bab ii evaluasi hasil pelaksanaan rkpd tahun lalu dan

78
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014 PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-1 BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN 2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah ambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bireuen memberikan gambaran awal tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Bireuen secara umum. Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan tahun 2014 melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah. 2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota dalam Provinsi Aceh, secara geografis kabupaten Bireuen terletak pada posisi 4°54′ - 5°21′ Lintang Utara (LU) dan 96° 20′ - 97°21′ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayahnya 1.795,33 km 2 atau (179.533,58 ha) dan berada pada ketinggian 0 sampai 800 meter Dari Permukaan Laut (DPL). Secara administratif pada tahun 2014, kabupaten Bireuen memiliki 17 kecamatan, 75 kemukiman dan 609 gampong atau desa, dengan batas-batas administratif adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka; Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Tengah; Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya; Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara; Sebelah Barat Daya berbatas dengan Kabupaten Pidie; Sebelah Tenggara dengan Kabupaten Bener Meriah. Topografi, kabupaten Bireuen memiliki daerah yang datar dan bergelombang 0 – 8 persen, terutama pada wilayah pesisir utara, sedangkan pada daerah bagian Selatan memiliki topografi berbukit dengan kemiringan 15 sampai dengan 30 persen. Jumlah gampong yang letak topografinya datar dan berbukit masing-masing 503 gampong dataran dan 106 gampong berbukit. Kondisi alam dengan berbagai tingkat kemiringan lahan menyebabkan kabupaten Bireuen memiliki keberagaman potensi sumber daya alam dari pertanian tanaman pangan, kelautan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan yang mampu menopang kehidupan ekonomi masyarakat. G

Upload: others

Post on 02-Oct-2021

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-1

BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

ambaran umum kondisi daerah Kabupaten Bireuen memberikan gambaran awal

tentang kondisi daerah dan capaian pembangunan Kabupaten Bireuen secara umum.

Gambaran umum menjadi pijakan awal penyusunan rencana pembangunan tahun 2014

melalui pemetaan secara objektif kondisi daerah dari aspek geografi dan demografi,

kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.

2.1.1 Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1 Karakteristik Wilayah

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu kabupaten dari 23 kabupaten/kota dalam

Provinsi Aceh, secara geografis kabupaten Bireuen terletak pada posisi 4°54′ - 5°21′

Lintang Utara (LU) dan 96° 20′ - 97°21′ Bujur Timur (BT) dengan luas wilayahnya 1.795,33

km2 atau (179.533,58 ha) dan berada pada ketinggian 0 sampai 800 meter Dari Permukaan

Laut (DPL). Secara administratif pada tahun 2014, kabupaten Bireuen memiliki 17

kecamatan, 75 kemukiman dan 609 gampong atau desa, dengan batas-batas administratif

adalah sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatas dengan Selat Malaka;

Sebelah Selatan berbatas dengan Kabupaten Aceh Tengah;

Sebelah Barat berbatas dengan Kabupaten Pidie Jaya;

Sebelah Timur berbatas dengan Kabupaten Aceh Utara;

Sebelah Barat Daya berbatas dengan Kabupaten Pidie;

Sebelah Tenggara dengan Kabupaten Bener Meriah.

Topografi, kabupaten Bireuen memiliki daerah yang datar dan bergelombang 0 – 8 persen,

terutama pada wilayah pesisir utara, sedangkan pada daerah bagian Selatan memiliki

topografi berbukit dengan kemiringan 15 sampai dengan 30 persen. Jumlah gampong yang

letak topografinya datar dan berbukit masing-masing 503 gampong dataran dan 106

gampong berbukit. Kondisi alam dengan berbagai tingkat kemiringan lahan menyebabkan

kabupaten Bireuen memiliki keberagaman potensi sumber daya alam dari pertanian

tanaman pangan, kelautan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan yang

mampu menopang kehidupan ekonomi masyarakat.

G

Page 2: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-2

Adapun jumlah Gampong menurut letak topografi pada masing-masing kecamatan di

Kabupaten Bireuen dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut.

Tabel 2 . 1

Jumlah Gampong Menurut Letak Topografi

pada masing-masing Kecamatan di Kabupaten Bireuen

Tahun 2011

No Kecamatan Letak Topografi

Jumlah Dataran Berbukit

1 2 3 4 5

01 Samalanga 40 6 46

02 Simpang Mamplam 37 4 41

03 Pandrah 15 4 19

04 Jeunieb 35 8 43

05 Peulimbang 18 4 22

06 Peudada 37 15 52

07 Juli 26 10 36

08 Jeumpa 33 9 42

09 Kota Juang 22 1 23

10 Kuala 20 0 20

11 Jangka 46 0 46

12 Peusangan 63 6 69

13 Peusangan Selatan 14 7 21

14 Peusangan Siblah Krueng 16 5 21

15 Makmur 12 15 27

16 Gandapura 36 4 40

17 Kuta Blang 33 8 41

Jumlah 503 106 609

Geologi dan Tanah, sebaran geologi di kabupaten Bireuen diantaranya adalah aluvium,

batuan sendimen, batuan gunung api, dan batuan sendimen-meta sendimen. Untuk jenis

tanah di kabupaten ini terdiri dari tanah aluvial, hidromorf kelabu, podsolik merah kuning,

latosol, komplek PMK latosol dan litosol serta komplek renzina dan litosol. Tekstur tanah di

wilayah ini sebagian besar mempunyai tekstur sedang yaitu seluas 130.179,80 hektar atau

72,51% dan tekstur halus 37.127,54 hektar (20,68 %). Sedangkan tekstur kasar hanya

sebagian kecil yang terdapat dibagian utara dan selatan wilayah ini dengan luas sekitar

12.226,24 hektar (6,81%).

Sumber : Bireuen Dalam Angka 2012

Page 3: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-3

Hidrologi, dalam menunjang berbagai kegiatan seperti pertanian, industri, rumah tangga dan

lain sebagainya, sumber daya air yang dapat dimanfaatkan di wilayah kabupaten Bireuen

yaitu: Perairan Terbuka, Daerah Irigasi (DI), Daerah Resapan Air dan Rawa.

Klimatologi, kondisi iklim di Kabupaten Bireuen sebagaimana pada umumnya wilayah lain di

Indonesia, Kabupaten Bireuen merupakan daerah tropis dengan tipe iklim muson. Kondisi

iklim di wilayah ini relatif lebih kering di banding dengan bagian lain di Provinsi Aceh. Hal ini

di pengaruhi oleh adanya pegunungan Bukit Barisan, yang mana secara umum wilayah

timur dan utara merupakan wilayah yang lebih kering di bandingkan dengan wilayah sebelah

Barat dan Selatan. Keadaan iklim secara umum di wilayah kabupaten Bireuen dengan suhu

udara berkisar antara 27 °C – 35 °C, dan kelembaban nisbi udara berkisar antara 60 – 75

persen.

Selain itu curah hujan rata-rata tahunan di wilayah Kabupaten Bireuen berdasarkan

pantauan dari 4 (empat) BPP adalah berkisar 1.447 mm pertahun, dengan rata-rata hari

hujan adalah sebesar 92 hari pertahun. Pada bulan Agustus sampai Desember, curah hujan

bulanan mencapai maksimal dengan rata-rata berkisar antara 10 – 13 hari dalam satu bulan.

Pada bulan Juni curah hujan paling rendah dengan rata-rata curah hujan berkisar 54 mm

dengan hari hujan sebanyak empat hari.

Penggunaan Lahan, Sebagaimana permasalahan yang umumnya dialami oleh hampir

seluruh daerah ataupun kawasan yang sedang tumbuh dan berkembang, dalam konsep

perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, Kabupaten Bireuen masa yang akan

datang juga perlu mengantisipasi keterbatasan potensi sumber daya lahan yang dapat

dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan pembangunan daerah.

Berdasarkan rancangan RTRW Kabupaten Bireuen tahun 2012-2032, rencana pola

ruang Kabupaten Bireuen terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budidaya. Dari luas

wilayah Kabupaten Bireuen secara keseluruhan yaitu 190.121 hektar (Ha), seluas 38.975,22

Ha atau 21,71 persen diantara penggunaannya diperuntukkan bagi kawasan lindung, yang

terdiri dari hutan lindung (31.555,53 hektar atau 17,58 persen), taman hutan raya (204,64

hektar atau 0,11 persen), sempadan pantai (649,81 hektar atau 0,36 persen), dan

sempadan sungai (6.565,24 hektar atau 3,66 persen). Selain itu, jika dilihat secara

keseluruhan, peruntukkan penggunaan lahan yang paling dominan di daerah ini adalah

kawasan budidaya, dengan luas 140.558,36 atau 78,29 persen dari jumlah total luas wilayah

daerah ini. Secara lebih spesifik, peruntukan penggunaan lahan paling dominan untuk

kawasan budidaya adalah untuk perkebunan rakyat (45.279,50 hektar atau 25,22 persen).

Disusul kemudian untuk kawasan hutan produksi (33.695,36 hektar atau 18,77 persen), dan

lahan sawah (seluas 17.183,70 hektar atau 9,57 persen). Gambaran lebih rinci terkait

rencana penggunaan lahan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Page 4: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-4

Tabel 2.2

Rencana Penggunaan Lahan di Kabupaten Bireuen

No Penggunaan Lahan Luas Lahan (Ha) Persen (%)

a. Kawasan Budidaya

1 Hutan Produksi 33.695,37 18,77

2 Hutan Produksi Terbatas 3.749,29 2,09

3 Hutan Rakyat 2.302,27 1,28

4 Kawasan Industri 626,80 0,35

5 Kawasan Pertahanan 59,18 0,03

6 Kebun Campuran 1.353,87 0,75

7 Lokasi Transmigrasi 1.760,91 0,98

8 Pemukiman Perdesaan 4.900,13 2,73

9 Pemukiman Perkotaan 693,77 0,39

10 Perikanan 5.702,59 2,47

11 Perkebunan 9.735,59 5,42

12 Perkebunan Rakyat 45.279,50 25,22

13 Pertambangan 52,18 0,03

14 Pertanian Lahan Kering 14.702,82 8,19

15 Peternakan 6.530,41 0,01

16 Sawah 17.183,68 9,57

J u m l a h (a) 140.558,36 78,29

b. Kawasan Lindung

1 Hutan Lindung 31.555,53 17,58

2 Sempadan Pantai 649,81 0,36

3 Sempadan Sungai 6.565,24 3,66

4 Taman Hutan Raya 204,64 0,11

J u m l a h (b) 38.975,22 21,71

T o t a l (a + b) 179.533,58 100,00

Sumber : Rancangan RTRW Kabupaten Bireuen.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah,

Potensi pengembangan wilayah secara umum sesuai dengan Rencana Tata Ruang

Wilayah (RTRW), penetapan wilayah pengembangan di Kabupaten Bireuen, dibagi dalam

3 (tiga) konsentrasi pengembangan wilayah, yakni wilayah utara, tengah dan selatan.

Ketiga wilayah ini masing-masing mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai

kawasan budidaya, yang dijabarkan sebagai berikut:

1) Wilayah utara, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik datar yang

berada di daerah pesisir pantai bagian utara Kabupaten Bireuen, wilayah ini memiliki

potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya pada sektor perikanan berupa

normalisasi lahan tambak, pembangunan pusat pelelangan ikan dan tempat pendaratan

Page 5: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-5

ikan (kegiatan minapolitan). Selain sektor perikanan, di wilayah ini juga berpotensi

untuk dikembangkan sektor industri yaitu industri pengolahan ikan dan garam

beryodium, sementara pada sektor pertambangan dibeberapa tempat di wilayah ini

memiliki potensi berupa bahan tambang pasir besi.

2) Wilayah tengah, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik relatif datar

yang berada diantara wilayah utara dan selatan, wilayah ini memiliki banyak sekali

potensi yang dapat dikembangkan, yaitu meliputi sektor pertanian tanaman pangan

terutama diprioritaskan pada bagian barat dan timur yang dapat dikembangkan sebagai

sentra pengembangan komoditi tanaman pangan, meliputi padi sawah, palawija, dan

sayur-sayuran. Hal ini didukung oleh agroklimat, tingkat kesuburan tanah dan tingkat

aksesibilitasnya. Untuk kegiatan peternakan yang berkembang masih bersifat

perorangan dengan jenis hewan ternaknya sapi, kerbau, kambing, dan jenis ternak

unggas petelur dan pedaging, juga berpotensi untuk dikembangkan di wilayah ini,

terutama di bagian timur yaitu di kemukiman Geurugok kecamatan Gandapura sebagai

pusat peternakan Kabupaten Bireuen. Selain sektor pertanian yang telah disebutkan di

atas, wilayah ini juga berpotensi hampir semua sektor dapat dikembangkan terutama

sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor keuangan,

persewaan dan sektor jasa-jasa lainnya.

3) Wilayah selatan, merupakan wilayah yang mempunyai karakteristik fisik relatif berbukit,

yang berada dibagian selatan Kabupaten Bireuen berbatasan dengan Kabupaten Bener

Meriah dan Aceh Tengah. Kegiatan masyarakat di wilayah ini umumnya pada sektor

perkebunan, dan pertanian lahan kering. Potensi yang dapat dikembangkan di wilayah

ini antara lain adalah Pengembangan kawasan unggulan sektor pertanian berupa

komoditi pinang, kakao, dan karet, sebagai koridor wilayah pengembangan kawasan

Agropolitan.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana,

Kawasan rawan bencana alam di kabupaten Bireuen meliputi: kawasan rawan gerakan

tanah dan/atau longsor, kawasan rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi, dan

kawasan rawan banjir.

1) Bahaya rawan gerakan tanah dan/atau longsor, berpotensi terjadi di daerah dataran

tinggi dengan kemiringan yang curam, hal ini disebabkan oleh adanya erosi tanah yang

disebabkan oleh aliran air dan angin, beberapa titik rawan longsor dapat dijumpai di

jalan Gayo arah ke Takengon kilometer 18 sampai dengan kilometer 30. Di daerah

selatan Samalanga sampai Kecamatan Juli banyak terjadi pengundulan hutan, yang

merupakan daerah yang berpotensi terjadi longsor bila musim penghujan tiba.

Page 6: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-6

2) Bahaya rawan gelombang pasang, tsunami dan abrasi, Posisi ataupun letak geografis

Kabupaten Bireuen yang berbatasan langsung dengan Selat Malaka di bagian utara,

diperkirakan rawan ataupun memiliki potensi bencana tsunami. Musibah tsunami yang

melanda sebagian wilayah pesisir Provinsi Aceh di penghujung tahun 2004 yang lalu

kiranya dapat mengisyaratkan pentingnya upaya pengembangan konsep mitigasi

bencana yang lebih terkoordinir dan terpadu. Pemetaan wilayah atau kawasan yang

rawan ataupun memiliki potensi bencana tsunami patut dilakukan dan perlu mendapat

perhatian khusus dalam kaitannya dengan upaya antisipasi bencana, khususnya pada

gampong-gampong yang berada di wilayah pesisir.

3) Bahaya rawan banjir, sebagian besar wilayah yang sering terjadi banjir adalah daerah

pesisir di bagian barat yang ketinggiannya relatif datar 0 – 5 meter di atas permukaan

air laut, hal tersebut di sebabkan karena muara sungai banyak mengalami

pendangkalan sehingga terjadi penyumbatan. Sungai yang berpotensi mengalami banjir

adalah Krueng (sungai) Samalanga, Jeunieb, Peudada, Peusangan dan Krueng Leubu

yang mengaliri kecamatan Makmur. Faktor penyebab lain adalah banyaknya daerah

tangkapan air di wilayah selatan yang sudah berkurang atau maraknya penggundulan

hutan, sehingga di saat musim hujan daerah tersebut mengalami banjir. Selain itu

wilayah-wilayah yang dinilai rawan bencana banjir, terutama seperti di kawasan pusat

perkotaan, kawasan dengan kondisi drainase yang kurang baik, Pada umumnya

bencana banjir di perkotaan memang kerap terjadi ketika intensitas curah hujan yang

tinggi, sementara tidak didukung oleh fungsi drainase yang optimal sehingga

mengakibatkan terbatasnya daya tampung debit air. Untuk itulah kiranya juga perlu

dipikirkan upaya pencegahan dan penanggulangan bencana banjir secara lebih dini dan

komprehensif, mengingat dampaknya bagi aktivitas soial dan ekonomi masyarakat,

rusaknya permukiman warga maupun kerusakan infrastruktur lainnya.

2.1.1.4 Demografi,

Dalam pelaksanaan pembangunan, penduduk merupakan faktor yang sangat

dominan, karena tidak saja berperan sebagai pelaksana pembangunan, tetapi juga sebagai

sasaran pembangunan. Dengan kata lain bahwa sumber daya manusia yang berkualitas

tinggi sangat dibutuhkan dalam menunjang keberhasilan pembangunan. Oleh karena itu

pembangunan sumberdaya manusia merupakan suatu keharusan dalam pelaksanaan

pembangunan yang berkesinambungan di Kabupaten Bireuen. Sebagai input dalam setiap

penyusunan rencana pembangunan, maka pengetahuan tentang data kondisi

kependudukan eksisting di wilayah rencana sangat dibutuhkan.

Berdasarkan data statistik , jumlah penduduk kabupaten Bireuen tahun 2012 adalah

409.473 jiwa, yang terdiri atas 200.704 jiwa laki-laki dan 208.769 jiwa perempuan.

Page 7: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-7

Dibanding dengan tahun 2006, jumlah penduduk kabupaten Bireuen meningkat 13,81

persen, dimana pada tahun 2006 jumlah penduduk kabupaten Bireuen masih sebanyak

359.800 jiwa.

Adapun jumlah rumah tangga yang ada di kabupaten Bireuen berjumlah 91.997 unit,

dengan anggota keluarga sebanyak 4 - 5 jiwa per rumah tangga. Kondisi ini relatif sama

dengan daerah-daerah lain di provinsi Aceh. Penyebaran penduduk masih bertumpu pada

beberapa kecamatan yang dekat dengan ibukota kabupaten. Kecamatan Peusangan, Kota

Juang dan Jeumpa adalah tiga kecamatan urutan teratas yang memiliki jumlah penduduk

terbanyak, yang masing-masing berjumlah 49.958 jiwa, 46.916 jiwa, dan 33.857 jiwa.

Dengan luas wilayah kabupaten Bireuen yaitu 1.795,33 kilometer persegi yang

berpenduduk 409.475 jiwa dan tersebar di 17 kecamatan, maka rata-rata tingkat kepadatan

penduduk kabupaten Bireuen adalah 228 jiwa per kilometer persegi.

Komposisi penduduk di kabupaten Bireuen pada tahun 2012, lebih didominasi oleh kaum

perempuan dengan sex ratio sebesar 96,14 yang artinya penduduk perempuan di

kabupaten ini 3,86 persen lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki-laki.

Tabel 2 . 3

Jumlah Penduduk dan Sex Ratio Menurut Kecamatan

Dalam Kabupaten Bireuen Tahun 2012

No Kecamatan Jumlah

Gampong

Penduduk (jiwa) Sex

Ratio Laki-laki Perempuan L + P

1 2 3 4 5 6=4+5 7

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

Samalanga

Simpang Mamplam

Pandrah

Jeunieb

Peulimbang

Peudada

Juli

Jeumpa

Kota Juang

Kuala

Jangka

Peusangan

Peusangan Selatan

Peusangan Sb. Krueng

Makmur

Gandapura

Kuta Blang

46

41

19

43

22

52

36

42

23

20

46

69

21

21

27

40

41

14.279

12.877

3.923

11.512

5.192

12.313

14.987

16.973

23.488

8.166

13.103

24.182

6.667

5.320

7.012

10.448

10.262

14.341

12.861

4.143

11.954

5.581

12.927

15.242

16.884

23.428

8.841

13.929

25.776

7.091

5.669

7.595

11.516

10.991

28.620

25.738

8.066

23.466

10.773

25.240

30.229

33.857

46.916

17.007

27.032

49.958

13.758

10.989

16.607

21.964

21.253

99,56

100,12

94,69

96,50

93,03

95,25

98,33

100,53

100,26

92,36

94,27

93,82

94,02

93,84

92,32

90,72

93,37

Jumlah 609 200.704 208.769 409.473 96,14

Komposisi penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk berusia muda (umur

5-9 tahun hingga 15-19 tahun) lebih dominan, yaitu mencapai 121.588 jiwa. Penduduk yang

Page 8: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-8

berusia 20-24 tahun juga dominan, yaitu sebanyak 39.518 jiwa. Sementara penduduk yang

berusia 60 tahun keatas terlihat relatif sedikit, yakni berjumlah 29.832 jiwa. Dengan

komposisi penduduk berumur muda dan produktif yang lebih banyak, maka pemerintah

kabupaten Bireuen memiliki beban yang berat pada masa yang akan datang, baik dalam

menyediakan akses pendidikan bagi mereka yang masuk dalam kategori usia belajar,

maupun dalam menyediakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang termasuk angkatan

kerja produktif.

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari tiga fokus yakni fokus kesejahteraan dan

pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan sosial. Masing-masing fokus tersebut dibahas

pada bagian di bawah ini:

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan

Kabupaten Bireuen, ditinjau dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan

sosial, serta seni budaya dan olahraga. Pada bagian ini akan dipaparkan lebih mendalam

aspek kesejahteraan dan pemerataan ekonomi yang mencakup: masalah pertumbuhan

PDRB, Inflasi, PDRB per kapita, persentase penduduk diatas garis kemiskinan.

1) Pertumbuhan PDRB

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro

adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB adalah keseluruhan nilai

barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai sektor ekonomi di suatu daerah pada periode

tertentu, pada umumnya dihitung dalam periode satu tahun. Berdasarkan nilai PDRB ini

dapat diketahui bagaimana pertumbuhan ekonomi di kabupaten Bireuen, serta bagaimana

kontribusi masing-masing sektor ekonomi yang ada terhadap pembangunan ekonomi.

Nilai dan kontribusi sektor dalam PDRB kabupaten Bireuen yang dihitung atas dasar

harga konstan selama lima tahun terakhir (2009-2013) mengalami perkembangan yang

fluktuatif, seperti disajikan pada tabel 2.4 berikut ini:

Page 9: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-9

Tabel 2.4

Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2009 s.d 2013 Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000

Kabupaten Bireuen (juta rupiah)

SEKTOR 2009 2010 2011 2012* 2013**

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

Pertanian 820.462,73 32,66 830.747,69 31,28 873.058,82 31,40 871.298,05 30,34 883.654,46 29,85

Pertambangan & Penggalian

38.888,22 1,55 45.577,61 1,72 47.974,99 1,73 45.962,18 1,60 48.621,70 1,64

Industri

Pengolahan 35.037,73 1,39 35.843,51 1,35 37.331,36 1,34 38.468,71 1,34 39.643,37 1,34

Listrik, gas & air bersih

8.977,52 0,36 10.245,33 0,39 10.951,73 0,39 10.420,78 0,36 11.094,22 0,37

Konstruksi 177.587,22 7,07 191.675,17 7,22 202.083,13 7,27 200.003,65 6,96 209.210,73 7,07

Perdagangan, hotel & restoran

799.936,18 31,84 857.961,18 32,31 896.249,22 32,23 905.842,03 31,54 947.206,74 32,00

Pengangkutan &

komunikasi 251.588,84 10,01 293.388,97 11,05 318.270,63 11,45 299.551,94 10,43 317.769,79 10,74

Keuangan, sewa & jasa Perusahaan

37.886,01 1,51 40.297,64 1,52 41.991,85 1,51 42.910,19 1,49 44.750,33 1,52

Jasa-jasa 341.974,39 15,61 349.789,11 13,17 352.926,80 12,69 457.886,73 15,94 457.886,73 15,47

PDRB 2.512.338,84 100,00 2.655.528,21 100,00 2.780.838,53 100,00 2.872.344,26 100,00 2.959.838,07 100,00

*Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen

Berdasarkan data pada tabel 2.4 di atas, dapat dihitung laju pertumbuhan PDRB

Kabupaten Bireuen berdasarkan harga konstan. Pertumbuhannya selama 5 tahun berturut-

turut dari tahun 2009 sampai 2013, yaitu pada tahun 2009 mengalami pertumbuhan

positif dari Rp. 2.385.860,89 juta pada tahun 2008 meningkat menjadi Rp. 2.512.338,84

juta pada tahun 2009 artinya mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 5,30 persen (2009),

tahun 2010 sebesar 5,70 persen atau meningkat dari Rp. 2.512.338,84 juta (2009) menjadi

Rp. 2.655.528,21 juta (2010), tahun 2011 pertumbuhannya menurun dibandingkan

pertumbuhan dua tahun sebelumnya, yaitu 4,72 persen, untuk tahun 2012 berdasarkan

PDRB sementara sebesar Rp. 2.872.344,26 juta, pertumbuhan PDRB juga menurun

menjadi 3,29 persen, untuk tahun 2013 berdasarkan angka perkiraan dengan menggunakan

tren linier sepuluh tahun terakhir PDRB sebesar Rp. 2.959.838,07, pertumbuhannya

menurun lagi menjadi 3,05 persen. Pertumbuhan PDRB berdasarkan harga konstan dapat

digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut:

Page 10: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-10

Gambar 2.1

Grafik Pertumbuhan PDRB tahun 2009 s.d 2013

Sedangkan bila dihitung atas dasar harga berlaku, secara umum nilai PDRB Bireuen

selama tahun 2009-2013 terus mengalami pertumbuhan positif, namun bila ditinjau laju

pertumbuhannya dari tahun 2009-2013, laju pertumbuhannya mengalami penurunan. Laju

pertumbuhan PDRB Kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku secara berturut-turut

adalah 16,70 persen (2009), 14,89 persen (2010), 9,74 persen pada tahun 2011, dan pada

tahun 2012 dan tahun 2013, prediksi sementara sebesar 5,84 persen dan 6,57 persen,

dengan nilai PDRB secara berturut-turut adalah Rp. 5.240.775,84 juta (2009), Rp.

6.021.649,82 juta (2010), Rp. 6.608.346,14 juta (2011), pada tahun 2012 sebesar Rp.

6.994.137,56 juta (nilai sementara) dan pada tahun 2013 Rp. 7.453.61823 juta, . Dengan

demikian karena pertumbuhan PDRB Kabupaten Bireuen selama tahun 2009-2013 terus

mengalami pertumbuhan positif, maka selama kurun waktu tersebut bila dihitung rata-rata

PDRB Bireuen tetap mengalami peningkatan sebesar Rp. 2.212.842,39 juta, atau rata-rata

meningkat sebesar Rp. 553.210,60 juta. Secara lebih terperinci, nilai PDRB Bireuen atas

dasar harga berlaku dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut :

5,30 5,70

4,72

3,29 3,05

-

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

2009 2010 2011 2012 2013

PER

SEN

TASE

PER

TUM

BU

HA

N

TAHUN 2009 - 2013

PERSENTASE PERTUMBUHAN PDRB ATAS DASAR HARGA KONSTANTAHUN 2009 - 2013

Page 11: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-11

Tabel 2.5

Tabel Nilai Kontribusi Sektor dalam PDRB tahun 2009 s.d 2013 Atas Dasar Harga Berlaku

Kabupaten Bireuen (juta rupiah)

Sektor 2009 2010 2011 2012* 2013**

(Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) %

Pertanian 2.079.069,98 39,67 2.265.485,55 37,62 2.421.099,12 36,64 2.679.078,31 38,30 2.8739.154,27 38,09

Pertambangan dan Penggalian

59.057,46 1,13 70.731,22 1,17 75.208,51 1,14 78.017,98 1,12 83.029,05 1,11

Industri Pengolahan

69.855,91 1,33 75.157,97 1,25 79.802,06 1,21 90.248,59 1,29 95.466,99 1,29

Listrik, gas & air bersih

26.279,87 0,50 30.270,98 0,50 32.840,23 0,50 38.433,53 0,55 39.652,24 0,53

Konstruksi 496.537,49 9,47 627.187,67 10,42 741.273,11 11,22 710.672,14 10,16 765.434,51 10,27

Perdagangan, hotel & restoran

1.353.326,11 25,82 1.504.173,71 24,98 1.682.481,33 25,46 1.734.564,46 24,80 1.843.511,96 24,73

Pengangkutan & komunikasi

615.995,60 11,75 817.585,28 13,58 918.041,34 13,89 901.465,68 12,89 972.241,00 13,05

Keuangan,sewa& Jasa perusahaan

97.256,10 1,87 123.060,07 2,04 145.007,30 2,18 138.760,25 1,98 148.686,27 1,99

Jasa-jasa 443.397,32 8,46 507.997,37 8,44 512.593,14 7,75 622.896,62 8,91 666.441,94 8,94

PDRB 5.240.775,84 100,00 6.021.649,82 100,00 6.608.346,14 100,00 6.994.137,56 100,00 7.453.618,23 100,00

*Angka sementara ** Angka sangat sementara

Sumber : BPS Kabupaten Bireuen

Tabel 2 . 6

Perkembangan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2009-2013

Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk)

Kabupaten Bireuen

SEKTOR

2009 2010 2011 2012 2013

Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk Hb Hk

% % % % % % % % % %

Pertanian 39,67 32,66 37,62 31,28 36,64 31,40 38,30 30,34 38,09 29,85

Pertambangan & Penggalian 1,13 1,55 1,17 1,72 1,14 1,73 1,12 1,60 1,11 1,64

Industri Pengolaha 1,33 1,39 1,25 1,35 1,21 1,34 1,29 1,34 1,29 1,34

Listrik,gas & air bersih 0,50 0,36 0,50 0,39 0,50 0,39 0,55 0,36 0,53 0,37

Konstruksi 9,47 7,07 10,42 7,22 11,22 7,27 10,16 6,96 10,27 7,07

Perdagangan,hotel & restoran 25,83 31,84 24,98 32,31 25,46 32,22 24,80 31,54 24,73 32,00

Pengangkutan & komunikasi 11,75 10,01 13,58 11,04 13,88 11,45 12,89 10,43 13,05 10,74

Keuangan,sewa, & js. Perusahaan 1,86 1,51 2,04 1,52 2,19 1,51 1,98 1,49 1,99 1,52

Jasa-jasa 8,46 13,61 8,44 13,17 7,76 12,69 8,91 15,94 8,94 15,47

PDRB 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Sumber : PDRB Kabupaten Bireuen

Page 12: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-12

Perkembangan PDRB secara sektoral tahun 2010 dan 2011 dilihat dari laju pertumbuhan

PDRB sebagaimana diuraikan pada tabel 2.7 berikut.

Tabel 2.7

PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2010 dan 2011 Menurut Sektor, Laju Pertumbuhan serta Kontribusi Terhadap Laju Pertumbuhan

(juta rupiah)

SEKTOR

PDRB Atas dasar harga konstan

(Rp)

Laju Pertumbuhan

(Persen)

Kontribusi Terhadap Laju Pertumbuhan

(Persen)

2010 2011 2011 2011

1. Pertanian 830.747,69 873.058,82 5,09 1,59

2. Pertambangan dan Penggalian 45.577,61 47.974,99 5,26 0.09

3. Industri Pengolahan 35.843,51 37.331,36 4,15 0,06

4. Listrik, Gas & Air Bersih 10.245,33 10.951,73 6,89 0,03

5. Bangunan 191.675,17 202.083,13 5,43 0,39

6. Perdagangan, hotel & Restoran 857.961,18 896.249,22 4,46 1,44

7. Pengangkutan dan Komunikasi 293.388,97 318.270,63 8,48 0,94

8. Keuangan, Persew & Jasa Persewaan 40.297,64 41.991,85 4,20 0.06

9. Jasa-jasa 349.789,11 352.926,80 0,90 0,11

P D R B 2.655.526,21 2.780.838,53 4,72 4,72

Dari tabel di atas terlihat bahwa pada tahun 2011, sektor pertanian masih menjadi

yang paling dominan dalam pembentukan perekonomian Kabupaten Bireuen yang

pertumbuhannya relatif tinggi, pada tahun 2010 sebesar Rp. 830.747,69 juta meningkat

menjadi Rp. 873.058,82 juta pada tahun 2011, dimana mengalami pertumbuhan sebesar

5,09 persen dan memberikan kontribusi paling besar yaitu 1,59 persen terhadap laju

pertumbuhan PDRB tahun 2011 sebesar 4,72 persen. Sementara sektor pengangkutan dan

komunikasi meskipun mengalami laju pertumbuhan paling tinggi (8,84%) namun hanya

berkontribusi sebesar 0,94 persen terhadap laju pertumbuhan PDRB. Sementara sektor

perdagangan, hotel dan restoran mampu tumbuh 4,46 persen dan memberikan kontribusi

1,44 persen terhadap laju pertumbuhan PDRB tahun 2011.

2) Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus

menerus berkaitan dengan mekanisme pasar. Tingkat kesejahteraan masyarakat dapat

dilihat pula dari kemampuan penduduk dalam mengkonsumsi barang dan jasa.

Perkembangan barang dan jasa ini berdampak langsung terhadap tingkat daya beli dan

biaya hidup penduduk. Jika harga-harga secara umum meningkat maka bisa terjadi daya

beli penduduk menurun.

Page 13: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-13

Statistik inflasi di Kabupaten Bireuen di diambil dari statistik inflasi di Kota

Lhokseumawe. Hal ini didasari oleh karena Kabupaten Bireuen berada dalam wilayah kerja

Bank Indonesia Kota Lhokseumawe.

Secara umum, stabilitas perekonomian di kabupaten Bireuen memberikan

gambaran yang baik. Hal ini ditunjukkan dengan tren inflasi berdasarkan indeks implisit yang

menurun dari tahun ke tahun selama 2009 - 2012. Tingkat inflasi pada tahun 2012

merupakan tingkat inflasi terendah setelah sebelumnya pada tahun 2010 mencapai tingkat

inflasi tertinggi, hal ini sejalan dengan pola pergerakan inflasi dari sisi harga konsumen

(Indeks Harga Konsumen) yang menurun, baik ditingkat Provinsi maupun Nasional.

Sehingga pergerakan inflasi yang menurun tajam selama kurun waktu 3 tahun terakhir

(2010-2012) dapat dikaitkan sebagai indikasi pemulihan pasca krisis ekonomi global yang

terjadi pada tahun 2008, secara lebih rinci seperti digambarkan pada grafik berikut:

Gambar 2.2

Grafik Nilai inflasi rata-rata Tahun 2009 s.d 2012

Kabupaten Bireuen

2013*= Nilai inflasi, posisi bulan Februari 2013

3) PDRB per kapita

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bireuen yang diikuti dengan pertambahan

jumlah penduduk akan berdampak pada PDRB per kapita.

PDRB per kapita berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan PDRB per kapita

Kabupaten Bireuen hanya sebesar 6.367.339 rupiah meningkat menjadi 6.983.505 rupiah

pada tahun 2011. Rata-rata kenaikan PDRB per kapita sejak tahun 2008 sampai 2011

adalah sebesar 2,44 persen. Sedangkan laju pertumbuhan pada tahun 2008 sampai dengan

2011, pertumbuhan PDRB per kapita atas dasar harga konstan Kabupaten Bireuen

berfluktuasi. Pertumbuhan PDRB per kapita Kabupaten Bireuen mencapai titik terendah

pada tahun 2011 yakni sebesar 2,37 persen, sedangkan titik tertinggi pada tahun 2010

yaitu sebesar 3,79 persen, dan diikuti tahun 2008 sebesar 3,51 persen dimana PDRB per

3,96

7,19

3,55

0,39

3,56

0

1

2

3

4

5

6

7

8

2009 2010 2011 2012 2013*

NIL

AI

INFL

ASI

Page 14: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-14

kapita pada tahun 2007 sebesar 6.151.172 rupiah meningkat menjadi 6.367.339 rupiah

pada tahun 2008.

Perkembangan PDRB per Kapita kabupaten Bireun atas dasar harga berlaku dan harga

konstan dari tahun 2008 sampai 2011, disajikan pada tabel 2.8 berikut:

Tabel 2.8

PDRB per Kapita Kabupaten Bireuen

Tahun 2008 – 2011

Uraian Tahun

2008 2009 2010 2011

1. Atas Dasar Harga Berlaku

PDRB 4.490.847,01 5.240.775,84 6.021.649,82 6.608.346,14

Penduduk Pertengahan

Tahun (jiwa) 374.703 382.277 389.288 398.201

PDRB per Kapita 11.985.084 13.709.367 15.468.67 16.595.504

2. Atas Dasar Harga Konstan

PDRB 2.385.86,89 2.512.338,84 2.655.526,21 2.780.838,53

Penduduk Pertengahan

Tahun (jiwa) 374.703 382.277 389.288 398.201

PDRB per Kapita 6.367.339 6.572.038 6.821.495 6.983.505

Sumber: PDRB Kabupaten Bireuen

3) Persentase Penduduk diatas garis Kemiskinan

Kemiskinan merupakan persoalan yang sangat kompleks serta sangat mendasar

bagi setiap masyarakat di negara sedang berkembang, termasuk Indonesia. Untuk itu perlu

upaya penanganan yang dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkelanjutan.

Pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini telah dan akan terus memberikan perhatian

khusus dengan upaya yang sungguh-sungguh dalam kaitannya dengan penanggulangan

masalah kemiskinan. Berbagai program pembangunan yang dapat mengurangi angka

kemiskinan akan terus diprioritaskan dan diintensifkan pelaksanaannya. Sektor

pembangunan terkait dalam hal ini seperti pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan,

maupun infrastruktur. Dalam konteks kewilayahan, prioritas program pembangunan yang

mengarah pada upaya pengurangan angka kemiskinan di daerah ini nantinya akan langsung

lebih diarahkan pada wilayah-wilayah yang selama ini dinilai menjadi kantong-kantong

kemiskinan di wilayah perkotaan, dan sebagian diantaranya yang ada di wilayah pesisir.

Selama periode 2007-2011, implementasi kegiatan pembangunan dalam kaitannya

dengan upaya mengurangi angka ataupun jumlah penduduk miskin dapat dikatakan masih

Page 15: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-15

perlu mendapat perhatian yang lebih serius. Hal tersebut didasarkan pada fenomena yang

terlihat, bahwa meskipun secara persentase angka kemiskinan Kabupaten Bireuen selama

kurun waktu 2007-2011 menunjukkan tren penurunan yaitu 27,18 persen pada tahun 2007

turun menjadi 19,06 persen pada tahun 2011, namun jumlah absolut penduduk miskin di

Kabupaten Bireuen pada tahun 2011 justru mengalami peningkatan, dari sebanyak 72.940

jiwa pada tahun 2009, menjadi 75.897 jiwa di tahun 2011.

Hal lain yang juga dapat mendasari kekhawatiran tadi adalah hingga tahun 2011

besaran persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bireuen masih lebih tinggi dari

persentase angka kemiskinan untuk provinsi Aceh secara keseluruhan, dan juga masih lebih

tinggi dari persentase jumlah penduduk miskin secara nasional. Namun demikian terdapat

hal ataupun kenyataan yang sedikit menggembirakan, dimana secara persentase jumlah

penduduk miskin di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu antara tahun 2007-2011, terus

menunjukkan tren penurunan, dari 27,18 persen di tahun 2007, menjadi 23,27 persen pada

tahun 2008, kemudian turun lagi menjadi 21,65 pada tahun 2009 dan pada dua tahun

terakhir yaitu tahun 2010 dan 2011 masing-masing 19,51 persen dan 19,06 persen.

Salah satu faktor yang mungkin dapat menyebabkan masih belum maksimalnya

dampak dari upaya keras Pemerintah Kabupaten Bireuen dalam hal penanggulangan

kemiskinan adalah, kenyataan bahwa garis kemiskinan di Kabupaten Bireuen selama kurun

waktu tersebut terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berbagai kemungkinan

penyebab, seperti dorongan inflasi dan naiknya harga-harga barang dan jasa yang

cenderung ikut mendorong naiknya batas garis kemiskinan, dimana hal ini tentunya dapat

mempengaruhi besaran jumlah penduduk miskin maupun angka kemiskinan itu sendiri.

Data menunjukkan bahwa, pada tahun 2007 ambang batas garis kemiskinan di

Kabupaten Bireuen adalah sebesar Rp. 200.060 per-kapita/bulan. Berikutnya ambang garis

kemiskinan tersebut terus meningkat setiap tahunnya, hingga pada tahun 2011 tercatat garis

kemiskinan di Kabupaten Bireuen adalah sebesar Rp. 286.617 per-kapita/bulan. Dengan

kata lain dapat dikatakan bahwa garis kemiskinan Kabupaten Bireuen selama kurun waktu

tahun 2007-2011, mengalami peningkatan sebesar 10,81 persen/tahun. Selain itu,

fenomena yang juga cukup mengkhawatirkan adalah bahwa dalam kurun waktu 4 tahun

terakhir tadi, ambang garis kemiskinan Kabupaten Bireuen cenderung lebih tinggi atau

diatas dari angka garis kemiskinan secara Nasional.

Kondisi dan kenyataan tersebut pula yang dinilai perlu mendapat perhatian

sekaligus dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Bireuen dalam kaitannya

dengan upaya yang sudah, sedang maupun yang masih akan dilakukan dalam hal

perencanaan dan penyusunan berbagai program pembangunan terkait upaya

penanggulangan kemiskinan maupun program-program pembangunan lain yang lebih

berpihak pada golongan masyarakat miskin. Gambaran terkait angka kemiskinan dan garis

Page 16: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-16

kemiskinan Kabupaten Bireuen beserta angka perbandingannya, dapat dilihat secara rinci

pada tabel berikut:

Tabel 2.9

Statistik Penduduk Miskin Kabupaten Bireuen

Tahun 2008 – 2011

U r a i a n T a h u n

2008 2009 2010 2011

Garis Kemiskinan

(Rp./kap/bln) 214.801 242.576 263.990 286.617

Persentase Penduduk

Miskin ( %) 23,27 21,65 19,51 19,06

Jumlah Penduduk

Miskin (orang) 79.090 72.940 76.100 75.897

Sumber : BPS Aceh

Mengingat persoalan kemiskinan yang bersifat kompleks dan multidimensi, upaya

penanggulangan kemiskinan kiranya perlu terus diupayakan pelaksanaannya secara

terpadu dan bersifat lintas sektoral, dengan melibatkan seluruh SKPK terkait dengan hal

tersebut.

2.1.2.2 Fokus kesejahteraan sosial

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator-indikator:

angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi murni, angka pendidikan

yang ditamatkan, angka kematian bayi, angka usia harapan hidup, dan rasio penduduk yang

bekerja.

1) Angka Melek Huruf (AMH)

Angka Melek Huruf adalah merupakan proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas

yang dapat membaca dan menulis dalam huruf latin atau lainnya, yang digunakan sebagai

indikator dalam mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.

Menurut Badan Pusat Statistik (2012), angka melek huruf di Kabupaten Bireuen dalam

kurun waktu 2007-2011 mengalami peningkatan yang fluktuatif, dimana pada tahun 2007

penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek huruf tercatat sebesar 95,87 persen, kemudian

pada tahun 2008 menjadi 98,09 persen, selanjutnya pada tahun 2009 persentasenya

menurun menjadi 97,91 dan pada tahun 2010 persentasenya meningkat lagi menjadi 98,66

persen, kemudian data terakhir pada tahun 2011 persentase angka melek huruf di

Kabupaten Bireuen sebesar 98,51 persen. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi Aceh

Page 17: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-17

tahun 2011 yaitu sebesar 97,61 persen, capaian angka melek huruf penduduk berusia 15

tahun ke atas di Kabupaten Bireuen sudah lebih baik. Namun demikian peningkatan angka

melek huruf dalam kurun waktu lima tahun terakhir yakni dari tahun 2007 sampai dengan

2011 masih kecil, dari 95,87 persen pada tahun 2007 menjadi 98,51 persen pada tahun

2011 atau mengalami peningkatan hanya 2,64 persen.

2) Angka rata-rata lama sekolah

Lamanya Sekolah atau years of schooling adalah sebuah angka yang menunjukkan

lamanya bersekolah seseorang dari masuk sekolah dasar sampai dengan Tingkat

Pendidikan Terakhir (TPT). Angka rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun

yang dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis

pendidikan formal yang pernah dijalani.

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen dalam kurun waktu 2007-2011

terus mengalami peningkatan, yaitu 9,10 tahun pada tahun 2007 menjadi 9,28 tahun pada

tahun 2011. Dibandingkan dengan rata-rata provinsi Aceh tahun 2010 yaitu sebesar 8,81

tahun, capaian angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bireuen sudah lebih baik. Namun

demikian peningkatan angka rata-rata lama sekolah dalam kurun waktu lima tahun terakhir

yakni dari tahun 2007 sampai dengan 2011 sangatlah kecil, dari 9,10 tahun pada tahun

2007 menjadi 9,28 tahun pada tahun 2011 atau mengalami peningkatan hanya 0,18 tahun.

3) Angka Partisipasi Murni (APM),

Angka partisipasi murni (APM) merupakan perbandingan jumlah penduduk suatu

daerah yang berusia antara 7 hingga 18 tahun yang saat ini terdaftar sekolah pada setiap

tingkat pendidikan (SD/SLTP/SLTA) dibagi dengan jumlah keseluruhan penduduk berusia 7

hingga 18 tahun yang ada di daerah tersebut. APM menunjukkan partisipasi sekolah

penduduk usia sekolah sesuai jenjang pendidikan tertentu. Angka partisipasi murni (APM)

Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terkahir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.10

Angka Partisipasi Murni (APM) Kabupaten Bireuen

Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2007-2011 (persen)

JENJANG PENDIDIKAN 2007 2008 2009 2010 2011

SD/MI 95,81 96,11 96,23 96,46 97,25

SMP/MTs 69,47 71,83 73,00 74,31 75,15

SMA/MA/SMK 57,69 58,15 58,30 64,50 71,40

Sumber : Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Bireun, 2013

Page 18: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-18

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam kurun waktu beberapa tahun terakhir,

terlihat kecenderungan peningkatan angka partisipasi murni (APM) penduduk Kabupaten

Bireuen untuk jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI), yaitu dari 95,81 persen di tahun

2007 menjadi 97,25 persen di tahun 2011. Demikian pula untuk jenjang pendidikan sekolah

menengah pertama (SMP/MTs), dimana tahun 2007 APM pada jenjang pendidikan ini

adalah 69,47 persen, meningkat menjadi 75,15 persen pada tahun 2011. Untuk tingkat

pendidikan SMA/MA/SMK juga meningkat dari 57,69 persen di tahun 2007, menjadi 71,40

persen pada tahun 2011. Kondisi ini dapat memberikan gambaran bahwa terdapat

peningkatan minat maupun kesadaran di kalangan masyarakat daerah ini, akan arti penting

pendidikan bagi diri pribadi maupun seluruh anggota keluarganya.

Selain itu pula, fenomena tadi juga kiranya dapat menggambarkan bahwa kesadaran

masyarakat Kabupaten Bireuen akan pentingnya bekal pendidikan yang lebih tinggi bagi

peningkatan kualifikasi dan daya saing masyarakat daerah ini dalam menghadapi

persaingan dunia kerja, juga terus mengalami peningkatan. Keberhasilan capaian dari salah

satu indikator pembangunan sektor pendidikan ini tentunya perlu untuk terus dipertahankan

dan bahkan dapat lebih ditingkatkan lagi capaiannya melalui berbagai program maupun

kegiatan pembangunan yang dijalankan dimasa mendatang.

4) Angka Pendidikan yang Ditamatkan,

Gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Bireuen, berdasarkan

tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk Kabupaten Bireuen secara umum.

Tabel 2.11

Angka Pendidikan Ditamatkan (APT) Penduduk Kabupaten Bireuen

Tahun 2009 - 2011 (persen)

Indikator 2009 2010 2011

Tidak/Belum Tamat SD 19,62 20,60 31,28

SD/sederajat 29,25 27,41 26,10

SMP/sederajat 21,42 22,26 20,10

SMA/sederajat 23,40 23,72 26,01

Perguruan Tinggi 6,31 6,00 6,43

Sumber : Disdukcapil Kab. Bireuen, 2013

Pada tabel diatas terlihat bahwa tingkat pendidikan masyarakat penduduk Kabupaten

Bireuen yang paling dominan selama ini adalah tingkat SD/sederajat, dan SMP/sederajat,

Page 19: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-19

masing-masing dengan besaran jumlah diatas 25 persen. Demikian pula jumlah penduduk

Kabupaten Bireuen yang telah menempuh pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi

selama beberapa tahun terakhir juga menunjukkan sedikit peningkatan, dari 6,31 persen

pada tahun 2008 menjadi 6,43 persen di tahun 2011 yang lalu. Gambaran kondisi tersebut

pula yang dapat memperlihatkan bahwa bila dilihat secara keseluruhan, tingkat pendidikan

masyarakat Kabupaten Bireuen selama ini masih rendah. Hal ini tentunya menjadi salah

satu catatan penting dalam kaitannya dengan penyusunan rencana pembangunan ke

depan, dimana fokus dan perhatian pembangunan sektor pendidikan dalam konsep

perencanaan pembangunan daerah masih perlu mendapatkan perhatian khusus dan

menjadi prioritas penting, sehingga diharapkan nantinya masyarakat penduduk Kabupaten

Bireuen dapat mengenyam pendidikan yang lebih tinggi. Hal tersebut dirasa penting dalam

upaya meningkatkan taraf kesejahteraan hidup masyarakat, maupun dalam mendukung

proses pembangunan daerah Kabupaten Bireuen dimasa mendatang.

5) Angka Kematian Bayi (AKB)

Angka kematian bayi dihitung dari jumlah angka kematian bayi dibawah usia satu

tahun per 1000 kelahiran hidup pada satu tahun tertentu. Berdasarkan data Survey Sosial

Ekonomi Nasional (susenas), pada tahun 2010, AKB di Kabupaten Bireuen sebesar 20,77

per 1000 kelahiran hidup. Angka ini jauh lebih rendah dari angka rata-rata nasional dan

Provinsi yakni masing-masing 31,42 dan 33,69 per 1000 kelahiran hidup. Walaupun belum

ada data terbaru yang valid, AKB di Kabupaten Bireuen pada tahun 2011 diperkirakan

jauh lebih rendah sebagai dampak dari penguatan sistem kesehatan selama lima tahun

belakangan ini. Namun demikian, AKB diperkirakan masih cukup bervarasi antar

kecamatan dan kematian bayi diperkirakan masih relatif tinggi di daerah pedesaan, pada

keluarga miskin dan anak-anak yang dilahirkan dari keluarga yang berpendidikan rendah.

Kelompok masyarakat inilah umumnya masih mengalami “barrier” atau hambatan financial

atau sosial kultural untuk akses ke pelayanan kesehatan, disamping perilaku keluarga

yang tidak menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kelompok inilah yang menjadi

tantangan utama dalam mencapai MDGs 2015, yang menargetkan 15 kematian bayi per

1000 kelahiran hidup.

4) Angka Usia Harapan Hidup

Angka Usia Harapan Hidup adalah kemungkinan lamanya seseorang menjalani hidup

sejak lahir sampai meninggal. Angka harapan hidup yang rendah di suatu daerah harus

diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk

program pengentasan kemiskinan.

Page 20: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-20

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu komponen yang digunakan untuk

menghitung Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Secara umum dibanding dengan

kabupaten lain di provinsi Aceh, usia harapan hidup orang di kabupaten Bireuen sedikit

lebih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2010, angka harapan hidup di

kabupaten Bireuen tahun 2011 mencapai 72,39 tahun yaitu lebih tinggi dari rata-rata

provinsi 68,60 tahun.

5) Rasio Penduduk yang Bekerja

Kesempatan kerja (demand for labour) adalah salah satu bagian dari gambaran

kesejahteraan sosial masyarakat di suatu daerah, yang ditentukan oleh jumlah angkatan

kerja yang terdapat di suatu daerah dengan kemampuan daya serap tenaga kerja di daerah

tersebut pada berbagai sektor. Kesempatan kerja juga sekaligus dapat menggambarkan

peluang ketersediaan lapangan kerja bagi mereka yang mau dan mampu untuk dapat

memperoleh pekerjaan, dimana semakin luas kesempatan kerja yang ada di suatu daerah,

tentu akan semakin luas pula kesempatan bagi masyarakat di daerah tersebut, untuk

memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan keahlian, keterampilan dan bakat yang dimiliki.

Sementara, angkatan kerja (labour force) adalah keseluruhan jumlah penduduk

yang sudah bekerja dan penduduk yang masih mencari kesempatan untuk mendapatkan

pekerjaan. Sedangkan rasio penduduk yang bekerja adalah perbandingan jumlah penduduk

yang sudah bekerja dengan jumlah angkatan kerja secara keseluruhan. Gambaran kondisi

kesejahteraan sosial masyarakat Kabupaten Bireuen di bidang ketenagakerjaan tersebut

dalam hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.12

Kondisi Ketenagakerjaan Kabupaten Bireuen Tahun 2008 - 2011

Indikator Satuan 2008 2009 2010 2011

Rasio Penduduk yang Bekerja

Persen 92,5 90,9 92,7 92,4

Jumlah Angkatan Kerja

Orang 155.733 168.548 184.220 175.977

Jumlah Penduduk Bekerja

Orang 144.013 153.298 170.744 162.517

Jumlah Penduduk Tidak Bekerja

Orang 11.720 15.250 13.476 13.460

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Persen 61,07 65,45 67,34 62,75

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Persen 7,53 9,05 7,32 7,65

Sumber : INKESMAS Prov. Aceh Tahun 2009-2010 dan Dinsosnakertrans Kab. Bireuen, 2013

Page 21: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-21

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus layanan urusan wajib

Fokus layanan urusan wajib meliputi bidang urusan, antara lain:

1) Pendidikan

a) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

APS merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia

sekolah. Ukuran yang banyak digunakan di sektor pendidikan seperti pertumbuhan

jumlah murid lebih menunjukkan perubahan jumlah murid yang mampu ditampung di

setiap jenjang sekolah. Sehingga naiknya persentase jumlah murid tidak dapat diartikan

sebagai semakin meningkatnya partisipasi sekolah. Kenaikan tersebut dapat pula

dipengaruhi oleh semakin besarnya jumlah penduduk usia sekolah yang tidak diimbangi

dengan ditambahnya infrastruktur sekolah serta peningkatan akses masuk sekolah

sehingga partisipasi sekolah seharusnya tidak berubah atau malah semakin rendah.

APS adalah jumlah murid kelompok usia pendidikan dasar (7-12 tahun dan 13-15

tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia

pendidikan dasar.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai APS di Kabupaten Bireuen

per jenjang pendidikan selama kurun waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Tabel 2.13

Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Tahun 2007 s.d. 2011

Kabupaten Bireuen

NO Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011

1 SD/MI

1.1. jumlah murid usia 7-12 thn *) 53.841 51.914 52.187 51.858 52.103

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-

12 tahun **) 53.937 52.651 52.714 52.755 52.515

1.3. APS SD/MI 998 986 990 983 992

2 SMP/MTs

2.1. jumlah murid usia 13-15 thn *) 23.257 23.207 23.141 23.070 23.286

2.2. jumlah penduduk kelompok usia

13-15 tahun **) 24.599 24.791 24.963 24.753 24.644

2.3. APS SMP/MTs 945 936 927 932 945

*) Sumber: Bireuen Dalam Angka

**) Sumber: Bireuen Dalam Angka (diolah)

Dari tabel 2.13 di atas dapat dilihat bahwa kondisi APS jenjang pendidikan SD/MI

pada tahun 2011 yaitu sebesar 992 artinya bahwa sebanyak 992 murid kelompok usia

Page 22: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-22

pendidikan dasar (7-12 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dari 1.000

jumlah penduduk usia 7-12 tahun atau sebesar 99,2 persen, sedangkan APS untuk

jenjang SMP/MTs yaitu sebesar 945, artinya bahwa sebanyak 945 murid kelompok usia

pendidikan dasar (13-15 tahun) yang masih menempuh pendidikan dasar dari 1.000

jumlah penduduk usia 13-15 tahun atau sebesar 94,5 persen.

Pada jenjang pendidikan menengah, perkembangan APS periode tahun 2007-

2011 telah menunjukkan peningkatan. APS kelompok usia 16 - 18 tahun (jenjang

pendidikan menengah) pada tahun 2007 sebesar 773 siswa per 1000 orang

penduduk usia 16-18 tahun atau APS sebesar 77,30 persen meningkat menjadi 781

orang per 1000 penduduk usia 16-18 tahun pada tahun 2011 atau 78,10 persen.

Seperti halnya pada jenjang pendidikan dasar, rasio ketersediaan sekolah pada

jenjang pendidikan menengah terhadap penduduk usia 16-18 tahun juga terus

membaik dari tahun ke tahun. Rasio ketersediaan SMA/MA/SMK terhadap penduduk

usia 16-18 tahun pada tahun 2011 adalah sebesar 18,85. Hal ini bermakna bahwa

untuk setiap 10.000 penduduk usia 16-18 tahun, tersedia 18 sampai 19 unit

SMA/MA/SMK untuk menampungnya dengan kapasitas rata-rata 530 siswa per

sekolah. Dibandingkan dengan standar nasional rasio siswa per sekolah

SMA/MA/SMK sebesar 384 (12 kelas dengan rasio siswa per kelas rata-rata 32),

maka capaian rasio ini telah mengindikasikan bahwa kapasitas satuan-satuan

pendidikan menengah di Kabupaten Bireuen secara keseluruhan perlu segera

ditingkatkan untuk dapat menampung lulusan SMP/MTs yang semakin bertambah.

Peningkatan jumlah lulusan SMP/MTs tersebut sejalan dengan keberhasilan program

wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun yang dicanangkan Pemerintah sejak

tahun 1994 lalu.

b) Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah

Rasio ini digunakan untuk mengukur ketersediaan sekolah/madrasah pada

jenjang pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) untuk setiap 10.000 penduduk usia

sekolah. Rasio ini juga mengindikasikan kemampuan (kapasitas) untuk menampung

semua penduduk usia pendidikan dasar di suatu daerah. Pada tahun 2011 rasio

ketersediaan SD/MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun adalah sebesar 54,27

sedangkan rasio ketersediaan SMP/MTs terhadap penduduk usia 13-15 tahun adalah

sebesar 34,08. Rasio ketersediaan SD/MI sebesar 54,27 mengandung arti bahwa

untuk setiap 10.000 penduduk usia 7-12 tahun di Kabupaten Bireuen tersedia 54

sampai 55 unit SD/MI untuk menampungnya dengan kapasitas rata-rata 184 siswa

per sekolah, sedangkan rasio ketersediaan SMP/MTs sebesar 34,08 berarti untuk

Page 23: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-23

setiap 10.000 penduduk usia 13-15 tahun tersedia sekitar 34 unit SMP/MTs untuk

menampungnya dengan kapasitas rata-rata 293 siswa per sekolah.

Jika dibandingkan dengan standar nasional rasio siswa per sekolah SD/MI

sebesar 180 dan standar nasional rasio siswa per sekolah SMP/MTs sebesar 270

(disesuaikan dengan Standar Pelayanan Minimum/SPM Pendidikan Dasar), terlihat

bahwa kapasitas satuan pendidikan dasar yang ada di Kabupaten Bireuen untuk

menampung anak usia sekolah sudah dimanfaatkan secara optimal. Dimana semakin

dekat nilai capaian kedua indikator ini kepada standar nasional akan mengindikasikan

semakin efisiennya pemanfaatan sarana dan prasarana satuan pendidikan dasar

untuk mendukung kebijakan penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.

Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio ketersediaan sekolah dan

penduduk usia sekolah di Kabupaten Bireuen per jenjang pendidikan selama kurun

waktu tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Tabel 2.14

Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2007 s.d. 2011

Kabupaten Bireuen

NO Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011

1 SD/MI

1.1. Jumlah gedung sekolah *) 333 287 287 285 285

1.2. jumlah penduduk kelompok usia 7-

12 tahun **) 53.937 52.651 52.714 52.755 52.515

1.3. Rasio 61,74 54,51 54,44 54,02 54,27

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah gedung sekolah *) 75 77 80 84 84

2.2. jumlah penduduk kelompok usia

13-15 tahun **) 24.599 24.791 24.963 24.753 24.644

2.3. Rasio 30,49 31,06 32,05 33,93 34,08

*) Sumber: Bireuen Dalam Angka

**) Sumber: Bireuen Dalam Angka (diolah)

c) Rasio guru/ murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per

1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga

pengajar. Di samping itu juga untuk mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar

tercapai mutu pengajaran. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai rasio

guru dan murid di Kabupaten Bireuen per jenjang pendidikan selama kurun waktu

tahun 2007 sampai dengan tahun 2011.

Page 24: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-24

Tabel 2.15

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar

Tahun 2007 s.d. 2011 Kabupaten Bireuen

NO Jenjang Pendidikan 2007 2008 2009 2010 2011

1 SD/MI

1.1. Jumlah Guru 4.045 4.336 4.702 5.279 5.252

1.2. Jumlah Murid 53.841 51.914 52.187 51.858 52.103

1.3. Rasio 75,13 83,52 90,10 101,80 100,80

2 SMP/MTs

2.1. Jumlah Guru 1.895 2.110 2.183 2.695 2.636

2.2. Jumlah Murid 23.257 23.207 23.141 23.070 23.286

2.3. Rasio 81,48 90,92 94,33 116,82 113,20

Sumber : Bireuen Dalam Angka 2012

Dari tabel 2.15 di atas, data tahun 2011 memperlihatkan bahwa rasio guru-

murid di Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) sebesar 100,80, ini berarti

untuk 100,80 guru melayani 1.000 murid atau 1 : 10 (rata-rata satu orang guru

melayani sekitar 10 murid) dan di SMP/MTs sebesar 1 : 11 (rata-rata satu orang guru

melayani sekitar 11 murid). Dibandingkan dengan rata-rata nasional sebesar 1 : 17

untuk SD/MI dan 1 : 15 untuk SMP/MTs. Hal ini menunjukkan bahwa rasio guru-murid

pada jenjang pendidikan dasar di Kabupaten Bireuen lebih baik dibandingkan dengan

nasional. Namun, rasio guru yang tinggi tersebut belum memberikan kontribusi yang

siknifikan terhadap mutu pendidikan di Kabupaten Bireuen. Salah satu faktor

rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh distribusi guru yang tidak merata. Dalam

hal ini sejumlah sekolah kelebihan guru sementara sekolah yang lain mengalami

kekurangan guru.

Tabel 2.16

Jumlah Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2011

Menurut Kecamatan di Kabupaten Bireuen

NO KECAMATAN

SD/MI SMP/MTs

Jumlah

Guru

Jumlah

Murid Rasio

Jumlah

Guru

Jumlah

Murid Rasio

1 Samalanga 331 3.134 105,62 296 2.784 106,32

2 Simpang Mamplam 332 3.319 100,03 132 1.097 120,33

3 Pandrah 114 1.023 111,44 66 438 150,68

4 Jeunieb 239 3.148 75,92 118 1.367 86,32

5 Peulimbang 100 1.485 67,34 56 572 97,90

6 Peudada 354 3.439 102,94 136 1.263 107,68

7 Juli 391 3.681 106,22 240 1.708 140,52

8 Jeumpa 298 3.869 77,02 90 793 113,49

9 Kota Juang 506 7.086 71,41 376 4.576 82,17

10 Kuala 185 1.891 97,83 27 200 135,00

11 Jangka 372 3.305 112,56 122 1.004 121,51

12 Peusangan 765 6.508 117,55 400 3.267 122,44

Page 25: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-25

13 Peusangan Selatan 210 1.633 128,60 60 433 138,57

14 Peusangan Siblah Krueng 202 1.419 142,35 91 511 178,08

15 Makmur 236 2.019 116,89 113 748 151,07

16 Gandapura 311 2.829 109,93 167 1.537 108,65

17 Kutablang 306 2.315 132,18 146 988 147,77

Jumlah 5.252 52.103 100,80 2.636 23.286 113,20

Sumber : Diolah dari data Bireuen Dalam Angka 2012

Rasio guru-siswa pada jenjang pendidikan menengah (SMA/MA/SMK) tahun

2011 di Kabupaten Bireuen sebesar 89,73 guru melayani 1000 orang siswa atau rasio

1 : 11. Rasio ini masih lebih baik dibandingkan capaian rata-rata nasional tahun 2011

sebesar 1 : 12. Rasio guru-siswa SMA/MA/SMK menunjukkan bahwa jumlah guru di

Kabupaten Bireuen sudah mencukupi.

2) Kesehatan

Kualitas kesehatan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan

suatu daerah, bahkan kualitas kesehatan merupakan salah satu indikator keberhasilan

pembangunan. Peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dapat dicapai melalui

upaya peningkatan aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana kesehatan dan kualitas

pelayanan kesehatan. Berdasarkan target Millenium Development Goals (MDGs) 2015,

dari 8 Goals utama yang akan dicapai, 3 diantaranya berkaitan dengan kesehatan yaitu

menurunkan angka kematian balita, meningkatkan kualitas ibu dan memerangi

HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya. Dua faktor penting yang dapat

mendukung perbaikan kondisi kesehatan adalah perbaikan kondisi sosial ekonomi

penduduk dan peningkatan taraf pendidikan. Selain itu cara yang paling penting dan

langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah penambahan dan perbaikan

sarana kesehatan.

a) Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu)

Tabel 2.17

Rasio Rumah Sakit, Puskesmas dan Pustu per Satuan Penduduk

Tahun 2007 s.d 2011 dI Kabupaten bireuen

NO Uraian 2007 2008 2009 2010 2011

1. Jumlah Rumah Sakit 1 2 5 5 5

2. Jumlah Puskesmas 17 17 17 17 17

3. Jumlah Pustu 38 44 45 45 45

4. Jumlah Penduduk 355.989 357.218 359.032 389.288 398.201

5. Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk 1 : 355.989 1 : 178.609 1 : 71.806 1 : 77.858 1 : 79.640

6. Rasio Puskesmas persatuan penduduk 1 : 20.940 1 : 21.013 1 : 21.119 1 : 21.627 1 : 22.122

7. Rasio Pustu persatuan penduduk 1 : 9.368 1 : 8.119 1 : 7.978 1 : 8.651 1 : 8.849

Sumber: Bireuen Dalam Angka

Page 26: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-26

Dilihat dari rasio ketersediaan rumah sakit per satuan penduduk, jumlah rumah

sakit di kabupaten Bireuen belum memadai, maka dengan demikian perlu diningkatkan

dan mengefektifkan layanan pada puskesmas yang ada di setiap kecamatan, kecuali

untuk penyakit-penyakit yang tidak dapat ditangani di tingkat puskesmas baru dibuat

rujukan ke rumah sakit. Namun untuk lebih mendekatkan layanan rumah sakit yang

berkualitas kepada masyarakat di Kabupaten Bireuen, pemerintah kabupaten Bireuen

akan mengupayakan penambahan rumah sakit.

b) Rasio dokter per satuan penduduk

Indikator rasio dokter per jumlah penduduk menunjukkan tingkat pelayanan yang

dapat diberikan oleh dokter dibandingkan jumlah penduduk yang ada. Apabila dikaitkan

dengan standar sistem pelayanan kesehatan terpadu, idealnya satu orang dokter

melayani 2.500 penduduk.

Jumlah dokter sesuai data statistik kabupaten Bireuen, pada tahun 2011

sebanyak 94 orang dengan total penduduk di kabupaten Bireuen sebesar 398.201.

Rasio dokter per 100.000 penduduk adalah 23,60, yang berarti bahwa 23 sampai 24

orang dokter melayani 100.000 penduduk atau 1 : 4.237. Hal ini bermakna bahwa

ketersediaan tenaga dokter di Kabupaten Bireuen masih belum mencukupi. Oleh

karena itu perlu adanya upaya peningkatan ketersediaan dokter, baik dari sisi kuantitas,

dan yang terpenting kualitas dan kompetensi tenaga dokter itu sendiri.

3) Pekerjaan Umum

a) Prasarana Transportasi Jalan

Kinerja jaringan berdasarkan kondisi dengan terminologi baik, sedang, sedang

rusak, rusak dan rusak berat. Terminologi ini didasarkan pada besarnya persentase

tingkat kerusakan, yakni untuk kondisi baik/sedang tingkat kerusakannya kurang dari 10

%, untuk kondisi sedang tingkat kerusakannya 10 - 16 %, untuk kondisi rusak yaitu

tingkat kerusakannya 16 - 20 %, sedangkan untuk kondisi jalan rusak berat tingkat

kerusakannya diatas 20 %.

Berbagai program dan kegiatan pembangunan daerah yang dijalankan oleh

pemerintah Kabupaten Bireuen selama ini diantaranya adalah dengan terus berupaya

meningkatkan kualitas maupun kuantitas sarana transportasi sebagai urat nadi roda

perekonomian yang menunjang aktifitas sektor lainnya. Gambaran keadaan jalan

berdasarkan status, kondisi dan jenis permukaan di Kabupaten Bireuen selama

beberapa tahun terakhir ini dapat dilihat secara rinci pada tabel di halaman berikut.

Page 27: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-27

Tabel 2.18

Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Status,Jenis dan Kondisi

Tahun 2007 s.d 2011

No Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 2011

Status/Kelas Jalan

1 Jalan Nasional Km 72,8 72,8 72,8 72,8 105,8

2 Jalan Provinsi Km 35,8 35,8 35,8 35,8 2,8

3 Jalan Kabupaten Km 876,8 876,8 876,8 876,8 876,8

Jenis Permukaan Jalan Kabupaten

1 Aspal Km 349,4 377,5 392,4 406,4 424,3

2 Kerikil/Pengerasan Km 283 278,4 274,2 264,2 252,5

3 Tanah Km 244,4 220,8 210,2 206,2 200,0

Kondisi Jalan Kabupaten

1 Baik Km 147,3 154,1 166,7 198,6 220,4

2 Sedang Km 284,2 302,1 311,2 292,1 283,1

3 Rusak Ringan Km 115,1 100,6 100,7 98 93,1

4 Rusak Berat Km 330,1 320 298,1 288,1 280,1

Sumber : Dinas BMCK Kab.Bireuen, 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir terdapat

peningkatan panjang ruas jalan dalam kondisi baik di wilayah Kabupaten Bireuen.

Pada tahun 2007 tercatat 147,3 Km atau 16,8 persen ruas jalan kabupaten yang

tergolong dalam kondisi baik. Sementara ruas jalan kabupaten dengan kondisi baik

pada tahun 2011 meningkat menjadi 220,4 Km atau 25,1 persen dari total ruas

jalan yang menjadi kewenangan dari pemerintah Kabupaten Bireuen. Meskipun

demikian, gambaran data pada tabel tadi menunjukkan bahwa kondisi kualitas

maupun kuantitas sarana jalan yang ada di Kabupaten Bireuen selama ini masih

perlu terus ditingkatkan, dimana dari keseluruhan total panjang ruas jalan

kabupaten 876,8 Km, sepanjang 283,1 atau sekitar 32,3 persen diantaranya masih

termasuk dalam kategori kondisi jalan yang tergolong dalam kondisi sedang,

bahkan sepanjang 280,1 Km atau sekitar 31,9 persen jalan di daerah ini justru

masih termasuk dalam kondisi rusak berat.

Perlunya perhatian pemerintah daerah dalam hal pembangunan dan

peningkatan kualitas jalan di daerah ini mengingat pentingnya peran dan fungsi

prasarana transportasi tersebut dalam mendukung serta keterkaitannya dengan

berbagai aspek kehidupan masyarakat lainnya, terutama dalam mendorong

perekonomian masyarakat dan daerah ini, agar dapat meningkat lebih baik lagi

dimasa mendatang.

Page 28: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-28

b) Listrik dan Air Bersih

Sumber daya lain yang juga menjadi kebutuhan hidup masyarakat adalah

ketersediaan sumber daya energi dan air. Peran pemerintah dalam hal ini adalah

bagaimana kebutuhan sumber daya masyarakat tadi dapat disikapi sedemikian

rupa dengan upaya memastikan ketersediaan dan pemanfaatannya bagi

kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Tabel berikut akan menggambarkan kondisi

ketersediaan dan pemanfaatan sumber energi listrik dan air bersih di kalangan

rumah tangga penduduk Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun terakhir.

Tabel 2.19

Sumber Listrik dan Air Bersih Rumah Tangga Kabupaten Bireuen Tahun 2009-2011

Uraian 2009 2010 2011

Rumah Tangga Pelanggan Listrik PLN 88.354

Rumah Tangga Pelanggan PDAM 9.416 12.176 12.176

Jumlah Rumah Tangga 77.792 89.946 91.997

Persentase RT Pelanggan Listrik PLN 96,04

Persentase RT Pelanggan PDAM 12,10 13,53 10,60

Sumber : Bireuen Dalam Angka 2007-2012, BPS Kab. Bireun dan Dinas BMCK Kab. Bireuen, 2013

Dari tabel diatas diketahui bahwa secara keseluruhan jumlah pelanggan air

bersih PDAM Tirta Krueng Peusangan Kabupaten Bireuen selama beberapa tahun

terakhir terus menunjukkan peningkatan, dari sebanyak 7.683 rumah tangga (RT)

pelanggan di tahun 2007, hingga mencapai sebanyak 12.432 rumah tangga (RT)

di tahun 2011, atau meningkat sebesar 61,8 persen selama kurun waktu tersebut.

Namun jika dilihat dari besaran persentase RT pelanggan PDAM tersebut bila

dibandingkan dengan total jumlah RT secara keseluruhan, hingga tahun 2011

tercatat baru 11,2 persen rumah tangga (RT) di Kabupaten Bireuen yang

menggunakan dan menikmati ketersediaan air bersih untuk berbagai aktifitas

kehidupannya sehari-hari. Demikian halnya dari sisi penggunaan sumber energi

listrik dalam kehdupan sehari-hari masyarakat di Kabupaten Bireuen selama ini,

yang dinilai juga masih belum cukup menggembirakan. Hingga tahun 2011 yang

lalu tercatat jumlah rumah tangga (RT) pelanggan listrik PLN sebanyak 88.354 RT

atau 96,04 persen dari total jumlah rumah tangga (RT) secara keseluruhan.

Page 29: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-29

4) Perumahan

Aspek lain yang dinilai ikut mempengaruhi kualitas hidup dan kesejahteraan

masyarakat adalah kualitas lingkungan tempat tinggal maupun lingkungan sekitar

tempat tinggalnya. Keberadaan sistem sanitasi yang baik ikut mendukung

pengelolaan limbah rumah tangga yang jika tidak diperhatikan dengan baik justru

dapat memberikan dampak negatif bagi kesehatan manusia. Gambaran terkait

sejumlah aspek yang berhubungan dengan kualitas lingkungan tempat tinggal atau

pemukiman penduduk di Kabupaten Bireuen, dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.20

Kualitas Pemukiman Penduduk

Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2011 (Persen)

Uraian 2010 2011

Rumah Bersanitasi 29.425 30.897

Rumah Sehat/Layak Huni 36.782 38.621

Jumlah Rumah (unit) 91.956 95.634

Persentase Rumah Bersanitasi (%) 32 37

Persentase Rumah Layak Huni (%) 40 45

Lingkungan Pemukiman Kumuh (%) 18,26 16,17

Sumber : Dinas BMCK Kab. Bireuen, 2013

Tabel diatas menunjukkan bahwa secara keseluruhan pada tahun 2011 yang

lalu masih terdapat 16,17 persen kawasan pemukiman ataupun tempat tinggal

masyarakat/penduduk di Kabupaten Bireuen yang masih tergolong dalam kawasan

pemukiman kumuh atau yang belum sesuai dengan standar hidup sehat. Bahkan

lebih memprihatinkan lagi apabila dilihat berdasarkan jumlah rumah yang termasuk

kategori rumah layak huni, dimana data pada tabel tadi menunjukkan bahwa pada

tahun 2011, dari total 95.634 rumah yang ada di Kabupaten Bireuen secara

keseluruhan, baru sebanyak 38.621 atau baru sekitar 45 persen yang sudah tergolong

dalam kualifikasi rumah layak huni. Kondisi tersebut kiranya juga perlu mendapatkan

perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Bireuen, terkait dengan perencanaan

dan pelaksanaan program pembangunan dimasa mendatang, terutama dalam

hubungannya dengan rencana Pemerintah Provinsi Aceh melaksanakan program

bantuan bagi rumah dhuafa, kiranya perlu ditindaklanjuti dengan melakukan

pendataan dan pengusulan secara bertahap untuk mendapat pembiayaan dari

pemerintah provinsi, sehingga diharapkan hingga akhir periode pembangunan jangka

menengah ini di tahun 2017 nanti, tidak ada lagi masyarakat Kabupaten Bireun yang

masih harus tinggal atau menempati rumah yang tidak sehat/layak huni.

Page 30: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-30

5) Penataan Ruang

Sebagai kabupaten yang terus tumbuh dan berkembang, Pemerintah

Kabupaten Bireuen berupaya menata ruang yang efektif dan efisien guna

mewujudkan pencapaian kabupaten yang ramah lingkungan, sehat, dan berbasis

pelayanan publik yang optimal. Pemerintah Kabupaten Bireuen terus melakukan

finalisasi RTRW Kabupaten Bireuen yang diharapkan menjadi acuan dan pedoman

dalam pemanfaatan ruang selama 20 (duapuluh) tahun ke depan. RTRW dinilai

sangat penting untuk mewujudkan penataan ruang di Kabupaten Bireuen yang ramah

lingkungan dan berbasis pembangunan berkelanjutan dalam mengantipasi berbagai

dinamika dan kecenderungan aktivitas masyarakat yang berkembang cepat di masa

depan.

Partisipasi masyarakat akan terus didorong dalam menjaga konsistensi

pemanfaatan ruang. Perhatian khusus diarahkan pada kawasan-kawasan tertentu

yang membutuhkan regulasi lebih lanjut dalam penataan ruang. Kawasan pesisir yang

merupakan potensi pengembangan budidaya perikanan darat akan dijaga

kelestariannya dan diawasi secara terpadu sehingga dapat berfungsi secara optimal

penyangga kelestarian lingkungan dan bermanfaat signifikan bagi masyarakat di

wilayah pesisir.

Kawasan perkotaan membutuhkan infrastruktur kota dan fasilitas pelayanan

publik berkualitas. berbagai permasalahan kawasan perkotaan akan diatasi secara

bertahap dan tuntas, melalui penataan kawasan pertokoan, lokasi parkir, fasilitas

pasar, permukiman, peningkatan kualitas jalan dan sanitasi kota, serta peningkatan

pelayanan persampahan.

6) Perencanaan Pembangunan

Undang-undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan pentingnya perencanaan

pembangunan sebagai landasan utama penyelenggaraan pemerintahan dan

implimentasi pembangunan. Dalam rangka memenuhi amanat undang-undang

tersebut, Pemerintah Kabupaten Bireuen setiap tahunnya telah menyusun dan

memiliki dokumen perencanaan tahunan, seperti Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Anggaran

Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD). RKPD disusun berpedoman pada

dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Lebih lanjut, setiap

tahunnya pula Pemerintah Kabupaten Bireuen menyiapkan dan menyampaikan

dokumen Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sebagai bentuk

Page 31: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-31

tanggung jawab atas pelaksanaan pemerintahan dan implimentasi pembangunan

kepada publik. Sebagai tindak lanjut amanah UU No.25/2004 dan menguatkan

perencanaan pembangunan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Bireuen setiap

tahunnya melaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang),

baik di tingkat kecamatan maupun di tingkat kabupaten. Musrenbang tersebut

merupakan bagian penting proses perencanaan partisipasif yang melibatkan

pemangku kepentingan, tokoh-tokoh masyarakat, dan seluruh stakeholders di

Kabupaten Bireuen. Melalui kegiatan musrenbang tersebut dihimpun berbagai

aspirasi, masukan, dan saran dari seluruh pemangku kepentingan dan elemen

masyarakat sehingga menjadi informasi penting dalam penyusunan RKPD, yang

selanjutnya menjadi bagian strategis dalam penyusunan KUA dan PPAS serta

RAPBK.

7) Perhubungan

a) Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum

Keberadaan sarana dan prasarana transportasi dinilai cukup penting dalam

menunjang berbagai aktifitas kehidupan masyarakat sehari-hari. Gambaran kondisi

dan keadaan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen dapat

dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21

Arus Penumpang Angkutan Umum & Prasarana Transportasi

Kabupaten Bireuen Tahun 2007-2011

Uraian Satuan 2007 2008 2009 2010 2011

Jlh. Penumpang Angk. Darat Orang 129.716 129.900 129.910 129.880 129.815

Jlh. Angkutan Darat Unit 145 184 146 152 131

R a s i o Persen 1 : 894 1 : 706 1 : 890 1 : 854 1 : 991

Jumlah Terminal Bis Unit 3 3 3 4 4

Jumlah Pelabuhan Laut Unit - - - - -

Sumber : Dishubkominfo Kab. Bireuen, 2013

Tabel di atas menunjukkan gambaran bahwa secara keseluruhan ketersediaan

sarana dan fasilitas transportasi angkutan umum di Kabupaten Bireuen selama ini

dinilai sudah cukup memadai. Keberadaan fasilitas transportasi angkutan umum

tersebut tentunya bersinergi serta saling mendukung dengan posisi dan letak

geografis wilayah Kabupaten Bireuen yang berada di jalur perlintasan jalan negara

Lintas Sumatera, dimana terdapat sejumlah angkutan penumpang umum, yang

meskipun bukan tercatat sebagai armada/kendaraan yang berbasis di daerah ini,

Page 32: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-32

namun lintasan trayek yang mereka lalui melewati wilayah Kabupaten Bireuen,

sehingga tentu dapat senantiasa dimanfaatkan oleh masyarakat yang membutuhkan

sarana transportasi.

8) Lingkungan hidup

a) Penanganan sampah

Penanganan limbah padat/persampahan di Kabupaten Bireuen sudah

menjangkau di 13 (tiga belas) kecamatan dari 17 (tujuh belas) kecamatan. Volume

sampah yang dihasilkan di Kabupaten Bireuen pada tahun 2010 diperkirakan

sebanyak 120 m3/hari. Dari volume sampah sebanyak itu, sekitar 66% diangkut ke

TPA yang berada di Gampong Cot Buket, Kecamatan Peusangan. Sedangkan

sisanya yaitu sebesar 34% di kelola sendiri oleh masyarakat dengan dipilah untuk

dimanfaatkan kembali, dibakar maupun ada juga yang dibuang di sungai.

b) Persentase penduduk berakses air minum

Persentase penduduk berakses air bersih adalah proporsi jumlah penduduk

yang mendapatkan akses air minum terhadap jumlah penduduk secara keseluruhan.

Berdasarkan data Bireuen Dalam Angka tahun 2012, jumlah rumah tangga di

Kabupaten Bireuen yang mendapkan akses air bersih mencapai 76.764 rumah

tangga, berdasarkan asumsi rata-rata per rumah tangga terdapat 4 penduduk, maka

penduduk yang mendapatkan air bersih sebanyak 307.056 jiwa. Dari data tersebut

maka persentase penduduk berakses air bersih dari jumlah penduduk keseluruhan

pada tahun 2011 mencapai 77,11 persen.

Pembangunan penyehatan lingkungan dan air minum merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan upaya Pemerintah Aceh dalam peningkatan kesejahteraan

masyarakat. Penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi memiliki dampak secara

langsung terhadap peningkatan status kesehatan dan secara langsung berdampak

pada produktifitas, penururunan tingkat kemiskinan, peningkatan ekonomi, sosial

budaya dan lingkungan hidup.

Page 33: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-33

2.1.3.2 Fokus layanan urusan pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator :

1) Pertanian

Kabupaten Bireuen merupakan salah satu wilayah yang sangat potensial di

sektor pertanian, baik tanaman pangan, peternakan maupun perkebunan.

a) Pertanian tanaman pangan dan hortikultura,

Tanaman pangan yang berkembang dan telah diusahakan di daerah ini adalah

padi, palawija, dan lain-lain yang sejenis. Wilayah kecamatan yang potensial dan

menjadi penghasil padi terbesar di kabupaten ini adalah Peudada, Jeunieb, Samalanga,

dan Gandapura. Kabupaten Bireuen juga terkenal sebagai penghasil komoditi palawija

yang andal. Kecamatan penghasil utama palawija ini adalah Peusangan, Makmur,

Jangka, Kuala, dan Kecamatan Kuta Blang. Jenis palawija yang diusahakan

masyarakat di kecamatan ini adalah kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi

kayu, dan ubi jalar. Berdasarkan data yang disajikan Bireuen Dalam Angka Tahun

2012, bahwa produktivitas padi di Kabupaten Bireuen pada tahun 2011 mencapai

53,23 kw/ha atau 5,32 ton/ha.

b) Peternakan,

Kabupaten ini juga memiliki potensi di sub sektor peternakan. Hal ini terlihat

dari banyaknya ternak, baik ternak besar maupun ternak kecil yang dihasilkan oleh

masyarakat. Hampir seluruh kecamatan yang ada memiliki usaha-usaha peternakan

sebagai usaha sampingan. Dengan kata lain, pengembangan usaha ternak tersebut

pada dasarnya belum merupakan suatu usaha yang intensif yang dikembangkan

secara khusus. Jenis-jenis ternak yang diusahakan masyarakat di daerah ini adalah

sapi, kerbau, kambing, domba, ayam buras, ayam ras petelur, dan ayam ras pedaging.

Untuk tahun-tahun mendatang diperlukan kebijakan yang lebih fokus, terutama untuk

menambah populasi ayam buras (ayam lokal) agar jenis ternak ini tidak semakin

berkurang. Hal ini penting guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap ayam

buras, termasuk juga ayam ras pedaging, yang diperkirakan terus meningkat setiap

tahunnya.

d) Perkebunan,

Kabupaten Bireuen memiliki beberapa jenis tanaman perkebunan yang

diusahakan oleh masyarakat di daerah ini. Beberapa komoditi yang banyak

dibudidayakan antara lain pinang, karet, kakao, kelapa dalam dan kelapa sawit. Areal

perkebunan meliputi Kecamatan Jeunieb, Juli, Peulimbang, Peusangan Selatan,

Peusangan Siblah Krueng, Makmur, Peudada, Gandapura, Peusangan, Pandrah,

Page 34: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-34

Samalanga dan Jeumpa. Kendati demikian, pola tanam yang dilakukan para pekebun

belum sepenuhnya intensif. Para pekebun umumnya berusaha tani kebun ini sebagai

mata pencaharian sampingan. Mereka juga sebagian besar masih dihadapkan pada

keterbatasan modal dan peralatan usaha tani. Kesemua ini berimplikasi pada

rendahnya produktivitas yang dicapai pada saat panen.

2) Kehutanan

Untuk menjaga keseimbangan lingkungan alam Hutan lindung dan Hutan

produksi perlu dipertahankan minimal 30% dari luas areal Kabupaten secara

keseluruhan dan harus mengacu pada RTRWA dan RTRWK. Pada areal kawasan

hutan yang tidak produktif perlu dikembangkan budi daya perhutanan atau pembuatan

Hutan Rakyat atau Hutan Tanaman Rakyat (HTR). Sampai saat ini sudah 2 koperasi

yang telah diberi izin HTR.

3) Kelautan dan Perikanan

Kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor andalan di Kabupaten

Bireuen. Aktivitas di sektor ini terkonsentrasi dalam bentuk perikanan tangkap dan

budidaya. Untuk perikanan tangkap, aktivitas produksinya melingkupi 10 kecamatan

dengan sentra produksi perikanan tangkap antara lain Jangka, Samalanga, Peudada

dan Jeunieb. Nelayan di daerah ini terkonsentrasi di beberapa kecamatan. Jumlah

nelayan yang terbanyak adalah di Kecamatan Simpang Mamplam, Jeumpa,

Gandapura, Samalanga, Jeunieb, Jangka, Peudada, dan Peulimbang. Dalam

melakukan aktivitasnya, para nelayan menggunakan sarana penangkapan berupa

perahu motor dan perahu tanpa motor. Produksi ikan laut yang dominan selama ini

antara lain cakalang, tongkol, teri, gembung, tuna, tenggiri, tenggiri papan, tembang,

gulamah, layur, cucut, pari, seriding, senangin, kerusi, biji nangka, ikan terbang, julung-

julung, dan lain-lain.Sedangkan untuk budidaya perikanan, udang windu dan bandeng

tetap menjadi pilihan para petani dan hampir 30% berasal dari kecamatan Jangka.

4) Perindustrian

Upaya pembangunan perindustrian di Kabupaten Bireuen terus ditingkatkan,

terutama yang dapat menunjang sektor pertanian. Melalui upaya ini diharapkan

kontribusi sektor industri terhadap penciptaan nilai tambah semakin meningkat setiap

tahunnya. Jenis usaha industri yang ada di kabupaten Bireuen terdiri dari industri formal

dan non formal. Usaha-usaha industri kecil/rumah tangga yang mendukung

pengembangan sektor pertanian dan telah beroperasi selama ini antara lain industri

bubuk kopi, tepung beras, minyak kelapa, tilam kapuk, anyaman, dan kopiah. Untuk

Page 35: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-35

usaha industri kecil, yang paling banyak ditekuni masyarakat di daerah ini antara lain

industri garam rakyat, pembuatan kue kering, minyak kelapa, pembuatan perabot, batu

bata, dan pembuatan kosen ketam. Seluruh usaha industri kecil/industri rumah tangga

yang ada selama ini menggunakan teknologi yang sederhana, sehingga kualitas

produksinya masih belum memadai. Akibatnya, pemasarannya lebih banyak di pasaran

lokal. Di daerah ini, juga terdapat beberapa jenis industri menengah, seperti usaha

industri karoseri mobil. Usaha ini telah dikenal baik oleh konsumen luar daerah,

terutama dalam hal kualitas, model dan daya saing di pasaran. Kendati demikian,

upaya mengembangkan sektor industri yang berdaya saing di daerah ini masih

dihadapkan pada minimnya prasarana dan sarana pendukung yang tersedia. Hal ini

dikarenakan masih terbatasnya alokasi anggaran untuk pembangunan berbagai

kebutuhan pendukung ini.

5) Perdagangan

Aktivitas perdagangan berperan penting dalam ekonomi suatu daerah, terutama

sebagai pendistribusi atau pemasar berbagai hasil produksi dan juga sebagai penyedia

barang-barang kebutuhan masyarakat. Peningkatan aktivitas perdagangan juga dapat

dicermati dari menjamurnya deretan toko-toko atau pusat perbelanjaan kebutuhan

masyarakat dalam tahun-tahun terakhir ini. Peranan sektor perdagangan di Kabupaten

Bireuen perlu terus ditingkatkan demi memacu peningkatan pendapatan daerah.

6) Pertambangan

Kabupaten Bireuen memiliki kandungan potensi bahan galian industri yang

relatif menonjol. Bahan-bahan galian yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain

batu andesit, pasir dan batu (sirtu), pasir sungai, kerikil, batu kali, batu koral, tanah liat,

batu kapuk, batu apung, dan batu gunung. Potensi bahan galian tersebut tersedia

hampir merata di sebagian besar kecamatan. Namun, kecamatan yang sangat

menonjol memiliki kandungan bahan galian ini antara lain adalah Kecamatan Juli,

Peudada, Peusangan, Simpang Mamplam, Peusangan Siblah Krueng, dan Samalanga.

Sebagian besar dari potensi bahan galian ini telah digarap oleh pelaku usaha

penambangan seperti batu andesit, sirtu, pasir sungai, batu kali, batu gunung, dan lain-

lainnya.

Page 36: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-36

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi

daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing

(competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi

yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat

kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

1) Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita merupakan salah satu

indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Pengeluaran konsumsi rumah

tangga berdasarkan PDRB menurut penggunaan kabupaten Bireuen atas dasar harga

berlaku pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp. 2.125.512.410.000,- dengan jumlah rumah

tangga 91.997 RT, sehingga rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga per jumlah rumah

tangga adalah Rp. 23.104.149,- per RT/tahun.

2) Pengeluaran konsumsi RT non pangan per kapita

Indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga non pangan per kapita merupakan

salah satu indikator untuk mengukur kemampuan ekonomi daerah. Total pengeluaran

konsumsi rumah tangga non pangan per kapita berdasarkan PDRB menurut penggunaan

kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 yaitu sebesar Rp.

753.314.180.000,- dan total pengeluaran konsumsi rumah tangga berdasarkan PDRB

menurut penggunaan kabupaten Bireuen atas dasar harga berlaku pada tahun 2011 yaitu

sebesar Rp. 2.125.512.410.000,- , maka rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga non

pangan per kapita terhadap total pengeluaran konsumsi RT per kapita adal 1 : 2,82. Dari

rasio ini maka pengeluaran konsumsi RT non pangan per kapita adalah Rp. 8.191.961,- per

RT/tahun.

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun

Berjalan dan Realisasi RPJMD

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah tahun lalu,

meliputi seluruh program dan kegiatan yang dikelompokkan menurut kategori urusan

wajib/pilihan pemerintahan daerah, menyangkut realisasi capaian target kinerja keluaran

kegiatan dan realisasi target capaian kinerja program tahun lalu terhadap RPJMD.

Page 37: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-37

Tabel 2.22

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan Tahun 2013

Kabupaten Bireuen

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

1 URUSAN WAJIB

PENDIDIKAN

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik Jumlah tenaga pendidik

yang terlatih 100 orang

Peringatan Hari Anak Nasiopnal (HAN) Jumlah Peringatan HAN 5 kali 1 kali 1 kali 20%

Apresiasi Seleksi PTK PAUDNI Jumlah PTK PAUDNI

yang terseleksi 50 PTK

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Pembangunan Gedung Sekolah Jumlah Sokolah/ RKB

yang terbangun - - - - 9 RKB

Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir

Jumlah Taman, Lapangan Upacara dan

Fasilitas Parkir yang terbangun

2 paket

Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD Jumlah Perpustakaan SD

yang terbangun 15 paket

Pengadaan Alat-alat Praktik dan Peraga SD Jumlah alat praktik dan peraga yang teradakan

158 paket

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Belajar SMP Jumlah RKB SMP yang

terehabilitasi 8 paket

Pengendalian Operasional Manajemen BOS Jumlah Instrumen BOS

yang tersedia 120 set

Penghargaan Guru Berprestasi Jumlah guru berprestasi

yang memperoleh penghargaaan

24 orang

Page 38: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-38

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Insentif Bagi Guru Bimbingan Khusus Jumlah Guru yang

mendapatkan insentif - - - - - 400 orang

Dinas Pendidikan dan Kebudyaan

Lomba Kompetensi Siswa Berprestasi SD/MI Jumlah kegiatan lomba - - - - - 11 perlombaan

Perlombaan Kesehatan Sekolah (UKS) Jumlah Kegiatan Lomba - - - - - 1 kegiatan

Pembangunan Ruang Kelas Baru SMP (DAK) Jumlah RKB SMP - - - - - 8 RKB

Rehabilitasi Ruang Belajar SD (DAK) Jumlah ruang belajar

yang terehabilitasi - - - - - 55 ruang

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMP (DAK) Jumlah Pustaka Untuk SMP yang terbangun

8 bangunan

Pustaka

Penyaluran Beasiswa Jenjang Sekolah dasar Jumlah Murid SD

Miskin/Yatim-Piatu yang terbantu

300 murid

Pembangunan Pagar Sekolah Jumlah pagar sekolah

yang terbangun 2 paket

Program Pendidikan Menengah

Penambahan Ruang Kelas Baru (RKB) SMA (DAK) Jumlah RKB SMA yang

terbangun 4 RKB

Pembangunan Laboratorium IPA SMA (DAK) Jumlah Laboraoirium

IPA SMA yang terbangun 12 unit

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMA (DAK) Jumlah Perpustakaan SMA yang terbangun

1 unit

Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Belajar SMA (DAK) Jumlah Ruang Belajar

yang terehabilitasi 4 paket

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMK Jumlah siswa peserta Olimpiade olahraga

- - - - 200 orang

Penyelenggaraan Festifal dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMK

Jumlah Siswa yang mengikuti Lomba Seni

100 siswa

Pengadaan Buku Referensi dan Buku Pengayaan Bahan Pelatihan Sains SMA

Jumlah buku yang diadakan

1 paket

Pengadaan Buku Jurnal Kelas dan Buku Kontrol Kegiatan Shalat Jumat bagi Siswa SMP, SMA dan SMK

Tersedianya buku jurnal 2 jenis

Page 39: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-39

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Pelatihan Pengintegrasian Pendidikan Karakter kedalam Kurikulum SMA/SMK

Jumlah guru yang mengikuti pelatihan

pengintegrasian Pendidikan Karakter

70 guru

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pembangunan Ruang Kelas Baru (DAK) Jumlah RKB yang

terbangun 13 RKB

Rehabilitasi Berat Ruang Belajar Jumlah RKB yang

terehab 1 paket

Rehabilitasi Berat Ruang Belajar SMK (DAK) Terehabnya Ruang Kelas

SMK 1 paket

Pembangunan Ruang Perpustakaan SMK (DAK) Jumlah perpustakaan

yang terbangun 1 unit

Program Pendidikan Non Formal

Pelaksanaan Kegiatan Hari Aksara Internasional (HAI) Jumlah peserta kegiatan

HAI 55 orang

Pelatihan Tutor Paket B dan Paket C Jumlah peserta pelatiah tutor paket B & paket C

40 orang

Pelatihan Kursus Komputer Warga Putus Sekolah Jumlah warga yang mengikuti kursus

22 orang

Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Pendidikan

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Jumlah Tenaga Pengawas yang

melakukan Monev 52 orang

Pembinaan, Pengelolaan dan Sosialisasi Sertifikasi Guru

Terlaksananya verifikasi Gurui

1 kegiatan

Pengembangan Kurikulum Berbasis Islami Tersosialisasinya

kurikulum berbasis islami

1 kegiatan

Pelatihan Paratiewb Dakodib untuk TK/RA/SD/MI/ SMP/MTs/SMA/MA/SMK/UPT dan SKB

Adanya data profil pendidikan

1 paket

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Pelaksanaan UAS/UN SD/MI Tahun Pelajaran 2013 Terlaksananya Ujian

Nasional Untuk Siswa - - - - 1 kali

Page 40: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-40

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Pelaksanaan UN/US/UASBN SLTP dan SLTA Tahun pelajaran 2013

Jumlah siswa yang mengikuti Ujian Nasional

14.642 siswa

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Program Pengembangan Nilai Budaya

Memperingati Hari-hari Besar Nasional Terlaksananya

Peringatan Hari-hari Besar Nasional/Daerah

- - - - 3 kegiatan

Pelaksanaan Pekan Kebudayaan Aceh (PKA ke VI) Terlaksananya PKA - 1 kegiatan

Pembinaan Kesenian dan Budaya Daerah Adanya Pembinaan

Kesenian & Budaya Aceh - 1 kegiatan

Pemeliharaan Situs Benda-benda Cagar Budaya Pengenalan kembali

budaya Aceh - 1 kegiatan

Penyelenggaraan Seudati Tunang Tingkat SMP dan SMA

Adanya Seudati Tunag antar Pelajar

1 kegiatan

KESEHATAN

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dinas Kesehatan

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan (DAK) Tersedianya obat dan perbekalan kesehatan

1 paket

Pelayanan UPTD Gudang Farmasi Tersianya biaya

Operasional UPTD - - - - 12 bulan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Upaya Kesehatan Khusus Jumlah kegiatan

Pelatihan dan Bimtek - - - - 9 Kegiatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan SDM dan Diklat Tenaga kesehatan dan

kader yang dilatih - - - - 198 orang

Promosi Kesehatan Tenaga promosi

kesehatan dan kader yang dilatih

324 orang

Page 41: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-41

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Dinas Kesehatan

Penanganan Gizi Masyarakat Menurunnya jumlah

Balita Gizi buruk - - - - 30 balita

Program Perbaikan Lingkungan Sehat

Penyehatan dan Pengawasan Kualitas Lingkungan Terlaksananya Sanitasi

Total Berbasis Masyarakat (STBM)

- - - - 4 Kegiatan

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Peningkatan Imunisasi Terlaksananya

pertemuan evaluasi program imunisasi

- - - - 2 kali

Peningkatan Surveilance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah

Adanya Tim Kesehatan Calon Jamaah Haji,

Sosialisasi Deteksi Dini Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah dan Bimbingan Teknis ke

PKM

- - - - 6 Kegiatan

Pengendalian Vektor Daerah Endemis dan Penyakit Menular

Jumlah Lokasi Pengendalian Vektor

Penyakit DBD dan Pemeriksaan Jentik

Secara Berkala

74 lokasi

Penanganan TBC-Kusta Menurunnya Prevalensi kasus penyakit menular

TBC dan Kusta 5 %

Penanganan Diare, ISPA dan HIV AIDS

Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis

Data ISPA dan Speciment HIV-AIDS

- - - - 2 Kegiatan

Penanganan Malaria

Penemuan Penderita Malaria, Survey dan Pemetaan Tempat

Perindukan nyamuk dan Pengendalian Vektor

Penyakit Malaria

3 Kegiatan

Page 42: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-42

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Penaganan Penyakit Rabies Penanggulangan Rabies

yang Terlaksana 32 kasus

Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jaminan Kesehatan Adanya Bimtek Jamkes - - - - 4 Kegiatan

Pengawasan Kefarmasian

Terlaksananya pengawasan sarana kesehatan dan obat

serta Bimtek

3 kegiatan

Pengembangan SDTK/Simpus dan Penyusunan Profil Kesehatan

Terlaksananya pengamanan Simpus

dan penyusunan Profil kesehatan

2 kegiatan

Jamkesmas dan Jampersal Jumlah Puskesmas yang melayani Jamkesmas/

Jampersal 18 Puskesmas

Pelaksanaan Kegiatan Labkesda Jumlah Sampel makanan

dan minuman yang dipantau kelayakannya

360 sampel

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas

Jumlah Bangunan yang terbangun/ terehab

3 paket

Pembangunan Poskesdes (DAK) Jumlah Poskesdes yang

terbangun 3 unit

Pengadaan Alat-alat Kesehatan (DAK) Jumlah Alkes yang

teradakan 1 paket

P Pembangunan Puskesmas (DAK) Terbangunnya gedung rawat inap dan Poned

2 paket

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Poskesdes (DAK) Adanya Poskesdes KIT 3 set

Pengadaan Alat-alat Laboratorium Tersedianya alat-alat

Laboratorium 1 paket

Perencanaan, Pengawasan dan Pengelola Teknis Dana Otsus-Migas

Tersedianya dokumen Perencanaan

7 paket

Page 43: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-43

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Anak Menurunnnya AKI dan

AKB

102/100.000 & 5/1000 KH

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

BLU-RSUD

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan Tersedianya Alkes dan

Bahan Pakai Habis Keperluan Rumah Sakit

60 bulan 12 bulan

Prgram Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan Kesehatan Masyarakat Sosialisasi Kerjasama dengan PMI Bireuen,

Donor Darah - - - - 1 Kegiatan

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Biaya Penyelenggaraan

Mayat Terlantar 1 Kegiatan

Program Pngadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit, RS Jiwa, RS Paru dan RS Mata

Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit Terlaksananya rehab Gedung Rumah Sakit

11 Paket

Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah sakit Tersedianya Alat-alat

kedokteran rumah Sakit 1 paket

Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit Tersedianya Obat-

obatan Rumah sakit 1 paket

Pengadaan Perlengkapan Rumah Tangga RS (dapur,ruang pasien, loundry,ruang tunggu,dll)

Tersedianya Peralatan keperluan rumah tangga

Rumah sakit 5 tahun 1 tahun

Pengadaan bahan-bahan logistik Rumah Sakit Tersedianya pengadaan

bahan-bahan logistik Rumah sakit

5 tahun 1 tahun

Pelayanan Rujukan (DAK) Terlaksananya

pengadaan untuk kegiatan DAK

2 paket

Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ RS Jiwa/

Page 44: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-44

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

RS Paru/ RS Mata

Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit

Tersedianya jasa servise pengolahan limbah

1 paket

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit

Adanya Jasa service Alat-alat Kesehatan RS

3 paket

Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Ambulance / Jenazah

Tersedianya Jasa Service Kenderaan

1 tahun

BLU-RSUD

Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Rumah Sakit

Jasa Service Peralatan kantor/perlengkapan RS

1 tahun

PEKERJAAN UMUM

Preogram Pembangunan Jalan dan Jembatan

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan

Perumahan Rakyat

Pembangunan Jalan Dok. Perencanaan,

Pembangunan Jalan dan Pengawasan Jalan

20 paket

Pembangunan Jembatan

Dokumen Perencanaan, Pembangunan Jembatan

dan Pengawasan Jembatan

10 paket

Peningkatan Jalan Dokumen Perencanaan, Peningkatan Jalan dan

Pengawasan Jalan 26 paket

Program Pembangunan Saluran Drainase/ Gorong-gorong

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

Dokumen Perencanaan, Pembangunan Saluran

Drainase / Gorong-Gorong dan Pengawasan

20 Paket

Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan Dokumen Perencanaan,

rehab/pemeliharaan jalan & pengawasan

7 paket

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan Terlaksananya

pemeliharan rutin jembatan

1 Paket

Page 45: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-45

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

Pengembangan Sistem Distribusi Air Minum (DAK)

Dokumen Perencanaan, Bangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum dan

Pengawasan

8 Paket

Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM) Tersedia Jaringan Air

Minum/Air Bersih 2 paket

Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan

Perumahan Rakyat

Pengembangan Sistem Distribusi Air Limbah Pengembangan Prasarana MCK

18 paket

Penyediaan Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS) Pengembangan Prasarana MCK

2 paket

Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PANSIMAS II)

Pengembangan Prasarana Air Minum

dan Sanitasi 16 paket

Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Pembangunan/ Peningkatan Infrastruktur Adanya Pembangunan/

Peningkatan Infrastruktur

16 Paket

Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan

Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan

Adanya Dokumen Perencanaan,

Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan Perdesaan

serta dokumen pengawasan

- 52 Paket

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

Dinas Pengairan, Pertambangan

dan Energi

Pembangunan Jaringan Irigasi

Dokumen Perencanaan/ pengwasan, dan

Terbangunnya Jaringan Irigasi, dan talud

1.540 Ha + 13 paket

Water Resources Irrigation Management Program APL II (WISMP – APL II) dana hibah

Adanya pemeliharaan Jaringan Irigasi

5 paket

Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan

Page 46: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-46

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Sumber Daya Air Lainnya

Rehabilitasi Jaringan Irigasi, Embung dan Bangunan Penampung Air lainnya (DAK)

Luas Daerah Irigasi dan Penampung Air lainnya

yang terehab

8.475 HA (21 paket)

Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Jumlah Jaringan Irigasi 3 paket

Program Pengendalian Banjir

Dinas Pengairan, Pertambangan

dan Energi

Pembangunan Bantaran dan Tanggul Sungai

Tersedianya Dokumen Perencanaan/pengawasan, pembangunan tebing

krueng, Normalisasi/ Pengerukan Kuala

- - - - 8 Paket

Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Golongan C

Terlaksananya Pengawasan

Penambangan Mineral Bukan LOgam dan

Batuan

1 tahun

Penyediaan Papan Nama Larangan Izin Pertambangan Jumlah Papan Larang

yang diadakan 60 unit

Program Sarana Air Bersih

Penyediaan sarana Air Bersih Pemboran air bawah

tanah & bak penampung yang di adakan

2 Paket

PERENCANAAN PEMBANGUNAN

Program Pengembangan Data/Informasi

Penyusunan Buku Bireuen Dalam Angka Adanya Buku Bireuen

Dalam Angka 5 paket - - - - 1 paket 1 paket 20%

Penyusunan Buku Produk DomestikRegional Bruto (PDRB) Kab. Bireuen

Tersedianya Buku Produk Domestik

Regional Bruto 5 paket - - - - 1 paket 1 paket 20%

Penyusunan Buku Peluang Investasi Kabupaten Bireuen

Tersedianya buku peluang investasi

1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%

Page 47: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-47

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Penyusunan Buku Monografi/ Sistem Informasi Profil daerah Kabupaten Bireuen

Tersedianya buku monografi Kab. Bireuen

1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%

Kajian Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bireuen

Terlaksananya Kajian Potensi PAD

1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%

Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah

Peningkatan Kemampuan Teknis Aparat Perencana Meningkatnya SDM aparatur Perencana

25 orang - - - - 5 orang 5 orang 20%

Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen

Dokumen RKPD Kab. Bireuen

5 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 20%

Penyelenggaraan Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Terselenggaranya Musrenbang RKPD

5 kali - - - - 1 kali 1 kali 20%

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Tahun 2013-2017

Tersusunnya Dokumen Renstra

1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%

Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Tersusunnya Dokumen PPAS

5 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 20%

Pembahasan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPK Kab. Bireuen

Adanya Pemeriksaan dan Pembahasan RKA

Oleh TAPD 5 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 20%

Penyusunan Program Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)

Tersusunnya Dokumen PPAS Perubahan

5 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 20%

Penyusunan RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017 Tersusunnya Dokumen

Dokumen RPJM 1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%

Dana Pendamping/Penunjang Water Resources Irrigation Sector Management Program (WISMP)

Terlaksananya Kegiatan WISMP

4 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 25%

Penyusunan Perencanaan Kegiatan Dana TBH Migas dan Otsus Kab. Bireuen

Terlaksananya Kegiatan dari Dana TBH Migas

dan Otsus 5 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 20%

Penyusunan Kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kab. Bireuen

Tersusunnya Prioritas Kegiatan dari Dana

Alokasi Khusus 5 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 20%

Page 48: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-48

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Penyusunan Kebijakan Umum APBK Perubahan Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBK

(KUA) Perubahan 5 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 20%

Penyusunan Kebijakan Umum APBK (KUA) Tersusunnya Dokumen Kebijakan Umum APBK

(KUA) 5 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 20%

Penyusunan Rancangan Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Bidang Pekerjaan Umum (Cipta Karya) Kabupaten Bireuen

Tersusunnya Dokumen RPIJM

1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%

Pendampingan Program Pengembangan Kakao Bireuen (SCCP)

Tersedianya dokumen Pengembangan Kakao

1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%

Koordinasi Penyusunan Percepatan Program Pembangunan Regional

Tersedianya laporan koordinasi

1 paket - - - - 1 paket 1 paket 100%

Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Tersedianya laporan koordinasi dan poster

pembangunan di kecamatan

5 paket - - - - 1 paket 1 paket 20%

Monitooring dan Evaluasi Pembangunan Kabupaten Bireuen

Tersedianya laporan monev pelaksanaan

pembangunan 5 paket - - - - 1 paket 1 paket 20%

Sinkronisasi Penguatan Keberlanjutan Program Aceh Development Financing Facility Project (A-EDFF)

Terlaksananya pendampingan Kegiatan

A-EDFF 2 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 50%

Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM-MP)

Terlaksananya Koordinasi PNPM- MP

5 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 20%

Koordinasi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan dan Urusan Bersama

Terkoordinasinya Tugas Perbantuan dan Urusan

Bersama 5 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 20%

Analisis Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Bireuen Bidang Sosial Budaya dan Sumber Daya Manusia

Tersedianya buku data Kesejahteraan Rakyat

1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%

Koodinasi dan Pengendalian Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan

Adanya Dokumen Perencanaan

Pennggulangan Kemiskinan

1 dokumen - - - - 1 dokumen 1 dokumen 100%

Dana Penunjang AMPL/Air Minum dan Penyehatan Lingkungan

Adanya Kelompok Kerja Penyelenggara Program

2 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 paket 100%

Page 49: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-49

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Nasional Penyediaan Air Minum dan Penyehatan

Lingkungan

Penyediaan Dana Pendampingan Administrasi Program satker P2DTK

Terlaksananya kegiatan P2DTK

3 kegiatan 2 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 3 kegiatan 100%

Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal dan Khusus (PNPM-DTK)

Terlaksananya Kerjasama dan

Koordinasi Dengan Dinas Teknis dan

Masyarakat

1 Dokumen - - - 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Pengadaan Peralatan Labor GIS Adanya Peralatan GIS 1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100%

Koordinasi Pelaksanaan Dana Tugas Perbantuan (APBN)

Adanya Kerjasama dan Koordinasi Untuk

Terselenggaranya Tugas Perbantuan

3 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 kegiatan 3 kegiatan 100%

Pelaksanaan Musyawarah Forum SKPK Kabupaten Bireuen

Terlaksananya Forum SKPK Kab. Bireuen

1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Pengelolaan dan Pengembangan Website

Adanya Pengelolaan Informasi Perencanaan

Pembangunan di Website Bappeda

1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Penyusunan RPJM Kabupaten Bireuen 2012-2017 Tersusunnya RPJM Tahun 2012-2017

1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyusunan Dokumen pengembangan Kawasan Cepat Tumbuh Dalam Kabupaten Bireuen

Adanya Dokumen Pengembangan

Kawasan Cepat Tumbuh 1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%

Identifikasi, Pengukuran dan Pembuatan Dokumen Kawasan Ekonomi Kab. Bireuen

Dokumen Pengukuran tanah

1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%

Perencanaan Pengembangan Rumah sakit Umum daerah dr. Fauziah Kab. Bireuen

Dokumen rencana pengembangan RSUD dr.

Fauziah Kab. Bireuen 1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%

Perencanaan Umum Jalan Strategis Kab Bireuen Tersusunnya

perencanaan umum jalan strategis

1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kab. Bireuen

Tersusunnya Renstra Bappeda

1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%

Page 50: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-50

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Penyusunan Rencana Umum Pusat Ekonomi rakyat Tanjong Nie

Dok. Perencanaan Pusat Ekonomi Rakyat tanjong

Nie 1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%

Penyusunan Rencana umum Pusat Ekonomi Rakyat Paya Umpung

Adanya dokumen Perencanaan Umum

Pusat Ekonomi Rakyat Paya Umpung

1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%

Penyusunan Rencana Umum Pengembangan Pusat Eko Wisata Paya Jagat Jeumpa Bireuen

Dok. Perencanaan Pengembangan Pusat Eko Wisata Paya Jagat

Jeumpa Bireuen

1 Dokumen - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Survey Pembangunan Saluran Irigasi Bendungan Peudada

Survey Pembangunan Saluran Irigasi

Bendungan Peudada 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Survey Pendataan dan Inventarisasi Nama-nama Rupa Bumi Kabupaten Bireuen

Survey dan Inventarisasi Nama-Nama Rupa Bumi

1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Program Perencanaan Tata Ruang

Revisi Draft RTRW Kab Bireuen Dokumen RTRW 2 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 2 Kegiatan 100%

Operasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Kabupaten Bireuen Tahun 2012

Adanya Biaya Operasional BKPRD Kabupaten Bireuen

2 paket - 1 Paket 1 Paket - 1 Paket 2 paket 100%

PERHUBUNGAN Dishub

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pelatihan SDM DAM Bidang Komunikasi dan Informasi

Adanya Pelatihan Migrasi Windows ke

Software Legal (Linux) 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas LLAJ

Pemeliharaan Rambu-Rambu Lalu Lintas Pemeliharaan Traffic

Light dan Warning Light 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Peningkatan Disiplin Masyarakat Menggunakan Mengurangi Angka 4 Kegiatan - - - - 4 Kegiatan 4 Kegiatan 100%

Page 51: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-51

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Angkutan Kecelakaan Lalu Lintas

Pemilihan dan Pemberian Penghargaan Sopir/Juru Mudi/Awak Kenderaan Angkutan Umum Teladan

Meningkatnya Prestasi Kerja Sopir

1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Koordinasi Dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan Meningkatnya Jasa Layanan Angkutan

1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana

Pembangunan Gedung Terminal Dok. Perencanaanl 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Pengadaan Rambu-Rambu Lalu Lintas (DAK) Pengadaan dan

Pemasangan Rambu-rambu Lalu Lintas

131 unit & 1 paket

31 unit 100 unit 100 unit 100% 1 Paket 131 unit & 1 paket 100%

Pembangunan Marka Jalan (DAK) Pembuatan Marka Jalan

dan Zebra Cross 2466 meter - 1770 meter 1770 meter 100% 696 M2 2466 meter 100%

Pembangunan pagar Pengaman (DAK) Adanya pagar pengaman

jalan 90 meter 90 meter 90 meter 100% - 90 meter 100%

Pemilihan Awak kenderaan Umum Teladan (AKUT) Terpilihnya awak kenderaan umum

teladan 1 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% - 1 Kegiatan 100%

Pembentukan dan Penataan Median Jalan Adanya Median Portable

dan Kerucut LLAJ 1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Pembangunan Balai Pengujian Kenderaan Bermotor Dokumen Perencanaan 1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%

Pengadaan Alat Pengujian Kenderaan Bermotor Adanya Cetak Buku Uji, Cetak Plat Uji dan Alat

Pengujian Manual

13.400 buku uji & 7.000 plat uji dan 1 kegiatan

12.000 buku 1.400 buku uji &

7.000 plat uji

1.400 buku uji & 7.000 plat

uji 100% 1 Kegiatan

13.400 buku uji & 7.000 plat uji dan 1 kegiatan

100%

Program Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informatika

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pos dan Telekomunikasi

Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio dan

Pemeliharaan Repiter 4 paket 2 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 4 paket 100%

LINGKUNGAN HIDUP Kantor

Kebersihan,

Page 52: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-52

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Pertamanan & Lingkungan Hidup

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan

Adanya Alat-alat Kebersihan, Cairan

Pembunuh Lalat, Service Kenderaan, Mesin Sedot Tinja, Papan Peringatan,

Kamera dan Sound System

3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan

Adanya Petugas Kebersihan (Sopir,

Mandor dan Buruh), Lembur, Bantuan

Kecelakaan, Santunan Lauk Pauk dan Premi Asuransi Kesehatan

2 paket & 19 org / 365 hari,

9 org / 365 hari dan 167 org /

365

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%

19 org / 365 hari, 9 org / 365 hari dan

167 org / 365

2 paket & 19 org / 365 hari, 9 org / 365 hari

dan 167 org / 365 100%

Pengembangan Teknologi Pengolahan Persampahan (DAK)

Adanya Gerobak Sampah, Tong Sampah,

Container dan Bangunan Bak Sampah

5 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 4 Paket 5 Paket 100%

Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Perencanaan dan Pengawasan

Pembangunan Bak Sampah

3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Pembersihan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Adanya Pengelolaan

Sampah di TPA 24 Kali - - - 24 Kali 24 Kali 100%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Peningkatan Konservasi Daerah Tangkapan Air dan Sumber-sumber air (DAK)

Terlaksananya Penghijauan dan

berfungsinya sumur 4 paket, 10 unit - 4 paket, 10 unit

4 paket, 10 unit

100% - 4 paket, 10 unit 100%

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumbe-sumber Air (DAK)

Adanya Pengadaan Sumur Resapan dan Penanaman Pohon

Penguat Sekitar Sumber Mata Air

4 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 4 paket 100%

Page 53: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-53

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL Disduk dan Capil

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Mobilisasi Penduduk Proses pengambilan

sidik jari, tanda tangan dan foto

17 kec (1 kegiatan)

- 17 kec (1 kegiatan)

17 kec (1 kegiatan)

100% - 17 kec (1 kegiatan) 100%

Sosialisasi Penerapan e- KTP

Penerapan e-KTP bagi penddk wajib KTP dalam wilayah kab.

Bireuen

2 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Peningkatan Kapasitas Aparat Kependudukan dan Catatan Sipil

Adanya Pelatihan Untuk Sekdes

1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Penertiban dan Pendataan Wajib Retribusi Daerah

Adanya Validasi Data Base Kependudukan

Tingkat Gampong (609 Gampong) dan Validasi

Data Siak

1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Adanya Pengawasan Terhadap Program

Kegiatan e-KTP 17 Kecamatan - - - - 17 Kecamatan 17 Kecamatan 100%

Pembentukan dan Penataan Sistem Koneksi NIK/SIAK Adanya Honorarium 2 Kegiatan - - - - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Sosialisasi e-KTP Lancarnya Program

Kegiatan e-KTP 2 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 100%

SOSIAL Dinsos, Trans,

Naker

Program Pembinaan Lansia Belai Kasih

Operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana PSTW Belai kasih

Terpenuhinya e-KTP bagi penddk wajib KTP

300 org, 5 thn 180 org, 3 thn 60 org, 1 thn 60 org, 1 thn 100% 60 org, 1 thn 300 org, 5 thn 100%

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpenci (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan

Page 54: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-54

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Penyusunan Data Base Tenaga Kerja Daerah Tersusunnya Laporan

Data Base Tenaga Kerja 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Penyediaan dan Pengelolaan Prasarana dan Sarana Sosial dan Ekonomi di Kawasan Transmigrasi

Bibit Karet Untuk 100 KK di Bukit Ceurana

100 Batang / 1 KK

- - - - 100 Batang / 1

KK 100 Batang / 1 KK 100%

Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja Jurusan Sepeda Motor 220 JPL

Adanya Pelatihan 17 Peserta - - - - 17 Peserta 17 Peserta 100%

Pengadaan Bahan Pangan dan Sandang Bagi Fakir Miskin

Adanya Bantuan Untuk Fakir Miskin

1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Pengadaan Paket Sosial Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Adanya Kain Sarung dan Baju Koko

2 Item - - - - 2 Item 2 Item 100%

Pembangunan Rumah Layak Huni Bagi Kaum Dhuafa Adanya Rumah Untuk

Kaum Dhuafa 8 Unit - - - - 8 Unit 8 Unit 100%

Program Pembinaan Para Penyandang Cacat dan Trauma

Pengadaan Alat-alat Bantu Bagi Penyandang Cacat Adanya Kursi Roda dan

Tongkat Standar 2 Item - - - - 2 Item 2 Item 100%

Pemberdayaan Bagi Penyandang Cacat dan Remaja Putus Sekolah

Adanya Pelatihan 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo

Operasi dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Panti Asuhan/Jompo Belai Kasih

Adanya Biaya Operasional Panti Jompo dan Biaya Makan Minum

Lansia di Panti Jompo

2 paket &1 Tahun dan 60 Orang Lansia

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun dan 60

Orang Lansia 2 paket &1 Tahun dan

60 Orang Lansia 100%

Perencanaan Sarana dan Prasarana

Adanya Dokumen Perencanaan Rehab

Mushalla Panti Jompo PSTW

1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100%

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pengadaan Paket Sosial Bagi Masyarakat Tenda Pesta dan Kursi

Plastik 2 Item - - - - 2 Item 2 Item 100%

Program Pengadaan Pemberdayaan Transmigrasi

Pengukuran dan Pemetaan Lahan Transmigrasi

Adanya Buku Program P2KTrans, Buku

Program P2MKT, Buku Laporan dan Peta Hasil

4 Dokumen - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

Page 55: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-55

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Pengukuran

Identifikasi Lahan Transmigrasi Identifikasi Lahan

Transmigrasi 4 Lokasi - - - - 4 Lokasi 4 Lokasi 100%

PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH BPBD

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran Kesiagaan satuan

pemadam kebakaran 1 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% - 1 Paket 100%

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Operasional Siaga Bencana Tercapainya

Penanganan Masalah Tanggap Darurat

1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Adanya Tabung Pemadam Kebakaran, Radio Handie Talkie

1 Paket - - - - 1 Paket 1 Paket 100%

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran

Pengisian Racun Api Isi Ulang dan Service

Pompa Penghisap Mobil Pemadam Kebakaran

2 Kegiatan - - - - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Kegiatan Pencegahan dan Pengendalian Bahaya Kebakaran

Adanya Tim Pencegahan &

Pengendali Kebakaran, Jamsostek, Makan

Minum dan Pakaian

1 paket & 12 Bulan

- 1 paket 1 paket 100% 12 Bulan 1 paket & 12 Bulan 100%

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Sekretariat Daerah

Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

Koordinasi Dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya

Perjalanan Dinas Luar Daerah

5 tahun 3 thn 1 thn 1 thn 100% 1 tahun 5 tahun 100%

Page 56: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-56

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

SEKRETARIAT DAERAH

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PNS

Perawatan dan Pengobatan KDH/WKDH

3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 paket 100%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya honor 5 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 5 paket 100%

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Biaya Perjalanan Dinas Sekretariat

5 Tahun 3 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 Tahun 5 Tahun 100%

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Honorarium 2 paket & 79

orang / 12 bln 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%

79 orang / 12 bln

2 paket & 79 orang / 12 bln

100%

Biaya Jasa Kelebihan Jam Kerja Lembur Pegawai 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 paket 100%

Program Evaluasi dan Monitoring Program Otonomi Daerah

Penunjang Kegiatan Pemerintahan Daerah Terlaksananya kegiatan

Pemerintah Daerah 3 Tahun 1 thn, 1 Dokumen

1 thn, 1 Dokumen

1 thn, 1 Dokumen

100% 1 Tahun 3 Tahun & 2 dokumen 100%

Penyusunan LKPJ Tahunan Tersusunnya LKPJ

Tahun 2011 2 thn, 2

Dokumen -

1 thn, 1 Dokumen

1 thn, 1 Dokumen

100% 1 thn, 1

Dokumen 2 thn, 2 Dokumen 100%

Penyusunan LKPJ Lima Tahunan Tersusunnya LKPJ Tahun 2007-2012

2 thn, 2 Dokumen

- 1 thn, 1

Dokumen 1 thn, 1

Dokumen 100%

1 thn, 1 Dokumen

2 thn, 2 Dokumen 100%

Penyusunan LPPD Tahunan Tersusunnya LPPD

Tahun 2011 2 thn, 2

Dokumen -

1 thn, 1 Dokumen

1 thn, 1 Dokumen

100% 1 thn, 1

Dokumen 2 thn, 2 Dokumen 100%

Penyusunan LPPD Lima Tahunan Tersusunnya LPPD Tahun 2007-2012

2 thn, 2 Dokumen

- 1 thn, 1

Dokumen 1 thn, 1

Dokumen 100%

1 thn, 1 Dokumen

2 thn, 2 Dokumen 100%

Program Pembinaan Tata Ruang dan Pertanahan

Pembebasan Tanah Untuk Sarana Umum Adanya Sertifikasi

Tanah, Penimbunan dan Pengadaan Tanah

14 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 13 Paket 14 Paket 100%

Penataan Batas Wilayah Dalam Kabupaten Bireuen Adanya Dokumen Batas

Wilayah 1 paket & 1 Dokumen

- 1 Paket 1 Paket 100% 1 Dokumen 1 paket & 1 Dokumen 100%

Program Peningkatan Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah

Fasilitasi/Pembentukan Kerjasama Antar Daerah Iuran APKASI dan Iuran 1 paket & 2 - 1 Paket 1 Paket 100% 2 Iuran 1 paket & 2 iuran 100%

Page 57: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-57

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Dalam Penyediaan Pelayanan Publik Forum KKA iuran

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Insentif & lembur tenaga Satpol PP dalam Penertiban Umum Kab.

Bireuen

1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Program Pengembangan Wilayah Pemekaran

Pemekaran Kecamatan Peudada Pemekaran Kecamatan 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Peningkatan Kapasitas Pemerintah Gampong

Peningkatan SDM Aparatur Pemerintahan Gampong/Mukim

Pemahaman Tupoksi Aparatur Pemerintahan

Mukim dan Gampong 1902 orang 1 Paket - - - 1902 orang 1902 orang 100%

Program Pembinaan Tata Ruang dan Pertanahan

Penataan Batas Gampong Dalam Kabupaten Bireuen Adanya Penataan dan

Pemetaan Batas Gampong

1 Dokumen 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum

Penyusunan Produk Hukum Daerah Tersusunnya Qanun /

Peraturan Bupati

2 paket & 13 Qanun dan 25

PerBup 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100%

13 Qanun dan 25 Peraturan

Bupati

2 paket & 13 Qanun dan 25 Peraturan Bupati

100%

Penyusunan Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen Tertibnya Pelaksanaan

Qanun 1 paket & 1 Dokumen

1 Paket - - - 1 Dokumen 1 paket & 1 Dokumen 100%

Pelayanan Jasa Advokasi

Jasa Advokasi Kepada Masyarakat Tidak

Mampu dan Gugatan Perdata Terhadap

Pemerintah Daerah

2 paket & 1 Tahun

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%

Pengukuhan Panitia RAN HAM Panitia RAN HAM 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Penataan Kelembagaan

Penyusunan Tupoksi dan Uraian Tugas Jabatan SKPD Pemerintah Kabupaten Bireuen

Terbentuknya SKPD sesuai kebutuhan

1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Page 58: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-58

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Penyusunan LAKIP Kabupaten dan LAKIP Setdakab

Tersedianya Dokumen sebagai Acuan Dasar dalam melaksanakan

fungsi jabatan

2 paket & 2 Dokumen

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Dokumen 2 paket & 2 Dokumen 100%

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Pengadaan Pakaian Anggota Linmas Lengkap Bagi PAM TPS Untuk PILKADA

Terciptanya keseragaman pakaian

anggota linmas 3616 pasang - 2050 pasang 2050 pasang 100% 1566 pasang 3616 pasang 100%

Pelatihan Anggota Linmas PAM TPS Dalam Rangka Menghadapi PILKADA

Terciptanya keamanan dan ketertiban di TPS –

TPS Pilkada 3616 org - 2050 0rg 2050 org 100% 1566 orang 3616 org 100%

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Dukungan Kelancaran Penyelenggaraan PILKADA Terlaksananya Pilkada

Dengan Lancar 2 kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 kegiatan 100%

Forum Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA)

Adanya Koordinasi Antara Pemerintah

Daerah Dengan TNI-POLRI

1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Tim Pemantauan Aliran Sesat dan Warga Asing Meningkatnya

Kenyamanan Dalam Wilayah Kab. Bireuen

1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Tim Koordinasi Muspida/Muspida Plus Kab. Bireuen Adanya Koordinasi

Muspida/Muspida Plus Dalam Kab. Bireuen

1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Pembinaan Kesadaran Bela Negara

Adanya Pengamanan dan Pembinaan

Teritorial dan Pelatihan Bela Negara

1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Pendidikan Politik Masyarakat

Verifikasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Adanya Verifikasi Data

Bantuan Keuangan Kepada Partai

2 kegiatan 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 2 kegiatan 100%

Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat

Page 59: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-59

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Pemantauan dan Monitoring Keberadaan Ormas dan LSM

Adanya Pengawasan Terhadap Keberadaan Ormas dan LSM Dalam Wilayah Kab. Bireuen

1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Operasional Unit

Layanan Pengadaan 1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Penyusunan Standarisasi Analisa Belanja tersedianya buku

standarisasi belanja 50 buku - 50 buku 50 buku 100% - 50 buku 100%

Penyusunan standarisasi Satuan Harga Barang Tersedianya buku standarisasi SAB

80 buku - 80 buku 80 buku 100% - 80 buku 100%

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pemeriksaan Kasus

1 tahun - 1 tahun 1 tahun 100% - 1 tahun 100%

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Terlaksananya Monitoring Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

1 tahun - 1 tahun 1 tahun 100% - 1 tahun 100%

Penyusunan Mekanisme dan Pengelolaan APBK

Tersedianya Pedoman Penyusunan dan

Pertanggungjawaban Anggaran

2 Dokumen 1 Dokumen - - - 1 Dokumen 2 Dokumen 100%

Pembentukan Unit Kerja Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

Terbentuknya LPSE 1 tahun - - - - 1 tahun 1 tahun 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Adanya Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja

SKPK 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Program Pemberdayaan Keagamaan dan Keistimewaan Aceh

Pelaksanaan Safari Ramadhan Terlaksananya Safari

Ramadhan 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Rutinitas Keagamaan Mushalla Sekretariat Daerah dan Mushalla Pendopo

Adanya Rutinitas Keagamaan

1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Page 60: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-60

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Pembinaan LPTQ Kab. Bireuen Adanya Pembinaan

Terhadap LPTQ Kab. Bireuen

1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Program Peringatan Hari-hari Besar

Penyelenggaraan HUT Kemerdekaan RI Ke 67 di Kabupaten Bireuen

Terselenggaranya Perayaan HUT

Kemerdekaan RI 1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Penyelenggaraan Hari-Hari Besar Nasional/Daerah Terselenggaranya

Upacara Hari-Hari Besar Nasional dan Daerah

7 Kegiatan - - - - 7 Kegiatan 7 Kegiatan 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Materai Surat Menyurat dan

Kelengkapan Administrasi

2 paket & 12 Bulan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan 2 paket & 12 Bulan 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Rekening Listrik dan

Rekening Air

2 paket & 12 Bulan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan 2 paket & 12 Bulan 100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kenderaan Dinas / Oeprasional

Adanya Service, BBM Kenderaan Dinas

Operasional

1 paket & 1 Tahun

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 1 paket & 1 Tahun 100%

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Tersedianya Jasa Petugas Kebersihan, Alat

Kebersihan dan Jasa Pihak Ketiga

2 paket & 17 org / 12 bln

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 17 org / 12 bln 2 paket & 17 org / 12

bln 100%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor Terpeliharanya Alat-alat

Studio dan Komputer 1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK 2 paket & 1

Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 2 paket & 1

Tahun 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

2 paket & 1 Tahun

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan 2 paket & 1 Tahun 100%

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan, Minum dan Honorer

2 paket & 12 Bulan 77 org x

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan 77 org

x 22 hari x 11 2 paket & 12 Bulan 77 org x 22 hari x 11 bln

100%

Page 61: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-61

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Daerah 22 hari x 11 bln bln

Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas Jasa Sewa Rumah Wakil Bupati, Asisten, Kabag

dan Gudang Sekretariat

2 paket & 1 Tahun

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Mobil Jabatan Adanya Kenderaan

Operasional 2 Unit - - - - 2 Unit 2 Unit 100%

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tersedianya Fasilitas

Kerja Aparatur Daerah 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Pengadaaan Peralatan Rumah Jabatan/Dinas Tersedianya

Perlengkapan Rumah Jabatan/ Dinas

2 paket & 1 Tahun

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%

Pengadaan Peralatan Gedung/Kantor

Mesin Penghancur Kertas, Papan Visual

Elektronik, Kipas Angin dan Peralatan Sound

System

1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%

Pengadaan Mobileur Meja 1/2 Biro, Kursi dan

Sofa 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Terpeliharanya

Bangunan Gedung Kantor

2 paket & 1 Tahun

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tersedianya Service Perlengkapan Gedung

Kantor

2 paket & 1 Tahun

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Tahun 2 paket & 1 Tahun 100%

Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Jabatan

Rehab Atap Parkir Pendopo, Pembuatan

Tempat Parkir Pendopo, Rehab Bangunan

Pendopo dan Pengecatan Pagar dan

Gerbang Pendopo

6 Paket 1 Paket - - 5 Paket 6 Paket 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Adanya Pakaian Dinas 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Program Pelaksanaan Hari Raya

Page 62: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-62

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Pelaksanaan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha Terlaksananya

Pelaksanaan Hari Lebaran

4 Kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 2 Kegiatan 4 Kegiatan 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Diklat Teknis PNS dan Diklat Dalam Jabatan Lainnya

Adanya Diklat Teknis dan Diklat dalam

Jabatan lainnya Bagi PNS dan Pejabat

5 Kegiatan - - - 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100%

SDM Aparatur Berbasis Kompetensi Adanya Beasiswa Dokter Spesialis dan Beasiswa

Pamong Praja 5 Kegiatan - - - 5 Kegiatan 5 Kegiatan 100%

Diklat Penjenjangan Struktural PNS Adanya Diklat PIM III

dan IV 2 Kegiatan - - - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Perhitungan Jumlah Kebutuhan PNS Untuk Daerah Adanya Jumlah

Kebutuhan PNS yang Ideal

1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Penunjang Pendidikan Formal Aparatur Biaya Tugas Belajar S3

dan S2 2 Kegiatan - - - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Diklat Prajabatan Golongan II CPNSD Syarat 100 % PNS 45 org / 19 Hari / 3 kali

- - - 45 org / 19 Hari / 3 kali

45 org / 19 Hari / 3 kali 100%

Diklat Prajabatan Golongan III CPNSD Syarat 100 % PNS 65 org / 24 Hari / 3 kali

- - - 65 org / 24 Hari / 3 kali

65 org / 24 Hari / 3 kali 100%

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pembinaan Administrasi Kepegawaian Daerah

Panitia Pelantikan Pejabat Struktural, Panitia Baperjakat, Panitia Pelaksana

Upacara

1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Pengelolaan Operasional Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian

Pendataan PNS 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Pengadaan dan Pengelolaan Operasional SIMPEG Adanya Ruangan,

Prasarana dan Biaya Operasional Simpeg

1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Page 63: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-63

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Adanya Surat Kabar dan Majalah Untuk Bupati,

Wakil Bupati dan Sekretariat

360 Hari 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 360 Hari 2 paket & 360 Hari 100% Bagian Humas

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan Komunikasi dan Informasi

Terjalinnya Hubungan yang Harmonis antar Pemerintah Daerah

dengan Pers

1 Tahun - - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Program Kerja Sama Informasi dengan Masmedia

Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Adanya Informasi Kepada Masyarakat

Tentang Penyelenggaraan

Pemerintah

1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Pembangunan Sistem Informasi Penanaman Modal

Pengelolaan Situs Web Adanya Pengelolaan Situs Website Pemda

3 kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 Kegiatan 3 kegiatan 100%

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Penataan dan Pengklasifikasian Buku-Buku Perpustakaan Umum

Terlaksananya Pengelolaan dan

Pelayanan Perpustakaan Umum Kabupaten

3 kegiatan 1 Kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 Kegiatan 3 kegiatan 100%

Pelayanan Perpustakaan Keliling Kabupaten Bireuen Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat

2 Kegiatan - 1 kegiatan 1 kegiatan 100% 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Materai Surat Menyurat dan

Kelengkapan Administrasi

3 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

12 Bulan 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa 2 paket & 1 org 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 org / 6 bln, 1 2 paket & 1 org / 6 bln, 1 100%

Page 64: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-64

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Administrasi Keuangan Untuk Pengguna

Anggaran, PPK, PPTK, Bendahara Pengeluaran,

Staf Administrasi, Operator Komputer dan

Pengurus Barang

/ 6 bln, 1 org / 6 bln, 3 org / 6 bln, 1 org / 10 bln, 3 org / 6 bln, 2 org / 6

bln dan 1 org / 6 bln

org / 6 bln, 3 org / 6 bln, 1

org / 10 bln, 3 org / 6 bln, 2

org / 6 bln dan 1 org / 6 bln

org / 6 bln, 3 org / 6 bln, 1 org / 10 bln, 3 org / 6 bln, 2 org / 6 bln dan 1

org / 6 bln

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tersedianya Alat-alat

Kebersihan 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Service Komputer, Laptop, Printer, Vacum

Cleaner, Mesin Foto Copy, Proyektor, Mesin

Ketik dan Mesin Fax

3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya Alat Tulis

Kantor 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan

3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Komponen Instalasi Listrik

3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan 3 paket 100%

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Bahan Pakai Habis, Lemari, Rak Besi, Kipas

Angin, Exhaust Fan, Papan Struktur, Gordyn,

Mesin Air, Komputer, Laptop, Printer, UPS,

Meja Kerja, CCTV, Proyektor, Microfon,

Radio SSb dan Radio HT

3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tersedianya Media Informasi

3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makan, Minumdan Honorer

Daerah

2 paket & 12 Bulan dan 25

orang x 22 Hari x 11 bln

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 12 Bulan dan 25 orang x 22 Hari x 11 bln

2 paket & 12 Bulan dan 25 orang x 22 Hari x 11

bln 100%

Rapat-Rapat Koordinasi Dan Konsultasi ke Luar Daerah

Terlaksananya Koordinasi Dalam

3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Page 65: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-65

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Daerah dan Luar Daerah

Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran

Tersedianya Jasa Tenaga Pendukung

2 paket & 25 org / 12 bln

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 25 org / 12 bln 2 paket & 25 org / 12

bln 100%

Biaya Jasa Kelebihan Jam Kerja Lembur Pegawai 3 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 1 Tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 100%

Penyediaan Jasa Sewa Gedung/Kantor/Rumah Dinas Tersedianya Jasa Sewa

Rumah 1 Tahun - - - 100% 1 Tahun 1 Tahun 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

Perbaiki Pintu Jendela, Lantai, Atap dan Plafon,

Kamar Mandi dan Renovasi Taman

3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kenderaan Dinas/Operasional

Adanya Service, BBM dan Perizinan

Kenderaan 3 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 3 tahun 100%

Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan Gedung Kantor

Service AC, Izin Radio, Izin Kartu Anggota

ORARI dan Pemasangan Material

3 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 3 tahun 100%

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobileur Perbaikan Meja Rapat, Meja 1/2 Biro, Lemari

Arsip dan Filling Cabinet 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Adanya Pakaian Dinas Harian, Pakaian Kerja

Lapangan, Pakaian Kerja Supir dan Pakaian Kerja

Cleaning Service

3 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 3 tahun 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Adanya Bimtek 3 Tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 Tahun 3 Tahun 100%

Program Peningkatan Kesejateraan Dewan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Pakaian Sipil Harian Lengan Panjang dan Lengan Pendek dan

3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Page 66: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-66

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Pakaian Sipil Resmi

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Terciptanya Qanun

Daerah 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%

Hearing/Dialog dan Koordinasi Dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

Terlaksananya Hearing 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%

Rapat-Rapat Paripurna Terlaksananya Fasilitas Rapat-Rapat Paripurna

5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%

Kegiatan Reses Terjaringnya Aspirasi

Masyarakat 5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%

Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

Terlaksananya Fungsi Pengawasan

5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%

Kunjungan Kerja Pimpinan dan anggota DPRD Luar Daerah

Peningkatan Wawasan Kerja DPRK

5 Paket 3 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 5 Paket 100%

Pertemuan dengan Asosiasi (Adkasi, Adeksi Lemhanas)

Terlaksananya Acara Adkasi dan Adeksi

3 Paket 2 Paket - - 1 Paket 3 Paket 100%

Program Peningkatan Lembaga Sekretariat DPRK

Asuransi Kesehatan DPRD

Adanya jaminan kesehatan bagi

pimpinan dan anggota DPRD

3 Paket (35 orang)

1 paket (35 orang) 1 paket (35

orang) 1 paket (35

orang) 100%

1 paket (35 orang)

3 Paket (35 orang) 100%

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan Pelatihan Formal Diklat Peningkatan

Kapasitas SDM 2 Kegiatan 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPK

Dokumen DPA, DPPA, Laporan Keuangan dan

LAKIP 4 Dokumen - - - - 4 Dokumen 4 Dokumen 100%

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran Tersusunnya Buku

Perhitungan Semesteran 2 Dokumen - 1 Dokumen 1 Dokumen 100% 1 Dokumen 2 Dokumen 100%

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Page 67: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-67

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Penyusunan Standar Satuan Harga Barang Tersedianya Buku

Standar Harga Barang 1 paket & 80

buku - 1 Paket 1 Paket 100% 80 buku 1 paket & 80 buku 100%

Penyusunan Standarisasi Analisa Belanja Tersedianya Buku

Standarisasi Analisa Belanja

50 buku - - - - 50 buku 50 buku 100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Tersusunnya Buku APBK Kabupaten

Bireuen

1 paket & 4 Dokumen

- 1 Paket 1 Paket 100% 4 Dokumen 1 paket & 4 Dokumen 100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD

Tersusunnya Buku Perubahan APBK

Kabupaten Bireuen

1 paket & 4 Dokumen

- 1 Paket 1 Paket 100% 4 Dokumen 1 paket & 4 Dokumen 100%

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Tersusunnya Buku Pertanggungjawaban

Pelaksanaan APBK

1 paket & 4 Dokumen

- 1 Paket 1 Paket 100% 4 Dokumen 1 paket & 4 Dokumen 100%

Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Jasa Pemeliharaan Program CIDA dan

Pengadaan Program Komandan

2 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 paket 100%

Peningkatan Manajemen Investasi Daerah Pembuatan dan

Perubahan Sertifikasi / Hak Atas Tanah

2 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 100%

Revaluasi/Appraisal Aset/Barang Daerah Terdatanya Data Aset 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Penyusunan Sistem Informasi Pengelola Barang Daerah

Jasa Peningkatan dan Pemeliharaan Software

SIMBADA 2 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 2 Paket 100%

Intensifikasi Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MPTGR)

Penilaian Terhadap Tuntutan Ganti Rugi

2 Paket - 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 100%

Penyelenggaraan Koordinasi Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Umum dan Pemungutan Pajak Bahan Bakar

Terlaksananya Koordinasi dalam

rangka pemungutan pajak PPJU dan Terdata

JumlahPemakai BBM dlm Kabupaten Bireuen

1 Kegiatan - - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Penertiban dan Pendataan Wajib Retribusi Daerah

Tim Pendataan Pajak Warung Kopi dan Pajak

Sarang Walet, Tim Pendataan Wajib

3 Kegiatan dan 1 Dokumen

- - - - 3 Kegiatan dan

1 Dokumen 3 Kegiatan dan 1

Dokumen 100%

Page 68: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-68

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Retribusi Daerah, Tim Penertiban Reklame dan Galian C, Tim Penyusun

Buku PAD

Tukar Menukar (Ruislag) Aset Pemerintah Daerah Dengan TNI

Terselesaikannya Dokumen Tukar

Menukar Aset 1 Dokumen - - - - 1 Dokumen 1 Dokumen 100%

Program Peningkatan PAD dan PBB

Intensifikasi Penerimaan PAD, PBB dan BPHTB

Tim Penagihan PBB/PAD, Tim

Intensifikasi Peningkatan PAD

3 Kegiatan - 1 Kegiatan 1Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 100%

Program Optimalisasi Perhitungan dan Penetapan Pajak Bumi dan Bangunan

Penyampaian SPPT PBB an Pengadministrasian Struk SPPT PBB tahun 2012

Tersampaikannya SPPT - PBB Tahun 2012 dan

terselenggaranya tertib administrasi Struk SPPT

- PBB Tahun 2012

1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Pendataan Ulang Pajak Bumi dan Bangunan

Terdata Wajib Pajak sesuai dengan

Kepemilikan Pajak Bumi dan Bangunan

1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Terlaksananya Pemeriksaan Reguler

Review Laporan Keuangan Daerah

3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Terlaksananya Pemeriksaan

Kasus/Khusus 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Monitoring Tindak

Lanjut Hasil Pemeriksaan

3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Komprehensif Adanya Pengawasan Secara Menyeluruh

1 kegiatan - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

Page 69: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-69

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Koordinasi Penyelesaian LP2P PNS Terselesainya

Permasalahan LP2P 1 kegiatan - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

Asistensi Laporan Keuangan SKPK Adanya Pendampingan dan Evaluasi Terhadap

Laporan Keuangan SKPK 1 kegiatan - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

Asistensi Audit Kinerja Pendidikan Bersama BPK

Adanya Pendampingan Terhadap Pemeriksaan

Kinerja Pendidikan Bersama BPK

1 kegiatan - - - 1 kegiatan 1 kegiatan 100%

Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Adanya Bimtek 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Program Peningkatan Pelayanan Publik

Operasional Jasa Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terlaksananya

penerbitan surat izin 3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Penyusunan IKM Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

Mengetahui tingkat kepuasan masyarakat

3 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 Paket 3 Paket 100%

Program Peningkatan WP/WR

Peringatan Hari Besar Islam

Terlaksananya Kegiatan 1 Muharram, Maulid

Akbar, Isra' Mi'raj, Nuzulul Qur'an, Idul

Fitri, Idul Adha, Pawai Takbiran Idul Fitri,

Pawai Takbiran Idul Adha dan Peringatan

Hari Tsunami

2 paket & 9 Kegiatan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 9 kegiatan 2 paket & 9 Kegiatan 100%

Pelatihan Manajemen Dayah Adanya Peningkatan

Kapasitas 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Rutinitas Keagamaan Mesjid Besar Kecamatan dan Mesjid Kemukiman Dalam Kabupaten Bireuen

Adanya Honorarium Imuem Chiek, Bilal dan

Muazzin

176 Mesjid / 12 Bulan

- - - 176 Mesjid / 12

Bulan 176 Mesjid / 12 Bulan 100%

Penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Tingkat Kabupaten

Terlaksananya MTQ Tingkat Kabupaten

1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Page 70: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-70

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Program Pembinaan dan Pelayanan Hukum

Pembinaan dan Pelayanan Ibadah Haji Adanya Pendampingan Pemberangkatan dan

Pemulangan Jamaah Haji 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Program Koordinasi Perencanaan, Monitoring

Koordinasi Pengamanan dan Pengawasan Pelaksana Syari'at Islam

Terawasinya dan Terbinanya Pelaksanaan

Syari'at Islam 3 tahun 1 thn 1 thn 1thn 100% 1 Tahun 3 tahun 100%

Program Peningkatan Kemampuan Lembaga Tani

Penilaian Kelompok Tani Meningkatnya Kwalitas

Kelompok Tani 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Pelatihan Petani Pelaku Agribisnis Meningkatnya

Keterampilan Petani 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan Subsidi Pertanian Terawasi Pupuk Subsidi 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Pembangunan Lumbung Pangan Desa (DAK) Dok. Perencanaan, Pembangun, dan

Pengawasan 5 Paket - - - 5 Paket 5 Paket 100%

Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Meningkatnya Kualitas Kelompok Tani

1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian Prov. Lampung (Temu Karya Penyuluh Pertanian/Jambore Penyuluhan 2012)

Jambore Lampung 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/ Perkebunan

Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan

Biaya Operesional BP3K dan Penyuluhan

2 paket 1 Paket - - - 1 paket 2 paket 100%

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

Page 71: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-71

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah

Pelatihan Setrawan Terlaksananya pelatihan

setrawan 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pendamping Administrasi Proyek PNPM-MP Optimalnya Pengelolaan Administrasi PNPM yang

tepat sasaran

17 kec (3 kegiatan)

17 kec (1 kegiatan) 17 kec (1 kegiatan)

17 kec (1 kegiatan)

100% 17 kec (1 kegiatan)

17 kec (3 kegiatan) 100%

Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Adanya Operasional

Kegiatan PKK 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan

Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Kecamatan Adanya Kegiatan BKMT 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender

Peningkatan Kapasitas Anggota Darma Wanita Persatuan (DWP)

Adanya Pelatihan Untuk Meningkatkan Kapasitas Anggota Darma Wanita

1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Peningkatan Daya Jangkau dan Kualitas Pelayanan Tenaga Lini Pelayanan KB

Pengadaan Sarana Pengolahan dan Pelaporan Data/Informasi Bidang Keluarga Berencana (DAK)

Adanya Komputer PC 2 paket - 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 2 paket 100%

Pengadaan sarana dan prasarana petugas lapangan keluarga berencana

Tersedianya Pakaian Dinas Lapangan dan

Perlengkapan nya 75 paket - 75 paket 75 paket 100% - 75 paket 100%

Pengadaan Sarana Transportasi Untuk PKB/PLKB dan PPLKB (DAK)

Adanya Sepeda Motor dan Aksesoris

Kenderaan 3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 1 paket 3 paket 100%

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan KB di Klinik KB dan Kendaraan Pelayanan KB Keliling

Pembangunan kantor unit Pelaksana teknis (UPT) keluarga sejahtera

Adanya kantor UPT di 3 kec

3 unit 3 unit - - - - 3 unit 100%

Pembangunan Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi (DAK)

Adanya gudang penyimpanan alat dan

obat kontrasepsi 1unit - 1 unit 1 unit 100% - 1unit 100%

Pengadaan Obgyn bed (DAK) Adanya Obgyn bed utk 10 unit - 10 unit 10 unit 100% - 10 unit 100%

Page 72: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-72

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

10 klinik KB

Pembangunan Balai Penyuluh KB (DAK) Dokumen Perencanaan dan Pembangunan Balai

4 Unit - - - 4 Unit 4 Unit 100%

Program Pelayanan Kontrasepsi

Pengadaan Alat Kontrasepsi (DAK) Adanya IUD Kit dan

Implant KIT 2 Paket - - - 2 Paket 2 Paket 100%

Program Keluarga Berencana

Revitalisasi Program KB-TNI

Terpenuhinya pelayanan KB di Tingkat Kecamatan dalam Kab.

Bireuen

2 kali - - - 2 kali 2 kali 100%

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Pelatihan Kepemimpinan Bagi Organisasi Perempuan (GOW)

Adanya Pelatihan Untuk Peningkatan Kapasitas

Bagi Perempuan 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Bantuan Sosial BKMT Kecamatan Adanya Kegiatan Sosial BKMT Untuk Hari-hari

Besar 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Sosialisasi UU no. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Perempuan

Terselenggaranya Sosialisasi UU No. 23 Taun 2002 Kepada

Masyarakat

1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan Pelatihan dan Bimbingan Teknis Ladies Program Kepada Istri Legislatif, Eksekutif

Adanya Pelatihan SDM 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

URUSAN PILIHAN

PERTANIAN

Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Survey Investigation Design (SID) Adanya Dokumen SID 2 Dokumen 1 Dokumen - - 1 Dokumen 2 Dokumen 100%

Page 73: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-73

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Kehutanan (DAK)

Adanya Note Book, Kamera Digital dan

Proyektor 3 Item - - - 3 Item 3 Item 100%

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (DAK)

Adanya Pembuatan Hutan Rakyat,

Pengkayaan Hutan Rakyat dan Penghijauan

Lingkungan

3 Item Pekerjaan

- - - 3 Item

Pekerjaan 3 Item Pekerjaan 100%

Pengembangan Pertanian Lahan Kering (DAK)

Adanya Rehabilitasi Jalan Usaha Tani,

Rehabilitasi Jaringan Irigasi dan Bangunan

Intake (Waduk)

92 paket 45 Paket 44 paket 44 paket 100% 3 paket 92 paket 100%

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan

Pembangunan Jalan Perkebunan Adanya Jalan Perkebunan

2 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Paket 4 Paket 100%

Pembangunan Jalan Produksi Perkebunan (DAK) Terbangunnya Jalan dan

Box Culvert 18 Paket 1 Paket - - 18 Paket 18 Paket 100%

Program Peningkatan Penerapan Tekonologi Pertanian/ Perkebunan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna (DAK)

Adanya Traktor Roda Empat dan Pompa Air

2 Paket & 2 Unit Traktor dan 1 Pompa

Air

1 Paket 1 Paket 1 Paket 100% 2 Unit Traktor dan 1 Pompa

Air

2 Paket & 2 Unit Traktor dan 1 Pompa Air

100%

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Pemeliharan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak (DAK)

Kenderaan Roda Dua, Alat-alat Kedokteran

Hewan, Alat-alat Laboratorium dan

Pembangunan Poskeswan Kec. Jeumpa

4 Paket - 1 Paket 1 Paket 100% 4 Paket 4 Paket 100%

Program Peningkatan Produksi Hasil Ternak

Pendistribusian Bibit Ternak Kepada Masyarakat Ternak Sapi Lokal 1 Paket 1 Paket - - 1 Paket 1 Paket 100%

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pengamanan Hutan (DAK)

Adanya Pakaian Dinas Polhut/Pamhut dan

2 Paket - - - 2 Paket 2 Paket 100%

Page 74: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-74

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Kenderaan Roda Dua

Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Penyediaan Bibit Sawit Bantuan Bibit Sawit utk Ds Suka Tani, Ara Lipeh

dan Alue Iet 3 Desa - - - 3 Desa 3 Desa 100%

KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Kawasan Pesisir (DAK)

Adanya Talud/Jalan dan Jembatan

17 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 15 Paket 17 paket 100%

Perencanaan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Kawasan Pesisir

Adanya Dokumen Perencanaan

3 Paket - - - 3 Paket 3 Paket 100%

Pengawasan Teknis Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Kawasan Pesisir

Membaiknya Kualitas Jalan dan Jembatan

3 Paket - - - 3 Paket 3 Paket 100%

Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masrakat

Pembinaan Kelembagaan adat laot Tersedianya dana untuk Insentif Panglima Laot

37 org / 12 bulan

1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 paket 3 paket untuk 37 org /

12 bulan 100%

Program Pengembangan Perikanan

Pengembangan Bibit Ikan Unggul Adanya Bibit Ikan

Kerapu dan Ikan Air Tawar

2 Paket - - - 2 Paket 2 Paket 100%

Pembinaan dan Pengembangan Perikanan (DAK)

Adanya Mobil Operasional, Sepeda Motor, Kalkulator, Lemari, Komputer,

Laptop, Printer, Mobiler dan Kamera Digital

3 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 3 Paket 100%

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)

Adanya Sarana Pendederan Ikan Kerapu

dan Mesin Pompa Air 8 paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 7 Paket 8 Paket 100%

Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya (DAK)

Rehab Kolam Ikan Air Tawar dan Rehab Saluran Tambak

18 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 16 Paket 18 Paket 100%

Page 75: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-75

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Perencanaan Teknis Rehabilitasi Sarana dan Prasana Perikanan Budidaya

Adanya Dokumen Perencanaan

3 Paket - - - 3 Paket 3 Paket 100%

Pengawasan Teknis Rehabilitasi Sarana dan Prasana Perikanan Budidaya

Membaiknya Kualitas Kolam ikan Air Tawar dan Saluran Tambak

3 Paket - - - 3 Paket 3 Paket 100%

Pendampingan Pada Kelompok Pembudi Daya Ikan Budidaya Ikan Kerapu dan Rehab Kolam Ikan

Air Tawar 2 Kegiatan - - - 2 Kegiatan 2 Kegiatan 100%

Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelautan dan Perikanan (DAK)

Adanya Tangga Dermaga TPI Jangka dan Rehab TPI PPI Peudada

4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 4 Paket 100%

Penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap (DAK)

Adanya Alat Tangkap dan Terumbu Karang

15 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 13 Paket 15 Paket 100%

Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap

Bola Lampu 23 PK dan Mesin Boat 5,5

3 Paket 1 Paket - - 2 Paket 3 Paket 100%

Program Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Optimalisasi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (DAK)

Adanya Freezer dan Alat Pengolah Ikan

4 Paket 1 Paket 1 Paket 1 Paket 2 Paket 4 Paket 100%

Pendampingan Pada Kelompok Pengolahan Ikan Alat Pengolahan Ikan 1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%

Program Pengembangan Kawasan Budi daya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Pengembangan Kawasan Minapolitan

Sosialisasi Kawasan Minapolitan dan

Penyusunan Renja dan Raqan Minapolitan

2 Dokumen - - - 2 Dokumen 2 Dokumen 100%

INDUSTRI

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Terlaksananya 1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Page 76: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-76

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Berprestasi Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Untuk

Koperasi Berprestasi

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Pembinaan Usaha Perbengkelan Adanya Belanja

Administrasi 1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%

Pembangunan Tower Penampunga Air, Perbaikan Mesin Pompa dan Renovasi Saluran Pipa Air Petani Garam

Kran Air,Pipa, Service Mesin & Pembangunan Tower Penampung Air

1 Paket - - - 1 Paket 1 Paket 100%

Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Peningkatan Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa Meningkatnya

Pengawasan Peredaran Barang dan Jasa

1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan

Biaya Perencanaan Pembangunan Dana Otsus 2012 Adanya Dokumen

Perencanaan 5 Paket - - - 5 Paket 5 Paket 100%

Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki Lima dan Asongan (Rehab Kios Pemda di Kec. Plimbang)

Dokumen Perencanaan, Rehab Kios Pemda

1 Paket - 1 paket 1 paket 1 Paket 1 Paket 100%

Program Pengembangan Industri Kecil Menengah

Pembinaan Industri Kecil dan Menengah dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri

Adanya Kemasan Keripik dan Mesin Pres

Kemasan 2 Paket - - - 2 Paket 2 Paket 100%

Fasilitas Pembinaan Industri dan Menengah

Mesin Genset 24 KW, Mesin Genset Listrik

Standar, Mesin Penggiling Padi dan

Perontok Padi (Tresher)

4 Unit - - - 4 Unit 4 Unit 100%

Pelatihan Peningkatan Mutu Perabot Meningkatnya Skill Peserta Pelatihan

1 Kegiatan - - - 1 Kegiatan 1 Kegiatan 100%

Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Operasional Dekranas Adanya Kegiatan

Dekranas 1 Tahun - - - 1 Tahun 1 Tahun 100%

Operasonal Pabrik Bio Industri Beunyot Adanya Biaya

Operasional Bio Industri 2 Tahun - 1 tahun 1 tahun 1 Tahun 2 Tahun 100%

Page 77: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-77

K

o

d

e

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah

Dan Program/Kegiatan

Indikator

Kinerja Program

(outcome)/ Kegiatan

(output)

Target

Capaian

KinerjaRPJM

Tahun 2017

(Akhir Periode

RPJMD)

Realisasi Target

Kinerja Hasil

Program Dan

Keluaran

Kegiatan s/d

Dengan Tahun

2011

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Keluaran Kegiatan Tahun 2012 Target

Program /

Kegiatan

RKPD Tahun

2013

Perkiraan Realisasi Capaian Target

RPJMD Sampai Dengan Tahun Berjalan

SKPD

Penanggung

Jawab Target RKPD

Tahun 2012

Realisasi

RKPD

Tahun 2012

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi Capaian

Program Dan

Kegiatan s/d Tahun

2013

Tingkat Capaian

Realisasi Target

s/d Tahun 2013

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=(5+7+9)* 11* 12

Beunyot

Page 78: BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bireuen Tahun 2014

PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN BAB II-78

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Kabupaten Bireuen yang terbentuk pada tahun 1999 berdasarkan Undang Undang

Nomor 48 Tahun 1999, selanjutnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000,

terus berupaya melaksanakan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan

menuju masyarakat Bireuen yang sejahtera. Berbagai permasalahan strategis masih

mendera Kabupaten Bireuen, permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bireuen hingga

pertengahan tahun 2013 antara lain permasalahan masih belum maksimalnya pelaksanaan

syari’at Islam, belum maksimalnya tata kelola pemerintahan, belum optimalnya pemanfaatan

sumber daya ekonomi lokal, masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, disparitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan, masih tingginya angka kemiskinan dan

pengangguran, serta masih kurang memadainya sarana dan prasarana infrastruktur.

Untuk permasalahan tersebut diatas, Pemerintah Kabupaten Bireuen terus

berusaha untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana setiap sektor

pada setiap tahun, sebagai upaya untuk mencarikan solusi dari berbagai permasalahan

yang ada. Namun keberhasilan pencapaian terhadap apa yang telah dicanangkan

pemerintah sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya yang mendukung.

Peningkatan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat serta sektor

pendidikan disamping penyediaan infrastruktur, merupakan sektor yang menjadi prioritas

utama sasaran pembangunan Kabupaten Bireuen. Untuk itu sudah merupakan komitmen

Pemerintah Kabupaten Bireuen untuk dapat melaksanakan program pembangunan yang

mendukung pencapaian sasaran tersebut.

Beberapa permasalahan strategis sehubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan

Kabupaten Bireuen dapat dilihat dalam tabel berikut :

1) Belum optimalnya implimentasi nilai-nilai Islami dalam kehidupan masyarakat;

2) Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa;

3) Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia yang tercermin dari kualitas

pelayanan pendidikan dan kesehatan yang belum optimal;

4) Masih rendahnya pertumbuhan ekonomi dan tingginya angka kemiskinan;

5) Belum memadainya ketersediaan infrastruktur dalam mendorong percepatan

perekonomian daerah;

6) Pemanfaatan sumber daya ekonomi lokal yang belum optimal;

7) Kelestarian lingkungan dan mitigasi bencana; dan

8) Kerentanan keberlanjutan perdamaian.