75,68%. Belum
tercapainya target kepemilikan Kartu Keluarga berkaitan dengan terbatasnya
peralatan, termasuk belum optimalnya kapasitas jaringan Sistem Informasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 112
Administrasi Kependudukan (SIAK), terbatasnya sumber daya aparatur dan
tenaga operator kependudukan. Selain itu belum optimalnya pelayanan di
tempat sebagai akibat kondisi geografis Kabupaten Cianjur yang luas dan sulit
dijangkau menjadi kendala tercapainya target kepemilikan Kartu Keluarga.
Terlepas dari berbagai kendala yang dihadapi dalam mencapai target
kepemilikan Kartu Keluarga tahun 2013, capaian kinerja terhadap target akhir
tahun 2016 mencapai 106,62%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013
telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi
penetapan kinerja tahun berikutnya.
Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan pemerintah daerah melalui
perda inisiatif mengalami peningkatan atau bertambah 5 perda pada tahun 2013
dari 12 perda pada tahun 2012 dan telah memenuhi terget kinerja yang telah
ditetapkan. Dari target 5 perda yang dibahas dan ditetapkan, dapat
direalisasikan 5 perda dengan capaian 100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 42,5%.
Aspirasi masyarakat yang direkomendasikan pemerintah daerah mengalami
peningkatan atau bertambah 14 perda pada tahun 2013 dari 22 perda pada
tahun 2012 dan telah melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Dari target
12 perda yang dibahas dan ditetapkan, dapat direalisasikan 14 perda dengan
capaian 116,67% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 90%.
Persentase lembaga ekonomi perdesaan yang berkembang sesuai target 5
tahun ke depan pada tahun 2013 mencapai 100%. Dari target 20% dapat
direalisasikan seluruhnya, mengalami peningkatan 100% dari tahun 2012.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.
Persentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai dengan target 5 tahun
ke depan pada tahun 2013 mencapai 100%. Dari target 5% dapat direalisasikan
seluruhnya, mengalami peningkatan 100% dari tahun 2012. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.
Ketersediaan profil desa yang valid mengalami pengingkatan 162 desa pada
tahun 2012 menjadi mencapai 216 desa, namun belum memenuhi target kinerja
yang telah ditetapkan.Dari target 192 desa dapat direalisasikan 54 desa dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 113
capaian kinerja 28,13% termasuk dalam kriteria KURANG. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 61,02%.
Pada tahun 2013 telah disusun dokumen hasil kajian penelitian penataan
wilayah Kabupaten Cianjur wilayah tengah dan selatan tahun 2013. Dengan
demikian capaian kinerja Kebijakan penataan wilayah pada tahun 2013
mencapai 100% termasuk dalam kriteria BAIK, dari target 1 dokumen dapat
direlaisasikan 1 dokumen. Capaian kinerja tahun 2013 ini telah memenuhi target
akhir tahun 2016 mencapai 100%.
Kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di kecamatan mengalami
peningkatan atau bertambah dari 2 dokumen pada tahun 2012 menjadi 3
dokumen pada tahun 2013 dan telah memenuhi target kinerja yang telah
ditetapkan. Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 2 dokumen yaitu
Keputusan Bupati Cianjur Nomor 137 Tahun 2013 tentang penetapan
Kecamatan yang menyelenggarakan Pelayanan Perizinan Terpadu Kecamatan
(PATEN) dan Keputusan Bupati Nomor 138/Kep.48-PUOD/2013 tentang
Penetapan Kecamatan Sebagai Penyelenggara Pelayanan Perizinan Terpadu
Kecamatan (PATEN), dengan capaian kinerja 200% termasuk dalam kriteria
BAIK. Capaian kinerja tahun 2013 tersebut telah melebihi target akhir tahun
2016 mencapai 300%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 sehingga
perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya.
Kebijakan tentang pemerintahan desa yang dikeluarkan pada tahun 2013
yaitu Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis
Pengelolaan ADD. Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen
dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.
Persentase jumlah rukun tetangga (RT) kreatif pada tahun 2013 mencapai
100% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari target 10.402 RT yang direncanakan
mendapatkan stimulan dari Pemerintah Kabupaten Cianjur, seluruhnya dapat
direalisasikan.
Pada tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Cianjur telah menjalin kerjasama
dengan Pemerintah Kabupaten Bogor dengan penandatanganan Kesepakatan
Bersama antara Pemerintah Kabupaten Bogor dengan Pemerintah Kabupaten
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 114
Cianjur Tentang Kerjasama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik Nomor
119/6/KB/KS/VII/2013 dan Nomor 100/9/Huk. Dengan demikian dari target 1
dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%
termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja tahun 2013 tersebut telah
memenuhi target akhir tahun 2016.
Target penyelesaian kasus hukum pada tahun 2013 yaitu 7 kasus dan dapat
direalisasikan 9 kasus dengan capaian kinerja mencapai 128,57% termasuk
dalam kriteria BAIK dan mengalami peningkatan dari tahun 2012. Terlampauinya
target kinerja tahun 2013 ini dikarenakan terdapat sisa kasus tahun sebelumnya
yang diselesaikan pada tahun 2013. Adapun capaian kinerja terhadap target
akhir tahun 2016 mencapai 60%.
Kebijakan tentang publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
yang dikeluarkan pada tahun 2013 sebanyak 1 dokumen yaitu Surat Edaran
Nomor 019.4/8572/Hms-Prot Tentang Prosedur Tetap (Protap)
Kegiatan/Undangan, dengan demikian dari target 1 dokumen dapat
direalisasikan dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.
Kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan, perindustrian dan pariwisata
yang dikeluarkan selama tahun 2013 sebanyak 10 dokumen, yaitu :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 5 Tahun 2013 tentang
Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan
Kecamatan Kabupaten Cianjur;
2. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 573/Kep.175-Kopdaginpar/2013 tentang
Alokasi Dana Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Perkreditan
Kecamatan Tahun Anggaran 2013;
3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 32 Tahun 2013 tentang Ketentuan
Kepegawaian Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat dan Perusahaan
Daerah Perkreditan Kecamatan;
4. Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Perkreditan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 115
5. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 36 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2013 tentang Mekanisme Penyertaan
Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 910/Kep.379-Adm.Perek/2013 tentang
Pengesahan Anggaran Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Cianjur
Tahun Buku 2014;
7. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penghasilan Dana
Representatif Direktur Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 060/Kep.135-PDAM/2013 tentang
Pengesahan Organisasi Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum
Kabupaten Cianjur
9. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2013 tentang Organ Perusahaan
Daerah Air minum Kabupaten Cianjur;
10. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 430/Kep.55-Kopdaginpar/2013 tentang
Penetapan Motif Batik Khas Kabupaten Cianjur.
Dari target 4 dokumen dapat direalisasikan 10 dokumen dengan capaian kinerja
250%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai
84,21%.
Target penyusunan kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan
agribisnis pada tahun 2013 yaitu 1 dokumen dan tidak dapat direalisasikan,
dengan demikian capaian kinerjanya mencapai 0% termasuk dalam kriteria
KURANG. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 masih 20%.
Target penyusunan kebijakan di bidang ketahanan pangan pada tahun 2013
yaitu 1 dokumen dan tidak dapat direalisasikan, dengan demikian capaian
kinerjanya mencapai 0% termasuk dalam kriteria KURANG. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 masih 20%.
Target penyusunan kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan pada
tahun 2013 yaitu 1 dokumen dan tidak dapat direalisasikan dengan demikian
capaian kinerjanya mencapai 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir
tahun 2016 masih 20%.
Kebijakan di bidang sarana dan prasarana perhubungan yang dikeluarkan
pada tahun 2013 yaitu penyusunan data desa penerima bantuan stimulan aspal,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 116
dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 1 dokumen sehingga capaian
kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun
2016 mencapai 60%.
Target penyusunan kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan
lingkungan yang disusun pada tahun tidak dapat direalisasikan, sehingga
capaian kinerjanya mencapai 0%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir
tahun 2016 masih 20%.
Kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya pertambangan yang
disusun pada tahun 2013 sebanyak 2 dokumen, yaitu dokumen hasil kajian di
bidang pengairan dan dokumen hasil pengendalian infrastruktur dan lingkungan
hidup, dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 2 dokumen dengan capaian
kinerja 200% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 mencapai 100%, sehingga perlu adanya evaluasi
penetapan target tahun berikutnya.
Kebijakan di bidang pembangunan daerah yang disusun pada tahun 2013
yaitu berupa Laporan realisasi keuangan dan fisik program kegiatan OPD se-
Kabupaten Cianjur dan Evaluasi Bahan Perencanaan Penyusunan Program
Kegiatan OPD dan Laporan Monitoring Pembangunan Tentang Pekerjaan
Konstruksi yang dilaksanakan OPD. Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan
2 dokumen, dengan demikian capaian kinerjanya 200% termasuk dalam kriteria
BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 20%.
Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan
yang dikeluarkan pada tahun 2013 yaitu sebanyak 1 dokumen dari target 1
dokumen dengan capaian kinerja 100% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun
capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.
Capaian kinerja kebijakan di bidang pemuda dan olah raga mencapai 100%,
dari target 1 dokumen, dapat direalisasikan 1 dokumen. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 40%.
Capaian kinerja kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil
mencapai 100%, karena tahun 2013 tidak ada target yang harus diselesaikan.
Adapun capaian kinerja terhadpa target akhir tahun 2016 mencapai 20%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 117
Capaian kinerja kebijakan di bidang keluarga berencana mencapai 400%
termasuk dalam kriteria BAIK, dari 1 dokumen yang direncanakan dapat
direalisasikan 4 dokumen yaitu:
1. Surat Edaran Bupati Nomor 400/2646/BKKBPP Tanggal 24 April 2013
tentang Pembinaan dan Oprimalisasi Peran Posyandu;
2. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 445.8/Kep.213-BKKBPP/2013 Tanggal 9
September 2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Cianjur Nomor
105 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Forum Komunikasi Kader Pos
Pelayanan Terpadu;
3. Keputusan Bupati Nomor 445.8/Kep.37-BKKBPP/2013 Tanggal 30
Desember 2013 Tentang Penggerak Pengitegrasian Layanan Sosial Dasar
di Pos Pelayanan Terpadu;
4. Keputusan Bupati Nomor 475.05/Kep.359-BKKBPP/2013 Tanggal 16
Deseber 2013 Tentang Pembentukan Tim Jaga Mutu Pelayanan Keluarga
Berencana.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 160%,
dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 teleh melebihi target akhir tahun
2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya.
Capaian kinerja kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak mencapai 200%, dari 1 dokumen yang ditargetkan dapat
direalisasikan 2 dokumen yaitu :
1. Keputusan Bupati Nomor 147.14/Kep.18-BKKBPP/2013 Tanggal 11
Januari 2013 tentang Penunjukan Desa Ciharashas Kecamatan Cilaku
sebagai Desa Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat
Sejahtera (P2WKSS) Tahun 2013;
2. Keputusan Bupati Nomor 463.05/Kep.214-BKKBPP/2013 Tanggal 9
September 2013 tentang Pembentukan Panitia Fasilitasi Perlindungan
Anak Tahun 2013.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 260%.
Dengan demikian capaian kinerja tahun 2012 telah melebihi target akhir tahun
2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan kinerja pada tahun berikutnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 118
Kebijakan di bidang kesehatan yang dikeluarkan pada tahun 2013 sebanyak
2 dokumen yaitu Keputusan Bupati Nomor 441.5.05/Kep.56-SKKT/2013 tentang
Penyelenggaraan dan Pembentukan Tim Penilai Lomba Sekolah Sehat/Usaha
Kesehatan Sekolah (LSS/UKS) Tingkat Kabupaten Cianjur Tahun 2013 dan
Keputusan Bupati Nomor 441.5/Kep.301-SKKT/2013, dari target 1 dokumen
dapat direalisasikan 2 dokumen dengan capaian kinerjanya mencapai 200%
termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir
tahun 2016 mencapai 80%.
Realisasi indikator Kebijakan di bidang ketenagakerjaan pada tahun 2013
yaitu 0%, dari target 1 dokumen dengan capaian kinerja 100%. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 20%.
Kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan pada
tahun 2013 sebanyak 3 dokumen yaitu :
1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjur;
2. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 48 Tahun 2013 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2014;
3. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Cianjur Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Tata Cara
Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban
dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja
Bantuan Sosial yang Bersumber dari APBD.
Dari target 3 dokumen dapat direalisasikan 3 dokumen sehingga capaian
kinerjanya mencapai 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun
2016 mencapai 180%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2016 telah
memenuhi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan
kinerja tahun berikutnya.
Jumlah kebijakan dibidang pengelolaan barang/aset daerah yang dikeluarkan
pada tahun 2013 sebanyak 3 Dokumen yaitu :
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 119
1. Peraturan Bupati Cianjur Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Standarisasi
Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
2. Kepurusan Bupati Cianjur Nomor 020/Kep.354.Keu.P/2013 Tentang Standar
Harga Barang Teringgi;
3. Dokumen Verifikasi dan Penilaian Harga Bangungan berdasarkan Dokumen
Hasil Tindak Lanjut Penyelesaian Perkara Perdata Nomor 17/Pdt/G/PN
Cianjur 194/PDT/2013/PT Bandung.
Dari target 1 dokumen dapat direalisasikan 3 dokumen sehingga capaian
kinerjanya mencapai 300% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100%, sehingga perlu
adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya.
Kebijakan dibidang kepemerintahan yang baik yang dikeluarkan pada tahun
2013 sebanyak 2 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaian kinerja
200% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun kebijakan tersebut yaitu, Surat
Edaran Bupati Cianjur Nomor 356/0783/Org Tentang Himbauan Terkait
Gratifikasi dan Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 100/9038/Org Tentang
penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN). Capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 133,33%, dengan demikian perlu
adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya.
Kebijakan dibidang pelayanan publik yang dikeluarkan pada tahun 2013
sebanyak 2 dokumen yaitu Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor
100/5136/Org Tentang Data Monitoring dan Evaluasi SPM dan Surat Sekretaris
Daerah Nomor 061/4291/Org Tentang Usulan Peserta Penilaian Unit Kerja
Pelayanan Publik (UKPP) Pemerintah Kabupaten Cianjur. Dari target 1 dokumen
dapat direalisasikan 2 dokumen dengan capaian kinerja 200% termasuk dalam
kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016
mencapai 100% sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun
berikutnya.
Kebijakan penyusunan SOP pada tahun 2013 tidak dapat direalisasikan dari
target 1 dokumen sehingga capaian kinerjanya sebesar 0%. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 0%.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 120
Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas pada tahun 2013
dikeluarkan sebanyak 4 dokumen dari target 2 dokumen sehingga capaian
kinerjanya sebesar 200% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun kebijakan
tersebut yaitu :
1. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 100/9541/Org Tentang Penyampaian
LAKIP Tahun 2012 dan Penetapan Kinerja Tahun 2013;
2. Surat Edaran Bupati Cianjur Nomor 061.1/6926/Org Tentang Penyampaian
Penetapan Kinerja Perubahan Tahun 2013;
3. Surat Sekretaris Daerah Nomor 800/3406/Org tentang Penandatanganan
Dokumen Pakta Integritas;
4. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 100/4317/Org tentang Laporan
Realisasi Penetapan Kinerja SOPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Cianjur Semester I TA 2013.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100%,
sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya.
Jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip secara baku pada tahun
2013 sebanyak 2 OPD dari target 2 OPD sehingga capaian kinerjanya sebesar
100% termasuk dalam kriteria BAIK dan sampai dengan tahun 2013 telah 82
OPD yang menerapkan pengelolaan arsip baku. Adapun capaian kinerja
terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 100%, sehingga perlu adanya
evaluasi penentuan target tahun berikutnya.
Ketersediaan prasarana pengelolaan arsip pada tahun 2013 mengalami
peningkatan dari 50 unit menjadi 150 unit, namun belum memenuhi target
kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 200 unit dapat direalisasikan 150 unit
dengan capaian kinerja 75% termasuk dalam kriteria CUKUP. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 64,52%.
Jumlah pengelola arsip pada tahun 2013 ditargetkan bertambah menjadi 32
orang dan realisasi 32 orang sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%
termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir
tahun 2016 yaitu 139,13%, sehingga perlu adanya evaluasi capaian kinerja
tahun berikutnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 121
Ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial secara preventif dan
kuratif pada tahun 2013 sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen yaitu
penyusunan dokumen prosedur penanganan keadaan darurat bencana
sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 80%.
Tabel 3.54 Sasaran 4 : Terwujudnya penegakan hukum, kepastian hukum dan budaya hukum dalam rangka supremasi hukum serta pembinaan kerukunan hidup dalam masyarakat guna pelaksanaan penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan keamanan yang kondusif
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Tingkat penyelesaian pelanggaran K3
Kasus 60 55 55 100,00% 70 BAIK (V)
2. Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk
Rasio 1,09 1,06 2,65 250,00% 1,06 BAIK (Λ)
Rata-rata capaian sasaran 4 misi 4 175,00% BAIK Sumber : Satpol PP Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 4 misi 4 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 4 misi
4 yaitu 175% termasuk dalam kriteria BAIK. Capaian kinerja kedua indikator
tersebut termasuk dalam kriteria BAIK dan salah satunya telah melebihi target
yang telah ditetapkan.
Hasil Tahun 2013 :
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami penurunan dari 60 kasus
pada tahun 2012 menjadi 55 kasus pada tahun 2013, namun telah memenuhi
target kinerja yang telah ditetapkan dengan capaian kinerja 100% termasuk
dalam kriteria BAIK. Upaya yang telah dilaksanakan antara melaksanakan
koordinasi antara PPNS Satpol PP dengan Dinas/Instansi terkait dalam
penyelesaian kasus-kasus pelanggaran Perda antara lain pelanggaran ijin
pertambangan umum, IMB, SITU/HO (ijin gangguan), Perda Retribusi, Reklame,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 122
Air Bawah Tanah, perda 21 tentang larangan pelacuran dan Perda K-3. Adapun
capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 mencapai 78,57%.
Jumlah personil Satpol PP pada dasarnya tidak ada penambahan yaitu
sebanyak 265 orang. Peningkatan capaian rasio personil Satpol PP terhadap
jumlah penduduk pada tahun 2013 tersebut dikarenakan menggunakan rumusan
yang berbeda pembaginya. Dari target 1,06 dapat direalisasikan 2,65 dengan
capaian kinerja 250%. Walaupun capaian kinerja tersebut sudah melebihi target
yang telah ditetapkan, namun pada kenyataannya jumlah personil Satpol PP
yang ada saat ini masih belum sebanding dengan jumlah penduduk Kabupaten
Cianjur sebanyak 2.250.305 jiwa. Apalagi untuk tahun-tahun berikutnya, jumlah
penduduk yang terus bertambah akan tetapi jumlah personil Satpol PP belum
tentu bertambah karena proses rekrutmen yang sangat sulit baik untuk PNS
maupun non PNS. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016
mencapai 250%, dengan demikian capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi
target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja
pada tahun berikutnya.
Tabel 3.55 Sasaran 5 : Terwujudnya sinergi antar kelembagaan berkaitan dengan sumber daya serta jaringan teknologi informatika dan komunikasi
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Cakupan jumlah OPD yang dapat akses jaringan informasi
% - 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
2. Jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi
desa 354 354 354 100,00% 354 BAIK (V)
3. Ketersediaan database untuk analisis perencanaan pembangunan
Ada/tidak
ada Ada Ada 100,00% Ada BAIK (V)
4. Integrasi sistem informasi yang ada di OPD ke dalam SIG Kabupaten Cianjur
OPD 0 0 0 100,00% 15 BAIK (V)
5. Persentase cakupan
% 47,43 66 33 50,00% 100 KURANG (X)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 123
ketersediaan media distribusi informasi
6. Pengkajian dan pembangunan sub domain website daerah
dokumen
0 1 1 100,00% BAIK (V)
7. Persentase cakupan ketersediaan dok acuan bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi
% 0 21,88 21,88 100,00% 100 BAIK (V)
8. Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi
% 83,33 100 100 100,00% 100 BAIK (V)
9. Jumlah kerjasama di bidang HAKI yang dilegislasi
MoU 0 0 0 100,00% 2 BAIK (V)
Rata-rata capaian sasaran 5 misi 4 94,44% BAIK Sumber :Dinas Hubkominfo, Bappeda dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 5 misi 4 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 5 misi
4 yaitu 94,44% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 9 indikator yang telah
ditetapkan 8 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan seluruhnya telah
memenuhi target yang telah ditetapkan sedangkan 1 indikator lainnya termasuk
dalam kriteria KURANG dan belum memenuhi target kinerja yang ditentukan.
Hasil Tahun 2013 :
Cakupan jumlah OPD yang dapat akses jaringan informasi pada tahun
2013 sebesar 100% dari jumlah OPD yang mengakses jaringan informasi
sebanyak 32 OPD. Untuk tahun 2016 ditargetkan sebesar 100%.
Jumlah Desa yang dapat akses jaringan informasi pada tahun 2013
sebanyak 354 Desa dari target 354 Desa sehingga capaian kinerjanya sebesar
100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Ketersediaan database untuk analisis perencanaan pembangunan pada
tahun 2013 sudah tersedia sehingga capaian kinerjanya sebesar 100%
termasuk dalam kriteria BAIK.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 124
Pada tahun 2013 integrasi sistem informasi yang ada di OPD ke dalam
SIG Kabupaten Cianjur tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga
capaiannya 100%. Adapun untuk tahun 2016 ditargetkan sebanyak 15 OPD
yang sistem informasinya diintegrasikan kedalam SIG Kabupaten Cianjur,
sehingga bila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 0%.
Persentase cakupan ketersediaan media distribusi informasi pada tahun
2013 yaitu 33% dari target 66% sehingga capaian kinerjanya sebesar 50%
termasuk dalam kriteria KURANG. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir
tahun 2016 sebesar 80,43%.
Pengkajian dan pembangunan sub domain website daerah pada tahun
2013 menghasilkan 1 dokumen dari target 1 dokumen sehingga capaiannya
100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan bahan kebijakan
pelayanan komunikasi dan informasi pada tahun 2013 mencapai 21,88% dari
target 281,88% sehingga capaiannya 100% termasuk dalam kriteria BAIK.
Adapun untuk tahun 2016 ditargetkan 100%, sehingga bila dibandingkan dengan
capaian kinerja tahun 2013 yaitu 21,88%.
Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi pada tahun 2013 sebesar
100% dari target 100% sehingga capaian kinerjanya mencapai 100% termasuk
dalam kriteria BAIK. Dibandingkan dengan tahun 2012 ada peningkatan sebesar
16,67%%. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 100%,
sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target tahun berikutnya.
Jumlah kerjasama dibidang HAKI yang dilegislasi pada tahun 2013 tidak
ditargetkan dan tidak ada realisasi sehingga capaian kinerjanya 0%. Adapun
untuk tahun akhir 2016 ditargetkan sebanyak 2 MoU, sehingga bila
dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2013 yaitu 0%.
Tabel 3.56 Sasaran 1 : Terwujudnya pemahaman yang meluas dan mendalam pada aparat dan masyarakat Kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul karimah
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 125
1. Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD
% 5 10 16,7 33,00% 0 KURANG (X)
2. Menurunnya angka perceraian
Kasus 32 55 43 78,18% 10 CUKUP (X)
3. Menurunnya jumlah pelanggaran perda
kecamatan
16 16 16 100,00% 6 BAIK (V)
4. Jumlah zakat, infaq, sodaqoh
Rp 12.018.289.779,89
13.221.568.258
,88
13.862.399.975,38
104,85% - BAIK (Λ)
5. Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada
% 50 60 59,19 98,65% 60 BAIK (V)
Rata-rata capaian sasaran 5 misi 4 82,94% CUKUP Sumber : Inspektorat Daerah, BKPPD, Setda (Bagian Kadikpora), Badan Kesbangpol Kabupaten Cianjur Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 1 misi 5 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 1 misi
5 yaitu 82,94% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator yang telah
ditetapkan, 3 indikator termasuk dalam termasuk dalam kriteria BAIK, 1 indikator
termasuk dalam kriteria CUKUP dan 1 indikator lainnya termasuk dalam kriteria
KURANG. Dari 5 indikator tersebut 1 indikator telah melebihi target yang telah
ditetapkan, 2 indikator telah memenuhi target yang telah ditetapkan dan 2
indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan.
Hasil Tahun 2013 :
Menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD pada tahun 2013
sebesar 16,7% dari target 10% sehingga capaian kinerjanya sebesar 33,00%
termasuk dalam kriteria KURANG. Rendahnya capaian kinerjaindikator tersebut
dikarenakan data yang tersedia merupakan data semester 1, untuk data akhir
tahun belum tersedia.
Menurunnya angka perceraian pada tahun 2013 ditargetkan 55 kasus
sedangkan realisasinya 43 kasus sehingga capaian kinerja sebesar 78,18%
termasuk dalam kriteria CUKUP. Bila dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat
peningkatan jumlah kasus dari 32 kasus menjadi 43 kasus.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 126
Menurunnya jumlah pelanggaran perda pada tahun 2013 di 16 Kecamatan
dari target 16 Kecamatan sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk
dalam kriteria BAIK. capaian kinerja tahun 2013 telah melebihi target akhir tahun
2016 sehingga perlu adanya evaluasi penetapan target kinerja tahun berikutnya.
Jumlah zakat, infaq, sodaqoh yang terkumpul pada tahun 2013 mengalami
peningkatan menjadi Rp. 13.862.399.975,38 dari Rp.12.018.289.779,89 pada
tahun 2012 dan telah melebihi target yang telah ditetapkan. Dari target
13.221.568.258,88 dapat direalisasikan Rp. 13.862.399.975,38 sehingga
capaian kinerjanya sebesar 104,85% termasuk dalam kriteria BAIK.
Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu, pemilukada pada tahun
2013 mencapai 59,19% dari target 60% dengan capaian kinerja 98,65%
termasuk dalam kriteria BAIK dan telah mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya. Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu
98,65%.
Tabel 3.57
Sasaran 2 : Pelembagaan penerapan kebijakan aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah
Dok 5 3 0 0% - KURANG (X)
2. Cakupan petugas linmas
% 0,59 0,10 0,89 890% 0,54 BAIK (Λ)
3. Rasio personil linmas dibandingkan jumlah penduduk
Rasio 0 1,19 0,22 18,49% 1,19 KURANG (X)
Rata-rata capaian sasaran 2 misi 5 302,83% BAIK Sumber : Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 2 misi 5 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 2 misi
5 yaitu 302,83% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 3 indikator yang telah
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 127
ditetapkan 2 indikator termasuk dalam kriteria BAIK, dan 1 indikator termasuk
dalam kriteria KURANG. Dari 3 indikator tersebut 1 indikator telah melebihi
target yang telah ditetapkan dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah
ditentukan.
Hasil tahun 2013 :
Ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah pada tahun 2013 tidak
ada realisasi dari target 3 dokumen sehingga capaian kinerjanya 0% termasuk
dalam kriteria KURANG.
Cakupan petugas linmas pada tahun 2013 sebesar 0,89% dari target 0,10%,
sehingga capaian kinerjanya mencapai 890% termasuk dalam kriteria BAIK dan
mengalami peningkatan dari tahun 2012. Adapun capaian kinerja terhadap
target akhir tahun 2016 yaitu 162,96%, dengan demikian capaian kinerja tahun
2013 telah melebihi target akhir tahun 2016 sehingga perlu adanya evaluasi
penetapan target kinerja tahun berikutnya.
Rasio personil linmas dibandingkan jumlah penduduk pada tahun 2013 yaitu
0,22 dari target 1,19 sehingga capaian kinerjanya sebesar 18,49% termasuk
dalam kriteria KURANG. Tidak tercapainya target pada tahun 2013 disebabkan
karena jumlah personil Linmas yang terdidik dan terlatih tidak sebanding dengan
jumlah penduduk Kabupaten Cianjur yang setiap tahunnya meningkat.
Tabel 3.58 Sasaran 3 : Terwujudnya upaya preventif dan kuratif dalam menghadapi permasalahan sosial
No Indikator Sasaran
Satuan Tahun 2012
Tahun 2013 Capaian tahun 2013
Target akhir
RPJMD
Ket
Hasil Target Realisasi
1. Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap pelanggaran dan kondisi trantibum)
Lokasi 6 6 12 200,00% 6 BAIK (Λ)
2. Persentase PMKS yang dibina
% 13,65 26,90 15,32 56,95% 39,44 SEDANG (X)
3. Jumlah panti asuhan dan panti sosial non
buah 30 33 30 90,91% 40 BAIK (X)
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 128
pemerintah
4. Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS
kelompok
5 5 5 100,00% 8 BAIK (V)
5. Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian masalah sosial pada lingkungannya
Lembaga
43 43 43 100,00% 43 BAIK (V)
Rata-rata capaian sasaran 3 misi 5 109,57% BAIK Sumber : Λ : melebihi target V : memenuhi target X : belum memenuhi target
Deskripsi sasaran 3 misi 5 :
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran 3 misi
5 yaitu 109,57% termasuk dalam kriteria BAIK. Dari 5 indikator yang telah
ditetapkan 4 indikator termasuk dalam kriteria BAIK dan 1 indikator termasuk
dalam kriteria SEDANG. Dari 5 indikator tersebut 1 indikator telah melebihi
target yang telah ditetapkan, 2 indikator telah memenuhi target yang telah
ditetapkan dan 2 indikator tidak mencapai target yang telah ditentukan.
Hasil Tahun 2013 :
Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban umum (terhadap
pelanggaran dan kondisi trantibum) pada tahun 2013 dilaksanakan di 12 lokasi
dari target 6 lokasi sehingga capaian kinerjanya sebear 200% termasuk dalam
kriteria BAIK. Adapun tujuan dari kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk
mengamankan aset negara, menciptakan kondisi yang aman, tertib, terkendali
dan kondusif dimasyarakat serta menekan tindakan perilaku kriminal / kejahatan
yang terjadi di lingkungan masyarakat.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 129
Persentase PMKS yang dibina mengalami peningkatan dari 13,65% pada
tahun 2012 menjadi 15,32% pada tahun 2013, namun belum memenuhi target
kinerja yang telah ditetapkan. Dari target 26,90% dapat direalisasikan 15,32%
sehingga capaian kinerjanya sebesar 56,95% termasuk dalam kriteria SEDANG.
Jumlah total PMKS sebanyak 161.013, sedangkan PMKS yang dibina pada
tahun 2013 sebanyak 24.677 (15,32%), bila dibandingkan dengan tahun 2012
PMKS yang dibina sebanyak 21.974 (13,65%) sehingga ada peningkatan
sebesar 1,67%. Pembinaan tersebut dilaksanakan melalui beberapa kegiatan
dengan alokasi anggaran yang bersumber dari APBD II, APBD I dan APBN.
Adapun capaian kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 38,84%.
Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah pada tahun 2013
sebanyak 30 buah sesuai dengan target yaitu 33 buah sehingga capaian
kinerjanya sebesar 90,91% termasuk dalam kriteria BAIK. Adapun capaian
kinerja terhadap target akhir tahun 2016 yaitu 75%.
Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada pendidikan
penyalahgunaan NAPZA, minuman keras, penanganan dan pencegahan
penularan HIV/AIDS pada tahun 2015 ada 5 kelompok dari target 5 kelompok
sehingga capaian kinerjanya 100%. Adapun capaian kinerja terhadap target
akhir tahun 2016 yaitu 37,5%.
Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada upaya penyelesaian
masalah sosial pada lingkungannya pada tahun 2013 ada 43 lembaga dari
target 43 lembaga sehingga capaian kinerjanya sebesar 100% termasuk dalam
kriteria BAIK.
EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITAS KEUANGAN
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagaimana ditegaskan
dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pada
hakekatnya merupakan instrumen utama kebijakan publik. Sebagai instrumen
kebijakan publik, APBD antara lain berperan dalam meningkatkan pelayanan umum
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 130
serta kesejahteraan masyarakat dan berfungsi sebagai stimulus yang dapat
menggerakkan perekonomian daerah.
Kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pengelolaan
keuangan daerah dilakukan melalui pendekatan anggaran berbasis kinerja, yaitu
anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian hasil kegiatan berupa output dari
rencana alokasi biaya sebagai salah satu input dalam program dan kegiatan yang
telah ditetapkan. Kebijakan anggaran keuangan daerah mencakup kebijakan
pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.
Keberhasilan capaian indikator-indikator sebagai telah dianalisa sebelumnya
tidak terlepas dari dukungan dana sebagai bagian dari kebijakan anggaran
keuangan. Alokasi APBD Kabupaten Cianjur tahun 2013 meliputi Pendapatan
sebesar Rp. 2.239.603.306.028,00, Belanja sebesar Rp. 2.346.358.900.172,36 dan
Pembiayaan sebesar Rp.106.755.594.144,36. Adapun rinciannya dapat dilihat pada
tabel sebagai berikut :
Tabel 3.59 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013
No Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) %
1. Pendapatan 2.239.603.306.028,00 2.247.859.248.345,20 100,37
- PAD 250.403.562.868,00 266.100.616.612,20 116,05
- Dana Perimbangan
1.517.943.093.914,00 1.522.548.238.940,00 100,30
- Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
471.256.649.246,00 459.210.392.792,00 97,44
2. Belanja 2.346.358.900.172,36 2.152.108.853.486,14 91,72
- Belanja Tidak Langsung
1.531.585.555.204,00 1.435.207.989.909,00 93,71
- Belanja Langsung 814.773.344.968,36 716.900.863.577,14 87,99
3. Pembiayaan Daerah 106.755.594.144,36 142.016.801.665,36 33,03
- Penerimaan 152.943.247.712,36 0,00 0,00
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab III | 131
Pembiayaan Daerah
- Pengeluaran Pembiayaan Daerah
46.187.653.568,00 35.261.207.521,00 76,34
Sumber data : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Rincian anggaran berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten Cianjur sebagai cara untuk mewujudkan sasaran strategis
dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
1.1 1.1.1 Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk
usia sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun
non formal
Rasio 1 : 119 1:143 79,83% Program Anak Usia Dini : 2.680.916.000 2.668.991.000 99,56%
1.1.2 Jumlah daya tampung pendidikan dini Ruang Kelas 1594 1514 94,98% Pengembangan Kurikulum, Bahan
Ajar Dan Model Pembelajaran Anak
Usia Dini
2.342.416.000 2.336.716.000 99,76%
1.1.3 Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk
usia sekolah SD/SMP (7-15 tahun) baik formal
mupun non formal
Rasio 1 : 404 1:305 124,20% Peningkatan Kinerja Sekolah Bagi
Satker TKN
88.500.000 88.500.000 100,00%
1.1.4 Jumlah daya tampung SD/SMP Ruang Kelas 484 304 62,81% Pelatihan Management bagi Kepala
Sekolah PAUD
250.000.000 243.775.000 97,51%
1.1.5 Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia
sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non
formal
Rasio 1 : 1050 1:974 107,24% Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
37.335.016.000 23.791.677.507 63,72%
1.1.6 Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK Ruang Kelas 648 631 97,38% Pembangunan Gedung Sekolah 1.283.000.000 253.365.750 19,75%
1.1.7 persentase jalan desa mantap yang dibangun
menuju sarana pendidikan
% 8,16 7,49 91,79% Pengadaan Sarana Prasarana (DAK
SMP)
25.177.070.000 15.327.800.145 60,88%
1.1.8 Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi
S-1/D-IV
% 92 83,24 90,48% Pengadaan Sarana Prasarana (DAK
SMP)
3.455.100.000 3.212.511.921 92,98%
Pengadaan Sarana Prasarana
(Pendamping DAK SMP)
2.769.477.700 1.703.088.905 61,49%
Pengadaan Sarana Prasarana
(Pendamping DAK SMP)
383.900.000 326.945.769 85,16%
Pengadaan Sarana Prasarana (Biaya
Umum DAK SMP)
1.007.082.800 942.045.800 93,54%
Pemagaran Sekolah Dasar 270.000.000 243.750.000 90,28%
Pembangunan Ruang Kelas Baru
SMP/MTs Negeri
900.000.000 0 0,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru
SMP/MTs Negeri (L-2012)
1.135.860.000 851.943.717 75,00%
Pemagaran Lingkungan Sekolah SMP 600.000.000 600.000.000 100,00%
Pengadaan Mebelair Meja dan Kursi
Siswa SD
300.000.000 290.500.000 96,83%
Biaya Umum Pembangunan Ruang
Kelas Baru SMP (Bantuan Provinsi)
53.525.500 39.725.500 74,22%
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
27.184.834.300 24.808.626.830 91,26%
Pembangunan Ruang Kelas SD (DAK
SD)
17.841.950.000 16.567.136.118 92,85%
Pembangunan Ruang Kelas SD (DAK
SD)
1.506.600.000 1.392.098.400 92,40%
Pembangunan Ruang Kelas SD
(Pendamping DAK)
1.962.614.500 1.840.696.462 93,79%
Pembangunan Ruang Kelas SD
(Pendamping DAK)
167.400.000 154.677.600 92,40%
Pembangunan Ruang Kelas SD (Biaya
Umum DAK)
713.678.000 704.753.000 98,75%
Sosialisasi Bantuan Operasional
Sekolah (BOS)
1.212.510.000 1.207.833.000 99,61%
PEMERINTAH KABUPATEN CIANJURREALISASI ANGGARAN TAHUN 2013 BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T
Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu
REALISASI
Meningkatnya akses masyarakat terhadap
layanan pendidikan
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Pendamping Penyelenggaraan SMP
Terbuka
534.243.400 534.243.400 100,00%
Pembangunan WC Guru dan Siswa 520.000.000 520.000.000 100,00%
Rehabilitasi Ringan Ruang Kelas SD 70.000.000 0,00 0,00%
Penyelenggaraan SMP Terbuka 2.655.838.400 1.887.188.850 71,06%
Program Pendidikan Menengah 25.065.503.500 23.716.709.700 94,62%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
(DAK SMK)
21.062.570.000 20.306.668.163 96,41%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
(Pendamping DAK SMK)
2.316.882.700 2.199.403.587 94,93%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
(Biaya Umum DAK SMK)
842.502.800 787.752.800 93,50%
pengadaan membeulair Sekolah (
SMKN PP Cianjur )
18.250.000 18.250.000 100,00%
Pemeliharaan rutin / Berkala
bangunan Sekolah ( SMKN PP Cianjur
)
13.600.000 13.600.000 100,00%
Pemeliharaan rutin / berkala ruang
kelas Sekolah (SMKN PP Cianjur)
8.000.000 8.000.000 100,00%
Pemeliharaan rutin/Berkala ruang
guru Sekolah (SMKN PP Cianjur)
5.000.000 5.000.000 100,00%
Rehabilitasi sedang/berat ruang
serbaguna/aula (SMKN PP Cianjur)
368.553.000 340.010.150 92,26%
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang
Kelas Sekolah SMKN PP Cianjur
411.395.000 19.275.000 4,69%
Penyediaan beasiswa bagi keluarga
tidak mampu (SMKN PP Cianjur
18.750.000 18.750.000 100,00%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Pendidikan
298.688.200 202.100.200 67,66%
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Pendidikan SMKN PP Cianjur
298.688.200 202.100.200 67,66%
Program Pendidikan Menengah 5.997.216.000 2.180.847.218 36,36%
Pembangunan Unit Sekolah Baru
SMKN 1 Haurwangi
514.775.000 20.250.000 3,93%
Pembangunan Ruang Kelas Baru
untuk SMKN Bantuan Provinsi Jawa
Barat
1.800.000.000 0,00 0,00%
Pembangunan Ruang Kelas Baru
untuk SMKN Bantuan Provinsi Jawa
Barat-Lanjutan
2.322.060.000 1.588.605.264 68,41%
Pembangunan Ruang Kelas Baru
untuk SMAN Provinsi Jawa Barat
700.000.000 22.982.000 3,28%
Pembangunan Ruang Kelas Baru
untuk SMAN Provinsi Jawa Barat-
Lanjutan
432.640.000 359.268.954 83,04%
Biaya Umum Pembangunan Ruang
Kelas Baru SMA (Bantuan Provinsi)
38.535.500 27.835.500 72,23%
Biaya Umum Pembangunan Ruang
Kelas Baru SMK (Bantuan Provinsi)
98.185.500 70.885.500 72,20%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Pengadaan Tanah untuk SMAN 1
Pasirkuda
91.020.000 91.020.000 100,00%
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
10.597.989.800 10.494.789.800 99,03%
Peningkatan Kesejahteraan Guru PNS
TK, SD, SMP, SMA, SMK, Pamong dan
Guru GBS
10.138.800.000 10.035.600.000 98,98%
Pengelolaan Sertifikasi Guru 75.000.000 75.000.000 100,00%
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
Dinas Pendidikan Kabupaten
189.117.000 189.117.000 100,00%
Pelaksanaan Lomba Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Berprestasi
160.000.000 160.000.000 100,00%
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
17.536.400 17.536.400 100,00%
Pengelolaan Tunjangan Fungsional
dan Kualifikasi bagi Guru
17.536.400 17.536.400 100,00%
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan :
147.100.000 147.100.000 100,00%
Penetapan Angka Kredit Jabatan
Fungsional
78.130.000 78.130.000 100,00%
Pengelolaan Kenaikan Pangkat 68.970.000 68.970.000 100,00%
93,59% 81,53%
1.2 1.2.1 Angka Kelulusan SD/MI % 100 100 100,00% Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
2.310.774.290 2.205.756.290 95,46%
1.2.2 Angka Kelulusan SMP/MTs % 100 100 100,00% Bimbingan Teknis Membaca, Menulis
dan Berhitung (Calistung) Bagi Guru
SD Kelas 1, 2 dan 3
120.279.400 120.279.400 100,00%
1.2.3 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK % 100 100 100,00% Olimpiade Siswa Nasional (OSN) SD 32.515.000 32.515.000 100,00%
Pengadaan Peralatan Pembelajaran
Interaktif Berbasis Komputer bagi
siswa SD
2.000.000.000 1.900.500.000 95,03%
Sosialisasi Kurikulum 2013 bagi
Sekolah Dasar (SD)
157.979.890 152.461.890 96,51%
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.213.578.000 1.114.578.000 91,84%
Pendamping Ujian Nasional SMP
Negeri / Swasta
182.500.500 182.500.500 100,00%
Pembinaan dan Evaluasi Siswa SMP 233.450.000 233.450.000 100,00%
Peningkatan Kinerja SMP Cerdas
Seatap
698.627.500 698.627.500 100,00%
Pengembangan Pembelajaran
Karakter Bangsa SD dan SMP
99.000.000 0,00 0,00%
Program Pendidikan Non Formal 2.729.806.150 2.725.806.150 99,85%
Peningkatan Kinerja Tutor Paket B
dan Penyelenggaraan Kegiatan
2.729.806.150 2.725.806.150 99,85%
Program Pendidikan Menengah 1.465.119.000 1.462.295.000 99,81%
Penyelenggaraan Ujian Nasional
SMA/SMK
213.619.000 213.619.000 100,00%
Meningkatnya angka kelulusan siswa untuk
seluruh jenjang pendidikan
Rata-rata Capaian Sasaran 1
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Peningkatan Kinerja MGMP dan
MKKS SMA/SMK dan Kinerja
Pengawasan SMA/SMK
54.000.000 54.000.000 100,00%
Pembinaan Kompetensi Guru
SMA/SMK
997.500.000 994.676.000 99,72%
Revitalisasi Pendataan dan Evaluasi
Program Sarana/Prasarana SMA/SMK
100.000.000 100.000.000 100,00%
Penyelenggaraan Epitech SMK Tk.
Provinsi
100.000.000 100.000.000 100,00%
Program Pendidikan Non Formal 147.432.500 147.432.500 100,00%
Penyelenggaraan Ujian Nasional
Pendidikan Paket B dan Paket C
147.432.500 147.432.500 100,00%
100,00% 97,39%
1.3 1.3.1 Persentase siswa yang naik kelas % 100 99,73 99,73% Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
3.374.787.885 3.318.867.885 98,34%
1.3.2 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0 0,02 99,98% Supervisi Total Pencapaian 8
(delapan) Standar Pendidikan
Nasional
60.069.500 60.069.500 100,00%
1.3.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0 0,17 99,83% Bimbingan Teknis Penilaian Kinerja
Guru (PKG)
197.739.600 160.569.600 81,20%
1.3.4 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK % 0 0,41 99,59% Pembinaan Peningkatan Kompetensi
Guru TK/SD
902.520.000 898.368.000 99,54%
1.3.5 Persentase siswa yang melanjutkan % 100 86,55 86,55% Pembinaan Peningkatan Kompetensi
Guru SMP
997.000.000 993.722.000 99,67%
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah
Berstandar Nasional (UASBN) untuk
SD/MI (DAU)
857.912.785 857.912.785 100,00%
Pengembangan Jaringan Kurikulum
TK, SD
191.512.000 191.512.000 100,00%
Seleksi Calon Kepala
Sekolah,Pengawas Sekolah, Penilik
PLS, dan Biaya Pelantikan Calon
Kepala Sekolah TK/SD
110.324.000 99.004.000 89,74%
Pengembangan Jaringan Kurikulum
dan Penyusunan Bahan Ajar Interaktif
Master Learning dalam Implementasi
Penelitian Tindakan Kelas
57.710.000 57.710.000 100,00%
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
2.488.562.600 1.215.792.312 48,86%
Pengadaan Buku Laporan Pendidikan 1.239.482.600 0 0,00%
Peningkatan Kinerja Pusbindik TK/SD
dan Pusbin POPLS
1.249.080.000 1.215.792.312 97,34%
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
19.189.500 19.177.500 99,94%
Operasional Bea Siswa Miskin (BSM)
SD
19.189.500 19.177.500 99,94%
Terkendalinya angka mengulang dan drop
out di setiap tingkatan dan jenjang
Rata-rata Capaian Sasaran 2
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
112.954.500 112.954.500 100,00%
Monitoring dan Evaluasi BOS
(Bantuan Operasional Sekolah)
Jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS
112.954.500 112.954.500 100,00%
Program Pendidikan Non Formal 461.327.500 461.327.500 100,00%
Pengembangan Pendidikan
Keaksaraan Usaha Mandiri
98.055.500 98.055.500 100,00%
Pemberdayaan Tenaga Pendidikan
Non Formal
102.060.000 102.060.000 100,00%
Pembinaan Kursus dan Kelembagaan 147.940.000 147.940.000 100,00%
Pembinaan dan Evaluasi Warga
Belajar
113.272.000 113.272.000 100,00%
Program Pendidikan Menengah 12.375.000 12.375.000 100,00%
Penyebarluasan dan sosialisasi
berbagai informasi pendidikan
menengah (SMKN PP Cianjur)
12.375.000 12.375.000 100,00%
Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
674.593.500 670.221.500 99,35%
Peningkatan Kinerja SD SMP Satu
Atap
197.149.000 197.149.000 10000,00%
Sosialisasi Evaluasi Diri Sekolah (EDS)
SD
477.444.500 473.072.500 9908,00%
Program Pendidikan Non Formal 238.666.000 238.666.000 100,00%
Peningkatan Mutu Kinerja Penilik,
Pamong Belajar dan Pengelola PKBM
44.620.000 44.620.000 10000,00%
Peningkatan Kinerja Bagi Balai
Peningkatan Mutu Pendidikan Non
Formal Informal (BPMPNFI)
62.400.000 62.400.000 10000,00%
Pembinaan dan Peningkatan Mutu
BPM PNFI
131.646.000 131.646.000 10000,00%
97,14% 93,31%
1.4 1.4.1 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI % 100 100 100,00% Program Wajib Belajar Pendidikan
Dasar Sembilan Tahun
1.091.088.250 1.072.761.250 98,32%
1.4.2 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs % 100 100 100,00% Bimbingan Teknis Tim Pengembang
Pendidikan Karakter
433.375.500 432.123.500 99,71%
1.4.3 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat
SMA/MA/SMK
% 100 100 100,00% Pembinaan dan Evaluasi Gugus dan
Perpustakaan Sekolah SD
59.757.500 59.702.500 99,91%
Festival Lomba Seni Siswa Nasional
SD (FLS2N SD)
132.775.250 123.175.250 92,77%
Pemberdayaan TK/SD/SMP Satu Atap 35.200.000 35.200.000 100,00%
Pemberdayaan TK/SD/SMP Satu Atap
(L-2012)
56.000.000 56.000.000 100,00%
Pengembangan Pembelajaran
Karakter Bangsa SD dan SMP
97.500.000 97.500.000 100,00%
Meningkatnya mutu kelulusan siswa dari
setiap jenjang pendidikan
Rata-rata Capaian Sasaran 3
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Pengembangan Pembelajaran
Karakter Bangsa SD dan SMP
99.000.000 99.000.000 100,00%
Pembinaan Sekolah Sehat (Usaha
Kesehatan Sekolah)
177.480.000 170.060.000 95,82%
Program Pendidikan Menengah 579.735.000 564.255.000 97,33%
Festival Lomba Seni Siswa/siswi Tk
Kabupaten, keikutsertaan Tk Propinsi
dan Nasional
80.794.500 80.794.500 100,00%
Pengadaan Buku-Buku dan Alat Tulis
Siswa (SMKN PP Cianjur)
14.450.000 14.450.000 100,00%
Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade
Sains IPA, IPS Kegiatan Galaksi bagi
Siswa SMA Tk. Kabupaten dan
Propinsi (DAU)
80.137.500 80.137.500 100,00%
Lomba Siswa Teladan dan Asah
Terampil Bahasa Sunda Siswa
SMA/SMK
101.490.000 101.490.000 100,00%
Lomba Debat Bahasa Inggris dan
Bahasa Asing bagi Siswa SMA/SMK
Negeri/Swasta Tk. Kabupaten dan
Keikutsertaan Tk. Propinsi
110.380.000 110.380.000 100,00%
Pengadaan sarana praktik dan peraga
siswa ( SMKN PP Cianjur )
92.483.000 77.003.000 83,26%
Pemetaan Kepala Sekolah Validasi
KTSP dan IHT Mobile SMA/SMK
100.000.000 100.000.000 100,00%
100,00% 97,83%
1.5 58,33% Program Pendidikan Menengah 16.119.000 16.119.000 100,00%
Peningkatan Kerjasama dengan Dunia
Usaha dan Dunia Industri (SMKN PP
Cianjur)
16.119.000 16.119.000 100,00%
Program Peningkatan Mutu
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
386.907.650 381.652.650 98,64%
Pengembangan Sistem Pendataan
Kepegawaian (SIMPEG)
89.218.000 89.218.000 100,00%
Upadating Data Pendidikan 178.469.650 176.714.650 99,02%
Pengembangan Website Dinas
Pendidikan Kabupaten Cianjur
97.975.000 97.975.000 100,00%
Penyediaan Bantuan
Penyelenggaraan Sekolah (SMKN PP
Cianjur)
21.245.000 17.745.000 83,53%
58,33% 99,32%
1.6 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan
berkarakter
% 100 100 100,00% Program Pendidikan Non Formal 72.725.000 72.725.000 100,00%
Pembinaan Traficking/Pencegahan
Tindak Pidana Perdangangan Orang
(PPTO)
72.725.000 72.725.000 100,00%
Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul karimah
ke dalam pribadi peserta didik
1.6.1
Meningkatnya lulusan SMK yang terserap
dunia kerja
1.5.1
Rata-rata Capaian Sasaran 5
24 14,00%prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap
dunia kerja pada tahun kelulusan
Rata-rata Capaian Sasaran 4
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Program Pembinaan dan
Pengembangan Aparatur
1.211.842.500 1.126.630.500 92,97%
Pembinaan Penatausahaan dan
Konsolidasi Pelaporan Keuangan
239.702.500 239.702.500 100,00%
Pengelolaan dan Updating Barang
Inventaris
972.140.000 886.928.000 91,23%
Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
528.054.750 518.054.750 98,11%
Evaluasi Cabor Sepakbola ( Liga
Pendidikan Indonesia )
74.994.500 64.994.500 86,67%
Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade
Olahraga SMP Tingkat Provinsi
73.654.500 73.654.500 100,00%
Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade
Olahraga SMA Tingkat Provinsi
86.754.500 86.754.500 100,00%
Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade
Olahraga SD Tingkat Provinsi
88.104.500 88.104.500 100,00%
Pembinaan dan Evaluasi
Keolahragaan Pekan Olahraga
Wilayah
86.897.500 86.897.500 100,00%
Pembinaan dan Evaluasi Olimpiade
Olahraga Tingkat Kabupaten
117.649.250 117.649.250 100,00%
Program Peningkatan Peran Serta
Kepemudaan
585.381.300 584.481.300 99,85%
Pembinaan dan Evaluasi Tata
Upacara Bendera dan Wawasan
Wiyata Mandala Tingkat Kabupaten
Cianjur
147.251.000 147.251.000 100,00%
Seleksi Pemusatan Pendidikan dan
Pelatihan (Pusdiklat) Paskibraka
(DAU)
216.490.000 215.590.000 99,58%
Pembinaan Pembina PMR Se
Kabupaten Cianjur
150.000.000 150.000.000 100,00%
Pembinaan Kepramukaan
(Orientasi Majelis Pembimbing)
71.640.300 71.640.300 100,00%
Program Pendidikan Dasar Sembilan
Tahun
131.960.742 130.910.742 99,20%
Pasanggiri dan Apresiasi Seni Bahasa
dan Sastra Sunda
131.960.742 130.910.742 99,20%
Program Manajemen Pelayanan
Pendidikan
367.660.000 351.257.500 95,54%
Bimbingan Teknis Penatausahaan
Keuangan Bagi Bendahara Sekolah SD
367.660.000 351.257.500 95,54%
100,00% 97,61%
1.7 1.7.1 Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki Rasio 50 : 50 50,55 : 49,55 98,02%
98,02% 0,00%Rata-rata Capaian Sasaran 7
Meningkatnya keadilan dan kesetaraan
jender dalam layanan pendidikan
Rata-rata Capaian Sasaran 6
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
1.8
0,00% 0,00%
1.9 Meningkatnya kualitas pendidikan tinggi
lokal
1.9.1 Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan
tinggi dari pemerintah daeah
Buah 1 1 100,00% PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN
57.600.000,00 57.600.000,00 100,00%
Peningkatan Kualitas
Penyelenggaraan Pendidikan
Keperawatan
57.600.000,00 57.600.000,00 100,00%
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA PENDIDIKAN..6.347.728.000,00 4.874.147.731,00 76,79%
Peningkatan Pelayanan Pendidikan
AKPER (BLUD)
2.825.501.000,00 1.936.750.030,00 68,55%
Peningkatan Pelayanan Akademik
dan Kemahasiswaan AKPER (BLUD)
1.722.227.000,00 1.211.877.701,00 70,37%
Pengadaan Peralatan Laboratorium
Keperawatan AKPER Kab. Cianjur
1.800.000.000,00 1.725.520.000,00 95,86%
100,00% 88,39%
1.10 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam
pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan
1.10.1 prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah % 100 100 100,00% Program Pendidikan Non Formal 284.980.000 284.980.000 100,00%
Penguatan Kelembagaan Bagi Pusat
Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
284.980.000 284.980.000 100,00%
100,00% 100,00%
1.11 1.11.1 Kendaraan Perpustakaan Keliling Unit 3
2
66,67%PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN258.092.300,00 252.325.325,00 97,77%
1.11.2 Perpustakaan Desa Buah 40
40
100,00% Pemasyarakatan minat dan kebiasaan
membaca untuk mendorong
terwujudnya masyarakat pembelajar
81.362.300,00 76.273.300,00 93,75%
1.11.3 Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan Buah 10
10
100,00% Supervisi, pembinaan dan stimulasi
pada perpustakaan umum,
perpustakaan khusus, perpustakaan
sekolah dan perpustakaan
masyarakat
40.350.000,00 40.134.900,00 99,47%
1.11.4 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksp 324
479
147,84% Penyediaan bantuan pengembangan
perpustakaan dan minat baca di
daerah
104.440.000,00 104.228.425,00 99,80%
1.11.5 pengunjung perpustakaan Orang 10.000 27.073
270,73% Penyediaan bahan pustaka
perpustakaan umum daerah
31.940.000,00 31.688.700,00 99,21%
137,05% 97,77%
Rata-rata Capaian Sasaran 8
Rata-rata Capaian Sasaran 9
Rata-rata Capaian Sasaran 10
0,00%0
Rata-rata Capaian Sasaran 11
Meningkatnya sarana dan prasarana
perpustakaan
Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran
siswa dalam antisipasi dan penanggulangan
bencana
1.8.1 Jumlah sekolah mendapat pendidikan
penanggulangan bencana
Sekolah 0
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
2.1 2.1.1 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 56,21 53,87 95,84% PROGRAM PENGEMBANGAN
LINGKUNGAN SEHAT150.763.500,00 150.763.500,00 100,00%
Peningkatan Kesehatan Lingkungan 150.763.500,00 150.763.500,00 100,00%
PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT
PERUMAHAN1.610.157.000,00 1.493.648.930,00 92,76%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Bidang Tata Ruang dan Pemukiman
75.000.000,00 74.995.930,00 99,99%
Pembangunan Sarana MCK 539.586.000,00 512.495.050,00 94,98%
Pembangunan Sarana Drainase
Lingkungan Pemukiman Perkotaan
645.571.000,00 620.177.950,00 96,07%
Penunjang PNPM Mandiri Perkotaan
(PNPM-MP)
250.000.000,00 196.200.000,00 78,48%
Penunjang Program Percepatan
Sanitasi Permukiman ( PPSP )
100.000.000,00 89.780.000,00 89,78%
97,79% PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM
DAN AIR LIMBAH
1.300.284.000,00 1.231.683.900,00 94,72%
Fasilitasi pembinaan teknis
pengolahan air minum
161.622.000,00 161.622.000,00 100,00%
Rehabilitasi/Pemeliharaan sarana
penyediaan air minum (SPAM)
695.792.000,00 662.550.900,00 95,22%
Penanganan Penyediaan Air Minum /
Air Bersih Non Perpipaan
52.870.000,00 35.365.000,00 66,89%
Penyusunan DED SPAM Perdesaan 175.000.000,00 169.076.000,00 96,61%
Pembuatan Master Plan Air Minum
Kabupaten Cianjur
215.000.000,00 203.070.000,00 94,45%
PROGRAM PEMBANGUNAN
INFRASTRUKTUR PERDESAAN12.602.389.300,00 11.858.654.545,00 94,10%
Penataan Lingkungan Pemukiman
Penduduk Perdesaan
1.527.800.000,00 1.445.957.500,00 94,64%
Pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum (SPAM) Perdesaan
1.675.642.000,00 1.584.713.250,00 94,57%
Pembangunan Sistem Penyediaan Air
Minum/Bersih Ibukota Kecamatan
(Dana Daerah untuk Pembangunan
Bersama (DDUPB IKK)
967.047.000,00 928.608.500,00 96,03%
Pembangunan Prasarana dan Sarana
Air Minum (DAK)
1.474.650.000,00 1.364.745.230,00 92,55%
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Minum (Pendamping DAK)
141.542.800,00 136.474.365,00 96,42%
Penunjang Program Pembangunan
Infrastuktur Perdesaan (PPIP)
650.000.000,00 636.628.000,00 97,94%
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Air Minum dan Sanitasi (Biaya Umum
DAK)
73.732.500,00 66.989.500,00 90,85%
Terwujudnya masyarakat yang proaktif
memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan, berpartisipasi aktif menolong
dirinya , serta membudayakan perilaku
hidup bersih dan sehat dalam keluarga dan
masyarakat
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu
485.455 2.1.2 jumlah rumah tangga yang memiliki akses air
bersih berkualitas
KK 496.411
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Pembangunan Jembatan Gantung
dan Plat
1.263.475.000,00 1.178.066.250,00 93,24%
Penataan Lingkungan Permukiman
Penduduk Perkotaan
1.978.500.000,00 1.874.150.000,00 94,73%
Penunjang Program Pusat Sanimas
Reguler
100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%
Perlindungan Air Baku Perdesaan
(Banprov DKI 2013)
1.750.000.000,00 1.612.224.450,00 92,13%
Pembangunan Infrastruktur Jalan
Lingkungan / Setapak
1.000.000.000,00 930.097.500,00 93,01%
PROGRAM PENYEDIAAN DAN
PENGELOLAAN AIR BAKU221.629.000,00 209.005.100,00 94,30%
Peningkatan partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan air baku
221.629.000,00 209.005.100,00 94,30%
62,50% PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
618.070.000,00 618.040.000,00 100,00%
Pemantauan Kualitas Lingkungan 135.000.000,00 135.000.000,00 100,00%
Pengkajian Dampak Lingkungan 79.000.000,00 79.000.000,00 100,00%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat
Dalam Pengendalian Lingkungan
Hidup
344.070.000,00 344.070.000,00 100,00%
Fasilitasi Problematika Lingkungan 60.000.000,00 59.970.000,00 99,95%
2.1.4 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran udara
% 25 0 0,00%PROGRAM PENINGKATAN
PENGENDALIAN POLUSI73.200.000,00 73.200.000,00 100,00%
Pengendalian Polusi Udara di Wilayah
Perkotaan
73.200.000,00 73.200.000,00 100,00%
64,03% 96,56%
2.2 2.2.1 persentase jalan desa mantap menuju sarana
kesehatan
% 1,90 1,50 78,95%
2.2.2 Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan
baik
% 90 90 100,00% PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN DAN PERBAIKAN
SARANA DAN PRASARANA
PUSKESMAS/PUSKESMAS
PEMBANTU DAN J
20.917.975.048,00 12.337.533.720,00 58,98%
Pengadaan sarana dan prasarana
puskesmas
3.893.794.000,00 3.893.794.000,00 100,00%
Pemeliharaan rutin/berkala sarana
dan prasarana puskesmas (silpa)
400.000.000,00 392.480.000,00 98,12%
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Puskesmas / Pustu dan Jaringannya
(DAK)
4.021.860.000,00 1.046.962.136,00 26,03%
Peningkatan Sarana dan Prasarana
Kesehatan (Pendamping DAK)
522.839.786,00 195.586.474,00 37,41%
Rata-rata Capaian Sasaran 12
Meningkatnya kondisi dan kualitas fasilitas
layanan prasarana kesehatan
2.1.3 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air
% 40 25
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Pembangunan Ruang PONED di
Puskesmas DTP, Pengadaan Alkes
dan Pelatihan Tenaga Kesehatan
(silpa)
223.263.262,00 197.284.600,00 88,36%
Pembangunan Gedung dan
Revitalisasi Puskesmas Mampu
Poned (Banprov 2013)
11.392.906.000,00 6.153.549.510,00 54,01%
Pemenuhan Alat Penunjang
Laboratorium untuk Penyakit
Menular dan Tidak Menular (Banprov
2013)
243.312.000,00 239.477.000,00 98,42%
Pengadaan Alat Penyimpanan Vaksin
Imunisasi di Puskesmas (Banprov
2013)
220.000.000,00 218.400.000,00 99,27%
2.2.3 Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk Rasio 1 : 1.000.000 1:1.125.150 87,49%PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH
SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-
PARU / RS MATA
28.806.998.280,00 16.624.762.500,00 57,71%
Pembangunan Instalasi Pengolahan
Limbah Rumah Sakit
3.500.000.000,00 3.091.347.300,00 88,32%
Pengadaan Alat-alat Kesehatan
Rumah Sakit
2.050.000.000,00 2.027.725.900,00 98,91%
Penyelesaian Pembangunan Gedung
Emergensi (IGD) Lt. II dan III (DAU)
4.000.000.000,00 49.324.000,00 1,23%
Pembangunan Ruang Rawat Inap
PONEK (DAU)
3.950.000.000,00 170.627.600,00 4,32%
Penyelesaian Pembangunan Gedung
Rawat Inap dan Pengadaan TT Kelas
III (DAK)
1.084.488.000,00 0,00 0,00%
Penyelesaian Pembangunan Gedung
Rawat Inap dan Pengadaan TT Kelas
III (Pendamping DAK)
162.673.200,00 55.044.500,00 33,84%
Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Bedah, ICU dan Penunjang Medis
(Bantprov 2013)
3.500.000.000,00 3.406.123.450,00 97,32%
Pengadaan Alat-alat Kesehatan
PONEK (Banprov 2013)
3.350.000.000,00 2.876.847.000,00 85,88%
Pembangunan Gedung Stroke Center
(DBH-CHT)
1.795.363.588,00 97.789.000,00 5,45%
Pengadaan Alat Alat Kedokteran NICU 5.000.000.000,00 4.847.533.750,00 96,95%
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Paru-
paru dan Jantung
414.473.492,00 2.400.000,00 0,58%
PROGRAM PENINGKATAN
MANAJEMEN KESEHATAN SISTEM
INFORMASI KESEHATAN (SIK) DAN
SUMBER DAYA KESEHATAN (
3.702.825.000,00 3.358.707.500,00 90,71%
Pengadaan Pembinaan dan
Pengelolaan Keuangan, Barang
Inventaris Dan Kepegawaian
146.960.000,00 76.907.500,00 52,33%
Pengembangan Manejemen SIK dan
Sumber Daya Kesehatan
139.220.000,00 139.220.000,00 100,00%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Manajmen Kebijakan Pembangunan
Kesehatan dan SIK
95.040.000,00 95.040.000,00 100,00%
Fasilitasi peningkatan kinerja bagi
dokter, dokter gigi dan bidan PNS
yang bertugas di Pusat Kesehatan
Masyarakat (Puskesmas) /Desa
terpencil/sulit terjangkau/sulit
pemenuhan tenaga kesehatan
(Banprov 2013)
2.600.400.000,00 2.331.000.000,00 89,64%
Pembinaan teknis operasional sarana
prasarana kelembagaan dan
manajemen puskesmas
195.065.000,00 195.065.000,00 100,00%
Pengembangan Puskesmas Menjadi
Puskesmas Mampu BLUD
76.140.000,00 71.475.000,00 93,87%
Peningkatan Manajemen dan
Keahlian Pelayanan Kesehatan bidang
PONED
450.000.000,00 450.000.000,00 100,00%
PROGRAM STANDARISASI
PELAYANAN KESEHATAN160.650.000,00 160.650.000,00 100,00%
Standar Pelayanan Kesehatan 160.650.000,00 160.650.000,00 100,00%
PROGRAM PENGADAAN,
PENINGKATAN SARANA DAN
PRASARANA RUMAH SAKIT/RUMAH
SAKIT JIWA/RUMAH SAKIT PARU-
PARU / RS MATA
16.847.695.200,00 15.020.730.166,00 89,16%
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit 34.400.000,00 30.400.000,00 88,37%
Pengadaan mebeulair Rumah Sakit 350.000.000,00 332.780.800,00 95,08%
Pengembangan RSUD Cimacan
Kabupaten Cianjur (Bantprov 2013)
14.600.000.000,00 12.914.490.366,00 88,46%
Pembangunan Instalasi Laundry
Rumah Sakit
1.000.000.000,00 952.880.000,00 95,29%
Pembangunan Instalasi Pengolahan
Limbah Padat Rumah Sakit (DAK)
609.632.000,00 569.000.000,00 93,33%
Pembangunan Instalasi Pengolahan
Limbah Padat Rumah Sakit
Pendamping DAK)
131.263.200,00 108.675.000,00 82,79%
Pengadaan Jasa Konsultansi
Perencanaan/DED Selasar/Jalan
Penghubung Gedung Rumah Sakit
122.400.000,00 112.504.000,00 91,92%
PROGRAM PEMELIHARAAN SARANA
DAN PRASARANA RUMAH
SAKIT/RUMAH SAKIT JIWA/RUMAH
SAKIT PARU-PA
191.835.200,00 187.100.000,00 97,53%
Pemeliharaan rutin/berkala intalasi
pengolahan limbah rumah sakit
20.000.000,00 18.700.000,00 93,50%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat
kesehatan rumah sakit
150.000.000,00 146.900.000,00 97,93%
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan rumah sakit
21.835.200,00 21.500.000,00 98,46%
88,81% 82,35%
2.3 119,80% PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN KEPADA
MASYARAKAT
116.126.399.256,36 109.087.980.316,14 93,94%
Pelayanan Peningkatan Kesehatan
BLUD
116.126.399.256,36 109.087.980.316,14 93,94%
PROGRAM PENINGKATAN MUTU
PELAYANAN KESEHATAN KEPADA
MASYARAKAT
2.494.201.739,00 2.482.422.645,00 99,53%
Pelayanan Peningkatan Kesehatan
BLUD
2.494.201.739,00 2.482.422.645,00 99,53%
PROGRAM PROMOSI KESEHATAN
DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT7.843.721.951,00 7.843.721.951,00 100,00%
Pengembangan Media Promosi dan
Informasi Sadar Hidup Sehat
163.804.000,00 163.804.000,00 100,00%
Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup
Sehat
7.679.917.951,00 7.679.917.951,00 100,00%
2.3.2 Prevalensi gizi buruk % 1,2 1,44 80,00% PROGRAM PERBAIKAN GIZI
MASYARAKAT253.075.000,00 252.313.000,00 99,70%
2.3.3 Cakupan desa/kelurahan Universal Child
Immunization
% 90 90 100,00% Penanggulangan kurang energi
Protein (KEP), anemia gizi besi,
ganguan akibat kurang yodium
(GAKY), kurang vitamin A, dan
kekurangan gizi mikro lainya.
253.075.000,00 252.313.000,00 99,70%
PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
MENULAR
455.485.000,00 455.485.000,00 100,00%
Pelayanan pencegahan Dan
Penangulangan Penyakit Menular
151.337.500,00 151.337.500,00 100,00%
Peningkatan Surveillance
Epidemiologi Dan Penanggulangan
Wabah
151.730.000,00 151.730.000,00 100,00%
Pengkajian Pengembangan
Lingkungan Sehat (Studi EHRA)
152.417.500,00 152.417.500,00 100,00%
99,93% 98,63%
2.4 Peningkatan ketersediaan pembiayaan
kesehatan masyarakat miskin
2.4.1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
miskin
% 100 100 100,00% PROGRAM UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT42.988.892.863,00 42.071.777.162,00 97,87%
2.4.2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
Kunjungan 180.099 185.855 103,20% Peningkatan Upaya kesehatan
masyarakat
792.175.000,00 772.915.000,00 97,57%
Peningkatan Pelayanan Puskesmas
dan Perawatan Puskesmas
3.405.626.000,00 3.396.632.000,00 99,74%
Pengembangan Labkesda 100.000.000,00 99.820.000,00 99,82%
Jaminan Pelayanan Kesehatan
Masyarakat Miskin (JPKMM) bagi
Keluarga Miskin Yang Tidak
Mempunyai Kartu JPKM
12.081.491.363,00 11.936.406.962,00 98,80%
Rata-rata Capaian Sasaran 13
Rata-rata Capaian Sasaran 14
89,85Meningkatnya layanan kesehatan
masyarakat
2.3.1 Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
kebidanan
% 75
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Bagi Masyarakat Miskin di luar Kuota
Jaminan Kesehatan (JAMKESMAS)
(Banprov 2013)
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00%
Pelaksanaan Jaminan Pelayanan
Kesehatan Masyarakat Miskin (Silpa)
100.000.000,00 98.663.200,00 98,66%
Pengadaaan dan Peningkatan
Fasilitas serta sarana dan prasarana
Labkesda (DBH-CT)
375.000.000,00 374.300.000,00 99,81%
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan
Masyarakat dan Jaminan Persalinan
di Pelayanan Dasar
23.480.388.000,00 22.738.827.500,00 96,84%
Peningkatan Upaya Pemberdayaan
Masyarakat
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
Pengembangan Upaya Kesehatan
Khusus
104.212.500,00 104.212.500,00 100,00%
101,60% 97,87%
2.5 Terjaminnya ketersediaan dan
keterjangakauan obat
2.5.1 Ketersediaan obat, terutama obat dan alat
kesehatan esensial bagi masyarakat miskin
% 91 95 104,40% PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN
KESEHATAN7.742.197.113,00 6.761.839.293,00 87,34%
Pengadaan Obat Dan Perbekalan
Kesehatan (DAK)
4.542.890.000,00 4.536.840.664,00 99,87%
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan
865.391.054,00 307.340.000,00 35,51%
Peningkatan Pemerataan Obat Dan
Perbekalan Kesehatan
1.500.000.000,00 1.345.799.832,00 89,72%
Monitoring , evaluasi dan pelaporan 65.220.000,00 65.220.000,00 100,00%
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (Pendamping DAK)
656.195.222,00 496.589.897,00 75,68%
Pengadaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan (Pendamping DAK) (SILPA)
112.500.837,00 10.048.900,00 8,93%
PROGRAM PENGAWASAN DAN
PENGENDALIAN KESEHATAN
MAKANAN
121.512.500,00 121.512.500,00 100,00%
Pengawasan keamanan dan
kesehatan makanan hasil industri
121.512.500,00 121.512.500,00 100,00%
104,40% 93,67%
2.6 Terpenuhinya permintaan pelayanan KB dan
kesehatan reproduksi yang berkualitas
2.6.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga Anak 2,17 2,12 102,30%PROGRAM KELUARGA BERENCANA 293.367.950,00 293.342.950,00 99,99%
Penyediaan Pelayanan KB Dan Alat
Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin
54.605.000,00 54.600.000,00 99,99%
Pelayanan Komunikasi, Informasi dan
Edukasi (KIE)
25.650.000,00 25.650.000,00 100,00%
Pembinaan Keluarga Berencana
(Workshop)
98.310.600,00 98.310.600,00 100,00%
Monitoring Evaluasi Pelaksanaan
Program dan Kegiatan
114.802.350,00 114.782.350,00 99,98%
Rata-rata Capaian Sasaran 15
Rata-rata Capaian Sasaran 16
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
2.6.2 Rasio akseptor KB Rasio 422,799 421,465 99,68%PROGRAM PEMBINAAN PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
827.160.500,00 711.151.475,00 85,98%
Fasilitasi Kegiatan Kelompok
Masyarakat Peduli KB
159.018.500,00 159.018.500,00 100,00%
Koordinasi Pengelolaan Program 70.280.000,00 70.260.000,00 99,97%
Pergerakan Program KB Melalui
Kader KB
37.565.000,00 35.175.000,00 93,64%
Desiminasi Permutakhiran Data
Keluarga RI/KS Tahun 2013
148.170.000,00 70.910.000,00 47,86%
Penyebaran Informasi Melalui Media
Visualisasi Data
22.682.000,00 22.682.000,00 100,00%
Peningkatan Kinerja KAPUSBIN KB-PP 325.380.000,00 289.040.975,00 88,83%
Peningkatan Kapasitas Petugas
Pendata Dalam Up-Date Data
Pendataan Keluarga (R/I/KS) Tahun
2013
64.065.000,00 64.065.000,00 100,00%
2.6.3 Cakupan peserta KB aktif % 68,99 71,93 104,26%PROGRAM PEMBINAAN PERAN
SERTA MASYARAKAT DALAM
PELAYANAN KB/KR YANG MANDIRI
827.160.500,00 711.151.475,00 85,98%
Fasilitasi Kegiatan Kelompok
Masyarakat Peduli KB
159.018.500,00 159.018.500,00 100,00%
Koordinasi Pengelolaan Program 70.280.000,00 70.260.000,00 99,97%
Pergerakan Program KB Melalui
Kader KB
37.565.000,00 35.175.000,00 93,64%
Desiminasi Permutakhiran Data
Keluarga RI/KS Tahun 2013
148.170.000,00 70.910.000,00 47,86%
Penyebaran Informasi Melalui Media
Visualisasi Data
22.682.000,00 22.682.000,00 100,00%
Peningkatan Kinerja KAPUSBIN KB-PP 325.380.000,00 289.040.975,00 88,83%
Peningkatan Kapasitas Petugas
Pendata Dalam Up-Date Data
Pendataan Keluarga (R/I/KS) Tahun
2013
64.065.000,00 64.065.000,00 100,00%
PROGRAM PENINGKATAN DAYA
JANGKAU DAN KUALITAS
PELAYANAN TENAGA LINI
LAPANGAN
1.981.678.000,00 1.901.419.000,00 95,95%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Program KB Bagi PKB / PLKB (DAK)
198.000.000,00 196.003.636,00 98,99%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Program KB Bagi PKB / PLKB
(Pendamping DAK)
19.800.000,00 19.600.364,00 98,99%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Program KB Bagi PKB/PLKB (Biaya
Umum DAK)
105.377.500,00 101.455.000,00 96,28%
Renovasi / Pembangunan Balai
Penyuluh KB di Tk Kecamatan (DAK)
1.104.490.000,00 1.042.236.366,00 94,36%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Renovasi / Pembangunan Balai
Penyuluh KB di Tk Kecamatan
(Pendamping DAK)
110.449.000,00 104.223.634,00 94,36%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Komputer PC Bagi PKB (DAK)
384.000.000,00 379.090.909,00 98,72%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Komputer PC Bagi PKB (Pendamping
DAK)
38.400.000,00 37.909.091,00 98,72%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Komputer PC Bagi PKB (DAK)
19.045.350,00 19.000.000,00 99,76%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Komputer PC Bagi PKB (Pendamping
DAK)
2.116.150,00 1.900.000,00 89,79%
102,08% 91,97%
2.7 100,00% PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI
REMAJA48.750.000,00 48.750.000,00 100,00%
Pelayanan PIK KRR di Tingkat
Kecamatan
48.750.000,00 48.750.000,00 100,00%
2.7.2 Persentase keluarga yang mengetahui ke-sehatan
repro-duksi remaja (KRR) (%)
% 64 65 101,56%
100,00%
100,52% 100,00%
2.8 2.8.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintahan
% 44,4 44,5 100,23%PROGRAM PENGUATAN
KELEMBAGAAN PENGARUSTAMAAN
GENDER DAN ANAK
44.767.000,00 39.164.000,00 87,48%
Sosialisasi Trafficking bagi Aparat
Desa dan Masyarakat
14.062.000,00 13.499.000,00 96,00%
Percontohan Kelurahan Layak Anak 30.705.000,00 25.665.000,00 83,59%
2.8.2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga
swasta
% 78,5 85,17 108,50%PROGRAM PENINGKATAN PERAN
SERTA DAN KESETARAAN JENDER
DALAM PEMBANGUNAN
69.912.000,00 65.852.000,00 94,19%
Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
69.912.000,00 65.852.000,00 94,19%
2.8.3 Penanganan korban trafficking % 100 100 100,00%
2.8.4 Rasio KDRT % 0,00125 0,0042 -136,00%
43,18% 90,84%
2.9 100,00% PROGRAM PENGEMBANGAN BAHAN
INFORMASI TENTANG PENGASUHAN
DAN PEMBINAAN TUMBUH
KEMBANG ANAK
37.945.000,00 27.330.000,00 72,03%
Pembinaan Kelompok Keluarga
Balita, Keluarga Remaja dan Keluarga
Lansia (BKB,BKR,BKL)
37.945.000,00 27.330.000,00 72,03%
Rata-rata Capaian Sasaran 17
Rata-rata Capaian Sasaran 18
Rata-rata Capaian Sasaran 19
Meningkatkan kualitas hidup dan
perlindungan anak serta peran perempuan
dalam berbagai bidang pembangunan
100Meningkatkan kualitas tumbuh kembang
dan kelangsungan hidup anak
2.9.1 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan
anak dari tindak kekerasan
% 100
8585
2.7.3 persentase pusat informasi dan konseling (PIK)
remaja per kecamatan
% 75 75
Meningkatnya pengetahuan kesehatan
reproduksi remaja (KRR)
2.7.1 Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang
menyelenggarakan konseling masalah kesehatan
reproduksi remaja per tahun
%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
2.92 Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan(org)
Orang 1000 1646 164,60%PROGRAM PENINGKATAN SARANA
PENGASUHAN DAN PEMBINAAN
TUMBUH KEMBANG ANAK
2.640.000,00 0,00 0,00%
2.9.3 Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas
anak dan perempuan (kali)
Kali 32 32 100,00% Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB)
Kit Bagi Desa / Kelurahan (DAK)
2.400.000,00 0,00 0,00%
Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB)
Kit Bagi Desa / Kelurahan
(Pendamping DAK)
240.000,00 0,00 0,00%
121,53% 36,01%
3.1 103,85%PROGRAM PENINGKATAN
KETAHANAN PANGAN(Pertanian
/perkebunan)
9.334.485.000,00 8.086.486.050,00 86,63%
Pengembangan lumbung pangan
desa
100.000.000,00 94.656.300,00 94,66%
3.1.2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap
PDRB
% 42,15 36,80 87,31% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 80.800.000,00 77.800.000,00 96,29%
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Pertanian (DAK)
7.385.900.000,00 6.883.045.686,00 93,19%
Pengembangan Sarana dan Prasarana
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Pertanian(Pendamping
DAK)
738.590.000,00 688.304.564,00 93,19%
- Padi Ton 860.075 925.966 107,66% Pengembangan Sarana dan Prasarana
Peningkatan Produksi dan
Produktivitas Pertertanian (Biaya
Umum DAK)
359.695.000,00 342.679.500,00 95,27%
- Palawija Ton 254.033 202.827 79,84% Pendamping WISMP 161.550.000,00 0,00 0,00%
- Sayuran Ton 132.574 500.339 377,40% Pelatihan dan Bimbingan Teknis
Pendayagunaan Irigasi untuk
Pertanian (WISMP)
507.950.000,00 0,00 0,00%
- Buah-buahan Ton 177.830 259.306 145,82% PROGRAM PENINGKATAN
PEMASARAN HASIL PRODUKSI
PERTANIAN
521.145.000,00 503.305.050,00 96,58%
Pembangunan Pusat-pusat
penampungan produksi hasil
pertanian /perkebunan masyarakat
yang akan di pasarkan
402.300.000,00 386.550.050,00 96,09%
Peningkatan Kualitas dan Teknis
Kemasan Hasil Produksi Padi
Pandanwangi Yang Akan Dipasarkan
118.845.000,00 116.755.000,00 98,24%
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN80.000.000,00 75.615.000,00 94,52%
Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian )
3.1.3 nilai produk dan produktivitas per jenis produk
pertanian per tahun :
Berkembangnya agribisnis yang mampu
menghasilkan produk dan industri pertanian
yang berdaya saing
3.1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar
Kuintal/ha 59,47
Rata-rata Capaian Sasaran 20
61,76
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Bantuan Sosialisasi dan Hibah
Bidang Pertanian
80.000.000,00 75.615.000,00 94,52%
PROGRAM PENGEMBANGAN
AGRIBISNIS321.200.000,00 317.347.800,00 98,80%
Pengembangan Komoditas Unggulan
Hortikultura
221.200.000,00 217.437.800,00 98,30%
Pengembangan Kawasan Terpadu
Pertanian
100.000.000,00 99.910.000,00 99,91%
3.1.4 nilai produk dan produktivitas per jenis produk per
tahun :- produk perkebunan Ton 32.794 40.277,62 122,82%
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
PERTANIAN/PERKEBUNAN1.115.650.000,00 1.104.371.000,00 98,99%
- produktivitas tanaman perkebunan Ton/ha 0,88 1,29 146,59% Pendamping Peningkatan Produksi,
Produktivitas, dan Mutu Produk
Perkebunan
115.650.000,00 114.227.500,00 98,77%
Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Produk Perkebunan Jenis
Tanaman Tahunan
300.000.000,00 297.906.000,00 99,30%
Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Produk Perkebunanan
Jenis Tanaman Penyegar
200.000.000,00 197.923.000,00 98,96%
Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Produk Perkebunan Jenis
Tanaman Semusim (Banprov 2013)
500.000.000,00 494.314.500,00 98,86%
PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
PERKEBUNAN BESAR100.000.000,00 97.250.000,00 97,25%
Pembinaan dan Bimbingan Usaha
Perkebunan Besar
100.000.000,00 97.250.000,00 97,25%
- produk hhbk Ton 538,9 448,44 83,21% PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI
SUMBER DAYA HUTAN171.600.000,00 161.223.830,00 93,95%
Pengembangan hasil hutan bukan
kayu
100.000.000,00 97.500.000,00 97,50%
Optimalisasi Penerimaan Negara
Bukan Pajak ( Provisi Sumber Daya
Hutan )
71.600.000,00 63.723.830,00 89,00%
- Produksi Perikanan budidaya Ton 134.556 107.255,91 79,71% PROGRAM PENGEMBANGAN
BUDIDAYA PERIKANAN822.150.000,00 799.839.847,00 97,29%
Pembinaan dan pengembangan
perikanan
100.000.000,00 96.228.400,00 96,23%
Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan Budidaya (DAK)
572.150.000,00 559.275.500,00 97,75%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Bantuan Sosial dan Hibah
Bidang Perikanan, Kelautan dan
Peternakan
150.000.000,00 144.335.947,00 96,22%
PROGRAM OPTIMALISASI
PENGELOLAAN DAN PEMASARAN
PRODUKSI PERIKANAN
565.000.000,00 551.952.726,00 97,69%
Pembinaan dan Pengembangan
Pengelolaan dan Pemasaran Hasil
Perikanan (DAK)
565.000.000,00 551.952.726,00 97,69%
- produksi daging Ton 38.935,82 37.987,17 97,56% PROGRAM PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN PENYAKIT
TERNAK
281.000.000,00 277.405.000,00 98,72%
- produksi telur Ton 19.904,28 20.013,17 100,55% Penanggulangan Pencegahan
Penyakit Ikan dan Hewan Menular
100.000.000,00 97.505.000,00 97,51%
- produksi susu Ltr 5.414,50 4.554,37 84,11% Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Hewan (Banprov 2013)
181.000.000,00 179.900.000,00 99,39%
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
HASIL PETERNAKAN1.214.705.000,00 1.195.080.000,00 98,38%
Pengembangan Peternakan dan
Perikanan di Masyarakat
1.000.000.000,00 984.920.000,00 98,49%
Penyusunan Data Potensi dan
Evaluasi Pembangunan Peternakan
Perikanan Kelautan
114.705.000,00 111.280.000,00 97,01%
Peningkatan produksi dan
produktivitas ternak
100.000.000,00 98.880.000,00 98,88%
PROGRAM PENINGKATAN PRODUKSI
HASIL PETERNAKAN1.214.705.000,00 1.195.080.000,00 98,38%
Pengembangan Peternakan dan
Perikanan di Masyarakat
1.000.000.000,00 984.920.000,00 98,49%
Penyusunan Data Potensi dan
Evaluasi Pembangunan Peternakan
Perikanan Kelautan
114.705.000,00 111.280.000,00 97,01%
Peningkatan produksi dan
produktivitas ternak
100.000.000,00 98.880.000,00 98,88%
PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI485.350.000,00 481.195.000,00 99,14%
Penyuluhan dan pendampingan
petani dan pelaku agribisnis
159.100.000,00 158.930.000,00 99,89%
- pertanian Kelompok 25 32 128,00% Peningkatan Produktivitas Tanaman
Pangan dan Pendapatan Petani
326.250.000,00 322.265.000,00 98,78%
- peternakan/perikanan Kelompok 44 76 172,73% PROGRAM PENINGKATAN
KESEJAHTERAAN PETANI489.228.000,00 486.261.000,00 99,39%
- kehutanan dan perkebunan Kelompok 92 117 127,17% Pelatihan petani dan pelaku agribisnis 68.715.000,00 68.715.000,00 100,00%
Pemberdayaan Penangkar benih dan
Intensifikasi Teh
63.455.000,00 62.955.000,00 99,21%
Pemberdayaan Kelembagaan Petani
Perkebunan
357.058.000,00 354.591.000,00 99,31%
3.1.5 Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi
tepat guna dalam budidaya :
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
PROGRAM PEMBERDAYAAN
PENYULUH
PERTANIAN/PERKEBUNAN
LAPANGAN
343.250.000,00 341.680.000,00 99,54%
Peningkatan Kapasitas Tenaga
Penyuluh
343.250.000,00 341.680.000,00 99,54%
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENINGKATAN SUMBER DAYA
PENYULUHAN KEHUTANAN
50.000.000,00 49.600.000,00 99,20%
Peningkatan Kapasitas Sumberdaya
Penyuluh Kehutanan
50.000.000,00 49.600.000,00 99,20%
PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENYULUHAN PERIKANAN400.000.000,00 391.055.000,00 97,76%
Pemberdayaan Kelompok Tani dan
Peningkatan Kualitas SDM
100.000.000,00 98.615.000,00 98,62%
Peningkatan Sikap, Pengetahuan dan
Keterampilan Petani
300.000.000,00 292.440.000,00 97,48%
3.1.6 Persentase sawah terairi % 81,80 88,00 107,58% PROGRAM PENGEMBANGAN DAN
PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI,
RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN
LAINNYA
30.956.088.000,00 28.507.454.837,00 92,09%
3.1.7 Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk
meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka
pengembangan agribisnis
% 15,28 13,19 86,32% Rehabilitasi / Pemeliharaan jaringan
irigasi
14.498.395.000,00 13.773.147.208,00 95,00%
Optimalisasi fungsi jaringan irigasi
yang telah di bangun
1.946.773.500,00 1.780.155.500,00 91,44%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 43.090.000,00 43.090.000,00 100,00%
Perencanaan
Peningkatan/Rehabilitasi jaringan
Irigasi
181.098.500,00 181.098.500,00 100,00%
Implementasi Program WISMP pada
daerah Irigasi Pemerintah
210.129.000,00 205.106.000,00 97,61%
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan
Irigasi ( DAK)
2.849.880.000,00 2.703.739.300,00 94,87%
Rehabilitasi/Pemeliharaan jaringan
Irigasi ( Pendamping DAK)
427.482.000,00 412.687.855,00 96,54%
Peningkatan Kemandirian P3A Mitra
Cai Dalam OP Irigasi Teknis
54.015.000,00 54.015.000,00 100,00%
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Bidang
Bidang Sumberdaya Air dan
Pertambangan Kabupaten Cianjur
7.250.000.000,00 6.579.139.654,00 90,75%
Perkuatan Pengelolaan Irigasi
Partisipatif
554.560.000,00 0,00 0,00%
Pembangunan Jaringan Irigasi
Cibitung Warunggedang Desa
Padaluyu Kecamatan Cugenang
(Banprov 2013)
1.000.000.000,00 944.506.155,00 94,45%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Bantuan Sosial dan Hibah
Bidang Pengairan
40.665.000,00 40.665.000,00 100,00%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa Jati
dan Jatisari Kec. Bojongpicung
1.900.000.000,00 1.790.104.665,00 94,22%
PROGRAM PENGEMBANGAN,
PENGELOLAAN DAN KONSERVASI
SUNGAI, DANAU DAN SUMBER
DAYA AIR LAINNYA
10.047.663.000,00 9.668.912.541,00 96,23%
Penelusuran Inventarisasi Sungai,
Danau, Rawa / Situ, dan Sumber Daya
Air Lainnya
47.663.000,00 46.313.000,00 97,17%
Penataan Kota Bidang Sumber Daya
Air
10.000.000.000,00 9.622.599.541,00 96,23%
124,35% 96,87%
3.2 3.2.1 Regulasi ketahanan pangan Ada/Tidak Ada Ada 100,00% PROGRAM PENNIGKATAN
KETAHANAN PANGAN2.836.074.500,00 2.740.745.850,00 96,64%
3.2.2 Ketersediaan pangan utama Kuintal/ha 59,47 61,76 103,85% Penunjang Program RASKIN di
Kabupaten Cianjur
164.487.500,00 161.817.500,00 98,38%
Pembinaan Ketahanan Pangan 227.625.000,00 226.681.000,00 99,59%
Klarifikasi Daerah Rawan Pangan 118.594.000,00 109.106.450,00 92,00%
Penyelenggaraan Lomba Desa di Kab
Cianjur
115.870.000,00 115.770.000,00 99,91%
Penyusunan Profil Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Cianjur
103.050.000,00 96.175.000,00 93,33%
Pengelolaan Kelembagaan Posyandu 336.032.500,00 327.469.000,00 97,45%
Desa Membangun Menuju Desa
Peradaban
31.950.000,00 30.550.000,00 95,62%
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tingkat Provinsi dan Nasional
91.271.500,00 87.592.900,00 95,97%
Koordinasi program Pemberdayaan
Masyarakat Desa
89.825.000,00 89.825.000,00 100,00%
Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi
Pedesaaan (Posyantekdes) Tingkat
Kecamatan
205.499.000,00 205.499.000,00 100,00%
Penunjang Kegiatan Evaluasi Prog.
Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaan
34.367.000,00 33.392.000,00 97,16%
Penunjang Fasilitasi Peningkatan
Sarana dan Prasarana Perdesaan
47.503.000,00 47.503.000,00 100,00%
Penunjang Kegiatan Tim Penggerak
PKK Kabupaten Cianjur
700.000.000,00 639.365.000,00 91,34%
Penunjang Kegiatan Tim Penggerak
PKK Kecamatan dan Kelurahan
570.000.000,00 570.000.000,00 100,00%
101,93% 96,64%
3.3 3.3.1 Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun ODTW 6 4 66,67% PROGRAM PENGEMBANGAN
DESTINASI PARIWISATA1.413.425.250,00 1.372.992.550,00 97,14%
Penataan Kawasan Wisata Cibodas 143.425.250,00 143.425.250,00 100,00%
Meningkatnya pariwisata daerah berbasis
alam dan budaya yang mampu bersaing
memenuhi kebutuhan wisatawan dengan
tetap berprinsip pada pembangan
berkelanjutan
Rata-rata Capaian Sasaran 21
Meningkatnya produksi dan ketersediaan
pangan serta berkembangnya mekanisme
distribusi dan aksesibilitas pangan
Rata-rata Capaian Sasaran 22
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Pengelolaan Basisdata Potensi
Pariwisata Kab.Cianjur
20.000.000,00 20.000.000,00 100,00%
Penataan Kawasan Wisata Jajanan
Jalan HOS Cokroaminoto
550.000.000,00 537.484.000,00 97,72%
Penataan Kawasan Wisata Jajajan
Jalan Sinar
700.000.000,00 672.083.300,00 96,01%
3.3.2 Jumlah kunjungan wisata Orang 490.976 1.061.424 216,19% PROGRAM PENGEMBANGAN
PEMASARAN PARIWISATA314.980.000,00 299.650.000,00 95,13%
Pengadaan Sarana Penunjang
Kepariwisataan
75.000.000,00 73.900.000,00 98,53%
Pasanggiri Mojang dan Jajaka 60.000.000,00 53.835.000,00 89,73%
Alim Paido 50.000.000,00 41.935.000,00 83,87%
Expo Pariwisata 129.980.000,00 129.980.000,00 100,00%
PENGEMBANGAN KEMITRAAN 275.000.000,00 270.515.000,00 98,37%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 10.000.000,00 9.265.000,00 92,65%
Pelatihan Produk Makanan Unggulan 50.000.000,00 47.920.000,00 95,84%
Sosialisasi Sadar Wisata Bagi
masyarakat
75.000.000,00 73.330.000,00 97,77%
Pembinaan (Bimtek) Kompepar di
Kawasan Wisata
90.000.000,00 90.000.000,00 100,00%
Registrasi Tanda Daftar Usaha
Pariwisata
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
3.3.3 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan
Buah 33 20 60,61% PROGRAM PENGELOLAAN
KEKAYAAN BUDAYA208.600.000,00 208.600.000,00 100,00%
Pasanggiri Mamaos 70.000.000,00 70.000.000,00 100,00%
Pasanggiri Maenpo 90.000.000,00 90.000.000,00 100,00%
Sosialisasi Undang-Undang RI no. 11
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya
48.600.000,00 48.600.000,00 100,00%
PROGRAM PENGELOLAAN
KERAGAMAN BUDAYA437.600.000,00 426.660.000,00 97,50%
Kemilau Nusantara 80.000.000,00 79.990.000,00 99,99%
Ekhsibisi Seni Budaya 95.000.000,00 85.070.000,00 89,55%
Festival Jayanti 150.000.000,00 150.000.000,00 100,00%
Pentas Seni 65.000.000,00 64.000.000,00 98,46%
Apresiasi Sastra Cianjur 47.600.000,00 47.600.000,00 100,00%
3.3.4 Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi
mantap untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah
% 16,45 14,20 86,32%PROGRAM PEMBANGUNAN JALAN
DAN JEMBATAN46.615.411.400,00 41.900.029.305,00 89,88%
Perencanaan Pembangunan Jalan 122.072.500,00 72.017.500,00 59,00%
Pembangunan Jalan 32.611.210.000,00 29.682.296.575,00 91,02%
Perencanaan Pembangunan
Jembatan
24.220.000,00 21.520.000,00 88,85%
Pembangunan Jembatan 3.995.683.900,00 2.790.570.425,00 69,84%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pembangunan Jalan dan Jembatan
57.565.000,00 56.930.000,00 98,90%
Pembangunan / Peningkatan Jalan /
Jembatan (DAK)
5.846.161.818,18 5.551.341.150,00 94,96%
Pembangunan / Peningkatan Jalan /
Jembatan (Penunjang DAK)
735.001.681,82 684.287.115,00 93,10%
Meningkatnya pariwisata daerah berbasis
alam dan budaya yang mampu bersaing
memenuhi kebutuhan wisatawan dengan
tetap berprinsip pada pembangan
berkelanjutan
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Pembuatan Standar Jembatan
Bentang Kecil
23.496.500,00 23.496.500,00 100,00%
Pembangunan Jalan / Jembatan /
Trotoar (Banprop 2013)
3.200.000.000,00 3.017.570.040,00 94,30%
PROGRAM
REHABILITASI/PEMELIHARAAN
JALAN DAN JEMBATAN
10.837.429.440,00 10.427.663.400,00 96,22%
Perencanaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan
95.436.000,00 95.436.000,00 100,00%
Perencanaan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan
30.440.000,00 30.440.000,00 100,00%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik
Jalan
1.283.561.740,00 1.214.776.575,00 94,64%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik
Jembatan
420.708.700,00 420.618.700,00 99,98%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Jalan
dan Jembatan
7.017.045.000,00 6.967.666.400,00 99,30%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik
Jalan/ Jembatan (Penunjang DAK)
308.419.818,18 278.309.475,00 90,24%
Rehabilitasi/Pemeliharaan Periodik
Jalan/ Jembatan (DAK)
1.681.818.181,82 1.420.416.250,00 84,46%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARAN KEBINAMARGAAN981.625.000,00 903.902.305,00 92,08%
Pengadaan alat-alat ukur dan bahan
laboratorium kebinamargaan
70.325.000,00 67.380.000,00 95,81%
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat
berat
656.500.000,00 596.999.400,00 90,94%
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat
ukur dan bahan laboraorium
kebinamargaan
27.510.000,00 26.860.000,00 97,64%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
Pelaksanaan Pekerjaan Jalan dan
Jembatan
22.515.000,00 22.504.905,00 99,96%
Pemetaan Lokasi Quary untuk Bahan
Jalan
20.860.000,00 20.860.000,00 100,00%
Pengadaan Tanah dan Bangunan
Gedung kantor Balai Pemeliharaan
dan Pengawasan jalan
183.915.000,00 169.298.000,00 92,05%
PROGRAM PENGEMBANGAN
TEKNOLOGI JALAN / JEMBATAN139.675.000,00 139.585.600,00 99,94%
Kajian Teknis dan Harga Satuan
Pekerjaan
84.000.000,00 84.000.000,00 100,00%
Percontohan Stabilitas Lereng 55.675.000,00 55.585.600,00 99,84%
3.3.5 Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) km 48 48,5 101,04% PROGRAM PEMBANGUNAN
TROTOAR5.339.645.000,00 4.670.106.050,00 87,46%
Pembuatan Trotoar 5.339.645.000,00 4.670.106.050,00 87,46%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
3.3.6 Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di
wilayah perko-taan
m 47,5 47,63 100,27%
105,18% 95,37%
3.4 3.4.1 Persentase koperasi aktif % 27,64 29,56 106,95%PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KELEMBAGAAN KOPERASI120.000.000,00 118.914.500,00 99,10%
Pembinaan Perkoperasian melalui
Pendampingan
120.000.000,00 118.914.500,00 99,10%
3.4.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Buah 60 60 100,00%PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
SDM DAN PEMANFAATAN
KELEMBAGAAN KUKM
200.000.000,00 185.542.500,00 92,77%
3.4.3 Jumlah BPR/LKM aktif Buah 65 65 100,00% Penilaian Kesehatan KSP/USP,
Klasifikasi Koperasi
100.000.000,00 94.950.000,00 94,95%
Peningkatan Jejaring UMKM 100.000.000,00 90.592.500,00 90,59%PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
100.000.000,00 68.902.000,00 68,90%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Bantuan Sosial dan Hibah
Bidang UMKM
100.000.000,00 68.902.000,00 68,90%
3.4.4 Usaha Mikro dan Kecil % 99,85 99,85 100,00%PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM
PENDUKUNG BAGI USAHA MIKRO
KECIL DAN MENENGAH
250.000.000,00 218.590.000,00 87,44%
Peningkatan Nilai Jual Produk
KUMKM
100.000.000,00 87.890.000,00 87,89%
Identifikasi UMKM 150.000.000,00 130.700.000,00 87,13%
PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM
USAHA KECIL MENENGAH YG
KONDUSIF
155.700.000,00 151.749.500,00 97,46%
Perencanaan, koordinasi dan
pengembangan usaha kecil
menengah
55.700.000,00 51.749.500,00 92,91%
Fasilitasi dan Pembinaan
Perkoperasian
100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN
KEWIRAUSAHAAN DAN
KEUNGGULAN KOMPETITIF USAHA
KECIL DAN MENEGAH
150.000.000,00 139.720.000,00 93,15%
Pelatihan Manajemen Pengelolaan
Koperasi/KUD
150.000.000,00 139.720.000,00 93,15%
101,74% 89,80%
3.5 3.5.1 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % 20,12 28,20 140,16% PROGRAM PERLINDUNGAN
KONSUMEN DAN PENGAMANAN
PERDAGANGAN
47.808.000,00 47.483.000,00 99,32%
3.5.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 4 4 100,00% Pengawasan makanan/minuman
yang tidak sesuai dengan ketentuan
serta pengawasan Sidang Tera Ulang
Luar Kantor (STULK)
47.808.000,00 47.483.000,00 99,32%
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN EKSPOR38.965.500,00 35.885.500,00 92,10%
Terwujudnya pengelolaan industri dan
perdagangan yang berdaya saing didukung
oleh SDA, SDM, sarana dan prasarana serta
teknologi tepat guna
Rata-rata Capaian Sasaran 24
Meningkatnya aksesibilitas KUMKM
terhadap modal, teknologi dan pasar
Rata-rata Capaian Sasaran 23
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Pendataan Potensi Eksport
Kabupaten Cianjur
38.965.500,00 35.885.500,00 92,10%
PROGRAM PEMBINAAN PEDAGANG
KAKI LIMA DAN ASONGAN284.874.000,00 274.579.000,00 96,39%
Pembangunan kios bagi Pedagang
Kaki Lima di Eks - Terminal Muka
Cianjur
284.874.000,00 274.579.000,00 96,39%
PROGRAM PENINGKATAN EFESIENSI
PERDAGANGAN DALAM NEGERI4.879.225.549,00 4.738.917.223,00 97,12%
Pemasyarakatan dan Implementasi
Sistim Resi Gudang (SRG)
141.625.000,00 140.410.323,00 99,14%
Pengadaan Sarana dan Prasarana
Kantor Pasar Tradisional
1.150.045.000,00 1.127.179.800,00 98,01%
Bimbingan Teknis Keamanan dan
Kebersihan Pasar
118.495.000,00 118.495.000,00 100,00%
Fasilitas Penyediaan Sarana Promosi
bagi IKM Cianjur
171.601.500,00 135.101.500,00 78,73%
Pembangunan Pasar Tradisional
(DAK)
1.061.742.000,00 1.044.000.000,00 98,33%
Pembangunan Pasar Tradisional (
Biaya Umum DAK)
104.817.049,00 103.093.000,00 98,36%
Sharing Pendampingan
Pembangunan Pasar Cibeber
880.900.000,00 859.765.000,00 97,60%
Revitalisasi Pasar Tradional 1.000.000.000,00 985.052.600,00 98,51%
Sosialisasi dan Pemanfaatan Sistem
Resi Gudang (SRG) di Kab Cianjur
35.105.000,00 32.780.000,00 93,38%
3.5.3 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 2,91 4,05 139,18%PROGRAM PENGEMBANGAN
INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH723.764.082,00 705.826.082,00 97,52%
3.5.4 Cakupan bina kelompok pengrajin % 0,84 1,9 226,19% Fasilitasi Kerjasama Kemitraan
Industri Makro, Kecil menengah
dengan Swasta
74.800.000,00 74.800.000,00 100,00%
Peningkatan Kualitas produk IKM dan
Desain Kemasan
100.000.000,00 98.772.500,00 98,77%
Pembinaan kemampuan dan
keterampilan kerja pelaku Industri
Hasil Tembakau (IHT) / Tembakau Iris
Sigaret (TIS)
400.000.000,00 383.289.500,00 95,82%
Penyusunan Roadmap Pembinaan
Industri Hasil Tembakau
148.964.082,00 148.964.082,00 100,00%
3.5.5 jumlah produk unggulan yang berstandar mutu Buah 1 0 0,00%PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI498.200.000,00 488.713.000,00 98,10%
Peningkatan Penerapan Teknologi
Tepat Guna (TTG)
180.693.000,00 174.613.000,00 96,64%
Pelatihan Peningkatan Kualitas dan
Produktifitas Batik Cianjur
127.507.000,00 126.100.000,00 98,90%
Pengembangan Briket Batubara
Biomas
190.000.000,00 188.000.000,00 98,95%
121,10% 96,76%Rata-rata Capaian Sasaran 25
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
3.6 Meningkatkan promosi dan kerjasama
investasi
3.6.1 jumlah peningkatan angka investasi Rp. (trilyun) 1,22 1,149 94,18%PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI
DAN KERJASAMA INVESTASI596.395.800,00 406.692.200,00 68,19%
Pengawasan Dan Evaluasi Kinerja Dan
Aparatur Badan Penanaman Modal
Daerah
85.600.000,00 39.753.000,00 46,44%
Peningkatan Kegiatan Pemantauan,
Pembinaan Dan Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman Modal
348.595.800,00 239.735.200,00 68,77%
Penyelenggaraan Pameran Investasi 162.200.000,00 127.204.000,00 78,42%
3.6.2 Peningkatan transmigrasi swakarsa KK 0 0 100,00% PROGRAM PENGEMBANGAN
WILAYAH TRANSMIGRASI304.455.000,00 303.999.200,00 99,85%
Peningkatan Kerjasama Antar
Wilayah, Antar Pelaku dan Antar
Sektor dalam Rangka Pengembangan
Kawasan Transmigrasi
99.000.000,00 98.972.000,00 99,97%
Penyediaan dan Pengelolaan
Prasarana dan Sarana Sosial Ekonomi
Di Kawasan Transmigrasi
127.590.000,00 127.162.200,00 99,66%
Pengerahan dan Fasilitasi
Perpindahan Serta Penempatan
Transmigrasi Untuk Memenuhi
Kebutuhan SDM
77.865.000,00 77.865.000,00 100,00%
PROGRAM TRANSMIGRASI LOKAL 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00%
Pengukuran Lahan Transmigrasi Lokal 300.000.000,00 300.000.000,00 100,00%
97,09% 89,35%
3.7 Terwujudnya iklim investasi yang sehat 3.7.1 lama proses perijinan (rata-rata) hari 5 5 100,00%PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA75.000.000,00 75.000.000,00 100,00%
3.7.2 Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha Buah 5 4 80,00% Pendidikan dan pelatihan
keterampilan di bidang perbengkelan
sepeda motor
75.000.000,00 75.000.000,00 100,00%
3.7.3 Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal
dan informal dibandingkan penduduk usia kerja
% 5,53 4,2 75,95%PROGRAM PENINGKATAN
KESEMPATAN KERJA175.000.000,00 175.000.000,00 100,00%
Penyiapan Kerja Siap Pakai berupa
pemberian kerja Sementara Sistem
Padat Karya
100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%
Bimbingan Teknis Produktifitas
Kewirausahaan dan Achivment
Motivation Training (AMT)
75.000.000,00 75.000.000,00 100,00%
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
PENGEMBANGAN LEMBAGA
KETENAGAKERJAAN
298.350.000,00 297.692.600,00 99,78%
Perlindungan dan Pengembangan
dan Penegakan Hukum terhadap
keselamatan dan Kesehatan Kerja
(K3) (PAD)
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran 26
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
3.7.4 Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek Orang 20.000 20.900 104,50% Monitoring dan Evaluasi Dinas Sosial
Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Kabupaten Cianjur
87.850.000,00 87.252.600,00 99,32%
Pembahasan Penetapan UMK ( Upah
Minumum Kabupaten )
92.500.000,00 92.440.000,00 99,94%
Sosialisasi Prosedur Pencegahan
Perselisihan Hubungan Industrial
68.000.000,00 68.000.000,00 100,00%
90,11% 99,93%
3.8 Berkembangnya pemanfaatan dan
pengelolaan pesisir dan kelautan secara
optimal dan berkelanjutan
3.8.1 Cakupan bina kelompok nelayan % 25 20,24 80,96%PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DALAM
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
SUMBER DAYA KELAUTAN
318.580.000,00 317.909.091,00 99,79%
Pembinaan dan Pengembangan
Pengawasan Sumberdaya Kelautan
dan Perikanan (DAK)
318.580.000,00 317.909.091,00 99,79%
3.8.2 Produksi perikanan kelompok nelayan % 0,25 0,42 168,00% PROGRAM PENGEMBANGAN
PERIKANAN TANGKAP3.116.762.000,00 2.948.196.722,00 94,59%
3.8.3 Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program
yang dirumuskan untuk pengembangan
pemanfaatan dan pengelolaan potensi pesisir dan
kelautan
Kecamatan 3 0 0,00% Pembinaan dan Pengembangan
Perikanan Tangkap (DAK)
2.520.350.000,00 2.372.998.091,00 94,15%
Pendampingan akselerasi
pembangunan kelautan dan
perikanan (Pendamping Fisik DAK)
596.412.000,00 575.198.631,00 96,44%
82,99% 97,19%
3.9 Menguatnya implementasi rencana tata
ruang daerah dalam pemanfaatan ruang
untuk pengembangan wilayah Kabupaten
Cianjur
125,00%PROGRAM PERENCANAAN TATA
RUANG1.919.432.000,00 1.852.218.200,00 96,50%
Koordinasi dan Konsultasi
Persetujuan Subtansi Raperda RDTR
300.000.000,00 283.116.200,00 94,37%
Penyusunan Rencana Detail Tata
Ruang Kawasan Perkotaan
Kecamatan Sukanagara
324.614.000,00 324.159.000,00 99,86%
Penyusunan Masterplan Rawabango 244.818.000,00 243.898.000,00 99,62%
Penunjang Penataan Kota 100.000.000,00 82.000.000,00 82,00%
Penyusunan DED Sport Center
Kabupaten Cianjur
750.000.000,00 722.300.000,00 96,31%
Penyusunan DED Tugu Perbatasan
Kota Cianjur, Kec. Cibeber, Kec.
Warungkondang dan Kec. Cugenang
50.000.000,00 46.745.000,00 93,49%
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan
Cianjur
37.500.000,00 37.500.000,00 100,00%
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (HLHS) Kawasan Perkotaan
Kecamatan Cilaku
37.500.000,00 37.500.000,00 100,00%
3.9.1 Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki
perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan
Dokumen 4
Rata-rata Capaian Sasaran 27
5
Rata-rata Capaian Sasaran 28
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan
Kecamatan Cikalongkulon
37.500.000,00 37.500.000,00 100,00%
Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis (KLHS) Kawasan Perkotaan
Kecamatan Cidaun
37.500.000,00 37.500.000,00 100,00%
3.9.2 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata
Ruang wilayah Kabupaten Cianjur/Kota
Desa 0 0 100,00%PROGRAM PEMANFAATAN RUANG 205.000.000,00 173.714.000,00 84,74%
3.9.3 Ketaatan terhadap RTRW % 95 95 100,00% Fasilitas peningkatan peran serta
masyarakat dalam pemanfaatan
Ruang
55.000.000,00 54.955.000,00 99,92%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
pemanfaatan ruang
150.000.000,00 118.759.000,00 79,17%
PROGRAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG220.000.000,00 219.650.000,00 99,84%
Pengawasan Tata Bangunan 220.000.000,00 219.650.000,00 99,84%PROGRAM PENGENDALIAN
PEMANFAATAN RUANG65.000.000,00 65.000.000,00 100,00%
Fasilitas peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengendalian
pemanfaatan ruang
65.000.000,00 65.000.000,00 100,00%
108,33% 95,27%
3.10 Terwujudnya pemanfaatan ruang yang
berhasil guna dan berdaya guna serta
mampu mendukung pengelolaan
3.10.1 Persentase berkurangnya penambang liar % 100 73,87 73,87% PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN BIDANG
PERTAMBANGAN
45.537.000,00 45.537.000,00 100,00%
3.10.2 Persentase pengambilan air sesuai dengan
perijinan yang berlaku
% 100 100 100,00% Monitoring dan pengendalian
kegiatan penambangan bahan galian
C
24.467.000,00 24.467.000,00 100,00%
Pengawasan SIPA 21.070.000,00 21.070.000,00 100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI SUMBER DAYA AIR141.872.500,00 139.068.500,00 98,02%
Penyusunan database dan
penyebaran informasi sumber daya
air
141.872.500,00 139.068.500,00 98,02%
PENGEMBANGAN DATA DAN
INFORMASI PERTAMBANGAN &
ENERGI
243.756.000,00 240.788.000,00 98,78%
Penyusunana database dan
Penyebaran Informasi Pertambangan,
Energi dan Kegeologian
135.082.000,00 133.882.000,00 99,11%
Penyusunan rencana WUP 108.674.000,00 106.906.000,00 98,37%
3.10.3 Persentase jumlah ren-cana usaha/kegiatan dan
pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH
(AMDAL/UKL/UPL/SPPL)
Buah 12 78 650,00% PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
DAN AKSES INFORMASI
SUMBERDAYA ALAM DAN
LINGKUNGAN HIDUP
98.750.000,00 98.650.000,00 99,90%
Pengembangan Data Dan Informasi
Lingkungan
98.750.000,00 98.650.000,00 99,90%
PROGRAM PERENCANAAN TATA
RUANG780.000.000,00 776.495.000,00 99,55%
Rata-rata Capaian Sasaran 29
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Inventarisasi Fasilitas Sosial dan
Fasilitas Umum Perumahan di
Kabupaten Cianjur
80.000.000,00 80.000.000,00 100,00%
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Rencana Kegiatan Pelebaran
Persimpangan Jalan Abdullah bin Nuh
50.000.000,00 49.675.000,00 99,35%
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Rencana Kegiatan Perluasan AKPER
Kabupaten Cianjur
50.000.000,00 49.785.000,00 99,57%
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Rencana Kegiatan Pelestarian Padi
Pandanwangi
50.000.000,00 49.840.000,00 99,68%
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan
Galeri PNPM
50.000.000,00 49.895.000,00 99,79%
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Rencana Kegiatan Pelebaran Jalan
Slamet Riyadi - Lapang Prawatasari
50.000.000,00 49.565.000,00 99,13%
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan
Pasar Pasir Hayam
50.000.000,00 49.730.000,00 99,46%
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan
Tugu Perbatasan Kota Cianjur
50.000.000,00 49.840.000,00 99,68%
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Rencana Kegiatan Relokasi SMKN 1
Cianjur
50.000.000,00 49.895.000,00 99,79%
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Rencana Kegiatan Relokasi SMAN 2
Cianjur
50.000.000,00 49.840.000,00 99,68%
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Rencana Kegiatan Pembangunan
Taman Pemakaman Umum
50.000.000,00 49.675.000,00 99,35%
Penyusunan Dokumen UKL/UPL
Rencana Kegiatan Pelebaran Jalan
Kawasan Hutan Kota
50.000.000,00 49.785.000,00 99,57%
Penyusunan DED Perencanaan
Pembangunan Mesjid Cugenang
150.000.000,00 148.970.000,00 99,31%
3.10.4 RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata) % 13,5 14,90 110,37% PROGRAM PENGELOLAAN RUANG
TERBUKA HIJAU (RTH)1.487.960.150,00 1.437.334.250,00 96,60%
Penataan Ruang Terbuka Hijau 694.810.400,00 685.321.500,00 98,63%
Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau 593.149.750,00 561.167.250,00 94,61%
Penataan Sarana dan Prasarana RTH 200.000.000,00 190.845.500,00 95,42%
3.10.5 Persentase penanganan sampah (%) % 15 5 33,33% PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH5.769.823.600,00 4.775.336.650,00 82,76%
3.10.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk
% 22 28,38 71,00% Penyediaan prasarana dan sarana
pengelolaan persampahan
200.000.000,00 192.424.500,00 96,21%
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
2.693.208.600,00 2.594.361.100,00 96,33%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Peningkatan Pengelolaan Sampah
menjadi kompos
414.685.000,00 404.709.550,00 97,59%
Peningkatan Operasi Persampahan
dalam rangka menunjang K-5
176.970.000,00 167.455.750,00 94,62%
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan TPA
1.384.960.000,00 1.324.568.250,00 95,64%
Penanganan Pengelolaan dan
Pengolahan Sampah di TPA Pasir
Sembung (Banprov 2013)
100.000.000,00 91.817.500,00 91,82%
Kajian Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Sarana
Persampahan
400.000.000,00 0,00 0,00%
Kegiatan Sistem Pelayanan
Persampahan Perkotaan pada 11
Kecamatan
400.000.000,00 0,00 0,00%
PROGRAM PENGENDALIAN
PENCEMARAN DAN PERUSAKAN
LINGKUNGAN HIDUP
348.360.000,00 330.795.000,00 94,96%
Penunjang Penilaian Kota
Sehat/Adipura
348.360.000,00 330.795.000,00 94,96%
PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH115.548.000,00 115.255.000,00 99,75%
Peningkatan Operasi Persampahan
dalam rangka menunjang K-5
115.548.000,00 115.255.000,00 99,75%
PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH123.059.000,00 123.059.000,00 100,00%
Peningkatan Operasi Persampahan
dalam rangka menunjang K-5
123.059.000,00 123.059.000,00 100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH134.950.000,00 134.950.000,00 100,00%
Peningkatan Operasi Persampahan
dalam rangka menunjang K-5
134.950.000,00 134.950.000,00 100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH138.368.000,00 138.368.000,00 100,00%
Peningkatan Operasi Persampahan
dalam rangka menunjang K-5
138.368.000,00 138.368.000,00 100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH118.294.000,00 118.294.000,00 100,00%
Peningkatan Operasi Persampahan
dalam rangka menunjang K-5
118.294.000,00 118.294.000,00 100,00%
PROGRAM PENGEMBANGAN
KINERJA PENGOLAHAN SAMPAH123.284.000,00 122.784.000,00 99,59%
Peningkatan Operasi Persampahan
dalam rangka menunjang K-5
123.284.000,00 122.784.000,00 99,59%
3.10.7 Terpeliharanya konservasi kawasan lindung % 1 0,83 83,00%PROGRAM PERLINDUNGAN DAN
KONSERVASI SUMBER DAYA HUTAN1.401.665.000,00 1.353.225.350,00 96,54%
Perlindungan Sumber Mata Air 109.000.000,00 109.000.000,00 100,00%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Pemeliharaan dan Penataan Hutan
Kota
921.000.000,00 875.595.350,00 95,07%
Pemeliharaan Kanan Kiri Jalan
(Kakija)
280.000.000,00 279.965.000,00 99,99%
Penanganan Sempadan Sungai 91.665.000,00 88.665.000,00 96,73%
3.10.8 Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan
sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang
kehutanan dan perkebunan
Dokumen 2 3 150,00%PROGRAM PERENCANAAN DAN
PENGEMBANGAN HUTAN200.000.000,00 193.995.668,00 97,00%
Monitoring, Evaluating dan Updating
Pembangunan Kehutanan
75.000.000,00 70.218.610,00 93,62%
Penyusunan Rencana Tahunan RHL
(RTnRHL)
100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%
Monitoring dan Evaluasi Hibah
bansos Bidang Kehutanan dan
Perkebunan
25.000.000,00 23.777.058,00 95,11%
158,95% 97,72%
3.11 Berkembangnya wilayah didukung oleh
ketersediaan dan pembangunan
infrastruktur yang handal
560,54% PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM
INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN
JEMBATAN
473.103.500,00 471.080.500,00 99,57%
Penyusunan sistem informasi/data
base jalan
62.712.500,00 62.377.500,00 99,47%
3.11.2 Tersusunnya informasi data teknis jalan dan
jembatan
ruas jalan 30 30 100,00% Penyusunan Program Jalan dan
Jembatan
143.783.000,00 143.338.000,00 99,69%
Penyusunan Leger Jalan 62.963.000,00 62.875.000,00 99,86%
3.11.3 Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan
program penanganan jalan
Dokumen 0 0 100,00% Pemetaan Drainase Jalan Kota Cianjur 129.645.000,00 128.490.000,00 99,11%
3.11.4 Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka
pengembangan jaringan jalan strategis
% (jalan
mantap)
15,28 13,19 86,32% Bimbingan Teknik Penyelenggaraan
Jalan dan Jembatan
74.000.000,00 74.000.000,00 100,00%
3.11.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan
listrik
% 57,72 55,80 96,67% PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN BIDANG
KETENAGALISTRIKAN
425.164.500,00 405.285.750,00 95,32%
3.11.6 Luas kawasan kumuh % 1,73 2,56 52,02% Perencanaan Pembangunan Listrik
Pedesaan
39.925.000,00 39.925.000,00 100,00%
Pembangunan Listrik Pedesaan 385.239.500,00 365.360.750,00 94,84%
3.11.7 Rumah layak huni % 20 23,5 117,50% PROGRAM PENGEMBANGAN
PERUMAHAN182.680.000,00 154.605.000,00 84,63%
Penunjang Program Perumahan
Swadaya
67.680.000,00 43.180.000,00 63,80%
Pendataan Rumah Tidak Layak Huni 115.000.000,00 111.425.000,00 96,89%
PROGRAM PEMBERDAYAAN JASA
KONSTRUKSI70.000.000,00 69.250.000,00 98,93%
Pelatihan Pelaksanaan Pekerjaan
Bangunan dan Perumahan
70.000.000,00 69.250.000,00 98,93%
3.11.8 Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan
setapak
Kec. 16 14 87,50% PROGRAM PEMBANGUNAN SISTEM
INFORMASI/DATA BASE JALAN DAN
JEMBATAN
211.000.000,00 202.755.000,00 96,09%
Rata-rata Capaian Sasaran 30
12,53.11.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas
Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan
% 2,23
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Penyusunan Database Jalan
Lingkungan dan Jalan Setapak
211.000.000,00 202.755.000,00 96,09%
3.11.9 Persentase terselengaranya pelayanan
pembangunan gedung pemerintahan
% 100 88,89 88,89% PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
13.821.506.000,00 11.679.269.550,00 84,50%
Rehabilitasi Puskesmas Ciherang 482.363.000,00 305.007.000,00 63,23%
Rehabilitasi Puskesmas
Sindangbarang
963.715.000,00 915.782.500,00 95,03%
Penyusunan DED SMKN 1 Cianjur 232.964.000,00 230.024.000,00 98,74%
Penyusunan DED SMAN II Cianjur 226.906.000,00 224.416.000,00 98,90%
Penyusunan DED Pasar Pasir Hayam
dan Relokasi PKL
350.000.000,00 322.510.000,00 92,15%
Penyusunan DED Perluasan Akper 100.000.000,00 93.171.000,00 93,17%
Penyusunan Masterplan
Pembangunan Gedung Perkantoran
Dinas Kesehatan, BKPPD, Dinas
Pertanian dan Dinas Peternakan
230.767.000,00 229.627.000,00 99,51%
Penyusunan DED Rumah Susun
Universitas Suryakencana
316.322.000,00 313.662.000,00 99,16%
Pembangunan Gedung Kantor
Kecamatan Kadupandak
947.842.000,00 891.111.900,00 94,01%
Rehabilitasi Bangunan Kantor Satpol
PP
98.735.000,00 93.402.250,00 94,60%
Pembangunan Rumah Sakit Pagelaran
Tahap II
4.589.759.000,00 4.348.274.050,00 94,74%
Pembangunan Gedung Dinas
Perpajakan Kabupaten Cianjur Tahap
I
3.197.133.000,00 3.188.168.850,00 99,72%
Pembangunan Gedung BKPPD 2.000.000.000,00 443.572.000,00 22,18%
Penunjang Pengamanan Bangunan
Pasar Pasir Hayam
85.000.000,00 80.541.000,00 94,75%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
9.528.376.000,00 9.008.983.850,00 94,55%
Pengadaan dan Pemasangan PJU di
Kabupaten Cianjur
5.000.000.000,00 4.634.958.200,00 92,70%
Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung
Kantor di Lingkungan Setda Kab.
Cianjur
300.000.000,00 295.559.000,00 98,52%
Pengadaan Sistem Informasi
Kepegawaian (SIMPEG)
50.000.000,00 48.340.000,00 96,68%
Pengadaan Penghargaan Bagi
Pejabat/ Pegawai Purna Tugas
50.000.000,00 49.547.500,00 99,10%
Pengadaan Cendramata 210.000.000,00 203.065.000,00 96,70%
Pembinaan/ Sosialisasi Sandi dan
Telekomunikasi Kabupaten Cianjur
160.225.000,00 159.925.000,00 99,81%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Inventarisasi Asset Dilingkungan
Setda Kab. Cianjur
57.000.000,00 3.177.000,00 5,57%
Penataan Area Rumah Dinas Wakil
Bupati
489.300.000,00 458.200.600,00 93,64%
Rehabitasi dan Penataan Guest
House Pemda Kab. Cianjur
150.000.000,00 142.676.000,00 95,12%
Pembelian Rumah Dinas Sekda
Kabupaten Cianjur
2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 100,00%
Pengadaan Pintu Pagar Belakang
Setda Kab. Cianjur
100.000.000,00 94.739.000,00 94,74%
Penataan Area Pancaniti 261.851.000,00 246.636.050,00 94,19%
Pemeliharaan Rumah Dinas Indag
Kabupaten Cianjur
200.000.000,00 172.160.500,00 86,08%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
629.971.676,00 601.575.500,00 95,49%
Pembangunan Sarana dan Prasarana
Olahraga DPRD
629.971.676,00 601.575.500,00 95,49%
PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
2.292.407.950,00 1.940.353.750,00 84,64%
Pembangunan Kantin dan Gedung
Darmawanita tahap II di Lingkungan
DPKAD
45.000.000,00 44.375.500,00 98,61%
Pembangunan Mesjid di Lingkungan
Gedung DPKAD Tahap II
191.165.950,00 173.106.000,00 90,55%
Pembangunan Gapura di Lingkungan
Gedung DPKAD
115.750.000,00 114.146.000,00 98,61%
Pembangunan Gudang di Lingkungan
Gedung DPKAD
731.549.000,00 610.831.550,00 83,50%
Pembangunan Drainase di
Lingkungan Gedung DPKAD
250.000.000,00 205.992.350,00 82,40%
Penyelesaian Jalan di lingkungan
DPKAD
958.943.000,00 791.902.350,00 82,58%
3.11.10 Persentase cakupan ketersediaan prasarana
perhubungan
% 14 5 35,71% PEMBANGUNAN PRASARANA DAN
FASILITAS PERHUBUNGAN747.335.450,00 709.845.800,00 94,98%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 14.610.000,00 14.610.000,00 100,00%
Pengadaan dan Pemasngan Marka
Jalan
296.430.000,00 285.090.550,00 96,17%
Pengadaan Alat Pemberi Isyarat Lalu
Lintas (Pelican Crossing)
100.000.000,00 94.669.200,00 94,67%
Pengadaan Fasilitas Perlengkapan
Jalan
336.295.450,00 315.476.050,00 93,81%
3.11.11 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan
dan database bahan kebijakan
% 28,33 56,66 200,00%PROGRAM PENGEMBANGAN DATA
DAN INFORMASI LALU LINTAS1.525.000.000,00 1.492.149.000,00 97,85%
Penyusunan Dokumen Rencana
Pengaturan Trayek Angkutan Umum
dan Sosialisasi
75.000.000,00 73.570.000,00 98,09%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Kajian Teknis Review Pola Sebaran
Lokasi Halte dan Penyebrangan
200.000.000,00 196.074.000,00 98,04%
Kajian Teknis Rencana Induk Jaringan
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Kabupaten
400.000.000,00 394.290.000,00 98,57%
Kajian Teknis Rencana Umum Lalu
Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten
150.000.000,00 146.220.000,00 97,48%
Kajian Teknis Rencana Umum
Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan Tingkat Kabupaten
250.000.000,00 244.985.000,00 97,99%
Studi Kelayakan DED Terminal
(Sukanagara, Sindang Barang,
Cikalongkulon/Kebon Coklat dan
Cipanas)
450.000.000,00 437.010.000,00 97,11%
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN EKONOMI923.450.000,00 917.932.500,00 99,40%
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Ekonomi
300.000.000,00 300.000.000,00 100,00%
Analisis ICOR (Increamental Capital
Output Ratio) Kabupaten Cianjur
350.000.000,00 346.177.500,00 98,91%
Forum Pengembangan Ekonomi
Daerah
223.450.000,00 221.955.000,00 99,33%
Analisis Kinerja dan Rantai Nilai Padi
Pandanwangi Sebagai Dasar Rencana
Tindak Pelestarian Varietas Lokal di
Kabupaten Cianjur
50.000.000,00 49.800.000,00 99,60%
PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL
DAN BUDAYA1.913.635.000,00 1.809.409.509,00 94,55%
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang PEMKESRA
264.500.000,00 233.778.750,00 88,39%
Kajian Karakteristik dan Kinerja
Pemerintah Tingkat Desa di Wilayah
Pengembangan I
50.000.000,00 48.410.000,00 96,82%
Fasilitasi Tim Koordinasi
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
(TKPKD) Kab. Cianjur
149.660.000,00 149.630.000,00 99,98%
Fasilitasi Kegiatan Pengarusutamaan
Gender & P2WKSS
99.835.000,00 99.835.000,00 100,00%
Fasilitasi Tim Pembina Kabupaten
Sehat Kab. Cianjur
199.665.000,00 167.563.259,00 83,92%
Fasilitasi Desk IPM Kabupaten Cianjur 99.975.000,00 83.380.000,00 83,40%
Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Anak-anak Tenaga Kerja Indonesia
Asal Kabupaten Cianjur
50.000.000,00 47.580.000,00 95,16%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Kajian Identifikasi dan Analisis
Jabatan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur Berbasis Sistem
Informasi
400.000.000,00 389.692.500,00 97,42%
Pemetaan Pendidikan Diniyah
Takmiliyah dan Pendidikan Al-Quran
di Kabupaten Cianjur
100.000.000,00 97.305.000,00 97,31%
Kajian Master Plan Peningkatan
Kesejahteraan Masyarakat Cianjur
400.000.000,00 393.695.000,00 98,42%
Kajian Pemberdayaan Masyarakat
Desa di Sekitar Situs Gunung Padang
Melalui Program Desa Budaya
50.000.000,00 49.325.000,00 98,65%
Kajian Trend Pertumbuhan Penduduk
Cianjur
50.000.000,00 49.215.000,00 98,43%
PROGRAM PERENCANAAN
PRASARANA WILAYAH DAN SUMBER
DAYA ALAM
600.597.500,00 515.111.500,00 85,77%
Pembinaan Perkuatan Kelembagaan
Sumber Daya Air (PPKSDA)
Kabupaten Cianjur
150.000.000,00 149.280.000,00 99,52%
Program WISMP 2 231.597.500,00 147.775.000,00 63,81%
Penanganan Lahan Kritis dan Sumber
Daya Air Berbasis Masyarakat
219.000.000,00 218.056.500,00 99,57%
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN BIDANG
INFRASTUKTURE DAN LINGKUNGAN
HIDUP
410.000.000,00 409.890.000,00 99,97%
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan Bidang Infrastuktur
dan Lingkungan Hidup
142.000.000,00 141.980.000,00 99,99%
Koordinasi dan Fasilitasi Penilaian
Adipura
268.000.000,00 267.910.000,00 99,97%
PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI/STATISTIK
DAERAH
410.000.000,00 406.335.000,00 99,11%
Penyusunan Data Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB) Kabupaten
Cianjur per Kecamatan Tahun 2013
335.000.000,00 333.270.000,00 99,48%
Koordinasi Data Statistik 75.000.000,00 73.065.000,00 97,42%PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN WILAYAH
STRATEGIS DAN CEPAT TUMBUH
220.000.000,00 217.099.000,00 98,68%
Penyusunan Perencanaan
Pengembangan Wilayah Strategis dan
Cepat Tumbuh
220.000.000,00 217.099.000,00 98,68%
PROGRAM PERENCANAAN
PENGEMBANGAN KOTA-KOTA
MENENGAH DAN BESAR
161.000.000,00 161.000.000,00 100,00%
Koordinasi Perencanaan Air Minum,
Drainase Dan Sanitasi Perkotaan
161.000.000,00 161.000.000,00 100,00%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
3.11.12 Persentase cakupan ketersediaan fasilitas % 33 13 39,39%PROGRAM PEMBANGUNAN SARANA
DAN PRASARANA PERHUBUNGAN200.000.000,00 188.938.600,00 94,47%
Pembangunan Shelter Penumpang
Angkutan Umum
200.000.000,00 188.938.600,00 94,47%
3.11.13 Efektivitas pelayanan angkutan % 87 87 100,00% PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN ANGKUTAN140.000.000,00 131.482.500,00 93,92%
Pembinaan Operator Angkutan dan
Lomba Awak Kendaraan Umum
Teladan
26.315.000,00 26.315.000,00 100,00%
Pelaksanaan Fasilitasi Perijinan
Trayek Angkutan
48.195.000,00 40.290.000,00 83,60%
Pengadaan Barang Kelengkapan Ijin
Angkutan
65.490.000,00 64.877.500,00 99,06%
3.11.14 Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas % 85 85 100,00% PROGRAM PENGENDALIAN DAN
PENGAMANAN LALU LINTAS1.355.935.000,00 1.274.339.300,00 93,98%
Pengadaan Kerucut Lalu Lintas 50.000.000,00 49.637.000,00 99,27%
Forum Lalu Lintas 18.500.000,00 18.500.000,00 100,00%
Pembinaan Penyelenggaraan
Perparkiran
75.525.000,00 75.015.000,00 99,32%
Pemantauan dan Pengendalian Arus
Lalu Lintas
41.000.000,00 41.000.000,00 100,00%
Pengendalian Lalu Lintas dan
Angkutan pada Hari Raya dan Tahun
Baru
81.500.000,00 80.420.000,00 98,67%
Kampanye dan Aksi Tertib Lalu Lintas 100.000.000,00 95.230.000,00 95,23%
Pelaksanaan Manajemen dan
Rekayasa Lalu Lintas Simpang Tiga
RSUD
75.000.000,00 70.289.850,00 93,72%
Pengadaan dan Pemasangan Zona
Selamat Sekolah (ZOSS)
700.000.000,00 636.200.700,00 90,89%
Pengadaan dan Pemasangan Pagar
Pembatas Pejalan Kaki
214.410.000,00 208.046.750,00 97,03%
3.11.15 Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan
kendaraan
% 87,4 86,58 99,06% PROGRAM PENINGKATAN KELAIKAN
PENGOPERASIAN KENDARAAN
BERMOTOR
437.488.000,00 423.006.500,00 96,69%
Pengelolaan Pengujian dan
Pengadaan Barang Kelengkapan
Pengujian Kendaraan Bermotor
406.127.500,00 398.136.000,00 98,03%
Pemeliharaan Kendaraan Pengujian
Keliling dan Kendaraan Rescue
31.360.500,00 24.870.500,00 79,31%
3.11.16 Persentase cakupan keandalan prasarana dan
fasilitas
% 49,56 43,18 87,13% PROGRAM REHABILITASI DAN
PEMELIHARAAN PRASARANA DAN
FASILITAS LLAJ
26.657.000,00 25.999.500,00 97,53%
Pengelolaan Terminal 26.657.000,00 25.999.500,00 97,53%
3.11.17 Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim ha 1 0 0,00% PROGRAM PENGELOLAAN AREAL
PEMAKAMAN271.125.000,00 257.853.000,00 95,10%
Penataan Tempat Pemakaman Umum 271.125.000,00 257.853.000,00 95,10%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
3.11.18 Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan
umum dan kepentingan sosial
m² 64.687 64.243 99,31% PROGRAM PENINGKATAN SARANA
DAN PRASARANA
PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH
17.448.569.985,00 13.701.975.690,00 78,53%
Pengadaan Tanah Untuk Perluasan
SMKN 1 Pacet Lanjutan
74.793.000,00 0,00 0,00%
Pengadaan Tanah Untuk Pasar
Warungkondang Lanjutan
90.410.000,00 0,00 0,00%
Kompensasi untuk tanah dan warga
di sekitar Taman Prawatasari
115.000.000,00 0,00 0,00%
Pengadaan Tanah untuk Pengganti
Tanah Kas Desa Cibiuk yang
digunakan oleh SMPN I Ciranjang
(Silpa)
470.266.985,00 368.050.000,00 78,26%
Pengadaan Tanah untuk Sub Terminal
Salamnunggal
1.298.600.000,00 944.562.512,00 72,74%
Sosisalisai Undang Undang No 2
Tahun 2012 tentang Pengadaan bagi
Pembangunan untuk Kepentingan
Umum
126.030.000,00 119.862.000,00 95,11%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Pasar Ciranjang
148.440.000,00 42.322.062,00 28,51%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Perluasan SDN Banjarsari
249.585.000,00 37.395.674,00 14,98%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Perluasan SMKN I Pacet
252.155.000,00 36.881.148,00 14,63%
Sertifikasi Tanah Asset Pemda yang
Telah Dibebaskan Tahun 2012
151.435.000,00 3.725.000,00 2,46%
Perencanaan Pengadaan Tanah
untuk Pembibitan Sapi
131.080.000,00 44.184.422,00 33,71%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Perluasan SDN Kutamanis Desa
Padaluyu
197.690.000,00 38.945.344,00 19,70%
Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk
Jalan Tembus SMKN I Cipanas
200.280.000,00 44.261.675,00 22,10%
Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk
Irigasi Teknis di Kecamatan
Sindangbarang
99.060.000,00 43.005.888,00 43,41%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Tanah Yang Terpakai SDN Cibinong
Hilir
40.985.000,00 36.820.229,00 89,84%
Pembangunan Kantor Kecamatan
Haurwangi
896.365.000,00 670.296.750,00 74,78%
Pembangunan Kantor Kecamatan
Pasirkuda
922.865.000,00 671.554.500,00 72,77%
Perencanaan Pengadaan Tanah Untuk
Pelebaran Persimpangan Jalan
Abdullah Bin Nuh
44.430.000,00 16.232.800,00 36,54%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Perluasan Akper Kabupaten Cianjur
40.530.000,00 34.121.817,00 84,19%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Pelestarian Padi Pandanwangi
51.640.000,00 19.823.001,00 38,39%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Galeri PNPM
40.640.000,00 36.360.482,00 89,47%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Sport Center
62.765.000,00 23.485.000,00 37,42%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Pelebaran Jalan Slamet Riyadi -
Lapang Prawatasari
51.305.000,00 15.115.000,00 29,46%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Pasar Pasir Hayam
45.715.000,00 41.088.316,00 89,88%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Tugu Perbatasan Kota Cianjur
67.690.000,00 0 0,00%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Relokasi SMKN I dan SMAN II Cianjur
42.655.000,00 29.800.000,00 69,86%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Taman Pemakaman Umum (TPU) se-
Kabupaten Cianjur
110.400.000,00 61.376.735,00 55,59%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Pelebaran Jalan dan Jalan Baru
Kawasan Hutan Kota
50.730.000,00 28.800.000,00 56,77%
Pengadaan Tanah untuk Pelestarian
Sumber Mata Air
265.115.000,00 40.105.335,00 15,13%
Pengadaan Tanah untuk Pasar
Ciranjang
3.421.665.000,00 3.349.155.000,00 97,88%
Pengadaan Tanah untuk Pasar Pasir
Hayam Tahap I
5.078.180.000,00 5.038.050.000,00 99,21%
Pengadaan Tanah untuk Pembibitan
Sapi
545.922.800,00 318.740.000,00 58,39%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Perluasan Pasar Cibeber
46.115.000,00 23.230.000,00 50,37%
Perencanaan Pengadaan Tanah untuk
Perluasan UNSUR
40.125.000,00 22.310.000,00 55,60%
Sewa Lahan yang digunakan untuk
Balai Benih Ikan (BBI)
40.000.000,00 40.000.000,00 100,00%
Pengadaan Tanah untuk Irigasi Teknis
di Kecamatan Sindang Barang
352.857.200,00 321.090.000,00 91,00%
Pengadaan Tanah untuk Perluasan
Puskesmas Cikondang Kecamatan
Bojongpicung
42.400.000,00 0,00 0,00%
Pengadaan Tanah untuk Perluasan
Puskesmas Cijagang Kecamatan
Cikalongkulon
42.650.000,00 0,00 0,00%
Pengadaan Tanah untuk Jalan
Tembus ke SMKN I Cipanas Tahap I
500.000.000,00 477.825.000,00 95,57%
Pengadaan Tanah untuk Sub.
Terminal Salamnunggal Lanjutan
1.000.000.000,00 663.400.000,00 66,34%
113,89% 94,17%Rata-rata Capaian Sasaran 31
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
3.12 Terwujudnya keseimbangan fungsi lahan
untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup
3.12.1 berkurangnya lahan kritis ha 1.550 3.332 214,97%PROGRAM REHABILITASI HUTAN
DAN LAHAN3.022.465.000,00 2.868.746.435,00 94,91%
Pembuatan Persemaian Pengadaan
Bibit Tanaman Kehutanan
172.335.000,00 172.210.000,00 99,93%
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK) 1.326.200.000,00 1.281.125.894,00 96,60%
Rehabilitasi Hutan dan Lahan
(Pendamping DAK)
132.620.000,00 128.070.091,00 96,57%
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Biaya
Umum DAK)
66.310.000,00 61.913.100,00 93,37%
Optimalisasi Kegiatan Kebun Bibit
Rakyat Tahun 2012
75.000.000,00 75.000.000,00 100,00%
Kegiatan Penanganan Kawasan
Resapan Air ((Banprov 2013)
1.250.000.000,00 1.150.427.350,00 92,03%
3.12.2 cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan
hutan
% 15,89 15,53 97,73%PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA SEKITAR HUTAN284.800.000,00 284.600.000,00 99,93%
Penyebarluasan Informasi Bidang
Kehutanan dan Perkebunan
87.000.000,00 87.000.000,00 100,00%
Peningkatan Kelembagaan Sentra
Penyuluhan Kehutanan Perkebunan
Pedesaan (SPKP) dan Gapoktan
Perkebunan
60.800.000,00 60.600.000,00 99,67%
Pendampingan Kegiatan Fasilitasi
Pembinaan dan Pemberdayaan
Masyarakat serta Kapasitas
Kelembagaan Penanganan Lahan
Kritis
137.000.000,00 137.000.000,00 100,00%
156,35% 97,42%
4.1 4.1.1 berkurangnya pelanggaran disiplin PNS Kasus 15 4 26,67% PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYA
APARATUR
481.708.000,00 390.733.000,00 81,11%
Pengiriman Diklat Teknis, Tugas dan
Fungsi bagi PNS Daerah
59.500.000,00 37.600.000,00 63,19%
Pengiriman Diklat Struktural bagi PNS
Daerah
422.208.000,00 353.133.000,00 83,64%
72,12% PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGEMBANGAN APARATUR5.865.812.000,00 5.121.464.000,00 87,31%
Pemberian Penghargaan bagi PNS
yang berprestasi
29.050.000,00 24.550.000,00 84,51%
100,00% Pemberian Bantuan Tugas Belajar
bagi PNS Daerah
89.840.000,00 47.840.000,00 53,25%
Pengelolaan Administrasi Karpeg,
Karis/Karsu, Taspen dll
56.378.000,00 53.028.000,00 94,06%
4.1.4 persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis Orang 150 235 156,67% Pengelolaan Kenaikan Pangkat 124.000.000,00 124.000.000,00 100,00%
Pelaksanaan Pengambilan Sumpah
PNS
42.000.500,00 42.000.500,00 100,00%
Sidang Baperjakat 127.620.000,00 109.565.000,00 85,85%
Rata-rata Capaian Sasaran 32
Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi²²
Terwujudnya dan terimplementasikannya
perangkat transformasi budaya birokrasi
yang mampu menciptakan sumber daya
aparatur yang berbudi luhur, tangguh dan
cerdas, terampil, mandiri, memiliki rasa
kesetiakawananan, bekerja keras, produktif,
inovatif, disiplin, berorientasi pada
pembangunan dan masa depan serta
berkhlak mulia
4.1.2 persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti
diklat kepemimpinan
% 43,27
4.1.3 persentase pegawai yang mengikuti diklat
prajabatan tepat waktu
% 100 100
60
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Penanganan Kasus Pelanggaran
Disiplin dan Ijin Perceraian PNS
73.298.000,00 71.497.500,00 97,54%
Seleksi Penerimaan Calon Praja
IPDN/IIP
34.460.000,00 34.460.000,00 100,00%
Sosialisasi Jabatan Fungsional dan
Teknis Kenaikan Pangkat
113.000.000,00 113.000.000,00 100,00%
Pelaksanaan Ujian Penyesuaian
Kenaikan Pangkat dan Ujian Dinas
bagi PNS Daerah
68.240.000,00 50.580.000,00 74,12%
Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tingkat IV
1.006.198.000,00 964.334.000,00 95,84%
Monitoring dan Pembinaan Disiplin
PNS
63.525.000,00 60.245.000,00 94,84%
Pengangkatan CPNS dari Tenaga
Honorer Katagori 1
84.469.500,00 84.469.500,00 100,00%
Rapat Kerja Kepegawaian 195.608.000,00 189.058.000,00 96,65%
Penyusunan Formasi CPNS 2013 20.268.500,00 19.598.500,00 96,69%
Pengangkatan CPNS dari Tenaga
Honorer Kategori 2
937.692.000,00 396.429.500,00 42,28%
Diseminasi Penilaian Prestasi Kerja
PNS
594.828.500,00 584.379.500,00 98,24%
Uji Publik dan Pemeriksaan Ulang
Tenaga Honorer Kategori 2
86.040.000,00 82.080.000,00 95,40%
Penyelenggaraan Diklat Teknis
Mitigasi dan Adaptasi Perubahan
Iklim Pertanian
187.750.000,00 187.022.000,00 99,61%
Penyelenggaraan Diklat Teknis
Penyuluh Keluarga Berencana
187.750.000,00 187.022.000,00 99,61%
Penyelenggaraan Diklat Teknis
Penanganan Gawat Darurat bagi
Tenaga Kesehatan
187.750.000,00 187.022.000,00 99,61%
Penyelenggaraan Diklat Teknis
Budidaya Perikanan
187.750.000,00 185.792.000,00 98,96%
Penyelenggaraan Diklat Teknis
Multimedia dan Informasi Pertanian
bagi Penyuluh Pertanian
187.750.000,00 185.792.000,00 98,96%
Penyelenggaraan Diklat Teknis
Outbond
180.102.500,00 172.600.500,00 95,83%
Penyelenggaraan Diklat
Kepemimpinan Tingkat III
1.000.443.500,00 965.098.500,00 96,47%
PROGRAM PENGEMBANGAN
SIMPEG52.000.000,00 52.000.000,00 100,00%
Pemutahiran Data PNS melalui Sistem
Informasi Kepegawaian Daerah
52.000.000,00 52.000.000,00 100,00%
88,86% 89,47%
4.2 4.2.1 Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang
transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke
publik
Ada/Tidak Ada Ada 100,00% PROGRAM PENINGKATAN SISTEM
PENGAWASAN INTERNAL DAN
PENGENDALIAN PELAKSANAAN
KEBIJAKAN KDH
2.629.288.400,00 2.624.218.400,00 99,81%
Pelaksanaan Pengawasan Internal
Secara Berkala
1.684.130.000,00 1.683.230.000,00 99,95%
Pemeriksaan Penanganan Pengaduan
Instansi dan Masyarakat
194.619.000,00 194.619.000,00 100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran 33
Terwujudnya penyelenggaraan pemerintah
daerah yang berorientasi pada peningkatan
pemanfaatan anggaran secara efektif dan
efisien, pemberian pelayanan prima pada
masyarakat penyelenggaraan fungsi
pemerintahan secara optimal dan
perwujudan SDM aparatur yang handal
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Inventarisasi Temuan Pengawasan 18.765.000,00 18.645.000,00 99,36%
Tindak Lanjut Hasil Temuan
Pengawasan
639.357.400,00 635.457.400,00 99,39%
Pelaksanaan Pemeriksaan Serentak 92.417.000,00 92.267.000,00 99,84%
PROGRAM PENINGKATAN
PROFESIONALISME TENAGA
PEMERIKSA DAN APARATUR
PENGAWASAN
24.800.000,00 24.800.000,00 100,00%
Pelatihan pengembangan tenaga
pemeriksa dan aparatur pengawasan
24.800.000,00 24.800.000,00 100,00%
4.2.1 Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu setiap tgl 31
Juli
setiap tgl 31 Juli 15 Juli 151,61%PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
5.959.583.000,00 5.349.272.125,00 89,76%
4.2.3 Peningkatan pernyataan Opini BPK Opini WDP WDP 100,00% Penyusunan Raperda tentang APBD 416.637.500,00 326.112.000,00 78,27%
Penyusunan Raperbup tentang
Penjabaran APBD
251.839.000,00 208.082.450,00 82,63%
Penyusunan Raperda tentang
perubahan APBD
297.071.500,00 234.775.595,00 79,03%
Penyusunan Raperbup tentang
penjabaran perubahan APBD
212.074.000,00 166.704.700,00 78,61%
Penyusunan Raperda tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
363.000.000,00 356.581.600,00 98,23%
Bimbingan Teknis Aset Daerah 284.000.000,00 283.400.000,00 99,79%
Penyusunan Raperbup tentang
pertanggungjawaban pelaksanaan
APBD
234.000.000,00 205.864.783,00 87,98%
Capacity Building Aparatur Pengelola
Keuangan Daerah
466.390.000,00 414.255.000,00 88,82%
Pemeliharaan Aset Aset Daerah 193.899.000,00 145.899.800,00 75,25%
Konsolidasi Laporan Keuangan Tahun
Anggaran 2012
162.500.000,00 162.222.400,00 99,83%
Konsolidasi Laporan Keuangan
Semesteran dan Prognosis
120.000.000,00 114.019.000,00 95,02%
Penataan Dokumen SP2D 110.000.000,00 107.123.500,00 97,39%
Pelatihan SIMKEUDA 64.785.000,00 64.785.000,00 100,00%
Fasilitasi dan Evaluasi Pengelolaan
Bantuan Keuangan
21.950.000,00 21.950.000,00 100,00%
Pelatihan Penatausahaan dan
Pelaporan SIMDA Keuangan
105.000.000,00 101.860.000,00 97,01%
Pengelolaan Gaji PNS Daerah 110.000.000,00 100.314.850,00 91,20%
Optimalisasi Peningkatan Pendapatan
Daerah
245.245.000,00 213.789.183,00 87,17%
Pengadaan Barang Cetak dan Karcis 400.000.000,00 395.300.000,00 98,83%
Inventarissasi Asset Daerah 460.563.000,00 437.059.500,00 94,90%
Penilaian dan Penghapusan Asset 393.997.500,00 366.263.110,00 92,96%
Peningkatan Penatausahaan
Keuangan Daerah
348.000.000,00 319.797.600,00 91,90%
Peningktan Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah
309.000.000,00 261.455.950,00 84,61%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Monitoring dan Evaluasi Pendapatan
Daerah
233.631.500,00 189.822.104,00 81,25%
Pembinaan Tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah
156.000.000,00 151.834.000,00 97,33%
PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
900.101.000,00 746.260.500,00 82,91%
Evaluasi Raperda dan Raperbup
Tentang APBD
22.500.000,00 17.951.000,00 79,78%
Evaluasi Raperda dan Raperbup
Tentang Perubahan APBD
13.540.000,00 13.540.000,00 100,00%
Penelitian Dokumen RKA, DPA dan
DPPA SKPD
151.961.000,00 128.194.000,00 84,36%
Evaluasi dan Pembinaan Penyaluran
Bantuan Keuangan
143.000.000,00 126.130.000,00 88,20%
Sosialisasi Penerima bantuan hibah
dan Bantuan Sosial
418.450.000,00 313.317.000,00 74,88%
Pengendalian Anggaran Belanja 116.650.000,00 113.817.500,00 97,57%
Evaluasi Raperda dan Raperbup
tentang pertanggung jawaban APBD
34.000.000,00 33.311.000,00 97,97%
4.2.4 Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja
daerah
% 59,6 51,36 113,83% PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
75.000.000,00 74.318.700,00 99,09%
4.2.5 Rasio belanja langsung terhadap total belanja
daerah
% 40,4 34,73 85,97% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Pengelolaan Bantuan Sosial, Hibah
Bidang Jalan Lingkungan, Air Bersih
dan MCK
75.000.000,00 74.318.700,00 99,09%
4.2.6 Sertifikasi aset (tanah) milik daerah % 57,50 50,52 87,86% PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
80.000.000,00 80.000.000,00 100,00%
4.2.7 Meningkatnya pendapatan asli daerah Rp. (milyar) 179.507.977.382,21 266.084.499.452,00 148,23% Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Bantuan Sosial dan Hibah
Bidang sosial dan Ketenagakerjaan
80.000.000,00 80.000.000,00 100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
165.000.000,00 123.420.000,00 74,80%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja Bantuan Sosial dan Hibah
Bidang Kadikpora
165.000.000,00 123.420.000,00 74,80%
4.2.8 Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan
dengan PERDA
Ada/Tidak Ada Ada 100,00% PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH2.469.075.000,00 2.217.228.438,00 89,80%
4.2.9 Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-
kan dengan PERDA
Ada/Tidak Ada Ada 100,00% Penyusunan RKPD Tahun 2014 110.000.000,00 99.770.000,00 90,70%
4.2.10 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan
dengan PERKADA;
Ada/Tidak Ada Ada 100,00% Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
dan Forum OPD tahun 2013
427.570.000,00 390.565.000,00 91,35%
4.2.11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 100 100 100,00% Monitoring, Evaluasi, Pengendalian,
Dan Pelaporan Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah
252.200.000,00 251.374.848,00 99,67%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Priorits dan
Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tahun 2014
238.550.000,00 238.550.000,00 100,00%
Penyusunan Kebijakan Umum
Anggaran (KUA) dan Prioritas plafon
Anggaran Sementara (PPAS)
Perubahan Tahun 2013
238.550.000,00 238.550.000,00 100,00%
Penyusunan Rancangan Awal RKPD
tahun 2015
110.000.000,00 60.925.000,00 55,39%
Penyusunan RKPD Perubahan 2013 110.000.000,00 101.940.000,00 92,67%
Koordinasi Penataan Kota Cianjur 100.000.000,00 34.800.000,00 34,80%
Koordinasi Perencanaan
Pembangunan
384.745.000,00 354.941.500,00 92,25%
Koordinasi Pembangunan
Pengembangan Kecamatan
162.460.000,00 146.900.000,00 90,42%
Penyususnan Indikator Kinerja Utama
Pemerintah Kabupaten Cianjur dan
IKU OPD
50.000.000,00 40.330.000,00 80,66%
Fasilitasi Pengembangan Perencana
Pembangunan di Lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Cianjur
85.000.000,00 60.285.000,00 70,92%
Koordinasi Realisasi Anggaran Pusat,
Propinsi dan Daerah
200.000.000,00 198.297.090,00 99,15%
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN/
DESA
167.837.450,00 167.179.625,00 99,61%
Monitoring dan Evaluasi Kegiatan
Tingkat Kecamatan
167.837.450,00 167.179.625,00 99,61%
PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TINGKAT
KECAMATAN
148.076.000,00 147.815.400,00 99,82%
Musrenbang Tingkat Kecamatan 148.076.000,00 147.815.400,00 99,82%PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TINGKAT
KECAMATAN
5.000.000,00 4.925.000,00 98,50%
Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 4.925.000,00 98,50%PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TINGKAT
KECAMATAN
5.400.000,00 5.400.000,00 100,00%
Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.400.000,00 5.400.000,00 100,00%PROGRAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN TINGKAT
KECAMATAN
5.000.000,00 5.000.000,00 100,00%
Musrenbang Tingkat Kecamatan 5.000.000,00 5.000.000,00 100,00%
4.2.12 Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor
pajak daerah
Rp. (milyar) 70.195.751.342,36 72.857.958.181,75 103,79%PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
9.249.289.500,00 8.216.207.500,00 88,83%
Pengawasan Pajak Daerah 223.940.000,00 191.363.190,00 85,45%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Penyusunan Standard Operating
Procedure (SOP) Pengelolaan Pajak
Daerah
200.803.000,00 177.173.000,00 88,23%
Kajian Kelembagaan dan Analisis
Jabatan Pengelolaan Pajak Daerah
181.767.500,00 157.401.500,00 86,59%
Pembinaan dan Evaluasi Pajak Daerah 742.013.000,00 522.813.500,00 70,46%
Pemeliharaan Sistem Informasi Pajak
Reklame Dinas Perpajakan Cianjur
50.000.000,00 48.574.800,00 97,15%
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pelimpahan PBB-P2 menjadi Pajak
Daerah
3.837.167.000,00 3.635.867.500,00 94,75%
Pengembangan Sistem Informasi
Pajak Reklame
130.000.000,00 125.936.000,00 96,87%
Pemeliharaan Panggung Reklame 104.850.000,00 97.706.000,00 93,19%
Pembangunan Panggung Reklame 201.825.000,00 184.658.200,00 91,49%
Sosialisasi Pajak Daerah 570.761.500,00 519.124.060,00 90,95%
Pendataan Potensi Pajak Reklame 154.700.000,00 145.390.000,00 93,98%
Pemeliharaan Basis Data Objek Pajak 155.590.000,00 124.011.000,00 79,70%
Penertiban Reklame 186.260.000,00 149.481.500,00 80,25%
Penunjang Peningkatan Kegiatan
Pengelolaan PBB dan BPHTB
1.811.902.500,00 1.545.918.650,00 85,32%
Penunjang Peningkatan Kegiatan
Pengelolaan Pajak Daerah
697.710.000,00 590.788.600,00 84,68%
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN/
DESA
28.926.000,00 28.586.000,00 98,82%
Monitoring Pajak Bumi dan
Bangunaan
6.660.000,00 6.660.000,00 100,00%
107,61% 94,78%
4.3 100,00%
4.3.2 Kepemilikan KTP % 96,50 76,54 79,32% PROGRAM PENATAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN2.949.958.400,00 2.825.822.644,00 95,79%
4.3.3 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk ‰ 298,13 405,58 136,04% Pembangunan dan pengoperasian
Sistem Informasi Administrasi
Kependudukan (SIAK)
405.613.000,00 368.020.744,00 90,73%
4.3.4 Prosentase kepemilikan KK % 83,01 75,68 91,17% Monitoring, evaluasi dan pelaporan 102.400.000,00 101.322.500,00 98,95%
Pelayanan Publik Pembuatan Kartu
Keluarga
783.292.000,00 781.414.500,00 99,76%
Peningkatan Pelayanan Publik dalam
Pembuatan Akta Catatan Sipil
636.000.000,00 609.470.500,00 95,83%
Rata-rata Capaian Sasaran 34
Ada4.3.1Meningkatnya profesionalisme birokrasi
dan penyelenggaraan pelayanan kepada
masyarakat
AdaAda/Tidakketersediaan pengaturan pembentukan organisasi
perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi
birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi
kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga
masyarakat
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Penataan Program Adminstrasi Akta
Catatan Sipil
295.000.000,00 250.333.500,00 84,86%
Peningkatan Pelayanan Publik E-KTP 727.653.400,00 715.260.900,00 98,30%
aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke
pemerintah daerah :
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN
RAKYAT
21.327.935.936,00 16.883.960.731,00 79,16%
1.perda inisiatif Buah 5 5 100,00% Pembahasan rancangan peraturan
daerah
1.280.725.250,00 787.227.000,00 61,47%
2.perda eksekutif Buah 12 14 116,67% Hearing / Dialog dan Koordinasi
dengan Pejabat pemerintah Daerah
dan Tokoh Masyarakat / Tokoh
Agama
664.834.000,00 167.380.000,00 25,18%
Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 547.175.000,00 545.164.817,00 99,63%
Rapat-Rapat Paripurna 377.340.000,00 363.237.525,00 96,26%
Kegiatan Reses 4.027.498.000,00 3.959.694.750,00 98,32%
Kunjungan kerja pimpinan dan
anggota DPRD dalam daerah
3.072.118.986,00 2.566.262.603,00 83,53%
Peningkatan kapasitas pimpinan dan
anggota DPRD
4.095.148.000,00 3.173.276.000,00 77,49%
Sosialisasi peraturan perundang-
undangan
306.774.000,00 207.293.450,00 67,57%
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi
anggota DPRD ke luar daerah
6.956.322.700,00 5.114.424.586,00 73,52%
100,00% PROGRAM PENGEMBANGAN
LEMBAGA EKONOMI PEDESAAN 234.032.000,00 232.717.000,00 99,44%
Penumbuhkembangan Badan Usaha
Milik Desa (BUMDES)
120.000.000,00 118.880.000,00 99,07%
Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat
(PEM)
18.697.000,00 18.697.000,00 100,00%
Peningkatan Pengelolaan Pasar Desa 95.335.000,00 95.140.000,00 99,80%
100,00% PROGRAM PENINGKATAN
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
MEMBANGUN DESA
1.109.589.000,00 1.066.947.800,00 96,16%
Bhakti Siliwangi Manunggal Satata
Sariksa (BSMSS) dan TNI Manunggal
Membangun Desa (TMMD)
159.980.000,00 153.550.000,00 95,98%
4.3.8 ketersediaan profil desa yang valid Dokumen 192 54 28,13% Pembinaan Administrasi Proyek
PNPM Mandiri Perdesaan (PAP-
PNPM)
404.036.000,00 391.717.800,00 96,95%
Pelatihan Kader Pemberdayaan
Masyarakat (KPM)
66.140.000,00 64.390.000,00 97,35%
Pembinaan Keswadayaan dan
Pembangunan Partisipatif
82.093.000,00 66.353.000,00 80,83%
Evaluasi dan Pembinaan Program
Terpadu
82.340.000,00 81.325.000,00 98,77%
Pembinaan adminstrasi proyek PNPM
mandiri perdesaan (PAP-PNPM)
generasi Sehat dan Cerdas
100.000.000,00 94.832.000,00 94,83%
4.3.6 persentase lembaga ekonomi perdesaan yang
berkembang sesuai target 5 thn ke depan
% 20 20
4.3.7 prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna
sesuai dengan target 5 tahun ke depat (%)
% 5 5
4.3.5
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Peningkatan Partisipasi Melalui
Fasilitasi BBGRM dan Temu Kader
Pemberdayan Masyarakat (Banprov
2013)
70.000.000,00 69.924.000,00 99,89%
Fasilitasi Peningkatan Peran serta
masyarakat melalui TMMD dan
BSMSS (Banprov 2013)
145.000.000,00 144.856.000,00 99,90%
PROGRAM PENNIGKATAN
KETAHANAN PANGAN2.836.074.500,00 2.740.745.850,00 96,64%
Penunjang Program RASKIN di
Kabupaten Cianjur
164.487.500,00 161.817.500,00 98,38%
Pembinaan Ketahanan Pangan 227.625.000,00 226.681.000,00 99,59%
Klarifikasi Daerah Rawan Pangan 118.594.000,00 109.106.450,00 92,00%
Penyelenggaraan Lomba Desa di Kab
Cianjur
115.870.000,00 115.770.000,00 99,91%
Penyusunan Profil Desa dan
Kelurahan di Kabupaten Cianjur
103.050.000,00 96.175.000,00 93,33%
Pengelolaan Kelembagaan Posyandu 336.032.500,00 327.469.000,00 97,45%
Desa Membangun Menuju Desa
Peradaban
31.950.000,00 30.550.000,00 95,62%
Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)
Tingkat Provinsi dan Nasional
91.271.500,00 87.592.900,00 95,97%
Koordinasi program Pemberdayaan
Masyarakat Desa
89.825.000,00 89.825.000,00 100,00%
Pembinaan Pos Pelayanan Teknologi
Pedesaaan (Posyantekdes) Tingkat
Kecamatan
205.499.000,00 205.499.000,00 100,00%
Penunjang Kegiatan Evaluasi Prog.
Pemberdayaan Masyarakat
Perdesaan
34.367.000,00 33.392.000,00 97,16%
Penunjang Fasilitasi Peningkatan
Sarana dan Prasarana Perdesaan
47.503.000,00 47.503.000,00 100,00%
Penunjang Kegiatan Tim Penggerak
PKK Kabupaten Cianjur
700.000.000,00 639.365.000,0091,34%
Penunjang Kegiatan Tim Penggerak
PKK Kecamatan dan Kelurahan
570.000.000,00 570.000.000,00 100,00%
4.3.9 Kebijakan penataan wilayah Dokumen 1 2 200,00% PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN
UMUM
647.281.000,00 569.537.500,00 87,99%
Penataan dan Pembakuan Nama
Rupa Bumi
314.281.000,00 257.841.000,00 82,04%
Penataan Wilayah Kabupaten Cianjur 260.000.000,00 243.346.500,00 93,59%
Pendampingan Verifikasi Batas
Daerah
73.000.000,00 68.350.000,00 93,63%
4.3.10 Kebijakan pe-nyelenggaraan pemerintahan daerah
di kecamatan
Dokumen 1 1 100,00% PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN/
DESA
1.095.000.000,00 1.032.528.650,00 94,29%
Penilaian Kinerja Kecamatan dan
Kelurahan Th 2013
150.000.000,00 148.900.000,00 99,27%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Peningkatan Kinerja Aparatur
Penyelenggaraan Otonomi Daerah
100.000.000,00 89.941.000,00 89,94%
Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan
Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN)
695.000.000,00 662.802.650,00 95,37%
Peningkatan Kapasitas Administrasi
Kecamatan dan Kelurahan
150.000.000,00 130.885.000,00 87,26%
4.3.11 Kebijakan tentang pemerintahan desa Dokumen 1 1 100,00% PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA
684.792.000,00 684.792.000,00 100,00%
4.3.12 Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif % 100 100 100,00% Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
ADD dan Dana Bantuan Keuangan
Kepada Pemerintahan Desa Tahun
Anggaran 2013
358.800.000,00 358.800.000,00 100,00%
Bintek Administrasi Pengelolaan
Keuangan Desa
325.992.000,00 325.992.000,00 100,00%
PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
KECAMATAN/KELURAHAN/DESA
341.608.000,00 340.787.500,00 99,76%
Penunjang Pelaksanaan Pilkades 152.000.000,00 151.732.000,00 99,82%
Penunjang Pelantikan Anggota BPD
periode 2012-2018
33.267.500,00 32.942.500,00 99,02%
Peningkatan Kinerja Aparatur
Pemerintahan Desa
103.870.000,00 103.870.000,00 100,00%
Penunjang Kegiatan Perubahan
Status Desa Menjadi kelurahan
40.000.000,00 39.860.000,00 99,65%
Pembinaan Bagi para Anggota BPD
hasil Pelantikan Tahun 2013
12.470.500,00 12.383.000,00 99,30%
4.3.13 Kebijakan Kerjasama Daerah Dokumen 1 1 100,00% PROGRAM PENINGKATAN
KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH
DAERAH
40.000.000,00 31.040.000,00 77,60%
Fasilitasi Kerjasama Antar Pemerintah
kabupaten Cianjur Dengan
Pemerintah Kabupaten Yang
berbatasan
40.000.000,00 31.040.000,00 77,60%
4.3.14 Kebijakan penyelesaian kasus hukum Kasus 7 9 128,57%PROGRAM PENATAAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN780.523.000,00 610.607.650,00 78,23%
Publikasi peraturan perundang-
undangan
306.078.000,00 256.749.150,00 83,88%
Penyusunan dan Penerbitan
Peraturan Daerah
324.279.000,00 214.530.500,00 66,16%
Penyusunan dan Penerbitan
Keputusan Bupati
39.359.000,00 34.736.600,00 88,26%
Penyusunan dan Penerbitan
Peraturan Bupati
110.807.000,00 104.591.400,00 94,39%
PROGRAM PENGEMBANGAN
PELAYANAN BANTUAN HUKUM DAN
SOSIALISASI PRODUK HUKUM
561.100.000,00 450.105.000,00 80,22%
Advokasi Hukum 336.290.000,00 245.960.000,00 73,14%
Penyuluhan Hukum dan Pembinaan
Desa Sadar Hukum
135.440.000,00 115.575.000,00 85,33%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
RANHAM 2011 24.270.000,00 23.470.000,00 96,70%
Sosialisasi Rancangan Perda 65.100.000,00 65.100.000,00 100,00%
100,00% PROGRAM KEHUMASAN 944.240.000,00 939.244.000,00 99,47%
Bimbingan Teknis Kehumasan dan
Keprotokolan
154.265.000,00 153.465.000,00 99,48%
Penerbitan Tabloid Mimbar Cerdas
dan Mimbar PKK
100.000.000,00 99.100.000,00 99,10%
Sosialisasi Program Pemkab Cianjur
Melalui Media Luar Ruang Baligho /
Spanduk
100.000.000,00 99.450.000,00 99,45%
Penjaringan Informasi dan
Penyuluhan Melalui Talk Show
75.335.000,00 75.255.000,00 99,89%
Penyebarluasan Informasi
Pemerintah Kabupaten Cianjur
514.640.000,00 511.974.000,00 99,48%
250,00%PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KINERJA DAN PELAYANAN BIDANG
KOPERASI, PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, PAROWISATA
61.110.000,00 61.110.000,00 100,00%
Peningkatan kinerja dan pelayanan
Bagian Koperasi, Perdagangan,
Perindustrian, pariwisata
61.110.000,00 61.110.000,00 100,00%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAERAH BIDANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
288.890.000,00 288.890.000,00 100,00%
Peningkatan Wawasan dan
Koordinasi Bidang Perdagangan
100.000.000,00 100.000.000,00 100,00%
Peningkatan Wawasan dan
Koordinasi Sektor Perindustrian dan
Pariwisata di Kabupaten Cianjur
70.000.000,00 70.000.000,00 100,00%
Peningkatan Wawasan dan
Koordinasi Bidang Koperasi,Investasi
dan Perusahaan Daerah
88.890.000,00 88.890.000,00 100,00%
Perumusan Kebijakan Bidang
Koperasi, Perdagangan, Perindustrian
Pariwisata di Kabupaten Cianjur
30.000.000,00 30.000.000,00 100,00%
4.3.17 kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan
agribisnis
Dokumen 1 0 0,00% PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAERAH BIDANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
350.000.000,00 246.149.540,00 70,33%
4.3.18 kebijakan di bidang ketahanan pangan Dokumen 1 0 0,00% Penyusunan Kebijakan di Bidang
Pertanian Tanaman Pangan dan
Hortikultura
120.000.000,00 78.859.040,00 65,72%
4.3.19 kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan Dokumen 1 0 0,00% Penyusunan Kebijakan di Bidang
Peternakan, Perikanan dan Kelautan
120.000.000,00 91.391.500,00 76,16%
4.3.20 kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan
peternakan
Dokumen 1 0 0,00% Penyusunan Kebijakan di Bidang
Kehutanan dan Perkebunan
110.000.000,00 75.899.000,00 69,00%
4.3.21 kebijakan di bidang sarana dan prasarana
perhubungan
Dokumen 1 1 100,00% PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAERAH BIDANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
400.000.000,00 383.404.050,00 95,85%
4.3.15 kebijakan tentang publikasi informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dokumen 1 1
4.3.16 kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan,
perindustrian dan pariwisata
Dokumen 4 10
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
4.3.22 kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan
lingkungan
Dokumen 1 0 0,00% Pengendalian Infrastruktur dan
Lingkungan Hidup
204.441.000,00 200.456.550,00 98,05%
4.3.23 kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya
air dan pertambangan
Dokumen 1 2 200,00% Kajian Kebijakan Bidang Pengairan 53.674.000,00 51.630.000,00 96,19%
Perumusan Kajian Pembangunan
Infrastruktur
61.885.000,00 61.795.000,00 99,85%
Pemantauan Program Pembangunan
Desa
80.000.000,00 69.522.500,00 86,90%
4.3.24 kebijakan pembangunan daerah Dokumen 1 2 200,00%PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
334.600.000,00 333.403.000,00 99,64%
Pembinaan Tata Cara Penelitian DPA
dan Para Penyusun Program pada
OPD
39.600.000,00 39.600.000,00 100,00%
Pembinaan Jasa Konstruksi di
Kabupaten Cianjur
55.000.000,00 54.013.000,00 98,21%
Fasilitasi Perencanaan, Penganggaran
dan Personil Badan Layanan
Pengadaan Barang dan Jasa
Kabupaten Cianjur
95.000.000,00 94.790.000,00 99,78%
Penyusunan Kebijakan Tentang
Standar Pembakuan Biaya Kegiatan
yang dibiayai dari APBD
90.000.000,00 90.000.000,00 100,00%
Penyusunan Kebijakan Tentang
Standar Pembakuan Biaya Kegiatan
Alokasi Dana Desa TA. 2014
55.000.000,00 55.000.000,00 100,00%
PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAERAH BIDANG EKONOMI DAN
PEMBANGUNAN
326.260.000,00 319.496.000,00 97,93%
Penyusunan Pelaporan dan Evaluasi
Pembangunan
77.000.000,00 76.490.000,00 99,34%
Monitoring Pembangunan 238.260.000,00 232.006.000,00 97,38%
Penyusunan Laporan Semesteran dan
Tahunan B.PAP
11.000.000,00 11.000.000,00 100,00%
4.3.25 Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan
dan tenaga kependidikan
Dokumen 1 1 100,00% PROGRAM PEMBINAAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA700.000.000,00 677.372.000,00 96,77%
4.3.26 kebijakan di bidang pemuda dan olah raga Dokumen 1 1 100,00% Sosialisasi Kebijakan Pemerintah di
Bidang Kepemudaan
112.355.000,00 99.005.000,00 88,12%
Penyelenggaraan Upacara Hari-hari
Besar Negara
87.645.000,00 82.617.000,00 94,26%
Fasilitasi PORPEMDA Anggota KORPRI
Se-Jawa Barat di Kabupaten Cianjur
500.000.000,00 495.750.000,00 99,15%
PROGRAM PENUNJANG KEGIATAN
PENDIDIKAN DINIYAH 435.000.000,00 431.022.000,00 99,09%
Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan Tentang Pendidikan
Keagamaan / Diniyah
250.900.000,00 248.032.000,00 98,86%
Pencetakan Ijazah Diniyah 184.100.000,00 182.990.000,00 99,40%
4.3.27 kebijakan di bidang kependudukan dan catatan
sipil
Dokumen 0 0 100,00% PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
400.000.000,00 379.904.500,00 94,98%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
4.3.28 kebijakan di bidang keluarga berencana Dokumen 1 4 400,00% Koordinasi, pemantauan dan evaluasi
pembangunan bidang administrasi
kependudukan dan catatan sipil
75.000.000,00 74.980.000,00 99,97%
200,00% Koordinasi, pemantauan dan evaluasi
pembangunan bidang pelayanan
Keluarga Berencana dan Keluarga
100.000.000,00 99.857.000,00 99,86%
Koordinasi, pemantauan dan evaluasi
pembangunan bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
225.000.000,00 205.067.500,00 91,14%
4.3.30 kebijakan di bidang kesehatan Dokumen 1 2 200,00% PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAERAH BIDANG KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT
380.346.400,00 344.508.800,00 90,58%
4.3.31 kebijakan di bidang ketenagakerjaan Dokumen 1 0 0,00% Monev dan pelaporan validasi
jamkesda data bagi masyarakat
miskin
62.076.640,00 50.655.000,00 81,60%
4.3.32 kebijakan di bidang sosial Dokumen 1 0 0,00% Penilaian Kinerja UKS disemua jenis
sekolah dan pengiriman sekolah UKS
ke tingkat provinsi
81.671.160,00 80.990.000,00 99,17%
Pembinaan dan Sosialisasi
Penyalahgunaan narkotika Kepada
masyarakat umum
17.785.000,00 14.875.000,00 83,64%
Peningkatan Kinerja Aparatur dan
Penyelenggaraan Pelayanan Bidang
sosial kesehatan ketenagakerjaan dan
transmigrasi
59.833.960,00 55.872.300,00 93,38%
Monitoring dan Evaluasi kepada
Penerima Bantuan Biaya Pengobatan
dan Perawatan Masyarakat Miskin
dalam Wilayah Kabupaten Cianjur
53.926.640,00 45.275.000,00 83,96%
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Dsitribusi Bantuan Sosial kepada
Panti dan Yayasan
28.288.000,00 28.288.000,00 100,00%
Monitoring Evaluasi dan Pelaporan
Validasi Data Tenaga Kerja dan Calon
Tenaga Kerja
26.765.000,00 25.860.000,00 96,62%
Koordinasi dan Fasilitasi kebijakan
daerah bidang bantuan sosial,
kesehatan dan ketenagakerjaan
50.000.000,00 42.693.500,00 85,39%
4.3.33 kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah Dokumen 3 3 100,00%PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN
DAERAH BIDANG KEUANGAN DAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR
617.970.000,00 605.996.500,00 98,06%
4.3.34 kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset
daerah
Dokumen 1 3 300,00% Perumusan Kebijakan Pengelolaan
Keuangan Daerah
193.000.000,00 193.000.000,00 100,00%
Perumusan Kebijakan Pengelolaan
Barang Milik Daerah
174.970.000,00 172.561.500,00 98,62%
Verifikasi dan Penilaian Harga
Bangunan
250.000.000,00 240.435.000,00 96,17%
PROGRAM PENINGKATAN DAN
PENGEMBANGAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAERAH
122.240.000,00 121.306.000,00 99,24%
Dokumen 1 2kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
4.3.29
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Penyusunan Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah dan Standar Harga Barang
Tertinggi
122.240.000,00 121.306.000,00 99,24%
PROGRAM PEMBINAAN DAN
FASILITASI PENGELOLAAN
KEUANGAN KABUPATEN/KOTA
869.790.000,00 861.595.500,00 99,06%
Monitoring dan Evaluasi Administrasi
Keuangan dan Barang Milik Daerah
102.820.000,00 102.220.000,00 99,42%
Bintek Kebijakan Keuangan dan
Barang Daerah
53.925.000,00 53.925.000,00 100,00%
Optimalisasi aparatur pada Bagian
Keuangan dan Perlengkapan
103.045.000,00 103.045.000,00 100,00%
Kajian Staf Ahli Bupati 610.000.000,00 602.405.500,00 98,76%
4.3.35 kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik Dokumen 1 2 200,00% PROGRAM PENATAAN
KELEMBAGAAN DAN
KETATALAKSANAAN
969.700.000,00 958.616.500,00 98,86%
4.3.36 kebijakan di bidang pelayanan publik Dokumen 1 2 200,00% Bimbingan Teknis Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP)
100.725.000,00 100.725.000,00 100,00%
4.3.37 kebijakan penyusunan SOP Dokumen 1 0 0,00% Bimbingan Teknis Penerapan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)
108.975.000,00 107.430.000,00 98,58%
Penyusunan Perhitungan Beban Kerja
Satuan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Cianjur
392.000.000,00 391.824.500,00 99,96%
Penyusunan Rancangan Peraturan
Bupati Cianjur Tentang Nama Jabatan
Fungsional Umum Di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Cianjur
68.000.000,00 61.977.000,00 91,14%
Perhitungan Jumlah Kebutuhan
Pegawai Berdasarkan Permenpan
Nomor 26 Tahun 2011
100.000.000,00 97.060.000,00 97,06%
Bimbingan Teknis Penyusunan
Penerapan Perhitungan Beban Kerja
Aparatur
200.000.000,00 199.600.000,00 99,80%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
KINERJA DAN PELAYANAN BIDANG
KELEMBAGAAN KETATALAKSANAAN
DAN AKUNTABILITAS APARATUR
75.300.000,00 74.600.000,00 99,07%
Optimalisasi Aparatur Pada Bagian
Organisasi
75.300.000,00 74.600.000,00 99,07%
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
1.147.100.000,00 780.575.000,00 68,05%
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Koordinasi dengan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah lainnya
1.147.100.000,00 780.575.000,00 68,05%
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
180.760.000,00 180.645.000,00 99,94%
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
180.760.000,00 180.645.000,00 99,94%
4.3.38 Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas Dokumen 2 4 200,00% PROGRAM PENERAPAN
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK155.000.000,00 151.857.800,00 97,97%
Penyusunan Penetapan Kinerja SKPD 45.000.000,00 44.180.000,00 98,18%
Penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemkab
110.000.000,00 107.677.800,00 97,89%
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
146.140.000,00 146.140.000,00 100,00%
Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban Bupati TA 2012
146.140.000,00 146.140.000,00 100,00%
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
180.760.000,00 180.645.000,00 99,94%
Kunjungan Kerja/ Inspeksi Kepala
Daerah/ Wakil Kepala Daerah
180.760.000,00 180.645.000,00 99,94%
PROGRAM PENINGKATAN
PELAYANAN KEDINASAN KEPALA
DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH
320.825.000,00 319.338.000,00 99,54%
Penyusunan LPPD dan Informasi
Laporan Penyelengaraan
Pemerintahan Daerah (ILPPD)
320.825.000,00 319.338.000,00 99,54%
100,00% PROGRAM PENYELAMATAN DAN
PELESTARIAN DOKUMEN/ARSIP
DAERAH
29.762.500,00 28.696.500,00 96,42%
Pendataan dan penataan
dokumen/arsip daerah
29.762.500,00 28.696.500,00 96,42%
4.3.40 ketersediaan prasarana pengelolaan arsip Unit 200 150 75,00% PROGRAM PEMELIHARAAN
RUTIN/BERKALA SARANA DAN
PRASARANA KEARSIPAN
49.645.000,00 47.055.500,00 94,78%
4.3.41 Jumlah pengelola arsip Orang 32 32 100,00% Pemeliharaan rutin/berkala sarana
pengolahan dan penyimpanan arsip
28.185.000,00 25.645.500,00 90,99%
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
kondisi situasi data
21.460.000,00 21.410.000,00 99,77%
PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS
PELAYANAN INFORMASI113.625.000,00 109.878.000,00 96,70%
Sosialisasi/penyusunan kearsipan
dilingkungan instansi
pemerintah/swasta
113.625.000,00 109.878.000,00 96,70%
4.3.39 jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip
secara baku (OPD)
OPD 2 2
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
100,00% PROGRAM PENANGGULANGAN
PASCA BENCANA BIDANG
INFRASTRUKTUR
6.418.969.370,00 5.851.133.635,00 91,15%
Rehabilitasi jaringan Irigasi Akibat
Bencana Alam
2.212.572.350,00 2.116.616.735,00 95,66%
Rehabilitasi Jalan/Jembatan Pasca
Bencana
3.284.699.020,00 3.068.863.650,00 93,43%
Pembangunan Jembatan Gantung
dan Jembatan Plat
921.698.000,00 665.653.250,00 72,22%
PROGRAM PENINGKATAN
KESIAGAAN DAN PENCEGAHAN
BAHAYA KEBAKARAN
688.157.000,00 656.440.342,00 95,39%
Pengadaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
82.025.000,00 79.830.000,00 97,32%
Pemeliharaan sarana dan prasarana
pencegahan bahaya kebakaran
112.274.500,00 110.450.102,00 98,38%
Penunjang Peningkatan Kesiagaan
dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
443.857.500,00 417.240.240,00 94,00%
Pendataan Potensi Wajib Retribusi
Alat Pemadam Api Ringan (APAR)
50.000.000,00 48.920.000,00 97,84%
PROGRAM PENCEGAHAN DINI DAN
PENANGGULANGAN KORBAN
BENCANA ALAM
464.592.000,00 429.891.450,00 92,53%
Pelatihan Dapur Umum Lapangan
(DURLAP)
50.000.000,00 49.750.000,00 99,50%
Pelatihan Simulasi Penanggulangan
Bencana pada saat Bencana
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
Pelatihan Pemulihan Sosial Psikologis 50.000.000,00 49.265.000,00 98,53%
Sosialisasi Longsor 50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
Pelatihan inventarisasi dan
identifikasi kerugian/kerusakan
(damage and loss assessment/DLA)
Akibat Bencana
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
Penyusunan Prosedur Penanganan
Keadaan Darurat Bencana
90.000.000,00 80.580.000,00 89,53%
Pelatihan Pemulihan Sosial Ekonomi 50.000.000,00 47.396.950,00 94,79%
Penanggulangan Bencana Alam
Kekeringan, Banjir dan Longsor
74.592.000,00 52.899.500,00 70,92%
116,78% 91,44%
4.4 100,00%PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
833.574.500,00 832.925.700,00 99,92%
Kesamaptaan Anggota Satuan Pol PP 230.433.000,00 229.784.400,00 99,72%
Rata-rata Capaian Sasaran 35
1
4.4.1 55Terwujudnya penegakan hukum, kepastian
dan budaya hukum dalam rangka supremasi
hukum serta pembinaan kerukunan hidup
dalam masyarakat guna pelaksanaan
penyelenggaraan ketentraman, ketertiban
dan kemananan yang kondusif
Kasus 55Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman dan keindahan)
4.3.42 ketersediaan sistem penanganan permasalahan
sosial secara preventif dan kuratif
Dokumen 1
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
4.4.2 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah
penduduk
Rasio 1,06 2,65 250,00% Pengamanan Pasar Terminal Pasir
Hayam
18.842.000,00 18.841.800,00 100,00%
Operasi Kamtibmas 129.044.500,00 129.044.500,00 100,00%
Operasi Penegakan Peraturan Daerah 206.502.000,00 206.502.000,00 100,00%
Gelar Pasukan Sat Pol PP Tk. Provinsi
Jawa Barat
24.084.000,00 24.084.000,00 100,00%
Patroli Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kota
45.500.000,00 45.500.000,00 100,00%
Pembinaan Teknis Anggota Sat Pol PP 115.974.000,00 115.974.000,00 100,00%
Monitoring dan Evaluasi Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
38.195.000,00 38.195.000,00 100,00%
Gerakan Disiplin Daerah 25.000.000,00 25.000.000,00 100,00%
175,00% 99,92%
4.5 4.5.1 cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi % 100 100 100,00% PROGRAM PENGEMBANGAN
DATA/INFORMASI202.000.000,00 201.015.000,00 99,51%
4.5.2 jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi Desa 354 354 100,00% Penyusunan Profil Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2013
70.000.000,00 70.000.000,00 100,00%
4.5.3 Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan
pembangunan
Ada/Tidak
Ada
Ada Ada 100,00% Pengembangan Website Bappeda
Kabupaten Cianjur
47.000.000,00 46.575.000,00 99,10%
4.5.4 Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke
dalam (SIG) Kabu-paten Cianjur
% 0 0 100,00% Penyusunan Data Indikator Kesra
Kabupaten Cianjur Tahun 2013
85.000.000,00 84.440.000,00 99,34%
4.5.5 Persentase ca-kupan keter-sediaan media
distribusi informasi
% 66 33 50,00% PROGRAM PENGEMBANGAN
KOMUNIKASI, INFORMASI DAN
MEDIA MASA
734.190.000,00 700.893.488,00 95,46%
4.5.6 Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website
Daerah
dokumen 1 1 100,00% Pembinaan dan Pengelolaan
Manajemen LPSE
77.880.000,00 77.870.000,00 99,99%
4.5.7 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan
bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan
informasi
% 21,88 21,88 100,00% Pengelolaan e-Government 111.910.000,00 109.808.000,00 98,12%
4.5.8 Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi % 100 100 100,00% Pemeliharaan Gedung dan Peralatan
Elektronik RSPD
15.600.000,00 15.600.000,00 100,00%
4.5.9 Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi 0 0 100,00% Pengelolaan RSPD 58.000.000,00 57.624.988,00 99,35%
Pengembangan Website Kabupaten
Cianjur
200.000.000,00 189.970.000,00 94,99%
Operasional LPSE 169.240.000,00 148.737.500,00 87,89%
Peningkatan Kapasitas Panitia
Pengadaan Barang / Jasa
101.560.000,00 101.283.000,00 99,73%
94,44% 97,49%
5.1 Terwujudnya pemahanan yang meluas dan
mendalam pada aparat dan masyarakat
kabupaten Cianjur pada nilai-nilai akhlakul
karimah
5.1.1 menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan
APBD
% 10 16,7 33,00%PROGRAM PEMELIHARAAN
KANTRANTIBMAS DAN
PENCEGAHAN TINDAK KRIMINAL
833.574.500,00 832.925.700,00 99,92%
5.1.2 menurunnya angka perceraian Kasus 55 43 78,18% Kesamaptaan Anggota Satuan Pol PP 230.433.000,00 229.784.400,00 99,72%
5.1.3 menurunnya jumlah pelanggaran perda Kecamatan 16 16 100,00% Pengamanan Pasar Terminal Pasir
Hayam
18.842.000,00 18.841.800,00 100,00%
Rata-rata Capaian Sasaran 37
Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
terwujudnya sinergi antar kelembagaan
berkaitan dengan sumber daya serta
jaringan teknologi informatika dan
komunikasi
Terwujudnya penegakan hukum, kepastian
dan budaya hukum dalam rangka supremasi
hukum serta pembinaan kerukunan hidup
dalam masyarakat guna pelaksanaan
penyelenggaraan ketentraman, ketertiban
dan kemananan yang kondusif
Rata-rata Capaian Sasaran 36
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Operasi Kamtibmas 129.044.500,00 129.044.500,00 100,00%
Operasi Penegakan Peraturan Daerah 206.502.000,00 206.502.000,00 100,00%
Gelar Pasukan Sat Pol PP Tk. Provinsi
Jawa Barat
24.084.000,00 24.084.000,00 100,00%
Patroli Gangguan Ketentraman dan
Ketertiban Umum Kota
45.500.000,00 45.500.000,00 100,00%
Pembinaan Teknis Anggota Sat Pol PP 115.974.000,00 115.974.000,00 100,00%
Monitoring dan Evaluasi Gangguan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
38.195.000,00 38.195.000,00 100,00%
5.1.4 Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh Rp. 13.221.568.258,88 13.862.399.975,38 104,85%
5.1.5 persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu,
pemilukada
% 60 59,19 98,65% PROGRAM PENDIDIKAN POLITIK
MASYARAKAT2.046.908.000,00 2.044.148.000,00 99,87%
Inventarisasi Data Ormas
LSM/Yayasan dan Parpol di Kab.
Cianjur
31.570.000,00 31.570.000,00 100,00%
Rekruitmen Bela Negara 66.250.000,00 66.090.000,00 99,76%
Monitoring Gejolak Sosial Deteksi
Dini
25.000.000,00 24.980.000,00 99,92%
Koordinasi dan Fasilitasi Rapat
Muspida
1.197.600.000,00 1.197.600.000,00 100,00%
Tim Koordinasi Dukungan Kelancaran
Pemilihan Umum Gubernur dan
Wakil Gubernur Jawa Barat Tahun
2013
350.918.000,00 348.338.000,00 99,26%
Koordinasi Lintas Sektoral 75.000.000,00 75.000.000,00 100,00%
Verifikasi Kelengkapan Administrasi
Pengajuan Permohonan Bantuan
Keuangan Partai politik
26.680.000,00 26.680.000,00 100,00%
Kerjasama Pemerintah Daerah
Dengan Ormas LSM dan Lembaga
Nirlaba Lainnya
200.000.000,00 200.000.000,00 100,00%
Pembekalan Sistem Administrasi
Bantuan Keuangan Hibah dan
Keuangan Partai Politik
73.890.000,00 73.890.000,00 100,00%
82,94% 99,89%
5.2 pelembagaan penerapan kebijakan
aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah pada
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara
5.2.1 ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul
karimah
Dokumen 3 0 0,00%PROGRAM PENUNJANG KEGIATAN
KEAGAMAAN200.000.000,00 57.250.000,00 28,63%
Pembinaan Manajemen Pengelolaan
Pondok Pesantren
200.000.000,00 57.250.000,00 28,63%
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN
150.000.000,00 117.428.000,00 78,29%
Peningkatan kinerja aparatur Bagian
Keagamaan, Pendidikan, Pemuda dan
Olahraga
150.000.000,00 117.428.000,00 78,29%
Rata-rata Capaian Sasaran 38
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
PROGRAM PENINGKATAN
KAPASITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAERAH DI WILAYAH
KECAMATAN DAN KELURAHAN/
DESA
28.926.000,00 28.586.000,00 98,82%
Penunjang MTQ Tingkat Kecamatan 12.266.000,00 12.266.000,00 100,00%
5.2.2 cakupan petugas linmas % 0,10 0,89 890,00% PROGRAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT UNTUK MENJAGA
KETERTIBAN DAN KEAMANAN
1.531.302.500,00 1.211.603.500,00 79,12%
5.2.3 rasio personil Linmas dibandingkan jumlah
penduduk
‰ 1,19 0,22 18,49% Gelar Pasukan Satuan Perlindungan
Masyarakat (SATLINMAS)
27.040.000,00 27.040.000,00 100,00%
Pengamanan Wilayah Linmas pada
Pemilukada Gubernur Jawa Barat
705.390.000,00 705.390.000,00 100,00%
Sosialisasi Peraturan tentang
Perlindungan Masyarakat (LINMAS)
142.422.500,00 142.422.500,00 100,00%
Operasi Lintas Batas Kabupaten 17.589.000,00 17.589.000,00 100,00%
Fasilitasi Penyelenggaraaan
Pengamanan Pemilihan Umum
Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa
Barat Tahun 2013 (Banprov 2013)
450.000.000,00 130.726.000,00 29,05%
Renovasi Pos Jaga Ronda 16.400.000,00 16.400.000,00 100,00%
Pembuatan KTA Anggota Linmas 85.175.000,00 84.750.000,00 99,50%
Pendataan Anggota Perlindungan
Masyarakat (Linmas)
87.286.000,00 87.286.000,00 100,00%
302,83% 71,21%
5.3 5.3.1 Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban
umum (terha-dap pelanggar-an dan kondisi
trantibum) (Lokasi)
Lokasi 6 12 200,00%PROGRAM PENGEMBAGAN
WAWASAN KEBANGSAAN348.750.000,00 347.750.000,00 99,71%
Sosialisasi Pemantapan Wawasan
Kebangsaan Bagi Siswa SMA,SMK dan
MA (Madrasah Aliyah) se Kabupaten
Cianjur
78.000.000,00 78.000.000,00 100,00%
Sosialisasi Peraturan tentang
Penanganan Konflik Sosial Bagi
Aparatur Pemerintah dan Tokoh
Masyarakat
100.000.000,00 99.910.000,00 99,91%
Koordinasi Pengawasan Kegiatan
Orang Asing dan Lembaga Asing di
Kabupaten Cianjur
50.000.000,00 50.000.000,00 100,00%
Sosialisasi Empat Pilar melalui Media
Elektronik (Radio) Bagi Masyarakat
Umum
20.750.000,00 20.750.000,00 100,00%
Sosialisasi penanganan nilai nilai
perjuangan
100.000.000,00 99.090.000,00 99,09%
PROGRAM PEMBERDAYAAN UNTUK
MENJAGA KETERTIBAN DAN
KEAMANAN
203.067.000,00 201.812.000,00 99,38%
Fasilitasi Pembinaan Jemaat
Ahmadiyah di kab. Cianjur
44.325.000,00 44.325.000,00 100,00%
Sosialisasi Pembentukan Forum
Pembauran Kebangsaan
85.000.000,00 84.965.000,00 99,96%
terwujudnya upaya preventif dan kuratif
dalam menghadapi permasalahan sosial
Rata-rata Capaian Sasaran 39
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
REALISASICAPAIAN
(%)CAPAIAN
(%)PROGRAM / KEGIATAN ANGGARANNo. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
Belanja bantuan Sosial dan Hibah
Bidang Kesatuan Bangsa
73.742.000,00 72.522.000,00 98,35%
5.3.2 persentase PMKS yang dibina % 26,9 15,32 56,95%
5.3.3 Jumlah panti asuhan dan panti sosial non
pemerintah
Buah 33 30 90,91% PROGRAM PELAYANAN DAN
REHABILITASI KESEJAHTERAAN
SOSIAL
86.600.000,00 86.600.000,00 100,00%
100,00% Bimbingan Sosial dan Bimbingan
Usaha Bagi Penyandang Cacat
86.600.000,00 86.600.000,00 100,00%
PROGRAM PEMBERDAYAAN
KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL
462.000.000,00 458.800.000,00 99,31%
Pelayanan Lembaga Konsultasi
Kesejahteraan Keluarga (LK3)
132.000.000,00 132.000.000,00 100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
SERTA KEPEMUDAAN4.000.000,00 4.000.000,00 100,00%
Pembinaan organisasi kepemudaan 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00%
PROGRAM PENINGKATAN PERAN
SERTA KEPEMUDAAN4.000.000,00 4.000.000,00 100,00%
Pembinaan organisasi kepemudaan 4.000.000,00 4.000.000,00 100,00%
5.3.5 Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi
pada upaya penyelesaian masalah sosial pada
lingkungannya
Lembaga/Or
ganisasi
43 43 100,00% Peningkatan Kualitas Sumber Daya
Manusia Melalui Jambore Karang
Taruna Se Kabupaten Cianjur
330.000.000,00 326.800.000,00 99,03%
PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL249.000.000,00 243.200.000,00 97,67%
Unit Pelaksana Program Keluarga
Harapan (UPPKH) Kabupaten Cianjur
249.000.000,00 243.200.000,00 97,67%
109,57% 99,44%
106,26% 88,28%Total Rata-rata Capaian Sasaran
5.3.4 Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada
pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman
keras, penanganan dan pencegahan penularan
HIV/AIDS
Kelompok 5 5
terwujudnya upaya preventif dan kuratif
dalam menghadapi permasalahan sosial
Rata-rata Capaian Sasaran 40
Akuntabilitas Keuangan TA.2013
LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab IV | 188
BAB IV
PENUTUP
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
Pemerintah Kabupaten Cianjur Tahun 2013 yang merupakan uraian tentang capaian
indikator makro, indikator kinerja utama dan indikator sasaran sebagai bentuk
pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan sasaran strategis yang
telah ditetapkan dalam RPJMD tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-
2016.
Dari 40 sasaran yang telah ditetapkan yang meliputi 26 urusan wajib dan
urusan pilihan, rata-rata capaian kinerja sasaran strategis mencapai 106,26%
termasuk dalam kriteria BAIK.
Untuk mendukung keberhasilan capaian indikator sasaran tersebut
Pemerintah Kabupaten Cianjur telah mengalokasikan dana dalam APBD Kabupaten
Cianjur tahun 2013 sebesar Rp. 2.346.358.900.172,36 dan direaliasikan sebesar Rp.
2.152.108.853.486,14 atau 89,69%.
Pelaksanaan program dan kegiatan sebagai cara mencapai sasaran
strategis selama tahun 2013 tetap menemui hambatan dan kendala. Beberapa
hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan
program dan kegiatan selama tahun 2013 antara lain :
1) Belum tersedianya database data yang valid dan akurat pada masing-masing
OPD karena belum adanya sistem informasi data yang terintegrasi.
2) Keterbatasan anggaran Pemerintah Daerah sehingga belum semua indikator
kinerja didukung dengan kegiatan yang teranggarkan
3) Dukungan sarana dan prasarana Pemerintah Daerah masih belum mencukupi
kebutuhan yang sesungguhnya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab IV | 189
4) Belum optimalnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam
pelaksanaan kegiatan yang dikarenakan oleh keterbatasan jumlah SDM di
bidang teknis dan masih adanya kekosongan jabatan struktural.
5) Belum optimalnya dukungan, partisipasi serta pemberdayaan masyarakat
Kabupaten Cianjur dalam pelaksanaan program-program pembangunan.
6) Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan lintas sektor
terkait sebagai bahan usulan bagi pengambilan kebijakan.
7) Upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum optimal karena
dukungan regulasi belum terbentuk/belum disesuaikan dengan situasi dan
kondisi terkini.
Alternatif solusi dalam rangka menyelesaikan permasalahan hambatan yang
ada dilakukan beberapa hal sebagai berikut :
1) Pemerintah Kabupaten Cianjur telah melakukan pengembangan sistem jaringan
informasi dan peningkatan kualitas data dan informasi pada masing-masing
OPD, pengembangan data statistik daerah guna mendukung terwujudnya
akurasi data/bahan informasi yang diperlukan.
2) Menetapkan skala prioritas dalam proses penetapan anggaran berdasarkan
kebutuhan dan didukung oleh dasar hukum dan argumentasi yang representatif.
3) Mengupayakan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan secara
bertahap dan menetapkan skala prioritas sesuai kemampuan anggaran yang
tersedia.
4) Melakukan pendataan pegawai secara keseluruhan untuk mengidentifikasi
kekurangan/kelebihan pegawai pada masing-masing OPD yang selanjutnya
akan dianalisa beban kerja sehingga akan diketahui kondisi kepegawaian
Kabupaten Cianjur secara rinci.
5) Meningkatkan dukungan, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat di seluruh
bidang pemerintahan dalam mendukung program-program pembangunan
melalui Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Bulan
Bakti Gotong Royong dan lain-lain.
6) Membina dan menjaga hubungan harmonis dengan instasi dan lintas sektor
terkait dengan harapan pelaksanaan koordinasi dapat terlaksana dengan baik
seperti pelaksanaan rapat kerja Bupati dengan OPD, rapat kerja Bupati dengan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Bab IV | 190
Instansi vertikal, menjalin kerjasama yang baik dengan Lembaga Swadaya
Masyarakat (LSM) dan media massa.
7) Merevisi beberapa peraturan daerah tentang pengaturan retribusi dalam rangka
mendukung peningkatan PAD.
Kami menyadari sepenuhnya bahwa LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
Tahun 2013 ini masih belum sempurna, oleh karena itu kami mengharapkan
masukan, saran, kritik yang membangun guna kesempurnaan penyusunan laporan
ini pada masa yang akan datang. Semoga LAKIP Pemerintah Kabupaten Cianjur
tahun 2013 ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan evaluasi dan pedoman dalam
meningkatkan kinerja di masa-masa mendatang.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Cianjur Tahun 2013
Lampiran
LAMPIRAN
1.1 79,83%
1.1.2 Jumlah daya tampung pendidikan dini Ruang
Kelas
1594 1514 94,98%
124,20%
1.1.4 Jumlah daya tampung SD/SMP Ruang
Kelas
484 304 62,81%
107,24%
1.1.6 Jumlah daya tampung SMA/MA/SMK Ruang
Kelas
648 631 97,38%
91,79%
1.1.8 Persentase jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S-
1/D-IV
% 92 83,24 90,48%
93,59%
1.2 1.2.1 Angka Kelulusan SD/MI % 100 100 100,00%
1.2.2 Angka Kelulusan SMP/MTs % 100 100 100,00%
1.2.3 Angka Kelulusan SMA/MA/SMK % 100 100 100,00%
100,00%
CAPAIAN
(%)
1:974
1.1.7 persentase jalan desa mantap yang dibangun menuju
sarana pendidikan
% 8,16
Meningkatnya angka kelulusan siswa
untuk seluruh jenjang pendidikan
Rata - rata capaian sasaran 1
Rata - rata capaian sasaran 2
7,49
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T
PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN
1.1.3 Rasio jumlah sekolah SD/SMP terhadap penduduk
usia sekolah SD/SMP (7-15 tahun) baik formal mupun
non formal
Rasio 1 : 404
REALISASI
1:143
1:305
1.1.5 Rasio jumlah sekolah SMA terhadap penduduk usia
sekolah SMA (16-18 tahun) baik formal mupun non
formal
Rasio 1 : 1050
Misi 1 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan pendidikan yang bermutu
Meningkatnya akses masyarakat
terhadap layanan pendidikan
1.1.1 Rasio jumlah sekolah PAUD terhadap penduduk usia
sekolah PAUD (4-6 tahun) baik formal mupun non
formal
Rasio 1 : 119
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 1
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
1.3 1.3.1 Persentase siswa yang naik kelas % 100 99,73 99,73%
1.3.2 Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI % 0 0,02 99,98%
1.3.3 Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs % 0 0,17 99,83%
1.3.4 Angka Putus Sekolah (APS) SMA/MA/SMK % 0 0,41 99,59%
1.3.5 Persentase siswa yang melanjutkan % 100 86,55 86,55%
97,14%
1.4 1.4.1 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SD/MI % 100 100 100,00%
1.4.2 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat SMP/MTs % 100 100 100,00%
1.4.3 Persentase siswa yang lulus UAS tingkat
SMA/MA/SMK
% 100 100 100,00%
100,00%
1.5 58,33%
58,33%
1.6 100,00%
100,00%
1.7 1.7.1 Rasio jumlah siswa perempuan dan laki-laki Rasio 50 : 50 49,55 : 50,55 98,02%
98,02%
100
Meningkatnya mutu kelulusan siswa
dari setiap jenjang pendidikan
Meningkatnya lulusan SMK yang
terserap dunia kerja
1.5.1 prosentase jumlah lulusan SMK yang terserap dunia
kerja pada tahun kelulusan
% 24
Terkendalinya angka mengulang dan
drop out di setiap tingkatan dan
Rata - rata capaian sasaran 3
Rata - rata capaian sasaran 4
14,00
Tertanamkannya nilai-nilai akhlakul
karimah ke dalam pribadi peserta didik
1.6.1 sekolah yang menyelenggarakan pendidikan
berkarakter
% 100
Meningkatnya keadilan dan kesetaraan
jender dalam layanan pendidikan
Rata - rata capaian sasaran 5
Rata - rata capaian sasaran 6
Rata - rata capaian sasaran 7
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 2
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
1.8 0,00%
0,00%
1.9 Meningkatnya kualitas pendidikan
tinggi lokal
1.9.1 Prosentase bantuan biaya operasional pendidikan
tinggi dari pemerintah daeah
Buah 1 1 100,00%
100,00%
1.10 1.10.1 prosentase sekolah yang memiliki komite sekolah % 100 100 100,00%
100,00%
1.11 1.11.1 Kendaraan Perpustakaan Keliling Unit 3 2 66,67%
1.11.2 Perpustakaan Desa Buah 40 40 100,00%
1.11.3 Perpustakaan Mesjid Besar Kecamatan Buah 10 10 100,00%
1.11.4 koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Eksp 324 479 147,84%
1.11.5 pengunjung perpustakaan Orang 10.000 27.073 270,73%
137,05%
0Meningkatnya pengetahuan dan
kesadaran siswa dalam antisipasi dan
penanggulangan bencana
1.8.1 Jumlah sekolah mendapat pendidikan
penanggulangan bencana
Sekolah 0
Meningkatnya partisipasi masyarakat
dalam pengelolaan dan pelaksanaan
Meningkatnya sarana dan prasarana
perpustakaan
Rata - rata capaian sasaran 8
Rata - rata capaian sasaran 9
Rata - rata capaian sasaran 10
Rata - rata capaian sasaran 11
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 3
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
2.1 2.1.1 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 56,21 53,87 95,84%
97,79%
62,50%
0,00%
64,03%
2.2 2.2.1 persentase jalan desa mantap menuju sarana
kesehatan
% 1,90 1,50 78,95%
2.2.2 Puskesmas dan jaringannya yang berfungsi dengan
baik
% 90 90 100,00%
2.2.3 Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk Rasio 1 : 1.000.000 1:1.125.150 87,49%
88,81%
2.3 119,80%
2.3.2 Prevalensi gizi buruk % 1,2 1,44 80,00%
2.3.3 Cakupan desa/kelurahan Universal Child
Immunization
% 90 90 100,00%
99,93%
2.4 2.4.1 Cakupan pelayanan kesehatan dasar masyarakat
miskin
% 100 100 100,00%
103,20%
101,60%
185.855
485.455
25
0
40
2.1.4 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran udara
% 25
Meningkatnya kondisi dan kualitas
fasilitas layanan prasarana kesehatan
Misi 2 : Meningkatkan ketersediaan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan yang bermutu
Terwujudnya masyarakat yang proaktif
memelihara dan meningkatkan derajat
kesehatan, berpartisipasi aktif
menolong dirinya , serta
membudayakan perilaku hidup bersih
dan sehat dalam keluarga dan
masyarakat
2.1.2 jumlah rumah tangga yang memiliki akses air bersih
berkualitas
Kunjungan
Rata - rata capaian sasaran 12
KK 496.411
2.1.3 Persentase usaha/kegiatan yang memenuhi
persyaratan administrasi dan teknis pencegahan
pencemaran air
%
180.099
89,85
Rata - rata capaian sasaran 13
Rata - rata capaian sasaran 14
Rata - rata capaian sasaran 15
Meningkatnya layanan kesehatan
masyarakat
2.3.1 Cakupan pertolongan persalinan oleh Bidan atau
tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi
% 75
Peningkatan ketersediaan pembiayaan
kesehatan masyarakat miskin2.4.2 Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien
masyarakat miskin
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 4
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
2.5 Terjaminnya ketersediaan dan
keterjangakauan obat
2.5.1 Ketersediaan obat, terutama obat dan alat kesehatan
esensial bagi masyarakat miskin
% 91 95 104,40%
104,40%
2.6 2.6.1 Rata-rata jumlah anak per keluarga Anak 2,17 2,12 102,30%
2.6.2 Rasio akseptor KB Rasio 422,799 421,465 99,68%
2.6.3 Cakupan peserta KB aktif % 68,99 71,93 104,26%
102,08%
2.7 100,00%
2.7.2 Persentase keluarga yang mengetahui ke-sehatan
repro-duksi remaja (KRR) (%)
% 64 65 101,56%
100,00%
100,52%
2.8 2.8.1 Persentase partisipasi perempuan di lembaga
pemerintahan
% 44,4 44,5 100,23%
2.8.2 Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta % 78,5 85,17 108,50%
2.8.3 Penanganan korban trafficking % 100 100 100,00%
2.8.4 Rasio KDRT % 0,00125 0,0042 -136,00%
43,18%
85
752.7.3 persentase pusat informasi dan konseling (PIK) remaja
per kecamatan
% 75
Meningkatkan kualitas hidup dan
perlindungan anak serta peran
perempuan dalam berbagai bidang
pembangunan
Rata - rata capaian sasaran 16
Rata - rata capaian sasaran 17
Rata - rata capaian sasaran 18
Rata - rata capaian sasaran 19
Terpenuhinya permintaan pelayanan
KB dan kesehatan reproduksi yang
Meningkatnya pengetahuan kesehatan
reproduksi remaja (KRR)
2.7.1 Persentase sekolah setingkat SMP dan SMA yang
menyelenggarakan konseling masalah kesehatan
reproduksi remaja per tahun
% 85
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 5
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
2.9 100,00%
2.92 Tersedianya tenaga pendamping kelompok bina
keluarga di kecamatan(org)
Orang 1000 1646 164,60%
2.9.3 Oprasionalisasi kebijakan peningkatan kualitas anak
dan perempuan (kali)
Kali 32 32 100,00%
121,53%
3.1 103,85%
3.1.2 Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap
PDRB
% 42,15 36,80 87,31%
- Padi Ton 860.075 925.966 107,66%
- Palawija Ton 254.033 202.827 79,84%
- Sayuran Ton 132.574 500.339 377,40%
- Buah-buahan Ton 177.830 259.306 145,82%
3.1.4 nilai produk dan produktivitas per jenis produk per
tahun :- produk perkebunan Ton 32.794 40.277,62 122,82%
- produktivitas tanaman perkebunan Ton/ha 0,88 1,29 146,59%
- produk hhbk Ton 538,9 448,44 83,21%
- Produksi Perikanan budidaya Ton 134.556 107.255,91 79,71%
- produksi daging Ton 38.935,82 37.987,17 97,56%
- produksi telur Ton 19.904,28 20.013,17 100,55%
- produksi susu Ltr 5.414,50 4.554,37 84,11%
100
61,76
3.1.3 nilai produk dan produktivitas per jenis produk
pertanian per tahun :
Misi : 3 Meningkatkan daya beli masyarakat (perekonomian )
Berkembangnya agribisnis yang
mampu menghasilkan produk dan
industri pertanian yang berdaya saing
3.1.1 Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal
lainnya per hektar
Kuintal/ha 59,47
Meningkatkan kualitas tumbuh
kembang dan kelangsungan hidup
2.9.1 Persentase penyelesaian pengaduan perlindungan
anak dari tindak kekerasan
% 100
Rata - rata capaian sasaran 20
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 6
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
- pertanian Kelompok 25 32 128,00%
- peternakan/perikanan Kelompok 44 76 172,73%
- kehutanan dan perkebunan Kelompok 92 117 127,17%
3.1.6 Persentase sawah terairi % 81,80 88,00 107,58%
86,32%
124,35%
3.2 3.2.1 Regulasi ketahanan pangan Ada/Tidak Ada Ada 100,00%
3.2.2 Ketersediaan pangan utama Kuintal/ha 59,47 61,76 103,85%
101,93%
3.3 3.3.1 Jumlah obyek dan daya tarik wisata pertahun ODTW 6 4 66,67%
3.3.2 Jumlah kunjungan wisata Orang 490.976 1.061.424 216,19%
3.3.3 Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang
dilestarikan
Buah 33 20 60,61%
3.3.4 Persentase infrastruktur jalan dalam kondisi mantap
untuk meningkatkan aksesibilitas wilayah
% 16,45 14,20 86,32%
3.3.5 Kondisi infrastruktur jalan (trotoar) km 48 48,5 101,04%
3.3.6 Kondisi sistem drainase jalan yang lancar di wilayah
perko-taan
m 47,5 47,63 100,27%
105,18%
3.4 3.4.1 Persentase koperasi aktif % 27,64 29,56 106,95%
3.4.2 Jumlah UKM non BPR/LKM UKM Buah 60 60 100,00%
3.4.3 Jumlah BPR/LKM aktif Buah 65 65 100,00%
3.4.4 Usaha Mikro dan Kecil % 99,85 99,85 100,00%
101,74%
13,19
Meningkatnya aksesibilitas KUMKM
terhadap modal, teknologi dan pasar
Rata - rata capaian sasaran 24
3.1.7 Infrastruktur jalan dalam kondisi mantap untuk
meningkatkan aksesibilitas wilayah dalam rangka
pengembangan agribisnis
% 15,28
Meningkatnya pariwisata daerah
berbasis alam dan budaya yang
mampu bersaing memenuhi
kebutuhan wisatawan dengan tetap
berprinsip pada pembangan
berkelanjutan
3.1.5 Jumlah kelompok yang memanfaatkan teknologi tepat
guna dalam budidaya :
Meningkatnya produksi dan
ketersediaan pangan serta
berkembangnya mekanisme distribusi
dan aksesibilitas pangan
Rata - rata capaian sasaran 21
Rata - rata capaian sasaran 22
Rata - rata capaian sasaran 23
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 7
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
3.5 3.5.1 kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB % 20,12 28,20 140,16%
3.5.2 Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal % 4 4 100,00%
3.5.3 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB % 2,91 4,05 139,18%
3.5.4 Cakupan bina kelompok pengrajin % 0,84 1,9 226,19%
3.5.5 jumlah produk unggulan yang berstandar mutu Buah 1 0 0,00%
121,10%
3.6 3.6.1 jumlah peningkatan angka investasi Rp.
(trilyun)
1,22 1,149 94,18%
3.6.2 Peningkatan transmigrasi swakarsa KK 0 0 100,00%
97,09%
3.7 Terwujudnya iklim investasi yang sehat 3.7.1 lama proses perijinan (rata-rata) hari 5 5 100,00%
3.7.2 Jumlah regulasi yang mendukung iklim usaha Buah 5 4 80,00%
3.7.3 Persentase tenaga kerja terserap di sektor formal dan
informal dibandingkan penduduk usia kerja
% 5,53 4,2 75,95%
3.7.4 Jumlah tenaga kerja peserta jamsostek Orang 20.000 20.900 104,50%
90,11%
3.8 3.8.1 Cakupan bina kelompok nelayan % 25 20,24 80,96%
3.8.2 Produksi perikanan kelompok nelayan % 0,25 0,42 168,00%
3.8.3 Ketersediaan kebijakan, rencana, dan program yang
dirumuskan untuk pengembangan pemanfaatan dan
pengelolaan potensi pesisir dan kelautan
Kecamatan 3 0 0,00%
82,99%
Terwujudnya pengelolaan industri dan
perdagangan yang berdaya saing
didukung oleh SDA, SDM, sarana dan
prasarana serta teknologi tepat guna
Meningkatkan promosi dan kerjasama
investasi
Berkembangnya pemanfaatan dan
pengelolaan pesisir dan kelautan
secara optimal dan berkelanjutan
Rata - rata capaian sasaran 25
Rata - rata capaian sasaran 26
Rata - rata capaian sasaran 27
Rata - rata capaian sasaran 28
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 8
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
3.9 125,00%
3.9.2 Tersedianya informasi mengenai Rencana Tata Ruang
wilayah Kabupaten Cianjur/Kota
Desa 0 0 100,00%
3.9.3 Ketaatan terhadap RTRW % 95 95 100,00%
108,33%
3.10 3.10.1 Persentase berkurangnya penambang liar % 100 73,87 73,87%
3.10.2 Persentase pengambilan air sesuai dengan perijinan
yang berlaku
% 100 100 100,00%
3.10.4 RTH per satuan luas wilayah perkotaan (rata-rata) % 13,5 14,90 110,37%
3.10.5 Persentase penanganan sampah (%) % 15 5 33,33%
3.10.6 Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan
penduduk
% 22 28,38 71,00%
3.10.7 Terpeliharanya konservasi kawasan lindung % 1 0,83 83,00%
3.10.8 Jumlah ketersediaan dokumen perencanaan sebagai
bahan pengambilan kebijakan di bidang kehutanan
dan perkebunan
Dokumen 2 3 150,00%
158,95%
3.11 560,54%
3.11.2 Tersusunnya informasi data teknis jalan dan jembatan ruas jalan 30 30 100,00%
100,00%
Rata - rata capaian sasaran 30
5
78
12,5
0
Berkembangnya wilayah didukung oleh
ketersediaan dan pembangunan
infrastruktur yang handal
3.11.1 Ketersediaan Sarana dan Prasarana Utilitas
Pendukung Kegiatan Pusat Pelayanan
% 2,23
3.11.3 Terwujudnya perencanaan jalan sesuai dengan
program penanganan jalan
Dokumen 0
Meningkatnya jumlah kawasan yang memiliki
perencanaan teknis ruang yang diPERDAkan
Dokumen 4
Terwujudnya pemanfaatan ruang yang
berhasil guna dan berdaya guna serta
mampu mendukung pengelolaan
lingkungan hidup yang berkelanjutan 3.10.3 Persentase jumlah ren-cana usaha/kegiatan dan
pembangunan yang dilengkapi dengan dok LH
(AMDAL/UKL/UPL/SPPL)
Buah 12
Menguatnya implementasi rencana
tata ruang daerah dalam pemanfaatan
ruang untuk pengembangan wilayah
Kabupaten Cianjur
3.9.1
Rata - rata capaian sasaran 29
650,00%
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 9
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
3.11.4 Kondisi infrastruktur jalan dalam rangka
pengembangan jaringan jalan strategis
% (jalan
mantap)
15,28 13,19 86,32%
3.11.5 Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik % 57,72 55,80 96,67%
3.11.6 Luas kawasan kumuh % 1,73 2,56 52,02%
3.11.7 Rumah layak huni % 20 23,5 117,50%
3.11.8 Tersedianya data base jalan lingkungan dan jalan
setapak
Kec. 16 14 87,50%
3.11.9 Persentase terselengaranya pelayanan pembangunan
gedung pemerintahan
% 100 88,89 88,89%
3.11.10 Persentase cakupan ketersediaan prasarana
perhubungan
% 14 5 35,71%
3.11.11 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan
dan database bahan kebijakan
% 28,33 56,66 200,00%
3.11.12 Persentase cakupan ketersediaan fasilitas % 33 13 39,39%
3.11.13 Efektivitas pelayanan angkutan % 87 87 100,00%
3.11.14 Persentase upaya perwujudan ketertiban lalu lintas % 85 85 100,00%
3.11.15 Persentase tingkat upaya kelaikan keselamatan
kendaraan
% 87,4 86,58 99,06%
3.11.16 Persentase cakupan keandalan prasarana dan fasilitas % 49,56 43,18 87,13%
3.11.17 Penataan Pemakaman Muslim dan non Muslim ha 1 0 0,00%
3.11.18 Luas tanah yang di bebaskan untuk kepentingan
umum dan kepentingan sosial
m² 64.687 64.243 99,31%
113,89%
3.12 3.12.1 berkurangnya lahan kritis ha 1.550 3.332 214,97%
3.12.2 cakupan luas kawasan lindung di luar kawasan hutan % 15,89 15,53 97,73%
156,35%Rata - rata capaian sasaran 32
Rata - rata capaian sasaran 31
Terwujudnya keseimbangan fungsi
lahan untuk menjaga kelestarian
lingkungan hidup
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 10
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
4.1 4.1.1 berkurangnya pelanggaran disiplin PNS Kasus 15 4 26,67%
72,12%
100,00%
4.1.4 persentase pegawai yang mengikuti diklat teknis Orang 150 235 156,67%
88,86%
4.2 4.2.1 Ketersediaan laporan pertanggungjawaban yang
transparan dan akuntabel untuk disampaikan ke
publik
Ada/Tidak Ada Ada 100,00%
4.2.1 Perda Pertangggungjawaban APBD tepat waktu setiap tgl
31 Juli
setiap tgl 31 Juli 15 Juli 151,61%
4.2.3 Peningkatan pernyataan Opini BPK Opini WDP WDP 100,00%
4.2.4 Rasio belanja tidak langsung terhadap total belanja
daerah
% 59,6 51,36 113,83%
4.2.5 Rasio belanja langsung terhadap total belanja daerah % 40,4 34,73 85,97%
4.2.6 Sertifikasi aset (tanah) milik daerah % 57,50 50,52 87,86%
4.2.7 Meningkatnya pendapatan asli daerah Rp. (milyar) 179.507.977.382,21 266.100.616.612,20 148,24%
4.2.8 Tersedianya dokumen RPJPD yang telah ditetapkan
dengan PERDA
Ada/Tidak Ada Ada 100,00%
Rata - rata capaian sasaran 33
43,27
100100
Misi : 4 Memantapkan pelaksanaan reformasi birokrasi²²
Terwujudnya dan
terimplementasikannya perangkat
transformasi budaya birokrasi yang
mampu menciptakan sumber daya
aparatur yang berbudi luhur, tangguh
dan cerdas, terampil, mandiri, memiliki
rasa kesetiakawananan, bekerja keras,
produktif, inovatif, disiplin,
berorientasi pada pembangunan dan
4.1.2 persentase jumlah pejabat yang sudah mengikuti
diklat kepemimpinan
% 60
4.1.3 persentase pegawai yang mengikuti diklat prajabatan
tepat waktu
%
Terwujudnya penyelenggaraan
pemerintah daerah yang berorientasi
pada peningkatan pemanfaatan
anggaran secara efektif dan efisien,
pemberian pelayanan prima pada
masyarakat penyelenggaraan fungsi
pemerintahan secara optimal dan
perwujudan SDM aparatur yang handal
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 11
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
4.2.9 Tersedianya dokumen RPJMD yang telah ditetap-kan
dengan PERDA
Ada/Tidak Ada Ada 100,00%
4.2.10 Tersedianya dokumen RKPD yang telah ditetapkan
dengan PERKADA;
Ada/Tidak Ada Ada 100,00%
4.2.11 Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD % 100 100 100,00%
4.2.12 Meningkatnya pendapatan asli daerah dari sektor
pajak daerah
Rp. (milyar) 70.195.751.342,36 72.857.958.181,75 103,79%
107,61%
4.3 100,00%
Rata - rata capaian sasaran 34
AdaMeningkatnya profesionalisme
birokrasi dan penyelenggaraan
pelayanan kepada masyarakat
4.3.1 ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi
perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi
birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi
kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat
Ada/Tidak Ada
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 12
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
4.3.2 Kepemilikan KTP % 96,50 76,54 79,32%
4.3.3 Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk ‰ 298,13 405,58 136,04%
4.3.4 Prosentase kepemilikan KK % 83,01 75,68 91,17%
1.perda inisiatif Buah 5 5 100,00%
2.perda eksekutif Buah 12 14 116,67%
100,00%
100,00%
4.3.8 ketersediaan profil desa yang valid Dokumen 192 54 28,13%
4.3.9 Kebijakan penataan wilayah Dokumen 1 2 200,00%
4.3.10 Kebijakan pe-nyelenggaraan pemerintahan daerah di
kecamatan
Dokumen 1 1 100,00%
4.3.11 Kebijakan tentang pemerintahan desa Dokumen 1 1 100,00%
4.3.12 Persentase jumlah Rukun Tetangga (RT) kreatif % 100 100 100,00%
4.3.13 Kebijakan Kerjasama Daerah Dokumen 1 1 100,00%
4.3.14 Kebijakan penyelesaian kasus hukum Kasus 7 9 128,57%
100,00%
250,00%
4.3.17 kebijakan di bidang pengembangan pertanian dan
agribisnis
Dokumen 1 0 0,00%
4.3.18 kebijakan di bidang ketahanan pangan Dokumen 1 0 0,00%
4.3.19 kebijakan di bidang kehutanan dan perkebunan Dokumen 1 0 0,00%
4.3.20 kebijakan di bidang pengembangan perikanan dan
peternakan
Dokumen 1 0 0,00%
4.3.21 kebijakan di bidang sarana dan prasarana
perhubungan
Dokumen 1 1 100,00%
4.3.7 prosentase pemanfaatan teknologi tepat guna sesuai
dengan target 5 tahun ke depat (%)
% 5
1
10
Ada
20
5
4.3.16 kebijakan dalam bidang koperasi, perdagangan,
perindustrian dan pariwisata
Dokumen 4
kebijakan tentang publikasi informasi
penyelenggaraan pemerintahan daerah
Dokumen 14.3.15
4.3.5 aspirasi masyarakat yang direkomendasikan ke
pemerintah daerah :
4.3.6 persentase lembaga ekonomi perdesaan yang
berkembang sesuai target 5 thn ke depan
% 20
4.3.1 ketersediaan pengaturan pembentukan organisasi
perangkat daerah hasil restrukturisasi organisasi
birokrasi pemerintah kabupaten yang memenuhi
kebutuhan pelayanan terbaik bagi warga masyarakat
Ada/Tidak Ada
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 13
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
4.3.22 kebijakan di bidang tata ruang dan penyehatan
lingkungan
Dokumen 1 0 0,00%
4.3.23 kebijakan di bidang lingkungan hidup, sumber daya
air dan pertambangan
Dokumen 1 2 200,00%
4.3.24 kebijakan pembangunan daerah Dokumen 1 2 200,00%
4.3.25 Kebijakan di bidang peningkatan mutu pendidikan
dan tenaga kependidikan
Dokumen 1 1 100,00%
4.3.26 kebijakan di bidang pemuda dan olah raga Dokumen 1 1 100,00%
4.3.27 kebijakan di bidang kependudukan dan catatan sipil Dokumen 0 0 100,00%
4.3.28 kebijakan di bidang keluarga berencana Dokumen 1 4 400,00%
200,00%
4.3.30 kebijakan di bidang kesehatan Dokumen 1 2 200,00%
4.3.31 kebijakan di bidang ketenagakerjaan Dokumen 1 0 0,00%
4.3.32 kebijakan di bidang sosial Dokumen 1 0 0,00%
4.3.33 kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah Dokumen 3 3 100,00%
4.3.34 kebijakan di bidang pengelolaan barang/aset daerah Dokumen 1 3 300,00%
4.3.35 kebijakan di bidang kepemerintahan yang baik Dokumen 1 2 200,00%
4.3.36 kebijakan di bidang pelayanan publik Dokumen 1 2 200,00%
4.3.37 kebijakan penyusunan SOP Dokumen 1 0 0,00%
4.3.38 Kebijakan dibidang pengawasan dan akuntabilitas Dokumen 2 4 200,00%
100,00%
4.3.40 ketersediaan prasarana pengelolaan arsip Unit 200 150 75,00%
4.3.41 Jumlah pengelola arsip Orang 32 32 100,00%
100,00%
116,78%Rata - rata capaian sasaran 35
2
2
14.3.42 ketersediaan sistem penanganan permasalahan sosial
secara preventif dan kuratif
Dokumen 1
4.3.29 kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak
Dokumen 1
4.3.39 jumlah OPD yang menerapkan pengelolaan arsip
secara baku (OPD)
OPD 2
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 14
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
4.4 100,00%
4.4.2 Rasio personil Satpol PP terhadap jumlah penduduk Rasio 1,06 2,65 250,00%
175,00%
4.5 4.5.1 cakupan OPD yang dapat akses jaringan informasi % 100 100 100,00%
4.5.2 jumlah desa yang dapat akses jaringan informasi Desa 354 354 100,00%
4.5.3 Ketersediaan data base untuk analisis perencanaan
pembangunan
Ada/Tidak
Ada
Ada Ada 100,00%
4.5.4 Integrasi Sis-tem Informasi yang ada di OPD ke dalam
(SIG) Kabu-paten Cianjur
% 0 0 100,00%
4.5.5 Persentase ca-kupan keter-sediaan media distribusi
informasi
% 66 33 50,00%
4.5.6 Pengkajian & Pembangunan Sub Domain Website
Daerah
dokumen 1 1 100,00%
4.5.7 Persentase cakupan ketersediaan dokumen acuan
bahan kebijakan pelayanan komunikasi dan informasi
% 21,88 21,88 100,00%
4.5.8 Tingkat upaya sinergitas distribusi informasi % 100 100 100,00%
4.5.9 Jumlah kerjasama di Bidang HAKI yang dilegislasi 0 0 100,00%
94,44%
Rata - rata capaian sasaran 36
Rata - rata capaian sasaran 37
terwujudnya sinergi antar
kelembagaan berkaitan dengan
sumber daya serta jaringan teknologi
informatika dan komunikasi
55Terwujudnya penegakan hukum,
kepastian dan budaya hukum dalam
rangka supremasi hukum serta
pembinaan kerukunan hidup dalam
masyarakat guna pelaksanaan
penyelenggaraan ketentraman,
ketertiban dan kemananan yang
4.4.1 Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban,
ketentraman dan keindahan)
Kasus 55
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 15
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
5.1 5.1.1 menurunnya jumlah temuan penyalahgunaan APBD % 10 16,7 33,00%
5.1.2 menurunnya angka perceraian Kasus 55 43 78,18%
5.1.3 menurunnya jumlah pelanggaran perda Kecamatan 16 16 100,00%
5.1.4 Jumlah zakat, infaq dan sodaqoh Rp. 13.221.568.258,88 13.862.399.975,38 104,85%
5.1.5 persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu,
pemilukada
% 60 59,19 98,65%
82,94%
5.2 5.2.1 ketersediaan kebijakan internalisasi akhlakul karimah Dokumen 3 0 0,00%
5.2.2 cakupan petugas linmas % 0,10 0,89 890,00%
5.2.3 rasio personil Linmas dibandingkan jumlah penduduk ‰ 1,19 0,22 18,49%
302,83%
5.3 5.3.1 Terjaganya ketentraman masyarakat, ketertiban
umum (terha-dap pelanggar-an dan kondisi
trantibum) (Lokasi)
Lokasi 6 12 200,00%
5.3.2 persentase PMKS yang dibina % 26,9 15,32 56,95%
5.3.3 Jumlah panti asuhan dan panti sosial non pemerintah Buah 33 30 90,91%
100,00%
100,00%
Rata - rata capaian sasaran 38
Misi : 5 Aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara
Terwujudnya pemahanan yang meluas
dan mendalam pada aparat dan
masyarakat kabupaten Cianjur pada
nilai-nilai akhlakul karimah
pelembagaan penerapan kebijakan
aktualisasi nilai-nilai akhlakul karimah
pada kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara
terwujudnya upaya preventif dan
kuratif dalam menghadapi
permasalahan sosial
5.3.4 Jumlah kelompok pemuda yang berorientasi pada
pendidikan penyalahgunaan NAPZA, minuman keras,
penanganan dan pencegahan penularan HIV/AIDS
Kelompok 5
Rata - rata capaian sasaran 39
5
435.3.5 Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada
upaya penyelesaian masalah sosial pada
Lembaga/O
rganisasi
43
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 16
CAPAIAN
(%)No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA Satuan T A R G E T REALISASI
109,57%
106,26%
Rata - rata capaian sasaran 40
435.3.5 Jumlah lembaga masyarakat yang berorientasi pada
upaya penyelesaian masalah sosial pada
Lembaga/O
rganisasi
43
Total Rata-rata Capaian Sasaran
Pengukuran Pencapaian Sasaran Pemkab Cianjur Tahun 2013 Keadaan Per 28 - 2 - 2014 17