決算書及び附属書類1繰 越 金 2 入 0,000,000 3 諸 収 入 732,000 1 市 預 金 利 子...
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大 和 市
決 算 書 及 び 附 属 書 類
令 和 元 年 度
目 次
1.歳入歳出決算書
4
(1) 6
(2)特別会計
01. 18
02. 24
03. 28
04. 32
05. 36
2.歳入歳出決算事項別明細書
(1)一般会計
(歳入)
01. 48
02. 50
03. 50
04. 50
05. 52
06. 52
07. 52
08. 52
09. 52
10.54
11. 54
12. 54
13. 56
14. 56
15. 56
16. 60
17. 66
18. 74
19. 76
20. 76
21. 78
22. 78
23. 82
環境性能割交付金・・・・・・・
地方譲与税・・・・・・・・・・
ゴルフ場利用税交付金・・・・・
配当割交付金・・・・・・・・・
交通安全対策特別交付金・・・・
国庫支出金・・・・・・・・・・
県 支 出 金・・・・・・・・
市町村助成交付金等・・・・・
地方交付税・・・・・・・・・・
国有提供施設等所在
地方特例交付金・・・・・・・・
諸 収 入・・・・・・・・・・
市 債・・・・・・・・・・
歳入歳出決算総括表・・・・・・・・・・・・
一般会計・・・・・・・・・・・・・・
国民健康保険事業特別会計・・・
下水道事業特別会計・・・・・・
負 担 金・・・・・・・・・・
使用料及び手数料・・・・・・・
渋谷土地区画整理事業特別会計・
介護保険事業特別会計・・・・・
後期高齢者医療事業特別会計・・
市 税・・・・・・・・・・
利子割交付金・・・・・・・・・
財 産 収 入・・・・・・・・
寄 附 金・・・・・・・・・・
繰 入 金・・・・・・・・・・
繰 越 金・・・・・・・・・・
地方消費税交付金・・・・・・・
自動車取得税交付金・・・・・・
株式等譲渡所得割交付金・・・・
(歳出)
01. 92
02. 92
03. 120
04. 136
05. 144
06. 146
07. 150
08. 152
09. 166
10. 170
11. 192
12. 192
13. 192
14. 192
(2)特別会計
01. 202
02. 230
03. 252
04. 268
05. 296
3.実質収支に関する調書・・・・・・・・・・ 311
4.財産に関する調書・・・・・・・・・・・・ 318
5.定額資金運用基金運用状況書・・・・・・・ 337
6.大和市病院事業会計決算書及び附属書類
(1)決算書
決算報告書・・・・・・・・・・・・・ 344
損益計算書・・・・・・・・・・・・・ 348
剰余金計算書・・・・・・・・・・・・ 350
欠損金処理計算書・・・・・・・・・・ 350
貸借対照表・・・・・・・・・・・・・ 352
(2)決算附属書類
事業報告書・・・・・・・・・・・・・ 357
キャッシュ・フロー計算書・・・・・・ 369
財務諸表附属明細書・・・・・・・・・ 370
後期高齢者医療事業特別会計・・
教 育 費・・・・・・・・・・
災害復旧費・・・・・・・・・・
公 債 費・・・・・・・・・・
諸 支 出 金・・・・・・・・
予 備 費・・・・・・・・・・
国民健康保険事業特別会計・・・
下水道事業特別会計・・・・・・
渋谷土地区画整理事業特別会計・
介護保険事業特別会計・・・・・
商 工 費・・・・・・・・・・
土 木 費・・・・・・・・・・
消 防 費・・・・・・・・・・
議 会 費・・・・・・・・・・
総 務 費・・・・・・・・・・
民 生 費・・・・・・・・・・
衛 生 費・・・・・・・・・・
労 働 費・・・・・・・・・・
農 林 費・・・・・・・・・・
一般会計
特別会計
令 和 元 年 度
歳入歳出決算書
歳 入
予 算 現 額 収 入 済 額 支 出 済 額
80,251,166,000 78,617,444,414 76,190,732,520
国民健康保険事業 22,761,927,000 22,283,359,307 22,032,937,351
特 下 水 道 事 業 9,545,264,200 7,357,630,374 5,256,182,103
別 1,084,311,000 1,056,335,388 1,056,335,388
会 介 護 保 険 事 業 15,641,196,000 15,779,443,400 15,461,145,501
計 2,924,467,000 2,881,686,125 2,776,932,419
計 51,957,165,200 49,358,454,594 46,583,532,762
132,208,331,200 127,975,899,008 122,774,265,282合計
一 般 会 計
特 別 会 計
会 計 名
一 般 会 計
渋谷土地区画整理事業
後期高齢者医療事業
-4-
(単位:円)
収 支 差 引 額 翌年度繰越財源 実質収支額 基金繰入額 翌年度繰越額
2,426,711,894 105,681,300 2,321,030,594 1,220,000,000 1,101,030,594
250,421,956 0 250,421,956 206,185,000 44,236,956
2,101,448,271 3,953,000 2,097,495,271 _____ 2,097,495,271
0 0 0 _____ 0
318,297,899 0 318,297,899 215,000,000 103,297,899
104,753,706 0 104,753,706 _____ 104,753,706
2,774,921,832 3,953,000 2,770,968,832 421,185,000 2,349,783,832
5,201,633,726 109,634,300 5,091,999,426 1,641,185,000 3,450,814,426
歳 出 決 算 総 括 表
-5-
4 配 当 割 交 付 金 216,000
1
,000
市 税 36,
1 配 当 割 交 付 金 216
1
,000,000
96,00
5 株 式 等 譲 渡
0
所 得 割 交 付 金 200,
,
000,000
000
1株 式 等 譲 渡
所 得 割 交 付 金200,000,000
6 地 方 消 費 税 交 付 金 3,930,000,000
1地 方 消 費 税
交 付 金3,930,000,000
7 ゴ ル フ 場 利 用 税 交 付 金 12,000,000
1ゴ ル フ 場
利 用 税 交 付 金12,000,000
8 自 動 車 取 得 税 交 付 金 120,000,000
1 市 民 税 17,684,60
歳
0,000
入
2 固 定 資 産 税 14,478,800,000
3 軽 自 動 車 税 256,000,000
款 項
4 市 た
予
ば こ 税 1,669,0
算
00,000
現 額
5 都 市 計 画 税 2,107,600,000
2 地 方 譲 与 税 384,000,000
1地 方 揮 発 油
譲 与 税112,000,000
2 自 動 車 重 量 譲 与 税 263,000,000
3 森 林 環 境 譲 与 税 9,000,000
4 地 方 道 路 譲 与 税 0
3 利 子 割 交 付 金 44,000,000
1 利 子 割 交 付 金 44,000,000
一 般
-6-
0 22,662,00
一
0 0 0 △21,338
般
,000
会計
209,007,000 209,007,000 0 0 △6,993,000
209,007,000 209,007,000 0 0 △6,993,000
125,732,000 125,732,000 0 0 △74,268,0
3
00
7,783
125
,
,732,000 12
6
5,732,000 0
5
0 △74,268,0
0
00
,75
3,78
2
5,637,000 3
3
,785,637,0
6
00 0 0 △144,3
,
63,000
521,62
3,785,637,
1
000 3,785,6
,
37,000 0 0 △1
3
44,363,000
61 12
11,157,
2
680 11,157,
,
680 0 0 △842,
5
320
51,70
11,1
2
57,680 11,1
1
57,680 0 0 △8
,
42,320
139
1
,
07,514,864
4
107,514,86
7
4 0 0 △12,485
7
,136
,689 325,621,361
18,850,976,709 17,913,609,
(
822 104,635
単
,061 832,73
位
1,826 229,0
:
09,822
円)
14,815,995,811 14,555,960,151 13,925,315 246,110,345 77,160,151
275,443,473 255,728,324 1,753,300 17,961,849 △271,676
1,689,100,024 1,689,098,4
調
34 0 1,590 20
定
,098,434
額 収 入
2
済
,152,134,7
額
35 2,107,22
不
4,630 2,238
納
,026 42,672
欠
,079 △375,3
損
70
額 収 入
387,257,0
未
37 387,257,
済
037 0 0 3,257
額
,037
予 算 現 額 と
97,5
収
03,000 97,5
入
03,000 0 0 △1
済
4,497,000
額 と の 比
280,795,0
較
00 280,795,000 0 0 17,795,000
8,959,000 8,959,000 0 0 △41,000
37 37 0 0 37
22,662,000 22,662,000 0 0 △21,338,000
22,662,00
会 計
-7-
歳
,000
1 負 担 金 906,542,000
15 使 用 料 及 び 手 数 料 1,590,415,000
1 使 用 料 671,508,000
2 手 数 料 869,338,000
3 証 紙 収 入 49,569,000
16 国 庫 支 出 金 15,717,124,000
1 国 庫 負 担 金 13,058,435,000
9 環 境 性 能
2
割
国 庫 補 助 金 2,607
交
,120,000
付 金 35,80
3 委 託 金 51,569
0
,000
,000
入
1環 境 性 能 割
款
交 付 金
項
35,800,
予
000
算 現 額
10国 有 提 供 施 設 等
所 在 市 町 村 助 成 交 付 金 等353,453,000
1国 有 提 供 施 設 等
所 在 市 町 村 助 成
交 付 金 等
353,453,000
11 地 方 特 例 交 付 金 274,133,000
1 地 方 特 例 交 付 金 274,133,000
2 子ども・子育て支
1
援臨時交付金 0
自 動 車 取 得
12 地 方 交 付
税
税 1,194,387,000
1 地 方 交 付 税 1,194,387,000
交 付 金
13 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 32,000,000
1交 通 安 全 対 策
特 別 交 付 金32,000,000
120,0
14 負 担 金 906
0
,542,000
0
-8-
89,353,023 145,300 13,178,083 △17,188,977
107
902,6
,
76,406 889,
5
353,023 145
1
,300 13,178
4
,083 △17,18
,
8,977
864 1
1,633,870,
0
307 1,599,0
7
67,075 0 34,
,
803,232 8,6
5
52,075
14,
686,229
8
,917 651,43
6
4,685 0 34,7
4
95,232 △20,
0
073,315
0 △1
896,96
2
0,890 896,9
,
52,890 0 8,0
4
00 27,614,8
8
90
5,
5
1
0,679,500 5
3
0,679,500 0
6
0 1,110,500
15,491,558,530 15,332,617,845 0 158,940,685 △384,506,155
13,108,599,880 13,108,599,880 0 0 50,164,880
2,330,176,968 2,171,236,283 0 158,940,685 △435,883,717
52,781,682 52,781,682 0 0 1,212,682
33,578,000 33,578,000 0 0 △2,222,000
33,578,000 33,578,000 0 0 △2,222,000
調
(
定 額 収 入 済
36
額
0,953,000 3
不
60,953,000
納
0 0 7,500,00
欠
0
損
単
額 収 入 未 済 額
360,953
予
,000 360,95
算
3,000 0 0 7,5
現
00,000
額
位
と 収
52
入
5,053,000 5
済
25,053,000
額
0 0 250,920,
と
000
の 比 較
274,13
一
3,000 274,1
:
般
33,000 0 0 0
会計
250,920,000 250,920,000 0 0 250,920,000
円
1,292,998,000 1,292,998,000 0 0 98,611,000
1,292,998,000 1,292,998,000 0
)
0 98,611,000
31,004,000 31,004,000 0 0 △996,000
31,004,000 31,004,000 0 0 △996,000
902,676,406 8
-9-
歳
85,001,000
2 市 預 金 利 子 41,000
3 貸 付 金 元 利 収 入 1,221,500,000
4 受 託 事 業 収 入 1,684,000
5 雑 入 1,391,354,000
23 市 債 6,441,631,000
1 市 債 6,441,631,000
1 県 負 担
歳 入 合 計 80,2
金
51,166,000
3,773,447,000
入
2 県 補 助 金 1,132,928,000
款 項 予 算 現 額
3 委 託 金 511,020,000
18 財 産 収 入 582,373,000
1 財 産 運 用 収 入 75,907,000
2 財 産 売 払 収 入 506,466,000
19 寄 附 金 10,228,000
1 寄 附 金 10,228,000
17 県
20 繰 入 金 2,65
支
8,969,000
出 金 5,4
1
1
基 金 繰 入 金 2,658
7
,969,000
,395,
21
0
繰 越 金 1,235,1
0
36,000
0
1 繰 越 金 1,235,136,000
22 諸 収 入 2,699,580,000
1 延 滞 金
-10-
,1
76,702,534
9
76,702,534
0
0 0 △8,298,4
,
66
99
30,5
1
91 30,591 0 0
0
△10,409
18,5
1,220,000,
9
000 1,220,0
7
00,000 0 0 △1
,
,500,000
000
5,27
△
6,130 5,276
1
,130 0 0 3,59
0
2,130
5,2
1,170,8
0
04,362 822,
4
743,172 19,
,
034,481 329
0
,026,709 △5
0
68,610,828
9
5,458,000,000 5,458,000,000 0 0 △983,631,000
5,458,000,000 5,458,000,000 0 0 △983,631,000
80,453,199,295 78,617,444,414 141,731,483 1,694,023,398 △1,633,721,586
3,841,774,205 3,841,774,205 0 0 68,327,205
988,007,590 969,410,590 0 18,597,000 △163,517,410
調
(
定
501,006,1
額
96 501,006,
収
196 0 0 △10,0
入
13,804
済 額 不
575,5
納
74,898 575,
欠
574,898 0 0 △
損
6,798,102
単
額 収 入
74
未
,860,481 74
済
,860,481 0 0
額
△1,046,519
予 算 現 額
500,714,41
位
と
7 500,714,4
収
17 0 0 △5,751
入
,583
済 額 と
18,994,28
の
0 18,994,28
比
0 0 0 8,766,2
較
80
一
:
般
18
会
,994,280 18
計
,994,280 0 0 8,766,280
2,657,582,839 2,657,582,839 0 0 △1,
円
386,161
2,657,582,839 2,657,582,839 0 0 △1,386,161
)
1,235,136,094 1
5
,235,136,0
,
94 0 0 94
330
1,235
,
,136,094 1,
7
235,136,09
8
4 0 0 94
7,9
2,472
9
,813,617 2,
1
124,752,42
5
7 19,034,48
,
1 329,026,7
3
09 △574,827
1
,573
2
-11-
歳
2 清 掃 費 3,553,101,000
5 労 働 費 428,486,000
1 労 働 諸 費 428,486,000
1 議 会 費
6 農 林 費 1
4
30,198,000
10,035
1 農 業 費 130,1
,
98,000
000
7 商 工 費 1,408,457,000
1 商 工 費 1,408,457,000
2 総 務 費 9,005,984,803
出
款 項 予 算
1 総 務 管 理 費 7,2
現
96,620,443
額
2 徴 税 費 814,694,058
3 戸 籍 住 民 基 本 台 帳 費 552,016,673
4 選 挙 費 240,621,895
5 統 計 調 査 費 27,994,819
6 監 査 委 員 費 74,036,915
1 議 会 費
3 民 生 費 36
4
,784,850,4
1
00
0,035
1 社 会 福 祉 費
,
12,865,608
0
,752
00
2 児 童 福 祉 費 16,877,971,648
3 生 活 保 護 費 7,041,270,000
4 衛 生 費 8,804,997,000
1 保 健 衛 生 費 5,251,896,000
-12-
5
963
,55
3,445,891
2
,112 0 107,209,888 107,209,888
413,788,578 0 14,697,422 14,697,422
413,788,578 0 14,697,422 14,697,422
108,978,792 5,030,000 16,189,208 21,219,208
108,978,792 5,030,000 16,189,208 21,2
3
19,208
89,
1,329,
9
304,215 15,
8
000,000 64,
9
152,785 79,
,
152,785
448
1,329
0
,304,215 15
2
,000,000 64
0
,152,785 79
,
,152,785
045,552 20,045,552
7,904,575,529 68,964,000 1,032,445,274 1,101,409,274
6,282,342,
支
449 68,964,
出
000 945,313
(
済
,994 1,014,
額
277,994
翌 年 度
766,635
繰
,661 0 48,05
越
8,397 48,05
額
8,397
不 用
単
額
545
予
,424,875 0 6
算
,591,798 6,
現
591,798
額 と 支
210,484
出
,881 0 30,13
済
7,014 30,13
額
7,014
位
と の 比
25,812,6
較
46 0 2,182,1
一
73 2,182,17
般
3
会計
73,875,017 0 161,898 161,
:
898
35,719,149,149 0 1,065,701,251 1,065,701,251
円
12,487,320,893 0 378,287,859
3
378,287,85
8
9
9,9
16,264,8
8
79,245 0 613
9
,092,403 61
)
,
3,092,403
448
6
0
,966,949,0
2
11 0 74,320,
0
989 74,320,
,
989
045
8,439,758
,
,149 0 365,2
5
38,851 365,
5
238,851
2 20
4,9
,
93,867,037
0
0 258,028,9
4
63 258,028,
-13-
歳
20,000,000
1 災 害 復 旧 費 20,000,000
12 公 債 費 4,202,750,000
1 公 債 費 4,202,750,000
13 諸 支 出 金 10,630,616
1 基 金 費 10,630,616
14 予 備 費 25,3
1
51,907
土 木 管
1
理
予 備 費 25,351,
費
907
379,130,000
2 道 路 橋 り ょ う 費
出
1,957,706,000
款 項 予 算 現
3
額
河 川 排 水 費 24,099,000
4 都 市 計 画 費 4,583,804,000
5 住 宅 費 156,282,000
9 消 防 費 2,769,677,000
1 消 防 費 2,769,677,000
8
10 教 育 費 9,1
土
48,727,274
木 費 7,10
1 教 育
1
総 務 費 1,509,5
,
38,215
021,0
2 小 学 校 費 3,74
0
5,751,925
0
3 中 学 校 費 767,649,974
4 社 会 教 育 費 1,481,824,583
5 保 健 体 育 費 1,643,962,577
11 災 害 復 旧 費
-14-
17
0 0 20,000,0
,
00 20,000,0
7
00
88
0
,
0 20,000,00
3
0 20,000,00
3
0
8 45
4,195,674,
3
945 0 7,075,
,
055 7,075,0
8
55
44,
4,195,674,
3
945 0 7,075,
3
055 7,075,0
8
55
10,610,080 0 20,536 20,536
10,610,080 0 20,536 20,536
0 0 25,351,907 25,351,907
0 0 25,351,907 25,351,907
340,541,240 0 38,588,760 38,588,760
1,751,477,018 81,083,000 125,145,982 206,228,982
支
12,66
出
8,226 0 11,4
(
済
30,774 11,4
額
30,774
翌 年 度
4,39
繰
1,176,888 5
越
4,973,000 1
額
37,654,112
不
192,627,11
用
2
単
額予
151
算
,313,290 0 4
現
,968,710 4,
額
968,710
と 支 出
2,699
済
,237,503 0 7
額
0,439,497 7
位
と
0,439,497
の 比 較
2,6
一
99,237,503
般
0 70,439,49
会
7 70,439,49
計
7
:
8,332,489,470 294,226,300 522,011,504 816,237,804
1,460,316,502 0 49,221,713
円
49,221,713
3,252,617,2
6
70 221,362,
,
300 271,772
6
,355 493,13
4
4,655
7
)
,1
652,937,
7
261 72,864,
6
000 41,848,
,
713 114,712
6
,713
62 1
1,389,
3
587,675 0 92
6
,236,908 92
,
,236,908
056
1,
,
577,030,76
0
2 0 66,931,8
0
15 66,931,8
0
15
3
-15-
歳 出
款 項 予 算 現 額
歳 出 合 計 80,251,166,000
-16-
20 519,276,300 3,541,157,180 4,060,433,480
歳入歳出差引残額 2,426,711,894 円
うち基金繰入額 1,220,000,000 円
支 出
(
済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用
単
額予 算 現 額 と 支 出
済 額
位
と の 比 較
一般会計
:円)
76,190,732,5
-17-
2 市 預 金 利 子 19,000
3 雑 入 33,692,000
7 国 庫 支 出 金 0
1 国 庫 補 助 金 0
歳 入 合 計 22,761,927,000
1 国 民 健 康 保 険 税 4,602,273,000
1 国 民 健 康 保 険 税 4,602,273,000
歳 入
2 県 支 出 金 15,469,981,000
1 県 負 担 金 15,469,981,000
3 財 産 収 入 1,124,000
1 財 産 運 用
款
収 入 1,124,00
項
0
予 算 現
4
額
繰 入 金 2,505,473,000
1 一 般 会 計 繰 入 金 2,005,473,000
2 基 金 繰 入 金 500,000,000
5 繰 越 金 1,000
1 繰 越 金 1,000
6 諸 収 入 183,075,000
1 延 滞 金 149,364,000
国民健康保険
-18-
56
8,046 8,046 0 0 △10,954
74,014,895 29,268,365 3,567,653 41,178,877 △4,423,635
3,739,000 3,739,000 0 0 3,739,000
国民
3,73
健
9,000 3,739
康
,000 0 0 3,73
保
9,000
険事業特
24
別
,426,753,0
会
92 22,283,3
計
59,307 280,637,369 1,862,756,416 △478,567,693
6,828,078,992 4,729,431,737 277,069,716 1,821,577,539 127,158,737
6,828,078,992 4,729,431,737 277,069,716 1,821,577,539 127,158,737
(単
14,8
位
39,831,981
:
14,839,831
円
,981 0 0 △630
)
,149,019
14,839,831,981 14,839,831,981 0 0 △630,149,019
101,266 101,266 0 0 △1,022,734
101,266 101,266 0 0 △1,022,734
調
2,44
定
6,640,440 2
額
,446,640,4
収
40 0 0 △58,83
入
2,560
済 額 不
1,
納
946,640,44
欠
0 1,946,640
損
,440 0 0 △58,
額
832,560
収 入 未
500,
済
000,000 500
額
,000,000 0 0
予
0
算 現
149,794,
額
928 149,794
と
,928 0 0 149,
収
793,928
入
済
14
額
9,794,928 1
と
49,794,928
の
0 0 149,793,
比
928
較
158,566,485 113,819,955 3,567,653 41,178,877 △69,255,045
84,543,544 84,543,544 0 0 △64,820,4
事業特別会計
-19-
歳
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 33,275,744
2 繰 出 金 62,700,000
3 拠 出 金 7,000
7 予 備 費 6,954,256
1 予 備 費 6,954,256
1 総 務 管 理 費 216,398,000
2 徴 税 費 32,971,000
出
款 項
3 運
予
営 協 議 会 費 475,0
算
00
現 額
4 趣 旨 普 及 費 1,268,000
2 保 険 給 付 費 15,246,574,000
1 保 険 給 付 費 15,246,574,000
3 国民健康保険事業費納付金 6,866,059,000
1 医 療 給 付 費 分 4,771,071,000
2 後 期 高 齢 者 支 援 金 等 分 1,531,430,000
3 介 護 納 付 金 分 563,558,000
1 総 務
4 保 健 事 業
費
費 294,121,0
2
00
51,1
1 特 定 健 康
1
診 査 等 事 業 費 278,
2
355,000
,000
2 保 健 事 業 費 15,766,000
5 積 立 金 1,124,000
1 積 立 金 1,124,000
6 諸 支 出 金 95,982,744
-20-
8
7,209,090
10 26
32,021,04
,
4 0 1,254,70
5
0 1,254,700
04,
56,75
8
0,000 0 5,95
1
0,000 5,950
0
,000
2,610 0 4,390 4,390
0 0 6,954,256 6,954,256
0 0 6,954,256 6,954,256
196,010,310 0 20,387,690 20,387,690
27,393,984 0 5,577,016 5,577,016
117,276 0 357,724 357,724
支 出
(
済
1,085,620 0
額
182,380 182
翌
,380
年 度 繰
14,63
越
1,420,237 0
額
615,153,76
不
3 615,153,7
用
63
単
額予 算
14,631,
現
420,237 0 61
額
5,153,763 6
と
15,153,763
支 出
済 額
6,8
位
と
66,057,565
の
0 1,435 1,43
比
5
較
国民
4,771,07
健
0,223 0 777 7
康
77
保険
:
事
1,5
業
31,429,755
特
0 245 245
別会計
563,557,587 0 413 413
円
221,977,439 0 72,143,561 72,143,561
212,357,764 0 65,997,236 65,997,236
)
22
9,61
4
9,675 0 6,14
,
6,325 6,146
6
,325
07
10
,
1,266 0 1,02
1
2,734 1,022
9
,734
0 0
10
2
1,266 0 1,02
6
2,734 1,022
,
,734
504
88,773,654
,
0 7,209,090
-21-
歳 出
款 項 予 算 現 額
歳 出 合 計 22,761,927,000
-22-
32,937,351 0 728,989,649 728,989,649
歳入歳出差引残額 250,421,956 円
うち基金繰入額 206,185,000 円
支 出
(
済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用
単
額予 算 現 額 と 支 出
済 額
位
と の 比 較
国民健康保険
:
事業特別会計
円)
22,0
-23-
7 諸 収 入 4,979,000
1 延 滞 金 3,459,000
2 市 預 金 利 子 7,000
3 雑 入 1,513,000
1 負 担 金 5
8 市 債 2,90
,
5,600,000
434,00
1 市 債 2,90
0
5,600,000
歳 入 合 計 9,545,264,200
1 負 担 金 5,434,000
2 使 用 料 及 び 手 数 料 3,252,219,000
歳 入
1 使 用 料 3,251,648,000
2 手 数 料 571,000
3 国 庫 支 出 金 1,700,935,000
款 項 予 算 現 額
1 国 庫 補 助 金 1,700,935,000
4 財 産 収 入 117,000
1 財 産 運 用 収 入 117,000
5 繰 入 金 1,625,717,000
1 一 般 会 計 繰 入 金 1,625,717,000
2 基 金 繰 入 金 0
6 繰 越 金 50,263,200
1 繰 越 金 50,263,200
下 水 道 事
-24-
4,656,939
12,379,224 10,424,169 0 1,955,055 5,445,169
1,517,300 1,5
下
17,300 0 0 △1
水
,941,700
道事業
2,964 2,96
特
4 0 0 △4,036
別会計
10,858,960 8,903,905 0 1,955,055 7,390,905
1,785,200,000 1,785,200,000 0 0 △1,120,400,000
1
4
,785,200,0
,
00 1,785,20
2
0,000 0 0 △1,
8
120,400,00
1
0
,180
8,870,8
4
27,005 7,35
,
7,630,374 3
2
,579,677 1,
7
509,616,95
7
4 △2,187,63
,
3,826
180 0 4,000 △1,156,820
4,281,180 4,277,180 0 4,000 △1,156,820
3,478,705,261 2,842,775,685 3,57
(
9,677 632,3
単
49,899 △409
位
,443,315
:円)
3,477,988,261 2,842,058,685 3,579,677 632,349,899 △409,589,315
717,000 717,000 0 0 146,000
1,690,935,000 815,627,000 0 875,308,000 △885,308,000
調 定
1,690,935
額
,000 815,62
収
7,000 0 875,
入
308,000 △88
済
5,308,000
額 不 納
11,778 1
欠
1,778 0 0 △10
損
5,222
額 収 入
11,778 11,
未
778 0 0 △105,
済
222
額予 算
1,744,39
現
4,423 1,744
額
,394,423 0 0
と
118,677,42
収
3
入
済 額
1,625,
と
717,000 1,6
の
25,717,000
比
0 0 0
較
118,677,423 118,677,423 0 0 118,677,423
154,920,139 154,920,139 0 0 104,656,939
154,920,139 154,920,139 0 0 10
業 特 別 会 計
-25-
歳
1 総 務 管 理 費 2,583,456,000
出
2 新 設 改 良 費 3,947
款
,237,200
項 予 算 現 額
2 公 債 費 3,004,571,000
1 公 債 費 3,004,571,000
3 予 備 費 10,000,000
1 予 備 費 10,000,000
歳 出 合 計 9,545,264,200
1 総 務 費 6,530,693,200
-26-
61,000 2,367,113,349 4,270,474,349
2,002,128,023 0 581,327,977 581,327,977
258,090,828 1,903,361,000 1,785,785,372 3,689,146,372
支 出
(
済
2,99
額
5,963,252 0
翌
8,607,748 8
年
,607,748
度 繰 越
2,99
額
5,963,252 0
不
8,607,748 8
用
,607,748
単
額予 算
0 0 10,00
現
0,000 10,00
額
0,000
と 支 出
0 0 10,000,0
済
00 10,000,0
額
00
位
と の 比 較
5,256,18
下
2,103 1,903
水
,361,000 2,
道
385,721,09
事
7 4,289,082
業
,097
歳入歳出差引
特
残額 2,101,44
:
別
8,271 円
会計
円)
2,260,218,851 1,903,3
なお、この残額は、下水道事業について地方公営企業法が適用されたことに伴い、 同法の規定による特別会計へ引き継いだ。
-27-
1 繰 入 金 1,045,579,000
1 一 般 会 計 繰 入 金 1,045,579,000
2 繰 越 金 20,000,000
歳
1 繰 越 金 2
入
0,000,000
3 諸 収 入 732,000
1 市 預 金 利 子 12,000
2 雑 入 720,000
3 延 滞 金 0
款 項
4 換 地 清 算 徴 収 金 1
予
8,000,000
算 現 額
1 換 地 清 算 徴 収 金 18,000,000
歳 入 合 計 1,084,311,000
渋谷土地区画整
-28-
渋谷土地区画整理事業特別会計
983,994,520 983,994,520 0 0 △61,584,480
983,994,520 983,994,520 0 0 △61,584,480
50,102,587 50,102,587 0 0 30,102,587
5
(
0,102,587 5
単
0,102,587 0
位
0 30,102,58
:
7
円)
729,082 727,982 0 1,100 △4,018
5,082 5,082 0 0 △6,918
720,000 720,000 0 0 0
4,000 2,900 0 1,100 2,900
22,015,772 21,510,299 0 505,473 3,5
調
10,299
定 額 収
22,0
入
15,772 21,5
済
10,299 0 505
額
,473 3,510,
不
299
納 欠 損 額
1,056
収
,841,961 1,
入
056,335,38
未
8 0 506,573 △
済
27,975,612
額予 算 現 額 と 収 入
済 額 と の 比 較
理事業特別会計
-29-
歳
1 事 業 費 118,425,000
2 公 債 費 960,886,000
出
款 項
1 公 債 費 96
予
0,886,000
算 現 額
3 予 備 費 5,000,000
1 予 備 費 5,000,000
歳 出 合 計 1,084,311,000
1 事 業 費 118,425,000
-30-
,802 22,745,802
95,679,198 0 22,745,802 22,745,802
960,656,190 0 229,810 229,810
960,656,190 0 229,810 229,810
支 出
0
(
済
0 5,000,000
額
5,000,000
翌 年 度
0 0 5,000
繰
,000 5,000,
越
000
額 不 用
単
額
1,056,3
予
35,388 0 27,
算
975,612 27,
現
975,612
歳入歳
額
出差引残額 0 円
と 支 出
済 額
位
と の 比 較
渋谷土地区画
:
整理事業特別会計
円)
95,679,198 0 22,745
-31-
1 一 般 会 計 繰 入 金 2,519,635,000
2 基 金 繰 入 金 1,930,000
7 繰 越 金 79,942,000
1 繰 越 金 79,942,000
1
8 諸 収 入 1,
介
434,000
護 保 険 料 3,
1 延
8
滞 金 、 加 算 金 及 び 過 料
4
240,000
9,26
2 市 預 金 利 子 18
6
,000
,00
3 雑 入 1,
0
176,000
歳 入 合 計 15,641,196,000
1 介 護 保 険 料 3,849,266,000
歳 入
2 国 庫 支 出 金 3,028,833,000
1 国 庫 負 担 金 2,567,984,000
2 国 庫 補 助 金 460,849,000
款
3 支 払 基 金 交 付 金
項
3,975,590,
予
000
算 現 額
1 支 払 基 金 交 付 金 3,975,590,000
4 県 支 出 金 2,183,537,000
1 県 負 担 金 2,057,895,000
2 県 補 助 金 125,642,000
5 財 産 収 入 1,029,000
1 財 産 運 用 収 入 1,029,000
6 繰 入 金 2,521,565,000
介 護 保 険 事
-32-
28
2,457,648,272 2,457,648,272 0 0 △61,986,728
1,930,000 1,930,000 0 0 0
介護
79
保
,942,076 79
険
,942,076 0 0
事
76
業特
79
別
,942,076 79
会
,942,076 0 0
計
76
90,823,103 25,750,117 63,442,986 1,630,000 24,316,117
374,000 374,000 0 0 134,000
7,622 7,622 0 0 △10,378
90,
4
441,481 25,
,
368,495 63,
0
442,986 1,6
4
30,000 24,1
1
92,495
,579
1
,
6,007,113,
6
385 15,779,
9
443,400 106
4
,026,022 12
3
1,643,963 1
,
38,247,400
878,982,695 42,583,036 120,013,963 29,716,695
4,041,579,694 3,878,982,695 42,583,036 120,013,963 29,716,695
(単
3,
位
234,446,33
:
0 3,234,446
円
,330 0 0 205,
)
613,330
2,610,760,000 2,610,760,000 0 0 42,776,000
623,686,330 623,686,330 0 0 162,837,330
3,945,728,024 3,945,728,024 0 0 △29,861,9
調
76
定 額 収
3,945
入
,728,024 3,
済
945,728,02
額
4 0 0 △29,861
不
,976
納 欠 損
2,154,
額
880,500 2,1
収
54,880,500
入
0 0 △28,656,
未
500
済 額予
2,030,0
算
71,636 2,03
現
0,071,636 0
額
0 △27,823,3
と
64
収 入
済
124,808,86
額
4 124,808,8
と
64 0 0 △833,1
の
36
比 較
135,386 135,386 0 0 △893,614
135,386 135,386 0 0 △893,614
2,459,578,272 2,459,578,272 0 0 △61,986,7
業 特 別 会 計
-33-
歳
1 総 務 管 理 費 342,267,425
2 徴 収 費 16,768,000
出
款 項
3 介 護 認
予
定 経 費 139,444
算
,000
現 額
4 趣 旨 普 及 費 1,853,000
2 保 険 給 付 費 14,234,554,000
1 保 険 給 付 費 14,234,554,000
3 地 域 支 援 事 業 費 824,930,000
1 地 域 支 援 事 業 費 824,930,000
4 積 立 金 1,029,000
1
1 積 立
総
金 1,029,000
務 費 50
5 諸 支 出 金 72
0
,983,000
,332
1 償 還 金 及 び
,
還 付 加 算 金 72,98
4
3,000
25
6 予 備 費 7,367,575
1 予 備 費 7,367,575
歳 出 合 計 15,641,196,000
-34-
1 36,400,641
321,670,101 0 20,597,324 20,597,324
14,023,265 0 2,744,735 2,744,735
126,454,366 0 12,989,634 12,9
支
89,634
出
(
済 額
1,784,05
翌
2 0 68,948 68
年
,948
度 繰 越
14,15
額
9,607,030 0
不
74,946,970
用
74,946,970
単
額予 算 現
14,159,60
額
7,030 0 74,9
と
46,970 74,9
支
46,970
出
済 額
765,
位
と
399,634 0 59
の
,530,366 59
比
,530,366
較
介護
76
保
5,399,634 0
険
59,530,366
事
59,530,366
業
:
特別
135,38
会
6 0 893,614 8
計
93,614
135,386 0 893,614 893,614
円
72,071,667 0 911,333 911,333
72,071,667 0 911,333 911,333
4
)
63
0 0 7,36
,
7,575 7,367
9
,575
31
0 0
,
7,367,575 7
7
,367,575
84 0 3
1
6
5,461,145,
,
501 0 180,05
4
0,499 180,0
0
50,499
歳入歳出
0
差引残額 318,29
,
7,899 円
うち基金
6
繰入額 215,000
4
,000 円
-35-
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 2,412,366,000
1 後 期 高 齢 者 医 療 保 険 料 2,412,366,000
歳
2 繰 入 金
入
406,010,000
1 一 般 会 計 繰 入 金 406,010,000
3 繰 越 金 94,121,000
1 繰 越 金 94,121,000
款 項
4 諸 収 入 11
予
,970,000
算 現 額
1 延 滞 金 10,000
2 市 預 金 利 子 3,000
3 雑 入 6,839,000
4 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 5,118,000
歳 入 合 計 2,924,467,000
後期高齢者医療
-36-
後期高齢者医療事業特別会計
2,433,830,145 2,393,742,130 9,359,815 30,728,200 △18,623,870
2,433,830,145 2,393,742,130 9,359,815 30,728,200 △18,623,870
(
384,739,8
単
48 384,739,
位
848 0 0 △21,2
:
70,152
円)
384,739,848 384,739,848 0 0 △21,270,152
94,121,066 94,121,066 0 0 66
94,121,066 94,121,066 0 0 66
9,083,081 9,083,081 0 0 △2,886,919
調 定 額
218,600 218
収
,600 0 0 208,
入
600
済 額
1,27
不
0 1,270 0 0 △1
納
,730
欠 損
7,
額
442,811 7,4
収
42,811 0 0 60
入
3,811
未 済 額
1,4
予
20,400 1,42
算
0,400 0 0 △3,
現
697,600
額 と 収 入
2
済
,921,774,1
額
40 2,881,68
と
6,125 9,359
の
,815 30,728
比
,200 △42,78
較
0,875
事業特別会計
-37-
歳
1 総 務 管 理 費 52,803,000
2 徴 収 費 6,898,000
出
款
2
項
後期高齢者医療広域連
予
合納付金 2,857,
算
648,000
現 額
1 後期高齢者医療広域連合納付金 2,857,648,000
3 諸 支 出 金 5,118,000
1 償 還 金 及 び 還 付 加 算 金 5,118,000
4 予 備 費 2,000,000
1 予 備 費 2,000,000
歳 出 合 計 2,924,467,000
1 総 務 費 59,701,000
-38-
70 11,694,970
41,547,592 0 11,255,408 11,255,408
6,458,438 0 439,562 439,562
2,727,243,229 0 130,404,7
支
71 130,404,
出
771
(
済 額 翌 年
2,727,24
度
3,229 0 130,
繰
404,771 130
越
,404,771
額 不 用
1,683,1
単
額
60 0 3,434,8
予
40 3,434,84
算
0
現 額 と
1,683,16
支
0 0 3,434,84
出
0 3,434,840
済 額
位
と
0 0 2,00
の
0,000 2,000
比
,000
較
後
0 0
期
2,000,000 2
高
,000,000
齢者医
:
療
2,
事
776,932,41
業
9 0 147,534,
特
581 147,534
別
,581
歳入歳出差引
会
残額 104,753,
計
706 円
円)
48,006,030 0 11,694,9
-39-
-40-
一般会計
特別会計歳入歳出決算 事項別明細書
令 和 元 年 度
一般会計 歳入歳出決算 事項別明細書
令 和 元 年 度
歳 入
1固定資産税
14,320,100,000
当 初
1 現年課税分
予 算 額 補 正
71,90
0,000
予 算
2 滞納
額
繰越分
越事業費繰越 計
86,800,00
区
0 0 0 86,800,
000
分
2国有資産
金
等
所在市町村
交 付 金
86,
800,000
額財
1
源
現年課税分
充 当 額
3
256,000,
6
000 0 0 256,0
,
00,000
196,
3軽 自
0
動 車 税
252
0
,800,000 0 0
0
252,800,00
,
0
000 0
1軽自動車税
0
248,10
3
0,000
6,1
1 現年
9
課税分
6,0
4,700,0
0
00
0,00
2 滞納繰越分
0
3,200,000 0 0 3,200,0002環境性能割
3,200,0001 現年課税分
1,669,000,000 0 0 1,669,000,0004市 た ば こ 税
(款)1 市税
(項)1 市民税
1市 税
17,684,600,000 0 0 17,6
一
84,600,000
般会計
1市 民 税
15,752,400,000 0 0 15,752,400,000
予
1個 人
算
15,5
現
58,500,000
額
継続費及
1 現年課税分
び繰 節
1
款
93,900,000
項 目
2 滞納繰越分
1,932,200,000 0 0 1,932,200,0002法 人
1,928,600,0001 現年課税分
3,600,0002 滞納繰越分
14,478,800,000 0 0 14,478,800,0002固 定 資 産 税
14,392,000,000 0 0 14,392,000,000
-48-
5 246,110,3
45
14
考
,487,409,100 14,395,631,899 116,778 91,660,42301 固定資産税(土地・家屋)現年課税分
12,600,985,299
02 固定資産税(償却資産)現年課税分
1,794,646,600
239,448,611 71,190,152 13,808,537 154,449,92201 固定資産税(土地・家屋)滞納繰越分
68,961,406
02 固定資産税(償却資産)滞納繰越分
2,228,746
89,138,100 89,138,100 0 0
89,138,100 89,138,100 0 001 国有資産等所在市町村交付金現年課税分
89,138,100
275,443,473 255,728,324 1,753,300 17,961,849
272,384,073 252,668,924 1,753,300 17,961,849
254,528,400 248,207,283 0 6,321,11701 軽自動車税現年課税分 248,207,283
17,855,673 4,461,641 1,753,300 11,640,73201 軽自動車税滞納
3
繰越分 4,461,6
7
41
,7
3,059,
8
400 3,059,4
3
00 0 0
,6
3,059
5
,400 3,059,
0
400 0 0
,
01 環境
7
性能割現年課税分 3,
5
059,400
2 36
1,6
,
89,100,024
5
1,689,098,
2
434 0 1,590
1,6
(款)市税
2
(項)市民税~(項)
1
市たばこ税
,361 122,551,702 1,139,477,689
18,850,976,709 17,913,609,822 10
一
4,635,061 8
般
32,731,826
会計
(単
16
位
,811,534,5
:
73 15,902,8
円
43,169 96,3
)
07,808 812,383,596
15,985,829,721 15,699,260,323 0 286,569,39801 個人市民税現年課税分 15,699,260,323
825,704,852 203,582,8
調
46 96,307,8
08 525,814,
198
定
01 個人市民
税滞納繰越分 203,
582,846
額 収
2,0
入
39,442,136
2,010,766,
済
653 8,327,2
53 20,348,2
額
30
不
2,007,
納
256,500 2,0
05,933,382
欠
19,018 1,30
4,100
損
01 法人
市民税現年課税分 2,
額
005,933,38
収
2
32,185,6
入
36 4,833,27
1 8,308,235
未
19,044,130
済
01 法人市民税滞納
繰越分 4,833,2
額
71
備
14,815
,995,811 14
,555,960,1
51 13,925,3
15 246,110,
345
14,726,
857,711 14,
466,822,05
1 13,925,31
-49-
自動車重量
譲 与 税
263,000,0001
当
自動車重量
初
譲 与 税
9,00
予
0,000 0 0 9,0
00,000
算
3森 林 環
額
境
譲 与 税
9,
補
000,000 0 0 9
,000,000
正
1森
予
林 環 境
譲 与 税
9,000,00
算
0
額
1森 林 環 境
越事
譲
業
与 税
0 0 0 0
費
4地方道路譲
繰
与
税
0 0 0 0
越
1地方道
計
路譲
与 税
区
01地方
道路譲
与
分
税
44,000,
金
000 0 0 44,00
0,000
額
3利子
財
割交付金
44,0
源
00,000 0 0 44
充
,000,000
当 額
1
1利子割交付金
4
44,000,00
1
0 0 0 44,000,
,
000
66
1利 子 割
9
交 付 金
44
,
,000,000
000
1利子割交付
,0
金
0
216,000,
0
000 0 0 216,0
0
00,000
0 1,
4配当割交付金
(
6
款)1 市税
(項)
6
4 市たばこ税
9,000,0001市たばこ税
1,669,000,000
一般
1 現年課税分
会計
2,107,600,000 0 0 2,107,600,0005都 市 計 画 税
2,107,6
予
00,000 0 0 2,
算
107,600,00
現
0
額
継続費
1都市計
及
画税
2,
び
094,500,00
繰
0
節款項 目
1 現年課税分
13,100,0002 滞納繰越分
384,000,000 0 0 384,000,0002地 方 譲 与 税
112,000,000 0 0 112,000,0001地 方 揮 発 油
譲 与 税
112,000,000 0 0 112,000,0001地方揮発油
譲 与 税
112,000,0001地方揮発油
譲 与 税
263,000,000 0 0 263,000,0002自 動 車 重 量
譲 与 税
263,000,000 0 0 263,000,0001
-50-
280,7
95,000 280,
考
795,000 0 001 自動車重量譲与税 280,795,000
8,959,000 8,959,000 0 0
8,959,000 8,959,000 0 0
8,959,000 8,959,000 0 001 森林環境譲与税 8,959,000
37 37 0 0
37 37 0 0
37 37 0 001 地方道路譲与税 37
22,662,000 22,662,000 0 0
22,662,000 22,662,000 0 0
22,662,000 22,662,000 0 0
22,662,000 22,662,000 0 001 利子割交付金 22,662,000
209,007,000 209,007,000 0 0
(款)市税(項)市たばこ税~(款)配当割交付金
1,689,100,024 1,689,098,434 0 1,590
1,689,100,024 1,689,098,434 0 1,59001 市たばこ税現年課税分 1,689
一
,098,434
般会計
2,
(
152,134,73
単
5 2,107,224
位
,630 2,238,
:
026 42,672,
円
079
)
2,152,134,735 2,107,224,630 2,238,026 42,672,079
2,110,928,300 2,095,755,192 19,422 15,153,686
調
01 都市計画
税現年課税分 2,09
5,755,192
定
41,206,43
5 11,469,43
額
8 2,218,604
収
27,518,393
入
01 都市計画税滞納
繰越分 11,469,
済
438
額
3
不
87,257,037
387,257,03
納
7 0 0
欠
97,50
損
3,000 97,50
3,000 0 0
額 収 入
97,503
,000 97,503
未
,000 0 0
済
97,503,0
額
00 97,503,0
備
00 0 0
01 地方揮発油譲与税 97,503,000
280,795,000 280,795,000 0 0
280,795,000 280,795,000 0 0
-51-
00 0 0 12,000,0001ゴルフ場利用税
交 付 金
当
12,000,00
0 0 0 12,000,
初
000
予
1ゴルフ場
利
用税交付金
算
12,000,0
00
額 補
1ゴルフ場利
正
用税交
予
付金
120,00
0,000 0 0 120
算
,000,000
額 越
8自動車取得税
事
交 付 金
120,00
業
0,000 0 0 120
費
,000,000
繰越 計
1自動車取得税
区
交 付 金
120,
000,000 0 0 1
20,000,000
分 金
1自動車取得
税 交 付 金
額
120,000,00
財
0
源 充
1自動車取
当
得税
額
4
交
2
付 金
35,800
1
,000 0 0 35,8
6
00,000
,0
9環
0
境性能割交付金
3
0
5,800,000 0
,
0 35,800,00
0
0
00
1環境性能割交
0
付
金
(款)
0
4 配当割交付金
(
2
項)1 配当割交付金
16,000,0001配当割交付金
216,000,000 0 0 216,000,000
一
1配 当 割
交
般
付 金
216,00
会
0,000
計
1配当割交付
金
200,000,000 0 0 200,000,0005株式等譲渡所得割
予
交 付 金
200,00
算
0,000 0 0 200
現
,000,000
額
継続
1株式等譲渡所得
費
割 交 付 金
20
及
0,000,000 0
び
0 200,000,0
繰
00
節款
1株式等
項
譲渡
所 得 割
目
交 付 金
200,000,0001株式等譲渡
所得割交付
金
3,930,000,000 0 0 3,930,000,0006地方消費税交付金
3,930,000,000 0 0 3,930,000,0001地 方 消 費 税
交 付 金
3,930,000,000 0 0 3,930,000,0001地方消費税
交 付 金
3,930,000,0001地方消費税
交 付 金
12,000,000 0 0 12,000,0007ゴルフ場利用税
交 付 金
12,000,0
-52-
11,157,680 11,157
,680 0 0
考
11,157,680 11,157,680 0 0
11,157,680 11,157,680 0 001 ゴルフ場利用税交付金 11,157,680
107,514,864 107,514,864 0 0
107,514,864 107,514,864 0 0
107,514,864 107,514,864 0 0
107,514,864 107,514,864 0 001 自動車取得税交付金 107,514,864
33,578,000 33,578,000 0 0
33,578,000 33,578,000 0 0
(款)配当割交付金(項)配当割交付金~(款)環境性能割交付金(項)環境性能割交付金
209,007,000 209,007,000 0 0
209,007,000 209,007,000 0 0
209,007,000 209,
一
007,000 0 0
般
0
会
1 配当割交付金 20
計
9,007,000
(単位
125,
:
732,000 125
円
,732,000 0 0
)
125,732,000 125,732,000 0 0
125,732,000 125,732,000 0 0
調
125
,732,000 12
5,732,000 0
定
0
01 株式等譲渡所
得割交付金 125,7
額
32,000
収 入
3,785,
済
637,000 3,7
85,637,000
額
0 0
不 納
3,785,637
欠
,000 3,785,
637,000 0 0
損 額 収
3,785,637,
入
000 3,785,6
37,000 0 0
未 済
3,78
5,637,000 3
額
,785,637,0
備
00 0 0
01 地方消費税(一般財源)交付金
2,164,525,000
02 地方消費税(社会保障財源)交付金
1,621,112,000
11,157,680 11,157,680 0 0
-53-
付 金
0 0 0 02子ども・子育
て支援臨
当
時交
付 金
0 0 0 0
初
1子ども・子
予
育て支援臨
時 交 付 金
0
算 額
1子ども・子
補 正
育て支援臨
時 交 付
予
金
960,000
,000 234,38
算
7,000 0 1,19
4,387,000
額 越事
12地
業
方 交 付 税
960,
費
000,000 234
繰
,387,000 0 1
越
,194,387,0
計
00
区
1地 方 交 付 税
分
960,000,00
金
0 234,387,0
00 0 1,194,3
87,000
額財 源
1地 方 交 付
充
税
(款
当
)9 環境性能割交付
額
金
(項)1 環境性
9
能割交付金
1 35,800,000 0 0 35,800,0001環境性能割
交 付 金
35,800,0001環境性能割
一般
交 付 金
会
353,453,
計
000 0 0 353,453,00010国有提供施設等
所在市町村助成
交 付 金 等
353,453,000 0 0 353,453,000
予
1国有提供施設
算
等所在市町村
助成交
現
付金等
337,21
額
9,000 0 0 337
継
,219,000
続費及
1国有提供施
び
設等所在市
町
繰
村助成交
付 金
節
337,219,00
款
0
項 目
1国有提供施
設等所在市
町村助成交
付 金
16,234,000 0 0 16,234,0002施設等所在
市町村調整
交 付 金
16,234,0001施設等所在
市町村調整
交 付 金
221,000,000 53,133,000 0 274,133,00011地方特例交付金
221,000,000 53,133,000 0 274,133,0001地方特例交付
金
221,000,000 53,133,000 0 274,133,0001地方特例交
付 金
274,133,0001地方特例交
-54-
,000
250,920,
000 250,920
,000 0 0
考
250,920,000 250,920,000 0 0
250,920,000 250,920,000 0 001 子ども・子育て支援臨時交付金 250,920,000
1,292,998,000 1,292,998,000 0 0
1,292,998,000 1,292,998,000 0 0
1,292,998,000 1,292,998,000 0 0
(款)環境性能割交付金(項)環境性能割交付金~(款)地方交付税(項)地方交付税
33,578,000 33,578,000 0 0
33,578,000 33,578,000 0 001 環境性能割交付金 33,578,000
一
360,
般
953,000 360
会
,953,000 0 0
計
(単位:
360,
円
953,000 360
)
,953,000 0 0
344,719,000 344,719,000 0 0
344,719,000 344,719,000 0 0
調
01 国有
提供施設等所在市町村
助成交付金
定
344,719,
000
額 収
16,2
34,000 16,2
入
34,000 0 0
済 額
16,234,000
不
16,234,000
0 0
納
01 施設等所在
市町村調整交付金 16
欠
,234,000
損 額 収
525,053
,000 525,05
入
3,000 0 0
未 済
274,133,0
額
00 274,133,
備
000 0 0
274,133,00
0 274,133,0
00 0 0
2
74,133,000
274,133,00
0 0 0
01 地方特例
交付金 274,133
-55-
りょ
う費負担金
当
1
,590,415,0
初
00 0 0 1,590,
415,000
予 算
15使用料及
額
び手数
料
671,
補
508,000 0 0 6
71,508,000
正 予
1使 用 料
算
13,186,00
0 0 0 13,186,
額
000
越事
1総務使用料
業
13,18
費
6,000
繰越
1総務管理
計
使
区
用 料
分 金
116,84
2,000 0 0 116
額
,842,000
財 源 充
2民
当
生使用料
額
6,748,000
12
1
1
社会福祉使
1地 方
用 料
交 付
税
1
1
10,094,000
,194
2児童福祉使
,3
用 料
87,
96,767,00
0
0 0 0 96,767,
0
000
0
3衛生使用料
93,755,0001保健衛生使
用 料
3,012,0002 清掃使用料
(款)12 地方交付税
(項)1 地方交付税
1 地方交付税
32,000,
一
000 0 0 32,00
般
0,000
会計
13交通安全対策特
別 交 付 金
32,000,000 0 0 32,000,0001交通安全対策
特 別 交 付 金
32,000,000 0 0 32,000,000
予 算
1交 通 安
現
全
対 策 特 別
額
交 付 金
32,0
継
00,000
続費
1交
及
通安全対
び繰 節
策特別交付
金
款
906,542,
項
000 0 0 906,5
目
42,00014負 担 金
906,542,000 0 0 906,542,0001負 担 金
888,153,000 0 0 888,153,0001民生費負担
金
6,681,0001社会福祉費
負 担 金
881,472,0002児童福祉費
負 担 金
18,389,000 0 0 18,389,0002土木費負担
金
18,389,0001道路橋
-56-
01 道路占用工事路面復旧負担金 21,930,5
06
0
考
2 電線共同溝負担金 1,408,082
1,633,870,307 1,599,067,075 0 34,803,232
686,229,917 651,434,685 0 34,795,232
9,223,519 9,223,519 0 0
9,223,519 9,223,519 0 001 自転車駐車場使用料 3,682,300
02 土地使用料 4,770,180
03 建物使用料 771,039
108,772,228 108,355,928 0 416,300
5,455,554 5,455,554 0 001 保健福祉センター使用料 4,062,950
02 土地使用料 59,470
03 建物使用料 1,333,134
103,316,674 102,900,374 0 416,30001 土地使用料 12,924
02 保育所入所者使用料 102,887,450
83,209,618 82,817,
1
178 0 392,44
,
0
29
80,266,
2
984 79,874,
,
544 0 392,44
9
0
9
01 地域医療セン
8
ター使用料 79,86
,
8,784
0
0
2 土地使用料 5,7
0
60
0
2,942,634
1
2,942,634 0
,
0
2
01 柳橋ふれあい
9
プラザ使用料 2,11
2
8,650
02
,
土地使用料 212,9
9
25
98
(款)地方交
,
付税(項)地方交付税
0
~(款)使用料及び手
0
数料(項)使用料
0 0 001 普通交付税 984,387,000
02 特別交付税 308,611,000
31,004,000 31,004,000 0 0
一般会計
31,004
(
,000 31,004
単
,000 0 0
位:円)
31,004,000 31,004,000 0 0
31,004,000 31,004,000 0 001 交通安全対策特別交付金 31,004,000
902,
調
676,406 889
,353,023 14
5,300 13,17
定
8,083
額
902,
収
676,406 889
,353,023 14
入
5,300 13,17
8,083
済 額
879
不
,337,818 86
6,014,435 1
納
45,300 13,1
78,083
欠
7,
損
119,538 6,1
30,005 0 989
額
,533
収
01 老人保
護措置費負担金 6,1
入
30,005
未
872,218,
280 859,884
済
,430 145,30
0 12,188,55
額
0
備
01 保育所入所者
負担金 758,183,230
02 放課後児童クラブ保護者負担金 101,701,200
23,338,588 23,338,588 0 0
23,338,588 23,338,588 0 0
-57-
料
当
54,000
初
3社会教育使
予
用 料
619,000
算
4保健体育使
額 補
用 料
正
0
予
5教育総務使
算
用 料
869
,338,000 0 0
額
869,338,00
越
0
事業
2
費
手 数 料
102
繰
,823,000 0 0
越
102,823,00
計
0
区
1
総務手数料
分
1,000
金
1 事
務手数料
額財
1
源
7,900,000
充 当 額
2 徴税手数料
151
84,922
3
,000
衛生使
3戸籍住民基
用料
本台帳手数
料
(款)15 使用料及び手数料
(項)1 使用料
2,000 0 0 2,0004商工使用料
2,0001 商工使用料
4
一
20,371,000
般
0 0 420,371,
会
000
計
5土木使用料
179,272,0001道路橋りょ
う 使 用 料
60
予
6,000
算 現
2河川排水使
額
継続
用 料
費及
30,499,
び
000
繰 節
3都市計画
款
使
項 目
用 料
209,994,0004 住宅使用料
1,437,000 0 0 1,437,0006消防使用料
1,437,0001 消防使用料
22,903,000 0 0 22,903,0007教育使用料
12,843,0001小学校使用
料
9,387,0002中学校使用
-58-
3,000
02 学校施設使用料(学校開放) 1,549,
575
03 土地
考
使用料 7,784,863
39,328 39,328 0 001 土地使用料 39,328
661,631 661,631 0 001 土地使用料 327,538
02 建物使用料 334,093
6,564 6,564 0 001 土地使用料 6,564
896,960,890 896,952,890 0 8,000
100,686,100 100,678,100 0 8,000
1,200 1,200 0 001 行政境界確認証明等手数料 600
02 証明手数料 600
16,260,500 16,260,500 0 001 証明・閲覧手数料 16,260,500
84,424,400 84,416,400 0 8,00001 諸証明・閲覧等手数料 84,416,400
03
(款)使
用料及び手数料(項)
建
使用料~(項)手数料
物使用料 611,059
2,760 2,760 0 0
2,760 2,760 0 001 土地使用料 2,760
461,519,022 427,53
一
2,530 0 33,9
般
86,492
会計
1
(
88,416,881
単
188,416,88
位
1 0 0
:
01 道路占用
円
料 188,416,8
)
81
602,768 602,768 0 001 河川及び水路占用料 464,520
02 法定外公共物占用料 138,248
31,980,625 31,980,625 0 001 公園使用料 23,641,582
02
調
土地使用料 6,719
,470
03 建
物使用料 1,619,
定
573
240,51
8,748 206,5
額
32,256 0 33,
収
986,492
01
入
市営住宅使用料 185
,589,800
済
02 市営住宅駐車場
使用料 20,494,
額
900
03 土地
不
使用料 447,556
納
1,438,532 1
欠
,438,532 0 0
損
1,438,532
額
1,438,532 0
収
0
01 土地使用料 1
入
,438,532
未
22,064,2
済
38 22,064,2
38 0 0
額 備
12,0
19,277 12,019,277 0 001 学校施設使用料 22,575
02 学校施設使用料(学校開放) 2,713,200
03 土地使用料 9,283,502
9,337,438 9,337,438 0 001 学校施設使用料
-59-
1 証 紙 収 入
当 初
15,415,0
予
47,000 264,
812,000 37,
算
265,000 15,
717,124,00
額
0
補 正
16国 庫 支 出 金
予
12,979,678
,000 78,757
算
,000 0 13,05
8,435,000
額 越事
1
業
国 庫 負 担 金
1
費
2,763,655,
繰
000 78,757,
越
000 0 12,842
計
,412,000
区
1民
分
生費国庫
負 担
金
金
2,029,7
94,000
額財
1社会福祉費
源 充 当
負 担
額
金
152 752,438,0
5,648,
0
482,000
0 0 0
2児童福祉
7
費
52,
負 担 金
438,000
(款)15 使用料及び手数料
(項)2 手数料
2衛生手数料
7,668,0001保健衛生手
一般
数 料
会計
744,770,0002 清掃手数料
予 算 現 額
継
32,000 0 0
続
32,000
費及
3農林手数料
び
32,000
繰 節
1 農業手数料
款項 目
12,587,000 0 0 12,587,0004土木手数料
12,587,0001土木管理手
数 料
1,458,000 0 0 1,458,0005消防手数料
1,458,0001 消防手数料
49,569,000 0 0 49,569,0003証 紙 収 入
49,569,000 0 0 49,569,0001証 紙 収
入
49,569,000
-60-
001 し尿処理手数料 4,251,500
02 粗大ごみ処理
考
手数料 37,020,000
03 コミュニティセンター施設使用料 9,408,000
15,491,558,530 15,332,617,845 0 158,940,685
13,108,599,880 13,108,599,880 0 0
12,839,522,590 12,839,522,590 0 0
2,023,334,202 2,023,334,202 0 001 中国残留邦人支援負担金 14,350,656
02 生活困窮者自立相談支援事業費等負担金
16,921,500
03 障害者介護給付費等負担金 1,734,328,269
04 障害者自立支援医療費負担金 217,027,528
05 特別障害者手当等給付費負担金 40,706,249
5,750,537,000 5,750,537,000 0 001 児童入所施設措置費等負担金 2,987,505
02 児童手当負担金 2,515,659,664
03 児童発達支援事業負担金 360,166,753
04 子どものための教育・保育給付交付金
2
7
,342,877,4
8
18
05 児童扶
3
養手当負担金 322,
,
828,910
720
(款)使用料及び手数
,
料(項)手数料~(款
0
)国庫支出金(項)国
0
庫負担金
0 783,720,000 0 0
7,781,900 7,781,900 0 001 地域医療センター手数料 22,000
02 犬の登録手数料 7,759,900
一
7
般
75,938,100
会
775,938,10
計
0 0 0
(
01 塵芥処理
単
手数料 774,218
位
,600
02 家
:
庭汚水汲取手数料 12
円
9,000
03
)
家庭し尿浄化槽放流水汲取手数料 1,268,000
04 一般廃棄物処理業等許可申請手数料 322,500
26,100 26,100 0 0
26,100 26,100 0 001 農業諸証明手数料 26,100
調
11,422,
940 11,422,
定
940 0 0
11,
額
422,940 11,
収
422,940 0 0
0
入
1 建築確認申請等手
数料 3,319,90
済
0
02 開発
行為許可申請等手数料
額
4,204,140
不
03 鳥獣飼養登録
票交付手数料 6,80
納
0
04 屋外広告
物許可手数料 3,89
欠
2,100
損
1,105
,750 1,105,
額
750 0 0
収
1,10
入
5,750 1,105
,750 0 0
未
01 危
険物施設設置許可及び
済
検査手数料
1,0
87,750
02
額
少量危険物等タンク
備
検査手数料 18,00
0
50,679,500 50,679,500 0 0
50,679,500 50,679,500 0 0
50,679,500 50,679,500 0
-61-
38,603,000
当
2戸籍
初
住民基
予
本台帳
費補
算
助 金
85
5,066,000 △
額
66,352,000
補
159,000 788
,873,000
正 予
2民生費国庫
補 助 金
49,
算
625,000
額
1
越
社会福祉費
事業費
補 助 金
繰越 計区 分 金 額
726,8
財
93,000
源 充 当
2児童福祉費
額
16
補 助 金
1 1民生費国庫
負 担 金
(款)16 国庫支出金
(項)1 国庫負担金
4,922,211,0003生活保護費
一般
負 担 金
会
183,412,00
計
04保険基盤安
定 負 担 金
58,513,0005介護保険料
予 算 現
負 担
額
金
9,702,0
継
00 0 0 9,702,
続
000
費及
2衛生費国庫
び
負 担 金
9,
繰
702,000
節款
1保健
項
衛生費
目
負 担 金
206,321,000 0 0 206,321,0003教育費国庫
負 担 金
206,321,0001小学校費負
担 金
2,383,800,000 186,055,000 37,265,000 2,607,120,0002国 庫 補 助 金
80,381,000 289,979,000 15,773,000 386,133,0001総務費国庫
補 助 金
347,530,0001総務管理費
補 助 金
-62-
7,000
03 プレミアム付商品券事業補助金 163,91
7,315
考
41,587,000 41,587,000 0 001 個人番号カード等交付関連事務補助金
41,587,000
607,193,000 607,193,000 0 0
52,048,000 52,048,000 0 001 市町村地域生活支援事業補助金 49,605,000
02 中国残留邦人等地域生活支援事業補助金
394,000
03 児童虐待・DV対策等総合支援事業費国庫補助
金 1,890,000
05 地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金
159,000
541,541,000 541,541,000 0 001 子ども・子育て支援交付金 216,001,000
02 保育対策総合支援事業費補助金 221,879,000
03 子どものための教育・保育給付費補助金
2,058,000
04 幼稚園就園奨励事業補助金 47,802,000
05 子ども・子育て支援整備交付金 38,564,000
0
06 母子自立支援
6
給付金補助金 4,89
2,000
07
子
保育所防音事業関連維
育
持費補助金 1,746
て
,000
08 子
の
ども・子育て支援体制
た
整備総合推進事業費国
め
庫補助金 1
の
17,000
施設
(款
等
)国庫支出金(項)国
利
庫負担金~(項)国庫
用
補助金
給付交付金
206,016,750
4,829,974,152 4,829,974,152 0 001 生活保護費負担金 4,829,974,152
179,902,5
一
62 179,902,
般
562 0 0
会
01 国民
計
健康保険基盤安定国庫
(
負担金
1
単
79,902,562
位:
55,774,674
円
55,774,674
)
0 001 介護保険料軽減分国庫負担金 55,774,674
9,608,290 9,608,290 0 0
9,608,290 9,608,290 0 001 未熟児養育医療負担金
調
9,608,290
定
25
9,469,000 2
59,469,000
額
0 0
収
25
入
9,469,000 2
59,469,000
済
0 0
01 北大和小学
額
校増築事業負担金 25
不
9,469,000
納 欠 損
2,330,176,
968 2,171,2
額
36,283 0 158
収
,940,685
入 未 済
349,199,00
0 247,465,3
額
15 0 101,733
備
,685
307,612,000 205,878,315 0 101,733,68501 社会保障・税番号制度システム整備費補助金
3,034,000
02 地区コミュニティセンター施設整備事業補助金
38,92
-63-
う費補助金
16,800,000
当
2都市計画費
初
補 助
予
金
157,804
,000
算 額
3社会
補
資本整
正
備
総合交付
予
金
算 額 越事業費繰越 計区 分 金 額財 源 充 当 額
1
24,089,
6
000 0 0 24,08
2
9,000
2民
6消防
生
費国庫
補 助 金
費
24,089,0
国
00
庫
補
1消防費補助
助 金
金
(款)16 国庫支出金
(項)2 国庫補助金
一般会計
5,385,0003生活保護費
補 助 金
6,970,0004社
予
会資本整
算 現
備
額
総合交付
継続
金
費
15,
及
288,000 0 0 1
び
5,288,000
繰 節款
3衛生費国庫
項
補 助 金
13,5
目
08,0001保健衛生費
補 助 金
1,780,0002清掃費補助
金
5,190,000 0 0 5,190,0004商工費国庫
補 助 金
5,190,0001地方創生推
進 交 付 金
202,721,000 0 0 202,721,0005土木費国庫
補 助 金
28,117,0001道路橋りょ
-64-
業補助金 26,502
,000
15,485,00
考
0 15,485,000 0 001 街区公園等整備事業補助金 15,485,000
136,398,100 121,163,100 0 15,235,00001 住宅・建築物安全ストック形成事業補助金
4,343,000
02 宅地耐震化推進事業補助金 3,378,100
03 道路ストック修繕計画策定事業補助金
935,000
04 道路ストック修繕事業補助金 57,914,000
05 福田相模原線歩道整備事業補助金 14,846,000
06 交通安全施設整備事業補助金 899,000
07 電線地中化事業補助金 12,425,000
08 地域住宅支援事業補助金 15,391,000
09 公園施設長寿命化対策補助金 10,000,000
75 狭あい道路用地取得事業補助金 1,032,000
22,730,000 22,730,000 0 0
22,730,000 22,730,000 0 001 防衛補助対象消防車両整備事業補助金
9,158,000
02
0
緊急消防援助隊設備
9
整備補助金 13,57
2,000
未婚
(款)
の
国庫支出金(項)国庫
児
補助金
童扶養手当受給者に対する臨時・特別
給付金補助金 7,813,000
10 障害児発達支援無償化周知事業費補助金
80,000
11 児童扶養手当システム改修事業費補助金
259,000
12 子ども・子育て支援事業費補助金 330,00
一
0
般
8,035,000 8
会
,035,000 0 0
計
(
01 生活保護適正化
単
事業補助金 8,035
位
,000
:
5,
円
569,000 5,5
)
69,000 0 001 地域住宅支援事業補助金 469,000
02 子育て支援施設管理運営事業補助金
5,100,000
23,900,000 23,900,000 0 0
22,3
調
24,000 22,3
24,000 0 0
01
定
母子保健衛生費補助
金 2,495,000
02 疾病
額
予防対策事業費等補助
収
金 15,613,00
0
03 合併処理
入
浄化槽設置整備事業補
助金 71,000
済
04 公共施設省エネ
推進施設整備事業補助
額
金
4,145,0
不
00
1,576,000
納
1,576,000 0
0
欠
01 循環型社会形
成推進交付金 1,57
損
6,000
額
4,
収
538,996 4,5
38,996 0 0
入 未
4,538,99
6 4,538,996
済
0 0
01 さがみロボ
額
ット産業特区促進支援
備
事業補助金
4,538,
996
178
,385,100 16
3,150,100 0
15,235,000
26,50
2,000 26,50
2,000 0 0
01
防衛支出金対象道路事
-65-
設周辺整備
調整交付金
522,205,000
当
1特定防衛施
初
設周
予
辺整備
算
調整交付金
額 補 正 予 算
51,569,00
0 0 0 51,569,
額
000
越事
3委 託 金
業
2,528,0
費
00 0 0 2,528,
繰
000
越 計
1総 務 費
区
委 託 金
1,30
0,000
分
1総務管理
金
費
額
委 託 金
1,228
財
,000
源 充
2戸籍住民基
当 額
1
本台帳費委
62
託 金
62
49,041,
1
000 0 0 49,04
,
1,000
06
2民 生
5
費
委 託 金
,
49,041,000
000
1社会福祉費
20,
委 託 金
223,00
5,483,59
0
0,000 △66,1
2
95,000 0 5,4
1
17,395,000
,333
17県
,
支 出 金
(款)16
0
国庫支出金
(項)
0
2 国庫補助金
0 662,621,0007教育費国庫
補 助 金
4,199,000
一般
1教育総務
会
費
計
補 助 金
445,549,0002小学校費補
助 金
予 算 現 額
継続費及び繰
2
節
5,863,000
款項 目
3中学校費補
助 金
1,500,0004社会教育費
補 助 金
169,725,0005学校施設環
境改善交付
金
15,785,0006社会資本整
備総合交付
金
580,000,000 △57,795,000 0 522,205,0008特定防衛施
-66-
52
2,205,000 5
考
22,205,000 0 001 小児医療費助成事業補助金 200,000,000
02 民間保育所等運営支援事業補助金
207,205,000
03 環境管理センターごみ処理施設維持管理事務補
助金 100,000,000
04 道路舗装補修事業補助金 15,000,000
52,781,682 52,781,682 0 0
2,637,000 2,637,000 0 0
1,300,000 1,300,000 0 001 施設区域取得等事務費委託金 1,300,000
1,337,000 1,337,000 0 001 中長期在留者住居地届出等事務委託金
1,307,000
02 自衛官募集事務委託金 30,000
50,144,682 50,144,682 0 0
50,144,682 50,144,682 0 001 国民年金事務委託金 48,870,191
02 特別児童扶養手当事務取扱交付金 939,451
03 遺族及留守家族等援護費事務委託金 335,040
5,330,787,991 5,312,190,991 0 18,597,000
(款)国庫支出金(項)国庫補助金~(款)県支出金
622,025,872 580,053,872 0 41,972,000
1,560,000 1,560,000 0 001 教育支援体制整備事業費補
一
助金 1,560,00
般
0
会
407
計
,726,552 40
(
7,726,552 0
単
0
位
01 小学校防音事
:
業関連維持費補助金 1
円
4,656,000
)
02 要保護児童就学援助事業補助金 241,730
03 特別支援教育就学奨励事業補助金 3,752,000
04 理科教育設備整備費等補助金 2,643,000
05 小学校防音事業補助金 386,433,822
19,713,320 19,713,320 0 0
調
01 中学校防音事
業関連維持費補助金 7
,299,000
定
02 要保護生徒
就学援助事業補助金 7
92,000
03
額
特別支援教育就学奨
収
励事業補助金 1,78
4,000
04
入
理科教育設備整備費等
補助金 1,595,0
済
00
05 中学校
防音事業補助金 8,2
額
43,320
不
1,380
,000 1,380,
納
000 0 0
01 国宝
欠
・重要文化財保存整備
事業補助金
損
1,380,000
額
176,546,00
収
0 134,574,0
00 0 41,972,
入
000
01 小学校学
未
校施設環境改善交付金
131,429,00
済
0
02
中学校学校施設環境
額
改善交付金 3,145
備
,000
15,
100,000 15,
100,000 0 0
0
1 図書館管理運営事
業費補助金 15,10
0,000
5
22,205,000
522,205,00
0 0 0
-67-
00 0 0 4,851,0003衛 生 費 県
負 担 金
4,8
当
51,000
初
1保健衛
生費
予
負 担
算
金
額
1,
補
109,458,00
0 23,470,00
正
0 0 1,132,92
8,000
予 算
2県
補 助 金
357
額
,000 0 0 357,
越
000
事業
1総務費県補
費
助 金
225
繰
,000
越 計
1総務管理費
区
補 助 金
分 金
132,000
額財
2市町村地域
源 充 当
防
額
災力強化
事業費補
1
助
金
0
7 3
3市町
,
村自治
86
基
3
盤強化総
,
合 補 助 金
1
955,972,0
1
00 2,876,00
2
0 0 958,848,
,
000
00
2民生
0
費県補
助 金
△
275,296,0
8
00
9,
1社会福
6
祉費
65,
補 助 金
000 0 3,
(款)
7
17 県支出金
(項
7
)1 県負担金
3,447,0001県 負 担 金
14,443,000 0 0 14,443,000
一般
1総 務 費 県
会
負 担 金
14
計
,443,0001市町村移譲
事務交付金
3,843,818,000 △89,665,000 0 3,754,153,000
予 算 現
2民 生 費
額
県
負 担 金
継
977,471,00
続
0
費及
1社会福祉
び
費
繰 節款
負 担 金
項 目
1,783,922,0002児童福祉費
負 担 金
166,655,0003生活保護費
負 担 金
796,849,0004保険基盤安
定 負 担 金
29,256,0005介護保険料
負 担 金
4,851,0
-68-
4,088,7
40 4,088,74
0 0 0
考
4,088,740 4,088,740 0 001 未熟児養育医療負担金 3,886,430
02 墓地埋葬法による葬祭費用負担金 202,310
988,007,590 969,410,590 0 18,597,000
8,141,000 8,141,000 0 0
1,187,000 1,187,000 0 001 未病月間等推進事業補助金 187,000
02 神奈川県地域防犯力強化支援事業補助金
1,000,000
99,000 99,000 0 001 防災行政無線等維持管理事業補助金 99,000
6,855,000 6,855,000 0 001 コミュニティセンター施設整備事業補助金
6,855,000
809,015,914 809,015,914 0 0
256,289,210 256,289,210 0 001 市町村地域生活支援事業補助金 24,253,000
02 民生委員関係事業補助金 17,788,210
03 地域医療介護総合確保基金事業費補助金
16,539,000
(款)県支出金(項)県負担金~(項)県補助金
3,841,774,205 3,841,774,205 0 0
15,412,318 15,412,318 0 0
15
一
,412,318 15
般
,412,318 0 0
会計
01 市町村移譲事務
(
交付金 15,412,
単
318
位:円)
3,822,273,147 3,822,273,147 0 0
952,132,342 952,132,342 0 002 障害者介護給付費等負担金 845,940,712
03 障害者自立支援医療費負担金 106,191,
調
630
1,85
5,854,080 1
定
,855,854,0
80 0 0
01 児童入
額
所施設措置費等負担金
収
1,459,929
02 児童手
入
当負担金 541,49
8,386
03
済
児童発達支援事業負担
金 179,864,4
額
76
04 子ども
不
のための教育・保育給
付費負担金
1,0
納
30,022,914
05 子育てのた
欠
めの施設等利用給付費
負担金
103,0
損
08,375
205
額
,674,640 20
収
5,674,640 0
0
入
01 生活保護事業
負担金 205,674
未
,640
済
780,618,79
4 780,618,7
額
94 0 0
備
01 国民健
康保険基盤安定県負担
金 524,096,8
58
02
後期高齢者医療保険
基盤安定県負担金
256,521,93
6
27,993,29
1 27,993,29
1 0 0
01 介護保険
料軽減分県負担金 27
,993,291
-69-
当 初 予 算 額 補
1,2
99,000 5,59
正
4,000 0 6,89
3,000
予 算
4農林費県補
助 金
6,8
額
93,000
越事業
1農業費補助
費繰越
金
計区
10,8
18,000 0 0 10
,818,000
分 金
5土木費県補
助 金
7,600,
額
000
財 源
1土木管理費
充 当 額
補 助 金
172
(款)17 県
2
支出金
(項)2 県
民
補助金
生費県補
助 金
一般会計
653,794,0002児童福祉費
予 算
補 助 金
現 額
継続費及び繰 節款項 目
29,758,0003市町村事業
推進交付金
25,988,000 0 0 25,988,0003衛生費県補
助 金
25,988,0001保健衛生費
補 助 金
-70-
事業費補助金 1,18
6,000
03
骨髄移植ドナー支援事
業費補助金 70,00
考
0
04 風しん予防接種事業費補助金 610,000
05 予防接種健康被害救済費補助金 3,228,798
06 健康増進事業費補助金 13,362,000
07 合併処理浄化槽設置整備事業補助金 138,000
4,718,100 1,121,100 0 3,597,000
4,718,100 1,121,100 0 3,597,00001 農業委員会交付金 1,050,000
03 多面的機能支払交付金 71,100
61,001,000 61,001,000 0 0
7,141,000 7,141,000 0 001 地籍調査事業補助金 6,300,000
02 緊急輸送道路沿道建築物補助金 841,000
(款)県支出金(項)県補助金
04 在日外国人高齢者等福祉給付金助成事業補助金
708,000
05 在宅障害者福祉対策推進事業補助金
1,715,000
06 心身障害者医療費助成事業補助金
192,589,000
07 自殺対策事業補助金 425,000
08 介護保険利用者
一
負担対策事業補助金 9
般
0,000
09
会
老人福祉費(在宅)補
計
助金 2,182,00
(
0
単
528,787,
位
704 528,787
:
,704 0 0
円
02 子
)
ども・子育て支援交付金 169,741,000
03 小児等医療費助成事業補助金 123,248,000
04 私設(認可外)保育施設費補助金 246,000
05 子どものための教育・保育給付費補助金
1,019,000
07 子ども・子育て支援整備交付金 26,204,000
08 子
調
どものための教育・保
育給付費(施設型給付
費等)補助
定
金 95,284,70
4
09 保育対策
総合支援事業費補助金
額
15,256,000
収
10 民間保育所
特別経常費補助金 6,
入
685,000
1
1 保育緊急対策事業
済
費補助金 6,789,
000
12 保育
額
エキスパート等研修代
不
替保育士雇用費補助
金 1,670
納
,000
13 ひ
とり親家庭等医療費助
欠
成事業補助金
61
,036,000
損
14 子ども・子育て
支援事業費補助金 21
額
,094,000
収
15 短時間保育士雇
上事業費補助金 515
入
,000
23,939
未
,000 23,939
,000 0 0
済
01 障
害者地域生活支援関連
額
事業補助金
備
23,939,0
00
21,710
,798 21,710
,798 0 0
21,710,798
21,710,798
0 0
01 救急医療対
策費補助金 3,116
,000
0
2 産科医等確保支援
-71-
務費
補 助 金
当
590,000
初
2小学校
予
費補
算
助 金
額
79
補
6,000
正
3中学校費補
予
助 金
算
23,250,
額
000
越事
4社会教育
業
費
費繰越
補 助 金
4,
計
483,000
区
5市町
村事業
分 金
推進交付金
額財
0
源
6保健
充
体育費
当 額
補 助
1
金
7
0 15,000,00
2
0 0 15,000,0
5
00
土木
8
費
商工費県補
助
県
金
0
補
1商
助
工費県補
金2,
助 金
15,000
4
,000
55
2商工振
,
興費
補 助 金
0
(款)17 県支出
0
金
(項)2 県補助
0
金
2市町村地域
防災力強化
事業費補助
金
763,000
一
3市
般
町村事業
会計
推進交付金
04市町村自治
基盤強化総
合 補 助 金
予 算 現 額
継続費及び繰 節款項 目
73,540,000 0 0 73,540,0006消防費県補
助 金
73,540,0001市町村地域
防災力強化
事業費補助
金
41,484,000 0 0 41,484,0007教育費県補
助 金
12,365,0001教育総
-72-
01 学
校支援活動推進事業補
助金 6,713,00
0
02 土
考
曜日の教育活動支援事業補助金 3,467,000
247,000 247,000 0 001 被災児童生徒等就学支援事業費補助金(東日本
大震災) 247,000
202,000 202,000 0 001 被災児童生徒等就学支援事業費補助金(東日本
大震災) 202,000
18,256,000 18,256,000 0 001 放課後子ども教室推進事業補助金 18,256,000
4,367,000 4,367,000 0 001 青少年行政推進事業補助金 3,907,000
02 埋蔵文化財保護事業補助金 460,000
360,000 360,000 0 001 神奈川県市町村スポーツ施策推進補助金
360,000
15,014,778 14,778 0 15,000,000
14,778 14,778 0 001 消費者行政強化事業費補助金 14,778
15,000,000 0 0 15,000,000
(款)県支出金(項
1
)県補助金
,711,000 1,711,000 0 001 住宅の耐震化促進事業補助金 1,711,000
763,000 763,000 0 001 鳥獣保護管理対策事業補助金 763,00
一
0
5
般
1,386,000 5
会
1,386,000 0
計
0
(
01 道路ストック
単
修繕事業 7,849,
位
000
:
02 福田相模原線歩
円
道整備事業(上草柳地
)
区)補助
金 12,481,000
03 コミュニティバス運行事業補助金 8,269,000
04 空家等対策事業補助金 1,124,000
05 既設公園等大規模改修事業補助金 5,295,000
06 ゆとりの森整備事業補助金 7,184,000
07 市営住宅大規模改修事業補助
調
金 7,080,000
08 福田相模原
線(南林間地区)道路
定
改良事業補助
金 2,104,00
0
額 収
34,794,
000 34,794,
入
000 0 0
済
3
4,794,000 3
額
4,794,000 0
不
0
01 少年消防団支
納
援事業補助金 1,85
1,000
欠
02 応急手当普
及啓発事業補助金 12
損
2,000
03 地域防災訓
額
練事業補助金 2,17
収
7,000
04
消防団員被服貸与事
入
務補助金 2,033,
000
05 消防
未
団活動用資機材整備事
業補助金
2,61
済
3,000
06
消防県内広域応援事業
額
補助金 470,000
備
07 消防車両整
備事業補助金 14,7
25,000
08
消防団車庫詰所整備
事業費補助金 10,8
03,000
33
,612,000 33
,612,000 0 0
10,180
,000 10,180
,000 0 0
-73-
4農林費委託
金
82,0001農業
当
費委託
初
金
582
予
,373,000 0 0
582,373,00
算
0
額
18財 産 収
補
入
75,907,
000 0 0 75,90
正
7,000
予
1財産
運用収入
70
算
,970,000 0 0
70,970,000
額 越事
1財 産 貸
業
付 収 入
70,97
費
0,000
繰越
1土地
計
建物貸
区
付 収
入
4,937,0
分
00 0 0 4,937,
金
000
2利 子 及
額
び 配 当 金
4,9
財
37,000
源 充
1利子及
当
び配
額
1
当 金
7 511
506,466,0
,
00 0 0 506,46
0
6,000
20
2
,
財産売払収入
0
(款)17 県支出金
0
(項)3 委託金
0 0 0 511,020,0003委 託 金
510,177,000 0 0 510,177,0001
一
総務費委託
金
般
738,000
会計
1総務管理費
委 託 金
380,000,0002徴税費委託
予 算
金
210,0
現
00
額
3戸
継
籍住民基
続費
本台帳
及
費委
託 金
11
び
9,098,000
繰 節款
4選挙費委託
項 目
金
10,131,0005統計調査費
委 託 金
453,000 0 0 453,0002民生費委託
金
452,0001社会福祉費
委 託 金
1,0002児童福祉費
委 託 金
308,000 0 0 308,0003衛生費委託
金
308,0001保健衛生費
委 託 金
82,000 0 0 82,000
-74-
82,000 82,0
00 0 0
82,000 8
考
2,000 0 001 国有農地等管理処分事業事務取扱交付金
82,000
575,574,898 575,574,898 0 0
74,860,481 74,860,481 0 0
72,475,124 72,475,124 0 0
72,475,124 72,475,124 0 001 土地建物貸付収入 72,475,124
2,385,357 2,385,357 0 0
2,385,357 2,385,357 0 001 積立基金利子 722,117
02 運用基金利子 1,500,640
03 株主配当金 162,600
500,714,417 500,714,417 0 0
(款)県支出金(項)委託金~(款)財産収入(項)財産売払収入
501,006,196 501,006,196 0 0
500,340,440 500,340,440 0 0
740,400 740,400 0 0
一
01 人権
般
啓発活動委託金 354
会
,000
0
計
2 騒音調査委託金 3
(
86,400
単
396
位
,333,444 39
:
6,333,444 0
円
0
)
01 県税徴収委託金 396,333,444
240,944 240,944 0 001 人口動態調査委託金 240,944
94,718,307 94,718,307 0 001 在外選挙特別経費委託金 65,03
調
2
02 参議院
議員選挙費委託金 62
,786,586
定
03 県議会議員・知
事選挙費委託金 31,
866,689
額
8,3
収
07,345 8,30
7,345 0 0
入
01
市町村統計事務諸費交
済
付金 59,858
02 各種統計
額
調査事業委託金(経常
不
) 606,882
03 各種統計調査事
納
業委託金(臨時) 7,
640,605
欠
275,756
損
275,756 0 0
額
2
収
75,756 275,
756 0 0
入
01 社会
福祉統計関係事務費委
未
託金 24,156
02 市町村援
済
護事務交付金 102,
000
03 社会
額
保障生計調査委託金 1
備
49,600
0 0 0 0
308,
000 308,000
0 0
308,000 3
08,000 0 0
01
公害防止対策関係事
務委託金 308,00
0
-75-
附 金
1,000,000 0 0 1,000,000
当 初
5新規施策推
進 寄 附 金
1,
予
000,000
算
1
新規施策推
額 補
進 寄 附 金
正
2,048,969
,000 610,00
予
0,000 0 2,65
8,969,000
算 額
20繰
越
入 金
2,048,
事
969,000 610
業
,000,000 0 2
費
,658,969,0
繰
00
越 計区
1基 金 繰 入 金
1,940,000,
000 610,000
分
,000 0 2,550
金
,000,000
額
1財政基
財
金繰
入 金
源
2,550,000,
充
000
当 額
1
1財政基金繰
82 3
入 金
,65
(款)
2
18 財産収入
(項
,
)2 財産売払収入
000 0 0 3,652,0001物品売払収
入
3,652,0001物品売払収
一
入
般
502,814,0
会
00 0 0 502,81
計
4,0002不動産売却
収 入
502,814,0001土地売却代
金
予
4,331,000
算
5,897,000 0
現
10,228,000
額
継続
19寄 附 金
4
費
,331,000 5,
及
897,000 0 10
び
,228,000
繰 節款
1寄 附 金
61
項
0,000 0 0 610
目
,0001総 務 費 寄
附 金
610,0001総務管理費
寄 附 金
2,471,000 5,897,000 0 8,368,0002民生費寄附
金
8,168,0001社会福祉費
寄 附 金
200,0002児童福祉費
寄 附 金
100,000 0 0 100,0003土 木 費 寄
附 金
100,0001土木管理費
寄 附 金
150,000 0 0 150,0004教育費寄附
金
150,0001教育総務費寄
-76-
01 奨学基
金のための寄附金 40
,000
考
10,604,810 10,604,810 0 0
10,604,810 10,604,810 0 001 新規施策推進のための寄附金 10,604,810
2,657,582,839 2,657,582,839 0 0
2,657,582,839 2,657,582,839 0 0
2,550,000,000 2,550,000,000 0 0
2,550,000,000 2,550,000,000 0 001 財政調整基金繰入金 1,550,000,000
02 退職手当引当基金繰入金 1,000,000,000
(款)財産収入(項)財産売払収入~(款)繰入金(項)基金繰入金
3,395,121 3,395,121 0 0
3,395,121 3,395,121 0 001 不用物品売払収入 3,395,121
497,3
一
19,296 497,
般
319,296 0 0
会計
(
497,31
単
9,296 497,3
位
19,296 0 0
:
01
円
土地売却代金 497
)
,319,296
18,994,280 18,994,280 0 0
18,994,280 18,994,280 0 0
208,31
調
2 208,312 0 0
定
208,312 208
,312 0 0
02 新
額
しい公共を創造する市
収
民活動推進のための寄
附金
入
158,312
0
4 生涯学習振興のた
済
めの寄附金 40,00
0
05 文化振興
額
のための寄附金 10,
不
000
納
8,053,353
欠
8,053,353 0
0
損
8,053,3
額
53 8,053,35
収
3 0 0
01 保健福祉
入
のための寄附金 8,0
53,353
未
0 0
0 0
済 額
87,805 8
備
7,805 0 0
8
7,805 87,80
5 0 0
01 みどり基
金のための寄附金 87
,805
40,00
0 40,000 0 0
4
0,000 40,00
0 0 0
-77-
21繰 越 金
800,000,000 142,011,000 293,1
当
25,000 1,23
5,136,000
初 予
1繰 越
金
800,0
算
00,000 142,
011,000 293
額
,125,000 1,
補
235,136,00
0
正
1
予
繰 越 金
1
,235,136,0
算
00
額 越
1前年度繰越
事業費
金
繰越 計区
1,
839,580,00
0 860,000,0
分
00 0 2,699,5
金
80,000
額財 源
22諸 収 入
充
(款)20 繰入金
当
(項)1 基金繰入金
額
201 1,000,000 0 0 1,000,0002新しい公共
を創造する
市民活動推
進基金繰入
金
1,000,0001新しい公共
一般会
を創造する
計
市民活動推
進基金繰入
金
420,000 0 0 420,0003生涯学習振
興基金繰入
金
420,0001生涯学習振
予 算 現
興基金繰入
額
金
3,803
継
,000 0 0 3,80
続
3,000
費及
4保健福祉
び
基
金 繰 入 金
繰
3,803,000
節款項
1保健福祉基
目
金 繰 入 金
2,728,000 0 0 2,728,0005新規施策推
進基金繰入
金
2,728,0001新規施策推
進基金繰入
金
1,018,000 0 0 1,018,0006青少年健全
育成基金繰
入 金
1,018,0001青少年健全
育成基金繰
入 金
100,000,000 0 0 100,000,0007公債管理基
金 繰 入 金
100,000,0001公債管理基
金 繰 入 金
800,000,000 142,011,000 293,125,000 1,235,136,000
-78-
4 1,235,136
,094 0 0
考
1,235,136,094 1,235,136,094 0 0
1,235,136,094 1,235,136,094 0 0
1,235,136,094 1,235,136,094 0 001 前年度繰越金 942,011,094
02 繰越明許費繰越額 259,342,000
03 継続費逓次繰越額 33,783,000
2,472,813,617 2,124,752,427 19,034,481 329,026,709
(款)繰入金(項)基金繰入金~(款)諸収入
850,000 850,000 0 0
850,000 850,000 0 001 新しい公共を創造する市民活動推進基金繰入金
850,0
一
00
般会計
420,2
(
50 420,250 0
単
0
位:
42
円
0,250 420,2
)
50 0 001 生涯学習振興基金繰入金 420,250
2,702,574 2,702,574 0 0
2,702,574 2,702,574 0 001 保健福祉基金繰
調
入金 2,702,57
4
定
2,6
63,803 2,66
3,803 0 0
額 収
2,66
入
3,803 2,663
,803 0 0
済
01 新
規施策推進基金繰入金
額
2,663,803
不 納
9
46,212 946,
欠
212 0 0
損
946,2
額
12 946,212 0
収
0
01 青少年健全育
入
成基金繰入金 946,
212
未 済
10
0,000,000 1
額
00,000,000
備
0 0
1
00,000,000
100,000,00
0 0 0
01 公債管理
基金繰入金 100,0
00,000
1,
235,136,09
-79-
4受託事業収入
1,684,000 0 0 1,684,000
当
1受託事業収
初
入
1,684,
000
予
1受託事業収
算 額
入
53
補
1,354,000 8
60,000,000
正
0 1,391,354
,000
予 算
5
額
雑 入
531,
越
354,000 860
事
,000,000 0 1
業
,391,354,0
費
00
繰越 計区
1雑 入
1,39
1,354,000
分 金 額
1 雑 入
財 源 充 当 額
22 85,00
(款
1
)22 諸収入
(項
,
)1 延滞金
000 0 0 85,001,0001延 滞 金
85,001,000 0 0 85,001,0001延 滞 金
一
85,001,00
般
0
会計
1 延 滞 金
0 0 0 02加 算 金
01 加 算 金
41,000 0 0 41,
予
000
算
2市 預
現
金 利 子
41,
額
000 0 0 41,00
継
0
続
1市預金利
費
子
41,
及
000
び
1 市預
繰
金利子
節款項 目
1,221,500,000 0 0 1,221,500,0003貸付金元利収
入
20,000,000 0 0 20,000,0001シルバー人
材センター
貸付金収入
20,000,0001シルバー人
材センター
貸付金収入
1,500,000 0 0 1,500,0002民間保育所
貸付金収入
1,500,0001民間保育所
貸付金収入
1,200,000,000 0 0 1,200,000,0003中小企業等
貸付金収入
1,200,000,0001中小企業等
貸付金収入
1,684,000 0 0 1,684,000
-80-
,276,130 0 0
考
5,276,130 5,276,130 0 0
5,276,130 5,276,130 0 001 受託保育所運営費収入 5,276,130
1,170,804,362 822,743,172 19,034,481 329,026,709
1,170,483,602 822,422,412 19,034,481 329,026,709
1,170,483,602 822,422,412 19,034,481 329,026,70901 放置自転車等移動保管料 794,000
02 後期高齢者健診事業補助金 119,396,234
03 延長保育利用料 3,343,000
04 緊急一時保育利用料 4,826,050
05 保育所職員等給食費 19,120,200
(款)諸収入(項)延滞金~(項)雑入
76,702,534 76,702,534 0 0
76,680,334 76,680,334 0 0
76,680,334 76,680,334 0 0
一
01 延滞金 76,
般
680,334
会
22,200 2
計
2,200 0 0
(
22
単
,200 22,200
位
0 0
:
01 市たばこ税加算
円
金 22,200
)
30,591 30,591 0 0
30,591 30,591 0 0
30,591 30,591 0 001 市預金利子 11,941
02 市営住宅敷金預金利子 18,650
調
1,220,000,
定
000 1,220,0
00,000 0 0
額 収
20,000,0
入
00 20,000,0
00 0 0
済 額
20
不
,000,000 20
,000,000 0 0
納
01 シルバー人材セ
欠
ンター貸付金収入 20
,000,000
損 額 収
0 0 0 0
入
0 0 0 0
未 済 額
1,200,000
備
,000 1,200,
000,000 0 0
1
,200,000,0
00 1,200,00
0,000 0 0
01
中小企業等貸付金元金
1,200,000,
000
5,276,130 5
-81-
当 初 予 算
79,800,000
額
△16,200,00
補
0 0 63,600,0
00
正
2民 生 債
予
63,600
,000
算
2 児童福
額
祉債
越事業
387,
費
700,000 0 0 3
繰
87,700,000
越 計区
3衛 生 債
374,20
0,000
分 金
1
清 掃 債
額財
(
源
款)22 諸収入
(
充
項)5 雑入
当 額
225 1雑 入
一般会計
予 算 現 額
継続費及び繰 節款項 目
0 0 0 02弁 償 金
01 弁 償 金
6,064,900,000 △79,669,000 456,400,000 6,441,631,00023市 債
6,064,900,000 △79,669,000 456,400,000 6,441,631,0001市 債
359,300,000 38,400,000 197,100,000 594,800,0001総 務 債
594,800,0001 総務管理債
-82-
3 街頭防犯カメラ整
備事業債 31,700
,000
04 防
災備蓄倉庫設置事業債
考
233,300,000
05 平成26年度芸術文化ホール施設整備事業借換
債 100,000,000
06 非常用給水施設整備事業債 7,600,000
34,500,000 34,500,000 0 0
34,500,000 34,500,000 0 001 放課後児童クラブ施設整備事業債
34,500,000
369,800,000 369,800,000 0 0
362,600,000 362,600,000 0 001 環境管理センター空調設備更新事業債
20,200,000
(款)諸収入(項)雑入~(款)市債(項)市債
06 生活保護費過払額返還金及び徴収金
84,292,693
07 広域大和斎場組合派遣職員給与費負担金
22,559,271
08 広域大和斎場組合調整負担金 6,525,329
09 有償入札拠出金収入 7,889,875
10 ごみ処理施設の発電に係る売電収入
一
39,110,466
般
11 有価物売払
会
収入 3,014,63
計
0
12 資源回収
(
物売払収入 77,73
単
7,996
13
位
緑地等指定事業助成金
:
1,514,000
円
14 消防団員遺族
)
補償年金 1,910,300
15 消防団員退職報償金 4,027,000
16 広告掲載料 4,688,880
17 (公財)神奈川県市町村振興協会市町村交付金
22,353,524
18 派遣職員人件費等 14,296,413
19 後期高齢者医療制度事業補助金 8,173,000
2
調
0 その他収入 110
,975,151
21 プレミアム付商
定
品券販売収入 265,
874,400
320,760 32
額
0,760 0 0
収
32
0,760 320,7
入
60 0 0
01 損害賠償金
済
320,760
額 不 納
5,4
58,000,000
欠
5,458,000,
000 0 0
損 額 収
5
入
,458,000,0
00 5,458,00
未
0,000 0 0
済 額 備
524
,100,000 52
4,100,000 0
0
524,100,
000 524,100
,000 0 0
01 市
庁舎施設大規模改修事
業債 36,200,0
00
02 コミュ
ニティセンター施設整
備事業債
115,
300,000
0
-83-
宅 債
111,700,000 0 106,5
当
00,000 218,
200,000
初 予
6消 防 債
218,200,0
算
00
額
1 消 防 債
補 正 予 算 額 越事業
1,932,7
費
00,000 △8,0
繰
00,000 152,
越
800,000 2,0
計
77,500,000
区
7教
分
育 債
1,
金
673,600,00
0
額
1
財
小 学 校 債
源 充 当 額
231 3衛 生 債
150,200,0002 中 学 校 債
253,700,0003 保健体育債
(款)23 市債
(項)1 市債
13,500,0002 保健衛
一
生債
般会計
180,800,000 0 0 180,800,0004労 働 債
180,800,0001 労 働 諸 債
予 算 現
1,2
額
42,900,000
継
5,800,000 0
続
1,248,700,
費
000
及び
5土 木
繰
債
958
節
,900,000
款項 目
1道路橋りょ
う 債
255,400,0002 都市計画債
34,400,0003 住
-84-
01 市
営住宅大規模改修事業
債 25,200,00
0
考
213,200,000 213,200,000 0 0
213,200,000 213,200,000 0 001 初期消火用資機材整備事業債 4,900,000
02 消防車両整備事業債 64,100,000
03 消防団車庫詰所整備事業債 38,000,000
04 圃場跡地消防防災設備整備事業債
106,200,000
1,518,900,000 1,518,900,000 0 0
1,267,000,000 1,267,000,000 0 001 小学校大規模改修事業債 216,600,000
02 大野原小学校防音設備整備事業債
410,400,000
03 北大和小学校増築事業債 569,700,000
04 小学校防音設備整備事業債 62,500,000
05 中央林間小学校増築事業債 7,8
0
00,000
2
77,
400,000 77,
環
400,000 0 0
境
01
管
中学校大規模改修事
理
業債 65,400,0
セ
00
02 中学校
ン
防音設備整備事業債 1
タ
2,000,000
ーご
174,500,00
み
0 174,500,0
処
00 0 0
理
01 給食共
施
同調理場施設整備事業
設
債 4,800,000
維
02 旧青少年セ
持
ンター解体事業債 60
補
,800,000
修事
(款)市債(
業
項)市債
債
318,800,000
03 塵芥収集車両等整備事業債 23,600,000
7,200,000 7,200,000 0 001 公共施設省エネ推進施設整備事業債
7,200,000
一般会
140,000,00
計
0 140,000,0
(
00 0 0
単位
140,0
:
00,000 140,
円
000,000 0 0
)
01 勤労福祉会館施設整備事業債 140,000,000
987,500,000 987,500,000 0 0
790,700,000 790,700,000 0 0
調
01 道路舗装補
修事業債 900,00
0
02 道路
定
施設維持管理事業債 1
3,000,000
03 道路損傷箇所
額
復旧事業債 311,2
収
00,000
04
道路ストック修繕事
入
業債 226,000,
000
05 生活
済
道路整備事業債 38,
400,000
0
額
6 防衛補助対象道路
不
事業債 28,400,
000
07 福田
納
相模原線歩道整備事業
債 88,300,00
欠
0
08 交通安全
施設整備事業債 6,0
損
00,000
09
歩道セーフティーア
額
ップ事業債 16,00
収
0,000
10
電線地中化事業債 56
入
,200,000
12 自転車利用環境
未
推進事業債 6,300
,000
済
171,6
00,000 171,
額
600,000 0 0
備
0
1 中央林間駅周辺ま
ちづくり事業債 22,
400,000
0
2 既設公園等大規模
改修事業債 124,1
00,000
03
ゆとりの森整備事業
債 14,600,00
0
04 街区公園
等整備事業債 10,5
00,000
25,2
00,000 25,2
00,000 0 0
-85-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越 計区 分 金 額財 源 充 当 額
231 7教 育 債
1,770,000,000 △99,669,000 0 1,670,331,00
一
0
般会
8
計
臨時財政対
策 債
1,670,331,0001臨時財政対
策 債
歳 入 合 計 77,440,000
予
,000 2,024,
算
376,000 786
現
,790,000 80
額
,251,166,0
継
00
続費及び繰
(款)23
節
市債
(項)1 市債
款項 目
-86-
考
03 スポーツセンター施設大規模改修事業債
94,400,000
04 下福田野球場施設改修事業債 14,500,000
1,670,000,000 1,670,000,000 0 0
一般
1,67
会
0,000,000 1
計
,670,000,0
(
00 0 0
単
01 臨時財
位
政対策債 1,670,
:
000,000
円)
80,453,199,295 78,617,444,414 141,731,483 1,694,023,398
(款)市債(項)市債
調 定 額 収 入 済 額 不 納 欠 損 額 収 入 未 済 額 備
-87-
歳 出
当
7,57
3,156,000 1
初
,166,907,0
00 243,564,
予
000 22,357,
803 9,005,9
算
84,803
額 補
2総 務 費
正
5,786,
287,000 1,1
予
81,302,000
243,564,00
算
0 85,467,44
3 7,296,620
額
,443
繰 越
1総
事
務 管 理 費
業 費
2,703,
支
899,000 0 0 7
出
3,812,456 2
及
,777,711,4
び
56
計
1一般管理費
繰 越 額 流 用 増 減
410,035,000 0 0 0 410,035
一般会計
(
,
款)1 議会費
(項
0
)1 議会費
001議 会 費
410,035,000 0 0 0 410,035,0001議 会 費
予
410,035,00
0 0 0 0 410,035,0001議 会 費
算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-92-
考
、補助及0
び 交 付 金
7,904,575,529 1,032,445,274繰越明許
68,964,000
6,282,342,449 945,313,994繰越明許
68,964,000
2,765,239,719 12,47
区
1,737
001
職員給与費 2,724
分
,277,084
金
02 市長室内庶務
事務 1,030,31
1
329,000 98
額
,000 231,0001報 酬 003 秘書総務課内庶務事務
746,006
837,779,687 837,580,294 199,3932給 料 004 秘書事務 3,148,530
05 「市長が語る大和市」開催事
1,301,709,312 1,301,594,752 114,5603職 員 手 当 等 0 業 11,045
06 表彰事務 917,833
585,102,038 585,102,038 04共 済 費 007 調査事務 216,714
08 政策部内庶務事務 928,385
9,082,000 8,401,174 680,8267賃 金 009 総務部内庶務事務 1,618,488
10 総務課内庶務事務 14,473
(単位:円)
(款)議会費(項)議会費~(款)総務
3
費(項)総務管理費
89,989,448 20,045,5520
389,989,448 20,045,5520
389,989,448 20,045,552001 職員給与費 88,475,783
02 議会事務局内庶務事務
149,148,000 148,350,784 797,2161報 酬 0809,235
03 議員報酬及び手当
46,967,000 43,370,077 3,596,9232給 料 0262,234,634
04 議会情報の提供及び意見収集
97,725,000 92,832,741 4,892,2593職 員 手 当 等 0 事業 15,201,963
05 調査研究機能充実事務
69,532,000 66,156,815 3,375,1854共 済 費 05,131,445
06 本会議及び委員会等の議会運
449,000 389,250 59,7507賃 金 0 営補助 4,183,289
07 正副議長・議員庶務事務
310,000 103,229 206,
節
7718報 償 費 0 3,695,999
08 政務活動費交付金
4,
支
562,661 2,7
98,710 1,76
出
3,9519旅 費 0
10,257,
済
100
650,
000 148,936
額
501,06410交
翌
際 費 0
年
3,231,000 2
度
,293,208 93
繰
7,79211需 用 費
越
0
1,
額
276,000 1,2
不
24,125 51,8
7512役 務 費 0
用
21,74
5,339 19,54
額
1,586 2,203
備
,75313委 託 料 0
990
,000 868,98
7 121,01314
使用料及び賃借0
料
13,4
49,000 11,9
11,000 1,53
8,00019負担金
-93-
当 初 予 算 額 補 正 予
一般会
計
(款)2 総務費
算
(項)1 総務管理費
額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
2 1 1一般管理費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-94-
考
58,808
2款4項5目3節から3節へ
2,403,536
2款5項1目2節から3節へ
1,519,500
2款5項1目3節から3節へ
1,332,570
2款5項1目4節から3節へ
710,111
2款6項1目2節から3節へ
2,696,085
(単位:円)
(款)総務費(項)総務管理費
区 分 金 額
1,430,800 863,161 567,6398報 償 費 011 訴訟・法律相談事務
4,024,009
1,587,000 461,745 1,125,2559旅 費 012 行政不服審査事業 7,216
13 契約検査課内庶務事務
1,000,000 486,800 513,20010交 際 費 021,560
14 入札・契約事務 12,942,162
4,186,200 3,665,813 520,38711需 用 費 015 工事等検査事務 215,408
16 会計検査事務 1,718
4,123,133 3,260,847 862,28612役 務 費 017 庁用共通帳票類印刷・管理事
務 1,184,284
9,920,286 4,734,841 5,185,44513委 託 料 018 庁用自動車配車・運行事務
2,651,820
6,035,000 4,615,774 1,419,22614使用料及び賃借
019 職員安全運転啓発事務
料 37,562
231,000 199,100 31,90018備 品 購 入 費 020 市民経済部内庶務事務
1,389,207
15,196,000 14,175,380 1,020,6
節
2019負担金、補助及
021 フロア案内事業 7,762,185
び 交 付 金
支
22 海外友好都
市交流事業
2,
出
093,719
2款2項1目2節から
済
3節へ
12,5
74,940
2
額
款2項1目3節から3
翌
節へ
13,59
年
5,616
2款
度
2項1目4節から3節
繰
へ
4,160,
越
234
2款3項
額
1目2節から3節へ
不
11,647,5
36
2款3項1
用
目3節から3節へ
7,724,367
額
2款3項1目4
備
節から3節へ
1
,783,424
2款4項1目2節か
ら3節へ
1,6
88,360
2
款4項1目3節から3
節へ
1,214
,401
2款4
項1目4節から3節へ
-95-
当 初
45,786
,000 0 0 0 45,
予
786,000
算
3文 書 費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越
一般会計
(款)2
総務費
(項)1 総
務管理費
額 流 用 増 減
2 1 1一般管理費
81,101
予
,000 0 0 0 81,
101,000
2人事
管理費
算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-96-
考
1,000 0 1,00023償還金、利子及
0び 割 引 料
41,971,644 3,814,356001 例規改正事務 2,071,624
02 参考図書管理事務 3,587,084
535,000 142,400 392,6001報 酬 003 不用紙処理事務 899,824
04 庁内印刷事業 25,630,228
3,716,308 3,638,463 77,8457賃 金 005 郵便物管理事務 1,899,294
06 行政文書保存事業 5,373,269
3,000 2,215 7858報 償 費 0
区
07 情報公開推進
事業 2,332,06
5
08 個人情
分
報保護事業 178,2
金
56
19,000 9,
600 9,4009旅
費 0
1
額
7,899,467 16,558,246 1,341,22111需 用 費 0
(単位:円)
(款)総務費(項)総務管理費
予備費から03節へ
15,730,784
4節から2款1項17目3節へ
△7,985,235
予備費から12節へ 984,627
予備費から13節へ
1,972,792
69,489,153 11,611,847001 人財課内庶務事務
11,916,258
223,000 178,000 45,0001報 酬 002 職員採用事務 2,560,207
03 臨時的任用職員・非常勤職員
190,000 95,935 94,0655災 害 補 償 費 0 任用事務 146,872
04 一般研修事業 3,400,516
14,247,000 9,827,291 4,419,7097賃 金 005 特別研修等事業(再配当)
4,881,495
6,036,000 6,018,463 17,5378報 償 費 006 職員自己啓発支援事業
9,086
3,311,316 2,629,310 682,0069旅 費 007 給与支給事務 274,960
08 職員健康管理事務
5,211,538 4,789,183 422,35511需 用 費 021,493,42
節
1
09 職員互助会支援事務 900,000
731,963 707,243 24,
支
72012役 務 費 0
10 被服貸与
出
事務 3,400,24
5
11 公務災
済
害補償事務 138,7
83
38,252,1
額
19 33,569,1
翌
92 4,682,92
年
713委 託 料 0
度
12 人事給与シス
繰
テム維持管理事
越
務 20,367
額
,310
7,602,
不
000 7,601,0
40 96014使用料
用
及び賃借0
料
265,980
額
199,870 66,
備
11018備 品 購 入 費
0
5,
009,084 3,8
73,626 1,13
5,45819負担金
、補助及0
び
交 付 金
20,0
00 0 20,0002
0扶 助 費 0
-97-
当 初 予 算 額 補
1,805,000 0
0 0 1,805,00
正
0
6会計
予
管理費
算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
一般会計
(款)2 総務費
(項)1 総務管理費
繰 越 額 流 用 増 減
2 1 3文 書 費
予
120,271,00
0 0 0 0 120,27
1,000
4広報連絡
算
費
現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
15,563,000 0 0 0 15,563,0005財政管理費
-98-
考
29,056 94414使用料及び賃借
076,493
料 06 新公会計制度財務書類作成事
2,584,000 630,598 1,953,40225積 立 金 0 務 1,800,152
1,428,810 376,190001 会計課内庶務事務 537,622
02 出納事務 891,188
31,000 8,966 22,0349旅 費 0
294,000 236,108 57,89211需 用 費 0
1,340,000 1,083,375 256,62512役 務 費 0
140,000
区
100,361 39,
63914使用料及び
賃借0
料
分 金
(単位:円)
(款)総務費(項)総
額
務管理費
257,620 250,144 7,47612役 務 費 0
7,741,242 7,485,624 255,61813委 託 料 0
11,129,843 9,583,032 1,546,81114使用料及び賃借
0料
4,484,520 4,301,920 182,60018備 品 購 入 費 0
118,619,506 1,651,494001 広報広聴課内庶務事務
2,391,746
1,266,000 1,256,776 9,2247賃 金 002 広報やまと発行事業
54,322,214
60,000 30,000 30,0008報 償 費 003 市政等PR事業 61,634,025
04 広聴活動事業 271,521
80,000 12,060 67,9409旅 費 0
1,862,000 1,165,849 696,15111需 用 費 0
452,000 442,059 9,94112役 務 費 0
108,201,000 107,369,106 831,89413委 託 料 0
8,218,000 8,211,656 6,34414使用料及び賃借
0
節
料
132,000 132,000 018備 品 購 入 費 0
支
1
出
3,394,285 2
,168,715
済
0
01 財政課内庶務事
額
務 247,923
翌
02 財政調整基金
年
管理事務
36,000
度
21,170 14,8
繰
309旅 費 0
越
473,137
額
03 退職手当引当基
不
金管理事務
243,0
00 227,905 1
用
5,09511需 用 費
0 80
額
,968
04
備
財務会計システム維持
管理事
8,570,0
00 8,385,55
6 184,44413
委 託 料 0
務 10,715,6
12
05 公債
管理基金管理事務
4,
130,000 4,1
-99-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事
288
業
,253,000 0 0
費
0 288,253,0
支
00
出 及
9企 画 費
び 計
繰 越 額 流 用 増 減
2 1 594,
一般会
4
計
(款)2 総務費
4
(項)1 総務管理費
4,000 △23,905,000 0 0 570,539,0007財産管理費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
448,675,000 0 0 0 448,675,0008事務管理費
-100-
考
務
4,332,800 3,293,303 1,039,49711需 用 費 0 439,256,847
435,734,200 431,183,467 4,550,73313委 託 料 0
706,000 698,544 7,45614使用料及び賃借
0料
785,000 762,780 22,22018備 品 購 入 費 0
7,090,000 6,744,000 346,00019負担金、補助及
0び 交 付 金
262,630,602 25,622,398001 市民参加推進事業 89,000
区
02 地方分権
推進事業 56,132
1,041,000 4
分
09,400 631,
金
6001報 酬 0
03 健康都市推進
事業
1,219
額
,349
148,000 136,358 11,6427賃 金 004 市制60周年記念事業
1,880,581
636,887 479,200 157,6878報 償 費 005 総合政策課内庶務事務
212,107
1,284,000 644,095 639,9059旅 費 006 リアルタイム政策情報システ
ム管理事務 2,633,440
(単位:円)
(款)総務費(項)総務管理費
522,032,651 48,506,349001 管財課内庶務事務 46,687
02 庁用自動車維持管理事務
4,000 2,288 1,7128報 償 費 027,754,097
03 普通財産管理運用事業
81,000 55,168 25,8329旅 費 04,572,737
04 市有建築物火災共済事業
94,851,941 80,265,362 14,586,57911需 用 費 082,920
05 市庁舎維持管理事業
29,223,000 24,469,829 4,753,17112役 務 費 0382,501,010
06 市庁舎施設大規模改修事業
176,878,039 163,414,831 13,463,20813委 託 料 0 39,316,200
07 営繕業務受託事務 1,834,055
190,639,000 190,527,770 111,23014使用料及び賃借
008 電気保安施設管理事務
料 18,579,128
60,273,600 46,913,303 13,360,29715工 事 請 負 費 009 保全計画運営事務 5,012,
節
308
10 市民活動拠点ベテルギウス施
17,726,420 15,650,3
支
20 2,076,10
018備 品 購 入 費 0
出
設維持管
理事業 42,333,
済
509
122,
000 100,180
額
21,82019負担
翌
金、補助及0
年
び 交 付 金
740
度
,000 633,60
繰
0 106,40027
越
公 課 費 0
額 不
442,
用
697,224 5,9
77,776
額
001
備
庁用備品等の整備及
び管理事
務 3,411,640
27,000 15,1
30 11,8709旅
費 002 行
政改革推進事業 28,
737
03 基
幹システム運用管理事
-101-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
2 1 9企 画 費
一般会計
(款)2 総務費
(項)1 総務管理費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
620,983,000 55,228,000 0 0 676,211,00010地 域 活 動
推 進 費
-102-
考
04 市民活動支援事業 863,350
05 市民活動センター管理運営事
320,000 187,990 132,0109旅 費 0 業 6,960,074
06 市民相談支援事業
38,775,521 37,257,045 1,518,47611需 用 費 020,751,530
07 中高層建築紛争調整事業
5,772,353 4,487,413 1,284,94012役 務 費 0216,445
08 生活あんしん課内庶務事務
198,480,815 182,962,380 13,308,43513委 託 料繰越明許
2,210,000
53,286
0
区
9 地域防犯活動支援
事業
25,904,5
16 25,785,0
分
56 119,4601
金
4使用料及び賃借
0
1,139,0
00
料 10 地
額
域防犯活動推進事業
304,173,000 260,863,448 12,678,55215工 事 請 負 費繰越明許
30,631,000
26,744,161
11 防犯灯設置事業 53,222,773
199,000 52,250 146,75018備 品 購 入 費 012 自治会活動支援事業
19,738,476
67,545,000 61,336,376 6,20
1
8,62419負担金
,
、補助及0
1
8
3 自治会活動推進事
3
業
び 交 付 金 41
4
,121,236
,85
(単位:円)
(款)
1
総務費(項)総務管理
1
費
,145,220 689,63111需 用 費 007 総合計画進行管理事業
1,885,989
96,560,846 91,529,825 5,031,02112役 務 費 008 市民討議会運営事業
3,848,616
112,973,416 95,863,916 17,109,50013委 託 料 009 情報政策課内庶務事務
324,890
37,940,000 36,615,270 1,324,73014使用料及び賃借
010 ITサービス運用管理事業
料 23,234,244
35,822,000 35,807,059 14,94119負担金、補助及
011 ITネットワーク運用管理事
び 交 付 金 業 177,387,027
12,000 259 11,74125積 立 金 012 国際・男女共同参画課内庶務
事務 12,425
13 男女共同参画プラン策定・管
理事業 29,455
14 男女共同参画意識啓発事業
429,484
15 国際化推進事業 14,347,375
16 国際化基金管理事務 259
17 国際化協会支援事業
33,159,000
18 平
節
和都市推進事業 1,821,229
19 平和意識啓発活動支援事業
支
60,000
出 済
606,405,48
2 36,964,51
額
8
翌
繰越明許
32,8
年
41,000
01 市
度
民活動課内庶務事務
繰
10,72
越
1
28,234,00
額
0 27,774,40
不
0 459,6001報
酬 002 市
用
民活動推進事業 920
,014
03
額
新しい公共を創造する
備
市民活
2,201,0
00 2,097,51
2 103,4887賃
金 0 動
推進基金管理事務
318,551
4,
059,695 3,1
94,961 864,
7348報 償 費 0
-103-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業
一
費
般会計
(款)2 総務
支
費
(項)1 総務管
出
理費
及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
2 110地 域 活 動
推 進 費
予 算 現
7,283
,000 0 0 0 7,2
83,000
11基地対策費
額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
11,545,000 0 0 0 11,545,00012市史編さん費
-104-
考
賃 金 003 大和市市史編集発刊事業
4,620,506
1,325,000 882,900 442,1008報 償 費 0
11,000 500 10,5009旅 費 0
6,415,000 4,401,301 2,013,69911需 用 費 0
52,000 51,708 29212役 務 費 0
957,000 950,697 6,30313委 託 料 0
87,000 82,859 4,14114使用料及び賃借
0料
(単位:円)
(款)総務費(項)総務管理費
区 分 金 額
88,100 88,100 023償還金、利子及
014 自治会館建設支援事業
び 割 引 料 24,100,000
458,000 318,551 139,44925積 立 金 015 コミュニティセンター管理運
営事業 125,871,566
16 コミュニティセンター施設整
備事業 174,358,339
17 街頭防犯カメラ整備事業
60,496,176
18 街頭防犯カメラ等維持管理事
務 13,300,197
19 大和駅周辺防犯特別対策事業
34,174,294
20 人権啓発事業 1,775,293
21 人権相談支援事業 270,000
6,967,446 315,554001 基地対策渉外・要請等活動事
業 393,390
90,000 0 90,0008報 償 費 002 大和市基地対策協議会活動支
援事業 1,200,000
240,000 124,830 115,1709旅 費 003 騒音測定事業 5,374,056
155,000 114,518 40,48211需 用 費 0
611,00
節
0 609,458 1,54212役 務 費 0
753,000 752,400
支
60013委 託 料 0
4,01
出
0,000 3,972
,240 37,760
済
14使用料及び賃借
0
料
1,
額
424,000 1,3
翌
94,000 30,0
年
0019負担金、補助
度
及0
び 交 付 金
繰 越 額
8,93
不
6,715 2,608
,285
用
001
歴史的公文書収集整
額
理事業
2
備
,642,489
90
,000 15,000
75,0001報 酬 0
02 地域歴
史資料整理・保存事業
1,67
3,720
2,445
,000 2,431,
750 13,2507
-105-
当 初 予 算 額 補
146,032,00
0 0 0 0 146,03
正
2,000
1
予
5余 暇 活 動
算
推 進 費
額 繰 越 事 業 費
447
支
,639,000 0 0
出
0 447,639,0
及
00
び 計
16文化振興費
繰
一般会
計
(款)2 総務費
(項)1 総務管理費
越 額 流 用 増 減
2 112市史編さん費
672,000 0 0 0 672,00013
予
公 平
委 員 会
費
算
68,449,0
現
00 0 0 0 68,44
9,000
14交 通 安
全
対 策
費
額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-106-
考
7,50015工 事 請 負 費 0
163,000 159,520 3,48018備 品 購 入 費 0
4,008,000 3,757,980 250,02019負担金、補助及
0び 交 付 金
146,031,125 875001 スポーツ・よか・みどり財団
支援事業 146,031,125
146,032,000 146,031,125 87519負担金、補助及
0び 交 付 金
432,928,950 14,710,050
区
001 文
化スポーツ部内庶務事
務
2,2
分
16,554
570,
金
000 258,100
311,9001報 酬
002 文化
額
振興課内庶務事務
34,712
(単位:円)
(款)総務費(項)総務管理費
153,000 110,000 43,00018備 品 購 入 費 0
10,000 10,000 019負担金、補助及
0び 交 付 金
397,964 274,036001 公平委員会運営事務 397,964
387,000 227,000 160,0001報 酬 0
78,000 37,532 40,4689旅 費 0
29,000 17,932 11,06811需 用 費 0
53,000 0 53,00012役 務 費 0
125,000 115,500 9,50019負担金、補助及
0び 交 付 金
58,441,873 10,007,127001 交通安全啓発事業
15,039,195
27,762,000 27,089,329 672,6711報 酬 002 大和市交通安全対策協議会支
援事業 3,031,000
1,315,065 1,315,065 07賃 金 003 交通安全関係団体活動推進事
業 6,304,649
129,000 115,336 13,6648報 償 費 0
節
04 交通安全要望対策事業
1,085,168
47,000 11,020 35
支
,9809旅 費 0
05 放置自転車
出
対策事業
31,
660,343
6,4
済
38,000 5,81
2,236 625,7
額
6411需 用 費 0
翌
06 駐輪場管理
年
運営事業
1,1
度
58,518
8,08
繰
5,443 6,794
越
,234 1,291,
額
20912役 務 費 0
不
07 大和綾瀬
交通安全協会支援事
用
業 163,
000
16,128,
額
000 10,878,
備
598 5,249,4
0213委 託 料 0
2,476
,492 1,139,
055 1,337,4
3714使用料及び賃
借0
料
1,897,000 1
,369,500 52
-107-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
2 116文化振興費
一般会計
(款)2 総務費
(項)1 総務管理費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
183,887,000 0 208,254,000 11,654,987 403,795,98717防災対策費
-108-
考
787,160
04 自主防災組織支援事業
65,000 4,576 60,4248報 償 費 06,511,765
05 総合防災訓練運営事業
118,000 89,754 28,2469旅 費 02,192,852
06 防災備蓄品等維持管理事業
47,866,472 42,378,211 5,488,26111需 用 費 0 33,048,549
07 災害対策本部運営等事業
3,241,633 3,192,017 49,61612役 務 費 017,212,756
08 広域避難場所誘導周知事業
50,403,243 48,088,840 2,314,40313
区
委 託 料 0
4,572,870
09 防災備蓄
分
倉庫設置事業
3,50
金
5,000 3,485
,745 19,255
14使用料及び賃借
0
額
40,379,748
料 10 防災行政無線等維持管理事業
264,695,000 260,604,331 4,090,66915工 事 請 負 費 0 29,359,353
11 非常用給水管理事業
7,431,500 7,067,104 364,39618備 品 購 入 費 022,898,744
2款1項1目4節から3節へ
5,026,752 4,262,913 763,83919負担金、補助及
07,9
1
85,235
び 交 付 金
,
2款2項1目3
9
節から3節へ
21,0
1
00 20,500 50
9
027公 課 費 0
,
152
予備費
4
から11節へ 512,
7
600
1 1
(単位:
,
円)
(款)総務費(項
7
)総務管理費
65,730 153,7417賃 金 003 文化会館建設基金管理事務
1,793
1,913,470 1,345,403 568,0678報 償 費 004 生涯学習振興基金管理事務
51,053
69,000 5,805 63,1959旅 費 005 文化振興基金管理事務
10,000
63,586,859 52,179,735 11,407,12411需 用 費 006 文化芸術振興事業
14,361,085
2,493,000 1,705,201 787,79912役 務 費 007 生涯学習振興基金活用支援事
業 840,500
291,865,200 290,713,930 1,151,27013委 託 料 008 文化創造担い手育成事業
1,883,345
9,000 3,100 5,90014使用料及び賃借
009 文化芸術振興基本計画進行管
料 理事業 160,200
319,000 319,000 015工 事 請 負 費 010 美術鑑賞推進事業 6,561,392
11 芸術文化ホール管理運営事業
84,571,000 84,570,100 90019負担金、補助及
0 28
節
5,241,792
び 交 付 金 12 文化創造拠点シリウス管理運
222,000 5
支
2,846 169,1
5425積 立 金 0
出
営事業 12
1,566,524
済
101,000 1
0,000 91,00
額
028繰 出 金 0
翌 年 度 繰 越
39
額
0,179,378 1
不
3,616,609
用
001 職員手当 2
0,985,387
額
02 危機管理課
備
内庶務事務
437,0
00 0 437,000
1報 酬 012
1,963
03
防災情報システム管
理事業
20,985,
387 20,985,
387 03職 員 手 当 等
0 4,
-109-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
345,957,000 0 0 0 345,957,000
繰
2賦課徴収費
越 額 流 用 増 減
2 117防災
一般会計
(
対
款)2 総務費
(項
策
)1 総務管理費
費
0 1,149,979,000 35,310,00
予
0 0 1,185,28
9,000
18プ
レミアム付商
品券発行費
算 現 額
継 続 費 及
845,025,00
び
0 0 0 △30,330
予
,942 814,69
4,058
備
2徴 税 費
499
,068,000 0 0
費
△30,330,942 468,737,0
款
58
項 目
1税務総務費
-110-
考
,1104共 済 費 0928,566
2節から2款1項1目3節へ
153,000 89,785 63,2159旅 費 0△12,574,940
3節から2款1項1目3節へ
2,125,000 2,019,476 105,52411需 用 費 0△13,595,616
3節から2款1項17目3節へ
6,810,000 5,101,100 1,708,90012役 務 費 0△152
4節から2款1項1目3節へ
677,000 488,614 188,38614使用料及び賃借
0△4,160,234
料
675,000 675,000 018備 品 購 入 費 0
1
区
24,000 124,
000 019負担金、
補助及0
び 交
分
付 金
金
300,164,47
額
4 45,792,526001 収納済市税等整理事務
134,650,893
10,681,000 7,408,240 3,272,7601報 酬 002 収納サービス向上推進事業
16,099,276
9,507,000 9,119,582 387,4187賃 金 003 滞納整理・処分事務
27,305,961
(単位:円)
(款)総務費(項)総務管理費~(項)徴税費
予備費から15節へ
3,157,000
繰越明許費
09 防災備蓄倉庫設置事業
208,108,231
(不用額) 145,769
394,549,922 754,616,078繰越明許
36,123,000
01 プレミアム付商品券発行事業
360,677,359
10,000 378 9,6229旅 費 0繰越明許費
01 プレミアム付商品券発行事業
430,824 430,824 011需 用 費 033,872,563
(不用額) 1,437,437
20,809,000 8,220,188 12,588,81212役 務 費 0
1,163,563,176 385,898,532 741,541,64413委 託 料繰越明許
36,123,000
476,000 0 476,00014使用料及び賃借
0料
766,635,661 48,058,3970
節
466,471,187 2,265,871
支
001 職員給
与費 457,830,
出
212
02 収
納課内庶務事務 5,1
済
38,452
231,
000 143,000
額
88,0001報 酬 0
翌
03 税制管
年
理事務 1,285,5
度
96
04 固定
繰
資産評価審査事務
22
越
4,582,060 2
額
24,522,300
不
59,7602給 料 0
164,88
用
7
05 市民税
課内庶務事務 316,
額
973
162,079
備
,232 162,04
7,256 31,97
63職 員 手 当 等 0
06 資産税課内
庶務事務 806,50
1
07 市税諸
証明発行窓口事務
71
,280,766 71
,260,656 20
-111-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
2 2 2賦課徴収費
一般会計
(款)2 総務費
(項)2 徴税費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項
5
目
73,172,000 0 0 △21,155,327 552,016,6733戸 籍 住 民
基 本 台 帳 費
573,172,000 0 0 △21,155,327 552,016,6731戸 籍 住 民
基本台帳費
-112-
考
員 手 当 等 004 諸証明交付事務 126,221,261
05 戸籍システム維持管理事務
39,642,576 39,642,576 04共 済 費 0 34,119,726
06 住居表示管理事務 2,567,346
31,424,000 30,187,917 1,236,0837賃 金 007 自動車臨時運行許可事務
22,650
154,000 81,275 72,7259旅 費 008 個人番号カード等交付関連事
務 45,112,751
7,901,305 6,965,522 935,78311需 用 費 009 分室管理運営事務
24,807,
区
043
6,240,9
52 5,118,86
8 1,122,084
分
12役 務 費 0
金
10 住居表示推進事
務 16,975
2節から2款1項1目
額
3節へ
137,614,597 136,706,089 908,50813委 託 料 0△11,647,536
3節から2款1項1目3節へ
27,565,653 25,435,929 2,129,72414使用料及び賃借
0△7,724,367
料 4節から2款1項1目3節へ
100,000 59,400 40,60018備 品 購 入 費 0△1,783,424
36,916,200 36,850,
2
920 65,2801
6
9負担金、補助及
0
,
び 交 付 金
0
10,793 0 10,
0
79322補償、補填
0
及び0
賠 償 金
2
29,500 2
5
9,500 023償還
,
金、利子及0
2
び 割 引 料
00
(単
8
位:円)
(款)総務費
0
(項)徴税費~(項)
0
戸籍住民基本台帳費
8報 償 費 004 軽自動車税の賦課事務
5,568,030
838,000 417,178 420,8229旅 費 005 個人市民税の賦課事務
33,561,932
10,718,000 7,759,163 2,958,83711需 用 費 006 法人市民税の賦課事務
1,071,861
41,975,000 36,581,143 5,393,85712役 務 費 007 eLTAX(地方税ポータル
システム)運用事業
116,922,000 102,870,476 14,051,52413委 託 料 0 11,575,693
08 固定資産(土地)評価事務
178,000 50,435 127,56514使用料及び賃借
0 57,527,941
料 09 固定資産(家屋)評価事務
33,000 0 33,00018備 品 購 入 費 0 1,705,784
10 固定資産(償却資産)評価事
5,629,000 5,544,335 84,66519負担金、補助及
0 務 964,161
び 交 付 金 11 固定資産税賦課事務
149,450,000 130,388,722 19,061,27823
節
償還金、利子及0
10,132,942
び 割 引 料
支 出
545,42
4,875 6,591
済
,798
0
額 翌 年 度
545,
繰
424,875 6,5
越
91,798
額
001
不
職員給与費 303,9
89,455
用
02 市民課
内庶務事務 116,4
額
07
163,055,
備
464 162,991
,638 63,826
2給 料 003
戸籍住民基本台帳等
各種届出
事務 8,451,26
1
101,361,6
33 101,355,
241 6,3923職
-113-
当 初 予 算 額
85,908,00
補
0 0 0 0 85,908
,000
正
3参 議 院 議
予 算
員 選 挙 費
額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
一般会計
(款)2 総務費
(項)4 選挙費
繰 越 額 流 用 増 減
2 260,382,000 △14,395,000 0 △5,365,105 240,621,8954選 挙 費
53,055,000 0 0 △2,935,502 50,119,498
予
1選 挙 管
理
委 員 会 費
算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
337,000 0 0 0 337,0002選 挙 常 時
啓 発 費
-114-
考
000 6,262 3,73811需 用 費 0
48,000 31,482 16,51812役 務 費 0
70,000 70,000 019負担金、補助及
0び 交 付 金
62,744,967 23,163,033001 職員手当 11,161,186
02 参議院議員選挙管理執行事務
51,583,781
4,724,000 3,249,400 1,474,6001報 酬 0
13,437,000 11,161,186 2,275,8143職 員 手 当 等 0
区
(単位:円)
(
款)総務費(項)選挙
分
費
金 額
210,484,881 30,137,0140
48,760,163 1,359,335001 職員給与費 44,716,431
02 選挙管理委員会事務局内庶務
2,240,067 2,240,067 01報 酬 0 事務 3,143,012
03 選挙管理システム維持管理事
21,266,640 21,266,640 02給 料 0 務 900,720
2款4項5目1節から1節へ
16,152,599 16,152,599 03職 員 手 当 等 026,067
2節から2款1項1目3節へ
7,297,192 7,297,192 04共 済 費 0△1,688,360
3節から2款1項1目3節へ
106,000 53,024 52,9769旅 費 0△1,214,401
4節から2款1項1目3節へ
10,000 0 10,00010交 際 費 0△58,808
129,000 83,756 45,24411需 用 費 0
270,000 223,583 46,417
節
12役 務 費 0
120,000 100,188 19,81213委 託 料 0
支
1,29
1,000 1,100
出
,314 190,68
614使用料及び賃借
済
0料
1
,023,000 43
額
,200 979,80
翌
018備 品 購 入 費 0
年
214,
度
000 199,600
繰
14,40019負担
越
金、補助及0
額
び 交 付 金
不
228,33
用
9 108,661
00
額
1 選挙啓発事務 15
備
8,339
02 明るい選挙推
進支援事業
204,0
00 119,967 8
4,0338報 償 費 0
70,000
5,000 62
8 4,3729旅 費 0
10,
-115-
当 初 予 算 額 補 正 予 算
一般会計
(款
額
)2 総務費
(項)
繰
4 選挙費
越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
2 4 3参 議 院 議
員 選 挙 費
予 算
33,140
現
,000 0 0 0 33,
140,000
4県 議 会
議
員 ・ 知 事
選 挙 費
額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
87,942,000 △14,395,000 0 △2,429,603 71,117,3975市議会議員
・市長選挙
費
-116-
考
,060
3,099,933 3,027,900 72,0331報 酬 01節から2款4項1目1節へ
△26,067
8,507,464 8,507,464 03職 員 手 当 等 03節から2款1項1目3節へ
△2,403,536
1,336,000 818,049 517,9517賃 金 0
36,000 36,000 08報 償 費 0
(単位:円)
(款)総務費(項)選挙費
区 分 金 額
2,116,000 1,166,173 949,8277賃 金 0
6,000 6,000 08報 償 費 0
101,000 21,568 79,4329旅 費 0
9,276,000 6,424,765 2,851,23511需 用 費 0
7,402,000 7,014,899 387,10112役 務 費 0
43,875,000 31,002,846 12,872,15413委 託 料 0
1,543,000 1,003,610 539,39014使用料及び賃借
0料
3,428,000 1,694,520 1,733,48018備 品 購 入 費 0
30,819,888 2,320,112001 職員手当 8,477,016
02 県議会議員・知事選挙管理執
行事務 22,342,872
3,115,000 2,978,900 136,1001報 酬 0
9,844,000 8,477,016 1,366,9843職 員 手 当 等 0
711,000 452,770 258,2307賃 金 0
6,000 6,000 08報
節
償 費 0
75,000 14,252 60,7489旅 費 0
1
支
,284,883 97
8,166 306,7
出
1711需 用 費 0
327,0
済
00 177,364 1
49,63612役 務
額
費 0
1
翌
6,999,117 1
年
6,999,117 0
度
13委 託 料 0
繰
778,000
越
736,303 41,
額
69714使用料及び
不
賃借0
料
用 額 備
67,931,
524 3,185,8
73
001 職員手
当 8,507,464
02
市議会議員・市長選
挙管理執
行事務 59,424
-117-
6監 査 委 員 費
当
76,7
33,000 0 0 △2
初
,696,085 74
,036,915
予
1監査委員
算
費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び
一般会
計
計
(款)2 総務費
(項)4 選挙費
繰 越 額 流 用 増 減
2 4 5市議会議員
・市長選挙
費
予 算
31,5
57,000 0 0 △3
,562,181 27
,994,819
5統 計
調 査 費
現
31,557,000
0 0 △3,562,1
81 27,994,8
19
1統計調査費
額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
76,733,000 0 0 △2,696,085 74,036,915
-118-
考
8980
73,875,017 161,898001 職員給与費 70,968,915
02 監査事務局内庶務事務
2,106,000 2,097,386 8,6141報 酬 02,906,102
2節から2款1項1目3節へ
35,206,495 35,206,495 02給 料 0△2,696,085
24,203,962 24,203,962 03職 員 手 当 等 0
11,558,458 11,558,458 04共 済 費 0
区
(単
位:円)
(款)総務費
(項)選挙費~(項)
分
監査委員費
金 額
71,000 14,369 56,6319旅 費 0
4,954,000 4,257,022 696,97811需 用 費 0
11,208,000 10,509,973 698,02712役 務 費 0
22,324,000 21,406,269 917,73113委 託 料 0
884,000 772,901 111,09914使用料及び賃借
0料
18,697,000 18,581,577 115,42319負担金、補助及
0び 交 付 金
25,812,646 2,182,1730
25,812,646 2,182,173001 職員給与費 17,636,819
02 統計調査事業 8,175,827
7,090,000 6,606,152 483,8481報 酬 02節から2款1項1目3節へ
△1,519,500
8,866,500 8,866,500 02給 料 03節から2款1項1目3節へ
△1,332,570
6,004,430 6,004,4
節
30 03職 員 手 当 等 04節から2款1項1目3節へ
△710,111
2,
支
765,889 2,7
65,889 04共 済
出
費 0
1
,325,000 41
済
4,510 910,4
907賃 金 0
額
924,000
翌
490,200 433
年
,8008報 償 費 0
度
73,0
繰
00 14,304 58
越
,6969旅 費 0
額
670,0
不
00 457,606 2
12,39411需 用
用
費 0
2
75,000 192,
額
055 82,9451
備
2役 務 費 0
1,000 1,0
00 019負担金、補
助及0
び 交 付
金
73,8
75,017 161,
-119-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
2 6 1監査委員費
一般会計
(款)2 総務費
(項)6 監査委員費
予 算
36,91
3,988,000 △
157,045,00
0 375,000 27
,532,400 36
,784,850,4
00
3
民 生 費
12
現
,988,330,0
00 △124,932
,000 375,00
0 1,835,752
12,865,608
,752
1
社 会 福 祉 費
5,169,41
額
1,000 △80,9
継
81,000 0 0 5,
続
088,430,00
費
0
及 び
1社 会 福 祉
予
総 務 費
備 費款項 目
-120-
考
08報 償 費 08,092,597
08 遺族会支援事業 169,000
244,475 107,980 136,4959旅 費 009 戦争被害者団体支援事業
61,000
2,856,236 2,136,389 719,84711需 用 費 010 戦没者追悼式開催事業
486,317
5,336,804 3,201,305 2,135,49912役 務 費 011 社会福祉協議会運営支援事業
99,341,239
19,562,000 18,540,724 1,021,27613委 託 料 012 民生委員児童委員活動支援事
業 35,605,654
区
205,800 132
,800 73,000
14使用料及び賃借
0
分
13 保護観
金
察制度支援事業
料
299,000
18
1,000 154,7
額
64 26,23618備 品 購 入 費 014 大和市社会を明るくする運動
推進支援事業 115,000
126,300,500 124,013,304 2,287,19619負担金、補助及
015 大和市福祉推進委員会支援事
び 交 付 金 業 696,000
33,723,578 20,882,581 12,840,99720扶 助 費 016 社会福祉審議会運営事務
222,500
41,
(単位:円)
(款)
0
総務費(項)監査委員
0
費~(款)民生費(項
0
)社会福祉費
14,046 26,9549旅 費 0
20,000 0 20,00010交 際 費 0
596,000 578,855 17,14511需 用 費 0
6,000 1,818 4,18212役 務 費 0
85,000 0 85,00013委 託 料 0
60,000 59,997 314使用料及び賃借
0料
154,000 154,000 019負担金、補助及
0び 交 付 金
35,719,149,149 1,065,701,2510
12,487,320,893 378,287,8590
4,941,559,985 146,870,015001 職員給与費 340,405,531
02 国民健康保険事業特別会計繰
17,967,000 17,254,838 712
節
,1621報 酬 0 出金 1,946,640,440
03 介護保険
支
事業特別会計繰出金
1
74,784,558
出
174,715,13
8 69,4202給 料
済
0 2,
457,648,27
額
2
04 国保組
翌
合支援事業
119,9
年
13,000 114,
度
717,614 5,1
繰
95,3863職 員 手
越
当 等 0182
額
,850
05
不
健康福祉部内庶務事務
51,400,442
用
50,972,779
427,6634共 済
額
費 03,88
備
9,949
06
健康福祉総務課内庶
務事務
808,315
808,315 07賃
金 0 1
90,091
0
7 保健福祉基金管理
事務
145,685 8
5,685 60,00
-121-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
3 1 1社 会 福 祉
総 務 費
一般会計
(款)3 民生費
(項)1 社会福祉費
予 算 現 額
継 続
5,080,987
費
,000 △31,57
及
9,000 0 0 5,0
び
49,408,000
予
2障 が い 者
備
福
祉 費
費款項 目
-122-
考
,401,013 2,067,76312役 務 費 007 障害者総合支援法市審査会運
営事務 4,455,831
161,161,247 156,850,134 4,311,11313委 託 料 008 障がい者福祉計画策定・進行
管理事業 5,049,730
14,502,000 14,036,236 465,76414使用料及び賃借
009 在宅重度障がい者サポート事
料 業 44,076,346
2,973,000 2,972,200 80015工 事 請 負 費 010 障害者歯科健診事業
3,544,179
28,613,551 25,707,975 2
区
,905,57619
負担金、補助及0
11 通所訓練費
分
支給事業
び 交 付 金
金
29,897,08
1
4,753,901
,000 4,645,
額
506,648 108,394,35220扶 助 費 012 市障害者福祉手当支給事業
146,361,000
47,184,000 47,183,534 46623償還金、利子及
013 特別障害者手当等支給事業
び 割 引 料 54,551,850
7,000 6,600 40027公 課 費 014 心身障害者医療費助成事業
416,193,487
15 障がい者社会参加促進事業
507,040
1,4
(単位:円)
(款)
4
民生費(項)社会福祉
8
費
,107 1,447,860 24723償還金、利子及
017 地域福祉計画推進事業
び 割 引 料 275,000
8,434,000 8,092,597 341,40325積 立 金 018 災害時避難行動要支援者対策
事業 1,170,624
10,500 6,600 3,90027公 課 費 019 中国残留邦人等支援事業
19,853,185
4,525,108,000 4,404,288,712 120,819,28828繰 出 金 020 社会福祉法人認可等事務
36,499
22 市民後見人養成・活動支援事
業 3,427,000
23 おひとり様などの終活支援事
業 695,402
24 在日外国人高齢者等福祉給付
金助成事業 1,416,000
25 配偶者暴力等相談支援事業
4,033,883
27 生活困窮者自立支援事業
16,606,952
4,928,263,291 121,144,709001 障がい福祉課内庶務事務
16,885,214
8,129
節
,000 7,157,200 971,8001報 酬 002 地域福祉権利擁護支
支
援事業
2
,016,121
5,
出
272,000 5,1
03,200 168,
済
8007賃 金 0
03 自立支援給付
額
事業
3,422
翌
,116,094
28
年
5,000 178,5
度
00 106,5008
繰
報 償 費 004
越
地域生活支援事業
額
176,188,
不
653
460,000
256,006 203
用
,9949旅 費 0
05 自立支援医
額
療等給付事業
4
備
25,571,095
6,451,426 4
,904,045 1,
547,38111需
用 費 006
コミュニケーション支
援事業
5
,213,641
20
,468,776 18
-123-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
一般会計
(
3
款)3 民生費
(項
1
)1 社会福祉費
2障 が い 者
福 祉 費
予 算 現
2,555
,870,000 △1
2,372,000 3
75,000 0 2,5
43,873,000
額
継
3老人福祉費
続 費 及 び 予 備 費款項 目
-124-
考
15,472,605
324,525,508 277,598,360 46,927,14813委 託 料 008 老人福祉施設建設費償還支援
事業 3,933,000
194,000 191,808 2,19214使用料及び賃借
009 高齢福祉課内庶務事務
料 570,745
678,000 556,740 121,26018備 品 購 入 費 010 高齢者入浴サービス事業
5,989,464
1,722,201,000 1,692,594,940 29,606,06019負担金、補助及
011 高齢者生きがい活動推進事業
び 交 付 金 3,832,00
区
0
39,395,00
0 35,956,57
0 3,438,430
分
20扶 助 費 0
金
12 高齢者福祉農園
事業
382,3
65
20,000,0
額
00 20,000,000 021貸 付 金 013 シルバー人材センター支援事
業 48,776,000
165,849 165,849 023償還金、利子及
014 老人クラブ育成支援事業
び 割 引 料 9,282,584
(単位:円)
(款)民生費(項)社会福祉費
16 障害者団体等支援事業
195,000
17 障害者処遇委員会運営事業
178,000
18 障がい者地域作業所等運営支
援事業 16,159,500
19 障がい福祉施設建設費償還支
援事業 12,615,000
20 移動制約者移送サービス事業
(協働事業) 399,996
21 松風園運営事業 64,190,329
22 障害者自立支援センター運営
事業 30,699,100
23 自殺対策事業 870,934
24 松風園防音設備整備事業
3,144,536
01 松風園防音設備整備事業
3,144,536
25 障がい者福祉費負担金等返還
事務 47,183,534
2,436,877,920 106,995,080001 後期高齢者医療事業特別会計
繰出金 384,739,848
256,000 85,300 170,7001報 酬 002 後期高齢者医療広域連合負担
金事務 1,632,389,356
90
節
8,000 583,022 324,9787賃 金 003 後期高齢者人間ドック
支
助成事
業
1,330,500
5
出
,631,261 4,
386,605 1,2
済
44,6568報 償 費
004 後期
額
高齢者健康診査事業
翌
213,114,
年
185
179,000
度
71,022 107,
繰
9789旅 費 0
越
05 生きがい対応
額
型デイサービス
不
事業 17,20
4,043
12,28
用
2,982 11,11
2,360 1,170
額
,62211需 用 費 0
備
06 介護保
険利用者負担対策支援
事業 12
1,000
11,43
9,400 8,828
,896 2,610,
50412役 務 費 0
07 老人福祉
施設建設等支援事業
-125-
当 初 予
51,062,00
算
0 0 0 544,352
51,606,352
額 補
5国 民
年 金
正
事 務 費
予 算 額 繰 越 事
一般会計
(款)3
業
民生費
(項)1
費
社会福祉費
支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
3 1 3老人福祉費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費
131,000,000 0 0 1,291,
款
400 132,291
項
,400
目
4保 健 福 祉
センター費
-126-
考
840 238,16018備 品 購 入 費 0
28,000 27,500 50019負担金、補助及
0び 交 付 金
51,457,186 149,166001 職員給与費 45,802,227
02 国民年金事務 5,654,959
4,448,000 4,447,200 8001報 酬 03款2項1目2節から2節へ
107,878
(単位:円)
(款)民生費(項)社会福祉費
区 分 金 額
7,000 6,600 40027公 課 費 015 老人福祉センター運営事業
4,640,775
406,010,000 384,739,848 21,270,15228繰 出 金 016 高齢者見守り事業
14,856,289
17 在宅介護支援センター事業
800,000
18 まごころ地域福祉センター運
営事業 23,517,023
19 短期入所事業(高齢者)
1,438,452
20 敬老祝品等支給事業
3,059,570
21 はり・きゅう・マッサージ治
療費助成事業 12,604,050
22 施設入所等措置事業
36,019,450
23 高齢者・保健サービス審議会
運営事業 85,300
24 老人福祉施設運営支援事業
282,000
25 地域の相談所・居場所運営事
業 1,149,908
26 認知症施策推進事業 975,900
27 低所得者保険料軽減負担金返
還事務 73,508
繰越明許費
07 老人福祉施設建設等支援事業
238,000
(不用額) 137,000
節
129,162,511 3,128
支
,889
001 保健
出
福祉センター施設維持
管
済
理事務 114,8
41,324
40,3
額
03,400 39,0
翌
60,948 1,24
年
2,45211需 用 費
度
002 ホー
繰
ル運営事務 14,32
越
1,187
予備
額
費から11節へ
6,9
不
79,000 6,83
0,364 148,6
用
3612役 務 費 0
1,291,40
額
0
81,492
備
,000 80,264
,539 1,227,
46113委 託 料 0
2,50
6,000 2,234
,320 271,68
014使用料及び賃借
0料
9
83,000 744,
-127-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
3 1 5国 民 年 金
事 務 費
一般会計
(款)3 民生費
(項)1 社会福祉費
予 算 現
17,1
14,541,000
△262,266,0
00 0 25,696,
648 16,877,
971,648
2児 童 福 祉 費
8,349
額
,877,000 △3
継
0,043,000 0
続
△422,027,3
費
52 7,897,80
及
6,648
び 予
1
児 童 福 祉
備
総 務 費
費款項 目
-128-
考
608
07 子ども・子育て支援事業計画
845,765 570,960 274,8058報 償 費 0 管理運営事業 3,531,801
08 子育て支援センター運営事業
749,352 421,588 327,7649旅 費 0 16,120,000
09 つどいの広場事業
27,729,285 25,807,163 1,922,12211需 用 費 016,350,354
10 ほいく課内庶務事務
42,847,809 38,626,878 4,220,93112役 務 費 0838,508
11 屋内こども広場管理運営事業
337,760,573 327,0
区
02,751 10,7
57,82213委 託
料 0 1
分
01,960,675
金
12 病児保育
事業 49,613,1
17
13,350,0
額
00 12,670,822 679,17814使用料及び賃借
013 子育て支援施設管理運営事業
料 53,737,936
144,042,560 93,017,025 51,025,53515工 事 請 負 費 014 認定保育施設運営費助成事業
18,910,000
545,366 468,926 76,44018備 品 購 入 費 015 私設保育施設支援事業
1,510,600
467,827,809 414,333,734
2
53,494,075
2
19負担金、補助及
0
,
16 民間認
1
可保育所災害補償保険
8
び 交 付 金
5
事業 2,062,42
,
8
87
(単位:円)
8
(款)民生費(項)社
2
会福祉費~(項)児童
2
福祉費
,143,016 42,8622給 料 03款2項1目2節から3節へ
276,263
16,841,263 16,837,000 4,2633職 員 手 当 等 03款2項1目2節から4節へ
160,211
6,822,211 6,822,211 04共 済 費 0
27,000 6,286 20,7149旅 費 0
692,000 686,165 5,83511需 用 費 0
43,000 11,905 31,09512役 務 費 0
198,000 194,400 3,60013委 託 料 0
349,000 309,003 39,99714使用料及び賃借
0料
16,264,879,245 613,092,4030
7,579,422,320 318,384,328001 職員給与費 1,258,749,921
02 こども部内庶務事務
199,473,000
節
185,209,400 14,263,6001報 酬 02,332,584
支
03 こども総務課
内庶務事務
682,9
出
25,648 641,
506,134 41,
済
419,5142給 料
01,030
額
,330
04
翌
助産・母子生活支援施
年
設入所
451,406
度
,000 423,38
繰
6,210 28,01
越
9,7903職 員 手 当
額
等 0 事
不
業 5,898,300
05 小児医療
用
費助成事業
232,4
85,000 219,
額
608,846 12,
備
876,1544共 済
費 0710,
134,613
06 児童手当支給事
業
109,871,5
45 106,021,
166 3,850,3
797賃 金 0
3,613,693,
-129-
当 初 予
一般会計
(
款)3 民生費
(項
算
)2 児童福祉費
額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
3 2 1児 童 福 祉
総 務 費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-130-
考
から3款1項5目4節へ
△160,211
19節から3款2項2目20節へ
△421,483,000
(単位:円)
(款)民生費(項)児童福祉費
区 分 金 額
5,168,034,390 5,073,354,891 94,679,49920扶 助 費 017 民間保育所建設・増設支援事
業 137,859,238
17,666,546 17,383,127 283,41923償還金、利子及
018 私立幼稚園等運営支援事業
び 割 引 料 25,126,506
214,000 1,499 212,50125積 立 金 019 私立幼稚園等特別支援教育支
援事業 7,425,000
32,000 31,200 80027公 課 費 020 私立幼稚園就園支援事業
153,347,463
21 保育所等乳児見守り安全対策
事業 10,822,500
22 すくすく子育て課内庶務事務
1,401,306
23 家庭児童相談事業
12,525,927
24 ファミリーサポートセンター
事業 11,820,000
25 子育て世代包括支援センター
事業 6,050,762
26 養育支援訪問事業 820,675
27 発達相談支援システム推進事
業 17,815,575
28 児童発達支援事業
723,436,301
2
節
9 障がい児自立支援給付事業
35,646,724
30 障がい児
支
地域生活支援事業
10,512
出
,702
31
青少年健全育成基金管
済
理事務
1
,499
32
額
青少年健全育成都市宣
翌
言推進
事
年
業 1,855,804
度
33 児童館管
繰
理運営事業
65
越
,477,207
額
34 放課後児童ク
不
ラブ事業
401
,933,554
用
35 放課後児童ク
ラブ施設整備事
額
業 96,831
備
,849
36
こども食堂支援事業
2,236,95
3
2節から3款
1項5目2節へ
△107,878
2節から3款1項5
目3節へ
△27
6,263
2節
-131-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流
251,947,0
用
00 △13,916,
増
000 0 0 238,0
減
31,000
3 2
4保 育
7
所 費
,260,883,000 △226
一般会計
(款)3 民
,
生費
(項)2 児童
1
福祉費
20,000 0 447,724,000 7,482,487,0002保 育 所 等
給 付 費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
1,251,834,000 7,813,000 0 0 1,259,647,0003母子福祉費
-132-
考
,000 1,362,736 615,2647賃 金 003 母子寡婦福祉会支援事業
74,000
4,000 2,000 2,0008報 償 費 004 ひとり親家庭等相談事業
6,087,020
25,000 10,612 14,3889旅 費 005 児童扶養手当支給事業
974,346,826
685,000 600,406 84,59411需 用 費 006 母子家庭等自立対策支援事業
6,864,038
4,862,000 3,977,622 884,37812役 務 費 007 未婚の児童扶養手当受給者に
対する臨時・特別給付金給付
14,91
区
6,000 8,004
,038 6,911,
96219負担金、補
分
助及0
金
事業 1,911,96
8
び 交 付 金
1,
229,499,00
額
0 1,195,909,188 33,589,81220扶 助 費 0
1,654,000 689,000 965,00023償還金、利子及
0び 割 引 料
217,109,884 20,921,116001 保育所管理事務(保育所配
当) 5,385,637
992,000 992,000 01報 酬 002 保育事業(市立保育所)
74,825,157
53,024,000 47,316,290 5,707,7107賃 金 003 保育所給食事業(市立保育
所) 95,460,001
(単位:円)
(款)民生費(項)児童福祉費
7,251,767,439 230,719,561001 保育所等施設型給付事業
5,782,900,499
9,043,000 8,679,594 363,4067賃 金 002 民間保育所等運営支援事業
961,303,664
113,000 38,756 74,2449旅 費 003 認可保育所等運営事務
28,817,379
1,472,108 1,332,662 139,44611需 用 費 004 保育サービス利用助成事業
411,550,825
3,336,000 2,192,317 1,143,68312役 務 費 005 子どものための教育・保育給
付費等返還事務 67,195,072
16,322,691 16,286,450 36,24113委 託 料 03款2項1目19節から20節へ
421,483,000
287,892 287,100 79214使用料及び賃借
0予備費から23節へ
料 26,241,000
1,088,603,000 975,538,604 113,064,39619負担金、補
節
助及0
び 交 付 金
6,294,612,809 6,180,216,384
支
114,396,42
520扶 助 費 0
出
1,500,
000 0 1,500,
済
00021貸 付 金 0
67,1
額
96,500 67,1
翌
95,572 9282
年
3償還金、利子及
0
度
び 割 引 料
繰 越 額 不
1,2
16,579,602
用
43,067,398
額
001 ひとり親家
備
庭等医療費助成事
業 133,3
25,936
6,02
4,000 6,024
,000 01報 酬 0
02 ひとり親
家庭等家賃助成事業
93,96
9,814
1,978
-133-
6,507,408,
当
000 230,153
,000 0 0 6,73
初
7,561,000
予
2扶 助 費
算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び
一般会計
(款)
計
3 民生費
(項)2 児童福祉費
繰 越 額 流 用 増 減
3 2 4保 育 所 費
予 算 現 額
継 続 費 及 び
6,
予
811,117,00
0 230,153,0
00 0 0 7,041,
備
270,000
費
3生 活 保 護 費
303,709
款
,000 0 0 0 303
項
,709,000
目
1生 活 保 護
総 務 費
-134-
考
6,669,806,745 67,754,255001 生活保護事業 6,669,806,745
12,144,000 11,984,000 160,0001報 酬 0
3,008,000 2,892,213 115,7877賃 金 0
349,000 149,600 199,4008報 償 費 0
301,000 208,024 92,9769旅 費 0
3,638,000 3,009,324 628,67611需 用 費 0
区
(単位:
円)
(款)民生費(項
)児童福祉費~(項)
分
生活保護費
金 額
236,000 223,740 12,2608報 償 費 004 保育所健康管理事業(市立保
育所) 1,843,530
199,000 155,958 43,0429旅 費 005 保育所施設維持管理事務(市
立保育所) 38,830,152
81,092,330 77,008,354 4,083,97611需 用 費 006 保育士等研修事務 356,964
07 地域育児センター事業
2,713,069 2,239,724 473,34512役 務 費 0408,443
90,128,166 79,644,152 10,484,01413委 託 料 0
82,000 55,316 26,68414使用料及び賃借
0料
1,659,900 1,659,900 015工 事 請 負 費 0
7,352,535 7,314,530 38,00518備 品 購 入 費 0
545,000 499,920 45,08019負担金、補助及
0び 交 付 金
7,000 0 7,00027公 課 費 0
6,966,949,011 74,320,989
節
0
297,142,266 6
支
,566,734
00
出
1 職員給与費 297
,135,397
済
02 生活援
護課内庶務事務 6,8
額
69
149,240,
翌
000 147,462
年
,300 1,777,
度
7002給 料 0
繰
107,39
越
3,000 104,1
額
57,740 3,23
不
5,2603職 員 手 当
等 0
4
用
7,045,000 4
5,515,357 1
額
,529,6434共
備
済 費 0
25,000 3,00
4 21,9969旅 費
0
5,
000 3,758 1,
24211需 用 費 0
1,00
0 107 89312役
務 費 0
-135-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
3 3 2扶 助 費
680,656,000 △14,241,000 91,914,000 0 758,329,0002予 防 費
一般会計
(款)3 民生費
(項)3 生活保護費
予 算
7,
726,836,00
0 986,247,0
00 91,914,0
00 0 8,804,9
97,000
現
4衛 生 費
4
,173,735,0
00 986,247,
000 91,914,
000 0 5,251,
896,000
1保 健 衛 生 費
額
585,17
継
1,000 488,0
続
00 0 0 585,65
費
9,000
及 び
1保 健 衛
予
生
総 務 費
備 費款項 目
-136-
考
106 160,8949旅 費 008 女性の健康診査事業
3,975,508
7,363,922 5,930,188 1,433,73411需 用 費 009 休日夜間急患診療所運営事業
149,465,726
508,000 482,494 25,50612役 務 費 010 夜間診療所運営支援事業
55,956,900
175,681,316 169,408,632 6,272,68413委 託 料 011 休日歯科診療所運営支援事業
14,204,302
307,000 305,652 1,34814使用料及び賃借
013 地域医療センター管理運営
区
事
料 業 1
6,809,667
4
,617,762 4,
分
272,700 345
金
,06218備 品 購 入
費 014 産
科医等確保支援事業
額
1,186,000
80,528,000 78,522,597 2,005,40319負担金、補助及
016 親子de健康診査事業
び 交 付 金 5,697,433
618,000 202,310 415,69020扶 助 費 017 がん患者等支援事業
2,651,395
10,000 1,000 9,00023償還金、利子及
0び 割 引 料
16,9
6
7
11,922,448
8
146,406,55
,
2
0
001 狂犬病予防事
0
業 4,129,179
0
02 予防接種
1
事業 595,530,
5
795
,7
(単位:
6
円)
(款)民生費(項
9
)生活保護費~(款)
,
衛生費(項)保健衛生
9
費
88 1,208,01212役 務 費 0
2,623,278 2,097,784 525,49413委 託 料 0
215,722 212,232 3,49014使用料及び賃借
0料
6,600,731,000 6,540,321,202 60,409,79820扶 助 費 0
97,553,000 93,142,578 4,410,42223償還金、利子及
0び 割 引 料
20,000 19,800 20027公 課 費 0
8,439,758,149 365,238,8510
4,993,867,037 258,028,9630
555,578,815 30,080,185001 職員給与費 294,887,503
02 永久歯萌出期歯科保健支援事
160,724,000 150,077,674
節
10,646,3262給 料 0 業 100,000
03 健康づくり
支
推進課内庶務事務
10
5,985,000 9
出
9,717,568 6
,267,4323職
済
員 手 当 等 0
3,563,90
額
4
04 保健医
翌
療団体活動支援事業
4
年
7,342,000 4
度
5,092,261 2
繰
,249,7394共
越
済 費 0
額
3,722,000
不
05 食品衛生管
理支援事業
448,0
用
00 422,133 2
5,8677賃 金 0
額
52,000
備
06 食育推進事
業 1,316,315
1,294,000 1
,072,500 22
1,5008報 償 費 0
07 健康づ
くり普及啓発事業
1,990,162
232,000 71,
-137-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
870,732,000 0 0 0 870,732,0004健康増進費
繰 越 額 流 用 増 減
4 1 2
一般会計
(款)
予
4 衛生費
(項)1
防
保健衛生費
費
予 算 現
24
3,169,000 0
額
0 0 243,169,
継
000
続 費
3母子保健費
及 び 予 備 費款項 目
-138-
考
767,965 146,776,926 13,991,03913委 託 料 03,919,254
09 妊産婦・新生児等訪問事業
85,000 75,680 9,32018備 品 購 入 費 0 7,108,292
10 不妊治療費助成事業
3,300,000 3,300,000 019負担金、補助及
016,898,409
び 交 付 金 11 不育症治療費助成事業
49,973,000 42,339,915 7,633,08520扶 助 費 0785,550
12 低体重児育児支援事業
228,000 228,000 023償還金、利子及
0985,817
び 割 引 料 1
区
3 出産費用助成事業
5,122,902
分 金
822,29
0,371 48,44
1,629
額
001 健康診査事業
781,056,549
252,000 238,000 14,0001報 酬 002 健康相談・教育事業
23,228,994
8,319,345 6,641,975 1,677,3707賃 金 003 成人歯科健康診査事業
8,016,728
(単位:円)
(款)衛生費(項
8
)保健衛生費
9,000 44,500 44,5001報 酬 003 献血推進事業 194,231
04 感染症予防事業 736,447
3,075,123 2,801,323 273,8007賃 金 0繰越明許費
02 予防接種事業 11,331,796
35,000 23,396 11,6049旅 費 0 (不用額) 80,582,204
3,379,877 3,168,913 210,96411需 用 費 0
9,373,622 9,308,023 65,59912役 務 費 0
734,240,378 590,566,468 143,673,91013委 託 料 0
270,000 0 270,00018備 品 購 入 費 0
7,857,000 6,001,625 1,855,37519負担金、補助及
0び 交 付 金
9,000 8,200 80027公 課 費 0
218,754,833 24,414,167001 未熟児養育医療給付事業
15,685,042
5,442,000 5,401,000 41,0001報 酬 002 妊婦健康診査事業
119,485,626
節
18,943,000 17,118,042 1,824,9587賃 金 003
支
4ヶ月児健康診査事業
5,757,2
出
08
152,000 1
26,000 26,0
済
008報 償 費 0
04 8ヶ月児健康
額
診査事業
15,
翌
041,323
194
年
,000 52,934
度
141,0669旅 費
繰
005 1歳
越
6ヶ月児健康診査事業
額
17,7
不
49,848
3,00
3,035 2,455
用
,442 547,59
311需 用 費 0
額
06 3歳6ヶ月児
備
健康診査事業
9,753,70
7
1,081,000
880,894 200
,10612役 務 費 0
07 経過検
診事業 461,855
08 母子保健
相談指導事業
160,
-139-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
4 1
一般会計
(款)4
4
衛生費
(項)1 保
健
健衛生費
康増進費
予 算 現
88,
447,000 0 0 0
88,447,000
5
環境衛生費
額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
50,560,000 0 0 0 50,560,0006環境対策費
-140-
考
ム運
291,000 246,824 44,1768報 償 費 0 用管理事務 1,269,916
04 ごみ処理広域化事業 5,438
86,000 48,138 37,8629旅 費 005 太陽光発電等推進事業
9,927,116
1,910,520 1,814,871 95,64911需 用 費 006 公共施設省エネ推進施設整備
事業 14,324,447
735,000 613,741 121,25912役 務 費 007 生活環境保全課内庶務事務
475,526
16,366,380 15,523,665 842,71513委 託 料 008 公害対策
区
調査事業
14,
927,606
18,
590,000 13,
分
855,600 4,7
金
34,40015工 事
請 負 費 009
公害防止啓発・指導
額
事業
57,277
11,492,000 11,118,855 373,14519負担金、補助及
010 合併処理浄化槽設置支援事業
び 交 付 金 746,000
17,100 17,100 027公 課 費 011 環境フェア等運営事業
635,818
(単位:円)
(款)衛生費(項)保健衛生費
4,701,655 3,365,952 1,335,7038報 償 費 004 大和市健康ポイント事業
4,013,939
130,000 76,439 53,5619旅 費 005 歩く健康づくり事業
5,974,161
9,103,485 7,645,636 1,457,84911需 用 費 0
26,730,252 21,421,291 5,308,96112役 務 費 0
817,972,697 780,183,524 37,789,17313委 託 料 0
3,147,166 2,366,154 781,01218備 品 購 入 費 0
375,400 351,400 24,00019負担金、補助及
0び 交 付 金
86,028,057 2,418,943001 スズメバチ駆除対策事業
2,075,480
15,000 3,656 11,3449旅 費 002 専用水道等衛生対策事業
195,880
62,000 56,880 5,12011需 用 費 003 公衆衛生支援事業 636,000
04 広域大和斎場組合負担事務
112,000 82,755 29,24512
節
役 務 費 0 83,115,735
05 墓地等経営許可事業 4,96
支
2
3,079,000
2,058,900 1
出
,020,10013
委 託 料 0
済
96,000 74,
131 21,8691
額
8備 品 購 入 費 0
翌
85,083
年
,000 83,751
度
,735 1,331,
繰
26519負担金、補
越
助及0
び 交 付
額
金
不
44,
用
292,513 6,2
67,487
額
001
備
環境基本計画推進事
業
716,23
7
1,072,000
1,053,719 1
8,2817賃 金 0
02 環境意識
啓発事業 1,075,
132
03 環
境マネジメントシステ
-141-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越
1,
額
848,956,00
流
0 0 0 △142,45
用
8 1,848,813
増
,542
減
4
2塵芥
1
処理費
6環境対策費
一般会計
(款)4 衛生費
(項)1 保健衛生費
1,655,000,000 1,000,000,000 0 0 2,655,000,0007病 院 費
予 算
3
,553,101,0
00 0 0 0 3,553
,101,000
2清 掃 費
1,659,2
現
42,000 0 0 0 1
,659,242,0
00
1清掃総務
費
額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-142-
考
,920 16,475,507 1,982,41311需 用 費 04,527,926
10 家庭系ごみ排出抑制推進事業
3,569,816 2,720,898 848,91812役 務 費 0 122,820,119
11 環境事業推進員事業
624,819,356 604,963,292 19,856,06413委 託 料 02,012,216
12 生ごみ処理容器等設置支援事
1,204,000 1,023,292 180,70814使用料及び賃借
0 業 3,759,541
料 13 資源分別回収推進支援事業
250,800 217,800 33,00018備 品
区
購 入 費 0
552,118,7
47
14 事業
分
系ごみ処理適正負担事
金
業
5,803,500
5,799,526 3
,97419負担金、
額
補助及0
11,419,306
び 交 付 金
1,091,608 1,091,608 023償還金、利子及
0び 割 引 料
1,784,396,315 64,417,227001 施設課内庶務事務 4,941,142
02 直接搬入ごみ受入施設等運営
10,452,000 8,824,800 1,627,2007賃 金 0 事業 14,121,795
1
03 焼却灰等有
2
効利用事業
535,0
00 351,245 1
環
83,7559旅 費 0
境
306,04
保
7,288
04
全
柳橋ふれあいプラザ
団
管理運営
548,70
体
3,831 522,0
支
84,270 26,6
援
19,56111需 用
事
費 0 事
業
業 20,153,000
05 ごみ処理啓発事業 348,150
13
(単位:円
2
)
(款)衛生費(項)
,
保健衛生費~(項)清
0
掃費
00
2,655,000,000 0001 病院事業会計負担金
1,655,000,000
1,655,000,000 1,655,000,000 019負担金、補助及
002 市立病院運営支援事業
び 交 付 金 1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000 021貸 付 金 0
3,445,891,112 107,209,8880
1,617,103,265 42,138,735001 職員給与費 886,607,043
02 環境農政部内庶務事務
16,284,000 9,727,200 6,556,8001報 酬 01,501,062
03 環境総務課内庶務事務
453,302,000 448,520,273 4,781,7272給 料 0327,467
04 ごみ減量化推進事業
307,230,000 300,5
節
48,817 6,681,1833職 員 手 当 等 04,536,656
05
支
資源循環型生ごみ処
理事業
137,867
出
,000 137,53
7,953 329,0
済
474共 済 費 0
2,668,
額
297
06 路
翌
上喫煙防止対策事業
1
年
1,192,000 1
度
0,881,007 3
繰
10,9937賃 金 0
越
15,625
額
,828
07
不
大和市クリーンキャン
ペーン
77,592,
用
000 77,339,
680 252,320
額
8報 償 費 0
備
事業 4,116,
062
08 不
法投棄物未然防止事業
578,000 256
,412 321,58
89旅 費 05
,062,995
09 公衆便所管理
運営事業
18,457
-143-
58 45,045,4
当
58
3
初
し尿処理費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
428,486,000 0 0 0 428,486,000
繰
5労 働 費
428,486,0
越
00 0 0 0 428,4
86,000
額
1労 働
流
諸 費
一
用
般会計
(款)4 衛生
増
費
(項)2 清掃費
減
4 2 2塵芥処理費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
44,903,000 0 0 142,4
-144-
考
44,391,532 653,926001 し尿処理運搬事業
29,345,366
1,131,930 1,106,930 25,00011需 用 費 002 家庭汚水等収集運搬事業
9,518,092
467,436 466,440 99612役 務 費 003 中部浄化センターし尿処理施
設運転事業 4,527,074
43,446,092 42,818,162 627,93013委 託 料 004 中部浄化センターし尿処理施
設維持管理事業 1,001,000
0 0 023償還金、利子及
04款2項2目11節か
区
ら12節へ
び 割 引 料
18,366
4款2項2目11節
分
から13節へ
1
金
24,092
額
413,788,578 14,697,4220
413,788,578 14,697,4220
(単位:円)
(款)衛生費(項)清掃費~(款)労働費(項)労働諸費
23,897,550 22,996,815 900,73512役 務 費 006 搬入物管理事務 381,106
07 環境管理センター安全衛生推
1,217,732,968 1,193,603,909 24,129,05913委 託 料 0 進事業 1,625,236
08 環境管理センター建物設備等
9,452,000 5,367,921 4,084,07914使用料及び賃借
0 維持管理事務 123,300,938
料 09 環境管理センターごみ処理施
333,000 308,562 24,43816原 材 料 費 0 設維持補修事業 342,369,642
10 環境管理センターごみ処理施
34,806,000 28,270,000 6,536,00018備 品 購 入 費 0 設維持管理事務 173,580,261
11 一般廃棄物運搬処分事業
1,275,193 1,187,993 87,20019負担金、補助及
021,581,131
び 交 付 金 12 可燃ごみ焼却処理事業
50,000 38,500 11,50023償還金、利子及
0312,875,870
び 割 引 料 13 不燃・粗大ごみ処理事業
1,576,000 1,362,300
節
213,70027公 課 費 065,863,916
14 最終処分場施設
支
維持管理運営
事業 23,031
出
,322
15
収集業務課内庶務事務
済
16,602
16 家具類再生
額
展示施設運営事業
翌
9,906,
年
614
17 塵
度
芥収集事業 309,8
繰
46,478
1
越
8 犬猫死体収集運搬
額
事業
2,347
不
,823
19
塵芥収集車両等維持管
用
理事務
23,3
06,333
2
額
0 塵芥収集車両等整
備
備事業
28,7
51,668
1
1節から4款2項3目
12節へ
△18
,366
11節
から4款2項3目13
節へ
△124,
092
-145-
当
122,362
初
,000 7,836,
000 0 0 130,1
予
98,000
算
6農 林
費
額
12
補
2,362,000 7
,836,000 0 0
正
130,198,00
0
予
1農 業 費
算
9,828
額
,000 0 0 0 9,8
繰
28,000
越 事
1農 業
業 費
委 員 会
支
費
出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
5 1 21
一般会計
(款)5
9
労働費
(項)1
,
労働諸費
347,000 0 0 0 219,347,0001労 働 諸 費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
209,139,000 0 0 0 209,139,0002勤 労 福 祉
会 館 費
-146-
考
,357,80015工 事 請 負 費 0
108,978,792 16,189,208繰越明許
5,030,000
108,978,792 16,189,208繰越明許
5,030,000
9,350,888 477,112001 農業委員会事務局内庶務事務
379,456
6,732,000 6,732,000 01報 酬 002 農地基本台帳
区
整備管理事務
1,516,24
1
1,399,000
分
1,378,629 2
金
0,3717賃 金 0
03 農業委員
会運営事業
7,
額
380,507
157,000 105,465 51,5358報 償 費 004 農業就業改善推進事業
74,684
55,000 25,654 29,3469旅 費 0
70,000 10,000 60,00010交 際 費 0
795,000 627,856 167,14411需 用 費 0
(単位:円)
(款)労働費(項)労働諸費~(款)農林費(項)農業費
211,638,100 7,708,900001 職員給与費 27,691,565
02 産業人表彰式事業 268,421
18,770,000 13,929,600 4,840,4002給 料 003 中小企業退職金共済制度支援
事業 15,781,800
10,790,000 9,374,329 1,415,6713職 員 手 当 等 004 障がい者雇用促進支援事業
1,620,414
4,824,000 4,387,636 436,3644共 済 費 005 (一財)神奈川県駐労福祉セ
ンター支援事業 200,000
454,000 256,421 197,5798報 償 費 006 勤労者生活資金支援事業
150,000,000
14,000 12,000 2,00011需 用 費 007 勤労者サービスセンター支援
事業 14,600,000
13,000 10,414 2,58612役 務 費 008 労働団体支援事業 500,000
09 湘北建築高等職業訓練校支援
937,000 882,900 54,10013委 託 料 0 事業 93,000
10 若年者就労
節
支援事業 882,900
33,545,000 32,784,800 760,20019
支
負担金、補助及0
び 交 付 金
1
出
50,000,000
150,000,00
済
0 021貸 付 金 0
額 翌 年
202,150,47
度
8 6,988,522
繰 越
001 勤労福祉会館
額
運営事業
不
202,150,47
8
1,104,000
用
495,000 609
,00011需 用 費 0
額
15,
備
000 14,728 2
7212役 務 費 0
19,01
5,000 17,99
3,550 1,021
,45013委 託 料 0
189
,005,000 18
3,647,200 5
-147-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
159,000 0 0 0 159,0004畜 産 業 費
繰
一般会計
(款)
越
6 農林費
(項)1
農業費
額 流 用 増 減
6 1 1農 業
委 員 会 費
予
96,963,
000 0 0 0 96,9
63,000
2農業総
務費
算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
15,412,000 7,836,000 0 0 23,248,0003農業振興費
-148-
考
,788 7,21211需 用 費 005 市民農園運営事業 5,355,988
06 ふれあい農園支援事業
77,000 76,906 9413委 託 料 01,250,000
07 やまと産業フェア支援事業
7,229,000 5,355,988 1,873,01214使用料及び賃借
0 1,200,000
料 08 農業団体活動支援事業
15,592,000 7,484,800 3,077,20019負担金、補助及 繰越明許
5,030,000
1,650,000
び 交 付 金 09 水田農業対策事業 756,281
4,000 541 3,45925積 立 金 010
区
農業振興基金管理事業
541
分
156,838
金
2,162
001 畜
産育成対策事業 156
額
,838
4,000 2,058 1,9429旅 費 0
(単位:円)
(款)農林費(項)農業費
359,000 245,684 113,31612役 務 費 0
217,000 186,120 30,88013委 託 料 0
23,000 18,480 4,52014使用料及び賃借
0料
21,000 21,000 019負担金、補助及
0び 交 付 金
86,238,956 10,724,044001 職員給与費 84,901,817
02 農政課内庶務事務 314,846
556,000 445,640 110,3601報 酬 003 農産物消費拡大推進事業
500,000
49,530,000 43,863,056 5,666,9442給 料 004 農業生産嘱託員事業 445,640
05 都市農業振興基本計画等管理
32,659,000 28,779,105 3,879,8953職 員 手 当 等 0 運営事業 35,068
06 援農サポーター事業 41,585
13,316,000 12,259,656 1,056,3444共 済 費 0
40,000 35,238 4,7629旅 費 0
97,000 96,672 32811需 用 費 0
7,00
節
0 1,589 5,41112役 務 費 0
500,000 500,000 01
支
3委 託 料 0
258,000 2
出
58,000 019負
担金、補助及0
済
び 交 付 金
額 翌
1
年
3,232,110 4
度
,985,890
繰
繰
越
越明許
5,030,0
額
00
01 農業生産研
不
究育成事業
17
5,076
192,0
用
00 168,123 2
3,8778報 償 費 0
額
02 農地管
備
理事業 125,424
03 市民朝霧
市支援事業 600,0
00
8,000 6,9
64 1,0369旅 費
004 農業
近代化等支援事業
2,118,800
146,000 138
-149-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
6 1 4畜 産
一般会計
(
業
款)6 農林費
(項
費
)1 農業費
1,393,457,000 15,000,000 0 0 1,408,457,000
予
7商 工 費
1,393,45
7,000 15,00
0,000 0 0 1,4
08,457,000
1商 工 費
算
93,
228,000 0 0 0
93,228,000
1商工総務費
現 額
継 続 費 及 び 予 備 費
1,286
款
,327,000 15
項
,000,000 0 0
目
1,301,327,0002商工振興費
-150-
考
,936 28,9219旅 費 0 1,050,974,611
07 青少年創意くふう展事業
906,000 646,931 259,06911需 用 費 0104,482
08 地域工業会連合会支援事業
626,867 368,905 257,96212役 務 費 0 86,000
09 商業振興活性化事業 7,767
31,378,276 27,441,247 3,937,02913委 託 料 010 やまと産業フェア支援事業
1,700,000
2,549,000 1,828,702 720,29814使用料及び賃借
011 商店街共同(設備整備等)
区
支
料 援事
業 500,000
21
3,415,000 1
分
55,191,692
金
43,223,308
19負担金、補助及 繰
越明許
15,000,
額
000
12 商店街活性化モデル事業
び 交 付 金 207,360
1,050,000,000 1,050,000,000 021貸 付 金 013 企業活動促進支援事業
45,528,303
14 うまいもの市開催事業
7,907,409
15 さがみロボット産業特区促進
支援事業 14,683,866
(単位:
8
円)
(款)農林費(項
5
)農業費~(款)商工
,
費(項)商工費
000 84,780 22011需 用 費 0
70,000 70,000 013委 託 料 0
1,329,304,215 64,152,785繰越明許
15,000,000
1,329,304,215 64,152,785繰越明許
15,000,000
80,421,237 12,806,763001 職員給与費 80,090,116
02 産業活性課内庶務事務
45,871,000 39,947,913 5,923,0872給 料 0331,121
33,255,000 28,075,911 5,179,0893職 員 手 当 等 0
13,721,000 12,066,292 1,654,7084共 済 費 0
54,000 16,668 37,3329旅 費 0
216,000 203,453 12,54711需 用 費 0
111,000 111,000 019負担金、補助及
0び 交
節
付 金
支
1,237,2
54,999 49,0
出
72,001
繰越明
済
許
15,000,00
0
01 大和商工会議
額
所運営支援事業
翌
69,840,
年
000
1,001,0
度
00 637,000 3
繰
64,0001報 酬 0
越
02 街路灯
額
維持支援事業
3
不
,225,000
75
0,000 716,1
用
04 33,8967賃
金 003 商
額
店街共同(催事等)支
備
援事
業 9
25,000
562,
000 314,482
247,5188報 償
費 004 商
工相談事業 409,5
00
05 中小
企業事業資金支援事業
138,857 109
-151-
1土木総
当
務費
初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出
一般会計
(款
及
)7 商工費
(項)
び
1 商工費
計
繰 越 額 流 用 増 減
7 1 2商工振興費
予
2,399,000 0
0 0 2,399,00
0
3計量
検査費
算 現
11,503
,000 0 0 0 11,
503,000
4消 費 生 活
額
相 談 費
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
7,026,906,000 △22,985,000 97,100,000 0 7,101,021,0008土 木 費
379,130,000 0 0 0 379,130,0001土 木 管 理 費
217,281,000 0 0 0 217,281,000
-152-
考
73,886001 職員給与費 195,582,735
02 都市施設部内庶務事務
102,409,000 99,363,083 3,045,9172給 料 03,946,032
03 国県道整備促進支援事業
68,573,000 65,610,507 2,962,4933職 員 手 当 等 097,000
04 地籍調査事業 9,581,347
31,847,000 30,609,145 1,237,8554共 済 費 0
93,000 50,774 42,2269旅 費 0
(単位:円)
(款)商工費(項)
区
商工費~(款)土木費
(項)土木管理費
分 金 額
16 起業家支援事業 221,501
17 観光等促進事業 11,960,108
18 イベント観光協会支援事業
17,474,092
19 大和市民まつり支援事業
11,500,000
1,721,189 677,811001 計量検査事務 1,721,189
130,000 76,452 53,5489旅 費 0
130,000 120,177 9,82311需 用 費 0
69,000 2,160 66,84012役 務 費 0
2,052,000 1,504,400 547,60013委 託 料 0
18,000 18,000 019負担金、補助及
0び 交 付 金
9,906,790 1,596,210001 消費者啓発事業 378,502
02 消費生活相談事業 9,528,288
9,221,000 7,915,200 1,305,8001報 酬 0
1,532,000 1,416,706 115,2947賃 金 0
258,000 118,000 140,0008報 償 費 0
節
74,000 40,782 33,2189旅 費 0
398,0
支
00 396,152 1
,84811需 用 費 0
出
20,
000 19,950 5
済
019負担金、補助及
0び 交 付 金
額 翌 年 度 繰 越
6,647,176,
額
662 317,788
不
,338
繰越明許
134,7
用
56,000
逓次繰越
1,300,000
額 備
340
,541,240 38
,588,760
0
209,
207,114 8,0
-153-
進費
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流
一般会計
(
用
款)8 土木費
(項
増
)1 土木管理費
減
8 1 1土木総務費
予
78,
577,000 0 0 0
算
78,577,000
2建築指導費
現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
81,589,000 0 0 0 81,589,0003緑化推
-154-
考
001 みどり公園課内庶務事務
1,483,141
1,032,000 976,695 55,3057賃 金 002 緑化推進支援事業 3,552,593
03 緑地保全事業 31,247,661
30,000 20,000 10,0008報 償 費 004 保存樹林等支援事業
30,363,601
46,000 14,096 31,9049旅 費 005 みどり基金管理事務
1,568,734
645,000 293,720 351,28011需 用 費 006 野生鳥獣保護事業 1,077,338
07 緑化施策の企画・調整・推進
618,000 272,9
区
82 345,0181
2役 務 費 0
事業 128,64
分
8
11,825
金
,000 10,328
,642 1,496,
35813委 託 料 0
額
25,564,000 25,488,966 75,03414使用料及び賃借
0料
200,000 140,400 59,60018備 品 購 入 費 0
(単位:円)
(款)土木費(項)土木管理費
422,964 398,950 24,01411需 用 費 0
1,342,036 1,335,146 6,89012役 務 費 0
10,180,000 9,540,630 639,37013委 託 料 0
1,937,000 1,826,879 110,12114使用料及び賃借
0料
477,000 472,000 5,00019負担金、補助及
0び 交 付 金
61,912,410 16,664,590001 建築審査会運営事務 215,772
02 開発審査会運営事務 143,000
657,000 286,000 371,0001報 酬 003 建築指導課内庶務事務
496,119
1,042,710 1,042,710 07賃 金 004 確認台帳・概要書の閲覧及び
証明事務 1,002,157
30,000 0 30,0008報 償 費 005 特殊建築物等定期報告審査事
業 4,437,182
169,000 112,486 56,5149旅 費 006 建築確認事務 1,309,686
07 建築物の耐震化等促進事業
1,012,000 752,07
節
0 259,93011需 用 費 0 47,119,245
08 街づく
支
り計画課内庶務事務
2
1,422,290 1
出
6,568,235 4
,854,05513
済
委 託 料 0
284,183
額
09 開発許可等事
翌
業 6,886,292
年
1,704,000 1
度
,697,309 6,
繰
69114使用料及び
越
賃借0
10
額
開発指導事務 18,7
不
74
料
51,6
97,000 40,6
用
10,600 11,0
86,40019負担
額
金、補助及0
備
び 交 付 金
843
,000 843,00
0 023償還金、利子
及0
び 割 引 料
69,4
21,716 12,1
67,284
-155-
当 初 予 算 額 補 正 予 算
970,238,
000 0 0 0 970,
額
238,000
繰 越
2道
事
路維持費
業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
8 1 3緑化推進費
一般会計
(款)8 土木費
(項)1 土木管理費
1,683,000 0 0 0 1,68
予
3,000
4地 下 壕
対 策 費
1,896,9
00,000 11,7
06,000 49,1
00,000 0 1,9
算
57,706,000
2道 路
橋 り ょ う 費
449,660,
000 0 0 0 449,
660,000
現
1道
路橋りょう
総 務 費
額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-156-
考
12 道路ストック修繕計画策定事
2,687,200 2,367,830 319,37014使用料及び賃借
0 業 30,130,510
料
19,580,000 15,412,100 4,167,90015工 事 請 負 費 0
1,204,000 972,000 232,00019負担金、補助及
0び 交 付 金
888,241,996 36,126,004繰越明許
45,870,000
01 道路舗装補修事業
23,181,400
442,039,980 431,968,612 10,071,3681
区
1需 用 費 00
2 道路施設維持管理
事業
231,7
分
55,411
7,45
金
8,000 7,189
,526 268,47
412役 務 費 0
額
03 道路損傷箇所復旧事業
321,119,008
196,963,020 176,374,754 16,518,26613委 託 料繰越明許
4,070,000
04 道路ストック修繕事業
312,186,177
1,499,000 1,498,968 3214使用料及び賃借
0料
316,404,000 265,777,943 8,826,05715工 事 請 負 費繰越明許
41,800,000
3
5,18
9
2,480 4,869
,
,966 312,51
9
416原 材 料 費 0
22,
(単
0
位:円)
(款)土木費
0
(項)土木管理費~(
0
項)道路橋りょう費
30,416,181 9,505,81919負担金、補助及
0び 交 付 金
1,707,000 1,470,034 236,96628繰 出 金 0
0 1,683,0000
1,683,000 0 1,683,00013委 託 料 0
1,751,477,018 125,145,982繰越明許
81,083,000
429,995,674 19,664,326001 職員給与費 312,902,615
02 道路の愛護啓発事業 669,500
160,080,237 156,942,186 3,138,0512給 料 003 まちぐるみ安全点検事業
2,300
108,438,000 107,446,666 991,3343職 員 手 当 等 004 自転車利用環境推進事業
23,072,500
48,513,763 48,513,763 04共 済 費 005 道路安全
節
対策課内庶務事務
171,257
5,000 0 5,0008報 償 費 0
支
06 私道整備支援
事業 972,000
出
07 道路・河川
管理課内庶務事務
19
済
7,000 142,8
79 54,1219旅
額
費 0 1
翌
02,905
0
年
9 道路台帳等管理事
度
務
1,038,676
繰
779,330 259
越
,34611需 用 費 0
額
57,260
不
,771
10
道路占用の許認可事務
用
608,000 231
,121 376,87
額
912役 務 費 0
備
1,244,115
11 不法占用
の巡視及び撤去・改
1
07,308,124
97,187,799
10,120,325
13委 託 料 0
善・指導事務 3
,467,201
-157-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越
24,
099,000 0 0 0
額
24,099,000
流 用 増
3河 川 排 水 費
減
24,099,
8
000 0 0 0 24,0
2
99,000
2道
1河 川 排
路
水
維持
総 務 費
費
一般会計
(款)8 土木費
(項)2 道路橋りょう費
149,
予
146,000 △6,
914,000 24,
765,000 0 16
6,997,000
3道 路 新 設
改 良 費
算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
327,856,000 18,620,000 24,335,000 0 370,811,0004交 通 安 全
施 設 費
-158-
考
,000 012役 務 費 0 (上草柳地区) 121,890,635
03 交通安全施設整備事業
9,679,000 7,709,900 1,969,10013委 託 料 065,552,711
04 歩道セーフティーアップ事業
290,554,000 273,525,311 17,028,68915工 事 請 負 費 0 17,811,200
05 電線地中化事業(南大和相模
30,011,000 0 15,336,00017公 有 財 産 繰越明許
14,675,000
原線) 76,555,468
購 入 費 繰越明許費
19,925,722 0 15719負担金、補助及 繰
区
越明許
19,925,
565
02
福田相模原線歩道整備
分
事業
び 交 付 金
金
(上草柳地区) 0
19,722,278
4,205,078 1
額
4,904,76522補償、補填及び 繰越明許
612,435
(不用額) 24,335,000
賠 償 金
12,668,226 11,430,7740
12,668,226 11,430,774001 職員給与費 4,807,632
02 水循環促進支援
1
事業 114,000
2
3
,827,000 2,
1
399,700 427
,
,3002給 料 0
5
03 河川維持管
2
理事業 1,816,3
0
88
04 法定
1
外公共物の譲与事務(
3
水
1,770,000
1
1,655,318 1
,
14,6823職 員 手
5
当 等 0
2
路台帳作成及び整備事
0
務)
575,1
0
61
18
(単位
備
:円)
(款)土木費(
品
項)道路橋りょう費~
購
(項)河川排水費
入 費 0
520,000 390,807 129,19319負担金、補助及
0び 交 付 金
40,000 39,900 10027公 課 費 0
146,889,359 20,107,641001 福田相模原線(福田地区)道
路整備事業 5,222
626,000 600,675 25,3257賃 金 002 生活道路整備事業
38,876,200
45,000 36,066 8,9349旅 費 003 福田相模原線(南林間地区)
道路改良事業 83,955,095
1,000 1,000 011需 用 費 004 狭あい道路用地取得事業
4,661,375
386,000 333,800 52,20012役 務 費 005 私有道路用地取得事業
8,051,467
58,133,000 43,153,821 14,979,17913委 託 料 0繰越明許費
01 福田相模原線(福田地区)道
103,455,000 99,323,400 4,131,60015工 事 請 負 費 0
節
路整備事業 11,340,000
(不用額) 13,425,000
1,
支
296,000 1,2
47,490 48,5
出
1017公 有 財 産
0
購 入 費
3
済
,055,000 2,
193,107 861
額
,89322補償、補
翌
填及び0
賠 償
年
金
度 繰 越 額
286
不
,349,989 49
,248,011
用
繰越
明許
35,213,0
額
00
01 交差点改良
備
事業(県道丸子中
山茅ヶ
崎線整備関連)
17,
000 7,700 9,
30011需 用 費 0
4,539,9
75
02 福田
相模原線歩道整備事業
902,000 902
-159-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
8 3 1河 川 排 水
総 務 費
一般会計
(款)8 土木費
(項)3 河川排水費
予 算 現
4,570,49
5,000 △34,6
91,000 48,0
00,000 0 4,5
83,804,000
4都 市 計 画 費
額
継
889
続
,583,000 △3
費
4,691,000 4
及
8,000,000 0
び
902,892,00
予
0
1都 市 計 画
備 費
総 務 費
款項 目
-160-
考
業 51,174
07 地域公共交通施策事業
682,000 249,900 432,1008報 償 費 041,713,920
08 中央林間駅周辺まちづくり事
489,788 220,141 269,6479旅 費 0 業 24,998,642
09 都市計画マスタープラン策定
1,181,262 586,855 594,40711需 用 費 0 事業 9,277,516
10 空家等対策事業 6,625,808
1,116,738 838,977 277,76112役 務 費 011 都市計画決定事務 2,591,347
12 街づくり推進課内庶務事務
区
492,332,21
2 411,974,2
17 36,684,9
分
9513委 託 料繰越明
金
許
43,673,00
0
33
4,632
13
額
特定地域土地利用誘導事業
488,000 415,613 72,38714使用料及び賃借
0 (内山地区) 6,177,873
料 14 特定地域土地利用誘導事業
1,609,000 405,000 1,204,00015工 事 請 負 費 0 (中央森林地区) 6,736,328
16 街づくり学習・情報提供事業
94,503,000 84,283,000 220,00019負担金、補助及 繰越明許
10,000,000
224
8
,696
び 交 付 金
6
17 景観形成推進
5
事業 4,549
,
18 屋外広告物対策
0
事業 22,109
00 7
(単位:円)
(款)
5
土木費(項)河川排水
2
費~(項)都市計画費
,614 112,3864共 済 費 005 水路及び法定外公共物の維持
管理事業 5,312,805
33,000 0 33,0009旅 費 006 雨水浸透阻害行為に係る許認
可事務 42,240
3,804,000 146,359 3,657,64111需 用 費 0
900,000 857,054 42,94612役 務 費 0
13,210,000 6,573,685 6,636,31513委 託 料 0
60,000 59,496 50414使用料及び賃借
0料
630,000 224,000 406,00019負担金、補助及
0び 交 付 金
4,391,176,888 137,654,112繰越明許
53,673,000
逓次繰越
1,300,000
798,162,630 51,056,370繰越明許
53,673,000
01 職員給与費 297,492,068
節
02 街づくり計画部内庶務事務
1,157,000 703,100 453,9001
支
報 酬 0
1,076,123
出
03 街づくり総
務課内庶務事務
149
済
,611,000 14
6,152,562 3
額
,458,4382給
翌
料 0 9
年
0,223
04
度
鉄道輸送円滑化促進
繰
事業
109,681,
越
000 103,641
額
,759 6,039,
不
2413職 員 手 当 等 0
35,273
用
,748
05
コミュニティバス運行
額
事業
49,007,0
備
00 47,697,7
47 1,309,25
34共 済 費 0
317,471
,874
06
小田急線連続立体交差
関連事
1,034,0
00 993,759 4
0,2417賃 金 0
-161-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
8
一般会計
(款)
4
8 土木費
(項)4
1
都市計画費
都 市 計 画
総 務 費
527,000 0 0 0 527,0002市街地開発費
予 算
1,045,
624,000 0 0 0
1,045,624,
000
3土 地 区 画
現
整 理 費
額
継 続 費 及
708,6
び
34,000 0 0 20
予
,078,444 72
8,712,444
備
4
公園管理費
費款項 目
-162-
考
然観察センター・しらかし
35,760,000 35,126,907 633,09314使用料及び賃借
0 のいえ維持管理事業
料 21,882,759
4,054,254 3,940,044 114,21016原 材 料 費 007 グリーンアップセンター維持
管理事業 20,217,482
3,320,356 2,956,026 364,33018備 品 購 入 費 008 ゆとりの森管理運営事業
57,996,800
5,010,000 4,858,332 151,66819負担金、補助及
009 公園台帳整備事業 4,567,200
び 交 付 金 10 大和ス
区
タジアム・つきみ野野
0 0 022補償、補填
及び0
分
球場・宮久保野球場施
金
設管理
賠 償 金
運営事業 55,9
79,370
14,0
額
00 13,200 80027公 課 費 011 宮久保スポーツ広場管理運営
事業 4,646,000
12 ゆとりの森スポーツ施設管理
運営事業 37,962,300
8款4項5目15節から11節へ
1,538,280
(単位:円)
(款)土木費(項)都市計画費
繰越明許費
08 中央林間駅周辺まちづくり事
業 48,000,000
(不用額) 0
441,536 85,464001 大和駅周辺再開発事業用地維
持管理事務 441,536
33,000 10,682 22,3189旅 費 0
56,000 33,800 22,20012役 務 費 0
438,000 397,054 40,94613委 託 料 0
984,010,099 61,613,901001 渋谷土地区画整理事業特別会
計繰出金 983,994,520
30,000 782 29,2189旅 費 002 土地区画整理支援事業
15,579
15,000 14,797 20311需 用 費 0
1,045,579,000 983,994,520 61,584,48028繰 出 金 0
726,010,573 2,701,871001 公園維持管理事業
330,2
節
23,443
2,301,000 2,223,930 77,0707賃 金 002
支
引地台公園・温水プ
ール・立
出
体駐車場管理運営事業
10,000 7,56
済
6 2,4349旅 費 0
149,30
額
5,000
03
翌
多胡記念公園維持管
年
理事業
40,181,
度
411 39,337,
繰
079 844,332
越
11需 用 費 0
額
5,021,0
不
00
04 緑の
広場等管理事業
8,3
用
29,070 8,30
9,234 19,83
額
612役 務 費 0
備
30,212,86
8
05 緑化ボ
ランティア等育成支援
629,732,35
3 629,238,2
55 494,0981
3委 託 料 0
事業 7,996,
351
06 自
-163-
当 初 予 算 額 補 正 予
1,625,
算
717,000 0 0 0
1,625,717,
額
000
繰
7公共
越
下水道費
事 業 費 支 出 及 び 計
156,282,000 0 0 0 156,282,0005住 宅 費
111,580,000 0 0 0 111,580,000
繰
1住宅管理
費
越 額 流 用 増 減
8 4 4公園管
一般
理
会計
(款)8 土木費
費
(項)4 都市計画費
261,908,000 0 0 △20,078,444 241,829,5565公園建設費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
38,502,000 0 0 0 38,502,0006引地川公園
関連事業費
-164-
考
1,088
162,000 113,998 48,00211需 用 費 0
11,283,000 9,807,221 1,475,77913委 託 料 0
51,000 50,192 80814使用料及び賃借
0料
26,906,000 26,579,300 326,70015工 事 請 負 費 0
1,625,717,000 0001 下水道事業特別会計繰出金
1,625,717,000
1,625,717,000 1,625,717,000 028繰 出 金 0
区
1
51,313,290
分
4,968,710
金
0
額
107,068,910 4,511,090001 職員給与費
34,698,270
556,000 393,820 162,1801報 酬 002 市営住宅管理運営事務
866,338
21,635,617 18,537,312 3,098,3052給 料 003 市営住宅施設維持管理事務
69,823,302
(単位:円)
(款)土木費(項)都市計画費~(項)住宅費
8款4項5目15節から13節へ
18,540,164
220,208,397 20,321,159逓次繰越
1,300,000
01 事業費支弁人件費
14,602,884
7,557,300 7,557,300 02給 料 002 既設公園等大規模改修事業
176,220,628
6,311,000 4,653,056 1,657,9443職 員 手 当 等 003 大規模緑地整備事業
1,157,696
2,469,700 2,392,528 77,1724共 済 費 004 街区公園等整備事業
28,227,189
171,000 115,901 55,0999旅 費 0 01 街区公園等整備事業
1,527,189
270,000 141,991 128,00911需 用 費 0 02 街区公園等整備事業(継続
費) 26,700,000
1,880,000 319,000 1,561,00012役 務 費 015節から8款4項4目13節へ
△18,540,164
35,744,000 23,798,054 11,945,94613委 託 料 0
節
15節から8款4項4目11節へ
△1,538,280
894,000 893,6
支
64 33614使用料
及び賃借0
料
出
186,532
,556 180,33
済
6,903 4,895
,65315工 事 請 負
額
費逓次繰越
1,300
翌
,000
年 度 繰
36,626
越
,653 1,875,
額
347
不
001 ゆと
りの森整備事業
用
36,54
6,565
39,00
額
0 39,000 08報
備
償 費 002
自然観察センター・し
らかし
の
いえ運営事業 39,0
00
61,000 36
,942 24,058
9旅 費 003
泉の森等公園用地借
受事業
4
-165-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
8 5 1
一般会計
(款)8
住
土木費
(項)5 住
宅
宅費
管理費
予 算 現
44,702,0
00 0 0 0 44,70
2,000
2住宅建設費
額
継 続 費 及 び
2,63
予
4,170,000 0
135,507,00
0 0 2,769,67
備
7,000
9消
費
防 費
2,634,170,000
款
0 135,507,0
項
00 0 2,769,6
目
77,0001消 防 費
2,327,000,000 0 0 △42,018 2,326,957,9821常備消防費
-166-
考
,475,000 783,424,744 1,050,2563職 員 手 当 等 019,107,492
06 消防功労者等表彰事務
318,835,286 318,835,286 04共 済 費 027,980
07 消防職員研修事業
1,021,000 990,108 30,8927賃 金 010,302,750
08 消防運営検討事務 151,300
969,000 818,854 150,1468報 償 費 009 警防課内庶務事務 33,344
10 消防庁舎維持管理事務
3,563,000 2,920,715 642,2859旅 費 066,631,287
11
区
消防水利施設維持管理
事業
30,000 10
,000 20,000
分
10交 際 費 0
金
9,070,5
13
12 都市
間等災害協力推進事業
額
102,795,871 99,763,686 3,032,18511需 用 費 0 1,282,838
13 消防啓発事業 726,344
20,561,646 18,066,857 2,494,78912役 務 費 014 災害情報機器等整備管理事務
4,658,847
(単位:円)
(款)土木費(項)住宅費~(款)消防費(項)消防費
12,221,000 11,196,575 1,024,4253職 員 手 当 等 004 あんしん賃貸支援事業
1,681,000
4,964,383 4,964,383 04共 済 費 0
33,968 27,193 6,7759旅 費 0
16,316,000 16,226,376 89,62411需 用 費 0
1,079,430 1,003,377 76,05312役 務 費 0
54,510,570 54,469,323 41,24713委 託 料 0
263,000 250,519 12,48119負担金、補助及
0び 交 付 金
32 32 023償還金、利子及
0び 割 引 料
44,244,380 457,620001 市営住宅大規模改修事業
44,244,380
130,000 109,080 20,92013委 託 料 0
44,572,000 44,135,300 436,70015工 事 請 負 費 0
2,699,237,503 70,439,4970
節
2,69
支
9,237,503 7
0,439,497
出
0
済 額
2,300
翌
,042,214 26
年
,915,768
度
0
繰
01 職員給与費 2,
越
026,342,89
額
9
02 消防本
不
部内庶務事務
178,
000 151,300
用
26,7001報 酬 0
3,471,
額
038
03 消
備
防総務課内庶務事務 7
,715
937,03
2,714 924,0
82,869 12,9
49,8452給 料 0
04 消防吏
員採用事務 471,2
60
05 消防
被服等貸与事務
784
-167-
当 初
9
予
3,897,000 0
0 0 93,897,0
算
00
額
2非 常 備
補
消 防 費
正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
一般会計
(款)9 消防費
(項)1 消防費
繰 越 額 流 用 増 減
9 1 1常備消防費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-168-
考
から9款1項3目9節へ
△20,418
16節から9款1項3目27節へ
△21,600
91,334,059 2,562,941001 消防団員等公務災害補償事業
3,287,027
11,561,000 10,395,036 1,165,9641報 酬 002 消防団車両維持管理事業
3,190,088
2,011,000 1,937,800 73,2005災 害 補 償 費 003 消防団員被服貸与事務
9,702,605
12,076,000 12,048,938 27,0628報 償 費 0
区
04 消防団車
庫詰所施設維持管理
事務 8,5
分
85,031
金
(単位
:円)
(款)消防費(
額
項)消防費
89,751,333 87,692,363 2,058,97013委 託 料 015 予防課内庶務事務 1,053,110
16 危険物施設等許認可指導事務
18,944,000 16,710,775 2,233,22514使用料及び賃借
0 82,446
料 17 住宅防火対策事業 515,020
2,303,000 2,300,659 2,34115工 事 請 負 費 018 防火管理・保安体制等確立支
援事業 271,793
736,142 677,173 58,96916原 材 料 費 019 火災予防査察事務 178,953
20 防火対象物消防用設備設置指
19,098,990 17,868,418 1,230,57218備 品 購 入 費 0 導事務 135,360
21 少年消防団支援事業
25,373,000 24,496,607 876,39319負担金、補助及
07,428,470
び 交 付 金 22 火災予防広報事業 571,430
1,290,000 1,231,800 58,20027公 課 費 023 指令課内庶務事務 256,118
24 119番等受信出動指令事務
8,453,950
25 通信指令装置維持管理事
節
務
61,417,983
26 救急救命課内庶務事務
19,4
支
76
27 応急
手当普及啓発事業
出
3,800,726
28 メディカ
済
ルコントロール推進
事業 8,0
額
76,366
2
翌
9 救護活動用機材整
年
備事業
8,52
度
6,452
30
繰
消防署管理課内庶務
越
事務
299,5
額
29
31 消防
不
車両維持管理事務
27,034,75
用
3
32 消火活
動事業 2,895,1
額
36
33 救助
備
活動事業 4,292,
838
34 救
急活動事業 8,434
,533
35
消防活動管理事務 4,
009,308
36 地域防災訓練事
業
10,002
,857
16節
-169-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰
8,861
越
,124,000 54
事
,109,000 21
業
8,330,000 1
費
5,164,274 9
支
,148,727,2
出
74
及 び
10教 育
計
費
1,532,159,000 △14,796,000 0 △7,824,785 1,5
繰
09,538,215
越
1教 育 総 務 費
8,18
4,000 0 0 0 8,
額
184,000
流 用
1教 育
増 減
委 員 会 費
9 1 2非 常 備
消
一般会計
(款)9
防
消防費
(項)1 消
費
防費
予 算 現 額
継 続 費 及 び
213,273,0
予
00 0 135,507
,000 42,018
348,822,01
備
8
3消防施設費
費款項 目
-170-
考
9款1項1目16節から27節へ
128,092,407 116,966,603 11,125,80418備 品 購 入 費 021,600
繰越明許費
783,000 442,800 340,20019負担金、補助及
092 圃場跡地消防防災設備整備事
び 交 付 金 業 107,464,200
129,600 129,600 027公 課 費 0 (不用額) 28,042,800
8,332,489,470 522,011,504繰越明許
22
区
9,064,000
事
故繰越
30,213,
300
逓次繰越
34,
分
949,000
金 額
1,460,316,502 49,221,7130
7,590,460 593,540001 教育委員会運営事務
6,204,427
5,616,000 5,616,000 01報 酬 002 教育委員会褒章事業
1,386,033
(単位:円)
(款
2
)消防費(項)消防費
3
~(款)教育費(項)
,
教育総務費
901,000 23,287,000 614,0009旅 費 005 消防団活動用資機材整備事業
9,674,596
20,000 0 20,00010交 際 費 006 消防団員手当等支給事務
52,138,436
18,716,957 18,452,029 264,92811需 用 費 007 消防団員健康管理事務
982,800
3,043,000 2,750,828 292,17212役 務 費 008 消防団員研修・技術向上支援
事業 1,873,476
1,741,800 1,690,750 51,05013委 託 料 009 消防団運営支援事務
1,900,000
833,000 831,948 1,05214使用料及び賃借
0料
9,181,243 9,129,903 51,34018備 品 購 入 費 0
10,572,000 10,570,627 1,37319負担金、補助及
0び 交 付 金
240,000 239,200 80027公 課 費 0
307,861,230 40,960,788001 消火栓
節
設置事業 313,200
02 消防活動用資機材整備事業
27,418 25,41
支
8 2,0009旅 費 0
18,
出
357,054
03 消防車両整備事
済
業
7,883,046
7,863,122 1
額
9,92411需 用 費
翌
0105,9
年
02,458
0
度
4 消防団車庫詰所整
繰
備事業
278,547
越
277,287 1,2
額
6012役 務 費 0
不
75,824,3
18
92 圃場
用
跡地消防防災設備整備
事
7,071,000
額
5,037,300 2
備
,033,70013
委 託 料 0
業 0
9款1項
1目16節から9節へ
204,557,00
0 177,119,1
00 27,437,9
0015工 事 請 負 費 0
20,418
-171-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増
一般
減
会計
(款)10 教育
1
費
(項)1 教育総
0
務費
1 1教 育
委 員 会 費
予 算
642,132,
000 0 0 △9,04
3,025 633,0
88,975
2事 務
局 費
現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-172-
考
0211需 用 費 012 奨学基金管理事務 40,000
13 保健給食課内庶務事務
17,351,000 15,897,551 1,453,44912役 務 費 0350,285
14 就学時健康診断事業
11,504,400 8,719,402 2,784,99813委 託 料 02,747,078
15 教職員健康診断事務
1,770,000 1,545,093 224,90714使用料及び賃借
05,117,175
料 16 学校災害補償事業
1,183,600 1,145,305 38,29518備 品 購 入 費 016,936,419
17 健康管理協力団
区
体支援事業
22,03
8,000 21,54
4,447 493,5
分
5319負担金、補助
金
及0
3
00,000
び 交 付 金
19 学校薬剤
額
師検査室運営事業
5,706,615 4,720,000 986,61520扶 助 費 0 986,607
2節から10款2項1目2節へ
150,000 40,000 110,00025積 立 金 0△419,980
(単位:円)
(款)教育費(項)教育総務費
1,675,000 1,448,472 226,5288報 償 費 0
154,000 50,477 103,5239旅 費 0
200,000 72,500 127,50010交 際 費 0
21,000 18,096 2,90411需 用 費 0
370,000 278,915 91,08512役 務 費 0
6,000 0 6,00014使用料及び賃借
0料
142,000 106,000 36,00019負担金、補助及
0び 交 付 金
616,839,143 16,249,832001 職員給与費 552,757,135
02 教育部内庶務事務16,560,393
4,599,000 4,201,820 397,1801報 酬 003 教育総務課内庶務事務
1,146,197
269,884,413 266,820,410 3,064,0032給 料 004 営繕作業所管理運営事務
1,664,191
201,297,000 199,659,205 1,637,7953職 員 手 当 等 005 学校教育課内庶務事務
2,291,62
節
6
90,615,562 86,277,520 4,338,0424共 済 費 00
支
6 児童生徒学籍管理
事務
302,8
出
34
1,000 0 1,
0005災 害 補 償 費 0
済
07 教職員
人事事務 7,994
額
08 通学区域設
翌
定・変更事務
3,74
年
5,385 3,442
度
,384 303,00
繰
17賃 金 08
越
,056,997
額
09 奨学金給付事
不
業 4,728,900
30,000 24,0
用
00 6,0008報 償
費 010 校
額
長・教頭会支援事業
備
1,475,31
2
1,009,000
729,608 279
,3929旅 費 0
11 教職員互助
会支援事業
1,
370,000
2,2
04,000 2,07
2,398 131,6
-173-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
101 2事 務 局 費
一般会計
(款)10 教育費
(項)1 教育総務費
予
65,8
00,000 0 0 △1
50,928 65,6
49,072
3教育研究
費
算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
742,840,000 △14,796,000 0 1,369,168 729,413,1684教育指導費
-174-
考
修実施事業 660,362
75,043,000 74,277,700 765,3001報 酬 003 修学旅行等への看護師派遣事
業 3,663,630
228,523,000 218,254,788 10,268,2127賃 金 004 外国人児童生徒教育推進事業
17,775,408
5,176,000 4,175,354 1,000,6468報 償 費 005 指導図書等整備事業
49,072,280
2,238,000 1,417,789 820,2119旅 費 006 英語教育推進事業
40,210,569
70,528,240 66,510,099 4
区
,018,14111
需 用 費 007
就学相談事業 3,8
分
28,046
0
金
8 ことばの教室運営
事業
5,773,38
4 5,119,579
額
653,80512役 務 費 0370,230
09 特別支援教育推進事業
104,643,728 95,608,329 9,035,39913委 託 料 092,591,581
10 人権教育推進事業 271,350
202,129,680 200,994,487 1,135,19314使用料及び賃借
011 児童生徒安全対策事業
料 4,335,552
1,498,000 1,298,000 200,00015工 事 請 負 費 012 いじめ等対策事業
2
19,706,
節
207
から
(単位
1
:円)
(款)教育費(
0
項)教育総務費
款4項1目2節へ
△3,430,563
2節から10款4項1目3節へ
△2,716,554
2節から10款4項1目4節へ
△1,368,490
4節から10款4項1目3節へ
△1,107,438
63,996,059 1,653,013001 教育研究支援事業 6,257,740
02 特別支援教育研究事業
1,596,000 1,596,000 01報 酬 01,621,300
03 教育研究所内庶務事務
913,000 819,000 94,0008報 償 費 0205,517
04 教育に関する調査研究・研修
52,000 43,890 8,1109旅 費 0 事業 7,181,807
05 情報教育推進事業 5,075,387
5,616,310 4,465,450 1,150,86011需 用 費 006 理科・環境教育に関する調査
研究・研修事業 1,105,814
9,842,000 9,811,562 30,43812役 務 費 007 理科センター運営事業
194,856
30,481,072 30,235
節
,823 245,24913委 託 料 008 教育ネットワーク運用管理事
支
業 42,353
,638
13,704
出
,000 13,701
,850 2,1501
済
4使用料及び賃借
0
13節から10
額
款1項4目12節へ
料
翌
△150,92
年
8
1,032,690
度
931,444 101
繰
,24618備 品 購 入
越
費 0
2
額
,412,000 2,
不
391,040 20,
96019負担金、補
用
助及0
び 交 付
金
額 備
701
,457,077 27
,956,091
0
01 指導室内庶務事
務 2,631,798
02 教職員研
-175-
,856,000 16
当
,904,000 0 6
,209,719 60
初
7,969,719
予
1学校管理費
算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越
一般会計
(款)10
教育費
(項)1
額
教育総務費
流 用 増 減
101 4教育指導費
予 算
73,203,0
00 0 0 0 73,20
3,000
5青少年相談
現
費
額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
3,529,920,000 39,498,000 167,389,000 8,944,925 3,745,751,9252小 学 校 費
584
-176-
考
590,914,925 17,054,794001 職員給与費
89,427,142
23,253,000 23,059,514 193,4861報 酬 002 小学校施設維持管理事業
436,832,847
55,570,980 55,570,980 02給 料 003 小学校学校備品整備事業
7,025,169
24,227,000 23,362,340 864,6603職 員 手 当 等 004 小学校管理事務(学校配当)
13,770,426
10,726,00
区
0 10,493,82
2 232,1784共
済 費 005
分
小学校非常勤講師派遣
金
事務
1,
816,100
6,6
69,794 5,36
額
6,673 1,303,1217賃 金 006 小学校管理用物品購入配布事
務 37,366
(単位:円)
(款)教育費(項)教育総務費~(項)小学校費
33,222,000 33,163,216 58,78418備 品 購 入 費 013 学力向上対策推進事業
139,120,487
172,000 171,600 40019負担金、補助及
014 特別支援教育センター施設維
び 交 付 金 持管理事務 19,609,692
466,136 466,136 022補償、補填及び
015 教育用コンピュータ整備事業
賠 償 金 307,609,885
予備費から11節へ
1,218,240
10款1項3目13節から12節へ
150,928
70,433,763 2,769,237001 青少年相談員連絡協議会支援
事業 80,000
56,285,000 55,077,935 1,207,0651報 酬 002 青少年相談・街頭補導事業
48,179,475
13,585,000 12,751,852 833,1487賃 金 003 不登校児童生徒援助事業
22,174,288
446,000 416,000 30,0008報 償 費 0
586,000 492,173 93,8279旅 費 0
節
859,000 602,219 256,78111需 用 費 0
414,00
支
0 270,789 14
3,21112役 務 費
出
0
93
9,000 742,7
済
95 196,2051
4使用料及び賃借
0
額
料
80,
翌
000 80,000 0
年
19負担金、補助及
0
度
び 交 付 金
繰
9,000 0 9,0
越
0027公 課 費 0
額 不 用 額 備
3,252,617
,270 271,77
2,355
繰越明許
15
6,200,000
事
故繰越
30,213,
300
逓次繰越
34,
949,000
-177-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流
2,
用
572,668,00
増
0 22,594,00
減
0 167,389,0
1
00 0 2,762,6
0
51,000
2 1学
3学校建設費
校管理費
一般会計
(款)10 教育費
(項)2 小学校費
予 算 現 額
372,3
継
96,000 0 0 2,
続
735,206 375
費
,131,206
及 び
2
予
教育振興費
備 費款項 目
-178-
考
83611需 用 費 007 小学校移動水泳授業実施事業
5,748,160
6,584,000 5,984,024 599,97612役 務 費 008 小学校行事等支援事業
5,263,744
9,009,772 8,352,000 657,77213委 託 料 009 小学校教材等整備事業
14,870,328
2,532,000 2,304,592 227,40814使用料及び賃借
010 小学校図書館教育推進事業
料 50,078,468
14,940,000 14,156,388 783,61218備 品 購 入 費 011 小学校教科書等整備事業
区
7,054,75
5
4,774,000
4,533,526 2
分
40,47419負担
金
金、補助及0
12 小学校特別支援
教育教材備品
び 交 付 金
額
等整備事業 1,292,618
220,223,206 211,109,986 9,113,22020扶 助 費 010款2項1目7節から20節へ
2,735,206
2,300,119,544 241,169,156繰越明許
156,200,000
事故繰越
30,213,300
逓次繰越
34,949
1
,000
01 小学校
,
大規模改修事業
0
154,392,60
0
0
02 小学校
0
防音設備整備事業
0
1,061,104
1
,292
01
,
小学校防音設備整備
0
事業
249,
0
285,352
09旅
(単位:円)
(款)教
費
育費(項)小学校費
007 小学校少人数指導等非常勤講
師配置事業 3,550,573
312,029,755 301,193,389 10,836,36611需 用 費 008 児童健康管理事業
36,493,678
11,274,554 10,568,511 706,04312役 務 費 009 小学校環境検査事務
1,961,624
120,212,470 117,707,730 2,504,74013委 託 料 010款1項2目2節から2節へ
419,980
35,320,470 34,989,869 330,60114使用料及び賃借
07節から10款2項2目20節へ
料 △2,735,206
8,639,696 8,557,097 82,59918備 品 購 入 費 0予備費から11節へ
8,524,945
45,000 45,000 019負担金、補助及
0び 交 付 金
361,582,801 13,548,405001 児童教育活動事業(学校配
当) 63,944,997
1,712,000 1,712,000 01報 酬 0
節
02 小学校学用品等就学援助事業
200,795,218
24,624
支
,000 24,038
,416 585,58
出
47賃 金 00
3 小学校児童活動等
済
運営事業
970,000
1,2
額
96,000 1,09
翌
6,000 200,0
年
008報 償 費 0
度
04 小学校特別支
繰
援教育就学奨励
越
事業 7,505
額
,532
84,000
不
57,477 26,5
239旅 費 0
用
05 小学校医療費等
就学援助事業
額
3,026,98
備
1
1,140,000
970,000 170
,00010交 際 費 0
06 小学校
地域教育力活用推進事
業 1,0
32,000
88,2
12,228 87,2
68,392 943,
-179-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
102 3学校建設費
一般会計
(款)10 教育費
(項)2 小学校費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
683,400,000 29,407,000 50,941,000 3,901,974 767,649,9743中 学 校 費
310,323,000 7,484,000 0 3,901,974 321,708,9741学校管理費
-180-
考
30,010 121,9901報 酬 0230,175,115
03 中学校学校備品整備事業
26,271,000 26,075,546 195,4542給 料 02,445,749
04 中学校管理事務(学校配当)
11,396,000 10,551,162 844,8383職 員 手 当 等 0 8,752,233
06 中学校管理用物品購入配布事
2,497,000 2,389,402 107,5984共 済 費 0 務 25,424
07 中学校少人数指導等非常勤講
4,563,000 4,197,291 365,7097賃 金 0 師配置事業 4,197
区
,291
08
生徒健康管理事業
1,
000 0 1,0009
分
旅 費 020,
金
511,570
09 中学校環境検査
事務 723,024
1
額
70,527,974 163,533,012 6,994,96211需 用 費 0予備費から11節へ
3,901,974
5,220,902 5,120,798 100,10412役 務 費 0
85,610,768 78,544,521 7,066,24713委 託 料 0
1,143,330 1,119,215 24,11514使用料及び賃借
0料
3,103,000 3,078,059 24,94118備
7
品 購 入 費 0
8,0
(単位:円
0
)
(款)教育費(項)
0
小学校費~(項)中学
5
校費
0,660 27,3409旅 費 0 02 大野原小学校防音設備整備
事業(平成30~31年度継続費)
13,363,165 12,710,311 652,85411需 用 費 0811,818,940
03 北大和小学校増築事業
558,850 72,000 486,85012役 務 費 0946,163,582
01 北大和小学校増築事業
103,024,150 51,805,380 21,005,47013委 託 料事故繰越
30,213,300
46,056,822
02 北大和小学校増築事業(継
193,435,000 173,314,258 20,120,74214使用料及び賃借
0 続費) 900,106,760
料 04 中央林間小学校増築事業
2,444,135,000 2,054,460,130 198,525,87015工 事 請 負 費繰越明許
156,200,000
逓次繰越
34,949,000
8,484,470
繰越明許費
01 小学校大規模改修事業
127,474,600
8,056,835 7,706,805 350,03018備 品 購 入 費 0 (不用額) 6,131,400
逓次繰越額
節
02 小学校防音設備整備事業
2,500,000
(不用額) 4
支
,000
逓次繰
越額
03 北大
出
和小学校増築事業 0
(不用額)
済
31,279,000
額 翌 年 度 繰
652,937,2
越
61 41,848,7
額
13
不
繰越明許
72,86
4,000
用 額 備
30
5,846,516 1
5,862,458
001 職員給与費 3
9,016,110
02 中学校施設
維持管理事業
11,3
52,000 11,2
-181-
当 初 予 算
126,
額
848,000 21,
補
923,000 50,
941,000 0 19
正
9,712,000
予
3学校建設費
算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越
1,4
額
72,471,000
流
0 0 9,353,58
用
3 1,481,824
増
,583
減
1
4社 会
0
教 育 費
3
235,498,00
1
0 0 0 9,353,5
学
83 244,851,
校
583
管理
1社 会 教 育
費
総 務 費
一般会計
(款)10 教育費
(項)3 中学校費
246,229,000 0 0 0 246,229,0002教育振興費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-182-
考
13 中学校特別支援教育教材備品
び 交 付 金 等整備事業 484,609
135,776,000 129,892,064 5,883,93620扶 助 費 0
109,085,926 17,762,074繰越明許
72,864,000
01 中学校大規模改修事業
34,574,085
16,000 15,648 3529旅 費 002 中学校防音設備整備事業
24,783,041
24,000 22,937 1,06311需 用 費 0繰越明許費
01 中
区
学校大規模改修事業
4
1,019,000 2
4,744,456 1
分
6,274,5441
金
3委 託 料 04
9,728,800
(不用額)
額
1,212,200
158,653,000 84,302,885 1,486,11515工 事 請 負 費繰越明許
72,864,000
1,389,587,675 92,236,9080
243,547,959 1,303,624001 職員給
2
与費 231,350,
3
583
0
,
2 社会教育委員会議
0
運営事務
899,00
0
0 605,200 29
0
3,8001報 酬 0
7
673,
,
972
03 社
5
会教育啓発事業 388
0
,076
119,11
0
9,563 119,1
1
19,563 02給 料
5
004 PT
,
A連絡協議会支援事業
5
179,
0
682
01
(単位:
9
円)
(款)教育費(項
負
)中学校費~(項)社
担
会教育費
金、補助及0
び 交 付 金
238,004,819 8,224,181001 生徒教育活動事業(学校配
当) 38,236,953
856,000 856,000 01報 酬 002 中学校学用品等就学援助事業
123,463,176
11,417,000 10,874,813 542,1877賃 金 003 中学校生徒活動等運営事業
515,000
6,160,000 5,906,500 253,5008報 償 費 004 中学校特別支援教育就学奨励
事業 3,533,489
41,000 17,101 23,8999旅 費 005 中学校医療費等就学援助事業
2,950,914
540,000 515,000 25,00010交 際 費 006 中学校地域教育力活用推進事
業 630,000
62,226,000 61,501,001 724,99911需 用 費 007 中学校部活動等支援事業
16,379,639
1,345,000 1,298,178 46,82212役 務 費 008 中
節
学校移動水泳授業実施事業
1,608,288
2,157,200 2,14
支
3,488 13,71
213委 託 料 0
出
09 中学校行事等
支援事業
3,6
済
41,680
990,
000 924,932
額
65,06814使用
翌
料及び賃借0
年
10 中学校教材等整
度
備事業
料 11,
繰
145,825
939
越
,000 836,00
額
0 103,00015
不
工 事 請 負 費 0
11 中学校図書館教
用
育推進事業
33,222,46
額
7
8,541,800
備
8,478,923 6
2,87718備 品 購
入 費 012
中学校教科書等整備事
業
2,192,
779
15,240,
000 14,760,
819 479,181
19負担金、補助及
0
-183-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
1
4
0
15,443,000
4
0 0 △1,359,0
1
04 414,083,
社
996
会 教
3公 民 館 費
育
総 務 費
一般会計
(款)10 教育費
(項)4 社会教育費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予
207,514,0
備
00 0 0 0 207,5
14,000
費
2青 少 年
款項
育 成 費
目
-184-
考
63,80611需 用 費 006 やまと成人式開催事業
6,336,899
3,634,000 3,297,671 336,32912役 務 費 007 親子ふれあい推進事業
3,148,990
23,485,000 22,134,215 1,350,78513委 託 料 008 緑野青空子ども広場管理運営
事業 1,770,483
961,000 805,664 155,33614使用料及び賃借
009 青少年育成事業 815,806
料 10 青少年指導者育成支援事業
123,843,880 66,924,125 56,919,75515工 事 請 負 費 0
区
6,795,349
11 大和市家庭
・地域教育活性化
14
分
,120 0 14,12
金
018備 品 購 入 費 0
会議支援
事業 1,530,00
額
0
12 放課後子ども教室管理運営事
4,968,692 4,208,465 760,22719負担金、補助及
0 業 39,695,756
び 交 付 金 13 こども体験事業 1,730,212
25,000 23,000 2,00027公 課 費 0
401,653,687 12,430,309001 図書・学び交流課内庶務事務
2,723,993
78,
(単位:円)
(款)教
8
育費(項)社会教育費
74,530 78,874,530 03職 員 手 当 等 005 特別教室開放事業
10,955,646
33,356,490 33,356,490 04共 済 費 010款1項2目2節から2節へ
3,430,563
110,000 43,000 67,0008報 償 費 010款1項2目2節から3節へ
2,716,554
58,000 42,238 15,7629旅 費 010款1項2目4節から3節へ
1,107,438
559,424 356,584 202,84011需 用 費 010款5項1目2節から3節へ
730,538
551,000 538,463 12,53712役 務 費 010款1項2目2節から4節へ
1,368,490
2,084,576 1,830,485 254,09113委 託 料 0
39,000 32,898 6,10214使用料及び賃借
0料
100,000 86,900 13,10018備 品 購 入 費 0
9,100,000 8,661,608 438,39219負担金、補助及
0び 交 付 金
141,389,290 66,124,710
節
001 こども・青少年課内庶務事務
1,049,94
支
5
4,380,000
3,878,123 5
出
01,8771報 酬 0
02 青少年
済
キャンプ施設管理運営
事業 8,
額
719,000
41,
翌
185,000 35,
年
839,698 5,3
度
45,3027賃 金 0
繰
03 青少年
越
センター運営事業
額
1,917,238
不
150,000 134
,000 16,000
用
8報 償 費 00
4 旧青少年センター
額
施設維持管
備
理事務 264,72
7
439,308 28
0,135 159,1
739旅 費 0
05 旧青少年センタ
ー解体事業
67,614,88
5
4,428,000
3,864,194 5
-185-
当 初 予 算 額 補 正
48,283,0
00 0 0 1,359,
予
004 49,642,
004
算
5文 化 財
額 繰
保 護 費
越 事 業 費 支 出 及 び 計
一般会計
(款)10 教育費
(項)4 社会教育費
繰 越 額 流 用 増 減
104 3公 民 館 費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款
56
項
5,733,000 0
目
0 0 565,733,0004図 書 館 費
-186-
考
料及び賃借0
料
3,296,000 1,300,360 1,995,64018備 品 購 入 費 0
53,000 53,000 019負担金、補助及
0び 交 付 金
4,000 4,000 023償還金、利子及
0び 割 引 料
41,026,072 8,615,932001 文化財保護管理事務
4,959,524
437,000 399,700 37,3001報 酬 002 文化財保護審議会等運営事務
401,332
6,319,000 5,566,871 752,12
区
97賃 金 00
3 埋蔵文化財保護事
業
5,312,
分
581
金
(単位
:円)
(款)教育費(
額
項)社会教育費
3,420,000 3,420,000 01報 酬 002 健康都市大学事業 4,435,983
03 生涯学習センター管理運営事
642,000 566,765 75,2357賃 金 0 業 394,493,711
18節から10款4項5目18節へ
391,600 263,270 128,3308報 償 費 0△420,039
18節から10款4項5目11節へ
79,000 29,575 49,4259旅 費 0△64,337
18節から10款4項5目15節へ
21,306,214 19,016,391 2,289,82311需 用 費 0△874,628
716,400 688,117 28,28312役 務 費 0
364,925,000 364,400,355 524,64513委 託 料 0
1,630,000 1,589,101 40,89914使用料及び賃借
0料
2,893,000 2,420,000 473,00015工 事 請 負 費 0
18,029,782 9,222,413 8,807,36918備 品 購 入 費 0
42,000 29,500 12,50019負担金、補助及
0び 交 付 金
9,000 8,2
節
00 80027公 課 費 0
支
561,970
,667 3,762,
出
333
001 図書館
済
管理運営事業
5
61,928,516
額
66,000 47,0
翌
00 19,0008報
年
償 費 002
度
子ども読書活動推進会
繰
議運営
事
越
務 42,151
19,
額
041,000 18,
不
528,852 512
,14811需 用 費 0
用
2,7
21,000 2,52
額
0,734 200,2
備
6612役 務 費 0
402,7
14,000 402,
119,188 594
,81213委 託 料 0
137
,838,000 13
7,397,533 4
40,46714使用
-187-
当
総 務 費
初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
104 5文 化 財
保 護 費
一般会計
(款)10 教育費
(項)4 社会教育費
予 算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
1,643,174,000 0 0 788,577 1,643,962,5775保 健 体 育 費
391,360,000 0 0 2,257,678 393,617,6781保 健 体 育
-188-
考
001 職員給与費
68,201,310
6,468,000 5,706,134 761,8661報 酬 002 スポーツ課内庶務事務
2,254,743
37,663,462 34,271,140 3,392,3222給 料 003 スポーツ大会開催事業
4,266,000
26,702,000 24,132,967 2,569,0333職 員 手 当 等 004 スポーツ大会選手派遣事業
201,804
10,586,000 9,797,203 788,7974共 済 費 005 スポーツ教室開催事業
5,118,379
1,209,000 1,191,3
区
45 17,6557賃
金 006 ス
ポーツ関係団体支援事
分
業
4,0
金
01,000
944,
000 699,000
245,0008報 償
額
費 007 スポーツ活動奨励事業
484,000
455,380 286,501 168,8799旅 費 008 スポーツ施策管理事務
106,800
5,767,338 5,536,851 230,48711需 用 費 009 学校施設スポーツ開放事業
39,470,873
5,433,148 4,622,316 810,83212役 務 費 010 スポーツセンター施設管理運
営事業 192,213,322
25
1
1,174,714 2
7
48,840,864
7
2,333,8501
,
3委 託 料 01
0
1 庭球場施設管理運
0
営事業
3,84
0
7,726
10
(
9
単位:円)
(款)教育
,
費(項)社会教育費~
0
(項)保健体育費
00 68,0008報 償 費 004 民俗文化財保護事業 905,090
05 史跡・天然記念物保護事業
88,000 18,576 69,4249旅 費 0 475,286
06 文化財普及啓発事業 496,079
5,838,160 4,947,269 890,89111需 用 費 007 指定文化財保護支援事業
280,000
880,660 746,388 134,27212役 務 費 008 郷土民家園管理運営事業
9,696,731
25,774,231 20,960,389 4,813,84213委 託 料 009 つる舞の里歴史資料館維持管
理事務 7,076,957
765,984 760,189 5,79514使用料及び賃借
010 つる舞の里歴史資料館運営事
料 業 3,950,316
2,420,130 2,417,490 2,64015工 事 請 負 費 011 下鶴間ふるさと館維持管理運
営事業 4,356,884
6,592,839 4,796,000 1,796,83918備 品 購 入 費 012 有形文化財保護事業 882,332
13 無形文化財保護事業 649,348
303,
節
000 293,000 10,00019負担金、補助及
014 文化財保管施設
支
維持管理事業
び 交 付 金
1,58
出
3,612
46,00
0 11,200 34,
済
80027公 課 費 0
10款4項3目
額
18節から11節へ
翌
64,337
年
10款4項3目18
度
節から15節へ
繰
874,628
越
10款4項3目18節
額
から18節へ
4
不
20,039
用 額
1,577,030
備
,762 66,931
,815
0
378,502,17
3 15,115,50
5
-189-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
105 1保 健 体 育
総 務 費
一般会計
(款)10 教育費
(項)5 保健体育費
予 算 現 額
継 続
158,4
費
70,000 0 0 △2
及
,988,216 15
び
5,481,784
予
2体 育 施 設
備
費
費款項 目
1,093,344,000 0 0 1,519,115 1,094,863,1153学 校 給 食
管 理 費
-190-
考
3,0062給 料 003 給食費管理事務 8,258,402
04 給食用消耗品購入事務(学校
38,345,000 34,862,302 3,482,6983職 員 手 当 等 0 配当) 9,681,338
05 北部学校給食共同調理場運営
18,032,000 16,590,098 1,441,9024共 済 費 0 事業 162,088,896
06 中部学校給食共同調理場運営
13,912,566 13,224,728 687,8387賃 金 0 事業 180,600,178
07 南部学校給食共同調理場運営
137,000 113,753 23,2478報
区
償 費 0
事業 187,308,
989
08 単
分
独調理校運営事業
55
金
,000 19,296
35,7049旅 費 0
222,87
額
2,863
09 受入校運営事業 608,730
203,766,647 194,495,400 9,271,24711需 用 費 010 給食共同調理場施設維持管理
事務 50,500,486
3,267,000 2,868,873 398,12712役 務 費 011 単独調理校施設維持管理事務
26,935,618
675,360,756 665,996,729 9,364,02713委 託 料 012 受入校施設維持管理事務
18,07
1
1,955
970,6
2
00 901,465 6
,
9,13514使用料
7
及び賃借0
1
5
3 学校給食施設大規
1
模改修事業
料
,
8,844,62
0
0
13,550,78
0
9 13,063,91
0
3 486,87615
1
工 事 請 負 費 0
2
14 学校給食食育推
,
進事業
390,
5
189
54,546,
8
642 54,422,
0
344 124,298
,
18備 品 購 入 費 0
9
15 学校給食設
6
備整備事業
63
6
,383,392
170
(単位:円)
(款
,
)教育費(項)保健体
0
育費
3414使用料及び賃借
012 スポーツ指導者育成支援事業
料 4,671,608
4,279,000 1,287,000 2,992,00015工 事 請 負 費 013 スポーツ広場管理運営事業
29,830,977
24,928,636 24,717,636 211,00018備 品 購 入 費 014 野球場(下福田)施設管理運
営事業 6,596,169
5,167,000 4,792,300 374,70019負担金、補助及
015 地域スポーツ推進事業
び 交 付 金 11,918,222
56,000 7,150 48,85023償還金、利子及
016 女子サッカー推進事業
び 割 引 料 5,319,240
33,000 32,800 20027公 課 費 02節から10款4項1目3節へ
△730,538
10款5項2目15節から11節へ
2,988,216
137,639,500 17,842,284001 スポーツセンター施設大規模
改修事業 119,977,900
6
節
,549,000 6,089,400 459,60013委 託 料 002 下福田
支
野球場施設改修事業
17,66
出
1,600
148,9
32,784 131,
済
550,100 17,
382,68415工
額
事 請 負 費 01
翌
5節から10款5項1
年
目11節へ
△2
度
,988,216
繰 越 額 不
1,060
,889,089 33
用
,974,026
00
額
1 職員給与費
備
104,096
,394
125,00
0 115,700 9,
3001報 酬 0
02 学校給食管理
運営事業
7,1
70,620
59,4
77,000 52,6
43,994 6,83
-191-
196,
当
000 0 0 3,411
199,411
初
3公 債 諸 費
予 算 額 補 正
1,
037,000 0 0 9
予
,593,616 10
,630,616
算
13諸 支 出 金
額
1,037
繰
,000 0 0 9,59
越
3,616 10,63
事
0,616
業 費
1基 金 費
支
24,000 0 0
出
0 24,000
及
1ま
び
ちづくり
計
基 金 費
1,013,000 0 0 9,593,616 10,606,616
繰
2新 規 施
策
越
推進基金費
額 流 用 増 減
100,0
1
00,000 0 0 △7
0
4,648,093 2
5
5,351,907
3学
14予 備 費
校
一般会計
(款)10
給
教育費
(項)5 保
食
健体育費
管 理 費
予
20,0
00,000 0 0 0 2
0,000,000
11災 害 復 旧 費
算
20,000,0
00 0 0 0 20,00
0,000
1災 害 復
旧 費
2
0,000,000 0
0 0 20,000,0
00
1災害復旧費
現
4,2
28,443,000
△25,693,00
0 0 0 4,202,7
額
50,000
継 続
12
費
公 債 費
4,
及
228,443,00
び
0 △25,693,0
予
00 0 0 4,202,
750,000
備
1
公 債 費
3,965,213,
費
000 0 0 0 3,965,213,000
款項 目
1元 金
263,034,000 △25,693,000 0 △3,411 237,337,5892利 子
-192-
考
△3,411
199,411 0001 住民参加型市場公募債発行・
管理事業 199,411
199,411 199,411 012役 務 費 012款1項2目23節から12節へ
3,411
10,610,080 20,5360
10,610,080 20,5360
3,464 20,536001 まちづくり基金
区
管理事務
3,464
24,00
0 3,464 20,5
分
3625積 立 金 0
金 額
10,606,616 0001 新規施策推進基金管理事務
10,606,616
10,606,616 10,606,616 025積 立 金 0予備費から25節へ
9,593,616
0 25,351,9070
(単位:円)
(款)教育費(項)保健体育費~(款)予備費
11,791,000 10,046,379 1,744,62119負担金、補助及
016 学校給食費助成事業
び 交 付 金 10,076,419
1,519,115 1,519,115 022補償、補填及び
0予備費から22節へ
賠 償 金 1,519,115
7,000 5,000 2,00027公 課 費 0
0 20,000,0000
0 20,000,0000
0 20,000,0000
2,000,000 0 2,000,0003職 員 手 当 等 0
18,000,000 0 18,000,00015工 事 請 負 費 0
4,195,674,945 7,075,0550
4,195,674,945 7,075,0550
節
3,958,418,299 6,794,7010
支
01 地方債償還金管
理事務
3,95
出
8,418,299
3
,965,213,0
済
00 3,958,41
8,299 6,794
額
,70123償還金、
翌
利子及0
び 割
年
引 料
度 繰 越 額
237,0
不
57,235 280,
354
用
001 市債利子管
理事務
236,
額
896,087
237
備
,337,589 23
7,057,235 2
80,35423償還
金、利子及0
02 一時借入金利子
管理事務
び 割 引 料
161,148
23節から12款1
項3目12節へ
-193-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
14 100,000,000 0 0 △74,648,093 25,351,9071予 備 費
100,000,000 0 0 △74,648,093 25,351,9071予 備 費
予 算 現 額
継 続 費
歳 出 合 計
及
77,440,000
び
,000 2,024,
予
376,000 786
,790,000 0 8
0,251,166,
備
000
費
一般会計
(款)14
款
予備費
(項)1
項
予備費
目
-194-
考
区 分 金 額
0 25,351,9070
0 25,351,90702款1項1目3節へ
15,730,784
25,351,907 0 25,351,90729予 備 費 02款1項1目12節へ
984,627
2款1項1目13節へ
1,972,792
2款1項17目11節へ
512,600
2款1項17目15節へ
3,157,000
3款1項4目11節へ
1,291,400
3款2項2目23節へ
26,241,000
10款1項4目11節へ
1,218,240
10款2項1目11節へ
8,524,945
10款3項1目11節へ
3,901,974
10款5項3目22節へ
1,519,115
13款1項2目25節へ
9,593,616
76,190,732,520 519,276,300 3,541,157,18
節
0
(単位:円)
(款)予備費(項)予備
支
費
出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 備
-195-
国民健康保険事業特別会計
歳入歳出決算 事項別明細書
令 和 元 年 度
歳 入
,510,0005介護納付金
分滞納繰越
分
107,616,0006後期高齢者
支援金分滞
当
納 繰 越 分
8
初
,738,000 0 0
8,738,000
予 算
2退職被
額
保険
者等国民
補
健
康 保 険 税
3
,932,000
正 予
1医療給付費
算
分現年課税
額 越
分
1,
事
460,000
業費
2後
繰
期高齢者
越 計区
支援金分現
年 課 税 分
分
844,000
金
3介護納付金
額財 源
分現年課税
充 当
分
1,
額
563,000
4,60
4医療給付費
2,2
分滞納繰越
73
分
3
,
92,000
000
5介護納
0
付金
0 4,
分滞納繰越
60
分
547,00
2
0
,27
6後期高齢者
3,0
支援金
0
分滞
0
納 繰 越 分
(款)1 国民健康保険税
(項)1 国民健康保険税
1国民健康保険税
4,6
国
02,273,000
民
0 0 4,602,27
健
3,000
康保険事業
1国民健康
特
保険
税
4,5
別
93,535,000
会
0 0 4,593,53
計
5,0001一般被保険
者国民健康
保 険 税
2,868,147,0001医療給付費
分現年課税
予
分
算 現 額
継続
1,061,26
費
5,000
及び繰 節
2後期高齢者
款項 目
支援金分現
年 課 税 分
285,630,0003介護納付金
分現年課税
分
232,367,0004医療給付費
分滞納繰越
分
38
-202-
額
17
備
5,950,094 3
0,847,838 2
5,369,122 1
19,733,134
01 一般被保険者国
民健康保険税介護納付
金分滞納
繰越分 30,
847,838
466,728,9
42 88,315,3
42 65,599,7
40 312,813,
860
01 一般被保
険者国民健康保険税後
期高齢者支援金
考
分滞納繰越分 88,315,342
10,100,789 1,972,679 1,794,640 6,333,470
994,735 828,014 0 166,72101 退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分現
年課税分 828,014
372,981 311,036 0 61,94501 退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援
金分現年課税分 311,036
243,491 206,691 0 36,80001 退職被保険者等国民健康保険税介護納付金分現
年課税分 206,691
5,331,223 394,981 1,109,794 3,826,44801 退職被保険者等国民健康保険税医療給付費分滞
納繰越分 394,981
1,338,082 103,090 297,749 937,24301 退職被保険者等国民健康保険税介護納付金分滞
納繰越分 103,090
1,820,277 128,867 387,097 1,304,31301 退職被保険者等国民健康保険税後期高齢者支援
金分滞納繰越分 128,86
6
7
,82
(款)国民健康保
8
険税(項)国民健康保
,
険税
078,992 4,729,431,737 277,069,716 1,821,577,539
6,828,078,992 4,729,431,737 277,069,716 1,821,577,539
6,817
国
,978,203 4,
民
727,459,05
健
8 275,275,0
康
76 1,815,24
保
4,069
険事業特
3,317,584,
別
146 2,972,9
会
72,194 0 344
計
,611,952
(
01
単
一般被保険者国民健
位
康保険税医療給付費分
:
現年
円
課税普通徴収分 2
)
,772,793,498
02 一般被保険者国民健康保険税医療給付費分現年
課税特別徴収分 200,178,696
1,222,695,838 1,093,275,185 0 129,420,65301 一般被保険者国民健康保険税後期高齢者支援金
調
分現年
課税普通徴収分 1,0
18,086,281
定
02 一
般被保険者国民健康保
険税後期高齢者支援金
額
分現年課税
収
特別徴収分 75,18
8,904
入
341,
789,609 296
済
,940,800 0 4
4,848,809
額
0
不
1 一般被保険者国民
健康保険税介護納付金
納
分現年
課税分 296,
欠
940,800
損
1,293,229
,574 245,10
額
7,699 184,3
収
06,214 863,
815,661
入
01
一般被保険者国民健康
未
保険税医療給付費分滞
納
済
繰越分 245,10
7,699
-203-
入 金
957,159,0001保険基盤安
定 繰 入 金
250,215,0002職員給与費
等 繰 入 金
71,120,0003出産育児一
当
時金等繰入
金
初
28,725,0
00
予
4財政安定化
算 額
支
補
援事業繰
入 金
698,254,00
正
0
予
5その他一
般
算
会
額
計繰入金
500,
越
000,000 0 0 5
事
00,000,000
業費繰
2基 金 繰 入 金
越
500,00
計
0,000 0 0 500
区
,000,000
分
1国民健康保険
金
診療報酬等支
払準備基金
繰 入
金
(款)2 県支
額
出金
(項)1 県負
財
担金
源 充 当 額
15,469,981,000 0 0 15,469,981,0002県 支 出 金
15,469,981,000 0 0 15,469,9
国
81,000
民健康
1県 負 担
保
金
15,46
険
9,981,000 0
事
0 15,469,98
業
1,000
特別会
1保険給付
計
費
等 交 付 金
15,122,870,0001保険給付費
等交付金普
通 交 付 金
347,111,0002保険給付費
等交付金特
予 算
別 交 付 金
現 額
継続
1
費
,124,000 0 0
及
1,124,000
び繰
3財 産 収 入
節
1,124,00
款
0 0 0 1,124,0
項
00
目
1財産運用収入
1,124,000 0 0 1,124,0001利子及び配当
金
1,124,0001利子及び配
当 金
2,505,473,000 0 0 2,505,473,0004繰 入 金
2,005,473,000 0 0 2,005,473,0001一般会計繰入
金
2,005,473,000 0 0 2,005,473,0001一般会計繰
-204-
額 備
938,6
65,894 938,
665,894 0 0
0
1 保険基盤安定繰入
金 938,665,8
94
220,927
,282 220,92
7,282 0 0
01
職員給与費等繰入金 2
20,927,282
59,1
75,116 59,1
75,116 0 0
01
考
出産育児一時金等繰入金 59,175,116
29,618,148 29,618,148 0 001 財政安定化支援事業繰入金 29,618,148
698,254,000 698,254,000 0 001 その他一般会計繰入金 698,254,000
500,000,000 500,000,000 0 0
500,000,000 500,000,000 0 0
(款)県支出金(項)県負担金~(款)繰入金(項)基金繰入金
14,839,831,981 14,839,831,981 0 0
14,839,831,981 14,839,831,981 0 0
14,839,831,981 14,839,831,981 0 0
国民
14,49
健
4,319,981 1
康
4,494,319,
保
981 0 0
険
01 保険
事
給付費等交付金普通交
業
付金
1
特
4,494,319,
別
981
会計
345,512,00
(
0 345,512,0
単
00 0 0
位
01 保険者
:
努力支援分 65,25
円
8,000
)
02 特別調整交付金 96,609,000
03 県繰入金 129,702,000
04 特定健診等負担金 53,943,000
101,266 101,266 0 0
101,266 101,266 0 0
調
1
定
01,266 101,
266 0 0
額
10
収
1,266 101,2
66 0 0
入
01 積立基
金利子 101,266
済 額 不
2,446,64
0,440 2,446
納
,640,440 0 0
欠 損
1,946,
640,440 1,9
額
46,640,440
収
0 0
入 未
1,946,64
0,440 1,946
済
,640,440 0 0
-205-
退職被保険
者等医療給
付費分延滞
金
120,0002退職被保険
者等後期高
齢者支援金
分 延 滞 金
87,0003退職被保険
者等介護納
付金分延滞
当
金
19,000
0 0 19,000
初
2市 預 金 利 子
予
19,000 0 0 19
,000
算
1市預金
利子
19
額
,000
補
1 市預金
利子
正
(款)4 繰入金
予
(項)2 基金繰入金
算 額 越事業費繰越 計区 分 金 額財 源 充 当 額
4 2 1国民健康保険
診療報酬等支
払準備基金
繰 入 金
500,000,0001国民健康保
国
険診療報酬
民健
等支払準備
基金
康
繰入金
1,000
保
0 0 1,000
険事業
5繰 越 金
1,0
特
00 0 0 1,000
別会計
1繰 越 金
1,000 0 0 1,0001繰 越 金
1,0001前年度繰越
金
183,075,000 0 0 183,075,0006諸 収 入
予
149,364,00
算
0 0 0 149,364
現
,000
額
継
1延 滞 金
続
148,77
費
9,000 0 0 148
及
,779,000
び繰 節
1一般被保険
款
者 延 滞 金
138,
項
881,000
目
1一般被保険
者医療給付
費分延滞金
7,317,0002一般被保険
者後期高齢
者支援金分
延 滞 金
2,581,0003一般被保険
者介護納付
金分延滞金
585,000 0 0 585,0002退職被保険
者等延滞金
378,0001
-206-
額
0
備
1 退職被保険者等保
険税医療給付費分延滞
金
56
,848
21,146 21,
146 0 0
01 退職
被保険者等保険税後期
高齢者支援金分延滞
金
21,146
16,82
9 16,829 0 0
0
1 退職被保険者等保
険税介護納付金分延滞
金
16
考
,829
8,046 8,046 0 0
8,046 8,046 0 0
8,046 8,046 0 001 市預金利子 8,046
(款)繰入金(項)基金繰入金~(款)諸収入(項)市預金利子
500,000,000 500,000,000 0 001 国民健康保険診療報酬等支払準備基金繰入金
500,000,000
149,794,928 149,794,928 0 0
149,794,928 149,794,928 0 0
国民
149,794
健
,928 149,79
康
4,928 0 0
保険
149,794,
事
928 149,794
業
,928 0 0
特
01 前
別
年度繰越金 149,7
会
94,928
計
(単
158,566
位
,485 113,81
:
9,955 3,567
円
,653 41,178
)
,877
84,543,544 84,543,544 0 0
84,448,721 84,448,721 0 0
78,112,804 78,
調
112,804 0 0
0
1 一般被保険者保険
定
税医療給付費分延滞金
78,
112,804
額 収
4,696,3
16 4,696,31
入
6 0 0
01 一般被保
済
険者保険税後期高齢者
支援金分延滞金
額
4,6
不
96,316
納
1,6
39,601 1,63
欠
9,601 0 0
01
損
一般被保険者保険税介
護納付金分延滞金
額
1,639
収
,601
入
94,
823 94,823 0
未
0
済
56,84
8 56,848 0 0
-207-
システム整
備費補助金
歳 入 合 計 22,761,927,000 0 0 22,761,927,000
(款)6 諸収入
(項)3 雑入
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越 計区 分 金 額財 源 充 当 額
6 33,692,000 0 0 33,692,0003雑 入
17,809,000 0 0 17,809,000
国民健
1一般被保険
康
者第三者納
付
保
金
17,809,
険
000
事業
1一般被保
特
険
別会計
者第三者納
付 金
4,000 0 0 4,0002退職被保険
者等第三者
納 付 金
4,0001退職被保険
者等第三者
納 付 金
15,879,000 0 0 15,879,0003雑 入
15,879,000
予
1
算
雑 入
現 額
継続費
0 0 0 0
及び
7国 庫 支 出 金
繰
0 0 0 0
節款
1国 庫 補
項
助 金
0 0 0 0
目
1災 害 臨 時
特例補助金
01災害臨時特例
補 助 金
0 0 0 02国民健康保
険制度関係
業務事業費
補 助 金
01国民健康保
険制度関係
業務事業費
補 助 金
0 0 0 03社会保障・
税番号制度
システム整
備費補助金
01社会保障・
税番号制度
-208-
額
3,399,000
備
24,426,
753,092 22,
283,359,30
7 280,637,3
69 1,862,75
6,416
(款)諸収入(項)
雑入~(款)国庫支出
金(項)国庫補助金
考
74,014,895 29,268,365 3,567,653 41,178,877
19,112,821 19,112,821 0 0
19,112,821 19,112,821 0 001 一般被保険者第三者納付金 19,112,821
国民
0 0 0 0
健康保
0 0 0 0
険事業特別
54,902,0
会
74 10,155,5
計
44 3,567,65
(
3 41,178,87
単
7
位:
54,902,074
円
10,155,544
)
3,567,653 41,178,87701 不当利得過年度分 10,147,322
02 指定公費負担医療立替交付金 8,222
3,739,000 3,739,000 0 0
3,739,000 3,739,000 0 0
90,000 90,0
調
00 0 0
90,000 90,
定
000 0 0
01 災
害臨時特例補助金 90
額
,000
収
250,000
250,000 0 0
入 済
2
50,000 250,
額
000 0 0
不
01 国民
健康保険制度関係業務
納
事業費補助金
250,000
欠
3,39
損
9,000 3,399
,000 0 0
額 収
3,
入
399,000 3,3
99,000 0 0
未
01
社会保障・税番号制
済
度システム整備費補助
金
-209-
歳 出
971,000
当
1賦課徴
初
収費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及
4
び
75,000 0 0 0 4
計
75,0003運 営 協 議 会
費
475,000 0 0 0 475,0001運営協議会費
繰 越
国民健康保険事業
特別会計
(款)1 総
額
務費
(項)1 総務
流
管理費
用 増 減
251,112,000 0 0 0 251,112,0001総 務 費
216,398,000 0 0 0 216,398,0001総 務 管 理 費
予
214,460,
000 0 0 0 214,460,0001一般管理費
算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
1,938,000 0 0 0 1,938,0002連合会負担金
32,971,000 0 0 0 32,971,0002徴 税 費
32,971,000 0 0 0 32,
-214-
考
27,393,984 5,577,016001 賦課徴収事業 9,277,630
02 収納率向上対策事業 76,343
2,883,000 1,809,352 1,073,64811需 用 費 003 収納済市税等整理事務
252,788
13,113,000 11,436,334 1,676,66612役 務 費 004 収納サービス向上推進事業
9,433,007
16,975,000 14,148,298 2,826,70213委 託 料 005 滞納整理・処分事務
8,354,216
117,
区
276 357,724
0
分 金
117,276 35
7,724
001
額
事業運営適正化事業 117,276
474,000 116,500 357,5001報 酬 0
(単位:円)
(款)総務費(項)総務管理費~(項)運営協議会費
224,607,190 26,504,8100
196,010,310 20,387,6900
194,106,650 20,353,350001 職員給与費 128,635,295
02 保険年金課内庶務事務
4,448,000 4,447,200 8001報 酬 038,519,248
03 被保険者資格管理事業
70,145,000 64,021,858 6,123,1422給 料 026,952,107
49,106,000 44,973,291 4,132,7093職 員 手 当 等 0
20,927,000 19,640,146 1,286,8544共 済 費 0
3,642,000 3,403,264 238,7367賃 金 0
100,000 43,074 56,9269旅 費 0
2,333,000 1,827,226 505,77411需 用 費 0
23,989,777 18,789,276 5,200,50112役 務 費 0
節
39,385,223 36,674,206 2,711,01713委 託 料 0
支
357,000 2
87,109 69,8
出
9114使用料及び賃
借0
料
済
27,000 0 27,
00019負担金、補
額
助及0
び 交 付
翌
金
年 度
1,903
繰
,660 34,340
越 額
001 国民健康
不
保険団体連合会負担
事務 1,9
用
03,660
1,93
8,000 1,903
額
,660 34,340
備
19負担金、補助及
0
び 交 付 金
27,393
,984 5,577,
016
0
-215-
,829,000 0 0
当
0 1,891,829
,000
初
4一般
予
被保険者
算
高額療養
費
額 補 正 予
5
算
,590,000 0 0
0 5,590,000
額 繰
5退職被保
越
険
事 業
者 等 高 額
費 支
療 養 費
出 及 び 計
935,000 0 0 0 935,0006一般被保険者
高額介護合算
繰
療 養 費
越
10,00
額
0 0 0 0 10,000
流
7退職
用
被保険者
増
等高額介護
合算
減
療養費
1 3 1運
6,866,059,
営
000 0 0 0 6,86
協
6,059,000
議会
3国民
費
健康保険
事業費納付金
国民健康保険事業特別会計
(款)1 総務費
(項)3 運営協議会費
1,268,000 0 0 0 1,268,0004趣 旨 普 及 費
1,268,000 0 0 0 1,268,000
予
1趣旨普
及費
15,2
46,574,000
算
0 0 0 15,246,
574,000
2保 険 給 付 費
15,246,
574,000 0 0 0
15,246,574
,000
現
1
保 険 給 付 費
13,263,8
88,000 0 0 0 1
3,263,888,
000
1一
般被保険者
額
給 付 費
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
27,504,000 0 0 0 27,504,0002退職被保険者
等 給 付 費
56,818,000 0 0 0 56,818,0003審 査 支 払
手 数 料
1,891
-216-
考
1,805,192,828 86,636,172001 一般被保険者高額療養費支給
事業 1,805,192,828
1,891,829,000 1,805,192,828 86,636,17219負担金、補助及
0び 交 付 金
72,086 5,517,914001 退職被保険者高額療養費支給
事業 72,086
5,590,000 72,086 5,517,91419負担金、補助及
0び 交 付 金
区
7
62,420 172,
分
580
金
001 一
般被保険者高額介護合
算療
額
養費支給事業 762,420
935,000 762,420 172,58019負担金、補助及
0び 交 付 金
0 10,0000
10,000 0 10,00019負担金、補助及
0び 交 付 金
6,866,057,565 1,4350
1,00
(単位
0
:円)
(款)総務費(
7
項)運営協議会費~(
7
款)国民健康保険事業
6
費納付金
2249旅 費 0
1,085,620 182,3800
1,085,620 182,380001 国民健康保険制度PR事業
1,085,620
1,268,000 1,085,620 182,38011需 用 費 0
14,631,420,237 615,153,7630
14,631,420,237 615,153,7630
12,776,141,982 487,746,018001 一般被保険者療養給付費等支
給事業 12,672,216,157
54,000 41,160 12,84012役 務 費 003 出産育児一時金支給事業
89,075,825
13,263,834,000 12,776,100,822 487,733,17819負
節
担金、補助及0
04 葬祭費支給事業 14,850,000
び 交 付 金
支 出
3,095,083
24,408,917
済
001 退職被保
額
険者療養給付費等支
翌
給
年
事業 3,095,08
度
3
27,504,00
繰
0 3,095,083
越
24,408,917
額
19負担金、補助及
0
不
び 交 付 金
用
46,155
額
,838 10,662
備
,162
001 レセ
プト審査事務
46,155,8
38
56,818,0
00 46,155,8
38 10,662,1
6212役 務 費 0
-217-
当 初
294,
121,000 0 0 0
予
294,121,00
0
算
4保 健 事 業 費
額
278,355
補
,000 0 0 0 278
,355,000
正
1
予
特 定 健 康 診
査 等 事 業 費
278
算
,355,000 0 0
0 278,355,0
額
00
繰 越
1特定健康診
事 業
査等事業
費
費
支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
3 4,7
国民
7
健康保険事業特別会計
1
(款)3 国民健康保
,
険事業費納付金
(項
0
)1 医療給付費分
71,000 0 0 0 4,771,071,0001医 療 給 付 費
分
4,765,576,000 0 0 0 4,765,576,0001一般被保険
予
者医療給付
費 分
算
5,495,0
00 0 0 0 5,495
,000
2退職被保険
者 等 医 療
給 付 費 分
現
1,531,43
0,000 0 0 0 1,
531,430,00
0
2後 期
高 齢 者
支 援
金 等 分
1,529
額
,423,000 0 0
継
0 1,529,423
続
,000
費 及
1一般被保険者
び 予
後
期高齢者
支援金
備
等分
費款項 目
2,007,000 0 0 0 2,007,0002退職被保険者
等後期高齢者
支援金等分
563,558,000 0 0 0 563,558,0003介 護 納 付 金
分
563,558,000 0 0 0 563,558,0001介護納付金分
-218-
考
0 563,557,587 41319負担金、補助及
0び 交 付 金
221,977,439 72,143,5610
212,357,764 65,997,2360
212,357,764 65,997,236001 特定健康診査事業
211,164,880
1,997,000 1,593,039 403,9617賃 金 002 特定保健指導事業(
区
医療機関)
305,953
29
,000 8,000 2
分
1,0008報 償 費 0
金
03 特定保
健指導事業(市保健師
等分) 8
額
86,931
21,000 14,476 6,5249旅 費 0
2,028,490 1,789,757 238,73311需 用 費 0
12,284,000 9,486,466 2,797,53412役 務 費 0
261,995,510 199,466,026 62,529,48413委 託 料 0
(単位:円)
(款)国民健康保険事業費納付金(項)医療給付費分~(款)保健事業費(項)特定健康診査等事業費
4,771,070,223 7770
4,765,575,223 777001 一般被保険者医療給付費分納
付事務 4,765,575,223
4,765,576,000 4,765,575,223 77719負担金、補助及
0び 交 付 金
5,495,000 0001 退職被保険者等医療給付費分
納付事務 5,495,000
5,495,000 5,495,000 019負担金、補助及
0び 交 付 金
1,531,429,755 2450
1,529,422,755 245001 一般被保険者後期高齢者支援
金等分納付事務
1,529,422,755
1,529,423,000 1,529,
節
422,755 24519負担金、補助及
0び 交 付 金
支
2,007,00
出
0 0
001 退職
済
被保険者等後期高齢者
支
額
援金等分納付事
翌
務 2,007,000
年
2,
度
007,000 2,0
繰
07,000 019負
越
担金、補助及0
額
び 交 付 金
不 用
563,557
,587 413
額
0
備
563,
557,587 413
001 介護納付
金分納付事務
5
63,557,587
563,558,00
-219-
当 初
53
0,000 0 0 0 53
予
0,000
2退職
算
被保険
額
者等保険税
補
還 付 金
正 予
62,
算
700,000 0 0 0
62,700,000
額 繰
2
越
繰 出 金
事
62,700,000
業
0 0 0 62,700,
費
000
支 出
1直 営 診 療
及 び
施 設 勘
計
定
繰 出 金
7,000 0 0 0 7,0003拠 出 金
繰
国民健康
保険事業特別会計
(款
)4 保健事業費
(
越
項)2 保健事業費
額 流 用 増 減
4 15,766,000 0 0 0 15,766,0002保 健 事 業 費
10,134,000 0 0 0 10,134,0001保 健 衛 生
予
普 及 費
算
5,632,
000 0 0 0 5,63
2,000
2疾病予防費
現
1,124,0
00 0 0 0 1,124
,000
額
継
5積 立 金
1
続
,124,000 0 0
費
0 1,124,000
及 び
1積 立 金
予
1,1
24,000 0 0 0 1
,124,000
備
1積 立 金
費款項 目
92,937,000 0 0 3,045,744 95,982,7446諸 支 出 金
30,230,000 0 0 3,045,744 33,275,7441償 還 金 及 び
還 付 加 算 金
29,700,000 0 0 3,045,744 32,745,7441一般被保険
者 保 険 税
還 付 金
-220-
考
4 726,90023償還金、利子及
03,045,744
び 割 引 料
2,200 527,800001 退職被保険者等保険税還付金
2,200
530,000 2,200 527,80023償還金、利子及
0び 割 引 料
56,750,000 5,950,0000
56,750,000 5,950,000001 直営診療施設勘定繰出金
56,750
区
,000
62,700,000
56,750,000
分
5,950,0002
金
8繰 出 金 0
2,610
額
4,3900
(単位:円)
(款)保健事業費(項)保健事業費~(款)諸支出金(項)拠出金
9,619,675 6,146,3250
6,292,175 3,841,825001 保健衛生普及事業
6,292,175
801,000 779,220 21,78011需 用 費 0
5,796,000 3,149,637 2,646,36312役 務 費 0
3,537,000 2,363,318 1,173,68213委 託 料 0
3,327,500 2,304,500001 人間ドック助成事業
3,327,500
9,000 0 9,00011需 用 費 0
5,623,000 3,327,500 2,295,50013委 託 料 0
101,266 1,022,7340
101,266 1,022,7340
101,266 1,022,734001 診療報酬等支払準備基金管理
節
事務 101,266
1,124,000 101,266 1,022,734
支
25積 立 金 0
出 済
88,773
,654 7,209,
額
090
翌
0
年 度 繰
32,021
越
,044 1,254,
額
700
不
0
用 額
32,018,8
備
44 726,900
001 一般被保険者
保険税還付金
32,0
18,844
予備費から23節
へ
32,745,74
4 32,018,84
-221-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
6 3 7,000 0 0 0 7,0001その他共同事
業 拠 出 金
10,000,000 0 0
予
△3,045,744
6,954,256
7
予 備 費
10
,000,000 0 0
△3,045,744
6,954,256
1
予 備 費
10,000,000
算
0 0 △3,045,7
44 6,954,25
6
1予 備 費
歳
現
出 合 計 22,76
1,927,000 0
0 0 22,761,9
27,000
国民健康保険事業
特別会計
(款)6 諸
支出金
(項)3 拠
出金
額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-222-
考
区 分 金 額
2,610 4,390001 その他共同事業拠出事務
2,610
7,000 2,610 4,39019負担金、補助及
0び 交 付 金
0 6,954,2560
0 6,954,2560
0 6,954,25606款1項1目23節へ
3,045,744
6,954,256 0 6,954,25629予 備 費 0
22,032,937,351 0 728,989,649
(単位:円)
(款)諸支出金(項)拠出金~(款)予備費(項)予備費
節 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 備
-223-
令 和 元 年 度
歳入歳出決算 事項別明細書
下 水 道 事 業 特 別 会 計
歳 入
用 料
571,000 0 0 571,0002手 数 料
571,000 0 0 571,0001総務手数料
571,0001総務管理手
当
数 料
初
856,691,00
0 308,739,0
予
00 535,505,
000 1,700,9
算
35,000
額 補
3国 庫 支 出 金
正
856,691,00
0 308,739,0
予
00 535,505,
000 1,700,9
算
35,000
額 越事
1国 庫 補 助 金
業
856,691,
費
000 308,739
繰
,000 535,50
越
5,000 1,700
計
,935,000
区 分
1総務費国庫
金
補 助 金
1
,700,935,0
00
額財 源
1社
充
会資本整
当 額
5
備総合交付
,4
金
34
117,000 0
,
0 117,000
00
4財 産 収 入
1
0
17,000 0 0 11
0
7,000
0
1
5
財産運用収入
,
117,000 0 0 1
4
17,000
34
1利 子 及 び
配
,
当 金
(款)1 負
0
担金
(項)1 負担
0
金
01負 担 金
5,434,000 0 0 5,434,0001負 担
下
金
5,434
水
,000 0 0 5,43
道
4,000
事業
1
特
下水道受益
者
別
負 担 金
5,429
会
,000
計
1 現 年 度 分
5,0002 滞納繰越分
3,252,219,000 0 0 3,252,219,000
予 算
2使用料
現
及び手数
料
3,2
額
51,648,000
継
0 0 3,251,64
続
8,000
費及び繰 節
1使 用 料
3
款
,251,175,0
項
00 0 0 3,251,
目
175,0001下 水 道
使 用 料
3,193,815,0001 現 年 度 分
57,360,0002 滞納繰越分
03下水道占用
料
473,000 0 0 473,0002総務使用料
473,0001総務管理使
-230-
654,519
02 建物使用料 36,613
717,000 717,000 0 0
717,000 717,000 0 0
717,000 717,000
0 0
考
01 指定工事店指定・継続等手数料 717,000
1,690,935,000 815,627,000 0 875,308,000
1,690,935,000 815,627,000 0 875,308,000
1,690,935,000 815,627,000 0 875,308,000
1,690,935,000 815,627,000 0 875,308,00001 公共下水道補助金(管渠分) 23,700,000
02 公共下水道補助金(処理場分)
791,927,000
11,778 11,778 0 0
11,778 11,778 0 0
11,778 11,778 0 0
(款)負担金(項)負担金~(款)財産収
4
入(項)財産運用収入
,281,180 4,277,180 0 4,000
4,281,180 4,277,180 0 4,000
4,281,180 4,277,180 0 4,000
4,249,180 4,249,1
下
80 0 0
水
01 受益者負
道
担金現年度分 4,24
事
9,180
業
32,000 28
特
,000 0 4,000
別会
01 受益者負担金滞
計
納繰越分 28,000
(単位:
3,478,705,
円
261 2,842,7
)
75,685 3,579,677 632,349,899
3,477,988,261 2,842,058,685 3,579,677 632,349,899
3,4
調
77,294,112
2,841,367,
553 3,579,6
定
77 632,346,
882
額
3
収
,374,541,0
61 2,755,79
入
5,819 0 618,
745,242
済
01 下
水道使用料現年賦課分
額
2,755,795,
不
819
102,3
納
83,523 85,2
02,206 3,57
欠
9,677 13,60
1,640
損
01 下水
道使用料滞納繰越分 8
額
5,202,206
収
369,528 3
69,528 0 0
入
01
下水道占用料 369
未
,528
済
694,149
691,132 0 3,
額
017
備
694,149 691,132 0 3,01701 土地使用料
-231-
0 0 0 3,459,0001延 滞 金
3,459,000 0 0 3,459,0001延 滞 金
3,459,0001 延 滞 金
7,000 0
当
0 7,000
2市
初
預 金 利 子
7,
000 0 0 7,000
予
1市預金利子
算
7,000
額
1 市預金利子
補
1,51
正
3,000 0 0 1,5
13,000
予 算
3雑 入
1,512,00
額
0 0 0 1,512,0
越
00
事業費
1雑 入
1
繰
,512,000
越 計区
1 雑 入
分 金 額財 源
(款)4
充
財産収入
(項)1
当
財産運用収入
額
4 1 1利 子 及 び
配 当 金117,0001
利子及び配
当 金
1,625,717,000 0 0 1,625,717,000
下水
5
道
繰 入 金
1,625
事
,717,000 0 0
業
1,625,717,
特
000
別会計
1一般会計繰入
金
1,625,717,000 0 0 1,625,717,0001一 般 会 計
繰 入 金
1,625,717,0001一般会計繰
入 金
予
0 0 0 0
算 現
2
額
基 金 繰 入 金
0
継
0 0 0
続費
1水洗
及
便所改
造貸付
び
基金
繰 入 金
0
繰 節款
1水洗便所改
項 目
造貸付基金
繰 入 金
50,000,000 110,000 153,200 50,263,2006繰 越 金
50,000,000 110,000 153,200 50,263,2001繰 越 金
50,000,000 110,000 153,200 50,263,2001繰 越 金
50,263,2001前年度繰越
金
4,979,000 0 0 4,979,0007諸 収 入
3,459,00
-232-
1,517,300 1,517,300 0 0
1,517,300 1,517,300 0 0
1,517,300 1,517,300 0 001
延滞金 1,517,3
考
00
2,964 2,964 0 0
2,964 2,964 0 0
2,964 2,964 0 001 市預金利子 2,964
10,858,960 8,903,905 0 1,955,055
9,212,907 7,257,852 0 1,955,055
9,212,907 7,257,852 0 1,955,05501 下水道事業協力金 1,284,070
02 その他収入 5,973,782
01 市境界接続に伴う使用料 794,730
02 コピー等利用料 46,040
(款)財産収入(項)財産運用収入~(款)諸収入(項)雑入
11,778 11,778 0 001 運用基金利子 11,778
1,744,394,423 1,744,394,423 0 0
1,625,717,000 1,625,717,000 0 0
下水道事
1,625,717
業
,000 1,625,
特
717,000 0 0
別会計
1,62
(
5,717,000 1
単
,625,717,0
位
00 0 0
:
01 一般会
円
計繰入金 1,625,
)
717,000
118,677,423 118,677,423 0 0
118,677,423 118,677,423 0 0
118,677,423 118,677,423 0 001 水洗便所改造貸付基金繰入金
調
118,677,42
3
定
154
額
,920,139 15
収
4,920,139 0
0
入 済
154,920,1
額
39 154,920,
不
139 0 0
納 欠
154
,920,139 15
損
4,920,139 0
0
額 収
154,920,1
39 154,920,
入
139 0 0
01 前年
未
度繰越金 154,76
6,939
02
済
繰越明許費繰越額 1
53,200
額 備
12,3
79,224 10,424,169 0 1,955,055
-233-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越 計区 分 金 額財 源 充 当 額
7 3 1雑 入
下
1,000 0 0 1,
水
000
道事
2弁 償 金
業
1,000
特別
1 弁
会
償 金
計
2,106,800,000 108,600,000 690,200,000 2,905,600,0008市 債
2,106,800,000 108,600,000 690,200,000 2,905,600,000
予 算
1市 債
2
現
,106,800,0
額
00 108,600,
継
000 690,200
続
,000 2,905,
費
600,000
及び繰
1総 務 債
節
2,905
款
,600,000
項 目
1 新設改良債
歳 入 合 計 7,901,957,000 417,449,000 1,225,858,200 9,545,264,200
(款)7 諸収入
(項)3 雑入
-234-
考
03 有償刊行物売払収入 5,900
04 自動販売機電気使用料 24,616
06 建物総合損害共済災害共済金 145,297
07 違約金・遅延損害金等 4,957,199
1,646,053 1,646,053 0 0
1,646,053 1,646,053 0 001 損害賠償金 1,646,
下
053
水道事業特
1,785,2
別
00,000 1,78
会
5,200,000 0
計
0
(単位:円
1,785,
)
200,000 1,785,200,000 0 0
1,785,200,000 1,785,200,000 0 0
1,785,200,000 1,785,200
調
,000 0 0
01 公
共下水道債 1,785
定
,200,000
額 収 入
8
,870,827,0
済
05 7,357,63
0,374 3,579
額
,677 1,509,
不
616,954
納
(款)諸収入(
項)雑入~(款)市債
欠
(項)市債
損 額 収 入 未 済 額 備
-235-
歳 出
当 初 予 算 額 補 正 予
277,759,
000 0 0 0 277,
算
759,000
額
2管
繰
渠等管理費
越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
4,887,386,0
下水道
0
事業特別会計
(款)1
0
総務費
(項)1
4
総務管理費
17,449,000 1,225,858,200 0 6,530,693,2001総 務 費
予
2,5
83,456,000 0 0 0 2,583,456,0001総 務 管 理 費
470,638,000 0 0 0 470
,638,000
算
1一般管理費
現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-240-
考
00,94214使用料及び賃借
0料
888,000 815,790 72,21019負担金、補助及
0び 交 付 金
138,396,000 131,846,400 6,549,60027公 課 費 0
118,000 11,778 106,22228繰 出 金 0
194,219,029 83,539,971001 下水道使用料賦課管理事務
101,210,693
838,000 694,014 143,9867賃 金 002 下水道使用料徴収経費
498,319
49,00
区
0 17,348 31,
6529旅 費 0
03 汚水管路施設
分
等維持管理事業
金
59,438,
461
82,006,
000 45,061,
額
833 36,944,16711需 用 費 004 雨水管路施設維持管理事業
16,004,524
370,000 255,971 114,02912役 務 費 005 下水道台帳整備事務
10,062,800
190,507,000 144,488,586 46,018,41413委 託 料 006 排水設備確認事務 101,416
07 事業場排水指導事務
49,000 48,170 83014使用料及び賃借
06,902,816
料
(単位:円)
(款)総務費(項)総務管理費
2,260,218,851 2,367,113,349繰越明許
1,791,961,000
事故繰越
111,400,000
2,002,128,023 581,327,9770
410,099,079 60,538,921001 職員給与費 272,079,052
02 下水道会計庶務事務
356,000 160,200 195,8001報 酬 02,461,762
03 受益者負担金賦課管理事務
148,081,000 138,985,906 9,095,0942給 料 0563,788
04 受益者負担金徴収経費 4,977
98,192,000 90,841,337 7,350,6633職 員 手 当 等 005 下水道運営審議会事務
160,200
44,771,000 42,251,809 2,519,1914共 済 費 006 下水道事業消費税申告事務
131,846,400
1,365,
節
000 947,606 417,3948報 償 費 007 下水道イメージアップ事
支
業
1,1
51,803
167,
出
000 79,787 8
7,2139旅 費 0
済
08 下水道事
業公営企業会計移行
額
事務 989
翌
,660
1,825,
年
000 1,228,1
度
29 596,8711
繰
1需 用 費 00
越
9 下水道施設課内庶
額
務事務
818,
不
289
573,000
281,232 291
用
,76812役 務 費 0
10 水洗化
額
促進支援事業 10,7
備
80
11 水洗
便所改造貸付基金管理事
33,246,000 490,047 32,755,95313委 託 料 0 務 12,368
2,660,000
2,159,058 5
-241-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額
2,009,9
流
98,000 417,
用
449,000 1,0
増
30,858,200
減
0 3,458,305
1
,200
1 2
2処理
管
場建設費
渠等管理費
下水道事業特別会計
(款)1 総務費
(項)1 総務管理費
予
1,83
5,059,000 0
0 0 1,835,05
9,000
3
処理場管理費
算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
2,303,930,000 417,449,000 1,225,858,200 0 3,947,237,2002新 設 改 良 費
293,932,000 0 195,000,000 0 488,932,0001管 渠 費
-242-
考
事故繰越
111,400,000
01 雨水管整備事業 134,094,547
02 汚水管整備事業 45,071,281
1,662,000 63,800 1,598,20011需 用 費 0繰越明許費
01 雨水管整備事業
76,000 47,868 28,13212役 務 費 055,275,000
(不用額) 139,725,000
106,000,000 40,118,737 65,881,26313委 託 料 0
550,000 0 550,00014使用料及び賃借
0料
351,620,000 188,198,631 52,021,36915工 事 請 負 費事故繰
区
越
111,400,0
00
7
4,000 73,87
分
2 12818備 品 購 入
金
費 0
1
,150,000 84
,000 1,066,
額
00019負担金、補助及
0び 交 付 金
27,800,000 5,853,920 21,946,08022補償、補填及び
0賠 償 金
23,650,000 1,642,694,200繰越明許
1,791,961,000
01 中部下水処理場改築・更新事
業 14,190,000
3
3
,458,305,2
,
00 23,650,0
3
00 1,642,69
4
4,20013委 託 料
0
繰越明許
1,791,
,
961,000
0
02 北部下水処理
0
場改築・更新事
0
業 9,460,
3
000
,14
(単位:円)
(款)
2
総務費(項)総務管理
,
費~(項)新設改良費
025 197,97516原 材 料 費 0
80,000 16,200 63,80019負担金、補助及
0び 交 付 金
520,000 494,882 25,11823償還金、利子及
0び 割 引 料
1,397,809,915 437,249,085001 水質管理センター内庶務事務
928,301
191,000 101,678 89,3229旅 費 002 北部浄化センター施設運転事
業 528,335,144
622,347,446 359,296,051 263,051,39511需 用 費 003 中部浄化センター施設運転事
業 478,045,770
2,391,000 2,172,678 218,32212役 務 費 004 北部浄化センター汚泥処理処
分事業 145,845,056
1,195,417,554 1,022,981,476 172,436,07813委 託 料 005 中部浄化センター汚泥処理処
分事業 28,100,824
11,821,000 10,742,712 1,078,2
節
8814使用料及び賃借
006 北部浄化センター維持管理事
料 業
支
163,633,92
0
2,891,000
出
2,515,320 3
75,68018備 品
済
購 入 費 007
中部浄化センター維
額
持管理事
翌
業 52,920,90
年
0
度 繰 越 額 不
258,090,
828 1,785,7
用
85,372
繰越明許
額
1,791,961,
備
000
事故繰越
111
,400,000
234,440,828 143,091,17
2
-243-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
1 2 2処理場建設費
予
3,004
,571,000 0 0 0 3,004,571,0002公 債 費
3,004,571,000 0 0 0 3,004,571
,000
算
1公 債 費
2,459,469,000 0 0 0 2,459,469,0001元 金
現
545,102,000 0 0 0 545,102,000
額
2利 子
継 続 費 及 び 予 備
10,000,000 0 0 0 10,000,000
費
3予 備 費
10,000,
款
000 0 0 0 10,0
項
00,000
目
1予 備 費
10,000,000 0 0 0 10,000,0001予 備 費
歳 出 合 計 7,901,957,000 417,449,000 1,225,858,200 0 9,545,264,200
下水道事業特別会計
(款)1 総務費
(項)2 新設改良費
-244-
考
区 分 金 額
繰越明許費
01 中部下水処理場改
築・更新事業 0
(不用額) 446,405,200
繰越明許費
02 北部下水処理場改
築・更新事業 0
(不用額) 584,453,000
2,995,963,252 8,607,7480
2,995,963,252 8,607,7480
2,459,468,616 384001 市債償還金管理事務
2,459,468,616
2,459,469,000 2,459,468,616 38423償還金、利子及
0び 割 引 料
536,494,636 8,607,364001 市債利子管理事務
536,494,636
545,102,000 536,494,636 8,607,36423償還金、利子及
0び 割 引 料
0 10,000,000
節
0
0 10,000,000
支
0
出
0 10,000,0
済
00
0
10,00
額
0,000 0 10,0
翌
00,00029予 備
年
費 0
度 繰 越 額 不 用
5,256,182,
103 1,903,3
額
61,000 2,38
備
5,721,097
(単位:円)
(款)総務費(項)新設改良費~(款)予備費(項)予備費
-245-
令 和 元 年 度
渋谷土地区画整理事業特別会計
歳入歳出決算 事項別明細書
歳 入
1 延 滞 金
18,000,000 0 0 18,000,0004換地清算徴収金
18,000,000 0 0 18,000,0001換地清算徴収
金
18,000,000 0 0 18,000,0001換地清算徴
収 金
18,000,000
当
1換地清算徴
初 予
収 金
算
歳
入 合 計 1,08
額
4,311,000 0
補
0 1,084,311
,000
正 予
(款
)1 繰入金
(項)
算
1 一般会計繰入金
額 越事業費繰越 計区 分 金 額財 源 充 当 額
1,045,579,000 0 0 1,045,579,0001繰 入 金
1,045,579,000 0 0 1,045,579,000
渋谷土
1一般会計繰入
地
金
1,045
区
,579,000 0 0
画
1,045,579,
整
000
理事
1一般
業
会計繰
入 金
特
1,045,579
別
,000
会計
1一般会計繰
入 金
20,000,000 0 0 20,000,0002繰 越 金
20,000,000 0 0 20,000,0001繰 越 金
20,000,000 0 0 20,000,0001繰 越 金
20,000,000
予 算 現
1前年度繰越
額
継続
金
732,000
費
0 0 732,000
及び
3
繰
諸 収 入
12,00
節
0 0 0 12,000
款項
1市 預 金 利 子
目
12,000 0 0 12,0001市預金利子
12,0001 市預金利子
720,000 0 0 720,0002雑 入
720,000 0 0 720,0001雑 入
720,0001 雑 入
0 0 0 03延 滞 金
0 0 0 01延 滞 金
0
-252-
未
00 0 1,100
01 延
済
滞金(換地清算徴収金
) 2,900
額 備
22,015,772
21,510,299
0 505,473
22,015,772
21,510,299
0 505,473
22,015,7
72 21,510,2
99 0 505,473
22,015
考
,772 21,510,299 0 505,47301 換地清算徴収金 21,416,300
02 換地清算徴収金滞納繰越分 93,999
1,056,841,961 1,056,335,388 0 506,573
(款)繰入金(項)一般会計繰入金~(款)換地清算徴収金(項)換地清算徴収金
983,994,520 983,994,520 0 0
983,994,520 983,994,520 0 0
983,994,520 983,994,520 0 0
983,994,520 983,994,520 0 0
渋
01
谷
一般会計繰入金 98
土
3,994,520
地区画
50,10
整
2,587 50,10
理
2,587 0 0
事業特
50,10
別
2,587 50,10
会
2,587 0 0
計
(単
50,
位
102,587 50,
:
102,587 0 0
円)
50,102,587 50,102,587 0 001 前年度繰越金 50,102,587
729,082 727,982 0 1,100
5,082 5,082 0 0
調
5,082
5,082 0 0
定
5,082
5,082 0 0
01
額
市預金利子 5,082
収
72
入
0,000 720,0
00 0 0
済
720
額
,000 720,00
不
0 0 0
7
納
20,000 720,
000 0 0
欠
01 土壌汚染訴
訟和解金 720,00
損
0
4,0
00 2,900 0 1,
額
100
収
4,000
2,900 0 1,10
入
0
4,000 2,9
-253-
歳 出
86,000 0 0 0 9
当
60,886,000
初
2公
債 費
960
予
,886,000 0 0
0 960,886,0
算
00
額
1公 債 費
補
856,118,0
00 0 0 0 856,1
正
18,000
1
予
元 金
算 額 繰 越 事
1
業
04,768,000
費
0 0 0 104,768
支
,000
出 及
2利 子
び 計
渋谷土地区画整理事業特別会計
(款)1 事業費
(項)1 事業費
繰 越 額 流 用 増 減
118,425,000 0 0 0 118,425,0001事 業 費
118,425,000 0 0 0 118,425,0001事 業 費
54
予
,475,000 0 0
0 54,475,0001総務管理費
算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項
58,
目
100,000 0 0 0 58,100,0002街路築造費
5,850,000 0 0 0 5,850,0003補 償 費
960,8
-258-
考
960,656,190 229,8100
960,656,190 229,8100
856,117,951 49001 市債償還金管理事務
856,117,951
856,118,000 856,117,951 4923償還金、利子及
0び 割 引 料
104,538,239 229,761001 市債利子管理事務
104,5
区
38,239
分
(単位
金
:円)
(款)事業費(
項)事業費~(款)公
債費(項)公債費
額
95,679,198 22,745,8020
95,679,198 22,745,8020
40,737,498 13,737,502001 職員給与費 38,676,619
02 渋谷土地区画整理事務所内庶
23,845,000 19,661,640 4,183,3602給 料 0 務事務 2,060,879
16,806,000 13,096,793 3,709,2073職 員 手 当 等 0
7,457,000 5,918,186 1,538,8144共 済 費 0
1,004,000 902,075 101,9257賃 金 0
334,000 7,196 326,8049旅 費 0
1,022,000 379,564 642,43611需 用 費 0
919,000 180,370 738,63012役 務 費 0
2,420,000 0 2,420,00013委 託 料 0
659,000 583,474 75,52614使用料及び賃借
0料
節
9,000 8,200 80027公 課 費 0
支
54,941,700
出
3,158,300
済
001 道路・画地整
備事業
54,9
額
41,700
55,7
翌
50,000 54,1
年
93,700 1,55
度
6,30013委 託 料
繰
0
2,
越
350,000 748
額
,000 1,602,
不
00015工 事 請 負 費
0
用
0
額
5,850,000
備
0
1,850,000 0 1,850,00015工 事 請 負 費 0
4,000,000 0 4,000,00022補償、補填及び
0賠
償 金
-259-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
2 1 2利 子
5,000,000 0 0 0 5,000,0003予 備 費
5,000,000 0 0 0 5,000
予
,000
1予 備 費
5,000,000 0 0 0 5,000,0001予 備 費
算
歳 出 合
計 1,084,311,000 0 0 0 1,084,311,000
渋谷土地区画整理事業特別会計
(款)2 公債費
(項)
1 公債費
現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-260-
考
区 分 金 額
104,768,000 104,538,239 229,76123償還金、利子及
0び 割 引 料
0 5,000,0000
0 5,000,0000
0 5,000,0000
5,000,000 0 5,000,00029予 備 費 0
1,056,335,388 0 27,975,612
(単位:円)
(款)公債費(項)公債費~(款)予備費(項)予備費
節 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 備
-261-
令 和 元 年 度
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計
歳入歳出決算 事項別明細書
歳 入
2国 庫 補 助 金
233,217,000 0 0 233,217,0001地 域 支 援
事業交付金
104,667,0001介護予防・
日常生活支
当
援総合事業
128,550,
初
000
予
2包括
的支援
算
事業・任
額
意
補
事 業
19
6,155,000 0
正
0 196,155,0
00
予
2介護給
算
付費
財政調整
交
付 金
196
額
,155,000
越事業
1介護給付費
費繰越
財政
計
調整交
付 金
0
区
0 0 0
3
事業費補助
金
分
0
金
1
事業費補助
額
金
0 3
財
1,477,000 0
源
31,477,000
充 当 額
4保険者機能
3
強化推進交
付
,
金
31,477,
8
000
49
1保険者機
,
能
266
強化推進交
付 金
,
(款)1 介護保険
0
料
(項)1 介護保
0
険料
0 0 0 3,849,266,0001介 護 保 険 料
3,849,266,00
介
0 0 0 3,849,2
護
66,000
保険事業特
1介 護 保 険 料
別
3,849,2
会
66,000 0 0 3,
計
849,266,0001第1号被保
険者保険料
3,830,929,0001第1号被保
険者保険料
予 算 現
現 年 度 分
額
18,337,000
継続費及び
2第1号被保
繰 節款
険者保険料
滞
項
納繰越分
3,11
目
6,909,000 △88,076,000 0 3,028,833,0002国 庫 支 出 金
2,687,537,000 △119,553,000 0 2,567,984,0001国 庫 負 担 金
2,687,537,000 △119,553,000 0 2,567,984,0001介護給付費
負 担 金
2,567,984,0001介護給付費
負担金現年
度 分
429,372,000 31,477,000 0 460,849,000
-268-
330 623,686,330 0 0
237,857,330 237,857,330 0 0
109,306,600 109,306,600 0 001 介護予防・日常生活支援総
合事業現年度分
考
109,306,600
128,550,730 128,550,730 0 001 包括的支援事業・任意事業現年度分
128,550,730
353,217,000 353,217,000 0 0
353,217,000 353,217,000 0 001 介護給付費財政調整交付金 353,217,000
985,000 985,000 0 0
985,000 985,000 0 001 事業費補助金 985,000
31,477,000 31,477,000 0 0
31,477,000 31,477,000 0 001 保険者機能強化推進交付金 31,477,000
(款)介護保険料(項)介護保険料~(款)国庫支出金(項)国庫補助金
4,041,579,694 3,878,982,695 42,583,036 120,013,963
4,041,579,694 3,878,982,695 42,583,036 120,013,963
介
4,041,579
護
,694 3,878,
保
982,695 42,
険
583,036 120
事
,013,963
業特別
3,
会
919,020,04
計
4 3,861,911
(
,939 0 57,10
単
8,105
位
01 特別
:
徴収保険料現年度分 3
円
,508,085,6
)
20
02 普通徴収保険料現年度分 353,826,319
122,559,650 17,070,756 42,583,036 62,905,85801 保険料滞納繰越分 17,070,756
調
3,234,
定
446,330 3,2
34,446,330
0 0
額 収 入
2
,610,760,0
済
00 2,610,76
0,000 0 0
額 不 納
2,61
欠
0,760,000 2
,610,760,0
損
00 0 0
額 収
2,610,76
0,000 2,610
入
,760,000 0 0
未
01 介護給付費負担
金現年度分 2,610
済
,760,000
額 備
623,686,
-269-
1介護給付費
負 担 金
2,057,895,0001介護給付費
負担金現年
度 分
125,642,000 0 0 125,642,000
当
2県 補 助 金
125,642,
初
000 0 0 125,6
42,000
予 算
1地域支援事
業 交 付 金
61,3
額
67,000
補
1介
正
護予防・
予
日常生活支
算
援総合
事業
64,275
額
,000
越事
2包括的
業
支援
費繰
事業・任意
越 計
事 業
1,02
区
9,000 0 0 1,0
29,000
分
5財 産 収 入
1
金
,029,000 0 0
1,029,000
額
1財産運用
財
収入
1,02
源
9,000 0 0 1,0
充
29,000
当 額
1利子及び配
2
当 金
(款)2
2
国庫支出金
(項)
0
2 国庫補助金
0 0 05介護保険災
害臨時特例
補 助 金
01介護保険災
害
介
臨時特例
補 助 金
護
4,144,833
保
,000 △169,2
険
43,000 0 3,9
事
75,590,000
業特別
3支
会
払基金交付金
4,
計
144,833,000 △169,243,000 0 3,975,590,0001支払基金交付金
4,012,280,000 △169,243,000 0 3,843,037,0001介護給付費
交 付 金
3,843,037,0
予
00
算 現 額
1介護給付費
継続費
交付
及
金現年
度 分
0
び繰 節
2介護給付費
款項 目
交付金過年
度 分
132,553,000 0 0 132,553,0002地域支援事
業 交 付 金
132,553,0001地域支援事
業交付金現
年 度 分
2,267,699,000 △84,162,000 0 2,183,537,0004県 支 出 金
2,142,057,000 △84,162,000 0 2,057,895,0001県 負 担 金
2,142,057,000 △84,162,000 0 2,057,895,000
-270-
1,636 2,030,071,636 0 0
2,030,071,636 2,030,071,636 0 001 介護給付費負担金現年度分 2,030,071,636
1
24,808,864
考
124,808,864 0 0
124,808,864 124,808,864 0 0
60,533,500 60,533,500 0 001 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分
60,533,500
64,275,364 64,275,364 0 001 包括的支援事業・任意事業現年度分
64,275,364
135,386 135,386 0 0
135,386 135,386 0 0
135,386 135,386 0 0
(款)国庫支出金(項)国庫補助金~(款)財産収入(項)財産運用収入
150,000 150,000 0 0
150,000 150,000 0 001 介護保険災害臨時特例補助金 150,000
3,945,728,024 3,945,728,024 0 0
介護保
3,9
険
45,728,024
事
3,945,728,
業
024 0 0
特別会計
(
3,81
単
4,976,024 3
位
,814,976,0
:
24 0 0
円)
3,796,769,000 3,796,769,000 0 001 介護給付費交付金現年度分 3,796,769,000
18,207,024 18,207,024 0 001 介護給付費交付金過年度分 18,207,024
調 定
130,752,
000 130,752
,000 0 0
額 収
130,752
入
,000 130,75
2,000 0 0
済
01
地域支援事業交付金現
額
年度分 130,752
不
,000
納 欠
2,154,
損
880,500 2,1
54,880,500
額
0 0
収 入
2,0
未
30,071,636
2,030,071,
済
636 0 0
額 備
2,030,07
-271-
2基 金 繰 入 金
208,920,000 △206,990,000 0 1,930,0001基金繰入金
1,930,0001介護保険給
付準備基金
繰 入 金
1,000,000 78,942
当
,000 0 79,94
2,000
初
7繰 越
予
金
1,000,0
00 78,942,0
算
00 0 79,942,
000
額 補
1繰 越 金
1,000,0
正
00 78,942,0
00 0 79,942,
予
000
算
1繰 越 金
79,94
額
2,000
越事
1前年
業
度繰越
費繰
金
1
越
,434,000 0 0
計
1,434,000
区 分
8諸
金
収 入
240,00
0 0 0 240,000
額
1延 滞 金
財
、
加 算 金 及 び
源
過 料
240,000
充
0 0 240,000
当 額
1第1号被
5
保
険者延滞金
1
240,000
1利
1第1号被
子
保
及び
険者延滞金
配
(款)5 財産収
当
入
(項)1 財産運
金
用収入
1,029,0001利子及び配
当 金
2,816,616,000 △295,051,000 0 2,52
介
1,565,000
護保険
6繰 入
事
金
2,607,6
業
96,000 △88,
特
061,000 0 2,
別
519,635,00
会
0
計
1一 般 会 計
繰 入 金
2,607,696,000 △88,061,000 0 2,519,635,0001一 般 会 計
繰 入 金
1,779,166,0001介護給付費
予 算 現
繰入金現年
度 分
額
125,642,0
継
00
続費
2地域支
及
援事
び繰
業 繰
節
入 金
款項 目
139,444,0003事務費繰入金
318,520,0004職員給与費
等 繰 入 金
117,026,0005介護保険料
軽減分繰入
金
39,837,0006その他一般
会計繰入金
208,920,000 △206,990,000 0 1,930,000
-272-
00 0 0
1,930,000 1,930,000 0 0
1,930,000 1,930,000 0 001 介護保険給付準備基金繰入金 1,930,000
考
79,942,076 79,942,076 0 0
79,942,076 79,942,076 0 0
79,942,076 79,942,076 0 0
79,942,076 79,942,076 0 001 前年度繰越金 79,942,076
90,823,103 25,750,117 63,442,986 1,630,000
374,000 374,000 0 0
374,000 374,000 0 0
374,000 374,000 0 001 第1号被保険者延滞金 374,000
(款)財産収入(項)財産運用収入~(款)諸収入(項)延滞金、加算金及び過料
135,386 135,386 0 001 積立基金利子 135,386
2,459,578,272 2,459,578,272 0 0
2,457,648,272 2,457,
介
648,272 0 0
護保険事業
2
特
,457,648,2
別
72 2,457,64
会
8,272 0 0
計
(単
1,766,
位
769,867 1,7
:
66,769,867
円
0 0
)
01 介護給付費繰入金現年度分 1,766,769,867
116,181,891 116,181,891 0 001 介護予防・日常生活支援総合事業現年度分
57,650,817
02 包括的支援事業・任意事業現年度分
58,
調
531,074
12
6,454,366 1
定
26,454,366
0 0
01 事務費繰
額
入金 126,454,
収
366
300,
入
741,163 300
,741,163 0 0
済
01 職員給与費等繰
額
入金 300,741,
不
163
納
112,133,97
7 112,133,9
欠
77 0 0
01 介護保
損
険料軽減分繰入金 11
2,133,977
額 収
3
5,367,008 3
入
5,367,008 0
0
未
01 その他一般会
計繰入金 35,367
済
,008
額 備
1,930,000 1,930,0
-273-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越 計区 分 金 額財 源 充 当 額
8 18,000 0 0 18,0002市 預 金 利 子
18,000 0 0 18,0001市預金利子
18,0001 市
介
預金利子
護保
1,176,0
険
00 0 0 1,176,
事
000
業特別会
3雑 入
9
計
5,000 0 0 95,0001雑 入
95,0001 雑 入
1,000 0 0 1,0002第三者納付
金
1,
予
000
算 現
1第三者納
額
付
継続
金
1,0
費
80,000 0 0 1,
及
080,000
び繰 節款
3返 納 金
項
360,0
目
001返納金滞納
繰 越 分
720,0002返納金現年
度 分
歳 入 合 計 16,198,786,000 △557,590,000 0 15,641,196,000
(款)8 諸収入
(項)2 市預金利子
-274-
考
7,622 7,622 0 0
7,622 7,622 0 0
7,622 7,622 0 001 市預金利子 7,622
90,441,481 25,368,495 63,442,986 1,630,000
介
135,570
護
135,570 0 0
保険
135,57
事
0 135,570 0 0
業
01
特
その他収入 135,5
別
70
01 生活
会
援助員利用者負担金 1
計
29,600
0
(
2 申立費用 5,97
単
0
位
19,692,
:
843 19,692,
円
843 0 0
)
19,692,843 19,692,843 0 001 第三者納付金 19,692,843
70,613,068 5,540,082 63,442,986 1,630,000
65,042,9
調
86 30,000 63
,442,986 1,
570,000
定
01
返納金滞納繰越分 30
,000
額
5,57
収
0,082 5,510
,082 0 60,00
入
0
01 返納金現年度
済
分 5,510,082
額 不 納
16,007
欠
,113,385 15
,779,443,4
損
00 106,026,
022 121,643
額
,963
収
(款)諸収入(
入
項)市預金利子~(項
)雑入
未 済 額 備
-275-
歳 出
当 初 予 算 額 補 正 予
1
6,768,000 0
算
0 0 16,768,0
00
額 繰
2徴 収 費
越
16,768,0
事
00 0 0 0 16,76
業
8,000
費 支
1賦課徴収費
出 及 び 計
介護保険事業特別会計
(款)1 総務
繰
費
(項)1 総務管理費
越 額 流 用 増 減
497,700,000 0 0 2,632,425 500,332,4251総 務 費
339,635,000 0 0 2,632,425 342,267,425
予
1総 務 管 理
費
336,274,000 0 0 2,548,327 338,822,3271一般管理費
算 現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
3,361,000 0 0 84,098 3,445,0982介護保険事業
者指定・指導
等 事 務 費
-280-
考
款1項1目13節から19節へ
161,000 71,200 89,8001報 酬 084,098
50,000 23,168 26,8329旅 費 0
2,620,000 2,619,053 94713委 託 料 0
614,098 614,098 019負担金、補助及
0び 交 付 金
14,023,265 2,744,7350
14,023,265 2,744,735001 保険料賦課徴収事業
14,023,265
1,280,000
区
1,030,953 2
49,0477賃 金 0
1,2
分
00,000 844,
金
612 355,388
11需 用 費 0
額
(単位:円)
(款)総務費(項)総務管理費~(項)徴収費
463,931,784 36,400,6410
321,670,101 20,597,3240
318,342,582 20,479,745001 職員給与費 300,741,163
02 介護保険課内庶務事務
348,000 231,400 116,6001報 酬 09,995,634
03 資格管理事業 1,476,297
156,120,000 152,087,017 4,032,9832給 料 004 介護保険運営管理事務
6,129,488
116,164,000 103,764,499 12,399,5013職 員 手 当 等 0予備費から12節へ 877,425
13節から1款1項2目19節へ
46,236,000 44,889,647 1,346,3534共 済 費 0△84,098
予備費から13節へ
1,280,000 1,121,176 158,8247賃 金 01,755,000
25,000 17,
節
216 7,7849旅 費 0
1,189,000 995,102 193,8
支
9811需 用 費 0
9,521
出
,425 8,953,
801 567,624
済
12役 務 費 0
7,235,9
額
02 5,760,10
翌
0 1,475,802
年
13委 託 料 0
度
441,000
繰
260,624 180
越
,37614使用料及
額
び賃借0
料
不
262,000 2
62,000 019負
用
担金、補助及0
び 交 付 金
額 備
3,327,519 117,579001 介護保険事業者指定・指導等
事務 3,327,5
19
1
-281-
当
1介護サービス
初
等
諸 費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及
291,455
び
,000 0 0 0 291
計
,455,0002介護予防サー
ビス等諸費
繰 越 額
介護
流
保険事業特別会計
(款
用
)1 総務費
(項)
増
2 徴収費
減
1 2 1賦課徴収費
139,444,000 0 0 0 139,444,000
予
3介 護 認 定 経
費
139,44
4,000 0 0 0 13
9,444,000
1介護認定経費
算 現 額
継 続 費 及 び 予
1,85
3,000 0 0 0 1,
853,000
備
4趣 旨 普 及 費
1,853
費
,000 0 0 0 1,853,000
款項
1趣旨普及費
目
14,861,378,000 △626,824,000 0 0 14,234,554,0002保 険 給 付 費
14,861,378,000 △626,824,000 0 0 14,234,554,0001保 険 給 付 費
13,779,940,000 △626,824,000 0 △6,390,751 13,146,725,249
-282-
考
28 54,952,221001 介護サービス等給付事業
13,042,148,442
13,146,725,249 13,091,773,028 54,952,22119負担金、補助及
002 居宅介護福祉用具購入事業
び 交 付 金 12,590,428
03 居宅介護住宅改修事業
37,034,158
19節から2款1項3目12節へ
△77,616
19節から2款1項4目19節へ
△6,158,947
19節から2款1項6目19節へ
△154,188
28
区
2,787,795 8
,667,205
分
001 介護予防サー
金
ビス等給付事業
26
0,553,191
2
額
91,455,000 282,787,795 8,667,20519負担金、補助及
002 介護予防福祉用具購入事業
び 交 付 金 2,272,150
(単位:円)
(款)総務費(項)徴収費~(款)保険給付費(項)保険給付費
9,748,000 8,542,262 1,205,73812役 務 費 0
4,540,000 3,605,438 934,56213委 託 料 0
126,454,366 12,989,6340
126,454,366 12,989,634001 要介護認定事業 126,454,366
69,110,000 63,168,000 5,942,0001報 酬 0
2,160,000 2,040,538 119,4627賃 金 0
175,000 53,560 121,4409旅 費 0
2,052,000 1,604,201 447,79911需 用 費 0
56,704,532 50,345,599 6,358,93312役 務 費 0
8,596,700 8,596,700 013委 託 料 0
645,768 645,768 018備 品 購 入 費 0
1,784,052 68,9480
節
1,784,052 68,948001 趣旨普及
支
事業 1,784,05
2
1,853,
出
000 1,784,0
52 68,94811
済
需 用 費 0
額 翌 年 度
14,159,
繰
607,030 74,
越
946,970
額
0
不 用 額
14,159,607
備
,030 74,946
,9700
13
,091,773,0
-283-
・
当
日常生活支援
初
総合事業費
予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用
3
増
33,992,000
減
0 0 0 333,992
2
,000
1 2
2包括的支
介
援
護予
事業
防
・任意
サー
事 業 費
ビス
介護保険事業
等
特別会計
(款)2 保
諸
険給付費
(項)1
費
保険給付費
11,946,000 0 0 77,616 12,023,6163審 査 支 払
手 数 料
予
441,060,000 0 0 6,158,947 447,
218,947
算
4高額サービス
等 諸 費
現
336,977
,000 0 0 0 336
額
,977,000
継 続
5特
費
定入所者
及 び
介護サー
予
ビス
等 諸 費
備 費款
0 0 0 154,188
項
154,188
目
6被災利用者
負担支援経費
824,930,000 0 0 0 824,930,0003地域支援事業
費
824,930,000 0 0 0 824,930,0001地 域 支 援 事
業 費
490,938,000 0 0 0 490,938,0001介護予防
-284-
考
001 介護予防・生活支援サービス
事業(高齢福祉関連)
42,664,367
14,275,000 12,031,309 2,243,6917賃 金 002 介護予防・生活支援サービス
事業(介護給付関連)
1,965,000 1,461,343 503,6578報 償 費 0389,129,311
03 一般介護予防事業
107,000 68,662 38,3389旅 費 028,281,738
04 総合事業費審査事務
2,899,000 2,126,259 772,74111需 用 費 01,131,120
区
2,764,000 1
,959,032 80
4,96812役 務 費
分
0
68
金
,540,000 54
,617,065 13
,922,93513
額
委 託 料 0
181,000 156,600 24,40018備 品 購 入 費 0
400,207,000 388,786,266 11,420,73419負担金、補助及
0び 交 付 金
304,193,098 29,798,902001 包括的支援事業 274,498,632
02 地域支援任意事業(高齢福祉
関連) 15,848,169
(単位:円)
(款)保険給付費(項)保険給付費~(款)地域支援事業費(項
0
)地域支援事業費
3 介護予防住宅改修事業
19,962,454
12,023,616 0001 介護給付費審査事務
12,023,616
12,023,616 12,023,616 012役 務 費 02款1項1目19節から12節へ
77,616
442,853,512 4,365,435001 高額介護サービス費等給付事
業 387,464,650
447,218,947 442,853,512 4,365,43519負担金、補助及
002 高額医療合算介護サービス費
び 交 付 金 等給付事業 55,388,862
2款1項1目19節から19節へ
6,158,947
330,014,891 6,962,109001 特定入所者介護サービス費給
付事業 330,014,891
336,977,000 330,014,891 6,962,10919負担金、補助及
0
節
び 交 付 金
154,188 0
支
001
利用者負担額軽減支援
出
事業
154,18
済
8
154,188 15
4,188 019負担
額
金、補助及0
翌
2款1項1目19節か
年
ら19節へ
び 交 付 金
度
154,188
繰 越 額
765,39
不
9,634 59,53
0,366
用
0
額 備
765,399
,634 59,530,3660
461,206,536 29,73
1,464
-285-
金
当 初 予 算
1,000,0
00 69,234,0
額
00 0 119,767
補
70,353,767
正
2償 還 金
予 算 額 繰 越 事
49
業
,000 0 0 0 49,
費
000
支
3第1 号被保
出 及 び
険者保険料
計
還付加算金
10,000,000 0 0 △2,632,425 7,367,575
繰
6予 備 費
介護保険事業特別会計
(款)3
越
地域支援事業費
(項)1 地域支援事業費
額 流 用 増 減
3 1 2包括的支援
事業・任意
事 業 費
予 算 現 額
継 続
1,029,000
費
0 0 0 1,029,0
及
00
び
4積 立 金
予
1,029,000 0 0 0 1,029,000
備
1積 立 金
1,029,000
費
0 0 0 1,029,000
款
1積 立 金
項 目
3,749,000 69,234,000 0 0 72,983,0005諸 支 出 金
3,749,000 69,234,000 0 0 72,983,0001償 還 金 及 び
還 付 加 算 金
2,700,000 0 0 △119,767 2,580,2331第1 号被保
険者保険料
還 付
-286-
考
23節から5款1項2目23節へ
2,580,233 1,716,800 863,43323償還金、利子及
0△119,767
び 割 引 料
70,353,767 0001 償還金管理事務 70,353,767
5款1項1目23節から23節へ
70,353,767 70,353,767 023償還金、利子及
0119,767
び 割 引 料
1,100 47,900001 第1号被保険者保険料還付加
算金 1,100
区
49
,000 1,100 4
7,90023償還金
分
、利子及0
び
金
割 引 料
額
0 7,367,5750
(単位:円)
(款)地域支援事業費(項)地域支援事業費~(款)予備費
2,181,000 1,359,800 821,2001報 酬 003 地域支援任意事業(介護給付
関連) 13,846,297
4,720,000 4,341,200 378,8007賃 金 0
2,217,000 990,500 1,226,5008報 償 費 0
227,000 107,935 119,0659旅 費 0
1,563,000 884,923 678,07711需 用 費 0
3,848,000 1,754,240 2,093,76012役 務 費 0
308,426,000 288,638,486 19,787,51413委 託 料 0
132,000 121,824 10,17618備 品 購 入 費 0
3,158,000 1,501,025 1,656,97519負担金、補助及
0び 交 付 金
7,520,000 4,493,165 3,026,83520扶 助 費 0
135,386 893,6140
135,386 893,6140
節
135,386 893,614001 介護保険給付準備基金管
支
理事
務 1
35,386
1,02
出
9,000 135,3
86 893,6142
済
5積 立 金 0
額 翌 年
72,071,
度
667 911,333
繰
0
越 額 不
72,071,66
用
7 911,333
0
額 備
1,716,800 863,433001 第1号被保険者保険料還付金
1
,716,800
-287-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
6 10,000,000 0 0 △2,632,425 7,367,5751予 備 費
10,000,000 0 0 △2,632,425 7,367,5751予 備 費
予
歳 出
合 計 16,198,
786,000 △55
7,590,000 0
算
0 15,641,19
6,000
介護保険事業特別会
計
(款)6 予備費
(項)1 予備費
現 額
継 続 費 及 び 予 備 費款項 目
-288-
考
区 分 金 額
0 7,367,5750
0 7,367,57501款1項1目12節へ
877,425
7,367,575 0 7,367,57529予 備 費 01款1項1目13節へ
1,755,000
15,461,145,501 0 180,050,499
(単位:円)
(款)予備費(項)予備費
節 支 出 済 額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 備
-289-
令 和 元 年 度
後期高齢者医療事業特別会計
歳入歳出決算 事項別明細書
歳 入
4,121,0003繰 越 金
1,000 94,120,000 0 94,121,0001繰 越 金
1,000 94,120,000 0 94,121,0001繰 越 金
94,121,0001前年度繰越
金
11,970,000 0 0 11,
当
970,000
初
4諸 収
入
10,000 0
予
0 10,000
算
1延 滞 金
10,000 0 0 1
額
0,000
補
1後期高齢者
正
医療保険料
延 滞
金
10,000
予
1後期高齢
算
者
額
医療
越
保険料
延 滞 金
事
3,000 0 0 3,0
業
00
費
2市 預 金 利 子
繰
3,000 0
越
0 3,000
計
1市
区
預金利子
3,000
1 市預
分
金利子
金
6,839,00
0 0 0 6,839,0
額
00
財 源
3雑 入
(
充
款)1 後期高齢者医
当
療保険料
(項)1
額
後期高齢者医療保険料
2,412,366,000 0 0 2,412,366,0001後期高齢者医療
保 険 料
2,4
後
12,366,000
期
0 0 2,412,36
高
6,000
齢者医療事
1後期高齢者医
業
療 保 険 料
2,412
特
,366,000 0 0
別
2,412,366,
会
000
計
1後期高齢者
医療保険料
2,399,088,0001後期高齢者
医療保険料
現 年 度 分
13,278,000
予 算 現 額
2後期高齢者
継続費
医療保険料
及
滞納繰越分
40
び
6,010,000 0
繰
0 406,010,0
節
00
款項
2繰 入 金
目
406,010,000 0 0 406,010,0001一般会計繰入
金
406,010,000 0 0 406,010,0001一 般 会 計
繰 入 金
349,856,0001保険基盤安
定 繰 入 金
56,154,0002事務費繰入
金
1,000 94,120,000 0 9
-296-
済
9
4,121,066 9
額
4,121,066 0
備
0
94,121,
066 94,121,
066 0 0
9
4,121,066 9
4,121,066 0
0
94,121,06
6 94,121,06
6 0 0
01 前年度繰
越金 94,121,0
66
考
9,083,081 9,083,081 0 0
218,600 218,600 0 0
218,600 218,600 0 0
218,600 218,600 0 001 後期高齢者医療保険料延滞金 218,600
1,270 1,270 0 0
1,270 1,270 0 0
1,270 1,270 0 001 市預金利子 1,270
7,442,811 7,442,811 0 0
(款)後期高齢者医療保険料(項)後期高齢者医療保険料~(款)諸収入(項)雑入
2,433,830,145 2,393,742,130 9,359,815 30,728,200
2,433,830,145 2,393,742,130 9,359,815 30,728,200
2,433,830,145 2,39
後
3,742,130 9
期
,359,815 30
高
,728,200
齢者医
2,
療
403,871,76
事
0 2,387,134
業
,770 0 16,73
特
6,990
別
01 特別
会
徴収保険料現年度分 1
計
,089,981,7
(
40
0
単
2 普通徴収保険料現
位
年度分 1,297,1
:
53,030
円)
29,958,385 6,607,360 9,359,815 13,991,21001 普通徴収保険料滞納繰越分 6,607,360
384,739,848 384,739,848 0 0
調
384,
739,848 384
定
,739,848 0 0
額 収
384,
739,848 384
入
,739,848 0 0
済
342,0
額
29,249 342,
不
029,249 0 0
0
納
1 保険基盤安定繰入
金 342,029,2
欠
49
42
損
,710,599 42
,710,599 0 0
額 収
01 事務費繰入金 9
,933,528
入
02 職員給与費等
繰入金 32,777,
未
071
-297-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 越事業費繰越 計区 分 金 額財 源 充 当 額
4 3 6,839,000 0 0 6,839,0001雑 入
6,839,0001 雑 入
後期高齢者医療事業特別
5
会
,118,000 0 0
計
5,118,0004償還金及び還
付 加 算 金
4,998,000 0 0 4,998,0001後期高齢者
医療保険料
還 付 金
4,998,0001後期高齢者
医療保険料
還 付 金
120,000 0
予
0 120,000
算 現
2後期高齢者
額
医療保険料
還付加
継
算金
120,00
続
0
費
1後期高齢者
及び繰
医療保
節
険料
款
還付加算金
項
歳 入 合 計 2
目
,830,347,000 94,120,000 0 2,924,467,000
(款)4 諸収入
(項)3 雑入
-298-
済 額 備 考
7,442,811 7,442,811 0 0
7,442,811 7,442,811 0 001 広域連合事務局人件費 5,294,161
02 その他収入 2,148,650
01 還付未済金 1,837,980
02 還付加算金未済金 1,900
03 後期高齢者医療制度広報事業補助金
308,770
1
後
,420,400 1,
期
420,400 0 0
高齢者医
1,410,
療
500 1,410,5
事
00 0 0
業特別
1,410
会
,500 1,410,
計
500 0 0
(
01 後期
単
高齢者医療広域連合保
位
険料還付金負担金
:
1,
円
410,500
)
9,900 9,900 0 0
9,900 9,900 0 001 後期高齢者医療広域連合保険料還付加算金負担
金 9,900
調
2,92
定
1,774,140 2
,881,686,1
25 9,359,81
額
5 30,728,20
収
0
(款)
入
諸収入(項)雑入~(
項)償還金及び還付加
済
算金
額 不 納 欠 損 額 収 入 未
-299-
歳 出
当
1後
期 高 齢 者
医
初
療 広 域 連
合 納 付 金
2,763,52
予
8,000 94,12
0,000 0 0 2,8
算
57,648,000
額 補
1後期高齢者
正
医療広域連
予
合
算
納 付 金
額 繰 越 事 業 費 支 出 及
5,
び
118,000 0 0 0
計
5,118,0003諸 支 出 金
後期高齢者医療事業特別会計
(款)1 総務費
(項)1 総務管理費
繰 越 額 流 用 増 減
59,701,000 0 0 0 59,701,0001総 務 費
52,803,000 0 0 0 52,803,0001総 務 管 理 費
52,8
予
03,000 0 0 0 5
2,803,0001一般管理費
算 現 額
継 続 費 及 び
6,898,0
予
00 0 0 0 6,898,000
備
2徴 収 費
6,898,000 0 0 0 6,898,0
費
001徴
款
収 費
項 目
2,763,528,000 94,120,000 0 0 2,857,648,0002後 期 高 齢 者
医 療 広 域 連
合 納 付 金
2,763,528,000 94,120,000 0 0 2,857,648,000
-304-
考
243,229 130,404,7710
2,727,243,229 130,404,771001 後期高齢者医療広域連合納付
金事務 2,727,243,229
2,856,353,000 2,725,953,879 130,399,12119負担金、補助及
0び 交 付 金
1,295,000 1,289,350 5,65023償還金、利子及
0び 割 引 料
1
区
,683,160 3,
434,840
0
分 金
(
単位:円)
(款)総務
額
費(項)総務管理費~(款)諸支出金
48,006,030 11,694,9700
41,547,592 11,255,4080
41,547,592 11,255,408001 職員給与費 38,071,232
02 後期高齢者医療制度運営管理
24,871,000 19,024,212 5,846,7882給 料 0 事務 3,476,360
16,203,000 13,011,929 3,191,0713職 員 手 当 等 0
7,698,000 6,035,091 1,662,9094共 済 費 0
1,011,871 1,011,871 07賃 金 0
22,000 9,226 12,7749旅 費 0
320,129 302,140 17,98911需 用 費 0
2,677,000 2,153,123 523,87712役 務 費 0
6,458,438 439,5620
6,458,43
節
8 439,562001 後期高齢者医療保険料徴収事
支
業 6,458,438
12,000 0 12,
出
0009旅 費 0
698,48
済
4 592,707 10
5,77711需 用 費
額
0
3,
翌
514,516 3,5
年
02,921 11,5
度
9512役 務 費 0
繰
2,673
越
,000 2,362,
額
810 310,190
不
13委 託 料 0
用 額 備
2,727,243
,229 130,404,7710
2,727,
-305-
当 初 予 算 額 補 正 予 算 額 繰 越 事 業 費 支 出 及 び 計
繰 越 額 流 用 増 減
3 5,118,000 0 0 0 5,118,0001償 還 金 及 び
還 付 加 算 金
4,998,000 0 0 0 4,998,0001後期高齢者
予
医療保険料
還 付 金
120
,000 0 0 0 120
算
,000
2後期高齢者
医療保険料
還付加算金
現
2,000,000 0 0 0 2,000,0004予 備 費
2,000,000 0 0 0 2,000,0001予 備 費
2,000,00
額
0 0 0 0 2,000,
継
000
続
1予 備 費
費 及 び 予
歳 出 合 計 2,830,347,00
備
0 94,120,000 0 0 2,924,467,000
費款
後期高齢者医療事業
項
特別会計
(款)3 諸
目
支出金
(項)1 償還金及び還付加算金
-306-
考
区 分 金 額
1,683,160 3,434,8400
1,676,760 3,321,240001 後期高齢者医療保険料還付金
1,676,760
4,998,000 1,676,760 3,321,24023償還金、利子及
0び 割 引 料
6,400 113,600001 後期高齢者医療保険料還付加
算金 6,400
120,000 6,400 113,60023償還金、利子及
0び 割 引 料
0 2,000,0000
0 2,000,0000
0 2,000,0000
2,000,000 0 2,000,00029予 備 費 0
2,776,932,419 0
節
147,534,581
支
(
単位:円)
(款)諸支
出
出金(項)償還金及び
還付加算金~(款)予
済
備費(項)予備費
額 翌 年 度 繰 越 額 不 用 額 備
-307-
一般会計
特別会計
令 和 元 年 度
実質収支に関する調書
一般会計
(単位 : 千円)
金 額
78,617,444
76,190,732
2,426,711
( 1 ) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 10,049
4・翌年度へ繰り ( 2 ) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 88,019
越すべき財源 ( 3 ) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 7,613
計 105,681
2,321,030
1,220,000
国民健康保険事業会計
(単位 : 千円)
金 額
22,283,359
22,032,937
250,421
( 1 ) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
4・翌年度へ繰り ( 2 ) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
越すべき財源 ( 3 ) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
計 0
250,421
206,185
5. 実 質 収 支 額
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
区 分
1.歳 入 総 額
2.歳 出 総 額
3.歳 入 歳 出 差 引 額
5. 実 質 収 支 額
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
区 分
1.歳 入 総 額
2.歳 出 総 額
3.歳 入 歳 出 差 引 額
-311-
下水道事業会計
(単位 : 千円)
金 額
7,357,630
5,256,182
2,101,448
( 1 ) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
4・翌年度へ繰り ( 2 ) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 453
越すべき財源 ( 3 ) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 3,500
計 3,953
2,097,495
―
渋谷土地区画整理事業会計
(単位 : 千円)
金 額
1,056,335
1,056,335
0
( 1 ) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
4・翌年度へ繰り ( 2 ) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
越すべき財源 ( 3 ) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
計 0
0
―
5. 実 質 収 支 額
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
区 分
1.歳 入 総 額
2.歳 出 総 額
3.歳 入 歳 出 差 引 額
5. 実 質 収 支 額
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
区 分
1.歳 入 総 額
2.歳 出 総 額
3.歳 入 歳 出 差 引 額
-312-
介護保険事業会計
(単位 : 千円)
金 額
15,779,443
15,461,145
318,297
( 1 ) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
4・翌年度へ繰り ( 2 ) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
越すべき財源 ( 3 ) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
計 0
318,297
215,000
後期高齢者医療事業会計
(単位 : 千円)
金 額
2,881,686
2,776,932
104,753
( 1 ) 継 続 費 逓 次 繰 越 額 0
4・翌年度へ繰り ( 2 ) 繰 越 明 許 費 繰 越 額 0
越すべき財源 ( 3 ) 事 故 繰 越 し 繰 越 額 0
計 0
104,753
―
5. 実 質 収 支 額
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
区 分
1.歳 入 総 額
2.歳 出 総 額
3.歳 入 歳 出 差 引 額
5. 実 質 収 支 額
6. 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額
区 分
1.歳 入 総 額
2.歳 出 総 額
3.歳 入 歳 出 差 引 額
-313-
令 和 元 年 度
財産に関する調書
1.公有財産(1)土地及び建物
前年度末 決算年度中 決算年度末 前年度末 決算年度中
現在高 増減高 現在高 現在高 増減高
29,896.45 0.00 29,896.45 0.00 0.00
その他の
行政機関
消 防 施 設 14,876.51 0.00 14,876.51 0.00 0.00
学 校 475,281.64 0.00 475,281.64 39.61 0.00
公 営 住 宅 39,498.53 0.00 39,498.53 0.00 0.00
公 園 375,076.55 7.68 375,084.23 1,368.79 0.00
その他の施設 278,926.12 45.55 278,971.67 1,135.09 △ 47.83
34,912.03 △ 847.72 34,064.31 811.48 0.00
1,248,467.83 △ 794.49 1,247,673.34 3,354.97 △ 47.83合 計
木造(延面積) 区分
土地(地積)
庁 舎
公共用財産
その他(普通財産)
-318-
(単位:平方メートル)
決算年度末 前年度末 決算年度中 決算年度末 前年度末 決算年度中決算年度末
現在高 現在高 増減高 現在高 現在高 増減高 現在高
0.00 23,931.92 891.79 24,823.71 23,931.92 891.79 24,823.71
0.00 9,269.62 79.75 9,349.37 9,269.62 79.75 9,349.37
39.61 207,692.61 0.00 207,692.61 207,732.22 0.00 207,732.22
0.00 41,985.06 0.00 41,985.06 41,985.06 0.00 41,985.06
1,368.79 18,947.06 46.08 18,993.14 20,315.85 46.08 20,361.93
1,087.26 153,667.54 △ 545.81 153,121.73 154,802.63 △ 593.64 154,208.99
811.48 2,039.16 △ 121.56 1,917.60 2,850.64 △ 121.56 2,729.08
3,307.14 457,532.97 350.25 457,883.22 460,887.94 302.42 461,190.36
建 物
非木造(延面積) 延面積合計
-319-
(2)無体財産権 (単位:件)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
著作権(キャラクター) 6 0 6
著作権(書籍) 1 0 1
著作権(シンボルマーク) 1 0 1
商標権 0 7 7
合 計 8 7 15
(3)有価証券 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
株券(㈱テレビ神奈川) 16,260 0 16,260
株券(大和ラジオ放送㈱) 34,400 0 34,400
-320-
(4)出資による権利 (単位:千円)
区 分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
大 和 市 土 地 開 発 公 社 5,000 0 5,000
神 奈 川 県 農 業 信 用 基 金 協 会 640 0 640
( 公 社 ) 神 奈 川 県 農 業 公 社 500 0 500
( 社 ) 神 奈 川 県 信 用 保 証 協 会 65,105 0 65,105
( 公 財 ) か な が わ 国 際 交 流 財 団 1,484 0 1,484
( 公 財 ) か な が わ 健 康 財 団 1,403 0 1,403
(公財)大和市スポーツ・よか・みどり財団 410,000 0 410,000
(公財)神奈川県暴力追放推進センター 5,000 0 5,000
( 公 財 ) 大 和 市 国 際 化 協 会 200,000 0 200,000
地 方 公 共 団 体 金 融 機 構 10,000 0 10,000
合 計 699,132 0 699,132
-321-
2.物品(1)物品 (単位:台)
増 減
複 写 機 1 1
美 術 工 芸 品 21 21
屏 風 3 3
円 形 会 議 テ ー ブ ル 1 1
映 写 フ ィ ル ム 5 5
耐 火 庫 1 1
市 民 憲 章 金 属 プ レ ー ト 2 2
文 書 棚 一 式 4 4
自 動 丁 合 機 1 1
認 証 複 合 機 1 1 1 1
自 動 蒸 留 水 製 造 装 置 3 3
窒 素 酸 化 物 自 動 測 定 装 置 1 1 0
横 型 高 圧 滅 菌 機 4 4
超 音 波 携 帯 用 濃 度 計 1 1
ガ ス ク ロ マ ト グ ラ フ 2 2
イ ン キ ュ ベ ー ダ ー 2 2
排 水 処 理 装 置 1 1
投 票 計 数 機 17 17
ピ ア ノ 66 4 1 69
小 型 旋 盤 4 2 2
自 動 か ん な 盤 2 1 1
災 害 用 精 密 ろ 水 機 29 1 28
ス プ ー ン 洗 浄 機 2 1 1
熱 風 消 毒 保 管 庫 137 20 7 150
連 続 揚 物 機 2 5 1 6
区 分 前年度末現在高決算年度中増減高
決算年度末現在高
-322-
増 減
蒸 し 機 4 4
食 品 成 型 機 2 2
牛 乳 保 冷 庫 7 4 3 8
コ ン べ ク シ ョ ン オ ー ブ ン 23 1 24
電 動 映 写 幕 7 7
ヘ ッ ド エ ン ド 装 置 6 1 5
自 動 パ ン 粉 つ け 機 2 1 3
放 送 設 備 一 式 281 48 1 328
音 響 装 置 一 式 8 2 6
調 光 装 置 一 式 78 78
階 段 昇 降 機 14 14
石 器 実 測 機 1 1
カ ウ ン タ ー 5 5
空 調 機 器 2 1 1
無 線 機 ( 移 動 局 ) 6 6
保 管 庫 1 1
物 置 9 9
ハ ン デ ィ プ ロ ジ ェ ク タ ー 1 1 2
バ ス ー ン 4 4
オ ー ジ オ メ ー タ ー 2 2
暗 幕 1 1
映 写 機 10 3 7
雑 誌 棚 2 2
ト ラ ン シ ッ ト ( 測 量 機 ) 2 2
騒 音 測 定 機 2 2
パ ー ソ ナ ル コ ン ピ ュ ー タ ー 13 1 14
区 分 前年度末現在高決算年度中増減高
決算年度末現在高
-323-
増 減
超 音 波 洗 浄 機 2 3 5
ブ ラ イ ン ド 1 1
演 台 6 1 7
時 計 4 4
陶 芸 用 窯 2 2
給 水 装 置 1 1
歯 科 用 レ ン ト ゲ ン 室 1 1
水 槽 1 1
学 校 開 放 管 理 指 導 室 11 1 10
文 化 財 保 存 ケ ー ス 1 1
模 擬 消 火 訓 練 装 置 4 4
マシン(コンビネーション・ラット) 2 2
救 助 資 機 材 68 48 116
執 務 机 ・ 椅 子 26 26
パ ソ コ ン ソ フ ト 28 1 27
流 量 測 定 器 4 4
手 動 ラ ッ ク 1 1
緞 帳 22 22
顕 微 鏡 写 真 撮 影 装 置 1 1
バ ス ク ラ リ ネ ッ ト 4 4
流 速 計 2 2
倉 庫 35 35
レ べ ル 処 理 器 2 2
温 水 プ ー ル 清 掃 用 ロ ボ ッ ト 2 2
食 器 洗 浄 機 16 2 18
食 缶 洗 浄 機 2 2
決算年度中増減高決算年度末現在高区 分 前年度末現在高
-324-
増 減
切 さ い 機 9 1 10
蒸 気 回 転 釜 35 2 37
熔 接 機 1 1
電 子 冷 熱 低 温 恒 温 機 2 2
シ ア ン 蒸 留 装 置 1 1
ふ っ 素 蒸 留 装 置 1 1
給 湯 機 2 2
案 内 板 2 2
顕 微 鏡 2 2
ス ー パ ー シ ャ ワ ー ハ ウ ス 21 21
一 元 デ ィ ス ク 型 音 響 装 置 5 5
根 菜 千 切 機 2 2
調 理 台 13 13
生 ご み 分 解 消 滅 機 7 7
応 接 セ ッ ト 3 3
バ ス ケ ッ ト ゴ ー ル 6 1 2 5
ト ル ネ ッ ク ス カ ウ ン タ ー 1 1
ス テ ア マ ス タ ー 2 2
シ ャ ー リ ン グ 1 1
一 文 字 幕 5 5
中 低 鉄 棒 6 1 5
裁 断 機 2 1 1 2
炊 飯 器 1 1
冷 蔵 庫 18 2 2 18
光 度 計 3 3
野 球 グ ラ ン ド 等 整 備 機 器 2 1 1 2
区 分 前年度末現在高決算年度中増減高
決算年度末現在高
-325-
増 減
サ ッ カ ー ゴ ー ル 1 1
サ イ ノ 目 切 機 1 1
ふ ら ん 器 2 2
高 度 救 急 処 置 シ ミ ュ レ ー タ ー 1 1 2
万 能 丸 の こ 盤 3 3
パ ソ コ ン デ ス ク 7 7
空 気 式 切 断 機 1 1
緊 急 情 報 伝 達 装 置 2 2
救 助 用 支 柱 器 具 2 2
エ ア ラ イ ン マ ス ク 1 1
電 気 炉 1 1 2
真 空 冷 却 機 3 3
ス キ ュー バ ー ダ イビ ン グ一式 2 2
ガ ス 回 転 釜 54 1 55
施 設 設 備 模 型 2 2
消 防 団 旗 1 1
エ レ ク ト ー ン 1 1
カ ー テ ン 1 1
ジ ャ ン グ ル ジ ム 4 4
シ ン ク ( 3 槽 ) ド ラ イ 15 1 16
機 械 浴 槽 1 1
チ ュ ー バ 3 3
校 名 ・ 校 章 金 属 文 字 2 2
校 旗 2 2
立 体 運 動 場 1 1
椅 子 収 納 台 車 18 18
決算年度末現在高前年度末現在高決算年度中増減高
区 分
-326-
増 減
岩 石 園 1 1
ト ラ ン ポ リ ン 2 2
校 歌 歌 碑 2 2
放 送 ア ン プ 1 1
万 力 台 1 1
プ ロ ジ ェ ク タ 2 2
診 療 台 ユ ニ ッ ト 1 1
教 材 用 池 1 1
電 話 設 備 1 1
芝 刈 り 機 3 1 4
吊 り 下 げ バ ス ケ ッ ト ウ ィ ン チ 2 2
フ ァ ゴ ッ ト 2 2
ラ ン チ 用 テ ー ブ ル イ ス セ ッ ト 1 1
柔 道 畳 セ ッ ト 2 2
蛍 光 管 破 砕 機 2 2
プ レ ス 機 1 1
周 波 数 分 析 機 1 1
二 相 性 除 細 動 器 47 12 35
多 目 的 災 害 対 策 車 用 コ ン テ ナ 1 1
自 動 採 水 器 3 3
創立記念百周年記念モニュメント 1 1
自 動 2 連 穿 孔 機 1 1
救 急 用 資 機 材 96 3 2 97
ト レ ー ニ ン グ 用 器 具 5 5
体 操 競 技 用 器 具 2 2
陸 上 競 技 用 器 具 24 24
区 分 前年度末現在高決算年度中増減高
決算年度末現在高
-327-
増 減
庭 球 場 整 備 機 器 3 3
そ の 他 楽 器 類 1 1
外 炉 燈 5 1 4
実 験 台 10 10
測 定 装 置 14 5 19
エ ア シ ャ ワ ー 1 1
ガ ス レ ン ジ 3 3
デ ー タ レ コ ー ダ 1 1
料 金 精 算 機 1 1
食 器 整 形 機 1 1
ヘ チ マ 棚 1 1
削 岩 機 1 1
鍵 付 樹 脂 製 ロ ッ カ ー 5 5
電 子 レ ジ ス タ ー 1 1
計 量 機 2 2
記 載 台 5 5
サ ッ カ ー 用 器 具 9 9
無 線 基 地 局 1 1
消 防 用 装 置 4 4
電 子 黒 板 4 8 12
ス カ イ ウ ェ ル 8 8
テ ー ブ ル 3 3
プ リ ン タ ー 3 3
所 作 台 27 27
展 示 ケ ー ス 6 6
松 羽 目 1 1
区 分 前年度末現在高決算年度中増減高
決算年度末現在高
-328-
増 減
収 納 ワ ゴ ン 1 1
高 所 作 業 車 1 1
食 用 油 濾 過 機 1 1
図 書 返 却 ポ ス ト 4 1 5
遊 具 2 2
ペ イ ン ト フ ィ ル ム 1 1
懸 垂 幕 昇 降 装 置 0 3 3
紙 枚 数 計 数 機 0 1 1
合 計 1,677 174 51 1,800
前年度末現在高 決算年度末現在高区 分決算年度中増減高
-329-
(2)車両 (単位:台)
増 減
普 通 貨 物 自 動 車 9 9
普 通 乗 用 自 動 車 12 2 3 11
小型四輪貨物自動車 15 3 2 16
小型四輪乗用自動車 13 2 3 12
特 殊 用 途 自 動 車広報車等
71 6 8 69
特 殊 自 動 車シャベルローダー、グレーダー等 3 3
軽 自 動 四 輪 車 102 5 6 101
そ の 他 4 4
合 計 229 18 22 225
※備考 取得(評価)価格50万円以上の備品を登載。
前年度現在高決算年度中増減高
決算年度末現在高区 分
-330-
3.債 権 (単位:円)
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
524,500 △ 190,300 334,200
16,200,000 0 16,200,000
10,500,000 △ 720,000 9,780,000
0 87,564,673 87,564,673
45,667,693 67,134,059 112,801,752
149,570 △ 12,000 137,570
24,427,968 0 24,427,968
97,469,731 153,776,432 251,246,163
就 学 援 助 誤 認 定 返 還 金
中央林間東急スクエア賃貸借契約敷金
合 計
区 分
下 水 道 事 業 受 益 者 負 担 金
福祉施設作業所賃貸借契約敷金
土 壌 汚 染 訴 訟 和 解 金
渋谷(南部地区)土地区画整理事業徴収清算金
介 護 報 酬 返 還 金
-331-
4.基 金(1)積立基金 (単位:円)
前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
現 金 預 金 1,123,171,929 △ 499,898,734 623,273,195
現 金 預 金 264,574,606 5,390,023 269,964,629
114,113,891 40,000 114,153,891
現 金 預 金 14,113,891 40,000 14,153,891
有 価 証 券 100,000,000 0 100,000,000
現 金 預 金 11,951,199 1,793 11,952,992
現 金 預 金 3,608,876 541 3,609,417
6,662,365,382 △ 1,649,445,895 5,012,919,487
財政調整基金 現 金 預 金 5,653,928,677 △ 649,526,863 5,004,401,814
退職手当引当基金 現 金 預 金 1,008,436,705 △ 999,919,032 8,517,673
現 金 預 金 23,095,275 3,464 23,098,739
現 金 預 金 1,724,696 259 1,724,955
現 金 預 金 1,273,842,452 38,205,386 1,312,047,838
現 金 預 金 17,760,220 △ 369,197 17,391,023
現 金 預 金 3,017,838 △ 531,449 2,486,389
現 金 預 金 16,257,477 △ 944,713 15,312,764
現 金 預 金 141,601,564 △ 59,923,507 81,678,057
現 金 預 金 14,597,075 7,942,813 22,539,888
9,671,682,480 △ 2,159,529,216 7,512,153,264
現 金 預 金 9,571,682,480 △ 2,159,529,216 7,412,153,264
有 価 証 券 100,000,000 0 100,000,000
合 計
ま ち づ く り 基 金
国 際 化 基 金
介護保険給付準備基金
生 涯 学 習 振 興 基 金
新しい公共を創造する市 民 活 動 推 進 基 金
青少年健全育成基金
奨 学 基 金
文 化 会 館 建 設 基 金
農 業 振 興 基 金
財 政 基 金
公 債 管 理 基 金
新 規 施 策 推 進 基 金
区 分
国 民 健 康 保 険 診 療報酬等支払準備基金
保 健 福 祉 基 金
-332-
(2)定額資金運用基金
ア.水洗便所改造貸付基金 (単位:円)
区分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
(1)現 金 預 金 118,665,645 △ 118,665,645 0
(2)未 償 還 金 1,265,500 0 1,265,500
(3)未 収 入 金 0 180,300 180,300
(4)合 計 119,931,145 △ 118,485,345 1,445,800
(5)未 支 払 金 0 0 0
(6)原資((4)-(5)) 119,931,145 △ 118,485,345 1,445,800
イ.みどり基金 (単位:円)
区分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
(1)動 産 0 0 0
(2)不 動 産 2,716,986,991 5,758,653 2,722,745,644
(3)現 金 預 金 517,260,414 △ 54,673,606 462,586,808
(4)有 価 証 券 959,615,013 50,384,987 1,010,000,000
(5)未 収 入 金 0 0 0
(6)合 計 4,193,862,418 1,470,034 4,195,332,452
(7)未 支 払 金 0 0 0
(8)原資((6)-(7)) 4,193,862,418 1,470,034 4,195,332,452
-333-
ウ.文化振興基金 (単位:円)
区分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
(1)動 産 0 0 0
(2)不 動 産 0 0 0
(3)現 金 預 金 251,415,600 10,000 251,425,600
(4)未 収 入 金 0 0 0
(5)合 計 251,415,600 10,000 251,425,600
(6)未 支 払 金 0 0 0
(7)原資((5)-(6)) 251,415,600 10,000 251,425,600
-334-
令 和 元 年 度
定額資金運用基金運用状況書
1.基金の総額 (単位:円)
区分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
(1) 現 金 預 金 118,665,645 △ 118,665,645 0
(2) 未 償 還 金 1,265,500 0 1,265,500
(3) 未 収 入 金 0 180,300 180,300
(4) 合 計 119,931,145 △ 118,485,345 1,445,800
(5) 未 支 払 金 0 0 0
(6) 原資((4)-(5)) 119,931,145 △ 118,485,345 1,445,800
2.収入及び支出 (単位:円)
区 分 金 額 区 分 金 額
償 還 金 0 貸 付 金 0
過 年 度 収 入 0 過 年 度 支 出 0
預金利子及び延滞金 11,778 還 付 金 0
下水道会計から繰入 11,778 下水道会計へ繰出 118,689,201
合 計 23,556 合 計 118,689,201
収 入 支 出
令和元年度水洗便所改造貸付基金運用状況書
-337-
1.基金の総額 (単位:円)
区分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
(1) 動 産 0 0 0
(2) 不 動 産 2,716,986,991 5,758,653 2,722,745,644
(3) 現 金 預 金 517,260,414 △ 54,673,606 462,586,808
(4) 有 価 証 券 959,615,013 50,384,987 1,010,000,000
(5) 未 収 入 金 0 0 0
(6) 合 計 4,193,862,418 1,470,034 4,195,332,452
(7) 未 支 払 金 0 0 0
(8) 原資((6)-(7)) 4,193,862,418 1,470,034 4,195,332,452
2.収入及び支出 (単位:円)
区 分 金 額 区 分 金 額
売 払 代 金 309,615,013 購 入 代 金 365,758,653
過 年 度 収 入 0 過 年 度 支 出 0
預 金 利 子 213,078 欠 損 処 分 0
債 券 利 子 1,259,679 一般会計へ 繰出 1,472,757
一般会計から繰入 1,470,034
合 計 312,557,804 合 計 367,231,410
令和元年度みどり基金運用状況書
支 出収 入
-338-
3.不動産の内訳 (単位:円)
前年度末現在高
売払
(10,287.16㎡) (195.54㎡) (10,482.70㎡)
918,519,034 5,758,653 0 924,277,687
(5,174.91㎡) (5,174.91㎡)
586,814,415 0 0 586,814,415
(5,267.80㎡) (5,267.80㎡)
237,022,900 0 0 237,022,900
(7,760.92㎡) (7,760.92㎡)
431,839,424 0 0 431,839,424
(4,348.21㎡) (4,348.21㎡)
542,791,218 0 0 542,791,218
(32,839.00㎡) (195.54㎡) (33,034.54㎡)
2,716,986,991 5,758,653 0 2,722,745,644
購入
上和田野鳥の森
深 見 歴 史 の 森
決算年度末現在高区分
泉 の 森
合 計
谷戸頭・谷戸緑地
中央林間自然の森
決算年度中増減高
-339-
1.基金の総額 (単位:円)
区分 前年度末現在高 決算年度中増減高 決算年度末現在高
(1) 動 産 0 0 0
(2) 不 動 産 0 0 0
(3) 現 金 預 金 251,415,600 10,000 251,425,600
(4) 未 収 入 金 0 0 0
(5) 合 計 251,415,600 10,000 251,425,600
(6) 未 支 払 金 0 0 0
(7) 原資((5)-(6)) 251,415,600 10,000 251,425,600
2.収入及び支出 (単位:円)
区 分 金 額 区 分 金 額
売 払 代 金 0 購 入 代 金 0
過 年 度 収 入 0 過 年 度 支 出 0
預 金 利 子 27,883 欠 損 処 分 0
一 般 会 計 か ら 繰 入 10,000 一 般 会 計 へ 繰 出 27,883
合 計 37,883 合 計 27,883
収 入 支 出
令和元年度文化振興基金運用状況書
-340-
令 和 元 年 度
大和市病院事業会計決算書及 び 附 属 書 類
令和 元 年度大和市(1)収益的収入及び支出
収 入
= -
支 出
= -
税抜き決算額 (12,037,766,928円)
区 分 補 正予算額
地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額
小 計
予 算 額
区 分
税込み決算額
第3項 特別損失
第4項 予備費
当初予算額
12,674,073,000
12,263,804,000
367,332,000
32,937,000
10,000,000
第1款 病院事業収益
第1項 医業収益
第2項 医業外収益
第3項 特別利益
第1款 病院事業費用
第1項 医業費用
第2項 医業外費用
0
△ 6,678,000
6,678,000
0
0
予備費支出額
0
0
0
0
0
12,674,073,000
12,257,126,000
374,010,000
32,937,000
10,000,0000
流 用増減額
0
0
0
0
0
0
0
0
0
当初予算額
12,674,073,000
11,410,613,000
1,263,460,000
地方公営企業法第24条第3項の規定による支出額に係る財源充当額
0
0
0
00
予 算 額
(12,064,079,930円)税込み決算額
税抜き決算額 (12,419,971,166円) 仮払消費税等 (12,397,056,727円)
補正予算額
0
0
0
0
-344-
病院事業決算報告書
( 単位 : 円 )
※うち仮受消費税等
+
*うち仮払消費税等
- +
0
11,410,613,000
1,263,460,000
12,674,073,000
合 計
0
備 考
※26,313,086
※20,721,717
※5,585,992
※5,377
(26,313,086円) 消費税等雑収益 (84円)
決 算 額
△ 609,993,070
△ 854,391,013
241,864,037
2,533,906
予算額に比べ決算額の増減
0
仮受消費税等
12,064,079,930
10,556,221,987
1,505,324,037
2,533,906
備 考
※271,422,663
※269,641,937
※1,776,574
※4,152
※0
不用額
254,101,834
298,697,490
44,745,682
△ 99,341,338
10,000,000
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
0
0
0
0
0
決 算 額
12,419,971,166
消費税等 (271,422,663円) (15,616,700円) (264,124,924円)控除対象外消費税等
329,264,318
132,278,338
0
合 計
12,674,073,000
12,257,126,000
374,010,000
32,937,000
10,000,000
地方公営企業法第26条第2項の規定による繰越額
0
0
0
11,958,428,510
-345-
(2)資本的収入及び支出
収 入
地方公営企業法第26条の規定による繰越額に係る財源充当額
継続費逓次繰越額に係る財源充当額
第1款 資本的収入 0 0
第1項 負担金 0 0
第2項 企業債 0 0
第3項 補助金 0 0
第4項 貸付金返還金 0 0
支 出
当初予算額
地方公営企業法第26条の規定による繰越額
継続費逓 次繰越額
第1款 資本的支出 940,342,000 0 0
第1項 建設改良費 151,143,000 0 0
第2項 企業債償還金 787,999,000 0 0
第3項 投資 1,200,000 0 0
148,000,000 0 148,000,000
43,010,000
1,200,000
0
0
予 算 額
小 計
940,342,0000
0 151,143,000
787,999,000
0
0
0
0
43,010,000
0
0
0
流 用増減額
区 分
小 計
491,010,000
300,000,000
予 算 額
0
0
補 正予算額
資本的収入額が資本的支出額に不足する額 489,331,348 円については、過年度分損益勘定留保資金
区 分当初予算額
補 正予算額
0491,010,000
300,000,000
-346-
( 単位 : 円 )
合 計
491,010,000 441,930,000
300,000,000 300,000,000
148,000,000 134,800,000
43,010,000 3,080,000
0 4,050,000
※うち仮受消費税等
合 計
地方公営企業法第26条の規定による繰越額
継続費逓 次繰越額
合 計
940,342,000 931,261,348 0 0 0 9,080,652 *12,251,324
151,143,000 142,513,270 0 0 0 8,629,730 *12,251,324
787,999,000 787,998,078 0 0 0 922 *0
1,200,000 750,000 0 0 0 450,000 *0
*うち仮払消費税等
△ 13,200,000 ※0
備 考
△ 39,930,000
翌年度繰越額
※0
決 算 額
※04,050,000
不用額
※0
で補てんした。
△ 49,080,000 ※0
0
決 算 額 備 考予算額に比べ決算額の増減
-347-
令和元年度大和市病院事業損益計算書(平成31年4月1日から令和2年3月31日まで)
(単位:円)
1 医 業 収 益
(1) 入 院 収 益 6,451,200,084
(2) 外 来 収 益 3,373,490,588
(3) そ の 他 医 業 収 益 710,809,598 10,535,500,270
2 医 業 費 用
(1) 給 与 費 6,407,273,517
(2) 材 料 費 2,659,989,080
(3) 経 費 1,754,191,620
(4) 減 価 償 却 費 835,161,355
(5) 資 産 減 耗 費 13,534,982
(6) 研 究 研 修 費 18,636,019 11,688,786,573
医 業 損 失 1,153,286,303
3 医 業 外 収 益
(1) 受 取 利 息 配 当 金 8,853
(2) 他 会 計 負 担 金 989,748,000
(3) 他 会 計 補 助 金 6,000
(4) 補 助 金 74,870,000
(5) そ の 他 医 業 外 収 益 80,520,296
(6) 託 児 室 事 業 収 益 8,574,999
(7) 負 担 金 交 付 金 537,600
(8) 長 期 前 受 金 戻 入 345,472,381 1,499,738,129
4 医 業 外 費 用
(1)支 払 利 息 及 び企 業 債 取 扱 諸 費
98,332,968
(2) 長期前払消費税勘定償却 40,108,554
(3) 雑 損 失 384,123,240
(4) 託 児 室 事 業 費 53,431,206 575,995,968 923,742,161
経 常 損 失 229,544,142
5 特 別 利 益
(1) 過 年 度 損 益 修 正 益 2,528,529 2,528,529
6 特 別 損 失
(1) 過 年 度 損 益 修 正 損 128,824,186
(2) そ の 他 特 別 損 失 3,450,000 132,274,186 △129,745,657
純 損 失 359,289,799
前 年 度 繰 越 欠 損 金 7,756,339,320
その他の未処分利益剰余金変動額 0
当 年 度 未 処 理 欠 損 金 8,115,629,119
-348-
資 本
受 贈 財 産評 価 額
国庫補助金 県 補 助 金
3,836,193,837 0 0 0 28,452,000
0 0 0 0 0
3,836,193,837 0 0 0 28,452,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
3,836,193,837 0 0 0 28,452,000
(単位:円)
自己資本金 借入資本金
3,836,193,837 0 4,772,626,000
0 0 0
0 0 0
3,836,193,837 0 4,772,626,000
令和元年度大和市病院事業剰余金計算書
(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)
資 本 金
自己資本金 借入資本金
令和元年度大和市病院事業欠損金処理計算書
当 年 度 末 残 高
未処理欠損金
8,115,629,119
0
資本剰余金
0
(繰越欠損金)
8,115,629,119
資 本 金
議会の議決による処分額
欠 損 補
処 分 後 残 高
前 年 度 末 残 高
当 年 度 末 残 高
当 年 度 純 利 益
当 年 度 変 動 額
処 分 後 残 高
前 年 度 処 分 額
-350-
(単位:円)
寄 附 金そ の 他資本剰余金
資本剰余金合 計
未処理欠損金 欠損金合計
14,100,000 4,730,074,000 4,772,626,000 △ 7,756,339,320 △ 7,756,339,320 852,480,517
0 0 0 0 0 0
(繰越欠損金)
14,100,000 4,730,074,000 4,772,626,000 △ 7,756,339,320 △ 7,756,339,320 852,480,517
0 0 0 △ 359,289,799 △ 359,289,799 △ 359,289,799
0 0 0 △ 359,289,799 △ 359,289,799 △ 359,289,799
(当年度繰越欠損金)
14,100,000 4,730,074,000 4,772,626,000 △ 8,115,629,119 △ 8,115,629,119 493,190,718
剰 余 金
資 本 合 計剰 余 金 欠 損 金
-351-
令和元年度 大和市病院事業 貸借対照表令和 2年 3月31日
(単位:円)資 産 の 部
1 固定資産
(1) 有形固定資産
イ 土 地 1,310,967,129
ロ 建 物 8,087,542,277
減 価 償 却 累 計 額 △ 4,563,330,206 3,524,212,071
ハ 構 築 物 378,600,660
減 価 償 却 累 計 額 △ 311,355,958 67,244,702
ニ 器 械 及 び 備 品 5,464,735,538
減 価 償 却 累 計 額 △ 3,867,451,241 1,597,284,297
ホ 車 両 5,691,552
減 価 償 却 累 計 額 △ 4,239,502 1,452,050
ヘ その他有形固定資産 7,528,212,261
減 価 償 却 累 計 額 △ 6,486,441,890 1,041,770,371
有形固定資産合計 7,542,930,620
(2) 無形固定資産
イ 電 話 加 入 権 7,935,600
ロ ソ フ ト ウ ェ ア 923,547,124
無形固定資産合計 931,482,724
(3) 投資
イ 長 期 貸 付 金 11,450,000
ロ 長 期 前 払 消 費 税 250,752,586
ハ そ の 他 投 資 19,838,000
投資合計 282,040,586
固定資産合計
2 流動資産
(1) 現金預金 557,690,806
(2) 未収金
イ 医 業 未 収 金 1,602,137,582
ロ 医 業 外 未 収 金 75,445,461
ハ そ の 他 未 収 金 4,461,250 1,682,044,293
△ 8,227,000
未収金合計 1,673,817,293
(3) 貯蔵品
イ 薬 品 25,293,771
(4) 前払費用
イ そ の 他 前 払 費 用 20,520
流動資産合計
資産合計
貸 倒 引 当 金
2,256,822,390
11,013,276,320
8,756,453,930
-352-
負 債 の 部
3 固定負債
(1) 企業債
イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債 3,363,782,504
(2) 他会計借入金
イ そ の 他 長 期 借 入 金 1,000,000,000
(3) 引当金
イ 退 職 給 付 引 当 金 1,463,873,222
固定負債合計 5,827,655,726
4 流動負債
(1) 一時借入金 400,000,000
(2) 企業債
イ 建設改良等の財源に
充てるための企業債 1,173,936,343
(3) 未払金
イ 医 業 未 払 金 820,295,776
ロ 医 業 外 未 払 金 12,439,925
ハ そ の 他 未 払 金 4,633,090
未払金合計 837,368,791
(4) 前受金
イ 医 業 前 受 金 192,640
(5) 引当金
イ 賞 与 引 当 金 387,542,000
(6) その他流動負債 579,360
流動負債合計 2,799,619,134
5 繰延収益
(1) 長期前受金 6,204,038,005
(2) 長期前受金収益化累計額 △ 4,311,227,263
繰延収益合計 1,892,810,742
負債合計 10,520,085,602
資 本 の 部6 資本金
(1) 自己資本金 3,836,193,837
資本金合計 3,836,193,837
7 剰余金(1) 資本剰余金
イ 寄 付 金 14,100,000ロ 県 費 補 助 金 28,452,000ハ そ の 他 資 本 剰 余 金 4,730,074,000資本剰余金合計 4,772,626,000
(2) 欠損金イ 当年度未処理欠損金 8,115,629,119欠損金合計 8,115,629,119
剰余金合計 △ 3,343,003,119
資本合計 493,190,718
負債資本合計 11,013,276,320
-353-
Ⅰ.重要な会計方針に係る事項に関する注記
地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成している。
1 たな卸資産の評価基準及び評価方法
・貯蔵品
2 固定資産の減価償却の方法
(1) 有形固定資産
・減価償却方法 定額法
・主な耐用年数
建物 39年
構築物 10~45年
機械及び装置 3~20年
車両運搬具 6年
工具器具及び備品 3~24年
(2) 無形固定資産
・減価償却方法 定額法
・耐用年数
ソフトウェア 5年
3 引当金の計上方法
(1) 退職給付引当金
(2) 賞与引当金
(3) 貸倒引当金
4 消費税及び地方消費税の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっている。
なお、控除対象外消費税等については、当事業年度の費用として処理している。
で均等償却を行っている。
Ⅱ. 貸借対照表関連
1 減価償却累計額に関する事項
有形固定資産の減価償却累計額は、 である。
2 長期前受金収益化累計額に関する事項
長期前受金収益化累計額は、 である。
Ⅲ. 重要な後発事象
該当なし。
担に属する額(12月から3月までの4ヶ月分)を計上している。
債権の不納欠損による損失に備えるため、貸倒実績率により回収不能見込額を計上する。
ただし、固定資産に係る控除対象外消費税等については、長期前払消費税勘定に計上して、10年
備えるため、翌年度支給見込額のうち、当年度末における支給見込額に基づき、当年度の負
15,232,818,797円
4,311,227,263円
注記
先入先出法による原価法
職員の退職手当の支給に備えるため、当年度末における退職手当の要支給額を退職給付
引当金として計上する。
職員の期末手当・勤勉手当の支給及び手当の支給に伴い発生する法定福利費の支払に
-354-
決 算 附 属 書 類
令和元年度大和市病院事業報告書
1.概 況
(1)総 括 事 項
社会保障費抑制の流れを受け、病院経営をとりまく環境はますます厳しさが増しており、
平成 30 年度に行われた診療報酬改定は全体でマイナス 1.19%と、平成 28 年度の改定に引き
続きマイナス改定となりました。さらに、消費税率引き上げに伴い行われた令和元年 10 月の
改定においても全体でマイナス 0.07%と診療報酬が抑えられております。
このような状況のもと、本院では、経営の方向性を指し示す『大和市立病院経営計画』に
ついて、令和元年度を初年度とした新計画に基づき病院運営がなされるべきところ、平成 30
年度に計画決定を一年延伸したことから、令和元年度は、前期経営計画を踏襲し運営してき
ました。特に、計画の重点推進項目である「各種がん診療体制の充実」では、令和元年 9 月
に放射線治療科医師を採用し、高精度の放射線治療装置の稼働件数が増加しました。また、
「地域の医療機関等との連携強化」としては、令和元年 11月に、神奈川県より地域医療支援
病院の承認を受けました。
このような取り組みを進めてきた令和元年度について、まず収入面の主な指標をみますと、
入院では年間平均占床率が 75.8%(対前年度比 1.9 ポイントの増)となり、一日平均患者数
は、305.6 人(対前年度比 7.8 人の増)となりました。また、外来では、一日平均患者数は
895.4 人(対前年度比 25.3 人の減)となりました。
一方、支出面については、抗がん剤を用いた化学療法件数の増などにより材料費が増加し
たことや、前年度に新総合医療情報システムと高精度放射線治療装置を導入したことから減
価償却費が大幅に増加したことにより、医業費用は、1 億 8,869 万円余り増加しました。
以上の結果、経常収支については、支出額が収入額を上回ることとなり、およそ 2億 2,954
万円の赤字となりました。
ア 患者の状況
入院患者数は、延べ 111,836 人(前年度比 3,145 人の増)、一日平均あたり 305.6 人(前年
度比 7.8 人の増)、平均在院日数は 10.5 日(前年度比 0.2 日の増)となりました。
外来患者数は、延べ 214,891 人(前年度比 9,759 人の減)、一日平均あたり 895.4 人(前年
度比 25.3 人の減)となりました。
入院、外来の合計の患者数は 326,727 人(前年度比 6,614 人の減)となりました。
イ 建設改良
安全な治療に資するため、アブレーション治療に使用する臨床用ポリグラフを更新しまし
た。また、高圧受変電設備の更新工事を行いました。
ウ 経営状況
収益的収入は 12,037,766,928 円で、前年度の 11,434,694,425 円に比べ 603,072,503 円、
-357-
5.3%増加しました。収益的支出は 12,397,056,727 円で、前年度の 12,107,017,063 円に比べ
290,039,664 円、2.4%増加しました。その結果、差し引き 359,289,799 円の純損失となりま
した。また、通常の病院運営に係る収支である経常収益は 12,035,238,399 円、経常費用は
12,264,782,541 円となり、その差し引きである経常収支は、229,544,142 円の赤字、経常収
支比率(経常収益/経常費用×100)は 98.1%となりました。
入院収益と外来収益を合わせた診療収益は 9,824,690,672 円で、前年度の 9,440,173,345
円に比べ 384,517,327 円、4.1%の増となりました。そのうち、入院収益は 6,451,200,084 円、
前年度比 3.5%の増加、外来収益は 3,373,490,588 円で前年度比 5.2%の増加となりました。
患者1人1日当たりの診療収益につきましては、入院は 57,684 円で 0.6%の増加、外来は
15,699 円で 10.0%の増加となっています。
医業費用のうち給与費は、6,407,273,517 円で前年度の 6,572,919,408 円に比べ 2.5%減少
し、医業費用の 54.8%(前年度 57.2%)、医業収益の 60.8%(同 64.7%)を占めています。
材料費は、2,659,989,080 円で前年度の 2,510,777,249 円に比べ 149,211,831 円、5.9%の
増加となりました。そのうち薬品費は、1,586,558,931 円で、前年度の 1,454,524,090 円に比
べ 132,034,841 円、9.1%の増加となり、医業費用の 13.6%(同 12.6%)、医業収益の 15.1%
(同 14.3%)となっています。
経費は、1,754,191,620 円で前年度の 1,782,208,725 円に比べ 28,017,105 円、1.6%減少
し、医業費用の 15.0%(同 15.5%)を占めています。
エ 財政状況
令和元年度末の資産は、11,013,276,320 円で、これに対し負債は、10,520,085,602 円、資
本は、493,190,718 円となっています。
資産の部について、前年度に取得した新総合医療情報システムや高度放射線治療装置の減
価償却等により、固定資産は 751,381,117 円減少し、また流動資産については、前年度に購
入した新総合医療情報システムや高度放射線治療装置の支払いが平成 31 年 4 月にあったこ
とから、625,842,456 円減少しました。
負債の部については、他会計借入金や一時借入金の借り換えによる増加がある一方で、未
払金が大きく減少したことから、1,017,933,774 円減少し、資本の部では剰余金が
359,289,799 円減少しました。
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令和元年度 平成30年度 比較増減
8,756,453,930 9,507,835,047 △751,381,117
2,256,822,390 2,882,664,846 △625,842,456
11,013,276,320 12,390,499,893 △1,377,223,573
10,520,085,602 11,538,019,376 △1,017,933,774
資 本 金 3,836,193,837 3,836,193,837 0
剰 余 金 △3,343,003,119 △2,983,713,320 △359,289,799
493,190,718 852,480,517 △359,289,799
11,013,276,320 12,390,499,893 △1,377,223,573
資産の部
負債・資本の部
固 定 資 産
流 動 資 産
合 計
負 債
合 計
資 本 計
-359-
(2)議会議決事項
議案番号 件 名 提出年月日 議決年月日
認定第 7 号 平成30年度大和市病院事業会計決算について 令和元.8.28 令和元.9.25
議案第72号 令和元年度大和市病院事業会計補正予算
(第1号) 令和元.11.26 令和元.12.20
議案第 8 号 大和市病院事業の設置等に関する条例の一部を
改正する条例について 令和 2.02.26 令和 2.03.24
議案第14号 令和元年度大和市病院事業会計補正予算
(第2号) 令和 2.02.26 令和 2.02.26
議案第19号 令和2年度大和市病院事業会計予算 令和 2.02.26 令和 2.03.24
(3)行政官庁許認可事項
申請年月日 申請先 件 名 許認可年月日
令和元.11.11 県知事 病院開設許可事項変更許可申請
(3階経営戦略室と応接会議室の入替) 令和元.11.12
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(4) 職員に関する事項
ア 年度末職員数 (単位:人)
H31.3.31現 在
R2.3.31現 在 増 減
医 師 86 90 31 27
薬 剤 師 18 19 2 1
医 助 産 師 18 20 2 0
看 護 師 328 306 8 30
准 看 護 師 0 0 0 0
診療放射線技師 17 18 2 1
療 臨 床 検 査 技 師 18 19 2 1
臨 床 工 学 技 士 6 6 1 1
理 学 療 法 士 8 8 0 0
作 業 療 法 士 3 3 0 0
職 言 語 聴 覚 士 2 2 0 0
視 能 訓 練 士 1 1 0 0
栄 養 士 4 4 0 0
歯 科 衛 生 士 1 1 0 0
事 務 職 員 37 37 12 12
技 術 職 員 0 1 1 0
調 理 師 6 6 0 0
看 護 助 手 3 1 0 2
556 542 61 75合 計
一般行政職
職 種 備 考職 員 数 異 動
-361-
2.工事及び器械備品
(1)資産購入の概要(税込価格が1件につき80万を超えるもの) (単価:円)
品 名 所 在 数量 取 得 価 格 購 入 先 納 入 年 月 日
臨床用ポリグラフ診療放射線科血管造影室
1 19,800,000 株式会社サイバー 令和2年2月17日
全自動輸血検査装置臨床検査科輸血検査室
1 1,815,000株式会社スズケン座間支店
令和2年2月28日
(2)建設改良工事の概況(税込価格が1件130万円を超えるもの)
工 事 名 着手年月日 竣工年月日(引渡) 施工業者
平成30年度 大和市立病院受変電設備更新工事(債務負担行為)
平成31年3月15日 令和元年12月18日株式会社ティエスイー
平成30年度 大和市立病院受変電設備更新工事(債務負担行為)監理業務委託
平成31年4月26日 令和元年12月18日株式会社伊藤喜三郎建築研究所
本年度工事費(全体工事費)
108,853,700
4,895,000
-362-
3.業 務
(1)業務量
ア.入院診療
区 分
年 度令 和 元 年 度 平 成 30 年 度 比 較 増 減
患 者 数延 患 者 数 111,836人 108,691人 3,145人
1日平均患者数 305.6人 297.8人 7.8人
診療収益1日1人平均診 療 収 益
57,684円 57,351円 333円
総 額 6,451,200,084円 6,233,543,708円 217,656,376円
イ.外来診療
区 分
年 度令 和 元 年 度 平 成 30 年 度 比 較 増 減
患 者 数延 患 者 数 214,891人 224,650人 △ 9,759人
1日平均患者数 895.4人 920.7人 △ 25.3人
診療収益1日1人平均診 療 収 益
15,699円 14,274円 1,425円
総 額 3,373,490,588円 3,206,629,637円 166,860,951円
ウ.一般病床利用状況
区 分
年 度令 和 元 年 度 平 成 30 年 度 比 較 増 減
403 403 0
111,836 108,691 3,145
305.6 297.8 7.8
147,498 147,095 403
75.8 73.9 1.9
※占床率 =(延入院患者数÷年延病床数)×100
病 床 数 ( 床 )
延入院患者数(人)
1日平均患者数(人)
年 延 病 床 数 ( 床 )
占 床 率 ( % )
-363-
エ. 入院患者状況
区 分
科 別
内 科 831人
496人
2.3人
3.1日
528人
374人
1.4人
2.6日
呼 吸 器内 科
12,002 682 32.8 13.1 11,199 604 30.7 17.2
消 化 器内 科
12,855 1,060 35.1 13.7 14,935 1,252 40.9 11.6
循 環 器内 科
6,352 610 17.4 10.1 5,285 470 14.5 10.7
脳神経内科 4,539 193 12.4 23.4 ― ― ― ―
血 液 ・腫 瘍 内 科
3,524 161 9.6 20.1 4,185 180 11.5 21.5
腎 臓 内 科 5,620 196 15.4 26.0 6,301 283 17.3 20.9
リウマチ科 1,131 22 3.1 32.3 1,102 32 3.0 27.2
糖 尿 病 ・内分泌内科
2,384 144 6.5 15.3 1,824 121 5.0 14.9
小 児 科 8,271 1,386 22.6 6.0 9,127 1,488 25.0 6.2
乳 腺 外 科 2,187 276 6.0 8.0 634 81 7.0 8.0
消化器外科外 科
6,504 573 17.8 11.1 8,922 830 24.4 10.5
心 臓 血 管外 科
727 76 2.0 9.5 1,152 117 3.2 9.6
整 形 外 科 15,776 633 43.1 25.2 13,231 603 36.2 22.0
形 成 外 科 554 72 1.5 7.6 575 84 1.6 6.8
脳 神 経外 科
6,098 256 16.7 23.9 7,003 307 19.2 22.5
呼 吸 器外 科
648 106 1.8 5.9 674 85 1.8 7.7
皮 膚 科 1,243 117 3.4 10.8 1,497 155 4.1 9.6
泌 尿 器 科 5,713 687 15.6 8.3 5,438 615 14.9 8.9
産 婦 人 科 10,231 1,598 28.0 6.4 10,225 1,618 28.0 6.3
眼 科 1,849 589 5.1 3.1 1,658 537 4.5 3.1
耳 鼻 い んこ う 科
1,459 230 4.0 6.4 1,835 256 5.0 7.0
歯 科 口 腔外 科
1,338 489 3.7 2.7 1,361 519 3.7 2.6
合 計 111,836 10,652 305.6 10.5 108,691 10,611 297.8 10.3
366日 365
※4月から脳神経内科標榜 ※乳腺外科は1月から 90備 考
診療日数 診療日数
延 患 者 数
令和元年度 平成30年度
延 患 者 数1日平均患 者 数
1日平均患 者 数
平均入院日 数
平均入院日 数
新 患 者数 新 患 者数
日
日
-364-
オ. 外来患者状況
区 分
科 別
内 科 3,016人
12.6人
6,630人
27.2人
呼 吸 器 内 科 8,270 34.5 7,851 32.2
消 化 器 内 科 16,990 70.8 17,595 72.1
循 環 器 内 科 9,592 40.0 9,252 37.9
脳 神 経 内 科 3,077 12.8 1,041 4.3
血液・腫瘍内科 4,317 18.0 4,478 18.4
腎 臓 内 科 5,275 22.0 4,464 18.3
リ ウ マ チ 科 6,028 25.1 5,679 23.3
糖尿病・内分泌内科 5,788 24.1 7,385 30.3
小 児 科 16,052 66.9 16,792 68.8
乳 腺 外 科 9,633 40.1 2,450 42.2
消化器外科・外科 6,622 27.6 15,408 63.1
心 臓 血 管 外 科 2,690 11.2 3,358 13.8
整 形 外 科 17,209 71.7 18,872 77.3
形 成 外 科 2,001 8.3 2,087 8.6
脳 神 経 外 科 3,880 16.2 4,273 17.5
呼 吸 器 外 科 1,521 6.3 1,719 7.0
皮 膚 科 12,891 53.7 14,789 60.6
泌 尿 器 科 16,274 67.8 16,064 65.8
産 婦 人 科 17,923 74.7 20,500 84.0
眼 科 13,812 57.6 13,260 54.3
耳鼻いんこう科 9,052 37.7 9,775 40.1
精神科・精神腫瘍科 5,545 23.1 5,745 23.5
リハビリテーション科 75 0.3 366 1.5
放 射 線 診 断 科 1,682 7.0 4,393 18.0
放 射 線 治 療 科 4,213 17.6 ― ―
麻 酔 科 0 0.0 1 0.0
歯 科 口 腔 外 科 11,463 47.8 10,423 42.7
合 計 214,891 895.4 224,650 920.7
240 日 244 日
4月より脳神経内科、放射線診断科、
放射線治療科を標榜 ※乳腺外科は1月から 58 日
備 考
診療日数 診療日数
令和元年度 平成30年度
延患者数 1日平均患者数 延患者数 1日平均患者数
-365-
(2)事業収入に関する事項
区 分 令 和 元 年 度 平 成 30 年 度 比較増減(円) 対前年
科 目 金額(円) 構成比(%) 金額(円) 構成比(%) 比(%)
病 院 事 業 収 益 12,037,766,928 100.0 11,434,694,425 100.0 603,072,503 105.3
医 業 収 益 10,535,500,270 87.5 10,153,619,955 88.8 381,880,315 103.8
入 院 収 益 6,451,200,084 53.6 6,233,543,708 54.5 217,656,376 103.5
外 来 収 益 3,373,490,588 28.0 3,206,629,637 28.1 166,860,951 105.2
その他医業収益 710,809,598 5.9 713,446,610 6.2 △2,637,012 99.6
医 業 外 収 益 1,499,738,129 12.5 1,277,321,253 11.2 222,416,876 117.4
受取利息配当金 8,853 0.0 7,973 0.0 880 111.0
他 会 計 負 担 金 989,748,000 8.2 989,748,000 8.7 0 100.0
他 会 計 補 助 金 6,000 0.0 0 0.0 6,000 皆増
補 助 金 74,870,000 0.6 36,231,000 0.3 38,639,000 206.6
その他医業外収益 80,520,296 0.7 82,955,848 0.7 △2,435,552 97.1
託児室事業収益 8,574,999 0.1 10,218,177 0.1 △1,643,178 83.9
負 担 金 交 付 金 537,600 0.0 546,560 0.0 △8,960 98.4
長期前受金戻入 345,472,381 2.9 157,613,695 1.4 187,858,686 219.2
特 別 利 益 2,528,529 0.0 3,753,217 0.0 △1,224,688 67.4
過年度損益修正益 2,528,529 0.0 3,753,217 0.0 △1,224,688 67.4
-366-
(3)事業費に関する事項
区 分 令 和 元 年 度 平 成 30 年 度 比較増減(円) 対前年
科 目 金額(円) 構成比(%) 金額(円) 構成比(%) 比(%)
病 院 事 業 費 用 12,397,056,727 100.0 12,107,017,063 100.0 290,039,664 102.4
医 業 費 用 11,688,786,573 94.4 11,500,088,791 95.0 188,697,782 101.6
給 与 費 6,407,273,517 51.7 6,572,919,408 54.3 △165,645,891 97.5
材 料 費 2,659,989,080 21.5 2,510,777,249 20.7 149,211,831 105.9
経 費 1,754,191,620 14.2 1,782,208,725 14.7 △28,017,105 98.4
減 価 償 却 費 835,161,355 6.7 590,226,642 4.9 244,934,713 141.5
資 産 減 耗 費 13,534,982 0.1 22,915,786 0.2 △9,380,804 59.1
研 究 研 修 費 18,636,019 0.2 21,040,981 0.2 △2,404,962 88.6
医 業 外 費 用 575,995,968 4.6 540,698,506 4.4 35,297,462 106.5
支 払 利 息 及 び企業債取扱諸費
98,332,968 0.8 119,150,820 1.0 △20,817,852 82.5
長期前払消費税勘 定 償 却
40,108,554 0.3 28,371,970 0.2 11,736,584 141.4
雑 損 失 384,123,240 3.1 330,601,093 2.7 53,522,147 116.2
託 児 室 事 業 費 53,431,206 0.4 62,574,623 0.5 △9,143,417 85.4
特 別 損 失 132,274,186 1.0 66,229,766 0.6 66,044,420 199.7
過年度損益修正損 128,824,186 1.0 56,529,766 0.5 72,294,420 227.9
その他特別損失 3,450,000 0.0 9,700,000 0.1 △6,250,000 35.6
病院事業収益12,037,766,928円-病院事業費用12,397,056,727円=当年度純損失359,289,799円
-367-
4.会 計
(1)重要契約の要旨
ア 備品購入に関する契約(税込み)
対象契約なし
イ 工事請負に関する契約(税込み)
契 約 年 月 日 契 約 金 額 契約の相手方
令和2年3月25日 103,730,000橋本電機工事株式会社
(2) 企業債及び一時借入金の概況
ア 企 業 債 (単位:円)
借 入 先 前年度末残高 本年度借入高 本年度償還高 本年度末残高
財 政 融 資 資 金 2,294,046,866 0 509,354,630 1,784,692,236
地 方 公 共 団 体金 融 機 構
2,702,370,059 134,800,000 233,546,248 2,603,623,811
銀 行 等 引 受 債 194,500,000 0 45,097,200 149,402,800
イ 一時借入金(単位:円)
借 入 先 前年度末残高 本年度借入高 本年度償還高 本年度末残高
み ず ほ 銀 行 0 1,400,000,000 1,000,000,000 400,000,000
契 約 の 内 容
大和市立病院受変電設備更新工事(債務負担行為)
-368-
(単位:円)
△ 359,289,799
835,161,355
40,108,554
△ 345,472,381
△ 8,853
98,332,968
3,450,000
13,534,982
△ 57,565,636
△ 1,547,630,437
409
20,208,000
△ 194,963,518
61,020
42,640
△ 9,281,595
△ 1,503,312,291
8,853
△ 98,332,968
△ 1,601,636,406
△ 142,513,270
△ 750,000
4,050,000
3,080,000
△ 136,133,270
134,800,000
△ 787,998,078
一般会計負担金 300,000,000
他会計借入金 1,000,000,000
一時借入金 400,000,000
1,046,801,922
△ 690,967,754
1,248,658,560
557,690,806 資金期末残高
投資活動によるキャッシュ・フロー
3 財務活動によるキャッシュ・フロー
建設改良企業債による収入
建設改良企業債の償還による支出
資金期首残高
国庫補助金等による収入
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期貸付金の返還による収入
資金増加(減少)額
長期貸付金の貸付による支出
退職給付引当金の増減額
小計
資産減耗費
その他流動負債の増減額
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
業務活動によるキャッシュ・フロー
貯蔵品の増減額
2 投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
長期前受金戻入額
受取利息及び受取配当金
支払利息
未収金の増減額
その他流動資産の増減額
未払金の増減額
貸倒引当金の増減額
その他特別損失
賞与引当金の増減額
長期前払金償却額
令和元年度キャッシュ・フロー計算書(平成31年 4月 1日から令和 2年 3月31日まで)
1 業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益
減価償却費
-369-
財務諸表附属明細書収 益 費 用 明 細 書
収 益(単位:円)
款 項 目 節 金 額 備 考
病 院 事 業 収 益 12,037,766,928
医 業 収 益 10,535,500,270
入 院 収 益 6,451,200,084
診 療 収 益 6,451,200,084
外 来 収 益 3,373,490,588
診 療 収 益 3,373,490,588
そ の 他 医 業 収 益 710,809,598
分 娩 介 助 料 収 益 68,148,993
新生児介補料収益 14,119,905
室 料 差 額 収 益 120,822,862
公衆衛生活動収益 63,882,366 一般健診ほか
文 書 料 収 益 36,889,928 各種診断書料ほか
死 体 処 置 料 収 益 1,014,000
一 般 会 計 負 担 金 368,552,000 救急医療、保健衛生に要する経費
そ の 他 医 業 収 益 37,379,544 産科医療補償、衛生材料ほか
医 業 外 収 益 1,499,738,129
受 取 利 息 配 当 金 8,853
預 金 利 息 8,853
他 会 計 負 担 金 989,748,000
一 般 会 計 負 担 金 989,748,000企業債利息、高度医療、周産期医療、小児医療ほかに要する経費
他 会 計 補 助 金 6,000
一 般 会 計 補 助 金 6,000 私設保育施設支援事業補助金
補 助 金 74,870,000
県 費 補 助 金 70,306,000 国民健康保険調整交付金ほか
国 庫 補 助 金 4,564,000 臨床研修費等補助金
-370-
款 項 目 節 金 額 備 考
そ の 他 医 業 外 収 益 80,520,296
不 用 品 売 却 収 益 90,000
その 他医業外収益 80,430,296 休日夜間救急医療補償費、施設使用料ほか
託 児 室 事 業 収 益 8,574,999
託 児 室 事 業 収 益 8,574,999
負 担 金 交 付 金 537,600
負 担 金 交 付 金 537,600 大和市医師会病診連携事業負担金
長 期 前 受 金 戻 入 345,472,381
長 期 前 受 金 戻 入 345,472,381負担金、補助金等に係る減価償却費見合い分の収益化
特 別 利 益 2,528,529
過年度損益修正益 2,528,529
過年度損益修正益 2,528,529
収 益 合 計 12,037,766,928
-371-
費 用(単位:円)
款 項 目 節 金 額 備 考
病 院 事 業 費 用 12,397,056,727
医 業 費 用 11,688,786,573
給 与 費 6,407,273,517 予算額 6,564,021,000円
給 料 医 師 給 495,048,690
給料医療技術員給 302,607,428
給 料 看 護 師 給 1,145,134,116
給 料 事 務 員 給 143,742,751
給 料 労 務 員 給 35,440,200
手 当 医 師 給 807,204,475
手当医療技術員給 205,771,168
手 当 看 護 師 給 825,992,533
手 当 事 務 員 給 107,009,793
手 当 労 務 員 給 21,590,381
賃 金 1,030,794,968 非常勤医師、看護師ほか
報 酬 222,500
法 定 福 利 費 781,369,514 共済負担金、社会保険料
退 職 給 付 費 118,097,000 退職給付引当金への積立
賞与引当金繰入額 387,248,000
材 料 費 2,659,989,080
薬 品 費 1,586,558,931
診 療 材 料 費 979,574,795
給 食 材 料 費 87,234,211 入院患者給食用
医 療 消 耗 備 品 費 6,621,143 診療用消耗備品費
-372-
款 項 目 節 金 額 備 考
経 費 1,754,191,620
厚 生 福 利 費 2,007,252 職員互助会助成金ほか
報 償 費 110,000
旅 費 交 通 費 164,625 普通旅費
職 員 被 服 費 974,290
消 耗 品 費 43,995,228
消 耗 備 品 費 1,631,141 一般消耗備品費
光 熱 水 費 177,597,640 電気、水道、ガス
燃 料 費 343,343 非常用発電機燃料ほか
食 糧 費 342,589 病院見学時等提供飲料ほか
印 刷 製 本 費 3,025,650
修 繕 費 44,425,407 医療器具・建物設備修繕
保 険 料 23,926,223賠償責任保険、産科医療補償、建物損害共済ほか
賃 借 料 294,504,196職員宿舎、職員貸与被服、新総合医療情報システムネットワーク機器、基準寝具ほか
通 信 運 搬 費 13,215,057 電話料、郵便切手ほか
委 託 料 1,020,102,524医療機器等保守委託、設備保守・設備業務委託、物品管理委託、医事業務委託ほか
諸 会 費 3,290,319大和市医師会神奈川県病院協会ほか
雑 費 123,906,864募集広告掲載料、下水道使用料、人材派遣料ほか
交 際 費 151,584 予算額 350,000円
補 償 補 て ん及 び 賠 償 金
477,688
減 価 償 却 費 835,161,355
建 物 減 価 償 却 費 189,256,823
構 築 物減 価 償 却 費
3,914,756
器 械 備 品減 価 償 却 費
387,621,795
車 両 減 価 償 却 費 606,197
そ の 他 有 形 固 定資 産 減 価 償 却 費
81,801,784
無 形 固 定 資 産減 価 償 却 費
171,960,000
-373-
款 項 目 節 金 額 備 考
資 産 減 耗 費 13,534,982
た な卸資産減耗費 1,583,573 貯蔵薬品のき損等による除却
固 定 資 産 除 却 費 11,951,409
研 究 研 修 費 18,636,019
謝 金 235,432 講師謝礼、解剖香料
図 書 費 7,312,238 医学図書ほか
旅 費 5,279,411 学会・研修会等旅費
研 究 雑 費 5,808,938 受講料ほか
医 業 外 費 用 575,995,968
支払利息及び企業債取扱諸費 98,332,968
企 業 債 利 息 96,915,160 企業債償還金
一 時 借 入 金 利 息 1,417,808
長期前払消費税勘定償却 40,108,554
長 期 前 払 消 費 税勘 定 償 却
40,108,554 過年度資本的支出控除対象外消費税分
雑 損 失 384,123,240
そ の 他 雑 損 失 384,123,240 貯蔵品、収益的支出控除対象外消費税分
託 児 室 事 業 費 53,431,206
賃 金 28,636,350 保育士、調理員等
経 費 20,439,763 建物借上料、園児給食材料、光熱水費ほか
法 定 福 利 費 4,355,093 社会保険料事業主負担金
特 別 損 失 132,274,186
過 年 度 損 益 修 正 損 128,824,186
過年度損益修正損 128,824,186 過年度調定減ほか
そ の 他 特 別 損 失 3,450,000
そ の 他 特 別 損 失 3,450,000 奨学金返還免除
費 用 合 計 12,397,056,727
-374-
固定資産明細書
(1) 有形固定資産明細書
土 地 1,310,967,129
建 物 8,087,542,277
構 築 物 378,600,660
器 械 及 び 備 品 5,599,189,218
車 両 5,691,552
その他有形固定資産 7,424,104,715
計 22,806,095,551
(2) 無形固定資産明細書
資 産 の 種 類
電 話 加 入 権
ソ フ ト ウ ェ ア
計
(3) 投 資 明 細 書
資 産 の 種 類
長 期 貸 付 金
長期前払消費税
そ の 他 投 資
計 316,500,667 13,148,473 47,608,554
278,462,667 12,398,473 40,108,554
19,838,000 0 0
年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額
18,200,000 750,000 7,500,000
1,103,442,724 0 0
1,095,507,124 0 0
7,935,600 0 0
年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額
130,261,946 160,608,080 22,775,749,417
104,107,546 0 7,528,212,261
0 0 5,691,552
26,154,400 160,608,080 5,464,735,538
0 0 378,600,660
0 0 1,310,967,129
資 産 の 種 類 年度当初現在高 当年度増加額 当年度減少額 年度末現在高
0 0 8,087,542,277
-376-
(単位:円)
1,310,967,129
3,524,212,071
67,244,702
1,597,284,297
1,452,050
1,041,770,371
7,542,930,620
(単位:円)
(単位:円)
282,040,586
250,752,586
19,838,000
当年度末残高 備 考
11,450,000
171,960,000 931,482,724
171,960,000 923,547,124
0 7,935,600
当年度減価償却高 年度末現在高 備 考
663,271,573 148,656,671 15,232,818,797
81,801,784 0 6,486,441,890
606,197 0 4,239,502
387,692,013 148,656,671 3,867,451,241
3,914,756 0 311,355,958
年度末償却未済高 備 考当年度増加額 当年度減少額 累 計
0 0
減 価 償 却 累 計 額
0
189,256,823 0 4,563,330,206
-377-
企業債明細書
当年度償還高 償 還 高 累 計
市立病院建設事業 平成2.12.25 79,000,000 6,133,665 75,773,562
市立病院改築事業(土地購入事業含む)
平成3.4.25 592,600,000 43,493,388 546,188,684
市立病院改築事業 平成4.12.25 475,400,000 28,359,659 398,193,213
市立病院改築事業 平成5.9.27 3,232,300,000 180,446,899 2,532,008,613
市立病院改築事業 平成5.12.24 4,709,800,000 250,921,019 3,752,243,692
市立病院小児救急等施設整備事業
平成25.3.28 80,500,000 2,716,101 5,391,914
企 市立病院施設整備事業 平成26.3.25 20,000,000 2,494,905 9,920,081
市立病院小児救急等施設整備事業
平成26.3.25 120,000,000 4,039,601 4,039,601
業市立病院医療機器整備事業
平成27.3.26 161,000,000 40,310,380 161,000,000
市立病院施設整備事業 平成27.3.26 19,900,000 2,480,027 7,425,231
債 市立病院施設整備事業 平成28.3.30 87,100,000 10,860,293 21,709,734
市立病院医療機器整備事業
平成28.3.30 208,000,000 52,025,967 155,921,994
市立病院施設整備事業 平成28.3.30 90,000,000 14,977,501 29,940,035
市立病院医療機器整備事業
平成29.3.30 370,000,000 92,495,375 184,981,501
市立病院施設整備事業 平成29.3.30 89,200,000 11,146,098 11,146,098
市立病院医療機器整備事業
平成30.3.27 169,100,000 42,275,000 42,275,000
市立病院施設整備事業
平成30.3.27 25,400,000 2,822,200 2,822,200
市立病院医療機器整備事業
平成31.3.25 984,200,000 0 0
市立病院医療機器整備事業
平成31.3.25 802,500,000 0 0
市立病院施設整備事業 平成31.3.25 27,900,000 0 0
市立病院医療機器整備事業
令和2.3.30 26,000,000 0 0
市立病院施設整備事業 令和2.3.30 108,800,000 0 0
12,478,700,000 787,998,078 7,940,981,153計
種 類 発行年月日 発 行 総 額償 還 高
-378-
(単位:円)
3,226,438 79,000,000 6.90 令和2.9.25 財 政 融 資 資 金
46,411,316 592,600,000 6.60 令和3.3.25 〃
77,206,787 475,400,000 4.90 令和4.9.25 〃
700,291,387 3,232,300,000 4.60 令和5.9.25 〃
957,556,308 4,709,800,000 3.85 令和5.9.25 〃
75,108,086 80,500,000 1.50 令和25.3.20 地方公共団体金融機構
10,079,919 20,000,000 0.40 令和6.3.20 〃
115,960,399 120,000,000 1.40 令和26.3.20 〃
0 161,000,000 0.10 令和2.3.20 〃
12,474,769 19,900,000 0.20 令和7.3.20 〃
65,390,266 87,100,000 0.10 令和8.3.20 〃
52,078,006 208,000,000 0.10 令和3.3.20 〃
60,059,965 90,000,000 0.10 令和6.3.20 〃
185,018,499 370,000,000 0.01 令和4.3.20 〃
78,053,902 89,200,000 0.01 令和9.3.20 〃
126,825,000 169,100,000 0.15 令和5.3.27 銀行等引受債
22,577,800 25,400,000 0.41 令和10.3.27 〃
984,200,000 984,200,000 0.01 令和6.3.20 地方公共団体金融機構
802,500,000 802,500,000 0.01 令和7.3.20 〃
27,900,000 27,900,000 0.01 令和11.3.20 〃
26,000,000 26,000,000 0.002 令和7.3.20 〃
108,800,000 108,800,000 0.003 令和12.3.20 〃
4,537,718,847 12,478,700,000 - - -
利率(%) 償 還 終 期 備 考未 償 還 残 高 発 行 価 額
-379-