dinas komunikasi, informatika dan persandian · 2 1.1. maksud dan tujuan maksud dan tujuan...
TRANSCRIPT
1
RENJA PERUBAHAN TAHUN 2019
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN
2
DAFTAR ISI Hal.
DAFTAR ISI ......................................................................... .................................i
BAB I. PENDAHULUAN .............................................................................. .....1
1.1 Maksud dan Tujuan ...................................................................... .2
1.2 Dasar Pertimbangan Perubahan Renja …………………………… 2
1.3 Gambaran Tentang Perubahan Renja …………………………….. 3
1.4 Sistematika Penulisan Renja ………………………...……………. 11
BAB II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II ………………………………………….……… 13
2.1 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran …...…….. 13
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN ………………...………..….. 27
BAB IV PENUTUP ........................................................................................... 32
i i
1
BAB I
PENDAHULUAN
2
1.1. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun
2019 adalah untuk melakukan Perubahan atas Rencana Kerja Dinas
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
tahun 2019 yang sudah ada sebagai tindak lanjut :
- Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Peraturan Bupati nomor 27 tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Perubahan (RPKDP) tahun 2018.
- Renja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
tahun 2019 telah memuat seluruh program kegiatan termasuk target
indikator keluaran kegiatan yang nantinya dapat berpengaruh pada
dampak program, sehingga dapat dinyatakan bahwa program
tersebut telah mencapai target atau belum.
1.2. DASAR PERTIMBANGAN PERUBAHAN RENJA
Landasan hukum penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
Tahun 2019 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 No.47,Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia No.4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah;
PENDAHULUAN
I
3
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 448);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 No.140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.
4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan
Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 No.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
No.4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan,
Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi
9. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 49 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 27 tahun 2017 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Perubahan (RKPDP) tahun
2018.
1.3. GAMBARAN TENTANG PERUBAHAN RENJA
Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 merupakan gambaran
yang mencerminkan perubahan rencana kerja baik program maupun
kegiatan dalam 1 (satu) tahun yang harus dilaksanakan oleh Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi melalui
proses dengan berbagai pertimbangan yang dilakukan oleh pimpinan
4
SKPD beserta jajaran pejabat serta staf yang mendukung terlaksananya
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Banyuwangi yang dapat berpengaruh pada
dampak program.
Adapun Rencana Kerja Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 meliputi 8
Program dan 58 kegiatan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
terdapat 14 kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :
a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
listrik, karena adanya penambahan pembayaran telepon yang
digunakan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
semakin meningkat, dalam pemenuhan kebutuhan selama satu
tahun
b. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Lisrik/Penerangan
Bangunan Kantor,karena adanya penambahan daya listrik yang
digunakan kantor Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
c. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, karena adanya
pembelian dispenser uang rapat, ruang tamu, dan ruang Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
d. Kegiatan Penyediaan bahan Logistik Kantor, karena adanya
anggaran awal yang kurang pada Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian
e. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman Kantor, karena
adanya penambahan makan dan minuman kantor yang
digunakan untuk tamu Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian semakin meningkat, dalam pemenuhan kebutuhan
selama satu tahun
f. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah,
karena adanya pergeseran anggaran dari kegiatan bandwithyang
dilaksanakan di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Kabupaten Banyuwangi.
5
g. Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (AC, Gorden
dan Bakdrop), karena adanya penambahan ruang rapat yang
digunakan untuk tamu Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian semakin meningkat
h. Kegiatan Pengadaan Mebeleur (Meja Rapat dan Kursi Rapat)
karena adanya penambahan ruang rapat yang digunakan untuk
tamu Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang
semakin meningkat
i. Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan
Genting),karena adanya pemeliharaan genting kotorpadaDinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian
j. Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional,karena
adanya Pemeliharaan berkala pada Kendaraan
Dinas/Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
k. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (rehab kamar
mandi) karena adanya Pembuatan rehab kamar mandi di
Dinas/Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
l. Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor (papan
nama) karena adanya Pembuatan rehab papan nama di
Dinas/Operasional Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
m. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor,karena
adanya Pemeliharaan taman pada Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian
n. Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor (pengadaan
drainase),karena digunakan untuk pembuangan air hujan sebelah
sebelah selatan gedung kantor pada Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
terdapat 3 kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :
a. Kegiatan Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja
Perangkat Daerah, karena adanya pergeseran anggaran pada
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
6
b. Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan,karena adanya
pergeseran anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian
c. Kegiatan Peningkatan Akses Data dan Informasi Perangkat
Daerah (Penyusunan dan Pengumpulan Dokumen Perencanaan
Pembangunan (DPA dan DPPA SKPD)),karena adanaya
pergeseran anggaran pada Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
terdapat 8 kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :
a. Kegiatan Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan
Media Elektronika Radio LPPL Blambangan FM), dikarenakan
pada kegiatan iniadanya pengurangan pagu
b. Kegiatan Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron
Patung Kuda), dikarenakan pada kegiatan ini merubah rincian dan
merubah anggaran kas
c. Kegiatan Pengembangan Media Elektronika (off air radio
blambangan FM (festival gendhing using)), dikarenakan pada
kegiatan ini adanya pergeseran pagu
d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pemeliharaan Papan Media Baliho),
dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran pagu
e. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pembinaan Generasi Digital),
dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran pagu
f. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Pembinaan Generasi Milenial),
dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran pagu
g. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Penguatan dan Optimalisasi Fungsi Co
Working Space), dikarenakan untuk mengisi sarana dan prasarana
didalam ruangan coworking space
7
h. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya
Komunikasi dan Informasi (Gathering Netizen Banyuwangi),
dikarenakan untuk sosialisasi dan konten
4. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah
Daerah terdapat 7 kegiatan yang mengalami perubahan yaitu :
a. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Blocking Time) dikarenakan pada kegiatan ini adanya
pergeseran anggaran dari dinas dalam ke dinas luar
b. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Baliho) dikarenakan pada kegiatan ini adanya
penambahan pagu anggaran
c. Kegiatan Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan
Bagi Masyakarat (dialog interaktif radio LPS) dikarenakan pada
kegiatan ini adanya pergeseran anggaran dari honor PNS ke dinal
dalam
d. Kegiatan Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah (Media
Sosial dan Buzzer) dikarenakan pada kegiatan ini adanya
pergeseran anggaran dari dinas dalam ke dinas luar
e. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Pengembangan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)) dikarenakan pada
kegiatan ini adanya pergeseran anggaran dari dinas dalam ke
dinas luar
f. Kegiatan Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan dengan
Lembaga Komunikasi Sosial (Pengembangan KIM dan Pertura)
dikarenakan pada kegiatan ini adanya pergeseran anggaran
g. Kegiatan Jumlah Pembangunan Media Promosi (Pembuatan
Papan Media Promosi Potensi Wilayah) dikarenakan kegiatan ini
di nol kan geser ke kegiatan baliho
8
5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi Informatika
terdapat 5 kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :
a. Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Data center (Data Center),
bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di Bidang Teknologi
Informatika sehingga pada kegiatan ini ada penambahan melalui
anggaran / PAK
b. Kegiatan Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Live
Streaming), bertujuan untuk mencukupi kebutuhan di Bidang
Teknologi Informatika sehingga pada kegiatan ini ada
penambahan melalui anggaran / PAK
c. Kegiatan Pemeliharan Jaringan TIK dan Perangkat Keras
(Pemeliharan Jaringan TIK dan Perangkat Keras), bertujuan
untuk mencukupi kebutuhan di Bidang Teknologi Informatika
sehingga pada kegiatan ini ada penambahan melalui anggaran /
PAK
d. Kegiatan Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK
(Monitoring dan Evaluasi TIK),adanya penambahan anggaran
darikegiatan Bimtek Dasawisma PKK
e. Kegiatan Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK
(Belanja Jasa Komunikasi dan Sewa Bandwith), adanya
pergeseran anggaran ke kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi
keluar daerah
6. Program Tata Kelola Pengembangan e-Government terdapat 2
kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :
a. Kegiatan Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek TIK Dasa
Wisma PKK),pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran
b. Kegiatan Pengelolaan data e-Government (pembuatan aplikasi
monitoring reklame (baru)), dikarenakan pada kegiatan ini ada
penambahan anggaran
9
7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik daerah terdapat
10 kegiatan yang mengalami perubahan antara lain :
a. Kegiatan Penyusunan Daerah Dalam Angka (Pengembangan
Portal Data Kabupaten Banyuwangi), dikarenakan pada kegiatan
ini adanya pergeseran anggaran
b. Kegiatan Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Kabupaten
banyuwangi, dikarenakan pada kegiatan ini adanya penambahan
pagu anggaran
c. Kegiatan Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik
Daerah (Penyusunan Buku Profil Hasil Pembangunan Daerah),
dikarenakan adanya pengurangan pagu anggaran
d. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah), dikarenakan
pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran
e. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Penyusunan Basis Data dan Sebarkan UMKM Kabupaten
Banyuwangi), dikarenakan kegiatan ini ada pergeseran anggaran
f. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi
Pemanfaatan Digital Ekonomi pada Genersi Milenial di Kabupaten
Banyuwangi), dikarenakan kegiatan ini ada pergeseran anggaran
g. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi
Potensi dan Sebaran Usaha Peternakan Kabupaten Banyuwangi),
dikarenakan pada kegiatan ini ada pergeseran anggaran
h. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Penyusunan Bigdata Menggunakan Python dan Bahasa R),
dikarenakan pada kegiatan ini ada penambahan anggaran
i. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Powerfull Presentation with Infographic & Motiongraphic),
dikarenakan pada kegiatan ini ada penambahan anggaran
j. Kegiatan Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Penyusunan Buku Kinerja Hasil Pembangunan Kabupaten
Banyuwangi), dikarenakan pada kegiatan ini ada penambahan
pagu anggaran
10
8. Program Pengaman Informasi Daerah terdapat 9 kegiatan yang
mengalami perubahan antara lain :
a. Kegiatan Penyusunan Peraturan Informasi Berklasifikasi,
dikarenakan adanya penghapusan rekening dan penambahan
pagu anggaran
b. Kegiatan Pengelolaan Informasi Berkalarifikasi, dikarenakan
adanya pergeseran anggaran
c. Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan
Sandi (Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan
Sandi), dikarenakan adanya pengurangan pagu anggaran
d. Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan
Sandi (Peningkatan Kapasitas Teknologi Keamanan Informasi),
dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran
e. Kegiatan Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi
(Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi), dikarenakan adanaya
pengurangan pagu
f. Kegiatan Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi
(Pengembangan Layanan Keamanan Informasi), dikarenakan
adanyan penambahan pagu
g. Kegiatan Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi
Elektronik (Pengamanan Aset/ Instalasi Vital dan Informasi
Elektronik), dikarenakan adanya pergeseran anggaran
h. Kegiatan Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi
Elektronik (Audit Keamanan Informasi), dikarenakan adanya
pergeseran anggaran
i. Kegiatan Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi
Elektronik (Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur
Pemerintah Daerah di Bidang Kemanan Informasi), dikarenakan
adanya penambahan pagu anggaran
Dengan adanya perubahan anggaran keuangan yang dilakukan
oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian kabupaten
Banyuwangi terdapat peningkatan capaian indikator kegiatan yang
11
berdampak pula pada tingkat capaian indikator program bidang
pengawasan yang menjadi tupoksi Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian kabupaten Banyuwangi sebagai upaya mendukung
kebijakan Kepala Daerah dalam mewujudkan tatakelola pemerintahan
yang baik dan bersih dari KKN.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN RENJA
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI
DENGAN TRIWULAN II
BAB III : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
BAB VI : PENUTUP
12
BAB II
EVALUASI HASIL RENJA SKPD S/D
TRIWULAN II
13
2.1 Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan
Sampai dengan Tribulan II
a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi
pada tahun 2019 menetapkan 8 program dan 74 kegiatan, meliputi :
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
Perkantoran mempunyai 20 kegiatan dengan capaian program
sebesar 49 % terdiri dari :
a. Penyediaan jasa surat menyurat dengan capaian kinerja sebesar
100 %.
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan
capaian kinerja sebesar 39 %
c. Penyediaan jasa perkantoran dengan capaian kinerja sebesar
42%.
d. Penyediaan alat tulis kantor dengan capaian kinerja sebesar100 %
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan capaian
kinerja sebesar 64 %
f. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan
kantor dengan capaian kinerja sebesar 100 %
g. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan capaian
kinerja sebesar 0 %
h. Penyediaan peralatan rumah tangga dengan capaian kinerja
sebesar 100 %
i. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
dengan capaian kinerja sebesar 42 %
j. Penyediaan bahan logistik kantor dengan capaian kinerja sebesar
28 %
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA
SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II
II
14
k. Penyediaan makanan dan minumandengan capaian kinerja
sebesar 43 %
l. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah sebesar 49%
m. Pengadaan perlengkapan gedung kantor (AC, Gorden, Bakdrop
Kantor) dengan capaian kinerja sebesar 100 %
n. Pengadaan mebeleur dengan capaian kinerja sebesar 0 %
o. Pemeliharaan gedung kantor dengan capaian kinerja sebesar 0 %
p. Pemeliharaan kendaraan dinas / operasional dengan capaian
kinerja sebesar 54 %
q. Pemeliharaan perlengkapan gedung kantordengan capaian
kinerja sebesar 54 %
r. Pemeliharaan peralatan/perlengkapan kantor dengan capaian
kinerja sebesar 50 %
s. Pembangunan gedung kantor (gedung ruang rapat) dengan
capaian kinerja sebesar 4 %
t. Pembangunan landscape/taman kantor (landscape radio
blambangan dengan capaian kinerja sebesar 4 %
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
melalui 3 kegiatan dengan capaian program sebesar 40 % terdiri dari
:
a. Evaluasi dan penyusunan laporan capaian kinerja perangkat
daerah dengan capaian kinerja sebesar 30 %
b. Penyusunan laporan keuangan dengan capaian kinerja sebesar
39 %
c. Peningkatan akses data dan informasi perangkat daerah dengan
capaian kinerja sebesar 52 %
15
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Masa
melalui 8 kegiatan dengan capaian program sebesar 46% terdiri dari :
a. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pembinaan Generasi Digital banyuwangi) dengan
capaian kinerja sebesar 1 %
b. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pembinaan Generasi Milenial Banyuwangi) dengan
capaian kinerja sebesar 83 %
c. Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi dengan capaian kinerja
sebesar 56 %
d. Pengembangan Media Elektronika (Pemeliharaan Tower Radio
LPPL Blambangan FM) dengan capaian kinerja sebesar 99%
e. Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan Media
Elektronika Radio LPPL Blambangan FM) Blambangan FM.)
dengan capaian kinerja sebesar 26 %
f. Pengembangan Media Elektronika (Publikasi Potensi Daerah)
dengan capaian kinerja sebesar 2 %
g. Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron di
Patung Kuda dan Blambangan)dengan capaian kinerja sebesar 7
%
h. Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi (Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi )dengan capaian kinerja sebesar 47 %
4. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah
Daerah melalui 9 kegiatan dengan capaian program sebesar 41%
terdiri dari :
a. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
(Kerjasama Penyiaran Program dan Capaian Kinerja Pemerintah
Kab. Banyuwangi dengan Radio Swasta Se-Kabupaten
Banyuwangi melalui Porgram \"Blocking Time\")a dengan capaian
kinerja sebesar 34 %
16
b. Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
(Penyebarluasan Informasi melalui Baliho) dengan capaian kinerja
sebesar 20 %
c. Penyebarluasan informasi yang bersifat penyuluhan bagi
masyarakat (Dialog Interaktif Radio LPS) dengan capaian kinerja
sebesar 64%
d. Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah (Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media
Sosial dan Buzzer) dengan capaian kinerja sebesar 25%
e. Jumlah Pembangunan Media Promosi (Pembuatan Papan Media
Promosi Potensi Wilayah di Jalan Agus Salim 85 Banyuwangi)
dengan capaian kinerja sebesar 91%
f. Jumlah Pembangunan Media Promosi (Pembuatan Papan Media
Promosi Potensi Wilayah di Jalan Jember Desa Karangbendo
Kecamatan Rogojampi) dengan capaian kinerja sebesar 0%
g. Jumlah Pembangunan Media Promosi (Pembuatan Papan Media
Promosi Potensi Wilayah di Jalan Raya Jember, Kawang,
Labanasem, Kecamatan Kabat) dengan capaian kinerja sebesar
0%
h. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Pengembangan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)) dengan capaian
kinerja sebesar 57%
i. Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan dengan Lembaga
Komunikasi Sosial (Pengembangan KIM) dengan capaian kinerja
sebesar 0%
5. Pogram Pengembangan dan Pengelolaan Teknologi
Informatikamelalui 7 kegiatan dengan capaian program sebesar 30%
terdiri dari:
a. Fasilitasi pemanfaatan data center (data center) dengan capaian
kinerja sebesar 0%
17
b. Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (Belanja Modal Fiber
Optik dan Perlengkapannya) dengan capaian kinerja sebesar 0%
c. Pengembangan infrastruktur jaringan TIK (live streaming) dengan
capaian kinerja sebesar 67%
d. Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK (Belanja
Jasa Komunikasi dan Sewa Bandwith) dengan capaian kinerja
sebesar 28%
e. Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK (Monitoring
dan Evaluasi TIK) dengan capaian kinerja sebesar 37%
f. Pengendalian bandwith dan monitoring jaringan TIK (belanja sewa
fyber optic) dengan capaian kinerja sebesar 0%
g. Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras (Penggantian
tower kantor Satpol PP) dengan capaian kinerja sebesar 83%
6. Program Tata Kelola Pengembangan E-Government melalui 11
kegiatan dengan capaian program sebesar 72% terdiri dari :
a. Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek TIK Dasa Wisma PKK)
dengan capaian kinerja sebesar 0%
b. Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek Tenaga Teknis
Teknologi Informasi) dengan capaian kinerja sebesar 100%
c. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pembuatan aplikasi
layanan publik berbasis mobile aplication)dengan capaian
kinerjasebesar 0 %
d. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pemeliharaan Sistem
Informasi Manajemen) dengan capaian kinerja sebesar 32%
e. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Presensi)dengan
capaian kinerja sebesar 0%
f. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan
Website) dengan capaian kinerja sebesar 77%
18
g. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan
Aplikasi Supporting Smart Kampung) dengan capaian kinerja
sebesar 95 %
h. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (Pengembangan Desk
Pemilihan Presiden) dengan capaian kinerja sebesar 97%
i. Kegiatan Pengelolaan Data E-Government (SIKD) dengan
capaian kinerja sebesar 97%
j. Monitoring dan Evaluasi (Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Smart City) dengan capaian kinerja sebesar 33%
k. Monitoring dan Evaluasi (Fasilitasi Pemeliharaan Keamanan
Sistem Informasi) dengan capaian kinerja sebesar 0%
7. Program Pengembangan Data/Informasi/Statistik Daerah melalui 11
kegiatan dengan capaian program sebesar 25% terdiri dari :
a. Penyusunan Daerah dalam Angka (Pengembangan Portal Data
Kabupaten Banyuwangi) dengan capaian kinerja sebesar67%
b. Penyusunan Daerah dalam Angka (Penyusunan Daerah dalam
Angka) dengan capaian kinerja sebesar12%
c. PenyusunanIndeks Kepuasan Masyarakat (Survey Indeks
Kepuasan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi) dengan capaian
kinerja sebesar1%
d. Penyusunan indeks pembangunan masyarakat dengan capaian
kinerja sebesar 6%
e. Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
(penyusunan buku profil hasil pembangunan daerah) dengan
capaian kinerja sebesar 19%
f. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Penyusunan Indeks Desa Membangun) dengan capaian kinerja
sebesar 6%
19
g. Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB (Cetak dan
Penggandaan Buku PDRB Kabupaten Banyuwangi) dengan
capaian kinerja sebesar 8%
h. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Penyusunan
Basis Data dan Sebaran UMKM Kabupaten Banyuwangi) dengan
capaian kinerja sebesar 0%
i. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi Potensi
dan Sebaran Usaha Peternakan Kabupaten Banyuwangi) dengan
capaian kinerja sebesar 0%
j. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Fasilitasi
Pengumpulan Data dan Statistik Daerah) dengan capaian kinerja
sebesar 56%
k. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi
Pemanfaatan Digital Ekonomi pada Generasi Milenial di
Kabupaten Banyuwangi) dengan capaian kinerja sebesar 0%
8. Program Pengamanan Informasi Daerah melalui 5 kegiatan dengan
capaian program sebesar 48 % terdiri dari :
a. Penyusunan peraturan informasi berklasifikasi dengan capaian
kinerja sebesar 25%
b. Pengelolaan informasi berkalarifikasi dengan capaian kinerja
sebesar 80%
c. Pengadaan pemeliharaan dan perbaikan peralatan sandi dengan
capaian kinerja sebesar 53%
d. Pengembangan jarring komunikasi sandi dengan capaian kinerja
sebesar 14%
e. Pengamanan asset/instalasi vital dan informasi elektronik dengan
capaian kinerja sebesar 55%
20
HASIL RENJA SKPD DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 Tribulan I Dan II
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada tahun 2021
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Sampai dengan
Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu
(2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun
2019 (Tahun N-1)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD
Tahun 2019 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra SKPD
Tahun s/d
Akhir Tahun
2019 (%)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
Tahun 2019 (%)
PD
Penanggung
Jawab
Ket.
I
II
III
IV
K
Rp.
(00
0)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp.
(000)
K
Rp.
(000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17
0210 01 01 Program Peningkatan Manajamen
danPelayanan Administrasi
Persentase Pmenuhan Kebutuhan
PenunjangPerangkat Daerah
90%
2,182,603,700 29%
384,005,065 20%
435,584,057 0%
- 0%
-
819,589,122
-
819,589,122
38
1
01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 Bulan
90% 2,000,000 100% 1,998,000 0% - 0%
0%
1,998,000
1,998,000
100
833
2
02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan
90%
392,000,000 20% 76,495,179 19% 75,700,616 0%
0%
152,195,795
152,195,795
39
324
3 05 Penyediaan Jasa Perkantoran Jumlah Tenaga Jasa Perkantoran 108 OB 90% 135,000,000 17% 22,500,000 25% 33,750,000 0% 0% 56,250,000 56,250,000 42 39
4 06 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Alat Tulis Kantor yang disediakan 41 Buah 90% 40,000,000 100% 39,999,500 0% - 0% 0% 39,999,500 39,999,500 100 244
5
07 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan yang di
sediakan 7 Buah
90% 40,000,000 49% 19,579,200 15% 6,105,800 0%
0%
25,685,000
25,685,000
64
917
6
08 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan
Bangunan Kantor yang disediakan
4
Buah
90%
30,000,000
100%
29,999,100
0%
-
0%
0%
29,999,100
29,999,100
100
2,500
7
09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
kantor
Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan
kantor yang disediakan 4 Buah
90% 40,000,000 0% - 0% - 0%
0%
-
-
-
-
8
10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan 26 Buah
90%
35,000,000 100% 34,998,200 0% - 0%
0%
34,998,200
34,998,200
100
385
9
11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan
Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-
Undangan yang disediakan 382 Eksemplar
90%
4,000,000 17% 666,000 25% 999,000 0%
0%
1,665,000
1,665,000
42
11
10
12 Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah Waktu Bahan Logistik Kantor yang
disediakan 12 Bulan
80,000,000 90% 115,000,000 14% 15,761,900 14% 15,880,150 0%
0%
31,642,050
111,642,050
28
229
11
13 Penyediaan makanan dan Minuman Jumlah makanan dan Minuman yang disediakan 3250 Kotak
30,000,000 90%
60,000,000 16% 9,595,400 27% 16,414,200 0%
0%
26,009,600
56,009,600
43
1
12
14 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke
Luar Daerah
Jumlah Fasilitas Rapat-Rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan
717,000,000 90% 550,890,000 21% 116,732,886 28% 156,490,591 0%
0%
273,223,477
990,223,477
50
413
13
17
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
(Pengadaan AC Kantor, Gorden dan
Bakdroop)
Jumlah Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
yang diadakan
13
Buah
219,681,550
90%
80,000,000
0%
-
100%
79,826,500
0%
0%
79,826,500
299,508,050
100
768
14 20 Pengadaan mebeleur Jumlah mebeleur yang diadakan 77 Buah 90% 90,000,000 0% - 0% - 0% 0% - - - -
15 23 Pemeliharaan Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Dipelihara 74,000,000 0% - 0% - 0% 0% - - -
16
25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional yang dipelihara 4 Unit/Tahun
90% 54,713,700 29% 15,679,700 25% 13,778,700 0%
0%
29,458,400
29,458,400
54
1,346
17
27 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang
Dipelihara
20,000,000 0% - 54% 10,701,000 0%
0%
10,701,000
10,701,000
54
18
32 Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan
Kantor
Jumlah Peralatan / Perlengkapan Kantor yang
dipelihara
20,000,000 0% - 50% 9,937,500 0%
0%
9,937,500
9,937,500
50
19
41 Pembangunan Gedung Kantor ( Gedung
Ruang Rapat ) Jumlah Gedung Kantor yang dibangun 1 Unit/Tahun
90%
200,000,000 0% - 4% 8,000,000 0%
0%
8,000,000
8,000,000
4
400
21
41
Pembangunan Landscape / Taman Kantor (
Landscape Radio Blambangan )
Jumlah Gedung Kantor yang dibangun
1
Unit/Tahun
90%
200,000,000
0%
-
4%
8,000,000
0%
0%
8,000,000
8,000,000
4
400
21
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada tahun 2021
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Sampai dengan
Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu
(2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun
2019 (Tahun N-1)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD
Tahun 2019 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra SKPD
Tahun s/d
Akhir Tahun
2019 (%)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
Tahun 2019 (%)
PD
Penanggung
Jawab
Ket.
I
II
III
IV
K
Rp.
(00
0)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp.
(000)
K
Rp.
(000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17
0210 01 02 Program Perencanaan dan
EvaluasiKinerja Perangkat Daerah
Persentase Perencanaan dan
EvaluasiPembangunan Daerah yang
Tepat Waktu
87.5% 115,000,000 22% 20,637,600 18% 24,173,600 0% - 0% -
44,811,200
44,811,200
39
23
03
Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Laporan yang dievaluasi dan disusun
5
Laporan
87.5%
35,000,000
0%
-
30%
10,353,600
0%
0%
10,353,600
10,353,600
30
592
24
04 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan Keuangan yang disusun 14 Laporan
87.5%
55,000,000 14% 7,622,800 25% 13,820,000 0%
0%
21,442,800
21,442,800
39
278
25
06
Peningkatan Akses Data dan Informasi
Perangkat Daerah
Jumlah Akses Data dan Informasi Perangkat
Daerah yang disusun
2
Dokumen
87.5%
25,000,000
52%
13,014,800
0%
-
0%
0%
13,014,800
13,014,800
52
2,603
0210
01
15
Program Pengembangan
Komunikasi,Informasi dan Media Massa
Persentasi infrastruktur IT yang berfungsi baik
65%
2,100,000,000
5%
47,992,000
41%
583,837,392
0%
-
0%
-
631,829,392
631,829,392
30
26
01
Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan Informasi (Pembinaan
Generasi Digital Banyuwangi)
Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan
danpengembangansumber daya komunikasi dan
informasi
135
orang
65%
200,000,000
0%
-
1%
2,646,600
0%
0%
2,646,600
2,646,600
1
1
27
01
Pembinaan dan Pengembangan Sumber
Daya Komunikasi dan Informasi (Pembinaan
Generasi Millenial Banyuwangi)
Jumlah orang yang mengikuti Pembinaan
danpengembangansumber daya komunikasi dan
informasi
135
orang
65%
210,000,000
0%
-
83%
174,266,000
0%
0%
174,266,000
174,266,000
83
61
28
03 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi Jumlah alat 23 Unit
65%
356,000,000 0% - 56% 199,593,700 0%
0%
199,593,700
199,593,700
56
244
29
06
Pengembangan MediaElektronika
(Pemeliharaan Tower Radio LPPL
BlambanganFM)
Jumlah media elektronik yang dipelihara
12
Bulan
65%
100,000,000
0%
-
99%
99,057,192
0%
0%
99,057,192
99,057,192
99
825
30
06
Pengembangan Media Elektronika
(Pengembangan Media Elektronika Radio
LPPL Blambangan FM)
Jumlah media elektronik yang dikembangkan
12
Bulan
65%
384,000,000
9%
35,500,000
17%
66,501,300
0%
0%
102,001,300
102,001,300
27
221
31
06
Pengembangan Media Elektronika (Publikasi
Potensi Daerah)
Jumlah media elektronik yang dipublikasikan
1
Tower
65%
450,000,000
0%
-
2%
6,995,200
0%
0%
6,995,200
6,995,200
2
155
32
06
Pengembangan Media Elektronika
(Perawatan Videotron di Patung Kuda Dan
Blambangan)
Jumlah media elektronik yang dirawat
2
Videotron
65%
350,000,000
0%
-
7%
23,836,600
0%
0%
23,836,600
23,836,600
7
341
33
09
Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian
Menara Telekomunikasi (Pendataan,
Pengawasan, dan Pengendalian Menara
Telekomunikasi )
Data Menara
350
Menara
65%
50,000,000
25%
12,492,000
22%
10,940,800
0%
0%
23,432,800
23,432,800
47
13
0210
01
16
Program Pengembangan dan Penyebaran
275
Informasi
1,725,000,000
0%
7,000,000
41%
571,875,891
0%
-
0%
-
578,875,891
578,875,891
34
Informasi Pemerintah Daerah
22
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada tahun 2021
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Sampai dengan
Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu
(2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun
2019 (Tahun N-1)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD
Tahun 2019 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra SKPD
Tahun s/d
Akhir Tahun
2019 (%)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
Tahun 2019 (%)
PD
Penanggung
Jawab
Ket.
I
II
III
IV
K
Rp.
(00
0)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp.
(000)
K
Rp.
(000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17
34
02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah (Kerjasama Penyiaran
Program dan Capaian Kinerja Pemerintah
Kab. Banyuwangi dengan Radio Swasta Se-
Kabupaten Banyuwangi melalui Porgram
\"Blocking Time\")
Jumlah informasi penyelenggaraan pemerintah
daerah yang disebarluaskan
38
Informasi
275
Informasi
150,000,000
0%
-
34%
51,699,066
0%
0%
51,699,066
51,699,066
34
91
35
02
Penyebarluasan informasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah (Penyebarluasan
Informasi melalui Baliho)
Jumlah Pelayanan Informasi Publik
24
Informasi
275
Informasi
300,000,000
0%
-
20%
59,454,400
0%
0%
59,454,400
59,454,400
20
83
36
03
Penyebarluasan informasi yang bersifat
penyuluhan bagi masyarakat (Dialog
Interaktif Radio LPS)
Jumlah Penyebarluasan Informasi yang Bersifat
Penyuluhan bagi Masyarakat
105
Kegiatan
275
Informasi
200,000,000
0%
-
64%
127,791,600
0%
0%
127,791,600
127,791,600
64
61
37
04
Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah
(Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Melalui Media Sosial dan Buzzer)
Terlaksananya Penyebarluasan Informasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah melalui
Media Sosial dan Buzzer
85
%
275
Informasi
400,000,000
0%
-
25%
100,007,700
0%
0%
100,007,700
100,007,700
25
29
38
07
Jumlah Pembangunan Media Promosi
(Pembuatan Papan Media Promosi Potensi
Wilayah di Jln.Agus Salim 85 Banyuwangi)
Terselesaikannya Papan Media Promosi
untuk penyebarluasaninformasi potensi
wilayah Kab. Banyuwangi
80
%
275
Informasi
75,000,000
0%
-
91%
68,321,525
0%
0%
68,321,525
68,321,525
91
114
39
07
Jumlah Pembangunan Media Promosi
(Pembuatan Papan Media Promosi Potensi
Wilayah di Jl. Jember DesaKarangbendo
Kec. Rogojampi)
Terselesainya Papan Media Promosi untuk
penyebarluasaninformasi potensi wilayah Kab.
Banyuwangi
80
%
275
Informasi
125,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
-
-
40
07
Jumlah Pembangunan Media Promosi
(Pembuatan Papan Media Promosi Potensi
Wilayah di Jln.raya jember,Kawang,
Labanasem Kec.Kabat)
Pembuatan Papan Media Promosi Potensi Wilayah
di Jln.raya jember, Kawang, LabanasemKec.Kabat
80
%
275
Informasi
75,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
-
-
41
17
Kegiatan Pelayanan Informasi Publik
(Pengembangan Pejabat Pengelola
Informasi dan Dokumentasi (PPID))
Jumlah Pelayana Informasi Publik
7
Kegiatan
275
Informasi
300,000,000
2%
7,000,000
55%
164,601,600
0%
0%
171,601,600
171,601,600
57
817
42
18
Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan
dengan Lembaga Komunikasi Sosial
(Pengembangan KIM dan Pertura)
Jumlah Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan
dengan Lembaga Komunikasi Sosial
25
Lembaga
275
Informasi
100,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
-
-
0210
01
17
Program Pengembangan
danPengelolaan Teknologi
Informatika
Persentase aplikasi IT yang mendukung
citybanding dan layanan publik yang berfungsi
baik
55%
6,703,000,000
8%
1,106,316,000
11%
388,178,850
0%
-
0%
-
1,494,494,850
1,494,494,850
22
43
02 Fasilitasi Pemanfaatan Data Center (Data
Center) Jumlah fasilitasi data center pemerintah daerah 12 Bulan
55% 950,000,000 0% - 0% - 0%
0%
-
-
-
-
44
04
Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK
(Belanja Modal Fiber Optik dan
Perlengkapannya)
Jumlah infrastruktur jaringan yang
dikembangan
12
Kegiatan
55%
750,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
-
-
23
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada tahun 2021
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Sampai dengan
Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu
(2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun
2019 (Tahun N-1)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD
Tahun 2019 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra SKPD
Tahun s/d
Akhir Tahun
2019 (%)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
Tahun 2019 (%)
PD
Penanggung
Jawab
Ket.
I
II
III
IV
K
Rp.
(00
0)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp.
(000)
K
Rp.
(000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17
45
04 Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK
(Live Streaming) Kegiatan yang Ditayangkan Langsung di Website 12 Kegiatan
55% 150,000,000 50% 75,000,000 17% 25,000,000 0%
0%
100,000,000
100,000,000
67
556
46
05
Pengendalian Bandwith dan Monitoring
Jaringan TIK (Belanja Jasa Komunikasi dan
Sewa Bandwith)
Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi
12
Bulan
55%
3,213,000,000
28%
900,000,000
0%
-
0%
0%
900,000,000
900,000,000
28
233
47
05
Pengendalian Bandwith dan Monitoring
Jaringan TIK (Monitoring dan Evaluasi TIK)
Waktu Monitoring dan Evaluasi Jaringa Internet
12
Bulan
55%
890,000,000
15%
131,316,000
22%
197,975,500
0%
0%
329,291,500
329,291,500
37
308
48
05
Pengendalian Bandwith dan Monitoring
Jaringan TIK (Belanja Sewa Fiber Optik)
Jumlah Fasilitasi Pengendalian Bandwith dan
Jaringan TIK
12
Bulan
55%
550,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
-
-
49
06 Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat
Keras
Jumlah Jaringan dan Perangkat Keras yang
dipelihara 25 Titik
55% 200,000,000 0% - 83% 165,203,350 0%
0%
165,203,350
165,203,350
83
330
0210 01 18 Program Tatakelola Pengembangan E-
Government
Persentase aplikasi e-government
yangberfungsi baik
55%
1,580,000,000 22% 97,020,000 50%
455,992,100 0%
- 0%
-
553,012,100
553,012,100
35
50
01 Pengembangan Sumber Daya TIK
(BimtekTIK Dasa Wisma PKK) Jumlah sumber dayaTIK
jumlah sumber dayaTIK
120,000,000
-
-
-
-
-
51
01
Pengembangan Sumber Daya TIK
(BimtekTenaga Teknis Teknologi Informasi)
200,000,000
-
199,677,500
199,677,500
199,677,500
100
52
02
Kegiatan Pengelolaan Data E-Government
(Pembuatan aplikasi layanan publik berbasis
mobile application)
Waktu Pengelolaan Data
12
Bulan
55%
200,000,000
0%
-
0%
0%
0%
-
-
-
-
53
02
Kegiatan Pengelolaan Data E-Government
(Pemeliharaan sistem Informasi
manajemen)
Waktu Pengelolaan Data
12
Bulan
55%
150,000,000
32%
48,510,000
0%
-
0%
0%
48,510,000
48,510,000
32
270
54
02 Kegiatan Pengelolaan Data E-Government
(Presensi) Waktu Pengelolaan Data 12 Bulan
55% 50,000,000 0% - 0% - 0%
0%
-
-
-
-
55
02 Kegiatan Pengelolaan Data E-Government
(Pengembangan Website) Waktu Pengelolaan Data 12 Bulan
55% 75,000,000 0% - 77% 57,870,000 0%
0%
57,870,000
57,870,000
77
643
56
02
Kegiatan Pengelolaan Data E-Government
(PengembanganAplikasiSupportingSmart
Kampung)
Waktu Pengelolaan Data
12
Bulan
55%
105,000,000
0%
-
95%
99,934,600
0%
0%
99,934,600
99,934,600
95
793
57
03
Kegiatan Pengembangan Kebijakan E-
Government (Pengembangan Desk
Pemilihan Presiden)
Jumlah Kebijaka E-Government yang
Dikembangkan
1
Dokumen
55%
50,000,000
97%
48,510,000
0%
-
0%
0%
48,510,000
48,510,000
97
9,702
58
03 Kegiatan Pengembangan Kebijakan E-
Government (SIKD)
Jumlah sistem informasi manajemen Daerah yang
dipelihara 1 Dokumen
55% 50,000,000 0% - 97% 48,510,000 0%
0%
48,510,000
48,510,000
97
9,702
59
04 Montoring da Evaluasi(Monitoringdan
waktupelaksanaanmonitoringdanevaluasi Evaluasi Pelaksanaan SmartCity)
Monitoring danEvalausi(Fasilitasi jumlahsisteminformasiyangdipelihara
Pemeliharaan Keamanan SistemInformasi)
150,000,000 0% - 33% 50,000,000 0%
0%
50,000,000
50,000,000
33
60
04
750,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
-
0214021
0 01 15
Program
PengembanganData/Informasi/Statistik
Daerah
Persentase data informasi dan statistik
daerahyang tersusun dengan baik
100%
1,684,500,000 10%
67,219,300 15%
120,315,660 0%
- 0%
-
187,534,960
187,534,960
11
24
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada tahun 2021
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Sampai dengan
Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu
(2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun
2019 (Tahun N-1)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD
Tahun 2019 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra SKPD
Tahun s/d
Akhir Tahun
2019 (%)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
Tahun 2019 (%)
PD
Penanggung
Jawab
Ket.
I
II
III
IV
K
Rp.
(00
0)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp.
(000)
K
Rp.
(000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17
61
01
Penyusunan Daerah Dalam Angka
(Pengembangan Portal Data Kabupaten
Banyuwangi)
Jumlah aplikasi yang disusun
1
Dokumen
100%
101,500,000
8%
8,499,800
59%
59,745,000
0%
0%
68,244,800
68,244,800
67
6,724
62
01 Penyusunan Daerah Dalam Angka
(Penyusunan Daerah Dalam Angka)
Jumlah dokumen daerah dalam angka yang
disusun 1 Dokumen
100% 25,000,000 12% 2,998,800 0% - 0%
0%
2,998,800
2,998,800
12
1,200
06
Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
(Survey Indeks Kepuasan Masyarakat
Kabupaten Banyuwangi)
Jumlah dokumen indeks kepuasan masyarakat
yang disusun
1
Dokumen
100%
212,000,000
1%
2,999,200
0%
-
0%
0%
2,999,200
2,999,200
1
141
63
07 Penyusunan Indeks Pembangunan
Masyarakat
Jumlah penyusunan Indeks pembangunan
masyarakat yang di susun 1 Dokumen
100% 186,500,000 3% 4,997,900 3% 5,225,000 0%
0%
10,222,900
10,222,900
5
548
64
13
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan
Statistik Daerah (Penyusunan Buku Profil
Hasil Pembangunan Daerah)
Jumlah Dokumen Profil Pembangunan Daerah yang
disusun
1
Dokumen
100%
93,000,000
13%
11,998,500
6%
6,000,000
0%
0%
17,998,500
17,998,500
19
1,935
65
13
Penyusunan dan Pengumpulan Data dan
Statistik Daerah (Penyusunan Indeks Desa
Membangun)
Jumlah Dokumen Penyusunan Indeks Desa
Membangun
1
Dokumen
100%
182,500,000
3%
4,996,600
3%
6,375,000
0%
0%
11,371,600
11,371,600
6
623
66
14
Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB
(Cetak dan Penggandaan Buku PDRB
Kabupaten Banyuwangi)
Jumlah Dokumen PDRB
1
Dokumen
100%
62,000,000
8%
4,995,800
0%
-
0%
0%
4,995,800
4,995,800
8
806
67
16
Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik
Daerah (Penyusunan Basis Data dan
Sebaran UMKM Kabupaten Banyuwangi)
Jumlahn Aktifitas Fasilitasi Penyusunan Data
1
Aktivitas
100%
250,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
-
-
68
16
Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik
Daerah (Studi Potensi dan Sebaran Usaha
Peternakan Kabupaten Banyuwangi)
Jumlahn Aktifitas Fasilitasi Penyusunan Data
1
Aktivitas
100%
200,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
-
-
69
16
Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik
Daerah(FasilitasiPengumpulanDatadan
StatistikDaerah)
Jumlahn Aktifitas Fasilitasi Penyusunan Data
1
Aktivitas
100%
122,000,000
21%
25,732,700
35%
42,970,660
0%
0%
68,703,360
68,703,360
56
5,631
70
16
Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik
Daerah (Studi Pemanfaatan Digital Ekonomi
Pada Generasi Milenial di
KabupatenBanyuwangi)
1
Aktivitas
100%
250,000,000
0%
-
0%
-
0%
0%
-
-
-
-
0215021
0 01 15
Program Pengamanan Informasi Daerah Persentase pengamanan informasi daerah
yangterselenggara baik
100%
486,500,000 14%
66,391,127 32%
194,180,417 0%
- 0%
-
260,571,544
260,571,544
54
62
01 Penyusunan Peraturan Informasi
berklasifikasi
Jumlah peraturan informasi berklasifikasi yang
disusun 1 Dokumen
100% 39,500,000 13% 5,000,000 12% 4,925,000 0%
0%
9,925,000
9,925,000
25
2,513
63
02 Pengelolaan Informasi Berkalarifikasi Jumlah dokumen pengelolaan informasi
berkalarifikasi 1 Dokumen
100% 102,000,000 21% 21,228,000 59% 60,544,000 0%
0%
81,772,000
81,772,000
80
8,017
64
04 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan
Peralatan Sandi Jumlahn Peralatan Sandi yang Berfungsi Baik 1 Unit
100% 177,000,000 13% 23,870,027 40% 71,151,053 0%
0%
95,021,080
95,021,080
54
5,368
65
05 Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi Jumlah pengembangan jaring komunikasi sandi 24 SKPD
100% 45,000,000 14% 6,295,100 0% - 0%
0%
6,295,100
6,295,100
14
58
25
No
Kode
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan
Daerah dan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(output)
Target Renstra SKPD
pada tahun 2021
(akhir periode
Renstra SKPD)
Realisasi Capaian
Kinerja dan
Anggaran Renja
Perangkat Daerah
Sampai dengan
Renja Perangkat
Daerah Tahun Lalu
(2018)
Target Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun 2019 (%)
Realisasi Kinerja Pada Triwulan:
Realisasi Capaian
Kinerja dan Anggaran
Renja SKPD Tahun
2019 (Tahun N-1)
Tingkat Capaian
Kinerja dan Realisasi
Anggaran Renja SKPD
Tahun 2019 (%)
Realisasi
Kinerja dan
Anggaran
Renstra SKPD
Tahun s/d
Akhir Tahun
2019 (%)
Tingkat Capaian
Kinerja dan
Realisasi Anggaran
Renstra SKPD s/d
Tahun 2019 (%)
PD
Penanggung
Jawab
Ket.
I
II
III
IV
K
Rp.
(00
0)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp.
(000)
K
Rp.
(000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
K
Rp. (000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12=8+9+10+11 13 = 6 + 12 14 = 12/7*100 15 = 14/5*100 16 17
66
06 Pengamanan Aset/InstalAsi Vital dan
Informasi Elektronik
Jumlah aktivitas Pengamanan dan Informasi
Elektronik 1 Aktivitas
100% 123,000,000 8% 9,998,000 47% 57,560,364 0%
0%
67,558,364
67,558,364
55
5,493
Total Realisasi 16,576,603,700 11% 1,796,581,092 17% 2,774,137,967 0% - 0% -
4,570,719,059
4,570,719,059
262
Banyuwangi, 5 Juli 2019
Disetujui
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI
BUDI SANTOSO
Pembina Tk. I
NIP. 19740619 199302 1 002
26
BAB III
RENCANAPROGRAM DAN KEGIATAN
27
Rencana Program dan kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Banyuwangi tahun 2019 terdiri dari 8 program
dengan 74 kegiatan sebelum perubahan dan 8 program dengan 58
kegiatan setelah perubahan, dan kegiatan yang mengalami
perubahan sebagai berikut :
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
dengan 14 kegiatan sebagai berikut :
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan
Bangunan Kantor
c. Penediaan Peralatan Rumah Tangga
d. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
e. Penyediaan Makanan dan Minuman
f. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah
g. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor (Pengadaan AC,
Gorden dan Bakdroop)
h. Pengadaan Mebeleur (Meja Rapat dan Kursi Rapat)
i. Pemeliharaan Gedung Kantor (Pengecatan Genting)
j. Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional
k. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung (Rehab Kamar Mandi)
l. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung (Rehab Papan Nama)
m. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor (Pemeliharaan
Taman)
n. Pembangunan Gedung Kantor (Pengadaan Drainase)
RENCANA PROGRAM DAN
KEGIATAN
III
28
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
dengan 3 kegiatan sebagai berikut :
a. Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan Media
Elekronika Radio LPPL Blambangan FM)
b. Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron di
Patung Kuda dan Blambangan)
c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pembinaan Generasi Digital)
3. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
dengan 8 kegiatan sebagai berikut :
a. Pengembangan Media Elektronika (Pengembangan Media
Elekronika Radio LPPL Blambangan FM)
b. Pengembangan Media Elektronika (Perawatan Videotron di
Patung Kuda dan Blambangan)
c. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pembinaan Generasi Digital)
d. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan
Informasi (Pembinaan Generasi Milenial)
4. Program Pengembangan dan Penyebaran Informasi Pemerintah
Daerah dengan 7 kegiatan sebagaiberikut :
a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah(Kerjasama Penyiaran Program dan Capaian Kinerja
Pemerintah Kab. Banyuwangi dengan Radio Swasta Se-
Kabupaten Banyuwangi melalui Porgram \"Blocking Time\")
b. Penyebarluasan Informasi yang Bersifat Penyuluhan Bagi
Masyarakat(Dialog Interaktif Radio LPS)
c. Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah(Penyebarluasan
Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Melalui Media
Sosial dan Buzzer)
29
d. Kegiatan Pelayanan Informasi Publik (Pengembangan Pejabat
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID))
e. Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan dengan Lembaga
Komunikasi Sosial (Pengembangan KIM dan Pertura)
f. Jumlah Pembangunan Media Promosi (Pembuatan Papan
Media Promosi Potensi Wilayah)
5. Program Pengembangan Pengelolaan Teknologi Informatika
dengan 5 kegiatan sebagai berikut :
a. Fasilitasi Pemanfaatan Data Center (Data Center) Fasilitas
pemanfaatan data center.
b. Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK (Live Streaming)
c. Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras
(Pemeliharaan Jaringan TIK Perangkat Keras)
d. Pengendalian Bandwith dan Moitoring Jaringan TIK (Belanja
Jasa Komunikasi dan Sewa Bandwith)
e. Pengendalian Bandwith dan Moitoring Jaringan TIK (Monitoring
dan Evaluasi TIK))
6. Program Tata Kelola Pengembangan e-Government dengan 2
kegiatan sebagai berikut :
a. Pengembangan Sumber Daya TIK (Bimtek TIK Dasa Wisma
PKK)
b. Pengelolaan data e-government (pembuatan aplikasi
monitoring reklame (baru))
7. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah dengan
10 kegiatan sebagai berikut :
a. Penyusunan Daerah Dalam Angka (Pengembangan Portal
Data Kabupaten Banyuwangi)
b. Penyusunan dan Pengumpulan Data dan Statistik Daerah
(Penyusunan Buku Profil Hasil Pembangunan Daerah)
30
c. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Fasilitasi
Pengumpulan Data dan Statistik Daerah)
d. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Penyusunan
Basis Data dan Sebaran UMKM Kabupaten Banyuwangi)
e. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi
Pemanfaatan Digital Ekonomi pada Generasi Milenial di
Kabupaten Banyuwangi)
f. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Studi
Potensi dan Sebaran Usaha Peternakan Kabupaten
Banyuwangi)
g. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Penyusunan
Big Data menggunakan Python dan Basa R)
h. Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah (Powerfull
Presentation with Infographic dan Motiongraphic)
8. Program Pengaman Informasi Daerah terdapat 9 kegiatan yang
mengalami perubahan antara lain :
a. Penyusunan Peraturan Informasi Berklasifikasi
b. Pengelolaan Informasi Berkalarifikasi
c. Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi
(Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi)
d. Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan Sandi
(Peningkatan kapasitas Teknologi Keamanan Informasi)
e. Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi (Pengembangan
Jaring Komunikasi Sandi)
f. Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi (Pengembangan
Layanan Keamanan Informasi)
g. Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik)
h. Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Audit Kemanan Informasi)
i. Pengamanan Aset/Instalasi Vital dan Informasi Elektronik
(Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Pemerintah
Daerah di Bidang Keamanan Informasi)
31
BAB IV
P E N U T U P
32
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 merupakan perubahan
rencana kerja yang berisi program dan kegiatan Tahun 2019 baik yang
sedang berjalan, kegiatan alternative maupun kegiatan baru yang mengalami
perubahan baik anggaran keuangan maupun target indikator kinerjanya
sebagai upaya pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dijadikan sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas di bidang Komunikasi, Informatika
dan Persandian selama kurun waktu 1 (satu) tahun untuk mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik di bidangKomunikasi, Informatika dan
Persandian.
Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun
2019 belumlah sempurna karena keterbatasan sumberdaya yang ada, untuk
itu diharapkan saran-saran demi kesempurnaan Perubahan Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi Banyuwangi Tahun 2019.
Banyuwangi, 28 Agustus 2019 Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BANYUWANGI
BUDI SANTOSO
Pembina Tk. I NIP. 197406191993021002
PENUTUP
IV
33
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN Jalan KH Agus Salim Nomor 85 Banyuwangi
Telp : (0333) 422400 Fax : (0333) 417436 http ://www.banyuwangikab.go.id Email : [email protected]
B A N Y U W A N G I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI
NOMOR : 188/1520/KEP/429.118/2019
TENTANG
RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perubahan Anggaran
Keuangan (PAK) APBD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019,
diamanatkan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Banyuwangi untuk melakukan
perubahan terhadap rencana Kerja (RENJA) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian kabupaten
Banyuwangi Tahun 2019.
b. Bahwa sehubungan dengan maksud sebagaimana tersebut
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi Nomor : 188/ / KEP/429.118/2018 tentang
Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008
34
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiia
Nomor 4438);
4. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 200 5 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,
Tambahan Lembaran Negara Repblik Indonesia Nomor
4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Meteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
( OPD )
10. Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata kerja
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi
11. Surat Keputusan Dinas Perhubungan,Komunikasi, dan
Informatika Kabupaten Banyuwangi Nomor
:188/2932/KEP/429.110/2016 tentang RENSTRA
DinasKomunikasi, Informatika dan Persandian
35
KabupatenBanyuwangi 2016-2020.
12. Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2018 tentang Rencana
Kerja Perangkat Daerah Perubahan (RKPDP) Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2018 (Tanggal 29 Juni 2018).
MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN
BANYUWANGI NOMOR : 188/ /KEP/429.118/2019
TENTANG RENCANA KERJA (RENJA) PERUBAHAN
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2019
PERTAMA
:
Mengubah Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika
dan Persandian Kabupaten Banyuwangi Nomor : 188/
/KEP/429.118/2019 tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas
Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten
Banyuwangi Tahun 2019, sebagaimana dijelaskan dalam
diktum-diktum dibawah ini.
KEDUA : Merubah uraian Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi,
Informatika dan Persandian Kabupaten Banyuwangi 2019 yang
merupakan lampiran keputusan ini pada :
a. BAB II yang semula tentang Evaluasi Hasil Pelaksanaan
Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
Tahun Lalu, menjadi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja
SKPD sampai dengan Triwulan II.
b. BAB III yang semula tentang Tujuan, sasaran, program dan
kegiatan menjadi Rencana program dan kegiatan.
c. Perubahan Rencana Kerja yang merupakan uraian yang
tidak terpisahkan dari keputusan ini merupakan acuan
dalam pelaksanaan evaluasi pelaksanaan rencana
Pembangunan Tahunan.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
36
Ditetapkan di : Banyuwangi
Pada Tanggal : 28 Agustus 2019
Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI,
INFORMATIKADAN PERSANDIAN
KABUPATEN BANYUWANGI
BUDI SANTOSO
Pembina Tk. I
NIP. 197406191993021002