dinas pariwisata dan kebudayaan - disparbud.wonosobokab.go.id · kata pengantar ... wonsoobo...
TRANSCRIPT
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Renstra Tahun 2016 - 2021
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji syukur Kehadapan Tuhan Yang Maha Esa Karena
berkat Bimbingannya Draft Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Wonosobo Tahun 2018 ini dapat kami selesaikan.. Rencana Kerja Tahun 2018 disusun
sebagai implementasi dari tahapan kegiatan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis
yang disusun selama lima tahun, dimana rencana kerja tahun 2018 ini disusun dalam
upaya memberikan arah/pedoman untuk rencana tindak kegiatan Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
Rencana kerja ini merupakan kegiatan yang juga merupakan solusi dari persoalan,
masalah serta isu yang sedang dan diperkirakan akan terjadi. Pada kesempatan ini kami
menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan
partisipasinya dengan harapan pelaksanaan nanti senantiasa diberikan kelancaran dan
dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Pada akhirnya kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat bermanfaat dan
dijadikan panduan serta acuan bagai Pegawai Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta perannya masing-
masing dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
Wonosobo, 2017
KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WONOSOBO
Drs. ONE ANDANG WARDOYO, M.Si Pembina Utama Muda
NIP. 19680925 198803 1 003
I
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Renstra Tahun 2016 - 2021
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR………………………………………………………………………………………………………………………………
DAFTAR ISI………………………………………………………………………………………………………………………………………….
BAB I PENDAHULUAN………………………………………………………………………………………………………….
1.1 Latar Belakang………………………………………………………………………………………………
1.2 Landasan Hukum…………………………………………………………………………………………..
1.3 Maksud dan Tujuan………………………………………………………………………………………
1.4 Sistematika Penulisan…………………………………………………………………………………..
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN OPD TAHUN LALU…………………………………………………………..
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD. …..
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD …………………………………………………………………...
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…………………………….
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD. ……………………………………………………..
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat…………………………………
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN…………………………………………………………………..
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional ……………………………………………………….
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD………………………………………………………………….
3.3 Program dan Kegiatan………………………………………………………………………………….
BAB IV PENUTUP……………………………………………………………………………………………………………………………....
Hal
I
II
1
1
1
2
3
3
3
14
19
21
22
24
24
24
25
53
II
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 1 -
BAB I.
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Rencana Kerja Dinas Pariwisata Kabupaten Wonosobo yang tertuang dalam Renstra Tahun
2016 – 2021 merupakan Pembangunan Kepariwisataan yang berkesinambungan melalui
beberapa Program Kegiatan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten
Wonsoobo Melalui sektor pariwisata sesuai tugas Pokok dan fungsi Dinas pariwisata dan
Kebudayaan.
Untuk mendukung pencapaian visi Bupati Wonosobo, dinas Pariwisata dan Kebudayaan
sesuai tugasnya yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang
Pariwisata dan Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang
di berikan kepada daerah. Dalam melaksanakan Tugas pokok tersebut Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dalam RPJMD mendukung tercapainya Misi Yang
Pertama yaitu “meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara”, dan Misi Ketiga Yaitu “ Meningkatkan Kemandirian Daerah “
Pembangunan Kepariwisataan dan Kebudayaan merupakan bagian dari proses
pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita – cita bangsa yang mandiri, maju,adil
dan makmur. Pembangunan Kepariwisataan dan Kebudayaan merupakan dua faktor yang
dapat berinteraksi secara sinergis. Disatu sisi Pariwisata Wonosobo dengan keunggulan
Destinasinya sebagai daya tarik untuk mendatangkan wisatawan. Disisi lain Ekonomi Kreatif
dan Kebudayaan merupakan Faktor pendukung yang terdapat di setiap destinasi Wisata
Wonosobo.
1.2. LANDASAN HUKUM
1. Undang – undang nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 NO 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia NO 4966 )
2. Undang – undang nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya dan penjelasannya (
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No 130 )
3. Undang Undang No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia No 5587 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 2 -
dengan Undang Undang No 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke 2 atas
UndangUndang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 N0 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia No 5679 );
4. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/
Kota.
5. Intruksi Presiden no 16 Tahun 2005 tentang Kebijagan Pembangunan Kebudayaan
dan Pariwisata.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo No 3 Tahun 2014 Tentang Organisasi
Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Wonosobo, Maka Perlu menjabarkan
Tugas Pokok Fungsi, dan Rincian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan
Kebudayaan Kabupaten Wonosobo sebagai Pedoman Kerja.
7. Peraturan Bupati Wonosobo No 57 Tahun 2014 Tentang tugas pokok, fungsi, Rincian
Tugas dan Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 – 2021
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo ( Lembaran
Daerah Kabupaten wonosobo Tahun 2016 No 12 , Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Wonosobo No 10 ).
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Renja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2018 dimaksudkan sebagai Penjabaran dari
Rencana Kerja OPD, Guna mengarahkan pada seluruh dimensi Kegiatan bidang Pariwisata
dan Kebudayan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018.
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini dimaksudkan untuk
membuat rencana kerja tahunan sebagai penjabaran dari RPJM Dinas Pariwisata Dan
Kebudayaan Tahun 2016 - 2021 sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan
selama Tahun 2018.
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 3 -
Berikut Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Tahun 2018 :
1. Tersedianya dokumen perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan oleh
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
2. Memberikan arah dan acuan pelaksanaan kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Wonosobo adalah sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN OPD TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD.
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 4 -
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA OPD
Rencana Kerja Tahun 2016 yang dilaksanakan dalam 27 Kegiatan / rutin dengan total
anggaran senilai Rp 1.570.544.150,00 mempunyai Target kinerja 100%, terlaksana dengan
realisasi anggaran sejumlah Rp. 1.542.006.187,00. Sehingga diperoleh tingkat realisasi /
capaian 98,12 % dari seluruh kegiatan.
Beberapa kegiatan yang ada dalam Renstra di Kantor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif belum
sepenuhnya terlaksana , Oleh karena itu Kegiatan yang telh tersusun dalam Renstra Tahun
2016 – 2021 dilanjutkan lagi sebagai bentuk pembangunan di sector PAriwisata yang
berkelanjutan dari Tahun Sebelumnya.
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang semla disebut sebagai Kantor PAriwisata dan
Ekonomi Kreatif ditahun 2017 kembali bertambah dengan 1(satu) Urusan Yaitu Urusan wajib
yaitu Urusan Kebudayaan., Sehingga Untuk Kegiatan yang mendukung Bidang Kebudayaan
mulai dianggarkan / di usulkan dari tahun 2017 dengan harapan sector Pariwisata di tahun
2017 dapat menaikkan Kontribusi PAD PAriwisata terhadap PAD Kabupaten
Beberapa Kegiatan yang ada di bidang Kbudayaan serta Kegiatan Destinasi PAriwisata
berpusat pada Wisata Unggulan di Wonosobo yang akan didukung pula dengan Kgiatan
Dibidang Promosi dan Pemasaran Pariwisata.
Evaluasi Pelaksanaan Renja OPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra OPD Pelaksanaan
pembangunan bidang Pariwisata dan Kebudayaan didasarkan pada pencapaian hasil kinerja
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Wonosobo Tahun 2016-2017 diukur dari
indikator proses yang mencakup adanya konsisten kebijakan dan program dengan tujuan
sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dengan hasil capaian sebagaimana dalam
laporan Tabel 2.1
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 5 -
Tabel 2.1 (Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD Tahun 2015 Kab Wonosobo)
REKENING
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
Keg 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan (Out put )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
keluaran kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja
Target Program dan kegiatan {Renja SKPD Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
32 URUSAN PARIWISATA
5.2 BELANJA LANGSUNG
2.04.2.04.01.
KANTOR PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
1,570,544,150.00
1,541,006,187.00
98.12 6,361,111,800.00 100%
2.04.2.04.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
210,285,000.00
190,588,087.00
90.63 343,515,000.00 100%
2.04.2.04.01.01.01.
Penyediaan jasa surat menyurat
tersedianya perangko dan materai dalam 1 tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
1,182,000.00
1,179,310.00
99.77 1,482,000.00 100%
2.04.2.04.01.01.02.
Penyeddiaan jasa komunikasi, Air dan Listrik
tersedianya jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
24,330,000.00
14,704,559.00
60.44 51,050,000.00 100%
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 6 -
REKENING
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan Program
/ Keg 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan (Out put
)
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
keluaran kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja
Target Program dan kegiatan {Renja SKPD Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d
Tahun Berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
2.04.2.04.01.01.07.
Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
tersedianya jasa administrasi Keuangan dalam 1 Tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
23,800,000.00
23,800,000.00
100.00 51,900,000.00 100%
2.04.2.04.01.01.10.
Penyediaan Alat tulis Kantor Penyediaan alat tulis kantor dalam 1 tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
14,756,300.00
14,756,300.00
100.00 14,756,300.00 100%
F Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
15,019,700.00
14,825,850.00
98.71 16,019,700.00 100%
2.04.2.04.01.01.12.
Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
3,337,000.00
3,333,500.00
99.90 3,337,000.00 100%
2.04.2.04.01.01.13.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor dalam satu tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
10,720,000.00
7,243,000.00
67.57 10,720,000.00 100%
2.04.2.04.01.01.15.
Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang undangan
meningkatnkan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
3,780,000.00
3,780,000.00
100.00 3,780,000.00 100%
2.04.2.04.01.01.17.
Penyediaan makanan dan Minuman
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
7,750,000.00
6,750,000.00
87.10 11,000,000.00 100%
2.04.2.04.01.01.18.
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
64,940,000.00
58,555,568.00
90.17 125,000,000.00 100%
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 7 -
REKENING
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
Keg 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan (Out put )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
keluaran kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja
Target Program dan kegiatan {Renja SKPD Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi
Target Renstra (%)
2.04.2.04.01.01.19.
Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
10,300,000.00
11,300,000.00
109.71 11,300,000.00 100%
2.04.2.04.01.01.24.
Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
27,120,000.00
27,120,000.00
100.00 33,540,000.00 100%
2.04.2.04.01.01.26.
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Pemerintahan
meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran dalam satu tahun
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
3,250,000.00
3,240,000.00
99.69 9,630,000.00 100%
2.04.2.04.01.02.
PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PEMELIHARAAN RUTIN/BERKALA GEDUNG KANTOR
50,259,150.00
43,335,100.00
86.22 380,596,800.00
100%
2.04.2.04.01.02.22
Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor
meningkatkan kepemeliharaan rutin/ berkala Gedung / kantor
Meningkatnya pelayanan Administrasi Perkantoran
20,000,000.00
18,560,750.00
92.80 309,121,800.00
100%
2.04.2.04.01.02.24.
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
terpeliharanya Kendaraan Dinas
Kendaraan Dinas Dalam Keadaan baik
23,734,150.00
20,294,350.00
85.51 61,950,000.00
100%
2.04.2.04.01.02.30.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Alat-alat Kantor
alat alat kantor dalam keadaan baik
terpeliharanya alat alat kantor
5,025,000.00
2,980,000.00
59.30 7,025,000.00
100%
2.04.2.04.01.02.32.
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Perlengkapan Kantor
Perlengkapan kantor dalam keadaan baik
meningkatnya pemeliharaan rutin/ berkala perlengkapan kantor
1,500,000.00
1,500,000.00
100.00 2,500,000.00
100%
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 8 -
REKENING
Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program /
Keg 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan (Out put )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
keluaran kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja
Target Program dan
kegiatan {Renja SKPD Tahun
2017
Perkiraan Realisasi
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
2.04.2.04.01.15. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
710,000,000.00
708,585,000.00
99.80 2,892,000,000.00
100%
2.04.2.04.01.15.09
Penyusunan Naskah Akademi Rencana Induk
Pembuatan Naskah Akademi
Terlaksanya Penyusunan Naskah Akademk Rencana Induk Pariwisata
50,000,000.00
49,700,000.00
99.40 -
100%
2.04.2.04.01.15.10
Fasilitasi Promosi Pariwisata
Kalender, leavelet ,brosur, tas brosur, CD
Terlaksananya Promosi Pariwisata di dalam dan diluar daerah
100,000,000.00
99,453,000.00
99.45 150,000,000.00
100%
2.04.2.04.01.15.11
Wonosobo Expo Dalam Rangka Peringatan Hari Jadi Wonosobo
Pameran Pariwisata Menarik Wisatawan Nusantara dari dalam maupun luar Daerah
100,000,000.00
100,000,000.00
100.00 -
100%
2.04.2.04.01.15.12.
Promosi Lewat Forum Java Promo
Kerjasama Promosi Se jateng dan DIY
Menaikkan Kunjungan Wisatawan
60,000,000.00
60,000,000.00
100.00 -
100%
2.04.2.04.01.15.13
Pemilihan Duta Wisata Seleksi Generasi BerPotensi Dibidang Pariwisata
Prosentase kenaikan Knjungan Wisata
150,000,000.00
150,000,000.00
100.00 150,000,000.00
100%
2.04.2.04.01.15.14.
Pembinaan Pokdarwis (DBHCHT)/ pembinaan dan konvensi pokdarwis TK Jateng
Pengiriman peserta Lomba konvensi Pokdarwis Tk Jateng
Terlaksannya pengiriman Peserta lomba
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00 -
100%
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 9 -
REKENING Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
dan Program / Keg 2015
Indikator Kinerja Program
(Outcomes) / Kegiatan (Out put )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
keluaran kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja
Target Program dan
kegiatan {Renja SKPD Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
2.04.2.04.01.15.15
Festifal Kesenian (Pajak Rokok )
Festifal Musik budayawan, Seniman, Pelajar dan masyarakat
melestarikan kesenian Tradisional
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00 -
100%
2.04.2.04.01.15.16
Fasilitasi Wonosobo Mencari Bakat
Lomba Pelajar
Menyalurkan minat dan bakat para pelaku seni untuk mengembangkan kreatifitasnya
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00 -
100%
2.04.2.04.01.15.17
Fasilitasi Pameran Pariwisata Pameran Wisata dan produk unggulan
Kenaikan Knjungan wisata dari luar daerah
50,000,000.00
50,000,000.00
100.00 -
100%
2.04.2.04.01.15.18
Fasilitasi Lomba Foto Potensi Pariwisata dan Budaya
Lomba Foto Wisata Promosi potensi melui media cetak
50,000,000.00
49,432,000.00
98.86 -
100%
3.02.3.02.01.01.15.15
Penyusunan Perda RIPKDA Penyusunan Perda RIPKDA
Prosentase kontribusi sektor pariwisata
-
-
0.00 100,000,000.00
100%
3.02.3.02.01.01.15.16
Penyusunan Perda Usaha Pariwisata (13 Bidang Usaha Pariwisata Kabupaten Wonosoobo).
Dokumen akademis Perda Usaha pariwisata ( 13 bid usaha Pariwisata), Draft raperda Pariwisata, Sosialisasi raperda.
Jumlah Regulasi pariwisata
-
-
0.00 100,000,000.00
100%
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 10 -
REKENING
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan
Daerah dan
Program / Keg 2015
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Out
put )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
keluaran kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja
Target Program dan
kegiatan {Renja SKPD Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
3.02.3.02.01.01.15.17
Sertifikasi Usaha Pariwisata
Dokumen Identifikasi Bidang Usaha,, Tersedianya bUku Database Usaha Pariwisata,Pemetaan dan penataan perizinan Bidang Usaha Pariwisata
Jumlah Usaha Pariwisata yg teridentifikasi
100,000,000.00
100%
3.02.3.02.01.01.15.18
Pengembangan Destinasi Obyek Wisata kalianget
Pengembangan pemandian, pengadaan jaringan air panas taman kungkum,pengadaan dan perbaikan sarpras kolam renang, mesin pmotong rumput
Prosentase kenaikam kunjungan per obyek wisata terhadap seluruh kunjungan wisata
-
-
0.00 2,000,000,000.00 100%
3.02.3.02.01.01.15.20
Festifal Desa Wisata Festifal Desa Wisata Prosentase kenaikan kunjungan Wisatawan
-
-
0.00 150,000,000.00
100%
3.02.3.02.01.01.15.21
Fasilitasi Forum Komunikasi Pokdarwis
Forum Komunikaso pokdarwis, Pembinaan Pokdarwis, Pameran Di tasik malaya
Prosentase kemnaikan kunjungan Wisata
-
-
0.00 75,000,000.00 100%
3.02.3.02.01.01.15.22
Promosi Pariwisata Perbaikan Baliho wisata Prosentase kenaikan kunjungan Wisatawan
-
-
0.00 30,000,000.00
100%
3.02.3.02.01.01.15.24
Fasilitasi Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah
Pembinaan untuk pelaku seni di Wonosoobo
Prosentase budaya yang ditetapkan sebagai budaya daerah
-
-
0.00 37,000,000.00
100%
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 11 -
REKENING
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Keg 2015
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Out
put )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
keluaran kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja
Target Program dan
kegiatan {Renja SKPD Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisas
i (%)
Realisasi Capaian Program dan
Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
3.02.3.02.01.01.17
Program pengembangan kemitraan
-
-
450,000,000.00
100%
3.02.3.02.01.01.17.10
Pembinaan dan konvensi pokdarwis TK Jateng (DBHCHT)
Pembinaan Pokdarwis dan kunjungan Kerja Ke Desa WisataKaranganyar, Jetis, Nsa wungu, Cilacap
Jumlah Forum kOmunikasi antar Pelaku Wisata
-
-
0.00 50,000,000.00
100%
3.02.3.02.01.01.17.11
Forum Komunikasi Desa Wisata ( Pajak Rokok)
Terlaksananya Forum kOmunikasi Desa Wisata
Forum Komunikasi antar Pelaku Wisata
-
-
0.00 50,000,000.00
100%
3.02.3.02.01.01.17.12
Pengembangan Keemitraan Dengan Pemerintah provinsi Bali
Sosialisasi, Kunjungan Kerja Ke Pemprof Bali
Jumlah Forum kOmunikasi antar Pelaku Wisata
-
-
0.00 200,000,000.00
100%
3.02.3.02.01.01.17.13
Fasilitasi Famtrip Terselenggaranya Wonosobo Famtrib Diplomat Tour
Prosentase kerjasama pariwisata terhadap seluruh MOU
-
-
0.00 150,000,000.00
100%
2.16.3.02.01.01.15
Program pengembangan Nilai Seni dan Budaya
1,352,432,500.00
100%
2.16.3.02.01.01.15.06
Parade seni Hari HUT Jawa Tengah
Terselenggaranya parade seni Prosntase pelestarian Nilai Seni dan tradisi
-
- 0.00 50,000,000.00
100%
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 12 -
REKENING
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Keg 2015
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Out
put )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
keluaran kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja
Target Program dan
kegiatan {Renja SKPD Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
2.16.3.02.01.01.15.08
Pentas Seni Hari Jadi wonsobo
Penyerahan panji, pengambilan air 7 sumber, Birat sengkolo, Prosesi hari jadi, cukur rambut gembel / festifal menjer
Prosntase pelestarian Nilai Seni dan tradisi
-
-
0.00 200,000,000.00
100%
2.16.3.02.01.01.15.10
Pentas wayang RRI Purwokerto
Trselenggaranya pentas seni RRI Purwokerto
Prosentase Pelestarian Nilai Seni dan Budaya
-
-
0.00 25,000,000.00
100%
2.16.3.02.01.01.15.15
Pengiriman Duta Kesenian TMII
Terselenggaranya Pentas seni TMII
Prosentase Pelestarian Nilai Seni dan Budaya
-
-
0.00 100,000,000.00
100%
2.16.3.02.01.01.15.17
Fasilitasi Dewan Kesenian Daerah
Pembinaan dan pelatihan Seni Tari, pahat, lukis, study lapangan
Prosentase Pelestarian Nilai Seni dan Budaya
-
-
0.00 150,000,000.00
100%
2.16.3.02.01.01.15.18
Kegiatan Pendukung Hari adi wonosobo ( Pentas Seni)
Pentas seni pendukung hari jadi Wsb, Pentas seni artis Ibukota
Jumlah penyelenggaraan Festifal seni dan Budaya
-
-
0.00 200,000,000.00
100%
2.16.3.02.01.01.15.24
Fasilitasi Pelestarian Pengembangan Budaya Daerah
Pembinaan untuk pelaku seni Wonsoobo
-
-
0.00 37,432,500.00
100%
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 - 13 -
REKENING
Urusan / Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah dan
Program / Keg 2015
Indikator Kinerja Program (Outcomes) / Kegiatan (Out
put )
Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan
keluaran kegiatan s/d 2016
Target dan Realisasi Kinerja
Target Program dan
kegiatan {Renja SKPD Tahun 2017
Perkiraan Realisasi
Target Renja SKPD Tahun 2016
Realisasi Renja SKPD Tahun 2016
Tingkat Realisasi
(%)
Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan
(2017)
Tingkat Capaian Realisasi Target
Renstra (%)
2.16.3.02.01.01.15.19
Pembentukan dan fasilitasi TACB tingkat kabupaten
Penelitian benda/ cagar budaya Rasio benda / cagar budaya yang dilestarikan
-
-
0.00 75,000,000.00
100%
2.16.3.02.01.01.15.20
Festifal Lubang sewu
Festifal lubang sewu, lomba melukis dsb
Prosentase Penyelenggaraan festifal seni an budaya berbasis kearifan lokan
-
-
0.00 170,000,000.00
100%
2.16.3.02.01.01.15.21
Fasilitasi kebutuhan sarana prasarana kelompok seni
Alat alat kesenian untuk klp seni ( gamelan, pakaian ),
Prosentase kebudayaan yang diterapkan sebagai kebudayaan daerah
-
-
0.00 345,000,000.00
100%
2.16.3.02.01.01.15.22
Malam pergantian Tahun
malam pergantian tahun 2017 – 2018
terciptamnya komunikasi pimp dae dg masy
-
-
0.00 -
100%
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 14
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD
Kinerja pelayanan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kabupaten Wonosobo meliputi
2 garapan urusan Pemerintahan :
1. URUSAN WAJIB (KEBUDAYAAN),
Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan Kesenian dan Kebudayaan
melalui fasilitasi kegiatan kesenian kebudayaan yang dilaksanakan oleh masyarakat,
pemberian anugrah kepada para seniman dan budayawan, melindungi keberadaan
bangunan cagar budaya, pelestarian kesenian tradisional, pelaksanaan
pagelaran/festival Seni Budaya, pemberian Tanda Daftar Legalisasi
Sanggar/Lingkung Seni, fasilitasi keberadaan ruang untuk pagelaran seni budaya
masyarakat, promosi seni budaya di luar daerah serta memfasilitasi
kegiatankegiatan yang mendorong motivasi masyarakat untuk memberdayakan
kesenian dan kebudayaan tradisional melalui regulasi kesenian tradisional.
2. URUSAN PILIHAN (KEPARIWISATAAN),
Melaksanakan pelayanan yang berkaitan dengan kepariwisataan melalui
fasilitasi investasi dan promosi pariwisata, kerjasama dengan mitra pariwisata,
fasilitasi kegiatan/event kepariwisataan, pembinaan pengelolaan sarana wisata dan
obyek wisata. Pencapaian kinerja pelayanan SKPD sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Wonosobo yang semula Kantor
Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah naiknya PAD Pariwisata Tahun 2016 di
banding dengan PAD Pariwisata Tahun 2015 ( dengan Variabel Penghitungan yang
sama ), Kenaikan Jumlah kunjung Wisata Tahun 2016 yang signifikan dibanding
dengan tahun sebelumnya.Dengan demikian untuk mendukung Kenaikan PAD Di
tahun berikutnya maka Dinas Pariwisata Di tahun 2017 telah menyusun kegiatan
yang diharapkan pada tahun ini Dinas Pariiwisata Dapat memberikan Kontribusi
yang lebih terhadap PAD Daerah Kabupaten Wonosobo
Terkait dengan urusan pariwisata berkembangnya daya saing pariwisata yang
semakin tinggi harus disertai strategi yang bagus dalam Peningkatan daya saing obyek
wisata dan pengembangan destiasi wisata baru, dan kebijakan umum adalah
“Peningkatan kualitas obyek wisata dan Pengembangan destinasi wisata unggulan”
dengan program “Pengembangan pemasaran pariwisata”.
Untuk urusan kebudayaan, dengan strategi pengenalan dan pengajaran
kebudayaan Daerah, Pemberdayaa Komunitas, penyelamatan Benda / cagar Budaya,
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 15
Pengembangan kerjasama dibidang Kebudayaan melui kebijakan meningkatkan
perlindungan serta pemanfaatan cagar budaya atau situs dan memperkuat kerjasama
pengelolaan Kebudayaan, akan menggali dan mengembang-kan nilai budaya dan ke-
arifan lokal serta mengkaji nilai-nilai baru yang dibawa oleh pergaulan global.
Permasalahan-permasalahan yang terjadi di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
selama ini yaitu :
a. Seringnya terjadi perubahan struktur organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.
b. Belum tersedianya sistem business process / ketatalaksanaan yang efektif dan
efisien.
c. Kurangnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang berlatar belakang
kepariwisataan dan kebudayaan.
d. Kurangnya dukungan anggaran dalam pengembangan kepariwisataan.
e. Kurang berkualitasnya akses jalan yang menuju ke daya tarik wisata.
f. Kurangnya kualitas dan kuantitas amenitas daya tarik wisata.
g. Kurangnya kualitas dan kuantitas promosi pariwisata.
h. Belum mantapnya kelembagaan kepariwisataan.
i. Belum lengkapnya kerangka regulasi yang mendasari pelaksanaan tugas dan fungsi
OPD.
j. Belum adanya sistem pendataan yang sistematis terkait dengan bidang
kepariwisataan dan kebudayaan.
k. Belum tersedianya tenaga ahli cagar budaya (TACB).
l. Kurangnya kualitas tata kelola tiketing pada daya tarik wisata.
Berbagai Permasalahan yang ada, harus segera di selesaikan demi untuk
kenyamanan para wisatawan. Untuk mengatasi hal tersebut tidaklah mudah, karena
selain permasalahan ternyata ada beberapa tantangan yang harus dihadapi dalam
Peningkatan Pelayanan Diantaranya :
Tantangan Peningkatan Pelayanan
1. Kecenderungan penurunan karakter dan jatidiri yang antara lain disebabkan oleh (i)
kecenderungan penurunan pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai
Pancasila, (ii) menurunya kualitas penggunaan bahasa jawa sebagai bahasa daerah,
(iii) menurunya kesadaran akan keragaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan
lokal serta penghormatan terhadap adat, tradisi dan kepercayaan. (iv) menguatnya
nilai-nilai fundamentalisme yang dapat mengancam kerukanan masyarakat.
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 16
2. Masih kurangnya apresiasi seni dan karya budaya, yang antara lain disebabkan oleh
(i) kurangnya ruang publik untuk penyaluran ekspresi budaya masyarakat, (ii)
terbatasnya pengemasan karya budaya, (iii) terbatasnya HAKI dan regulasi pasar
yang mendukung karya seni dan budaya, (iv) belum optimalnya pengarsipan karya
seni dan budaya masyarakat, (v) belum optimalnya pemberian penghargaan kepada
inovator seni dan budaya.
3. Pelestarian warisan budaya daerah belum dapat dilakukan secara berkualitas,
karena (i) belum tersedianya basis data warisan budaya bendawi dan non bendawi,
(ii) belum tertatanya sistem registrasi daerah yang terpadu dan tersistem, (iii)
terbatasnya penggalian dan pemanfaatan nilai-nilai yang terkandung dalam warisan
budaya, (iv) kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran tentang
arti penting warisan budaya seperti situs dan tempat-tempat bersejarah.
4. Kurangnya promosi, diplomasi dan pertukaran budaya, yang disebabkan oleh (i)
terbatasnya apresiasi terahadap kebudayaan daerah, (ii) terbatasnya pengetahuan
masyarakat terhadap kekayaan budaya daerah, (iii) belum adanya sertifikasi pelaku
budaya.
5. Belum optimalnya pengembangan sumber daya bidang kebudayaan, yang antara
lain disebabkan oleh (i) terbatasnya jumlah SDM kebudayaan yang berkompeten,
karena tidak adanya regenerasi (ii) terbatasnya prasarana dan sarana kebudayaan,
(iii) belum optimalnya koordinasi antar pemangku kepentingan dibidang
kebudayaan, (iv) kurangya penelitian dan pengembangan dibidang kebudayaan.
6. Belum optimalnya pemasaran pariwisata, yang antara lain disebabkan oleh (i)
belum dimilikimya branding pariwisata Wonosobo, (ii) kurangnya kuantitas dan
kualitas pemasangan iklan wisata, (iii) kurangnya event wisata yang
diselenggarakan, (iv) kurangnya kuantitas dan kualitas penjualan produk wisata, (v)
belum adanya badan promosi wisata daerah.
7. Kurang berkembangnya destinasi wisata, yang antara lain disebabkan oleh (i)
kurang berkualitasnya atraksi wisata yang ada, (ii) kurang mudahnya aksesibilitas
menuju destinasi wisata, (iii) kurang memadainya aminitas yang disediakan di
destinasi wisata.
8. Belum berkembangnya industri wisata yang antara lain disebabkan oleh (i)
rendahnya kompetensi sumber daya manusia kepariwisataan, (ii) kurangnya
kesadaran wisata masyarakat sekitar destinasi wisata, (iii) belum terpenuhinya
standar dan sertifikasi usaha wisata.
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 17
9. Belum kuatnya kelembagaan kepariwisataan, yang antara lain disebabkan oleh (i)
berubah-ubahnya struktur organisasi perangkat daerah pengelola urusan
kepariwisataan, (ii) belum terbangunya ketalaksanaan yang efektif dan efisien, (iii)
kurangnya kualitas dan kuantitas pembinaan kepada kelembagaan pariwisata.
10. Belum optimalnya kontribusi ekonomi kreatif dalam pertumbuhan ekonomi
daerah, yang antara lain disebabkan oleh (i) belum adanya sistem pendataan yang
tersistem terhadap pelaku ekonomi kreatif, (ii) kurangnya kompetensi pelaku
ekonomi kreatif, (iii) belum adanya kelembagaan yang mengintegrasikan aktor
pelaku ekonomi kreatif, (iv) belum tersedianya ruang kreasi bagi pelaku ekonomi
kreatif untuk berkreasi, (v) kurangnya akses pasar terhadap produk-produk kreatif
pelaku ekonomi kreatif.
Peluang Peningkatan Pelayanan
a. Penguatan karakter dan jatidiri bangsa, melalui
(i) Pembinaan kepercayaan terhadap Tuahan Yang Maha Esa dan Tradisi
(ii) Pengembangan sejarah
(iii) Pelestarian sejarah dan nilai-nilai tradisional.
b. Peningkatan apresiasi seni dan kreativias karya budaya, melalui:
(i) Pembinaan kesenian.
(ii) Pengembangan galeri daerah,
(iii) Penyediaan ruang ekspresi seni.
c. Pelestarian warisan budaya melalui
(i) pelestarian cagar budaya dan pemuseuman.
(ii) pengembangan permuseuman,
(iii) Pelestarian dan pengelolaan peninggalan purbakala.
d. Peningkatan promosi, deplomasi dan pertukaran budaya, melalui:
(i) penguatan promosi budaya,
(ii) Peningkatan kuantitas pertukaran budaya.
(iii) Penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan.
e. Pengembangan promosi pariwisata, melalui
(i) pembuatan branding pariwisata wonosobo,
(ii) Peningkatan kualitas dan kuantitas pemasangan iklan wisata
Penyelenggaraan event event wisata disetiap potensi daya tarik wisata.
(iii) Peningkatan kualitas dan kuantitas penjualan produk wisata.
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 18
(iv) Pembentukan badan promosi pariwisata daerah
f. Pengembangan destinasi pariwisata, melalui
(i) pemberdayaan masyarakat sekitar destinasi,
(ii) Pengembangan daya tarik wisata, (
(iii) Pengembangan wisata minat khusus konvensi, insentif dan event.
(iv) Pengembangan desa wisata
g. Pengembangan sumberdaya pariwisata dan ekonomi kreatif, melalui
(i) peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pariwisata dan ekonomi
kreatif.
(ii) Fasilitasi sertifikasi kompetensi sumber daya manusia pariwisata dan
ekonomi kreatif.
h. Pengembangan industri pariwisata, melalui
(i) Peningkatan kapasistas sumberdaya manusia dan sertifikasi profesi.
(ii) Peningkatan sadar wisata bagi masyarakat dan pelaku usaha wisata,
(iii) Standarisasi usaha pariwisata dan pemberian sertifikasi usaha pariwisata,
(iv) Pembentukan gabungan industri pariwisata daerah.
i. Penguatan kelembagaan kepariwisataan, melalui
(i) pengembangan sistem ketatalaksanaan yang efektif dan efisien.
(ii) Peningkatan kapasistas pengelola kelembagaan kepariwisataan.
j. Penguatan pengembangan Wonosobo sebagai kabupaten kreatif, melalui
(i) Pembangunan sistem pendataan pelaku ekonomi kreatif
(ii) Peningkatan kapasitas dan kompetensi pelaku ekonomi kreatif
(iii) Pembentukan badan pengelola ekonomi kreatif,
(iv) Peningkatan akses modal dan akses pasar,
(v) Fasilitasi pengurusan HAKI bagi produk kreatif.
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 19
2.3. ISU ISU PENTING PENYELENGGARAAN DAN FUNGSI OPD
Bebicara masalah Pariwisata kita pasti tidak akan lepas dari 3 hal penting yang ada
di dalamnya,
1. Wisatawan
2. Destinasi
3. Pelaku Usaha
Destinasi yang berdaya saing tinggi Yang didukung Pelaku Usaha yang Kreatif serta
sumberdaya manusia yang serta pengelolaan yang baik akan meningkatkan kunjungan
Wisatawan, baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara sehingga
meningkatkan Kontribusi pariwisata terhadap PAD Kabupaten. Sebagian besar destinasi
yang ada di Wonosoo merupakan Destinasi alam, meskipun ada beberapa destinasi buatan
serta budaya.
Para Wisatawan yang datang ke Wonosobo akan disuguhi beberapa pemandangan
alam yang sangat menakjubkan yakni mulai dari perkebunan teh yang terhampar luas di
lereng Gunung Sindoro dan tumbuh diantara perbukitan. Beberapa tempat Wisata alam
lainnya seperti Sun Rise Gunung Perahu, Sikunir dan masih banyak lagi wisata alam lain yang
tidak kalah akan keindahannya. Perjalanan yang melelahkan dari dieng bisa terbayar jika
sejenak kita menyempatkan ke Taman Pemandian Kalianget, karena disini disediakan
pemandian dengan khas air hangatnya yang mengandung belerang.
Destinasi Pariwisata yang cukup banyak yang ada di Wonosobo sangatlah di
sayangkan karena Beberapa keindahan yang ditawarkan oleh alam ini masih belum bisa
memberikan kepuasan kepada para pengunjung, hal ini bisa dilihat dari banyaknya sampah
yang belum bisa tertangani dengan baik, terminal Wisata yang tidak representatif juga infra
struktur yang sempit. Dari beberapa permasalahan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa
ada beberapa isu strategis yang ada dipariwisata. Diantaranya :
1. Destinasi yang tidak terkelola dengan baik
Destinasi yang mempunyai daya saing adalah destinasi yang terkelola dengan baik.
Sehingga para wisatawan merasa aman, nyaman sehingga tidak segan untuk kembali
lagi. Pada kenyataannya destinasi yang ada masih sangat membutuhkan sentuhan
karena kurang representative untuk dikunjungi.
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 20
2. Sumberdaya Manusia Kepariwisataan
sumberdaya manusia menjadi kunci utama pengembangan pariwisata. Di tengah
tuntutan yang semakin tinggi terhadap perlunya peningkatan kinerja sektor
pariwisata agar dapat memenuhi pencapaian target-target ekonometrik.
3. Kapasitas kelembagaan Pariwisata
Dalam pengelolaan Destinasi Kapasitas Kelembagaan merupakan salah satu
komponen penting yang mempengaruhi kekuatan kawasan destinasi, disamping
regulasi dan perencanan juga termasuk individual karena termasuk motor kegiatan
kepariwisataan, sehingga kapasitas Kelembagaan Pariwisata harus dimaksimalkan.
Dampak terhadap Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah
Tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo terkait
dengan Visi, misi serta program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dinas Pariwisata
dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo mempunyai fungsi, sebagai berikut :
1. Perumusan kebijakan di bidang Pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi
kreatif
2. Pelaksanaan koordinasi di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi
kreatif
3. Pelaksanaan kebijakan di bidang pariwisata, pemasaran, kebudayaan dan ekonomi
kreatif
4. Pelaksanaan pengembangan strategi dan program untuk peningkatan kunjungan
wisatawan melalui pengembangan destinasi pariwisata, pemasaran dan kebudayaan
Daerah
5. Pelaksanaan dan pembinaan dalam rangka pelestarian Cagar Budaya Daerah,
sejarah lokal, nilai-nilai tradisi Daerah dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha
Esa, lembaga adat, serta museum skala Daerah
6. Pelaksanaan pelayanan umum, kerjasama, dan fasilitasi bagi penyelenggaraan
pembangunan pariwisata di daerah.
7. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pariwisata, pemasaran,
kebudayaan dan ekonomi kreatif
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan
fungsinya.
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 21
Sebagaimana Visi Kepala Daerah dan wakil kepala Daerah dalam RPJMD 2016 – 2021 adalah
“ TERWUJUDNYA WONOSOBO BERSATU UNTUK MAJU, MANDIRI DAN SEJAHTERA UNTUK
SEMUA “ dimana misi yang diemban terdiri dari lima misi diantaranya :
1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara;
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan
daerah dan desa;
3. Meningkatkan kemandirian daerah;
4. Meningkatkan kesejahteraan dan pemerataannya; dan
5. Melakukan harmonisasi prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam
pembangunan daerah.
Dari Kelima misi tersebut, misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, Fungsi dan
kewenangan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah :
1. Meningkatkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan
bermasyarakat, terkait dengan tugas dan fungsi dibidang kebudayaan.
2. Meningkatkan capaian kinerja dan pemajuan penyelenggaraan pemerintahan.
3. Meningkatkan kemandirian daerah, terkait dengan tugas dan fungsi dibidang
pariwisata.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Sebagaimana Program dan Kegiatan Urusan Pemerintahan di bidang Pariwisata dan
Kebudayaan yang telah tertuang dalam rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD )
Kabupaten Wonosobo Tahun 2018, setelah melalui pertimbangan analisa Kebutuhan
Program dan Kegiatan serta anggaran yang akan menjadi garapan di Tahun 2018 diperlukan
perubahan / penyesuaian atas RKPD dimaksud yang merupakan rencana kerja (RENJA) Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018.
Untuk mengembangkan sektor pariwisata dibutuhkan dukungan dari semua pihak, baik
masyarakat, swasta maupun Pemerintah itu sendiri. Tersedianya Sarana dan Prasarana yang
memadai serta informasi lokasi wisata, akses jalan, tempat penginapan akan mendukung
kegiatan pariwisata sehingga akan menaikkan arus kunjungan dan lama tinggal wisatawan.
Terkait dengan hal tersebut Dinas Pariwisata melalui kegiatan yang dilaksanakan dari tahun
ketahun diharapkan bisa mwnaikkan kontribusi Pariwisata terhadap PAD Kabupaten
Wonosobo.
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 22
,
2.4. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT.
Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Tahun 2018 pada
dasarnya merupakan pengakomodasian program kegiatan yang sudah terencana secara
internal juga pengakomodasian program kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, asosiasi
yang merupakan stake holder bidan Pariwisata dan Kebudayaan sebagai mitra kerja dinas
dalam mewujudkan Visi dan Misi Bupati Wonosobo.
Usulan masyarakat melalui musrenbangcam yang kemudian diusulkan di
musrenbang, akan diakomodir sebagai bagian dari rencana Program kegiatan Tahun 2018
yang secara langsung maupun tidak langsung melibatkan peran serta mereka dalam
pelaksanaannya. Pada Tahun ini ada 11 kegiatan yang diperoleh dari hasil musrenbang.
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018 Dinas
pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo dapat dilihat pada Tabel 2..5.1
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 23
Tabel 2.5.1
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2018
Dinas pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonsoobo
No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume
Catatan
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1
Pengembangan wisata
arung Jeram di desa
Jlamprang
Kec Leksono 250.000.000
2
Pengembangan Wisata
Gunung lanang Desa
Mergolangu
Kec
Kalibawang 100.000.000
3 Penataan Lokasi Wisata
Gunungsaru Tempurrejo 100.000.000
4 Pelatihan peningkatan
kapasitas guru tari
Kab
Wonsoobo 75.000.000
5 Pengembangan wisata
Gunung kembang
Buper, Tritis,
kembang
langit
Prosentase
kenaikan jumlah
wisatawan
500.000.000
6 Wisata gardu pandang di
Brongkol 200.000.000
7 Pembangunan Gardu
pandang di sumbersari Sukoharjo 60.000.000
8 Pembangunan Dermaga 200.000.000
9 Pembanguanan Kawasan
wisata 600.000.000
10 Pelatihan managemen
priwisata, Home stay
Kab
Wonosobo
Prosenta
Prosentase
kenaikan
kunjungan
wisata
50.000.000
11
pelatihan pengembangan
desa wisata dan wisata
kuliner (hasil forgab)
Kecamatan…. Rata rata lama
tinggal 40.000.000
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 24
Jumlah 2.175.000.000
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN DARI KEBIJAKAN NASIONAL.
Sebagaimana Misi yang diemban Kementrian Kebudayaan dan pariwisata Yaitu:
1. Mewujudkan Keamanan Nasional Yang mampu Menjaga Kedaulatan Wilayah,
Menopang Kemandirian ekonomi dengan Mengamankan Sumberdaya maritim,
mencerminkan akepribadian Indonesia sebagai Negara Kepulauan.
2. Mewujudkan Masyarakat maju berkeseimbangan dan demokratis berlandaskan
Negara Hukum.
3. Mewujudkan Kwalitas Hidup manusia Indonesia yang tinggi, Maju, Dan sejahtera
4. Mewujudkan Bangsa Yang berdaya saing
5. Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam Kebudayaan
Dari Kelima Misi tersebut, Misi yang erat kaitannya dengan tugas pokok, Fungsi dan
Kewenangan Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo adalah misi keempat
untuk urusan Kepariwisataannya dan misi kelima untuk urusan Kebudayaan dan pariwisata
yang di elaborasikan dengan kegiatan Dinas.
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD
Untuk mendukung Kawasan trategis Nasional Dinas Pariwisata dan kebudayaan
merencanakan beberapa kegiatan dengan tujuan dan sasaran sbb :
1. Meningkatkan Kontribusi Priwisata terhadap PAD dengan sasaran meningkatnya
Retribusi sector pariwisata
2. Meningkatkan jumlah Kunjungan wisata dengan sasaran dengan sasaran
meningkatnya kunjungan wisatawan Nusantara, mancanegara, dan meningkatnya
wisatawan per obyek wisata
3. Meningkatkan lama tinggal wisata dengan sasaran Wisatawan Nusantara dan
Wisatawan manca negara
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 25
4. Melestarikan dan mengembangkan kebudayaan/ tradisi Daerah dengan sasaran
meningkatnya budaya/ tradisi yang di tetapkan sebagai tradisi / kebudayaan Daerah,
meningkatnya peran komunitas bidang kebudayaan.
5. Terjaganya kualitas kondisi cagar budaya dengan sasaran terjaganya kwalitas
kondisi benda cagar budaya.
6. Melestarikan dan mengembangakan kesenian Daerah dengan sasaran
meningkatnya Penyelenggaraan Festifal Kesenian Daerah.
2.5 Program dan Kegiatan
Program, kegiatan dan pendanaan disusun untuk tahun yang direncanakan disertai
prakiraan maju sebagai implikasi kebutuhan dana, dengan sumber pendanaan
pembangunan daerah yang terdiri atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
sumber lain yang sah.
Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan berisikan penjelasan mengenai urusan
program dan kegiatan prioritas, beserta indikator kinerja, target, pagu indikatif dan sumber
dana Rencana kerja program kegiatan serta penganggaran, indikator dan target capaian
kinerja dapat dilihat dalam Tabel rencana program dan kegiatan berdasarkan hasil
pengerjaan pada Tabel “ Rencana Program dan kegiatan prioritas Daerah Tahun 2018
OPD
Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target APBD BANKEU PropAPBN
(DEKON/TP)DAK Pajak Rokok DBHCHT
-1 -2 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11 -12 -13 -14 -15 -16 -17
3.02.3.0
2.1Urusan Pariwisata 38.886.800.000,00 0,00 0,00
68.500.000.000,
000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
62.440.000,00 0 0 0 0 0
1.00.3.0
2.1.01.0
6
Penyediaan jasa
pemeliharaan dan
perizinan kendaraan
dinas/operasional
perpanjangan ijin
kendaraan Dinas
9 kendaraan
Dinas
ternayarnya pajak
kendaraan Dinas9 62.440.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.00.3.0
2.1.01.0
9
Penyediaan jasa
perbaikan peralatan
kerja
wonosoboPeralatan kantor dalam
keadaan baik1 th
terawatnta
peralatan kantor1 th 9.140.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.00.3.0
2.1.01.2
4
Penyediaan Jasa
Kebersihan dan
Keamanan
wonosobojasa kebersihan dan
keamanan1 th
Terpenuhinya jasa
kebersihan dan
keamanan
1 tahun 79.460.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.02
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
300000000 0 0 0 0 0
1.00.3.0
2.1.02.0
4
Pengadaan mobil
jabatanwonosobo mobil 1
tersedianya 1 unit
mobil dinas300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Hasil Program Keluaran Kegiatan (Output) Hasil Kegiatan
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
Kode
Rekenin
g
Urusan/Program/kegiat
anLokasi
Indikator KinerjaPagu Indikatif (Rp)
26
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
1.00.3.0
2.1.02.0
5
Pengadaan kendaraan
dinas/operasionalwonosobo 3 sepeda motor 3
Tersedianya
Kendaraan
operasional dinas
3 45.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.00.3.0
2.1.02.0
7
Pengadaan
perlengkapan gedung
kantor
wonosoboamplifier, sound, mix
portable, werles1 paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.00.3.0
2.1.02.0
9
Pengadaan peralatan
gedung kantorWonosobo
2mesin potong rumput, 1
cainshauw3
prosentase kondisi
sarana dan
prasarana dalam
25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.00.3.0
2.1.02.4
2
Rehabilitasi
sedang/berat gedung
kantor
wonosobokondisi gedung/kantor
dalam keadaan baik1 paket
terpeliharanya
gedung/ kantor1 paket 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.03
Program peningkatan
disiplin aparatur 100.000.000,00 0 0 0 0 0
1.00.3.0
2.1.03.0
3
Pengadaan pakaian
kerja lapangan60 Petugas Obyek Wisata 1 paket
terpenuhinya
pakaian sseragan
dinas obyek wisata
40 orang 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.05
Program peningkatan
kapasitas sumber daya
aparatur
40.000.000,00 0 0 0 0 0
Pelatihan 2 orangPELATIHAN 2 ORANGBINTEK 2 orangbintek 2 orang
2.01.3.0
2.1Urusan Tenaga Kerja 400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.00.3.0
2.1.05.0
1
Pendidikan dan
pelatihan formalwonosobo
terlatihnya pegawai
pariwisata4 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
27
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
2.01.3.0
2.1.15
Program Peningkatan
Kualitas dan
Produktivitas Tenaga
Kerja
Persentase angkatan
kerja yang
mendapatkan pelatihan
berbasis Kompetensi;
Persentase angkatan
kerja yang mendapat
pelatihan berbasis
masyarakat; Persentase
peserta Pelatihan yang
mendapatkan sertifikat
kompetensi;
Persentase warga
miskin yang
mendapatkan pelatihan
ketrampilan;
Persentase instruktur
bersertifikat
kompetensi;
Persentase Lembaga
Kursus dan Pelatihan
bersertifikat Nasional;
Persentase Pencari
Kerja Terdaftar yang
ditempatkan;
Peningkatan jumlah
kerjasama penempatan
tenaga kerja dengan
perusaha
53%; 71%;
6%; 15%; 2;
4%; 49.24%;
17%; 15%
400.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.3.0
2.1.15.2
8
Pelatihan ketrampilan
SDM kepariwisataan
Kabupaten
Wonosobo
pelatihan keterampilan
SDM kepariwisataan200 orang
Terlayaninya
wisatawan yang
berkunjung ke
100% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.01.3.0
2.1.15.3
0
Pelatihan ketrampilan
pelaku usaha wisata
Kabupaten
Wonosobo
Meningkatkan
keterampilan pelaku
usaha pariwisata
200 pelaku
usaha
meningkatnya
keterampilan
pelaku usaha
100% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.3.0
2.1Urusan Pertanahan 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
28
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
2.04.3.0
2.1.16
Program Penataan
penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Persentase Luas lahan
bersertifikat/Persentase
lahan tanah aset
daerah yang
disertifikatkan;
Persentase lahan tanah
aset desa yang
disertifikat
56.86472339%
; 15%150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.04.3.0
2.1.16.0
6
Pengadaan Tanah
Sekitar Obyek Wisata
Kalianget
Kabupaten
WOnosobo0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10.3.0
2.1
Urusan Komunikasi dan
Informatika50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.10.3.0
2.1.19
Program optimalisasi
pemanfaatan teknologi
informasi
Persentase sistem
informasi SKPD yang
berfungsi dan
terintegras dengan blue
print TIK; Prosentase
SKPD yang menerapkan
e-Government
50%; 50% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tersedianya bukti
kepemilikan tanah
yang sah
100% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00
2.04.3.0
2.1.16.0
1
Penataan penguasaan,
pemilikan , penggunaan
dan pemanfaatan tanah
kecamatan
kejajar,
kecamatan
mojotengah
sertifikat tanah 3 sertifikat 0,00 0,00
29
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
2.10.3.0
2.1.19.3
6
Pembangunan Sistem
Informasi
Kepariwisataan
Kabupaten
Wonosobo
Terciptanya sistem
informasi pariwisata1 aplikasi
Tersedianyan
informasi pariwisata100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.3.0
2.1
Urusan Penanaman
Modal100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.3.0
2.1.15
Program Peningkatan
Promosi dan Kerjasama
Investasi
Persentase kenaikan
jumlah kerjasama
investasi
18% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.12.3.0
2.1.15.1
9
Bazar investasi usaha
pariwisata
Kabupaten
Wonosobotemu investor pariwisata 50 investor
Meningkatnya
investasi bidang
pariwisata
5% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1Urusan Kebudayaan 6.725.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.15
Program Pengembangan
Nilai Budaya
Persentase kebudayaan
/tradisi yg ditetapkan
sebagai tradisi
/kebudayaan daerah;
Persentase komunitas
filantropi aktif;
Persentase
penyelenggaraan
festival seni dan
budaya berbasis
kearifan lokal
50%; 50%;
65%1.950.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
tertampilnya kesenian
wayang1 kali pentas
Tumbuhnya rasa
memiliki budaya
daerah
100%
terlaksnanya kegiatan
pendukung Hari Jadi
wonosobo
1 paket
terlaksananya prosesi hari
jadi Wonosobo dan birat
sengkolo
1 rangkaian
0,00 0,00 0,00Pelestarian budaya
prosesi hari jadi
Kabupaten
Wonosobo
100%
2.16.3.0
2.1.15.0
1
Pelestarian dan
aktualisasi adat budaya
daerah
Kabupaten
Wonosobo650.000.000,00 0,00 0,00
30
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
2.16.3.0
2.1.15.1
0
Kajian dan penelitian
mata budaya wonosobo
Kabupaten
Wonosobodokumen hasil kajian 1 dokumen
sebagai bahan
pengembangan/liter
atur budaya
1 mata
budaya100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.15.1
1
Diskusi, seminar dan
workshop mata budaya
wonosobo
Kabupaten
Wonosobo
laporan dan rekomendasi
hasil diskusi, seminar dan
workshop mata bdaya
Wonosobo
1 laporan
pengembangan
mata budaya
wonosobo
1 mata
budaya100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.15.1
2
Penciptaan model
model baru mata budaya
Kabupaten
Wonosobo
Terciptanya mata budaya
baru1 mata budaya
mata budaya baru
yang ditetapkan
sebagai budaya
daerah
1 mata
budaya100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
2.16.3.0
2.1.15.1
3
Fasilitasi kesenian
tradisional
Kabupaten
Wonosobo
gamelan full set
(pelogslendro)2 set
Tersedianya
gamelan untuk
kesenian tradisional
2 set 1.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.16
Program Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Rasio Benda Cagar
Budaya Dalam Kondisi
Baik; Persentase
Benda/ Cagar Budaya
yang Dilestarikan;
Jumlah Sarana
Penyelenggaraan Seni
dan Budaya
0.65; 55%; 12 1.375.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.16.0
6
Pengembangan
kebudayaan dan
pariwisata
Kabupaten
Wonosobopelatihan tari 50 orang
Meningkatnya
keterampilan
peserta pelatihan
tari
100% 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.16.1
4
Fasilitasi penelitian
cagar budaya
Kabupaten
Wonosobo
hasil penelitian cagar
budaya1 dokumen
sebagai bahan
pengembangan
cagar budaya
100% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.16.1
5
Perlindungan dan
pengembangan cagar
budaya
Kabupaten
Wonosobo
cagar budaya yang
dilindungi2 cagar budaya
meningkatnya
perlindungan
terhadap cagar
budaya
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
32
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
2.16.3.0
2.1.16.1
6
Pengembangan Temuan
hasil penelitian cagar
budaya
hasil temuan penelitian
cagar budaya1 paket
Menambahnya
hasil temuan cagar
budaya
1 paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.16.1
7
Pemanfaatan temuan
hasil penelitian cagar
budaya
cagar budaya yang
termanfaatkan1 paket
Terjaganya kualitas
kondisi benda cagar
budaya
1 paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.16.1
8
Perlindungan,
pengembangan dan
pemanfaatan upacara
tradisional
terjaganya tradisiyang
dilindungi1 paket
Meningkatnya
perlindungan,
terhadap upacara
tradisional
1 paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
perlombaan Cerita rakyat 1 perlombaan
Perlombaan permainan
rakyat1 perlombaan
Perlombaan arsitektur
tradisonal1 perlombaan
2.16.3.0
2.1.16.2
0
Perlindungan,
pengembangan dan
pemanfaatan
permainan rakyat
perlombaan 1 paket
Melestarikan
kebudayaan
permainan rakyat
1 paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.16.2
1
Perlindungan,
pengembangan dan
pemanfaatan arsitektur
tradisional
Perlombaan 1 paket
Meningkatnya
kesadaran untuk
menjaga arsitektur
tradisional
1 paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.16.2
2
Perlindungan,
pengembangan dan
pemanfaatan makanan
dan minuman tradisional
Perlombaan 1 paket
Terpeliharannya
manfaat makanan
dan minuman
tradisional
1 paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00100% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.16.1
9
Perlindungan,
pengembangan dan
pemanfaatan
kebudayaan tradisional
Melestarikan
budaya tradisonal
33
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
2.16.3.0
2.1.17
Program Pengelolaan
Keragaman Budaya
Rasio kelompok
kesenian yang terdaftar
terhadap kelompok
kesenian yang ada;
Persentase kelompok
kesenian aktif
0.67; 50% 3.100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00
terselenggaranya HUT
Provinsi JAwa Tengah1 kali
Terselenggaranya
penampilan seni dan
budayadi TMII
1 kali pentas
Terselenggaranya
penmapilan Seni Budaya
Daerah
12 kali
terselenggaranya kesenian
daerah1 hari
alat penghubung
penguasa dengan
rakyatnya
1 kali
gamelan dan sound sistem 4 set alat musik
pelestarian budaya daerah 1 malam
terlaksananya
pengembangan kesenian
daerah
1 kegiatan
Pengiriman misi seni
(Provinsi, Nasional dan
Internasional)
1 kali
2.16.3.0
2.1.17.1
1
Inventarisasi Cagar
Budaya dan Warisan
Budaya Tak Benda
Dokumen inventaris cagar
budaya dan warisan
budaya tak benda
1 Dokumen
menjaga dan
melestarikan
budaya dan warisan
budaya tak benda
100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.17.1
2
Pendataan dan
Pembinaan Aspek
Kesenian dan Penghayat
Kepercayaan
Kabupaten
WOnosobo
tersedianya data kesenian
dan penghayat
kepercayaan
30 kelompok
Tersedianya data
kesenian dan
penghayat
kepercayaan
100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 kali 1.800.000.000,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
2.16.3.0
2.1.17.0
1
Pengembangan
kesenian dan
kebudayaan daerah
Prosentase
partisipasi
penampilan seni
budaya daerah
dalam event
regional, nasional
dan internasional
0,00
34
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
2.16.3.0
2.1.17.1
3
Penyelenggaraan Kajian
seni (seminar, diskusi,
sarasehan, bengkel seni,
penyerapan
narasumber, studi
kepustakaan, penggalian
seni, eksperimentasi,
rekonstrsi, revitalisasi,
konservasi, studi
banding, inventasisasi,
dokumentasi dan
pengemasan bahan
kajian)
Seminar dan diskusi kajian
seni1 kali
terselenggaranya
seminar dan diskusi100% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.17.1
4
Penyelenggaraan
Fasilitasi seni
(penyuluhan substansial
dan teknikal, pemberian
bantuan, bimbingan
organisasi, kaderisasi,
promosi, penerbitan dan
dokumentasi, kritik seni)
penyuluhan, bimbingan
dan pemberian bantuan
alat kelompok seni
5 kelompokBerkembangnya
kegiatan seni100% 600.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.17.1
6
Pengiriman misi seni
(provinsi, nasional dan
internasional)
pergelaran, pameran,
festifal,dan lomba1 paket
terselenggaranya
gelar seni
tradisional,
kontemporer,
agamis/ rohani
300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.17.1
7
Pembangunan /
rehabiliasi prasarana
dan sarana
penyelenggaraan gelar
seni
pembangunan gedung seni 1 paket
peningkatan sarana
prasarana
penyelenggaraan
gelar seni
100% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
35
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
2.16.3.0
2.1.18
Program pengembangan
kerjasama pengelolaan
kekayaan budaya
Rasio kerjasama daerah
bidang kebudayaan
terhadap seluruh
kerjasama daerah
0,1 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.18.0
6
Kerjasama Penelitian,
perlindungan,
pengembangan dan
penyelematan cagar
budaya
Kerjasama Balai Arkeologi,
BCB dan Akademisi1 paket
terpeliharanya
cagar budaya100% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.18.0
7
Fasilitasi Kegiatan
KomunitasTemu Komunitas 1 paket
Meningkatkan
produktivitas dalam
komunitas untuk
mendukung
Kepariwisataan
1 paket 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.18.0
8
Festifal Komunitas
Kebudayaan
Festival komunitas
kebudayaan1 kali
Pelestarian
kebudayaan100% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2.16.3.0
2.1.18.0
9
Fasilitasi Kegiatan Tim
Ahli Cagar Budaya
Terbentuknya Tim Ahli
Cagar Budaya1 SK Bupati
Tim Ahli cagar
Budaya100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1Urusan Pariwisata 38.886.800.000,00 0,00 0,00
68.500.000.000,
000,00 0,00
36
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
3.02.3.0
2.1.01
Program Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
1418400 0 0 0 0 0
3.02.3.0
2.1.01.0
1
Penyediaan jasa surat
menyuratWonosobo
tersedianya pentediaan
Perangko dan material1 tahun
tersedianya
persediaan peran100% 1.418.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.01.0
2
Penyediaan jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik
tersedianya jasa
komunikasi, Sumberdaya
Air dan listrik
1 tahun
tersedianya
penyediaan
komunikasi,
sumber daya air,
dan listrik
100% 85.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.01.0
7
Penyediaan jasa
administrasi keuangan
tersedianya jasa
administrasi keuangan1 tahun
meningkatnya
penyediaan jasa
Administrasi
keuangan
1 tahun 48.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.01.1
0
Penyediaan alat tulis
kantor
meningkatnya penyediaan
alat tulis kantor1 tahun
tersedianya alat
tulis kantor1 tahun 177.075.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.01.1
1
Penyediaan barang
cetakan dan
penggandaan
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran1 tahun
terwujudnya tata
kelola
Kepariwisataan dan
Kebudayaan
1 tahun 18.023.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.01.1
2
Penyediaan komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
meningkatnya pelayanan
Administrasi Perkantoran1 tahun
terwujudnya tata
kelola pariwisata
dan Kebudayaan
1 tahun 4.804.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.01.1
3
Penyediaan peralatan
dan perlengkapan kantor
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran1 tahun
Terwujudnya tata
kelola pariwisata
dan kebudayaan
1 tahun 12.864.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.01.1
5
Penyediaan bahan
bacaan dan peraturan
perundang-undangan
meningkatnya pelayanan
Administrasi perkantoran12 bln
terwujudnya tata
kelola
kepariwisataan dan
budaya
12 bln 4.536.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.01.1
7
Penyediaan makanan
dan minuman
meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran1 tahun
terwujudnya tata
kelola
kepariwisataan dan
kebudayaan
1 tahun 13.200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
37
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
3.02.3.0
2.1.01.1
8
Rapat-rapat kordinasi
dan konsultasi ke luar
daerah
meningkatnya paelayanan
administrasi perkantoran1 tahun
terwujudnya
tatakelola
kepariwisatan dan
kebudayaan
1 tahun 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.01.1
9
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi Dalam
Daerah
meningkatnya pelayanan
dministrasi perkantoran1 tahun
terwujudnya
tatakelola
kepariawisataan
dan kebudayaan
1 tahun 13.560.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.01.2
6
Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum
Pemerintahan
meningkatnya paelayanan
Administrasi aperkantoran1 tahun
terwujudnya tata
eklola
kepariwisataan dan
kebudayaan
1 tahun 11.556.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.02
Program peningkatan
sarana dan prasarana
aparatur
100000000 0 0 0 0 0
almari 5 unitmjeja kursi tamu 3 unitmeja, kursi kantor 15 setrak arsip 5komputer 8 unitlaptop 4 unitkomputer brother 4
3.02.3.0
2.1.02.2
2
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
tersedianya sarpras yang
mendukung kegiatan
pemerintahan
1 tahun
terwujudnya
tatakelola
kepariwisataan dan
kebudayaan
1 tahun 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.02.2
4
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan
dinas/operasional
meningkatnya
pemeliharaan rutin/
berkala kendaraan dinas
1 tahun
terwujudnya tata
kelola
kepariwisataan dan
budaya
1 tahun 59.940.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.02.3
0
Pemeliharaan
rutin/berkala peralatan
kantor
tersedianya sarana dan
prasarana yang
mendukung
penyelenggaraan
pemerintahan
1 tahun
terwujudnya
tatakelola
kapariwisataan dan
kebudayaan
1 tahun 8.430.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
meningkatnya
kwalitas kerja untuk
mendukung
100.000.000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.02.1
2
Pengadaan Komputer /
Laptop, Printer
tercapainya
pelayanan bidang
pariwisata dan
kebudayaan
100.000.000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.02.1
0
Pengadaan mebeleur 0,00 0,000,00 0,00
38
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
3.02.3.0
2.1.15
Program Pengembangan
Pemasaran Pariwisata
Persentase kontribusi
sektor pariwisata
terhadap
PAD;Persentase
kenaikan kunjungan
wisatawan; Persentase
Kunjungan wisatawan
nusantara; Persentase
kunjungan wisatawan
mancanegara terhadap
seluruh wisatawan;
Rata-rata lama tinggal
wisatawan
10%; 15%;
15%; 0; 2.52.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
jaringan website,
perangkat dan operasional
IT
1 tahun
aplikasi sistem informasi
pariwisata1 sistem
kerjasama promosi
dengan pihak ketiga (PT.
KAI, PT ANGKASA PURA,
PELINDO)
PT KAI,
ANGKASA
PURA, PELINDO
temu buyer pariwisata50 orang x 10
kegiatankerja sama promosi
pariwisata melalui Java
Promo
1 tahun
pameran promosi wisata
dalam dan luar negeri5 kali
Duta Wisata 30 orangCD interaktif promosi
wisata1000 keping
brosur, leaflet, banner,
majalah, kalender wisata
dn kalender of event
1 paket
promosi wisata di media
masa1 tahun
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.15.0
5
Pelaksanaan promosi
pariwisata nusantara di
dalam dan di luar negeri
ASEAN, Pusat,
Provinsi,
Kabupaten
prosentase
kenaikan jumlah
kunjung
15% 0,00 1.000.000.000,00
3.02.3.0
2.1.15.0
3
Pengembangan jaringan
kerja sama promosi
pariwisata
wonosobo
peningkatan jumlah
kunjungan
wisatawan
15% 850.000.000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.15.0
2
Peningkatan
pemanfaatan teknologi
informasi dalam
pemasaran pariwisata
wonosobo
meningkatkan
kenaikan
persentase
kunjungan
wisatawan
15% 250.000.000,00 0,00
39
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
3.02.3.0
2.1.15.0
8
Pelatihan pemandu
wisata terpaduwonosobo
pelatihan pemandu wisata
terpadu150 orang
meningkatnya
pengetahuan dan
keterampilan
pemandu wisata
100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00
3.02.3.0
2.1.15.1
1
pembangunan TIC
(tourist information
centre) di pusat kota
wonosobosarana, prasarana dan
operasional TIC
1 unit
meubelair, 1
unit komputer,
2 unit televisi,
2 orang petugas
meningkatkan
pelayanan prima
untuk para
pengunjung/
wisatawan
100% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.15.1
7
Pembentukan Badan
Promosi Pariwisata
Daerah
wonosobobadan promosi wisata
daerah1 organisasi
meningkatnya
kunjungan wisata15% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.15.1
8
Fasilitasi kegiatan Badan
Promosi Pariwisata
Daerah
wonosobooperasional badan
promosi Pariwisata daerah1 tahun
Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
15% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.15.1
9
Pemasangan iklan
pariwisata (pelanggan,
produk dan even)
wonosobopemasangan baliho dan
perawatan1 unit
meningkatnya
kunjungan
wisatawan
15% 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.15.2
0
Fasilitasi kegiatan
komunitas duta wisatawonosobo
temu komunitas duta
wisata10 kegiatan
Meningkatnya
kunjungan
wisatawan
15% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.15.2
1
Festival produk
pariwisatawonosobo wonosobo expo 1 kali
meningkatnya
kunjungan wisata15% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
40
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
3.02.3.0
2.1.16
Program Pengembangan
Destinasi Pariwisata
Persentase kenaikan
kunjungan per obyek
wisata terhadap
seluruh kunjungan
15% 33.336.800.000,00 17.000.000.000,00 0,0068.500.000.000,
000,00 0,00
fasilitas kuliner apung
telaga menjer1 paket
pembangunan tuk
bimolukar1 paket
kolam renang mangli
sesuai dengan standart
nasional
1 paket
pembangunan taman
parkir /area publik telaga
warna
1 paket
pengembangan tempat
rekreasi / obyek wisata
kalianget
1 paket
gerbang mandala wisata 1 paket
gardu pandang di Brongkol 1 paket
gardu pandang desa
Sumbersari1 paket
terbangunnya dermaga
wisata kumejing
wadaslintang
1 paket
kawasan wisata
mergolangu1 paket
jalan wisata curug dlimas
karangsari sapuran1 paket
terbangunnya kawasan di
medono,1 paket
3.02.3.0
2.1.16.0
6
Pengembangan daerah
tujuan wisata
pengembnagan sarana
pariwisata di buper, tritis,
kembang langit ( hasil
Forgab)
1 paket
meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
15% 500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.0
2
Peningkatan
pembangunan sarana
dan perasarana
pariwisata
mandala
wisata,
brongkol,
sumbersari,
medono
meningkatnya
jumlah kunjungan
wisata
15% 550.000.000,00 17.000.000.000,00
3.02.3.0
2.1.16.0
1
Pengembangan objek
pariwisata unggulan
meningkatnya
kunjungan
wisatawan
15% 150.000.000,00 5.000.000.000,00
41
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
pembuatan start point
Arung Jeram Jlamprang5000 m
fasilitas wisata Gunung
Lanang1 lokasi
tempat Wisata Gunung
Saru1 kegiatan
fasilitas wisata gunung
beser lipursari leksono1 unit
fasilitas wisata hutan
lestari kalimendong
leksono
1 unit
fasilitas wisata gunung
sumbing desa butuh
kalikajar
1 lokasi
operasional obwis
wadaslintang1 tahun
operasional obwis Dieng 1 tahun
Operasional obwis mangli
dan kalianget1 tahun
operasional objek wisata
telaga menjer1 tahun
sertifikasi tenaga kerja dan
usaha pariwisata50 orang
pelatihan pengelolaan
usaha pariwisata dan
home stay ( hasil Forgab)
16 desa
pelatihan pengelola desa
wisata (hasil forgab)15 desa
pengelola desa budaya 3 lokasipedoman teknis desa
wisata1 dokumen
Festival Desa wisata
Tingkat Provinsi1kali
Jambore Desa Wisata
tingkat kabupaten1 kali
3.02.3.0
2.1.16.2
3
Pengelolaan dan
pengembangan
kawasan strategis
pariwisata
wonosobotersedianya pengelolaan
obyek wisata dieng6 lokasi
kenaikan jumlah
kunjung pariwisata2.500.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.2
2
Pembentukan,
pembinaan dan
pengembangan desa
wisata
wonosobo
peningkatan
sumber daya
pelaku usaha
100% 190.000.000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.1
7
Fasilitasi untuk
Sertifikasi kompetensi
pariwisata dan standar
usaha pariwisata
wonosobo
meningkatnya
kunjungan wisata15% 400.000.000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.1
4
Pengelolaan dan
pengembangan
destinasi pariwisata
meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
15% 1.050.000.000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.1
1
Pengembangan wisata
berbasis pertanian,
budaya dan lingkungan
(agro-eco-culture-
tourism)
meningkatnya
jumlah kunjungan
wisatawan
15% 300.000.000,00 0,00
42
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
3.02.3.0
2.1.16.2
7
Penyusunan Direktori
Usaha Pariwisatawonosobo direktori usaha pariwisata 200 buku
meningkatkan
paelayanan
wisatawan atas
penyediaan data
dan akses atas
usaha pariwisata
100% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.2
8
Penyusunan Pola-Pola
Perjalanan Wisata
(Travel Pattern)
wonosobobuku pola pola perjalanan
wisata ( travel pattern)200 buku
kemudahan
informasi akses
wisata
100% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.2
9
Pengembangan
kawasan wisata kulinerkalianget
kawasan kuliner malam
hari di kalianget1 lokasi
meningkatkan
jumlah kunjungan
wisata
15% 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.3
0
Penyusunan teknis,
penyelenggaraan
Pelayanan Umum dan
Fasilitasi dalam
Pengembangan Daya
Tarik Wisata serta
Usaha Jasa Pariwisata
wonosobo
pedoman teknis
pelayanan umum
pariwisata
1 dokumen
terselenggraya
pelayanan prima
dan pengembangan
di daya tarik wisata
100% 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.3
1
Pengembangan Taman
Syailendra Kawasan
Telaga warna dieng
(DAK)
Dieng
Taman Bunga , Pendopo/
gedung kesenian, tempat
parkir,
1 paket
Prosentase
kunjungan
wisatawan
mancanegara
terhadap seluruh
wisatawan
10% 0,00 0,00 0,0024.000.000.000,
000,00 0,00
43
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
pengembangan desa
wisata3 desa
Bantuan Keuangan kepada
Desa Pendamping replikasi
tematik program desa
wisata lestari
6 desa
gedung Pesanggrahan 1 Unit
Open Stage 1 unit
Ampi Theatre 1 unit
3.02.3.0
2.1.16.3
4
Pembangunan dan
Penataan Kawasan
Telaga Menjer (DAK)
telaga menjersarana prasarana
(amenitas) telaga menjer1 paket
meningkatkan daya
tarik wisata telaga
menjer
100% 0,00 0,00 0,0010.000.000.000,
000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.3
5
Penataan dan
Pengembangan
Terminal Wisata Dieng
(DAK)
Kejajar Terminal Wisata Dieng 1 unit
terurainya
kemacetan
kawasan wisata
dieng
25% 0,00 0,00 0,009.000.000.000,0
00,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.3
6
Pemuatan Rambu
rambu petunjuk Arah
Pariwisata (DAK)
wonosobopetunjuk arah Wisata
wisata di kab Wonsoobo1 paket
memberikan
informasi dalam
bentuk petunjuk
arah kepada para
wisatawan
100% 0,00 0,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.3
7
Pembangunan Ruang
ganti dan toilet wisata di
taman wisata kalianget
(DAK)
kaliangetRuang ganti, toilet, shower
n locker1 paket
meningkatkan
pelayanan terhadap
wisatawan
100% 0,00 0,00 0,005.000.000.000,0
00,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.3
8
Operasional dan
Pemeliharaan Destinasi
Kalianget
terjaganya kebersihan dan
keindahan destinasi1 paket
kenaikan kunjungan
wisata5% 75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.3
9
Operasional dan
Pemeliharaan Destinasi
Telaga Menjer
Kec Garungpengecatan, pemeliharaan
grdung/pagar1 paket
terjaganya
kebersihan dan
kekeindahan
destinasi
10% 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.4
0
Operasional dan
Pemeliharaan Destinasi
kawasan dieng
kec kejajar 245.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.4
1
Operasional dan
Pemeliharaan Destinasi
D P T
Kec. Kejajarpengecatan ,
pemeliharaan DPT1 paket
Kenaikan
kunjungan Wiaata10% 230.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.3
3
Penyelamatan dan
Pengembangan Sumber
Mata Air Serayu/ Situs
Tuk Bimolukar (DAK)
wonosobo
meningkatnya
destinasi wisata
yang baru
3 desa 1.200.000.000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.3
2
Pengembangan Desa
Wisata Lestariwonosobo
Meningkatnya daya
tarik tuk bimolukar100% 0,00 0,00
44
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
3.02.3.0
2.1.16.4
2
Operasional dan
Pemeliharaan Destinasi
Telaga Warna
Pengecatan, Pemeliharaan
Destinasi1 paket
Kenaikan
kunjungan Wisata5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.4
3
Operasional dan
Pemeliharaan Destinasi
Pemandian Mangli
Pengectan, pemeliharaan
Destinasi1 Paket
Kenaikan
kunjungan Wisata25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.4
4
Operasional dan
Pemeliharaan Destinasi
Waduk Wadaslintang
Kec KejajarPengecatan, pemeliharaan
Destinasi Wadaslintang1 paket
Meningkatkan
kunjungan Wisata10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.4
5
Operasional dan
Pemeliharaan Destinasi
TIC Dieng
pengecatan, pemeliharaan
TIC Dieng1 Paket
Gedung TIC yang
terjaga
kebersihannya
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.4
6
Operasional dan
Pemeliharaan Destinasi
Gerbang Mandala
Wisata (Ruang Kreatif
Masyarakat )
Pengecatan, pemeliharaan
Destinasi Gerbang
Mandala Wisata ( Runag
Kreatif Masyarakat)
1 Paket
Gerbang Mandala
Wisata (Ruang
Kreatif Masyarakat
yang bersih dan
Rapi)
5.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.4
7
Pemberian Extra
fooding Di Obyek Wisatawonosobo pemberian extra fooding 41 orang
Peningkatan
Pelayanan publik100% 196.800.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.4
8
Perencanaan
Pembangunan Destinasi
telaga menjer
Kecamatan
Garung1 Dokumen Perencanaan 1 paket
tersedianya
dokumen
perencanaan
Destinasi Telaga
Menjer
100% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
hall, kolam renang
penyempurnaan parkir,
taman bermain
1 paket
0,00 0,000,00 0,00
Prosentase
Kenaikan
kunjungan wisata
15% 12.300.000.000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.4
9
Revitalisasi
Destinasi/atraksi Obyek
Wisata Kalianget
kalianget
45
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
jaringan/ pipanisasi air
bersih dari mata air
Sibendot ke obwis
kalianget
3km
Pembangunan lanjutan
pemandian air panas
kalianget
1 paket
3.02.3.0
2.1.16.5
0
Reviitalisasi Obyek
Wisata Tuk Bimolukar
Kecamatan
Kejajar
Taman, Patung Bimo,
tempat parkir (kawasan
atas)
1 paketMeningkatnya
jumlah wisatawan15% 2.000.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
sarana pendukung film 4
dimensi1 paket
Amenitas DPT 1 paket
3.02.3.0
2.1.16.5
2
Pengembangan Obyek
Wisata Telaga Menjer
sebagai eko wisata
telaga
telaga menjerKebun bunga bukit
wartawan telaga menjer1 unit
meningkatkan daya
tarik telaga menjer100% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.5
4
Pengembangan Obyek
Wisata Kawasan Waduk
Wadaslintang
wadaslintang pembangunan kawasan 1 paket
meningkatnya
destinasi kawasan
waduk wadaslintang
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.5
5
Penunjang Program
Desa Wisata Lestariwonosobo
Operasional Tim/
Pendamping Desa Wisata
Lestari
1 tahun
tersedianya
dokumen tindak
lanjut
pengembangan
desa wisata lestari
3
dokumen200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.5
6
Belanja Bantuan
Keuangan Kepada Desa
Pendamping Replikasi
Tematik Program Wisata
Lestari
6 Desa 6 desaMeningkatnya
destinasi wisata1.200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,0010.000.000.000,
00
3.02.3.0
2.1.16.5
1
Pengembangan obyek
Wisata Dieng Plateu
Theatre
Prosentase
Kenaikan
kunjungan wisata
15% 12.300.000.000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.4
9
Revitalisasi
Destinasi/atraksi Obyek
Wisata Kalianget
kalianget
peningkatan jumlah
kunjungan wisata15% 5.000.000.000,00 0,00
46
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
3.02.3.0
2.1.16.5
7
Perencanaan
Pengembangan
Kawasan Wisata Telaga
Menjer
dokumen perencanaan 1 dokumen
adamya
perencanaan
destinasi telaga
menjer
200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.5
8
Fasilitasi pengembangan
atraksi, infrastruktur,
amenitas Desa Wisata
igirmranak
pembangunan jalan,
amenitas desa wisata
igirmranak
1 paket
peningkatan
destinasi wisata
igirmranak
1 desa 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.5
9
Perencanaan
pengembangan Taman
Syailendra
dieng
perencanaan
pengembangan taman
syailendra
1 dokumen
kemudahan
pengambilan
kebijakan
pembangunan
100% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.6
0
Revitalisasi DPTalat pemutar film, taman
parkir, gedung 3D/4 d1 paket
meningkatnya daya
saing wisata0,00 0,00 0,00
10.000.000.000,
000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.6
2
Fasilitasi penyusunan
Master plan Desa Wisatamaster planDesa Wisata 1 dokumen
tersususnya master
plan desa wisata200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.6
3
Festival Desa Wisata event desa wisata 10 desameningkatnya
destinasi Wisata1 paket 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.6
4
Pengembangan
Destinasi Wisata Minat
Khusus
ds jengkol start point paralayang 1 lokasi
meningkatnya
kegiatan atraksi
paralayang
10% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pengelola objek wisata
dieng24 orang
Pengelola objek wisata
kalianget5 Orang 0,00 0,000,00 0,00
Terlayaninya
wisatawan yang
berkunjung di objek
wisata
100% 370.000.000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.6
5
Pengelolaan objek
wisata
Kabupaten
Wonosobo
47
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
Pengelola objek wisata
pemandian mangli2 orang
Operasional dan
Pemeliharaan Obwis
Kalianget
12 bulan
Operasional dan
Pemeliharaan Obwis
Telaga Menjer
12 Bulan
Operasional dan
Pemeliharaan Obwis Dieng12 Bulan
Operasional dan
Pemeliharaan Obwis
Mangli
12 Bulan
Operasional dan
Pemeliharaan Obwis
Wadaslintang
12 bulan
Operasional dan
Pemeliharaan Obwis
gerbang mandala wisata
12 bulan
3.02.3.0
2.1.16.6
7
Penyusunan Perda
Usaha Pariwisatawonosobo Perda 13 Usaha Pariwisata 1 Dokumen
terpantaunya
pelaku usaha
pariwisata
100% 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.17
Program Pengembangan
Kemitraan
Persentase kerjasama
pariwisata terhadap
seluruh MOU
0,40% 850.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.17.0
8
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengembangan
kemitraan pariwisata
provinsi
terlaksananya pembinann
dan konvensi pokdarwis
Tingkat jateng
1 kali
prosentase
kenaikan jumlah
pengunjung wisata
100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.6
6
Operasional dan
Pemeliharaan Objek
Wisata
wonosobo
Terlayaninya
wisatawan yang
berkunjung di objek
wisata
100% 370.000.000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.16.6
5
Pengelolaan objek
wisata
Kabupaten
Wonosobo
terpeliharanya
objek wisata100% 370.000.000,00 0,00
48
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
3.02.3.0
2.1.17.1
0
Pelatihan pengelolaan
wisata bagi kelomok
sadar wisata
Pelatihan 1 paket
Meningkatnya
jumlah kelompok
sadar wisata
1 paket 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Pembinaan pokdarwis 1 kali
Lomba Pokdarwis 1 kali
3.02.3.0
2.1.17.1
2
Pembinaan,
pengawasan,
monitoring dan evaluasi
usaha pariwisata
wonosobo
pembinaan, monitoring
dan evaluasi usaha
pariwisata
1 paket
menertibkan para
pelaku Usaha
Pariwisata
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.18
Program Pengembangan
Ekonomi Kreatif
Jumlah komunitas
ekonomi kreatif;
Persentase komunitas
kreatif yang terfasilitasi
dalam ruang/arena
kreasi; Persentase
orang kreatif yang
menjadi wirausaha;
Persentase produk
kreatif yang terfasilitasi
pameran
6; 60%; 15%;
15%2.700.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
penataan pelaku usaha
ekonomi kreatif48 kali
penataan ruang pamer
Ekkraf (disparbud)1 tempat
pembinaan dan pelatihan 1 kali pelatihan
pelatihan kemampuan
aparatur
1 pelatihan x(
50 Orang )pelatihan Sumber daya
pelaku seni tradisional,
1 pelatihan x
50 orgPelatihan seni modrn dan
kontemporer1 kali 50 orang
0,00 0,00
meningkatnya
kreatifitas pelaku
Ekkraft
100% 1.250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.18.0
2
Kemitraan peningkatan
kapasitas sumber daya
pariwisata dan ekonomi
kreatif
wonosobo
0,00 0,000,00 0,00
0,00 0,000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.18.0
1
Pengembangan
kemitraan penyediaan
prasarana (zona/ruang
kreatif) sebagai ruang
berkreasi, berekspresi
dan berinteraksi bagi
pelaku ekonomi kreatif
wonosobo
meningkatnya
pengetahuan
POKDARWIS
500.000.000,00 0,00
3.02.3.0
2.1.17.1
1
Pembinaan POKDARWIS wonosobo
meningkatnya
jumlah kunjungan
wisata
15% 150.000.000,00 0,00
49
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
Pelatihan Fotografer 1 x 50 Orangpelatihan pemasaran 1 x 50 orang
3.02.3.0
2.1.18.0
4
Pelatihan peningkatan
ketrampilan berkreasi
bagi orang kreatif
Pelatihan 1 paket
Meningkatnya
ketrampilan
berkreasi bagi
orang kreatif
1 paket 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.18.0
5
Penyelenggaraan Pekan
Ekonomi Kreatifwonosobo Pekan Ekonomi kreatif 1 event
Terfasilitasinya
para pelaku
ekonomi kreatif
dalam pameran
1 event 300.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.18.0
6
Pelatihan manajemen
pengemasan produk
kreatif bagi orang kreatif
Pelatihan 1 paket
Meningkatnya
jumlah tenaga kerja
di bidang ekonomi
kreatif
1 paket 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.18.0
7
Fasilitasi market
learning dan market
development bagi orang
kreatif
pertemuan 1 paket
Menigkatnya
kapasitas orang
kreatif
1 paket 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.18.0
8
Fasilitasi penilaian
kelayakan usaha baru /
star up bagi orang
kreatif (analisis
kelayakan teknis,
penilaian peluang pasar,
estimasi biaya dan
volume)
unit usaha/ jumlah orang
kreatif1 paket
adanya standarisasi
kelayakan usaha
baru
1 paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.18.0
9
Fasilitasi Pengurusan
HAKI Prod Kreatif
Adanya produk ekonomi
kreatif yang ber merk1 paket
Prosentase
produksi kreatif
yang terfasilitasi
1 paket 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.18.1
0
Fasilitasi akses pasar
bagi produk kreatif
melalui pekan kreatif
dan festival kreatifitas
wonosoboprmomsi produk kreatif di
media televisi2 kali
meningkatnya
akses pasar bagi
produk kreatif
5% 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.18.1
1
Penyusunan Grand
Design Pusat kuliner
Kabupaten
WonosoboGrand design pusat kuliner 1 paket 0,00 0,00
500.000.000,0
00,00 0,00 0,00
0,00 0,00
meningkatnya
kreatifitas pelaku
Ekkraft
100% 1.250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00
3.02.3.0
2.1.18.0
2
Kemitraan peningkatan
kapasitas sumber daya
pariwisata dan ekonomi
kreatif
wonosobo
50
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
4.02.3.0
2.1
Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang
Pengawasan
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.3.0
2.1.15
Program peningkatan
sistem pengawasan
internal dan
pengendalian
pelaksanaan kebijakan
KDH
50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.02.3.0
2.1.15.2
0
Workshop Sistem
Pengendalian Internal
Pemerintah
Kabupaten
WonosoboWorkshop kepariwisataan 50 orang
Meningkatnya
kapasitas SDM50 Orang 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04.3.0
2.1
Urusan Pemerintahan
Fungsi Penunjang
Keuangan
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
4.04.3.0
2.1.15
Program peningkatan
dan pengembangan
pengelolaan keuangan
daerah
%Ketepatan waktu
penyampaian laporan
keuangan dan kinerja
berdasarkan PP No 58
Tahun 2005; %
Ketepatan waktu
penyampaian laporan
pertanggungjawaban
pelaksanaan APBD; %
SKPD yang melaporkan
inventaris barang tepat
waktu.; Persentase
kenaikan PAD; Rasio
realisasi PAD;
Persentase belanja
pegawai terhadap total
belanja; Persentase
Realisasi Belanja
Modal; Persentase
Realisasi belanja
pemeliharaan
infrastruktur;
Persentase belanja
Modal Terhadap Total
Belanja Daerah;
Persentase belanja
barang dan jasa
terhadap
100%; 100%;
80%; 5%; 100;
Menurun;
85%; 100%;
Meningkat;
Meningkat;
90; 15.31
75.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
4.04.3.0
2.1.15.5
2
Penertiban
penatausahaan barang
milik daerah
Dinas
pariwisata dan
Kebudayaan
Penetapan Aset
kepariwisataan1 paket
meningkatnya
pengawasan aset100% 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
52
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH TAHUN 2018
KABUPATEN WONOSOBO
4.04.3.0
2.1.15.5
3
Kajian kerjasama
pemanfaatan barang
milik daerah
Kabupaten
Wonosobo
Perbup tentang barang
milik daerah (aset
pariwisata)
1 Perbup
Termanfaatnya
barang milik daerah
(aset pariwisata)
100% 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
48.356.248.000,00 23.250.000.000,00500.000.000,0
0
68.500.000.000,
00100.000.000,00 100.000.000,00TOTAL
53
Dinas pariwisata dan Kebudayaan
Renja tahun 2018 54
BAB. IV
PENUTUP
Rencana Kerja Dinas Pariwisata dan kebudayaan Kabupaten Wonosobo tahun 2018,
sesuai dengan sifatnya adalah sebagai dokumen perencanaan taktis tahunan sebagai
landasan operasional program dan kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten
Wonosobo. Isi dari Rencana Kerja lebih memusatkan seluruh perencanaan pembangunan
pada arah dan tujuan jangka pendek dan mendukung sebagian arah pembangunan jangka
menengah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan RPJM Kabupaten
Wonosobo Tahun 2016 – 2021 Dalam pelaksanaannya, dokumen ini harus dimanfaatkan
secara efektif dan efisien, serta perlu disosialisasikan pada semua fungsi stake holder yang
terkait untuk meningkatkan keberhasilan pelaksanaannya. Dengan demikian, Rencana Kerja
Dinas Pariwisata Kebudayaan Tahun 2018 harus dapat berfungsi sebagai :
1. Pedoman dan acuan dasar yang secara konsisten diimplementasikan dalam penyusunan
Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 baik dalam
lingkup program maupun kegiatan.
2. Pengikat sinergi dalam pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk
mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan bersama.
3. Landasan bagi perencanaan pembangunan tahap selanjutnya.
Peran serta maksimal dari seluruh potensi stake holder Pariwisata dan Kebudayaan dalam
rangka penyusunan rencana ini mutlak diperlukan, sehingga peran dan tanggung jawab
pelaku pembangunan dapat terakomodasi. Harapannya rencana kerja ini dapat mendorong
peningkatan pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
Kabupaten Wonosobo.