chiffres-clés de l’économie - cci lozère
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Faire avancer toutes les envies d’entreprendre
2014
Chiffres-clésde l’économieLanguedoc-Roussillon
8e édition
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON8e édiTion SEPTEMBRE 2014Directeur de la publication : Bernard FOURCADECoordination : Pierre BATOCHEAnalyses, graphiques et rédactionnel : Jean-Marc GUILLELMETConception graphique : Frédéric GINESTETMise en page PAO : MTC34
Ce guide a été imprimé avec des encres végétales sur du papier blanchi sans chloreissu de forêts gérées durablement, garanti PEFC.
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
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CCI LANGUEDOC ROUSSILLON
CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
som
mai
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3CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
■ éditorial
■ préface
■ introduction
■ repères
■ territoire et population
■ économie
■ emploi
■ commerce extérieur
■ commerce
■ services
■ industrie
■ construction et btp
■ transport et logistique
■ tourisme
■ création - transmission - reprise d’entreprise
■ formation et recherche
■ environnement et développement durable
■ indice d’attractivité de l’environnement économique
sommaire5
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ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Le lecteur trouvera dans cette huitième édition des
Chiffres-clés de l'économie du Languedoc-Roussillon un
panorama complet et détaillé des principaux indicateurs
socio-économiques du développement territorial et des évolutions en cours du système économique
régional.
Ce sont les données les plus récentes en notre possession au moment de mettre sous presse… et en
septembre 2014, nous avons tous les chiffres 2013. Ainsi en est-il de l'analyse économique !
Cette publication a pour ambition de contribuer à une meilleure compréhension des dynamiques
structurelles et conjoncturelles qui animent nos territoires.
Ce document offre une grande diversité d'informations économiques en provenance de l'ensemble
des producteurs de statistiques régionaux, nationaux et européens, ainsi qu'un certain nombre de
séries et d'indicateurs originaux. Nous voulons que les entreprises aient tous les éléments pour
maîtriser leur environnement socio-économique.
Nous souhaitons que ce panorama régional contribue de manière utile, précise et efficace à la parfaite
information et au développement des entreprises qui fondent l'économie régionale et œuvrent
quotidiennement au développement économique du Languedoc-Roussillon.
Bernard FOURCADE, Président de la Chambre de Commerce
et d’Industrie Languedoc-Roussillon
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5CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
édito
rial
“©
CCI
LR
”
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Afin de rendre compte des dynamiques conjoncturelles qui
animent l’économie régionale, la Chambre de Commerce et
d‘Industrie de région publie une nouvelle édition des
Chiffres-clés de l’économie du Languedoc-Roussillon, proposant d’aborder à travers une sélection des
indicateurs socio-économiques pertinents les différents aspects du développement économique
territorial.
Conformément à la stratégie établie par le réseau régional en matière d’observation économique,
l’édition 2014, élaborée en collaboration avec Atout Métiers LR et l’URSSAF LR, compile et analyse
l’ensemble des dernières sources statistiques disponibles, afin de restituer au lecteur une information
économique synthétique, approfondie et qualifiée.
Je souhaite que ce fascicule, destiné à l’ensemble des acteurs du développement régional, permette
d’approfondir la connaissance et la maîtrise que chacun peut avoir de l’économie régionale et de ses
dynamiques afin que nous puissions engager et poursuivre des projets aussi ambitieux pour le
territoire qu’utiles pour ses ressortissants.
Philippe GADELLE,Président de la Commission régionale
Observation Economique
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intr
oduc
tion
AAprès une année 2012 particulièrement difficile pour l’économie régionale, marquée par un nouveaurenversement de tendance, 2013 s’ouvre sur un premier semestre en demi-teinte. L’emploi continue àreculer de -0,4% dans le secteur concurrentiel qui détruit 2 075 emplois, l’intérim assumant le rôle de
variable d’ajustement (-10,7%) en l’absence de perspectives économiques et d’une hypothétique reprise dela croissance.
Dans une morosité quasi généralisée de l’activité, seul le secteur tertiaire, et plus particulièrement les servicesaux entreprises, parviennent à se maintenir. La construction et l’industrie s’avèrent par contre profondémentimpactées.
La situation conjoncturelle s’améliore durant le second semestre 2013 dans un contexte national de reprisemodérée de la croissance. La fréquentation touristique régionale affiche de bons résultats (+1,8%) grâce,notamment, au succès de l’hôtellerie de plein-air qui, avec 19,5 millions de nuitées, permet d’établir unnouveau record régional sur la base de séjours en constante progression (de 7 jours en 2012 à 7,2 jours en2013).
La chute de l’emploi ralentit dans la plupart des secteurs d’activité de la région, l’embellie dans les serviceset le commerce qui retrouvent un solde positif, compensant en partie les destructions d’emplois qui progressentdepuis plusieurs années consécutives dans la construction (-1 954 emplois sur l’année) et dans l’industrie (-615).
Bien que l’intérim témoigne d’une perte globale de 726 postes sur l’année 2013, le regain de vitalité dont lesecteur bénéficie au dernier trimestre (+550 postes) constitue un signe encourageant : potentiellementrévélatrice d’un changement conjoncturel dans la dynamique économique régionale, cette progression del’emploi intérimaire, très réactif aux fluctuations d’activité car souvent utilisé comme variable d’ajustement parles entreprises, pourrait traduire l’anticipation d’une reprise de la consommation des ménages et donc del’activité.
La situation s’avère beaucoup plus compliquée dans le secteur de la construction qui s’enfonce dans la crise.La construction de logements recule de manière significative (-14%) et de façon plus accentuée qu’au niveaunational (-11%). Malgré cela, l’ajustement par les prix ne fonctionne que partiellement sur le territoire régional,une contrainte supplémentaire qui s’ajoute aux restrictions prudentielles du crédit bancaire et à la stagnationdu pouvoir d’achat des ménages pour peser d’autant plus sur l’activité du secteur.
Seuls les travaux publics bénéficient d’une bouffée d’oxygène grâce au lancement de plusieurs chantiersrégionaux majeurs - contournement ferroviaire mixte Nîmes-Montpellier, doublement de l’A9, poursuite de ladynamique de périurbanisation de l’agglomération montpelliéraine - garantissant un volume d’activité suffisantaux entreprises de terrassement et de viabilisation situées localement.
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
9CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Si le chiffre d’affaires généré par l’activité industrielle manufacturière progresse de +3% en 2013 enLanguedoc-Roussillon grâce à une augmentation de la demande extérieure (+7,2%), l’emploi ne bénéficie pasde cette croissance et demeure en net repli dans tous les segments. Confirmant une tendance lourde amorcéedepuis plusieurs années au niveau national, ce recul de l’emploi industriel peut être expliqué parl’externalisation de l’activité productive vers le secteur des services et la concurrence internationale, maiségalement par les gains de productivité du secteur liés à l’effort d’innovation. Au final, cette chute de l’emploiindustriel ne correspondrait qu’en faible partie à des destructions nettes.
Le commerce ne suit pas la même tendance : après une année 2012 difficile marquée par l’érosion du pouvoird’achat, une baisse subséquente de la consommation des ménages et, au final, un recul important de l’emploisalarié marchand, le secteur retrouve son niveau d’avant la crise et recommence à créer de l’emploi (+321)en fin d’année. Profitant d’une anticipation des réformes fiscales (hausse de la TVA et du malus écologiquepour les véhicules), le secteur bénéficie donc de la reprise modérée et ponctuelle de la consommation desménages, rendue possible par un recours plus accentué à l’épargne et/ou au crédit bancaire pour maintenirle niveau de consommation.
Plus important employeur régional, le secteur tertiaire gagne quant à lui, plus de 2 300 emplois salariés en2013, essentiellement grâce aux services aux entreprises dont le dynamisme tranche avec les activitésimmobilières à la peine dans un contexte contraint par un pouvoir d’achat en baisse et une demande atone.
En synthèse, après deux années particulièrement éprouvantes sur le front de l’activité et de l’emploi, l’économierégionale a semblé retrouver une certaine vigueur au dernier trimestre 2013, enregistrant la première baissede son taux de chômage depuis trois ans dans un contexte national marqué par de timides signes de retourde la croissance.
En dépit de ces bons résultats, l’espoir d’une reprise durable ne s’est pas pour autant confirmé : même si lahausse des créations d’entreprises « traditionnelles » (+5,7%) et la stabilisation des défaillances (-0,1%, encroissance au niveau national de +2,1%) laissaient augurer un changement dans les perspectives desentrepreneurs incitant à plus d’optimisme pour les mois à venir, le taux de chômage a repris sa progression dèsle premier trimestre 2014 pour atteindre un nouveau seuil critique, le plus élevé du territoire national (13,9%).
Dans un environnement international insuffisamment porteur, handicapé par la faiblesse des importationsdes pays émergents, l’accentuation de la concurrence bride la dynamique de reprise au sein de la zone euro. Pour la France et le Languedoc-Roussillon, cette croissance atone, qui sera inférieure aux prévisionsannoncées, pourrait néanmoins s’améliorer d’ici la fin de l’année 2014 à la faveur d’une augmentation des exportations industrielles et d’une reprise des investissements dans le BTP, plombé actuellement par lastagnation de la consommation des ménages et la remise en cause des grands programmes d’investissementdes collectivités. ■
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repè
res
27 376 km299,6 habitants au km2
5 départements1 545 COMMUNES
956 362emplois
2,7 millionsd’habitants
(2013)
29 122créationsd’entreprise(2013)
305 685 établissementsactifs(2012)
8pôles decompétitivité
(2014)
63,9 milliardsd’€ de PIB10e rang français
16,2% de tauxde création1er rang national
■ Carte d’identité de la région Languedoc-Roussillon
(2013)
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11CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
1,4 milliard d’€de dépenses deR&D(2011)
3erégion touristique de France
19,5 millionsde nuitées encamping1er rang national (2013)
98 962 étudiantsde l’enseignementsupérieur (2012/2013)
7 776 chercheurs (2011)
7,5 millionsde nuitées enhôtel6e rang national (2013)
5 aéroports14 aérodromes
1 278 km de voies ferrées
19 546 km de routes
3 ports maritimes5 ports de pêche21 ports de plaisance2 ports fluviaux
300 demandesde brevets publiés (2012)
■ Structure de la population en Languedoc-Roussillon
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Au 1er janvier 2013, le Languedoc-Roussillon comptait une population totale estimée à 2 727 286habitants, en légère augmentation de 1% par rapport à l’année précédente (27 788 arrivants
supplémentaires). Si cette croissance démographique, la plus forte du territoire national, profite à l’ensembledes départements de la région (à l’exception de la Lozère qui perd 34 habitants d’après les estimations),elle reste essentiellement due à d’intenses flux migratoires constitués d’une proportion de plus en plusimportante de personnes de plus de 60 ans. Région vieillissante par rapport à la moyenne du territoirenational, le Languedoc-Roussillon voit d’ailleurs sa part des 20-39 ans reculer de 0,3% entre 2010 et2013, même si globalement, la grande majorité de l’effectif des personnes en âge de travailler (20-59 ans)progresse de 1,3% sur la même période.
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
Moins de 20 ans20 à 39 ans 40 à 59 ans
60 à 74 ans75 ans et plus
23,2% 23%
26,8%
16%
10,4%
24,6% 25%26,9%
14,8%
9%
Languedoc-Roussillon
France
Aude13,5%
Gard26,9%Hérault
39,6%
Lozère2,9%
Pyrénées-Orientales17%
2011 2012(p) 2013(p)Evolution2011-2012
2020 2040Evolution2013-2040
Aude 359 967 363 499 366 604 + 0,9 % 385 008 459 280 + 25,3 %
Gard 718 357 726 350 733 747 + 1,0 % 787 466 890 835 + 21,4 %
Hérault 1 062 036 1 076 275 1 090 052 + 1,3 % 1 217 446 1 288 815 + 18,2 %
Lozère 77 156 77 119 77 085 + 0,0 % 81 958 93 616 + 21,4 %
P.-O. 452 530 456 255 459 798 + 0,8 % 494 163 558 240 + 21,4 %
L.-R. 2 670 046 2 699 498 2 727 286 + 1,0 % 2 966 041 3 290 786 + 20,7 %
Estimation de population pour les départements du Languedoc-Roussillon
Répartition de la population régionale (2011)Source : INSEE, Estimations de population
Répartition de la population régionale par tranche d'âge (2013)
Source : INSEE, Estimations de population
Source : Insee, estimations de population, (p) résultats provisoires
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Languedoc-Roussillon Evolution 2010-2013
2013 Hommes Femmes EnsembleLanguedoc-Roussillon
Francemétropolitaine
Moins de 20 ans 323 531 310 103 633 634 + 3,3 % + 0,8 %
20 à 39 ans 303 846 314 168 618 014 - 0,3 % - 2,0 %
40 à 59 ans 352 466 377 551 730 017 + 2,8 % + 0,6 %
60 à 74 ans 218 703 242 656 461 359 + 9,6 % + 8,3 %
75 ans et plus 111 078 173 184 284 262 + 4,5 % + 4,5 %
TOTAL 1 309 624 1 417 662 2 727 286 + 3,5 % + 1,4 %
Structure de la population régionalepar sexe et par grande classe d’âge (2013)
0,0
0,3
0,3
0,3
0,0
0,2
0,4
1,0
0,7
- 0,2
0,9
0,9
0,9
0,1
- 0,4 - 0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Dû au solde apparent des entrées et des sorties Dû au mouvement naturel
Pyrénées-Orientales
France métropolitaine
Languedoc-Roussillon
Lozère
Hérault
Gard
Aude
Taux de variation annuel moyen de la population 2006-2013* (en %)
Source : Insee, estimations de population (résultats provisoires arrêtés fin 2013)
Source : Insee, RGP 1975-2010, estimations de population 1999-2013* Données provisoires pour 2013
■ Evolution de la population régionale
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terr
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Source : Insee, estimations de la population / CCI LR
Evolution de la population par département (en milliers d’individus)
Recensements Aude Gard Hérault Lozère P.-O.
1975 272 495 648 75 299
1982 281 530 707 74 335
1990 299 585 795 73 364
1999 309 623 895 74 392
2006 341 683 1 001 77 432
2009 353 700 1 031 77 445
2010 356 710 1 045 77 449
2012 363 723 1 064 79 457
2013 367 734 1 090 77 460
2040* 459 891 1 289 94 558
Densité moyenne 2013 (hab./km2) 60 125 179 15 112
Superficie 6 139 5 853 6 101 5 167 4 116
Densité moyenne 2040 (hab./km2) 75 152 211 18 136
Evolution de la densité 2013/2040 + 25,3 % + 21,4 % + 18,2 % + 21,4 % + 21,4 %
Taux de croissance annuel moyen(1975-2013)
0,8 % 1,0 % 1,4 % 0,1 % 1,1 %
Source : Insee, recensement de la population, estimations de population / * Insee, Modèle Omphale
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110
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170
180
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1975 1982 1990 1999 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2020 2040
Languedoc-Roussillon
France métropolitaine
100 100
107 103
118 108
128 111
142 117
143 117
144 118
146 119
147 119
149 120
151 120
152 121
164 124
184 134
Languedoc-Roussillon
France métropolitaine
Comparaison de l'évolution de la population régionale et nationale (base 100 en 1975)
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
15CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Indice de vieillissement* 1990 1999 2006 2009 2012 2013 2030**
Languedoc-Roussillon 93 102 103 111 116 118 145
France entière 68 80 85 91 95 99 130
Indice de vieillissement de la populationNombre de personnes âgées de 60 ans et plus pour 100 personnes âgées de moins de 20 ans
1999 2010 2030 2040
Aude 36,3 35,7 51,7 59,5
Gard 28,2 29,8 44,9 50,8
Hérault 27 28,5 41,8 47,3
Lozère 33,5 34,7 52,8 60,6
Pyrénées-Orientales 36,6 36,6 51,4 59
Languedoc-Roussillon 30,3 31,9 45,8 52,1
France de province 26 28,1 42,1 47,9
France métropolitaine 24,4 26,3 39,4 44,7
Evolution du nombre de personnes âgées (plus de 65 ans) rapporté au nombre depersonnes en âge de travailler (15 à 64 ans)
Hommes Femmes
Aude 77,9 84,3
Gard 78,5 84,6
Hérault 79,1 85,0
Lozère 77,3 84,2
Pyrénées-Orientales 77,9 84,2
Languedoc-Roussillon 78,5 84,6
France métropolitaine 78,5 84,8
Taux brutde natalité*
Taux demortalité*
Aude 10,1 11,4
Gard 11,2 9,4
Hérault 11,9 8,9
Lozère 9,2 12,4
Pyrénées-Orientales 10,8 11,5
Languedoc-Roussillon 11,2 9,9
France métropolitaine 12,6 8,7
Evolution de l’espérance de vie à la naissance (2012)
Natalité/Mortalité (2012)
Source : Insee, RGP, Estimation et projections de population / * Indice de vieillissement : rapport entre la population des plus de 60 ans et des moins de 20 ans / ** Projections
Source : Insee, RP1999 et RP2010 exploitations principales, projection Omphale
Source : Insee, Etat civil * pour 1000 habitants
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écon
omie
PIB régional à prix courants
Languedoc-Roussillon France entière*
2011 2012Evolution2011-2012
2011 2012Evolution2011-2012
PIB total (en millions d’euros) 63 156 63 944 + 1,2 % 2 001 398 2 032 297 + 1,5 %
PIB par habitant (en euros) 23 524 23 566 + 0,2 % 30 747 31 076 + 1,1 %
PIB par emploi (en euros) 65 881 66 754 + 1,3 % 74 490 75 585 + 1,5 %
Source : Insee - Comptes régionaux - en base 2005. Données 2012 provisoires, 2011 semi-définitives.
Source : Insee - Comptes régionaux - en base 2005. Données 2012 provisoires, 2011 semi-définitives.
Bien que le Languedoc-Roussillon conserve sa dixième place au classement national en termes de créationde richesses, l’économie régionale a fortement marqué le pas en 2012 et décroche de la dynamique de
croissance amorcée l’année précédente avec un produit intérieur brut qui ne progresse que de 1,2%, soitmoins qu’au niveau national (+1,5%). Renouant avec une croissance atone liée aux difficultés engendrées par la crise et à une absence deperspectives à moyen terme limitant les investissements des entreprises et la consommation des ménages,la région s’enfonce encore dans l’anémie économique durant le premier semestre 2013. Cette situation quientraîne de nombreuses pertes d’emplois et une forte progression du chômage s’améliore néanmoins en find’année, l’économie régionale retrouvant une certaine vigueur qui laisse augurer de réelles perspectives dereprise dans de nombreux secteurs, à l’exception de la construction toujours en franche difficulté.
0
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+1,7%
+1,3%+1,2% +1,9% +2,3% +1,9% +1,8%+1,1% +1,2% +0,1% +1,1% +0,4% +2% +1,7% +1,1% +1% +1,4% +1% -0,2% +0,9% +3,1%
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+1,8%
+1,7%
+1,3%+1,2% +1,9% +2,3% +1,9% +1,8%+1,1% +1,2% +0,1% +1,1% +0,4% +2% +1,7% +1,1% +1% +1,4% +1% -0,2% +0,9% +3,1%
Répartition régionale du PIB (2012) et évolution 2011/2012
■ Produit Intérieur Brut (PIB)
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p
Ile-de-France Languedoc-Roussillon
France de province France métropolitaine
51 250 €
23 566 € 28 826 € 31 420 €
Ile-de-France Languedoc-Roussillon
France de province
France métropolitaine
101 244 €
66 754 € 68 234 €
75 818 €
Dans un contexte national marqué par un recul de la croissance, la chute de la consommation des ménageset l’absence de perspectives à court terme pour les chefs d’entreprises, la situation économique duLanguedoc-Roussillon continue à se dégrader durant l’année 2013, entraînant la progression du taux dechômage. Si le secteur tertiaire résiste mieux au décrochage régional, essentiellement grâce aux services auxentreprises dont l’activité progresse fortement, les destructions d’emplois persistent dans le domaine del’industrie - quel que soit le secteur - et ce, malgré une amélioration du niveau d’activité de 3% impulséepar la croissance des exportations.Le repli est plus franc dans le secteur en crise de la construction dont l’activité se détériore de façon plusmarquée qu’au niveau national, notamment en raison du recul du pouvoir d’achat des ménages quicontraint la demande et des difficultés exacerbées pour l’accès au crédit bancaire dues à des règlesprudentielles toujours plus strictes.Si l’activité touristique régionale se porte bien grâce à une fréquentation de la clientèle en hausse de 1,8%,le léger sursaut de la consommation des ménages en fin d’année redonne des perspectives au commercedont l’activité reprend de la vigueur et permet de relancer la création d’emplois.
Répartition régionale du PIB par habitant (2012)
Répartition régionale du PIB par emploi (2012)
Source : Insee - Comptes régionaux - en base 2005. Données 2012 provisoires, 2011 semi-définitives.
Source : Insee - Comptes régionaux - en base 2005. Données 2012 provisoires, 2011 semi-définitives.
18 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
écon
omie
Branche d’activitéLanguedoc-Roussillon
Francemétropolitaine
2010 2011Evolution
2010-2011 (%)Evolution
2010-2011 (%)Agriculture, sylviculture, pêche 1 572 1 790 + 13,9 % + 7,5 %
Industries manufacturière, industries extractives et autres
4 520 4 609 - 2,0 % + 2,2 %
Industries extractives, énergie, eau, gestion des déchets et dépollution
1 336 1 387 + 3,8 % + 1,5 %
Fabrication de denrées alimentaires, deboissons et de produits à base de tabac
706 708 + 0,2 % + 4,6%
Cokéfaction et raffinage 0 0 - - 8,8 %
Fabrication d'équipements électriques,informatiques ; fabrication de machines
374 321 - 14,2 % - 1,4 %
Fabrication de matériels de transport 52 56 + 9,0 % -3,3 %
Fabrication d'autres produits industriels 2 051 2 137 + 4,2 % + 3,7 %
Construction 3 965 4 009 + 1,1 % + 4,5 %
Tertiaire marchand 28 925 29 929 + 3,5 % + 3,1 %
Commerce ; réparation d'automobiles etde motocycles
6 351 6 613 + 4,1 % + 4,4 %
Transport et entreposage 2 346 2 288 + 2,5 % + 0,6 %
Hébergement et restauration 1 864 1 880 + 0,9 % + 0,5 %
Information et communication 1 426 1 533 + 7,5 % - 2,3 %
Activités financières et d'assurance 1 644 1 638 - 0,4 % + 1,8 %
Activités immobilières 8 351 8 738 + 4,6 % + 3,4 %
Activités scientifiques et techniques ; services administratifs et de soutien
4 837 5 180 + 7,1 % + 6,2 %
Autres activités de services 2 107 2 060 - 2,2 % + 2,4 %
Tertiaire non marchand 15 795 16 216 + 2,7 % + 2,5 %
TOTAL (en millions d’euros courants) 54 777 56 554 + 3,2 % + 3,0 %
Valeur ajoutée brute régionale par branche d’activité (à prix courants)
Source : Insee, comptes régionaux
agriculture 3,3%
(+5%)
industrie 8,1%
(+1,2%)
construction 7%
(+0,1%)
tertiaire marchand 52,6%
(+0,6%)
tertiaire non marchand
29%(+2,5%)
Répartition de la valeur ajoutéerégionale par grand secteurd'activité (2012) et évolution 2011/2012Source : Insee, comptes régionaux - base 2005
■ Valeur ajoutée
19CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
Ile-de
-Fran
ce
Rhône
-Alpes
Franc
e métr
opoli
taine
Prove
nce-A
lpes-C
ôte d'
Azur
Nord-Pa
s-de-C
alais
Pays
de la
Loire
Aquita
ine
Bretag
ne
Midi-Py
rénée
s
Centre
Lang
uedo
c-Rou
ssillo
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Franc
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rovinc
e
Lorra
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Alsace
Haute-
Norman
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Picard
ie
Poito
u-Cha
rentes
Bourgo
gne
Champa
gne-A
rdenn
e
Basse-N
orman
die
Auverg
ne
Franc
he-Com
té
Limou
sin
Corse
16 000
17 000
18 000
19 000
20 000
21 000
22 000
23 000
22 1
52 €
20 6
09 €
20 2
30 €
19 5
47 €
19 5
14 €
19 3
64 €
19 3
27 €
19 3
22 €
19 3
12 €
19 3
02 €
19 2
45 €
19 1
82 €
19 0
24 €
18 8
99 €
18 7
79 €
18 6
90 €
18 6
70 €
18 6
45 €
18 6
45 €
18 5
99 €
18 0
88 €
17 9
11 €
17 5
26 €
19 1
17 €
Source : DGI, Impôt sur le revenu par région, département, commune
Champ : France métropolitaine, population des ménages fiscaux (hors ménages en communauté et sans-abri), dont le revenu déclaré estpositif ou nul / Source : Insee, Revenus disponibles localisés (RDL), niveau de vie médian
Languedoc-Roussillon
ProvinceFrance
métropolitaine
Hommes 21 242 22 629 24 217
Femmes 16 235 16 888 18 140
Ensemble 18 764 19 823 21 238
Cadres 34 460 35 927 39 514
Professions intermédiaires 22 749 23 509 24 021
Employés 13 975 14 547 14 994
Ouvriers qualifiés 16 930 17 994 18 213
Ouvriers non-qualifiés 12 110 13 375 13 538
Revenu net imposablepar foyer fiscal (€)
Ecart à la moyenne régionale (21 535€)
Ecart à la moyenne nationale (25 093€)
Aude 19 859 - 7,8 % - 20,9 %
Gard 21 672 + 0,6 % - 13,6 %
Hérault 22 533 + 4,6 % - 10,2 %
Lozère 20 254 - 5,9 % - 19,3 %
Pyrénées-Orientales 20 539 - 4,6 % - 18,1 %
Languedoc-Roussillon 21 535 - - 14,2 %
Revenus salariaux annuels moyens nets
de prélèvementspar sexe et catégorie socio-professionnelle,
en 2011 (en euros)Champ : revenu salarial annuel moyen net de prélèvements par salarié au lieu de résidence.
Source : Insee, DADS
Revenu moyen net imposable par foyer fiscal (2011)
Classement des régions selon le niveau de vie médian (2011)
■ Niveau de vieBien que le niveau de vie ait continué à augmenter fortement en 2011 dans notre région (+4,8%), ildemeure sensiblement plus faible que la moyenne nationale (-14,2%).Ce sont les départements de l’Aude et de l’Hérault qui bénéficient de la plus forte appréciation du revenunet moyen imposable (+5,2%), suivis par le Gard (+4,4%), les Pyrénées-Orientales (+4,3%), et la Lozère(+3,2%).
20 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
écon
omie
Taux de pauvreté par département (2011) (en %)
En dépit de l’élévation du niveau de vie, le taux de pauvreté du Languedoc-Roussillon demeure un desplus importants du territoire national, précédant la région Nord-Pas de Calais de 0,1 point.Si l’Aude et les Pyrénées-Orientales apparaissent comme les plus touchés, les autres départements duLanguedoc-Roussillon témoignent de niveaux sensiblement supérieurs à la moyenne nationale et desrégions.
Ile-de
-Fran
ce
Rhône
-Alpes
Franc
e métr
opoli
taine
Prove
nce-A
lpes-C
ôte d'
Azur
Nord-Pa
s-de-C
alais
Pays
de la
Loire
Aquita
ine
Bretag
ne
Midi-Py
rénée
s
Centre
Lang
uedo
c-Rou
ssillo
n
Franc
e de p
rovinc
e
Lorra
ine
Alsace
Haute-
Norman
die
Picard
ie
Poito
u-Cha
rentes
Bourgo
gne
Champa
gne-A
rdenn
e
Basse-N
orman
die
Auverg
ne
Franc
he-Com
té
Limou
sin
Corse
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
11,5% 11,6% 12,2% 12,4% 12,5%
13,1% 13,2% 13,5% 13,5% 13,7% 13,8% 14,3% 14,3% 14,3% 14,4% 14,6% 14,7%
15,4% 15,5% 15,5% 16,4%
19,2% 19,6% 19,7%
Classement des régions selon le taux de pauvreté (2011)
Source : Insee, Revenus disponibles localisés 2011
Taux de pauvreté : pourcentage de la population dont le niveau de vie est inférieur au seuil de pauvreté (égal à 60 % du niveau de vie médian de l’ensemble des personnes)Champs : ménages fiscaux (hors ménages en communauté et sans abri) dont le revenu déclaré est positif ou nul.Source : Insee, Revenus disponibles localisés 2011
Taux de pauvreté
Aude 21,0 %
Gard 19,5 %
Hérault 19,0 %
Lozère 15,9 %
Pyrénées-Orientales 20,4 %
France de province 14,4 %
France métropolitaine 14,3 %
21CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
Agriculture,sylviculture,
pêche
Industrie manufacturière,
industries extractiveset autres
Construction
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration
Services divers
Administration publique,
enseignement, santé et
action sociale
Languedoc-Roussillon 1 175 € 1 642 € 1 470 € 1 325 € 1 253 € 1 421 €
France entière 1 191 € 1 777 € 1 581 € 1 430 € 1 381 € 1 439 €
Comparaison des salaires mensuels nets médians par secteur d'activité (2011)
'"(%'"&'"(,+"&'"(%''"(%''"'"(%'"&"&"&&'"( +( +(,,+"&&&&
0 € 500 € 1 000 € 1 500 € 2 000 € 2 500 € 3 000€
Chefs d’entreprises et Cadres
Professions intermédiaires
Employés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Ensemble
2 567 €
1 828 €
1 134 €
1 456 €
1 130 €
1 369 €
2 851 €
1 909 €
1 147 €
1 530 €
1 166 €
1 470 €
France entière
Languedoc-Roussillon
Comparaison des revenus salariaux par catégorie socio-professionnelle (2010)
Source : Insee, Déclarations annuelles de données sociales (DADS). Données mises à disposition par Atout Métiers LR avec l’accord de la direction régionale de Pôle Emploi
■ Revenus salariaux Le revenu salarial mensuel médian en Languedoc-Roussillon recule de -0,7% en 2011, une moindre baissepar rapport au niveau national (-1,4%) imputable essentiellement au secteur des services où le niveau desrémunérations s’effondre de près de 6%, ainsi qu’à ceux de l’administration publique, l’enseignement, lasanté et l’action sociale (-1,7%).Ce sont les employés qui souffrent le plus de cette chute du salaire mensuel net médian (-4,2%) même sielle s’avère moins accentuée qu’au niveau national (-5,8%), suivis par les chefs d’entreprises (-0,1% enLR contre -0,2% en moyenne). Seuls les ouvriers non qualifiés et dans une moindre mesure, les professionsintermédiaires, voient leur rémunération augmenter (+2,1% pour les premiers contre +1,9% en France ;+1,5% pour les seconds contre +0,8% au niveau national).Dans l’ensemble, le salaire mensuel net médian en Languedoc-Roussillon demeure encore inférieur de6,6% au niveau national.
22 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
écon
omie
Dans le secteur industriel, à l’exception des chefs d’entreprises et des cadres qui voient leur rémunérationreculer de 1,4% en 2011, l’ensemble des catégories socio-professionnelles bénéficie d’une progression dusalaire mensuel net médian (de +3 ,3% pour les ouvriers non qualifiés, +1,7% pour les qualifiés, +1,6%pour les professions intermédiaires, +1% pour les employés), conformément à la situation nationale.Le constat est quasi similaire dans le secteur du commerce où les niveaux de rémunération des ouvriers,professions intermédiaires et employés continuent à progresser (de +3,3% à +1%), a contrario du salairemensuel net médian des chefs d’entreprises et des cadres qui a tendance à se contracter en région, demanière cependant moins accentuée (-0,1%) qu’au niveau national où il recule de 0,4%.
Comparaison des salaires mensuels nets médians par secteur d'activité et par catégorie professionnelle (2011)
Source : Insee, DADS - Atout Métiers LR, Traitement Atout Métiers LR / Données mises à disposition par Atout Métiers LR avec l’accord de la direction régionale de Pôle Emploi
0 €
500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
3 000 €
3 500 €
Chefs d’entreprise et Cadres
Professionsintermédiaires
Employés Ouvriers non qualifiés
Ouvriers qualifiés
3 106 €
2 115 €
1 225 € 1 334 €1 617 €
3 449 €
2 196 €
1 362 € 1 380 €1 651 €
Languedoc-Roussillon
France
0 €
500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
3 000 €
Chefs d’entrepriseet Cadres
Professionsintermédiaires
Employés Ouvriers non qualifiés
Ouvriers qualifiés
Languedoc-Roussillon
France2 549 €
1 746 €
1 185 € 1 206 €
1 464 €
2 911 €
1 877 €
1 234 € 1 251 €
1 547 €
Industrie manufacturière, industries extractives et autres
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration
23CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le salaire mensuel net médian s’apprécie en 2011 pour l’ensemble des catégories socio-professionnellesoccupant un emploi dans le secteur de la construction, plus particulièrement pour les ouvriers non qualifiés(+4,4%) et les professions intermédiaires (+2,5%) et de façon plus accentuée qu’au niveau national(respectivement, +3,4% et +2,2%).La situation diffère dans le secteur des services où le salaire mensuel net médian chute plus fortement en2011 pour les employés en région (-20,8%) que sur le territoire métropolitain (-17,6%). Les autrescatégories socio-professionnelles ne connaissent pas le même écueil et voient leur traitement progressermodestement, en particulier les ouvriers qualifiés (+1,6%) et les professions intermédiaires (+1,3%).
Source : Insee, DADS - Atout Métiers LR, Traitement Atout Métiers LR / Données mises à disposition par Atout Métiers LR avec l’accord de la direction régionale de Pôle Emploi
Chefs d’entrepriseet Cadres
Professionsintermédiaires
Employés Ouvriersnon qualifiés
Ouvriers qualifiés0 €
500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
3 000 €
3 500 €Languedoc-Roussillon
France2 846 €
1 948 €
1 169 € 1 175 €
1 510 €
3 040 €
2 046 €
1 278 € 1 209 €
1 583 €
0 €
500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
3 000 €
Chefs d’entrepriseet Cadres
Professionsintermédiaires
Employés Ouvriers non qualifiés
Ouvriers qualifiés
2 560 €
1 666 €
936 € 1 025 €
1 328 €
2 918 €
1 774 €
1 016 € 1 049 €
1 376 €
2 560 €
1 666 €
936 € 1 025 €
1 328 €
2 918 €
1 774 €
1 016 € 1 049 €
1 376 €
Construction
Services divers
24 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
écon
omie
Source : Insee, DADS, traitement Atout Métiers LR/CCI LR
1 000 €2007 2008 2009 2010 2011
1 500 €
2 000 €
2 500 €
3 000 €
Chefs d’entrepriseet Cadres
Professionsintermédiaires
Employés
Ouvriers qualifiés
Ouvriers non qualifiés
Ensemble
6 %
4 %
2 %
0 %
-2 %
-4 %
-6 %
-8 %
Chefs d’entrepriseet Cadres
Professionsintermédiaires
Employés
TCAM 2007-2011 Languedoc-Roussillon TCAM 2007-2011 France
Ouvriers non qualifiés
Ouvriers qualifiés
Ensemble
-3,1% -2,9%
+4,3%
+3,1%+2,7%
0,0%+0,5%
+2,6% +2,1%
-6,7%-7,1%
+0,8%
Evolution du salaire net mensuel médian en région par catégorie socio-professionnelle(2007-2011)
Taux de croissance annuel moyen du salaire mensuel net median par catégorie socio-professionnelle (2007/ 2011)
Source : Insee, DADS, traitement Atout Métiers LR/CCI LR
25CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
0 salarié68,9 %
1 à 9 salariés26,3 %
10 à 19 salariés2,6 %
20 à 99 salariés1,9 %
100 à 199 salariés0,15 %
200 à 499 salariés0,01 %
500 salariés et plus0,07 %
Nombre d'établissements
par classe d'effectifs salariés
Source : Insee, Démographie des entreprises et desétablissements (REE-Sirène) au 1er janvier 2012
Industries extractives, énergie, eau,
gestion des déchets et dépollution 2,0%
Fabrication de denrées alimentaires, de boissons et de produits
à base de tabac 1,8%
Fabrication d'équipements
cokéfaction etraffinage
0,0%
électriques, électroniques, informatiques ;
fabrication de machines 0,3%
Fabrication de matériels de transport
0,1%
Fabrication d'autres produits industriels
3,1%
Construction 14,4%
Commerce ; réparation d'automobiles et de motocycles
22,1%
Transport et entreposage
2,2%
Hébergement et restauration
7,7% Information et communication
2,3%
Activités financières et d'assurance 3,2%
Activités immobilières
5,6%
Activités scientifiques et techniques ; services
administratifs et de soutien 13,5%
Administration publique, enseignement, santé humaine
et action sociale 14,0%
Autres activités de services
7,7%
Nombre d'établissements actifs par activité en Languedoc-Roussillon (2012)Source : Insee, Démographie des entreprises et des établissements (REE-Sirène) au 1er janvier 2012
Caractérisé par un tissu économique majoritairement composé de TPE de moins de 20 salariés (97,9%), le Languedoc-Roussillon compte
199 778 établissements en 2012, soit 4,3% du total national
■ Tissu économique
empl
oi
■ Population active
■ Emploi
PopulationactiveL.-R.
Taux d’activitéLanguedoc-Roussillon
Taux d’activitéFrance
métropolitaine
Actifs ayantun emploien L.-R.
Taux d’emploiLanguedoc-Roussillon
Taux d’emploiFrance
métropolitaine
Hommes 594 564 72,9 % 76,2 % 503 552 61,7 % 67,3 %
15 à 24 ans 71 919 45,4 % 47,4 % 47 804 30,1 % 35,0 %
25 à 54 ans 448 473 92,1 % 94,4 % 390 247 80,2 % 85,2 %
55 à 64 ans 74 172 43,5 % 47,2 % 65 501 38,4 % 42,9 %
Femmes 558 519 65,1 % 69,1 % 462 267 53,8 % 60,1 %
15 à 24 ans 58 115 37,5 % 40,5 % 37 189 24,0 % 29,3 %
25 à 54 ans 429 402 83,0 % 86,5 % 362 338 70,0 % 76,5 %
55 à 64 ans 71 002 38,2 % 42,2 % 62 739 33,7 % 38,3 %
Ensemble 1 153 083 68,9 % 72,6 % 965 819 57,7 % 63,7 %
Taux d’activité et taux d’emploi de la population par sexe et âge (2011)
Source : Insee, RP2011 exploitation principale
Agriculteurs exploitants2,1 %
Artisan, commerçantchef d’entreprise
4,2 %Cadre, professions intellectuelles
supérieures12,4 %
Professions intermédiaires
24,6 %
Ouvriers21,2 % supérie
12,4
Pint
Ouvriers21,2 %
Employés31,5 %
Répartition de la population active régionale par catégorie socio-professionnelle (2011) Source : Insee, RP 2011, part de la population de 15 ans ou plus
Sans retour de la croissance économique, 2013 a été une année encore difficile sur le front de l’emploirégional qui se contracte, de manière certes moins accentuée que les années précédentes, au sein desecteurs marchands non agricoles de plus en plus fragilisés (-0,1%, soit une perte de 650 postes). Ce recul modéré, bien qu’inférieur à celui ressenti au niveau national (-0,2%), accentue le marasme du secteur de la construction régionale, fragilisé par la chute du pouvoir d’achat des ménages (-3,6%, soit - 2 100 emplois), ainsi que l’industrie où l’emploi salarié continue à s’éroder inexorablement(-1,4%, soit - 1 030 postes).Le commerce renverse néanmoins une lourde tendance à la baisse qui plombait le secteur depuis le débutde la crise et se remet à créer des emplois (+0,3%, soit 350 emplois créés), à l’instar des services marchands qui se redressent après une année 2012 difficile, gagnant plus de 2 100 emplois (+0,9%). Si l’Hérault et les Pyrénées-Orientales bénéficient d’une légère progression du nombre d’emplois créés en2013, celle-ci ne parvient pas à compenser la dégradation globale qui se poursuit dans l’Aude et le Gard,essentiellement dans les secteurs de l’industrie et de la construction, mais à un rythme moins soutenu quel’année précédente. La Lozère n’échappe pas non plus au recul de l’emploi, mais minimise son impactgrâce à une faible progression de l’emploi industriel (+100).
26 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
MENDE
SÈTE
MONTPELLIER
PERPIGNAN
CARCASSONNE
NARBONNE
ALÈS
NÎMES
BÉZIERS
ÎMES
3
Lozère
Hérault
Pyrénées-Orientales
Gard
Aude6,4% 7,3%
7,1%
41,1%
38,2%
2,1% 6,9%
6,6%
49%
35,3%
10,2% 8,3%
9,1%
30,8%
41,6%
3,4% 7,9%
6,1%
46,8%
35,9%
Agriculture
Industrie
Construction
Tertiaire marchand
Tertiaire non marchand
ÈS
N MESÎÎMESÎ
3,6% 7,8%
10,8%
42,9%
34,8%
Structure de l'emploi total par grand secteur d'activité : comparaisons départementales
Source : Insee, Estimations d'emploi
27CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
empl
oi
28 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
Industrie Construction CommerceTertiaire(hors intérim et commerce)
IntérimEvolutiontotale
Evolutionen %
Aude - 783 - 1 452 + 60 - 689 + 367 - 2 497 - 4,3 %
Gard - 3 385 - 2 316 + 842 + 1 426 - 1 138 - 4 571 - 3,6 %
Hérault - 435 - 4 363 + 5 + 8 697 - 2 175 + 1 729 + 0,8 %
Lozère + 394 - 99 - 68 - 103 + 46 + 170 + 1,4 %
P.-O. - 875 - 1 677 - 634 + 1 939 - 409 - 1 656 - 2,1 %
L.-R. - 5 084- 7,0 %
- 9 907- 16,3 %
+ 205+ 0,2 %
+ 11 270+ 5,1 %
- 3 309- 19,4 %
- 6 825- 1,4 %
- 1,4 %-
Francemétrop.
- 392 800- 11,0 %
- 111 500- 7,4 %
- 48 000- 1,6 %
+ 202 100+ 2,8 %
- 81 900- 13,1 %
- 432 100- 2,7 %
- 2,7 %-
Evolution de l’emploi salarié (2e trimestre 2008 / dernier trimestre 2013)
Source : Insee, estimation d'emploi
654 emplois salariés ont été détruits en Languedoc-Roussillon entre 2012 et 2013, soit un recul modéré de-0,1% inférieur à la situation moyenne ressentie à l’échelle nationale (-0,2%).Si la majeure partie de ces pertes impacte en premier lieu la construction (-1 954 emplois sur un an, soit -3,8%des effectifs sur un an, -16,3% depuis le début de la crise), les autres secteurs d’activité n’échappent pas àcette conjoncture délétère, en particulier l’intérim (-726 emplois), variable d’ajustement en temps de crise, etl’industrie où les effectifs reculent de -615 postes.Le Gard est le département le plus touché par ce recul de l’emploi salarié (-639 postes), la croissance dutertiaire marchand (+465 postes) et du commerce (+191) ne parvenant pas à compenser les destructionsd’emplois dans la construction (- 508), dans l’industrie (-596) ou dans l’intérim (-453). Le solde demeurepositif pour l’Hérault (+269 postes), les créations dans les secteurs du tertiaire marchand et du commercecompensant le retrait patent de la construction (-953 emplois).
Agriculture Construction IndustrieTertiaire
marchandTertiaire non
marchand
Languedoc-Roussillon 3,4 7,8 7,6 45,4 35,7
Agriculture 3,5% Construction
7,4% Industrie
7,7%
Tertiaire marchand 45,5%
Tertiaire non marchand 35,9%
Structure de l'emploi total par grand secteur d'activité (2012)
Source : Insee, estimations localisées d'emploi
29CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
Emplois
60
70
80
90
100
110
T1-08 T2-08 T3-08 T4-08 T1-09 T2-09 T3-09 T4-09 T1-10 T2-10 T3-10 T4-10 T1-11 T2-11 T3-11 T4-11 T1-12 T2-12 T3-12 T4-12 T1-13 T2-13 T3-13 T4-13
Industrie
Construction
Tertiaire (hors intérim et commerce)
Commerce Emploi salarié total Intérim
Après une année 2012 particulièrement difficile pour l’ensemble des secteurs économiques, l’emploisalarié régional retrouve quelques perspectives grâce à la progression du secteur tertiaire et ducommerce, soutenus par une économie présentielle forte. 2 320 nouveaux emplois ont été ainsi créésentre les derniers trimestres 2012 et 2013 dans les services, 321 dans le commerce, une augmentationsensible mais qui ne parvient pas à renverser le solde régional négatif (- 654 emplois).
En effet, la construction (10,5% de l’emploi salarié régional hors agriculture) continue à souffrir d’unehémorragie d’emplois, conséquente à la baisse de l’activité économique du secteur (- 1 954 emplois).La situation est similaire dans l’industrie (13,9% de l’emploi salarié régional) qui ne cesse de détruiredes emplois (-0,9%, soit - 615 entre les derniers trimestres 2012 et 2013), malgré la croissance del’activité manufacturière régionale, tirée par les exportations.
Globalement, l’émergence de la crise économique lors du second trimestre 2008 aura entraîné une pertetotale de 18 300 emplois salariés à l’échelle régionale (5 084 emplois dans le secteur industriel, 9 907emplois dans la construction, 3 309 dans l’intérim), les créations de postes dans le tertiaire et lecommerce (respectivement 11 270 et 205, soit 11 475 emplois salariés) ne parvenant pas à compenserun solde négatif de - 6 825 emplois détruits.
Le département du Gard a été le plus lourdement touché par les suppressions (- 4571 emplois), suivi del’Aude (-2 497) et des Pyrénées-Orientales (- 1656).A contrario, l’Hérault semble avoir mieux résisté et affiche un solde positif de 1 729 emplois, de mêmeque la Lozère mais dans une plus faible proportion (+ 170 emplois).
Evolution trimestrielle de l'emploi salarié par secteur
Source : Insee, estimations localisées d'emploi, traitement CCI LR base 100 au 1er trimestre 2009
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
30 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
empl
oi
Moins de 25 ans 25 à 39 ans 40 à 49 ans 50 ans ou plus
Hommes 21 488 50 447 28 762 25 087Femmes 19 972 47 737 30 634 26 441
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
Moins de 25 ans25 à 39 ans
40 à 49 ans50 ans et plus
22 189
53 612
30 818
28 266 20 064
49 815
31 638
29 649
Hommes Femmes
Source : Pôle Emploi LR, DEFM catégories A,B,C - Traitement CCI LR/Atout Métiers LR (Données mises à disposition par Atout Métiers LR avec l’accord de la direction régionale de Pôle Emploi)
Demandeurs d'emploi par sexe et tranche d'âge (2013)
Aude Gard Hérault LozèrePyrénées-Orientales
Non renseigné
Hommes 16 515 35 034 58 309 3 576 23 236 154
- de 25 ans 2 759 5 894 9 416 637 3 800 33
25 à 39 ans 6 068 13 257 24 628 1 404 8 956 76
40 à 49 ans 3 935 8 035 12 926 759 5 542 27
50 ans et + 3 753 7 848 11 339 776 4 938 18
Femmes 17 658 34 870 54 602 3 707 22 182 136
- de 25 ans 2 495 5 257 8 545 656 3 439 40
25 à 39 ans 6 197 12 731 22 062 1 382 8 134 59
40 à 49 ans 4 474 8 783 12 625 823 5 344 28
50 ans et + 4 492 8 099 11 370 846 5 265 9
Total 34 173 69 904 112 911 7 283 45 418 290
- de 25 ans 5 254 11 151 17 961 1 293 7 239 73
25 à 39 ans 12 265 25 988 46 690 2 786 17 090 135
40 à 49 ans 8 409 16 818 25 551 1 582 10 886 55
50 ans et + 8 245 15 947 22 709 1 622 10 203 27
Demandes d'emploi par département, sexe et tranche d'âge (2013)
Source : Pôle Emploi LR, DEFM catégories A,B,C - Traitement Atout Métiers LR (Données mises à disposition par Atout Métiers LR avec l’accord de la direction régionale de Pôle Emploi)
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
31CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
0 20 000 40 000 60 000 80 000 100 000 120 000
Employés
Non précisé
Manœuvres,ouvriers spécialisés
et qualifiés
Techniciens,agents de maîtrise
Ingénieurs, cadres Femme HommeFemme Homme
4 433
7 152
8 696
11 207
8 54847 894
109 420
68 546
69
86
Demandeurs d'emploi en fin de mois (DEFM) par sexe et qualification (2013)
Demandeurs d'emploi par zone d'emploi et qualification (2013)
Ingénieurs et cadres
Techniciens, agents
de maîtrise
Manœuvres, ouvriers spécialisés et qualifiés
Employés TOTAL*
Agde / Pézenas 330 2,8 % 548 2,8 % 1 838 3,3 % 7 218 4,1 % 9 935
Alès 388 3,3 % 872 4,4 % 3 630 6,4 % 9 618 5,4 % 14 516
Bagnols-sur-Cèze 218 1,9 % 453 2,3 % 1 581 2,8 % 3 666 2,1 % 5 924
Béziers 659 5,7 % 1 119 5,6 % 5 119 9,1 % 15 164 8,5 % 22 069
Carcassonne 341 2,9 % 643 3,2 % 2 508 4,4 % 8 198 4,6 % 11 698
Céret 232 2,0 % 374 1,9 % 1 403 2,5 % 5 078 2,9 % 7 090
Clermont-l’Hérault 173 1,5 % 503 2,5 % 1 005 1,8 % 3 786 2,1 % 5 468
Ganges 172 1,5 % 423 2,1 % 961 1,7 % 2 687 1,5 % 4 246
Limoux 67 0,6 % 170 0,9 % 825 1,5 % 2 665 1,5 % 3 729
Lozère 124 1,1 % 330 1,7 % 618 1,1 % 2 565 1,4 % 3 638
Montpellier 4 622 39,9 % 7 178 36,1 % 11 450 20,3 % 44 028 24,7 % 67 315
Narbonne 577 5,0 % 1 062 5,3 % 3 251 5,8 % 11 055 6,2 % 15 954
Nîmes 1 434 12,4 % 2 496 12,5 % 9 061 16,1 % 22 350 12,6 % 35 379
Perpignan 1 235 10,7 % 2 164 10,9 % 8 013 14,2 % 23 277 13,1 % 34 708
Prades 74 0,6 % 185 0,9 % 830 1,5 % 2 486 1,4 % 3 577
Sète 462 4,0 % 663 3,3 % 2 059 3,6 % 7 729 4,3 % 10 920
ZER Avignon - partie LR 376 3,2 % 523 2,6 % 1 719 3,0 % 4 216 2,4 % 6 836
ZER Toulouse - partie LR 87 0,8 % 170 0,9 % 515 0,9 % 1 987 1,1 % 2 759
Non renseigné 14 0,1 % 27 0,1 % 56 0,1 % 193 0,1 % 290
Languedoc-Roussillon 11 585 4,4 % 19 903 7,5 % 56 442 21,2 % 177 966 66,9 % 266 051
Source : Pôle Emploi LR, DEFM catégories A,B,C - Traitement CCI LR/Atout Métiers LR (Données mises à disposition par Atout Métiers LR avec l’accord de la direction régionale de Pôle Emploi)* Le total peut ne pas correspondre à la somme des lignes
Source : Pôle Emploi LR, DEFM catégories A,B,C - Traitement CCI LR/Atout Métiers LR (Données mises à disposition par Atout Métiers LR avec l’accord de la direction régionale de Pôle Emploi)
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
32 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
empl
oi
Sans surprise, ce sont dans les secteurs des services aux particuliers et aux collectivités et du commerce queles demandes d’emploi sont les plus nombreuses en Languedoc-Roussillon (respectivement 16,8% et14,6%). Globalement, le tertiaire regroupe plus de 60% du total des demandes en Languedoc-Roussillon.Si les individus les mieux formés (Bac, Bac+2 et plus) privilégient nettement la recherche dans les activitésde gestion et d’administration des entreprises (20%), mais également du commerce (15,2%), les titulairesdu CAP et/ou moins se concentrent sur les métiers des services aux particuliers et aux collectivités (22,4%)ainsi que sur ceux du bâtiment et des travaux publics (15,7%).
Demandeurs d'emploi par niveau de formation et famille professionnelle (2013)
Source : Pôle Emploi LR, DEFM catégories A,B,C - Traitement CCI LR/Atout Métiers LR (Données mises à disposition par Atout Métiers LR avec l’accord de la direction régionale de Pôle Emploi)*Le total peut ne pas correspondre à la somme des lignes
CAP etmoins
Bac BTN, BT, BP
Bac +2 etplus
Languedoc-Roussillon*
Services aux particuliers et aux collectivités 33 787 8 007 2 764 44 570
Commerce 19 359 10 782 8 629 38 794
Bâtiment, travaux publics 23 727 4 072 2 446 30 257
Gestion, administration des entreprises 7 931 9 148 11 401 28 488
Hôtellerie, restauration, alimentation 16 658 5 240 2 585 24 499
Transports, logistique et tourisme 16 274 4 247 2 688 23 214
Santé, action sociale, culturelle et sportive 4 206 5 230 6 777 16 218
Agriculture, marine, pêche 11 427 2 232 1 523 15 183
Communication, information, art et spectacle 2 882 3 097 5 840 11 822
Maintenance 6 003 2 010 1 247 9 263
Industries de process 2 567 763 851 4 182
Enseignement, formation 316 447 3 051 3 814
Mécanique, travail des métaux 2 790 597 345 3 733
Informatique et télécommunications 366 598 1 753 2 719
Matériaux souples, bois, industries graphiques 1 383 403 244 2 030
Banque et assurances 198 357 1 254 1 809
Admin. publique, professions juridiques, armée et police 236 263 1 261 1 760
Ingénieurs et cadres de l'industrie 180 104 799 1 083
Électricité, électronique 419 212 212 843
Études et recherche 15 13 787 816
Artisanat 403 91 47 541
Non renseigné 4 4 368 413
TOTAL GÉNÉRAL 151 131 57 917 56 872 266 051
Demandes d’emploi
Offres d’emploi
Artisanat
Électricité, électronique
Études et recherche
Ingénieurs et cadres de l'industrie
Banque et assurances
Inconnu
Admin. publique, professions juridiques, armée et police
Matériaux souples, bois, industries graphiques
Informatique et télécommunicationsEnseignement, formation
Industries de process
Mécanique, travail des métaux
Communication, information, art et spectacle
Maintenance
Agriculture, marine, pêche
Santé, action sociale, culturelle et sportive
Transports, logistique et tourisme
Gestion, administration des entreprises
Hôtellerie, restauration, alimentation
Bâtiment, travaux publics
Services aux particuliers et aux collectivités
Commerce
Demandes d’emploi
Offres d’emploi
49 226
48 275
38 646
36 655
27 709
25 291
20 485
17 135
10 627
9 085
4 833
4 467
3 642
3 134
2 321
2 242
2 175
1 390
1 245
1 006
834
648
15 418
13 463
8 568
16 519
8 333
7 904
9 069
6 161
4 547
1 107
2 196
3 543
2 030
1 019
535
606
739
33
413
109
369
145
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
33CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
L’écart entre offres et demandes d’emploi s’avère le plus important dans le domaine du commerce et desservices aux particuliers et aux collectivités, des familles professionnelles particulièrement attractives etrecherchées dans notre région. Si l’hôtellerie et la restauration offrent de prime abord les perspectivesd’embauche les plus favorables en valeur absolue, c’est dans l’industrie de process que le marché du travailsemble le plus dynamique et porteur.
Etat du marché du travail régional : demandes et offres d'emploi par famille professionnelle (2013)
Source : Pôle Emploi LR, DEFM catégories A,B,C - Traitement CCI LR/Atout Métiers LR (Données mises à disposition par Atout Métiers LR avec l’accord de la direction régionale de Pôle Emploi)
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
34 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
empl
oi
Source : URSSAF LR/traitement CCI LR
Taux de croissance des déclarations uniques d'embauche (2007-2013)
Evolution annuelle des déclarations uniques d'embauche par secteur (2007-2013)
Source : URSSAF LR/traitement CCI LR
Regroupement par année
region dep secteur 2007 2008LANGUEDOCLR Agriculture, sylviculture et pêche 257 272LANGUEDOCLR Industrie manufacturière, industries extractives et autres 24136 22767
LANGUEDOCLRLANGUEDOCLR Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration 218180 220263LANGUEDOCLR Services divers 235267 238778LANGUEDOCLR Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale 121259 125928
Agriculture, sylviculture
et pêche
-40 %
-20 %
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
120 %
140 %+ 124,9 %
-9,8 %
-25,3 %
+21,9 %
+6,8 %
+66,9 %
Industrie manufacturière,
industries extractives et autres
Construction Commerce de gros et de détail,
transports, hébergement et restauration
Servicesdivers
Administration publique,
enseignement, santé humaine et action sociale
300 000
235 267265 952251 170
202 349
30 39621 771
218 180
121 259
40 685
24 136
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
250 000
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Industrie manufacturière,industries extractives et autresConstruction
Services divers
Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration
Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
35CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Evolution du nombre global des déclarations uniques d'embauche par zone d'emploiselon le secteur d'activité (2e trimestre 2008 / 1er trimestre 2014)
Evolution du nombre de déclarations uniques d'embauche selon le type de contrat
Base 100 en 2007Source : Urssaf Languedoc-Roussillon-Acoss
Champ : ensemble des activités du secteur concurrentiel, hors intérim et hors entreprises relevant de la Mutualité Sociale Agricole, et du secteur public pour les non-fonctionnaires. Résultatsprovisoires, en particulier ceux du dernier trimestre.Source : Urssaf Languedoc-Roussillon-Acoss (tables Sas DUE brutes corrigées)
160
140
120
100
80
60
40 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
2007 2008 2009 2010100 91,87841603 80,04332834 85,8661948100 99,80987478 100,9429976 103,2514934100 104,6413514 110,1416915 117,698381
CDI
CDD durée supérieure à 1 mois
CDD durée inférieure à 1 mois
Zone d'emploi Construction Industrie Tertiaire Solde Evolution (en %)
Carcassonne -302 -16 -517 -835 -11,0 %
Limoux -46 -9 -471 -526 -20,9 %
Narbonne -79 -139 -2 657 - 2 875 -25,6 %
Alès -152 -78 -850 -1 080 -17,6 %
Bagnols-sur-Cèze -76 -13 468 379 +17,1 %
Nîmes -307 -53 590 230 +1,2 %
Agde - Pézenas -86 5 - 3457 -3 538 -48,2 %
Béziers -146 -17 -686 -849 -7,6 %
Clermont-l'Hérault - Lodève -60 -15 77 2 +0,1 %
Ganges -93 -32 -90 -215 -8,9 %
Montpellier -168 -417 3 312 2 727 +5,1 %
Sète -75 -42 -1 724 -1 841 -28,2 %
Lozère -101 -27 -223 -351 -8,2 %
Céret 9 -38 -1 423 -1 452 -21,0 %
Perpignan -241 -312 -1 956 -2 509 -13,3 %
Prades -141 -8 580 431 +22,5 %
ZER Avignon - partie LR 3 31 442 476 +18,0 %
ZER Toulouse - partie LR -34 -154 -106 -294 -24,3 %
Languedoc-Roussillon -2 095 -1 334 -8 691 -12 120 -7,2 %
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
36 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
empl
oi
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
T1-2
008
T2-2
008
T3-2
008
T4-2
008
T1-2
009
T2-2
009
T3-2
009
T4-2
009
T1-2
010
T2-2
010
T3-2
010
T4-2
010
T1-2
011
T2-2
011
T3-2
011
T4-2
011
T1-2
012
T2-2
012
T3-2
012
T4-2
012
T1-2
013
T2-2
013
T3-2
013
T4-2
013
8,80 8,60 8,50 8,00 8,10 7,80 7,70
9,6
6,8
10,4
7,4
12,3
9,2
12
8,8
12,5
9
13,7
9,9
13,7
9,9
13,9
9,7
Languedoc-Roussillon
France métropolitaine
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé.
Taux de chômage trimestriel en Languedoc-Roussillon (en %)
Zone d’emploi 2011 2012 2013Evolution 2012-2013
(en point)
Carcassonne 11,4 12,1 13,1 + 1,0
Limoux 11,5 13,1 13,3 + 0,2
Narbonne 13,2 14,2 15,2 + 1,0
Alès 14,1 15,4 16,3 + 0,9
Bagnols-sur-Cèze 10,7 11,3 12,2 + 0,9
Nîmes 12,0 12,8 13,8 + 1,0
Agde / Pézenas 15,3 16,5 17,5 + 1,0
Béziers 13,5 14,6 15,2 + 0,6
Clermont l’Hérault / Lodève 12,9 13,8 14,8 + 1,0
Ganges 12,2 12,7 13,5 + 0,8
Montpellier 12,0 12,9 13,6 + 0,7
Sète 13,9 14,7 15,8 + 1,1
Lozère 5,2 5,6 6,1 + 0,5
Céret 12,7 13,9 14,9 + 1,0
Perpignan 12,9 14,3 15,1 + 0,8
Prades 10,6 11,7 12,4 + 0,7
Taux de chômage localisé par zone d’emploi (moyenne annuelle en %)
Sources : Insee
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
37CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Evolution du taux de chômage trimestriel localisé par département (en %)
Taux de chômage par région (4e trimestre 2013, en %)
Source : Insee, Taux de chômage localisés, estimations provisoires au 4ème trimestre 2013
Source : Insee, taux de chômage au sens du BIT et taux de chômage localisé
2
4
6
8
10
12
14
16
Hérault 14,3% P.-O. 14,6%
Aude 13,7% Gard 13,7%
Lozère 5,9%
T1-2
008
T2-2
008
T3-2
008
T4-2
008
T1-2
009
T2-2
009
T3-2
009
T4-2
009
T1-2
010
T2-2
010
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010
T4-2
010
T1-2
011
T2-2
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011
T1-2
012
T2-2
012
T3-2
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T4-2
012
T1-2
013
T2-2
013
T3-2
013
T4-2
013
T1-2
014
10,0 10,2 10,4 10,5 11,310,1 10,3 10,6 10,9 11,73,7 3,8 4,1 4,2 4,69,5 9,8 10,2 10,6 11,3
Île-d
e-Fr
ance
Bret
agne
Pays
de
la L
oire
Als
ace
Rhôn
e-A
lpes
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Lang
uedo
c-Ro
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llon
8,6 8,6 8,6 8,6 8,6 8,9 9,0 9,0 9,0 9,2 9,2 9,3 9,6 9,8 10,0 10,4 10,4 11,0 11,3 11,713,0
13,9
10,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
En 2013, l’Hérault demeure en valeur absolue le département le plus touché par le chômage (78 937demandeurs d’emploi cat. A en décembre 2013, +7,2% sur un an). Toutefois c’est le Gard qui affiche la plusforte progression au niveau régional (+8,2%), suivi par les Pyrénées-Orientales (+7,2%) et l’Aude (+6%). Globalement, le nombre de demandeurs d’emploi en région a bondi de +7,3% sur un an, une progressionnettement supérieure à celle ressentie sur le territoire métropolitain (+5,7%) et qui illustre l’ampleur duchoc économique subi par le Languedoc-Roussillon. En début d’année 2014, bien que le chômage se tasse au niveau national (9,7%), il continue sa progressionen Languedoc-Roussillon pour atteindre 13,9% de la population active.
com
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ce e
xtér
ieur
38 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
Après un léger essoufflement l’année précédente (-0,1%), les exportations reprennent de la vigueur en2013, progressant de 6,8%, grâce notamment aux bons résultats de l’industrie manufacturière et des
industries agroalimentaires qui bénéficient du dynamisme des marchés extérieurs.Pour la première fois depuis 2009, les importations diminuent quant à elles de 5%, conséquence d’une plusfaible demande intérieure.
2013Languedoc-Roussillon
Evolution2012-2013
L.-R. / France(en %)
Exportations en valeur(en millions d’euros)
6 586 + 6,8 % 1,5 %
Principaux pays clients
Espagne 773,7 + 3,7 % 2,7 %
Allemagne 641,4 + 13,3 % 0,9 %
Italie 576,6 + 2,3 % 1,9 %
Etats-Unis 425,9 + 10,9 % 1,6 %
Belgique 415,1 + 19,1 % 1,3 %
Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire.
Destination des exportations régionales (2013)
Aude Gard Hérault Lozère P.-O.
11,4 % 32,1 % 33 % 3,1 % 20,3 %
Part des départements dans les exportations régionales (2013)
■ Exportations régionales
Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire
65,03%
11,5%
12,0%
9,9%
8,3%
3,3%
0,4%
69,6%
10,7%
8,6%
5,9%
3,7%
0,8%
0,6%
Union européenne 55,7%
Afrique10,1%
Asie11,5%
Amérique10,7%
Europe hors UE8,4%
Proche etMoyen-Orient
3,3%
Divers0,4%
Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire
39CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
2013Languedoc-Roussillon
Evolution2012-2013
L.-R. / France(en %)
Importations en valeur(en millions d’euros)
9 684 - 5 % 1,9 %
Principaux pays fournisseurs
Espagne 3 039,2 - 9,3 % 9,8 %
Italie 1 119,2 - 0,9 % 3,1 %
Allemagne 738,9 - 1,2 % 0,9 %
Maroc 677,6 + 6,1 % -
Chine 530,4 - 1,6 % 1,3 %
Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire.
Aude Gard Hérault Lozère P.-O.
12,1 % 19,4 % 39,7 % 0,9 % 27,9 %
Part des départements dans les importations régionales (2013)
Avec un taux de couverture de 68%, soit près de 7 points de plus que l’année précédente, le déficit de labalance commerciale régionale se réduit de façon importante et le solde s’améliore pour avoisiner les 3 milliards d’euros en 2013, soit une baisse de 22% sur une année.
Provenance des importations régionales (2013)
■ Importations régionales
Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire
Union européenne 66,9%
Asie10,9%
Afrique9,1%
Amérique6,1%
Europe hors UE4,4%
Divers1,6%
Proche etMoyen-Orient
1,0%
Sources : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
40 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
com
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ce e
xtér
ieur
Exportations(en millions d’euros)
2012 2013Evolution2012-2013
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture
1 127 1 188 + 5,4 %
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets
103 98 - 4,9 %
Produits des industries agroalimentaires (IAA) 1 547 1 584 + 2,4 %
Produits pétroliers raffinés et coke 46 37 - 19,6 %
Équipements mécaniques, matériel électrique,électronique et informatique
792 840 + 6,1 %
Matériels de transport 302 331 + 9,6 %
Autres produits industriels 2 241 2 497 + 11,4 %
Produits divers 11 10 - 9,1 %
TOTAL 6 169 6 585 + 6,7 %
Importations(en millions d’euros)
2012 2013Evolution2012-2013
Produits agricoles, sylvicoles, de la pêche et de l’aquaculture
1 632 1 889 + 15,7 %
Hydrocarbures naturels, autres produits des industries extractives, électricité, déchets
44 45 + 2,3 %
Produits des industries agroalimentaires (IAA) 1 036 1 105 + 6,7 %
Produits pétroliers raffinés et coke 2 120 1 363 - 35,7 %
Équipements mécaniques, matériel électrique,électronique et informatique
985 933 - 5,3 %
Matériels de transport 1 191 1 096 - 8,0 %
Autres produits industriels 3 139 3 217 + 2,5 %
Produits divers 48 37 - 22,9 %
TOTAL 10 195 9 685 - 5,0 %
■ Nature des échanges du Languedoc-Roussillon
Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire. Données de collecte, brutes en millions d’euros
Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire. Données de collecte, brutes en millions d’euros
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
41CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Date Exportations Importations Solde commercial
1T2008 1 415 -2 097 -682
2T2008 1 381 -2 151 -770
3T2008 1 262 -1 725 -463
4T2008 1 343 -1 924 -581
1T2009 1 291 -1 936 -645
2T2009 1 234 -1 971 -737
3T2009 964 -1 449 -485
4T2009 1 185 -1 849 -664
1T2010 1 272 -1 993 -721
2T2010 1 321 -1 981 -658
3T2010 1 202 -1 918 -715
4T2010 1 461 -2 481 -1 020
1T2011 1 728 -2 671 -946
2T2011 1 668 -2 539 -871
3T2011 1 320 -2 173 -857
4T2011 1 542 -2 408 -865
1T2012 1 585 -2 689 -1 094
2T2012 1 554 -2 855 -1 290
3T2012 1 426 -2 277 -818
4T2012 1 599 -2 375 -762
1T2013 1 805 -2 624 -803
2T2013 1 649 -2 518 -869
3T2013 1 518 -2 183 -665
4T2013 1 610 -2 341 -731
1T2014 1 714 -2 641 -927
-645 -737 -485 -664 -721 -658 -715
-1 020 -946 -871 -857 -865 -1 094
-1 290
-818 -762 -803 -869 -665 -731
-927
-3 000
-2 000
-1 000
0
1 000
2 000
3 000
1T2009 2T2009 3T2009 4T2009 1T2010 2T2010 3T2010 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2011 1T2012 2T2012 3T2012 4T2012 1T2013 2T2013 3T2013 4T2013 1T2014
Solde commercial Exportations Importations
Evolution du solde commercial régional par trimestre 2008-2013 (en millions d’euros)
Source : Douanes. Echanges CAF-FAB hors matériel militaire. Données de collecte, brutes en millions d'euros
TPME (Micro, Petites et Moyennes entreprises, de 0 à 249 salariés)
98,6%
ETI (Entreprises de taille intermédiaire, de 250 à 4999 salariés)
1,0%
ND (Taille non disponible : soc. étrangères,etc.) 0,3%
ETI (Entreprises de taille intermédiaire, de 250 à 4999
salariés) 1%
ND (taille non disponible : soc. étrangères,etc.)
0,3%TPME (Micro, Petites etMoyennes entreprises, de 0 à 249 salariés)
98,6%
Typologie des entreprises exportatrices de la région (2013)Source : Douanes, Insee, Exportations du Languedoc Roussillon en 2013
En 2013, le Languedoc-Roussillon comptait 4 183 entreprises exportatrices ayant leur siège social dans la région.
com
mer
ceChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
42 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
0 salarié 1 à 9 salariés10 à 49salariés
50 à 99salariés
100 à 199salariés
200 salariéset +
TOTAL
33 703 14 792 2 033 174 69 37 50 808
Etablissements par tranche d'effectifs salariés (2011)
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2011
0 salarié 66,3%
1 à 9 salariés 29,1%
10 à 49 salariés 4%
50 à 99 salariés 0,3% 100 à 199 salariés
0,14%
200 salariés et + 0,07%
Après une année de recul de l’activité commerciale en Languedoc-Roussillon, imputable à l’érosionnotable de la consommation des ménages, le secteur du commerce (24,6% de l’emploi salarié
marchand en région) renoue avec la croissance et crée 321 nouveaux postes salariés en 2013. Unredressement modéré mais notable de l’emploi sectoriel qui peut s’expliquer par une moindre dégradationde la consommation et la stabilisation de la création d’entreprises (+0,1%) après plusieurs annéesconsécutives de baisse (-3,2% entre 2011 et 2012).
Etablissements et effectifs salariés par secteur d’activité (2011)
Etablissements Effectifs salariés
Commerce et réparation automobile et motocycle
5 741 15 242
Commerce de gros, intermédiaires 10 365 32 848
Commerce de détail, réparations 34 702 70 068
TOTAL COMMERCE 50 808 118 158
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2011
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
43CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
EtablissementsEffectifs salariés
Commerce et réparation automobile
et motocycle
11,0% 12,9%
Commerce gros,
intermédiaires
20,6% 27,5%
Commerce de détail,
réparations68,5% 59,7%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
Commerce et réparationautomobile et motocycle
Commerce de gros, intermédiaires
Commerce de détail, réparations
11%
20,4%
68,3%
13%
27,8%
59,3% Etablissements Effectifs salariés
Evolution du pouvoir d'achat des ménages par trimestre 2008-2014 (en %)
Etablissements commerciaux et effectifs salariés (2011)
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2011
Source: Insee, Comptes Nationaux, base 2010, Pouvoir d'achat du RDB par unité de consommation
008 T2-2008 T3-2008 T4-2008 T1-2009 T2-2009 T3-2009 T4-2009 T1-2010 T2-2010-0,1 -0,5 -0,9 0,6 0,3 0,9 0,3 -0,2 0,0 0,3
-0,1
-0,5
-0,9
0,6
0,3
0,9
0,3
-0,2 0,0
0,3 0,3
-0,1 -0,2
0,1
-0,7
-0,5
-0,2
0,1
-0,4
-1,7
1,0
0,1
-0,4 -0,5
0,7
-2,0
-1,5
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
T1-2008 T2-2008 T3-2008 T4-2008 T1-2009 T2-2009 T3-2009 T4-2009 T1-2010 T2-2010 T3-2010 T4-2010 T1-2011 T2-2011 T3-2011 T4-2011 T1-2012 T2-2012 T3-2012 T4-2012 T1-2013 T2-2013 T3-2013 T4-2013 T1-2014
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
44 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
com
mer
ce
■ Etat de l’offre commerciale en Languedoc-Roussillon (2013)
Source : Insee, Base permanente des équipements 2013
Taux d’équipement en commerces de détail (au 1er janvier 2013)(en nombre de commerces pour 10 000 habitants)
Champ : établissements ordinaires et non auxiliaires économiquement actifs au 31 décembreSource : Insee, base permanente des équipements (BPE), estimations de population au 1er janvier 2013
Aude Gard Hérault Lozère P.-O. L.-R.France
métropolitaine
Épicerie, supérette 8,1 5,6 6,7 7,7 7,3 6,7 4,4
Boulangerie 9,8 9,3 8,9 11,4 9,9 9,3 7,0
Boucherie, charcuterie 5,6 4,0 4,3 7,9 3,9 4,4 3,4
Poissonnerie 1,1 0,5 1,3 0,5 1,1 1,0 0,4
Produits surgelés 0,2 0,2 0,2 0,4 0,3 0,2 0,2
Fleuriste 2,9 3,0 2,8 2,5 3,3 3,0 3,1
Librairie, papeterie 3,1 2,5 2,9 2,6 3,1 2,9 2,6
Droguerie, quincaillerie, bricolage 1,7 1,7 1,5 1,7 1,7 1,6 1,3
Magasin de vêtements 11,0 11,0 13,2 7,4 13,7 12,2 10,6
Magasin d'équipement du foyer 2,1 2,5 2,4 1,0 2,3 2,4 2,0
Magasin de chaussures 2,0 2,0 2,3 1,9 1,8 2,1 1,9
Magasin de meubles 2,2 1,9 2,5 1,7 2,3 2,3 2,1
2013Languedoc-Roussillon
Poids régionalRégion/France métropolitaine
ALIMENTAIRE
Hypermarché 78 0,5 % 4,5 %
Supermarché 458 2,9 % 4,3 %
Supérettes 283 1,8 % 5,4 %
Autres commerces alimentaires 5 642 35,7 % 6,0 %
Total alimentaire 6 461 40,9 % 5,8 %
NON ALIMENTAIRE
Bricolage 190 1,2 % 4,5 %
Equipements de la personne 6 243 39 ,5 % 4,9 %
Equipements de la maison 2 912 18,4 % 4,6 %
Total non alimentaire 9 445 59,1 % 4,8 %
TOTAL RÉGIONAL 15 806 100 % 5,2 %
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
45CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
MENDE
SÈTE
MONTPELLIER
PERPIGNAN
CASSONNE
NARBONNE
ALÈS
BÉZIERS
Hypermarchés
Supermarchés
Supérettes
Autres commercesalimentaires
Grandes surfacesde bricolage
Equipementsde la personne
Equipementsde la maison
Lozère
Hérault
Pyrénées-Orientales
Gard
Aude
C11
0,5% 60 2,8%
37 1,7%
872 40,5%
27 1,3%
770 35,8%
376 17,5%
Supermarché SupéretteAutre commerces
alimentaires
20 121 59 13700,031113397
SupermarSupermarSup rmarSupermarchéchéc échép SuSupépééééréreettttttpéérééreetupééreettSuupééé eettééé ttttu etttSupérettSuppéér tttp rrettpp eeeeere co re c core core commerces m rc mmerces me ce mmerces A t Autr Autr A t utr Autr li tl mentaalimentaal mentimen aalimental iiresiresi esesiresresaaaa
202020202020 2122111211121122212112121122221 55555999999555955599599 1370137013701370100 03330 03000,03000 11111113397
20 0,5%
122 3,2%
61 1,6%
1374 35,5%
51 1,3%
1465 37,9%
774 20%
Supermarché SupéretteAutre commerces
alimentairesGrande surface
de bricolage
2,41%
ult
SupermmarmmS e mS e maeu ru rrmarppeerupermarSu chéhhhhéééchéché Su éé ttuuS pé ttS épééSupérettSSupérettSupéretteeeA A A A Autre c c o c c co co co o o A ut u A u u u t t utre t re r re cre re e e e c c c mmerce mmerce mmerce mmerce m e m e m r me c m m es es
lalimentaaenntaaenententaaiiresssirerireireeGrande sGrande s ace ace s surface urface s s face face
de bric i b ic bric b b r cde bd bde de bd e e b co o o o olageagellageaagggeee c c c co c
2,41%2,41%
32 0,5%
169 2,6%
116 1,8% 2214
34%
66 1%
2734 41,9%
1187 18,2%
Supermarché SupéretteAutre commerces
alimentaires
2,70%
Supermarp ché Supérettp eA A Au utre e c c co o oe u utre e u e ou e u e u mmerces mmerces m m m m m mmerces
alialimeenntaaa e aa me aa e aa e aaaa ires
00%%%%%%2,70700
1 0,2%
12 2,8%
12 2,8%
203 47,2%
11 2,6%
126 29,3%
65 15,1%
alimentaires de bricolagealimentataattataaairesiriresreesreeses de brico ico br co co brico b o brd de d bde d e e e lageglagalaglag
14 0,5%
95 3,3%
57 2%
979 34,5%
35 1,2%
1148 40,5%
510 18%
NÎMES
Niveau départemental d'équipement commercial (2013)(en nombre et en % du total)
Source : INSEE, Base permanente des équipements 2013
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
46 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
serv
ices
Après une année noire marquée par la destruction de 830 emplois (500 emplois directs et 330 en intérimprincipalement dans les domaines du transport/entreposage, de l’hébergement, la restauration,
l’immobilier et la communication), le tertiaire régional (près d’un emploi salarié sur deux en région) trouve unsecond souffle et crée 2 320 nouveaux emplois marchands dans toutes les activités des services, à l’exceptionnotable de l’immobilier (conséquence de la réduction des mesures fiscales incitatives et de l’atonie de laconsommation des ménages). Si le secteur de l’appui aux entreprises (« activités scientifiques et techniques, services administratifs et desoutien ») contribue presque pour moitié à cet excellent résultat (+1,4%, soit 1 000 emplois de plus), notonsque le secteur des transports et de l’entreposage (18% des salariés des services) s’extrait également dumarasme qui le plombait depuis plusieurs années en renouant avec la création d’emploi (+220 postes salariés).
Source : Insee, Connaissance Locale de l’Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2011
0 salarié 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et + TOTAL
114 536 35 096 7 028 1 142 402 252 158 456
Etablissements par tranche d’effectifs salariés (2011)
Etablissements et effectifs salariés par secteur d’activité (2011)
Etablissements Effectifs salariés
Transports 4 692 39 431
Activités financières et d’assurance 7 743 21 766
Activités immobilières 15 504 9 135
Services aux entreprises 45 508 82 249
Edition, audiovisuel, diffusion et télécommunications 1 764 7 525
Activités informatiques et services d'information 3 749 6 758
Activités juridiques, comptables, de gestion… 19 845 23 679
Autres activités spécialisées, scientifiques et techniques 5 953 5 060
Activités de services administratifs et de soutien 13 870 30 078
Recherche et développement 327 9 149
Services aux particuliers 25 519 45 425
Hébergement et restauration 17 234 35 639
Activités récréatives, culturelles et sportives 8 285 9 786
Enseignement 9 318 67 970
Activités pour la santé humaine 26 070 59 502
Administration publique 3 581 103 833
Hébergement médico-social et social et actionsociale sans hébergement
2 502 62 124
Activités extra-territoriales et autres act. de service 18 019 22 232
TOTAL SERVICES 158 456 515 667
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2011
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
47CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
3,0% 4,9%
9,8%
28,7%
16,1%
5,9%
16,5%
2,3% 1,6%
11,4%
7,6%
4,2% 1,8%
16,0%
8,8%
13,2% 11,5%
20,1%
12,4%
4,3%
EtablissementsEffectifs salariés
Transp
orts
Activit
és fin
anciè
resActi
vités
immob
ilières
Servi
ces au
x entr
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ico-so
cial/
action
socia
le
Act. ex
tra-te
rritori
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autre
s act.
de se
rvice
0 salarié 72,3%
1 à 9 salariés 22,1%
10 à 49 salariés 4,4%
50 à 99 salariés 0,7%
100 à 199 salariés 0,3%
200 salariés et plus 0,2%
Etablissements par tranche d'effectifs salariés (2011)
Répartition des établissements et effectifs salariés par secteur d'activité (2011)
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2011
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2011
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
48 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
indu
stri
e
0%
5%
10%
15%
20%
25%
EA EB EC ED EE EF EG EH EI EJ EK EL EM EN EO
1,5%
23,5%
5,0%
8,2%
1,3% 0,1%
5,9% 4,9%
1,2% 0,7% 2% 1,0%
19,7% 20,7%
4,6%
1,8%
23,2%
2,8%
6,6%
3,9% 2,0%
9,3% 10,4%
3,5% 2,2%
4,1%
2,3%
8,9%
7,1%
11,8%
Etablissements
Effectifs salariés
Pour la troisième année consécutive, l’activité industrielle affiche une croissance significative (+3% dehausse du chiffre d’affaires, soit +0,3 point par rapport à 2012) qui confirme la tendance au
redressement productif du secteur amorcée en 2010.Tous les secteurs manufacturiers connaissent une progression notable à l’exception de celui des matérielsde transport qui voit son chiffre d’affaires chuter drastiquement de 25,6% suite à une forte baisse de lademande interne après deux années consécutives de hausse. Mais c’est incontestablement l’industriemanufacturière (+2,9% de progression du chiffre d’affaires en 2013) qui dope les résultats du secteurgrâce au renforcement des exportations (+7,2% du CA à l’international).L’agroalimentaire (19% des emplois industriels régionaux) profite également du dynamisme du marchéextérieur et affiche d’excellentes performances (+6% de CA en 2013) qui contribuent notablement audynamisme du secteur industriel en Languedoc-Roussillon.
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (Clap).Données au 31 décembre 2011
0 salarié 1 à 9 10 à 49 50 à 199 200 et + TOTAL
10 239 4 326 1 087 190 32 15 874
Etablissements par tranche d’effectifs salariés (2011)
1 à 9 salariés 27,3%
10 à 49 salariés 6,8%
0 salarié 64,5%
50 à 199 salariés 1,2% 200 salariés et plus
0,2%
Répartition des établissements et effectifs salariés par secteur d'activité (2011)Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (Clap). Données au 31 décembre 2010
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
49CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Code Secteurs d’activités Etablissements Effectifs salariés
EA Industries extractives 244 1 189
EBFabrication de denrées alimentaires, de boissonset de produits à base de tabac
3 737 15 758
ECFabrication de textiles, industries de l'habillement,industrie du cuir et de la chaussure
796 1 899
ED Travail du bois, industries du papier et imprimerie 1 298 4 426
EE Industrie chimique 200 2 623
EF Industrie pharmaceutique 23 1 375
EGFabrication de produits en caoutchouc et en plastiqueainsi que d'autres produits minéraux non métalliques
929 6 213
EHMétallurgie et fabrication de produits métalliques à l'exception des machines et des équipements
770 6 960
EIFabrication de produits informatiques, électroniqueset optiques
197 2 321
EJ Fabrication d'équipements électriques 118 1 470
EK Fabrication de machines et équipements n.c.a. 245 2 785
EL Fabrication de matériels de transport 153 1 531
ELAutres industries manufacturières ; réparationet installation de machines et d'équipements
3 131 5 951
ENProduction et distribution d'électricité, de gaz, de vapeuret d'air conditionné
3 293 4 736
EOProduction et distribution d'eau ; assainissement, gestiondes déchets et dépollution
738 7 906
TOTAL INDUSTRIE 15 874 67 143
Etablissements et effectifs salariés par secteur d'activité (2011)
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (Clap).Données au 31 décembre 2011
industrie
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
50 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
cons
truc
tion
et b
tp
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (Clap). Données au 31 décembre 2011
0 salarié 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et + TOTAL
25 083 8 500 1 154 71 20 9 34 837
Etablissements par tranche d’effectifs salariés (2011)
Etablissements Effectifs salariés
TOTAL CONSTRUCTION 34 837 56 282
Evolution 2010-2011 + 7 % - 2,9 %
Etablissements et effectifs salariés par secteur d’activité (2011)
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (Clap). Données au 31 décembre 2011
0 salarié 72%
1 à 9 salariés 24,4%
10 à 49 salariés 3,3%
100 à 199 salariés 0,06%
200 salariés et plus 0,03%
50 à 99 salariés 0,2%
Secteur moteur du développement régional (10,5% de l’emploi salarié marchand), la constructionconnaît une nouvelle baisse de son activité en 2013 pour la sixième année consécutive, perdant plusde 1 954 emplois salariés depuis le dernier trimestre 2012. La forte chute ressentie au niveau de la construction de logements neufs (-12,6%) suscitée par le reculdes autorisations de logements individuels (-4,5%), collectifs (-16,5%) et des résidences (-43,5%) dansl’ensemble de la région (à l’exception notable de l’Hérault où la croissance démographique et l’intensepériurbanisation de la capitale régionale maintiennent le volume des autorisations et des réalisations qui progressent de +25%) enfonce le secteur dans la crise sans que l’ajustement par les prix, très partiel,puisse contrarier cette tendance lourde. Le lancement de grands travaux d’infrastructures (contournement Nîmes-Montpellier, doublement de l’A9,développement de l’agglomération montpelliéraine…) assure un volume d’activité pour les entreprisessituées à l’est de la région, mais les débouchés demeurent néanmoins contraints sur le reste du territoire.Malgré une certaine stabilisation du pouvoir d’achat des ménages en 2013, la mise en œuvre du nouveaudispositif de loi « Duflot » et des taux de crédit historiquement bas, les réserves bancaires à l’octroi decrédits et l’atonie de la demande continuent à amenuiser sensiblement la concrétisation des projetsimmobiliers.
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
51CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Construction de logements neufs par département
Aude Gard Hérault Lozère P.-O. L.-R.
Nombre total de logements autorisés
2012 2 944 5 564 12 645 534 5 244 26 931
2013 3 246 4 917 11 044 500 3 842 23 549
Evolution 2012-2013 + 10,3 % - 11,6 % - 12,7 % - 6,4 % - 26,7 % - 12,6 %
Logements collectifs
2012 617 1 455 6 827 54 2 369 11 322
2013 1 036 1 350 5 338 59 1 676 9 459
Evolution 2012-2013 + 67,9 % - 7,2 % - 21,8 % + 9,3 % - 29,3 % - 16,5 %
Logements individuels
2012 1 626 2 528 3 108 335 1 618 9 215
2013 1 326 2 363 3 103 346 1 666 8 804
Evolution 2012-2013 - 18,5 % - 6,5 % - 0,2 % + 3,3 % + 3,0 % - 4,5 %
Résidences
2012 195 371 1 029 73 319 1 987
2013 138 136 760 17 72 1 123
Evolution 2012-2013 - 29,2 % - 63,3 % - 26,1 % - 76,7 % - 77,4 % - 43,5 %
Aude Gard Hérault Lozère P.-O. L.-R.
Nombre total de logements déclarés commencés
2012 1 780 3 308 9 921 403 2 991 18 403
2013 1 934 3 448 8 375 487 3 469 17 713
Evolution 2012-2013 + 8,7 % + 4,2 % - 15,6 % + 20,8 % + 16,0 % - 3,7 %
Logements collectifs
2012 377 625 5 550 46 1 235 7 833
2013 387 1 105 4 560 74 1 648 7 774
Evolution 2012-2013 + 2,7 % + 76,8 % - 17,8 % + 60,9 % + 33,4 % - 0,8 %
Logements individuels
2012 1 119 1 951 2 587 272 1 139 7 068
2013 1 137 1 616 2 371 297 1 221 6 642
Evolution 2012-2013 + 1,6 % - 17,2 % - 8,3 % + 9,2 % + 7,2 % - 6,0 %
Résidences
2012 46 50 488 30 82 696
2013 36 238 405 55 198 932
Evolution 2012-2013 - 21,7 % + 376,0 % - 17,0 % + 83,3 % + 141,5 % + 33,9 %
Source : Ministère de l'écologie du développement durable des transports et du logement
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
52 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
cons
truc
tion
et b
tp
Commercialisation des logements neufs : prix des appartements (€/m2)
Appartements20124e trim.
20131er trim.
20132e trim.
20133e trim.
20134e trim.
EvolutionT4 2012T4 2013
Languedoc-Roussillon 3 379 3 548 3 519 3 730 3 647 + 7,9 %
Aude 2 891 2 971 2 875 2 891 2 765 - 4,4 %
Gard 3 612 3 554 3 316 3 604 3 085 - 14 ,6 %
Hérault 3 386 3 630 3 648 3 833 3 823 + 12,9 %
Lozère - - - - - -
Pyrénées-Orientales 3 389 2 999 3 167 3 540 3 115 - 8,1 %
En dépit de la croissance démographique, le nombre total de logements déclarés commencés s’est denouveau réduit en 2013 sur l’ensemble du territoire régional (-3,7%). En dépit de la baisse de laconsommation des ménages, les règles d’ajustement par les prix ne jouent pas en Languedoc-Roussillon,les tarifs moyens de vente au m2 renouant avec l’inflation après une année de stabilité au niveau régional(+7,9% pour les appartements, +10,8% pour les maisons individuelles), à l’exception du Gard, desPyrénées-Orientales et de l’Aude où le prix moyen au m2 des appartements recule (respectivement -14,6%, -8,1% et -4,4%).Si les Pyrénées-Orientales et l’Hérault demeurent les départements les plus chers pour l’accès au logement,c’est dans ce dernier qu’on trouve les augmentations les plus importantes du prix moyen au m2 (+12,9%pour les appartements, +15,4% pour les maisons individuelles). Cette progression est imputable à lacroissance réelle de l’activité de construction de logements sur l’agglomération de Montpellier (+25% surl’année 2013) qui évolue à contre-courant des dynamiques régionales.
■ Evolution du prix des logements en Languedoc-Roussillon
Commercialisation des logements neufs : prix des maisons individuelles (en milliers d’€*)
Maisons individuelles**20124e trim.
20131er trim.
20132e trim.
20133e trim.
20134e trim.
EvolutionT4 2012T4 2013
Languedoc-Roussillon 196,7 204 233 201 218 + 10,8 %
Aude 200 187 - - 209 + 4,5 %
Gard 199,3 185 196 174 208 + 4,4 %
Hérault 188,9 213 247 236 218 + 15,4 %
Lozère - - - - - -
Pyrénées-Orientales 219,7 211 226 241 239 + 8,8 %
Source : MEDDTL -SOeS- DREAL Languedoc Roussillon - Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN)
Source : MEDDTL -SOeS- DREAL Languedoc Roussillon - Enquête sur la commercialisation des logements neufs (ECLN)* Prix moyen par lot** La surface moyenne des logements vendus varie entre 70 et 85 m2
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
53CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
/m ) des logements collectifs vendusT3 2008 T4 2008 T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2010
3 321 3 180 3 217 3 196 3 278 3 219 3 165 3 296 3245
2 997 2 752 2 704 2 677 2 906 3 182 2 904 3 022 2524
3 134 2 854 2 981 2 800 2 830 2 890 2 841 2 818 2796
3 406 3 310 3 371 3 505 3 486 3 360 3 296 3 449 3478
2 313 2 338 2 292 2 181 2 317 2 278 2 323 2 321 2 528
3 342 3 194 3 035 2 833 2 794 3 097 2 884 3 094 3154
T3 2008 T4 2008 T1 2009 T2 2009 T3 2009 T4 2009 T1 2010 T2 2010 T3 2010 T4 2010
213,5 183,2 216,1 228,6 229,2 274,5 222,8 277,3 214,3
179,6 202,5 216,9 194 204 193,3 186,9 177,1 224,2
241,1 160,6 176,7 206,9 190,2 194 184,0 203,7 185,9
213,2 171,4 244,2 267,1 270,8 355,2 243,3 312,7 227,8
226 166,7 198,4 203,9 225,8 201,9 232,3 227,4 207,2
2000
2200
2400
2600
2800
3000
3200
3400
3600
3800
4000
T4 2010 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013
Languedoc-Roussillon Aude Gard Hérault Lozère Pyrénées-Orientales
100
150
200
250
300
350
400
T4 2010 T1 2011 T2 2011 T3 2011 T4 2011 T1 2012 T2 2012 T3 2012 T4 2012 T1 2013 T2 2013 T3 2013 T4 2013
Languedoc-Roussillon* Aude Gard Hérault Pyrénées-Orientales
Evolution du prix moyen des logements en habitat collectif (€/m2)
Evolution du prix de vente moyen des maisons individuelles (en milliers d'euros)
Source : MEDDTL -SOeS- DREAL Languedoc Roussillon - ECLN* A l'exception de la Lozère (aucune donnée disponible)
Source : MEDDTL/CGDD/SOeS - DREAL Languedoc-Roussillon (ECLN)- données de la Lozère indisponibles à partir de 2011
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
54 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
tran
spor
t et
logi
stiq
ue
0 salarié51,2%
1 à 9 salariés31,2%
10 à 49 salariés14,4%
50 à 99 salariés2,0%
100 à 199 salariés0,9%
200 salariés et plus0,3%
L’activité de transport se contracte fortement en 2013, à l’aune de la baisse du volume des marchandisestransportées, confirmant l’affaiblissement sectoriel constaté un an plus tôt.Le trafic routier de marchandises s’érode de façon importante (-5,9%), principalement impacté par lachute du trafic intérieur régional (-11,3%), de même que le transport maritime de fret qui accuse unebaisse de 1,6% du tonnage global transporté. Seul le trafic passagers des aéroports de la région échappe à ce marasme généralisé, la fréquentation dessites aéroportuaires renouant avec la croissance en 2013 (+8,3%) après une année de stabilité, à l’imagedu transport ferroviaire qui voit croître le nombre de voyageurs dans les gares de +12%, voire plus dansles grands centraux régionaux.
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2011
Source : Insee, Connaissance Locale de l'Appareil Productif (CLAP). Données au 31 décembre 2011
0 salarié 1 à 9 10 à 49 50 à 99 100 à 199 200 et + TOTAL
2 404 1 463 675 94 40 16 4 692
Etablissements par tranche d’effectifs salariés (2011)
Etablissements Effectifs salariés
TOTAL TRANSPORT 4 692 39 431
Evolution 2011-2012 + 0,9 % - 0,4 %
Etablissements et effectifs salariés par secteur d’activité (2011)
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
55CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Source : Insee, DADS - Atout Métiers LR
Source : Insee, DADS - Atout Métiers LR
Transports terrestres et transports parconduites
Transports par eau
Transports aériens
Entreposageet services auxiliaires
des transports
Activités de poste
et de courrier
L.-R. France L.-R. France L.-R. France L.-R. France L.-R. France
Chefs d'entreprise et Cadres
3 040 3 203 1 914 3 449 3 277 4 336 2 900 3 213 2 459 2 544
Professions intermédiaires
2 295 2 293 - 2 356 - 2 606 2 062 2 089 1 691 1 785
Employés 1 548 1 609 1 181 1 542 1 733 2 179 1 530 1 606 1 427 1 441
Ouvriers non qualifiés 1 271 1 295 - 1 740 - 1 987 1 370 1 384 1 108 1 091
Ouvriers qualifiés 1 599 1 680 - 1 954 - 2 136 1 469 1 579 1 329 1 321
Comparaison des salaires mensuels nets médians dans les activités relatives autransport et à l'entreposage (2011)
Rémunérations dans le domaine du transport et de l'entreposage par catégoriesocio-professionnelle (2011)
0 €
500 €
1 000 €
1 500 €
2 000 €
2 500 €
3 000 €
3500 €
Chefs d’entrepriseet Cadres
Professionsintermédiaires
Employés Ouvriersnon qualifiés
Ouvriers qualifiés
2 756 €
1 948 €
1 464 € 1 346 €1 574 €
3 074 €
2 056 €
1 538 €1 359 €
1 664 €
Languedoc-RoussillonFrance
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
56 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
tran
spor
t et
logi
stiq
ue
Aéroports 2011 2012 2013Evolution2012-2013
Part du trafic"Low-Cost"
Béziers-Cap d’Agde 194 023 223 807 228 024 + 1,9 % 97,56 %
Carcassonne en Pays Cathare 368 021 395 733 432 712 + 9,3 % 99,70 %
Montpellier-Méditerranée 1 313 276 1 288 215 1 422 793 + 10,4 % 31,07 %
Nîmes-Alès-Camargue-Cévennes 192 174 184 850 195 319 + 5,7 % 98,81 %
Perpignan-Rivesaltes 370 565 349 871 366 551 + 4,8 % 30,06 %
TOTAL LANGUEDOC-ROUSSILLON 2 438 359 2 442 476 2 645 399 + 8,3 % 52,89 %
Trafic aéroportuaire (nombre de passagers)
Source : Union des Aéroports Français-Statistiques annuelles. Champ: nombre de passagers locaux (nationaux et internationaux), hors de passagers en transit
Source : Union des Aéroports Français-Statistiques annuelles. Champ: nombre de passagers locaux (nationaux et internationaux), hors de passagers en transit
■ Trafic aéroportuaire
Si l’ensemble des aéroports du Languedoc-Roussillon connaît une augmentationpatente du trafic passagers (+8,3%),c’est Montpellier-Méditerranée quiaffiche la plus forte progression envolume (+10,4%), suivi de l’aéroportde Carcassonne en Pays Cathare(+9,3%). Le site aéroportuaire de Béziers-Capd'Agde voit croître sa fréquentation pourla sixième année consécutive, mais dansune bien moindre mesure que précédemment(+1,9%).
Béziers-Cap d'Agde 8,6%
Carcassonne en Pays Cathare 16,4%
Montpellier-Méditerranée 53,8%
Nîmes-Alès- Camargue-Cévennes
8%
Perpignan-Rivesaltes 13,9%
1 750 029 1 546 213 1 565 755 1 568 382 1 327 383 1 303 502 1 322 301
277 521 319 378 231 122 134 444 156 581 205 909 226 664
528 289 433 002 647 561 470 073 446 129 428 073 447 551
2 760 176 2 587 246 2 700 203 2 486 076 2 238 328 2 322 282 2 470 616
Nîmes Alès Camargue Cévennes Carcassonne en Pays Cathare Béziers-Cap d'Agde
Perpignan-Rivesaltes Montpellier Méditerranée
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 422 793
366 551
228 024
432 712
195 319
1 546 213
433 002 73 340
215 313
319 378
Répartition du trafic entre les aéroports régionaux (2013)
Evolution du trafic aéroportuaire (2000-2013)
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
57CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Trafic maritime régional Fret Exportations
2000 6372 4829 1543
2001 6468 5031 1437
2002 6298 4851 1447
2003 6214 4789 1425
2004 6001 4673 1328
2005 6333 4927 1406
2006 5940 4473 1467
2007 5567 4346 1221
2008 5337 4110 1227
2009 5097 3988 1109
2010 5779 4359 1420
2011 6044 4264 1780
2012 5726 4411 1315
2013 5636
R
Mer
2002 2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012
2013
6 298 6 214 6 001 6 333
5 940 5 567
5 337 5 097
5 779 6 044 5 726
5 636
FS FE FI Total2005 4775,72276 4393,704489 1860,44703 11029,87432006 4909,75046 4383,167258 1920,35876 11213,27652007 5027,50349 4415,243437 1974,53903 11417,2862008 4289,23328 3970,404421 1661,13456 9920,772262009 3929,03199 3526,685524 1750,62239 9206,33992010 4030,57749 3809,48953 1784,32237 9624,38942011 4018,17426 3662,862036 1921,09792 9602,134222012 3760,8 3358,9 1833,6 8953,32013 3743 3058 1627 8428
FS FE FI2005 100 100 1002006 102,806438 99,76017434 103,2202872007 105,272097 100,490223 106,1325052008 89,8132805 90,36575926 89,28685062009 82,2709396 80,26678929 94,09686822010 84,3972252 86,70336249 95,90826012011 84,137511 83,36614456 103,2600172012 78,7482898 76,44801803 98,55695822013 78,3755714 69,59958294 87,4521002
Flux régionaux internes
Flux régionaux sortants
Flux régionaux entrants
70
75
80
85
90
95
100
105
110
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Trafic maritime régional (en milliers de tonnes)
Evolution du transport routier de marchandises en Languedoc-Roussillon(en indice base 100 en 2008 des tonnes par km)
Port de l'ArdoiseCanal du Rhône
à Sète
2000 110 179
2001 57 158
2002 114 231
2003 107 236
2004 114 290
2005 84 449
2006 76 327
2007 68 405
2008 72 392
2009 36 352
2010 48 347
2011 79 536
2012 44 579
2013 28 391
114 107 114
84 76 68
72 36 48
79 44
28
231 236 290
449
327 405 392 352
347
536 579
391
Port de l’ArdoiseCanal du Rhône à Sète
2002 2003 2004 2005
2006 2007
2008 2009
2010 2011
2012 2013
Route
2000 69200
2001 80900
2002 84200
2003 88439
2004 95874
2005 88813 11029,87432006 106768 11213,27652007 102856 11417,2862008 90512 9920,772262009 89191 9206,33992010 88168 9624,38942011 102031 9602,134222012 96988,19 8953,32013 8427
11 030 11 213 11 417
9 921 9 206 9 624
9 602 8 953
8 427
2005 2006
2007 2008
2009 2010
2011 2012
2013
Trafic fluvial régional (en milliers de tonnes)
■ Transport de marchandises
En déclin depuis 2007, le transport routier de marchandises qui avait déjà connu une importante chute en2012 (-6,7%), s’enferre dans une spirale baissière bien plus marquée qu’au niveau national.Le trafic poids lourds, en repli de 5,9% à l’échelle régionale, se stabilise autour de 12 500 camions/jour enmoyenne sur la section Gallargues-Lunel de l’A9, un niveau comparable à celui de 2002.Alors que l’année 2012 avait vu le trafic fluvial sur le canal du Rhône à Sète s’accroître de plus de 8%, celui-ci s’effondre littéralement un an plus tard, reculant de -32,5%. Une situation similaire à celle qui affecte lePort de l’Ardoise où la chute est encore plus significative puisque le tonnage de marchandises transportéesdiminue de 35,7% sur un an. Le trafic maritime régional est également en berne, le fret portuaire accusant un retrait de 1,57% entre2012 et 2013, essentiellement imputable à la chute des volumes manutentionnés au niveau du Port de Sète(-3,9%) même si ce dernier demeure le premier port régional avec 60,2% du trafic. L’activité portuaire semaintient et progresse dans les deux autres ports de la région, à Port-Vendres tout d’abord où les volumesaugmentent de 5,7%, à Port-La-Nouvelle ensuite où la croissance du trafic céréalier (+23%) au niveau desexportations permet de compenser largement les conséquences de la diminution des importations denourriture animale et d’engrais et la stagnation des importations d’hydrocarbures.
Evolution du trafic de marchandises en Languedoc-Roussillonselon les modes de transport
Source : DREAL LR / Service Maritime/VNF/ Sté Port-Midi. Infrastructure et transport
Source : MEDDE - Soes/Sitram
Source : DREAL LR / Service Maritime/VNF/ Sté Port-Midi. Infrastructure et transport
Source : DREAL LR / MEEDDM-SOeS / Enquête TRM
Trafic routier régional(en millions de tonnes-kilomètres transportées)
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
tran
spor
t et
logi
stiq
ue
58 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Port de Sète Port-La-Nouvelle Port-Vendres
3 531 1 938 257
Port de Sète60,2%
Port-La Nouvelle35%
Port-Vendres4,8%
Sources : CCI Perpignan, Narbonne, Sète
Port de SètePort-La-Nouvelle
Port-Vendres TotalVariation annue
Part de SétePart de Port la nouvelle
Part de P Vendres
2000 3918 2280 193 6391 61,3% 35,7%2001 4047 2339 125 6511 1,9% 62,2% 35,9%2002 3857 2267 174 6298 -3,3% 61,2% 36,0%2003 3756 2266 191 6213 -1,3% 60,5% 36,5%2004 3614 2171 215 6000 -3,4% 60,2% 36,2%2005 3830 2293 210 6333 5,6% 60,5% 36,2%2006 3420 2273 247 5940 -6,2% 57,6% 38,3%2007 3271 2002 293 5566 -6,3% 58,8% 36,0%2008 3060 1926 351 5337 -4,1% 57,3% 36,1%2009 2933 1884 280 5097 -4,5% 57,5% 37,0%2010 3396 2073 310 5779 13,4% 58,8% 35,9%2011 3605 2147 306 6058 4,8% 59,5% 35,4%2012 3 531 1 938 257 5 726 -0,054803566 61,7% 33,8%2013 3 392 1972 272 5 664 -0,010827803 59,9% 34,8%2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
3 918 4 047 3 857 3 756 3 614 3 830 3 420 3 271 3 060 2 933
3 396 3 605 3 531 3 392
2 280 2 339 2 267 2 266
2 171 2 293
2 273 2 002
1 926 1 884
2 073 2 147 1 938 1 972
193 125 174 191
215 210
247 293
351 280
310 306
257 272
Port-Vendres Port-La-Nouvelle Port de Sète
Evolution du trafic des ports régionaux (en milliers de tonnes)
Source : DREAL LR/Etablissement Public Régional du port de Sète/CCI Perpignan/DDTM 66
■ Trafic maritime
Répartition du trafic régional (2013)
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
59CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Evolution du partage modal du trafic de marchandises en Languedoc-Roussillon (en millions d'euros)
Evolution du partage modal du trafic de marchandises en Languedoc-Roussillon (en millions d'euros)
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012Mer 4073 3 416 4 293 3 792 4 595 5 191 5 913Fer 129 239 84 140 99 109 108Route 6 939 6 943 7 636 6 957 7 667 9 369 9 275Air 1104 1 224 1 489 1 158 1 096 1 062 1 428Autres modes 909 1 049 451 795 660 942 1 281Sources : SOeS, fichier SITRAM.
Route
Mer
Air
Autre Fer
0
1 000
2 000
3 000
4 000
5 000
6 000
7 000
8 000
9 000
10 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
6 939
4 073
129
1 104
909
6 943
3 416
239
1 224
1 049
7 636
4 293
84
1 489
451
6 957
3 792
140
1 158795
7 667
4 595
99
1 096
660
9 369 9 275
5 913
1 428
1 281
108
5 191
109
1 062942
source : MEDDE – SoeS/Sitram
transportet logistique
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
60 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
tour
ism
e
2005 2006 2007 2008 2009 2010 201
Hotellerie de plein air 15688 15982 16633 17056 17909 17 842 18 92 Hotellerie traditionnelle 7836 7689 7751 7569 7309 7 440 7 57
2006 2007 2008 2009
2010 2011
2012 2013
15 982 16 633 17 056 17 909 17 842
18 929 18 701 19 514
7 689 7 751 7 569 7 309 7 440 7 577 7 482
7 487
Hotellerie de plein air Hotellerie traditionnelle
Evolution de la fréquentation touristique régionale (en millions de nuitées)
Source : Insee, DGCIS, partenaires régionaux
Secteur d’activité phare du développement économique régional, le tourisme renoue avec la croissanceen termes de fréquentation après une saison 2012 mitigée. Ainsi, le Languedoc-Roussillon a accueilli8,5 millions de touristes en 2013, cumulant 27 millions de nuitées dans ses hôtels et campings (34,2millions si on inclut également les autres hébergements collectifs touristiques), soit une progression de+3,1% de la fréquentation hôtelière par rapport à l’année précédente. L’hôtellerie de plein-air affiche un bilan toujours positif, renforçant la position du Languedoc-Roussillonen tant que première destination touristique du territoire national pour les amateurs de camping (2,7millions de campeurs en 2013, +4,3% de nuitées), un résultat toujours plus encourageant pour lesprofessionnels du secteur qui ont investi massivement pour améliorer la qualité de leurs hébergementset de leurs équipements d’accueil.Après un léger fléchissement en 2012, l’activité dans l’hôtellerie traditionnelle se stabilise pour la saison2013 (+0,1% en nombre de nuitées), soutenue essentiellement par la fréquentation de la clientèleétrangère (+10,9% en nuitées) en provenance d’Espagne, du Royaume-Uni, des Etats-Unis et d’Asie.
Classement des régions touristiques (2013)
Sources : EFH, Insee, DGCIS, partenaires régionaux, enquêtes de fréquentation hôtelière et dans les campingsNB : Données 2010 à 2012 rétropolées suite au changement de méthode en 2013
RégionsNombre total de
nuitées en camping (en milliers)
Languedoc-Roussillon 19 514Provence-Alpes-Côte d'Azur 15 175Aquitaine 14 649Pays-de-la-Loire 10 186Bretagne 9 285Rhône-Alpes 8 870Poitou-Charentes 6 729Midi-Pyrénées 4 362Corse 4 107Basse-Normandie 2 456TOTAL 108 723
RégionsNombre total de nuitées en hôtel (en milliers)
Ile-de-France 67 528Provence-Alpes-Côte d'Azur 22 097Rhône-Alpes 19 307Aquitaine 8 951Midi-Pyrénées 8 291Languedoc-Roussillon 7 562Bretagne 7 136Alsace 6 514Pays-de-la-Loire 6 325Centre 5 894TOTAL 201 419
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
61CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Hôtellerie traditionnelle Hôtellerie de Plein Air2005 466 090 504 1052006 445 152 495 0662007 411 536 463 0682008 419 218 488 8242009 424 431 582 4692010 413 618 532 4202011 421 535 525 2542012 427 849 551 1712013 413 782 559 420
H
300 000
350 000
400 000
450 000
500 000
550 000
600 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
495 066
559 420
413 782
445 152
Hôtellerie traditionnelle Hôtellerie de Plein Air2005 1 796 146 5 272 9752006 1 771 000 5 510 3052007 1 716 132 5 592 2272008 1 623 650 5 789 0972009 1 534 195 6 079 1022010 1 565 059 5 751 0192011 1 519 047 5 950 5892012 1 482 074 5 738 8492013 1 511 493 6 099 431
500 000
1 500 000
2 500 000
3 500 000
4 500 000
5 500 000
6 500 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
5 510 305
1 771 000 1 511 493
6 099 431
Hôtellerie traditionnelle Hôtellerie de Plein Air2005 !"#$!"%&' '"(#)"*#'2006 &")($")($ '"$#'"+*$2007 !"#()"$') '"++&"!&%2008 !"#*!")$# '")#("%)$2009 &")(&"!*+ *"%'("!)+2010 !"#%)"+'& *"&'+"+'%2011 !"%(+"*++ *"+&!"%*%2012 !"#)!"&!) *"*+$"+%'2013 !"%&("%') +"%+$"+((
H
500 000 1 500 000 2 500 000 3 500 000 4 500 000 5 500 000 6 500 000 7 500 000 8 500 000 9 500 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
6 506 875
2 945 945 3 124 169
8 185 844
Hôtellerie traditionnelle Hôtellerie de Plein Air2005 1 429 366 2 256 4542006 1 391 655 2 369 1902007 1 447 610 2 509 4972008 1 402 514 2 630 7662009 1 366 406 2 840 1472010 1 356 241 3 023 1252011 1 373 650 3 203 218
2 012 1 412 184 3 167 9302 013 1 359 244 3 172 947
H
500 000
1 000 000
1 500 000
2 000 000
2 500 000
3 000 000
3 500 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2 012 2 013
2 369 190
1 391 655
1 359 244
3 172 947
1
Hôtellerie traditionnelle Hôtellerie de Plein Air2005 1 090 244 1 243 5692006 1 136 331 1 099 3072007 1 126 169 1 185 6972008 1 048 400 1 244 0472009 1 039 665 1 243 5722010 1 085 340 1 266 3722011 1 113 917 1 427 2352012 1 066 818 1 457 0892013 1 077 958 1 496 165
H
500 000
700 000
900 000
1 100 000
1 300 000
1 500 000
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
1 099 307
1 136 331
1 496 165
1 077 958
Evolution de la fréquentation touristique par département (2006-2013)
Aude
Hérault
Pyrénées-Orientales
Gard
Lozère
Source : Insee ; Direction du Tourisme ; Partenaires régionaux.
HOTELLERIE DE PLEIN AIR
HOTELLERIE TRADITIONNELLE
H
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
62 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
tour
ism
e
1 étoile2 étoiles
3 étoiles4 étoiles
5 étoiles
Non classés
5,2%
26,4%
33,5%
11,6%
0,6%
22,7%
Aude7 506 lits13,7%
Gard10 028 lits
18,4%
Hérault20 244 lits
37,1%
Lozère4 392 lits
8%
Pyrénées-Orientales12 450 lits
22,8%
Offre hôtelière régionale (2013) (en % du nombre de lits)Sources : DGCIS - Insee en partenariat avec DGCIS et partenaires régionaux.
Répartition par département de l'offre hôtelière (2013)(en nombre de lits)Sources : Insee, DGCIS hébergements touristiques ; Atout France
Rang Région Hôtels Lits* Capacité d’accueil** (en %)
1 Île-de-France 2 371 301 486 23,9 %
2 Rhône-Alpes 2 044 138 112 10,9 %
3 PACA 2 018 140 522 11,1 %
4 Midi-Pyrénées 1 122 76 348 6,0 %
5 Aquitaine 1 053 62 558 5,0 %
6 Languedoc-Roussillon 915 54 620 4,3 %
7 Bretagne 893 52 342 4,1 %
8 Pays de la Loire 687 45 514 3,6 %
9 Centre 649 39 442 3,1 %
10 Auvergne 578 28 406 2,2 %
France 17 170 1 263 788 100 %
Hôtellerie classée et non classée (2013)
Sources : DGCIS ; Insee en partenariat avec DGCIS et partenaires régionaux ; Fédération Nationale des Gîtes de France* 1 chambre = 2 lits / ** La capacité d'accueil est égale au nombre de lits disponibles dans la région par rapport au total national
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
63CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Emplacements de camping en 2013
1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles ou plus
118 643 6 515 27 657 45 583 38 8885,5% 23,3% 38,4% 32,8%
1 étoile 2 étoiles 3 étoiles 4 étoiles ou plus
748 terrains,5,5% des emplacements
115 terrains,23,3% des emplacements
244 terrains,38,4% des emplacements
117 terrains,32,8% des emplacements
Lozère5,3%
Gard13,8%
Hérault36,3%
Aude17,6%
P.-O.27%
Rang RégionNombre de résidences secondaires et de logements occasionnels au RP
En %
1 Provence-Alpes-Côte d'Azur 484 581 15,6 %
2 Rhône-Alpes 385 355 12,4 %
3 Languedoc-Roussillon 352 026 11,4 %
4 Bretagne 231 954 7,5 %
5 Aquitaine 208 773 6,7 %
6 Pays de la Loire 207 640 6,7 %
7 Midi-Pyrénées 162 232 5,2 %
8 Basse Normandie 155 001 5,0 %
9 Poitou-Charentes 128 209 4,1 %
10 Île-de-France 127 194 4,1 %
TOTAL France métropolitaine 3 098 500 100 %
Offre régionale de l'hôtellerie de plein air (2013) (en % du nombre d'emplacements de camping)
Classement régional des résidences secondaires (2012)
Répartition des résidences secondaires par département (2012)
Sources : Insee-Direction du tourisme
Source : Insee, Direction du Tourisme
Source : Insee, Direction du tourisme - hébergements touristiques
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
64 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
tour
ism
e
DÉPARTEMENTS MONUMENTS Nbre de visiteurs
GARD (30) Arènes, Maison Carrée, Tour Magne (Nîmes) 564 449
AUDE (11) Château et Remparts Cité de Carcassonne (UNESCO) 518 790
HÉRAULT (34) Abbatiale de Saint-Guilhem (Montpellier) 348 801
GARD (30) Remparts et Tour de Constance (Aigues-Mortes) 167 530
HÉRAULT (34) Cathédrale de Maguelone (Villeneuve-lès-Maguelone) 122 921
AUDE (11) Abbaye de Fontfroide (Narbonne) 100 097
AUDE (11) Château de Peyrepertuse (Duilhac-sous-Peyrepertuse) 87 172
P.-O. (66) Palais des rois de Majorque (Perpignan) 86 792
P.-O. (66) Forteresse de Salses (Salses-le-Château) 75 982
AUDE (11) Château de Quéribus + Théâtre Achille-Mir (Tuchan) 68 952
DÉPARTEMENTS SITES, GROTTES ET PARCS Nbre de visiteurs
GARD (30) Seaquarium et Musée de la mer (Grau-du-Roi) 351 632
AUDE (11) Réserve Africaine (Sigean) 349 946
HÉRAULT (34) Aquarium Mare Nostrum (Montpellier) 340 000
GARD (30) La Bambouseraie de Prafrance (Anduze) 232 250
HÉRAULT (34) Aqualand (Cap d’Agde) 224 429
HÉRAULT (34) Jardin du domaine d'O (Montpellier) 140 805
HÉRAULT (34) Serre Amazonienne (Montpellier) 134 257
HÉRAULT (34) Aquarium (Cap d’Agde) 131 092
GARD (30) Train à Vapeur des Cévennes (Anduze) 127 767
HÉRAULT (34) Grotte de Clamouse (Saint-Jean-de-Fos) 106 549
DÉPARTEMENTS MUSÉES Nbre de visiteurs
AUDE (11) Cathédrale (Narbonne) 479 839
HÉRAULT (34) Musée Fabre (Montpellier) 282 069
GARD (30) Musée du bonbon Haribo (Uzès) 272 000
HÉRAULT (34) Musée des Dinosaures (Mèze) 124 125
P.-O. (66) Musée d’art moderne (Céret) 77 993
GARD (30) Musée archéologique (Nîmes) 59 567
AUDE (11) Musée de l’Ecole (Carcassonne) 51 654
AUDE (11) Musée des Beaux-Arts (Carcassonne) 49 616
GARD (30) Museum d'histoire naturelle (Nîmes) 45 656
HÉRAULT (34) Musée Fleury (Lodève) 41 501
Sites touristiques les plus visités (2013)
Source : Sud de France
Le Pont du Gard (UNESCO) n'est pas intégré dans le tableau ci-dessus car l'estimation du nombre de visiteursest réalisée à partir de la fréquentation des parkings du site (1 323 000 visites en 2013).
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
65CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Languedoc-Roussillon
France L.-R. / FranceRang
nationalAnnée deréférence
Monuments historiques 2 013 43 720 4,6 % 12 2012
Secteurs sauvegardés 13 102 12,7 % 1 2012
Sites archéologiques recensés 28 325 497 068 5,7 % 3 2012
Inscriptions au patrimoinede l'humanité (UNESCO)
6 38 15,8 % 1 2013
Patrimoine historique du Languedoc-Roussillon
Source : MCC/DGP/DEPS/UNESCO
Equipements culturels et promotion des arts en Languedoc-Roussillon
Source : MCC/DGP/DEPS
Languedoc-Roussillon
France L.-R. / FranceRang
nationalAnnée deréférence
Musées de France 59 1 198 4,9 % 7 2013
Bibliothèques municipales 325 6 871 4,7 % 10 2013
Compagnies de dansesubventionnées
20 258 7,8 % 3 2011
Compagnies dramatiquesindépendantes aidées
25 627 4,0 % 7 2010
Ile-de
-Fran
ce
Rhône
-Alpes
Prove
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Azur
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100
150
200
300
350
307
126112
9578 77
65 62 59 59 54 48 47 39 36 33 30 28 27 27 1836
Intensité touristique* (2013)
*Nombre de nuitées pour 10 000 habitantsSource : Insee
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
66 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
créa
tion
- tra
nsm
issi
on -
repr
ise
d’en
trep
rise
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006A eneur
auto entrepreneur 11775 12251 12534 14320 15303 14749 15839T ion
13 5
73
14 4
11
14 3
22
12 5
78
13 2
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20 0
38 a
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neur
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21 3
98 a
uto-
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neur
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16 0
89 a
uto-
entr
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17 3
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15 8
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uto-
entr
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s
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
11 775 12 251 12 534 14 320
15 303 14 749 15 839
17 731 18 102
35 809
33 611
30 411 29 92729 122
Evolution du nombre de créations d'entreprises 2000-2012Source : INSEE, Répertoire des entrepriseset des établissements (Sirène)
En 2013, 29 122 nouvelles entreprises ont été créées en Languedoc-Roussillon (soit 805 de moins quel’année précédente), un recul de -2,7% essentiellement imputable à la baisse des créations sous le statut
d’auto-entrepreneur (-8,7%) dont la part ne cesse de s’amenuiser depuis 2011.Ce repli n’est que partiellement compensé par la reprise dynamique des créations de sociétés « traditionnelles » qui progressent de +5,7%, en particulier sous le statut de SAS, en nette augmentation(+67%), EURL et SASU (+3,7%). Il est cependant important de noter que les créations en SARL reculent de-16,7% dans le même temps.Malgré un taux de création le plus élevé du territoire (16,2%), toujours nettement supérieur à la moyennenationale (14,4%), l’économie entrepreneuriale du Languedoc-Roussillon affiche un taux de survie à cinq ansdes entreprises parmi les plus faibles de France, bien inférieur à la moyenne des territoires métropolitains(48,8% d’entreprises créées en 2006 encore actives après 5 ans, contre 51,5% en moyenne).
Secteur d’activité * 2012 2013Proportiond’auto-
entrepreneurs
Evolution2012-2013
L.-R./France2013
Evolution2012-2013hors auto-
entrepreneurs
Industrie 1 447 1 444 56,2 % - 0,2 % 5,3 % + 9,5 %
Construction 5 548 5 107 51 % - 7,9 % 6,5 % + 18,4 %
Commerce, transport, hébergement et restauration
9 223 9 230 49,4 % + 0,1 % 6,3 % + 1,5 %
Services aux entreprises 7 340 7 074 54,8 % - 3,6 % 4,2 % + 0,8 %
Services aux particuliers 6 369 6 267 63 % - 1,6 % 5,4 % + 8,3 %
TOTAL 29 927 29 122 54,4 % - 2,7 % 5,4 % + 5,7 %
Créations d’entreprises par secteur d’activité
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène)
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
67CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Taux de création d’entreprises (2013)
Languedoc-Roussillon France
Industrie 12,8 % 10,8 %
hors auto-entrepreneurs 5,6 % 5,2 %
Construction 17,9 % 15,7 %
hors auto-entrepreneurs 8,8 % 9,0 %
Commerce, transports, hébergement et restauration
16,9 % 13,5 %
hors auto-entrepreneurs 8,6 % 7,1 %
Services aux entreprises 16,4 % 15,5 %
hors auto-entrepreneurs 7,4 % 7,4 %
Services aux particuliers 14,8 % 14,5 %
hors auto-entrepreneurs 5,4 % 5,6 %
TOTAL 16,2 % 14,4 %
hors auto-entrepreneurs 7,4 % 7,0 %
Aude11,6%
Gard23,6%Hérault
46%
Lozère1,4%
Pyrénées-Orientales17,4%
2012 2013
Proportiond'auto-
entrepreneursen 2013
taux derenouvellement
annuel * (pour 1000)
Evolution2012-2013
Evolution2012-2013 hors auto-
entrepreneurs
Aude 3 429 3 382 59,8 % 158 - 1,4 % + 2,1 %
Gard 7 400 6 884 61,1 % 153 - 7,0 % - 14,2 %
Hérault 13 777 13 396 47,5 % 170 - 2,1 % + 20,9 %
Lozère 441 395 49,1 % 88 - 10,4 % + 3,6 %
P.-O. 4 980 5 055 60,1 % 168 + 1,7 % - 4,6 %
L.-R. 29 927 29 122 54,4 % 162 - 2,7 % + 5,7 %
Créations d’entreprises par département
Sources : ACPE / INSEE, répertoire des entreprises et établissements (Sirene). Données inclus auto-entrepreneurs* Taux de renouvellement en 2013 : Nombre de créations d’entreprises enregistré en 2013 rapporté au nombre d’entreprises existantes au 1er janvier 2013
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène)
Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements (Sirène)
Répartition de la création d'entreprises par département (2013)
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
68 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
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A la 5e place du classement national (après l’Ile de France, PACA, Rhône-Alpes et Aquitaine), le Languedoc-Roussillon totalise 57 236 auto-entrepreneurs (soit 5,9% du total national, bilan à fin février 2014), soitune augmentation de 8,4% par rapport à l’année précédente, répartis majoritairement dans lesdépartements de l’Hérault (44,2%) et du Gard (25%). Si la proportion des auto-entrepreneurs dégageant un chiffre d’affaires positif s’est accrue sensiblementen région en 2013 (73,7% contre 72,2% au niveau national, soit +14 points ), ce dernier s’est réduit (-2,2%) pour atteindre en moyenne 8 780 € par an en Languedoc-Roussillon (contre 9 121 € au niveaude la France métropolitaine).
Effectifs RépartitionEvolution2011-2012en L.-R.
Evolution 2011-2012en France
(hors Île-de-France)
Entreprises individuelles 21 701 74,5 % - 3,3 % - 2,7 %
Dont auto-entrepreneurs 15 831 54,4 % - 8,7 % - 11,7 %
Sociétés 7 421 25,5 % - 0,8 % - 0,8 %
Sociétes Unipersonnelles (EURL, SASU) 2 739 9,4 % + 3,7 % + 1,2 %
SARL (hors EURL) 3 086 10,6 % - 16,7 % - 13,5 %
SAS (hors SASU) 1 299 4,5 % + 67 % + 49,2 %
Autres 297 1,0 % - 16,1 % + 3,2 %
Ensemble 29 122 100 % - 2,7 % - 2,2 %
Nature juridique de la création : auto-entrepreneurs et sociétés (2013)
Source : APCE, CCIR LR
Période 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Sociétés 3724 4039 4276 4968 6030 5620 6338
Hors Auto-Entrepreneur 8023 8153 8156 9170 9314 9132 9499Auto-Entrepreneur
Entreprises individuelles* 8023 8153 8156 9170 9314 9132 9499
Base 100 en 2000
Période 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006Sociétés 100 108 115 133 162 151 170
Entreprises individuelles 100 102 102 114 116 114 118Source : Insee, Entreprises
100
150
200
250
300
350
400
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Entreprises individuelles
Sociétés
Evolution du nombre de créations par nature juridique entre 2000 et 2013 en Languedoc-Roussillon (indice base 100 en 2000)
Source : APCE, CCIR LR
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
69CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Comptes d'auto-entrepreneurs ayant déclaré un chiffre d'affaires positif(2012-2013)Source : ACOSS
Source : ACOSS*Total des comptes actifs à fin février 2014
Nombre totalde comptesactifs*
% pardépartement
Chiffre d'affaires moyenEvolution2012-2013
2012 2013
Aude 7 332 12,8 % 9 004 8 871 - 1,48 %
Gard 14 288 25,0 % 9 218 8 765 - 4,9 %
Hérault 25 282 44,2 % 9 023 8 774 - 2,8 %
Lozère 935 1,6 % 8 474 8 585 + 1,3 %
P.-O. 9 399 16,4 % 9 261 8 904 - 3,8 %
L.-R. 57 236 100 % 8 996 8 780 - 2,4 %
France métrop. 973 821 - 9 280 9 311 + 0,3 %
Les auto-entrepreneurs en Languedoc-Roussillon (2014)
Aude Gard
Hérault Lozère
PO
4 938
9 497
16 637
724
6 435
5 507
10 415
18 486
765
6 998
2012 2013
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
70 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Languedoc-Roussillon France Métropolitaine Languedoc-Roussillon France Métropolitaine2000 2 080 43 106 2000 100 1002001 2 159 42 222 2001 104 982002 2 235 43 887 2002 107 1022003 2 248 46 051 2003 108 1072004 2 341 47 106 2004 113 1092005 2 609 47 845 2005 125 1112006 2 648 46 706 2006 127 1082007 2 702 49 845 2007 130 1162008 2 868 53 834 2008 138 1252009 3 311 61 632 2009 159 1432010 3 365 58 896 2010 162 1372011 3 219 57 937 2011 155 1342012 3 385 59 688 2012 163 1382013 3 383 60 787 2013 163 141
2 609 2 648 2 702 2 868 3 311 3 365
3 219 3 385 3 383
2005 2006 2007 2008 2009 2010 20112012
2013
Toujours en croissance au niveau national (+2,1%), les défaillances d’entreprises se stabilisent enLanguedoc-Roussillon (-0,1%) après une année de progression record en 2012. Malgré une situation économique tendue dans le secteur, la construction (26% des défaillances) bénéficied’une légère embellie en 2013 (-3,2%), à l’instar du commerce (22,8% des défaillances, -1,8% entre2012 et 2013), du transport/entreposage (-10,2%) et de l’hébergement et la restauration (14,5% desdéfaillances, -0,8%). L’industrie, quant à elle, s’avère tout particulièrement impactée (6,3% desdéfaillances, +16,2%).La situation régionale est également marquée par d’importantes différences territoriales : en effet, alorsque le nombre de défaillances d’entreprises en Lozère, dans l’Aude et l’Hérault a tendance à reculer(respectivement, -22,6%, -6,4% et -1,7%), les ouvertures de procédures judiciaires augmentent trèsfortement dans les départements du Gard (+5,8%) et des Pyrénées-Orientales (+3%).
Défaillances d'entreprises par département (2013)
Défaillances d'entreprises en Languedoc-Roussillon
Aude Gard Hérault Lozère P.-O.
393 804 1 443 48 695
Evolution 2012-2013 - 6,4 % + 5,8 % - 1,7 % - 22,6 % + 3 %
Evolution des défaillances d'entreprises
Source : Fiben, Banque de France, CCIR LR (Base 100 en 2000)
Languedoc-Roussillon
France métropolitaine
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201390
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ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
71CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Champ : données brutes en date de jugement / Nota : La somme des secteurs peut ne pas correspondre au total de la région. Source : Insee, BODACC
Défaillances d'entreprises : classement sectoriel (2013)
Source : COFACE
Languedoc-Roussillon France
Energie 0,1% 0,2%Pdts minéraux & Chimie 0,1% 0,3%
Pharmacie 0,2% 0,3%Télécommunications 0,3% 0,3%Services financiers 0,4% 0,6%
Métaux 0,6% 0,8%Bois - Papier - Carton & Impr. 0,6% 1,1%
Holding 1,0% 1,5%Informatique & Electronique 1,4% 2,2%
Biens d'équip. Industriels 1,5% 1,9%Bien d'équip. Du foyer 2,0% 2,4%
Médias & Loisirs 2,5% 2,6%Transport & Logistique 2,6% 3,2%
Textile - Habillement 2,9% 3,5%Agroalimentaire 3,1% 3,0%
Services collectifs 3,2% 3,2%Agriculture & pêche 3,3% 2,0%
Bien de consommation 3,8% 3,4%Moyens de transport 4,2% 3,9%
Distribution 7,2% 6,9%Services aux entreprises 7,4% 9,4%Services aux particuliers 18,2% 16,0%
BTP 33,3% 31,4%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%
Energie Pdts minéraux & Chimie
Pharmacie Télécommunications
Services financiers Métaux
Bois - Papier - Carton & Impr. Holding
Informatique & Electronique Biens d'équip. Industriels
Bien d'équip. Du foyer Médias & Loisirs
Transport & Logistique Textile - Habillement
Agroalimentaire Services collectifs
Agriculture & pêche Bien de consommation
Moyens de transport Distribution
Services aux entreprises Services aux particuliers
BTP
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France Languedoc-Roussillon
2013 L.-R. Evolution 2012-2013
Agriculture, sylviculture et pêche 117 - 2,5 %
Industrie 215 + 16,2 %
Construction 884 - 3,2 %
Commerce ; réparation automobile 775 - 1,8 %
Transport, entreposage 79 - 10,2 %
Hébergement et restauration 492 - 0,8 %
Information et communication 61 + 5,2 %
Activités financières et d'assurance 46 + 7,0 %
Activités immobilières 162 + 20,9 %
Soutien aux entreprises 278 + 1,8 %
Enseignement, santé, action sociale et service aux ménages 281 + 1,1 %
TOTAL 3 400 + 0,4 %
Défaillances d'entreprises en Languedoc-Roussillon par grand secteur d'activité (2013)
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
72 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Les 33 sites d’enseignement supérieur du Languedoc-Roussillon (dont 9 sites disposant d’une ou plusieursimplantations d’établissements publics sous tutelle du MESR) ont accueilli 98 962 étudiants en 2013, soitun accroissement des effectifs régionaux de plus de 2%. 86,4% des étudiants sont inscrits dans le secteurpublic, l’université (IUT compris) totalisant 71,2% des effectifs.En dépit d’un taux de réussite au baccalauréat légèrement inférieur à la moyenne nationale (83,9% en régioncontre 84,5% en France métropolitaine + DOM), le taux d’inscription régional des bacheliers dansl’enseignement supérieur demeure un des plus élevés de France (71,8% contre 69,3% en moyenne nationale).
Etablissements et formationsLanguedoc-Roussillon Evolution
2012-2013France
(2012-13)L.-R./France(2012-13)2011-2012 2012-2013
Universités et assimilés (1) 68 930 70 468 + 2,2 % 1 462 716 + 4,8 %
dont IUT 3 822 3 731 -2,4 % 115 305 + 3,2 %
Sections de technicien supérieur 11 205 11 390 + 1,6 % 253 729 + 4,5 %
Classes préparatoiresaux grandes écoles
2 430 2 399 - 1,3 % 82 221 + 2,9 %
Formations comptablesnon universitaires 342 336 - 1,7 % 8 664 + 3,9 %
Formations d'ingénieurs 2 710 2 885 + 6,5 % 134 333 + 2,1 %
dont universitaires 989 998 + 0,9 % 39 807 + 2,5 %
Autres 1 721 1 887 + 9,7 % 94 256 + 2,0 %
Écoles de commerce, gestion,vente et comptabilité
3 678 3 664 - 0,4 % 131 043 + 2,8 %
Ecoles paramédicales et sociales 5 007 5 240 + 4,6 % 140 674 + 3,7 %
Autres établissementsd'enseignement supérieur (3)
3 651 9 154 + 150,7 % 347 978 + 2,6 %
Ensemble (2) 96 964 98 962 + 2,1 % 2 386 901 + 4,1 %
Etudiants de l’enseignement supérieur en 2012-2013
Effectifs en formation initiale (statut scolaire) en 2012
(1) y compris les formations d'ingénieurs en partenariat. / (2) : à partir de 2010-2011, tous les IUFM sont intégrés dans les universités de rattachement / (3) : les écoles normales supérieures, autres écoles de spécificités diverses, universitaires privés, écoles d’architecture, écoles supérieures artistiques et culturelles.Champ : universités publiques y compris le centre universitaire de formation et de recherche d’Albi.Sources : MESR-DGESIP-DGRI SIES
Source : Ministère de l'éducation nationale ; Atout Métiers LR
2013 Evolution 2012-2013
Voie professionnelle 30 286 + 2,6 %
Voie technologique 11 201 - 0,1 %
Voie générale 25 422 + 1,0 %
Seconde de détermination 20 996 + 3,2 %
Total Général 87 905 + 1,9 %
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
73CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
En 2012, le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon a assuré la formation de 15 272 personnes au seinde ses 14 établissements dédiés (1 CFA régional intégré et 1 CFA régional hors les murs, 2 écolessupérieures - IMERIR, IPAG - 1 lycée d’enseignement privé, 9 sites de formation continue), dont 4 663 enformation initiale et 10 609 en formation continue. En dépit d’un léger repli des effectifs par rapport àl’année précédente (-3,2%) imputable à la chute de la demande de formation continue pour les salariés(-18%), le réseau consulaire demeure le second formateur en région après l’Education Nationale.
Lycée d'enseignement privé CFA Ecoles Supérieures
Lycée d enLCFAFAFEcoles Sup
760 lycéens16,3%
3 797 apprentis81,4%
106 étudiants2,3%
Formation initiale (nombre d’individus formés)
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1 154 stagiaires10,9%
2 397 stagiaires22,6%
1 710 stagiaires16,1%
5 348 stagiaires salariés50,4%
188 stagiaires1,8%
Demandeurs d’emploi
Particuliers à leurs propres frais
Autres stagiaires
Salariés avec financement employeur
Salariés sous contrat pro
5 160 stagiaires48,6%
Formation continue (nombre d’individus formés)
Effectifs formés par le réseau des CCI du Languedoc-Roussillon (2012)
Source : CCI du Languedoc-Roussillon
Source : CCI du Languedoc-Roussillon
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
74 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Effectifs et dépenses en Recherche & Développement
Languedoc-Roussillon 2010 2011Evolution2010-2011
L.-R./France2011
PIB (M€) 61 005 63 156 + 3,5 % 3,2 %
Dépense intérieure R&D (M€) 1 581 1 463 - 7,5 % 3,2 %
dont entreprises (M€) 507,55 416,62 - 17,9 % 1,4 %
dont administrations (M€) 1 073 1 046 - 2,5 % 6,4 %
Effectif total de R&D 13 816 13 795 - 0,1 % 3,4 %
dont entreprises 4 241 4 351 + 2,6 % 1,8 %
dont administrations 9 575 9 444 - 1,4 % 5,8 %
Chercheurs 7 734 7 776 + 0,5 % 3,1 %
dont entreprises 2 154 2 302 + 6,9 % 1,6 %
dont administrations 5 580 5 474 - 1,9 % 5,4 %
Sources : MESR, Insee
8 861 9 478 9 955 10 255 11 303 11 529 11 592
2 657 2 819 3 161 3 239 3 302 3 192 3 845 4 071 4 126
4 629 4 209 4 351
7 298 7 436 8 142 8 290 8 290 8 594
9 006 9 240 9 398 9 560 9 574 9 444 9 955 10 255
11 303 11 529 11 592 11 786
12 851 13 311 13 524
14 189 13 783 13 795
0
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12 000
14 000
16 000
1999 2000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Entreprises Administrations Total R&D
Evolution des effectifs de la R&D en Languedoc-Roussillon
Sources : MESR DGESIP / DGRI SIES
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
75CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Part des effectifs et des dépenses de R&D dans l'économie régionale (2011)
Source : MESR - DGESIP/DGRI - SIES. / Insee(1) Dans les entreprises pour des raisons de secret statistique, la Corse (à partir de 2003) est regroupée avec la région PACA / (2) Données semi-définitives.
RégionsEffectifs R&D(en équivalenttemps plein)
Part des effectifsde R&D dans l'emploi
salarié régional
Part des dépensesde R&D
dans le PIB régional
Île-de-France 150 414 2,7 % 3,1 %
Rhône-Alpes 49 297 2,0 % 2,9 %
Midi-Pyrénées 27 886 2,7 % 5,0 %
Provence-Alpes-Côte d’Azur 27 472 1,5 % 2,0 %
Bretagne 15 904 1,4 % 1,9 %
Languedoc-Roussillon 13 795 1,7 % 2,3 %
Aquitaine 13 747 1,2 % 1,5 %
Pays de la Loire 13 432 1,0 % 1,1 %
Alsace 10 447 1,5 % 1,8 %
Centre 10 412 1,1 % 1,6 %
Nord-Pas-de-Calais 10 242 0,7 % 0,8 %
Auvergne 7 692 1,7 % 2,3 %
Franche-Comté 7 385 1,8 % 2,9 %
Lorraine 7 332 0,9 % 1,2 %
Haute-Normandie 6 195 0,9 % 1,3 %
Picardie 5 613 0,9 % 1,3 %
Bourgogne 4 597 0,8 % 1,0 %
Basse Normandie 4 445 0,9 % 1,3 %
Poitou-Charentes 4 193 0,7 % 0,8 %
Champagne-Ardenne 2 858 0,6 % 0,8 %
Limousin 2 062 0,8 % 0,9 %
France entière 402 317 1,7 % 2,2 %
Après une année de recul, la part des effectifs de R&D dans l’emploi salarié régional se stabilise en 2011(-0,1%), l’augmentation de +2,6% dans les entreprises étant contrebalancée par la contraction des effectifsdans l’administration publique (-1,4%).
Si l’impact de la chute importante de la dépense intérieure dédiée (-7,5%) est amenuisé par l’augmentationde l’effort de financement consacré à la R&D des collectivités territoriales (+10,1% en termes de budgetpar rapport à 2010), les signes de la crise persistent manifestement.
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76 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
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Répartition régionale des effectifs de R&D (2011)(équivalent temps plein)
Répartition régionale de la dépense intérieure en R&D (2011)(en millions d'euros)
Sources : MESR DGESIP / DGRI SIES
Sources : MESR DGESIP / DGRI SIES
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
77CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
En 2011, les acteurs privés et publics de la région Languedoc-Roussillon ont investi 1 463 millions d’eurosdans le développement des activités de recherche et de développement (- 7,5% par rapport à l’annéeprécédente). Le Languedoc-Roussillon perd une place et se retrouve au 6è rang du classement national entermes de dépenses intérieures en R&D (après l’Ile de France, Rhône-Alpes, Midi-Pyrénées, PACA-Corse etla Bretagne). Particulièrement impactées par la crise financière et confrontées à un manque de perspectives économiquesqui incite à l’attentisme et à la prudence en matière d’investissements, les entreprises régionales ont diminuéleur contribution à la dépense intérieure en R&D (-17,9%) de manière plus importante que le secteur public(-2,5%), toujours responsable de plus des deux tiers du financement régional (71,5%).
Régions Administrations Entreprises Total!"#$%#$&'()*# +,-.- -/,/0/ -1,202345)#$6"7#8 -,1/9 2,9-1 :,:;:<=%=$>?'@)@#8 -,/+0 /,+:+ 2,0/:
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Entreprises Administrations
Répartition régionale entre entreprises et secteur public de la dépense intérieure en R&D 2011 (en millions d'euros)
Source : MESR - DGRI/DGESIP-SIES C1
formationet recherche
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
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78 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Densité scientifique des régions (2011)
Source : MESR / Insee / CCIR LR* Nombre de chercheurs pour 10 000 habitants, données 2011
Régions Densité scientifique* Evolution 2010-2011
Île-de-France 84,0 + 1,2 %
Midi-Pyrénées 66,3 + 1,7 %
Rhône-Alpes 49,6 + 4,3 %
France métropolitaine 38,9 + 1,8 %
PACA 33,8 - 2,5 %
Alsace 31,9 + 3,9 %
Franche-Comté 31,8 + 8,2 %
Bretagne 31,6 + 2,3 %
Languedoc-Roussillon 29,1 - 0,7 %
Aquitaine 25,1 + 3,8 %
Auvergne 21,8 + 7,4 %
Pays de la Loire 21,2 + 5,1 %
Centre 20,9 - 4,5 %
Haute-Normandie 17,7 + 8,6 %
Basse-Normandie 17,4 + 1,1 %
Lorraine 17,0 + 3,4 %
Picardie 15,9 + 2,4 %
Limousin 14,8 + 10,8 %
Nord-Pas-de-Calais 14,8 + 0,9 %
Bourgogne 14,4 - 2,9 %
Poitou-Charentes 12,7 - 3,1 %
Champagne-Ardenne 12,0 - 3,1 %
Avec un budget 2012 provisoire de 11,30 € par habitant consacré à la Recherche et au Transfert detechnologie, le Languedoc-Roussillon se classe très en deçà de la moyenne nationale des régions (18,5 €par habitant). La densité scientifique en région, qui se réduit en 2011 (-0,7%), demeure également trèsinférieure à la moyenne nationale (+1,8%), des résultats à relativiser à l’aune du fort dynamismedémographique du Languedoc-Roussillon.
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
79CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
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6,3 12 12,1 14,3 20,5 25,4 27,4 31,9 32,8 40,6 44,1 49,9 51,1 53,4 56,5
87,9 90,6108,4 109,3
155,4
249
45,5
Budget des collectivités territorialesconsacré à la recherche et au transfert de technologies en 2011 (en millions d'euros)Source : MESR
Budget des collectivités territoriales consacré à la R&T par habitant (2012)
Source : MESR / Insee
RégionsBudget des collectivités territoriales
consacré à la R&T par habitant en 2012 (en euros)
Evolution 2010-2011
Aquitaine 29,8 - 15,3 %
Picardie 27,1 + 13,6 %
Rhône-Alpes 25,8 - 3,3 %
Champagne-Ardenne 25,5 + 91,1 %
Provence-Alpes-Côte d'Azur + Corse 25,1 + 25,6 %
Pays de la Loire 24,2 - 19,5 %
Alsace 22,6 + 20,1 %
Franche-Comté 22,5 + 51,1 %
Bretagne 22,3 - 2,6 %
Limousin 19,2 + 20,3 %
Basse-Normandie 15,4 - 22,6 %
Île-de-France 15,1 - 9,1 %
Lorraine 13,8 + 29,6 %
Haute-Normandie 13,7 - 6,9 %
Centre 13,3 - 2,1 %
Midi-Pyrénées 12,5 + 7,2 %
Bourgogne 12,4 + 1,4 %
Nord-Pas-de-Calais 11,9 + 1,5 %
Languedoc-Roussillon 11,3 + 10,1 %
Auvergne 7,5 + 15,8 %
Poitou-Charentes 7,3 + 17,5 %
France métropolitaine 18,5 + 1,0 %
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80 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
En raison de la douceur de son climat et de sa faible base industrielle, le Languedoc-Roussillon secaractérise par la consommation d’énergie par habitant la plus faible de France (22 MWh soit 1,9 tep
par habitant contre 2,6 en moyenne sur le territoire métropolitain), même si cette dernière est en constanteaugmentation à cause de la forte croissance démographique régionale.Concernant l’éolien, la région perd une place pour se positionner au 8e rang national en termes de puissanceinstallée (485,2 MW au 31/03/2014, soit +1,1%). Un résultat en recul (la puissance installée a décru de-2,6% par rapport à l’année précédente), à l’image du solaire photovoltaïque qui croît en nombred’installations (+8,5%) et en puissance raccordée (+33,6%) maintenant le Languedoc-Roussillon à la 4e
place du classement national des régions.
Agriculture 2%
Transports 41%
Industrie 14%
Résidentiel tertiaire 43%
Consommation régionale d'énergie par secteur d'activité(2011)
■ Energie
Languedoc-Roussillon 2006 2009 2010 2011 2012
Consommation d'énergie totale (GWh) 58 235 58 205 58 054 54 935 56 211
Consommation par habitant (En tep) 1,97 1,91 1,89 1,76 1,78
Production Energie renouvelable primaire (avec production de biocarburants)
7 192 8 676 9 352 8 632 9 855
Part des ENR (avec production de biocarburants) / Consommation d'énergie (GWh)*
12,3 % 14,9 % 16,1 % 15,7 % 17,5 %
*La part de la production d’énergies renouvelables dans la consommation finale d'énergie, Objectif Grenelle 2020 : 23%Sources : Soes, Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer / CCIR LR
Source : SOeS
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
81CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
En 2012, la production d’énergie en Languedoc-Roussillon s’élevait à 9 855 GWh, soit une augmentationde +1,6% par rapport à l’année précédente. Cette production régionale se compose à hauteur de 5 208 GWhd’électricité (soit 53% en progression), de 2 696 GWh de chaleur (soit 27% lié au chauffage au bois desparticuliers, et, dans une mesure moindre, aux scieries alimentées en bois-plaquettes ou par la biomasse etaux incinérateurs d’ordures ménagères) et de 1 951 GWh de biocarburants (soit 25% grâce au diesterproduit à Sète, en recul de -20% par rapport à l’année 2011).
Source : SOeS
Evolution de la consommation d'énergie par secteur consommateur (Base 100 en 1990)
70
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1990 1992 1995 1997 1999 2002 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
AgricultureTransportsIndustrieRésidentiel tertiaireConsommation Totale Finale (tous secteurs)
Energies Production 2011 Production 2012 %Hydroélectricité 2 241 2 773 28%
Bois-Energie 2 665 2 696 27%Biocarburants 1 713 1 951 20%
Eolien 1 078 1 217 12%Photovoltaïque 210 396 4%
Thermique fossile 258 338 3%Thermique renouvelable 375 375 4%
Autre ENR 92 109 1%Total 8 632 9 855 100%
Hydroélectricité28%
(+13,9%)
Biocarburants20%
(+13,9%)
Bois-énergie27%
(+1,2%)
Eolien12%
(+12,9%)
Photovoltaïque4%
(+88,6%)
Autres ENR1%
(+18,5%)
Thermique fossile3%
(+31%)Thermique renouvelable
4%(+0%)
Production d'énergie en Languedoc-Roussillon (2012) et évolution 2011/2012
Source : SOeS
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
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82 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
L'éolien en Languedoc-Roussillon (2014*)
Nombre de parcsNombre
d’éoliennesPuissance installée
(MW)
Aude 25 215 284,5
Gard 1 5 11,5
Hérault 15 86 140,8
Lozère 3 13 22,4
Pyrénées-Orientales 4 16 21,3
Région L.-R. 48 335 480,4
* : situation au 15/04/2014, parcs éoliens en exploitationSource : DREAL LR
* : Données provisoires fin mars 2014Source : SOeS d'après ERDF, RTE, SEI et principales ELD
Puissance éolienne installée en 2014* (en MW)
1 307,9
1 164,3
781,7 758,1 718,7
547,4 530485,2
400,6 375,6250,3 224,3 201,3 168,8 165,2
45,4 45,2 30 18,5 18 12 0
Ile-de
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En matière d’éolien, au premier trimestre 2014, le Languedoc-Roussillon concentre 5,9% de la puissanceinstallée sur le territoire national (+2% par rapport à 2013, soit une progression deux fois plus importantequ’au niveau national) et 7,3% des installations.
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
83CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
* Données provisoires, fin mars 2014Source : SOeS d'après ERDF, RTE, SEI et les ELD
Répartition par département de la puissance éolienne totale installée (2014*)
* Données provisoires, fin mars 2014Source : SOeS d'après ERDF, RTE, SEI et les ELD
Evolution régionale de la puissance éolienne raccordée au réseau (MW)
Aude 289,8Hérault 140,6Lozère 22,4
Pyrénées-Orientales 20,8Gard 11,6
Languedoc Roussillon 485,1651
Aude59,7%
Hérault 29%
Lozère4,6%
Pyrénées-Orientales4,3% Gard
2,4%
2000 2001 2002 200310 26 67 91
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200
300
400
500
600
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p
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84 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Le solaire en Languedoc-Roussillon (2014*)
Nombre d’intallations
Puissance installée (MW)
Aude 3 641 82,5
Gard 7 892 125,6
Hérault 9 973 131,3
Lozère 516 10,7
Pyrénées-Orientales 3 386 95,2
Région L.-R. 25 408 445
* : Données provisoires fin mars 2014Source : Insee / SOeS, Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie
*Données provisoires, fin mars 2014Source : SOeS d’après ERDF, RTE, SEI et principales ELD
Puissance solaire photovoltaïque installée en 2014* (en MW)
32 35 50 52 69 81 82 83 94 123 129 153 156 196 202 213
301 303
445 517 521
697
Ile-de
-Fran
ce
Rhône
-Alpes
Prove
nce-A
lpes-C
ôte d'
Azur
Nord-Pa
s-de-C
alais
Pays
de la
Loire
Aquita
ine
Bretag
ne
Midi-Py
rénée
s
Centre
Lang
uedo
c-Rou
ssillo
n
Lorra
ine
Alsace
Haute-
Norman
die
Poito
u-Cha
rentes
Bourgo
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Champa
gne-A
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Basse-N
orman
die
Franc
he-Com
té
Limou
sin
Corse
Auverg
ne
Picard
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En matière de solaire photovoltaïque, au premier trimestre, le Languedoc-Roussillon concentre presque 10%de la puissance installée sur le territoire national (+2% par rapport à 2013, soit une progression deux foismoins importante qu’au niveau national) et 8% des installations.
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
85CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Répartition par département de la puissance photovoltaïque totale raccordée au réseau (31/03/2014)*
82,5 18,5%125,6 28,2%131,3 29,5%10,7 2,4%95,2 21,4%445,3 100,0%
Aude18,5%
Hérault29,5%
Lozère2,4%
Pyrénées-Orientales21,4%
Gard28,2%
* Données provisoires fin mars 2014Source : SOeS d'après ERDF, RTE, SEI et les ELD
Evolution régionale de la puissance photovoltaïque raccordée au réseau (MW)
2003 2004 2005 20060,0 0,1 0,2 0,2
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
500
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014p
*Source : DREAL LR. Données provisoires fin mars 2014
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
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86 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
■ Note méthodologique de présentation de l'indicateur
De la même manière que la richesse des territoires ne se mesure pas simplement à l’aune de l’étude duProduit Intérieur Brut, l’évaluation de l’attractivité réelle des régions ne peut se résumer à une analyse
comparative basique des conditions d’implantation des entreprises.
Afin de prendre en considération l’ensemble des facteurs qui entrent en ligne de compte dans l’appréciationobjective de l’attractivité territoriale, nous avons développé un nouvel indicateur original, fruit de lacompilation de multiples agrégats statistiques révélateurs de l’environnement économique des entreprises.
Ce travail expérimental se fonde sur une méthodologie objective et un système d’ordonnancement parrégion suivant son classement au niveau des indicateurs retenus, chacun étant ramené à une mêmepopulation de référence afin de permettre les comparaisons pertinentes.
Chaque territoire se voit ainsi attribué un nombre de points, l’addition de ses scores permettant de proposerun classement original des régions selon un indice d’attractivité de l’environnement régional, révélateur des performances économiques des territoires, issu de la prise en compte de 15 indicateurs statistiquesmajeurs :
■ TCAM (Taux de croissance annuel moyen de la population)
■ Taux d’emploi
■ Taux d’activité
■ PIB par habitant
■ Taux de chômage
■ Taux de survie des entreprises
■ Taux de création d’entreprises
■ Fiscalité (Taux moyens de la cotisation foncière des entreprises des communes et de leurs groupements en 2012)
■ DIRD/PIB (Dépenses intérieures en R&D / PIB)
■ Nombre d’étudiants dans l’enseignement supérieur
■ Densité scientifique
■ Demandes de brevets
■ Salaires nets annuels moyens
■ Nombre d’apprentis
■ Nombre d’établissements de services aux entreprises
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
87CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Indice d’attractivité de l’environnement économique : classement des régions
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111
119
129
142
144
148
150
159
177
182
198
203
206
206
208
208
231
234
242247
72
77
Île-de-FranceRhône-Alpes
AlsaceMidi-Pyrénées
Pays de la LoireFranche-Comté
BretagneCentre
AquitaineProvance-Alpes-Côte d’Azur
AuvergneHaute-Normandie
BourgogneBasse-Normandie
Languedoc-RoussillonPoitou-Charentes
Champagne-ArdenneLorraine
CorsePicardie
Nord-Pas-de-CalaisLimousin
Compte tenu de la méthode employée, les régions où l'environnement de la production est le plus attractifréalisent donc le score le plus faible.Dans les 10 premières régions en ce qui concerne le taux de croissance de la population (2e position), le tauxde création d'entreprises (1ère position), la dépense intérieure de recherche et développement rapportée auproduit intérieur brut (6e position), le nombre d'étudiants dans l'enseignement supérieur (6e), la densitéscientifique (8e) et le nombre d'établissements de services aux entreprises (6e), la région Languedoc-Roussillonoccupe la quinzième place de ce classement.Sans surprise, l'Ile de France se situe à la première place de ce classement et s'affirme donc la régiondisposant de l'environnement le plus attractif pour la production, suivie de Rhône-Alpes, de l'Alsace et deMidi-Pyrénées.
ChiFFreS-CléS de l’éConomie LANGUEDOC-ROUSSILLON
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88 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
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89CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
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CCi Alès-Cévennes2 rue Michelet - BP 9004930101 Alès Cedexwww.ales.cci.fr
CCi Béziers26 allées Paul Riquet - CS 4037134535 Béziers Cedexwww.beziers.cci.fr
CCi Carcassonne3 boulevard Camille Pelletan - CS 3001111890 Carcassonne Cedexwww.carcassonne.cci.fr
CCi lozère16 boulevard du Soubeyran - BP 8148002 Mende Cedexwww.lozere.cci.fr
CCi montpellierCCI EntreprisesZone aéroportuaire Montpellier-Méditerranée - CS 9006634137 Mauguio Cedexwww.montpellier.cci.fr
CCi narbonne 1 avenue du Forum - CS 4710111785 Narbonne Cedexwww.narbonne.cci.fr
CCi nîmes12 rue de la République30032 Nîmes Cedex 1www.nimes.cci.fr
CCi PerpignanQuai de-Lattre-de-Tassigny - BP 1094166020 Perpignan Cedexwww.perpignan.cci.fr
CCi Sète-Frontignan-mèze278 avenue du Maréchal Juin - CS 9700434203 Sète Cedexwww.sete.cci.fr
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90 CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
cont
acts
CCi languedoc-roussillon99 impasse Adam Smith
CS 81000 - 34477 Pérols Cedexwww.languedoc-roussillon.cci.fr
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91CCI LANGUEDOC-ROUSSILLON
Avec la collaboration de
un réseau unifié, un rayonnement amplifié
99 impasse Adam SmithCS 81000 - 34477 Pérols CedexT. 04 67 13 68 00 - F. 04 67 13 68 10www.languedoc-roussillon.cci.fr
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