badan pengawasan keuangan dan pembangunan …bpkp.go.id/public/upload/unit/babel/files/laporan...
Post on 16-Aug-2019
223 Views
Preview:
TRANSCRIPT
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KODE SATKER 689231
LAPORAN KEUANGAN
UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016
(AUDITED)
NOMOR : LAP-131/PW29/1/2017
TANGGAL : 17 APRIL 2017
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahim 2016 (Audited)
K A T A PENGANTAR
Sebagairtiana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Penggtma Anggaran/Barang mempimyai tugas antara
lain menjTisun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya.
Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitimg adalah salah satu entitas aktmtansi
di bawah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berkewajiban
menyelenggarakan akimtansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dengan menyusim laporan keuangan berupa Laporan
Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan
atas Laporan Keuangan.
Pen}aisunan Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahim 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan, dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam
pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual
sehingga menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat, dan akimtabel.
Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para
pemakai laporan, khususnya sebagai sarana xmtuk meningkatkan akuntabihtas/
pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Perwakilan BPKP
Provinsi Kepulauan Bangka BeHtung. Di samping itu, laporan keuangem ini juga dimaksudkan
vmtuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambUan keputusan dalam rangka
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Pangkalpinang, 17 April 2017
^^^g^S»iPerwakilan,
I
Kata Pengantar - i -
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Daftar Isi - ii -
DAFTAR ISI
Halaman
Kata Pengantar i
Daftar Isi ii
Daftar Tabel iii
Daftar Lampiran iv
Pernyataan Tanggung Jawab v
Ringkasan Laporan Keuangan 1
I. Laporan Realisasi Anggaran 3
II. Neraca 4
III. Laporan Operasional 5
IV. Laporan Perubahan Ekuitas 6
V. Catatan atas Laporan Keuangan 7
A. Penjelasan Umum 7
A.1. Profil dan Kebijakan Teknis 7
A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan 8
A.3. Basis Akuntansi 8
A.4. Dasar Pengukuran 9
A.5. Kebijakan Akuntansi 9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran 17
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah 17
B.2. Belanja Negara 18
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca 23
C.1. Aset Lancar 23
C.2. Aset Tetap 25
C.3. Kewajiban Jangka Pendek 28
C.4. Ekuitas 29
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional 30
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional 30
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional 35
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas 38
E.1. Ekuitas Awal 38
E.2. Surplus/(Defisit) LO 38
E.3. Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas 38
E.4. Transaksi Antar-Entitas 39
E.5. Ekuitas Akhir 40
F. Pengungkapan Penting Lainnya 41
F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja 41
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Daftar Tabel - iii -
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 1 : Perbandingan Realisasi PNBP Periode TA 2016 dan 2015 18
Tabel 2 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2016
18
Tabel 3 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2016 19
Tabel 4 : Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015 20
Tabel 5 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 20
Tabel 6 : Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015 21
Tabel 7 : Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2016 21
Tabel 8 : Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015 22
Tabel 9 : Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015 22
Tabel 10 : Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 23
Tabel 11 : Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember 2016 23
Tabel 12 : Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 24
Tabel 13 : Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 25
Tabel 14 : Rincian Tanah per 31 Desember 2016 26
Tabel 15 : Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016 28
Tabel 16 : Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015 29
Tabel 17 : Rincian Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015 30
Tabel 18 : Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015 31
Tabel 19 : Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2016
Menurut LO dan LRA 31
Tabel 20 : Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015 32
Tabel 21 : Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015 33
Tabel 22 : Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa Tahun
2016 Menurut LO dan LRA 33
Tabel 23 : Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015 34
Tabel 24 : Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015 34
Tabel 25 : Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015 35
Tabel 26 : Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non-Operasional Tahun 2016 dan 2015
37
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Daftar Lampiran - iv -
DAFTAR LAMPIRAN
1. Laporan Keuangan Pokok
A. Neraca Saldo Awal
B. Neraca Percobaan Basis Kas
C. Neraca Percobaan Basis Akrual
D. Laporan Realisasi Anggaran
E. Neraca
F. Laporan Operasional
G. Laporan Perubahan Ekuitas
2. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah
3. Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah
4. Laporan Realisasi Anggaran Belanja
5. Laporan Realisasi Pengembalian Belanja
6. Neraca SIMAK BMN per 31 Desember 2016
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahxrn 2016 (Audited)
B A D A N PENGAWASAN K E U A N G A N D A N PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERNYATAAN T A N G G U N G JAWAB
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016, yang
terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan
Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, merupakan tanggung
jawab kami.
Laporan Keuangan tersebut telah disusim berdasarkan sistem pengendalian intern yang
memadai dan isinya telah menyajikan iiTformasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan
secara layak, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
•inang, 17 April 2017
171987031001
Pemyataan Tanggung Jawab -v-
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Ringkasan - 1 -
RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 telah
disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan, serta berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan
yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:
1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan
realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode
1 Januari 2016 sampai dengan 31 Desember 2016.
Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2016 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak
(PNBP) sebesar Rp4.363.626,00 dari estimasi pendapatan sebesar Rp0,00.
Realisasi Belanja Negara sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar
Rp12.039.004.862,00 atau mencapai 97,60 % dari alokasi anggaran sebesar
Rp12.335.278.000,00.
2. NERACA
Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas
per 31 Desember 2016.
Nilai Aset per 31 Desember 2016 dicatat dan disajikan sebesar Rp6.182.540.877,00, terdiri
atas Aset Lancar sebesar Rp142.820.633,00 dan Aset Tetap (netto setelah akumulasi
penyusutan) sebesar Rp6.039.720.244,00.
Nilai Total Kewajiban dan Ekuitas Rp6.182.540.877,00, terdiri atas Kewajiban sebesar
Rp8.535.098,00 dan Ekuitas Rp6.174.005.779,00.
3. LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit
dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non-operasional, dan
surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk
periode sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp0,00, sedangkan jumlah
Beban Operasional adalah sebesar Rp12.395.351.561,00 sehingga terdapat defisit dari
Kegiatan Operasional senilai minus Rp12.395.351.561,00. Kegiatan Non- Operasional terjadi
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Ringkasan - 2 -
surplus sebesar Rp6.110.776,00, sehingga sampai dengan 31 Desember 2016 Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami Defisit-LO sebesar minus
Rp12.389.240.785,00.
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun
2016 dibandingkan dengan tahun 2015. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 adalah sebesar
Rp6.487.293.149,00 dikurangi Defisit-LO sebesar minus Rp12.389.240.785,00, kemudian
ditambah dengan Koreksi yang Menambah/Mengurangi Nilai Ekuitas senilai minus
Rp264.338,00, dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp12.076.217.753,00 sehingga
Ekuitas Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tanggal 31 Desember
2016 adalah senilai Rp6.174.005.779,00.
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau
daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi
Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula
dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar
Akuntansi Pemerintahan, serta pengungkapanpengungkapan lainnya yang diperlukan
untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.
Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016
disusun dan disajikan berdasarkan basis kas, sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan
L aporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2016 disusun dan disajikan dengan basis akrual.
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Laporan Realisasi Anggaran - 3 -
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dalam Rupiah)
NO. U R A I A N CATATAN
TAHUN ANGGARAN 2016
TA 2015
REALISASI ANGGARAN REALISASI
%
REALISASI
TERHADAP
ANGGARAN
A. PENDAPATAN NEGARA DAN
HIBAH
B.1
■ Penerimaan Negara Bukan Pajak - 4.363.626 0,00 346.656
Jumlah Pendapatan - 4.363.626 0,00 346.656
B. BELANJA NEGARA B.2
■ Belanja Pegawai B.2.1 8.425.400.000 8.332.814.245 98,90 9.081.490.285
■ Belanja Barang B.2.2 3.909.878.000 3.706.190.617 94,79 3.935.399.367
■ Belanja Modal B.2.3 - - - 3.310.542.582
Jumlah Belanja 12.335.278.000 12.039.004.862 97,60 16.327.432.234
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.
NERACA
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Neraca - 4 -
II. N E R A C A
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NERACA
PER 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dalam Rupiah)
NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DES 2016 31 DES 2015
ASET
ASET LANCAR C.1
■ Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) C.1.1 69.045.833 65.062.500
■ Persediaan C.1.2 73.774.800 53.334.950
JUMLAH ASET LANCAR 142.820.633 118.397.450
ASET TETAP C.2
■ Tanah C.2.1 1.958.152.517 -
■ Peralatan dan Mesin C.2.2 1.764.899.380 1.698.216.380
■ Gedung dan Bangunan C.2.3 3.028.184.200 3.028.184.200
■ Konstruksi Dalam Pengerjaan C.2.4 693.110.000 2.609.686.000
■ Akumulasi Penyusutan C.2.5 (1.404.625.853) (955.827.064)
JUMLAH ASET TETAP 6.039.720.244 6.380.259.516
JUMLAH ASET 6.182.540.877 6.498.656.966
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK C.3
■ Utang kepada Pihak Ketiga C.3.1 8.535.098 11.363.817
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 8.535.098 11.363.817
JUMLAH KEWAJIBAN 8.535.098 11.363.817
EKUITAS C.4
■ Ekuitas C.4.1 6.174.005.779 6.487.293.149
JUMLAH EKUITAS 6.174.005.779 6.487.293.149
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 6.182.540.877 6.498.656.966
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.
LAPORAN OPERASIONAL
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Laporan Operasional - 5 -
III. LAPORAN OPERASIONAL
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dalam Rupiah)
NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DES 2016 31 DES 2015
KEGIATAN OPERASIONAL D.1
PENDAPATAN OPERASIONAL D.1.1
■ Pendapatan Negara Bukan Pajak D.1.1.1 - -
Jumlah Pendapatan Operasional (D.1.1.1) D.1.1 - -
BEBAN OPERASIONAL D.1.2
■ Beban Pegawai D.1.2.1 8.329.307.497 9.085.682.461
■ Beban Persediaan D.1.2.2 138.630.464 125.620.127
■ Beban Barang dan Jasa D.1.2.3 984.731.281 801.669.530
■ Beban Pemeliharaan D.1.2.4 225.962.867 179.301.691
■ Beban Perjalanan Dinas D.1.2.5 2.336.761.101 2.826.704.800
■ Beban Penyusutan dan Amortisasi D.1.2.6 379.958.351 363.132.506
Jumlah Beban Operasional (D.1.2.1 s.d. D.1.2.6) D.1.2 12.395.351.561 13.382.111.115
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Operasional (D.1.1–D.1.2) D.1 (12.395.351.561) (13.382.111.115)
KEGIATAN NON-OPERASIONAL D.2
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI PELEPASAN ASET NON-
LANCAR D.2.1
■ Pendapatan Pelepasan Aset Non-Lancar D.2.1.1 1.400.000 320.000
■ Beban Pelepasan Aset Non-Lancar D.2.1.2 1.893.100 9.144.500
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Pelapsan Aset Non-Lancar
(D.2.1.1–D.2.1.2) D.2.1 (493.100) (8.824.500)
SURPLUS/ (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON-
OPERASIONAL LAINNYA D.2.2.
■ Pendapatan dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya D.2.2.1 6.881.826 26.656
■ Beban dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya D.2.2.2 277.950 -
Jumlah Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional
Lainnya (D.2.2.1) D.2.2 6.603.876 26.656
Surplus/ (Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional
(D.2.1+D.2.2) D.2 6.110.776 (8.797.844)
SURPLUS/ (DEFISIT) – LO (D.1+D.2) (12.389.240.785) (13.390.908.959)
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Laporan Perubahan Ekuitas - 6 -
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(Dalam Rupiah)
NAMA PERKIRAAN CATATAN 31 DES 2016 31 DES 2015
EKUITAS AWAL E.1 6.487.293.149 3.552.056.786
SURPLUS/(DEFISIT) – LO E.2 (12.389.240.785) (13.390.908.959)
KOREKSI YANG MENAMBAH/(MENGURANGI) EKUITAS
E.3
■ Penyesuaian Nilai Aset E.3.1 - (940.256)
■ Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi E.3.2 (264.338) -
Jumlah Koreksi yang Menambah/(Mengurangi) Ekuitas
(264.338) (940.256)
TRANSAKSI ANTAR-ENTITAS E.4
■ Ditagihkan ke Entitas Lain E.4.1 12.039.004.862 16.327.432.234
■ Diterima dari Entitas Lain E.4.2 (4.363.626) (346.656)
■ Pengesahan Hibah Langsung E.4.3 41.576.517 -
Jumlah Transaksi Antar-Entitas 12.076.217.753 16.327.085.578
KENAIKAN/(PENURUNAN) EKUITAS (E.2+E.3+E.4)
(313.287.370) 2.935.236.363
EKUITAS AKHIR (E.1+E.2+E.3+E.4) E.5 6.174.005.779 6.487.293.149
Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan
Keuangan ini.
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 7 -
I. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
A. PENJELASAN UMUM
Profil dan Kebijakan Teknis
A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga
pemerintah non-kementerian, yang dibentuk berdasarkan Keputusan
Presiden RI Nomor 31 Tahun 1983, kemudian diperbarui dengan Keputusan
Presiden RI Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi,
Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah RI
Non-Departemen, sebagaimana beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014.
Sesuai dengan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 2014, BPKP
merupakan aparat pengawasan intern pemerintah yang berada dan
bertanggung jawab kepada Presiden. Tugas BPKP adalah menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan
pembangunan nasional.
Sebagai aparat pengawasan intern pemerintah, BPKP berperan untuk
membantu pemerintah dalam membangun pemerintahan yang baik dan
bersih, membantu menghadapi permasalahan yang terjadi, dan memberikan
masukan/solusi. Penegasan jati diri sebagai pengawas intern pemerintah
adalah dalam arti BPKP lebih mengedepankan peran proaktif untuk dapat
memberikan nilai tambah kepada stakeholder dan shareholder. Dalam hal ini,
BPKP berperan untuk meningkatkan proses governance, manajemen risiko,
dan penerapan sistem pengendalian guna mencapai tujuan nasional.
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah, menyatakan BPKP berperan dalam mendukung
akuntabilitas Presiden dalam pelaksanaan pengelolaan Keuangan Negara,
melalui fungsi pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara
dan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP).
Organisasi dan Tata Kerja BPKP diatur dengan Keputusan Kepala BPKP
Nomor KEP-06.00.00-080/K/2001 tanggal 20 Februari 2001. BPKP
mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 8 -
keuangan dan pembangunan, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung ditetapkan tanggal 23 September 2014 dengan Keputusan
Kepala BPKP Nomor 20 Tahun 2014. Susunan organisasi dan pejabat
pimpinan unit kerja di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung Tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Kepala Perwakilan : Raden Suhartono
Kepala Bagian Tata Usaha : Y. Heri Sulistyo
Kepala Subbagian Keuangan : Yessi Febrianti
Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum : Marwanta Purba
Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan
A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
Laporan Keuangan Tahun 2016 merupakan laporan yang mencakup seluruh
aspek keuangan yang dikelola oleh Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi
Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasi, mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi
keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.
SAI terdiri atas Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) dan
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-
BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja,
yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional,
dan Laporan Perubahan Ekuitas. Adapun SIMAK-BMN adalah sistem yang
menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk
penyusunan neraca dan laporan barang milik negara, serta laporan
manajerial lainnya.
Basis Akuntansi A.3. BASIS AKUNTANSI
BPKP menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca,
Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas, serta basis kas
untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 9 -
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memerhatikan
saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan, sedangkan basis kas
adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai
dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan.
Dasar Pengukuran A.4. DASAR PENGUKURAN
Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan
memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang
diterapkan BPKP dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan
adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.
Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau
sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset
tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang
digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.
Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.
Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu
dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.
Kebijakan Akuntansi
A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI
Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2016 telah mengacu
pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi
merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan,
dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan
dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi
yang diterapkan dalam laporan keuangan ini merupakan kebijakan yang
ditetapkan oleh BPKP. Di samping itu, dalam penyusunannya telah
diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan
pemerintahan.
Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam
penyusunan Laporan Keuangan BPKP adalah sebagai berikut:
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 10 -
Pendapatan-LRA 1) Pendapatan-LRA
Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan yang menambah ekuitas
dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang menjadi
hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh
pemerintah pusat.
Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum
Negara (KUN).
Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto,
yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat
jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Pendapatan-LO 2) Pendapatan-LO
Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat, yang diakui sebagai
penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan
dan tidak perlu dibayar kembali.
Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan
dan/atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber
daya ekonomi. Secara khusus, pengakuan pendapatan-LO pada
BPKP adalah sebagai berikut:
Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai
dilaksanakan.
Pendapatan Sewa Aset Tetap diakui secara proporsional antara nilai
dan periode waktu sewa.
Pendapatan denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan diakui
pada saat ditetapkan surat keputusan denda atau dokumen lain
yang dipersamakan.
Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah
nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.
Belanja 3) Belanja
Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana
lancar dalam periode tahun yang bersangkutan, yang tidak akan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 11 -
diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat.
Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan
belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran
tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN).
Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja,
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Beban 4) Beban
Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi dalam periode
pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran
atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi
aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan
selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
Aset 5) Aset
Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka
Panjang, dan Aset Lainnya.
Aset Lancar a. Aset Lancar
Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas
dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan
kurs tengah BI pada tanggal neraca.
Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi
apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat
Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTM) dan/atau telah
dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.
Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila peristiwa
yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 12 -
perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta
jumlahnya dapat diukur secara andal.
Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan
(net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk
penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas
kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan
upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan
penyisihannya adalah sebagai berikut:
Kualitas Piutang
Uraian Tarif
Penyisihan
Lancar Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo
0,5%
Kurang Lancar
Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan
10%
Diragukan Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan
50%
Macet
1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan
2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN
100%
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua
belas) bulan setelah tanggal pelaporan disajikan sebagai Bagian
Lancar Tagihan TGR.
Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal
neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila
diperoleh dengan pembelian.
Aset Tetap b. Aset Tetap
Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga
wajar.
Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum
kapitalisasi sebagai berikut:
Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin, serta
peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 13 -
Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama
dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum
kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya, kecuali
pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap
lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak
kesenian.
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional
pemerintah, yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan
zaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin
berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata
ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi
ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya,
dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan di bidang BMN/BMD.
Pengembalian belanja modal tahun anggaran yang lalu dicatat
sebagai koreksi terhadap nilai aset yang bersangkutan pada saat
pengembalian tersebut telah disetorkan ke Kas Negara.
Penyusutan Aset Tetap c. Penyusutan Aset Tetap
Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan
dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
Kebijakan Penyusutan Aset Tetap didasarkan pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang
Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas
Pemerintah Pusat.
Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap Tanah, Konstruksi
dalam Pengerjaan (KDP), dan Aset Tetap yang dinyatakan hilang,
berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat
dan/atau usang, yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang
untuk dilakukan penghapusan.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 14 -
Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan
setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode
garis lurus, yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat
disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama
Masa Manfaat.
Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang
Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik
Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara
umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:
Kelompok Aset Tetap Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin 2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan 10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5 s.d. 40 tahun
Alat Tetap Lainnya (Alat Musik Modern) 4 tahun
Piutang Jangka Panjang d. Piutang Jangka Panjang
Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang akan jatuh tempo atau
akan direalisasikan lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan. Termasuk dalam Piutang Jangka Panjang adalah
Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)
yang jatuh tempo lebih dari satu tahun.
TP adalah tagihan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa
Keuangan kepada Bendahara yang karena lalai atau perbuatan
melawan hukum mengakibatkan kerugian Negara/Daerah.
TGR adalah suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri
atau bukan pegawai negeri bukan Bendahara, dengan tujuan untuk
menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh
Negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu
perbuatan yang melanggar hukum, yang dilakukan oleh pegawai
tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.
Aset Lainnya e. Aset lainnya
Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain Aset lancar, Aset tetap,
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 15 -
dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah
aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo
lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga
(kemitraan), dank as yang dibatasi penggunaanya.
Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu
sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan
metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan
masa manfaat tidak terbatas, tidak dilakukan amortisasi.
Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman
pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang
Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara
berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara
umum, masa manfaat adalah sebagai berikut:
Kelompok Aset Tak Berwujud Masa Manfaat
Software Komputer 4 tahun
Franchise 5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, dan Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
10 tahun
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, dan Perlindungan Varietas Tanaman Semusim
20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan dan Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan
25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Golongan II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukkan, dan Hak Ekonomi Prodesur Fonogram
50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Golongan I 70 tahun
Kewajiban
Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah dalam kondisi rusak
berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional pemerintahan,
disajikan sebesar nilai buku, yaitu harga perolehan dikurangi
dengan akumulasi penyusutan.
6) Kewajiban
Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu, yang
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan - 16 -
penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi
pemerintah.
Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam Kewajiban Jangka
Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.
a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek
jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua
belas bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga,
Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima Dimuka,
dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
b. Kewajiban Jangka Panjang
Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika
diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban
pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
Ekuitas 7) Ekuitas
Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu
periode. Pengungkapan lebih lanjut dari Ekuitas disajikan dalam Laporan
Perubahan Ekuitas.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 17 ~
B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Pagu yang tersedia dalam DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung (689231) tahun 2016 adalah sebesar Rp13.240.977.000,00.
Anggaran tersebut direvisi sesuai dengan Surat Pengesahan Revisi ke-5 dari
Direktorat Jenderal Anggaran Nomor SP DIPA-089.01.2.689231/2016 tanggal
1 Desember 2016 menjadi sebesar Rp12.335.278.000,00. Pagu tersebut
termasuk anggaran yang diblokir (self blocking) sebesar Rp129.848.000,00,
sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Langkah-
Langkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga Dalam Rangka
Pelaksanaan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016, yang ditindaklanjuti
dengan Surat Direktur Jenderal Anggaran Nomor S-2252/AG/2016 tanggal
15 September 2016, dengan rincian sebagai berikut:
Jenis Belanja Jumlah Anggaran
(Rp)
Kode Uraian Awal Revisi
51 Belanja Pegawai 9.120.892.000 8.425.400.000
52 Belanja Barang 4.120.085.000 3.909.878.000
53 Belanja Modal - -
Total 13.240.977.000 12.335.278.000
Apabila dilihat dari program, maka pagu belanja adalah sebagai berikut:
Program Anggaran Awal
(Rp)
Anggaran Setelah Revisi
(Rp)
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP
10.796.346.000 10.046.363.000
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
2.444.631.000 2.288.915.000
Total 13.240.977.000 12.335.278.000
Realisasi
Pendapatan Negara
dan Hibah
Rp4.363.626
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah
Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2016 adalah sebesar
Rp4.363.626,00, dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar
Rp0,00. Keseluruhan Pendapatan Negara di BPKP merupakan
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya. Kantor Perwakilan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 18 ~
BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak membuat Estimasi
Pendapatan Negara Bukan Pajak dan Hibah TA 2016.
Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar
Rp4.106.970,00 atau 1.158,78 persen dibandingkan dengan realisasi
PNBP TA 2015 sebesar Rp346.656,00, yang disebabkan bertambahnya
Pendapatan dan Pemindahtanganan BMN Lainnya dan Penerimaan
Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu. Perbandingan
realisasi PNBP TA 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel 1 berikut ini.
Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNBP TA 2016 dan 2015
Uraian Jenis PNBP
Realisasi PNBP Naik / (Turun)
TA 2016
(Rp)
TA 2015
(Rp) Rp %
Pendapatan dari Pemindah-
tanganan BMN Lainnya 1.400.000 320.000 1.080.000 337,50
Penerimaan Kembali Belanja
Pegawai Tahun Anggaran Yang
Lalu
2.963.626 26.656 2.936.970 11.018,04
Total 4.363.626 346.656 4.106.970 1.158,78
Realisasi Belanja
Negara
Rp12.039.004.862
B.2. Belanja Negara
Realisasi belanja Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
pada TA 2016 setelah dikurangi pengembalian belanja adalah
sebesar Rp12.039.004.862,00 atau 97,60 persen dari anggaran sebesar
Rp12.335.278.000,00.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja menurut program TA 2016
disajikan pada Tabel 2 berikut ini.
Tabel 2 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program TA 2016
Program Anggaran
(Rp)
Realisasi
(Rp) %
Kode Uraian
01
Program Dukungan Manajemen
dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya BPKP
10.046.363.000 9.943.815.927 98,98
06
Program Pengawasan Intern
Akuntabilitas Keuangan Negara
dan Pembinaan Penyelenggaraan
SPIP
2.288.915.000 2.095.188.935 91,54
Total 12.335.278.000 12.039.004.862 97,60
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 19 ~
Apabila menurut jenis belanja, anggaran dan realisasinya disajikan pada
Tabel 3 berikut ini.
Tabel 3 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja TA 2016
Kode
Jenis
Belanja
Uraian Jenis Belanja Anggaran
(Rp)
Realisasi
Belanja
(Rp)
%
Realisasi
51 Belanja Pegawai 8.425.400.000 8.332.814.245 98,90
52 Belanja Barang 3.909.878.000 3.706.190.617 94,79
53 Belanja Modal - -
-
Total 12.335.278.000 12.039.004.862 97,60
Komposisi anggaran dan realisasi belanja TA 2016 disajikan pada
Grafik 1 berikut ini.
Grafik 1 Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2016
Realisasi belanja TA 2016 Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung mengalami penurunan sebesar minus Rp4.288.427.372,00
atau minus 26,27 persen dibandingkan dengan TA 2015, terutama
disebabkan tidak terdapat anggaran untuk belanja modal di TA 2016.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 20 ~
Perbandingan antara realisasi belanja TA 2016 dan 2015 disajikan pada
Tabel 4 berikut ini.
Tabel 4 Perbandingan Realisasi Belanja TA 2016 dan 2015
Kode
Jenis Belanja
Uraian Jenis Belanja
Realisasi Belanja Netto Naik / (Turun)
TA 2016
(Rp)
TA 2015
(Rp)
Jumlah
(Rp) %
51 Belanja Pegawai 8.332.814.245 9.081.490.285 (748.676.040) (8,24)
52 Belanja Barang 3.706.190.617 3.935.399.367 (229.208.750) (5,82)
53 Belanja Modal -
3.310.542.582 (3.310.542.582) (100,00)
Total 12.039.004.862 16.327.432.234 (4.288.427.372) (26,27)
Belanja Pegawai
Rp8.332.814.245 B.2.1. Belanja Pegawai
Realisasi Belanja Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung TA 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp8.332.814.245,00 dan Rp9.081.490.285,00.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2016
dan 2015 disajikan pada Tabel 5 berikut ini.
Tabel 5 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi Netto
(Rp) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS 3.747.656.000 3.720.130.855 99,27
Belanja Lembur 229.356.000 178.691.000 77,91
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito
4.448.388.000 4.433.992.390 99,68
Total 8.425.400.000 8.332.814.245 98,90
Realisasi belanja pegawai (netto) sebesar Rp8.332.814.245,00
berasal dari belanja pegawai (bruto) sebesar Rp8.334.108.910,00
setelah dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar
Rp1.294.665,00.
Dibandingkan dengan realisasi TA 2015, mengalami penurunan
sebesar minus Rp754.716.423,00 atau minus 8,30 persen, antara
lain disebabkan berkurangnya jumlah pegawai di TA 2016.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 21 ~
Perbandingan antara realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015
disajikan pada Tabel 6 berikut ini.
Tabel 6 Perbandingan Realisasi Belanja Pegawai TA 2016 dan 2015
Uraian
Realisasi Belanja Netto Naik / (Turun)
TA 2016 (Rp)
TA 2015 (Rp)
Rp %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
3.720.130.855 4.014.271.192 (295.544.232) (7,36)
Belanja Lembur 178.691.000 90.487.000 88.204.000 97,48
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito
4.433.992.390 4.976.732.093 (547.366.191) (10,99)
Total 8.332.814.245 9.081.490.285 (754.716.423) (8,30)
Belanja Barang
Rp3.706.190.617 B.2.2. Belanja Barang
Realisasi Belanja Barang Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung TA 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp3.706.190.617,00 dan Rp3.935.399.367,00.
Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015
disajikan pada Tabel 7 berikut ini.
Tabel 7 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2016
Uraian Anggaran
(Rp)
Realisasi Netto
(Rp) %
Belanja Barang Operasional 661.363.000 660.240.088 99,83
Belanja Barang Non-Operasional
94.529.000 66.170.000 70,00
Belanja Barang Persediaan 163.650.000 155.430.064 94,98
Belanja Jasa 269.300.000 261.626.497 97,15
Belanja Pemeliharaan 227.060.000 225.962.867 99,52
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
2.493.976.000 2.336.761.101 93,70
Total 3.909.878.000 3.706.190.617 94,79
Realisasi belanja barang (netto) sebesar Rp3.706.190.617,00 berasal
dari belanja barang (bruto) sebesar Rp3.722.308.904,00 setelah
dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp16.118.287,00.
Dibandingkan dengan realisasi TA 2015, belanja barang
mengalami penurunan sebesar Rp229.208.750,00 atau 5,82 persen,
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 22 ~
antara lain disebabkan pemotongan belanja barang untuk
kegiatan pengawasan.
Perbandingan antara realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015
disajikan pada Tabel 8 berikut ini.
Tabel 8 Perbandingan Realisasi Belanja Barang TA 2016 dan 2015
Uraian
Realisasi Belanja Netto Naik / (Turun)
TA 2016
(Rp)
TA 2015
(Rp) Rp %
Belanja Barang Operasional
660.240.088 494.659.040 165.581.048 33,47
Belanja Barang Non-Operasional
66.170.000 73.890.500 (7.720.500) (10,45)
Belanja Barang Persediaan
155.430.064 147.420.100 8.009.964 5,43
Belanja Jasa 261.626.497 213.423.236 48.203.261 22,59
Belanja Pemeliharaan 225.962.867 179.301.691 46.661.176 26,02
Belanja Perjalanan Dalam Negeri
2.336.761.101 2.826.704.800 (489.943.699) (17,33)
Total 3.706.190.617 3.935.399.367 (229.208.750) (5,82)
Belanja Modal Nihil
B.2.3. Belanja Modal
Realisasi Belanja Modal Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung TA 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp0,00 dan Rp3.310.542.582,00.
Dibandingkan dengan realisasi belanja modal TA 2015, terdapat
penurunan sebesar Rp3.310.542.582,00, disebabkan tidak
terdapat anggaran untuk kegiatan belanja modal pada TA 2016.
Perbandingan antara realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015
disajikan pada Tabel 9 berikut ini.
Tabel 9 Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2016 dan 2015
Uraian
Realisasi Belanja Netto Naik /(Turun)
TA 2016 (Rp)
TA 2015 (Rp)
Rp %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- 650.956.582 (650.956.582) (100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- 2.659.586.000 (2.659.586.000) (100,00)
Total - 3.310.542.582 (3.310.542.582) (100,00)
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 23 ~
C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA
Aset Lancar
Rp142.820.633 C.1. Aset Lancar
Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar Rp142.820.633,00 dan Rp118.397.450,00. Aset Lancar merupakan
aset yang diharapkan segera dapat direalisasikan atau dimiliki untuk
dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal
pelaporan.
Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada
Tabel 10 berikut ini.
Tabel 10 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2016 dan 2015
No. Aset Lancar 31 Desember 2016
(Rp) 31 Desember 2015
(Rp)
1. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) 69.045.833 65.062.500
2. Persediaan 73.774.800 53.334.950
Total 142.820.633 118.397.450
Belanja Dibayar
Dimuka (Prepaid)
Rp69.045.833
C.1.1. Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid)
Saldo Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember 2016
dan 2015 masing-masing sebesar Rp69.045.833,00 dan
Rp65.062.500,00. Belanja Dibayar Dimuka merupakan hak sewa
yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal
neraca, sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh
belanja dan membebani anggaran tahun berjalan, namun barang
atau jasa belum diterima.
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember 2016
disajikan pada Tabel 11 berikut ini.
Tabel 11 Rincian Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember 2016
No Objek Sewa Jangka Waktu
(Periode) Nilai Sewa
(Rp)
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember
2016 (Rp)
1. Sewa rumah dinas Kepala Perwakilan
1 tahun (1/9/2016 s.d
31/8/2017)
23.000.000 15.333.333
2. Sewa rumah dinas Kepala Bagian Tata Usaha
1 tahun (1/9/2016 s.d
31/8/2017) 19.500.000 13.000.000
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 24 ~
No Objek Sewa Jangka Waktu
(Periode) Nilai Sewa
(Rp)
Belanja Dibayar Dimuka (Prepaid) per 31 Desember
2016 (Rp)
3.
Sewa rumah dinas Korwas JFA Bidang Instasi Pemerintah Pusat
1 tahun (24/3/2016 s.d
24/3/2017) 10.000.000 2.500.000
4.
Sewa rumah dinas Korwas JFA Bidang Akuntabilitas Pemerintah Daerah
1 tahun (18/3/2016 s.d
18/3/2017) 19.500.000 4.875.000
5. Sewa rumah dinas Korwas JFA Bidang Akuntan Negara
1 tahun (18/3/2016 s.d
18/3/2017) 8.700.000 2.175.000
6. Sewa rumah dinas Korwas JFA Bidang Investigasi
1 tahun (18/3/2016 s.d
18/3/2017) 10.700.000 2.675.000
7.
Sewa rumah dinas
Korwas JFA Bidang
P3APIP
1 tahun
(1/12/2016 s.d
30/11/2017)
13.350.000 12.237.500
8.
Sewa rumah dinas Kepala Subbagian Kepegawaian dan Umum
1 tahun (1/11/2016 s.d
31/10/2017) 19.500.000 16.250.000
Total 124.250.000 69.045.833
Persediaan
Rp73.774.800 C.1.2. Persediaan
Nilai Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp73.774.800,00 dan Rp53.334.950,00. Persediaan
merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan
(supplies) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud
untuk mendukung kegiatan operasional dan tidak untuk dijual
dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada
masyarakat.
Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan
pada Tabel 12 berikut ini.
Tabel 12 Rincian Persediaan per 31 Desember 2016 dan 2015
Kode Jenis Persediaan 31 Desember 2016
(Rp) 31 Desember 2015
(Rp)
117111 Barang Konsumsi 73.774.800 53.334.950
Total 73.774.800 53.334.950
Semua jenis persediaan dengan nilai sebesar Rp73.774.800,00
berada dalam kondisi baik.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 25 ~
Aset Tetap
Rp6.039.720.244 C.2. Aset Tetap
Nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing
sebesar Rp6.039.720.244,00 dan Rp6.380.259.516,00, merupakan aset
berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas)
bulan, dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015 disajikan pada Tabel
13 berikut ini.
Tabel 13 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2016 dan 2015
No. Uraian 31 Desember 2016
(Rp) 31 Desember 2015
(Rp)
1. Tanah 1.958.152.517 -
2. Peralatan dan Mesin 1.764.899.380 1.698.216.380
3. Gedung dan Bangunan 3.028.184.200 3.028.184.200
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan 693.110.000 2.609.686.000
Nilai Perolehan 7.444.346.097 7.336.085.580
Akumulasi Penyusutan (1.404.625.853) (955.827.064)
Nilai Buku 6.039.720.244 6.380.259.516
Tanah
Rp1.958.152.517
C.2.1. Tanah
Nilai perolehan Tanah yang dimiliki Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung per 31 Desember 2016 dan 2015,
masing-masing sebesar Rp1.958.152.517,00 dan Rp0,00.
Selama tahun 2016, terdapat hibah Tanah dari Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 7.746 M2, sesuai
dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor
030/006/DPPKAD/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan Berita Acara
Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor
030/004/DPPKAD/2016 tanggal 17 Juni 2016. Tanah tersebut
telah mendapatkan Register Hibah dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, dengan Register
Nomor 2KXDER7A/LD08910004 tanggal 16 November 2016,
dan Surat Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung
Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, dengan
Nomor 2016015689231001 tanggal 30 November 2016 sebesar
Rp41.576.517,00 dan pengembangan melalui Konstrusksi Dalam
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 26 ~
Pengerjaan sebesar Rp1.916.576.000,00.
Rincian Tanah per 31 Desember 2016 disajikan pada Tabel 14
berikut ini.
Tabel 14 Rincian Tanah per 31 Desember 2016
NUP Uraian Luas (M2) Nilai (Rp)
1.
Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit
Intan Kota Pangkalpinang Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung 7.746 1.958.152.517
Total 7.746 1.958.152.517
Peralatan
Dan Mesin
Rp1.764.899.380
C.2.2. Peralatan dan Mesin
Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp1.764.899.380,00 dan
Rp1.698.216.380,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2016 sebesar Rp1.120.857.492,00 sehingga nilai
buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp644.041.888,00.
Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Uraian Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 1.698.216.380
Mutasi Tambah:
- Mini Bus ( Penumpang 14 orang kebawah ) 88.870.000
Mutasi Kurang:
- Penghentian Aset dari Penggunaan (22.187.000)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2016 1.764.899.380
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 (1.120.857.492)
Nilai Buku per 31 Desember 2016 644.041.888
Transaksi penambahan dan pengurangan nilai Peralatan dan
Mesin tahun 2016 adalah sebagai berikut:
Mutasi tambah melalui Transfer satu buah kendaraan Mini
Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) dari Kantor BPKP Pusat
sebesar Rp88.870.000,00.
Mutasi kurang melalui Penghentian Aset dari Penggunaan
sebesar Rp22.187.000,00 merupakan reklasifikasi ke Aset
Lain-lain melalui transaksi “penghentian aset dari penggunaan”,
yang disebabkan BMN kondisinya Rusak Berat, sesuai dengan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 27 ~
hasil inventarisasi. Kemudian dilakukan penghapusan
terhadap BMN yang rusak berat tersebut sebesar
Rp22.187.000,00, sesuai dengan Surat Persetujuan
Penghapusan dari Sekretaris Utama BPKP Nomor
S-1413/SU/05/2016 tanggal 13 Juni 2016.
Saldo Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2016 tersebut di atas
tidak termasuk Peralatan dan Mesin yang dicatat secara
Ekstrakomptabel sebesar Rp1.158.836,00.
Gedung dan
Bangunan
Rp3.028.184.200
C.2.3. Gedung dan Bangunan
Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2016
dan 2015, masing-masing sebesar Rp3.028.184.200,00 dan
Rp3.028.184.200,00. Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin
per 31 Desember 2016 sebesar Rp283.768.361,00 sehingga nilai
buku pada tanggal pelaporan sebesar Rp2.744.415.839,00.
Mutasi nilai Gedung dan Bangunan tersebut dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Uraian Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 3.028.184.200
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2016 (283.768.361)
Nilai Buku per 31 Desember 2016 2.744.415.839
Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp693.110.000
C.2.4. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp693.110.000,00 dan
Rp2.609.686.000,00.
Mutasi nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat dijelaskan
sebagai berikut:
Uraian Jumlah (Rp)
Nilai Perolehan per 31 Desember 2015 2.609.686.000
Reklasifikasi KDP menjadi Tanah (1.916.576.000)
Nilai per 31 Desember 2016 693.110.000
Nilai Kontruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp693.110.000,00
merupakan nilai perencanaan gedung dan bangunan Perwakilan
BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 28 ~
Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp1.404.625.853)
C.2.5. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016
dan 2015 masing-masing sebesar minus Rp1.404.625.853,00 dan
minus Rp955.827.064,00.
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset
Tetap, yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas
penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat Aset Tetap, selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam
Pengerjaan (KDP).
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016
disajikan pada Tabel 15 berikut ini.
Tabel 15 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2016
No. Uraian Nilai
Perolehan (Rp)
Akumulasi Penyusutan
(Rp)
Nilai Buku (Rp)
1. Tanah 1.958.152.517 - 1.958.152.517
2. Peralatan dan Mesin 1.764.899.380 (1.120.857.492) 644.041.888
3. Gedung dan Bangunan 3.028.184.200 (283.768.361) 2.744.415.839
4. Konstruksi Dalam Pengerjaan
693.110.000 - 693.110.000
Total 7.444.346.097 (1.404.625.853) 6.039.720.244
Kewajiban Jangka
Pendek
Rp8.535.098
C.3. Kewajiban Jangka Pendek
Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-
masing sebesar Rp8.535.098,00 dan Rp11.363.817,00. Kewajiban Jangka
Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera
diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah
tanggal pelaporan. Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2016 dan
2015 berupa Utang Kepada Pihak Ketiga.
Utang Kepada
Pihak Ketiga
Rp8.535.098
C.3.1. Utang Kepada Pihak Ketiga
Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp8.535.098,00 dan Rp11.363.817,00.
Jumlah Utang Kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang
masih harus dibayar per tanggal pelaporan.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 29 ~
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan
2015 disajikan pada Tabel 16 berikut ini.
Tabel 16 Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2016 dan 2015
No. Uraian 31 Desember 2016
(Rp)
31 Desember 2015 (Rp)
1. Belanja Pegawai Yang Masih Harus dibayar
685.428 4.192.176
2. Belanja Barang Yang Masih Harus dibayar
7.849.670 7.171.641
Total 8.535.098 11.363.817
Ekuitas
Rp6.174.005.779 C.4. Ekuitas
Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp6.174.005.779,00 dan Rp6.487.293.149,00. Ekuitas adalah kekayaan
bersih entitas yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban.
Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan
Ekuitas.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 30 ~
D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL
Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan
Operasional
(Rp12.395.351.561)
D.1. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional pada Tahun 2016 dan 2015
masing-masing sebesar minus Rp12.395.351.561,00 dan minus
Rp13.382.111.115,00. Jumlah tersebut merupakan selisih antara
Pendapatan Operasional sebesar Rp0,00 dikurangi dengan Beban
Operasional sebesar Rp12.395.351.561,00.
Pendapatan
Operasional Nihil D.1.1. Pendapatan Operasional
Pendapatan Operasional pada Tahun 2016 dan 2015 masing-
masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut seluruhnya
merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak.
Pendapatan Negara
Bukan Pajak-LO
Nihil
D.1.1.1. Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak-LO pada
Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp0,00 dan
Rp0,00.
Beban Operasional
Rp12.395.351.561 D.1.2. Beban Operasional
Jumlah Beban Operasional pada Tahun 2016 dan 2015 masing-
masing sebesar Rp12.395.351.561,00 dan Rp13.382.111.115,00.
Jumlah tersebut merupakan realisasi beban yang terjadi dalam
rangka pelaksanaan kegiatan operasional selama tahun 2016.
Rincian Beban Operasional disajikan pada Tabel 17 berikut ini.
Tabel 17 Rincian Beban Operasional Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/(Turun)
Tahun 2016 Tahun 2015 Jumlah %
Beban Pegawai 8.329.307.497 9.085.682.461 (756.374.964) (8,32)
Beban Persediaan 138.630.464 125.620.127 13.010.337 10,36
Beban Barang dan Jasa 984.731.281 801.669.530 183.061.751 22,84
Beban Pemeliharaan 225.962.867 179.301.691 44.661.176 26,02
Beban Perjalanan Dinas 2.336.761.101 2.826.704.800 (489.943.699) (17,33)
Beban Penyusutan dan Amortisasi
379.958.351 363.132.506 16.825.845 4,63
Total 12.395.351.561 13.382.111.115 (986.759.554) (7,37)
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 31 ~
Beban Pegawai
Rp8.329.307.497 D.1.2.1. Beban Pegawai
Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2016 dan 2015
masing-masing sebesar Rp8.329.307.497,00 dan
Rp9.085.682.461,00. Beban Pegawai adalah beban atas
kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang,
yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-
undangan, yang diberikan kepada pejabat negara,
Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang
dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus
PNS, sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah
dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan
pembentukan modal.
Rincian Beban Pegawai disajikan pada Tabel 18
berikut ini.
Tabel 18 Rincian Beban Pegawai Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/(Turun)
Tahun 2016 Tahun 2015 Jumlah %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
3.716.624.107 4.018.463.368 (301.839.261) (7,51)
Belanja Lembur 178.691.000 90.487.000 88.204.000 97,48
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito
4.433.992.390 4.976.732.093 (542.739.703) (10,91)
Total 8.329.307.497 9.085.682.461 (756.374.964) (8,32)
Jika realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi
menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih
sebesar Rp3.506.748,00 sebagaimana disajikan pada
Tabel 19 berikut ini:
Tabel 19
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Pegawai Tahun 2016
Menurut LO dan LRA
Uraian Realisasi Menurut Selisih
(Rp) LO (Rp) LRA (Rp)
Beban Gaji dan Tunjangan PNS 3.716.624.107 3.720.130.855 (3.506.748)
Beban Lembur 178.691.000 178.691.000 -
Beban Tunjangan Khusus dan Beban Pegawai Transito
4.433.992.390 4.433.992.390 -
Total 8.329.307.497 8.332.814.245 (3.506.748)
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 32 ~
Selisih realisasi sebesar Rp3.506.748,00 tersebut dapat
dijelaskan sebagai berikut:
Uraian Nilai
(Rp)
Pembayaran gaji Tahun 2016 atas beban Tahun
2015 (4.192.176)
Gaji yang belum dibayarkan pada Tahun 2016 685.428
Total (3.506.748)
Beban Persediaan
Rp138.630.464 D.1.2.2. Beban Persediaan
Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2016 dan 2015
masing-masing Rp138.630.464,00 dan Rp125.620.127,00.
Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat
konsumsi atas barang-barang yang habis pakai,
termasuk barang-barang hasil produksi, baik yang
dipasarkan maupun tidak dipasarkan.
Rincian Beban Persediaan disajikan pada Tabel 20
berikut ini. Tabel 20
Rincian Beban Persediaan Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/(Turun)
Tahun 2016 Tahun 2015 Jumlah %
Beban Persediaan Konsumsi
138.630.464 113.105.627 25.524.837 22,57
Beban Persediaan Bahan Baku
- 12.514.500 (12.514.500) (100,00)
Total 138.630.464 125.620.127 13.010.337 10,36
Realisasi Belanja Persediaan (netto) Tahun 2016 menurut
Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp155.430.064,00,
sedangkan menurut Laporan Operasional sebesar
Rp138.630.464,00. Perbedaan tersebut disebabkan Belanja
Persediaan dicatat sebagai perolehan Persediaan
di Neraca, sedangkan Beban Persediaan merupakan
pemakaian Persediaan selama tahun 2016.
Beban Barang dan
Jasa Rp984.731.281 D.1.2.3. Beban Barang dan Jasa
Jumlah Beban Barang dan Jasa pada Tahun 2016
dan 2015 masing-masing sebesar Rp984.731.281,00 dan
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 33 ~
Rp801.669.530,00. Beban Barang dan Jasa adalah
konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan
kegiatan entitas.
Rincian Beban Barang dan Jasa disajikan pada Tabel 21
berikut ini.
Tabel 21 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/(Turun)
Tahun 2016 Tahun 2015 Jumlah %
Beban Barang Operasional
660.240.088 494.659.040 165.581.048 33,47
Beban Barang Non- Operasional
66.170.000 73.890.500 (7.720.500) (10,45)
Beban Jasa 258.321.193 233.119.990 25.201.203 10,81
Total 984.731.281 801.669.530 183.061.751 22,84
Jika realisasi tahun 2016 dibandingkan dengan realisasi
menurut LRA pada periode yang sama, terdapat selisih
sebesar Rp3.305.304,00 sebagaimana disajikan pada
Tabel 22 berikut ini.
Tabel 22
Perbandingan Realisasi Beban/Belanja Barang dan Jasa
Tahun 2016 Menurut LO dan LRA
Uraian Realisasi Menurut Selisih
(Rp) LO (Rp) LRA (Rp)
Beban Barang Operasional 660.240.088 660.240.088 -
Beban Barang Non-Operasional 66.170.000 66.170.000 -
Beban Jasa 258.321.193 261.626.497 (3.305.304)
Total 984.731.281 988.037.185 (3.305.304)
Selisih realisasi Beban Jasa sebesar Rp3.305.304,00,
dengan penjelasan sebagai berikut:
Uraian Jumlah
(Rp)
Pembayaran langganan daya dan jasa tahun 2016 atas beban yang terutang tahun 2015
(7.171.641)
Pembayaran biaya sewa tahun 2016 untuk masa pemakaian melewati tahun 2016
(3.983.333)
Beban langganan daya dan jasa tahun 2016 yang belum dibayarkan
7.849.670
Total (3.305.304)
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 34 ~
Beban
Pemeliharaaan
Rp225.962.867
D.1.2.4. Beban Pemeliharaan
Jumlah Beban Pemeliharaan pada Tahun 2016 dan 2015
masing-masing Rp225.962.867,00 dan Rp179.301.691,00.
Beban Pemeliharaan merupakan beban yang
dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap dan
aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.
Rincian Beban Pemeliharaan disajikan pada Tabel 23
berikut ini.
Tabel 23 Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/(Turun)
Tahun 2016 Tahun 2015 Jumlah %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan
128.801.200 126.117.640 2.683.560 2,13
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
97.161.667 53.184.051 43.977.616 82,69
Total 225.962.867 179.301.691 46.661.176 26,02
Tidak terdapat selisih Belanja Pemeliharaan menurut
Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan dengan
Laporan Operasional.
Beban Perjalanan
Dinas
Rp2.336.761.101
D.1.2.5. Beban Perjalanan Dinas
Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Tahun 2016 dan
2015 masing-masing Rp2.336.761.101,00 dan
Rp2.826.704.800,00. Beban tersebut merupakan beban
yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka
pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.
Rincian Beban Perjalanan Dinas disajikan pada
Tabel 24 berikut ini.
Tabel 24 Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi (Rp) Naik/(Turun)
Tahun 2016 Tahun 2015 Jumlah %
Beban Perjalanan Biasa 2.093.329.501 2.602.190.900 (508.861.399) (19,56)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota
234.120.000 216.590.000 17.530.000 8,09
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota
9.311.600 7.923.900 1.387.700 17,51
Total 2.336.761.101 2.826.704.800 (489.943.699) (17,33)
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 35 ~
Tidak terdapat selisih Belanja Perjalanan Dinas
menurut Laporan Realisasi Anggaran dibandingkan
dengan Laporan Operasional.
Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp379.958.351
D.1.2.6. Beban Penyusutan dan Amortisasi
Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Tahun
2016 dan 2015 masing-masing Rp379.958.351,00 dan
Rp363.132.506,00. Beban Penyusutan merupakan beban
untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset
tetap, yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama
masa manfaat aset yang bersangkutan.
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi disajikan
pada Tabel 25 berikut ini.
Tabel 25 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi Naik/(Turun)
Tahun 2016 Tahun 2015 Jumlah %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
319.298.900 303.007.131 16.291.769 5,38
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
60.659.451 60.125.375 534.076 0,89
Total 379.958.351 363.132.506 16.825.845 4,63
Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non-
Operasional
Rp6.110.776
D.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional pada Tahun 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp6.110.776,00 dan minus Rp8.797.844,00.
Jumlah per 31 Desember 2016 merupakan Defisit dari Pelepasan Aset
Non-Lancar sebesar minus Rp493.100,00 dan Surplus dari Kegiatan
Non-Operasional Lainnya sebesar Rp6.603.876,00.
Surplus/(Defisit)
Pelepasan Aset Non-
Lancar (Rp493.100)
D.2.1. Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non-Lancar
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Pelepasan Aset Non-Lancar
pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar minus
Rp493.100,00, dan minus Rp8.824.500,00. Jumlah per
31 Desember 2016 merupakan Pendapatan dari Pemindahan
BMN Lainnya sebesar Rp1.400.000 dan Beban Kerugian
Pelepasan Aset sebesar Rp1.893.100.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 36 ~
Pendapatan
Pelepasan Aset Non-
Lancar Rp1.400.000
D.2.1.1. Pendapatan Pelepasan Aset Non-Lancar
Pendapatan Pelepasan Aset Non-Lancar pada Tahun
2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp1.400.000,00
dan Rp320.000,00. Jumlah per 31 Desember 2016
merupakan penerimaan atas penjualan aset yang tidak
digunakan lagi dalam kegiatan operasional. Pendapatan
Pelepasan Aset Non-Lancar Tahun 2016 dan 2015 berupa
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya.
Beban Pelepasan
Aset Non-Lancar
Rp1.893.100
D.2.1.2. Beban Pelepasan Aset Non-Lancar
Beban Pelepasan Aset Non-Lancar pada Tahun 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp1.893.100,00, dan
Rp9.144.500,00. Jumlah per 31 Desember 2016
merupakan nilai buku Peralatan dan Mesin yang telah
dihapus pada tanggal neraca karena tidak dapat
digunakan lagi.
Surplus/(Defisit)
dari Kegiatan Non-
Operasional
Lainnya Rp6.603.876
D.2.2. Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya
Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya pada
Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar Rp6.603.876,00 dan
Rp26.656,00. Jumlah tersebut merupakan selisih Pendapatan
dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya sebesar Rp6.881.826,00
dengan Beban dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya sebesar
Rp277.950,00.
Pendapatan dari
Kegiatan Non-
Operasional
Lainnya
Rp6.881.826
D.2.2.1. Pendapatan dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya
Pendapatan dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya
pada Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp6.881.826,00 dan Rp26.656,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 37 ~
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non-Operasional
Lainnya disajikan pada Tabel 26 berikut ini.
Tabel 26 Pendapatan dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya
Tahun 2016 dan 2015
Uraian Realisasi Naik / (Turun)
Tahun 2016 Tahun 2015 Jumlah %
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu
2.963.626 26.656 2.936.970 11.018,04
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan
3.918.200 - 3.918.200 -
Total 6.881.826 26.656 6.855.170 25.717,17
Beban dari Kegiatan
Non-Operasional
Lainnya Rp277.950
D.2.2.2. Beban dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya
Beban dari Kegiatan Non-Operasional Lainnya pada
Tahun 2016 dan 2015 masing-masing sebesar
Rp277.950,00 dan Rp0,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 38 ~
E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Ekuitas Awal
Rp6.487.293.149 E.1. Ekuitas Awal
Nilai Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2016 dan 2015 adalah masing-
masing sebesar Rp6.487.293.149,00 dan Rp3.552.056.786,00.
Surplus/(Defisit) LO
(Rp12.389.240.785) E.2. Surplus/(Defisit) LO
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2016
dan 2015 adalah sebesar minus Rp12.389.240.785,00 dan minus
Rp13.390.908.959,00. Jumlah tersebut merupakan selisih kurang
pendapatan dibandingkan dengan beban, sebagaimana telah dijelaskan
pada Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional.
Koreksi yang
Menambah/
(Mengurangi) Nilai
Ekuitas (Rp264.338)
E.3. Koreksi yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas
Jumlah Koreksi Yang Menambah/(Mengurangi) Nilai Ekuitas
per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah sebesar minus Rp264.338,00 dan
minus Rp940.256,00. Jumlah per 31 Desember 2016 tersebut Koreksi
Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi minus Rp264.338,00.
Penyesuaian Nilai
Aset Nihil E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset
Penyesuaian Nilai Aset merupakan penyesuaian nilai perolehan
persediaan karena nilai persediaan yang dilaporkan pada tanggal
neraca menggunakan harga pembelian terakhir, di pihak lain
persediaan tersebut dibeli dengan harga satuan yang berbeda.
Penyesuaian Nilai Aset per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah
sebesar 0,00 dan minus Rp940.256,00.
Koreksi Nilai Aset
Tetap Non-
Revaluasi Rp264.338
E.3.2. Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi
Jumlah Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi per 31 Desember
2016 dan 2015 adalah sebesar minus Rp264.338,00 dan Rp0,00.
Koreksi Nilai Aset Tetap Non-Revaluasi merupakan koreksi atas
kesalahan pencatatan nilai buku aset sehubungan dengan
normalisasi perhitungan akumulasi penyusutan, dengan rincian
sebagai berikut:
Uraian Jumlah
(Rp)
Peralatan dan Mesin 33.388
Gedung dan Bangunan 230.950
Total 264.338
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 39 ~
Transaksi Antar-
Entitas
Rp12.076.217.753
E.4. Transaksi Antar-Entitas
Jumlah Transaksi Antar-Entitas per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar Rp12.076.217.753,00 dan
Rp16.327.085.578,00. Jumlah Transaksi Antar-Entitas per 31 Desember
2016 dan 2015 terdiri atas:
Uraian 31 Des 2016 31 Des 2015
Ditagihkan ke Entitas Lain 12.039.004.862 16.327.432.234
Diterima dari Entitas Lain (4.363.626) (346.656)
Pengesahan Hibah Langsung 41.576.517 -
Total 12.076.217.753 16.327.085.578
Ditagihkan ke
Entitas Lain
Rp12.039.004.862
E.4.1. Ditagihkan ke Entitas Lain
Jumlah Ditagihkan ke Entitas Lain per 2016 dan 2015 masing-
masing sebesar Rp12.039.004.862,00 dan Rp16.327.432.234,00.
Jumlah tersebut merupakan realisasi belanja yang telah diterima
pembayarannya dari Kas Negara pada tanggal neraca.
Diterima dari
Entitas Lain
(Rp4.363.626)
E.4.2. Diterima dari Entitas Lain
Jumlah Diterima dari Entitas Lain per 31 Desember 2016 dan
2015 masing-masing sebesar minus Rp4.363.626,00 dan minus
Rp346.656,00. Jumlah tersebut merupakan realisasi penerimaan
negara yang telah disetorkan ke Kas Negara pada tanggal neraca.
Pengesahan Hibah
Langsung
Rp41.576.517
E.4.3. Pengesahan Hibah Langsung
Pengesahan Hibah per 31 Desember 2016 dan 2015 masing-
masing sebesar Rp41.576.517,00 dan Rp0,00. Jumlah tersebut
merupakan hibah langsung berupa tanah dari Pemerintah
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seluas 7.746 M2,
sesuai dengan Naskah Perjanjian Hibah Nomor
030/006/DPPKAD/2016 tanggal 10 Juni 2016 dan Berita
Acara Serah Terima Barang Milik Daerah Nomor
030/004/DPPKAD/2016 tanggal 17 Juni 2016. Tanah tersebut
telah mendapatkan Register Hibah dari Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan, dengan Register
Nomor 2KXDER7A/LD08910004 tanggal 16 November 2016,
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 40 ~
dan Surat Persetujuan Memo Pencatatan Hibah Langsung
Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga dari Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan, dengan
Nomor 2016015689231001 tanggal 30 November 2016.
Ekuitas Akhir
Rp6.174.005.779 E.5. Ekuitas Akhir
Nilai Ekuitas per 31 Desember 2016 dan 2015 adalah masing-masing
sebesar Rp6.174.005.779,00 dan Rp6.487.293.149,00. Nilai tersebut
merupakan kekayaan bersih pada tanggal neraca, yaitu selisih antara
nilai Aset sebesar Rp6.182.540.877,00 dikurangi nilai Kewajiban sebesar
Rp8.535.098,00.
Laporan Keuangan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 (Audited)
Catatan atas Laporan Keuangan ~ 41 ~
F. Pengungkapan Penting Lainnya
Informasi Dana
Penugasan Beban
Mitra Kerja
Rp555.682.915
F.1. Informasi Dana Penugasan Beban Mitra Kerja
Selama tahun 2016, kegiatan pengawasan di lingkungan kedeputian
selain didanai dari DIPA Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Bangka
Belitung, juga didanai dana bantuan kedinasan dari mitra kerja.
Kegiatan tersebut berupa monitoring, asistensi, bimbingan teknis, dan
sosialisasi berdasarkan permintaan dari kementerian/lembaga, dan
pemerintah daerah, yang menjadi mitra kerja masing-masing
kedeputian di lingkungan Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, jumlah
penugasan yang dibiayai dari dana mitra kerja sebanyak 54 PP dan telah
menghasilkan 54 LAP. Adapun realisasi dana bantuan kedinasan dari
mitra kerja sebesar Rp555.682.915,00, dengan rincian sebagai berikut:
No. Nama Bidang
Jumlah Jumlah (Rp)
PP LAP Honorarium Biaya
Perjalanan Dinas
Total
I PKP2T:
1. Keuangan Daerah 1 1 15.350.000 - 15.350.000
Jumlah PKP2T 1 1 15.350.000 - 15.350.000
II NON-PKP2T:
1. IPP-Perekonomian 9 9 - 108.616.250 108.616.250
2. IPP-Polhukam 15 15 - 146.031.665 146.031.665
3. Keuangan Daerah 29 29 240.590.000 45.095.000 285.685.000
Jumlah Non-PKP2T 53 53 240.590.000 299.742.915 540.332.915
Total 54 54 255.940.000 299.742.915 555.682.915
Jumlah dana tersebut seluruhnya dikelola dan dipertanggungjawabkan
oleh pihak mitra kerja, sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada
masing-masing mitra kerja. Pegawai Perwakilan BPKP Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung yang diberi tugas oleh pimpinan unit
masing-masing diterbitkan Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nihil dengan
beban anggaran mitra kerja, dan pada akhir kegiatan/penugasan
pegawai dimaksud menerima dan menandatangani kuitansi
penggantian biaya perjalanan dinas/transpor lokal, dan selanjutnya
dipertanggungjawabkan sesuai dengan mekanisme yang berlaku pada
masing-masing mitra kerja.
LAPORAN KEUANGAN POKOK
NERACA SALDO AWAL
NERACA PERCOBAAN BASIS KAS
NERACA PERCOBAAN BASIS AKRUAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
NERACA
LAPORAN OPERASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
NERACA TINGKAT SATUAN KERJA
PER 1JANUARI2016 (DALAM RUPIAH)
Kode Laporan Tanggai Halaman
LSAIKB 31/12/16
1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA UNIT ORGANISASI WILAYAH/PROPINSI SATUAN KERJA
089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN 3000 BANGKA BELITUNG 689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH
NAMA PERKIRAAN JUMLAH
1
A S E T
2
A S E T LANCAR
Belanja Dibayar DImuka (prepaid) 65,062,500
Persediaan 53,334,950
JUMLAH A S E T LANCAR 118.397,450
A S E T TETAP
Peralatan dan Mesin 1,698,216,380
Gedung dan Bangunan 3,028,184,200
Konstruksi Dalam Pengerjaan 2,609,686,000
AkumulasI Penyusutan ( 955,827,064)
JUMLAH A S E T TETAP 6,380,259,516
JUMLAH A S E T 6,498,656,966
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK
Utang kepada Plhak Ketlga 11,363,817
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 11,363,817
JUMLAH KEWAJIBAN 11,363,817
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 6,487,293,149
JUMLAH EKUITAS 6,487,293,149
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 6,498,656,966
31 Desember 2016
08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
31-12-16 1
TanggalHalaman
::
:
: 689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan :
PER 31 DESEMBER 2016
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I
SATUAN KERJA3000 BANGKA BELITUNGWILAYAH/PROPINSI
::
TINGKAT SATUAN KERJA
296,273,138115612 Piutang dari KPPN0
4,363,626219711 Utang Kepada KUN0
2,538,300,000511111 Allotment Belanja Gaji Pokok PNS2
40,000511119 Allotment Belanja Pembulatan Gaji PNS2
185,060,000511121 Allotment Belanja Tunj. Suami/Istri PNS2
58,956,000511122 Allotment Belanja Tunj. Anak PNS2
75,390,000511123 Allotment Belanja Tunj. Struktural PNS2
402,000,000511124 Allotment Belanja Tunj. Fungsional PNS2
45,074,000511125 Allotment Belanja Tunj. PPh PNS2
133,000,000511126 Allotment Belanja Tunj. Beras PNS2
300,096,000511129 Allotment Belanja Uang Makan PNS2
9,740,000511151 Allotment Belanja Tunjangan Umum PNS2
229,356,000512211 Allotment Belanja Uang Lembur2
4,448,388,000512411 Allotment Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)2
492,943,000521111 Allotment Belanja Keperluan Perkantoran2
11,700,000521113 Allotment Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh2
39,000,000521114 Allotment Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat2
101,160,000521115 Allotment Belanja Honor Operasional Satuan Kerja2
16,560,000521119 Allotment Belanja Barang Operasional Lainnya2
65,879,000521211 Allotment Belanja Bahan2
28,650,000521213 Allotment Belanja Honor Output Kegiatan2
163,650,000521811 Allotment Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi2
81,000,000522111 Allotment Belanja Langganan Listrik2
11,400,000522112 Allotment Belanja Langganan Telepon2
153,500,000522141 Allotment Belanja Sewa2
23,400,000522151 Allotment Belanja Jasa Profesi2
129,370,000523111 Allotment Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan2
97,690,000523121 Allotment Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin2
2,171,666,000524111 Allotment Belanja Perjalanan Biasa2
272,700,000524113 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota2
11,950,000524114 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota2
37,660,000524119 Allotment Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota2
1,400,000423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya3
2,963,626423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu3
2,537,672,540511111 Belanja Gaji Pokok PNS3
08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
31-12-16 2
TanggalHalaman
::
:
: 689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan :
PER 31 DESEMBER 2016
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I
SATUAN KERJA3000 BANGKA BELITUNGWILAYAH/PROPINSI
::
TINGKAT SATUAN KERJA
33,533511119 Belanja Pembulatan Gaji PNS3
102511119 Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS3
185,000,290511121 Belanja Tunj. Suami/Istri PNS3
57,707,880511122 Belanja Tunj. Anak PNS3
75,390,000511123 Belanja Tunj. Struktural PNS3
402,000,000511124 Belanja Tunj. Fungsional PNS3
44,122,594511125 Belanja Tunj. PPh PNS3
132,963,120511126 Belanja Tunj. Beras PNS3
276,438,000511129 Belanja Uang Makan PNS3
382,000511129 Pengembalian Belanja Uang Makan PNS3
9,555,000511151 Belanja Tunjangan Umum PNS3
370,000511151 Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS3
178,691,000512211 Belanja Uang Lembur3
4,434,534,953512411 Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
542,563512411 Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
492,478,518521111 Belanja Keperluan Perkantoran3
14,905,310521113 Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh3
3,216,000521113 Pengembalian Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh3
38,383,860521114 Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3
101,160,000521115 Belanja Honor Operasional Satuan Kerja3
16,528,400521119 Belanja Barang Operasional Lainnya3
44,570,000521211 Belanja Bahan3
21,600,000521213 Belanja Honor Output Kegiatan3
155,430,064521811 Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi3
79,634,984522111 Belanja Langganan Listrik3
10,401,513522112 Belanja Langganan Telepon3
150,890,000522141 Belanja Sewa3
20,700,000522151 Belanja Jasa Profesi3
128,801,200523111 Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
97,161,667523121 Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
2,106,231,788524111 Belanja Perjalanan Biasa3
12,902,287524111 Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa3
234,120,000524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota3
9,311,600524119 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota3
08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
31-12-16 3
TanggalHalaman
::
:
: 689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan :
PER 31 DESEMBER 2016
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I
SATUAN KERJA3000 BANGKA BELITUNGWILAYAH/PROPINSI
::
TINGKAT SATUAN KERJA
12,357,054,578 12,357,054,578J U M L A H
08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
31-12-16 1
TanggalHalaman
::
:
: 689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan :
PER 31 DESEMBER 2016
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I
SATUAN KERJA3000 BANGKA BELITUNGWILAYAH/PROPINSI
::
TINGKAT SATUAN KERJA
69,045,833114112 Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)0
73,774,800117111 Barang Konsumsi0
1,958,152,517131111 Tanah0
1,764,899,380132111 Peralatan dan Mesin0
3,028,184,200133111 Gedung dan Bangunan0
693,110,000136111 Konstruksi Dalam pengerjaan0
1,120,857,492137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin0
283,768,361137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan0
685,428212111 Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar0
7,849,670212112 Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar0
12,039,004,862313111 Ditagihkan ke Entitas Lain0
4,363,626313121 Diterima dari Entitas Lain0
6,487,293,149391111 Ekuitas0
264,338391116 Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi0
41,576,517391131 Pengesahan Hibah Langsung0
1,400,000423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya3
2,963,626423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu3
3,918,200491511 Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan3
2,535,779,540511111 Beban Gaji Pokok PNS3
33,485511119 Beban Pembulatan Gaji PNS3
102511119 Pengembalian Beban Pembulatan Gaji PNS3
184,810,990511121 Beban Tunj. Suami/Istri PNS3
57,642,402511122 Beban Tunj. Anak PNS3
75,390,000511123 Beban Tunj. Struktural PNS3
400,800,000511124 Beban Tunj. Fungsional PNS3
43,963,672511125 Beban Tunj. PPh PNS3
132,963,120511126 Beban Tunj. Beras PNS3
276,438,000511129 Beban Uang Makan PNS3
382,000511129 Pengembalian Beban Uang Makan PNS3
9,555,000511151 Beban Tunjangan Umum PNS3
370,000511151 Pengembalian Beban Tunjangan Umum PNS3
178,691,000512211 Beban Uang Lembur3
4,434,534,953512411 Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
542,563512411 Pengembalian Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)3
492,478,518521111 Beban Keperluan Perkantoran3
08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
KODEPERKIRAAN NAMA PERKIRAAN DEBET KREDIT
1 3 4 5
31-12-16 2
TanggalHalaman
::
:
: 689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KODE TRANS
2
NERACA PERCOBAAN
( DALAM RUPIAH )
NPSAIKTKode Laporan :
PER 31 DESEMBER 2016
KEMENTERIAN NEGARA/ LEMBAGAESELON I
SATUAN KERJA3000 BANGKA BELITUNGWILAYAH/PROPINSI
::
TINGKAT SATUAN KERJA
14,905,310521113 Beban Penambah Daya Tahan Tubuh3
3,216,000521113 Pengembalian Beban Penambah Daya Tahan Tubuh3
38,383,860521114 Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat3
101,160,000521115 Beban Honor Operasional Satuan Kerja3
16,528,400521119 Beban Barang Operasional Lainnya3
44,570,000521211 Beban Bahan3
21,600,000521213 Beban Honor Output Kegiatan3
80,521,898522111 Beban Langganan Listrik3
10,192,628522112 Beban Langganan Telepon3
146,906,667522141 Beban Sewa3
20,700,000522151 Beban Jasa Profesi3
128,801,200523111 Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan3
97,161,667523121 Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin3
2,106,231,788524111 Beban Perjalanan Biasa3
12,902,287524111 Pengembalian Beban Perjalanan Biasa3
234,120,000524113 Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota3
9,311,600524119 Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota3
319,298,900591111 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin3
60,659,451591211 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan3
138,630,464593111 Beban Persediaan konsumsi3
277,950593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan3
1,893,100596111 Beban Kerugian Pelepasan Aset3
20,006,730,257 20,006,730,257J U M L A H
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015(DALAM RUPIAH)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
:::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG lu_pastkt
31 Desember 2016 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRASTKode Lap.
No URAIANANGGARAN REALISASI
REALISASI DIATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL.ANGG.
1 2 3 4 5 6
ANGGARAN REALISASIREALISASI DI
ATAS (BAWAH)ANGGARAN
% REAL.ANGG.
7 8 9 10
2016 2015
JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAHA 346,656 346,656 0 0.00 4,363,626 4,363,626 0.00 0 PENERIMAAN NEGARAA.I.1
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Penerimaan PerpajakanA.I.1.a
346,656 346,656 0 0.00 4,363,626 4,363,626 0.00 0 Penerimaan Negara Bukan PajakA.I.1.b
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HIBAHA.I.2
346,656 0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH (A.I + A. II) 346,656 4,363,626 4,363,626 0.00 0 0.00
BELANJA NEGARAB( 1,602,974,766) 16,327,432,234 17,930,407,000 97.60( 296,273,138) 12,039,004,862 91.06 12,335,278,000 Rupiah MurniB.I.1
( 391,623,715) 9,081,490,285 9,473,114,000 98.90( 92,585,755) 8,332,814,245 95.87 8,425,400,000 Belanja PegawaiB.I.1.a
( 781,207,633) 3,935,399,367 4,716,607,000 94.79( 203,687,383) 3,706,190,617 83.44 3,909,878,000 Belanja BarangB.I.1.b
( 430,143,418) 3,310,542,582 3,740,686,000 0.00 0 0 88.50 0 Belanja ModalB.I.1.c
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.1.d
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.1.e
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.1.f
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.1.g
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.1.h
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pinjaman dan HibahB.I.2
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja PegawaiB.I.2.a
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja BarangB.I.2.b
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja ModalB.I.2.c
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Pembayaran Bunga UtangB.I.2.d
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 SubsidiB.I.2.e
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 HibahB.I.2.f
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Bantuan SosialB.I.2.g
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Belanja Lain-lainB.I.2.h
( 1,602,974,766) 17,930,407,000 16,327,432,234( 296,273,138) 12,039,004,862 91.06 12,335,278,000 97.60JUMLAH BELANJA (B.I + B. II)
PEMBIAYAANC 0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN DALAM NEGERI (NETO)C.I
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Perbankan Dalam NegeriC.I.1
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0 Non Perbankan Dalam Negeri (Neto)C.I.2
0 0 0 0.00 0 0 0.00 0PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)C.II
LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA 089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Kode Lap. LRAST
ESELON1 01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN Tanggai . 31 Oesii>mber2016
WILAYAH/PROPINSI 3000 BANGKA BELITUNG Halaman SATUAN KERJA 689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Ploq Id • lu Dsstkl
JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH
2016 2015
No URAIAN ANGGARAN REALISASI
REALISASI DI ATAS (BAWAH)
ANGGARAN
% REAL. ANGG.
ANGGARAN REALISASI REALISASI DI
ATAS (BAWAH) ANGGARAN
% R E A L ANGG.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
C.M.1 Penarlkan Pinjaman Luar Negeri 0 0 0 0.00 0 0 0 0.00
c.n.1 Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri 0 0 0 0.00 D 0 0 0.00
JUMLAH PEMBIAYAAN (C.1 +C.2) 0 0 0 0 0 0 0.00
k31 Desember 2016
N E R A C A T I N G K A T S A T U A N K E R J A
P E R 31 D E S E M B E R 2016 DAN 2015 (DALAM RUPIAH)
Kode Laporan Tanggai Halaman
NSAIEIT 31/12/16
1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN K E R J A
089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUN/U\
01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
3000 BANGKA BELITUNG
689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH
NAMA PERKIRAAN JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
NAMA PERKIRAAN 2016 2015 Jumlah %
1 2 3 4 5
ASET
A S E T LANCAR
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid) 69,045,833 65,062,500 3,983,333 6.12
Persediaan 73,774,800 53,334,950 20,439,850 38.32
JUMLAH A S E T LANCAR 142,820,633 118,397,450 24,423,183 20.62
A S E T TETAP
Tanali 1,958,152,517 0 1,958,152,517 0.00
Peralatan dan Mesin 1,764,899,380 1,698,216,380 66,683,000 3.92
Gedung dan Bangunan 3,028,184,200 3,028,184,200 0 0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan 693,110,000 2,609,686,000 ( 1,916,576,000) ( 73.44)
AkumulasI Penyusutan ( 1,404,625,853) ( 955,827,064) ( 448,798,789) 46.95
JUMLAH A S E T TETAP 6,039,720,244 6,380,259,516 ( 340,539,272 ( 5.33)
JUMLAH A S E T 6,182,540,877 6,498,656,966 ( 316,116,089 ( 4.86)
KEWAJIBAN
KEWAJIBAN J/kNGKA PENDEK
Utang kepada Pihak Ketiga 8,535,098 11,363,817 ( 2,828,719) ( 24.89)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 8,535,098 11,363,817 ( 2,828,719 ( 24.89)
JUMLAH KEWAJIBAN 8,535,098 11,363,817 ( 2,828,719 ( 24.89)
EKUITAS
EKUITAS
Ekuitas 6,174,005,779 6,487,293,149 ( 313,287,370) ( 4.82)
JUMLAH EKUITAS 6,174,005,779 6,487,293,149 ( 313,287,370 ( 4.82)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 6,182,540,877 6,498,656,966 ( 316,116,089) ( 4.86)
linang, 31 Desember 2016
URAIAN
1 2
LAPORAN OPERASIONALTINGKAT SATUAN KERJA
(DALAM RUPIAH)
31/12/16
1
Tanggal
Halaman
:
:
JUMLAH
2016 2015
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015
3
Kenaikan (Penurunan)
Jumlah %4 5
lu_losatkerKode Laporan:
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAUNIT ORGANISASI
SATUAN KERJA
089013000689231
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBANGKA BELITUNGPERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
WILAYAH/PROPINSI :
:
:
:
JENIS KEWENANGAN : KD KANTOR DAERAH
KEGIATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN OPERASIONAL
PENDAPATAN PERPAJAKAN
Pendapatan Pajak Penghasilan 0 0 0 0.00
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan PenjualanBarang Mewah
0 0 0 0.00
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan 0 0 0 0.00
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah danBangunan
0 0 0 0.00
Pendapatan Cukai 0 0 0 0.00
Pendapatan Pajak Lainnya 0 0 0 0.00
Pendapatan Bea Masuk 0 0 0 0.00
Pendapatan Bea Keluar 0 0 0 0.00
Jumlah Pendapatan Perpajakan 0 0 0 0.00
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK
Pendapatan Sumber Daya Alam 0 0 0 0.00
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba 0 0 0 0.00
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya 0 0 0 0.00
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak 0 0 0 0.00
PENDAPATAN HIBAH
Pendapatan Hibah 0 0 0 0.00
Jumlah Pendapatan Hibah 0 0 0 0.00
JUMLAH PENDAPATAN OPERASIONAL 0 0 0 0.00
BEBAN OPERASIONAL
Beban Pegawai 8,329,307,497 9,085,682,461 ( 756,374,964) ( 8.32)
Beban Persediaan 138,630,464 125,620,127 13,010,337 10.35
Beban Barang dan Jasa 984,731,281 801,669,530 183,061,751 22.83
Beban Pemeliharaan 225,962,867 179,301,691 46,661,176 26.02
Beban Perjalanan Dinas 2,336,761,101 2,826,704,800 ( 489,943,699) ( 17.33)
Beban Barang Untuk Diserahkan KepaadaMasyarakat
0 0 0 0.00
Beban Bunga 0 0 0 0.00
Beban Subsidi 0 0 0 0.00
Beban Hibah 0 0 0 0.00
Beban Bantuan Sosial 0 0 0 0.00
Beban Penyusutan dan Amortisasi 379,958,351 363,132,506 16,825,845 4.63
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih 0 0 0 0.00
Beban Transfer 0 0 0 0.00
Beban Lain-Lain 0 0 0 0.00
JUMLAH BEBAN OPERASIONAL 12,395,351,561 13,382,111,115 ( 986,759,554) 38.19
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATANOPERASIONAL
( 12,395,351,561) ( 13,382,111,115) 986,759,554 ( 38.19)
LAPORAN OPERASIONAL TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 Desember 2016 DAN 2015
(DALAM RUPIAH)
Tanggai Kode Laporan Halaman
31/12/16 lujosatker
2
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN K E R J A
089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
3000 BANGKA BELITUNG
689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH
URAIAN JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
URAIAN 2016 2015 Jumlah %
1 2 3 4 5
KEGIATAN NON OPERASIONAL
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN A S E T NON
LANCAR
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar 1,400,000 320,000 1,080,000 ( 337.50)
Beban Pelepasan Aset Non Lancar 1,893,100 9,144,500 ( 7,251,400) ( 79.29)
Jumlah Surplus/(defisit) Pelepasan Aset Non
Lancar
( 493,100) ( 8,824,500) 8,331,400 ( 94.41)
SURPLUS/(DEFISIT) PENYELESAIAN KEWAJIBAN
JANGKA PANJANG
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 0.00
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang 0 0 0 0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Penyelesaian
Kewajiban Jangka Panjang
0 0 0 0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL LAINNYA
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 6,881,826 26,656 6,855,170 [25,717.17)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya 277,950 0 277,950 0.00
Jumlah Surplus/(defisit) Dari Kegiatan Non
Operasional Lainnya
6,603,876 26,656 6,577,220 24,674.44
SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN NON
OPERASIONAL
6,110,776 ( 8,797,844) 14,908,620 25,975.37)
POS LUAR BIASA
Beban Luar Biasa 0 0 0 0.00
SURPLUS/(DEFISIT) DARI POS LUAR BIASA 0 0 0 0.00
SURPLUS / (DEFISIT) - LO ( 12,389,240,785) ( 13,390,908,959) 1,001,668,174 26,013.56)
i , 31 Desember 2016
in
'1987031001
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2016
(DALAM RUPIAH)
Tanggai Kode Laporan Halaman
31/12/16 lujpesatker
1
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA
UNIT ORGANISASI
WILAYAH/PROPINSI
SATUAN K E R J A
089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
01 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
3000 BANGKA BELITUNG
689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAU/WJ BANGKA BELITUNG
JENIS KEWENANGAN KD KANTOR DAERAH
URAIAN JUMLAH Kenaikan (Penurunan)
URAIAN 31 DESEMBER 2016 31 DESEMBER 2015 Juntlah %
1 2 3 4 5
EKUITAS AWAL 6,487,293,149 3,552,056,786 2,935,236,363 82.63
SURPLUS/DEFISIT - LO ( 12,389,240,785) ( 13,390,908,959) 1,001,668,174 ( 7.48)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN
AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR
0 0 0 0.00
KOREKSI YANG MENAMBAH / MENGURANGI
EKUITAS
( 264,338) ( 940,256) 675,918 ( 71.88)
Penyesuaian Nilai Aset 0 ( 940,256) 940,256 ( 100.00)
Koreksi Nilai Persediaan 0 0 0 0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap 0 0 0 0.00
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi ( 264,338) 0 ( 264,338) 0.00
Koreksi Lain-lain 0 0 0 0.00
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS 12,076,217,753 16,327,085,578 ( 4,250,867.825) ( 26.03)
Pengesahan Pengemballan Hibah Langsung 0 0 0 0.00
Setoran Surplus BLU 0 0 0 0.00
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS ( 313,287,370) 2,935,236,363 ( 3,248,523,733) ( 110.67)
EKUITAS AKHIR 6,174,005,779 6,487,293,149 ( 313,287,370) ( 4.82)
/ 31 Desember 2016
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA & HIBAH
(MELALUI KPPN & BUN)
31/12/16
KODE
1
JUMLAH SAMPAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TANGGALHALPROG. ID :
KD. LAPORAN ::::
U R A I A N
1 2 3 4 5 6
ESELON IKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
:
R E A L I S A S I P E N D A P A T A N
8
DENGANJUMLAH NETTOSAMPAI DENGAN
ESTIMASIPENDAPATAN
%REAL.PEND
08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(DALAM RUPIAH)UNTUK TAHUN 2016
TAHUN INI
LRPS.T01
lu_pendsatk
TAHUN INI
JENIS SATKER : KD KANTOR DAERAH
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA :
:
: 3000 BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PENGEMBALIANSAMPAI DENGAN
TAHUN INITAHUN INI
7
TRANSAKSI KAS
Penerimaan Dalam NegeriI
PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK42
PNBP LAINNYA423
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) sertaPendapatan dari Penjualan
4231
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN42312
1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0423129 Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya 0.00
1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 0Jumlah Penerimaan 42312 0.00
1,400,000 0 1,400,000 1,400,000 04231 0.00Jumlah Penerimaan
Pendapatan Lain-lain4239
Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Yang Lalu42395
2,963,626 0 2,963,626 2,963,626 0423951 Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu 0.00
2,963,626 0 2,963,626 2,963,626 0Jumlah Penerimaan 42395 0.00
2,963,626 0 2,963,626 2,963,626 04239 0.00Jumlah Penerimaan
4,363,626 0 4,363,626 4,363,626 0423 0.00Jumlah Penerimaan
4,363,626 0 4,363,626 4,363,626 042 0.00Jumlah Penerimaan
4,363,626 0 4,363,626 4,363,626 0Jumlah Penerimaan Dalam Negeri 0.00
4,363,626 0 4,363,626 4,363,626 0JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH 0.00
4,363,626 0 4,363,626 4,363,626 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN
4,363,626 0 4,363,626 4,363,626 0 0.00JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN
PENDAPATAN NEGARA & HIBAH
(MELALUI KPPN & BUN)
31/12/16
KODE
1
JUMLAH SAMPAI
TANGGALHALPROG. ID :
KD. LAPORAN ::::
U R A I A N
1 2 3 4 5 6 7
DENGANJUMLAH SAMPAI
DENGAN
ESTIMASIPENDAPATAN
%REAL.PEND
PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN
(DALAM RUPIAH)UNTUK TAHUN 2016
TAHUN INI TAHUN INI
LPPE.T01b
lue_penblank
TAHUN INI
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
REALISASI PENGEMBALIAN PENDAPATAN
ESELON IKEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA :
:08901
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
JENIS SATKER : XX Cek Tabel
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA :
:
: 3000 BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
---------------- Tidak Ada Data Yang Dicetak ------------------
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
(MELALUI KPPN & BUN)
lu_lrabstkt
31 Desember 2016 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
TRANSAKSI KAS
RUPIAH MURNI01
RM0
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DANFISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan TugasTeknis Lainnya BPKP
01
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP3670
Layanan Perkantoran994
BELANJA PEGAWAI51
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
2,537,672,540 627,460 99.98 2,537,672,540 2,537,672,540 0 2,538,300,000 3,691,338,000Belanja Gaji Pokok PNS511111
33,431 6,569 83.58 33,533 33,533 ( 102) 40,000 52,000Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
185,000,290 59,710 99.97 185,000,290 185,000,290 0 185,060,000 239,364,000Belanja Tunj. Suami/Istri PNS511121
57,707,880 1,248,120 97.88 57,707,880 57,707,880 0 58,956,000 82,740,000Belanja Tunj. Anak PNS511122
75,390,000 0 100.00 75,390,000 75,390,000 0 75,390,000 85,820,000Belanja Tunj. Struktural PNS511123
402,000,000 0 100.00 402,000,000 402,000,000 0 402,000,000 596,400,000Belanja Tunj. Fungsional PNS511124
44,122,594 951,406 97.89 44,122,594 44,122,594 0 45,074,000 37,761,000Belanja Tunj. PPh PNS511125
132,963,120 36,880 99.97 132,963,120 132,963,120 0 133,000,000 201,863,000Belanja Tunj. Beras PNS511126
276,056,000 24,040,000 91.99 276,438,000 276,438,000 ( 382,000) 300,096,000 696,960,000Belanja Uang Makan PNS511129
9,185,000 555,000 94.30 9,555,000 9,555,000 ( 370,000) 9,740,000 12,880,000Belanja Tunjangan Umum PNS511151
3,720,130,855 27,525,145 99.29 3,720,882,957 3,720,882,957 ( 752,102) 3,747,656,000 5,645,178,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111
Belanja Lembur5122
178,691,000 50,665,000 77.91 178,691,000 178,691,000 0 229,356,000 212,364,000Belanja Uang Lembur512211
lu_lrabstkt
31 Desember 2016 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
178,691,000 50,665,000 77.91 178,691,000 178,691,000 0 229,356,000 212,364,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
4,433,992,390 14,395,610 99.68 4,434,534,953 4,434,534,953 ( 542,563) 4,448,388,000 3,263,350,000Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411
4,433,992,390 14,395,610 99.69 4,434,534,953 4,434,534,953 ( 542,563) 4,448,388,000 3,263,350,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5124
8,332,814,245 92,585,755 98.92 8,334,108,910 8,334,108,910 ( 1,294,665) 8,425,400,000 9,120,892,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Operasional5211
492,478,518 464,482 99.91 492,478,518 492,478,518 0 492,943,000 460,763,000Belanja Keperluan Perkantoran521111
11,689,310 10,690 99.91 14,905,310 14,905,310 ( 3,216,000) 11,700,000 23,400,000Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113
38,383,860 616,140 98.42 38,383,860 38,383,860 0 39,000,000 30,000,000Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat521114
101,160,000 0 100.00 101,160,000 101,160,000 0 101,160,000 108,960,000Belanja Honor Operasional Satuan Kerja521115
16,528,400 31,600 99.81 16,528,400 16,528,400 0 16,560,000 16,560,000Belanja Barang Operasional Lainnya521119
660,240,088 1,122,912 100.32 663,456,088 663,456,088 ( 3,216,000) 661,363,000 639,683,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211
Belanja Barang Non Operasional5212
21,600,000 0 100.00 21,600,000 21,600,000 0 21,600,000 25,540,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
21,600,000 0 100.00 21,600,000 21,600,000 0 21,600,000 25,540,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Jasa5221
79,634,984 1,365,016 98.31 79,634,984 79,634,984 0 81,000,000 84,000,000Belanja Langganan Listrik522111
10,401,513 998,487 91.24 10,401,513 10,401,513 0 11,400,000 18,000,000Belanja Langganan Telepon522112
149,990,000 10,000 99.99 149,990,000 149,990,000 0 150,000,000 203,000,000Belanja Sewa522141
240,026,497 2,373,503 99.02 240,026,497 240,026,497 0 242,400,000 305,000,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Pemeliharaan5231
128,801,200 568,800 99.56 128,801,200 128,801,200 0 129,370,000 113,800,000Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan523111
97,161,667 528,333 99.46 97,161,667 97,161,667 0 97,690,000 90,900,000Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin523121
lu_lrabstkt
31 Desember 2016 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
0 0 0.00 0 0 0 0 2,500,000Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan danMesin
523123
225,962,867 1,097,133 99.52 225,962,867 225,962,867 0 227,060,000 207,200,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231
1,147,829,452 4,593,548 99.88 1,151,045,452 1,151,045,452 ( 3,216,000) 1,152,423,000 1,177,423,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
9,480,643,697 97,179,303 99.03 9,485,154,362 9,485,154,362 ( 4,510,665) 9,577,823,000 10,298,315,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3670.994
9,480,643,697 97,179,303 99.03 9,485,154,362 9,485,154,362 ( 4,510,665) 9,577,823,000 10,298,315,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3670
Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP3676
Laporan Laporan Dukungan manajemen BPKP001
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
21,340,500 4,308,500 83.20 21,340,500 21,340,500 0 25,649,000 48,140,000Belanja Bahan521211
21,340,500 4,308,500 83.20 21,340,500 21,340,500 0 25,649,000 48,140,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
20,645,464 204,536 99.02 20,645,464 20,645,464 0 20,850,000 27,850,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
20,645,464 204,536 99.02 20,645,464 20,645,464 0 20,850,000 27,850,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
368,386,266 854,734 99.77 368,386,266 368,386,266 0 369,241,000 348,841,000Belanja Perjalanan Biasa524111
52,800,000 0 100.00 52,800,000 52,800,000 0 52,800,000 73,200,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
0 0 0.00 0 0 0 0 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
421,186,266 854,734 99.80 421,186,266 421,186,266 0 422,041,000 422,041,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
463,172,230 5,367,770 98.85 463,172,230 463,172,230 0 468,540,000 498,031,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
463,172,230 5,367,770 98.85 463,172,230 463,172,230 0 468,540,000 498,031,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3676.001
463,172,230 5,367,770 98.85 463,172,230 463,172,230 0 468,540,000 498,031,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3676
9,943,815,927 102,547,073 99.02 9,948,326,592 9,948,326,592 ( 4,510,665) 10,046,363,000 10,796,346,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.01
lu_lrabstkt
31 Desember 2016 4
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negaradan Pembinaan Penyelenggaraan Sistem PengendalianIntern Pemerintah
06
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas KeuanganNegara dan Pembangunan Nasional Serta PembinaanPenyelenggaraan SPIP
3701
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP003
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
20,226,000 2,024,000 90.90 20,226,000 20,226,000 0 22,250,000 38,200,000Belanja Bahan521211
0 7,050,000 0.00 0 0 0 7,050,000 19,900,000Belanja Honor Output Kegiatan521213
20,226,000 9,074,000 69.03 20,226,000 20,226,000 0 29,300,000 58,100,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
71,589,600 2,810,400 96.22 71,589,600 71,589,600 0 74,400,000 74,400,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
71,589,600 2,810,400 96.22 71,589,600 71,589,600 0 74,400,000 74,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Jasa5221
900,000 2,600,000 25.71 900,000 900,000 0 3,500,000 9,000,000Belanja Sewa522141
20,700,000 2,700,000 88.46 20,700,000 20,700,000 0 23,400,000 21,600,000Belanja Jasa Profesi522151
21,600,000 5,300,000 80.30 21,600,000 21,600,000 0 26,900,000 30,600,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
1,003,368,612 43,305,388 95.86 1,005,831,527 1,005,831,527 ( 2,462,915) 1,046,674,000 1,010,761,000Belanja Perjalanan Biasa524111
86,520,000 20,130,000 81.13 86,520,000 86,520,000 0 106,650,000 214,500,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
0 11,950,000 0.00 0 0 0 11,950,000 23,900,000Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota524114
0 14,160,000 0.00 0 0 0 14,160,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
1,089,888,612 89,545,388 92.62 1,092,351,527 1,092,351,527 ( 2,462,915) 1,179,434,000 1,249,161,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
lu_lrabstkt
31 Desember 2016 5
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
1,203,304,212 106,729,788 92.04 1,205,767,127 1,205,767,127 ( 2,462,915) 1,310,034,000 1,412,261,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
1,203,304,212 106,729,788 92.04 1,205,767,127 1,205,767,127 ( 2,462,915) 1,310,034,000 1,412,261,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.003
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP (Nawa Cita3-7)
004
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
717,000 7,983,000 8.24 717,000 717,000 0 8,700,000 8,700,000Belanja Bahan521211
717,000 7,983,000 8.24 717,000 717,000 0 8,700,000 8,700,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
27,497,500 102,500 99.63 27,497,500 27,497,500 0 27,600,000 27,600,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
27,497,500 102,500 99.63 27,497,500 27,497,500 0 27,600,000 27,600,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
277,997,990 2,819,010 99.00 277,997,990 277,997,990 0 280,817,000 344,170,000Belanja Perjalanan Biasa524111
37,800,000 450,000 98.82 37,800,000 37,800,000 0 38,250,000 66,000,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
9,311,600 7,108,400 56.71 9,311,600 9,311,600 0 16,420,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
325,109,590 10,377,410 96.91 325,109,590 325,109,590 0 335,487,000 410,170,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
353,324,090 18,462,910 95.03 353,324,090 353,324,090 0 371,787,000 446,470,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
353,324,090 18,462,910 95.03 353,324,090 353,324,090 0 371,787,000 446,470,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.004
Rekomendasi Pengawasan Regional Bidang Otonomi Daerah(Nawa Cita 3 - 7)
005
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
0 2,320,000 0.00 0 0 0 2,320,000 2,320,000Belanja Bahan521211
0 2,320,000 0.00 0 0 0 2,320,000 2,320,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
lu_lrabstkt
31 Desember 2016 6
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
4,759,000 41,000 99.15 4,759,000 4,759,000 0 4,800,000 4,800,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
4,759,000 41,000 99.15 4,759,000 4,759,000 0 4,800,000 4,800,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
43,551,957 7,138,043 85.92 43,551,957 43,551,957 0 50,690,000 111,560,000Belanja Perjalanan Biasa524111
0 6,000,000 0.00 0 0 0 6,000,000 16,500,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
43,551,957 13,138,043 76.82 43,551,957 43,551,957 0 56,690,000 128,060,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
48,310,957 15,499,043 75.71 48,310,957 48,310,957 0 63,810,000 135,180,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
48,310,957 15,499,043 75.71 48,310,957 48,310,957 0 63,810,000 135,180,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.005
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (TermasukPiloting)
006
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
1,611,500 3,028,500 34.73 1,611,500 1,611,500 0 4,640,000 4,640,000Belanja Bahan521211
1,611,500 3,028,500 34.73 1,611,500 1,611,500 0 4,640,000 4,640,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
28,541,500 5,058,500 84.94 28,541,500 28,541,500 0 33,600,000 33,600,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
28,541,500 5,058,500 84.94 28,541,500 28,541,500 0 33,600,000 33,600,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
290,614,276 19,987,724 93.56 298,502,504 298,502,504 ( 7,888,228) 310,602,000 217,280,000Belanja Perjalanan Biasa524111
40,800,000 0 100.00 40,800,000 40,800,000 0 40,800,000 41,250,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
0 7,080,000 0.00 0 0 0 7,080,000 0Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota524119
331,414,276 27,067,724 94.65 339,302,504 339,302,504 ( 7,888,228) 358,482,000 258,530,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
361,567,276 35,154,724 93.13 369,455,504 369,455,504 ( 7,888,228) 396,722,000 296,770,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
361,567,276 35,154,724 93.13 369,455,504 369,455,504 ( 7,888,228) 396,722,000 296,770,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.006
lu_lrabstkt
31 Desember 2016 7
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan InternPemda
007
BELANJA BARANG52
Belanja Barang Non Operasional5212
675,000 1,645,000 29.09 675,000 675,000 0 2,320,000 2,320,000Belanja Bahan521211
675,000 1,645,000 29.09 675,000 675,000 0 2,320,000 2,320,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212
Belanja Barang Persediaan5218
2,397,000 3,000 99.88 2,397,000 2,397,000 0 2,400,000 2,400,000Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi521811
2,397,000 3,000 99.88 2,397,000 2,397,000 0 2,400,000 2,400,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218
Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
109,410,400 4,231,600 96.28 111,961,544 111,961,544 ( 2,551,144) 113,642,000 107,980,000Belanja Perjalanan Biasa524111
16,200,000 12,000,000 57.45 16,200,000 16,200,000 0 28,200,000 41,250,000Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota524113
125,610,400 16,231,600 90.36 128,161,544 128,161,544 ( 2,551,144) 141,842,000 149,230,000JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241
128,682,400 17,879,600 89.54 131,233,544 131,233,544 ( 2,551,144) 146,562,000 153,950,000JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52
128,682,400 17,879,600 89.54 131,233,544 131,233,544 ( 2,551,144) 146,562,000 153,950,000JUMLAH BELANJA OUTPUT 3701.007
2,095,188,935 193,726,065 92.10 2,108,091,222 2,108,091,222 ( 12,902,287) 2,288,915,000 2,444,631,000JUMLAH BELANJA KEGIATAN 3701
2,095,188,935 193,726,065 92.10 2,108,091,222 2,108,091,222 ( 12,902,287) 2,288,915,000 2,444,631,000JUMLAH BELANJA PROGRAM 01.01.06
12,039,004,862 296,273,138 97.74 12,056,417,814 12,056,417,814 ( 17,412,952) 12,335,278,000 13,240,977,000JUMLAH BELANJA SUB FUNGSI 01.01
12,039,004,862 296,273,138 97.74 12,056,417,814 12,056,417,814 ( 17,412,952) 12,335,278,000 13,240,977,000JUMLAH BELANJA FUNGSI 01
12,039,004,862 296,273,138 97.74 12,056,417,814 12,056,417,814 ( 17,412,952) 12,335,278,000 13,240,977,000JUMLAH BELANJA CARA PENARIKAN 0
12,039,004,862 296,273,138 97.74 12,056,417,814 12,056,417,814 ( 17,412,952) 12,335,278,000 13,240,977,000JUMLAH BELANJA SUMBER DANA 01
12,039,004,862 296,273,138 97.74 12,056,417,814 12,056,417,814 ( 17,412,952) 12,335,278,000 13,240,977,000JUMLAH BELANJA JENIS SATKER KD
12,039,004,862 296,273,138 97.74 12,056,417,814 12,056,417,814 ( 17,412,952) 12,335,278,000 13,240,977,000 JUMLAH TRANSAKSI KAS
lu_lrabstkt
31 Desember 2016 8
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2016BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI SISA ANGGARAN% REALISASI
ANGGARANJUMLAH NETOS/D TAHUN INITAHUN INI
ANGGARAN SEMULAJUMLAH S/D
TAHUN INI
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
10
PENGEMBALIANS/D TAHUN INI
12,039,004,862 296,273,138 97.74 12,056,417,814 12,056,417,814 ( 17,412,952) 12,335,278,000 13,240,977,000JUMLAH BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSINON KAS
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
(MELALUI KPPN & BUN)
lu_lrapbstkth
31-12-16 1
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2016PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
SEMESTER INISEMESTER INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DSEMESTER YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
TRANSAKSI KAS
RUPIAH MURNI01
RM0
PELAYANAN UMUM01
LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTAURUSAN LUAR NEGERI
01
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPKP01
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis BPKP3670
Layanan Perkantoran994
PENGEMBALIAN BELANJA PEGAWAI51
Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS5111
0 0.00 102 0 102 0 0Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS511119
0 0.00 0 382,000 382,000 0 0Pengembalian Belanja Uang Makan PNS511129
0 0.00 370,000 0 370,000 0 0Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS511151
0 0.00 370,102 382,000 752,102 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5111
Pengembalian Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito5124
0 0.00 542,563 0 542,563 0 0Pengembalian Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)512411
0 0.00 542,563 0 542,563 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5124
0 0.00 912,665 382,000 1,294,665 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 51
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
Pengembalian Belanja Barang Operasional5211
0 0.00 3,216,000 0 3,216,000 0 0Pengembalian Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh521113
0 0.00 3,216,000 0 3,216,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5211
0 0.00 3,216,000 0 3,216,000 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
lu_lrapbstkth
31-12-16 2
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2016PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
SEMESTER INISEMESTER INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DSEMESTER YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
0 0.00 4,128,665 382,000 4,510,665 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3670.994
0 0.00 4,128,665 382,000 4,510,665 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3670
0 0.00 4,128,665 382,000 4,510,665 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.01
Program Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan PembinaanPenyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
06
Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara danPembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP
3701
Rekomendasi Pengawasan Perwakilan BPKP003
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0.00 2,462,915 0 2,462,915 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0.00 2,462,915 0 2,462,915 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0.00 2,462,915 0 2,462,915 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 2,462,915 0 2,462,915 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3701.003
Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan SPIP (Termasuk Piloting)006
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0.00 0 7,888,228 7,888,228 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111
0 0.00 0 7,888,228 7,888,228 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0.00 0 7,888,228 7,888,228 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 0 7,888,228 7,888,228 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3701.006
Rekomendasi Pembinaan Kapabilitas Pengawasan Intern Pemda007
PENGEMBALIAN BELANJA BARANG52
Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri5241
0 0.00 0 2,551,144 2,551,144 0 0Pengembalian Belanja Perjalanan Biasa524111
lu_lrapbstkth
31-12-16 3
TanggalHalamanProg.Id
::::
LRBST 01Kode Lap.
TAHUN 2016PENGEMBALIAN BELANJA SATUAN KERJA MELALUI KPPN DAN BUN
(dalam rupiah)
LAPORAN REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KODE URAIAN ANGGARAN SETELAH REVISI
SISA ANGGARAN% REALISASIANGGARANJUMLAH S/D
SEMESTER INISEMESTER INIANGGARAN SEMULA
JUMLAH S/DSEMESTER YANG LALU
1 2 3 4 5 6 8 97
REALISASI PENGEMBALIAN BELANJA
KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGAESELON I
::::
300001089
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNANBADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
WILAYAH/PROPINSISATUAN KERJA
BANGKA BELITUNG689231 PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JENIS SATUAN KERJA : KD KANTOR DAERAH
0 0.00 0 2,551,144 2,551,144 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN SUB KELOMPOK BELANJA 5241
0 0.00 0 2,551,144 2,551,144 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN KELOMPOK BELANJA 52
0 0.00 0 2,551,144 2,551,144 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA OUTPUT 3701.007
0 0.00 2,462,915 10,439,372 12,902,287 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA KEGIATAN 3701
0 0.00 2,462,915 10,439,372 12,902,287 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA PROGRAM 01.01.06
0 0.00 6,591,580 10,821,372 17,412,952 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUB FUNGSI 01.01
0 0.00 6,591,580 10,821,372 17,412,952 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA FUNGSI 01
0 0.00 6,591,580 10,821,372 17,412,952 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA CARA PENARIKAN 0
0 0.00 6,591,580 10,821,372 17,412,952 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA SUMBER DANA 01
0 0.00 6,591,580 10,821,372 17,412,952 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA JENIS SATKER KD
0 0.00 6,591,580 10,821,372 17,412,952 0 0 JUMLAH PENGEMBALIAN TRANSAKSI KAS
0 0.00 6,591,580 10,821,372 17,412,952 0 0JUMLAH PENGEMBALIAN BELANJA (TRANSAKSI KAS DAN TRANSAKSI NONKAS
NERACA SIMAK BMN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2016
TAHUN ANGGARAN 2016
Tanggai : 31-12-2016 Halaman : 1
NAMAUAKPB : 089.01.30.68923 LOOO PERWAKILAN BPKP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG Kode Lap : LBAPKT
AKUN NERACA JUMLAH
KODE URAIAN
JUMLAH
1 2 3
117111 Barang Konsumsi 73,774,800
I17I13 Bahan untuk Pemeliharaan 0
117121 Pita Cukai, Materai dan Leges 0
117131 Bahan Baku 0
117199 Persediaan Lainnya 0
131111 Tanah 1,958,152,517
132111 Peralatan dan Mesin 1,764,899,380
133111 Gedung dan Bangunan 3,028,184,200
136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 693,110,000
137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin ( 1,120,857,492)
137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan ( 283,768,361)
J U M L A H 6,113,495,044
Desember 2016
UAKPB
!lan
mo 17031001
I
BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
Jalan Pulau Bangka, Komplek Perkantoran Gubernur, Pangkalpinang 33149 Telepon (0717) 432817, Faksimile (0717) 431006
E-mail: bangka.belitung@bpkp.go.id
top related