kata pengantar -...
Post on 13-Jul-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
i
i
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin-Nya
maka Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusat Pendidikan Sumber Daya
Manusia Kesehatan (Pusdik SDM Kesehatan) Tahun 2018 telah selesai
disusun, sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan selama satu tahun.
Rencana kinerja tahunan ini memuat sasaran, indikator kinerja dan target
yang harus dicapai pada tahun 2018, sebagai proses penjabaran dari
sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan
(RAK) Pusdik SDM Kesehatan dalam rangka menciptakan tata laksana
pemerintahan yang baik (good governance).
Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dalam
penyusunan RKT ini, namun kami menyadari masih terdapat kekurangan,
untuk itu saran, kritik, dan masukan sangat diharapkan guna perbaikan
dimasa yang akan datang. Semoga dokumen RKT ini dapat bermanfaat dan
dapat digunakan sebagaimana mestinya.
ii
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
DAFTAR TABEL iii
DAFTAR LAMPIRAN iv
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Tugas Pokok dan Fungsi 1
BAB II. RENCANA STRATEGIS 3
A. Tujuan 4
B. Sasaran 4
C. Indikator Kinerja 4
BAB IV. PENUTUP 10
LAMPIRAN
iii
DAFTAR TABEL
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan
Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015 - 2019
4
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Berdasarkan
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja Tahun 2018
5
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2018
(Berdasarkan RAK Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019)
5
iv
DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Organisasi Pusat Pendidikan
SDM Kesehatan Tahun 2018
Lampiran 2 Penetapan Kertas Kerja Indikator Pusdik SDM Kesehatan
Tahun 2018
Lampiran 3 Rencana Penarikan Anggaran Pusdik SDM Kesehatan Tahun
2018
Lampiran 4 Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja K/L) Tahun
Anggaran 2018
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka pencapaian kinerja Pusdik SDM Kesehatan yang
dirumuskan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra
Kemenkes) dan Renja Kementerian/Lembaga (Renja K/L), perlu disusun
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2018.
RKT Pusdik SDM Kesehatan ini merupakan bagian dari rangkaian
proses perencanaan yang memuat sasaran strategis, indikator kinerja
serta target kinerja yang dijabarkan per tahun dari Rencana Aksi
Kegiatan (RAK) Pusdik SDM Kesehatan lima tahunan yang mengacu
pada Renstra Kemenkes dan Rencana Aksi Program (RAP) Badan
PPSDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019. Dan juga seiring dengan
Perjanjian Kinerja (PK) yang sudah di tandatangani antara Kepala
Badan PPSDM Kesehatan dengan Kepala Pusat Pendidikan SDM
Kesehatan.
B. Tugas Pokok dan Fungsi
Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
64/Menkes/Per/VIII/2015 tanggal 29 September 2016 Pusat
Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pusdik SDM Kesehatan)
dipimpin oleh pejabat eselon II-a yaitu Kepala Pusat Pendidikan Sumber
Daya Manusia Kesehatan. Pada bagian kelima pasal 788 Pusdik SDM
Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan
teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di
bidang pendidikan sumber daya manusia kesehatan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan
tugasnya Pusdik SDM Kesehatan menyelenggarakan empat fungsi,
yaitu :
1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang fasilitasi pengembangan
pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber
daya manusia kesehatan, dan fasilitasi akreditasi dan pengendalian
mutu pendidikan sumber daya manusia kesehatan;
2
2. Pelaksanaan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan
kemitraan, penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia
kesehatan, dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya
manusia kesehatan.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang fasilitasi
pengembangan pendidikan dan kemitraan, penyelenggaraan
pendidikan sumber daya manusia kesehatan, dan fasilitasi
akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya
manusia kesehatan
4. Pelaksanaan administrasi Pusat.
3
BAB II
RENCANA STRATEGIS
Program Indonesia Sehat adalah salah satu program untuk Meningkatkan
Kualitas Hidup Manusia Indonesia yang merupakan agenda ke-5 Nawa cita,
yang menjadi program utama pembangunan kesehatan. Sasaran dari
Program Indonesia Sehat adalah meningkatnya derajat kesehatan dan
status gizi masyarakat melalui upaya kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat yang didukung dengan perlindungan finansial dan pemerataan
pelayanan kesehatan. Sasaran ini telah sesuai dengan sasaran pokok
RPJMN 2015-2019 yaitu : (1) meningkatnya status kesehatan dan gizi ibu
dan anak; (2) meningkatnya pengendalian penyakit; (3) meningkatnya akses
dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah
terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan
kesehatan universal melalui Kartu Indonesia Sehat dan kualitas
pengelolaan SJSJN kesehatan, obat dan vaksin; (5) terpenuhinya
kebutuhan tenaga kesehatan, obat dan vaksin serta; (6) meningkatnya
responsivitas sistem kesehatan.
Sejalan dengan hal tersebut sasaran program Badan PPSDM Kesehatan
yaitu meningkatnya jumlah, jenis, kualitas dan pemerataan kesehatan
dalam rangka memastikan penyediaan tenaga kesehatan cukup dan
tersedia. Berbagai upaya dan strategi dilakukan oleh Badan PPSDM
Kesehatan termasuk Pusdik SDM Kesehatan yang merupakan salah satu
Satker di bawah Badan PPSDM Kesehatan yang turut mendukung
tercapainya ketersediaan tenaga kesehatan baik dari jumlah, jenis,
kualitasnya. Hal ini didukung dengan sasaran program Pusdik SDM
Kesehatan yaitu, akreditasi program studi poltekkes Kemenkes dan
peningkatan kualitas tenaga kesehatan yang ada di pelayanan kesehatan
menjadi tenaga kesehatan yang profesional (minimal D-III) melalui program
bantuan biaya pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum D-III.
Dalam mendukung sasaran tersebut ditetapkan tujuan dan sasaran Pusdik
SDM Kesehatan sebagai berikut :
4
A. Tujuan
Tujuan Pusdik SDM Kesehatan adalah ”Meningkatnya ketersediaan
jumlah dan jenis tenaga kesehatan yang berkualitas dan memiliki daya
saing.”
B. Sasaran
Untuk mewujudkan tujuan Pusdik SDM Kesehatan, telah ditetapkan
sasaran yang akan dicapai sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai
berikut :
1. Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima bantuan
program bantuan biaya pendidikan sebanyak 37.819 orang
(kumulatif)
2. Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi
sangat baik sebanyak 351 prodi (kumulatif).
C. Indikator Kinerja
1. Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan (Renstra
Kemenkes) Tahun 2015–2019 (Revisi) pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.1 Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan
Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
Tahun 2015 - 2019
Sasaran Strategis Indikator Target (per Tahun)
2015 2016 2017 2018 2019
Akreditasi Program Studi Poltekkes
Kemenkes RI
Jumlah program studi Poltekkes
Kemenkes yang terakreditasi sangat
baik
153k)
prodi
213k)
prodi
274k)
prodi
321k)
prodi
351k)
prodi
Program bantuan biaya pendidikan
bagi tenaga kesehatan yang
belum D-III
Jumlah Tenaga Kesehatan yang
belum DIII penerima program bantuan
biaya pendidikan
- - 16.190k)
orang
30.620k)
orang
37.819k)
orang
5
2. Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja
(Renja) Tahun 2018 pada tabel di bawah ini :
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan
Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja Tahun 2018
Sasaran Strategis Indikator Target
Akreditasi Program Studi
Poltekkes Kemenkes RI
Prodi dan Institusi Pendidikan
yang Terakreditasi Sangat Baik
385 prodi dan
institusi
Program bantuan biaya
pendidikan bagi tenaga
kesehatan yang belum D-III
Jumlah Tenaga Kesehatan yang
belum D-III yang mendapatkan
program bantuan biaya
pendidikan
30.620 orang
3. Berdasarkan Rencana Aksi Kegiatan Pusdik SDM Kesehatan pada
tabel di bawah ini :
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2018
(Berdasarkan RAK Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2015 – 2019)
No. Sasaran Indikator Kinerja Target Satuan
A. Kebijakan Teknis dan pelaksanaan pendidikan SDM kesehatan di bidang fasilitasi pengembangan pendidikan dan kemitraan
Jumlah dokumen rancangan kebijakan teknis pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan
1 Dokumen
Jumlah dokumen pengembangan pendidikan SDM kesehatan
1 Dokumen
Jumlah dokumen dalam rangka mendukung pendidikan jarak jauh dan
peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan
3 Dokumen
Jumlah tenaga kesehatan yang belum D-III penerima bantuan biaya pendidikan
30.620 Orang
Jumlah dokumen kajian pendidikan terkait implementasi penyelenggaraan pendidikan, pengembangan pendidikan, kompetensi lulusan pendidikan SDM kesehatan, kebutuhan kompetensi SDM kesehatan menurut jenis SDM kesehatan
1 Dokumen
6
Jumlah dokumen kebijakan teknis tentang kerjasama pendidikan bidang kesehatan
2 Dokumen
Jumlah dokumen fasilitasi kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri
5 Dokumen
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pendidikan bidang kesehatan di dalam dan luar negeri
1 Dokumen
B.
Kebijakan teknis pendidikan dan pelaksanaan pendidikan di bidang fasilitasi teknis pendidikan dan penunjang penyelenggaraan pendidikan sumber daya manusia kesehatan
Jumlah dokumen kebijakan teknis pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang kesehatan sesuai dengan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT)
1 Dokumen
Jumlah dokumen pengembangan penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan
4 Dokumen
Jumlah dokumen kebijakan teknis penunjang pendidikan yang disusun dengan peraturan
1 Dokumen
Jumlah dokumen pengembangan penunjang pendidikan akademik dan non akademik
2 Dokumen
C. Kebijakan teknis dan pelaksanaan pendidikan sumber daya manusia kesehatan di bidang fasilitasi akreditasi dan pengendalian mutu pendidikan sumber daya manuasia
kesehatan
Jumlah kebijakan teknis akreditasi program studi/ institusi Poltekkes Kemenkes
1 Dokumen
Jumlah program studi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik
321k) Prodi
Jumlah Institusi Poltekkes Kemenkes yang terakreditasi sangat baik
25k) Institusi
Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi fasilitasi pelaksanaan akreditasi Poltekkes Kemenkes RI
2 Dokumen
Jumlah dokumen kebijakan teknis pengendalian mutu pendidikan SDM Kesehatan
2 Dokumen
Jumlah dokumen pengendalian mutu internal pendidikan SDM Kesehatan
6 Dokumen
Jumlah dokumen peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan
1 Dokumen
D. Terlaksananya ketatausahaan
Jumlah dokumen Perencanaan, Program dan
10 Dokumen
7
pendidikan SDM kesehatan
Anggaran, Evaluasi dan Pelaporan
Jumlah dokumen Pengelolaan Keuangan dan BMN
6 Dokumen
Jumlah Dokumen urusan kepegawaian, tata laksana, kearsipan, dan tata persuratan serta kerumahtanggaan
15 Dokumen
Jumlah layanan Internal Perkantoran Pusat
Pendidikan SDM Kesehatan
12 Bulan Layanan
4. Strategi
Dalam rangka mewujudkan tujuan Pusdik SDM Kesehatan dan
mendukung pencapaian sasaran, maka ditetapkan strategi
berdasarkan tujuan dan sasaran yang mengacu pada tugas pokok
dan fungsi Pusdik SDM Kesehatan, yaitu sebagai berikut :
a. Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan.
Pengembangan Pendidikan SDM Kesehatan dilakukan untuk
memenuhi kebutuhan pembangunan kesehatan/pelayanan
kesehatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan
didasarkan atas kajian kebutuhan pendidikan tenaga kesehatan
berbasis data dan informasi pendidikan tenaga kesehatan yang
akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan standar nasional
pendidikan tinggi.
b. Pengembangan sistem pembelajaran pendidikan SDM
Kesehatan.
Sistem pembelajaran pendidikan dikembangkan melalui
penyusunan dan pengembangan pedoman, petunjuk teknis
(juknis) ataupun petunjuk pelaksanaan (juklak) pendidikan
tenaga kesehatan sesuai dengan perkembangan Ilmu
Pengetahuan dan Teknologi.
c. Peningkatan mutu penyelenggaran pendidikan SDM Kesehatan.
Peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan tenaga
kesehatan melalui peningkatan kualitas pembelajaran,
kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian masyarakat serta
penguatan implementasi sistem penjaminan mutu internal dan
eksternal.
8
d. Kerjasama dengan pemangku kepentingan dan mitra pendidikan
perlu dikembangkan dalam rangka peningkatan kualitas dan
pengembangan program pendidikan serta dalam pemenuhan
SDM Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
e. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan SDM Kesehatan
dikembangkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi
(SNPT) dalam rangka pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
tenaga kesehatan untuk mewujudkan mutu pendidikan
kesehatan yang berkualitas, berdaya saing dan unggul.
f. Perencanaan peningkatan kapasitas bagi pendidik dan tenaga
kependidikan didasarkan atas kajian kebutuhan bagi pendidik
dan tenaga kependidikan berbasis data dan informasi yang
akurat dan tepat waktu, serta memperhatikan penggunaan
metodologi dan teknologi yang inovatif, kreatif dan tepat guna
dengan menerapkan prinsip peningkatan mutu pendidik dan
tenaga kependidikan yang berkesinambungan.
g. Peningkatan Mutu dan pengembangan pengadaan SDM
Kesehatan melalui akreditasi program studi dan institusi
pendidikan serta sertifikasi dosen. Evaluasi pendidikan
dilakukan guna pengembangan pengadaan SDM Kesehatan yang
sesuai dengan kebutuhan program/pelayanan kesehatan dan
perkembangan IPTEK. Akreditasi diselenggarakan untuk
mengevaluasi dan menilai mutu pendidikan tenaga kesehatan.
h. Peningkatan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui program
peningkatan kompetensi dan kualifikasi tenaga kesehatan dari
jenjang pendidikan menengah (JPM)/Diploma I (D-I) ke Diploma
III (D-III).
i. Peningkatan mutu pendidikan tenaga kesehatan, dilakukan
melalui penjaminan mutu pendidikan kesehatan yang
didasarkan pada sistem penjaminan mutu Internal (SPMI) dan
pangkalan data perguruan tinggi Kemenristekdikti.
j. Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis dan
kegiatan lainnya pada program pendidikan SDM Kesehatan
dilakukan dengan meningkatkan kepemimpinan, koordinasi dan
kerjasama dalam pelaksanaan tugas, meningkatkan dukungan
sumber daya (SDM, dana dan sarana prasarana yang memadai),
9
pengelolaan, pembinaan & pengawasan ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan serta tugas teknis & kegiatan lainnya.
5. Pencapaian Target Indikator
Dalam rangka pencapaian target indikator Pusdik SDM Kesehatan
Tahun 2018 yang tertuang dalam Renstra dan Renja telah disusun
kertas kerja penetapan target dan rencana penarikan anggaran
kegiatan Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2018 (pada lampiran).
10
BAB III
PENUTUP
Dokumen RKT Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2018 merupakan komitmen
instansi untuk pencapaian target indikator yang telah ditetapkan per
tahunnya sebagai upaya tata laksana pemerintahan yang baik (good
governance).
Rencana kinerja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan dedikasi dan
kerja keras sumber daya yang ada di Pusdik SDM Kesehatan dengan
memberikan kontribusi maksimal dalam pelaksanaan kegiatan karena
keberhasilan suatu organisasi apabila penggunaan anggaran dilaksanakan
dengan seefisien mungkin, namun output yang dihasilkan berkualitas dan
efektivitas dalam mencapai tujuan.
Dengan tersusunnya dokumen RKT ini, diharapkan dapat menjadi acuan
dalam pelaksanaan kegiatan dan anggaran dan memberikan gambaran
perencanaan kegiatan di Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2018.
LAMPIRAN
Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Organisasi
Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Tahun 2018
Lampiran 1
Penetapan Kertas Kerja Indikator
Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2018
Lampiran 2
Rencana Penarikan Anggaran Pusdik SDM Kesehatan Tahun 2018
024.12.10 Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan (PPSDMK) 62.591.919.000
2077 Pendidikan SDM Kesehatan 62.591.919.000 260.558.000 9.324.021.500 11.469.130.250 3.860.782.000 2.929.426.500 1.344.186.750 5.137.477.500 8.192.019.000 8.865.574.500 4.180.272.000 1.471.629.750 5.556.841.250
2077.501 Prodi dan Institusi Pendidikan Yang Terakreditasi Minimal B [Base Line] 340 Prodi 16.719.954.000 66.983.500 1.343.646.000 1.206.729.000 2.315.019.500 2.021.630.500 413.395.500 1.310.940.000 792.143.000 321.810.500 830.450.000 828.757.500 5.268.449.000
051 Persiapan Akreditasi Program Studi dan Institusi Poltekkes Kemenkes 3.154.320.000 19.715.000 291.225.000 524.415.000 784.630.000 338.845.000 26.905.000 44.665.000 - - - - 1.123.920.000
A Revisi Juknis Akreditasi Poltekkes Kemenkes 154.830.000 - - - - 110.165.000 - 44.665.000 - - - - -
521211 Belanja Bahan 8.330.000 4.165.000 4.165.000
522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 6.000.000 6.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 134.500.000 100.000.000 34.500.000
BPenyusunan Standar Laboratorium Pendidikan D-III (Refraksi, Teknik Wicara, RMIK dan
Akupuntur) dan Pendidikan D-IV (Gizi, Kesling, Farmasi dan Teknik Elektromedik)439.750.000 - - 192.100.000 235.025.000 10.900.000 1.725.000 - - - - - -
521211 Belanja Bahan 6.450.000 1.500.000 3.225.000 1.725.000
522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 6.000.000 6.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 32.700.000 21.800.000 10.900.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 388.600.000 184.600.000 204.000.000
C Pengembangan Pedoman Pengabdian Masyarakat 175.680.000 10.355.000 41.485.000 122.285.000 1.555.000 - - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 14.230.000 10.355.000 1.035.000 1.035.000 1.555.000
522151 Belanja Jasa Profesi 13.500.000 6.750.000 6.750.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 147.950.000 33.700.000 114.500.000
D Revisi Standar Perpustakaan dan Standar Sarana Prasarana 334.580.000 - - 97.000.000 - 214.400.000 23.180.000 - - - - - -
521211 Belanja Bahan 4.380.000 1.500.000 1.500.000 1.380.000
522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 6.000.000 6.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 32.700.000 10.900.000 21.800.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 285.500.000 89.500.000 196.000.000
E Revisi Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 236.080.000 - 97.000.000 - 137.700.000 1.380.000 - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 4.380.000 1.500.000 1.500.000 1.380.000
522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 6.000.000 6.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 219.700.000 89.500.000 130.200.000
F Penyusunan Pedoman Pembelajaran dengan E-Learning 242.740.000 - 102.460.000 1.380.000 137.400.000 1.500.000 - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 7.140.000 4.260.000 1.380.000 1.500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 14.400.000 7.200.000 7.200.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 1.500.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 219.700.000 89.500.000 130.200.000
G Penyusunan Kebijakan Penunjang Pendidikan Tenaga Kesehatan di Layanan Primer 239.560.000 9.360.000 47.450.000 47.450.000 133.800.000 - 1.500.000 - - - - - -
521211 Belanja Bahan 31.210.000 4.260.000 1.500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 27.000.000 3.600.000 2.700.000 2.700.000 3.600.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 2.250.000 1.500.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa 73.500.000 44.750.000 44.750.000 130.200.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 105.600.000
H Penyusunan Petunjuk Teknis Implementasi Kurikulum Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan 207.180.000 - 2.830.000 64.200.000 139.150.000 500.000 500.000 - - - - - -
521211 Belanja Bahan 5.280.000 2.830.000 1.450.000 500.000 500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 9.000.000 3.000.000 6.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 192.900.000 61.200.000 131.700.000
I Unlocated 1.123.920.000 - - - - - - - - - - - 1.123.920.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.123.920.000 1.123.920.000
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBERJULI
KODE URAIAN VOL SAT HARGASAT JUMLAHRENCANA PENARIKAN ANGGARAN TA 2018
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
Lampiran 3
052 Pelaksanaan Fasilitasi Akreditasi Program Studi dan Institusi Poltekkes Kemenkes 869.985.000 1.035.000 84.015.000 120.115.000 34.600.000 35.635.000 35.635.000 34.600.000 34.600.000 - - - 489.750.000
A Fasilitasi Pembinaan Akreditasi Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes 289.175.000 - 78.470.000 35.635.000 34.600.000 35.635.000 35.635.000 34.600.000 34.600.000 - - - -
521211 Belanja Bahan 6.925.000 3.820.000 1.035.000 - 1.035.000 1.035.000 - -
522151 Belanja Jasa Profesi 81.000.000 16.200.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000 10.800.000
524111 Belanja perjalanan biasa 166.600.000 23.800.000 23.800.000 23.800.000 23.800.000 23.800.000 23.800.000 23.800.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 34.650.000 34.650.000 - - - -
B Klusterisasi Poltekkes Kemenkes 91.060.000 1.035.000 5.545.000 84.480.000 - - - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 7.960.000 1.035.000 5.545.000 1.380.000
522151 Belanja Jasa Profesi 12.000.000 12.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 71.100.000 71.100.000
C Unlocated 489.750.000 - - - - - - - - - - - 489.750.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 489.750.000 489.750.000
053 Pembinaan Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes 12.248.119.000 46.233.500 968.406.000 510.948.500 1.495.789.500 1.644.390.500 350.855.500 1.006.465.000 757.543.000 319.931.000 830.450.000 828.757.500 3.488.349.000
APenyiapan Bahan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tenaga Kesehatan (D-III OP; D-III Akupuntur; D-
III TW dan D-IV Teknik Lab Medis)636.310.000 2.380.000 165.300.000 165.300.000 47.005.000 255.825.000 500.000 - - - - - -
521211 Belanja Bahan 7.830.000 2.380.000 2.725.000 2.225.000 500.000
521213 Honor Output Kegiatan 22.800.000 22.800.000
522131 Belanja Jasa Konsultan 50.000.000 50.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 19.800.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 3.600.000
524111 Belanja perjalanan biasa 13.080.000 13.080.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 3.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 519.800.000 159.900.000 159.900.000 200.000.000
B Penelitian Unggulan Nasional Poltekkes Kemenkes 1.399.810.000 3.130.000 290.740.000 - - 700.000.000 - - 30.640.000 500.000 300.000.000 74.300.000 500.000
521211 Belanja Bahan 12.660.000 2.380.000 4.140.000 5.140.000 500.000 500.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.000.000.000 700.000.000 300.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 88.500.000 57.000.000 25.500.000 6.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 48.100.000 48.100.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000 750.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 249.800.000 181.500.000 68.300.000
CPembahasan Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pembinaan Teknis Pendidikan
Tinggi Kesehatan198.240.000 - 8.386.000 65.306.000 40.904.000 42.240.000 40.904.000 500.000 - - - - -
521211 Belanja Bahan 10.572.000 4.786.000 3.950.000 1.336.000 500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 32.400.000 10.800.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000
524111 Belanja perjalanan biasa 3.600.000 3.600.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 151.668.000 50.556.000 33.704.000 33.704.000 33.704.000
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBERJULIKODE URAIAN VOL SAT HARGASAT JUMLAH
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN TA 2018
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
D Pengembangan Metode Pembelajaran E- Learning di 20 Poltekkes Kemenkes 483.170.000 - - 3.180.000 115.900.000 - 166.880.000 - 15.300.000 15.300.000 15.300.000 146.500.000 4.810.000
521211 Belanja Bahan 9.070.000 2.880.000 1.380.000 4.810.000
522151 Belanja Jasa Profesi 38.700.000 10.800.000 8.100.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 14.400.000
524111 Belanja perjalanan biasa 67.500.000 13.500.000 13.500.000 13.500.000 27.000.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 600.000 300.000 300.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 367.300.000 105.100.000 157.100.000 105.100.000
E Penguatan Implementasi SPMI di Poltekkes Kemenkes 211.100.000 - - - - - 50.000.000 161.100.000 - - - - -
521211 Belanja Bahan 1.650.000 1.650.000
522131 Belanja Jasa Konsultan 50.000.000 50.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 6.000.000 6.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 153.450.000 153.450.000
FStudi Pembentukan Unit Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan di 10 Poltekkes
(Angkatan ke 3)832.070.000 - 3.820.000 129.600.000 246.720.000 - - 226.310.000 225.120.000 500.000 - - -
521211 Belanja Bahan 4.760.000 3.070.000 1.190.000 500.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 180.000.000 60.000.000 60.000.000 60.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 5.400.000 5.400.000 -
524111 Belanja perjalanan biasa 516.960.000 - 186.720.000 165.120.000 165.120.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000 750.000 -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 124.200.000 124.200.000
G Implementasi Pengembangan Pendidikan Profesional Kesehatan di Poltekkes 212.280.000 - - 2.590.000 23.960.000 24.460.000 25.170.000 135.600.000 500.000 - - - -
521211 Belanja Bahan 11.430.000 2.590.000 2.210.000 2.710.000 3.420.000 500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 21.600.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
524111 Belanja perjalanan biasa 49.050.000 16.350.000 16.350.000 16.350.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 130.200.000 130.200.000
HPendampingan Implementasi Interprofesional Education/Interprofesional Colaborative di
Poltekkes Kemenkes212.280.000 - - - - - 2.590.000 47.920.000 24.460.000 136.810.000 500.000 - -
521211 Belanja Bahan 11.430.000 2.590.000 4.420.000 2.710.000 1.210.000 500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 21.600.000 10.800.000 5.400.000 5.400.000
524111 Belanja perjalanan biasa 49.050.000 32.700.000 16.350.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 130.200.000 130.200.000
I Penilaian dan Pelaksanaan Dosen Berprestasi 944.850.000 - - 116.037.500 120.177.500 162.537.500 - - - - - 546.097.500 -
521211 Belanja Bahan 24.340.000 3.067.500 7.207.500 3.067.500 10.997.500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 407.700.000 407.700.000
522151 Belanja Jasa Profesi 96.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 150.710.000 17.970.000 17.970.000 17.970.000 96.800.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 266.100.000 63.000.000 63.000.000 109.500.000 30.600.000
J Pemilihan Mahasiswa Berprestasi Poltekkes Kemenkes Tingkat Nasional 379.216.000 - - - - - - - - 69.516.000 309.700.000 - -
521211 Belanja Bahan 20.416.000 24.816.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 44.600.000 40.200.000
522151 Belanja Jasa Profesi 96.000.000 - 96.000.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 4.500.000 4.500.000 -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 213.700.000 - 213.700.000
K Fasilitasi Persiapan Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru Poltekkes Kemenkes 187.560.000 - 1.380.000 - 100.000.000 35.580.000 - - 50.600.000 - - - -
521211 Belanja Bahan 5.760.000 1.380.000 2.880.000 1.500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 6.000.000 6.000.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 100.000.000 100.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 32.700.000 32.700.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 43.100.000 43.100.000
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBERJULIKODE URAIAN VOL SAT HARGASAT JUMLAH
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN TA 2018
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
L Sinkronisasi Data Prodi Poltekkes Kemenkes Dengan PD Dikti 164.960.000 - 46.780.000 - 11.900.000 - - 23.800.000 58.680.000 23.800.000 - - -
521211 Belanja Bahan 6.260.000 3.130.000 3.130.000
522151 Belanja Jasa Profesi 18.000.000 9.000.000 9.000.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 71.400.000 - 11.900.000 23.800.000 11.900.000 23.800.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 69.300.000 34.650.000 34.650.000
M Ekspose Program Pendidikan SDM Kesehatan 207.640.000 - - - - 4.725.000 3.225.000 198.190.000 1.500.000 - - - -
521211 Belanja Bahan 10.240.000 3.225.000 1.725.000 3.790.000 1.500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 26.800.000 26.800.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 1.500.000 1.500.000 167.600.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 167.600.000
N Konsolidasi Dan Integrasi Penguatan Pelaksanaan Tridharma PT 285.020.000 - - - 285.020.000 - - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 17.020.000 17.020.000
522151 Belanja Jasa Profesi 67.000.000 67.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 201.000.000 201.000.000
O Konsolidasi Dan Koordinasi Permasalahan Pendidikan 56.000.000 - 56.000.000 - - - - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 1.500.000 1.500.000
524111 Belanja perjalanan biasa 54.500.000 54.500.000
PPeningkatan Mutu Tenaga Kesehatan, Akses Pelayanan Mutu kesehatan Dalam Rangka
Pembinaan Wilayah258.160.000 1.500.000 2.130.000 23.280.000 - 25.410.000 - 136.000.000 23.280.000 - 23.280.000 23.280.000 -
521211 Belanja Bahan 4.260.000 1.500.000 1.380.000 - 1.380.000 - - -
522151 Belanja Jasa Profesi 9.000.000 - - 9.000.000 - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 116.400.000 - 23.280.000 23.280.000 - 23.280.000 23.280.000 23.280.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.500.000 750.000 - 750.000 - - - -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 127.000.000 - - 127.000.000 - - -
Q Fasilitasi Persiapan Dan Pelaksanaan Program Pendidikan Dokter Layanan Primer 434.375.000 5.775.000 4.275.000 4.275.000 182.025.000 177.850.000 15.075.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000 1.500.000 -
521211 Belanja Bahan 44.975.000 3.225.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 41.400.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 12.600.000 12.600.000
524111 Belanja perjalanan biasa 163.500.000 - - - - 10.900.000 - 10.900.000 10.900.000 10.900.000 10.900.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000 750.000 750.000 750.000 750.000 750.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 177.000.000 166.950.000 166.950.000
R Integrasi Pembinaan Implementasi Pendidikan Tenaga Kesehatan 895.980.000 31.723.500 386.465.000 - 108.165.000 - 45.131.500 64.765.000 43.400.000 - 108.165.000 - 108.165.000
521211 Belanja Bahan 15.538.000 5.181.500 1.725.000 1.725.000 1.731.500 1.725.000 - 1.725.000 1.725.000
522151 Belanja Jasa Profesi 30.000.000 - 6.000.000 6.000.000 - 6.000.000 - 6.000.000 6.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 286.942.000 26.542.000 43.400.000 43.400.000 43.400.000 - 43.400.000 - 43.400.000 43.400.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 228.160.000 - 57.040.000 57.040.000 - 57.040.000 57.040.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 335.340.000 335.340.000 - -
S Pembinaan Program Akreditasi 874.224.000 1.725.000 3.130.000 1.380.000 214.013.000 215.763.000 1.380.000 1.380.000 273.163.000 62.605.000 62.605.000 37.080.000 -
521211 Belanja Bahan 15.650.000 1.725.000 1.750.000 2.325.000 4.075.000 2.325.000 1.725.000 1.725.000
522151 Belanja Jasa Profesi 51.300.000 17.100.000 17.100.000 17.100.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 579.624.000 193.208.000 193.208.000 193.208.000
524111 Belanja Perjalanan Biasa 166.600.000 11.900.000 59.500.000 59.500.000 35.700.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 13.800.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000 1.380.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 47.250.000 47.250.000
T Unlocated 3.374.874.000 - - - - - - - - - - - 3.374.874.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 3.374.874.000 3.374.874.000
054 Monitoring dan Evaluasi Akreditasi Program Studi dan Intitusi Poltekkes Kemenkes 447.530.000 - - 51.250.500 - 2.760.000 - 225.210.000 - 1.879.500 - - 166.430.000
AEvaluasi Penyelenggaraan Akreditasi Poltekkes Kemenkes Sebagai Upaya Untuk Pencapaian
Akreditasi Unggul281.100.000 - - 51.250.500 - 2.760.000 - 225.210.000 - 1.879.500 - - -
521211 Belanja Bahan 10.400.000 1.250.500 2.760.000 4.510.000 1.879.500
522131 Belanja Jasa Konsultan 50.000.000 50.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 220.700.000 220.700.000
B Unlocated 166.430.000 - - - - - - - - - - - 166.430.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 166.430.000 166.430.000
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBERJULIKODE URAIAN VOL SAT HARGASAT JUMLAH
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN TA 2018
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
2077.502Tenaga Kesehatan Yang Belum D.III Yang Mendapatkan Program Bantuan Biaya
Pendidikan [Base Line]7.827 Orang 33.279.975.000 3.820.000 7.174.843.000 9.444.109.500 762.305.000 197.892.000 103.090.000 2.052.900.000 5.879.129.000 6.239.644.500 1.192.282.000 228.460.000 1.500.000
051 Persiapan Program Bantuan Biaya Pendidikan 6.720.925.000 3.820.000 52.843.000 2.302.184.500 744.380.000 162.042.000 25.240.000 1.255.427.500 833.554.000 581.742.000 744.732.000 13.460.000 1.500.000
A Penyusunan Modul Program Percepatan 2.505.425.000 - 7.345.000 1.178.717.500 5.370.000 - - 1.155.517.500 - - 156.500.000 1.975.000 -
521211 Belanja Bahan 13.925.000 4.045.000 2.917.500 2.070.000 2.917.500 1.975.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 156.500.000 - - - 156.500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 38.000.000 1.800.000 28.800.000 1.800.000 5.600.000
522191 Belanja Jasa Lainnya 1.809.000.000 - 904.500.000 - 904.500.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 1.500.000 - 1.500.000 -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 485.000.000 - 242.500.000 - 242.500.000
B Workshop Assesor RPL 1.519.650.000 - 41.678.000 726.242.000 739.010.000 6.360.000 - 6.360.000 - - - - -
521211 Belanja Bahan 1.778.000 1.778.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.289.092.000 647.362.000 641.730.000
524111 Belanja perjalanan biasa 100.780.000 39.900.000 21.280.000 26.880.000 6.360.000 6.360.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 128.000.000 57.600.000 70.400.000
C Workshop Tutor RPL 1.277.625.000 - - - - 52.307.000 25.240.000 - 397.738.000 399.820.000 398.840.000 3.680.000 -
521211 Belanja Bahan 2.327.000 1.827.000 500.000
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.079.198.000 362.418.000 357.480.000 359.300.000
524111 Belanja perjalanan biasa 116.340.000 50.480.000 25.240.000 10.360.000 13.540.000 13.540.000 3.180.000 -
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 79.760.000 24.960.000 28.800.000 26.000.000
D Konsolidasi Dan Integrasi Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan 796.450.000 3.820.000 3.820.000 391.300.000 - 2.070.000 - 2.070.000 391.300.000 - 2.070.000 - -
521211 Belanja Bahan 13.850.000 3.820.000 3.820.000 2.070.000 2.070.000 2.070.000
522151 Belanja Jasa Profesi 18.000.000 9.000.000 9.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 764.600.000 382.300.000 382.300.000
EPengembangan Vilep dan Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)
PROGRAM RPL621.775.000 0 0 5.925.000 0 101.305.000 0 91.480.000 44.516.000 181.922.000 187.322.000 7.805.000 1.500.000
521211 Belanja Bahan 29.435.000 3.225.000 1.725.000 3.036.000 6.072.000 6.072.000 7.805.000 1.500.000
522151 Belanja Jasa Profesi 41.400.000 1.800.000 12.600.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000 10.800.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.800.000 900.000 900.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 422.440.000 - 36.080.000 36.080.000 36.080.000 157.100.000 157.100.000
536111 Belanja modal lainnya 50.000.000 - - 50.000.000 -
522131 Belanja Jasa Konsultan 50.000.000 - 50.000.000
524111 Belanja perjalanan biasa 26.700.000 - 13.350.000 13.350.000
052 Pelaksanaan Program Bantuan Biaya Pendidikan 23.709.000.000 - 7.122.000.000 7.122.000.000 - - - 228.000.000 4.618.500.000 4.618.500.000 - - -
ABantuan Biaya Pendidikan Bagi Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kompetensi Dan
Kualifikasi Pendidikan23.709.000.000 - 7.122.000.000 7.122.000.000 - - - 228.000.000 4.618.500.000 4.618.500.000 - - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 23.709.000.000 7.122.000.000 7.122.000.000 228.000.000 4.618.500.000 4.618.500.000
053 Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan 2.850.050.000 - - 19.925.000 17.925.000 35.850.000 77.850.000 569.472.500 427.075.000 1.039.402.500 447.550.000 215.000.000 -
A Monitoring Dan Evaluasi Program Bantuan Biaya Pendidikan 575.500.000 - - 19.925.000 17.925.000 35.850.000 17.925.000 35.850.000 35.850.000 89.625.000 107.550.000 215.000.000 -
521211 Belanja Bahan 2.000.000 2.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 5.400.000 5.400.000
524111 Belanja perjalanan biasa 358.500.000 17.925.000 17.925.000 35.850.000 17.925.000 35.850.000 35.850.000 89.625.000 107.550.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 209.600.000 209.600.000
B Persiapan Pelaksanaan Uji kompetensi Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan 402.525.000 - - - - - 9.925.000 8.260.000 381.165.000 3.175.000 - - -
521211 Belanja Bahan 12.025.000 4.425.000 2.760.000 1.665.000 3.175.000
521213 Honor Output Kegiatan 168.000.000 4.000.000 4.000.000 6.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 14.000.000 168.000.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 1.500.000 1.500.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 205.500.000 205.500.000
CPersiapan Pelaksanaan Uji Kompetensi Program Diploma III dan IV Pendidikan Tenaga
Kesehatan1.872.025.000 - - - - - 50.000.000 525.362.500 10.060.000 946.602.500 340.000.000 - -
521211 Belanja Bahan 9.125.000 4.562.500 2.760.000 1.802.500
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 1.030.000.000 452.000.000 289.000.000 289.000.000
521213 Honor Output Kegiatan 604.800.000 604.800.000
522131 Belanja Jasa Konsultan 50.000.000 50.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 32.000.000 16.000.000 4.000.000 6.000.000 6.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 96.600.000 3.300.000 3.300.000 45.000.000 45.000.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 49.500.000 49.500.000
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBERJULIKODE URAIAN VOL SAT HARGASAT JUMLAH
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN TA 2018
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
2077.503 Program Studi Dan Institusi Poltekkes Kemenkes Yang Dikembangkan [Base Line] 23 Prodi 2.917.400.000 16.805.000 324.857.500 225.802.500 271.020.000 319.670.000 142.695.000 375.630.000 970.600.000 94.520.000 175.800.000 - -
051 Persiapan Pengembangan Program Studi dan Institusi Poltekkes Kemenkes 304.300.000 - 101.450.000 - 76.550.000 - - 126.300.000 - - - - -
A Kajian Pengembangan Kebutuhan Program Studi di Poltekkes Kemenkes 304.300.000 - 101.450.000 - 76.550.000 - - 126.300.000 - - - - -
521211 Belanja Bahan 3.500.000 1.750.000 1.750.000
522151 Belanja Jasa Profesi 16.200.000 5.400.000 5.400.000 5.400.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 284.600.000 94.300.000 69.400.000 120.900.000
052 Rencana Pengembangan Program Studi dan Institusi Poltekkes Kemenkes 2.435.175.000 16.805.000 217.882.500 214.582.500 183.250.000 308.450.000 131.475.000 249.330.000 970.600.000 83.300.000 59.500.000 - -
A Fasilitasi Pengembangan Pendidikan Poltekkes Kemenkas 220.025.000 8.275.000 211.750.000 - - - - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 5.225.000 3.475.000 1.750.000
522151 Belanja Jasa Profesi 9.000.000 3.600.000 5.400.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 1.200.000 1.200.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 204.600.000 204.600.000
B Koordinasi Pengelola Pendidikan Jarak Jauh 581.480.000 8.530.000 - 208.450.000 183.250.000 181.250.000 - - - - - - -
521211 Belanja Bahan 4.880.000 3.130.000 1.750.000
522131 Belanja Jasa Konsultan 150.000.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000
522151 Belanja Jasa Profesi 27.000.000 5.400.000 5.400.000 8.100.000 8.100.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 151.300.000 151.300.000
524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota 248.300.000 125.150.000 123.150.000
C Pengembangan Center of Excellence (CEO) Poltekkes Kemenkes 1.633.670.000 - 6.132.500 6.132.500 - 127.200.000 131.475.000 249.330.000 970.600.000 83.300.000 59.500.000 - -
521211 Belanja Bahan 10.270.000 3.582.500 3.582.500 1.725.000 1.380.000
522151 Belanja Jasa Profesi 34.200.000 1.800.000 1.800.000 5.400.000 7.200.000 7.200.000 10.800.000
524111 Belanja perjalanan biasa 166.600.000 23.800.000 83.300.000 59.500.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.419.600.000 121.800.000 121.800.000 240.000.000 936.000.000
053 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Prodi dan Institusi Poltekkes Kemenkes 177.925.000 - 5.525.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 - - 11.220.000 116.300.000 - -
A Monitoring dan Evaluasi Rencana Pengembangan 177.925.000 - 5.525.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 - - 11.220.000 116.300.000 - -
521211 Belanja Bahan 3.725.000 3.725.000
522151 Belanja Jasa Profesi 7.200.000 1.800.000 5.400.000
524111 Belanja perjalanan biasa 56.100.000 - 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000 11.220.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 110.900.000 110.900.000
2077.504 Kerjasama dan Kemitraan Diknakes [Base Line] 44 Dokumen 5.791.060.000 17.224.000 258.980.000 260.675.000 224.400.000 13.350.000 329.359.000 838.354.000 273.719.000 1.875.359.000 1.696.160.000 3.480.000 -
051 Persiapan Kerjasama dan Kemitraan Bidang Pendidikan Tenaga Kesehatan 490.505.000 4.307.000 129.420.000 129.420.000 224.400.000 2.130.000 828.000 - - - - - -
A Penyusunan Panduan Kerjasama Pendidikan Tinggi Kesehatan 490.505.000 4.307.000 129.420.000 129.420.000 224.400.000 2.130.000 828.000 - - - - - -
521211 Belanja Bahan 6.515.000 4.307.000 1.380.000 828.000
522151 Belanja Jasa Profesi 21.600.000 8.100.000 8.100.000 5.400.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 750.000 750.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 461.640.000 121.320.000 121.320.000 219.000.000
052 Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Bidang Pendidikan Tenaga Kesehatan 5.177.825.000 10.925.000 129.560.000 131.255.000 - 7.635.000 289.960.000 838.354.000 227.071.000 1.848.450.000 1.691.135.000 3.480.000 -
A Koordinasi Kerjasama Pendidikan Tinggi Kesehatan 286.375.000 3.445.000 1.785.000 - - - 1.785.000 31.854.000 23.021.000 222.700.000 1.785.000 - -
521211 Belanja Bahan 7.585.000 3.445.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000
522151 Belanja Jasa Profesi 5.400.000 5.400.000
524111 Belanja perjalanan biasa 53.090.000 31.854.000 21.236.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.000.000 750.000 750.000 750.000 750.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 217.300.000 217.300.000
B Kerjasama dan Detasering Dosen Poltekkes Kemenkes 4.279.300.000 7.480.000 127.775.000 131.255.000 - 7.635.000 288.175.000 806.500.000 - 1.421.700.000 1.485.300.000 3.480.000 -
521211 Belanja Bahan 132.970.000 5.380.000 1.380.000 2.760.000 1.035.000 1.035.000 60.000.000 60.000.000 1.380.000
522141 Belanja Sewa 360.000.000 - - - - - 180.000.000 180.000.000 -
522151 Belanja Jasa Profesi 37.800.000 1.800.000 7.200.000 9.000.000 3.600.000 9.000.000 5.400.000 - - 1.800.000
524111 Belanja perjalanan biasa 2.427.000.000 - - - - - 1.181.700.000 1.245.300.000 -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 7.500.000 300.000 300.000 600.000 3.000.000 3.000.000 - - 300.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 1.314.030.000 118.895.000 118.895.000 - 275.140.000 801.100.000 - -
CSosialisasi Jenis Pendidikan Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Pemenuhan Pelayanan
Kesehatan Yang Berkualitas204.050.000 - - - - - - - 204.050.000 - - - -
521211 Belanja Bahan 56.650.000 56.650.000
522141 Belanja Sewa 10.800.000 10.800.000
522151 Belanja Jasa Profesi 7.800.000 7.800.000
524111 Belanja perjalanan biasa 82.900.000 82.900.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000 45.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 900.000 900.000
DSosialisasi Penguatan Implementasi Kolaborasi Antar Profesi Dilayanan Primer Melalui
Reformasi Pendidikan Tenaga Kesehatan204.050.000 - - - - - - - - 204.050.000 - - -
521211 Belanja Bahan 56.650.000 56.650.000
522141 Belanja Sewa 10.800.000 10.800.000
522151 Belanja Jasa Profesi 7.800.000 7.800.000
524111 Belanja perjalanan biasa 82.900.000 82.900.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000 45.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 900.000 900.000
E Sosialisasi Standar Pendidikan Tenaga Kesehatan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Lulusan 204.050.000 - - - - - - - - - 204.050.000 - -
521211 Belanja Bahan 56.650.000 56.650.000
522141 Belanja Sewa 10.800.000 10.800.000
522151 Belanja Jasa Profesi 7.800.000 7.800.000
524111 Belanja perjalanan biasa 82.900.000 82.900.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.000.000 45.000.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 900.000 900.000
053Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerjasama dan Kemitraan Bidang Pendidikan Tenaga
Kesehatan122.730.000 1.992.000 - - - 3.585.000 38.571.000 - 46.648.000 26.909.000 5.025.000 - -
A Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Bidang Pendidikan Tenaga Kesehatan 122.730.000 1.992.000 - - - 3.585.000 38.571.000 - 46.648.000 26.909.000 5.025.000 - -
521211 Belanja Bahan 6.822.000 1.992.000 1.035.000 1.035.000 1.035.000 1.725.000
522151 Belanja Jasa Profesi 7.200.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000 1.800.000
524111 Belanja perjalanan biasa 104.958.000 34.986.000 46.648.000 23.324.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 3.750.000 750.000 750.000 750.000 1.500.000
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBERJULIKODE URAIAN VOL SAT HARGASAT JUMLAH
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN TA 2018
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
2077.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 1 Layanan 1.350.000.000 46.028.750 82.390.250 84.877.500 122.457.750 117.904.250 146.951.500 307.673.750 115.888.250 77.928.750 133.600.250 58.952.500 55.346.500
051 Perencanaan Program dan Anggaran 348.110.000 29.165.000 21.670.000 30.320.000 21.575.000 48.860.000 51.140.000 68.365.000 19.600.000 30.320.000 21.575.000 5.520.000 -
A Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 348.110.000 29.165.000 21.670.000 30.320.000 21.575.000 48.860.000 51.140.000 68.365.000 19.600.000 30.320.000 21.575.000 5.520.000 -
521211 Belanja Bahan 22.390.000 4.045.000 2.070.000 - 1.975.000 4.140.000 4.140.000 4.045.000 - - 1.975.000 - -
522151 Belanja Jasa Profesi 14.400.000 - - - - 3.600.000 7.200.000 3.600.000 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 235.200.000 19.600.000 19.600.000 19.600.000 19.600.000 19.600.000 39.200.000 39.200.000 19.600.000 19.600.000 19.600.000 - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.320.000 5.520.000 - 5.520.000 - 5.820.000 600.000 5.820.000 - 5.520.000 - 5.520.000 -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.800.000 - - 5.200.000 - 15.700.000 - 15.700.000 - 5.200.000 - - -
052 Penyusunan Laporan Kinerja 82.740.000 6.926.250 - 1.725.000 28.496.250 - - 3.476.250 - 1.751.250 26.745.000 5.625.000 7.995.000
A Penyusunan Lakip, Evaluasi Sakip dan Evaluasi Kinerja 82.740.000 6.926.250 - 1.725.000 28.496.250 - - 3.476.250 - 1.751.250 26.745.000 5.625.000 7.995.000
521211 Belanja Bahan 24.600.000 6.926.250 - 1.725.000 3.476.250 - - 3.476.250 - 1.751.250 1.725.000 1.725.000 3.795.000
522151 Belanja Jasa Profesi 7.200.000 - - - - - - - - - - 3.600.000 3.600.000
524111 Belanja perjalanan biasa 50.040.000 - - - 25.020.000 - - - - - 25.020.000 - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000 - - - - - - - - - - 300.000 600.000
053 Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 236.805.000 4.612.500 12.885.250 21.462.500 23.601.500 28.989.250 31.366.500 22.497.500 30.093.250 21.462.500 25.320.250 5.662.500 8.851.500
A Penatalaksanaan Laporan Keuangan dan BMN 236.805.000 4.612.500 12.885.250 21.462.500 23.601.500 28.989.250 31.366.500 22.497.500 30.093.250 21.462.500 25.320.250 5.662.500 8.851.500
521211 Belanja Bahan 22.055.000 - 2.822.750 - 2.139.000 3.926.750 1.104.000 1.035.000 5.030.750 - 3.857.750 - 2.139.000
521213 Honor Output Kegiatan 12.600.000 - 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 2.100.000
522151 Belanja Jasa Profesi 7.200.000 - - - - 3.600.000 - - 3.600.000 - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 126.400.000 - - 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.350.000 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.200.000 - 4.400.000 - - - 8.800.000 - - - - - -
054 Penyusunan Laporan Kelembagaan (Organisasi) dan Tata Laksana 262.280.000 5.325.000 36.280.000 5.325.000 32.460.000 17.730.000 48.120.000 2.070.000 49.870.000 2.070.000 43.635.000 11.520.000 7.875.000
A Penyusunan laporan kepegawaian dan kearsipan 157.780.000 5.325.000 15.380.000 5.325.000 11.560.000 17.730.000 27.220.000 2.070.000 28.970.000 2.070.000 22.735.000 11.520.000 7.875.000
521211 Belanja Bahan 56.630.000 1.725.000 3.820.000 1.725.000 - 11.730.000 9.660.000 2.070.000 11.410.000 2.070.000 5.175.000 5.520.000 1.725.000
522151 Belanja Jasa Profesi 10.800.000 3.600.000 - 3.600.000 - - - - - - - - 3.600.000
524111 Belanja perjalanan biasa 45.050.000 - 9.010.000 - 9.010.000 - 9.010.000 - 9.010.000 - 9.010.000 - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.300.000 - 2.550.000 - 2.550.000 6.000.000 8.550.000 - 8.550.000 - 8.550.000 6.000.000 2.550.000
B Pengembangan Kapasitas SDM Pusdik SDM Kesehatan 104.500.000 - 20.900.000 - 20.900.000 - 20.900.000 - 20.900.000 - 20.900.000 - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - -
524111 Belanja perjalanan biasa 64.500.000 - 12.900.000 - 12.900.000 - 12.900.000 - 12.900.000 - 12.900.000 - -
055 Koordinasi Lintas Sektor dan Program 231.125.000 - 11.555.000 26.045.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 30.625.000 30.625.000
A KOORDINASI PEMBINAAN PENDIDIKAN 231.125.000 - 11.555.000 26.045.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 30.625.000 30.625.000
521211 Belanja Bahan 19.085.000 - 1.835.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000
522151 Belanja Jasa Profesi 18.000.000 - - - - 6.000.000 - 6.000.000 - 6.000.000 - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 171.600.000 - - 14.300.000 14.300.000 14.300.000 14.300.000 14.300.000 14.300.000 14.300.000 14.300.000 28.600.000 28.600.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.440.000 - 9.720.000 10.020.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
056 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 73.440.000 - - - - - - 73.440.000 - - - - -
A Pengadaan perangkat alat pengolah data 73.440.000 - - - - - - 73.440.000 - - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.440.000 73.440.000
057 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 115.500.000 - - - - - - 115.500.000 - - - - -
A Pengadaan Peralatan Fasiltas Perkantoran 115.500.000 - - - - - - 115.500.000 - - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.500.000 115.500.000
2077.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1 Layanan 2.533.530.000 109.696.750 139.304.750 246.936.750 165.579.750 258.979.750 208.695.750 251.979.750 160.539.750 256.311.750 151.979.750 351.979.750 231.545.750
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.533.530.000 109.696.750 139.304.750 246.936.750 165.579.750 258.979.750 208.695.750 251.979.750 160.539.750 256.311.750 151.979.750 351.979.750 231.545.750
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 668.672.000 7.515.000 50.399.000 50.399.000 50.399.000 57.399.000 93.283.000 50.399.000 57.399.000 50.399.000 50.399.000 50.399.000 100.283.000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 17.328.000 - - 4.332.000 - - 4.332.000 - - 4.332.000 - - 4.332.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 337.200.000 - 25.350.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 54.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 600.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 - 200.000.000 -
521211 Belanja Bahan 144.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 146.101.000 38.626.000 - - 22.975.000 9.375.000 18.875.000 9.375.000 9.375.000 9.375.000 9.375.000 9.375.000 9.375.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 152.580.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 14.145.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000
524111 Belanja perjalanan biasa 467.649.000 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBERJULIKODE URAIAN VOL SAT HARGASAT JUMLAH
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN TA 2018
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
2077.951 Layanan Internal (Overhead) [Base Line] 1 Layanan 1.350.000.000 46.028.750 82.390.250 84.877.500 122.457.750 117.904.250 146.951.500 307.673.750 115.888.250 77.928.750 133.600.250 58.952.500 55.346.500
051 Perencanaan Program dan Anggaran 348.110.000 29.165.000 21.670.000 30.320.000 21.575.000 48.860.000 51.140.000 68.365.000 19.600.000 30.320.000 21.575.000 5.520.000 -
A Penyusunan Dokumen Perencanaan Program dan Anggaran 348.110.000 29.165.000 21.670.000 30.320.000 21.575.000 48.860.000 51.140.000 68.365.000 19.600.000 30.320.000 21.575.000 5.520.000 -
521211 Belanja Bahan 22.390.000 4.045.000 2.070.000 - 1.975.000 4.140.000 4.140.000 4.045.000 - - 1.975.000 - -
522151 Belanja Jasa Profesi 14.400.000 - - - - 3.600.000 7.200.000 3.600.000 - - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 235.200.000 19.600.000 19.600.000 19.600.000 19.600.000 19.600.000 39.200.000 39.200.000 19.600.000 19.600.000 19.600.000 - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 34.320.000 5.520.000 - 5.520.000 - 5.820.000 600.000 5.820.000 - 5.520.000 - 5.520.000 -
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 41.800.000 - - 5.200.000 - 15.700.000 - 15.700.000 - 5.200.000 - - -
052 Penyusunan Laporan Kinerja 82.740.000 6.926.250 - 1.725.000 28.496.250 - - 3.476.250 - 1.751.250 26.745.000 5.625.000 7.995.000
A Penyusunan Lakip, Evaluasi Sakip dan Evaluasi Kinerja 82.740.000 6.926.250 - 1.725.000 28.496.250 - - 3.476.250 - 1.751.250 26.745.000 5.625.000 7.995.000
521211 Belanja Bahan 24.600.000 6.926.250 - 1.725.000 3.476.250 - - 3.476.250 - 1.751.250 1.725.000 1.725.000 3.795.000
522151 Belanja Jasa Profesi 7.200.000 - - - - - - - - - - 3.600.000 3.600.000
524111 Belanja perjalanan biasa 50.040.000 - - - 25.020.000 - - - - - 25.020.000 - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 900.000 - - - - - - - - - - 300.000 600.000
053 Penyusunan Laporan Keuangan dan BMN 236.805.000 4.612.500 12.885.250 21.462.500 23.601.500 28.989.250 31.366.500 22.497.500 30.093.250 21.462.500 25.320.250 5.662.500 8.851.500
A Penatalaksanaan Laporan Keuangan dan BMN 236.805.000 4.612.500 12.885.250 21.462.500 23.601.500 28.989.250 31.366.500 22.497.500 30.093.250 21.462.500 25.320.250 5.662.500 8.851.500
521211 Belanja Bahan 22.055.000 - 2.822.750 - 2.139.000 3.926.750 1.104.000 1.035.000 5.030.750 - 3.857.750 - 2.139.000
521213 Honor Output Kegiatan 12.600.000 - 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 1.050.000 2.100.000
522151 Belanja Jasa Profesi 7.200.000 - - - - 3.600.000 - - 3.600.000 - - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 126.400.000 - - 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 15.800.000 - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 55.350.000 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500 4.612.500
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota 13.200.000 - 4.400.000 - - - 8.800.000 - - - - - -
054 Penyusunan Laporan Kelembagaan (Organisasi) dan Tata Laksana 262.280.000 5.325.000 36.280.000 5.325.000 32.460.000 17.730.000 48.120.000 2.070.000 49.870.000 2.070.000 43.635.000 11.520.000 7.875.000
A Penyusunan laporan kepegawaian dan kearsipan 157.780.000 5.325.000 15.380.000 5.325.000 11.560.000 17.730.000 27.220.000 2.070.000 28.970.000 2.070.000 22.735.000 11.520.000 7.875.000
521211 Belanja Bahan 56.630.000 1.725.000 3.820.000 1.725.000 - 11.730.000 9.660.000 2.070.000 11.410.000 2.070.000 5.175.000 5.520.000 1.725.000
522151 Belanja Jasa Profesi 10.800.000 3.600.000 - 3.600.000 - - - - - - - - 3.600.000
524111 Belanja perjalanan biasa 45.050.000 - 9.010.000 - 9.010.000 - 9.010.000 - 9.010.000 - 9.010.000 - -
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 45.300.000 - 2.550.000 - 2.550.000 6.000.000 8.550.000 - 8.550.000 - 8.550.000 6.000.000 2.550.000
B Pengembangan Kapasitas SDM Pusdik SDM Kesehatan 104.500.000 - 20.900.000 - 20.900.000 - 20.900.000 - 20.900.000 - 20.900.000 - -
521219 Belanja Barang Non Operasional Lainnya 40.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - 8.000.000 - -
524111 Belanja perjalanan biasa 64.500.000 - 12.900.000 - 12.900.000 - 12.900.000 - 12.900.000 - 12.900.000 - -
055 Koordinasi Lintas Sektor dan Program 231.125.000 - 11.555.000 26.045.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 30.625.000 30.625.000
A KOORDINASI PEMBINAAN PENDIDIKAN 231.125.000 - 11.555.000 26.045.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 22.325.000 16.325.000 30.625.000 30.625.000
521211 Belanja Bahan 19.085.000 - 1.835.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000 1.725.000
522151 Belanja Jasa Profesi 18.000.000 - - - - 6.000.000 - 6.000.000 - 6.000.000 - - -
524111 Belanja perjalanan biasa 171.600.000 - - 14.300.000 14.300.000 14.300.000 14.300.000 14.300.000 14.300.000 14.300.000 14.300.000 28.600.000 28.600.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota 22.440.000 - 9.720.000 10.020.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000 300.000
056 Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 73.440.000 - - - - - - 73.440.000 - - - - -
A Pengadaan perangkat alat pengolah data 73.440.000 - - - - - - 73.440.000 - - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 73.440.000 73.440.000
057 Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 115.500.000 - - - - - - 115.500.000 - - - - -
A Pengadaan Peralatan Fasiltas Perkantoran 115.500.000 - - - - - - 115.500.000 - - - - -
532111 Belanja Modal Peralatan dan Mesin 115.500.000 115.500.000
2077.994 Layanan Perkantoran [Base Line] 1 Layanan 2.533.530.000 109.696.750 139.304.750 246.936.750 165.579.750 258.979.750 208.695.750 251.979.750 160.539.750 256.311.750 151.979.750 351.979.750 231.545.750
002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor 2.533.530.000 109.696.750 139.304.750 246.936.750 165.579.750 258.979.750 208.695.750 251.979.750 160.539.750 256.311.750 151.979.750 351.979.750 231.545.750
521111 Belanja Keperluan Perkantoran 668.672.000 7.515.000 50.399.000 50.399.000 50.399.000 57.399.000 93.283.000 50.399.000 57.399.000 50.399.000 50.399.000 50.399.000 100.283.000
521114 Belanja pengiriman surat dinas pos pusat 17.328.000 - - 4.332.000 - - 4.332.000 - - 4.332.000 - - 4.332.000
521115 Honor Operasional Satuan Kerja 337.200.000 - 25.350.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 28.650.000 54.000.000
521119 Belanja Barang Operasional Lainnya 600.000.000 - - 100.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 - 100.000.000 - 200.000.000 -
521211 Belanja Bahan 144.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000 12.000.000
521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi 146.101.000 38.626.000 - - 22.975.000 9.375.000 18.875.000 9.375.000 9.375.000 9.375.000 9.375.000 9.375.000 9.375.000
523121 Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 152.580.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 14.145.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000 12.585.000
524111 Belanja perjalanan biasa 467.649.000 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750 38.970.750
AGUSTUS SEPTEMBER OKTOBER NOPEMBER DESEMBERJULIKODE URAIAN VOL SAT HARGASAT JUMLAH
RENCANA PENARIKAN ANGGARAN TA 2018
JANUARI FEBRUARI MARET APRIL MEI JUNI
Lampiran 4
top related