rkp desa jatilor tahun 2016
Post on 15-Oct-2021
14 Views
Preview:
TRANSCRIPT
Lampiran Peraturan Desa Jatilor
Nomor : 3 Tahun 2017 Tanggal : 12 Agustus 2017
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
DESA JATILOR TAHUN 2018
PEMERINTAH DESA JATILOR KECAMATAN GODONG KABUPATEN GROBOGAN
TAHUN 2017
ii
DAFTAR ISI
Daftar Isi ........................................................................... ii
Daftar Tabel ....................................................................... iv
BAB I PENDAHULUAN ................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................ 1
1.2 Dasar Hukum .............................................. 3
1.3 Maksud dan Tujuan ..................................... 6
BAB II ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA ................... 8
2.1 Pendapatan Desa ......................................... 9
2.2 Belanja Desa ................................................ 10
2.3 Pembiayaan Desa ......................................... 14
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN 2016
.....................................................................
15
3.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 15
3.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ..... 29
3.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ... 35
3.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat .............. 39
3.5 Masalah dan Tantangan Desa ...................... 42
BAB IV RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA ....... 44
4.1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 45
4.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa ..... 49
iii
4.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa ... 53
4.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat .............. 55
BAB V PENUTUP .............................................................. 57
LAMPIIRAN-LAMPIRAN :
Pagu Indikatif Desa
Daftar Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke Desa
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018
Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKP Desa)
Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah Desa
Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah
Pencermatan Pagu Indikatif Desa, Program/Kegiatan yang
Masuk ke Desa
Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)
Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Rapat Penyusunan
Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa
Peta Desa
Foto-foto Kegiatan
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1 Asumsi Pendapatan Desa Tahun 2018
............
3
Tabel 2 Asumsi Belanja Desa Tahun 2018
...................
4
Tabel 3 Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018
..
45
ii
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) atau disebut
juga Rencana Pembangunan Tahunan Desa merupakan suatu
Dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. RKP Desa
merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun, yang memuat prioritas program, kegiatan dan anggaran
pembangunan desa, baik yang dilaksanakan langsung oleh
pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong
partisipasi masyarakat, yang selanjutnya menjadi pedoman
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa (RAPBDesa). Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa memberikan ruang yang cukup dan
membawa perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar
dari sentralisasi menjadi desentralisasi kepada Pemerintah Desa
untuk lebih mengoptimalkan kondisi kewilayahan, Sumber
Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan potensi
sumber pendapatan yang ada dalam menyusun perencanaan
pembangunannya. Proses penyusunan RKP Desa Jatilor
berdasarkan pada proses penjaringan aspirasi yang
2
diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan
Pembangunan yang dimulai dari Musyawarah Desa,
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa
(Musrenbangdes) serta memperhatikan Hasil evaluasi
Pelaksanaan Pembangunan pada tahun sebelumnya yang
selanjutya disinergikan dengan Prioritas Pembangunan
Pemerintah Kabupaten Grobogan.
Disamping itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa juga
mengamanatkan bahwa RKP Desa merupakan pedoman dalam
penyusunan RAPBDesa dalam rangka mewujudkan tercapainya
tujuan penyelenggaraan pemerintahan sehingga RKP Desa
sebagai dokumen perencanaan operasional tahunan menjadi
pedoman dalam penyusunan RAPBDesa.
Sebagai dokumen resmi desa, RKP Desa Jatilor Tahun
2018 mempunyai kedudukan yang strategis untuk
menjembatani antara perencanaan dan penganggaran Tahunan.
RKP Desa Jatilor Tahun 2018 berfungsi sebagai penjabaran
RPJM Desa Tahun 2014-2019, khususnya pelaksanaan tahun
kelima dalam rencana operasional program prioritas desa.
Seiring dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa
dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan
3
Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Grobogan,
maka penyusunan RKP Desa Jatilor Tahun 2018 disusun
dengan Peraturan Desa.
1.2. Dasar Hukum
Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan dasar
hukum dan pedoman pelaksanaan dalam penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);
c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahn 2004 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4
e. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);
f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
g. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157,
5
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5717);
h. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
j. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
Dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan
Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 158);
k. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2015 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa
6
dan Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten
Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015
Nomor 18);
l. Peraturan Desa Jatilor Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) Desa Jatilor Tahun 2014-2019 (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 58) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Desa Jatilor Kecamatan
Godong Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Peraturan Desa Jatilor Kecamatan Godong
Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM
Desa) Desa Jatilor Tahun 2014-2019 (Lembaran Desa
Jatilor Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan Tahun
2015 Nomor 4).
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 adalah sebagai pedoman
dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa. Dalam penetapannya dilakukan bersama dengan
Badan Permusyawaratan Desa.
Tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa) Desa Jatilor Tahun 2018 adalah sebagai berikut :
7
1. Merumuskan kebijakan prioritas pembangunan desa
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun;
2. Merumuskan rencana kegiatan penyelenggaraan bidang
Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan
masyarakat yang berisi prioritas program dan kegiatan
yang didanai dari pagu indikatif desa, pendapatan asli
desa, swadaya masyarakat, bantuan keuangan dari pihak
ketiga dan bantuan keuangan dari pemerintah daerah.
8
BAB II
ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DESA
Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam
rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang
berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan
keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan,
pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar
pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan
kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundangan-
undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
Agar kebijakan pengelolaan keuangan desa sesuai amanah
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Grobogan Nomor
23 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, serta
untuk mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil
masyarakat, setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama Badan
Permusyawaratan Desa menetapkan Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) secara partisipatif
dan transparan dengan proses penyusunannya dimulai dari
9
konsultasi publik dan rapat umum BPD untuk penetapannya.
APBDesa didalamnya memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan
yang pengelolaannya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31
Desember tahun bersangkutan.
2.1. Pendapatan Desa
Pendapatan desa sebagaimana meliputi semua penerimaan
uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1
(satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh
desa. Perkiraan pendapatan desa disusun berdasarkan asumsi
realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan
peningkatan berdasarkan potensi yang menjadi sumber
Pendapatan Asli Desa, Pendapatan Dana Transfer yang meliputi
: Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah
Kabupaten, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Bantuan Keuangan dari
Pemerintah Kabupaten, serta Pendapatan Lain-lain yang terdiri
dari Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga serta Lain-lain
Pendapatan Desa yang sah.
Asumsi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp
3.055.620.000,- (tiga milyard lima puluh lima juta enam ratus
dua puluh ribu rupiah) yang bersumber dari :
10
No Uraian Pendapatan Jumlah (Rp)
1.1 Pendapatan Asli Desa 1.052.500.000
1.1.01 Hasil Usaha Desa 2.000.000
1.1.02 Hasil Asset Desa 1.045.500.000
1.1.03 Lain-lain Pendapatan Asli Desa yg sah 5.000.000
1.2 Pendapatan Transfer 2.003.120.000
1.2.01 Dana Desa 1.571.200.000
1.2.02 Bagi Hasil Pajak & Retibusi Kabupaten 28.020.000
1.2.03 Alokasi Dana Desa 353.900.000
1.2.04 Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi 35.000.000
1.2.05 Bantuan Keuangan Pemerintah
Kabupaten 15.000.000
1.3 Pendapatan Lain-lain 0
JUMLAH PENDAPATAN 3.055.620.000
2.2. Belanja Desa
Belanja desa merupakan perkiraan maksimal pengeluaran dari
rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam satu
tahun anggaran. Belanja Desa disusun dengan pendekatan
prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari
input yang direncanakan.
Komposisi rencana penggunaan dana diatur dengan ketentuan:
Paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah
anggaran belanja desa yang digunakan untuk mendanai
penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan
11
Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
pemberdayaan masyarakat Desa; dan
Paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah
anggaran belanja Desa dianggarkan pada kelompok belanja
penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang digunakan untuk
mendanai kegiatan :
a. Pembayaran penghasilan tetap, tunjangan dan jaminan
kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. Operasional Pemerintah Desa;
c. Operasional BPD; dan
d. Penyediaan jasa administrasi keuangan untuk insentif
RT/RW.
Adapun asumsi Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 adalah
sebagai berikut :
No Uraian Belanja Jumlah
2.1 Bidang Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
1.130.645.571
2.1.01 Penghasilan Tetap, Tunjangan &
Jaminan Kesehatan
240.733.800
2.1.02 Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran Desa
173.573.271
2.1.03 Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran BPD
72.620.000
2.1.04 Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Insentif RT/RW
49.500.000
12
2.1.05 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
295.500.000
2.1.06 Insentif Penjabat Kepala Desa dan
Perangkat Desa
36.000.000
2.1.08 Pendataan Desa 20.700.000
2.1.09 Penyusunan tata ruang Desa 4.780.000
2.1.10 Penyelenggaraan Musyawarah Desa 5.045.000
2.1.11 Pengelolaan Informasi Desa 21.670.000
2.1.12 Penyelenggaraan Perencanaan Desa 23.415.000
2.1.15 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kantor Desa
132.108.500
2.1.16 Pemilihan Kepala Desa 55.000.000
2.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan
Desa
1.689.750.000
2.2.01 Pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan infrastruktur dan
lingkungan desa
1.508.750.000
2.2.02 Pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana prasarana
kesehatan
0
2.2.03 Pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan sarana prasarana
pendidikan dan kebudayaan
72.590.000
2.2.04 Pengembangan usaha ekonomi
produktif serta pembangunan,
pemanfaatan dan pemeliharaan sarana
prasarana ekonomi
108.410.000
13
2.2.05 Pelestarian lingkungan hidup 0
2.3 Pembinaan Kemasyarakatan Desa 162.300.000
2.3.01 Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan 49.215.000
2.3.02 Penyelenggaraan Ketenteraman dan
ketertiban
10.800.000
2.3.03 Pembinaan kerukunan umat beragama 48.200.000
2.3.04 Pengadaan sarana prasarana olahraga 2.500.000
2.3.05 Pembinaan adat istiadat desa 4.500.000
2.3.06 Pembinaan kesenian dan sosial budaya
masyarakat
49.500.000
2.4 Pemberdayaan Masyarakat 51.500.000
2.4.01 Pelatihan usaha ekonomi, pertanian,
perikanan dan perdagangan
21.000.000
2.4.02 Pelatihan Teknologi Tepat Guna 0
2.4.03 Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan
BPD
12.000.000
2.4.04 Penguatan Kapasitas Masyarakat 37.500.000
2.5 Bidang Tak Terduga 9.429
2.5.01 Bidang Tak Terduga 9.429
JUMLAH BELANJA 3.055.620.000
Belanja tak terduga dianggarkan untuk melaksanakan kegiatan
dalam keadaaan darurat dan/atau keadaan luar biasa.
2.3. Pembiayaan Desa
14
Pembiayaan desa sebagaimana dimaksud meliputi semua
penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang
bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
Asumsi sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan Rp 0,-
(nol rupiah).
BAB III
EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA
15
3.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Dalam bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa,
Pemerintah Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan
anggaran sebesar Rp 1.209.465.419,-. Selanjutnya rincian dan
penjelasan dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk
menciptakan kelancaraan pelaksanaan bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dikelompokkan
menjadi kegiatan sebagai berikut :
1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa;
3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan;
4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional
Pemerintah Desa;
5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional
Pemerintah Desa;
6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional
BPD;
16
7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Insentif RT/RW;
8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa;
9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau
Perangkat Desa;
10) Penetapan dan penegasan batas Desa;
11) Pendataan Desa;
12) Penyusunan tata ruang Desa;
13) Penyelenggaraan musyawarah Desa;
14) Pengelolaan informasi Desa;
15) Penyelenggaraan perencanaan Desa; dan
16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang diarahkan untuk
mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kelima,
yaitu “Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi,
penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat” maka pada
tahun 2016 telah dialokasi anggaran sebesar Rp Rp
17
1.209.465.419 dapat dilaksanakan atau direalisasikan
sebesar Rp 1.203.413.075 atau mencapai 99,49%.
Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan kegiatan
dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah
sebagai berikut :
1) Pembayaran penghasilan tetap Kepala Desa dan
Perangkat Desa
Program ini dilaksanakan untuk membayar
Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebanyak 12 orang selama 12 bulan, program ini
dialokasikan anggaran sejumlah Rp 210.648.000,- yang
bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan
terealisasi sejumlah Rp 210.648.000,- atau mencapai
100%.
2) Pembayaran Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat
Desa
Program ini dilaksanakan untuk membayar
Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebanyak
12 orang selama 12 bulan dengan alokasi anggaran
sejumlah Rp 61.800.000,- yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp
61.800.000,- atau mencapai 100%.
3) Pembayaran iuran jaminan kesehatan
18
Program ini dilaksanakan untuk membayar Iuran
Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
sebanyak 12 orang yang merupakan pelaksanaan
kebijakan Pemerintah dengan program BPJS dengan
pola pembayaran 3% (tiga per seratus) yang dibebankan
pada pemberi kerja (dalam hal ini Pemerintah Desa)
dengan alokasi anggaran sejumlah Rp 3.686.340,-
untuk pembayaran mulai bulan Mei -Desember 2016
yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa, dan
terealisasi sejumlah Rp 3.686.340,- atau mencapai
100%.
4) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional
Pemerintah Desa
Program Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran Operasional Pemerintah Desa diarahkan
untuk mendukung pelaksanaan administrasi
perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 158.961.735,- dan
terealisasi sebesar Rp 158.616.735,- atau mencapai
99,78% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp
103.042.735,- dari target anggaran sejumlah Rp
19
103.387.735,- atau mencapai 99,66% yang meliputi
penyediaan :
a. Alat Tulis Kantor;
b. Benda Pos;
c. Pemeliharaan alat dan perlengkapan kantor;
d. Cetak/Penggandaan;
e. Penjilidan;
f. Makanan dan minuman Rapat;
g. Pakaian dinas;
h. Perjalanan Dinas;
i. Pajak Bumi dan Bangunan;
j. Jasa Rekening listrik;
k. Surat Kabar; dan
l. Pengisian ulang alat pemadam kebakaran.
(2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari
Alokasi Dana Desa (ADD) dengan realisasi sejumlah
Rp 2.229.000,- dari target anggaran Rp 2.229.000,-
atau mencapai 100%, kegiatan:
a. Alat Tulis Kantor Pemerintah Desa; dan
b. Cetak/penggandaan.
(3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran Operasional Penyusunan Peraturan di
Desa yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa
dengan realisasi sejumlah Rp 630.000,- dari alokasi
20
anggaran Rp 630.000,- atau mencapai 100%
dengan kegiatan terlaksananya Makanan dan
minuman rapat tim penyusun peraturan di desa.
5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional
Pemerintah Desa
Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Operasional Pemerintah Desa diarahkan untuk
mendukung pelaksanaan administrasi keuangan
perkantoran yang berdayaguna dan berhasilguna
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 52.715.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 52.715.000,- atau mencapai
100% dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
(1) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp
21.240.000,- dari target anggaran sejumlah Rp
21.240.000,- atau mencapai 100% yang meliputi
kegiatan Honorarium/Upah Bulanan Pengelola
Keuangan Desa yang terdiri dari PPKPKD,
Koordinator PTPKD, PTPKD, Bendahara Penerimaan
dan Bendahara Pengeluaran.
(2) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Operasional Pemerintah Desa yang berusmber dari
Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan retribusi
21
Kabupaten dengan target anggaran Rp 4.222.500,-
dan terealisasi sebesar Rp 4.222.500,- atau
mencapai 100% dengan wujud kegiatan untuk
membiayai Honorarium/Upah Bulanan Tim
Percepatan Pelunasan PBB Tahun 2016 sehingga
Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 lunas pada
tanggal 31 Juli 2016 dengan jumlah Baku PBB Desa
Jatilor Tahun 2016 sebesar Rp 59.396.452,-.
(3) Tersedianya Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Penunjang Pendapatan Desa yang
bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan target
anggaran Rp 24.487.500,- dan terealisasi sebesar
Rp 24.487.500,- atau mencapai 100% dengan
kegiatan mendukung Panitia Pelaksana dan
Pengawas Sewa/Lelang Tanah Kas Desa Tahun
2016.
(4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Penunjang Peraturan di Desa yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa dengan target anggaran Rp
1.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.500.000,-
atau mencapai 100% dengan kegiatan mendukung
Honorarium/Uang Harian Rapat Tim Penyusun
Peraturan di Desa.
(5) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Kegiatan
Pelaporan Desa yang bersumber dari Pendapatan
22
Asli Desa dengan target anggaran Rp 1.265.000,-
dan terealisasi sebesar Rp 1.265.000,- atau
mencapai 100% dengan kegiatan mendukung
penyusunan Laporan Desa yang meliputi LPPD,
LKPD dan ILPPD Akhir Tahun 2015.
6) Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional
BPD
Program Penyediaan Jasa Administrasi
Perkantoran Operasional BPD diarahkan untuk
mendukung pelaksanaan administrasi perkantoran
yang berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 60.312.500 dan terealisasi
sebesar Rp 59.449.000,- atau mencapai 98,85% dengan
uraian kegiatan sebagai berikut :
(1) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan
Asli Desa dengan realisasi sebesar Rp 18.100.500,-
dari target anggaran sejumlah Rp 18.100.500,- atau
mencapai 100% yang meliputi penyediaan :
a. Alat Tulis Kantor BPD;
b. Cetak/Penggandaan;
c. Makanan dan Minuman Rapat;
d. Pakaian Dinas BPD; dan
e. Perjalanan Dinas BPD;
23
(2) Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran
Operasional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana
Desa (ADD) dengan target anggaran sebesar Rp
2.998.000,- dan terealisasi sebesar Rp 2.998.000,-
atau mencapai 100% yang digunakan untuk
mendukung kegiatan ATK BPD, Pakaian Dinas dan
Perjalanan Dinas BPD.
(3) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Operasional BPD yang bersumber dari Pendapatan
Asli Desa dengan target anggaran sebesar Rp
36.217.000,- dengan realisasi sebesar Rp
35.353.500,- atau mencapai 97,61% dengan
kegiatan mendukung Insentif dan
Honorarium/Uang Sidang BPD.
(4) Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan
Opersional BPD yang bersumber dari Alokasi Dana
Desa dari target anggaran sebesar Rp 2.997.000,-
dan terealisasi Rp 2.997.000,- atau mencapai 100%
dengan kegiatan untuk membayar Tunjangan BPD.
7) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Insentif RT/RW
Program ini dilaksanakan untuk membayar
Insentif pengurus RT/RW sebanyak 90 orang yang
terdiri dari 30 orang Ketua RT/RW masing-masing
24
sebesar Rp 600.000, 30 orang Sekretaris RT/RW
masing-masing Rp 300.000 dan Bendahara RT/RW
masing-masing Rp 300.000,- dan penyediaan Blangko
Surat Pengantar RT dengan jumlah alokasi anggaran
sejumlah Rp 36.230.000,- yang bersumber dari
Pendapatan Asli Desa, dan terealisasi sejumlah Rp
36.230.000,- atau mencapai 100%.
8) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan
Perangkat Desa.
Program Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
untuk pembayaran Tambahan Tunjangan Kepala Desa
dan Perangkat Desa diarahkan untuk mendukung
peningkatan kinerja aparatur pemerintah Desa yang
berdayaguna dan berhasilguna dengan alokasi
anggaran sebesar Rp 339.787.500 dan terealisasi
sebesar Rp 339.787.500,- atau mencapai 100% dengan
uraian kegiatan sebagai berikut :
(1) Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan
Kepala Desa dan perangkat Desa untuk Semester I
yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan
realisasi sebesar Rp 139.912.500,- dari target
anggaran sejumlah Rp 139.912.500,- karena
mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan
25
Nomor 55 Tahun 2014 tentang Besaran Penghasilan
Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan
Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa
dan Perangkat Desa, khususnya di Pasal 7 dengan
prosentase 70% (tujuh puluh per seratus) dari hasil
sewa eks tanah bengkok kepala desa dan perangkat
desa;
(2) Terlaksananya pembayaran Tambahan Tunjangan
Kepala Desa dan perangkat Desa untuk Semester II
yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa dengan
realisasi sebesar Rp 199.875.000,- dari target
anggaran sejumlah Rp 199.875.000,- karena
mendasarkan pada Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 Tahun 2014
tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan,
Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang
Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa,
khususnya di Pasal 7 dengan prosentase maksimal
100% (seratus per seratus) dari akulmulasi
penghitungan kinerja aparatur pemerintah desa
dari hasil sewa eks tanah bengkok kepala desa dan
perangkat desa.
26
9) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan untuk
pembayaran Insentif Penjabat Kepala Desa dan/atau
Perangkat Desa
Program Penyediaan Insentif Penjabat Kepala Desa
dan/atau Perangkat Desa diarahkan untuk
mendukung peningkatan kinerja aparatur pemerintah
Desa yang melaksanakan tugas sebagai Pelaksana
Tugas (Plt) dengan alokasi anggaran sebesar Rp
12.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 12.000.000,-
atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan
membayar Insentif Plt. Sekretaris Desa, Insentif Plt. UP
Modin Tempuran dan Insentif Petugas Register
Kependudukan Desa (PPDP) selama 12 bulan.
10) Penetapan dan penegasan batas Desa
Program kegiatan penetapan dan penegasan Desa
diarahkan untuk mendukung kegiatan penetapan
batas desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp
5.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.000.000,- atau
mencapai 100% dengan uraian kegiatan pengadaan
patok batas desa.
11) Pendataan Desa
Program kegiatan pendataan Desa diarahkan
untuk mendukung kegiatan pendataan dan
27
pengelolaan Aset Desa dengan alokasi anggaran sebesar
Rp 9.300.000,- dan terealisasi sebesar Rp 9.300.000,-
atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan
penyelenggaraan pendataan dan pengelolaan aset desa.
12) Penyusunan tata ruang Desa
Program kegiatan penyusunan tata ruang Desa
diarahkan untuk mendukung kegiatan menata
administrasi tata ruang Desa dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 21.831.344,- dan terealisasi sebesar Rp
16.987.500,- atau mencapai 77,81% dengan uraian
kegiatan updating peta desa penyusunan sistem
informasi pertanahan berbasis bidang dan Peta
Partisipatif (Sinden Bertapa).
13) Penyelenggaraan musyawarah Desa
Program kegiatan Penyelenggaraan musyawarah
Desa diarahkan untuk mendukung pelaksanaan
Musyawarah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp
5.045.000,- dan terealisasi sebesar Rp 5.045.000,- atau
mencapai 100% dengan uraian kegiatan
terselenggaranya musyawarah Desa yang dilaksanakan
pada tanggal 23 April 2016.
14) Pengelolaan informasi Desa
28
Program kegiatan pengelolaan informasi Desa
diarahkan untuk mendukung penyelenggaraan
transparansi pemerintah Desa dengan alokasi anggaran
sebesar Rp 9.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp
9.845.000,- atau mencapai 100% dengan uraian
kegiatan terselenggaranya pelayanan di bidang
informasi publik melalui kegiatan PPID dan pengelolaan
website resmi Pemerintah Desa Jatilor dengan portal
www.desajatilor.grobogan.go.id
15) Penyelenggaraan perencanaan Desa
Program kegiatan penyelenggaraan perencanaan
Desa diarahkan untuk mendukung penyusunan
rencana pembangunan dan anggaran pemerintah Desa
dengan alokasi anggaran sebesar Rp 23.415.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 23.415.000,- atau mencapai
100% dengan uraian kegiatan terselenggaranya
pelaksanaan perencanaan pembangunan desa, yaitu
penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa) Tahun 2018. Sedangkan untuk kegiatan
perencanaan anggaran desa, terealisasinya kegiatan
penyusunan Perubahan APBDesa Tahun Anggaran
2016 dan penyusunan APBDesa Tahun Anggaran 2017
dengan tepat waktu.
29
16) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kantor Desa.
Program kegiatan pembangunan sarana dan
prasarana kantor Desa diarahkan untuk mendukung
tersedianya sarana dan prasarana kerja di lingkungan
pemerintah Desa dengan alokasi anggaran sebesar Rp
251.603.000,- dan terealisasi sebesar Rp 251.603.000,-
atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan
pembangunan Lanjutan Gedung Balai Desa, sarana
dan prasarana peralatan perkantoran meliputi laptop,
printer, running teks, kamera digital, meja kursi tamu,
kursi pimpinan, kursi pelayanan, lemari arsip dan alat
penghitung uang.
3.2. Pelaksanaan Pembangunan Desa
Dalam bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemerintah
Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran
sebesar Rp 876.860.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan
dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang
Pembangunan Desa adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk
mewujudkan pelaksanaan pembangunan Desa yang
dikelompokkan menjadi kegiatan sebagai berikut :
1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan
Pemukiman
30
2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan
Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian
3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan
Lingkungan Pemukiman Masyarakat
4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Ekonomi
5) Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan
Pengelolaan Hutan Desa
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang
Pembangunan Desa yang diarahkan untuk mewujudkan
misi Pemerintah Desa Jatilor yang kesatu, yaitu
“Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mendukung
perekonomian desa, seperti jalan, jembatan serta
infrastruktur strategis lainnya” misi yang keempat, yaitu :
Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan mendorong
semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di
bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan
pariwisata” dan misi yang keenam, yaitu : “Mengupayakan
pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan
dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan
perekonomian”, maka di tahun 2016 dialokasi anggaran
sebesar Rp 876.860.000,- dapat dilaksanakan atau
31
direalisasikan sebesar Rp 876.860.000,- atau mencapai
100%. Selanjutnya rincian dan uraian dari pelaksanaan
kegiatan dibidang Pembangunan Desa adalah sebagai
berikut :
1) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan
Pemukiman
Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan
dan pemeliharaan Jalan pemukiman ini telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp 483.466.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 483.466.000,- atau mencapai
100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai
berikut :
(1) Pembangunan Lanjutan Jalan Sabuk Desa Dusun
Mulungan;
(2) Pembangunan Jalan Sabuk Desa Dusun Jatilor;
(3) Pembangunan Makadam Jalan Lingkar Timur
Dusun Tempuran;
(4) Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 01 RW 03
Dusun Mulungan;
(5) Pembangunan Rabat Beton Jalan Timur Dusun
Jatilor;
(6) Pembangunan Rabat Beton Jalan Induk Dusun
Tempuran;
(7) Pembangunan Rabat Beton Jalan Jatilor-
Tempuran;
32
(8) Pembangunan Urugan Tanah Jalan Selatan Dusun
Mulungan (Jurusan Sabuk Desa);
(9) Pembangunan Makadam Jalan Baru RT 04 RW 04
Dusun Mulungan;
(10) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun
Jatilor;
(11) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun
Mulungan; dan
(12) Pembangunan Makadam Perawatan Jalan Dusun
Tempuran.
2) Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Jalan
Antar Pemukiman ke wilayah Pertanian
Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan
dan pemeliharaan Jalan Antar Pemukiman ke wilayah
Pertanian ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp
92.322.000,- dan terealisasi sebesar Rp 92.322.000,-
atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan
pembangunan sebagai berikut :
(1) Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian
selatan Dusun Jatilor; dan
(2) Pembangunan Jembatan ke wilayah Pertanian
Utara Dusun Mulungan.
33
3) Pembangunan, pemanfaatan dan Pemeliharaan
Lingkungan Pemukiman Masyarakat
Program kegiatan pembangunan, pemanfaatan
dan pemeliharaan lingkungan pemukiman masyarakat
ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp
156.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp 156.500.000,-
atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan
pembangunan sebagai berikut :
(1) Pembangunan Talud Saluran Air RT 03 RW 01
Dusun Jatilor;
(2) Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 01
Dusun Jatilor;
(3) Pembangunan Talud Saluran Air RT 04 RW 03
Dusun Mulungan;
(4) Pembangunan Talud Saluran Air RT 01 RW 04
Dusun Mulungan;
(5) Pembangunan Talud Saluran Air RT 02 RW 06
Dusun Tempuran;
(6) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Jatilor;
(7) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun
Mulungan;
(8) Pembangunan Lingkungan Makam Dusun
Tempuran; dan
(9) Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 04 Dusun
Mulungan.
34
4) Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta
Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan Sarana
dan Prasarana Ekonomi
Program kegiatan Pengembangan Usaha Ekonomi
Produktif serta Pembangunan, pemanfaatan dan
pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi ini telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp 122.322.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 122.322.000,- atau mencapai
100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai
berikut :
(1) Pembangunan Gedung BUMDes LOKA MUKTI.
5) Pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan
Pengelolaan Hutan Desa
Program kegiatan Pengembangan, pemanfaatan
dan pemeliharaan pengelolaan Hutan Desa ini telah
dialokasikan anggaran sebesar Rp 22.250.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 22.250.000,- atau mencapai
100% dengan uraian kegiatan pembangunan sebagai
berikut :
(1) Pembangunan, pengelolaan dan pemeliharaan
Kebuh Buah Desa;
(2) Pembangunan Tiang Cor Kebun Buah Naga; dan
35
(3) Pengelolaan dan pemanfaatan Usaha Pembelian
Bibit Buah.
3.3. Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Dalam bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Pemerintah
Desa Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran
sebesar Rp 174.145.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan
dari program kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan
Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk
menciptakan kondusivitas lembaga dan/atau kelompok
masyarakat yang ada di Desa yang dikelompokkan menjadi
kegiatan pembinaan sebagai berikut :
1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan;
2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban;
3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama;
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga;
5) Pembinaan Adat Istiadat Desa; dan
6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang
Pembinaan Kemasyarakatan yang diarahkan untuk
mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang kedua yaitu
36
“Meningkatkan pembangunan di bidang kesehatan untuk
mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat
bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih
panjang” dan misi Pemerintah Desa Jatilor yang ketiga, yaitu
: “Meningkatkan pembangunan di bidang pendidikan untuk
mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar
memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik” maka
di tahun 2016 dialokasi anggaran sebesar Rp 175.145.000,-
dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp
175.145.000,- atau mencapai 100%. Selanjutnya rincian
dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang Pembinaan
Kemasyarakatan adalah sebagai berikut :
1) Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
Program kegiatan pembinaan lembaga
kemasyarakatan ini telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp 49.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp
49.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian
kegiatan pembinaan sebagai berikut :
(1) Pembinaan RT/RW;
(2) Pembinaan LPMD;
(3) Pembinaan PKK; dan
(4) Pembinaan Karang Taruna.
2) Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban
37
Program kegiatan penyelenggaraan ketenteraman
dan ketertiban ini telah dialokasikan anggaran sebesar
Rp 10.800.000,- dan terealisasi sebesar Rp
10.800.000,- atau mencapai 100% dengan uraian
kegiatan sebagai berikut :
(1) Pembinaan Satlinmas; dan
(2) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Keamanan Kantor Desa.
3) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
Program kegiatan pembinaan Kerukunan Umat
Beragama ini telah dialokasikan anggaran sebesar Rp
39.845.000,- dan terealisasi sebesar Rp 39.845.000,-
atau mencapai 100% dengan uraian kegiatan
pembinaan sebagai berikut :
(1) Pembinaan Imam Masjid;
(2) Pembinaan Imam Musholla;
(3) Pembinaan Kegiatan Masjid Al Fattah; dan
(4) Penyelenggaraan Kegiatan Safari Ramadhan.
4) Pengadaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Program kegiatan pengadaan Sarana dan
Prasarana Olahraga ini telah dialokasikan anggaran
sebesar Rp 2.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp
2.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian
38
kegiatan perawatan lapangan dan/atau sarana
prasarana Olahraga.
5) Pembinaan Adat Istiadat Desa
Program kegiatan pembinaan Adat Istiadat ini
dialokasikan anggaran sebesar Rp 24.000.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 24.000.000,- atau mencapai
100% dengan uraian kegiatan Adat Istiadat Sedekah
Bumi.
6) Pembinaan Kesenian dan Sosial Budaya Masyarakat.
Program kegiatan pembinaan Kesenian dan Sosial
Budaya Masyarakat ini dialokasikan anggaran sebesar
Rp 47.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp
47.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian
kegiatan sebagai berikut :
(1) Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM);
(2) Pembinaan Kelompok Sadar Wisata Menuju
Program Desa Agro Wisata;
(3) Pembinaan Forum Kesehatan Desa (FKD);
(4) Pembinaan Operasional TK Dharma Wanita;
(5) Pembinaan Operasional PAUD KB Purwa Wacana;
(6) Pembinaan Operasional PAUD KB Tunas Gemilang;
(7) Pembinaan Operasional Madin Asrorul Huda;
(8) Pembinaan Operasional Madin Al Kautsar;
39
(9) Pembinaan Operasional TPQ Al Ikhlas;
(10) Pembinaan Operasional TPQ Al Kautsar;
(11) Pembinaan Kegiatan Kesenian, Pemuda dan
Olahraga;
(12) Pembinaan Petugas/Penjaga Makam;
(13) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Guru TK; dan
(14) Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Petugas SKD.
3.4. Pemberdayaan Masyarakat
Dalam bidang Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa
Jatilor Tahun Anggaran 2016 mengalokasikan anggaran sebesar
Rp 49.000.000,- Selanjutnya rincian dan penjelasan dari program
kerja dan pelaksanaan kegiatan bidang Pemberdayaan
Masyarakat adalah sebagai berikut :
1. Program Kerja
Program kerja dari kegiatan ini diarahkan untuk
mendorong terciptanya pemberdayaan masyarakat yang ada
di Desa yang dikelompokkan menjadi kegiatan
pemberdayaan sebagai berikut :
1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan
Perdagangan;
40
2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa; dan
3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat
2. Pelaksanaan
Dalam pelaksanaan program kegiatan di Bidang
Pemberdayaan Masyarakat yang diarahkan untuk
mewujudkan misi Pemerintah Desa Jatilor yang keempat,
yaitu “Meningkatkan pembangunan ekonomi dengan
mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya
pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri,
perdagangan dan pariwisata” dan misi yang kelima, yaitu :
“Menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) berdasarkan demokratisasi, transparansi,
penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan
mengutamakan pelayanan kepada masyarakat”, maka di
tahun 2016 dialokasi anggaran sebesar Rp 49.500.000,-
dapat dilaksanakan atau direalisasikan sebesar Rp
42.800.000,- atau mencapai 86,46%. Selanjutnya rincian
dan uraian dari pelaksanaan kegiatan dibidang
Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut :
1) Pelatihan Usaha Ekonomi, Pertanian, Perikanan dan
Perdagangan
41
Program pelatihan usaha ekomomi, pertanian,
perikanan dan perdagangan ini dialokasikan anggaran
sebesar Rp 23.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp
23.500.000,- atau mencapai 100% dengan uraian
kegiatan sebagai berikut :
(1) Pelatihan Pengurus Kelompok Tani dan Gabungan
Kelompok Tani;
(2) Pembinaan Industri Kecil (Kelompok Usaha
Bersama); dan
(3) Pelatihan Kerajinan Pengembangan Desa Wisata.
2) Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan Bagi Kepala
Desa, Perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan
Desa
Program Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan
Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa ini dialokasikan anggaran
sebesar Rp 18.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp
11.800.000,- atau mencapai 65,55% dengan uraian
kegiatan sebagai berikut :
(1) Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Kapasitas
Aparat Pemerintah Desa; dan
(2) Pendidikan dan Pelatihan Badan
Permusyawaratan Desa.
42
3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat
Program peningkatan Kapasitas masyarakat ini
dialokasikan anggaran sebesar Rp 7.500.000,- dan
terealisasi sebesar Rp 7.500.000,- atau mencapai 100%
dengan uraian kegiatan sebagai berikut :
(1) Biaya Fasilitasi Kegiatan Kader Pemberdayaan
Masyarakat Desa (KPMD); dan
(2) Pelatihan Pengurus Lembaga Perlindungan Anak
Desa (LPAD).
3.5. Masalah dan Tantangan Desa
Sedangkan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan
program kegiatan tersebut diatas antara lain :
1) Penyaluran anggaran yang bersumber dari Pendapatan
transfer Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Desa yang
terkadang mengalami keterlambatan, sehingga berakibat
pada telatnya pelaksanaan program kegiatan;
2) Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan yang terkadang
mundur dikarenakan belum selesainya program kegiatan
sesuai target atau jadwal yang direncanakan dalam
Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
Dari berbagai permasalahan yang muncul dalam
pelaksanaan program kegiatan, maka upaya yang dicapai untuk
mengatasi permasalahan tersebut antara lain :
43
1) Waktu Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan
penyaluran anggaran dari pendapatan transfer yang
diterima dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas
Desa;
2) Waktu penyusunan Perubahan APBDesa, diupayakan untuk
pembangunan fisik agar dipercepat pelaksanaannya agar
keadaan atau cuaca tidak mengganggu pelaksanaan
kegiatan fisik dan juga agar tidak terjadi pelaksanaan
kegiatan melebihi tahun anggaran; dan
3) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah
Desa melalui Bimbingan Teknis, workshop maupun seminar
dibidang perencanaan, penatausahaan dan penyusunan
laporan.
BAB IV
RENCANA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA
44
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018
merupakan tahun kelima pelaksanaan RPJM Desa Jatilor tahun
2014-2019. Pembangunan Desa tahun 2018 juga dilaksanakan
sebagai lanjutan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan
merupakan jawaban atas permasalahan yang berkembang saat ini,
dengan memperhatikan tantangan dan kendala yang akan terjadi.
Dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan dalam
Desa Jatilor tahun 2018 dan mempertimbangkan kapasitas riil
keuangan Desa Jatilor tahun 2018, maka rencana program dan
kegiatan prioritas diarahkan pada upaya pencapaian sasaran/target
yang telah ditetapkan. Rencana kegiatan pembangunan Desa Jatilor
Tahun 2018 dibagi menjadi 4 bidang, yaitu :
1. Bidang Pemerintahan Desa;
2. Bidang Pembangunan Desa;
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan;
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.
Adapun tabel Rencana Kerja Pemerintah Desa Jatilor Tahun 2018
adalah sebagai berikut :
45
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2018
DESA : JATILOR
KECAMATAN : GODONG
KABUPATEN : GROBOGAN
PROVINSI : JAWA TENGAH
No
Bidang/Jenis Kegiatan
Lokasi Volume Sasaran/ Manfaat
Waktu Biaya dan Sumber
Pembiayaan Pola Pelaksanaan
Rencana Pelaksana Kegiatan Bidang Jenis Kegiatan
Pelaksanaan Jlh (Rp) Sumber
Swa Kelo la
Kerjasama Antar Desa
Kerjasama Pihak Ketiga
a b c d e f g h i j k l m n
1 Penyelenggaraan Pemerintahan
Desa
1 Pembayaran Penghasilan
Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
Desa Jatilor
11 Orang Kepala Desa dan Perangkat Desa
12 Bulan 182.460.000 APBDesa V Kaur Keuangan
2 Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa
Desa Jatilor
11 Orang Kepala Desa dan Perangkat Desa
12 Bulan 52.800.000 APBDesa V Kaur Keuangan
3 Iuran Jaminan Kesehatan
Desa Jatilor
11 Orang Kepala Desa dan Perangkat Desa
12 Bulan 5.473.800 APBDesa V Kaur Keuangan
4 Penyediaan Jasa
Administrasi Perkantoran Operasional Pemerintah Desa
Desa
Jatilor
1 Unit
Kerja
Kepala Desa dan
Perangkat Desa
12 Bulan 111.679.271 APBDesa V Kaur TU dan
Umum
5 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Pemerintah Desa
Desa Jatilor
1 Unit Kerja
Kades dan Perangkat Desa
12 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kaur TU dan Umum
46
6 Penyediaan Jasa Administrasi Operasional
Penyusunan Peraturan di Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Tim Penyusun Raperdes & Raperkades
12 Bulan 1.260.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum
7 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional
Pemerintah Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Pengelola Keuangan Desa
12 Bulan 24.840.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum
8 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Operasional
Pemerintah Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Tim Percepatan PBB
5 Bulan 4.269.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum
9 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Penunjang Pendapatan Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Panitia Pelaksana & Pengawas Lelang
TKD
3 Bulan 23.902.500 APBDesa V Kaur Keuangan
10 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Penunjang
Peraturan di Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Tim Penyusun Raperdes & Raperkades
12 Bulan 3.000.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan
11 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Kegiatan Pelaporan Desa
Desa
Jatilor
1 Kegiatan Tim Penyusun
LPPD
3 Bulan 1.265.000 APBDesa V Kaur
Perencanaan
12 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran Operasional BPD
Desa Jatilor
1 Kegiatan Operasional BPD 12 Bulan 21.550.000 APBDesa V Kaur Keuangan
47
13 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran
Operasional BPD
Desa Jatilor
1 Kegiatan BPD 12 Bulan 2.620.000 APBDesa V Kaur Keuangan
14 Penyedaan Jasa Administrasi Keuangan
Operasional BPD
Desa Jatilor
1 Kegiatan BPD 12 Bulan 48.450.000 APBDesa V Kaur Keuangan
15 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Insentif RT/RW
Desa Jatilor
1 Kegiatan 30 RT/RW 12 Bulan 49.500.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan
16 Tambahan Tunjangan
Kepala Desa dan Perangkat Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Kepala Desa dan Perangkat Desa
12 Bulan 295.500.000 APBDesa V Kaur Keuangan
17 Insentif Penjabat
Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa
Desa
Jatilor
1 Kegiatan Kepala Desa dan
Perangkat Desa
12 Bulan 36.000.000 APBDesa V Kasi
Pemerintahan
18 Penyelenggaraan
Pendataan dan Pengelolaan Aset Desa
Desa
Jatilor
1 Kegiatan Aset Desa 12 Bulan 9.300.000 APBDesa V Kaur TU dan
Umum
19 Penyelenggaraan
Pelayanan Kependudukan on-line
Desa
Jatilor
1 Kegiatan Penduduk Desa 12 Bulan 11.400.000 APBDesa V Kasi
Pemerintahan
20 Pensertifikatan
Tanah Kas Desa
Desa
Jatilor
1 Kegiatan Aset Desa 6 Bulan 3.580.000 APBDesa V Kaur TU dan
Umum
21 Updating Peta Desa
penyusunan Sistem Informasi Pertanahan
Berbasis Bidang
Desa Jatilor
1 Kegiatan Peta Desa 6 Bulan 1.200.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum
48
22 Penyelenggaraan Musyawarah Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan 1 Desa 2 Bulan 5.045.000 APBDesa V Kaur Perencanaan
23 Pengelolaan Informasi Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Informasi Desa 12 Bulan 15.070.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum
24 Pendukung
Operasional Kelompok Informasi Masyarakat
Desa
Jatilor
1
Kelompok
KIM 12 Bulan 3.000.000 APBDesa V Kaur TU dan
Umum
25 Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Informasi Desa 12 Bulan 3.600.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum
26 Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan
Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
6 Bulan 9.780.000 APBDesa V Kaur Perencanaan
27 Penyelenggaraan Perencanaan Anggaran Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Anggaran Desa 12 Bulan 13.635.000 APBDesa V Kaur Perencanaan
28 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lanjutan Balai
Desa
Balai Desa 1 Kegiatan Balai Desa 4 Bulan 75.000.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum
29 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Pemeliharaan Kantor Desa
Kantor Desa
1 Kegiatan Kantor Desa 4 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum
30 Pembangunan Sarana dan Prasarana Lanjutan Pagar
Kantor Desa
Kantor Desa
1 Kegiatan Lingkungan Kantor Desa
12 Bulan 23.751.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum
49
31 Pembangunan Sarana dan Prasarana
Kantor Desa
Kantor Desa
1 Kegiatan Lingkungan Kantor Desa
3 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kaur TU dan Umum
32 Pengadaan Laptop
Kantor Desa
1 Kegiatan Sarpras Kantor Desa
1 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kaur TU dan Umum
33 Pemilihan Kepala Desa
Kantor Desa
1 Kegiatan Kantor Desa 4 Bulan 55.000.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan
Jumlah Per Bidang 1 1.130.645.571
2 Pembangunan
Desa
1 Pembangunan
Lanjutan Betonisasi Jalan RT 01 RW 03 Mulungan
Dusun
Mulungan
1 Kegiatan Masyarakat
Desa
3 Bulan 75.000.000 APBDesa V Panitia
Pelaksana
2 Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan
Jatilor-Tempuran
Dusun Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 140.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
3 Pembangunan Betonisasi Jalan
RT 02 RW 01 Jatilor
Dusun Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 130.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
4 Pembangunan
Betonisasi Jalan Godangan
Dusun
Tempuran
1 Kegiatan Masyarakat
Desa
3 Bulan 100.000.000 APBDesa V Panitia
Pelaksana
5 Pembangunan
Lanjutan Makadam RT 4 RW 3
Dusun
Mulungan
1 Kegiatan Masyarakat
Desa
1 Bulan 50.000.000 APBDesa V Panitia
Pelaksana
6 Pembangunan Makadam (Sabuk Desa)
Dusun Mulungan
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 100.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
50
Barat Dusun Mulungan
7 Pembangunan Lanjutan Betonisasi Jalan
Induk Tempuran
Dusun Tempuran
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 55.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
8 Pembangunan Lanjutan
Betonisasi Jalan Barat Tempuran
Dusun Tempuran
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 80.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
9 Pembangunan
Rabat Beton Jalan RT 3 RW 5 Mulungan
Dusun
Mulungan
1 Kegiatan Masyarakat
Desa
3 Bulan 30.000.000 APBDesa V Panitia
Pelaksana
10 Pembangunan
Rabat Beton Jalan RT 4 RW 4 Mulungan
Dusun
Mulungan
1 Kegiatan Masyarakat
Desa
3 Bulan 100.000.000 APBDesa V Panitia
Pelaksana
11 Pembangunan Rabat Beton Jalan RT 2 RW 6 Tempuran
Dusun Tempuran
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 45.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
12 Pembangunan Makadam Perawatan Jalan
Dusun Jatilor
Dusun Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
1 Bulan 2.450.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
13 Pembangunan Makadam
Perawatan Jalan DusunMulungan
Dusun Mulungan
1 Kegiatan Masyarakat Desa
1 Bulan 3.850.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
14 Pembangunan Makadam Perawatan Jalan
DusunTempurn
Dusun Tempuran
1 Kegiatan Masyarakat Desa
1 Bulan 1.750.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
15 Pembangunan Jalan Baru (Urugan Tanah)
Dusun Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
1 Bulan 25.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
51
Batas RT 03-04 RW 01
16 Pembangunan Talud Batas RT
2-3 RW 05
Dusun Mulungan
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 40.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
17 Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 03
Dusun Mulungan
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 25.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
18 Pembangunan Talud Jalan Tembus Dsn.
Mulungan-Jatilor (Selatan)
Dusun Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 25.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
19 Pembangunan
Talud Jalan Tembus Dsn. Mulungan-Jatilor (Utara)
Dusun
Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat
Desa
3 Bulan 28.000.000 APBDesa V Panitia
Pelaksana
20 Pembangunan Talud Jalan RT 02 RW 02
Dusun Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 35.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
21 Pembangunan Talud Jalan Timur Dusun Jatilor
Dusun Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 45.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
22 Pembangunan Talud Jalan RT 01 RW 07
Tempuran
Dusun Tempuran
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 25.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
23 Pembangunan Talud Jalan RT
02 RW 07 Tempuran
Dusun Tempuran
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 70.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
24 Pembangunan Talud Jalan
Gondangan
Dusun Tempuran
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 80.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
52
25 Pembangunan Makadam Jalan Pertanian Jatilor-
Tempuran
Dusun Jatilor
1 Kegiatan Petani 3 Bulan 83.200.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
26 Pembangunan Jalan Pertanian
Selatan Dsn Tempuran
Dusun Tempuran
1 Kegiatan Petani 3 Bulan 20.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
27 Pembangunan
Jalan Pertanian Utara Dsn. Jatilor
Dusun
Jatilor
1 Kegiatan Petani 3 Bulan 40.000.000 APBDesa V Panitia
Pelaksana
28 Pembangunan
Jembatan Pertanian Utara Dsn. Jatilor
Dusun
Jatilor
1 Kegiatan Petani 3 Bulan 50.000.000 APBDesa V Panitia
Pelaksana
29 Pembangunan Lingkungan Makam Dusun Jatilor
Dusun Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 1.500.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
30 Pembangunan Lingkungan Makam Dusun
Mulungan
Dusun Mulungan
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 1.500.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
31 Pembangunan Lingkungan
Makam Dusun Tempuran
Dusun Tempuran
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 1.500.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
32 Penyelenggaraan Perpustakaan
Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Perpustakaan Desa
12 Bulan 4.590.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
33 Pembangunan Gedung Balai
Pelatihan & Sekretariat Lembaga Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Balai Pelatihan & Sekretariat
Lembaga Desa
10 Bulan 68.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
53
34 Pembangunan Lanjutan Gedung
BUMDesa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
3 Bulan 100.000.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
35 Pembangunan, pengelolaan dan
Pemeliharaan Kebun Buah
Desa Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
12 Bulan 8.410.000 APBDesa V Panitia Pelaksana
Jumlah Per Bidang 2 1.689.750.000
3 Pembinaan Kemasyarakatan
1 Pembinaan RT/RW
Desa Jatilor
1 Kegiatan 30 RT/RW 12 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan
2 Pembinaan LPMD
Desa Jatilor
1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kasi Kesejahteraan
3 Pembinaan
Operasional LPMD
Desa
Jatilor
1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi
Kesejahteraan
4 Pembinaan PKK Desa Jatilor
1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 15.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
5 Pembinaan Operasional PKK
Desa Jatilor
1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 10.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
6 Pembinaan Karang Taruna
Desa Jatilor
1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 3.357.500 APBDesa V Kasi Pelayanan
7 Pembinaan Satlinmas
Desa Jatilor
1 Kegiatan 1 Lembaga 12 Bulan 7.500.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan
8 Pembinaan Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan Keamanan Kantor Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan 1 Orang 12 Bulan 3.300.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan
9 Pembinaan Imam Masjid
Desa Jatilor
1 Kegiatan 3 Orang 12 Bulan 10.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
54
10 Pembinaan Imam Musholla
Desa Jatilor
1 Kegiatan 11 Imam Musholla
12 Bulan 6.600.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
11 Pembinaan Kegiatan Masjid
Baitul Mukhlisin
Dusun Tempuran
1 Kegiatan Masjid Baitul Mukhlisin
1 Bulan 20.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
12 Pembinaan Petugas
Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
Desa Jatilor
1 Kegiatan Petugas Keagamaan dan
Sosial Kemasyarakatan
12 Bulan 10.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
13 Pembinaan Sarana dan Prasarana Olahraga
Desa Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
14 Pembinaan Adat Istiadat
Desa Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
1 Bulan 4.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
15 Pembinaan
Kelompok Sadar Wisata Menuju Program Desa Agro Wisata
Desa
Jatilor
1 Kegiatan Pengurus
Pokdarwis
12 Bulan 3.000.000 APBDesa V Kasi
Kesejahteraan
16 Pembinaan Forum Kesehatan Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Pengurus FKD 12 Bulan 1.200.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
17 Pembinaan Operasional TK Dharma Wanita
Desa Jatilor
1 Kegiatan TK Dharma Wanita
12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
18 Pembinaan Operasional PAUD KB Purwa Wacana
Desa Jatilor
1 Kegiatan KB Purwa Wacana
12 Bulan 4.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
19 Pembinaan Operasional PAUD KB Tunas
Gemilang
Desa Jatilor
1 Kegiatan KB Tunas Gemilang
12 Bulan 4.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
20 Pembinaan Operasional
Madin Asrorul h.
Desa Jatilor
1 Kegiatan Madin Asrorul Huda
12 Bulan 8.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
55
21 Pembinaan Operasional Madin Al Kautsar
Desa Jatilor
1 Kegiatan Madin Al Kautsar
12 Bulan 5.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
22 Pembinaan Operasional TPQ Al Ikhlas
Desa Jatilor
1 Kegiatan TPQ Al Ikhlas 12 Bulan 2.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
23 Pembinaan Operasional TPQ Al Kautsar
Desa Jatilor
1 Kegiatan TPQ Al Kautsar 12 Bulan 2.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
24 Pembinaan Operasional TPQ Al Hidayah
Desa Jatilor
1 Kegiatan TPQ Al Hidayah 12 Bulan 2.000.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
25 Pembinaan Kegiatan Kesenian, Pemuda &
Olahraga
Desa Jatilor
1 Kegiatan Masyarakat Desa
12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
26 Pembinaan Petugas/Penjaga
Makam
Desa Jatilor
1 Kegiatan 3 Penjaga 12 Bulan 1.800.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
27 Pembinaan Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan Guru TK
Desa Jatilor
1 Kegiatan Guru TK 12 Bulan 6.600.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
28 Pembinaan
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Petugas SKD
Desa
Jatilor
1 Kegiatan Petugas SKD 12 Bulan 3.300.000 APBDesa V Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 3 164.715.000
4 Pemberdayaan
Masyarakat
1 Pelatihan
Pemberdayaan Kelompok Tani & Gapoktan
Desa
Jatilor
1 Kegiatan 4 Poktan & 1
Gapoktan
12 Bulan 21.000.000 APBDesa V Kasi
Kesejahteraan
56
2 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan
Kapasitas Aparat Pemerintah Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Kepala Desa & Perangkat Desa
12 Bulan 7.000.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan
3 Pendidikan dan pelatihan Badan Permusyawaratan Desa
Desa Jatilor
1 Kegiatan Ketua & Anggota BPD
12 Bulan 5.000.000 APBDesa V Kasi Pemerintahan
4 Fasilitasi KegiatanOperasional KPMD
Desa Jatilor
1 Kegiatan KPMD 12 Bulan 5.000.000 APBDesa V Kasi Kesejahteraan
5 Penyediaan CPPD
Desa Jatilor
1 Kegiatan CPPD 12 Bulan 30.000.000 APBDesa V Kasi Kesejahteraan
6 Pelatihan
Pengurus LPAD
Desa
Jatilor
1 Kegiatan Pengurus LPAD 12 Bulan 2.500.000 APBDesa V Kasi
Kesejahteraan
Jumlah Per Bidang 4 70.500.000
5 Bidang Tak Terduga
1 Penyediaan Desa Jatilor
1 Kegiatan Korban Bencana 12 Bulan 9.429 APBDesa V Kasi Pelayanan
Jumlah Per Bidang 5 9.429
JUMLAH TOTAL 3.055.620.000
1
BAB V
PENUTUP
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun
2018 ini merupakan acuan dan pedoman dalam rangka menyusun
Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (RAPBDesa)
untuk Tahun Anggaran 2018.
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun
2018 ini disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan bidang
pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan
kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana
secara holistik dan berkelanjutan, dengan menjalankan fungsi
manajemen yang terintegrasi dan selalu mengutamakan koordinasi
demi terlaksananya pembangunan yang menyeluruh,
berkesinambungan dan berkelanjutan serta tepat sasaran. Koordinasi
pembangunan tersebut dilakukan secara lintas sektoral dengan
berpihak pada pemangku kepentingan pembangunan serta
berlandaskan pada prinsip untuk mencapai kinerja yang dapat
dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Selain itu perencanaan pembangunan secara hirarki telah
disusun dengan melibatkan berbagai pihak yang berintikan proses
komunikasi dengan pemangku kepentingan pembangunan dilakukan
2
melalui forum regular yang telah terprogram dalam Musyawarah Desa
dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
Apabila dalam pelaksanaan terjadi ketidaksesuaian terhadap
target dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun 2018
maka hal tersebut dapat dilakukan perubahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Desa Jatilor Tahun
2018 akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Desa dan semua
pemangku kepentingan (stakeholder) yang lain agar pelaksanaan
pembangunan dapat memenuhi harapan dan aspirasi masyarakat
serta dapat memberikan pemecahan masalah mendesak bagi
masyarakat pada tahun yang direncanakan untuk mewujudkan visi
misi Desa Jatilor dalam kurun waktu yang telah direncanakan.
top related