ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8....

200
โครงการตามประเด็นบูรณาการประเทศ หนวย:ลานบาท ประชุม/ อบรม/สัมมนา นิเทศงาน กํากับ จางเหมา บริการ อื่นๆ คาตอบแทน /คาจาง คา สาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจายอื่น อุดหนุน 985 787 351 95 238 52 15 งบประมาณ 540.43 1.95 0.73 543.11 43.808 9 86 4 งบพัฒนาจังหวัด 10.74 0.00 0.00 10.74 0.8659 2 21 1 งบอปท. 0.00 0.00 0.73 0.73 0.0588 24 17 6 2 3 1 งบ UC 11.91 0.00 0.00 11.91 0.9606 38 30 8 2 8 1 งบอื่นๆ 11.07 0.43 0.49 11.99 0.967 3. ชายแดนภาคใต 33 22 10 5 12 1 งบประมาณ 28.64 1.69 0.00 30.33 2.4466 106 59 17 1 34 2 งบประมาณ 83.27 13.70 0.00 96.97 7.8219 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.29 0.00 0.00 1.29 0.1042 2 2 1 งบอื่นๆ 0.31 0.00 0.00 0.31 0.0252 114 95 21 6 13 5 2 งบประมาณ 58.04 0.00 0.00 58.04 4.6812 1 1 งบอื่นๆ 0.00 0.29 0.00 0.29 0.0233 110 82 14 8 36 10 2 งบประมาณ 60.99 0.27 0.00 61.26 4.9412 5 41 3 งบ UC 0.47 0.00 0.00 0.47 0.0375 7 52 1 5 1 งบอื่นๆ 6.71 0.96 0.00 7.67 0.6186 161 105 20 10 56 7 งบประมาณ 74.15 15.19 0.00 89.34 7.2066 3 21 งบอื่นๆ 1.31 0.81 0.00 2.12 0.1708 148 112 63 15 48 14 3 งบประมาณ 75.89 4.42 0.00 80.31 6.4783 2 11 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.45 0.00 0.00 1.45 0.1166 3 12 งบ UC 0.10 0.00 0.00 0.10 0.008 2 2 1 2 งบอื่นๆ 0.25 0.00 0.00 0.25 0.0199 9 81 2 2 งบประมาณ 1.15 0.02 0.00 1.16 0.0938 5 41 2 งบอื่นๆ 0.91 0.33 0.00 1.24 0.0999 4. ประชาคมอาเซียน 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 6. ยาเสพติด 8. ขยะและสิ่งแวดลอม ตารางที่ 2 ประเด็นบูรณาการประเทศ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหลงที่มา งบประมาณ ประเภทงบประมาณ รวม งบประมาณ รอยละ 7. วิจัยและพัฒนา 9. ตางดาวและคามนุษย? 2. พัฒนาคนตลอดชวงชีวิต สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 200 กระทรวงสาธารณสุข

Upload: others

Post on 20-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

โครงการตามประเด็นบูรณาการประเทศ หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

985 787 351 95 238 52 15 งบประมาณ 540.43 1.95 0.73 543.11 43.8089 8 6 4 งบพัฒนาจังหวัด 10.74 0.00 0.00 10.74 0.86592 2 1 1 งบอปท. 0.00 0.00 0.73 0.73 0.0588

24 17 6 2 3 1 งบ UC 11.91 0.00 0.00 11.91 0.960638 30 8 2 8 1 งบอื่นๆ 11.07 0.43 0.49 11.99 0.967

3. ชายแดนภาคใต� 33 22 10 5 12 1 งบประมาณ 28.64 1.69 0.00 30.33 2.4466106 59 17 1 34 2 งบประมาณ 83.27 13.70 0.00 96.97 7.8219

1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.29 0.00 0.00 1.29 0.10422 2 1 งบอื่นๆ 0.31 0.00 0.00 0.31 0.0252

114 95 21 6 13 5 2 งบประมาณ 58.04 0.00 0.00 58.04 4.68121 1 งบอื่นๆ 0.00 0.29 0.00 0.29 0.0233

110 82 14 8 36 10 2 งบประมาณ 60.99 0.27 0.00 61.26 4.94125 4 1 3 งบ UC 0.47 0.00 0.00 0.47 0.03757 5 2 1 5 1 งบอื่นๆ 6.71 0.96 0.00 7.67 0.6186

161 105 20 10 56 7 งบประมาณ 74.15 15.19 0.00 89.34 7.20663 2 1 งบอื่นๆ 1.31 0.81 0.00 2.12 0.1708

148 112 63 15 48 14 3 งบประมาณ 75.89 4.42 0.00 80.31 6.47832 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.45 0.00 0.00 1.45 0.11663 1 2 งบ UC 0.10 0.00 0.00 0.10 0.0082 2 1 2 งบอื่นๆ 0.25 0.00 0.00 0.25 0.01999 8 1 2 2 งบประมาณ 1.15 0.02 0.00 1.16 0.09385 4 1 2 งบอื่นๆ 0.91 0.33 0.00 1.24 0.0999

4. ประชาคมอาเซียน

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. ยาเสพติด

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม

ตารางที่ 2

ประเด็นบูรณาการประเทศโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

7. วิจัยและพัฒนา

9. ต�างด�าวและค�ามนุษย?

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 200 กระทรวงสาธารณสุข

Page 2: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

โครงการตามประเด็นบูรณาการประเทศ หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 15 9 2 4 9 2 งบประมาณ 8.75 0.00 0.06 8.81 0.711123 89 27 18 24 10 5 งบประมาณ 218.93 0.00 0.00 218.93 17.659

10 5 1 3 3 งบ UC 0.95 0.00 0.00 0.95 0.0764รวม 1,918 1,453 556 173 502 109 27 1,197.69 40.05 2.02 1,239.75 100

โครงการตามประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1241 975 359 83 231 57 13 งบประมาณ 428.13 21.12 158.64 607.88 50.8025 4 2 1 1 2 งบพัฒนาจังหวัด 3.97 3.97 0.33221 1 งบอปท. 31.56 31.56 2.6379

130 111 19 1 11 2 งบ UC 17.61 17.61 1.471355 47 10 5 12 5 1 งบอื่นๆ 43.78 1.20 44.98 3.7595

443 340 178 41 124 35 1 งบประมาณ 72.90 9.48 0.05 82.43 6.888629 22 4 1 11 1 งบ UC 1.96 0.08 2.04 0.170834 20 8 3 14 7 1 งบอื่นๆ 4.82 2.55 7.37 0.6155

474 278 104 41 174 47 1 งบประมาณ 262.47 2.71 0.35 265.53 22.1914 1 1 3 งบพัฒนาจังหวัด 0.25 0.12 0.37 0.03061 1 งบอปท. 89.46 89.46 7.47649 4 6 งบ UC 0.52 0.52 0.0433

20 12 7 2 10 4 1 งบอื่นๆ 3.76 3.76 0.3139

ตารางที่ 3

ประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

12.พัฒนาระบบบริการ

13.ควบคุมปBองกันโรค

14.คุ�มครองผู�บริโภค

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

ตารางที่ 2

ประเด็นบูรณาการประเทศโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 201 กระทรวงสาธารณสุข

Page 3: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

โครงการตามประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

89 76 16 1 12 2 งบประมาณ 36.72 2.33 39.05 3.26331 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.02 0.02 0.00172 2 งบ UC 0.03 0.03 0.0023

รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100

โครงการตามกลุ�มภารกิจด�านบริหาร หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

373 291 92 23 56 24 6 งบประมาณ 169.33 9.07 178.41 52.16420 15 5 1 งบ UC 3.72 3.72 1.0883

8 6 2 งบอื่นๆ 2.98 2.98 0.8714ประเด็นบูรณาการประเทศ

106 59 17 1 34 2 งบประมาณ 83.27 13.70 0.00 96.97 28.3541 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.29 0.00 0.00 1.29 0.37792 2 1 งบอื่นๆ 0.31 0.00 0.00 0.31 0.0915

114 95 21 6 13 5 2 งบประมาณ 58.04 0.00 0.00 58.04 16.9691 1 งบอื่นๆ 0.00 0.29 0.00 0.29 0.0846

รวม 625 470 137 30 104 32 8 0 318.95 23.06 0.00 342.01 100

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

4. ประชาคมอาเซียน

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ

โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

ตารางที่ 3

ประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

ตารางที่ 4

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 202 กระทรวงสาธารณสุข

Page 4: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

โครงการตามกลุ�มภารกิจด�านพัฒนาการแพทย, หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

194 157 38 6 22 6 1 งบประมาณ 116.02 116.02 8.92212 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.52 1.52 0.11693 2 1 2 งบ UC 0.13 0.13 0.01035 4 2 4 งบอื่นๆ 0.50 0.50 0.0384

885 767 118 51 115 44 5 งบประมาณ 274.46 11.23 92.39 378.08 29.0763 3 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.72 1.72 0.13211 1 1 งบอปท. 0.06 0.06 0.0046

90 83 6 1 งบ UC 6.10 6.10 0.469114 12 1 3 1 2 งบอื่นๆ 7.14 4.27 1.80 13.21 1.0159

ประเด็นบูรณาการประเทศ

3. ชายแดนภาคใต� 29 18 9 5 11 1 งบประมาณ 28.20 1.69 29.89 2.2983110 82 14 8 36 10 2 งบประมาณ 60.99 0.27 61.26 4.711

5 4 1 3 งบ UC 0.47 0.47 0.03587 5 2 1 5 1 งบอื่นๆ 6.71 0.96 7.67 0.5898

ประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข

1208 947 348 78 225 52 12 งบประมาณ 406.12 21.12 158.64 585.87 45.0555 4 2 1 1 2 งบพัฒนาจังหวัด 3.97 3.97 0.30571 1 งบอปท. 31.56 31.56 2.4274

129 110 19 1 10 2 งบ UC 17.53 17.53 1.347953 45 8 5 10 5 1 งบอื่นๆ 43.58 1.20 44.78 3.4439

รวม 2,744 2,245 572 159 446 126 21 1,006.79 40.73 252.83 1,300.35 100

6. ยาเสพติด

12. พัฒนาระบบบริการ

ตารางที่ 5

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

5. การพัฒนากําลังคน

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 203 กระทรวงสาธารณสุข

Page 5: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

โครงการตามกลุ�มภารกิจด�านพัฒนาการสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

106 70 29 10 39 9 1 งบประมาณ 122.02 0.96 86.68 209.66 7.22521 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.37 1.37 0.04731 1 งบอื่นๆ 0.01 0.01 0.0003

2,681 2,007 882 252 748 175 28 งบประมาณ 1,110.20 232.41 2.10 1,344.71 46.34116 12 8 2 7 1 งบพัฒนาจังหวัด 14.51 0.12 14.63 0.504

3 2 1 2 งบอปท. 89.46 0.73 90.19 3.1081

126 87 31 7 27 3 1 งบ UC 35.18 0.08 35.26 1.215135 98 33 12 44 18 3 งบอื่นๆ 62.24 5.34 0.49 68.07 2.346161 107 20 13 61 3 งบประมาณ 44.34 15.01 0.35 59.69 2.0571

1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.00341 1 งบ UC 0.06 0.06 0.0022

13 12 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.23 0.81 3.04 0.1048ประเด็นบูรณาการประเทศ

985 787 351 95 238 52 15 งบประมาณ 540.43 1.95 0.73 543.11 18.7179 8 6 4 งบพัฒนาจังหวัด 10.74 10.74 0.36992 2 1 1 งบอปท. 0.73 0.73 0.0251

24 17 6 2 3 1 งบ UC 11.91 11.91 0.410438 30 8 2 8 1 งบอื่นๆ 11.07 0.43 0.49 11.99 0.4132

161 105 20 10 56 7 งบประมาณ 74.15 15.19 89.34 3.0793 2 1 งบอื่นๆ 1.31 0.81 2.12 0.073

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

7. วิจัยและพัฒนา

ตารางที่ 6

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 204 กระทรวงสาธารณสุข

Page 6: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

โครงการตามกลุ�มภารกิจด�านพัฒนาการสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

148 112 63 15 48 14 3 งบประมาณ 75.89 4.42 80.31 2.76782 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.45 1.45 0.04983 1 2 งบ UC 0.10 0.10 0.00342 2 1 2 งบอื่นๆ 0.25 0.25 0.00859 8 1 2 2 งบประมาณ 1.15 0.02 1.16 0.04015 4 1 2 งบอื่นๆ 0.91 0.33 1.24 0.0427

10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 15 9 2 4 9 2 งบประมาณ 8.75 0.06 8.81 0.3038123 89 27 18 24 10 5 งบประมาณ 218.93 218.93 7.5446

10 5 1 3 3 งบ UC 0.95 0.95 0.0326ประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข

443 340 178 41 124 35 1 งบประมาณ 72.90 9.48 0.05 82.43 2.840629 22 4 1 11 1 งบ UC 1.96 0.08 2.04 0.070434 20 8 3 14 7 1 งบอื่นๆ 4.82 2.55 7.37 0.2538

รวม 5,290 3,961 1,687 494 1,480 342 58 2,429.91 379.42 92.42 2,901.75 100

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม

9. ต�างด�าวและค�ามนุษย?

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

13.ควบคุมปBองกันโรค

ตารางที่ 6

ประเด็นบูรณาการประเทศโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 205 กระทรวงสาธารณสุข

Page 7: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

โครงการตามกลุ�มภารกิจด�านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

83 63 18 6 21 7 งบประมาณ 35.54 7.93 43.47 3.72261 1 งบ UC 0.09 0.09 0.0078

543 381 145 15 93 33 9 งบประมาณ 534.45 12.67 142.57 689.69 59.0631 1 งบอปท. 31.56 31.56 2.70313 2 1 2 1 งบ UC 2.20 2.20 0.1889 7 1 3 1 งบอื่นๆ 1.56 0.42 1.98 0.1692

ประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข

474 278 104 41 174 47 1 งบประมาณ 262.47 2.71 0.35 265.53 22.7394 1 1 3 งบพัฒนาจังหวัด 0.25 0.12 0.37 0.03131 1 งบอปท. 89.46 89.46 7.66129 4 6 งบ UC 0.52 0.52 0.0443

20 12 7 2 10 4 1 งบอื่นๆ 3.76 3.76 0.321789 76 16 1 12 2 งบประมาณ 36.72 2.33 39.05 3.3439

1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.02 0.02 0.00172 2 งบ UC 0.03 0.03 0.0024

รวม 1,240 828 300 65 319 95 11 909.15 115.63 142.93 1,167.71 100

ตารางที่ 7

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

14.คุ�มครองผู�บริโภค

17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 206 กระทรวงสาธารณสุข

Page 8: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

โครงการทั้งหมดในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

5026 3843 1342 376 1155 301 50 งบประมาณ 2,406.35 289.28 324.09 3,019.73 37.00423 17 10 2 9 2 งบพัฒนาจังหวัด 19.22 0.12 19.33 0.2369

5 3 3 2 งบอปท. 31.62 89.46 0.73 121.81 1.4927244 191 44 7 33 4 1 งบ UC 47.48 0.08 47.56 0.5828185 139 40 16 54 22 3 งบอื่นๆ 76.66 10.83 2.29 89.79 1.1003924 414 100 72 199 243 142 งบประมาณ 4,506.14 45.81 284.78 4,836.73 59.27

1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.03 0.03 0.000311 6 1 1 1 1 1 งบ UC 14.19 0.35 14.54 0.178130 23 5 1 2 งบอื่นๆ 2.83 8.17 11.00 0.1348

รวม 6,449 4,637 1,545 474 1,454 575 197 7,104.53 444.09 611.89 8,160.52 100

โครงการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

225 155 22 3 63 งบประมาณ 225.86 18.20 15.00 259.06 7.8545

1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.32 2.32 0.0704

กรมควบคุมโรค 13 10 2 งบประมาณ 157.00 157.00 4.7601

กรมพัฒนาการแพทย?แผนไทยและการแพทย?ทางเลือก 4 2 งบประมาณ 23.92 23.92 0.7253กรมวิทยาศาสตร?การแพทย? 5 5 งบประมาณ 59.00 59.00 1.7888

ตารางที่ 8

ตารางที่ 8

งานบริหารจัดการ

แผนงานโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

โครงการ

โครงการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

กรมการแพทย?

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 207 กระทรวงสาธารณสุข

Page 9: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

โครงการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

244 190 40 5 1 งบประมาณ 230.26 0.96 231.23 7.01063 2 1 งบอื่นๆ 1.78 0.81 2.59 0.0786

กรมสุขภาพจิต 40 26 22 3 34 2 งบประมาณ 226.98 18.04 14.81 259.83 7.8779กรมอนามัย 48 18 6 43 งบประมาณ 84.88 23.21 108.10 3.2775สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 134 32 3 1 103 งบประมาณ 112.34 112.34 3.4061

325 271 39 16 80 9 3 งบประมาณ 336.47 14.03 291.70 642.19 19.4712 1 งบอื่นๆ 4.00 1.80 5.80 0.1759

458 376 168 46 99 38 23 งบประมาณ 123.13 0.04 123.17 3.73442 2 งบพัฒนาจังหวัด 0.13 0.13 0.00381 1 1 1 งบ UC 0.35 0.35 0.0105

11 9 2 5 7 7 2 งบอื่นๆ 7.09 7.09 0.215

299 220 94 15 75 23 4 งบประมาณ 63.05 63.05 1.91161 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.12 1.12 0.034

1 1 งบ UC 0.09 0.09 0.0026

7 6 1 2 1 งบอื่นๆ 1.15 1.15 0.0349258 227 93 25 51 12 งบประมาณ 43.79 0.08 0.78 44.65 1.3539

4 2 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.92 1.92 0.05811 1 งบ UC 0.04 0.04 0.00119 7 3 1 5 งบอื่นๆ 3.93 0.20 4.13 0.1252

284 216 101 30 52 5 2 งบประมาณ 59.60 59.60 1.8073 3 2 1 งบอื่นๆ 0.25 0.25 0.0074

รวมงบประมาณ

ร�อยละ

เขตสุขภาพที่ 4

ตารางที่ 8

โครงการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพที่ 3

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 208 กระทรวงสาธารณสุข

Page 10: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

โครงการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

436 359 142 66 102 33 1 งบประมาณ 56.66 3.97 60.63 1.83842 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.07 0.12 0.18 0.00551 1 งบอปท. 0.00 89.46 89.46 2.71243 3 งบ UC 0.08 0.08 0.0025

11 4 5 งบอื่นๆ 6.44 2.13 8.57 0.2597423 316 153 20 80 39 6 งบประมาณ 202.38 0.17 202.55 6.1413

2 2 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.74 1.74 0.05271 1 งบอปท. 31.56 31.56 0.9575 4 1 2 3 1 งบ UC 11.23 11.23 0.3404

18 13 8 2 4 4 งบอื่นๆ 4.83 0.13 4.95 0.1502

177 152 64 25 41 9 งบประมาณ 84.01 84.01 2.54721 1 1 งบอปท. 0.06 0.06 0.00187 6 1 3 1 งบ UC 0.34 0.34 0.0103

14 12 4 1 8 2 งบอื่นๆ 0.89 2.01 2.91 0.0881445 309 92 25 93 54 1 งบประมาณ 71.29 0.86 72.15 2.1875

2 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.30 0.30 0.0094 4 1 งบ UC 0.15 0.08 0.23 0.007

23 18 1 3 5 2 งบอื่นๆ 2.04 0.90 0.49 3.44 0.1042352 263 77 23 53 12 2 งบประมาณ 54.99 209.87 264.86 8.0303

1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.50 1.50 0.0455117 97 19 1 งบ UC 9.52 9.52 0.2886

42 38 3 4 1 งบอื่นๆ 36.57 36.57 1.1087

ตารางที่ 8

โครงการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

เขตสุขภาพที่ 5

เขตสุขภาพที่ 6

เขตสุขภาพที่ 7

เขตสุขภาพที่ 8

เขตสุขภาพที่ 9

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 209 กระทรวงสาธารณสุข

Page 11: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

โครงการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

257 216 71 20 46 14 1 งบประมาณ 37.12 0.77 37.90 1.1491 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.40 0.40 0.012

53 36 12 4 2 1 1 งบ UC 23.81 23.81 0.7224 3 2 1 งบอื่นๆ 1.79 1.79 0.0542

414 346 98 15 82 16 4 งบประมาณ 70.64 0.86 71.50 2.16773 2 2 3 1 งบพัฒนาจังหวัด 3.28 3.28 0.09942 2 1 1 งบอปท. 0.00 0.73 0.73 0.02212 2 1 1 งบ UC 0.25 0.25 0.0076

33 18 14 1 12 4 1 งบอื่นๆ 6.58 0.65 7.23 0.2192185 139 50 43 53 34 3 งบประมาณ 82.98 82.98 2.5158

5 5 3 3 งบพัฒนาจังหวัด 8.78 8.78 0.266150 40 7 1 19 1 งบ UC 1.63 1.63 0.0494

4 4 งบอื่นๆ 1.01 1.01 0.0305รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100

ตารางที่ 8

โครงการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพที่ 12

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 210 กระทรวงสาธารณสุข

Page 12: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

งานบริหารจัดการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตาม

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

กรมควบคุมโรค 16 16 งบประมาณ 1,375.48 35.05 268.41 1,678.94 34.52973

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 39 14 3 15 3 2 งบประมาณ 61.76 61.76 1.27028กรมสุขภาพจิต 1 1 1 งบประมาณ 530.14 1.80 531.94 10.94011

กรมอนามัย 1 1 งบประมาณ 421.35 421.35 8.66573สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 18 5 17 งบประมาณ 218.22 8.10 226.32 4.65457สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 138 86 22 20 26 22 13 งบประมาณ 189.88 11.37 201.25 4.13907

เขตสุขภาพที่ 1 59 26 21 9 11 22 8 งบประมาณ 114.36 114.36 2.35207

40 32 9 1 7 9 งบประมาณ 85.17 0.35 85.52 1.758842 1 1 งบ UC 0.23 0.35 0.58 0.011932 1 1 งบอื่นๆ 0.03 0.10 0.13 0.00260

38 5 3 4 13 22 5 งบประมาณ 235.75 0.32 236.07 4.855071 1 งบ UC 0.09 0.09 0.00181

เขตสุขภาพที่ 4 80 23 8 1 13 42 13 งบประมาณ 128.34 5.00 133.34 2.74238

71 23 8 8 21 25 5 งบประมาณ 138.85 138.85 2.85560

1 1 งบ UC 0.05 0.05 0.0009986 37 17 6 19 20 6 งบประมาณ 378.98 0.19 379.16 7.79804

6 5 1 งบ UC 13.52 13.52 0.278087 3 4 งบอื่นๆ 0.00 1.81 1.81 0.03719

29 18 3 4 6 1 งบประมาณ 53.44 53.44 1.0989917 17 งบอื่นๆ 5.35 5.35 0.10997

ตารางที่ 9

งานบริหารจัดการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

เขตสุขภาพที่ 2

เขตสุขภาพที่ 3

เขตสุขภาพที่ 5

เขตสุขภาพที่ 6

เขตสุขภาพที่ 7

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 211 กระทรวงสาธารณสุข

Page 13: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

งานบริหารจัดการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตาม

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

เขตสุขภาพที่ 8 33 14 3 5 8 8 7 งบประมาณ 58.17 58.17 1.1963699 84 1 2 13 8 2 งบประมาณ 182.23 0.01 182.24 3.74798

1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.03 0.03 0.0005822 9 2 5 11 6 4 งบประมาณ 69.30 69.30 1.42530

1 1 1 1 งบอื่นๆ 1.76 1.76 0.0361146 20 3 6 13 20 4 งบประมาณ 169.17 169.17 3.47913

2 1 งบอื่นๆ 1.05 0.91 1.96 0.04030108 2 2 6 29 72 งบประมาณ 95.54 95.54 1.96501

1 1 งบ UC 0.30 0.30 0.006171 1 งบอื่นๆ 0.0008 0.0008 0.00002

รวม 966 444 106 73 201 246 143 4,523.19 54.33 284.78 4,862.29 100

ร�อยละ

เขตสุขภาพที่ 10

เขตสุขภาพที่ 11

เขตสุขภาพที่ 12

เขตสุขภาพที่ 9

ตารางที่ 9

งานบริหารจัดการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 212 กระทรวงสาธารณสุข

Page 14: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

นโยบายรัฐบาลในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

61 40 17 8 23 6 2 งบประมาณ 16.99 0.96 15.86 33.81 1.02511 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.37 1.37 0.04161 1 งบอื่นๆ 0.01 0.01 0.0002

108 71 21 3 25 3 งบประมาณ 82.62 14.20 96.82 2.93541 1 1 งบ UC 0.70 0.70 0.0214

2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ

13 12 3 3 1 1 1 งบประมาณ 13.73 0.27 14.00 0.4245

676 542 185 81 146 43 2 งบประมาณ 246.00 1.56 0.73 248.29 7.52816 5 4 3 งบพัฒนาจังหวัด 8.69 8.69 0.26352 2 1 1 งบอปท. 0.00 0.73 0.73 0.0221

19 14 1 1 4 งบ UC 2.11 2.11 0.063829 26 6 2 5 2 1 งบอื่นๆ 4.79 0.97 5.75 0.174499 81 20 8 10 7 งบประมาณ 48.09 0.10 48.19 1.4609

1 1 งบ UC 0.18 0.18 0.00545 2 1 2 งบอื่นๆ 1.05 1.05 0.0318

2784 2132 796 193 654 146 33 งบประมาณ 1,407.60 39.51 272.56 1,719.68 52.13952

13 8 4 2 4 งบพัฒนาจังหวัด 5.68 0.12 5.80 0.17582

3 1 2 1 งบอปท. 31.62 89.46 121.08 3.67121

202 156 41 5 24 3 1 งบ UC 42.63 0.08 42.71 1.29480

107 83 28 11 33 15 1 งบอื่นๆ 28.89 2.92 2.29 34.11 1.03423

1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย?

2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ตารางที่ 10

นโยบายรัฐบาลโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 213 กระทรวงสาธารณสุข

Page 15: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

นโยบายรัฐบาลในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

412 310 167 38 111 29 1 งบประมาณ 122.11 202.08 0.05 324.24 9.83081 1 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.78 1.78 0.054

11 10 1 2 งบ UC 0.63 0.63 0.01912 10 1 3 2 1 งบอื่นๆ 1.71 0.30 2.01 0.060941 34 8 8 13 4 งบประมาณ 10.07 0.10 0.89 11.06 0.3353

4 4 1 2 1 งบ UC 1.05 1.05 0.031814 9 1 5 1 งบอื่นๆ 35.71 1.54 37.25 1.129524 17 10 2 8 3 งบประมาณ 5.08 5.08 0.1541

8 5 2 3 3 2 งบอื่นๆ 2.56 2.56 0.0776

117 77 8 4 39 1 งบประมาณ 59.27 9.57 68.84 2.08723 2 1 งบอื่นๆ 1.16 0.81 1.97 0.0596

31 15 4 1 19 4 งบประมาณ 9.95 0.06 10.01 0.30361 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.29 1.29 0.0392

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ

10 7 6 1 งบประมาณ 6.92 6.92 0.2098

8.1 สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ 1 ของ GDP และมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน 30 : 70

7 6 1 1 งบประมาณ 11.49 0.41 11.90 0.3609

7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ

ตารางที่ 10

นโยบายรัฐบาลโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 214 กระทรวงสาธารณสุข

Page 16: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

นโยบายรัฐบาลในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

8.2 เร�งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส�งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว�างวิทยาศาสตร? เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร? และคณิตศาสตร? การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนฯ

21 9 4 2 16 งบประมาณ 0.70 13.04 13.74 0.4167

447 337 68 22 67 47 11 งบประมาณ 300.91 7.47 33.94 342.31 10.3791 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.40 0.40 0.0125 1 2 งบอื่นๆ 0.79 4.00 4.79 0.1453

166 146 28 3 15 4 งบประมาณ 59.57 59.57 1.8066 5 1 งบ UC 0.20 0.20 0.00591 1 งบอื่นๆ 0.00 0.29 0.29 0.0088

11. การปรับปรุงกฎหมาย 9 7 2 2 1 งบประมาณ 5.26 5.26 0.1594รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 - 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100

ตารางที่ 10

นโยบายรัฐบาลโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 215 กระทรวงสาธารณสุข

Page 17: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

106 70 29 10 39 9 1 งบประมาณ 122.02 0.96 86.68 209.66 6.35671 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.37 1.37 0.04161 1 งบอื่นๆ 0.01 0.01 0.0002

194 157 38 6 22 6 1 งบประมาณ 116.02 116.02 3.51762 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.52 1.52 0.0461

3 2 1 2 งบ UC 0.13 0.13 0.00415 4 2 4 งบอื่นๆ 0.50 0.50 0.0152

2,681 2,007 882 252 748 175 28 งบประมาณ 1,110.20 232.41 2.10 1,344.71 40.77116 12 8 2 7 1 งบพัฒนาจังหวัด 14.51 0.12 14.63 0.4434

3 2 1 2 งบอปท. 0.00 89.46 0.73 90.19 2.7345

126 87 31 7 27 3 1 งบ UC 35.18 0.08 35.26 1.0689135 98 33 12 44 18 3 งบอื่นๆ 62.24 5.34 0.49 68.07 2.064373 291 92 23 56 24 6 งบประมาณ 169.33 9.07 178.41 5.4092

20 15 5 1 งบ UC 3.72 3.72 0.11298 6 2 งบอื่นๆ 2.98 2.98 0.0904

885 767 118 51 115 44 5 งบประมาณ 274.46 11.23 92.39 378.08 11.4633 3 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.72 1.72 0.05211 1 1 งบอปท. 0.06 0.06 0.0018

90 83 6 1 งบ UC 6.10 6.10 0.18514 12 1 3 1 2 งบอื่นๆ 7.14 4.27 1.80 13.21 0.4005

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

5. การพัฒนากําลังคน

ตารางที่ 11

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 216 กระทรวงสาธารณสุข

Page 18: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

161 107 20 13 61 3 งบประมาณ 44.34 15.01 0.35 59.69 1.8098

1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.0031 1 งบ UC 0.06 0.06 0.0019

13 12 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.23 0.81 3.04 0.092283 63 18 6 21 7 งบประมาณ 35.54 7.93 43.47 1.318

1 1 งบ UC 0.09 0.09 0.0028543 381 145 15 93 33 9 งบประมาณ 534.45 12.67 142.57 689.69 20.911

1 1 งบอปท. 31.56 31.56 0.9573 2 1 2 1 งบ UC 2.20 2.20 0.06669 7 1 3 1 งบอื่นๆ 1.56 0.42 1.98 0.0599

รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 - 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย

7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

ตารางที่ 11

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 217 กระทรวงสาธารณสุข

Page 19: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1,513 1,131 466 137 419 84 4 งบประมาณ 658.68 3.85 0.78 663.31 20.111 10 9 5 1 4 งบพัฒนาจังหวัด 11.06 11.06 0.335

3 2 1 2 งบอปท. 89.46 0.73 90.19 2.734 65 50 11 1 20 2 งบ UC 4.49 4.49 0.136 63 44 18 6 18 6 1 งบอื่นๆ 13.70 0.51 0.49 14.70 0.446

145 91 16 6 55 2 งบประมาณ 83.72 17.53 3.91 105.17 3.189 2 2 1 1 1 งบ UC 0.21 0.21 0.006 2 1 งบอื่นๆ 1.14 1.14 0.035

46 41 13 14 4 8 งบประมาณ 20.89 0.02 20.91 0.634 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 0.33 0.33 0.010

163 106 36 7 43 4 งบประมาณ 84.68 11.64 0.06 96.37 2.922 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.003 1 1 1 งบ UC 0.70 0.70 0.021 9 6 2 2 งบอื่นๆ 0.64 0.65 1.29 0.039

167 120 29 7 30 10 4 งบประมาณ 82.92 3.67 86.59 2.625 16 13 2 3 งบ UC 0.39 0.39 0.012

9 9 งบอื่นๆ 0.99 0.29 1.28 0.039 1,240 976 262 84 246 83 30 งบประมาณ 698.00 14.94 135.07 848.00 25.711

3 2 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.93 1.93 0.058

23 15 4 3 3 งบ UC 9.49 9.49 0.288

20 15 1 4 3 3 1 งบอื่นๆ 10.03 5.69 15.72 0.477

ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต�

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

ตารางที่ 12

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 218 กระทรวงสาธารณสุข

Page 20: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1,460 1,154 421 91 250 83 7 งบประมาณ 532.80 228.28 183.41 944.50 28.637 5 4 1 2 1 งบพัฒนาจังหวัด 3.31 3.31 0.100 2 1 2 งบอปท. 31.62 31.62 0.959

127 104 22 3 3 1 1 งบ UC 31.44 0.08 31.52 0.956 70 55 15 5 26 7 งบอื่นๆ 42.88 1.87 1.80 46.55 1.411

110 89 21 13 44 13 2 งบประมาณ 162.78 1.22 0.86 164.86 4.998 1 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.37 1.37 0.042 6 5 1 2 งบ UC 0.65 0.65 0.020 8 6 2 1 6 1 งบอื่นๆ 6.71 1.01 7.72 0.234

182 135 78 17 64 14 3 งบประมาณ 81.88 8.13 90.01 2.729 3 1 2 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.45 0.12 1.56 0.047 4 1 3 งบ UC 0.11 0.11 0.003 3 2 1 1 2 งบอื่นๆ 0.25 0.81 1.06 0.032

รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 - 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

ตารางที่ 12

ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 219 กระทรวงสาธารณสุข

Page 21: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

87 56 26 9 29 8 1 งบประมาณ 119.33 0.96 86.68 206.97 6.27511 1 งบประมาณ 0.13 0.13 0.00391 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.50 1.50 0.04551 1 งบอื่นๆ 0.01 0.01 0.0002

974 778 347 94 235 52 15 งบประมาณ 534.88 1.95 0.73 537.56 16.2999 8 6 4 งบพัฒนาจังหวัด 10.74 10.74 0.3255

2 2 1 1 งบอปท. 0.00 0.73 0.73 0.022123 16 5 2 3 1 งบ UC 11.76 11.76 0.356538 30 8 2 8 1 งบอื่นๆ 11.07 0.43 0.49 11.99 0.3635

3. ชายแดนภาคใต� 29 18 9 5 11 1 งบประมาณ 28.20 1.69 29.89 0.9061

105 59 16 1 34 2 งบประมาณ 77.27 13.70 90.97 2.7582

1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.29 1.29 0.0392

2 2 1 งบอื่นๆ 0.31 0.31 0.0095

112 93 21 5 13 4 2 งบประมาณ 57.78 57.78 1.75181 1 งบอื่นๆ 0.00 0.29 0.29 0.0088

110 82 14 8 36 10 2 งบประมาณ 60.99 0.27 61.26 1.85735 4 1 3 งบ UC 0.47 0.47 0.01417 5 2 1 5 1 งบอื่นๆ 6.71 0.96 7.67 0.2325

154 99 18 10 54 7 งบประมาณ 72.79 15.19 87.98 2.6675

3 2 1 งบอื่นๆ 1.31 0.81 2.12 0.0642

ตารางที่ 13

ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

4. ประชาคมอาเซียน

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. ยาเสพติด

7. วิจัยและพัฒนา

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 220 กระทรวงสาธารณสุข

Page 22: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

143 107 62 14 47 14 3 งบประมาณ 75.38 4.42 79.80 2.4195

2 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.45 1.45 0.04383 1 2 งบ UC 0.10 0.10 0.0032 2 1 2 งบอื่นๆ 0.25 0.25 0.00759 8 1 2 2 งบประมาณ 1.15 0.02 1.16 0.03535 4 1 2 งบอื่นๆ 0.91 0.33 1.24 0.0375

10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 15 9 2 4 9 2 งบประมาณ 8.75 0.06 8.81 0.2673

113 82 26 17 18 9 5 งบประมาณ 204.96 204.96 6.214210 5 1 3 3 งบ UC 0.95 0.95 0.0287

1208 947 348 78 225 52 12 งบประมาณ 406.12 21.12 158.64 585.87 17.7635 4 2 1 1 2 งบพัฒนาจังหวัด 3.97 3.97 0.12051 1 งบอปท. 31.56 31.56 0.957

129 110 19 1 10 2 งบ UC 17.53 17.53 0.531453 45 8 5 10 5 1 งบอื่นๆ 43.58 1.20 44.78 1.3578

437 335 176 40 123 35 1 งบประมาณ 72.20 9.48 0.05 81.73 2.477929 22 4 1 11 1 งบ UC 1.96 0.08 2.04 0.06234 20 8 3 14 7 1 งบอื่นๆ 4.82 2.55 7.37 0.2233

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม

9. ต�างด�าวและค�ามนุษย?

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

12. พัฒนาระบบบริการ

13. ควบคุมปBองกันโรค

ตารางที่ 13

ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 221 กระทรวงสาธารณสุข

Page 23: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

474 278 104 41 174 47 1 งบประมาณ 262.47 2.71 0.35 265.53 8.05064 1 1 3 งบพัฒนาจังหวัด 0.25 0.12 0.37 0.01111 1 งบอปท. 0.00 89.46 89.46 2.71249 4 6 งบ UC 0.52 0.52 0.0157

20 12 7 2 10 4 1 งบอื่นๆ 3.76 3.76 0.1139678 581 73 28 93 34 3 งบประมาณ 241.75 211.68 76.42 529.85 16.065

1 1 1 งบอปท. 0.06 0.06 0.001816 13 2 1 งบ UC 2.99 2.99 0.0907

9 8 1 3 1 1 งบอื่นๆ 0.76 4.27 1.80 6.83 0.2071200 162 54 9 19 15 3 งบประมาณ 82.25 3.77 1.17 87.18 2.6434

16 12 3 1 1 งบ UC 10.96 10.96 0.33228 6 2 งบอื่นๆ 2.98 2.98 0.0904

89 76 16 1 12 2 งบประมาณ 36.72 2.33 39.05 1.18391 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.02 0.02 0.00062 2 งบ UC 0.03 0.03 0.0009

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

1 1 1 งบประมาณ 0.36 0.36 0.0108

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 6. ยาเสพติด

1 1 1 งบประมาณ 2.49 2.49 0.0756

14. คุ�มครองผู�บริโภค

ตารางที่ 13

ประเด็นบูรณาการ

15. พัฒนากําลังคน

โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

16. การเงินการคลัง

17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 222 กระทรวงสาธารณสุข

Page 24: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน

1 1 งบประมาณ 0.11 0.11 0.0033

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 12. พัฒนาระบบบริการ

1 1 1 งบประมาณ 0.06 0.06 0.0017

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค

1 1 งบประมาณ 0.20 0.20 0.0061

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 3. ชายแดนภาคใต� 1 1 งบประมาณ 1.42 1.42 0.04292. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.0005

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 6. ยาเสพติด 2 2 2 1 1 งบประมาณ 3.51 3.51 0.1063

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 1 1 1 งบประมาณ 0.20 0.20 0.00612. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค

2 2 1 งบประมาณ 0.14 0.14 0.0044

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน

1 1 งบประมาณ 0.13 0.13 0.0039

ตารางที่ 13

ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 223 กระทรวงสาธารณสุข

Page 25: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน

1 1 1 งบ UC 0.15 0.15 0.0045

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13. ควบคุมปBองกันโรค 2 1 1 งบประมาณ 0.11 0.11 0.00322. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13. ควบคุมปBองกันโรค 15. พัฒนากําลังคน

1 1 งบประมาณ 0.03 0.03 0.0008

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 15. พัฒนากําลังคน 3 3 1 1 งบประมาณ 0.43 0.43 0.0132. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.0006

4. ประชาคมอาเซียน 12. พัฒนาระบบบริการ 1 1 งบประมาณ 6.00 6.00 0.18195. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 15. พัฒนากําลังคน 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

1 1 งบประมาณ 0.13 0.13 0.0039

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

1 1 1 1 งบประมาณ 0.13 0.13 0.0038

7. วิจัยและพัฒนา 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? 10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง

1 1 งบประมาณ 0.26 0.26 0.0079

7. วิจัยและพัฒนา 12. พัฒนาระบบบริการ 4 4 1 2 งบประมาณ 0.98 0.98 0.02997. วิจัยและพัฒนา 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง

2 1 1 งบประมาณ 0.12 0.12 0.0036

ตารางที่ 13

ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 224 กระทรวงสาธารณสุข

Page 26: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค

1 1 งบประมาณ 0.07 0.07 0.002

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

1 1 งบประมาณ 0.14 0.14 0.0042

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 13. ควบคุมปBองกันโรค 2 2 งบประมาณ 0.12 0.12 0.00378. ขยะและสิ่งแวดล�อม 13. ควบคุมปBองกันโรค 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

1 1 1 1 1 งบประมาณ 0.19 0.19 0.0057

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 6 4 1 1 3 งบประมาณ 13.01 13.01 0.3946

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค

1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.0006

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน

1 1 1 1 งบประมาณ 0.10 0.10 0.0029

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15. พัฒนากําลังคน 1 1 1 งบประมาณ 0.07 0.07 0.002211. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 16. การเงินการคลัง 1 1 งบประมาณ 0.77 0.77 0.023312. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 16 15 6 2 2 งบประมาณ 9.13 9.13 0.276712. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 1 1 1 งบ UC 0.08 0.08 0.0023

12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 2 2 2 2 งบอื่นๆ 0.20 0.20 0.006112. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง

11 8 3 3 2 3 1 งบประมาณ 10.27 10.27 0.3113

ตารางที่ 13

ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 225 กระทรวงสาธารณสุข

Page 27: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 16. การเงินการคลัง

1 1 1 1 1 งบประมาณ 0.17 0.17 0.0051

12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน 4 3 1 1 1 งบประมาณ 2.04 2.04 0.061912. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง

1 1 งบประมาณ 0.41 0.41 0.0123

13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 5 4 2 1 งบประมาณ 0.68 0.68 0.020713. ควบคุมปBองกันโรค 15. พัฒนากําลังคน 1 1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.000615. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง 1 1 1 1 งบประมาณ 6.98 6.98 0.211615. พัฒนากําลังคน 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย 3 3 งบประมาณ 2.25 2.25 0.0681

รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100

ตารางที่ 13

ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 226 กระทรวงสาธารณสุข

Page 28: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประเด็นบูรณาการ 17 ข�อ ในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

93 62 28 9 30 8 1 งบประมาณ 122.67 0.96 86.68 210.31 6.37651 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.50 0.00 0.00 1.50 0.04551 1 งบอื่นๆ 0.01 0.00 0.00 0.01 0.0002

985 787 351 95 238 52 15 งบประมาณ 540.43 1.95 0.73 543.11 16.4679 8 6 4 งบพัฒนาจังหวัด 10.74 0.00 0.00 10.74 0.32552 2 1 1 งบอปท. 0.00 0.00 0.73 0.73 0.0221

24 17 6 2 3 1 งบ UC 11.91 0.00 0.00 11.91 0.361138 30 8 2 8 1 งบอื่นๆ 11.07 0.43 0.49 11.99 0.3635

3. ชายแดนภาคใต� 33 22 10 5 12 1 งบประมาณ 28.64 1.69 0.00 30.33 0.9196106 59 17 1 34 2 งบประมาณ 83.27 13.70 0.00 96.97 2.9402

1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.29 0.00 0.00 1.29 0.0392

2 2 1 งบอื่นๆ 0.31 0.00 0.00 0.31 0.0095114 95 21 6 13 5 2 งบประมาณ 58.04 0.00 0.00 58.04 1.7596

1 1 งบอื่นๆ 0.00 0.29 0.00 0.29 0.0088110 82 14 8 36 10 2 งบประมาณ 60.99 0.27 0.00 61.26 1.8573

5 4 1 3 งบ UC 0.47 0.00 0.00 0.47 0.01417 5 2 1 5 1 งบอื่นๆ 6.71 0.96 0.00 7.67 0.2325

161 105 20 10 56 7 งบประมาณ 74.15 15.19 0.00 89.34 2.70893 2 1 งบอื่นๆ 1.31 0.81 0.00 2.12 0.0642

ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

4. ประชาคมอาเซียน

ตารางที่ 13

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ

6. ยาเสพติด

7. วิจัยและพัฒนา

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 227 กระทรวงสาธารณสุข

Page 29: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประเด็นบูรณาการ 17 ข�อ ในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

148 112 63 15 48 14 3 งบประมาณ 75.89 4.42 0.00 80.31 2.43512 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.45 0.00 0.00 1.45 0.04383 1 2 งบ UC 0.10 0.00 0.00 0.10 0.0032 2 1 2 งบอื่นๆ 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00759 8 1 2 2 งบประมาณ 1.15 0.02 0.00 1.16 0.03535 4 1 2 งบอื่นๆ 0.91 0.33 0.00 1.24 0.0375

10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 15 9 2 4 9 2 งบประมาณ 8.75 0.00 0.06 8.81 0.2673123 89 27 18 24 10 5 งบประมาณ 218.93 0.00 0.00 218.93 6.6377

10 5 1 3 3 งบ UC 0.95 0.00 0.00 0.95 0.02871241 975 359 83 231 57 13 งบประมาณ 428.13 21.12 158.64 607.88 18.431

5 4 2 1 1 2 งบพัฒนาจังหวัด 3.97 0.00 0.00 3.97 0.12051 1 งบอปท. 31.56 0.00 0.00 31.56 0.957

130 111 19 1 11 2 งบ UC 17.61 0.00 0.00 17.61 0.533855 47 10 5 12 5 1 งบอื่นๆ 43.78 1.20 0.00 44.98 1.3639

443 340 178 41 124 35 1 งบประมาณ 72.90 9.48 0.05 82.43 2.499129 22 4 1 11 1 งบ UC 1.96 0.08 0.00 2.04 0.06234 20 8 3 14 7 1 งบอื่นๆ 4.82 2.55 0.00 7.37 0.2233

474 278 104 41 174 47 1 งบประมาณ 262.47 2.71 0.35 265.53 8.05064 1 1 3 งบพัฒนาจังหวัด 0.25 0.12 0.00 0.37 0.01111 1 งบอปท. 0.00 89.46 0.00 89.46 2.71249 4 6 งบ UC 0.52 0.00 0.00 0.52 0.0157

20 12 7 2 10 4 1 งบอื่นๆ 3.76 0.00 0.00 3.76 0.1139

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม

9. ต�างด�าวและค�ามนุษย?

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

12.พัฒนาระบบบริการ

13.ควบคุมปBองกันโรค

14.คุ�มครองผู�บริโภค

ตารางที่ 13

ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 228 กระทรวงสาธารณสุข

Page 30: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประเด็นบูรณาการ 17 ข�อ ในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

682 582 77 28 93 34 4 งบประมาณ 250.98 211.68 76.42 539.08 16.3441 1 1 งบอปท. 0.06 0.00 0.00 0.06 0.0018

16 13 2 1 งบ UC 2.99 0.00 0.00 2.99 0.09079 8 1 3 1 1 งบอื่นๆ 0.76 4.27 1.80 6.83 0.2071

200 162 54 9 19 15 3 งบประมาณ 82.25 3.77 1.17 87.18 2.643416 12 3 1 1 งบ UC 10.96 0.00 0.00 10.96 0.3322

8 6 2 งบอื่นๆ 2.98 0.00 0.00 2.98 0.090489 76 16 1 12 2 งบประมาณ 36.72 2.33 0.00 39.05 1.1839

1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00062 2 งบ UC 0.03 0.00 0.00 0.03 0.0009

รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100

15.พัฒนากําลังคน

16.การเงินการคลัง

17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

ตารางที่ 13

ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 229 กระทรวงสาธารณสุข

Page 31: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? 1 1 1 1 งบประมาณ 15.00 15.00 5.742.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

77 55 10 16 งบประมาณ 65.64 11.00 76.64 29.32

2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ

5 5 2 งบประมาณ 2.21 2.21 0.84

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต 9 8 1 งบประมาณ 17.65 17.65 6.755.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

1 1 งบประมาณ 0.40 0.40 0.15

77 55 9 2 18 งบประมาณ 109.48 7.20 116.68 44.64 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.32 2.32 0.89

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด 2 2 งบประมาณ 2.50 2.50 0.96

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

51 27 1 26 งบประมาณ 26.65 26.65 10.20

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

2 2 งบประมาณ 1.32 1.32 0.51

รวม 226 156 23 4 64 228.18 18.20 15.00 261.38 100

กรมการแพทย,ตารางที่ 14 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท

นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 230 กระทรวงสาธารณสุข

Page 32: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

1 1 1 1 งบประมาณ 15.00 15.00 5.74

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

66 53 6 2 11 งบประมาณ 77.91 77.91 29.81

23 19 2 5 งบประมาณ 42.57 18.20 60.78 23.25 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.32 2.32 0.89

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 15 4 3 8 งบประมาณ 16.93 16.93 6.485. การพัฒนากําลังคน 1 1 งบประมาณ 0.45 0.45 0.17

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย 50 26 1 26 งบประมาณ 26.20 26.20 10.038. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

69 51 10 12 งบประมาณ 61.79 61.79 23.64

รวม 226 156 23 4 64 228.18 18.20 15.00 261.38 100

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

กรมการแพทย,ตารางที่ 15 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท

นโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 231 กระทรวงสาธารณสุข

Page 33: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมการแพทย,

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 10 10 งบประมาณ 14.95 14.95 5.722. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

50 26 1 26 งบประมาณ 26.20 26.20 10.03

3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� 5 5 2 งบประมาณ 2.21 2.21 0.844. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

53 32 9 16 งบประมาณ 51.76 11.00 62.76 24.01

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

2 2 งบประมาณ 1.32 1.32 0.51

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 15 3 4 8 งบประมาณ 17.30 17.30 6.62 68 56 5 3 13 งบประมาณ 96.20 7.20 15.00 118.41 45.30 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.32 2.32 0.89

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

20 19 1 งบประมาณ 12.15 12.15 4.65

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

2 2 งบประมาณ 3.76 3.76 1.44

รวม 226 156 23 4 64 228.18 18.20 15.00 261.38 100

ตารางที่ 16 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท

ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 232 กระทรวงสาธารณสุข

Page 34: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

2 1 1 2 งบประมาณ 3.84 3.84 1.47

29 21 4 7 งบประมาณ 43.75 43.75 16.741 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.32 2.32 0.89

3. ชายแดนภาคใต� 5 5 2 งบประมาณ 2.21 2.21 0.844. ประชาคมอาเซียน 55 34 9 16 งบประมาณ 54.36 11.00 65.36 25.015. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 2 งบประมาณ 1.32 1.32 0.516. ยาเสพติด 24 23 1 งบประมาณ 12.16 12.16 4.657. วิจัยและพัฒนา 49 25 1 26 งบประมาณ 25.60 15.00 40.60 15.538. ขยะและสิ่งแวดล�อม 2 2 งบประมาณ 3.76 3.76 1.4411. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 1 งบประมาณ 0.40 0.40 0.1512. พัฒนาระบบบริการ 39 37 2 2 2 งบประมาณ 59.80 59.80 22.8813. ควบคุมปBองกันโรค 5 3 2 งบประมาณ 3.45 7.20 10.65 4.0815. พัฒนากําลังคน 12 2 3 7 งบประมาณ 15.21 15.21 5.82

รวม 226 156 23 4 64 228.18 18.20 15.00 261.38 100

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

กรมการแพทย,ตารางที่ 17 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท

ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 233 กระทรวงสาธารณสุข

Page 35: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมพัฒนาการแพทย,แผนไทยและการแพทย,ทางเลือก

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 4 2 งบประมาณ 23.92 23.92 100รวม 4 2 23.92 23.92กรมพัฒนาการแพทย,แผนไทยและการแพทย,ทางเลือก

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย 4 2 งบประมาณ 23.92 23.92 100รวม 4 2 23.92 23.92กรมพัฒนาการแพทย,แผนไทยและการแพทย,ทางเลือก

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

4 2 งบประมาณ 23.92 23.92 100

รวม 4 2 23.92 23.92

แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

ตารางที่ 18 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

ตารางที่ 19 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม

ตารางที่ 20 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม

รวมงบประมาณ

ร�อยละ

ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

นโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 234 กระทรวงสาธารณสุข

Page 36: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมพัฒนาการแพทย,แผนไทยและการแพทย,ทางเลือก

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

12. พัฒนาระบบบริการ 4 2 งบประมาณ 23.92 23.92 100

รวม 4 2 23.92 23.92

กรมสุขภาพจิต

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต 1 1 1 1 1 งบประมาณ 5.00 5.00 1.92

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 20 19 17 1 16 1 งบประมาณ 221.48 5.00 14.81 241.29 92.867.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ

1 1 งบประมาณ 0.50 0.50 0.19

8.2 เร�งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส�งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว�างวิทยาศาสตร? เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร? และคณิตศาสตร? การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนฯ

18 6 4 2 16 งบประมาณ 0.00 13.04 13.04 5.02

รวม 40 26 22 3 34 2 226.98 18.04 14.81 259.83 100

ตารางที่ 22 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

รวมงบประมาณ

ร�อยละตารางที่ 21 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท

ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 235 กระทรวงสาธารณสุข

Page 37: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมสุขภาพจิต

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

1 1 1 1 งบประมาณ 87.83 87.83 33.80

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย 16 14 15 1 15 2 งบประมาณ 121.02 121.02 46.585. การพัฒนากําลังคน 3 3 งบประมาณ 9.35 5.00 14.81 29.16 11.226. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย 18 6 4 2 16 งบประมาณ 0.00 13.04 13.04 5.027. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

1 1 1 1 งบประมาณ 2.88 2.88 1.11

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

1 1 1 1 งบประมาณ 5.90 5.90 2.27

รวม 40 26 22 3 34 2 - 226.98 18.04 14.81 259.83 100

ตารางที่ 23 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 236 กระทรวงสาธารณสุข

Page 38: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมสุขภาพจิต

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 9 9 9 9 2 งบประมาณ 75.46 75.46 21.932. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

17 6 3 2 15 งบประมาณ 0.00 95.55 95.55 27.77

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

1 1 งบประมาณ 0.50 0.50 0.15

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 12 10 9 1 8 งบประมาณ 63.20 6.69 14.81 84.70 24.62

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

1 1 1 1 งบประมาณ 87.83 87.83 25.53

รวม 40 26 22 3 34 2 - 226.98 102.24 14.81 344.03 100

ตารางที่ 24 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 237 กระทรวงสาธารณสุข

Page 39: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมสุขภาพจิต

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

1 1 1 1 งบประมาณ 87.83 87.83 25.53

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13 13 13 1 13 2 งบประมาณ 109.91 109.91 31.953. ชายแดนภาคใต� 2 1 2 2 งบประมาณ 5.90 1.69 7.59 2.217. วิจัยและพัฒนา 17 6 3 2 15 งบประมาณ 0.00 95.55 95.55 27.7710. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 1 งบประมาณ 0.50 0.50 0.1512. พัฒนาระบบบริการ 3 2 2 1 งบประมาณ 10.61 14.81 25.43 7.3915. พัฒนากําลังคน 2 2 งบประมาณ 9.35 5.00 14.35 4.1717. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย 1 1 1 1 งบประมาณ 2.88 2.88 0.84

รวม 40 26 22 3 34 2 226.98 102.24 14.81 344.03 100

ตารางที่ 25 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 238 กระทรวงสาธารณสุข

Page 40: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมควบคุมโรค

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๑ ๑ งบประมาณ 2.60 2.60 1.66๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๖ ๕ งบประมาณ 35.33 35.33 22.50๕.๓ เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด ๓ ๓ งบประมาณ 46.48 46.48 29.60

๕.๔ ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

๑ ๑ งบประมาณ 3.46 3.46 2.20

๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ

๑ ๑ งบประมาณ 3.43 3.43 2.18

๘.๖ ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

๑ ๑ งบประมาณ 65.70 65.70 41.85

รวม 13 10 2 157.00 157.00 100

ตารางที่ 26 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 239 กระทรวงสาธารณสุข

Page 41: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมควบคุมโรค

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๑ ๑ งบประมาณ 2.60 2.60 1.66

๓. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๑๐ ๘ ๑ งบประมาณ 131.70 131.70 83.89๕. การพัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 2.70 2.70 1.72๗. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๑ ๑ งบประมาณ 20.00 20.00 12.74

รวม 13 10 2 157.00 157.00 100

กรมควบคุมโรค

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 10 7 2 งบประมาณ 142.30 142.30 90.644. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

1 1 งบประมาณ 3.43 3.43 2.18

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

2 2 งบประมาณ 11.27 11.27 7.18

รวม 13 10 2 157.00 157.00 100

ตารางที่ 28 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทรวม

งบประมาณร�อยละ

ตารางที่ 27 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 240 กระทรวงสาธารณสุข

Page 42: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมควบคุมโรค

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๑ ๑ งบประมาณ 2.60 2.60 1.66

๒. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๕ ๔ ๑ งบประมาณ 116.85 116.85 74.43๘. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๒ ๒ งบประมาณ 11.27 11.27 7.18๑๐. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑ ๑ งบประมาณ 3.43 3.43 2.18๑๕. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 2.70 2.70 1.72

๑๗. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๓ ๒ งบประมาณ 20.15 20.15 12.83

รวม 13 10 2 157.00 157.00 100

ตารางที่ 29 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 241 กระทรวงสาธารณสุข

Page 43: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมอนามัย

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๒ ๒ งบประมาณ 3.20 3.20 2.96

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๑๘ ๑๑ ๕ ๑๓ งบประมาณ 75.91 1.20 77.11 71.33

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๑๔ ๓ ๑ ๑๔ งบประมาณ 3.61 9.79 13.40 12.40

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด ๑ ๑ งบประมาณ 0.80 0.80 0.74

5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?

๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.70 0.70 0.65

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๗ ๗ งบประมาณ 9.02 9.02 8.35

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ

๔ ๒ ๔ งบประมาณ 1.43 1.43 1.32

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.44 2.44 2.26

รวม 48 18 6 43 84.88 23.21 108.10 100

ตารางที่ 30 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทรวม

งบประมาณร�อยละนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 242 กระทรวงสาธารณสุข

Page 44: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมอนามัย

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๔ ๓ ๓ ๔ งบประมาณ 10.96 10.96 10.14

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๓๔ ๑๓ ๓ ๒๙ งบประมาณ 71.49 10.26 81.74 75.625. การพัฒนากําลังคน ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.42 1.42 1.316. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๒ ๒ งบประมาณ 0.83 0.83 0.777. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๔ ๔ งบประมาณ 7.71 7.71 7.13

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

๓ ๑ ๓ งบประมาณ 2.44 3.00 5.44 5.03

รวม 48 18 6 43 84.88 23.21 108.10 100

ตารางที่ 31 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 243 กระทรวงสาธารณสุข

Page 45: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมอนามัย

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 24 12 5 20 งบประมาณ 76.07 3.13 79.20 73.27

2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

4 4 งบประมาณ 5.22 5.22 4.83

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

1 1 1 งบประมาณ 0.46 0.46 0.43

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

1 1 1 งบประมาณ 2.44 2.44 2.26

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 1 1 งบประมาณ 1.43 1.43 1.33

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

6 2 1 6 งบประมาณ 3.41 4.84 8.25 7.63

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

11 2 10 งบประมาณ 2.97 8.13 11.10 10.27

รวม 48 18 6 43 84.88 23.21 108.10 100

รวมงบประมาณ

ร�อยละยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณตารางที่ 32 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 244 กระทรวงสาธารณสุข

Page 46: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมอนามัย

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๔ ๓ ๓ ๔ งบประมาณ 10.96 10.96 10.14

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๑๖ ๙ ๓ ๑๒ งบประมาณ 68.14 1.29 69.43 64.22

4. ประชาคมอาเซียน ๑ ๑ งบประมาณ 2.70 2.70 2.50

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.44 2.44 2.26

7. วิจัยและพัฒนา ๕ ๕ งบประมาณ 2.87 2.87 2.66

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๗ ๑ ๖ งบประมาณ 1.92 4.42 6.34 5.87

10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ๒ ๔ งบประมาณ 1.43 1.43 1.32

12. พัฒนาระบบบริการ ๕ ๒ ๕ งบประมาณ 5.17 5.17 4.78

13. ควบคุมปBองกันโรค ๓ ๓ งบประมาณ 2.07 2.07 1.92

14. คุ�มครองผู�บริโภค ๑ ๑ งบประมาณ 2.39 2.39 2.21

17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 2.30 2.30 2.13รวม 48 18 6 43 84.88 23.21 108.10 100

ตารางที่ 33 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 245 กระทรวงสาธารณสุข

Page 47: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๑๑ ๖ ๔ งบประมาณ 5.40 5.40 2.402.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๒ ๒ งบประมาณ 0.69 0.69 0.30

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๔๒ ๓๘ ๔ ๑ งบประมาณ 35.91 35.91 15.36

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๔๗ ๒๙ ๑๖ งบประมาณ 24.02 24.02 10.275.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?

๑ ๑ งบประมาณ 1.50 1.50 0.64

๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.57 0.55 2.12 0.91๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.10 0.81 1.91 0.82

8.1 สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ 1 ของ GDPและมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน 30 : 70

๒ ๒ งบประมาณ 0.41 0.41 0.18

๑๑๖ ๙๑ ๑๕ ๓ ๑ งบประมาณ 127.28 127.28 54.44๑ ๑ งบอื่นๆ 0.69 0.69 0.29

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิ ๑๙ ๑๙ งบประมาณ 30.37 30.37 12.9911. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 3.52 3.52 1.51

รวม 247 192 41 - 5 1 - 232.05 1.77 233.82 100

ตารางที่ 34 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 246 กระทรวงสาธารณสุข

Page 48: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๑๐ ๕ ๔ งบประมาณ 4.90 4.90 2.10

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๕๒ ๔๕ ๕ ๒ งบประมาณ 44.32 44.32 18.95

5. การพัฒนากําลังคน ๒๖ ๒๕ ๑ งบประมาณ 12.04 12.04 5.15๖ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 1.97 0.96 2.93 1.25๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.10 0.81 1.91 0.82

7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๑ ๑ งบประมาณ 3.52 3.52 1.51

๑๔๙ ๑๑๐ ๒๙ ๒ ๑ งบประมาณ 163.51 163.51 69.93๑ ๑ งบอื่นๆ 0.69 0.69 0.29

รวม 247 192 41 5 1 232.05 1.77 233.82 100

ตารางที่ 35 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 247 กระทรวงสาธารณสุข

Page 49: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 50 44 5 2 งบประมาณ 39.43 39.43 16.86

8 6 1 1 งบประมาณ 5.84 0.96 6.80 2.91

1 1 งบอื่นๆ 1.10 1.10 0.47

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

6 6 งบประมาณ 1.38 1.38 0.59

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

27 22 2 งบประมาณ 37.19 37.19 15.91

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 25 24 1 งบประมาณ 12.25 12.25 5.24

128 88 31 2 1 งบประมาณ 134.17 134.17 57.381 1 งบอื่นๆ 0.69 0.69 0.29

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

1 1 งบอื่นๆ 0.00 0.81 0.81 0.35

รวม 247 192 41 5 1 232.05 1.77 233.82 100

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

ตารางที่ 36 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 248 กระทรวงสาธารณสุข

Page 50: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๑๑ ๖ ๔ งบประมาณ 5.40 5.40 2.31

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๕๐ ๔๓ ๕ ๒ งบประมาณ 43.39 43.39 18.56

4. ประชาคมอาเซียน ๒ ๒ งบประมาณ 0.69 0.69 0.30

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๕ ๑๕ งบประมาณ 29.27 29.27 12.52

๗ ๕ ๑ ๑ งบประมาณ 2.52 0.96 3.49 1.49๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.10 0.81 1.91 0.82

9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบประมาณ 0.10 0.10 0.0410. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑ ๑ งบประมาณ 0.74 0.74 0.3211. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑ ๑ งบประมาณ 0.20 0.20 0.0912. พัฒนาระบบบริการ ๑๒ ๘ ๒ งบประมาณ 3.28 3.28 1.4013. ควบคุมปBองกันโรค ๑ ๑ งบประมาณ 0.15 0.15 0.06

๑๐๒ ๗๐ ๒๕ ๑ ๑ งบประมาณ 123.01 123.01 52.61๑ ๑ งบอื่นๆ 0.69 0.69 0.29

15. พัฒนากําลังคน ๔๐ ๓๖ ๓ ๑ งบประมาณ 17.98 17.98 7.6917. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 3.52 3.52 1.51

รวม 247 192 41 - 5 1 - 232.05 1.77 233.82 100

7. วิจัยและพัฒนา

14. คุ�มครองผู�บริโภค

ตารางที่ 37 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 249 กระทรวงสาธารณสุข

Page 51: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมวิทยาศาสตร,การแพทย,

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๒.๑ ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๑ ๑ งบประมาณ 6.00 6.00 10.17

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๒ ๒ งบประมาณ 25.00 25.00 42.37๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๑ ๑ งบประมาณ 18.00 18.00 30.51

๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ ๑ ของ GDP และมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน ๓๐ : ๗๐

๑ ๑ งบประมาณ 10.00 10.00 16.95

รวม 5 5 59.00 59.00 100กรมวิทยาศาสตร,การแพทย,

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๒. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

๑ ๑ งบประมาณ 15.00 15.00 25.42

๓. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๒ ๒ งบประมาณ 28.00 28.00 47.46๕. การพัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 10.00 10.00 16.95๘. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

๑ ๑ งบประมาณ 6.00 6.00 10.17

รวม 5 5 59.00 59.00 100

ตารางที่ 38 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

ตารางที่ 39 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 250 กระทรวงสาธารณสุข

Page 52: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

กรมวิทยาศาสตร,การแพทย,

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๒. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

3 3 งบประมาณ 38.00 38.00 64.41

๔. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

1 1 งบประมาณ 6.00 6.00 10.17

๗. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

1 1 งบประมาณ 15.00 15.00 25.42

รวม 5 5 59.00 59.00 100

กรมวิทยาศาสตร,การแพทย,

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๗. วิจัยและพัฒนา ๒ ๒ งบประมาณ 28.00 28.00 47.5

๑๒. พัฒนาระบบบริการ ๑ ๑ งบประมาณ 15.00 15.00 25.4

๑๕. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 10.00 10.00 16.9

๔. ประชาคมอาเซียน ๑ ๑ งบประมาณ 6.00 6.00 10.2

รวม 5 5 59.00 59.00 100

ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละตารางที่ 40 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท

ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ

ตารางที่ 41 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 251 กระทรวงสาธารณสุข

Page 53: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๑๑๔ ๒๙ ๓ ๑ ๘๖ งบประมาณ 103.25 103.25 91.917.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ

๑๕ ๒ ๑๓ งบประมาณ 6.81 6.81 6.06

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

๔ ๑ ๓ งบประมาณ 1.28 1.28 1.14

11. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 1.00 1.00 0.89

รวม 134 32 3 1 103 - - 112.34 112.34 100

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๑๓๓ ๓๒ ๓ ๑ ๑๐๒ งบประมาณ 195.54 195.54 99.117. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๑ ๑ งบประมาณ 1.00 1.00 0.89

รวม 134 32 3 1 103 196.54 196.54 100

ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

ตารางที่ 43 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

ตารางที่ 42 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 252 กระทรวงสาธารณสุข

Page 54: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 106 25 3 1 82 งบประมาณ 100.52 100.52 89.484. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

17 4 13 งบประมาณ 7.51 7.51 6.68

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

4 1 3 งบประมาณ 1.28 1.28 1.14

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

5 2 3 งบประมาณ 1.78 1.78 1.59

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

2 2 งบประมาณ 1.25 1.25 1.11

รวม 134 32 3 1 103 112.34 112.34 100

ตารางที่ 44 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 253 กระทรวงสาธารณสุข

Page 55: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

4. ประชาคมอาเซียน ๑๕ ๒ ๑๓ งบประมาณ 6.81 6.81 6.06

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ๑ ๓ งบประมาณ 1.28 1.28 1.14

6. ยาเสพติด ๕ ๒ ๓ งบประมาณ 1.78 1.78 1.59

13. ควบคุมปBองกันโรค ๕ ๒ ๓ งบประมาณ 1.44 1.44 1.28

14. คุ�มครองผู�บริโภค ๑๐๔ ๒๕ ๓ ๑ ๘๐ งบประมาณ 100.03 100.03 89.04

17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 1.00 1.00 0.89

รวม 134 32 3 1 103 112.34 112.34 100

ตารางที่ 45 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 254 กระทรวงสาธารณสุข

Page 56: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๔ งบประมาณ 2.02 2.02 0.31

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๔ ๔ ๔ งบประมาณ 2.10 2.10 0.32

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

๑ ๑ งบประมาณ 19.19 19.19 2.96

๑๘๔ ๑๕๐ ๒๘ ๑๒ ๕๖ ๔ ๒ งบประมาณ 265.42 10.40 256.87 532.69 82.21๑ ๑ งบอื่นๆ 1.80 1.80 0.28

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.39 0.89 1.28 0.20

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๙ ๘ ๑ ๑ งบประมาณ 2.79 2.79 0.43

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ

๒ ๒ งบประมาณ 1.15 1.15 0.18

๑๐๖ ๙๓ ๙ ๒ ๑๖ ๔ ๑ งบประมาณ 34.41 3.63 33.94 71.97 11.11๑ งบอื่นๆ 4.00 4.00 0.62

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

๑๓ ๑๓ ๑ ๒ งบประมาณ 9.01 9.01 1.39

รวม 327 272 39 16 80 9 3 336.47 18.03 293.50 647.99 100

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ตารางที่ 46 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 255 กระทรวงสาธารณสุข

Page 57: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.65 70.82 71.47 11.03

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

๕ ๕ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 2.70 2.70 0.42

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๔๑ ๒๙ ๘ ๔ ๑๙ ๑ งบประมาณ 52.28 1.00 0.89 54.17 8.36

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๔๔ ๓๘ ๙ ๖ ๑๔ ๑ งบประมาณ 32.93 32.93 5.08

๑๘๐ ๑๖๐ ๑๕ ๔ ๒๗ ๕ ๒ งบประมาณ 50.75 3.63 77.58 131.96 20.36

๒ ๑ งบอื่นๆ 4.00 1.80 5.80 0.90

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๘ ๗ ๑ ๑ งบประมาณ 2.71 2.71 0.42

7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.52 0.52 0.08

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

๔๓ ๒๙ ๔ 1 16 1 งบประมาณ 193.93 9.40 142.40 345.73 53.35

รวม 327 272 39 16 80 9 3 336.47 18.03 293.50 647.99 100

ตารางที่ 47 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

5. การพัฒนากําลังคน

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 256 กระทรวงสาธารณสุข

Page 58: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 5 4 1 งบประมาณ 3.89 3.89 0.602. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

9 8 1 1 1 งบประมาณ 2.71 3.91 6.62 1.02

3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� 4 4 1 1 งบประมาณ 0.93 0.93 0.144. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

5 5 1 1 งบประมาณ 2.06 2.06 0.32

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

2 2 1 งบประมาณ 0.52 0.52 0.08

186 155 24 5 55 7 3 งบประมาณ 262.33 3.63 120.26 386.22 59.601 งบอื่นๆ 4.00 4.00 0.62

109 91 12 9 21 1 งบประมาณ 60.43 10.40 167.53 238.36 36.781 1 งบอื่นๆ 1.80 1.80 0.28

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

5 2 1 งบประมาณ 3.60 3.60 0.56

รวม 327 272 39 16 80 9 3 336.47 18.03 293.50 647.99 100

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

ตารางที่ 48 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 257 กระทรวงสาธารณสุข

Page 59: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.65 70.82 71.47 11.03

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๑๕ ๑๑ ๒ ๑ ๑๑ งบประมาณ 8.77 8.77 1.353. ชายแดนภาคใต� ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.28 0.28 0.044. ประชาคมอาเซียน ๘ ๗ ๒ ๓ งบประมาณ 13.12 13.12 2.035. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๘ ๘ ๑ ๓ งบประมาณ 8.38 8.38 1.296. ยาเสพติด ๖ ๒ ๑ งบประมาณ 3.87 3.87 0.607. วิจัยและพัฒนา ๙ ๗ ๑ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 3.09 3.09 0.4810. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.18 2.18 0.3411. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๗ ๔ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 180.26 180.26 27.8212. พัฒนาระบบบริการ ๙๐ ๖๘ ๑๔ ๗ ๓๓ ๓ งบประมาณ 57.20 10.40 143.29 210.90 32.5514. คุ�มครองผู�บริโภค ๒ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 1.70 1.70 0.26

๑๖๑ ๑๔๘ ๑๓ ๔ ๒๓ ๕ ๒ งบประมาณ 43.07 3.63 76.42 123.11 19.00๒ ๑ งบอื่นๆ - 4.00 1.80 5.80 0.90

16. การเงินการคลัง ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 1.41 1.17 2.58 0.4017. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๖ ๖ ๑ งบประมาณ 1.86 1.86 0.2912. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค ๓ ๓ งบประมาณ 8.35 8.35 1.2915. พัฒนากําลังคน 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๓ ๓ งบประมาณ 2.25 2.25 0.35

รวม 327 272 39 16 80 9 3 336.47 18.03 293.50 647.99 100

ตารางที่ 49 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท

15. พัฒนากําลังคน

ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 258 กระทรวงสาธารณสุข

Page 60: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 50 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? 6 4 1 2 2 1 งบประมาณ 0.33 0.33 0.262.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

1 1 งบประมาณ

58 48 27 8 15 3 2 งบประมาณ 14.25 14.25 10.90 1 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 1.50 1.50 1.15

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

10 9 2 1 งบประมาณ 1.24 1.24 0.95

1 1 1 1 งบ UC 0.35 0.35 0.27 316 259 120 31 70 27 16 งบประมาณ 90.59 0.04 90.63 69.33 2 2 งบพัฒนาจังหวัด 0.13 0.13 0.10 9 7 2 4 6 6 1 งบอื่นๆ 5.46 5.46 4.17

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด 17 14 4 1 2 1 งบประมาณ 1.58 1.58 1.21

2 2 งบประมาณ 0.05 0.05 0.04 1 1 งบอื่นๆ 0.14 0.14 0.10

5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?

4 2 2 1 1 งบประมาณ 1.21 1.21 0.93

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

5 5 1 งบประมาณ 0.51 0.51 0.39

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท

นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 259 กระทรวงสาธารณสุข

Page 61: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 50 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ

1 1 1 1 งบประมาณ 0.08 0.08 0.06

8.1 สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ 1 ของ GDP และมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน 30 : 70

2 2 1 งบประมาณ 1.36 1.36 1.04

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

18 13 7 2 8 3 4 งบประมาณ 9.71 9.71 7.42

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

16 15 3 1 1 งบประมาณ 2.16 2.16 1.65

11. การปรับปรุงกฎหมาย 2 1 1 งบประมาณ 0.07 0.07 0.05

รวม 472 388 171 51 107 45 25 130.69 0.04 130.73 100

เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท

นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 260 กระทรวงสาธารณสุข

Page 62: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 51 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

11 7 4 1 3 1 1 งบประมาณ 1.02 1.02 0.78

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

5 2 3 1 งบประมาณ 1.19 1.19 0.91

310 253 130 35 77 27 19 งบประมาณ 68.62 0.04 68.67 52.52 1 1 1 1 งบ UC 0.35 0.35 0.27 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.07 10 8 2 4 6 6 2 งบอื่นๆ 6.75 6.75 5.16

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 28 25 5 3 3 4 2 งบประมาณ 12.31 12.31 9.41 58 53 14 5 7 4 1 งบประมาณ 27.61 27.61 21.12 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.03 0.03 0.02 6 5 1 1 งบประมาณ 0.39 0.39 0.30 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 0.34 0.34 0.26

7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

14 12 4 1 2 งบประมาณ 1.32 1.32 1.01

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

26 19 7 7 1 งบประมาณ 10.65 10.65 8.15

รวม 472 388 171 51 107 45 25 130.69 0.04 130.74 100

เขตสุขภาพที่ 1

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

5. การพัฒนากําลังคน

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 261 กระทรวงสาธารณสุข

Page 63: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 52 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1 1 1 1 งบ UC 0.35 0.35 0.27 140 115 65 14 29 11 4 งบประมาณ 21.84 21.84 16.70 5 5 2 2 3 2 1 งบอื่นๆ 1.86 1.86 1.42

2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

5 5 1 1 1 งบประมาณ 0.91 0.91 0.70

3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� 2 1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.014. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

4 3 2 1 งบประมาณ 0.18 0.18 0.13

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

7 6 3 1 1 งบประมาณ 1.15 1.15 0.88

118 91 38 16 34 9 15 งบประมาณ 51.00 51.00 39.01 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.03 0.03 0.02 3 1 2 3 3 1 งบอื่นๆ 1.09 1.09 0.83 152 126 44 11 22 15 4 งบประมาณ 35.28 0.04 35.32 27.02 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.07 1 1 1 งบอื่นๆ 0.03 0.03 0.02

รวมงบประมาณ

ร�อยละ

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ

เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 262 กระทรวงสาธารณสุข

Page 64: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 52 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

11 10 2 1 6 2 งบประมาณ 10.32 10.32 7.90 1 1 1 1 งบอื่นๆ 3.99 3.99 3.06

19 19 12 1 6 1 งบประมาณ 2.44 2.44 1.86 1 1 1 งบอื่นๆ 0.12 0.12 0.09

รวม 472 388 171 51 107 45 25 130.69 0.04 130.74 100

ตารางที่ 53 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

15 10 5 2 3 4 1 งบประมาณ 1.54 1.54 1.18

106 94 54 16 31 6 14 งบประมาณ 18.41 0.04 18.46 14.123 2 1 2 1 งบอื่นๆ 0.11 0.11 0.08

3. ชายแดนภาคใต� 1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.014. ประชาคมอาเซียน 1 1 งบประมาณ 0.05 0.05 0.045. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 9 8 4 1 1 1 งบประมาณ 1.25 1.25 0.96

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

เขตสุขภาพที่ 1

เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท

ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 263 กระทรวงสาธารณสุข

Page 65: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 53 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

7 6 1 4 1 งบประมาณ 9.26 9.26 7.081 1 1 1 งบอื่นๆ 3.99 3.99 3.06

7. วิจัยและพัฒนา 5 4 1 1 1 งบประมาณ 9.56 9.56 0.8713 13 9 5 1 งบประมาณ 1.53 1.53 1.171 1 1 งบอื่นๆ 0.12 0.12 0.09

9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? 4 4 2 1 งบประมาณ 0.41 0.41 0.3210. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 1 1 1 งบประมาณ 0.08 0.08 0.0611. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12 9 2 4 2 1 งบประมาณ 6.14 6.14 4.70

1 1 1 1 งบ UC 0.35 0.35 0.27137 102 48 4 24 16 5 งบประมาณ 36.85 36.85 28.18

1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.072 1 2 2 2 1 งบอื่นๆ 1.07 1.07 0.82

34 25 15 2 6 1 งบประมาณ 7.51 7.51 5.752 2 1 1 1 1 งบอื่นๆ 0.27 0.27 0.20

32 27 11 5 13 2 งบประมาณ 2.58 2.58 1.981 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.03 0.03 0.022 2 1 2 1 1 งบอื่นๆ 1.53 1.53 1.17

15. พัฒนากําลังคน 30 28 2 2 3 2 งบประมาณ 9.00 9.00 6.8816. การเงินการคลัง 16 15 3 2 1 2 งบประมาณ 7.11 7.11 5.44

17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย 7 6 1 งบประมาณ 0.43 0.43 0.33

6. ยาเสพติด

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม

12. พัฒนาระบบบริการ

13. ควบคุมปBองกันโรค

14. คุ�มครองผู�บริโภค

เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท

ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 264 กระทรวงสาธารณสุข

Page 66: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 53 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

1 1 1 งบประมาณ 0.36 0.36 0.27

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 3. ชายแดนภาคใต� 1 1 งบประมาณ 1.42 1.42 1.08

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 15. พัฒนากําลังคน 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

1 1 งบประมาณ 0.13 0.13 0.10

7. วิจัยและพัฒนา 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? 10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง

1 1 งบประมาณ 0.26 0.26 0.20

7. วิจัยและพัฒนา 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง

2 1 1 งบประมาณ 0.12 0.12 0.09

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค

1 1 งบประมาณ 0.07 0.07 0.05

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

1 1 งบประมาณ 0.14 0.14 0.11

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 13. ควบคุมปBองกันโรค 1 1 งบประมาณ 0.11 0.11 0.09

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 13. ควบคุมปBองกันโรค 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

1 1 1 1 1 งบประมาณ 0.19 0.19 0.14

12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 7 6 4 2 งบประมาณ 0.31 0.31 0.23

เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท

ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 265 กระทรวงสาธารณสุข

Page 67: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 53 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง

10 7 3 2 1 2 1 งบประมาณ 9.74 9.74 7.45

15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง 1 1 1 1 งบประมาณ 6.98 6.98 5.34

รวม 472 388 171 51 107 45 25 139.11 0.04 139.16 100

เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท

ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 266 กระทรวงสาธารณสุข

Page 68: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 54 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.32 - - 0.32 0.49๒.๑ ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๓ ๒ ๒ ๓ ๒ งบประมาณ 3.87 - - 3.87 5.92

๒๓ ๒๐ ๗ ๒ ๗ งบประมาณ 2.69 - - 2.69 4.12 ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.05 - - 0.05 0.08

๕.๑ วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

๓ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 0.36 - - 0.36 0.55

๑๘๑ ๑๓๘ ๖๑ ๘ ๔๓ ๑๔ ๑ งบประมาณ 39.86 - - 39.86 60.94 ๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 0.13 ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.12 - - 1.12 1.71 ๒ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.22 - - 0.22 0.34

๕.๓ เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด ๕๐ ๓๐ ๑๘ ๑๖ ๒ งบประมาณ 4.91 - - 4.91 7.50

๗ ๕ ๑ ๓ ๓ ๒ งบประมาณ 1.95 - - 1.95 2.98 ๓ ๓ งบอื่นๆ 0.81 - - 0.81 1.24

๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๑ ๑ งบประมาณ 0.19 - - 0.19 0.30

๔.๔ พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต

๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

๕.๔ ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

เขตสุขภาพที่ ๒หน�วย:ล�านบาท

นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 267 กระทรวงสาธารณสุข

Page 69: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 54 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑๙ ๑๑ ๔ ๑ ๒ ๓ งบประมาณ 8.22 - - 8.22 12.57 ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.07 - - 0.07 0.11

๑๐.๕ การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

๙ ๘ ๑ ๑ งบประมาณ 0.64 - - 0.64 0.98

๑๑. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 0.04 - - 0.04 0.06

รวม ๓๐๘ ๒๒๘ ๙๖ ๑๕ ๗๘ ๒๔ ๔ 65.41 - - 65.41 ๑๐๐

ตารางที่ 55 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๓ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 2.15 - - 2.15 3.28

๒. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

๘ ๘ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.66 - - 1.66 2.53

๒๐๔ ๑๔๗ ๗๗ ๑๐ ๖๐ ๑๓ งบประมาณ 25.80 - - 25.80 39.44 ๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 0.13 ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.12 - - 1.12 1.71 ๕ ๕ ๑ งบอื่นๆ 0.96 - - 0.96 1.46

๔. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๒๑ ๑๘ ๕ ๑ ๑ งบประมาณ 1.80 - - 1.80 2.76

เขตสุขภาพที่ ๒

เขตสุขภาพที่ ๒

๓. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

๘.๖ ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณ ร�อยละ

ร�อยละ รวมงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทกิจกรรมโครงการนโยบายรัฐบาล

หน�วย:ล�านบาท

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 268 กระทรวงสาธารณสุข

Page 70: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 55 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๕. การพัฒนากําลังคน ๓๕ ๒๘ ๔ ๑ ๖ ๒ ๑ งบประมาณ 20.76 - - 20.76 31.73๖. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๔ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.36 - - 0.36 0.55๗. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๓ ๓ งบประมาณ 0.18 - - 0.18 0.28

๒๑ ๑๒ ๕ ๒ ๔ ๖ ๓ งบประมาณ 10.34 - - 10.34 15.82 ๒ ๑ ๒ ๑ งบอื่นๆ 0.19 - - 0.19 0.30

รวม ๓๐๘ ๒๒๘ ๙๖ ๑๕ ๗๘ ๒๔ ๔ 65.41 - - 65.41 ๑๐๐

เขตสุขภาพที่ ๒หน�วย:ล�านบาท

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

๘. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 269 กระทรวงสาธารณสุข

Page 71: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 56 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๙๔ ๗๓ ๔๓ ๑๐ ๓๓ ๖ งบประมาณ 12.99 - - 12.99 ๑๙.๘๖ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.12 - - 1.12 ๑.๗๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๘

๒. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๘

๓. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๒ ๒ งบประมาณ 0.32 - - 0.32 ๐.๔๙ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.08 - - 0.08 ๐.๑๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.10 - - 0.10 ๐.๑๕

๕. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

๗ ๖ ๑ ๑ งบประมาณ 0.45 - - 0.45 ๐.๖๙

๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ๗๓ ๕๐ ๑๘ ๒ ๑๓ ๔ ๔ งบประมาณ 30.96 - - 30.96 ๔๗.๓๔

๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 ๐.๑๓ ๑๐๔ ๗๙ ๒๔ ๒ ๒๑ ๖ งบประมาณ 12.39 - - 12.39 ๑๘.๙๔ ๓ ๓ งบอื่นๆ 0.81 - - 0.81 ๑.๒๔ ๖ ๓ ๒ ๕ ๒ งบประมาณ 5.14 - - 5.14 ๗.๘๕ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.07 - - 0.07 ๐.๑๑ ๑๐ ๕ ๕ ๑ ๒ ๓ งบประมาณ 0.67 - - 0.67 ๑.๐๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.12 - - 0.12 ๐.๑๙

รวม ๓๐๘ ๒๒๘ ๙๖ ๑๕ ๗๘ ๒๔ ๔ 65.41 - - 65.41 ๑๐๐

ร�อยละ

๑. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

๔. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๗. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

๘. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ๙. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณ

เขตสุขภาพที่ ๒

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 270 กระทรวงสาธารณสุข

Page 72: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 57 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.17 - - 0.17 ๐.๒๕

๘๘ ๖๓ ๓๕ ๕ ๒๘ ๖ งบประมาณ 10.13 - - 10.13 ๑๕.๔๘ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.12 - - 1.12 ๑.๗๑ ๒ ๒ ๑ งบอื่นๆ 0.15 - - 0.15 ๐.๒๒

๕. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๐ ๖ ๓ ๑ ๒ งบประมาณ 6.34 - - 6.34 ๙.๗๐ ๑๐ ๖ ๒ ๖ ๒ งบประมาณ 5.48 - - 5.48 ๘.๓๘ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.07 - - 0.07 ๐.๑๑

๗. วิจัยและพัฒนา ๘ ๗ ๑ งบประมาณ 2.26 - - 2.26 ๓.๔๕ ๙ ๕ ๔ ๑ ๒ ๓ งบประมาณ 0.65 - - 0.65 ๐.๙๙ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.12 - - 0.12 ๐.๑๙

๙. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบประมาณ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๕ ๑๑. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑๐ ๖ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 2.13 - - 2.13 ๓.๒๕

๘๙ ๗๑ ๓๑ ๖ ๑๔ ๔ ๑ งบประมาณ 14.89 - - 14.89 ๒๒.๗๖ ๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 ๐.๑๓ ๓ ๓ งบอื่นๆ 0.81 - - 0.81 ๑.๒๔

๑๓. ควบคุมปBองกันโรค ๑๘ ๑๔ ๕ ๑ ๑๑ ๓ งบประมาณ 3.59 - - 3.59 ๕.๔๙ ๑๔. คุ�มครองผู�บริโภค ๑๕ ๑๐ ๕ ๑ ๖ ๒ งบประมาณ 2.16 - - 2.16 ๓.๓๐ ๑๕. พัฒนากําลังคน ๑๙ ๑๓ ๑ ๔ ๒ งบประมาณ 13.18 - - 13.18 ๒๐.๑๕ ๑๖. การเงินการคลัง ๑๔ ๑๒ ๓ งบประมาณ 1.66 - - 1.66 ๒.๕๓ ๑๗. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๖ ๕ ๑ งบประมาณ 0.39 - - 0.39 ๐.๕๙

รวม ๓๐๘ ๒๒๘ ๙๖ ๑๕ ๗๘ ๒๔ ๔ - 65.41 - - 65.41 ๑๐๐

โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

เขตสุขภาพที่ ๒

๑๒. พัฒนาระบบบริการ

๒. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

๖. ยาเสพติด

๘. ขยะและสิ่งแวดล�อม

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 271 กระทรวงสาธารณสุข

Page 73: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 3ตารางที่ 58 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๓๐ ๒๓ ๑๑ ๑ ๗ ๑ งบประมาณ 6.83 - 0.73 7.56 ๑๔.๙๑

๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.89 - - 0.89 ๑.๗๕

๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.11 - - 0.11 ๐.๒๒ ๑๑ ๑๐ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 2.70 - - 2.70 ๕.๓๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.33 - - 0.33 ๐.๖๕ ๑๘๖ ๑๖๖ ๖๒ ๒๐ ๓๔ ๖ งบประมาณ 29.77 0.08 - 29.85 ๕๘.๘๓

๓ ๒ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.03 - - 1.03 ๒.๐๓

๔ ๓ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.69 0.20 - 0.89 ๑.๗๖ ๑๒ ๑๒ ๗ ๔ ๒ งบประมาณ 1.84 - 0.05 1.89 ๓.๗๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.37 - - 0.37 ๐.๗๓ ๒ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 0.31 - - 0.31 ๐.๖๐ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 2.33 - - 2.33 ๔.๖๐ ๓ ๓ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.25 - - 0.25 ๐.๔๙ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.09 - - 0.09 ๐.๑๘

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๒ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๖

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

๗ ๖ ๔ ๔ ๒ งบประมาณ 1.59 - - 1.59 ๓.๑๓

๔ ๓ ๑ งบประมาณ 0.28 - - 0.28 ๐.๕๖ ๑ ๑ งบ UC 0.04 - - 0.04 ๐.๐๗

11. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.19 - - 0.19 ๐.๓๘ รวม ๒๗๒ ๒๓๖ ๙๘ ๒๗ ๕๖ ๑๒ - 49.67 0.28 0.78 50.74 100

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด

5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 272 กระทรวงสาธารณสุข

Page 74: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 3ตารางที่ 59 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๑ ๑ งบประมาณ 0.04 - - 0.04 ๐.๐๘

๒๑ ๑๙ ๓ ๑ งบประมาณ 1.63 - - 1.63 ๓.๒๒ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.02 - - 0.02 ๐.๐๔ ๑๖๙ ๑๔๖ ๖๙ ๑๗ ๔๒ ๑๑ งบประมาณ 28.18 0.03 0.78 29.00 ๕๗.๑๕ ๓ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.90 - - 1.90 ๓.๗๔ ๗ ๕ ๓ ๑ ๕ งบอื่นๆ 3.43 0.20 - 3.63 ๗.๑๕ ๑ ๑ งบ UC 0.04 - - 0.04 ๐.๐๗ ๑๖ ๑๕ ๗ ๑ งบประมาณ 1.97 - - 1.97 ๓.๘๗ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.50 - - 0.50 ๐.๙๙

5. การพัฒนากําลังคน ๓๖ ๓๔ ๘ ๕ ๕ งบประมาณ 9.78 - - 9.78 ๑๙.๒๗ 6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๔ ๓ ๒ ๓ งบประมาณ 1.17 - - 1.17 ๒.๓๑ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๗ ๖ ๒ ๑ งบประมาณ 0.73 0.05 - 0.78 ๑.๕๓

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

๔ ๓ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.30 - - 0.30 ๐.๕๘

รวม ๒๗๒ ๒๓๖ ๙๘ ๒๗ ๕๖ ๑๒ - 49.67 0.28 0.78 50.74 100

โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 273 กระทรวงสาธารณสุข

Page 75: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 3

ตารางที่ 60 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๙๖ ๘๒ ๓๙ ๙ ๒๔ ๘ งบประมาณ 13.62 0.05 0.78 14.45 ๒๘.๔๙

๒ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.90 - - 0.90 ๑.๗๗

๕ ๔ ๒ ๑ ๓ งบอื่นๆ 2.90 0.20 - 3.10 ๖.๑๒

2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

๒ ๒ ๒ งบประมาณ 1.01 - - 1.01 ๑.๙๙

3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๔ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 1.47 - - 1.47 ๒.๘๙

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๑๑ ๑๑ งบประมาณ 0.80 - - 0.80 ๑.๕๘

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและ

๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.22 - - 0.22 ๐.๔๓

๓๗ ๓๑ ๗ ๔ ๗ ๑ งบประมาณ 8.53 0.03 - 8.57 ๑๖.๘๘

๑ ๑ งบ UC 0.04 - - 0.04 ๐.๐๗

๒ ๒ งบอื่นๆ 0.50 - - 0.50 ๐.๙๙

๙๓ ๘๕ ๓๖ ๑๐ ๑๕ ๒ งบประมาณ 16.02 - - 16.02 ๓๑.๕๘

๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.02 - - 0.02 ๐.๐๔

๒ ๑ ๑ ๒ งบอื่นๆ 0.53 - - 0.53 ๑.๐๓ 8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

๒ ๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.24 - - 1.24 ๒.๔๔

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

หน�วย:ล�านบาท

ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 274 กระทรวงสาธารณสุข

Page 76: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 3ตารางที่ 60 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑๐ ๘ ๖ ๑ ๓ งบประมาณ 0.87 - - 0.87 ๑.๗๒

๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.00 - - 1.00 ๑.๙๗

รวม ๒๗๒ ๒๓๖ ๙๘ ๒๗ ๕๖ ๑๒ - 49.67 0.28 0.78 50.74 100เขตสุขภาพที่ 3ตารางที่ 61 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.12 - - 0.12 ๐.๒๒

๕๗ ๕๑ ๒๔ ๓ ๑๑ ๔ งบประมาณ 10.59 0.05 0.73 11.37 ๒๒.๐๕ ๒ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.90 - - 0.90 ๑.๗๔ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 2.33 - - 2.33 ๔.๕๒

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕ ๔ ๑ งบประมาณ 0.58 - - 0.58 ๑.๑๓ 6. ยาเสพติด ๓ ๒ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 1.21 - - 1.21 ๒.๓๕ 7. วิจัยและพัฒนา ๖ ๕ ๒ ๔ ๑ งบประมาณ 1.33 - - 1.33 ๒.๕๘

๘ ๖ ๔ ๑ ๓ งบประมาณ 0.51 - - 0.51 ๐.๙๙ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.00 - - 1.00 ๑.๙๔

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๗ ๕ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 1.59 - - 1.59 ๓.๐๙ ๘๐ ๗๓ ๒๘ ๑๐ ๑๗ งบประมาณ 11.76 - - 11.76 ๒๒.๘๑ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ งบอื่นๆ 0.53 0.20 - 0.73 ๑.๔๑

ยุทธศาสตร?กระทรวง

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

หน�วย:ล�านบาทโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม

12. พัฒนาระบบบริการ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 275 กระทรวงสาธารณสุข

Page 77: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 3ตารางที่ 61 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๒๑ ๑๙ ๑๑ ๑ ๕ ๒ งบประมาณ 1.62 - 0.05 1.67 ๓.๒๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.37 - - 0.37 ๐.๗๒

14. คุ�มครองผู�บริโภค ๑๒ ๘ ๗ ๓ ๕ ๔ งบประมาณ 4.96 - - 4.96 ๙.๖๑ 15. พัฒนากําลังคน ๒๓ ๒๓ ๔ ๑ ๔ งบประมาณ 8.13 - - 8.13 ๑๕.๗๖

๑๒ ๑๐ ๖ ๑ งบประมาณ 1.04 - - 1.04 ๒.๐๒ ๑ ๑ งบ UC 0.04 - - 0.04 ๐.๐๗ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.50 - - 0.50 ๐.๙๗ ๒๑ ๑๙ ๒ ๑ งบประมาณ 1.19 0.03 - 1.22 ๒.๓๗ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.02 - - 0.02 ๐.๐๔

12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค

๒ ๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.20 - - 0.20 ๐.๓๙

รวม ๒๗๒ ๒๓๖ ๙๘ ๒๗ ๕๖ ๑๒ - - 50.51 0.28 0.78 51.58 100

13. ควบคุมปBองกันโรค

16. การเงินการคลัง

17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 276 กระทรวงสาธารณสุข

Page 78: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 4ตารางที่ 62 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๓ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 0.46 - - 0.46 ๐.๗๘ 2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.69 - - 1.69 ๒.๘๒

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๔๒ ๓๔ ๑๐ ๕ ๕ ๑ งบประมาณ 5.04 - - 5.04 ๘.๔๒

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

๓ ๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.32 - - 1.32 ๒.๒๑

๑๘๙ ๑๔๐ ๗๓ ๑๙ ๓๕ ๒ ๒ งบประมาณ 40.89 - - 40.89 ๖๘.๓๓ ๓ ๓ ๒ ๑ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๔๑

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด ๑๙ ๑๓ ๑๑ ๒ ๔ งบประมาณ 3.94 - - 3.94 ๖.๕๘

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

๕ ๕ ๑ งบประมาณ 0.65 - - 0.65 ๑.๐๙

5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?

๓ ๓ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 0.85 - - 0.85 ๑.๔๑

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.16 - - 0.16 ๐.๒๗

7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ

๑ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๓๙

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 277 กระทรวงสาธารณสุข

Page 79: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 4ตารางที่ 62 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

8.2 เร�งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส�งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว�างวิทยาศาสตร? เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร? และคณิตศาสตร? การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนฯ

๑ ๑ งบประมาณ 0.54 - - 0.54 ๐.๙๐

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

๕ ๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.05 - - 2.05 ๓.๔๒

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

๑๑ ๑๐ ๔ งบประมาณ 1.78 - - 1.78 ๒.๙๘

รวม ๒๘๗ ๒๑๙ ๑๐๑ ๓๒ ๕๒ ๖ ๒ 59.85 - - 59.85 100

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 278 กระทรวงสาธารณสุข

Page 80: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 4ตารางที่ 63 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๙ ๔ ๒ ๕ งบประมาณ 1.16 - - 1.16 ๑.๙๔

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.07 - - 0.07 ๐.๑๑

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๑๙๑ ๑๔๖ ๘๑ ๒๑ ๓๖ ๔ ๒ งบประมาณ 38.02 - - 38.02 ๖๓.๕๔ 4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๒๒ ๑๙ ๖ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 3.75 - - 3.75 ๖.๒๗

๕๐ ๓๖ ๑๑ ๓ ๖ งบประมาณ 13.61 - - 13.61 ๒๒.๗๔ ๓ ๓ ๒ ๑ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๔๑

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๓ ๓ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 2.01 - - 2.01 ๓.๓๖ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.12 - - 0.12 ๐.๑๙

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

๖ ๖ ๑ งบประมาณ 0.86 - - 0.86 ๑.๔๓

รวม ๒๘๗ ๒๑๙ ๑๐๑ ๓๒ ๕๒ ๖ ๒ 59.85 - - 59.85 ๑๐๐

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

5. การพัฒนากําลังคน

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 279 กระทรวงสาธารณสุข

Page 81: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 4ตารางที่ 64 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย ๑๐๐ ๗๔ ๓๒ ๑๕ ๒๒ ๔ งบประมาณ 16.12 - - 16.12 ๒๖.๙๔ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

๔ ๔ ๑ งบประมาณ 0.55 - - 0.55 ๐.๙๑

๓ ๒ ๒ ๒ งบประมาณ 2.48 - - 2.48 ๔.๑๔ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.22 - - 0.22 ๐.๓๗

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

๗ ๗ ๒ งบประมาณ 0.74 - - 0.74 ๑.๒๔

๗๒ ๖๔ ๑๖ ๔ ๔ งบประมาณ 10.97 - - 10.97 ๑๘.๓๒ ๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

๗๗ ๕๑ ๓๖ ๘ ๑๖ ๑ ๑ งบประมาณ 24.95 - - 24.95 ๔๑.๖๙

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

๕ ๔ ๑ ๓ งบประมาณ 1.80 - - 1.80 ๓.๐๑

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

๑๖ ๑๐ ๑๑ ๓ ๕ ๑ งบประมาณ 1.99 - - 1.99 ๓.๓๓

รวม ๒๘๗ ๒๑๙ ๑๐๑ ๓๒ ๕๒ ๖ ๒ - 59.85 - - 59.85 ๑๐๐

ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

หน�วย:ล�านบาท

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 280 กระทรวงสาธารณสุข

Page 82: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 4ตารางที่ 65 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๔ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 0.30 - - 0.30 ๐.๕๐

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๖๖ ๔๘ ๒๔ ๔ ๑๔ ๑ ๑ งบประมาณ 15.39 - - 15.39 ๒๕.๗๑ 3. ชายแดนภาคใต� ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๓๘ 4. ประชาคมอาเซียน ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.22 - - 0.22 ๐.๓๗ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๗ ๖ ๓ งบประมาณ 0.79 - - 0.79 ๑.๓๒ 6. ยาเสพติด ๙ ๖ ๑ ๑ ๔ งบประมาณ 2.25 - - 2.25 ๓.๗๗ 7. วิจัยและพัฒนา ๔ ๔ ๑ งบประมาณ 0.55 - - 0.55 ๐.๙๑ 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๑๓ ๗ ๙ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 0.97 - - 0.97 ๑.๖๒ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๙ ๙ งบประมาณ 0.69 - - 0.69 ๑.๑๕ 12. พัฒนาระบบบริการ ๙๕ ๗๔ ๓๗ ๙ ๑๔ ๑ งบประมาณ 18.06 - - 18.06 ๓๐.๑๘ 13. ควบคุมปBองกันโรค ๒๖ ๑๙ ๑๑ ๕ ๖ ๑ งบประมาณ 4.78 - - 4.78 ๗.๙๙ 14. คุ�มครองผู�บริโภค ๑๓ ๘ ๗ ๖ ๖ ๒ งบประมาณ 2.85 - - 2.85 ๔.๗๗

๑๘ ๑๕ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 9.32 - - 9.32 ๑๕.๕๗ ๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔

16. การเงินการคลัง ๑๖ ๑๕ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 3.15 - - 3.15 ๕.๒๗ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.28 - - 0.28 ๐.๔๖

รวม ๒๘๗ ๒๑๙ ๑๐๑ ๓๒ ๕๒ ๖ ๒ - 59.85 - - 59.85 ๑๐๐

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

15. พัฒนากําลังคน

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 281 กระทรวงสาธารณสุข

Page 83: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 66 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๓ ๒ ๒ งบประมาณ 0.39 - - 0.39 ๐.๒๕ 2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.30 - - 0.30 ๐.๑๙

๑๒๘ ๑๐๑ ๓๖ ๒๘ ๑๙ ๑๒ งบประมาณ 13.59 - - 13.59 ๘.๕๕ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.07 - - 0.07 ๐.๐๔ ๓ ๓ งบ UC 0.08 - - 0.08 ๐.๐๕

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

๑๓ ๑๒ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 1.00 - - 1.00 ๐.๖๓

๑๙๖ ๑๖๗ ๖๙ ๒๒ ๕๓ ๑๓ งบประมาณ 29.81 0.20 - 30.01 ๑๘.๘๘ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด - 0.12 - 0.12 ๐.๐๗ ๑ ๑ งบอปท. - 89.46 - 89.46 ๕๖.๒๙ ๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 6.19 0.30 - 6.49 ๔.๐๘

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด ๔๗ ๓๖ ๑๗ ๕ ๙ ๕ งบประมาณ 3.62 - - 3.62 ๒.๒๘

๗ ๗ ๓ ๑ ๓ งบประมาณ 0.45 0.10 - 0.55 ๐.๓๕ ๕ ๑ ๔ งบอื่นๆ - 1.54 - 1.54 ๐.๙๗ ๓ ๑ ๒ ๒ งบประมาณ 0.11 - - 0.11 ๐.๐๗ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๑๖

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท

นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 282 กระทรวงสาธารณสุข

Page 84: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 66 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๔ ๒ ๒ งบประมาณ 0.32 - - 0.32 ๐.๒๐

7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ

๔ ๔ ๑ ๒ งบประมาณ 0.79 - - 0.79 ๐.๕๐

8.1 สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ 1 ของ GDP และมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน 30 : 70

๑ ๑ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๐๗

8.2 เร�งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส�งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว�างวิทยาศาสตร? เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร? และคณิตศาสตร? การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนฯ

๑ ๑ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๐๖

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

๒๐ ๑๖ ๙ ๘ ๙ ๑ ๑ งบประมาณ 5.37 3.67 - 9.04 ๕.๖๙

๗ ๗ ๑ ๑ งบประมาณ 0.67 - - 0.67 ๐.๔๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.29 - 0.29 ๐.๑๘

11. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๓ รวม ๔๕๓ ๓๖๔ ๑๔๓ ๖๖ ๑๑๒ ๓๓ ๑ - 63.25 95.67 - 158.93 ๑๐๐

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท

นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 283 กระทรวงสาธารณสุข

Page 85: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 67 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๕ ๔ ๒ งบประมาณ 0.41 - - 0.41 ๐.๒๖

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.50 - - 0.50 ๐.๓๑

๓ ๓ งบ UC 0.08 - - 0.08 ๐.๐๕ ๓๔๐ ๒๗๕ ๑๒๑ ๕๗ ๘๔ ๒๔ งบประมาณ 39.33 0.30 - 39.63 ๒๔.๙๓

๒ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.07 0.12 - 0.18 ๐.๑๑ ๑ ๑ งบอปท. - 89.46 - 89.46 ๕๖.๒๙ ๘ ๒ ๕ งบอื่นๆ 0.30 1.84 - 2.14 ๑.๓๕

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๒๒ ๑๘ ๘ ๑ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 5.47 3.67 - 9.14 ๕.๗๕ ๕๘ ๕๔ ๑๒ ๘ ๙ ๕ งบประมาณ 10.32 - - 10.32 ๖.๔๙

๒ ๑ งบอื่นๆ 6.14 - - 6.14 ๓.๘๖ 6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๑๕ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่ ๖ ๕ ๒ งบประมาณ 0.39 - - 0.39 ๐.๒๔

๑ ๑ งบประมาณ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.29 - 0.29 ๐.๑๘

รวม ๔๕๓ ๓๖๔ ๑๔๓ ๖๖ ๑๑๒ ๓๓ ๑ 63.25 95.67 - 158.93 ๑๐๐

เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

5. การพัฒนากําลังคน

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 284 กระทรวงสาธารณสุข

Page 86: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 68 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๓ ๓ งบ UC 0.08 - - 0.08 ๐.๐๕ ๑๖๕ ๑๓๗ ๔๗ ๒๙ ๒๗ ๑๑ งบประมาณ 16.70 0.20 - 16.90 ๑๐.๖๔ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.07 - - 0.07 ๐.๐๔ ๑ ๑ งบอปท. - 89.46 - 89.46 ๕๖.๒๙

๑ งบอื่นๆ - 0.30 - 0.30 ๐.๑๙ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.16 - - 0.16 ๐.๑๐

3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๓ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 0.54 - - 0.54 ๐.๓๔ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๑๒ ๙ ๗ ๒ ๓ งบประมาณ 2.35 - - 2.35 ๑.๔๘

๕ ๔ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 3.17 3.67 - 6.84 ๔.๓๐ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.29 - 0.29 ๐.๑๘

๖๐ ๕๓ ๑๔ ๙ ๑๕ ๑๑ งบประมาณ 12.37 - - 12.37 ๗.๗๘ ๑ งบอื่นๆ 6.11 - - 6.11 ๓.๘๕ ๑๖๓ ๑๓๒ ๖๓ ๑๙ ๔๔ ๗ งบประมาณ 19.24 0.10 - 19.33 ๑๒.๑๗ ๘ ๓ ๕ งบอื่นๆ 0.32 1.54 - 1.86 ๑.๑๗

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

๖ ๖ ๑ ๑ งบประมาณ 0.55 - - 0.55 ๐.๓๔

โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท

ยุทธศาสตร?กระทรวง

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 285 กระทรวงสาธารณสุข

Page 87: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 68 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๒๐ ๑๔ ๙ ๔ ๙ ๒ งบประมาณ 1.59 - - 1.59 ๑.๐๐ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด - 0.12 - 0.12 ๐.๐๗

รวม ๔๕๓ ๓๖๔ ๑๔๓ ๖๖ ๑๑๒ ๓๓ ๑ 63.25 95.67 - 158.93 ๑๐๐

ตารางที่ 69 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.16 - - 0.16 ๐.๑๐

๑๓๕ ๑๐๙ ๔๘ ๒๘ ๒๓ ๑๑ งบประมาณ 12.90 0.20 - 13.10 ๘.๒๔ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.07 - - 0.07 ๐.๐๔ ๑ ๑ งบ UC 0.02 - - 0.02 ๐.๐๒ ๑ งบอื่นๆ - 0.30 - 0.30 ๐.๑๙

4. ประชาคมอาเซียน ๑ ๑ งบประมาณ 0.42 - - 0.42 ๐.๒๖ ๕ ๕ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.75 - - 0.75 ๐.๔๗ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.29 - 0.29 ๐.๑๘

6. ยาเสพติด ๖ ๕ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.49 - - 0.49 ๐.๓๑ 7. วิจัยและพัฒนา ๕ ๔ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.43 - - 0.43 ๐.๒๗ 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๑๕ ๑๑ ๖ ๓ ๖ ๒ งบประมาณ 0.95 - - 0.95 ๐.๖๐ 9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบประมาณ 0.49 - - 0.49 ๐.๓๑

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

เขตสุขภาพที่ 5

เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท

ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 286 กระทรวงสาธารณสุข

Page 88: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ตารางที่ 69 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๔ ๓ ๒ ๑ ๓ ๑ งบประมาณ 1.92 - - 1.92 ๑.๒๑ ๘๔ ๗๒ ๒๓ ๘ ๑๖ ๓ งบประมาณ 12.67 - - 12.67 ๗.๙๗

๒ ๑ งบอื่นๆ 6.36 - - 6.36 ๔.๐๐ ๗๓ ๕๖ ๓๕ ๕ ๒๙ ๖ งบประมาณ 6.77 0.10 - 6.87 ๔.๓๒

๒ ๒ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๔ ๕ ๑ ๔ งบอื่นๆ - 1.54 - 1.54 ๐.๙๗

๓๕ ๒๘ ๙ ๑๑ ๙ ๒ งบประมาณ 2.99 - - 2.99 ๑.๘๘ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด - 0.12 - 0.12 ๐.๐๗ ๑ ๑ งบอปท. - 89.46 - 89.46 ๕๖.๒๙ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.08 - - 0.08 ๐.๐๕

15. พัฒนากําลังคน ๔๑ ๓๘ ๕ ๖ ๖ ๔ งบประมาณ 8.73 - - 8.73 ๕.๔๙ 16. การเงินการคลัง ๑๘ ๑๔ ๘ ๑ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 5.39 3.67 - 9.06 ๕.๗๐ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๗ ๗ ๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.74 - - 0.74 ๐.๔๖ 1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 6. ยาเสพติด

๑ ๑ งบประมาณ 0.13 - - 0.13 ๐.๐๘

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.20 - - 0.20 ๐.๑๓ 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13. ควบคุมปBองกันโรค ๑ ๑ งบประมาณ 0.04 - - 0.04 ๐.๐๒ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.50 - - 0.50 ๐.๓๑

รวม ๔๕๓ ๓๖๔ ๑๔๓ ๖๖ ๑๑๒ ๓๓ ๑ - 63.25 95.67 - 158.93 100

12. พัฒนาระบบบริการ

13. ควบคุมปBองกันโรค

14. คุ�มครองผู�บริโภค

เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท

ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 287 กระทรวงสาธารณสุข

Page 89: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 70 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๗ ๔ ๒ ๓ งบประมาณ 2.69 - - 2.69 ๑.๐๗ 2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๕ ๔ ๑ งบประมาณ 0.29 - - 0.29 ๐.๑๑

2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ

๑ ๑ งบประมาณ 0.30 - - 0.30 ๐.๑๒

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๖๔ ๕๘ ๑๙ ๒ ๑๒ ๙ งบประมาณ 20.71 - - 20.71 ๘.๒๒

๓ ๒ ๒ งบประมาณ 0.27 - - 0.27 ๐.๑๑ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.61 - - 0.61 ๐.๒๔

๒๕๓ ๑๘๘ ๙๗ ๑๒ ๓๙ ๑๖ ๕ งบประมาณ 153.37 - 0.17 153.54 ๖๐.๙๒ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.45 - - 0.45 ๐.๑๘ ๑ ๑ งบอปท. 31.56 - - 31.56 ๑๒.๕๒ ๔ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑ งบ UC 10.94 - - 10.94 ๔.๓๔

๑๔ ๑๑ ๘ ๒ ๒ ๔ งบอื่นๆ 3.71 0.13 - 3.84 ๑.๕๒ 5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด

๔๒ ๓๐ ๒๓ ๓ ๑๕ ๑ งบประมาณ 10.40 - - 10.40 ๔.๑๓

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.28 - - 0.28 ๐.๑๑

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 288 กระทรวงสาธารณสุข

Page 90: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 70 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

๑ ๑ งบอื่นๆ 0.50 - - 0.50 ๐.๒๐

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.00 - - 1.00 ๐.๔๐

๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.06 - - 0.06 ๐.๐๒ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.29 - - 1.29 ๐.๕๑

๒๔ ๗ ๒ ๒ ๘ ๑๒ ๑ งบประมาณ 11.08 - - 11.08 ๔.๔๐ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

๑๘ ๑๗ ๖ ๑ ๒ งบประมาณ 2.21 - - 2.21 ๐.๘๘

รวม ๔๔๙ ๓๓๕ ๑๖๔ ๒๔ ๘๗ ๔๔ ๖ 251.74 0.13 0.17 252.04 100เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 71 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๙ ๖ ๒ ๓ ๒ งบประมาณ 3.03 - - 3.03 ๑.๒๐

๑ ๑ งบ UC 0.07 - - 0.07 ๐.๐๓ ๓ ๓ ๑ งบประมาณ 0.81 - - 0.81 ๐.๓๒

7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ 8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 289 กระทรวงสาธารณสุข

Page 91: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 71 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๒ ๒ ๒ ๒ ๑ งบ UC 10.24 - - 10.24 ๔.๐๖ ๑๕๔ ๑๒๕ ๖๔ ๙ ๓๔ ๑๓ ๑ งบประมาณ 84.45 - - 84.45 ๓๓.๕๑

๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.45 - - 0.45 ๐.๑๘ ๑๓ ๙ ๘ ๒ ๓ ๔ งบอื่นๆ 4.22 - - 4.22 ๑.๖๗

๑ ๑ ๑ งบ UC 0.12 - - 0.12 ๐.๐๕ ๒๐ ๑๕ ๘ ๑ ๔ ๓ ๒ งบประมาณ 32.48 - - 32.48 ๑๒.๘๙

๑ ๑ งบอื่นๆ 0.18 - - 0.18 ๐.๐๗ ๖๐ ๕๑ ๑๑ ๒ ๑ ๕ งบประมาณ 26.80 - - 26.80 ๑๐.๖๓

๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.29 - - 1.29 ๐.๕๑ 6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๙ ๗ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 1.95 - - 1.95 ๐.๗๗ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๓ ๓ ๑ งบประมาณ 0.26 - - 0.26 ๐.๑๐

๑ ๑ งบ UC 0.80 - - 0.80 ๐.๓๒ ๑๖๕ ๑๐๖ ๖๔ ๗ ๓๖ ๑๖ ๓ งบประมาณ 52.60 - 0.17 52.77 ๒๐.๙๔

๑ ๑ งบอปท. 31.56 - - 31.56 ๑๒.๕๒ ๔ ๓ ๑ งบอื่นๆ 0.43 0.13 - 0.56 ๐.๒๒

รวม ๔๔๙ ๓๓๕ ๑๖๔ ๒๔ ๘๗ ๔๔ ๖ 251.74 0.13 0.17 252.04 100

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

5. การพัฒนากําลังคน

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 290 กระทรวงสาธารณสุข

Page 92: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 72 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑๑๘ ๙๗ ๔๕ ๔ ๒๓ ๑๓ งบประมาณ 20.27 - - 20.27 ๘.๐๔ ๕ ๒ ๕ ๑ งบอื่นๆ 0.72 - - 0.72 ๐.๒๙

2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.00 - - 1.00 ๐.๔๐

๗ ๖ ๑ งบประมาณ 0.34 - - 0.34 ๐.๑๓ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๑

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

๑๓ ๑๒ ๕ ๑ ๒ งบประมาณ 1.35 - - 1.35 ๐.๕๔

๑ ๑ ๑ งบ UC 0.12 - - 0.12 ๐.๐๕ ๑๑๔ ๘๒ ๓๘ ๘ ๑๒ ๘ ๕ งบประมาณ 83.84 - - 83.84 ๓๓.๒๖

๓ ๓ งบอื่นๆ - 0.13 - 0.13 ๐.๐๕ ๔ ๓ ๑ ๒ ๒ ๑ งบ UC 11.11 - - 11.11 ๔.๔๑

๑๓๑ ๙๐ ๕๐ ๖ ๒๔ ๑๖ งบประมาณ 27.50 - 0.17 27.67 ๑๐.๙๘ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.29 - - 1.29 ๐.๕๑ ๑ ๑ งบอปท. 31.56 - - 31.56 ๑๒.๕๒ ๘ ๖ ๒ ๒ ๔ ๒ งบอื่นๆ 2.97 - - 2.97 ๑.๑๘

๑๔ ๑๑ ๔ ๑ ๘ ๑ งบประมาณ 19.52 - - 19.52 ๗.๗๔ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.12 - - 1.12 ๐.๔๕

๒๒ ๑๔ ๙ ๑๑ ๑ ๑ งบประมาณ 48.58 - - 48.58 ๑๙.๒๘ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.45 - - 0.45 ๐.๑๘

รวม ๔๔๙ ๓๓๕ ๑๖๔ ๒๔ ๘๗ ๔๔ ๖ - 251.74 0.13 0.17 252.04 100

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 291 กระทรวงสาธารณสุข

Page 93: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 73 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๔ ๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.19 - - 2.19 ๐.๘๗

๘๑ ๖๘ ๓๗ ๓ ๒๑ ๕ งบประมาณ 17.93 - - 17.93 ๗.๑๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 9.95 - - 9.95 ๓.๙๕ ๔ ๓ ๑ งบอื่นๆ 0.16 0.13 - 0.29 ๐.๑๑ ๖ ๕ ๑ งบประมาณ 0.30 - - 0.30 ๐.๑๒ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.29 - - 1.29 ๐.๕๑

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๔ ๑๓ ๕ ๑ ๒ งบประมาณ 1.41 - - 1.41 ๐.๕๖ ๑๑ ๙ ๒ ๕ ๑ งบประมาณ 13.01 - - 13.01 ๕.๑๖

๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.12 - - 1.12 ๐.๔๕ 7. วิจัยและพัฒนา ๕ ๔ ๒ งบประมาณ 1.10 - - 1.10 ๐.๔๔

๑๖ ๑๑ ๗ ๘ ๑ ๑ งบประมาณ 48.22 - - 48.22 ๑๙.๑๓ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.45 - - 0.45 ๐.๑๘

9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.43 - - 0.43 ๐.๑๗ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑๙ ๑๓ ๖ ๓ ๓ ๑ งบประมาณ 4.10 - - 4.10 ๑.๖๓

๑๒๕ ๘๖ ๕๓ ๘ ๑๗ ๗ ๒ งบประมาณ 44.89 - 0.17 45.06 ๑๗.๘๘ ๑ ๑ งบอปท. 31.56 - - 31.56 ๑๒.๕๒ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑ งบ UC 1.15 - - 1.15 ๐.๔๖ ๔ ๔ ๒ ๑ งบอื่นๆ 0.99 - - 0.99 ๐.๓๙

๓๑ ๒๕ ๑๑ ๑ ๔ ๔ งบประมาณ 4.40 - - 4.40 ๑.๗๔ ๖ ๔ ๖ ๒ ๓ งบอื่นๆ 1.94 - - 1.94 ๐.๗๗

รวมงบประมาณ

ร�อยละ

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม

12. พัฒนาระบบบริการ

13. ควบคุมปBองกันโรค

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

4. ประชาคมอาเซียน

6. ยาเสพติด

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 292 กระทรวงสาธารณสุข

Page 94: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 73 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๔๒ ๑๙ ๑๐ ๓ ๑๔ ๑๓ งบประมาณ 6.39 - - 6.39 ๒.๕๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐

15. พัฒนากําลังคน ๔๙ ๔๖ ๙ ๑ ๔ งบประมาณ 26.21 - - 26.21 ๑๐.๔๐ ๑๘ ๑๓ ๘ ๑ ๔ ๓ ๒ งบประมาณ 32.03 - - 32.03 ๑๒.๗๑

๑ ๑ ๑ งบ UC 0.12 - - 0.12 ๐.๐๕

๑ ๑ งบอื่นๆ 0.18 - - 0.18 ๐.๐๗ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.21 - - 0.21 ๐.๐๘

๔๔๙ ๓๓๕ ๑๖๔ ๒๔ ๘๗ ๔๔ ๖ - 251.74 0.13 0.17 252.04 100

14. คุ�มครองผู�บริโภค

16. การเงินการคลัง

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 293 กระทรวงสาธารณสุข

Page 95: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 74 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๓ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 0.82 - - 0.82 ๐.๙๓

๔๕ ๓๗ ๑๗ ๗ ๑๑ ๑ งบประมาณ 8.16 - - 8.16 ๙.๓๕ ๑ ๑ งบ UC 0.03 - - 0.03 ๐.๐๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.23 0.96 - 1.19 ๑.๓๗

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

๙ ๘ ๓ ๑ ๔ งบประมาณ 2.29 - - 2.29 ๒.๖๒

๗๘ ๖๕ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๕ งบประมาณ 50.92 - - 50.92 ๕๘.๓๒ ๑ ๑ ๑ งบอปท. 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๖ ๕ ๑ ๓ ๑ งบ UC 0.31 - - 0.31 ๐.๓๖

๑๑ ๙ ๓ ๑ ๗ งบอื่นๆ 0.57 1.05 - 1.62 ๑.๘๕ ๒๖ ๒๕ ๑๖ ๔ ๔ ๓ งบประมาณ 16.39 - - 16.39 ๑๘.๗๗

๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.09 - - 0.09 ๐.๑๑ 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๔ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 1.62 - - 1.62 ๑.๘๖

7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ

๑ ๑ งบประมาณ 0.18 - - 0.18 ๐.๒๐

หน�วย:ล�านบาท

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด

นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 294 กระทรวงสาธารณสุข

Page 96: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 74 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

๓ ๓ ๒ งบประมาณ 1.14 - - 1.14 ๑.๓๑

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

๘ ๘ ๓ งบประมาณ 2.50 - - 2.50 ๒.๘๖

รวม ๑๙๙ ๑๗๑ ๗๐ ๒๖ ๕๒ ๑๒ - 85.31 2.01 - 87.32 100เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 75 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๔ ๑ ๑ งบประมาณ 0.21 - - 0.21 ๐.๒๔

๒ ๑ ๑ ๒ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๘ ๗ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 1.37 - - 1.37 ๑.๕๗ ๔ ๓ ๒ ๔ งบอื่นๆ 0.36 - - 0.36 ๐.๔๒ ๕ ๕ ๑ ๑ งบ UC 0.28 - - 0.28 ๐.๓๒

๘๔ ๗๒ ๔๔ ๑๐ ๒๓ ๖ งบประมาณ 32.44 - - 32.44 ๓๗.๑๕ ๘ ๗ ๑ ๓ ๑ งบอื่นๆ 0.23 2.01 - 2.24 ๒.๕๗

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๒๒ ๑๙ ๕ ๓ ๖ งบประมาณ 32.39 - - 32.39 ๓๗.๑๐

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 295 กระทรวงสาธารณสุข

Page 97: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 75 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๓๙ ๓๔ ๔ ๗ ๖ ๑ งบประมาณ 12.42 - - 12.42 ๑๔.๒๒ ๑ ๑ ๑ งบอปท. 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.30 - - 0.30 ๐.๓๔

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๖ ๖ ๒ ๒ งบประมาณ 1.07 - - 1.07 ๑.๒๒ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๔ ๔ ๒ ๒ ๒ ๒ งบประมาณ 1.02 - - 1.02 ๑.๑๖

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

๑๐ ๙ ๖ ๑ งบประมาณ 3.09 - - 3.09 ๓.๕๔

รวม ๑๙๙ ๑๗๑ ๗๐ ๒๖ ๕๒ ๑๒ - 85.31 2.01 - 87.32 100เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 76 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๖๔ ๕๗ ๒๘ ๘ ๑๘ ๓ งบประมาณ 19.95 - - 19.95 ๒๒.๘๕ ๒ ๒ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 ๐.๑๐ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.30 - - 0.30 ๐.๓๕ ๕ ๔ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 1.07 - - 1.07 ๑.๒๓ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๖ ๖ ๑ งบประมาณ 0.87 - - 0.87 ๑.๐๐

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

5. การพัฒนากําลังคน

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 296 กระทรวงสาธารณสุข

Page 98: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 76 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

๕ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 1.80 - - 1.80 ๒.๐๖

๔๔ ๓๘ ๑๐ ๗ ๑๐ ๓ งบประมาณ 41.92 - - 41.92 ๔๘.๐๑ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.01 1.00 - 1.01 ๑.๑๖

๔๒ ๓๗ ๑๙ ๖ ๙ ๒ งบประมาณ 17.35 - - 17.35 ๑๙.๘๗ ๑ ๑ ๑ งบอปท. 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๒ ๒ งบ UC 0.12 - - 0.12 ๐.๑๔ ๖ ๕ ๑ ๑ ๔ ๑ งบอื่นๆ 0.57 - - 0.57 ๐.๖๖ ๕ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.25 - - 0.25 ๐.๒๘ ๒ ๑ ๑ ๒ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๓ ๓ ๑ ๓ งบอื่นๆ 0.00 1.01 - 1.02 ๑.๑๖

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

๖ ๕ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.81 - - 0.81 ๐.๙๓

รวม ๑๙๙ ๑๗๑ ๗๐ ๒๖ ๕๒ ๑๒ - - 85.31 2.01 - 87.32 100

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

รวมงบประมาณ

ร�อยละ

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 297 กระทรวงสาธารณสุข

Page 99: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 77 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.21 - - 0.21 ๐.๒๔

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๓๗ ๓๑ ๑๖ ๔ ๑๑ ๓ งบประมาณ 6.52 - - 6.52 ๗.๔๗ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓ ๓ งบประมาณ 0.91 - - 0.91 ๑.๐๔

๕ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.25 - - 0.25 ๐.๒๘ ๒ ๑ ๑ ๒ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๒ ๒ ๑ ๒ งบอื่นๆ 0.00 0.96 - 0.97 ๑.๑๑

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๖ ๕ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.81 - - 0.81 ๐.๙๓ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๔ ๔ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.08 - - 1.08 ๑.๒๓

๓๑ ๒๗ ๙ ๔ ๗ งบประมาณ 9.72 - - 9.72 ๑๑.๑๔ ๔ ๔ ๑ งบ UC 0.22 - - 0.22 ๐.๒๕ ๙ ๗ ๒ ๔ ๑ งบอื่นๆ 0.59 1.00 - 1.59 ๑.๘๒

๓๑ ๓๐ ๑๘ ๕ ๗ ๒ งบประมาณ 14.02 - - 14.02 ๑๖.๐๖ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.05 - - 0.05 ๐.๐๖ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.05 - 0.05 ๐.๐๖

14. คุ�มครองผู�บริโภค ๕ ๓ ๔ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.98 - - 1.98 ๒.๒๗ ๓๐ ๒๗ ๒ ๖ ๕ ๒ งบประมาณ 15.37 - - 15.37 ๑๗.๖๐

๑ ๑ ๑ งบอปท. 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.30 - - 0.30 ๐.๓๔

ร�อยละ

6. ยาเสพติด

13. ควบคุมปBองกันโรค

15. พัฒนากําลังคน

12. พัฒนาระบบบริการ

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 298 กระทรวงสาธารณสุข

Page 100: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 77 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

16. การเงินการคลัง ๑๖ ๑๔ ๖ ๒ ๖ งบประมาณ 18.16 - - 18.16 ๒๐.๘๐ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๓ ๓ ๓ งบประมาณ 1.17 - - 1.17 ๑.๓๔ 7. วิจัยและพัฒนา 12. พัฒนาระบบบริการ ๒ ๒ งบประมาณ 0.89 - - 0.89 ๑.๐๒ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ ๑ ๑ งบประมาณ 12.16 - - 12.16 ๑๓.๙๒ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 16. การเงินการคลัง ๑ ๑ งบประมาณ 0.77 - - 0.77 ๐.๘๘ รวม ๑๙๙ ๑๗๑ ๗๐ ๒๖ ๕๒ ๑๒ - 85.31 2.01 - 87.32 100

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 299 กระทรวงสาธารณสุข

Page 101: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 78 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๔ ๔ ๒ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 0.53 - - 0.53 ๐.๗๐ 2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๑ ๑ งบประมาณ 0.32 - - 0.32 ๐.๔๒

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๖๑ ๔๑ ๑๖ ๑ ๑๕ ๓ งบประมาณ 6.70 0.36 - 7.06 ๙.๒๘

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๓ ๒ ๑ ๒ งบอื่นๆ 0.43 0.01 - 0.44 ๐.๕๘

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

๑๙ ๑๐ ๒ ๔ งบประมาณ 2.15 - - 2.15 ๒.๘๒

๒๒๑ ๑๕๗ ๕๐ ๑๕ ๕๒ ๑๗ ๑ งบประมาณ 33.99 0.32 - 34.32 ๔๕.๐๙ ๒ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.30 - - 0.30 ๐.๓๙ ๔ ๔ ๑ งบ UC 0.15 0.08 - 0.23 ๐.๓๐

๑๔ ๑๓ ๑ ๒ งบอื่นๆ 1.39 0.60 0.49 2.48 ๓.๒๖ ๑๘ ๑๑ ๕ ๑ ๕ ๓ งบประมาณ 1.85 - - 1.85 ๒.๔๓

๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.30 - 0.30 ๐.๓๙ 5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.35 - - 0.35 ๐.๔๖

๔ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๓๐ ๕ ๒ ๒ ๑ ๒ งบอื่นๆ 0.22 - - 0.22 ๐.๒๙

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด

5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 300 กระทรวงสาธารณสุข

Page 102: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 78 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๑๒ ๙ งบประมาณ 2.72 - - 2.72 ๓.๕๗

7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ

๔ ๔ ๑ ๒ งบประมาณ 0.36 - - 0.36 ๐.๔๘

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ

๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.31 - - 0.31 ๐.๔๐

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

๗๖ ๕๓ ๙ ๖ ๑๑ ๑๙ งบประมาณ 19.40 0.17 - 19.58 ๒๕.๗๒

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

๑๙ ๑๔ ๕ ๔ ๒ งบประมาณ 1.99 - - 1.99 ๒.๖๒

11. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.38 - - 0.38 ๐.๕๐ รวม ๔๗๔ ๓๓๒ ๙๔ ๒๙ ๙๙ ๕๖ ๑ 73.78 1.84 0.49 76.12 100

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 301 กระทรวงสาธารณสุข

Page 103: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 79 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๑๓ ๑๐ ๕ ๒ ๔ ๒ งบประมาณ 1.28 - - 1.28 ๑.๖๙

๑๑ ๗ ๕ ๑ ๑ งบประมาณ 2.39 - - 2.39 ๓.๑๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.14 - - 0.14 ๐.๑๘ ๔ ๔ ๑ งบ UC 0.15 0.08 - 0.23 ๐.๓๐

๒๒๑ ๑๔๕ ๖๑ ๑๒ ๕๗ ๒๒ ๑ งบประมาณ 33.76 0.36 - 34.13 ๔๔.๘๓ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.20 - - 0.20 ๐.๒๖

๑๔ ๙ ๑ ๓ ๕ ๒ งบอื่นๆ 1.54 0.64 0.49 2.67 ๓.๕๑ 4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๕๔ ๓๐ ๗ ๑ ๖ ๑๑ งบประมาณ 10.34 0.08 - 10.42 ๑๓.๖๙

๑๑๑ ๙๓ ๙ ๗ ๑๗ ๑๒ งบประมาณ 17.27 0.07 - 17.35 ๒๒.๗๙ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.27 - 0.27 ๐.๓๕

๑๗ ๑๒ ๓ ๑ ๔ งบประมาณ 1.96 0.18 - 2.13 ๒.๘๐ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.10 - - 0.10 ๐.๑๓ ๗ ๗ งบอื่นๆ 0.36 - - 0.36 ๐.๔๘

7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่ ๑๑ ๘ ๒ ๑ ๔ ๒ งบประมาณ 1.41 0.17 - 1.58 ๒.๐๘ 8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

๗ ๔ ๑ ๔ งบประมาณ 2.87 - - 2.87 ๓.๗๗

รวม ๔๗๔ ๓๓๒ ๙๔ ๒๙ ๙๙ ๕๖ ๑ 73.78 1.84 0.49 76.12 100

นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

หน�วย:ล�านบาท

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

5. การพัฒนากําลังคน

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 302 กระทรวงสาธารณสุข

Page 104: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 80 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑๐๖ ๖๔ ๓๕ ๖ ๒๕ ๖ งบประมาณ 10.84 0.36 - 11.20 ๑๔.๗๒ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.20 - - 0.20 ๐.๒๖ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.15 - - 0.15 ๐.๒๐ ๘ ๓ ๒ ๓ ๒ งบอื่นๆ 0.44 0.01 0.49 0.94 ๑.๒๓

2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

๑๗ ๑๒ ๒ ๑ งบประมาณ 3.26 - - 3.26 ๔.๒๙

๑๐ ๗ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.99 0.18 - 1.16 ๑.๕๓ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.10 - - 0.10 ๐.๑๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.09 - - 0.09 ๐.๑๒

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

๑๐ ๗ ๓ ๓ ๒ งบประมาณ 1.40 - - 1.40 ๑.๘๔

๑๖๐ ๑๑๑ ๑๖ ๙ ๓๒ ๒๕ ๑ งบประมาณ 39.24 0.07 - 39.32 ๕๑.๖๕ ๒ ๒ งบอื่นๆ - 0.57 - 0.57 ๐.๗๕

๑๒๓ ๙๒ ๓๐ ๘ ๒๔ ๑๗ งบประมาณ 11.40 0.25 - 11.64 ๑๕.๓๐ ๓ ๓ งบ UC - 0.08 - 0.08 ๐.๑๑

๑๒ ๑๒ ๑ ๑ ๒ งบอื่นๆ 1.51 0.33 - 1.84 ๒.๔๒

ร�อยละ

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณ

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 303 กระทรวงสาธารณสุข

Page 105: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 80 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

๘ ๗ ๒ ๒ ๓ ๒ งบประมาณ 2.97 - - 2.97 ๓.๙๑

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

๑๑ ๙ ๒ ๒ งบประมาณ 1.19 - - 1.19 ๑.๕๖

รวม ๔๗๔ ๓๓๒ ๙๔ ๒๙ ๙๙ ๕๖ ๑ - 73.78 1.84 0.49 76.12 100

ร�อยละ รวมงบประมาณ

ประเภทงบประมาณ แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทกิจกรรมโครงการยุทธศาสตร?กระทรวง

หน�วย:ล�านบาท

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 304 กระทรวงสาธารณสุข

Page 106: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 81 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๔ ๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.41 - - 0.41 ๐.๕๔

๖๖ ๓๘ ๒๑ ๑๖ งบประมาณ 11.32 0.36 - 11.68 ๑๕.๓๕ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.14 - 0.49 0.63 ๐.๘๓

3. ชายแดนภาคใต� ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.20 - - 0.20 ๐.๒๖ ๓ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 0.58 - - 0.58 ๐.๗๖ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.09 - - 0.09 ๐.๑๒

5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑ ๑ งบประมาณ 0.08 - - 0.08 ๐.๑๐ 6. ยาเสพติด ๑๑ ๘ ๑ ๔ งบประมาณ 3.76 - - 3.76 ๔.๙๔ 7. วิจัยและพัฒนา ๑๑ ๘ ๑ ๒ งบประมาณ 1.98 - - 1.98 ๒.๖๑ 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๑๐ ๘ ๒ ๒ งบประมาณ 1.06 - - 1.06 ๑.๓๙ 9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.33 - 0.33 ๐.๔๔ 10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 0.36 - - 0.36 ๐.๔๗ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑๔ ๗ ๔ ๒ ๔ งบประมาณ 1.64 - - 1.64 ๒.๑๕

๑๓๑ ๙๘ ๓๕ ๑๐ ๒๕ ๙ งบประมาณ 27.01 0.32 - 27.33 ๓๕.๙๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.20 - - 0.20 ๐.๒๖

๑๐ ๑๐ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.29 - - 1.29 ๑.๗๐

4. ประชาคมอาเซียน

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

12. พัฒนาระบบบริการ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 305 กระทรวงสาธารณสุข

Page 107: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 81 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๓๓ ๒๐ ๑๔ ๔ ๖ ๓ งบประมาณ 3.35 - - 3.35 ๔.๔๐ ๓ ๓ งบ UC - 0.08 - 0.08 ๐.๑๑ ๗ ๓ ๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.22 0.31 - 0.53 ๐.๖๙

๓๓ ๒๐ ๑ ๒ ๑๗ ๑๔ ๑ งบประมาณ 2.91 0.18 - 3.09 ๔.๐๕ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.10 - - 0.10 ๐.๑๓ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.30 - - 0.30 ๐.๓๙

๖๘ ๕๓ ๔ ๒ ๑๑ ๗ งบประมาณ 10.32 - - 10.32 ๑๓.๕๕ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.27 - 0.27 ๐.๓๕

16. การเงินการคลัง ๓๓ ๒๐ ๔ ๑ ๗ งบประมาณ 3.34 - - 3.34 ๔.๓๙ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๑๓ ๑๐ ๑ ๕ ๑ งบประมาณ 1.64 - - 1.64 ๒.๑๖ 1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค

๑ ๑ งบประมาณ 0.20 - - 0.20 ๐.๒๖

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน

๑ ๑ ๑ งบ UC 0.15 - - 0.15 ๐.๒๐

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 15. พัฒนากําลังคน ๒ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.35 - - 0.35 ๐.๔๖ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.13 - - 0.13 ๐.๑๗

7. วิจัยและพัฒนา 12. พัฒนาระบบบริการ ๒ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๑๓ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.07 - - 0.07 ๐.๐๙ 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน ๓ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 0.49 - - 0.49 ๐.๖๔

รวม ๔๗๔ ๓๓๒ ๙๔ ๒๙ ๙๙ ๕๖ ๑ - 73.78 1.84 0.49 76.12 100

ร�อยละ

13. ควบคุมปBองกันโรค

14. คุ�มครองผู�บริโภค

15. พัฒนากําลังคน

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 306 กระทรวงสาธารณสุข

Page 108: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 82 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๖ ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.72 0.96 - 1.67 ๐.๕๔ ๒ ๒ งบประมาณ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๒ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.70 - - 0.70 ๐.๒๓

2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ

๑ ๑ ๑ งบประมาณ - 0.27 - 0.27 ๐.๐๘

๓๙ ๒๐ ๑ ๒ ๙ งบประมาณ 4.50 - - 4.50 ๑.๔๔ ๕ ๔ งบ UC 0.14 - - 0.14 ๐.๐๔

๑๖ ๑๖ ๑ งบอื่นๆ 2.13 - - 2.13 ๐.๖๘ 5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

๑๖ ๑๖ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.13 0.10 - 2.23 ๐.๗๑

๑๓๕ ๑๐๖ ๒๗ ๙ ๑๓ ๖ ๑ งบประมาณ 22.61 6.47 - 29.07 ๙.๓๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.50 - - 1.50 ๐.๔๘

๑๐๖ ๘๗ ๑๙ งบ UC 8.22 - - 8.22 ๒.๖๓ ๑๗ ๑๕ ๒ ๑ งบอื่นๆ 3.15 - - 3.15 ๑.๐๑

๑๐๓ ๗๙ ๓๘ ๑๐ ๒๕ ๔ งบประมาณ 9.36 202.08 - 211.44 ๖๗.๖๗ ๓ ๓ งบ UC 0.38 - - 0.38 ๐.๑๒ ๘ ๖ ๓ งบอื่นๆ 0.92 - - 0.92 ๐.๓๐ ๓ ๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.48 - - 0.48 ๐.๑๕ ๒ ๒ งบ UC 0.07 - - 0.07 ๐.๐๒ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 30.37 - - 30.37 ๙.๗๒

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 307 กระทรวงสาธารณสุข

Page 109: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 82 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?

๒ ๒ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๐๓

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.71 - - 1.71 ๐.๕๕

8.2 เร�งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส�งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว�างวิทยาศาสตร? เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร? และคณิตศาสตร? การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนฯ

๑ ๑ งบประมาณ 0.07 - - 0.07 ๐.๐๒

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

๑๘ ๑๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 11.62 - - 11.62 ๓.๗๒

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

๒๑ ๑๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.63 - - 1.63 ๐.๕๒

11. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐ รวม ๕๑๒ ๓๙๘ ๑๐๐ ๒๓ ๕๘ ๑๓ ๒ - 102.57 209.87 - 312.44 100

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 308 กระทรวงสาธารณสุข

Page 110: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 83 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๖ ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.72 0.96 - 1.67 ๐.๕๔

๑๗ ๑๔ ๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 4.49 - - 4.49 ๑.๔๔ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.50 - - 1.50 ๐.๔๘

๑๕๖ ๑๑๔ ๔๖ ๑๒ ๓๒ ๔ งบประมาณ 19.37 202.21 - 221.59 ๗๐.๙๒ ๒๙ ๑๓ ๑๕ งบ UC 1.81 - - 1.81 ๐.๕๘ ๓๗ ๓๓ ๓ ๔ ๑ งบอื่นๆ 34.29 - - 34.29 ๑๐.๙๘ ๖๒ ๔๙ ๑๓ ๔ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 12.28 5.33 - 17.61 ๕.๖๔

๕ ๕ งบ UC 2.51 - - 2.51 ๐.๘๐ ๓ ๓ งบอื่นๆ 2.25 - - 2.25 ๐.๗๒

๗๕ ๕๖ ๖ ๓ ๙ ๔ งบประมาณ 13.00 1.11 - 14.11 ๔.๕๒ ๘๑ ๗๗ ๔ งบ UC 4.43 - - 4.43 ๑.๔๒

๒ ๒ งบอื่นๆ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๑ ๗ ๗ ๑ ๑ งบประมาณ 1.81 - - 1.81 ๐.๕๘ ๑ ๑ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๒

7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๑๔ ๙ ๒ ๒ ๕ ๑ งบประมาณ 1.54 - - 1.54 ๐.๔๙

๑๕ ๑๑ ๕ ๑ งบประมาณ 1.77 0.27 - 2.04 ๐.๖๕ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.70 - - 0.70 ๐.๒๓

รวม ๕๑๒ ๓๙๘ ๑๐๐ ๒๓ ๕๘ ๑๓ ๒ 102.57 209.87 - 312.44 100

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

5. การพัฒนากําลังคน

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 309 กระทรวงสาธารณสุข

Page 111: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 84 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑๑๐ ๗๒ ๒๔ ๙ ๒๖ ๔ งบประมาณ 13.90 0.10 - 14.00 ๔.๔๘ ๒๑ ๑๙ ๑ ๓ งบอื่นๆ 2.50 - - 2.50 ๐.๘๐ ๑๖ ๑๐ ๕ งบ UC 1.05 - - 1.05 ๐.๓๔

2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.71 - - 1.71 ๐.๕๕

3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๑ ๑ งบประมาณ - 0.02 - 0.02 ๐.๐๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.70 - - 0.70 ๐.๒๓ ๒ ๒ งบประมาณ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๒ ๗ ๗ งบอื่นๆ 0.65 - - 0.65 ๐.๒๑

๑๔ ๑๐ ๑ งบประมาณ 0.60 - - 0.60 ๐.๑๙ ๑๔๗ ๑๐๙ ๒๖ ๙ ๑๖ ๕ ๒ งบประมาณ 31.56 3.08 - 34.64 ๑๑.๐๙

๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.50 - - 1.50 ๐.๔๘ ๓ ๓ งบอื่นๆ 2.25 - - 2.25 ๐.๗๒ ๕ ๕ งบ UC 2.51 - - 2.51 ๐.๘๐

๙๑ ๗๙ ๑๒ งบ UC 5.02 - - 5.02 ๑.๖๑ ๕๓ ๔๘ ๑๖ ๓ ๔ ๒ งบประมาณ 5.57 205.45 - 211.02 ๖๗.๕๔ ๑๑ ๙ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 31.17 - - 31.17 ๙.๙๘

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 310 กระทรวงสาธารณสุข

Page 112: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 84 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๒ ๒ งบ UC 0.23 - - 0.23 ๐.๐๗ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ - 1.22 - 1.22 ๐.๓๙

๑๙ ๑๗ ๗ ๒ ๖ ๑ งบประมาณ 1.60 - - 1.60 ๐.๕๑ ๒ ๒ งบ UC 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐

รวม ๕๑๒ ๓๙๘ ๑๐๐ ๒๓ ๕๘ ๑๓ ๒ - 102.57 209.87 - 312.44 100เขตสุขภาพที่ 9

ตารางที่ 85 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๖ ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.72 0.96 - 1.67 ๐.๕๔

๓๖ ๒๒ ๔ ๑ ๕ งบประมาณ 5.39 - - 5.39 ๑.๗๒ ๑๐ ๖ ๓ งบ UC 0.34 - - 0.34 ๐.๑๑ ๑๖ ๑๖ ๑ งบอื่นๆ 2.13 - - 2.13 ๐.๖๘

4. ประชาคมอาเซียน ๒ ๒ งบประมาณ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๒ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๘ ๑๑ ๔ ๑ งบประมาณ 1.35 - - 1.35 ๐.๔๓ 6. ยาเสพติด ๑ ๑ ๑ งบประมาณ - 0.27 - 0.27 ๐.๐๘

7. วิจัยและพัฒนา ๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.71 - - 1.71 ๐.๕๕

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 311 กระทรวงสาธารณสุข

Page 113: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 85 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑๖ ๑๓ ๖ ๓ ๕ ๑ งบประมาณ 1.44 - - 1.44 ๐.๔๖ ๒ ๒ งบ UC 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐

9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.11 0.02 - 0.13 ๐.๐๔ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๙ ๙ ๒ ๑ งบประมาณ 2.79 - - 2.79 ๐.๘๙

๗๗ ๖๓ ๑๙ ๕ ๖ ๔ ๒ งบประมาณ 15.19 5.23 - 20.42 ๖.๕๓ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.50 - - 1.50 ๐.๔๘

๘๓ ๗๓ ๑๐ ๑ งบ UC 3.95 - - 3.95 ๑.๒๖ ๑๕ ๑๓ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 31.27 - - 31.27 ๑๐.๐๑ ๖๗ ๕๑ ๒๒ ๔ ๑๘ ๒ งบประมาณ 7.05 0.10 - 7.15 ๒.๒๙

๕ ๔ ๑ งบ UC 1.04 - - 1.04 ๐.๓๓ ๘ ๖ ๓ งบอื่นๆ 0.92 - - 0.92 ๐.๓๐

๓๒ ๒๔ ๙ ๔ ๕ งบประมาณ 2.53 0.15 - 2.67 ๐.๘๖ ๓ ๓ งบ UC 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐

๕๘ ๓๙ ๕ ๓ ๑๑ ๕ งบประมาณ 11.89 203.06 - 214.94 ๖๘.๗๙ ๙ ๙ งบ UC 1.66 - - 1.66 ๐.๕๓

๒๑ ๑๙ ๑ งบประมาณ 2.80 0.10 - 2.90 ๐.๙๓ ๕ ๕ งบ UC 2.51 - - 2.51 ๐.๘๐ ๓ ๓ งบอื่นๆ 2.25 - - 2.25 ๐.๗๒

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๑ 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 1.55 - - 1.55 ๐.๕๐ 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง

๑ ๑ งบประมาณ 0.41 - - 0.41 ๐.๑๓

๕๑๒ ๓๙๘ ๑๐๐ ๒๓ ๕๘ ๑๓ ๒ - 102.57 209.87 - 312.44 100

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม

12. พัฒนาระบบบริการ

13. ควบคุมปBองกันโรค

14. คุ�มครองผู�บริโภค

15. พัฒนากําลังคน

16. การเงินการคลัง

ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

หน�วย:ล�านบาท

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 312 กระทรวงสาธารณสุข

Page 114: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 86 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๙ ๘ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 2.99 - - 2.99 ๔.๖๘ 2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.42 - - 0.42 ๐.๖๖

2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ

๑ ๑ งบประมาณ 0.31 - - 0.31 ๐.๔๘

๓๑ ๒๔ ๙ ๗ ๕ งบประมาณ 4.68 - - 4.68 ๗.๓๒ ๙ ๘ ๑ งบ UC 1.73 - - 1.73 ๒.๗๐ ๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๓๙

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๓

๑๗๕ ๑๕๑ ๔๔ ๗ ๒๙ ๑๒ งบประมาณ 20.99 - 0.71 21.70 ๓๓.๙๗ ๓๙ ๒๓ ๑๒ ๓ ๑ ๑ งบ UC 21.24 - - 21.24 ๓๓.๒๕

๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.54 - - 1.54 ๒.๔๑ 5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด

๑๖ ๑๒ ๙ ๒ ๔ งบประมาณ 5.18 - - 5.18 ๘.๑๐

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.69 - - 0.69 ๑.๐๘

5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

๓ ๓ ๑ งบประมาณ 0.55 - - 0.55 ๐.๘๗

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 313 กระทรวงสาธารณสุข

Page 115: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 86 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ

๑ ๑ ๑ งบประมาณ - - 0.06 0.06 ๐.๐๙

7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ

๑ ๑ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๑๖

๑๓ ๙ ๖ ๑ ๓ งบประมาณ 1.54 - - 1.54 ๒.๔๒ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.40 - - 0.40 ๐.๖๒ ๕ ๕ ๑ งบประมาณ 0.34 - - 0.34 ๐.๕๔ ๔ ๔ งบ UC 0.15 - - 0.15 ๐.๒๔

รวม ๓๑๕ ๒๕๖ ๘๕ ๒๔ ๔๙ ๑๖ ๒ - 63.12 - 0.77 63.89 100

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 314 กระทรวงสาธารณสุข

Page 116: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 87 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๑๐ ๘ ๒ ๑ ๔ ๑ งบประมาณ 1.22 - - 1.22 ๑.๙๒

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

๕ ๔ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.39 - - 0.39 ๐.๖๑

๑๔๖ ๑๑๕ ๔๕ ๑๔ ๒๕ ๑๐ งบประมาณ 17.28 - 0.43 17.71 ๒๗.๗๒ ๓๔ ๒๓ ๖ ๔ ๑ ๑ งบ UC 20.56 - - 20.56 ๓๒.๑๘

๔ ๓ ๒ ๑ งบอื่นๆ 1.79 - - 1.79 ๒.๘๐ ๑๔ ๑๓ ๖ งบประมาณ 1.47 - - 1.47 ๒.๒๙ ๑๐ ๖ ๔ งบ UC 0.85 - - 0.85 ๑.๓๔ ๖๕ ๖๐ ๑๔ ๒ ๙ ๑ งบประมาณ 11.56 - - 11.56 ๑๘.๐๙

๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.40 - - 0.40 ๐.๖๒ ๗ ๕ ๒ งบ UC 1.62 - - 1.62 ๒.๕๓

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๕ ๕ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.67 - 0.35 1.01 ๑.๕๙ ๓ ๓ ๑ งบประมาณ 0.12 - - 0.12 ๐.๑๙ ๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 ๐.๑๔ ๙ ๘ ๒ ๑ ๖ ๑ ๑ งบประมาณ 4.41 - - 4.41 ๖.๙๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.69 - - 0.69 ๑.๐๘

รวม ๓๑๕ ๒๕๖ ๘๕ ๒๔ ๔๙ ๑๖ ๒ - 63.12 - 0.77 63.89 100

หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

5. การพัฒนากําลังคน

7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 315 กระทรวงสาธารณสุข

Page 117: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 88 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๗๖ ๖๓ ๒๔ ๗ ๕ งบประมาณ 9.24 - - 9.24 ๑๔.๔๖ ๑๐ ๑๐ ๒ ๑ งบ UC 1.80 - - 1.80 ๒.๘๒

๓ ๓ ๒ งบอื่นๆ 0.28 - - 0.28 ๐.๔๓ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

๔ ๔ ๑ งบประมาณ 0.58 - - 0.58 ๐.๙๐

3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๓ ๓ ๑ งบประมาณ 0.70 - - 0.70 ๑.๑๐ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๘ ๗ ๔ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 2.82 - 0.06 2.88 ๔.๕๑

๕ ๕ ๑ ๑ งบประมาณ 0.35 - - 0.35 ๐.๕๕ ๔ ๔ งบ UC 0.15 - - 0.15 ๐.๒๔

๖๒ ๕๒ ๑๔ ๕ ๑๕ ๗ งบประมาณ 6.70 - - 6.70 ๑๐.๔๙ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.40 - - 0.40 ๐.๖๒

๑๒ ๖ ๓ ๓ งบ UC 6.55 - - 6.55 ๑๐.๒๖ ๗๙ ๖๗ ๒๐ ๒ ๑๕ ๔ งบประมาณ 11.79 - 0.71 12.50 ๑๙.๕๖ ๒๔ ๑๔ ๘ ๑ ๑ งบ UC 14.86 - - 14.86 ๒๓.๒๖

๔ ๓ ๒ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 4.26 - - 4.26 ๖.๖๖ ๑ ๑ งบ UC 0.34 - - 0.34 ๐.๕๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.51 - - 1.51 ๒.๓๖

๑๖ ๑๒ ๗ ๑ ๔ ๑ งบประมาณ 0.69 - - 0.69 ๑.๐๗ ๒ ๑ ๑ งบ UC 0.10 - - 0.10 ๐.๑๖

รวม ๓๑๕ ๒๕๖ ๘๕ ๒๔ ๔๙ ๑๖ ๒ 63.12 - 0.77 63.89 100

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 316 กระทรวงสาธารณสุข

Page 118: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 89 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๑๑ ๘ ๓ ๑ ๔ ๑ งบประมาณ 1.25 - - 1.25 ๑.๙๖

๔๒ ๓๔ ๑๓ ๘ ๓ ๑ งบประมาณ 8.07 - - 8.07 ๑๒.๖๓ ๑๐ ๘ ๑ ๑ งบ UC 1.31 - - 1.31 ๒.๐๕

๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๓๙ 4. ประชาคมอาเซียน ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.44 - - 0.44 ๐.๖๙ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ๔ ๑ งบประมาณ 0.33 - - 0.33 ๐.๕๑

๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 3.52 - - 3.52 ๕.๕๑ ๑ ๑ งบ UC 0.34 - - 0.34 ๐.๕๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.51 - - 1.51 ๒.๓๖

7. วิจัยและพัฒนา ๘ ๗ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.94 - - 1.94 ๓.๐๔ ๑๓ ๑๐ ๖ ๓ ๑ งบประมาณ 0.56 - - 0.56 ๐.๘๗

๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 ๐.๑๔ 10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 0.04 - 0.06 0.10 ๐.๑๕

๕ ๓ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 0.50 - - 0.50 ๐.๗๙ ๔ ๑ ๓ งบ UC 0.77 - - 0.77 ๑.๒๐

๕๐ ๔๑ ๑๓ ๑ ๖ ๒ งบประมาณ 4.21 - 0.36 4.57 ๗.๑๕ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.40 - - 0.40 ๐.๖๒

๑๗ ๑๒ ๕ ๑ ๑ งบ UC 11.15 - - 11.15 ๑๗.๔๕ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณ

6. ยาเสพติด

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

12. พัฒนาระบบบริการ

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 317 กระทรวงสาธารณสุข

Page 119: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 89 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑๓ ๙ ๗ ๑ ๔ ๑ งบประมาณ 3.31 - - 3.31 ๕.๑๙ ๑ ๑ งบ UC 0.27 - - 0.27 ๐.๔๓

๑๕ ๑๔ ๕ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 0.89 - 0.35 1.24 ๑.๙๔ ๔ ๒ ๒ งบ UC 0.37 - - 0.37 ๐.๕๘

๔๔ ๔๓ ๕ ๖ งบประมาณ 7.23 - - 7.23 ๑๑.๓๑ ๖ ๔ ๒ งบ UC 1.32 - - 1.32 ๒.๐๖

๑๐ ๙ ๔ งบประมาณ 1.14 - - 1.14 ๑.๗๘ ๘ ๕ ๒ ๑ งบ UC 8.12 - - 8.12 ๑๒.๗๐

17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๗ ๖ ๒ ๑ งบประมาณ 0.90 - - 0.90 ๑.๔๑ 1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 12. พัฒนาระบบบริการ

๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.06 - - 0.06 ๐.๐๙

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค

๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.14 - - 0.14 ๐.๒๓

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน

๑ ๑ งบประมาณ 0.13 - - 0.13 ๐.๒๐

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13. ควบคุมปBองกันโรค ๑ ๑ งบประมาณ 0.07 - - 0.07 ๐.๑๑ 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13. ควบคุมปBองกันโรค15. พัฒนากําลังคน

๑ ๑ งบประมาณ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔

16. การเงินการคลัง

13. ควบคุมปBองกันโรค

14. คุ�มครองผู�บริโภค

15. พัฒนากําลังคน

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 318 กระทรวงสาธารณสุข

Page 120: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 89 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๓

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 13. ควบคุมปBองกันโรค ๑ ๑ งบประมาณ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๒ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ ๔ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 0.36 - - 0.36 ๐.๕๖ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค

๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๓

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน

๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๑๕

12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค ๖ ๖ ๒ ๒ งบประมาณ 0.47 - - 0.47 ๐.๗๓ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.08 - - 0.08 ๐.๑๒ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.53 - - 0.53 ๐.๘๒

12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 16. การเงินการคลัง

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.17 - - 0.17 ๐.๒๖

13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค ๕ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.68 - - 0.68 ๑.๐๗ 13. ควบคุมปBองกันโรค 15. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๓ รวม ๓๑๕ ๒๕๖ ๘๕ ๒๔ ๔๙ ๑๖ ๒ - 63.12 - 0.77 63.89 100

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 319 กระทรวงสาธารณสุข

Page 121: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 90 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๗ ๕ ๒ ๑ ๗ งบประมาณ 0.53 - 0.86 1.39 ๑.๖๗ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.37 - - 1.37 ๑.๖๕ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑

2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ

๔ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.51 - - 0.51 ๐.๖๑

2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ

๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.91 - - 1.91 ๒.๓๐

๔๔ ๓๘ ๘ ๑ ๑๕ งบประมาณ 11.76 - - 11.76 ๑๔.๑๗ ๒ ๒ ๑ ๑ งบอปท. - - 0.73 0.73 ๐.๘๘ ๓ ๑ งบอื่นๆ 0.08 - - 0.08 ๐.๑๐ ๕ ๕ ๒ งบประมาณ 0.41 - - 0.41 ๐.๕๐ ๑ ๑ งบ UC 0.18 - - 0.18 ๐.๒๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑

๒๗๓ ๒๒๕ ๖๕ ๘ ๓๘ ๑๓ ๒ งบประมาณ 44.05 - - 44.05 ๕๓.๐๘ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.12 - - 0.12 ๐.๑๕ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.07 - - 0.07 ๐.๐๙

๒๒ ๑๓ ๑๐ ๑๐ ๓ งบอื่นๆ 2.50 0.65 - 3.15 ๓.๘๐

นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย?

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต

หน�วย:ล�านบาท

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 320 กระทรวงสาธารณสุข

Page 122: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 90 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๓๗ ๒๙ ๑๕ ๓ ๑๖ ๑ งบประมาณ 5.75 - - 5.75 ๖.๙๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.78 - - 1.78 ๒.๑๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.33 - - 0.33 ๐.๓๙ ๔ ๔ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๒๘ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.56 - - 1.56 ๑.๘๙ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.08 - - 0.08 ๐.๐๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 2.00 - - 2.00 ๒.๔๑ ๖ ๖ ๑ ๑ งบประมาณ 1.43 - - 1.43 ๑.๗๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗

7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ

๒ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 1.45 - - 1.45 ๑.๗๔

8.1 สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ 1 ของ GDP และมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน 30 : 70

๑ ๑ งบประมาณ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔

๒๑ ๑๙ ๒ ๑ งบประมาณ 1.79 - - 1.79 ๒.๑๖ ๑ งบอื่นๆ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

๗ ๗ งบประมาณ 0.71 - - 0.71 ๐.๘๖

รวม ๔๕๔ ๓๗๐ ๑๑๖ ๑๖ ๙๙ ๒๑ ๕ - 80.74 0.65 1.59 82.98 100

8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล? 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 321 กระทรวงสาธารณสุข

Page 123: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 91 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑๒ ๙ ๒ ๑ ๘ งบประมาณ 3.27 - 0.86 4.13 ๔.๙๗ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.37 - - 1.37 ๑.๖๕ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

๔๑ ๓๒ ๑๐ ๑ ๑ งบประมาณ 5.82 - - 5.82 ๗.๐๑

๒๓๘ ๑๙๔ ๖๓ ๑๐ ๖๑ ๑๑ ๓ งบประมาณ 38.58 - - 38.58 ๔๖.๔๙ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.91 - - 1.91 ๒.๓๐ ๒ ๒ ๑ ๑ งบอปท. - - 0.73 0.73 ๐.๘๘ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.07 - - 0.07 ๐.๐๙

๒๗ ๑๕ ๑๑ ๑ ๑๑ ๔ ๑ งบอื่นๆ 6.05 0.65 - 6.70 ๘.๐๘ ๒๖ ๒๒ ๗ ๑ ๒ งบประมาณ 3.42 - - 3.42 ๔.๑๒

๑ ๑ งบ UC 0.18 - - 0.18 ๐.๒๑ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๖

5. การพัฒนากําลังคน ๖๖ ๖๓ ๕ ๕ ๑ งบประมาณ 12.43 - - 12.43 ๑๔.๙๗ ๑๒ ๑๑ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 1.34 - - 1.34 ๑.๖๑

๒ ๒ งบอื่นๆ 0.22 - - 0.22 ๐.๒๖ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ

๗ ๕ ๒ งบประมาณ 0.52 - - 0.52 ๐.๖๓

๑๒ ๑๐ ๘ ๒ ๓ ๓ ๑ งบประมาณ 5.26 - - 5.26 ๖.๓๔ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๓๐

รวม ๔๕๔ ๓๗๐ ๑๑๖ ๑๖ ๙๙ ๒๑ ๕ - 80.74 0.65 1.59 82.98 100

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 322 กระทรวงสาธารณสุข

Page 124: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 92 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑๔๘ ๑๑๘ ๓๘ ๔ ๔๓ ๕ งบประมาณ 23.06 - - 23.06 ๒๗.๗๙ ๒ ๒ ๑ ๑ งบอปท. - - 0.73 0.73 ๐.๘๘

๑๑ ๕ ๓ ๑ ๕ งบอื่นๆ 4.65 - - 4.65 ๕.๖๐ ๕ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 0.67 - - 0.67 ๐.๘๑ ๑ งบอื่นๆ 0.04 - - 0.04 ๐.๐๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.01 - - 2.01 ๒.๔๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.33 - - 0.33 ๐.๓๙

๑๓ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.83 - - 0.83 ๑.๐๐ ๕ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.22 0.65 - 0.87 ๑.๐๕

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

๖ ๕ ๑ งบประมาณ 0.39 - - 0.39 ๐.๔๗

๑๐๑ ๙๒ ๒๑ ๔ ๑๒ ๒ งบประมาณ 18.01 - - 18.01 ๒๑.๗๐ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.04 - - 0.04 ๐.๐๕

๑๑๘ ๑๐๐ ๒๘ ๓ ๑๔ ๕ ๒ งบประมาณ 15.83 - - 15.83 ๑๙.๐๗ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.91 - - 1.91 ๒.๓๐ ๒ ๒ ๑ ๑ งบ UC 0.25 - - 0.25 ๐.๓๐

๑๓ ๙ ๗ ๖ ๓ งบอื่นๆ 1.30 - - 1.30 ๑.๕๖ ๑๑ ๑๑ ๔ ๓ ๘ ๒ ๑ งบประมาณ 8.83 - 0.86 9.69 ๑๑.๖๘

๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.37 - - 1.37 ๑.๖๕ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต�

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 323 กระทรวงสาธารณสุข

Page 125: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 92 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

๑๑ ๑๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 1.01 - - 1.01 ๑.๒๑

รวม ๔๕๔ ๓๗๐ ๑๑๖ ๑๖ ๙๙ ๒๑ ๕ - 80.74 0.65 1.59 82.98 100เขตสุขภาพที่ 11

ตารางที่ 93 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑๐ ๗ ๓ ๑ ๘ งบประมาณ 0.72 - 0.86 1.58 ๑.๙๐ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑

๙๔ ๘๒ ๒๖ ๒ ๒๐ ๓ งบประมาณ 12.21 - - 12.21 ๑๔.๗๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.37 - - 1.37 ๑.๖๕ ๒ ๒ ๑ ๑ งบอปท. - - 0.73 0.73 ๐.๘๘ ๖ ๒ ๑ ๑ ๓ งบอื่นๆ 3.49 - - 3.49 ๔.๒๑

4. ประชาคมอาเซียน ๘ ๑ ๑ งบประมาณ 0.21 - - 0.21 ๐.๒๕ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕ ๕ ๑ ๑ งบประมาณ 1.10 - - 1.10 ๑.๓๒

๕ ๕ ๑ ๒ ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 3.17 - - 3.17 ๓.๘๒ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑

7. วิจัยและพัฒนา ๘ ๘ ๑ ๑ งบประมาณ 0.63 - - 0.63 ๐.๗๖ 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.53 - - 0.53 ๐.๖๓

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

6. ยาเสพติด

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 324 กระทรวงสาธารณสุข

Page 126: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 93 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๒ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.11 - - 0.11 ๐.๑๔ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑๐ ๙ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ งบประมาณ 1.51 - - 1.51 ๑.๘๑

๘๘ ๗๖ ๑๗ ๑๓ ๑ งบประมาณ 13.57 - - 13.57 ๑๖.๓๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.78 - - 1.78 ๒.๑๕ ๔ ๔ ๒ งบอื่นๆ 0.64 - - 0.64 ๐.๗๗

๕๓ ๔๓ ๒๐ ๔ ๑๖ ๒ ๑ งบประมาณ 7.44 - - 7.44 ๘.๙๖ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.07 - - 0.07 ๐.๐๙ ๔ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.11 0.65 - 1.76 ๒.๑๒

๓๐ ๑๙ ๗ ๑ ๑๒ ๔ งบประมาณ 7.47 - - 7.47 ๙.๐๐ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.12 - - 0.12 ๐.๑๕

๑๓ ๗ ๗ ๕ ๓ งบอื่นๆ 1.16 - - 1.16 ๑.๔๐ 15. พัฒนากําลังคน ๖๗ ๕๘ ๑๐ ๔ งบประมาณ 13.03 - - 13.03 ๑๕.๗๐

๑๘ ๑๕ ๗ ๑ งบประมาณ 2.55 - - 2.55 ๓.๐๗ ๑ ๑ งบ UC 0.18 - - 0.18 ๐.๒๑ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๖

17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๕ ๕ งบประมาณ 0.32 - - 0.32 ๐.๓๙

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 6. ยาเสพติด

๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.49 - - 2.49 ๓.๐๑

16. การเงินการคลัง

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

12. พัฒนาระบบบริการ

13. ควบคุมปBองกันโรค

14. คุ�มครองผู�บริโภค

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 325 กระทรวงสาธารณสุข

Page 127: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 93 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน

๑ ๑ งบประมาณ 0.11 - - 0.11 ๐.๑๓

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 6. ยาเสพติด ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 3.51 - - 3.51 ๔.๒๒ 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 15. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 0.08 - - 0.08 ๐.๑๐

๔๕๔ ๓๗๐ ๑๑๖ ๑๖ ๙๙ ๒๑ ๕ - 80.74 0.65 1.59 82.98 100

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 326 กระทรวงสาธารณสุข

Page 128: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 94 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๒ 2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ

๔ ๓ ๒ งบประมาณ 9.01 - - 9.01 ๙.๕๕

๓๗ ๓๖ ๑๔ ๑๗ ๖ ๑๒ งบประมาณ 10.52 - - 10.52 ๑๑.๑๔ ๔ ๔ ๓ ๓ งบพัฒนาจังหวัด 7.74 - - 7.74 ๘.๒๐ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.13 - - 0.13 ๐.๑๓ ๔ ๒ ๒ งบประมาณ 14.61 - - 14.61 ๑๕.๔๘ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.10 - - 0.10 ๐.๑๐

๑๑๓ ๗๘ ๓๑ ๑๕ ๓๗ ๑๐ ๓ งบประมาณ 39.24 - - 39.24 ๔๑.๕๗ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.04 - - 1.04 ๑.๑๐

๔๐ ๓๑ ๕ ๑ ๑๖ ๑ งบ UC 1.25 - - 1.25 ๑.๓๒ ๓ ๓ งบอื่นๆ 0.91 - - 0.91 ๐.๙๖

๑๙ ๑๔ ๔ ๗ ๖ ๘ งบประมาณ 7.51 - - 7.51 ๗.๙๖ ๘ ๗ ๑ ๒ งบ UC 0.24 - - 0.24 ๐.๒๖

5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร

๔ ๓ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 1.76 - - 1.76 ๑.๘๗

5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?

๑ ๑ งบประมาณ 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗

หน�วย:ล�านบาท

5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ

5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด

นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ

ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ

ร�อยละ

4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต

5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 327 กระทรวงสาธารณสุข

Page 129: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 94 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๒ ๒ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๒๕ ๑ ๑ งบ UC 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑

รวม ๒๔๔ ๑๘๘ ๖๐ ๔๔ ๗๕ ๓๕ ๓ - 94.39 - - 94.39 100เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 95 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

๓ ๓ ๒ ๒ งบประมาณ 0.58 - - 0.58 ๐.๖๑

2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข

๑ ๑ งบประมาณ 0.09 - - 0.09 ๐.๐๙

๑๕๓ ๑๑๓ ๔๒ ๓๙ ๔๕ ๒๗ ๒ งบประมาณ 57.71 - - 57.71 ๖๑.๑๔ ๕ ๕ ๓ ๓ งบพัฒนาจังหวัด 8.78 - - 8.78 ๙.๓๐

๔๖ ๓๗ ๗ ๑ ๑๘ ๑ งบ UC 1.55 - - 1.55 ๑.๖๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.36 - - 0.36 ๐.๓๘ ๗ ๖ ๓ ๑ งบประมาณ 1.78 - - 1.78 ๑.๘๙ ๒ ๒ งบ UC 0.03 - - 0.03 ๐.๐๓

๑๙ ๑๔ ๓ ๔ ๗ ๔ ๑ งบประมาณ 13.63 - - 13.63 ๑๔.๔๔ ๒ ๑ ๑ งบ UC 0.05 - - 0.05 ๐.๐๖ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.44 - - 0.44 ๐.๔๖

3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย

10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ

หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ

5. การพัฒนากําลังคน

หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 328 กระทรวงสาธารณสุข

Page 130: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 95 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.50 - - 0.50 ๐.๕๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.21 - - 0.21 ๐.๒๒

8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก

๑ ๑ งบประมาณ 8.70 - - 8.70 ๙.๒๒

รวม ๒๔๔ ๑๘๘ ๖๐ ๔๔ ๗๕ ๓๕ ๓ - 94.39 - - 94.39 100

6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย

หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 329 กระทรวงสาธารณสุข

Page 131: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 96 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๘๒ ๖๘ ๒๒ ๒๑ ๓๐ ๑๑ งบประมาณ 27.54 - - 27.54 ๒๙.๑๘ ๕ ๕ ๓ ๓ งบพัฒนาจังหวัด 8.78 - - 8.78 ๙.๓๐

๓๒ ๒๖ ๔ ๑ ๑๓ ๑ งบ UC 0.96 - - 0.96 ๑.๐๒ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ

๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.15 - - 0.15 ๐.๑๖

3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๒๑ ๑๗ ๕ ๑๒ ๑ ๗ งบประมาณ 12.71 - - 12.71 ๑๓.๔๖

4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน

๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๒๕

๔๙ ๒๔ ๘ ๓ ๑๕ ๕ ๓ งบประมาณ 28.56 - - 28.56 ๓๐.๒๕ ๑๒ ๙ ๒ ๓ งบ UC 0.24 - - 0.24 ๐.๒๕

๑ ๑ งบอื่นๆ 0.34 - - 0.34 ๐.๓๖ ๑๓ ๑๑ ๖ ๑ ๔ ๑ งบประมาณ 7.82 - - 7.82 ๘.๒๘

๔ ๓ ๒ งบ UC 0.27 - - 0.27 ๐.๒๘ ๙ ๘ ๕ ๑ ๔ งบประมาณ 2.37 - - 2.37 ๒.๕๒ ๓ ๓ งบอื่นๆ 0.67 - - 0.67 ๐.๗๑

๕ ๕ ๑ ๓ ๒ งบประมาณ 2.54 - - 2.54 ๒.๖๙ ๑ ๑ งบ UC 0.02 - - 0.02 ๐.๐๒

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ

1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย

5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ

7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 330 กระทรวงสาธารณสุข

Page 132: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 96 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย

๕ ๕ ๔ ๓ ๓ งบประมาณ 1.21 - - 1.21 ๑.๒๘

รวม ๒๔๔ ๑๘๘ ๖๐ ๔๔ ๗๕ ๓๕ ๓ - 94.39 - - 94.39 100เขตสุขภาพที่ 12

ตารางที่ 97 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๒ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.28 - - 0.28 ๐.๒๙ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.50 - - 1.50 ๑.๕๙

๓๘ ๓๗ ๑๗ ๑๘ ๗ ๑๐ งบประมาณ 15.22 - - 15.22 ๑๖.๑๓ ๔ ๔ ๓ ๒ งบพัฒนาจังหวัด 7.28 - - 7.28 ๗.๗๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.13 - - 0.13 ๐.๑๓

3. ชายแดนภาคใต� ๑๘ ๘ ๒ ๕ ๙ งบประมาณ 19.35 - - 19.35 ๒๐.๕๐ 4. ประชาคมอาเซียน ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๒๕ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑ ๑ งบประมาณ 0.20 - - 0.20 ๐.๒๒

๕ ๕ ๑ ๒ ๒ งบประมาณ 0.78 - - 0.78 ๐.๘๓ ๒ ๒ ๑ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๖ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.50 - - 0.50 ๐.๕๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.21 - - 0.21 ๐.๒๒

8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๕ ๕ ๔ ๓ ๓ งบประมาณ 1.21 - - 1.21 ๑.๒๘ 9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.36 - - 0.36 ๐.๓๘

หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

6. ยาเสพติด

7. วิจัยและพัฒนา

1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?

2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 331 กระทรวงสาธารณสุข

Page 133: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 97 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ

ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ�างเหมาบริการ

อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง

ค�าสาธารณูปโภค

ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน

๑ งบประมาณ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑ ๖ ๔ ๑ ๓ งบ UC 0.18 - - 0.18 ๐.๑๙

๖๗ ๔๕ ๑๔ ๔ ๒๕ ๒ ๒ งบประมาณ 27.48 - - 27.48 ๒๙.๑๑ ๒๐ ๑๗ ๒ ๖ งบ UC 0.62 - - 0.62 ๐.๖๖ ๒๓ ๑๘ ๗ ๗ ๓ ๘ งบประมาณ 3.31 - - 3.31 ๓.๕๑ ๑๖ ๑๒ ๒ ๑ ๗ ๑ งบ UC 0.46 - - 0.46 ๐.๔๙

๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.85 - - 0.85 ๐.๙๐ ๒ ๒ ๑ งบ UC 0.14 - - 0.14 ๐.๑๔

๑๔ ๙ ๒ ๓ ๖ ๓ ๑ งบประมาณ 11.05 - - 11.05 ๑๑.๗๑ ๑ ๑ งบ UC 0.02 - - 0.02 ๐.๐๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.44 - - 0.44 ๐.๔๖

16. การเงินการคลัง ๖ ๕ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 2.46 - - 2.46 ๒.๖๑ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๓ ๒ ๒ งบ UC 0.03 - - 0.03 ๐.๐๓

รวม ๒๔๔ ๑๘๘ ๖๐ ๔๔ ๗๕ ๓๕ ๓ - 94.39 - - 94.39 100

17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย

11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ

12. พัฒนาระบบบริการ

13. ควบคุมปBองกันโรค

14. คุ�มครองผู�บริโภค

15. พัฒนากําลังคน

หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา

งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม

งบประมาณร�อยละ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 332 กระทรวงสาธารณสุข

Page 134: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 12 โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการคัดกรองและแก%ไขภาวะสายตาผิดปกติสําหรับเด็ก

1 งบประมาณ 828,900 828,900

5.2 3 12 โครงการพัฒนาการดูแลผู%ป:วยทางจักษุเบื้องต%นสําหรับสถานพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน

1 งบประมาณ 300,000 300,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสําหรับกลุ�มผู%สูงอายุที่ต%องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ�มอายุที่ต%องการความช�วยเหลือในชีวิตประจําวัน

1 งบประมาณ 650,900 650,900

4.4 2 2 โครงการพัฒนา Health Data Center การคัดกรอง/ประเมินผู%สูงอายุ

1 งบประมาณ 2,000,000 2,000,000

4.4 2 2 โครงการดูแลผู%สูงอายุระยะยาวเฉพาะทาง 1 งบประมาณ 2,600,000 2,600,000 4.4 2 2 โครงการพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางานโดย

ใช%เครื่องมือ Nine Step in Occupational Diseases Diagnosis (NSODD)

1 งบประมาณ 1,166,000 1,166,000

4.4 2 2 บูรณาการยุทธศาสตรYผู%สูงอายุในเขตบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขที่ 6

1 งบประมาณ 200,000 200,000

4.4 2 2 โครงการพัฒนาเครือข�ายการดูแลโรคเรื้อรังในผู%สูงอายุ 1 งบประมาณ 549,500 549,500 4.4 2 2 โครงการออกหน�วยบริการดูแลสุขภาพในชุมชน

โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู%สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

1 งบประมาณ 224,600 224,600

4.4 3 2 โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริการสุขภาพผู%สูงอายุโดยการตรวจคัดกรอง/ประเมิน และการส�งต�อเพื่อดูแลอย�างบูรณาการ เชื่อมโยงจากสถานพยาบาลสู�ชุมชนท%องถิ่น

1 งบประมาณ 6,427,600 6,427,600

รวม 10 14,947,500 - - 14,947,500

นโยบาย ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

กรมการแพทย

ชื่อโครงการ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 333 กระทรวงสาธารณสุข

Page 135: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.7 6 7 โครงการพัฒนาจริยธรรมการวิจัย 1 งบประมาณ 1,076,100 1,076,100 5.7 6 7 การศึกษาประสิทธิผลการบําบัดรักษาผู%ติดแอมเฟตามีนใน

จังหวัดสงขลา : ประเมินผลจากการตรวจแอมเฟตามีนในเส%นผม

1 งบประมาณ 27,300 27,300

5.7 6 7 ศิลปะบําบัดต�อการจัดการอาการอยากยาของผู%ป:วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษYสงขลา

1 งบประมาณ 411,000 411,000

5.7 6 7 คลินิกทันตกรรมผู%สูงอายุที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 1 งบประมาณ 434,600 434,600 5.7 6 7 โครงการสุขภาพจิตของผู%ป:วยยาเสพติดตามเส%นทางการ

เลิกยา1 งบประมาณ 216,000 216,000

5.7 6 7 โครงการจัดทําและพัฒนาฐานข%อมูลงานวิจัยงานวิจัยประเมินเทคโนโลยีและงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยY ด%วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ(ระยะที่ 1)

1 1 งบประมาณ 688,700 688,700

5.7 6 7 โครงการความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู%ป:วยชายที่เข%ารับการบําบัดรักษายาเสพติดระยะฟ`aนฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลธัญญารักษYสงขลา

1 งบประมาณ 237,100 237,100

5.7 6 7 โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยYที่สําคัญ 1 งบประมาณ 275,000 275,000 5.7 6 7 โครงการสร%างนักวิจัย (ต%นกล%านักวิจัย) 1 งบประมาณ 630,000 630,000 5.7 6 7 โครงการนําเสนอผลงานวิจัย กรมการแพทยY ประจําปb

2559 (DMS research expo 2016)1 1 งบประมาณ 500,000 500,000

5.7 6 7 เหตุผลของการเสพยากัญชาในผู%ป:วยยาเสพติดที่เข%ารับการบําบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษYสงขลาและปeตตานี

1 งบประมาณ 250,000 250,000

5.7 6 6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด%านยาเสพติดในเครือข�ายบริการสุขภาพเขต 12

1 งบประมาณ 600,000 600,000

5.7 6 7 ปeจจัยที่มีอิทธิพลต�อความเหนื่อยหน�ายของพยาบาลที่ดูแลผู%ป:วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษYปeตตานีและโรงพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 12

1 งบประมาณ 247,500 247,500

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 334 กระทรวงสาธารณสุข

Page 136: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.7 6 7 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของสารสกัดมะระขี้นก ฟfาทะลายโจรและส�วนผสมระหว�างสารสกัดทั้งสองชนิดต�อการแพร�กระจายของเซลลYมะเร็งปากมดลูก

1 งบประมาณ 392,500 392,500

5.7 6 7 ผลของกิจกรรมการอาชีวบําบัดต�อการจัดการตนเองของผู%ป:วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษYปeตตานี

1 งบประมาณ 250,000 250,000

5.7 6 7 การรอดชีพจากโรคมะเร็งในภาคเหนือของประเทศไทย ปb พ.ศ.2546-2555:การวิเคราะหYข%อมูลจากทะเบียนมะเร็งระดับประชากร

1 งบประมาณ 358,000 358,000

5.7 6 7 โครงการพัฒนาเครือข�ายวิชาการการจัดทําทะเบียนมะเร็ง และระบบรับ-ส�งต�อผู%ป:วยโรคมะเร็งในพื้นที่รับผิดชอบ 12 จังหวัดภาคเหนือ

1 งบประมาณ 600,000 600,000

5.7 6 7 โครงการแก%ไขปeญหาสุขภาพประชาชนโดยการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและท�อน้ําดี [รพ.มะเร็งลําปาง]

1 งบประมาณ 552,500 552,500

5.7 6 7 บุคลิกภาพของพยาบาลที่ดูแลผู%ป:วยยาเสพติดตามการรับรู%ของพยาบาล ผู%บริหาร และผู%ป:วย  ใน 3 จังหวัดชายแดนใต%

1 งบประมาณ 327,600 327,600

5.7 6 7 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต�อความพร%อมในการเปลี่ยนแปลงและความต%องการรักษาของผู%ป:วยยาเสพติดที่เข%ารับการบําบัดรักษา ยาเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษYปeตตานี

1 งบประมาณ 93,900 93,900

5.7 6 7 โครงการฝmกอบรม การวิเคราะหYต%นทุนต�อหน�วย (กลุ�มทั่วไป) กรมการแพทยY

1 งบประมาณ 462,400 462,400

5.7 6 7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร%างสมรรถนะด%านการเงินการคลังภาครัฐสําหรับเจ%าหน%าที่ผู%ปฏิบัติงานด%านการเงินและบัญชี

1 งบประมาณ 124,900 124,900

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 335 กระทรวงสาธารณสุข

Page 137: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.7 6 7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร%างสมรรถนะด%านการเงินการคลังภาครัฐสําหรับเจ%าหน%าที่ผู%ปฏิบัติงานด%านการเงินและบัญชี

1 งบประมาณ 124,900 124,900

5.7 6 7 โครงการ "ถ�ายทอดองคYความรู%ในการปฏิบัติงานด%านพัสดุอย�างมีประสิทธิภาพ"

1 งบประมาณ 165,500 165,500

5.7 6 7 โครงการติดตามการยกเลิกบัญชีเกณฑYคงค%างด%วยมือตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด ปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ 911,000 911,000

5.7 6 7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยY

1 งบประมาณ 876,600 876,600

5.7 6 7 โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย กรมการแพทยY 1 งบประมาณ 585,600 585,600 5.7 6 7 โครงการบริหารจัดการงานวิจัย กรมการแพทยY 1 งบประมาณ 600,000 600,000 5.7 6 7 โครงการคลินิกให%คําปรึกษาด%านการวิจัยและประเมิน

เทคโนโลยีทางการแพทยY1 1 งบประมาณ 600,000 600,000

5.7 6 7 โครงการพัฒนาเครือข�ายงานวิจัยทางคลินิก พหุสถาบัน กรมการแพทยY (Multi-site Clinical Research Center)

1 งบประมาณ 700,000 700,000

5.7 6 7 การพัฒนาโปรแกรมการให%คําปรึกษาตามทฤษฎีเน%นทางเลือก(Solution Focused  Brief Therapy)  ในการวางแผนก�อนกลับบ%านของผู%ป:วยแอมเฟตามีนระยะฟ`aนฟูสมรรถภาพ

1 งบประมาณ 224,700 224,700

5.7 6 7 ผลของโปรแกรมบําบัดความคิดและพฤติกรรมต�อภาวะซึมเศร%าในผู%ป:วยแอมเฟตามีน

1 งบประมาณ 224,700 224,700

5.7 6 7 ปeจจัยและความพร%อมของบุคลากรด%านยาเสพติดสังกัดกรมการแพทยYและทิศทางด%านการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1 งบประมาณ 316,900 316,900

5.7 6 7 การพัฒนาชุดแบบทดสอบระดับสมรรถภาพทางกายในการทํากิจวัตรประจําวันที่สัมพันธYต�อความเสี่ยงต%านตวามบกพร�องทางการเคลื่อนไหวสําหรับผู%สูงอายุไทย

1 งบประมาณ 1,244,400 1,244,400

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 336 กระทรวงสาธารณสุข

Page 138: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.7 6 7 การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบบูรณาการในผู%ป:วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟ`aนฟู

1 งบประมาณ 556,000 556,000

5.7 6 7 โรคบุคลิกภาพแปรปรวนและผลกระทบทางจิตสังคมในผู%ติดเมทแอมเฟตามีนที่เข%ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลเฉพาะทางด%านยาเสพติด : การศึกษาพหุสถาบัน

1 งบประมาณ 966,900 966,900

5.7 6 7 สถานการณYการดูแลผู%ติดสุราที่มีโรคซึมเศร%า และประสิทธิผลของการให%การ ปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต�อภาวะซึมเศร%าในผู%ติดสุราที่เข%ารับการบําบัดรักษาใน โรงพยาบาลธัญญารักษYเชียงใหม�

1 งบประมาณ 36,800 36,800

5.7 6 7 สถานการณYการดูแลผู%ติดสุราที่มีโรคซึมเศร%า และประสิทธิผลของการให%การ ปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต�อภาวะซึมเศร%าในผู%ติดสุราที่เข%ารับการบําบัดรักษาใน โรงพยาบาลธัญญารักษYเชียงใหม�

1 งบประมาณ 327,500 327,500

5.7 6 7 โครงการจัดทําแนวทางการฟ`aนฟูสมรรถภาพผู%ป:วยโรคหลอดเลือดสมอง

1 งบประมาณ 500,000 500,000

5.7 6 7 โครงการจัดทําแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสําหรับแพทยY

1 งบประมาณ 500,000 500,000

5.7 6 7 โครงการศึกษาระบาดวิทยาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย : การศึกษาชนิดติดตามไปข%างหน%าระยะยาวในชุมชน

1 งบประมาณ 2,406,200 2,406,200

5.7 6 7 โครงการทะเบียนผู%ป:วยโรคเนื้องอกสมองในเด็กและผู%ใหญ�ในโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ จํานวน 8 แห�งทั่วประเทศไทย ระยะที่ 2*

1 งบประมาณ 746,000 746,000

5.7 6 7 โครงการฝmกอบรมแพทยYประจําบ%านต�อยอดสาขาอายุรศาสตรYโรคหัวใจ

1 งบประมาณ 720,000 720,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 337 กระทรวงสาธารณสุข

Page 139: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.7 6 7 โครงการฝmกอบรมแพทยYประจําบ%านต�อยอด สาขาศัลยศาสตรY กลุ�มงานศัลยศาสตรY สถาบันโรคทรวงอก

1 งบประมาณ 68,300 68,300

5.7 6 7 การพัฒนาภาพสัญลักษณYทางเภสัชกรรมบนฉลากยาโรคความดันโลหิตสูงในผู%สูงอายุไทย

1 งบประมาณ 1,254,300 1,254,300

5.7 6 7 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปfองกันภาวะแทรกซ%อนในผู%สูงอายุโรคเรื้อรัง

1 งบประมาณ 616,600 616,600

5.7 6 7 พัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู%สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองภายหลังจําหน�ายออกจากโรงพยาบาล

1 งบประมาณ 500,000 500,000

5.7 6 7 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพผู%สูงอายุแบบบูรณาการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู%สูงอายุ จังหวัดชลบุรี

1 งบประมาณ 200,000 200,000

5.7 6 7 การเปรียบเทียบวิธีการรักษาภาวะแคลเซียมต่ําหลังการผ�าตัดต�อมพาราไทรอยดYในผู%ป:วยโรคไตวายเรื้อรังโดยการปรับขนาดวิตามินดีระหว�างการเริ่มขนาดสูงกับการค�อยๆเพิ่มขนาด:การศึกษาแบบสุ�ม พหุสถาบัน

1 งบประมาณ 825,800 825,800

5.7 6 7 โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสําหรับกลุ�มผู%สูงอายุที่ต%องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ�มผู%สูงอายุอื่นที่ต%องการความช�วยเหลือในชีวิตประจําวัน

1 งบประมาณ 650,900 650,900

รวม 26 1 26 26,204,700 26,204,700

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 338 กระทรวงสาธารณสุข

Page 140: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 3. เร�งรัดแก�ไขป.ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

2.2 3 3 โครงการพัฒนาระบบการรับ - ส�งต�อผู%ป:วยโรคมะเร็งในภาคใต%

1 1 งบประมาณ 606,000 - - 606,000

2.2 3 3 โครงการพัฒนาบุคลากรด%านการปfองกันและควบคุมโรคมะเร็งเต%านม มะเร็งปอด มะเร็งลําไส% มะเร็งตับ มะเร็งช�องปากในภาคใต%

1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000

2.2 3 3 โครงการพัฒนาระบบการรับ - ส�งต�อผู%ป:วยโรคมะเร็งในภาคใต%

1 1 งบประมาณ 606,600 - - 606,600

2.2 3 3 โครงการพัฒนาบุคลากรด%านการปfองกันและควบคุมโรคมะเร็งเต%านม มะเร็งปอด มะเร็งลําไส% มะเร็งตับ และมะเร็งช�องปากในภาคใต%

1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000

2.2 3 3 โครงการพัฒนาวิชาการเครือข�าย 1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000 รวม 5 2 2,207,600 - - 2,207,600

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 339 กระทรวงสาธารณสุข

Page 141: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 2 4 โครงการการพยาบาลผู%ป:วยมะเร็งระดับอาเซียน 1 งบประมาณ 285,000 - - 285,000 2.1 3 4 โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ�มประเทศอาเซียน

และทวีปเอเชีย1 งบประมาณ - 11,000,000 - 11,000,000

2.1 2 4 โครงการการจัดทํามาตรฐานด%านอาชีวเวชศาสตรYเพื่อการเปzนประชาคมอาเซียนกระทรวงสาธารณสุขปb 2559

1 งบประมาณ 626,000 - - 626,000

2.1 2 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการด%านอาชีวเวชศาสตรY ปb 2559

1 งบประมาณ 444,800 - - 444,800

2.1 2 4 โครงการอบรมระยะสั้นการดูแลผู%ป:วยโรคลมชักระดับนานาชาติ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ (International Training Course In Epilepsy Nursing Management)

1 งบประมาณ 499,900 - - 499,900

2.1 2 4 โครงการการถ�ายทอดเทคโนโลยีด%านการพยาบาลโรคระบบประสาทในกลุ�มประเทศอาเซียน : เนการาบรูไนดารุสซาลาม

1 งบประมาณ 1,000,000 - - 1,000,000

2.1 2 4 โครงการอบรมระยะสั้นการดูแลผู%ป:วยโรคลมชักระดับนานาชาติ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ (International Training Course In Epilepsy Nursing Management)

1 งบประมาณ 280,600 - - 280,600

2.1 8 4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อการฟ`aนฟูสมรรถภาพ ณ ประเทศสิงคโปรY

1 งบประมาณ 824,200 - - 824,200

2.1 8 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร WHO Wheelchair Service Training Package - Intermediate level

1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000

2.1 8 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด%านการฟ`aนฟูสมรรถภาพด%านการพูดสู�การเปzนศูนยYกลางด%านการฟ`aนฟูสมรรถภาพด%านการพูดในอาเซียน

1 งบประมาณ 450,000 - - 450,000

2.1 8 4 โครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติด%านกายภาพบําบัด (Short corse international Training in Physical Therapy)

1 งบประมาณ 450,000 - - 450,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 340 กระทรวงสาธารณสุข

Page 142: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

2.1 8 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนานาชาติการฟ`aนฟูสมรรถภาพด%านกิจกรรมบําบัดเบื้องต%นสู�การเปzนศูนยYกลางด%านการฟ`aนฟูสมรรถภาพทางการแพทยYในอาเซียน

1 งบประมาณ 375,000 - - 375,000

2.1 8 4 โครงการการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติด%านการพยาบาลฟ`aนฟูสภาพ รุ�นที่ 2

1 งบประมาณ 469,200 - - 469,200

2.1 8 4 ครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติด%านกายอุปกรณY 1 งบประมาณ 318,900 - - 318,900 2.1 8 4 โครงการความร�วมมือด%านการพัฒนาศักยภาพการ

บําบัดรักษาและฟ`aนฟูสมรรถภาพผู%ติดยาเสพติดระดับภูมิภาคและทวิภาคี

1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายด%านกระตุ%นพัฒนาการและพฤติกรรม

1 งบประมาณ 610,000 - - 610,000

2.1 8 4 โครงการฝmกอบรมบุคลากรปฏิบัติงานด%านพัฒนาการเด็ก 1 งบประมาณ 1,143,000 - - 1,143,000 2.1 8 4 โครงการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติและสื่อเผยแพร�การดูแล

รักษาเด็กที่มีภาวะอ%วนในวัยเรียน1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายทางวิชาการด%านทันตกรรม ในประชาคมอาเซียน (ต�างประเทศ)

1 งบประมาณ 956,000 - - 956,000

2.1 8 4 โครงการความร�วมมือระหว�างกลุ�มงานศัลยศาสตรY สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี และ National Hospital of Pediatrics, Hanoi, Vietnam ภายใต%โครงการเสริมสร%างพัฒนาทักษะความชํานาญด%านโรคเด็ก

1 งบประมาณ 396,000 - - 396,000

2.1 8 4 โครงการความร�วมมือระหว�างกลุ�มงานศัลยศาสตรY สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี และ National Hospital of Pediatrics, Hanoi, Vietnam ภายใต%โครงการเสริมสร%างพัฒนาทักษะความชํานาญด%านโรคเด็ก

1 งบประมาณ 1,100,000 - - 1,100,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 341 กระทรวงสาธารณสุข

Page 143: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

2.1 8 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นการพยาบาลผู%ป:วยโรคไข%เลือดออก สําหรับพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ในประเทศ)

1 งบประมาณ 239,500 - - 239,500

2.1 8 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยและรักษา พยาบาล ผู%ป:วยโรคไข%เลือดออกแก�แพทยY และพยาบาล ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (นอกประเทศ)

1 งบประมาณ 621,300 - - 621,300

2.1 8 4 โครงการพัฒนาความร�วมมือในการตรวจรักษาโรคหัวใจสําหรับเด็กในกลุ�มประเทศอาเซียน (ในประเทศ)

1 งบประมาณ 1,159,000 - - 1,159,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนาความร�วมมือในการตรวจรักษาโรคหัวใจสําหรับเด็ก ในกลุ�มประเทศอาเซียน (นอกประเทศ)

1 งบประมาณ 1,100,000 - - 1,100,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัย รักษาและกระตุ%นพัฒนาการ ผู%ป:วยเด็กที่มีปeญหาพัฒนาการล�าช%าแก�แพทยYและพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ในประเทศ)

1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัย รักษาและกระตุ%นพัฒนาการ ผู%ป:วยเด็กที่มีปeญหาพัฒนาการล�าช%าแก�แพทยYและพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ภายนอกประเทศ)

1 งบประมาณ 1,000,000 - - 1,000,000

2.1 8 4 โครงการความร�วมมือทางวิชาการในกลุ�มประชาคมอาเซียนด%าน Multidisciplinary Approach on Children with Disability ณ Hospital Rehabilitasi Cheras, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย (นอกประเทศ)

1 งบประมาณ 210,000 - - 210,000

2.1 8 4 โครงการสร%างองคYความรู%และการกู%ชีพทารกแรกเกิดและส�งต�อทารกแรกเกิดน้ําหนักน%อยหรือวิกฤติ

1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000

2.1 8 4 โครงการฟ`aนฟูความรู%การดูแลทารกแรกเกิดก�อนกําหนดและน้ําหนักน%อยสําหรับแพทยYและกุมารแพทยY

1 งบประมาณ 352,000 - - 352,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 342 กระทรวงสาธารณสุข

Page 144: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

2.1 8 4 โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู%ป:วยทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวน%อยหรือวิกฤติ

1 งบประมาณ 607,000 - - 607,000

2.1 8 4 โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลคุณภาพเครือข�ายสุขภาพทารกแรกเกิด

1 งบประมาณ 858,000 - - 858,000

2.1 8 4 โครงการสร%างระบบคัดกรองโรคหัวใจพิการแต�กําเนิดที่รุนแรง/เสียชีวิตในทารกแรกเกิดเพื่อผลักดันพัฒนาการดูแลรักษาโรคหัวใจระดับประเทศ

1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000

2.1 8 4 โครงการขยายและพัฒนาความร�วมมือศูนยYเครือข�ายการเรียนการสอนสําหรับเด็กป:วยในโรงพยาบาลด%วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย�างต�อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 งบประมาณ 780,000 - - 780,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายบริการและวิชาการด%าน Vojta Therapy ในการตรวจวินิจฉัยและฟ`aนฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว

1 งบประมาณ 765,000 - - 765,000

2.1 8 4 โครงการจดทะเบียนความพิการแต�กําเนิดแห�งชาติ : การเข%าถึงบริการและการบริหารจัดการเชิงระบบ

1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายทางวิชาการด%านทันตกรรมในประชาคมอาเซียน (ภายในประเทศ)

1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000

2.1 8 4 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพร�วมด%านเทคโนโลยีการบําบัดรักษายาเสพติดระหว�างโรงพยาบาลธัญญารักษYขอนแก�น และหน�วยงานบําบัดฟ`aนฟูสมรรถภาพยาเสพติดประเทศอินโดนีเซีย

1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000

2.1 8 4 โครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติด%านกายอุปกรณY 1 งบประมาณ 318,900 - - 318,900 2.1 8 4 โครงการเสริมสร%างความร�วมมือในการพัฒนาศักยภาพร�วม

ด%านวิชาการการบําบัดรักษาและฟ`aนฟูสมรถภาพผู%ติดยาและสารเสพติด

1 1 งบประมาณ 776,200 - - 776,200

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 343 กระทรวงสาธารณสุข

Page 145: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

2.1 8 4 โครงการพัฒนาความร�วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณYด%านวิชาการด%านออรYโธป�ดิกสYสู�ประชาคมอาเซียน

1 งบประมาณ 889,000 - - 889,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายบริการและวิชาการด%าน Vojta Therapy ในการตรวจวินิจฉัยและฟ`aนฟูคนพิการทางการเคลื่อนไหว (กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด%านการบําบัดรักษาผู%พิการ ผู%สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวด%วยเทคนิค Vojta หลักสูตร B และหลักสูตร C)

1 งบประมาณ 765,000 - - 765,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายและระบบส�งต�อด%านการฟ`aนฟูสมรรถภาพผู%บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน

1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000

2.1 8 4 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข�ายด%านการดูแลสุขภาพคนพิการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 1 1 งบประมาณ 3,000,000 - - 3,000,000

2.1 8 4 โครงการส�งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดประจําปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ 10,000,000 - - 10,000,000

2.1 8 4 โครงการอบรมเสริมสร%างศักยภาพผู%จัดการด%านการดูแลสุขภาพคนพิการ

1 งบประมาณ 750,000 - - 750,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนาระบบการบริการฟ`aนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)

1 งบประมาณ 600,000 - - 600,000

2.1 8 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานพยาบาลให%คนพิการและผู%สูงอายุเข%าถึงและใช%ประโยชนYได%

1 1 งบประมาณ 750,000 - - 750,000

2.1 8 4 โครงการอบรมหลักสูตรผู%ช�วยนักกายอุปกรณY (หลักสูตร 4 เดือน)

1 งบประมาณ 397,100 - - 397,100

2.1 2 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายมะเร็ง/จักษุไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปรY

1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000

2.1 2 4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช%ในงานวิชาการ 1 งบประมาณ 197,000 - - 197,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 344 กระทรวงสาธารณสุข

Page 146: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

2.1 8 4 โครงการพัฒนาความร�วมมือทางวิชาการแพทยYในประชาคมอาเซียนอย�างยั่งยืน ปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000

2.1 8 4 โครงการประชุมหารือแลกเปลี่ยนด%านวิทยาการและเวชศาสตรYผู%สูงอายุ

1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000

รวม 32 9 16 51,763,600 11,000,000 - 62,763,600

ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

10.5 4 5 โครงการพัฒนาคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทยY 1 งบประมาณ 620,000 - - 620,000 10.5 4 5 โครงการพัฒนาระบบราชการกรมการแพทยY 1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000

รวม 2 1,320,000 - - 1,320,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 345 กระทรวงสาธารณสุข

Page 147: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 2 2 โครงการพัฒนาเครือข�ายบริการและวิชาการโรคมะเร็ง 1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000 5.2 4 15 โครงการพัฒนาเครือข�ายกฎหมายการแพทยYและเชื่อมโยง

กฎหมายการแพทยY1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 4 15 โครงการนิเทศติดตามด%านกฎหมายการแพทยYและสาธารณสุข

1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000

5.2 4 15 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบกฎหมายการแพทยYและสาธารณสุข

1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000

5.2 4 15 โครงการพัฒนาและถ�ายทอดข%อกฎหมายข%อเท็จจริงตามกฎหมายการแพทยYและสาธารณสุข

1 งบประมาณ 1,000,000 - - 1,000,000

5.2 4 15 จัดทําข%อเสนอแนะเชิงนโยบายและจัดทําประชาพิจารณYเกี่ยวกับกฎหมายการแพทยYและสาธารณสุข

1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000

5.1 4 11 โครงการพัฒนาระบบข%อมูลกฎหมายการแพทยYเพื่อเสริมสัมพันธภาพที่ดีในระบบ

1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000

2.1 8 4 โครงการประชุมวิชาการระหว�างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู%และขับเคลื่อนข%อตกลงความร�วมมือทางด%านการบําบัดรักษายาเสพติดในกลุ�มประเทศอาเซียน

1 งบประมาณ 1,188,600 - - 1,188,600

5.2 4 15 โครงการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปfองกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทยY ประจําปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ 4,096,000 - - 4,096,000

5.2 4 15 โครงการปฐมนิเทศข%าราชการใหม� "หลักสูตรการเปzนข%าราชการที่ดี" สําหรับข%าราชการในสังกัดกรมการแพทยY

1 งบประมาณ 2,971,800 - - 2,971,800

5.2 4 15 โครงการพัฒนาผู%บริหารระดับต%นกรมการแพทยY 1 งบประมาณ 1,600,000 - - 1,600,000 5.2 4 15 โครงการพัฒนาผู%บริหารระดับกลาง กรมการแพทยY 1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000 5.2 4 15 โครงการพัฒนาผู%ปฏิบัติงานด%านทรัพยากรบุคคล 1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000 5.2 4 15 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการแพทยY ประจําปb

2559 หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะด%านการมุ�งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี"

1 งบประมาณ 448,000 - - 448,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 346 กระทรวงสาธารณสุข

Page 148: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 4 15 โครงการคัดเลือกข%าราชการพลเรือนดีเด�น ประจําปb 2558 ของกรมการแพทยY

1 งบประมาณ 794,200 - - 794,200

รวม 3 4 8 17,298,600 - - 17,298,600

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

2.1 8 6 โครงการพัฒนาวิชาการเครือข�าย 1 งบประมาณ 230,000 - - 230,000 5.7 5 13 โครงการฟ`aนฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก�โรงพยาบาล

เครือข�ายสถาบันพยาธิวิทยา1 งบประมาณ 450,000 - - 450,000

5.2 3 12 โครงการสร%างเครือข�ายด%านวิชาการและบริ�การผู%ป:วยโรคผิวหนังระดับเขตสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4

1 งบประมาณ 310,000 - - 310,000

5.2 2 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพบุคคลากรผู%ปฏิบัติงานในคลินิกโรคไม�ติดต�อและโรคไตเรื้อรัง

1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

2.1 8 6 โครงการพัฒนาวิชาการเครือข�าย 1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000 5.2 2 2 โครงการพัฒนาศูนยYความเปzนเลิศและเครือข�ายความ

ร�วมมือด%านโรคผิวหนัง1 1 1 งบประมาณ 616,000 - - 616,000

5.2 2 2 แผนงานวิจัย การแสดงออกของยีน Metastasis suppressor; MTSS1 และ Protein methylation; SYMD2 ในผู%ป:วยมะเร็งเต%านม

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 2 2 ผลของสารสกัดขิงแคปซูลต�อการปรับเปลี่ยน ระบบภูมิคุ%มกันในผู%ป:วยมะเร็งเต%านมก�อน และหลังการได%รับยาเคมีบําบัด

1 งบประมาณ 850,000 - - 850,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 347 กระทรวงสาธารณสุข

Page 149: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 2 2 การกลายพันธุYของยีน PIK3CA ที่ codon 542, 545 และ 1047 ในผู%ป:วยมะเร็งลําไส%ใหญ�ที่มารับการรักษาที่สถาบันมะเร็งแห�งชาติ

1 งบประมาณ 346,000 - - 346,000

5.2 2 2 การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของรูปร�างยีน และโปรตีนในเซลลYต%นกําเนิดชนิดมีเซนไคมอลจากไขกระดูกหลังจากได%รับสารก�อมะเร็ง AFB1

1 งบประมาณ 470,100 - - 470,100

5.2 2 2 โครงการรณรงคYปfองกันโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 1 งบประมาณ 650,000 - - 650,000 2.1 8 6 โครงการพัฒนาระบบบริการลดอันตรายแบบรอบด%าน 1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000 5.2 2 2 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลผู%ป:วยโรคมะเร็ง รุ�นที่ 181 งบประมาณ 1,000,000 - - 1,000,000

5.2 2 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทยYด%านมะเร็งเต%านม ประกอบด%วย 7 หลักสูตร

1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000

5.2 2 2 โครงการสนับสนุนเขตบริการลดระยะ โรคมะเร็งเต%านมและปากมดลูก

1 งบประมาณ - - - -

5.2 2 2 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน Service Plan ด%านโรคมะเร็ง

1 งบประมาณ - - - -

5.2 2 2 โครงการ Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening ในประเทศอินโดนีเซีย

1 งบประมาณ 655,400 - - 655,400

5.2 2 2 โครงการการเสริมสร%างศักยภาพบุคลากรด%านการทําทะเบียนมะเร็งในกลุ�มประเทศอาเซียน

1 งบประมาณ 633,600 - - 633,600

5.2 2 2 แผนงานวิจัย ประสิทธิภาพของสมุนไพร ตํารับตรีผลาต�อระบบภูมิคุ%มกันและกลไก การออกฤทธิ์ในสัตวYทดลอง

1 งบประมาณ 1,235,000 - - 1,235,000

5.2 2 2 ผลของสารสกัดขิงแคปซูลต�อการปรับเปลี่ยน ระบบภูมิคุ%มกันในผู%ป:วยมะเร็งเต%านมก�อน และหลังการได%รับยาเคมีบําบัด (ปbที่ 2)

1 งบประมาณ 850,000 - - 850,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 348 กระทรวงสาธารณสุข

Page 150: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 2 2 โครงการฝmกอบรมแพทยYประจําบ%านต�อยอด อนุสาขา ศัลยศาสตรYมะเร็งวิทยา หลักสูตร 2 ปb สถาบัน มะเร็งแห�งชาติ

1 งบประมาณ 160,000 - - 160,000

2.1 8 6 โครงการพัฒนาวิชาการเครื่อข�าย : การพัฒนาบุคลากรเครือข�ายด%านภาษาเพื่อการสื่อสารสู�ประชาคมอาเซียน

1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000

5.2 3 13 โครงการดูแลผู%ป:วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว�างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ - 7,204,500 - 7,204,500

1 1 1 โครงการการพัฒนาระบบรากฟeนเทียมข%าวอร�อย 1 1 1 งบประมาณ - - 15,000,000 15,000,000 5.2 3 13 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงผลลัพทYสําหรับ Service Plan

สาขาจักษุ1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

5.2 2 12 โครงการพัฒนาศูนยYความเปzนเลิศ และเครือข�ายความร�วมมือด%านโรคผิวหนัง

1 งบประมาณ 616,000 - - 616,000

5.3 3 13 โครงการซ%อมแผนตอบโต%ภาวะฉุกเฉินด%านภัยสุขภาพ รังสีและสารเคมีระดับประเทศและความร�วมมือระหว�างประเทศ

1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

5.2 2 12 โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู%สูงอายุ

1 งบประมาณ 8,000,000 - - 8,000,000

5.2 2 12 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง 1 งบประมาณ 1,200,000 - - 1,200,000 5.2 2 12 โครงการจัดการความรู%เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ

อย�างมืออาชีพ1 งบประมาณ 507,200 - - 507,200

5.2 2 12 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจราชการกรมการแพทยY

งบประมาณ 168,100 - - 168,100

5.2 2 12 โครงการพัฒนาเครือข�ายระบบบริการสุขภาพในส�วนภูมิภาค ปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ 720,000 - - 720,000

5.2 2 12 โครงการการพัฒนาต%นแบบคลินิกโรคไม�ติดต�อและโรคไตเรื้อรัง สําหรับเขตบริการสุขภาพ

1 งบประมาณ 546,700 - - 546,700

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 349 กระทรวงสาธารณสุข

Page 151: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 2 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให%โภชนบําบัดแก�ผู%ป:วยโรคไตเรื้อรัง

1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000

5.2 2 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมรับบริจาคอวัยวะขั้นสูง (TPM course)

1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000

5.2 2 12 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด%วยเครื่องไตเทียม)

1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000

5.2 2 12 อบรมเชิงวิชาการเพิ่มพูนความรู%และสร%างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู%ป:วยโรคเบาหวานที่ยากต�อการรักษา (Management of difficult cases of type 2DM patients)

1 งบประมาณ 215,300 - - 215,300

5.2 2 12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยYฝmกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด%วยเครื่องไตเทียม)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 2 12 โครงการพัฒนาเครือข�ายด%านความเปzนเลิศทางการแพทยYเฉพาะทางโรงพยาบาลราชวิถี“ยกระดับองคYความรู%การรักษาผู%ป:วยมะเร็งศีรษะและคอ ณ โรงพยาบาลสตูล” (โสต ศอ นาสิก)

1 งบประมาณ 393,400 - - 393,400

5.2 2 12 โครงการเครือข�ายความร�วมมือทางการแพทยYด%านโรคหัวใจและหลอดเลือดสู�ประชาชนในส�วนภูมิภาค

1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

5.2 2 12 โครงการพัฒนาระบบฐานข%อมูลโรคเบาหวานเข%าจอประสาทตาระดับประเทศ

1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000

5.2 2 12 โครงการยกระดับองคYความรู%ด%านโรคจอประสาทตา เพื่อนประชาชนในส�วนภูมิภาค

1 งบประมาณ 616,000 - - 616,000

5.2 2 12 โครงการยกระดับองคYความรู%การทําคลอด การใช%แบบฟอรYมและกราฟดูแลการคลอด สําหรับแพทยYและพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ

1 งบประมาณ 2,707,000 - - 2,707,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 350 กระทรวงสาธารณสุข

Page 152: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 2 12 โครงการเครือข�ายความร�วมมือทางการแพทยY สู�ประชาชนในส�วนภูมิภาค เรื่อง"ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ�าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ�านกล%อง"

1 งบประมาณ 370,600 - - 370,600

5.2 2 12 โครงการเครือข�ายความร�วมมือทางการแพทยY สู�ประชาชนในส�วนภูมิภาค เรื่อง "ยกระดับสุขภาพสตรี โดยการผ�าตัดทางกล%อง"

1 งบประมาณ 384,800 - - 384,800

5.2 2 12 โครงการเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการแพทยYเฉพาะทางด%านโสต ศอ นาสิก เรื่อง "ยกระดับสุขภาพโรคทางหู และการได%ยินของ ประชาชน จังหวัดสตูล" ณ จังหวัดสตูล

1 งบประมาณ 441,000 - - 441,000

5.2 2 12 โครงการการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การใช%เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช”

1 งบประมาณ 285,700 - - 285,700

5.2 2 12 โครงการติดตามประเมินผลการคลอด ในเขตบริการสุขภาพ 1 งบประมาณ 775,200 - - 775,200

5.2 2 12 โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริการสุขภาพผู%สูงอายุโดยการตรวจคัดกรอง/ประเมิน และการส�งต�อและดูแลอย�างบูรณาการ เชื่อมโยงจากสถานพยาบาล สู�ชุมชนท%องถิ่น

1 1 1 1 งบประมาณ 6,427,600 - - 6,427,600

5.2 2 12 โครงการพัฒนา Health Data Center การคัดกรอง/ประเมินผู%สูงอายุ

1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000

5.2 2 12 โครงการพัฒนาเครือข�ายระบบการบริการสุขภาพผู%สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ

1 งบประมาณ 4,788,400 - - 4,788,400

5.2 2 12 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทยYในการเตรียมความพร%อมรองรับด%านการแพทยYฉุกเฉินในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ

1 งบประมาณ 2,500,000 - - 2,500,000

5.2 2 12 โครงการประสานความร�วมมือทางวิชาการแพทยYด%านเวชศาสตรYฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต% ปbงบประมาณ 2559 : อบรมหลักสูตรการกู%ชีพชั้นสูงของไทย (TALS) สําหรับบุคลากร ER

1 งบประมาณ 742,000 - - 742,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 351 กระทรวงสาธารณสุข

Page 153: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 2 12 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบควบคุมปfองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล

1 งบประมาณ 457,900 - - 457,900

5.2 2 12 โครงการเตรียมความพร%อมเพื่อพัฒนาเครือข�ายการวินิจฉัยดูแลรักษาและปfองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคไข%เลือดออก และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง

1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000

5.2 2 12 โครงการอบรมบุคลากรการดูแลผู%ป:วยแบบประคับประคองระยะท%าย

1 งบประมาณ 5,296,300 - - 5,296,300

5.2 2 12 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู%ป:วยแบบประคับประคอง(Palliative Care)กรมการแพทยY

1 งบประมาณ 6,613,000 - - 6,613,000

5.2 2 12 โครงการพัฒนาระบบการติดตามมาตรฐานการแพทยY 1 งบประมาณ 585,000 - - 585,000 5.2 3 2 โครงการร�วมลงทุนภาครัฐ (DMS Medical Complex) 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000 5.2 3 2 การพัฒนาระบบสาธารณภัย ด%านการแพทยYและสาธารณสุข 1 งบประมาณ 2,500,000 - - 2,500,000

5.2 3 2 โครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสุขภาพที่จําเปzนและเหมาะสมสําหรับประชาชน

1 1 1 1 งบอื่นๆ 2,322,600 - - 2,322,600

5.2 3 2 การพัฒนาระบบการดูแลผู%ป:วยแบบประคับประคองและระยะท%าย (Palliative Care)

1 งบประมาณ 11,909,300 - - 11,909,300

5.2 3 2 พัฒนาระบบบริการโรคไตเรื้อรัง 1 งบประมาณ 1,346,700 - - 1,346,700 4.4 3 1 โครงการตรวจคัดกรองเพื่อส�งเสริมสุขภาพ พระภิกษุ-

สามเณร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จกระนางเจ%าสิริกิตY พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปb 2559

1 งบประมาณ 3,835,000 - - 3,835,000

5.2 2 12 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางวิชาการปbงบประมาณ 2559

1 1 1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 352 กระทรวงสาธารณสุข

Page 154: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 2 2 โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู% Clinical Diagnosis on Cytology in FNA, head and neck, thyroid and breast

1 งบประมาณ 308,700 - - 308,700

5.2 3 12 โครงการพัฒนาแพทยYเวชปฏ��บัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู%ป:วยจักษุเบื้องต%น

1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

5.2 2 12 โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย" 1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000 5.3 3 13 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด%านรักษาพยาบาล

โรคอุบัติใหม�อุบัติซ้ํา1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000

รวม 57 98,525,600 7,204,500 15,000,000 120,730,100

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 353 กระทรวงสาธารณสุข

Page 155: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ6าระวังควบคุม ป6องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

2.1 8 6 โครงการพัฒนาต%นแบบในการปfองกันและแก%ไขปeญหายาเสพติด ในโรงเรียนและชุมชน

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

2.1 8 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบําบัดฟ`aนฟูผู%เสพ/ผู%ติดยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ

1 งบประมาณ 308,000 - - 308,000

2.1 8 6 โครงการอบรม เวชศาสตรYยาเสพติดสําหรับแพทยY 1 งบประมาณ 85,400 - - 85,400 2.1 8 6 โครงการฝmกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา

การพยาบาลผู%ใช%ยาและสารเสพติด รุ�นที่ 61 งบประมาณ 460,000 - - 460,000

2.1 8 6 โครงการอบรม เวชศาสตรYยาเสพติดสําหรับแพทยY 1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000 2.1 8 6 โครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตรYยาเสพติดสําหรับแพทยY 1 งบประมาณ 85,300 - - 85,300 2.1 8 6 โครงการฝmกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ ทางสาขา

การพยาบาลผู%ใช%ยาและสารเสพติด1 งบประมาณ 460,000 - - 460,000

2.1 8 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการบําบัดรักษาในชุมชนโดยศาสนสถาน (วัด/มัสยิด )เปzนศูนยYสงเคราะหYและฟ`aนฟูผู%ติดยาเสพติดทั่วประเทศ

1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000

2.1 8 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบําบัดฟ`aนฟูผู%เสพ/ผู%ติดยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ

1 งบประมาณ 3,000,000 - - 3,000,000

2.1 8 6 โครงการอนุญาต จัดตั้งและพัฒนาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให%โทษ พ.ศ.2522

1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

2.1 8 6 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบําบัดเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบริการด%านยาเสพติด สุรา บุหรี่

1 งบประมาณ 1,800,000 - - 1,800,000

2.1 8 6 โครงการประชุมวิชาการยาเสพติดแห�งชาติ 1 งบประมาณ 1,124,000 - - 1,124,000 2.1 8 6 โครงการประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห�งชาติ ครั้งที่ 7 1 งบประมาณ 380,000 - - 380,000

2.1 8 6 โครงการฝmกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู%ใช%ยาและสารเสพติด รุ�นที่ 9

1 งบประมาณ 460,000 - - 460,000

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 354 กระทรวงสาธารณสุข

Page 156: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ6าระวังควบคุม ป6องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

2.1 8 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการบําบัดรักษาในชุมชนโดยศาสนสถาน (วัด / มัสยิด) เปzนศูนยYสงเคราะหYและฟ`aนฟูผู%ติดยาเสพติดทั่วประเทศ

1 งบประมาณ 50,000 - - 50,000

2.1 8 6 โครงการอบรม เวชศาสตรYยาเสพติดสําหรับแพทยY 1 งบประมาณ 85,300 - - 85,300 2.1 8 6 ฝmกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ

พยาบาลผู%ใช%ยาและสารเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษYเชียงใหม�

1 งบประมาณ 460,000 - - 460,000

2.1 8 6 โครงการพัฒนาวิชาการเครือข�าย : หลักสูตรการบําบัดรักษาผู%ป:วยแบบกายจิตสังคมบําบัด (Matrix Program) *ฝ:ายทรัพยากรบุคคล กลุ�มถารกิจด%านอํานวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษYเชียงใหม�

1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000

2.1 8 4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านการบําบัดรักษายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน

1 งบประมาณ 1,411,200 - - 1,411,200

2.1 8 6 โครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตรY ยาเสพติดสําหรับพยาบาล

1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000

รวม 19 1 12,154,200 - - 12,154,200

ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป.ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 8 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู%ป:วยที่ได%รับผลกระทบจากมลพิษทางขยะ

1 งบประมาณ 2,500,000 - - 2,500,000

5.2 3 8 โครงการพัฒนาการจัดการสารเคมีแห�งชาติ 1 งบประมาณ 1,256,800 - - 1,256,800 รวม 2 3,756,800 3,756,800รวมทั้งสิ้น 156 17 - 50 - - - 228,178,600 18,204,500 15,000,000 261,383,100

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

กรมการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 355 กระทรวงสาธารณสุข

Page 157: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 12 โครงการบูรณาการสมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนและการแข�งขันอย�างยั่งยืน

งบประมาณ - - - -

5.2 3 12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทยYแผนไทยและการแพทยYผสมผสาน

1 งบประมาณ 4,450,000 - - 4,450,000

5.2 3 12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านการแพทยYแผนไทย 1 งบประมาณ 4,983,300 - - 4,983,300 5.2 3 12 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตํารายาไทยให%มีคุณภาพ

มาตรฐานยิ่งขึ้นงบประมาณ 14,490,000 - - 14,490,000

รวม 2 23,923,300 - - 23,923,300รวมทั้งสิ้น 2 - - - - - 23,923,300 - - 23,923,300

กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 356 กระทรวงสาธารณสุข

Page 158: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 2 โครงการพัฒนาระบบส�งเสริมและปfองกันปeญหาสุขภาพจิตในวัยทํางาน

1 1 1 งบประมาณ 5,875,000 - - 5,875,000

5.2 3 2 โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 1 1 1 งบประมาณ 12,000,000 - - 12,000,000 4.4 3 2 โครงการพัฒนาบูรณาการระบบสุขภาพใจเพื่อเด็กไทยวัยรุ�น 1 1 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000

5.2 3 2 โครงการพัฒนาสติปeญญาเด็กไทยวัยเรียน 1 1 1 งบประมาณ 6,080,000 - - 6,080,000 5.2 3 2 โครงการพัฒนาระบบส�งเสริมและปfองกันปeญหาสุขภาพจิต

ในวัยสูงอายุ1 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000

5.2 3 2 โครงการเสริมสร%างพัฒนาการเด��กล�าช%า 1 1 1 งบประมาณ 4,500,000 - - 4,500,000 5.2 3 2 โครงการสร%างความเข%มแข็งของเครือข�ายผู%พิการทางจิตใจ

สติปeญญา การเรียนรู% และออทิสติก1 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000

5.2 3 2 โครงการมุ�งสู�ศูนยYเชี่ยวชาญตามประเด็นปeญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ

1 1 1 1 งบประมาณ 20,000,000 - - 20,000,000

5.2 3 2 โครงการป�ดช�องว�างปeญหาสุขภาพจิตเด็กเเละวัยรุ�นในระบบสาธารณสุข

1 1 1 งบประมาณ 12,000,000 - - 12,000,000

9 9 - 9 2 - 75,455,000 - - 75,455,000

กรมสุขภาพจิต

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

รวม

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 357 กระทรวงสาธารณสุข

Page 159: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.2 6 7 โครงการวิจัยการจัดการข%อมูลระบาดวิทยาโรคจิตเวชในวัยรุ�น

1 1 งบประมาณ - 400,000 - 400,000

8.2 6 7 โครงการการพัฒนาแบบจําลองพยากรณYโรคซึมเศร%าในคนไทยด%วยเทคนิคเหมืองข%อมูล

1 1 งบประมาณ - 1,912,000 - 1,912,000

8.2 6 7 โครงการการศึกษาเพื่อหาปeจจัยที่เกี่ยวข%องการเกิดภาวะโรคจิตในผู%มีปeญหาการเสพสารเมตแอมเฟตามีน

1 1 งบประมาณ - 930,000 - 930,000

8.2 6 7 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการส�งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยในวัยแรกเกิด - 5 ปb

1 1 1 งบประมาณ - 1,060,000 - 1,060,000

8.2 6 7 โครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมการช�วยเหลือแม�ที่มีภาวะซึมเศร%าหลังคลอดเพื่อช�วยส�งเสริมพัฒนาการเด็ก

1 1 งบประมาณ - 1,738,400 - 1,738,400

8.2 6 7 โครงการวิจัยรูปแบบการพยากรณYทางสถิติสําหรับโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช

1 งบประมาณ - 191,000 - 191,000

8.2 6 7 โครงการการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู%ประสบภัยพิบัติจากน้ํามือมนุษยYที่คํานึงถึงความละเอียดอ�อนเชิงเพศภาวะ

1 1 1 งบประมาณ - 886,800 - 886,800

8.2 6 7 โครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมการฟ`aนสภาพจิตใจผู%ป:วยจิตเภทเพื่อการฟ`aนฟูสุขภาวะของผู%ป:วยโรคจิตเภทไทย

1 งบประมาณ - 68,500 - 68,500

8.2 6 7 โครงการการพัฒนากลุ�มโรคร�วมผู%ป:วยสุขภาพจิตและจิตเภทไทย

1 1 งบประมาณ - 3,100,000 - 3,100,000

8.2 6 7 โครงการวิจัยสถาวะฟeนผุและโรคปริทันตYของผู%มีปeญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอลYที่เข%ารับการรักษาแบบผู%ป:วยในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม�

1 งบประมาณ - 250,000 - 250,000

8.2 6 7 โครงการวิจัยการเลิกดื่มสุราได%สําเร็จของผู%ติดสุราที่มารักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง

1 งบประมาณ - 73,000 - 73,000

8.2 6 7 โครงการวิจัยลักษณะความพร�องทางการรู%คิดด%าน Working Memory ในผู%ที่มีความผิดปกติจากการใช%แอลกอฮอลY

1 งบประมาณ - 25,000 - 25,000

กรมสุขภาพจิต

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 358 กระทรวงสาธารณสุข

Page 160: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.2 6 7 โครงการศึกษาลักษณะความพร�องทางการรู%คิดด%าน Executive Function ในผู%ที่มีความผิดปกติจากการใช%แอลกอฮอลY

1 งบประมาณ - 25,000 - 25,000

8.2 6 7 โครงการวิจัยโมเดลความสัมพันธYเชิงสาเหตุของปeจจัยที่มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลYของนักดื่มหน%าใหม�

1 งบประมาณ - 100,000 - 100,000

8.2 6 7 โครงการผลของการใช%ผลิตภัณฑYเสริมอาหารโภชนเภสัชต�อระดับเอนไซมYตับในผู%ป:วยติดสุราที่มีระดับเอนไซมYตับสูงเกิน

1 งบประมาณ - 243,800 - 243,800

8.2 6 7 โครงการวิจัยความชุกของความผิดปกติจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลYในประชากรเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 Prevalence of Alcohol -Related Disorders among population in Area Health Boards 1, 2

1 งบประมาณ - 300,000 - 300,000

8.2 6 7 โครงการภาระทางเศรษฐศาสตรYของผู%ป:วยติดสุราในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม�

1 งบประมาณ - 50,000 - 50,000

6 3 2 15 - - - 11,353,500 - 11,353,500

ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

7.6 3 10 โครงการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจําปb 2559

1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

- - - 1 - - 500,000 - - 500,000

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

รวม

กรมสุขภาพจิต

รวม

กรมสุขภาพจิต

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 359 กระทรวงสาธารณสุข

Page 161: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 5 15 โครงการอบรมสัมมนา ประจําปb 2559 1 งบประมาณ 9,350,000 - - 9,350,000 5.2 3 2 โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิตและเฝfาระวังภาวะ

สุขภาพจิตของคนไทย1 1 1 1 งบประมาณ 2,450,000 - - 2,450,000

8.2 6 3 โครงการประสิทธิภาพของการปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต%นในการปfองกันการเกิดภาวะเครียดหลังเหตุการณYสะเทือนขวัญของผู%ได%รับผลกระทบจากเหตุการณYความไม�สงบ จังหวัดชายแดนใต%

1 1 งบประมาณ - 1,690,800 - 1,690,800

5.2 5 15 โครงการเดินทางไปต�างประเทศชั่วคราว 1 งบประมาณ - 5,000,000 - 5,000,000 5.2 3 12 โครงการนิเทศงานระดับกรมสุขภาพจิต 1 งบประมาณ 614,500 - - 614,500 5.2 5 12 โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนด%านสุขภาพจิต 1 งบประมาณ - - 14,810,500 14,810,500 5.2 3 2 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและความเข%าใจเรื่องพฤติกรรม

เสี่ยงในวัยรุ�น1 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000

5.2 8 3 โครงการแก%ไขปeญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต%

1 1 1 งบประมาณ 5,900,000 - - 5,900,000

5.2 3 2 โครงการเพิ่มคุณภาพระบบบริการโรคจิตเวชที่สําคัญในระบบสาธารณสุข

1 1 1 งบประมาณ 15,000,000 - - 15,000,000

5.2 3 12 โครงการพัฒนาความเปzนเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ�งยาก ซับซ%อน

1 1 1 งบประมาณ 10,000,000 - - 10,000,000

5.2 7 17 โครงการพัฒนาระบบการดําเนินงานสุขภาพจิตด%วยกลไกทางกฎหมาย

1 1 1 งบประมาณ 2,880,600 - - 2,880,600

5.2 3 2 โครงการพัฒนาเครือข�ายสุขภาพอําเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน

1 1 1 งบประมาณ 12,000,000 - - 12,000,000

10 9 1 8 - - - 63,195,100 6,690,800 14,810,500 84,696,400รวม

กรมสุขภาพจิต

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 360 กระทรวงสาธารณสุข

Page 162: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ6าระวังควบคุม ป6องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 1 1 โครงการรณรงคYปfองกันและแก%ไขปeญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)

1 1 1 งบประมาณ 87,825,000 - - 87,825,000

1 1 - 1 - - 87,825,000 - - 87,825,000รวมทั้งสิ้น 26 22 3 34 2 - 226,975,100 18,044,300 14,810,500 259,829,900

รวม

กรมสุขภาพจิต

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 361 กระทรวงสาธารณสุข

Page 163: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.3 7 17 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต�อ พ.ศ. 2558 1 งบประมาณ 20,000,000 - - 20,000,000 5.2 3 17 โครงการขับเคลื่อนร�างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม

แอลกอฮอลY (ฉบับที่..) พ.ศ. ....1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000

5.2 3 17 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนร�างพระราชบัญญัติควบคุม การบริโภคยาสูบ พ.ศ.....

งบประมาณ - - - -

5.3 5 15 โครงการพัฒนากําลังคนด%านระบาดวิทยาภาคสนามและการควบคุมโรค

1 งบประมาณ 2,700,000 - - 2,700,000

1 1 1 โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟfาพัฒนา ตามพระราชดําริฯ

1 งบประมาณ 2,600,000 - - 2,600,000

5.4 3 2 โครงการแผนงานปfองกันอุบัติเหตุทางถนน 1 งบประมาณ 3,460,000 - - 3,460,000 5.3 3 2 โครงการการพัฒนาศูนยYปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)

และระบบบัญชาการเหตุการณY (ICS) เพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency

1 งบประมาณ 23,779,200 - - 23,779,200

5.2 3 2 โครงการแผนงานสร%างเสริมภูมิคุ%มกันโรค (การปรับเปลี่ยนการใช%วัคซีนเพื่อการกวาดล%างไวรัสโปลิโอสายพันธุYวัคซีนชนิดที่ 2 ให%หมดไปจากโลก)

1 งบประมาณ 5,850,000 - - 5,850,000

5.2 3 2 โครงการแผนงานลดโรค NCDs 1 งบประมาณ 18,058,000 - - 18,058,000 8.6 3 2 โครงการพัฒนาสนับสนุนการเฝfาระวัง ปfองกัน ควบคุมโรค

และภัยสุขภาพตามกลุ�มวัย1 งบประมาณ 65,700,000 - - 65,700,000

รวม 7 2 142,297,200 - - 142,297,200

กรมควบคุมโรค

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 362 กระทรวงสาธารณสุข

Page 164: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

7.6 3 10 โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาช�องทางเข%าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว�างประเทศ พ.ศ. 2548 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (23 ด�าน) (เขตเศรษฐกิจพิเศษ)

1 งบประมาณ 3,430,000 - - 3,430,000

รวม 1 3,430,000 - - 3,430,000

ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป.ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 8 โครงการแก%ไขปeญหามลพิษและเสริมสร%างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล%เคียง จังหวัดระยอง

1 งบประมาณ 4,271,700 - - 4,271,700

5.2 3 8 โครงการแก%ไขปeญหามลพิษที่ส�งผลกระทบต�อสุขภาพ และสิ่งแวดล%อม

1 งบประมาณ 7,000,000 - - 7,000,000

รวม 2 11,271,700 - - 11,271,700รวมทั้งสิ้น 10 2 156,998,900 - - 156,998,900

กรมควบคุมโรค

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

กรมควบคุมโรค

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 363 กระทรวงสาธารณสุข

Page 165: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.6 3 2 โครงการปfองกันและแก%ไขปeญหาการตั้งครรภYในวัยรุ�น 1 1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000 4.4 1 1 โครงการฟeนเทียมพระราชทานและส�งเสริมสุขภาพช�องปาก

ผู%สูงอายุ1 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000

4.4 3 2 โครงการขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกปfอง ส�งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด%วยนมแม�

1 1 งบประมาณ 3,210,000 - - 3,210,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนาสุขภาพกลุ�มสตรีตั้งครรภYและเด็กปฐมวัย 1 1 1 งบประมาณ 30,150,000 - - 30,150,000 4.4 3 2 โครงการสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู% ด%าน

สุขภาพ1 1 1 งบประมาณ 1,150,000 - - 1,150,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด%านสาธารณสุขสําหรับผู%สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตําบล Long Term Care (กรมอนามัย)

1 1 1 งบประมาณ 6,500,000 - - 6,500,000

4.4 3 2 โครงการโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพระดับเพชร 1 งบประมาณ 900,000 - - 900,000 4.4 3 2 โครงการเด็กวัยเรียนไทย โภชนาการดี 1 งบประมาณ 12,775,000 - - 12,775,000 4.4 3 2 โครงการเด็กสูงดี สมส�วน สมองดี แข็งแรง 1 งบประมาณ 2,020,000 - - 2,020,000 5.2 3 2 โครงการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ 1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000 4.4 3 2 โครงการส�งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000 4.4 3 2 โครงการพัฒนาคลินิกไร%พุงคุณภาพ (DPAC Quality) 1 งบประมาณ 1,560,000 - - 1,560,000 4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด%านการ

ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ปbงบประมาณ 25591 งบประมาณ 870,000 - - 870,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู%สูงอายุที่บ%าน (Home Health Care)

1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000

4.4 1 1 โครงการควบคุมและปfองกันโรคขาดสารไอโอดีนแห�งชาติ ปb 2559

1 1 1 งบประมาณ 2,550,000 - - 2,550,000

4.4 3 2 โครงการส�งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เปzนมิตรและสร%างเสริมการมีส�วนร�วมภาคีเครือข�ายอนามัยการ เจริญพันธุYในวัยรุ�นและเยาวชน

1 งบประมาณ 3,000,000 - - 3,000,000

กรมอนามัย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 364 กระทรวงสาธารณสุข

Page 166: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

4.4 3 2 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนารูปแบบการส�งเสริมสุขภาพผู%สูงอายุชาวไทยภูเขาเผ�ากะเหรี่ยง พื้นที่หมู�บ%านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ตามแนวทางพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู�หัวฯ จังหวัดแม�ฮ�องสอน

1 งบประมาณ - 300,000 - 300,000

5.2 3 13 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนารูปแบบการสร%างเสริมสุขภาพช�องปากในเด็กอนุบาล โดยการสร%างการมีส�วนร�วม ของหน�วยงาน/องคYกรปกครองส�วนท%องถิ่น

1 งบประมาณ - 830,000 - 830,000

5.2 3 2 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนารูปแบบการสร%างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีจากแบบจําลองความเสี่ยงในการเกิดโรคฟeนผุ

1 งบประมาณ - 990,000 - 990,000

5.2 3 13 โครงการวิจัย : โครงการปeญหาสุขภาพช�องปากและความสัมพันธYระหว�างปeจจัยเชิงพฤติกรรมและตัวแปรบ�งชี้การดําเนินโรคกับการเกิดโรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันตY ในผู%ติดเชื้อเอชไอวี

1 งบประมาณ - 228,000 - 228,000

5.7 3 7 โครงการวิจัย : โครงการปริมาณกรดไขมันทรานสYในอาหารและผลิตภัณฑY

1 งบประมาณ - 420,000 - 420,000

5.7 3 7 โครงการวิจัย : โครงการโฟเลทในอาหาร 1 งบประมาณ - 365,000 - 365,000 7.6 3 10 โครงการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานเฝfาระวังผลกระทบ

ต�อสุขภาพในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ1 งบประมาณ 180,000 - - 180,000

7.6 3 10 โครงการพัฒนาคุณภาพประชากรด%านการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุY

1 1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

12 5 - 20 - - 76,065,000 3,133,000 - 79,198,000รวม

กรมอนามัย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 365 กระทรวงสาธารณสุข

Page 167: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.7 6 7 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนาน้ํายาบ%วนปากที่มีส�วนผสมของผลิตภัณฑYธรรมชาติ ได%แก� สารสกัดตะไคร%, กระชาย และเสม็ดขาว ที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา Candida albicans สําหรับผู%ติดเชื้อเอช ไอ วี

1 งบประมาณ - 228,000 - 228,000

5.7 3 7 โครงการวิจัย : โครงการซอฟตYแวรYวิเคราะหYกะโหลกศีรษะและโครงร�างใบหน%าสําหรับตรวจหาและวินิจฉัยความผิดปกติของพัฒนาการใบหน%าและขากรรไกร

1 งบประมาณ - 300,000 - 300,000

5.7 7 17 โครงการวิจัย : โครงการการศึกษามาตรฐานเหตุรําคาญด%านกลิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข

1 งบประมาณ - 2,300,000 - 2,300,000

5.7 7 14 โครงการวิจัย : โครงการการศึกษาผลกระทบต�อสุขภาพจากรถโดยสารสาธารณะ

1 งบประมาณ - 2,389,000 - 2,389,000

- - - 4 - - - 5,217,000 - 5,217,000

ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 12 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนาระบบบันทึกทันตสุขภาพแบบเคลื่อนที่ เพื่อการเฝfาระวังและการวางแผน

1 1 งบประมาณ - 462,000 - 462,000

1 - - 1 - - - 462,000 - 462,000

ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

10.5 8 5 โครงการปfองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ

1 1 งบประมาณ 2,439,000 - - 2,439,000

1 - - 1 - - 2,439,000 - - 2,439,000

รวม

กรมอนามัย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

รวมกรมอนามัย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

กรมอนามัย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

รวมสํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 366 กระทรวงสาธารณสุข

Page 168: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 12 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนาตัวบ�งชี้เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ�มวัยในการประเมินทันตสุขภาพ

1 งบประมาณ - 1,433,200 - 1,433,200

- - - 1 - - - 1,433,200 - 1,433,200

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 1 1 โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

1 งบประมาณ 550,000 - - 550,000

5.2 1 1 โครงการพัฒนาอนามัยแม�และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนYราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

1 1 1 งบประมาณ 2,860,000 - - 2,860,000

5.2 5 12 โครงการวิจัย : โครงการการประเมินผลการแก%ปeญหาสุขภาพช�องปากของเครือข�ายบริการสุขภาพช�องปากระดับอําเภอปb 2558

1 1 งบประมาณ - 1,419,520 - 1,419,520

5.2 3 7 โครงการวิจัย : โครงการศึกษาตัวชี้วัด เกณฑYมาตรฐาน และสร%างเครื่องมือประเมินภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภY

1 งบประมาณ - 1,561,000 - 1,561,000

5.2 3 12 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อแก%ปeญหาภาวะอ%วนในเด็กวัยเรียน

1 งบประมาณ - 180,000 - 180,000

5.2 3 12 โครงการวิจัย : โครงการระบบการส�งเสริมสุขภาพผู%สูงอายุ 1 งบประมาณ - 1,675,400 - 1,675,400 2 1 - 6 - - 3,410,000 4,835,920 - 8,245,920

รวม

กรมอนามัย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

กรมอนามัย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

รวม

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 367 กระทรวงสาธารณสุข

Page 169: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป.ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.3 3 8 โครงการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000 4.4 3 8 โครงการส�งเสริมการจัดการมูลฝอยให%ถูกสุขลักษณะ 1 งบประมาณ 1,120,000 - - 1,120,000 2.1 3 8 โครงการวิจัย : โครงการการศึกษาปeญหาและผลกระทบต�อ

สุขภาพ ด%านส�งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล%อมในพื้นที่จุดผ�านแดนผ�อนปรนจังหวัดแม�ฮ�องสอนกับรัฐฉาน สหภาพเมียนมารY

1 งบประมาณ - 500,000 - 500,000

4.4 8 8 โครงการวิจัย : โครงการการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ�ากะเหรี่ยง ในพื้นที่หมู�บ%านพัฒนาเพื่อความมั่นคงและหมู�บ%านยามชายแดน จังหวัดเชียงใหม�

1 งบประมาณ - 300,000 - 300,000

2.1 8 4 โครงการวิจัย : โครงการการประเมินผลกระทบด%านอนามัยสิ่งแวดล%อมจากการเข%าสู�ประชาคมอาเซียน

1 งบประมาณ - 2,700,000 - 2,700,000

5.7 7 8 โครงการวิจัย : โครงการการศึกษามลพิษอากาศและผลกระทบต�อสุขภาพจากเตาเผามูลฝอย

1 งบประมาณ - 3,020,000 - 3,020,000

5.2 7 8 โครงการการยกร�างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….

1 งบประมาณ - - - -

7.6 3 10 โครงการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพจากปeจจัยเสี่ยงด%านอนามัยสิ่งแวดล%อมในพื้นที่พัฒนาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ

1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

7.6 3 10 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล%อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 1 1 งบประมาณ 550,000 - - 550,000 4.4 6 8 โครงการวิจัย : โครงการรูปแบบการพัฒนาครัวเรือนไทย

อนามัยสิ่งแวดล%อมดีด%วยวิถีชีวิตแบบพอเพียง1 งบประมาณ - 600,000 - 600,000

5.2 3 13 โครงการวิจัย : โครงการการเรียนรู%ร�วมกันระหว�างผู%สูงอายุกับผู%ดูแลในการปรับปรุงสิ่งแวดล%อมภายในและภายนอกบ%านของผู%สูงอายุจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบศูนยYอนามัยที่ 6

1 งบประมาณ - 1,012,680 - 1,012,680

2 - - 10 - - 2,970,000 8,132,680 - 11,102,680รวมทั้งสิ้น 18 6 - 43 - - - 84,884,000 23,213,800 - 108,097,800

รวม

กรมอนามัย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 368 กระทรวงสาธารณสุข

Page 170: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

4.4 3 2 โครงการส�งเสริมกระบวนการเรียนรู%เพื่อพิทักษYสิทธิของประชาชนและชุมชนด%านสุขภาพผ�านสื่อ (สบส.6)

1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัย (สบส.6)

1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปbงบประมาณ 2559 (สบส.6)

1 งบประมาณ 280,000 - - 280,000

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (สบส.6)

1 งบประมาณ 338,300 - - 338,300

4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรอบรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ปbงบประมาณ 2559 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จ.ชลบุรี (สบส.6)

1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน และองคYกรอาสาสมัครสาธารณสุขในการสร%างสุขภาพชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.10)

1 งบประมาณ 2,405,400 - - 2,405,400

4.4 3 2 โครงการการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัย (สบส.1)

1 งบประมาณ 1,303,870 - - 1,303,870

4.4 3 2 การเสริมสร%างศักยภาพภาคีเครือข�ายในการจัดระบบสุขภาพชุมชนฯ (สบส.1)

1 งบประมาณ 1,105,500 - - 1,105,500

4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรอบรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มวัยเรียน (สบส.1)

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรอบรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มวัยทํางาน (สบส.1)

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างศักยภาพการดําเนินงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (สบส.2)

1 งบประมาณ 50,000 - - 50,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรYระบบสุขภาพภาคประชาชนสู�การปฏิบัติ (สบส.7)

1 งบประมาณ 164,000 - - 164,000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 369 กระทรวงสาธารณสุข

Page 171: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัย (สบส.7)

1 งบประมาณ 2,736,000 - - 2,736,000

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพดีในการจัดการระบบสุขภาพ (สบส.7)

1 งบประมาณ 443,200 - - 443,200

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. (สบส.7)

1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรอบรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มวัยเรียน/วัยทํางาน (สบส.7)

1 งบประมาณ 209,700 - - 209,700

4.4 3 2 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรYระบบสุขภาพภาคประชาชนสู�การปฏิบัติ (สบส.11)

1 งบประมาณ 281,900 - - 281,900

4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพตามกลุ�มวัยพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ประจําปbงบประมาณ 2559 (สบส.12)

1 งบประมาณ 963,240 - - 963,240

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. (สบส.12)

1 1 งบประมาณ 251,360 - - 251,360

4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัย (สบส.11)

1 งบประมาณ 3,930,000 - - 3,930,000

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพดีในการจัดการระบบสุขภาพ (สบส.11)

1 งบประมาณ 931,200 - - 931,200

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. (สบส.11)

1 งบประมาณ 499,000 - - 499,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สบส.11) 1 งบประมาณ 157,340 - - 157,340

4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการปฐมภูมิระดัยชุมชนตามกลุ�มวัย (สบส.8)

1 งบประมาณ 2,219,765 - - 2,219,765

8.6 3 2 โครงการส�งเสริมบทบาทเครือข�าย อสม. ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอําเภอ (สบส.8)

1 งบประมาณ 153,200 - - 153,200

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 370 กระทรวงสาธารณสุข

Page 172: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. (สบส.8)

1 งบประมาณ 323,700 - - 323,700

8.6 3 2 โครงการสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาด%านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน (สบส.8)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

4.4 3 2 โครงการการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (สบส.8)

1 งบประมาณ 592,675 - - 592,675

8.6 3 2 โครงการส�งเสริมกระบวนการเรียนรู%ผ�านสื่อวารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน (สบส.8)

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรอบรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามกลุ�มวัย สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา (พัฒนารูปแบบกาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ) (สบส.9)

1 งบประมาณ 520,000 - - 520,000

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา (พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับชุมชน) (สบส.9)

1 งบประมาณ 96,000 - - 96,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัย สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา (พัฒนาศักยภาพ อสม.) (สบส.9)

1 งบประมาณ 1,184,040 - - 1,184,040

8.6 3 2 โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรม (สบส.5)

1 งบประมาณ 399,619 - - 399,619

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชน ของ อสม. (สบส.9)

1 งบประมาณ 253,500 - - 253,500

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพดีในการจัดการระบบสุขภาพเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)

1 งบประมาณ 402,050 - - 402,050

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 371 กระทรวงสาธารณสุข

Page 173: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 3 2 โครงการสนับสนุนองคYกรเอกชนสาธารณประโยชนYในการจัดการสุขภาพชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)

1 งบประมาณ 440,000 - - 440,000

4.4 3 2 โครงการส�งเสริมบทบาทเครือข�าย อสม.ในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพและพิทักษYสิทธิ์ประชาชนระดับอําเภอเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)

1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. เขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)

1 งบประมาณ 625,000 - - 625,000

4.4 3 2 โครงการบูรณาการหมู�บ%านจัดการสุขภาพเพื่อปรับเปลี่��ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน เขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

4.4 3 2 โครงการส�งเสริมกระบวนการเรียนรู%เพื่อพิทักษYสิทธิ์ของประชาชนและชุมชนด%านสุขภาพผ�านสื่อเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)

1 งบประมาณ 106,950 - - 106,950

4.4 3 2 โครงการพัฒนาศูนยYสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เปzนแหล�งเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)

1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000

4.4 8 10 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต�างด%าว (อสต.)ในการดูแลสุขภาพประชากรต�างด%าวในพื้นที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)

1 งบประมาณ 740,000 - - 740,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัยเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)

1 งบประมาณ 4,164,700 - - 4,164,700

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.11)

1 งบประมาณ 1,802,640 - - 1,802,640

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 372 กระทรวงสาธารณสุข

Page 174: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการปฐมภูมิระดับชุมชนกลุ�มวัย (สบส.4)

1 งบประมาณ 3,377,880 - - 3,377,880

8.6 8 2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและควบคุมกํากับคุณภาพงานสุขศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (สบส.4)

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพ (สบส.4)

1 งบประมาณ 684,480 - - 684,480

4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มวัยเรียน/วัยทํางาน (สบส.4)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

4.4 3 2 โครงการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ ในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแม�อ�องสอนต�อเนื่องระยะ 2 งบประมาณ 2559 (สช.)

1 งบประมาณ 615,920 - - 615,920

4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความแข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพดีในการจัดการระบบสุขภาพปbงบประมาณ 2559 (สช.)

1 งบประมาณ 76,980 - - 76,980

14 - - - - - 39,429,109 - - 39,429,109รวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 373 กระทรวงสาธารณสุข

Page 175: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน (สบส.2)

1 งบประมาณ 2,762,400 - - 2,762,400

8.6 8 7 ประชุมวิชาการ สมาคม อสม./เครือข�ายสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ประจําปb 2559 (สบส.1)

1 งบประมาณ 555,000 - - 555,000

8.1 6 7 โครงการการออกแบบชุดอุปกรณYปfองกันการแพร�กระจายของเชื้อโรคและยา จากการใช%เครื่องพ�นยา แบบฝอยละอองให%กับผู%ป:วยในห%องพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชุน (สบส.2)

1 งบประมาณ - 231,200 - 231,200

8.1 6 7 โครงการศึกษาระบบปfองกันความเสียหายของเครื่องมือแพทยYในหอผู%ป:วยหนัก ขณะกําลังใช%งานกับระบบไฟฟfาหลักของโรงพยาบาล ที่มีอายุการใช%งานเกิน 10 ปb กรณีเกิดฟfาผ�า (สบส.2)

1 งบประมาณ - 182,000 - 182,000

5.2 8 12 โครงการพัฒนาประเทศไทยสู�การเปzนศูนยYกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) (กสป.)

1 งบประมาณ 950,000 - - 950,000

5.7 6 7 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว เขตสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 (สบส.9)

1 งบอื่นๆ 1,098,600 - - 1,098,600

5.7 6 7 การศึกษาการกําหนดสัดส�วนมาตรฐานขั้นต่ําของเครื่องมือแพทยYตามขนาดโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออก (สบส.6)

1 งบประมาณ - 194,000 - 194,000

5.7 6 7 การศึกษาเปรียบเทียบค�าความผิดพลาดของการให%สารละลาย เครื่องควบคุมการให%สารละลายทางหลอดเลือดดํา ที่ใช%กับชุดให%น้ําเกลือ (IV Set) แยกต�างยี่ห%อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สบส.8)

1 งบประมาณ - 355,200 - 355,200

5.7 6 7 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการดูแลผู%พิการจากโรคหลอดเลือดสมองโดยภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่ 11 (สบส.11)

1 งบประมาณ 1,568,870 - - 1,568,870

7 1 - 1 - - 6,934,870 962,400 - 7,897,270รวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 374 กระทรวงสาธารณสุข

Page 176: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 12 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการภาครัฐ (สบส.6)

1 งบประมาณ 193,400 - - 193,400

5.2 8 12 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปbงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จ.ชลบุรี (สบส.6)

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

8.6 5 15 โครงการจัดการเชิงกลยุทธYสู�การปฏิบัติทั่วทั้งองคYกร ปbงบประมาณ 2559 (กสป.)

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

5.2 8 12 โครงการส�งเสริมการท�องเที่ยวสุขภาพ (Health Tourism) และการพัฒนาระบบการจัดบริการพํานักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (long Stay for Health) (กสป.)

1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนาศักยภาพด%านการคุ%มครองผู%บริโภคด%านบริการสุขภาพจากการเคลื่อนย%ายของบุคคลธรรมดาสาขาบริการสุขภาพภายใต%กรอบการค%าบริการอาเซียน (กสป.)

1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

2.1 8 4 โครงการพัฒนามาตรฐานสถาบันฝmกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน สู�ประชาคมอาเซียน (สช.)

1 งบประมาณ 190,320 - - 190,320

6 - - - - - 1,383,720 - - 1,383,720รวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 375 กระทรวงสาธารณสุข

Page 177: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหม��บ%าน (อสม.) ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน เขต 6 (สบส.6)

1 งบประมาณ 1,908,900 - - 1,908,900

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.7)

1 งบประมาณ 2,356,100 - - 2,356,100

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพ อสม.ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.10)

1 งบประมาณ 2,002,920 - - 2,002,920

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.1)

1 งบประมาณ 2,140,080 - - 2,140,080

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.2)

1 งบประมาณ 1,528,000 - - 1,528,000

10.5 8 15 โครงการการจัดการเรื่องร%องเรียน และปกปfองผู%ร%องเรียนตามประมวลจริยธรรมข%าาราชการพลเรือน (ศปท.)

1 งบประมาณ 61,110 - - 61,110

10.5 8 15 โครงการเสริมสร%างจิตสํานึก ค�านิยม ร�วมเปzนเครือข�ายในการปfองกันและต�อต%านการทุจริต (ศปท.)

1 งบประมาณ 253,400 - - 253,400

10.5 8 15 โครงการยกระดับมาตรฐานหน�วยงานเพื่อก%าวสู�การเปzนองคYกรแห�งความโปร�งใส (ศปท.)

1 งบประมาณ 159,100 - - 159,100

10.5 8 15 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพและเสริมสร%างคุณธรรม บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ศปท.)

1 งบประมาณ 618,730 - - 618,730

8.6 5 15 โครงการเสริมสร%างขวัญกําลังใจ และประกาศเกียรติคุณข%าราชการ กรมสนับสนุนนบริการสุขภาพ (ศปท.)

1 งบประมาณ 85,280 - - 85,280

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 376 กระทรวงสาธารณสุข

Page 178: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน

1 งบประมาณ 1,802,640 - - 1,802,640

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน และพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เขต 12 ปb 2559 (สบส.12)

1 งบประมาณ 1,851,340 - - 1,851,340

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.8)

1 งบประมาณ 2,307,900 - - 2,307,900

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังและปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน เขต 5 (สบส.5)

1 งบประมาณ 2,278,300 - - 2,278,300

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา (สบส. 9)

1 งบประมาณ 2,214,900 - - 2,214,900

8.6 8 14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนระจําปbงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองแผนงาน)

งบประมาณ 2,029,360 - - 2,029,360

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.4)

1 งบประมาณ 2,555,368 - - 2,555,368

8.6 8 14 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองคYกร (สบส.4)

1 งบประมาณ 250,000 - - 250,000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 377 กระทรวงสาธารณสุข

Page 179: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาท

ประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 8 14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองแผนงาน)

1 งบประมาณ 552,590 - - 552,590

8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ. และสถานประกอบการ (สบส.4)

1 งบประมาณ 125,000 - - 125,000

8.6 8 14 โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปbงบประมาณ 2559 (กองแผนงาน)

1 งบประมาณ 2,420,700 - - 2,420,700

8.6 8 14 โครงการส�งเสริม พัฒนางานวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองแผนงาน)

1 งบประมาณ 2,217,160 - - 2,217,160

10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพ อสม.ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนปbงบประมาณ 2559 (สช.)

1 งบประมาณ 256,800 - - 256,800

1 1 1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ประจําปbงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองแผนงาน)

1 งบประมาณ 412,369 - - 412,369

8.6 8 14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช%จ�ายงบประมาณประจําปbงบประมาณ พ.ศ.2559 และเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปbงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กองแผนงาน)

งบประมาณ 440,080 - - 440,080

1 1 1 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (กองแผนงาน)

1 งบประมาณ 2,639,290 - - 2,639,290

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 378 กระทรวงสาธารณสุข

Page 180: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาท

ประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 8 14 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรY การพัฒนางานคุ%มครองผู%บริโภคด%านบริการสุขภาพในช�วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแฟ:งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ พ.ศ.2599 โดย สถาบันวิทยาการจัดการ (กองแผนงาน)

งบประมาณ 1,726,980 - - 1,726,980

22 2 - - - - 37,194,397 - - 37,194,397

ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 5 15 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่ด%านพัสดุ (กองคลัง) 1 งบประมาณ 342,000 - - 342,000 8.6 5 15 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่ด%านการเงิน การคลัง

(กองคลัง)1 งบประมาณ 470,000 - - 470,000

8.6 5 15 โครงการเสริมสร%างคุณธรรมจริยธรรม สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จ.อุบลราชธานี (สบส.10)

1 งบประมาณ 13,600 - - 13,600

8.6 5 15 โครงการพัฒนาองคYกรสู�ความเปzนเลิศตามเกณฑYมาตรฐาน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จ.อุบลราชธานี (สบส.10)

1 งบประมาณ 14,200 - - 14,200

8.6 5 15 โครงการพัฒนาบุคลาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปbงบประมาณ 2559 (สบส.10)

1 งบประมาณ 245,800 - - 245,800

5.2 6 7 โครงการพัฒนาประเทศไทยให%เปzนศูนยYกลางสุขภาพนานาชาติที่สมคุณค�า (Appropriate Medical Hub) (กสป.)

1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000

8.6 5 15 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ 2559 (กลุ�มตรวจสอบภายใน)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

8.6 5 15 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ�มตรวจสอบภายใน ปbงบประมาณ 2559 (กลุ�มตรวจสอบภายใน)

1 งบประมาณ 50,000 - - 50,000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

รวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณชื่อโครงการ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 379 กระทรวงสาธารณสุข

Page 181: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 5 15 โครงการแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กลุ�มตรวจสอบภายใน)

1 งบประมาณ 585,600 - - 585,600

8.6 5 15 โครงการพัฒนาข%าราชการบรรจุใหม� และพนักงานราชการที่จัดจ%างใหม� ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กบค.)

1 งบประมาณ 782,400 - - 782,400

8.6 5 15 โครงการเสริมสร%างศักยภาพบุคลากรสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 เพื่อการคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบบริการสุขภาพ (กบค.)

1 งบประมาณ 476,000 - - 476,000

8.6 5 15 โครงการฝmกอบรมหลักสูตรผู%บริหารระดับกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กบค.)

1 งบประมาณ 849,000 - - 849,000

8.6 5 15 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบบริการสุขภาพ (มุฑิตาจิตผู%เกษียณอายุราชการ) (กบค.)

1 งบประมาณ 905,400 - - 905,400

8.6 5 15 โครงการสานสัมพันธYเสริมสร%างวัฒนธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปb2559 (กบค.)

1 งบประมาณ 357,300 - - 357,300

8.6 5 15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด%านการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)

1 งบประมาณ 380,600 - - 380,600

8.6 5 15 โครงการจัดทําเส%นทางความก%าวหน%าในสายงาน (กบค.) 1 งบประมาณ 399,000 - - 399,000 8.6 5 15 โครงการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธYสู�ความสําเร็จขององคYกร

(กบค.)1 งบประมาณ 1,094,400 - - 1,094,400

8.6 5 15 โครงการเสริมสร%างศักยภาพผู%นําเชิงรุกด%านบริหารองคYกร (กบค.)

1 งบประมาณ 941,500 - - 941,500

8.6 5 15 โครงการเสริมสร%างศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)

1 งบประมาณ 162,120 - - 162,120

8.6 5 15 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑYคุณภาพ PMQA ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)

1 งบประมาณ 81,360 - - 81,360

8.6 5 15 การส�งเสริมสร%างความเชี่ยวชาญด%านระบบบริการสุขภาพ (กบค.)

1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 380 กระทรวงสาธารณสุข

Page 182: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 5 15 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (กบค.) 1 งบประมาณ 1,245,230 - - 1,245,230 8.6 5 15 โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะเพื่อความเชี่ยวชาญ

การบริหาร (กบค.)1 งบประมาณ 1,640,000 - - 1,640,000

8.6 5 15 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองคลัง (กองคลัง) 1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000 8.6 5 15 โครงการพัฒนาบุคลากรด%านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร (สบส.4)1 งบประมาณ 15,000 - - 15,000

24 1 - - - - 12,250,510 - - 12,250,510

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 3 2 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพและการคุ%มครองผู%บริโภคในกลุ�มผู%สูงอายุที่อาศัยลําพังโดยการมีส�วนร�วมของรัฐ ท%องถิ่นและชุมชน (สบส.3)

งบประมาณ 965,200 - - 965,200

10.5 8 5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.3)

1 งบประมาณ 1,506,600 - - 1,506,600

8.6 8 14 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทยY กรณีศึกษาค�าผิดพลาดและสถานะของเครื่องวัดคลื่นไฟฟfาหัวใจจากผลการสอบเทียบ (สบส.3)

1 งบประมาณ 663,700 - - 663,700

5.2 8 14 โครงการส�งเสริมการรับรู%สิทธิ์และสร%างเครือข�ายคุ%มครองบริการสุขภาพ (สพรศ.)

1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000

5.2 8 14 โครงการควบคุม กํากับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และคุ%มครองผู%บริโภค (สพรศ.)

1 งบประมาณ 1,662,650 - - 1,662,650

5.2 8 14 โครงการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทีมีคุณภาพ Thai Spa Quality Award (สพรศ.)

1 งบประมาณ 717,350 - - 717,350

รวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 381 กระทรวงสาธารณสุข

Page 183: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 8 14 โครงการพัฒนายุทธศาสตรYและประเมินผล (กองแบบแผน) 1 งบประมาณ 215,000 - - 215,000

5.2 8 14 โครงการกํากับ ตรวจสอบ และพัฒนามาตรฐานบุคลาการด%านธุรกิจบริการสุขภาพ (สพรศ.)

1 งบประมาณ 1,020,000 - - 1,020,000

8.6 8 14 โครงการกํากับและพัฒนาแผนงานและระบบงบประมาณเชิงยุทธศาสตรY (สพรศ.)

1 งบประมาณ 675,400 - - 675,400

8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ควบคุมกํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐาน (บูรณาการตรวจเยี่ยม) (สบส.7)

1 งบประมาณ 170,000 - - 170,000

5.2 3 12 โครงการส�งเสริมบทบาทเครือข�าย อสม.ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอําเภอ (สบส.6)

1 งบประมาณ 335,800 - - 335,800

5.2 8 14 โครงการควบคุม กํากับ ประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการภาครัฐปbงบประมาณ 2559 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จ.ชลบุรี (สบส.6)

1 งบประมาณ 308,300 - - 308,300

5.2 8 12 โครงการบูรณาการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุมกํากับ มาตรฐานสถานบริการด%านวิศวกรรมการแพทยYสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จ.ชลบุรี (สบส.6)

1 งบประมาณ 350,400 - - 350,400

8.6 8 14 โครงการพัฒนามาตรฐานด%านอาคารและสภาพแวดล%อมปbงบประมาณ 2559 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จ.อุบลราชธานี (สบส.10)

1 งบประมาณ 50,000 - - 50,000

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส�วนภูมิภาค ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สบส.10)

1 งบประมาณ 289,000 - - 289,000

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (สบส.10)

1 งบประมาณ 409,200 - - 409,200

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (บูรณาการ) ปb 2559 ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 10 (สบส.10)

1 งบประมาณ 422,430 - - 422,430

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 382 กระทรวงสาธารณสุข

Page 184: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 8 14 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งของภาคีเครือข�ายในการจัดการระบบสุขภาพและพิทักษYสิทธิ์ด%านสุขภาพของชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สบส.10)

1 งบประมาณ 750,000 - - 750,000

8.6 8 14 โครงการจัดทําต%นแบบการเสริมกําลังโครงสร%างคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต%านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ�นดินไหว (กองแบบแผน)

1 งบประมาณ 366,200 - - 366,200

8.6 8 14 โครงการจัดทําแนวทางการออกแบบอาคารโรงพยาบาลภาครัฐผสานเซลลYแสงอาทิตยY (กองแบบแผน)

งบประมาณ - - - -

8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน มาตรฐานด%านวิศวกรรมการแพทยYเขตสุขภาพที่ 2 (สบส.2)

งบประมาณ - - - -

8.6 8 14 ติดตามการดําเนินงานของโครงการต�างๆในกลุ�มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (สบส.1)

1 งบประมาณ 384,500 - - 384,500

5.2 8 14 โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑYคุณภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (สบส.1)

1 งบประมาณ 450,000 - - 450,000

8.6 8 14 โครงการพัฒนามาตรฐานด%านอาคารและสภาพแวดล%อมเขตสุขภาพที่ 2 (สบส.2)

1 งบประมาณ 140,200 - - 140,200

8.6 8 14 โครงการประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 3 ด%าน ในสถานบริการสุขภาพเปfาหมาย เขตสุขภาพที่ 2 (ด%านอาคารและสภาพแวดล%อม วิศวกรรมการแพทยY และงานสุขศึกษา) (สบส.2)

1 งบประมาณ 232,800 - - 232,800

1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณY : หมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิจสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (สบส.1)

1 งบประมาณ 695,000 - - 695,000

5.2 8 14 โครงการส�งเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด%านสุขศึกษา (สบส.1)

1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 383 กระทรวงสาธารณสุข

Page 185: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุม กํากับคุณภาพมาตรฐาน สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.2)

1 งบประมาณ 117,300 - - 117,300

5.2 8 14 โครงการส�งเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบริการสุขภาพ ด%านวิศวกรรมการเพทยY (สบส.1)

1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000

5.2 8 14 ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และติดตามข%อมูล สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส�วนภูมิภาค ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สบส.1)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

1 1 1 โครงการตามพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติฯ (สบส.1) 1 งบประมาณ 250,000 - - 250,000 8.6 8 14 โครงการควบคุม กํากับ มาตรฐานด%านอาคารและ

สภาพแวดล%อม (กองแบบแผน)1 งบประมาณ 869,100 - - 869,100

8.6 8 14 โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข�ายด%านอาคารและสภาพแวดล%อม (กองแบบแผน)

1 งบประมาณ 660,000 - - 660,000

8.6 8 14 โครงการจัดทําแผนแม�บทด%านอาคารและสภาพแวดล%อม (กองแบบแผน)

1 งบประมาณ 767,000 - - 767,000

8.6 8 14 โครงการจัดทําคู�มือกํากับ ตรวจสอบ อาคารและสภาพแวดล%อมสาธารณสุข (กองแบบแผน)

1 งบประมาณ 206,000 - - 206,000

8.6 8 14 โครงการพัฒนาและจัดทําแบบมาตรฐานด%านอาคารและสภาพแวดล%อม (กองแบบแผน)

1 งบประมาณ 268,700 - - 268,700

8.6 8 14 โครงการออกแบบและจัดทําแบบก�อสร%างอาคารสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (กองแบบแผน)

1 งบประมาณ 167,000 - - 167,000

8.6 8 14 โครงการจัดทําคู�มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล%อมของสถานีบริการสุขภาพ (กองแบบแผน)

1 งบประมาณ 325,000 - - 325,000

5.6 8 14 โครงการพัฒนางานคุ%มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช�วยการเจริญพันธุYทางการแพทยY(สพรศ.)

1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 384 กระทรวงสาธารณสุข

Page 186: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 8 12 โครงการพัฒนาวิชาการในการไกล�เกลี่ยกรณีข%อพิพาททางการแพทยYและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให%เปzนศูนยYกลางสุขภาพนานาชาติ (กสป.)

1 งบประมาณ 215,000 - - 215,000

8.6 8 14 โครงการจัดทําแบบก�อสร%างต%นแบบสถานบริการสุขภาพผู%สูงอายุตามแนวทางเกณฑYอาคารเขียว (กองแบบแผน)

1 งบประมาณ 385,000 - - 385,000

5.2 8 14 โครงการควบคุมกํากับสถานพยาบาลประเภทที่ไม�รับผู%ป:วยไว%ค%างคืน (คลินิก) (สพรศ.)

1 งบประมาณ 1,700,000 - - 1,700,000

8.6 8 14 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (กองแบบแผน)

1 งบประมาณ 1,540,800 - - 1,540,800

5.2 8 12 โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร%องเรียนรองรับการคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบบริการสุขภาพ (กสป.)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 8 14 โครงการตรวจประเมินสถานพยาบาลรายเก�าโดยหน�วยตรวจประเมิน (สพรศ.)

1 งบประมาณ 529,340 - - 529,340

5.2 8 14 โครงการควบคุมกํากับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู%ป:วยไว%ค%างคืน (โรงพยาบาล) (สพรศ.)

1 งบประมาณ 1,838,340 - - 1,838,340

5.2 8 14 โครงการควบคุมกํากับราคาค�ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน (สพรศ.)

1 งบประมาณ 340,000 - - 340,000

5.2 8 12 โครงการเผยแพร�บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานของประเทศไทยในงานท�องเที่ยวระดับโลก (กสป.)

งบประมาณ - - - -

5.2 8 14 โครงการประเมินเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพธุรกิจการบริการสุขภาพ (สพรศ.)

1 งบประมาณ 425,000 - - 425,000

5.2 8 12 โครงการพัฒนาความร�วมมือระหว�างประเทศด%านการพัฒนามาตรฐานและองคYความรู%การคุ%มครองด%านระบบบริการสุขภาพระหว�างประเทศ (กสป.)

งบประมาณ - - - -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 385 กระทรวงสาธารณสุข

Page 187: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม ควบคุม กํากับผู%ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยYแผนปeจจุบัน ได%แก� สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,กิจกรรมบําบัด,สาขากายอุปกรณY,รังสีเทคนิค,แก%ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายและจิตวิทยาคลินิก (สพรศ.)

1 งบประมาณ 2,200,000 - - 2,200,000

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม ควบคุม กํากับผู%ประกอบโรคศิลปะ ด%านการแพทยYทางเลือก ได%แก� สาขาการแพทยYแผนจีน, ไคโรแพรคติก, ทัศนมาตรศาสตรY (สพรศ.)

1 งบประมาณ 1,445,000 - - 1,445,000

5.2 8 14 โครงการพัฒนางานบริการศูนยYบริการธุรกิจสุขภาพ (OSS) (สพรศ.)

1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000

8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุมกํากับ พัฒนามาตรฐานด%านวิศวกรรมการแพทยY (สบส.7)

1 งบประมาณ 630,000 - - 630,000

8.6 8 14 โครงการส�งเสริม ควบคุมกํากับคุณภาพมาตรฐานด%านอาคารและสภาพแวดล%อม (สบส.7)

1 งบประมาณ 130,000 - - 130,000

8.6 8 14 โครงการส�งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ส�วนภูมิภาค (สบส.7)

1 งบประมาณ 125,000 - - 125,000

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส�วนภูมิภาค เขต 12 ปb 2559 (สบส.12)

1 งบประมาณ 124,380 - - 124,380

5.2 8 14 โครงการตรวจประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12 ปb 2559 (สบส. 12)

1 งบประมาณ 380,000 - - 380,000

1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณY : หมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (สบส.7)

1 งบประมาณ 190,000 - - 190,000

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12 ปb 2559 (สบส.12)

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 386 กระทรวงสาธารณสุข

Page 188: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 8 14 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ%าหน%าที่ด%านสอบสวน สืบสวน และดําเนินคดี (กองกฎหมาย)

1 งบประมาณ 550,450 - - 550,450

8.6 8 14 โครงสร%างเครือข�ายและพันธมิตรด%านวิศวกรรมการแพทยY (วศ.)

1 งบประมาณ 3,319,765 - - 3,319,765

8.6 8 14 โครงการศึกษา วิเคราะหY วิจัย พัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาองคYความรู% เทคโนโลยีด%านวิศวกรรมการแพทยY (วศ.)

1 งบประมาณ 2,120,035 - - 2,120,035

8.6 8 14 โครงการควบคุมมาตรฐานสถานพยาบาล (สบส.11) 1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000 8.6 8 14 โครงการกํากับตรวจสอบมาตรฐานบุคลากรด%านธุรกิจ

บริการสุขภาพ (สบส.11)1 งบประมาณ 70,000 - - 70,000

8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุมกํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (สบส.11)

1 งบประมาณ 535,920 - - 535,920

8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สบส.11)

1 งบประมาณ 360,000 - - 360,000

5.2 8 14 โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12 ปb 2559 (สบส.12)

1 งบประมาณ 276,300 - - 276,300

8.6 8 14 โครงการอบรมเตรียมความพร%อมด%านการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเขต 12 ประจําปb 2559 (สบส.12)

1 งบประมาณ 130,000 - - 130,000

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู%ประกอบโรคศิลปะ และเครือข�ายสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 5 (สบส.5)

1 งบประมาณ 817,130 - - 817,130

8.6 8 15 โครงการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑYมาตรฐาน ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กพร.)

1 งบประมาณ 926,795 - - 926,795

8.6 8 14 โครงการส�งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 (สบส.2)

1 งบประมาณ 180,000 - - 180,000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 387 กระทรวงสาธารณสุข

Page 189: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 8 15 โครงการพัฒนาองคYกรและศักยภาพบุคลากรกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กพร.)

1 งบประมาณ 253,070 - - 253,070

8.6 8 15 โครงการพัฒนาภารกิจ โครงสร%างกรมสนับสนุนบิการสุขภาพ ปb 2559 (กพร.)

1 งบประมาณ 34,000 - - 34,000

8.6 8 15 โครงการจัดทําและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระดับกระทรวง กลุ�มภารกิจ กรม และระดับหน�วยงาน (กพร.)

1 งบประมาณ 194,275 - - 194,275

8.6 8 15 โครงการพัฒนาฐานข%อมูลและเทคโนโลยีด%านระบบราชการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)

1 งบประมาณ 384,000 - - 384,000

8.6 8 15 โครงการพัฒนาบทบาทการเปzนผู%เยี่ยมสํารวจ (กพร.) 1 งบประมาณ 21,900 - - 21,900 8.6 8 14 โครงการพัฒนาระบบให%บริการข%อมูลสารสนเทศแก�

ผู%รับบริการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ 2559 (สบ.)

1 งบประมาณ 10,393,700 - - 10,393,700

8.6 8 14 โครงการเช�าคอมพิวเตอรYและอุปกรณYต�อพ�วง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ 2559 (สบ.)

1 งบประมาณ 2,619,000 - - 2,619,000

8.6 8 14 โครงการพัฒนาศูนยYปฏิบัติการข%อมูลข�าวสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปb 2559 (สบ.)

1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

11 7 17 โครงการพัฒนาปรับปรุงแก%ไขกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข%องกับการคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบ บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ 2559 (กองกฎหมาย)

1 งบประมาณ 3,520,266 - - 3,520,266

8.6 8 14 โครงการสืบสวน สอบสวน และดําเนินคดีกับสถานพยาบาลและผู%กระทําความผิดกฎหมายว�าด%วยสถานพยาบาล กฎหมายว�าด%วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข%อง (กองกฎหมาย)

1 งบประมาณ 676,320 - - 676,320

8.6 8 14 โครงการตรวจสถานพยาบาลกลุ�มเสี่ยงและสถานพยาบาลเสรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ประจําปb 2559 (กองกฎหมาย)

1 งบประมาณ 217,800 - - 217,800

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 388 กระทรวงสาธารณสุข

Page 190: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 8 14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองคYกร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบ.)

1 งบประมาณ 22,687,300 - - 22,687,300

8.6 8 14 โครงการให%ความรู%เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด%วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก%ไขเพิ่มเติม (กองกฎหมาย)

1 งบประมาณ 183,753 - - 183,753

8.6 8 14 โครงการเฝfาระวังรับเรื่องร%องเรียนในการคุ%มครองผู%บริโภคด%านบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กองกฎหมาย)

1 งบประมาณ 1,275,240 - - 1,275,240

8.6 8 14 โครงการวินัยและกฎหมายระหว�างประเทศ ปbงบประมาณ 2559 (กองกฎหมาย)

1 งบประมาณ 896,400 - - 896,400

8.6 8 14 โครงการการสื่อสารเพื่อการคุ%มครอง/พิทักษYสิทธิด%านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน (สบ.)

1 งบประมาณ 1,000,000 - - 1,000,000

8.6 8 14 โครงการการประชาสัมพันธYและเสริมสร%างภาพลักษณYองคYกร (สบ.)

1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000

8.6 8 14 โครงการศึกษาดูงานการดําเนินงานด%านการบังคับใช%กฎหมายคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบบริการสุขภาพ (กองกฎหมาย)

1 งบอื่นๆ 685,800 - - 685,800

8.6 8 14 ประเมินประสิทธิภาพระบบสื่อสารด%วยเครื่องวิทยุคมนาคม ในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติของสถานพยาบาลในประเทศไทย (วศ.)

1 งบประมาณ 170,000 - - 170,000

8.6 8 14 โครงการควบคุม กํากับมาตรฐานสถานบริการสุขภาพด%านวิศวกรรมศาสตรY (วศ.)

1 งบประมาณ 15,340,960 - - 15,340,960

8.6 8 14 โครงการพัฒนาห%องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ สู�การขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (วศ.)

1 งบประมาณ 900,000 - - 900,000

8.6 8 14 โครงการเตรียมความพร%อมรองรับภัยพิบัติด%านวิศวกรรมศาสตรY (วศ.)

1 งบประมาณ 2,552,800 - - 2,552,800

8.6 8 14 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด%านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทยY (วศ.)

1 งบประมาณ 791,680 - - 791,680

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 389 กระทรวงสาธารณสุข

Page 191: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 8 14 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรYการพัฒนาด%านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน (สบส.8)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส�วนภูมิภาค ปb 2559 (สบส.8)

1 งบประมาณ 87,500 - - 87,500

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (สบส.8)

1 งบประมาณ 132,730 - - 132,730

5.2 8 14 โครงการควบคุมกํากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (สบส.8)

1 งบประมาณ 451,020 - - 451,020

5.2 8 14 โครงการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (สบส.8)

1 งบประมาณ 20,000 - - 20,000

8.6 8 14 โครงการตรวจสอบการสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยYที่มีความเสี่ยงสูง (สบส.8)

1 งบประมาณ 243,600 - - 243,600

8.6 8 14 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคYกรสู�เกณฑYมาตรฐานประจําปbงบประมาณ 2559 (สบส.8)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 8 14 โครงการการส�งเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (สบส. 9)

1 งบประมาณ 1,156,350 - - 1,156,350

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับ ให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (งานสุขศึกษา อาคารและสถาพแวดล%อม และวิศวกรรมการแพทยY) (สบส.9)

1 งบประมาณ 556,800 - - 556,800

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส�วนภูมิภาค (สบส.9)

1 งบประมาณ 313,400 - - 313,400

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 390 กระทรวงสาธารณสุข

Page 192: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 8 15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคYการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร%างคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (สบส.9)

1 งบประมาณ 1,440,020 - - 1,440,020

8.6 8 15 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานด%านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สบส.9)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สบส.5)

1 งบประมาณ 125,000 - - 125,000

8.6 8 14 โครงการบูรณาการการดําเนินงานตามมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)

1 งบประมาณ 676,623 - - 676,623

8.6 8 14 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรYการดําเนินงานสู�การปฏิบัติสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จ.ชลบุรี ปb 2559 (สบส.6)

1 งบประมาณ 140,740 - - 140,740

1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณY : หมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็๋ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด (สบส.9)

1 งบประมาณ 18,000 - - 18,000

8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุมกํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐ กลุ�มเปfาหมายได%รับการตรวจสอบเครื่องมือแพทยYที่มีความเสี่ยงสูง 7 รายการ (สบส.11)

1 งบประมาณ 710,000 - - 710,000

5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (งานสุขศึกษา อาคารและสภาพแวดล%อม และวิศวกรรมการแพทยY) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 (สบส. 9)

1 งบประมาณ - - - -

1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณYหมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดัน (สบส.9)

1 งบประมาณ - - - -

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 391 กระทรวงสาธารณสุข

Page 193: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 8 12 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับ ให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (สบส.4)

1 งบประมาณ 629,000 - - 629,000

8.6 8 14 โครงการประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานและขับเคลื่อนโครงการ 1 อสม. ขอ 1 คนเลิกสูบบุหรี่ (สช.)

1 งบประมาณ 12,025 - - 12,025

8.6 8 15 โครงการเสริมสร%างศักยภาพเครือข�ายองคYกรเอกชนสาธารณประโยชนYในการจัดการสุขภาพชุมชน ปbงบประมาณ 2559 (สบส.4)

1 งบประมาณ 1,247,200 - - 1,247,200

8.6 8 14 โครงการส�งเสริมกระบวนการเรียนรู%เพื่อพิทักษYสุขภาพชุมชนผ�านสื่อสิ่งพิมพY ปbงบประมาณ 2559 (สช.)

1 งบประมาณ 10,210,000 - - 10,210,000

8.6 8 14 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาตรYระบบสุขภาพภาคประชาชนสู�การปฏิบัติ ปbงบประมาณ 2559 (สช.)

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

8.6 8 11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปbงบประมาณ 2559 (สช.)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

8.6 3 2 โครงการสื่อสารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรYการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (กองสุขศึกษา)

1 งบประมาณ 5,538,955 - - 5,538,955

8.6 8 12 โครงการประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปbงบประมาณ 2559 (สช.)

1 งบประมาณ 5,700 - - 5,700

5.2 8 9 โครงการการพัฒนาระบบการเข%าถึงบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาขีดความสามารถประชากรต�างด%าว ในการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สช.)

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

1 3 1 โครงการสุขศึกษาในชุมชนพื้นที่สูงตามแนวทางพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กองสุขศึกษา)

1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

8.6 8 15 โครงการเสริมสร%างศักยภาพเครือข�ายองคYกรเอกชนสาธารณประโยชนYในการจัดการสุขภาพชุมชน ปbงบประมาณ 2559 (สช.)

1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 392 กระทรวงสาธารณสุข

Page 194: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.6 8 13 โครงการรวมพลัง อสม. สร%างความร�วมมือพิชิตไข%เลือดออก (สช.)

1 งบประมาณ 147,810 - - 147,810

1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกีรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (สบส.4)

1 งบประมาณ 199,619 - - 199,619

1 1 1 โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู�หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (กองสุขศึกษา)

งบประมาณ 300,000 - - 300,000

1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวิชาลงกรณ : หมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (กองสุขศึกษา)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

89 31 - 2 1 - - 134,854,441 - - 134,854,441

ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป.ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาท

ประเด็น แหล�งที่มารัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/

สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.7 6 7 การศึกษาปeญหามลภาวะทางไฟฟfาในห%องควบคุมไฟฟfาอาคารหอผู%ป:วยวิกฤตของโรงพยาบาลประจําจังหวัดในประเทศไทย ระยะที่ 1 กรณีศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 28 แห�ง (สบส.8)

1 งบอื่นๆ - 809,000 - 809,000

- 1 - - - - - 809,000 - 809,000รวมทั้งสิ้น 162 36 - 3 1 - - 232,047,047 1,771,400 - 233,818,447

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

รวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

รวม

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 393 กระทรวงสาธารณสุข

Page 195: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

8.1 5 15 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ�นใหม� 1 งบประมาณ 10,000,000 - - 10,000,000 5.7 3 7 โครงการพัฒนายาสามัญ (Generic drugs) 1 งบประมาณ 18,000,000 - - 18,000,000 5.2 3 7 โครงการพัฒนาชุดทดสอบ (Test kit) 1 งบประมาณ 10,000,000 - - 10,000,000

รวม 3 38,000,000 38,000,000

ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

2.1 8 4,12 โครงการพัฒนาห%องปฏิบัติการเพื่อเปzนศูนยYกลางการตรวจหายาฆ�าแมลงและสารพิษในภูมิภาคอาเซียน

1 งบประมาณ 6,000,000 - - 6,000,000

รวม 1 6,000,000 - - 6,000,000

ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 2 12 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห%องปฏิบัติการทางการแพทยY

1 งบประมาณ 15,000,000 - - 15,000,000

รวม 1 15,000,000 - - 15,000,000รวมทั้งสิ้น - 5 - - - - - 59,000,000 - - 59,000,000

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 394 กระทรวงสาธารณสุข

Page 196: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 14 โครงการผักและผลไม%ปลอดภัยตลอดห�วงโซ�ผู%บริโภค ปbงบประมาณ 2559 ภายใต%ฝ:ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห�งชาติ

1 งบประมาณ 2,400,000 - - 2,400,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐานห%องปฏิบัติการด�านอาหารและยา

1 งบประมาณ 280,000 - - 280,000

5.2 3 14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่ด�านอาหารและยา ด%านการวิเคราะหYความเสี่ยง

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 3 14 โครงการจัดกิจกรรมวันคล%ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปb อย.

1 งบประมาณ 170,000 - - 170,000

5.2 3 14 โครงการอบรมข%าราชการบรรจุใหม� 1 งบประมาณ 49,400 - - 49,400 5.2 3 14 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร%างศักยภาพบุคลากรในสายงาน

ธุรการอย�างมืออาชีพ1 งบประมาณ 503,000 - - 503,000

5.2 3 14 โครงการศึกษาและทบทวนการจัดประเภทยาของประเทศไทย

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

5.2 3 14 โครงการประชุมชี้แจงข%อกําหนดมาตรฐานตามแนวทางการประเมินทะเบียนตํารับยาชีววัตถุคล%ายคลึง

1 งบประมาณ 68,000 - - 68,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข�งขันในระดับสากล

1 งบประมาณ 1,800,000 - - 1,800,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเปzนศูนยYกลางผลิตภัณฑYสุขภาพนานาชาติ

1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000

5.2 3 14 โครงการอบรมการปfองกันและระงับอัคคีภัยประจําปb 2559 1 งบประมาณ 573,500 - - 573,500

5.2 3 14 โครงการฝmกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

1 งบประมาณ 674,900 - - 674,900

5.2 3 14 โครงการประชุมชี้แจงมาตรการทางกฎหมายจากผลการทบทวนทะเบียนตํารับยา ประจําปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ 60,200 - - 60,200

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 395 กระทรวงสาธารณสุข

Page 197: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 14 โครงการส�งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยาสามัญตามแผนสตรYการพัฒนาระบบยาแห�งชาติ ปbงบประมาณ 2558

1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาการกํากับดูแลความปลอดภัยนมโรงเรียนตลอดห�วงโซ� และพัฒนาศักยภาพตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนของพนักงานเจ%าหน%าที่ ปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑYอาหารก�อนออกสู�ตลาด ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 งบประมาณ 220,000 - - 220,000

5.2 3 14 โครงการบริหารระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000 5.2 3 14 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตให%รวดเร็ว

โดยการมีส�วนร�วมของผู%ประกอบการ1 งบประมาณ 404,000 - - 404,000

5.2 3 14 โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตที่กําหนด (Scheduled process) ที่เหมาะสมสําหรับการฆ�าเชื้ออาหารที่มีความเปzนกรดต่ําบางประเภทที่มีการใส�วัตุกันเสีย

1 งบประมาณ 990,000 - - 990,000

5.2 3 14 โครงการอนุญาตสถานประกอบการด%านอาหารของกลุ�มกํากับดูแลก�อนออกสู�ตลาด ปb 2559

1 งบประมาณ 350,000 - - 350,000

5.2 3 14 โครงการศึกษาและพัฒนาการสุ�มตัวอย�างเพื่อรองรับแผนเฝfาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑYอาหาร

1 งบประมาณ 220,000 - - 220,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาและส�งเสริมความเข%มแข็งของพนักงานเจ%าหน%าที่และเจ%าหน%าที่ที่เกี่ยวข%องในการกํากับดูแลอาหารหลังออกสู�ตลาด

1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาเครือข�ายหน�วยฝmกอบรมด%านกฎหมายอาหารและบุคลากรด%านอาหาร

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 3 14 โครงการถ�ายทอดความรู%และพัฒนาเครือข�ายด%านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ

1 งบประมาณ 1,300,000 - - 1,300,000

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 396 กระทรวงสาธารณสุข

Page 198: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 14 โครงการพัฒนารูปแบบระบบการตรวจเฝfาระวังสถานประกอบการ และการตรวจประเมินความสอดคล%องผลิตภัณฑY ตามแนวทางการกํากับดูแลอาหารแนวใหม� (Re-process)

1 งบประมาณ 600,000 - - 600,000

5.2 3 14 โครงการเฝfาระวังสถานที่ผลิตนมโรงเรียนตามหลักเกณฑY GMP ที่บังคับใช%เปzนกฎหมาย

1 งบประมาณ 710,000 - - 710,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและระบบคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑYที่เสริมไอโอดีน

1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000

5.2 3 14 โครงการติดตามพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑY Primary GMP ปb 2559

1 งบประมาณ 4,800,000 - - 4,800,000

5.2 3 14 โครงการการพัฒนารูปแบบของแผนการจัดการด%านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan Template) สําหรับสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ระยะที่ 1

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

5.2 3 14 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรYการจัดการด%านอาหารของประเทศภายใต%คณะกรรมการอาหารแห�งชาติ ปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ 1,650,000 - - 1,650,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาและส�งเสริมการใช%สัญลักษณYโภชนาการอย�างง�ายสําหรับเปzนข%อมูลตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑYอาหารของผู%บริโภค ประจําปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ 250,000 - - 250,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาระบบฐานข%อมูลเพื่อส�งเสริมการปฏิบัติงานร�วมกับระบบ National single windows

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาเวปไซตYสํานักอาหารภาคภาษาอังกฤษและพัฒนาระบบสารสนเทศองคYความรู%สํานักอาหารที่สื่อสารผ�านสื่อเวปไซตY

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 3 14 โครงการการพัฒนาระบบคุณภาพสํานักด�านอาหารและยา 1 งบประมาณ 180,000 - - 180,000

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 397 กระทรวงสาธารณสุข

Page 199: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 14 โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติงานด�านอาหารและยา 1 งบประมาณ 380,000 - - 380,000

5.2 3 14 โครงการอบรมสัมมนาผู%ประกอบการนําเข%าผลิตภัณฑYสุขภาพ

1 งบประมาณ 740,000 - - 740,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการกํากับดูแลการนําเข%าผลิตภัณฑYสุขภาพ ณ ด�านอาหารและยาเพื่อเทียบเคียงกับมาตรฐาน CCFICS และข%อตกลงการค%าเสรีของภูมิภาคอาเซียน

1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาด�านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

1 งบประมาณ 206,900 - - 206,900

5.2 3 14 โครงการอํานวยความสะดวกในการขนส�งข%ามแดนของสินค%า ณ จุดผ�านแดน

1 งบประมาณ 364,000 - - 364,000

5.2 3 14 โครงการยุทธศาสตรYระบบเฝfาระวังความปลอดภัยด%านผลิตภัณฑYสุขภาพ (implementation)

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 3 14 โครงการประชุมแนวทางการดําเนินงานคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑYสุขภาพ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2560

1 งบประมาณ 1,475,000 - - 1,475,000

5.2 3 14 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับข%อตกลงระหว�างประเทศ

1 งบประมาณ 378,000 - - 378,000

5.2 3 14 โครงการสํารวจความเชื่อมั่นการดําเนินงานคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑYสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

1 งบประมาณ 1,200,000 - - 1,200,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ 160,000 - - 160,000

5.2 3 14 โครงการจัดทําแผนพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปbงบประมาณ พ.ศ.2559

1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 398 กระทรวงสาธารณสุข

Page 200: ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8. 15. · รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100 โครงการตามกลุมภารกิจดานบริหาร

ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา

รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา

นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล

จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง

ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม

5.2 3 14 โครงการส�งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู%ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปb 2559

1 งบประมาณ 130,000 - - 130,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาบุคลากรด%านการจัดการความรู% 1 งบประมาณ 140,000 - - 140,000 5.2 3 14 โครงการพัฒนาบุคลากรด%านการวิจัยประจําปbงบประมาณ

พ.ศ. 25591 งบประมาณ 92,000 - - 92,000

5.2 3 14 โครงการประชุมวิชาการงานคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑYสุขภาพ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2559

1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000

5.2 3 14 โครงการประชุมวิชาการประจําเดือน ศูนยYการศึกษาต�อเนื่องทางเภสัชศาสตรY อย. ปbงบประมาณ 2559

1 งบประมาณ 27,000 - - 27,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาทักษะการเจรจาต�อรอง 1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000 5.2 3 14 โครงการพัฒนาความร�วมมือและประสานภารกิจระหว�าง

ประเทศ1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาข%อมูลการขออนุญาตนําเข%าผลิตภัณฑYสุขภาพของประเทศคู�เจรจา

1 งบประมาณ 180,000 - - 180,000

5.2 3 14 โครงการศึกษาการนําเข%าข%อมูลรายการสารผสมสู�ทําเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู�ของประเทศไทย

1 งบประมาณ 600,000 - - 600,000

5.2 3 14 โครงการพัฒนาเครือข�ายต%นแบบการบริหารจัดการของเสียทางการแพทยYที่เปzนสารเคมี

1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000

5.2 3 14 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีภายใต%แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.2559-2561) ภายใต%แผนยุทธศาสตรYการจัดการสารเคมีแห�งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555-2564)

1 งบประมาณ 302,000 - - 302,000

5.2 3 14 โครงการศึกษา วิเคราะหY และจัดทําผลงานความสําเร็จดีเด�นจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะต%น(พ.ศ.2555-2558) ภายใต%แผนยุทธศาสตรYการจัดการสารเคมีแห�งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564)

1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000

สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา

นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ

สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 399 กระทรวงสาธารณสุข