deň, kedy je faktúra p. č. dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · p. č. dodávateľ Č....

19
P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) Deň povinnosti faktúrovať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je splatná bola u- hradená 1. DEJEUNER Bratislava 8201005360 1 452,60 2. 1. 3. 1. 9. 1. 4. 1. PP Str. lístky 2. R. Scholtés, R. S. media Prešov 2012001 1 050,00 3. 1. 3. 1. 13. 1. 9. 1. PP Spravodaj mesta 3. Ajfa+avis Žilina 115762012 49,00 2. 1. 3. 1. 12. 1. 9. 1. PP Publ. Učt. 4. Filipák Vladimír Sabinov 01/2012 15,00 3. 1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. Hotovosť Plagát FS 5. ORANGE Bratislava 0007124308 100,75 26. 12. 2. 1. 9. 1. 9. 1. PP Telefón 6. R. D. RECH - Dugas Jarovnice 3902011 70,00 30. 12. 3. 1. 6. 1. 9. 1. PP Pož. dozor 7. VSL. vod. spol. Košice 90166234 111,20 21. 12. 5. 1. 19. 1. 9. 1. PP Vodné stočné 8. VPS Sabinov 20110472 71,16 28. 12. 5. 1. 10. 1. 9. 1. PP Odprat. snehu ŠA 9. LINDSTRӦM Trnava 1175379 35,71 31. 12. 9. 1. 18. 1. 16. 2. PP Čisť. koberec 10. SPP Bratislava 7317304896 6 286,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn 11. SPP Bratislava 7317304890 179,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn 12. SPP Bratislava 7317304999 118,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn 13. SPP Bratislava 7317304932 1 451,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn 14. SPP Bratislava 7317304930 373,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn 15. SPP Bratislava 7317304931 617,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn 16. VSE Košice 2290000874 5 031,67 31. 12. 11. 1. 23. 1. 30. 1. PP Elektrická energia 17. SLOVAK TELEKOM Bratislava 9734045631 148,86 31. 12. 11. 1. 17. 1. 16. 1. PP Telefón 18. AVOMI Sabinov 2011/120 698,08 31. 12. 11. 1. 14. 1. 16. 1. PP PHM ŠA 19. SABYT Sabinov 1110444 49,98 21. 12. 11. 1. 18. 1. 24. 1. PP Prevoz stolov 20. VPS Sabinov 20120002 55,46 9. 1. 12. 1. 18. 1. 24. 1. PP Odprat. snehu ŠA 21. MK ILLUMINATION Prešov 110396 378,37 10. 1. 13. 1. 24. 1. 24. 1. PP Svetelný záves 22. KAPAP Prešov 20120070 26,88 11. 1. 13. 1. 25. 1. 24. 1. PP Čisť. prostriedky 23. SOZA Bratislava 2121100083 40,80 10. 1. 13. 1. 25. 1. 24. 1. PP Autor. honorár 24. IVASPOL Sabinov 002/2012 732,30 16. 1. 16. 1. 23. 1. 24. 1. PP Vým. el. rozv.

Upload: others

Post on 04-Aug-2020

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€)

Deň

po

vin

no

sti f

aktú

rova

ť

Deň, kedy je faktúra

Spôdob úhrady

Pozn.

došla je

splatná bola u-

hradená

1. DEJEUNER Bratislava 8201005360 1 452,60 2. 1. 3. 1. 9. 1. 4. 1. PP Str. lístky

2. R. Scholtés, R. S. media

Prešov 2012001 1 050,00 3. 1. 3. 1. 13. 1. 9. 1. PP Spravodaj mesta

3. Ajfa+avis Žilina 115762012 49,00 2. 1. 3. 1. 12. 1. 9. 1. PP Publ. Učt.

4. Filipák Vladimír Sabinov 01/2012 15,00 3. 1. 4. 1. 4. 1. 4. 1. Hotovosť Plagát FS

5. ORANGE Bratislava 0007124308 100,75 26. 12. 2. 1. 9. 1. 9. 1. PP Telefón

6. R. D. RECH - Dugas Jarovnice 3902011 70,00 30. 12. 3. 1. 6. 1. 9. 1. PP Pož. dozor

7. VSL. vod. spol. Košice 90166234 111,20 21. 12. 5. 1. 19. 1. 9. 1. PP Vodné stočné

8. VPS Sabinov 20110472 71,16 28. 12. 5. 1. 10. 1. 9. 1. PP Odprat. snehu ŠA

9. LINDSTRӦM Trnava 1175379 35,71 31. 12. 9. 1. 18. 1. 16. 2. PP Čisť. koberec

10. SPP Bratislava 7317304896 6 286,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn

11. SPP Bratislava 7317304890 179,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn

12. SPP Bratislava 7317304999 118,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn

13. SPP Bratislava 7317304932 1 451,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn

14. SPP Bratislava 7317304930 373,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn

15. SPP Bratislava 7317304931 617,00 1. 1. 9. 1. 16. 1. 16. 1. PP Plyn

16. VSE Košice 2290000874 5 031,67 31. 12. 11. 1. 23. 1. 30. 1. PP Elektrická energia

17. SLOVAK TELEKOM Bratislava 9734045631 148,86 31. 12. 11. 1. 17. 1. 16. 1. PP Telefón

18. AVOMI Sabinov 2011/120 698,08 31. 12. 11. 1. 14. 1. 16. 1. PP PHM ŠA

19. SABYT Sabinov 1110444 49,98 21. 12. 11. 1. 18. 1. 24. 1. PP Prevoz stolov

20. VPS Sabinov 20120002 55,46 9. 1. 12. 1. 18. 1. 24. 1. PP Odprat. snehu ŠA

21. MK ILLUMINATION Prešov 110396 378,37 10. 1. 13. 1. 24. 1. 24. 1. PP Svetelný záves

22. KAPAP Prešov 20120070 26,88 11. 1. 13. 1. 25. 1. 24. 1. PP Čisť. prostriedky

23. SOZA Bratislava 2121100083 40,80 10. 1. 13. 1. 25. 1. 24. 1. PP Autor. honorár

24. IVASPOL Sabinov 002/2012 732,30 16. 1. 16. 1. 23. 1. 24. 1. PP Vým. el. rozv.

Page 2: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

25. EPoS SB Sabinov 21000794 139,52 31. 12. 16. 1. 14. 1. 24. 1. PP Kanc. potreby

26. POR. PODNIKATEĽA Žilina 2128018034 21,19 9. 1. 17. 1. 23. 1. 24. 1. PP Fin. sprav.

27. MAGIC BOX Bratislava 201029 7,92 14. 1. 17. 1. 27. 1. 30. 1. PP Pož. film

28. SOZA Bratislava 2121100374 418,80 31. 1. 17. 1. 28. 1. 30. 1. PP ŠA – autor. popl.

29. ITA AGENTÚRA Bratislava 201062 20,40 13. 1. 17. 1. 27. 1. 30. 1. PP Pož. film

30. VPS Sabinov 20120003 129,36 17. 1. 19. 1. 24. 1. 30. 1. PP Odprat. snehu ŠA

31. VSL. vod. spol. Košice 2115520580 113,23 18. 1. 20. 1. 6. 2. 30. 1. PP Vodné stočné

32. TKC alarm s. r. o. Košice 12008 338,58 16. 1. 24. 1. 30. 1. 30. 1. PP Odb. prehl. EPS

33. VSE Košice 7111210233 100,61 17. 1. 7. 2. 21. 2. 14. 2. PP Výmena rozvádzača

34. ORANGE Bratislava 0007124308 105,82 22. 1. 30. 1. 5. 2. 2. 2 PP Telefón

35. SPP Bratislava 7322297555 118,00 1. 2. 30. 1. 15. 2. 14. 2. PP Plyn MsKS

36. SPP Bratislava 7322297175 617,00 1. 2. 30. 1. 15. 2. 14. 2. PP Plyn ŠA

37. SPP Bratislava 7322297049 6 092,00 1. 2. 30. 1. 15. 2. 14. 2. PP Plyn MsKS

38. SPP Bratislava 7322297176 1 451,00 1. 2. 30. 1. 15. 2. 14. 2. PP Plyn ŠA

39. SPP Bratislava 7322297174 373,00 1. 2. 30. 1. 15. 2. 14. 2. PP Plyn ŠA

40. SPP Bratislava 7322297023 174,00 1. 2. 30. 1. 15. 2. 14. 2. PP Plyn MsKS

41. PKO Prešov 11/2012 620,00 24. 1. 30. 1. 7. 2. 9. 2. PP Hud. produkcia

42. VSE Košice 2250117296 1 441,00 24. 1. 30. 1. 8. 2. 2. 2. PP El. energia ŠA

43. VSE Košice 2250000195 6 552,00 24. 1. 30. 1. 8. 2. 2. 2. PP El. energia MsKS

44. Ing. Vavrek Vladimír Sabinov 8/2012 85,00 23. 1. 30. 1. 7. 2. 2. 2. PP Oprava zosilňovač

45. EPoS SB Sabinov 22000020 24,00 27. 1. 30. 1. 5. 2. 2. 2. PP Opr. pokladne ŠA

46. VPS Sabinov 20120010 264,95 26. 1. 30. 1. 2. 2. 2. 2. PP Odprat. Snehu ŠA

47. TATRA FILM Bratislava 120110284 27,60 25. 1. 30. 1. 8. 2. 2. 2. PP Pož. film

48. TATRA FILM Bratislava 120110283 15,84 21. 1. 30. 1. 8. 2. 2. 2. PP Pož. film

49. FILM EUROPE Bratislava 1201123 5,28 29. 1. 31. 1. 9. 2. 2. 2. PP Pož. film

50. ITA AGENTÚRA Bratislava 201149 14,52 22. 1. 31. 1. 9. 2. 9. 2. PP Pož. film

51. R. Scholtés, R. S. media

Prešov 2012004 850,00 31. 1. 31. 1. 13. 2. 9. 2. PP Spravodaj mesta

52. MRAZ – TECH

SLOVAKIA Tulčík 1012005 522,00 24. 1. 31. 1. 7. 2. 2. 2. PP Opr. PV DN - ŠA

53. SOZA Bratislava 2121102940 35,29 36. 1. 31. 1. 10. 2. 9. 2. PP Aut. honorár od FS

54. M. Fabián Sabinov 20120005 265,55 30. 1. 1. 2. 13. 2. 14. 2. PP Ved. FS

55. M. Fabián Sabinov 20120003 108,00 31. 1. 1. 2. 10. 2. 9. 2. PP ŠT

56. VPS Sabinov 20120016 147,86 26. 1. 1. 2. 7. 2. 9. 2. PP Odprat. snehu ŠA

57. DEJEUNER Bratislava 8201014628 1 452,60 1. 2. 1. 2. 8. 2. 2. 2. PP Stravné lístky

Page 3: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

58. LINDSTRӦM Trnava 1201105 35,71 29. 1. 3. 2. 15. 2. 15. 2. PP Vým. kob.

59. EPoS SB Sabinov 22000025 89,97 31. 1. 2. 2. 14. 2. 15. 2. PP Kanc. potreby

60. EPoS SB Sabinov 22000040 9,85 31. 1. 2. 2. 14. 2. 15. 2. PP Kanc. potreby

61. FILM EUROPA Bratislava 1202017 176,40 2. 2. 6. 2. 12. 2. 9. 2. PP Pož. film

62. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7112885806 41,82 22. 1. 7. 2. 9. 1. 3. 2. PP Telefón

63. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7112883840 57,66 22. 1. 7. 2. 9. 1. 3. 2. PP Telefón

64. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7200707854 19,14 22. 1. 7. 2. 9. 2. 7. 2. PP Telefón

65. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7200697721 37,10 22. 1. 7. 2. 9. 2. 7. 2. PP Telefón

66. GARFIELD FILM s.r.o Bratislava 2544123001 29,04 28. 1. 7. 2. 11. 2. 9. 2. PP Pož. film

67. VSL vod. spol. Košice 2115614101 491,57 3. 2. 7. 2. 20. 2. 17. 2. PP Vodné stočné

68. D. Slaninka Harichovce 0132022012 132,83 3. 2. 7. 2. 20. 2. 17. 2. PP Opr. plyn. kotla

69. J. Karásek Sabinov 12/03 297,70 30. 1. 9. 2. 13. 2. 15. 2. PP Čisť. Prostr., údržb. mat. ŠA

70. AVOMI s. r.o Sabinov 2012/006 680,75 31. 1. 9. 2. 14. 2. 15. 2. PP PHM

71. J. Kucharík Lipany 120001 319,60 6. 2. 9. 2. 13. 2. 15. 2. PP Údržb. Materiál ŠA

72. E. Bucherová Lipany 312 60,00 30. 1. 9. 2. 9. 2. 15. 2. PP Kino plagát

73. ALIANZ Bratislava 0700343429 67,96 2. 2. 9. 2. 15. 3. 8. 3. PP Havar. poistenie

74. ALIANZ Bratislava 8060015108 33,22 3. 2. 9. 2. 14. 3. 14. 3. PP Pov. zmluv. poist.

75. SLOVAK TELEKOM Bratislava 6735056794 151,30 31. 1. 9. 2. 17. 2. 15. 2. PP Telefón

76. J. Borsuk Sabinov 01/2012 2 720,00 6. 2. 13. 2. 6. 3. 8. 3. PP Zar. BISTRO – ŠA

77. Tlač HEIDY Sabinov 2012/012 62,40 30. 1. 13. 2. 13. 2. 15. 2. PP Čit. preukaz

78. MP – KANAL Prešov 270212 169,68 31. 1. 14. 2. 21. 2. 17. 2. PP Čist. kanálu

79. RTVS Bratislava 8800149683 223,96 7. 2. 14. 2. 20. 2. 15. 2. PP Konc. popl.

80. SOZA Bratislava 2121106936 27,00 9. 2. 14. 2. 24. 2. 22. 2. PP Autor. poplatok

81. SOZA Bratislava 2121106937 72,00 9. 2. 14. 2. 24. 2. 22. 2. PP Autor. poplatok

82. FLUENT, s. r. o Martin 05/2012 2 754,00 19. 2. 19. 2. 6. 3. 20. 2. Hotovosť Progr. FRAGILE

83. VPS Sabinov 20120031 36,97 15. 2. 20. 2. 22. 2. 22. 2 PP Údrž. ihriska

84. SATURN Bratislava 32009312 74,40 16. 2. 21. 2. 24. 2. 22. 2. PP Pož. film

85. SATURN Bratislava 32007012 33,60 5. 2. 21. 2. 13. 2. 22. 2. PP Pož. film

86. TATRA FILM Bratislava 120210230 6,90 19. 2. 22. 2. 7. 3. 8. 3. PP Pož. Film

87. TATRA FILM Bratislava 120210225 6,90 18. 2. 22. 2. 7. 3. 8. 3. PP Pož. film

88. VSL vod. spol. Košice 2115622672 1,49 21. 2. 23. 2. 9. 3. 29. 2. PP Vodné stočné

89. J. Kucharík Lipany 120002 337,99 22. 2. 24. 2. 29. 2. 29. 2. PP Bojlér, vodoin. mat.

90. VPS Sabinov 20120036 198,61 22. 2. 24. 2. 29. 2. 29. 2. PP Zimná údržba

91. E. Bucherová Lipany 512 60,00 26. 2. 27. 2. 7. 3. 8. 3. PP Kino plagát

Page 4: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

92. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7201899172 49,82 22. 2. 27. 2. 9. 3. 8. 3. PP Telefón

93. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7201911952 40,45 22. 2. 27. 2. 9. 3. 8. 3. PP Telefón

94. ORANGE Bratislava 0007124308 119,82 21. 2. 27. 2. 6. 3. 29. 2. PP Telefón

95. P. GLAZUNOV - JARUHA Sabinov 1/12 15,00 24. 2. 28. 2. 17. 3. 14. 3. PP Ceny – karneval na ľade

96. M. Fabián Sabinov 20120010 265,55 29. 2. 29. 2. 7. 3. 8. 3. PP Ved. súboru

97. R. Scholtés, R. S. media

Prešov 2012008 850,00 29. 2. 1. 3. 10. 3. 8. 3. PP Spravodaj mesta

98. DEJEUNER Bratislava 8201020630 1 452,60 1. 3. 2. 3. 8. 3. 5. 3. PP Stravné lístky

99. Prvá kom. poisť. Nitra 0109000546 287,21 28. 2. 2. 3. 15. 4. 4. 4. PP Výmena koberca

100. IVES Košice 5590009292 71,70 29. 2. 2. 3. 14. 3. 13. 3. PP Program PC

101. LINDSTRӦM Trnava 1207384 35,71 26. 2. 5. 3. 14. 3. 13. 3. PP Vým. kot.

102. MAGIC BOX Bratislava 202062 19,80 26. 2. 5. 3. 15. 3. 13. 3. PP Pož. film

103. TATRA FILM Bratislava 120210318 77,28 26. 2. 5. 3. 17. 3. 14. 3. PP Pož. film

104. SPP Bratislava 7327259941 118,00 1. 3. 5. 3. 15. 3. 13. 3. PP Plyn MsKS

105. SPP Bratislava 7327259413 164,00 1. 3. 5. 3. 15. 3. 13. 3. PP Plyn KD

106. SPP Bratislava 7327259559 373,00 1. 3. 5. 3. 15. 3. 13. 3. PP Plyn ŠA

107. SPP Bratislava 7327259561 1 451,00 1. 3. 5. 3. 15. 3. 13. 3. PP Plyn ŠA

108. SPP Bratislava 7327259560 617,00 1. 3. 5. 3. 15. 3. 13. 3. PP Plyn ŠA

109. SPP Bratislava 7327259438 5 742,00 1. 3. 5. 3. 15. 3. 13. 3. PP Plyn MsKS

110. VSL vod. spol. Košice 2115714796 562,39 5. 3. 7. 3. 22. 3. 13. 3. PP Vodné stočné

111. EPoS SB Sabinov 22000095 104,96 29. 2. 7. 3. 14. 3. 13. 3. PP Kanc. potreby

112. SLOVAK TELEKOM Bratislava 8736053505 163,00 29. 2. 7. 3. 17. 3. 14. 3. PP Telefón

113. SOZA Bratislava 2121109113 76,80 5. 3. 7. 3. 20. 3. 14. 3. PP Autor. poplatok

114. INTEKO Prešov 01/2012 202,00 6. 3. 7. 3. 9. 3. 13. 3. PP KST

115. FILM EUROPA Bratislava 1202117 21,60 26. 2. 8. 3. 17. 3. 14. 3. PP Pož. film

116. VSE Košice 2290000874 1 799,96 29. 2. 8. 3. 16. 3. prepl. PP Elektr. Energia

117. TATRA FILM Bratislava 120310007 109,02 4. 3. 9. 3. 22. 3. 14. 3. PP Pož. film

118. SABYT Sabinov 11200083 45,60 21. 2. 12. 3. 19. 3. 14. 3. PP Montáž bojleru ŠA

119. AVOMI Sabinov 2012/016 577,50 29. 2. 12. 3. 14. 3. 14. 3. PP PHM – ŠA

120. J. Karásek Sabinov 12/13 154,10 2. 3. 12. 3. 16. 3. 14. 3. PP Spotr. mat. ŠA

121. VSL vod. spol. Košice 90171922 53,32 1. 3. 13. 3. 26. 3. 26. 3. PP Vým. vod.Orkucany

122. Mesto Sabinov Sabinov 2329200220 168,00 8. 3. 15. 3. 30. 4. 10. 4. PP Odpad

123. IFOSOFT Prešov 122703426 47,76 2. 3. 15. 3. 16. 3. 20. 3. PP Inšt. programu

124. SOZA Bratislava 2121110499 216,00 13. 3. 15. 3. 28. 3. 26. 3. PP Autor. poplatok

Page 5: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

125. DEROL s.r.o Teplice 2012022 630,00 13. 3. 16. 3. 27. 3. 27. 3. PP Opr. hydromot.

126. FER-KOV Sabinov 03/2012 1 205,15 16. 3. 19. 3. 23. 3. 20. 3. PP Opr. prech. mostíka ŠA

127. ITA AGENTÚRA Bratislava 203077 138,00 14. 3. 20. 3. 29. 3. 26. 3. PP Pož. film

128. TATRA FILM Bratislava 120310178 13,80 18. 3. 21. 3. 27. 3. 26. 3. PP Pož. film

129. TATRA FILM Bratislava 120310188 106,26 19. 3. 21. 3. 27. 3. 26. 3. PP Pož. film

130. RVC Prešov 1402012 23,70 21. 3. 23. 3. 4. 4. 4. 4. PP Publ. účt.

131. CONTINENTAL FILM Bratislava 2120300048 21,12 11. 3. 26. 3. 16. 3. 26. 3. PP Pož. film

132. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7203104519 11,90 22. 3. 26. 3. 9. 4. 4. 4. PP Telefón

133. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7203098144 46,51 22. 3. 26. 3. 9. 4. 4. 4. PP Telefón

134. J. Kucharík Lipany 120005 389,90 22. 3. 26. 3. 29. 3. 28. 3. PP Údrž. mat.

135. CONTINENTAL FILM Bratislava 2120300116 15,84 25. 3. 27. 3. 30. 3. 28. 3. PP Pož. film

136. MAGIC BOX SLOV. Bratislava 203042 244,80 13. 3. 27. 3. 5. 4. 4. 4. PP Pož. film

137. ITA AGENTÚRA Bratislava 203109 201,60 23. 3. 27. 3. 6. 4. 4. 4. PP Pož. film

138. DEJEUNER Bratislava 8201027504 1 308,60 29. 3. 30. 3. 5. 4. 30. 3. PP Stravné lístky

139. J. Karásek Sabinov 12/19 179,70 23. 3. 30. 3. 30. 3. 4. 4. PP Čist. prostr.

140. LINDSTRӦM Trnava 1213529 35,71 25. 3. 2. 4. 12. 4. 10. 4. PP Vým. kobercov

141. VSL vod. spol. Košice 2115812745 604,61 29. 3. 2. 4. 16. 4. 10. 4. PP Vodné stočné

142. M. Fabián Sabinov 20120016 265,55 30. 3. 2. 4. 6. 4. 4. 4. PP Vedúci FS

143. TK BELIMEX a.s. Pezinok 40120269 47,18 30. 3. 2. 4. 13. 4. 10. 4. PP Knihy - ČIM

144. ORANGE Bratislava 0007124308 126,73 16. 3. 2. 4. 5. 4. 4. 4. PP Telefón

145. SOZA Bratislava 2121114602 117,80 29. 3. 3. 4. 13. 4. 10. 4. PP Autor. poplatok

146. R. Scholtés, R. S. media

Prešov 2012018 1 050,00 2. 4. 3. 4. 12. 4. 4. 4. PP Spravodaj mesta

147. IFOSOFT Prešov 122003228 27,60 15. 3. 3. 4. 8. 4. 4. 4. PP Inšt. program

148. J. Karásek Sabinov 12/26 37,80 2. 4. 4. 4. 16. 4. 10. 4. PP Čist. prostr.

149. AVOMI Sabinov 2012/022 318,67 31. 3. 4. 4. 14. 4. 10. 4. PP PHM – ŠA

150. R. Dugas Jarovnice 65/2012 70,00 30. 3. 4. 4. 6. 4. 10. 4. PP Pož. dozor

151. EPoS SB Sabinov 22000166 21,27 31. 3. 10. 4. 14. 4. 12. 4. PP Kanc. potreby

152. SOZA Bratislava 2121115115 34,68 2. 4. 10. 4. 17. 4. 18. 4. PP Autor. poplatok

153. Asoc. Slov. film.

Klubov Bratislava 12031050 6,00 2. 4. 10. 4. 16. 4. 12. 4. PP Pož. film

154. L+V – Tebeľák Sabinov 7/4/2012 202,79 10. 4. 11. 4. 24. 4. 18. 4. PP Zaskl. okien bašta

155. VSE Košice 2290000874 236,46 31. 3. 11. 4. 16. 4. 16. 4. PP Elektr. energia

156. MARIUS PEDERSEN Sabinov 3117120283 50,69 31. 3. 11. 4. 18. 4. 18. 4. PP Kontajner

157. SLOVAK TELEKOM Bratislava 4737047521 157,51 31. 3. 11.4. 17. 4. 18. 4. PP Telefón

Page 6: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

158. SPP Bratislava 7317387938 118,00 1. 4. 11. 4. 16. 4. 12. 4. PP Plyn MsKS

159. SPP Bratislava 7317387777 3 143,00 1. 4. 11. 4. 16. 4. 12. 4. PP Plyn MsKS

160. SPP Bratislava 7317387814 373,00 1. 4. 11. 4. 16. 4. 12. 4. PP Plyn ŠA

161. SPP Bratislava 7317387815 617,00 1. 4. 11. 4. 16. 4. 12. 4. PP Plyn ŠA

162. SPP Bratislava 7317387816 1 451,00 1. 4. 11. 4. 16. 4. 12. 4. PP Plyn ŠA

163. SPP Bratislava 7317387770 90,00 1. 4. 11. 4. 16. 4. 12. 4. PP Plyn KD

164. MOUNTFIELD SK Martin 12/107/31/0297 79,00 10. 4. 11. 4. 24. 4. 24. 4. PP El. nožnice plot.

165. Vítěslav Fischer 1302012 58,50 16. 4. 16. 4. 6. 5. 26. 4. PP Knihy MSK

166. CONTINENTAL FILM Bratislava 2120400080 51,48 15. 4. 18. 4. 20. 4. 24. 4. PP Pož. film

167. HAGLEITNER Bratislava 1202000295 151,32 16. 4. 18. 4. 16. 5. 9. 5. PP Čist. prostriedky

168. FER-KOV Sabinov 06/2012 1 177,08 11. 4. 16. 4. 2. 5. 26. 4. PP Stav. práce kúpal.

169. FER-KOV Sabinov 08/2012 1 061,42 17. 4. 17. 4. 8. 5. 9. 5. PP Stav. úpravy ŠA

170. MP KANÁL Prešov 560412 153,54 18. 4. 23. 4. 2. 5. 26. 4. PP Čist. kanála

171. MASEK s.r.o Šar. Mich. 120005 119,64 18. 4. 24. 4. 18. 5. 16. 5. PP Tonery PC

172. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7204426459 61,22 22. 4. 25. 4. 9. 5. 3. 5. PP Telefón

173. D. Slaninka Sp. Nov. Ves 0390042012 310,84 17. 4. 25. 4. 19. 5. 16. 5. PP Rev. plyn. kotlov

174. ORANGE Bratislava 0007124308 96,39 22. 4. 25. 4. 6. 5. 3. 5. PP Telefón

175. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7204453563 29,92 21. 4. 26. 4. 9. 5. 3. 5. PP Telefón

176. Ing. Gargalovič J. Sabinov 2012023 80,00 23. 4. 26. 4. 7. 5. 3. 5. PP Inšt. program PC

177. VSL vod. spol. Košice 2115918149 78,25 24. 4. 26. 4. 11. 5. 9. 5. PP Vodné stočné

178. VPS Sabinov 20120099 31,97 10. 4. 26. 4. 1. 5. 3. 5. PP Posyp. materiál

179. LINDSTRӦM Trnava 1219859 35,71 22. 4. 27. 4. 9. 5. 9. 5. PP Výmena kobercov

180. VSL vod. spol. Košice 2115918585 131,96 25. 4. 27. 4. 14. 5. 11. 5. PP Vodné stočné

181. TATRA FILM s.r.o Bratislava 120410319 153,88 29. 4. 30. 4. 14. 5. 11. 5. PP Pož. film

182. Preš. op. združ. Prešov 201201 1 177,20 19. 4. 30. 4. 3. 5. PP Na skle maľované

183. VSE Košice 2250117296 1 441,00 23. 4. 30. 4. 9. 5. 3. 5. PP El. energia ŠA

184. VSE Košice 2250000195 6 552,00 23. 4. 30. 4. 9. 5. 4. 5. PP El. energia MsKS

185. E. Bucherová Lipany 212 60,00 20. 4. 30. 4. 4. 5. 9. 5. PP Kino plagát

186. E. Bucherová Lipany 312 60,00 29. 4. 30. 4. 13. 5. 9. 5. PP Kino plagát

187. Vydavat. SLOVART Bratislava 200949 81,27 24. 4. 2. 5. 8. 5. 3. 5. PP Knihy MSK

188. DEJEUNER Bratislava 8201036363 1 308,60 2. 5. 2. 5. 9. 5. 2. 5. PP Stravné lístky

189. FER-KOV Sabinov 11/2012 1 116,68 30. 4. 2. 5. 14. 5. 18. 5. PP Stav. práce ŠA

190. FABIÁN Sabinov 20120021 265,55 2. 5. 9. 5. 9. 5. 9. 5. PP FS

191. FABIÁN Sabinov 20120026 58,50 2. 5. 2. 5. 9. 5. 9. 5. PP Ved. ŠT

192. R. Scholtés, Prešov 2012026 1 250,00 2. 5. 12. 5. 9. 5. 9. 5. PP Spravodaj mesta

Page 7: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

R. S. media

193. J. Kipikaša Medzany 1/2012 130,00 25. 4. 3. 5. 3. 5. 3. 5. Hotovosť Autob. divadlo Levoča

194. EPoS SB Sabinov 22000239 59,91 30. 4. 3. 5. 14. 5. 11. 5. PP Kancel. potreby

195. VSL vod. spol. Košice 2115921895 813,11 3. 5. 7. 5. 21. 5. 16. 5. PP Vod. stočné ŠA, MsKS

196. M. Volár –

Kominárstvo Fričovce 2012/37 152,98 13. 4. 9. 5. 17. 5. 16. 5. PP

Rev. komínov ŠA, MsKS

197. KOTVA Sabinov 120126 504,00 3. 5. 9. 5. 17. 5. 18. 5. PP El. motor ŠA

198. J. Kipikaša Medzany 2/2012 65,00 9. 5. 10. 5. 10. 5. 10. 5. Hotovosť Autob. divadlo Prešov

199. SLOVAK TELEKOM Bratislava 6738041957 155,93 30. 4. 10. 5. 17. 5. 16. 5. PP Telefón

200. Združ. prev. kin. Košice 81/2012 6,64 25. 4. 10. 5. 9. 5. 16. 5. PP Člen. poplatok

201. VSE Košice 2290000874 3 011,50 1. 5. 10. 5. 17. 5. 17. 5. PP El. energia ŠA

202. NJL Prešov 120116 526,18 3. 5. 10. 5. 17. 5. 22. 5. PP Chemikálie ŠA

203. Karásek Sabinov 12/33 212,15 3. 5. 10. 5. 17. 5. 18. 5. PP Čist. prostr. ŠA

204. J. Kucharík Lipany 120010 388,15 7. 5. 10. 5. 17.5 17.5 PP Materiál ŠA

205. ALIANZ Bratislava 700343429 67,96 10. 5. 11. 5. 17.5.. 22.5. PP Hav. poistenie

206. SATURN Bratislava 32020112 25,20 7. 5. 11. 5. 14. 5. 16. 5. PP Pož. film

207. FLUENT, s.r.o Martin 33/2012 948,60 14. 5. 14. 5. 14. 5. 14. 5. Hotovosť Prog. FRAGILE

208. FER-KOV Sabinov 13/2012 1 144,44 10. 5. 16. 5. 31. 5. 22.5. PP Stav. práce ŠA

209. ALIANZ Bratislava 8060015108 33,22 10. 5. 11.5 6.6. 1.6. PP Zák. poist. auto

210. SATURN Bratislava 32022112 8,28 13. 5. 18. 5. 21. 5. 22. 5. PP Pož. film

211. VPS Sabinov 20120121 260,83 11. 5. 18. 5. 23. 5. 22. 5. PP Kosenie ihriska ŠA

212. Tlačiareň – Kušnír –

SJ Prešov 2012/178 151,20 16. 5. 21. 5. 30. 5. 28. 5. PP

Tombol. lístky, ozn. stánky – 40. SJ

213. CONTINENTAL FILM Bratislava 2120500117 6,00 19. 5. 22. 5. 24. 5. 28. 5. PP Pož. film

214. AVOMI Sabinov 2012/037 235,57 30. 04. 24. 5. 14. 5. 28. 5. PP PHM ŠA

215. GAS-Me-RA, s.r.o Košice 57201212 400,80 22. 5. 24. 5. 29. 5. 28. 5. PP Preskúš. Snímača

216. LINDSTRӦM Trnava 1226169 38,02 20. 5. 25. 5. 6. 6 1.6. PP Výmena kobercov

217. VSL vod. spol. Košice 2115936180 1,54 23. 5. 25. 5. 11. 6. 6.6. PP Vodné KD

218. KOTVA Sabinov 120156 46,90 25. 5. 28. 5. 8. 6. 6.6. PP Istič

219. SOZA Bratislava 2121117909 183,60 24. 5. 28. 5. 8. 6. 7.6. PP FRAGILE

220. SPP Bratislava 7440107525 918,89 23. 5. 28. 5. 6. 6. 6.6. PP Nedopl. ŠA

221. SPP Bratislava 7440107528 249,92 23. 5. 28. 5. 6. 6. 6.6. PP Nedopl. ŠA

222. SPP Bratislava 6300085668 1 495,82 23. 5. 28. 5. 6. 6. 6.6. PP Nedopl. ŠA

Page 8: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

223. SPP Bratislava 7440107527 1 182,44 23. 5. 28. 5. 6. 6. 6.6. PP Prepl. MsKS

224. SPP Bratislava 7440107523 461,58 23. 5. 28. 5. 6. 6. 6.6. PP Nedopl. MsKS

225. SPP Bratislava 7440107524 6 679,76 23. 5. 28. 5. 6. 6. 6.6. PP Nedopl. MsKS

226. AQUAMONT, s.r.o Sabinov 112012 1 694,40 25. 5. 28. 5. 11. 6. 8.6. PP Opr. potrubia ŠA

227. AQUAMONT, s.r.o Sabinov 102012 450,76 24. 5. 28. 5. 11. 6. 12.6. PP Mriežka ŠA

228. AKADÉMIA PLUS Zvolen 34120607 153,00 22. 5. 22. 5. 31. 5. 29. 5. PP Školenie

229. HARIX, s.r.o Košice Zmluva 1 300,00 15. 4. 24. 4. 4. 6. 4.6. PP Harich – koncert

230. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7205676448 39,95 22. 5. 28. 5. 9. 6. 6.6. PP Telefón

231. SLOVAK TELEKOM Bratislava 7205660438 66,34 22. 5. 28. 5. 9. 6. 6.6. PP Telefón

232. TICKET ART, s.r.o St. Ľubovňa 5599300401 243,20 15. 5. 16. 5. 29. 5. 29.5. PP Vstupenky

233. TK LIBRI, s.r.o Sabinov 2040 95,89 23. 5. 29. 5. 6. 6. 1.6. PP Knihy – SARM

234. PRINTEX, s.r.o Lipany 612 60,00 28. 5. 29. 5. 7. 6. 1.6. PP Dotl. plagátov Kino

235. GL-systém EU Sabinov 012012 1 223,35 23. 5. 29. 5. 4. 6. 7.6. PP Okna – ŠA

236. J. Hraško, Rešt. KD Sabinov 028202 47,20 29. 5. 30. 5. 12. 6. 8.6. PP SARM – obedy

237. IVASPOL Sabinov 24/2012 602,34 26. 5. 30. 5. 9. 6. 8.6. PP Regul. stanica

238. M. Fabián Sabinov 20120027 265,55 31. 5. 31. 5. 7. 6. 7.6. PP Vedúci FS

C R. Scholtés – R.S

media Prešov 2012036 1 050,00 30. 5. 31. 5. 11. 6. 7.6. PP Spravodaj mesta

242 ORANGE Bratislava 2153572884 87,79 16. 5. 1. 6. 5. 6. 4.6. PP Telefóny

243 TICKET ART, s.r.o St. Ľubovňa 5599300533 45,60 31. 5. 1. 6. 10. 6. 4.6. PP Predaj vstupeniek

244 IVASPOL Sabinov 27/2012 1557,90 29. 5. 1. 6. 12. 6. 4.6. PP EL. rozvádzač

245 DEJEVNER Bratislava 8201043136 1452,60 1. 6. 1. 6. 8. 6. 4.6. PP Strav. Lístky

246 SYMFÓNIA o.z. Sabinov 2/2012 1144,00 28. 5. 1. 6. 28. 6. 20.6 Vycho. Koncerty

247 KOM. POISŤ. Bratislava 5190004520 39,84 1. 6. 1. 6. 1. 6. 1. 6. PP Uraz. Poistenie

248 Matia Ján Krásna Lúka 01062012 1350,00 1. 6. 1. 6. 8. 6. 6.6 Dvere - bašta

249 Vsl. vod. spol. Košice 2116024573 582,37 31. 5. 4. 6. 18. 6. 13.6. PP Vodné, stočné, MSKS, ŠA

250 Filipák Vladimír Sabinov 5/2012 372,00 29. 5. 4. 6. 4. 6. 4. 6. hotovosť Plagáty

251 IVASPOL – M. Ivančík Sabinov 29/2012 2168,52 4. 6. 4. 6. 18. 6. 12.6. PP Elektro inšta. Mat. bašta

252 Karásek Sabinov 12/43 588,05 4. 6. 5. 6. 18. 6. 18.6. PP Čistiace potreby ŠA

253 D.Ivačík - IVASPOL Sabinov 21/2012 1286,40 4. 6. 5. 6. 14. 6. 13.6. PP Revízia el. inštalá. - ŠA

254 D.Ivačík - IVASPOL Sabinov 22/2012 60,00 4. 6. 5. 6. 14. 6. 13.6. PP Revízia plynu - ŠA

255 EPOS - Sabinov Sabinov 22000309 85,11 31. 5. 5. 6. 14. 6. 13.6. PP Kancelár.. potreby

256 INTEKO Prešov 03/2012 283,00 5. 6. 5. 6. 11. 6. 13.6. PP Ved. Tan. Klubu

Page 9: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

257 o.z. ARMPIT - SJ Prešov 2012014 1250,00 6. 6. 6. 6. 16. 6. 18.6. PP Hel. Oči – SJ

258 Prvá Kom. Poisť. Nitra 0109000546 287,21 4. 6. 6. 6. 15. 6. 10.7. PP Poisť. majetku

259 LanIT s.r.o. Vyš.

Šebastová 120120036 33,60 5. 6. 6. 6. 12. 6. 18.6. PP toner

260 Msound Sabinov 20120610 500,00 3. 6. 7. 6. 10. 6. 13.6. PP Ozvučenie 30.vý. SJ

261 IURA EDITION s.r.o. Bratislava 2620106084 60,48 6. 6 7. 6. 19. 6. PP Čas. Účt.

262 St. fond. ČR –česká

kinemato. Praha 2125138 KČ 2000,00 4. 6. 7. 6. 20.6. 79,57€ Obchod na korze

263 SLOVAKTELEKOM Bratislava 4739034910 162,12 31. 5. 7. 6. 17. 6. 18.6. PP Telefóny

264 SABYT Sabinov 11200177 236,12 21. 5. 7. 6. 20. 6. 20.6. PP Opr. bojler ŠA

265 SF -MSKS Sabinov 61/2012 592,72 6. 6. 7. 6. 15. 6. 11.6. PP St. lístky

266 M.Fabián Sabinov 20120032 300,00 7. 6. 8.6 14.6. 13.6. PP Režia,dramat.30 FS

267 VSE Košice 229000874 2719,63 6. 6. 8.6. 18.6. 18.6. PP Vrat.eko.

268 SPP Bratislava 7327336010 21,00 1. 6. 11.6. 15.6. 14.6. PP Vrat. Eln.

269 SPP Bratislava 7327336010 464,00 1. 6. 11.6. 15.6. 14.6. PP Plyn ŠA

270 SPP Bratislava 7327336011 778,00 1. 6. 11.6. 15.6. 14.6. PP Plyn ŠA

271 SPP Bratislava 7327336264 133,00 1.6. 11.6. 15.6. 14.6. PP Plyn ŠA

272 SPP Bratislava 7327336139 11,00 1.6. 11.6. 15.6. 14.6. PP Plyn MSKS

273 SPP Bratislava 7327335918 607,00 1.6. 11.6. 15.6. 14.6. PP Plyn MSKS

274 Slov. Pošta Ban.Bystrica 200203306 5,60 6.6. 11.6. 20.6. 20.6. PP Čas. KAMARÁT

275 J.Hráško - reštaurácia Sabinov 0362012 1015,00 11.6. 11.6. 25.6. 21.6. PP Recep.30.výr.FS

276 IVASPOL Sabinov 30/2012 945,07 8.6. 12.6. 22.6. 20.6. PP Poplašné zariadenie Bašta

277 AVOMI Sabinov 2012/050 308,11 31.5. 12.6. 14.6. 18.6. PP PHM - ŠA

278 Tlač. HEIDY Sabinov 2012/066 192,00 11.6. 12.6. 11.6. 14.6. PP Bilten SABINOVČAN

279 SLAPER Prešov 20120074 48,00 11.6. 11.6. 11.6. Posl.

Hotovosť Pokl.hotovo

sť Zapožičanie vysavač - Bašta

280 PETIT PRESS, a.s. SJ Košice 1243102978 252,00 12.6. 13.6. 26.6. 18.6. PP Inzercia Preš. Korzár

281 NJL Prešov 120161 362,88 8.6. 14.6. 22.6. 20.6. PP chemikálie

282 MSOUND - Nálepa Sabinov 20120612 150,00 14.6. 14.6. 24.6. PP Ozvučenie Galaprogram

283 FER-KOV Sabinov 16/2012 3938,09 12.6. 14.6. 29.6. PP Ods. zav. rek. Stan. Plynu ŠA

284 REG: ÚRAD ZDRAV. Prešov 206272 270,60 12.6. 14.6. 26.6. PP Vzorky kúpalisko

285 J. KROPIĽÁK Sabinov 120020 547,50 4.6. 14.6. 25.6. PP Omietka, farby -

Page 10: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

Bašta

286 WEBWX MEDIAs.r.o Košice 120828 67,20 12.6. 14.6. 22.6. PP Reklama SJ

287 R.FOLDES R.F.C. Margecany 0206/12 1050,00 16.6. 16.6. 16.6. PP Program SJ

288 Štefan Ondrešš SJ.N.Ves 2012012 500,00 16.6. 16.6. 16.6. PP Smola a Hrusky SJ

289 ÚpSVR Prešov Zml.maj 50,00 12.6. 16.6. 25.6. PP Zml.maj SJ

290 Tlačiaren KUšnír Prešov 2012236 110,40 13.6. 16.6. 27.6. PP Oceň.SJ

291 ADAMS hotel šomka Drienica 2012024 149,10 10.6. 16.6. 30.6. PP 30.vyrocie FS

292 Piano servis Prešov 19/2012 32,00 15.6. 18.6. 30.6. PP Ladenie klavíra

293 OZ FS Jazero Rožkovany 1/2012 100,00 15.6. 18.6. 28.6. 18.6. PP Vystupenie SJ

294 Centrum folk.aktivit Košice 20120005 650,00 14.6. 18.6. 28.6. 18.6. PP Vystup.Hornad Sj

295 Matvija Peter Sabinov 5/2012/6 657,02 18.6. 19.6. 28.6 PP Farby,ried

296 NJL Prešov 120170 394,63 15.6. 19.6. 29.6. PP chemikalie

297 VPS Sabinov 2012159 182,77 14.6. 19.6. 21.6. PP Plosina

298 REHAP Janoš Sabinov 96/2012 19,79, 13.6. 19.6. 14dní PP MP-Ša

299 REHAP Janoš Sabinov 97/2012 168,83 13.6. 19.6. 14dní PP

300 SPP Bratislava 7401151604 3482,42 15.6. 19.6. 29.6. PP Nedoplatok

301 Spolok T.O.PBig Band SJ

Prešov 5/2012 300,00 16.6. 20.6. 22.6. 21.6. PP Koncert SJ

302 J.Hrasko Sabinov 0392012 191,30 20.6. 20.6. 4.7. PP SJ ,vecera soburu

303 Rusinský umelci pod

Hornadom Snina 200,00 15.6. 20.6. 21.6. PP Vystúpenie SJ

304 Kotva Sabinov 120190 129,88 18.6. 21.6. 2.7. PP Oprava el.poruchu

305 SPP Bratislava 7104551681 1964,00 19.5. 21.6. 2.7. PP Plyn kúpilsko

306 SPP Bratislava 7104551682 50,00 18.6. 21.6. 2.7. PP Plyn-bar kúpalisko

307 Emotion s.r.o SJ Varín 2012022 2870,00 21.6. 22.6. 4.7. PP Osvetlenie ,ozvuč.pódia SJ

308 Emotion s.r.o. Varín 2012021 185,00 21.6. 22.6. 4.7. PP Koncert Kornery

309 VPS Sabinov 20120165 142,32, 15.6. 22.6. 28.6. PP Kosenia ŠA

310 Lindstróm Trnava 1232454 38,02 17.6. 22.6. 4.7. PP Výmena kobercov

311 ORANGE Bratislava 0007124308 104,58 22.6. 25.6. 6.7. PP telefóny

312 Continental film Bratislava 2120600019 6,90 3.6. 25.6. 8.6. 25.6. PP Pož. film

313 Film europa s.r.o. Bratislava 1206049 41,40 6.6. 25.6. 1.7. 26.6. PP Pož.film

314 Marek Kriška-Compu

Arts Prešov 2012085 47,35 12.6. 25.6. 19.6. 26.6. PP Baner-múzeum

315 J.Kipikaša Medzany 2/12 180,00 23.6. 26.6. 26.6. 26.6. Pokl FS.prep.Kechnec

Page 11: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

316 P.Glazunov-Jaruha Sabinov 4/12 192,00 25.6. 26.6. 25.7. PP Drev.figuriny

317 Slovak Telekom Bratislava 7206791679 76,37 22.6. 26.6. 9.7. PP Tel.služba

318 ITA Agentura Bratislava 206136 8,40 17.6. 26.6. 5.7. PP Pož.filmu

319 Slovak telekom Bratislava 7206804324 40,0,1 22.6. 27.6. 9.7. PP Telef.Pavlovsky

320 P. Glazunov - JAHURA Sabinov 5/12 32,00 14.6. 27.6. 14.7. PP Rám scéna – oceňovanie

321 P. Glazunov - JAHURA Sabinov 6/12 32,00 11.6. 27.6. 14.7 PP Doska - MÚZEUM

322 MP – KANÁL - servis Prešov 760612 423,90 19.6. 27.6. 9.7. PP Čistenie kanála ŠA

323 KNIHKUPECTVO -

SABOL Prešov 2012190019 960,26 27.6. 27.6. 11.7. PP Knihy - MSKS

324 Eva Burgrová Sabinov 2012019 40,00 28.6. 28.6. 9.7. PP Fotenie FS 30.výročie

325 JAFRAN-Sabol

František Prešov 082012 200,00 25.6. 28.6. 3.7. 3.7. PP

Video,strih-Cena mesta

326 Vych.vodar.spol. Košice 2116129223 572,84 27.6. 29.6. 16.7. PP Vodné-stočné

327 NJL Prešov 120186 370,01 27.6. 29.6. 11.7. PP Chemikálie ŠA

328 DEJEUNER Bratislava 8201051705 1452,60 29.6. 2.7. 6.7. 2.7. PP Str.lístky

329 SABYT s.r.o. Sabinov 11200217 108,90 27.6. 2.7. 11.7. PP Prevoz pódia SJ

330 R.D.TECH Jarovnice 164/2012 70,00 29.6. 2.7. 6.7. PP Pož.dozor

331 P.Glazunov-JARUHA Sabinov 7/12 42,00 2.7. 2.7. 2.8. PP Látka

332 ALIANz Bratislava 8060015108 34,88 18.6. 2.7. 14.9. PP Zml.poist.auto

333 Pedersen Trenčín 3117120770 50,69 30.6. 3.7. 16.7. PP Odpad-kontajnery

334 ITA Agentúra Bratislava 206177 47,52 27.6. 3.7. 12.7. PP Pož.film

335 Epos SB Sabinov 22000381 205,99 30.6. 6.7. 14.7. 10.7. PP Kancel.potreby

336 Kotva Sabinov 120207 285,00 4.7. 6.7. 18.7. 10.7. PP Opr.el.motora

337 R.Scholts –R.S.media Prešov 2012039 1250,00 3.7. 6.7. 13.7. 10.7. PP Spravodaj mesta

338 M.Fabian Sabinov 2012036 265,55 29.6. 6.7. 10.7. PP Ved.FS

339 Tatrafilm BrAtislava 3120712953 31,06 8.7. 10.7. 23.7. PP Pož.filmu

340 J.I.Trade,s.r.o. Prešov 20120497 393,07 9.7. 10.7. 16.7. PP Sanita WC -ŠA

341 MXM Drienica 84/2012 558,77 16.6. 10.7. 14dní PP Ubyt.str. tur.del. SJ

342 VSE Košice 229000874 2905,18 6.7. 10.7. 20.7. PP El. ŠA

343 Slovák TELEKOM Bratislava 4740029505 157,48 30.6. 10.7. 18.7. PP telefón

344 Gas – Me-Ra Košice 76201212 73,20 6.7. 11.7. 13.7. 12.7. PP Napo. Dek. ŠA

345 NJL Prešov 120200 542,81 6.7. 11.7. 20.7. 12.7. PP Chemikálie ŠA

346 J. KARÁSEK Sabinov 12/57 235,05 2.7. 11.7. 16.7. PP Čistia. potre. ŠA

347 Reg. úrad zdrav Prešov 207328 152,20 9.7. 12.7. 23.7. PP Vzorky ŠA

Page 12: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

348 VPS Sabinov 20120166 41,86 17.6. 12.7. 28.6. PP Prevos pódia

349 PRINTEX Lipany 1012 60,00 2.7. 12.7. 16.7. PP Pl. kina

350 AUDIOVYZUÁL. FOND Bratislava 2011 132,00 12.7. 12.7. 12.7. PP Príspevok fond

351 J.Sabol –Salt Lipany 120119 600,50 4.7. 13.7. 11.7. 17.7. PP Umelá tráva a mikrofon ŠA

352 MK Hlas Sabinov 12207013 571,60 10.7. 16.7. 20.7. 17.7. PP Rozhlas.ústredňa

353 Inteko Prešov 4/2012 82,00 16.7. 16.7. 20.7. 17.7. PP Ved.TK

354 Ivomi Sabinov 2012/062 345,83 30.6. 16.7. 20.7. 17.7. PP PHM.ŠA

355 Continental film Bratislava 2120700081 9,24 15.7. 16.7. 20.7. 17.7. PP Pož.filmu

356 KAPAP Prešov 20121350 26,88 12.7. 17.7. 26.7. PP WC utierky

357 Hagleitner Bratislava 1202002742 151,32 16.7. 17.7. 30dní PP Toal.papier

358 SPP Bratislava 7327360011 464,00 1.7. 17.7. 16.7. PP Plyn ŠA

359 SPP Bratislava 7327360012 778,00 1.7. 17.7. 16.7. PP Plyn ŠA

360 SPP Bratislava 7327360013 1964,00 1.7. 17.7. 16.7. PP Plyn ŠA

361 SPP Bratislava 7327360097 133,00 1.7. 17.7. 16.7. PP Plyn ŠA

362 SPP Bratislava 7327360098 50,00 1.7. 17.7. 16.7. PP Plyn ŠA

363 SPP Bratislava 7327359971 561,00 1.7. 17.7. 16.7. PP Plyn MsKS

364 SPP Bratislava 7327359962 20,00 1.7. 17.7. 16.7. PP Plyn MsKS

365 SPP Bratislava 7327360037 11,00 1.7. 17.7. 16.7. PP Plyn MsKS

366 SOZA Bratislava 2121121891 475,20 16.7. 18.7. 31.7. 20.7. PP Dni Sabinova - SJ

367 SOZA Bratislava 2121121892 81,60 16.7. 18.7. 31.7. 20.7. PP Vych. Konc. FS

368 NJL s.r.o. Prešov 120221 449,71 18.7. 19.7. 1.8. 20.7. PP Chemikálie

369 REG. ÚRAD VER.

ZDRAV. Prešov 207351 152,20 17.7. 19.7. 31.7. 20.7. PP vzorky

370 LINDSTROM Trnava 1238654 38,02 15.7. 20.7. 31.7. 20.7. PP Vym. kobercov

371 EZOTOUR Prešov 3027 2500,00 23.7. 30.7. 30.7. PP Autobus Turecko

372 Tlačiareň - HEIDY Sabinov 2012082 57,60 19.7. 30.7. 2.8. PP Upomien. Lístky

373 KOTVA Sabinov 120224 664,36 19.7. 30.7. 2.8. PP Opr. čerpadla - ŠA

374 Val. Vod. spoločnosť Košice 2116233401 688,97 25.7. 30.7. 13.8. PP Vodné - ŠA

375 SLOVAK TELEKOM Bratislava 7207861054 27,94 22.7. 30.7. 9.8. PP Telefón

376 SLOVAK TELEKOM Bratislava 7207847789 66,17 22.7. 30.7. 9.8. PP Telefón

377 Orange Bratislava 0007124305 120,74 22.7. 30.7. 5.8. 31.7. PP Telefón

378 Ikaro s.r.o. Prešov 201212179 51,60 27.7. 30.7. 6.8. 31.7. PP Údržba kopir.stroja

379 VSE Košice 2250117296 1581,00 24.7. 31.7. 8.8. 1.8. PP El.en. ŠA

380 VSE Košice 2250000195 6552,00 24.7. 31.7. 8.8. 2.8. PP El. en. MsKs

Page 13: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

381 DEJEVNER Bratislava 8201059156 1308,60 1.8. 1.8. 8.8. 1.8. PP St .lístky

382 VODOSHOP - SK Poprad 2012420864 20,46 19.7. 1.8. 2.8. 1.8. PP Vložka LKN -ŠA

383 J. KARÁSEK Sabinov 12/67 195,89 1.8. 2.8. 15.8. 13.8. PP Cistiace pros.

384 WAFY chromservis,

s.r.o. Bratislava 2120355 102,64 27.7. 2.8. 10.8. 13.8. PP Chemik. – kúp.

385 NJL s.r.o. Prešov 120225 219,24 24.7. 2.8. 7.8. 7.8. PP Chemik.

386 AVOMI Sabinov 2012/069 276,49 31.7. 2.8. 14.8. 13.8. PP PHM - ŠA

387 Vsl. vod. spol., a.s. Košice 2116234955 532,46 27.7. 2.8. 17.8. 15.8. PP Vodné stoč.

388 Poradca Podnik. Žilina 1206405000 19,98 1.8. 3.8. 15.8. 13.8. PP Fin.spav

389 EPOS Sabinov 22000449 54,00 31.7. 6.8. 14.8. 13.8. PP Kanc.pot.

390 M. FABIAN Sabinov 20120038 265,55 1.8. 7.8. 8.8. 13.8. PP Ved. FS, DFS

391 SPP, a.s. Bratislava 7282537802 464,00 1.8. 7.8. 15.8. 15.8. PP Plyn

392 SPP, a.s. Bratislava 7282537803 778,00 1.8. 7.8. 15.8. 15.8. PP Plyn

393 SPP, a.s. Bratislava 7282537804 1964,00 1.8. 7.8. 15.8. 15.8. PP Plyn

394 SPP, a.s. Bratislava 7282537684 20,00 1.8. 7.8. 15.8. 15.8. PP Plyn

395 SPP, a.s. Bratislava 7282538068 133,00 1.8. 7.8. 15.8. 15.8. PP Plyn

396 SPP, a.s. Bratislava 7282538072 50,00 1.8. 7.8. 15.8. 15.8. PP Plyn

397 SPP, a.s. Bratislava 7282537711 561,00 1.8. 7.8. 15.8. 15.8. PP Plyn

398 SPP, a.s. Bratislava 7282537933 11,00 1.8. 7.8. 15.8. 15.8. PP Plyn

399 NJL, s.r.o. Prešov 120233 338,69 3.8. 8.8. 17.8. PP Chemikalie

400 T - COM Bratislava 2741025775 155,93 31.7. 8.8. 17.8. PP Telefon

401 KOTVA Sabinov 120247 1375,61 7.8. 8.8. 21.8. PP Opr. el.mot ŠA

402 VSE, a.s. Košice 2290000874 4556,03 6.8. 8.8. 20.8. PP El. en. ŠA

403 Peter Peregrin – PE -

PRESS Veľký Šariš 2012116 150,00 7.8. 10.8. 14.8. 15.8. PP Plagát LETOFEST

404 Alianz Bratislava 700343429 67,96 8 .8. 14. 8. 15.9. PP Poist.havarije

405 Reg.Úr.vel.Zdrav. Prešov 208427 152,20 13.8. 14.8. 27.8. 23.8. Pp Rozbor vody ŠA

406 Printex Lipany 1612 60,00 17.8. 17.8. 31.8. 27.8. PP Pl.kino

407 Lindstrom Trnava 1244712 38,02 12.8. 17.8. 29.8. 27.8. PP Výmena kobercov

408 NJL Prešov 120246 529,20 9.8. 20.8. 23.8. 22.8. PP Chemikálie ŠA

409 NJL Prešov 120259 266,11 17.8. 20.8. 31.8. 27.8. Pp Chemikálie ŠA

410 Ezotour Prešov 2012062 2000,00 14.8. 22.8. 21.9. PP Autobus Turecko

411 Display s.r.o. Bratislava 12008 1200,00 25.8. 24.8. 25.8. 25.8. Pokl.hotovost

Letofest -Slobodna Europa

412 Mgr.Michal Malicker Nitra 11/2012 500,00 23.8. 25.8. 25.8. 27.8. PP Letofest- Metropolis

Page 14: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

413 Ing,Jozef Gargalovič Sabinov 2012037 42,00 24.8. 27.8. 7.9. 4.9. PP WeBhosting-Letofest

414 Slovak Telekom Bratislava 7208912058 66,17 22.8. 27.8. 9.9. 4.9. PP Tel.služ.

415 Slovak Telekom Bratislava 7208928605 22,58 22.8. 27.8. 9.9. 4.9. PP Tel.služ.

416 Št.ved.knižnica B.Bystrica 014/2012 3,20 21.8. 27.8. 28.8. 28.8. PP Služby MNS

417 MXM s.r.o Drienica 126/2012 157,95 26.8. 28.8. 8.9. 4.9. PP Ubytovanie Letofest

418 Agro-Bain-Ing.Bažišin Šar.Michaľa

ny 2012/23 331,19 20.8. 28.8. 3.9. 28.8. PP

Postrek futlb.ihriska ŠA

419 Slovakia Concerto

s.r.o. Bratislava 19/2012 1000,00 24.8. 28.8. 24.8. 28.8. PP

Letofest –Billy Barman

420 Peter Mledík Bratislava 21/12 500,00 24.8. 28.8. 31.8. 4.9. PP Talkshow-Letofest

421 R.Scholtes,R.S. media Prešov 2012051 850,00 30.8. 30.8. 9.9. PP Sprav.mesta

422 Juraj Kankula Bratislava 28082012 200,00 28.8. 30.8. 5.9. 4.9. PP Letofest-Cverilla Tribute Band

423 Magic Box Slovakia Bratislava 208084 6,60 19.8. 31.8. 7.9. 4.9. PP Pož.film

424 NJL Prešov 120272 120,96 30.8. 31.8. 13.9. PP Chemikalie

425 Orange Bratislava 7124308 94,21 16.8. 3.9. 5.9. 4.9. PP Telefóny

426 Le cheque Dejeuner Bratislava 8201068651 1380,60 4.9. 4.9. 11.9. 4.9. PP Strav.lístky

427 Broda Medzany 12/12 100,00 20.8. 20.8. 20.8. Pokl.hotov. Preprava FS

428 Broda Medzany 14/12 130,00 23.8. 23.8. 23.8. Pokl.hotov. Prepava FS

429 Euroko Veľké

Kapušany 398/2012 49,92 27.8. 27.8. 27.8. Pokl.hotov. Letofest

430 M.Fabián Sabinov 20120044 265,55 4.9. 5.9. 11.9. 6.9 PP Ved. FS

431 NJL Prešov 120277 120,96 4.9. 5.9. 18.9. PP Chemikálie

432 EPoS SB Sabinov 22000498 35,80 31.8. 5.9. 14.9. PP Kanc. Potreb.

433 SANITA A TECHNIKA Sabinov 20120351 240,00 26.8. 6.9. 19.9. PP Mobil. Wc - letofest

434 Vsl. mod spoločnosť Košice 2116344298 620,78 3.9. 6.9. 20.9. PP Vodné – stočné

435 P. BRODA Medzany 17/12 120,00 31.8. 7.9. 7.9. 7.9. Pokl. Hotov. Prep. a FS

436 AVOMI Sabinov 2012/083 276,35 31.8. 7.9. 14.9 PP DHM – ŠA

437 EMOTTION, s.r.o. Varín 2012042 1180,00 6.9. 7.9. 19.9. PP Služby - Letofest

438 SLOVAK TELEKOM Bratislava 3742015769 140,30 31.8. 7.9. 17.9. PP Telefony

439 ASOCIÁCIA SLOV.

FILMOV Bratislava 12081018 6,00 12.8. 7.9. 17.9. PP Pož. Film

440 J.Kuchárik Lipany 120023 718,10 6.9. 7.9. 13.9. PP Vodoinštal. Mat.

441 SPP Bratislava 7222601240 11,00 1.9. 10.9. 17.9. PP Plyn Msks

442 SPP Bratislava 7222601373 133,00 1.9. 10.9. 17.9. PP Plyn Mólo ŠA

Page 15: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

443 SPP -//- 7222601114 464,00 1.9. 10.9. 17.9. PP Plyn ŠA

444 SPP -//- 7222601116 1964,00 1.9. 10.9. 17.9. PP Plyn ŠA

445 SPP -//- 7222601377 50,00 1.9. 10.9. 17.9. PP Plyn ŠA

446 SPP -//- 7222601115 778,00 1.9. 10.9. 17.9. PP Plyn ŠA

447 SPP -//- 72226001000 41,00 1.9. 10.9. 17.9. PP Plyn Msks

448 SPP -//- 7222601023 1168,00 1.9. 10.9. 17.9. PP Plyn Msks

449 VSE Košice 2290000874 1578,02 31.8. 10.9. 20.9. PP El.ene.ŠA

450 Matvija Peter Sabinov 11/2012/9 1494,45 11.9. 11.9. 21.9. PP Maliar.potreby

451 TK Libri Sabinov 35120689 313,80 11.9. 12.9. 25.9. PP Knihy Msk

452 MP Kanal service

s.r.o. Prešov 730912 153,66 4.9. 12.9. 23.9. PP Čistenie kanálov

453 Ticketportal Sk.s.ro. Bratislava 12011432 97,44 25.8. 13.9. 21.9. Zapl. Letofest 2012 vstup

454 Prvá komunal.poisť. Nitra 0109000546 287,21 10.9. 13.9. 15.10. PP Poisť.budovy

455 Radio Prešov Prešov 58 59,76 25.8. 13.9. 25.9. PP Letofest

456 Lindstróm Trnava 1250771 38,02 11.9. 17.9. 25.9. PP Vyme.kobercov

457 Mountfield SK s.r.o. Martin 12/107/41/0167 172,45 18.9. 18.9. 18.9. 18.9. Pokl

458 J.Karásek Sabinov 12/74 213,10 12.9. 18.9. 19.9. 19.9. PP Čist.prostiedky

459 VPS s.r.o. Sabinov 20/20279 69,74 17.9. 19.9. 24.9. PP Kosenie ŠA

460 Printex s.r.o. Lipany 1812 60,00 20.9. 20.9. 4.10. PP Kinopla.

461 CIPISEK s.r.o. Prešov 201235 830,00 21.9. 21.9. 5.10. PP Čižmy FS

462 SoZA Bratislava 2121127520 210,00 21.9. 25.9. 6.10. PP Letofest

463 Magic Box Slovakia Bratislava 208014 10,56 5.8. 16.8. 27.9. PP Pož.film

464 M.Fabian Sabinov 20120048 265,55 28.9. 28.9. 5.10. PP Ved.FS

465 Slovak Telekom Bratislava 7209964108 66,17 21.9. 28.9. 5.10. PP Tel.MsKS

466 Slovak Telekom Bratislava 7209989542 40,40 21.9. 28.9. 9.10. PP Tel.MsKS

467 Orange Bratislava 0007124308 138,24 22.9. 1.10. 6.10. 3.10. PP Tel.ria.ŠA

468 Dejeuner Bratislava 8201076041 1452,60 1.10. 1.10. 8.10. 3.10. PP Strav.listky

469 Vych.vod.spol. Košice 2116445788 488,60 28.9. 2.10. 15.10. PP Vod.stočné

470 R.D.Tech.-Dugas Jarovnice 262/2012 70,00 28.9. 2.10. 5.10. PP Technik PO

471 R.Scholtes –R.S.media

Prešov 2012061 850,00 2.10. 2.10. 12.10. PP Spr.mesta

472 J.Kipikaša Medzany 4/12 50,00 28.9. 4.10. 2.10. Pokl.hotov. Prepr.FS

473 J.Kipikaša Medzany 5/12 40,00 4.10. 4.10. 5.10. Pokl.hot. Prepr.FS

474 SF-MsKS Sabinov 122/2012 465,62 1.10. 4.10. 10.10. 5.10. PP Pripl.SF.stravné

475 EPOS SB Sabinov 22000570 71,31 30.9. 4.10. 14.10. 11.10. PP Kancelar.potreby

Page 16: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

476 IURA edition s.r.o Bratislava 8320108640 64,66 2.10. 4.10.. 19.10. PP Časopis Ropo

477 VSE Košice 2290000874 4308,10 4.10 8.10. 15.10. 15.10. Ppl. VSE prepl.

478 M.Pedersen Trenčin 3117121218 50,69 30.9. 8.10. 17.10. PP Odpad.nadoby

479 Avomi Sabinov 2012/092 188,20 30.9. 8.10. 14.10. 11.10. PP PHM –ŠA

480 Asoc.slo.film Bratislava 12091036 10,80 2.9. 9.10. 5.10. 11.10. PP Pož.film

481 Bontonfilm a.s. Bratislava 2120900228 309,00 30.9. 9.10. 14.10. 11.10. PP Pož.filmu

482 -//- -//- 2120500229 6,00 16.9. 9.10. 30.9. 11.10. PP -//-

483 -//- -//- 2120900230 349,50 28.9. 9.10. 9.10. 9.10. PP -//-

484 -//- -//- 2120800382 70,80 26.8. 9.10. 9.9. 11.10. PP -//-

485 SPP Bratislava 7327429442 778,00 1.10. 9.10. 15.10. PP Plyn ŠA

486 SPP -//- 7327429528 50,00 1.10. 9.10. 15.10. PP Plyn ŠA

487 SPP -//- 7327429527 133,00 1.10. 9.10. 15.10. PP Plyn Mólo

488 SPP -//- 7327429443 1964,00 1.10. 9.10. 15.10. PP Plyn ŠA

489 SPP -//- 7327429441 464,00 1.10. 9.10. 15.10. PP -//-

490 -//- -//- 7327429400 3642,00 1.10. 9.10. 15.10. PP Plyn MsKS

491 -//- -//- 7327429391 125,00 1.10. 9.10. 15.10. PP Plyn KD

492 -//- -//- 7327429467 11,00 1.10. 9.10. 15.10. PP Plyn MsKS

493 Slovak TElekom Bratislava 9743003365 144,92 3.10. 10.10. 17.10. PP Telef.

494 VSE Košice 2250117296 479,88 31.8. 10.10. 10.10. PP El.Mólo

495 VPS Sabinov 20120299 156,55 4.10. 10.10. 11.10. PP Kosenie ŠA

496 Lindstrom Trnava 1257015 38,02 7.10. 15.10. 23.10. PP

497 SPP Bratislava 7413786549 2732,04 10.10. 12.10. 24.10. Prepl. Prepl.5-9/12MsKS

498 SPP Bratislava 7413786548 59,95 10.10. 12.10. 24.10. Prepl. Prepl.5-9/12KD ORkucany

499 -//- -//- 7413786553 171,10 10.10. 12.10. 24.10. Prepl. 5-9/12 ŠA

500 -//- -//- 7413786551 1940,51 10.10. 12.10. 24.10. Prepl. -//-

501 -//- -//- 7413786550 1728,60 10.10. 12.10. 24.10. Prepl. -//-

502 -//- -//- 7413786552 433,02 10.10. 12.10. 24.10. Prepl. -//- molo

503 Karásek Július Sabinov 12/78 51,50 2.10. 16.10. 16.10 PP Čistenie ŠA

504 SPP Bratislava 7164284988 7507,00 1.10. 19.10. 30.10. PP Plyn MsKS ŠA

505 SPP Bratislava 7413790249 105,26 18.10. 22.10. 2.11. 29.10. PP Nedopl.plyn ŠA

506 M.Fabian Sabinov 20120051 38,00 23.10. 23.10. 30.10. 29.10. PP Provízia 10%

507 M.Fabian Sabinov 20120050 325,00 23.10. 23.10. 30.10. 29.10. PP Ved.ŠT.

508 Viktór Kušnír- Reviko Medzany FS12080 292,00 23.10. 24.10. 6.11. 29.10. PP

509 Slovak telekom Bratislava 7211038436 22,58 21.10. 29.10. 9.11. PP Tel.Pavlovksý

Page 17: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

510 Slovak telekom Bratislava 7211025134 66,17 21.10. 29.10. 9.11. PP Tel.MsKS

511 Inteko Prešov 011/2012 150,00 26.10. 29.10. 2.11. 6.11. PP Ved.TK

512 Printex Lipany 2112 60,00 29.10. 29.10. 12.11. PP pl.kino

513 VZL vod.spoločnosť Košice 2116553654 403,56 25.10. 29.10. 6.11. PP Vodné ŠA

514 Va-comedia-Benko Poprad 46/2012 400,00 30.10. 30.10. 30.10. 30.10. Pokl.hotov. div.predstavenie

515 VSE Košice 2250117296 1531,00 23.10. 30.10. 8.11. 6.11. PP El.ŠA

516 VSE Košice 2250000195 6552,00 23.10. 30.10. 8.11. 6.11. PP El.MsKS

517 Orange Bratislava 0007124308 60,56 16.10. 30.10. 5.11. 6.11. PP Tel.Miková

518 Vzl.vod.spoloc. Košice 2116556248 387,67 26.10. 2.11. 16.11. PP Vodné –MsKS, Ša

519 M.Fabian Sabinov 2012053 265,55 31.10. 5.11. 7.11. PP Ved.FS

520 Let art production Martin 1020120237 1740,00 17.10. 5.11. 2.1.13 PP Vych.koncerty

521 -//- -//- 1020120247 1160,00 24.10. 5.11. 7.11. PP Vych.koncert

522 Scholtes , R.S.,media Prešov Sprav.msks

523 Kreatívne štúdio 49

s.r.o. Prešov 201224 1810,00 6.11. 6.11. 7.11. 6.11. PP Propagácia OM

524 SPP Bratislava 7327449962 11,00 1.11. 6.11. 15.11. PP Plyn MSKS

525 SPP Bratislava 7327461559 7507,00 1.11. 6.11. 15.11. PP Plyn MsKS Ša

526 Le cheque dejeuner

s.r.o. Bratislava 8201084579 1236,00 6.11. 6.11. 13.11. 7.11. PP Strav.lístky

527 Slaninka Harichovce 0980102012 131,22 26.10. 7.11. 14.11. 13.11. PP Vymena zapal.trafa-plyn.kotol

528 Slovak Telekom Bratislava 4743991362 148,36 31.10. 7.11. 17.11. 13.11. PP MsKS ŠA

529 Karásek Sabinov 12/87 99,00 6.11. 8.11. 20.11. 15.11. PP Mat.ŠA

530 Karásek Sabinov 12/96 113,10 7.11. 8.11. 21.11. 15.11. PP Cist.potreby

531 Avomi Sabinov 2012/101 161,32 31.10. 8.11. 14.11. 13.11. PP PHM -ŠA

532 Londstom Trnava 126956 38,02 4.11. 9.11. 20.11. 13.11. PP Vymena kobercov

533 Asoc.star.filmov Bratislava 12101051 12,00 28.10. 9.11. 16.11. 13.11. PP Pož.filmov

534 VSE Košice 7260091287 4647,33 31.10. 9.11. 19.11. 19.11. PP Prepl.el.

535 Ita agentura Bratislava 2100192 14,40 28.10. 9.11. 16.11. 13.11. PP Pož.filmu

536 Saglas Sabinov 155/2012 61,92 7.11. 9.11. 14.11. 13.11. PP Zasklenie

537 Vozár Kominárstvo Fričovce 2012/105 152,98 26.10. 12.11. 21.11. 15.11. PP Rev.komínov

538 Jaruha -Glazunov Sabinov 14/12 15,00 12.11. 13.11. 12.12. PP Ša

539 Dušan Frimer-FRimart studio

Tulčík 10/2012 720,00 15.10. 16.11. 31.12. PP Kult .Pod.

540 Garfiel film Bratislava 120023 100,00 8.11. 19.11. 19.11. 22.11. Pp OM.po.filmu

Page 18: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je

541 Bonton film Bratislava 2121000224 88,80 14.10. 20.11. 28.10. 22.11. PP Pož.filmu

542 Bonton film -//- 2121100067 104,88 4.11. 20.11. 18.11. 22.11. PP Pož.filmu

543 Asoc.slov.filmov

klubov Bratislava 22112004 108,00 17.11. 22.11. 4.12. PP Filmy OM

544 Alianz Bratislava 700343429 67,96 5.11. 22.11. 15.12. PP Hav.poistenie

545 Alianz Bratislava 8060015108 34,88 5.11. 22.11. 14.12. PP Po.zmlu.poistenie

546 Soza Bratislava 2121130299 13,20 20.11. 26.11. 5.12. PP Tk, KST

547 Orange Bratislava 0007124308 89,79 16.11. 26.11. 6.12. PP Tel.Choma

548 Slovak telekom Bratislava 7212104855 66,17 22.11. 27.11. 9.12. PP Tel.sluz.mobily

549 Slovak telekom Bratislava 7212125766 35,83 22.11. 27.11. 9.12. PP Tel.Pavlovský

550 R.Scholtes,R.Smedia Prešov 2012070 850,00 27.11. 27.11. 7.12. PP Spr.mesta

551 T.K. LIBRI s.r.o. Sabinov 35120745 142,27 22.11. 27.11. 6.12. PP Knihy MSK

552 Detské koč.Div.DRAK Prešov 34/2012 1695,00 22.11. 27.11. 31.12. PP Div. predstavenie

553 VZL vod. spoločnosť Košice 2116665167 3,07 26.11 28.11 13.12 PP Vodné, stočné KD

554 Slovenská pošta Banská Bystrica

201203306 200,64 26.11 29.11 10.12 PP Časopis november MsKS

555 Miroslav Fabián Sabinov 20120059 265,55 2.12 4.12 9.12 PP Vedúci FS Sabinovčan

556 Slovenský filmový

ústav Bratislava 212312 77,30 29.11 3.12 13.12 PP Služby archívu OM

557 BONTON FILM a.s. Bratislava 2121100193 234,00 25.11 4.12 9.12 PP Požičovňa filmov

558 DEJEUNER Bratislava 8201089398 1164,60 3.12 4.12 10.12 4.12 PP Stravné lístky

559 J. KARÁSEK Sabinov 12/99-1 313,40 3.12 4.12 17.12 PP Vodovodný materiál, športový areál

Page 19: Deň, kedy je faktúra P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka ať ... · P. č. Dodávateľ Č. faktúry Čiastka (€) ať Deň, kedy je faktúra Spôdob úhrady Pozn. došla je