bab ii evaluasi hasil pelaksanaan rkpd tahun lalu dan
TRANSCRIPT
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-1
BAB II
EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN
CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
ambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bireuen memberikan gambaran awal
tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Bireuen secara umum.
Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan tahun 2014
melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi,
kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi
2.1.1.1 Karakteristik Wilayah
Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota dalam
Provinsi Aceh, secara geografis kabupaten Bireuen terletak pada posisi 4°54′ - 5°21′
Lintang Utara (LU) dan 96° 20′ - 97°21′ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayahnya 1.795,33
km2 atau (179.533,58 ha) dan berada pada ketinggian 0 sampai 800 meter Dari Permukaan
Laut (DPL). Secara administratif pada tahun 2014, kabupaten Bireuen memiliki 17
kecamatan, 75 kemukiman dan 609 gampong atau desa, dengan batas-batas administratif
adalah sebagai berikut:
Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka;
Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Tengah;
Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya;
Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara;
Sebelah Barat Daya berbatas dengan Kabupaten Pidie;
Sebelah Tenggara dengan Kabupaten Bener Meriah.
Topografi, kabupaten Bireuen memiliki daerah yang datar dan bergelombang 0 – 8 persen,
terutama pada wilayah pesisir utara, sedangkan pada daerah bagian Selatan memiliki
topografi berbukit dengan kemiringan 15 sampai dengan 30 persen. Jumlah gampong yang
letak topografinya datar dan berbukit masing-masing 503 gampong dataran dan 106
gampong berbukit. Kondisi alam dengan berbagai tingkat kemiringan lahan menyebabkan
kabupaten Bireuen memiliki keberagaman potensi sumber daya alam dari pertanian
tanaman pangan, kelautan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan yang
mampu menopang kehidupan ekonomi masyarakat.
G
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-2
Adapun jumlah Gampong menurut letak topografi pada masing-masing kecamatan di
Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.
Tabel 2 . 1
Jumlah Gampong Menurut Letak Topografi
pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bireuen
Tahun 2011
No Kecamatan Letak Topografi
Jumlah Dataran Berbukit
1 2 3 4 5
01 Samalanga 40 6 46
02 Simpang Mamplam 37 4 41
03 Pandrah 15 4 19
04 Jeunieb 35 8 43
05 Peulimbang 18 4 22
06 Peudada 37 15 52
07 Juli 26 10 36
08 Jeumpa 33 9 42
09 Kota Juang 22 1 23
10 Kuala 20 0 20
11 Jangka 46 0 46
12 Peusangan 63 6 69
13 Peusangan Selatan 14 7 21
14 Peusangan Siblah Krueng 16 5 21
15 Makmur 12 15 27
16 Gandapura 36 4 40
17 Kuta Blang 33 8 41
Jumlah 503 106 609
Geologi dan Tanah, sebaran geologi di kabupaten Bireuen diantaranya adalah aluvium,
batuan sendimen, batuan gunung api, dan batuan sendimen-meta sendimen. Untuk jenis
tanah di kabupaten ini terdiri dari tanah aluvial, hidromorf kelabu, podsolik merah kuning,
latosol, komplek PMK latosol dan litosol serta komplek renzina dan litosol. Tekstur tanah di
wilayah ini sebagian besar mempunyai tekstur sedang yaitu seluas 130.179,80 hektar atau
72,51% dan tekstur halus 37.127,54 hektar (20,68 %). Sedangkan tekstur kasar hanya
sebagian kecil yang terdapat dibagian utara dan selatan wilayah ini dengan luas sekitar
12.226,24 hektar (6,81%).
Sumber : Bireuen Dalam Angka 2012
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-3
Hidrologi, dalam menunjang berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, rumah tangga dan
lain sebagainya, sumber daya air yang dapat dimanfaatkan di wilayah kabupaten Bireuen
yaitu: Perairan Terbuka, Daerah Irigasi (DI), Daerah Resapan Air dan Rawa.
Klimatologi, kondisi iklim di Kabupaten Bireuen sebagaimana pada umumnya wilayah lain di
Indonesia, Kabupaten Bireuen merupakan daerah tropis dengan tipe iklim muson. Kondisi
iklim di wilayah ini relatif lebih kering di banding dengan bagian lain di Provinsi Aceh. Hal ini
di pengaruhi oleh adanya pegunungan Bukit Barisan, yang mana secara umum wilayah
timur dan utara merupakan wilayah yang lebih kering di bandingkan dengan wilayah sebelah
Barat dan Selatan. Keadaan iklim secara umum di wilayah kabupaten Bireuen dengan suhu
udara berkisar antara 27 °C – 35 °C, dan kelembaban nisbi udara berkisar antara 60 – 75
persen.
Selain itu curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Bireuen berdasarkan
pantauan dari 4 (empat) BPP adalah berkisar 1.447 mm pertahun, dengan rata-rata hari
hujan adalah sebesar 92 hari pertahun. Pada bulan Agustus sampai Desember, curah hujan
bulanan mencapai maksimal dengan rata-rata berkisar antara 10 – 13 hari dalam satu bulan.
Pada bulan Juni curah hujan paling rendah dengan rata-rata curah hujan berkisar 54 mm
dengan hari hujan sebanyak empat hari.
Penggunaan Lahan, Sebagaimana permasalahan yang umumnya dialami oleh hampir
seluruh daerah ataupun kawasan yang sedang tumbuh dan berkembang, dalam konsep
perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, Kabupaten Bireuen masa yang akan
datang juga perlu mengantisipasi keterbatasan potensi sumber daya lahan yang dapat
dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan daerah.
Berdasarkan rancangan RTRW Kabupaten Bireuen tahun 2012-2032, rencana pola
ruang Kabupaten Bireuen terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dari luas
wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan yaitu 190.121 hektar (Ha), seluas 38.975,22
Ha atau 21,71 persen diantara penggunaannya diperuntukkan bagi kawasan lindung, yang
terdiri dari hutan lindung (31.555,53 hektar atau 17,58 persen), taman hutan raya (204,64
hektar atau 0,11 persen), sempadan pantai (649,81 hektar atau 0,36 persen), dan
sempadan sungai (6.565,24 hektar atau 3,66 persen). Selain itu, jika dilihat secara
keseluruhan, peruntukkan penggunaan lahan yang paling dominan di daerah ini adalah
kawasan budidaya, dengan luas 140.558,36 atau 78,29 persen dari jumlah total luas wilayah
daerah ini. Secara lebih spesifik, peruntukan penggunaan lahan paling dominan untuk
kawasan budidaya adalah untuk perkebunan rakyat (45.279,50 hektar atau 25,22 persen).
Disusul kemudian untuk kawasan hutan produksi (33.695,36 hektar atau 18,77 persen), dan
lahan sawah (seluas 17.183,70 hektar atau 9,57 persen). Gambaran lebih rinci terkait
rencana penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-4
Tabel 2.2
Rencana Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen
No Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha) Persen (%)
a. Kawasan Budidaya
1 Hutan Produksi 33.695,37 18,77
2 Hutan Produksi Terbatas 3.749,29 2,09
3 Hutan Rakyat 2.302,27 1,28
4 Kawasan Industri 626,80 0,35
5 Kawasan Pertahanan 59,18 0,03
6 Kebun Campuran 1.353,87 0,75
7 Lokasi Transmigrasi 1.760,91 0,98
8 Pemukiman Perdesaan 4.900,13 2,73
9 Pemukiman Perkotaan 693,77 0,39
10 Perikanan 5.702,59 2,47
11 Perkebunan 9.735,59 5,42
12 Perkebunan Rakyat 45.279,50 25,22
13 Pertambangan 52,18 0,03
14 Pertanian Lahan Kering 14.702,82 8,19
15 Peternakan 6.530,41 0,01
16 Sawah 17.183,68 9,57
J u m l a h (a) 140.558,36 78,29
b. Kawasan Lindung
1 Hutan Lindung 31.555,53 17,58
2 Sempadan Pantai 649,81 0,36
3 Sempadan Sungai 6.565,24 3,66
4 Taman Hutan Raya 204,64 0,11
J u m l a h (b) 38.975,22 21,71
T o t a l (a + b) 179.533,58 100,00
Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Bireuen.
2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah,
Potensi pengembangan wilayah secara umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW), penetapan wilayah pengembangan di Kabupaten Bireuen, dibagi dalam
3 (tiga) konsentrasi pengembangan wilayah, yakni wilayah utara, tengah dan selatan.
Ketiga wilayah ini masing-masing mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai
kawasan budidaya, yang dijabarkan sebagai berikut:
1) Wilayah utara, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik datar yang
berada di daerah pesisir pantai bagian utara Kabupaten Bireuen, wilayah ini memiliki
potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pada sektor perikanan berupa
normalisasi lahan tambak, pembangunan pusat pelelangan ikan dan tempat pendaratan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-5
ikan (kegiatan minapolitan). Selain sektor perikanan, di wilayah ini juga berpotensi
untuk dikembangkan sektor industri yaitu industri pengolahan ikan dan garam
beryodium, sementara pada sektor pertambangan dibeberapa tempat di wilayah ini
memiliki potensi berupa bahan tambang pasir besi.
2) Wilayah tengah, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik relatif datar
yang berada diantara wilayah utara dan selatan, wilayah ini memiliki banyak sekali
potensi yang dapat dikembangkan, yaitu meliputi sektor pertanian tanaman pangan
terutama diprioritaskan pada bagian barat dan timur yang dapat dikembangkan sebagai
sentra pengembangan komoditi tanaman pangan, meliputi padi sawah, palawija, dan
sayur-sayuran. Hal ini didukung oleh agroklimat, tingkat kesuburan tanah dan tingkat
aksesibilitasnya. Untuk kegiatan peternakan yang berkembang masih bersifat
perorangan dengan jenis hewan ternaknya sapi, kerbau, kambing, dan jenis ternak
unggas petelur dan pedaging, juga berpotensi untuk dikembangkan di wilayah ini,
terutama di bagian timur yaitu di kemukiman Geurugok kecamatan Gandapura sebagai
pusat peternakan Kabupaten Bireuen. Selain sektor pertanian yang telah disebutkan di
atas, wilayah ini juga berpotensi hampir semua sektor dapat dikembangkan terutama
sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan,
persewaan dan sektor jasa-jasa lainnya.
3) Wilayah selatan, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik relatif berbukit,
yang berada dibagian selatan Kabupaten Bireuen berbatasan dengan Kabupaten Bener
Meriah dan Aceh Tengah. Kegiatan masyarakat di wilayah ini umumnya pada sektor
perkebunan, dan pertanian lahan kering. Potensi yang dapat dikembangkan di wilayah
ini antara lain adalah Pengembangan kawasan unggulan sektor pertanian berupa
komoditi pinang, kakao, dan karet, sebagai koridor wilayah pengembangan kawasan
Agropolitan.
2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana,
Kawasan rawan bencana alam di kabupaten Bireuen meliputi: kawasan rawan gerakan
tanah dan/atau longsor, kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi, dan
kawasan rawan banjir.
1) Bahaya rawan gerakan tanah dan/atau longsor, berpotensi terjadi di daerah dataran
tinggi dengan kemiringan yang curam, hal ini disebabkan oleh adanya erosi tanah yang
disebabkan oleh aliran air dan angin, beberapa titik rawan longsor dapat dijumpai di
jalan Gayo arah ke Takengon kilometer 18 sampai dengan kilometer 30. Di daerah
selatan Samalanga sampai Kecamatan Juli banyak terjadi pengundulan hutan, yang
merupakan daerah yang berpotensi terjadi longsor bila musim penghujan tiba.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-6
2) Bahaya rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi, Posisi ataupun letak geografis
Kabupaten Bireuen yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara,
diperkirakan rawan ataupun memiliki potensi bencana tsunami. Musibah tsunami yang
melanda sebagian wilayah pesisir Provinsi Aceh di penghujung tahun 2004 yang lalu
kiranya dapat mengisyaratkan pentingnya upaya pengembangan konsep mitigasi
bencana yang lebih terkoordinir dan terpadu. Pemetaan wilayah atau kawasan yang
rawan ataupun memiliki potensi bencana tsunami patut dilakukan dan perlu mendapat
perhatian khusus dalam kaitannya dengan upaya antisipasi bencana, khususnya pada
gampong-gampong yang berada di wilayah pesisir.
3) Bahaya rawan banjir, sebagian besar wilayah yang sering terjadi banjir adalah daerah
pesisir di bagian barat yang ketinggiannya relatif datar 0 – 5 meter di atas permukaan
air laut, hal tersebut di sebabkan karena muara sungai banyak mengalami
pendangkalan sehingga terjadi penyumbatan. Sungai yang berpotensi mengalami banjir
adalah Krueng (sungai) Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan dan Krueng Leubu
yang mengaliri kecamatan Makmur. Faktor penyebab lain adalah banyaknya daerah
tangkapan air di wilayah selatan yang sudah berkurang atau maraknya penggundulan
hutan, sehingga di saat musim hujan daerah tersebut mengalami banjir. Selain itu
wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat
perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik, Pada umumnya
bencana banjir di perkotaan memang kerap terjadi ketika intensitas curah hujan yang
tinggi, sementara tidak didukung oleh fungsi drainase yang optimal sehingga
mengakibatkan terbatasnya daya tampung debit air. Untuk itulah kiranya juga perlu
dipikirkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir secara lebih dini dan
komprehensif, mengingat dampaknya bagi aktivitas soial dan ekonomi masyarakat,
rusaknya permukiman warga maupun kerusakan infrastruktur lainnya.
2.1.1.4 Demografi,
Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat
dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai
sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas
tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu
pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan
pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Bireuen. Sebagai input dalam setiap
penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi
kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.
Berdasarkan data statistik , jumlah penduduk kabupaten Bireuen tahun 2012 adalah
409.473 jiwa, yang terdiri atas 200.704 jiwa laki-laki dan 208.769 jiwa perempuan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-7
Dibanding dengan tahun 2006, jumlah penduduk kabupaten Bireuen meningkat 13,81
persen, dimana pada tahun 2006 jumlah penduduk kabupaten Bireuen masih sebanyak
359.800 jiwa.
Adapun jumlah rumah tangga yang ada di kabupaten Bireuen berjumlah 91.997 unit,
dengan anggota keluarga sebanyak 4 - 5 jiwa per rumah tangga. Kondisi ini relatif sama
dengan daerah-daerah lain di provinsi Aceh. Penyebaran penduduk masih bertumpu pada
beberapa kecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten. Kecamatan Peusangan, Kota
Juang dan Jeumpa adalah tiga kecamatan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk
terbanyak, yang masing-masing berjumlah 49.958 jiwa, 46.916 jiwa, dan 33.857 jiwa.
Dengan luas wilayah kabupaten Bireuen yaitu 1.795,33 kilometer persegi yang
berpenduduk 409.475 jiwa dan tersebar di 17 kecamatan, maka rata-rata tingkat kepadatan
penduduk kabupaten Bireuen adalah 228 jiwa per kilometer persegi.
Komposisi penduduk di kabupaten Bireuen pada tahun 2012, lebih didominasi oleh kaum
perempuan dengan sex ratio sebesar 96,14 yang artinya penduduk perempuan di
kabupaten ini 3,86 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.
Tabel 2 . 3
Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2012
No Kecamatan Jumlah
Gampong
Penduduk (jiwa) Sex
Ratio Laki-laki Perempuan L + P
1 2 3 4 5 6=4+5 7
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
Samalanga
Simpang Mamplam
Pandrah
Jeunieb
Peulimbang
Peudada
Juli
Jeumpa
Kota Juang
Kuala
Jangka
Peusangan
Peusangan Selatan
Peusangan Sb. Krueng
Makmur
Gandapura
Kuta Blang
46
41
19
43
22
52
36
42
23
20
46
69
21
21
27
40
41
14.279
12.877
3.923
11.512
5.192
12.313
14.987
16.973
23.488
8.166
13.103
24.182
6.667
5.320
7.012
10.448
10.262
14.341
12.861
4.143
11.954
5.581
12.927
15.242
16.884
23.428
8.841
13.929
25.776
7.091
5.669
7.595
11.516
10.991
28.620
25.738
8.066
23.466
10.773
25.240
30.229
33.857
46.916
17.007
27.032
49.958
13.758
10.989
16.607
21.964
21.253
99,56
100,12
94,69
96,50
93,03
95,25
98,33
100,53
100,26
92,36
94,27
93,82
94,02
93,84
92,32
90,72
93,37
Jumlah 609 200.704 208.769 409.473 96,14
Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk berusia muda (umur
5-9 tahun hingga 15-19 tahun) lebih dominan, yaitu mencapai 121.588 jiwa. Penduduk yang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-8
berusia 20-24 tahun juga dominan, yaitu sebanyak 39.518 jiwa. Sementara penduduk yang
berusia 60 tahun keatas terlihat relatif sedikit, yakni berjumlah 29.832 jiwa. Dengan
komposisi penduduk berumur muda dan produktif yang lebih banyak, maka pemerintah
kabupaten Bireuen memiliki beban yang berat pada masa yang akan datang, baik dalam
menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang masuk dalam kategori usia belajar,
maupun dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang termasuk angkatan
kerja produktif.
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga fokus yakni fokus kesejahteraan dan
pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas
pada bagian di bawah ini:
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi
Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan
Kabupaten Bireuen, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan
sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam
aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan
PDRB, Inflasi, PDRB per kapita, persentase penduduk diatas garis kemiskinan.
1) Pertumbuhan PDRB
Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro
adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah keseluruhan nilai
barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah pada periode
tertentu, pada umumnya dihitung dalam periode satu tahun. Berdasarkan nilai PDRB ini
dapat diketahui bagaimana pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bireuen, serta bagaimana
kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada terhadap pembangunan ekonomi.
Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB kabupaten Bireuen yang dihitung atas dasar
harga konstan selama lima tahun terakhir (2009-2013) mengalami perkembangan yang
fluktuatif, seperti disajikan pada tabel 2.4 berikut ini:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-9
Tabel 2.4
Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2009 s.d 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000
Kabupaten Bireuen (juta rupiah)
SEKTOR 2009 2010 2011 2012* 2013**
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
Pertanian 820.462,73 32,66 830.747,69 31,28 873.058,82 31,40 871.298,05 30,34 883.654,46 29,85
Pertambangan & Penggalian
38.888,22 1,55 45.577,61 1,72 47.974,99 1,73 45.962,18 1,60 48.621,70 1,64
Industri
Pengolahan 35.037,73 1,39 35.843,51 1,35 37.331,36 1,34 38.468,71 1,34 39.643,37 1,34
Listrik, gas & air bersih
8.977,52 0,36 10.245,33 0,39 10.951,73 0,39 10.420,78 0,36 11.094,22 0,37
Konstruksi 177.587,22 7,07 191.675,17 7,22 202.083,13 7,27 200.003,65 6,96 209.210,73 7,07
Perdagangan, hotel & restoran
799.936,18 31,84 857.961,18 32,31 896.249,22 32,23 905.842,03 31,54 947.206,74 32,00
Pengangkutan &
komunikasi 251.588,84 10,01 293.388,97 11,05 318.270,63 11,45 299.551,94 10,43 317.769,79 10,74
Keuangan, sewa & jasa Perusahaan
37.886,01 1,51 40.297,64 1,52 41.991,85 1,51 42.910,19 1,49 44.750,33 1,52
Jasa-jasa 341.974,39 15,61 349.789,11 13,17 352.926,80 12,69 457.886,73 15,94 457.886,73 15,47
PDRB 2.512.338,84 100,00 2.655.528,21 100,00 2.780.838,53 100,00 2.872.344,26 100,00 2.959.838,07 100,00
*Angka sementara ** Angka sangat sementara
Sumber : BPS Kabupaten Bireuen
Berdasarkan data pada tabel 2.4 di atas, dapat dihitung laju pertumbuhan PDRB
Kabupaten Bireuen berdasarkan harga konstan. Pertumbuhannya selama 5 tahun berturut-
turut dari tahun 2009 sampai 2013, yaitu pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan
positif dari Rp. 2.385.860,89 juta pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 2.512.338,84
juta pada tahun 2009 artinya mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 5,30 persen (2009),
tahun 2010 sebesar 5,70 persen atau meningkat dari Rp. 2.512.338,84 juta (2009) menjadi
Rp. 2.655.528,21 juta (2010), tahun 2011 pertumbuhannya menurun dibandingkan
pertumbuhan dua tahun sebelumnya, yaitu 4,72 persen, untuk tahun 2012 berdasarkan
PDRB sementara sebesar Rp. 2.872.344,26 juta, pertumbuhan PDRB juga menurun
menjadi 3,29 persen, untuk tahun 2013 berdasarkan angka perkiraan dengan menggunakan
tren linier sepuluh tahun terakhir PDRB sebesar Rp. 2.959.838,07, pertumbuhannya
menurun lagi menjadi 3,05 persen. Pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan dapat
digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-10
Gambar 2.1
Grafik Pertumbuhan PDRB tahun 2009 s.d 2013
Sedangkan bila dihitung atas dasar harga berlaku, secara umum nilai PDRB Bireuen
selama tahun 2009-2013 terus mengalami pertumbuhan positif, namun bila ditinjau laju
pertumbuhannya dari tahun 2009-2013, laju pertumbuhannya mengalami penurunan. Laju
pertumbuhan PDRB Kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku secara berturut-turut
adalah 16,70 persen (2009), 14,89 persen (2010), 9,74 persen pada tahun 2011, dan pada
tahun 2012 dan tahun 2013, prediksi sementara sebesar 5,84 persen dan 6,57 persen,
dengan nilai PDRB secara berturut-turut adalah Rp. 5.240.775,84 juta (2009), Rp.
6.021.649,82 juta (2010), Rp. 6.608.346,14 juta (2011), pada tahun 2012 sebesar Rp.
6.994.137,56 juta (nilai sementara) dan pada tahun 2013 Rp. 7.453.61823 juta, . Dengan
demikian karena pertumbuhan PDRB Kabupaten Bireuen selama tahun 2009-2013 terus
mengalami pertumbuhan positif, maka selama kurun waktu tersebut bila dihitung rata-rata
PDRB Bireuen tetap mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.212.842,39 juta, atau rata-rata
meningkat sebesar Rp. 553.210,60 juta. Secara lebih terperinci, nilai PDRB Bireuen atas
dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :
5,30 5,70
4,72
3,29 3,05
-
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
2009 2010 2011 2012 2013
PER
SEN
TASE
PER
TUM
BU
HA
N
TAHUN 2009 - 2013
PERSENTASE PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTANTAHUN 2009 - 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-11
Tabel 2.5
Tabel Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2009 s.d 2013 Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Bireuen (juta rupiah)
Sektor 2009 2010 2011 2012* 2013**
(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %
Pertanian 2.079.069,98 39,67 2.265.485,55 37,62 2.421.099,12 36,64 2.679.078,31 38,30 2.8739.154,27 38,09
Pertambangan dan Penggalian
59.057,46 1,13 70.731,22 1,17 75.208,51 1,14 78.017,98 1,12 83.029,05 1,11
Industri Pengolahan
69.855,91 1,33 75.157,97 1,25 79.802,06 1,21 90.248,59 1,29 95.466,99 1,29
Listrik, gas & air bersih
26.279,87 0,50 30.270,98 0,50 32.840,23 0,50 38.433,53 0,55 39.652,24 0,53
Konstruksi 496.537,49 9,47 627.187,67 10,42 741.273,11 11,22 710.672,14 10,16 765.434,51 10,27
Perdagangan, hotel & restoran
1.353.326,11 25,82 1.504.173,71 24,98 1.682.481,33 25,46 1.734.564,46 24,80 1.843.511,96 24,73
Pengangkutan & komunikasi
615.995,60 11,75 817.585,28 13,58 918.041,34 13,89 901.465,68 12,89 972.241,00 13,05
Keuangan,sewa& Jasa perusahaan
97.256,10 1,87 123.060,07 2,04 145.007,30 2,18 138.760,25 1,98 148.686,27 1,99
Jasa-jasa 443.397,32 8,46 507.997,37 8,44 512.593,14 7,75 622.896,62 8,91 666.441,94 8,94
PDRB 5.240.775,84 100,00 6.021.649,82 100,00 6.608.346,14 100,00 6.994.137,56 100,00 7.453.618,23 100,00
*Angka sementara ** Angka sangat sementara
Sumber : BPS Kabupaten Bireuen
Tabel 2 . 6
Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013
Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)
Kabupaten Bireuen
SEKTOR
2009 2010 2011 2012 2013
Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk
% % % % % % % % % %
Pertanian 39,67 32,66 37,62 31,28 36,64 31,40 38,30 30,34 38,09 29,85
Pertambangan & Penggalian 1,13 1,55 1,17 1,72 1,14 1,73 1,12 1,60 1,11 1,64
Industri Pengolaha 1,33 1,39 1,25 1,35 1,21 1,34 1,29 1,34 1,29 1,34
Listrik,gas & air bersih 0,50 0,36 0,50 0,39 0,50 0,39 0,55 0,36 0,53 0,37
Konstruksi 9,47 7,07 10,42 7,22 11,22 7,27 10,16 6,96 10,27 7,07
Perdagangan,hotel & restoran 25,83 31,84 24,98 32,31 25,46 32,22 24,80 31,54 24,73 32,00
Pengangkutan & komunikasi 11,75 10,01 13,58 11,04 13,88 11,45 12,89 10,43 13,05 10,74
Keuangan,sewa, & js. Perusahaan 1,86 1,51 2,04 1,52 2,19 1,51 1,98 1,49 1,99 1,52
Jasa-jasa 8,46 13,61 8,44 13,17 7,76 12,69 8,91 15,94 8,94 15,47
PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
Sumber : PDRB Kabupaten Bireuen
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-12
Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2010 dan 2011 dilihat dari laju pertumbuhan
PDRB sebagaimana diuraikan pada tabel 2.7 berikut.
Tabel 2.7
PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 dan 2011 Menurut Sektor, Laju Pertumbuhan serta Kontribusi Terhadap Laju Pertumbuhan
(juta rupiah)
SEKTOR
PDRB Atas dasar harga konstan
(Rp)
Laju Pertumbuhan
(Persen)
Kontribusi Terhadap Laju Pertumbuhan
(Persen)
2010 2011 2011 2011
1. Pertanian 830.747,69 873.058,82 5,09 1,59
2. Pertambangan dan Penggalian 45.577,61 47.974,99 5,26 0.09
3. Industri Pengolahan 35.843,51 37.331,36 4,15 0,06
4. Listrik, Gas & Air Bersih 10.245,33 10.951,73 6,89 0,03
5. Bangunan 191.675,17 202.083,13 5,43 0,39
6. Perdagangan, hotel & Restoran 857.961,18 896.249,22 4,46 1,44
7. Pengangkutan dan Komunikasi 293.388,97 318.270,63 8,48 0,94
8. Keuangan, Persew & Jasa Persewaan 40.297,64 41.991,85 4,20 0.06
9. Jasa-jasa 349.789,11 352.926,80 0,90 0,11
P D R B 2.655.526,21 2.780.838,53 4,72 4,72
Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2011, sektor pertanian masih menjadi
yang paling dominan dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Bireuen yang
pertumbuhannya relatif tinggi, pada tahun 2010 sebesar Rp. 830.747,69 juta meningkat
menjadi Rp. 873.058,82 juta pada tahun 2011, dimana mengalami pertumbuhan sebesar
5,09 persen dan memberikan kontribusi paling besar yaitu 1,59 persen terhadap laju
pertumbuhan PDRB tahun 2011 sebesar 4,72 persen. Sementara sektor pengangkutan dan
komunikasi meskipun mengalami laju pertumbuhan paling tinggi (8,84%) namun hanya
berkontribusi sebesar 0,94 persen terhadap laju pertumbuhan PDRB. Sementara sektor
perdagangan, hotel dan restoran mampu tumbuh 4,46 persen dan memberikan kontribusi
1,44 persen terhadap laju pertumbuhan PDRB tahun 2011.
2) Laju Inflasi
Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus
menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat
dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa.
Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan
biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya
beli penduduk menurun.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-13
Statistik inflasi di Kabupaten Bireuen di diambil dari statistik inflasi di Kota
Lhokseumawe. Hal ini didasari oleh karena Kabupaten Bireuen berada dalam wilayah kerja
Bank Indonesia Kota Lhokseumawe.
Secara umum, stabilitas perekonomian di kabupaten Bireuen memberikan
gambaran yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tren inflasi berdasarkan indeks implisit yang
menurun dari tahun ke tahun selama 2009 - 2012. Tingkat inflasi pada tahun 2012
merupakan tingkat inflasi terendah setelah sebelumnya pada tahun 2010 mencapai tingkat
inflasi tertinggi, hal ini sejalan dengan pola pergerakan inflasi dari sisi harga konsumen
(Indeks Harga Konsumen) yang menurun, baik ditingkat Provinsi maupun Nasional.
Sehingga pergerakan inflasi yang menurun tajam selama kurun waktu 3 tahun terakhir
(2010-2012) dapat dikaitkan sebagai indikasi pemulihan pasca krisis ekonomi global yang
terjadi pada tahun 2008, secara lebih rinci seperti digambarkan pada grafik berikut:
Gambar 2.2
Grafik Nilai inflasi rata-rata Tahun 2009 s.d 2012
Kabupaten Bireuen
2013*= Nilai inflasi, posisi bulan Februari 2013
3) PDRB per kapita
Perkembangan perekonomian Kabupaten Bireuen yang diikuti dengan pertambahan
jumlah penduduk akan berdampak pada PDRB per kapita.
PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan PDRB per kapita
Kabupaten Bireuen hanya sebesar 6.367.339 rupiah meningkat menjadi 6.983.505 rupiah
pada tahun 2011. Rata-rata kenaikan PDRB per kapita sejak tahun 2008 sampai 2011
adalah sebesar 2,44 persen. Sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2008 sampai dengan
2011, pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Bireuen
berfluktuasi. Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Bireuen mencapai titik terendah
pada tahun 2011 yakni sebesar 2,37 persen, sedangkan titik tertinggi pada tahun 2010
yaitu sebesar 3,79 persen, dan diikuti tahun 2008 sebesar 3,51 persen dimana PDRB per
3,96
7,19
3,55
0,39
3,56
0
1
2
3
4
5
6
7
8
2009 2010 2011 2012 2013*
NIL
AI
INFL
ASI
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-14
kapita pada tahun 2007 sebesar 6.151.172 rupiah meningkat menjadi 6.367.339 rupiah
pada tahun 2008.
Perkembangan PDRB per Kapita kabupaten Bireun atas dasar harga berlaku dan harga
konstan dari tahun 2008 sampai 2011, disajikan pada tabel 2.8 berikut:
Tabel 2.8
PDRB per Kapita Kabupaten Bireuen
Tahun 2008 – 2011
Uraian Tahun
2008 2009 2010 2011
1. Atas Dasar Harga Berlaku
PDRB 4.490.847,01 5.240.775,84 6.021.649,82 6.608.346,14
Penduduk Pertengahan
Tahun (jiwa) 374.703 382.277 389.288 398.201
PDRB per Kapita 11.985.084 13.709.367 15.468.67 16.595.504
2. Atas Dasar Harga Konstan
PDRB 2.385.86,89 2.512.338,84 2.655.526,21 2.780.838,53
Penduduk Pertengahan
Tahun (jiwa) 374.703 382.277 389.288 398.201
PDRB per Kapita 6.367.339 6.572.038 6.821.495 6.983.505
Sumber: PDRB Kabupaten Bireuen
3) Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan
Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar
bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu
upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini telah dan akan terus memberikan perhatian
khusus dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam kaitannya dengan penanggulangan
masalah kemiskinan. Berbagai program pembangunan yang dapat mengurangi angka
kemiskinan akan terus diprioritaskan dan diintensifkan pelaksanaannya. Sektor
pembangunan terkait dalam hal ini seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan,
maupun infrastruktur. Dalam konteks kewilayahan, prioritas program pembangunan yang
mengarah pada upaya pengurangan angka kemiskinan di daerah ini nantinya akan langsung
lebih diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini dinilai menjadi kantong-kantong
kemiskinan di wilayah perkotaan, dan sebagian diantaranya yang ada di wilayah pesisir.
Selama periode 2007-2011, implementasi kegiatan pembangunan dalam kaitannya
dengan upaya mengurangi angka ataupun jumlah penduduk miskin dapat dikatakan masih
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-15
perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Hal tersebut didasarkan pada fenomena yang
terlihat, bahwa meskipun secara persentase angka kemiskinan Kabupaten Bireuen selama
kurun waktu 2007-2011 menunjukkan tren penurunan yaitu 27,18 persen pada tahun 2007
turun menjadi 19,06 persen pada tahun 2011, namun jumlah absolut penduduk miskin di
Kabupaten Bireuen pada tahun 2011 justru mengalami peningkatan, dari sebanyak 72.940
jiwa pada tahun 2009, menjadi 75.897 jiwa di tahun 2011.
Hal lain yang juga dapat mendasari kekhawatiran tadi adalah hingga tahun 2011
besaran persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen masih lebih tinggi dari
persentase angka kemiskinan untuk provinsi Aceh secara keseluruhan, dan juga masih lebih
tinggi dari persentase jumlah penduduk miskin secara nasional. Namun demikian terdapat
hal ataupun kenyataan yang sedikit menggembirakan, dimana secara persentase jumlah
penduduk miskin di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu antara tahun 2007-2011, terus
menunjukkan tren penurunan, dari 27,18 persen di tahun 2007, menjadi 23,27 persen pada
tahun 2008, kemudian turun lagi menjadi 21,65 pada tahun 2009 dan pada dua tahun
terakhir yaitu tahun 2010 dan 2011 masing-masing 19,51 persen dan 19,06 persen.
Salah satu faktor yang mungkin dapat menyebabkan masih belum maksimalnya
dampak dari upaya keras Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal penanggulangan
kemiskinan adalah, kenyataan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Bireuen selama kurun
waktu tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbagai kemungkinan
penyebab, seperti dorongan inflasi dan naiknya harga-harga barang dan jasa yang
cenderung ikut mendorong naiknya batas garis kemiskinan, dimana hal ini tentunya dapat
mempengaruhi besaran jumlah penduduk miskin maupun angka kemiskinan itu sendiri.
Data menunjukkan bahwa, pada tahun 2007 ambang batas garis kemiskinan di
Kabupaten Bireuen adalah sebesar Rp. 200.060 per-kapita/bulan. Berikutnya ambang garis
kemiskinan tersebut terus meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2011 tercatat garis
kemiskinan di Kabupaten Bireuen adalah sebesar Rp. 286.617 per-kapita/bulan. Dengan
kata lain dapat dikatakan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Bireuen selama kurun waktu
tahun 2007-2011, mengalami peningkatan sebesar 10,81 persen/tahun. Selain itu,
fenomena yang juga cukup mengkhawatirkan adalah bahwa dalam kurun waktu 4 tahun
terakhir tadi, ambang garis kemiskinan Kabupaten Bireuen cenderung lebih tinggi atau
diatas dari angka garis kemiskinan secara Nasional.
Kondisi dan kenyataan tersebut pula yang dinilai perlu mendapat perhatian
sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Bireuen dalam kaitannya
dengan upaya yang sudah, sedang maupun yang masih akan dilakukan dalam hal
perencanaan dan penyusunan berbagai program pembangunan terkait upaya
penanggulangan kemiskinan maupun program-program pembangunan lain yang lebih
berpihak pada golongan masyarakat miskin. Gambaran terkait angka kemiskinan dan garis
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-16
kemiskinan Kabupaten Bireuen beserta angka perbandingannya, dapat dilihat secara rinci
pada tabel berikut:
Tabel 2.9
Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen
Tahun 2008 – 2011
U r a i a n T a h u n
2008 2009 2010 2011
Garis Kemiskinan
(Rp./kap/bln) 214.801 242.576 263.990 286.617
Persentase Penduduk
Miskin ( %) 23,27 21,65 19,51 19,06
Jumlah Penduduk
Miskin (orang) 79.090 72.940 76.100 75.897
Sumber : BPS Aceh
Mengingat persoalan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi, upaya
penanggulangan kemiskinan kiranya perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara
terpadu dan bersifat lintas sektoral, dengan melibatkan seluruh SKPK terkait dengan hal
tersebut.
2.1.2.2 Fokus kesejahteraan sosial
Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator:
angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka pendidikan
yang ditamatkan, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang
bekerja.
1) Angka Melek Huruf (AMH)
Angka Melek Huruf adalah merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas
yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya, yang digunakan sebagai
indikator dalam mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.
Menurut Badan Pusat Statistik (2012), angka melek huruf di Kabupaten Bireuen dalam
kurun waktu 2007-2011 mengalami peningkatan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2007
penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf tercatat sebesar 95,87 persen, kemudian
pada tahun 2008 menjadi 98,09 persen, selanjutnya pada tahun 2009 persentasenya
menurun menjadi 97,91 dan pada tahun 2010 persentasenya meningkat lagi menjadi 98,66
persen, kemudian data terakhir pada tahun 2011 persentase angka melek huruf di
Kabupaten Bireuen sebesar 98,51 persen. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi Aceh
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-17
tahun 2011 yaitu sebesar 97,61 persen, capaian angka melek huruf penduduk berusia 15
tahun ke atas di Kabupaten Bireuen sudah lebih baik. Namun demikian peningkatan angka
melek huruf dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2007 sampai dengan
2011 masih kecil, dari 95,87 persen pada tahun 2007 menjadi 98,51 persen pada tahun
2011 atau mengalami peningkatan hanya 2,64 persen.
2) Angka rata-rata lama sekolah
Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan
lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat
Pendidikan Terakhir (TPT). Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun
yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis
pendidikan formal yang pernah dijalani.
Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2007-2011
terus mengalami peningkatan, yaitu 9,10 tahun pada tahun 2007 menjadi 9,28 tahun pada
tahun 2011. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi Aceh tahun 2010 yaitu sebesar 8,81
tahun, capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen sudah lebih baik. Namun
demikian peningkatan angka rata-rata lama sekolah dalam kurun waktu lima tahun terakhir
yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2011 sangatlah kecil, dari 9,10 tahun pada tahun
2007 menjadi 9,28 tahun pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan hanya 0,18 tahun.
3) Angka Partisipasi Murni (APM),
Angka partisipasi murni (APM) merupakan perbandingan jumlah penduduk suatu
daerah yang berusia antara 7 hingga 18 tahun yang saat ini terdaftar sekolah pada setiap
tingkat pendidikan (SD/SLTP/SLTA) dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk berusia 7
hingga 18 tahun yang ada di daerah tersebut. APM menunjukkan partisipasi sekolah
penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi murni (APM)
Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terkahir dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.10
Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007-2011 (persen)
JENJANG PENDIDIKAN 2007 2008 2009 2010 2011
SD/MI 95,81 96,11 96,23 96,46 97,25
SMP/MTs 69,47 71,83 73,00 74,31 75,15
SMA/MA/SMK 57,69 58,15 58,30 64,50 71,40
Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Bireun, 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-18
Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir,
terlihat kecenderungan peningkatan angka partisipasi murni (APM) penduduk Kabupaten
Bireuen untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), yaitu dari 95,81 persen di tahun
2007 menjadi 97,25 persen di tahun 2011. Demikian pula untuk jenjang pendidikan sekolah
menengah pertama (SMP/MTs), dimana tahun 2007 APM pada jenjang pendidikan ini
adalah 69,47 persen, meningkat menjadi 75,15 persen pada tahun 2011. Untuk tingkat
pendidikan SMA/MA/SMK juga meningkat dari 57,69 persen di tahun 2007, menjadi 71,40
persen pada tahun 2011. Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa terdapat
peningkatan minat maupun kesadaran di kalangan masyarakat daerah ini, akan arti penting
pendidikan bagi diri pribadi maupun seluruh anggota keluarganya.
Selain itu pula, fenomena tadi juga kiranya dapat menggambarkan bahwa kesadaran
masyarakat Kabupaten Bireuen akan pentingnya bekal pendidikan yang lebih tinggi bagi
peningkatan kualifikasi dan daya saing masyarakat daerah ini dalam menghadapi
persaingan dunia kerja, juga terus mengalami peningkatan. Keberhasilan capaian dari salah
satu indikator pembangunan sektor pendidikan ini tentunya perlu untuk terus dipertahankan
dan bahkan dapat lebih ditingkatkan lagi capaiannya melalui berbagai program maupun
kegiatan pembangunan yang dijalankan dimasa mendatang.
4) Angka Pendidikan yang Ditamatkan,
Gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen, berdasarkan
tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bireuen secara umum.
Tabel 2.11
Angka Pendidikan Ditamatkan (APT) Penduduk Kabupaten Bireuen
Tahun 2009 - 2011 (persen)
Indikator 2009 2010 2011
Tidak/Belum Tamat SD 19,62 20,60 31,28
SD/sederajat 29,25 27,41 26,10
SMP/sederajat 21,42 22,26 20,10
SMA/sederajat 23,40 23,72 26,01
Perguruan Tinggi 6,31 6,00 6,43
Sumber : Disdukcapil Kab. Bireuen, 2013
Pada tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat penduduk Kabupaten
Bireuen yang paling dominan selama ini adalah tingkat SD/sederajat, dan SMP/sederajat,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-19
masing-masing dengan besaran jumlah diatas 25 persen. Demikian pula jumlah penduduk
Kabupaten Bireuen yang telah menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi
selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan sedikit peningkatan, dari 6,31 persen
pada tahun 2008 menjadi 6,43 persen di tahun 2011 yang lalu. Gambaran kondisi tersebut
pula yang dapat memperlihatkan bahwa bila dilihat secara keseluruhan, tingkat pendidikan
masyarakat Kabupaten Bireuen selama ini masih rendah. Hal ini tentunya menjadi salah
satu catatan penting dalam kaitannya dengan penyusunan rencana pembangunan ke
depan, dimana fokus dan perhatian pembangunan sektor pendidikan dalam konsep
perencanaan pembangunan daerah masih perlu mendapatkan perhatian khusus dan
menjadi prioritas penting, sehingga diharapkan nantinya masyarakat penduduk Kabupaten
Bireuen dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut dirasa penting dalam
upaya meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat, maupun dalam mendukung
proses pembangunan daerah Kabupaten Bireuen dimasa mendatang.
5) Angka Kematian Bayi (AKB)
Angka kematian bayi dihitung dari jumlah angka kematian bayi dibawah usia satu
tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Berdasarkan data Survey Sosial
Ekonomi Nasional (susenas), pada tahun 2010, AKB di Kabupaten Bireuen sebesar 20,77
per 1000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih rendah dari angka rata-rata nasional dan
Provinsi yakni masing-masing 31,42 dan 33,69 per 1000 kelahiran hidup. Walaupun belum
ada data terbaru yang valid, AKB di Kabupaten Bireuen pada tahun 2011 diperkirakan
jauh lebih rendah sebagai dampak dari penguatan sistem kesehatan selama lima tahun
belakangan ini. Namun demikian, AKB diperkirakan masih cukup bervarasi antar
kecamatan dan kematian bayi diperkirakan masih relatif tinggi di daerah pedesaan, pada
keluarga miskin dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan rendah.
Kelompok masyarakat inilah umumnya masih mengalami “barrier” atau hambatan financial
atau sosial kultural untuk akses ke pelayanan kesehatan, disamping perilaku keluarga
yang tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kelompok inilah yang menjadi
tantangan utama dalam mencapai MDGs 2015, yang menargetkan 15 kematian bayi per
1000 kelahiran hidup.
4) Angka Usia Harapan Hidup
Angka Usia Harapan Hidup adalah kemungkinan lamanya seseorang menjalani hidup
sejak lahir sampai meninggal. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus
diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk
program pengentasan kemiskinan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-20
Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk
menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum dibanding dengan
kabupaten lain di provinsi Aceh, usia harapan hidup orang di kabupaten Bireuen sedikit
lebih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, angka harapan hidup di
kabupaten Bireuen tahun 2011 mencapai 72,39 tahun yaitu lebih tinggi dari rata-rata
provinsi 68,60 tahun.
5) Rasio Penduduk yang Bekerja
Kesempatan kerja (demand for labour) adalah salah satu bagian dari gambaran
kesejahteraan sosial masyarakat di suatu daerah, yang ditentukan oleh jumlah angkatan
kerja yang terdapat di suatu daerah dengan kemampuan daya serap tenaga kerja di daerah
tersebut pada berbagai sektor. Kesempatan kerja juga sekaligus dapat menggambarkan
peluang ketersediaan lapangan kerja bagi mereka yang mau dan mampu untuk dapat
memperoleh pekerjaan, dimana semakin luas kesempatan kerja yang ada di suatu daerah,
tentu akan semakin luas pula kesempatan bagi masyarakat di daerah tersebut, untuk
memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakat yang dimiliki.
Sementara, angkatan kerja (labour force) adalah keseluruhan jumlah penduduk
yang sudah bekerja dan penduduk yang masih mencari kesempatan untuk mendapatkan
pekerjaan. Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk
yang sudah bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Gambaran kondisi
kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bireuen di bidang ketenagakerjaan tersebut
dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.
Tabel 2.12
Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Bireuen Tahun 2008 - 2011
Indikator Satuan 2008 2009 2010 2011
Rasio Penduduk yang Bekerja
Persen 92,5 90,9 92,7 92,4
Jumlah Angkatan Kerja
Orang 155.733 168.548 184.220 175.977
Jumlah Penduduk Bekerja
Orang 144.013 153.298 170.744 162.517
Jumlah Penduduk Tidak Bekerja
Orang 11.720 15.250 13.476 13.460
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Persen 61,07 65,45 67,34 62,75
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Persen 7,53 9,05 7,32 7,65
Sumber : INKESMAS Prov. Aceh Tahun 2009-2010 dan Dinsosnakertrans Kab. Bireuen, 2013
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-21
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum
2.1.3.1 Fokus layanan urusan wajib
Fokus layanan urusan wajib meliputi bidang urusan, antara lain:
1) Pendidikan
a) Angka Partisipasi Sekolah (APS)
APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia
sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan
jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di
setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan
sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula
dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi
dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah
sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.
APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15
tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia
pendidikan dasar.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai APS di Kabupaten Bireuen
per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.
Tabel 2.13
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)
Tahun 2007 s.d. 2011
Kabupaten Bireuen
NO Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011
1 SD/MI
1.1. jumlah murid usia 7-12 thn *) 53.841 51.914 52.187 51.858 52.103
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-
12 tahun **) 53.937 52.651 52.714 52.755 52.515
1.3. APS SD/MI 998 986 990 983 992
2 SMP/MTs
2.1. jumlah murid usia 13-15 thn *) 23.257 23.207 23.141 23.070 23.286
2.2. jumlah penduduk kelompok usia
13-15 tahun **) 24.599 24.791 24.963 24.753 24.644
2.3. APS SMP/MTs 945 936 927 932 945
*) Sumber: Bireuen Dalam Angka
**) Sumber: Bireuen Dalam Angka (diolah)
Dari tabel 2.13 di atas dapat dilihat bahwa kondisi APS jenjang pendidikan SD/MI
pada tahun 2011 yaitu sebesar 992 artinya bahwa sebanyak 992 murid kelompok usia
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-22
pendidikan dasar (7-12 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dari 1.000
jumlah penduduk usia 7-12 tahun atau sebesar 99,2 persen, sedangkan APS untuk
jenjang SMP/MTs yaitu sebesar 945, artinya bahwa sebanyak 945 murid kelompok usia
pendidikan dasar (13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dari 1.000
jumlah penduduk usia 13-15 tahun atau sebesar 94,5 persen.
Pada jenjang pendidikan menengah, perkembangan APS periode tahun 2007-
2011 telah menunjukkan peningkatan. APS kelompok usia 16 - 18 tahun (jenjang
pendidikan menengah) pada tahun 2007 sebesar 773 siswa per 1000 orang
penduduk usia 16-18 tahun atau APS sebesar 77,30 persen meningkat menjadi 781
orang per 1000 penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2011 atau 78,10 persen.
Seperti halnya pada jenjang pendidikan dasar, rasio ketersediaan sekolah pada
jenjang pendidikan menengah terhadap penduduk usia 16-18 tahun juga terus
membaik dari tahun ke tahun. Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk
usia 16-18 tahun pada tahun 2011 adalah sebesar 18,85. Hal ini bermakna bahwa
untuk setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun, tersedia 18 sampai 19 unit
SMA/MA/SMK untuk menampungnya dengan kapasitas rata-rata 530 siswa per
sekolah. Dibandingkan dengan standar nasional rasio siswa per sekolah
SMA/MA/SMK sebesar 384 (12 kelas dengan rasio siswa per kelas rata-rata 32),
maka capaian rasio ini telah mengindikasikan bahwa kapasitas satuan-satuan
pendidikan menengah di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan perlu segera
ditingkatkan untuk dapat menampung lulusan SMP/MTs yang semakin bertambah.
Peningkatan jumlah lulusan SMP/MTs tersebut sejalan dengan keberhasilan program
wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dicanangkan Pemerintah sejak
tahun 1994 lalu.
b) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah
Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan sekolah/madrasah pada
jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) untuk setiap 10.000 penduduk usia
sekolah. Rasio ini juga mengindikasikan kemampuan (kapasitas) untuk menampung
semua penduduk usia pendidikan dasar di suatu daerah. Pada tahun 2011 rasio
ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun adalah sebesar 54,27
sedangkan rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun adalah
sebesar 34,08. Rasio ketersediaan SD/MI sebesar 54,27 mengandung arti bahwa
untuk setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Bireuen tersedia 54
sampai 55 unit SD/MI untuk menampungnya dengan kapasitas rata-rata 184 siswa
per sekolah, sedangkan rasio ketersediaan SMP/MTs sebesar 34,08 berarti untuk
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-23
setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun tersedia sekitar 34 unit SMP/MTs untuk
menampungnya dengan kapasitas rata-rata 293 siswa per sekolah.
Jika dibandingkan dengan standar nasional rasio siswa per sekolah SD/MI
sebesar 180 dan standar nasional rasio siswa per sekolah SMP/MTs sebesar 270
(disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimum/SPM Pendidikan Dasar), terlihat
bahwa kapasitas satuan pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Bireuen untuk
menampung anak usia sekolah sudah dimanfaatkan secara optimal. Dimana semakin
dekat nilai capaian kedua indikator ini kepada standar nasional akan mengindikasikan
semakin efisiennya pemanfaatan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar
untuk mendukung kebijakan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketersediaan sekolah dan
penduduk usia sekolah di Kabupaten Bireuen per jenjang pendidikan selama kurun
waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.
Tabel 2.14
Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2007 s.d. 2011
Kabupaten Bireuen
NO Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011
1 SD/MI
1.1. Jumlah gedung sekolah *) 333 287 287 285 285
1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-
12 tahun **) 53.937 52.651 52.714 52.755 52.515
1.3. Rasio 61,74 54,51 54,44 54,02 54,27
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah gedung sekolah *) 75 77 80 84 84
2.2. jumlah penduduk kelompok usia
13-15 tahun **) 24.599 24.791 24.963 24.753 24.644
2.3. Rasio 30,49 31,06 32,05 33,93 34,08
*) Sumber: Bireuen Dalam Angka
**) Sumber: Bireuen Dalam Angka (diolah)
c) Rasio guru/ murid
Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per
1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga
pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar
tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio
guru dan murid di Kabupaten Bireuen per jenjang pendidikan selama kurun waktu
tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-24
Tabel 2.15
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar
Tahun 2007 s.d. 2011 Kabupaten Bireuen
NO Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011
1 SD/MI
1.1. Jumlah Guru 4.045 4.336 4.702 5.279 5.252
1.2. Jumlah Murid 53.841 51.914 52.187 51.858 52.103
1.3. Rasio 75,13 83,52 90,10 101,80 100,80
2 SMP/MTs
2.1. Jumlah Guru 1.895 2.110 2.183 2.695 2.636
2.2. Jumlah Murid 23.257 23.207 23.141 23.070 23.286
2.3. Rasio 81,48 90,92 94,33 116,82 113,20
Sumber : Bireuen Dalam Angka 2012
Dari tabel 2.15 di atas, data tahun 2011 memperlihatkan bahwa rasio guru-
murid di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar 100,80, ini berarti
untuk 100,80 guru melayani 1.000 murid atau 1 : 10 (rata-rata satu orang guru
melayani sekitar 10 murid) dan di SMP/MTs sebesar 1 : 11 (rata-rata satu orang guru
melayani sekitar 11 murid). Dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 1 : 17
untuk SD/MI dan 1 : 15 untuk SMP/MTs. Hal ini menunjukkan bahwa rasio guru-murid
pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen lebih baik dibandingkan dengan
nasional. Namun, rasio guru yang tinggi tersebut belum memberikan kontribusi yang
siknifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen. Salah satu faktor
rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh distribusi guru yang tidak merata. Dalam
hal ini sejumlah sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain mengalami
kekurangan guru.
Tabel 2.16
Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011
Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen
NO KECAMATAN
SD/MI SMP/MTs
Jumlah
Guru
Jumlah
Murid Rasio
Jumlah
Guru
Jumlah
Murid Rasio
1 Samalanga 331 3.134 105,62 296 2.784 106,32
2 Simpang Mamplam 332 3.319 100,03 132 1.097 120,33
3 Pandrah 114 1.023 111,44 66 438 150,68
4 Jeunieb 239 3.148 75,92 118 1.367 86,32
5 Peulimbang 100 1.485 67,34 56 572 97,90
6 Peudada 354 3.439 102,94 136 1.263 107,68
7 Juli 391 3.681 106,22 240 1.708 140,52
8 Jeumpa 298 3.869 77,02 90 793 113,49
9 Kota Juang 506 7.086 71,41 376 4.576 82,17
10 Kuala 185 1.891 97,83 27 200 135,00
11 Jangka 372 3.305 112,56 122 1.004 121,51
12 Peusangan 765 6.508 117,55 400 3.267 122,44
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-25
13 Peusangan Selatan 210 1.633 128,60 60 433 138,57
14 Peusangan Siblah Krueng 202 1.419 142,35 91 511 178,08
15 Makmur 236 2.019 116,89 113 748 151,07
16 Gandapura 311 2.829 109,93 167 1.537 108,65
17 Kutablang 306 2.315 132,18 146 988 147,77
Jumlah 5.252 52.103 100,80 2.636 23.286 113,20
Sumber : Diolah dari data Bireuen Dalam Angka 2012
Rasio guru-siswa pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) tahun
2011 di Kabupaten Bireuen sebesar 89,73 guru melayani 1000 orang siswa atau rasio
1 : 11. Rasio ini masih lebih baik dibandingkan capaian rata-rata nasional tahun 2011
sebesar 1 : 12. Rasio guru-siswa SMA/MA/SMK menunjukkan bahwa jumlah guru di
Kabupaten Bireuen sudah mencukupi.
2) Kesehatan
Kualitas kesehatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan
suatu daerah, bahkan kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan
pembangunan. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui
upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas
pelayanan kesehatan. Berdasarkan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015,
dari 8 Goals utama yang akan dicapai, 3 diantaranya berkaitan dengan kesehatan yaitu
menurunkan angka kematian balita, meningkatkan kualitas ibu dan memerangi
HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Dua faktor penting yang dapat
mendukung perbaikan kondisi kesehatan adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi
penduduk dan peningkatan taraf pendidikan. Selain itu cara yang paling penting dan
langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah penambahan dan perbaikan
sarana kesehatan.
a) Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)
Tabel 2.17
Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk
Tahun 2007 s.d 2011 dI Kabupaten bireuen
NO Uraian 2007 2008 2009 2010 2011
1. Jumlah Rumah Sakit 1 2 5 5 5
2. Jumlah Puskesmas 17 17 17 17 17
3. Jumlah Pustu 38 44 45 45 45
4. Jumlah Penduduk 355.989 357.218 359.032 389.288 398.201
5. Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk 1 : 355.989 1 : 178.609 1 : 71.806 1 : 77.858 1 : 79.640
6. Rasio Puskesmas persatuan penduduk 1 : 20.940 1 : 21.013 1 : 21.119 1 : 21.627 1 : 22.122
7. Rasio Pustu persatuan penduduk 1 : 9.368 1 : 8.119 1 : 7.978 1 : 8.651 1 : 8.849
Sumber: Bireuen Dalam Angka
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-26
Dilihat dari rasio ketersediaan rumah sakit per satuan penduduk, jumlah rumah
sakit di kabupaten Bireuen belum memadai, maka dengan demikian perlu diningkatkan
dan mengefektifkan layanan pada puskesmas yang ada di setiap kecamatan, kecuali
untuk penyakit-penyakit yang tidak dapat ditangani di tingkat puskesmas baru dibuat
rujukan ke rumah sakit. Namun untuk lebih mendekatkan layanan rumah sakit yang
berkualitas kepada masyarakat di Kabupaten Bireuen, pemerintah kabupaten Bireuen
akan mengupayakan penambahan rumah sakit.
b) Rasio dokter per satuan penduduk
Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang
dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan
dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter
melayani 2.500 penduduk.
Jumlah dokter sesuai data statistik kabupaten Bireuen, pada tahun 2011
sebanyak 94 orang dengan total penduduk di kabupaten Bireuen sebesar 398.201.
Rasio dokter per 100.000 penduduk adalah 23,60, yang berarti bahwa 23 sampai 24
orang dokter melayani 100.000 penduduk atau 1 : 4.237. Hal ini bermakna bahwa
ketersediaan tenaga dokter di Kabupaten Bireuen masih belum mencukupi. Oleh
karena itu perlu adanya upaya peningkatan ketersediaan dokter, baik dari sisi kuantitas,
dan yang terpenting kualitas dan kompetensi tenaga dokter itu sendiri.
3) Pekerjaan Umum
a) Prasarana Transportasi Jalan
Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang
rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase
tingkat kerusakan, yakni untuk kondisi baik/sedang tingkat kerusakannya kurang dari 10
%, untuk kondisi sedang tingkat kerusakannya 10 - 16 %, untuk kondisi rusak yaitu
tingkat kerusakannya 16 - 20 %, sedangkan untuk kondisi jalan rusak berat tingkat
kerusakannya diatas 20 %.
Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh
pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya
meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda
perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Gambaran keadaan jalan
berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Bireuen selama
beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara rinci pada tabel di halaman berikut.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-27
Tabel 2.18
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status,Jenis dan Kondisi
Tahun 2007 s.d 2011
No Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 2011
Status/Kelas Jalan
1 Jalan Nasional Km 72,8 72,8 72,8 72,8 105,8
2 Jalan Provinsi Km 35,8 35,8 35,8 35,8 2,8
3 Jalan Kabupaten Km 876,8 876,8 876,8 876,8 876,8
Jenis Permukaan Jalan Kabupaten
1 Aspal Km 349,4 377,5 392,4 406,4 424,3
2 Kerikil/Pengerasan Km 283 278,4 274,2 264,2 252,5
3 Tanah Km 244,4 220,8 210,2 206,2 200,0
Kondisi Jalan Kabupaten
1 Baik Km 147,3 154,1 166,7 198,6 220,4
2 Sedang Km 284,2 302,1 311,2 292,1 283,1
3 Rusak Ringan Km 115,1 100,6 100,7 98 93,1
4 Rusak Berat Km 330,1 320 298,1 288,1 280,1
Sumber : Dinas BMCK Kab.Bireuen, 2013
Tabel diatas menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir terdapat
peningkatan panjang ruas jalan dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Bireuen.
Pada tahun 2007 tercatat 147,3 Km atau 16,8 persen ruas jalan kabupaten yang
tergolong dalam kondisi baik. Sementara ruas jalan kabupaten dengan kondisi baik
pada tahun 2011 meningkat menjadi 220,4 Km atau 25,1 persen dari total ruas
jalan yang menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Bireuen. Meskipun
demikian, gambaran data pada tabel tadi menunjukkan bahwa kondisi kualitas
maupun kuantitas sarana jalan yang ada di Kabupaten Bireuen selama ini masih
perlu terus ditingkatkan, dimana dari keseluruhan total panjang ruas jalan
kabupaten 876,8 Km, sepanjang 283,1 atau sekitar 32,3 persen diantaranya masih
termasuk dalam kategori kondisi jalan yang tergolong dalam kondisi sedang,
bahkan sepanjang 280,1 Km atau sekitar 31,9 persen jalan di daerah ini justru
masih termasuk dalam kondisi rusak berat.
Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan
peningkatan kualitas jalan di daerah ini mengingat pentingnya peran dan fungsi
prasarana transportasi tersebut dalam mendukung serta keterkaitannya dengan
berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya, terutama dalam mendorong
perekonomian masyarakat dan daerah ini, agar dapat meningkat lebih baik lagi
dimasa mendatang.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-28
b) Listrik dan Air Bersih
Sumber daya lain yang juga menjadi kebutuhan hidup masyarakat adalah
ketersediaan sumber daya energi dan air. Peran pemerintah dalam hal ini adalah
bagaimana kebutuhan sumber daya masyarakat tadi dapat disikapi sedemikian
rupa dengan upaya memastikan ketersediaan dan pemanfaatannya bagi
kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tabel berikut akan menggambarkan kondisi
ketersediaan dan pemanfaatan sumber energi listrik dan air bersih di kalangan
rumah tangga penduduk Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir.
Tabel 2.19
Sumber Listrik dan Air Bersih Rumah Tangga Kabupaten Bireuen Tahun 2009-2011
Uraian 2009 2010 2011
Rumah Tangga Pelanggan Listrik PLN 88.354
Rumah Tangga Pelanggan PDAM 9.416 12.176 12.176
Jumlah Rumah Tangga 77.792 89.946 91.997
Persentase RT Pelanggan Listrik PLN 96,04
Persentase RT Pelanggan PDAM 12,10 13,53 10,60
Sumber : Bireuen Dalam Angka 2007-2012, BPS Kab. Bireun dan Dinas BMCK Kab. Bireuen, 2013
Dari tabel diatas diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah pelanggan air
bersih PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun
terakhir terus menunjukkan peningkatan, dari sebanyak 7.683 rumah tangga (RT)
pelanggan di tahun 2007, hingga mencapai sebanyak 12.432 rumah tangga (RT)
di tahun 2011, atau meningkat sebesar 61,8 persen selama kurun waktu tersebut.
Namun jika dilihat dari besaran persentase RT pelanggan PDAM tersebut bila
dibandingkan dengan total jumlah RT secara keseluruhan, hingga tahun 2011
tercatat baru 11,2 persen rumah tangga (RT) di Kabupaten Bireuen yang
menggunakan dan menikmati ketersediaan air bersih untuk berbagai aktifitas
kehidupannya sehari-hari. Demikian halnya dari sisi penggunaan sumber energi
listrik dalam kehdupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Bireuen selama ini,
yang dinilai juga masih belum cukup menggembirakan. Hingga tahun 2011 yang
lalu tercatat jumlah rumah tangga (RT) pelanggan listrik PLN sebanyak 88.354 RT
atau 96,04 persen dari total jumlah rumah tangga (RT) secara keseluruhan.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-29
4) Perumahan
Aspek lain yang dinilai ikut mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan
masyarakat adalah kualitas lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekitar
tempat tinggalnya. Keberadaan sistem sanitasi yang baik ikut mendukung
pengelolaan limbah rumah tangga yang jika tidak diperhatikan dengan baik justru
dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Gambaran terkait
sejumlah aspek yang berhubungan dengan kualitas lingkungan tempat tinggal atau
pemukiman penduduk di Kabupaten Bireuen, dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.20
Kualitas Pemukiman Penduduk
Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2011 (Persen)
Uraian 2010 2011
Rumah Bersanitasi 29.425 30.897
Rumah Sehat/Layak Huni 36.782 38.621
Jumlah Rumah (unit) 91.956 95.634
Persentase Rumah Bersanitasi (%) 32 37
Persentase Rumah Layak Huni (%) 40 45
Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) 18,26 16,17
Sumber : Dinas BMCK Kab. Bireuen, 2013
Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2011 yang
lalu masih terdapat 16,17 persen kawasan pemukiman ataupun tempat tinggal
masyarakat/penduduk di Kabupaten Bireuen yang masih tergolong dalam kawasan
pemukiman kumuh atau yang belum sesuai dengan standar hidup sehat. Bahkan
lebih memprihatinkan lagi apabila dilihat berdasarkan jumlah rumah yang termasuk
kategori rumah layak huni, dimana data pada tabel tadi menunjukkan bahwa pada
tahun 2011, dari total 95.634 rumah yang ada di Kabupaten Bireuen secara
keseluruhan, baru sebanyak 38.621 atau baru sekitar 45 persen yang sudah tergolong
dalam kualifikasi rumah layak huni. Kondisi tersebut kiranya juga perlu mendapatkan
perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Bireuen, terkait dengan perencanaan
dan pelaksanaan program pembangunan dimasa mendatang, terutama dalam
hubungannya dengan rencana Pemerintah Provinsi Aceh melaksanakan program
bantuan bagi rumah dhuafa, kiranya perlu ditindaklanjuti dengan melakukan
pendataan dan pengusulan secara bertahap untuk mendapat pembiayaan dari
pemerintah provinsi, sehingga diharapkan hingga akhir periode pembangunan jangka
menengah ini di tahun 2017 nanti, tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Bireun yang
masih harus tinggal atau menempati rumah yang tidak sehat/layak huni.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-30
5) Penataan Ruang
Sebagai kabupaten yang terus tumbuh dan berkembang, Pemerintah
Kabupaten Bireuen berupaya menata ruang yang efektif dan efisien guna
mewujudkan pencapaian kabupaten yang ramah lingkungan, sehat, dan berbasis
pelayanan publik yang optimal. Pemerintah Kabupaten Bireuen terus melakukan
finalisasi RTRW Kabupaten Bireuen yang diharapkan menjadi acuan dan pedoman
dalam pemanfaatan ruang selama 20 (duapuluh) tahun ke depan. RTRW dinilai
sangat penting untuk mewujudkan penataan ruang di Kabupaten Bireuen yang ramah
lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan dalam mengantipasi berbagai
dinamika dan kecenderungan aktivitas masyarakat yang berkembang cepat di masa
depan.
Partisipasi masyarakat akan terus didorong dalam menjaga konsistensi
pemanfaatan ruang. Perhatian khusus diarahkan pada kawasan-kawasan tertentu
yang membutuhkan regulasi lebih lanjut dalam penataan ruang. Kawasan pesisir yang
merupakan potensi pengembangan budidaya perikanan darat akan dijaga
kelestariannya dan diawasi secara terpadu sehingga dapat berfungsi secara optimal
penyangga kelestarian lingkungan dan bermanfaat signifikan bagi masyarakat di
wilayah pesisir.
Kawasan perkotaan membutuhkan infrastruktur kota dan fasilitas pelayanan
publik berkualitas. berbagai permasalahan kawasan perkotaan akan diatasi secara
bertahap dan tuntas, melalui penataan kawasan pertokoan, lokasi parkir, fasilitas
pasar, permukiman, peningkatan kualitas jalan dan sanitasi kota, serta peningkatan
pelayanan persampahan.
6) Perencanaan Pembangunan
Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan pentingnya perencanaan
pembangunan sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan
implimentasi pembangunan. Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang
tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen setiap tahunnya telah menyusun dan
memiliki dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja Pembangunan
Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran
Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD disusun berpedoman pada
dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Lebih lanjut, setiap
tahunnya pula Pemerintah Kabupaten Bireuen menyiapkan dan menyampaikan
dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai bentuk
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-31
tanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan dan implimentasi pembangunan
kepada publik. Sebagai tindak lanjut amanah UU No.25/2004 dan menguatkan
perencanaan pembangunan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Bireuen setiap
tahunnya melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang),
baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Musrenbang tersebut
merupakan bagian penting proses perencanaan partisipasif yang melibatkan
pemangku kepentingan, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholders di
Kabupaten Bireuen. Melalui kegiatan musrenbang tersebut dihimpun berbagai
aspirasi, masukan, dan saran dari seluruh pemangku kepentingan dan elemen
masyarakat sehingga menjadi informasi penting dalam penyusunan RKPD, yang
selanjutnya menjadi bagian strategis dalam penyusunan KUA dan PPAS serta
RAPBK.
7) Perhubungan
a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum
Keberadaan sarana dan prasarana transportasi dinilai cukup penting dalam
menunjang berbagai aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Gambaran kondisi
dan keadaan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen dapat
dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.21
Arus Penumpang Angkutan Umum & Prasarana Transportasi
Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2011
Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 2011
Jlh. Penumpang Angk. Darat Orang 129.716 129.900 129.910 129.880 129.815
Jlh. Angkutan Darat Unit 145 184 146 152 131
R a s i o Persen 1 : 894 1 : 706 1 : 890 1 : 854 1 : 991
Jumlah Terminal Bis Unit 3 3 3 4 4
Jumlah Pelabuhan Laut Unit - - - - -
Sumber : Dishubkominfo Kab. Bireuen, 2013
Tabel di atas menunjukkan gambaran bahwa secara keseluruhan ketersediaan
sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen selama ini
dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi angkutan umum
tersebut tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak
geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara
Lintas Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang
meskipun bukan tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah ini,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-32
namun lintasan trayek yang mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen,
sehingga tentu dapat senantiasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan
sarana transportasi.
8) Lingkungan hidup
a) Penanganan sampah
Penanganan limbah padat/persampahan di Kabupaten Bireuen sudah
menjangkau di 13 (tiga belas) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Volume
sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bireuen pada tahun 2010 diperkirakan
sebanyak 120 m3/hari. Dari volume sampah sebanyak itu, sekitar 66% diangkut ke
TPA yang berada di Gampong Cot Buket, Kecamatan Peusangan. Sedangkan
sisanya yaitu sebesar 34% di kelola sendiri oleh masyarakat dengan dipilah untuk
dimanfaatkan kembali, dibakar maupun ada juga yang dibuang di sungai.
b) Persentase penduduk berakses air minum
Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk
yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.
Berdasarkan data Bireuen Dalam Angka tahun 2012, jumlah rumah tangga di
Kabupaten Bireuen yang mendapkan akses air bersih mencapai 76.764 rumah
tangga, berdasarkan asumsi rata-rata per rumah tangga terdapat 4 penduduk, maka
penduduk yang mendapatkan air bersih sebanyak 307.056 jiwa. Dari data tersebut
maka persentase penduduk berakses air bersih dari jumlah penduduk keseluruhan
pada tahun 2011 mencapai 77,11 persen.
Pembangunan penyehatan lingkungan dan air minum merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dengan upaya Pemerintah Aceh dalam peningkatan kesejahteraan
masyarakat. Penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi memiliki dampak secara
langsung terhadap peningkatan status kesehatan dan secara langsung berdampak
pada produktifitas, penururunan tingkat kemiskinan, peningkatan ekonomi, sosial
budaya dan lingkungan hidup.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-33
2.1.3.2 Fokus layanan urusan pilihan
Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator :
1) Pertanian
Kabupaten Bireuen merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial di
sektor pertanian, baik tanaman pangan, peternakan maupun perkebunan.
a) Pertanian tanaman pangan dan hortikultura,
Tanaman pangan yang berkembang dan telah diusahakan di daerah ini adalah
padi, palawija, dan lain-lain yang sejenis. Wilayah kecamatan yang potensial dan
menjadi penghasil padi terbesar di kabupaten ini adalah Peudada, Jeunieb, Samalanga,
dan Gandapura. Kabupaten Bireuen juga terkenal sebagai penghasil komoditi palawija
yang andal. Kecamatan penghasil utama palawija ini adalah Peusangan, Makmur,
Jangka, Kuala, dan Kecamatan Kuta Blang. Jenis palawija yang diusahakan
masyarakat di kecamatan ini adalah kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi
kayu, dan ubi jalar. Berdasarkan data yang disajikan Bireuen Dalam Angka Tahun
2012, bahwa produktivitas padi di Kabupaten Bireuen pada tahun 2011 mencapai
53,23 kw/ha atau 5,32 ton/ha.
b) Peternakan,
Kabupaten ini juga memiliki potensi di sub sektor peternakan. Hal ini terlihat
dari banyaknya ternak, baik ternak besar maupun ternak kecil yang dihasilkan oleh
masyarakat. Hampir seluruh kecamatan yang ada memiliki usaha-usaha peternakan
sebagai usaha sampingan. Dengan kata lain, pengembangan usaha ternak tersebut
pada dasarnya belum merupakan suatu usaha yang intensif yang dikembangkan
secara khusus. Jenis-jenis ternak yang diusahakan masyarakat di daerah ini adalah
sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging.
Untuk tahun-tahun mendatang diperlukan kebijakan yang lebih fokus, terutama untuk
menambah populasi ayam buras (ayam lokal) agar jenis ternak ini tidak semakin
berkurang. Hal ini penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ayam
buras, termasuk juga ayam ras pedaging, yang diperkirakan terus meningkat setiap
tahunnya.
d) Perkebunan,
Kabupaten Bireuen memiliki beberapa jenis tanaman perkebunan yang
diusahakan oleh masyarakat di daerah ini. Beberapa komoditi yang banyak
dibudidayakan antara lain pinang, karet, kakao, kelapa dalam dan kelapa sawit. Areal
perkebunan meliputi Kecamatan Jeunieb, Juli, Peulimbang, Peusangan Selatan,
Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Peudada, Gandapura, Peusangan, Pandrah,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-34
Samalanga dan Jeumpa. Kendati demikian, pola tanam yang dilakukan para pekebun
belum sepenuhnya intensif. Para pekebun umumnya berusaha tani kebun ini sebagai
mata pencaharian sampingan. Mereka juga sebagian besar masih dihadapkan pada
keterbatasan modal dan peralatan usaha tani. Kesemua ini berimplikasi pada
rendahnya produktivitas yang dicapai pada saat panen.
2) Kehutanan
Untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam Hutan lindung dan Hutan
produksi perlu dipertahankan minimal 30% dari luas areal Kabupaten secara
keseluruhan dan harus mengacu pada RTRWA dan RTRWK. Pada areal kawasan
hutan yang tidak produktif perlu dikembangkan budi daya perhutanan atau pembuatan
Hutan Rakyat atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Sampai saat ini sudah 2 koperasi
yang telah diberi izin HTR.
3) Kelautan dan Perikanan
Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten
Bireuen. Aktivitas di sektor ini terkonsentrasi dalam bentuk perikanan tangkap dan
budidaya. Untuk perikanan tangkap, aktivitas produksinya melingkupi 10 kecamatan
dengan sentra produksi perikanan tangkap antara lain Jangka, Samalanga, Peudada
dan Jeunieb. Nelayan di daerah ini terkonsentrasi di beberapa kecamatan. Jumlah
nelayan yang terbanyak adalah di Kecamatan Simpang Mamplam, Jeumpa,
Gandapura, Samalanga, Jeunieb, Jangka, Peudada, dan Peulimbang. Dalam
melakukan aktivitasnya, para nelayan menggunakan sarana penangkapan berupa
perahu motor dan perahu tanpa motor. Produksi ikan laut yang dominan selama ini
antara lain cakalang, tongkol, teri, gembung, tuna, tenggiri, tenggiri papan, tembang,
gulamah, layur, cucut, pari, seriding, senangin, kerusi, biji nangka, ikan terbang, julung-
julung, dan lain-lain.Sedangkan untuk budidaya perikanan, udang windu dan bandeng
tetap menjadi pilihan para petani dan hampir 30% berasal dari kecamatan Jangka.
4) Perindustrian
Upaya pembangunan perindustrian di Kabupaten Bireuen terus ditingkatkan,
terutama yang dapat menunjang sektor pertanian. Melalui upaya ini diharapkan
kontribusi sektor industri terhadap penciptaan nilai tambah semakin meningkat setiap
tahunnya. Jenis usaha industri yang ada di kabupaten Bireuen terdiri dari industri formal
dan non formal. Usaha-usaha industri kecil/rumah tangga yang mendukung
pengembangan sektor pertanian dan telah beroperasi selama ini antara lain industri
bubuk kopi, tepung beras, minyak kelapa, tilam kapuk, anyaman, dan kopiah. Untuk
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-35
usaha industri kecil, yang paling banyak ditekuni masyarakat di daerah ini antara lain
industri garam rakyat, pembuatan kue kering, minyak kelapa, pembuatan perabot, batu
bata, dan pembuatan kosen ketam. Seluruh usaha industri kecil/industri rumah tangga
yang ada selama ini menggunakan teknologi yang sederhana, sehingga kualitas
produksinya masih belum memadai. Akibatnya, pemasarannya lebih banyak di pasaran
lokal. Di daerah ini, juga terdapat beberapa jenis industri menengah, seperti usaha
industri karoseri mobil. Usaha ini telah dikenal baik oleh konsumen luar daerah,
terutama dalam hal kualitas, model dan daya saing di pasaran. Kendati demikian,
upaya mengembangkan sektor industri yang berdaya saing di daerah ini masih
dihadapkan pada minimnya prasarana dan sarana pendukung yang tersedia. Hal ini
dikarenakan masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan berbagai
kebutuhan pendukung ini.
5) Perdagangan
Aktivitas perdagangan berperan penting dalam ekonomi suatu daerah, terutama
sebagai pendistribusi atau pemasar berbagai hasil produksi dan juga sebagai penyedia
barang-barang kebutuhan masyarakat. Peningkatan aktivitas perdagangan juga dapat
dicermati dari menjamurnya deretan toko-toko atau pusat perbelanjaan kebutuhan
masyarakat dalam tahun-tahun terakhir ini. Peranan sektor perdagangan di Kabupaten
Bireuen perlu terus ditingkatkan demi memacu peningkatan pendapatan daerah.
6) Pertambangan
Kabupaten Bireuen memiliki kandungan potensi bahan galian industri yang
relatif menonjol. Bahan-bahan galian yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain
batu andesit, pasir dan batu (sirtu), pasir sungai, kerikil, batu kali, batu koral, tanah liat,
batu kapuk, batu apung, dan batu gunung. Potensi bahan galian tersebut tersedia
hampir merata di sebagian besar kecamatan. Namun, kecamatan yang sangat
menonjol memiliki kandungan bahan galian ini antara lain adalah Kecamatan Juli,
Peudada, Peusangan, Simpang Mamplam, Peusangan Siblah Krueng, dan Samalanga.
Sebagian besar dari potensi bahan galian ini telah digarap oleh pelaku usaha
penambangan seperti batu andesit, sirtu, pasir sungai, batu kali, batu gunung, dan lain-
lainnya.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-36
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah
Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi
daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing
(competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi
yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat
kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.
2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah
1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu
indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah
tangga berdasarkan PDRB menurut penggunaan kabupaten Bireuen atas dasar harga
berlaku pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 2.125.512.410.000,- dengan jumlah rumah
tangga 91.997 RT, sehingga rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per jumlah rumah
tangga adalah Rp. 23.104.149,- per RT/tahun.
2) Pengeluaran konsumsi RT non pangan per kapita
Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per kapita merupakan
salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Total pengeluaran
konsumsi rumah tangga non pangan per kapita berdasarkan PDRB menurut penggunaan
kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.
753.314.180.000,- dan total pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan PDRB
menurut penggunaan kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 yaitu
sebesar Rp. 2.125.512.410.000,- , maka rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga non
pangan per kapita terhadap total pengeluaran konsumsi RT per kapita adal 1 : 2,82. Dari
rasio ini maka pengeluaran konsumsi RT non pangan per kapita adalah Rp. 8.191.961,- per
RT/tahun.
2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun
Berjalan dan Realisasi RPJMD
Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu,
meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan
wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran
kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-37
Tabel 2.22
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2013
Kabupaten Bireuen
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
1 URUSAN WAJIB
PENDIDIKAN
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Jumlah tenaga pendidik
yang terlatih 100 orang
Peringatan Hari Anak Nasiopnal (HAN) Jumlah Peringatan HAN 5 kali 1 kali 1 kali 20%
Apresiasi Seleksi PTK PAUDNI Jumlah PTK PAUDNI
yang terseleksi 50 PTK
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Sokolah/ RKB
yang terbangun - - - - 9 RKB
Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir
Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan
Fasilitas Parkir yang terbangun
2 paket
Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD Jumlah Perpustakaan SD
yang terbangun 15 paket
Pengadaan Alat-alat Praktik dan Peraga SD Jumlah alat praktik dan peraga yang teradakan
158 paket
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Belajar SMP Jumlah RKB SMP yang
terehabilitasi 8 paket
Pengendalian Operasional Manajemen BOS Jumlah Instrumen BOS
yang tersedia 120 set
Penghargaan Guru Berprestasi Jumlah guru berprestasi
yang memperoleh penghargaaan
24 orang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-38
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Insentif Bagi Guru Bimbingan Khusus Jumlah Guru yang
mendapatkan insentif - - - - - 400 orang
Dinas Pendidikan dan Kebudyaan
Lomba Kompetensi Siswa Berprestasi SD/MI Jumlah kegiatan lomba - - - - - 11 perlombaan
Perlombaan Kesehatan Sekolah (UKS) Jumlah Kegiatan Lomba - - - - - 1 kegiatan
Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK) Jumlah RKB SMP - - - - - 8 RKB
Rehabilitasi Ruang Belajar SD (DAK) Jumlah ruang belajar
yang terehabilitasi - - - - - 55 ruang
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP (DAK) Jumlah Pustaka Untuk SMP yang terbangun
8 bangunan
Pustaka
Penyaluran Beasiswa Jenjang Sekolah dasar Jumlah Murid SD
Miskin/Yatim-Piatu yang terbantu
300 murid
Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah pagar sekolah
yang terbangun 2 paket
Program Pendidikan Menengah
Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA (DAK) Jumlah RKB SMA yang
terbangun 4 RKB
Pembangunan Laboratorium IPA SMA (DAK) Jumlah Laboraoirium
IPA SMA yang terbangun 12 unit
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA (DAK) Jumlah Perpustakaan SMA yang terbangun
1 unit
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Belajar SMA (DAK) Jumlah Ruang Belajar
yang terehabilitasi 4 paket
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Jumlah siswa peserta Olimpiade olahraga
- - - - 200 orang
Penyelenggaraan Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMK
Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Seni
100 siswa
Pengadaan Buku Referensi dan Buku Pengayaan Bahan Pelatihan Sains SMA
Jumlah buku yang diadakan
1 paket
Pengadaan Buku Jurnal Kelas dan Buku Kontrol Kegiatan Shalat Jumat bagi Siswa SMP, SMA dan SMK
Tersedianya buku jurnal 2 jenis
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-39
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Karakter kedalam Kurikulum SMA/SMK
Jumlah guru yang mengikuti pelatihan
pengintegrasian Pendidikan Karakter
70 guru
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK) Jumlah RKB yang
terbangun 13 RKB
Rehabilitasi Berat Ruang Belajar Jumlah RKB yang
terehab 1 paket
Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMK (DAK) Terehabnya Ruang Kelas
SMK 1 paket
Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK (DAK) Jumlah perpustakaan
yang terbangun 1 unit
Program Pendidikan Non Formal
Pelaksanaan Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI) Jumlah peserta kegiatan
HAI 55 orang
Pelatihan Tutor Paket B dan Paket C Jumlah peserta pelatiah tutor paket B & paket C
40 orang
Pelatihan Kursus Komputer Warga Putus Sekolah Jumlah warga yang mengikuti kursus
22 orang
Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Tenaga Pengawas yang
melakukan Monev 52 orang
Pembinaan, Pengelolaan dan Sosialisasi Sertifikasi Guru
Terlaksananya verifikasi Gurui
1 kegiatan
Pengembangan Kurikulum Berbasis Islami Tersosialisasinya
kurikulum berbasis islami
1 kegiatan
Pelatihan Paratiewb Dakodib untuk TK/RA/SD/MI/ SMP/MTs/SMA/MA/SMK/UPT dan SKB
Adanya data profil pendidikan
1 paket
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Pelaksanaan UAS/UN SD/MI Tahun Pelajaran 2013 Terlaksananya Ujian
Nasional Untuk Siswa - - - - 1 kali
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-40
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Pelaksanaan UN/US/UASBN SLTP dan SLTA Tahun pelajaran 2013
Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional
14.642 siswa
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Nilai Budaya
Memperingati Hari-hari Besar Nasional Terlaksananya
Peringatan Hari-hari Besar Nasional/Daerah
- - - - 3 kegiatan
Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA ke VI) Terlaksananya PKA - 1 kegiatan
Pembinaan Kesenian dan Budaya Daerah Adanya Pembinaan
Kesenian & Budaya Aceh - 1 kegiatan
Pemeliharaan Situs Benda-benda Cagar Budaya Pengenalan kembali
budaya Aceh - 1 kegiatan
Penyelenggaraan Seudati Tunang Tingkat SMP dan SMA
Adanya Seudati Tunag antar Pelajar
1 kegiatan
KESEHATAN
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dinas Kesehatan
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan
1 paket
Pelayanan UPTD Gudang Farmasi Tersianya biaya
Operasional UPTD - - - - 12 bulan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Upaya Kesehatan Khusus Jumlah kegiatan
Pelatihan dan Bimtek - - - - 9 Kegiatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
Pemberdayaan SDM dan Diklat Tenaga kesehatan dan
kader yang dilatih - - - - 198 orang
Promosi Kesehatan Tenaga promosi
kesehatan dan kader yang dilatih
324 orang
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-41
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Dinas Kesehatan
Penanganan Gizi Masyarakat Menurunnya jumlah
Balita Gizi buruk - - - - 30 balita
Program Perbaikan Lingkungan Sehat
Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Terlaksananya Sanitasi
Total Berbasis Masyarakat (STBM)
- - - - 4 Kegiatan
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Peningkatan Imunisasi Terlaksananya
pertemuan evaluasi program imunisasi
- - - - 2 kali
Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah
Adanya Tim Kesehatan Calon Jamaah Haji,
Sosialisasi Deteksi Dini Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah dan Bimbingan Teknis ke
PKM
- - - - 6 Kegiatan
Pengendalian Vektor Daerah Endemis dan Penyakit Menular
Jumlah Lokasi Pengendalian Vektor
Penyakit DBD dan Pemeriksaan Jentik
Secara Berkala
74 lokasi
Penanganan TBC-Kusta Menurunnya Prevalensi kasus penyakit menular
TBC dan Kusta 5 %
Penanganan Diare, ISPA dan HIV AIDS
Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis
Data ISPA dan Speciment HIV-AIDS
- - - - 2 Kegiatan
Penanganan Malaria
Penemuan Penderita Malaria, Survey dan Pemetaan Tempat
Perindukan nyamuk dan Pengendalian Vektor
Penyakit Malaria
3 Kegiatan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-42
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Penaganan Penyakit Rabies Penanggulangan Rabies
yang Terlaksana 32 kasus
Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jaminan Kesehatan Adanya Bimtek Jamkes - - - - 4 Kegiatan
Pengawasan Kefarmasian
Terlaksananya pengawasan sarana kesehatan dan obat
serta Bimtek
3 kegiatan
Pengembangan SDTK/Simpus dan Penyusunan Profil Kesehatan
Terlaksananya pengamanan Simpus
dan penyusunan Profil kesehatan
2 kegiatan
Jamkesmas dan Jampersal Jumlah Puskesmas yang melayani Jamkesmas/
Jampersal 18 Puskesmas
Pelaksanaan Kegiatan Labkesda Jumlah Sampel makanan
dan minuman yang dipantau kelayakannya
360 sampel
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas
Jumlah Bangunan yang terbangun/ terehab
3 paket
Pembangunan Poskesdes (DAK) Jumlah Poskesdes yang
terbangun 3 unit
Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK) Jumlah Alkes yang
teradakan 1 paket
P Pembangunan Puskesmas (DAK) Terbangunnya gedung rawat inap dan Poned
2 paket
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Poskesdes (DAK) Adanya Poskesdes KIT 3 set
Pengadaan Alat-alat Laboratorium Tersedianya alat-alat
Laboratorium 1 paket
Perencanaan, Pengawasan dan Pengelola Teknis Dana Otsus-Migas
Tersedianya dokumen Perencanaan
7 paket
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-43
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Menurunnnya AKI dan
AKB
102/100.000 & 5/1000 KH
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
BLU-RSUD
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Alkes dan
Bahan Pakai Habis Keperluan Rumah Sakit
60 bulan 12 bulan
Prgram Upaya Kesehatan Masyarakat
Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosialisasi Kerjasama dengan PMI Bireuen,
Donor Darah - - - - 1 Kegiatan
Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Biaya Penyelenggaraan
Mayat Terlantar 1 Kegiatan
Program Pngadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata
Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Terlaksananya rehab Gedung Rumah Sakit
11 Paket
Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah sakit Tersedianya Alat-alat
kedokteran rumah Sakit 1 paket
Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat-
obatan Rumah sakit 1 paket
Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (dapur,ruang pasien, loundry,ruang tunggu,dll)
Tersedianya Peralatan keperluan rumah tangga
Rumah sakit 5 tahun 1 tahun
Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit Tersedianya pengadaan
bahan-bahan logistik Rumah sakit
5 tahun 1 tahun
Pelayanan Rujukan (DAK) Terlaksananya
pengadaan untuk kegiatan DAK
2 paket
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-44
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
RS Paru/ RS Mata
Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit
Tersedianya jasa servise pengolahan limbah
1 paket
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit
Adanya Jasa service Alat-alat Kesehatan RS
3 paket
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance / Jenazah
Tersedianya Jasa Service Kenderaan
1 tahun
BLU-RSUD
Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit
Jasa Service Peralatan kantor/perlengkapan RS
1 tahun
PEKERJAAN UMUM
Preogram Pembangunan Jalan dan Jembatan
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Perumahan Rakyat
Pembangunan Jalan Dok. Perencanaan,
Pembangunan Jalan dan Pengawasan Jalan
20 paket
Pembangunan Jembatan
Dokumen Perencanaan, Pembangunan Jembatan
dan Pengawasan Jembatan
10 paket
Peningkatan Jalan Dokumen Perencanaan, Peningkatan Jalan dan
Pengawasan Jalan 26 paket
Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong
Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong
Dokumen Perencanaan, Pembangunan Saluran
Drainase / Gorong-Gorong dan Pengawasan
20 Paket
Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dokumen Perencanaan,
rehab/pemeliharaan jalan & pengawasan
7 paket
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terlaksananya
pemeliharan rutin jembatan
1 Paket
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-45
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah
Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)
Dokumen Perencanaan, Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dan
Pengawasan
8 Paket
Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Tersedia Jaringan Air
Minum/Air Bersih 2 paket
Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan
Perumahan Rakyat
Pengembangan Sistem Distribusi Air Limbah Pengembangan Prasarana MCK
18 paket
Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Pengembangan Prasarana MCK
2 paket
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PANSIMAS II)
Pengembangan Prasarana Air Minum
dan Sanitasi 16 paket
Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh
Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Adanya Pembangunan/
Peningkatan Infrastruktur
16 Paket
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan
Adanya Dokumen Perencanaan,
Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan
serta dokumen pengawasan
- 52 Paket
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
Dinas Pengairan, Pertambangan
dan Energi
Pembangunan Jaringan Irigasi
Dokumen Perencanaan/ pengwasan, dan
Terbangunnya Jaringan Irigasi, dan talud
1.540 Ha + 13 paket
Water Resources Irrigation Management Program APL II (WISMP – APL II) dana hibah
Adanya pemeliharaan Jaringan Irigasi
5 paket
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-46
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Sumber Daya Air Lainnya
Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya (DAK)
Luas Daerah Irigasi dan Penampung Air lainnya
yang terehab
8.475 HA (21 paket)
Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jumlah Jaringan Irigasi 3 paket
Program Pengendalian Banjir
Dinas Pengairan, Pertambangan
dan Energi
Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai
Tersedianya Dokumen Perencanaan/pengawasan, pembangunan tebing
krueng, Normalisasi/ Pengerukan Kuala
- - - - 8 Paket
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan
Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C
Terlaksananya Pengawasan
Penambangan Mineral Bukan LOgam dan
Batuan
1 tahun
Penyediaan Papan Nama Larangan Izin Pertambangan Jumlah Papan Larang
yang diadakan 60 unit
Program Sarana Air Bersih
Penyediaan sarana Air Bersih Pemboran air bawah
tanah & bak penampung yang di adakan
2 Paket
PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Pengembangan Data/Informasi
Penyusunan Buku Bireuen Dalam Angka Adanya Buku Bireuen
Dalam Angka 5 paket - - - - 1 paket 1 paket 20%
Penyusunan Buku Produk DomestikRegional Bruto (PDRB) Kab. Bireuen
Tersedianya Buku Produk Domestik
Regional Bruto 5 paket - - - - 1 paket 1 paket 20%
Penyusunan Buku Peluang Investasi Kabupaten Bireuen
Tersedianya buku peluang investasi
1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-47
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Penyusunan Buku Monografi/ Sistem Informasi Profil daerah Kabupaten Bireuen
Tersedianya buku monografi Kab. Bireuen
1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%
Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen
Terlaksananya Kajian Potensi PAD
1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Meningkatnya SDM aparatur Perencana
25 orang - - - - 5 orang 5 orang 20%
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen
Dokumen RKPD Kab. Bireuen
5 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 20%
Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)
Terselenggaranya Musrenbang RKPD
5 kali - - - - 1 kali 1 kali 20%
Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-2017
Tersusunnya Dokumen Renstra
1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)
Tersusunnya Dokumen PPAS
5 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 20%
Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK Kab. Bireuen
Adanya Pemeriksaan dan Pembahasan RKA
Oleh TAPD 5 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 20%
Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)
Tersusunnya Dokumen PPAS Perubahan
5 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 20%
Penyusunan RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017 Tersusunnya Dokumen
Dokumen RPJM 1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
Dana Pendamping/Penunjang Water Resources Irrigation Sector Management Program (WISMP)
Terlaksananya Kegiatan WISMP
4 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 25%
Penyusunan Perencanaan Kegiatan Dana TBH Migas dan Otsus Kab. Bireuen
Terlaksananya Kegiatan dari Dana TBH Migas
dan Otsus 5 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 20%
Penyusunan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Bireuen
Tersusunnya Prioritas Kegiatan dari Dana
Alokasi Khusus 5 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 20%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-48
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Penyusunan Kebijakan Umum APBK Perubahan Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBK
(KUA) Perubahan 5 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 20%
Penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBK
(KUA) 5 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 20%
Penyusunan Rancangan Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum (Cipta Karya) Kabupaten Bireuen
Tersusunnya Dokumen RPIJM
1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
Pendampingan Program Pengembangan Kakao Bireuen (SCCP)
Tersedianya dokumen Pengembangan Kakao
1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
Koordinasi Penyusunan Percepatan Program Pembangunan Regional
Tersedianya laporan koordinasi
1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%
Koordinasi Perencanaan Pembangunan
Tersedianya laporan koordinasi dan poster
pembangunan di kecamatan
5 paket - - - - 1 paket 1 paket 20%
Monitooring dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Bireuen
Tersedianya laporan monev pelaksanaan
pembangunan 5 paket - - - - 1 paket 1 paket 20%
Sinkronisasi Penguatan Keberlanjutan Program Aceh Development Financing Facility Project (A-EDFF)
Terlaksananya pendampingan Kegiatan
A-EDFF 2 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 50%
Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)
Terlaksananya Koordinasi PNPM- MP
5 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 20%
Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama
Terkoordinasinya Tugas Perbantuan dan Urusan
Bersama 5 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 20%
Analisis Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bireuen Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia
Tersedianya buku data Kesejahteraan Rakyat
1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
Koodinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan
Adanya Dokumen Perencanaan
Pennggulangan Kemiskinan
1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%
Dana Penunjang AMPL/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan
Adanya Kelompok Kerja Penyelenggara Program
2 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 paket 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-49
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Nasional Penyediaan Air Minum dan Penyehatan
Lingkungan
Penyediaan Dana Pendampingan Administrasi Program satker P2DTK
Terlaksananya kegiatan P2DTK
3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 3 kegiatan 100%
Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM-DTK)
Terlaksananya Kerjasama dan
Koordinasi Dengan Dinas Teknis dan
Masyarakat
1 Dokumen - - - 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Pengadaan Peralatan Labor GIS Adanya Peralatan GIS 1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Koordinasi Pelaksanaan Dana Tugas Perbantuan (APBN)
Adanya Kerjasama dan Koordinasi Untuk
Terselenggaranya Tugas Perbantuan
3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 3 kegiatan 100%
Pelaksanaan Musyawarah Forum SKPK Kabupaten Bireuen
Terlaksananya Forum SKPK Kab. Bireuen
1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Pengelolaan dan Pengembangan Website
Adanya Pengelolaan Informasi Perencanaan
Pembangunan di Website Bappeda
1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Penyusunan RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017 Tersusunnya RPJM Tahun 2012-2017
1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Penyusunan Dokumen pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh Dalam Kabupaten Bireuen
Adanya Dokumen Pengembangan
Kawasan Cepat Tumbuh 1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%
Identifikasi, Pengukuran dan Pembuatan Dokumen Kawasan Ekonomi Kab. Bireuen
Dokumen Pengukuran tanah
1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%
Perencanaan Pengembangan Rumah sakit Umum daerah dr. Fauziah Kab. Bireuen
Dokumen rencana pengembangan RSUD dr.
Fauziah Kab. Bireuen 1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%
Perencanaan Umum Jalan Strategis Kab Bireuen Tersusunnya
perencanaan umum jalan strategis
1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%
Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kab. Bireuen
Tersusunnya Renstra Bappeda
1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-50
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Penyusunan Rencana Umum Pusat Ekonomi rakyat Tanjong Nie
Dok. Perencanaan Pusat Ekonomi Rakyat tanjong
Nie 1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%
Penyusunan Rencana umum Pusat Ekonomi Rakyat Paya Umpung
Adanya dokumen Perencanaan Umum
Pusat Ekonomi Rakyat Paya Umpung
1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%
Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Pusat Eko Wisata Paya Jagat Jeumpa Bireuen
Dok. Perencanaan Pengembangan Pusat Eko Wisata Paya Jagat
Jeumpa Bireuen
1 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
Survey Pembangunan Saluran Irigasi Bendungan Peudada
Survey Pembangunan Saluran Irigasi
Bendungan Peudada 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Survey Pendataan dan Inventarisasi Nama-nama Rupa Bumi Kabupaten Bireuen
Survey dan Inventarisasi Nama-Nama Rupa Bumi
1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Program Perencanaan Tata Ruang
Revisi Draft RTRW Kab Bireuen Dokumen RTRW 2 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 2 Kegiatan 100%
Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012
Adanya Biaya Operasional BKPRD Kabupaten Bireuen
2 paket - 1 Paket 1 Paket - 1 Paket 2 paket 100%
PERHUBUNGAN Dishub
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pelatihan SDM DAM Bidang Komunikasi dan Informasi
Adanya Pelatihan Migrasi Windows ke
Software Legal (Linux) 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas LLAJ
Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Pemeliharaan Traffic
Light dan Warning Light 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Mengurangi Angka 4 Kegiatan - - - - 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-51
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Angkutan Kecelakaan Lalu Lintas
Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kenderaan Angkutan Umum Teladan
Meningkatnya Prestasi Kerja Sopir
1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatnya Jasa Layanan Angkutan
1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana
Pembangunan Gedung Terminal Dok. Perencanaanl 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK) Pengadaan dan
Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas
131 unit & 1 paket
31 unit 100 unit 100 unit 100% 1 Paket 131 unit & 1 paket 100%
Pembangunan Marka Jalan (DAK) Pembuatan Marka Jalan
dan Zebra Cross 2466 meter - 1770 meter 1770 meter 100% 696 M2 2466 meter 100%
Pembangunan pagar Pengaman (DAK) Adanya pagar pengaman
jalan 90 meter 90 meter 90 meter 100% - 90 meter 100%
Pemilihan Awak kenderaan Umum Teladan (AKUT) Terpilihnya awak kenderaan umum
teladan 1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%
Pembentukan dan Penataan Median Jalan Adanya Median Portable
dan Kerucut LLAJ 1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
Pembangunan Balai Pengujian Kenderaan Bermotor Dokumen Perencanaan 1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Pengadaan Alat Pengujian Kenderaan Bermotor Adanya Cetak Buku Uji, Cetak Plat Uji dan Alat
Pengujian Manual
13.400 buku uji & 7.000 plat uji dan 1 kegiatan
12.000 buku 1.400 buku uji &
7.000 plat uji
1.400 buku uji & 7.000 plat
uji 100% 1 Kegiatan
13.400 buku uji & 7.000 plat uji dan 1 kegiatan
100%
Program Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informatika
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi
Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dan
Pemeliharaan Repiter 4 paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 4 paket 100%
LINGKUNGAN HIDUP Kantor
Kebersihan,
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-52
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Pertamanan & Lingkungan Hidup
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan
Adanya Alat-alat Kebersihan, Cairan
Pembunuh Lalat, Service Kenderaan, Mesin Sedot Tinja, Papan Peringatan,
Kamera dan Sound System
3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan
Adanya Petugas Kebersihan (Sopir,
Mandor dan Buruh), Lembur, Bantuan
Kecelakaan, Santunan Lauk Pauk dan Premi Asuransi Kesehatan
2 paket & 19 org / 365 hari,
9 org / 365 hari dan 167 org /
365
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
19 org / 365 hari, 9 org / 365 hari dan
167 org / 365
2 paket & 19 org / 365 hari, 9 org / 365 hari
dan 167 org / 365 100%
Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (DAK)
Adanya Gerobak Sampah, Tong Sampah,
Container dan Bangunan Bak Sampah
5 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 4 Paket 5 Paket 100%
Peningkatan Pengelolaan Persampahan
Perencanaan dan Pengawasan
Pembangunan Bak Sampah
3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Pembersihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Adanya Pengelolaan
Sampah di TPA 24 Kali - - - 24 Kali 24 Kali 100%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber air (DAK)
Terlaksananya Penghijauan dan
berfungsinya sumur 4 paket, 10 unit - 4 paket, 10 unit
4 paket, 10 unit
100% - 4 paket, 10 unit 100%
Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbe-sumber Air (DAK)
Adanya Pengadaan Sumur Resapan dan Penanaman Pohon
Penguat Sekitar Sumber Mata Air
4 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 4 paket 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-53
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Disduk dan Capil
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Mobilisasi Penduduk Proses pengambilan
sidik jari, tanda tangan dan foto
17 kec (1 kegiatan)
- 17 kec (1 kegiatan)
17 kec (1 kegiatan)
100% - 17 kec (1 kegiatan) 100%
Sosialisasi Penerapan e- KTP
Penerapan e-KTP bagi penddk wajib KTP dalam wilayah kab.
Bireuen
2 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil
Adanya Pelatihan Untuk Sekdes
1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Penertiban dan Pendataan Wajib Retribusi Daerah
Adanya Validasi Data Base Kependudukan
Tingkat Gampong (609 Gampong) dan Validasi
Data Siak
1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adanya Pengawasan Terhadap Program
Kegiatan e-KTP 17 Kecamatan - - - - 17 Kecamatan 17 Kecamatan 100%
Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi NIK/SIAK Adanya Honorarium 2 Kegiatan - - - - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Sosialisasi e-KTP Lancarnya Program
Kegiatan e-KTP 2 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 100%
SOSIAL Dinsos, Trans,
Naker
Program Pembinaan Lansia Belai Kasih
Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana PSTW Belai kasih
Terpenuhinya e-KTP bagi penddk wajib KTP
300 org, 5 thn 180 org, 3 thn 60 org, 1 thn 60 org, 1 thn 100% 60 org, 1 thn 300 org, 5 thn 100%
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpenci (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-54
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Tersusunnya Laporan
Data Base Tenaga Kerja 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi
Bibit Karet Untuk 100 KK di Bukit Ceurana
100 Batang / 1 KK
- - - - 100 Batang / 1
KK 100 Batang / 1 KK 100%
Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Sepeda Motor 220 JPL
Adanya Pelatihan 17 Peserta - - - - 17 Peserta 17 Peserta 100%
Pengadaan Bahan Pangan dan Sandang Bagi Fakir Miskin
Adanya Bantuan Untuk Fakir Miskin
1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Pengadaan Paket Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Adanya Kain Sarung dan Baju Koko
2 Item - - - - 2 Item 2 Item 100%
Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Kaum Dhuafa Adanya Rumah Untuk
Kaum Dhuafa 8 Unit - - - - 8 Unit 8 Unit 100%
Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma
Pengadaan Alat-alat Bantu Bagi Penyandang Cacat Adanya Kursi Roda dan
Tongkat Standar 2 Item - - - - 2 Item 2 Item 100%
Pemberdayaan Bagi Penyandang Cacat dan Remaja Putus Sekolah
Adanya Pelatihan 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Belai Kasih
Adanya Biaya Operasional Panti Jompo dan Biaya Makan Minum
Lansia di Panti Jompo
2 paket &1 Tahun dan 60 Orang Lansia
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun dan 60
Orang Lansia 2 paket &1 Tahun dan
60 Orang Lansia 100%
Perencanaan Sarana dan Prasarana
Adanya Dokumen Perencanaan Rehab
Mushalla Panti Jompo PSTW
1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Pengadaan Paket Sosial Bagi Masyarakat Tenda Pesta dan Kursi
Plastik 2 Item - - - - 2 Item 2 Item 100%
Program Pengadaan Pemberdayaan Transmigrasi
Pengukuran dan Pemetaan Lahan Transmigrasi
Adanya Buku Program P2KTrans, Buku
Program P2MKT, Buku Laporan dan Peta Hasil
4 Dokumen - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-55
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Pengukuran
Identifikasi Lahan Transmigrasi Identifikasi Lahan
Transmigrasi 4 Lokasi - - - - 4 Lokasi 4 Lokasi 100%
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Kesiagaan satuan
pemadam kebakaran 1 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% - 1 Paket 100%
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Operasional Siaga Bencana Tercapainya
Penanganan Masalah Tanggap Darurat
1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Adanya Tabung Pemadam Kebakaran, Radio Handie Talkie
1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Pengisian Racun Api Isi Ulang dan Service
Pompa Penghisap Mobil Pemadam Kebakaran
2 Kegiatan - - - - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran
Adanya Tim Pencegahan &
Pengendali Kebakaran, Jamsostek, Makan
Minum dan Pakaian
1 paket & 12 Bulan
- 1 paket 1 paket 100% 12 Bulan 1 paket & 12 Bulan 100%
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Sekretariat Daerah
Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya
Perjalanan Dinas Luar Daerah
5 tahun 3 thn 1 thn 1 thn 100% 1 tahun 5 tahun 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-56
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
SEKRETARIAT DAERAH
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS
Perawatan dan Pengobatan KDH/WKDH
3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 paket 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor 5 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 5 paket 100%
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
Biaya Perjalanan Dinas Sekretariat
5 Tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 Tahun 5 Tahun 100%
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Honorarium 2 paket & 79
orang / 12 bln 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
79 orang / 12 bln
2 paket & 79 orang / 12 bln
100%
Biaya Jasa Kelebihan Jam Kerja Lembur Pegawai 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 paket 100%
Program Evaluasi dan Monitoring Program Otonomi Daerah
Penunjang Kegiatan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan
Pemerintah Daerah 3 Tahun 1 thn, 1 Dokumen
1 thn, 1 Dokumen
1 thn, 1 Dokumen
100% 1 Tahun 3 Tahun & 2 dokumen 100%
Penyusunan LKPJ Tahunan Tersusunnya LKPJ
Tahun 2011 2 thn, 2
Dokumen -
1 thn, 1 Dokumen
1 thn, 1 Dokumen
100% 1 thn, 1
Dokumen 2 thn, 2 Dokumen 100%
Penyusunan LKPJ Lima Tahunan Tersusunnya LKPJ Tahun 2007-2012
2 thn, 2 Dokumen
- 1 thn, 1
Dokumen 1 thn, 1
Dokumen 100%
1 thn, 1 Dokumen
2 thn, 2 Dokumen 100%
Penyusunan LPPD Tahunan Tersusunnya LPPD
Tahun 2011 2 thn, 2
Dokumen -
1 thn, 1 Dokumen
1 thn, 1 Dokumen
100% 1 thn, 1
Dokumen 2 thn, 2 Dokumen 100%
Penyusunan LPPD Lima Tahunan Tersusunnya LPPD Tahun 2007-2012
2 thn, 2 Dokumen
- 1 thn, 1
Dokumen 1 thn, 1
Dokumen 100%
1 thn, 1 Dokumen
2 thn, 2 Dokumen 100%
Program Pembinaan Tata Ruang dan Pertanahan
Pembebasan Tanah Untuk Sarana Umum Adanya Sertifikasi
Tanah, Penimbunan dan Pengadaan Tanah
14 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 13 Paket 14 Paket 100%
Penataan Batas Wilayah Dalam Kabupaten Bireuen Adanya Dokumen Batas
Wilayah 1 paket & 1 Dokumen
- 1 Paket 1 Paket 100% 1 Dokumen 1 paket & 1 Dokumen 100%
Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah
Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Iuran APKASI dan Iuran 1 paket & 2 - 1 Paket 1 Paket 100% 2 Iuran 1 paket & 2 iuran 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-57
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Forum KKA iuran
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Insentif & lembur tenaga Satpol PP dalam Penertiban Umum Kab.
Bireuen
1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Program Pengembangan Wilayah Pemekaran
Pemekaran Kecamatan Peudada Pemekaran Kecamatan 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Gampong
Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Gampong/Mukim
Pemahaman Tupoksi Aparatur Pemerintahan
Mukim dan Gampong 1902 orang 1 Paket - - - 1902 orang 1902 orang 100%
Program Pembinaan Tata Ruang dan Pertanahan
Penataan Batas Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Adanya Penataan dan
Pemetaan Batas Gampong
1 Dokumen 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum
Penyusunan Produk Hukum Daerah Tersusunnya Qanun /
Peraturan Bupati
2 paket & 13 Qanun dan 25
PerBup 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%
13 Qanun dan 25 Peraturan
Bupati
2 paket & 13 Qanun dan 25 Peraturan Bupati
100%
Penyusunan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tertibnya Pelaksanaan
Qanun 1 paket & 1 Dokumen
1 Paket - - - 1 Dokumen 1 paket & 1 Dokumen 100%
Pelayanan Jasa Advokasi
Jasa Advokasi Kepada Masyarakat Tidak
Mampu dan Gugatan Perdata Terhadap
Pemerintah Daerah
2 paket & 1 Tahun
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%
Pengukuhan Panitia RAN HAM Panitia RAN HAM 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Penataan Kelembagaan
Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas Jabatan SKPD Pemerintah Kabupaten Bireuen
Terbentuknya SKPD sesuai kebutuhan
1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-58
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Penyusunan LAKIP Kabupaten dan LAKIP Setdakab
Tersedianya Dokumen sebagai Acuan Dasar dalam melaksanakan
fungsi jabatan
2 paket & 2 Dokumen
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Dokumen 2 paket & 2 Dokumen 100%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Pengadaan Pakaian Anggota Linmas Lengkap Bagi PAM TPS Untuk PILKADA
Terciptanya keseragaman pakaian
anggota linmas 3616 pasang - 2050 pasang 2050 pasang 100% 1566 pasang 3616 pasang 100%
Pelatihan Anggota Linmas PAM TPS Dalam Rangka Menghadapi PILKADA
Terciptanya keamanan dan ketertiban di TPS –
TPS Pilkada 3616 org - 2050 0rg 2050 org 100% 1566 orang 3616 org 100%
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan
Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PILKADA Terlaksananya Pilkada
Dengan Lancar 2 kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 kegiatan 100%
Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)
Adanya Koordinasi Antara Pemerintah
Daerah Dengan TNI-POLRI
1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Tim Pemantauan Aliran Sesat dan Warga Asing Meningkatnya
Kenyamanan Dalam Wilayah Kab. Bireuen
1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Tim Koordinasi Muspida/Muspida Plus Kab. Bireuen Adanya Koordinasi
Muspida/Muspida Plus Dalam Kab. Bireuen
1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Pembinaan Kesadaran Bela Negara
Adanya Pengamanan dan Pembinaan
Teritorial dan Pelatihan Bela Negara
1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Pendidikan Politik Masyarakat
Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Adanya Verifikasi Data
Bantuan Keuangan Kepada Partai
2 kegiatan 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 2 kegiatan 100%
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-59
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Pemantauan dan Monitoring Keberadaan Ormas dan LSM
Adanya Pengawasan Terhadap Keberadaan Ormas dan LSM Dalam Wilayah Kab. Bireuen
1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Operasional Unit
Layanan Pengadaan 1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Penyusunan Standarisasi Analisa Belanja tersedianya buku
standarisasi belanja 50 buku - 50 buku 50 buku 100% - 50 buku 100%
Penyusunan standarisasi Satuan Harga Barang Tersedianya buku standarisasi SAB
80 buku - 80 buku 80 buku 100% - 80 buku 100%
Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pemeriksaan Kasus
1 tahun - 1 tahun 1 tahun 100% - 1 tahun 100%
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Terlaksananya Monitoring Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
1 tahun - 1 tahun 1 tahun 100% - 1 tahun 100%
Penyusunan Mekanisme dan Pengelolaan APBK
Tersedianya Pedoman Penyusunan dan
Pertanggungjawaban Anggaran
2 Dokumen 1 Dokumen - - - 1 Dokumen 2 Dokumen 100%
Pembentukan Unit Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)
Terbentuknya LPSE 1 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Adanya Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja
SKPK 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Program Pemberdayaan Keagamaan dan Keistimewaan Aceh
Pelaksanaan Safari Ramadhan Terlaksananya Safari
Ramadhan 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Rutinitas Keagamaan Mushalla Sekretariat Daerah dan Mushalla Pendopo
Adanya Rutinitas Keagamaan
1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-60
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Pembinaan LPTQ Kab. Bireuen Adanya Pembinaan
Terhadap LPTQ Kab. Bireuen
1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Program Peringatan Hari-hari Besar
Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI Ke 67 di Kabupaten Bireuen
Terselenggaranya Perayaan HUT
Kemerdekaan RI 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah Terselenggaranya
Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah
7 Kegiatan - - - - 7 Kegiatan 7 Kegiatan 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Materai Surat Menyurat dan
Kelengkapan Administrasi
2 paket & 12 Bulan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan 2 paket & 12 Bulan 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Rekening Listrik dan
Rekening Air
2 paket & 12 Bulan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan 2 paket & 12 Bulan 100%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Oeprasional
Adanya Service, BBM Kenderaan Dinas
Operasional
1 paket & 1 Tahun
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 1 paket & 1 Tahun 100%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Tersedianya Jasa Petugas Kebersihan, Alat
Kebersihan dan Jasa Pihak Ketiga
2 paket & 17 org / 12 bln
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 17 org / 12 bln 2 paket & 17 org / 12
bln 100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terpeliharanya Alat-alat
Studio dan Komputer 1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 2 paket & 1
Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 2 paket & 1
Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
2 paket & 1 Tahun
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan 2 paket & 1 Tahun 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan, Minum dan Honorer
2 paket & 12 Bulan 77 org x
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan 77 org
x 22 hari x 11 2 paket & 12 Bulan 77 org x 22 hari x 11 bln
100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-61
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Daerah 22 hari x 11 bln bln
Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas Jasa Sewa Rumah Wakil Bupati, Asisten, Kabag
dan Gudang Sekretariat
2 paket & 1 Tahun
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pengadaan Mobil Jabatan Adanya Kenderaan
Operasional 2 Unit - - - - 2 Unit 2 Unit 100%
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Fasilitas
Kerja Aparatur Daerah 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Pengadaaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya
Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas
2 paket & 1 Tahun
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%
Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor
Mesin Penghancur Kertas, Papan Visual
Elektronik, Kipas Angin dan Peralatan Sound
System
1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Pengadaan Mobileur Meja 1/2 Biro, Kursi dan
Sofa 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya
Bangunan Gedung Kantor
2 paket & 1 Tahun
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
Tersedianya Service Perlengkapan Gedung
Kantor
2 paket & 1 Tahun
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan
Rehab Atap Parkir Pendopo, Pembuatan
Tempat Parkir Pendopo, Rehab Bangunan
Pendopo dan Pengecatan Pagar dan
Gerbang Pendopo
6 Paket 1 Paket - - 5 Paket 6 Paket 100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Adanya Pakaian Dinas 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Program Pelaksanaan Hari Raya
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-62
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Terlaksananya
Pelaksanaan Hari Lebaran
4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 2 Kegiatan 4 Kegiatan 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Diklat Teknis PNS dan Diklat Dalam Jabatan Lainnya
Adanya Diklat Teknis dan Diklat dalam
Jabatan lainnya Bagi PNS dan Pejabat
5 Kegiatan - - - 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100%
SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Adanya Beasiswa Dokter Spesialis dan Beasiswa
Pamong Praja 5 Kegiatan - - - 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100%
Diklat Penjenjangan Struktural PNS Adanya Diklat PIM III
dan IV 2 Kegiatan - - - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Untuk Daerah Adanya Jumlah
Kebutuhan PNS yang Ideal
1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Penunjang Pendidikan Formal Aparatur Biaya Tugas Belajar S3
dan S2 2 Kegiatan - - - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Diklat Prajabatan Golongan II CPNSD Syarat 100 % PNS 45 org / 19 Hari / 3 kali
- - - 45 org / 19 Hari / 3 kali
45 org / 19 Hari / 3 kali 100%
Diklat Prajabatan Golongan III CPNSD Syarat 100 % PNS 65 org / 24 Hari / 3 kali
- - - 65 org / 24 Hari / 3 kali
65 org / 24 Hari / 3 kali 100%
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Pembinaan Administrasi Kepegawaian Daerah
Panitia Pelantikan Pejabat Struktural, Panitia Baperjakat, Panitia Pelaksana
Upacara
1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Pengelolaan Operasional Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian
Pendataan PNS 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Pengadaan dan Pengelolaan Operasional SIMPEG Adanya Ruangan,
Prasarana dan Biaya Operasional Simpeg
1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-63
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Adanya Surat Kabar dan Majalah Untuk Bupati,
Wakil Bupati dan Sekretariat
360 Hari 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 360 Hari 2 paket & 360 Hari 100% Bagian Humas
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi
Terjalinnya Hubungan yang Harmonis antar Pemerintah Daerah
dengan Pers
1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Program Kerja Sama Informasi dengan Masmedia
Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
Adanya Informasi Kepada Masyarakat
Tentang Penyelenggaraan
Pemerintah
1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Pembangunan Sistem Informasi Penanaman Modal
Pengelolaan Situs Web Adanya Pengelolaan Situs Website Pemda
3 kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 Kegiatan 3 kegiatan 100%
Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan
Penataan dan Pengklasifikasian Buku-Buku Perpustakaan Umum
Terlaksananya Pengelolaan dan
Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten
3 kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 Kegiatan 3 kegiatan 100%
Pelayanan Perpustakaan Keliling Kabupaten Bireuen Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat
2 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
Tersedianya Materai Surat Menyurat dan
Kelengkapan Administrasi
3 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
12 Bulan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa 2 paket & 1 org 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 org / 6 bln, 1 2 paket & 1 org / 6 bln, 1 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-64
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Administrasi Keuangan Untuk Pengguna
Anggaran, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran,
Staf Administrasi, Operator Komputer dan
Pengurus Barang
/ 6 bln, 1 org / 6 bln, 3 org / 6 bln, 1 org / 10 bln, 3 org / 6 bln, 2 org / 6
bln dan 1 org / 6 bln
org / 6 bln, 3 org / 6 bln, 1
org / 10 bln, 3 org / 6 bln, 2
org / 6 bln dan 1 org / 6 bln
org / 6 bln, 3 org / 6 bln, 1 org / 10 bln, 3 org / 6 bln, 2 org / 6 bln dan 1
org / 6 bln
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat-alat
Kebersihan 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor
Service Komputer, Laptop, Printer, Vacum
Cleaner, Mesin Foto Copy, Proyektor, Mesin
Ketik dan Mesin Fax
3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis
Kantor 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang
Cetakan dan Penggandaan
3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik
3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan 3 paket 100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Bahan Pakai Habis, Lemari, Rak Besi, Kipas
Angin, Exhaust Fan, Papan Struktur, Gordyn,
Mesin Air, Komputer, Laptop, Printer, UPS,
Meja Kerja, CCTV, Proyektor, Microfon,
Radio SSb dan Radio HT
3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Tersedianya Media Informasi
3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan, Minumdan Honorer
Daerah
2 paket & 12 Bulan dan 25
orang x 22 Hari x 11 bln
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan dan 25 orang x 22 Hari x 11 bln
2 paket & 12 Bulan dan 25 orang x 22 Hari x 11
bln 100%
Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah
Terlaksananya Koordinasi Dalam
3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-65
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Daerah dan Luar Daerah
Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran
Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung
2 paket & 25 org / 12 bln
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 25 org / 12 bln 2 paket & 25 org / 12
bln 100%
Biaya Jasa Kelebihan Jam Kerja Lembur Pegawai 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 100%
Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas Tersedianya Jasa Sewa
Rumah 1 Tahun - - - 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
Perbaiki Pintu Jendela, Lantai, Atap dan Plafon,
Kamar Mandi dan Renovasi Taman
3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional
Adanya Service, BBM dan Perizinan
Kenderaan 3 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 3 tahun 100%
Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor
Service AC, Izin Radio, Izin Kartu Anggota
ORARI dan Pemasangan Material
3 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 3 tahun 100%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobileur Perbaikan Meja Rapat, Meja 1/2 Biro, Lemari
Arsip dan Filling Cabinet 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Adanya Pakaian Dinas Harian, Pakaian Kerja
Lapangan, Pakaian Kerja Supir dan Pakaian Kerja
Cleaning Service
3 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 3 tahun 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
Adanya Bimtek 3 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 100%
Program Peningkatan Kesejateraan Dewan
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Sipil Harian Lengan Panjang dan Lengan Pendek dan
3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-66
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Pakaian Sipil Resmi
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terciptanya Qanun
Daerah 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%
Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama
Terlaksananya Hearing 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%
Rapat-Rapat Paripurna Terlaksananya Fasilitas Rapat-Rapat Paripurna
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%
Kegiatan Reses Terjaringnya Aspirasi
Masyarakat 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%
Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah
Terlaksananya Fungsi Pengawasan
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%
Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah
Peningkatan Wawasan Kerja DPRK
5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%
Pertemuan dengan Asosiasi (Adkasi, Adeksi Lemhanas)
Terlaksananya Acara Adkasi dan Adeksi
3 Paket 2 Paket - - 1 Paket 3 Paket 100%
Program Peningkatan Lembaga Sekretariat DPRK
Asuransi Kesehatan DPRD
Adanya jaminan kesehatan bagi
pimpinan dan anggota DPRD
3 Paket (35 orang)
1 paket (35 orang) 1 paket (35
orang) 1 paket (35
orang) 100%
1 paket (35 orang)
3 Paket (35 orang) 100%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Peningkatan
Kapasitas SDM 2 Kegiatan 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK
Dokumen DPA, DPPA, Laporan Keuangan dan
LAKIP 4 Dokumen - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 100%
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Buku
Perhitungan Semesteran 2 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 100%
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-67
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Tersedianya Buku
Standar Harga Barang 1 paket & 80
buku - 1 Paket 1 Paket 100% 80 buku 1 paket & 80 buku 100%
Penyusunan Standarisasi Analisa Belanja Tersedianya Buku
Standarisasi Analisa Belanja
50 buku - - - - 50 buku 50 buku 100%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD
Tersusunnya Buku APBK Kabupaten
Bireuen
1 paket & 4 Dokumen
- 1 Paket 1 Paket 100% 4 Dokumen 1 paket & 4 Dokumen 100%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD
Tersusunnya Buku Perubahan APBK
Kabupaten Bireuen
1 paket & 4 Dokumen
- 1 Paket 1 Paket 100% 4 Dokumen 1 paket & 4 Dokumen 100%
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
Tersusunnya Buku Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBK
1 paket & 4 Dokumen
- 1 Paket 1 Paket 100% 4 Dokumen 1 paket & 4 Dokumen 100%
Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
Jasa Pemeliharaan Program CIDA dan
Pengadaan Program Komandan
2 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 paket 100%
Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Pembuatan dan
Perubahan Sertifikasi / Hak Atas Tanah
2 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 100%
Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Terdatanya Data Aset 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Penyusunan Sistem Informasi Pengelola Barang Daerah
Jasa Peningkatan dan Pemeliharaan Software
SIMBADA 2 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 100%
Intensifikasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)
Penilaian Terhadap Tuntutan Ganti Rugi
2 Paket - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 100%
Penyelenggaraan Koordinasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pemungutan Pajak Bahan Bakar
Terlaksananya Koordinasi dalam
rangka pemungutan pajak PPJU dan Terdata
JumlahPemakai BBM dlm Kabupaten Bireuen
1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Penertiban dan Pendataan Wajib Retribusi Daerah
Tim Pendataan Pajak Warung Kopi dan Pajak
Sarang Walet, Tim Pendataan Wajib
3 Kegiatan dan 1 Dokumen
- - - - 3 Kegiatan dan
1 Dokumen 3 Kegiatan dan 1
Dokumen 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-68
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Retribusi Daerah, Tim Penertiban Reklame dan Galian C, Tim Penyusun
Buku PAD
Tukar Menukar (Ruislag) Aset Pemerintah Daerah Dengan TNI
Terselesaikannya Dokumen Tukar
Menukar Aset 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%
Program Peningkatan PAD dan PBB
Intensifikasi Penerimaan PAD, PBB dan BPHTB
Tim Penagihan PBB/PAD, Tim
Intensifikasi Peningkatan PAD
3 Kegiatan - 1 Kegiatan 1Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 100%
Program Optimalisasi Perhitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan
Penyampaian SPPT PBB an Pengadministrasian Struk SPPT PBB tahun 2012
Tersampaikannya SPPT - PBB Tahun 2012 dan
terselenggaranya tertib administrasi Struk SPPT
- PBB Tahun 2012
1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Pendataan Ulang Pajak Bumi dan Bangunan
Terdata Wajib Pajak sesuai dengan
Kepemilikan Pajak Bumi dan Bangunan
1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala
Terlaksananya Pemeriksaan Reguler
Review Laporan Keuangan Daerah
3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah
Terlaksananya Pemeriksaan
Kasus/Khusus 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Monitoring Tindak
Lanjut Hasil Pemeriksaan
3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Adanya Pengawasan Secara Menyeluruh
1 kegiatan - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-69
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Koordinasi Penyelesaian LP2P PNS Terselesainya
Permasalahan LP2P 1 kegiatan - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Asistensi Laporan Keuangan SKPK Adanya Pendampingan dan Evaluasi Terhadap
Laporan Keuangan SKPK 1 kegiatan - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Asistensi Audit Kinerja Pendidikan Bersama BPK
Adanya Pendampingan Terhadap Pemeriksaan
Kinerja Pendidikan Bersama BPK
1 kegiatan - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
Adanya Bimtek 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Program Peningkatan Pelayanan Publik
Operasional Jasa Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terlaksananya
penerbitan surat izin 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Penyusunan IKM Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan
Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat
3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%
Program Peningkatan WP/WR
Peringatan Hari Besar Islam
Terlaksananya Kegiatan 1 Muharram, Maulid
Akbar, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Idul
Fitri, Idul Adha, Pawai Takbiran Idul Fitri,
Pawai Takbiran Idul Adha dan Peringatan
Hari Tsunami
2 paket & 9 Kegiatan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 9 kegiatan 2 paket & 9 Kegiatan 100%
Pelatihan Manajemen Dayah Adanya Peningkatan
Kapasitas 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Rutinitas Keagamaan Mesjid Besar Kecamatan dan Mesjid Kemukiman Dalam Kabupaten Bireuen
Adanya Honorarium Imuem Chiek, Bilal dan
Muazzin
176 Mesjid / 12 Bulan
- - - 176 Mesjid / 12
Bulan 176 Mesjid / 12 Bulan 100%
Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten
Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten
1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-70
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum
Pembinaan dan Pelayanan Ibadah Haji Adanya Pendampingan Pemberangkatan dan
Pemulangan Jamaah Haji 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Program Koordinasi Perencanaan, Monitoring
Koordinasi Pengamanan dan Pengawasan Pelaksana Syari'at Islam
Terawasinya dan Terbinanya Pelaksanaan
Syari'at Islam 3 tahun 1 thn 1 thn 1thn 100% 1 Tahun 3 tahun 100%
Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani
Penilaian Kelompok Tani Meningkatnya Kwalitas
Kelompok Tani 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Meningkatnya
Keterampilan Petani 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Subsidi Pertanian Terawasi Pupuk Subsidi 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Pembangunan Lumbung Pangan Desa (DAK) Dok. Perencanaan, Pembangun, dan
Pengawasan 5 Paket - - - 5 Paket 5 Paket 100%
Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan
Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna
Meningkatnya Kualitas Kelompok Tani
1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Prov. Lampung (Temu Karya Penyuluh Pertanian/Jambore Penyuluhan 2012)
Jambore Lampung 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan
Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan
Biaya Operesional BP3K dan Penyuluhan
2 paket 1 Paket - - - 1 paket 2 paket 100%
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-71
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah
Pelatihan Setrawan Terlaksananya pelatihan
setrawan 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pendamping Administrasi Proyek PNPM-MP Optimalnya Pengelolaan Administrasi PNPM yang
tepat sasaran
17 kec (3 kegiatan)
17 kec (1 kegiatan) 17 kec (1 kegiatan)
17 kec (1 kegiatan)
100% 17 kec (1 kegiatan)
17 kec (3 kegiatan) 100%
Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Adanya Operasional
Kegiatan PKK 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Adanya Kegiatan BKMT 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
Peningkatan Kapasitas Anggota Darma Wanita Persatuan (DWP)
Adanya Pelatihan Untuk Meningkatkan Kapasitas Anggota Darma Wanita
1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Pelayanan KB
Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Bidang Keluarga Berencana (DAK)
Adanya Komputer PC 2 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 100%
Pengadaan sarana dan prasarana petugas lapangan keluarga berencana
Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan dan
Perlengkapan nya 75 paket - 75 paket 75 paket 100% - 75 paket 100%
Pengadaan Sarana Transportasi Untuk PKB/PLKB dan PPLKB (DAK)
Adanya Sepeda Motor dan Aksesoris
Kenderaan 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling
Pembangunan kantor unit Pelaksana teknis (UPT) keluarga sejahtera
Adanya kantor UPT di 3 kec
3 unit 3 unit - - - - 3 unit 100%
Pembangunan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK)
Adanya gudang penyimpanan alat dan
obat kontrasepsi 1unit - 1 unit 1 unit 100% - 1unit 100%
Pengadaan Obgyn bed (DAK) Adanya Obgyn bed utk 10 unit - 10 unit 10 unit 100% - 10 unit 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-72
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
10 klinik KB
Pembangunan Balai Penyuluh KB (DAK) Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Balai
4 Unit - - - 4 Unit 4 Unit 100%
Program Pelayanan Kontrasepsi
Pengadaan Alat Kontrasepsi (DAK) Adanya IUD Kit dan
Implant KIT 2 Paket - - - 2 Paket 2 Paket 100%
Program Keluarga Berencana
Revitalisasi Program KB-TNI
Terpenuhinya pelayanan KB di Tingkat Kecamatan dalam Kab.
Bireuen
2 kali - - - 2 kali 2 kali 100%
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Pelatihan Kepemimpinan Bagi Organisasi Perempuan (GOW)
Adanya Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas
Bagi Perempuan 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Bantuan Sosial BKMT Kecamatan Adanya Kegiatan Sosial BKMT Untuk Hari-hari
Besar 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Sosialisasi UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan
Terselenggaranya Sosialisasi UU No. 23 Taun 2002 Kepada
Masyarakat
1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Ladies Program Kepada Istri Legislatif, Eksekutif
Adanya Pelatihan SDM 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
URUSAN PILIHAN
PERTANIAN
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Survey Investigation Design (SID) Adanya Dokumen SID 2 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen 2 Dokumen 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-73
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan (DAK)
Adanya Note Book, Kamera Digital dan
Proyektor 3 Item - - - 3 Item 3 Item 100%
Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)
Adanya Pembuatan Hutan Rakyat,
Pengkayaan Hutan Rakyat dan Penghijauan
Lingkungan
3 Item Pekerjaan
- - - 3 Item
Pekerjaan 3 Item Pekerjaan 100%
Pengembangan Pertanian Lahan Kering (DAK)
Adanya Rehabilitasi Jalan Usaha Tani,
Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bangunan
Intake (Waduk)
92 paket 45 Paket 44 paket 44 paket 100% 3 paket 92 paket 100%
Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan
Pembangunan Jalan Perkebunan Adanya Jalan Perkebunan
2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 4 Paket 100%
Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan (DAK) Terbangunnya Jalan dan
Box Culvert 18 Paket 1 Paket - - 18 Paket 18 Paket 100%
Program Peningkatan Penerapan Tekonologi Pertanian/ Perkebunan
Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK)
Adanya Traktor Roda Empat dan Pompa Air
2 Paket & 2 Unit Traktor dan 1 Pompa
Air
1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Unit Traktor dan 1 Pompa
Air
2 Paket & 2 Unit Traktor dan 1 Pompa Air
100%
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
Pemeliharan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (DAK)
Kenderaan Roda Dua, Alat-alat Kedokteran
Hewan, Alat-alat Laboratorium dan
Pembangunan Poskeswan Kec. Jeumpa
4 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 4 Paket 4 Paket 100%
Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak
Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Ternak Sapi Lokal 1 Paket 1 Paket - - 1 Paket 1 Paket 100%
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan
Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK)
Adanya Pakaian Dinas Polhut/Pamhut dan
2 Paket - - - 2 Paket 2 Paket 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-74
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Kenderaan Roda Dua
Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan
Penyediaan Bibit Sawit Bantuan Bibit Sawit utk Ds Suka Tani, Ara Lipeh
dan Alue Iet 3 Desa - - - 3 Desa 3 Desa 100%
KELAUTAN DAN PERIKANAN
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Kawasan Pesisir (DAK)
Adanya Talud/Jalan dan Jembatan
17 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 Paket 17 paket 100%
Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Kawasan Pesisir
Adanya Dokumen Perencanaan
3 Paket - - - 3 Paket 3 Paket 100%
Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Kawasan Pesisir
Membaiknya Kualitas Jalan dan Jembatan
3 Paket - - - 3 Paket 3 Paket 100%
Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masrakat
Pembinaan Kelembagaan adat laot Tersedianya dana untuk Insentif Panglima Laot
37 org / 12 bulan
1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 3 paket untuk 37 org /
12 bulan 100%
Program Pengembangan Perikanan
Pengembangan Bibit Ikan Unggul Adanya Bibit Ikan
Kerapu dan Ikan Air Tawar
2 Paket - - - 2 Paket 2 Paket 100%
Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK)
Adanya Mobil Operasional, Sepeda Motor, Kalkulator, Lemari, Komputer,
Laptop, Printer, Mobiler dan Kamera Digital
3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)
Adanya Sarana Pendederan Ikan Kerapu
dan Mesin Pompa Air 8 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 7 Paket 8 Paket 100%
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)
Rehab Kolam Ikan Air Tawar dan Rehab Saluran Tambak
18 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 16 Paket 18 Paket 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-75
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sarana dan Prasana Perikanan Budidaya
Adanya Dokumen Perencanaan
3 Paket - - - 3 Paket 3 Paket 100%
Pengawasan Teknis Rehabilitasi Sarana dan Prasana Perikanan Budidaya
Membaiknya Kualitas Kolam ikan Air Tawar dan Saluran Tambak
3 Paket - - - 3 Paket 3 Paket 100%
Pendampingan Pada Kelompok Pembudi Daya Ikan Budidaya Ikan Kerapu dan Rehab Kolam Ikan
Air Tawar 2 Kegiatan - - - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%
Program Pengembangan Perikanan Tangkap
Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)
Adanya Tangga Dermaga TPI Jangka dan Rehab TPI PPI Peudada
4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 4 Paket 100%
Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)
Adanya Alat Tangkap dan Terumbu Karang
15 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 13 Paket 15 Paket 100%
Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
Bola Lampu 23 PK dan Mesin Boat 5,5
3 Paket 1 Paket - - 2 Paket 3 Paket 100%
Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan
Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)
Adanya Freezer dan Alat Pengolah Ikan
4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 4 Paket 100%
Pendampingan Pada Kelompok Pengolahan Ikan Alat Pengolahan Ikan 1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Program Pengembangan Kawasan Budi daya Laut, Air Payau dan Air Tawar
Pengembangan Kawasan Minapolitan
Sosialisasi Kawasan Minapolitan dan
Penyusunan Renja dan Raqan Minapolitan
2 Dokumen - - - 2 Dokumen 2 Dokumen 100%
INDUSTRI
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Terlaksananya 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-76
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Berprestasi Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Untuk
Koperasi Berprestasi
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
Pembinaan Usaha Perbengkelan Adanya Belanja
Administrasi 1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Pembangunan Tower Penampunga Air, Perbaikan Mesin Pompa dan Renovasi Saluran Pipa Air Petani Garam
Kran Air,Pipa, Service Mesin & Pembangunan Tower Penampung Air
1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%
Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Meningkatnya
Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa
1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
Biaya Perencanaan Pembangunan Dana Otsus 2012 Adanya Dokumen
Perencanaan 5 Paket - - - 5 Paket 5 Paket 100%
Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan (Rehab Kios Pemda di Kec. Plimbang)
Dokumen Perencanaan, Rehab Kios Pemda
1 Paket - 1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100%
Program Pengembangan Industri Kecil Menengah
Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri
Adanya Kemasan Keripik dan Mesin Pres
Kemasan 2 Paket - - - 2 Paket 2 Paket 100%
Fasilitas Pembinaan Industri dan Menengah
Mesin Genset 24 KW, Mesin Genset Listrik
Standar, Mesin Penggiling Padi dan
Perontok Padi (Tresher)
4 Unit - - - 4 Unit 4 Unit 100%
Pelatihan Peningkatan Mutu Perabot Meningkatnya Skill Peserta Pelatihan
1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
Operasional Dekranas Adanya Kegiatan
Dekranas 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%
Operasonal Pabrik Bio Industri Beunyot Adanya Biaya
Operasional Bio Industri 2 Tahun - 1 tahun 1 tahun 1 Tahun 2 Tahun 100%
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-77
K
o
d
e
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah
Dan Program/Kegiatan
Indikator
Kinerja Program
(outcome)/ Kegiatan
(output)
Target
Capaian
KinerjaRPJM
Tahun 2017
(Akhir Periode
RPJMD)
Realisasi Target
Kinerja Hasil
Program Dan
Keluaran
Kegiatan s/d
Dengan Tahun
2011
Target dan Realisasi Kinerja Program dan
Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target
Program /
Kegiatan
RKPD Tahun
2013
Perkiraan Realisasi Capaian Target
RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan
SKPD
Penanggung
Jawab Target RKPD
Tahun 2012
Realisasi
RKPD
Tahun 2012
Tingkat
Realisasi
(%)
Realisasi Capaian
Program Dan
Kegiatan s/d Tahun
2013
Tingkat Capaian
Realisasi Target
s/d Tahun 2013
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12
Beunyot
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014
PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-78
2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bireuen yang terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang Undang
Nomor 48 Tahun 1999, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000,
terus berupaya melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan
menuju masyarakat Bireuen yang sejahtera. Berbagai permasalahan strategis masih
mendera Kabupaten Bireuen, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bireuen hingga
pertengahan tahun 2013 antara lain permasalahan masih belum maksimalnya pelaksanaan
syari’at Islam, belum maksimalnya tata kelola pemerintahan, belum optimalnya pemanfaatan
sumber daya ekonomi lokal, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, disparitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan, masih tingginya angka kemiskinan dan
pengangguran, serta masih kurang memadainya sarana dan prasarana infrastruktur.
Untuk permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bireuen terus
berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana setiap sektor
pada setiap tahun, sebagai upaya untuk mencarikan solusi dari berbagai permasalahan
yang ada. Namun keberhasilan pencapaian terhadap apa yang telah dicanangkan
pemerintah sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya yang mendukung.
Peningkatan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat serta sektor
pendidikan disamping penyediaan infrastruktur, merupakan sektor yang menjadi prioritas
utama sasaran pembangunan Kabupaten Bireuen. Untuk itu sudah merupakan komitmen
Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk dapat melaksanakan program pembangunan yang
mendukung pencapaian sasaran tersebut.
Beberapa permasalahan strategis sehubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan
Kabupaten Bireuen dapat dilihat dalam tabel berikut :
1) Belum optimalnya implimentasi nilai-nilai Islami dalam kehidupan masyarakat;
2) Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa;
3) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kualitas
pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal;
4) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan;
5) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur dalam mendorong percepatan
perekonomian daerah;
6) Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal yang belum optimal;
7) Kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana; dan
8) Kerentanan keberlanjutan perdamaian.