camera dei deputati · 2014-10-28 · camera dei deputati. xvii legislatura. tab. disegno di legge...
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CAMERA DEI DEPUTATI
XVII LEGISLATURA
DISEGNO DI LEGGE
PRESENTATO DAL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE
(PADOAN) _______
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2015
e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017
TABELLA n. 4
Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali
per l’anno finanziario 2015 ___________________
N. 0000
TAB. 4
TABELLA N. 4
STATO DI PREVISIONE DEL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
NOTA INTEGRATIVA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Pagina1
Nota Integrativa al Disegno diLegge di Bilancio
per l’anno 2015 e per il triennio 2015-2017
Quadro di riferimento
Ministerodel lavoro e delle politiche sociali
1 Scenario socio economico attuale e previsto nel triennio per i settori di
intervento di specifico interesse
Nel prossimo triennio, coincidente con l’orizzonte temporale di operatività del Governo in carica, sarà
necessario che il Ministero del lavoro rafforzi ed intensifichi gli sforzi conseguenti agli impegni che
l’Esecutivo ha varato in materia di occupazione e lavoro, attraverso il recente provvedimento di cui alla
legge 16 maggio 2014, n. 78 (di conversione del D.L. 20 marzo 2014, n. 34 concernente “Disposizioni urgenti
per favorire il rilancio dell'occupazione eperlasemplificazionedegliadempimentiacarico delleimprese”)
edattraversoil disegno di legge delega, attualmente in discussione in Parlamento, più noto come “Jobs Act”
(concernente le “deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei rapporti di lavoro e di sostegno alla
maternità e alla conciliazione dei tempi di vita e lavoro”); strumento, quest’ultimo, attraverso il quale si
vuole riorganizzare e sistematizzare in modo più fluido e moderno il mercato del lavoro, le sue regole e i
meccanismi del suo funzionamento.
E’, dunque, intendimento di questa Amministrazione intraprendere ogni iniziativa che tenda a rivedere
non solo l’impianto normativo, ma anche – più concretamente – a potenziare imeccanismi di operatività
delle soluzioni individuate, valorizzandogli strumenti di monitoraggio per la verifica degli impatti che le
nuove regole sono destinate a produrre sull’economia e sul lavoro.
Tuttavia Il rilancio della domanda occupazionale richiede interventi multidirezionali che non si possono
esaurire solo nella modifica delle norme di regolazione degli istituti giuslavoristici.La ripresa economica e la
crescita dei posti di lavoro postulano anche il concorso di altri fattori e di altre condizioni, tra i quali
figurano la riduzione della tassazione sul costo del lavoro (e, più in generale unalleggerimento della
pressione fiscale sui redditi da lavoro e sui redditi delle famiglie) ed una maggiore facilitazione nell’accesso
ai finanziamenti, per il rilancio degli investimenti soprattutto privati.
Per quanto concerne più direttamente l’azione di questo Ministero nel settore delle politiche del
lavorocostituiranno temi qualificanti del programma di riforme (già calendarizzati nell’agenda
parlamentare) quelli concernenti la revisione del sistema degli strumenti di sostegno al reddito(in una
prospettiva, tra l’altro, che valorizzi più incisivamente i meccanismi del reinserimento lavorativo);il
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ripensamento delle politiche attive e dei servizi per il lavoro (anche attraverso una riforma strutturale dei
Centri per l’impiego) e l’individuazione di soluzioni normative per una disciplina contrattuale dei rapporti di
lavoro ispirata a regole più dinamiche, senza tuttavia che vengano compromesse le più rilevanti garanzie
sostanziali.
Sarà necessario sviluppare ancor più e migliorarelo strumento della “Garanzia Giovani” (che ha
prodotto risultati incoraggianti soprattutto in alcuni contesti regionali) e proseguire in un’azione di massima
integrazione e sinergia con gli enti locali, attuatori - nei rispettivi territori di riferimento - delle politiche in
materia di inserimento e reinserimento al lavoro, anche attraverso il rilancio ed il rafforzamento degli
strumenti di formazione e riqualificazione professionale.
Sarà importante, anche, ripensare ad un sistema di relazioni sindacali che parta anche da una nuova
qualificazione della rappresentatività, per la quale sono in cantiere specifiche Linee guida.
Il fronte vertenziale e delle mediazioni dovrà continuarea gestire le richieste di concessione degli
strumenti di sostegno al reddito, per i quali – come accennato – si sta procedendo ad una riforma
strutturale.
Sotto il fronte dell’azione di vigilanza sul rispetto e l’osservanza delle norme in materia di legislazione
del lavoro si proseguirà nelle consuete attività d’istituto, volte a presidiare i profili della legalità e della
sicurezza. Proseguirà l’azione di semplificazione normativa ed amministrativa per la riduzione degli oneri
burocratici gravanti sulle imprese e procedere, nei tempi della delegazione legislativa, alla istituzione
dell’Agenzia unica per le ispezioni in materia di lavoro”, attraverso l’integrazione in un’unica
strutturadeiserviziispettivi del Ministero del lavoro e dellepolitichesociali, dell’INPS e dell’INAIL,
prevedendostrumenti e forme di coordinamento con iserviziispettividelle ASL e delle ARPA, sulla base di
quantoprevistodall’emendandamentoinseritoall’art. 4 dellaleggedelega in discussione al Parlamento.
Sarà necessario anche procedere nel segno forte di una marcata innovazione tecnologica che recepisca
tutto ciò che, anche sotto l’aspetto infrastrutturale, garantisca il pieno funzionamento delle reti del
Ministero e dei servizi informatici, ottimizzando la qualità e la rilevanza delle informazioni veicolatee la
massima usufruibilità dei canali comunicativi e di contatto tra l’Amministrazione e l’utenza. La sfida
dell’innovazione si gioca anche e soprattutto sotto il profilo dell’efficienza delle strumentazione in uso, e si
traduce nella modernità delle modalità di comunicazione attivate, nell’accesso facileed informatizzato ai
servizi e nella qualità e tempestività delle prestazioni erogate, in una parola nella “digitalizzazione”.
In tal senso si richiamano le previsioni di cui alla legge 23 giugno 2014, n. 89 (di conversione del decreto
legge 24 aprile 2014, n. 66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale. Deleghe al
Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della
disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonché per
l’adozione di n testo unico in materia di contabilità di Stato e di tesoro) nonché della legge 11 agosto 2014,
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n. 114 (di conversione del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90) che danno forte spinta e impulso ai temi del
programma dell’Agenda digitale.
Le prospettive di ammodernamento tracciate nei diversi disegni di riforma avviati coinvolgeranno tutte
le strutture amministrative, che dovranno indicare concretamente percorsi operativiefficienti. Unitamente
a ciò dovrà riconoscersi particolare importanza, in ogni settore e in ogni conteso operativo, a tutte le
attività di monitoraggio, sia sulle attività e sulle azioni intraprese che sull’impiego delle disponibilità
finanziarie, perché è questione di centrale importanza prestare massima attenzione al profilo
dell’accountability e della razionalizzazione delle risorse. In tal senso dovranno trovare pronta attuazione le
disposizioni della citata n. 89/2014, ispirate alle summenzionate esigenze di contenimento della spesa e
all’ottimizzazione dei processi.
Sul fronte previdenziale, per ciò che concerne la questioni “esodati” resta fermo l’impegno
dell’Amministrazione a ricercare, attraverso l’adozione di misure innovative, soluzioni di carattere
strutturale per il definitivo superamento del problema. Si lavorerà anche per trovare un’adeguata risposta
all’esigenza di rendere più flessibile l’uscita dalla vita lavorativa, anche nella prospettiva di favorire il
ricambio generazionale e l’invecchiamento attivo. Ulteriori profili di intervento saranno costituiti dal
ripensamento del modello di governance nell’ambito delle sinergie tra il Ministero e gli enti vigilati e dal
superamento del commissariamento dell’INPS, portando a compimento ildefinitivo riassetto degli apparati
amministrativi (dell’INPDAP ed ENPALS), conseguente alle operazioni d’incorporazione degli enti soppressi.
L’esigenza di ammodernare l’Amministrazione pubblica, nel segno tracciato dalla legge n. 114/2014 e
dal disegno di legge delega in discussione al Parlamento, impone per questo Dicastero la necessità di
valorizzare pienamente le risorse umane disponibili, anche nella prospettiva di attuare compiutamente e in
termini celeri il processo di riorganizzazione delle competenze definite con il DPCM 14 febbraio 2014, n.
121, entrato in vigore il 9 settembre u.s..
Sarà indispensabile proseguire nella implementazione di tutti gli strumenti e di tutte le azioni a presidio
delle istanze di trasparenza dell’azione amministrativa e di contrasto alla corruzione e alla illegalità
all’interno degli uffici.
Unitamente a ciò, temi ugualmente urgenti sui quali dovrà procedersi in modo innovativo nel prossimo
futurosono rappresentati dal benessere organizzativo, dalle pari opportunità, nonché quelli afferenti alla
qualità dei servizi, agli standard di qualità e alla customersatisfaction; si tratta dei nuovi profili di intervento
su cui sarà impegnata la dirigenza con tutto il personale , costituendo questi ultimi anche ambiti oggettivi
sui quali valutare le performance individuali del managementpubblico.
In materia di politiche sociali sarà necessario dare corpo, soprattutto, a quanto oggetto di riforma del
“Terzo settore”, sulla base delle indicazioni del disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei ministri
n. 23 in data 10 luglio 2014. Le linee guida elaborate in materia segnalanol’urgenza di costruire un welfare
partecipativofondato su una governance sociale allargata alla partecipazione dei singoli, dei corpi intermedi
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e del Terzo settore al processo decisionale e attuativo delle politiche sociali, al fine di ammodernare le
modalità di organizzazione ed erogazione dei servizi del welfare, rimuovere le sperequazioni e ricomporre il
rapporto tra Stato e cittadini, tra pubblico e privato, secondo principi di equità, efficienza e solidarietà
sociale.
Il fenomeno migratorio rappresenta un’altra urgenza che questa Amministrazione dovrà affrontare con
impegno per i profili di competenza, in considerazione del notevole incremento degli ingressi sul territorio
nazionale di immigrati provenienti dai Paesi che si affacciano a sud del Mediterraneo a causa delle vicende
che stanno interessando le popolazioni in fuga da territori in guerra. Dovranno essere monitorati anche gli
ingressi non programmati.
Altresì sarà importante proseguire nel potenziamento dei processi di inclusione attiva e di contrasto
alla povertà, e nella promozione di politiche a tutela delle fasce sociali più deboli (infanzia e adolescenza,
persone con disabilità) maggiormente esposte alle avverse situazioni economiche generate dalla crisi,
presidiando con iniziative e supporti concreti gli interventi a sostegno delle differenti forme di
emarginazione e fragilità presenti sul territorio nazionale.Dovrà dunque proseguirsinell’attuazione delle
misure già varate e riformate di recente dal legislatore, aventi ad oggetto, in particolare,l’ISEE, l’utilizzo
innovativo della social card e l’implementazione del servizio informativo dei servizi sociali (SISS) e del
casellario dell’assistenza.
2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi
Il perimetro normativo e regolamentare di riferimento entro il quale questo Ministero dovrà operare è
rappresentato dalle recenti leggi emanate in materia di lavoro, di riforma del lavoro pubblico e di
efficientamento dell’impiego delle risorse nelle amministrazioni, sulla base delle più rilevanti prescrizioni
normative già indicate nel precedente paragrafo.Sotto l’aspetto più specificamente organizzativo ed
interno dovrà darsi corso, per il tramite dei conseguenti D.M. di attuazione, alle disposizioni del DPCM 14
febbraio 2014, n. 121. Quest’ultimo ha riorganizzato l’Amministrazione, centrale e periferica, disegnando
una nuova fisionomia delle competenze e delle funzioni in modo più razionale e maggiormente rispondente
all’esigenza di ottimizzazione delle risorse, umane e strumentali, a disposizione.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
SEZIONE I
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2016Previsioni 2015 Previsioni 2017
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2015 - 2017040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
040/121/1
1 Politiche per il lavoro (26) 8.274.683.595 8.273.459.350 8.458.273.158 8.458.230.854 7.368.465.049 7.368.976.185
1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 7.864.773.274 7.865.692.883 8.058.886.857 8.059.820.937 6.993.194.957 6.994.144.214
(DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE)
101 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
206.390 206.499 206.487
102 - Contribuire all'attuazione della legge n. 92/2012 con riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare fornendo adeguato sostegno alle parti sociali per la creazione e il funzionamento dei fondi di solidarietà
7.864.566.884 8.058.680.358 6.992.988.470
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
4.277.566 3.770.347 4.187.850 3.693.450 4.187.756 3.694.313
(SEGRETARIATO GENERALE)
109 - Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzione
629.945 629.945 629.945
139 - Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal Ministero
1.259.447 1.258.844 1.258.844
140 - Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, dei documenti di bilancio, contabilità economica e finanziaria, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento, attività di audit interno e di audit dei Fondi Comunitari
1.758.229 1.669.116 1.669.022
141 - Monitoraggio unitario sulle politiche del lavoro e sociali 629.945 629.945 629.945
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 13.756.555 13.204.116 9.009.311 8.443.390 9.237.482 8.599.948
(DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI)
115 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del avoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
488.203 488.353 1.038.424
127 - Promozione e miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
4.251.672 4.184.200 5.127.073
128 - Mediazione tra le parti sociali e nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da processi di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori
2.125.753 2.147.431 1.677.119
129 - Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale
6.890.927 2.189.327 1.394.866
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
36.182.383 29.696.396 36.185.521 29.525.919 36.173.170 29.550.010
(DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA)
5 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero. 28.945.906 28.948.417 28.938.536
6 - Prevenzione e sicurezza 6.808.343 6.808.970 6.806.500
111 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
428.134 428.134 428.134
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10) 52.373.575 53.221.230 51.622.328 52.472.152 31.502.153 32.357.432
(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE)
110 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del piano triennale di prevennzione della corruzione.
1.248.812 1.249.023 1.248.992
135 - Svolgere un'attività di monitoraggio sui servizi per il lavoro pubblici e privati 2.598.016 2.532.524 2.531.507
136 - Attuazione Garanzia Giovani 7.666.082 7.581.218 7.551.182
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2016Previsioni 2015 Previsioni 2017
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2015 - 2017040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
040/121/2
137 - Programmazione e utilizzo delle risorse comunitarie per interventi in favore di competitività e occupazione
24.979.678 26.340.768 6.311.717
138 - monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionale
15.880.987 13.918.795 13.858.755
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) 291.067.444 304.763.154 286.492.792 301.057.011 282.309.411 297.354.210
(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)
107 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
6.000 6.000 6.000
122 - Assicurare la continuità operativa e il funzionamento degli uffici territoriali attraverso i necessari interventi.
291.035.083 286.460.431 282.277.050
132 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014.
26.361 26.361 26.361
1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
12.252.798 3.111.223 11.888.499 3.217.994 11.860.120 3.276.058
(DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE)
99 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
217.146 217.189 217.184
126 - Assicurare coordinamento, progettazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici Amm.ne centrale e territoriale, per l'informatica di servizio. Implementare un sistema informativo per gestione e monitoraggio delle politiche del lavoro.
11.375.597 11.010.925 10.982.591
130 - Azioni di comunicazione e informazione nelle materie di competenza del Ministero d'intesa con le Direzioni del Ministero ed in collaborazione con Enti vigilati e Agenzie strumentali.
660.055 660.385 660.345
2 Politiche previdenziali (25) 87.471.437.852 87.430.190.925 84.624.344.594 84.583.299.223 88.935.170.998 88.894.136.327
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 87.471.437.852 87.430.190.925 84.624.344.594 84.583.299.223 88.935.170.998 88.894.136.327
(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE)
52 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni
43.291.927.189 42.311.631.599 44.467.044.818
56 - Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato.
43.291.927.181 42.311.631.591 44.467.044.819
104 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
887.583.482 1.081.404 1.081.361
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 27.100.935.234 27.088.251.992 27.435.631.735 27.423.359.296 27.986.594.107 27.974.371.037
4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
2.218.548 2.571.104 2.226.349 2.579.342 2.225.399 2.581.959
(DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE)
117 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
100.703 1.295.124 1.295.124
124 - Diffusione della cultura dell impresa sociale e della responsabilità sociale delle imprese e valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo settore.
270.101 270.511 270.511
125 - Sostegno e sviluppo del Terzo settore 1.847.744 660.714 659.764
Costi totali(budget)
Programma(Centro di Responsabilità) Stanziamenti in
c/competenzaStanziamenti inc/competenza
Costi totali(budget)
Costi totali(budget)
Missione Obiettivi
Previsioni 2016Previsioni 2015 Previsioni 2017
Stanziamenti inc/competenza
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO 2015 - 2017040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Piano degli obiettivi per Missioni e Programma
a b c d e f
040/121/3
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
27.098.716.686 27.085.680.888 27.433.405.386 27.420.779.954 27.984.368.708 27.971.789.078
(DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI)
105 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
303.903 303.982 303.971
134 - Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.
27.098.412.783 27.433.101.404 27.984.064.737
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 21.781.759 21.959.808 21.777.743 21.960.706 1.777.567 1.963.325
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6) 21.781.759 21.959.808 21.777.743 21.960.706 1.777.567 1.963.325
(DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE)
73 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migranti 21.692.801 21.687.327 1.687.155
106 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
88.958 90.416 90.412
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 41.731.447 27.202.238 41.468.553 26.996.782 41.507.858 26.977.051
7.1 Indirizzo politico (32.2) 11.815.794 8.449.981 11.766.539 8.449.640 11.765.863 8.443.778
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)
10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programma 11.815.794 11.766.539 11.765.863
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 29.915.653 18.752.258 29.702.014 18.547.142 29.741.995 18.533.273
(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)
108 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
6.000 6.000 6.000
123 - Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso i necessari interventi.
29.828.080 29.614.441 29.654.422
131 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014
81.573 81.573 81.573
8 Fondi da ripartire (33) 14.057.505 3.000.000 7.767.360 3.200.000 4.566.168 0
8.1 Fondi da assegnare (33.1) 14.057.505 3.000.000 7.767.360 3.200.000 4.566.168 0
(DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI)
16 - Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personale 14.057.505 7.767.360 4.566.168
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/1
1 Politiche per il lavoro (26)Missione
1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)Programma
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONECentro di Responsabilità
101 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Obiettivo
Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione Programma triennale per la trasparenza e l'integrità degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
206.390 206.499 206.487
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
102 - Contribuire all'attuazione della legge n. 92/2012 con riferimento al sistema degli ammortizzatori sociali, in particolare fornendo adeguato sostegno alle parti sociali per la creazione e il funzionamento dei fondi di solidarietà
Obiettivo
Sarà data attuazione, mediante l'emanazione dei provvedimenti previsti, alle disposizioni della L. 92/2012 finalizzate alla riforma del sistema degli ammortizzatori sociali e alla messa a regime dell'Assicurazione Sociale per l'impiego (ASPI) e della mini-ASPI. Sarà inoltre fornito adeguato sostegno alle parti sociali per la creazione e il funzionamento dei fondi di solidarietà con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria. Si provvederà all'emanazione dei decreti previsti dall'art. 3, comma 16 legge 92/2012 finalizzati alla definizione dei requisiti dei soggetti gestori dei fondi e dei sistemi di controllo sulla gestione e il monitoraggio per verificare l'efficacia e l'impatto delle prestazioni.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
7.864.566.884 8.058.680.358 6.992.988.470
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
3 Numero di decreti di istituzione dei fondi di solidarietà in rapporto agli accordi validamente conclusi dalle parti sociali entro il 30 settembre
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
4 Numero di decreti per la definizione dei requisiti dei soggetti gestori, dei criteri per la contabilità e dei sistemi di controllo sui fondi bilaterali puri in rapporto agli accordi validamente conclusi dalle parti sociali entro il 30/9
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/2
1 Politiche per il lavoro (26)Missione
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)Programma
SEGRETARIATO GENERALECentro di Responsabilità
109 - Coordinamento delle attività connesse alla attuazione della normativa in materia di trasparenza, integrità e prevenzione della corruzioneObiettivo
Attività di coordinamento, vigilanza e monitoraggio per l'attuazione delle misure previste dalla vigente normativa in materia di trasparenza e integritàDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
629.945 629.945 629.945
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
139 - Coordinamento della governance nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal MinisteroObiettivo
Attività di coordinamento volta al rafforzamento e alla valorizzazione del ruolo di direzione, indirizzo e vigilanza del Ministero nei confronti degli enti strumentali e previdenziali pubblici e privati e delle Agenzie vigilate dal Ministero, anche attraverso l'adozione e/o la promozione di azioni e misure tese a garantire una maggiore trasparenza e maggiori efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
1.259.447 1.258.844 1.258.844
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
140 - Governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, dei documenti di bilancio, contabilità economica e finanziaria, vigilanza sulla loro efficienza e rendimento, attività di audit interno e di audit dei Fondi Comunitari
Obiettivo
Attività di governance e coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero; attività di coordinamento della predisposizione dei documenti di bilancio del Ministero, di contabilità economica e finanziaria; attività di vigilanza sul buon andamento degli uffici centrali e periferici; attività di audit interno e di audit dei Fondi Comunitari al fine di garantire terzietà rispetto alle funzioni di gestione e certificazione
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
1.758.229 1.669.116 1.669.022
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
2 Svolgimento di audit a campione su almeno il 10% delle spese dichiarate alla CE nel periodo contabile
Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
141 - Monitoraggio unitario sulle politiche del lavoro e socialiObiettivo
Attività di supporto al Ministro per il monitoraggio delle politiche del mercato del lavoro, della qualità dei servizi forniti dall'Amministrazione e dell'efficacia delle normative introdotte a partire da quanto previsto dalla legge n. 92.2012 di concerto con la struttura, operante presso il Segretariato, che si occupa della elaborazione statistica in raccordo con le strutture del SISTAN e dell'ISTAT
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
629.945 629.945 629.945
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Rapporto tra azioni/misure programmate e realizzate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/3
1 Politiche per il lavoro (26)Missione
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)Programma
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALICentro di Responsabilità
115 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del avoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Obiettivo
Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione delle disposizioni in materia di lotta alla corruzione e del Programma triennale per la trasparenza, e degli standard di qualità dei servizi
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
488.203 488.353 1.038.424
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
127 - Promozione e miglioramento delle politiche e delle procedure per la tutela della salute e della sicurezza sul lavoroObiettivo
Elaborazione dei provvedimenti di attuazione del d. lgs. n. 81/2008 in coerenza con le direttive europee e con le convenzioni dell'OIL in materia. Proposte di semplificazione orientate a migliorare l'effettività delle norme soprattutto nelle piccole e medie imprese, anche alla luce dei più recenti orientamenti europei. Implementazione e studio di norme tecniche, buone prassi e strumenti di supporto alle imprese, in collaborazione con l'INAIL, anche nell'ambito del progetto OIRA. Coordinamento delle attività della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e degli altri organi tecnici. Partecipazione ai lavori in sede UE in materia, con particolare riguardo al Comitato consultivo salute e sicurezza e al CdA dell'Agenzia europea per la salute e la sicurezza sul lavoro. Promozione della cultura della salute e sicurezza in collaborazione con l'Agenzia Europea di Bilbao, l'INAIL, le Regioni e le parti sociali.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
4.251.672 4.184.200 5.127.073
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 percentuale di pareri, note e autorizzazioni predisposti rispetto a quelli richiesti
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
2 percentuale di riunioni seguite in ambito internazionale rispetto a quelle convocate
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
128 - Mediazione tra le parti sociali e nelle vertenze collettive di lavoro derivanti da crisi industriali e da processi di riorganizzazione economico-strutturale in tutti i settori
Obiettivo
Mediazione finalizzata alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed alla riduzione degli impatti traumatici determinati da situazioni di crisi aziendali. Verifica dei requisiti dei lavoratori salvaguardati iscritti nelle liste di mobilità e licenziati dopo l'entrata in vigore della legge 92/2012. Mediazione e verifica dei presupposti per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in deroga; supporto alla revisione della normativa in materia, con l'obiettivo di un più efficiente impiego delle risorse dedicate. Rilevazione ed elaborazione dei dati di competenza per finalità statistiche e di monitoraggio delle attività, ivi compresa l'attività relativa alle conciliazioni delle vertenze individuali. Implementazione, anche in coordinamento con la Direzione generale per gli ammortizzatori e con l'INPS, di sistemi di rilevazione che consentano di evidenziare l'impatto di genere delle crisi aziendali.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
2.125.753 2.147.431 1.677.119
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 percentuale di vertenze concluse con accordo positivo rispetto a quelle attivate
Indicatore di risultato (output) 80% 80% 80%
2 percentuale di istanze trattate rispetto a quelle presentate
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
3 Relazione sui dati relativi alle conciliazioni individuali e all'impatto di genere
Indicatore di risultato (output) si si si
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/4
1 Politiche per il lavoro (26)Missione
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)Programma
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALICentro di Responsabilità
129 - Disciplina, anche in ambito internazionale, del rapporto di lavoro e delle pari opportunità; studio della rappresentatività e dell'evoluzione della disciplina contrattuale
Obiettivo
Supporto giuridico a soggetti interni ed esterni al Ministero in materia di rapporti di lavoro. Partecipazione alla negoziazione di convenzioni internazionali e atti normativi comunitari, contributo alla loro attuazione e pareri a supporto del Dipartimento politiche europee per le procedure di infrazione. Potenziamento delle funzionalità della banca dati integrata delle oo. ss. e dei contratti collettivi. Analisi del T.U. sulla rappresentanza ai fini della predisposizione di schemi di direttive agli uffici centrali e periferici. Predisposizione di strumenti funzionali all'analisi dell'evoluzione della disciplina contrattuale. Proposte di testi normativi in attuazione delle recenti riforme in materia di rapporti di lavoro e di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro. Supporto agli organismi deputati alla parità e alle p.o. nel lavoro presso il Ministero e eventuali proposte per la semplificazione e razionalizzazione di organismi, competenze e fondi operanti in materia.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
6.890.927 2.189.327 1.394.866
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Numero di riunioni seguite in ambito internazionale Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
2 percentuale di pareri, note e rapporti predisposti rispetto a quelli richiesti
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/5
1 Politiche per il lavoro (26)Missione
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
Programma
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVACentro di Responsabilità
5 - Contrasto all'illegalità nel lavoro con particolare attenzione al lavoro nero.Obiettivo
L'obiettivo si realizzerà attraverso l'azione di coordinamento nei confronti degli Enti di vigilanza e con tutti gli altri attori istituzionali competenti in materia, la programmazione dell'attività ispettiva in sinergia con gli altri soggetti coinvolti e mediante l'utilizzo di banche dati condivise. L'attivazione di un sistema di scambio telematico di dati e informazioni consentirà di evitare duplicazioni e sovrapposizioni di interventi, fornendo altresì elementi di conoscenza del territorio utili per un'attività ispettiva mirata al contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro. Si intensificherà il monitoraggio, la raccolta e l'analisi dei dati provenienti dagli uffici territoriali, proseguendo nella valutazione quantitativa e qualitativa dell'attività ispettiva; verranno programmati e realizzati incontri di aggiornamento ed informazione del personale, con divulgazione di istruzioni operative; si parteciperà ad incontri in ambito comunitario ed internazionale.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
28.945.906 28.948.417 28.938.536
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
4 Numero di aziende ispezionate per tutela dei rapporti di lavoro.
Indicatore di risultato (output) >=125,000 >=125,000 >=125,000
5 Provvedimenti di sospensione attività imprenditoriale ex art. 14 D.Lgs. n. 81/2008.
Indicatore di risultato (output) >=6.500 >=6.500 >=6.500
6 Sanzioni riscosse. Indicatore di risultato (output) >=80,000 >=80,000 >=80,000
8 Incidenza delle irregolarità per la tutela dei rapporti di lavoro.
Indicatore di impatto (outcome) >=50% >=50% >=50%
6 - Prevenzione e sicurezzaObiettivo
L'obiettivo si realizzerà attraverso diverse azioni tra loro complementari. Verranno predisposte e diffuse istruzioni operative e circolari in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Verrà assicurata la partecipazione ai gruppi di lavoro per la elaborazione di decreti attuativi del Testo Unico e ai gruppi di lavoro a livello comunitario (S.L.I.C.). Si condivideranno le strategie di intervento con tutti gli organi di vigilanza, in particolare con le ASL, tenendo conto delle informazioni provenienti dagli organismi bilaterali, al fine di migliorare qualitativamente, sviluppare e intensificare l'attività di vigilanza tecnica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la ricerca e lo sviluppo di nuove modalità operative e di selezione degli obiettivi. Sarà assicurato il coordinamento dei controlli nell'ambito delle Direttive di prodotto, che riflette i propri effetti anche nello specifico settore della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
6.808.343 6.808.970 6.806.500
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
4 Numero di aziende ispezionate per la tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavore nel settore delle costruzioni edile o di genio civile.
Indicatore di risultato (output) >=18,000 >=18,000 >=18,000
6 Incidenza delle irregolarità per salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nel settore delle costruzioni edili o di genio civile.
Indicatore di impatto (outcome) >=55% >=55% >=55%
111 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Obiettivo
Assicurare gli adempimenti della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
428.134 428.134 428.134
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/6
1 Politiche per il lavoro (26)Missione
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONECentro di Responsabilità
110 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del piano triennale di prevennzione della corruzione.
Obiettivo
Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
1.248.812 1.249.023 1.248.992
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
135 - Svolgere un'attività di monitoraggio sui servizi per il lavoro pubblici e privatiObiettivo
Realizzare un sistema di monitoraggio e valutazione dei centri per l'impiego, delle agenzie per il lavoro e degli altri operatori al fine di monitorare e valutare la loro efficienza in termini di informazione, erogazione dei servizi ed occupabilità dei lavoratori.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
2.598.016 2.532.524 2.531.507
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 grado di copertura della rilevazione dei servizi per l'impiego e delle agenzie per il lavoro
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
2 grado di copertura della rilevazione dei servizi dei consiglieri Eures
Indicatore di risultato (output) 90% 90% 90%
3 Report di monitoraggio Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1
136 - Attuazione Garanzia GiovaniObiettivo
La Raccomandazione del Consiglio europeo del 22 aprile 2013 ha istituito una "Garanzia" per i giovani invitando gli Stati Membri a garantire un'offerta qualitativamente valida di lavoro, di proseguimento degli studi di apprendistato o di tirocinio o altra misura di formazione. In attuazione del "Piano di attuazione italiano della Garanzia per i Giovani", trasmesso alla CE nel dicembre 2013, di cui la CE ha preso atto con nota n. ARES EMPL/E3/MB/gc(2014), e a seguito di presentazione del PON Occupazione Iniziativa Giovani, approvato senza osservazioni dalla CE l'11 luglio 2014, la Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione sarà impegnata nel triennio 2015-2017 nell'elaborazione di atti di programmazione, riprogrammazione, indirizzo, monitoraggio, verifica dei risultati, nel coordinamento degli Organismi intermedi del PON ( Regioni/P.A./altre Amministrazioni), consolidamento di partenariati istituzionali strategici.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
7.666.082 7.581.218 7.551.182
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 4 Report per ciascuna annualità Indicatore di realizzazione fisica 4 4 4
137 - Programmazione e utilizzo delle risorse comunitarie per interventi in favore di competitività e occupazioneObiettivo
In attuazione dell'accordo di Partenariato, programmazione 2014-2020, il Ministero riveste il duplice ruolo di Autorità capofila di F.S.E. e Amministrazione titolare Programmi Operativi. Nella veste di Amministrazione capofila del triennio 2015-2017 il Ministero coordinerà l'attuazione del F.S.E. e attiverà un monitoraggio delle politiche comunitarie. In qualità di Amministrazione titolare di P.O. sarà impegnato nell'attuazione del PON SPAO (Programma Operativi Sistemi politiche attive per l'occupazione) e del PON Occupazione Iniziativa Giovani di cui all'Ob. 136
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
24.979.678 26.340.768 6.311.717
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Un report per ciascuna annualità Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/7
1 Politiche per il lavoro (26)Missione
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONECentro di Responsabilità
138 - monitoraggio e valutazione degli interventi nell'ambito delle attività di indirizzo e coordinamento in materia di formazione professionaleObiettivo
in attuazione delle competenze previste dalla legge quadro in materia di formazione professionale, n. 845 del 21/12/1978, la Direzione Generale per le Politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione, nel triennio 2015-2017, provvederà all'impostazione di un sistema di monitoraggio degli interventi in materia di formazione finanziati con risorse pubbliche. Tale sistema, integrando e sintetizzando i diversi esercizi di monitoraggio attualmente esistenti, potrebbe consentire una conoscenza complessiva degli ambiti, tempi e modi di intervento in tema di formazione professionale a carico di risorse pubbliche e rappresentare uno strumento di valutazione utile anche per le successive ripartizioni di risorse.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
15.880.987 13.918.795 13.858.755
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 un report annuale Indicatore di realizzazione fisica 1 1 1
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/8
1 Politiche per il lavoro (26)Missione
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Centro di Responsabilità
107 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Obiettivo
Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
6.000 6.000 6.000
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
122 - Assicurare la continuità operativa e il funzionamento degli uffici territoriali attraverso i necessari interventi.Obiettivo
Svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a garantire la piena operatività ed il funzionamento degli uffici del territorio, attraverso una efficace gestione delle risorse finalizzata ad assicurare l'adeguato presidio delle attività istituzionali previste dall'ordinamento.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
291.035.083 286.460.431 282.277.050
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Livello di attuazione della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria >=85% >=85% >=85%
132 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014.
Obiettivo
L obiettivo, nell ottica del contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse, anche in attuazione del DPCM n. 121 /2014, di riorganizzazione del Ministero, risponde alla necessità: 1) di riordinare l assetto logistico dell amministrazione periferica; 2) di riprogrammare i processi di lavoro; 3) di adottare, attraverso gli strumenti previsti dalle norme vigenti, misure volte al razionale impiego e ridistribuzione delle risorse umane; 4) di supportare, tramite l attività formativa, la valorizzazione e l impiego delle risorse umane anche in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
26.361 26.361 26.361
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)
Indicatore di risultato (output) <=88% <=85% <=85%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/9
1 Politiche per il lavoro (26)Missione
1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)Programma
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONECentro di Responsabilità
99 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Obiettivo
Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità per il triennio di riferimento, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
217.146 217.189 217.184
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
126 - Assicurare coordinamento, progettazione, manutenzione e gestione dei sistemi informatici Amm.ne centrale e territoriale, per l'informatica di servizio. Implementare un sistema informativo per gestione e monitoraggio delle politiche del lavoro.
Obiettivo
Supportare l'operatività delle strutture centrali e territoriali attraverso la gestione delle risorse relative all'informatica di servizio, curando in particolare lo sviluppo e l'integrazione dei sistemi anche in attuazione della normativa sulla digitalizzazione. Gestire la progettazione, lo sviluppo ed il mantenimento in esercizio delle reti di comunicazione e telefonia. Implementare un sistema informativo per la gestione ed il monitoraggio delle politiche del lavoro con particolare riguardo a quelle rivolte ai giovani, attraverso l'implementazione della piattaforma tecnologica per la gestione del programma "Garanzia Giovani" e la creazione della Banca dati delle politiche attive e passive. Implementare il sistema informativo della vigilanza anche attraverso il rafforzamento dell'incrocio dei dati raccolti da amministrazioni esterne e enti vigilati, tenendo conto anche del protocollo d'intesa, sottoscritto da Ministero, Inps, Inail, e Agenzia delle Entrate.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
11.375.597 11.010.925 10.982.591
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Rapporto tra le attività programmate e quelle realizzate per il funzionamento delle strutture centrali e territoriali
Indicatore di risultato (output) 80% 90% 100%
2 Informazioni integrate nel sistema sull'inserimento occupazionale dei cittadini
Indicatore di realizzazione fisica 70% 80% 80%
3 Informazioni integrate nel sistema di vigilanza e diffusione della conoscenza sull'utilizzo dei fenomeni distorsivi.
Indicatore di realizzazione fisica 85% 85% 85%
130 - Azioni di comunicazione e informazione nelle materie di competenza del Ministero d'intesa con le Direzioni del Ministero ed in collaborazione con Enti vigilati e Agenzie strumentali.
Obiettivo
Direzione e coordinamento delle iniziative e degli strumenti di comunicazione e informazione esterna e interna all'Amministrazione, attraverso i new media e i canali tradizionali, in raccordo con le altre Direzioni Generali e in collaborazione con gli Enti vigilati e le agenzie strumentali, con particolare riguardo alle politiche occupazionali e del lavoro, alle politiche previdenziali, alle politiche sociali e agli eventi europei. Cura dell'attività di pubblicazione sui siti istituzionali e coordinamento nell'utilizzo degli strumenti di comunicazione ed informazione in uso presso l'Amministrazione centrale e gli uffici territoriali (siti intranet e internet).
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
660.055 660.385 660.345
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Tasso annuo di incremento degli accessi al sito internet.
Indicatore di impatto (outcome) 3% 4% 5%
2 Iniziative di comunicazione istituzionale realizzate in collaborazione con le altre Direzioni del Ministero, con gli enti vigilati e con le Agenzie strumentali.
Indicatore di risultato (output) 6 6 6
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/10
2 Politiche previdenziali (25)Missione
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVECentro di Responsabilità
52 - Adeguatezza sociale, equità e convergenza dei regimi pensionistici pubblici e privati, rafforzamento del ruolo della previdenza complementare nonché miglioramento delle prestazioni e riduzione dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni
Obiettivo
L'adeguatezza dei trattamenti pensionistici è essenziale a garantire la tenuta sociale del sistema di welfare. Per migliorare l'adeguatezza delle pensioni e l'equità complessiva del sistema occorre favorire i fattori che concorrono all'accumulazione del risparmio previdenziale ed eliminare quegli elementi distorsivi che non si conciliano con gli obiettivi di convergenza, flessibilità, semplificazione e trasparenza perseguiti attraverso l'applicazione del metodo contributivo. E' essenziale diffondere la consapevolezza della necessità dell'accantonamento di risorse ai fini previdenziali e armonizzare le diverse regole nelle diverse gestioni pubbliche e private attraverso l'estensione del sistema contributivo pro-rata nonché migliorare il sistema di tutela dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
43.291.927.189 42.311.631.599 44.467.044.818
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 103/96 rispetto ad analogo valore del sistema pensionistico pubblico
Indicatore di impatto (outcome) 13,2% 13,2% 13,2%
3 Importo della prestazione media Invalidità Vecchiaia e Superstiti erogata dal sistema pensionistico privato gestito dagli enti di cui al D. lgs 509/94 rispetto ad analogo valore del sistema pensionistico pubblico
Indicatore di impatto (outcome) 103% 103% 103%
5 Tasso di crescita degli iscritti ai fondi di previdenza complementare
Indicatore di impatto (outcome) 27,9% 28,00% 28,10%
6 Incidenza delle prestazioni assistenziali rispetto al totale delle prestazioni erogate.
Indicatore di impatto (outcome) 3,3% 3,3% 3,3%
56 - Sostenibilità finanziaria del sistema previdenziale, monitoraggio dei trasferimenti statali e riassetto del sistema di governance e delle strutture organizzative degli enti pubblici di previdenza e di assistenza nonché degli istituti di patronato.
Obiettivo
E' essenziale nell'ambito della spesa previdenziale un'efficace ed efficiente gestione dei trasferimenti statali che consenta di ottimizzare l'uso delle risorse e di migliorare la sostenibilità finanziaria del sistema pensionistico pubblico obbligatorio. Per rafforzare la sostenibilità finanziaria il Legislatore è intervenuto anche sui profili organizzativi del sistema di welfare. In tale direzione, nella fase transitoria e conseguente alla definizione dell'articolato processo di riordino e di riorganizzazione funzionale degli enti vigilati, occorre porre in essere tutte le attività di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza necessarie alla realizzazione, non solo degli obiettivi di risparmio e di contenimento dei costi di funzionamento, ma anche di miglioramento, in termini di accessibilità ai diritti del Welfare, dei sistemi integrati di erogazione dei servizi ai cittadini, resi sia dagli enti di previdenza pubblici (INPS e INAIL) sia dagli istituti di patronato.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
43.291.927.181 42.311.631.591 44.467.044.819
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
2 Incidenza della spesa pensionistica sul PIL Indicatore di impatto (outcome) 16,40% 16,30% 16,20%
104 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Obiettivo
Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
887.583.482 1.081.404 1.081.361
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/11
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)Missione
4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
Programma
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESECentro di Responsabilità
117 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Obiettivo
Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
100.703 1.295.124 1.295.124
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
124 - Diffusione della cultura dell impresa sociale e della responsabilità sociale delle imprese e valorizzazione del ruolo e del coinvolgimento attivo dei soggetti del Terzo settore.
Obiettivo
Diffusione di buone pratiche relative all impresa sociale, alla responsabilità sociale delle imprese e alla organizzazione e coinvolgimento del Terzo settore nel tessuto sociale ed economico.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
270.101 270.511 270.511
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione attività programmate Indicatore di risultato (output) >=73% >=75% >=80%
125 - Sostegno e sviluppo del Terzo settoreObiettivo
Favorire la partecipazione attiva e consapevole delle organizzazioni del Terzo settore; trasparenza e semplificazione delle procedure amministrative e contabili; esercizio delle competenze attribuite all ex Agenzia per il Terzo settore; finanziamento di progetti sperimentali ed erogazione di contributi previsti dalle disposizioni di riferimento in favore dei soggetti del Terzo settore; promozione e sostegno delle capacità organizzative dei soggetti del Terzo settore al fine di rafforzare la rete e valorizzare la sussidiarietà; attuazione e gestione degli interventi previsti a carico dei fondi strutturali comunitari
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
1.847.744 660.714 659.764
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Percentuale delle richieste di contributo presentate dalle associazioni di volontariato e onlus ex l. 342/2000 ammesse a finanziamento sul totale delle domande presentate
Indicatore di impatto (outcome) >=97% 97% 97%
2 Percentuale dei fondi impegnati sui fondi disponibili Indicatore di risultato (output) 98% 98% 98%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/12
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)Missione
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
Programma
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALICentro di Responsabilità
105 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Obiettivo
Contributo della Direzione Generale all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
303.903 303.982 303.971
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
134 - Costruzione del nuovo modello di Welfare nel quadro di attuazione del Federalismo. Monitoraggio e analisi delle necessità sociali e dell'impatto delle politiche.
Obiettivo
Efficiente ed efficace gestione del finanziamento nazionale della spesa sociale. Sviluppo del sistema informativo sui servizi sociali per il monitoraggio degli interventi. Analisi dei bisogni sociali e valutazione dell'efficacia delle politiche. Sensibilizzazione verso i fenomeni di esclusione sociale e di povertà. Valorizzazione della social card nel rispetto del principio di sussidiarietà. Adozione ed attuazione del piano nazionale per l'infanzia e adolescenza. Promozione di modelli d'intervento integrati ed efficienti per la presa in carico delle persone con disabilità e non autosufficienti. Implementazione occupabilità delle persone con disabilità.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite si
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
27.098.412.783 27.433.101.404 27.984.064.737
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Incidenza di povertà assoluta Indicatore di risultato (output) 7% 6,5% 9,9%
2 Percentuale di bambini tra zero e fino al compimento dei 3 anni che hanno usufruito dei servizi per l'infanzia (asilo nido, micronidi, o servizi integrativi e innovativi), sul totale della popolazione in età 0-3 anni
Indicatore di risultato (output) 14% 15% 15,5%
3 Numero di record individuali di persone beneficiarie di politiche sociali nel casellario dell'assistenza
Indicatore di realizzazione fisica 500.000 800.000 800.000
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/13
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)Missione
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)Programma
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONECentro di Responsabilità
73 - Azione di sistema per l'integrazione sociale e l'inserimento lavorativo dei migrantiObiettivo
Rafforzamento della governance interistituzionale del fenomeno migratorio attraverso: a)implementazione di interventi volti a dare attuazione al Piano per l'integrazione nella sicurezza
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
21.692.801 21.687.327 1.687.155
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Pareri resi per la conversione del permesso di soggiorno per minore età al compimento della maggiore età ( art. 32 d.lg. 286/1998)
Indicatore di risultato (output) 1000 1000 1000
3 Interventi di integrazione sociale attivati Indicatore di risultato (output) 4 4 4
106 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Obiettivo
Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
88.958 90.416 90.412
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/14
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione
7.1 Indirizzo politico (32.2)Programma
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTROCentro di Responsabilità
10 - Funzionamento ordinario dell'Amministrazione in aderenza al programmaObiettivo
L' obiettivo si realizza attraverso le attività connesse ai servizi di carattere generale, necessarie a garantire il regolare funzionamento del Gabinetto e degli altri uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
11.815.794 11.766.539 11.765.863
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione dell'attività di programmazione Indicatore di risultato (output) si si si
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/15
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)Missione
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Centro di Responsabilità
108 - Attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Obiettivo
Assicurare gli adempimenti di competenza della Direzione Generale funzionali all'attuazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, degli standard di qualità dei servizi e del Piano triennale di prevenzione della corruzione.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
6.000 6.000 6.000
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Realizzazione delle attività programmate Indicatore di risultato (output) 100% 100% 100%
123 - Assicurare il funzionamento e la continuità operativa degli uffici dell'Amministrazione centrale attraverso i necessari interventi.Obiettivo
Svolgimento dell'attività istituzionale finalizzata a garantire la piena operatività ed il funzionamento degli uffici attraverso una efficace gestione delle risorse.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
29.828.080 29.614.441 29.654.422
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Livello di impegno della spesa Indicatore di realizzazione finanziaria >=85% >=85% >=85%
131 - Provvedere alla innovazione strutturale, alla razionalizzazione delle risorse, alla trasparenza e semplificazione dei processi, in coerenza con le linee di indirizzo dettate dal DL n. 90/2014, anche alla luce del DPCM n. 121/2014
Obiettivo
L obiettivo, nell ottica del contenimento della spesa e della razionalizzazione delle risorse, anche in attuazione del DPCM n. 121 /2014 di riorganizzazione del Ministero, risponde alla necessità: 1) di riordinare l assetto logistico dell amministrazione centrale; 2) di riprogrammare i processi di lavoro; 3) di adottare, attraverso gli strumenti previsti dalle norme vigenti, misure volte al razionale impiego e ridistribuzione delle risorse umane; 4) di supportare, tramite l attività formativa, la valorizzazione e l impiego delle risorse umane anche in base alle esigenze derivanti dall'evoluzione normativa.
Descrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico si Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
81.573 81.573 81.573
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 Il rapporto tra il totale delle spese nell'anno di riferimento (S2) e quelle effettuate nel 2011 (S1)
Indicatore di risultato (output) 88% <=85% <=85%
Schede obiettivo
NOTE INTEGRATIVE AL BILANCIO DI PREVISIONE
040 - MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/122/16
8 Fondi da ripartire (33)Missione
8.1 Fondi da assegnare (33.1)Programma
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
Centro di Responsabilità
16 - Fondo Unico di Amministrazione per incentivare la produttività del personaleObiettivo
porre in essere gli adempimenti di competenzaDescrizione
Priorità politica
Obiettivo strategico no Obiettivo relativo alle risorse trasferite no
Stanziamenti in c/competenza per l'obiettivo
2015 2016 2017
14.057.505 7.767.360 4.566.168
Indicatori
Cod Descrizione Tipo Valori target per anno
1 livello di erogazione dei fondi Indicatore di realizzazione finanziaria 100% 100% 100%
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE PER IL TRIENNIO 2015 - 2017
SEZIONE II
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/1
MISSIONE
1 Politiche per il lavoro (26)
PROGRAMMA
1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
Descrizione delle attività
- Disciplina e finanziamento degli incentivi all'occupazione, interventi in materia di auto imprenditorialità ed auto impiego ex d.lgs. 185/2000; disciplina degli ammortizzatori sociali, dei trattamenti di integrazione salariale, dell'assicurazione sociale per l'impiego, dei trattamenti di disoccupazione e mobilità; disciplina verifica e controllo dei fondi di solidarietà ex art. 3, l. 92/2012; disciplina e gestione dei contratti di solidarietà e dei lavori socialmente utili; analisi e monitoraggio degli istituti di inserimento e reinserimento nel mercato del lavoro e tutela del reddito.
2017
6.993.194.957
2016
8.058.886.857 7.864.773.274
2015
3.308.488 3.308.488 3.308.488REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
544.492 544.726 542.463CONSUMI INTERMEDI
223.974 223.974 223.974IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
6.988.815.216 8.046.996.216 7.833.109.285TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
250.000 250.000 250.000TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
<< 7.510.658 27.286.187TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
50.000 50.000 50.000ALTRE USCITE CORRENTI
2.787 2.795 2.877INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
<<<<<<CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni di bilancio relative al Programma di spesa Politiche passive del lavoro e incentivi all occupazione sono elaborate tenendo conto delle ricadute della crisi economica sui livelli occupazionali e quindi sulla necessita' di assicurare adeguati strumenti di sostegno al reddito. In particolare, le previsioni riguardano stanziamenti di bilancio relativi a trasferimenti di fondi dello Stato nei confronti dell INPS - Istituto Nazionale di Previdenza Sociale - ai fini del rimborso degli oneri sostenuti dall Istituto per finanziare interventi volti al mantenimento del salario dei lavoratori, quali la cassa integrazione guadagni straordinaria, i trattamenti di mobilita' e disoccupazione e gli interventi previsti dalla legge di riforma del mercato del lavoro. Modifiche e incrementi a questi stanziamenti sono scaturiti dalla legge 28 giugno 2012, n. 92: Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. A tale riguardo si confrontino i capitoli 2400: Oneri relativi ai trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e connessi trattamenti di fine rapporto e 2402: Oneri relativi ai trattamenti di mobilita' dei lavoratori e di disoccupazione. Particolare attenzione, inoltre, è stata rivolta al Fondo sociale per Occupazione e Formazione, ex. art. 18, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 185 del 2008, capitolo di bilancio 2230, quale strumento principale di finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, nonché altri interventi di sostegno al reddito e anche di politiche attive (finanziamento Lavoratori Socialmente Utili, trasferimento alle regioni delle risorse per l obbligo formativo e l apprendistato). Infine, la legge di stabilita' n. 147 del 2013 ha previsto l istituzione di un capitolo, 2232, su cui far confluire risorse finanziarie destinate alla stabilizzazione dei collaboratori a progetto nel settore dei servizi di call center.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/2
MISSIONE
1 Politiche per il lavoro (26)
PROGRAMMA
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
Descrizione delle attività
- Attività di indirizzo e coordinamento delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, nonchè delle strutture, dell'azione amministrativa, della programmazione economico - finanziaria, gestione di fondi da ripartire e risorse di natura specifica, delle attività statistiche del Ministero, dei processi di razionalizzazione dell'organizzazione del Ministero e degli enti vigilati. Attività di controllo e vigilanza interna sul corretto funzionamento degli uffici dell'Amministrazione centrale e periferica. Attività di audit.
2017
4.187.756
2016
4.187.850 4.277.566
2015
3.760.177 3.760.177 3.769.677REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
174.999 175.089 254.641CONSUMI INTERMEDI
249.576 249.576 250.196IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
1.776 1.776 1.776ALTRE USCITE CORRENTI
1.228 1.232 1.276INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per la formulazione delle previsioni sono stati adottati i seguenti criteri. Per le spese di personale le previsioni sono state fatte dalla competente Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti. Per quanto riguarda gli atri stanziamenti attribuiti questo CDR, le previsioni tengono conto dei costi insopprimibili di funzionamento della struttura.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/3
MISSIONE
1 Politiche per il lavoro (26)
PROGRAMMA
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
Descrizione delle attività
- Disciplina dei rapporti di lavoro; analisi e monitoraggio della relativa evoluzione; promozione e controllo dell'attuazione dei principi di uguaglianza di opportunità e di non discriminazione tra donne e uomini nel lavoro; promozione delle politiche in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro. Diritti sindacali, rappresentanza e rappresentatività sindacale; interventi di mediazione nelle controversie collettive di lavoro; coordinamento delle attività di conciliazione e certificazione dei rapporti di lavoro; disciplina in materia di diritto di sciopero; attività di rilievo internazionale, cura rapporti con UE, OIL, OCSE e Consiglio d'Europa.
2017
9.237.482
2016
9.009.311 13.756.555
2015
4.306.455 4.306.455 4.306.455REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
1.404.255 1.324.622 1.301.708CONSUMI INTERMEDI
273.886 273.886 273.886IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
3.150.697 3.011.753 7.718.831TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
97.420 87.818 150.816TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
1.982 1.982 1.982ALTRE USCITE CORRENTI
2.787 2.795 2.877INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
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CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni sono state formulate tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e dei limiti di spesa stabiliti nel tempo dalle disposizioni tuttora vigenti. Nell'occasione si evidenzia che nella voce "Consumi intermedi" è ricompreso lo stanziamento relativo al capitolo 5025 "Spese di funzionamento della Commissione di garanzia per l'attivazione della legge sullo sciopero" che seppure annoverato tra le spese di funzionamento è in realtà relativo ad un trasferimento di risorse ad un organo dotato di autonomia gestionale.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/4
MISSIONE
1 Politiche per il lavoro (26)
PROGRAMMA
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
Descrizione delle attività
- Indirizzo e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, nei settori pubblico e privato; indirizzo programmazione e monitoraggio dell'attività di vigilanza degli organi del MLPS compresa quella in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e quella svolta dai militari del Comando Tutela del Lavoro. Formazione e aggiornamento del personale ispettivo e dei militari del Comando Tutela del Lavoro. Supporto tecnico-giuridico alle strutture ispettive su profili applicativi ed interpretativi della normativa e sull'attività di trattazione del contenzioso relativo ai provvedimenti connessi all'attività ispettiva.
2017
36.173.170
2016
36.185.521 36.182.383
2015
23.653.012 23.653.016 23.653.012REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
9.888.091 9.900.434 9.897.254CONSUMI INTERMEDI
1.630.824 1.630.824 1.630.824IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
1.000.000 1.000.000 1.000.000ALTRE USCITE CORRENTI
1.243 1.247 1.293INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per la compilazione delle previsioni sono stati adottati i seguenti criteri: - redditi da lavoro dipendente e relative imposte pagate sulla produzione: le previsioni sono state effettuate fatte dalla Direzione Generale competente sulla base degli anni persona previsti; - altre uscite correnti: rientrano in tale voce le spese per liti ed in particolare i costi sostenuti per il pagamento delle spese di lite alle quali l Amministrazione viene condannata nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione. La relativa previsione di spesa è stata effettuata per evitare il ricorso all emissione degli speciali ordini di pagamento da regolare in conto sospeso e, quindi, di contrarre debiti con le Tesorerie Provinciali dello Stato e per esigenze di semplificazioni e snellezza dei procedimenti amministrativi (a seguito dell esaurimento delle risorse assegnate sul capitolo per ogni sentenza trasmessa vengono effettuati due pagamenti, il primo nei confronti della parte vittoriosa in giudizio e il secondo, dopo la concessione dei fondi ai sensi dell art. 26 della L. 196/09, anche a distanza di anni dalla richiesta, nei confronti delle Tesorerie provinciali dello Stato). - consumi intermedi: si è tenuto conto dei costi minimi incomprimibili di funzionamento delle strutture, riducendo al massimo le spese di natura discrezionale. Si segnala che in questa categoria rientrano i costi per le missioni del personale ispettivo civile e militare del Ministero. La relativa previsione di spesa è stata effettuata cercando di garantire la copertura del trattamento di missione spettante al personale impegnato nello svolgimento dell attività di vigilanza e dei costi per le polizze assicurative (KASKO, Infortuni e Terzi Trasportati). Rientrano nella predetta categoria anche le spese connesse all accertamento ispettivo (costi relativi alle comunicazioni/notificazioni degli atti ispettivi, delle ordinanze ingiunzioni e delle convocazioni di commissioni e collegi di conciliazione effettuate dagli Uffici tramite il servizio postale). La previsione di spesa è stata effettuata per consentire nei termini di legge il pagamento delle relative fatture senza ricorrere alle integrazioni fondi ai sensi dell art. 26 della L. 196/09 ed evitare la formazione di debiti.
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040/507/5
MISSIONE
1 Politiche per il lavoro (26)
PROGRAMMA
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
Descrizione delle attività
- Programmi a sostegno dell'occupazione del capitale umano; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; Attività di promozione e sostegno della rete dei servizi per il lavoro anche in coordinamento con le Regioni; attività volte all'incontro tra domanda e offerta di lavoro; attuazione della normativa in tema di libera circolazione dei lavoratori; iniziative di contrasto al lavoro sommerso; piani annuali di azione dei servizi per il lavoro; politiche formative e piani di orientamento e rafforzamento dell'occupabilità; attuazione e gestione delle politiche e attività comunitarie e nazionali relative alla formazione e all'orientamento, al ricollocamento dei lavoratori.
2017
31.502.153
2016
51.622.328 52.373.575
2015
5.462.155 5.462.155 5.462.155REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
390.373 390.517 389.384CONSUMI INTERMEDI
362.616 362.616 362.616IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
20.272.433 40.388.510 40.877.998TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
53.816 53.816 53.816ALTRE USCITE CORRENTI
2.907 2.915 3.002INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
4.957.853 4.961.799 5.224.604CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni di bilancio relative al Programma di spesa Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione sono elaborate tenendo conto delle ricadute della crisi economica sui livelli occupazionali e quindi sulla necessità di assicurare adeguate iniziative a livello istituzionale, sia nazionale che locale, per promuovere l'occupazione e l'inserimento lavorativo. In seguito all entrata in vigore del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2014, n. 121, recante il Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, questo CdR ha visto consolidarsi anche dal punto di vista normativo l unione delle competenze in materia di politiche attive e servizi per il lavoro. Conseguenza di tale riorganizzazione è l unificazione dei capitoli precedentemente di competenza della DG per le politiche attive e passive del lavoro e della DG per le politiche dei servizi per il lavoro. Ciò comporterà la necessità di garantire la totale uniformità delle procedure al fine di assicurare la piena efficienza. Al DPCM dovranno seguire decreti ministeriali non regolamentari per l individuazione delle funzioni e dei compiti delle diverse strutture del Ministero. La Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione sarà articolata in cinque uffici di livello dirigenziali non generale. La riorganizzazione in atto influirà certamente sul funzionamento del C.d.R.. Nello specifico tra gli stanziamenti di bilancio si segnalano, quali strumenti funzionali al perseguimento degli obiettivi istituzionali, i capitoli: 2233 Fondo per le politiche attive del lavoro , 2231 Fondo per il pagamento delle indennità relative alla partecipazione ai tirocini formativi di orientamento , 7682 Finanziamento delle attività di formazione professionale .
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/6
MISSIONE
1 Politiche per il lavoro (26)
PROGRAMMA
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)
Descrizione delle attività
- Gestione, supporto logistico e funzionamento degli Uffici Territoriali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per lo svolgimento delle funzioni di competenza dell'Amministrazione sul territorio
2017
282.309.411
2016
286.492.792 291.067.444
2015
240.570.676 244.497.916 248.826.796REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
26.565.237 26.569.206 26.530.810CONSUMI INTERMEDI
14.907.474 15.158.874 15.435.204IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
987 987 987ALTRE USCITE CORRENTI
265.037 265.809 273.647INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
I criteri di formulazione delle previsioni per il triennio 2015-2017 tengono conto dell esigenza di garantire, mediante l acquisto di beni e servizi, l operatività e il funzionamento degli uffici. La formulazione delle citate previsioni è in linea con le riduzioni degli stanziamenti di bilancio che hanno caratterizzato i precedenti esercizi finanziari e con l attuazione della normativa sulla spending review , che ha determinato, in un ottica di razionalizzazione della spesa, la rimodulazione degli assetti organizzativi dell Amministrazione, in coerenza con il processo di riforma della Pubblica Amministrazione.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/7
MISSIONE
1 Politiche per il lavoro (26)
PROGRAMMA
1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
Descrizione delle attività
- Attività di indirizzo e coordinamento in materia di innovazione tecnologica e sistema informativo. Programmazione, sviluppo e conduzione dei sistemi informativi dell'amministrazione, conduzione del centro servizi. Sviluppo e conduzione dei siti web istituzionali e portali di servizio, attuazione del codice dell'amministrazione digitale del piano di e-government, progettazione sviluppo e gestione delle attività di informazione e comunicazione in materia di politiche del lavoro e politiche sociali; attività di relazione con i mezzi di comunicazione, di produzione editoriale, di relazioni con il pubblico, assistenza tecnica all'organizzazione di eventi nelle materie di competenza del Ministero.
2017
11.860.120
2016
11.888.499 12.252.798
2015
1.875.877 1.875.877 1.875.877REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
5.136.959 5.151.581 5.176.836CONSUMI INTERMEDI
118.226 118.226 118.226IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
1.613 1.613 1.613ALTRE USCITE CORRENTI
4.727.445 4.741.202 5.080.246INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
In relazione alle spese di personale le previsioni sono state effettuate dalla competente Direzione Generale PIBLO, titolare della gestione unificata dei capitoli di riferimento, sulla base degli anni persona previsti. Per quanto concerne gli altri stanziamenti attribuiti a questo CDR, le previsioni tengono conto dei costi incomprimibili di funzionamento della struttura e di quelli necessari per la realizzazione delle campagne ed iniziative di comunicazione istituzionale.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/8
MISSIONE
2 Politiche previdenziali (25)
PROGRAMMA
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
Descrizione delle attività
- Regolamentazione delle forme pensionistiche; coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie professionali; coordinamento e applicazione della normativa in materia di contributi e trattamenti pensionistici nonché in materia di assicurazione sociale e malattie professionali; attività di vigilanza volta a garantire la sostenibilità sociale e finanziaria del sistema previdenziale obbligatorio; vigilanza giuridico amministrativa sugli enti previdenziali pubblici e di diritto privato; trasferimenti di risorse finanziarie agli enti previdenziali; interventi per lo sviluppo della previdenza complementare. Vigilanza sugli enti assicurativi. Ordinamento vigilanza e gestione del finanziamento degli istituti di patronato.
2017
90.435.170.998
2016
84.624.344.594 87.471.437.852
2015
4.634.392 4.634.392 4.798.792REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
549.915 550.086 547.997CONSUMI INTERMEDI
299.382 299.382 310.142IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
90.061.231.661 84.250.405.077 87.097.325.177TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
326.263.244 326.263.244 326.263.244TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
187.722 187.722 187.722TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
42.000.000 42.000.000 42.000.000POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
1.733 1.733 1.733ALTRE USCITE CORRENTI
2.949 2.958 3.045INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CCNL - Numero di unità di personale in servizio presso la D.G. CONSUMI INTERMEDI - Fabbisogno della D.G. nell'ambito dei limiti di spesa imposti dalle norme (D.L. n. 78/2010 convertito in L. n. 122/2010 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica"). Programmazione dell'attivita' ispettiva presso le sedi estere degli istituti di patronato. IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE - Numero di unita' di personale in servizio presso la D.G. TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI - Trasferimenti agli enti di previdenza per gli oneri a carico dello Stato, nonche' trasferimenti per il funzionamento di COVIP. TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI - Trasferimento per il finanziamento degli istituti di patronato, sulla base della L. n.152/2001 "Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale". POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE - Somme da versare all'entrata a compensazione della riduzione dei tassi di premio assicurativi del settore dell'autotrasporto. ALTRE USCITE CORRENTI - Spese per liti ed arbitraggi relativi al contenzioso di competenza della D.G. (Art. 9, L. n. 103/1979 "Modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato"). INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI - D.LT n.377/1945. Fabbisogno della D.G.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/9
MISSIONE
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
PROGRAMMA
4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
Descrizione delle attività
- Sviluppo sostegno e promozione attività svolte dagli enti del Terzo settore a supporto delle politiche di inclusione, integrazione e coesione sociale, anche attraverso finanziamento e monitoraggio di progetti, diffusione dell'informazione, attività di consulenza e assistenza tecnica. Attività di indirizzo vigilanza e controllo sugli organismi del terzo settore. Coordinamento attività degli organismi collegiali incardinati presso la Direzione. Progetti di integrazione tra politiche sociali e politiche attive del lavoro nell'ambito di finanziamenti previsti dai fondi strutturali europei. Attività relative alla corresponsione del 5 per mille dell'Irpef agli organismi del terzo settore e rapporti con l'Agenzia delle Entrate. Promozione sviluppo e coordinamento di politiche e iniziative a sostegno della Responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni.
2017
2.225.399
2016
2.226.349 2.218.548
2015
1.607.628 1.607.628 1.607.628REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
512.630 513.580 505.734CONSUMI INTERMEDI
101.578 101.578 101.578IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
1.734 1.734 1.734ALTRE USCITE CORRENTI
1.829 1.829 1.874INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Per i capitoli a gestione unificata (5141,5142,5145,5191, 5230,8061) le previsioni sono state effettuate dalla Direzione che ha la gestione unificata delle spese di funzionamento e che ha effettuato anche la previsione del personale per il triennio. Per le spese di missione si è tenuto conto dei limiti di spesa di cui al d.l. 78/2010. Per il capitolo 5193 ci si è basati sull'importo proposto dalla RGS. i capitoli 5242 e 5246 sono finanziati con il Fondo Nazionale Poltiche Sociali e il 5243 con l'importo assegnato sulla base delle quote di 5 per mille erogate dai contribuenti alle finalità del volontariato nel rispetto del tetto disposto dalla legge.Nessuno dei tre ha stanziamenti da LB.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/10
MISSIONE
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
PROGRAMMA
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva
(24.12)
Descrizione delle attività
- Trasferimenti di natura assistenziale ad enti previdenziali inclusi trattamenti di invalidità civile, pensioni, assegni sociali e diritti soggettivi; finanziamento nazionale della spesa sociale. Programmazione promozione e coordinamento in materia di politiche sociali e, in particolare, degli interventi: di contrasto a povertà ed esclusione sociale; a favore di infanzia e adolescenza; a favore di persone con disabilità e non autosufficienti. Promozione e tutela del lavoro delle persone con disabilità nonchè delle persone con bisogni complessi. Sistema informativo servizi sociali. Analisi bisogni sociali, monitoraggio e valutazione efficacia ed efficienza politiche sociali.
2017
27.984.368.708
2016
27.433.405.386 27.098.716.686
2015
3.262.049 3.262.049 3.262.049REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
311.040 311.178 310.146CONSUMI INTERMEDI
221.510 221.510 221.510IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
27.968.015.823 27.417.015.823 27.081.925.188TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
<<<<<<TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
12.557.171 12.593.708 12.996.633ALTRE USCITE CORRENTI
1.115 1.118 1.160INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
I criteri adottati per l'adozione dei valori target per gli anni 2015- 2017 risentono delle proiezioni sui tempi di realizzazione degli obiettivi, alla luce degli indicatori di risultato o di realizzazione fisica.Naturalmente, le previsioni sono state elaborate a fronte di un sistema socio-economico ritenuto coerente con le situazioni scaturenti dalle condizioni economiche-finanziarie in cui versa il sistema-Stato.Ciò posto, si rileva, in esito alle categorie economiche del bilancio, quanto segue. - Redditi da lavoro dipendente: la Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali è stata interessata dal processo di riorganizzazione, che ha avuto come effetto di accorpare le due Direzioni Generali dell'Inclusione e del Fondo in un unica struttura, con la riduzione del personale (alcune unità sono state comandate out, senza l effettiva sostituzione), pur in presenza di nuove competenze. In tale contesto si è inserito il nuovo regolamento di organizzazione adottato con DPCM 14 febbraio 2014, n.121 che ha ulteriormente imposto una riduzione delle divisioni della Direzione generale che sono passate da 6 a 5, alle quali si è aggiunta una divisione relativa all inserimento lavorativo dei disabili, proveniente da altra direzione generale. Tale processo di riduzione anche in questo caso si è accompagnato a significativi aumenti di competenze della Direzione Generale, tra cui si cita, a titolo esemplificativo la gestione di nuovi fondi europei.Le previsioni di spesa hanno risentito, inoltre, della continua contrazione delle somme disponibili che ha interessato, non solo il capitolo dedicato agli oneri di funzionamento, ma anche (e, soprattutto) i capitoli c.d. rimodulabili tra i quali sono ricondotti quello del Fondo nazionale per le politiche sociali (cap. 3671) e quello del Fondo nazionale per l infanzia e l adolescenza (cap. 3527). Invece, il cap. 3538 dedicato al Fondo nazionale per le non autosufficienze, allo stato non appare neppure rifinanziato. - Consumi intermedi: gli stanziamenti per consumi intermedi sono da imputare ai fabbisogni di beni e servizi, prevalentemente di natura logistica e funzionale. Gli stanziamenti sono ridotti in esito alle suddette misure di contenimento della spesa. - Trasferimenti correnti ad amministrazioni: tali trasferimenti finanziano la spesa assistenziale, direttamente erogata dall'INPS e prevedono tra le prestazioni di maggiore rilievo, le pensioni di invalidità, gli assegni sociali e i diritti
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/11
MISSIONE
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
PROGRAMMA
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva
(24.12)
...segueCRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
soggettivi. Tra i trasferimenti ad altre amministrazioni, si annoverano i fondi sociali, erogati alle Regioni e alle c.d. città riservatarie (Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, il Fondo per l'Infanzia e l'adolescenza e Fondo per le Non Autosufficienze). - Altre uscite correnti: sono riferite al fabbisogno funzionale della Direzione Generale con particolare riguardo alle attrezzature ed apparecchiature informatiche (hardware, software, manutenzione sistema informatico, licenze etc...). - Investimenti: rappresentano le quote di ammortamento dei beni mobili.
NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO DI PREVISIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/12
MISSIONE
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
PROGRAMMA
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
Descrizione delle attività
- Programmazione, gestione e monitoraggio dei flussi migratori per motivi di lavoro. Cooperazione bilaterale con i Paesi di origine dei flussi migratori. Coordinamento delle politiche per l'integrazione degli stranieri immigrati. Tutela dei minori stranieri. Finanziamento di interventi per favorire l'inserimento socio-lavorativo dei migranti.
2017
1.777.567
2016
21.777.743 21.781.759
2015
1.470.386 1.470.386 1.475.546REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
207.122 207.294 205.773CONSUMI INTERMEDI
93.830 93.830 94.160IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
<< 20.000.000 20.000.000TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
4.998 4.998 4.998ALTRE USCITE CORRENTI
1.231 1.235 1.282INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
La formulazione delle proposte relative al bilancio per l esercizio finanziario 2015 e per il triennio 2015-2016 è stata compiuta nel rispetto delle indicazioni contenute nella circolare del M.E.F.- R.G.S. n. 16 del 12/05/2014. Con specifico riguardo alla missione 27 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti - programma 27.6 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate , la previsione delle spese per acquisto di beni e servizi ha ottemperato all esigenza del contenimento dei consumi intermedi: in tal modo, nell ambito del capitolo 3689 si è operata una diversa distribuzione delle risorse finanziarie tra i piani gestionali, che ha garantito l invarianza dello stanziamento complessivo. La riduzione principale ha riguardato il P.G. 6, afferente alle spese per utenze e canoni, per le quali proseguirà un attento contenimento dei costi, già attivata da questo CDR. Le risorse derivanti dalla predetta riduzione sono state destinate ad assicurare copertura finanziaria alle missioni sul territorio nazionale ed estero, nel rispetto, comunque, dei limiti di spesa previsti dall art. 6, comma 12 del D.L. n. 78/2010. Nell ambito del macroaggregato Interventi , giova evidenziare che il capitolo 3783 Fondo nazionale per le politiche migratorie è alimentato in corso di esercizio finanziario, dal riparto del fondo nazionale per le politiche sociali. Per il capitolo 3784 Fondo nazionale per l accoglienza dei minori stranieri non accompagnati , anch esso di fattore legislativo, l art.1, comma 202 della legge di stabilità 2014 ha fissato in € 20 milioni la dotazione finanziaria del fondo medesimo per ciascuna delle annualità 2015 e 2016.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/13
MISSIONE
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
PROGRAMMA
7.1 Indirizzo politico (32.2)
Descrizione delle attività
- Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo
2017
11.765.863
2016
11.766.539 11.815.794
2015
10.500.370 10.500.370 10.548.180REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
533.506 534.097 531.506CONSUMI INTERMEDI
702.530 702.530 705.650IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
29.457 29.542 30.458INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le proposte di previsione per l anno 2015 e per il triennio 2015-2017 sono state elaborate, in un ottica di contenimento e di razionalizzazione della spesa, nonché sulla base delle istruzioni contenute nella circolare del MEF RGS n. 16 del 12 maggio 2014. Le risorse finanziarie dei capitoli appartenenti al Programma 32.2 Indirizzo politico - sono destinate al funzionamento degli uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Tali risorse sono classificate sotto il profilo economico in: reddito da lavoro dipendente, imposte, consumi intermedi ed investimenti. Le previsioni per il triennio in questione, relative ai redditi da lavoro dipendente ed imposte sono state formulate dalla Direzione generale competente, alla quale è stata affidata la gestione unificata delle spese comuni a più Centri di Responsabilità Amministrativa, nell ambito dell Amministrazione. Con riferimento agli stanziamenti dei capitoli-piani gestionali, appartenenti alla categoria economica consumi intermedi - che hanno subito forti riduzioni, conseguenti alle manovre finanziarie intervenute negli ultimi anni, ed in ultimo all emanazione del decreto legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89/2014 - non è stato possibile operare compensazioni, secondo il reale fabbisogno, ad eccezione del Cap. 1081 p.g. 18 su cui gravano spese imprescindibili, certe e ricorrenti quali le utenze, i canoni e la pulizia locali. Per adeguare lo stanziamento di tale piano gestionale alle effettive esigenze, ed al fine di prevenire la formazione di debiti fuori bilancio, sono state disposte per il triennio 2015-2017, attraverso le procedure di flessibilità di bilancio previste dalla vigente normativa, nonché nel rispetto dell invarianza degli effetti di saldi di finanza pubblica, rimodulazioni compensative nell ambito degli stanziamenti di capitoli/piani gestionali di pertinenza di altri CDR, appartenenti alla medesima categoria di spesa. Per quanto concerne, invece, le previsioni relative alle spese della categoria investimenti gli stanziamenti saranno destinati al mantenimento dei sistemi informativi. Si rappresenta infine, in coerenza con quanto indicato dall art.4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che con decreto interministeriale del 28 luglio 2014, è stata affidata alla Direzione generale competente la gestione unificata di alcuni capitoli e relativi piani gestionali del Centro di Responsabilità Amministrativa Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all opera del Ministro .
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/14
MISSIONE
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
PROGRAMMA
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
Descrizione delle attività
- Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)
2017
29.741.995
2016
29.702.014 29.915.653
2015
14.475.363 14.547.293 14.866.571REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
12.944.553 12.828.051 12.703.720CONSUMI INTERMEDI
1.104.491 1.109.001 1.129.111IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
699.820 699.820 697.708TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
<<<<<<INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
489.951 489.951 489.823ALTRE USCITE CORRENTI
27.817 27.898 28.720INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Le previsioni triennali per il triennio 2015-2017 sono state elaborate tenendo conto della prioritaria esigenza di garantire la continuità dell azione amministrativa e l operatività delle sedi centrali, anche attraverso la ottimale gestione delle risorse finanziarie stanziate per l acquisto di beni e servizi, in un quadro economico e normativo fortemente caratterizzato dalla spending review e dalla conseguente riorganizzazione delle strutture ministeriali in coerenza con la riduzione e razionalizzazione delle spese di funzionamento e del personale ed il processo di riforma della Pubblica Amministrazione.
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MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/507/15
MISSIONE
8 Fondi da ripartire (33)
PROGRAMMA
8.1 Fondi da assegnare (33.1)
Descrizione delle attività
- Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione
2017
4.566.168
2016
7.767.360 14.057.505
2015
4.156.429 4.156.429 4.156.429REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
409.739 410.931 401.076CONSUMI INTERMEDI
<<<< 6.500.000ALTRE USCITE CORRENTI
<< 3.200.000 3.000.000ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
CRITERI DI FORMULAZIONE DELLE PREVISIONI
Nell individuare i criteri di formulazione delle previsioni relative al Fua per il triennio 2015-2017, sono stati considerati la produttività individuale e collettiva del personale, le indennità per compensare l esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità, rischi, disagi e la gravosa articolazione dell orario di lavoro.
BILANCIO 2015-2017
SCHEDE PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/607/1
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
1 Politiche per il lavoro (26)
MISSIONE
1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 1.3 2.683.881.598 7.864.773.274 7.864.776.788
<< 8.058.886.857 8.058.886.857
<< 6.993.194.957 6.993.194.957
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 2.683.571.059 7.864.770.397 7.864.773.911
<< 8.058.884.062 8.058.884.062
<< 6.993.192.170 6.993.192.170
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 156.574 4.124.925 4.128.439
<< 4.127.188 4.127.188
<< 4.126.954 4.126.954
RS
CSCP
CP 3.532.462 3.532.462 3.532.462di cui Personale
3.582.462 3.582.462 3.582.462CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 3.582.462 3.582.462 3.582.462CP
542.463 544.726 544.492CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 542.463 544.726 544.492CP
INTERVENTI 2.683.414.485 7.860.645.472 7.860.645.472
<< 8.054.756.874 8.054.756.874
<< 6.989.065.216 6.989.065.216
RS
CSCP
7.833.359.285 8.047.246.216 6.989.065.216CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 7.833.359.285 8.047.246.216 6.989.065.216CP
27.286.187 7.510.658 <<CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 27.286.187 7.510.658 <<CP
DL n. 201 del 2011 a. 24 c. 27 DISPOSIZIONI URGENTI PER LA CRESCITA E IL CONSOLIDAMENTO DEI CONTI PUBBLICI - FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL'INCREMENTO IN TERMINI QUANTITATIVI E QUALITATIVI DELL'OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE
20.000.000 << <<CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 22 INCENTIVO STABILIZZAZIONE LAVORATORI CAA-CENTER
7.286.187 7.510.658 <<CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 310.539 2.877 2.877
<< 2.795 2.795
<< 2.787 2.787
RS
CSCP
INVESTIMENTI 310.539 2.877 2.877
<< 2.795 2.795
<< 2.787 2.787
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
2.877 2.795 2.787CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 2.877 2.795 2.787CP
040/607/2
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
1 Politiche per il lavoro (26)
MISSIONE
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 1.6 51.933 4.277.566 4.281.294
<< 4.187.850 4.187.850
<< 4.187.756 4.187.756
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 49.773 4.276.290 4.280.018
<< 4.186.618 4.186.618
<< 4.186.528 4.186.528
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 49.773 4.276.290 4.280.018
<< 4.186.618 4.186.618
<< 4.186.528 4.186.528
RS
CSCP
CP 4.019.873 4.009.753 4.009.753di cui Personale
4.021.649 4.011.529 4.011.529CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 4.021.649 4.011.529 4.011.529CP
254.641 175.089 174.999CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 254.641 175.089 174.999CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.160 1.276 1.276
<< 1.232 1.232
<< 1.228 1.228
RS
CSCP
INVESTIMENTI 2.160 1.276 1.276
<< 1.232 1.232
<< 1.228 1.228
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
1.276 1.232 1.228CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.276 1.232 1.228CP
040/607/3
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
1 Politiche per il lavoro (26)
MISSIONE
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 1.7 11.503.089 13.756.555 13.756.555
<< 9.009.311 9.009.311
<< 9.237.482 9.237.482
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 11.448.880 13.753.678 13.753.678
<< 9.006.516 9.006.516
<< 9.234.695 9.234.695
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 568.033 5.884.031 5.884.031
<< 5.906.945 5.906.945
<< 5.986.578 5.986.578
RS
CSCP
CP 4.580.341 4.580.341 4.580.341di cui Personale
4.582.323 4.582.323 4.582.323CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 4.582.323 4.582.323 4.582.323CP
1.301.708 1.324.622 1.404.255CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 298.827 300.406 300.215CP
FATTORE LEGISLATIVO 1.002.881 1.024.216 1.104.040CP
LF n. 350 del 2003 a. 3 c. 149 FONDO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1.002.881 1.024.216 1.104.040CP
INTERVENTI 10.880.847 7.869.647 7.869.647
<< 3.099.571 3.099.571
<< 3.248.117 3.248.117
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
7.869.647 3.099.571 3.248.117CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 4.639.245 << <<CP
FATTORE LEGISLATIVO 3.230.402 3.099.571 3.248.117CP
DLG n. 198 del 2006 a. 44 CODICE DELLE PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, A NORMA DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 28 NOVEMBRE 2005, N. 246.PARI OPPORTUNITA'
150.816 87.818 97.420CP
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 534 FONDO VITTIME GRAVI PER INFORTUNI SUL LAVORO
3.079.586 3.011.753 3.150.697CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 54.209 2.877 2.877
<< 2.795 2.795
<< 2.787 2.787
RS
CSCP
INVESTIMENTI 54.209 2.877 2.877
<< 2.795 2.795
<< 2.787 2.787
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
040/607/4
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
1 Politiche per il lavoro (26)
MISSIONE
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
2.877 2.795 2.787CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 2.877 2.795 2.787CP
040/607/5
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
1 Politiche per il lavoro (26)
MISSIONE
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 1.8 2.121.246 36.182.383 36.186.333
<< 36.185.521 36.185.521
<< 36.173.170 36.173.170
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 2.120.304 36.181.090 36.185.040
<< 36.184.274 36.184.274
<< 36.171.927 36.171.927
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 2.120.304 36.181.090 36.185.040
<< 36.184.274 36.184.274
<< 36.171.927 36.171.927
RS
CSCP
CP 25.283.836 25.283.840 25.283.836di cui Personale
30.283.836 30.283.840 30.283.836CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 30.283.836 30.283.840 30.283.836CP
5.897.254 5.900.434 5.888.091CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 5.897.254 5.900.434 5.888.091CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 942 1.293 1.293
<< 1.247 1.247
<< 1.243 1.243
RS
CSCP
INVESTIMENTI 942 1.293 1.293
<< 1.247 1.247
<< 1.243 1.243
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
1.293 1.247 1.243CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.293 1.247 1.243CP
040/607/6
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
1 Politiche per il lavoro (26)
MISSIONE
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 1.9 3.175.102 52.373.575 52.373.575
<< 51.622.328 51.622.328
<< 31.502.153 31.502.153
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 2.924.419 47.145.969 47.145.969
<< 46.657.614 46.657.614
<< 26.541.393 26.541.393
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 73.437 6.267.971 6.267.971
<< 6.269.104 6.269.104
<< 6.268.960 6.268.960
RS
CSCP
CP 5.824.771 5.824.771 5.824.771di cui Personale
5.878.587 5.878.587 5.878.587CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 5.878.587 5.878.587 5.878.587CP
389.384 390.517 390.373CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 389.384 390.517 390.373CP
INTERVENTI 2.850.982 40.877.998 40.877.998
<< 40.388.510 40.388.510
<< 20.272.433 20.272.433
RS
CSCP
20.465.999 20.388.510 20.272.433CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 20.465.999 20.388.510 20.272.433CP
20.411.999 20.000.000 <<CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 20.411.999 20.000.000 <<CP
DL n. 76 del 2013 a. 2 c. 6 TIROCINI NELL'AMBITO DELLA P.A.
1.792.253 << <<CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 215 ISTITUZIONE FONDO POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
18.619.746 20.000.000 <<CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 250.683 5.227.606 5.227.606
<< 4.964.714 4.964.714
<< 4.960.760 4.960.760
RS
CSCP
INVESTIMENTI 250.683 5.227.606 5.227.606
<< 4.964.714 4.964.714
<< 4.960.760 4.960.760
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
5.227.606 4.964.714 4.960.760CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 3.002 2.915 2.907CP
FATTORE LEGISLATIVO 5.224.604 4.961.799 4.957.853CP
DL n. 791 del 1981 a. 12 DISPOSIZIONI IN MATERIA PREVIDENZIALE
20.339 19.315 20.155CP
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 1163 FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
5.078.361 4.822.906 4.812.926CP
040/607/7
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
1 Politiche per il lavoro (26)
MISSIONE
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
LF n. 244 del 2007 a. 2 c. 519 ISFOL
125.904 119.578 124.772CP
040/607/8
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
1 Politiche per il lavoro (26)
MISSIONE
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 1.10 5.540.274 291.067.444 291.099.990
<< 286.492.792 286.492.792
<< 282.309.411 282.309.411
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 5.536.166 290.793.797 290.826.343
<< 286.226.983 286.226.983
<< 282.044.374 282.044.374
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 5.536.166 290.793.797 290.826.343
<< 286.226.983 286.226.983
<< 282.044.374 282.044.374
RS
CSCP
CP 264.262.000 259.656.790 255.478.150di cui Personale
264.262.987 259.657.777 255.479.137CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 264.262.987 259.657.777 255.479.137CP
26.530.810 26.569.206 26.565.237CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 26.530.810 26.569.206 26.565.237CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 4.108 273.647 273.647
<< 265.809 265.809
<< 265.037 265.037
RS
CSCP
INVESTIMENTI 4.108 273.647 273.647
<< 265.809 265.809
<< 265.037 265.037
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
273.647 265.809 265.037CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 273.647 265.809 265.037CP
040/607/9
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
1 Politiche per il lavoro (26)
MISSIONE
1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 1.11 3.595.587 12.252.798 12.261.217
<< 11.888.499 11.888.499
<< 11.860.120 11.860.120
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 51.441 7.172.552 7.180.971
<< 7.147.297 7.147.297
<< 7.132.675 7.132.675
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 51.441 7.172.552 7.180.971
<< 7.147.297 7.147.297
<< 7.132.675 7.132.675
RS
CSCP
CP 1.994.103 1.994.103 1.994.103di cui Personale
1.995.716 1.995.716 1.995.716CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 1.995.716 1.995.716 1.995.716CP
5.176.836 5.151.581 5.136.959CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 5.176.836 5.151.581 5.136.959CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 3.544.146 5.080.246 5.080.246
<< 4.741.202 4.741.202
<< 4.727.445 4.727.445
RS
CSCP
INVESTIMENTI 3.544.146 5.080.246 5.080.246
<< 4.741.202 4.741.202
<< 4.727.445 4.727.445
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
5.080.246 4.741.202 4.727.445CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 5.080.246 4.741.202 4.727.445CP
040/607/10
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
2 Politiche previdenziali (25)
MISSIONE
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 2.2 9.519.911.251 87.471.437.852 87.483.437.852
<< 84.624.344.594 84.624.344.594
<< 90.435.170.998 90.435.170.998
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 9.519.911.251 87.471.434.807 87.483.434.807
<< 84.624.341.636 84.624.341.636
<< 90.435.168.049 90.435.168.049
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 117.843 55.239.315 55.239.315
<< 54.909.986 54.909.986
<< 54.675.743 54.675.743
RS
CSCP
CP 5.108.934 4.933.774 4.933.774di cui Personale
54.771.118 54.439.700 54.205.628CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 54.771.118 54.439.700 54.205.628CP
468.197 470.286 470.115CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 468.197 470.286 470.115CP
INTERVENTI 9.519.793.408 82.983.858.252 82.995.858.252
<< 84.569.431.650 84.569.431.650
<< 90.380.492.306 90.380.492.306
RS
CSCP
82.983.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 82.983.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306CP
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 4.432.337.240 4.432.337.240
<< << <<
<< << <<
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
4.432.337.240 << <<CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 4.432.337.240 << <<CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 3.045 3.045
<< 2.958 2.958
<< 2.949 2.949
RS
CSCP
INVESTIMENTI << 3.045 3.045
<< 2.958 2.958
<< 2.949 2.949
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
3.045 2.958 2.949CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 3.045 2.958 2.949CP
040/607/11
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
MISSIONE
4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 4.3 29.568.361 2.218.548 2.218.548
<< 2.226.349 2.226.349
<< 2.225.399 2.225.399
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 29.566.332 2.216.674 2.216.674
<< 2.224.520 2.224.520
<< 2.223.570 2.223.570
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 87.456 1.946.008 1.946.008
<< 1.947.269 1.947.269
<< 1.947.269 1.947.269
RS
CSCP
CP 1.709.206 1.709.206 1.709.206di cui Personale
1.710.940 1.710.940 1.710.940CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 1.710.940 1.710.940 1.710.940CP
235.068 236.329 236.329CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 235.068 236.329 236.329CP
INTERVENTI 29.478.876 270.666 270.666
<< 277.251 277.251
<< 276.301 276.301
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
270.666 277.251 276.301CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 270.666 277.251 276.301CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 2.029 1.874 1.874
<< 1.829 1.829
<< 1.829 1.829
RS
CSCP
INVESTIMENTI 2.029 1.874 1.874
<< 1.829 1.829
<< 1.829 1.829
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
1.874 1.829 1.829CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.874 1.829 1.829CP
040/607/12
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
MISSIONE
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 4.5 26.804.239 27.098.716.686 27.102.933.179
<< 27.433.405.386 27.433.405.386
<< 27.984.368.708 27.984.368.708
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 26.802.463 27.098.715.526 27.102.932.019
<< 27.433.404.268 27.433.404.268
<< 27.984.367.593 27.984.367.593
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 9.765.521 3.797.672 8.014.165
<< 3.798.704 3.798.704
<< 3.798.566 3.798.566
RS
CSCP
CP 3.483.559 3.483.559 3.483.559di cui Personale
3.487.526 3.487.526 3.487.526CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 3.487.526 3.487.526 3.487.526CP
310.146 311.178 311.040CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 310.146 311.178 311.040CP
INTERVENTI 17.036.942 27.081.925.188 27.081.925.188
<< 27.417.015.823 27.417.015.823
<< 27.968.015.823 27.968.015.823
RS
CSCP
27.051.306.081 27.386.306.081 27.937.306.081CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 27.051.306.081 27.386.306.081 27.937.306.081CP
30.619.107 30.709.742 30.709.742CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 30.619.107 30.709.742 30.709.742CP
L n. 68 del 1999 a. 13 c. 4 FONDO DIRITTO LAVORO DISABILI
1.910.107 1.915.742 1.915.742CP
LF n. 296 del 2006 a. 1 c. 1258 FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA
28.709.000 28.794.000 28.794.000CP
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 12.992.666 12.992.666
<< 12.589.741 12.589.741
<< 12.553.204 12.553.204
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
12.992.666 12.589.741 12.553.204CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 12.992.666 12.589.741 12.553.204CP
L n. 328 del 2000 a. 20 c. 8 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI
12.992.666 12.589.741 12.553.204CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 1.776 1.160 1.160
<< 1.118 1.118
<< 1.115 1.115
RS
CSCP
INVESTIMENTI 1.776 1.160 1.160
<< 1.118 1.118
<< 1.115 1.115
RS
CSCP
040/607/13
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
MISSIONE
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
<< << <<CPSpese non rimodulabili
1.160 1.118 1.115CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.160 1.118 1.115CP
040/607/14
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
MISSIONE
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 5.1 11.346.486 21.781.759 28.383.130
<< 21.777.743 21.777.743
<< 1.777.567 1.777.567
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 11.346.175 21.780.477 28.381.848
<< 21.776.508 21.776.508
<< 1.776.336 1.776.336
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 41.107 1.780.477 1.785.043
<< 1.776.508 1.776.508
<< 1.776.336 1.776.336
RS
CSCP
CP 1.569.706 1.564.216 1.564.216di cui Personale
1.574.704 1.569.214 1.569.214CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 1.574.704 1.569.214 1.569.214CP
205.773 207.294 207.122CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 205.773 207.294 207.122CP
INTERVENTI 11.305.068 20.000.000 26.596.805
<< 20.000.000 20.000.000
<< << <<
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
20.000.000 20.000.000 <<CPSpese rimodulabili
FATTORE LEGISLATIVO 20.000.000 20.000.000 <<CP
LS n. 147 del 2013 a. 1 c. 202 INCREMENTO DEL FONDO MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
20.000.000 20.000.000 <<CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 311 1.282 1.282
<< 1.235 1.235
<< 1.231 1.231
RS
CSCP
INVESTIMENTI 311 1.282 1.282
<< 1.235 1.235
<< 1.231 1.231
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
1.282 1.235 1.231CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 1.282 1.235 1.231CP
040/607/15
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
MISSIONE
7.1 Indirizzo politico (32.2)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 7.1 44.249 11.815.794 11.815.794
<< 11.766.539 11.766.539
<< 11.765.863 11.765.863
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 27.710 11.785.336 11.785.336
<< 11.736.997 11.736.997
<< 11.736.406 11.736.406
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 27.710 11.785.336 11.785.336
<< 11.736.997 11.736.997
<< 11.736.406 11.736.406
RS
CSCP
CP 11.253.830 11.202.900 11.202.900di cui Personale
11.253.830 11.202.900 11.202.900CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 11.253.830 11.202.900 11.202.900CP
531.506 534.097 533.506CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 531.506 534.097 533.506CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE 16.539 30.458 30.458
<< 29.542 29.542
<< 29.457 29.457
RS
CSCP
INVESTIMENTI 16.539 30.458 30.458
<< 29.542 29.542
<< 29.457 29.457
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
30.458 29.542 29.457CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 30.458 29.542 29.457CP
040/607/16
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
MISSIONE
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 7.2 1.115.149 29.915.653 29.915.653
<< 29.702.014 29.702.014
<< 29.741.995 29.741.995
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI 1.115.149 29.886.933 29.886.933
<< 29.674.116 29.674.116
<< 29.714.178 29.714.178
RS
CSCP
FUNZIONAMENTO 1.115.149 29.886.933 29.886.933
<< 29.674.116 29.674.116
<< 29.714.178 29.714.178
RS
CSCP
CP 15.995.682 15.656.294 15.579.854di cui Personale
24.384.609 24.164.769 24.207.619CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 24.384.609 24.164.769 24.207.619CP
5.502.324 5.509.347 5.506.559CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 5.502.324 5.509.347 5.506.559CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 28.720 28.720
<< 27.898 27.898
<< 27.817 27.817
RS
CSCP
INVESTIMENTI << 28.720 28.720
<< 27.898 27.898
<< 27.817 27.817
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
28.720 27.898 27.817CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 28.720 27.898 27.817CP
040/607/17
PREVISIONI ANNO FINANZIARIO 2015
SCHEDA ILLUSTRATIVA PROGRAMMA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
8 Fondi da ripartire (33)
MISSIONE
8.1 Fondi da assegnare (33.1)
PROGRAMMA
2015 2016 2017
Unità di Voto 8.1 << 14.057.505 14.057.505
<< 7.767.360 7.767.360
<< 4.566.168 4.566.168
RS
CSCP
TITOLO I - SPESE CORRENTI << 11.057.505 11.057.505
<< 4.567.360 4.567.360
<< 4.566.168 4.566.168
RS
CSCP
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE << 11.057.505 11.057.505
<< 4.567.360 4.567.360
<< 4.566.168 4.566.168
RS
CSCP
4.156.429 4.156.429 4.156.429CPSpese non rimodulabili
ONERE INDEROGABILE 4.156.429 4.156.429 4.156.429CP
6.901.076 410.931 409.739CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 6.901.076 410.931 409.739CP
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE << 3.000.000 3.000.000
<< 3.200.000 3.200.000
<< << <<
RS
CSCP
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE << 3.000.000 3.000.000
<< 3.200.000 3.200.000
<< << <<
RS
CSCP
<< << <<CPSpese non rimodulabili
3.000.000 3.200.000 <<CPSpese rimodulabili
FABBISOGNO 3.000.000 3.200.000 <<CP
ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
LE CIFRE IN CORRISPONDENZA DI CIASCUN CAPITOLO SI RIFERISCONO RISPETTIVAMENTE AI RESIDUI (RS), ALLE PREVISIONI DI COMPETENZA (CP) E ALLE PREVISIONI DI CASSA (CS). I CODICI RIPORTATI TRA PARENTESI EVIDENZIANO, RISPETTIVAMENTE, LA CLASSIFICAZIONE ECONOMICA E QUELLA FUNZIONALE (COFOG). PER L'ESPLICITAZIONE DEI CODICI SI RINVIA AGLI ALLEGATI SPECIFICI, DOVE VIENE OPERATO UN RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SIA SOTTO L'ASPETTO ECONOMICO SIA SOTTO QUELLO FUNZIONALE. LA PRESENZA DELLA LETTERA(R) APPOSTA SOTTO LA DENOMINAIZONE DEL CAPITOLO INDICA CHE LA RELATIVA DOTAZIONE FINANZIARIA È RIMODULABILE,AI SENSI DELL'ART. 21 COMMA 5 DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI. L'ASSENZA DELLA INDICATA LETTERA INDICA CHE LE SPESE NON SONO RIMODULABILI.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/1
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
1 Politiche per il lavoro (26) RS 1.508.683.333 3.418.252.793 -708.383.961 2.709.868.832
CP 9.332.478.458 9.504.849.441 -1.230.165.846 8.274.683.595 8.458.273.158 7.368.465.049
CS 9.332.503.204 10.213.233.353 -1.938.497.601 8.274.735.752 8.458.273.158 7.368.465.049
1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
RS 1.480.380.460 3.388.176.020 -704.294.422 2.683.881.598
CP 8.925.412.658 9.087.686.130 -1.222.912.856 7.864.773.274 8.058.886.857 6.993.194.957
CS 8.925.414.441 9.791.980.550 -1.927.203.762 7.864.776.788 8.058.886.857 6.993.194.957
FUNZIONAMENTO RS 107.317 158.357 -1.783 156.574
CP 8.310.461 8.342.131 -4.217.206 4.124.925 4.127.188 4.126.954
CS 8.312.244 8.343.914 -4.215.475 4.128.439 4.127.188 4.126.954
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
RS 107.317 158.357 -1.783 156.574
CP 8.310.461 8.342.131 -4.217.206 4.124.925 4.127.188 4.126.954
CS 8.312.244 8.343.914 -4.215.475 4.128.439 4.127.188 4.126.954
4061 4061 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 6.991.888 7.021.529 -3.765.541 3.255.988 3.255.988 3.255.988
CS 6.991.888 7.021.529 -3.765.541 3.255.988 3.255.988 3.255.988
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 5.406.640 5.406.640 -2.883.720 2.522.920 2.522.920 2.522.920
CS 5.406.640 5.406.640 -2.883.720 2.522.920 2.522.920 2.522.920
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.573.300 1.573.300 -852.180 721.120 721.120 721.120
CS 1.573.300 1.573.300 -852.180 721.120 721.120 721.120
NOTE ESPLICATIVE
4061 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/2
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 23.865 -23.865 << << <<
CS << 23.865 -23.865 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 11.948 17.724 -5.776 11.948 11.948 11.948
CS 11.948 17.724 -5.776 11.948 11.948 11.948
4062 4062 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)
RS 4.221 26.398 << 26.398
CP 115.000 115.000 -62.500 52.500 52.500 52.500
CS 115.000 115.000 -62.500 52.500 52.500 52.500
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS 4.221 26.398 << 26.398
CP 115.000 115.000 -62.500 52.500 52.500 52.500
CS 115.000 115.000 -62.500 52.500 52.500 52.500
4065 4065 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)
RS << << << <<
CP 466.394 468.423 -244.449 223.974 223.974 223.974
CS 466.394 468.423 -244.449 223.974 223.974 223.974
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 447.560 447.560 -242.420 205.140 205.140 205.140
CS 447.560 447.560 -242.420 205.140 205.140 205.140
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 18.834 20.863 -2.029 18.834 18.834 18.834
CS 18.834 20.863 -2.029 18.834 18.834 18.834
NOTE ESPLICATIVE
4062/ 5 VARIAZIONE PROPOSTA, A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N.3872-5 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/3
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4070 4070 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO
( 1.4.1 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
4112 4112 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)
RS 73.784 85.491 -1.783 83.708
CP 662.665 662.665 -136.403 526.262 528.178 527.992
CS 664.448 664.448 -134.672 529.776 528.178 527.992
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.1.1 )
RS 2.846 5.737 << 5.737
CP 11.255 11.255 -2.041 9.214 9.441 9.413
CS 11.255 11.255 -2.041 9.214 9.441 9.413
2 2 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 6.028 6.028 -3.991 2.037 2.072 2.057
CS 6.028 6.028 -3.991 2.037 2.072 2.057
3 3 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.1.1 )
RS << 412 << 412
CP 2.263 2.263 -1.658 605 622 622
CS 2.263 2.263 -1.658 605 622 622
4 4 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.1.1 )
RS << 338 << 338
CP 11.036 11.036 -8.069 2.967 3.045 3.045
CS 11.036 11.036 -8.069 2.967 3.045 3.045
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/4
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
( VEDI NOTA )
RS 43.487 56.583 << 56.583
CP 505.954 505.954 -110.000 395.954 395.954 395.954
CS 505.954 505.954 -110.000 395.954 395.954 395.954
8 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 8.220 5.297 -1.783 3.514
CP 39.780 39.780 -6.226 33.554 34.366 34.266
CS 41.563 41.563 -4.495 37.068 34.366 34.266
9 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.1.1 )
RS 18.576 17.124 << 17.124
CP 13.509 13.509 -2.343 11.166 11.440 11.407
CS 13.509 13.509 -2.343 11.166 11.440 11.407
12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS 253 << << <<
CP 1.264 1.264 -165 1.099 1.646 1.641
CS 1.264 1.264 -165 1.099 1.646 1.641
13 13 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI
( 2.2.9 )
RS << << << <<
CP 1.340 1.340 -1.236 104 167 167
CS 1.340 1.340 -1.236 104 167 167
17 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS 402 << << <<
CP 2.236 2.236 -674 1.562 1.425 1.420
CS 2.236 2.236 -674 1.562 1.425 1.420
22 22 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 68.000 68.000 << 68.000 68.000 68.000
CS 68.000 68.000 << 68.000 68.000 68.000
NOTE ESPLICATIVE
4112/ 6 VARIAZIONE PROPOSTA, A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEI CAPITOLI N.3886-6-26 E N. 1081-18 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/5
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4113 4113 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 21.032 << 21.032
CP 54.721 54.721 -4.721 50.000 50.000 50.000
CS 54.721 54.721 -4.721 50.000 50.000 50.000
4150 4150 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.2 50% 10.5.1 50%)
RS 29.312 25.436 << 25.436
CP 19.793 19.793 -3.592 16.201 16.548 16.500
CS 19.793 19.793 -3.592 16.201 16.548 16.500
INTERVENTI RS 1.480.210.753 3.387.707.124 -704.292.639 2.683.414.485
CP 8.917.100.513 9.079.094.087 -1.218.448.615 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216
CS 8.917.100.513 9.783.386.724 -1.922.741.252 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
RS 1.480.210.753 3.387.707.124 -704.292.639 2.683.414.485
CP 8.917.100.513 9.079.094.087 -1.218.448.615 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216
CS 8.917.100.513 9.783.386.724 -1.922.741.252 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216
2143 2143 TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE AI GIORNALISTI PROFESSIONISTI, AI PUBBLICISTI ED AI PRATICANTI DIPENDENTI DA IMPRESE EDITRICI DI GIORNALI QUOTIDIANI
( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS 10.000.000 3.331.177 << 3.331.177
CP 10.671.394 10.671.394 9.000.000 19.671.394 23.671.394 23.671.394
CS 10.671.394 10.671.394 9.000.000 19.671.394 23.671.394 23.671.394
2170 2170 FONDO PER LA CORRESPONSIONE AI LAVORATORI AUTONOMI VOLONTARI DEL CORPO NAZIONALE DEL SOCCORSO ALPINO E SPELEOLOGICO DEL CLUB ALPINO ITALIANO (CAI), DELL' INDENNITA' PER IL MANCATO REDDITO RELATIVO AI GIORNI IN CUI SI SONO ASTENUTI DAL LAVORO
( 5.1.2 ) ( 4.1.2 )
RS 2.631 3.353 << 3.353
CP 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000
CS 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000
NOTE ESPLICATIVE
2143 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/6
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2180 2180 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI A FAVORE DELL' INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE GIOVANILE E DELLE DONNE
(R)
( 6.1.4 ) ( 4.1.2 )
RS 69.727.631 69.632.686 << 69.632.686
CP 36.787.724 36.787.724 -16.787.724 20.000.000 << <<
CS 36.787.724 36.787.724 -16.787.724 20.000.000 << <<
2230 2230 FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )
( VEDI NOTA )
RS 1.400.098.585 3.313.358.151 -704.292.639 2.609.065.512
CP 2.394.500.000 2.555.500.000 -1.144.582.401 1.410.917.599 1.078.817.599 629.787.599
CS 2.394.500.000 3.259.792.637 -1.848.875.038 1.410.917.599 1.078.817.599 629.787.599
2232 2232 SOMME DA TRASFERIRE PER LA STABILIZZAZIONE DEI COLLABORATORI A PROGETTO NEL SETTORE DEI SERVIZI DI CALL CENTER
(R)
( 6.1.4 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 8.000.000 8.000.000 -713.813 7.286.187 7.510.658 <<
CS 8.000.000 8.000.000 -713.813 7.286.187 7.510.658 <<
>> 2235 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI E AI CONTRATTI DI SOLIDARIETA' PER I DIPENDENTI DEI PARTITI POLITICI
( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )
RS << << << <<
CP << << 8.500.000 8.500.000 11.250.000 11.250.000
CS << << 8.500.000 8.500.000 11.250.000 11.250.000
>> 2236 INDENNITA' DI MOBILITA' PER I LAVORATORI LICENZIATI DA ENTI NON COMMERCIALI NEL SETTORE DELLA SANITA' PRIVATA
( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP << << 14.000.000 14.000.000 8.000.000 8.000.000
CS << << 14.000.000 14.000.000 8.000.000 8.000.000
2400 2400 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI STRAORDINARIA E CONNESSI TRATTAMENTI DI FINE RAPPORTO
( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )
RS << << << <<
CP 390.042.000 390.042.000 << 390.042.000 390.042.000 390.042.000
CS 390.042.000 390.042.000 << 390.042.000 390.042.000 390.042.000
NOTE ESPLICATIVE
2230 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE24 GIUGNO 2014 N. 90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/7
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2402 2402 ONERI RELATIVI AI TRATTAMENTI DI MOBILITA' DEI LAVORATORI E DI DISOCCUPAZIONE
( 4 ) ( 10.5.1 )
RS << << << <<
CP 6.076.467.638 6.076.467.638 -87.151.103 5.989.316.535 6.533.882.466 5.924.882.466
CS 6.076.467.638 6.076.467.638 -87.151.103 5.989.316.535 6.533.882.466 5.924.882.466
1 1 TRATTAMENTI DI MOBILITA'
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP 103.291.380 103.291.380 << 103.291.380 103.291.380 103.291.380
CS 103.291.380 103.291.380 << 103.291.380 103.291.380 103.291.380
2 2 INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP 1.093.491.385 1.093.491.385 << 1.093.491.385 1.093.491.385 1.093.491.385
CS 1.093.491.385 1.093.491.385 << 1.093.491.385 1.093.491.385 1.093.491.385
3 3 IMPRESE SOTTOPOSTE A PROCEDURE CONCORSUALI
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP 5.164.569 5.164.569 << 5.164.569 5.164.569 5.164.569
CS 5.164.569 5.164.569 << 5.164.569 5.164.569 5.164.569
4 4 INDENNITA' DI MOBILITA'
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP 351.547.047 351.547.047 << 351.547.047 351.547.047 351.547.047
CS 351.547.047 351.547.047 << 351.547.047 351.547.047 351.547.047
6 6 TRATTAMENTI DI DISOCCUPAZIONE
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP 992.046.982 992.046.982 << 992.046.982 992.046.982 992.046.982
CS 992.046.982 992.046.982 << 992.046.982 992.046.982 992.046.982
7 7 AMMORTIZZATORI SOCIALI
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP 283.643.309 283.643.309 << 283.643.309 283.643.309 283.643.309
CS 283.643.309 283.643.309 << 283.643.309 283.643.309 283.643.309
8 8 REVISIONE AMMORTIZZATORI SOCIALI IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP 3.247.282.966 3.247.282.966 -87.151.103 3.160.131.863 3.704.697.794 3.095.697.794
CS 3.247.282.966 3.247.282.966 -87.151.103 3.160.131.863 3.704.697.794 3.095.697.794
2404 2404 ALTRE INDENNITA' PER PRESTAZIONI DI ATTIVITA' DI VALORE SOCIALE
( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS 381.906 381.757 << 381.757
CP 381.757 651.331 -269.574 381.757 381.757 381.757
CS 381.757 651.331 -269.574 381.757 381.757 381.757
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/8
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4362 4362 FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI IN FAVORE DI PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI SALVAGUARDATI DALLA RIFORMA PENSIONISTICA DEL 2012
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS << 1.000.000 << 1.000.000
CP << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000
CS << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000
INVESTIMENTI RS 62.390 310.539 << 310.539
CP 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787
CS 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
RS 62.390 310.539 << 310.539
CP 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787
CS 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787
7203 7203 FONDO PER LO SVILUPPO A FAVORE DI INTERVENTI OCCUPAZIONALI
(R)
( 23.1.1 ) ( 4.1.2 )
RS 53.999 304.720 << 304.720
CP << 248.228 -248.228 << << <<
CS << 248.228 -248.228 << << <<
7681 7681 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )
RS 8.391 5.819 << 5.819
CP 1.684 1.684 1.193 2.877 2.795 2.787
CS 1.684 1.684 1.193 2.877 2.795 2.787
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
RS 39.290 51.933 << 51.933
CP 3.994.538 3.999.654 277.912 4.277.566 4.187.850 4.187.756
CS 3.994.538 3.999.654 281.640 4.281.294 4.187.850 4.187.756
FUNZIONAMENTO RS 38.892 49.773 << 49.773
CP 3.992.955 3.998.071 278.219 4.276.290 4.186.618 4.186.528
CS 3.992.955 3.998.071 281.947 4.280.018 4.186.618 4.186.528
SEGRETARIATO GENERALE RS 38.892 49.773 << 49.773
CP 3.992.955 3.998.071 278.219 4.276.290 4.186.618 4.186.528
CS 3.992.955 3.998.071 281.947 4.280.018 4.186.618 4.186.528
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/9
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
1201 1201 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 3.437.607 3.442.395 262.282 3.704.677 3.695.177 3.695.177
CS 3.437.607 3.442.395 262.282 3.704.677 3.695.177 3.695.177
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.623.860 2.623.860 205.920 2.829.780 2.822.470 2.822.470
CS 2.623.860 2.623.860 205.920 2.829.780 2.822.470 2.822.470
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 773.920 773.920 61.150 835.070 832.880 832.880
CS 773.920 773.920 61.150 835.070 832.880 832.880
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 3.855 -3.855 << << <<
CS << 3.855 -3.855 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 39.827 40.760 -933 39.827 39.827 39.827
CS 39.827 40.760 -933 39.827 39.827 39.827
NOTE ESPLICATIVE
1201 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/10
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
1202 1202 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS << 9.942 << 9.942
CP 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000
CS 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS << 9.942 << 9.942
CP 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000
CS 65.000 65.000 << 65.000 65.000 65.000
1205 1205 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS << << << <<
CP 232.806 233.134 17.062 250.196 249.576 249.576
CS 232.806 233.134 17.062 250.196 249.576 249.576
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 220.160 220.160 17.390 237.550 236.930 236.930
CS 220.160 220.160 17.390 237.550 236.930 236.930
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 12.646 12.974 -328 12.646 12.646 12.646
CS 12.646 12.974 -328 12.646 12.646 12.646
1220 1220 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI MISSIONE ISTITUITA PER L'ATTUAZIONE DELLA GARANZIA PER I GIOVANI E LA RICOLLOCAZIONE DEI LAVORATORI DESTINATARI DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )
RS << 4.886 << 4.886
CP 65.206 65.206 -10.188 55.018 << <<
CS 65.206 65.206 -10.188 55.018 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/11
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
1221 1221 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI SCIENTIFICO E TECNICO PER L'INDIRIZZO DEI METODI E DELLE PROCEDURE PER IL MONITORAGGIO DELLA RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )
RS << 2.140 << 2.140
CP 27.945 27.945 -3.860 24.085 << <<
CS 27.945 27.945 -3.860 24.085 << <<
1222 1222 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
1263 1263 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS 25.802 21.446 << 21.446
CP 153.776 153.776 14.527 168.303 167.700 167.631
CS 153.776 153.776 18.255 172.031 167.700 167.631
1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
( 2.1.2 )
RS 175 << << <<
CP 216 216 -15 201 203 203
CS 216 216 -15 201 203 203
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 126 396 << 396
CP 2.856 2.856 -168 2.688 2.387 2.380
CS 2.856 2.856 -168 2.688 2.387 2.380
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 2.210 2.210 -110 2.100 1.872 1.867
CS 2.210 2.210 -110 2.100 1.872 1.867
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS 2.886 << << <<
CP 334 334 685 1.019 1.031 1.031
CS 334 334 685 1.019 1.031 1.031
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/12
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS 10.301 10.479 << 10.479
CP 110.591 110.591 11.000 121.591 121.591 121.591
CS 110.591 110.591 11.000 121.591 121.591 121.591
7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 6.380 6.009 << 6.009
CP 4.352 4.352 -255 4.097 3.640 3.629
CS 4.352 4.352 -255 4.097 3.640 3.629
9 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 5.799 3.728 << 3.728
CP 12.724 12.724 -2.167 10.557 10.818 10.786
CS 12.724 12.724 1.561 14.285 10.818 10.786
10 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS 135 179 << 179
CP 111 111 62 173 175 175
CS 111 111 62 173 175 175
11 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 55 << 55
CP 1.274 1.274 -251 1.023 2.134 2.128
CS 1.274 1.274 -251 1.023 2.134 2.128
16 16 COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO
( 2.2.9 )
RS << 600 << 600
CP 737 737 -737 << << <<
CS 737 737 -737 << << <<
18 18 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 4.471 4.471 -617 3.854 2.849 2.841
CS 4.471 4.471 -617 3.854 2.849 2.841
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/13
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
46 46 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 13.900 13.900 7.100 21.000 21.000 21.000
CS 13.900 13.900 7.100 21.000 21.000 21.000
1269 1269 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776
CS 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776
1342 1342 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS 13.090 11.359 << 11.359
CP 8.839 8.839 -1.604 7.235 7.389 7.368
CS 8.839 8.839 -1.604 7.235 7.389 7.368
INVESTIMENTI RS 398 2.160 << 2.160
CP 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228
CS 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228
SEGRETARIATO GENERALE RS 398 2.160 << 2.160
CP 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228
CS 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228
7181 7181 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS 398 2.160 << 2.160
CP 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228
CS 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/14
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
RS 6.098.961 11.742.149 -239.059 11.503.090
CP 12.595.458 12.768.879 987.676 13.756.555 9.009.311 9.237.482
CS 12.596.862 13.007.893 748.662 13.756.555 9.009.311 9.237.482
FUNZIONAMENTO RS 116.197 569.460 -1.426 568.034
CP 6.099.372 6.236.793 -352.762 5.884.031 5.906.945 5.986.578
CS 6.100.776 6.238.175 -354.144 5.884.031 5.906.945 5.986.578
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
RS 116.197 569.460 -1.426 568.034
CP 6.099.372 6.236.793 -352.762 5.884.031 5.906.945 5.986.578
CS 6.100.776 6.238.175 -354.144 5.884.031 5.906.945 5.986.578
4961 4961 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 4.239.315 4.244.998 -13.543 4.231.455 4.231.455 4.231.455
CS 4.239.315 4.244.998 -13.543 4.231.455 4.231.455 4.231.455
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.272.390 3.272.390 -760 3.271.630 3.271.630 3.271.630
CS 3.272.390 3.272.390 -760 3.271.630 3.271.630 3.271.630
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 954.140 954.140 -7.100 947.040 947.040 947.040
CS 954.140 954.140 -7.100 947.040 947.040 947.040
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 4.575 -4.575 << << <<
CS << 4.575 -4.575 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
4961 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 5
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/15
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 12.785 13.893 -1.108 12.785 12.785 12.785
CS 12.785 13.893 -1.108 12.785 12.785 12.785
4962 4962 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.1.2 )
RS << 8.300 << 8.300
CP 70.000 70.000 5.000 75.000 75.000 75.000
CS 70.000 70.000 5.000 75.000 75.000 75.000
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS << 8.300 << 8.300
CP 70.000 70.000 5.000 75.000 75.000 75.000
CS 70.000 70.000 5.000 75.000 75.000 75.000
4965 4965 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 275.906 276.295 -2.409 273.886 273.886 273.886
CS 275.906 276.295 -2.409 273.886 273.886 273.886
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 271.430 271.430 -2.020 269.410 269.410 269.410
CS 271.430 271.430 -2.020 269.410 269.410 269.410
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 4.476 4.865 -389 4.476 4.476 4.476
CS 4.476 4.865 -389 4.476 4.476 4.476
4970 4970 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 4.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/16
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
5012 5012 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.1.2 )
RS 110.486 556.480 -1.426 555.054
CP 328.553 459.902 -164.035 295.867 297.382 297.200
CS 329.957 461.284 -165.417 295.867 297.382 297.200
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS 20.805 23.329 23.792 47.121
CP 225.247 215.247 -10.000 205.247 205.247 205.247
CS 225.247 191.455 13.792 205.247 205.247 205.247
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 64 43 -43 <<
CP 1.258 1.758 -716 1.042 1.059 1.056
CS 1.258 1.758 -716 1.042 1.059 1.056
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 3.487 1.432 << 1.432
CP 16.719 26.719 -12.901 13.818 14.158 14.117
CS 16.719 26.719 -12.901 13.818 14.158 14.117
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << 115 << 115
CP 4.019 4.019 -698 3.321 3.404 3.394
CS 4.019 4.019 -698 3.321 3.404 3.394
6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ECC.
( 2.1.1 )
RS 1.319 242 << 242
CP 4.658 4.658 -833 3.825 3.919 3.907
CS 4.658 4.658 -833 3.825 3.919 3.907
8 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 6.844 1.384 -1.384 <<
CP 25.122 25.122 -4.059 21.063 21.562 21.500
CS 26.526 26.505 -5.442 21.063 21.562 21.500
9 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS 1.829 1.638 << 1.638
CP 5.023 5.023 -873 4.150 4.252 4.239
CS 5.023 5.023 -873 4.150 4.252 4.239
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/17
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
10 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 428 428 -16 412 894 894
CS 428 428 -16 412 894 894
15 15 SPESE PER STUDI ECC.
( 2.2.10 )
RS 4.513 1.500 -1.500 <<
CP << 25 -25 << << <<
CS << 1.525 -1.525 << << <<
17 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 1.118 1.118 -148 970 524 524
CS 1.118 1.118 -148 970 524 524
18 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE
( 2.2.8 )
RS << << 1.500 1.500
CP 11.604 11.079 -1.488 9.591 9.827 9.799
CS 11.604 9.579 12 9.591 9.827 9.799
19 19 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI
( 2.2.9 )
RS << << << <<
CP 5.357 5.357 -929 4.428 4.536 4.523
CS 5.357 5.357 -929 4.428 4.536 4.523
20 20 SPESE PER LO SVILUPPO ED IL PERFEZIONAMENTO DELLE DISCIPLINE INFORTUNISTICHE E DI MEDICINA SOCIALE, ECC.
( 2.1.1 )
RS 71.625 133.628 << 133.628
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
32 32 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 28.000 28.000 << 28.000 28.000 28.000
CS 28.000 28.000 << 28.000 28.000 28.000
93 93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:STUDI,CONSULENZE,INDAGINI
( 2.2.10 )
RS << 393.169 -23.791 369.378
CP << 131.349 -131.349 << << <<
CS << 155.140 -155.140 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/18
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
5013 5013 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 356 << << <<
CP 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982
CS 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982
5025 5025 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI GARANZIA PER L'ATTIVAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO DEI SERVIZI PUBBLICI
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 1.180.000 1.180.000 -177.119 1.002.881 1.024.216 1.104.040
CS 1.180.000 1.180.000 -177.119 1.002.881 1.024.216 1.104.040
5050 5050 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )
RS 5.355 4.680 << 4.680
CP 3.616 3.616 -656 2.960 3.024 3.015
CS 3.616 3.616 -656 2.960 3.024 3.015
INTERVENTI RS 5.978.986 11.118.480 -237.633 10.880.847
CP 6.493.843 6.493.843 1.375.804 7.869.647 3.099.571 3.248.117
CS 6.493.843 6.731.475 1.138.172 7.869.647 3.099.571 3.248.117
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
RS 5.978.986 11.118.480 -237.633 10.880.847
CP 6.493.843 6.493.843 1.375.804 7.869.647 3.099.571 3.248.117
CS 6.493.843 6.731.475 1.138.172 7.869.647 3.099.571 3.248.117
2190 2190 FONDO PER L'INCENTIVAZIONE DI INIZIATIVE RIVOLTE ALLA PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI AL CAPITALE E AGLI UTILI DELLE IMPRESE E PER LA DIFFUSIONE DEI PIANI DI AZIONARIATO
(R)
( 5.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 2.000.000 2.000.000 2.639.245 4.639.245 << <<
CS 2.000.000 2.000.000 2.639.245 4.639.245 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/19
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3971 3971 FONDO PER LE ATTIVITA' FINALIZZATE A RIDEFINIRE E POTENZIARE LE FUNZIONI, IL REGIME GIURIDICO E LE DOTAZIONI STRUMENTALI DEI CONSIGLIERI DI PARITA'
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )
RS 1.743.586 554.172 << 554.172
CP 500.000 500.000 -500.000 << << <<
CS 500.000 500.000 -500.000 << << <<
5061 5061 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER L' ATTUAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO, NONCHE' DEL COLLEGIO ISTRUTTORIO E DELLA RELATIVA SEGRETERIA TECNICA
(R)
( 2.2.8 ) ( 4.1.2 )
RS 2.761 1.520 << 1.520
CP 70.889 70.889 -70.889 << << <<
CS 70.889 70.889 -70.889 << << <<
5062 5062 SOMMA DA EROGARE AD IMPRESE, ANCHE IN FORMA COOPERATIVA, I LORO CONSORZI, GLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI, LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI ED I CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI DI AZIONI POSITIVE PER LA REALIZZAZIONE DELLA PARITA' UOMO-DONNA NEL LAVORO
(R)
( 6.2.1 ) ( 4.1.2 )
RS 1.101.544 445.184 -237.633 207.551
CP 278.132 278.132 -127.316 150.816 87.818 97.420
CS 278.132 515.764 -364.948 150.816 87.818 97.420
5063 5063 FONDO DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE DELLE VITTIME DI GRAVI INFORTUNI SUL LAVORO
(R)
( 5.3.1 ) ( 10.1.2 )
RS 3.131.095 10.117.604 << 10.117.604
CP 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697
CS 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/20
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
INVESTIMENTI RS 3.778 54.209 << 54.209
CP 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787
CS 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
RS 3.778 54.209 << 54.209
CP 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787
CS 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787
7981 7981 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )
RS 3.778 3.089 << 3.089
CP 2.243 2.243 634 2.877 2.795 2.787
CS 2.243 2.243 634 2.877 2.795 2.787
7984 7984 SPESE PER LA PROMOZIONE DELLA CULTURA E DELLE AZIONI DI PREVENZIONE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO
(R)
( 22.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS << 51.120 << 51.120
CP << 36.000 -36.000 << << <<
CS << 36.000 -36.000 << << <<
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
RS 2.021.087 2.121.246 << 2.121.246
CP 32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170
CS 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170
FUNZIONAMENTO RS 2.020.103 2.120.304 << 2.120.304
CP 32.050.988 32.057.305 4.123.785 36.181.090 36.184.274 36.171.927
CS 32.050.988 32.057.305 4.127.735 36.185.040 36.184.274 36.171.927
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
RS 2.020.103 2.120.304 << 2.120.304
CP 32.050.988 32.057.305 4.123.785 36.181.090 36.184.274 36.171.927
CS 32.050.988 32.057.305 4.127.735 36.185.040 36.184.274 36.171.927
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/21
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2901 2901 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 1.826.253 1.832.165 -82.302 1.749.863 1.749.863 1.749.863
CS 1.826.253 1.832.165 -82.302 1.749.863 1.749.863 1.749.863
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.409.770 1.409.770 -59.280 1.350.490 1.350.490 1.350.490
CS 1.409.770 1.409.770 -59.280 1.350.490 1.350.490 1.350.490
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 411.880 411.880 -17.110 394.770 394.770 394.770
CS 411.880 411.880 -17.110 394.770 394.770 394.770
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 4.760 -4.760 << << <<
CS << 4.760 -4.760 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 4.603 5.755 -1.152 4.603 4.603 4.603
CS 4.603 5.755 -1.152 4.603 4.603 4.603
NOTE ESPLICATIVE
2901 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 6
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/22
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2902 2902 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.1.2 )
RS << 1.998 << 1.998
CP 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160
CS 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS << 1.998 << 1.998
CP 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160
CS 41.160 41.160 << 41.160 41.160 41.160
2904 2904 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 1.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS 3.550 4.085 << 4.085
CP 4.712.584 4.712.584 428.255 5.140.839 5.140.839 5.140.839
CS 4.712.584 4.712.584 428.255 5.140.839 5.140.839 5.140.839
2905 2905 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.1.2 )
RS 748 1.793 << 1.793
CP 1.508.550 1.508.955 121.869 1.630.824 1.630.824 1.630.824
CS 1.508.550 1.508.955 121.869 1.630.824 1.630.824 1.630.824
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.354.700 1.354.700 94.324 1.449.024 1.449.024 1.449.024
CS 1.354.700 1.354.700 94.324 1.449.024 1.449.024 1.449.024
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS 748 1.793 << 1.793
CP 153.850 154.255 27.545 181.800 181.800 181.800
CS 153.850 154.255 27.545 181.800 181.800 181.800
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/23
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2919 2919 SPESE CONNESSE ALL'ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI PUNIBILI CON SANZIONI AMMINISTRATIVE, ALLE INCHIESTE AMMINISTRATIVE PER GLI INFORTUNI SUL LAVORO, AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI E DEI COLLEGI DI CONCILIAZIONE
( 2.1.1 ) ( 4.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS 906.117 475.393 << 475.393
CP 3.000.000 3.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
CS 3.000.000 3.000.000 1.000.000 4.000.000 4.000.000 4.000.000
2920 2920 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )
RS 29.183 5.889 << 5.889
CP 5.633 5.633 -1.248 4.385 4.479 4.466
CS 5.633 5.633 -1.248 4.385 4.479 4.466
2952 2952 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.1.2 )
RS 584.620 1.607.111 << 1.607.111
CP 4.902.336 4.902.336 990.533 5.892.869 5.895.955 5.883.625
CS 4.902.336 4.902.336 994.483 5.896.819 5.895.955 5.883.625
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS 18.280 9.105 << 9.105
CP 75.249 75.249 -2.000 73.249 73.249 73.249
CS 75.249 75.249 -2.000 73.249 73.249 73.249
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
( VEDI NOTA )
RS 529.365 1.562.326 << 1.562.326
CP 4.657.540 4.656.440 1.014.284 5.670.724 5.671.198 5.659.299
CS 4.657.540 4.656.440 1.014.284 5.670.724 5.671.198 5.659.299
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 165 843 << 843
CP 13.800 13.800 -2.395 11.405 11.686 11.652
CS 13.800 13.800 -2.395 11.405 11.686 11.652
NOTE ESPLICATIVE
2919 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLEEFFETTIVE ESIGENZE.
2952/ 2 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLEEFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/24
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4 4 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 1.022 1.022 -138 884 909 909
CS 1.022 1.022 -138 884 909 909
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 670 1.767 -1.144 623 630 630
CS 670 1.767 -1.144 623 630 630
6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 1.919 236 << 236
CP 4.256 4.256 -735 3.521 3.607 3.597
CS 4.256 4.256 -735 3.521 3.607 3.597
8 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 7.986 3.950 << 3.950
CP 9.894 9.894 -1.714 8.180 8.380 8.356
CS 9.894 9.894 2.236 12.130 8.380 8.356
9 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS 1.394 1.827 << 1.827
CP 2.009 2.009 -349 1.660 1.701 1.696
CS 2.009 2.009 -349 1.660 1.701 1.696
10 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 264 264 -6 258 768 768
CS 264 264 -6 258 768 768
13 13 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE ISPETTIVO, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS 790 << << <<
CP 8.148 8.151 -1.319 6.832 7.000 6.980
CS 8.148 8.151 -1.319 6.832 7.000 6.980
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/25
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
17 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 1.118 1.118 -148 970 524 524
CS 1.118 1.118 -148 970 524 524
19 19 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI
( 2.2.9 )
RS 104 104 << 104
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
23 23 SPESE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DEL COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL LAVORO
( 2.2.14 )
RS 24.617 28.720 << 28.720
CP 110.366 110.366 -17.803 92.563 94.303 93.965
CS 110.366 110.366 -17.803 92.563 94.303 93.965
25 25 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 18.000 18.000 4.000 22.000 22.000 22.000
CS 18.000 18.000 4.000 22.000 22.000 22.000
2953 2953 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS 495.885 24.035 << 24.035
CP 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
CS 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
4761 4761 STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CHE PRESTA SERVIZIO NELL' INTERESSE DEL MINISTERO DEL LAVORO, AL NETTO DELL' IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1.1.1 ) ( 4.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 14.600.689 14.600.689 1.166.678 15.767.367 15.767.371 15.767.367
CS 14.600.689 14.600.689 1.166.678 15.767.367 15.767.371 15.767.367
4775 4775 COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
( 1.1.2 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 953.783 953.783 << 953.783 953.783 953.783
CS 953.783 953.783 << 953.783 953.783 953.783
NOTE ESPLICATIVE
2953 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLEEFFETTIVE ESIGENZE.
4761 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 7
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/26
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
INVESTIMENTI RS 984 942 << 942
CP 590 590 703 1.293 1.247 1.243
CS 590 590 703 1.293 1.247 1.243
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
RS 984 942 << 942
CP 590 590 703 1.293 1.247 1.243
CS 590 590 703 1.293 1.247 1.243
7251 7251 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )
RS 984 942 << 942
CP 590 590 703 1.293 1.247 1.243
CS 590 590 703 1.293 1.247 1.243
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
RS 1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102
CP 57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153
CS 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153
FUNZIONAMENTO RS 347.607 75.530 -2.093 73.437
CP 3.652.380 3.673.943 2.594.028 6.267.971 6.269.104 6.268.960
CS 3.653.889 3.676.036 2.591.935 6.267.971 6.269.104 6.268.960
DIREZIONE GENERALE PER LE POLTICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
RS 347.607 75.530 -2.093 73.437
CP 3.652.380 3.673.943 2.594.028 6.267.971 6.269.104 6.268.960
CS 3.653.889 3.676.036 2.591.935 6.267.971 6.269.104 6.268.960
3871 3871 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 3.003.565 3.023.746 2.283.909 5.307.655 5.307.655 5.307.655
CS 3.003.565 3.023.746 2.283.909 5.307.655 5.307.655 5.307.655
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.321.490 2.321.490 1.785.930 4.107.420 4.107.420 4.107.420
CS 2.321.490 2.321.490 1.785.930 4.107.420 4.107.420 4.107.420
NOTE ESPLICATIVE
3871 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/27
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 673.370 673.370 518.160 1.191.530 1.191.530 1.191.530
CS 673.370 673.370 518.160 1.191.530 1.191.530 1.191.530
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 16.248 -16.248 << << <<
CS << 16.248 -16.248 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 8.705 12.638 -3.933 8.705 8.705 8.705
CS 8.705 12.638 -3.933 8.705 8.705 8.705
3872 3872 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 84.291 84.291 70.209 154.500 154.500 154.500
CS 84.291 84.291 70.209 154.500 154.500 154.500
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 84.291 84.291 70.209 154.500 154.500 154.500
CS 84.291 84.291 70.209 154.500 154.500 154.500
NOTE ESPLICATIVE
3872/ 5 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4062-5 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/28
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3875 3875 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 215.226 216.608 146.008 362.616 362.616 362.616
CS 215.226 216.608 146.008 362.616 362.616 362.616
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 191.560 191.560 147.390 338.950 338.950 338.950
CS 191.560 191.560 147.390 338.950 338.950 338.950
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 23.666 25.048 -1.382 23.666 23.666 23.666
CS 23.666 25.048 -1.382 23.666 23.666 23.666
3886 3886 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.1.2 )
RS 54.216 49.931 -2.093 47.838
CP 288.445 288.445 90.895 379.340 380.258 380.144
CS 289.954 290.538 88.802 379.340 380.258 380.144
1 1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 2.987 6.177 << 6.177
CP 5.342 5.342 -752 4.590 4.704 4.690
CS 5.342 5.342 -752 4.590 4.704 4.690
2 2 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS 256 << << <<
CP 3.145 3.145 2.511 5.656 5.810 5.802
CS 3.145 3.145 2.511 5.656 5.810 5.802
3 3 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 39 1.337 -584 753
CP 1.239 1.239 1.222 2.461 2.486 2.482
CS 1.239 1.823 638 2.461 2.486 2.482
4 4 MISSIONI ALL' ESTERO
( 2.2.13 )
RS 2.300 4.598 << 4.598
CP 10.502 10.502 5.332 15.834 16.073 16.046
CS 10.502 10.502 5.332 15.834 16.073 16.046
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/29
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
( VEDI NOTA )
RS 31.553 32.224 1.320 33.544
CP 228.149 228.149 62.000 290.149 290.149 290.149
CS 228.149 226.829 63.320 290.149 290.149 290.149
8 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 13.624 4.014 -1.509 2.505
CP 21.729 21.729 -2.716 19.013 19.478 19.422
CS 23.238 23.238 -4.225 19.013 19.478 19.422
9 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS 3.457 261 << 261
CP 1.830 1.830 -156 1.674 1.745 1.740
CS 1.830 1.830 -156 1.674 1.745 1.740
12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 57 57 385 442 595 595
CS 57 57 385 442 595 595
13 13 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI
( 2.2.9 )
RS << << << <<
CP 334 334 217 551 694 694
CS 334 334 217 551 694 694
17 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 1.118 1.118 -148 970 524 524
CS 1.118 1.118 -148 970 524 524
26 26 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 15.000 15.000 23.000 38.000 38.000 38.000
CS 15.000 15.000 23.000 38.000 38.000 38.000
82 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:PUBBLICAZIONI PERIODICHE
( 2.1.2 )
RS << 1.320 -1.320 <<
CP << << << << << <<
CS << 1.320 -1.320 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
3886/ 6 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4112-6 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
3886/26 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4112-6 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/30
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3887 3887 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 260.244 10.488 << 10.488
CP 49.095 49.095 4.721 53.816 53.816 53.816
CS 49.095 49.095 4.721 53.816 53.816 53.816
3889 3889 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )
RS 33.147 15.111 << 15.111
CP 11.758 11.758 -1.714 10.044 10.259 10.229
CS 11.758 11.758 -1.714 10.044 10.259 10.229
INTERVENTI RS 1.119.730 2.850.982 << 2.850.982
CP 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433
CS 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433
DIREZIONE GENERALE PER LE POLTICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
RS 1.119.730 2.850.982 << 2.850.982
CP 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433
CS 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433
2150 2150 SPESE DI NATURA OBBLIGATORIA PER L'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI
( 4.1.2 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 26.561.991 26.561.991 -6.095.992 20.465.999 20.388.510 20.272.433
CS 26.561.991 26.561.991 -6.095.992 20.465.999 20.388.510 20.272.433
2231 2231 FONDO PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' RELATIVE ALLA PARTECIPAZIONE AI TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO NELL'AMBITO DELLA P.A.
(R)
( 4.1.2 ) ( 4.1.2 )
RS << 2.000.000 << 2.000.000
CP 2.000.000 2.000.000 -207.747 1.792.253 << <<
CS 2.000.000 2.000.000 -207.747 1.792.253 << <<
2233 2233 FONDO PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
(R)
( 4.2.1 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 15.000.000 15.000.000 3.619.746 18.619.746 20.000.000 <<
CS 15.000.000 15.000.000 3.619.746 18.619.746 20.000.000 <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/31
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3974 3974 SOMMA DA EROGARE A TITOLO DI CONTRIBUTO ALLE IMPRESE CHE OCCUPANO MENO DI DUECENTOCINQUANTA DIPENDENTI ED AI LORO CONSORZI, AI FINI DEL REIMPIEGO DEL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE
(R)
( 6.1.4 ) ( 4.1.2 )
RS 162.421 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
4161 4161 CONTRIBUTO AGLI ENTI PRIVATI GESTORI DI ATTIVITA' FORMATIVE
(R)
( 4.1.2 ) ( 4.1.2 )
RS 957.309 850.982 << 850.982
CP 795.000 795.000 -795.000 << << <<
CS 795.000 795.000 -795.000 << << <<
INVESTIMENTI RS 4.882 250.683 << 250.683
CP 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760
CS 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760
DIREZIONE GENERALE PER LE POLTICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
RS 4.882 250.683 << 250.683
CP 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760
CS 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760
7622 7622 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )
RS 4.882 3.282 << 3.282
CP 2.481 2.481 521 3.002 2.915 2.907
CS 2.481 2.481 521 3.002 2.915 2.907
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/32
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
7682 7682 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE
(R)
( 22 ) ( 4.1.2 )
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
( VEDI NOTA )
RS << 247.401 << 247.401
CP 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853
CS 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853
1 1 FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE RESIDUE SVOLTE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E FINANZIAMENTO DELL'ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI (I.S.F.O.L.)
( 22.1.1 )
RS << 247.401 << 247.401
CP 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853
CS 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) RS 11.659.575 6.694.241 -1.153.965 5.540.276
CP 293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411
CS 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411
FUNZIONAMENTO RS 11.408.106 6.317.422 -781.254 5.536.168
CP 293.010.479 302.895.532 -12.101.735 290.793.797 286.226.983 282.044.374
CS 293.030.529 303.676.783 -12.850.440 290.826.343 286.226.983 282.044.374
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
RS 11.408.106 6.317.422 -781.254 5.536.168
CP 293.010.479 302.895.532 -12.101.735 290.793.797 286.226.983 282.044.374
CS 293.030.529 303.676.783 -12.850.440 290.826.343 286.226.983 282.044.374
NOTE ESPLICATIVE
7682 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO-LEGGE24 APRILE 2014, N. 66 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/33
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2911 2911 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS 530 16.351 -12.165 4.186
CP 241.385.635 250.655.942 -8.466.737 242.189.205 237.860.325 233.933.085
CS 241.385.635 250.668.107 -8.478.902 242.189.205 237.860.325 233.933.085
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 186.070.100 192.691.094 -5.988.994 186.702.100 183.344.600 180.301.110
CS 186.070.100 192.691.094 -5.988.994 186.702.100 183.344.600 180.301.110
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 53.678.270 55.656.622 -1.806.782 53.849.840 52.878.460 51.994.710
CS 53.678.270 55.656.622 -1.806.782 53.849.840 52.878.460 51.994.710
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << 210 -142 68
CP 1.305.426 1.745.238 -439.812 1.305.426 1.305.426 1.305.426
CS 1.305.426 1.745.380 -439.954 1.305.426 1.305.426 1.305.426
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 14.143 -12.023 2.120
CP << 100.411 -100.411 << << <<
CS << 112.434 -112.434 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS 530 1.998 << 1.998
CP 331.839 462.577 -130.738 331.839 331.839 331.839
CS 331.839 462.577 -130.738 331.839 331.839 331.839
NOTE ESPLICATIVE
2911 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 9
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/34
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2912 2912 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.1.2 )
RS 613.584 106.365 47.595 153.960
CP 6.315.404 6.315.404 -70.000 6.245.404 6.245.404 6.245.404
CS 6.315.404 6.267.809 -22.405 6.245.404 6.245.404 6.245.404
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS 613.584 106.365 47.595 153.960
CP 6.315.404 6.315.404 -70.000 6.245.404 6.245.404 6.245.404
CS 6.315.404 6.267.809 -22.405 6.245.404 6.245.404 6.245.404
2914 2914 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.1.2 )
RS << 702 << 702
CP 15.386.394 15.995.100 -559.896 15.435.204 15.158.874 14.907.474
CS 15.386.394 15.995.100 -559.896 15.435.204 15.158.874 14.907.474
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 15.269.920 15.832.705 -513.975 15.318.730 15.042.400 14.791.000
CS 15.269.920 15.832.705 -513.975 15.318.730 15.042.400 14.791.000
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << 702 << 702
CP 116.474 162.395 -45.921 116.474 116.474 116.474
CS 116.474 162.395 -45.921 116.474 116.474 116.474
2916 2916 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 4.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 392.187 392.187 << 392.187 392.187 392.187
CS 392.187 392.187 << 392.187 392.187 392.187
NOTE ESPLICATIVE
2912/ 5 VARIAZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 4771 IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/35
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2917 2917 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.1.2 )
RS 10.793.155 6.193.167 -816.684 5.376.483
CP 29.529.307 29.535.347 -3.005.058 26.530.289 26.568.680 26.564.711
CS 29.549.357 30.352.028 -3.789.193 26.562.835 26.568.680 26.564.711
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS 839.128 282.895 << 282.895
CP 5.072.924 5.072.924 9.000 5.081.924 5.081.924 5.081.924
CS 5.072.924 5.072.924 9.000 5.081.924 5.081.924 5.081.924
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 37.473 -35.428 2.045
CP 452.541 452.541 -41.997 410.544 419.919 419.919
CS 452.541 487.969 -77.425 410.544 419.919 419.919
4 4 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 11.048 11.048 -1.960 9.088 9.311 9.284
CS 11.048 11.048 -1.960 9.088 9.311 9.284
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS 187 15.075 << 15.075
CP 54.872 54.872 103.770 158.642 159.665 159.491
CS 54.872 54.872 103.770 158.642 159.665 159.491
6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 157.488 82.596 2.071 84.667
CP 528.944 528.944 -82.356 446.588 457.988 456.656
CS 528.944 526.873 -80.285 446.588 457.988 456.656
7 7 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
RS 9.680.245 5.589.050 -763.120 4.825.930
CP 21.360.862 21.360.862 -2.704.535 18.656.327 18.656.327 18.656.327
CS 21.360.862 22.123.982 -3.467.655 18.656.327 18.656.327 18.656.327
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/36
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
8 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 42.889 48.000 -15.454 32.546
CP 926.752 926.752 -387.742 539.010 550.704 548.834
CS 942.206 942.206 -370.650 571.556 550.704 548.834
9 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS 65.836 49.848 5.838 55.686
CP 174.735 174.735 -60.317 114.418 117.967 117.537
CS 174.735 168.897 -54.479 114.418 117.967 117.537
10 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS 258 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
13 13 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS 4.596 2.682 -2.682 <<
CP 7.811 12.851 23.441 36.292 36.448 36.430
CS 12.407 15.532 20.760 36.292 36.448 36.430
17 17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << 2.071 -2.071 <<
CP << << << << << <<
CS << 2.070 -2.070 << << <<
18 18 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
( 2.2.8 )
RS 2.050 17.146 << 17.146
CP 50.715 50.715 -11.262 39.453 40.424 40.306
CS 50.715 50.715 -11.262 39.453 40.424 40.306
24 24 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011
( 2.2.14 )
RS 478 478 << 478
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/37
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
25 25 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
( VEDI NOTA )
RS << 60.015 << 60.015
CP 888.103 888.103 149.900 1.038.003 1.038.003 1.038.003
CS 888.103 888.103 149.900 1.038.003 1.038.003 1.038.003
82 82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:BENI DI CONSUMO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP << 1.000 -1.000 << << <<
CS << 1.000 -1.000 << << <<
89 89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI
( 2.2.6 )
RS << 5.838 -5.838 <<
CP << << << << << <<
CS << 5.837 -5.837 << << <<
2918 2918 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 987 987 << 987 987 987
CS 987 987 << 987 987 987
2980 2980 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )
RS 837 837 << 837
CP 565 565 -44 521 526 526
CS 565 565 -44 521 526 526
INVESTIMENTI RS 251.469 376.819 -372.711 4.108
CP 342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037
CS 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
RS 251.469 376.819 -372.711 4.108
CP 342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037
CS 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037
NOTE ESPLICATIVE
2917/25 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4812-46 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/38
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
7252 7252 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.1.2 )
RS 251.469 376.819 -372.711 4.108
CP 342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037
CS 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037
1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
RS 7.011.741 6.290.009 -2.694.422 3.595.587
CP 7.850.427 7.856.468 4.396.330 12.252.798 11.888.499 11.860.120
CS 7.850.427 10.550.891 1.710.326 12.261.217 11.888.499 11.860.120
FUNZIONAMENTO RS 79.105 145.864 -94.423 51.441
CP 1.591.626 1.597.667 5.574.885 7.172.552 7.147.297 7.132.675
CS 1.591.626 1.692.090 5.488.881 7.180.971 7.147.297 7.132.675
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE
RS 79.105 145.864 -94.423 51.441
CP 1.591.626 1.597.667 5.574.885 7.172.552 7.147.297 7.132.675
CS 1.591.626 1.692.090 5.488.881 7.180.971 7.147.297 7.132.675
>> 1746 SPESE PER LA GESTIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP << << 4.992.019 4.992.019 4.966.174 4.951.627
CS << << 4.992.019 4.992.019 4.966.174 4.951.627
3061 3061 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 10.7.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 101 << 101
CP 1.293.907 1.299.561 526.316 1.825.877 1.825.877 1.825.877
CS 1.293.907 1.299.561 526.316 1.825.877 1.825.877 1.825.877
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
RS << << << <<
CP 998.580 998.580 412.310 1.410.890 1.410.890 1.410.890
CS 998.580 998.580 412.310 1.410.890 1.410.890 1.410.890
NOTE ESPLICATIVE
3061 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 10
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/39
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 292.870 292.870 119.660 412.530 412.530 412.530
CS 292.870 292.870 119.660 412.530 412.530 412.530
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 4.552 -4.552 << << <<
CS << 4.552 -4.552 << << <<
4 4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.3 )
RS << 101 << 101
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 2.457 3.559 -1.102 2.457 2.457 2.457
CS 2.457 3.559 -1.102 2.457 2.457 2.457
3062 3062 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 10.7.1 )
RS << 3.557 << 3.557
CP 20.000 20.000 30.000 50.000 50.000 50.000
CS 20.000 20.000 30.000 50.000 50.000 50.000
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS << 3.557 << 3.557
CP 20.000 20.000 30.000 50.000 50.000 50.000
CS 20.000 20.000 30.000 50.000 50.000 50.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/40
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3065 3065 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 10.7.1 )
RS << << << <<
CP 84.186 84.573 33.653 118.226 118.226 118.226
CS 84.186 84.573 33.653 118.226 118.226 118.226
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 83.310 83.310 34.040 117.350 117.350 117.350
CS 83.310 83.310 34.040 117.350 117.350 117.350
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 876 1.263 -387 876 876 876
CS 876 1.263 -387 876 876 876
3070 3070 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 10.7.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
3111 3111 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 10.7.1 )
RS 68.318 131.838 -94.423 37.415
CP 184.636 184.636 -5.781 178.855 179.318 179.260
CS 184.636 279.059 -91.785 187.274 179.318 179.260
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 162 << 1.452 1.452
CP 2.012 2.012 -357 1.655 1.695 1.690
CS 2.012 560 1.095 1.655 1.695 1.690
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 670 670 -47 623 630 630
CS 670 670 -47 623 630 630
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS 247 62 << 62
CP 3.662 3.662 -506 3.156 3.225 3.215
CS 3.662 3.662 -506 3.156 3.225 3.215
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/41
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS 4.441 9.062 10.000 19.062
CP 148.057 143.057 5.000 148.057 148.057 148.057
CS 148.057 133.057 15.000 148.057 148.057 148.057
7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 2.375 87 << 87
CP 2.344 2.344 -407 1.937 1.985 1.979
CS 2.344 2.344 -407 1.937 1.985 1.979
9 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS << 18.419 -10.000 8.419
CP 4.526 9.526 -5.702 3.824 3.914 3.902
CS 4.526 19.526 -7.283 12.243 3.914 3.902
10 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS 775 676 << 676
CP 334 334 -22 312 316 316
CS 334 334 -22 312 316 316
15 15 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE
( 2.2.7 )
RS 60.318 103.532 -95.875 7.657
CP 10.031 10.031 -1.740 8.291 8.496 8.471
CS 10.031 105.906 -97.615 8.291 8.496 8.471
31 31 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 13.000 13.000 -2.000 11.000 11.000 11.000
CS 13.000 13.000 -2.000 11.000 11.000 11.000
3113 3113 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 1.008 << 1.008
CP 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613
CS 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/42
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3180 3180 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 10.7.1 )
RS 10.787 9.360 << 9.360
CP 7.284 7.284 -1.322 5.962 6.089 6.072
CS 7.284 7.284 -1.322 5.962 6.089 6.072
INVESTIMENTI RS 6.932.636 6.144.145 -2.599.999 3.544.146
CP 6.258.801 6.258.801 -1.178.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445
CS 6.258.801 8.858.801 -3.778.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE
RS 6.932.636 6.144.145 -2.599.999 3.544.146
CP 6.258.801 6.258.801 -1.178.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445
CS 6.258.801 8.858.801 -3.778.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445
7371 7371 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )
RS 1.371 2.164 << 2.164
CP 886 886 -38 848 872 872
CS 886 886 -38 848 872 872
7821 7821 SPESE PER LO SVILUPPO DEI SISTEMI INFORMATIVI PER IL LAVORO
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.1.2 )
RS 6.931.265 6.141.981 -2.599.999 3.541.982
CP 6.257.915 6.257.915 -1.178.517 5.079.398 4.740.330 4.726.573
CS 6.257.915 8.857.915 -3.778.517 5.079.398 4.740.330 4.726.573
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/43
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2 Politiche previdenziali (25) RS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251
CP 80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998
CS 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
RS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251
CP 80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998
CS 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998
FUNZIONAMENTO RS 14.733.520 117.869 -26 117.843
CP 55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743
CS 55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
RS 14.733.520 117.869 -26 117.843
CP 55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743
CS 55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743
4231 4231 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 10.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 4.383.889 4.409.148 245.811 4.654.959 4.490.559 4.490.559
CS 4.383.889 4.409.148 245.811 4.654.959 4.490.559 4.490.559
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.364.140 3.364.140 209.460 3.573.600 3.447.020 3.447.020
CS 3.364.140 3.364.140 209.460 3.573.600 3.447.020 3.447.020
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 981.410 981.410 61.610 1.043.020 1.005.200 1.005.200
CS 981.410 981.410 61.610 1.043.020 1.005.200 1.005.200
NOTE ESPLICATIVE
4231 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 11
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/44
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 20.337 -20.337 << << <<
CS << 20.337 -20.337 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 38.339 43.261 -4.922 38.339 38.339 38.339
CS 38.339 43.261 -4.922 38.339 38.339 38.339
4232 4232 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 10.2.1 )
RS << 18.810 << 18.810
CP 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833
CS 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS << 18.810 << 18.810
CP 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833
CS 143.833 143.833 << 143.833 143.833 143.833
4235 4235 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 10.2.1 )
RS << << << <<
CP 292.612 294.341 15.801 310.142 299.382 299.382
CS 292.612 294.341 15.801 310.142 299.382 299.382
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 279.180 279.180 17.530 296.710 285.950 285.950
CS 279.180 279.180 17.530 296.710 285.950 285.950
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 13.432 15.161 -1.729 13.432 13.432 13.432
CS 13.432 15.161 -1.729 13.432 13.432 13.432
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/45
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4240 4240 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 10.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
4282 4282 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 10.2.1 )
RS 59.449 66.208 << 66.208
CP 560.207 560.207 -102.682 457.525 459.385 459.246
CS 560.207 560.207 -102.682 457.525 459.385 459.246
1 1 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
RS 29.515 37.472 << 37.472
CP 396.918 379.418 -57.500 321.918 321.918 321.918
CS 396.918 379.418 -57.500 321.918 321.918 321.918
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 504 504 -38 466 471 471
CS 504 504 -38 466 471 471
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 2.889 619 << 619
CP 11.369 26.369 -15.799 10.570 10.702 10.702
CS 11.369 26.369 -15.799 10.570 10.702 10.702
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS 425 265 2.500 2.765
CP 3.797 6.297 -2.460 3.837 4.130 4.118
CS 3.797 3.797 40 3.837 4.130 4.118
6 6 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 1.384 841 << 841
CP 9.023 9.023 -1.376 7.647 7.919 7.896
CS 9.023 9.023 -1.376 7.647 7.919 7.896
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/46
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
8 8 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 16.747 6.642 << 6.642
CP 33.306 33.306 -5.622 27.684 28.340 28.257
CS 33.306 33.306 -5.622 27.684 28.340 28.257
9 9 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS 4.489 3.035 << 3.035
CP 4.687 4.687 -813 3.874 3.971 3.959
CS 4.687 4.687 -813 3.874 3.971 3.959
10 10 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 428 428 -16 412 894 894
CS 428 428 -16 412 894 894
13 13 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI
( 2.2.9 )
RS << << << <<
CP 401 2.901 -2.529 372 376 376
CS 401 2.901 -2.529 372 376 376
15 15 COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO
( 2.2.9 )
RS 4.000 2.500 -2.500 <<
CP 3.656 1.156 1.719 2.875 3.240 3.231
CS 3.656 3.656 -781 2.875 3.240 3.231
19 19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS << << << <<
CP 1.118 1.118 -148 970 524 524
CS 1.118 1.118 -148 970 524 524
25 25 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << 14.834 << 14.834
CP 95.000 95.000 -18.100 76.900 76.900 76.900
CS 95.000 95.000 -18.100 76.900 76.900 76.900
4283 4283 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 10.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 13.561 10.131 << 10.131
CP 1.733 1.733 << 1.733 1.733 1.733
CS 1.733 1.733 << 1.733 1.733 1.733
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/47
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4293 4293 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESO IL COMPENSO AI COMPONENTI - DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA SPESA PREVIDENZIALE
(R)
( 2.2.8 ) ( 10.2.1 )
RS 429 26 -26 <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
4294 4294 SPESE CONNESSE ALLE ISPEZIONI DA COMPIERE PRESSO LE SEDI DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE ALL'ESTERO, FINALIZZATE ALLA VERIFICA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLE ATTIVITA' DELLE SEDI STESSE
( 2.2.13 ) ( 4.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS 148.199 5.938 << 5.938
CP 33.768 458.413 -378.613 79.800 79.800 79.800
CS 33.768 458.413 -378.613 79.800 79.800 79.800
4320 4320 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 10.2.1 )
RS 36.756 16.756 << 16.756
CP 13.039 13.039 -2.367 10.672 10.901 10.869
CS 13.039 13.039 -2.367 10.672 10.901 10.869
4337 4337 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI E DELLE ATTIVITA' SVOLTE DAL SOPPRESSO ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO (ISPESL), INCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE RISORSE UMANE E STRUMENTALI
( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS 14.475.126 << << <<
CP 49.774.222 49.774.222 -193.571 49.580.651 49.424.393 49.190.321
CS 49.774.222 49.774.222 -193.571 49.580.651 49.424.393 49.190.321
INTERVENTI RS 11.362.115.962 9.525.793.408 -6.000.000 9.519.793.408
CP 80.200.755.068 80.353.142.021 2.630.716.231 82.983.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306
CS 80.200.755.068 80.353.142.021 2.642.716.231 82.995.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
RS 11.362.115.962 9.525.793.408 -6.000.000 9.519.793.408
CP 80.200.755.068 80.353.142.021 2.630.716.231 82.983.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306
CS 80.200.755.068 80.353.142.021 2.642.716.231 82.995.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306
NOTE ESPLICATIVE
4294 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152,RECANTENUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/48
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4236 4236 SOMME DA DESTINARE ALLA TUTELA DEI LAVORATORI SALVAGUARDATI DALLA RIFORMA PENSIONISTICA
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS << 309.000.000 << 309.000.000
CP 1.381.000.000 750.000.000 468.000.000 1.218.000.000 1.538.000.000 1.458.000.000
CS 1.381.000.000 750.000.000 480.000.000 1.230.000.000 1.538.000.000 1.458.000.000
4329 4329 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE AGEVOLATIVE PER LA COSTITUZIONE DI POSIZIONI ASSICURATIVE RELATIVE AI PERIODI MATURATI IN DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS << << << <<
CP 51.000.000 51.000.000 9.000.000 60.000.000 79.000.000 102.000.000
CS 51.000.000 51.000.000 9.000.000 60.000.000 79.000.000 102.000.000
4330 4330 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER INCENTIVARE LA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO
( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS 769.000.000 650.000.000 << 650.000.000
CP 607.000.000 607.000.000 -8.000.000 599.000.000 583.000.000 562.000.000
CS 607.000.000 607.000.000 -8.000.000 599.000.000 583.000.000 562.000.000
4331 4331 FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI DI PATRONATO E DI ASSISTENZA SOCIALE
( 5.3.2 ) ( 4.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS 44.457.775 24.505.361 << 24.505.361
CP 342.844.062 457.955.015 -131.691.771 326.263.244 326.263.244 326.263.244
CS 342.844.062 457.955.015 -131.691.771 326.263.244 326.263.244 326.263.244
4333 4333 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PER I LAVORATORI DELLO SPETTACOLO (ENPALS) QUALE QUOTA PARTE DI MENSILITA' DI PENSIONE DA FINANZIARSI DALLO STATO
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS 22.604.506 32.470.957 << 32.470.957
CP 102.920.957 102.920.957 << 102.920.957 102.920.957 102.920.957
CS 102.920.957 102.920.957 << 102.920.957 102.920.957 102.920.957
4334 4334 RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DEGLI ONERI SOSTENUTI PER PRESTAZIONI IN FAVORE DEI LAVORATORI COLPITI DA SILICOSI CONTRATTA NELLE MINIERE DI CARBONE IN BELGIO E RIMPATRIATI
( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 10.360.126 10.360.126 << 10.360.126
CP 5.180.063 5.180.063 << 5.180.063 5.180.063 5.180.063
CS 5.180.063 5.180.063 << 5.180.063 5.180.063 5.180.063
NOTE ESPLICATIVE
4331 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA LEGGE 30 MARZO 2001, N. 152,RECANTENUOVA DISCIPLINA PER GLI ISTITUTI DI PATRONATO E ASSISTENZA SOCIALE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/49
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4335 4335 RIMBORSO ALL'I.N.A.I.L. DELLE RENDITE VITALIZIE EROGATE AI CITTADINI RIMASTI INVALIDI ED AI SUPERSTITI DEI DECEDUTI IN CONSEGUENZA DI CALAMITA' NATURALI
( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 6.000.000 6.000.000 << 6.000.000
CP 3.000.000 13.000.000 -3.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
CS 3.000.000 13.000.000 -3.000.000 10.000.000 10.000.000 10.000.000
4336 4336 RIMBORSI E CONTRIBUTI DA EROGARE ALL'INAIL
( 4 ) ( 10.1.2 )
RS 753.491.190 416.206.381 << 416.206.381
CP 905.091.190 906.091.190 100.500.000 1.006.591.190 1.107.591.190 415.091.190
CS 905.091.190 906.091.190 100.500.000 1.006.591.190 1.107.591.190 415.091.190
2 2 SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI RIMBORSO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP << 1.000.000 500.000 1.500.000 2.500.000 10.000.000
CS << 1.000.000 500.000 1.500.000 2.500.000 10.000.000
3 3 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL' INAIL PER LA REVISIONE DEI SISTEMI DI FINANZIAMENTO E DEL LIVELLO DELLA CONTRIBUZIONE ANCHE AL FINE DI RISANARE LA GESTIONE AGRICOLTURA, NONCHE' PER LA PREVISIONE DELLA COPERTURA E VALUTAZIONE INDENNITARIA DEL DANNO BIOLOGICO
( 4.3.1 )
RS 728.000.000 381.500.000 << 381.500.000
CP 381.500.000 381.500.000 << 381.500.000 381.500.000 381.500.000
CS 381.500.000 381.500.000 << 381.500.000 381.500.000 381.500.000
4 4 SOMME DA ASSEGNARE ALL'INAIL PER GLI ONERI DERIVANTI DALL'ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA CONTRO GLI INFORTUNI DOMESTICI
( 4.3.1 )
RS 23.691.190 32.906.381 << 32.906.381
CP 22.691.190 22.691.190 << 22.691.190 22.691.190 22.691.190
CS 22.691.190 22.691.190 << 22.691.190 22.691.190 22.691.190
5 5 RIVALUTAZIONE PRESTAZIONE INAIL
( 4.3.1 )
RS 1.800.000 1.800.000 << 1.800.000
CP 900.000 900.000 << 900.000 900.000 900.000
CS 900.000 900.000 << 900.000 900.000 900.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/50
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
6 6 SOMME DA VERSARE ALL'INAIL A TITOLO DI CONTRIBUTO DELLO STATO A FRONTE DELLA RIDUZIONE DEI PREMI E CONTRIBUTI PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP 500.000.000 500.000.000 100.000.000 600.000.000 700.000.000 <<
CS 500.000.000 500.000.000 100.000.000 600.000.000 700.000.000 <<
4339 4339 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS A TITOLO DI ANTICIPAZIONI DI BILANCIO SUL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLE GESTIONI PREVIDENZIALI NEL LORO COMPLESSO
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS << << << <<
CP 17.187.110.000 17.817.386.000 1.805.614.000 19.623.000.000 20.820.000.000 26.152.000.000
CS 17.187.110.000 17.817.386.000 1.805.614.000 19.623.000.000 20.820.000.000 26.152.000.000
4341 4341 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER IL FINANZIAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONFLUENZA DELL'INPDAI AL FONDO PENSIONI LAVORATORI DIPENDENTI
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS << << << <<
CP 1.247.000.000 1.247.000.000 40.000.000 1.287.000.000 1.287.000.000 1.307.000.000
CS 1.247.000.000 1.247.000.000 40.000.000 1.287.000.000 1.287.000.000 1.307.000.000
4342 4342 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALL' ESCLUSIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI CONTRIBUTIVI
( 4 ) ( 4.1.2 )
RS 72.303.966 72.303.966 << 72.303.966
CP 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983
CS 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983
1 1 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INAIL PER LE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE IMPONIBILE AI FINI DELLA CONTRIBUZIONE PER I CONTRATTI A TEMPO PARZIALE
( 4.3.1 )
RS 72.303.966 72.303.966 << 72.303.966
CP 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983
CS 36.151.983 36.151.983 << 36.151.983 36.151.983 36.151.983
4346 4346 SOMMA DA VERSARE ALL'ENTRATA A COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEI TASSI DI PREMIO ASSICURATIVI DEL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO.
( 10.3.1 ) ( 10.1.2 )
RS << << << <<
CP 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000
CS 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/51
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4347 4347 SOMME DA EROGARE ALL' ENPALS IN RELAZIONE ALLE MINORI ENTRATE CONTRIBUTIVE RICONOSCIUTE PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI
( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS 30.000.000 15.000.000 << 15.000.000
CP 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CS 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000
4351 4351 QUOTE DI MENSILITA' DI PENSIONE A CARICO DELLA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLE GESTIONI PREVIDENZIALI DA FINANZIARSI DALLO STATO
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS << 800.000 << 800.000
CP 18.523.370.000 18.523.370.000 -401.000.000 18.122.370.000 18.362.370.000 18.662.370.000
CS 18.523.370.000 18.523.370.000 -401.000.000 18.122.370.000 18.362.370.000 18.662.370.000
4352 4352 PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE DELLE PENSIONI DI INVALIDITA' LIQUIDATE PRIMA DELLA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DELL'INVALIDITA' PENSIONABILE
( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )
RS << << << <<
CP 5.073.700.000 5.073.700.000 << 5.073.700.000 5.073.700.000 5.073.700.000
CS 5.073.700.000 5.073.700.000 << 5.073.700.000 5.073.700.000 5.073.700.000
4353 4353 ONERI DELLE PENSIONI LIQUIDATE NELLA GESTIONE DEI COLTIVATORI DIRETTI, MEZZADRI E COLONI CON DECORRENZA ANTERIORE AL 1 GENNAIO 1989
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS << << << <<
CP 2.778.930.000 2.778.930.000 -51.900.000 2.727.030.000 2.727.030.000 2.727.030.000
CS 2.778.930.000 2.778.930.000 -51.900.000 2.727.030.000 2.727.030.000 2.727.030.000
4354 4354 ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI
( 4.3.1 ) ( 10.5.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS 1.869.555.608 1.753.478.748 << 1.753.478.748
CP 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405
CS 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405
4355 4355 PARTECIPAZIONE DELLO STATO ALL'ONERE PER LE PENSIONI D'ANNATA
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS 311.875.641 311.875.641 << 311.875.641
CP 1.247.502.561 1.247.502.561 -170.000.000 1.077.502.561 1.077.502.561 1.077.502.561
CS 1.247.502.561 1.247.502.561 -170.000.000 1.077.502.561 1.077.502.561 1.077.502.561
NOTE ESPLICATIVE
4354 VARIAZIONE PROPOSTA, A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 4364 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
4355 VARIAZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 4356 DELLA MEDESIMA CATEGORIA ED IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/52
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4356 4356 RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI ED ALTRI ONERI PENSIONISTICI
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS 486.521.013 588.440.135 << 588.440.135
CP 2.133.803.854 2.133.803.854 170.721.312 2.304.525.166 2.310.525.166 2.504.885.822
CS 2.133.803.854 2.133.803.854 170.721.312 2.304.525.166 2.310.525.166 2.504.885.822
4357 4357 SOMMA DA TRASFERIRE AL FONDO SPEDIZIONIERI DOGANALI
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS 33.000.000 29.295.284 << 29.295.284
CP 33.000.000 33.000.000 << 33.000.000 33.000.000 33.000.000
CS 33.000.000 33.000.000 << 33.000.000 33.000.000 33.000.000
4358 4358 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS 139.716.173 96.925.211 << 96.925.211
CP 389.104.703 389.104.703 << 389.104.703 389.104.703 389.104.703
CS 389.104.703 389.104.703 << 389.104.703 389.104.703 389.104.703
4359 4359 ONERI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CUMULO TRA PENSIONI E REDDITI DI LAVORO
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS 33.122.936 33.122.936 << 33.122.936
CP 132.491.582 132.491.582 << 132.491.582 132.491.582 132.491.582
CS 132.491.582 132.491.582 << 132.491.582 132.491.582 132.491.582
4360 4360 ONERI PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE CONTRO LA TUBERCOLOSI
( 4.3.1 ) ( 10.1.1 )
( VEDI NOTA )
RS 24.005.778 24.005.778 << 24.005.778
CP 50.000.000 50.000.000 70.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
CS 50.000.000 50.000.000 70.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
4361 4361 QUOTA PARTE DELLE PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA TUTELA PREVIDENZIALE OBBLIGATORIA DELLA MATERNITA'
( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 396.436.242 421.236.242 << 421.236.242
CP 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000
CS 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000
4363 4363 SGRAVI CONTRIBUTIVI
( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS 42.364.380 50.364.380 << 50.364.380
CP 88.364.380 88.364.380 << 88.364.380 75.364.380 75.364.380
CS 88.364.380 88.364.380 << 88.364.380 75.364.380 75.364.380
4364 4364 AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE, SOTTOCONTRIBUZIONI ED ESONERI
( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS 4.073.101.007 2.488.247.349 -6.000.000 2.482.247.349
CP 13.257.678.122 13.256.678.122 554.500.000 13.811.178.122 13.938.778.122 14.272.678.122
CS 13.257.678.122 13.256.678.122 554.500.000 13.811.178.122 13.938.778.122 14.272.678.122
NOTE ESPLICATIVE
4356 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4355 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
4360 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4371 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
4364 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4354 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/53
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4367 4367 ALTRI INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS 850.171.561 668.421.561 << 668.421.561
CP 1.039.582.117 1.067.582.117 4.000.000 1.071.582.117 1.078.282.117 1.082.982.117
CS 1.039.582.117 1.067.582.117 4.000.000 1.071.582.117 1.078.282.117 1.082.982.117
4369 4369 ESONERO DAL VERSAMENTO CONTRIBUTIVO DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO AL FONDO DI GARANZIA PER LE QUOTE DI TRATTAMENTO FINE RAPPORTO CONFERITE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS 121.000.000 356.000.000 << 356.000.000
CP 484.000.000 484.000.000 << 484.000.000 484.000.000 484.000.000
CS 484.000.000 484.000.000 << 484.000.000 484.000.000 484.000.000
4370 4370 ESONERO DEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI SOCIALI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS 177.750.000 413.500.000 << 413.500.000
CP 711.000.000 711.000.000 << 711.000.000 711.000.000 711.000.000
CS 711.000.000 711.000.000 << 711.000.000 711.000.000 711.000.000
4371 4371 SOMME DA TRASFERIRE AGLI ENTI PREVIDENZIALI, PER ONERI PENSIONISTICI A FAVORE DI PARTICOLARI SOGGETTI.
( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS 660.000.000 434.549.866 << 434.549.866
CP 1.311.750.011 1.311.750.011 -70.000.000 1.241.750.011 1.241.750.011 1.241.750.011
CS 1.311.750.011 1.311.750.011 -70.000.000 1.241.750.011 1.241.750.011 1.241.750.011
4373 4373 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' INPS PER GLI ONERI DERIVANTI DALLA SOPPRESSIONE DELLA CASSA DI PREVIDENZA PER L' ASSICURAZIONE DEGLI SPORTIVI (SPORTASS)
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS 2.825.000 2.825.000 << 2.825.000
CP 11.300.000 11.300.000 << 11.300.000 11.300.000 11.300.000
CS 11.300.000 11.300.000 << 11.300.000 11.300.000 11.300.000
4376 4376 FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI E MISURE AGEVOLATIVE IN MATERIA DI RISCATTO AI FINI PENSIONISTICI DEL CORSO LEGALE DI LAUREA E PER LA TOTALIZZAZIONE DEI PERIODI CONTRIBUTIVI MATURATI IN DIVERSI REGIMI PENSIONISTICI
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS 400.000.000 200.000.000 << 200.000.000
CP 200.000.000 200.000.000 << 200.000.000 200.000.000 200.000.000
CS 200.000.000 200.000.000 << 200.000.000 200.000.000 200.000.000
NOTE ESPLICATIVE
4371 VARIAZIONE PROPOSTA, A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N.4360 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Previsioni assestate anno finanziario 2014
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Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4378 4378 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INAIL PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO PER LE VITTIME DELL'AMIANTO
( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )
RS << 1.263.900 << 1.263.900
CP 22.000.000 22.000.000 << 22.000.000 22.000.000 22.000.000
CS 22.000.000 22.000.000 << 22.000.000 22.000.000 22.000.000
4380 4380 ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELL' INDENNITA' EQUIPOLLENTE AL TFR PER LAVORATORI AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS 2.408.523 2.400.000 << 2.400.000
CP 2.400.000 2.400.000 << 2.400.000 2.400.000 2.400.000
CS 2.400.000 2.400.000 << 2.400.000 2.400.000 2.400.000
4382 4382 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, PER LA GESTIONE DEGLI INTERVENTI ASSISTENZIALI E DI SOSTEGNO ALLA GESTIONE PREVIDENZIALE (GIAS)
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS << << << <<
CP 2.321.880.000 2.321.880.000 << 2.321.880.000 2.321.880.000 2.321.880.000
CS 2.321.880.000 2.321.880.000 << 2.321.880.000 2.321.880.000 2.321.880.000
4383 4383 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS, GESTIONE EX INPDAP, A TITOLO DI APPORTO DELLO STATO A FAVORE DELLA CASSA TRATTAMENTO PENSIONISTICO PER I DIPENDENTI DELLO STATO (CTPS)
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS 470.000 470.000 << 470.000
CP 5.407.000.000 5.407.000.000 345.000.000 5.752.000.000 5.293.100.000 5.664.700.000
CS 5.407.000.000 5.407.000.000 345.000.000 5.752.000.000 5.293.100.000 5.664.700.000
4501 4501 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI MAGGIORI ONERI INCONTRATI NELLA LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' DI BUONUSCITA E DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS << 24.000.000 << 24.000.000
CP 24.000.000 24.000.000 201.444 24.201.444 24.201.444 24.201.444
CS 24.000.000 24.000.000 201.444 24.201.444 24.201.444 24.201.444
NOTE ESPLICATIVE
4501 VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
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(in Euro) 040/678/55
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anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4502 4502 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEI BENEFICI RELATIVI ALLA RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA PER IL RICONOSCIMENTO DELLE ANZIANITA' PREGRESSE E MIGLIORAMENTI DELLE PENSIONI DEL SETTORE PUBBLICO
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 12.000.000 24.636.948 << 24.636.948
CP 28.930.000 28.930.000 7.000.000 35.930.000 35.930.000 35.930.000
CS 28.930.000 28.930.000 7.000.000 35.930.000 35.930.000 35.930.000
4503 4503 TRASFERIMENTI ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, IN RELAZIONE AL RIMBORSO DELLE PRESTAZIONI EROGATE IN APPLICAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << 3.100.000 << 3.100.000
CP 3.100.000 3.100.000 120.000.000 123.100.000 188.100.000 213.100.000
CS 3.100.000 3.100.000 120.000.000 123.100.000 188.100.000 213.100.000
4504 4504 RIMBORSO ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, DEGLI ONERI DERIVANTI DA PENSIONAMENTI ANTICIPATI DEI LAVORATORI ESPOSTI ALL'AMIANTO
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 3.000.000 3.100.000 << 3.100.000
CP 1.700.000 1.700.000 << 1.700.000 1.700.000 1.700.000
CS 1.700.000 1.700.000 << 1.700.000 1.700.000 1.700.000
4505 4505 SOMMA DA EROGARE ALL'INPS, EX GESTIONE INPDAP, IN RELAZIONE AL CONFERIMENTO AI MAGISTRATI DEGLI INCARICHI DIRETTIVI GIUDICANTI E REQUIRENTI DI LEGITTIMITA'
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS << 8.000.000 << 8.000.000
CP 8.000.000 8.000.000 << 8.000.000 8.000.000 8.000.000
CS 8.000.000 8.000.000 << 8.000.000 8.000.000 8.000.000
4506 4506 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AGLI ISTITUTI PREVIDENZIALI PER LA RICONGIUNZIONE DELLE POSIZIONI PREGRESSE PER IL PERSONALE DEGLI ENTI DISCIOLTI
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS 14.326.500 16.834.396 << 16.834.396
CP 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000
CS 15.000.000 15.000.000 << 15.000.000 15.000.000 15.000.000
NOTE ESPLICATIVE
4503 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALL'ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGGE24 GIUGNO 2014 N. 90 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
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anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
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Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4507 4507 RIMBORSO ALL'INPS DELLE MINORI ENTRATE DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DELLE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE A CARICO DEI DIPENDENTI DELLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO
( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS << << << <<
CP 5.164.569 5.164.569 -1.337.967 3.826.602 << <<
CS 5.164.569 5.164.569 -1.337.967 3.826.602 << <<
4508 4508 SGRAVI CONTRIBUTIVI E FISCALI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI
( 4.3.1 ) ( 4.1.2 )
RS << 33.053.242 << 33.053.242
CP 311.878.509 311.878.509 -11.878.509 300.000.000 300.000.000 300.000.000
CS 311.878.509 311.878.509 -11.878.509 300.000.000 300.000.000 300.000.000
4509 4509 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS, EX GESTIONE ENPALS, PER IL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DEI LAVORATORI DELLO SPETTACOLO APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DEI TERSICOREI E DEI BALLERINI
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS 248.037 << << <<
CP 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 2.000.000
CS 2.000.000 2.000.000 << 2.000.000 2.000.000 2.000.000
>> 4510 RIMBORSO ALLA RFI SPA, EX FERROVIE DELLO STATO, DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RILIQUIDAZIONE DELLA INDENNITA' DI BUONUSCITA DEI PUBBLICI DIPENDENTI, PER RICOMPRENDERVI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
( 6.2.1 ) ( 10.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 187.722 187.722 187.722 187.722
CS << << 187.722 187.722 187.722 187.722
>> 4511 FONDO PER IL RIMBORSO ALL'INAIL DELL'ONERE SOSTENUTO PER LA COPERTURA DEGLI OBBLIGHI ASSICURATIVI CONTRO LE MALATTIE E GLI INFORTUNI DEI SOGGETTI COINVOLTI IN ATTIVITA' DI VOLONTARIATO A FINI DI UTILITA' SOCIALE.
( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 5.000.000 5.000.000 << <<
CS << << 5.000.000 5.000.000 << <<
NOTE ESPLICATIVE
4510 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE E QUADRO CONTABILE CHE SI TRASPORTA DAL SOPPRESSO CAPITOLO N. 1672 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE PER UNA PERTINENTE COLLOCAZIONE DELLA SPESA.
4511 CAPITOLO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO AI SENSI DI QUANTO PREVISTO DAL DECRETO LEGGE 24 GIUGNO 2014, N. 90 E SUCCESSIVEMODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/57
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<
CP << << 4.432.337.240 4.432.337.240 << <<
CS << << 4.432.337.240 4.432.337.240 << <<
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
RS << << << <<
CP << << 4.432.337.240 4.432.337.240 << <<
CS << << 4.432.337.240 4.432.337.240 << <<
>> 4321 SOMME QUANTIFICATE IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 2, LETTERA C) DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014, DESTINATE ALLA TESORERIA PER IL RIPIANO DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE ALL'INPS
(R)
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 3.500.000.000 3.500.000.000 << <<
CS << << 3.500.000.000 3.500.000.000 << <<
>> 4322 SOMME QUANTIFICATE IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 2, LETTERA C) DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014, DESTINATE AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI PREVIDENZIALI
(R)
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 932.337.240 932.337.240 << <<
CS << << 932.337.240 932.337.240 << <<
INVESTIMENTI RS 658 << << <<
CP 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949
CS 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
RS 658 << << <<
CP 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949
CS 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949
NOTE ESPLICATIVE
4321 FONDO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO ED ALLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, LETTERA C), DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89
4322 FONDO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO ED ALLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ
DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, LETTERA C), DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
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Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
7761 7761 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 10.2.1 )
RS 658 << << <<
CP 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949
CS 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
RS 106.320.683 616.084.589 -559.711.989 56.372.600
CP 27.275.611.835 27.278.548.517 -177.613.283 27.100.935.234 27.435.631.735 27.986.594.107
CS 27.275.611.835 27.838.260.501 -733.108.774 27.105.151.727 27.435.631.735 27.986.594.107
4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
RS 44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361
CP 2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399
CS 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399
FUNZIONAMENTO RS 510.831 87.456 << 87.456
CP 2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269
CS 2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.
RS 510.831 87.456 << 87.456
CP 2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269
CS 2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269
5141 5141 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 10.9.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 1.652.048 1.660.011 -83.883 1.576.128 1.576.128 1.576.128
CS 1.652.048 1.660.011 -83.883 1.576.128 1.576.128 1.576.128
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.278.310 1.278.310 -59.250 1.219.060 1.219.060 1.219.060
CS 1.278.310 1.278.310 -59.250 1.219.060 1.219.060 1.219.060
NOTE ESPLICATIVE
5141 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 12
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/59
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 373.060 373.060 -16.670 356.390 356.390 356.390
CS 373.060 373.060 -16.670 356.390 356.390 356.390
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 6.411 -6.411 << << <<
CS << 6.411 -6.411 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 678 2.230 -1.552 678 678 678
CS 678 2.230 -1.552 678 678 678
5142 5142 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 10.9.1 )
RS << 5.336 << 5.336
CP 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500
CS 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS << 5.336 << 5.336
CP 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500
CS 31.500 31.500 << 31.500 31.500 31.500
5145 5145 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 10.9.1 )
RS << << << <<
CP 106.328 106.873 -5.295 101.578 101.578 101.578
CS 106.328 106.873 -5.295 101.578 101.578 101.578
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 106.130 106.130 -4.750 101.380 101.380 101.380
CS 106.130 106.130 -4.750 101.380 101.380 101.380
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/60
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 198 743 -545 198 198 198
CS 198 743 -545 198 198 198
5150 5150 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 10.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
5191 5191 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 10.9.1 )
RS 24.840 17.071 << 17.071
CP 255.835 255.835 -26.089 229.746 230.870 230.870
CS 255.835 255.835 -26.089 229.746 230.870 230.870
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 110 << << <<
CP 11.994 11.994 -912 11.082 11.308 11.308
CS 11.994 11.994 -912 11.082 11.308 11.308
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 319 655 << 655
CP 6.405 6.405 -535 5.870 5.993 5.993
CS 6.405 6.405 -535 5.870 5.993 5.993
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 2.941 2.941 -460 2.481 2.551 2.551
CS 2.941 2.941 -460 2.481 2.551 2.551
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE , ETC.
( 2.2.3 )
RS 11.847 8.503 << 8.503
CP 161.756 161.756 -20.000 141.756 141.756 141.756
CS 161.756 161.756 -20.000 141.756 141.756 141.756
7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO , ETC.
( 2.1.1 )
RS 5.547 2.363 << 2.363
CP 4.196 4.196 -702 3.494 3.595 3.595
CS 4.196 4.196 -702 3.494 3.595 3.595
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/61
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 4.740 952 << 952
CP 14.399 14.399 -2.116 12.283 12.622 12.622
CS 14.399 14.399 -2.116 12.283 12.622 12.622
11 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS 2.184 4.598 << 4.598
CP 7.686 7.686 -1.204 6.482 6.663 6.663
CS 7.686 7.686 -1.204 6.482 6.663 6.663
12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 340 340 -12 328 858 858
CS 340 340 -12 328 858 858
20 20 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS 93 << << <<
CP 1.118 1.118 -148 970 524 524
CS 1.118 1.118 -148 970 524 524
25 25 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 45.000 45.000 << 45.000 45.000 45.000
CS 45.000 45.000 << 45.000 45.000 45.000
5193 5193 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 10.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734
CS 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734
5203 5203 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI OSSERVATORI NAZIONALI PER IL VOLONTARIATO E DELL' ASSOCIAZIONISMO
(R)
( 2 ) ( 10.9.1 )
RS 477.481 56.736 << 56.736
CP 3.400 3.400 -3.400 << << <<
CS 3.400 3.400 -3.400 << << <<
1 1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE PER IL VOLONTARIATO, ETC.
( 2.2.8 )
RS 25.000 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/62
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2 2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI DELL'OSSERVATORIO NAZIONALE , ETC.
( 2.2.8 )
RS 181.756 56.000 << 56.000
CP 3.400 3.400 -3.400 << << <<
CS 3.400 3.400 -3.400 << << <<
86 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:UTENZE,SERVIZI AUSILIARI,SPESE DI PULIZIA
( 2.2.3 )
RS 270.725 736 << 736
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
5230 5230 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 10.9.1 )
RS 8.510 8.313 << 8.313
CP 6.465 6.465 -1.143 5.322 5.459 5.459
CS 6.465 6.465 -1.143 5.322 5.459 5.459
INTERVENTI RS 44.131.550 299.003.595 -269.524.719 29.478.876
CP 331.353 3.124.561 -2.853.895 270.666 277.251 276.301
CS 331.353 272.649.280 -272.378.614 270.666 277.251 276.301
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.
RS 44.131.550 299.003.595 -269.524.719 29.478.876
CP 331.353 3.124.561 -2.853.895 270.666 277.251 276.301
CS 331.353 272.649.280 -272.378.614 270.666 277.251 276.301
3526 3526 SPESE PER LO SVILUPPO, LA PROMOZIONE ED IL MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE
(R)
( 2.2.14 ) ( 10.9.1 )
RS 658.087 372.707 << 372.707
CP 331.353 1.782.062 -1.511.396 270.666 277.251 276.301
CS 331.353 1.782.062 -1.511.396 270.666 277.251 276.301
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/63
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
5242 5242 FONDO PER IL VOLONTARIATO E CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI SOCIALI
(R)
( 5 ) ( 10.9.1 )
RS 21.651.192 14.852.064 << 14.852.064
CP << 449.139 -449.139 << << <<
CS << 449.139 -449.139 << << <<
1 1 FONDO PER IL VOLONTARIATO
( 5.3.2 )
RS 3.958.223 2.871.309 << 2.871.309
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
2 2 CONTRIBUTO A FAVORE DI ASSOCIAZIONI NAZIONALI DI PROMOZIONE SOCIALE
( 5.3.2 )
RS 7.740.000 3.748.415 << 3.748.415
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
3 3 CONTRIBUTI ALLE ONLUS ED ALLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI, ECC.
( 5.3.2 )
RS 9.229.759 7.798.735 << 7.798.735
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
6 >> CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRIVI DELLA VISTA ED IPOVEDENTI (ANPVI ONLUS) PER LE ATTIVITA' DEL CENTRO AUTONOMIA E MOBILITA' E DELLA SCUOLA CANI GUIDA PER CIECHI DI CAMPAGNANO.
( 5.3.2 )
RS << << << <<
CP << 300.000 -300.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
CS << 300.000 -300.000 SOPPRESSO SOPPRESSO SOPPRESSO
86 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
( 5.3.2 )
RS 723.210 433.605 << 433.605
CP << 149.139 -149.139 << << <<
CS << 149.139 -149.139 << << <<
5243 5243 QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE AGLI ENTI PER IL VOLONTARIATO, LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE ED ALTRE ONLUS BENEFICIARIE
(R)
( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )
RS 9.908.826 275.091.656 -269.524.719 5.566.937
CP << 435.986 -435.986 << << <<
CS << 269.960.705 -269.960.705 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/64
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
5246 5246 FONDO PER L'ASSOCIAZIONISMO SOCIALE
(R)
( 5.3.2 ) ( 10.9.1 )
RS 11.913.445 8.687.168 << 8.687.168
CP << 457.374 -457.374 << << <<
CS << 457.374 -457.374 << << <<
INVESTIMENTI RS 3.159 2.029 << 2.029
CP 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829
CS 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.
RS 3.159 2.029 << 2.029
CP 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829
CS 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829
8061 8061 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 10.9.1 )
RS 3.159 2.029 << 2.029
CP 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829
CS 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
RS 61.675.143 316.991.509 -290.187.270 26.804.239
CP 27.273.221.706 27.273.356.672 -174.639.986 27.098.716.686 27.433.405.386 27.984.368.708
CS 27.273.221.706 27.563.543.937 -460.610.758 27.102.933.179 27.433.405.386 27.984.368.708
FUNZIONAMENTO RS 5.397.182 10.757.480 -991.959 9.765.521
CP 4.297.548 4.432.514 -634.842 3.797.672 3.798.704 3.798.566
CS 4.297.548 5.424.472 2.589.693 8.014.165 3.798.704 3.798.566
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
RS 5.397.182 10.757.480 -991.959 9.765.521
CP 4.297.548 4.432.514 -634.842 3.797.672 3.798.704 3.798.566
CS 4.297.548 5.424.472 2.589.693 8.014.165 3.798.704 3.798.566
3112 3112 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OSSERVATORIO NAZIONALE SULLA CONDIZIONE DELLE PERSONE CON DISABILITA'
(R)
( 2.2.8 ) ( 10.1.2 )
RS 194.493 707.954 << 707.954
CP 459.858 459.858 -459.858 << << <<
CS 459.858 459.858 -255.881 203.977 << <<
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/65
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3231 3231 SPESE PER PROGETTI SPERIMENTALI AVENTI AD OGGETTO INTERVENTI A FAVORE DI PERSONE CON HANDICAP GRAVE, PER INDAGINI STATISTICHE E CONOSCITIVE SULL' HANDICAP E PER LA CONFERENZA NAZIONALE SULLE POLITICHE DELL' HANDICAP
(R)
( 5.1.1 ) ( 10.1.2 )
RS 1.313.984 2.818.446 -989.217 1.829.229
CP << << << << << <<
CS << 989.217 420.006 1.409.223 << <<
3420 3420 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 3.190.215 3.208.910 -28.505 3.180.405 3.180.405 3.180.405
CS 3.190.215 3.208.910 -28.505 3.180.405 3.180.405 3.180.405
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.423.870 2.423.870 -7.140 2.416.730 2.416.730 2.416.730
CS 2.423.870 2.423.870 -7.140 2.416.730 2.416.730 2.416.730
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 708.070 708.070 -2.670 705.400 705.400 705.400
CS 708.070 708.070 -2.670 705.400 705.400 705.400
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 15.052 -15.052 << << <<
CS << 15.052 -15.052 << << <<
NOTE ESPLICATIVE
3420 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 13
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/66
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 58.275 61.918 -3.643 58.275 58.275 58.275
CS 58.275 61.918 -3.643 58.275 58.275 58.275
3422 3422 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)
RS << 11.856 << 11.856
CP 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644
CS 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS << 11.856 << 11.856
CP 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644
CS 81.644 81.644 << 81.644 81.644 81.644
3425 3425 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)
RS << << << <<
CP 222.270 223.550 -2.040 221.510 221.510 221.510
CS 222.270 223.550 -2.040 221.510 221.510 221.510
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 201.430 201.430 -760 200.670 200.670 200.670
CS 201.430 201.430 -760 200.670 200.670 200.670
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 20.840 22.120 -1.280 20.840 20.840 20.840
CS 20.840 22.120 -1.280 20.840 20.840 20.840
3430 3430 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/67
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3435 3435 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)
RS 3.847.334 7.199.358 -2.742 7.196.616
CP 324.136 439.127 -141.633 297.494 298.255 298.154
CS 324.136 441.868 2.458.919 2.900.787 298.255 298.154
1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
( 2.1.2 )
RS << 89 << 89
CP 535 535 -38 497 503 503
CS 535 535 -38 497 503 503
2 2 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.
( 2.2.5 )
RS 4.234 << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
3 3 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 3.521 3.521 -625 2.896 2.967 2.958
CS 3.521 3.521 -625 2.896 2.967 2.958
4 4 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << 2.545 -2.545 <<
CP 8.560 8.560 -1.484 7.076 7.250 7.229
CS 8.560 11.104 -4.028 7.076 7.250 7.229
6 6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS 2.638 197 -197 <<
CP 2.009 2.009 -349 1.660 1.701 1.696
CS 2.009 2.206 -546 1.660 1.701 1.696
7 7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS 13.339 15.018 << 15.018
CP 256.730 256.730 -20.500 236.230 236.230 236.230
CS 256.730 256.730 -20.500 236.230 236.230 236.230
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/68
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
8 8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 72 1.617 << 1.617
CP 3.349 3.349 -580 2.769 2.836 2.828
CS 3.349 3.349 -580 2.769 2.836 2.828
11 11 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 4.153 2.226 << 2.226
CP 16.079 16.079 -2.142 13.937 14.267 14.225
CS 16.079 16.079 84 16.163 14.267 14.225
12 12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS 3.151 5.341 << 5.341
CP 2.679 2.679 -465 2.214 2.268 2.261
CS 2.679 2.679 -465 2.214 2.268 2.261
13 13 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS 253 << << <<
CP 801 801 -106 695 1.208 1.204
CS 801 801 -106 695 1.208 1.204
20 20 SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
( 2.2.10 )
RS 7.200 << << <<
CP 637 637 -44 593 600 600
CS 637 637 -44 593 600 600
23 23 SPESE PER LE ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E MONITORAGGIO DELLE POLITICHE SOCIALI SUL TERRITORIO
( 2.2.14 )
RS 912.508 1.677.000 << 1.677.000
CP << << << << << <<
CS << << 600.000 600.000 << <<
25 25 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS 269 << << <<
CP 2.236 2.236 -309 1.927 1.425 1.420
CS 2.236 2.236 -309 1.927 1.425 1.420
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/69
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
29 29 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE PER L'INFANZIA
( 2.2.8 )
RS 673.167 539.566 << 539.566
CP << << << << << <<
CS << << 152.272 152.272 << <<
30 30 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI CHIUSURA DI ISTITUTI ASSISTENZIALI PER MINORI
( 2.2.14 )
RS 54.873 43.220 << 43.220
CP << << << << << <<
CS << << 14.143 14.143 << <<
31 31 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE, PROMOZIONE, CONSULENZA, MONITORAGGIO E SUPPORTO TECNICO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E LOCALE PER FAVORIRE LA PROMOZIONE DEI DIRITTI, LA QUALITA' DELLA VITA, LO SVILUPPO, LA REALIZZAZIONE INDIVIDUALE E LA SOCIALIZZAZIONE DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA
( 2.2.7 )
RS 2.149.477 4.912.539 << 4.912.539
CP << << << << << <<
CS << << 1.834.652 1.834.652 << <<
36 36 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 27.000 27.000 << 27.000 27.000 27.000
CS 27.000 27.000 << 27.000 27.000 27.000
93 93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:STUDI,CONSULENZE,INDAGINI
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP << 30.000 -30.000 << << <<
CS << 30.000 -30.000 << << <<
97 97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI
( 2.2.14 )
RS 22.000 << << <<
CP << 84.991 -84.991 << << <<
CS << 84.991 -84.991 << << <<
3437 3437 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)
RS 41.371 19.866 << 19.866
CP 15.458 15.458 -2.806 12.652 12.923 12.886
CS 15.458 15.458 -2.806 12.652 12.923 12.886
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/70
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3473 3473 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.967 3.967 << 3.967 3.967 3.967
CS 3.967 3.967 << 3.967 3.967 3.967
INTERVENTI RS 56.276.008 306.232.253 -289.195.311 17.036.942
CP 26.951.909.859 26.951.909.859 130.015.329 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823
CS 26.951.909.859 27.241.105.166 -159.179.978 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
RS 56.276.008 306.232.253 -289.195.311 17.036.942
CP 26.951.909.859 26.951.909.859 130.015.329 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823
CS 26.951.909.859 27.241.105.166 -159.179.978 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823
3524 3524 CONTRIBUTO ANNUO PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE DELLE ISTITUZIONI PRO-CIECHI
(R)
( 5.3.2 ) ( 10.8.1 )
RS 120.363 << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
3527 3527 FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI COMUNI RISERVATARI DI CUI ALLA LEGGE N. 285 DEL 1997
(R)
( 4.2.1 ) ( 10.4.1 )
RS 5.959.898 802.400 -802.400 <<
CP 30.688.000 30.688.000 -1.979.000 28.709.000 28.794.000 28.794.000
CS 30.688.000 31.490.399 -2.781.399 28.709.000 28.794.000 28.794.000
3528 3528 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER IL PAGAMENTO DI PENSIONI, ASSEGNI VARI E RELATIVI ONERI ACCESSORI AGLI INVALIDI CIVILI, AI SORDOMUTI ED AI CIECHI CIVILI
( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 100.000.000 -100.000.000 <<
CP 18.760.912.170 18.760.912.170 -260.912.170 18.500.000.000 18.900.000.000 19.450.000.000
CS 18.760.912.170 18.860.912.170 -360.912.170 18.500.000.000 18.900.000.000 19.450.000.000
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/71
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3529 3529 ASSEGNI FAMILIARI DA CORRISPONDERE AI COLTIVATORI DIRETTI, COLONI E MEZZADRI
( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )
RS << << << <<
CP 41.316.552 41.316.552 << 41.316.552 41.316.552 41.316.552
CS 41.316.552 41.316.552 << 41.316.552 41.316.552 41.316.552
3530 3530 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI RELATIVI ALLA FAMIGLIA
( 4 ) ( 10.4.1 )
RS 516.314 47.372.940 -47.372.940 <<
CP 2.031.903.563 2.031.903.563 2.000.000 2.033.903.563 1.968.903.563 1.969.903.563
CS 2.031.903.563 2.079.276.503 -45.372.940 2.033.903.563 1.968.903.563 1.969.903.563
1 1 SOMMA DA EROGARE PER ONERI DERIVANTI DA DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO DELLA MATERNITA' E DELLA PATERNITA'
( 4.3.1 )
RS 516.314 47.372.940 -47.372.940 <<
CP 189.491.760 189.491.760 << 189.491.760 124.491.760 124.491.760
CS 189.491.760 236.864.700 -47.372.940 189.491.760 124.491.760 124.491.760
3 3 ASSISTENZA FAMILIARI PERSONE CON HANDICAP
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP 137.739.562 137.739.562 2.000.000 139.739.562 139.739.562 140.739.562
CS 137.739.562 137.739.562 2.000.000 139.739.562 139.739.562 140.739.562
5 5 ONERI RELATIVI A TRATTAMENTI DI FAMIGLIA PER I LAVORATORI DIPENDENTI
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP 1.668.672.241 1.668.672.241 << 1.668.672.241 1.668.672.241 1.668.672.241
CS 1.668.672.241 1.668.672.241 << 1.668.672.241 1.668.672.241 1.668.672.241
6 6 ASSEGNI PER NUCLEI FAMILIARI CON PIU' DI TRE FIGLI O EQUIPARATI DI ETA' INFERIORE AI 26 ANNI COMPIUTI
( 4.3.1 )
RS << << << <<
CP 36.000.000 36.000.000 << 36.000.000 36.000.000 36.000.000
CS 36.000.000 36.000.000 << 36.000.000 36.000.000 36.000.000
3532 3532 SOMMA DA EROGARE PER LA COPERTURA DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA CONTRIBUZIONE FIGURATIVA A FAVORE DEI GENITORI E FAMILIARI DI PERSONE HANDICAPPATE
( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 536.383.381 536.383.381 << 536.383.381 536.383.381 536.383.381
CS 536.383.381 536.383.381 << 536.383.381 536.383.381 536.383.381
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/72
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3534 3534 SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DI ASSEGNI DI MATERNITA'
( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 7.639.854 4.171.269 -4.171.269 <<
CP 232.256.626 232.256.626 << 232.256.626 232.256.626 232.256.626
CS 232.256.626 236.427.894 -4.171.268 232.256.626 232.256.626 232.256.626
3535 3535 SOMMA DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI IN POSSESSO DI RISORSE ECONOMICHE NON SUPERIORE AL VALORE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 1998, N. 109, TABELLA 1
( 4.3.1 ) ( 10.4.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 7.855.000 -7.855.000 <<
CP 339.066.574 339.066.574 << 339.066.574 339.066.574 339.066.574
CS 339.066.574 346.921.574 -7.855.000 339.066.574 339.066.574 339.066.574
3536 3536 SOMME DA TRASFERIRE ALL'INPS PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GIAS
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
RS << 329.146 -329.146 <<
CP 5.353.566 5.353.566 << 5.353.566 5.353.566 5.353.566
CS 5.353.566 5.682.711 -329.145 5.353.566 5.353.566 5.353.566
3537 3537 SOMME DA EROGARE PER LA CORRESPONSIONE DELL'INDENNITA' ANNUALE A FAVORE DEI LAVORATORI AFFETTI DA TALASSEMIA MAJOR E DREPANOCITOSI
( 4.3.1 ) ( 10.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 4.865.134 4.865.134 << 4.865.134 4.865.134 4.865.134
CS 4.865.134 4.865.134 << 4.865.134 4.865.134 4.865.134
3538 3538 FONDO PER LE NON AUTOSUFFICIENZE
(R)
( 4.2.1 ) ( 10.1.2 )
RS << 21.780.000 -21.780.000 <<
CP 350.000.000 350.000.000 -350.000.000 << << <<
CS 350.000.000 371.780.000 -371.780.000 << << <<
3539 3539 SOMME DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI COMPETENZA REGIONALE IN MATERIA DI POLITICHE SOCIALI
( 4.2.1 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)
RS 3.280.997 29.806.646 -27.570.000 2.236.646
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA 27.570.000 -27.570.000 PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/73
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3540 3540 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL PERMESSO DI SOGGIORNO
( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )
RS << << << <<
CP 2.000.000 24.236.012 3.263.988 27.500.000 27.500.000 27.500.000
CS 2.000.000 24.236.012 3.263.988 27.500.000 27.500.000 27.500.000
3541 3541 SPESE DA CORRISPONDERE ALL' INPS PER L' EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI AL DIRITTO DI SOGGIORNO DEI CITTADINI UE E DEI LORO FAMILIARI NEL TERRITORIO DEGLI STATI MEMBRI
( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )
RS << 7.435.716 << 7.435.716
CP 29.742.864 14.871.432 2.871.432 17.742.864 17.742.864 17.742.864
CS 29.742.864 14.871.432 2.871.432 17.742.864 17.742.864 17.742.864
3542 3542 SOMME DA CORRISPONDERE ALL'INPS PER L'EROGAZIONE DEI BENEFICI CONNESSI ALL'ATTRIBUZIONE A CITTADINI DI PAESI TERZI O APOLIDI, DELLA QUALIFICA DEL RIFUGIATO O DI PERSONA ALTRIMENTI BISOGNOSA DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
( 4.3.1 ) ( 10.7.1 )
RS << 7.364.580 << 7.364.580
CP 14.729.160 7.364.580 -6.135.420 1.229.160 1.229.160 1.229.160
CS 14.729.160 7.364.580 -6.135.420 1.229.160 1.229.160 1.229.160
3892 3892 FONDO PER IL DIRITTO AL LAVORO DEI DISABILI
(R)
( 4.2.1 ) ( 4.1.2 )
RS << 12.590.387 -12.590.387 <<
CP 21.915.778 21.915.778 -20.005.671 1.910.107 1.915.742 1.915.742
CS 21.915.778 34.506.165 -32.596.058 1.910.107 1.915.742 1.915.742
4348 4348 PENSIONI SOCIALI, ASSEGNI SOCIALI ED ASSEGNI VITALIZI
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS 38.758.582 66.724.169 -66.724.169 <<
CP 4.525.676.491 4.525.676.491 << 4.525.676.491 4.525.676.491 4.525.676.491
CS 4.525.676.491 4.592.400.659 -66.724.168 4.525.676.491 4.525.676.491 4.525.676.491
>> 4349 MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI DI PENSIONE ED INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO DELL'ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITA'
( 4.3.1 ) ( 10.2.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP << << 760.912.170 760.912.170 760.912.170 760.912.170
CS << << 760.912.170 760.912.170 760.912.170 760.912.170
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/74
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4500 4500 SOMME DA EROGARE ALL'INPS IN RELAZIONE AL TRASFERIMENTO DI RISORSE FINANZIARIE IN MATERIA DI INVALIDITA' CIVILE, CECITA' CIVILE, SORDOMUTISMO, HANDICAP E DISABILITA' GIA' DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
( 4.3.1 ) ( 10.1.2 )
RS << << << <<
CP 25.100.000 25.100.000 << 25.100.000 25.100.000 25.100.000
CS 25.100.000 25.100.000 << 25.100.000 25.100.000 25.100.000
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<
CP 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204
CS 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
RS << << << <<
CP 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204
CS 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204
3671 3671 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI
(R)
( 12.2.3 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)
(Capitolo esposto in tabella C di legge di stabilità)
RS << << << <<
CP 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204
CS 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204
INVESTIMENTI RS 1.953 1.776 << 1.776
CP 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115
CS 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
RS 1.953 1.776 << 1.776
CP 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115
CS 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115
7490 7490 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 10.4.1 50% 10.7.1 50%)
RS 1.953 1.776 << 1.776
CP 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115
CS 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/75
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
RS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486
CP 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567
CS 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
RS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486
CP 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567
CS 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567
FUNZIONAMENTO RS 64.618 41.133 -26 41.107
CP 1.991.710 2.001.663 -221.186 1.780.477 1.776.508 1.776.336
CS 1.991.710 2.001.663 -216.620 1.785.043 1.776.508 1.776.336
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
RS 64.618 41.133 -26 41.107
CP 1.991.710 2.001.663 -221.186 1.780.477 1.776.508 1.776.336
CS 1.991.710 2.001.663 -216.620 1.785.043 1.776.508 1.776.336
3680 3680 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 10.7.1 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 1.614.260 1.623.575 -175.505 1.448.070 1.442.910 1.442.910
CS 1.614.260 1.623.575 -175.505 1.448.070 1.442.910 1.442.910
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.246.250 1.246.250 -127.650 1.118.600 1.114.630 1.114.630
CS 1.246.250 1.246.250 -127.650 1.118.600 1.114.630 1.114.630
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 366.210 366.210 -38.540 327.670 326.480 326.480
CS 366.210 366.210 -38.540 327.670 326.480 326.480
NOTE ESPLICATIVE
3680 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 14
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/76
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 7.500 -7.500 << << <<
CS << 7.500 -7.500 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 1.800 3.615 -1.815 1.800 1.800 1.800
CS 1.800 3.615 -1.815 1.800 1.800 1.800
3682 3682 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 10.7.1 )
RS << 4.269 << 4.269
CP 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476
CS 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS << 4.269 << 4.269
CP 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476
CS 27.476 27.476 << 27.476 27.476 27.476
3685 3685 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 10.7.1 )
RS << << << <<
CP 105.130 105.768 -11.608 94.160 93.830 93.830
CS 105.130 105.768 -11.608 94.160 93.830 93.830
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 104.180 104.180 -10.970 93.210 92.880 92.880
CS 104.180 104.180 -10.970 93.210 92.880 92.880
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 950 1.588 -638 950 950 950
CS 950 1.588 -638 950 950 950
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/77
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3688 3688 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 10.7.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
3689 3689 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 10.7.1 )
RS 39.754 25.529 -26 25.503
CP 231.026 231.026 -32.472 198.554 199.919 199.769
CS 231.026 231.026 -27.906 203.120 199.919 199.769
1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
( 2.1.2 )
RS << 235 -235 <<
CP 373 373 -27 346 349 349
CS 373 582 -236 346 349 349
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 3.813 2.810 << 2.810
CP 11.178 11.178 1.754 12.932 12.904 12.876
CS 11.178 11.178 3.065 14.243 12.904 12.876
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 112 2.234 << 2.234
CP 17.699 17.699 -1.747 15.952 16.386 16.342
CS 17.699 17.699 -918 16.781 16.386 16.342
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP 350 350 -24 326 331 331
CS 350 350 -24 326 331 331
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS 12.738 15.206 << 15.206
CP 145.188 145.188 -19.646 125.542 125.542 125.542
CS 145.188 145.188 -19.646 125.542 125.542 125.542
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/78
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 852 1.318 << 1.318
CP 3.726 3.726 -515 3.211 3.280 3.270
CS 3.726 3.726 -515 3.211 3.280 3.270
10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 3.545 2.426 << 2.426
CP 11.178 11.178 -2.886 8.292 8.496 8.471
CS 11.178 11.178 -460 10.718 8.496 8.471
11 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS 581 1.300 << 1.300
CP 804 804 -106 698 756 756
CS 804 804 -106 698 756 756
12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 340 340 -12 328 858 858
CS 340 340 -12 328 858 858
16 16 SPESE PER L' ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL' ANAGRAFE ANNUALE INFORMATIZZATA E DELL' ARCHIVIO DEI LAVORATORI STRANIERI, COMPRESE LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE, LE SPESE PER SEMINARI E CONVEGNI, A CIO' DESTINATI.
( 2.2.14 )
RS 17.630 << 209 209
CP 16.767 16.767 -7.115 9.652 10.188 10.145
CS 16.767 16.558 -6.906 9.652 10.188 10.145
23 23 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS 483 << << <<
CP 1.118 1.118 -148 970 524 524
CS 1.118 1.118 -148 970 524 524
27 27 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 22.305 22.305 -2.000 20.305 20.305 20.305
CS 22.305 22.305 -2.000 20.305 20.305 20.305
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/79
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
3691 3691 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 10.7.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 4.998 4.998 << 4.998 4.998 4.998
CS 4.998 4.998 << 4.998 4.998 4.998
3692 3692 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 10.7.1 )
RS 24.864 11.335 << 11.335
CP 8.820 8.820 -1.601 7.219 7.375 7.353
CS 8.820 8.820 -1.601 7.219 7.375 7.353
INTERVENTI RS 3.250.145 40.200.448 -28.895.380 11.305.068
CP 30.000.000 30.618.406 -10.618.406 20.000.000 20.000.000 <<
CS 32.931.803 59.513.785 -32.916.980 26.596.805 20.000.000 <<
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
RS 3.250.145 40.200.448 -28.895.380 11.305.068
CP 30.000.000 30.618.406 -10.618.406 20.000.000 20.000.000 <<
CS 32.931.803 59.513.785 -32.916.980 26.596.805 20.000.000 <<
3783 3783 FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE MIGRATORIE
(R)
( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )
RS 3.250.145 15.234.900 -3.929.832 11.305.068
CP << 618.406 -618.406 << << <<
CS 2.931.803 4.548.238 2.048.567 6.596.805 << <<
3784 3784 FONDO NAZIONALE PER L'ACCOGLIENZA DEI MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI
(R)
( 4.2.2 ) ( 10.7.1 )
RS << 24.965.548 -24.965.548 <<
CP 30.000.000 30.000.000 -10.000.000 20.000.000 20.000.000 <<
CS 30.000.000 54.965.547 -34.965.547 20.000.000 20.000.000 <<
INVESTIMENTI RS 1.818 311 << 311
CP 482 482 800 1.282 1.235 1.231
CS 482 482 800 1.282 1.235 1.231
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
RS 1.818 311 << 311
CP 482 482 800 1.282 1.235 1.231
CS 482 482 800 1.282 1.235 1.231
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/80
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
7560 7560 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 10.7.1 )
RS 1.818 311 << 311
CP 482 482 800 1.282 1.235 1.231
CS 482 482 800 1.282 1.235 1.231
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
RS 4.849.820 2.442.415 -1.283.016 1.159.399
CP 46.771.345 48.030.585 -6.299.138 41.731.447 41.468.553 41.507.858
CS 46.983.414 49.313.581 -7.582.134 41.731.447 41.468.553 41.507.858
7.1 Indirizzo politico (32.2) RS 189.928 193.956 -149.706 44.250
CP 11.624.563 11.703.923 111.871 11.815.794 11.766.539 11.765.863
CS 11.661.682 11.853.613 -37.819 11.815.794 11.766.539 11.765.863
FUNZIONAMENTO RS 153.848 152.551 -124.840 27.711
CP 11.590.413 11.669.773 115.563 11.785.336 11.736.997 11.736.406
CS 11.591.452 11.794.598 -9.262 11.785.336 11.736.997 11.736.406
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
RS 153.848 152.551 -124.840 27.711
CP 11.590.413 11.669.773 115.563 11.785.336 11.736.997 11.736.406
CS 11.591.452 11.794.598 -9.262 11.785.336 11.736.997 11.736.406
1001 1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE
( 1.1.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 188.913 188.913 -74.112 114.801 114.801 114.801
CS 188.913 188.913 -74.112 114.801 114.801 114.801
1002 1002 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO
( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS 25.278 10.422 << 10.422
CP 158.803 158.803 << 158.803 158.803 158.803
CS 158.803 158.803 << 158.803 158.803 158.803
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.
( 1.2.1 )
RS 20.523 9.562 << 9.562
CP 138.803 138.803 << 138.803 138.803 138.803
CS 138.803 138.803 << 138.803 138.803 138.803
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/81
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
11 11 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA DELL'O.I.V.
( 1.2.1 )
RS 4.755 860 << 860
CP 20.000 20.000 << 20.000 20.000 20.000
CS 20.000 20.000 << 20.000 20.000 20.000
1003 1003 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 9.231.251 9.236.444 345.757 9.582.201 9.534.391 9.534.391
CS 9.231.251 9.236.444 345.757 9.582.201 9.534.391 9.534.391
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 2.893.790 2.893.790 265.160 3.158.950 3.122.140 3.122.140
CS 2.893.790 2.893.790 265.160 3.158.950 3.122.140 3.122.140
2 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 1.879.400 1.879.400 78.490 1.957.890 1.946.890 1.946.890
CS 1.879.400 1.879.400 78.490 1.957.890 1.946.890 1.946.890
3 3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP 980.950 985.133 6.067 991.200 991.200 991.200
CS 980.950 985.133 6.067 991.200 991.200 991.200
4 4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
RS << << << <<
CP 3.119.721 3.119.721 -2.950 3.116.771 3.116.771 3.116.771
CS 3.119.721 3.119.721 -2.950 3.116.771 3.116.771 3.116.771
NOTE ESPLICATIVE
1003 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 15
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/82
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
5 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 357.390 358.400 -1.010 357.390 357.390 357.390
CS 357.390 358.400 -1.010 357.390 357.390 357.390
1005 1005 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA
( 1 ) ( 10.9.1 )
RS << << << <<
CP 859.410 869.160 -233.700 635.460 635.460 635.460
CS 859.410 869.160 -233.700 635.460 635.460 635.460
1 1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
RS << << << <<
CP 396.450 396.450 -4.140 392.310 392.310 392.310
CS 396.450 396.450 -4.140 392.310 392.310 392.310
2 2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 168.740 168.740 -51.520 117.220 117.220 117.220
CS 168.740 168.740 -51.520 117.220 117.220 117.220
3 3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI
( 1.1.1 )
RS << << << <<
CP 168.290 168.290 -168.290 << << <<
CS 168.290 168.290 -168.290 << << <<
4 4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP 101.390 109.240 -7.850 101.390 101.390 101.390
CS 101.390 109.240 -7.850 101.390 101.390 101.390
5 5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 24.540 26.440 -1.900 24.540 24.540 24.540
CS 24.540 26.440 -1.900 24.540 24.540 24.540
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/83
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
1007 1007 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E SOTTOSEGRETARI
( 1.3.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 56.450 56.450 << 56.450 56.450 56.450
CS 56.450 56.450 << 56.450 56.450 56.450
1008 1008 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS << << << <<
CP 704.280 705.310 340 705.650 702.530 702.530
CS 704.280 705.310 340 705.650 702.530 702.530
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 582.280 582.280 1.370 583.650 580.530 580.530
CS 582.280 582.280 1.370 583.650 580.530 580.530
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 122.000 123.030 -1.030 122.000 122.000 122.000
CS 122.000 123.030 -1.030 122.000 122.000 122.000
1017 1017 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 465 465 << 465 465 465
CS 465 465 << 465 465 465
1081 1081 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS 122.089 132.355 -115.066 17.289
CP 365.387 428.775 81.817 510.592 512.692 512.132
CS 366.426 543.827 -33.235 510.592 512.692 512.132
1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
( 2.1.2 )
RS << 144 << 144
CP 5.046 5.046 -889 4.157 4.259 4.246
CS 5.046 5.046 -889 4.157 4.259 4.246
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/84
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS << 188 << 188
CP 2.782 21.170 -18.881 2.289 2.345 2.338
CS 2.782 21.170 -18.881 2.289 2.345 2.338
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 721 493 << 493
CP 12.584 27.584 -17.182 10.402 10.658 10.627
CS 12.584 27.584 -17.182 10.402 10.658 10.627
4 4 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO ECC. - MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 1.736 21.022 -15.219 5.803
CP 15.065 25.065 -12.674 12.391 12.695 12.658
CS 15.065 40.284 -27.893 12.391 12.695 12.658
5 5 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO - MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS 979 1.180 -1.180 <<
CP 5.692 15.692 -10.988 4.704 4.820 4.806
CS 5.692 16.871 -12.167 4.704 4.820 4.806
7 7 SPESE DI RAPPRESENTANZA
( 2.2.7 )
RS 198 1.101 -1.101 <<
CP 3.565 3.565 -618 2.947 3.020 3.011
CS 3.565 4.665 -1.718 2.947 3.020 3.011
8 8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE, ECC.
( 2.2.8 )
RS 3.130 3.410 -1.189 2.221
CP 6.698 16.698 -11.164 5.534 5.669 5.653
CS 6.698 17.887 -12.353 5.534 5.669 5.653
9 9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.
( 2.1.1 )
RS 23.525 18.541 -16.000 2.541
CP 23.586 23.586 -4.335 19.251 19.724 19.666
CS 23.586 39.586 -20.335 19.251 19.724 19.666
10 10 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 52.317 42.177 -37.449 4.728
CP 80.251 80.251 -13.923 66.328 67.958 67.760
CS 80.251 117.700 -51.372 66.328 67.958 67.760
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/85
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
11 11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.
( 2.2.4 )
RS 361 678 << 678
CP 6.028 6.028 -1.048 4.980 5.104 5.089
CS 6.028 6.028 -1.048 4.980 5.104 5.089
12 12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS 262 1.560 -1.449 111
CP 8.946 8.946 -1.443 7.503 7.687 7.665
CS 8.946 10.395 -2.892 7.503 7.687 7.665
13 13 COMPENSI PER TRADUZIONI ED INTERPRETI
( 2.2.9 )
RS 95 104 -104 <<
CP 6.028 6.028 -1.048 4.980 5.104 5.089
CS 6.123 6.123 -1.143 4.980 5.104 5.089
14 14 SPESE PER STUDI, INCHIESTE, RILEVAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LE RELATIVE PUBBLICAZIONI, ECC.
( 2.2.10 )
RS 3.717 2.196 -1.814 382
CP 2.618 870 -544 326 326 320
CS 3.562 2.684 -2.358 326 326 320
18 18 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.
( 2.2.3 )
( VEDI NOTA )
RS 23.814 28.216 -28.216 <<
CP 103.834 103.834 180.000 283.834 283.834 283.834
CS 103.834 132.049 151.785 283.834 283.834 283.834
21 21 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS 8.779 9.119 -9.119 <<
CP 7.522 7.522 -1.305 6.217 6.369 6.351
CS 7.522 16.640 -10.423 6.217 6.369 6.351
24 24 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE
( 2.2.14 )
RS 2.455 2.226 -2.226 <<
CP 24.842 24.842 -2.180 22.662 20.981 20.880
CS 24.842 27.067 -4.405 22.662 20.981 20.880
25 25 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS << << << <<
CP << 1.748 39 1.787 1.839 1.839
CS << 1.748 39 1.787 1.839 1.839
NOTE ESPLICATIVE
1081/18 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.4112-6 DELLA MEDESIMA CATEGORIA, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/86
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
26 26 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
RS << << << <<
CP 50.300 50.300 << 50.300 50.300 50.300
CS 50.300 50.300 << 50.300 50.300 50.300
1151 1151 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS 6.481 9.774 -9.774 <<
CP 25.454 25.453 -4.539 20.914 21.405 21.374
CS 25.454 35.226 -14.312 20.914 21.405 21.374
INVESTIMENTI RS 36.080 41.405 -24.866 16.539
CP 34.150 34.150 -3.692 30.458 29.542 29.457
CS 70.230 59.015 -28.557 30.458 29.542 29.457
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
RS 36.080 41.405 -24.866 16.539
CP 34.150 34.150 -3.692 30.458 29.542 29.457
CS 70.230 59.015 -28.557 30.458 29.542 29.457
7000 7000 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO.
(R)
( 21.1.6 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS 10.543 27.082 -10.543 16.539
CP 18.863 18.863 -3.302 15.561 15.928 15.886
CS 29.406 29.406 -13.845 15.561 15.928 15.886
7050 7050 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS 25.537 14.323 -14.323 <<
CP 15.287 15.287 -390 14.897 13.614 13.571
CS 40.824 29.609 -14.712 14.897 13.614 13.571
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/87
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
RS 4.659.892 2.248.459 -1.133.310 1.115.149
CP 35.146.782 36.326.662 -6.411.009 29.915.653 29.702.014 29.741.995
CS 35.321.732 37.459.968 -7.544.315 29.915.653 29.702.014 29.741.995
FUNZIONAMENTO RS 4.607.186 2.184.274 -1.069.125 1.115.149
CP 35.113.375 36.293.255 -6.406.322 29.886.933 29.674.116 29.714.178
CS 35.288.325 37.362.377 -7.475.444 29.886.933 29.674.116 29.714.178
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
RS 4.607.186 2.184.274 -1.069.125 1.115.149
CP 35.113.375 36.293.255 -6.406.322 29.886.933 29.674.116 29.714.178
CS 35.288.325 37.362.377 -7.475.444 29.886.933 29.674.116 29.714.178
1612 1612 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE
(R)
( 1.4.1 ) ( 10.9.1 )
RS << 34.742 -34.742 <<
CP 74.521 74.521 7.563 82.084 79.886 79.706
CS 74.521 109.263 -27.179 82.084 79.886 79.706
2020 2020 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI
(R)
( 4.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS << << << <<
CP 717.931 717.931 -29.473 688.458 690.570 690.570
CS 717.931 717.931 -29.473 688.458 690.570 690.570
3161 3161 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA.
( 10.3.1 ) ( 10.9.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/88
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4763 4763 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE
( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 14.520.356 14.694.236 -1.080.810 13.613.426 13.296.346 13.224.596
CS 14.520.356 14.694.236 -1.080.810 13.613.426 13.296.346 13.224.596
1 1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 10.475.000 10.475.000 -702.700 9.772.300 9.525.900 9.470.000
CS 10.475.000 10.475.000 -702.700 9.772.300 9.525.900 9.470.000
2 2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE
( 1.3.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 3.008.940 3.008.940 -204.230 2.804.710 2.734.030 2.718.180
CS 3.008.940 3.008.940 -204.230 2.804.710 2.734.030 2.718.180
3 3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE
( 1.1.2 )
RS << << << <<
CP << 140.000 -140.000 << << <<
CS << 140.000 -140.000 << << <<
5 5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE
( 1.3.1 )
RS << << << <<
CP 1.036.416 1.070.296 -33.880 1.036.416 1.036.416 1.036.416
CS 1.036.416 1.070.296 -33.880 1.036.416 1.036.416 1.036.416
NOTE ESPLICATIVE
4763 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLA SITUAZIONE DI FATTO DEL PERSONALE. PER LA DIMOSTRAZIONE DELL'ONERE VEGGASI L'ALLEGATO N. 16
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/89
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4764 4764 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS 4.352 75.274 40.469 115.743
CP 1.150.883 1.150.883 -60.754 1.090.129 1.090.129 1.090.129
CS 1.150.883 1.110.414 -20.285 1.090.129 1.090.129 1.090.129
5 5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE
( 1.2.1 )
RS 4.352 75.274 40.469 115.743
CP 1.150.883 1.150.883 -60.754 1.090.129 1.090.129 1.090.129
CS 1.150.883 1.110.414 -20.285 1.090.129 1.090.129 1.090.129
4767 4767 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI
( 3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS << << << <<
CP 1.187.211 1.199.111 -70.000 1.129.111 1.109.001 1.104.491
CS 1.187.211 1.199.111 -70.000 1.129.111 1.109.001 1.104.491
1 1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.
( 3.1.1 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 855.960 855.960 -58.100 797.860 777.750 773.240
CS 855.960 855.960 -58.100 797.860 777.750 773.240
2 2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.
( 3.1.1 )
RS << << << <<
CP 331.251 343.151 -11.900 331.251 331.251 331.251
CS 331.251 343.151 -11.900 331.251 331.251 331.251
4770 4770 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI
( 4.1.3 ) ( 4.1.2 )
RS 17.886 9.250 << 9.250
CP 9.250 9.250 << 9.250 9.250 9.250
CS 9.250 9.250 << 9.250 9.250 9.250
4771 4771 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE
( 2.2.6 ) ( 4.1.2 )
( SPESE OBBLIGATORIE )
( VEDI NOTA )
RS 130.450 1.798 << 1.798
CP 120.000 120.000 70.000 190.000 190.000 190.000
CS 120.000 120.000 70.000 190.000 190.000 190.000
NOTE ESPLICATIVE
4771 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N.2912-5, IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/90
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4772 4772 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 80.932 80.932 << 80.932 80.932 80.932
CS 80.932 80.932 << 80.932 80.932 80.932
4773 4773 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE
( 9.1.4 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << 5.727 -5.727 <<
CP << << << << << <<
CS << 5.727 -5.727 << << <<
4812 4812 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI
(R)
( 2 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)
RS 514.824 467.686 -281.840 185.846
CP 5.007.756 5.007.756 -352.364 4.655.392 4.663.308 4.660.700
CS 5.182.706 5.289.593 -634.201 4.655.392 4.663.308 4.660.700
1 1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.
( 2.1.2 )
RS << << << <<
CP 813 813 -107 706 765 765
CS 813 813 -107 706 765 765
2 2 MISSIONI ALL'INTERNO
( 2.2.13 )
RS 2.231 1.415 << 1.415
CP 106.312 106.312 -53.710 52.602 53.527 52.153
CS 106.312 106.312 -53.710 52.602 53.527 52.153
3 3 MISSIONI ALL'ESTERO
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 3.562 3.562 -618 2.944 3.017 3.008
CS 3.562 3.562 -618 2.944 3.017 3.008
4 4 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.
( 2.2.13 )
RS << << << <<
CP 2.679 2.679 -465 2.214 2.268 2.261
CS 2.679 2.679 -465 2.214 2.268 2.261
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/91
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
5 5 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.6 )
RS 1.259 2.239 << 2.239
CP 9.961 9.961 -1.728 8.233 8.436 8.412
CS 9.961 9.961 -1.728 8.233 8.436 8.412
6 6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI
( 2.2.3 )
RS 90.930 89.242 << 89.242
CP 787.034 736.932 -36.898 700.034 700.034 700.034
CS 787.034 736.932 -36.898 700.034 700.034 700.034
7 7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI
( 2.1.1 )
RS 92.132 36.059 << 36.059
CP 86.491 86.491 -15.736 70.755 72.495 72.285
CS 86.491 86.491 -15.736 70.755 72.495 72.285
8 8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI
( 2.2.1 )
RS << 170.451 -170.451 <<
CP 3.248.638 3.286.740 16.433 3.303.173 3.303.173 3.303.173
CS 3.248.638 3.457.190 -154.017 3.303.173 3.303.173 3.303.173
9 9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
( 2.2.2 )
RS 238.458 81.342 -81.342 <<
CP 238.880 238.880 -41.042 197.838 202.700 202.111
CS 374.723 320.221 -122.383 197.838 202.700 202.111
10 10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE
( 2.2.4 )
RS 50.399 41.891 << 41.891
CP 72.638 72.638 -12.603 60.035 61.510 61.332
CS 72.638 72.638 -12.603 60.035 61.510 61.332
11 11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.1.1 )
RS << 88 << 88
CP 1.854 1.854 -391 1.463 1.072 1.068
CS 1.854 1.854 -391 1.463 1.072 1.068
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/92
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
12 12 SPESE PER STUDI, INDAGINI, INCHIESTE, RILEVAZIONI E LAVORI DI RICERCA IN MATERIA DI LAVORO E POLITICHE SOCIALI E PER LA RELATIVA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE
( 2.2.10 )
RS << << << <<
CP 343 343 -29 314 318 318
CS 343 343 -29 314 318 318
16 16 COMPENSI AGLI ESPERTI IVI COMPRESE LE INDENNITA' E IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO
( 2.2.9 )
RS << << << <<
CP 932 932 -122 810 877 877
CS 932 932 -122 810 877 877
18 18 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO
( 2.2.1 )
RS 308 << << <<
CP 7.720 7.720 -1.066 6.654 3.838 3.826
CS 7.720 7.720 -1.066 6.654 3.838 3.826
22 22 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE
( 2.2.5 )
RS 39.107 30.047 -30.047 <<
CP 66.876 66.876 -11.604 55.272 56.630 56.466
CS 105.983 96.922 -41.650 55.272 56.630 56.466
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/93
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
26 26 SPESE PER L' ACQUISTO E CONFERIMENTO DELLE INSEGNE E DEI BREVETTI AI DECORATI DELLA "STELLA AL MERITO DEL LAVORO" COMPRESE QUELLE CONNESSE ALL' ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA NONCHE' PER TUTTE LE INIZIATIVE DIRETTE ALL' ASSISTENZA DEI DECORATI STESSI - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RELATIVA COMMISSIONE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA ED I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO
( 2.1.1 )
RS << << << <<
CP 37.711 49.711 -41.840 7.871 8.064 8.040
CS 37.711 49.711 -41.840 7.871 8.064 8.040
41 41 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI
( 2.2.8 )
RS << << << <<
CP 5.412 5.412 -938 4.474 4.584 4.571
CS 5.412 5.412 -938 4.474 4.584 4.571
46 46 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI
( 2.2.14 )
( VEDI NOTA )
RS << 14.912 << 14.912
CP 329.900 329.900 -149.900 180.000 180.000 180.000
CS 329.900 329.900 -149.900 180.000 180.000 180.000
4813 4813 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE
( 2.2.15 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)
RS << << << <<
CP 7.708.610 7.708.610 114.740 7.823.350 7.940.700 8.059.810
CS 7.708.610 7.708.610 114.740 7.823.350 7.940.700 8.059.810
NOTE ESPLICATIVE
4812/46 VARIAZIONE PROPOSTA A COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO N. 2917-25 DELLA MEDESIMA CATEGORIA ED IN RELAZIONE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/94
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
4815 4815 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.
( 12.2.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP 448.411 1.442.511 -994.100 448.411 448.411 448.411
CS 448.411 1.442.511 -994.100 448.411 448.411 448.411
4825 4825 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.
(R)
( 12.1.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS << << << <<
CP 43.184 43.184 -1.772 41.412 41.540 41.540
CS 43.184 43.184 -1.772 41.412 41.540 41.540
4831 4831 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.2 )
RS 232.814 26.334 << 26.334
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
4850 4850 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO
(R)
( 2.2.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS 3.706.860 1.563.463 -787.285 776.178
CP 4.044.330 4.044.330 -4.009.352 34.978 34.043 34.043
CS 4.044.330 4.831.615 -4.796.637 34.978 34.043 34.043
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
RS << << << <<
CP << << << << << <<
CS << << << << << <<
4951 4951 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.
( 1.4.1 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( SPESE OBBLIGATORIE )
RS << << << <<
CP PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
CS PER MEMORIA PER MEMORIA << PER MEMORIA PER MEMORIA PER MEMORIA
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/95
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
INVESTIMENTI RS 52.706 64.185 -64.185 <<
CP 33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817
CS 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
RS 52.706 64.185 -64.185 <<
CP 33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817
CS 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817
7901 7901 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE
(R)
( 21.1.2 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
RS 52.706 64.185 -64.185 <<
CP 33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817
CS 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817
8 Fondi da ripartire (33) RS << << << <<
CP 4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168
CS 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168
8.1 Fondi da assegnare (33.1) RS << << << <<
CP 4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168
CS 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS << << << <<
CP 4.940.004 12.191.571 -1.134.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168
CS 4.940.004 12.186.571 -1.129.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
RS << << << <<
CP 4.940.004 12.191.571 -1.134.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168
CS 4.940.004 12.186.571 -1.129.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168
NOTE ESPLICATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/96
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
1152 1152 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI
(R)
( 2.1.1 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)
RS << << << <<
CP 492.201 423.772 -22.696 401.076 410.931 409.739
CS 492.201 418.772 -17.696 401.076 410.931 409.739
>> 1153 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 12.2.3 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 3.100.000 3.100.000 << <<
CS << << 3.100.000 3.100.000 << <<
>> 1154 FONDO DI PARTE CORRENTE DESTINATO AL RIPIANO DEI DEBITI NEI CONFRONTI DEGLI ENTI TERRITORIALI ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI DI CUI AL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 12.2.3 ) ( 4.1.2 50% 10.9.1 50%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 3.400.000 3.400.000 << <<
CS << << 3.400.000 3.400.000 << <<
4932 4932 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.
( 1.1.3 ) ( 4.1.2 60% 10.9.1 40%)
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP 4.447.803 11.767.799 -7.611.370 4.156.429 4.156.429 4.156.429
CS 4.447.803 11.767.799 -7.611.370 4.156.429 4.156.429 4.156.429
NOTE ESPLICATIVE
1153 FONDO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO ED ALLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, LETTERE A) E B), DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89
1154 FONDO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO ED ALLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ
DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, LETTERA D), DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89
4932 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DELLE QUOTE FISSE DA ISCRIVERE AI SENSI DELL'ART. 31 DEL CCNL
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro) 040/678/97
MissioneProgramma
Macroaggregato
Centro di Responsabilità
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS << << << <<
CP << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<
CS << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
RS << << << <<
CP << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<
CS << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<
>> 7001 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014
(R)
( 26.4.3 ) ( 4.1.2 )
( VEDI NOTA )
RS << << << <<
CP << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<
CS << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<
NOTE ESPLICATIVE
7001 FONDO CHE SI ISTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO, IN RELAZIONE ALL'ELIMINAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI DI BILANCIO ED ALLA CANCELLAZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, A SEGUITO DELL'ATTIVITÀ DI RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI SVOLTA IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 49, COMMA 2, LETTERE A) E B), DEL DECRETO-LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 23 GIUGNO 2014, N. 89
RIASSUNTI E RIEPILOGHI
040/664/1MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Politiche per il lavoro (26)
CSCPRS 1.508.683.333 3.418.252.793 -708.383.963 2.709.868.830
9.332.478.458 9.504.849.441 -1.230.165.846 8.274.683.595 8.458.273.158 7.368.465.049 9.332.503.204 10.213.233.353 -1.938.497.601 8.274.735.752 8.458.273.158 7.368.465.049
1
1.3
CSCPRS 1.480.380.460 3.388.176.020 -704.294.422 2.683.881.598
8.925.412.658 9.087.686.130 -1.222.912.856 7.864.773.274 8.058.886.857 6.993.194.957 8.925.414.441 9.791.980.550 -1.927.203.762 7.864.776.788 8.058.886.857 6.993.194.957
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
CSCPRS 107.317 158.357 -1.783 156.574
8.310.461 8.342.131 -4.217.206 4.124.925 4.127.188 4.126.954 8.312.244 8.343.914 -4.215.475 4.128.439 4.127.188 4.126.954
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 1.480.210.753 3.387.707.124 -704.292.639 2.683.414.485
8.917.100.513 9.079.094.087 -1.218.448.615 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216 8.917.100.513 9.783.386.724 -1.922.741.252 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.216
INTERVENTI
CSCPRS 62.390 310.539 << 310.539
1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787
INVESTIMENTI
1.6
CSCPRS 39.290 51.933 << 51.933
3.994.538 3.999.654 277.912 4.277.566 4.187.850 4.187.756 3.994.538 3.999.654 281.640 4.281.294 4.187.850 4.187.756
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
CSCPRS 38.892 49.773 << 49.773
3.992.955 3.998.071 278.219 4.276.290 4.186.618 4.186.528 3.992.955 3.998.071 281.947 4.280.018 4.186.618 4.186.528
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 398 2.160 << 2.160
1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228
INVESTIMENTI
1.7
CSCPRS 6.098.961 11.742.149 -239.060 11.503.089
12.595.458 12.768.879 987.676 13.756.555 9.009.311 9.237.482 12.596.862 13.007.893 748.662 13.756.555 9.009.311 9.237.482
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
CSCPRS 116.197 569.460 -1.427 568.033
6.099.372 6.236.793 -352.762 5.884.031 5.906.945 5.986.578 6.100.776 6.238.175 -354.144 5.884.031 5.906.945 5.986.578
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 5.978.986 11.118.480 -237.633 10.880.847
6.493.843 6.493.843 1.375.804 7.869.647 3.099.571 3.248.117 6.493.843 6.731.475 1.138.172 7.869.647 3.099.571 3.248.117
INTERVENTI
CSCPRS 3.778 54.209 << 54.209
2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787
INVESTIMENTI
040/664/2MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
1.8
CSCPRS 2.021.087 2.121.246 << 2.121.246
32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
CSCPRS 2.020.103 2.120.304 << 2.120.304
32.050.988 32.057.305 4.123.785 36.181.090 36.184.274 36.171.927 32.050.988 32.057.305 4.127.735 36.185.040 36.184.274 36.171.927
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 984 942 << 942
590 590 703 1.293 1.247 1.243 590 590 703 1.293 1.247 1.243
INVESTIMENTI
1.9
CSCPRS 1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102
57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
CSCPRS 347.607 75.530 -2.093 73.437
3.652.380 3.673.943 2.594.028 6.267.971 6.269.104 6.268.960 3.653.889 3.676.036 2.591.935 6.267.971 6.269.104 6.268.960
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 1.119.730 2.850.982 << 2.850.982
44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433
INTERVENTI
CSCPRS 4.882 250.683 << 250.683
9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760
INVESTIMENTI
1.10
CSCPRS 11.659.575 6.694.241 -1.153.966 5.540.275
293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411
Servizi territoriali per il lavoro (26.11)
CSCPRS 11.408.106 6.317.422 -781.255 5.536.167
293.010.479 302.895.532 -12.101.735 290.793.797 286.226.983 282.044.374 293.030.529 303.676.783 -12.850.440 290.826.343 286.226.983 282.044.374
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 251.469 376.819 -372.711 4.108
342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037
INVESTIMENTI
1.11
CSCPRS 7.011.741 6.290.009 -2.694.422 3.595.587
7.850.427 7.856.468 4.396.330 12.252.798 11.888.499 11.860.120 7.850.427 10.550.891 1.710.326 12.261.217 11.888.499 11.860.120
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
CSCPRS 79.105 145.864 -94.423 51.441
1.591.626 1.597.667 5.574.885 7.172.552 7.147.297 7.132.675 1.591.626 1.692.090 5.488.881 7.180.971 7.147.297 7.132.675
FUNZIONAMENTO
040/664/3MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
CSCPRS 6.932.636 6.144.145 -2.599.999 3.544.146
6.258.801 6.258.801 -1.178.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445 6.258.801 8.858.801 -3.778.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445
INVESTIMENTI
Politiche previdenziali (25)
CSCPRS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251
80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998
2
2.2
CSCPRS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251
80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
CSCPRS 14.733.520 117.869 -26 117.843
55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743 55.203.303 55.654.936 -415.621 55.239.315 54.909.986 54.675.743
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 11.362.115.962 9.525.793.408 -6.000.000 9.519.793.408
80.200.755.068 80.353.142.021 2.630.716.231 82.983.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306 80.200.755.068 80.353.142.021 2.642.716.231 82.995.858.252 84.569.431.650 90.380.492.306
INTERVENTI
CSCPRS 658 << << <<
1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949
INVESTIMENTI
CSCPRS << << << <<
<< << 4.432.337.240 4.432.337.240 << << << << 4.432.337.240 4.432.337.240 << <<
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
CSCPRS 106.320.683 616.084.589 -559.711.989 56.372.600
27.275.611.835 27.278.548.517 -177.613.283 27.100.935.234 27.435.631.735 27.986.594.107 27.275.611.835 27.838.260.501 -733.108.774 27.105.151.727 27.435.631.735 27.986.594.107
4
4.3
CSCPRS 44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361
2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
CSCPRS 510.831 87.456 << 87.456
2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269 2.057.310 2.065.818 -119.810 1.946.008 1.947.269 1.947.269
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 44.131.550 299.003.595 -269.524.719 29.478.876
331.353 3.124.561 -2.853.895 270.666 277.251 276.301 331.353 272.649.280 -272.378.614 270.666 277.251 276.301
INTERVENTI
CSCPRS 3.159 2.029 << 2.029
1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829
INVESTIMENTI
040/664/4MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
4.5
CSCPRS 61.675.143 316.991.509 -290.187.270 26.804.239
27.273.221.706 27.273.356.672 -174.639.986 27.098.716.686 27.433.405.386 27.984.368.708 27.273.221.706 27.563.543.937 -460.610.758 27.102.933.179 27.433.405.386 27.984.368.708
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
CSCPRS 5.397.182 10.757.480 -991.959 9.765.521
4.297.548 4.432.514 -634.842 3.797.672 3.798.704 3.798.566 4.297.548 5.424.472 2.589.693 8.014.165 3.798.704 3.798.566
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 56.276.008 306.232.253 -289.195.311 17.036.942
26.951.909.859 26.951.909.859 130.015.329 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823 26.951.909.859 27.241.105.166 -159.179.978 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823
INTERVENTI
CSCPRS 1.953 1.776 << 1.776
1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115
INVESTIMENTI
CSCPRS << << << <<
317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204 317.013.000 317.013.000 -304.020.334 12.992.666 12.589.741 12.553.204
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
CSCPRS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486
31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567
5
5.1
CSCPRS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486
31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
CSCPRS 64.618 41.133 -26 41.107
1.991.710 2.001.663 -221.186 1.780.477 1.776.508 1.776.336 1.991.710 2.001.663 -216.620 1.785.043 1.776.508 1.776.336
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 3.250.145 40.200.448 -28.895.380 11.305.068
30.000.000 30.618.406 -10.618.406 20.000.000 20.000.000 << 32.931.803 59.513.785 -32.916.980 26.596.805 20.000.000 <<
INTERVENTI
CSCPRS 1.818 311 << 311
482 482 800 1.282 1.235 1.231 482 482 800 1.282 1.235 1.231
INVESTIMENTI
040/664/5MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIASSUNTO PER MISSIONE/PROGRAMMA/MACROAGGREGATI
MissioneProgramma
Macroaggregato
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
CSCPRS 4.849.819 2.442.415 -1.283.017 1.159.398
46.771.345 48.030.585 -6.299.138 41.731.447 41.468.553 41.507.858 46.983.414 49.313.581 -7.582.134 41.731.447 41.468.553 41.507.858
7
7.1
CSCPRS 189.927 193.956 -149.707 44.249
11.624.563 11.703.923 111.871 11.815.794 11.766.539 11.765.863 11.661.682 11.853.613 -37.819 11.815.794 11.766.539 11.765.863
Indirizzo politico (32.2)
CSCPRS 153.847 152.551 -124.841 27.710
11.590.413 11.669.773 115.563 11.785.336 11.736.997 11.736.406 11.591.452 11.794.598 -9.262 11.785.336 11.736.997 11.736.406
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 36.080 41.405 -24.866 16.539
34.150 34.150 -3.692 30.458 29.542 29.457 70.230 59.015 -28.557 30.458 29.542 29.457
INVESTIMENTI
7.2
CSCPRS 4.659.892 2.248.459 -1.133.310 1.115.149
35.146.782 36.326.662 -6.411.009 29.915.653 29.702.014 29.741.995 35.321.732 37.459.968 -7.544.315 29.915.653 29.702.014 29.741.995
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
CSCPRS 4.607.186 2.184.274 -1.069.125 1.115.149
35.113.375 36.293.255 -6.406.322 29.886.933 29.674.116 29.714.178 35.288.325 37.362.377 -7.475.444 29.886.933 29.674.116 29.714.178
FUNZIONAMENTO
CSCPRS 52.706 64.185 -64.185 <<
33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817
INVESTIMENTI
Fondi da ripartire (33)
CSCPRS << << << <<
4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168
8
8.1
CSCPRS << << << <<
4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168
Fondi da assegnare (33.1)
CSCPRS << << << <<
4.940.004 12.191.571 -1.134.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 -1.129.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE
CSCPRS << << << <<
<< << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 << << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE
RS
CSCP
13.000.020.556 13.602.932.966 -1.304.274.401 12.298.658.565 116.947.753.383 117.285.038.800 5.639.588.592 122.924.627.392 120.589.263.143 125.838.081.747 116.950.922.001 118.583.308.071 4.364.189.342 122.947.497.413 120.589.263.143 125.838.081.747
TOTALE
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Previsioni anno 2016
Previsioni anno 2017
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 040/608/1
(in Euro)
RIEPILOGO PER TITOLI/MACROAGGREGATI
Titolo
Macroaggregato
Spese correnti RS
CP
CS
12.992.667.643
116.931.862.551
116.934.995.089
13.595.683.763
117.268.863.740
118.564.071.251
-1.301.212.642
5.642.107.291
4.369.769.801
12.294.471.121
122.910.971.031
122.933.841.052
120.576.018.769
120.576.018.769
125.828.056.062
125.828.056.062
FUNZIONAMENTO RS
CP
CS
39.584.509
458.961.920
459.162.655
22.777.473
470.919.401
473.986.238
-3.066.959
-11.783.004
-10.576.625
19.710.514
459.136.397
463.409.613
453.891.989
453.891.989
449.566.494
449.566.494
di cui Personale CP 347.782.410 358.005.379 -9.387.076 348.618.303 343.432.009 339.176.925
INTERVENTI RS
CP
CS
12.953.083.134
116.150.947.627
116.153.879.430
13.572.906.290
116.468.739.768
117.760.885.442
-1.298.145.683
1.526.707.455
253.158.586
12.274.760.607
117.995.447.223
118.014.044.028
120.104.969.679
120.104.969.679
125.361.370.196
125.361.370.196
ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE RS
CP
CS
<<
321.953.004
321.953.004
<<
329.204.571
329.199.571
<<
4.127.182.840
4.127.187.840
<<
4.456.387.411
4.456.387.411
17.157.101
17.157.101
17.119.372
17.119.372
Spese in conto capitale RS
CP
CS
7.352.911
15.890.832
15.926.912
7.249.203
16.175.060
19.236.820
-3.061.761
-2.518.699
-5.580.459
4.187.442
13.656.361
13.656.361
13.244.374
13.244.374
10.025.685
10.025.685
INVESTIMENTI RS
CP
CS
7.352.911
15.890.832
15.926.912
7.249.203
16.175.060
19.236.820
-3.061.761
-5.518.699
-8.580.459
4.187.442
10.656.361
10.656.361
10.044.374
10.044.374
10.025.685
10.025.685
ONERI COMUNI DI CONTO CAPITALE RS
CP
CS
<<
<<
<<
<<
<<
<<
<<
3.000.000
3.000.000
<<
3.000.000
3.000.000
3.200.000
3.200.000
<<
<<
TOTALERS
CP
CS
13.000.020.554 13.602.932.966 -1.304.274.403 12.298.658.563
116.947.753.383 117.285.038.800 5.639.588.592 122.924.627.392 120.589.263.143 125.838.081.747
116.950.922.001 118.583.308.071 4.364.189.342 122.947.497.413 120.589.263.143 125.838.081.747
040/690/1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Politiche per il lavoro (26)
CSCPRS 1.508.683.333 3.418.252.793 -708.383.963 2.709.868.830
9.332.478.458 9.504.849.441 -1.230.165.846 8.274.683.595 8.458.273.158 7.368.465.049 9.332.503.204 10.213.233.353 -1.938.497.601 8.274.735.752 8.458.273.158 7.368.465.049
1
1.3
CSCPRS 1.480.380.460 3.388.176.020 -704.294.422 2.683.881.598
8.925.412.658 9.087.686.130 -1.222.912.856 7.864.773.274 8.058.886.857 6.993.194.957 8.925.414.441 9.791.980.550 -1.927.203.762 7.864.776.788 8.058.886.857 6.993.194.957
Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
CSCPRS 1.480.318.070 3.387.865.481 -704.294.422 2.683.571.059
8.925.410.974 9.087.436.218 -1.222.665.821 7.864.770.397 8.058.884.062 6.993.192.170 8.925.412.757 9.791.730.638 -1.926.956.727 7.864.773.911 8.058.884.062 6.993.192.170
Spese correnti
RS
CSCP
4.221 26.398 << 26.398 7.106.888 7.136.529 -3.828.041 3.308.488 3.308.488 3.308.488 7.106.888 7.136.529 -3.828.041 3.308.488 3.308.488 3.308.488
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
103.096 110.927 -1.783 109.144 682.458 682.458 -139.995 542.463 544.726 544.492 684.241 684.241 -138.264 545.977 544.726 544.492
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 466.394 468.423 -244.449 223.974 223.974 223.974 466.394 468.423 -244.449 223.974 223.974 223.974
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
1.410.480.491 3.318.071.085 -704.292.639 2.613.778.446 8.872.062.789 9.034.056.363 -1.200.947.078 7.833.109.285 8.046.996.216 6.988.815.216 8.872.062.789 9.738.349.000 -1.905.239.715 7.833.109.285 8.046.996.216 6.988.815.216
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
2.631 3.353 << 3.353 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 << 250.000 250.000 250.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
69.727.631 69.632.686 << 69.632.686 44.787.724 44.787.724 -17.501.537 27.286.187 7.510.658 << 44.787.724 44.787.724 -17.501.537 27.286.187 7.510.658 <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
<< 21.032 << 21.032 54.721 54.721 -4.721 50.000 50.000 50.000 54.721 54.721 -4.721 50.000 50.000 50.000
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 62.390 310.539 << 310.539
1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787 1.684 249.912 -247.035 2.877 2.795 2.787
Spese in conto capitale
RS
CSCP
8.391 5.819 << 5.819 1.684 1.684 1.193 2.877 2.795 2.787 1.684 1.684 1.193 2.877 2.795 2.787
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
040/690/2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
RS
CSCP
53.999 304.720 << 304.720 << 248.228 -248.228 << << << << 248.228 -248.228 << << <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE
1.6
CSCPRS 39.290 51.933 << 51.933
3.994.538 3.999.654 277.912 4.277.566 4.187.850 4.187.756 3.994.538 3.999.654 281.640 4.281.294 4.187.850 4.187.756
Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
CSCPRS 38.892 49.773 << 49.773
3.992.955 3.998.071 278.219 4.276.290 4.186.618 4.186.528 3.992.955 3.998.071 281.947 4.280.018 4.186.618 4.186.528
Spese correnti
RS
CSCP
<< 9.942 << 9.942 3.502.607 3.507.395 262.282 3.769.677 3.760.177 3.760.177 3.502.607 3.507.395 262.282 3.769.677 3.760.177 3.760.177
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
38.892 39.831 << 39.831 255.766 255.766 -1.125 254.641 175.089 174.999 255.766 255.766 2.603 258.369 175.089 174.999
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 232.806 233.134 17.062 250.196 249.576 249.576 232.806 233.134 17.062 250.196 249.576 249.576
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776 1.776 1.776 << 1.776 1.776 1.776
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 398 2.160 << 2.160
1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228
Spese in conto capitale
RS
CSCP
398 2.160 << 2.160 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228 1.583 1.583 -307 1.276 1.232 1.228
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
1.7
CSCPRS 6.098.961 11.742.149 -239.060 11.503.089
12.595.458 12.768.879 987.676 13.756.555 9.009.311 9.237.482 12.596.862 13.007.893 748.662 13.756.555 9.009.311 9.237.482
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
CSCPRS 6.095.183 11.687.940 -239.060 11.448.880
12.593.215 12.730.636 1.023.042 13.753.678 9.006.516 9.234.695 12.594.619 12.969.650 784.028 13.753.678 9.006.516 9.234.695
Spese correnti
RS
CSCP
<< 8.300 << 8.300 4.309.315 4.314.998 -8.543 4.306.455 4.306.455 4.306.455 4.309.315 4.314.998 -8.543 4.306.455 4.306.455 4.306.455
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
040/690/3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
RS
CSCP
1.862.188 1.116.852 -1.427 1.115.425 2.083.058 2.214.407 -912.699 1.301.708 1.324.622 1.404.255 2.084.462 2.215.789 -914.081 1.301.708 1.324.622 1.404.255
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 275.906 276.295 -2.409 273.886 273.886 273.886 275.906 276.295 -2.409 273.886 273.886 273.886
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
3.131.095 10.117.604 << 10.117.604 5.644.822 5.644.822 2.074.009 7.718.831 3.011.753 3.150.697 5.644.822 5.644.822 2.074.009 7.718.831 3.011.753 3.150.697
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
1.101.544 445.184 -237.633 207.551 278.132 278.132 -127.316 150.816 87.818 97.420 278.132 515.764 -364.948 150.816 87.818 97.420
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
356 << << << 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982 1.982 1.982 << 1.982 1.982 1.982
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 3.778 54.209 << 54.209
2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787 2.243 38.243 -35.366 2.877 2.795 2.787
Spese in conto capitale
RS
CSCP
3.778 3.089 << 3.089 2.243 2.243 634 2.877 2.795 2.787 2.243 2.243 634 2.877 2.795 2.787
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
<< 51.120 << 51.120 << 36.000 -36.000 << << << << 36.000 -36.000 << << <<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
1.8
CSCPRS 2.021.087 2.121.246 << 2.121.246
32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170
Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
CSCPRS 2.020.103 2.120.304 << 2.120.304
32.050.988 32.057.305 4.123.785 36.181.090 36.184.274 36.171.927 32.050.988 32.057.305 4.127.735 36.185.040 36.184.274 36.171.927
Spese correnti
RS
CSCP
3.550 6.083 << 6.083 22.134.469 22.140.381 1.512.631 23.653.012 23.653.016 23.653.012 22.134.469 22.140.381 1.512.631 23.653.012 23.653.016 23.653.012
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
1.519.920 2.088.393 << 2.088.393 7.907.969 7.907.969 1.989.285 9.897.254 9.900.434 9.888.091 7.907.969 7.907.969 1.993.235 9.901.204 9.900.434 9.888.091
CONSUMI INTERMEDI
040/690/4
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
RS
CSCP
748 1.793 << 1.793 1.508.550 1.508.955 121.869 1.630.824 1.630.824 1.630.824 1.508.550 1.508.955 121.869 1.630.824 1.630.824 1.630.824
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
495.885 24.035 << 24.035 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 500.000 500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 984 942 << 942
590 590 703 1.293 1.247 1.243 590 590 703 1.293 1.247 1.243
Spese in conto capitale
RS
CSCP
984 942 << 942 590 590 703 1.293 1.247 1.243 590 590 703 1.293 1.247 1.243
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
1.9
CSCPRS 1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102
57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
CSCPRS 1.467.337 2.926.512 -2.093 2.924.419
48.009.371 48.030.934 -884.965 47.145.969 46.657.614 26.541.393 48.010.880 48.033.027 -887.058 47.145.969 46.657.614 26.541.393
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 3.087.856 3.108.037 2.354.118 5.462.155 5.462.155 5.462.155 3.087.856 3.108.037 2.354.118 5.462.155 5.462.155 5.462.155
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
87.363 65.042 -2.093 62.949 300.203 300.203 89.181 389.384 390.517 390.373 301.712 302.296 87.088 389.384 390.517 390.373
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 215.226 216.608 146.008 362.616 362.616 362.616 215.226 216.608 146.008 362.616 362.616 362.616
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
957.309 2.850.982 << 2.850.982 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433 44.356.991 44.356.991 -3.478.993 40.877.998 40.388.510 20.272.433
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CS
CP 162.421 << << <<
<< << << << << <<
<< << << << << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
260.244 10.488 << 10.488 49.095 49.095 4.721 53.816 53.816 53.816 49.095 49.095 4.721 53.816 53.816 53.816
ALTRE USCITE CORRENTI
040/690/5
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
CSCPRS 4.882 250.683 << 250.683
9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760 9.211.915 9.211.915 -3.984.309 5.227.606 4.964.714 4.960.760
Spese in conto capitale
RS
CSCP
4.882 3.282 << 3.282 2.481 2.481 521 3.002 2.915 2.907 2.481 2.481 521 3.002 2.915 2.907
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
RS
CSCP
<< 247.401 << 247.401 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853 9.209.434 9.209.434 -3.984.830 5.224.604 4.961.799 4.957.853
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI
1.10
CSCPRS 11.659.575 6.694.241 -1.153.966 5.540.275
293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411
Servizi territoriali per il lavoro (26.11)
CSCPRS 11.408.106 6.317.422 -781.255 5.536.167
293.010.479 302.895.532 -12.101.735 290.793.797 286.226.983 282.044.374 293.030.529 303.676.783 -12.850.440 290.826.343 286.226.983 282.044.374
Spese correnti
RS
CSCP
614.114 122.716 35.430 158.146 248.093.226 257.363.533 -8.536.737 248.826.796 244.497.916 240.570.676 248.093.226 257.328.103 -8.501.307 248.826.796 244.497.916 240.570.676
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
10.793.992 6.194.004 -816.685 5.377.319 29.529.872 29.535.912 -3.005.102 26.530.810 26.569.206 26.565.237 29.549.922 30.352.593 -3.789.237 26.563.356 26.569.206 26.565.237
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< 702 << 702 15.386.394 15.995.100 -559.896 15.435.204 15.158.874 14.907.474 15.386.394 15.995.100 -559.896 15.435.204 15.158.874 14.907.474
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< << << << 987 987 << 987 987 987 987 987 << 987 987 987
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 251.469 376.819 -372.711 4.108
342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037
Spese in conto capitale
RS
CSCP
251.469 376.819 -372.711 4.108 342.034 342.034 -68.387 273.647 265.809 265.037 342.034 714.745 -441.098 273.647 265.809 265.037
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
040/690/6
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
1.11
CSCPRS 7.011.741 6.290.009 -2.694.422 3.595.587
7.850.427 7.856.468 4.396.330 12.252.798 11.888.499 11.860.120 7.850.427 10.550.891 1.710.326 12.261.217 11.888.499 11.860.120
Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
CSCPRS 79.105 145.864 -94.423 51.441
1.591.626 1.597.667 5.574.885 7.172.552 7.147.297 7.132.675 1.591.626 1.692.090 5.488.881 7.180.971 7.147.297 7.132.675
Spese correnti
RS
CSCP
<< 3.658 << 3.658 1.313.907 1.319.561 556.316 1.875.877 1.875.877 1.875.877 1.313.907 1.319.561 556.316 1.875.877 1.875.877 1.875.877
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
79.105 141.198 -94.423 46.775 191.920 191.920 4.984.916 5.176.836 5.151.581 5.136.959 191.920 286.343 4.898.912 5.185.255 5.151.581 5.136.959
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 84.186 84.573 33.653 118.226 118.226 118.226 84.186 84.573 33.653 118.226 118.226 118.226
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
<< 1.008 << 1.008 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613 1.613 1.613 << 1.613 1.613 1.613
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 6.932.636 6.144.145 -2.599.999 3.544.146
6.258.801 6.258.801 -1.178.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445 6.258.801 8.858.801 -3.778.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445
Spese in conto capitale
RS
CSCP
6.932.636 6.144.145 -2.599.999 3.544.146 6.258.801 6.258.801 -1.178.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445 6.258.801 8.858.801 -3.778.555 5.080.246 4.741.202 4.727.445
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
Politiche previdenziali (25)
CSCPRS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251
80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998
2
2.2
CSCPRS 11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251
80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998
Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
CSCPRS 11.376.849.482 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251
80.255.958.371 80.408.796.957 7.062.637.850 87.471.434.807 84.624.341.636 90.435.168.049 80.255.958.371 80.408.796.957 7.074.637.850 87.483.434.807 84.624.341.636 90.435.168.049
Spese correnti
RS
CSCP
<< 18.810 << 18.810 4.527.722 4.552.981 245.811 4.798.792 4.634.392 4.634.392 4.527.722 4.552.981 245.811 4.798.792 4.634.392 4.634.392
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
040/690/7
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
RS
CSCP
244.833 88.928 -26 88.902 607.014 1.031.659 -483.662 547.997 550.086 549.915 607.014 1.031.659 -483.662 547.997 550.086 549.915
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 292.612 294.341 15.801 310.142 299.382 299.382 292.612 294.341 15.801 310.142 299.382 299.382
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
11.332.133.313 9.501.288.047 -6.000.000 9.495.288.047 79.865.685.228 79.902.961.228 7.194.363.949 87.097.325.177 84.250.405.077 90.061.231.661 79.865.685.228 79.902.961.228 7.206.363.949 87.109.325.177 84.250.405.077 90.061.231.661
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
44.457.775 24.505.361 << 24.505.361 342.844.062 457.955.015 -131.691.771 326.263.244 326.263.244 326.263.244 342.844.062 457.955.015 -131.691.771 326.263.244 326.263.244 326.263.244
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
<< << << << << << 187.722 187.722 187.722 187.722 << << 187.722 187.722 187.722 187.722
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE
RS
CSCP
<< << << << 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 42.000.000 << 42.000.000 42.000.000 42.000.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE
RS
CSCP
13.561 10.131 << 10.131 1.733 1.733 << 1.733 1.733 1.733 1.733 1.733 << 1.733 1.733 1.733
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 658 << << <<
1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949
Spese in conto capitale
RS
CSCP
658 << << << 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949 1.178 1.178 1.867 3.045 2.958 2.949
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
040/690/8
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
CSCPRS 106.320.683 616.084.589 -559.711.989 56.372.600
27.275.611.835 27.278.548.517 -177.613.283 27.100.935.234 27.435.631.735 27.986.594.107 27.275.611.835 27.838.260.501 -733.108.774 27.105.151.727 27.435.631.735 27.986.594.107
4
4.3
CSCPRS 44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361
2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
CSCPRS 44.642.381 299.091.051 -269.524.719 29.566.332
2.388.663 5.190.379 -2.973.705 2.216.674 2.224.520 2.223.570 2.388.663 274.715.098 -272.498.424 2.216.674 2.224.520 2.223.570
Spese correnti
RS
CSCP
<< 5.336 << 5.336 1.683.548 1.691.511 -83.883 1.607.628 1.607.628 1.607.628 1.683.548 1.691.511 -83.883 1.607.628 1.607.628 1.607.628
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
1.168.918 454.827 << 454.827 597.053 2.047.762 -1.542.028 505.734 513.580 512.630 597.053 2.047.762 -1.542.028 505.734 513.580 512.630
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 106.328 106.873 -5.295 101.578 101.578 101.578 106.328 106.873 -5.295 101.578 101.578 101.578
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
43.473.463 298.630.888 -269.524.719 29.106.169 << 1.342.499 -1.342.499 << << << << 270.867.218 -270.867.218 << << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
<< << << << 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734 1.734 1.734 << 1.734 1.734 1.734
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 3.159 2.029 << 2.029
1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829
Spese in conto capitale
RS
CSCP
3.159 2.029 << 2.029 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829 1.466 1.466 408 1.874 1.829 1.829
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
040/690/9
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
4.5
CSCPRS 61.675.143 316.991.509 -290.187.270 26.804.239
27.273.221.706 27.273.356.672 -174.639.986 27.098.716.686 27.433.405.386 27.984.368.708 27.273.221.706 27.563.543.937 -460.610.758 27.102.933.179 27.433.405.386 27.984.368.708
Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
CSCPRS 61.673.190 316.989.733 -290.187.270 26.802.463
27.273.220.407 27.273.355.373 -174.639.847 27.098.715.526 27.433.404.268 27.984.367.593 27.273.220.407 27.563.542.638 -460.610.619 27.102.932.019 27.433.404.268 27.984.367.593
Spese correnti
RS
CSCP
<< 11.856 << 11.856 3.271.859 3.290.554 -28.505 3.262.049 3.262.049 3.262.049 3.271.859 3.290.554 -28.505 3.262.049 3.262.049 3.262.049
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
4.083.198 7.927.178 -2.742 7.924.436 799.452 914.443 -604.297 310.146 311.178 311.040 799.452 917.184 2.200.232 3.117.416 311.178 311.040
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 222.270 223.550 -2.040 221.510 221.510 221.510 222.270 223.550 -2.040 221.510 221.510 221.510
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
56.155.645 306.232.253 -289.195.311 17.036.942 26.951.909.859 26.951.909.859 130.015.329 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823 26.951.909.859 27.241.105.166 -159.179.978 27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.823
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
1.434.347 2.818.446 -989.217 1.829.229 << << << << << << << 989.217 420.006 1.409.223 << <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE
RS
CSCP
<< << << << 317.016.967 317.016.967 -304.020.334 12.996.633 12.593.708 12.557.171 317.016.967 317.016.967 -304.020.334 12.996.633 12.593.708 12.557.171
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 1.953 1.776 << 1.776
1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115
Spese in conto capitale
RS
CSCP
1.953 1.776 << 1.776 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115 1.299 1.299 -139 1.160 1.118 1.115
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
040/690/10
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
CSCPRS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486
31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567
5
5.1
CSCPRS 3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486
31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567
Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
CSCPRS 3.314.763 40.241.581 -28.895.406 11.346.175
31.991.710 32.620.069 -10.839.592 21.780.477 21.776.508 1.776.336 34.923.513 61.515.448 -33.133.600 28.381.848 21.776.508 1.776.336
Spese correnti
RS
CSCP
<< 4.269 << 4.269 1.641.736 1.651.051 -175.505 1.475.546 1.470.386 1.470.386 1.641.736 1.651.051 -175.505 1.475.546 1.470.386 1.470.386
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
64.618 36.864 -26 36.838 239.846 239.846 -34.073 205.773 207.294 207.122 239.846 239.846 -29.507 210.339 207.294 207.122
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 105.130 105.768 -11.608 94.160 93.830 93.830 105.130 105.768 -11.608 94.160 93.830 93.830
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
3.250.145 40.200.448 -28.895.380 11.305.068 30.000.000 30.618.406 -10.618.406 20.000.000 20.000.000 << 32.931.803 59.513.785 -32.916.980 26.596.805 20.000.000 <<
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
<< << << << 4.998 4.998 << 4.998 4.998 4.998 4.998 4.998 << 4.998 4.998 4.998
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 1.818 311 << 311
482 482 800 1.282 1.235 1.231 482 482 800 1.282 1.235 1.231
Spese in conto capitale
RS
CSCP
1.818 311 << 311 482 482 800 1.282 1.235 1.231 482 482 800 1.282 1.235 1.231
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
040/690/11
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
CSCPRS 4.849.819 2.442.415 -1.283.017 1.159.398
46.771.345 48.030.585 -6.299.138 41.731.447 41.468.553 41.507.858 46.983.414 49.313.581 -7.582.134 41.731.447 41.468.553 41.507.858
7
7.1
CSCPRS 189.927 193.956 -149.707 44.249
11.624.563 11.703.923 111.871 11.815.794 11.766.539 11.765.863 11.661.682 11.853.613 -37.819 11.815.794 11.766.539 11.765.863
Indirizzo politico (32.2)
CSCPRS 153.847 152.551 -124.841 27.710
11.590.413 11.669.773 115.563 11.785.336 11.736.997 11.736.406 11.591.452 11.794.598 -9.262 11.785.336 11.736.997 11.736.406
Spese correnti
RS
CSCP
25.278 10.422 << 10.422 10.495.292 10.510.235 37.945 10.548.180 10.500.370 10.500.370 10.495.292 10.510.235 37.945 10.548.180 10.500.370 10.500.370
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
128.569 142.129 -124.841 17.288 390.841 454.228 77.278 531.506 534.097 533.506 391.880 579.053 -47.547 531.506 534.097 533.506
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << 704.280 705.310 340 705.650 702.530 702.530 704.280 705.310 340 705.650 702.530 702.530
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
CSCPRS 36.080 41.405 -24.866 16.539
34.150 34.150 -3.692 30.458 29.542 29.457 70.230 59.015 -28.557 30.458 29.542 29.457
Spese in conto capitale
RS
CSCP
36.080 41.405 -24.866 16.539 34.150 34.150 -3.692 30.458 29.542 29.457 70.230 59.015 -28.557 30.458 29.542 29.457
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
7.2
CSCPRS 4.659.892 2.248.459 -1.133.310 1.115.149
35.146.782 36.326.662 -6.411.009 29.915.653 29.702.014 29.741.995 35.321.732 37.459.968 -7.544.315 29.915.653 29.702.014 29.741.995
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
CSCPRS 4.607.186 2.184.274 -1.069.125 1.115.149
35.113.375 36.293.255 -6.406.322 29.886.933 29.674.116 29.714.178 35.288.325 37.362.377 -7.475.444 29.886.933 29.674.116 29.714.178
Spese correnti
RS
CS
CP 4.352 110.016 5.727 115.743
15.826.692 16.000.572 -1.134.001 14.866.571 14.547.293 14.475.363
15.826.692 15.994.845 -1.128.274 14.866.571 14.547.293 14.475.363
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
4.584.948 2.059.281 -1.069.125 990.156 16.880.696 16.880.696 -4.176.976 12.703.720 12.828.051 12.944.553 17.055.646 17.949.818 -5.246.098 12.703.720 12.828.051 12.944.553
CONSUMI INTERMEDI
040/690/12
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
RS
CSCP
<< << << << 1.187.211 1.199.111 -70.000 1.129.111 1.109.001 1.104.491 1.187.211 1.199.111 -70.000 1.129.111 1.109.001 1.104.491
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE
RS
CSCP
17.886 9.250 << 9.250 727.181 727.181 -29.473 697.708 699.820 699.820 727.181 727.181 -29.473 697.708 699.820 699.820
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
RS
CSCP
<< 5.727 -5.727 << << << << << << << << 5.727 -5.727 << << <<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE
RS
CSCP
<< << << << 491.595 1.485.695 -995.872 489.823 489.951 489.951 491.595 1.485.695 -995.872 489.823 489.951 489.951
ALTRE USCITE CORRENTI
CSCPRS 52.706 64.185 -64.185 <<
33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817
Spese in conto capitale
RS
CSCP
52.706 64.185 -64.185 << 33.407 33.407 -4.687 28.720 27.898 27.817 33.407 97.591 -68.871 28.720 27.898 27.817
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI
Fondi da ripartire (33)
CSCPRS << << << <<
4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168
8
8.1
CSCPRS << << << <<
4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168
Fondi da assegnare (33.1)
CSCPRS << << << <<
4.940.004 12.191.571 -1.134.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 -1.129.066 11.057.505 4.567.360 4.566.168
Spese correnti
RS
CSCP
<< << << << 4.447.803 11.767.799 -7.611.370 4.156.429 4.156.429 4.156.429 4.447.803 11.767.799 -7.611.370 4.156.429 4.156.429 4.156.429
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE
RS
CSCP
<< << << << 492.201 423.772 -22.696 401.076 410.931 409.739 492.201 418.772 -17.696 401.076 410.931 409.739
CONSUMI INTERMEDI
RS
CSCP
<< << << << << << 6.500.000 6.500.000 << << << << 6.500.000 6.500.000 << <<
ALTRE USCITE CORRENTI
040/690/13
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI ECONOMICA (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MissioneProgramma
TitoloCategoria
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
CSCPRS << << << <<
<< << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 << << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<
Spese in conto capitale
RS
CSCP
<< << << << << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 << << << 3.000.000 3.000.000 3.200.000 <<
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
040/691/1(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
RS
CSCP
1.508.683.333 3.418.252.793 -708.383.967 2.709.868.827 9.332.478.458 9.504.849.441 -1.230.165.846 8.274.683.595 8.458.273.158 7.368.465.049 9.332.503.204 10.213.233.353 -1.938.497.601 8.274.735.752 8.458.273.158 7.368.465.049
1 Politiche per il lavoro (26)
RS
CSCP
1.480.380.460 3.388.176.020 -704.294.423 2.683.881.598 8.925.412.658 9.087.686.130 -1.222.912.856 7.864.773.274 8.058.886.857 6.993.194.957 8.925.414.441 9.791.980.550 -1.927.203.762 7.864.776.788 8.058.886.857 6.993.194.957
1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
70.228.217 70.407.514 -892 70.406.622 49.576.396 50.110.033 -6.126.749 43.983.284 18.208.804 10.698.021 49.577.287 50.110.924 -6.125.884 43.985.041 18.208.804 10.698.021
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
70.228.217 70.407.514 -892 70.406.622 49.576.396 50.110.033 -6.126.749 43.983.284 18.208.804 10.698.021 49.577.287 50.110.924 -6.125.884 43.985.041 18.208.804 10.698.021
0,56% 0,23% 0,15% 0,56% 0,23% 0,15%
2,62%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
70.228.217 70.407.514 -892 70.406.622 49.576.396 50.110.033 -6.126.749 43.983.284 18.208.804 10.698.021 49.577.287 50.110.924 -6.125.884 43.985.041 18.208.804 10.698.021
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
1.410.152.244 3.317.768.507 -704.293.531 2.613.474.976 8.875.836.263 9.037.576.098 -1.216.786.107 7.820.789.991 8.040.678.053 6.982.496.936 8.875.837.154 9.741.869.626 -1.921.077.879 7.820.791.748 8.040.678.053 6.982.496.936
10.2 VECCHIAIA RS
CSCP
<< 1.000.000 << 1.000.000 << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000 << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000
0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
0,04%
10.2.1 VECCHIAIA RS
CSCP
<< 1.000.000 << 1.000.000 << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000 << 724.000 -444.000 280.000 951.000 800.000
10.5 DISOCCUPAZIONE RS
CSCP
1.410.152.244 3.316.768.507 -704.293.531 2.612.474.976 8.875.836.263 9.036.852.098 -1.216.342.107 7.820.509.991 8.039.727.053 6.981.696.936 8.875.837.154 9.741.145.626 -1.920.633.879 7.820.511.748 8.039.727.053 6.981.696.936
99,44% 99,76% 99,84% 99,44% 99,76% 99,84%
97,34%
10.5.1 DISOCCUPAZIONE RS
CSCP
1.410.152.244 3.316.768.507 -704.293.531 2.612.474.976 8.875.836.263 9.036.852.098 -1.216.342.107 7.820.509.991 8.039.727.053 6.981.696.936 8.875.837.154 9.741.145.626 -1.920.633.879 7.820.511.748 8.039.727.053 6.981.696.936
040/691/2(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
RS
CSCP
39.290 51.933 << 51.933 3.994.538 3.999.654 277.912 4.277.566 4.187.850 4.187.756 3.994.538 3.999.654 281.640 4.281.294 4.187.850 4.187.756
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
23.574 33.970 << 33.971 2.433.983 2.437.053 161.128 2.598.181 2.512.710 2.512.654 2.433.983 2.437.053 163.365 2.600.418 2.512.710 2.512.654
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
23.574 33.971 << 33.971 2.433.983 2.437.053 161.128 2.598.181 2.512.710 2.512.654 2.433.983 2.437.053 163.365 2.600.418 2.512.710 2.512.654
60,74% 60,00% 60,00% 60,74% 60,00% 60,00%
65,41%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
23.574 33.971 << 33.971 2.433.983 2.437.053 161.128 2.598.181 2.512.710 2.512.654 2.433.983 2.437.053 163.365 2.600.418 2.512.710 2.512.654
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
15.716 17.963 << 17.963 1.560.555 1.562.601 116.784 1.679.385 1.675.140 1.675.102 1.560.555 1.562.601 118.275 1.680.876 1.675.140 1.675.102
10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
15.716 17.963 << 17.963 1.560.555 1.562.601 116.784 1.679.385 1.675.140 1.675.102 1.560.555 1.562.601 118.275 1.680.876 1.675.140 1.675.102
39,26% 40,00% 40,00% 39,26% 40,00% 40,00%
34,59%
10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
15.716 17.963 << 17.963 1.560.555 1.562.601 116.784 1.679.385 1.675.140 1.675.102 1.560.555 1.562.601 118.275 1.680.876 1.675.140 1.675.102
RS
CSCP
6.098.961 11.742.149 -239.061 11.503.089 12.595.458 12.768.879 987.676 13.756.555 9.009.311 9.237.482 12.596.862 13.007.893 748.662 13.756.555 9.009.311 9.237.482
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
2.967.866 1.624.545 -239.061 1.385.485 8.950.636 9.124.057 1.552.912 10.676.969 5.997.558 6.086.785 8.952.040 9.363.071 1.313.898 10.676.969 5.997.558 6.086.785
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
2.967.866 1.624.545 -239.061 1.385.485 8.950.636 9.124.057 1.552.912 10.676.969 5.997.558 6.086.785 8.952.040 9.363.071 1.313.898 10.676.969 5.997.558 6.086.785
77,61% 66,57% 65,89% 77,61% 66,57% 65,89%
12,04%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
2.967.866 1.624.545 -239.061 1.385.485 8.950.636 9.124.057 1.552.912 10.676.969 5.997.558 6.086.785 8.952.040 9.363.071 1.313.898 10.676.969 5.997.558 6.086.785
040/691/3(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
3.131.095 10.117.604 << 10.117.604 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697
10.1 MALATTIA E INVALIDITA' RS
CSCP
3.131.095 10.117.604 << 10.117.604 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697
22,39% 33,43% 34,11% 22,39% 33,43% 34,11%
87,96%
10.1.2 INVALIDITA' RS
CSCP
3.131.095 10.117.604 << 10.117.604 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697 3.644.822 3.644.822 -565.236 3.079.586 3.011.753 3.150.697
RS
CSCP
2.021.087 2.121.246 << 2.121.246 32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
2.021.087 2.121.246 << 2.121.246 32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
2.021.087 2.121.246 << 2.121.246 32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
2.021.087 2.121.246 << 2.121.246 32.051.578 32.057.895 4.124.488 36.182.383 36.185.521 36.173.170 32.051.578 32.057.895 4.128.438 36.186.333 36.185.521 36.173.170
RS
CSCP
1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102 57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102 57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102 57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
1.472.219 3.177.195 -2.093 3.175.102 57.221.286 57.242.849 -4.869.274 52.373.575 51.622.328 31.502.153 57.222.795 57.244.942 -4.871.367 52.373.575 51.622.328 31.502.153
040/691/4(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
RS
CSCP
11.659.575 6.694.241 -1.153.968 5.540.274 293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
11.659.575 6.694.241 -1.153.968 5.540.274 293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
11.659.575 6.694.241 -1.153.968 5.540.274 293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
11.659.575 6.694.241 -1.153.968 5.540.274 293.352.513 303.237.566 -12.170.122 291.067.444 286.492.792 282.309.411 293.372.563 304.391.528 -13.291.538 291.099.990 286.492.792 282.309.411
RS
CSCP
7.011.741 6.290.009 -2.694.422 3.595.587 7.850.427 7.856.468 4.396.330 12.252.798 11.888.499 11.860.120 7.850.427 10.550.891 1.710.326 12.261.217 11.888.499 11.860.120
1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
6.931.265 6.141.981 -2.599.999 3.541.982 6.257.915 6.257.915 3.813.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200 6.257.915 8.857.915 1.213.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
6.931.265 6.141.981 -2.599.999 3.541.982 6.257.915 6.257.915 3.813.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200 6.257.915 8.857.915 1.213.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200
82,20% 81,65% 81,60% 82,14% 81,65% 81,60%
98,51%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
6.931.265 6.141.981 -2.599.999 3.541.982 6.257.915 6.257.915 3.813.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200 6.257.915 8.857.915 1.213.502 10.071.417 9.706.504 9.678.200
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
80.476 148.028 -94.423 53.605 1.592.512 1.598.553 582.828 2.181.381 2.181.995 2.181.920 1.592.512 1.692.976 496.824 2.189.800 2.181.995 2.181.920
10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
80.476 148.028 -94.423 53.605 1.592.512 1.598.553 582.828 2.181.381 2.181.995 2.181.920 1.592.512 1.692.976 496.824 2.189.800 2.181.995 2.181.920
17,80% 18,35% 18,40% 17,86% 18,35% 18,40%
1,49%
10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
80.476 148.028 -94.423 53.605 1.592.512 1.598.553 582.828 2.181.381 2.181.995 2.181.920 1.592.512 1.692.976 496.824 2.189.800 2.181.995 2.181.920
040/691/5(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
RS
CSCP
11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251 80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998
2 Politiche previdenziali (25)
RS
CSCP
11.376.850.140 9.525.911.277 -6.000.026 9.519.911.251 80.255.959.549 80.408.798.135 7.062.639.717 87.471.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998 80.255.959.549 80.408.798.135 7.074.639.717 87.483.437.852 84.624.344.594 90.435.170.998
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
5.344.600.453 4.102.980.236 -6.000.000 4.096.980.236 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
5.344.600.453 4.102.980.236 -6.000.000 4.096.980.236 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850
18,78% 19,52% 18,61% 18,77% 19,52% 18,61%
43,04%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
5.344.600.453 4.102.980.236 -6.000.000 4.096.980.236 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850 15.908.889.615 16.023.425.213 401.019.569 16.424.444.782 16.519.061.922 16.831.727.850
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
6.032.249.687 5.422.931.041 -26 5.422.931.015 64.347.069.934 64.385.372.922 6.661.620.148 71.046.993.070 68.105.282.672 73.603.443.148 64.347.069.934 64.385.372.922 6.673.620.148 71.058.993.070 68.105.282.672 73.603.443.148
10.1 MALATTIA E INVALIDITA' RS
CSCP
1.453.857.094 892.386.051 << 892.386.051 7.412.721.264 7.423.721.264 102.500.000 7.526.221.264 7.622.221.264 6.929.721.264 7.412.721.264 7.423.721.264 102.500.000 7.526.221.264 7.622.221.264 6.929.721.264
8,60% 9,01% 7,66% 8,60% 9,01% 7,66%
9,37%
10.1.1 MALATTIA RS
CSCP
24.005.778 24.005.778 << 24.005.778 50.000.000 50.000.000 70.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000 50.000.000 50.000.000 70.000.000 120.000.000 120.000.000 120.000.000
10.1.2 INVALIDITA' RS
CSCP
1.429.851.316 868.380.273 << 868.380.273 7.362.721.264 7.373.721.264 32.500.000 7.406.221.264 7.502.221.264 6.809.721.264 7.362.721.264 7.373.721.264 32.500.000 7.406.221.264 7.502.221.264 6.809.721.264
10.2 VECCHIAIA RS
CSCP
2.312.400.743 2.355.830.000 -26 2.355.829.974 54.277.522.265 54.304.825.253 6.779.320.148 61.084.145.401 58.046.435.003 64.237.095.479 54.277.522.265 54.304.825.253 6.791.320.148 61.096.145.401 58.046.435.003 64.237.095.479
69,83% 68,59% 71,03% 69,84% 68,59% 71,03%
24,75%
10.2.1 VECCHIAIA RS
CSCP
2.312.400.743 2.355.830.000 -26 2.355.829.974 54.277.522.265 54.304.825.253 6.779.320.148 61.084.145.401 58.046.435.003 64.237.095.479 54.277.522.265 54.304.825.253 6.791.320.148 61.096.145.401 58.046.435.003 64.237.095.479
040/691/6(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
10.4 FAMIGLIA RS
CSCP
396.436.242 421.236.242 << 421.236.242 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000
0,70% 0,73% 0,68% 0,70% 0,73% 0,68%
4,42%
10.4.1 FAMIGLIA RS
CSCP
396.436.242 421.236.242 << 421.236.242 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000 615.000.000 615.000.000 << 615.000.000 615.000.000 615.000.000
10.5 DISOCCUPAZIONE RS
CSCP
1.869.555.608 1.753.478.748 << 1.753.478.748 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405
2,08% 2,15% 2,01% 2,08% 2,15% 2,01%
18,42%
10.5.1 DISOCCUPAZIONE RS
CSCP
1.869.555.608 1.753.478.748 << 1.753.478.748 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405 2.041.826.405 2.041.826.405 -220.200.000 1.821.626.405 1.821.626.405 1.821.626.405
RS
CSCP
106.320.682 616.084.589 -559.711.989 56.372.600 27.275.611.835 27.278.548.517 -177.613.283 27.100.935.234 27.435.631.735 27.986.594.107 27.275.611.835 27.838.260.501 -733.108.774 27.105.151.727 27.435.631.735 27.986.594.107
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
RS
CSCP
44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361 2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399
4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361 2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399
10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361 2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
44.645.540 299.093.080 -269.524.719 29.568.361 2.390.129 5.191.845 -2.973.297 2.218.548 2.226.349 2.225.399 2.390.129 274.716.564 -272.498.016 2.218.548 2.226.349 2.225.399
040/691/7(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
RS
CSCP
61.675.142 316.991.509 -290.187.270 26.804.239 27.273.221.706 27.273.356.672 -174.639.986 27.098.716.686 27.433.405.386 27.984.368.708 27.273.221.706 27.563.543.937 -460.610.758 27.102.933.179 27.433.405.386 27.984.368.708
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< 12.590.387 -12.590.387 << 21.915.778 21.915.778 -20.005.671 1.910.107 1.915.742 1.915.742 21.915.778 34.506.165 -32.596.058 1.910.107 1.915.742 1.915.742
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
<< 12.590.387 -12.590.387 << 21.915.778 21.915.778 -20.005.671 1.910.107 1.915.742 1.915.742 21.915.778 34.506.165 -32.596.058 1.910.107 1.915.742 1.915.742
0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01% 0,01%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
<< 12.590.387 -12.590.387 << 21.915.778 21.915.778 -20.005.671 1.910.107 1.915.742 1.915.742 21.915.778 34.506.165 -32.596.058 1.910.107 1.915.742 1.915.742
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
61.675.142 304.401.122 -277.596.883 26.804.239 27.251.305.928 27.251.440.894 -154.634.315 27.096.806.579 27.431.489.644 27.982.452.966 27.251.305.928 27.529.037.772 -428.014.700 27.101.023.072 27.431.489.644 27.982.452.966
10.1 MALATTIA E INVALIDITA' RS
CSCP
1.508.476 125.306.400 -122.769.217 2.537.183 19.141.337.162 19.141.337.162 -611.372.028 18.529.965.134 18.929.965.134 19.479.965.134 19.141.337.162 19.264.106.379 -732.528.045 18.531.578.334 18.929.965.134 19.479.965.134
68,38% 69,00% 69,61% 68,37% 69,00% 69,61%
9,47%
10.1.1 MALATTIA RS
CSCP
<< << << << 4.865.134 4.865.134 << 4.865.134 4.865.134 4.865.134 4.865.134 4.865.134 << 4.865.134 4.865.134 4.865.134
10.1.2 INVALIDITA' RS
CSCP
1.508.476 125.306.400 -122.769.217 2.537.183 19.136.472.028 19.136.472.028 -611.372.028 18.525.100.000 18.925.100.000 19.475.100.000 19.136.472.028 19.259.241.245 -732.528.045 18.526.713.200 18.925.100.000 19.475.100.000
10.2 VECCHIAIA RS
CSCP
38.758.582 67.053.315 -67.053.315 << 4.531.030.057 4.531.030.057 760.912.170 5.291.942.227 5.291.942.227 5.291.942.227 4.531.030.057 4.598.083.370 693.858.857 5.291.942.227 5.291.942.227 5.291.942.227
19,53% 19,29% 18,91% 19,53% 19,29% 18,91%
10.2.1 VECCHIAIA RS
CSCP
38.758.582 67.053.315 -67.053.315 << 4.531.030.057 4.531.030.057 760.912.170 5.291.942.227 5.291.942.227 5.291.942.227 4.531.030.057 4.598.083.370 693.858.857 5.291.942.227 5.291.942.227 5.291.942.227
040/691/8(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
10.4 FAMIGLIA RS
CSCP
17.701.894 78.721.360 -73.987.980 4.733.380 3.372.040.691 3.372.108.174 -152.076.729 3.220.031.445 3.154.915.478 3.155.897.139 3.372.040.691 3.446.096.151 -224.763.060 3.221.333.092 3.154.915.478 3.155.897.139
11,88% 11,50% 11,28% 11,89% 11,50% 11,28%
17,66%
10.4.1 FAMIGLIA RS
CSCP
17.701.894 78.721.360 -73.987.980 4.733.380 3.372.040.691 3.372.108.174 -152.076.729 3.220.031.445 3.154.915.478 3.155.897.139 3.372.040.691 3.446.096.151 -224.763.060 3.221.333.092 3.154.915.478 3.155.897.139
10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
3.585.828 33.320.047 -13.786.371 19.533.676 206.898.019 206.965.502 -152.097.729 54.867.773 54.666.806 54.648.467 206.898.019 220.751.872 -164.582.453 56.169.420 54.666.806 54.648.467
0,20% 0,20% 0,20% 0,21% 0,20% 0,20%
72,88%
10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
3.585.828 33.320.047 -13.786.371 19.533.676 206.898.019 206.965.502 -152.097.729 54.867.773 54.666.806 54.648.467 206.898.019 220.751.872 -164.582.453 56.169.420 54.666.806 54.648.467
10.8 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE SOCIALE
RS
CSCP
120.363 << << << << << << << << << << << << << << <<
10.8.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA PROTEZIONE SOCIALE
RS
CSCP
120.363 << << << << << << << << << << << << << << <<
RS
CSCP
3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
RS
CSCP
3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567
10.7 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567
100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
100,00%
10.7.1 ESCLUSIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
3.316.581 40.241.892 -28.895.406 11.346.486 31.992.192 32.620.551 -10.838.792 21.781.759 21.777.743 1.777.567 34.923.995 61.515.930 -33.132.800 28.383.130 21.777.743 1.777.567
040/691/9(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
RS
CSCP
4.849.819 2.442.415 -1.283.017 1.159.398 46.771.345 48.030.585 -6.299.138 41.731.447 41.468.553 41.507.858 46.983.414 49.313.581 -7.582.134 41.731.447 41.468.553 41.507.858
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
RS
CSCP
189.927 193.956 -149.707 44.249 11.624.563 11.703.923 111.871 11.815.794 11.766.539 11.765.863 11.661.682 11.853.613 -37.819 11.815.794 11.766.539 11.765.863
7.1 Indirizzo politico (32.2)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
113.956 116.374 -89.824 26.550 6.459.092 6.500.858 207.343 6.708.200 6.678.647 6.678.242 6.481.363 6.590.672 117.529 6.708.200 6.678.647 6.678.242
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
113.957 116.374 -89.825 26.550 6.459.092 6.500.858 207.343 6.708.200 6.678.647 6.678.242 6.481.363 6.590.672 117.529 6.708.200 6.678.647 6.678.242
56,77% 56,76% 56,76% 56,77% 56,76% 56,76%
60,00%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
113.957 116.374 -89.825 26.550 6.459.092 6.500.858 207.343 6.708.200 6.678.647 6.678.242 6.481.363 6.590.672 117.529 6.708.200 6.678.647 6.678.242
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
75.971 77.582 -59.883 17.700 5.165.471 5.203.065 -95.472 5.107.594 5.087.892 5.087.621 5.180.319 5.262.941 -155.348 5.107.594 5.087.892 5.087.621
10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
75.971 77.583 -59.883 17.700 5.165.471 5.203.065 -95.472 5.107.594 5.087.892 5.087.621 5.180.319 5.262.941 -155.348 5.107.594 5.087.892 5.087.621
43,23% 43,24% 43,24% 43,23% 43,24% 43,24%
40,00%
10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
75.971 77.583 -59.883 17.700 5.165.471 5.203.065 -95.472 5.107.594 5.087.892 5.087.621 5.180.319 5.262.941 -155.348 5.107.594 5.087.892 5.087.621
RS
CSCP
4.659.892 2.248.459 -1.133.310 1.115.149 35.146.782 36.326.662 -6.411.009 29.915.653 29.702.014 29.741.995 35.321.732 37.459.968 -7.544.315 29.915.653 29.702.014 29.741.995
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
2.896.913 1.296.414 -630.957 665.458 19.823.420 20.531.348 -3.799.381 16.731.967 16.592.576 16.605.022 19.910.895 21.162.303 -4.430.336 16.731.967 16.592.576 16.605.022
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
2.896.913 1.296.415 -630.957 665.458 19.823.420 20.531.348 -3.799.381 16.731.967 16.592.576 16.605.022 19.910.895 21.162.303 -4.430.336 16.731.967 16.592.576 16.605.022
55,93% 55,86% 55,83% 55,93% 55,86% 55,83%
59,67%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
2.896.913 1.296.415 -630.957 665.458 19.823.420 20.531.348 -3.799.381 16.731.967 16.592.576 16.605.022 19.910.895 21.162.303 -4.430.336 16.731.967 16.592.576 16.605.022
040/691/10(in Euro)
RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, Punto D della Legge 196/2009)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
MissioneProgramma
DivisioneGruppo
Classe
Previsioni secondo la legge di Bilancio
anno finanziario 2014
Previsioni anno 2017
Previsioni anno 2016
Previsioni risultanti anno finanziario 2015
Variazioni che si propongono anno finanziario 2015
Previsioni assestate anno finanziario 2014
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
1.762.979 952.045 -502.353 449.692 15.323.362 15.795.314 -2.611.628 13.183.686 13.109.438 13.136.973 15.410.837 16.297.665 -3.113.980 13.183.686 13.109.438 13.136.973
10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
1.762.980 952.045 -502.354 449.692 15.323.362 15.795.314 -2.611.628 13.183.686 13.109.438 13.136.973 15.410.837 16.297.665 -3.113.980 13.183.686 13.109.438 13.136.973
44,07% 44,14% 44,17% 44,07% 44,14% 44,17%
40,33%
10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
1.762.980 952.045 -502.354 449.692 15.323.362 15.795.314 -2.611.628 13.183.686 13.109.438 13.136.973 15.410.837 16.297.665 -3.113.980 13.183.686 13.109.438 13.136.973
RS
CSCP
<< << << << 4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168
8 Fondi da ripartire (33)
RS
CSCP
<< << << << 4.940.004 12.191.571 1.865.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168 4.940.004 12.186.571 1.870.934 14.057.505 7.767.360 4.566.168
8.1 Fondi da assegnare (33.1)
4 AFFARI ECONOMICI RS
CSCP
<< << << << 2.914.782 7.272.565 1.671.830 8.944.395 5.899.323 2.698.727 2.914.782 7.270.065 1.674.330 8.944.395 5.899.323 2.698.727
4.1 AFFARI GENERALI ECONOMICI, COMMERCIALI E DEL LAVORO
RS
CSCP
<< << << << 2.914.782 7.272.565 1.671.830 8.944.395 5.899.323 2.698.727 2.914.782 7.270.065 1.674.330 8.944.395 5.899.323 2.698.727
63,63% 75,95% 59,10% 63,63% 75,95% 59,10%
4.1.2 AFFARI GENERALI DEL LAVORO RS
CSCP
<< << << << 2.914.782 7.272.565 1.671.830 8.944.395 5.899.323 2.698.727 2.914.782 7.270.065 1.674.330 8.944.395 5.899.323 2.698.727
10 PROTEZIONE SOCIALE RS
CSCP
<< << << << 2.025.222 4.919.006 194.104 5.113.110 1.868.037 1.867.441 2.025.222 4.916.506 196.604 5.113.110 1.868.037 1.867.441
10.9 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
<< << << << 2.025.222 4.919.006 194.104 5.113.110 1.868.037 1.867.441 2.025.222 4.916.506 196.604 5.113.110 1.868.037 1.867.441
36,37% 24,05% 40,90% 36,37% 24,05% 40,90%
10.9.1 PROTEZIONE SOCIALE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE
RS
CSCP
<< << << << 2.025.222 4.919.006 194.104 5.113.110 1.868.037 1.867.441 2.025.222 4.916.506 196.604 5.113.110 1.868.037 1.867.441
SCHEDE ILLUSTRATIVE DEI CAPITOLI RECANTI I FONDI SETTORIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
040/679/1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2015 2016 2017
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2015 - 2017
1 Politiche per il lavoro (26)
1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
TITOLO I - SPESE CORRENTI
2230 FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE 1.410.917.599 1.078.817.599 629.787.599
20.516.504 20.516.504 20.516.504DL n. 299 del 1994 art. 12 c. 4RIFINANZIAMENTO FONDO PER L'OCCUPAZIONE
111.433.674 113.233.674 113.233.674DL n. 669 del 1996 art. 29/quater c. 1INTEGRAZIONE FONDO OCCUPAZIONE
23.291.380 23.291.380 23.291.380L n. 448 del 1998 art. 3 c. 8INCENTIVI PER LE IMPRESE
58.660.648 57.630.648 58.660.648L n. 144 del 1999 art. 66 c. 1INCREMENTO FONDO PER L'OCCUPAZIONE
124.065.393 141.165.393 138.165.393L n. 144 del 1999 art. 68MISURE IN MATERIA DI INVESTIMENTI
1.350.000 1.350.000 1.350.000DL n. 35 del 2005 art. 13 c. 3DISPOSIZIONI PER IL POTENZIAMENTO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI- FONDO PER L'OCCUPAZIONALI
15.600.000 15.600.000 15.600.000DL n. 68 del 2006 art. 1 c. 10MISURE URGENTI LAVORATORI ULTRACINQUANTENNI
23.000.000 23.000.000 23.000.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. FASSUNZIONE DI SOGGETTI COLLOCATI IN ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
50.000.000 50.000.000 50.000.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1156 p. G/bisFONDO OCCUPAZIONE CONTRIBUTO LSU
15.000.000 15.000.000 15.000.000L n. 247 del 2007 art. 1 c. 61NORME DI ATTUAZIONE DEL PROTOCOLLO WELFARE
55.000.000 55.000.000 55.000.000LF n. 244 del 2007 art. 2 c. 550CONTRIBUTI ALLE ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI
54.000.000 54.000.000 54.000.000DL n. 185 del 2008 art. 19 c. 6INTEGRAZIONE FONDO PER L'OCCUPAZIONE
10.000.000 10.000.000 10.000.000DL n. 185 del 2008 art. 19 c. 18/quaterPREPENSIONAMENTO GIORNALISTI
20.000.000 20.000.000 20.000.000LF n. 203 del 2008 art. 2 c. 37INTEGRAZIONE FONDO PER L'OCCUPAZIONE
700.000.000 << 400.000.000L n. 92 del 2012 art. 2 c. 65INCREMENTO FONDO SOCIALE PER OCCUPAZIONE E FORMAZIONE
30.000.000 30.000.000 30.000.000L n. 92 del 2012 art. 3 c. 37DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFORMA DEL MERCATO DEL LAVORO IN UNA PROSPETTIVA DI CRESCITA
98.000.000 << 50.000.000DL n. 76 del 2013 art. 1 c. 12 p. BINCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI GIOVANI
NOTE ESPLICATIVE
040/679/2
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2015 2016 2017
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2015 - 2017
1.000.000 << 1.000.000DL n. 76 del 2013 art. 1 c. 12 p. BINCENTIVI PER NUOVE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI LAVORATORI GIOVANI
NOTE ESPLICATIVE
040/679/3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
(in Euro)
MissioneProgramma
FONDI SETTORIALI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI POLITICHE PUBBLICHE DI RILEVANZA INTERNAZIONALE
TitoloCapitolo
2015 2016 2017
SCHEDA ILLUSTRATIVA 2015 - 2017
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
TITOLO I - SPESE CORRENTI
3527 FONDO NAZIONALE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEI COMUNI RISERVATARI DI CUI ALLA LEGGE N. 285 DEL 1997
28.709.000 28.794.000 28.794.000
28.709.000 28.794.000 28.794.000LF n. 296 del 2006 art. 1 c. 1258FONDO NAZIONALE INFANZIA E ADOLESCENZA
3671 FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI 12.992.666 12.589.741 12.553.204
12.992.666 12.553.204 12.589.741L n. 328 del 2000 art. 20 c. 8FONDO DA RIPARTIRE PER LE POLITICHE SOCIALI
NOTE ESPLICATIVE
Ai sensi dell'art. 21, comma 18, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, vengono annessi allo stato di previsione per l'anno finanziario 2015
i conti consuntivi relativi all'esercizio 2013 dei seguenti Enti cui lo Stato contribuisce
in via ordinaria:
1. Commissione di vigilanza sui fondi di pensione – COVIP (*)
2. Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - I.N.A.I.L. (*)
3. Istituto nazionale previdenza sociale - I.N.P.S. (*)
4. Istituto per lo sviluppo della formazione professionale lavoratori - I.S.FO.L.
5. Unione nazionale mutilati per servizio – UNMS (*)
(*) non pervenuto alla data del 3.10.2014
ALLEGATI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Il presente stato di previsione viene, altresì, corredato dai seguenti allegati specifici : ALLEGATO N.1 - NOMENCLATORE DEGLI ATTI; ALLEGATO N.2 - RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI PER CLASSIFICAZIONE ECONOMICA;
ALLEGATI DA N. 3 A N. 16 - DIMOSTRAZIONE SPESE PER STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI
FISSI AL PERSONALE.
040/668/1
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
1 Politiche per il lavoro (26)
1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6)
REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29 2140LEGGE n. 537 del 24/12/93
DECRETO LEGGE n. 7 del 31/01/05CV.C.M.IN LEGGE n. 43 del 31/03/05
2141
LEGGE n. 62 del 07/03/01 2143DECRETO LEGGE n. 207 del 30/12/08CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 27/02/09DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
LEGGE n. 247 del 24/12/07 2146
LEGGE n. 162 del 18/02/92 2170DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11
2180
DECRETO LEGGE n. 148 del 20/05/93CV.C.M.IN LEGGE n. 236 del 19/07/93
2230
DECRETO LEGGE n. 299 del 16/05/94CV.C.M.IN LEGGE n. 451 del 19/07/94DECRETO LEGGE n. 669 del 31/12/96CV.C.M.IN LEGGE n. 30 del 28/02/97LEGGE n. 448 del 23/12/98DECRETO LEGGE n. 4 del 20/01/98CV.C.M.IN LEGGE n. 52 del 20/03/98LEGGE n. 144 del 17/05/99DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05DECRETO LEGGE n. 68 del 06/03/06LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 247 del 24/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 2232
DECRETO LEGGE n. 149 del 28/12/13CV.C.M.IN LEGGE n. 21 del 21/02/14
2235
DECRETO LEGGE n. 216 del 29/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 24/02/12
2236
DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12
LEGGE n. 164 del 20/05/75 2400DECRETO LEGGE n. 299 del 16/05/94CV.C.M.IN LEGGE n. 451 del 19/07/94
LEGGE FINANZIARIA n. 910 del 22/12/86 2402DECRETO LEGGE n. 299 del 16/05/94CV.C.M.IN LEGGE n. 451 del 19/07/94LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE n. 109 del 07/03/96LEGGE n. 176 del 05/06/98LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02DECRETO LEGGE n. 2 del 10/01/06CV.C.M.IN LEGGE n. 81 del 11/03/06LEGGE n. 247 del 24/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 83 del 22/06/12CV.C.M.IN LEGGE n. 134 del 07/08/12DECRETO LEGGE n. 145 del 23/12/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE n. 162 del 18/02/92 2404LEGGE n. 52 del 06/03/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 4061LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4062
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4065
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 4070
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 4112REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 990 del 01/01/69LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 103 del 03/04/79 4113
LEGGE n. 56 del 28/02/87 4150DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
4182
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 157 del 28/10/13 4362
LEGGE n. 196 del 31/12/09 7203
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7681LEGGE n. 526 del 07/08/82
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 1155
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1201LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1202DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1205DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13
1220
DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13
1221
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1222DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 1263REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 316 del 01/01/67LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 3 del 16/01/03LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 103 del 03/04/79 1269DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1282
LEGGE n. 56 del 28/02/87 1342DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09
2234
DECRETO LEGGE n. 150 del 17/01/14
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 3601
040/668/2
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7181LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8)
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 2190
LEGGE n. 144 del 17/05/99 3971DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 4961LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4962DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4965
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 4970
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 5012REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1124 del 30/06/65LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 56 del 28/02/87LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 568 del 29/12/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 103 del 03/04/79 5013
LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03 5025
LEGGE n. 56 del 28/02/87 5050DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 5061DECRETO LEGISLATIVO n. 198 del 11/04/06
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 5062DECRETO LEGISLATIVO n. 198 del 11/04/06LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 5063LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
5082
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7981LEGGE n. 526 del 07/08/82
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7984LEGGE n. 196 del 31/12/09
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2901LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2902DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 335 del 08/08/95 2904
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2905
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2910
LEGGE n. 689 del 24/11/81 2919
LEGGE n. 56 del 28/02/87 2920
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2952REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2953
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
2982
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 4761DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94
LEGGE n. 249 del 01/01/68 4775DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7251LEGGE n. 526 del 07/08/82
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 2150
DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13
2231
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 2233
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3871LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3872
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3875
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3880
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
3882
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3886REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 996 del 08/12/70DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 56 del 28/02/87DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 103 del 03/04/79 3887LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 56 del 28/02/87 3889DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 266 del 07/08/97 3974DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00 3976
LEGGE n. 448 del 23/12/98 4161LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 196 del 31/12/09 5065
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7622LEGGE n. 526 del 07/08/82
DECRETO LEGGE n. 791 del 22/12/81CV.C.M.IN LEGGE n. 54 del 26/02/82
7682
LEGGE n. 54 del 26/02/82
040/668/3
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 196 del 31/12/09
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11)
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
2882
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 2911LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 2912DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 2914
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 2916
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 2917REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 1 del 24/01/12CV.C.M.IN LEGGE n. 27 del 24/03/12
LEGGE n. 103 del 03/04/79 2918DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 56 del 28/02/87 2980DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7252LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82
1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 1746LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 10/09/03
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3061LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3062DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3065
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3070
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
3082
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3111REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 996 del 08/12/70DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 150 del 07/06/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 103 del 03/04/79 3113
LEGGE n. 56 del 28/02/87 3180
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7371LEGGE n. 526 del 07/08/82
DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93 7821DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 10/09/03LEGGE n. 196 del 31/12/09
2 Politiche previdenziali (25)
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 4231LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4232DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4235
DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11
4236
DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12DECRETO LEGGE n. 102 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 124 del 28/10/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 4240
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 4282REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 56 del 28/02/87LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 104 del 16/02/96DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 103 del 03/04/79 4283
LEGGE n. 335 del 08/08/95 4293DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 152 del 30/03/01 4294DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 56 del 28/02/87 4320DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
4321
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
4322
LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12 4329
LEGGE n. 247 del 24/12/07 4330LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10
DECR.LEGISL.CAPO PROV.ST n. 804 del 29/07/47 4331LEGGE n. 152 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 88 del 09/03/89 4333LEGGE FINANZIARIA n. 407 del 27/12/89LEGGE n. 59 del 27/02/91LEGGE FINANZIARIA n. 538 del 24/12/93LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96LEGGE FINANZIARIA n. 450 del 27/12/97LEGGE FINANZIARIA n. 449 del 23/12/98LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04
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ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE n. 1115 del 27/07/62 4334LEGGE n. 485 del 11/08/72LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 1232 del 18/12/68CV. IN LEGGE n. 6 del 12/02/69
4335
DECRETO LEGGE n. 227 del 13/05/76CV.C.M.IN LEGGE n. 336 del 29/05/76DECRETO LEGGE n. 776 del 26/11/80CV.C.M.IN LEGGE n. 874 del 22/12/80LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 493 del 03/12/99 4336LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 247 del 24/12/07LEGGE n. 92 del 28/06/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
4337
DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
4338
LEGGE n. 88 del 09/03/89 4339LEGGE n. 448 del 23/12/98LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 4341
DECRETO LEGGE n. 404 del 02/08/96 4342DECRETO LEGGE n. 67 del 25/03/97CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 23/05/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01
DECRETO LEGGE n. 207 del 30/12/08CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 27/02/09
4346
LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 4347
LEGGE FINANZIARIA n. 541 del 24/12/88 4351LEGGE n. 88 del 09/03/89LEGGE FINANZIARIA n. 407 del 27/12/89LEGGE FINANZIARIA n. 415 del 31/12/91LEGGE FINANZIARIA n. 500 del 23/12/92LEGGE FINANZIARIA n. 538 del 24/12/93LEGGE FINANZIARIA n. 725 del 23/12/94LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96LEGGE FINANZIARIA n. 450 del 27/12/97LEGGE FINANZIARIA n. 449 del 23/12/98LEGGE FINANZIARIA n. 488 del 23/12/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11DECRETO LEGGE n. 216 del 29/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 24/02/12LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 95 del 06/07/12CV.C.M.IN LEGGE n. 135 del 07/08/12LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE n. 88 del 09/03/89 4352LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE n. 88 del 09/03/89 4353LEGGE FINANZIARIA n. 407 del 27/12/89LEGGE FINANZIARIA n. 405 del 29/12/90LEGGE FINANZIARIA n. 415 del 31/12/91LEGGE FINANZIARIA n. 500 del 23/12/92LEGGE FINANZIARIA n. 538 del 24/12/93LEGGE FINANZIARIA n. 725 del 23/12/94LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96
DECRETO LEGGE n. 299 del 16/05/94CV.C.M.IN LEGGE n. 451 del 19/07/94
4354
LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGGE n. 510 del 01/10/96CV.C.M.IN LEGGE n. 608 del 28/11/96LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE n. 247 del 24/12/07DECRETO LEGGE n. 5 del 10/02/09CV.C.M.IN LEGGE n. 33 del 09/04/09DECRETO LEGISLATIVO n. 67 del 21/04/11DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13
LEGGE n. 59 del 27/02/91 4355
LEGGE n. 485 del 11/08/72 4356LEGGE n. 903 del 22/12/73LEGGE n. 119 del 30/03/81LEGGE n. 54 del 26/02/82LEGGE n. 544 del 29/12/88LEGGE n. 249 del 07/08/90LEGGE n. 260 del 06/08/91LEGGE n. 292 del 09/08/93LEGGE n. 537 del 24/12/93LEGGE n. 48 del 31/01/96LEGGE n. 101 del 24/03/99LEGGE n. 172 del 09/06/99LEGGE n. 385 del 14/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 30 del 26/02/01LEGGE n. 383 del 18/10/01LEGGE n. 244 del 19/08/03DECRETO LEGGE n. 249 del 05/10/04CV.C.M.IN LEGGE n. 291 del 03/12/04DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07DECRETO LEGGE n. 201 del 06/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 214 del 22/12/11
LEGGE n. 230 del 16/07/97 4357DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
LEGGE n. 88 del 09/03/89 4358LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 448 del 23/12/98 4359LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08
LEGGE n. 88 del 09/03/89 4360LEGGE n. 448 del 23/12/98
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 4361LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07
DECRETO LEGGE n. 918 del 01/01/68 4363DECRETO LEGGE n. 317 del 31/07/87CV.C.M.IN LEGGE n. 398 del 03/10/87LEGGE n. 88 del 09/03/89LEGGE n. 53 del 08/03/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05DECRETO LEGGE n. 211 del 17/10/05LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE n. 92 del 28/06/12
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NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO LEGGE n. 179 del 18/10/12CV.C.M.IN LEGGE n. 221 del 17/12/12
LEGGE n. 26 del 29/01/86 4364LEGGE n. 88 del 09/03/89LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE n. 196 del 24/06/97LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO LEGGE n. 185 del 29/11/08CV.C.M.IN LEGGE n. 2 del 28/01/09LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGGE n. 39 del 28/04/09CV. IN LEGGE n. 77 del 24/06/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11LEGGE n. 92 del 28/06/12DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 4366
LEGGE n. 876 del 13/12/86 4367LEGGE n. 270 del 12/07/88LEGGE n. 389 del 07/12/89LEGGE n. 94 del 29/01/94DECRETO LEGGE n. 318 del 14/06/96CV.C.M.IN LEGGE n. 402 del 29/07/96LEGGE n. 30 del 28/02/97DECRETO LEGISLATIVO n. 146 del 16/04/97DECRETO LEGGE n. 4 del 20/01/98CV.C.M.IN LEGGE n. 52 del 20/03/98LEGGE n. 144 del 17/05/99LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE n. 57 del 05/03/01LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01DECRETO LEGISLATIVO n. 252 del 05/12/05LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/07CV.C.M.IN LEGGE n. 31 del 28/02/08DECRETO LEGGE n. 112 del 25/06/08CV. IN LEGGE n. 133 del 06/08/08LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 220 del 13/12/10DECRETO LEGGE n. 216 del 29/12/11CV.C.M.IN LEGGE n. 14 del 24/02/12DECRETO LEGGE n. 69 del 21/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 98 del 09/08/13DECRETO LEGGE n. 76 del 28/06/13CV.C.M.IN LEGGE n. 99 del 09/08/13DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13DECRETO LEGGE n. 133 del 12/09/14
DECRETO LEGGE n. 35 del 14/03/05CV.C.M.IN LEGGE n. 80 del 14/05/05
4369
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05
4370
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07
4371
DECRETO LEGGE n. 159 del 01/10/07CV.C.M.IN LEGGE n. 222 del 29/11/07
4373
DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07
4376
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 4378
DECRETO LEGGE n. 159 del 01/10/07CV.C.M.IN LEGGE n. 222 del 29/11/07
4380
LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 4381
LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11 4382LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE n. 30 del 26/02/01 4383LEGGE DI STABILITA' n. 183 del 14/11/11DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 748 del 30/06/72 4501LEGGE n. 87 del 29/01/94
LEGGE n. 544 del 29/12/88 4502
LEGGE DI STABILITA' n. 228 del 29/12/12
LEGGE n. 53 del 08/03/00 4503DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 4504
LEGGE n. 150 del 25/07/05 4505
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 4506
LEGGE n. 472 del 07/12/99 4507
DECRETO LEGGE n. 457 del 30/12/97CV.C.M.IN LEGGE n. 30 del 27/02/98
4508
DECRETO LEGGE n. 64 del 30/04/10CV.C.M.IN LEGGE n. 100 del 29/06/10
4509
LEGGE n. 87 del 29/01/94 4510
DECRETO LEGGE n. 90 del 24/06/14CV.C.M.IN LEGGE n. 114 del 11/08/14
4511
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
4582
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7761LEGGE n. 526 del 07/08/82
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24)
4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
LEGGE n. 196 del 31/12/09 3526DECRETO LEGGE n. 16 del 02/03/12
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 5141LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 5142DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 5145
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 5150
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
5182
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 5191REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08
LEGGE n. 103 del 03/04/79 5193
DECRETO LEGGE n. 318 del 27/05/94CV.C.M.IN LEGGE n. 465 del 27/07/94
5203
LEGGE n. 383 del 07/12/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 56 del 28/02/87 5230DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 104 del 05/02/92 5242LEGGE n. 434 del 17/12/97LEGGE n. 342 del 21/11/00LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05 5243LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 383 del 07/12/00 5246DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 8061LEGGE n. 526 del 07/08/82
040/668/6
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
LEGGE n. 196 del 31/12/09 3112
LEGGE n. 162 del 21/05/98 3231DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3420LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3422DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3425
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3430
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3435REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88LEGGE n. 285 del 28/08/97LEGGE n. 451 del 23/12/97LEGGE n. 328 del 08/11/00DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 249 del 05/10/04CV.C.M.IN LEGGE n. 291 del 03/12/04DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 56 del 28/02/87 3437DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 103 del 03/04/79 3473
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
3482
LEGGE n. 449 del 27/12/97 3522DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 284 del 28/08/97 3524
LEGGE n. 104 del 05/02/92 3525
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 3527LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 112 del 31/03/98 3528LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE FINANZIARIA n. 203 del 30/12/08
LEGGE n. 161 del 26/05/75 3529
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3530LEGGE FINANZIARIA n. 663 del 23/12/96LEGGE FINANZIARIA n. 450 del 27/12/97LEGGE n. 53 del 08/03/00LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07LEGGE n. 92 del 28/06/12
LEGGE n. 53 del 08/03/00 3532LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
DECRETO LEGISLATIVO n. 151 del 26/03/01 3534LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
LEGGE n. 448 del 23/12/98 3535LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09LEGGE n. 97 del 06/08/13
LEGGE n. 88 del 09/03/89 3536
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 3537LEGGE FINANZIARIA n. 350 del 24/12/03LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06 3538LEGGE n. 196 del 31/12/09LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 3539
DECRETO LEGISLATIVO n. 3 del 08/01/07 3540
DECRETO LEGISLATIVO n. 30 del 06/02/07 3541
DECRETO LEGISLATIVO n. 251 del 19/11/07 3542
LEGGE n. 328 del 08/11/00 3671
LEGGE n. 68 del 12/03/99 3892DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE FINANZIARIA n. 296 del 27/12/06
LEGGE n. 54 del 26/02/82 4348LEGGE n. 544 del 29/12/88LEGGE n. 335 del 08/08/95LEGGE FINANZIARIA n. 388 del 23/12/00LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02DECRETO LEGGE n. 81 del 02/07/07CV.C.M.IN LEGGE n. 127 del 03/08/07DECRETO LEGGE n. 248 del 31/12/07CV.C.M.IN LEGGE n. 31 del 28/02/08
LEGGE FINANZIARIA n. 448 del 29/12/01 4349
DECRETO LEGGE n. 203 del 30/09/05CV.C.M.IN LEGGE n. 248 del 02/12/05
4500
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7490LEGGE n. 526 del 07/08/82
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 3680LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 3682DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 3685
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 3688
REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26 3689REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 286 del 25/07/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 222 del 09/10/02DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 103 del 03/04/79 3691LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE n. 56 del 28/02/87 3692DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 196 del 31/12/09 3694
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 568 del 29/12/88 3783DECRETO LEGISLATIVO n. 286 del 25/07/98DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 196 del 31/12/09
LEGGE DI STABILITA' n. 147 del 27/12/13 3784
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
3982
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7560
040/668/7
NOMENCLATORE DEGLI ATTI
ALLEGATO N. 1
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
LEGGE n. 526 del 07/08/82
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
7.1 Indirizzo politico (32.2)
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 600 del 29/09/73 1001DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93LEGGE n. 724 del 23/12/94LEGGE n. 418 del 09/11/99DECRETO LEGGE n. 54 del 21/05/13CV.C.M.IN LEGGE n. 85 del 18/07/13
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 1002DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 1003LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1005DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE n. 335 del 08/08/95 1007
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 1008
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 1017
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 1081REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 990 del 01/01/69DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 833 del 23/12/78DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE DI BILANCIO n. 449 del 28/12/01LEGGE FINANZIARIA n. 311 del 30/12/04DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09DECRETO LEGISLATIVO n. 150 del 27/10/09
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1082
LEGGE n. 56 del 28/02/87 1151DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97
LEGGE n. 56 del 28/02/87 7000DECRETO LEGGE n. 307 del 03/06/96CV. IN LEGGE n. 400 del 30/07/96
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7050LEGGE n. 836 del 18/12/73
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)
LEGGE n. 249 del 01/01/68 1612
DECRETO LEGGE n. 101 del 31/08/13CV.C.M.IN LEGGE n. 125 del 30/10/13
1682
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 2020
REGIO DECRETO n. 2440 del 18/11/23 3161
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 422 del 22/07/77 4763LEGGE n. 335 del 08/08/95DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGGE n. 78 del 31/05/10CV.C.M.IN LEGGE n. 122 del 30/07/10
LEGGE FINANZIARIA n. 550 del 28/12/95 4764DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 446 del 15/12/97 4767DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 98 del 06/07/11CV.C.M.IN LEGGE n. 111 del 15/07/11
4770
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 4771
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 4772
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE n. 724 del 23/12/94 4773
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01 4777
REGIO DECRETO n. 827 del 23/05/24 4812REGIO DECRETO n. 746 del 03/04/26REGIO DECRETO n. 1058 del 01/01/29REGIO DECRETO n. 1265 del 01/01/34DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45DECRETO LEGISLATIVO n. 860 del 01/01/48DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 520 del 19/03/55DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 355 del 01/01/61LEGGE n. 316 del 01/01/67LEGGE n. 417 del 05/06/67DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1095 del 18/12/72LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 790 del 27/12/75LEGGE n. 526 del 07/08/82LEGGE n. 400 del 23/08/88DECRETO LEGISLATIVO n. 517 del 07/12/93DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01LEGGE n. 3 del 16/01/03LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05DECRETO LEGGE n. 181 del 18/05/06CV.C.M.IN LEGGE n. 233 del 17/07/06DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 189 del 14/03/06DECRETO LEGISLATIVO n. 81 del 09/04/08LEGGE n. 196 del 31/12/09
DECRETO LEGGE n. 269 del 30/09/03CV.C.M.IN LEGGE n. 326 del 24/11/03
4813
LEGGE FINANZIARIA n. 191 del 30/12/09
LEGGE n. 103 del 03/04/79 4815DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGISLATIVO n. 29 del 03/02/93 4825LEGGE FINANZIARIA n. 266 del 29/12/05
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 4831
LEGGE n. 56 del 28/02/87 4850DECRETO LEGISLATIVO n. 39 del 12/02/93LEGGE n. 94 del 03/04/97DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01DECRETO LEGISLATIVO n. 276 del 10/09/03
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 3 del 10/01/57 4861
DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 1092 del 01/01/73 4951DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
LEGGE FINANZIARIA n. 244 del 28/12/07 7231
DECRETO LUOGOTENENZIALE n. 377 del 01/01/45 7901LEGGE n. 296 del 01/01/58LEGGE n. 836 del 18/12/73LEGGE n. 526 del 07/08/82
8 Fondi da ripartire (33)
8.1 Fondi da assegnare (33.1)
LEGGE FINANZIARIA n. 289 del 27/12/02 1152
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
1153
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
1154
DECRETO LEGISLATIVO n. 165 del 30/03/01 4932DECRETO PRESID. REPUBBL. n. 270 del 24/04/01
DECRETO LEGGE n. 66 del 24/04/14CV.C.M.IN LEGGE n. 89 del 23/06/14
7001
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
040/032/1
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CODICE ECONOMICO
TITOLO I - SPESE CORRENTI
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE01.00.00
RETRIBUZIONI LORDE IN DENARO01.01.00
STIPENDI 1001/01 1001/02 1001/03 1003/01 1003/04 1005/01 1005/03 1201/01 1201/80 2901/01 2901/80 2911/01 2911/80 3061/01 3061/80 3420/01 3420/80 3680/01 3680/80 3871/01 4061/01 4231/01 4231/80 4761/01 4761/02 4761/03 4763/01 4763/80 4961/01 4961/80 5141/01 5141/80
01.01.01
LAVORO STRAORDINARIO 1002/80 1003/03 1005/04 1201/03 1202/80 2901/03 2902/80 2911/03 2912/80 3061/03 3062/80 3420/03 3680/03 3682/80 3871/03 4061/03 4231/03 4232/80 4763/03 4764/80 4775/01 4775/02 4775/03 4961/03 4962/80 5141/03 5142/80
01.01.02
FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE 1201/04 1202/81 2901/04 2911/04 3061/04 3062/81 3420/04 3680/04 3871/04 4061/04 4231/04 4763/04 4764/81 4932/01 4932/80 4961/04 5141/04
01.01.03
ALTRI COMPENSI AL PERSONALE 1003/50 1005/50 1201/50 2901/50 2911/50 3061/50 3420/50 3680/50 3871/50 4061/50 4231/50 4763/50 4961/50 5141/50
01.01.05
RETRIBUZIONI IN NATURA01.02.00
BUONI PASTO 1002/05 1002/11 1202/05 1202/82 2902/05 2902/81 2912/05 2912/81 3062/05 3062/82 3422/05 3422/80 3682/05 3682/81 3872/05 4062/05 4232/05 4232/81 4764/05 4764/82 4962/05 4962/81 5142/05 5142/81
01.02.01
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.03.00
CONTRIBUTI SOCIALI EFFETTIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1003/02 1003/05 1005/02 1005/05 1007/01 1201/02 1201/05 2901/02 2901/05 2904/01 2904/02 2911/02 2911/05 3061/02 3061/05 3420/02 3420/05 3680/02 3680/05 3871/02 3871/05 4061/02 4061/05 4231/02 4231/05 4763/02 4763/05 4961/02 4961/05 5141/02 5141/05
01.03.01
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO01.04.00
CONTRIBUTI SOCIALI FIGURATIVI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1002/81 1017/01 1202/83 1222/01 1222/80 1612/01 2902/82 2902/83 2910/01 2912/82 2912/83 2916/01 3062/83 3070/01 3422/81 3430/01 3682/82 3688/01 3880/01 4070/01 4232/82 4240/01 4764/83 4772/01 4772/80 4775/80 4951/01 4951/80 4962/82 4962/83 4970/01 5142/82 5150/01
01.04.01
CONSUMI INTERMEDI02.00.00
ACQUISTO DI BENI02.01.00
BENI DI CONSUMO 1081/09 1081/12 1081/15 1081/17 1152/01 1263/07 1263/11 1263/13 1263/14 1263/82 2917/06 2917/10 2917/11 2917/12 2917/82 2919/01 2952/06 2952/10 2952/11 2952/12 2952/82 3111/07 3111/11 3111/13 3111/82 3435/08 3435/13 3435/15 3435/82 3689/07 3689/12 3689/14 3689/82 3886/01 3886/10 3886/14 4112/01 4112/03 4112/04 4112/05 4112/09 4112/10 4112/11 4112/12 4112/14 4112/15 4112/16 4112/17 4282/06 4282/10 4282/12 4282/17 4282/82 4282/88 4812/07 4812/11 4812/13 4812/14 4812/26 4812/82 5012/06 5012/10 5012/11 5012/12 5012/20 5012/82 5191/07 5191/12 5191/14 5191/82
02.01.01
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 1081/01 1263/01 3111/01 3435/01 3689/01 3886/82 4812/01 5012/29 5191/01 02.01.02
ACQUISTO DI SERVIZI EFFETTIVI02.02.00
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
040/032/2
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CODICE ECONOMICO
NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO 1081/19 1081/21 1151/02 1263/08 1263/18 1263/83 1746/02 2917/07 2917/17 2917/83 2920/02 2952/07 2952/17 2952/83 3111/08 3111/12 3111/21 3111/83 3112/84 3180/02 3435/10 3435/14 3435/25 3435/83 3437/02 3689/09 3689/13 3689/23 3689/83 3692/02 3886/12 3886/15 3886/17 3889/02 4150/02 4282/07 4282/11 4282/19 4282/83 4320/02 4812/08 4812/18 4812/83 4813/02 5012/07 5012/17 5012/83 5050/02 5191/09 5191/13 5191/20 5191/83 5230/02
02.02.01
MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI 1081/10 1081/20 1081/22 1081/85 1151/01 1263/09 1263/17 1263/84 1263/85 1263/87 1342/01 1342/02 1342/80 1746/01 2917/08 2917/16 2917/84 2917/85 2920/01 2920/80 2952/08 2952/16 2952/84 2952/85 2980/01 2980/02 2980/80 3111/09 3111/20 3111/84 3111/85 3180/01 3180/80 3435/11 3435/24 3435/26 3435/84 3435/85 3437/01 3437/80 3689/10 3689/22 3689/24 3689/84 3689/85 3692/01 3692/80 3886/08 3886/16 3889/01 3889/80 4112/08 4150/01 4150/80 4282/08 4282/18 4282/84 4282/85 4320/01 4320/80 4812/09 4812/17 4812/19 4812/84 4812/85 4812/87 4831/01 4850/01 4850/02 4850/80 5012/08 5012/16 5012/84 5012/85 5050/01 5050/80 5191/10 5191/19 5191/21 5191/84 5191/85 5230/01 5230/80
02.02.02
UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA 1081/18 1081/86 1263/06 1263/81 2917/01 2917/80 2952/01 2952/80 3111/06 3111/81 3435/07 3435/81 3689/06 3689/81 3886/06 4112/06 4282/01 4282/80 4812/06 4812/81 5012/01 5012/80 5191/06 5191/81 5203/86
02.02.03
SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI 1081/11 1263/10 2917/09 2952/09 3111/10 3435/12 3689/11 3886/09 4282/09 4812/10 5012/09 5191/11
02.02.04
CORSI DI FORMAZIONE 1081/06 2917/13 2917/86 2952/13 2952/86 3435/02 3886/88 4812/22 5012/86 02.02.05
SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI NECESSARI DALL'ATTIVITA' LAVORATIVA
1081/25 1263/05 2917/05 2917/89 2952/05 3111/05 3435/06 3689/05 3886/02 4112/02 4282/05 4771/01 4812/05 5012/05 5191/05
02.02.06
SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA'
1081/07 1081/16 3111/15 3111/90 3435/31 3435/32 3886/18 5012/90 02.02.07
COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI 1081/08 1081/80 1220/01 1221/01 1263/41 2917/18 2952/18 3111/23 3112/01 3435/09 3435/29 3435/33 3689/08 3886/19 3971/01 3971/80 3971/91 4112/18 4282/22 4293/01 4293/80 4812/41 5012/18 5025/01 5061/01 5061/80 5191/08 5203/01 5203/02 5203/03 5203/05 5203/80 5203/91
02.02.08
COMPENSI PER INCARICHI CONTINUATIVI 1081/13 1263/15 1263/16 1263/92 2917/14 2917/19 2952/14 2952/19 3111/14 3111/18 3435/16 3435/19 3435/22 3435/87 3689/15 3689/19 3689/92 3886/11 3886/13 4112/13 4282/13 4282/15 4812/15 4812/16 4812/92 5012/14 5012/19 5191/15 5191/16
02.02.09
STUDI, CONSULENZE, INDAGINI 1081/14 1081/81 1082/01 1263/12 1263/86 1263/88 1263/93 1282/01 1682/01 2882/01 2917/15 2917/87 2917/93 2952/15 2952/87 2982/01 3082/01 3111/19 3111/86 3111/87 3435/20 3435/86 3435/93 3482/01 3689/21 3689/87 3882/01 3886/07 3982/01 4112/07 4182/01 4282/16 4282/87 4582/01 4812/12 4812/86 4812/88 4812/93 5012/15 5012/87 5012/93 5082/01 5182/01 5191/18 5191/86 5203/04
02.02.10
INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI 1081/02 1081/03 1081/04 1081/05 1263/02 1263/03 1263/04 1263/80 2917/02 2917/03 2917/04 2917/81 2917/96 2952/02 2952/03 2952/04 2952/81 3111/02 3111/03 3111/04 3111/80 3435/03 3435/04 3435/05 3435/80 3689/02 3689/03 3689/04 3689/80 3689/96 3886/03 3886/04 3886/05 4282/02 4282/03 4282/04 4282/81 4282/86 4294/01 4294/80 4812/02 4812/03 4812/04 4812/80 5012/02 5012/03 5012/81 5191/02 5191/03 5191/04 5191/80
02.02.13
ALTRI SERVIZI 1081/24 1081/26 1155/01 1263/46 2917/24 2917/25 2952/23 2952/25 3111/31 3435/18 3435/23 3435/30 3435/36 3435/97 3526/01 3526/02 3526/97 3689/16 3689/18 3689/27 3689/86 3689/97 3886/20 3886/21 3886/26 4112/22 4282/25
02.02.14
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
040/032/3
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CODICE ECONOMICO
4812/27 4812/46 5012/32 5191/25
CANONI FIP 4813/01 02.02.15
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.00.00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE03.01.00
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE 1008/01 1008/02 1205/01 1205/02 1205/81 2905/01 2905/02 2914/01 2914/02 3065/01 3065/02 3425/01 3425/02 3685/01 3685/02 3875/01 3875/02 4065/01 4065/02 4235/01 4235/02 4767/01 4767/02 4767/81 4965/01 4965/02 5145/01 5145/02
03.01.01
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE04.00.00
AMMINISTRAZIONI CENTRALI04.01.00
ORGANI COSTITUZIONALI 3783/81 04.01.01
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
2150/01 2231/01 2234/01 3783/82 4161/01 4161/82 04.01.02
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI, RICREATIVI E CULTURALI 3783/83 4770/01 04.01.03
AMMINISTRAZIONI LOCALI04.02.00
REGIONI 2233/01 3527/01 3527/80 3527/85 3527/86 3538/01 3538/85 3539/01 3694/01 3694/85 3783/02 3783/80 3783/85 3892/01 3892/80 3976/01
04.02.01
COMUNI E PROVINCE 2020/01 3522/01 3522/80 3694/86 3783/01 3783/86 3784/01 04.02.02
ENTI LOCALI PRODUTTORI DI SERVIZI ASSISTENZIALI RICREATIVI E CULTURALI
2402/89 2404/89 04.02.05
ENTI DI PREVIDENZA04.03.00
ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 2141/01 2143/13 2146/01 2230/01 2230/02 2230/03 2230/04 2230/05 2230/06 2230/07 2230/08 2230/10 2230/90 2235/01 2236/01 2400/01 2402/01 2402/02 2402/03 2402/04 2402/06 2402/07 2402/08 2404/01 2404/02 3525/01 3528/01 3528/05 3529/01 3530/01 3530/03 3530/05 3530/06 3532/01 3534/01 3534/02 3534/80 3535/01 3535/80 3536/01 3537/01 3540/01 3541/01 3542/01 4236/01 4321/01 4322/01 4329/01 4330/01 4333/01 4333/02 4333/05 4334/01 4334/90 4335/01 4335/90 4336/01 4336/02 4336/03 4336/04 4336/05 4336/06 4337/01 4338/01 4339/01 4339/02 4339/03 4341/01 4342/01 4342/02 4342/03 4342/80 4343/01 4347/01 4348/01 4348/02 4348/03 4349/01 4351/01 4351/02 4351/03 4351/04 4351/05 4352/01 4353/01 4353/02 4354/01 4354/02 4354/03 4354/04 4354/05 4354/07 4354/09 4354/12 4355/01 4356/01 4356/02 4356/03 4356/04 4356/05 4356/06 4356/07 4356/08 4356/09 4356/10 4356/11 4356/12 4356/13 4356/14 4356/16 4356/17 4356/18 4357/01 4357/80 4358/01 4359/01 4360/01 4361/01 4361/02 4361/03 4362/01 4363/01 4363/02 4363/03 4363/04 4363/06 4363/12 4363/13 4363/14 4363/16 4363/18 4363/19 4363/20 4363/80 4363/90 4364/01 4364/02 4364/03 4364/04 4364/05 4364/06 4364/07 4364/08 4364/09 4364/11 4364/13 4364/14 4364/15 4364/16 4364/90 4366/01 4367/01 4367/02 4367/03 4367/04 4367/05 4367/06 4367/07 4367/08 4367/09 4367/10 4367/13 4367/14 4367/17 4367/20 4367/21 4367/22 4367/23 4367/24 4367/90 4369/01 4370/01 4371/01 4373/01 4376/01 4378/01 4379/01 4380/01 4380/90 4382/01 4382/02 4383/01 4500/01 4501/01 4501/02 4502/01 4503/01 4503/02 4503/03 4504/01 4505/01 4506/01 4507/01 4508/01 4508/02 4509/01 4511/01
04.03.01
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
040/032/4
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CODICE ECONOMICO
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE05.00.00
PRESTAZIONI SOCIALI IN DENARO05.01.00
PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SOCIALE 3231/01 3231/80 3231/81 05.01.01
ALTRE PRESTAZIONI 2170/01 2170/80 05.01.02
TRASFERIMENTI SOCIALI IN NATURA05.02.00
TRASFERIMENTI DI ASSISTENZA SOCIALE 5242/83 5246/83 05.02.01
ALTRE PRESTAZIONI 3231/84 05.02.02
ALTRI TRASFERIMENTI05.03.00
FAMIGLIE 2190/01 5063/01 5243/85 5246/85 05.03.01
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE 3524/01 4331/01 4331/80 4861/01 5242/01 5242/02 5242/03 5242/04 5242/05 5242/80 5242/81 5242/86 5243/01 5243/86 5246/01 5246/80 5246/86
05.03.02
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE06.00.00
CONTRIBUTI AI PRODOTTI E ALLA PRODUZIONE06.01.00
ALTRI CONTRIBUTI ALLA PRODUZIONE 2140/01 2140/02 2180/01 2232/01 3974/01 3974/80 3974/84 06.01.04
ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE06.02.00
ALTRI TRASFERIMENTI A IMPRESE 4510/01 5062/01 5062/80 5062/85 06.02.01
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE09.00.00
INTERESSI PASSIVI09.01.00
ALTRI INTERESSI 4773/01 09.01.04
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.00.00
ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE10.03.00
ALTRE POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE 3161/01 4346/01 10.03.01
ALTRE USCITE CORRENTI12.00.00
PREMI DI ASSICURAZIONE12.01.00
PREMI DI ASSICURAZIONE 4825/01 12.01.01
ALTRE USCITE CORRENTI12.02.00
ALTRE SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 1153/01 1154/01 1269/01 1269/80 1269/84 2918/01 2918/80 2918/84 2953/01 3113/01 3473/01 3601/01 3671/01 3691/01 3691/84 3887/01 3887/84 4113/01 4283/01 4381/84 4777/84 4815/01 4815/80 4815/84 5013/01 5065/84 5193/01
12.02.03
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI21.00.00
CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
ALLEGATO N. 2
040/032/5
RAGGRUPPAMENTO DEI CAPITOLI SECONDO IL CODICE ECONOMICOBILANCIO DELLO STATO 2015
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
CODICE ECONOMICO
INVESTIMENTI FISSI LORDI21.01.00
MOBILI, MACCHINARI, ATTREZZATURE 7050/01 7181/01 7251/01 7252/01 7371/01 7490/01 7560/01 7622/01 7681/01 7761/01 7901/01 7981/01 8061/01
21.01.02
FABBRICATI NON RESIDENZIALI 7231/01 21.01.04
SOFTWARE E HARDWARE 7000/01 7000/02 7000/03 7821/01 7821/02 7821/03 7821/80 7821/86 21.01.06
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI22.00.00
AMMINISTRAZIONI CENTRALI22.01.00
ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI ECONOMICI E DI REGOLAZIONE DELL'ATTIVITA' ECONOMICA
7682/01 7682/03 7682/81 22.01.01
ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE22.03.00
ENTI DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE 7984/01 7984/89 22.03.01
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE23.00.00
IMPRESE PRIVATE23.01.00
IMPRESE PRIVATE 7201/01 7203/01 7203/80 7203/81 23.01.01
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE26.00.00
ALTRI TRASFERIMENTI26.04.00
SOMME NON ALTROVE CLASSIFICATE 7001/01 26.04.03
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 4061/01Missione - Programma: 26.6 Politiche per il lavoro - Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione
CDR: 5 - DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 3
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
184.617DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 0 0 0 129.219 2015
2016 1,00
1,00
0
0
0
0
0
0
130.219
129.219
55.397
55.397
0
0
185.617
184.617 2017
364.341DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 4,00 173.244 0 349 0 0 190.748 2015
2016 4,00
4,00
321
295
0
0
0
0
191.576
191.082
173.244
173.244
0
0
365.141
364.621 2017
1.045.725TERZA AREA 34,00 888.054 0 3.444 0 108.491 45.737 2015
2016 34,00
34,00
3.168
2.915
0
0
108.491
108.491
45.233
45.701
888.054
888.054
0
0
1.044.945
1.045.160 2017
818.728SECONDA AREA 32,00 698.280 0 3.344 0 77.406 39.698 2015
2016 32,00
32,00
3.077
2.830
0
0
77.406
77.406
38.937
40.498
698.280
698.280
0
0
817.699
819.013 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
71,00 1.814.974 0 7.136 0 185.896 405.403IN COMPLESSO 2.522.920
109.510 2015
2016
2017
109.519
109.510
2015
2016
2017
71,00
71,00
1.814.974
1.814.974
0
0
6.565
6.040
0
0
185.896
185.896
405.965
406.499
2.522.920
2.522.920
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 721.120 2015
2017
2016 721.120
721.120
IRAP 205.140 2015
2016
2017
205.140
205.140
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1201/01Missione - Programma: 26.7 Politiche per il lavoro - Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo
CDR: 2 - SEGRETARIATO GENERALE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 4
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
800.942DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 4,00 221.590 0 691 0 0 578.661 2015
2016 4,00
4,00
636
585
0
0
0
0
569.403
571.454
221.590
221.590
0
0
791.628
793.628 2017
910.852DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 10,00 433.109 0 3.783 0 0 473.960 2015
2016 10,00
10,00
3.480
3.202
0
0
0
0
474.263
474.541
433.109
433.109
0
0
910.852
910.852 2017
787.314TERZA AREA 26,00 690.230 0 2.137 0 84.450 10.497 2015
2016 26,00
26,00
1.966
1.809
0
0
84.450
84.450
12.684
10.844
690.230
690.230
0
0
789.330
787.333 2017
295.596SECONDA AREA 12,00 260.453 0 154 0 29.089 5.900 2015
2016 12,00
12,00
142
130
0
0
29.089
29.089
5.917
5.928
260.453
260.453
0
0
295.600
295.600 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
52,00 1.605.382 0 6.765 0 113.539 1.069.019IN COMPLESSO 2.829.780
35.076 2015
2016
2017
35.060
35.057
2015
2016
2017
52,00
52,00
1.605.382
1.605.382
0
0
6.224
5.726
0
0
113.539
113.539
1.062.266
1.062.767
2.822.470
2.822.470
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 835.070 2015
2017
2016 832.880
832.880
IRAP 237.550 2015
2016
2017
236.930
236.930
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 4961/01Missione - Programma: 26.8 Politiche per il lavoro - Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro
CDR: 6 - DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 5
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
184.617DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 0 0 0 129.219 2015
2016 1,00
1,00
0
0
0
0
0
0
130.519
129.219
55.397
55.397
0
0
185.917
184.617 2017
549.511DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 6,00 259.865 0 2.613 0 0 287.033 2015
2016 6,00
6,00
2.404
2.211
0
0
0
0
286.933
287.654
259.865
259.865
0
0
549.202
549.731 2017
1.550.500TERZA AREA 50,00 1.324.785 0 5.801 0 160.366 59.549 2015
2016 50,00
50,00
5.337
4.910
0
0
160.366
160.366
59.492
60.870
1.324.785
1.324.785
0
0
1.549.980
1.550.930 2017
843.435SECONDA AREA 33,00 722.584 0 4.203 0 81.037 35.611 2015
2016 33,00
33,00
3.867
3.558
0
0
81.037
81.037
35.375
35.606
722.584
722.584
0
0
842.863
842.785 2017
41.467PRIMA AREA 2,00 36.137 0 0 0 3.668 1.661 2015
2016 2,00
2,00
0
0
0
0
3.668
3.668
1.761
1.661
36.137
36.137
0
0
41.567
41.467 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
92,00 2.398.769 0 12.617 0 245.072 513.073IN COMPLESSO 3.271.630
102.100 2015
2016
2017
102.102
102.100
2015
2016
2017
92,00
92,00
2.398.769
2.398.769
0
0
11.607
10.679
0
0
245.072
245.072
514.080
515.011
3.271.630
3.271.630
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 947.040 2015
2017
2016 947.040
947.040
IRAP 269.410 2015
2016
2017
269.410
269.410
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2901/01Missione - Programma: 26.9 Politiche per il lavoro - Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro
CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 6
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
185.817DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 0 0 0 130.419 2015
2016 1,00
1,00
0
0
0
0
0
0
130.419
130.219
55.397
55.397
0
0
185.817
185.617 2017
278.256DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 3,00 129.933 0 0 0 0 148.323 2015
2016 3,00
3,00
0
0
0
0
0
0
148.323
148.323
129.933
129.933
0
0
278.256
278.256 2017
676.952TERZA AREA 22,00 577.089 0 87 0 70.629 29.146 2015
2016 22,00
22,00
80
74
0
0
70.629
70.629
29.156
29.120
577.089
577.089
0
0
676.955
676.912 2017
180.146SECONDA AREA 7,00 153.594 0 149 0 17.146 9.257 2015
2016 7,00
7,00
137
126
0
0
17.146
17.146
9.279
9.530
153.594
153.594
0
0
180.156
180.396 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
33,00 916.014 0 236 0 87.775 317.145IN COMPLESSO 1.350.490
29.320 2015
2016
2017
29.307
29.310
2015
2016
2017
33,00
33,00
916.014
916.014
0
0
217
200
0
0
87.775
87.775
317.177
317.191
1.350.490
1.350.490
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 394.770 2015
2017
2016 394.770
394.770
IRAP 1.449.024 2015
2016
2017
1.449.024
1.449.024
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 4761Missione - Programma: 26.9 Politiche per il lavoro - Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro
CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 7
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
CARABINIERI
435.526DIRIGENTI 3,00 84.217 33.929 0 0 0 317.380 2015
2016 3,00
3,00
0
0
0
0
0
0
317.380
317.380
84.217
84.217
33.929
33.929
435.526
435.526 2017
538.113PERSONALE CON TRATTAMENTO SUPERIORE
3,00 101.387 35.138 16.050 0 0 385.538 2015
2016 3,00
3,00
16.050
16.050
0
0
0
0
385.538
385.538
101.387
101.387
35.138
35.138
538.113
538.113 2017
6.244.560ISPETTORI 151,00 3.694.405 0 141.386 0 0 2.408.769 2015
2016 151,00
151,00
130.075
119.669
0
0
0
0
2.420.079
2.430.485
3.694.405
3.694.405
0
0
6.244.560
6.244.560 2017
3.675.340SOVRINTENDENTI 102,00 2.215.213 0 107.725 0 0 1.352.402 2015
2016 102,00
102,00
99.107
91.179
0
0
0
0
1.361.020
1.368.949
2.215.213
2.215.213
0
0
3.675.340
3.675.340 2017
4.873.828APPUNTATI 159,00 3.277.939 0 54.517 0 0 1.541.372 2015
2016 159,00
159,00
50.156
46.144
0
0
0
0
1.545.737
1.549.745
3.277.939
3.277.939
0
0
4.873.832
4.873.828 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
418,00 9.373.161 69.067 319.678 0 0 6.005.461IN COMPLESSO 15.767.367
0 2015
2016
2017
0
0
2015
2016
2017
418,00
418,00
9.373.161
9.373.161
69.067
69.067
295.388
273.041
0
0
0
0
6.029.755
6.052.098
15.767.371
15.767.367
RETRIBUZIONE NETTA 9.924.093 2015
2016 9.924.097
9.924.093 2017
IMPOSTE SULLA RETRIBUZIONE 4.001.983 2015
2016
2017
4.001.983
4.001.983
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 4761Missione - Programma: 26.9 Politiche per il lavoro - Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro
CDR: 12 - DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 7
Pagina: 2
CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE 1.841.291 2015
2016
2017
1.841.291
1.841.291
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 4.711.289 2015
2017
2016 4.711.289
4.711.289
IRAP 1.449.024 2015
2016
2017
1.449.024
1.449.024
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3871/01Missione - Programma: 26.10 Politiche per il lavoro - Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione
CDR: 7 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLTICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 8
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
185.617DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 0 0 0 130.219 2015
2016 1,00
1,00
0
0
0
0
0
0
130.219
130.219
55.397
55.397
0
0
185.617
185.617 2017
478.626DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 5,00 216.555 0 0 0 0 262.071 2015
2016 5,00
5,00
0
0
0
0
0
0
262.571
262.071
216.555
216.555
0
0
479.126
478.626 2017
1.774.963TERZA AREA 59,00 1.542.688 0 3.071 0 186.531 42.672 2015
2016 59,00
59,00
2.826
2.600
0
0
186.531
186.531
42.899
43.025
1.542.688
1.542.688
0
0
1.774.944
1.774.844 2017
1.506.961SECONDA AREA 61,00 1.307.984 0 12.888 0 147.361 38.728 2015
2016 61,00
61,00
11.857
10.908
0
0
147.361
147.361
39.289
40.637
1.307.984
1.307.984
0
0
1.506.491
1.506.891 2017
41.473PRIMA AREA 2,00 36.137 0 0 0 3.668 1.667 2015
2016 2,00
2,00
0
0
0
0
3.668
3.668
1.667
1.867
36.137
36.137
0
0
41.473
41.673 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
128,00 3.158.761 0 15.959 0 337.561 475.358IN COMPLESSO 4.107.420
119.781 2015
2016
2017
119.780
119.780
2015
2016
2017
128,00
128,00
3.158.761
3.158.761
0
0
14.682
13.508
0
0
337.561
337.561
476.645
477.820
4.107.430
4.107.430
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.191.530 2015
2017
2016 1.191.530
1.191.530
IRAP 338.950 2015
2016
2017
338.950
338.950
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 2911/01Missione - Programma: 26.11 Politiche per il lavoro - Servizi territoriali per il lavoro
CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 9
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
7.525.445DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 78,00 3.378.250 0 36.882 0 0 4.110.313 2015
2016 75,00
70,00
32.627
28.015
0
0
0
0
3.963.246
3.766.985
3.248.318
3.031.763
0
0
7.244.190
6.826.764 2017
114.942.383TERZA AREA 3861,00 98.907.831 0 1.068.045 0 11.980.003 2.986.504 2015
2016 3800,00
3745,00
959.408
861.275
0
0
11.784.436
11.607.040
2.967.036
2.981.075
97.248.184
95.729.319
0
0
112.959.064
111.178.709 2017
57.145.495SECONDA AREA 2300,00 48.975.635 0 538.996 0 5.533.965 2.096.899 2015
2016 2259,00
2230,00
486.296
441.432
0
0
5.435.157
5.365.001
2.156.400
2.129.568
48.106.028
47.486.672
0
0
56.183.881
55.422.673 2017
607.017PRIMA AREA 28,00 518.578 0 9.011 0 51.358 28.071 2015
2016 27,00
27,00
7.710
7.093
0
0
49.523
49.523
25.537
27.498
499.511
499.511
0
0
582.281
583.626 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
6267,00 151.780.293 0 1.652.935 0 17.565.325 9.221.787IN COMPLESSO 186.702.100
6.481.760 2015
2016
2017
6.375.184
6.289.338
2015
2016
2017
6161,00
6072,00
149.102.041
146.747.265
0
0
1.486.041
1.337.816
0
0
17.269.116
17.021.564
9.112.219
8.905.127
183.344.600
180.301.110
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 53.849.840 2015
2017
2016 52.878.460
51.994.710
IRAP 15.318.730 2015
2016
2017
15.042.400
14.791.000
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3061/01Missione - Programma: 26.12 Politiche per il lavoro - Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali
CDR: 4 - DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 10
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
184.861DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 0 0 0 129.464 2015
2016 1,00
1,00
0
0
0
0
0
0
129.664
129.464
55.397
55.397
0
0
185.061
184.861 2017
272.256DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 3,00 129.933 0 0 0 0 142.323 2015
2016 3,00
3,00
0
0
0
0
0
0
143.323
143.323
129.933
129.933
0
0
273.256
273.256 2017
583.963TERZA AREA 19,00 488.213 0 2.134 0 58.821 34.796 2015
2016 19,00
19,00
1.963
1.806
0
0
58.821
58.821
34.571
35.563
488.213
488.213
0
0
583.568
584.403 2017
339.500SECONDA AREA 13,00 285.256 0 2.013 0 32.283 19.948 2015
2016 13,00
13,00
1.852
1.704
0
0
32.283
32.283
19.319
18.827
285.256
285.256
0
0
338.710
338.070 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
36,00 958.799 0 4.147 0 91.104 326.530IN COMPLESSO 1.410.890
30.310 2015
2016
2017
30.295
30.300
2015
2016
2017
36,00
36,00
958.799
958.799
0
0
3.816
3.510
0
0
91.104
91.104
326.877
327.177
1.410.890
1.410.890
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 412.530 2015
2017
2016 412.530
412.530
IRAP 117.350 2015
2016
2017
117.350
117.350
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 4231/01Missione - Programma: 25.3 Politiche previdenziali - Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali
CDR: 8 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 11
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
184.617DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 0 0 0 129.219 2015
2016 1,00
1,00
0
0
0
0
0
0
130.219
130.219
55.397
55.397
0
0
185.617
185.617 2017
764.167DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 7,00 303.176 0 1.625 0 0 459.366 2015
2016 7,00
7,00
1.495
1.375
0
0
0
0
342.926
343.135
303.176
303.176
0
0
647.596
647.686 2017
1.789.611TERZA AREA 58,00 1.529.130 0 7.042 0 183.743 69.695 2015
2016 58,00
58,00
6.479
5.961
0
0
183.743
183.743
61.998
62.797
1.529.130
1.529.130
0
0
1.781.351
1.781.631 2017
710.846SECONDA AREA 28,00 608.418 0 4.515 0 68.384 29.529 2015
2016 28,00
28,00
4.154
3.822
0
0
68.384
68.384
27.140
27.102
608.418
608.418
0
0
708.095
707.725 2017
41.471PRIMA AREA 2,00 36.137 0 0 0 3.668 1.665 2015
2016 2,00
2,00
0
0
0
0
3.668
3.668
1.655
1.655
36.137
36.137
0
0
41.461
41.461 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
96,00 2.532.259 0 13.182 0 255.795 689.473IN COMPLESSO 3.573.600
82.890 2015
2016
2017
82.930
82.900
2015
2016
2017
96,00
96,00
2.532.259
2.532.259
0
0
12.128
11.157
0
0
255.795
255.795
563.938
564.908
3.447.050
3.447.020
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.043.020 2015
2017
2016 1.005.200
1.005.200
IRAP 296.710 2015
2016
2017
285.950
285.950
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 5141/01Missione - Programma: 24.2 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni
CDR: 10 - DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITA' SOCIALE DELLE IMPRESE.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 12
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
184.617DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 150 0 0 129.069 2015
2016 1,00
1,00
138
127
0
0
0
0
129.081
129.092
55.397
55.397
0
0
184.617
184.617 2017
275.256DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 3,00 129.933 0 1.419 0 0 143.904 2015
2016 3,00
3,00
1.305
1.201
0
0
0
0
143.784
144.122
129.933
129.933
0
0
275.022
275.256 2017
461.344TERZA AREA 15,00 392.819 0 0 0 47.892 20.634 2015
2016 15,00
15,00
0
0
0
0
47.892
47.892
21.334
21.164
392.819
392.819
0
0
462.044
461.874 2017
250.213SECONDA AREA 10,00 214.084 0 1.052 0 24.395 10.681 2015
2016 10,00
10,00
968
891
0
0
24.395
24.395
10.305
10.323
214.084
214.084
0
0
249.753
249.693 2017
21.270PRIMA AREA 1,00 18.387 0 0 0 1.834 1.048 2015
2016 1,00
1,00
0
0
0
0
1.834
1.834
1.052
1.048
18.387
18.387
0
0
21.274
21.270 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
30,00 810.621 0 2.621 0 74.121 305.337IN COMPLESSO 1.219.060
26.360 2015
2016
2017
26.350
26.350
2015
2016
2017
30,00
30,00
810.621
810.621
0
0
2.411
2.218
0
0
74.121
74.121
305.557
305.750
1.219.060
1.219.060
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 356.390 2015
2017
2016 356.390
356.390
IRAP 101.380 2015
2016
2017
101.380
101.380
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3420/01Missione - Programma: 24.12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia - Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva
CDR: 9 - DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 13
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
184.617DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 0 0 0 129.219 2015
2016 1,00
1,00
0
0
0
0
0
0
130.219
130.219
55.397
55.397
0
0
185.617
185.617 2017
458.426DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 5,00 216.555 0 0 0 0 241.871 2015
2016 5,00
5,00
0
0
0
0
0
0
241.771
241.871
216.555
216.555
0
0
458.326
458.426 2017
1.140.912TERZA AREA 38,00 976.953 0 0 0 119.420 44.540 2015
2016 38,00
38,00
0
0
0
0
119.420
119.420
44.365
44.360
976.953
976.953
0
0
1.140.737
1.140.732 2017
576.865SECONDA AREA 23,00 496.753 0 1.091 0 56.168 22.854 2015
2016 23,00
23,00
1.003
923
0
0
56.168
56.168
22.226
22.212
496.753
496.753
0
0
576.150
576.055 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
67,00 1.745.657 0 1.091 0 175.587 438.485IN COMPLESSO 2.416.730
55.910 2015
2016
2017
55.900
55.900
2015
2016
2017
67,00
67,00
1.745.657
1.745.657
0
0
1.003
923
0
0
175.587
175.587
438.582
438.662
2.416.730
2.416.730
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 705.400 2015
2017
2016 705.400
705.400
IRAP 200.670 2015
2016
2017
200.670
200.670
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 3680/01Missione - Programma: 27.6 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti - Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate
CDR: 11 - DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 14
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
204.617DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 0 0 0 149.219 2015
2016 1,00
1,00
0
0
0
0
0
0
149.619
149.319
55.397
55.397
0
0
205.017
204.717 2017
283.228DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 3,00 129.933 0 0 0 0 153.295 2015
2016 3,00
3,00
0
0
0
0
0
0
148.923
149.323
129.933
129.933
0
0
278.856
279.256 2017
459.010TERZA AREA 15,00 391.595 0 0 0 47.472 19.943 2015
2016 15,00
15,00
0
0
0
0
47.472
47.472
20.733
20.613
391.595
391.595
0
0
459.800
459.680 2017
149.735SECONDA AREA 6,00 127.658 0 0 0 14.462 7.615 2015
2016 6,00
6,00
0
0
0
0
14.462
14.462
6.918
6.938
127.658
127.658
0
0
149.038
149.058 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
25,00 704.583 0 0 0 61.934 330.073IN COMPLESSO 1.118.600
22.010 2015
2016
2017
21.920
21.920
2015
2016
2017
25,00
25,00
704.583
704.583
0
0
0
0
0
0
61.934
61.934
326.193
326.193
1.114.630
1.114.630
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 327.670 2015
2017
2016 326.480
326.480
IRAP 93.210 2015
2016
2017
92.880
92.880
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 1003/01Missione - Programma: 32.2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Indirizzo politico
CDR: 1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 15
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
643.308DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 6,00 259.865 0 1.674 0 0 381.768 2015
2016 6,00
6,00
1.540
1.417
0
0
0
0
325.105
324.929
259.865
259.865
0
0
586.511
586.211 2017
1.044.536TERZA AREA 34,00 909.461 0 2.967 0 109.879 22.229 2015
2016 34,00
34,00
2.729
2.511
0
0
109.879
109.879
24.026
24.484
909.461
909.461
0
0
1.046.096
1.046.336 2017
1.390.157SECONDA AREA 57,00 1.233.526 0 4.792 0 139.415 12.423 2015
2016 57,00
57,00
4.409
4.056
0
0
139.415
139.415
18.513
18.936
1.233.526
1.233.526
0
0
1.395.863
1.395.933 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
97,00 2.402.853 0 9.433 0 249.294 416.420IN COMPLESSO 3.158.950
80.950 2015
2016
2017
93.670
93.660
2015
2016
2017
97,00
97,00
2.402.853
2.402.853
0
0
8.679
7.984
0
0
249.294
249.294
367.645
368.349
3.122.140
3.122.140
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 1.957.890 2015
2017
2016 1.946.890
1.946.890
IRAP 583.650 2015
2016
2017
580.530
580.530
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
Spese per le competenze fisse al personale
CAPITOLO: 4763/01Missione - Programma: 32.3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza
CDR: 3 - DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ALLEGATO: 16
Pagina: 1
Contratto/Categoria di personale Anni / Persona Stipendio e 13^ mensilità
Indennità integrativa speciale
R.I.A. Arretrati Indennità di amministrazione/
posizione
Altri assegni e indennità stipendiali
TOTALE
MINISTERI
184.796DIRIGENTI DI 1^ FASCIA 1,00 55.397 0 106 0 0 129.293 2015
2016 1,00
1,00
98
90
0
0
0
0
129.301
129.309
55.397
55.397
0
0
184.796
184.796 2017
670.366DIRIGENTI DI 2^ FASCIA 7,00 303.176 0 3.310 0 0 363.879 2015
2016 7,00
7,00
3.045
2.802
0
0
0
0
348.516
342.619
303.176
303.176
0
0
654.737
648.596 2017
3.271.976TERZA AREA 108,00 2.823.298 0 30.823 0 342.235 75.619 2015
2016 105,00
106,00
26.517
24.597
0
0
332.124
335.236
95.467
85.237
2.733.220
2.758.258
0
0
3.187.328
3.203.328 2017
4.911.144SECONDA AREA 201,00 4.257.687 0 45.929 0 479.986 127.542 2015
2016 196,00
193,00
40.787
36.732
0
0
468.244
461.268
124.208
129.945
4.156.269
4.095.854
0
0
4.789.507
4.723.798 2017
337.518PRIMA AREA 16,00 291.649 0 1.404 0 29.347 15.118 2015
2016 16,00
16,00
1.291
1.188
0
0
29.347
29.347
11.344
14.236
291.649
291.649
0
0
333.632
336.421 2017
in dettaglio:
ASSEGNI FAMILIARI
333,00 7.731.208 0 81.572 0 851.568 711.451IN COMPLESSO 9.772.300
396.500 2015
2016
2017
375.920
373.060
2015
2016
2017
325,00
323,00
7.539.712
7.504.335
0
0
71.738
65.409
0
0
829.715
825.851
708.836
701.345
9.525.920
9.470.000
CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO 2.804.710 2015
2017
2016 2.734.030
2.718.180
IRAP 797.860 2015
2016
2017
777.750
773.240
NOTE - PER IL CONTRATTO MINISTERI L'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE (I.I.S.) E' INGLOBATA NELLO STIPENDIO E 13^ MENSILITA'
BUDGET TRIENNALE DEI COSTI
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIConfronto per natura di costo anni 2015, 2016, 2017
(in euro)
Natura di costoBudget
2015 2016 2017
040/101/1
COSTO DEL PERSONALE 335.984.096 330.934.823 326.514.613
Retribuzioni 329.188.047 324.135.744 319.705.534
Altri costi del personale 6.796.049 6.799.079 6.809.079
COSTI DI GESTIONE 57.314.057 57.397.738 57.382.090
Beni di Consumo 873.083 881.322 881.272
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 50.306.074 50.374.765 50.362.241
Altri costi 6.134.900 6.141.651 6.138.577
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 1.810.553 1.810.553 1.810.553
Costi straordinari 250.000 250.000 250.000
Esborso da contenzioso 1.560.553 1.560.553 1.560.553
AMMORTAMENTI 4.938.848 5.925.306 6.774.780
400.047.554 396.068.420 392.482.036TOTALE COSTI PROPRI
ONERI FINANZIARI << << <<
COSTI DISLOCATI 122.444.016.760 120.120.978.440 123.873.941.889
Trasferimenti Correnti 122.435.792.156 120.112.816.641 123.868.984.036
Contributi Agli Investimenti 5.224.604 4.961.799 4.957.853
Altri Trasferimenti In C/Capitale 3.000.000 3.200.000 <<
122.844.064.314 120.517.046.860 124.266.423.925TOTALE GENERALE
BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIConfronto per natura di costo per l'anno 2015 con gli anni precedenti (Budget rivisto 2014 e Consuntivo 2013)
Budget (in euro)
Natura di costo
040/102/1
Budget 2015 Budget rivisto 2014Differenza 2015 - 2014
Euro %Consuntivo 2013
Differenza 2015 - 2013
Euro %
COSTO DEL PERSONALE 335.984.095 340.105.565 (4.121.469) (1,2%) 337.427.641 (1.443.546) (0,4%)
Retribuzioni 333.437.555329.188.046 (4.249.508) (1,3%) 332.117.429 (2.929.382) (0,9%)
Altri costi del personale 6.668.0106.796.049 128.039 1,9% 5.310.213 1.485.836 28,0%
COSTI DI GESTIONE 57.314.057 58.808.573 (1.494.516) (2,5%) 63.295.248 (5.981.191) (9,4%)
Beni di Consumo 742.151873.083 130.932 17,6% 945.387 (72.304) (7,6%)
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 51.735.24350.306.074 (1.429.169) (2,8%) 56.079.825 (5.773.751) (10,3%)
Altri costi 6.331.1796.134.900 (196.279) (3,1%) 6.270.036 (135.136) (2,2%)
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI 1.810.553 2.585.714 (775.161) (30,0%) 1.840.860 (30.307) (1,6%)
Costi straordinari 116.353250.000 133.647 114,9% << 250.000 <<
Esborso da contenzioso 2.469.3611.560.553 (908.808) (36,8%) 1.840.860 (280.307) (15,2%)
AMMORTAMENTI 4.938.848 3.855.118 1.083.730 28,1% 2.968.980 1.969.868 66,3%
400.047.553 405.354.970TOTALE COSTI PROPRI 405.532.728 (5.307.416) (1,3%) (5.485.175) (1,4%)
ONERI FINANZIARI << << << << 76.522 (76.522) (100,0%)
COSTI DISLOCATI 122.444.016.760 116.484.381.882 5.959.634.878 5,1% 100.612.781.961 21.831.234.799 21,7%
Trasferimenti Correnti 116.474.888.220122.435.792.156 5.960.903.936 5,1% 100.595.736.115 21.840.056.041 21,7%
Contributi Agli Investimenti 9.493.6625.224.604 (4.269.058) (45,0%) 17.045.845 (11.821.241) (69,3%)
Altri Trasferimenti In C/Capitale <<3.000.000 3.000.000 << << 3.000.000 <<
122.844.064.313 116.889.736.852TOTALE GENERALE 101.018.391.211 5.954.327.462 5,1% 21.825.673.102 21,6%
BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIAnni persona e natura di costo dell'anno 2015 per struttura organizzativa, destinazione
CDR/Missioni/Programmi
Anni Persona
Costi delpersonale
Costi digestione
Costistraordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE DEI
COSTI PROPRI% sul totale
generale
COSTIDISLOCATI
(trasferimenti e contributi)
TOTALE COSTI % sul totalegenerale
(In euro)
A B C D E=A+B+C+D F=E/tot(E) G H=E+G I=H/tot(H)
040/103/1
129,0GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO
7.292.152 1.026.126 << 131.703 <<8.449.981 2,1% 8.449.981 0,0%
129,07 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 7.292.152 1.026.126 << 131.703 <<8.449.981 2,1% 8.449.981 0,0%
129,07.1 Indirizzo politico (32.2) 7.292.152 1.026.126 << 131.703 <<8.449.981 2,1% 8.449.981 0,0%
45,0SEGRETARIATO GENERALE 3.298.584 450.859 << 20.904 <<3.770.347 0,9% 3.770.347 0,0%
45,01 Politiche per il lavoro (26) 3.298.584 450.859 << 20.904 <<3.770.347 0,9% 3.770.347 0,0%
45,01.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
3.298.584 450.859 << 20.904 <<3.770.347 0,9% 3.770.347 0,0%
6.520,0DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
274.711.572 43.676.600 1.330.411 3.099.121 3.697.708322.817.704 80,7% 326.515.412 0,3%
6.217,01 Politiche per il lavoro (26) 261.809.180 39.213.433 882.000 2.858.541 <<304.763.154 76,2% 304.763.154 0,2%
6.217,01.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) 261.809.180 39.213.433 882.000 2.858.541 <<304.763.154 76,2% 304.763.154 0,2%
303,07 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 12.902.392 4.463.167 448.411 240.580 697.70818.054.550 4,5% 18.752.258 0,0%
303,07.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 12.902.392 4.463.167 448.411 240.580 697.70818.054.550 4,5% 18.752.258 0,0%
<<8 Fondi da ripartire (33) << << << << 3.000.000<< << 3.000.000 0,0%
<<8.1 Fondi da assegnare (33.1) << << << << 3.000.000<< << 3.000.000 0,0%
33,0DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE
1.846.356 168.290 1.613 1.094.964 <<3.111.223 0,8% 3.111.223 0,0%
33,01 Politiche per il lavoro (26) 1.846.356 168.290 1.613 1.094.964 <<3.111.223 0,8% 3.111.223 0,0%
33,01.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
1.846.356 168.290 1.613 1.094.964 <<3.111.223 0,8% 3.111.223 0,0%
69,0DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE
3.351.151 1.606.483 50.000 39.777 7.860.645.4725.047.411 1,3% 7.865.692.883 6,4%
69,01 Politiche per il lavoro (26) 3.351.151 1.606.483 50.000 39.777 7.860.645.4725.047.411 1,3% 7.865.692.883 6,4%
69,01.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 3.351.151 1.606.483 50.000 39.777 7.860.645.4725.047.411 1,3% 7.865.692.883 6,4%
90,0DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
4.456.383 834.873 1.982 41.231 7.869.6475.334.469 1,3% 13.204.116 0,0%
90,01 Politiche per il lavoro (26) 4.456.383 834.873 1.982 41.231 7.869.6475.334.469 1,3% 13.204.116 0,0%
*Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare
BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIAnni persona e natura di costo dell'anno 2015 per struttura organizzativa, destinazione
CDR/Missioni/Programmi
Anni Persona
Costi delpersonale
Costi digestione
Costistraordinari e
speciali
AmmortamentiTOTALE DEI
COSTI PROPRI% sul totale
generale
COSTIDISLOCATI
(trasferimenti e contributi)
TOTALE COSTI % sul totalegenerale
(In euro)
A B C D E=A+B+C+D F=E/tot(E) G H=E+G I=H/tot(H)
040/103/2
90,01.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 4.456.383 834.873 1.982 41.231 7.869.6475.334.469 1,3% 13.204.116 0,0%
125,0DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE
5.778.290 1.244.266 49.095 46.977 46.102.6027.118.628 1,8% 53.221.230 0,0%
125,01 Politiche per il lavoro (26) 5.778.290 1.244.266 49.095 46.977 46.102.6027.118.628 1,8% 53.221.230 0,0%
125,01.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
5.778.290 1.244.266 49.095 46.977 46.102.6027.118.628 1,8% 53.221.230 0,0%
91,0DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE
4.686.643 1.675.225 1.733 51.181 87.423.776.1436.414.782 1,6% 87.430.190.925 71,2%
91,02 Politiche previdenziali (25) 4.686.643 1.675.225 1.733 51.181 87.423.776.1436.414.782 1,6% 87.430.190.925 71,2%
91,02.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3)
4.686.643 1.675.225 1.733 51.181 87.423.776.1436.414.782 1,6% 87.430.190.925 71,2%
58,0DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI 3.041.147 672.269 << 42.284 27.081.925.1883.755.700 0,9% 27.085.680.888 22,0%
58,04 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 3.041.147 672.269 << 42.284 27.081.925.1883.755.700 0,9% 27.085.680.888 22,0%
58,04.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
3.041.147 672.269 << 42.284 27.081.925.1883.755.700 0,9% 27.085.680.888 22,0%
30,0DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE
1.661.971 642.618 251.734 14.781 <<2.571.104 0,6% 2.571.104 0,0%
30,04 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 1.661.971 642.618 251.734 14.781 <<2.571.104 0,6% 2.571.104 0,0%
30,04.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
1.661.971 642.618 251.734 14.781 <<2.571.104 0,6% 2.571.104 0,0%
23,0DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE
1.421.613 513.431 4.998 19.766 20.000.0001.959.808 0,5% 21.959.808 0,0%
23,05 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.421.613 513.431 4.998 19.766 20.000.0001.959.808 0,5% 21.959.808 0,0%
23,05.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
1.421.613 513.431 4.998 19.766 20.000.0001.959.808 0,5% 21.959.808 0,0%
451,0DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA 24.438.234 4.803.017 118.987 336.159 <<29.696.397 7,4% 29.696.397 0,0%
451,01 Politiche per il lavoro (26) 24.438.234 4.803.017 118.987 336.159 <<29.696.397 7,4% 29.696.397 0,0%
451,01.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
24.438.234 4.803.017 118.987 336.159 <<29.696.397 7,4% 29.696.397 0,0%
7.664,0TOTALE GENERALE* 100,0% 122.444.016.760 100,0%335.984.096 57.314.057 1.810.553 4.938.848 400.047.554 122.844.064.314
*Al netto degli oneri finanziari e Fondi da assegnare
BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALICosti degli anni 2015, 2016 e 2017 per Missione e Programma
Missioni/ProgrammiCosti propri Costi dislocati * Totali Costi
040/104/1
Budget 2015 Budget 2017Budget 2016
Totali CostiCosti dislocati *Costi propri Costi propri Costi dislocati * Totali Costi
358.841.629 7.914.617.721 8.458.230.8538.273.459.350 7.368.976.1851 Politiche per il lavoro (26) 355.024.099 351.432.5668.103.206.754 7.017.543.619
1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 7.860.645.472 8.054.756.874 6.989.065.2165.047.411 5.064.063 5.078.9987.865.692.883 8.059.820.937 6.994.144.214
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
<< << <<3.770.347 3.693.450 3.694.3133.770.347 3.693.450 3.694.313
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 7.869.647 3.099.571 3.248.1175.334.469 5.343.819 5.351.83113.204.116 8.443.390 8.599.948
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
<< << <<29.696.397 29.525.919 29.550.01029.696.397 29.525.919 29.550.010
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10) 46.102.602 45.350.309 25.230.2867.118.628 7.121.843 7.127.14653.221.230 52.472.152 32.357.432
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) << << <<304.763.154 301.057.011 297.354.210304.763.154 301.057.011 297.354.210
1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
<< << <<3.111.223 3.217.994 3.276.0583.111.223 3.217.994 3.276.058
6.414.782 87.423.776.143 84.583.299.22387.430.190.925 88.894.136.3272 Politiche previdenziali (25) 6.443.180 6.453.70084.576.856.043 88.887.682.627
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 87.423.776.143 84.576.856.043 88.887.682.6276.414.782 6.443.180 6.453.70087.430.190.925 84.583.299.223 88.894.136.327
6.326.804 27.081.925.188 27.423.359.29627.088.251.992 27.974.371.0374 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 6.343.473 6.355.21427.417.015.823 27.968.015.823
4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
<< << <<2.571.104 2.579.342 2.581.9592.571.104 2.579.342 2.581.959
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
27.081.925.188 27.417.015.823 27.968.015.8233.755.700 3.764.131 3.773.25527.085.680.888 27.420.779.954 27.971.789.078
1.959.808 20.000.000 21.960.70621.959.808 1.963.3255 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.960.706 1.963.32520.000.000 <<
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
20.000.000 20.000.000 <<1.959.808 1.960.706 1.963.32521.959.808 21.960.706 1.963.325
26.504.531 697.708 26.996.78227.202.239 26.977.0517 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 26.296.962 26.277.231699.820 699.820
7.1 Indirizzo politico (32.2) << << <<8.449.981 8.449.640 8.443.7788.449.981 8.449.640 8.443.778
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 697.708 699.820 699.82018.054.550 17.847.322 17.833.45318.752.258 18.547.142 18.533.273
<< 3.000.000 3.200.0003.000.000 <<8 Fondi da ripartire (33) << <<3.200.000 <<
8.1 Fondi da assegnare (33.1) 3.000.000 3.200.000 <<<< << <<3.000.000 3.200.000 <<
TOTALE GENERALE 122.444.016.760 120.120.978.440 123.873.941.889400.047.554 396.068.420 392.482.036122.844.064.314 120.517.046.860 124.266.423.925
* Trasferimenti e contributi
BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIAnni persona e costi propri dell'anno 2015 per struttura organizzativa
Centri di responsabilità / Centri di costo Anni Persona
Costi delpersonale
Costi di gestione Costi straordinari especiali
Ammortamenti TOTALE DEI COSTI PROPRI
(In euro)
A B C D E=A+B+C+D
040/105/1
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 129 7.292.152 1.026.126 << 131.703 8.449.981
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro 118 6.675.615 803.857 << 125.876 7.605.348
Organismo indipendente di valutazione della performance 11 616.537 222.269 << 5.827 844.633
SEGRETARIATO GENERALE 45 3.298.584 450.859 << 20.904 3.770.347
Segretariato generale 45 3.298.584 450.859 << 20.904 3.770.347
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
6.520 274.711.572 43.676.600 1.330.411 3.099.121 322.817.704
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione centrale
303 12.902.392 4.463.167 448.411 240.580 18.054.550
Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione organizzativa, il bilancio - Ufficio procedimenti disciplinari - Amministrazione periferica
6.217 261.809.180 39.213.433 882.000 2.858.541 304.763.154
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE 33 1.846.356 168.290 1.613 1.094.964 3.111.223
Direzione Generale dei sistemi informativi, dell'innovazione tecnologica e della comunicazione 33 1.846.356 168.290 1.613 1.094.964 3.111.223
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE 69 3.351.151 1.606.483 50.000 39.777 5.047.411
Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione 69 3.351.151 1.606.483 50.000 39.777 5.047.411
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 90 4.456.383 834.873 1.982 41.231 5.334.469
Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali 90 4.456.383 834.873 1.982 41.231 5.334.469
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 125 5.778.290 1.244.266 49.095 46.977 7.118.628
Direzione Generale per le politiche attive, i servizi per il lavoro e la formazione 125 5.778.290 1.244.266 49.095 46.977 7.118.628
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 91 4.686.643 1.675.225 1.733 51.181 6.414.782
Direzione Generale per le politiche previdenziali e assicurative 91 4.686.643 1.675.225 1.733 51.181 6.414.782
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI 58 3.041.147 672.269 << 42.284 3.755.700
Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali 58 3.041.147 672.269 << 42.284 3.755.700
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 30 1.661.971 642.618 251.734 14.781 2.571.104
Direzione Generale del Terzo settore e della responsabilità sociale delle imprese 30 1.661.971 642.618 251.734 14.781 2.571.104
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE 23 1.421.613 513.431 4.998 19.766 1.959.808
Direzione Generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione 23 1.421.613 513.431 4.998 19.766 1.959.808
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA 451 24.438.234 4.803.017 118.987 336.159 29.696.397
Direzione Generale per l'attività ispettiva 33 1.853.215 582.167 << 20.687 2.456.069
Carabinieri 418 22.585.019 4.220.850 118.987 315.472 27.240.328
TOTALE GENERALE 7.664 335.984.096 57.314.057 1.810.553 4.938.848 400.047.554
BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALICosti medi delle retribuzioni ordinarie per anno persona dell'anno 2015 per struttura organizzativa
(In euro)
Centri di responsabilità
Anni Persona Costi per retribuzioni Costi medi per annopersona
A B C=B/A
040/106/1
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO 129 7.127.129 55.249
SEGRETARIATO GENERALE 45 3.177.923 70.621
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE, L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA, IL BILANCIO - UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
6.520 267.559.906 41.037
DIREZIONE GENERALE DEI SISTEMI INFORMATIVI, DELL'INNOVAZIONE TECNOLOGICA E DELLA COMUNICAZIONE 33 1.746.842 52.935
DIREZIONE GENERALE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DEGLI INCENTIVI ALL'OCCUPAZIONE 69 3.250.388 47.107
DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI 90 4.304.023 47.822
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE ATTIVE, I SERVIZI PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE 125 5.509.651 44.077
DIREZIONE GENERALE PER LE POLITICHE PREVIDENZIALI E ASSICURATIVE 91 4.436.019 48.747
DIREZIONE GENERALE PER L'INCLUSIONE E LE POLITICHE SOCIALI 58 2.884.656 49.735
DIREZIONE GENERALE DEL TERZO SETTORE E DELLA RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLE IMPRESE 30 1.616.950 53.898
DIREZIONE GENERALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLE POLITICHE DI INTEGRAZIONE 23 1.356.894 58.995
DIREZIONE GENERALE PER L'ATTIVITA' ISPETTIVA 451 21.735.732 48.195
TOTALE GENERALE 7.664 324.706.113 42.368
BUDGET DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALIRiconciliazione del Budget con il Bilancio finanziario per l'anno 2015 per Missione e Programma
(In euro)
Missioni/Programmi COSTI PROPRI(+) ONERI
FINANZIARI(+) COSTI
DISLOCATI
040/107/1
(+/-) RETTIFICHEED INTEGRAZIONI
(+) FONDI DAASSEGNARE
(+) RIMBORSI E POSTE
RETTIFICATIVE DIBILANCIO
STANZIAMENTI INC/COMPETENZA
DEL DLB 2015
1 Politiche per il lavoro (26) 358.841.628 << 7.914.617.721 << 1.224.246 << 8.274.683.595
1.3 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (26.6) 5.047.411 << 7.860.645.472 << -919.609 << 7.864.773.274
1.6 Coordinamento e integrazione delle politiche del lavoro e delle politiche sociali, innovazione e coordinamento amministrativo (26.7)
3.770.347 << << << 507.219 << 4.277.566
1.7 Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro (26.8) 5.334.469 << 7.869.647 << 552.439 << 13.756.555
1.8 Programmazione e coordinamento della vigilanza in materia di prevenzione e osservanza delle norme di legislazione sociale e del lavoro (26.9)
29.696.396 << << << 6.485.987 << 36.182.383
1.9 Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione (26.10)
7.118.628 << 46.102.602 << -847.655 << 52.373.575
1.10 Servizi territoriali per il lavoro (26.11) 304.763.154 << << << -13.695.710 << 291.067.444
1.11 Sistemi informativi per il lavoro e servizi di comunicazione istituzionale in materia di politiche del lavoro e politiche sociali (26.12)
3.111.223 << << << 9.141.575 << 12.252.798
2 Politiche previdenziali (25) 6.414.782 << 87.423.776.143 << -753.073 42.000.000 87.471.437.852
2.2 Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali (25.3) 6.414.782 << 87.423.776.143 << -753.073 42.000.000 87.471.437.852
4 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 6.326.804 << 27.081.925.188 << 12.683.242 << 27.100.935.234
4.3 Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilita' sociale delle imprese e delle organizzazioni (24.2)
2.571.104 << << << -352.556 << 2.218.548
4.5 Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva (24.12)
3.755.700 << 27.081.925.188 << 13.035.798 << 27.098.716.686
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27) 1.959.808 << 20.000.000 << -178.049 << 21.781.759
5.1 Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate (27.6)
1.959.808 << 20.000.000 << -178.049 << 21.781.759
7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 26.504.531 << 697.708 << 14.529.208 << 41.731.447
7.1 Indirizzo politico (32.2) 8.449.981 << << << 3.365.813 << 11.815.794
7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 18.054.550 << 697.708 << 11.163.395 << 29.915.653
8 Fondi da ripartire (33) << << 3.000.000 << 11.057.505 << 14.057.505
8.1 Fondi da assegnare (33.1) << << 3.000.000 << 11.057.505 << 14.057.505
TOTALE GENERALE 400.047.553 << 122.444.016.760 << 38.563.079 42.000.000 122.924.627.392