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議案第2号

平成23年度松川町一般会計補正予算(第4回)

平成23年度松川町一般会計補正予算(第4回)は、次に定めるところによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ120,566千円を追加して、歳入歳出それぞれ

5,615,048千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、

「第 1 表 歳入歳出予算補正」による。

平成23年12月 6日 提 出

松 川 町 長 深 津 徹

平成23年12月 日 決

松川町議会議長 米 山 由 子

地方交付税9 2,180,000 140,192 2,320,192

1地方交付税 2,180,000 140,192 2,320,192

分担金及び負担金11 79,527 △403 79,124

2負担金 79,527 △403 79,124

国庫支出金13 419,299 △22,834 396,465

1国庫負担金 341,588 △22,961 318,627

2国庫補助金 73,739 127 73,866

県支出金14 257,112 3,604 260,716

1県負担金 121,868 2,362 124,230

2県補助金 107,489 864 108,353

3委託金 27,755 378 28,133

寄附金16 549 7 556

1寄附金 549 7 556

5,494,482 120,566 5,615,048歳    入    合    計

第1表 歳入歳出予算補正歳 入

(単位:千円)

項 補正額 計補正前の額

-1-

議会費1 92,213 150 92,363

1議会費 92,213 150 92,363

総務費2 648,126 △12,427 635,699

1総務管理費 511,459 △15,070 496,389

2徴税費 78,596 2,367 80,963

3戸籍住民基本台帳費 47,033 △114 46,919

5統計調査費 220 390 610

民生費3 1,570,936 10,781 1,581,717

1社会福祉費 891,149 45,217 936,366

2児童福祉費 679,787 △34,436 645,351

衛生費4 357,660 588 358,248

1保健衛生費 196,108 588 196,696

農林水産業費6 483,731 △4,149 479,582

1農業費 431,631 △2,930 428,701

2林業費 52,100 △1,219 50,881

商工費7 214,194 5,895 220,089

1商工費 214,194 5,895 220,089

土木費8 614,954 15,855 630,809

1土木管理費 21,205 △460 20,745

歳 出

(単位:千円)

項 補正額 計

-2-

補正前の額

2道路橋梁費 408,659 16,315 424,974

消防費9 247,249 7,351 254,600

1消防費 247,249 7,351 254,600

教育費10 377,395 404 377,799

1教育総務費 36,084 404 36,488

3中学校費 78,610 △100 78,510

4社会教育費 77,206 100 77,306

予備費13 169,732 96,118 265,850

1予備費 169,732 96,118 265,850

5,494,482 120,566 5,615,048歳    出    合    計

(単位:千円)

項 補正額 計補正前の額

-3-

140,192 2,320,1929地方交付税 2,180,000

△403 79,12411分担金及び負担金 79,527

△22,834 396,46513国庫支出金 419,299

3,604 260,71614県支出金 257,112

7 55616寄附金 549

120,566 5,615,048歳    入    合    計 5,494,482

(単位:千円)

歳入歳出予算事項別明細書1.総 括

歳 入

款 補正前の額 補正額 計

-4-

092,363150 150001議会費 92,213

491635,699△12,427 △12,925702総務費 648,126

△18,0691,581,71710,781 28,850003民生費 1,570,936

0358,248588 588004衛生費 357,660

△1,652479,582△4,149 △2,497006農林水産業費 483,731

0220,0895,895 5,895007商工費 214,194

0630,80915,855 16,258△40308土木費 614,954

0254,6007,351 7,351009消防費 247,249

0377,799404 4040010教育費 377,395

0265,85096,118 96,1180013予備費 169,732

△19,2305,615,048120,566 140,192△3960歳    出    合    計 5,494,482

一般財源その他地方債国県支出金特  定  財  源補 正 額 の 財 源 内 訳

(単位:千円)歳 出

款 補正前の額 補正額 計

-5-

地方交付税9 2,180,000 140,192 2,320,192

地方交付税1 2,180,000 140,192 2,320,192

普通交付税増地方交付税1 2,180,000 140,192 2,320,192 1地方交付税 140,192 140,192

分担金及び負担金11 79,527 △403 79,124

負担金2 79,527 △403 79,124

台城橋橋梁補修負担金減土木費負担金5 2,400 △403 1,997 1道路橋梁費 △403 △403負担金

国庫支出金13 419,299 △22,834 396,465

国庫負担金1 341,588 △22,961 318,627

子ども手当国庫負担金減民生費国庫負担金1 341,588 △22,961 318,627 1子ども手当 △33,158 △33,158国庫負担金

保険財政基盤安定国庫負担金減2保険基盤安 △250 △250定国庫負担

障害者医療費負担金減3障がい者福 10,447 △42障害者自立支援給付費等負担金増祉費国庫負 10,489

担金

計補 正 額補正前の額区  分

-6-

2.歳 入(単位:千円)

科     目

款 項 目節

金  額説              明

国庫補助金2 73,739 127 73,866

地域生活支援事業補助金増民生費国庫補助金1 43,578 127 43,705 1障がい者福 127 127祉費国庫補

助金

県支出金14 257,112 3,604 260,716

県負担金1 121,868 2,362 124,230

国保財政基盤安定県費負担金減民生費負担金1 121,868 2,362 124,230 2保険基盤安 △2,862 △2,862定県費負担

障害者自立支援給付費等負担金増3障がい者福 5,224 5,224祉費県費負

担金

県補助金2 107,489 864 108,353

福祉医療費県費補助金減民生費補助金2 39,804 2,401 42,205 3福祉医療費 △559 △559県費補助金

地域生活支援事業補助金増4障がい者福 2,671 64障害者居宅福祉事業補助金増祉費県費補 2障害者自立支援対策特別対策事業補助金増助金 2,605

計補 正 額補正前の額区  分

(単位:千円)科     目

款 項 目節

金  額説              明

-7-

地域福祉総合助成金増9地域福祉総 289 289合助成金

公的森林整備事業補助金減林業費補助金5 19,645 △1,652 17,993 1林業振興補 △1,652 △1,652助金

被災児童生徒就学等支援事業補助金教育費補助金7 2,347 115 2,462 4被災児童生 115 115徒就学等支

援事業補助

委託金3 27,755 378 28,133

統計調査委託金増総務費委託金1 25,801 376 26,177 1統計調査委 376 376託金

民生児童委員交付金増民生費委託金2 1,858 2 1,860 1民生費委託 2 2金

寄附金16 549 7 556

寄附金1 549 7 556

震災避難者支援義援金増災害支援費寄付金9 428 7 435 1災害支援費 7 7寄付金

5,494,482 120,566 5,615,048計

計補 正 額補正前の額区  分

-8-

(単位:千円)科     目

款 項 目節

金  額説              明

150 92,363 1501議会費 92,213

150 92,363 150議会費1 92,213

給 料 △100150 92,363 1501議会費 92,213 2 △100異動等による

職員手当等 3503 350異動等による

共済費 △1004 △100異動等による

△12,427 635,699 491 △12,92572総務費 648,126

△15,070 496,389 115 △15,1927総務管理費1 511,459

給 料 △8,100△16,370 247,250 △16,3701一般管理費 263,620 2 △8,100異動等による

職員手当等 △5,5603 △5,560異動等による

共済費 △3,4004 △3,400異動等による

需用費 30011 300消耗品費増

役務費 39012 390雑古紙等処分手数料増

需用費 362362 120,801 3625財産管理費 120,439 11 362公用車修繕費増

そ の 他地 方 債国県支出金 一般財源特  定  財  源

補  正  額  の  財  源  内  訳節

金  額区  分補 正 額補正前の額 計

3.歳 出(単位:千円)

科     目

款 項 目説          明

-9-

報償費 120131 61,355 1316企画費 61,224 8 120広報大使

役務費 1112 11広告料増

委託料 800800 16,173 80010情報政策費 15,373 13 800情報系ファイルサーバ設置業務

扶助費 77 2,016 115 △115714災害支援費 2,009 20 7震災避難者支援義援金

2,367 80,963 2,367徴税費2 78,596

給 料 1,0001,460 53,887 1,4601税務総務費 52,427 2 1,000異動等による

職員手当等 4603 460異動等による

委託料 907907 24,896 9072賦課徴収費 23,989 13 907税法改正に伴うシステム改修業務

△114 46,919 △114戸籍住民基本台帳費3 47,033

給 料 △300△114 46,919 △1141戸籍住民基本台帳 47,033 2 △300異動等による

職員手当等 △3903 △390異動等による

委託料 57613 576住基法改正に伴う機器設置業務

そ の 他地 方 債国県支出金 一般財源特  定  財  源

補  正  額  の  財  源  内  訳節

金  額区  分補 正 額補正前の額 計

-10-

(単位:千円)科     目

款 項 目説          明

390 610 376 14統計調査費5 220

報 酬 310390 610 376 141統計調査費 220 1 310統計調査員報酬増

賃 金 △77 △7統計調査事務賃金減

報償費 △38 △3統計調査謝金減

需用費 9511 95統計調査消耗品費他増

役務費 △212 △2統計調査通信運搬費減

使用料及び △314 △3統計調査使用料減

賃借料

10,781 1,581,717 △18,069 28,8503民生費 1,570,936

45,217 936,366 15,089 30,128社会福祉費1 891,149

給 料 △2,00017,455 195,522 △3,110 20,5651社会福祉総務費 178,067 2 △2,000異動等による

職員手当等 △2,1703 △2,170異動等による

共済費 △1,2004 △1,200異動等による

そ の 他地 方 債国県支出金 一般財源特  定  財  源

補  正  額  の  財  源  内  訳節

金  額区  分補 正 額補正前の額 計

(単位:千円)科     目

款 項 目説          明

-11-

委託料 5,47013 5,320特養松川荘耐震診断業務

150葬祭料

負担金補助 319 3民生児童委員活動費増

及び交付金

扶助費 4,50020 4,500ぬくもり助成金

繰出金 12,85228 国保特会繰出金

△4,148 基盤安定分減

17,000 財政安定化支援事業分増

繰出金 △2,248△2,248 410,824 △2,2483高齢者福祉費 413,072 28 介護保険特会繰出金

△2,248 介護給付費分減

需用費 330330 2,608 3304高齢者福祉施設費 2,278 11 160老人福祉センター 光熱水費他増

170         壁紙修繕

役務費 1025,210 242,448 18,758 6,4525障がい者福祉費 217,238 12 10地域活動支援センター汲取り料増

扶助費 25,20020 20,979自立支援給付費増

△84障害者医療費減

254地域生活支援事業増

577地域福祉総合助成金事業増

3,474障害者自立支援対策特別対策事業増

委託料 1,0734,470 82,589 △559 5,0296福祉医療費 78,119 13 1,073福祉医療費事務委託料増

そ の 他地 方 債国県支出金 一般財源特  定  財  源

補  正  額  の  財  源  内  訳節

金  額区  分補 正 額補正前の額 計

-12-

(単位:千円)科     目

款 項 目説          明

負担金補助 3,39719 3,397福祉医療費給付金増

及び交付金

△34,436 645,351 △33,158 △1,278児童福祉費2 679,787

扶助費 △33,158△33,158 274,140 △33,1582児童措置費 307,298 20 △33,158子ども手当減

給 料 △200△1,078 323,838 △1,0783保育所費 324,916 2 △200異動等による

職員手当等 △7303 △730異動等による

共済費 △1,2004 △1,200異動等による

委託料 59213 592保育料システム改修業務

負担金補助 46019 432委託児童負担金増

及び交付金 28病児・病後時保育負担金

職員手当等 △100△200 18,973 △2004子育て支援センタ 19,173 3 △100異動等による

ー費

共済費 △1004 △100異動等による

588 358,248 5884衛生費 357,660

588 196,696 588保健衛生費1 196,108

そ の 他地 方 債国県支出金 一般財源特  定  財  源

補  正  額  の  財  源  内  訳節

金  額区  分補 正 額補正前の額 計

(単位:千円)科     目

款 項 目説          明

-13-

職員手当等 90△232 106,371 △2321保健衛生総務費 106,603 3 90異動等による

共済費 △3004 △300異動等による

繰出金 △2228 水道事業会計繰出金

△22 子ども手当繰出分減

職員手当等 △160820 37,411 8204環境衛生費 36,591 3 △160異動等による

共済費 △1004 △100異動等による

委託料 15013 150環境大使PR委託料増

備品購入費 93018 930放射線量測定器購入

△4,149 479,582 △1,652 △2,4976農林水産業費 483,731

△2,930 428,701 △2,930農業費1 431,631

給 料 △1,700△3,990 27,716 △3,9902農業総務費 31,706 2 △1,700異動等よる

職員手当等 △1,5903 △1,590異動等による

共済費 △7004 △700異動等による

そ の 他地 方 債国県支出金 一般財源特  定  財  源

補  正  額  の  財  源  内  訳節

金  額区  分補 正 額補正前の額 計

-14-

(単位:千円)科     目

款 項 目説          明

負担金補助 1,0001,000 54,393 1,0003農業振興費 53,393 19 1,000農業経営規模拡大事業奨励補助金増

及び交付金

報 酬 6060 3,635 607農村観光交流セン 3,575 1 60交流センター運営委員報酬増

ター費

△1,219 50,881 △1,652 433林業費2 52,100

職員手当等 △370△470 8,681 △4701林業総務費 9,151 3 △370異動等による

共済費 △1004 △100異動等による

委託料 1,306△749 38,496 △1,652 9032林業振興費 39,245 13 1,306およりての森遊歩道測量設計業務

負担金補助 △2,05519 △2,055公的森林整備事業補助金減

及び交付金

5,895 220,089 5,8957商工費 214,194

5,895 220,089 5,895商工費1 214,194

給 料 2,1002,870 28,385 2,8701商工総務費 25,515 2 2,100異動等による

職員手当等 4703 470異動等による

共済費 3004 300異動等による

そ の 他地 方 債国県支出金 一般財源特  定  財  源

補  正  額  の  財  源  内  訳節

金  額区  分補 正 額補正前の額 計

(単位:千円)科     目

款 項 目説          明

-15-

負担金補助 1,5001,500 130,917 1,5002商工業振興費 129,417 19 1,500制度資金保証料補給金増

及び交付金

需用費 1,5251,525 22,900 1,5253観光費 21,375 11 180富士森公園植栽木撤去

1,105松川IC駐車場防除ネット修繕

240むらやま公園トイレ凍結防止対策

15,855 630,809 16,258△4038土木費 614,954

△460 20,745 △460土木管理費1 21,205

職員手当等 △260△460 20,745 △4601土木総務費 21,205 3 △260異動等による

共済費 △2004 △200異動等による

16,315 424,974 16,718△403道路橋梁費2 408,659

職員手当等 △70△170 27,458 △1701道路橋梁総務費 27,628 3 △70異動等による

共済費 △1004 △100異動等による

需用費 1,4003,200 137,134 3,603△4032道路橋梁維持費 133,934 11 1,400道路応急補修増

使用料及び 1,80014 1,800道路補修重機使用料増

賃借料

そ の 他地 方 債国県支出金 一般財源特  定  財  源

補  正  額  の  財  源  内  訳節

金  額区  分補 正 額補正前の額 計

-16-

(単位:千円)科     目

款 項 目説          明

給 料 △40013,285 260,382 13,2853道路橋梁新設改良 247,097 2 △400異動等による

職員手当等 1603 160異動等による

共済費 △3004 △300異動等による

工事請負費 13,00015 13,000日赤病院北交差点改良工事

負担金補助 82519 825兼用側溝整備工事負担金増

及び交付金

7,351 254,600 7,3519消防費 247,249

7,351 254,600 7,351消防費1 247,249

共済費 6,7496,749 61,559 6,7492非常備消防費 54,810 4 6,749公務災害補償追加掛金

負担金補助 3232 7,160 323消防施設費 7,128 19 32町単消防施設整備事業補助金増

及び交付金

負担金補助 570570 18,331 5705防災対策費 17,761 19 570自主防災組織施設整備事業補助金増

及び交付金

404 377,799 40410教育費 377,395

そ の 他地 方 債国県支出金 一般財源特  定  財  源

補  正  額  の  財  源  内  訳節

金  額区  分補 正 額補正前の額 計

(単位:千円)科     目

款 項 目説          明

-17-

404 36,488 404教育総務費1 36,084

給 料 200170 33,529 1702教育委員会事務局 33,359 2 200異動等による

職員手当等 △303 △30異動等による

需用費 234234 1,042 2343教員住宅費 808 11 234教員住宅ボイラー他修繕

△100 78,510 △100中学校費3 78,610

共済費 △100△100 70,875 △1001中学校管理費 70,975 4 △100異動等による

100 77,306 100社会教育費4 77,206

給 料 800300 26,012 3001社会教育総務費 25,712 2 800異動等による

職員手当等 △7003 △700異動等による

共済費 2004 200異動等による

職員手当等 △100△200 30,842 △2003図書館資料館費 31,042 3 △100異動等による

共済費 △1004 △100異動等による

そ の 他地 方 債国県支出金 一般財源特  定  財  源

補  正  額  の  財  源  内  訳節

金  額区  分補 正 額補正前の額 計

-18-

(単位:千円)科     目

款 項 目説          明

96,118 265,850 96,11813予備費 169,732

96,118 265,850 96,118予備費1 169,732

96,118 265,850 96,1181予備費 169,732

120,566 5,615,048 △19,230 140,192△3965,494,482計

そ の 他地 方 債国県支出金 一般財源特  定  財  源

補  正  額  の  財  源  内  訳節

金  額区  分補 正 額補正前の額 計

(単位:千円)科     目

款 項 目説          明

-19-

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