new 令和元年度 - yonabaru · 2019. 9. 12. · 議案第 47 号...
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令和元年度
与那原町
与那原町一般会計補正予算書
( 第 5 号 )
議案第 47 号
令和元年度与那原町一般会計補正予算(第5号)は、次に定めるところによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ117,729千円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ
9,198,838千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、 「 第1表
歳入歳出予算補正」 による。
(債務負担行為の補正)
第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為の廃止は、「第2表 債務負担行為補正」による。
(地方債の補正)
第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことのできる地方債の変更は「第3表 地方債の補正」による。
与那原町長 照 屋 勉
令和元年度 与那原町一般会計補正予算 (第5号)
令和元年9月9日
款 項
(単位:千円)
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
1 町 税
2 地方譲与税
9 地方特例交付金
10 地方交付税
12 分担金及び負担金
13 使用料及び手数料
14 国庫支出金
15 県支出金
1 町 民 税
2 固定資産税
3 軽自動車税
4 森林環境譲与税
1 地方特例交付金
1 地方交付税
1 負 担 金
1 使 用 料
1 国庫負担金
2 国庫補助金
1 県負担金
2 県補助金
1,690,140 38,419 1,651,721
757,760
66,247
33,747
755
8,171
8,171
1,802,811
1,802,811
155,336
155,336
68,095
55,883
1,432,111
1,046,049
380,124
1,058,860
504,920
517,425
12,274
22,419
3,726
△44
△44
3,464
3,464
61,883
61,883
△28,212
△28,212
△8,444
△8,444
98,675
57,726
40,949
28,505
28,863
△369
752,105
780,179
69,973
33,703
711
11,635
11,635
1,864,694
1,864,694
127,124
127,124
59,651
47,439
1,530,786
1,103,775
421,073
1,087,365
533,783
517,056
補 正 前 の 額 補 正 額 計
739,831
- 1 -
款 項
(単位:千円)
17 寄 附 金
18 繰 入 金
19 繰 越 金
20 諸 収 入
21 町 債
22 自動車税環境性能割交付金
歳 入
3 県委託金
1 寄 附 金
1 繰 入 金
1 繰 越 金
3 雑 入
1 町 債
1 自動車税環境性能割交付金
合 計
36,526 11 36,515
10,957
688,453
688,453
10,000
10,000
470,623
470,142
1,382,499
1,382,499
0
0
9,081,109
10
10
△152,973
△152,973
70,000
70,000
13
13
5,418
5,418
1,015
1,015
117,729
10,967
10,967
535,480
535,480
80,000
80,000
470,636
470,155
1,387,917
1,387,917
1,015
1,015
9,198,838
補 正 前 の 額 補 正 額 計
10,957
- 2 -
款 項
(単位:千円) 歳 出
1 議 会 費
2 総 務 費
3 民 生 費
4 衛 生 費
6 農林水産業費
7 商 工 費
8 土 木 費
1 議 会 費
1 総務管理費
2 徴 税 費
3 戸籍住民基本台帳費
4 選 挙 費
5 統計調査費
1 社会福祉費
2 児童福祉費
1 保健衛生費
1 農 業 費
1 商 工 費
1 土木管理費
2 道路橋梁費
92,644 284 92,360
2,699,911
2,514,567
100,684
61,701
14,749
6,969
3,174,508
1,389,520
1,784,940
628,756
402,417
31,634
23,666
122,769
122,769
537,067
16,147
148,380
284
9,433
8,105
533
391
193
211
55,640
1,788
53,852
11,738
11,738
199
199
150
150
9,435
2,189
3,241
92,644
2,709,344
2,522,672
101,217
62,092
14,942
7,180
3,230,148
1,391,308
1,838,792
640,494
414,155
31,833
23,865
122,919
122,919
546,502
18,336
151,621
補 正 前 の 額 補 正 額 計
92,360
- 3 -
款 項
(単位:千円)
10 教 育 費
歳 出
4 都市計画費
1 教育総務費
2 小学校費
3 中学校費
4 幼稚園費
5 社会教育費
6 保健体育費
合 計
364,139 4,005 360,134
218,553
127,930
63,704
117,205
257,336
197,373
9,081,109
30,850
207
22,682
7,035
313
227
386
117,729
1,012,951
218,760
150,612
70,739
117,518
257,563
197,759
9,198,838
補 正 前 の 額 補 正 額 計
982,101
- 4 -
- 5 -
(廃止) (単位:千円)
事 項 期 間 限 度 額
国土利用計画策定事業(国土利用計画策定業務委託料)
令和2年度 770
第 2 表 債 務 負 担 行 為 補 正
(単位:千円)
補正前の額 補正額 計
千 円 千 円 千 円
臨時財政対策債 172,899 2,618 175,517 (借入方法) 年5%以内(但
証書借入又は証券発行による。 し、利率見直し
学校教育施設等整備事業債0 2,800 2,800 方式で借り入れ
る資金について、
利率の見直しを
行った後におい
ては当該見直し
後の利率)
計 172,899 5,418 178,317
等による。
第 3 表 地 方 債 の 補 正
起 債 の 目 的限 度 額
起 債 の 方 法 利 率 償 還 の 方 法
但し、財政の都合により据置期間及
び償還期間を短縮し、もしくは繰上げ
償還又は低利に借換えすることがで
きる。
償還期間、据置期間等については、
特別の融資条件のあるものを除き、
据置期間を含め30年以内とする。
償還方法は、元金均等又は元利均
- 6 -
事 項 別 明 細 書
款
(単位:千円)
歳入歳出予算事項別明細書
1 総 括
1 町 税
2 地方譲与税
9 地方特例交付金
10 地方交付税
12 分担金及び負担金
13 使用料及び手数料
14 国庫支出金
15 県支出金
17 寄 附 金
18 繰 入 金
19 繰 越 金
20 諸 収 入
21 町 債
22 自動車税環境性能割交付金
歳 入 合 計
補 正 前 の 額 補 正 額 計
1,651,721
33,747
8,171
1,802,811
155,336
68,095
1,432,111
1,058,860
10,957
688,453
10,000
470,623
1,382,499
0
9,081,109
38,419
△44
3,464
61,883
△28,212
△8,444
98,675
28,505
10
△152,973
70,000
13
5,418
1,015
117,729
1,690,140
33,703
11,635
1,864,694
127,124
59,651
1,530,786
1,087,365
10,967
535,480
80,000
470,636
1,387,917
1,015
9,198,838
歳 入
- 7 -
款
(単位:千円)
1 議 会 費
補 正 前 の 額 補 正 額 計
92,360 284 92,644
歳 出
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県 支 出 金 地 方 債 そ の 他一 般 財 源
2 総 務 費
3 民 生 費
4 衛 生 費
6 農林水産業費
7 商 工 費
8 土 木 費
10 教 育 費
歳 出 合 計
2,699,911
3,174,508
628,756
31,634
122,769
537,067
982,101
9,081,109
9,433
55,640
11,738
199
150
9,435
30,850
117,729
2,709,344
3,230,148
640,494
31,833
122,919
546,502
1,012,951
9,198,838
0 0 0 284
271
119,359
106
0
0
0
8,056
127,792
0
0
0
0
0
0
2,800
2,800
0
△23,827
0
0
0
0
△8,056
△31,883
9,162
△39,892
11,632
199
150
9,435
28,050
19,020
- 8 -
歳 入
目節
区 分 金 額説 明
(款) 1 町 税 (項) 1 町 民 税
計 739,831 12,274 752,105
(款) 1 町 税 (項) 2 固定資産税
1固定資産税 744,691 22,419 767,110 1現年課税分 22,419
計 757,760 22,419 780,179
001 固定資産税
001 軽自動車税
001 環境性能割
(款) 1 町 税 (項) 3 軽自動車税
1軽自動車税 66,247 2,621 68,868 1現年課税分 2,621
2環境性能割 0 1,105 1,105 1環境性能割 1,105
計 66,247 3,726 69,973
1個 人 658,933 12,274 671,207 1現年課税分 12,274 001 個人町民税
- 9 -
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目節
区 分 金 額説 明
(款) 2 地方譲与税 (項) 4 森林環境譲与税
計 755 △44 711
(款) 9 地方特例交付金 (項) 1 地方特例交付金
1地方特例交付金 8,171 3,464 11,635 1地方特例交付金 3,464
計 8,171 3,464 11,635
001 地方特例交付金
001 普通交付税交付金
001 保育料 町立分 △4,087
002 保育料 法人分 △16,782
001 保育料滞納繰越分
(款)10 地方交付税 (項) 1 地方交付税
1地方交付税 1,802,811 61,883 1,864,694 1普通交付税 61,883
計 1,802,811 61,883 1,864,694
(款)12 分担金及び負担金 (項) 1 負 担 金
1民生費負担金 154,968 △28,212 126,756 1児童福祉費負担 △20,869
金
4滞納繰越分 △7,343
1森林環境譲与税 755 △44 711 1森林環境譲与税 △44 001 森林環境譲与税
-1 0-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目節
区 分 金 額説 明
(款)12 分担金及び負担金 (項) 1 負 担 金
(款)13 使用料及び手数料 (項) 1 使 用 料
2教育使用料 19,774 △8,444 11,330 1幼稚園保育料 △6,680
6預かり保育料 △1,764
計 55,883 △8,444 47,439
001 幼稚園保育料
001 幼稚園預かり保育料
003 子どものための教育・保育給付費国庫負担金
001 子育てのための施設等利用給付交付金
(款)14 国庫支出金 (項) 1 国庫負担金
1民生費国庫負担 1,025,925 57,726 1,083,651 10子どものための 36,204
金 教育・保育給付
費負担金
11子育てのための 21,522
施設等利用給付
交付金
計 1,046,049 57,726 1,103,775
計 155,336 △28,212 127,124
-1 1-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目節
区 分 金 額説 明
(款)14 国庫支出金 (項) 2 国庫補助金
金 金
7子ども・子育て 198
支援事業交付金
21子ども・子育て 40,355
支援臨時交付金
2衛生費国庫補助 3,057 366 3,423 10風しん予防接種 366
金 対策補助金
4教育費国庫補助 4,673 △594 4,079 3幼稚園就園奨励 △594
016 未婚の児童扶養手当受給者に対する臨時・特別給付金給付事務
費 31
001 子ども・子育て支援事業交付金
001 子ども・子育て支援臨時交付金
001 風しん予防接種対策補助金
001 幼稚園就園奨励補助金
金 費補助金
計 380,124 40,949 421,073
003 子どものための教育・保育給付費県負担金
001 子育てのための施設等利用給付交付金
(款)15 県支出金 (項) 1 県負担金
1民生費県負担金 420,906 28,863 449,769 13子どものための 18,102
教育・保育給付
費負担金
14子育てのための 10,761
施設等利用給付
交付金
計 504,920 28,863 533,783
1民生費国庫補助 77,901 41,177 119,078 1社会福祉費補助 624 014 障害者総合支援システム改修補助金 593
-1 2-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目節
区 分 金 額説 明
(款)15 県支出金 (項) 2 県補助金
金
8ひとり親家庭認 △873
可外保育施設利
用料補助金
9子ども・子育て 198
支援事業交付金
計 517,425 △369 517,056
001 ひとり親家庭認可外保育施設利用料補助金
001 子ども・子育て支援事業交付金
(款)15 県支出金 (項) 3 県委託金
1総務費委託金 35,636 11 35,647 4統計調査費委託 11 011 農林業センサス委託金
001 一般寄附金
金
計 36,515 11 36,526
(款)17 寄 附 金 (項) 1 寄 附 金
1一般寄附金 9,509 10 9,519 1一般寄附金 10
計 10,957 10 10,967
1民生費県補助金 78,550 △369 78,181 2児童福祉費補助 306 008 保育所入所待機児童対策特別事業補助金
-1 3-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目節
区 分 金 額説 明
(款)18 繰 入 金 (項) 1 繰 入 金
入金 入金
11ふるさと基金繰 600 3,300 3,900 1ふるさと基金繰 3,300
入金(ふるさと 入金(ふるさと
納税) 納税)
計 688,453 △152,973 535,480
(款)19 繰 越 金 (項) 1 繰 越 金
001 ふるさと基金繰入金(ふるさと納税)
1繰 越 金 10,000 70,000 80,000 1繰 越 金 70,000
計 10,000 70,000 80,000
001 繰越金
105 過年度子ども医療費助成返還金
(款)20 諸 収 入 (項) 3 雑 入
2雑 入 352,586 13 352,599 1雑 入 13
計 470,142 13 470,155
2財政調整基金繰 405,591 △156,273 249,318 1財政調整基金繰 △156,273 001 財政調整基金繰入金
-1 4-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目節
区 分 金 額説 明
(款)21 町 債 (項) 1 町 債
5教 育 債 0 2,800 2,800 1学校施設等整備 2,800
事業債
計 1,382,499 5,418 1,387,917
(款)22 自動車税環境性能割交付金 (項) 1 自動車税環境性能割交付金
1自動車税環境性 0 1,015 1,015 1自動車税環境性 1,015
001 学校教育施設等整備事業
001 自動車税環境性能割交付金
能割交付金 能割交付金
計 0 1,015 1,015
1総 務 債 1,102,399 2,618 1,105,017 2臨時財政対策債 2,618 001 臨時財政対策債
-1 5-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
歳 出
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 1 議 会 費 (項) 1 議 会 費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
1議 会 費 92,360 284 92,644 284 3 職員手当等 284
計 92,360 284 92,644
(款) 2 総 務 費 (項) 1 総務管理費
1一般管理費 335,484 6,561 342,045
284
6,561 1 報 酬 180
03 職員手当等 284
003 住居手当 270
004 通勤手当 14
◎ 職員給与(総務) 4,137
03 職員手当等 4,137
3 職員手当等 4,137 006 超勤手当 600
020 総合事務組合特別負担金
9 旅 費 75 3,537
◎ 総務事務運営事業 2,349
18 備品購入費 333 01 報酬 180
006 与那原町行政改革推進委
19 負担金補助 1,836 員報酬
及び交付金 18 備品購入費 333
001 備品購入費
19 負担金補助及び交付金 1,836
022 自治会集会所等修繕補助
金 836
024 郷土誌等出版支援事業補
助金 1,000
◎ 職員給与(議会) 284
-1 6-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 2 総 務 費 (項) 1 総務管理費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
2文書広報費 10,465 87 10,552
4財産管理費 1,675,826 2,010 1,677,836
87
2,010
18 備品購入費
3 職員手当等
87
2,010
09 旅費 75
001 特別職普通旅費
◎ 広報事務運営事業 87
18 備品購入費 87
001 備品購入費
◎ 職員給与(公共施設課) 2,010
03 職員手当等 2,010
004 通勤手当 30
006 超勤手当 1,980
7企 画 費 228,062 △910 227,152 △910 1 報 酬 △195 ◎ 国土利用計画策定事業 △910
01 報酬 △195
13 委 託 料 △715 001 国土利用計画審議会委員
報酬
13 委託料 △715
001 国土利用計画策定業務委
託料
98 15 工事請負費 98 ◎ 交通安全施設整備事業 98
15 工事請負費 98
001 交通安全施設工事請負費
△4 12 役 務 費 46 ◎ 電算事務運営事業 256
12 役務費 46
13 委 託 料 52 005 パソコン等リサイクル手
数料
8交通安全対 6,754 98 6,852
策費
10電子計算費 65,224 256 65,480 260
◎ 秘書事務運営事業 75
-1 7-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 2 総 務 費 (項) 1 総務管理費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
14 使用料及び 158
11防災諸費 52,887 3 52,890 3
賃借料
14 使用料及び
賃借料
3
027 第4次LGWANルータ
ー入替支援作業委託
14 使用料及び賃借料 158
002 光ファイバーケーブル電
柱使用料 17
004 フレッツグループ利用料
141
◎ 防災対策事業 3
14 使用料及び賃借料 3
計 2,514,567 8,105 2,522,672 260
008 有料駐車場利用料
7,845
533 13 委 託 料 523 ◎ 税務事務運営事業 533
13 委託料 523
14 使用料及び 12 015 確定申告会場LAN配線
賃借料 及びVPN構築委託作業
19 負担金補助 △2 14 使用料及び賃借料 12
及び交付金 006 申告会場施設使用料
19 負担金補助及び交付金 △2
003 南部地区個人住民税徴収
(款) 2 総 務 費 (項) 2 徴 税 費
1税務総務費 88,277 533 88,810
対策協議会負担金
13 委託料 52
-1 8-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 2 総 務 費 (項) 2 徴 税 費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
計 100,684 533 101,217 533
(款) 2 総 務 費 (項) 3 戸籍住民基本台帳費
1戸籍住民基 61,701 391 62,092
本台帳費
391 3 職員手当等
11 需 用 費
361
30
◎ 職員給与(住民) 361
03 職員手当等 361
004 通勤手当 22
006 超勤手当 339
◎ 戸籍住民基本台帳事務事業 30
計 61,701 391 62,092
11 需用費 30
001 消耗品費
391
193 3 職員手当等 193 ◎ 職員給与(選挙) 193
03 職員手当等 193
001 期末手当 23
002 扶養手当 20
006 超勤手当 150
193
(款) 2 総 務 費 (項) 4 選 挙 費
1選挙管理総 6,109 193 6,302
務費
計 14,749 193 14,942
-1 9-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 2 総 務 費 (項) 5 統計調査費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
1統計調査総 5,392 200 5,592 200 3 職員手当等 200
務費
2指定統計調 1,577 11 1,588 11
査費
1 報 酬
3 職員手当等
11 需 用 費
12 役 務 費
△19
34
0
△2
03 職員手当等 200
006 超勤手当
◎ 農林業センサス調査事業 11
01 報酬 △19
001 調査員報酬
03 職員手当等 34
006 超勤手当
11 需用費 0
001 消耗品費 1
002 食糧費 △1
14 使用料及び △2 12 役務費 △2
賃借料 001 通信運搬費
14 使用料及び賃借料 △2
001 使用料及び賃借料
200
△107 3 職員手当等 22 ◎ 職員給与(子育て) 22
03 職員手当等 22
19 負担金補助 △970 006 超勤手当
及び交付金 ◎ ひとり親家庭認可外保育施設
計 6,969 211 7,180 11
(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費
1社会福祉総 404,954 △948 404,006 △851 10
務費
料軽減補助事業 △970
◎ 職員給与(統計) 200
-2 0-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
4心身障害者 675,662 1,097 676,759 593
福祉費
504 11 需 用 費
13 委 託 料
20 扶 助 費
26
731
340
001 ひとり親家庭認可外保育
施設料軽減補助金
◎ 地域生活支援事業(障害) 100
20 扶助費 100
007 障害者自動車運転免許取
得費助成金
◎ 自立支援給付事業 997
11 需用費 26
001 消耗品費
13 委託料 731
007 障害者総合支援法等シス
テム改修
20 扶助費 240
006 新高額障害福祉サービス
等給付費
550 4 共 済 費 72 ◎ 地域支援事業(包括・任意事
業) 116
7 賃 金 273 04 共済費 18
007 臨時職員社会保険料等
11 需 用 費 80 11 需用費 80
007 燃料費
12 役 務 費 321 12 役務費 18
001 通信運搬費
6介護保険費 269,657 1,625 271,282 1,075
19 負担金補助及び交付金 △970
-2 1-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 3 民 生 費 (項) 1 社会福祉費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
13 委 託 料 879
1,509
04 共済費 54
007 臨時職員社会保険料等
07 賃金 273
001 臨時職員賃金
12 役務費 303
001 通信運搬費
13 委託料 879
004 介護予防普及啓発事業 470
7社会福祉施 6,313 14 6,327
015 一般介護予防事業評価事
業 409
14 11 需 用 費 14 ◎ 交流センター(ひざし)運営
事業 14
11 需用費 14
001 消耗品費
961
△40,877 1 報 酬 △2,160 ◎ 職員給与(保育所) 162
03 職員手当等 162
3 職員手当等 162 003 住居手当
設費
計 1,389,520 1,788 1,391,308 △258 1,085
(款) 3 民 生 費 (項) 2 児童福祉費
1児童福祉総 1,208,574 53,828 1,262,402 119,617 △24,912
務費
◎ 児童福祉事務運営事業 19
◎ 地域支援事業(総合事業)
-2 2-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 3 民 生 費 (項) 2 児童福祉費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
12 役 務 費 9
13 委 託 料
19 負担金補助
及び交付金
21 貸 付 金
23 償還金利子
及び割引料
120
52,387
3,300
10
001 通信運搬費
23 償還金利子及び割引料 10
002 保育料等還付金
◎ 公立保育所事務運営事業
△2,160
01 報酬 △2,160
005 保育士報酬
◎ 法人保育園補助事業 1,320
19 負担金補助及び交付金 1,320
008 特別支援保育実施助成事
業
◎ 認可外保育園助成事業 444
13 委託料 120
001 認可外保育施設健康診査
業務委託料
19 負担金補助及び交付金 324
003 保育所入所待機児童対策
特別事業補助金
◎ 施設型給付 7,103
19 負担金補助及び交付金 7,103
001 施設型給付費
◎ 子育てのための施設等利用給
付事業 43,046
19 負担金補助及び交付金 43,046
12 役務費 9
-2 3-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 3 民 生 費 (項) 2 児童福祉費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
用給付
◎ 地域子ども・子育て支援事業
594
19 負担金補助及び交付金 594
001 地域子ども・子育て支援
事業(未移行幼稚園補足
給付分)
◎ 保育士修学資金貸付事業 3,300
21 貸付金 3,300
3児童厚生施 99,742 24 99,766
設費
001 保育士修学資金貸付金
24 12 役 務 費 24 ◎ 海風児童館運営事業 24
12 役務費 24
001 通信運搬費
△40,853
10,447 3 職員手当等 270 ◎ 職員給与(保健衛生) 270
03 職員手当等 270
23 償還金利子 10,177 003 住居手当
及び割引料 ◎ 母子保健事業 10,177
23 償還金利子及び割引料 10,177
計 1,784,940 53,852 1,838,792 119,617 △24,912
(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保健衛生費
1保健衛生総 94,063 10,447 104,510
務費
001 子育てのための施設等利
-2 4-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 4 衛 生 費 (項) 1 保健衛生費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
2予 防 費 99,980 254 100,234 106
4老人医療費 189,058 1,037 190,095
148
1,037
12 役 務 費
28 繰 出 金
254
1,037
県負担金返還金(過年度
)
◎ 予防接種事業 254
12 役務費 254
001 通信運搬費 111
006 風しん抗体検査等事務費
143
◎ 後期高齢者医療事業 1,037
28 繰出金 1,037
計 402,417 11,738 414,155 106
002 町後期高齢特会繰出金(
事務費)
11,632
189 3 職員手当等 189 ◎ 職員給与(農業委員会) 189
03 職員手当等 189
003 住居手当
10 14 使用料及び 10 ◎ 農業事務運営事業 10
賃借料 14 使用料及び賃借料 10
001 有料道路・駐車場等使用
料
(款) 6 農林水産業費 (項) 1 農 業 費
1農業委員会 7,333 189 7,522
費
2農業総務費 9,631 10 9,641
計 23,666 199 23,865 199
001 未熟児養育医療費国庫・
-2 5-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 7 商 工 費 (項) 1 商 工 費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
2観 光 費 86,853 150 87,003 150 11 需 用 費 150
計 122,769 150 122,919
(款) 8 土 木 費 (項) 1 土木管理費
1土木管理総 11,233 2,000 13,233
務費
150
2,000 19 負担金補助
及び交付金
2,000
11 需用費 150
003 修繕費
◎ 土木管理事務運営事業 2,000
19 負担金補助及び交付金 2,000
2公有水面埋 4,914 189 5,103
立事業費
011 住宅リフォーム補助金
189 3 職員手当等 189 ◎ 職員給与(公社) 189
03 職員手当等 189
003 住居手当
2,189
3,041 11 需 用 費 220 ◎ 道路維持管理事業 3,041
11 需用費 220
15 工事請負費 2,821 006 修繕費
15 工事請負費 2,821
001 道路及び側溝補修工事費
計 16,147 2,189 18,336
(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋梁費
1道路維持費 20,649 3,041 23,690
◎ 軽便与那原駅維持管理事業 150
-2 6-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款) 8 土 木 費 (項) 2 道路橋梁費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
2道路新設改 127,731 200 127,931 200 3 職員手当等 200
良費
計 148,380 3,241 151,621
(款) 8 土 木 費 (項) 4 都市計画費
1都市計画総 12,096 354 12,450
務費
3,241
354 2 給 料 107
03 職員手当等 200
006 超勤手当
◎ 職員給与(都計) 354
02 給料 107
3 職員手当等 247 001 職員給料(本棒及び定昇
)
03 職員手当等 247
001 期末手当等 47
006 超勤手当 200
3,651 11 需 用 費 2,214 ◎ 公園維持管理事業 3,651
11 需用費 2,214
13 委 託 料 184 006 修繕費
13 委託料 184
15 工事請負費 1,253 001 公園清掃及びトイレ清掃
15 工事請負費 1,253
001 維持工事費
4,005
6公 園 費 155,060 3,651 158,711
計 360,134 4,005 364,139
◎ 職員給与(道路) 200
-2 7-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款)10 教 育 費 (項) 1 教育総務費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
2事務局費 216,292 207 216,499 207 3 職員手当等 80
11 需 用 費
19 負担金補助
及び交付金
184
△57
03 職員手当等 80
017 総合事務組合負担金 職
員
◎ 事務局運営事業 △57
19 負担金補助及び交付金 △57
017 教科書用図書島尻採択地
区協議会負担金
◎ 車両管理運営事業 184
11 需用費 184
計 218,553 207 218,760
006 修繕費
207
6,514 11 需 用 費 859 ◎ 与那原小学校管理運営事業(
公共施設課) 6,122
15 工事請負費 5,655 11 需用費 567
006 修繕費
15 工事請負費 5,555
001 工事請負費
◎ 与那原東小学校管理運営事業
(公共施設課) 392
(款)10 教 育 費 (項) 2 小学校費
1学校管理費 88,633 6,514 95,147
11 需用費 292
◎ 職員給与(学校教育) 80
-2 8-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款)10 教 育 費 (項) 2 小学校費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
2教育振興費 39,297 11,719 51,016 11,719 11 需 用 費 11,719
15 工事請負費 100
001 小学校施設工事費等
◎ 与那原小学校教育振興事業
6,551
11 需用費 6,551
001 消耗品費
◎ 与那原東小学校教育振興事業
5,168
11 需用費 5,168
3学校建設費 0 4,449 4,449
003 教師用教科書・指導書等
購入費
4,449 13 委 託 料 4,449 ◎ 与那原小学校浜田門橋梁改築
事業 4,449
13 委託料 4,449
001 設計委託業務
22,682
4,235 11 需 用 費 557 ◎ 与那原中学校管理運営事業(
公共施設課) 7,035
15 工事請負費 6,478 11 需用費 557
計 127,930 22,682 150,612
(款)10 教 育 費 (項) 3 中学校費
1学校管理費 30,681 7,035 37,716 2,800
006 修繕費
006 修繕費
-2 9-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款)10 教 育 費 (項) 3 中学校費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
計 63,704 7,035 70,739 2,800
(款)10 教 育 費 (項) 4 幼稚園費
1幼稚園費 108,907 313 109,220 6,292 △6,292
4,235
313 3 職員手当等
11 需 用 費
1,130
50
001 工事請負費
◎ 職員給与(幼稚園) 1,130
03 職員手当等 1,130
006 超勤手当 1,025
007 児童手当 105
13 委 託 料 1,319 ◎ 与那原幼稚園運営事業 1,090
11 需用費 50
15 工事請負費 399 006 修繕費
13 委託料 641
19 負担金補助 △2,585 008 給食ケータリング委託料
及び交付金 15 工事請負費 399
004 倉庫設置工事費
◎ 与那原東幼稚園運営事業 678
13 委託料 678
009 給食ケータリング委託料
◎ 私立幼稚園就園奨励補助金事
業 △2,585
19 負担金補助及び交付金
△2,585
15 工事請負費 6,478
-3 0-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款)10 教 育 費 (項) 4 幼稚園費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
2預かり保育 8,298 0 8,298 1,764 △1,764
費
計 117,205 313 117,518 8,056 △8,056
(款)10 教 育 費 (項) 5 社会教育費
1社会教育総 132,389 207 132,596
313
207 3 職員手当等 107
金
◎ 職員給与(生涯・図書) 107
務費 03 職員手当等 107
7 賃 金 △1,051 002 扶養手当 65
004 通勤手当 42
13 委 託 料 1,051 ◎ 社会教育事務運営事業 100
19 負担金補助及び交付金 100
19 負担金補助 100 017 兄弟小節大会運営費補助
及び交付金 金
◎ 文化財等調査・保存事業 0
07 賃金 △1,051
001 臨時職員賃金
13 委託料 1,051
001 発掘調査等業務委託
20 11 需 用 費 20 ◎ 図書館事務運営事業 20
11 需用費 20
4図書館費 13,618 20 13,638
001 消耗品費
001 私立幼稚園就園奨励補助
-3 1-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
目
節
区 分 金 額説 明
(款)10 教 育 費 (項) 5 社会教育費
補 正 額 の 財 源 内 訳
特 定 財 源
国 県
支 出 金地 方 債 そ の 他
一般財源
計 257,336 227 257,563 227
(款)10 教 育 費 (項) 6 保健体育費
3学校給食費 186,295 386 186,681 386 11 需 用 費
13 委 託 料
370
16
◎ 学校給食運営事業 386
11 需用費 370
006 修繕費
13 委託料 16
004 検便委託料
計 197,373 386 197,759 386
-3 2-
補正前の額 補 正 額 計
(単位:千円)
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