kecamatan brondong, 2017 - lamongankab.go.id · tugas pokok dan fungsi camat ... Ø rekomendasi...
Post on 02-Mar-2019
246 Views
Preview:
TRANSCRIPT
GAMBARAN UMUM
OPD KECAMATAN BRONDONG
3
1. TUGAS DAN FUNGSI
2. STRUKTUR ORGANISASI
3. POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
Kecamatan Brondong, 2017
4
Gambaran umum Kecamatan BrondongKECAMATAN BRONDONG MERUPAKAN BAGIAN WILAYAH LAMONGAN YANG TERLETAK DIBELAHAN UTARA,KURANG LEBIH 50 KM DARI IBU KOTA K A B U PAT E N L A M O N G A N , B E R A DA PA DA K O O R D I NAT A N TA R A 0 6° 5 3 ’ 3 0 , 8 1 ’ ’ – 7° 2 3 ’ 6 ’ ’ L I N TA N G S E L ATA SDAN 112° 17’ 01,22’’ – 112° 33’12’’ BUJUR TIMUR, DENGAN BATAS-BATAS WILAYAH SEBAGAI BERIKUT :
Kecamatan Brondong, 2017
Wilayah Kecamatan Brondong terdiri dari
KONDISI KEPENDUDUKAN.
Jumlah Penduduk di Wilayah Kecamatan Brondong Per 31 Desember 2016 kurang lebih sebanyak 74.688 Jiwa terdiri dari.
- Laki – laki : 36.620 Jiwa
- Perempuan : 38.068 Jiwa
- Jumlah KK : 21.325 KK
5
9 DESA 1 KELURAHAN 23 DUSUN 2 LINGKUNGAN 57 RW-262 RT
Kecamatan Brondong, 2017
6
TUGAS POKOK DAN FUNGSI CAMAT
TUGAS CAMAT
Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
Kecamatan Brondong, 2017
BERDASARKAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 88 TAHUN 2016 ,TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
KECAMATAN KABUPATEN LAMONGAN
7
FUNGSI CAMAT.
1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;
2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;
3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;
4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;
5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;
6. Pelaksanaan Urusan Program ;
7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat Kecamatan ;
8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .
Kecamatan Brondong, 2017
KEWENANGAN CAMAT Camat Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah
untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek 1. Perizinan; 2. Rekomendasi;
3. Koordinasi;
4. Pembinaan;
6. Fasilitasi;
7. Penetapan;
8. Penyelenggaraan; dan
9. Kewenangan lain yang dilimpahkan.
Kecamatan BrondongKecamatan Brondong, 2017
JENIS – JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN BRONDONG
9
Kecamatan Brondong, 2017
Ø Pelayanan Bidang Kependudukan .Ø Pelayanan Bidang PertanahanØ Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.Ø Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.Ø Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten.Ø Rekomendasi SKCK.Ø Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial.Ø Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ).Ø Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.Ø Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).Ø Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.Ø Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.Ø Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.Ø Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.Ø Rekomendasi Keterangan Waris.Ø Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.Ø Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
10
CAMAT
JABATAN FUNGSIONAL
SEKRETARIAT
SUB. BAGIAN UMUM SUB. BAGIAN KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
SEKSI TATA PEMERINTAHAN
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
DESA
SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Kecamatan Brondong, 2017
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
KONDISI SDM KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2017 ADALAH BERJUMLAH 15 ORANG TERDIRI ATAS :
A. BERDASARKAN STATUSPNS : 14NON PNS : 1
B. 8 Pejabat Struktural 5 Staf 1 Tenaga Kontrak Banpol PP 1 Staf UPTD
PEGAWAI BERDASARKAN STRUKTURAL
8
7
6
5
4
3
2
1
0
ESELON II ESELON III ESELON IV STAF
Jumlah 0 2 6 7
Kecamatan Brondong, 2017
POTENSI SUMBER DAYA MANUSIA
.:: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sidoarjo ::.
DATA PEGAWAI BERDASARKAN PENDIDIKAN DI KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2017
A. BERDASARKAN STATUS - SMP : 1 Orang - SMA : 5 Orang - S-1 : 4 Orang - S-2 : 5 Orang
B. JENIS KELAMIN LAKI-LAKI : 13 Orang PEREMPUAN : 2 Orang
PENDIDIKAN
Kecamatan Brondong, 2017
DATA PEJABAT STRUKTURAL
UNIT KERJA ESELON GOLONGANIV/a IV/b III/a III/b I II III IV
CAMAT 1 1
SEKRETARIS KECAMATAN 1 1
q KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
1 1
q KASUBAG UMUM 1 1
KASI TATA PEMERINTAHAN 1 1
KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
1 1
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN 1 1
KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1 1
JUMALH 4 2 1 1 5 3
13
Kecamatan Brondong, 2017
14
PELAKSANAAN SAKIP
Perjanjian Kinerja (PK)
Rencana Strategis(RENSTRA)
RPJMD
Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Laporan Kinerja
EVAL
UAS
I
PENGUKURAN KINERJA
IKU
SELESAI
Kecamatan Brondong 2017
1. RENCANA STRATEGIS
2. IKU DAN IKI
3. KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA
4. PERJANJIAN KINERJA
5. LAPORAN KINERJA
6. AKUNTABILITAS KEUANGAN
7. COST PER OUTCOME
8. MONITORING KINERJA
9. RENCANA AKSI 2016
Kecamatan Brondong, 2017
17
VISIKABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2016-2021
“Terwujudnya Lamongan Lebih Sejahtera dan
Berdaya Saing”RPJMD Tahun 2016-2021
Kecamatan Brondong, 2017
18
MEWUJUDKAN SUMBERDAYA MANUSIA BERDAYA SAING MELALUI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PENDIDIKAN DAN KESEHATAN
MENGEMBANGKAN PEREKONOMIAN YANG BERDAYA SAING DENGAN MENGOPTIMALKAN POTENSI DAERAH
MEMANTAPKAN KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG TENTRAM DAN DAMAI DENGAN MENJUNJUNG TINGGI BUDAYA LOKAL
KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2016-2021
Kecamatan Brondong, 2017
19
TUJUAN KECAMATAN BRONDONG
Adapun Misi yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan adalah Misi ke-4 (empat) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021
Dalam rangka mendukung pencapaian Misi ke-4 ditetapkan tujuan :
Kecamatan Brondong, 2017
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. LamonganTahun 2016-2021
Tujuan 1 : Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan di Kecamatan
KepalaOPD
Indikator Tujuan : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Brondong
Indikator Sasaran 1 : Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
20
Program :pelayanan administrasi perkantoran
Indikator Program : Prosentase aparatur OPD yang puas tehadap pelayanan adm. perkantoran
Program :peningkatan sarana dan prasarana aparatur
Indikator program : prosentase jumlah sarana prasarana yang memadai
Program : peningkatan disiplin aparatur
Indikator program : prosentase aparatur yang disiplin
Program :peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Indikator program : prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan, dan kinerja SKPD yang tepat waktu
Program : peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan
Indikator program : Indek Kepasan Masyarakat ( IKM )
Eselon III
Kegiatan :Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik
Indikator Kegiatan : Jumlah Rekening Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Linstrik
Kegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Indikator Kegiatan : Jumlah Unit Peralatan Gedung Kantor
Kegiatan :Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
Indikator Kegiatan : Jumlah Pakaian Dinas dan Perlengkapannya bagi ASN
Kegiatan :Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Indikator Kegiatan : Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realiasasi Kinerja OPD yang Tersusun
Kegiatan :Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
Indikator Kegiatan : Jumlah Sarana dan Prasarana yang tercukupi
Eselon IV b
MATRIK TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2016-2021
MISI 4 : Mewujudkan Reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik RPJMD Kab. Lamongan
Tahun 2016-2021
Tujuan 2 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Indikator Tujuan : 1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
Sasaran 2 : Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Indikator Sasaran : 1. Persentase jumlah koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
21
PROGRAM : Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan KecamatanIndukator Program : Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Eselon III
Kegiatan :Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Indikator Kegiatan : Jumlah Kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan
Kegiatan :Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Kepemudaan yang dilaksanakan
Kegiatan :Pengedalian Keamanan Lingkungan
Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Politik Dan Linmas yang dilaksanakan
Kegiatan :Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
Indikator Kegiatan : Jumlah Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes yang dilaksanakan
Kegiatan :Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Indikator Kegiatan : Jumlah Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa
Kegiatan :Pemberian Stimulan Pembangunan Desa
Indikator Kegiatan : Jumlah Bantuan Stimulan RT Kelurahan Brondong
Kegiatan :Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW
Indikator Kegiatan : Jumlah Pelayanan terhadap lingkungan RT/RW
Kegiatan :Fasilitas Kemiskinan
Indikator Kegiatan : Jumlah fasilitas kemiskinan
Esel
on IV
b
MATRIK RENSTRA KECAMATAN BRONDONG TAHUN 2016-2021
22
Kecamatan Brondong, 2017
Tujuan 1 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi Awal Kondisi Akhir Renstra
Meningkatkan Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Kecamatan
Indek Kepu a s a n M a s y a r a k a t
( IKM )Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 76,25 / ( B ) 81,25 / ( B )
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Indek kepuasan masyarakat ( IKM )
Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di Kecamatan
76,2
5
76,5
7
77,2
5
78,7
5
79,2
5
79,7
5
81,2
5
PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASIKONDISI
AWAL
TARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Peningkatan kualitas pelayanan kecamatan
Indek kepuasan masyarakat ( IKM )
Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di Kecamatan
76,2
5
76,5
7
77,2
5
78,7
5
79,2
5
79,7
5
81,2
5
23
Kecamatan Brondong, 2017
Tujuan 2 Indikator Tujuan Formulasi Kondisi AwalKondisi Akhir
Renstra
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
1. Persentase jumlah koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan,ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun_____________________ __________x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun
Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
______________________________ x 100 % Jumlah desa
100 %
100 %
100 %
100 %
24
SASARAN INDIKATOR SASARAN FORMULASI KONDISI AWALTARGET TAHUNAN
2016 2017 2018 2019 2020 2021
M e n i n g k a t n y a k o o r d i n a s i pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
1. persentase hasil koordinasi dan
Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam satu tahun
Jumlah hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, yang ditindk lanjuti dalam satu tahun______________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, dan Pembangunan, Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dalam satu tahun
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
2. Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja
( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja (ABK ) _________________ x 100 % Jumlah desa
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
25
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN1. Meningkatkan Kepuasan masyarakat
terhadap pelayanan di Kecamatan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
1. pelayanan administrasi perkantoran 1. Penyediaan Jas Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik
Dst
2. peningkatan sarana dan prasarana aparatur 1. Pengadaan Peralatan Gedung KantorDst
3. Peningkatan disiplin aparatur Ø Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya
4. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
1. Penyusunan Lapora Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD
Dst
5. peningkatan Kulaitas Pelayanan Kecamatan
Ø Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
2. Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa
Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan
Ø Koordinasi Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Ø Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Ø Koordinasi Pengedalian Keamanan Lingkungan
Kecamatan Brondong, 2017
26
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATANØ Koordinasi Monitoring Dan Evaluasi APBDes Dan Perdes
Ø Koordinasi Forum Kegiatan Kelembagaan RT/RW
Ø Koordinasi Fasilitas Kemiskinan
Ø Koordinasi Fasilitasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Kecamatan Brondong, 2017
28
PEMERINTAH KABUPATEN KECAMATAN BRONDONG
Jln. Raya Sedayulawas, Telepun ( 0322 ) 661150 – Kode Pos. 62263E.Mail brondong@lamongan.go.id.website:www.lamongankab.go.id
BRONDONG
KEPUTUSAN CAMAT BRONDONG NOMOR : 065/28/KEP/413.307/2017
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ( IKU )KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
CAMAT BRONDONG
Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum Penetapan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
b. Bahwa Indikator Kinerja Utama ( IKU ) Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Camat Brondong Kabupaten Lamongan.
Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja InstansiPemerintah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 ) ; 2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 – 2014 ;
3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas. Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 ;
4. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi ; 5. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ; 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah ; 7. Peraturan Daerah Kabupaten lamongan Nomor 3 Tahun 2016, tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Lamongan Tahun 2016 – 2021 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 36 tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah ( RKPD )
Kabupaten Lamongan tahun 2012 ; 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 88 Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kabupaten Lamongan.
SK IKU
KEC. BRONDONG 2017
29
MEMUTUSKAN Menetapkan : KESATU : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh satuan Kerja Perangkat Daerah ( SKPD ) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyampaikan rencan kerja dan anggaran menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis ; KEDUA : Penyusunan laporan Indikator Kinerja Utama ( IKU ) di lakukan oleh setiap Pimpinan Unit Kerja pada setiap awal tahun dan di sampaikan kepada Bupati Lamongan . KETIGA : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Brondong Pada tanggal : 3 Januari 2017
Salinan keputusan ini disampaikan kepada : Yth. 1. Sdr. Bupati Lamongan (sebagai laporan ) 2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan 3. Sdr. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Lamongan
CAMAT BRONDONG
TTD
SARIONO.SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
INDIKATOR KINERJA UTAMAKECAMATAN BRONDONGKABUPATEN LAMONGAN
30
Instansi : Kecamatan Brondong Kabupaten Lamongan
Tugas : Melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan di wilayah kerja kecamatan.
Fungsi : 1. Pengelolaan Administrasi dan Urusan Umum ;2. Pelaksanaan Urusan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan ;3. Pelaksanaan Urusan Organisasi, Tatalaksana dan Kehumasan ;4. Pelaksanaan Urusan Kepegawaian ;5. Pelaksanaan Urusan Keuangan ;6. Pelaksanaan Urusan Program ;7. Pelayanan Teknis Administratif Kecamatan dan semua Satuan Unit Kerja di tingkat
Kecamatan ;8. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan Tugas dan Fungsinya .
Kecamatan Brondong, 2017
PEJABAT ESELON III
31
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama
Formulasi Sumber Data Penanggung Jawab
1 Meningkatnya kualitas pelayanan
Indeks Kepuasan Masyarakat( IKM )
Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan
Dokumen IKM Sekcam
Kecamatan Brondong, 2017
No Kinerja Utama Indikator Kinerja Utama
Formulasi Sumber Data
Penanggung Jawab
2 M e n i n g k a t n y a k o o r d i n a s i pemerintahan dan penyele n g g a r a a n pemerintahan Desa
persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun
Jumlah ekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun______________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun
Laporan dari semua Kasi
Semua Kasi
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ________________________________ x 100 % Jumlah desa
Dokumen APBDes dan Perdes
Kasi Pemerintahan
Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pelayanan public dikecamatan
Indikator Kinerja : Hasil survey IKM
Sasaran : Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Program : Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indikator Kinerja : Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Kepala Daerah
Camat
Sekcam
Kegiatan : sarana prasarana pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Indikator Kinerja : Jumlah Jenis Pelayanan
Target : 20 Jenis pelayanan
Kepala Sub Bagian (Eselon 4)
POHON KINERJA
20 pelayanan
RP. 40.000.000
Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
ProsesPencapaianOutput
SumberdayaYangDigunakan
PROGRAM
KEGIATAN
Sasaran
35
Kecamatan Brondong, Januari 2017
UNIT KERJA : KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : 1. Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf b, mempunyai tugas Merencanakan, Melaksanakan , Mengkoordinasikan , Mengendalikan, dan Mengevaluasi serta memberikan dukungan Pelayanan Teknis dan Administrasi Kegiatan, Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan, Penyusunan Program, Keuangan dan Aset, Hubungan masyarakat kepada seluruh Unit Organisasi di Lingkungan Kecamatan. 2. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. FUNGSI : 1. Pelaksanaan Koordinasi Penyusunan Program, Kegiatan dan Anggaran ;
2. Pelaksanaan Koordinasi Pengelolaan Keu8angan / Anggaran; 3. Pengelolaan Urusan Kepegawaian, Tatat Usaha, Kearsipan, Perlengkapan, Rumah Tangga, Surat
menyurat dan Keprotokolan Kecamatan ; 4. Pelaksanaan Pembinaan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian, Organisasi dan
Ketatalaksanaan Kecamatan ; 5. Pengkoordinasian dan Perumusan Perencanaan dan Program Kecamatan; 6. Pengkoordinasian dan Pengelolaan Administrasi Keuanagan dan Aset Kecamatan; 7. Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian atas Pelaksanaan Kecamatan ;
8. Pengkoordinasian dan Pelaksanaan Evaluasi Program dan Kegiatan serta Pelaporan Kinerja dan Keuangan Kecamatan , dan 9. Pelaksanaan Fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya..
PEJABAT ESELON III
36
NO SASARAN PROGRAM INDIKATOR PROGRAM FORMULASI INDIKATORSUMBER
DATA1 Meningkatnya pelayanan
administrasi perkantoran kepada aparatur OPD
Prosentase aparatur OPD yang puas terhadap pelayanan administ ras i perkantoran
Jumlah aparatur OPD yang puas terhadap pelayanan administrasi perkantoran------------------------------- x 100%Jumlah Aparatur OPD
DPA
2 M e n i n g k a t n y a s a r a n a prasarana yang memadahi
Persentase sarana prasarana yang layak fungsi
Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi------------------------------- x 100%Jumlah seluruh sarana prasarana
DPA
3 M e n i n g k a t n y a d i s i p l i n aparatur
Prosentase aparatur OPD yang disiplin Jumlah Aparatur OPD yang disiplin------------------------------- x 100%Jumlah semua Aparatur OPD
DPA
4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu
P r o s e n t a s e j u m l a h d o k u m e n perencanaan, laporan keuangan dan kinerja OPD yang benar dan tepat waktu
Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu------------------------------- x 100%Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan
DPA
5 Meningkatnya operasional dan fasil itasi pelayanan kecamatan
Prosentase pelayanan yang te lah diterbitkan sesuai dengan SOP
J u m l a h p e l a y a n a n y a n g t e l a h diterbitkan sesuai dengan SOP------------------------------- x 100%Jumlah semua pelayanan
DPA
Kecamatan Brondong, Januari 2017
37
UNIT KERJA : KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : Sub Bag Keuangan dan Perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka1 mempunyai tugas:
a. Menyusun bahan pengkoordinasian kegiatan perencanaan , monitoring dan evaluasi, serta pelaporan kinerja, program dan kegiatan kecamatan ; b. Menyusun perencanaan kinerja program dan kegiatan kecamatan ; c. Menyusun hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja program dan kegiatan kecamatan d. Menyusun laporan kinerja proram dan kegiatan kecamatan ;
e. Melaksanakan verifikasi dan akuntansi pengelolaan keuangan kecamatan ; f. Melaksanakan pengelolaan dan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai ;g. Melaksanakan pendataan dan pengelolaan asset kecamatan ;h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan asset kecamatan dan ; i. Mekasanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang
tugasnya.
Kecamatan Brondong, Januari 2017
PEJABAT ESELON IV
38
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR SUMBER
DATA1 P e n y u s u n a n l a p o r a n
capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKOPD yang tersusun
Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun ------------------------------ x 100Jumlah Dokumen
DPA
2 Penyusunan pe l apor an keuangan semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun------------------------------ x 100Jumlah Dokumen
DPA
3 Penyusunan pe l apor an keuangan akhir tahun
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tersusun ------------------------------ x 100Jumlah Dokumen
DPA
4 P e n y u s u n a n d o k u m e n perencanaan dan evaluasi
J u m l a h P e n y u s u n a n d o k u m e n p e r e n c a n a a n d a n e v a l u a s i y a n g tersusun
J u m l a h P e n y u s u n a n d o k u m e n perencanaan dan eva luasi yang tersusun -------------------------------- x 100Jumlah Dokumen
DPA
Kecamatan Brondong, Januari 2017
39
Kecamatan Brondong, Januari 2017
UNIT KERJA : KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
TUGAS POKOK : Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 hurup b angka 3 mempunyai tugas :
a. Melaksanakan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Pimpinan dan Administrasi Perjalanan Dinas Kecamatan ; b. Melaksanakan Urusan Administrasi surat menyurat, pendistribusian surat dan Tata Kearsipan ; c. Melaksanakan Urusan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Inventaris Kecamatan ; d. Memelihara peralatan, Keamanan dan Kebersihan ; e. Melaksanakan Tugas di bidang hubungan masyarakat dan Keprotokolan ; f. Melaksanakan Analisis kebutuhan dan pengadaan barang kebutuhan ecamatan ; g. Menyusun bahan pembinaan Kepegawaian, Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Kecamatan ; h. Melaksanakan Tata Usaha Kepegawaian, Pengembangan Karier Pegawai Usaha Peningkatan Mutu Pengetahuan, Disiplin dan Kesejahteraan Pegawai, serta Pengelolaan Dokumen Kepegawaian ; dan i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
PEJABAT ESELON IV
40
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
Jumlah rekening jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik selama satu
tahun
DPA
2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
Jumlah peralatan dan perlengkapan
kantor yang diservis
..................................x 100
Jumlah Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
DPA
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan
perijinan kendaraan dinas /
operasional
--------------------------------X 100Jumlah Kendaraan
DPA
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor
yang dicukupi
----------------------------- x 100
Jumlah jenis ATK
DPA
Kecamatan Brondong, Januari 2017
41
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Jumlah jenis barang cetakan dan
penggandaan
Selama satu tahun
DPA
6 Penyediaan Komponen Instalasi L istrik/ Penerangan Bangunan Kantor
J u m l a h j e n i s k o m p o n e n i n s t a l a s i listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
selama satu tahun
DPA
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan
perundang-undangan
Selama satu tahun
DPA
8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat
Jumlah penyediaan makanan dan minuman
rapat
--------------------------- x 100
Jumlah Rapat
DPA
9 Penyediaan Jasa Administrasi/Teknis Kegiatan Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis
kegiatan
------------------------- x 100
Jumlah Tenaga Teknik
DPA
10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor Jumlah unit peralatan gedung kantor
------------------------------- x 100Jumlah ASN
DPA
11 Pengadaan Meubelair Jumlah meubelair yang dicukupi Jumlah meubelair yang dicukupi
-------------------------- x 100
Jumlah ASN
DPA
Kecamatan Brondong, Januari 2017
42
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin
berkala gedung kantor
------------------------------- x 100
Jumlah gedung kondisi baik
DPA
13 P e m e l i h a r a a n R u t i n / B e r k a l a K e n d a r a a n Dinas/Operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala
kendaraan dinas / operasional
------------------------------ x 100
Jumlah Kendaraan Dinas
DPA
14 Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas kantor kecamatan
Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat rumah dinas kantor brondong
Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat
rumah dinas kantor brondong
---------------------------- x 100
Jumlah Rumah Dinas
DPA
15 Rehabilitasi sedang/berat pendopo dan gedung kantor kecamatan
Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat pendopo dan gedung kantor brondong
Jumlah Unit rehbailitasi sedang/berat
pendopo dan gedung kantor brondong
--------------------------- x 100
Jumlah Gedung yang direhab
DPA
16 Pengadaan Pakaian Dinas berserta kelengkapannya Jumlah pakaian dinas yang disediakan Jumlah pakaian dinas yang disediakan
------------------------------ x 100
Jumlah ASN
DPA
17 Aplikasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan Jumlah Jenis Pelayanan yang dilaksanakan
------------------------------- x 100
Jumlah Jenis Pelayanan
DPA
Kecamatan Brondong, Januari 2017
43
PEJABAT ESELON IV
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten LamonganTugas : Seksi Tata Pemerintahan
(1). Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf c adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawh danbertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris ;(b). Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 mempunyai tugas :
1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;2. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dan singkronisasi perencanaan dengan satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertical di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ;3. Melakukan evaluasi dan melaporkan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan ;4. Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib adminisrasi pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;5. Memberikan bimbingan, supervise, fasilitasi dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan / atau kelurahan ;6. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan / atau lurah ;7. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan / atau lurah ;8. Melakukan pelayanan administratif kepada masyarakat ;9. Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan ;10. Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan / atau kelurahan dan ;11. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Kecamatan Brondong, Januari 2017
44
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI
INDIKATORSUMBER DATA
1 Meningkatnya koordinasi p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan Desa
P r o s e n t a s e d e s a y a n g menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
J u m l a h d e s a y a n g m e n e r a p k a n a n g g a r a n berbasis kinerja _________________ x 100 Jumlah desa
DPA
2 M e n f a s i l i t a s i p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan desa
Jumlah pembinaan apara tur pemerintahan desa / kelurahan
Jumlah pembinaan aparatur p e m e r i n t a h a n d e s a / kelurahan yang terlaksana--------------------------- x 100 Jumlah pembinaan aparatur p e m e r i n t a h a n d e s a / kelurahan
DPA
3 F o r u m k e g i a t a n kelenmbagaan Rt / Rw
Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw
J u m l a h p e m b i n a a n p e n i n g k a t a n p e l a y a n a n masyarakat tingkat Rt / Rw --------------------- x 100Jumlah RT / RW
DPA
Kecamatan Brondong, 2017
45
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten LamonganTugas : Seksi Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kecamatan Brondong
Kecamatan Brondong, 2017
PEJABAT ESELON IV
(1). Seksi Pemberdyaan Masyarakat dan Desa sebagimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah unsur pelaklasana teknis operasional kewilayahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab Kepada Camat melaui Sekretaris.(2). Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai tugas :
1. Mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkungan kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa / kleurahan dan kecamatan 2. Melakan pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan ;3. Melakukan evaluasi terhadap berbgai kegiatan pembrdayaan masyarakat di wilayah kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta ;4. Melakuka tugas – tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan ;5. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial, dan ;6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
46
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATANFORMULASI INDIKATOR
SUMBER DATA
1 Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan dalam satu tahun----------------------------- x 100Jumlah pembinaan
DPA
2 Fasilitasi kemiskinan J u m l a h D e s a y a n g mendapatkan fas i l i tas kemiskinan
J u m l a h D e s a y a n g mendapa t k a n f a s i l i t a s kemiskinan dalam satu tahun ----------------------------- x 100Jumlah desa
DPA
Kecamatan Brondong, 2017
47
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten LamonganTugas : Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Brondong
PEJABAT ESELON IV
(1). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e adalah unsur pelaksanaan teknis operasional kewilayahaan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris.(2). Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, mempunyai tugas :
1. Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan / atau Tentara asional Indonesia mengenai program dan kegiatan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan ; 2. Melakukan koordinasi dengan pemuka agama yang berada di wilayah kerja kecamatan untuk mewujudka ketenraman dan ketertiban umum masyarakat di wilayah kecamatan ; 3. Melaporkan pelaksnan pembinan ketentraman dan ketertiban umum ; 4. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penerapan peraturan perundang – undangan ; 5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah yang tugas dan fungsinya di bidang penegakan peraturan perundang –undangan and / atau Kepolisian egara Republik Indonesia ; 6. Melaporkan pelaksanan penerapan dan penegakan peraturan perundang – undangan di wilayah kecamatan ; 7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya
48
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR SUMBER DATA
1 Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik d a n l i n m a s y a n g dilaksanakan
Jumlah pembinaan politik d a n l i n m a s y a n g dilaksanakan dalam satu tahun ------------------------- x 100Jumlah pembinaan
DPA
Kecamatan Brondong, 2017
49
Nama Unit Organisasi : Kecamatan Brondong Kabupaten LamonganTugas : Seksi Ekonomi Dan Pembangunan Kecamatan Brondong
Kecamatan Brondong, 2017
(1). Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f adalah unsur pelaksana teknis operasional kewilayahan yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris. (2). Seksi Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam aayat 1, mempunyai tugas :
1. Melakukan pengumpulan data bidng ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan melalui simber daya alam (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan) , bina usaha ( Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Priwisata, Perhubungan dan Penanaman Modal), Pertambangan Energi dan Lingkungan Hidup ;2. Melaukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan ;3. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan ekonomi dan pembangunan di tingkat kecamatan ;4. Menyiapkan bahan fasilitas, rekomendasi, dan perizinan di tingkat kecamatan ;5. Melakukan koordinasi dengan satuan kerja perangkat daerah dan atau instansi vertical yang tugas dan fungsinya di bidang pemeliharan prasarna dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan ;6. Melakukan koordinasi dengan pihak swasta dalm pelaksanaan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum di tingakat kecamatan ;7. Melakukan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan ;8. Melakukan percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya ;9. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan pada masyarakat di tingkat kecamatan ;10. Melaporkan pelaksanaan tugas penyelenggaraan kegiatan di bidang Ekonomi dan Pembangunan ; dan;1111. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.
50
NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN FORMULASI INDIKATOR SUMBER DATA
1 Pelaksanaan Musyawarah P e r e n c a n a a n Pembangunan
Prosentase Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
J u m l a h p e l a k s a n a a n kegiatan musrenbang yang dilaksanakan
----------------------------- x 100
Jumlah kegiatan
DPA
2 P e m b e r i a n s t i m u l a n pembangunan desa
Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan brondong
Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan brondong yang terlaksana
----------------------------- x 100
J u m l a h R T K e l u r a h a n Brondong
DPA
Kecamatan Brondong, 2017
RENCANA KINERJA TAHUN 2017
KECAMATAN BRONDONG
No. Tujuan Sasaran Indikator Kinerja Target 2017
1.
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Indek kepuasan masyarakat ( IKM ) Prosentase Responden yang puas terhadap pelayanan di kecamatan
77,25
2. Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 %
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
100 %
53
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik kecamatan
Meningkatnya kual i tas p e l a y a n a n p u b l i k d i kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)
76,25 Meningkatnya kualitas pelayanan publ ik d i kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM)
77,25
Indikator Sasaran (Hasil)
Program KegiatanAnggaran
SKPDPenanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan di Kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi
I paket perangkat pelayanan
publik
Pengadaan Sarana dan Prasarana administrasi terpadu kecamatan
Jumlah sarana dan prasarana yang tercukupi
I paket perangkat pelayanan
publik
Rp. 40.000.000,- Camat
Indikator Program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
54
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Meningkatnya koordinasi p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan Desa
p e r s e n t a s e h a s i l koordinasi dan Pembinaan b i d a n g p e m e r i n t a h a n , k e t e n t r a m a n d a n ketertiban, perekonomian d a n P e m b a n g u n a n , Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 % M e n i n g k a t n y a k o o r d i n a s i p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan Desa
persentase hasil koordinasi d a n P e m b i n a a n b i d a n g pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan M a s y a r a k a t d a n D e s a , ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 %
Program KegiatanAnggaran
SKPDPenanggung
JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Prosentase jumlah koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100 % Pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan
Jumlah Koordinasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan ( Musrenbang )
3 kali kegiatan
Rp. 10.000.000,- Camat
Indikator Program
Indikator Kegiatan
(Keluaran/Output)
Indikator Sasaran (Hasil)
55
TUJUAN
Sasaran Strategis(Kabupaten)
Sasaran Pendukung(SKPD)
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik
Meningkatnya koordinasi p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan Desa
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
100 % M e n i n g k a t n y a k o o r d i n a s i p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan Desa
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
100 %
Program Kegiatan
AnggaranSKPD
Penanggung JawabUraian Indikator Target Uraian Indikator Target
Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Persentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan masyarakat dan Desa
100 % Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes
Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
9 Desa Rp. 60.000.000,- Camat
Indikator Program
Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)
Indikator Sasaran (Hasil)
56
Kecamatan Brondong
RENCANA KERJA TAHUNAN ( RKT ) / RENJA 2017KECAMATAN BRONDONG
Kecamatan Brondong, Januari 2017
No Belanja Pagu Anggaran (Rp)
1. Belanja Langsung 2.166.410.000
2. Belanja Tidak Langsung 1.423.115.000
Jumlah 3.589.525.000
No Program Pagu Anggaran (Rp)
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan )
296.820.000
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ) 420.675.000
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 20.000.000
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan ( 4 Kegiatan )
30.000.000
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000
6. Program Penyelenggaran Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan )
615.620.000
Jumlah 1.423.115.000
Sasaran Indikator Kinerja
TargetProgram Kegiatan
Uraian Indikator Target Uraian Indikator Target Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M e n i n g k a t n y a kualitas pelayanan publik di kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
100% P e n i n g k a t a n Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
100% Sarana Prasarana P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i Terpadu Kecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan
20 jenis pelayana
n
40 jt
INDIKATOR SASARAN ( HASIL )
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN ( Out Put )
58
Sasaran Indikator Kinerja Target
Program Kegiatan
Uraian Indikator Target
Uraian Indikator Target
Anggaran
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
M e n i n g k a t n y a K o o r d i n a s i Pemerintahan dan Penyelengg a r a a n Pemerintahan Desa
Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100% P e n y e l e n g g a r a a n P e m e r i n t a h a n d a n Pembangunan Kecamatan
Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100% P e l a k s a n a a n M u s y a w a r a h P e r e n c a n a a n Pembangunan
Jumlah koordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan
3 kali kegiat
an
10 jt
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
100 % 100% M o n i t o r i n g d a n Evaluasi APBDes dan Perdes
J u m l a h D e s a y a n g menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
9 Desa 60 jt
INDIKATOR SASARAN ( HASIL )
INDIKATOR PROGRAM
INDIKATOR KEGIATAN
KELUARAN ( Out Put )
60
SasaranIndikator
KinerjaTarget
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
Meningkatnya kualitas p e l a y a n a n p u b l i k d i kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
100% P e n i n g k a t a n Kualitas Pelayanan Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
100% Sarana Prasarana P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i T e r p a d u Kecamatan
Jumlah Jenis Pelayanan
20 jenis pelayan
an
40 jt
UTUSAN PEMERINTAHAN 6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN BRONDONG
PROGRAM 6.01.04.15 – PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.15.001 – SARANA PRASARANA PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN
LOKASI KECAMATAN BRONDONG
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 40.000.000
KELUARAN Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis pelayanan
HASIL Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 100 %
TAHUN ANGGARAN 2017
61
Sasaran Indikator KinerjaTar
get
Program Kegiatan
AnggaranUraian Indikator
Tar
getUaraian Indikator Target
Meningkatnya Koordinasi P e m e r i n t a h a n d a n P e n y e l e n g g a r a a n Pemerintahan Desa
Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100% Penyelenggaraan Pemerintahan dan P e m b a n g u n a n Kecamatan
Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100% P e l a k s a n a a n M u s y a w a r a h P e r e n c a n a a n Pembangunan
Jumlah koordinasi Musyawarah perencanaan pembangunan
3 kali kegiatan
10 jt
TAHUN ANGGARAN 2017UTUSAN PEMERINTAHAN 6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN BRONDONG
PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.17.001 – PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN
LOKASI KECAMATAN BRONDONG
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 10.000.000
KELUARAN Jumlah kordinasi musyawarah perencanaan pembangunan 3 kali kegiatan
HASIL Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100 %
62
Sasaran Indikator KinerjaTar
get
Program KegiatanAnggaran
Uraian Indikator Target Uaraian Indikator Target
M e n i n g k a t n y a K o o r d i n a s i Pemerintahan dan P e n y e l e n g g a r a a n Pemerintahan Desa
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
100 % P e n y e l e n g g a r a a n Pemerintahan dan P e m b a n g u n a n Kecamatan
Prosentase koordinasi dan Pembinaan di bidang Pemerintahan , Ketentraman dan Ketertiban, Perekonimian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100% Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes
Jumlah Desa yang m e n e r a p k a n a n g g a r a n berbasis kinerja ( ABK )
9 Desa 60 jt
UTUSAN PEMERINTAHAN 6.01.01 - KEWILAYAHAN
ORGANISASI 6.01.01.04 – KECAMATAN BRONDONG
PROGRAM 6.01.01.17 – PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN
KEGIATAN 6.01.01.17.004 – MONITORING DAN EVALUASI APBD DESA DAN PERDES
LOKASI KECAMATAN BRONDONG
SUMBER DANA DANA DAERAH
INDIKATOR TOLAK UKUR KINERJA TARGET KINERJA
CAPAIAN PROGRAM Prosentase koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
100 %
MASUKAN Jumlah Dana yang dibutuhkan Rp. 60.000.000
KELUARAN Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 9 Desa
HASIL Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK ) 100 %
TAHUN ANGGARAN 2017
64
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017OPD KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SARIONO,SH.MMJabatan : Camat Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : FADELI, SH,MMJabatan : Bupati Lamongan Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUABUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
Brondong , 3 Januari 2017
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
65
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pelayanan Publik di Kecamatan
Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM ) 77,25
2 Meningkatnya koordinasi Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Prosentase koordinasi dan Pembinaan di Bidang Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
100 %
Prosentase Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
100 %
66
NO PROGRAM ANGGARAN1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran ( 9 Kegiatan ) 296.820.000
2 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur ( 5 Kegiatan ) 420.675.000
3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur ( 1 Kegiatan ) 20.000.000
4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan ( 4 Kegiatan )
30.000.000
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan ( 1 Kegiatan ) 40.000.000
6 Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pembangunan Kecamatan ( 8 Kegiatan )
615.620.000
Jumlah 1.423.115.000
PIHAK KEDUABUPATI LAMONGAN
FADELI,SH.MM
Brondong , 3 Januari 2017
CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
67
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD.MMJabatan : Sekretaris Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SARIONO, SH,MMJabatan : Camat Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , Januari 2017
SEKRETARIS KECAMATAN
Drs.MOCH.MACHFUD.MMPembina
Nip. 19670414 199303 1 015
68
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKRETARIS KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoranProsentase unit kerja internal yang terlayani dengan baik..
100 %
2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi
Prosentase sarana prasarana aparatur dengan kondisi baik .
100 %
3 Meningkatkan disiplin aparatur kecamatan brondong.
Prosentase aparatur yang disiplin. 100 %
4 Tersusunya laporan kinerja dan keuangan yang benar dan tepat waktu.
Prosentase jumlah dokumen perencanaan, laporan kinerja dan laporan keuangan yang tepat waktu.
100 %
5 Terselenggaranya pelayanan administrasi terpadu di kecamatan brondong
Nilai IKM ( Indek Kepuasan Masyarakat ) B80.25
NO PROGRAM ANGGARAN KETERANGAN1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 296.820.000 APBD2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. 420.675.000 APBD3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 20.000.000 APBD4 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan30.000.000 APBD
5 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatan. 40.000.000 APBDJumlah 807.495.000 APBD
PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMASEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs.MOCH.MACHFUD.MMPembina
Nip. 19670414 199303 1 015
69
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : MUJIANTO,SE.MMJabatan : Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SARIONO, SH,MMJabatan : Camat Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BRONDONG
MUJIANTO,SE.MMPenata Tk. I
Nip. 19740910 200312 1 004
70
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya koord inas i
p e m e r i n t a h a n d a n p e n y e l e n g g a r a a n Pemerintahan Desa
J u m l a h k o o r d i n a s i M u s y a w a r a h Perencanaan Pembangunan yang dilaksanakan
3 kali kegiatan
2 P e n i n g k a t a n p a r t i s i p a s i m a s y a r a k a t d a l a m membangun desa
J u m l a h p e m b e r i a n s t i m u l a n pembangunan Desa yang dilaksanakan
42 Rt Kelurahan Brondong
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
10.000.000 APBD
2 Pemberian Stimulan pembangunan Desa 441.000.000 APBD
Jumlah 451.000.000 APBD
PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BRONDONG
MUJIANTO,SE.MMPenata Tk. I
Nip. 19740910 200312 1 004
71
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI TRAMTIBUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SUMBER,SHJabatan : Kasi Tramtibum Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SARIONO, SH,MMJabatan : Camat Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI TRAMTIBUM
KECAMATAN BRONDONG
SUMBER, SHPenata Tk. I
Nip. 19600715 198301 1 007
72
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI TRAMTIBUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
1 Meningkatnya Keamanan d a n K e n y a m a n a n Lingkungan
jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan.
3 kali kegiatan
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pengendalian Keamanan Lingkungan 30.840.000 APBD
Jumlah 30.840.000 APBD
PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI TRAMTIBUM
KECAMATAN BRONDONG
SUMBER, SHPenata Tk. I
Nip. 19600715 198301 1 007
73
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SUDARTO,SHJabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Brondong
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SARIONO, SH,MMJabatan : Camat Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN BRONDONG
SUDARTO, SHPenata Tk. I
Nip. 19600612 198103 1 013
74
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya peran serta
kepemudaan di kecamatanj u m l a h p e m b i n a a n O r g a n i s a s i Kepemudaan yang dilaksanakan.
3 kali pembinaan
2 Mengkoordinasikan Fasilitas kemiskinan
Jumlah koordinasi fasilitas kemiskinan 9 Desa
1 Kelurahan
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN
1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 APBD
2 Fasilitas Kemiskinan 15.000.000 APBD
Jumlah 25.000.000 APBD
PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN BRONDONG
SUDARTO, SHPenata Tk. I
Nip. 19600612 198103 1 013
75
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : NURUL KHUMAIDAH,SH. MMJabatan : Pj. Seksi Tata Pemerintahan Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SARIONO, SH,MMJabatan : Camat Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMAPj. SEKSI TATA PEMERINTAHAN
NURUL KHUMAIDAH,SH.MMPenata Tk. I
Nip. 19710807 200112 2 002
76
LAMPIRAN PERJAJIAN KINERJA TAHUN 2017SEKSI TATA PEMERINTAHAN KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 M e n i n g k a t n y a K o o r d i n a s i
Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah Desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
9 desa
2 M e n i n g k a t n y a K o o r d i n a s i Pemerintahan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Jumlah koordinasi Penyelenggraan Pemerintahan Desa
12 Kali
3 Meningkatnya Koordinasi di bidang pelayanan masyarakat di lingkungan RT / RW
Jumlah Koord inas i d i b idang pe layanan masyarakat di lingkungan RT / RW
42 Rt / 7 Rw
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN1 Monitoring dan Evaluasi APBD Desa dan Perdes 60.000.000 APBD
2 Fasilitasi penyelenggaraan Pemerinatah Desa 13.500.000 APBD
3 Forum Kegiatan Kelembagaan RT / RW 35.280.000 APBD
Jumlah 108.780.000 APBD
PIHAK KEDUACAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
Brondong , 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMAPj. SEKSI TATA PEMERINTAHAN
NURUL KHUMAIDAH,SH.MMPenata Tk. I
Nip. 19710807 200112 2 002
77
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : ZAINAL ARIFINJabatan : Kasubag Umum Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD. MMJabatan : Sekretaris Kecamatan Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUASEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina
Nip. 19670414 199303 1 015
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASUBAG UMUM
ZAINAL ARIFINPenata
Nip. 19611008 1986 03 1 014
78
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Meningkatnya pelayanan administrasi
perkantoranJumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat waktu
2 Rekening
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
6 Jenis
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
46 Jenis
Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan 11 JenisJ u m l a h j e n i s k o m p o n e n i n s t a l a s i listrik/penerangan bangunan kantor
10 Jenis
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undanga
3 Jenis
Jumlah penyediaan makanan dan minuman rapat - 1.444 Kotak Nasi
- 200 Kotak Snack
- 175 Dos Air
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan
3 Orang
2 Meningkatnya sarana prasarana yang memadahi
Jumlah unit peralatan gedung kantor 7 Unit
Jumlah meubelair yang dicukupi 11 UnitJumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
7 Paket
Jumlah unit pemel iharaan rut in / berkala kendaraan dinas / operasional
1 Unit Mobil6 Unit Sepeda motor
Jumlah unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor
1 Unit
79
LanjutanNO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET3 Meningkatkan disiplin aparatur
kecamatan brondong.Jumlah pakaian dinas yang disediakan 35 Stel
4 Te r s e l e n g g a r a n y a p e l a y a n a n administrasi terpadu di kecamatan brondong
Jumlah Jenis Pelayanan 20 Jenis Pelayanan
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN1 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan
Listrik42.000.000 APBD
2 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 APBD
3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
1.500.000 APBD
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.700.000 APBD
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 40.000.000 APBD
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Banguna Kantor
6.780.000 APBD
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
6.240.000 APBD
8 Penyediaan Makan dan Minum 40.000.000 APBD
9 Penyediaan Jasa Administrasi / Teknis Kegiatan 67.600.000 APBD
Jumlah 296.820.000 APBD
80
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN10 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.000.000 APBD
11 Pengadaan Meubeler 39.675.000 APBD
12 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 70.000.000 APBD
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas / Operasional
40.000.000 APBD
14 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor 250.000.000 APBD
Jumlah 420.675.000 APBD
15 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya 20.000.000 APBD
16 Sarana Prasarana Pelayanan Administrasi Terpau Kecamatan
40.000.000 APBD
TOTAL 777.495.000 APBD
Lanjutan
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUASEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina
Nip. 19670414 199303 1 015
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMAKASUBAG UMUM
ZAINAL ARIFINPenata
Nip. 19611008 1986 03 1 014
81
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : MUHAMMAD RIANDOL,SEJabatan : Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : Drs. MOCH. MACHFUD. MMJabatan : Sekretaris Kecamatan Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUASEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina
Nip. 19670414 199303 1 015
Brondong, 3 Januari 2017
KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
MUHAMMAD RIANDOL,SEPenata
Nip. 19740420 200604 1 016
82
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET1 Tersusunya laporan kinerja dan
keuangan yang benar dan tepat waktu.
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi OPD yang tersusun
25 Lap
Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun
7 Lap
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
8 Lap
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
5 Dok
NO KEGIATAN ANGGARAN KETERANGAN1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja OPD5.000.000 APBD
2 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 APBD3 Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 APBD4 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 APBD
Jumlah 30.000.000 APBD
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUASEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina
Nip. 19670414 199303 1 015
Brondong, 3 Januari 2017
KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
MUHAMMAD RIANDOL,SEPenata
Nip. 19740420 200604 1 016
83
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SUYATINJabatan : Staf Kasubag Umum Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : ZAINAL ARIFINJabatan : KASUBAG UMUM Kecamatan Brondong Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
MENGETAHUISEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina
Nip. 19670414 199303 1 015
PIHAK KEDUAKASUBAG UMUM
ZAINAL ARIFINPenata
Nip. 19611008 1986 03 1 014
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
SUYATIN
JuruNip. 19730901 200801 2 006
84
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASUBAG UMUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN TUGAS1 Melaksanakan kebersihan ruang kantor dan merapikan peralatan kerja setiap hari kerja2 Melayani kebutuhan pegawai dalam melaksanakan tugas terkait dengan kebutuhan perlengkapan dan
peralatan kantor setiap hari kerja
3 Mengantar surat atau naska dinas lain sesuai alamat tujuan dengan disertai lembar pengantar atau buku ekspdisi
4 Mengatur dan merapikan meja kursi dan peralatan serta alat tulis kantor menjelang akhir jam kerja agar pelaksanaan kerja berlangsung dengan tertib
5 Merlaksanakan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub. Bagian Umum sesuai dengan tugas dan fungsinya
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MMPembina
Nip. 19640615 199003 1 023
MENGETAHUISEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina
Nip. 19670414 199303 1 015
PIHAK KEDUAKASUBAG UMUM
ZAINAL ARIFINPenata
Nip. 19611008 1986 03 1 014
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
SUYATIN
JuruNip. 19730901 200801 2 006
85
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : MULIYANI,SH.MMJabatan : Staf Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : MUHAMMAD RIANDOL,SEJabatan : Kasubag Keuangan dan Perlengkapan Kecamatan Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
PembinaNip. 19640615 199003 1 023
MENGETAHUISEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina
Nip. 19670414 199303 1 015
PIHAK KEDUAKASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
MUHAMMAD RIANDOL,SEPenata
Nip. 19740420 200604 1 016
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
MULIYANI
Nip. 19670208 198504 1 001
86
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN TUGAS1 Membantu menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran keuangan 2 Membantu melakukan pengelolaan keuangan termasuk pembayaran gaji pegawai dan hak – haknya ;
3 Membantu menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan ;4 Membantu melakukan verifikasi pengelolaan anggaran keuangan belanja kantor ;
5 Membantu melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan ;6 Membatu merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana kantor ;7 Membatu melakukan pengelolaan inventarisasi dan pemeliharaan barang - barang kantor ;
8 Membantu melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan
fungsinya.
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
PembinaNip. 19640615 199003 1 023
MENGETAHUISEKRETARIS
KECAMATAN BRONDONG
Drs. MOCH. MACHFUD. MMPembina
Nip. 19670414 199303 1 015
PIHAK KEDUAKASUBAG KEUANGAN DAN PERLENGKAPAN
MUHAMMAD RIANDOL,SEPenata
Nip. 19740420 200604 1 016
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
MULIYANI
Nip. 19670208 198504 1 001
87
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : SUYOKOJabatan : Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kec. Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SUDARTO,SHJabatan : Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kecamatan Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
PembinaNip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN BRONDONG
SUDARTO, SHPenata Tk. I
Nip. 19600612 198103 1 013
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
SUYOKO
Nip. 19721204 200010 1 001
88
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN TUGAS1 Mempelajari data bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan klasifikasi untuk di buat konsep telaahan
2 Menyusun telaahan data bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan pedoman dan petunjuk atasan
3 Menyiapkan konsep dan data guna pembinaan dan pengawasan terhadap keseluruahan unit kerja baik pemerintah maupn swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan
4 Menyiapkan data guna pelaksanaan evaluasi terhadap berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan baik yang dilakukan oleh unit kerja pemerintah maupun swasta
5 Melakukan tugas - tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan
6 Menyiapkan konsep pelaporan terhadap pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan
7 Mempelajari data bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan klasifikasi untuk di buat konsep telaahan
8 Menyusun telaahan data bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan pedoman dan petunjuk atasan
9 Membantu memberikan pembinaan dan nmendorong masyarakat untuk iku serta dalam pelaksanaan pembangunan lingkupkecamatan dalam forummusyawarah perencanaan pembangunan di Desa / Kelurahan
10 Melakukan tugas - tugas lain di bidang pemberdayaan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang – undangan
11 Menyiapkan konsep dan data pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan kegiatan kesejahteraan sosial
12 Menyiapkan konsep pelaporan terhadap pelaksanaan tugas kesejahtraan sosial di wilayah kerja Kecamatan
13 Melaksanakan tugas lain yang ditugaskan oleh Camat
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
PembinaNip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUAKASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KECAMATAN BRONDONG
SUDARTO, SHPenata Tk. I
Nip. 19600612 198103 1 013
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
SUYOKO
Nip. 19721204 200010 1 001
89
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : BUDI RIYATNOJabatan : Staf Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : MUJIANTO,SE.MMJabatan : Kasi Kasi Ekonomi dan Pembangunan Kecamatan Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
PembinaNip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG
MUJIANTO,SE.MMPenata Tk. I
Nip. 19740910 200312 1 004
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
BUDI RIYATNO
Nip. 19690703 200112 1 003
90
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN TUGAS
1 Melakukan pengumpulan data bidang ekonomi dan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi sumber daya alam ( Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perikanan, Kelautan dan Peternakan ), Bina Usaha ( Industri, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil, Mikro dan Menengah, Budaya dan Pariwisata, Perhubungan dan Penanaman modal ) Pertambangan , Energi dan Lingkungan hidup.
2 Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan satuan kerja Perangkat Daerah di bidang penyelenggaraan kegiatan perekonomi dan perijinan di tingkat Kecamatan.
3 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomi dan perijinan.
4 Menyiapkan bahan fasilitasi, rekomendasi, dan perijinan di tingkat kecamatan5 Menyusun dan mengetik konsep analisa bidang perekonomian dan perijinan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku untuk disampaikan kepada atasan sebagai bahan kebijakasanaan
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
PembinaNip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUA
KASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN KECAMATAN BRONDONG
MUJIANTO,SE.MMPenata Tk. I
Nip. 19740910 200312 1 004
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
BUDI RIYATNO
Nip. 19690703 200112 1 003
91
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM KECAMATAN BRONDONG
KABUPATEN LAMONGAN
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini. N a m a : MAS’UDIJabatan : Staf Kasi Ketentraman dan Ketertban Umum Kecamatan Brondong Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA N a m a : SUMBER,SHJabatan : Kasi Ketentraman dan Ketertban Umum Kecamatan Brondong
Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama. PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
PembinaNip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUAKASI TRAMTIBUM
KECAMATAN BRONDONG
SUMBER,SHPenata Tk. I
Nip. 19600715 198301 1 007
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
MAS’UDI
Nip. 19720304 200901 1 003
92
LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017STAF KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUMKECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
NO URAIAN TUGAS1 Mencatat informasi yang diterima dari sarana informasi Radio ( RDG ) sesuai dengan ketentuan
yang berlaku2 Mempelajari informasi / data yang diterima dari sarana informasi Radio ( RDG ) untuk dilakukan
penyusunan informasi data3 Menyusun dan mengetik informasi / data yang diterima dari sarana informasi Radio ( RDG ) untuk
kemudahan diteruskannya informasi oleh atasan4 Mengirim informasi / data atas perintah atasan melalui sarana Radio ( RDG ) sesuai dengan
ketentuan yang berlaku5 Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Seksi Tramtibum sesuai dengan tugas dan
fungsinya
MENGETAHUICAMAT BRONDONG
SARIONO.SH.MM
PembinaNip. 19640615 199003 1 023
PIHAK KEDUAKASI TRAMTIBUM
KECAMATAN BRONDONG
SUMBER,SHPenata Tk. I
Nip. 19600715 198301 1 007
Brondong, 3 Januari 2017
PIHAK PERTAMA
MAS’UDI
Nip. 19720304 200901 1 003
94
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase jasa komunikasi sumber daya Air dan Linstrik yang terpenuhi
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase servis peralatan dan perlengkapan kantor yang dilaksanakan
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas / operasional yang terpenuhi
100% - - - - 100% 100% - -
Prosentase tenaga kebersihan kantor
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase jenis barang cetakan dan penggandaan
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
P r o s e n t a s e j e n i s k o m p o n e n i n s t a l a s i l i s t r i k / p e n e r a n g a n bangunan kantor
100% 50% 50% - - 100% 100% - -
P r o s e n t a s e j e n i s b a c a a n d a n peraturan perundang - undangan
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
Prosentase kebutuhan makan dan minum rapat 100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
95
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran
Prosentase jasaadministrasi tenaga teknis / kegiatan yang terlaksana
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
2 Meningkatnya Sarana dan Prasaran Aparatur
Prosentase unit peralatan gedung kantor yang terpenuhi 100% - - 100% 100% - - - -
Prosentase meubelair yang dicukupi
100% 0,85% 0,85% 100% 100% - - - -
P r o s e n t a s e p e r b a i k a n d a n pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
100% 20% 20% 40% 40% 70% 70% 100% 100%
P r o s e n t a s e p e r b a i k a n d a n p e m e l ih a r a a n / r u t i n b e r k a l a kendaraan dinas / operasional100%
100% 26,65% 26,65% 51,42% 51,42% 77,31% 77,31% 100% 100%
Prosentase Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor - 98,52% 98,52% 100% 100% - - - -
3 Meningkanya disiplin Aparatur
Prosentase Aparatur yang disiplin100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4
Meningkatnya Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
P r o s e n t a s e d o k u m e n l a p o r a n c a p a i a n k i n e r j a d a n i k h t i s a r realisasi kinerja OPD yang tersusun 100% 3,6% 3,6% 52,32% 52,32% 100% 100% - -
P r o s e n t a s e d o k u m e n l a p o r a n keuangan semesteran yang tersusun
100% - - 100% 100% - - - -
P r o s e n t a s e d o k u m e n l a p o r a n Keuangan akhir tahun yang tersusun
100%-
- - - 9,7% 9.7% 100% 100%
Prosentase dokumen perencanaan dan evaluasi yang tersusun
100% - - 4.89% 4,89% 10,82% 10,82% 100%100%
96
NO. SASARAN INDIKATOR SASARAN TARGET 2015TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV
TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 Meningkatnya pelayanan administrasi terpadu kecamatan
Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM )
76,25 76,25 76,57 76,57 78,25 78,25 80 80 80,25
6
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
Prosentase partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
100% 54,85% 54,85%- 100% 100% - - - -
7 Meningkatnya peran serta kepemudaan di kecamatan
T e r l a k s a n a n y a p e m b i n a a n kepemudaan di kecamatan 100% 27,33% 27,33% 100% 100% - - - -
8
Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Terlaksananya pengendalian Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
100% 25,10% 25,10% 50,20% 50,20% 77,23% 77,23% 100% 100%
9
Meningkatnya peranserta lembaga dan organisasi masyarakat perdesaan
Terlaksananya monitoring dan evaluasi APBDdesa dan Perdes
100% 25% 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100%
10
Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa
Terlaksananya pemberian bantuan stimulan RT di Kelurahan Brondong
100% 0,36 % 0,36% 24,47% 24,47% 62,62% 62,62% 100% 100%-
11
Meningkatnya peranserta masyarakat dalam membangun desa
T e r l a k s a n a n y a p a r t i s i p a s i masyarakat dalam membangun desa
100% 18,51% 18,51% 81,10% 81,10% 99,6% 99,6% 100% 100%-
97
PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016OPD KECAMATAN BRONDONG
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pemabngunan
Input :Tersedianya danaOutput :T e r e a l i s a s i n y a p e r e n c a n a a n pembangunan desaOutcome :Terlaksananya kegiatan Musrenbang Kecamatan
Rp.
Kegiatan
Kegiatan
10.000.000,-
1
3
10.000.000,-
1
3
100 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya peran serta kepemudaanOutcome :- T e r l a k s a n a n y a p e m b i n a a n
organisasi kepemudaan- Terselenggaranya lomba – lomba
tingkat Kecamatan, Kabupaten dan Propinsi
Rp.
Kegiatan
Pembinaan
Kegiatan
10.000.000,-
2
2
3
10.000.000,-
2
2
3
100 %
100 %
100 %
100 %
APBD
98
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
Meningkatkan keamanan dan kenyaman lingkungan
Input :Tersedianya danaOutput :T e r e a l i s a s i n y a P e n g e n d a l i a n K e a m a n a n d a n K e n y a m a n a n lingkunganOutcome :T e r l a k s a n a n y a P e n g e n d a l i a n K e a m a n a n d a n K e n y a m a n a n lingkungan1. Kegiatan Pembinaan Pol i t ik
terhadap LSM, Ormas dan OKP.2. M e l a k s a n a k a n P e m b i n a a n
terhadap Linmas, LSM, Ormas, dan OKP d i desa - desa d i wilayah Kecamatan Brondong .
3. Pener t iban dan Pembinaan terhadap pedagang kaki lima, warung – warung penjual miras atau berprofesi ganda, para penambang l iar galian C dan pengusaha yang belum punya ijin atau ijinnya sudah mati.
4. Memantau dan member ikan bantuan apabila terjadi bencana alam baik didarat maupub dilaut.
Rp.
Kegiatan
Pembinaan
Pembinaan
Kegiatan
Kegiatan
30.840.000,-
2
1
1
12
4
30.840.000,-
2
1
1
12
4
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Meningkatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran
Input :Tersedianya danaOutput :Tereal isasinya Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air dan ListrikOutcome :1. Terbayarnya jasa komunikas i
sumberdaya Air dan Listrik
Rp.
Kali
Kali
38.000.000
12
12
41.500.000
12
12
109,21%
100 %
100 %
APBD
99
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :Tersedianya danaOutput :Tereal isasinya Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.Outcome :2. Tersediannya peralatan dan
perlengkapan administrasi Kantor Kecamatan Brondong.
Rp.
Kali
Kali
18.000.000
6
6
18.000.000
6
6
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya jasa pemeliharaan dan prijinan kendaraan dinas/operasional.Outcome :3 . T e r p e n u h i n y a j a s a
p e m e l i h a r a a n d a n p e r i j i n a n kendaraan dinas / operasional.
Rp.Unit
MobilUnit
Mobil
1.500.00011
1.500.00011
100 %100 %100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Tereal isasinya Jasa kebersihan kantorOutcome :4. Terjaganya kualitas kebersihan
kantor
Rp.
Orang
Bulan
25.350.000,
4
12
25.350.000,-
4
12
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyediaan alat tulis kantorOutcome :5. Terpenuhinya kebutuhan alat tulis
kantor.
Rp.
Jenis
Jenis
144.966.000,-
45
45
124.966.000,-
45
45
86,20%
100 %
100 %
APBD
100
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan kantorOutcome :6. Terpenuhinya barang cetakan dan
penggandaan Kantor
Rp.
Jenis
Jenis
45.700.000,-
11
11
45.700.000,-
11
11
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorOutcome :7. Terpenuhinya komponen instalansi
listrik, penerangan bangunan kantor
Rp.
Jenis
Jenis
3.780.000,-
10
10
3.780.000,-
10
10
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan.Outcome :8. Terpenuhinya bahan bacaan dan
peraturan perundang – undangan
Rp.
Jenis
Jenis
6.240.000,-
3
3
6.240.000,-
3
3
100 %
100 %
100 %
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapatOutcome :9. Terpenuhinya kebutuhan makan
dan minum kegiatan rapat – rapat.
Rp.
Rapat
Rapat
43.600.600,-
60
60
43.600.600,-
60
60
100 %
100 %
100 %
101
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Input :Tersedianya danaOutput :Tereal isasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan.Outcome :10.Meningkatkan pelayanan jasa
tenaga admin is t ras i . / t ekn i k kegiatan
Rp.
Orang
Orang
25.350.000,-
3
3
25.350.000,-
3
3
100 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan Sarana dan P r a s a r a n a Aparatur
Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pengadaan peralatan gedung kantor.Outcome :1. Terpenuhinya peralatan ngedung
kantor Kecamatan Brondong dan Kelurahan Brondong
Rp.
Unit
Unit
21.000.000,-
6
6
21.000.000,-
6
6
100 %
100 %
100 %
APBD
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya pengadaan Meubeler kantor.Outcome :2. Terpenuhinya sarana meubeler
kantor Kecamatan Brondong dan Kelurahan Brondong
Rp.
Unit
Unit
23.675.000,-
7
7
23.675.000,-
7
7
100 %
100 %
100 %
APBD
Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor
Input :Tersedianya danaOutput :T e r e a l i s a s i n y a P e m e l i h a r a a n rutin/berkala ugedung kantorOutcome :3. Terjaganya kualitas bangunan
gedung kantor
Rp.
Kali
Unit
70.000.000,-
4
1
70.000.000,-
4
1
100 %
100 %
100 %
APBD
102
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatkan sarana dan prasarana kendaraan dinas operasional
Input :Tersedianya danaOutput :T e r e a l i s a s i n y a p e m e l i h a r a a n r u t i n / b e r k a l a k e n d a r a a n dinas/operasionalOutcome :4. Terjaganya kondisi yang baik
kendaraan dinas/operator
Rp.
Kali
Unit
56.000.000,-
4
1
56.000.000,-
4
1
100 %
100 %
100 %
APBD
Meningkatkan sarana dan prasarana gedung kantor
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Rehabilitasi sedang / berat gedung kantorOutcome :5. Terlaksananya rehabilitasi sedang
/ berat gedung kantor
Rp.
Lantai 1
Lantai 1
150.000.000,-
1
1
150.000.000,-
1
1
100 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan Disiplin Aparatur
Meningkatkan Disiplin Aparatur Kecamatan
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya Pengadaan pakaian dinas aparaturOutcome :1. Terlaksananya Pengadaan
pakaian dinas beserta perlengkapannya
Rp.
Stel
Stel
20.000.000,-
28
28
20.000.000,-
28
28
100 %
100 %
100 %
Peningkatan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Peningkatan pengembangan pembangunan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPDOutcome :1. Terselenggaranya laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Rp.
Laporan
Laporan
5.000.000,-
25
25
5.000.000,-
25
25
100 %
100 %
100 %
APBD
103
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET %
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasiOutcome :4 . Te r l aksananya penyusunan
dokumen dan evaluasi
Rp.
Dokumen
Dokumen
15.000.000,
5
5
15.000.000,-
5
5
100 %
100 %
100 %
APBD
P r o g r a m Optimalisasi Pemanfaatan T e k n o l o g i Informasi.
Meningkatkan kualitas pelayanan publik
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya kualitas pelayanan publik di kecamatanOutcome :1. T e w u j u d n y a s a r a n a d a n
prasarana pelayanan publik di kecamatan
Rp.
Paket
Pakaet
50.000.000,
1
1
50.000.000,-
1
1
100 %
100 %
100 %
APBD
Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan.
Meningkatkan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan
Input :TerlaksananyaOutput :Terea l i sas inya Pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaanOutcome :1. Terlaksananya Monitoring dan
Evaluasi APBDes
Rp.
Bulan
Desa
85.000.000,
12
9
85.000.000,-
12
9
100 %
100 %
100 %
APBD
Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan.
Meningkatkan pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Input :TerlaksananyaOutput :Terealisasinya pengembangan lembaga ekonomi pedesaan Outcome :1. Terlaksananya Pendataan UMKM
di wilayah Kecamatan Brondong
Rp.
Bulan
UMKM
10.000.000,
12
559
10.000.000,-12559
100 %100 %100 %
APBD
104
PROGRAM K E G I A T A N PENCAPAIAN TARGET
%
KET
URAIAN INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET REALISASI
1 2 3 4 5 6 7 8
Meningkatkan pemberdayaan bidang Koperasi dan UMKM
Input :TerlaksananyaOutput :Terealisasinya pemberdayaan bidang Koperasi dan UMKM Outcome :2 . T e r l a k s a n a n y a
Pemberdayaan bidang Koperasi dan UMKM di wilayah Kecamatan Brondong
Rp.
Bulan
UMKMKoperasi
30.000.000,
12
55919
30.000.000,-
12
55919
100 %
100 %
100 %
Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa.
Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya partisipasi masyarakat dalam membangun desaOutcome :
Terselenggaranya bantuan stimulan pembangunan desa
Rp.
Bulan
RT
441.000.000,-
12
42
441.000.000,-
12
42
100
100
100
APBD
Fas i l i t as i Penyelengg a r a a n Pemerintahan Desa
Input :Tersedianya danaOutput :Terealisasinya penyelenggaraan pemerintahan desaOutcome :
Terselenggaranya fasi l i tas i penyelenggaraan pemerintahan desa
Rp.
Bulan
Desa
13.500.000,-
12
9
13.500.000,-
12
9
100
100
100
APBD
REALISASI ANGGARAN TAHUN 2016
106
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
BELANJA LANGSUNG
1 URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 10.000.000 10.000.000 100 %
Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan 10.000.000 10.000.000 100 %
2 URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 10.000.000 10.000.000 100 %
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
Pembinaan Organisasi Kepemudaan 10.000.000 10.000.000 100 %
3 URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 30.840.000 30.840.000 100 %
Pengendalian Keamanan Lingkungan 30.840.000 30.840.000 100 %
4 URUSAN OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 352.486.600 335.986.600 95,31 %
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 38.000.000 41.500.000 109,21 %
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 18.000.000 18.000.000 100 %
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas / Operasional 1.500.000 1.500.000 100 %
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 25.350.000 25.350.000 100 %
Penyediaan Alat Tulis Kantor 144.966.000 124.966.000 86,20 %
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan 45.700.000 45.700.000 100 %
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 3.780.000 3.780.000 100 %
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan 6.240.000 6.240.000 100 %
107
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
Penyediaan Makanan dan Minuman 43.600.600 43.600.600 100 %
Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan 25.350.000 25.350.000 100 %
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 320.675.000 320.675.000 100 %
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 21.000.000 21.000.000 100 %
Pengadaan Meubeler 23.675.000 23.675.000 100 %
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 70.000.000 70.000.000 100 %
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional 56.000.000 56.000.000 100 %
Rehabilitasi sedang / berat gedung kantor 150.000.000 150.000.000 100 %
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 0 20.000.000 0 %
Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya 0 20.000.000 0 %
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 30.000.000 30.000.000 100 %
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD 5.000.000 5.000.000 100 %
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran 5.000.000 5.000.000 100 %
Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 5.000.000 5.000.000 100 %
Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi 15.000.000 15.000.000 100 %
Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi 50.000.000 50.000.000 100%
Aplikasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan 50.000.000 50.000.000 100%
5 URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 539.500.000 579.500.000 107,41 %
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan 85.000.000 85.000.000 100%
Monitoring dan Evaluasi APBD Desa 85.000.000 85.000.000 100%
108
NO Program dan Kegiatan Pagu Realisasi Prosentase Realisasi
Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan. 0 40.000.000 0 %
Pendataan UMKM di willayah di Kecamatan 0 10.000.000 0 %
Pemberdayaan Bidang Koperasi dan UMKM 0 30.000.000 0 %
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa 454.500.000 454.500.000 100%
Pemberian Stimulan Pembangunan Desa 441.000.000 441.000.000 100%
Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 13.500.000 13.500.000 100%
JUMLAH 1.343.501.600 1.387.001.600 103,23 %
Kecamatan Brondong, Januari 2017
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN BRONDONG
110
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya Hasil survey kepuasan masyarakat ( IKM ) Hasil Survey Kepuasan Masyarakat ( IKM) setiap tahun
77,25
PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN
RENCANA AKSI ANGGARAN ( Rp )
TARGET KINERJA SASARAN
TRI 1 TRI 2
TRI 3
TRI 4
1 2 3 4 5 6Program :p e l a y a n a n a d m i n i s t r a s i perkantoranKegiatan :P e n y e d i a a n J a s a Komunikasi, Sumber Daya Air dan Linstrik
Jumlah Rekening Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Linstrik
2 Rekening Melaksanakan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
42.000.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :P e n y e d i a a n J a s a P e r a l a t a n d a n Perlengkapan Kantor
Jumlah jenis servis p e r a l a t a n d a n p e r l e n g k a p a n k a n t o r y a n g dilaksanakan
6 Unit Melaksanakan servis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang rusak
18.000.00025% 50% 75% 100%
Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional
Jumlah Unit Jasa Pemeliharaan dan P e r i z i n a n K e n d a r a a n dinas/operasional
1 Unit mobil M e l a k s a n a k a n pembayaran pajak k e n d a r a a n Dinas/operasional
1.500.000100%
111
Kegiatan :Penyediaan alat tulis kantor
Jumlah item Alat Tulis ( ATK ) k a n t o r y a n g dicukupi
46 Item Pembelian kebutuhan Alat Tulis Kantor
74.700.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :Penyediaan barang c e t a k a n d a n penggandaan
Jumlah Item barang c e t a k a n d a n penggandaan
11 Item melaksanakan pesanan barang cetakan dan penggadaan
40.000.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
J u m l a h I t e m k o m p o n e n i n s t a l a s i listrik/penerangan bangunan kantor
10 Item Pembelian Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
6.780.000 50% 100%
Kegiatan :Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
J u m l a h j e n i s b a h a n b a c a a n dan peraturan p e r u n d a n g -undangan
6 Jenis Menyediakan bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan
6.240.00025% 50% 75% 100%
Kegiatan :P e n y e d i a a n m a k a n a n d a n minuman
J u m l a h P e n y e d i a a n m a k a n a n d a n minuman rapat dan tamu
- 1.444 Kotak Nasi- 200 Kotak Snack- 175 Dos Air
Menyediakan Makanan dan Minuman Rapat
40.000.00025% 50% 75% 100%
Kegiatan :Pembangunan lantai 2 g e d u n g k a n t o r kecamatan
J u m l a h U n i t P e m b a n g u n a n l a n t a i 2 g e d u n g kantor kecamatan
Lantai 2 Melaksanakan pembangunan gedung lantai 2
250.000.000 50% 75% 100%
Lanjutan
112
Kegiatan :Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi / Teknis Kegiatan
Jumlah tenaga administrasi/teknis kegiatan yang dicukupi
3 Orang Terpenuhinya tenaga administrasi/teknis kegiatan
67.600.000 25% 50% 75% 100%
Lanjutan
Program :Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKegiatan :Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
J u m l a h u n i t peralatan gedung k a n t o r y a n g dicukupi
7 unit Melaksanakan penyediaan peralatan gedung kantor
21.000.000 100%
Kegiatan :Pengadaan Meubelair J u m l a h U n i t
Mebe leur yang dicukupi
9 Unit Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana aparatur
39.675.000 50% 100%
Kegiatan :P e m e l i h a r a a n rutin/berkala gedung kantor
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / r u t i n b e r k a l a gedung kantor
7 Unit Melaksanakan pemeliharaan kualitas bangunan gedung kantor
70.000.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
J u m l a h U n i t K e n d a r a a n dinas/operasional yang dipelihara
1 Unit Mobil6 Unit Sepeda motor
Melaksanakan pemeliharaan kendaraan dinas/operasional
40.000.000 25% 50% 75% 100%
113
Kegiatan :Pembangunan lantai 2 g e d u n g k a n t o r kecamatan
J u m l a h U n i t P e m b a n g u n a n l a n t a i 2 g e d u n g kantor kecamatan
Lantai 2 Melaksanakan pembangunan gedung lantai 2
250.000.000 50% 75% 100%
Lanjutan
Program :Peningkatan Disiplin Aparatur
Kegiatan :Pengadaan pakaian dinas aparatur beserta kelengkapannya
Jumlah Pengadaan pakaian dinas aparatur beserta kelengkapannya
35 Stel Menyediakan pakaian dinas aparatur beserta kelengkapannya
20.000.000 100%
Program :peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuanganKegiatan :Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
Jumlah dokumen l apo r an c a p a i a n kinerja dan ikhtisar r e a l i s a s i S K P D yang tersusun
25 Dok Membuat dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD
5.000.000 25% 50% 75% 100%
Kegiatan :P e n y u s u n a n p e l a p o r a n k e u a n g a n semesteran
Jumlah dokumen laporan keuangan semesteran yang tersusun
7 Dok Membuat dokumen laporan keuangan semesteran
5.000.000 50% 100%
114
Kegiatan :P e n y u s u n a n p e l a p o r a n k e u a n g a n a k h i r tahun
Jumlah dokumen l a p o r a n keuangan akhir t a h u n y a n g tersusun
8 Dok Membuat dokumen laporan keuangan akhir tahun
5.000.000 100%
Kegiatan :P e n y u s u n a n d o k u m e n perencanaan dan evaluasi
Jumlah dokumen perencanaan dan e v a l u a s i y a n g tersusun
5 Dok Membuat dokumen perencanaan dan evaluasi
15.000.000 100%
Lanjutan
Program :Peningkatan Kualitas Pelayanan KecamatanKegiatan :Sarana Prasarana Administrasi Terpadu Kecamatan
Jumlah Sarana prasarana yang tercukupi
1 Paket Melakukan survey Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
40.000.000 50% 100%
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN BRONDONG
115
SASARAN STRATEGIS 1 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
M e n i n g k a t n y a k o o r d i n a s i p e m e r i n t a h a n d a n penyelenggaraan pemerintahan desa
persentase hasil koordinasi dan Pembinaan bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, perekonomian dan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, ditindaklanjuti dalam satu tahun
100 %
PROGRAM DAN
KEGIATAN
INDIKATOR KEGIATAN
TARGET KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN
(Rp)JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 4
4 5 6 7 8 10 Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kegiatan : Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Jumlah kegiatan Musrenbang yang dilaksanakan
3 kali kegiatan
Melaksanakan kegiatan musrenbang
10.000.000 50% 100%
Kegiatan :Pembinaan organisasi kepemudaan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan kepemudaan
10.000.000 50% 100%
Kegiatan :Pengendalian keamanan lingkungan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
3 Kegiatan Melaksanakan pembinaan politik dan linmas
30.480.000 25% 50% 75% 100%
116
Kegiatan :F a s i l i t a s i p e n y e l e n g g a r a a n pemerintahan desa
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan
12 Pembinaan
Melaksanakan pembinaan bagi aparatur pemerintahan desa
13.500.00025% 50% 75%
100%
Kegiatan :Pemberian st imulan pembangunan desa
Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan brondong
42 RT Melaksanakan pemberian bantuan stimulan RT di KelurahanBrondong
441.000.00025% 50% 75%
100%
Kegiatan :F o r u m k e g i a t a n kelenmbagaan Rt / Rw
Jumlah pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw
42 RT / 7 RW
Melaksanakan pembinaan peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw
35.280.00025% 50% 75%
100%
Kegiatan :Fasilitasi kemiskinan J u m l a h D e s a /
k e l u r a h a n a n g mendapatkan fasilitas kemisk inan da lam satu tahun
10 Desa Menfasilitasi desa / kelurahan yang mendapatkan
15.000.00025% 50% 75%
100%
Lanjutan
RENCANA AKSI 2017KECAMATAN BRONDONG
117
SASARAN STRATEGIS 2 INDIKATOR KINERJA TARGET KINERJA SASARAN
Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa
Prosentase desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
100%
PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KEGIATAN TARGET
KEGIATAN RENCANA AKSI ANGGARAN (Rp)
JADWAL KEGIATAN
TR 1 TR 2 TR 3 TR 44 5 6 7 8 10
Program : Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Kecamatan
Kegiatan : Monitoring dan Evaluasi APBDes dan Perdes
Jumlah desa yang menerapkan anggaran berbasis kinerja ( ABK )
9 Desa Melaksanakan Monitoring dan evaluasi APBDes dan Perdes
60.000.00025% 50% 75%
100%
Pelayanan publik adalah hal yang harus selalu ditingkatkan oleh Aparatur Pememrintahan mulai dari pusat sampai daerah, peningkatan pelayanan publik tersebut menyangkut beberapa aspek diantaranya sarana prasarana dan sumberdaya manusia sehingga secara bertahap pelayanan publik akan bisa mencapai kepada kelas pelayanan yang prima.
Otonomi Daerah adalah salah satu upaya dari Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat . Otonomi Daerah membawa perubahan hubungan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah sehingga untuk menciptakan Pemerintah Daerah yang baik ( Good Government ), diperlukan penyelenggaraan Pemerintahan yang akuntabel, dan responsip terhadap pembuatan kebijakan publik . Sehingga terpenuhi pelayanan publik yang berkualitas, dan prima secara ekonomis, efektif dan efisien. maka Pemerintah Daerah dituntut untuk mengambil inovasi dengan segenap potensi yang ada guna berpacu memajukan daerahnya masing – masing .
Bahwa sebagai motifasi Camat dalam memimpin dan mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan, yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan Otonomi Daerah , dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan.
Selanjutnya untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi pelaksanaan tugas Camat di wilayah Kecamatan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Lamongan, sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan , maka berbagai inovasi telah kami laksanakan dalam pelaksanaan bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan keamanan ketertiban di wilayah Kecamatan Brondong . Sehingga kebutuhan masyarakat terkait dengan pelayanan publik bisa terlayani dengan baik , cepat dan tepat
119
ISU – ISU STRATEGIS
Isu – isu strategis terkait dengan masalah pelayanan publik adalah :
1. Birokrasi yang berbelit – belit sehingga menyusakan bagi orang awam ;
2. Biaya yang mahal sehingga memberatkan bagi warga yang tidak mampu ;
3. Prosesnya lambat sehingga mengganggu keberlanjutan aktivitas warga yang mebutuhkan
4. Petugas pelayanan tidak rama ;
5. Sarana prasarana kurang mendukung terlaksananya pelayanan yang baik ;
6. Seringnya terjadi kesalahan hasil suatu proses pelayanan sehingga harus mengulang dari proses
awal ;
7. Adanya calo yang menghambat terlaksananya program pelayanan gratis ;
8. Pelayanan gratis hanya sebagai slogan belum direalisasikan secara menyeluruh .
Disamping isu – isu strategis terkait dengan pelayanan publik tersebut terdapat masalah internal pada kantor Kecamatan Brondong diantaranya :
1. Terbatasnya sarana prasarana yang terkait dengan perangkat lunak maupun perangkat keras ( Shof
Weard – Hawaerd ) sehingga mempengarui kelancaran proses pelayanan ;
2. Jaringan Internet sering trobel sehingga menghambat proses pelayanan ;
3. Terbatasnya jumlah personil yang melaksanakan tugas pelayanan ;
4. Keterbatasan sumberdaya manusia terkait dengan peningkatan pelayanan publik ;
5. Perubahan KTP Siak menjadi e- KTP di Kecamatan Brondong saat ini belum bisa maksimal dikarenakan perangkat perekaman e – KTP tidak bisa dioperasionalkan karena alat perekaman sidik jari dan iris mata sering trobel sehingga pemohon disarankan untuk perekaman di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Lamongan dan diberi pengantar dari Kecamatan Brondong ; 120
6. Pemohon KK dan e-KTP di wilayah Kecamatan Brondong cukup banyak, sedangkan petugas operator hanya 1 ( satu ) orang yang ditangani meliputi cetak KK, Pengantar KK dan e-KTP ( Barcode ) dan perangkat komputer hanya 1 ( satu ) yang bisa dioperasikan sehingga pelayanan kurang maksimal .
Solusi yang kami laksanakan :
1. Mengoptimalkan kinerja petugas pelayanan yang ada ;
2. Mengoptimalkan fungsi sarana prasarana yang ada dengan ditunjang beberapa
peralatan yang
pengadaannya secara swadaya ;
3. Melaksanakan pelatihan secara teknis bagi operator pelayanan publik sehingga
ada peningkatan pengetahuan terkait dengan penggunaan alat dan cara
menghadapi masyarakat secara santun dan menyenangkan ;
4. Membenahi sarana prasarana pelayanan dan fasilitas ruangan tunggu bagi
pemohon melalui anggaran operasional Kecamatan ;
Dari solusi yang kami laksanakan tersebut bisa mengatasi permasalahan yang
terkait dengan pelayanan publik sehingga proses pelayanan publik di kecamatan
Brondong terlaksana dengan baik, tertib dan lancar.
121
INOVASI PROGRAM DAN KEGIATANUntuk melaksanakan inovasi program dan kegiatan yang kami lakukan dalam bidang pelayanan publik beberapa langkah analisa yang mendasarkan pada teori analisa swot kami uraikan sebagaimana dalam tabel berikut :
122
CARA PERBAIKAN DENGAN ANALISA SWOT
ASPEK FAKTOR SASARAN TINDAKAN1 2 3 4
5STRENGTH( Kekuatan )
Ø Pentingnya Efesiensi dalam pemanfaatan pelayanan pulblik.
Ø P e n i n g k a t a n d i s i p l i n , tanggung jawab Aparat t e r h a d a p t u g a s y a n g d i b e b a n k a n t e r m a s u k pelayanan publik.
Ø P r o g r a m P A T E N u n t u k meningkatkan Administrasi p e l a y a n a n p u b l i k d i Kecamatan
Ø Meningkatkan p e l a y a n a n publik
Ø Peningkatan SDM petugas pelayanan
Ø d a p a t l e b i h tepat, cepat, e f i s i en , dan t r a n s p a r a n s e r t a g u n a member ikan k e p a s t i a n hukum.
Ø Meningkatkan profesionalisme petugas dan sistem pelayanan untuk memperoleh pelayanan berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan public
Ø Mewujudkan tertib administrasi pelayanan untuk memberikan kepastian hukum dalam proses maupun produk pelayanan sebagai wujud tanggungjawab pelaksanaan tugas
Ø Meningkatkan tertib administrasi dan k e l a n c a r a n p e l a k s a n a a n k e g i a t a n P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i T e r p a d u Kecamatan dapat lebih tepat, cepat, efisien, dan transparan serta guna memberikan kepastian hukum perlu dibentuk Tim Pelaksana Teknis Administrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) Kecamatan Brondong ;
123
WEAKNESS( Kelemahan )
Ø Kurangnya sarana dan prasarana
Ø Kurangnya personil ( SDM )
Ø Jaringan sering trobel
Ø P e r a n g k a t komputer
Ø P e t u g a s Operator
Ø P e r a n g k a t a l a t perekaman sidik jari dan i r i s m a t a sering
Ø Perlu adanya tambahan sarana dan parasarana komputer bagi masing – masing pejabat struktural sehingga dalam memberikan pelayanan akan lebih maksimal.
Ø Perlu adanya tambahan pwersonil sehingga dalam memberikan pelayanan akan lebih maksimal, cepat dan tepat waktu.
Ø Untuk memaksimalkan pelayanan e-KTP yang diakibatkan gangguan / trobelnya sarana, maka Kecamatan Brondong berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil K a b u p a t e n L a m o n g a n u n t u k memberikan pelayanan perekaman e-KTP Masal seh ingga masyarakat brondong dapat memiliki e-KTP dengan mudah, cepat dan tanpa harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamongan
OPERATUNITY( Peluang )
Ø Kelancaran k iner ja d a p a t d i g u n a k a n s e b a g a i u k u r a n k e b e r h a s i l a n p e l a y a n a n p u b l i k secara menyeluruh.
Ø Perbaikan manajemen.
Ø Melakukan penilaian kinerja pelayanan dan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara periodik.
Lanjutan
124
THREAT( Tantangan)
Ø S D M m a s y a r a k a t relative masih rendah.
Ø L a t a r b e l a k a n g p e n d i d i k a n , p e n g a l a m a n , k e m a m p u a n y a n g bervariasi.
Ø Seluruh masyarakat.
Ø Pembinaan / Pengarahan terhadap A p a r a t u r P e m e r i n t a h D e s a d a n masyarakat dalam tata cara pengajuan
Lanjutan
Dari analisa yang kami lakukan tersebut maka inovasi yang kami lakukan pada bidang pelayanan prima adalah
PELAYANAN BERTASBIH artinya Pelayanan yang Bertanggungjawab Berkualitas dan Bersih.
Wujud inovasi pelayanan Bertasbih yang kami lakukan adalah Penigkatan Pelayanan Administrrasi Terpadu Kecamatan ( PATEN ) yaitu
semua pelayanan di kecamatan terpusat pada satu tempat. Pemohon menuju tempat pelayanan Paten menyampaikan berkas sesuai dengan kebutuhan pemohon, selanjutnya pemohon menunggu ditempat yang
sudah disiapkan dengan sarana penunjang yang nyaman, tidak menjemukan sampai proses pelayanan yang diiajukan selesai tanpa
dipungut biaya ( gratis ).
125
JENIS PELAYANAN PATEN sesuai dengan kewenangan kecamatan diantaranya
Ø Pelayanan Bidang Kependudukan .Ø Pelayanan Bidang PertanahanØ Pelayanan Bidang Perijinan HO, IMB IPR, SIUP, TDP, TDG dan TDI.Ø Rekomendasi Pengesahan Berkas Permohonan KK dan KTP.Ø Rekomendasi Surat Keterangan Pinda antar Kecamatan dalam Kabupaten.Ø Rekomendasi SKCK.Ø Rekomendasi STP ( Surat Tanda Pendaftaran ) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial.Ø Rekomendasi Permohonan Perubahan Data Obyek Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB ).Ø Rekomendasi Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan.Ø Rekomendasi Pelepasan Hak Atas Tanah ( Kepentingan Umum ).Ø Rekomendasi / Legalisasi Surat – surat lainnya.Ø Rekomendasi Pengantar Surat Keterangan Miskin.Ø Rekomendasi Keterangan Model C untuk Pensiunan.Ø Rekomendasi Keterangan Domisili Perusahaan.Ø Rekomendasi Keterangan Waris.Ø Rekomendasi Keterangan Ijin Penelitian / Survey.Ø Rekomendasi Proposal Bantuan Sosial.
126
Peraturan Bupati Lamongan nomor 35 tahun 2015 tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat diantaranya adalah :
BIDANG PERIJINAN
1. Pemberian izin distribusi pada pelayanan obat skala kecamatan (apotek dan toko obat). 2. Pemberian izin untuk penggunaan/pemanfaatan jaringan irigasi tersier dalam satu wilayah kecamatan bagi pengguna/pemanfaatan di luar
kepentingan pertanian. 3. Penerbitan IMB untuk fungsi hunian di luar kawasan perumahan yang dibangun oleh pengembang dengan luas bangunan maksimal 250 m2 dan
kawasan perumahan yang sudah menjadi milik individu. 4. Penerbitan IMB untuk perusahaan dan perumahan di bawah 250 m2 . 5. Pemberian pertimbangan teknis pengajuan izin untuk usaha perdagangan skala kecamatan. 6. Penerbitan Tanda Daftar Industri (TDI) bagi industri mikro, tradisional dan rumah tangga dengan investasi peralatan sampai dengan Rp 50.000.000, 7. Penerbitan Izin Gangguan (HO) skala kecamatan. 8. Pemberian Izin Usaha Penunjang Tenaga Listrik (UPTL) yang berdomisili di wilayah kecamatan dengan kapasitas maksimum 40 PK.
127
9. Pemberian, pembatalan, penutupan izin usaha depot dan pangkalan minyak tanah. 10. Pemberian, pembatalan, penutupan dan perpanjangan izin usaha pengumpulan dan penyaluran pelumas bebas. 11. Pemberian izin dalam bentuk Surat Izin Usaha Perorangan (SIUP) operasi produksi untuk usaha pertambangan umum untuk jenis bahan galian pasir di luar sungai, tanah urug, tanah liat dengan luas 1000 m2 dengan tidak menggunakan alat berat dan bahan peledak.
Lanjutan
BIDANG NON PERIZINAN
1. Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD Swasta, SMP, SMA/SMK.2. Rekomendasi izin kerja atau praktek tenaga kesehatan. 3. Rekomendasi tempat usaha isi ulang depot air minum mineral. 4. Rekomendasi pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air). 5. Rekomendasi pemakaian lahan tanah bekas sungai / irigasi yang berada dalam wilayah kecamatan. 6. Rekomendasi administrasi penerbitan IMB untuk bangunan baru di atas 250 m27. Rekomendasi untuk pembangunan perumahan yang dibangun oleh pengembang di atas 250 m2 . 8. Rekomendasi izin pendirian koperasi kecamatan
128
Lanjutan9. Rekomendasi pengajuan permodalan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang dananya bersumber dari APBD. 10. Rekomendasi izin sementara penyelenggaraan latihan/kursus oleh Lembaga Pelatihan Kerja (LPK). 11. Rekomendasi izin pendirian lembaga bursa kerja swasta. 12. Rekomendasi pemberian izin menara selular bersama. 13. Rekomendasi pendaftaran baru/ulang organisasi sosial/panti sosial yang berada
di desa/kelurahan. 14. Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara skala kecamatan. 15. Rekomendasi izin pembudidaya dan pengolahan hasil perikanan.16. Rekomendasi usaha budi daya perkebunan. 17. Rekomendasi usaha pengolahan hasil perkebunan di kecamatan. 18. Rekomendasi izin usaha peternakan. 19. Rekomendasi izin pengelolaan sarang burung walet, lebah madu dan budidaya jamur. 20. Rekomendasi izin dan pengawasan usaha pendirian Stasiun Bahan Bakar Minyak. 21. Rekomendasi pemanfaatan tenaga kerja lokal di bidang pertambangan. 22. Rekomendasi usaha pertambangan dan energi bagi izin usaha di luar kewenangan camat. 23. Pemberian surat keterangan domisili koperasi dan usaha kecil menengah. 24. Pemberian surat keterangan domisili bagi industri yang mengusulkan modal.
129
Lanjutan25. Fasilitasi Pembuatan Kartu Tanda Penduduk ( e- KTP). 26. Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK). 27. Pembuatan Surat Keterangan Ahli Waris. 28. Pembuatan Surat Pindah. 29. Pembuatan Surat Domisili Penduduk. 30. Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk Beasiswa 31. Rekomendasi Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). 32. Rekomendasi Izin Keramaian. 33. Rekomendasi Perndirian Tempat/Sarana Ibadah. 34. Legalisasi Kartu Tanda Penduduk (KTP) 35. Legalisasi Kartu Keluarga (KK) 36. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris.
PELAYANAN BERTANGGUNG JAWAB , BERKUALITAS DAN BERSIH ( BERTASBIH )
di Kecamatan Brondong bersifat One Day Service ( ODS ) dimana proses pelayanan diselesaikan dalam satu hari kecuali pelayanan yang memerlukan proses ferivikasi di lapangan maksimal 4 hari. Semua proses pelayanan di Kecamatan Brondong tidak dipungut biaya ( gratis ).
130
PROSEDUR / DIAGRAM ALUR PELAYNAN DI KECAMATAN BRONDONG :
NoUraian Kegiatan
Alur PelayananWaktu
PemohonPetugas
LoketKepala Seksi
Operator Kumputer
Sekretaris kecamatan
Camat
1 2 3 4 5 6 7 8 91 Pemohon mendaftarkan permohonan ke petugas loket :
- Loket 1, untuk bidang perizinan - Loket 2, untuk bidang non perizinan
Pemrosesan diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari,
kecuali yang memerlukan
verifikasi lapangan diselesaikan
maksimal 4 (empat) hari
2 Petugas loket : - Mencatat nomor pendaftaran berkas - Memberikan resi pendaftaran - Memeriksa kelengkapan persyaratan - Berkas TIDAK LENGKAP dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi. - Berkas LENGKA P dilanjutkan ke Kepala Seksi selaku pengolah - Menginformasikan kpd pemohon jadwal verifikasi lapangan (bila
diperlukan)
3 Kepala Seksi : - Melakukan verifikasi lapangan - Memproses penerbitan izin/rekomendasi/lainnya - Menghitung retribusi izin
4 Operator Komputer : - Mencetak surat keputusan izin/rekomendasi/lainnya- Mencetak Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
5 Kepala Seksi : - Mengkoreksi dan memaraf suratizin/rekomendasi/ lainnya - Meneruskan ke SEKCAM
6 SEKCAM : - Mengkoreksi dan memaraf surat izin/rekomendasi/ lainnya- Meneruskan ke CAMAT
7 CAMAT menandatangani surat izin/rekomendasi/lainnya8 - Kepala Seksi memberi nomor izin / rekomendasi dan menyerahkan ke
petugas loket, mendokumentasikan bukti pemrosesan (arsip). - Petugas loket menyerahkan ke pemohon disertai bukti penyerahan
setelah sebelumnya pemohon membayar retribusi izin - Pemohon mengisi quesioner tingkat kepuasan pelayanan Daftar
Pemeriksaan Persyaratan Tidak lengkap - Penerbitan draft izin/rekomendasi
- SKRD Lengkap Koreksi dan paraf Penerbitan Izin
Daftar
Tidak Lengkap
Pemeriksaan Persyaratan
Lengkap
Verifikasi Lapangan ( Bila Diperlukan )
- Penerbitan Draft Izin / Rekomendasi
- SKRD
Koreksi dan Paraf
Tanggapan Kualitas
Pelayanan
- Penyerahan- Pembayaran
Retribusi
- Penomeran- Arsib
Penerbitan Izin / Rekomendasi
131
RINCIAN TUGAS PETUGAS PELAYANAN :
1. PETUGAS LOKET I 1) . Menerima pendaftaran permohonan bidang perizinan
2) .Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi sistem pelayanan.
3) .Mencatat nomor pendaftaran berkas dan memberikan resi pendaftaran kepada pemohon.
4) .Memeriksa kelengkapan persyaratan, dituangkan dalam checklist pesyaratan.
5) .Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon.
6) .Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait.
7) .Menginformasikan jadwal verifikasi kepada pemohon (bila diperlukan verifikasi lapangan).
2. PETUGAS LOKET II : 1) . Menerima pendaftaran permohonan bidang non perizinan
2) . Entry data pemohon dan jenis permohonan ke dalam aplikasi sistem pelayanan.
3) . Mencatat nomor pendaftaran berkas dan memberikan resi pendaftaran kepada pemohon.
4) . Memeriksa kelengkapan persyaratan, dituangkan dalam checklist pesyaratan.
5) . Mengembalikan berkas yang tidak lengkap kepada pemohon.
6) . Meneruskan berkas lengkap kepada Kepala Seksi terkait.
7) . Menginformasikan jadwal verifikasi kepada pemohon (bila diperlukan verifikasi lapangan).
132
3. PETUGAS LOKET III :
1). Menyerahkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau sejenisnya kepada pemohon
(untuk izin yang dipungut retribusi).
2). Meminta bukti pembayaran retribusi kepada pemohon (untuk izin yang dipungut retribusi)
sebagai dasar penyerahan izin.
3). Menyerahkan produk pelayanan (izin/rekomendasi/lainnya) secara langsung kepada
pemohon.
4). Menerbitkan tanda bukti penyerahan izin.
5). Bersamaan dengan penyerahan izin, menyerahkan questioner tingkat kepuasan pelayanan
untuk diisi dan diserahkan kembali oleh pemohon.
Lanjutan
133
5. PENGAWAS / PENANGGUNGJAWAB HARIAN
1). Mengawasi dan memastikan seluruh proses penyelenggaraan pelayanan di ruang
pelayanan berjalan tertib, aman, nyaman dan lancar.
2). Memastikan kinerja petugas pelayanan sesuai dengan standar pelayanan
3). Memberikan arahan teknis bagi petugas pelayanan dan mencarikan solusi apabila ada
permasalahan yang muncul dan tidak dapat ditangani oleh petugas pelayanan.
4). Menjadi penghubung antara petugas pelayanan dengan Kepala Seksi terkait selaku
pengolah.
Lanjutan4. CUSTOMER SERVICE : 1). Memberikan seluruh informasi pelayanan yang dibutuhkan pemohon secara jelas, lengkap
dan akurat.
2). Membantu, mengarahkan dan memfasilitasi pemenuhan persyaratan bagi pemohon yang
membutuhkan.
3). Melayani, memfasilitasi dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat baik yang disampaikan
secara langsung maupun melalui kotak pengaduan.
134
SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN ( PATEN )
KECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGANTAHUN ANGGARAN 2017
Lanjutan
NO N A M A JABATAN JABATAN DALAM KEGIATAN
1. SARIONO,SH.MM Camat Pengarah
2. Drs. MOCH.MACHFUD,MM Sekcam Penanggungjawab
3. NURUL KHUMAIDAH,SH.MM Kasi Tata
Pemerintahan
Ketua
4. ZAINAL ARIFIN Kasubag Umum Sekretaris
5. SUDARTO,SH Kasi PMD Anggota
6 SUMBER,SH Kasi Tramtibum Anggota
7. MUJIANTO,SE.MM Kasi Ekbang Anggota
8. MUHAMMAD RIANDOL,SE Kasubag Keuangan
dan Perlengkapan
Anggota
9. SUYOKO Staf Anggota
135
SUSUNAN PETUGAS OPERATOR PELAYANAN PATENKECAMATAN BRONDONG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Lanjutan
NO N A M A JABATAN JABATAN DALAM
KEGIATAN
1. SUYOKO Staf Operator
2. MUHAMMAD RIANDOL,SE Kasubag Keuangan dan
Perlengkapan
Operator
3. MENIK Staf Operator
4. DWI RACHMAD WIJAYA,S.Sosio Staf Operator
136
LanjutanPENGATURAN SARANA PRASARANA RUANG PELAYANAN
DI KECAMATAN BRONDONG :
1. Loket Pelayanan :
a. Loket pelayanan terdiri atas 3 (tiga) loket, dengan rincian;
1). Loket 1, melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang perizinan;
2). Loket 2, melayani pendaftaran dan penerimaan berkas permohonan bidang non perizinan.
3). Loket 3, untuk penyerahan dokumen yang telah selesai diproses.
b. Setiap loket dilayani oleh 1 (satu) orang petugas terlatih (front line officer)
c. Untuk mengawas i kinerja petugas loket, ditempatkan 1 (satu) orang pengawas sekaligus bertugas
sebagai penanggung jawab harian yang berasal dari pejabat struktural kecamatan.
2. Meja Pelayana
a. Meja petugas customer service, melayani pemberian informasi pelayanan dan
penerimaan / penanganan pengaduan.
b. Meja petugas pengawas/penanggungjawab harian.
137
Lanjutan3. Data / informasi pelayanan ditampilkan secara jelas, terbuka dan mudah diakses, meliputi :
a. Jenis pelayanan
b. Persyaratan
c. Prosedur
d. Biaya
e. Waktu penyelesaian
f. Mekanisme pengaduan
g. Informasi tambahan lainnya sesuai kebutuhan
4. Fasilitas pendukung, meliputi:
a. Ruang tunggu
b. Akses internet gratis (hotspot)
c. Toilet
d. Televisi
e. Air minum
f. Bahan bacaan (surat kabar, majalah, pamflet kecamatan)
g. Kotak saran / pengaduan
Untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap informasi pelayanan, disediakan line
telepon pusat pelayanan yang aktif 24 jam setiap hari kerja.
138
KESIMPULAN
Pelayanan publik di Kecamatan Brondong telah dilaksanakan sesuai dengan Standart
Operasional Prosedur ( SOP ) sehingga masyarakat terlayani dengan baik, Out Put pelayanan yang
dilaksanakan selama tahun 2016. Pemohon e-KTP sebanyak 2.664, KK sebanyak 3.673, Surat
Keterangan Pindah Penduduk sebanyak 431 Jiwa dan Surat Keterangan Datang sebanyak 448 Jiwa,
Rekom ijin IMB dan HO sebanyak 54REKOMENDASI
Untuk meningkatkan pelayanan publik yang Bersih , Transparan, Cepat dan Tepat dipandang
perlu adanya gerakan pelayanan BERTASBIH di wilayah Kabupaten Lamongan dengan legalitas melalui
Keputusan Bupati.
Lanjutan
Brondong, 12 April 2017CAMAT BRONDONG
SARIONO,SH.MMPembina
NIP. 19640615 199003 1 023
140
Program 2017
Program : Pelayanan
Administrasi Perkantoran
ESELON III ESELON IV INPUT
Sasaran Strategis
Indikator Kinerja
Sasaran Strategis
Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
Menigkatnya Efektifitas Kelembaga
an Pemerintah
an Dan Tertib
Admionistrasi
Prosentase Kinerja
Pelayanan Administrasi Perkantoran
Target 100 %
Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya Air
dan Listrik
Terealisasinya Penyediaan jasa peralatan dan
perlengkapan kantorTerealisasinya jasa
pemeliharaan dan prijinan kendaraan
dinas/operasional.Terealisasinya penyediaan alat tulis kantor
Terealisasinya barang cetakan dan penggandaan
kantor
Terealisasinya Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Terealisasinya Penyediaan jasa administrasi/teknis
kegiatan.
Terealisasinya Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan perundang – undangan
Terealisasinya kebutuhan makan dan minum rapat
Jumlah bulan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik tepat
waktu
Jumlah servis peralatan dan perlengkapan kantor yang
dilaksanakan
Jumlah unit jasa pemeliharaan dan perijinan kendaraan dinas /
operasional
Jumlah jenis Alat Tulis ( ATK ) kantor yang dicukupi
Jumlahg jenis barang cetakan dan penggandaan
Jumlah jenis komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Jumlah jenis bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Jumlah bulan penyediaan makanan dan minuman rapat
Jumlah jasa tenaga administrasi / Teknis kegiatan
Target2
Rekening
Rp. 42.000.000
Target6 Unit
Rp. 18.000.000
Target1 Unit Mobil
Rp. 1.500.000
Target46 Jenis
Rp. 74.700.000
Target11 Jenis
Rp. 40.000.000
Target10 Jenis
Rp. 6.780.000
Target3 Jenis
Rp. 6.240.000
Target1.444 kotak nasi200 Sneck175 Dos Air
Rp. 40.000.000
Target3 orang
Rp. 67.600.000
POHON KINERJA TAHUN 2017KECAMATAN BRONDONG
141
Terpenuhinya
penyediaan barang dan
jasa perkantoran
serta sarana dan prasarana aparatur
Prosentase pengadaan
dan pemeliharaan sarana
dan prasarana
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
Pengadaan Meubelair
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor
Jumlah unit peralatan gedung kantor
Jumlah meubelair yang dicukupi
Jumlah perbaikan dan pemeliharaan / rutin berkala gedung kantor
Jumlah unit pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas /
operasional
Jumlah unit Pembangunan Lantai 2 Gedung Kantor
Target 100 %
Target 100 %
ProsentaseDisiplin
AparaturKecamatan
Meningkatnya Disiplin Aparatur
Kecamatan
Pengadaan pakaian dinas besertaperlengkapan
nya
Jumlah pakaian dinas bagi PNS
Meningkatnya
pengembangan sistem pelaporan capaian
kinerja dan keuangan
Prosentase Laporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Tepat WaktuTarget 100
%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi SKPD
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi
Jumlah buku laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD yang
tersusun
Jumlah buku laporan keuangan semesteran yang tersusun
Jumlah buku laporan keuangan akhir tahun yang tersusun
Jumlah Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi yang
tersusun
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur
Program Peningkatan
Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian
Kinerja Dan Keuangan
Program Peningkatan
Disiplin Aparatur
Target6 Unit
Rp. 21.000.000
Target9 Unit
Rp. 39.675.000
Target7 Paket
Rp. 70.000.000
Target1 Unit Mobil6 unit spd M
Rp. 40.000.000
TargetLantai 2
Rp. 250.000.000
Target35 Stel
Rp. 20.000.000
Target25 Dok
Rp. 5.000.000
Target7 Dok
Rp. 5.000.000
Target8 Dok
Rp. 5.000.000
Target5 Dok
Rp. 15.000.000
142
Meningkatnya
Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Prosentase
Pelayanan Administrasi
Terpadu KecamatanTarget 100
%
Terselenggaranya Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
Nilai Indek Kepuasan Masyarakat ( IKM )
Program Optimalisasi Pemanfaatan
Teknologi Informasi
Program Peningkatan
Kualitas Penyelenggara
an Pemerintahan
dan Pembangunan
Meningkatnya Penyelenggar
aan Pemerintahan
dan Perencanaan
serta Pengendalian Pembangunan
Prosentase jumlah
koordinasi dan
pembinaan di bidang
Pemerintahan,
keamanan dan
ketertiban sosial dan
pembangunan
Target 100 %
Terselenggaranya Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan
Terlaksananya Pembinaan organisasi kepemudaan
Terlaksannya Pengendalian dan Kenyamanan
Lingkungan
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi APBDes
Terselenggaranya Pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa /
Kelurahan
Adanya Peningkatan Partisipasi Masyarakat
dalam membangun desa
Terpenuhinya Pelayanan terhadap Rt - Rw
Terselenggaranya Fasilitas Kemiskinan
Jumlah Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang
dilaksanakan
Jumlah pembinaan organisasi kepemudaan yang dilaksanakan
Jumlah pembinaan politik dan linmas yang dilaksanakan
Jumlah peran serta lembaga dan organisasi masyarakat
Jumlah pembinaan aparatur pemerintahan desa / kelurahan
Jumlah bantuan stimulan Rt kelurahan brondong
Jumlah peningkatan pelayanan masyarakat tingkat Rt / Rw
Jumlah kegiatan pendataan kemiskinan
Target 77,25.
Rp. 40.000.000
Target 3.
KegiatanRp. 10.000.000
Target 3.
KegiatanRp. 10.000.000
Target 3.
Pembinaan
Rp. 30.840.000
Target 9 Desa. Rp. 60.840.000
Target 9 Desa.
1 KelRp. 13.500.000
Target 42 RT. Rp.
441.000.000
Target 42 RT/7
Rw. Rp. 35.280.000
Target 9 Desa.
1 Kel Rp. 15.000.000
top related