dinas lingkungan hidup kota makassardlh.makassar.go.id/internal/resource/ebook/lakip-2017.pdf ·...
TRANSCRIPT
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat ALLAH SWT atas perkenanNYA Dokumen Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2017 Dinas Lingkungan Hidup
Kota Makassar dapat diselesaikan.
Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW yang telah menjadi guru terbaik dan menjadi suri tauladan oleh
umat diseluruh dunia.
Lakip 2017 ini menguraikan tentang analisis kinerja dan laporan keuangan
DLH Kota Makassar tahun 2017 berdasarkan kebijakan yang tertuang dalam
RPJMD Pemerintah Kota Makassar 2014-2019 dan rencana Strategi (Renstra)
2014-2019 BLHD Kota Makassar. Selain itu, rencana kerja ini juga berlandaskan
pada kebijakan nasional tentang pembangunan berwawasan lingkungan.
Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan – kekurangan dalam
LAKIP DLH Kota Makassar tahun 2017. Namun, kami berusaha menyempurnakan
dokumen LAKIP DLH Kota Makassar 2017. Oleh karena itu, kami sangat
mengharapkan saran dan kritikan yang sifatnya membangun demi kesempurnaan
dan kelancaran program dan kegiatan yang sifatnya berwawasan lingkungan.
Makassar, Februari 2018 Kepala DLH Kota Makassar
Drs. Abdul Azis Hasan, M.Si Pangkat : Pembina Tk. I Nip : 19600925 198003 1 007
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
DAFTAR ISI
Halaman Judul
Kata Pengantar ……………………………. I
Daftar Isi ……………………………. II
Daftar Tabel ……………………………. III
BAB I. PENDAHULUAN
A. Tugas Pokok dan Fungsi ....................................... 1
B. Permasalahan dan Isu Strategis ....................................... 7
C. Rencana Strategis ....................................... 11
BAB II. PERENCANAAN KINERJA
A. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja ........................................ 13
B. Penggunaan Sasaran dan Indikator ........................................ 14
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Kinerja Organisasi ......................................... 18
B. Realisasi Anggaran ......................................... 7760
BAB IV. PENUTUP
Lampiran
1. Tabel Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup
2. Tabel Akuntabilitas Kinerja Tahun 2017
3. Laporan Evaluasi Renja 2017
4. RENSTRA Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
DAFTAR TABEL
Tabel 1.1 Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Makassar ....................................... 8
Tabel 1.2 Langkah – Langkah Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota makassar ....................................... 12 Tabel 2.1 Perjanjian – Perjanjian Kinerja Tahun 2016 Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar ....................................... 15
Tabel 3.1 Data Pengadaan Sarana Dan Prasarana ..................................... 22 Tabel 3.2 Data Pengadaan Pakaian Dinas ....................................... 25
Tabel 3.3 Data Aparatur DLH Yang Mengikuti Pelatihan ............................ 26
Tabel 3.4 Rekapitulasi RTH ....................................... 30
Tabel 3.5 Titik Pemantauan Dan Pengawasan Pada Tahun 2017 ......... 32 Tabel 3.6 Penyusunan Data Potensi Limbah B3 ....................................... 37 Tabel 3.7 Pengelolaan B3 Dan Limbah B3 ....................................... 38 Tabel 3.8 Izin Lingkungan Yang Telah Diterbitkan ....................................... 43 Tabel 3.9 Kegiatan Pemantauan Perlaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL Dan Izin Lingkungan Dalam Tahap Konstruksi Tahun 2017 .................. 46 Tabel 3.10 Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Hasil Pengawasan ....................................... 46 Tabel 3.11 Data Inventaris Perusahaan Pengguna Air Tanah (Data Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah) .................... 50 Tabel 3.12 Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Tahun 2017 ....................................... 52 Tabel 3.13 Inventaris Emisi GRK Dan BPO Bahan Perusak Ozon Dan Data Inventaris Emisi Gerak (Pengendalian Dampak Perubahan Iklim) ................... 52
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Tabel 3.14 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber – Sumber Air ....................................... 55 Tabel 3.15 Pemantauan Kualitas LIngkungan Pada Wilayah Pesisir, Laut, Pulau-Pulau Kecil ....................................... 57 Tabel 3.16 Luas Pemakaman Dan Kapasitas Jenazah ................................ 75
Tabel 3.17 Uraian Realisasi Anggaran DLH Kota Makassar Tahun 2017 ....................................... 77
Tabel 3.18 Data Target dan Realisasi Anggaran ....................................... 78
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
BAB I
PENDAHULUAN
A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Pembangunan tidak terlepas dari pemanfaatan sumberdaya alam namun
penggunaan sumberdaya alam yang terus menerus akan merusak kelestarian
alam. Oleh sebab itu banyak bermunculan permasalahan lingkungan seperti
pencemaran maupun kerusakan lingkungan hidup. Air sungai dan air sumur
tidak hanya menjadi keruh tetapi sudah tercemar oleh zat-zat kimia yang
berbahaya, baik bagi kesehatan manusia maupun makhluk hidup lainnya.
Menurunnya kualitas udara diakibatkan oleh meningkatnya sarana transportasi,
peningkatan jumlah industri, limbah kotoran ternak maupun penimbunan
sampah. Hal ini disebabkan oleh kegiatan pembuangan limbah industri langsung
ke badan sungai maupun limbah domestik yang cara pengolahanya tidak
memenuhi standar teknis.
Dari tahun ke tahun permasalahan lingkungan tidak semakin menurun
tetapi sebaliknya justru semakin meningkat baik secara kualitas maupun
kuantitas permasalahannya. Sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan
fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tanggung jawab yang sangat
berat dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah.
Untuk mendukung tercapainya Visi dan Misi Walikota Kota Makassar
selama 5 (lima) tahun kedepan (2014-2019), maka Visi Dinas Lingkungan Hidup
Daerah (DLHD) Kota Makassar Tahun 2015-2019 adalah:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
“Mewujudkan Makassar Kota Dunia yang Nyaman dan Berwawasan
Lingkungan”, yang dapat diartikan sebagai membangun Makassar yang
berkelanjutan sebagai kota bertaraf dunia yang nyaman dan berwawasan
lingkungan.
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, maka ditetapkan Misi Dinas
Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar sebagai berikut :
(1) Meningkatkan kualitas teknis aparatur Dinas lingkungan Hidup Daerah yang
didukung oleh peningkatan kualitas intelektual, mental spiritual, keterampilan
serta sarana dan prasarana.
(2) Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat untuk mendapatkan
lingkungan hidup yang nyaman.
(3) Meningkatkan peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan
lingkungan hidup.
Dinas Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kota Makassar memiliki
Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas sebagai berikut :
(1) Kepala Dinas, mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan Urusan
Pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah
dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, menyelenggarakan fungsi
sebagai berikut :
a. perumusan kebijakan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang
lingkungan hidup;
b. pelaksanaan kebijakan Urusan Pemerintahan bidang lingkungan hidup;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Urusan Pemerintahan bidang
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
lingkungan hidup;
d. pelaksanaan administrasi dinas Urusan Pemerintahan bidang
lingkungan hidup;
e. pembinaan, pengoordinasian, pengelolaan, pengendalian, dan
pengawasan program dan kegiatan bidang lingkungan hidup;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan
tugas dan fungsinya.
(2) Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi di
lingkungan dinas.
Dalam melaksanakan tugas Sekertaris menyelenggarakan fungsi sebagai
berikut :
a. perencanaan operasional urusan perencanaan dan pelaporan,
keuangan, umum dan kepegawaian;
b. pelaksanaan urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum dan
kepegawaian;
c. pengoordinasian urusan perencanaan dan pelaporan, keuangan, umum
dan kepegawaian;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan
pelaporan, keuangan, umum dan kepegawaian;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
(3) Subbagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan
penyiapan vahan koordinasi dan penyusunan rencana program kerja,
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan
dinas.
Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Perencanaan dan Pelaporan
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. Perencanaan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
b. pelaksanaankegiatan di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
(4) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi dan
akuntansi keuangan.
Dalam melaksanakan tugas, Subbagian Keuangan menyelenggarakan
fungsi sebagai berikut :
a. perencanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan akuntansi keuangan;
c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan di bidang
administrasi dan akuntansi keuangan;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
(5) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan
umum, penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan,
dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Dalam melaksanakan tugas, subbagian umum dan kepegawaian
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. perencanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat,
urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi
barang serta administrasi kepegawaian;
b. pelaksanaan kegiatan urusan umum, penatausahaan surat menyurat,
urusan rumah tangga, kehumasan, dokumentasi dan inventarisasi
barang serta administrasi kepegawaian;
c. pembagian tugas dan mengontrol pelaksanaan kegiatan urusan umum,
penatausahaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan,
dokumentasi dan inventarisasi barang serta administrasi kepegawaian;
d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
(6) Bidang Penataan dan Penaatan PPLH mempunyai tugas menyusun dan
melaksanakan bahan perumusan pelaksanaan kebijakan penataan
lingkungan hidup secara berkelanjutan.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Penataan dan Penaatan PPLH
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang penataan dan penaatan
PPLH;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang penataan dan penaatan PPLH;
c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang penataan dan
penaatan PPLH;
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang
penataan dan penaatan PPLH;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
(7) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
mempunyai tugas menyusun dan melaksanakan bahan perumusan
pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
Dalam melaksanakan tugas Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang pengendalian pencemaran
dan kerusakan lingkungan;
b. pelaksanaan kegiatan di bidangpengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan;
c. pengoordinasian kegiatan di bidang pengendalian pencemaran dan
kerusakan lingkungan;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporankegiatan di bidang pengendalian
pencemaran dan kerusakan lingkungan;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
(8) Bidang Persampahan, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas yang
mempunyai tugas menyusun, melaksanakan dan mengoordinasikan
kebijakan pengelolaan persampahan, limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun (B3) dan peningkatan kapasitas lingkungan.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Dalam melaksanakan tugas Bidang Persampahan, Limbah B3 dan
Peningkatan Kapasitas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang persampahan, limbah B3
dan peningkatan kapasitas;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan
peningkatan kapasitas;
c. pengoordinasian kegiatan di bidang persampahan, limbah B3 dan
peningkatan kapasitas;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang persampahan,
limbah B3 dan peningkatan kapasitas;
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
(9) Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau mempunyai tugas menyusun,
melaksanakan dan mengoordinasikan kebijakan pelaksanaan pengelolaan
ruang terbuka hijau.
Dalam melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau
menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
a. perencanaan kegiatan operasional di bidang pengelolaan ruang terbuka
hijau;
b. pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau;
c. pengoordinasian kegiatan di bidang pengelolaan ruang terbuka hijau;
d. pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengelolaan
ruang terbuka hijau;
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan
fungsinya.
B. PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS
Dalam mengemban tugas dan fungsi serta kewenangannya, DLH Kota
Makassar menghadapi berbagai permasalahan dan isu-isu strategis yang masih
perlu diatasi dan diantisipasi.
Pengelolaan lingkungan hidup saat ini sudah mengalami pergeseran
paradigma. Awalnya lingkungan hidup hanyalah suatu entitas pasif yang hanya
menerima dampak dari setiap pembangunan yang terjadi. Namun saat ini
mengelola lingkungan bukan hanya sekedar mengelola dampak, tapi pada
hakekatnya adalah mengelola sumber daya secara umum
Pengelolaan sumberdaya dapat dimulai dari kemampuan memelihara
sumberdaya alam yang ada (air, udara, energi, tanah/lahan dan biota).
Kemudian sumberdaya tersebut menjadi bahan baku atau tempat dimana
pembangunan terjadi baik yang dilakukan pemerintah, swasta maupun
masyarakat. Pembangunan yang baik akan memberikan manfaat maksimal dan
menghasilkan sumberdaya yang tersisa minimal (sustainable development).
Sebaliknya pembangunan yang buruk adalah pembangunan yang tidak efisien,
tidak memberi manfaat banyak dan menghasilkan banyak masalah.
Jika masih ada sumber daya tersisa yang dihasilkan, maka pilihannya
adalah di musnahkan dengan dampak terkecil, sehingga tidak merusak sumber
daya yang ada atau di daur ulang menjadi produk lain yang siap dikonsumsi
atau ditransformasi menjadi bentuk lain seperti sampah organik menjadi energi.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Mempelajari semua hal di atas, maka Dinas Lingkungan Hidup Kota
Makassar memilah permasalahan lingkungan hidup didasarkan pada beberapa
aspek yang menunjukkan hakekat kategori permasalahan. Berdasarkan
pengamatan dan analisis, maka permasalahan yang muncul dapat dikategorikan
dalam tiga aspek, yaitu aspek fisik, aspek kelembagaan, dan aspek sosial,
seperti tabel berikut :
Tabel 1.1 Permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Makassar
Aspek Fisik
Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh penumpukan sampah akibat aktivitas manusia.
Limbah padat/sampah di kawasan perkotaan yang saat ini masih menjadi persoalan utama.
Banjir yang terus terjadi setiap tahun di beberapa titik walaupun saat ini sifatnya hanya genangan sementara.
Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Menurunnya daya dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat, jumlah kepadatan penduduk yang semakin tinggi, jumlah kendaraan bermotor yang meningkat, dan keterbatasan lahan.
Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang belum optimal karenaminimnyaketersediaanlahan.
Defisit air bersih karena kurangnya ketersediaan sumber air baku.
Belum tertanganinya persoalan sanitasi di pulau-pulau kecil
Belum tertanganinya pengelolaan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah B3 yang berasal dari kegiatan industry dan rumah tangga.
Peningkatan terjadinya fenomena perubahan iklim seperti meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi, perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan/kemarau dan kenaikan muka air laut.
Peningkatan pencemaran udara dari sector industry dan transportasi.
Aspek Kelembagaan
Kurangnya keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup lintas sektoral sehingga perbaikan lingkungan hidup masih bersifat parsial.
Lemahnya penegakan hukum, inkonsistensi dan tumpang tindihnya peraturan perundangan pengelolaan lingkungan baik di tingkat pusat dan daerah serta kurangnya koordinasi antar sektor.
Upaya pengelolaan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) belum terintegrasi sebagai bagian dari upaya pengendalian pencemaran.
Belum adanya kelembagaan yang bersifat permanen, yang memisahkan fungsi regulator dan fungsi operator dalam pengelolaan persampahan maupun ruang terbuka hijau.
AspekSosial
Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup terutama dalam pengelolaan persampahan dan ruang terbuka hijau (RTH)..
Keterbatasan sarana prasarana lingkungan hidup Belum optimalnya system informasi lingkungan hidup sehingga menghambat akses terhadap
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
pengetahuan penerapan lingkungan. Belum berkembangnya mekanisme insentif-disinsentif Persepsi masyarakat terhadap pengelolaan persampahan dan Ruang Terbuka Hijau yang
masih menganggap tanggungjawab sepenuhnya ada pada Pemerintah Kota.
Sedangkan isu-isu strategis berupa peluang dan ancaman di masa depan
yang harus diantisipasi adalah sebagai berikut :
a. Peluang
- Adanya Peraturan Perundang-undangan yang mendukung antara lain
Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Persampahan,
Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Sampah Rumah
Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga dan lain sebagainya
peraturan terkait
- Adanya Political Will Walikota
- Tersedianya Sumber Daya Manusia
- Tersedianya Sarana Dan Prasarana Pengelolaan
- Tersedianya Pendanaan
- Tumbuhnya minat Dunia Usaha dan Masyarakat
b. Tantangan
- Keterbatasan infrastruktur dan sistem informasi lingkungan hidup yang
dapat menghambat akses terhadap pengetahuan penerapan teknologi
ramah lingkungan
- Pengelolaan lingkungan dipandang belum bernilai ekonomis
- Meningkatnya pencemaran air yang disebabkan oleh buangan limbah
domestik ke badan air
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
- Ancaman terjadinya instruksi air laut akibat pengambilan air tanah
yangtak terkendali
- Menurunnya kualitas lingkungan si wilayah pesisir akibat reklamasi dan
pencemaran.
- Pertambahan jumlah penduduk, tingginya aktivitas pembangunan dan
pola konsumsi masyarakat memicu tingginya laju timbulan sampah
- Peningkatan cakupan pelayanan persampahan 70% pada tahun 2016
untuk mencapai total pelayanan secara nasional yang selaras dengan
sasaran MDGs
- Peningkatan Kelembagaan yang memungkinkan dilaksanakannya
pengelolaan sampah secara lebih profesional, serta dimungkinkannya
kerjasama antar kota untuk melaksanakan pola penanganan sampah
regional, demikian juga dengan perlunya pemisahan peran operator dan
regulator
- Penggalian sumber dana untuk investasi dan biaya O/M terutama dari
pihak swasta yang harus sinergi dengan penerapan pola pemulihan
biaya (costrecovery) secara bertahap
- Kondisi TPA yang masih dioperasikan secara “opendumping”
memerlukan upaya rehabilitasi agar pencemaran lingkungan dan
sumber-sumber air dapat diminimalkan
- Program 3R yang selama ini sulit dilakukan, yang memerlukan
kesungguhan terutama dalam masalah pendidikan dan penyuluhan
Inovasi teknik peningkatan kualitas TPA
- Lemahnya penegakan hukum atas pelanggaran pembuangan sampah
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
- Berkurangnya lahan RuangTerbuka Hijau (RTH)
- Perwujudan RTH 30%, komposisi 30% memang merupakan kebijakan
yang kondusif bagi l ingkungan, namun di lain pihak merupakan
permasalahan yang signifikan dalam penyelenggaraan pembangunan
perkotaan
- Perubahan Iklim
- Perkembangan dan Inovasi masyarakat
C. RENCANA STRATEGIS
Sebagai upaya perwujudan untuk mengatasi berbagai permasalahan dan
isu-isu strategis tersebut maka Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar
telah menetapkan Perencanaan Strategik sebagai langkah awal yang harus
dilakukan oleh Instansi Pemerintah agar mampu menjawab tuntunan lingkungan
stratejik lokal, tuntunan aspirasi masyarakat mendukung stratejik nasional dan
global. Adapun strategis sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Rencana
Strategis Tahun 2014 – 2019, sebagai berikut :
Tabel 1.2 Langkah – Langkah Strategis Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar
Permasalahan/ Isu Strategis
Strategi dan Kebijakan
Sasaran Kinerja
Indikator Sasaran
Program
Ruang terbuka hijau (RTH) yang belum optimal karena minimnya ketersediaan lahan
Peningkatan pengelolaan dan perlindungan keanekaragaman hayati dan sumber daya air
Meningkatnya luas ruang terbuka hujau
% luas dan sebaran RTH publik, privat dan taman tematik
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Pencemaran air tanah, air permukaan, udara dan kerusakan tanah yang disebabkan oleh aktivitas manusia
Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan berdasarkan baku mutu lingkungan
Berkurangnya pencemaran tanah, air, udara dan kerusakan lingkungan karena dampak pembangunan
Status mutu air, tanah dan udara
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
Menurunnya daya Peningkatan Terlaksananya Meningkatnya Program
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
dukung, fungsi dan kualitas lingkungan hidup kota akibat laju pembangunan yang meningkat
instrumen dan peraturan pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup
penaatan lingkungan pada perusahaan
efektifitas pelayanan perijinan dan pengaduan masyarakat di bidang lingkungan hidup
penaatan lingkungan
Pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam yang kurang menerapkan prinsip ramah lingkungan dan berkelanjutan
Peningkatan pengendalian dan pengawasan kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil
Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup
Peningkatan peran serta masyarakat yang peduli, mandiri, dan tanggap terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Meningkatnya kapasitas penanganan masalah lingkungan hidup.
Volume dan % sampah yang ditangani dalam bentuk penukaran sampah dengan beras, pengangkutan dan reduksi
Program pengembangan kapasitas dan partisipasi masyarakat.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
Dalam rangka mengimplementasikan kebijakan jangka menengah
sebagaimana yang diuraikan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup
(DLH) Kota Makassar di susunlah Perjanjian Kinerja (Kontrak Kerja).
Perjanjian kinerja (Kotrak Kerja) adalah lembar/dokumen yang berisikan
penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi
yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima
amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja
terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya
yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang
dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome)
yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan
demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang
dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud
kesinambungan kinerja setiap tahunnya.
A. Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan acuan pelaksanaan kegiatan Dinas
Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar.
Adapun tujuan dari perjanjian kinerja adalah :
1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk
meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
3. Sebagai dasar penilaian kebersihan/kegagalan pencapaian tujuan dan
sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi
dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.
Perjanjian Kinerja Tahun 2017 Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar
memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang harus
ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dalam
hal ini Walikota dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar
dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang
akan dicapai pada akhir tahun anggaran, beserta pernyataan Penetapan Kinerja
(PK) dan Penetapan Kinerja Dinas Pertaman dan Kebersihan Kota Makassar
Tahun 2017.
B. Penggunaan Sasaran dan Indikator
Perjanjian Kinerja menyajikan IKU yang menggambarkan hasil-hasil yang utama
dan kondisi yang seharusnya, tanpa mengesampingkan indikator lain yang
relevan.
1. Untuk tingkat K/L/Pemda sasaran yang digunakan menggambarkan dampak
dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan indikator kinerja utama
K/L/pemda dan indikator kinerja lain yang relevan.
2. Untuk tingkat Eselon I sasaran yang digunakan menggambarkan dampak
pada bidangnya dan outcome yang dihasilkan serta menggunakan indikator
kinerja utama eselon I dan indikator kinerja lain yang relevan.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
3. Untuk tingkat eselon II sasaran yang digunakan menggambarkan outcome
dari output pada bidangnya serta menggunakan indikator kinerja utama
eselon II dan indikator kinerja lain yang relevan.
Tabel 2.1 Perjanjian perjanjian Kinerja Tahun 2016 Dinas Lingkungan Hidup Darerah Kota Makassar :
No Sasaran Strategi Indikator kinerja Utama Target
1. Meningkatkan kinerja
pelayanan untuk mendukung
tugas bidang teknis dalam
bentuk sistem sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan pelayanan
administrasi umum dan
keuangan
Terlayaninya kebutuhan
administrasi perkantoran dan
keuangan
Terpenuhinya sarana prasarana
aparatur
Peningkatan kapasitas sumber
daya aparatur yang
berkompeten dalam bidang LH
Laporan/dokumen sistem
pelaporan capaian kinerja dan
keuangan diterbitkan tepat
waktu
100 %
100 %
100 %
100 %
2. Meningkatkan disiplin aparatur Peningkatan disiplin aparatur 100 %
3. Meningkatnya luas ruang
terbuka hijau
Persen luas sebaran RTH
publik
Persen luas sebaran RTH privat
1007,24 Ha RTH publik
169,27 Ha RTH Privat
4. Berkurangnya pencemaran
tanah, air, udara dan
kerusakan lingkungan karena
dampak pembangunan
Status mutu air, tanah dan
udara
250 titik dipantau, 55%
titik dikendalikan
5. Terlaksananya penataan
lingkungan pada perusahaan
Meningkatnya efektifitas
pelayanan perijinan di bidang
LH
Meningkatnya efektifitas
pelayanan pengaduan
masyarakat di bidang LH
50%
100%
6. Meningkatkan perlindungan
dan konservasi sumber daya
Meningkatnya perlindungan dan
konservasi sumber daya alam
175 Titik
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
alam
7. Meningkatnya kapasitas
penanganan masalah
lingkungan hidup
Volume dan % sampah yang
ditangani dalam bentuk
penukaran sampah dengan
beras, pengangkutan dan
reduksi
13% Kantor
Pemerintahan, 20%
Sekolah, 13% Swasta dan
5% Kelompok Masyarakat
8. Menekan tingkat laju timbulan
sampah
Persentase jumlah pengangguran
kuantitas sampah
100 Kelurahan, 1971 Ton
9. Memaksimalkan luas
jangkauan dan tingkat
pelayanan persampahan dan
ruang terbuka hijau
Persentase jumlah wilayah terbina
dalam pengelolaan sampah dan
ruang terbuka hijau
5000 Pohon
10. Menumbuhkembangkan peran
dan partisipasi masyarakat
dalam program green and
clean terutama pada
pengurangan sampah 3R
melalui Bank Sampah
Persentase terwujudnya Bank
Sampah sebagai wujud
pengelolaan sampah 3R sampah
tukar beras
75 Kelurahan, 1660 Ton
Program Anggaran
1. Program pelayanan administrasi perkantoran Rp. 2.796.806.505
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Rp. 1.518.566.000
3. Program peningkatan disiplin aparatur Rp. 190.000.000
4. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur Rp. 500.298.500
5. Program peningkatan pengembangan pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Rp. 689.600.000
6. Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) Rp. 346.581.070
7. Program perngendalian pencemaran dan perusakan Lingkungan hidup Rp. 2.406.272.340
8. Program penaatan lingkungan Rp. 2.690.265.070
9. Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam Rp. 2.090.427.745
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
10. Program pengembangan kapasitas dan partisipasi Masyarakat Rp. 2.658.567.320
11. Program peningkatan Pengelolaan Persampahan Rp. 1.003.571.350
12. Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan Rp.16.015.308.000
13. Program Pengelolaan Areal Pemakaman Rp. 4.382.509.200
14. Program PeningkatanKapasitasPenghijauan Kota Rp.11.686.752.400
TOTAL Rp. 48.975.525.500
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas Kinerja merupakan suatu perwujudan kewajiban suatu
instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan
pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran-sasaran yang
telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.
Akuntabilitas kinerja ini, diharapkan dapat dijadikan acuan untuk
melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap tingkat keberhasilan dan
kegagalan atas pelaksanaan program kegiatan sesuai dengan sasaran dan
tujuan yang telah ditetapkan dalam Visi dan Misi DLH Kota Makassar.
Selain itu, akuntabilitas pada hakekatnya juga merupakan salah satu faktor
penilaian yang sistematis berdasarkan indikator kinerja kegiatan yang berupa
masukan, keluaran dan hasil dalam rangka menjawab tuntutan kinerja
pemerintahan dengan mengacu pada dinamika kebutuhan masyarakat.
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara
sistematik dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan
realisasi kinerja, serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau
peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan
dengan menggunakan tabel pengukuran kinerja, yang selanjutnya dilakukan
evaluasi untuk mengetahui keberhasilan ataupun kegagalan dari kegiatan dan
sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan dengan cara
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah
ditetapkan dalam penetapan kinerja dengan realisasi.
Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Makassar
berdasarkan sasarannya adalah sebagai berikut :
SASARAN 1 : Meningkatkan kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis dalam bentuk system pelaporan capaian kinerja dan keuangan pelayanan administrasi umum Dan keuangan
Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Rata-Rata
Capaian (%)
1 Terlayani kebutuhan administrasi perkantoran dan keuangan
100% 80% 80%
2 Terpenuhinya sarana prasarana aparatur
100% 65% 65%
3 Peningkatan Kapasitas sumber daya aparatur yang berkompeten dalam bidang LH
100% 60% 60%
4
Laporan/dokumen system pelaporan capaian kinerja dan keuangan diterbitkan tepat waktu
100% 100% 100%
Rata rata capaian kinerja 100% 76,25% 76,25%
Rata- rata capaian kinerja sasaran meningkatkan kinerja pelayanan untuk
mendukung tugas bidang teknis dalam bentuk system pelaporan capaian kinerja
dan keuangan pelayanan administrasi umum dan keuangan sebesar 76,25%
dengan empat indikator kinerja utama yang terbagi dalam 4 (Empat) program
yaitu :
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
1. Program pelayanan administrasi perkantoran.
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan.
Berikut data pengadaan sarana dan prasarana di DLH Kota Makassar :
Tabel 3.1 Data Pengadaan Sarana dan Prasarana No Sarana dan Prasarana Target Realisasi
1 AC 4 Unit 4 Unit
2 Almari 20 Meter 20 Meter
3 Kursi Tamu 1 Paket 1 Paket
4 Kulkas 2 Unit 2 Unit
5 Meja Kerja 5 Buah 5 Buah
6 Kursi Kerja 5 Buah 5 buah
7 Kursi Pimpinan 5 Buah 5 Buah
Total 42 42
Berdasarkan tabel di atas, dari 42 unit atau 100% target pengadaan
sarana-prasarana, sebanyak 42 unit atau 100% terealisasi.
Sasaran ini didukung oleh 3 Program yakni :
a. Program pelayanan administrasi perkantoran dengan kegiatan 9 kegiatan:
1. Penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja 105,3%
(realisasi 12 bulan dari target 13 Orang )
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capaian
kinerja 117,6% (realisasi 12 bulan dari target 12 bulan). Penyebabnya,
anggaran penyediaan kuota internet untuk kantor tidak dilaksanakan tidak
mencukupi.
3. Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan capaian kinerja 100%
(realisasi 12 bulan dari target 5 Orang)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
4. Penyediaan jasa tenaga Pendukung adminitrasi Kantor/teknis lainnya
dengan capaian kinerja 117,6% (realisasi 12 bulan dari target 177 Orang)
5. Penyediaan bahan bacaan dengan capaian kinerja 100% (realisasi 12
bulan dari target 4 Jenis)
6. Penyediaan pengeloaan administrasi perkantoran dengan capaian kinerja
100 % (realisasi 12 bulan dari target 12 bulan)
7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan capaian
kinerja 100 % (realisasi 76 kali dari target 60%)
8. Sosialisasi kinerja pelayanan publik dengan capaian kinerja 100 %
(realisasi 1 tahun dari target 1 OPD)
9. Penyediaan jasa Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan capaian
kinerja 100 % (realisasi 12 bulan dari target 177 bulan)
Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran melalui program dan
kegiatan-kegiatan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar
telah merealisasikan anggran sebesar Rp. 2.501.656.887 dari alokasi
anggaran sebesar Rp 2.951.106.505. atau 85%
b. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan 18 kegiatan
meliputi :
1. Pengadaan alat ukur tidak terealisasi atau 0% dari target 3 unit
2. Pengadaan alat kantor dengan capaian kinerja 50% (realisasi 0 unit dari
target 1 unit mesin ketik manual standar, 0 unit dari target 1 mesin ketik
elektrik, 20 meter lemari berkas kayu dari target 20 meter).
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
3. Pengadaan alat rumah tangga dengan capaian kinerja 100 % (realisasi 4
unit ac dari target 4 unit AC, 1 paket dari target 1 paket kursi pelayanan
tamu dan 2 unit dari target 2 unit kulkas)
4. Pengadaan komputer dengan capaian kinerja 0 % (realisasi 0 unit dari
target 13 unit ( computer PC 0% unit dari target 2 unit, notebook 0% unit
dari target 2 unit Note Book, printer scan copy 0% unit dari target 2 unit,
printer biasa 0%% unit dari target 2 unit, 0% unit adaptor computer dari
target 3 unit, hardisk eksternal 0% unit dari target 2 unit )
5. Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat dengan capaian kinerja 100%
(realisasi 5 Buah meja kerja staf dari target 5 buah, 5 buah kursi kerja dari
target 5 buah, 5 unit kursi pimpinan dari target 5 buah)
6. Pengadaan alat studio dengan capaian kinerja 0% (realisasi 0 unit dari
target 1 unit proyektor)
7. Pengadaan alat komunikasi dengan capaian kinerja 0% dari target 5 unit
Handy Talkie
8. Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan capaian kinerja 100%
(realisasi 1 unit dari target 12 bulan )
9. Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor dengan capaian
kinerja 90% (realisasi perawatan kendaraan bermotor sebanyak 16 unit
mobil dari target 18 unit mobil, bahan bakar minyak sebanyak 18 unit
motor dari target 18 unit motor, dari target 12 bulan).
10. Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga dengan capaian kinerja
90% (realisasi capaian kinerja pemeliharaan gorden 1 paket dari target 2
paket dan 18 unit pemeliharaan ac dari target 18 unit)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
11. Pemeliharaan rutin/berkala komputer dengan capaian kinerja 100%
(realisasi 61 unit dari terget 1 Tahun ).
12. Pemeliharaan rutin/berkala meja dan kursi kerja/rapat dengan capaian
kinerja 90% (realisasi capaian kinerja Laundry Cover Kursi sebesar 100
unit dari target 200 unit, meja kerja 20 unit dari target 20 unit, kursi kerja
0 unit dari target 20 unit dan 5 unit lemari dari target 5 unit,
13. Pemeliharaan rutin/berkala alat studio dengan capaian kinerja 100%
(realisasi 3 unit proyektor, 11 unit mic coference, 2 kamera dari target 12
bulan )
14. Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja dengan
capaian kinerja 100% (realisasi 2 paket dari target 2 paket )
15. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor dengan capaian kinerja
100% (realisasi 1 LS dari target penataan pintu gerbang TPA )
16. Penyediaan Jasa Perizinan dan Sertifikasi dengan capaian kinerja 100%
(realisasi 22 unit dari target 100%)
17. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
dengan capaian kinerja 100% (realisasi 12 bulan dari target 12 bulan)
18. Pemeliharaan rutin/berkala aplikasi Sistem Informasi Manajemen (SIM)
dengan capaian kinerja 100% (realisasi 12 bulan dari target 1 tahun )
Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran melalui program
dan kegiatan-kegiatan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Makassar telah merealisasikan anggran sebesar Rp. 1.018.145.697 dari
alokasi anggaran sebesar Rp 1.359.819.100 atau 75%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1. Pendidikan dan pelatihan formal dengan realisasi kinerja 100% dari target
38 orang
2. Monitoring dan evaluasi ASN dalam pengelolaan sampah dengan
realisasi kinerja 0% dari target 47 orang
Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran melalui program
dan kegiatan-kegiatan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Makassar telah merealisasikan anggran sebesar Rp. 330.412.400 dari
alokasi anggaran sebesar Rp 500.298.500 atau 66%
Tabel 3.2 Data Aparatur DLH yang Mengikuti Pelatihan
NO NAMA APARATUR PELATIHAN YANG DIIKUTI
1 2 3
1 H. A. Iskandar, SE, MM DIKLAT PENILAI DOK. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN ( AMDAL C )
2 Ir. Indriati Djaharuddin DIKLAT PENILAI DOK. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN ( AMDAL C )
3 Titin Agus Wahyuni, S.Sos
DIKLAT PENILAI DOK. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ( AMDAL )
4 Nurafny Arifin, S.Hut
DIKLAT PENILAI DOK. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ( AMDAL )
5 Sri Mulyati, S.Sos, M.Sc Meng
DIKLAT PENILAI DOK. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN ( AMDAL )
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO NAMA APARATUR PELATIHAN YANG DIIKUTI
1 2 3
6 Syamsul Bachri, Sp DIKLAT PENILAI DOK. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LUNGKUNGAN ( AMDAL )
7
Marlina, ST
DIKLAT PENILAI DOK. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ( AMDAL )
8 Lutfi Diana Wati, ST DIKLAT PENILAI DOK. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN ( AMDAL )
9 Ibrahim Tiri Nurdin, S.Hut
DIKLAT PENILAI DOK. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN ( AMDAL )
10 Novi Narilla Akib, SP, M.si DIKLAT PENILAI DOK. ANALISIS MENGENAI DAMPAK
LINGKUNGAN ( AMDAL )
11 Rizki Yateh Saleh, SP
DIKLAT LS BARANG JASA
12 Sudarto, S. Sos
DIKLAT LS BARANG JASA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO NAMA APARATUR PELATIHAN YANG DIIKUTI
1 2 3
13 Kasmayani Kadir, SE PELATIHAN SIM GAJI 2
14 Daisy Adelia Rante Margono, A. md
PELATIHAN SIM GAJI 2
15 Irma Irawati, ST LAPORAN PENYUSUNAN KEUANGAN
16 Sudarto, S. Sos
LAPORAN PENYUSUNAN KEUANGAN
17 Marlina
KEARSIPAN
18 Nindi Puspita Sari, S. Kom
KEARSIPAN
19
Chairul Fahri, AP
REKONSILIASI DATA KEPEGAWAIAN
20 Pratiwi Indrawati, S. Hut REKONSILIASI DATA KEPEGAWAIAN
21 Nindi Puspita Sari, S. Kom REKONSILIASI DATA KEPEGAWAIAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO NAMA APARATUR PELATIHAN YANG DIIKUTI
1 2 3
22 Indra Munawir Yusuf, Amd. Kom
PENYUSUNAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI BATAM
23 Idris
PENYUSUNAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI BATAM
24 Aswandi
PENYUSUNAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI BATAM
25 Sudarto, S. Sos
PENYUSUSNAN KEUANGAN BERBASIS AKRUAL DI BATAM
d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian kinerja
dan keuangan dengan 9 kegiatan meliputi :
1. Penyusunan RKA SKPD dengan capaian kinerja 100% (realisasi 100
dokumen dari target 2 dokumen)
2. Penyusunan DPA SKPD dengan capaian kinerja 100% (realisasi 2
dokumen dari target 2 dokumen)
3. Penyusunan RENJA SKPD dengan capaian kinerja 100% (realisasi 1
dokumen dari target 1 dokumen)
4. Penyusunan LAKIP dengan capaian kinerja 100% ( realisasi 1 dokumen
dari target 6 ekspler)
5. Penyusunan Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja 100% (realisasi 1
dokumen dari target 1 dokumen)
6. Penyusunan Renstra SKPD dengan capaian kinerja 100 % ( realisasi 1
dokumen dari target 1 dokumen )
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
7. Penyusunan Laporan keuangan semesteran dan laporan keuangan akhir
tahun serta perhitungan penyusutan aset SKPD dengan capaian kinerja
100% (realisasi 2 dokumentasi dari target 50 eksampler)
8. Pengelolaan keuangan OPD dengan capaian kinerja 100% (realisasi 25
orang laporan dari target 25 orang )
9. Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi dengan capaian kinerja
100% (realisasi 2 jenis dari target 2 jenis )
Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran melalui program
dan kegiatan-kegiatan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Makassar telah merealisasikan anggran sebesar Rp. 571.387.310 dari
alokasi anggaran sebesar Rp 573.200.000 atau 99,7%
Sasaran 2 : Meningkatkan Disiplin Aparatur
Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi
Rata-Rata
Capaian (%)
1 Peningkatan disiplin aparatur 100% 100% 100%
Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Disiplin Aparatur sebesar 100%
dengan satu indikator kinerja utama yaitu Peningkatan disiplin aparatur dengan
target pada tahun 2017 adalah 100% dan realisasi kinerja sebesar 100%, dari
indikator sasaran ini terdapat 1 (satu) program yaitu :
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 2 Kegiatan :
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya realisasi capaian
kinerja 100% dari target 317 pasang
Tabel 3.3 Data Pengadaan Pakaian Dinas
No. Jenis Pakaian Target (Stel/Buah) Realisasi
(Stel/Buah)
1. Pakaian Sipil Harian (PSH) 11 11
2. Pakaian Dinas Harian (PDH) 300 300
3. Pakaian Sipil Resmi (PSR) 6 6
4. Pakaian kerja lapangan 0 0
Jumlah 317 317
2. Pengadaan pakaian kerja lapangan realisasi capaian kinerja 0% dari
target 10 set
Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran melalui program
dan kegiatan-kegiatan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota
Makassar telah merealisasikan anggran sebesar Rp. 170.000.000 dari
alokasi anggaran sebesar Rp 190.000.000 atau 89,5%
Sasaran 3 : Meningkatnya Luas Ruang Terbuka Hijau
Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 Persentase luas
sebaran RTH publik
1007,24 Ha
RTH publik
109.197,33 M2
RTH publik
19,12 % RTH Publik
2 Persentase luas
sebaran RTH privat
242 Ha RTH
privat
32.749 M2 RTH
privat 13,53 % RTH Privat
Rata- rata capaian 16,33 %
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Capaian rata-rata sasaran luas ruang terbuka hijau sebesar 16,33%
termasuk kategori rendah, dengan dua indikator kinerja utama yaitu
a) indikator kinerja pertama adalah Persentase luas sebaran RTH publik
adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2017 seluas 1007,24 Ha RTH
publik dengan realisasi adalah 109,20 Ha jadi capaian kinerja indikator luas
RTH publik adalah 19,12 % , hal ini didukung oleh jumlah penanaman pohon
dan penambahan luas RTH publik berupa taman kota.
b) indikator kinerja kedua adalah Persentase luas sebaran RTH privat adapun
target yang ditetapkan untuk tahun 2017 seluas 242 Ha RTH Privat dengan
realisasi adalah 13,53 Ha jadi capaian kinerja indikator luas RTH publik
adalah 19,12 %, hal ini didukung oleh jumlah penanaman pohon dan
penambahan Luas RTH privat dengan target pada tahun 2017 seluas 242
Ha dan yang terealisasi adalah 32,75 Ha jadi capaian kinerja indikator luas
RTH privat adalah 13,53 %.
Tabel 3.4 Rekapitulasi RTH
NO KECAMATAN Luas RTH Publik (Ha)
LUAS RTH Privat (Ha)
Total
1 Makassar 22,89 Ha 0,02 Ha 22,91 Ha
2 Mamajang 2,83 Ha 0,55 Ha 3,38 Ha
3 Mariso 2,23 Ha 3,01 Ha 5,24 Ha
4 Tallo 52,95 Ha 29,17 Ha 82,12 Ha
5 Ujung Pandang 23,93 Ha - 23,93 Ha
6 Wajo 4,38 Ha - 4,38 Ha
Jumlah 109,21 Ha 32,75 Ha 141,96 Ha
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Capaian kinerja sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yakni
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) yang terdiri atas 2 kegiatan
yaitu:
1. Sosialisasi pengembangan RTH dengan capaian kinerja 100 % (realisasi
300 peserta dari target 300 peserta). Peserta berasal dari Kecamatan,
Lurah, RT/RW, Sekolah dan perusahaan
2. Koordinasi Pengembangan RTH dengan capaian kinerja 100 % (realisasi
jumlah 571 titik RTH publik dan 242 privat yang teridentifikasi).
Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan
kegiatan- kegiatan di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 334.048.100 dari alokasi anggaran
sebesar Rp 346.581.070 atau 96,4%
SASARAN 4 : Berkurangnya Pencemaran Tanah, Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan Karena Dampak Pembangunan
Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 Status mutu air, tanah, dan udara.
250 titik dipantau, 55 % titik
dikendalikan
353 titk dipantau, 58,07% titik dikendalikan
141% dipantau, 105,58%
dikendalikan
Capaian kinerja sasaran berkurangnya pencemaran tanah, air, udara dan
kerusakan lingkungan karena pembangunan dengan indikator kinerja Status
mutu air, tanah dan udara sebesar 141% dipantau dan 105,58% dikendalikan
atau kategori tinggi. Keberhasilan sasaran ini sesuai amanat UU Nomor 32
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
tahun 2009 karena kegiatan/usaha yang dipantau selama 2017 sebanyak 353
kegiatan/usaha yang dipantau dan di kendalikan telah memenuhi persayaratan
baku mutu dan kriteria kerusakan lingkungan hidup mengacu pada Permen LH
Nomor 01 tahun 2014 dan Pergub No. 69 Tahun 2010.
Capaian kinerja pada sasaran ini didukung 1 (satu) program yakni :
a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
Tabel 3.5 Titik Pemantauan dan pengawasan pada tahun 2017
No Lokasi Kegiatan Jumlah
Pengambilan Sampel
Ket
1 2 3 4
Pengujian Sampel Badan Air Permukaan (Pemantauan Kualitas Lingkungan)
1 Pantai/Laut Depan Benteng Roterdam 2 Dipantau
2 Pantai/Laut Anjunga Pantai Losari 2 Dipantau
3 Pantai Akkarena 2 Dipantau
4 Tanjung Bayang 2 Dipantau
5 Sungai Tol 2 Dipantau
6 Sungai Tallo – Bung 2 Dipantau
7 Sungai Jalan Alternatif BTP 2 Dipantau
8 Sungai Pampang 2 Dipantau
9 Sungai Belakang PT. Makassar Tene 2 Dipantau
10 Sungai Jeneberang 2 Dipantau
11 Danau Samping GTC 2 Dipantau
12 Danau Balang Tonjong 2 Dipantau
13 Danau Borong 2 Dipantau
14 Danau Unhas 2 Dipantau
15 Kanal Borong 2 Dipantau
16 Kanal Jongaya Abd. Kadir 2 Dipantau
17 Kanal Jongaya Depan AMI 2 Dipantau
18 Kanal Belakang Al-Markas 2 Dipantau
19 Kanal Panampu 2 Dipantau
20 Kanal Sinrijala 2 Dipantau
JUMLAH 20 Titik
Pengawasan Kebijakan Bidang Pengelolaan LH
1 RS. Hermina Dikendalikan
2 Daya Grand Square Dikendalikan
3 Makassar Town Square Dikendalikan
4 Hotel Jl. Star Dikendalikan
5 Hotel The Centre Point Dikendalikan
6 PT. Fast Foud Indonesia Dikendalikan
7 RS. Stella Maris Dikendalikan
8 Hotel Aerotel Swiss Dikendalikan
9 Hotel Boulevard Dikendalikan
10 Hotel Swiss Bell Dikendalikan
11 PT. Catur Putra Harmonis Dikendalikan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No Lokasi Kegiatan Jumlah
Pengambilan Sampel
Ket
12 PT. Pasar Segar Dikendalikan
13 Hotel Best Westrn Dikendalikan
14 Pusat Pelayanan Gigi dan Mulut Dikendalikan
15 RS. Unhas Dikendalikan
16 PT. Katingan Timber Celebes Dikendalikan
17 Balai Kesehatan Mata Dikendalikan
18 PT. Astra BMW Dikendalikan
19 RS. Elim Dikendalikan
20 Hotel Ibis Style Dikendalikan
21 RS. Labuang Baji Dikendalikan
22 Hotel Gammara Dikendalikan
23 The Rinra Dikendalikan
24 PT. Graha Mitra Sejati Dikendalikan
25 PTl. Chen Woo Fishery Dikendalikan
26 Gelael Dikendalikan
27 Hotel Myko Dikendalikan
28 Hotel Horison Dikendalikan
29 PT. Bogatama Marinusa Dikendalikan
30 PT. Karya Prima Lestari Dikendalikan
31 PT. Cargil Dikendalikan
32 Hotel Harper Perintis Dikendalikan
33 Hotel Swiss Bell In Dikendalikan
34 PT. Cargil (Pakan Ternak) Dikendalikan
35 PT. Irma Sulindo Dikendalikan
36 Klinik Pratama Mandiri Dikendalikan
37 RSI. Faisal Dikendalikan
38 PT. Astra Daihatsu Dikendalikan
39 Kartini Medical Center Dikendalikan
40 Numericca Dikendalikan
41 Hotel Makassar Marine Dikendalikan
42 RS. Bahagia Dikendalikan
43 Hotel Same Dikendalikan
44 Hotel Alden Dikendalikan
45 Rs. Cathrine Booth Dikendalikan
46 Hotel Favor Dikendalikan
47 RSIA Gia Lestari Dikendalikan
48 PT. Wahyu Pradana Binamulya Dikendalikan
49 PT. Singular Dikendalikan
50 Hotel Whiz Prime Dikendalikan
51 Hotel Citadine Royal BAY Dikendalikan
52 PT. Kali Jaya Putra Dikendalikan
53 PT. Sukanda Jaya Dikendalikan
54 PT. Bima Golden Powerindo Dikendalikan
55 PT. Indosat Dikendalikan
56 PT. Sari Agrotama Persada Dikendalikan
57 Hotel Fave Panakukang Dikendalikan
58 RS. Wisata UIT Dikendalikan
59 Hotel Scarley Dikendalikan
60 RSIA Permata Hati Dikendalikan
61 Hotel Raising Dikendalikan
62 Hotel D’Maleo Dikendalikan
63 Hotel Remcy Panakukang Dikendalikan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No Lokasi Kegiatan Jumlah
Pengambilan Sampel
Ket
64 Hotel Lynt Dikendalikan
65 PT. Kumala Cemerlang Abadi Dikendalikan
66 Hotel Artama Dikendalikan
67 Hotel Four Point Dikendalikan
68 RS. Paramamount Dikendalikan
69 RSIA Ananda Dikendalikan
70 RS. Tajuddin Chaliq Dikendalikan
71 RS. Pelamonia Dikendalikan
72 PT. Lautan Sakti Jaya Dikendalikan
73 PT. Comextra Majora Dikendalikan
74 Hotel Asyra Dikendalikan
75 Hotel Whiz Prime Hasanuddin Makassar Dikendalikan
JUMLAH 75 Titik
Pengendalian dan Pengawasan Udara Sumber Air Tidak Bergerak
1 RS. Sitti Khadijah I Muhammadiyah Dikendalikan
2 Hotel Aryaduta Dikendalikan
3 Barry Callebout Dikendalikan
4 PT. Comextra Majora Dikendalikan
5 Karebosi Service Apartement, PT. Tosan Permai Lestari
Dikendalikan
6 Makassar Trade Centre Dikendalikan
7 Karebosi Link, PT. Tosan Permai Lestari Dikendalikan
8 Pusat Perdagangan Modern Karebosi Squere, PT. Tosan Permai Lestari
Dikendalikan
9 Pertamina Terminal BBM, Dikendalikan
10 Pertamina Terminal LPG Dikendalikan
11 PT. Pelabuhan Indonesia IV Dikendalikan
12 PT. Pasifik Gabusindo Abadi, Dikendalikan
13 PT. Kemilau Bintang Timur Dikendalikan
14 PT. Varia Usaha Beton Dikendalikan
15 Mall Panakkukang, Marga Mas Indah Development Dikendalikan
16 Alaska Dikendalikan
17 PT. Serasi Auto Raya, UKL, UPL Dikendalikan
18 RS. Awal Bros Dikendalikan
19 Trans Studio Mall, PT Trans Kalla Makassar Dikendalikan
20 Mall Graha Tata Cemerlang (GTC) Dikendalikan
21 Kampung Popsa, PT Amalia Sarana Tirta Dikendalikan
22 RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Dikendalikan
23 Private Care Center Dikendalikan
24 PT. Japfa Comfeed Dikendalikan
25 PT. Eastern Pearl Flour Mills Dikendalikan
26 PT. Kawasan Industri Makassar Dikendalikan
27 Hotel Pantai Gapura Dikendalikan
28 RS. Akademis Jaury Juyus Putera Dikendalikan
29 Kawasan Pergudangan Parangloe, PT. Parangloe Indah
Dikendalikan
30 Hotel Aston Dikendalikan
31 RS. Haji KA-Andal Dikendalikan
32 RS. Plamonia Dikendalikan
33 Hotel Quality Dikendalikan
34 Hotel Red Planet Dikendalikan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No Lokasi Kegiatan Jumlah
Pengambilan Sampel
Ket
35 RS. Siloam Dikendalikan
36 Hotel Ibis Dikendalikan
37 RSUD Makassar Dikendalikan
38 PT. Bumi Menara Internusa Dikendalikan
39 PT. PLN (Persero) Sektor Tello Dikendalikan
40 PT. Sermani Steel Dikendalikan
41 PT. Barawaja Dikendalikan
42 SPBU 74-90109 Dikendalikan
43 RS. Ibnu Sina YW-UMI Dikendalikan
44 RSKD. Prov. Sulawesi Selatan Dikendalikan
45 PT. Yudhaguna Saritirta (SPPBE) Dikendalikan
46 Hotel Sahid Jaya Makassar Dikendalikan
47 PT. Prima Baharai Inti Lestari Dikendalikan
48 Hotel Santika Makassar Dikendalikan
49 Hotel Lariz Dikendalikan
50 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Dikendalikan
51 PT. Indomarco Prismatama (Indomaret) Dikendalikan
52 Mall Ratu Indah Dikendalikan
53 Hotel Grand Clarion Dikendalikan
54 Hotel Empress Dikendalikan
55 RS. Mitra Husada Dikendalikan
56 PT. Astra Internasional Daihatsu Dikendalikan
57 Hotel Wisata UIT Dikendalikan
58 Hotel Kenari Dikendalikan
59 PT. Maruki Internasional indonesia Dikendalikan
60 PT. Ocean Champ Seafood Dikendalikan
61 PT. Mars Simbioscience Dikendalikan
62 PT. Semen Tonasa Dikendalikan
63 Cafe Baba The Dikendalikan
64 PT. Tiara Mankasti Nusantara Dikendalikan
65 PT. Sukses Hasil Alam Nusaindo Dikendalikan
66 PT. Sumber Baru Perkasa Wibawa Dikendalikan
JUMLAH 66 Titik
Pengujian Emisi Kendaraan
1 Pintu II Kima Dipantau
2 Depan Monumen Mandala Dipantau
3 Depan Anjungan Losari Dipantau
JUMLAH 3 Titik
Kegiatan Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair Tahun 2017
1 RM. Angkasa Nikmat, Jl. Racing Centre 2 Kali Dipantau
2 RM. Ayam Penyet Ria, Jl. Pengayoman No. 3 2 Kali Dipantau
3 RM. Bambuden, Jl. G. Latimojong 2 Kali Dipantau
4 RM. Cobek-Cobek Jl. Sawerigading 2 Kali Dipantau
5 RM. Pualam, Jl. Muchtar Lutfi 2 Kali Dipantau
6 Hotel Swis Bell, Penghibur 2 Kali Dipantau
7 Hotel Fave, Jl. Dg. Tompo No. 28-36 2 Kali Dipantau
8 Hotel M. Regency, Jl. Dg. Tompo 2 Kali Dipantau
9 Hotel Amaris, Jl. Hertasning Raya 2 Kali Dipantau
10 Hotel Maxone,Jl. Taman Makam Pahlawan 2 Kali Dipantau
11 PT. Trans Kalla/ Trans Studio 2 Kali Dipantau
12 PT. Japfa Comfeed, TBK 2 Kali Dipantau
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No Lokasi Kegiatan Jumlah
Pengambilan Sampel
Ket
13 PT. Sinar Graha 2 Kali Dipantau
14 PT. Trans Kalla Mall Ratu Indah 2 Kali Dipantau
15 PT. Jakarta Inti Land (Mtos) 2 Kali Dipantau
16 RS. Jala Amari , Jl. Santando 2 Kali Dipantau
17 RSIA. Ananda, Jl. Landak Baru 2 Kali Dipantau
18 RS. Haji, Jl. Dg. Ngeppe 2 Kali Dipantau
19 RS. Wisata UIT , Jl. Abd. Kadir 2 Kali Dipantau
20 RS Siloam, Jl. Dg. Tompo 2 Kali Dipantau
21 RS. Akademis Jaury Jusuf Putra 2 Kali Dipantau
22 RSIA Cathrina Booth, Jl. Arief Rate No. 15 2 Kali Dipantau
23 RS. Pelamonia, Jl. Jend. Sudirman 2 Kali Dipantau
24 RSIA Mutiara Aroepala 2 Kali Dipantau
25 RSUP. Dr. Wahidin Sudirohusodo 2 Kali Dipantau
JUMLAH 25 Titik
Pengujian Udara Ambien
1 Stadion Mattoangin 2 Dipantau
2 Depan PLN Wil VII 2 Dipantau
3 Depan Kejasdem Wirabuana 2 Dipantau
4 Pertigaan JL. S. Alauddin & Jl. A.P.Pettarani 2 Dipantau
5 PT. EPFM Pelabuhan 2 Dipantau
6 Pasar Panampu 2 Dipantau
7 Depan Masjid Al-Markas 2 Dipantau
8 Depan Kodam VII 2 Dipantau
9 Perempatan Jl. U.Sumoharjo & Jl. A.P.Pettarani 2 Dipantau
10 Depan Kantor Gubernur Sul-Sel 2 Dipantau
11 Pintu Kima II 2 Dipantau
12 Depan Hotel Prima 2 Dipantau
13 Depan Lapangan Karebosi 2 Dipantau
14 Depan Rumah Jabatan Walikota 2 Dipantau
15 Makassar Mall 2 Dipantau
JUMLAH 15 Titik
Pengujian Udara Akibat Aktivitas Industri
1 Makassar Trade Centre 1 Dipantau
2 Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo 1 Dipantau
3 Karebosi Link 1 Dipantau
4 PT. Japfa Comfeed Indonesia 1 Dipantau
5 Mall Ratu Indah 1 Dipantau
6 Hotel Sahid Jalan Sam Ratulangi 1 Dipantau
7 Pasific Sindo 1 Dikendalikan
8 PT. Barry Callebout Comextra Indonesia 1 Dikendalikan
9 Hotel Aryaduta 1 Dipantau
10 Rumah Sakit Unhas Dipantau
JUMLAH 10 Titik
Pengujian Biomassa
1 Kelurahan Barombong Kecamatan Tamalate 7 Dipantau
JUMLAH 7
TOTAL 78 titik di pantau, `143 titik Di kendalikan
Tabel 3.6 Penyusunan Data Potensi Limbah B3 Titik yang Dipantau :
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO NAMA
PERUSAHAAN ALAMAT NO
NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT
1 Maju Ban Jl. Bandang No 182 36 Jaya Motor Motor Jl. Vetran Utara No. 309
2 Rajawali Ban Jl. Bandang No 188 37 Satria Motor Jl. Rappocini Raya No. 37
3 CV. Aneka Jaya Jl. Bandang No 215 38 Mantap Motor Jl. Rappocini Raya No. 36 B
4 Engkako Jl. Bandang No 229 39 Mahkota Motor Jl. Rappocini Raya No. 109
5 Dunia Ban Jl. Bandang No 215 40 Salam Motor Jl. Vetran Utara
6 Mahaputra Jl. Bandang No 33/94 41 Berkat Anungrah Motor
Jl. Bandang No. 116
7 Abadi Motor Jl. Bandang Selatan No 433 42 Suber Mas Motor Jl. Bandang No. 148
8 Sari Damai Motor Jl. Bandang Selatan No 431 43 Sinar Motor Jl. Vetran Selatan No. 452
9 Lung Motor Jl.Rappocini Raya No 101 44 Panca Surya Motor Jl. Vetran Selatan No. 450
10 Jhony Motor Jl.Rappocini Raya No 151 45 Oli Jaya Jl. Vetran Selatan No. 324
11 Makassar Motor Jl.Rappocini Raya No 110 46 Noka Motor Jl. Vetran Selatan No. 444
12 Andry Motor Jl.Rappocini Raya No 124 47 Xtreme Jl. Vetran Selatan No. 444
13 Rappocini Motor Jl.Rappocini Raya No 48 Hawa Baru Jl. Vetran Selatan No. 310
14 Sumber Sejeki Motor
Jl.Rappocini Raya No 180 49 Istana Motor Jl. Urip Sumoharmo No 9
15 Sinar Sakti Motor Jl.Rappocini Raya No 184 50 Sejati Motor Jl. Urip Sumoharmo No 49
16 Harapan Motor Jl.Rappocini Raya No 155.B 51 Garuda Motor Jl. Urip Sumoharmo No 51
17 Usaha Variasi Jl. Vetran Selatan 52 Resky Jaya Motor Jl. Pettarani No 121
18 Bengkel RMS Jl. Vetran Selatan 53 Rejeky Motor Jl. Pontiku No 121
19 King Motor Jl. Vetran Selatan 54 Harapan jaya Motor Jl. Vetran Utara No. 309 A
20 NEO Motor Jl. Vetran Selatan No 292 55 Marannu Motor Jl. Bandang No.68 C
21 Bukit Jaya Jl. Vetran Selatan 56 Sumber mas Jl. Bandang no. 148
22 Masempo Jl. Vetran Selatan 57 235 Motor Jl. Printis KM 09
23 Sinar Merto Makassar
Jl. Vetran Selatan No. 10 58 Karuwisi Jaya Jl. Urip Sumoharjo 235/105
24 Hannu Jl. Bandang No. 68 C 59 Karuwisi Jaya Jl. Urip Sumoharjo 235/105
25 Sinar Jaya Jl. Vetran Utara 60 Puncak Motor Jl. Urip Sumoharjo 235/105
26 Resky Jaya Jl. Vetran Utara No. 3 61 Barokah Motor Jl. Tamalanrea Raya
27 Berkah Anugrah Motor
Jl. Bandang 62 Aldi Motor Jl. Tamalanrea Raya
28 Sandy 88 Motor Jl. Bandang No 132/134 63 Reski Abadi Jl. Tamalanrea Raya
29 Rro Jaya Motor Jl. Vetran Utara No. 227 64 Tahar Motor Jl. Tamalanrea Raya
30 Cahaya Motor Jl. Vetran Utara No. 189 B 65 Jadi Hero Motor Jl. Tamalanrea Raya
31 Surya Motor Jl. Vetran Utara No. 233 A 66 Juliah Jaya Motor Jl. Tamalanrea Raya
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO NAMA
PERUSAHAAN ALAMAT NO
NAMA PERUSAHAAN
ALAMAT
32 Metro Motor Jl. Vetran Utara No. 233 B 67 Cahaya Galesong Jl. Printis
33 Sinar Sakti Motor Jl. Vetran Utara No. 233 C 68 Rahmat Pratamana Jl. Tamalanrea Raya
34 Berkat Motor Jl. Vetran Utara No. 233 D 69 M.Nur Jl. Tamalanrea Raya
35 Jaya Motor Jl. Vetran Utara No. 293 C 70 Annisa Nur Jl. Tamalanrea Raya
Tabel 3.7 Pengelolaan B3 dan Limbah B3 yang Dikendalikan :
1 Labuang Baji RSU. 32 Harbor Hotel
2 Ratulangi Medical Center 33 Gerbang Cahaya Utama PT
3 Pertiwi RSIA 34 Mutiara Arupala RSIA
4 Multi Sari Makassar PT. 35 PLN (Persero) TBK PLTU Tello PT.
5 Akademis Jauri RS 36 Makassar Golden Hotel
6 Prov. Sulsel (Dadi) RSKD 37 Pertamina, TBBM Makassar PT.
7 Hermina RSIA 38 Eastern Pearl Flour Mils PT.
8 Hikmah RSU. 39 Bintang Cahaya International PT.
9 Bhayangkara RSU. 40 Charoen Pokphand Indonesia PT
10 Varia Usaha Beton PT. 41 Daya Green Square
11 Ibnu Sina RSU. 42 Kemilau Bintang Timur PT
12 Gammara Hotel 43 Rinra Hotel The.
13 Ananda RSIA 44 Fajar Medika Nusantara RSIA
14 Luramay RSU. 45 Myko Hotel
15 Tirta Medical Center Klinik 46 Amanat RSIA
16 Wahidin Sudiro Husodo RSUP. DR. 47 Ibis Style Hotel
17 Harper Perintis Hotel 48 Pesonna Hotel
18 Sayang Rakyat RSU. 49 Palang Merah Indonesia
19 Amin Logam CV 50 Addaraen Nursyifa Klinik
20 Fatimah RSIA 51 Four Point Hotel
21 Nippon Indosari Corpindo, Tbk PT. 52 Sermani Steel PT
22 Malindo Fedd Milk, Tbk PT. 53 Permata Hati RSIA
23 Aluminium Indo Jaya Perkasa PT. 54 Astra International, TBK. BMW PT.
24 Aki Jhonson Toko 55 Catherina Booth RS
25 Melia Hotel 56 Stella Maris RS
26 Siti Khadijah I RSIA 57 Balai Besar Laboratorium Kesehatan
27 Fave Hotel 58 Balai Kesehatan Mata Masyarakat
28 Best Western Plus Hotel 59 Barawaja, PT
29 Travelers Phinisi Points Hotel 60 Sucofindo, PT
30 Amaris Hotel Hertasning 61 Astra Honda Internasional PT
31 Demelia Hotel 62 RSIA St. Khadijah I
Berdasarkan tabel diatas, jumlah titik pemantauan pada tahun 2017
sebanyak 78 titik di pantau, `143 titik Di kendalikan
(𝑥 =𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑎 ℎ , 𝑎𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑘𝑒𝑛𝑑𝑎𝑙𝑖𝑘𝑎𝑛𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑝𝑒𝑛𝑐𝑒𝑚𝑎𝑟𝑎𝑛 𝑡𝑎𝑛𝑎 ℎ , 𝑎𝑖𝑟 𝑑𝑎𝑛 𝑢𝑑𝑎𝑟𝑎 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑢 𝑥 100%)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
(𝑥 =205 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘353 𝑡𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑥 100%) = 58,07% realisasi, dari target 50%
Atau dengan capaian(𝑥 =58,07%
55% 𝑥 100%) = 105,58 %
Untuk tahun 2016 realisasi sebesar 176 atau 100%, sedangkan Tahun
2017 realisasi sebesar 353 atau melebihi target, jika dibandingkan antara
capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu maka terjadi peningkatan 177. hal ini
karena adanya penggabungan antara BLHD dan Dinas Pertamanan dan
Kebersihan sehingga kegiatan tersebut melebihi target. Kegiatan/usaha telah
mulai memperhatikan dan membuat instalasi ipalnya dengan baik.
Faktor yang menunjang keberhasilan yaitu kegiatan/Usaha yang diawasi
telah mulai memperbaiki proses pembuangan IPAL dan Limbahnya sesuai
standar yang telah ditetapkan. Program ini terdiri dari 14 kegitan yang meliputi :
1. Pemantauan Kualitas Lingkungan realisasi kinerja kegiatan ini ada 20 titik
(100 %) antara lain sesuai tabel diatas pada pengujian sampel badan air
permukaan.
2. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup realisasi
kinerja kegiatan ini adalah 70 usaha dan /atau kegiatan (100 %) yang
berada di wilayah Kota Makassar
3. Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan realisasi kinerja kegiatan ini 7
kali rapat koordinasi dan pengawasan 50 unit usaha dan /atau kegiatan
(100 %) yang berada di wilayah Kota Makassar
4. Pengendalian dan Pengawasan Udara Sumber Tidak Bergerak kelompok
realisasi kinerja kegiatan ini adalah 65 usaha dan /atau kegiatan (100 %)
yang berada di wilayah Kota Makassar
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
5. Sosialisasi kebijakan pengelolaan limbah B3 realisasi kinerja 50 peserta
(100%) meliputi kegiatan/usaha/lembaga/instasi di wilayah kota Makassar
6. Penyusunan data potensi limbah B3 dengan capaian kinerja 100 %
(realisasi 70 Usaha
7. Koordinasi pengawasan pengelolaan sampah dengan capaian kinerja
100%
8. Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor realisasi kinerja kegiatan ini 3 titik
lokasi dengan jumlah kendaraan 1750 unit (100 %) di wilayah Kota
Makassar
9. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair target kinerja
kegiatan ini meliputi 50 titik (100 %) yang dilaksanakan di 25 titik pengujian
antara lain 5 Lokasi hotel, 10 Lokasi rumah sakit, 5 Lokasi rumah makan
dan 5 Lokasi industry.
10. Penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran, 6 kali DPA (100%)
peserta 450 orang dari pelaku usaha dan/atau kegiatan.
11. Pengujian kualitas udara ambien kota target kegiatan ini meliputi 30 titik
(100%) dengan pengambilan sampel 2 kali (terlampir pada Tabel)
12. Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri target kegiatan ini
meliputi 10 titik Lokasi industri (100%).
13. Pemantauan kerusakan biomassa/pengawasan biomassa di Kota
Makassar target kegiatan ini meliputi 1 lokasi (100 %) di Kelurahan
Barombong Kecamatan Tamalate di Kota Makassar.
14. Pengelolaan B3 dan Limbah B3 target 55 Usaha (100%) terealisasi 66
perusahaan yang diawasi.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-
kegiatan di atas Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kota Makassar telah
merealisasikan anggran sebesar Rp. 2.266.652.550 dari alokasi anggaran
sebesar Rp. 2.283.872.340 atau 99,3 %
Agar terus meningkatkan target kinerja pada tahun akan datang langkah
yang akan ditempuh Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar adalah melakukan
koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan dengan instansi terkait, pemberian
sanksi administrasi terhadap kegiatan/usaha yang belum menaati kebijakan
bidang lingkungan hidup hingga batas waktu yang ditentukan.
SASARAN 5 : Terlaksananya Penaatan Lingkungan pada Perusahaan
Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya efektifitas pelayanan perijinan di bidang LH
50 % 50 % 100 %
2 Meningkatnya efektifitas pelayanan pengaduan masyarakat di bidang LH
100 % 100 % 100 %
Rata-rata capaian kinerja 75 % 75 % 100 %
Rata- rata capaian kinerja sasaran Terlaksananya Penaatan Lingkungan
pada Perusahaan sebesar 100% atau kategori tinggi dengan 2 (dua) indikator
kinerja utama yaitu Meningkatnya efektifitas pelayanan perijinan di bidang LH
dan Meningkatnya efektifitas pelayanan pengaduan masyarakat di bidang LH
Capaian kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yakni:
a. Program Penaatan Lingkungan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Rata-rata Capaian kinerja Sasaran program penaatan lingkungan
terlaksana 100%, termasuk dalam kategori sangat tinggi. Program Penaatan
lingkungan ini mempunyai dua indikator kinerja utama, yaitu :
- Jumlah (%) rekomendasi Amdal dan UKL-UPL
- Jumlah (%) ketersediaan instrumen lingkungan.
Adapun target yang ditetapkan untuk jumlah rekomendasi yang
ditindaklanjuti pada tahun 2017 adalah 81,81% dengan capaian 120,8%,
yang artinya seluruh rekomendasi yang masuk telah ditindak lanjuti selama
2017, bahkan telah melebihi target.
Selanjutnya untuk target ketersediaan instrumen lingkungan hidup
hanya tercapai 50% yaitu hanya 1 perwali dibuat dari 2 perwali yang
direncanakan. Tidak terlaksananya Perwali menganai tatalaksana perizinan
pengelolaan limbah B3 untuk menghindari adanya tumpang tindih kegiatan
dikarenakan pihak dinas penanaman modal dan pelayanan pada satu pintu
juga melaksanakan kegiatan yang sama.
Selama tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah
memfasilitasi diterbitkannya 58 Izin Lingkungan dengan rincian sebagai
berikut:
1. 5 (Lima) Izin Lingkungan berupa AMDAL
2. 4 (Empat) Izin Lingkungan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH)
3. 32 (Tiga Puluh Dua) Izin Lingkungan berupa UKL-UPL
4. 17 (Tujuh Belas) Izin Lingkungan Dokumen Pengelolaan Lingkungan
Hidup (DPLH)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Tabel 3.8 Izin Lingkungan Yang Telah Diterbitkan Dipantau dan Dikendalikan
NO Usaha dan/atau Kegiatan Pemrakarsa No Izin Lingkungan Jenis
Dokumen
1 Pengembangan RS Unhas Universitas Hasanuddin
No. 660.2/880,tgl 7 April 2017
AMDAL
2 Pembangunan Pusat Perbelanjaan Plaza Ramayana
PT. Jakarta Inti Land
No. 660.2/241, Tgl 6 Feb 2017
AMDAL
3 Pembangunan Gedung Kantor Wilayah PT. BCA
PT. BCA, Tbk No. 660.2/254, Tgl 7 Feb 2017
AMDAL
4 Pengembangan Pasar Grosir Daya (Adendum)
PT. Daya Niaga Cemerlang
No. 660.2/280, Tgl 9 Feb 2017
AMDAL
5 Pengembangan Auto Mall (Adendum)
PT. Kalla Inti Karsa
N0. 660.2/273, Tgl 8 Feb 2017
AMDAL
6 Pengurugan Lahan PT. Sinergi Mutiara Cemerlang
No. 660.1323/660.2, Tgl 15 Sept 2017
DELH
7 RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo
No. 1481/660.2, Tgl 20 Sept 2017
DELH
8 Hotel Maxone Resort Delia PT. Catur Putra Baahagia
No. 1438/660.2 Tgl, 19 Okt 2018
DELH
9 RS Bhayangkara RS. Bhayangkara No. 1545/660.2, Tgl 8 Nov 2017
DELH
10 Gudang Penyimpanan Produk Makanan & Minuman
PT. Sukanda Djaya
No. 660.2/716, Tgl 22 Maret 2017
UKL-UPL
11 Pembangunan Pengendalian Banjir Kanal Sinrijala & Hertasning
BBWS Pompengan Jeneberang
No. 660.2/1025, Tgl 25 April 2017
UKL-UPL
12 Pembangunan Sekolah Islam Terpadu Ibnu Sina
Yayasan Amal Jariyah Ibnu Sina
No. 660.2/1001, Tgl 21 April 2017
UKL-UPL
13
Penataan dan Pengembangan Kawasan Pemukiman Kampung Nelayan Untia
Satker PKPS Dirjen Cipta Karya Kemen . PU
No. 660.2/967, Tgl 18 April 2017
UKL-UPL
14 Pengembangan Restoran Runtono
Restoran Runtono No. 660.2/1003, Tgl 21 April 2017
UKL-UPL
15 Pembangunan Showrom dan Bengkel
PT. Makassar Mandiri Putra Utama
No. 660.2/1102, Tgl 02 Mei 2017
UKL-UPL
16 Pembangunan Xo Cafe dan Resto
Ronald Wangarry No. 660.2/1194, Tgl 08 mei 2017
UKL-UPL
17 Pembangunan Sekolah Ply Group
Iwan Kurniawan No. 660.2/1282 Tgl 09 Mei 2017
UKL-UPL
18 Pembangunan Gedung Sekolah SMA Celebes Global School
Yayasan Sinergi Edu Global
N0. 660.2/1282, Tgl 19 Mei 2017
UKL-UPL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO Usaha dan/atau Kegiatan Pemrakarsa No Izin Lingkungan Jenis
Dokumen
19 PLTD Buloa (Perubahan Izin) PT. Bima Golden Powerindo
No. 660.2/1304, Tgl 24 Mei 2017
UKL-UPL
20 Normalisasi Kolam Maccini Sombala
Dinas Sumberdaya Air, Cipta Karya dan Tataruang
No. 660.2/807 24 Juli 2017
UKL-UPL
21 Industri Pembuatan Roti Brownis Amanda
CV. Amanda No. 660.2/1808, 24 Juli 2017
UKL-UPL
22 Instalasi Jaringan Kabel Telkom
PT. Silkar National
No. 660.2/1831 26 Juli 2017
UKL-UPL
23 Pembangunan Cafe Logo House
PT. Maharaja Propetindo Bandung
No. 660.2/1893 Tgl 2 Agust 2017
UKL-UPL
24 Pembangunan Perumahan Citra Land City
PT. Parangloe Indah
No. 660.2/1956, Tgl 11 Agust 2017
UKL-UPL
25 Pembangunan RS. Pelni PT. Indah Karya (Persero)
No. 660.2/1980, tgl. 14 Agust 2017
UKL-UPL
26 Resto Panbeker’s Meiliyani Sastrawidjaya
No. 660.2/1993 Tgl 15 Agust 2017
UKL-UPL
27 Pembangunan Perumahan Rindini Green Life
PT. Rindini Nusantara Jaya
No. 660.2/2033, Tgl 21 Agust 2017
UKL-UPL
28 Cafe Anomali Ganda W. Hehanusa
No. 660.2/2069, Tgl 24 Agust 2017
UKL-UPL
29 Industri Pengolahan Hasil Laut
PT. Keumkang Industri Indonesia
No. 660.2/2326, tgl 18 Sept 2017
UKL-UPL
30 Industri Pengolahan Kelapa PT. Patingalloang Baoji Indonesia
No. 660.2/2533, Tgl 5 Oktober 2017
UKL-UPL
31 Industri Penggeregajian dan Pengolahan Kayu
PT. Bangun Negeri Industri
No. 660.2/2563, Tgl 6 Oktober 2017
UKL-UPL
32 Pemasangan Kabel Fiber Optik
PT. Mora Telematika Indonesia
No. 660.2/2594, Tgl 10 Oktober 2017
UKL-UPL
33 Penataan Lapak Kaki Lima Jl. Kartini
Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
No. 660.2/2598, Tgl 10 Oktober 2017
UKL-UPL
34 Pembangunan Showrom dan Bengkel
PT. Catur Putra Harmonis
No. 660.2/2614, Tgl 11 Oktober 2017
UKL-UPL
35 Pembangunan PLTD
PT. PLN (Persero) Sektor Pembangkitan Tello
No. 660.2/2643, Tgl 13 Oktober 2017
UKL-UPL
36 Pembangunan SPBU PT. Permata Sinar Energi
No. 660.2/2645, Tgl 13 Oktober 2107
UKL-UPL
37 Pembangunan RM. Makan “Warung Rawit
Ir. Hendra W. Wisal
No. 660.2/2664, Tgl 16 Oktober 2017
UKL-UPL
38 Pembangunan Rumah Kost Subaer Kanata No. 660.2/2669, Tgl 20 Oktober 2017
UKL-UPL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO Usaha dan/atau Kegiatan Pemrakarsa No Izin Lingkungan Jenis
Dokumen
39 Industri Pengolahan Hasil Laut (Cold Storage)
PT. Yin Jing Internasional
No. 660.2/2709, Tgl 20 Oktober 2017
UKL-UPL
40 Pembangunan Gedung Kampus Univ. Pancasakti
Yayasan Al Aqsha
No. 660.2/2714, Tgl 23 Oktober 2017
UKL-UPL
41 Pembangunan Gudang Penyimpanan Hasil Bumi
PT. Agro Cita Mandiri
No. 660.2/3034, Tgl 23 November 2017
UKL-UPL
42 Rumah Sakit Gigi dan Mulut TNI Al Yos Sudarso
Ladogki TNA Al Yos Sudarso
No. 660.2/719, Tgl 22 Maret 2017
DPLH
43 Toko Elektronik PT. Faraday Indopermai
No. 660.2/1101, Tgl 2 Mei 2017
DPLH
44 Industri Pengeringan Hasil Bumi
PT. Prima Karya Wirausaha
No. 660.2/1105, Tgl 2 Mei 2017
DPLH
45 Industri Cold Storage Hasil Perikanan
PT. Lautan Sakti Jaya Cab. Makassar
No. 660.2/1108, Tgl 2 Mei 2017
DPLH
46 Hotel New Benhil Drg. Margi Rumpak
No. 660.2/1243, Tgl 15 Mei 2017
DPLH
47 SPBU No. 74.90228 PT. Mandiri Energy Sejahtera
No. 660.2/1303, Tgl 24 Mei 2017
DPLH
48 Industri Pengeringan Jagung PT. Tiara Mankasti Nuswantara
No. 660.2/1721, Tgl 13 Juli 2017
DPLH
49 Kantor dan Gudang Distributor Makanan dan Minuman
PT. Sinar Niaga Sejahtera
No.660.2/1856, Tgl 31 Juli 2017
DPLH
50 Industri Makanan Snack PT. Mitraguna Pangan Snackindo
No. 660.2/2052, Tgl 22 Agustus 2017
DPLH
51 Industri Pembuatan Kapal PT. Siagan Boats No. 660.2/2535, Tgl 5 Oktober 2017
DPLH
52 Pembangunan Perumahan Cluster De’Serena
PT. Mitra Sari Makassar
No. 660.2/2648, Tgl 13 Oktober 2017
DPLH
53 Industri Pengeringan Jagung Tanaja Kertijasa Tandra
No. 660.2/2661, Tgl 16 Oktober 2017
DPLH
54 Distributor Battery Merek Yuasa
PT. Sulsel Jya Sentosa
No. 660.2/2751, Tgl 6 November 2017
DPLH
55 Rumah Makan Hongkong Siehu James Sidianto
No. 660.2/2957, Tgl 16 November 2017
DPLH
56 Industri Furniture PT. Makassar Bintang Lestari
No. 660.2/2968, Tgl 17 November 2017
DPLH
57 Wisma Afod Mujianto Munadji No. 660.2/2997, Tgl 20 November 2017
DPLH
58 Pusat pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Sulawesi Selatan
UPT Dinas Kesehatan Provinsi Sul-sel
No. 660.2/3126, Tgl 4 Desember 2107
DPLH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Selain memfasilitasi penerbitan izin lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup
Daerah Kota Makassar juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan
dokumen lingkungan. Pengawasan ini dilaksanakan pada tahap konstruksi
pembangunan kegiatan dan/atau usaha, tujuannya adalah untuk mengetahui
apakah pemrakarsa kegiatan dan/atau usaha mentaati isi dari dokumen
lingkungan tersebut.
Tabel 3.9 Kegiatan Pemantauan Pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL dan Izin Lingkungan dalam Tahap Konstruksi Tahun 2017
No Nama Perusahaan Alamat Izin Lingkungan Waktu
Pengawasan
1 Panaikang Auto Mall (Nipah Mall)
Jalan Urip Sumoharjo No. 25 D, Kel. Panaikang, Kec. Panakukang
660.2/273/DLH/II/2017 Senin 3 April
2017
2 Pusat Perbelanjaan PT. Indo Grosir Makassar
Jalan Kemerdekaan Km. 18, Kel. PAI, Kec. Biringkanaya
660.2/2620/Kep/BLHD/XI/2016 Tanggal 30 Nopember 2016
Selasa 4 April 2017
3 Pertokoan (Toko 09) Jalan Lamadukelleng No. 20, Kel. Maloku, Kec. Ujung Pandang
660.2/2472/Kep/BLHD/XII/2015 Tanggal 8 Desember 2015
Jumat 7 April 2017
4 Fire Flies Cafe n Resto
Jalan Hertasning No. 10, Kel. Tidung, Kec. Rappocini
660.2/870/Kep/BLHD/IV/2016 Tanggal 11 April 2016
Selasa 11 April 2017
5 Rumah Sakit Sandi Karsa Medika
Jalan Abdullah Daeng Sirua No. 16 Kota Makassar
660.22/28/Kep/BLHD/VIII/2011 Tanggal 5 Agustus 2011
Senin 17 April 2017
Tabel. 3.10 Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Hasil Pengawasan
No Lokasi Kegiatan Jumlah
Pengambilan Sampel
Ket
Kegiatan Penegakan Hukum Lingkungan Terhadap Hasil Pengawasan
Pengawasan Terpadu
1 Hotel Grand Asia Pengawasan Terpadu
2 Hotel M- Regency Pengawasan Terpadu
3 RM. Ulu Juku ( Angkase Nikmat ) Pengawasan Terpadu
4 Restoran Bambuden 1 Pengawasan Terpadu
5 Restoran Runtono Pengawasan Terpadu
6 Hotel Melia Pengawasan Terpadu
7 RS. Grestelina Pengawasan Terpadu
8 Makassar Town Sguare Pengawasan Terpadu
9 Hotel Colonial Pengawasan Terpadu
10 Hotel Swill Bell Pengawasan Terpadu
JUMLAH 10
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Untuk target ketaatan pelaku usaha terhadap rekomendasi yang
dilaksanaan indikatornya berupa jumlah pengaduan masyarakat dan
penyelesaian sengketa, untuk tahun 2017 terdapat 17 pengaduan masyarakat
terkait pencemaran dan pengrusakan Lingkungan hidup. Pos pengaduan dan
penyelesaian sengketa lingkungan hidup Kota Makassar telah melakukan
verifikasi lapangan terkait semua pengaduan yang masuk dengan kata lain telah
terlaksanana 100%.
Dalam Program ini terdapat 10 kegiatan meliputi :
1. Pengkajian dampak lingkungan, terealisasi 2 dokumen data Kajian
dampak lingkungn TPA Tamangapa (100%)
2. Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan
lingkungan hidup, terlaksana 1 Perwali yaitu (Perwali No. 26 tahun 2017
tentang tata cara pengaduan dan penanganan pengaduan akibat dugaan
pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup) dan 1 Perwali dibuat
pihak perijinan
3. Koordinasi penyusunan AMDAL, realisasi kinerja 100% yakni semua
usulan amdal yang masuk telah di koordinasikan.
4. Pengawasan pelaksanaan RKL-RPL, UKL/UPL dan ijin lingkungan dalam
tahap konstruksi, realisasi kinerja 10 Usaha dan atau kegiatan (100%)
yang berada diwilayah Kota Makassar
5. Penyusunan standar pengelolaan lingkungan untuk Usaha Mikro dan
Kecil, realisasi kinerja 17 dokumen (100%) meliputi jumlah dokumen
standar pengelolaan lingkungan untuk usaha skala kecil.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
6. Evaluasi dan Tindak lanjut pengaduan masyarakat LH dan Penyelesaian
sengketa LH, realisasi kinerja 4 Dokumen (100%) meliputi jumlah
pengaduan masyarakat dan sengketa LH yang ditindaklanjuti.
7. Operasional pos pengaduan dan penyelesaian LH, realisasi kinerja 100%,
meliputi jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi.
8. Operasional pelayanan administrasi perijinan lingkungan hidup, realisasi
kinerja 10 Dokumen (100%) meliputi usaha dan/atau kegiatan yang
diproses perijinan LH.
9. Sosialisasi peraturan perundang-undangan mengenai dokumen
lingkungan dan penegakan hukum lingkungan, realisasi kinerja 800
peserta (100%) meliputi kegiatan/usaha/lembaga/instasi di wilayah kota
Makassar.
10. Penegakan hukum lingkungan terhadap hasil pengawasan realisasi
kinerja kegiatan ini 4 kali rapat dan/atau kegiatan (100%) yang berada
diwilayah Kota Makassar
Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran di atas di tahun
mendatang (2018) dan mempersiapkan dokumen RPJMD 2019, langkah
yang akan ditempuh adalah (a) penyusunan KLHS (kajian lingkup Hidup
Strategis) (b) RPJMD serta melaksanakan penyusunan data base
berbasis aplikasi (c) dibuka layanan pengaduan by phone dan berbasis IT
(email)
Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan
kegiatan-kegiatan di atas Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
merealisasikan anggran sebesar Rp. 2.535.534.600 dari alokasi anggran
sebesar Rp. 2.678.265.070 atau 95%
SASARAN 6 : Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1 Meningkatnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
175 Titik 180 Titik 102,86 %
Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam sebesar 102,86% dengan 1 (satu) indikator kinerja utama
yaitu Meningkatnya perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam
Untuk memenuhi capaian kinerja sasaran diatas yakni 180 target telah
dilaksanakan :
1. Pemantauan pemanfaatan air tanah, realisasi 75 titik
2. Pemantauan penyelenggaraan pengelolaan DAS realisasi 10 titik zona
3. Inventaris Emisi Gas Rumah Kaca realisasi 5 Titik
4. Pengendalian dampak perubahan iklim target 60 titik
5. Pementauan kualitas lingkungan pada wilayah pesisir laut dan pulau-pulau
kecil realisasi 30
Tabel 3.11 Data Inventaris Perusahaan Pengguna Air Tanah ( Data Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
1 Hotel Novotel/Ex Grand Shayla City Center
Jl. Chairl Anwar No. 28 Kel. Saweri Gading, Kec. Ujung Pandang
2 RS. Khadijah I Jl. Kartini No. 15-17
3 PT. Bank Rakyat Indonesia (Sendik)
Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 12
4 Permata Bank Jl. Jenderal Sudirman No. 12-14, Kel. Sawerigading Kec. Ujung Pandang
5 Astra Sedaya Finance Jl. Jend, Sudirman No. 68 Kel. Mangkura, Kec. Ujung Pandang
6 PT. Sermani Steel Jl. Urip Sumohardjo KM 7 Kel.Tello Baru
7 Carrefour (PT. Alfa Retailindo) Jl. Pengayoman Blok A-9, Kel. Pandang, Kec. Panakukang
8 PT. Kedawung Subur Jl. Perintis Kemerdekaan KM 13,50 Daya Tamalanrea
9 PT. Irmasulindo Jl. Ir. Sutami, Kel. Parangloe, Kec. Tamalanrea
10 PT. Sukanda Jaya Jl. Kima 10 B/2-A, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya
11 RS. Unhas Jl. Perintis Kemerdekaan
12 RS. Kartini Medical Centre Jl. Kartini No. 1 A
13 BKIA Rakyat Jl. Tentara Pelajar No. 58, Kec. Wajo
14 RS. Mitra Husada Jl. Gunung Merapi, Kel. Pisang Selatan, Kec. Ujung Pandang
15 RSIA Khadijah III Jl. Veteran Selatan No. 201, Kel. Maricaya Selatan, Kec. Mamajang
16 PT. Japfa Comfeed Jl. Ir. Sutami 16-17, Kel. Pai, Kec. Biringkanaya
17 PT. Multy Sari Jl. Kima 14 Kav. SS 12
18 PT. Makassar Resky Cemerlang Jl. Perintis Kemerdekaan
19 PT. Parama Global Inspira Jl. Kapasa Raya No. 18 A
20 PT. Kemilau Bintang Timur Jl. Kima 3 Kav. 2A
21 PT. Varia Usaha Beton Jl. Kima Raya 2 Kav. S1-S2
22 PT. Alaska Mandiri Cemerlang Jl. Pengayoman No.8
23 Fave Hotel 1 Jl. Pelita Raya No. 8
24 PT. Fadel Tirta Nusantara Jl. Kedokteran 4 No. 59 Komp. Unhas Sastra Raya K1
25 Fave Hotel 2 Jl. Dg, Tompo Kel. Maloku, Kec. Ujung Pandang
26 RSIA Pertiwi Jl. Jend. Sudirman No. 14, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang
27 Hotel Sahid Jl. Sam Ratulangi No. 33, Kec. Mamajang
28 RS. Grestelina Jl. Hertasning Kel. Pandang, Kec. Pandang
29 Hotel Amaris Jl. Letjen Hertasning No. 63 D, Kel. Masale, Kec. Panakkukang
30 Hotel Same Jl. Pattimura No. 59, Kel. Baru, Kec. Ujung Pandang
31 Hotel Favor Jl. Lasinrang No. 15, Kel. Mangkura, Kec. Makassar
32 Hotel Grace Quad (IBIS Style)
Dr. Ratulangi
33 PT. Citra Ratna Nirmala/RS. Stella Maris
Jl. Sumba Opu No. 273
34 RSB. Restu Jl. Mappanyukki No 27
35 RSAL Jala Ammari Jl. Satando No. 27, Kel. Tamalabba, Kec. Ujung Tanah
36 Mall Ratu Indah Jl. Dr. Sam Ratu Langi, Kel. Mamajang Luar Kec. mamajang
37 Hotel Dalton Jl. Perintis Kemerdekaan
38 Hotel Artha Kencana Jl. Dr. Sutomo No. 31 Kel. Sawerigading, Kec. Ujung Pandang
39 Rs. Pelamonia Jl. Jend. Sudirman No. 27 Kel. Pisang Utar, Kec. Ujung pandang
40 Hotel Aston Jl. Sultan Hasanuddin No. 10, Kel. Baru, Kec. Ujung
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No NAMA PERUSAHAAN ALAMAT
Pandang
41 Hotel Quality Plaza Jl. Somba Opu No 235, Kel. Maloku, Kec. Ujung Pandang
42 Hotel Amaris Jl. Ap. Pettarani No. 17
43 Hotel Grand Clarion Jl. Ap. Pettarani No 3
44 Hotel Ibis Jl. Maipa
45 Hotel Demelia Jl. Nikel A 22/21, Kel. Balla Parang, Kec. Rappocini
46 PT. Pasific Gabusindo Abadi Jl. Kima Raya 1 No. 1 B, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya
47 PT. Charoen Pop khand Indonesia, Tbk
Jl. Kima 17 Kav. DD II, Kel. Bira, Kec. Tamalanrea
48 RS. Ibnu Sina Jl. Urip Sumoharjo, Kel. Karampuang, Kec. Panakukang
49 Hotel Dinasty Jl. Lombok No. 30, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo
50 RSKD Prov. SulSel Jl. Lanto Daeng Pasewang No. 34, Kel. Maricaya Selatan, Kec. Mamajang
51 SPBU 74. 901.09 Jl. Andalas No 147 A, Kel. Melayu, Kec. Wajo
52 Auto Clean Jl. AP. Pettarani G7 No. 2, Kel. Masale, Kec. Panakukang
53 Hotel Jl Star Jl. Boulevard F74-75 Blok F8 9, Kel. Masale, Kec. Panakukang
54 M. Boutique Hotel Jl. Gunung Bawakaraeng No.30-41, Kel. Pisang Utara, Kec. Ujung Pandang
55 Arthama Hotel Jl. H. Bau No.5, Kel. Kunjung Mae, Kec. Mariso
56 RSIA Bahagia Jl. Minasa Upa Blok H No 7, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini
57 Hotel Condotel Jl. Bulusaraung/ M. Yusuf No. 1, Kel. Pattunuang, Kec. Wajo
58 Hotel Raising Jl. Racing No.31, Kel. Pandang, Kec. Panakukang
59 RSUD Kota Makassar Jl. Perintis Kemerdekaan KM. 14, Kel. Daya, Kec. Biringkanaya
60 Quick and Clean Laundry Jl. Todopuli Raya No.8, Kel. Kassi-Kassi, Kec. Rappocini
61 PT. Sinar Energi Prima Jl. Pengayoman No. 10, Kel. Masale, Kec. Panakukang
62 Yummylicious Resto and Cafe Jl. Pengayoman No. 15, Kel. Masale, Kec. Panakukang
63 RS. Wisata UIT Jl. Abd. Kadir No. 70 , Kec. Tamalate
64 Hotel Myko Jl. Boulevard, Kel. Panakukang, Kec. Rappocini
65 Hotel Denpasar Jl. Boulevard, Kel. Masale, Kec. Panakukang
66 Astra Daihatsu Jl. Urip Sumoharjo No 64, Kelurahan Sinrijala, Kec. Panakukang
67 Martinizing Laundry Jl. Vetran, Kel. Mamajang, Kec. Mamajang
68 D’Bugis Ocean Hotel Jl. Penghibur No. 51, Kel. Maloku, Kec. Ujung Pandang
69 Hotel Taman Marannu Jl. Baji Gau No. 52, Kec. Tamalate
70 Hotel Scarlet Jl. Bonto Mangape Kav. 13, Kec. Rappocini
71 PT. Lautan Sakti Jaya Jl. Kima 19 KAV.DD 3A
72 Hotel Whiz Prime Hasanuddin Jl. Sultan Hasanuddin No. 4, Kec. Makassar
73 Pesona Hotel Jl. Mappanyukki, Kel. Kunjung Mae, Kec. Mariso
74 Maxone Delia Resort Jl. Taman Makam Pahlawan, Kel. Paropo, Kec. Panakukang
75 PBM Profesional Detailing Jl. Sultan Alauddin, Kel. Gunung Sari, Kec. Rappocini
Tabel 3.12 Kegiatan Pemantauan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS Tahun 2017
NO LOKASI TITIK KOORDINAT
Titik 1 Titik 2 Titik 3
1 Zona 1 DAS Tallo S : 05
o 08 42”
E : 119o 28’48.5”
S : 05o 06’ 55.801”
E : 119o 26’46.87”
S : 05o 09’ 06.1”
E : 119o 29” 21.3”
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO LOKASI TITIK KOORDINAT
Titik 1 Titik 2 Titik 3
2 Zona 2 DAS Tallo S : 05
o 08’ 48.5”
E : 119o28’ 24.5”
S : 05o 07’ 16.725”
E : 119o28’ 10.847”
S : 05o 08” 45.3”
E : 119o28”34.3”
3 Zona 3 DAS Tallo S : 05
o07’ 5.761”
E : 119o27’ 29.777”
S : 05o07’43”
E : 119o29’240”
S : 05o07’51.5”
E : 119o28’ 26.8”
4 Zona 4 DAS Tallo S : 05
o07’ 10.084”
E : 119o28’ 36.236”
S : 05o08’ 32.5”
E : 119o28 17.6”
S : 05o16’ 43.755“
E : 119o27 56.884”
5 Zona 5 DAS Tallo S : 05
o07’ 5.761”
E : 119o27’ 29.777”
S : 05o08’ 56.0”
E : 119o 29 00.2
S : 05o06’ 55.80”
E : 119o26’ 56.2”
6 Zona 1 DAS Jeneberang S : 05
o11’ 30.2”
E : 119o26’ 23”
S : 05o11’ 25.3”
E : 119o26’ 10.15”
S : 05o11’ 24.5”
E : 119o25’ 58.5”
7 Zona 2 DAS Jeneberang S : 05
o11’ 27.9”
E : 119o25’ 49 9”
S : 05o11’ 31.3”
E : 119o25’ 41.8”
S : 05o11’ 24.6”
E : 119o25’ 36.6”
8 Zona 3 DAS Jeneberang S : 05
o11’ 37.4”
E : 119o25’ 28.5”
S : 05o11’ 40.3”
E : 119o25’ 21.3”
S : 05o11’ 41.6”
E : 119o25’ 12.4”
9 Zona 4 DAS Jeneberang S : 05
o11’ 32.086”
E : 119o23’ 33.3”
S : 05o11’ 33.34”
E : 119o23’ 28.97”
S : 05o11’ 35.5”
E : 119o23’ 20.2”
10 Zona 5 DAS Jeneberang S : 05
o11’ 35.8”
E : 119o23’ 13.0”
S : 05o11’ 36.0”
E : 119o23’ 6.4”
S : 05o11’ 34.7”
E : 119o23’ 00”
Tabel. 3.13 Inventaris Emisi GRK dan BPO Bahan Perusak Ozon dan Data Inventaris Emisi Gerak (Pengendalian Dampak Perubahan Iklim)
Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca
NO SEKTOR SUMBER DATA
1 Sektor Energi PT. Pertamina
2 Sektor IPPU Pelaku Usaha Industri (Manufaktur/Kontruksi Dan Agro), Perusahaan Pembangkit (PT. PLN (Persero) Wil. Sulselbar Sektor Pembangkitan Tello) Dan Rumah Sakit
3 Sektor Pertanian Dinas Pertanian Dan Perikanan Kota Makassar, Badan Statistik Kota Makassar, Dinas Pekerjaan Umum Kota Makassar
4 Sektor Kehutanan -
5 Sektor Limbah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar (Bidang Persampah, Limbah B3 dan Peningkatan Kapasitas)
Inventarisasi Bahan Perusak Ozon
NO NAMA PERUSAHAAN ALAMAT JENIS USAHA
KEGIATAN
1 2 3 4
1 Rs. Sitti Khadijah I Jl. Kartini Jasa Pelayanan Kesehatan
2 PT. Barry Callebout Comextra Jl. Salodong No. 77 Pengolahan Biji Coklat
3 PT. Comextra Majora Jl. Salodong No. 66 Pengolahan Biji Coklat
4 PT. Irma Sulindo Jl. Ir. Sutami Pengolahan Kayu
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Gelondongan
5 Rs. Bersalin Ananda Jl. Landak Baru Lorong 6 No.1 Jasa Pelayanan Kesehatan
6 PT. Bumi Anugrah Sakti (Hotel Swiss Bell)
Jl. Ujung Pandang No. 8 Jasa Perhotelan
7 PT. Pertamina Depot LPG MKS Jl. Hatta No. 1 Distributor Minyak Gas
8 PT. PertaminaTerminal BBM Jl. Hatta No. 1 Distributor Minyak Gas
9 PT. Pelindo IV Jl. Soekarno Hatta No 1 Jasa Pelabuhan
10 PT Sukanda Djaya Jl. Kima 10 B/2-A Cold Storage (Makanan dan Minuman)
11 RS. Universitas Hasanuddin Jl. P. Kemerdekaan KM. 11 Jasa Pelayanan Kesehatan
12 PT. Sermani Steel Jl. Urip Sumohardjo No.7 Industry Pelapisan Seng
13 RS. Stella Maris Jl. Somba Opu No 273 Jasa Pelayanan Kesehatan
14 Hotel Aerotel Smile Jl. Muctar Lutfi No. 38 Jasa Perhotelan
15 Rs. Bersalin BKIA Rakyat Jl. Tentara Pelajar No 56 Jasa Pelayanan Kesehatan
16 Rs. Mitra Husada Jl. Gunung Merapi No. 220 Jasa Pelayanan Kesehatan
17 Kartini Medical Centre Jl. Kartini Jasa Pelayanan Kesehatan
18 RS. Sitti Khadijah III Jl. Veteran Utara Jasa Pelayanan Kesehatan
19 RS. Grestelina Jl. Hertasning Jasa Pelayanan Kesehatan
20 PT. Chen Woo Fishery Jl. Kima IV Blok K9/Kav B.2 Cold Storage ( ikan )
21 CV. Graha Mitra Sejati Jl. Kapasa Raya No. 38 Pengeringan Biji Jagung
22 Mall GTC Jl. Metro Tanjung Bunga Pusat Perbelanjaan
23 PT. PLTU Tello Jl. Perintis Kemerdekaan Km 17 Pembangkit Listrik
24 RSIA Pertiwi Jl. Jend. Sudirman No. 14 Jasa Pelayanan Kesehtan
25 PT. Mitra Timur Nusantara Jl. Sultan Abdullah Raya Lr. 3 No. 9
Cold Storage
26 Klinik Pratama Mandiri Jl. Batara Bira No. 25 Jasa Pelayanan Kesehatan
27 RSIA. Elim Jl. Sungai Saddang No. 70 Jasa Pelayanan Kesehatan
28 RS. AL Jala Amri Jl. Yos Sudarso Jasa Pelayanan Kesehatan
29 Mall Ratu Indah Jl. Dr. Sam Ratulangi Perdagangan
30 Hotel Sahid Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 33 Jasa Perhotelan
31 PCC ( Private Care Centre ) RS. Wahidin
Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11 Jasa Pelayanan Kesehatan
32 RS. Dr. Wahidin Sudirohusodo Jl. Perintis Kemerdekaan Km 11 Jasa Pelayanan Kesehatan
33 RSUD Makassar Jl.Perintis Kemerdekaan Km.14 Jasa Pelayanan Kesehatan
34 PT. Multisari Makassar Jl. Kima No. 14 Cold Storage
35 PT. Jafpa Comfeed Jl. Ir. Sutami Pakan Ternak
36 PT. Makassar Rezky Cemerlang Jl. Perintis Kemerdekaan Km. Perdagangan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Tabel 3.14 Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Wilayah Pesisir, Laut, Pulau–Pulau Kecil
Kegiatan Pementauan Kualitas Lingkungan pada Wilayah Pesisir, Laut, dan Pulau-Pulau Kecil
Jumlah Pengambilan Sampel
Air Laut
1 Pulau Lae-Lae 1 Lokasi
2 Pulau Samalona 1 Lokasi
3 Pulau Barrang Lompo 1 Lokasi
4 Pulau Lanjukkang 1 Lokasi
5 Pulau Langkai 1 Lokasi
6 Pulau Kodingareng 1 Lokasi
14
37 RS. Akademis Jaury Jl. Jend. M. Yusuf No. 57 A Jasa Pelayanan Kesehatan
38 PT. EastrenPearl Mill Jl. Soekarno Hatta No 1 Pabrik Terigu
39 RS. Plamonia Jl. Jend. Sudirman No. 27 Jasa Pelayanan Kesehatan
40 PT. Cargill Indonesia Jl. Kima IX Kav 78 Pakan Ternak
41 PT. Kemilau Bintang Timur Jl. Kima 3 Kav 2A Cold Storage
42 PT. Varia Usaha Beton Jl. Kima Raya 2 Kav S1-S2 Industri Beton
43 RS. Awal Bros Jl. Urip Sumohardjo Jasa Pelayanan Kesehatan
44 PT. Parama Global Inspira Jl. Kapasa Raya No. 18 A Distribusi Kosmetik
45 PT. Pasifik Gabusindo Abadi Jl. Kima Raya 1 No. 18 Industri Steoroform
46 Hotel Dalton Jl. Perintis Kemerdekaan No. 16 Jasa Perhotelan
47 Hotel Aston Jl. Sultan Hasanuddin Jasa Perhotelan
48 Hotel Grand Clarion Jl. Jl. Ap. Pettarani No. 3 Jasa Perhotelan
49 UD. Natioanl Teknik Jl. Monginsidi No. 61 Bengkel Ac, Kulkas
50 PT. Aneka Daya Prima Jl. Monginsidi 51 AB Bengkel AC, Kulkas
51 PT. Global Darma Nusantara ( Panasonic)
Jl. S. Saddang No. 60 Bengkel AC, Kulkas
52 Denpasar Variasi Jl. Vetran Selatan Bengkel Spesialis AC Mobil
53 Sahabat Teknik Reparasi Jl. Vetran Selatan
Bengkel Reparasi Spare Part AC, Kulkas, Mesin Cuci dan Pompa Air
54 Metro Variasi Jl. Vetran Selatan Bengkel Specialis AC Mobil Baru
55 RS. Siloam Jl. Metro Tanjung Bunga Kav 9 Jasa Pelayanan Kesehatan
56 RS. Ibnu Sina Jl. Urip Sumohardjo KM. 5 No 264
Jasa Pelayanan Kesehatan
57 RSKD Provinsi Sulawesi Selatan Jl. Lanto Dg. Pasewang No. 24 Jasa Pelayanan Kesehatan
58 PT. Charoen Pophkand Indonesia, Tbk
Jl. Kima No 17 Kav DD 11 Pakan Ternak
59 PT. Indomarco Prismatama Jl Kima 10 Kav-A5-A5a Niaga/Perdagangan
60 Rumah Bersalin Cahaya Medika Jl. Perintis Kemerdekaan Jasa Pelayannan Kesehatan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
7 Pulau Gusung 1 Lokasi
8 Pulau Lumu-Lumu 1 Lokasi
9 Pulau Bone Tambu 1 Lokasi
10 Pulau Kodingareng Keke 1 Lokasi
11 Pulau Kayangan 1 Lokasi
12 Pulau Kayangan 1 Lokasi
Air Sumur 1 Lokasi
1 Pulau Samalona 1 Lokasi
2 Pulau Barang Lompo 1 Lokasi
3 Pulau Barang Caddi 1 Lokasi
4 Pulau Lanjukkang 1 Lokasi
5 Pulau Langkai 1 Lokasi
6 Pulau Kodingareng 1 Lokasi
7 Pulau Lumu-Lumu 1 Lokasi
8 Pulau Bone Tambung 1 Lokasi
JUMLAH 20
Kegiatan Pengujian Kualitas Air Laut, Sedimen dan Biota Laut di Wilayah Pesisir Industri
1 Belakang Pelabuhan Soeta 2 Kali
2 Belakang Makassar Golden Hotel 2 Kali
3 Belakang Center Point Indonesia 2 Kali
4 Belakang Trans Mall Makassar 2 Kali
5 Tanjung Bayang Makassar 2 Kali
6 PT. KIMA 2 Kali
7 PT. Eastern 2 Kali
8 Muara Sungai Tallo 2 Kali
9 Dermaga Untia 2 Kali
10 PT. IKI 2 Kali
JUMLAH 20
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Tabel 3.15 Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber - Sumber Air
LOKASI LUBANG RESAPAN BIOPORI
TAHUN ANGGARAN 2017
NO LOKASI ALAMAT NO.BAST
JUMLAH BIOPORI
KET
1 TAMAN SDAI BAZNAS JL. KANDEA 660.3/2998/DLH/XI/2017 7
2 TAMAN SMK KEPERAWATAN BAZNAS JL. KANDEA 660.3/2998/DLH/XI/2017 7
3 TAMAN SDN KARUWISI I JL. U. SUMOHARJO LR. 4 NO. 96 660.3/2998/DLH/XI/2017 10
4 TAMAN SDN KARUWISI III JL. U. SUMOHARJO LR. 4 NO. 96 660.3/2998/DLH/XI/2017 10
5 TAMAN SDN MACCINI II JL. MACCINI SAWAH NO. 1 660.3/2998/DLH/XI/2017 4
6 TAMAN SDN MACCINI III JL. MACCINI SAWAH NO. 1 660.3/2998/DLH/XI/2017 4
7 TAMAN SDN MACCINI IV JL. MACCINI SAWAH NO. 1 660.3/2998/DLH/XI/2017 3
8 TAMAN SDN KIP I BARA-BARAYA JL. JALAHONG DG. MATUTU 660.3/2998/DLH/XI/2017 6
9 TAMAN SDN KIP 5 BARA-BARAYA JL. JALAHONG DG. MATUTU 660.3/2998/DLH/XI/2017 6
10 TAMAN SDN BAWAKARAENG I JL. BAWAKARAENG 660.3/2998/DLH/XI/2017 5
11 TAMAN SDN BAWAKARAENG II JL. BAWAKARAENG 660.3/2998/DLH/XI/2017 5
12 TAMAN SDN BAWAKARAENG III JL. BAWAKARAENG 660.3/2998/DLH/XI/2017 5
13 TAMAN SD INPRES BAWAKARAENG JL. BAWAKARAENG 660.3/2998/DLH/XI/2017 5
14 TAMAN SDN MARICAYA II JL. KIJANG NO. 21 660.3/3004/DLH/XI/2017 6
15 TAMAN SDN SUDIRMAN I JL. JENDRAL SUDIRMAN 660.3/3004/DLH/XI/2017 6
16 TAMAN SDN SUDIRMAN II JL. JENDRAL SUDIRMAN 660.3/3004/DLH/XI/2017 6
17 TAMAN SDN SUDIRMAN III JL. JENDRAL SUDIRMAN 660.3/3004/DLH/XI/2017 6
18 TAMAN SDN SUDIRMAN IV JL. JENDRAL SUDIRMAN 660.3/3004/DLH/XI/2017 6
19 TAMAN SDN MANGKURA I JL. BOTOLEMPANGAN NO. 86 660.3/3004/DLH/XI/2017 5
20 TAMAN SDN MANGKURA II JL. BOTOLEMPANGAN NO. 86 660.3/3004/DLH/XI/2017 5
21 TAMAN SDN MANGKURA III JL. BOTOLEMPANGAN NO. 86 660.3/3004/DLH/XI/2017 5
23 TAMAN SDN MANGKURA V JL. BOTOLEMPANGAN NO. 86 660.3/3004/DLH/XI/2017 5
24 TAMAN SDN LABUANG BAJI 1 JL. DR. RATULANGI NO. 99 660.3/3004/DLH/XI/2017 5
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
25 TAMAN SDN LABUANG BAJI II JL. DR. RATULANGI NO. 99 660.3/3004/DLH/XI/2017 5
26 TAMAN SDI BERT. LABUANG BAJI JL. DR. RATULANGI NO. 99 660.3/3004/DLH/XI/2017 8
27 TAMAN SMAN 17 JL. SUNU NO. 11 660.3/3021/DLH/XI/2017 11
28 TAMAN SMKN 5 JL. SUNU RAYA NO. 162 660.3/3021/DLH/XI/2017 14
29 TAMAN SDN MACCINI I JL. MACCINI SAWAH NO. 1 660.3/3021/DLH/XI/2017 5
30 SD INPRES MACCINI I/1 JL. MACCINI SAWAH NO. 1 660.3/3021/DLH/XI/2017 8
31 TAMAN SD INPRES KARUWISI II JL. U. SUMOHARJO LR. 4 NO. 96 660.3/3021/DLH/XI/2017 5
32 TAMAN SMPN 2 JL. AMANAGAPPA 660.3/3021/DLH/XI/2017 10
33 TAMAN SDN BARA-BARAYA II JL. ABUBAKAR LAMBOGO 660.3/3029/DLH/XI/2017 4
34 TAMAN SDN BARA-BARAYA III JL. ABUBAKAR LAMBOGO 660.3/3029/DLH/XI/2017 4
35 SD. KALUKUANG 1 JL. A. TADDE NO. 86 MAKASAR 660.3/3029/DLH/XI/2017 6
36 SD. KALUKUANG 3 JL. A. TADDE NO. 86 MAKASAR 660.3/3029/DLH/XI/2017 6
37 TAMAN SDN KIP MACCINI JL. KERUNG-KERUNG 660.3/3029/DLH/XI/2017 3
38 TAMAN SD INPRES MACCINI JL. KERUNG-KERUNG 660.3/3029/DLH/XI/2017 4
39 TAMAN SDN BARAYA I JL. KANDEA 2 NO. 58 660.3/3029/DLH/XI/2017 5
40 TAMAN SD INP. BERT. BARA-BARAYA2 JL. ABUBAKAR LAMBOGO
660.3/3029/DLH/XI/2017 6
41 TAMAN SDN GOTONG-GOTONG 1 JL. INNA SAUDARI 660.3/3029/DLH/XI/2017 8
42 SDN. BARAYA 2 JL. KANDEA 660.3/3029/DLH/XI/2017 5
43 TAMAN SDN LARIANGBANGI II JL. GN. LATIMOJONG NO. 73 660.3/3029/DLH/XI/2017 5
44 TAMAN SDN LARIANGBANGI III JL. GN. LATIMOJONG NO. 73 660.3/3029/DLH/XI/2017 5
45 TAMAN SDN LARIANGBANGI I JL. GN. LATIMOJONG NO. 73 660.3/3048/DLH/XI/2017 5
46 TAMAN SDI. BERT. LARIANGBANGI 1 JL. GN. LATIMOJONG NO. 73 660.3/3048/DLH/XI/2017 5
47 TAMAN SDI. BERT. LARIANGBANGI 2 JL. GN. LATIMOJONG NO. 73 660.3/3048/DLH/XI/2017 5
48 TAMAN PD. PASAR JL. KERUNG-KERUNG NO.65 660.3/3048/DLH/XI/2017 4
49 TAMAN SD INPRES BARAYA I JL. SUNU KOMPLEKS UNHAS 660.3/3048/DLH/XI/2017 7
50 TAMAN SD INPRES KARUWISI I JL. URIP SUMOHARJO 660.3/3048/DLH/XI/2017 5
51 TAMAN SD INPRES KARUWISI III JL. URIP SUMOHARJO 660.3/3048/DLH/XI/2017 5
T O T A L 300
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Capaian kinerja sasaran Meningkatkan perlindungan dan konservasi
sumber daya alam dengan indikator kinerja Jumlah dan persentase titik sumber
daya alam yang dipantau dan dikendalikan adalah 102,86%.
Namun demikian terdapat pula masalah-masalah yang di hadapi yakni (1)
Banyaknya usaha/kegiatan yang tidak melaporkan pengambilan air tanahnya,
tidak memiliki water meter dan tidak melakukan pencatatan volume pengambilan
air tanah (2) Belum tersedianya data limbah cair dari industri manufaktur untuk
perhitungan Emisi Gerak karena terakumulasi dengan limbah cair dari industri
lainnya (Ipal Terpadu PT. KIMA) (3) Terkendala dengan kondisi iklim atau cuaca
untuk mengumpulkan data dengan maksimal pada kegiatan pemantauan
diwilayah pesisir, laut dan pulau (4) Dibutuhkan lebih banyak titik pengujian
(DAS, Pesisir dan Pulau) dan Parameter lengkap untuk kualitas air tanah.
Capaian kinerja program ini yaitu program Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam, dengan 10 kegiatan yang meliputi
1. Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-
sumber Air capaian kinerja 100 % (realisasi 51 taman sekolah di Kota
Makassar)
2. Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)dengan capaian
kinerja 100 % (realisasi 2 dokumen dari target 2 dokumen)
3. Pengembangan data dan informasi lingkungan dengan capaian kinerja
100 % (realisasi 12 bulan laporan dari target 12 bulan laporan)
4. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim dengan capaian kinerja 100 %
(realisasi 60 titik pantau dari target 60 titik pantau)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
5. Sosialisasi Pengembangan Konservasi Air tanah capaian kinerja 100 %
(realisasi 300 orang dari target 300 orang)
6. Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah Tahun 2017 dengan capaian kinerja
100 % (realisasi 75 titik pantau dari target 75 titik pantau)
7. Koordinasi pengelolaan konservasi Sumber Daya Alam dan
Keanekaragaman hayati dengan capaian kinerja 100 % (realisasi 2 kali
dari target 2 kali/2 Dokumen)
8. Pemantauan penyelenggaraan pengelolaan DAS (Fasilitasi
penyelenggaraan DAS dengan capaian kinerja 100 % (realisasi 10 zona
dari target 10 zona)
9. Pemantauan kualitas lingkungan pada wilayah pesisir, laut, pulau-pulau
kecil dengan capaian kinerja 100 % (realisasi 20 titik dari target 20 titik)
10. Pengujian kualitas air laut, sedimen dan biota laut pada wilayah pesisir
industri dengan capaian kinerja 100 % (realisasi 10 titik dengan jumlah
pengambilan sampel sebanyak 2 kali dari target 20 titik)
Untuk mempertahankan capaian kinerja di atas di tahun mendatang
langkah yang akan ditempuh adalah :
a) Menginventarisasi semua usaha/kegiatan pengguna air tanah diwilayah Kota
Makassar dan menyosialisasikan Peraturan Walikota Makassar tentang
upaya konservasi air tanah melalui lubang resapan Biopori dan sumur
resapan
b) Mengidentifikasi usaha/kegiatan pengguna bahan perusak ozon (BPO) dan
mengoptimalkan data 4 sektor untuk perhitungan Emisi GRK Kota Makassar
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
c) Mengumpulkan data pemantauan DAS, kualitas lingkungan wilayah pesisir,
laut, pulau-pulau kecil baik sedimen maupun biota laut secara berkelanjutan
agar diperoleh data trend atau kecendrungan
d) Terkoordinasi dengan institusi terkait untuk mengoptimalkan data yang
dibutuhkan guna mengumpulkan informasi status lingkungan hidup Kota
Makassar
Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-
kegiatan di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp 1.810.804.296 dari alokasi anggran
sebesar Rp 1.886.627.745 atau 96%
SASARAN 7 : Meningkatnya Kapasitas Penanganan Masalah Lingkungan Hidup
Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1
Volume dan % sampah yang ditangani dalam bentuk penukaran sampah dengan beras, pengangkutan dan reduksi
180 310 172,22 %
Capaian kinerja sasaran Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi
Sumber Daya Alam sebesar 172,22% atau kategori sangat tinggi dengan 1
(satu) indikator kinerja utama yaitu Meningkatnya perlindungan dan konservasi
Sumber Daya Alam
Capaian kinerja pada sasaran ini didukung oleh 1 (satu) program yakni:
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
a. Program Pengembangan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat
Jumlah lembaga kantor pemerintah yang berpartisipasi di pelestarian
lingkungan :
1. Jumlah lembaga kantor pemerintah yang berpartisipasi di pelestarian
lingkungan
NO. KANTOR PEMERINTAH NO. KANTOR PEMERINTAH
1. Kantor Lurah Mapala 14. Kantor walikota
2. Kantor Lurah Jongaya 15. Kantor Camat Bontoala
3. Kantor Lurah Sambung jawa 16. Kantor Camat Makassar
4. Kantor Lurah Gunung Sari 17. Kantor Camat Ujung Pandang
5. Kantor Lurah Tamalanrea 18. Kantor Camat Mamajang
6. Kantor Lurah Baru 19. Kantor Camat Rappocini
7. Kantor Lurah Batua 20. Kantor Camat Panakukang
8. Kantor Lurah Maccini Parang 21. Kantor Camat Tamalanrea
9. Puskesmas Tamamaung 22. Puskesmas Kassi-kassi
10 Kantor gabungan dinas 23. Puskesmas Sudiang
11 Puskesmas Mamajang 24. Puskesmas Sudiang Raya
12 RSUD Daya 25. Puskesmas Makasau
13 Kantor Camat Ujung Tanah
Dari data diatas diperoleh jumlah persentase kantor pemerintah yang
turut serta berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan sebesar :
25 Kantor Pemerintahan = X 100% 776 Jumlah Kantor Pemerintahan di Kota Makassar
= 3,2% Kantor Pemerintah.
2. Jumlah Kelompok Masyarakat yang berpartisipasi di pelestarian
lingkungan
NO KECAMATAN KELOMPOK MASYARAKAT KELOMPOK MASYARAKAT
1. Kecamatan Rappocini
- BSU BIMBLI - BSU Sappoe
- BSU Dahlia 2 - BSU Aganta
- BSU Pelita Bangsa - BSU Padaidi
- BSU Pelita Harapan - BSU Bersatu
- BSU Cokonuri - BSU Sombere
- BSU SrikandiLorong - BSU Tangkasa
- BSU Bimbli - BSU Longgar
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO KECAMATAN KELOMPOK MASYARAKAT KELOMPOK MASYARAKAT
- BSU Padaidi - BSU Rezky Bersatu
- BSU Dahlia - BSU Karya 2
- BSU Sepakat - BSU Sejahtera Abadi Mappala
2 Kecamatan Makassar
- BSU Mabello - BSU Sombere
- BSU Sombere - BSU Salahutu
- BSU Sukses Abadi - BSU Berkah
- BSU Sukses Mandiri - BSU Maribar
- BSU Sukses Mulia - BSU Sikakatui Kel. Bara-
baraya
- BSU Kamboja - BSU Jalahong
- BSU Sikakatui Kelurahan
Maccini Gusung
3 Kecamatan Ujung
Tanah
- BSU Hoki - BSU Pesisir
- BSU Mawar Pati - BSU Pattingaloang
- BSU Mata Allo - BSU KPRM Lorongta
- BSU Bahagia - BSU Padaelo
- BSU Tawakkal - BSU Mawar Merah
- BSU Pasang Surut - BSU Kantisang
- BSU Bonto Jai
4 Kecamatan Tamalanrea
- BSU Melati - BSU Butudoang - BSU Birma Makmur - BSU Beroangin Bersinar
- BSU Bonar - BSU Rukun Sejahtera
- BSU Paraikatte - BSU Cokro Indah
- BSUTeduh Bersinar - BSU Sehati - BSU Bahagia - BSU Siparakai
- BSU Sipakalebbi - BSU Kema Pertikan
- BSU Turungan Seko
5 Kecamatan
Bontoala
- BSU Purnama - BSU Cempakata 3
- BSU Karya Bersama - BSU Amanah
- BSU Mandiri Sejahtera - BSU Beringin
- BSU Umega - BSU Hati Mulia - BSU Mawar - BSU Al’Jannah
- BSU Tri Nur - BSU Siparappung
- BSU Sejahtera Bersama - BSU Berkah
6 Kecamatan Panakukang
- BSU Adipura - BSU Sangkarabara - BSU Gembira Ria - BSU Barawaja
- BSU Jingga - BSU Tamajene
- BSU Kuncup Mekar - BSU Salimah
- BSU Anugrah Bakti - BSU Madani - BSU Sikatutui - BSU Bonto Labua
- BSU Gruf - BSU Teratai
7 Kecamatan Ujung
Pandang
- BSU Audi - BSU Dolpin
- BSU Salsabila - BSU Lorong Sehat - BSU Pakkabaji 2 - BSU Bahari
- BSU Alika
8. Kecamatan Tamalate
BSU Sirikandi BSU Sehati
BSU KPRM Majis BSU Bersinar BSU Tanjung Bayang BSU Peduli Lingkungan
BSU Bersinar BSU Maccinong
BSU Sipakkabaji BSU Asoka 8
BSU Titian Sejahtera BSU Inninawa BSU Dakocan BSU Rukun Makmur Kel. Balang
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO KECAMATAN KELOMPOK MASYARAKAT KELOMPOK MASYARAKAT
Baru RW. 4
BSU Kampung Kawa BSU KPRM Gotong
BSU Bajiki Rong BSU Rukun Makmur Kel. Balang Baru RW. 2
BSU Banggau BSU Cendra Karya BSU Mario BSU Rusunawa
9. Kecamatan Mariso
BSU Appasulapa BSU Sytas
BSU Holiwood BSU Toriola
BSU Rahmatullah BSU Appasulapa Kel. Buyang
10. Kecamatan Mamajang
BSU Masagena BSU Sirannuang
BSU Badak Lurah BSU Karang Anyar
BSU Semangat 02 BSU Kenanga BSU Marennu BSU Baji Pamai
BSU Baji Pangaseng BSU Kancil
BSU Sipakabaji
11. Kecamatan Wajo
BSU Rezky BSU Karang Taruna BSU Berkah BSU Aspom Kalimantan
BSU Melati 1 BSU Tartim
BSU Fitrah BSU Sejahtera
BSU Melati BSU Melati 4 BSU Phitrea
12. Kecamatan Tallo
BSU Arif Ilham BSU Restu Bumi
BSU Gambus BSU Sipurennu
BSU Marbohari BSU Madani 5 BSU Lestari BSU Matangkasa
BSU Cahaya Suangga BSU Mutiara
BSU Jpl Ade Irma BSU Momunem Korban 40.000 Jiwa
BSU Sipakainge BSU Saling Mendukung
BSU Sipakaingga BSU Sambori
BSU Losari BSU Tunas Harapan BSU Machero BSU Rempong
BSU Rakyat Tallo BSU Fitrah Kel. Ujung Pandang RW.3
13. Kecamatan Manggala
BSU Lisana BSU Lorsa
BSU Peduli Negeri BSU Segitiga Mas
BSU Akar Panrita Maminasata BSU Putra Kembar
BSU Mekar Swadaya BSU Lamber Borong BSU Anyelir7 BSU Bonto Bila
BSU Bina Lestari BSU Rasa Bersama
BSU Kembar BSU Bina Lestari
BSU Rezky Bunda
14. Kecamatan
Biringkanaya
BSU Cahaya Bahari BSU Ingarang
BSU Mitra Bersama BSU Mutiara Asri
BSU Berlian BSU Mawar Kesatuan
BSU Cahaya Untia BSU Makarti BSU Mutiara Bersinar BSU Segitiga Mas
BSU Paris 2
15 Kecamatan Sangkarang
BSU Bahari BSU Samaturu
BSU Parampunganta BSU Kabajikanta
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Dari data dapat diatas diperoleh jumlah persentase kelompok masyarakat
yang ikut berpartisipasi dalam peledstarian lingkungan sebesar :
198 Kelompok Masyarakat = X 100% 1.800 Kelompok masyarakat di Kota Makassar
= 11% Kelompok Masyarakat
3. Jumlah Sekolah Yang Berpartisipasi Di Pelestarian Lingkungan Hidup
NO SEKOLAH NO SEKOLAH
1. SD Negeri Kaluku Bodoa SD Inpres Galangan Kapal I
2. SD Negeri Pangandongan 45 SD Negeri Percontohan PAM
3. SD Negeri Rappocini 46 SD Inpres Mallengkeri Bertingkat
4. SD Inpres Borong Jambu II 47 SD Negeri Tanggul patompo I
5. SD Negeri Monginsidi II 48 SD Inpres Lanraki I
6. SD Inpres Baraya II 49 SD Negeri Baddoka
7. SD Negeri Balang Boddong 50 SD Inpres Galangan Kapal IV
8. SD Negeri Gunung Sari I 51 SD Inpres Kapasa
9. SD Negeri Bontojai 52 SD Inpres Pampang II
10. SD Negeri Tidung 53. SD Inpres Cambaya I
11. SD Negeri Mamajang I 54 SD Inpres Cambaya II
12. SDN Tallo Tua 69 55 SD Inpres Cambaya III
13. SDN Pattingalloang I 56 SD Inpres Kampus Unhas
14. SD Negeri Pongtiku I 57 SD Inpres Pannampu II
15. SD Negeri Pongtiku II 58 SD Inpres Tello Baru II
16. SD Negeri Pampang 59 SD Inpres Tamalanrea VI
17 SD Negeri Kalukuang IV 60 SD Inpres Nipa-Nipa
18 SD Negeri Kakatua 61 SD Inpres Sambung jawa I
19 SD Negeri Maradekaya II 62 SD Inpres Sambung jawa II
20 SD Negeri Komp. IKIP I 63 SD Inpres Bakung II
21 SD Negeri Komp. IKIP 64 SD Inpres Paropo
22 SD Negeri Daya I 65 SD Inpres mandai
23 SD Negeri Bulurokeng 66 SD Inpres layang III
24 SD Negeri Lariang Bangi II 67 SD Inpres Maccini I/I
25 SD Negeri Gunung Sari II 68 SD Inpres Todopuli I
26 SD Negeri Gaddong I 69 SD Inpres Perumnas Antang I
27 SD Negeri Bara-Baraya I 70 SD Inpres Kassi
28 SD Negeri Kalukuang I 71 SD Negeri Perumnas
29 SD Negeri Kalukuang II 72 SD Inpres Perumnas III
30 SD Negeri Kalukuang III 73 SD Inpres Mangasa I
31 SD Negeri Kapasa 74 SD Inpres daya
32 SD Negeri Borong 75 SD Inpres Paccerakkang
33 SD Inpres Barang Lompo 76 SD Inpres Bertingkat Lariang Bangi I
34 SD Negeri Bontoramba 77 SD Inpres Rappokalling II
35 SD Negeri Melayu Muhammadiyah 78 SD Inpres Bangkala III
35 SD Negeri Kapotayudha 79 SD Inpres Mallengkeri II
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO SEKOLAH NO SEKOLAH
37 SD Inpres Malimongan Baru 80 SD Hangtua
38 SD Inpres Bung 81 SMP Negeri 2 Makassar
39 SD Inpres Lantebung 82 SMP Negeri 7 Makassar
40 SD Inpres Tidung 83 SMK-SMTI Kota Makassar
41 SD Inpres Sambung Jawa III 84 SD Negeri Parinring
42 SD Inpres Monginsidi 85 SD Inpres Kantisang
43 SD Inpres Buttatianang II 86 SD Negeri Barang Lompo
44 SD Inpres Karuwisi I 87 SD Inpres Tamalanrea II
Dari data diatas diperoleh jumlah persentase sekolah yang turut serta
berpartisipasi dalam pelestarian lingkungan sebesar
87 Sekolah = X 100%
745 Sekolah di Kota Makassar = 11,68% Sekolah yang berpartisipasi
Capaian kinerja program ini meliputi 12 kegiatan yaitu :
1. Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura dengan capaian kinerja 100%
(realisasi 6 Laporan target 6 Dokumen)
2. Dewan Pembina Adipura tingkat Kota Makassar dengan capaian kinerja
100% (realisasi 12 kegiatan dari target 12 kegiatan)
3. Pengembangan produksi ramah lingkungan (daur ulang) dengan capaian
kinerja 100% (realisasi 15 bank sampah dari target 15 bank sampah)
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan
hidup dengan capaian kinerja 100% (realisasi 169 kelompok masyarakat
dari 15 Kecamatan yang terdiri dari Bank Sampah Unit dari target 100
kelompok masyarakat)
5. Penilaian sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan
capaian kinerja 100 % (realisasi 229 sekolah dari target 100 Sekolah)
6. Pembinaan sekolah berbudaya dan berwawasan lingkungan dengan
capaian kinerja 100 % (realisasi 229 sekolah dari target 150 sekolah)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
7. Sosialisasi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dengan
capaian kinerja 100 % (realisasi 125 orang dari target 125 orang)
8. Penyusunan Data Non Fisik Adipura dengan capaian kinerja 100 %
(realisasi 10 dokumen dari target 10 dokumen)
9. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan bidang
lingkungan hidup,dengan capaian kinerja 100 % (realisasi 50 orang dari
target 50 orang)
10. Pembinaan Kampung Proklim Kota Makassar dengan capaian kinerja
100 % (realisasi 2 kawasan dari target 2 kawasan)
11. Pembinaan Kader Lingkungan dengan capaian kinerja 100 % (realisasi
100 orang dari target 100 orang)
12. Penyusunan profil bank sampah dengan capaian kinerja 100% (realisasi
15 exampler dari target 15 exampler)
Untuk meningkatkan capaian kinerja program ini di tahun mendatang
langkah yang akan ditempuh adalah melakukan pertemuan, koordinasi,
melaksanakan kerja sama, memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan-kegiatan
dalam upaya peningkatan kapasitas lingkungan hidup.
Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran melalui program dan
kegiatan-kegiatan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah
merealisasikan anggaran sebesar Rp. 2.605.794.030 dari alokasi anggaran
sebesar Rp 2.658.567.900 atau 98%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
SASARAN 8 : Menekan Tingkat Laju Timbulan Sampah
Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1
Persentase Jumlah
Pengurangan Kuantitas
Sampah
100 Kelurahan,
1971 ton
145 Kelurahan,
290.222,359 ton
145%,
14,72%
Capaian kinerja sasaran meningkatnya kapasitas penanganan sampah
dan kebersihan meliputi 1 indikator kinerja yaitu Persentase jumlah pengurangan
kuantitas sampah
Capaian realisasi sasaran tingkat laju timbulan sampah sebesar 145
Kelurahan 290.222,359 Ton, adapun target yang ditetapkan untuk tahun 2017
100 kelurahan 1971 ton, jadi capaian kinerja indikator persentase jumlah
pengurangan kuantitas sampah adalah 14,72%
Hal ini disebabkan oleh bertambahnya jumlah kecamatan dan kelurahan
yang turut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan, Serta bertambahnya
pihak swasta yang turut serta dalam program ini.
Tabel. 3.16 Jumlah Timbulan Sampah yang Masuk ke TPA Tamangapa Tahun 2017 No BULAN JUMLAH TIMBULAN SAMPAH
1 Januari 23.738.263
2 Februari 23,752,010
3 Maret 24,833,285
4 April 22,830,361
5 Mei 21,930,170
6 Juni 22,663,940
7 Juli 24,299,190
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No BULAN JUMLAH TIMBULAN SAMPAH
8 Agustus 23,368,160
9 September 23,017,330
10 Oktober 25,703,970
11 Nopember 26,148,570
12 Desember 27,937,110
Jumlah 290,222,359 Kg
Dari indikator diatas terdapat 1 program yaitu program peningkatan
kapasitas pengelolaan persampahan yang meliputi 3 kegiatan terdiri dari :
1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
dengan capaian kinerja 100 % (realisasi 8 Kecamatan dari target 25 orang),
2. Pengelolaan sampah terpadu 3R berbasis masyarakat dengan capaian
kinerja 100 % (realisasi 250 orang dari target 25 orang)
3. Sosialisasi peningkatan kapasitas kebijakan pengelolaan persampahan
dengan capaian kinerja 100 % (realisasi 240 orang dari target 40 orang).
Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran melalui program dan
kegiatan-kegiatan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah
merealisasikan anggran sebesar Rp. 803.623.100 dari alokasi anggaran sebesar
Rp 808.571.350 atau 99,4%
Sasaran 9 : Memaksimalkan Luas Jangkauan dan Tingkat Pelayanan
Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1
Persentase Jumlah Wilayah Terbina
dalam Pengelolaan Sampah Dan Ruang
Terbuka Hijau
5000
Pohon
10.500
pohon 210%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Capaian kinerja sasaran memaksimalkan luas jangkauan dan tingkat
pelayanan persampahan dan ruang terbuka hijau meliputi 1 indikator kinerja
yaitu Persentase Jumlah Wilayah Terbina dalam Pengelolaan Sampah Dan
Ruang Terbuka Hijau
Dari indikator diatas terdapat 1 program yaitu program peningkatan
kapasitas penghijauan Kota yang meliputi 7 kegiatan terdiri dari :
1. Penyusunan dan analisis data/informasi pengelolaan RTH dengan target
kinerja 85% (realisasi capaian kinerja 100% selama 1 tahun)
2. Pengelolaan RTH area/lorong gang berbasis masyarakat dengan target
kinerja 85% (realisasi capaian kinerja 100% selama 1 tahun)
3. Pengawasan dan pengendalian RTH dengan target kinerja 90% (realisasi
capaian kinerja 100% selama 1 tahun 12 kegiatan)
4. Pemeliharaan kawasan penghijauan kota dengan target kinerja 85% (realisasi
capaian kinerja 100% selama 1 tahun) pembuatan lubang resapan biopori
sebanyak 1800
5. Sarana penunjang operasional penghijauan dengan target capaian kinerja
100 %
6. Peningkatan sarana operasional pemeliharaan kawasan hijau dengan
capaian kinerja 100 % (realisasi 1 unit dump truk orang dari target 1 unit
dump truk)
7. Penataan Kawasan Hijau Perkotaan dan RTH dengan realisasi 4000 pohon
dari target 4000 pohon
Untuk mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan-
kegiatan di atas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah merealisasikan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
anggaran sebesar Rp. 8.809.931.650 dari alokasi anggaran sebesar Rp
10.405.785.900 atau 85%
Untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran di atas di tahun mendatang
langkah yang akan ditempuh adalah dilaksanakan kegiatan koordinasi RTH
antar SKPD terkait.
Sasaran 10 : Menumbuhkembangkan Peran dan Partisipasi
Masyarakat dalam Program Green and Clean terutama pada pengurangan sampah 3R melalui Bank Sampah
Capaian kinerja sasaran di atas diukur melalui indikator kinerja utama
sebagai berikut :
No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian (%)
1
Persentase terwujudnya Bank
Sampah sebagai Wujud
Pengelolaan Sampah 3R Sampah
Tukar Beras dan jumlah Bank
Sampah (Reduksi Sampah)
75 Kelurahan,
707 Unit BSU
145 Kelurahan,
193,3%
Capaian kinerja sasaran Menumbuhkembangkan Peran dan Partisipasi
Masyarakat dalam Program Green and Clean terutama pada pengurangan
sampah 3R melalui Bank Sampah meliputi 1 indikator kinerja yaitu pengelolaan
sampah 3R sampah tukar beras dan jumlah bank sampah (reduksi sampah)
Dari indikator diatas terdapat 1 program yaitu program pembangunan
kinerja pengelolaan persampahan yang meliputi 5 kegiatan terdiri dari :
1. Peningkatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
kegiatan ini tidak direalisasikan.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
2. Pengelolaan UPTD TPA tamangapa dengan realisasi capaian kinerja 438.000
ton dari target 438.000 atau 69,04%
3. Lomba-lomba kebersihan dan keindahan lingkungan dengan realisasi capaian
kinerja 10 Kegiatan dari target 10 Kegiatan atau 100%
4. Pengelolaan bank sampah dengan realisasi target kinerja 884 unit dari target
707 unit
5. Pengadaan sarana dan prasarana bank sampah dengan realisasi target
kinerja 155 unit dari target 155 unit atau 100%)
Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran melalui program dan
kegiatan-kegiatan diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah
merealisasikan anggran sebesar Rp. 10.808.671.124 dari alokasi anggaran
sebesar Rp 13.811.275.500 atau 78,3%. Sampah Tukar beras tidak
dilaksanakan dikarenakan harga pasaran lebih tinggi dibandingkan harga pada
Dokumen Perencanaan Anggaran (DPA)
Sasaran 11 : Terakomodasinya Kebutuhan Pemakaman bagi Warga
Kota Makassar
Capaian kinerja sasaran diatas diukur melalui indikator kinerja utama
sebagai berikut :
NO INDIKATOR TARGET REALISASI KINERJA
CAPAIAN
1 Luas Pemakaman dan Kapasitas Jenazah yang di tampung
341.037m2
367.452 m
2
3.155 Jenazah 107.7 %
3.155 Jenazah
Capaian kinerja sasaran tercapainya ketersediaan lahan pemakaman
dengan 1(satu) indikator kinerja utama yaitu luas pemakaman dan kapasitas
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
jenazah yang ditampung dengan target pada tahun 2017 adalah 341.037m2, dan
realisasi kinerja sebesar 367.452m2, 3.155 Jenazah, jadi target capaian realisasi
kinerja adalah 107.7%, 3.155 jenazah yang terbagi dalam 1(satu) program yaitu
program pengelolaan areal pemakaman. Dengan 1 (satu) kegiatan yaitu
pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman di 6 lokasi.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Tabel 3.17 Luas Pemakaman dan Kapasitas Jenazah
No Indikator Kinerja Target Realisasi kinerja Jumlah
I II III IV
1. Luas Pemakaman dan Kapasitas Jenazah yang ditampung
0 367.452 m2 0 0 0 367.452 m2
2. Kapasitas Jenazah yang ditampung
0 802 jenazah 696
Jenazah 815
Jenazah 842 Jenazah 3155 Jenazah
1. Jumlah Orang yang meninggal Per Pemakaman tahun 2017
NO
PEMAKAMAN JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI JULI AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
1. Islam Sudiang Raya
123 79 120 97 89 62 125 112 91 120 103 144
2. Islam Paropo 18 26 23 17 25 19 26 12 22 25 22 21
3. Islam Baroangin 52 60 51 40 60 52 70 43 36 43 68 59
4. Islam Dadi 45 45 45 39 51 41 46 48 51 49 35 30
5. Kristen Panaikang
32 29 38 31 35 16 43 36 35 29 33 38
6. Kristen Pannara 10 1 5 8 5 9 6 4 9 7 13 3
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
2. Jumlah Orang Meninggal Berdasarkan Agama Tahun 2017
BULAN ISLAM KRISTEN JUMLAH
JANUARI 238 42 304
FEBRUARI 209 30 268
MARET 240 43 314
APRIL 193 39 244
MEI 225 40 300
JUNI 174 25 206
JULI 267 49 339
AGUSTUS 215 40 289
SEPTEMBER 200 44 267
OKTOBER 237 36 294
NOVEMBER 228 46 282
DESEMBER 254 41 315
TOTAL 2680 475 3.155
Dalam rangka mencapai target kinerja sasaran melalui program dan kegiatan
diatas, Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar telah merealisasikan anggran
sebesar Rp. 3.916.950.000 atau 90% dari alokasi anggaran sebesar Rp
4.359.539.100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
B. REALISASI ANGGARAN
Anggaran belanja Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar pada bulan
November mengalami perubahan anggaran adapun Realisasi capaian keuangan
yang dicapai Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar tahun 2017 dari rencana
kerja yang ditetapkan hingga bulan Desember 2017 dapat diuraikan pada tabel
dibawah ini :
Tabel 3.18 Uraian Realisasi Anggaran DLH Kota Makassar Tahun 2017
No URAIAN ANGGARAN (Rp) ANGGARAN PERUBAHAN
(Rp)
REALISASI (Rp) %
1 2 3 4 5 6
PENDAPATAN DAERAH 7.543.600.000 6.488.190.000 1.055.410.000 13.99
PENDAPATAN ASLI DAERAH
7.543.600.000 6.488.190.000 1.055.410.000 13.99
Hasil Retribusi Daerah 543.600.000 543.600.000 0 13.99
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
7.000.000.000 5.944.590.000 1.055.410.000 15.08
BELANJA 64.488.942.500 56.708.902.080 7.780.040.420 12.06
a. Belanja Tidak Langsung
15.513.417.000 11.895.392.000 3.618.025.000 23.32
Belanja pegawai 15.513.417.000 11.895.392.000 3.618.025.000 23.32
b. Belanja Langsung 48.975.525.500 44.813.510.080 4.162.015.420 8.50
- Belanja pegawai 7.237.320.000 6.981.820.000 255.500.000 3.53
- Belanja barang dan jasa
39.893.046.500 34.186.531.080 5.706.515.420 14.30
- Belanja modal 1.845.159.000 3.645.159.000 1.800.000.000 97.55
Jumlah 56.945.342.500 50.220.712.080 6.724.630.420 13.66
Realisasi belanja tahun 2017 sebesar Rp. 6.724.630.420 atau 13.66%
dari alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 50.220.712.080 terdiri
dari realisasi hasil retribusi daerah sebesar 0 atau 13.99% dari alokasi
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
anggaran sebesar 543.600.000, Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
sebesar 1.055.410 atau 15.08 dari alokasi anggaran sebesar 5.944.590.000,
belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.618.025.000 atau 23.32 dari alokasi
anggaran sebesar Rp 11.895.392.000 dan realisasi belanja langsung
sebesar Rp. 4.162.015.420 atau 8.50% dari alokasi anggaran sebesar Rp.
44.813.510.080.
Sedangkan target dan realisasi anggaran per program yang telah
dicapai pada tahun 2017 adalah sebagai berikut :
Tabel 3.19 Data Target dan Realisasi Anggaran
No Sasaran JENIS BELANJA RINCIAN
RUPIAH JUMLAH DANA
(Rp)
CAPAIAN REALISASI SAMPAI DENGAN
BULAN INI
KEUANGAN (Rp) %
1. Meningkatkan kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis dalam Bentuk Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan
Program pelayanan administrasi perkantoran
2.951.106.505 2.501.656.887 85
Penyediaan jasa surat menyurat 54.600.000 54.600.000
100,
00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
28.800.000 18.019.298 63
Penyediaan jasa kebersihan kantor 33.000.000 30.000.000 100
Penyediaan bahan bacaan 10.896.000 3.555.000 33
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
471.000.000 468.638.563 99
Penyediaan jasa tenaga pendukung administrasi kantor/teknis Iainnya
1.327.500.000 1.247.850.000 94
Pengelolaan administrasi perkantoran
400.734.185 342.220.500 85
Sosialisasi kinerja pelayanan publik 594.000.000 307.500.000 52
Penyediaan jasa jaminan sosial ketenagakerjaan
30.576.320 29.273.526 96
Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
1.359.819,100 1.018.145.697 75
Pengadaan alat ukur 120.000.000 0 0
Pengadaan alat kantor 85.500.000 71.000.000 83
Pengadaan alat rumah tangga 43.000.000 41.500.000 97
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No Sasaran JENIS BELANJA RINCIAN
RUPIAH JUMLAH DANA
(Rp)
CAPAIAN REALISASI SAMPAI DENGAN
BULAN INI
KEUANGAN (Rp) %
Pengadaan komputer 66.700.000 0 0
Pengadaan meja dan kursi kerja/rapat
55.250.000 53.000.000 96
Pengadaan alat studio 10.750.000 0 0
Pengadaan alat komunikasi 17.500.000 0 0
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
33.084.000 29.597.450 89
Pemeliharaan rutin/berkala alat angkutan darat bermotor
438.128.100 369.226.300 84
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga
21.000.000 19.500.000 93
Pemeliharaan rutin/berkala komputer
25.000.000 21.950.000 88
Pemeliharaan rutin/berkala meja dan kursi kerja/rapat
24.100.000 8.000.000 33
Pemeliharaan rutin/berkala alat studio
24.112.000 23.100.000 96
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan gedung tempat kerja
138.270.000 135.409.902 98
Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor
190.000.000 187.653.000 99
Penyediaan jasa perizinan dan sertifikasi
18.070.000 12.674.045 70
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
24.355.000 20.535.000 84
Pengadaan aplikasi sistem informasi manajemen (SIM)
25.000.000 25.000.000 100
2 Meningkatkan Disiplin Aparatur
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
573.200.000 571.387.310 100
Penyusunan LAKIP-SKPD 45.000.000 44.597.100 99
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Laporan Keuangan Akhir Tahun serta Perhitungan Penyusutan Aset OPD
20.000.000 19.999.750 100,
00
Penetapan Target Kinerja/Penyusunan Perjanjian Kinerja-SKPD
15.000.000 14.931.490 100
Penyusunan RKA-SKPD 30.000.000 29.784.450 99
Penyusunan DPA-SKPD 15.000.000 14.818.170 99
Penyusunan RENJA-SKPD 50.000.000 49.632.700 99
Penyusunan RENSTRA-OPD 50.000.000 49.423.650 99
Pengelolaan keuangan OPD 348.200.000 348.200.000
100,
00
Peningkatan kinerja pelayanan dan administrasi
0 0 0,00
Program peningkatan disiplin aparatur
190.000.000 170.000.000 89
Pengadaan pakaian dinas beserta 170.000.000 170.000.000 100
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No Sasaran JENIS BELANJA RINCIAN
RUPIAH JUMLAH DANA
(Rp)
CAPAIAN REALISASI SAMPAI DENGAN
BULAN INI
KEUANGAN (Rp) %
perlengkapannya
Pengadaan pakaian kerja lapangan 20.000.000 0 0
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
500.298.500 330.412.400 66
Pendidikan dan pelatihan formal 330.800.000 330.412.000 100
Monitoring dan Evaluasi ASN dalam pengelolaan sampah
169.498.500 0 0
3 Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Hijau
Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
346.581.070 334.048.100 96
Sosialisasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
181.759.430 181.043.850 100
Koordinasi Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
164.821.640 153.004.250 93
4 Berkurangnya pencemaran tanah, air, udara dan kerusakan lingkungan karena dampak pembamngunan
Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup
2.283.872.340 2.266.652.550 99
Pemantauan Kualitas Lingkungan 175.444.950 175.415.000 100
Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup
132.070.650 132.046.000 100
Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
143.667.450 143.582.000 100
Pengendalian dan Pengawasan Udara Sumber Tidak Bergerak
102.500.500 101.103.600 99
Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Limbah B3
257.341.650 254.558.750 99
Penyusunan Data Potensi LB3 107.783.440 105.741.900 98
Koordinasi Pengawasan Pengelolaan Sampah
150.629.550 146.653.250 97
Pengujian Emisi Kendaraan Bermotor
170.059.500 170.059.500 100
Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair
175.057.300 175.010.500 100
Penyuluhan dan Pengendalian Polusi dan Pencemaran
319.050.000 318.812.500 100
Pengujian Kualitas Udara Ambien Kota
117.769.350 117.746.500 100
Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri
107.130.900 107.105.800 100
Pemantauan Kerusakan Biomassa/Pengawasan Biomassa di Kota Makassar
152.727.750 148.042.500 100
Pengelolaan B3 dan Limbah B3 172.641.350 170.774.750 99
5 Terlaksananya Penataan Lingkungan pada
Program penaatan lingkungan 2.678.265.070 2.535.534.600 95
Pengkajian Dampak Lingkungan 170.313.090 165.862.050 97
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No Sasaran JENIS BELANJA RINCIAN
RUPIAH JUMLAH DANA
(Rp)
CAPAIAN REALISASI SAMPAI DENGAN
BULAN INI
KEUANGAN (Rp) %
Perusahaan Penyusunan Kebijakan Pengendalian pencemaran dan perusakan LH
296.785.500 180.849.800 61
Koordinasi Penyusunan AMDAL 284.462.650 281.823.650 100
Pengawasan pelaksanaan RKL-RPL, UKL-UPL dan ijn lingkungan dalam tahap konstruksi
184.123.700 184.081.500 100
Penyusunan Standar Pengelolaan Lingkungan untuk Usaha Mikro dan kecil
78.966.000 76.349.800 100
Evaluasi dan Tindak Lanjut pengaduan masyarakat LH dan penyelesaian sengketa LH/Evaluasi dan Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat
251.777.720 248.893.400 99
Operasional pos pengaduan dan penyelesaian LH
270.892.920 269.093.250 99
Operasional pelayanan administrasi perizinan lingkungan hidup
174.641.050 172.113.250 100
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Mengenai Dokumen Lingkungan dan Penegakan Hukum Lingkungan
849.014.950 839.850.700 100
Penegakan hukum lingkungan terhadap hasil pengawasan
117.287.490 116.597.200 100
6 Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Program perlindungan dan konservasi sumber daya alam
1.886.627.745 1.810.804.296 96
Konservasi Sumberdaya air dan pengendalian kerusakan sumber-sumber air
62.042.440 62.036.400 100
Penyusunan Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD)
233.822.700 232.118.500 99
Pengembangan Data dan Informasi Lingkungan
198.098.800 149.623.800 76
Pengendalian Dampak Perubahan Iklim
153.493.550 151.443.500 99
Sosialisasi Pengembangan Konservasi Air Tanah
123.209.900 123.171.600 100
Pemantauan Pemanfaatan Air Tanah
224.460.600 224.447.800 100
Koordinasi Pengelolaan Konservasi SDA dan Keanekaragaman Hayati
72.588.950 68.161.696 94
Pemantauan Penyelenggaraan Pengelolaan DAS
211.274.000 211.118.000 100
Pemantauan Kualitas Lingkungan pada Wilayah Pesisir, Laut dan Pulau-pulau Kecil
350.980.675 340.408.000 97
Pengujian Kualitas Air Laut, Sedimen dan Biota Laut di Wilayah Pesisir Industri
256.656.130 248.275.000 97
7 Meningkatnya Program pengembangan 2.658.567.900 2.605.794.030 98
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No Sasaran JENIS BELANJA RINCIAN
RUPIAH JUMLAH DANA
(Rp)
CAPAIAN REALISASI SAMPAI DENGAN
BULAN INI
KEUANGAN (Rp) %
Kapasitas Penanganan Masalah Lingkungan Hidup
kapasitas dan partisipasi masyarakat
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura
297.422.040 296.428.420 100
Dewan Pembina Adipura Tingkat Kota Makassar
255.716.260 254.490.680 100
Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan (Daur Ulang)
289.017.530 271.018.260 94
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup
120.088.250 115.810.140 96
Penilaian Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan
124.132.050 123.486.830 99
Pembinaan Sekolah Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan
189.204.800 184.536.950 98
Sosialisasi Peraturan Perundang - undangan Lingkungan Hidup
393.037.500 381.906.290 97
Penyusunan Data Non Fisik Adipura
247.017.270 243.512.610 99
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan Bidang LH
193.548.630 189.828.300 98
Pembinaan Kampung Pro Iklim kota Makassar
149.096.600 144.943.600 97
Pembinaan Kader Lingkungan 250.592.560 250.587.560 100
Penyusunan profil bank sampah 149.694.410 149.244.390 100
8 Menekan Tingkat Laju Timbulan Sampah
Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Persampahan
808.571.350 803.623.100 99
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
340.233.700 339.148.350 99
Pengelolaan Sampah Terpadu 3R Berbasis Masyarakat
282.072.600 279.501.200 99
Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Kebijakan Pengelolaan Persampahan
186.265.050 184.973.550 99
9 Memaksimalkan Luas Jangkauan dan Tingkat Pelayanan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
Program Peningkatan Kapasitas Penghijauan Kota
10.405.785.900 8.809.931.650 85
Penyusunan dan Analisis Data/Informasi Pengelolaan RTH
158.928.200 156.568.900 98
Pengelolaan RTH Area Lorong/Gang Berbasis Masyarakat
193.678.100 190.028.500 98
Pengawasan dan Pengendalian RTH
525.325.300 478.032.350 67
Pemeliharaan Kawasan Penghijauan Kota
6.796.445.300 5.598.529.150 82
Sarana Penunjang Operasional Penghijauan
368.425.000 328.777.000 90
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
No Sasaran JENIS BELANJA RINCIAN
RUPIAH JUMLAH DANA
(Rp)
CAPAIAN REALISASI SAMPAI DENGAN
BULAN INI
KEUANGAN (Rp) %
Peningkatan Sarana Operasional Pemeliharaan Kawasan Hijau
567.984.000 382.350.000 67
Penataan Kawasan Hijau Perkotaan dan RTH
1.800.000.000 1.675.645.750 93
10 Menumbuhkembangkan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Program Green and Clean Terutama pada Pengurangan Sampah 3R melalui Bank Sampah
Program Pembangunan Kinerja Pengelolaan Persampahan
13.811.275.500 10.808.671.124 78
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan
190.000.000 0 0
Pengelolaan UPTD TPA Tamangapa
7.398.322.500 5.108.112.824 69
Lomba-Lomba Kebersihan dan Keindahan Lingkungan
580.295.350 367.589.450 63
Pengelolaan Bank Sampah 5.507.607.650 5.200.868.850 94
Pengelolaan Sarana dan Prasarana Bank Sampah
135.050.000 132.100.000 98
11 Terakomodasinya Kebutuhan Pemakaman bagi Warga Kota Makassar
Program Pengelolaan Areal Pemakaman
4.359.539.100 3.916.950.000 90
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakman
4.359.539.100 3.916.950.000 90
C. Analisis Capaian Kinerja
Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target
tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam Dokumen
Perencanaan Strategis Organisasi :
SASARAN 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan untuk Mendukung Tugas Bidang Teknis dalam Bentuk Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET AKHIR
RPJMD/RENSTRA 2019
REALISASI 2017
TINGKAT CAPAIAN
1 Terlayaninya
Kebutuhan
% 82% 80% 80%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Administrasi
Perkantoran dan
Keuangan
2 Terpenuhinya Sarana
dan Prasarana
Aparatur
% 90% 65% 65%
3 Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur yang
berkompeten dalam
Bidang Lingkungan
Hidup
% 90% 60% 60%
4 Laporan/Dokumen
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan Diterbitkan
Tepat Waktu
% 90% 100% 100%
SASARAN 2 : Meningkatkan Disiplin Aparatur
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET AKHIR
RPJMD/ RENSTRA
2019
REALISASI 2017
TINGKAT CAPAIAN
1 Peningkatan
Disiplin Aparatur
% 100% 100% 100%
SASARAN 3 : Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET AKHIR
RPJMD/ RENSTRA
2019
REALISASI 2017
TINGKAT CAPAIAN
1 Persen Luas
Sebaran RTH
Ha 1008,04 Ha
RTH Publik
109.197,33
M2 RTH
19,12 %
RTH
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Publik publik Publik
2 Persen Luas
Sebaran RTH Privat
Ha 185,27 Ha
RTH Privat
32.749 M2
RTH privat
13,53 %
RTH
Privat
SASARAN 4 : Berkurangnya Pencemaran Tanah, Air, Udara dan Kerusakan Lingkungan karena Dampak Pembangunan
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA
2019
REALISASI 2017
TINGKAT CAPAIAN
1 Status Mutu
Air, Tanah dan
Udara
Titik 308 Titik 60% 413 titk
dipantau, 55
% titik
dikendalikan
165%
dipantau,
100%
dikendalikan
SASARAN 5 : Terlaksananya Penataan Lingkungan Pada Perusahaan
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA
2019
REALISASI 2017
TINGKAT CAPAIAN
1 Meningkatnya
Efektifitas
Pelayanan
Perijinan di
Bidang LH
% 60% 50 % 100 %
2 Meningkatnya
Efektifitas
Pelayanan
Pengaduan
Masyarakat di
Bidang LH
% 60% 100 % 100 %
SASARAN 6 : Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Daya Alam
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA
2019
REALISASI 2017
TINGKAT CAPAIAN
1 Meningkatnya
Perlindungan dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
Titik 877 Titik 65% 145 Titik 100 %
SASARAN 7 : Meningkatnya Kapasitas Penanganan Masalah
Lingkungan Hidup
NO INDIKATOR KINERJA SATUAN
TARGET AKHIR
RPJMD/ RENSTRA
2019
REALISASI 2017
TINGKAT CAPAIAN
1 Volume dan % Sampah
yang ditangani dalam
Bentuk Penukaran
Sampah dengan Beras,
Pengangkutan dan
Reduksi
Lembaga 28 kantor
Pemerintah,
30 Sekolah, 5
Swasta, 20
Kelompok
Masyarakat
28% Kantor
Pemerintah, 30%
Sekolah, 13%
Swasta dan 11% Kelompok Masyaraka
t
160,78 %
SASARAN 8 : Menekan Tingkat Laju Timbulan Sampah
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA
2019
REALISASI 2017
TINGKAT CAPAIAN
1 Persentase
Jumlah
Pengurangan
Kuantitas
Sampah
% 95% 145
Kelurahan,
290.222,359
ton
145%,
14,72%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
SASARAN 9 : Memaksimalkan Luas Jangkauan dan Tingkat Pelayanan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA
2019
REALISASI 2017
TINGKAT CAPAIAN
1 Persentase
Jumlah Wilayah
Terbina dalam
Pengelolaan
Sampah dan
Ruang Terbuka
Hijau
Pohon 5000 Pohon 10500
pohon
210%
SASARAN 10 : Menumbuhkembangkan Peran dan Partisipasi Masyarakat dalam Program Green and Clean trutama pada pengurangan Sampah 3R melalui Bank Sampah
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA
2019
REALISASI 2017
TINGKAT CAPAIAN
1 Persentase
Terwujudnya
Bank Sampah
Sebagai Wujud
Pengelolaan
Sampah 3R
Sampah Tukar
Beras
Ton 143 Kelurahan
6570 Ton
145
Kelurahan
193,3%
kelurahan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
SASARAN 11 : Terakomodasinya Kebutuhan Pemakaman bagi Warga Kota Makassar
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET AKHIR RPJMD/RENSTRA
2019
REALISASI 2017
TINGKAT CAPAIAN
1 Luas Pemakaman
dan Kapasitas
Jenazah yang di
tampung
M2 262,965 m2 367.452 m2
183.762 Jenazah
107.7 m2
122.508 Jenazah
D. Analisis Capaian Kinerja
Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini beberapa
tahun lalu dan beberapa tahun terakhir
SASARAN 1 : Meningkatnya Kinerja Pelayanan untuk Mendukung Tugas Bidang Teknis dalam Bentuk Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Pelayanan Administrasi Umum dan Keuangan
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2017 REALISASI
2016 REALISASI
2017
1 Terlayaninya
Kebutuhan
Administrasi
Perkantoran dan
Keuangan
% 100% 75% 80%
2 Terpenuhinya
Sarana dan Prasarana
Aparatur
% 100% 70% 75%
3 Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
yang berkompeten
dalam Bidang
Lingkungan Hidup
% 100% 100% 60%
4 Laporan/Dokumen
Sistem Pelaporan
% 100% 100% 100%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
NO
INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET
2017 REALISASI
2016 REALISASI
2017
Capaian Kinerja dan
Keuangan Diterbitkan
Tepat Waktu
SASARAN 2 : Meningkatkan Disiplin Aparatur
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET 2017
REALISASI 2016
REALISASI 2017
1 Peningkatan
Disiplin Aparatur
% 100% 100% 100%
SASARAN 3 : Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH)
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET 2017
REALISASI 2016
REALISASI 2017
1 Persen Luas
Sebaran RTH
Publik
Ha 1007,24 Ha
RTH publik
1092,2 Ha
RTH publik
109.197,33
M2 RTH
publik
2 Persen Luas
Sebaran RTH Privat
Ha 242 Ha RTH
privat
233,088 Ha
RTH privat
32.749 M2
RTH privat
SASARAN 4 : Berkurangnya Pencemaran Tanah, Air, Udara dan
Kerusakan Lingkungan karena Dampak Pembangunan
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET 2017
REALISASI 2016
REALISASI 2017
1 Status Mutu Air,
Tanah dan
Udara
Titik 250 titik dipantau, 55 % titik
dikendalikan
176 Titik di Kendalikan
413 titk
dipantau, 55
% titik
dikendalikan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
SASARAN 5 : Terlaksananya Penataan Lingkungan Pada Perusahaan
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET 2017
REALISASI 2016
REALISASI 2017
1 Meningkatnya
Efektifitas
Pelayanan
Perijinan di
Bidang LH
% 50 % 45% 50 %
2 Meningkatnya
Efektifitas
Pelayanan
Pengaduan
Masyarakat di
Bidang LH
% 100 % 100 % 100 %
SASARAN 6 : Meningkatkan Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET 2017
REALISASI 2016
REALISASI 2017
1 Meningkatnya
Perlindungan dan
Konservasi
Sumber Daya
Alam
Titik 145 Titik 117 Titik 145 Titik
SASARAN 7 : Meningkatnya Kapasitas Penanganan Masalah Lingkungan Hidup
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN
TARGET 2017
REALISASI 2016
REALISASI 2017
1 Volume dan %
Sampah yang
ditangani dalam
Bentuk Penukaran
Lembaga 13% Kantor Pemerintah,
20% Sekolah,
13% Swasta dan 5%
13% Kantor Pemerintah
5% Kelompok
Masyarakat 0% Swasta
28% Kantor Pemerintah,
30% Sekolah,
13% Swasta dan 11%
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Sampah Dengan
Beras,
Pengangkutan dan
Reduksi
Kelompok Masyarakat
20% Sekolah
Kelompok Masyarakat
SASARAN 8 : Menekan Tingkat Laju Timbulan Sampah
NO INDIKATOR
KINERJA SATU
AN TARGET
2017 REALISASI
2016 REALISASI
2017
1 Persentase Jumlah
Pengurangan
Kuantitas Sampah
% 100
Kelurahan,
1971 ton
1.416.021,15
M3
145 Kelurahan,
290.222,359 ton
SASARAN 9 : Memaksimalkan Luas Jangkauan dan Tingkat Pelayanan
Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET 2017
REALISASI 2016
REALISASI 2017
1 Persentase
Jumlah Wilayah
Terbina dalam
Pengelolaan
Sampah dan
Ruang Terbuka
Hijau
Pohon 5000 Pohon 6.684
Pohon
10500
pohon
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
SASARAN 10 : Menumbuhkembangkan Peran dan Partisipasi
Masyarakat dalam Program Green and Clean trutama pada pengurangan Sampah 3R melalui Bank Sampah
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET 2017
REALISASI 2016
REALISASI 2017
1 Persentase
Terwujudnya
Bank Sampah
Sebagai Wujud
Pengelolaan
Sampah 3R
Sampah Tukar
Beras
Ton 75 Kelurahan,
707 Unit BSU
144,49 Ton
481 Unit
BSU
145
Kelurahan
SASARAN 11 : Terakomodasinya Kebutuhan Pemakaman bagi Warga Kota Makassar
NO INDIKATOR
KINERJA SATUAN TARGET 2017
REALISASI 2016
REALISASI 2017
1 Luas
Pemakaman dan
Kapasitas
Jenazah yang di
tampung
M2 341.037m2
150.000 Jenazah
367.452 m2
183.762 Jenazah
367.452 m2
183.762 Jenazah
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
BAB IV
PENUTUP
Laporan kinerja instansi pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
periode tahun 2017, menggambarkan wujud kewajiban DLH Kota Makassar
terhadap pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan dan Enam sasaran DLH Kota Makassar yang telah
disepakati.
Capaian kinerja merupakan hasil capaian yang dilakukan secara sistematik
dan berkesinambungan yang mencakup indikator kinerja, target dan realisasi kinerja.
Adapun capaian kinerja yang telah di capai DLH Kota Makassar hingga Desember
2017 adalah:
1. Sasaran Meningkatkan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH), capaian kinerjanya
adalah 16,33% atau kategori sangat rendah dengan dua indikator yakni 19,12 Ha
RTH publik dari target 571 Ha publik dan 13,53 Ha RTH Private dari target 242 Ha
RTH Private.
2. Sasaran Berkurangnya Pencemaran Tanah, Air, Udara dan Kerusakan
Lingkungan Karena Dampak Pembangunan, capaian kinerjanya adalah 165%
atau kategori sangat tinggi dengan indikator kinerja satus mutu, tanah, air dan
udara yang diawasi dan dipantau adalah 413 kegiatan/usaha dari target 250
usaha.
3. Sasaran Terwujudnya Pelayanan Publik Yang Cepat dan Berkualitas, capaian
kinerjanya adalah 61.7% atau kategori rendah dengan satu indikator kinerja
utama yaitu Indeks kepuasan masyarakat dengan target pada tahun 2017 adalah
100% dan rata – rata realisasi kinerja sebesar 61.7%.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
4. Sasaran Terwujudnya Pendayagunaan Aparatur Pemerintah Daerah, capaian
kinerjanya adalah 80% atau termasuk kategori tinggi dengan indikator kinerja
utama yaitu Persentase SDM aparatur menempati unit kerja sesuai dengan
kompetisinya dengan target pada tahun 2017 adalah 100% dan rata – rata
realisasi kinerja sebesar 80 %.
5. Sasaran Meningkatnya Kapasitas Penanganan Sampah dan Kebersihan, capaian
kinerjanya adalah 143% atau termasuk kategori sangat tinggi dengan indikator
kinerja yakni volume dan % sampah yang ditangani dalam bentuk penukaran
sampah dengan beras, pengangkutan dan reduksi sebesar 100%. Dari target
92%.
6. Sasaran Tercukupinya Ketersediaan Lahan Pemakaman, dengan satu indikator
kinerja utama yaitu Persen cakupan luas lahan pemakaman yang tertata secara
jenazah bersusun dengan target pada tahun 2017 adalah 341,037m2 dan realisasi
kinerja sebesar 367.452m2, jadi target capaian realisasi kinerja adalah 107.7m2
yang terbagi dalam 1 (satu) program yaitu program pengelolaan areal
pemakaman.
ada 1 (satu) faktor penghambat secara umum atas capaian kinerja yang tidak
mencapai target yaitu pada sasaran ke 1 (satu), meningkatnya Luas Ruang
Terbuka Hijau (RTH) dengan dua indikator utama yang disebabkan oleh
Pelaksanaan pencarian potensi Ruang Terbuka Hijau sangat minim, Kegiatan
pemantauan RTH yang pelaksanaannya berubah mengikuti kegiatan Dinas
Pertamanan dan Kebersihan, Serta adanya penggabungan antara BLHD dan
Pertamanan sehingga kegiatan tersebut tidak sesuai dengan metode
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun mendatang langkah perbaikan
atas tidak tercapainya target yang akan di tempuh yaitu dengan melakukan
Sosialisasi dan Koordinasi Ruang Terbuka Hijau (RTH).
Realisasi Kinerja yang diperoleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota
Makassar hingga akhir 2017 sebesar 99,19 % jika dibandingkan dengan realisasi
anggaran sebesar 85,%, terealisasinya kinerja dipengaruhi oleh tingginya capaian
pada sasaran Meningkatnya Kapasitas Penanganan sampah dan kebersihan
sebesar 143 %.
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
Indikator Kinerja Utama
Dinas Lingkungan Hidup Kota Makassar
No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Sumber Daya
Keterangan
1 Meningkatkan kinerja pelayanan untuk mendukung tugas bidang teknis dalam bentuk sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan pelayanan administrasi umum dan keuangan
Terlayaninya kebutuhan
administrasi perkantoran
dan keuangan
Terpenuhinya sarana
prasarana aparatur
Peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur yang
berkompeten dalam bidang
LH
Laporan/dokumen sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan diterbitkan
tepat waktu
Laporan
Jumlah realisasi X 100%
Target
2 Meningkatkan disiplin aparatur
Peningkatan disiplin aparatur Laporan Jumlah realisasi kelengkapan seragam
X 100% Kebutuhan kelengkapan seragam yang direncanakan
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
3 Meningkatnya Luas ruang terbuka hijau
Persentase Luas sebaran RTH Publik
Laporan Luas RTH Publik yang tersedia X 100% Luasan RTH Publik yang seharusnya
Persen Luas Sebaran RTH Privat
Luas RTH Privat yang tersedia X 100% Luasan RTH Privat yang seharusnya
4
Berkurangnya pencemaran tanah, air udara dan kerusakan lingkungan karena dampak pembangunan
Status mutu air, tanah dan udara
Laporan
1. Mutu air : Peraturan Gunernur Sul-Sel No. 69 tahun 2010
PI =
C
L 𝑀2+(
C
L)𝑅2
2
( C/L )M = Nilai Maksimum ( C/L )R = Nilai rata - rata
2. Mutu Udara : Peraturan Gubernur Sul-Sel No 69 tahun 2010 tentang baku mutu dan kriteria kerusakan Lingkungan Hidup dengan menggunakan parameter
3. Mutu Tanah : Peraturan Pemerintah No 150 tahun 2000 tentang pengendalian kerusakan tanah untuk produksi biomassa tanah dengan menggunakan parameter
5 Terlaksananya penataan lingkungan pada perusahaan
Meningkatnya efektifitas pelayanan perijinan di bidang LH
Laporan
Jumlah Izin yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah permohonan yang masuk
Meningkatnya efektifitas pelayanan pengaduan masyarakat di bidang LH
Laporan Jumlah Pengaduan yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah pengaduan yang masuk
6 Meningkatkan perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumber daya alam
Laporan Jumlah realisasi titik SDA yang dikendalikan X 100%
Jumlah total titik yang direncanakan untuk dikendalikan
7 Meningkatnya kapasitas penanganan masalah
Volume dan % sampah yang ditangani dalam bentuk
Laporan Jumlah realisasi
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
lingkungan hidup penukaran sampah dengan beras, pengangkutan dan reduksi
X 100
Target
8
Menekan tingkat laju timbulan sampah
Persentase jumlah pengangguran kuantitas sampah
Laporan
Volume sampah yang ditangani
X100 Volume produksi sampah
9 Memaksimalkan luas jangkauan dan tingkat pelayanan persampahan dan ruang terbuka hijau
Persentase jumlah wilayah terbina dalam pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau
Laporan
Jumlah realisasi
X 100% Target
10 Menumbuhkembangkan peran dan partisipasi masyarakat dalam program green and clean terutama pada pengurangan sampah 3R melalui Bank Sampah
Persentase terwujudnya Bank Sampah sebagai wujud pengelolaan sampah 3R sampah tukar beras
Laporan
Jumlah Realisasi BSU
X100 Target BSU
11
Tercukupinya ketersediaan lahan pemakaman
Cakupan luas lahan pemakaman yang tertata secara jenazah bersusun
Laporan Jumlah daya tampung tempat pemakaman jenazah tersusun
X 1000 Jumlah penduduk
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah 2017
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 181 URUSAN WAJIB1 11 Lingkungan Hidup
Dinas Lingkungan Hidup
1 11 01Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Indeks Pelayanan Administrasi
Perkantoran% 85 - 75 4.689.659.634 80 - 2.951.106.505 20 499.758.286 20 588.062.733 20 578.627.619 20 835.208.249 80 2.501.656.887 100 - 155 7.191.316.521 182 -
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Jasa Surat Menyurat Bulan 60 329.175.689 24 115.321.500 12 54.600.000 54.600.000 3 13.650.000 3 13.650.000 3 13.650.000 3 13.650.000 12 54.600.000 100 100 36 169.921.500 60 52
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 01 02Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah jasa komunikasi, sumber
daya air dan listrik yang tersediaBulan 60 184.737.600 24 70.520.258 12 28.800.000 28.800.000 3 1.878.055 3 7.370.397 3 13.433.334 3 (4.662.488) 12 18.019.298 100 63 36 88.539.556 60 48
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 01 04Penyediaan jasa kebersihan
kantorJumlah jasa kebersihan kantor Bulan 60 176.871.000 24 50.650.000 12 33.000.000 33.000.000 3 7.500.000 3 7.500.000 3 7.500.000 3 7.500.000 12 30.000.000 100 91 36 80.650.000 60 46
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 01 05
Penyediaan jasa tenaga
pendukung administrasi
kantor/teknis Iainnya
Jumlah jasa Pegawai Honorer
Yang TersediaBulan 60 4.383.342.000 24 504.000.000 12 1.168.200.000 1.327.500.000 3 292.050.000 3 292.050.000 3 292.050.000 3 371.700.000 12 1.247.850.000 100 107 36 1.751.850.000 60 40
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 01 06 Penyediaan bahan bacaanJumlah Biaya Penyediaan bahan
bacaanbulan 60 53.221.920 24 7.095.000 12 10.896.000 10.896.000 3 485.000 3 735.000 3 945.000 3 1.390.000 12 3.555.000 100 33 36 10.650.000 60 20
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 01 09Pengelolaan administrasi
perkantoranAlat Tulis Kantor bulan 60 2.100.889.351 24 866.456.000 12 400.734.185 400.734.185 3 96.119.300 3 95.248.300 3 66.767.600 3 84.085.300 12 342.220.500 100 85 36 1.208.676.500 60 58
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 01 10Rapat-rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Jumlah rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerahKali 356 2.288.460.000 50 1.107.802.876 78 456.000.000 471.000.000 12 88.075.931 28 137.116.150 32 181.652.082 6 61.794.400 78 468.638.563 100 103 128 1.576.441.439 36 69
Dinas
Lingku
ngan
1 11 01 48Sosialisasi kinerja pelayanan
publikJumlah Media Bulan 60 2.032.340.000 24 377.320.000 12 614.000.000 594.000.000 0 - 6 25.000.000 2 10.000.000 4 272.500.000 12 307.500.000 100 50 36 684.820.000 60 34
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 01 53Penyediaan jasa jaminan sosial
ketenagakerjaan
Tersedianya Premi Asuransi
KetenagakerjaanBulan 36 101.207.619 12 189.800.000 12 30.576.320 30.576.320 0 - 4 9.392.886 0 - 8 19.880.640 12 29.273.526 100 96 24 219.073.526 67 216
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
100,00 80,77 44,89 643.402.502 58,07 64,63
Sangat
Tinggi Tinggi Rendah Sangat Tinggi Rendah Rendah
1 11 02Program peningkatan sarana dan
prasarana aparatur
Cakupan Ketersediaan Sarana dan
Prasarana Aparatur% 90 - 70 1.798.707.731 75 - 1.359.819.100 5 80.051.000 40 424.134.852 20 153.342.230 0 360.617.615 65 1.018.145.697 87 - 135 2.816.853.428 150 -
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 02 11 Pengadaan alat ukur
Tercapainya Sarana Dan
Prasarana Aparatur Terhadap
Kebutuhan Dan Alat - Alat
Laboratorium
Unit 18 853.000.000 7 289.225.000 3 120.000.000 120.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - 7 289.225.000 39 34
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 14 Pengadaan alat kantorTercapainya Sarana Dan
Prasarana Gedung KantorUnit 37 326.005.000 11 86.250.000 6 85.500.000 85.500.000 0 - 4 71.000.000 0 - 0 - 4 71.000.000 67 83 15 157.250.000 41 48
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 15 Pengadaan alat rumah tanggaJumlah alat rumah tangga yang
tersediaUnit 44 380.761.900 9 95.021.500 7 43.000.000 43.000.000 0 - 0 - 7 41.500.000 0 - 7 41.500.000 100 97 16 136.521.500 36 36
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 16 Pengadaan komputer
Jumlah Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor Yang
Tersedia
Unit 99 456.277.000 36 188.900.000 13 66.700.000 66.700.000 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - 36 188.900.000 36 41
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 17Pengadaan meja dan kursi
kerja/rapat
Tercapainya Sarana Dan
Prasarana Gedung KantorBuah 142 182.877.500 22 30.000.000 15 55.250.000 55.250.000 0 - 15 53.000.000 0 - 0 - 15 53.000.000 100 96 37 83.000.000 26 45
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 18 Pengadaan alat studio
Jumlah Peralatan Dan
Perlengkapan Kantor Yang
Tersedia
Unit 5 33.325.000 4 325.000.000 1 10.750.000 10.750.000 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - 4 325.000.000 80 975
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 19 Pengadaan alat komunikasiTercapainya Sarana Dan
Prasarana Gedung KantorUnit 15 54.250.000 10 32.000.000 5 17.500.000 17.500.000 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - 10 32.000.000 67 59
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 34Pemeliharaan rutin/berkala mobil
jabatan
Jumlah Mobil Jabatan Dalam
Kondisi BaikUnit 1 215.725.900 1 66.711.300 1 40.000.000 33.084.000 0 3.579.000 1 17.777.700 0 4.554.550 0 3.686.200 1 29.597.450 100 74 2 96.308.750 200 45
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 35Pemeliharaan rutin/berkala alat
angkutan darat bermotor
Jumlah Kendaraan Operasional
Dalam Kondisi BaikUnit 100 2.532.762.690 17 203.241.050 36 589.959.000 438.128.100 1 76.472.000 9 80.843.600 8 78.254.200 0 133.656.500 18 369.226.300 50 63 35 572.467.350 35 23
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 46Pemeliharaan rutin/berkala alat
rumah tangga
Rasio Pemeliharaan Peralatan
Gedung Kantor Yang Kondisinya
Baik
Unit 45 111.900.000 22 39.000.000 20 21.000.000 21.000.000 0 - 10 19.500.000 10 - 0 - 20 19.500.000 100 93 42 58.500.000 93 52
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 47Pemeliharaan rutin/berkala
komputer
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Perlengkapan Gedung KantorUnit 300 145.750.000 67 82.900.000 61 25.000.000 25.000.000 0 - 46 17.000.000 0 - 0 4.950.000 46 21.950.000 75 88 113 104.850.000 38 72
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
8
KETER
ANGA
N
I II III IV
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD
TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA & ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR
TAHUN PELAKSANAAN RKPD)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1
(%)
9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13 16 = 15/6*100%2 6 7
FORMULIR EVALUASI HASIL RKPDKOTA MAKASSAR
PERIODE PELAKSANAAN : TAHUN 2017
N
OKODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUA
N
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2014 s/d 2019
(Akhir Periode RENSTRA
SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RENSTRA SKPD
s/d RENJA SKPD TAHUN
LALU (2016) SKPD
PENANG
GUNG
JAWAB
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 188
KETER
ANGA
N
I II III IV
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD
TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA & ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR
TAHUN PELAKSANAAN RKPD)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1
(%)
9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13 16 = 15/6*100%2 6 7
N
OKODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUA
N
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2014 s/d 2019
(Akhir Periode RENSTRA
SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RENSTRA SKPD
s/d RENJA SKPD TAHUN
LALU (2016) SKPD
PENANG
GUNG
JAWAB
1 11 02 48Pemeliharaan rutin/berkala meja
dan kursi kerja/rapat
Tersedianya Rasio Meja, Kursi
Dan Lemari Dalam Kondisi BaikUnit 355 98.600.000 3 22.500.000 45 24.100.000 24.100.000 0 - 25 8.000.000 0 - 0 - 25 8.000.000 56 33 28 30.500.000 8 31
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 49Pemeliharaan rutin/berkala alat
studio
Tersedianya Jasa Pemeliharaan
Perlengkapan KantorUnit 38 79.712.000 6 4.600.000 16 24.112.000 24.112.000 0 - 0 - 10 - 9 23.100.000 19 23.100.000 119 96 25 27.700.000 66 35
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 55Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan gedung tempat kerja
Pemeliharaan Gedung Kantor
Dan Jaringan ListrikPaket 2 562.270.000 1 53.897.871 2 138.270.000 138.270.000 0 - 2 135.409.902 0 - 0 - 2 135.409.902 100 98 3 189.307.773 150 34
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 64Rehabilitasi sedang/berat rumah
gedung kantor
Terpeliharanya Sarana Dan
Prasarana TPAGedung 1 640.600.000 1 11.700.000 1 190.000.000 190.000.000 0 - 0 - 0 - 1 187.653.000 1 187.653.000 100 99 2 199.353.000 200 31
Dinas
Lingku
ngan
1 11 02 67Penyediaan jasa perizinan dan
sertifikasi
Jumlah kendaraan yang Memiliki
izin dan sertifikasiUnit 200 226.915.000 18 13.320.000 22 18.070.000 18.070.000 1 - 3 1.068.650 6 4.033.480 12 7.571.915 22 12.674.045 100 70 40 25.994.045 20 11
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 68
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan
kantor
Tersedianya komponen listrik Bulan 60 116.130.905 24 20.230.000 12 24.355.000 24.355.000 0 - 12 20.535.000 0 - 0 - 12 20.535.000 100 84 36 40.765.000 60 35
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 02 75
Pemeliharaan rutin/berkala
aplikasi sistem informasi
manajemen (SIM)
Tersedianya Pemeliharaan SIM
Honor
SIM
Honor 1 77.500.000 0 - 1 25.000.000 25.000.000 0 - 0 - 1 25.000.000 0 - 1 25.000.000 100 100 1 25.000.000 100 32
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
70,35 42,27 16,11 38.998.323 40,82 18,53
Sedang RendahSangat
RendahRendah Rendah
Sangat
Rendah
1 11 03Program peningkatan disiplin
aparatur
Persentase Penurunan Jumlah
Pelanggaran disiplin berpakaian
dinas
% 100 - 100 177.200.000 100 - 190.000.000 0 - 0 - 100 170.000.000 0 - 100 170.000.000 100 - 200 347.200.000 200 - Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 03 01Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannya
Pengadaan pakaian dinas beserta
perlengkapannyaPasang 1235 693.250.000 102 125.000.000 317 170.000.000 170.000.000 0 - 0 - 317 170.000.000 0 - 317 170.000.000 100 100 419 295.000.000 34 43
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 03 05Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Jumlah Kebutuhan Alat Pelindung
Diriset 170 186.000.000 30 52.200.000 10 20.000.000 20.000.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - 30 52.200.000 18 28
Dinas
Lingku
ngan
50,00 50,00 372,06 512.255.184 336,19 99,54
Rendah RendahSangat
TinggiSangat Tinggi
Sangat
TinggiTinggi
1 11 04Program peningkatan kapasitas
sumber daya aparatur
Cakupan Aparatur yang mendapatkan
Pelatihan Kompeten di bidangnya% 90 - 75 348.051.900 80 - 500.298.500 10 17.852.100 40 173.176.300 10 9.475.000 0 129.909.000 60 330.412.400 75 40.96 135 552.964.300 30 11059286000
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 04 01 Pendidikan dan pelatihan formal
Jumlah Aparat Yang Mengikuti
Diklat Keterampilan Teknis dan
Umum
Orang 301 1.710.000.000 20 520.009.900 38 330.000.000 330.800.000 23 17.852.100 7 173.176.300 4 9.475.000 4 129.909.000 38 330.412.400 100 62 110 724.922.300
7.31 8.48
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 04 02Monitoring dan Evaluasi ASN
dalam Pengelolaan Sampah
Jumlah Aparat Yang Mengikuti
Diklat Keterampilan Teknis dan
Umum
orang 100 560.998.500 0 - 47 169.498.500 169.498.500 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - - - 0 0
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
50,00 105,97 565,53 1.242.270.892 293,88 85,08
RendahSangat
Tinggi
Sangat
TinggiSangat Tinggi
Sangat
TinggiTinggi
1 11 05Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan
keuangan
% Capaian Kinerja yang termuat
dalam citizen charter% 100 - 100 803.247.800 100 - 573.200.000 25 119.409.110 25 111.507.700 25 121.350.000 25 219.120.500 100 571.387.310 100 200 1.374.635.110 200
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 05 01 Penyusunan RKA-SKPD
Jumlah dokumen RKA-OPD (RKA
Perubahan Tahun 2017 dan RKA
Tahun 2018)
Dokum
en 10 162.300.000 4 59.999.900 2 36.300.000 30.000.000 1 19.734.450 0 1.225.000 0 - 1 8.825.000 2 29.784.450 100 82 6 89.784.350 60 55
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 05 02 Penyusunan DPA-SKPDJumlah dokumen DPA-OPD (DPA
2017 dan DPPA 2017)
Dokum
en 10 81.150.000 4 29.998.000 2 18.150.000 15.000.000 1 8.993.170 0 - 0 - 1 5.825.000 2 14.818.170 100 82 6 44.816.170 60 55
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 05 03 Penyusunan RENJA-SKPD Jumlah RENJA OPD Tahun 2018Dokum
en 5 273.965.000 2 96.450.000 1 60.500.000 50.000.000 0 - 0 26.732.700 0 - 1 22.900.000 1 49.632.700 100 82 3 146.082.700 60 53
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 05 04 Penyusunan LAKIP-SKPDTersusunnya Dokumen LAKIP
OPD
Dokum
en 5 144.750.000 2 64.700.000 1 30.250.000 45.000.000 0 - 0 - 0 10.000.000 1 34.597.100 1 44.597.100 100 147 3 109.297.100 60 76
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Predikat Kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 188
KETER
ANGA
N
I II III IV
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD
TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA & ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR
TAHUN PELAKSANAAN RKPD)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1
(%)
9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13 16 = 15/6*100%2 6 7
N
OKODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUA
N
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2014 s/d 2019
(Akhir Periode RENSTRA
SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RENSTRA SKPD
s/d RENJA SKPD TAHUN
LALU (2016) SKPD
PENANG
GUNG
JAWAB
1 11 05 05 Penyusunan Perjanjian KinerjaJumlah dokumen Perjanjian
Kinerja OPD Tahun 2017
Dokum
en 5 81.150.000 2 30.000.000 1 18.150.000 15.000.000 1 8.631.490 0 1.500.000 0 - - 4.800.000 1 14.931.490 100 82 3 44.931.490 60 55
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 05 06 Penyusunan RENSTRA-SKPDJumlah Revisi dokumen
RENSTRAOPD Tahun 2014 - 2019
Dokum
en 5 195.000.000 1 - 1 50.000.000 50.000.000 0 - 0 - 0 19.300.000 1 30.123.650 1 49.423.650 100 99 2 49.423.650 40 25
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 05 07
Penyusunan Laporan Keuangan
Semesteran dan Laporan
Keuangan Akhir Tahun serta
Perhitungan Penyusutan Aset
SKPD
Dokumen Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun yang disusun
Dokum
en 10 124.750.000 4 19.999.900 2 30.250.000 20.000.000 0 - 0 - 0 - 2 19.999.750 2 19.999.750 100 66 6 39.999.650 60 32
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 05 08 Pengelolaan keuangan SKPDTersedianya Biaya Untuk
Pengelola keuangan OPDBulan 60 871.158.000 24 207.800.000 12 205.458.000 348.200.000 3 82.050.000 3 82.050.000 3 92.050.000 3 92.050.000 12 348.200.000 100 169 36 556.000.000 60 64
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 05 09Peningkatan kinerja pelayanan
dan administrasi
Jumlah kinerja pelayanan
administrasi yang ditingkatkanJenis 60 1.391.024.000 24 100.000.000 2 419.144.000 - 0 - 0 - 0 - 0 - - - - - 24 100.000.000 40 7
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
88,89 89,98 9,89 131.148.346 55,56 47,02
Tinggi TinggiSangat
RendahSangat Tinggi Rendah Rendah
1 11 05Program pengelolaan ruang terbuka
hijau (RTH)
Luas RTH Publik Yang Dibangun Luas
RTH Privat Yang Direalisasikan
Ha RTH
Publik,
Ha RTH
Private
597.262 6.794.530.000
1092.2
104
1.757.641.100
571 Ha
publik
dan 242
Ha privat
1.127.000.000 346.581.070 0 8.803.650 0 160.608.150
109.197
Publik dan
32.749
Privat
133.877.700 0 30.758.600
109.197
Publik dan
32.749
Privat
334.048.100 16,33 2.54
1201.407
4
2.081.730.600 40.23 3.85
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 09 12Sosialisasi Pengembangan Ruang
Terbuka Hijau
Jumlah Peserta yang mengikuti
Sosialisasi Pengembangan Ruang
Terbuka Hijau di Kota Makassar
orang 1700 1.293.080.000 200 428.132.800 300 120.000.000 181.759.430 0 - 0 46.305.950 150 108.037.900 150 26.700.000 300 181.043.850 100 96.36 500 603.276.650 5.88 9.33
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 09 13Koordinasi Pengembangan Ruang
Terbuka Hijau
Jumlah Koordinasi yang
Dilakukan untuk Pengembangan
RTH Kota Makassar dengan OPD
Terkait
Kegiata
n 22 865.484.140 6 244.691.800 6 164.821.640 164.821.640 2 8.803.650 4 114.302.200 0 25.839.800 0 4.058.600 6 153.004.250 100 90.37 12 393.637.450 10.91 9.1
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
50,00 212,21 294,94 1.977.608.173 127,78 87,72
RendahSangat
Tinggi
Sangat
TinggiSangat Tinggi
Sangat
TinggiTinggi
1 11 05Program pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan hidupCakupan Usaha Yang Taat Hukum
Titik
dipanta
u,Titik
Dikend
alikan,
% Titik
Dikend
alikan
243.9 19.004.921.000 176 4.279.731.100
250
Dipantau
dan 55%
Dikendal
ikan
4.174.550.000 2.283.872.340 - 279.688.400 - 879.432.750 - 606.300.300
413
Dipantau
dan 55%
Dikendalika
n
501.231.100
413
Dipantau
dan 55%
Dikendalika
n
2.266.652.550 165 54 589 6.546.383.650 #VALUE! 34
Dinas
Lingkungan
Hidup
40 346.851.500
19 590.220.500
1 11 10 04
Pengawasan Pelaksanaan
Kebijakan Bidang Lingkungan
Hidup
Jumlah perusahaan yang diawasi usaha 170 861.096.580 60 370.419.200 70 152.970.650 132.070.650 26 35.556.000 19 40.350.000 20 20.900.000 5 35.240.000 70 132.046.000 100 86 130 502.465.200 76 58
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 10 06 Pengelolaan B3 dan Limbah B3Jumlah Usaha/Kegiatan yang B3
diawasiusaha 245 1.341.698.358 50 441.923.500 55 267.460.578 172.641.350 25 35.163.350 0 51.580.800 30 25.579.100 0 58.451.500 55 170.774.750 100 64 105 612.698.250 43 46
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 10 07Koordinasi Tindak Lanjut Hasil
Pengawasan
Jumlah kegiatan Koordinasi
Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
Terhadap Usaha / Kegiatan
dengan instansi terkait
Usaha 170 803.755.490 45 218.991.800 50 143.667.450 143.667.450 10 14.075.000 30 54.557.000 10 51.025.000 0 23.925.000 50 143.582.000 100 100 95 362.573.800 56 45
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 10 17Pengendalian dan Pengawasan
Udara Sumber Tidak Bergerak
Jumlah usaha penyebab
pencemaran udara yang diawasiusaha 175 807.610.430 60 314.233.500 65 139.600.500 102.500.500 21 30.523.000 10 35.739.600 30 - 4 34.841.000 65 101.103.600 100 72 125 415.337.100 71 51
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 10 18 Sosialisasi Kebijakan PLB3
Terlaksananya jumlah kegiatan
sosialisasi kebijakan pengelolaan
limbah B3
Orang 800 1.180.895.860 200 354.981.900 250 204.537.190 257.341.650 50 34.191.050 100 104.007.050 100 92.921.200 0 23.439.450 250 254.558.750 100 124 450 609.540.650 56 52
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
522.266.500 60 49 54.515.000 8 175.415.000 100 100 48 8 175.444.950 175.444.950 16.775.000 45.982.000 58.143.000 03 1.073.502.933 2
Rata-rata capaian kinerja (%)
1 11 10
Predikat Kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
2 2 2 Pemantauan Kualitas LingkunganTerlaksananya Pemantauan
Kualitas Lingkungan
Kegiata
n 80
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 188
KETER
ANGA
N
I II III IV
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD
TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA & ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR
TAHUN PELAKSANAAN RKPD)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1
(%)
9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13 16 = 15/6*100%2 6 7
N
OKODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUA
N
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2014 s/d 2019
(Akhir Periode RENSTRA
SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RENSTRA SKPD
s/d RENJA SKPD TAHUN
LALU (2016) SKPD
PENANG
GUNG
JAWAB
1 11 10 19 Penyusunan Data Potensi LB3Jterlaksananya penyusunan data
potensi limbah B3usaha 330 918.192.673 60 208.476.600 70 124.543.243 107.783.440 30 9.750.000 30 34.200.000 10 32.850.000 0 28.941.900 70 105.741.900 100 85 130 314.218.500 39 34
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 10 20Koordinasi Pengawasan dan
Pengelolaan Sampah
Jumlah laporan Pelaksanaan
Rapat koordinasi pengawasan
dan pengelolaan sampah dengan
OPD terkait setiap bulan selama
setahun
Laporan 18 1.052.860.907 6 327.546.200 7 194.192.537 150.629.550 1 17.775.000 2 34.850.000 3 50.275.000 1 43.753.250 7 146.653.250 100 76 13 474.199.450 72 45
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 10 21Pengujian Emisi Kendaraan
Bermotor
Jumlah kendaraan bermotor yang
dilakukan uji emisi
Kendara
an 5250 832.024.795 1500 236.803.200 1750 160.548.850 170.059.500 0 - 1750 170.059.500 0 - 0 - 1.750 170.059.500 100 106 3.250 406.862.700 62 49
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 10 23Pengujian Kadar Polusi Limbah
Padat dan Limbah Cair
Jumlah titik uji limbah cair pada
penataan usaha dan/atau
kegiatan yang berpotensi
mencemari lingkungan
titik 105 1.396.147.152 55 391.050.500 50 199.057.300 175.057.300 0 17.358.000 25 38.775.000 25 69.975.000 0 48.902.500 50 175.010.500 100 88 105 566.061.000 100 41
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 10 24Penyuluhan dan Pengendalian
Polusi dan Pencemaran
Jumlah Kegiatan Penyuluhan dan
Pengendalian Polusi dan
Pencemaran
orang 750 745.522.830 100 126.202.700 450 319.050.000 319.050.000 150 38.363.000 150 154.766.000 150 110.157.000 0 15.526.500 450 318.812.500 100 100 550 445.015.200 73 60
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 10 25Pengujian Kualitas Udara Ambien
Kota
Terlaksananya Pengujian Kualitas
Udara Ambien Kotatitik 60 841.065.368 30 300.603.600 30 117.767.350 117.767.350 0 2.456.500 15 37.500.000 15 33.875.000 0 43.915.000 30 117.746.500 100 100 60 418.350.100 100 50
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 10 26Pengujian Emisi/Polusi Udara
Akibat Aktivitas Industri
Terlaksananya Pengujian
Emisi/Polusi Udara Akibat
Aktivitas Industri
titik 30 807.549.661 10 273.519.000 10 160.052.266 107.130.900 0 10.650.000 0 37.765.800 10 27.300.000 0 31.390.000 10 107.105.800 100 67 20 380.624.800 67 47
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 10 27Pengawasan Biomassa di Kota
Makassar
Jumlah Kegiatan Pengawasan
Biomassa di Kota Makassar
dokume
n 1 370.000.050 5 131.833.900 1 152.727.750 152.727.750 0 17.052.500 0 39.300.000 1 33.300.000 0 58.390.000 1 148.042.500 100 97 6 279.876.400 600 76
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
100,00 60,18 327,43 278.196.343 83,56 32,32
Sangat
Tinggi Tinggi
Sangat
TinggiSangat Tinggi Tinggi
Sangata
Rendah
1 11 05 Program penaatan lingkungan
Persentase ketaatan pelaku usaha
terhadap rekomendasi yang
dikeluarkan
%
Rekom
endasi,
%
Dipanta
u dan
Dikend
alikan
60.1 13.785.421.000 45 4.099.617.266 76 2.556.690.000 2.678.265.070 20 206.940.800 40.00 769.119.100 10 606.933.500 6 952.541.200 #VALUE! 2.535.534.600 #VALUE! 99 #VALUE! 6.635.151.866 #VALUE! 48
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 11 01 Pengkajian Dampak Lingkungan
Persentase lumlah pelaporan
usaha / kegiatan yang telah
memiliki kajian dampak
lingkungannya
Dokum
en 6 1.216.416.118 2 397.469.600 2 170.313.090 170.313.090 0 4.759.000 0 14.910.000 1 13.875.000 - 132.318.050 1 165.862.050 50 97 3 563.331.650 50 46
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 11 02
Penyusunan Kebijakan
Pengendalian pencemaran dan
perusakan LH
Terlaksananya Penyusunan
Kebijakan Pengendalian
pencemaran dan perusakan LH
perwali 4 1.496.789.490 4 757.002.500 2 296.785.500 296.785.500 0 4.687.500 0 66.656.900 0 47.295.700 1 62.209.700 2 180.849.800 100 61 6 937.852.300 150 63
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 11 03 Koordinasi Penyusunan AMDAL
Persentase Jumlah Rapat Tim
teknis dan komisi AMDAL dibagi
dengan jumlah usulan dokumen
AMDAL
Kegiata
n 142 1.529.781.372 100 594.780.800 8 284.462.650 284.462.650 2 9.337.300 2 77.492.200 2 86.746.000 2 108.248.150 8 281.823.650 100 99 108 876.604.450 76 57
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 11 04
Pengawasan pelaksanaan RKL-
RPL, UKL-UPL dan ijn lingkungan
dalam tahap komstruksi
Jumlah dokumen pelaksanaan
RKL-RPL, UKL/UPL dan Ijin
Lingkungan pada Tahap
Konstruksi
dokume
n 6 1.080.226.254 10 358.449.600 2 196.123.700 184.123.700 1 31.832.500 0 60.216.500 1 42.750.000 0 49.282.500 2 184.081.500 100 94 12 542.531.100 200 50
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 11 05
Penyusunan Standar Pengelolaan
Lingkungan untuk Usaha Mikro
dan kecil
Terlaksananya Penyusunan
Standar Pengelolaan Lingkungan
untuk Usaha Mikro dan kecil
dokume
n 36 575.095.620 20 238.580.000 12 78.966.000 78.966.000 3 22.080.000 6 - 1 21.650.000 2 32.619.800 12 76.349.800 100 97 32 314.929.800 89 55
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 11 06
Evaluasi dan Tindak Lanjut
pengaduan masyarakat LH dan
penyelesaian sengketa LH
Jumlah Pengaduan Masyarakat
dan Sengketa Lingkungan Hidup
yang ditindak Lanjuti
Kegiata
n 34 1.323.944.253 12 518.852.066 10 251.777.720 251.777.720 5 46.513.850 2 52.500.000 2 60.700.000 1 89.179.550 10 248.893.400 100 99 22 767.745.466 65 58
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 11 07Operasional pos pengaduan dan
penyelesaian LH
Persentase pengaduan
lingkungan hidup yang
diperivikasi pos pengaduan dan
penyelesaian sengketa
lingkungan hidup
Persen 60 1.144.518.565 24 358.029.700 100 270.892.920 270.892.920 25 41.285.250 25 93.200.000 25 56.550.000 25 78.058.000 100 269.093.250 100 99 124 627.122.950 207 55
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 11 08
Operasional pelayanan
administrasi perizinan lingkungan
hidup
Jumlah usaha dan/ atau kegiatan
yang diproses perijinan
lingkungan hidup
usaha /
kegiata
n
146 1.054.365.565 16 317.784.800 12 270.892.920 174.641.050 3 22.595.400 3 27.168.450 3 23.250.000 3 99.119.400 12 172.133.250 100 64 28 489.918.050 19 46
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
Predikat Kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 188
KETER
ANGA
N
I II III IV
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD
TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA & ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR
TAHUN PELAKSANAAN RKPD)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1
(%)
9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13 16 = 15/6*100%2 6 7
N
OKODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUA
N
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2014 s/d 2019
(Akhir Periode RENSTRA
SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RENSTRA SKPD
s/d RENJA SKPD TAHUN
LALU (2016) SKPD
PENANG
GUNG
JAWAB
1 11 11 09
Sosialisasi Peraturan Perundang -
undangan Mengenai Dokumen
Lingkungan dan Penegakan
Hukum Lingkunga
Jumlah kegiatan / usaha /
lembaga / instansi yang
mengikuti Sosialisasi Peraturan
Perundang-Undangan mengenai
dokumen Lingkungan dan
Penegakan Hukum Lingkungan
orang 1200 1.664.383.400 200 415.368.000 800 849.014.950 849.014.950 200 - 200 342.194.250 200 223.367.900 200 274.288.550 800 839.850.700 100 99 1.000 1.255.218.700 83 75
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 11 10Penegakan hukum lingkungan
terhadap hasil pengawasan
Persentase hasil pengawasan
yang ditindak lanjutipersen 6 612.608.530 100 69.358.200 100 117.287.490 117.287.490 25 23.850.000 25 34.780.800 25 30.748.900 25 27.217.500 100 116.597.200 100 99 200 185.955.400 3.333 30
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
95,00 81,06 153,20 599.787.822 422,22 49,00
Tinggi TinggiSanagat
TinggiSangat Tinggi
Sangat
Tinggi Rendah
1 11 05Program perlindungan dan
konservasi sumber daya alam
Jumlah dan % Titik Sumber Daya
Alam yang dipantau dan dikendalikantitik 160 16.206.729.000 117 34.052.577.800 145 3.188.000.000 1.886.627.745 47 243.075.000 53 456.322.200 20 364.243.800 25 747.163.296 145 1.810.804.296 100 57 262 35.863.382.096 164 221
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 12 01
Konservasi Sumberdaya air dan
pengendalian kerusakan sumber-
sumber air
Tersedianya Jumlah Lubang
Biopori yang dibuat
Jumlah
lubang
biopori
1000 324.909.310 65 80.000.000 300 62.042.440 62.042.440 0 16.011.400 0 - 0 12.325.000 300 33.700.000 300 62.036.400 100 100 365 142.036.400 37 44
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 12 02Penyusunan Status Lingkungan
Hidup Daerah (SLHD)
Jumlah dokumen Status
Lingkungan Hidup tahun 2017
dokume
n 10 1.317.704.590 2 376.932.500 2 233.822.700 233.822.700 0 2.468.000 0 83.568.000 1 46.050.000 1 100.032.500 2 232.118.500 100 99 4 609.051.000 40 46
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 12 03Pengembangan Data dan
Informasi LingkunganTersajinya informasi berbasis IT
Dokum
en 56 1.452.987.544 12 515.421.900 1 266.998.800 198.098.800 - 11.823.800 - 34.450.000 - 34.450.000 1 68.900.000 1 149.623.800 100 56 13 665.045.700 23 46
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 12 05Pengendalian Dampak Perubahan
Iklim
Jumlah Titik Pantau Untuk
Inventarisasi GRK dan BPOtitik 180 588.084.400 60 175.339.700 60 179.343.550 153.493.550 18 38.775.000 18 43.775.000 18 36.043.500 6 32.850.000 60 151.443.500 100 84 120 326.783.200 67 56
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 12 07Sosialisasi Pengembangan
Konservasi Air Tanah
Jumlah peserta sosialisasi
Pengembangan Konservasi air
tanah
Orang 900 645.555.741 100 223.086.600 300 123.209.900 123.209.900 100 - 100 61.900.000 100 61.271.600 0 - 300 123.171.600 100 100 400 346.258.200 44 54
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 12 08Pemantauan Pemanfaatan Air
Tanah
Jumlah titik monitoring
pengelolaan dan pendayagunaan
air tanah
titik 225 898.303.382 70 324.063.000 75 253.110.600 224.460.600 20 42.975.000 24 56.925.000 25 35.447.800 6 89.100.000 75 224.447.800 100 89 145 548.510.800 64 61
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 12 09
Koordinasi Pengelolaan
Konservasi SDA dan
Keanekaragaman Hayati
Jumlah kegiatan Koordinasi
Pengelolaan Konservasi SDA dan
Keanekaragaman Hayati
Kegiata
n 10 508.641.640 2 115.310.700 2 72.588.950 72.588.950 1 - 1 24.266.200 0 23.112.900 - 20.782.596 2 68.161.696 100 94 4 183.472.396 40 36
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 12 12Pemantauan Penyelenggaraan
Pengelolaan DAS
Jumlah Titik Monitoring
Perlindungan, Konservasi DAS
Tallo dan Jeneberang
titik 30 1.035.017.822 10 311.828.500 10 241.224.000 211.274.000 0 44.925.000 5 47.125.000 5 39.068.000 0 80.000.000 10 211.118.000 100 88 20 522.946.500 67 51
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 12 14
Pemantauan Kualitas Lingkungan
pada Wilayah Pesisir, Laut dan
Pulau-pulau Kecil
Jumlah titik Pemantauan Kualitas
Lingkungan pada Wilayah Pesisir,
Laut dan Pulau-pulau Kecil
titik 60 1.948.608.407 19 590.220.500 20 379.830.675 350.980.675 4 50.447.000 6 59.475.000 4 56.075.000 6 174.411.000 20 340.408.000 100 90 39 930.628.500 65 48
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 12 17
Pengujian Kualitas Air Laut,
Sedimen dan Biota Laut di
Wilayah Pesisir Industri
Jumlah titik pantau Pengujian
Kualitas Air Laut, Sedimen dan
Biota Laut di Wilayah Peisisir
Industri secara berkala dan
komprehensif
titik
pantau 70 1.089.485.170 15 403.949.400 20 278.256.130 256.656.130 5 35.649.800 5 44.838.000 5 20.400.000 5 147.387.200 20 248.275.000 100 89 35 652.224.400 50 60
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
100,00 78,87 78,00 478.492.070 46,04 45,65
Tinggi Tinggi Tinggi Sangat Tinggi Rendah Rendah
1 11 05Program pengembangan kapasitas
dan partisipasi masyarakat
Persentase partisipasi lembaga dari
pilar pemerintah, swasta dan
masyarakat yang berpartisipasi di
pelestarian lingkungan
Persent
ase 22 15.324.391.000 16 4.434.743.100 51 2.843.500.000 2.658.567.900 0 174.525.000 1.5 799.201.750 7.5 900.447.510 42 731.619.770 #VALUE! 2.605.794.030 #VALUE! 92 #VALUE! 7.040.537.130 #VALUE! 46
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 13 01Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/Adipura
Jumlah kegiatan Koordinasi
Adipura
Kegiata
n 18 1.552.538.988 117 419.134.000 6 297.422.040 297.422.040 1 - 1 103.494.000 2 76.297.020 2 116.637.400 6 296.428.420 100 100 123 715.562.420 683 46
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 188
KETER
ANGA
N
I II III IV
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD
TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA & ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR
TAHUN PELAKSANAAN RKPD)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1
(%)
9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13 16 = 15/6*100%2 6 7
N
OKODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUA
N
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2014 s/d 2019
(Akhir Periode RENSTRA
SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RENSTRA SKPD
s/d RENJA SKPD TAHUN
LALU (2016) SKPD
PENANG
GUNG
JAWAB
1 11 13 02Dewan Pembina Adipura Tingkat
Kota Makassar
Jumlah kegiatan pemantauan
pelaksanaan adipura oleh dewan
pembina adipura
Kegiata
n 60 1.160.581.870 12 508.360.800 12 255.716.260 255.716.260 3 - 3 95.850.000 3 84.315.680 3 74.325.000 12 254.490.680 100 100 24 762.851.480 40 66
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 13 03Pengembangan Produksi Ramah
Lingkungan (Daur Ulang)
Jumlah Orang yang berpartisipasi
dalam Pengembangan Daur
Ulang
Orang 470 1.376.646.105 200 360.000.000 470 289.016.950 289.017.530 125 12.700.000 125 89.422.750 110 98.896.090 110 69.999.420 470 271.018.260 100 94 670 631.018.260 143 46
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 13 04
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam Pengendalian
Lingkungan Hidup
Jumlah kelompok masyarakat
(organisasi masyarakat) yang
dibina.
kelomp
ok
masyar
akat
300 330.088.670 100 297.000.200 100 120.088.250 120.088.250 50 13.525.000 0 36.900.000 50 41.385.140 0 24.000.000 100 115.810.140 100 96 200 412.810.340 67 125
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 13 06Penilaian Sekolah Berbudaya dan
Berwawasan LingkunganJumlah sekolah yang dinilai sekolah 450 808.092.722 103 199.600.000 100 124.132.050 124.132.050 20 12.700.000 50 36.655.000 30 72.631.830 0 1.500.000 100 123.486.830 100 99 203 323.086.830 45 40
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 13 08Pembinaan Sekolah Berbudaya
dan Berwawasan Lingkungan
Terlaksananya Pembinaan
Sekolah Berbudaya dan
Berwawasan Lingkungan
Kegiata
n 1050 904.139.924 150 184.967.000 6 189.204.800 189.204.800 2 48.375.000 1 25.376.000 1 73.473.450 2 37.312.500 6 184.536.950 100 98 156 369.503.950 15 41
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 13 13Sosialisasi Peraturan Perundang -
undangan Lingkungan Hidup
Jumlah Kegiatan sosialisasi
pengelolaan sampahOrang 2400 1.539.779.410 450 361.763.500 750 393.037.500 393.037.500 150 13.100.000 200 127.223.000 200 177.283.290 200 64.300.000 750 381.906.290 100 97 1.200 743.669.790 50 48
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 13 15Penyusunan Data Non Fisik
Adipura
Jumlah Data Non Fisik Adipura
Yang Tersusun
dokume
n 12 1.237.627.164 10 316.548.500 10 247.017.270 247.017.270 5 32.350.000 5 26.162.500 0 28.432.110 0 156.568.000 10 243.512.610 100 99 20 560.061.110 167 45
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 13 16
Bimbingan Teknis Implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Bidang LH
Jumlah Peserta yang mengikuti
bimbingan teknis implementasi
Peraturan Perundang-undangan
Bidang LH
Orang 940 852.945.753 150 176.000.000 200 193.548.630 193.548.630 50 - 150 102.230.300 0 52.498.000 0 35.100.000 200 189.828.300 100 98 350 365.828.300 37 43
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 13 17Pembinaan Kampung Pro Iklim
kota Makassar
Jumlah Kegiatan pembinaan
percontohan Kampung Pro Iklim
Kota Makassar
percont
ohan 4 745.511.846 2 238.369.600 2 149.096.600 149.096.600 1 29.550.000 1 56.863.200 0 35.175.100 0 23.355.300 2 144.943.600 100 97 4 383.313.200 100 51
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 13 21 Pembinaan Kader LingkunganJumlah kader lingkungan yang
dibinaKader 600 1.249.448.774 200 420.000.000 100 250.592.560 250.592.560 0 - 100 83.200.000 0 83.599.810 0 83.787.750 100 250.587.560 100 100 300 670.587.560 50 54
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 13 23 Penyusunan profil bank sampahJumlah Dokumen Profil Bank
Sampah yang disusun
Dokum
en 1 429.327.702 24 140.975.100 1 149.694.410 149.694.410 0 12.225.000 0 15.825.000 1 76.459.990 0 44.734.400 1 149.244.390 100 100 25 290.219.490 2.500 68
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
100,00 73,68 204,83 343.256.714 252,54 42,92
Sangat
Tinggi Tinggi
Sangat
TinggiSangat Tinggi
Sangat
Tinggi Rendah
1 11 05Program peningkatan kapasitas
pengelolaan persampahan
Indeks kepuasan masyarakat
terhadap pengelolaan sampah di
wilayah Kelurahan, cakupan sampah
yang dipilah, sampah tukar beras
Ton
6570.143 7.059.209.000 603.14 1.368.609.300 159 1.963.000.000 808.571.350 40 74.257.700 40 166.135.750 40 161.253.100 40 401.976.550 159 803.623.100 100 41 #VALUE! 2.172.232.400 #VALUE! 31
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 15 03Pengelolaan sampah terpadu 3 R
berbasis masyarakat
Jumlah peserta pelatihan
pengelolaan sampah terpadu 3 R
berbasis masyarakat
orang 900 1.037.183.370 250 522.583.000 250 507.072.600 282.072.600 75 - 75 - 50 - 50 279.501.200 250 279.501.200 100 55 500 802.084.200 56 77
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
Predikat Kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 188
KETER
ANGA
N
I II III IV
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD
TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA & ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR
TAHUN PELAKSANAAN RKPD)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1
(%)
9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13 16 = 15/6*100%2 6 7
N
OKODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUA
N
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2014 s/d 2019
(Akhir Periode RENSTRA
SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RENSTRA SKPD
s/d RENJA SKPD TAHUN
LALU (2016) SKPD
PENANG
GUNG
JAWAB
1 11 15 04Sosialisasi Peningkatan Kapasitas
Pengelolaan Persampahan
Pelaksanaan kegiatan sosialisasi
pengelolaan persampahanOrang 1220 773.705.820 335 109.392.200 320 186.265.050 186.265.050 80 22.437.200 80 57.100.000 80 69.986.350 80 35.450.000 320 184.973.550 100 99 655 294.365.750 54 38
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 15 06
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam pengelolaan
Persampahan
lokasi pembinaan masyarakatkecama
tan 38 1.237.958.470 6 442.696.000 8 310.233.700 340.233.700 2 51.820.500 2 109.035.750 2 91.266.750 2 87.025.350 8 339.148.350 100 109 14 781.844.350 37 63
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
100,00 225,09 #VALUE! 1.912.634.555 ###### 141,64
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
TinggiSangat Tinggi
Sangat
TinggiSangat Tinggi
1 11 05Program pembangunan kinerja
pengelolaan persampahan
Volumen dan % Sampah yang
diangkut dan direduksipersen 95 138.263.310.000 80 45.566.473.828 92 25.888.000.000 13.811.275.500 34.41 1.377.478.000 28.29 3.659.231.650 14.65 2.220.772.500 14.65 3.551.188.974 #VALUE! 10.808.671.124 #VALUE! 9.97 172 55.109.533.728 36.21 0.19
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 16 29
Peningkatan Operasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan
Sarana Persampahan
Tersedianya Sarana dan
Prasarana TPA Unit 486 43.190.000.000 485 23.000.000.000 1 190.000.000 190.000.000 - - - - - - - - - - 59.82 17 9.432.648.500 9.44 10.24
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 16 32Pengelolaan UPTD TPA
TamangapaJumlah Sampah yang tertangani ton 36 18.415.695.000 5 5.006.947.000 438000 8.547.695.000 7.398.322.500 109.500 1.069.520.000 109.500 1.380.341.000 109.500 924.057.000 109.500 1.734.194.824 438.000 5.108.112.824 100 59.82 17 9.432.648.500 9.44 10.24
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 16 51Lomba - lomba kebersihan dan
Keindahan Lingkungan
Tersedianya biaya lomba
kebersihan dan lingkungan hidup
kegiata
n 81 2.116.537.320 3 760.374.000 10 580.295.350 580.295.350 3 33.300.000 2 65.573.450 2 153.716.000 3 115.000.000 10 367.589.450 100 61.41 30 1.116.713.450 7.41 10.55
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 16 53 Pengelolaan Bank SampahJumlah BSU yang dikelola oleh
bank sampahunit 3007 22.721.105.922 89 736.527.214 707 6.562.267.650 5.507.607.650 253 274.658.000 102 2.213.317.200 193 1.142.999.500 296 1.569.894.150 844 5.200.868.850 119 86.44 796 5.497.546.164 5.29 4.84
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 16 54Pengadaan sarana dan prasarana
bank sampah
Tersedianya sarana dan
prasarana bank sampahunit 155 135.050.000 - 155 135.050.000 135.050.000 - - - - 155 - - 132.100.000 155 132.100.000 100 86.44 796 5.497.546.164 5.29 4.84
Dinas
Lingku
ngan
Hidup104,84 108,43 #VALUE! 22.268.870.290 ###### 60,71
Sangat
Tinggi
Sangat
Tinggi
Sangat
TinggiSangat Tinggi
Sangat
TinggiTinggi
1 11 05Program pengelolaan areal
pemakaman
Luas pemakaman dan kapasitas
jenazah yang ditampung,kapasitas
jenazah yang ditampung
Lokasi 262.965 34.706.522.000
231.89
4
7.016.630.000 6 7.680.000.000 4.359.539.100 0 449.649.000 - 1.296.345.000 0 815.413.000 6 1.355.543.000 6 3.916.950.000 100 51 231.900 10.933.580.000 88 32
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 17 07Pemeliharaan sarana dan
prasarana pemakaman
Jumlah Lokasi pemakaman yang
terpeliharalokasi 36 22.807.500.000 6 7.016.630.000 6 4.382.500.000 4.359.539.100 1 449.649.000 2 1.296.345.000 1 815.413.000 2 1.355.543.000 6 3.916.950.000 100 89 12 10.933.580.000 33 48
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
100,00 89,00 12,00 10.933.580.000 33,00 48,00
Sangat
Tinggi Tinggi
Sangat
RendahSangat Tinggi
sangat
Rendah Rendah
1 11 05Program peningkatan kapasitas
penghijauan kota
Jumlah pohon yang tertanam dan
terpeliharaPohon 5000 62.117.567.000 11712 21.439.631.400 9500 12.220.000.000 10.405.785.900 2918 795.703.500 3504 1.591.082.800 2030 1.309.862.050 2048 5.113.283.300 10.500 8.809.931.650 111 72 22.212 30.249.563.050 444 49
Dinas
Lingkungan
Hidup
1 11 18 01Pemeliharaan Kawasan
Penghijauan Kota
Luas kawasan hijau yang
terpeliharapohon 41500 49.232.050.000 10 15.407.700.450 10500 12.563.750.000 6.796.445.300 2918 679.603.500 3504 1.405.590.550 1571 1.036.640.050 2913 2.476.695.050 10.906 5.598.529.150 104 45 10.916 21.006.229.600 26 43
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 18 02
Penyusunan dan Analisis Data /
Informasi Pengelolaan Kawasan
Hijau
informasi kawasan jalur hijau tahun 12000 1.707.543.200 3 207.926.500 1 158.928.200 158.928.200 - 32.400.000 - 42.668.900 - 32.400.000 1 49.100.000 1 156.568.900 100 99 4 364.495.400 0 21
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 18 03
Pengelolaan Kawasan Hijau Area
Lorong/Gang Berbasis
Masyarakat
Terlaksananya keterlibatan
masyarakat dalam kegiatan
penghijauan kota
Lorong 180 1.851.098.100 23 572.972.500 45 193.678.100 193.678.100 0 - 0 44.716.000 0 42.900.000 45 102.412.500 45 190.028.500 100 98 68 763.001.000 38 41
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 18 04Peningkatan Sarana Operasional
Pemeliharaan Kawasan Hijau
Pengadaan sarana operasional
pemeliharaan kawasan hijauunit 14 6.013.794.000 0 3.452.681.450 1 567.984.000 567.984.000 0 - 0 - 0 - 1 382.350.000 1 382.350.000 100 67 1 3.835.031.450 7 64
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 18 05Sarana Penunjang Operasional
Penghijauan
Pengadaan sarana penunjang
RTHjenis 145 1.257.463.750 0 375.662.000 117 363.425.000 363.425.000 0 - 0 - 34 66.472.000 83 262.305.000 117 328.777.000 100 90 117 704.439.000 81 56
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 18 08Pengawasan dan Pengedalian
RTH
Tersedianya biaya Pengawasan
dan Pengendalian RTH
kegiata
n 240 1.529.070.000 4 511.983.500 12 396.750.000 525.325.300 3 83.700.000 3 98.107.350 3 131.450.000 3 164.775.000 12 478.032.350 100 120 16 990.015.850 7 65
Dinas
Lingku
ngan
Hidup
1 11 18 18Penataan Kawasan Hijaun
Perkotaan dan RTH
Jumlah pohon yang tertata pada
kawasan RTHPohon 8.000 10.000.000.000 4000 1.800.000.000 1.800.000.000 - - - - - - 4.000 1.675.645.750 4.000 1.675.645.750 100 93 4.000 1.675.645.750 50 17
Dinas
Lingku
ngan
Hidup100,55 97,81 5333,43 8.512.631.586 93,26 50,75
Tinggi TinggiSangat
TinggiSangat Tinggi Tinggi Rendah
Predikat Kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
Rata-rata capaian kinerja (%)
Rata-rata capaian kinerja (%)
Predikat Kinerja
K Rp. K Rp. K Rp. (RENJA) Rp. (DPA) K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp. K Rp.
1 3 4 5 17 188
KETER
ANGA
N
I II III IV
TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA SKPD
TAHUN BERJALAN YANG DI EVALUASI (2017)
REALISASI KINERJA TRIWULAN REALISASI CAPAIAN KINERJA
DAN ANGGARAN RENJA SKPD
YANG DI EVALUASI (2017)
(Tahun n-1)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI
ANGGARAN RKPD
TAHUN n-1 (%)
REALISASI KINERJA & ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1 (AKHIR
TAHUN PELAKSANAAN RKPD)
TINGKAT CAPAIAN
KINERJA DAN
REALISASI ANGGARAN
RPJMD s/d TAHUN n-1
(%)
9 10 11 12 13 = 9+10+11+12 14 = 13/8 * 100% 15 = 7+13 16 = 15/6*100%2 6 7
N
OKODE
URUSAN/BIDANG URUSAN
PEMERINTAH DAERAH DAN
PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM
(OUTCOME)/KEGIATAN
(OUTPUT)
SATUA
N
TARGET RENSTRA PADA
TAHUN 2014 s/d 2019
(Akhir Periode RENSTRA
SKPD)
REALISASI CAPAIAN
KINERJA RENSTRA SKPD
s/d RENJA SKPD TAHUN
LALU (2016) SKPD
PENANG
GUNG
JAWAB
4.327.191.546 11.074.360.735 8.151.898.309 14.930.161.154 38.483.611.744
(Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si)
KOTA MAKASSAR
Nip.19600925 198003 1 007
Makassar, 1 Januari 2018KEPALA Dinas Lingkungan Hidup
Disusun,
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya :Tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya :
JUMLAH ANGGARAN DAN REALISASI DARI SELURUH PROGRAM
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAMPREDIKAT KINERJA DARI SELURUH PROGRAM
Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja :
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22]
Peningkatan
kinerja pelayanan
publik
Terwujudnya
pelayanan
publik yang
cepat dan
berkualitas (44)
Indeks
kepuasan
masyarakat
11 1 XX 01 Indeks Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
70% 75% 1.319.316.700 78% 1.451.248.370 100% 2.796.806.505 100% 2.720.847.766 100% 2.790.803.199 100% 11.079.022.539 DLH
01 Persentase surat yang
ditindaklanjuti
100% 100% 56.357.900 100 61.993.690 100 118.351.590 -
Jumlah jasa surat
menyurat yang tersedia
13 Orang 13 Orang 54.600.000 13 Orang 54.732.156 13 Orang 56.374.121 13 Orang 165.706.277
02 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik
Jumlah (unit) jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik yang
tersedia
2 Unit 2 Unit 33.600.000 2 Unit 36.960.000 2 Unit 28.800.000 2 Unit 28.800.000 2 Unit 29.664.000 2 Unit 157.824.000
Penyediaan Jasa perizinan
dan sertifikasi
Persentase tersedianya
jasa perizinan kendaraan
dinas
100% 100% 15.900.000 100% 17.490.000 100% 33.390.000 Berlanjut Ke Prog.
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur
persentase tersedianya
bahan kebersihan kantor
(17 jenis) dan jasa
kebersihan kantor (3
orang)
100% 100% 31.000.000 100% 34.100.000 100% 65.100.000
Jumlah jasa kebersihan
kantor yang tersedia
5 Orang 33.000.000 5 Orang 33.000.000 5 Orang 33.990.000 5 Orang 99.990.000
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
tersedianya komponen
listrik
1 tahun 1 thn 20.205.000 1 thn 22.225.500 1 thn 42.430.500 Berlanjut Ke Prog.
Peningkatan Sarana
Dan Prasarana
Aparatur
Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
Jumlah jenis koran setiap
bulan
4 4,00 9.120.000 4 10.032.000 8 19.152.000
Penyediaan bahan bacaan Jumlah bahan bacaan
yang tersedia
4 Jenis 10.896.000 4 Jenis 10.896.000 4 Jenis 11.222.880 16 Jenis 33.014.880
Penyediaan jasa
pengamanan kantor
jumlah jasa keamanan
kantor yang tersedia
0 bulan - - - - - - 2 Orang 190.000.000 2 Orang 190.000.000 2 Orang 380.000.000Baru
persentase terpenuhinya
kebutuhan konsultasi
dan koordinasi
100% 100% 371.000.000 100% 408.100.000 100% 779.100.000
Jumlah kegiatan Rapat-
rapat kordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
76
Perjalana
n
456.000.000 78
Perjalan
an
469.680.000 80
Perjalan
an
483.770.400 234
Perjalana
n
1.409.450.400
persentase tersedianya
jasa pegawai honorer
100% 100% 246.000.000 100% 270.600.000 100% 516.600.000
Jumlah jasa pegawai
honorer yang tersedia
177
Orang
1.168.200.000 177
Orang
1.203.246.000 177
Orang
1.239.343.380 177
Orang
3.610.789.380
Pengelolaan Keuangan SKPD persentase tersedianya
biaya untuk pengelolaan
keuangan SKPD
100% 100% 169.800.000 100% 186.780.000 100% 356.580.000 Berlanjut Ke Prog.
Peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Penyediaan Pengelolaan
Administrasi Perkantoran
persentase Tersedianya
kebutuhan ATK, cetakan,
dan penggandaan
100% 100% 366.333.800 100% 402.967.180 100% 769.300.980
Pengelolaan Administrasi
Perkantoran
Jumlah administrasi
perkantoran yang
tersedia
4 Jenis 400.734.185 4 Jenis 199.000.000 4 Jenis 199.000.000 16 Jenis 798.734.185
Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Penyediaan Jasa Tenaga
Pendukung Administrasi
Kantor / Teknis Lainnya
Berubah Nama
[4] [5]
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
Penyediaan jasa surat
menyurat
Penyediaan jasa kebersihan
kantor
Berubah Nama
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SK
Tabel 5.1Rencana Program, Kegiatan, Indikator, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA MAKASSAR
Tujuan SasaranIndikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Sosialisasi Kinerja Pelayanan
Publik
Jumlah jasa publikasi
yang tersedia
4 Jenis 614.000.000 4 Jenis 500.000.000 4 Jenis 515.000.000 16 Jenis 1.629.000.000
Penyediaan Jasa Jaminan
Sosial Ketenaga Kerjaan
Jumlah jasa jaminan
sosial ketenagakerjaan
yang tersedia
177
Orang
30.576.320 177
Orang
31.493.610 177
Orang
32.438.418 177
Orang
94.508.347
Peningkatan
kinerja pelayanan
publik
Terwujudnya
pelayanan
publik yang
cepat dan
berkualitas (44)
Indeks
kepuasan
masyarakat
11 1 XX 02 Cakupan Ketersediaan
sarana dan prasarana
Aparatur
48,60% 65% 1.263.668.500 70% 1.369.985.350 75% 1.518.566.000 100% 1.068.407.770 100% 927.946.047 85% 6.827.573.667
persentase pemenuhan
kebutuhan sarana/
prasarana rumah tangga
100% 100% 69.000.000 100% 75.900.000 100% 144.900.000
Jumlah alat rumah
tangga yang tersedia
7 Unit 43.000.000 5 Unit 25.000.000 - - 12 Unit 68.000.000
Jumlah Alat Ukur Yang
Tersedia
315.000.000 364.000.000 679.000.000
jumlah COD meter 0 0 0 1 70.000.000 0 70.000.000
jumlah alat uji emisi
bensin
0 1 125.000.000 0 0 0 125.000.000
jumlah alat uji emisi solar 0 1 125.000.000 0 0 0 125.000.000
jumlah GPS 0 1 10.000.000 1 11.000.000 0 21.000.000
Jumlah alat ukur Air
Quality Monitoring
System
0 0 0 0 0 0 0
Jumlah spektrofotometer 0 0 0 0 0 0 0
jumlah alat ukur
kecepatan arus
0 1 25.000.000 0 0 0 25.000.000
jumlah paket alat-alat
gelas
0 0 0 1 40.000.000 0 40.000.000
Jumlah paket reagen 0 1 30.000.000 1 33.000.000 1 63.000.000
jumlah alat ukur water
quality
0 0 0 1 210.000.000 0 210.000.000
Pengadaan alat ukur Jumlah alat ukur yang
tersedia
3 unit 120.000.000 2 unit 25.000.000 145.000.000
Pengadaan perlengkapan
gedung kantor
persentase terpenuhinya
kebutuhan perlengkapan
gedung kantor
85% 85% 168.500.000 85% 185.350.000 353.850.000,00
Pengadaan mebeleur persentase terpenuhinya
kebutuhan mebeleur
85% 85% 46.000.000 85% 50.600.000 85% 96.600.000,00
Pengadaan Meja Dan Kursi
Kerja / Rapat
Jumlah meja dan kursi
kerja/rapat yang tersedia
15 Unit 55.250.000 10 Unit 30.000.000 - - 25 Unit 85.250.000,00
Pengadaan peralatan gedung
kantor
persentase terpenuhinya
kebutuhan peralatan
gedung kantor
85% 85% 33.000.000 85% 10.000.000 43.000.000,00
Pengadaan Alat Kantor Jumlah alat kantor yang
tersedia
6 Unit 85.500.000 5 Unit 50.000.000 - - 11 unit 135.500.000,00
Pengadaan peralatan dan
perlengkapan kantor
persentase terpenuhinya
peralatan dan
perlengkapan kantor
85% 85% 117.500.000 85% 118.000.000 85% 235.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala
mebeleur
persentase sofa dan
lemari dalam kondisi baik
85% 85% 9.000.000 85% 9.900.000 85% 18.900.000
Pemeliharaan rutin/berkala
Meja dan kursi kerja / rapat
Jumlah meja dan kursi
kerja/rapat yang
dipelihara
245 Unit 24.100.000 170 Unit 20.000.000 - - 170 Unit 44.100.000
Pemeliharaan rutin/berkala
gedung kantor
jumlah paket kegiatan
Pengecatan dan
Perbaikan Gedung
Kantor
1 1 50.000.000 1 55.000.000 1 105.000.000
Berubah Nama
Berubah Nama
Berubah Nama
Berubah Nama
Program peningkatan sarana
dan prasarana aparatur
Penyediaan peralatan rumah
tangga/Pengadaan Alat
rumah tangga
Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Pemeliharaan rutin/berkala
bangunan gedung tempat
kerja
Jumlah bangunan
gedung tempat kerja
yang dipelihara
1 Unit 1 Unit 138.270.000 1 Unit 130.000.000 1 Unit 100.000.000 1 Unit 368.270.000
persentase mobil jabatan
dalam kondisi baik
85% 85% 39.679.000 85% 43.646.900 85% 83.325.900
Jumlah mobil jabatan
yang dipelihara
1 Unit 40.000.000 1 Unit 40.000.000 1 Unit 41.200.000 1 Unit 121.200.000
Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional
persentase kendaraan
dalam kondisi baik
85% 85% 276.189.500 85% 303.808.450 18 579.997.950,00
Pemeliharaan rutin/berkala
alat angkutan darat
bermotor
Jumlah alat angkutan
darat bermotor yang
dipelihara
36 Unit 589.959.000 40 Unit 607.657.770 50 Unit 668.423.547 100 Unit 1.866.040.317,00
Pemeliharaan rutin/berkala
perlengkapan gedung kantor
persentase perlengkapan
kantor/operasional yang
kondisinya baik
85% 85% 30.000.000 85% 33.000.000 85% 63.000.000
Penyediaan jasa perbaikan
peralatan kerja
persentase alat ukur
kerja yang kondisinya
baik
85% 85% 30.000.000 85% 33.000.000 85% 63.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan gedung kantor
persentase peralatan
gedung kantor yang
kondisinya baik
85% 85% 20.000.000 85% 22.000.000 85% 42.000.000
Operasional dan
Pemeliharaan rutin/berkala
alat-alat laboratorium
persentase alat-alat
laboratorium yang
kondisinya baik
85% 85% 30.000.000 85% 33.000.000 85% 63.000.000
Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan
kantor
persentase peralatan
dan perlengkapan kantor
dalam kondisi baik
85% 85% 29.800.000 85% 32.780.000 85% 62.580.000
Pengadaan Komputer Jumlah komputer,
laptop, printer, hardisk
dan kelengkapan
komputer lainnya yang
tersedia
13 Unit 66.700.000 10 Unit 30.000.000 - - 23 Unit 96.700.000
Pengadaan Alat Studio Jumlah alat studio alat
komunikasi
1 Unit 10.750.000 - - - - 1 Unit 10.750.000
Pengadaan Alat Komunikasi Jumlah alat komunikasi
alat komunikasi
5 Unit 17.500.000 - - - - 5 Unit 17.500.000
Pemeliharaan rutin/berkala
alat rumah tangga
Jumlah alat rumah
tangga yang dipelihara
20 Unit 21.000.000 10 Unit 15.000.000 12 Unit 15.450.000 25 Unit 51.450.000
Pemeliharaan rutin/berkala
komputer
Jumlah komputer,
laptop, printer, hardisk
dan kelengkapan
komputer lainnya yang
dipelihara
61 Unit 25.000.000 20 Unit 15.000.000 25 Unit 15.450.000 75 Unit 55.450.000
Pemeliharaan rutin/berkala
alat studio
Jumlah alat studio yang
dipelihara
16 Unit 24.112.000 20 Unit 10.000.000 25 Unit 10.300.000 30 Unit 44.412.000
Rehabilitasi sedang/berat
rumah gedung kantor
Jumlah rumah gedung
kantor yang dipelihara
1 Unit 190.000.000 - - - 1 Unit 190.000.000
Penyediaan Jasa perizinan
dan sertifikasi
Jumlah kendaraan yang
mendapatkan perizinan
dan sertifikasi
22 Unit 18.070.000 35 Unit 25.000.000 45 unit 30.000.000 88 unit 73.070.000
Penyediaan komponen
instalasi listrik/penerangan
bangunan kantor
Jumlah komponen
instalasi
listrik/penerangan
bangunan kantor
345 Unit 24.355.000 355 Unit 20.000.000 355 Unit 20.600.000 355 Unit 64.955.000
Pemeliharaan rutin/berkala
aplikasi sistem informasi
manajemen (SIM)
Jumlah SIM yang
terupdate
1 Unit 25.000.000 1 Unit 25.750.000 1 Unit 26.522.500 1 Unit 77.272.500
11 1 XX 03 Presentase Penurunan
Jumlah Pelanggaran
Disiplin Berpakaian
Dinas
93% 100% 82.500.000 100% 88.750.000 100% 190.000.000 Mewujudkan
percepatan
reformasi birokrasi
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah (42)
% SDM
Aparatur yang
menempati
unit kerja
sesuai dengan
kompetensi
nya
Program peningkatan
disiplin aparatur
Berubah Nama
Pemeliharaan rutin/berkala
mobil jabatan
Berubah Nama
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Presentase ketersediaan
Pakaian Dinas Pegawai
59% 100% 280.000.000 100% 288.400.000 100% 929.650.000
Terciptanya
disiplin aparatur
dalam
berseragam
persentase pemenuhan
kebutuhan pakaian dinas
100% 100% 62.500.000 100% 68.750.000 100% 131.250.000
Jumlah pakaian dinas
dan perlengkapan yang
tersedia
300
Orang
170.000.000 350
Orang
250.000.000 400
Orang
257.500.000 1050
orang
677.500.000
tersedianya alat
pelindung diri
Jumlah kebutuhan Alat
Pelindung Diri (APD)
0 20 20.000.000 30 20.000.000 60 40.000.000
Jumlah pakaian kerja
lapangan yang tersedia
10 Orang 20.000.000 15 Orang 30.000.000 20 Orang 30.900.000 45 Orang 80.900.000
Mewujudkan
percepatan
reformasi birokrasi
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah (42)
% SDM
Aparatur yang
menempati
unit kerja
sesuai dengan
kompetensi
nya
11 1 XX 04 Cakupan Aparatur yang
mendapatkan pelatihan
kompetensi di
bidangnya
86% 86% 646.400.000 87% 711.040.000 80% 500.298.500 85% 954.048.860 90% 1.057.920.326 90% 3.869.707.686
Pendidikan dan pelatihan
formal
jumlah aparatur yang
mengikuti Pendidikan
dan pelatihan bidang
lingkungan hidup
30 30
Orang
300.000.000 50 Orang 330.000.000 38 Orang 330.800.000 85 Orang 525.000.000 105
Orang
616.000.000 308
Orang
2.101.800.000
Monitoring dan evaluasi ASN
dalam pengelolaan sampah
Jumlah Aparat yang
mengikuti diklat
keterampilan teknis dan
umum
0 0 - 0 - 47 Orang 169.498.500 47 Orang 169.498.500
Monitoring dan evaluasi
dalam pengelolaan sampah
Jumlah Sektor publik,
privat dan komunitas
150 Unit 174.583.455 200 Unit 179.820.959 350 Unit 354.404.414
Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Program dan
Kegiatan DLH
Jumlah laporan Hasil
Monev Pelaksanaan
Program dan DLH
0 laporan - - 12
laporan
254.465.405 12
laporan
262.099.367 24 Bulan 516.564.772
baru
Peningkatan kinerja
pelayanan dan administrasi
persentase peningkatan
kinerja pelayanan
keuanan dan
administrasi perkantoran
90% 90% 346.400.000 90% 381.040.000 90% 727.440.000 Berlanjut Ke Prog.
Peningkatan
Pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
11 1 XX 05 Persentase Capaian
kinerja yang termuat
dalam citizen charter
80% 80% 180.000.000 84% 198.000.000 100% 689.600.000
Persentase Capaian
kinerja yang termuat
dalam Perjanjian Kerja
Perangkat Daerah
100% 100% 1.163.538.070 100% 1.198.444.212 100% 3.429.582.282
Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi
kinerja SKPD
Jumlah laporan capaian
realisasi kinerja dan
ikhtisar realisasi kerja
SKPD
10 10 25.000.000 10 27.500.000 20 52.500.000
Penyusunan LAKIP Jumlah dokumen LAKIP-
SKPD yang disusun
1
Dokumen
45.000.000 1
Dokume
n
50.000.000 1
Dokume
n
51.500.000 3
Dokumen
146.500.000
Penyusunan pelaporan
keuangan akhir tahun
Jumlah Laporan
keuangan akhir tahun
15 15 25.000.000 15 27.500.000 30 52.500.000
Penyusunan laporan
keuangan semesteran dan
laporan keuangan akhir
tahun serta perhitugan
penyusutan aset OPD
Jumlah laporan
Keuangan Semesteran
dan Laporan Keuangan
Akhir Tahun serta
Perhitungan Penyusutan
Aset SKPD yang disusun
2
Dokumen
20.000.000 2
Dokume
n
25.000.000 2
Dokume
n
25.750.000 6
Dokumen
70.750.000
jumlah dokumen laporan
Penetapan Target Kinerja
tahun
6 6 15.000.000 6 16.500.000 6 31.500.000
Jumlah dokumen
Perjanjian Kinerja yang
disusun
1
Dokumen
15.000.000 1
Dokume
n
20.000.000 1
Dokume
n
20.600.000 3
Dokumen
55.600.000
Berubah Nama
Berubah Nama
Penetapan target kinerja/
Penyusunan perjanjian
kinerja
Berubah Nama
Program Peningkatan
Kapasitas Sumber daya
Aparatur
Berubah nama
Peningkatan
kinerja pelayanan
publik
Terwujudnya
pelayanan
publik yang
cepat dan
berkualitas (44)
Indeks
Kepuasan
Masyarakat
Program peningkatan
pengembangan sistem
pelaporan capaian kinerja
dan keuangan
Mewujudkan
percepatan
reformasi birokrasi
Terwujudnya
pendayagunaan
aparatur
pemerintah
daerah (42)
% SDM
Aparatur yang
menempati
unit kerja
sesuai dengan
kompetensi
nya
Program peningkatan
disiplin aparatur
Pengadaan pakaian dinas
beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian kerja
lapangan
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Penyusunan dokumen
Penilaian Mandiri
Pelaksanaan Reformasi
Birokrasi
Jumlah laporan penilaian
Mandiri pelaksanaan
reformasi birokrasi
6 6 20.000.000 6 22.000.000 6 42.000.000
Penyusunan RKA - SKPD Jumlah Dokumen RKA -
SKPD (Pokok dan
Perubahan)
15 15 30.000.000 15 33.000.000 2
Dokumen
30.000.000 2
Dokume
n
40.000.000 2
Dokume
n
41.200.000 36
Dokumen
174.200.000
Penyusunan DPA - SKPD Jumlah Dokumen DPA -
SKPD (Pokok dan
Perubahan)
15 15 15.000.000 15 16.500.000 2
Dokumen
15.000.000 2
Dokume
n
25.000.000 2
Dokume
n
25.750.000 36
Dokumen
97.250.000
Penyusunan Renja SKPD Jumlah Dokumen Renja
SKPD
15 15 50.000.000 15 55.000.000 1
Dokumen
50.000.000 1
Dokume
n
55.000.000 1
Dokume
n
56.650.000 33
Dokumen
266.650.000
Penyusunan Renstra SKPD Jumlah Dokumen Renstra
SKPD
20 0 0 1
Dokumen
50.000.000 1
Dokume
n
50.000.000 1
Dokume
n
51.500.000 3
Dokumen
151.500.000
Pengelolaan Keuangan- OPDJumlah jasa Pengelola
keuangan SKPD
25 orang 348.200.000 27 Orang 358.646.000 30 Orang 369.405.380 90 Orang 1.076.251.380
Peningkatan kinerja
pelayanan dan administrasi
Jumlah kinerja pelayanan
dan administrasi yang
ditingkatkan
2 Jenis 116.400.000 2 Jenis 119.892.000 2 Jenis 123.488.760 2 Jenis 359.780.760
Pengembangan data dan
informasi lingkungan
Jumlah kegiatan
pengembangan data dan
informasi lingkungan
1
Dokume
n
270.000.000 1
Dokume
n
278.100.000 2
Dokumen
548.100.000 Pindahan dari Prog.
Program
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
Penyusunan Dokumen Dinas
Lingkungan Hidup dalam
angka
Jumlah Dokumen Dinas
Lingkungan Hidup dalam
angka
1
Dokume
n
150.000.070 1
Dokume
n
154.500.072 2
Dokumen
304.500.142 Baru
Mengoptimalkan
pemanfaatan dan
pelestarian
lingkungan hidup
kota
Meningkatnya
luas ruang
terbuka hijau
publik privat
(30)
% Luas dan
Sebaran RTH
Publik, Privat
dan Taman
Tematik
11 1 xx 09 Luas RTH publik yang
dibangun luas RTH
privatyang
direalisasikan
1006,04 Ha RTH
Publik dan 145,27
Ha RTH Private
1006,44
Ha
(Publik)
153,27
Ha
(Privat)
1.082.301.200 1006,84
Ha publik
161,27 Ha
Privat
1.490.323.290 1007,24
Ha publik
dan
169,27
Ha Privat
346.581.070 1041,77
Ha
publik
dan
233,14
Ha
Privat
3.793.000.000 1041,77
Ha
publik
dan
233,18
Ha
Privat
3.649.290.000 1041,77
Ha publik
dan
233,18
Ha Privat
10.361.495.560
DLH
Pemantauan dan
pengendalian RTH Privat
Jumlah titik pengawasan
RTH privat
0 80 254.040.900 85 279.444.990 - - - - - - 85 533.485.890
Rehabilitasi RTH Jumlah RTH yang
direhabilitasi
0 1 250.104.000 2 275.000.000 - - - - - - 2 525.104.000
Sosialisasi Pengembangan
Ruang Terbuka Hijau
Jumlah Peserta yang
mengikuti sosialisasi
Pengembangan RTH di
kota Makassar dan 1
contoh taman vertikal
percontohan
0 orang 200 156.253.000 400 171.878.300 300
Orang
181.759.430 600
Orang
393.000.000 800
Orang
404.790.000 2300
Orang
1.307.680.730
Jumlah koordinasi yang
dilakukan untuk
pengembangan RTH kota
makassar dengan SKPD
terkait
0 6
Dokume
n
128.662.500 6 Dokumen 141.000.000 6
Dokumen
164.821.640 6
Dokumen
434.484.140
Jumlah Dokumen hasil
koordinasi
pengembangan RTH kota
makassar dengan SKPD
terkait
0 dok 8
Dokume
n
300.000.000 8
Dokume
n
309.000.000 16
Dokume
m
609.000.000
Bantuan bibit penghijauan jumlah paket penyediaan
bibit tanaman
0 1 100.000.000 2 110.000.000 0 - - - - - 3 210.000.000,00
Vertical garden Jumlah vertical garden 0 1 193.240.800 2 200.000.000 - - - - - 2 393.240.800,00
Jumlah pelaksanaan
festival kota Hijau
1 - - 1 313.000.000 - - 1 313.000.000,00
Jumlah Event Green
Festival
65 Unit 600.000.000 65 Unit 618.000.000 65 Unit 1.218.000.000,00
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Pengelolaan RTH
Jumlah lokasi yang dibina
Masyarakat dalam
Pengelolaan RTH
0 lokasi - - - - - - 8 Lokasi 350.000.000 10 Lokasi 360.500.000 18 Lokasi 710.500.000,00
Pengadaan/Updating Sistem
Informasi RTH
Jumlah Sistem Informasi
RTH
0 sistem - - - - - - 1 Unit 450.000.000 1 Unit 463.500.000 1 Unit 913.500.000,00
Festival Kota Hijau / Green
Festival
Program pengelolaan ruang
terbuka hijau (RTH)
Koordinasi Pengembangan
Ruang Terbuka Hijau
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Koordinasi Kemitraan RTH /
Koordinasi Pengelolaan RTH
Jumlah laporan hasil
koordinasi kemitraan /
pengelolaan RTH
0 laporan - - - - - - 3
Laporan
250.000.000 4
Laporan
257.500.000 4
Laporan
507.500.000,00
Pelatihan Pengelolaan RTH Jumlah peserta pelatihan 0 orang - - - - - - 200
Orang
250.000.000 250
Orang
257.500.000 450
Orang
507.500.000
Pemeliharaan dan
Pembersihan Pohon
Jumlah Pohon yang
dipelihara dan
dibersihkan
0 pohon - - - - - - 100
Pohon
200.000.000 150 206.000.000 #VALUE! 406.000.000
Survey, Evaluasi dan
Monitoring pohon
penghijauan pada Jalur Hijau
dan RTH Lainnya
Jumlah Dokumen pada
Jalur Hijau dan RTH yang
terinventarisir
0 dok - - - - - - 6
Dokume
n
180.000.000 6
Dokume
n
185.400.000 12
Dokumen
365.400.000
Posko Pohon Tumbang Laporan Jumlah Pohon
Tumbang yang
tertangani
0 laporan - - - - - - 7
Laporan
250.000.000 7
Laporan
257.500.000 14
Laporan
507.500.000
Identifikasi RTH Jumlah Dokumen
penambahan luas RTH
0 dok - - - - - - 10
Dokume
n
320.000.000 10
Dokume
n
329.600.000 10
Dokumen
649.600.000
Penyusunan Kebijakan dan
Norma Standar Prosedur dan
Manual Pengelolaan RTH
Jumlah Dokumen yang
terancang dan tersusun
0 dok - - - - - - 1
Dokume
n
250.000.000 - - 1
Dokumen
250.000.000
11 1 11 10 Jumlah dan % titik
pencemaran tanah, air
dan udara yang dipantau
dan dikendalikan
129 titik pantau
55 titik
dikendalikan
(42,63%)
169
titik
dipanta
u 50 %
dikenda
likan
2.106.831.500 210 titik
dipantau
50 %
dikendalik
an
2.317.514.650 250 titik
di pantau
55 %
dikendali
kan
280 titik
dipantau
60%
dikendal
ikan
308 titik
dipantau
60 %
dikendal
ikan
308 titik
dipantau
60 %
dikendali
kan
DLH
Cakupan usaha yang taat
hukum
75% 80% 85% 85%
Pemantauan Kualitas
Lingkungan
Jumlah titik pantau 7 titik 15 183.460.600 20 201.806.660 20 titik 175.444.950 20 titik 180.708.299 20 titik 186.129.548 20 titik 927.550.057
Pengawasan pelaksanaan
kebijakan bidang lingkungan
hidup
Jumlah perusahaan yang
diawasi
40 usaha 40 163.393.300 60 179.732.630 70 Unit 152.970.650 50 Unit 157.559.770 50 Unit 162.286.563 50 Unit 815.942.913
Pengelolaan B3 dan Limbah
B3
Jumlah usaha/kegiatan
yang diawasi
48% 48 221.041.800 50 243.145.980 55 Unit 201.041.350 - - - - 55 Jenis 665.229.130 Berlanjut ke
Program
Pembangunan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan
Limbah B3
Koordinasi Tindak Lanjut
Hasil Pengawasan
Jumlah Usaha dan/atau
Kegiatan Hasil
Pengawasan yang di
Tindaklanjuti
0 usaha /keg 40 126.232.400 45 138.855.640 50 Unit 143.667.450 70 Unit 147.977.474 70 Unit 152.416.798 70 Unit 709.149.762
Pengendalian dan
Pengawasan Udara sumber
tidak bergerak
Jumlah kegiatan atau
usaha penyebab
pencemaran udara yang
diawasi
0 usaha /keg 50 151.433.300 60 166.576.630 65 Unit 139.600.500 40 Unit 131.668.238 40 Unit 135.618.285 255 Unit 724.896.953
Sosialisasi Kebijakan
Pengelolaan Limbah B3
Jumlah kegiatan atau
usaha yang mengikuti
sosialisasi kebijakan PLB3
100 usaha /keg 100 169.039.000 100 185.942.900 50 Orang 257.341.650 - - - - 55 612.323.550
Penyusunan Data Potensi
Limbah B3
Laporan data potensi
Limbah B3
50 laporan 50 102.928.300 60 113.221.130 70
Laporan
107.783.440 - - - - 70 323.932.870
Koordinasi pengawasan
Pengelolaan sampah
Jumlah Laporan
Pelaksanaan Rapat
koordinasi pengawasan
pengelolaan sampah
dengan SKPD terkait
setiap bulan selama 1
tahun
0 laporan 6 160.489.700 6 176.538.670 7 Laporan 162.629.550 - - - - 6 499.657.920
Pengujian emisi kendaraan
bermotor
Jumlah kendaraan
bermotor yang diuji
1500 kendaraan 1500 132.685.000 3000 145.953.500 1750 Unit 170.059.500 1750
Unit
175.161.285 1750
Unit
180.416.124 9750
Unit
804.275.409
2.728.443.576 2.810.296.883 12.369.358.949
Berlanjut ke
Program
Pembangunan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan
Limbah B3
Mengoptimalkan
pemanfaatan dan
pelestarian
lingkungan hidup
kota
Berkurangnya
Pencemaran
Tanah, Air,
Udara dan
Kerusakan
Lingkungan
karena Dampak
Pembangunan
(32)
Status Mutu
Air, Tanah dan
Udara
Program Pengendalian
Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
2.406.272.340
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Pengujian kadar polusi
limbah padat dan limbah cair
Jumlah titik uji limbah
cair pada penaatan
usaha dan/atau kegiatan
yang berpotensi
mencemari lingkungan
32 titik 50 244.548.600 55 269.003.460 50 titik 199.057.300 25titik 205.029.019 30 titik 211.179.890 240
Lokasi
1.128.818.269
Jumlah kegiatan/usaha
yang mengikuti
sosialisasi pengelolaan
limbah cair
100 100 68.082.300 100 74.890.530 200 142.972.830
Jumlah Peserta yang
Mengikuti Penyuluhan
Pengendalian
Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan
Hidup
orang 450
Orang
319.050.000 150
Orang
135.000.000 150
Orang
139.050.000 750
Orang
593.100.000
Pengujian Kualitas Udara
Ambien Kota
jumlah titik uji kualitas
udara ambien
30 titik 40 147.759.600 45 162.535.560 30 Titik 117.767.350 15 titik 121.300.371 15 Titik 124.939.382 145 Titik 674.302.263
Pengujian emisi/polusi udara
akibat aktivitas industri
Jumlah titik uji petik
cerobong
0 titik 10 132.274.600 10 145.502.060 10 Titik 107.130.900 10 titik 110.344.827 10 Titik 113.655.172 10 Titik 608.907.559
Jumlah titik pantau
kerusakan biomassa
0 4 103.463.000 5 113.809.300 9 217.272.300
Jumlah dokumen
kerusakan biomassa
0 dok 1
Dokumen
152.727.750 - - - - 1
Dokumen
152.727.750
Persentase jumlah RKL-
RPL, UKL/UPL dan ijin
lingkungan pada tahap
konstruksi yang
terlaksana dibagi dengan
jumlah titik yang diawasi
0 - - - - - -
Jumlah Dokumen
pelaksanaan RKL-RPL,
UKL/UPL dan ijin
lingkungan pada tahap
konstruksi
0 dok 2
Dokume
n
202.007.411 2
Dokume
n
208.067.633 4
Dokumen
410.075.044
Persentase hasil
pengawasan yang tidak
memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis
pengendalian
pencemaran yang
ditindaklanjuti
0 - - - - - -
Jumlah dokumen
Penegakan hukum
lingkungan terhadap
hasil pengawasan
0 dok 2
Dokume
n
120.806.115 2
Dokume
n
124.430.298 4
Dokumen
245.236.413
Pemantauan kualitas
lingkungan pada wilayah
pesisir, laut, pulau-pulau
kecil
Jumlah titik pantau
kualitas lingkungan pada
wilayah pesisir, laut,
pulau-pulau kecil
0 titik - - - - - - 20 titik 391.225.595 20 titik 402.962.363 40 titik 794.187.958Pindahan dari Prog.
Perlindungan dan
Konservasi Sumber
Daya Alam
Evaluasi Kualitas Udara
Perkotaan
Jumlah titik evaluasi
kualitas udara perkotaan
0 titik - - - - - - 3 titik 300.000.000 3 titik 309.000.000 3 titik 609.000.000
Pemantauan Kualitas Alat
Air Quality Monitoring
System (AQMS)
Jumlah ALat Air Quality
Monitoring System
(AQMS)
0 alat - - - - - - 1 Unit 99.655.172 1 Unit 102.644.827 1 Unit 202.299.999
Verifikasi Pengelolaan dan
Pembuangan Limbah Cair
Jumlah Usaha dan/atau
Kegiatn yang di Verifikasi
0 usaha /keg - - - - - - 20 Unit 150.000.000 20 Unit 154.500.000 20 Unit 304.500.000
Evaluasi Pelaporan Rencana
Pengelolaan Lingkungan
(RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan
(RPL)
Jumlah dokumen hasil
evaluasi
0 dok - - - - - - 3
Dokume
n
100.000.000 3
Dokume
n
103.000.000 6
Dokumen
203.000.000
Pemantauan kerusakan
biomassa / Pengawasan
biomassa di kota Makassar
Pengawasan pelaksanaan
RKL-RPL, UKL/UPL dan ijin
lingkungan dalam tahap
konstruksi
Pindahan dari
Program Penaatan
Lingkungan
Penegakan hukum
lingkungan terhadap hasil
pengawasan
Pindahan dari
Program Penaatan
Lingkungan
Penyuluhan dan
pengendalian polusi dan
pencemaran
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
1 11 01 11 Jumlah dan persentase
rekomendasi AMDAL
dan UKL/UPL yang
dipantau dan
dikendalikan
pelaksanaannya
40% 40% 1.986.150.400 45% 2.184.765.440 50% 55% 60% 60%
% Ketaatan pelaku
usaha terhadap
rekomendasi yang
dikeluarkan
76,47% 76,47% 86,67% 91,67% 91,67%
Pengkajian dampak
lingkungan
persentase jumlah
usaha/kegiatan yang
telah terlaksana kajian
dampak lingkungannya
100% 1,00 310.799.900 100% 341.879.890 2 Laporan 170.313.090 2
Laporan822.992.880,00
Berlanjut ke
Program Penataan
Lingkungan
Peraturan daerah
tentang air tanah dan
peraturan daerah
tentang pengelolaan
lingkungan hidup
0 Perda 1,00 400.001.900 1 440.002.090 2 Perda 296.785.500 4 Perda 1.136.789.490
Jumlah Peraturan
Walikota tentang
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
4 Perwali 1 150.000.000 1 150.000.000 2 300.000.000
Koordinasi penyusunan
AMDAL
Persentase jumlah rapat
koordinasi tim teknis dan
komisi AMDAL dibagi
dengan jumlah usulan
dokumen AMDAL
100 100 280.100.000 100 308.110.000 8 Laporan 284.462.650 100 872.672.650
Berlanjut ke
Program Penataan
Lingkungan
Pengawasan pelaksanaan
RKL-RPL, UKL/UPL dan ijin
lingkungan dalam tahap
konstruksi
Persentase jumlah RKL-
RPL, UKL/UPL dan ijin
lingkungan pada tahap
konstruksi yang
terlaksana dibagi dengan
jumlah titik yang diawasi
0 70,00 180.509.500 80 198.560.450 2
Dokumen 196.123.700
2
Dokumen575.193.650
Berlanjut ke
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Penyusunan standar
pengelolaan lingkungan
untuk Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah Dokumen standar
pengelolaan lingkungan
hidup untuk usaha skala
kecil
0 dok 10 116.252.200 10 127.877.420 12
Dokumen 78.966.000
12
Dokumen323.095.620
Berlanjut ke
Program Penataan
Lingkungan
persentase jumlah
pengaduan masyarakat
dan sengketa LH yang
ditindaklanjuti
100 100,00 233.600.000 100 256.960.000 100 490.560.000
Jumlah pengaduan
masyarakat yang
ditindaklanjuti
10 pengaduan10
Pengadua
n
251.777.720 12
Pengadu
an
400.000.000 12
Pengadu
an
400.000.000 34
Pengadua
n
1.051.777.720 Ganti nama
Jumlah Laporan data
pelayanan pos dan
penyelesaian sengketa
LH
10 10,00 118.030.000 10 129.833.000 20 247.863.000
Jumlah pengaduan dan
penyelesaian sengketa
LH
12 Pengaduan12
Pengadua
n
270.892.920 12
Pengadu
an
300.000.000 12
Pengadu
an
350.000.000 36
Pengadua
n
920.892.920
Operasional pelayanan
administrasi perijinan
lingkungan hidup
Jumlah Laporan data
perijinan lingkungan
hidup
10 10,00 75.100.000 10 82.610.000 10
Laporan 174.641.050
30
Laporan332.351.050
Berlanjut ke
Program Penataan
Lingkungan
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
mengenai dokumen
lingkungan dan penegakan
hukum lingkungan
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi
peraturan perundang-
undangan mengenai
dokumen lingkungan dan
Penegakan Hukum
lingkungan
100 100 197.794.500 200 217.573.950 800
Orang 849.014.950
1100
Orang1.264.383.400
Pendukung Kegiatan pos
pengaduan dan penyelesaian
LH
1.920.000.000 10.501.180.910 DLH
Penyusunan kebijakan
pengendalian pencemaran
dan perusakan lingkungan
hidup
Evaluasi dan Tindak lanjut
pengaduan masyarakat LH
dan Penyelesaian sengketa
LH/Evaluasi dan Tindak lanjut
pengaduan masyarakat
Mengoptimalkan
pemanfaatan dan
pelestarian
lingkungan hidup
kota
Berkurangnya
Pencemaran
Tanah, Air,
Udara dan
Kerusakan
Lingkungan
karena Dampak
Pembangunan
(32)
Status Mutu
Air, Tanah dan
Udara
Program Penaatan
Lingkungan 2.690.265.070 1.720.000.000
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
mengenai dokumen
lingkungan dan tata cara
pengaduan
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi
peraturan perundang-
undangan mengenai
dokumen lingkungan dan
tata cara pengaduan
0 orang200
Orang 220.000.000
200
Orang 220.000.000
400
Orang440.000.000
Penegakan hukum
lingkungan terhadap hasil
pengawasan
Persentase hasil
pengawasan yang tidak
memenuhi persyaratan
administrasi dan teknis
pengendalian
pencemaran yang
ditindaklanjuti
0 Orang 100 73.962.400 100 81.358.640 100
Orang 117.287.490
100
Orang272.608.530
Berlanjut ke
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Pelaksanaan Penyelesaian
Sengketa LH
Jumlah Dokumen
Penyelesaian Sengketa
LH
0 dok - - 2
Dokume
n
200.000.000 2
Dokume
n
200.000.000 4
Dokumen 400.000.000
Pembinaan dan Evaluasi
Pelaksanaan Dokumen
Lingkungan SPPL
Jumlah Usaha dan/atau
kegiatan wajib SPPL yang
dibina dan dievaluasi
0 usaha /keg - - 50 Unit 250.000.000 60 Unit 300.000.000 110 Unit 550.000.000
Pendataan kegiatan usaha
yang wajib memiliki
dokumen lingkungan
Jumlah titik kegiatan
usaha0 titik - - 20 Titik 200.000.000 30 titik 300.000.000 50 Titik 500.000.000
% Rekomendasi Amda,
UKL dan UPL yang
diterbitkan
81,81% 88% 90,9% 90,9%
% Ketersediaan
Instrumen Lingkungan20% 40% 40% 40%
Persentase jumlah
usaha/kegiatan yang
telah terlaksana kajian
dampak lingkungannya
Jumlah laporan RKL-RPL 10 laporan2
Laporan 200.000.000
2
Laporan 200.000.000
4
Laporan400.000.000
Persentase jumlah rapat
koordinasi tim teknis dan
komisi AMDAL dibagi
dengan jumlah usulan
dokumen AMDAL
Jumlah rekomendasi
AMDAL & UKL-RPL yang
dihasilkan dari rapat
koordinasi
36 rekomendasi
42
Rekomen
dasi
315.000.000
45
Rekomen
dasi
340.000.000
87
Rekomen
dasi
655.000.000
Penyusunan standar
pengelolaan lingkungan
untuk Usaha Mikro dan Kecil
Jumlah Dokumen standar
pengelolaan lingkungan
hidup untuk usaha skala
kecil (SPPL)
20 Dokumen
12
Dokume
n
100.000.000
12
Dokume
n
115.000.000 24
Dokumen215.000.000
Dari Program
Penaatan
Lingkungan
Pendukung Kegiatan
Sekretariat Komisi Penilai
AMDAL
Jumlah permohonan
rekomendasi Amdal &
UKL UPL
44 permohonan
48
Permoho
nan
300.000.000
50
Permoho
nan
315.000.000
98
Permoho
nan
615.000.000
Koordiansi Penyusunan
Dokumen Informasi Kinerja
Pengelolaan LH
Jumlah dokumen
informasi kinerja
pengelolaan LH
0 dok2
Dokume
n
250.000.000 2
Dokume
n
300.000.000 4
Dokumen550.000.000
Nama Lama : Peny.
SLHD
Penyusunan Rencana
Penataan Lingkungan
Jumlah Dokumen
Rencana Penataan
Lingkungan yang disusun
0 dok
2
Dokume
n
500.000.000
2
Dokume
n
250.000.000 4
Dokumen750.000.000
Penyusunan Dokumen Daya
Dukung dan Daya Tampung
Lingkungan Hidup
Jumlah Dokumen Daya
Dukung dan Daya
Tampung Lingkungan
yang disusun
0 dok
1
Dokume
n
300.000.000
1
Dokume
n
350.000.000 2
Dokumen650.000.000
Dari Program
Penaatan
Lingkungan
Koordinasi penyusunan
AMDAL
Dari Program
Penaatan
Lingkungan
3.215.000.000 2.470.000.000 5.685.000.000 DLH
Pengkajian dampak
lingkungan
Mengoptimalkan
pemanfaatan dan
pelestarian
lingkungan hidup
kota
Berkurangnya
Pencemaran
Tanah, Air,
Udara dan
Kerusakan
Status Mutu
Air, Tanah dan
UdaraProgram Penataan
Lingkungan
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Penyusunan Data Base
Dokumen Lingkungan
Jumlah Aplikasi Data
Base Dokumen
Lingkungan
0 aplikasi 1 Unit 200.000.000 1 Unit 200.000.000
Updating Data Base
Dokumen Lingkungan
Jumlah Aplikasi Data
Base Dokumen
Lingkungan
0 aplikasi 1 Unit 150.000.000 1 Unit 150.000.000
Penyusunan Dokumen Indeks
Kualitas Lingkungan Hidup
(IKLH)
Jumlah dokumen IKLH 0 dok
1
Dokume
n
250.000.000
1
Dokume
n
250.000.000 2
Dokumen500.000.000
Sosialisasi Dokumen Kinerja
Pengelolaan Lingkungan
Hidup
Jumlah Peserta
Sosialisasi (Pelaku
Usaha/Industri dan
Istansi Terkait)
0 orang100
Orang 200.000.000
100
Orang 200.000.000
200
Orang400.000.000
Penyusunan KLHS Jumlah Dokumen KLHS 0 dok
- - 1
Dokume
n
600.000.000 - - 1
Dokumen600.000.000
Mengoptimalkan
pemanfaatan dan
pelestarian
lingkungan hidup
kota
Berkurangnya
Pencemaran
Tanah, Air,
Udara dan
Kerusakan
Lingkungan
karena Dampak
Pembangunan
(32)
Status Mutu
Air, Tanah dan
Udara
11 1 11 12 Jumlah dan % titik
sumber daya alam yang
dipantau dan
dikendalikan
94 titik, 50 % 167
titik
50%
1.596.424.800 170 titik
50%
1.908.577.280 145 2.090.427.745 145 959.465.023 145 988.248.701 772 ttk 7.543.143.549
Konservasi Sumber Daya Air
dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-sumber Air
Jumlah titik /lubang
biopori
0 lubang 300 53.700.000 600 59.070.000 300
Lubang
62.042.440 300
Lubang
71.474.700 300
Lubang
71.474.700 1800
Lubang
317.761.840
Penyusunan Status
Lingkungan Hidup Daerah
(SLHD)
Jumlah dokumen status
lingkungan hidup kota
Makassar setiap tahun
20 dok 20 182.800.900 20 201.080.990 2
Dokumen
233.822.700 - - - - 2
Dokumen
617.704.590
Pengembangan data dan
informasi lingkungan
Tersajinya informasi
berbasis IT
12 bln 12 242.280.800 12 266.508.880 1
Dokumen
266.998.800 #VALUE! 775.788.480 Berlanjut ke
Program
peningkatan
pengembangan
sistem pelaporan
capaian kinerja dan
keuangan
Pengendalian Dampak
Perubahan Iklim
Jumlah titik pantau
untuk Inventarisasi Gas
Rumah Kaca (GRK) dan
Bahan Perusak Ozon
0 titik 60 83.500.000 65 91.850.000 60 Titik 179.343.550 60 Titik 114.695.092 60 Titik 120.695.092 60 Titik 590.083.734
Sosialisasi Pengembangan
Konservasi Air tanah
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi
0 orang 100 106.707.900 100 117.378.690 300
Orang
123.209.900 300
Orang
142.028.215 300
Orang
142.028.215 1100
Orang
631.352.920
Pemantauan Pemanfaatan
Air Tanah
Jumlah titik monitoring
pengelolaan dan
pendayagunaan air
tanah
60 titik 65 131.803.800 70 144.984.180 75 Lokasi 253.110.600 75 Titik 175.430.858 75 Titik 181.430.585 75 Titik 886.760.023
Jumlah Koordinasi
Pengelolaan konservasi
SDA dengan
Kementerian ESDM,
Kementerian Kehutanan,
dan Kementerian
Lingkungan Hidup setiap
tahun
0 2 69.548.900 4 76.503.790 6 146.052.690
Jumlah lokasi
Pengelolaan konservasi
SDA dengan
Kementerian ESDM,
Kementerian Kehutanan,
dan Kementerian
Lingkungan Hidup setiap
tahun
0 lokasi 2 Lokasi 72.588.950 4 Lokasi 140.000.000 4 Lokasi 140.000.000 10 Lokasi 352.588.950
Program Perlindungan dan
Konservasi Sumber Daya
Alam
Koordinasi pengelolaan
konservasi Sumber Daya
Alam dan Keanekaragaman
hayati
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Pemantauan
penyelenggaraan
pengelolaan DAS (Fasilitasi
penyelenggaraan DAS)
Jumlah titik monitoring/
pantau perlindungan,
konservasi DAS Tallo dan
Jeneberang
5 titik 10 162.160.900 10 178.376.990 10 Titik 241.224.000 10 Titik 215.836.158 10 Titik 222.620.109 50 Titik 1.020.218.157
Pemantauan kualitas
lingkungan pada wilayah
pesisir, laut, pulau-pulau
kecil
Jumlah titik pantau 0 titik 20 320.479.200 20 352.527.120 20 Titik 379.830.675 0 0 0 - 20 Titik 1.052.836.995 Berlanjut ke
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Identifikasi sumber
pencemar pada wilayah
pesisir dan laut
Jumlah dokumen laporan
identifikasi sumber
pencemar pada wilayah
pesisir dan laut
20 Dokumen 0 - 20
Dokumen
152.510.000 0 0 0 0 0 - 20
Dokumen
152.510.000
Pengujian kualitas air laut,
sedimen dan biota laut pada
wilayah pesisir industri
Jumlah titik pantau
pengujian kualitas air
laut, sedimen dan biota
laut pada wilayah pesisir
industri
9 titik 15 243.442.400 20 267.786.640 20 Titik 278.256.130 0 0 0 0 55 Titik 789.485.170 Berlanjut ke
Program
Pengendalian
Pencemaran dan
Perusakan
Lingkungan Hidup
Verifikasi Permohonan
Pengambilan/Pengeboran Air
tanah
Jumlah permohonan
pengambilan/pengebora
n airtanah yang
diverifikasi
0 permohonan - - - - - - 25
Permoho
nan
100.000.000 25
Permoho
nan
110.000.000 50
Permoho
nan
210.000.000
1 11 01 13 Jumlah lembaga dari
pilar pemerintah,
swasta dan masyarakat
yang berpartisipasi
dalam pengelolaan
lingkungan
28 kantor
pemerintah, 30
sekolah, 0 swasta,
20 kelompok
masyarakat (total
78)
108 2.162.406.900 148 2.395.797.790
Presentase partisipasi
lembaga dari pilar
pemerintah, swasta dan
masyarakat yang
berpartisipasi dalam
pengelolaan lingkungan
51% 51% 2.658.567.320 70% 2.738.324.340 85% 2.670.779.661 85% 12.625.876.010
DLH
Koordinasi penilaian Kota
Sehat/Adipura
Jumlah Koordinasi Kota
Sehat Adipura dengan
SKPD terkait
5 keg. 5,00 249.500.000 5 274.450.000 6 Laporan 297.422.040 6
Laporan
297.422.040 6
Laporan
306.344.701 6
Laporan
1.425.138.781
Dewan Pembina Adipura
tingkat Kota Makassar
Jumlah Laporan
monitoring dan evaluasi
kegiatan adipura
0 laporan 10,00 149.600.500 10 164.560.550 12
Laporan
255.716.260 12
Laporan
255.716.260 12
Laporan
275.000.000 36
Laporan
1.100.593.570
Jumlah bank sampah
yang pengelolaannya
telah mengikuti 3 R
3 Lokasi Bank
Sampah
5,00 200.000.000 10 220.000.000 420.000.000
Jumlah orang yang
berpartisipasi dalam
pengembangan daur
ulang
0 orang 470
Orang
289.016.950 0 - 0 - 470
Orang
289.016.950
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengendalian lingkungan
hidup
Jumlah kelurahan yang
dibina
0 14 100.000.200 28 110.000.220 42
Kelurahan
120.088.250 0 - 0 - 330.088.670
Penilaian sekolah berbudaya
dan berwawasan lingkungan
Jumlah sekolah yang
dinilai untuk meraih piala
Adiwiyata
8 sekolah 15 100.000.000 30 110.000.000 100 Unit 124.132.050 125 Unit 130.000.000 150 Unit 133.900.000 420 Unit 598.032.050
Peningkatan edukasi dan
komunikasi masyarakat di
bidang lingkungan hidup
Jumlah kantor yang
berwawasan lingkungan
yang dibina
14 14 141.917.000 28 156.108.700 0 - 0 - 0 298.025.700
Pembinaan sekolah
berbudaya dan berwawasan
lingkungan
Jumlah sekolah yang
dibina dalam melakukan
pengelolaan lingkungan
hidup
8 sekolah 10 87.500.000 15 96.250.000 200 Unit 189.204.800 300 Unit 250.000.000 400 Unit 270.263.786 400 Unit 893.218.586
Mengoptimalkan
pemanfaatan dan
pelestarian
lingkungan hidup
kota
Berkurangnya
Pencemaran
Tanah, Air,
Udara dan
Kerusakan
Lingkungan
karena Dampak
Pembangunan
(32)
Status Mutu
Air, Tanah dan
Udara
Program Pengembangan
Kapasitas dan Partisipasi
Masyarakat
Pengembangan produksi
ramah lingkungan (daur
ulang)
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Sosialisasi peraturan
perundang-undangan
lingkungan hidup
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi
peraturan perundang-
undangan
100 orang 200 176.839.600 400 194.523.560 750
Orang
393.037.500 600
Orang
250.000.000 600
Orang
250.000.000 2550
Orang
1.264.400.660
Penguatan jejaring informasi
lingkungan pusat dan daerah
Jumlah Laporan
Pelaksanaan kegiatan
Pekan Lingkungan Hidup
Indonesia, climate
Change dan peringatan
hari lingkungan hidup
sedunia
10 10 276.730.600 10 304.403.660 0 - 0 0 - 581.134.260
Penyusunan Data Non Fisik
Adipura
Jumlah dokumen Data
non fisik Adipura kota
Makassar setiap tahun
10 dok 10,00 200.000.000 10 220.000.000 4
Dokumen
247.017.270 4
Dokume
n
271.718.997 4
Dokume
n
279.870.567 43
Dokumen
1.218.606.834
Bimbingan teknis
implementasi peraturan
perundang-undangan bidang
lingkungan hidup
Jumlah peserta yang
mengikuti Bimbingan
teknis implementasi
peraturan perundang-
undangan bidang
lingkungan hidup
50 orang 50 85.000.000 50 93.500.000 200
Orang
193.548.630 200
Orang
189.016.950 200
Orang
189.016.950 700
Orang
750.082.530
Pembinaan Kampung
Proklim Kota Makassar
Jumlah kawasan/lokasi
kampung proiklim yang
di bina
0 lokasi 1 120.001.000 2 132.001.100 1
Dokumen
149.096.600 1
Dokume
n
149.096.600 1
Dokume
n
153.569.498 6
Dokumen
703.764.798
Pembinaan Kader
Lingkungan
Jumlah kader lingkungan
hdup yang dibina
0 orang 100 200.000.000 200 220.000.000 100
Orang
250.592.560 200
Orang
250.592.560 300
Orang
303.210.398 900
Orang
1.224.395.518
Penyediaan Prasarana dan
Sarana Pengelolaan
Persampahan (DAK)
Jumlah pengadaan alat
komposter
0 60 75.318.000 0 - 0 - 0 - 0 - 0 75.318.000
Penyusunan profil bank
sampah
Jumlah laporan /
dokumen profil bank
sampah
10 lap 0 - 10 100.000.000 1 dok 149.694.410 0 - 0 - 1 dok 249.694.410
Climate Change dan Pekan
Lingkungan Indonesia Expo,
Makassar Expo dan F8
Jumlah kegiatan expo
tentang lingkungan
hidup yang diikuti oleh
Dinas Lingkungan Hidup
1 kali - - - - - 4 Jenis 494.760.933 4 Jenis 509.603.761 8 Jenis 1.004.364.693
Penyusunan Data dan
Informasi Profil Masyarakat
Hukum Adat
Jumlah dokumen data
dan informasi profil
masyarakat hukum adat
0 dokumen - - - - - 1
Dokume
n
200.000.000 0 - 1
Dokumen
200.000.000
Mengoptimalkan
pemanfaatn dan
pelestarian
lingkungan hidup
kota
Meningkatnya
kapasitas
penanganan
sampah dan
kebersihan (31)
Volume dan %
Sampah yang
ditangani
dalam bentuk
penukaran
sampah dengan
beras,
pengangkutan
dan Reduksi
Program Pembangunan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan Limbah
B3
Jumlah Unit Sektor
Publik, Swasta dan
Komunitas yang
ditingkatkan
kapasitasnya dalam
pengelolaan
persampahan dan
Limbah B3
55 titik
dikendalikan0 - 0 - 0 -
260
sektor
dan 80
Titik
Dikendal
ikan
2.692.042.550
330
sektor
dan 90
Titik
Dikendal
ikan
2.794.503.827
590
sektor
dan 225
Titik
Dikendali
kan
5.486.546.377
Lomba-lomba kebersihan
dan Keindahan Lingkungan
Jumlah peserta lomba-
lomba kebersihan dan
keindahan leingkungan
0 peserta - - - - 100
Orang 408.831.600
100
peserta 421.096.548
100
peserta 829.928.148
Pindahan dari
Program
Pembangunan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Koordinasi pengawasan
pengelolaan sampah
Jumlah Laporan hasil
koordinasi pengawasan
pengelolaan sampah
0 Laporan - - - - 6
Laporan 168.584.300
6
Laporan 173.641.829
6
Laporan 342.226.129
Sosialisasi pengelolaan
limbah B3
Jumlah peserta yang
mengikuti Sosialisasi
Limbah B3
0 Orang - - - - 250
Orang 249.274.200
300
Orang 256.752.426
300
Orang 506.026.626
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Sosialisasi peningkatan
kapasitas kebijakan
pengelolaan persampahan
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi
pengelolaan
persampahan
0 Orang - - - - 240
Orang 186.265.150
270
Orang 191.853.105
270
Orang 378.118.255
Pindahan dari
Program
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Persampahan
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat dalam
Pengelolaan Persampahan
Lokasi Pembinaan
Masyarakat0 Orang - - - -
250
Orang 310.000.000
250
Orang 341.000.000
750
Orang 651.000.000
Pengelolaan sampah terpadu
3 R berbasis masyarakat
Jumlah peserta pelatihan
Pengelolaan sampah
terpadu 3 R berbasis
masyarakat
0 Orang - - - - 200
Orang 168.239.900
220
Orang 173.287.097
220
Orang 341.526.997
Pelaksanaan Pendataan
Limbah B3 di kota Makassar
Jumlah usaha dan
kegiatan Potensi Limbah
B3
70 Unit - - - - 80 Unit 173.800.000 90 Unit 179.014.000 90 Unit 352.814.000
Pengelolaan B3 dan Limbah
B3
Jumlah Usaha/Kegiatan
yang B3 dan Limbah B3
yang di pantau dan
diawasi
55 Unit - - - - 70 Unit 298.260.000 80 Unit 307.207.800 80 Unit 605.467.800
Pelaksanaan Penilaian Teknis
Kelayakan Perizinan TPS
limbah B3 di Kota Makassar
Jumlah rekomendasi
Limbah B3 yang
diberikan kelayakan
penerbitan izin TPS
- - - - 0 0
Kelayakan teknis TPS Limbah
B3 di kota makassar
Jumlah rekomendasi
Limbah B3 yang
diberikan kelayakan
penerbitan izin TPS
0 Jenis - - - - 0 0 30 Jenis 161.488.000 35 Jenis 166.332.640 35 Jenis 327.820.640
Pemantauan dan
pengawasan TPS limbah B3
Jumlah Usaha/Kegiatan
yang memiliki TPS
Limbah B3 yang di awasi
0 Usaha/kegiatan - - - - 0 0 50 Unit 186.150.000 60 Unit 191.734.500 60 Unit 377.884.500
Penyusunan hasil tinjauan
laporan neraca limbah B3
Jumlah laporan neraca
limbah B3 usaha/dan
kegiatan yang dievaluasi
0 Laporan - - - - 0 0 80 Unit 191.894.000 90
Laporan 197.650.820
90
Laporan 389.544.820
Penyusunan informasi
pengelolaan sampah tingkat
kota Makassar
Jumlah dokumen
informasi pengelolaan
sampah setiap tahun
0 Dokumen - - - - 0 0
2
Dokume
n
189.255.400
2
Dokume
n
194.933.062 2
Dokumen 384.188.462
Indeks Kepuasan
masyarakat terhadap
pengelolaan sampah
dalam wilayah
kelurahan
0
20
Kelurah
an
12.695.000.000 50
Kelurahan4.381.000.000
70
Keluraha
n
17.076.000.000
Cakupan sampah yang
dipilah90% 1.003.571.350 90% 8.000.000.000 95% 10.000.000.000 95% 19.003.571.350
Sampah tukar beras657 Ton
Sampah
159
ton
175
ton
192
ton
4.250
ton
Indeks Kepuasan
masyarakat terhadap
pengelolaan sampah
dalam wilayah kelurahan
0
20
Kelurah
an
2.500.000.000 50
Kelurahan 2.875.000.000
70
Keluraha
n
5.375.000.000
Sampah Tukar Beras 657 Ton 657 Ton 8.820.000.000 1.314 Ton1.971
Ton 8.820.000.000
1 08 xx 15 10
Sosialisasi kebijakan
pengelolaan
persampahan
Jumlah Peserta
Sosialisasi250 Orang
300
Orang 200.000.000 350 Orang 230.000.000
600
Orang 430.000.000
Pindah ke Program
Pembangunan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan
Limbah B3
1 08 xx 15 11
Peningkatan peran serta
masyarakat dalam
pengelolaan
persampahan
Lokasi Pembinaan
Masyarakat0
14
Kecama
tan
150.000.000 14
Kecamatan 173.000.000
8
Kecamata
n
310.233.700
14
Kecamata
n
633.233.700
Pindah ke Program
Pembangunan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan
Limbah B3
1 08 xx 15 10Gerakan Makassar Tidak
Rantasa
Mengoptimalkan
pemanfaatn dan
pelestarian
lingkungan hidup
kota
Meningkatnya
kapasitas
penanganan
sampah dan
kebersihan (31)
Volume dan %
Sampah yang
ditangani
dalam bentuk
penukaran
sampah dengan
beras,
pengangkutan
dan Reduksi
Program Peningkatan
Kapasitas Pengelolaan
Persampahan
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
1 08 xx 15 12Monitoring, evaluasi dan
pelaporan
Jumlah Dokumen
Monitoring1 Dokumen
4
Dokume
n
75.000.000 4 Dokumen 85.000.000 8
Dokumen 160.000.000
1 08 xx 15 13Kampanye Peduli
Sampah
Jumlah Pelaksanaan
Kegiatan Peduli Sampah0 2 Kali 100.000.000 2 Kali 115.000.000 4 Kali 215.000.000
1 08 xx 15 14
Pengelolaan Sampah
Terpadu 3 R Berbasis
Masyarakat
Jumlah Peserta Pelatihan 150 Kelompok
100
Kelomp
ok
100.000.000 150
Kelompok 115.000.000
250
Orang 507.072.600
250
Orang 722.072.600
Pindah ke Program
Pembangunan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan
Limbah B3
1 08 xx 15 15Survey dan Pemetaan
Lokasi Pengelola Sampah
3R
Jumlah Laporan Survey 01
Laporan 100.000.000 1 Laporan 115.000.000
2
Laporan 215.000.000
1 08 xx 15 18 Lomba-lomba KebersihanJumlah Kegiatan Lomba
Kebersihan2 Kegiatan
2
Kegiata
n
150.000.000 2 Kegiatan 173.000.000 4
Kegiatan 323.000.000
Pindah ke Program
Pembangunan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan
Limbah B3
Pemberdayaan
Masyarakat Melalui Bank
Sampah
Jumlah Bank Sampah
yang mendapatkan
pemberdayaan
20 Bank Sampah20 Bank
Sampah 500.000.000
20 Bank
Sampah 500.000.000
40 Bank
Sampah 1.000.000.000
Sosialisasi peningkatan
kapasitas kebijakan
pengelolaan persampahan
Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi
pengelolaan
persampahan
0 Orang - - - - 400
Orang 186.265.050
400
Orang 186.265.050
Pindahan ke
Program
Pembangunan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan dan
Limbah B3
Pengelolaan bank sampahJumlah BSU yang di
kelola oleh bank sampah 707 Unit 0 - 0 -
1000
Unit 8.000.000.000
1300
Unit 10.000.000.000
1300
Unit 18.000.000.000
Pengelolaan TPS 3RJumlah TPS 3R yang
terkelola0 0 - 0 - 0 - 6 Unit 0 6 Unit - 6 Unit -
Pelatihan Peningkatan
Sumber Daya Manusia
tentang total Quality Control
Barang Pilahan sampah di
Ruang Lingkup Pegawai
UPTD pengelolaan sampah
dan BS Unit, , BS Sekolah, BS
Sektoral DAN BS SKPD.
Jumlah peserta Pelatihan
peningkatan kapasitas
SDM pemilahan sampah
an organik
0 org 0 - 0 - 0 0 150 org - 300 org - 300 org -
Bimtek Peningkatan Sumber
Daya Manusia tentang
Pengawasan, Evaluasi dan
Pembinaan pada BS Unit, BS
Sekolah, BS Sektoral DAN BS
SKPD.
jumlah peserta Bimtek
peningkatan kapasitas
pengawasan evaluasi dan
pembinaan BSU
0 org 0 - 0 - 0 0 168 org - 208 org - 208 org 0
Mengoptimalkan
pemanfaatn dan
pelestarian
lingkungan hidup
kota
Meningkatnya
kapasitas
penanganan
sampah dan
kebersihan (31)
Volume dan %
Sampah yang
ditangani
dalam bentuk
penukaran
sampah dengan
beras,
pengangkutan
dan Reduksi
1 08 xx 15
Program Pembangunan
Kinerja Pengelolaan
Persampahan
Volume dan % sampah
yang diangkut dan
direduksi
90,16% 91% 67.028.000.000 91% 61.848.000.000 92% 16.015.308.000 92% 10.717.500.000 95% 11.117.500.000 95% 166.726.308.000
1 08 xx 15 01
Penyusunan kebijakan
manajemen Dan Regulasi
pengelolaan sampah
Jumlah Peraturan dan
standar pedoman
pengelolaan
Persampahan
1 Dokumen
2
Dokume
n
750.000.000 0 863.000.000 2
Dokumen 1.613.000.000
Luas Lahan TPA dan
jumlah Sarana yang
tersedia
14,54 Ha50.000
M2 10.000.000.000 0 -
50.000
M2 10.000.000.000
0 Unit 2 Unit 30.000.000.000 2 Unit 30.000.000.000
Jumlah Armada
Pengangkut Sampah157 Unit 50 Unit 24.275.000.000 50 Unit 24.275.000.000
Jumlah TPST/Transfer
Depo yang terbangun2 Buah 5 Buah 4.000.000.000 5 Buah 4.000.000.000
Jumlah kontainer 253 Unit 25 Unit 943.000.000 30 Unit 1.121.000.000 55 Unit 2.064.000.000
1 08 xx 15 02
Penyediaan prasarana dan
sarana pengelolaan
persampahan
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
1 08 xx 15 04
Peningkatan Operasi &
Pemeliharaan Sarana
Dan Prasarana
Persampahan
Jumlah Sarana
Kendaraan dan Sarana
Persampahan yang
terpelihara
157 Kend dan 223
Kontainer
207
Kend
dan 248
Kontain
er
20.000.000.000
207 Kend
dan 278
Kontainer
23.000.000.000 1 Unit 190.000.000 0 - 0 -
486
Kend/
Kontainer
/ Unit
43.190.000.000
1 08 xx 15 05
Pengembangan teknologi
pengelolaan
persampahan
Jumlah Inovasi teknologi
Pengelolaan
Persampahan
0 1 Unit 1.500.000.000 1 Unit 1.725.000.000 1 Unit 3.225.000.000
1 08 xx 15 07
Peningkatan kemampuan
aparat pengelolaan
persampahan
Jumlah Aparat yang
memiliki kemampuan
dalam mengelola
persampahan
025
Orang 50.000.000 25 Orang 55.000.000 25 Orang 105.000.000
1 08 xx 15 16Petugas Supervisi,
Penagih dan Staf
Jumlah Staf dan Petugas
Penagihan Retribusi50 Orang
50
Orang 510.000.000 50 Orang 587.000.000 50 Orang 1.097.000.000
Jumlah Lokasi TPA yang
terpelihara1 Lokasi 1 Lokasi 3.250.000.000 1 Lokasi 3.738.000.000 1 Lokasi 6.988.000.000
Jumlah sampah yang
tertangani438000 Ton 0 0 -
438000
Ton 8.547.695.000
438000
Ton 9.017.500.000
438000
Ton 9.017.500.000
438000
Ton26.582.695.000
1 08 xx 15 17Revisi Perda Retribusi
Persampahan
Jumlah Perda yang
direvisi1 Perda 1 Perda 750.000.000 1 Perda 750.000.000
intensifikasi dan
Ekstensifikasi potensi
wajib pajak retribusi dan
peningkatan
kelembagaan pengelola
Retribusi Persampahan
Tersusun Data dan
Potensi Wajib retribusi
kebersihan
0
1
Dokume
n
350.000.000 1
Dokumen 350.000.000
1 08 xx 15 19
Pengendalian dan
Koordinasi Penilaian Kota
Sehat/ Adipura
Pelaksanaan
Pengendalian Kota Sehat
Adipura
3 Kali 3 Kali 250.000.000 3 Kali 300.000.000 6 Kali 550.000.000
Pindah ke Program
Pengembangan
Kapasitas dan
Partisipasi
Masyarakat
1 08 xx 15 21
Pengkajian
Pengembangan sistem
Insentif dan disinsentif
dalam pengelolaan
persampahan
Jumlah Dokumen
pengembangan sistem
insentif dan disentif
dalam pengelolaan
persampahan
01
Laporan 400.000.000 1 Laporan 460.000.000
2
Laporan 860.000.000
Lomba-lomba kebersihan
dan Keindahan Lingkungan
Jumlah peserta lomba-
lomba kebersihan dan
keindahan leingkungan
0 Orang - - - - 100
Orang 580.295.350
100
peserta 580.295.350
Pindahan dari
Program
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Persampahan
Pengelolaan bank sampahJumlah BSU yang di
kelola oleh bank sampah 707 Unit 0 - 0 - 707 Unit 6.562.267.650 707 Unit 6.562.267.650
Pindah/berlanjut ke
Program
Peningkatan
Kapasitas
Pengelolaan
Persampahan
Pengadaan Sarana dan
prasarana bank sampah
Jumlah sarana dan
prasarana bank sampah
yang tersedia
0 - 0 - 500 Unit 135.050.000 0 0 - 135.050.000
Pengadaan Tanah Timbunan
Penutup Sampah
Jumlah volume tanah
timbunan penutup
sampah
0 m3 0 0 - 0 unit - 2360 m3 500.000.000 2360 m3 750.000.000 2360 m3 1.250.000.000
Pemeliharaan Kolam Lindi
TPA
jumlah bangunan kolam
lindi yang di pelihara0 unit 0 0 - 0 unit - 1 Unit 400.000.000 1 Unit 400.000.000 1 Unit 800.000.000
Operasional Pengolahan
Kompos
Jumlah Volume produksi
kompos yang diolah 0 kg 0 0 - 0 kg - 1000 kg 100.000.000 1000 kg 100.000.000 2000 kg 200.000.000
Pemeliharaan Landasan
Pembuangan TPA
jumlah bangunan
landasan pembuangan
yang di pelihara
0 lokasi 0 0 - 0 lokasi - 1 Lokasi 500.000.000 1 Lokasi 750.000.000 1 Lokasi 1.250.000.000
Pengadaan Instalasi
Pemanfaatan Gas Metan
jumlah instalasi
pemanfaatan gas metan
yang terbangun
0 unit 0 0 - 0 unit - 1 Unit 200.000.000 1 Unit 100.000.000 2 Unit 300.000.000
Mewujudkan
pemukiman sehat
bagi masyarakat
Tercukupinya
ketersediaan
lahan
pemakaman
(36)
Luas Pemakaman dan
Kapasitas Jenazah yang
ditampung
231.894 M2262.965
M2 45.515.000.000 0 5.992.000.000
324.694
m24.382.509.200
341.037
m24.513.980.000
341.037
m24.649.193.400
341.037
m2 13.545.682.600 Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
% Cakupan luas
lahan
pemakaman
yang tertata
secara jenazah
bersusun
1 04 xx 20
1 08 xx 15 16Pengelolaan UPTD TPA
Tamangapa
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Kapasitas Jenazah yang
di tampung115.847 Jenasah
150,000
Jenazah
150,000
Jenazah
150,000
Jenazah
150,000
Jenazah
1 04 xx 20 01
Penyusunan kebijakan,
norma, standar, prosedur
dan manual pengelolaan
areal pemakaman
Jumlah Dokumen
Kebijakan,Norma
standar dan Prosedure
Pengelolaan Pemakaman
0
1
Dokume
n
50.000.000 0 - 1
Dokumen 50.000.000
1 04 xx 20 02
Pengumpulan dan analisis
data base jumlah jiwa yang
meninggal
Jumlah Laporan data
Pemakaman0
1 04 xx 20 03Koordinasi pengelolaan areal
pemakaman
Rapat Koordinasi dalam
Pengelolaan Area
Pemakaman
0
1 04 xx 20 04Koordinasi penataan areal
pemakaman
Rapat Koordinasi
Penataan Area
Pemakaman
0 2 Kali 15.000.000 2 Kali 17.000.000 4 Kali 32.000.000
Luas Pembangunan
sarana pemakaman231894 M2
31.031
M2 40.000.000.000 - -
31.031
M2 40.000.000.000
Jumlah Pelayanan Bebas 5.500 Pelayanan6.000
Pelayan
an
1.950.000.000 6.000
Pelayanan 1.950.000.000
6.000
Pelayana
n
40.000.000.000
Jumlah lahan tempat
pemakaman umum
(TPU) bagi warga kota
makassar
0 Lokasi
Pemakaman0 - 0 - - -
3 lokasi
114.819
m²
325.000.000
4 lokasi
34.570
m²
424.360.000
7 lokasi
34.570
m²
749.360.000
1 04 xx 20 07
Jumlah Lahan Tempat
Pemakaman Umum
(TPU) bagi warga kota
Makassar
7 Lokasi
Pemakaman
7 Lokasi
Pemaka
man
3.500.000.000
7 Lokasi
Pemakama
n
4.025.000.000
7 Lokasi
Pemakam
an
7.525.000.000
Luasan lokasi - lokasi
pemakaman dan daya
tampung.
6 lokasi 4.382.509.200 7 lokasi 3.785.780.000 7 lokasi 3.899.353.400 7 lokasi 12.067.642.600
Pengawasan dan
Pengendalian Areal
Pemakaman
Jumlah Lokasi
Pemakaman yang
dikendalikan
7 lokasi 216.000.000 7 lokasi 222.480.000 7 lokasi 438.480.000
Sosialisasi Perda
peningkatan kapasitas
pengelolaan pemakaman
Jumlah peserta
Sosialisasi Perda
peningkatan kapasitas
pengelolaan pemakaman
0 Orang 0 - 0 - 0 0100
Orang100.000.000
200
Orang103.000.000
300
Orang 203.000.000
Pembangunan Sistem
Informasi data
pemakaman
Jumlah Sistem Informasi
data Pemakaman yang
dibangun
0 0 1 Unit 87.200.000 - - 1 Unit 87.200.000,00
Mengoptimalkan
pemanfaatan dan
pelestarian
lingkungan hidup
kota
Meningkatnya
luas ruang
terbuka hijau
publik privat
(30)
% Luas dan
Sebaran RTH
Publik, Privat
dan Taman
Tematik
1 08 xx 24Program Peningkatan
Kapasitas Penghijauan Kota
Jumlah Pohon yang
Tertanam dan
Terpelihara
5000 Pohon7500
Pohon 10.415.000.000
5000
Pohon 9.050.000.000
9.500
Pohon 11.686.752.400
13.000
Pohon 13.601.333.474
14.000
Pohon 14.116.873.478
49.000
Pohon 57.175.705.852
1 08 xx 24 01
Penyusunan Kebijakan,
Norma Standar Prosedure
dan manual Pengelolaan RTH
Jumlah Dokumen
Kebijakan, Norma
standar Prosedure dan
Manual Pengelolaan RTH
0
1
Dokume
n
500.000.000 01
Dokumen 500.000.000
1 08 xx 24 03
Penyusunan dan Ananlisis
Data/ Informasi Pengelolaan
RTH
Jumlah Laporan dan
Analisis Data/ Informasi
Pengelolaan RTH
03
Laporan 250.000.000 3 Laporan 275.000.000
11
Laporan 158.928.200
6
Laporan 525.000.000
1 08 xx 24 11Pengelolaan RTH Area
Lorong/Gang berbasis
masyarakat
Jumlah Lorong yang
terbina0
50
Lorong 500.000.000 50 Lorong 510.000.000 45 Lorong 193.678.100
45
Lorong200.000.000
45
Lorong206.000.000
235
Lorong599.678.100
1 08 xx 24 08Pengawasan dan
Pengendalian RTH
Jumlah Laporan
Pengawasan dan
Pengendalian
01
Dokume
n
40.000.000 1 Dokumen 45.000.000 12
Dokumen 525.325.300
14
Dokumen 85.000.000
Jumlah Dokumen Pohon
dan RTH Yang Terawasi
12
Dokume
n
541.085.059 12
Dokume
n
557.317.611 24
Dokumen 1.098.402.670
1 08 xx 24 09
Peningkatan Peran Serta
Masyarakat Dalam
Pengelolaan RTH
Jumlah Kelompok
Masyarakat yang terbina0
30
Kelomp
ok
300.000.000 20
Kelompok 200.000.000
50
Kelompok 500.000.000
1 08 xx 24 13Pemeliharaan Kawasan
Penghijauan Kota
Luas Kawasan Hijau yang
terpelihara0
14
Kecama
tan
5.500.000.000 14
Kecamatan 6.000.000.000
10500
Pohon9.877.411.800
14
Kecamata
n
21.377.411.800
Pemeliharaan sarana dan
prasarana pemakaman
Program Pengelolaan Areal
Pemakaman
1 04 xx 20 06Pembangunan sarana dan
prasarana pemakaman
% Cakupan luas
lahan
pemakaman
yang tertata
secara jenazah
bersusun
1 04 xx 20
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Pembangunan dan
Pemeliharaan Kawasan
Penghijauan Kota dan
RTH Kota
Jumlah Pohon yang
tertanam dan terpelihara6980 Pohon 0 - 0 -
11000
Pohon3.500.000.000
11500
Pohon3.862.500.000
22500
Pohon7.362.500.000
Jumlah Pohon yang
Tertanam 5000 Pohon
7.500
Pohon 615.000.000
5.000
Pohon 90.000.000
12.500
Pohon 705.000.000
Jumlah Sekolah yang
Terdistribusikan Pohon
Penghijau
1750
Unit317.400.000
1855
Unit326.922.000
1855
Unit644.322.000
1 08 xx 24 15Pengadaan sarana
Penunjang Pengelolaan RTH
Jumlah Sarana
Penunjang Pengelolaan
RTH
8 Unit Tiga Roda
dan 5 Unit Mobil
9 Unit
Tiga
Roda
2.300.000.000
2 Unit Tiga
Roda dan 1
Unit Mobil
1.500.000.000 44 Unit 250.000.000 44 unit 257.500.000 44 unit 4.307.500.000
Sarana Penunjang
Operasional Penghijauan
Jumlah Peralatan Kerja
yang diadakan untuk
Operasional Kegiatan
Pemeliharaan RTH
56 Unit 363.425.000 56 unit 363.425.000
Jumlah Sarana
Operasional
Pemeliharaan Kawasan
Hijau
16 Bh Chainsaw
dan 2 Penggali
Tanah
12 Bh
Chainsa
w dan 1
Penggali
Tanah
235.000.000
12 Bh
Chainsaw
dan 1
Penggali
Tanah
250.000.000
12 Bh
Chainsaw
dan 1
Penggali
Tanah
485.000.000
Jumlah Kendaraan
Operasional yang
diadakan untuk
Operasional Kegiatan
Pemeliharaan RTH
0 0 0 0 0 1 Unit 567.984.000 2 unit 1.000.000.000 2 unit 1.030.000.000 5 unit 2.597.984.000
1 08 xx 24 17Peningkatan kemampuan
SDM (GIS dan Pemangkasan)Jumlah Staf Pemangkas 0
25
Orang 175.000.000 25 Orang 180.000.000 0 - 0 - 0 - 50 Orang 355.000.000
Peningkatan Pelaksanaan
Kegiatan Brigade Pohon
Jumlah Tenaga
Pendukung Brigade
Pohon Penunjang
Kegiatan Pemeliharaan
RTH
0 0 - 0 - 0 0 30 Orang 750.000.000 30 Orang 772.500.000 60 Orang 1.522.500.000
Pembangunan Taman
Tematik
Jumlah Taman Tematik
yang terbangun8 Taman 0 - 0 - 0 0
1 Titik
Taman1.502.710.165
1 Titik
Taman1.547.791.470
2 Titik
Taman3.050.501.635
Pindahan dari
Program
Peningkatan Kualitas
Taman
Kegiatan Penghijauan
Bantaran Sungai dan Kanal
Jumlah Pohon yang
tertanam di Bantaran
Sungai
0 pohon 0 - 0 - 0 01000
Pohon220.138.250
1100
Pohon226.742.398
1100
Pohon446.880.648
Peningkatan Kapasitas RTH
dengan Vertical Garden dan
Roof Garden
Jumlah Peserta sosialisasi
Vertical Garden dan Roof
Garden
0 peserta 0 - 0 - 0 0500
Orang320.000.000
500
Orang329.600.000
1000
Orang649.600.000
Penataan Kawasan Hijau
Perkotaan dan RTH
Jumlah Pohon yang
tertata pada kawasan
Ruang Terbuka Hijau
4000
Pohon5.000.000.000
4000
Pohon5.000.000.000
8000
Pohon10.000.000.000
Mengoptimalkan
pemanfaatan dan
pelestarian
lingkungan hidup
kota
Berkurangnya
pencemaran
tanah, air,
udara dan
kerusakan
lingkungan
karena dampak
pembangunan
(32)
Status Mutu
Air, Tanah dan
Udara
Program fasilitasi
laboratorium lingkungan
hidup
Cakupan uji
laborotarium yang
difasilitasi
0 0 - 0 - 0 -
20%
pelayana
n contoh
uji
600.000.000
25%
pelayana
n contoh
uji
2.900.000.000
25%
pelayana
n contoh
uji
3.500.000.000
Peningkatan kemampuan
aparat pengelola
laboratorium Lingkungan
Jumlah aparat yang
memiliki kemampuan
dalam mengelola
laboratorium lingkungan
Orang 0 - 0 - 0 0 20 Orang 200.000.000 20 Orang 200.000.000 40 Orang 400.000.000
Pengadaan Alat-alat
Laboratorium
Jumlah alat-alat
laboratorium untuk
analisis air dan udara
Paket 0 - 0 - 0 0 - - 4 Paket 2.000.000.000 4 Paket 2.000.000.000
Penyusunan Kebijakan
Penetapan Tarif
Laboratorium
Jumlah regulasi Tarif
Laboratorium yang
tersusun
Regulasi 0 - 0 - 0 01
Regulasi 100.000.000 - -
1
Regulasi100.000.000
1 08 xx 24 16
Peningkatan Sarana
Operasional Pemeliharaan
Kawasan Hijau
1 08 xx 24 14Penghijauan Sekolah dan
Pemukiman
Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000) Target Rp (000.000)
[1] [2] [3] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [22][4] [5]
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Unit Kerja
SKPD
Penanggung
Jawab
KETTahun-1 (2015) Tahun- 2 (2016) Tahun-3 (2017) Tahun-4 (2018) Tahun-5 (2019)Kondisi Kinerja pada akhir
periode Renstra SKTujuan Sasaran
Indikator
SasaranKode Program dan Kegiatan
Indikator Kinerja
Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian Pada
Tahun Awal
Perencanaan
Operasional Laboratorium
Lingkungan
Terlaksananya
Operasional
Laboratorium
Lingkungan
Bulan 0 - 0 - 0 0 - - 4 Jenis 400.000.000 4 Jenis 400.000.000
Sosialisasi Kebijakan
Pengelolaan Laboratorium
Lingkungan
Jumlah Peserta
Sosialisasi Orang 0 - 0 - 0 0
300
Orang 300.000.000
300
Orang 300.000.000
600
Orang600.000.000
TOTAL 61.465.931.428 66.350.199.733
Mengetahui
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA MAKASSAR
Drs. ABDUL AZIS HASAN, M.Si
Pangkat : Pembina Tk.I
Nip. 19600925 198003 1 007