ตารางที่ 2 โครงการตามประเด็น ... · 2019. 8....
TRANSCRIPT
โครงการตามประเด็นบูรณาการประเทศ หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
985 787 351 95 238 52 15 งบประมาณ 540.43 1.95 0.73 543.11 43.8089 8 6 4 งบพัฒนาจังหวัด 10.74 0.00 0.00 10.74 0.86592 2 1 1 งบอปท. 0.00 0.00 0.73 0.73 0.0588
24 17 6 2 3 1 งบ UC 11.91 0.00 0.00 11.91 0.960638 30 8 2 8 1 งบอื่นๆ 11.07 0.43 0.49 11.99 0.967
3. ชายแดนภาคใต� 33 22 10 5 12 1 งบประมาณ 28.64 1.69 0.00 30.33 2.4466106 59 17 1 34 2 งบประมาณ 83.27 13.70 0.00 96.97 7.8219
1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.29 0.00 0.00 1.29 0.10422 2 1 งบอื่นๆ 0.31 0.00 0.00 0.31 0.0252
114 95 21 6 13 5 2 งบประมาณ 58.04 0.00 0.00 58.04 4.68121 1 งบอื่นๆ 0.00 0.29 0.00 0.29 0.0233
110 82 14 8 36 10 2 งบประมาณ 60.99 0.27 0.00 61.26 4.94125 4 1 3 งบ UC 0.47 0.00 0.00 0.47 0.03757 5 2 1 5 1 งบอื่นๆ 6.71 0.96 0.00 7.67 0.6186
161 105 20 10 56 7 งบประมาณ 74.15 15.19 0.00 89.34 7.20663 2 1 งบอื่นๆ 1.31 0.81 0.00 2.12 0.1708
148 112 63 15 48 14 3 งบประมาณ 75.89 4.42 0.00 80.31 6.47832 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.45 0.00 0.00 1.45 0.11663 1 2 งบ UC 0.10 0.00 0.00 0.10 0.0082 2 1 2 งบอื่นๆ 0.25 0.00 0.00 0.25 0.01999 8 1 2 2 งบประมาณ 1.15 0.02 0.00 1.16 0.09385 4 1 2 งบอื่นๆ 0.91 0.33 0.00 1.24 0.0999
4. ประชาคมอาเซียน
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ยาเสพติด
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม
ตารางที่ 2
ประเด็นบูรณาการประเทศโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
7. วิจัยและพัฒนา
9. ต�างด�าวและค�ามนุษย?
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 200 กระทรวงสาธารณสุข
โครงการตามประเด็นบูรณาการประเทศ หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 15 9 2 4 9 2 งบประมาณ 8.75 0.00 0.06 8.81 0.711123 89 27 18 24 10 5 งบประมาณ 218.93 0.00 0.00 218.93 17.659
10 5 1 3 3 งบ UC 0.95 0.00 0.00 0.95 0.0764รวม 1,918 1,453 556 173 502 109 27 1,197.69 40.05 2.02 1,239.75 100
โครงการตามประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1241 975 359 83 231 57 13 งบประมาณ 428.13 21.12 158.64 607.88 50.8025 4 2 1 1 2 งบพัฒนาจังหวัด 3.97 3.97 0.33221 1 งบอปท. 31.56 31.56 2.6379
130 111 19 1 11 2 งบ UC 17.61 17.61 1.471355 47 10 5 12 5 1 งบอื่นๆ 43.78 1.20 44.98 3.7595
443 340 178 41 124 35 1 งบประมาณ 72.90 9.48 0.05 82.43 6.888629 22 4 1 11 1 งบ UC 1.96 0.08 2.04 0.170834 20 8 3 14 7 1 งบอื่นๆ 4.82 2.55 7.37 0.6155
474 278 104 41 174 47 1 งบประมาณ 262.47 2.71 0.35 265.53 22.1914 1 1 3 งบพัฒนาจังหวัด 0.25 0.12 0.37 0.03061 1 งบอปท. 89.46 89.46 7.47649 4 6 งบ UC 0.52 0.52 0.0433
20 12 7 2 10 4 1 งบอื่นๆ 3.76 3.76 0.3139
ตารางที่ 3
ประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
12.พัฒนาระบบบริการ
13.ควบคุมปBองกันโรค
14.คุ�มครองผู�บริโภค
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
ตารางที่ 2
ประเด็นบูรณาการประเทศโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 201 กระทรวงสาธารณสุข
โครงการตามประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
89 76 16 1 12 2 งบประมาณ 36.72 2.33 39.05 3.26331 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.02 0.02 0.00172 2 งบ UC 0.03 0.03 0.0023
รวม 2,538 1,893 715 179 604 162 18 908.50 129.04 159.04 1,196.57 100
โครงการตามกลุ�มภารกิจด�านบริหาร หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
373 291 92 23 56 24 6 งบประมาณ 169.33 9.07 178.41 52.16420 15 5 1 งบ UC 3.72 3.72 1.0883
8 6 2 งบอื่นๆ 2.98 2.98 0.8714ประเด็นบูรณาการประเทศ
106 59 17 1 34 2 งบประมาณ 83.27 13.70 0.00 96.97 28.3541 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.29 0.00 0.00 1.29 0.37792 2 1 งบอื่นๆ 0.31 0.00 0.00 0.31 0.0915
114 95 21 6 13 5 2 งบประมาณ 58.04 0.00 0.00 58.04 16.9691 1 งบอื่นๆ 0.00 0.29 0.00 0.29 0.0846
รวม 625 470 137 30 104 32 8 0 318.95 23.06 0.00 342.01 100
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
4. ประชาคมอาเซียน
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ
โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
ตารางที่ 3
ประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
ตารางที่ 4
นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 202 กระทรวงสาธารณสุข
โครงการตามกลุ�มภารกิจด�านพัฒนาการแพทย, หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
194 157 38 6 22 6 1 งบประมาณ 116.02 116.02 8.92212 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.52 1.52 0.11693 2 1 2 งบ UC 0.13 0.13 0.01035 4 2 4 งบอื่นๆ 0.50 0.50 0.0384
885 767 118 51 115 44 5 งบประมาณ 274.46 11.23 92.39 378.08 29.0763 3 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.72 1.72 0.13211 1 1 งบอปท. 0.06 0.06 0.0046
90 83 6 1 งบ UC 6.10 6.10 0.469114 12 1 3 1 2 งบอื่นๆ 7.14 4.27 1.80 13.21 1.0159
ประเด็นบูรณาการประเทศ
3. ชายแดนภาคใต� 29 18 9 5 11 1 งบประมาณ 28.20 1.69 29.89 2.2983110 82 14 8 36 10 2 งบประมาณ 60.99 0.27 61.26 4.711
5 4 1 3 งบ UC 0.47 0.47 0.03587 5 2 1 5 1 งบอื่นๆ 6.71 0.96 7.67 0.5898
ประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข
1208 947 348 78 225 52 12 งบประมาณ 406.12 21.12 158.64 585.87 45.0555 4 2 1 1 2 งบพัฒนาจังหวัด 3.97 3.97 0.30571 1 งบอปท. 31.56 31.56 2.4274
129 110 19 1 10 2 งบ UC 17.53 17.53 1.347953 45 8 5 10 5 1 งบอื่นๆ 43.58 1.20 44.78 3.4439
รวม 2,744 2,245 572 159 446 126 21 1,006.79 40.73 252.83 1,300.35 100
6. ยาเสพติด
12. พัฒนาระบบบริการ
ตารางที่ 5
นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
5. การพัฒนากําลังคน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 203 กระทรวงสาธารณสุข
โครงการตามกลุ�มภารกิจด�านพัฒนาการสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
106 70 29 10 39 9 1 งบประมาณ 122.02 0.96 86.68 209.66 7.22521 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.37 1.37 0.04731 1 งบอื่นๆ 0.01 0.01 0.0003
2,681 2,007 882 252 748 175 28 งบประมาณ 1,110.20 232.41 2.10 1,344.71 46.34116 12 8 2 7 1 งบพัฒนาจังหวัด 14.51 0.12 14.63 0.504
3 2 1 2 งบอปท. 89.46 0.73 90.19 3.1081
126 87 31 7 27 3 1 งบ UC 35.18 0.08 35.26 1.215135 98 33 12 44 18 3 งบอื่นๆ 62.24 5.34 0.49 68.07 2.346161 107 20 13 61 3 งบประมาณ 44.34 15.01 0.35 59.69 2.0571
1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.00341 1 งบ UC 0.06 0.06 0.0022
13 12 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.23 0.81 3.04 0.1048ประเด็นบูรณาการประเทศ
985 787 351 95 238 52 15 งบประมาณ 540.43 1.95 0.73 543.11 18.7179 8 6 4 งบพัฒนาจังหวัด 10.74 10.74 0.36992 2 1 1 งบอปท. 0.73 0.73 0.0251
24 17 6 2 3 1 งบ UC 11.91 11.91 0.410438 30 8 2 8 1 งบอื่นๆ 11.07 0.43 0.49 11.99 0.4132
161 105 20 10 56 7 งบประมาณ 74.15 15.19 89.34 3.0793 2 1 งบอื่นๆ 1.31 0.81 2.12 0.073
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
7. วิจัยและพัฒนา
ตารางที่ 6
นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 204 กระทรวงสาธารณสุข
โครงการตามกลุ�มภารกิจด�านพัฒนาการสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
148 112 63 15 48 14 3 งบประมาณ 75.89 4.42 80.31 2.76782 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.45 1.45 0.04983 1 2 งบ UC 0.10 0.10 0.00342 2 1 2 งบอื่นๆ 0.25 0.25 0.00859 8 1 2 2 งบประมาณ 1.15 0.02 1.16 0.04015 4 1 2 งบอื่นๆ 0.91 0.33 1.24 0.0427
10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 15 9 2 4 9 2 งบประมาณ 8.75 0.06 8.81 0.3038123 89 27 18 24 10 5 งบประมาณ 218.93 218.93 7.5446
10 5 1 3 3 งบ UC 0.95 0.95 0.0326ประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข
443 340 178 41 124 35 1 งบประมาณ 72.90 9.48 0.05 82.43 2.840629 22 4 1 11 1 งบ UC 1.96 0.08 2.04 0.070434 20 8 3 14 7 1 งบอื่นๆ 4.82 2.55 7.37 0.2538
รวม 5,290 3,961 1,687 494 1,480 342 58 2,429.91 379.42 92.42 2,901.75 100
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม
9. ต�างด�าวและค�ามนุษย?
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
13.ควบคุมปBองกันโรค
ตารางที่ 6
ประเด็นบูรณาการประเทศโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 205 กระทรวงสาธารณสุข
โครงการตามกลุ�มภารกิจด�านสนับสนุนงานบริการสุขภาพ หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
83 63 18 6 21 7 งบประมาณ 35.54 7.93 43.47 3.72261 1 งบ UC 0.09 0.09 0.0078
543 381 145 15 93 33 9 งบประมาณ 534.45 12.67 142.57 689.69 59.0631 1 งบอปท. 31.56 31.56 2.70313 2 1 2 1 งบ UC 2.20 2.20 0.1889 7 1 3 1 งบอื่นๆ 1.56 0.42 1.98 0.1692
ประเด็นบูรณาการกระทรวงสาธารณสุข
474 278 104 41 174 47 1 งบประมาณ 262.47 2.71 0.35 265.53 22.7394 1 1 3 งบพัฒนาจังหวัด 0.25 0.12 0.37 0.03131 1 งบอปท. 89.46 89.46 7.66129 4 6 งบ UC 0.52 0.52 0.0443
20 12 7 2 10 4 1 งบอื่นๆ 3.76 3.76 0.321789 76 16 1 12 2 งบประมาณ 36.72 2.33 39.05 3.3439
1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.02 0.02 0.00172 2 งบ UC 0.03 0.03 0.0024
รวม 1,240 828 300 65 319 95 11 909.15 115.63 142.93 1,167.71 100
ตารางที่ 7
นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
14.คุ�มครองผู�บริโภค
17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 206 กระทรวงสาธารณสุข
โครงการทั้งหมดในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
5026 3843 1342 376 1155 301 50 งบประมาณ 2,406.35 289.28 324.09 3,019.73 37.00423 17 10 2 9 2 งบพัฒนาจังหวัด 19.22 0.12 19.33 0.2369
5 3 3 2 งบอปท. 31.62 89.46 0.73 121.81 1.4927244 191 44 7 33 4 1 งบ UC 47.48 0.08 47.56 0.5828185 139 40 16 54 22 3 งบอื่นๆ 76.66 10.83 2.29 89.79 1.1003924 414 100 72 199 243 142 งบประมาณ 4,506.14 45.81 284.78 4,836.73 59.27
1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.03 0.03 0.000311 6 1 1 1 1 1 งบ UC 14.19 0.35 14.54 0.178130 23 5 1 2 งบอื่นๆ 2.83 8.17 11.00 0.1348
รวม 6,449 4,637 1,545 474 1,454 575 197 7,104.53 444.09 611.89 8,160.52 100
โครงการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
225 155 22 3 63 งบประมาณ 225.86 18.20 15.00 259.06 7.8545
1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.32 2.32 0.0704
กรมควบคุมโรค 13 10 2 งบประมาณ 157.00 157.00 4.7601
กรมพัฒนาการแพทย?แผนไทยและการแพทย?ทางเลือก 4 2 งบประมาณ 23.92 23.92 0.7253กรมวิทยาศาสตร?การแพทย? 5 5 งบประมาณ 59.00 59.00 1.7888
ตารางที่ 8
ตารางที่ 8
งานบริหารจัดการ
แผนงานโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
โครงการ
โครงการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
กรมการแพทย?
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 207 กระทรวงสาธารณสุข
โครงการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
244 190 40 5 1 งบประมาณ 230.26 0.96 231.23 7.01063 2 1 งบอื่นๆ 1.78 0.81 2.59 0.0786
กรมสุขภาพจิต 40 26 22 3 34 2 งบประมาณ 226.98 18.04 14.81 259.83 7.8779กรมอนามัย 48 18 6 43 งบประมาณ 84.88 23.21 108.10 3.2775สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 134 32 3 1 103 งบประมาณ 112.34 112.34 3.4061
325 271 39 16 80 9 3 งบประมาณ 336.47 14.03 291.70 642.19 19.4712 1 งบอื่นๆ 4.00 1.80 5.80 0.1759
458 376 168 46 99 38 23 งบประมาณ 123.13 0.04 123.17 3.73442 2 งบพัฒนาจังหวัด 0.13 0.13 0.00381 1 1 1 งบ UC 0.35 0.35 0.0105
11 9 2 5 7 7 2 งบอื่นๆ 7.09 7.09 0.215
299 220 94 15 75 23 4 งบประมาณ 63.05 63.05 1.91161 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.12 1.12 0.034
1 1 งบ UC 0.09 0.09 0.0026
7 6 1 2 1 งบอื่นๆ 1.15 1.15 0.0349258 227 93 25 51 12 งบประมาณ 43.79 0.08 0.78 44.65 1.3539
4 2 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.92 1.92 0.05811 1 งบ UC 0.04 0.04 0.00119 7 3 1 5 งบอื่นๆ 3.93 0.20 4.13 0.1252
284 216 101 30 52 5 2 งบประมาณ 59.60 59.60 1.8073 3 2 1 งบอื่นๆ 0.25 0.25 0.0074
รวมงบประมาณ
ร�อยละ
เขตสุขภาพที่ 4
ตารางที่ 8
โครงการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 208 กระทรวงสาธารณสุข
โครงการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
436 359 142 66 102 33 1 งบประมาณ 56.66 3.97 60.63 1.83842 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.07 0.12 0.18 0.00551 1 งบอปท. 0.00 89.46 89.46 2.71243 3 งบ UC 0.08 0.08 0.0025
11 4 5 งบอื่นๆ 6.44 2.13 8.57 0.2597423 316 153 20 80 39 6 งบประมาณ 202.38 0.17 202.55 6.1413
2 2 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.74 1.74 0.05271 1 งบอปท. 31.56 31.56 0.9575 4 1 2 3 1 งบ UC 11.23 11.23 0.3404
18 13 8 2 4 4 งบอื่นๆ 4.83 0.13 4.95 0.1502
177 152 64 25 41 9 งบประมาณ 84.01 84.01 2.54721 1 1 งบอปท. 0.06 0.06 0.00187 6 1 3 1 งบ UC 0.34 0.34 0.0103
14 12 4 1 8 2 งบอื่นๆ 0.89 2.01 2.91 0.0881445 309 92 25 93 54 1 งบประมาณ 71.29 0.86 72.15 2.1875
2 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.30 0.30 0.0094 4 1 งบ UC 0.15 0.08 0.23 0.007
23 18 1 3 5 2 งบอื่นๆ 2.04 0.90 0.49 3.44 0.1042352 263 77 23 53 12 2 งบประมาณ 54.99 209.87 264.86 8.0303
1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.50 1.50 0.0455117 97 19 1 งบ UC 9.52 9.52 0.2886
42 38 3 4 1 งบอื่นๆ 36.57 36.57 1.1087
ตารางที่ 8
โครงการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
เขตสุขภาพที่ 8
เขตสุขภาพที่ 9
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 209 กระทรวงสาธารณสุข
โครงการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
257 216 71 20 46 14 1 งบประมาณ 37.12 0.77 37.90 1.1491 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.40 0.40 0.012
53 36 12 4 2 1 1 งบ UC 23.81 23.81 0.7224 3 2 1 งบอื่นๆ 1.79 1.79 0.0542
414 346 98 15 82 16 4 งบประมาณ 70.64 0.86 71.50 2.16773 2 2 3 1 งบพัฒนาจังหวัด 3.28 3.28 0.09942 2 1 1 งบอปท. 0.00 0.73 0.73 0.02212 2 1 1 งบ UC 0.25 0.25 0.0076
33 18 14 1 12 4 1 งบอื่นๆ 6.58 0.65 7.23 0.2192185 139 50 43 53 34 3 งบประมาณ 82.98 82.98 2.5158
5 5 3 3 งบพัฒนาจังหวัด 8.78 8.78 0.266150 40 7 1 19 1 งบ UC 1.63 1.63 0.0494
4 4 งบอื่นๆ 1.01 1.01 0.0305รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100
ตารางที่ 8
โครงการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 210 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตาม
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
กรมควบคุมโรค 16 16 งบประมาณ 1,375.48 35.05 268.41 1,678.94 34.52973
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 39 14 3 15 3 2 งบประมาณ 61.76 61.76 1.27028กรมสุขภาพจิต 1 1 1 งบประมาณ 530.14 1.80 531.94 10.94011
กรมอนามัย 1 1 งบประมาณ 421.35 421.35 8.66573สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา 18 5 17 งบประมาณ 218.22 8.10 226.32 4.65457สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 138 86 22 20 26 22 13 งบประมาณ 189.88 11.37 201.25 4.13907
เขตสุขภาพที่ 1 59 26 21 9 11 22 8 งบประมาณ 114.36 114.36 2.35207
40 32 9 1 7 9 งบประมาณ 85.17 0.35 85.52 1.758842 1 1 งบ UC 0.23 0.35 0.58 0.011932 1 1 งบอื่นๆ 0.03 0.10 0.13 0.00260
38 5 3 4 13 22 5 งบประมาณ 235.75 0.32 236.07 4.855071 1 งบ UC 0.09 0.09 0.00181
เขตสุขภาพที่ 4 80 23 8 1 13 42 13 งบประมาณ 128.34 5.00 133.34 2.74238
71 23 8 8 21 25 5 งบประมาณ 138.85 138.85 2.85560
1 1 งบ UC 0.05 0.05 0.0009986 37 17 6 19 20 6 งบประมาณ 378.98 0.19 379.16 7.79804
6 5 1 งบ UC 13.52 13.52 0.278087 3 4 งบอื่นๆ 0.00 1.81 1.81 0.03719
29 18 3 4 6 1 งบประมาณ 53.44 53.44 1.0989917 17 งบอื่นๆ 5.35 5.35 0.10997
ตารางที่ 9
งานบริหารจัดการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
เขตสุขภาพที่ 2
เขตสุขภาพที่ 3
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 6
เขตสุขภาพที่ 7
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 211 กระทรวงสาธารณสุข
งานบริหารจัดการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตาม
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
เขตสุขภาพที่ 8 33 14 3 5 8 8 7 งบประมาณ 58.17 58.17 1.1963699 84 1 2 13 8 2 งบประมาณ 182.23 0.01 182.24 3.74798
1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.03 0.03 0.0005822 9 2 5 11 6 4 งบประมาณ 69.30 69.30 1.42530
1 1 1 1 งบอื่นๆ 1.76 1.76 0.0361146 20 3 6 13 20 4 งบประมาณ 169.17 169.17 3.47913
2 1 งบอื่นๆ 1.05 0.91 1.96 0.04030108 2 2 6 29 72 งบประมาณ 95.54 95.54 1.96501
1 1 งบ UC 0.30 0.30 0.006171 1 งบอื่นๆ 0.0008 0.0008 0.00002
รวม 966 444 106 73 201 246 143 4,523.19 54.33 284.78 4,862.29 100
ร�อยละ
เขตสุขภาพที่ 10
เขตสุขภาพที่ 11
เขตสุขภาพที่ 12
เขตสุขภาพที่ 9
ตารางที่ 9
งานบริหารจัดการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 212 กระทรวงสาธารณสุข
นโยบายรัฐบาลในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
61 40 17 8 23 6 2 งบประมาณ 16.99 0.96 15.86 33.81 1.02511 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.37 1.37 0.04161 1 งบอื่นๆ 0.01 0.01 0.0002
108 71 21 3 25 3 งบประมาณ 82.62 14.20 96.82 2.93541 1 1 งบ UC 0.70 0.70 0.0214
2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ
13 12 3 3 1 1 1 งบประมาณ 13.73 0.27 14.00 0.4245
676 542 185 81 146 43 2 งบประมาณ 246.00 1.56 0.73 248.29 7.52816 5 4 3 งบพัฒนาจังหวัด 8.69 8.69 0.26352 2 1 1 งบอปท. 0.00 0.73 0.73 0.0221
19 14 1 1 4 งบ UC 2.11 2.11 0.063829 26 6 2 5 2 1 งบอื่นๆ 4.79 0.97 5.75 0.174499 81 20 8 10 7 งบประมาณ 48.09 0.10 48.19 1.4609
1 1 งบ UC 0.18 0.18 0.00545 2 1 2 งบอื่นๆ 1.05 1.05 0.0318
2784 2132 796 193 654 146 33 งบประมาณ 1,407.60 39.51 272.56 1,719.68 52.13952
13 8 4 2 4 งบพัฒนาจังหวัด 5.68 0.12 5.80 0.17582
3 1 2 1 งบอปท. 31.62 89.46 121.08 3.67121
202 156 41 5 24 3 1 งบ UC 42.63 0.08 42.71 1.29480
107 83 28 11 33 15 1 งบอื่นๆ 28.89 2.92 2.29 34.11 1.03423
1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย?
2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตารางที่ 10
นโยบายรัฐบาลโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 213 กระทรวงสาธารณสุข
นโยบายรัฐบาลในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
412 310 167 38 111 29 1 งบประมาณ 122.11 202.08 0.05 324.24 9.83081 1 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.78 1.78 0.054
11 10 1 2 งบ UC 0.63 0.63 0.01912 10 1 3 2 1 งบอื่นๆ 1.71 0.30 2.01 0.060941 34 8 8 13 4 งบประมาณ 10.07 0.10 0.89 11.06 0.3353
4 4 1 2 1 งบ UC 1.05 1.05 0.031814 9 1 5 1 งบอื่นๆ 35.71 1.54 37.25 1.129524 17 10 2 8 3 งบประมาณ 5.08 5.08 0.1541
8 5 2 3 3 2 งบอื่นๆ 2.56 2.56 0.0776
117 77 8 4 39 1 งบประมาณ 59.27 9.57 68.84 2.08723 2 1 งบอื่นๆ 1.16 0.81 1.97 0.0596
31 15 4 1 19 4 งบประมาณ 9.95 0.06 10.01 0.30361 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.29 1.29 0.0392
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ
10 7 6 1 งบประมาณ 6.92 6.92 0.2098
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ 1 ของ GDP และมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน 30 : 70
7 6 1 1 งบประมาณ 11.49 0.41 11.90 0.3609
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ
ตารางที่ 10
นโยบายรัฐบาลโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 214 กระทรวงสาธารณสุข
นโยบายรัฐบาลในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
8.2 เร�งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส�งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว�างวิทยาศาสตร? เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร? และคณิตศาสตร? การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนฯ
21 9 4 2 16 งบประมาณ 0.70 13.04 13.74 0.4167
447 337 68 22 67 47 11 งบประมาณ 300.91 7.47 33.94 342.31 10.3791 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.40 0.40 0.0125 1 2 งบอื่นๆ 0.79 4.00 4.79 0.1453
166 146 28 3 15 4 งบประมาณ 59.57 59.57 1.8066 5 1 งบ UC 0.20 0.20 0.00591 1 งบอื่นๆ 0.00 0.29 0.29 0.0088
11. การปรับปรุงกฎหมาย 9 7 2 2 1 งบประมาณ 5.26 5.26 0.1594รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 - 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100
ตารางที่ 10
นโยบายรัฐบาลโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 215 กระทรวงสาธารณสุข
นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
106 70 29 10 39 9 1 งบประมาณ 122.02 0.96 86.68 209.66 6.35671 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.37 1.37 0.04161 1 งบอื่นๆ 0.01 0.01 0.0002
194 157 38 6 22 6 1 งบประมาณ 116.02 116.02 3.51762 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.52 1.52 0.0461
3 2 1 2 งบ UC 0.13 0.13 0.00415 4 2 4 งบอื่นๆ 0.50 0.50 0.0152
2,681 2,007 882 252 748 175 28 งบประมาณ 1,110.20 232.41 2.10 1,344.71 40.77116 12 8 2 7 1 งบพัฒนาจังหวัด 14.51 0.12 14.63 0.4434
3 2 1 2 งบอปท. 0.00 89.46 0.73 90.19 2.7345
126 87 31 7 27 3 1 งบ UC 35.18 0.08 35.26 1.0689135 98 33 12 44 18 3 งบอื่นๆ 62.24 5.34 0.49 68.07 2.064373 291 92 23 56 24 6 งบประมาณ 169.33 9.07 178.41 5.4092
20 15 5 1 งบ UC 3.72 3.72 0.11298 6 2 งบอื่นๆ 2.98 2.98 0.0904
885 767 118 51 115 44 5 งบประมาณ 274.46 11.23 92.39 378.08 11.4633 3 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.72 1.72 0.05211 1 1 งบอปท. 0.06 0.06 0.0018
90 83 6 1 งบ UC 6.10 6.10 0.18514 12 1 3 1 2 งบอื่นๆ 7.14 4.27 1.80 13.21 0.4005
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนากําลังคน
ตารางที่ 11
นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 216 กระทรวงสาธารณสุข
นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
161 107 20 13 61 3 งบประมาณ 44.34 15.01 0.35 59.69 1.8098
1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.0031 1 งบ UC 0.06 0.06 0.0019
13 12 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.23 0.81 3.04 0.092283 63 18 6 21 7 งบประมาณ 35.54 7.93 43.47 1.318
1 1 งบ UC 0.09 0.09 0.0028543 381 145 15 93 33 9 งบประมาณ 534.45 12.67 142.57 689.69 20.911
1 1 งบอปท. 31.56 31.56 0.9573 2 1 2 1 งบ UC 2.20 2.20 0.06669 7 1 3 1 งบอื่นๆ 1.56 0.42 1.98 0.0599
รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 - 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย
7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
ตารางที่ 11
นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 217 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1,513 1,131 466 137 419 84 4 งบประมาณ 658.68 3.85 0.78 663.31 20.111 10 9 5 1 4 งบพัฒนาจังหวัด 11.06 11.06 0.335
3 2 1 2 งบอปท. 89.46 0.73 90.19 2.734 65 50 11 1 20 2 งบ UC 4.49 4.49 0.136 63 44 18 6 18 6 1 งบอื่นๆ 13.70 0.51 0.49 14.70 0.446
145 91 16 6 55 2 งบประมาณ 83.72 17.53 3.91 105.17 3.189 2 2 1 1 1 งบ UC 0.21 0.21 0.006 2 1 งบอื่นๆ 1.14 1.14 0.035
46 41 13 14 4 8 งบประมาณ 20.89 0.02 20.91 0.634 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 0.33 0.33 0.010
163 106 36 7 43 4 งบประมาณ 84.68 11.64 0.06 96.37 2.922 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.003 1 1 1 งบ UC 0.70 0.70 0.021 9 6 2 2 งบอื่นๆ 0.64 0.65 1.29 0.039
167 120 29 7 30 10 4 งบประมาณ 82.92 3.67 86.59 2.625 16 13 2 3 งบ UC 0.39 0.39 0.012
9 9 งบอื่นๆ 0.99 0.29 1.28 0.039 1,240 976 262 84 246 83 30 งบประมาณ 698.00 14.94 135.07 848.00 25.711
3 2 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.93 1.93 0.058
23 15 4 3 3 งบ UC 9.49 9.49 0.288
20 15 1 4 3 3 1 งบอื่นๆ 10.03 5.69 15.72 0.477
ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต�
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
ตารางที่ 12
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 218 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1,460 1,154 421 91 250 83 7 งบประมาณ 532.80 228.28 183.41 944.50 28.637 5 4 1 2 1 งบพัฒนาจังหวัด 3.31 3.31 0.100 2 1 2 งบอปท. 31.62 31.62 0.959
127 104 22 3 3 1 1 งบ UC 31.44 0.08 31.52 0.956 70 55 15 5 26 7 งบอื่นๆ 42.88 1.87 1.80 46.55 1.411
110 89 21 13 44 13 2 งบประมาณ 162.78 1.22 0.86 164.86 4.998 1 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.37 1.37 0.042 6 5 1 2 งบ UC 0.65 0.65 0.020 8 6 2 1 6 1 งบอื่นๆ 6.71 1.01 7.72 0.234
182 135 78 17 64 14 3 งบประมาณ 81.88 8.13 90.01 2.729 3 1 2 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.45 0.12 1.56 0.047 4 1 3 งบ UC 0.11 0.11 0.003 3 2 1 1 2 งบอื่นๆ 0.25 0.81 1.06 0.032
รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 - 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
ตารางที่ 12
ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 219 กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
87 56 26 9 29 8 1 งบประมาณ 119.33 0.96 86.68 206.97 6.27511 1 งบประมาณ 0.13 0.13 0.00391 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.50 1.50 0.04551 1 งบอื่นๆ 0.01 0.01 0.0002
974 778 347 94 235 52 15 งบประมาณ 534.88 1.95 0.73 537.56 16.2999 8 6 4 งบพัฒนาจังหวัด 10.74 10.74 0.3255
2 2 1 1 งบอปท. 0.00 0.73 0.73 0.022123 16 5 2 3 1 งบ UC 11.76 11.76 0.356538 30 8 2 8 1 งบอื่นๆ 11.07 0.43 0.49 11.99 0.3635
3. ชายแดนภาคใต� 29 18 9 5 11 1 งบประมาณ 28.20 1.69 29.89 0.9061
105 59 16 1 34 2 งบประมาณ 77.27 13.70 90.97 2.7582
1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.29 1.29 0.0392
2 2 1 งบอื่นๆ 0.31 0.31 0.0095
112 93 21 5 13 4 2 งบประมาณ 57.78 57.78 1.75181 1 งบอื่นๆ 0.00 0.29 0.29 0.0088
110 82 14 8 36 10 2 งบประมาณ 60.99 0.27 61.26 1.85735 4 1 3 งบ UC 0.47 0.47 0.01417 5 2 1 5 1 งบอื่นๆ 6.71 0.96 7.67 0.2325
154 99 18 10 54 7 งบประมาณ 72.79 15.19 87.98 2.6675
3 2 1 งบอื่นๆ 1.31 0.81 2.12 0.0642
ตารางที่ 13
ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
4. ประชาคมอาเซียน
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ยาเสพติด
7. วิจัยและพัฒนา
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 220 กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
143 107 62 14 47 14 3 งบประมาณ 75.38 4.42 79.80 2.4195
2 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.45 1.45 0.04383 1 2 งบ UC 0.10 0.10 0.0032 2 1 2 งบอื่นๆ 0.25 0.25 0.00759 8 1 2 2 งบประมาณ 1.15 0.02 1.16 0.03535 4 1 2 งบอื่นๆ 0.91 0.33 1.24 0.0375
10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 15 9 2 4 9 2 งบประมาณ 8.75 0.06 8.81 0.2673
113 82 26 17 18 9 5 งบประมาณ 204.96 204.96 6.214210 5 1 3 3 งบ UC 0.95 0.95 0.0287
1208 947 348 78 225 52 12 งบประมาณ 406.12 21.12 158.64 585.87 17.7635 4 2 1 1 2 งบพัฒนาจังหวัด 3.97 3.97 0.12051 1 งบอปท. 31.56 31.56 0.957
129 110 19 1 10 2 งบ UC 17.53 17.53 0.531453 45 8 5 10 5 1 งบอื่นๆ 43.58 1.20 44.78 1.3578
437 335 176 40 123 35 1 งบประมาณ 72.20 9.48 0.05 81.73 2.477929 22 4 1 11 1 งบ UC 1.96 0.08 2.04 0.06234 20 8 3 14 7 1 งบอื่นๆ 4.82 2.55 7.37 0.2233
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม
9. ต�างด�าวและค�ามนุษย?
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
12. พัฒนาระบบบริการ
13. ควบคุมปBองกันโรค
ตารางที่ 13
ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 221 กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
474 278 104 41 174 47 1 งบประมาณ 262.47 2.71 0.35 265.53 8.05064 1 1 3 งบพัฒนาจังหวัด 0.25 0.12 0.37 0.01111 1 งบอปท. 0.00 89.46 89.46 2.71249 4 6 งบ UC 0.52 0.52 0.0157
20 12 7 2 10 4 1 งบอื่นๆ 3.76 3.76 0.1139678 581 73 28 93 34 3 งบประมาณ 241.75 211.68 76.42 529.85 16.065
1 1 1 งบอปท. 0.06 0.06 0.001816 13 2 1 งบ UC 2.99 2.99 0.0907
9 8 1 3 1 1 งบอื่นๆ 0.76 4.27 1.80 6.83 0.2071200 162 54 9 19 15 3 งบประมาณ 82.25 3.77 1.17 87.18 2.6434
16 12 3 1 1 งบ UC 10.96 10.96 0.33228 6 2 งบอื่นๆ 2.98 2.98 0.0904
89 76 16 1 12 2 งบประมาณ 36.72 2.33 39.05 1.18391 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.02 0.02 0.00062 2 งบ UC 0.03 0.03 0.0009
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
1 1 1 งบประมาณ 0.36 0.36 0.0108
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 6. ยาเสพติด
1 1 1 งบประมาณ 2.49 2.49 0.0756
14. คุ�มครองผู�บริโภค
ตารางที่ 13
ประเด็นบูรณาการ
15. พัฒนากําลังคน
โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
16. การเงินการคลัง
17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 222 กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน
1 1 งบประมาณ 0.11 0.11 0.0033
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 12. พัฒนาระบบบริการ
1 1 1 งบประมาณ 0.06 0.06 0.0017
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค
1 1 งบประมาณ 0.20 0.20 0.0061
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 3. ชายแดนภาคใต� 1 1 งบประมาณ 1.42 1.42 0.04292. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.0005
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 6. ยาเสพติด 2 2 2 1 1 งบประมาณ 3.51 3.51 0.1063
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 1 1 1 งบประมาณ 0.20 0.20 0.00612. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค
2 2 1 งบประมาณ 0.14 0.14 0.0044
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน
1 1 งบประมาณ 0.13 0.13 0.0039
ตารางที่ 13
ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 223 กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน
1 1 1 งบ UC 0.15 0.15 0.0045
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13. ควบคุมปBองกันโรค 2 1 1 งบประมาณ 0.11 0.11 0.00322. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13. ควบคุมปBองกันโรค 15. พัฒนากําลังคน
1 1 งบประมาณ 0.03 0.03 0.0008
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 15. พัฒนากําลังคน 3 3 1 1 งบประมาณ 0.43 0.43 0.0132. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.0006
4. ประชาคมอาเซียน 12. พัฒนาระบบบริการ 1 1 งบประมาณ 6.00 6.00 0.18195. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 15. พัฒนากําลังคน 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
1 1 งบประมาณ 0.13 0.13 0.0039
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
1 1 1 1 งบประมาณ 0.13 0.13 0.0038
7. วิจัยและพัฒนา 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? 10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง
1 1 งบประมาณ 0.26 0.26 0.0079
7. วิจัยและพัฒนา 12. พัฒนาระบบบริการ 4 4 1 2 งบประมาณ 0.98 0.98 0.02997. วิจัยและพัฒนา 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง
2 1 1 งบประมาณ 0.12 0.12 0.0036
ตารางที่ 13
ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 224 กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค
1 1 งบประมาณ 0.07 0.07 0.002
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
1 1 งบประมาณ 0.14 0.14 0.0042
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 13. ควบคุมปBองกันโรค 2 2 งบประมาณ 0.12 0.12 0.00378. ขยะและสิ่งแวดล�อม 13. ควบคุมปBองกันโรค 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
1 1 1 1 1 งบประมาณ 0.19 0.19 0.0057
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 6 4 1 1 3 งบประมาณ 13.01 13.01 0.3946
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค
1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.0006
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน
1 1 1 1 งบประมาณ 0.10 0.10 0.0029
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15. พัฒนากําลังคน 1 1 1 งบประมาณ 0.07 0.07 0.002211. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 16. การเงินการคลัง 1 1 งบประมาณ 0.77 0.77 0.023312. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 16 15 6 2 2 งบประมาณ 9.13 9.13 0.276712. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 1 1 1 งบ UC 0.08 0.08 0.0023
12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 2 2 2 2 งบอื่นๆ 0.20 0.20 0.006112. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง
11 8 3 3 2 3 1 งบประมาณ 10.27 10.27 0.3113
ตารางที่ 13
ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 225 กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นบูรณาการในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 16. การเงินการคลัง
1 1 1 1 1 งบประมาณ 0.17 0.17 0.0051
12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน 4 3 1 1 1 งบประมาณ 2.04 2.04 0.061912. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง
1 1 งบประมาณ 0.41 0.41 0.0123
13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 5 4 2 1 งบประมาณ 0.68 0.68 0.020713. ควบคุมปBองกันโรค 15. พัฒนากําลังคน 1 1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.000615. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง 1 1 1 1 งบประมาณ 6.98 6.98 0.211615. พัฒนากําลังคน 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย 3 3 งบประมาณ 2.25 2.25 0.0681
รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100
ตารางที่ 13
ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 226 กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นบูรณาการ 17 ข�อ ในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
93 62 28 9 30 8 1 งบประมาณ 122.67 0.96 86.68 210.31 6.37651 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.50 0.00 0.00 1.50 0.04551 1 งบอื่นๆ 0.01 0.00 0.00 0.01 0.0002
985 787 351 95 238 52 15 งบประมาณ 540.43 1.95 0.73 543.11 16.4679 8 6 4 งบพัฒนาจังหวัด 10.74 0.00 0.00 10.74 0.32552 2 1 1 งบอปท. 0.00 0.00 0.73 0.73 0.0221
24 17 6 2 3 1 งบ UC 11.91 0.00 0.00 11.91 0.361138 30 8 2 8 1 งบอื่นๆ 11.07 0.43 0.49 11.99 0.3635
3. ชายแดนภาคใต� 33 22 10 5 12 1 งบประมาณ 28.64 1.69 0.00 30.33 0.9196106 59 17 1 34 2 งบประมาณ 83.27 13.70 0.00 96.97 2.9402
1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.29 0.00 0.00 1.29 0.0392
2 2 1 งบอื่นๆ 0.31 0.00 0.00 0.31 0.0095114 95 21 6 13 5 2 งบประมาณ 58.04 0.00 0.00 58.04 1.7596
1 1 งบอื่นๆ 0.00 0.29 0.00 0.29 0.0088110 82 14 8 36 10 2 งบประมาณ 60.99 0.27 0.00 61.26 1.8573
5 4 1 3 งบ UC 0.47 0.00 0.00 0.47 0.01417 5 2 1 5 1 งบอื่นๆ 6.71 0.96 0.00 7.67 0.2325
161 105 20 10 56 7 งบประมาณ 74.15 15.19 0.00 89.34 2.70893 2 1 งบอื่นๆ 1.31 0.81 0.00 2.12 0.0642
ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
4. ประชาคมอาเซียน
ตารางที่ 13
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ
6. ยาเสพติด
7. วิจัยและพัฒนา
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 227 กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นบูรณาการ 17 ข�อ ในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
148 112 63 15 48 14 3 งบประมาณ 75.89 4.42 0.00 80.31 2.43512 1 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 1.45 0.00 0.00 1.45 0.04383 1 2 งบ UC 0.10 0.00 0.00 0.10 0.0032 2 1 2 งบอื่นๆ 0.25 0.00 0.00 0.25 0.00759 8 1 2 2 งบประมาณ 1.15 0.02 0.00 1.16 0.03535 4 1 2 งบอื่นๆ 0.91 0.33 0.00 1.24 0.0375
10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 15 9 2 4 9 2 งบประมาณ 8.75 0.00 0.06 8.81 0.2673123 89 27 18 24 10 5 งบประมาณ 218.93 0.00 0.00 218.93 6.6377
10 5 1 3 3 งบ UC 0.95 0.00 0.00 0.95 0.02871241 975 359 83 231 57 13 งบประมาณ 428.13 21.12 158.64 607.88 18.431
5 4 2 1 1 2 งบพัฒนาจังหวัด 3.97 0.00 0.00 3.97 0.12051 1 งบอปท. 31.56 0.00 0.00 31.56 0.957
130 111 19 1 11 2 งบ UC 17.61 0.00 0.00 17.61 0.533855 47 10 5 12 5 1 งบอื่นๆ 43.78 1.20 0.00 44.98 1.3639
443 340 178 41 124 35 1 งบประมาณ 72.90 9.48 0.05 82.43 2.499129 22 4 1 11 1 งบ UC 1.96 0.08 0.00 2.04 0.06234 20 8 3 14 7 1 งบอื่นๆ 4.82 2.55 0.00 7.37 0.2233
474 278 104 41 174 47 1 งบประมาณ 262.47 2.71 0.35 265.53 8.05064 1 1 3 งบพัฒนาจังหวัด 0.25 0.12 0.00 0.37 0.01111 1 งบอปท. 0.00 89.46 0.00 89.46 2.71249 4 6 งบ UC 0.52 0.00 0.00 0.52 0.0157
20 12 7 2 10 4 1 งบอื่นๆ 3.76 0.00 0.00 3.76 0.1139
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม
9. ต�างด�าวและค�ามนุษย?
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
12.พัฒนาระบบบริการ
13.ควบคุมปBองกันโรค
14.คุ�มครองผู�บริโภค
ตารางที่ 13
ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 228 กระทรวงสาธารณสุข
ประเด็นบูรณาการ 17 ข�อ ในภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข หน�วย:ล�านบาท
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
682 582 77 28 93 34 4 งบประมาณ 250.98 211.68 76.42 539.08 16.3441 1 1 งบอปท. 0.06 0.00 0.00 0.06 0.0018
16 13 2 1 งบ UC 2.99 0.00 0.00 2.99 0.09079 8 1 3 1 1 งบอื่นๆ 0.76 4.27 1.80 6.83 0.2071
200 162 54 9 19 15 3 งบประมาณ 82.25 3.77 1.17 87.18 2.643416 12 3 1 1 งบ UC 10.96 0.00 0.00 10.96 0.3322
8 6 2 งบอื่นๆ 2.98 0.00 0.00 2.98 0.090489 76 16 1 12 2 งบประมาณ 36.72 2.33 0.00 39.05 1.1839
1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.02 0.00 0.00 0.02 0.00062 2 งบ UC 0.03 0.00 0.00 0.03 0.0009
รวม 5,483 4,193 1,439 401 1,253 329 54 2,581.34 389.76 327.12 3,298.22 100
15.พัฒนากําลังคน
16.การเงินการคลัง
17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
ตารางที่ 13
ประเด็นบูรณาการโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 229 กระทรวงสาธารณสุข
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? 1 1 1 1 งบประมาณ 15.00 15.00 5.742.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
77 55 10 16 งบประมาณ 65.64 11.00 76.64 29.32
2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ
5 5 2 งบประมาณ 2.21 2.21 0.84
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต 9 8 1 งบประมาณ 17.65 17.65 6.755.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
1 1 งบประมาณ 0.40 0.40 0.15
77 55 9 2 18 งบประมาณ 109.48 7.20 116.68 44.64 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.32 2.32 0.89
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด 2 2 งบประมาณ 2.50 2.50 0.96
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
51 27 1 26 งบประมาณ 26.65 26.65 10.20
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
2 2 งบประมาณ 1.32 1.32 0.51
รวม 226 156 23 4 64 228.18 18.20 15.00 261.38 100
กรมการแพทย,ตารางที่ 14 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท
นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 230 กระทรวงสาธารณสุข
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
1 1 1 1 งบประมาณ 15.00 15.00 5.74
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
66 53 6 2 11 งบประมาณ 77.91 77.91 29.81
23 19 2 5 งบประมาณ 42.57 18.20 60.78 23.25 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.32 2.32 0.89
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 15 4 3 8 งบประมาณ 16.93 16.93 6.485. การพัฒนากําลังคน 1 1 งบประมาณ 0.45 0.45 0.17
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย 50 26 1 26 งบประมาณ 26.20 26.20 10.038. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
69 51 10 12 งบประมาณ 61.79 61.79 23.64
รวม 226 156 23 4 64 228.18 18.20 15.00 261.38 100
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
กรมการแพทย,ตารางที่ 15 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท
นโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 231 กระทรวงสาธารณสุข
กรมการแพทย,
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 10 10 งบประมาณ 14.95 14.95 5.722. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
50 26 1 26 งบประมาณ 26.20 26.20 10.03
3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� 5 5 2 งบประมาณ 2.21 2.21 0.844. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
53 32 9 16 งบประมาณ 51.76 11.00 62.76 24.01
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
2 2 งบประมาณ 1.32 1.32 0.51
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 15 3 4 8 งบประมาณ 17.30 17.30 6.62 68 56 5 3 13 งบประมาณ 96.20 7.20 15.00 118.41 45.30 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.32 2.32 0.89
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
20 19 1 งบประมาณ 12.15 12.15 4.65
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
2 2 งบประมาณ 3.76 3.76 1.44
รวม 226 156 23 4 64 228.18 18.20 15.00 261.38 100
ตารางที่ 16 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท
ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 232 กระทรวงสาธารณสุข
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
2 1 1 2 งบประมาณ 3.84 3.84 1.47
29 21 4 7 งบประมาณ 43.75 43.75 16.741 1 1 1 1 งบอื่นๆ 2.32 2.32 0.89
3. ชายแดนภาคใต� 5 5 2 งบประมาณ 2.21 2.21 0.844. ประชาคมอาเซียน 55 34 9 16 งบประมาณ 54.36 11.00 65.36 25.015. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 2 2 งบประมาณ 1.32 1.32 0.516. ยาเสพติด 24 23 1 งบประมาณ 12.16 12.16 4.657. วิจัยและพัฒนา 49 25 1 26 งบประมาณ 25.60 15.00 40.60 15.538. ขยะและสิ่งแวดล�อม 2 2 งบประมาณ 3.76 3.76 1.4411. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 1 1 งบประมาณ 0.40 0.40 0.1512. พัฒนาระบบบริการ 39 37 2 2 2 งบประมาณ 59.80 59.80 22.8813. ควบคุมปBองกันโรค 5 3 2 งบประมาณ 3.45 7.20 10.65 4.0815. พัฒนากําลังคน 12 2 3 7 งบประมาณ 15.21 15.21 5.82
รวม 226 156 23 4 64 228.18 18.20 15.00 261.38 100
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
กรมการแพทย,ตารางที่ 17 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท
ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 233 กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย,แผนไทยและการแพทย,ทางเลือก
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 4 2 งบประมาณ 23.92 23.92 100รวม 4 2 23.92 23.92กรมพัฒนาการแพทย,แผนไทยและการแพทย,ทางเลือก
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย 4 2 งบประมาณ 23.92 23.92 100รวม 4 2 23.92 23.92กรมพัฒนาการแพทย,แผนไทยและการแพทย,ทางเลือก
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
4 2 งบประมาณ 23.92 23.92 100
รวม 4 2 23.92 23.92
แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
ตารางที่ 18 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
ตารางที่ 19 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม
ตารางที่ 20 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม
รวมงบประมาณ
ร�อยละ
ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
นโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 234 กระทรวงสาธารณสุข
กรมพัฒนาการแพทย,แผนไทยและการแพทย,ทางเลือก
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
12. พัฒนาระบบบริการ 4 2 งบประมาณ 23.92 23.92 100
รวม 4 2 23.92 23.92
กรมสุขภาพจิต
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต 1 1 1 1 1 งบประมาณ 5.00 5.00 1.92
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ 20 19 17 1 16 1 งบประมาณ 221.48 5.00 14.81 241.29 92.867.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ
1 1 งบประมาณ 0.50 0.50 0.19
8.2 เร�งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส�งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว�างวิทยาศาสตร? เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร? และคณิตศาสตร? การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนฯ
18 6 4 2 16 งบประมาณ 0.00 13.04 13.04 5.02
รวม 40 26 22 3 34 2 226.98 18.04 14.81 259.83 100
ตารางที่ 22 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
รวมงบประมาณ
ร�อยละตารางที่ 21 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท
ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 235 กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
1 1 1 1 งบประมาณ 87.83 87.83 33.80
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย 16 14 15 1 15 2 งบประมาณ 121.02 121.02 46.585. การพัฒนากําลังคน 3 3 งบประมาณ 9.35 5.00 14.81 29.16 11.226. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย 18 6 4 2 16 งบประมาณ 0.00 13.04 13.04 5.027. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
1 1 1 1 งบประมาณ 2.88 2.88 1.11
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
1 1 1 1 งบประมาณ 5.90 5.90 2.27
รวม 40 26 22 3 34 2 - 226.98 18.04 14.81 259.83 100
ตารางที่ 23 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 236 กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 9 9 9 9 2 งบประมาณ 75.46 75.46 21.932. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
17 6 3 2 15 งบประมาณ 0.00 95.55 95.55 27.77
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1 1 งบประมาณ 0.50 0.50 0.15
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 12 10 9 1 8 งบประมาณ 63.20 6.69 14.81 84.70 24.62
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
1 1 1 1 งบประมาณ 87.83 87.83 25.53
รวม 40 26 22 3 34 2 - 226.98 102.24 14.81 344.03 100
ตารางที่ 24 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 237 กระทรวงสาธารณสุข
กรมสุขภาพจิต
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
1 1 1 1 งบประมาณ 87.83 87.83 25.53
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13 13 13 1 13 2 งบประมาณ 109.91 109.91 31.953. ชายแดนภาคใต� 2 1 2 2 งบประมาณ 5.90 1.69 7.59 2.217. วิจัยและพัฒนา 17 6 3 2 15 งบประมาณ 0.00 95.55 95.55 27.7710. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 1 งบประมาณ 0.50 0.50 0.1512. พัฒนาระบบบริการ 3 2 2 1 งบประมาณ 10.61 14.81 25.43 7.3915. พัฒนากําลังคน 2 2 งบประมาณ 9.35 5.00 14.35 4.1717. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย 1 1 1 1 งบประมาณ 2.88 2.88 0.84
รวม 40 26 22 3 34 2 226.98 102.24 14.81 344.03 100
ตารางที่ 25 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 238 กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๑ ๑ งบประมาณ 2.60 2.60 1.66๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๖ ๕ งบประมาณ 35.33 35.33 22.50๕.๓ เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด ๓ ๓ งบประมาณ 46.48 46.48 29.60
๕.๔ ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๑ ๑ งบประมาณ 3.46 3.46 2.20
๗.๖ พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ
๑ ๑ งบประมาณ 3.43 3.43 2.18
๘.๖ ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
๑ ๑ งบประมาณ 65.70 65.70 41.85
รวม 13 10 2 157.00 157.00 100
ตารางที่ 26 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 239 กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๑ ๑ งบประมาณ 2.60 2.60 1.66
๓. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๑๐ ๘ ๑ งบประมาณ 131.70 131.70 83.89๕. การพัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 2.70 2.70 1.72๗. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๑ ๑ งบประมาณ 20.00 20.00 12.74
รวม 13 10 2 157.00 157.00 100
กรมควบคุมโรค
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 10 7 2 งบประมาณ 142.30 142.30 90.644. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1 1 งบประมาณ 3.43 3.43 2.18
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
2 2 งบประมาณ 11.27 11.27 7.18
รวม 13 10 2 157.00 157.00 100
ตารางที่ 28 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทรวม
งบประมาณร�อยละ
ตารางที่ 27 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 240 กระทรวงสาธารณสุข
กรมควบคุมโรค
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๑ ๑ งบประมาณ 2.60 2.60 1.66
๒. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๕ ๔ ๑ งบประมาณ 116.85 116.85 74.43๘. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๒ ๒ งบประมาณ 11.27 11.27 7.18๑๐. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑ ๑ งบประมาณ 3.43 3.43 2.18๑๕. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 2.70 2.70 1.72
๑๗. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๓ ๒ งบประมาณ 20.15 20.15 12.83
รวม 13 10 2 157.00 157.00 100
ตารางที่ 29 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 241 กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๒ ๒ งบประมาณ 3.20 3.20 2.96
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๑๘ ๑๑ ๕ ๑๓ งบประมาณ 75.91 1.20 77.11 71.33
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๑๔ ๓ ๑ ๑๔ งบประมาณ 3.61 9.79 13.40 12.40
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด ๑ ๑ งบประมาณ 0.80 0.80 0.74
5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?
๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.70 0.70 0.65
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๗ ๗ งบประมาณ 9.02 9.02 8.35
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ
๔ ๒ ๔ งบประมาณ 1.43 1.43 1.32
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.44 2.44 2.26
รวม 48 18 6 43 84.88 23.21 108.10 100
ตารางที่ 30 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทรวม
งบประมาณร�อยละนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 242 กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๔ ๓ ๓ ๔ งบประมาณ 10.96 10.96 10.14
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๓๔ ๑๓ ๓ ๒๙ งบประมาณ 71.49 10.26 81.74 75.625. การพัฒนากําลังคน ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.42 1.42 1.316. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๒ ๒ งบประมาณ 0.83 0.83 0.777. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๔ ๔ งบประมาณ 7.71 7.71 7.13
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
๓ ๑ ๓ งบประมาณ 2.44 3.00 5.44 5.03
รวม 48 18 6 43 84.88 23.21 108.10 100
ตารางที่ 31 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 243 กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 24 12 5 20 งบประมาณ 76.07 3.13 79.20 73.27
2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
4 4 งบประมาณ 5.22 5.22 4.83
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1 1 1 งบประมาณ 0.46 0.46 0.43
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
1 1 1 งบประมาณ 2.44 2.44 2.26
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 1 1 งบประมาณ 1.43 1.43 1.33
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
6 2 1 6 งบประมาณ 3.41 4.84 8.25 7.63
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
11 2 10 งบประมาณ 2.97 8.13 11.10 10.27
รวม 48 18 6 43 84.88 23.21 108.10 100
รวมงบประมาณ
ร�อยละยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณตารางที่ 32 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 244 กระทรวงสาธารณสุข
กรมอนามัย
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๔ ๓ ๓ ๔ งบประมาณ 10.96 10.96 10.14
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๑๖ ๙ ๓ ๑๒ งบประมาณ 68.14 1.29 69.43 64.22
4. ประชาคมอาเซียน ๑ ๑ งบประมาณ 2.70 2.70 2.50
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.44 2.44 2.26
7. วิจัยและพัฒนา ๕ ๕ งบประมาณ 2.87 2.87 2.66
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๗ ๑ ๖ งบประมาณ 1.92 4.42 6.34 5.87
10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๔ ๒ ๔ งบประมาณ 1.43 1.43 1.32
12. พัฒนาระบบบริการ ๕ ๒ ๕ งบประมาณ 5.17 5.17 4.78
13. ควบคุมปBองกันโรค ๓ ๓ งบประมาณ 2.07 2.07 1.92
14. คุ�มครองผู�บริโภค ๑ ๑ งบประมาณ 2.39 2.39 2.21
17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 2.30 2.30 2.13รวม 48 18 6 43 84.88 23.21 108.10 100
ตารางที่ 33 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 245 กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๑๑ ๖ ๔ งบประมาณ 5.40 5.40 2.402.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๒ ๒ งบประมาณ 0.69 0.69 0.30
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๔๒ ๓๘ ๔ ๑ งบประมาณ 35.91 35.91 15.36
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๔๗ ๒๙ ๑๖ งบประมาณ 24.02 24.02 10.275.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?
๑ ๑ งบประมาณ 1.50 1.50 0.64
๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.57 0.55 2.12 0.91๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.10 0.81 1.91 0.82
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ 1 ของ GDPและมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน 30 : 70
๒ ๒ งบประมาณ 0.41 0.41 0.18
๑๑๖ ๙๑ ๑๕ ๓ ๑ งบประมาณ 127.28 127.28 54.44๑ ๑ งบอื่นๆ 0.69 0.69 0.29
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิ ๑๙ ๑๙ งบประมาณ 30.37 30.37 12.9911. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 3.52 3.52 1.51
รวม 247 192 41 - 5 1 - 232.05 1.77 233.82 100
ตารางที่ 34 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 246 กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๑๐ ๕ ๔ งบประมาณ 4.90 4.90 2.10
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๕๒ ๔๕ ๕ ๒ งบประมาณ 44.32 44.32 18.95
5. การพัฒนากําลังคน ๒๖ ๒๕ ๑ งบประมาณ 12.04 12.04 5.15๖ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 1.97 0.96 2.93 1.25๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.10 0.81 1.91 0.82
7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๑ ๑ งบประมาณ 3.52 3.52 1.51
๑๔๙ ๑๑๐ ๒๙ ๒ ๑ งบประมาณ 163.51 163.51 69.93๑ ๑ งบอื่นๆ 0.69 0.69 0.29
รวม 247 192 41 5 1 232.05 1.77 233.82 100
ตารางที่ 35 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 247 กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 50 44 5 2 งบประมาณ 39.43 39.43 16.86
8 6 1 1 งบประมาณ 5.84 0.96 6.80 2.91
1 1 งบอื่นๆ 1.10 1.10 0.47
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
6 6 งบประมาณ 1.38 1.38 0.59
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
27 22 2 งบประมาณ 37.19 37.19 15.91
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ 25 24 1 งบประมาณ 12.25 12.25 5.24
128 88 31 2 1 งบประมาณ 134.17 134.17 57.381 1 งบอื่นๆ 0.69 0.69 0.29
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
1 1 งบอื่นๆ 0.00 0.81 0.81 0.35
รวม 247 192 41 5 1 232.05 1.77 233.82 100
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
ตารางที่ 36 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 248 กระทรวงสาธารณสุข
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๑๑ ๖ ๔ งบประมาณ 5.40 5.40 2.31
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๕๐ ๔๓ ๕ ๒ งบประมาณ 43.39 43.39 18.56
4. ประชาคมอาเซียน ๒ ๒ งบประมาณ 0.69 0.69 0.30
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๕ ๑๕ งบประมาณ 29.27 29.27 12.52
๗ ๕ ๑ ๑ งบประมาณ 2.52 0.96 3.49 1.49๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.10 0.81 1.91 0.82
9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบประมาณ 0.10 0.10 0.0410. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑ ๑ งบประมาณ 0.74 0.74 0.3211. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑ ๑ งบประมาณ 0.20 0.20 0.0912. พัฒนาระบบบริการ ๑๒ ๘ ๒ งบประมาณ 3.28 3.28 1.4013. ควบคุมปBองกันโรค ๑ ๑ งบประมาณ 0.15 0.15 0.06
๑๐๒ ๗๐ ๒๕ ๑ ๑ งบประมาณ 123.01 123.01 52.61๑ ๑ งบอื่นๆ 0.69 0.69 0.29
15. พัฒนากําลังคน ๔๐ ๓๖ ๓ ๑ งบประมาณ 17.98 17.98 7.6917. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 3.52 3.52 1.51
รวม 247 192 41 - 5 1 - 232.05 1.77 233.82 100
7. วิจัยและพัฒนา
14. คุ�มครองผู�บริโภค
ตารางที่ 37 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 249 กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร,การแพทย,
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๒.๑ ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๑ ๑ งบประมาณ 6.00 6.00 10.17
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๒ ๒ งบประมาณ 25.00 25.00 42.37๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๑ ๑ งบประมาณ 18.00 18.00 30.51
๘.๑ สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ ๑ ของ GDP และมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน ๓๐ : ๗๐
๑ ๑ งบประมาณ 10.00 10.00 16.95
รวม 5 5 59.00 59.00 100กรมวิทยาศาสตร,การแพทย,
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๒. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
๑ ๑ งบประมาณ 15.00 15.00 25.42
๓. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๒ ๒ งบประมาณ 28.00 28.00 47.46๕. การพัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 10.00 10.00 16.95๘. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
๑ ๑ งบประมาณ 6.00 6.00 10.17
รวม 5 5 59.00 59.00 100
ตารางที่ 38 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
ตารางที่ 39 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 250 กระทรวงสาธารณสุข
กรมวิทยาศาสตร,การแพทย,
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๒. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
3 3 งบประมาณ 38.00 38.00 64.41
๔. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
1 1 งบประมาณ 6.00 6.00 10.17
๗. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
1 1 งบประมาณ 15.00 15.00 25.42
รวม 5 5 59.00 59.00 100
กรมวิทยาศาสตร,การแพทย,
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๗. วิจัยและพัฒนา ๒ ๒ งบประมาณ 28.00 28.00 47.5
๑๒. พัฒนาระบบบริการ ๑ ๑ งบประมาณ 15.00 15.00 25.4
๑๕. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 10.00 10.00 16.9
๔. ประชาคมอาเซียน ๑ ๑ งบประมาณ 6.00 6.00 10.2
รวม 5 5 59.00 59.00 100
ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละตารางที่ 40 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท
ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ
ตารางที่ 41 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 251 กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ๑๑๔ ๒๙ ๓ ๑ ๘๖ งบประมาณ 103.25 103.25 91.917.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ
๑๕ ๒ ๑๓ งบประมาณ 6.81 6.81 6.06
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
๔ ๑ ๓ งบประมาณ 1.28 1.28 1.14
11. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 1.00 1.00 0.89
รวม 134 32 3 1 103 - - 112.34 112.34 100
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๑๓๓ ๓๒ ๓ ๑ ๑๐๒ งบประมาณ 195.54 195.54 99.117. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๑ ๑ งบประมาณ 1.00 1.00 0.89
รวม 134 32 3 1 103 196.54 196.54 100
ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
ตารางที่ 43 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
ตารางที่ 42 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 252 กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 106 25 3 1 82 งบประมาณ 100.52 100.52 89.484. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
17 4 13 งบประมาณ 7.51 7.51 6.68
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
4 1 3 งบประมาณ 1.28 1.28 1.14
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
5 2 3 งบประมาณ 1.78 1.78 1.59
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
2 2 งบประมาณ 1.25 1.25 1.11
รวม 134 32 3 1 103 112.34 112.34 100
ตารางที่ 44 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 253 กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
4. ประชาคมอาเซียน ๑๕ ๒ ๑๓ งบประมาณ 6.81 6.81 6.06
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ๑ ๓ งบประมาณ 1.28 1.28 1.14
6. ยาเสพติด ๕ ๒ ๓ งบประมาณ 1.78 1.78 1.59
13. ควบคุมปBองกันโรค ๕ ๒ ๓ งบประมาณ 1.44 1.44 1.28
14. คุ�มครองผู�บริโภค ๑๐๔ ๒๕ ๓ ๑ ๘๐ งบประมาณ 100.03 100.03 89.04
17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 1.00 1.00 0.89
รวม 134 32 3 1 103 112.34 112.34 100
ตารางที่ 45 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 254 กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๔ งบประมาณ 2.02 2.02 0.31
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๔ ๔ ๔ งบประมาณ 2.10 2.10 0.32
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
๑ ๑ งบประมาณ 19.19 19.19 2.96
๑๘๔ ๑๕๐ ๒๘ ๑๒ ๕๖ ๔ ๒ งบประมาณ 265.42 10.40 256.87 532.69 82.21๑ ๑ งบอื่นๆ 1.80 1.80 0.28
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.39 0.89 1.28 0.20
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๙ ๘ ๑ ๑ งบประมาณ 2.79 2.79 0.43
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ
๒ ๒ งบประมาณ 1.15 1.15 0.18
๑๐๖ ๙๓ ๙ ๒ ๑๖ ๔ ๑ งบประมาณ 34.41 3.63 33.94 71.97 11.11๑ งบอื่นๆ 4.00 4.00 0.62
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
๑๓ ๑๓ ๑ ๒ งบประมาณ 9.01 9.01 1.39
รวม 327 272 39 16 80 9 3 336.47 18.03 293.50 647.99 100
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
ตารางที่ 46 นโยบายรัฐบาลในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 255 กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.65 70.82 71.47 11.03
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
๕ ๕ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 2.70 2.70 0.42
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๔๑ ๒๙ ๘ ๔ ๑๙ ๑ งบประมาณ 52.28 1.00 0.89 54.17 8.36
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๔๔ ๓๘ ๙ ๖ ๑๔ ๑ งบประมาณ 32.93 32.93 5.08
๑๘๐ ๑๖๐ ๑๕ ๔ ๒๗ ๕ ๒ งบประมาณ 50.75 3.63 77.58 131.96 20.36
๒ ๑ งบอื่นๆ 4.00 1.80 5.80 0.90
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๘ ๗ ๑ ๑ งบประมาณ 2.71 2.71 0.42
7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.52 0.52 0.08
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
๔๓ ๒๙ ๔ 1 16 1 งบประมาณ 193.93 9.40 142.40 345.73 53.35
รวม 327 272 39 16 80 9 3 336.47 18.03 293.50 647.99 100
ตารางที่ 47 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรี โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
5. การพัฒนากําลังคน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 256 กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย 5 4 1 งบประมาณ 3.89 3.89 0.602. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
9 8 1 1 1 งบประมาณ 2.71 3.91 6.62 1.02
3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� 4 4 1 1 งบประมาณ 0.93 0.93 0.144. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5 5 1 1 งบประมาณ 2.06 2.06 0.32
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
2 2 1 งบประมาณ 0.52 0.52 0.08
186 155 24 5 55 7 3 งบประมาณ 262.33 3.63 120.26 386.22 59.601 งบอื่นๆ 4.00 4.00 0.62
109 91 12 9 21 1 งบประมาณ 60.43 10.40 167.53 238.36 36.781 1 งบอื่นๆ 1.80 1.80 0.28
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
5 2 1 งบประมาณ 3.60 3.60 0.56
รวม 327 272 39 16 80 9 3 336.47 18.03 293.50 647.99 100
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
ตารางที่ 48 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวม หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 257 กระทรวงสาธารณสุข
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.65 70.82 71.47 11.03
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๑๕ ๑๑ ๒ ๑ ๑๑ งบประมาณ 8.77 8.77 1.353. ชายแดนภาคใต� ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.28 0.28 0.044. ประชาคมอาเซียน ๘ ๗ ๒ ๓ งบประมาณ 13.12 13.12 2.035. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๘ ๘ ๑ ๓ งบประมาณ 8.38 8.38 1.296. ยาเสพติด ๖ ๒ ๑ งบประมาณ 3.87 3.87 0.607. วิจัยและพัฒนา ๙ ๗ ๑ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 3.09 3.09 0.4810. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.18 2.18 0.3411. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๗ ๔ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 180.26 180.26 27.8212. พัฒนาระบบบริการ ๙๐ ๖๘ ๑๔ ๗ ๓๓ ๓ งบประมาณ 57.20 10.40 143.29 210.90 32.5514. คุ�มครองผู�บริโภค ๒ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 1.70 1.70 0.26
๑๖๑ ๑๔๘ ๑๓ ๔ ๒๓ ๕ ๒ งบประมาณ 43.07 3.63 76.42 123.11 19.00๒ ๑ งบอื่นๆ - 4.00 1.80 5.80 0.90
16. การเงินการคลัง ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 1.41 1.17 2.58 0.4017. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๖ ๖ ๑ งบประมาณ 1.86 1.86 0.2912. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค ๓ ๓ งบประมาณ 8.35 8.35 1.2915. พัฒนากําลังคน 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๓ ๓ งบประมาณ 2.25 2.25 0.35
รวม 327 272 39 16 80 9 3 336.47 18.03 293.50 647.99 100
ตารางที่ 49 ประเด็นบูรณาการในภาพรวม หน�วย:ล�านบาท
15. พัฒนากําลังคน
ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 258 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 50 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? 6 4 1 2 2 1 งบประมาณ 0.33 0.33 0.262.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
1 1 งบประมาณ
58 48 27 8 15 3 2 งบประมาณ 14.25 14.25 10.90 1 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 1.50 1.50 1.15
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
10 9 2 1 งบประมาณ 1.24 1.24 0.95
1 1 1 1 งบ UC 0.35 0.35 0.27 316 259 120 31 70 27 16 งบประมาณ 90.59 0.04 90.63 69.33 2 2 งบพัฒนาจังหวัด 0.13 0.13 0.10 9 7 2 4 6 6 1 งบอื่นๆ 5.46 5.46 4.17
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด 17 14 4 1 2 1 งบประมาณ 1.58 1.58 1.21
2 2 งบประมาณ 0.05 0.05 0.04 1 1 งบอื่นๆ 0.14 0.14 0.10
5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?
4 2 2 1 1 งบประมาณ 1.21 1.21 0.93
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
5 5 1 งบประมาณ 0.51 0.51 0.39
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท
นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 259 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 50 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ
1 1 1 1 งบประมาณ 0.08 0.08 0.06
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ 1 ของ GDP และมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน 30 : 70
2 2 1 งบประมาณ 1.36 1.36 1.04
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
18 13 7 2 8 3 4 งบประมาณ 9.71 9.71 7.42
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
16 15 3 1 1 งบประมาณ 2.16 2.16 1.65
11. การปรับปรุงกฎหมาย 2 1 1 งบประมาณ 0.07 0.07 0.05
รวม 472 388 171 51 107 45 25 130.69 0.04 130.73 100
เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท
นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 260 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 51 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
11 7 4 1 3 1 1 งบประมาณ 1.02 1.02 0.78
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
5 2 3 1 งบประมาณ 1.19 1.19 0.91
310 253 130 35 77 27 19 งบประมาณ 68.62 0.04 68.67 52.52 1 1 1 1 งบ UC 0.35 0.35 0.27 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.07 10 8 2 4 6 6 2 งบอื่นๆ 6.75 6.75 5.16
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ 28 25 5 3 3 4 2 งบประมาณ 12.31 12.31 9.41 58 53 14 5 7 4 1 งบประมาณ 27.61 27.61 21.12 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.03 0.03 0.02 6 5 1 1 งบประมาณ 0.39 0.39 0.30 1 1 1 1 1 งบอื่นๆ 0.34 0.34 0.26
7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
14 12 4 1 2 งบประมาณ 1.32 1.32 1.01
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
26 19 7 7 1 งบประมาณ 10.65 10.65 8.15
รวม 472 388 171 51 107 45 25 130.69 0.04 130.74 100
เขตสุขภาพที่ 1
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
5. การพัฒนากําลังคน
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 261 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 52 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1 1 1 1 งบ UC 0.35 0.35 0.27 140 115 65 14 29 11 4 งบประมาณ 21.84 21.84 16.70 5 5 2 2 3 2 1 งบอื่นๆ 1.86 1.86 1.42
2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
5 5 1 1 1 งบประมาณ 0.91 0.91 0.70
3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� 2 1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.014. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
4 3 2 1 งบประมาณ 0.18 0.18 0.13
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
7 6 3 1 1 งบประมาณ 1.15 1.15 0.88
118 91 38 16 34 9 15 งบประมาณ 51.00 51.00 39.01 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.03 0.03 0.02 3 1 2 3 3 1 งบอื่นๆ 1.09 1.09 0.83 152 126 44 11 22 15 4 งบประมาณ 35.28 0.04 35.32 27.02 1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.07 1 1 1 งบอื่นๆ 0.03 0.03 0.02
รวมงบประมาณ
ร�อยละ
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ
เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 262 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 52 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
11 10 2 1 6 2 งบประมาณ 10.32 10.32 7.90 1 1 1 1 งบอื่นๆ 3.99 3.99 3.06
19 19 12 1 6 1 งบประมาณ 2.44 2.44 1.86 1 1 1 งบอื่นๆ 0.12 0.12 0.09
รวม 472 388 171 51 107 45 25 130.69 0.04 130.74 100
ตารางที่ 53 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
15 10 5 2 3 4 1 งบประมาณ 1.54 1.54 1.18
106 94 54 16 31 6 14 งบประมาณ 18.41 0.04 18.46 14.123 2 1 2 1 งบอื่นๆ 0.11 0.11 0.08
3. ชายแดนภาคใต� 1 1 งบประมาณ 0.02 0.02 0.014. ประชาคมอาเซียน 1 1 งบประมาณ 0.05 0.05 0.045. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 9 8 4 1 1 1 งบประมาณ 1.25 1.25 0.96
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
เขตสุขภาพที่ 1
เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท
ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 263 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 53 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
7 6 1 4 1 งบประมาณ 9.26 9.26 7.081 1 1 1 งบอื่นๆ 3.99 3.99 3.06
7. วิจัยและพัฒนา 5 4 1 1 1 งบประมาณ 9.56 9.56 0.8713 13 9 5 1 งบประมาณ 1.53 1.53 1.171 1 1 งบอื่นๆ 0.12 0.12 0.09
9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? 4 4 2 1 งบประมาณ 0.41 0.41 0.3210. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 1 1 1 งบประมาณ 0.08 0.08 0.0611. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12 9 2 4 2 1 งบประมาณ 6.14 6.14 4.70
1 1 1 1 งบ UC 0.35 0.35 0.27137 102 48 4 24 16 5 งบประมาณ 36.85 36.85 28.18
1 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.10 0.10 0.072 1 2 2 2 1 งบอื่นๆ 1.07 1.07 0.82
34 25 15 2 6 1 งบประมาณ 7.51 7.51 5.752 2 1 1 1 1 งบอื่นๆ 0.27 0.27 0.20
32 27 11 5 13 2 งบประมาณ 2.58 2.58 1.981 1 งบพัฒนาจังหวัด 0.03 0.03 0.022 2 1 2 1 1 งบอื่นๆ 1.53 1.53 1.17
15. พัฒนากําลังคน 30 28 2 2 3 2 งบประมาณ 9.00 9.00 6.8816. การเงินการคลัง 16 15 3 2 1 2 งบประมาณ 7.11 7.11 5.44
17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย 7 6 1 งบประมาณ 0.43 0.43 0.33
6. ยาเสพติด
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม
12. พัฒนาระบบบริการ
13. ควบคุมปBองกันโรค
14. คุ�มครองผู�บริโภค
เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท
ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 264 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 53 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
1 1 1 งบประมาณ 0.36 0.36 0.27
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 3. ชายแดนภาคใต� 1 1 งบประมาณ 1.42 1.42 1.08
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 15. พัฒนากําลังคน 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
1 1 งบประมาณ 0.13 0.13 0.10
7. วิจัยและพัฒนา 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? 10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง
1 1 งบประมาณ 0.26 0.26 0.20
7. วิจัยและพัฒนา 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง
2 1 1 งบประมาณ 0.12 0.12 0.09
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค
1 1 งบประมาณ 0.07 0.07 0.05
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
1 1 งบประมาณ 0.14 0.14 0.11
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 13. ควบคุมปBองกันโรค 1 1 งบประมาณ 0.11 0.11 0.09
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 13. ควบคุมปBองกันโรค 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
1 1 1 1 1 งบประมาณ 0.19 0.19 0.14
12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 7 6 4 2 งบประมาณ 0.31 0.31 0.23
เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท
ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 265 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 53 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง
10 7 3 2 1 2 1 งบประมาณ 9.74 9.74 7.45
15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง 1 1 1 1 งบประมาณ 6.98 6.98 5.34
รวม 472 388 171 51 107 45 25 139.11 0.04 139.16 100
เขตสุขภาพที่ 1หน�วย:ล�านบาท
ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 266 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 54 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.32 - - 0.32 0.49๒.๑ ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๓ ๒ ๒ ๓ ๒ งบประมาณ 3.87 - - 3.87 5.92
๒๓ ๒๐ ๗ ๒ ๗ งบประมาณ 2.69 - - 2.69 4.12 ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.05 - - 0.05 0.08
๕.๑ วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
๓ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 0.36 - - 0.36 0.55
๑๘๑ ๑๓๘ ๖๑ ๘ ๔๓ ๑๔ ๑ งบประมาณ 39.86 - - 39.86 60.94 ๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 0.13 ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.12 - - 1.12 1.71 ๒ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.22 - - 0.22 0.34
๕.๓ เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด ๕๐ ๓๐ ๑๘ ๑๖ ๒ งบประมาณ 4.91 - - 4.91 7.50
๗ ๕ ๑ ๓ ๓ ๒ งบประมาณ 1.95 - - 1.95 2.98 ๓ ๓ งบอื่นๆ 0.81 - - 0.81 1.24
๕.๗ พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๑ ๑ งบประมาณ 0.19 - - 0.19 0.30
๔.๔ พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต
๕.๒ พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
๕.๔ ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
เขตสุขภาพที่ ๒หน�วย:ล�านบาท
นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 267 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 54 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑๙ ๑๑ ๔ ๑ ๒ ๓ งบประมาณ 8.22 - - 8.22 12.57 ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.07 - - 0.07 0.11
๑๐.๕ การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
๙ ๘ ๑ ๑ งบประมาณ 0.64 - - 0.64 0.98
๑๑. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 0.04 - - 0.04 0.06
รวม ๓๐๘ ๒๒๘ ๙๖ ๑๕ ๗๘ ๒๔ ๔ 65.41 - - 65.41 ๑๐๐
ตารางที่ 55 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๓ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 2.15 - - 2.15 3.28
๒. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
๘ ๘ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.66 - - 1.66 2.53
๒๐๔ ๑๔๗ ๗๗ ๑๐ ๖๐ ๑๓ งบประมาณ 25.80 - - 25.80 39.44 ๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 0.13 ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.12 - - 1.12 1.71 ๕ ๕ ๑ งบอื่นๆ 0.96 - - 0.96 1.46
๔. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๒๑ ๑๘ ๕ ๑ ๑ งบประมาณ 1.80 - - 1.80 2.76
เขตสุขภาพที่ ๒
เขตสุขภาพที่ ๒
๓. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
๘.๖ ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณ ร�อยละ
ร�อยละ รวมงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทกิจกรรมโครงการนโยบายรัฐบาล
หน�วย:ล�านบาท
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 268 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 55 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๕. การพัฒนากําลังคน ๓๕ ๒๘ ๔ ๑ ๖ ๒ ๑ งบประมาณ 20.76 - - 20.76 31.73๖. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๔ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.36 - - 0.36 0.55๗. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๓ ๓ งบประมาณ 0.18 - - 0.18 0.28
๒๑ ๑๒ ๕ ๒ ๔ ๖ ๓ งบประมาณ 10.34 - - 10.34 15.82 ๒ ๑ ๒ ๑ งบอื่นๆ 0.19 - - 0.19 0.30
รวม ๓๐๘ ๒๒๘ ๙๖ ๑๕ ๗๘ ๒๔ ๔ 65.41 - - 65.41 ๑๐๐
เขตสุขภาพที่ ๒หน�วย:ล�านบาท
นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
๘. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 269 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 56 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๙๔ ๗๓ ๔๓ ๑๐ ๓๓ ๖ งบประมาณ 12.99 - - 12.99 ๑๙.๘๖ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.12 - - 1.12 ๑.๗๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๘
๒. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๘
๓. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๒ ๒ งบประมาณ 0.32 - - 0.32 ๐.๔๙ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.08 - - 0.08 ๐.๑๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.10 - - 0.10 ๐.๑๕
๕. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
๗ ๖ ๑ ๑ งบประมาณ 0.45 - - 0.45 ๐.๖๙
๖. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ ๗๓ ๕๐ ๑๘ ๒ ๑๓ ๔ ๔ งบประมาณ 30.96 - - 30.96 ๔๗.๓๔
๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 ๐.๑๓ ๑๐๔ ๗๙ ๒๔ ๒ ๒๑ ๖ งบประมาณ 12.39 - - 12.39 ๑๘.๙๔ ๓ ๓ งบอื่นๆ 0.81 - - 0.81 ๑.๒๔ ๖ ๓ ๒ ๕ ๒ งบประมาณ 5.14 - - 5.14 ๗.๘๕ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.07 - - 0.07 ๐.๑๑ ๑๐ ๕ ๕ ๑ ๒ ๓ งบประมาณ 0.67 - - 0.67 ๑.๐๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.12 - - 0.12 ๐.๑๙
รวม ๓๐๘ ๒๒๘ ๙๖ ๑๕ ๗๘ ๒๔ ๔ 65.41 - - 65.41 ๑๐๐
ร�อยละ
๑. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
๔. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๗. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
๘. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ๙. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณ
เขตสุขภาพที่ ๒
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 270 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 57 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.17 - - 0.17 ๐.๒๕
๘๘ ๖๓ ๓๕ ๕ ๒๘ ๖ งบประมาณ 10.13 - - 10.13 ๑๕.๔๘ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.12 - - 1.12 ๑.๗๑ ๒ ๒ ๑ งบอื่นๆ 0.15 - - 0.15 ๐.๒๒
๕. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๐ ๖ ๓ ๑ ๒ งบประมาณ 6.34 - - 6.34 ๙.๗๐ ๑๐ ๖ ๒ ๖ ๒ งบประมาณ 5.48 - - 5.48 ๘.๓๘ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.07 - - 0.07 ๐.๑๑
๗. วิจัยและพัฒนา ๘ ๗ ๑ งบประมาณ 2.26 - - 2.26 ๓.๔๕ ๙ ๕ ๔ ๑ ๒ ๓ งบประมาณ 0.65 - - 0.65 ๐.๙๙ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.12 - - 0.12 ๐.๑๙
๙. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบประมาณ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๕ ๑๑. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑๐ ๖ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 2.13 - - 2.13 ๓.๒๕
๘๙ ๗๑ ๓๑ ๖ ๑๔ ๔ ๑ งบประมาณ 14.89 - - 14.89 ๒๒.๗๖ ๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 ๐.๑๓ ๓ ๓ งบอื่นๆ 0.81 - - 0.81 ๑.๒๔
๑๓. ควบคุมปBองกันโรค ๑๘ ๑๔ ๕ ๑ ๑๑ ๓ งบประมาณ 3.59 - - 3.59 ๕.๔๙ ๑๔. คุ�มครองผู�บริโภค ๑๕ ๑๐ ๕ ๑ ๖ ๒ งบประมาณ 2.16 - - 2.16 ๓.๓๐ ๑๕. พัฒนากําลังคน ๑๙ ๑๓ ๑ ๔ ๒ งบประมาณ 13.18 - - 13.18 ๒๐.๑๕ ๑๖. การเงินการคลัง ๑๔ ๑๒ ๓ งบประมาณ 1.66 - - 1.66 ๒.๕๓ ๑๗. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๖ ๕ ๑ งบประมาณ 0.39 - - 0.39 ๐.๕๙
รวม ๓๐๘ ๒๒๘ ๙๖ ๑๕ ๗๘ ๒๔ ๔ - 65.41 - - 65.41 ๑๐๐
โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
เขตสุขภาพที่ ๒
๑๒. พัฒนาระบบบริการ
๒. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
๖. ยาเสพติด
๘. ขยะและสิ่งแวดล�อม
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 271 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 3ตารางที่ 58 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๓๐ ๒๓ ๑๑ ๑ ๗ ๑ งบประมาณ 6.83 - 0.73 7.56 ๑๔.๙๑
๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.89 - - 0.89 ๑.๗๕
๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.11 - - 0.11 ๐.๒๒ ๑๑ ๑๐ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 2.70 - - 2.70 ๕.๓๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.33 - - 0.33 ๐.๖๕ ๑๘๖ ๑๖๖ ๖๒ ๒๐ ๓๔ ๖ งบประมาณ 29.77 0.08 - 29.85 ๕๘.๘๓
๓ ๒ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.03 - - 1.03 ๒.๐๓
๔ ๓ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.69 0.20 - 0.89 ๑.๗๖ ๑๒ ๑๒ ๗ ๔ ๒ งบประมาณ 1.84 - 0.05 1.89 ๓.๗๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.37 - - 0.37 ๐.๗๓ ๒ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 0.31 - - 0.31 ๐.๖๐ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 2.33 - - 2.33 ๔.๖๐ ๓ ๓ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.25 - - 0.25 ๐.๔๙ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.09 - - 0.09 ๐.๑๘
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๒ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๖
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
๗ ๖ ๔ ๔ ๒ งบประมาณ 1.59 - - 1.59 ๓.๑๓
๔ ๓ ๑ งบประมาณ 0.28 - - 0.28 ๐.๕๖ ๑ ๑ งบ UC 0.04 - - 0.04 ๐.๐๗
11. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.19 - - 0.19 ๐.๓๘ รวม ๒๗๒ ๒๓๖ ๙๘ ๒๗ ๕๖ ๑๒ - 49.67 0.28 0.78 50.74 100
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด
5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 272 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 3ตารางที่ 59 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๑ ๑ งบประมาณ 0.04 - - 0.04 ๐.๐๘
๒๑ ๑๙ ๓ ๑ งบประมาณ 1.63 - - 1.63 ๓.๒๒ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.02 - - 0.02 ๐.๐๔ ๑๖๙ ๑๔๖ ๖๙ ๑๗ ๔๒ ๑๑ งบประมาณ 28.18 0.03 0.78 29.00 ๕๗.๑๕ ๓ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.90 - - 1.90 ๓.๗๔ ๗ ๕ ๓ ๑ ๕ งบอื่นๆ 3.43 0.20 - 3.63 ๗.๑๕ ๑ ๑ งบ UC 0.04 - - 0.04 ๐.๐๗ ๑๖ ๑๕ ๗ ๑ งบประมาณ 1.97 - - 1.97 ๓.๘๗ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.50 - - 0.50 ๐.๙๙
5. การพัฒนากําลังคน ๓๖ ๓๔ ๘ ๕ ๕ งบประมาณ 9.78 - - 9.78 ๑๙.๒๗ 6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๔ ๓ ๒ ๓ งบประมาณ 1.17 - - 1.17 ๒.๓๑ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๗ ๖ ๒ ๑ งบประมาณ 0.73 0.05 - 0.78 ๑.๕๓
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
๔ ๓ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.30 - - 0.30 ๐.๕๘
รวม ๒๗๒ ๒๓๖ ๙๘ ๒๗ ๕๖ ๑๒ - 49.67 0.28 0.78 50.74 100
โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 273 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 3
ตารางที่ 60 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๙๖ ๘๒ ๓๙ ๙ ๒๔ ๘ งบประมาณ 13.62 0.05 0.78 14.45 ๒๘.๔๙
๒ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.90 - - 0.90 ๑.๗๗
๕ ๔ ๒ ๑ ๓ งบอื่นๆ 2.90 0.20 - 3.10 ๖.๑๒
2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
๒ ๒ ๒ งบประมาณ 1.01 - - 1.01 ๑.๙๙
3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๔ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 1.47 - - 1.47 ๒.๘๙
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๑๑ ๑๑ งบประมาณ 0.80 - - 0.80 ๑.๕๘
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและ
๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.22 - - 0.22 ๐.๔๓
๓๗ ๓๑ ๗ ๔ ๗ ๑ งบประมาณ 8.53 0.03 - 8.57 ๑๖.๘๘
๑ ๑ งบ UC 0.04 - - 0.04 ๐.๐๗
๒ ๒ งบอื่นๆ 0.50 - - 0.50 ๐.๙๙
๙๓ ๘๕ ๓๖ ๑๐ ๑๕ ๒ งบประมาณ 16.02 - - 16.02 ๓๑.๕๘
๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.02 - - 0.02 ๐.๐๔
๒ ๑ ๑ ๒ งบอื่นๆ 0.53 - - 0.53 ๑.๐๓ 8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
๒ ๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.24 - - 1.24 ๒.๔๔
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
หน�วย:ล�านบาท
ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 274 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 3ตารางที่ 60 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑๐ ๘ ๖ ๑ ๓ งบประมาณ 0.87 - - 0.87 ๑.๗๒
๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.00 - - 1.00 ๑.๙๗
รวม ๒๗๒ ๒๓๖ ๙๘ ๒๗ ๕๖ ๑๒ - 49.67 0.28 0.78 50.74 100เขตสุขภาพที่ 3ตารางที่ 61 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.12 - - 0.12 ๐.๒๒
๕๗ ๕๑ ๒๔ ๓ ๑๑ ๔ งบประมาณ 10.59 0.05 0.73 11.37 ๒๒.๐๕ ๒ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.90 - - 0.90 ๑.๗๔ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 2.33 - - 2.33 ๔.๕๒
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕ ๔ ๑ งบประมาณ 0.58 - - 0.58 ๑.๑๓ 6. ยาเสพติด ๓ ๒ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 1.21 - - 1.21 ๒.๓๕ 7. วิจัยและพัฒนา ๖ ๕ ๒ ๔ ๑ งบประมาณ 1.33 - - 1.33 ๒.๕๘
๘ ๖ ๔ ๑ ๓ งบประมาณ 0.51 - - 0.51 ๐.๙๙ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.00 - - 1.00 ๑.๙๔
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๗ ๕ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 1.59 - - 1.59 ๓.๐๙ ๘๐ ๗๓ ๒๘ ๑๐ ๑๗ งบประมาณ 11.76 - - 11.76 ๒๒.๘๑ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ งบอื่นๆ 0.53 0.20 - 0.73 ๑.๔๑
ยุทธศาสตร?กระทรวง
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
หน�วย:ล�านบาทโครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม
12. พัฒนาระบบบริการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 275 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 3ตารางที่ 61 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๒๑ ๑๙ ๑๑ ๑ ๕ ๒ งบประมาณ 1.62 - 0.05 1.67 ๓.๒๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.37 - - 0.37 ๐.๗๒
14. คุ�มครองผู�บริโภค ๑๒ ๘ ๗ ๓ ๕ ๔ งบประมาณ 4.96 - - 4.96 ๙.๖๑ 15. พัฒนากําลังคน ๒๓ ๒๓ ๔ ๑ ๔ งบประมาณ 8.13 - - 8.13 ๑๕.๗๖
๑๒ ๑๐ ๖ ๑ งบประมาณ 1.04 - - 1.04 ๒.๐๒ ๑ ๑ งบ UC 0.04 - - 0.04 ๐.๐๗ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.50 - - 0.50 ๐.๙๗ ๒๑ ๑๙ ๒ ๑ งบประมาณ 1.19 0.03 - 1.22 ๒.๓๗ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.02 - - 0.02 ๐.๐๔
12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค
๒ ๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.20 - - 0.20 ๐.๓๙
รวม ๒๗๒ ๒๓๖ ๙๘ ๒๗ ๕๖ ๑๒ - - 50.51 0.28 0.78 51.58 100
13. ควบคุมปBองกันโรค
16. การเงินการคลัง
17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 276 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 4ตารางที่ 62 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๓ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 0.46 - - 0.46 ๐.๗๘ 2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.69 - - 1.69 ๒.๘๒
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๔๒ ๓๔ ๑๐ ๕ ๕ ๑ งบประมาณ 5.04 - - 5.04 ๘.๔๒
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
๓ ๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.32 - - 1.32 ๒.๒๑
๑๘๙ ๑๔๐ ๗๓ ๑๙ ๓๕ ๒ ๒ งบประมาณ 40.89 - - 40.89 ๖๘.๓๓ ๓ ๓ ๒ ๑ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๔๑
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด ๑๙ ๑๓ ๑๑ ๒ ๔ งบประมาณ 3.94 - - 3.94 ๖.๕๘
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๕ ๕ ๑ งบประมาณ 0.65 - - 0.65 ๑.๐๙
5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?
๓ ๓ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 0.85 - - 0.85 ๑.๔๑
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.16 - - 0.16 ๐.๒๗
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ
๑ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๓๙
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 277 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 4ตารางที่ 62 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
8.2 เร�งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส�งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว�างวิทยาศาสตร? เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร? และคณิตศาสตร? การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนฯ
๑ ๑ งบประมาณ 0.54 - - 0.54 ๐.๙๐
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
๕ ๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.05 - - 2.05 ๓.๔๒
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
๑๑ ๑๐ ๔ งบประมาณ 1.78 - - 1.78 ๒.๙๘
รวม ๒๘๗ ๒๑๙ ๑๐๑ ๓๒ ๕๒ ๖ ๒ 59.85 - - 59.85 100
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 278 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 4ตารางที่ 63 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๙ ๔ ๒ ๕ งบประมาณ 1.16 - - 1.16 ๑.๙๔
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.07 - - 0.07 ๐.๑๑
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย ๑๙๑ ๑๔๖ ๘๑ ๒๑ ๓๖ ๔ ๒ งบประมาณ 38.02 - - 38.02 ๖๓.๕๔ 4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๒๒ ๑๙ ๖ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 3.75 - - 3.75 ๖.๒๗
๕๐ ๓๖ ๑๑ ๓ ๖ งบประมาณ 13.61 - - 13.61 ๒๒.๗๔ ๓ ๓ ๒ ๑ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๔๑
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๓ ๓ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 2.01 - - 2.01 ๓.๓๖ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.12 - - 0.12 ๐.๑๙
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
๖ ๖ ๑ งบประมาณ 0.86 - - 0.86 ๑.๔๓
รวม ๒๘๗ ๒๑๙ ๑๐๑ ๓๒ ๕๒ ๖ ๒ 59.85 - - 59.85 ๑๐๐
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
5. การพัฒนากําลังคน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 279 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 4ตารางที่ 64 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย ๑๐๐ ๗๔ ๓๒ ๑๕ ๒๒ ๔ งบประมาณ 16.12 - - 16.12 ๒๖.๙๔ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
๔ ๔ ๑ งบประมาณ 0.55 - - 0.55 ๐.๙๑
๓ ๒ ๒ ๒ งบประมาณ 2.48 - - 2.48 ๔.๑๔ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.22 - - 0.22 ๐.๓๗
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
๗ ๗ ๒ งบประมาณ 0.74 - - 0.74 ๑.๒๔
๗๒ ๖๔ ๑๖ ๔ ๔ งบประมาณ 10.97 - - 10.97 ๑๘.๓๒ ๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
๗๗ ๕๑ ๓๖ ๘ ๑๖ ๑ ๑ งบประมาณ 24.95 - - 24.95 ๔๑.๖๙
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
๕ ๔ ๑ ๓ งบประมาณ 1.80 - - 1.80 ๓.๐๑
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
๑๖ ๑๐ ๑๑ ๓ ๕ ๑ งบประมาณ 1.99 - - 1.99 ๓.๓๓
รวม ๒๘๗ ๒๑๙ ๑๐๑ ๓๒ ๕๒ ๖ ๒ - 59.85 - - 59.85 ๑๐๐
ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
หน�วย:ล�านบาท
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 280 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 4ตารางที่ 65 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๔ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 0.30 - - 0.30 ๐.๕๐
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๖๖ ๔๘ ๒๔ ๔ ๑๔ ๑ ๑ งบประมาณ 15.39 - - 15.39 ๒๕.๗๑ 3. ชายแดนภาคใต� ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๓๘ 4. ประชาคมอาเซียน ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.22 - - 0.22 ๐.๓๗ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๗ ๖ ๓ งบประมาณ 0.79 - - 0.79 ๑.๓๒ 6. ยาเสพติด ๙ ๖ ๑ ๑ ๔ งบประมาณ 2.25 - - 2.25 ๓.๗๗ 7. วิจัยและพัฒนา ๔ ๔ ๑ งบประมาณ 0.55 - - 0.55 ๐.๙๑ 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๑๓ ๗ ๙ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 0.97 - - 0.97 ๑.๖๒ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๙ ๙ งบประมาณ 0.69 - - 0.69 ๑.๑๕ 12. พัฒนาระบบบริการ ๙๕ ๗๔ ๓๗ ๙ ๑๔ ๑ งบประมาณ 18.06 - - 18.06 ๓๐.๑๘ 13. ควบคุมปBองกันโรค ๒๖ ๑๙ ๑๑ ๕ ๖ ๑ งบประมาณ 4.78 - - 4.78 ๗.๙๙ 14. คุ�มครองผู�บริโภค ๑๓ ๘ ๗ ๖ ๖ ๒ งบประมาณ 2.85 - - 2.85 ๔.๗๗
๑๘ ๑๕ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 9.32 - - 9.32 ๑๕.๕๗ ๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔
16. การเงินการคลัง ๑๖ ๑๕ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 3.15 - - 3.15 ๕.๒๗ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.28 - - 0.28 ๐.๔๖
รวม ๒๘๗ ๒๑๙ ๑๐๑ ๓๒ ๕๒ ๖ ๒ - 59.85 - - 59.85 ๑๐๐
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
15. พัฒนากําลังคน
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 281 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 66 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๓ ๒ ๒ งบประมาณ 0.39 - - 0.39 ๐.๒๕ 2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.30 - - 0.30 ๐.๑๙
๑๒๘ ๑๐๑ ๓๖ ๒๘ ๑๙ ๑๒ งบประมาณ 13.59 - - 13.59 ๘.๕๕ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.07 - - 0.07 ๐.๐๔ ๓ ๓ งบ UC 0.08 - - 0.08 ๐.๐๕
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
๑๓ ๑๒ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 1.00 - - 1.00 ๐.๖๓
๑๙๖ ๑๖๗ ๖๙ ๒๒ ๕๓ ๑๓ งบประมาณ 29.81 0.20 - 30.01 ๑๘.๘๘ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด - 0.12 - 0.12 ๐.๐๗ ๑ ๑ งบอปท. - 89.46 - 89.46 ๕๖.๒๙ ๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 6.19 0.30 - 6.49 ๔.๐๘
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด ๔๗ ๓๖ ๑๗ ๕ ๙ ๕ งบประมาณ 3.62 - - 3.62 ๒.๒๘
๗ ๗ ๓ ๑ ๓ งบประมาณ 0.45 0.10 - 0.55 ๐.๓๕ ๕ ๑ ๔ งบอื่นๆ - 1.54 - 1.54 ๐.๙๗ ๓ ๑ ๒ ๒ งบประมาณ 0.11 - - 0.11 ๐.๐๗ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๑๖
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท
นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 282 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 66 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๔ ๒ ๒ งบประมาณ 0.32 - - 0.32 ๐.๒๐
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ
๔ ๔ ๑ ๒ งบประมาณ 0.79 - - 0.79 ๐.๕๐
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ 1 ของ GDP และมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน 30 : 70
๑ ๑ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๐๗
8.2 เร�งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส�งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว�างวิทยาศาสตร? เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร? และคณิตศาสตร? การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนฯ
๑ ๑ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๐๖
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
๒๐ ๑๖ ๙ ๘ ๙ ๑ ๑ งบประมาณ 5.37 3.67 - 9.04 ๕.๖๙
๗ ๗ ๑ ๑ งบประมาณ 0.67 - - 0.67 ๐.๔๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.29 - 0.29 ๐.๑๘
11. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ งบประมาณ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๓ รวม ๔๕๓ ๓๖๔ ๑๔๓ ๖๖ ๑๑๒ ๓๓ ๑ - 63.25 95.67 - 158.93 ๑๐๐
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท
นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 283 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 67 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๕ ๔ ๒ งบประมาณ 0.41 - - 0.41 ๐.๒๖
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.50 - - 0.50 ๐.๓๑
๓ ๓ งบ UC 0.08 - - 0.08 ๐.๐๕ ๓๔๐ ๒๗๕ ๑๒๑ ๕๗ ๘๔ ๒๔ งบประมาณ 39.33 0.30 - 39.63 ๒๔.๙๓
๒ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.07 0.12 - 0.18 ๐.๑๑ ๑ ๑ งบอปท. - 89.46 - 89.46 ๕๖.๒๙ ๘ ๒ ๕ งบอื่นๆ 0.30 1.84 - 2.14 ๑.๓๕
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๒๒ ๑๘ ๘ ๑ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 5.47 3.67 - 9.14 ๕.๗๕ ๕๘ ๕๔ ๑๒ ๘ ๙ ๕ งบประมาณ 10.32 - - 10.32 ๖.๔๙
๒ ๑ งบอื่นๆ 6.14 - - 6.14 ๓.๘๖ 6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๑๕ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่ ๖ ๕ ๒ งบประมาณ 0.39 - - 0.39 ๐.๒๔
๑ ๑ งบประมาณ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.29 - 0.29 ๐.๑๘
รวม ๔๕๓ ๓๖๔ ๑๔๓ ๖๖ ๑๑๒ ๓๓ ๑ 63.25 95.67 - 158.93 ๑๐๐
เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท
นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
5. การพัฒนากําลังคน
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 284 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 68 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๓ ๓ งบ UC 0.08 - - 0.08 ๐.๐๕ ๑๖๕ ๑๓๗ ๔๗ ๒๙ ๒๗ ๑๑ งบประมาณ 16.70 0.20 - 16.90 ๑๐.๖๔ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.07 - - 0.07 ๐.๐๔ ๑ ๑ งบอปท. - 89.46 - 89.46 ๕๖.๒๙
๑ งบอื่นๆ - 0.30 - 0.30 ๐.๑๙ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.16 - - 0.16 ๐.๑๐
3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๓ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 0.54 - - 0.54 ๐.๓๔ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๑๒ ๙ ๗ ๒ ๓ งบประมาณ 2.35 - - 2.35 ๑.๔๘
๕ ๔ ๑ ๑ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 3.17 3.67 - 6.84 ๔.๓๐ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.29 - 0.29 ๐.๑๘
๖๐ ๕๓ ๑๔ ๙ ๑๕ ๑๑ งบประมาณ 12.37 - - 12.37 ๗.๗๘ ๑ งบอื่นๆ 6.11 - - 6.11 ๓.๘๕ ๑๖๓ ๑๓๒ ๖๓ ๑๙ ๔๔ ๗ งบประมาณ 19.24 0.10 - 19.33 ๑๒.๑๗ ๘ ๓ ๕ งบอื่นๆ 0.32 1.54 - 1.86 ๑.๑๗
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
๖ ๖ ๑ ๑ งบประมาณ 0.55 - - 0.55 ๐.๓๔
โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท
ยุทธศาสตร?กระทรวง
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 285 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 68 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๒๐ ๑๔ ๙ ๔ ๙ ๒ งบประมาณ 1.59 - - 1.59 ๑.๐๐ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด - 0.12 - 0.12 ๐.๐๗
รวม ๔๕๓ ๓๖๔ ๑๔๓ ๖๖ ๑๑๒ ๓๓ ๑ 63.25 95.67 - 158.93 ๑๐๐
ตารางที่ 69 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.16 - - 0.16 ๐.๑๐
๑๓๕ ๑๐๙ ๔๘ ๒๘ ๒๓ ๑๑ งบประมาณ 12.90 0.20 - 13.10 ๘.๒๔ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.07 - - 0.07 ๐.๐๔ ๑ ๑ งบ UC 0.02 - - 0.02 ๐.๐๒ ๑ งบอื่นๆ - 0.30 - 0.30 ๐.๑๙
4. ประชาคมอาเซียน ๑ ๑ งบประมาณ 0.42 - - 0.42 ๐.๒๖ ๕ ๕ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.75 - - 0.75 ๐.๔๗ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.29 - 0.29 ๐.๑๘
6. ยาเสพติด ๖ ๕ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.49 - - 0.49 ๐.๓๑ 7. วิจัยและพัฒนา ๕ ๔ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.43 - - 0.43 ๐.๒๗ 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๑๕ ๑๑ ๖ ๓ ๖ ๒ งบประมาณ 0.95 - - 0.95 ๐.๖๐ 9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบประมาณ 0.49 - - 0.49 ๐.๓๑
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
เขตสุขภาพที่ 5
เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท
ยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 286 กระทรวงสาธารณสุข
ตารางที่ 69 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๔ ๓ ๒ ๑ ๓ ๑ งบประมาณ 1.92 - - 1.92 ๑.๒๑ ๘๔ ๗๒ ๒๓ ๘ ๑๖ ๓ งบประมาณ 12.67 - - 12.67 ๗.๙๗
๒ ๑ งบอื่นๆ 6.36 - - 6.36 ๔.๐๐ ๗๓ ๕๖ ๓๕ ๕ ๒๙ ๖ งบประมาณ 6.77 0.10 - 6.87 ๔.๓๒
๒ ๒ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๔ ๕ ๑ ๔ งบอื่นๆ - 1.54 - 1.54 ๐.๙๗
๓๕ ๒๘ ๙ ๑๑ ๙ ๒ งบประมาณ 2.99 - - 2.99 ๑.๘๘ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด - 0.12 - 0.12 ๐.๐๗ ๑ ๑ งบอปท. - 89.46 - 89.46 ๕๖.๒๙ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.08 - - 0.08 ๐.๐๕
15. พัฒนากําลังคน ๔๑ ๓๘ ๕ ๖ ๖ ๔ งบประมาณ 8.73 - - 8.73 ๕.๔๙ 16. การเงินการคลัง ๑๘ ๑๔ ๘ ๑ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 5.39 3.67 - 9.06 ๕.๗๐ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๗ ๗ ๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.74 - - 0.74 ๐.๔๖ 1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 6. ยาเสพติด
๑ ๑ งบประมาณ 0.13 - - 0.13 ๐.๐๘
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.20 - - 0.20 ๐.๑๓ 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13. ควบคุมปBองกันโรค ๑ ๑ งบประมาณ 0.04 - - 0.04 ๐.๐๒ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.50 - - 0.50 ๐.๓๑
รวม ๔๕๓ ๓๖๔ ๑๔๓ ๖๖ ๑๑๒ ๓๓ ๑ - 63.25 95.67 - 158.93 100
12. พัฒนาระบบบริการ
13. ควบคุมปBองกันโรค
14. คุ�มครองผู�บริโภค
เขตสุขภาพที่ 5หน�วย:ล�านบาท
ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 287 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 70 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๗ ๔ ๒ ๓ งบประมาณ 2.69 - - 2.69 ๑.๐๗ 2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๕ ๔ ๑ งบประมาณ 0.29 - - 0.29 ๐.๑๑
2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ
๑ ๑ งบประมาณ 0.30 - - 0.30 ๐.๑๒
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๖๔ ๕๘ ๑๙ ๒ ๑๒ ๙ งบประมาณ 20.71 - - 20.71 ๘.๒๒
๓ ๒ ๒ งบประมาณ 0.27 - - 0.27 ๐.๑๑ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.61 - - 0.61 ๐.๒๔
๒๕๓ ๑๘๘ ๙๗ ๑๒ ๓๙ ๑๖ ๕ งบประมาณ 153.37 - 0.17 153.54 ๖๐.๙๒ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.45 - - 0.45 ๐.๑๘ ๑ ๑ งบอปท. 31.56 - - 31.56 ๑๒.๕๒ ๔ ๓ ๑ ๑ ๒ ๑ งบ UC 10.94 - - 10.94 ๔.๓๔
๑๔ ๑๑ ๘ ๒ ๒ ๔ งบอื่นๆ 3.71 0.13 - 3.84 ๑.๕๒ 5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด
๔๒ ๓๐ ๒๓ ๓ ๑๕ ๑ งบประมาณ 10.40 - - 10.40 ๔.๑๓
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.28 - - 0.28 ๐.๑๑
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 288 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 70 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๑ ๑ งบอื่นๆ 0.50 - - 0.50 ๐.๒๐
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.00 - - 1.00 ๐.๔๐
๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.06 - - 0.06 ๐.๐๒ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.29 - - 1.29 ๐.๕๑
๒๔ ๗ ๒ ๒ ๘ ๑๒ ๑ งบประมาณ 11.08 - - 11.08 ๔.๔๐ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
๑๘ ๑๗ ๖ ๑ ๒ งบประมาณ 2.21 - - 2.21 ๐.๘๘
รวม ๔๔๙ ๓๓๕ ๑๖๔ ๒๔ ๘๗ ๔๔ ๖ 251.74 0.13 0.17 252.04 100เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 71 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๙ ๖ ๒ ๓ ๒ งบประมาณ 3.03 - - 3.03 ๑.๒๐
๑ ๑ งบ UC 0.07 - - 0.07 ๐.๐๓ ๓ ๓ ๑ งบประมาณ 0.81 - - 0.81 ๐.๓๒
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ 8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 289 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 71 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๒ ๒ ๒ ๒ ๑ งบ UC 10.24 - - 10.24 ๔.๐๖ ๑๕๔ ๑๒๕ ๖๔ ๙ ๓๔ ๑๓ ๑ งบประมาณ 84.45 - - 84.45 ๓๓.๕๑
๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.45 - - 0.45 ๐.๑๘ ๑๓ ๙ ๘ ๒ ๓ ๔ งบอื่นๆ 4.22 - - 4.22 ๑.๖๗
๑ ๑ ๑ งบ UC 0.12 - - 0.12 ๐.๐๕ ๒๐ ๑๕ ๘ ๑ ๔ ๓ ๒ งบประมาณ 32.48 - - 32.48 ๑๒.๘๙
๑ ๑ งบอื่นๆ 0.18 - - 0.18 ๐.๐๗ ๖๐ ๕๑ ๑๑ ๒ ๑ ๕ งบประมาณ 26.80 - - 26.80 ๑๐.๖๓
๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.29 - - 1.29 ๐.๕๑ 6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๙ ๗ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 1.95 - - 1.95 ๐.๗๗ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๓ ๓ ๑ งบประมาณ 0.26 - - 0.26 ๐.๑๐
๑ ๑ งบ UC 0.80 - - 0.80 ๐.๓๒ ๑๖๕ ๑๐๖ ๖๔ ๗ ๓๖ ๑๖ ๓ งบประมาณ 52.60 - 0.17 52.77 ๒๐.๙๔
๑ ๑ งบอปท. 31.56 - - 31.56 ๑๒.๕๒ ๔ ๓ ๑ งบอื่นๆ 0.43 0.13 - 0.56 ๐.๒๒
รวม ๔๔๙ ๓๓๕ ๑๖๔ ๒๔ ๘๗ ๔๔ ๖ 251.74 0.13 0.17 252.04 100
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนากําลังคน
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 290 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 72 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑๑๘ ๙๗ ๔๕ ๔ ๒๓ ๑๓ งบประมาณ 20.27 - - 20.27 ๘.๐๔ ๕ ๒ ๕ ๑ งบอื่นๆ 0.72 - - 0.72 ๐.๒๙
2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.00 - - 1.00 ๐.๔๐
๗ ๖ ๑ งบประมาณ 0.34 - - 0.34 ๐.๑๓ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๑
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
๑๓ ๑๒ ๕ ๑ ๒ งบประมาณ 1.35 - - 1.35 ๐.๕๔
๑ ๑ ๑ งบ UC 0.12 - - 0.12 ๐.๐๕ ๑๑๔ ๘๒ ๓๘ ๘ ๑๒ ๘ ๕ งบประมาณ 83.84 - - 83.84 ๓๓.๒๖
๓ ๓ งบอื่นๆ - 0.13 - 0.13 ๐.๐๕ ๔ ๓ ๑ ๒ ๒ ๑ งบ UC 11.11 - - 11.11 ๔.๔๑
๑๓๑ ๙๐ ๕๐ ๖ ๒๔ ๑๖ งบประมาณ 27.50 - 0.17 27.67 ๑๐.๙๘ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.29 - - 1.29 ๐.๕๑ ๑ ๑ งบอปท. 31.56 - - 31.56 ๑๒.๕๒ ๘ ๖ ๒ ๒ ๔ ๒ งบอื่นๆ 2.97 - - 2.97 ๑.๑๘
๑๔ ๑๑ ๔ ๑ ๘ ๑ งบประมาณ 19.52 - - 19.52 ๗.๗๔ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.12 - - 1.12 ๐.๔๕
๒๒ ๑๔ ๙ ๑๑ ๑ ๑ งบประมาณ 48.58 - - 48.58 ๑๙.๒๘ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.45 - - 0.45 ๐.๑๘
รวม ๔๔๙ ๓๓๕ ๑๖๔ ๒๔ ๘๗ ๔๔ ๖ - 251.74 0.13 0.17 252.04 100
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 291 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 73 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๔ ๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.19 - - 2.19 ๐.๘๗
๘๑ ๖๘ ๓๗ ๓ ๒๑ ๕ งบประมาณ 17.93 - - 17.93 ๗.๑๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 9.95 - - 9.95 ๓.๙๕ ๔ ๓ ๑ งบอื่นๆ 0.16 0.13 - 0.29 ๐.๑๑ ๖ ๕ ๑ งบประมาณ 0.30 - - 0.30 ๐.๑๒ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.29 - - 1.29 ๐.๕๑
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๔ ๑๓ ๕ ๑ ๒ งบประมาณ 1.41 - - 1.41 ๐.๕๖ ๑๑ ๙ ๒ ๕ ๑ งบประมาณ 13.01 - - 13.01 ๕.๑๖
๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.12 - - 1.12 ๐.๔๕ 7. วิจัยและพัฒนา ๕ ๔ ๒ งบประมาณ 1.10 - - 1.10 ๐.๔๔
๑๖ ๑๑ ๗ ๘ ๑ ๑ งบประมาณ 48.22 - - 48.22 ๑๙.๑๓ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.45 - - 0.45 ๐.๑๘
9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.43 - - 0.43 ๐.๑๗ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑๙ ๑๓ ๖ ๓ ๓ ๑ งบประมาณ 4.10 - - 4.10 ๑.๖๓
๑๒๕ ๘๖ ๕๓ ๘ ๑๗ ๗ ๒ งบประมาณ 44.89 - 0.17 45.06 ๑๗.๘๘ ๑ ๑ งบอปท. 31.56 - - 31.56 ๑๒.๕๒ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑ งบ UC 1.15 - - 1.15 ๐.๔๖ ๔ ๔ ๒ ๑ งบอื่นๆ 0.99 - - 0.99 ๐.๓๙
๓๑ ๒๕ ๑๑ ๑ ๔ ๔ งบประมาณ 4.40 - - 4.40 ๑.๗๔ ๖ ๔ ๖ ๒ ๓ งบอื่นๆ 1.94 - - 1.94 ๐.๗๗
รวมงบประมาณ
ร�อยละ
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม
12. พัฒนาระบบบริการ
13. ควบคุมปBองกันโรค
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
4. ประชาคมอาเซียน
6. ยาเสพติด
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 292 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 6ตารางที่ 73 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๔๒ ๑๙ ๑๐ ๓ ๑๔ ๑๓ งบประมาณ 6.39 - - 6.39 ๒.๕๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐
15. พัฒนากําลังคน ๔๙ ๔๖ ๙ ๑ ๔ งบประมาณ 26.21 - - 26.21 ๑๐.๔๐ ๑๘ ๑๓ ๘ ๑ ๔ ๓ ๒ งบประมาณ 32.03 - - 32.03 ๑๒.๗๑
๑ ๑ ๑ งบ UC 0.12 - - 0.12 ๐.๐๕
๑ ๑ งบอื่นๆ 0.18 - - 0.18 ๐.๐๗ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.21 - - 0.21 ๐.๐๘
๔๔๙ ๓๓๕ ๑๖๔ ๒๔ ๘๗ ๔๔ ๖ - 251.74 0.13 0.17 252.04 100
14. คุ�มครองผู�บริโภค
16. การเงินการคลัง
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 293 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 74 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๓ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 0.82 - - 0.82 ๐.๙๓
๔๕ ๓๗ ๑๗ ๗ ๑๑ ๑ งบประมาณ 8.16 - - 8.16 ๙.๓๕ ๑ ๑ งบ UC 0.03 - - 0.03 ๐.๐๓ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.23 0.96 - 1.19 ๑.๓๗
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
๙ ๘ ๓ ๑ ๔ งบประมาณ 2.29 - - 2.29 ๒.๖๒
๗๘ ๖๕ ๒๑ ๑๑ ๒๑ ๕ งบประมาณ 50.92 - - 50.92 ๕๘.๓๒ ๑ ๑ ๑ งบอปท. 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๖ ๕ ๑ ๓ ๑ งบ UC 0.31 - - 0.31 ๐.๓๖
๑๑ ๙ ๓ ๑ ๗ งบอื่นๆ 0.57 1.05 - 1.62 ๑.๘๕ ๒๖ ๒๕ ๑๖ ๔ ๔ ๓ งบประมาณ 16.39 - - 16.39 ๑๘.๗๗
๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.09 - - 0.09 ๐.๑๑ 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๔ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 1.62 - - 1.62 ๑.๘๖
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ
๑ ๑ งบประมาณ 0.18 - - 0.18 ๐.๒๐
หน�วย:ล�านบาท
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด
นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 294 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 74 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
๓ ๓ ๒ งบประมาณ 1.14 - - 1.14 ๑.๓๑
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
๘ ๘ ๓ งบประมาณ 2.50 - - 2.50 ๒.๘๖
รวม ๑๙๙ ๑๗๑ ๗๐ ๒๖ ๕๒ ๑๒ - 85.31 2.01 - 87.32 100เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 75 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๔ ๑ ๑ งบประมาณ 0.21 - - 0.21 ๐.๒๔
๒ ๑ ๑ ๒ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๘ ๗ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 1.37 - - 1.37 ๑.๕๗ ๔ ๓ ๒ ๔ งบอื่นๆ 0.36 - - 0.36 ๐.๔๒ ๕ ๕ ๑ ๑ งบ UC 0.28 - - 0.28 ๐.๓๒
๘๔ ๗๒ ๔๔ ๑๐ ๒๓ ๖ งบประมาณ 32.44 - - 32.44 ๓๗.๑๕ ๘ ๗ ๑ ๓ ๑ งบอื่นๆ 0.23 2.01 - 2.24 ๒.๕๗
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๒๒ ๑๙ ๕ ๓ ๖ งบประมาณ 32.39 - - 32.39 ๓๗.๑๐
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 295 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 75 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๓๙ ๓๔ ๔ ๗ ๖ ๑ งบประมาณ 12.42 - - 12.42 ๑๔.๒๒ ๑ ๑ ๑ งบอปท. 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.30 - - 0.30 ๐.๓๔
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๖ ๖ ๒ ๒ งบประมาณ 1.07 - - 1.07 ๑.๒๒ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๔ ๔ ๒ ๒ ๒ ๒ งบประมาณ 1.02 - - 1.02 ๑.๑๖
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
๑๐ ๙ ๖ ๑ งบประมาณ 3.09 - - 3.09 ๓.๕๔
รวม ๑๙๙ ๑๗๑ ๗๐ ๒๖ ๕๒ ๑๒ - 85.31 2.01 - 87.32 100เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 76 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๖๔ ๕๗ ๒๘ ๘ ๑๘ ๓ งบประมาณ 19.95 - - 19.95 ๒๒.๘๕ ๒ ๒ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 ๐.๑๐ ๓ ๒ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.30 - - 0.30 ๐.๓๕ ๕ ๔ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 1.07 - - 1.07 ๑.๒๓ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๖ ๖ ๑ งบประมาณ 0.87 - - 0.87 ๑.๐๐
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
5. การพัฒนากําลังคน
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 296 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 76 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
๕ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 1.80 - - 1.80 ๒.๐๖
๔๔ ๓๘ ๑๐ ๗ ๑๐ ๓ งบประมาณ 41.92 - - 41.92 ๔๘.๐๑ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.01 1.00 - 1.01 ๑.๑๖
๔๒ ๓๗ ๑๙ ๖ ๙ ๒ งบประมาณ 17.35 - - 17.35 ๑๙.๘๗ ๑ ๑ ๑ งบอปท. 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๒ ๒ งบ UC 0.12 - - 0.12 ๐.๑๔ ๖ ๕ ๑ ๑ ๔ ๑ งบอื่นๆ 0.57 - - 0.57 ๐.๖๖ ๕ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.25 - - 0.25 ๐.๒๘ ๒ ๑ ๑ ๒ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๓ ๓ ๑ ๓ งบอื่นๆ 0.00 1.01 - 1.02 ๑.๑๖
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
๖ ๕ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.81 - - 0.81 ๐.๙๓
รวม ๑๙๙ ๑๗๑ ๗๐ ๒๖ ๕๒ ๑๒ - - 85.31 2.01 - 87.32 100
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
รวมงบประมาณ
ร�อยละ
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 297 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 77 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.21 - - 0.21 ๐.๒๔
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต ๓๗ ๓๑ ๑๖ ๔ ๑๑ ๓ งบประมาณ 6.52 - - 6.52 ๗.๔๗ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓ ๓ งบประมาณ 0.91 - - 0.91 ๑.๐๔
๕ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.25 - - 0.25 ๐.๒๘ ๒ ๑ ๑ ๒ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๒ ๒ ๑ ๒ งบอื่นๆ 0.00 0.96 - 0.97 ๑.๑๑
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๖ ๕ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.81 - - 0.81 ๐.๙๓ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๔ ๔ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.08 - - 1.08 ๑.๒๓
๓๑ ๒๗ ๙ ๔ ๗ งบประมาณ 9.72 - - 9.72 ๑๑.๑๔ ๔ ๔ ๑ งบ UC 0.22 - - 0.22 ๐.๒๕ ๙ ๗ ๒ ๔ ๑ งบอื่นๆ 0.59 1.00 - 1.59 ๑.๘๒
๓๑ ๓๐ ๑๘ ๕ ๗ ๒ งบประมาณ 14.02 - - 14.02 ๑๖.๐๖ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.05 - - 0.05 ๐.๐๖ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.05 - 0.05 ๐.๐๖
14. คุ�มครองผู�บริโภค ๕ ๓ ๔ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.98 - - 1.98 ๒.๒๗ ๓๐ ๒๗ ๒ ๖ ๕ ๒ งบประมาณ 15.37 - - 15.37 ๑๗.๖๐
๑ ๑ ๑ งบอปท. 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗ ๒ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.30 - - 0.30 ๐.๓๔
ร�อยละ
6. ยาเสพติด
13. ควบคุมปBองกันโรค
15. พัฒนากําลังคน
12. พัฒนาระบบบริการ
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 298 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 7ตารางที่ 77 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
16. การเงินการคลัง ๑๖ ๑๔ ๖ ๒ ๖ งบประมาณ 18.16 - - 18.16 ๒๐.๘๐ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๓ ๓ ๓ งบประมาณ 1.17 - - 1.17 ๑.๓๔ 7. วิจัยและพัฒนา 12. พัฒนาระบบบริการ ๒ ๒ งบประมาณ 0.89 - - 0.89 ๑.๐๒ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ ๑ ๑ งบประมาณ 12.16 - - 12.16 ๑๓.๙๒ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 16. การเงินการคลัง ๑ ๑ งบประมาณ 0.77 - - 0.77 ๐.๘๘ รวม ๑๙๙ ๑๗๑ ๗๐ ๒๖ ๕๒ ๑๒ - 85.31 2.01 - 87.32 100
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 299 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 78 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๔ ๔ ๒ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 0.53 - - 0.53 ๐.๗๐ 2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๑ ๑ งบประมาณ 0.32 - - 0.32 ๐.๔๒
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๖๑ ๔๑ ๑๖ ๑ ๑๕ ๓ งบประมาณ 6.70 0.36 - 7.06 ๙.๒๘
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต ๓ ๒ ๑ ๒ งบอื่นๆ 0.43 0.01 - 0.44 ๐.๕๘
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
๑๙ ๑๐ ๒ ๔ งบประมาณ 2.15 - - 2.15 ๒.๘๒
๒๒๑ ๑๕๗ ๕๐ ๑๕ ๕๒ ๑๗ ๑ งบประมาณ 33.99 0.32 - 34.32 ๔๕.๐๙ ๒ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.30 - - 0.30 ๐.๓๙ ๔ ๔ ๑ งบ UC 0.15 0.08 - 0.23 ๐.๓๐
๑๔ ๑๓ ๑ ๒ งบอื่นๆ 1.39 0.60 0.49 2.48 ๓.๒๖ ๑๘ ๑๑ ๕ ๑ ๕ ๓ งบประมาณ 1.85 - - 1.85 ๒.๔๓
๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.30 - 0.30 ๐.๓๙ 5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.35 - - 0.35 ๐.๔๖
๔ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๓๐ ๕ ๒ ๒ ๑ ๒ งบอื่นๆ 0.22 - - 0.22 ๐.๒๙
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด
5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 300 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 78 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๑๒ ๙ งบประมาณ 2.72 - - 2.72 ๓.๕๗
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ
๔ ๔ ๑ ๒ งบประมาณ 0.36 - - 0.36 ๐.๔๘
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.31 - - 0.31 ๐.๔๐
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
๗๖ ๕๓ ๙ ๖ ๑๑ ๑๙ งบประมาณ 19.40 0.17 - 19.58 ๒๕.๗๒
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
๑๙ ๑๔ ๕ ๔ ๒ งบประมาณ 1.99 - - 1.99 ๒.๖๒
11. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.38 - - 0.38 ๐.๕๐ รวม ๔๗๔ ๓๓๒ ๙๔ ๒๙ ๙๙ ๕๖ ๑ 73.78 1.84 0.49 76.12 100
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 301 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 79 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๑๓ ๑๐ ๕ ๒ ๔ ๒ งบประมาณ 1.28 - - 1.28 ๑.๖๙
๑๑ ๗ ๕ ๑ ๑ งบประมาณ 2.39 - - 2.39 ๓.๑๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.14 - - 0.14 ๐.๑๘ ๔ ๔ ๑ งบ UC 0.15 0.08 - 0.23 ๐.๓๐
๒๒๑ ๑๔๕ ๖๑ ๑๒ ๕๗ ๒๒ ๑ งบประมาณ 33.76 0.36 - 34.13 ๔๔.๘๓ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.20 - - 0.20 ๐.๒๖
๑๔ ๙ ๑ ๓ ๕ ๒ งบอื่นๆ 1.54 0.64 0.49 2.67 ๓.๕๑ 4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ ๕๔ ๓๐ ๗ ๑ ๖ ๑๑ งบประมาณ 10.34 0.08 - 10.42 ๑๓.๖๙
๑๑๑ ๙๓ ๙ ๗ ๑๗ ๑๒ งบประมาณ 17.27 0.07 - 17.35 ๒๒.๗๙ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.27 - 0.27 ๐.๓๕
๑๗ ๑๒ ๓ ๑ ๔ งบประมาณ 1.96 0.18 - 2.13 ๒.๘๐ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.10 - - 0.10 ๐.๑๓ ๗ ๗ งบอื่นๆ 0.36 - - 0.36 ๐.๔๘
7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่ ๑๑ ๘ ๒ ๑ ๔ ๒ งบประมาณ 1.41 0.17 - 1.58 ๒.๐๘ 8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
๗ ๔ ๑ ๔ งบประมาณ 2.87 - - 2.87 ๓.๗๗
รวม ๔๗๔ ๓๓๒ ๙๔ ๒๙ ๙๙ ๕๖ ๑ 73.78 1.84 0.49 76.12 100
นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
หน�วย:ล�านบาท
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
5. การพัฒนากําลังคน
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 302 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 80 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑๐๖ ๖๔ ๓๕ ๖ ๒๕ ๖ งบประมาณ 10.84 0.36 - 11.20 ๑๔.๗๒ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.20 - - 0.20 ๐.๒๖ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.15 - - 0.15 ๐.๒๐ ๘ ๓ ๒ ๓ ๒ งบอื่นๆ 0.44 0.01 0.49 0.94 ๑.๒๓
2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
๑๗ ๑๒ ๒ ๑ งบประมาณ 3.26 - - 3.26 ๔.๒๙
๑๐ ๗ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.99 0.18 - 1.16 ๑.๕๓ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.10 - - 0.10 ๐.๑๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.09 - - 0.09 ๐.๑๒
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
๑๐ ๗ ๓ ๓ ๒ งบประมาณ 1.40 - - 1.40 ๑.๘๔
๑๖๐ ๑๑๑ ๑๖ ๙ ๓๒ ๒๕ ๑ งบประมาณ 39.24 0.07 - 39.32 ๕๑.๖๕ ๒ ๒ งบอื่นๆ - 0.57 - 0.57 ๐.๗๕
๑๒๓ ๙๒ ๓๐ ๘ ๒๔ ๑๗ งบประมาณ 11.40 0.25 - 11.64 ๑๕.๓๐ ๓ ๓ งบ UC - 0.08 - 0.08 ๐.๑๑
๑๒ ๑๒ ๑ ๑ ๒ งบอื่นๆ 1.51 0.33 - 1.84 ๒.๔๒
ร�อยละ
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณ
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 303 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 80 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
๘ ๗ ๒ ๒ ๓ ๒ งบประมาณ 2.97 - - 2.97 ๓.๙๑
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
๑๑ ๙ ๒ ๒ งบประมาณ 1.19 - - 1.19 ๑.๕๖
รวม ๔๗๔ ๓๓๒ ๙๔ ๒๙ ๙๙ ๕๖ ๑ - 73.78 1.84 0.49 76.12 100
ร�อยละ รวมงบประมาณ
ประเภทงบประมาณ แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทกิจกรรมโครงการยุทธศาสตร?กระทรวง
หน�วย:ล�านบาท
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 304 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 81 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๔ ๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.41 - - 0.41 ๐.๕๔
๖๖ ๓๘ ๒๑ ๑๖ งบประมาณ 11.32 0.36 - 11.68 ๑๕.๓๕ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.14 - 0.49 0.63 ๐.๘๓
3. ชายแดนภาคใต� ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.20 - - 0.20 ๐.๒๖ ๓ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 0.58 - - 0.58 ๐.๗๖ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.09 - - 0.09 ๐.๑๒
5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑ ๑ งบประมาณ 0.08 - - 0.08 ๐.๑๐ 6. ยาเสพติด ๑๑ ๘ ๑ ๔ งบประมาณ 3.76 - - 3.76 ๔.๙๔ 7. วิจัยและพัฒนา ๑๑ ๘ ๑ ๒ งบประมาณ 1.98 - - 1.98 ๒.๖๑ 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๑๐ ๘ ๒ ๒ งบประมาณ 1.06 - - 1.06 ๑.๓๙ 9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.33 - 0.33 ๐.๔๔ 10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 0.36 - - 0.36 ๐.๔๗ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑๔ ๗ ๔ ๒ ๔ งบประมาณ 1.64 - - 1.64 ๒.๑๕
๑๓๑ ๙๘ ๓๕ ๑๐ ๒๕ ๙ งบประมาณ 27.01 0.32 - 27.33 ๓๕.๙๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.20 - - 0.20 ๐.๒๖
๑๐ ๑๐ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.29 - - 1.29 ๑.๗๐
4. ประชาคมอาเซียน
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
12. พัฒนาระบบบริการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 305 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 8ตารางที่ 81 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๓๓ ๒๐ ๑๔ ๔ ๖ ๓ งบประมาณ 3.35 - - 3.35 ๔.๔๐ ๓ ๓ งบ UC - 0.08 - 0.08 ๐.๑๑ ๗ ๓ ๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.22 0.31 - 0.53 ๐.๖๙
๓๓ ๒๐ ๑ ๒ ๑๗ ๑๔ ๑ งบประมาณ 2.91 0.18 - 3.09 ๔.๐๕ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.10 - - 0.10 ๐.๑๓ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.30 - - 0.30 ๐.๓๙
๖๘ ๕๓ ๔ ๒ ๑๑ ๗ งบประมาณ 10.32 - - 10.32 ๑๓.๕๕ ๑ ๑ งบอื่นๆ - 0.27 - 0.27 ๐.๓๕
16. การเงินการคลัง ๓๓ ๒๐ ๔ ๑ ๗ งบประมาณ 3.34 - - 3.34 ๔.๓๙ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๑๓ ๑๐ ๑ ๕ ๑ งบประมาณ 1.64 - - 1.64 ๒.๑๖ 1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค
๑ ๑ งบประมาณ 0.20 - - 0.20 ๐.๒๖
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน
๑ ๑ ๑ งบ UC 0.15 - - 0.15 ๐.๒๐
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 15. พัฒนากําลังคน ๒ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.35 - - 0.35 ๐.๔๖ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.13 - - 0.13 ๐.๑๗
7. วิจัยและพัฒนา 12. พัฒนาระบบบริการ ๒ ๒ ๑ ๒ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๑๓ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 15. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.07 - - 0.07 ๐.๐๙ 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน ๓ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 0.49 - - 0.49 ๐.๖๔
รวม ๔๗๔ ๓๓๒ ๙๔ ๒๙ ๙๙ ๕๖ ๑ - 73.78 1.84 0.49 76.12 100
ร�อยละ
13. ควบคุมปBองกันโรค
14. คุ�มครองผู�บริโภค
15. พัฒนากําลังคน
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 306 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 82 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๖ ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.72 0.96 - 1.67 ๐.๕๔ ๒ ๒ งบประมาณ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๒ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.70 - - 0.70 ๐.๒๓
2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ - 0.27 - 0.27 ๐.๐๘
๓๙ ๒๐ ๑ ๒ ๙ งบประมาณ 4.50 - - 4.50 ๑.๔๔ ๕ ๔ งบ UC 0.14 - - 0.14 ๐.๐๔
๑๖ ๑๖ ๑ งบอื่นๆ 2.13 - - 2.13 ๐.๖๘ 5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
๑๖ ๑๖ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.13 0.10 - 2.23 ๐.๗๑
๑๓๕ ๑๐๖ ๒๗ ๙ ๑๓ ๖ ๑ งบประมาณ 22.61 6.47 - 29.07 ๙.๓๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.50 - - 1.50 ๐.๔๘
๑๐๖ ๘๗ ๑๙ งบ UC 8.22 - - 8.22 ๒.๖๓ ๑๗ ๑๕ ๒ ๑ งบอื่นๆ 3.15 - - 3.15 ๑.๐๑
๑๐๓ ๗๙ ๓๘ ๑๐ ๒๕ ๔ งบประมาณ 9.36 202.08 - 211.44 ๖๗.๖๗ ๓ ๓ งบ UC 0.38 - - 0.38 ๐.๑๒ ๘ ๖ ๓ งบอื่นๆ 0.92 - - 0.92 ๐.๓๐ ๓ ๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.48 - - 0.48 ๐.๑๕ ๒ ๒ งบ UC 0.07 - - 0.07 ๐.๐๒ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 30.37 - - 30.37 ๙.๗๒
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 307 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 82 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?
๒ ๒ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๐๓
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.71 - - 1.71 ๐.๕๕
8.2 เร�งเสริมสร�างสังคมนวัตกรรม โดยส�งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เชื่อมโยงระหว�างวิทยาศาสตร? เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร? และคณิตศาสตร? การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลนฯ
๑ ๑ งบประมาณ 0.07 - - 0.07 ๐.๐๒
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
๑๘ ๑๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 11.62 - - 11.62 ๓.๗๒
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
๒๑ ๑๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.63 - - 1.63 ๐.๕๒
11. การปรับปรุงกฎหมาย ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐ รวม ๕๑๒ ๓๙๘ ๑๐๐ ๒๓ ๕๘ ๑๓ ๒ - 102.57 209.87 - 312.44 100
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 308 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 83 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๖ ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.72 0.96 - 1.67 ๐.๕๔
๑๗ ๑๔ ๓ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 4.49 - - 4.49 ๑.๔๔ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.50 - - 1.50 ๐.๔๘
๑๕๖ ๑๑๔ ๔๖ ๑๒ ๓๒ ๔ งบประมาณ 19.37 202.21 - 221.59 ๗๐.๙๒ ๒๙ ๑๓ ๑๕ งบ UC 1.81 - - 1.81 ๐.๕๘ ๓๗ ๓๓ ๓ ๔ ๑ งบอื่นๆ 34.29 - - 34.29 ๑๐.๙๘ ๖๒ ๔๙ ๑๓ ๔ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 12.28 5.33 - 17.61 ๕.๖๔
๕ ๕ งบ UC 2.51 - - 2.51 ๐.๘๐ ๓ ๓ งบอื่นๆ 2.25 - - 2.25 ๐.๗๒
๗๕ ๕๖ ๖ ๓ ๙ ๔ งบประมาณ 13.00 1.11 - 14.11 ๔.๕๒ ๘๑ ๗๗ ๔ งบ UC 4.43 - - 4.43 ๑.๔๒
๒ ๒ งบอื่นๆ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๑ ๗ ๗ ๑ ๑ งบประมาณ 1.81 - - 1.81 ๐.๕๘ ๑ ๑ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๒
7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๑๔ ๙ ๒ ๒ ๕ ๑ งบประมาณ 1.54 - - 1.54 ๐.๔๙
๑๕ ๑๑ ๕ ๑ งบประมาณ 1.77 0.27 - 2.04 ๐.๖๕ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.70 - - 0.70 ๐.๒๓
รวม ๕๑๒ ๓๙๘ ๑๐๐ ๒๓ ๕๘ ๑๓ ๒ 102.57 209.87 - 312.44 100
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนากําลังคน
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 309 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 84 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑๑๐ ๗๒ ๒๔ ๙ ๒๖ ๔ งบประมาณ 13.90 0.10 - 14.00 ๔.๔๘ ๒๑ ๑๙ ๑ ๓ งบอื่นๆ 2.50 - - 2.50 ๐.๘๐ ๑๖ ๑๐ ๕ งบ UC 1.05 - - 1.05 ๐.๓๔
2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.71 - - 1.71 ๐.๕๕
3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๑ ๑ งบประมาณ - 0.02 - 0.02 ๐.๐๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.70 - - 0.70 ๐.๒๓ ๒ ๒ งบประมาณ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๒ ๗ ๗ งบอื่นๆ 0.65 - - 0.65 ๐.๒๑
๑๔ ๑๐ ๑ งบประมาณ 0.60 - - 0.60 ๐.๑๙ ๑๔๗ ๑๐๙ ๒๖ ๙ ๑๖ ๕ ๒ งบประมาณ 31.56 3.08 - 34.64 ๑๑.๐๙
๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.50 - - 1.50 ๐.๔๘ ๓ ๓ งบอื่นๆ 2.25 - - 2.25 ๐.๗๒ ๕ ๕ งบ UC 2.51 - - 2.51 ๐.๘๐
๙๑ ๗๙ ๑๒ งบ UC 5.02 - - 5.02 ๑.๖๑ ๕๓ ๔๘ ๑๖ ๓ ๔ ๒ งบประมาณ 5.57 205.45 - 211.02 ๖๗.๕๔ ๑๑ ๙ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 31.17 - - 31.17 ๙.๙๘
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 310 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 84 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๒ ๒ งบ UC 0.23 - - 0.23 ๐.๐๗ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ - 1.22 - 1.22 ๐.๓๙
๑๙ ๑๗ ๗ ๒ ๖ ๑ งบประมาณ 1.60 - - 1.60 ๐.๕๑ ๒ ๒ งบ UC 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐
รวม ๕๑๒ ๓๙๘ ๑๐๐ ๒๓ ๕๘ ๑๓ ๒ - 102.57 209.87 - 312.44 100เขตสุขภาพที่ 9
ตารางที่ 85 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๖ ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 0.72 0.96 - 1.67 ๐.๕๔
๓๖ ๒๒ ๔ ๑ ๕ งบประมาณ 5.39 - - 5.39 ๑.๗๒ ๑๐ ๖ ๓ งบ UC 0.34 - - 0.34 ๐.๑๑ ๑๖ ๑๖ ๑ งบอื่นๆ 2.13 - - 2.13 ๐.๖๘
4. ประชาคมอาเซียน ๒ ๒ งบประมาณ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๒ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑๘ ๑๑ ๔ ๑ งบประมาณ 1.35 - - 1.35 ๐.๔๓ 6. ยาเสพติด ๑ ๑ ๑ งบประมาณ - 0.27 - 0.27 ๐.๐๘
7. วิจัยและพัฒนา ๔ ๔ ๑ งบประมาณ 1.71 - - 1.71 ๐.๕๕
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 311 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 9ตารางที่ 85 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑๖ ๑๓ ๖ ๓ ๕ ๑ งบประมาณ 1.44 - - 1.44 ๐.๔๖ ๒ ๒ งบ UC 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐
9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.11 0.02 - 0.13 ๐.๐๔ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๙ ๙ ๒ ๑ งบประมาณ 2.79 - - 2.79 ๐.๘๙
๗๗ ๖๓ ๑๙ ๕ ๖ ๔ ๒ งบประมาณ 15.19 5.23 - 20.42 ๖.๕๓ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.50 - - 1.50 ๐.๔๘
๘๓ ๗๓ ๑๐ ๑ งบ UC 3.95 - - 3.95 ๑.๒๖ ๑๕ ๑๓ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 31.27 - - 31.27 ๑๐.๐๑ ๖๗ ๕๑ ๒๒ ๔ ๑๘ ๒ งบประมาณ 7.05 0.10 - 7.15 ๒.๒๙
๕ ๔ ๑ งบ UC 1.04 - - 1.04 ๐.๓๓ ๘ ๖ ๓ งบอื่นๆ 0.92 - - 0.92 ๐.๓๐
๓๒ ๒๔ ๙ ๔ ๕ งบประมาณ 2.53 0.15 - 2.67 ๐.๘๖ ๓ ๓ งบ UC 0.01 - - 0.01 ๐.๐๐
๕๘ ๓๙ ๕ ๓ ๑๑ ๕ งบประมาณ 11.89 203.06 - 214.94 ๖๘.๗๙ ๙ ๙ งบ UC 1.66 - - 1.66 ๐.๕๓
๒๑ ๑๙ ๑ งบประมาณ 2.80 0.10 - 2.90 ๐.๙๓ ๕ ๕ งบ UC 2.51 - - 2.51 ๐.๘๐ ๓ ๓ งบอื่นๆ 2.25 - - 2.25 ๐.๗๒
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๑ 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 1.55 - - 1.55 ๐.๕๐ 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง
๑ ๑ งบประมาณ 0.41 - - 0.41 ๐.๑๓
๕๑๒ ๓๙๘ ๑๐๐ ๒๓ ๕๘ ๑๓ ๒ - 102.57 209.87 - 312.44 100
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม
12. พัฒนาระบบบริการ
13. ควบคุมปBองกันโรค
14. คุ�มครองผู�บริโภค
15. พัฒนากําลังคน
16. การเงินการคลัง
ประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
หน�วย:ล�านบาท
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 312 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 86 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๙ ๘ ๒ ๒ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 2.99 - - 2.99 ๔.๖๘ 2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.42 - - 0.42 ๐.๖๖
2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ
๑ ๑ งบประมาณ 0.31 - - 0.31 ๐.๔๘
๓๑ ๒๔ ๙ ๗ ๕ งบประมาณ 4.68 - - 4.68 ๗.๓๒ ๙ ๘ ๑ งบ UC 1.73 - - 1.73 ๒.๗๐ ๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๓๙
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๓
๑๗๕ ๑๕๑ ๔๔ ๗ ๒๙ ๑๒ งบประมาณ 20.99 - 0.71 21.70 ๓๓.๙๗ ๓๙ ๒๓ ๑๒ ๓ ๑ ๑ งบ UC 21.24 - - 21.24 ๓๓.๒๕
๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.54 - - 1.54 ๒.๔๑ 5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด
๑๖ ๑๒ ๙ ๒ ๔ งบประมาณ 5.18 - - 5.18 ๘.๑๐
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.69 - - 0.69 ๑.๐๘
5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
๓ ๓ ๑ งบประมาณ 0.55 - - 0.55 ๐.๘๗
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 313 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 86 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ - - 0.06 0.06 ๐.๐๙
7.6 พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาด�านการค�าชายแดนและโครงข�ายการคมนาคมขนส�งบริเวณประตูการค�าหลักของประเทศฯ
๑ ๑ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๑๖
๑๓ ๙ ๖ ๑ ๓ งบประมาณ 1.54 - - 1.54 ๒.๔๒ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.40 - - 0.40 ๐.๖๒ ๕ ๕ ๑ งบประมาณ 0.34 - - 0.34 ๐.๕๔ ๔ ๔ งบ UC 0.15 - - 0.15 ๐.๒๔
รวม ๓๑๕ ๒๕๖ ๘๕ ๒๔ ๔๙ ๑๖ ๒ - 63.12 - 0.77 63.89 100
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 314 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 87 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๑๐ ๘ ๒ ๑ ๔ ๑ งบประมาณ 1.22 - - 1.22 ๑.๙๒
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
๕ ๔ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.39 - - 0.39 ๐.๖๑
๑๔๖ ๑๑๕ ๔๕ ๑๔ ๒๕ ๑๐ งบประมาณ 17.28 - 0.43 17.71 ๒๗.๗๒ ๓๔ ๒๓ ๖ ๔ ๑ ๑ งบ UC 20.56 - - 20.56 ๓๒.๑๘
๔ ๓ ๒ ๑ งบอื่นๆ 1.79 - - 1.79 ๒.๘๐ ๑๔ ๑๓ ๖ งบประมาณ 1.47 - - 1.47 ๒.๒๙ ๑๐ ๖ ๔ งบ UC 0.85 - - 0.85 ๑.๓๔ ๖๕ ๖๐ ๑๔ ๒ ๙ ๑ งบประมาณ 11.56 - - 11.56 ๑๘.๐๙
๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.40 - - 0.40 ๐.๖๒ ๗ ๕ ๒ งบ UC 1.62 - - 1.62 ๒.๕๓
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย ๕ ๕ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.67 - 0.35 1.01 ๑.๕๙ ๓ ๓ ๑ งบประมาณ 0.12 - - 0.12 ๐.๑๙ ๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 ๐.๑๔ ๙ ๘ ๒ ๑ ๖ ๑ ๑ งบประมาณ 4.41 - - 4.41 ๖.๙๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.69 - - 0.69 ๑.๐๘
รวม ๓๑๕ ๒๕๖ ๘๕ ๒๔ ๔๙ ๑๖ ๒ - 63.12 - 0.77 63.89 100
หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนากําลังคน
7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 315 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 88 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๗๖ ๖๓ ๒๔ ๗ ๕ งบประมาณ 9.24 - - 9.24 ๑๔.๔๖ ๑๐ ๑๐ ๒ ๑ งบ UC 1.80 - - 1.80 ๒.๘๒
๓ ๓ ๒ งบอื่นๆ 0.28 - - 0.28 ๐.๔๓ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
๔ ๔ ๑ งบประมาณ 0.58 - - 0.58 ๐.๙๐
3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๓ ๓ ๑ งบประมาณ 0.70 - - 0.70 ๑.๑๐ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๘ ๗ ๔ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 2.82 - 0.06 2.88 ๔.๕๑
๕ ๕ ๑ ๑ งบประมาณ 0.35 - - 0.35 ๐.๕๕ ๔ ๔ งบ UC 0.15 - - 0.15 ๐.๒๔
๖๒ ๕๒ ๑๔ ๕ ๑๕ ๗ งบประมาณ 6.70 - - 6.70 ๑๐.๔๙ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.40 - - 0.40 ๐.๖๒
๑๒ ๖ ๓ ๓ งบ UC 6.55 - - 6.55 ๑๐.๒๖ ๗๙ ๖๗ ๒๐ ๒ ๑๕ ๔ งบประมาณ 11.79 - 0.71 12.50 ๑๙.๕๖ ๒๔ ๑๔ ๘ ๑ ๑ งบ UC 14.86 - - 14.86 ๒๓.๒๖
๔ ๓ ๒ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 4.26 - - 4.26 ๖.๖๖ ๑ ๑ งบ UC 0.34 - - 0.34 ๐.๕๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.51 - - 1.51 ๒.๓๖
๑๖ ๑๒ ๗ ๑ ๔ ๑ งบประมาณ 0.69 - - 0.69 ๑.๐๗ ๒ ๑ ๑ งบ UC 0.10 - - 0.10 ๐.๑๖
รวม ๓๑๕ ๒๕๖ ๘๕ ๒๔ ๔๙ ๑๖ ๒ 63.12 - 0.77 63.89 100
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 316 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 89 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๑๑ ๘ ๓ ๑ ๔ ๑ งบประมาณ 1.25 - - 1.25 ๑.๙๖
๔๒ ๓๔ ๑๓ ๘ ๓ ๑ งบประมาณ 8.07 - - 8.07 ๑๒.๖๓ ๑๐ ๘ ๑ ๑ งบ UC 1.31 - - 1.31 ๒.๐๕
๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๓๙ 4. ประชาคมอาเซียน ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.44 - - 0.44 ๐.๖๙ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๔ ๔ ๑ งบประมาณ 0.33 - - 0.33 ๐.๕๑
๒ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 3.52 - - 3.52 ๕.๕๑ ๑ ๑ งบ UC 0.34 - - 0.34 ๐.๕๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.51 - - 1.51 ๒.๓๖
7. วิจัยและพัฒนา ๘ ๗ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.94 - - 1.94 ๓.๐๔ ๑๓ ๑๐ ๖ ๓ ๑ งบประมาณ 0.56 - - 0.56 ๐.๘๗
๑ ๑ งบ UC 0.09 - - 0.09 ๐.๑๔ 10. เขตเศรษฐกิจพิเศษ ๓ ๑ ๑ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 0.04 - 0.06 0.10 ๐.๑๕
๕ ๓ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 0.50 - - 0.50 ๐.๗๙ ๔ ๑ ๓ งบ UC 0.77 - - 0.77 ๑.๒๐
๕๐ ๔๑ ๑๓ ๑ ๖ ๒ งบประมาณ 4.21 - 0.36 4.57 ๗.๑๕ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.40 - - 0.40 ๐.๖๒
๑๗ ๑๒ ๕ ๑ ๑ งบ UC 11.15 - - 11.15 ๑๗.๔๕ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณ
6. ยาเสพติด
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
12. พัฒนาระบบบริการ
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 317 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 89 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑๓ ๙ ๗ ๑ ๔ ๑ งบประมาณ 3.31 - - 3.31 ๕.๑๙ ๑ ๑ งบ UC 0.27 - - 0.27 ๐.๔๓
๑๕ ๑๔ ๕ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 0.89 - 0.35 1.24 ๑.๙๔ ๔ ๒ ๒ งบ UC 0.37 - - 0.37 ๐.๕๘
๔๔ ๔๓ ๕ ๖ งบประมาณ 7.23 - - 7.23 ๑๑.๓๑ ๖ ๔ ๒ งบ UC 1.32 - - 1.32 ๒.๐๖
๑๐ ๙ ๔ งบประมาณ 1.14 - - 1.14 ๑.๗๘ ๘ ๕ ๒ ๑ งบ UC 8.12 - - 8.12 ๑๒.๗๐
17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๗ ๖ ๒ ๑ งบประมาณ 0.90 - - 0.90 ๑.๔๑ 1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 12. พัฒนาระบบบริการ
๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.06 - - 0.06 ๐.๐๙
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค
๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.14 - - 0.14 ๐.๒๓
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน
๑ ๑ งบประมาณ 0.13 - - 0.13 ๐.๒๐
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13. ควบคุมปBองกันโรค ๑ ๑ งบประมาณ 0.07 - - 0.07 ๐.๑๑ 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 13. ควบคุมปBองกันโรค15. พัฒนากําลังคน
๑ ๑ งบประมาณ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔
16. การเงินการคลัง
13. ควบคุมปBองกันโรค
14. คุ�มครองผู�บริโภค
15. พัฒนากําลังคน
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 318 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 10ตารางที่ 89 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๓
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม 13. ควบคุมปBองกันโรค ๑ ๑ งบประมาณ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๒ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ ๔ ๓ ๑ ๑ งบประมาณ 0.36 - - 0.36 ๐.๕๖ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค
๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๓
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.10 - - 0.10 ๐.๑๕
12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค ๖ ๖ ๒ ๒ งบประมาณ 0.47 - - 0.47 ๐.๗๓ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.08 - - 0.08 ๐.๑๒ 12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 15. พัฒนากําลังคน 16. การเงินการคลัง
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.53 - - 0.53 ๐.๘๒
12. พัฒนาระบบบริการ 13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค 16. การเงินการคลัง
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.17 - - 0.17 ๐.๒๖
13. ควบคุมปBองกันโรค 14. คุ�มครองผู�บริโภค ๕ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.68 - - 0.68 ๑.๐๗ 13. ควบคุมปBองกันโรค 15. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๓ รวม ๓๑๕ ๒๕๖ ๘๕ ๒๔ ๔๙ ๑๖ ๒ - 63.12 - 0.77 63.89 100
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 319 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 90 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๗ ๕ ๒ ๑ ๗ งบประมาณ 0.53 - 0.86 1.39 ๑.๖๗ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.37 - - 1.37 ๑.๖๕ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑
2.1 ในระยะเร�งด�วน รัฐบาลให�ความสําคัญต�อการเตรียมความพร�อมสู�ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนฯ
๔ ๓ ๒ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.51 - - 0.51 ๐.๖๑
2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ
๑ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 1.91 - - 1.91 ๒.๓๐
๔๔ ๓๘ ๘ ๑ ๑๕ งบประมาณ 11.76 - - 11.76 ๑๔.๑๗ ๒ ๒ ๑ ๑ งบอปท. - - 0.73 0.73 ๐.๘๘ ๓ ๑ งบอื่นๆ 0.08 - - 0.08 ๐.๑๐ ๕ ๕ ๒ งบประมาณ 0.41 - - 0.41 ๐.๕๐ ๑ ๑ งบ UC 0.18 - - 0.18 ๐.๒๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑
๒๗๓ ๒๒๕ ๖๕ ๘ ๓๘ ๑๓ ๒ งบประมาณ 44.05 - - 44.05 ๕๓.๐๘ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.12 - - 0.12 ๐.๑๕ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.07 - - 0.07 ๐.๐๙
๒๒ ๑๓ ๑๐ ๑๐ ๓ งบอื่นๆ 2.50 0.65 - 3.15 ๓.๘๐
นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย?
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต
หน�วย:ล�านบาท
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 320 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 90 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๓๗ ๒๙ ๑๕ ๓ ๑๖ ๑ งบประมาณ 5.75 - - 5.75 ๖.๙๓ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.78 - - 1.78 ๒.๑๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.33 - - 0.33 ๐.๓๙ ๔ ๔ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๒๘ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.56 - - 1.56 ๑.๘๙ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.08 - - 0.08 ๐.๐๙ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 2.00 - - 2.00 ๒.๔๑ ๖ ๖ ๑ ๑ งบประมาณ 1.43 - - 1.43 ๑.๗๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗
7.2 พัฒนาศักยภาพในการแข�งขันของผู�ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล�องกับข�อตกลงในการเคลื่อนย�ายในด�านสินค�า บริการ การลงทุน แรงงานฝQมือฯ
๒ ๑ ๒ ๑ งบประมาณ 1.45 - - 1.45 ๑.๗๔
8.1 สนับสนุนการเพิ่มค�าใช�จ�ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพื่อมุ�งสู�เปBาหมายให�ไม�กว�าร�อยละ 1 ของ GDP และมีสัดส�วนรัฐต�อเอกชน 30 : 70
๑ ๑ งบประมาณ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔
๒๑ ๑๙ ๒ ๑ งบประมาณ 1.79 - - 1.79 ๒.๑๖ ๑ งบอื่นๆ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๔
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
๗ ๗ งบประมาณ 0.71 - - 0.71 ๐.๘๖
รวม ๔๕๔ ๓๗๐ ๑๑๖ ๑๖ ๙๙ ๒๑ ๕ - 80.74 0.65 1.59 82.98 100
8.6 ภารกิจปกติหรือภารกิจตามกฎหมายที่สนับสนุนนโยบายรัฐบาล
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล? 5.7 พัฒนาขีดความสามารถในการวิจัยด�านวิทยาศาสตร?การแพทย?และสาธารณสุข
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 321 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 91 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑๒ ๙ ๒ ๑ ๘ งบประมาณ 3.27 - 0.86 4.13 ๔.๙๗ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.37 - - 1.37 ๑.๖๕ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
๔๑ ๓๒ ๑๐ ๑ ๑ งบประมาณ 5.82 - - 5.82 ๗.๐๑
๒๓๘ ๑๙๔ ๖๓ ๑๐ ๖๑ ๑๑ ๓ งบประมาณ 38.58 - - 38.58 ๔๖.๔๙ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.91 - - 1.91 ๒.๓๐ ๒ ๒ ๑ ๑ งบอปท. - - 0.73 0.73 ๐.๘๘ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.07 - - 0.07 ๐.๐๙
๒๗ ๑๕ ๑๑ ๑ ๑๑ ๔ ๑ งบอื่นๆ 6.05 0.65 - 6.70 ๘.๐๘ ๒๖ ๒๒ ๗ ๑ ๒ งบประมาณ 3.42 - - 3.42 ๔.๑๒
๑ ๑ งบ UC 0.18 - - 0.18 ๐.๒๑ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๖
5. การพัฒนากําลังคน ๖๖ ๖๓ ๕ ๕ ๑ งบประมาณ 12.43 - - 12.43 ๑๔.๙๗ ๑๒ ๑๑ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 1.34 - - 1.34 ๑.๖๑
๒ ๒ งบอื่นๆ 0.22 - - 0.22 ๐.๒๖ 7. ปรับปรุงกฎหมายให�เอื้อต�อการทํางาน และที่เกี่ยวข�องกับด�านสุขภาพ
๗ ๕ ๒ งบประมาณ 0.52 - - 0.52 ๐.๖๓
๑๒ ๑๐ ๘ ๒ ๓ ๓ ๑ งบประมาณ 5.26 - - 5.26 ๖.๓๔ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.25 - - 0.25 ๐.๓๐
รวม ๔๕๔ ๓๗๐ ๑๑๖ ๑๖ ๙๙ ๒๑ ๕ - 80.74 0.65 1.59 82.98 100
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 322 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 92 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑๔๘ ๑๑๘ ๓๘ ๔ ๔๓ ๕ งบประมาณ 23.06 - - 23.06 ๒๗.๗๙ ๒ ๒ ๑ ๑ งบอปท. - - 0.73 0.73 ๐.๘๘
๑๑ ๕ ๓ ๑ ๕ งบอื่นๆ 4.65 - - 4.65 ๕.๖๐ ๕ ๔ ๑ ๑ งบประมาณ 0.67 - - 0.67 ๐.๘๑ ๑ งบอื่นๆ 0.04 - - 0.04 ๐.๐๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.01 - - 2.01 ๒.๔๒ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.33 - - 0.33 ๐.๓๙
๑๓ ๔ ๒ ๑ งบประมาณ 0.83 - - 0.83 ๑.๐๐ ๕ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.22 0.65 - 0.87 ๑.๐๕
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
๖ ๕ ๑ งบประมาณ 0.39 - - 0.39 ๐.๔๗
๑๐๑ ๙๒ ๒๑ ๔ ๑๒ ๒ งบประมาณ 18.01 - - 18.01 ๒๑.๗๐ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.04 - - 0.04 ๐.๐๕
๑๑๘ ๑๐๐ ๒๘ ๓ ๑๔ ๕ ๒ งบประมาณ 15.83 - - 15.83 ๑๙.๐๗ ๒ ๑ ๑ ๒ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.91 - - 1.91 ๒.๓๐ ๒ ๒ ๑ ๑ งบ UC 0.25 - - 0.25 ๐.๓๐
๑๓ ๙ ๗ ๖ ๓ งบอื่นๆ 1.30 - - 1.30 ๑.๕๖ ๑๑ ๑๑ ๔ ๓ ๘ ๒ ๑ งบประมาณ 8.83 - 0.86 9.69 ๑๑.๖๘
๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.37 - - 1.37 ๑.๖๕ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต�
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 323 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 92 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
๑๑ ๑๑ ๒ ๑ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 1.01 - - 1.01 ๑.๒๑
รวม ๔๕๔ ๓๗๐ ๑๑๖ ๑๖ ๙๙ ๒๑ ๕ - 80.74 0.65 1.59 82.98 100เขตสุขภาพที่ 11
ตารางที่ 93 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑๐ ๗ ๓ ๑ ๘ งบประมาณ 0.72 - 0.86 1.58 ๑.๙๐ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑
๙๔ ๘๒ ๒๖ ๒ ๒๐ ๓ งบประมาณ 12.21 - - 12.21 ๑๔.๗๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.37 - - 1.37 ๑.๖๕ ๒ ๒ ๑ ๑ งบอปท. - - 0.73 0.73 ๐.๘๘ ๖ ๒ ๑ ๑ ๓ งบอื่นๆ 3.49 - - 3.49 ๔.๒๑
4. ประชาคมอาเซียน ๘ ๑ ๑ งบประมาณ 0.21 - - 0.21 ๐.๒๕ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๕ ๕ ๑ ๑ งบประมาณ 1.10 - - 1.10 ๑.๓๒
๕ ๕ ๑ ๒ ๓ ๒ ๑ งบประมาณ 3.17 - - 3.17 ๓.๘๒ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑
7. วิจัยและพัฒนา ๘ ๘ ๑ ๑ งบประมาณ 0.63 - - 0.63 ๐.๗๖ 8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๘ ๘ ๑ ๑ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.53 - - 0.53 ๐.๖๓
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
6. ยาเสพติด
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 324 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 93 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๒ ๒ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.11 - - 0.11 ๐.๑๔ 11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ ๑๐ ๙ ๑ ๑ ๑ ๓ ๑ งบประมาณ 1.51 - - 1.51 ๑.๘๑
๘๘ ๗๖ ๑๗ ๑๓ ๑ งบประมาณ 13.57 - - 13.57 ๑๖.๓๕ ๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.78 - - 1.78 ๒.๑๕ ๔ ๔ ๒ งบอื่นๆ 0.64 - - 0.64 ๐.๗๗
๕๓ ๔๓ ๒๐ ๔ ๑๖ ๒ ๑ งบประมาณ 7.44 - - 7.44 ๘.๙๖ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.07 - - 0.07 ๐.๐๙ ๔ ๒ ๑ ๑ ๑ ๑ งบอื่นๆ 1.11 0.65 - 1.76 ๒.๑๒
๓๐ ๑๙ ๗ ๑ ๑๒ ๔ งบประมาณ 7.47 - - 7.47 ๙.๐๐ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 0.12 - - 0.12 ๐.๑๕
๑๓ ๗ ๗ ๕ ๓ งบอื่นๆ 1.16 - - 1.16 ๑.๔๐ 15. พัฒนากําลังคน ๖๗ ๕๘ ๑๐ ๔ งบประมาณ 13.03 - - 13.03 ๑๕.๗๐
๑๘ ๑๕ ๗ ๑ งบประมาณ 2.55 - - 2.55 ๓.๐๗ ๑ ๑ งบ UC 0.18 - - 0.18 ๐.๒๑ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.05 - - 0.05 ๐.๐๖
17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย ๕ ๕ งบประมาณ 0.32 - - 0.32 ๐.๓๙
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 6. ยาเสพติด
๑ ๑ ๑ งบประมาณ 2.49 - - 2.49 ๓.๐๑
16. การเงินการคลัง
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
12. พัฒนาระบบบริการ
13. ควบคุมปBองกันโรค
14. คุ�มครองผู�บริโภค
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 325 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 11ตารางที่ 93 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ? 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 12. พัฒนาระบบบริการ 15. พัฒนากําลังคน
๑ ๑ งบประมาณ 0.11 - - 0.11 ๐.๑๓
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 6. ยาเสพติด ๒ ๒ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 3.51 - - 3.51 ๔.๒๒ 2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต 15. พัฒนากําลังคน ๑ ๑ งบประมาณ 0.08 - - 0.08 ๐.๑๐
๔๕๔ ๓๗๐ ๑๑๖ ๑๖ ๙๙ ๒๑ ๕ - 80.74 0.65 1.59 82.98 100
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 326 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 94 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. การปกปBองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย? ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.02 - - 0.02 ๐.๐๒ 2.2 เร�งแก�ไขปFญหาการใช�ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต�ฯ
๔ ๓ ๒ งบประมาณ 9.01 - - 9.01 ๙.๕๕
๓๗ ๓๖ ๑๔ ๑๗ ๖ ๑๒ งบประมาณ 10.52 - - 10.52 ๑๑.๑๔ ๔ ๔ ๓ ๓ งบพัฒนาจังหวัด 7.74 - - 7.74 ๘.๒๐ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.13 - - 0.13 ๐.๑๓ ๔ ๒ ๒ งบประมาณ 14.61 - - 14.61 ๑๕.๔๘ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.10 - - 0.10 ๐.๑๐
๑๑๓ ๗๘ ๓๑ ๑๕ ๓๗ ๑๐ ๓ งบประมาณ 39.24 - - 39.24 ๔๑.๕๗ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.04 - - 1.04 ๑.๑๐
๔๐ ๓๑ ๕ ๑ ๑๖ ๑ งบ UC 1.25 - - 1.25 ๑.๓๒ ๓ ๓ งบอื่นๆ 0.91 - - 0.91 ๐.๙๖
๑๙ ๑๔ ๔ ๗ ๖ ๘ งบประมาณ 7.51 - - 7.51 ๗.๙๖ ๘ ๗ ๑ ๒ งบ UC 0.24 - - 0.24 ๐.๒๖
5.4 ปBองกันและแก�ไขปFญหาการเกิดอุบัติเหตุในการจราจร
๔ ๓ ๒ ๓ ๑ งบประมาณ 1.76 - - 1.76 ๑.๘๗
5.6 การปBองกันและแก�ไขปFญหาการตั้งครรภ?ในวัยรุ�นและปFญหาด�านการแพทย?และจริยธรรมของการอุ�มบุญ การปลูกถ�ายอวัยวะและสเต็มเซลล?
๑ ๑ งบประมาณ 0.06 - - 0.06 ๐.๐๗
หน�วย:ล�านบาท
5.2 พัฒนาระบบบริการสุขภาพ
5.3 เสริมสร�างความเข�มแข็งของระบบเฝBาระวังโรคระบาด
นโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มางบประมาณ
ประเภทงบประมาณ รวมงบประมาณ
ร�อยละ
4.4 พัฒนาคนทุกช�วงวัยโดยส�งเสริมการเรียนรู�ตลอดชีวิต
5.1 วางรากฐานให�ระบบหลักประกันสุขภาพครอบคลุมประชากรในทุกภาคส�วนอย�างมีคุณภาพ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 327 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 94 นโยบายรัฐบาลในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๒ ๒ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๒๕ ๑ ๑ งบ UC 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑
รวม ๒๔๔ ๑๘๘ ๖๐ ๔๔ ๗๕ ๓๕ ๓ - 94.39 - - 94.39 100เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 95 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
๓ ๓ ๒ ๒ งบประมาณ 0.58 - - 0.58 ๐.๖๑
2. บทบาทเขตสุขภาพระหว�างสํานักงานหลักประกันสุขภาพแห�งชาติกับกระทรวงสาธารณสุข
๑ ๑ งบประมาณ 0.09 - - 0.09 ๐.๐๙
๑๕๓ ๑๑๓ ๔๒ ๓๙ ๔๕ ๒๗ ๒ งบประมาณ 57.71 - - 57.71 ๖๑.๑๔ ๕ ๕ ๓ ๓ งบพัฒนาจังหวัด 8.78 - - 8.78 ๙.๓๐
๔๖ ๓๗ ๗ ๑ ๑๘ ๑ งบ UC 1.55 - - 1.55 ๑.๖๔ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.36 - - 0.36 ๐.๓๘ ๗ ๖ ๓ ๑ งบประมาณ 1.78 - - 1.78 ๑.๘๙ ๒ ๒ งบ UC 0.03 - - 0.03 ๐.๐๓
๑๙ ๑๔ ๓ ๔ ๗ ๔ ๑ งบประมาณ 13.63 - - 13.63 ๑๔.๔๔ ๒ ๑ ๑ งบ UC 0.05 - - 0.05 ๐.๐๖ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.44 - - 0.44 ๐.๔๖
3. ส�งเสริมสุขภาพและปBองกันโรคทุกกลุ�มวัย
10.5 การปBองกัน ปราบปรามการทุจริตแลประพฤติมิชอบในภาครัฐฯ
หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
4. การบริหารการเงินการคลังที่มีประสิทธิภาพ
5. การพัฒนากําลังคน
หน�วย:ล�านบาทนโยบายรัฐบาล โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 328 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 95 นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.50 - - 0.50 ๐.๕๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.21 - - 0.21 ๐.๒๒
8. สร�างความมั่นคงและความผาสุกของสังคมไทยและสังคมโลก
๑ ๑ งบประมาณ 8.70 - - 8.70 ๙.๒๒
รวม ๒๔๔ ๑๘๘ ๖๐ ๔๔ ๗๕ ๓๕ ๓ - 94.39 - - 94.39 100
6. วิจัยและพัฒนาภูมิปFญญาไทย
หน�วย:ล�านบาท นโยบายรัฐมนตรีว�าการกระทรวงสาธารณสุข โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 329 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 96 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๘๒ ๖๘ ๒๒ ๒๑ ๓๐ ๑๑ งบประมาณ 27.54 - - 27.54 ๒๙.๑๘ ๕ ๕ ๓ ๓ งบพัฒนาจังหวัด 8.78 - - 8.78 ๙.๓๐
๓๒ ๒๖ ๔ ๑ ๑๓ ๑ งบ UC 0.96 - - 0.96 ๑.๐๒ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชน?ในการพัฒนาสุขภาพ
๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.15 - - 0.15 ๐.๑๖
3. เร�งรัดแก�ไขปFญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� ๒๑ ๑๗ ๕ ๑๒ ๑ ๗ งบประมาณ 12.71 - - 12.71 ๑๓.๔๖
4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๒๕
๔๙ ๒๔ ๘ ๓ ๑๕ ๕ ๓ งบประมาณ 28.56 - - 28.56 ๓๐.๒๕ ๑๒ ๙ ๒ ๓ งบ UC 0.24 - - 0.24 ๐.๒๕
๑ ๑ งบอื่นๆ 0.34 - - 0.34 ๐.๓๖ ๑๓ ๑๑ ๖ ๑ ๔ ๑ งบประมาณ 7.82 - - 7.82 ๘.๒๘
๔ ๓ ๒ งบ UC 0.27 - - 0.27 ๐.๒๘ ๙ ๘ ๕ ๑ ๔ งบประมาณ 2.37 - - 2.37 ๒.๕๒ ๓ ๓ งบอื่นๆ 0.67 - - 0.67 ๐.๗๑
๕ ๕ ๑ ๓ ๒ งบประมาณ 2.54 - - 2.54 ๒.๖๙ ๑ ๑ งบ UC 0.02 - - 0.02 ๐.๐๒
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
8. เสริมสร�างระบบเฝBาระวังควบคุม ปBองกัน บําบัด รักษาฟUVนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ
1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย
5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการปBองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง
6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ
7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได�
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 330 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 96 ยุทธศาสตร,กระทรวงสาธารณสุขในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากปFญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย
๕ ๕ ๔ ๓ ๓ งบประมาณ 1.21 - - 1.21 ๑.๒๘
รวม ๒๔๔ ๑๘๘ ๖๐ ๔๔ ๗๕ ๓๕ ๓ - 94.39 - - 94.39 100เขตสุขภาพที่ 12
ตารางที่ 97 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๒ ๒ ๒ ๑ งบประมาณ 0.28 - - 0.28 ๐.๒๙ ๑ ๑ ๑ งบพัฒนาจังหวัด 1.50 - - 1.50 ๑.๕๙
๓๘ ๓๗ ๑๗ ๑๘ ๗ ๑๐ งบประมาณ 15.22 - - 15.22 ๑๖.๑๓ ๔ ๔ ๓ ๒ งบพัฒนาจังหวัด 7.28 - - 7.28 ๗.๗๑ ๑ ๑ ๑ ๑ งบ UC 0.13 - - 0.13 ๐.๑๓
3. ชายแดนภาคใต� ๑๘ ๘ ๒ ๕ ๙ งบประมาณ 19.35 - - 19.35 ๒๐.๕๐ 4. ประชาคมอาเซียน ๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.23 - - 0.23 ๐.๒๕ 5. ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑ ๑ งบประมาณ 0.20 - - 0.20 ๐.๒๒
๕ ๕ ๑ ๒ ๒ งบประมาณ 0.78 - - 0.78 ๐.๘๓ ๒ ๒ ๑ งบ UC 0.06 - - 0.06 ๐.๐๖ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.50 - - 0.50 ๐.๕๓ ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.21 - - 0.21 ๐.๒๒
8. ขยะและสิ่งแวดล�อม ๕ ๕ ๔ ๓ ๓ งบประมาณ 1.21 - - 1.21 ๑.๒๘ 9. ต�างด�าวและค�ามนุษย? ๑ ๑ งบอื่นๆ 0.36 - - 0.36 ๐.๓๘
หน�วย:ล�านบาทยุทธศาสตร?กระทรวง โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
6. ยาเสพติด
7. วิจัยและพัฒนา
1. โครงการพระราชดําริ/โครงการเฉลิมพระเกียรติ/โครงการที่เกี่ยวเนื่องกับพระบรมวงศานุวงศ?
2. พัฒนาคนตลอดช�วงชีวิต
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 331 กระทรวงสาธารณสุข
เขตสุขภาพที่ 12ตารางที่ 97 ประเด็นบูรณาการในภาพรวมเขตสุขภาพ
ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ�างเหมาบริการ
อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ�าง
ค�าสาธารณูปโภค
ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน
๑ งบประมาณ 0.01 - - 0.01 ๐.๐๑ ๖ ๔ ๑ ๓ งบ UC 0.18 - - 0.18 ๐.๑๙
๖๗ ๔๕ ๑๔ ๔ ๒๕ ๒ ๒ งบประมาณ 27.48 - - 27.48 ๒๙.๑๑ ๒๐ ๑๗ ๒ ๖ งบ UC 0.62 - - 0.62 ๐.๖๖ ๒๓ ๑๘ ๗ ๗ ๓ ๘ งบประมาณ 3.31 - - 3.31 ๓.๕๑ ๑๖ ๑๒ ๒ ๑ ๗ ๑ งบ UC 0.46 - - 0.46 ๐.๔๙
๑ ๑ ๑ ๑ งบประมาณ 0.85 - - 0.85 ๐.๙๐ ๒ ๒ ๑ งบ UC 0.14 - - 0.14 ๐.๑๔
๑๔ ๙ ๒ ๓ ๖ ๓ ๑ งบประมาณ 11.05 - - 11.05 ๑๑.๗๑ ๑ ๑ งบ UC 0.02 - - 0.02 ๐.๐๒ ๒ ๒ งบอื่นๆ 0.44 - - 0.44 ๐.๔๖
16. การเงินการคลัง ๖ ๕ ๑ ๑ ๒ งบประมาณ 2.46 - - 2.46 ๒.๖๑ ๒ ๑ ๑ งบประมาณ 0.03 - - 0.03 ๐.๐๓ ๒ ๒ งบ UC 0.03 - - 0.03 ๐.๐๓
รวม ๒๔๔ ๑๘๘ ๖๐ ๔๔ ๗๕ ๓๕ ๓ - 94.39 - - 94.39 100
17. พัฒนา/บังคับใช�กฎหมาย
11. เทคโนโลยีสารสนเทศฯ
12. พัฒนาระบบบริการ
13. ควบคุมปBองกันโรค
14. คุ�มครองผู�บริโภค
15. พัฒนากําลังคน
หน�วย:ล�านบาทประเด็นบูรณาการ โครงการ ประเภทกิจกรรม แหล�งที่มา
งบประมาณประเภทงบประมาณ รวม
งบประมาณร�อยละ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตร? 332 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 12 โครงการพัฒนาระบบการจัดบริการคัดกรองและแก%ไขภาวะสายตาผิดปกติสําหรับเด็ก
1 งบประมาณ 828,900 828,900
5.2 3 12 โครงการพัฒนาการดูแลผู%ป:วยทางจักษุเบื้องต%นสําหรับสถานพยาบาลในโรงพยาบาลชุมชน
1 งบประมาณ 300,000 300,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสําหรับกลุ�มผู%สูงอายุที่ต%องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ�มอายุที่ต%องการความช�วยเหลือในชีวิตประจําวัน
1 งบประมาณ 650,900 650,900
4.4 2 2 โครงการพัฒนา Health Data Center การคัดกรอง/ประเมินผู%สูงอายุ
1 งบประมาณ 2,000,000 2,000,000
4.4 2 2 โครงการดูแลผู%สูงอายุระยะยาวเฉพาะทาง 1 งบประมาณ 2,600,000 2,600,000 4.4 2 2 โครงการพัฒนาแนวทางการวินิจฉัยโรคจากการทํางานโดย
ใช%เครื่องมือ Nine Step in Occupational Diseases Diagnosis (NSODD)
1 งบประมาณ 1,166,000 1,166,000
4.4 2 2 บูรณาการยุทธศาสตรYผู%สูงอายุในเขตบริการสุขภาพกระทรวงสาธารณสุขที่ 6
1 งบประมาณ 200,000 200,000
4.4 2 2 โครงการพัฒนาเครือข�ายการดูแลโรคเรื้อรังในผู%สูงอายุ 1 งบประมาณ 549,500 549,500 4.4 2 2 โครงการออกหน�วยบริการดูแลสุขภาพในชุมชน
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู%สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
1 งบประมาณ 224,600 224,600
4.4 3 2 โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริการสุขภาพผู%สูงอายุโดยการตรวจคัดกรอง/ประเมิน และการส�งต�อเพื่อดูแลอย�างบูรณาการ เชื่อมโยงจากสถานพยาบาลสู�ชุมชนท%องถิ่น
1 งบประมาณ 6,427,600 6,427,600
รวม 10 14,947,500 - - 14,947,500
นโยบาย ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
กรมการแพทย
ชื่อโครงการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 333 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.7 6 7 โครงการพัฒนาจริยธรรมการวิจัย 1 งบประมาณ 1,076,100 1,076,100 5.7 6 7 การศึกษาประสิทธิผลการบําบัดรักษาผู%ติดแอมเฟตามีนใน
จังหวัดสงขลา : ประเมินผลจากการตรวจแอมเฟตามีนในเส%นผม
1 งบประมาณ 27,300 27,300
5.7 6 7 ศิลปะบําบัดต�อการจัดการอาการอยากยาของผู%ป:วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษYสงขลา
1 งบประมาณ 411,000 411,000
5.7 6 7 คลินิกทันตกรรมผู%สูงอายุที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 1 งบประมาณ 434,600 434,600 5.7 6 7 โครงการสุขภาพจิตของผู%ป:วยยาเสพติดตามเส%นทางการ
เลิกยา1 งบประมาณ 216,000 216,000
5.7 6 7 โครงการจัดทําและพัฒนาฐานข%อมูลงานวิจัยงานวิจัยประเมินเทคโนโลยีและงานพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทยY ด%วยระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ(ระยะที่ 1)
1 1 งบประมาณ 688,700 688,700
5.7 6 7 โครงการความเครียดและการเผชิญความเครียดของผู%ป:วยชายที่เข%ารับการบําบัดรักษายาเสพติดระยะฟ`aนฟูสมรรถภาพ โรงพยาบาลธัญญารักษYสงขลา
1 งบประมาณ 237,100 237,100
5.7 6 7 โครงการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยYที่สําคัญ 1 งบประมาณ 275,000 275,000 5.7 6 7 โครงการสร%างนักวิจัย (ต%นกล%านักวิจัย) 1 งบประมาณ 630,000 630,000 5.7 6 7 โครงการนําเสนอผลงานวิจัย กรมการแพทยY ประจําปb
2559 (DMS research expo 2016)1 1 งบประมาณ 500,000 500,000
5.7 6 7 เหตุผลของการเสพยากัญชาในผู%ป:วยยาเสพติดที่เข%ารับการบําบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษYสงขลาและปeตตานี
1 งบประมาณ 250,000 250,000
5.7 6 6 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศด%านยาเสพติดในเครือข�ายบริการสุขภาพเขต 12
1 งบประมาณ 600,000 600,000
5.7 6 7 ปeจจัยที่มีอิทธิพลต�อความเหนื่อยหน�ายของพยาบาลที่ดูแลผู%ป:วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษYปeตตานีและโรงพยาบาล เขตบริการสุขภาพที่ 12
1 งบประมาณ 247,500 247,500
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 334 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.7 6 7 การเปรียบเทียบประสิทธิผลของสารสกัดมะระขี้นก ฟfาทะลายโจรและส�วนผสมระหว�างสารสกัดทั้งสองชนิดต�อการแพร�กระจายของเซลลYมะเร็งปากมดลูก
1 งบประมาณ 392,500 392,500
5.7 6 7 ผลของกิจกรรมการอาชีวบําบัดต�อการจัดการตนเองของผู%ป:วยยาเสพติดในโรงพยาบาลธัญญารักษYปeตตานี
1 งบประมาณ 250,000 250,000
5.7 6 7 การรอดชีพจากโรคมะเร็งในภาคเหนือของประเทศไทย ปb พ.ศ.2546-2555:การวิเคราะหYข%อมูลจากทะเบียนมะเร็งระดับประชากร
1 งบประมาณ 358,000 358,000
5.7 6 7 โครงการพัฒนาเครือข�ายวิชาการการจัดทําทะเบียนมะเร็ง และระบบรับ-ส�งต�อผู%ป:วยโรคมะเร็งในพื้นที่รับผิดชอบ 12 จังหวัดภาคเหนือ
1 งบประมาณ 600,000 600,000
5.7 6 7 โครงการแก%ไขปeญหาสุขภาพประชาชนโดยการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งตับและท�อน้ําดี [รพ.มะเร็งลําปาง]
1 งบประมาณ 552,500 552,500
5.7 6 7 บุคลิกภาพของพยาบาลที่ดูแลผู%ป:วยยาเสพติดตามการรับรู%ของพยาบาล ผู%บริหาร และผู%ป:วย ใน 3 จังหวัดชายแดนใต%
1 งบประมาณ 327,600 327,600
5.7 6 7 ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมต�อความพร%อมในการเปลี่ยนแปลงและความต%องการรักษาของผู%ป:วยยาเสพติดที่เข%ารับการบําบัดรักษา ยาเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษYปeตตานี
1 งบประมาณ 93,900 93,900
5.7 6 7 โครงการฝmกอบรม การวิเคราะหYต%นทุนต�อหน�วย (กลุ�มทั่วไป) กรมการแพทยY
1 งบประมาณ 462,400 462,400
5.7 6 7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร%างสมรรถนะด%านการเงินการคลังภาครัฐสําหรับเจ%าหน%าที่ผู%ปฏิบัติงานด%านการเงินและบัญชี
1 งบประมาณ 124,900 124,900
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 335 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.7 6 7 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร%างสมรรถนะด%านการเงินการคลังภาครัฐสําหรับเจ%าหน%าที่ผู%ปฏิบัติงานด%านการเงินและบัญชี
1 งบประมาณ 124,900 124,900
5.7 6 7 โครงการ "ถ�ายทอดองคYความรู%ในการปฏิบัติงานด%านพัสดุอย�างมีประสิทธิภาพ"
1 งบประมาณ 165,500 165,500
5.7 6 7 โครงการติดตามการยกเลิกบัญชีเกณฑYคงค%างด%วยมือตามแนวทางที่กรมบัญชีกลางกําหนด ปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 911,000 911,000
5.7 6 7 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านการประเมินเทคโนโลยีทางการแพทยY
1 งบประมาณ 876,600 876,600
5.7 6 7 โครงการพัฒนาทักษะนักวิจัย กรมการแพทยY 1 งบประมาณ 585,600 585,600 5.7 6 7 โครงการบริหารจัดการงานวิจัย กรมการแพทยY 1 งบประมาณ 600,000 600,000 5.7 6 7 โครงการคลินิกให%คําปรึกษาด%านการวิจัยและประเมิน
เทคโนโลยีทางการแพทยY1 1 งบประมาณ 600,000 600,000
5.7 6 7 โครงการพัฒนาเครือข�ายงานวิจัยทางคลินิก พหุสถาบัน กรมการแพทยY (Multi-site Clinical Research Center)
1 งบประมาณ 700,000 700,000
5.7 6 7 การพัฒนาโปรแกรมการให%คําปรึกษาตามทฤษฎีเน%นทางเลือก(Solution Focused Brief Therapy) ในการวางแผนก�อนกลับบ%านของผู%ป:วยแอมเฟตามีนระยะฟ`aนฟูสมรรถภาพ
1 งบประมาณ 224,700 224,700
5.7 6 7 ผลของโปรแกรมบําบัดความคิดและพฤติกรรมต�อภาวะซึมเศร%าในผู%ป:วยแอมเฟตามีน
1 งบประมาณ 224,700 224,700
5.7 6 7 ปeจจัยและความพร%อมของบุคลากรด%านยาเสพติดสังกัดกรมการแพทยYและทิศทางด%านการบําบัดรักษายาเสพติดของประเทศไทยเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
1 งบประมาณ 316,900 316,900
5.7 6 7 การพัฒนาชุดแบบทดสอบระดับสมรรถภาพทางกายในการทํากิจวัตรประจําวันที่สัมพันธYต�อความเสี่ยงต%านตวามบกพร�องทางการเคลื่อนไหวสําหรับผู%สูงอายุไทย
1 งบประมาณ 1,244,400 1,244,400
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 336 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.7 6 7 การพัฒนารูปแบบการดูแลแบบบูรณาการในผู%ป:วยโรคหลอดเลือดสมองระยะฟ`aนฟู
1 งบประมาณ 556,000 556,000
5.7 6 7 โรคบุคลิกภาพแปรปรวนและผลกระทบทางจิตสังคมในผู%ติดเมทแอมเฟตามีนที่เข%ารับการบําบัดรักษาในสถานพยาบาลเฉพาะทางด%านยาเสพติด : การศึกษาพหุสถาบัน
1 งบประมาณ 966,900 966,900
5.7 6 7 สถานการณYการดูแลผู%ติดสุราที่มีโรคซึมเศร%า และประสิทธิผลของการให%การ ปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต�อภาวะซึมเศร%าในผู%ติดสุราที่เข%ารับการบําบัดรักษาใน โรงพยาบาลธัญญารักษYเชียงใหม�
1 งบประมาณ 36,800 36,800
5.7 6 7 สถานการณYการดูแลผู%ติดสุราที่มีโรคซึมเศร%า และประสิทธิผลของการให%การ ปรึกษาโดยการปรับความคิดและพฤติกรรมต�อภาวะซึมเศร%าในผู%ติดสุราที่เข%ารับการบําบัดรักษาใน โรงพยาบาลธัญญารักษYเชียงใหม�
1 งบประมาณ 327,500 327,500
5.7 6 7 โครงการจัดทําแนวทางการฟ`aนฟูสมรรถภาพผู%ป:วยโรคหลอดเลือดสมอง
1 งบประมาณ 500,000 500,000
5.7 6 7 โครงการจัดทําแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันสําหรับแพทยY
1 งบประมาณ 500,000 500,000
5.7 6 7 โครงการศึกษาระบาดวิทยาโรคหลอดเลือดสมองในประเทศไทย : การศึกษาชนิดติดตามไปข%างหน%าระยะยาวในชุมชน
1 งบประมาณ 2,406,200 2,406,200
5.7 6 7 โครงการทะเบียนผู%ป:วยโรคเนื้องอกสมองในเด็กและผู%ใหญ�ในโรงพยาบาล ระดับตติยภูมิ จํานวน 8 แห�งทั่วประเทศไทย ระยะที่ 2*
1 งบประมาณ 746,000 746,000
5.7 6 7 โครงการฝmกอบรมแพทยYประจําบ%านต�อยอดสาขาอายุรศาสตรYโรคหัวใจ
1 งบประมาณ 720,000 720,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 337 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.7 6 7 โครงการฝmกอบรมแพทยYประจําบ%านต�อยอด สาขาศัลยศาสตรY กลุ�มงานศัลยศาสตรY สถาบันโรคทรวงอก
1 งบประมาณ 68,300 68,300
5.7 6 7 การพัฒนาภาพสัญลักษณYทางเภสัชกรรมบนฉลากยาโรคความดันโลหิตสูงในผู%สูงอายุไทย
1 งบประมาณ 1,254,300 1,254,300
5.7 6 7 การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อปfองกันภาวะแทรกซ%อนในผู%สูงอายุโรคเรื้อรัง
1 งบประมาณ 616,600 616,600
5.7 6 7 พัฒนารูปแบบการดูแลระยะยาวสําหรับผู%สูงอายุโรคหลอดเลือดสมองภายหลังจําหน�ายออกจากโรงพยาบาล
1 งบประมาณ 500,000 500,000
5.7 6 7 พัฒนารูปแบบบริการสุขภาพผู%สูงอายุแบบบูรณาการโรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู%สูงอายุ จังหวัดชลบุรี
1 งบประมาณ 200,000 200,000
5.7 6 7 การเปรียบเทียบวิธีการรักษาภาวะแคลเซียมต่ําหลังการผ�าตัดต�อมพาราไทรอยดYในผู%ป:วยโรคไตวายเรื้อรังโดยการปรับขนาดวิตามินดีระหว�างการเริ่มขนาดสูงกับการค�อยๆเพิ่มขนาด:การศึกษาแบบสุ�ม พหุสถาบัน
1 งบประมาณ 825,800 825,800
5.7 6 7 โครงการพัฒนารูปแบบบริการระยะยาวสําหรับกลุ�มผู%สูงอายุที่ต%องพึ่งพิงรวมทั้งกลุ�มผู%สูงอายุอื่นที่ต%องการความช�วยเหลือในชีวิตประจําวัน
1 งบประมาณ 650,900 650,900
รวม 26 1 26 26,204,700 26,204,700
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 338 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 3. เร�งรัดแก�ไขป.ญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
2.2 3 3 โครงการพัฒนาระบบการรับ - ส�งต�อผู%ป:วยโรคมะเร็งในภาคใต%
1 1 งบประมาณ 606,000 - - 606,000
2.2 3 3 โครงการพัฒนาบุคลากรด%านการปfองกันและควบคุมโรคมะเร็งเต%านม มะเร็งปอด มะเร็งลําไส% มะเร็งตับ มะเร็งช�องปากในภาคใต%
1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000
2.2 3 3 โครงการพัฒนาระบบการรับ - ส�งต�อผู%ป:วยโรคมะเร็งในภาคใต%
1 1 งบประมาณ 606,600 - - 606,600
2.2 3 3 โครงการพัฒนาบุคลากรด%านการปfองกันและควบคุมโรคมะเร็งเต%านม มะเร็งปอด มะเร็งลําไส% มะเร็งตับ และมะเร็งช�องปากในภาคใต%
1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000
2.2 3 3 โครงการพัฒนาวิชาการเครือข�าย 1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000 รวม 5 2 2,207,600 - - 2,207,600
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 339 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 2 4 โครงการการพยาบาลผู%ป:วยมะเร็งระดับอาเซียน 1 งบประมาณ 285,000 - - 285,000 2.1 3 4 โครงการดูแลสุขภาพแรงงานไทยในกลุ�มประเทศอาเซียน
และทวีปเอเชีย1 งบประมาณ - 11,000,000 - 11,000,000
2.1 2 4 โครงการการจัดทํามาตรฐานด%านอาชีวเวชศาสตรYเพื่อการเปzนประชาคมอาเซียนกระทรวงสาธารณสุขปb 2559
1 งบประมาณ 626,000 - - 626,000
2.1 2 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการด%านอาชีวเวชศาสตรY ปb 2559
1 งบประมาณ 444,800 - - 444,800
2.1 2 4 โครงการอบรมระยะสั้นการดูแลผู%ป:วยโรคลมชักระดับนานาชาติ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ (International Training Course In Epilepsy Nursing Management)
1 งบประมาณ 499,900 - - 499,900
2.1 2 4 โครงการการถ�ายทอดเทคโนโลยีด%านการพยาบาลโรคระบบประสาทในกลุ�มประเทศอาเซียน : เนการาบรูไนดารุสซาลาม
1 งบประมาณ 1,000,000 - - 1,000,000
2.1 2 4 โครงการอบรมระยะสั้นการดูแลผู%ป:วยโรคลมชักระดับนานาชาติ สําหรับพยาบาลวิชาชีพ (International Training Course In Epilepsy Nursing Management)
1 งบประมาณ 280,600 - - 280,600
2.1 8 4 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านเทคโนโลยีและการบริหารจัดการเพื่อการฟ`aนฟูสมรรถภาพ ณ ประเทศสิงคโปรY
1 งบประมาณ 824,200 - - 824,200
2.1 8 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร WHO Wheelchair Service Training Package - Intermediate level
1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000
2.1 8 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด%านการฟ`aนฟูสมรรถภาพด%านการพูดสู�การเปzนศูนยYกลางด%านการฟ`aนฟูสมรรถภาพด%านการพูดในอาเซียน
1 งบประมาณ 450,000 - - 450,000
2.1 8 4 โครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติด%านกายภาพบําบัด (Short corse international Training in Physical Therapy)
1 งบประมาณ 450,000 - - 450,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 340 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
2.1 8 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรนานาชาติการฟ`aนฟูสมรรถภาพด%านกิจกรรมบําบัดเบื้องต%นสู�การเปzนศูนยYกลางด%านการฟ`aนฟูสมรรถภาพทางการแพทยYในอาเซียน
1 งบประมาณ 375,000 - - 375,000
2.1 8 4 โครงการการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติด%านการพยาบาลฟ`aนฟูสภาพ รุ�นที่ 2
1 งบประมาณ 469,200 - - 469,200
2.1 8 4 ครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติด%านกายอุปกรณY 1 งบประมาณ 318,900 - - 318,900 2.1 8 4 โครงการความร�วมมือด%านการพัฒนาศักยภาพการ
บําบัดรักษาและฟ`aนฟูสมรรถภาพผู%ติดยาเสพติดระดับภูมิภาคและทวิภาคี
1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายด%านกระตุ%นพัฒนาการและพฤติกรรม
1 งบประมาณ 610,000 - - 610,000
2.1 8 4 โครงการฝmกอบรมบุคลากรปฏิบัติงานด%านพัฒนาการเด็ก 1 งบประมาณ 1,143,000 - - 1,143,000 2.1 8 4 โครงการจัดทําแนวทางเวชปฏิบัติและสื่อเผยแพร�การดูแล
รักษาเด็กที่มีภาวะอ%วนในวัยเรียน1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายทางวิชาการด%านทันตกรรม ในประชาคมอาเซียน (ต�างประเทศ)
1 งบประมาณ 956,000 - - 956,000
2.1 8 4 โครงการความร�วมมือระหว�างกลุ�มงานศัลยศาสตรY สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี และ National Hospital of Pediatrics, Hanoi, Vietnam ภายใต%โครงการเสริมสร%างพัฒนาทักษะความชํานาญด%านโรคเด็ก
1 งบประมาณ 396,000 - - 396,000
2.1 8 4 โครงการความร�วมมือระหว�างกลุ�มงานศัลยศาสตรY สถาบันสุขภาพเด็กแห�งชาติมหาราชินี และ National Hospital of Pediatrics, Hanoi, Vietnam ภายใต%โครงการเสริมสร%างพัฒนาทักษะความชํานาญด%านโรคเด็ก
1 งบประมาณ 1,100,000 - - 1,100,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 341 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
2.1 8 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นการพยาบาลผู%ป:วยโรคไข%เลือดออก สําหรับพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ในประเทศ)
1 งบประมาณ 239,500 - - 239,500
2.1 8 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัยและรักษา พยาบาล ผู%ป:วยโรคไข%เลือดออกแก�แพทยY และพยาบาล ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (นอกประเทศ)
1 งบประมาณ 621,300 - - 621,300
2.1 8 4 โครงการพัฒนาความร�วมมือในการตรวจรักษาโรคหัวใจสําหรับเด็กในกลุ�มประเทศอาเซียน (ในประเทศ)
1 งบประมาณ 1,159,000 - - 1,159,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนาความร�วมมือในการตรวจรักษาโรคหัวใจสําหรับเด็ก ในกลุ�มประเทศอาเซียน (นอกประเทศ)
1 งบประมาณ 1,100,000 - - 1,100,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัย รักษาและกระตุ%นพัฒนาการ ผู%ป:วยเด็กที่มีปeญหาพัฒนาการล�าช%าแก�แพทยYและพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ในประเทศ)
1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนาศักยภาพการวินิจฉัย รักษาและกระตุ%นพัฒนาการ ผู%ป:วยเด็กที่มีปeญหาพัฒนาการล�าช%าแก�แพทยYและพยาบาลในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ภายนอกประเทศ)
1 งบประมาณ 1,000,000 - - 1,000,000
2.1 8 4 โครงการความร�วมมือทางวิชาการในกลุ�มประชาคมอาเซียนด%าน Multidisciplinary Approach on Children with Disability ณ Hospital Rehabilitasi Cheras, Kuala Lumpur ประเทศมาเลเซีย (นอกประเทศ)
1 งบประมาณ 210,000 - - 210,000
2.1 8 4 โครงการสร%างองคYความรู%และการกู%ชีพทารกแรกเกิดและส�งต�อทารกแรกเกิดน้ําหนักน%อยหรือวิกฤติ
1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000
2.1 8 4 โครงการฟ`aนฟูความรู%การดูแลทารกแรกเกิดก�อนกําหนดและน้ําหนักน%อยสําหรับแพทยYและกุมารแพทยY
1 งบประมาณ 352,000 - - 352,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 342 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
2.1 8 4 โครงการอบรมพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู%ป:วยทารกแรกเกิดน้ําหนักตัวน%อยหรือวิกฤติ
1 งบประมาณ 607,000 - - 607,000
2.1 8 4 โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลคุณภาพเครือข�ายสุขภาพทารกแรกเกิด
1 งบประมาณ 858,000 - - 858,000
2.1 8 4 โครงการสร%างระบบคัดกรองโรคหัวใจพิการแต�กําเนิดที่รุนแรง/เสียชีวิตในทารกแรกเกิดเพื่อผลักดันพัฒนาการดูแลรักษาโรคหัวใจระดับประเทศ
1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000
2.1 8 4 โครงการขยายและพัฒนาความร�วมมือศูนยYเครือข�ายการเรียนการสอนสําหรับเด็กป:วยในโรงพยาบาลด%วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย�างต�อเนื่องและยั่งยืนตามแนวพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1 งบประมาณ 780,000 - - 780,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายบริการและวิชาการด%าน Vojta Therapy ในการตรวจวินิจฉัยและฟ`aนฟูเด็กพิการทางการเคลื่อนไหว
1 งบประมาณ 765,000 - - 765,000
2.1 8 4 โครงการจดทะเบียนความพิการแต�กําเนิดแห�งชาติ : การเข%าถึงบริการและการบริหารจัดการเชิงระบบ
1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายทางวิชาการด%านทันตกรรมในประชาคมอาเซียน (ภายในประเทศ)
1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000
2.1 8 4 โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพร�วมด%านเทคโนโลยีการบําบัดรักษายาเสพติดระหว�างโรงพยาบาลธัญญารักษYขอนแก�น และหน�วยงานบําบัดฟ`aนฟูสมรรถภาพยาเสพติดประเทศอินโดนีเซีย
1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000
2.1 8 4 โครงการอบรมระยะสั้นระดับนานาชาติด%านกายอุปกรณY 1 งบประมาณ 318,900 - - 318,900 2.1 8 4 โครงการเสริมสร%างความร�วมมือในการพัฒนาศักยภาพร�วม
ด%านวิชาการการบําบัดรักษาและฟ`aนฟูสมรถภาพผู%ติดยาและสารเสพติด
1 1 งบประมาณ 776,200 - - 776,200
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 343 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
2.1 8 4 โครงการพัฒนาความร�วมมือแลกเปลี่ยนประสบการณYด%านวิชาการด%านออรYโธป�ดิกสYสู�ประชาคมอาเซียน
1 งบประมาณ 889,000 - - 889,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายบริการและวิชาการด%าน Vojta Therapy ในการตรวจวินิจฉัยและฟ`aนฟูคนพิการทางการเคลื่อนไหว (กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด%านการบําบัดรักษาผู%พิการ ผู%สูงอายุที่มีความพิการทางการเคลื่อนไหวด%วยเทคนิค Vojta หลักสูตร B และหลักสูตร C)
1 งบประมาณ 765,000 - - 765,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายและระบบส�งต�อด%านการฟ`aนฟูสมรรถภาพผู%บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนน
1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000
2.1 8 4 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาเครือข�ายด%านการดูแลสุขภาพคนพิการ ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559
1 1 1 งบประมาณ 3,000,000 - - 3,000,000
2.1 8 4 โครงการส�งเสริมศักยภาพคนพิการขาขาดประจําปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 10,000,000 - - 10,000,000
2.1 8 4 โครงการอบรมเสริมสร%างศักยภาพผู%จัดการด%านการดูแลสุขภาพคนพิการ
1 งบประมาณ 750,000 - - 750,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนาระบบการบริการฟ`aนฟูสมรรถภาพคนพิการโดยชุมชน (CBR)
1 งบประมาณ 600,000 - - 600,000
2.1 8 4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในสถานพยาบาลให%คนพิการและผู%สูงอายุเข%าถึงและใช%ประโยชนYได%
1 1 งบประมาณ 750,000 - - 750,000
2.1 8 4 โครงการอบรมหลักสูตรผู%ช�วยนักกายอุปกรณY (หลักสูตร 4 เดือน)
1 งบประมาณ 397,100 - - 397,100
2.1 2 4 โครงการพัฒนาเครือข�ายมะเร็ง/จักษุไทยกับสาธารณรัฐสิงคโปรY
1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000
2.1 2 4 โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช%ในงานวิชาการ 1 งบประมาณ 197,000 - - 197,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 344 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
2.1 8 4 โครงการพัฒนาความร�วมมือทางวิชาการแพทยYในประชาคมอาเซียนอย�างยั่งยืน ปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000
2.1 8 4 โครงการประชุมหารือแลกเปลี่ยนด%านวิทยาการและเวชศาสตรYผู%สูงอายุ
1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000
รวม 32 9 16 51,763,600 11,000,000 - 62,763,600
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
10.5 4 5 โครงการพัฒนาคํารับรองการปฏิบัติราชการกรมการแพทยY 1 งบประมาณ 620,000 - - 620,000 10.5 4 5 โครงการพัฒนาระบบราชการกรมการแพทยY 1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000
รวม 2 1,320,000 - - 1,320,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 345 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 2 2 โครงการพัฒนาเครือข�ายบริการและวิชาการโรคมะเร็ง 1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000 5.2 4 15 โครงการพัฒนาเครือข�ายกฎหมายการแพทยYและเชื่อมโยง
กฎหมายการแพทยY1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 4 15 โครงการนิเทศติดตามด%านกฎหมายการแพทยYและสาธารณสุข
1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000
5.2 4 15 โครงการวิจัยและพัฒนาระบบกฎหมายการแพทยYและสาธารณสุข
1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000
5.2 4 15 โครงการพัฒนาและถ�ายทอดข%อกฎหมายข%อเท็จจริงตามกฎหมายการแพทยYและสาธารณสุข
1 งบประมาณ 1,000,000 - - 1,000,000
5.2 4 15 จัดทําข%อเสนอแนะเชิงนโยบายและจัดทําประชาพิจารณYเกี่ยวกับกฎหมายการแพทยYและสาธารณสุข
1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000
5.1 4 11 โครงการพัฒนาระบบข%อมูลกฎหมายการแพทยYเพื่อเสริมสัมพันธภาพที่ดีในระบบ
1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000
2.1 8 4 โครงการประชุมวิชาการระหว�างประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู%และขับเคลื่อนข%อตกลงความร�วมมือทางด%านการบําบัดรักษายาเสพติดในกลุ�มประเทศอาเซียน
1 งบประมาณ 1,188,600 - - 1,188,600
5.2 4 15 โครงการส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ส�งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และการปfองกัน ปราบปรามการทุจริต กรมการแพทยY ประจําปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 4,096,000 - - 4,096,000
5.2 4 15 โครงการปฐมนิเทศข%าราชการใหม� "หลักสูตรการเปzนข%าราชการที่ดี" สําหรับข%าราชการในสังกัดกรมการแพทยY
1 งบประมาณ 2,971,800 - - 2,971,800
5.2 4 15 โครงการพัฒนาผู%บริหารระดับต%นกรมการแพทยY 1 งบประมาณ 1,600,000 - - 1,600,000 5.2 4 15 โครงการพัฒนาผู%บริหารระดับกลาง กรมการแพทยY 1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000 5.2 4 15 โครงการพัฒนาผู%ปฏิบัติงานด%านทรัพยากรบุคคล 1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000 5.2 4 15 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกรมการแพทยY ประจําปb
2559 หลักสูตร "การพัฒนาสมรรถนะด%านการมุ�งผลสัมฤทธิ์และการบริการที่ดี"
1 งบประมาณ 448,000 - - 448,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 346 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 4 15 โครงการคัดเลือกข%าราชการพลเรือนดีเด�น ประจําปb 2558 ของกรมการแพทยY
1 งบประมาณ 794,200 - - 794,200
รวม 3 4 8 17,298,600 - - 17,298,600
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
2.1 8 6 โครงการพัฒนาวิชาการเครือข�าย 1 งบประมาณ 230,000 - - 230,000 5.7 5 13 โครงการฟ`aนฟูวิชาการพยาธิวิทยากายวิภาคแก�โรงพยาบาล
เครือข�ายสถาบันพยาธิวิทยา1 งบประมาณ 450,000 - - 450,000
5.2 3 12 โครงการสร%างเครือข�ายด%านวิชาการและบริ�การผู%ป:วยโรคผิวหนังระดับเขตสุขภาพ ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4
1 งบประมาณ 310,000 - - 310,000
5.2 2 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเพิ่มศักยภาพบุคคลากรผู%ปฏิบัติงานในคลินิกโรคไม�ติดต�อและโรคไตเรื้อรัง
1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
2.1 8 6 โครงการพัฒนาวิชาการเครือข�าย 1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000 5.2 2 2 โครงการพัฒนาศูนยYความเปzนเลิศและเครือข�ายความ
ร�วมมือด%านโรคผิวหนัง1 1 1 งบประมาณ 616,000 - - 616,000
5.2 2 2 แผนงานวิจัย การแสดงออกของยีน Metastasis suppressor; MTSS1 และ Protein methylation; SYMD2 ในผู%ป:วยมะเร็งเต%านม
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 2 2 ผลของสารสกัดขิงแคปซูลต�อการปรับเปลี่ยน ระบบภูมิคุ%มกันในผู%ป:วยมะเร็งเต%านมก�อน และหลังการได%รับยาเคมีบําบัด
1 งบประมาณ 850,000 - - 850,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 347 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 2 2 การกลายพันธุYของยีน PIK3CA ที่ codon 542, 545 และ 1047 ในผู%ป:วยมะเร็งลําไส%ใหญ�ที่มารับการรักษาที่สถาบันมะเร็งแห�งชาติ
1 งบประมาณ 346,000 - - 346,000
5.2 2 2 การตรวจหาการเปลี่ยนแปลงของรูปร�างยีน และโปรตีนในเซลลYต%นกําเนิดชนิดมีเซนไคมอลจากไขกระดูกหลังจากได%รับสารก�อมะเร็ง AFB1
1 งบประมาณ 470,100 - - 470,100
5.2 2 2 โครงการรณรงคYปfองกันโรคมะเร็ง เนื่องในวันมะเร็งโลก 1 งบประมาณ 650,000 - - 650,000 2.1 8 6 โครงการพัฒนาระบบบริการลดอันตรายแบบรอบด%าน 1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000 5.2 2 2 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผู%ป:วยโรคมะเร็ง รุ�นที่ 181 งบประมาณ 1,000,000 - - 1,000,000
5.2 2 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบุคลากรทางการแพทยYด%านมะเร็งเต%านม ประกอบด%วย 7 หลักสูตร
1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000
5.2 2 2 โครงการสนับสนุนเขตบริการลดระยะ โรคมะเร็งเต%านมและปากมดลูก
1 งบประมาณ - - - -
5.2 2 2 โครงการนิเทศติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน Service Plan ด%านโรคมะเร็ง
1 งบประมาณ - - - -
5.2 2 2 โครงการ Basic Principle of Colposcopy and Management of Abnormal Cervical Cancer Screening ในประเทศอินโดนีเซีย
1 งบประมาณ 655,400 - - 655,400
5.2 2 2 โครงการการเสริมสร%างศักยภาพบุคลากรด%านการทําทะเบียนมะเร็งในกลุ�มประเทศอาเซียน
1 งบประมาณ 633,600 - - 633,600
5.2 2 2 แผนงานวิจัย ประสิทธิภาพของสมุนไพร ตํารับตรีผลาต�อระบบภูมิคุ%มกันและกลไก การออกฤทธิ์ในสัตวYทดลอง
1 งบประมาณ 1,235,000 - - 1,235,000
5.2 2 2 ผลของสารสกัดขิงแคปซูลต�อการปรับเปลี่ยน ระบบภูมิคุ%มกันในผู%ป:วยมะเร็งเต%านมก�อน และหลังการได%รับยาเคมีบําบัด (ปbที่ 2)
1 งบประมาณ 850,000 - - 850,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 348 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 2 2 โครงการฝmกอบรมแพทยYประจําบ%านต�อยอด อนุสาขา ศัลยศาสตรYมะเร็งวิทยา หลักสูตร 2 ปb สถาบัน มะเร็งแห�งชาติ
1 งบประมาณ 160,000 - - 160,000
2.1 8 6 โครงการพัฒนาวิชาการเครื่อข�าย : การพัฒนาบุคลากรเครือข�ายด%านภาษาเพื่อการสื่อสารสู�ประชาคมอาเซียน
1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000
5.2 3 13 โครงการดูแลผู%ป:วยในสถานพยาบาลของวัดไทยในดินแดนพุทธภูมิระหว�างเทศกาลแสวงบุญของชาวพุทธ ปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ - 7,204,500 - 7,204,500
1 1 1 โครงการการพัฒนาระบบรากฟeนเทียมข%าวอร�อย 1 1 1 งบประมาณ - - 15,000,000 15,000,000 5.2 3 13 โครงการพัฒนาตัวชี้วัดเชิงผลลัพทYสําหรับ Service Plan
สาขาจักษุ1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
5.2 2 12 โครงการพัฒนาศูนยYความเปzนเลิศ และเครือข�ายความร�วมมือด%านโรคผิวหนัง
1 งบประมาณ 616,000 - - 616,000
5.3 3 13 โครงการซ%อมแผนตอบโต%ภาวะฉุกเฉินด%านภัยสุขภาพ รังสีและสารเคมีระดับประเทศและความร�วมมือระหว�างประเทศ
1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
5.2 2 12 โครงการพัฒนาบริการโรคหลอดเลือดสมองเพื่อลดอัตราตายของผู%สูงอายุ
1 งบประมาณ 8,000,000 - - 8,000,000
5.2 2 12 โครงการพัฒนาระบบบริการโรคหลอดเลือดสมอง 1 งบประมาณ 1,200,000 - - 1,200,000 5.2 2 12 โครงการจัดการความรู%เพื่อสนับสนุนการตรวจราชการ
อย�างมืออาชีพ1 งบประมาณ 507,200 - - 507,200
5.2 2 12 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของการตรวจราชการกรมการแพทยY
งบประมาณ 168,100 - - 168,100
5.2 2 12 โครงการพัฒนาเครือข�ายระบบบริการสุขภาพในส�วนภูมิภาค ปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 720,000 - - 720,000
5.2 2 12 โครงการการพัฒนาต%นแบบคลินิกโรคไม�ติดต�อและโรคไตเรื้อรัง สําหรับเขตบริการสุขภาพ
1 งบประมาณ 546,700 - - 546,700
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 349 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 2 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให%โภชนบําบัดแก�ผู%ป:วยโรคไตเรื้อรัง
1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000
5.2 2 12 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพทีมรับบริจาคอวัยวะขั้นสูง (TPM course)
1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000
5.2 2 12 โครงการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด%วยเครื่องไตเทียม)
1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000
5.2 2 12 อบรมเชิงวิชาการเพิ่มพูนความรู%และสร%างเสริมทักษะการจัดการดูแลผู%ป:วยโรคเบาหวานที่ยากต�อการรักษา (Management of difficult cases of type 2DM patients)
1 งบประมาณ 215,300 - - 215,300
5.2 2 12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนยYฝmกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติการบําบัดทดแทนไต (การฟอกเลือดด%วยเครื่องไตเทียม)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 2 12 โครงการพัฒนาเครือข�ายด%านความเปzนเลิศทางการแพทยYเฉพาะทางโรงพยาบาลราชวิถี“ยกระดับองคYความรู%การรักษาผู%ป:วยมะเร็งศีรษะและคอ ณ โรงพยาบาลสตูล” (โสต ศอ นาสิก)
1 งบประมาณ 393,400 - - 393,400
5.2 2 12 โครงการเครือข�ายความร�วมมือทางการแพทยYด%านโรคหัวใจและหลอดเลือดสู�ประชาชนในส�วนภูมิภาค
1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
5.2 2 12 โครงการพัฒนาระบบฐานข%อมูลโรคเบาหวานเข%าจอประสาทตาระดับประเทศ
1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000
5.2 2 12 โครงการยกระดับองคYความรู%ด%านโรคจอประสาทตา เพื่อนประชาชนในส�วนภูมิภาค
1 งบประมาณ 616,000 - - 616,000
5.2 2 12 โครงการยกระดับองคYความรู%การทําคลอด การใช%แบบฟอรYมและกราฟดูแลการคลอด สําหรับแพทยYและพยาบาลในเขตบริการสุขภาพ
1 งบประมาณ 2,707,000 - - 2,707,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 350 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 2 12 โครงการเครือข�ายความร�วมมือทางการแพทยY สู�ประชาชนในส�วนภูมิภาค เรื่อง"ยกระดับสุขภาพประชาชน โดยการผ�าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังผ�านกล%อง"
1 งบประมาณ 370,600 - - 370,600
5.2 2 12 โครงการเครือข�ายความร�วมมือทางการแพทยY สู�ประชาชนในส�วนภูมิภาค เรื่อง "ยกระดับสุขภาพสตรี โดยการผ�าตัดทางกล%อง"
1 งบประมาณ 384,800 - - 384,800
5.2 2 12 โครงการเครือข�ายความร�วมมือทางวิชาการแพทยYเฉพาะทางด%านโสต ศอ นาสิก เรื่อง "ยกระดับสุขภาพโรคทางหู และการได%ยินของ ประชาชน จังหวัดสตูล" ณ จังหวัดสตูล
1 งบประมาณ 441,000 - - 441,000
5.2 2 12 โครงการการอบรมระยะสั้น เรื่อง “การใช%เสียงความถี่สูงในทางสูติ-นรีเวช”
1 งบประมาณ 285,700 - - 285,700
5.2 2 12 โครงการติดตามประเมินผลการคลอด ในเขตบริการสุขภาพ 1 งบประมาณ 775,200 - - 775,200
5.2 2 12 โครงการส�งเสริมสนับสนุนการบริการสุขภาพผู%สูงอายุโดยการตรวจคัดกรอง/ประเมิน และการส�งต�อและดูแลอย�างบูรณาการ เชื่อมโยงจากสถานพยาบาล สู�ชุมชนท%องถิ่น
1 1 1 1 งบประมาณ 6,427,600 - - 6,427,600
5.2 2 12 โครงการพัฒนา Health Data Center การคัดกรอง/ประเมินผู%สูงอายุ
1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000
5.2 2 12 โครงการพัฒนาเครือข�ายระบบการบริการสุขภาพผู%สูงอายุในสถานบริการสุขภาพ
1 งบประมาณ 4,788,400 - - 4,788,400
5.2 2 12 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบบริการฉุกเฉินทางการแพทยYในการเตรียมความพร%อมรองรับด%านการแพทยYฉุกเฉินในภาวะปกติและภาวะภัยพิบัติ
1 งบประมาณ 2,500,000 - - 2,500,000
5.2 2 12 โครงการประสานความร�วมมือทางวิชาการแพทยYด%านเวชศาสตรYฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต% ปbงบประมาณ 2559 : อบรมหลักสูตรการกู%ชีพชั้นสูงของไทย (TALS) สําหรับบุคลากร ER
1 งบประมาณ 742,000 - - 742,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 351 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 2 12 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาระบบควบคุมปfองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล
1 งบประมาณ 457,900 - - 457,900
5.2 2 12 โครงการเตรียมความพร%อมเพื่อพัฒนาเครือข�ายการวินิจฉัยดูแลรักษาและปfองกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคไข%เลือดออก และโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลาง
1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000
5.2 2 12 โครงการอบรมบุคลากรการดูแลผู%ป:วยแบบประคับประคองระยะท%าย
1 งบประมาณ 5,296,300 - - 5,296,300
5.2 2 12 โครงการพัฒนารูปแบบการดูแลผู%ป:วยแบบประคับประคอง(Palliative Care)กรมการแพทยY
1 งบประมาณ 6,613,000 - - 6,613,000
5.2 2 12 โครงการพัฒนาระบบการติดตามมาตรฐานการแพทยY 1 งบประมาณ 585,000 - - 585,000 5.2 3 2 โครงการร�วมลงทุนภาครัฐ (DMS Medical Complex) 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000 5.2 3 2 การพัฒนาระบบสาธารณภัย ด%านการแพทยYและสาธารณสุข 1 งบประมาณ 2,500,000 - - 2,500,000
5.2 3 2 โครงการพัฒนาแนวทางการตรวจสุขภาพที่จําเปzนและเหมาะสมสําหรับประชาชน
1 1 1 1 งบอื่นๆ 2,322,600 - - 2,322,600
5.2 3 2 การพัฒนาระบบการดูแลผู%ป:วยแบบประคับประคองและระยะท%าย (Palliative Care)
1 งบประมาณ 11,909,300 - - 11,909,300
5.2 3 2 พัฒนาระบบบริการโรคไตเรื้อรัง 1 งบประมาณ 1,346,700 - - 1,346,700 4.4 3 1 โครงการตรวจคัดกรองเพื่อส�งเสริมสุขภาพ พระภิกษุ-
สามเณร เนื่องในโอกาสที่สมเด็จกระนางเจ%าสิริกิตY พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษาครบ 84 พรรษา ในปb 2559
1 งบประมาณ 3,835,000 - - 3,835,000
5.2 2 12 โครงการนิเทศ ติดตามและประเมินผลทางวิชาการปbงบประมาณ 2559
1 1 1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 352 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 2 2 โครงการอบรมหลักสูตรเพิ่มพูนความรู% Clinical Diagnosis on Cytology in FNA, head and neck, thyroid and breast
1 งบประมาณ 308,700 - - 308,700
5.2 3 12 โครงการพัฒนาแพทยYเวชปฏ��บัติทั่วไปในการดูแลรักษาผู%ป:วยจักษุเบื้องต%น
1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
5.2 2 12 โครงการ "วิกฤตโรคหัวใจปลอดภัยทั่วไทย" 1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000 5.3 3 13 โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนาศักยภาพด%านรักษาพยาบาล
โรคอุบัติใหม�อุบัติซ้ํา1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000
รวม 57 98,525,600 7,204,500 15,000,000 120,730,100
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 353 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ6าระวังควบคุม ป6องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
2.1 8 6 โครงการพัฒนาต%นแบบในการปfองกันและแก%ไขปeญหายาเสพติด ในโรงเรียนและชุมชน
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
2.1 8 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบําบัดฟ`aนฟูผู%เสพ/ผู%ติดยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ
1 งบประมาณ 308,000 - - 308,000
2.1 8 6 โครงการอบรม เวชศาสตรYยาเสพติดสําหรับแพทยY 1 งบประมาณ 85,400 - - 85,400 2.1 8 6 โครงการฝmกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขา
การพยาบาลผู%ใช%ยาและสารเสพติด รุ�นที่ 61 งบประมาณ 460,000 - - 460,000
2.1 8 6 โครงการอบรม เวชศาสตรYยาเสพติดสําหรับแพทยY 1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000 2.1 8 6 โครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตรYยาเสพติดสําหรับแพทยY 1 งบประมาณ 85,300 - - 85,300 2.1 8 6 โครงการฝmกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะ ทางสาขา
การพยาบาลผู%ใช%ยาและสารเสพติด1 งบประมาณ 460,000 - - 460,000
2.1 8 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการบําบัดรักษาในชุมชนโดยศาสนสถาน (วัด/มัสยิด )เปzนศูนยYสงเคราะหYและฟ`aนฟูผู%ติดยาเสพติดทั่วประเทศ
1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000
2.1 8 6 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการและติดตามนิเทศเพื่อพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานบําบัดฟ`aนฟูผู%เสพ/ผู%ติดยาเสพติดทุกระบบทั่วประเทศ
1 งบประมาณ 3,000,000 - - 3,000,000
2.1 8 6 โครงการอนุญาต จัดตั้งและพัฒนาสถานพยาบาลตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให%โทษ พ.ศ.2522
1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
2.1 8 6 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานบําบัดเพื่อรองรับแผนพัฒนาระบบริการด%านยาเสพติด สุรา บุหรี่
1 งบประมาณ 1,800,000 - - 1,800,000
2.1 8 6 โครงการประชุมวิชาการยาเสพติดแห�งชาติ 1 งบประมาณ 1,124,000 - - 1,124,000 2.1 8 6 โครงการประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติดแห�งชาติ ครั้งที่ 7 1 งบประมาณ 380,000 - - 380,000
2.1 8 6 โครงการฝmกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู%ใช%ยาและสารเสพติด รุ�นที่ 9
1 งบประมาณ 460,000 - - 460,000
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 354 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ6าระวังควบคุม ป6องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
2.1 8 6 โครงการพัฒนาศักยภาพการบําบัดรักษาในชุมชนโดยศาสนสถาน (วัด / มัสยิด) เปzนศูนยYสงเคราะหYและฟ`aนฟูผู%ติดยาเสพติดทั่วประเทศ
1 งบประมาณ 50,000 - - 50,000
2.1 8 6 โครงการอบรม เวชศาสตรYยาเสพติดสําหรับแพทยY 1 งบประมาณ 85,300 - - 85,300 2.1 8 6 ฝmกอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการ
พยาบาลผู%ใช%ยาและสารเสพติด โรงพยาบาลธัญญารักษYเชียงใหม�
1 งบประมาณ 460,000 - - 460,000
2.1 8 6 โครงการพัฒนาวิชาการเครือข�าย : หลักสูตรการบําบัดรักษาผู%ป:วยแบบกายจิตสังคมบําบัด (Matrix Program) *ฝ:ายทรัพยากรบุคคล กลุ�มถารกิจด%านอํานวยการ โรงพยาบาลธัญญารักษYเชียงใหม�
1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000
2.1 8 4 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านการบําบัดรักษายาเสพติดในภูมิภาคอาเซียน
1 งบประมาณ 1,411,200 - - 1,411,200
2.1 8 6 โครงการอบรมหลักสูตรเวชศาสตรY ยาเสพติดสําหรับพยาบาล
1 งบประมาณ 195,000 - - 195,000
รวม 19 1 12,154,200 - - 12,154,200
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป.ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 8 โครงการพัฒนาระบบการดูแลผู%ป:วยที่ได%รับผลกระทบจากมลพิษทางขยะ
1 งบประมาณ 2,500,000 - - 2,500,000
5.2 3 8 โครงการพัฒนาการจัดการสารเคมีแห�งชาติ 1 งบประมาณ 1,256,800 - - 1,256,800 รวม 2 3,756,800 3,756,800รวมทั้งสิ้น 156 17 - 50 - - - 228,178,600 18,204,500 15,000,000 261,383,100
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
กรมการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 355 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 12 โครงการบูรณาการสมุนไพรไทยเพื่อการพึ่งตนเองของชุมชนและการแข�งขันอย�างยั่งยืน
งบประมาณ - - - -
5.2 3 12 โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขาการแพทยYแผนไทยและการแพทยYผสมผสาน
1 งบประมาณ 4,450,000 - - 4,450,000
5.2 3 12 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด%านการแพทยYแผนไทย 1 งบประมาณ 4,983,300 - - 4,983,300 5.2 3 12 โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาตํารายาไทยให%มีคุณภาพ
มาตรฐานยิ่งขึ้นงบประมาณ 14,490,000 - - 14,490,000
รวม 2 23,923,300 - - 23,923,300รวมทั้งสิ้น 2 - - - - - 23,923,300 - - 23,923,300
กรมพัฒนาการแพทยแผนไทยและการแพทยทางเลือก
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 356 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 2 โครงการพัฒนาระบบส�งเสริมและปfองกันปeญหาสุขภาพจิตในวัยทํางาน
1 1 1 งบประมาณ 5,875,000 - - 5,875,000
5.2 3 2 โครงการพัฒนางานวิกฤตสุขภาพจิต 1 1 1 งบประมาณ 12,000,000 - - 12,000,000 4.4 3 2 โครงการพัฒนาบูรณาการระบบสุขภาพใจเพื่อเด็กไทยวัยรุ�น 1 1 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000
5.2 3 2 โครงการพัฒนาสติปeญญาเด็กไทยวัยเรียน 1 1 1 งบประมาณ 6,080,000 - - 6,080,000 5.2 3 2 โครงการพัฒนาระบบส�งเสริมและปfองกันปeญหาสุขภาพจิต
ในวัยสูงอายุ1 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000
5.2 3 2 โครงการเสริมสร%างพัฒนาการเด��กล�าช%า 1 1 1 งบประมาณ 4,500,000 - - 4,500,000 5.2 3 2 โครงการสร%างความเข%มแข็งของเครือข�ายผู%พิการทางจิตใจ
สติปeญญา การเรียนรู% และออทิสติก1 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000
5.2 3 2 โครงการมุ�งสู�ศูนยYเชี่ยวชาญตามประเด็นปeญหาสุขภาพจิตและจิตเวชระดับชาติ
1 1 1 1 งบประมาณ 20,000,000 - - 20,000,000
5.2 3 2 โครงการป�ดช�องว�างปeญหาสุขภาพจิตเด็กเเละวัยรุ�นในระบบสาธารณสุข
1 1 1 งบประมาณ 12,000,000 - - 12,000,000
9 9 - 9 2 - 75,455,000 - - 75,455,000
กรมสุขภาพจิต
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 357 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.2 6 7 โครงการวิจัยการจัดการข%อมูลระบาดวิทยาโรคจิตเวชในวัยรุ�น
1 1 งบประมาณ - 400,000 - 400,000
8.2 6 7 โครงการการพัฒนาแบบจําลองพยากรณYโรคซึมเศร%าในคนไทยด%วยเทคนิคเหมืองข%อมูล
1 1 งบประมาณ - 1,912,000 - 1,912,000
8.2 6 7 โครงการการศึกษาเพื่อหาปeจจัยที่เกี่ยวข%องการเกิดภาวะโรคจิตในผู%มีปeญหาการเสพสารเมตแอมเฟตามีน
1 1 งบประมาณ - 930,000 - 930,000
8.2 6 7 โครงการวิจัยการพัฒนารูปแบบการส�งเสริมพัฒนาการในเด็กที่มีพัฒนาการสมวัยในวัยแรกเกิด - 5 ปb
1 1 1 งบประมาณ - 1,060,000 - 1,060,000
8.2 6 7 โครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมการช�วยเหลือแม�ที่มีภาวะซึมเศร%าหลังคลอดเพื่อช�วยส�งเสริมพัฒนาการเด็ก
1 1 งบประมาณ - 1,738,400 - 1,738,400
8.2 6 7 โครงการวิจัยรูปแบบการพยากรณYทางสถิติสําหรับโรคทางสุขภาพจิตและจิตเวช
1 งบประมาณ - 191,000 - 191,000
8.2 6 7 โครงการการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มขีดความสามารถในการดูแลผู%ประสบภัยพิบัติจากน้ํามือมนุษยYที่คํานึงถึงความละเอียดอ�อนเชิงเพศภาวะ
1 1 1 งบประมาณ - 886,800 - 886,800
8.2 6 7 โครงการวิจัยพัฒนาโปรแกรมการฟ`aนสภาพจิตใจผู%ป:วยจิตเภทเพื่อการฟ`aนฟูสุขภาวะของผู%ป:วยโรคจิตเภทไทย
1 งบประมาณ - 68,500 - 68,500
8.2 6 7 โครงการการพัฒนากลุ�มโรคร�วมผู%ป:วยสุขภาพจิตและจิตเภทไทย
1 1 งบประมาณ - 3,100,000 - 3,100,000
8.2 6 7 โครงการวิจัยสถาวะฟeนผุและโรคปริทันตYของผู%มีปeญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอลYที่เข%ารับการรักษาแบบผู%ป:วยในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม�
1 งบประมาณ - 250,000 - 250,000
8.2 6 7 โครงการวิจัยการเลิกดื่มสุราได%สําเร็จของผู%ติดสุราที่มารักษาที่โรงพยาบาลสวนปรุง
1 งบประมาณ - 73,000 - 73,000
8.2 6 7 โครงการวิจัยลักษณะความพร�องทางการรู%คิดด%าน Working Memory ในผู%ที่มีความผิดปกติจากการใช%แอลกอฮอลY
1 งบประมาณ - 25,000 - 25,000
กรมสุขภาพจิต
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 358 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.2 6 7 โครงการศึกษาลักษณะความพร�องทางการรู%คิดด%าน Executive Function ในผู%ที่มีความผิดปกติจากการใช%แอลกอฮอลY
1 งบประมาณ - 25,000 - 25,000
8.2 6 7 โครงการวิจัยโมเดลความสัมพันธYเชิงสาเหตุของปeจจัยที่มีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอลYของนักดื่มหน%าใหม�
1 งบประมาณ - 100,000 - 100,000
8.2 6 7 โครงการผลของการใช%ผลิตภัณฑYเสริมอาหารโภชนเภสัชต�อระดับเอนไซมYตับในผู%ป:วยติดสุราที่มีระดับเอนไซมYตับสูงเกิน
1 งบประมาณ - 243,800 - 243,800
8.2 6 7 โครงการวิจัยความชุกของความผิดปกติจากพฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอลYในประชากรเขตสุขภาพที่ 1 และ 2 Prevalence of Alcohol -Related Disorders among population in Area Health Boards 1, 2
1 งบประมาณ - 300,000 - 300,000
8.2 6 7 โครงการภาระทางเศรษฐศาสตรYของผู%ป:วยติดสุราในโรงพยาบาลสวนปรุงจังหวัดเชียงใหม�
1 งบประมาณ - 50,000 - 50,000
6 3 2 15 - - - 11,353,500 - 11,353,500
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
7.6 3 10 โครงการเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจําปb 2559
1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
- - - 1 - - 500,000 - - 500,000
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
กรมสุขภาพจิต
รวม
กรมสุขภาพจิต
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 359 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 5 15 โครงการอบรมสัมมนา ประจําปb 2559 1 งบประมาณ 9,350,000 - - 9,350,000 5.2 3 2 โครงการระบาดวิทยาสุขภาพจิตและเฝfาระวังภาวะ
สุขภาพจิตของคนไทย1 1 1 1 งบประมาณ 2,450,000 - - 2,450,000
8.2 6 3 โครงการประสิทธิภาพของการปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต%นในการปfองกันการเกิดภาวะเครียดหลังเหตุการณYสะเทือนขวัญของผู%ได%รับผลกระทบจากเหตุการณYความไม�สงบ จังหวัดชายแดนใต%
1 1 งบประมาณ - 1,690,800 - 1,690,800
5.2 5 15 โครงการเดินทางไปต�างประเทศชั่วคราว 1 งบประมาณ - 5,000,000 - 5,000,000 5.2 3 12 โครงการนิเทศงานระดับกรมสุขภาพจิต 1 งบประมาณ 614,500 - - 614,500 5.2 5 12 โครงการพัฒนาศักยภาพกําลังคนด%านสุขภาพจิต 1 งบประมาณ - - 14,810,500 14,810,500 5.2 3 2 โครงการพัฒนาทักษะชีวิตและความเข%าใจเรื่องพฤติกรรม
เสี่ยงในวัยรุ�น1 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000
5.2 8 3 โครงการแก%ไขปeญหาวิกฤตสุขภาพจิตในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต%
1 1 1 งบประมาณ 5,900,000 - - 5,900,000
5.2 3 2 โครงการเพิ่มคุณภาพระบบบริการโรคจิตเวชที่สําคัญในระบบสาธารณสุข
1 1 1 งบประมาณ 15,000,000 - - 15,000,000
5.2 3 12 โครงการพัฒนาความเปzนเลิศบริการจิตเวชรุนแรง ยุ�งยาก ซับซ%อน
1 1 1 งบประมาณ 10,000,000 - - 10,000,000
5.2 7 17 โครงการพัฒนาระบบการดําเนินงานสุขภาพจิตด%วยกลไกทางกฎหมาย
1 1 1 งบประมาณ 2,880,600 - - 2,880,600
5.2 3 2 โครงการพัฒนาเครือข�ายสุขภาพอําเภอเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพจิตชุมชนที่ยั่งยืน
1 1 1 งบประมาณ 12,000,000 - - 12,000,000
10 9 1 8 - - - 63,195,100 6,690,800 14,810,500 84,696,400รวม
กรมสุขภาพจิต
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 360 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 8. เสริมสร�างระบบเฝ6าระวังควบคุม ป6องกัน บําบัด รักษาฟBCนฟูสมรรถภาพ ติดตามช�วยเหลือด�านสุขภาพประชาชน ผู�เสพ ผู�ติดยาและสารเสพติดให�มีประสิทธิภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 1 1 โครงการรณรงคYปfองกันและแก%ไขปeญหายาเสพติด (TO BE NUMBER ONE)
1 1 1 งบประมาณ 87,825,000 - - 87,825,000
1 1 - 1 - - 87,825,000 - - 87,825,000รวมทั้งสิ้น 26 22 3 34 2 - 226,975,100 18,044,300 14,810,500 259,829,900
รวม
กรมสุขภาพจิต
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 361 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 7 17 โครงการขับเคลื่อนพระราชบัญญัติโรคติดต�อ พ.ศ. 2558 1 งบประมาณ 20,000,000 - - 20,000,000 5.2 3 17 โครงการขับเคลื่อนร�างพระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่ม
แอลกอฮอลY (ฉบับที่..) พ.ศ. ....1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000
5.2 3 17 โครงการพัฒนาและสนับสนุนการขับเคลื่อนร�างพระราชบัญญัติควบคุม การบริโภคยาสูบ พ.ศ.....
งบประมาณ - - - -
5.3 5 15 โครงการพัฒนากําลังคนด%านระบาดวิทยาภาคสนามและการควบคุมโรค
1 งบประมาณ 2,700,000 - - 2,700,000
1 1 1 โครงการการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ในแผนภูฟfาพัฒนา ตามพระราชดําริฯ
1 งบประมาณ 2,600,000 - - 2,600,000
5.4 3 2 โครงการแผนงานปfองกันอุบัติเหตุทางถนน 1 งบประมาณ 3,460,000 - - 3,460,000 5.3 3 2 โครงการการพัฒนาศูนยYปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC)
และระบบบัญชาการเหตุการณY (ICS) เพื่อรับมือภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (Public Health Emergency
1 งบประมาณ 23,779,200 - - 23,779,200
5.2 3 2 โครงการแผนงานสร%างเสริมภูมิคุ%มกันโรค (การปรับเปลี่ยนการใช%วัคซีนเพื่อการกวาดล%างไวรัสโปลิโอสายพันธุYวัคซีนชนิดที่ 2 ให%หมดไปจากโลก)
1 งบประมาณ 5,850,000 - - 5,850,000
5.2 3 2 โครงการแผนงานลดโรค NCDs 1 งบประมาณ 18,058,000 - - 18,058,000 8.6 3 2 โครงการพัฒนาสนับสนุนการเฝfาระวัง ปfองกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพตามกลุ�มวัย1 งบประมาณ 65,700,000 - - 65,700,000
รวม 7 2 142,297,200 - - 142,297,200
กรมควบคุมโรค
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 362 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
7.6 3 10 โครงการการขับเคลื่อนการพัฒนาช�องทางเข%าออกประเทศตามกฎอนามัยระหว�างประเทศ พ.ศ. 2548 ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ (23 ด�าน) (เขตเศรษฐกิจพิเศษ)
1 งบประมาณ 3,430,000 - - 3,430,000
รวม 1 3,430,000 - - 3,430,000
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป.ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 8 โครงการแก%ไขปeญหามลพิษและเสริมสร%างคุณภาพชีวิตในพื้นที่มาบตาพุด และบริเวณใกล%เคียง จังหวัดระยอง
1 งบประมาณ 4,271,700 - - 4,271,700
5.2 3 8 โครงการแก%ไขปeญหามลพิษที่ส�งผลกระทบต�อสุขภาพ และสิ่งแวดล%อม
1 งบประมาณ 7,000,000 - - 7,000,000
รวม 2 11,271,700 - - 11,271,700รวมทั้งสิ้น 10 2 156,998,900 - - 156,998,900
กรมควบคุมโรค
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
กรมควบคุมโรค
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 363 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.6 3 2 โครงการปfองกันและแก%ไขปeญหาการตั้งครรภYในวัยรุ�น 1 1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000 4.4 1 1 โครงการฟeนเทียมพระราชทานและส�งเสริมสุขภาพช�องปาก
ผู%สูงอายุ1 1 1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000
4.4 3 2 โครงการขับเคลื่อนมาตรการทางกฎหมายเพื่อปกปfอง ส�งเสริม สนับสนุนการเลี้ยงลูกด%วยนมแม�
1 1 งบประมาณ 3,210,000 - - 3,210,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนาสุขภาพกลุ�มสตรีตั้งครรภYและเด็กปฐมวัย 1 1 1 งบประมาณ 30,150,000 - - 30,150,000 4.4 3 2 โครงการสนับสนุนนโยบายลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู% ด%าน
สุขภาพ1 1 1 งบประมาณ 1,150,000 - - 1,150,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนาระบบดูแลระยะยาวด%านสาธารณสุขสําหรับผู%สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงในพื้นที่ตําบล Long Term Care (กรมอนามัย)
1 1 1 งบประมาณ 6,500,000 - - 6,500,000
4.4 3 2 โครงการโรงเรียนส�งเสริมสุขภาพระดับเพชร 1 งบประมาณ 900,000 - - 900,000 4.4 3 2 โครงการเด็กวัยเรียนไทย โภชนาการดี 1 งบประมาณ 12,775,000 - - 12,775,000 4.4 3 2 โครงการเด็กสูงดี สมส�วน สมองดี แข็งแรง 1 งบประมาณ 2,020,000 - - 2,020,000 5.2 3 2 โครงการโรงพยาบาลส�งเสริมสุขภาพ 1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000 4.4 3 2 โครงการส�งเสริมสุขภาพในสถานประกอบการ 1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000 4.4 3 2 โครงการพัฒนาคลินิกไร%พุงคุณภาพ (DPAC Quality) 1 งบประมาณ 1,560,000 - - 1,560,000 4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพสถานประกอบกิจการด%านการ
ออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ ปbงบประมาณ 25591 งบประมาณ 870,000 - - 870,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนามาตรฐานการดูแลผู%สูงอายุที่บ%าน (Home Health Care)
1 งบประมาณ 5,000,000 - - 5,000,000
4.4 1 1 โครงการควบคุมและปfองกันโรคขาดสารไอโอดีนแห�งชาติ ปb 2559
1 1 1 งบประมาณ 2,550,000 - - 2,550,000
4.4 3 2 โครงการส�งเสริมการจัดบริการสุขภาพที่เปzนมิตรและสร%างเสริมการมีส�วนร�วมภาคีเครือข�ายอนามัยการ เจริญพันธุYในวัยรุ�นและเยาวชน
1 งบประมาณ 3,000,000 - - 3,000,000
กรมอนามัย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 364 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 3 2 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนารูปแบบการส�งเสริมสุขภาพผู%สูงอายุชาวไทยภูเขาเผ�ากะเหรี่ยง พื้นที่หมู�บ%านพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่ชายแดน ตามแนวทางพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู�หัวฯ จังหวัดแม�ฮ�องสอน
1 งบประมาณ - 300,000 - 300,000
5.2 3 13 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนารูปแบบการสร%างเสริมสุขภาพช�องปากในเด็กอนุบาล โดยการสร%างการมีส�วนร�วม ของหน�วยงาน/องคYกรปกครองส�วนท%องถิ่น
1 งบประมาณ - 830,000 - 830,000
5.2 3 2 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนารูปแบบการสร%างเสริมทันตสุขภาพในคลินิกเด็กดีจากแบบจําลองความเสี่ยงในการเกิดโรคฟeนผุ
1 งบประมาณ - 990,000 - 990,000
5.2 3 13 โครงการวิจัย : โครงการปeญหาสุขภาพช�องปากและความสัมพันธYระหว�างปeจจัยเชิงพฤติกรรมและตัวแปรบ�งชี้การดําเนินโรคกับการเกิดโรคเหงือกอักเสบ โรคปริทันตY ในผู%ติดเชื้อเอชไอวี
1 งบประมาณ - 228,000 - 228,000
5.7 3 7 โครงการวิจัย : โครงการปริมาณกรดไขมันทรานสYในอาหารและผลิตภัณฑY
1 งบประมาณ - 420,000 - 420,000
5.7 3 7 โครงการวิจัย : โครงการโฟเลทในอาหาร 1 งบประมาณ - 365,000 - 365,000 7.6 3 10 โครงการพัฒนาแนวทางการดําเนินงานเฝfาระวังผลกระทบ
ต�อสุขภาพในพื้นที่พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ1 งบประมาณ 180,000 - - 180,000
7.6 3 10 โครงการพัฒนาคุณภาพประชากรด%านการวางแผนครอบครัวและอนามัยการเจริญพันธุY
1 1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
12 5 - 20 - - 76,065,000 3,133,000 - 79,198,000รวม
กรมอนามัย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 365 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.7 6 7 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนาน้ํายาบ%วนปากที่มีส�วนผสมของผลิตภัณฑYธรรมชาติ ได%แก� สารสกัดตะไคร%, กระชาย และเสม็ดขาว ที่ออกฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อรา Candida albicans สําหรับผู%ติดเชื้อเอช ไอ วี
1 งบประมาณ - 228,000 - 228,000
5.7 3 7 โครงการวิจัย : โครงการซอฟตYแวรYวิเคราะหYกะโหลกศีรษะและโครงร�างใบหน%าสําหรับตรวจหาและวินิจฉัยความผิดปกติของพัฒนาการใบหน%าและขากรรไกร
1 งบประมาณ - 300,000 - 300,000
5.7 7 17 โครงการวิจัย : โครงการการศึกษามาตรฐานเหตุรําคาญด%านกลิ่น ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข
1 งบประมาณ - 2,300,000 - 2,300,000
5.7 7 14 โครงการวิจัย : โครงการการศึกษาผลกระทบต�อสุขภาพจากรถโดยสารสาธารณะ
1 งบประมาณ - 2,389,000 - 2,389,000
- - - 4 - - - 5,217,000 - 5,217,000
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 12 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนาระบบบันทึกทันตสุขภาพแบบเคลื่อนที่ เพื่อการเฝfาระวังและการวางแผน
1 1 งบประมาณ - 462,000 - 462,000
1 - - 1 - - - 462,000 - 462,000
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
10.5 8 5 โครงการปfองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ
1 1 งบประมาณ 2,439,000 - - 2,439,000
1 - - 1 - - 2,439,000 - - 2,439,000
รวม
กรมอนามัย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมกรมอนามัย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
กรมอนามัย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวมสํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 366 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 12 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนาตัวบ�งชี้เกี่ยวกับพฤติกรรมของกลุ�มวัยในการประเมินทันตสุขภาพ
1 งบประมาณ - 1,433,200 - 1,433,200
- - - 1 - - - 1,433,200 - 1,433,200
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 1 1 โครงการสุขอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
1 งบประมาณ 550,000 - - 550,000
5.2 1 1 โครงการพัฒนาอนามัยแม�และเด็กในถิ่นทุรกันดาร (กพด.) ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนYราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
1 1 1 งบประมาณ 2,860,000 - - 2,860,000
5.2 5 12 โครงการวิจัย : โครงการการประเมินผลการแก%ปeญหาสุขภาพช�องปากของเครือข�ายบริการสุขภาพช�องปากระดับอําเภอปb 2558
1 1 งบประมาณ - 1,419,520 - 1,419,520
5.2 3 7 โครงการวิจัย : โครงการศึกษาตัวชี้วัด เกณฑYมาตรฐาน และสร%างเครื่องมือประเมินภาวะโภชนาการหญิงตั้งครรภY
1 งบประมาณ - 1,561,000 - 1,561,000
5.2 3 12 โครงการวิจัย : โครงการการพัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อแก%ปeญหาภาวะอ%วนในเด็กวัยเรียน
1 งบประมาณ - 180,000 - 180,000
5.2 3 12 โครงการวิจัย : โครงการระบบการส�งเสริมสุขภาพผู%สูงอายุ 1 งบประมาณ - 1,675,400 - 1,675,400 2 1 - 6 - - 3,410,000 4,835,920 - 8,245,920
รวม
กรมอนามัย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
กรมอนามัย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 367 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป.ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.3 3 8 โครงการพัฒนาระบบการจัดการมูลฝอยติดเชื้อ 1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000 4.4 3 8 โครงการส�งเสริมการจัดการมูลฝอยให%ถูกสุขลักษณะ 1 งบประมาณ 1,120,000 - - 1,120,000 2.1 3 8 โครงการวิจัย : โครงการการศึกษาปeญหาและผลกระทบต�อ
สุขภาพ ด%านส�งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล%อมในพื้นที่จุดผ�านแดนผ�อนปรนจังหวัดแม�ฮ�องสอนกับรัฐฉาน สหภาพเมียนมารY
1 งบประมาณ - 500,000 - 500,000
4.4 8 8 โครงการวิจัย : โครงการการจัดการขยะมูลฝอยของชุมชนชาวไทยภูเขาเผ�ากะเหรี่ยง ในพื้นที่หมู�บ%านพัฒนาเพื่อความมั่นคงและหมู�บ%านยามชายแดน จังหวัดเชียงใหม�
1 งบประมาณ - 300,000 - 300,000
2.1 8 4 โครงการวิจัย : โครงการการประเมินผลกระทบด%านอนามัยสิ่งแวดล%อมจากการเข%าสู�ประชาคมอาเซียน
1 งบประมาณ - 2,700,000 - 2,700,000
5.7 7 8 โครงการวิจัย : โครงการการศึกษามลพิษอากาศและผลกระทบต�อสุขภาพจากเตาเผามูลฝอย
1 งบประมาณ - 3,020,000 - 3,020,000
5.2 7 8 โครงการการยกร�างพระราชบัญญัติการสาธารณสุข (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….
1 งบประมาณ - - - -
7.6 3 10 โครงการประเมินผลกระทบต�อสุขภาพจากปeจจัยเสี่ยงด%านอนามัยสิ่งแวดล%อมในพื้นที่พัฒนาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ
1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
7.6 3 10 โครงการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล%อมในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 1 1 งบประมาณ 550,000 - - 550,000 4.4 6 8 โครงการวิจัย : โครงการรูปแบบการพัฒนาครัวเรือนไทย
อนามัยสิ่งแวดล%อมดีด%วยวิถีชีวิตแบบพอเพียง1 งบประมาณ - 600,000 - 600,000
5.2 3 13 โครงการวิจัย : โครงการการเรียนรู%ร�วมกันระหว�างผู%สูงอายุกับผู%ดูแลในการปรับปรุงสิ่งแวดล%อมภายในและภายนอกบ%านของผู%สูงอายุจังหวัดพื้นที่รับผิดชอบศูนยYอนามัยที่ 6
1 งบประมาณ - 1,012,680 - 1,012,680
2 - - 10 - - 2,970,000 8,132,680 - 11,102,680รวมทั้งสิ้น 18 6 - 43 - - - 84,884,000 23,213,800 - 108,097,800
รวม
กรมอนามัย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 368 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 3 2 โครงการส�งเสริมกระบวนการเรียนรู%เพื่อพิทักษYสิทธิของประชาชนและชุมชนด%านสุขภาพผ�านสื่อ (สบส.6)
1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัย (สบส.6)
1 งบประมาณ 2,000,000 - - 2,000,000
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. ปbงบประมาณ 2559 (สบส.6)
1 งบประมาณ 280,000 - - 280,000
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (สบส.6)
1 งบประมาณ 338,300 - - 338,300
4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรอบรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพประชาชน ปbงบประมาณ 2559 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จ.ชลบุรี (สบส.6)
1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน และองคYกรอาสาสมัครสาธารณสุขในการสร%างสุขภาพชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.10)
1 งบประมาณ 2,405,400 - - 2,405,400
4.4 3 2 โครงการการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัย (สบส.1)
1 งบประมาณ 1,303,870 - - 1,303,870
4.4 3 2 การเสริมสร%างศักยภาพภาคีเครือข�ายในการจัดระบบสุขภาพชุมชนฯ (สบส.1)
1 งบประมาณ 1,105,500 - - 1,105,500
4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรอบรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มวัยเรียน (สบส.1)
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรอบรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มวัยทํางาน (สบส.1)
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างศักยภาพการดําเนินงานชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (สบส.2)
1 งบประมาณ 50,000 - - 50,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรYระบบสุขภาพภาคประชาชนสู�การปฏิบัติ (สบส.7)
1 งบประมาณ 164,000 - - 164,000
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 369 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัย (สบส.7)
1 งบประมาณ 2,736,000 - - 2,736,000
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพดีในการจัดการระบบสุขภาพ (สบส.7)
1 งบประมาณ 443,200 - - 443,200
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. (สบส.7)
1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรอบรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มวัยเรียน/วัยทํางาน (สบส.7)
1 งบประมาณ 209,700 - - 209,700
4.4 3 2 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตรYระบบสุขภาพภาคประชาชนสู�การปฏิบัติ (สบส.11)
1 งบประมาณ 281,900 - - 281,900
4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) นักจัดการสุขภาพตามกลุ�มวัยพื้นที่เขตสุขภาพที่ 12 ประจําปbงบประมาณ 2559 (สบส.12)
1 งบประมาณ 963,240 - - 963,240
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. (สบส.12)
1 1 งบประมาณ 251,360 - - 251,360
4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัย (สบส.11)
1 งบประมาณ 3,930,000 - - 3,930,000
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพดีในการจัดการระบบสุขภาพ (สบส.11)
1 งบประมาณ 931,200 - - 931,200
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. (สบส.11)
1 งบประมาณ 499,000 - - 499,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (สบส.11) 1 งบประมาณ 157,340 - - 157,340
4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการปฐมภูมิระดัยชุมชนตามกลุ�มวัย (สบส.8)
1 งบประมาณ 2,219,765 - - 2,219,765
8.6 3 2 โครงการส�งเสริมบทบาทเครือข�าย อสม. ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอําเภอ (สบส.8)
1 งบประมาณ 153,200 - - 153,200
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 370 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. (สบส.8)
1 งบประมาณ 323,700 - - 323,700
8.6 3 2 โครงการสรุปผลการดําเนินงานพัฒนาด%านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน (สบส.8)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
4.4 3 2 โครงการการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ (สบส.8)
1 งบประมาณ 592,675 - - 592,675
8.6 3 2 โครงการส�งเสริมกระบวนการเรียนรู%ผ�านสื่อวารสารสุขภาพภาคประชาชน ภาคอีสาน (สบส.8)
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรอบรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพตามกลุ�มวัย สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา (พัฒนารูปแบบกาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ) (สบส.9)
1 งบประมาณ 520,000 - - 520,000
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพ สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา (พัฒนาระบบบริการปฐมภูมิระดับชุมชน) (สบส.9)
1 งบประมาณ 96,000 - - 96,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัย สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 จังหวัดนครราชสีมา (พัฒนาศักยภาพ อสม.) (สบส.9)
1 งบประมาณ 1,184,040 - - 1,184,040
8.6 3 2 โครงการพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพและเตือนภัยพฤติกรรม (สบส.5)
1 งบประมาณ 399,619 - - 399,619
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชน ของ อสม. (สบส.9)
1 งบประมาณ 253,500 - - 253,500
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพดีในการจัดการระบบสุขภาพเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)
1 งบประมาณ 402,050 - - 402,050
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 371 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 3 2 โครงการสนับสนุนองคYกรเอกชนสาธารณประโยชนYในการจัดการสุขภาพชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)
1 งบประมาณ 440,000 - - 440,000
4.4 3 2 โครงการส�งเสริมบทบาทเครือข�าย อสม.ในการขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพและพิทักษYสิทธิ์ประชาชนระดับอําเภอเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)
1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างแรงจูงใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนของ อสม. เขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)
1 งบประมาณ 625,000 - - 625,000
4.4 3 2 โครงการบูรณาการหมู�บ%านจัดการสุขภาพเพื่อปรับเปลี่��ยนพฤติกรรมสุขภาพประชาชน เขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
4.4 3 2 โครงการส�งเสริมกระบวนการเรียนรู%เพื่อพิทักษYสิทธิ์ของประชาชนและชุมชนด%านสุขภาพผ�านสื่อเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)
1 งบประมาณ 106,950 - - 106,950
4.4 3 2 โครงการพัฒนาศูนยYสาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เปzนแหล�งเรียนรู%การจัดการสุขภาพชุมชนเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)
1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000
4.4 8 10 โครงการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขต�างด%าว (อสต.)ในการดูแลสุขภาพประชากรต�างด%าวในพื้นที่ชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษ เขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)
1 งบประมาณ 740,000 - - 740,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการจัดบริการปฐมภูมิระดับชุมชนตามกลุ�มวัยเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)
1 งบประมาณ 4,164,700 - - 4,164,700
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.11)
1 งบประมาณ 1,802,640 - - 1,802,640
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 372 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
4.4 3 2 โครงการพัฒนาศักยภาพ อสม. ในการจัดการปฐมภูมิระดับชุมชนกลุ�มวัย (สบส.4)
1 งบประมาณ 3,377,880 - - 3,377,880
8.6 8 2 โครงการสนับสนุนการพัฒนาและควบคุมกํากับคุณภาพงานสุขศึกษาในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 4 (สบส.4)
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพ (สบส.4)
1 งบประมาณ 684,480 - - 684,480
4.4 3 2 โครงการพัฒนาความรู%ด%านสุขภาพและพฤติกรรมสุขภาพกลุ�มวัยเรียน/วัยทํางาน (สบส.4)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
4.4 3 2 โครงการพัฒนาชุมชนจัดการสุขภาพ ในพื้นที่โครงการพัฒนาตามพระราชดําริ จังหวัดแม�อ�องสอนต�อเนื่องระยะ 2 งบประมาณ 2559 (สช.)
1 งบประมาณ 615,920 - - 615,920
4.4 3 2 โครงการเสริมสร%างความแข%มแข็งตําบลจัดการสุขภาพดีในการจัดการระบบสุขภาพปbงบประมาณ 2559 (สช.)
1 งบประมาณ 76,980 - - 76,980
14 - - - - - 39,429,109 - - 39,429,109รวม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 373 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน (สบส.2)
1 งบประมาณ 2,762,400 - - 2,762,400
8.6 8 7 ประชุมวิชาการ สมาคม อสม./เครือข�ายสุขภาพภาคประชาชน ภาคเหนือ ประจําปb 2559 (สบส.1)
1 งบประมาณ 555,000 - - 555,000
8.1 6 7 โครงการการออกแบบชุดอุปกรณYปfองกันการแพร�กระจายของเชื้อโรคและยา จากการใช%เครื่องพ�นยา แบบฝอยละอองให%กับผู%ป:วยในห%องพยาบาลฉุกเฉินของโรงพยาบาลชุมชุน (สบส.2)
1 งบประมาณ - 231,200 - 231,200
8.1 6 7 โครงการศึกษาระบบปfองกันความเสียหายของเครื่องมือแพทยYในหอผู%ป:วยหนัก ขณะกําลังใช%งานกับระบบไฟฟfาหลักของโรงพยาบาล ที่มีอายุการใช%งานเกิน 10 ปb กรณีเกิดฟfาผ�า (สบส.2)
1 งบประมาณ - 182,000 - 182,000
5.2 8 12 โครงการพัฒนาประเทศไทยสู�การเปzนศูนยYกลางบริการวิชาการและงานวิจัย (Academic Hub) (กสป.)
1 งบประมาณ 950,000 - - 950,000
5.7 6 7 โครงการวิจัยการพัฒนาระบบแกนนําสุขภาพประจําครอบครัว เขตสนับสนุนบริการสุขภาพที่ 9 (สบส.9)
1 งบอื่นๆ 1,098,600 - - 1,098,600
5.7 6 7 การศึกษาการกําหนดสัดส�วนมาตรฐานขั้นต่ําของเครื่องมือแพทยYตามขนาดโรงพยาบาลในเขตภาคตะวันออก (สบส.6)
1 งบประมาณ - 194,000 - 194,000
5.7 6 7 การศึกษาเปรียบเทียบค�าความผิดพลาดของการให%สารละลาย เครื่องควบคุมการให%สารละลายทางหลอดเลือดดํา ที่ใช%กับชุดให%น้ําเกลือ (IV Set) แยกต�างยี่ห%อในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข (สบส.8)
1 งบประมาณ - 355,200 - 355,200
5.7 6 7 โครงการวิจัยพัฒนารูปแบบการดูแลผู%พิการจากโรคหลอดเลือดสมองโดยภาคีเครือข�ายสุขภาพภาคประชาชนในเขตบริการสุขภาพที่ 11 (สบส.11)
1 งบประมาณ 1,568,870 - - 1,568,870
7 1 - 1 - - 6,934,870 962,400 - 7,897,270รวม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 374 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 12 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการภาครัฐ (สบส.6)
1 งบประมาณ 193,400 - - 193,400
5.2 8 12 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาลและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ปbงบประมาณ พ.ศ.2559 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จ.ชลบุรี (สบส.6)
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
8.6 5 15 โครงการจัดการเชิงกลยุทธYสู�การปฏิบัติทั่วทั้งองคYกร ปbงบประมาณ 2559 (กสป.)
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
5.2 8 12 โครงการส�งเสริมการท�องเที่ยวสุขภาพ (Health Tourism) และการพัฒนาระบบการจัดบริการพํานักระยะยาวเพื่อสุขภาพ (long Stay for Health) (กสป.)
1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนาศักยภาพด%านการคุ%มครองผู%บริโภคด%านบริการสุขภาพจากการเคลื่อนย%ายของบุคคลธรรมดาสาขาบริการสุขภาพภายใต%กรอบการค%าบริการอาเซียน (กสป.)
1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
2.1 8 4 โครงการพัฒนามาตรฐานสถาบันฝmกอบรมและพัฒนาอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน สู�ประชาคมอาเซียน (สช.)
1 งบประมาณ 190,320 - - 190,320
6 - - - - - 1,383,720 - - 1,383,720รวม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 375 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหม��บ%าน (อสม.) ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริต ในระดับชุมชน เขต 6 (สบส.6)
1 งบประมาณ 1,908,900 - - 1,908,900
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.7)
1 งบประมาณ 2,356,100 - - 2,356,100
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพ อสม.ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.10)
1 งบประมาณ 2,002,920 - - 2,002,920
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.1)
1 งบประมาณ 2,140,080 - - 2,140,080
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.2)
1 งบประมาณ 1,528,000 - - 1,528,000
10.5 8 15 โครงการการจัดการเรื่องร%องเรียน และปกปfองผู%ร%องเรียนตามประมวลจริยธรรมข%าาราชการพลเรือน (ศปท.)
1 งบประมาณ 61,110 - - 61,110
10.5 8 15 โครงการเสริมสร%างจิตสํานึก ค�านิยม ร�วมเปzนเครือข�ายในการปfองกันและต�อต%านการทุจริต (ศปท.)
1 งบประมาณ 253,400 - - 253,400
10.5 8 15 โครงการยกระดับมาตรฐานหน�วยงานเพื่อก%าวสู�การเปzนองคYกรแห�งความโปร�งใส (ศปท.)
1 งบประมาณ 159,100 - - 159,100
10.5 8 15 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพิ่มศักยภาพและเสริมสร%างคุณธรรม บุคลากรของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (ศปท.)
1 งบประมาณ 618,730 - - 618,730
8.6 5 15 โครงการเสริมสร%างขวัญกําลังใจ และประกาศเกียรติคุณข%าราชการ กรมสนับสนุนนบริการสุขภาพ (ศปท.)
1 งบประมาณ 85,280 - - 85,280
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 376 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน
1 งบประมาณ 1,802,640 - - 1,802,640
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน และพัฒนาตําบลจัดการสุขภาพแบบบูรณาการ เขต 12 ปb 2559 (สบส.12)
1 งบประมาณ 1,851,340 - - 1,851,340
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.8)
1 งบประมาณ 2,307,900 - - 2,307,900
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังและปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน เขต 5 (สบส.5)
1 งบประมาณ 2,278,300 - - 2,278,300
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 จังหวัดนครราชสีมา (สบส. 9)
1 งบประมาณ 2,214,900 - - 2,214,900
8.6 8 14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนนโยบายการคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชนระจําปbงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองแผนงาน)
งบประมาณ 2,029,360 - - 2,029,360
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการเฝfาระวังปfองกันการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.4)
1 งบประมาณ 2,555,368 - - 2,555,368
8.6 8 14 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพองคYกร (สบส.4)
1 งบประมาณ 250,000 - - 250,000
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 377 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาท
ประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 8 14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพทีมตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองแผนงาน)
1 งบประมาณ 552,590 - - 552,590
8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน รพ. และสถานประกอบการ (สบส.4)
1 งบประมาณ 125,000 - - 125,000
8.6 8 14 โครงการพัฒนาระบบการตรวจราชการและนิเทศงาน กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปbงบประมาณ 2559 (กองแผนงาน)
1 งบประมาณ 2,420,700 - - 2,420,700
8.6 8 14 โครงการส�งเสริม พัฒนางานวิชาการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองแผนงาน)
1 งบประมาณ 2,217,160 - - 2,217,160
10.5 8 5 โครงการเสริมสร%างศักยภาพ อสม.ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชนปbงบประมาณ 2559 (สช.)
1 งบประมาณ 256,800 - - 256,800
1 1 1 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการสาธารณสุขในสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน ประจําปbงบประมาณ พ.ศ.2559 (กองแผนงาน)
1 งบประมาณ 412,369 - - 412,369
8.6 8 14 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนการดําเนินงานและแผนการใช%จ�ายงบประมาณประจําปbงบประมาณ พ.ศ.2559 และเตรียมการจัดทํางบประมาณรายจ�ายประจําปbงบประมาณ พ.ศ.2560 ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กองแผนงาน)
งบประมาณ 440,080 - - 440,080
1 1 1 โครงการสนับสนุนการจัดตั้งและพัฒนาสุขศาลาพระราชทานโรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดน (กองแผนงาน)
1 งบประมาณ 2,639,290 - - 2,639,290
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 378 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 5. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริหารจัดการและความร�วมมือเครือข�ายการป6องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให�เข�มแข็ง หน�วย:บาท
ประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 8 14 โครงการจัดทําแผนยุทธศาสตรY การพัฒนางานคุ%มครองผู%บริโภคด%านบริการสุขภาพในช�วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแฟ:งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ พ.ศ.2599 โดย สถาบันวิทยาการจัดการ (กองแผนงาน)
งบประมาณ 1,726,980 - - 1,726,980
22 2 - - - - 37,194,397 - - 37,194,397
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 5 15 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่ด%านพัสดุ (กองคลัง) 1 งบประมาณ 342,000 - - 342,000 8.6 5 15 โครงการพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่ด%านการเงิน การคลัง
(กองคลัง)1 งบประมาณ 470,000 - - 470,000
8.6 5 15 โครงการเสริมสร%างคุณธรรมจริยธรรม สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จ.อุบลราชธานี (สบส.10)
1 งบประมาณ 13,600 - - 13,600
8.6 5 15 โครงการพัฒนาองคYกรสู�ความเปzนเลิศตามเกณฑYมาตรฐาน สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จ.อุบลราชธานี (สบส.10)
1 งบประมาณ 14,200 - - 14,200
8.6 5 15 โครงการพัฒนาบุคลาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานปbงบประมาณ 2559 (สบส.10)
1 งบประมาณ 245,800 - - 245,800
5.2 6 7 โครงการพัฒนาประเทศไทยให%เปzนศูนยYกลางสุขภาพนานาชาติที่สมคุณค�า (Appropriate Medical Hub) (กสป.)
1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000
8.6 5 15 โครงการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ 2559 (กลุ�มตรวจสอบภายใน)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
8.6 5 15 โครงการพัฒนาบุคลากรกลุ�มตรวจสอบภายใน ปbงบประมาณ 2559 (กลุ�มตรวจสอบภายใน)
1 งบประมาณ 50,000 - - 50,000
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณชื่อโครงการ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 379 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 5 15 โครงการแผนการตรวจสอบภายใน ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กลุ�มตรวจสอบภายใน)
1 งบประมาณ 585,600 - - 585,600
8.6 5 15 โครงการพัฒนาข%าราชการบรรจุใหม� และพนักงานราชการที่จัดจ%างใหม� ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กบค.)
1 งบประมาณ 782,400 - - 782,400
8.6 5 15 โครงการเสริมสร%างศักยภาพบุคลากรสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 1-12 เพื่อการคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบบริการสุขภาพ (กบค.)
1 งบประมาณ 476,000 - - 476,000
8.6 5 15 โครงการฝmกอบรมหลักสูตรผู%บริหารระดับกลางกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กบค.)
1 งบประมาณ 849,000 - - 849,000
8.6 5 15 โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรเพื่อการคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบบริการสุขภาพ (มุฑิตาจิตผู%เกษียณอายุราชการ) (กบค.)
1 งบประมาณ 905,400 - - 905,400
8.6 5 15 โครงการสานสัมพันธYเสริมสร%างวัฒนธรรมกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจําปb2559 (กบค.)
1 งบประมาณ 357,300 - - 357,300
8.6 5 15 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด%านการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)
1 งบประมาณ 380,600 - - 380,600
8.6 5 15 โครงการจัดทําเส%นทางความก%าวหน%าในสายงาน (กบค.) 1 งบประมาณ 399,000 - - 399,000 8.6 5 15 โครงการพัฒนาความคิดเชิงกลยุทธYสู�ความสําเร็จขององคYกร
(กบค.)1 งบประมาณ 1,094,400 - - 1,094,400
8.6 5 15 โครงการเสริมสร%างศักยภาพผู%นําเชิงรุกด%านบริหารองคYกร (กบค.)
1 งบประมาณ 941,500 - - 941,500
8.6 5 15 โครงการเสริมสร%างศักยภาพการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)
1 งบประมาณ 162,120 - - 162,120
8.6 5 15 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑYคุณภาพ PMQA ของกองบริหารทรัพยากรบุคคล (กบค.)
1 งบประมาณ 81,360 - - 81,360
8.6 5 15 การส�งเสริมสร%างความเชี่ยวชาญด%านระบบบริการสุขภาพ (กบค.)
1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 380 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนการจัดบริการ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 5 15 โครงการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (กบค.) 1 งบประมาณ 1,245,230 - - 1,245,230 8.6 5 15 โครงการพัฒนาทักษะและสมรรถนะเพื่อความเชี่ยวชาญ
การบริหาร (กบค.)1 งบประมาณ 1,640,000 - - 1,640,000
8.6 5 15 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรกองคลัง (กองคลัง) 1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000 8.6 5 15 โครงการพัฒนาบุคลากรด%านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (สบส.4)1 งบประมาณ 15,000 - - 15,000
24 1 - - - - 12,250,510 - - 12,250,510
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 3 2 โครงการศึกษาและพัฒนาระบบสนับสนุนการดูแลสุขภาพและการคุ%มครองผู%บริโภคในกลุ�มผู%สูงอายุที่อาศัยลําพังโดยการมีส�วนร�วมของรัฐ ท%องถิ่นและชุมชน (สบส.3)
งบประมาณ 965,200 - - 965,200
10.5 8 5 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู�บ%าน (อสม.) ด%านการปfองกันและปราบปรามการทุจริตในระดับชุมชน (สบส.3)
1 งบประมาณ 1,506,600 - - 1,506,600
8.6 8 14 โครงการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องมือแพทยY กรณีศึกษาค�าผิดพลาดและสถานะของเครื่องวัดคลื่นไฟฟfาหัวใจจากผลการสอบเทียบ (สบส.3)
1 งบประมาณ 663,700 - - 663,700
5.2 8 14 โครงการส�งเสริมการรับรู%สิทธิ์และสร%างเครือข�ายคุ%มครองบริการสุขภาพ (สพรศ.)
1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000
5.2 8 14 โครงการควบคุม กํากับมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และคุ%มครองผู%บริโภค (สพรศ.)
1 งบประมาณ 1,662,650 - - 1,662,650
5.2 8 14 โครงการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ทีมีคุณภาพ Thai Spa Quality Award (สพรศ.)
1 งบประมาณ 717,350 - - 717,350
รวม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 381 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 8 14 โครงการพัฒนายุทธศาสตรYและประเมินผล (กองแบบแผน) 1 งบประมาณ 215,000 - - 215,000
5.2 8 14 โครงการกํากับ ตรวจสอบ และพัฒนามาตรฐานบุคลาการด%านธุรกิจบริการสุขภาพ (สพรศ.)
1 งบประมาณ 1,020,000 - - 1,020,000
8.6 8 14 โครงการกํากับและพัฒนาแผนงานและระบบงบประมาณเชิงยุทธศาสตรY (สพรศ.)
1 งบประมาณ 675,400 - - 675,400
8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน และพัฒนา ควบคุมกํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐาน (บูรณาการตรวจเยี่ยม) (สบส.7)
1 งบประมาณ 170,000 - - 170,000
5.2 3 12 โครงการส�งเสริมบทบาทเครือข�าย อสม.ในการขับเคลื่อนระบบสุขภาพระดับอําเภอ (สบส.6)
1 งบประมาณ 335,800 - - 335,800
5.2 8 14 โครงการควบคุม กํากับ ประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการภาครัฐปbงบประมาณ 2559 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จ.ชลบุรี (สบส.6)
1 งบประมาณ 308,300 - - 308,300
5.2 8 12 โครงการบูรณาการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุมกํากับ มาตรฐานสถานบริการด%านวิศวกรรมการแพทยYสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จ.ชลบุรี (สบส.6)
1 งบประมาณ 350,400 - - 350,400
8.6 8 14 โครงการพัฒนามาตรฐานด%านอาคารและสภาพแวดล%อมปbงบประมาณ 2559 สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 10 จ.อุบลราชธานี (สบส.10)
1 งบประมาณ 50,000 - - 50,000
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส�วนภูมิภาค ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สบส.10)
1 งบประมาณ 289,000 - - 289,000
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (สบส.10)
1 งบประมาณ 409,200 - - 409,200
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับและพัฒนาคุณภาพมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (บูรณาการ) ปb 2559 ในเขตพื้นที่สุขภาพที่ 10 (สบส.10)
1 งบประมาณ 422,430 - - 422,430
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 382 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 8 14 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งของภาคีเครือข�ายในการจัดการระบบสุขภาพและพิทักษYสิทธิ์ด%านสุขภาพของชุมชน พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สบส.10)
1 งบประมาณ 750,000 - - 750,000
8.6 8 14 โครงการจัดทําต%นแบบการเสริมกําลังโครงสร%างคอนกรีตเสริมเหล็กเพื่อต%านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ�นดินไหว (กองแบบแผน)
1 งบประมาณ 366,200 - - 366,200
8.6 8 14 โครงการจัดทําแนวทางการออกแบบอาคารโรงพยาบาลภาครัฐผสานเซลลYแสงอาทิตยY (กองแบบแผน)
งบประมาณ - - - -
8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน มาตรฐานด%านวิศวกรรมการแพทยYเขตสุขภาพที่ 2 (สบส.2)
งบประมาณ - - - -
8.6 8 14 ติดตามการดําเนินงานของโครงการต�างๆในกลุ�มสุขภาพภาคประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (สบส.1)
1 งบประมาณ 384,500 - - 384,500
5.2 8 14 โครงการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑYคุณภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (สบส.1)
1 งบประมาณ 450,000 - - 450,000
8.6 8 14 โครงการพัฒนามาตรฐานด%านอาคารและสภาพแวดล%อมเขตสุขภาพที่ 2 (สบส.2)
1 งบประมาณ 140,200 - - 140,200
8.6 8 14 โครงการประเมินผลมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ 3 ด%าน ในสถานบริการสุขภาพเปfาหมาย เขตสุขภาพที่ 2 (ด%านอาคารและสภาพแวดล%อม วิศวกรรมการแพทยY และงานสุขศึกษา) (สบส.2)
1 งบประมาณ 232,800 - - 232,800
1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณY : หมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิจสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (สบส.1)
1 งบประมาณ 695,000 - - 695,000
5.2 8 14 โครงการส�งเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ ด%านสุขศึกษา (สบส.1)
1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 383 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนา และควบคุม กํากับคุณภาพมาตรฐาน สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.2)
1 งบประมาณ 117,300 - - 117,300
5.2 8 14 โครงการส�งเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบริการสุขภาพ ด%านวิศวกรรมการเพทยY (สบส.1)
1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000
5.2 8 14 ส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน และติดตามข%อมูล สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส�วนภูมิภาค ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (สบส.1)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
1 1 1 โครงการตามพระราชดําริและเฉลิมพระเกียรติฯ (สบส.1) 1 งบประมาณ 250,000 - - 250,000 8.6 8 14 โครงการควบคุม กํากับ มาตรฐานด%านอาคารและ
สภาพแวดล%อม (กองแบบแผน)1 งบประมาณ 869,100 - - 869,100
8.6 8 14 โครงการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาคีเครือข�ายด%านอาคารและสภาพแวดล%อม (กองแบบแผน)
1 งบประมาณ 660,000 - - 660,000
8.6 8 14 โครงการจัดทําแผนแม�บทด%านอาคารและสภาพแวดล%อม (กองแบบแผน)
1 งบประมาณ 767,000 - - 767,000
8.6 8 14 โครงการจัดทําคู�มือกํากับ ตรวจสอบ อาคารและสภาพแวดล%อมสาธารณสุข (กองแบบแผน)
1 งบประมาณ 206,000 - - 206,000
8.6 8 14 โครงการพัฒนาและจัดทําแบบมาตรฐานด%านอาคารและสภาพแวดล%อม (กองแบบแผน)
1 งบประมาณ 268,700 - - 268,700
8.6 8 14 โครงการออกแบบและจัดทําแบบก�อสร%างอาคารสถานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ (กองแบบแผน)
1 งบประมาณ 167,000 - - 167,000
8.6 8 14 โครงการจัดทําคู�มือการออกแบบอาคารและสภาพแวดล%อมของสถานีบริการสุขภาพ (กองแบบแผน)
1 งบประมาณ 325,000 - - 325,000
5.6 8 14 โครงการพัฒนางานคุ%มครองเด็กที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช�วยการเจริญพันธุYทางการแพทยY(สพรศ.)
1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 384 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 8 12 โครงการพัฒนาวิชาการในการไกล�เกลี่ยกรณีข%อพิพาททางการแพทยYและพัฒนาระบบบริการสุขภาพให%เปzนศูนยYกลางสุขภาพนานาชาติ (กสป.)
1 งบประมาณ 215,000 - - 215,000
8.6 8 14 โครงการจัดทําแบบก�อสร%างต%นแบบสถานบริการสุขภาพผู%สูงอายุตามแนวทางเกณฑYอาคารเขียว (กองแบบแผน)
1 งบประมาณ 385,000 - - 385,000
5.2 8 14 โครงการควบคุมกํากับสถานพยาบาลประเภทที่ไม�รับผู%ป:วยไว%ค%างคืน (คลินิก) (สพรศ.)
1 งบประมาณ 1,700,000 - - 1,700,000
8.6 8 14 โครงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (กองแบบแผน)
1 งบประมาณ 1,540,800 - - 1,540,800
5.2 8 12 โครงการพัฒนาระบบรับเรื่องร%องเรียนรองรับการคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบบริการสุขภาพ (กสป.)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 8 14 โครงการตรวจประเมินสถานพยาบาลรายเก�าโดยหน�วยตรวจประเมิน (สพรศ.)
1 งบประมาณ 529,340 - - 529,340
5.2 8 14 โครงการควบคุมกํากับสถานพยาบาลประเภทที่รับผู%ป:วยไว%ค%างคืน (โรงพยาบาล) (สพรศ.)
1 งบประมาณ 1,838,340 - - 1,838,340
5.2 8 14 โครงการควบคุมกํากับราคาค�ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลเอกชน (สพรศ.)
1 งบประมาณ 340,000 - - 340,000
5.2 8 12 โครงการเผยแพร�บริการสุขภาพที่มีคุณภาพและมาตรฐานของประเทศไทยในงานท�องเที่ยวระดับโลก (กสป.)
งบประมาณ - - - -
5.2 8 14 โครงการประเมินเทคโนโลยีการพัฒนาคุณภาพธุรกิจการบริการสุขภาพ (สพรศ.)
1 งบประมาณ 425,000 - - 425,000
5.2 8 12 โครงการพัฒนาความร�วมมือระหว�างประเทศด%านการพัฒนามาตรฐานและองคYความรู%การคุ%มครองด%านระบบบริการสุขภาพระหว�างประเทศ (กสป.)
งบประมาณ - - - -
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 385 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม ควบคุม กํากับผู%ประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยYแผนปeจจุบัน ได%แก� สาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก,กิจกรรมบําบัด,สาขากายอุปกรณY,รังสีเทคนิค,แก%ไขความผิดปกติของการสื่อความหมายและจิตวิทยาคลินิก (สพรศ.)
1 งบประมาณ 2,200,000 - - 2,200,000
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม ควบคุม กํากับผู%ประกอบโรคศิลปะ ด%านการแพทยYทางเลือก ได%แก� สาขาการแพทยYแผนจีน, ไคโรแพรคติก, ทัศนมาตรศาสตรY (สพรศ.)
1 งบประมาณ 1,445,000 - - 1,445,000
5.2 8 14 โครงการพัฒนางานบริการศูนยYบริการธุรกิจสุขภาพ (OSS) (สพรศ.)
1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000
8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุมกํากับ พัฒนามาตรฐานด%านวิศวกรรมการแพทยY (สบส.7)
1 งบประมาณ 630,000 - - 630,000
8.6 8 14 โครงการส�งเสริม ควบคุมกํากับคุณภาพมาตรฐานด%านอาคารและสภาพแวดล%อม (สบส.7)
1 งบประมาณ 130,000 - - 130,000
8.6 8 14 โครงการส�งเสริมสนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ส�วนภูมิภาค (สบส.7)
1 งบประมาณ 125,000 - - 125,000
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส�วนภูมิภาค เขต 12 ปb 2559 (สบส.12)
1 งบประมาณ 124,380 - - 124,380
5.2 8 14 โครงการตรวจประเมินพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12 ปb 2559 (สบส. 12)
1 งบประมาณ 380,000 - - 380,000
1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณY : หมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (สบส.7)
1 งบประมาณ 190,000 - - 190,000
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12 ปb 2559 (สบส.12)
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 386 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 8 14 โครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานเจ%าหน%าที่ด%านสอบสวน สืบสวน และดําเนินคดี (กองกฎหมาย)
1 งบประมาณ 550,450 - - 550,450
8.6 8 14 โครงสร%างเครือข�ายและพันธมิตรด%านวิศวกรรมการแพทยY (วศ.)
1 งบประมาณ 3,319,765 - - 3,319,765
8.6 8 14 โครงการศึกษา วิเคราะหY วิจัย พัฒนารูปแบบเพื่อพัฒนาองคYความรู% เทคโนโลยีด%านวิศวกรรมการแพทยY (วศ.)
1 งบประมาณ 2,120,035 - - 2,120,035
8.6 8 14 โครงการควบคุมมาตรฐานสถานพยาบาล (สบส.11) 1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000 8.6 8 14 โครงการกํากับตรวจสอบมาตรฐานบุคลากรด%านธุรกิจ
บริการสุขภาพ (สบส.11)1 งบประมาณ 70,000 - - 70,000
8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุมกํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐ ได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (สบส.11)
1 งบประมาณ 535,920 - - 535,920
8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนามาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สบส.11)
1 งบประมาณ 360,000 - - 360,000
5.2 8 14 โครงการประชุมชี้แจงมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขต 12 ปb 2559 (สบส.12)
1 งบประมาณ 276,300 - - 276,300
8.6 8 14 โครงการอบรมเตรียมความพร%อมด%านการตรวจสอบวิศวกรรมความปลอดภัยในโรงพยาบาลเขต 12 ประจําปb 2559 (สบส.12)
1 งบประมาณ 130,000 - - 130,000
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนา ควบคุม กํากับสถานบริการสุขภาพภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ผู%ประกอบโรคศิลปะ และเครือข�ายสุขภาพในเขตสุขภาพที่ 5 (สบส.5)
1 งบประมาณ 817,130 - - 817,130
8.6 8 15 โครงการส�งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการตามเกณฑYมาตรฐาน ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กพร.)
1 งบประมาณ 926,795 - - 926,795
8.6 8 14 โครงการส�งเสริมและพัฒนามาตรฐานระบบบริการสุขภาพ เขตสุขภาพที่ 2 (สบส.2)
1 งบประมาณ 180,000 - - 180,000
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 387 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 8 15 โครงการพัฒนาองคYกรและศักยภาพบุคลากรกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2559 (กพร.)
1 งบประมาณ 253,070 - - 253,070
8.6 8 15 โครงการพัฒนาภารกิจ โครงสร%างกรมสนับสนุนบิการสุขภาพ ปb 2559 (กพร.)
1 งบประมาณ 34,000 - - 34,000
8.6 8 15 โครงการจัดทําและประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองระดับกระทรวง กลุ�มภารกิจ กรม และระดับหน�วยงาน (กพร.)
1 งบประมาณ 194,275 - - 194,275
8.6 8 15 โครงการพัฒนาฐานข%อมูลและเทคโนโลยีด%านระบบราชการกลุ�มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.)
1 งบประมาณ 384,000 - - 384,000
8.6 8 15 โครงการพัฒนาบทบาทการเปzนผู%เยี่ยมสํารวจ (กพร.) 1 งบประมาณ 21,900 - - 21,900 8.6 8 14 โครงการพัฒนาระบบให%บริการข%อมูลสารสนเทศแก�
ผู%รับบริการ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ 2559 (สบ.)
1 งบประมาณ 10,393,700 - - 10,393,700
8.6 8 14 โครงการเช�าคอมพิวเตอรYและอุปกรณYต�อพ�วง กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ 2559 (สบ.)
1 งบประมาณ 2,619,000 - - 2,619,000
8.6 8 14 โครงการพัฒนาศูนยYปฏิบัติการข%อมูลข�าวสาร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปb 2559 (สบ.)
1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
11 7 17 โครงการพัฒนาปรับปรุงแก%ไขกฎหมาย และกฎหมายที่เกี่ยวข%องกับการคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบ บริการสุขภาพ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ปbงบประมาณ 2559 (กองกฎหมาย)
1 งบประมาณ 3,520,266 - - 3,520,266
8.6 8 14 โครงการสืบสวน สอบสวน และดําเนินคดีกับสถานพยาบาลและผู%กระทําความผิดกฎหมายว�าด%วยสถานพยาบาล กฎหมายว�าด%วยการประกอบโรคศิลปะและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข%อง (กองกฎหมาย)
1 งบประมาณ 676,320 - - 676,320
8.6 8 14 โครงการตรวจสถานพยาบาลกลุ�มเสี่ยงและสถานพยาบาลเสรมความงามในเขตกรุงเทพมหานคร ประจําปb 2559 (กองกฎหมาย)
1 งบประมาณ 217,800 - - 217,800
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 388 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 8 14 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพองคYกร กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบ.)
1 งบประมาณ 22,687,300 - - 22,687,300
8.6 8 14 โครงการให%ความรู%เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว�าด%วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก%ไขเพิ่มเติม (กองกฎหมาย)
1 งบประมาณ 183,753 - - 183,753
8.6 8 14 โครงการเฝfาระวังรับเรื่องร%องเรียนในการคุ%มครองผู%บริโภคด%านบริการสุขภาพของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กองกฎหมาย)
1 งบประมาณ 1,275,240 - - 1,275,240
8.6 8 14 โครงการวินัยและกฎหมายระหว�างประเทศ ปbงบประมาณ 2559 (กองกฎหมาย)
1 งบประมาณ 896,400 - - 896,400
8.6 8 14 โครงการการสื่อสารเพื่อการคุ%มครอง/พิทักษYสิทธิด%านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน (สบ.)
1 งบประมาณ 1,000,000 - - 1,000,000
8.6 8 14 โครงการการประชาสัมพันธYและเสริมสร%างภาพลักษณYองคYกร (สบ.)
1 งบประมาณ 1,500,000 - - 1,500,000
8.6 8 14 โครงการศึกษาดูงานการดําเนินงานด%านการบังคับใช%กฎหมายคุ%มครองผู%บริโภคด%านระบบบริการสุขภาพ (กองกฎหมาย)
1 งบอื่นๆ 685,800 - - 685,800
8.6 8 14 ประเมินประสิทธิภาพระบบสื่อสารด%วยเครื่องวิทยุคมนาคม ในการรองรับภัยพิบัติทางธรรมชาติของสถานพยาบาลในประเทศไทย (วศ.)
1 งบประมาณ 170,000 - - 170,000
8.6 8 14 โครงการควบคุม กํากับมาตรฐานสถานบริการสุขภาพด%านวิศวกรรมศาสตรY (วศ.)
1 งบประมาณ 15,340,960 - - 15,340,960
8.6 8 14 โครงการพัฒนาห%องปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบ สู�การขอรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 17025 (วศ.)
1 งบประมาณ 900,000 - - 900,000
8.6 8 14 โครงการเตรียมความพร%อมรองรับภัยพิบัติด%านวิศวกรรมศาสตรY (วศ.)
1 งบประมาณ 2,552,800 - - 2,552,800
8.6 8 14 โครงการพัฒนาคุณภาพบริการด%านมาตรฐานวิศวกรรมการแพทยY (วศ.)
1 งบประมาณ 791,680 - - 791,680
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 389 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 8 14 โครงการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตรYการพัฒนาด%านระบบบริการสุขภาพและระบบสุขภาพภาคประชาชน (สบส.8)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐาน สถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส�วนภูมิภาค ปb 2559 (สบส.8)
1 งบประมาณ 87,500 - - 87,500
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (สบส.8)
1 งบประมาณ 132,730 - - 132,730
5.2 8 14 โครงการควบคุมกํากับมาตรฐานระบบบริการสุขภาพสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (สบส.8)
1 งบประมาณ 451,020 - - 451,020
5.2 8 14 โครงการประเมิน มาตรฐานระบบบริการสุขภาพในสถานบริการสุขภาพภาครัฐ (สบส.8)
1 งบประมาณ 20,000 - - 20,000
8.6 8 14 โครงการตรวจสอบการสอบเทียบและบํารุงรักษาเครื่องมือแพทยYที่มีความเสี่ยงสูง (สบส.8)
1 งบประมาณ 243,600 - - 243,600
8.6 8 14 โครงการพัฒนาคุณภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานในองคYกรสู�เกณฑYมาตรฐานประจําปbงบประมาณ 2559 (สบส.8)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 8 14 โครงการการส�งเสริมสนับสนุน ควบคุม กํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (สบส. 9)
1 งบประมาณ 1,156,350 - - 1,156,350
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับ ให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (งานสุขศึกษา อาคารและสถาพแวดล%อม และวิศวกรรมการแพทยY) (สบส.9)
1 งบประมาณ 556,800 - - 556,800
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพส�วนภูมิภาค (สบส.9)
1 งบประมาณ 313,400 - - 313,400
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 390 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 8 15 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคYการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเสริมสร%างคุณธรรม จริยธรรม สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 9 (สบส.9)
1 งบประมาณ 1,440,020 - - 1,440,020
8.6 8 15 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานด%านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สบส.9)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุนพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสถานพยาบาล สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สบส.5)
1 งบประมาณ 125,000 - - 125,000
8.6 8 14 โครงการบูรณาการการดําเนินงานตามมาตรฐานกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ในเขตสุขภาพที่ 5 ปbงบประมาณ 2559 (สบส.5)
1 งบประมาณ 676,623 - - 676,623
8.6 8 14 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตรYการดําเนินงานสู�การปฏิบัติสํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 6 จ.ชลบุรี ปb 2559 (สบส.6)
1 งบประมาณ 140,740 - - 140,740
1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณY : หมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็๋ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ และหลอดเลือด (สบส.9)
1 งบประมาณ 18,000 - - 18,000
8.6 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุมกํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐ กลุ�มเปfาหมายได%รับการตรวจสอบเครื่องมือแพทยYที่มีความเสี่ยงสูง 7 รายการ (สบส.11)
1 งบประมาณ 710,000 - - 710,000
5.2 8 14 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (งานสุขศึกษา อาคารและสภาพแวดล%อม และวิศวกรรมการแพทยY) สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9 (สบส. 9)
1 งบประมาณ - - - -
1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณYหมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดัน (สบส.9)
1 งบประมาณ - - - -
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 391 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 8 12 โครงการส�งเสริม สนับสนุน ควบคุม กํากับ ให%สถานบริการสุขภาพภาครัฐได%รับการตรวจผ�านเกณฑYมาตรฐานระบบบริการสุขภาพ (สบส.4)
1 งบประมาณ 629,000 - - 629,000
8.6 8 14 โครงการประชุมคณะทํางานติดตามการดําเนินงานและขับเคลื่อนโครงการ 1 อสม. ขอ 1 คนเลิกสูบบุหรี่ (สช.)
1 งบประมาณ 12,025 - - 12,025
8.6 8 15 โครงการเสริมสร%างศักยภาพเครือข�ายองคYกรเอกชนสาธารณประโยชนYในการจัดการสุขภาพชุมชน ปbงบประมาณ 2559 (สบส.4)
1 งบประมาณ 1,247,200 - - 1,247,200
8.6 8 14 โครงการส�งเสริมกระบวนการเรียนรู%เพื่อพิทักษYสุขภาพชุมชนผ�านสื่อสิ่งพิมพY ปbงบประมาณ 2559 (สช.)
1 งบประมาณ 10,210,000 - - 10,210,000
8.6 8 14 โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาตรYระบบสุขภาพภาคประชาชนสู�การปฏิบัติ ปbงบประมาณ 2559 (สช.)
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
8.6 8 11 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศงานสุขภาพภาคประชาชน ปbงบประมาณ 2559 (สช.)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
8.6 3 2 โครงการสื่อสารและขับเคลื่อนยุทธศาสตรYการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ (กองสุขศึกษา)
1 งบประมาณ 5,538,955 - - 5,538,955
8.6 8 12 โครงการประเมินผลการดําเนินงานสุขภาพภาคประชาชน ปbงบประมาณ 2559 (สช.)
1 งบประมาณ 5,700 - - 5,700
5.2 8 9 โครงการการพัฒนาระบบการเข%าถึงบริการสุขภาพ โดยการพัฒนาขีดความสามารถประชากรต�างด%าว ในการดูแลสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิต (สช.)
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
1 3 1 โครงการสุขศึกษาในชุมชนพื้นที่สูงตามแนวทางพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (กองสุขศึกษา)
1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
8.6 8 15 โครงการเสริมสร%างศักยภาพเครือข�ายองคYกรเอกชนสาธารณประโยชนYในการจัดการสุขภาพชุมชน ปbงบประมาณ 2559 (สช.)
1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 392 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.6 8 13 โครงการรวมพลัง อสม. สร%างความร�วมมือพิชิตไข%เลือดออก (สช.)
1 งบประมาณ 147,810 - - 147,810
1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกีรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ : หมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (สบส.4)
1 งบประมาณ 199,619 - - 199,619
1 1 1 โครงการจัดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ%าอยู�หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 (กองสุขศึกษา)
งบประมาณ 300,000 - - 300,000
1 1 1 โครงการเฉลิมพระเกียรติ ๕๗ พรรษา มหาวิชาลงกรณ : หมู�บ%านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด (กองสุขศึกษา)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
89 31 - 2 1 - - 134,854,441 - - 134,854,441
ยุทธศาสตรที่ 9. ส�งเสริมและสนับสนุนการสร�างหลักประกันด�านความปลอดภัยทางสุขภาพจากป.ญหาขยะและสิ่งแวดล�อมสําหรับประชาชนทุกกลุ�มวัย หน�วย:บาท
ประเด็น แหล�งที่มารัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/
สัมมนานิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.7 6 7 การศึกษาปeญหามลภาวะทางไฟฟfาในห%องควบคุมไฟฟfาอาคารหอผู%ป:วยวิกฤตของโรงพยาบาลประจําจังหวัดในประเทศไทย ระยะที่ 1 กรณีศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเขตสุขภาพที่ 1 จํานวน 28 แห�ง (สบส.8)
1 งบอื่นๆ - 809,000 - 809,000
- 1 - - - - - 809,000 - 809,000รวมทั้งสิ้น 162 36 - 3 1 - - 232,047,047 1,771,400 - 233,818,447
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
รวม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
รวม
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 393 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 2. ส�งเสริม สนับสนุน การวิจัยและนวัตกรรมที่นําไปใช�ประโยชนในการพัฒนาสุขภาพ หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
8.1 5 15 โครงการพัฒนานักวิจัยรุ�นใหม� 1 งบประมาณ 10,000,000 - - 10,000,000 5.7 3 7 โครงการพัฒนายาสามัญ (Generic drugs) 1 งบประมาณ 18,000,000 - - 18,000,000 5.2 3 7 โครงการพัฒนาชุดทดสอบ (Test kit) 1 งบประมาณ 10,000,000 - - 10,000,000
รวม 3 38,000,000 38,000,000
ยุทธศาสตรที่ 4. ส�งเสริมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ เพื่อรองรับประชาคมอาเซียน หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
2.1 8 4,12 โครงการพัฒนาห%องปฏิบัติการเพื่อเปzนศูนยYกลางการตรวจหายาฆ�าแมลงและสารพิษในภูมิภาคอาเซียน
1 งบประมาณ 6,000,000 - - 6,000,000
รวม 1 6,000,000 - - 6,000,000
ยุทธศาสตรที่ 7. เสริมสร�างระบบหลักประกันสุขภาพและส�งเสริมการจัดระบบบริการสุขภาพทุกระดับให�มีคุณภาพ ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการได� หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 2 12 โครงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานห%องปฏิบัติการทางการแพทยY
1 งบประมาณ 15,000,000 - - 15,000,000
รวม 1 15,000,000 - - 15,000,000รวมทั้งสิ้น - 5 - - - - - 59,000,000 - - 59,000,000
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
กรมวิทยาศาสตรการแพทย
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 394 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 14 โครงการผักและผลไม%ปลอดภัยตลอดห�วงโซ�ผู%บริโภค ปbงบประมาณ 2559 ภายใต%ฝ:ายเลขานุการคณะกรรมการอาหารแห�งชาติ
1 งบประมาณ 2,400,000 - - 2,400,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาและรับรองมาตรฐานห%องปฏิบัติการด�านอาหารและยา
1 งบประมาณ 280,000 - - 280,000
5.2 3 14 โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพเจ%าหน%าที่ด�านอาหารและยา ด%านการวิเคราะหYความเสี่ยง
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 3 14 โครงการจัดกิจกรรมวันคล%ายวันสถาปนา ครบรอบ 41 ปb อย.
1 งบประมาณ 170,000 - - 170,000
5.2 3 14 โครงการอบรมข%าราชการบรรจุใหม� 1 งบประมาณ 49,400 - - 49,400 5.2 3 14 โครงการอบรมเพื่อเสริมสร%างศักยภาพบุคลากรในสายงาน
ธุรการอย�างมืออาชีพ1 งบประมาณ 503,000 - - 503,000
5.2 3 14 โครงการศึกษาและทบทวนการจัดประเภทยาของประเทศไทย
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
5.2 3 14 โครงการประชุมชี้แจงข%อกําหนดมาตรฐานตามแนวทางการประเมินทะเบียนตํารับยาชีววัตถุคล%ายคลึง
1 งบประมาณ 68,000 - - 68,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนามาตรฐานการผลิตยาภายในประเทศเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข�งขันในระดับสากล
1 งบประมาณ 1,800,000 - - 1,800,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมยาเปzนศูนยYกลางผลิตภัณฑYสุขภาพนานาชาติ
1 งบประมาณ 150,000 - - 150,000
5.2 3 14 โครงการอบรมการปfองกันและระงับอัคคีภัยประจําปb 2559 1 งบประมาณ 573,500 - - 573,500
5.2 3 14 โครงการฝmกอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
1 งบประมาณ 674,900 - - 674,900
5.2 3 14 โครงการประชุมชี้แจงมาตรการทางกฎหมายจากผลการทบทวนทะเบียนตํารับยา ประจําปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 60,200 - - 60,200
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 395 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 14 โครงการส�งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมยาสามัญตามแผนสตรYการพัฒนาระบบยาแห�งชาติ ปbงบประมาณ 2558
1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาการกํากับดูแลความปลอดภัยนมโรงเรียนตลอดห�วงโซ� และพัฒนาศักยภาพตรวจประเมินสถานที่ผลิตนมโรงเรียนของพนักงานเจ%าหน%าที่ ปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบกํากับดูแลผลิตภัณฑYอาหารก�อนออกสู�ตลาด ปbงบประมาณ พ.ศ. 2559
1 งบประมาณ 220,000 - - 220,000
5.2 3 14 โครงการบริหารระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 1 งบประมาณ 800,000 - - 800,000 5.2 3 14 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการอนุญาตให%รวดเร็ว
โดยการมีส�วนร�วมของผู%ประกอบการ1 งบประมาณ 404,000 - - 404,000
5.2 3 14 โครงการศึกษากรรมวิธีการผลิตที่กําหนด (Scheduled process) ที่เหมาะสมสําหรับการฆ�าเชื้ออาหารที่มีความเปzนกรดต่ําบางประเภทที่มีการใส�วัตุกันเสีย
1 งบประมาณ 990,000 - - 990,000
5.2 3 14 โครงการอนุญาตสถานประกอบการด%านอาหารของกลุ�มกํากับดูแลก�อนออกสู�ตลาด ปb 2559
1 งบประมาณ 350,000 - - 350,000
5.2 3 14 โครงการศึกษาและพัฒนาการสุ�มตัวอย�างเพื่อรองรับแผนเฝfาระวังความปลอดภัยของผลิตภัณฑYอาหาร
1 งบประมาณ 220,000 - - 220,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาและส�งเสริมความเข%มแข็งของพนักงานเจ%าหน%าที่และเจ%าหน%าที่ที่เกี่ยวข%องในการกํากับดูแลอาหารหลังออกสู�ตลาด
1 งบประมาณ 400,000 - - 400,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาเครือข�ายหน�วยฝmกอบรมด%านกฎหมายอาหารและบุคลากรด%านอาหาร
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 3 14 โครงการถ�ายทอดความรู%และพัฒนาเครือข�ายด%านความปลอดภัยอาหารและโภชนาการ
1 งบประมาณ 1,300,000 - - 1,300,000
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 396 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 14 โครงการพัฒนารูปแบบระบบการตรวจเฝfาระวังสถานประกอบการ และการตรวจประเมินความสอดคล%องผลิตภัณฑY ตามแนวทางการกํากับดูแลอาหารแนวใหม� (Re-process)
1 งบประมาณ 600,000 - - 600,000
5.2 3 14 โครงการเฝfาระวังสถานที่ผลิตนมโรงเรียนตามหลักเกณฑY GMP ที่บังคับใช%เปzนกฎหมาย
1 งบประมาณ 710,000 - - 710,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและระบบคุณภาพการผลิตผลิตภัณฑYที่เสริมไอโอดีน
1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000
5.2 3 14 โครงการติดตามพัฒนาสถานที่ผลิตอาหารตามเกณฑY Primary GMP ปb 2559
1 งบประมาณ 4,800,000 - - 4,800,000
5.2 3 14 โครงการการพัฒนารูปแบบของแผนการจัดการด%านความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Plan Template) สําหรับสถานที่ผลิตอาหารขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ระยะที่ 1
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
5.2 3 14 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรYการจัดการด%านอาหารของประเทศภายใต%คณะกรรมการอาหารแห�งชาติ ปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 1,650,000 - - 1,650,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาและส�งเสริมการใช%สัญลักษณYโภชนาการอย�างง�ายสําหรับเปzนข%อมูลตัดสินใจเลือกซื้อและบริโภคผลิตภัณฑYอาหารของผู%บริโภค ประจําปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 250,000 - - 250,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาระบบฐานข%อมูลเพื่อส�งเสริมการปฏิบัติงานร�วมกับระบบ National single windows
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาเวปไซตYสํานักอาหารภาคภาษาอังกฤษและพัฒนาระบบสารสนเทศองคYความรู%สํานักอาหารที่สื่อสารผ�านสื่อเวปไซตY
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 3 14 โครงการการพัฒนาระบบคุณภาพสํานักด�านอาหารและยา 1 งบประมาณ 180,000 - - 180,000
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 397 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 14 โครงการอบรมแนวทางปฏิบัติงานด�านอาหารและยา 1 งบประมาณ 380,000 - - 380,000
5.2 3 14 โครงการอบรมสัมมนาผู%ประกอบการนําเข%าผลิตภัณฑYสุขภาพ
1 งบประมาณ 740,000 - - 740,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการกํากับดูแลการนําเข%าผลิตภัณฑYสุขภาพ ณ ด�านอาหารและยาเพื่อเทียบเคียงกับมาตรฐาน CCFICS และข%อตกลงการค%าเสรีของภูมิภาคอาเซียน
1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาด�านอาหารและยาเพื่อรองรับเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
1 งบประมาณ 206,900 - - 206,900
5.2 3 14 โครงการอํานวยความสะดวกในการขนส�งข%ามแดนของสินค%า ณ จุดผ�านแดน
1 งบประมาณ 364,000 - - 364,000
5.2 3 14 โครงการยุทธศาสตรYระบบเฝfาระวังความปลอดภัยด%านผลิตภัณฑYสุขภาพ (implementation)
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 3 14 โครงการประชุมแนวทางการดําเนินงานคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑYสุขภาพ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2560
1 งบประมาณ 1,475,000 - - 1,475,000
5.2 3 14 โครงการเสริมสร%างความเข%มแข็งและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับข%อตกลงระหว�างประเทศ
1 งบประมาณ 378,000 - - 378,000
5.2 3 14 โครงการสํารวจความเชื่อมั่นการดําเนินงานคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑYสุขภาพของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
1 งบประมาณ 1,200,000 - - 1,200,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาบุคลากรตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 160,000 - - 160,000
5.2 3 14 โครงการจัดทําแผนพัฒนาขีดความสามารถเชิงสมรรถนะของบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปbงบประมาณ พ.ศ.2559
1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 398 กระทรวงสาธารณสุข
ยุทธศาสตรที่ 1. เสริมสร�างการพัฒนาสุขภาพตามกลุ�มวัย หน�วย:บาทประเด็น แหล�งที่มา
รัฐบาล รมต. บูรณาการ ประชุม/อบรม/สัมมนา
นิเทศงาน กํากับ ติดตามประเมินผล
จ%างเหมาบริการ อื่นๆ ค�าตอบแทน/ค�าจ%าง
ค�าสาธารณูปโภค งบประมาณ ดําเนินงาน รายจ�ายอื่น อุดหนุน รวม
5.2 3 14 โครงการส�งเสริมและพัฒนาการจัดการความรู%ของสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจําปb 2559
1 งบประมาณ 130,000 - - 130,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาบุคลากรด%านการจัดการความรู% 1 งบประมาณ 140,000 - - 140,000 5.2 3 14 โครงการพัฒนาบุคลากรด%านการวิจัยประจําปbงบประมาณ
พ.ศ. 25591 งบประมาณ 92,000 - - 92,000
5.2 3 14 โครงการประชุมวิชาการงานคุ%มครองผู%บริโภคด%านผลิตภัณฑYสุขภาพ ประจําปbงบประมาณ พ.ศ. 2559
1 งบประมาณ 700,000 - - 700,000
5.2 3 14 โครงการประชุมวิชาการประจําเดือน ศูนยYการศึกษาต�อเนื่องทางเภสัชศาสตรY อย. ปbงบประมาณ 2559
1 งบประมาณ 27,000 - - 27,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาทักษะการเจรจาต�อรอง 1 งบประมาณ 300,000 - - 300,000 5.2 3 14 โครงการพัฒนาความร�วมมือและประสานภารกิจระหว�าง
ประเทศ1 งบประมาณ 500,000 - - 500,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาข%อมูลการขออนุญาตนําเข%าผลิตภัณฑYสุขภาพของประเทศคู�เจรจา
1 งบประมาณ 180,000 - - 180,000
5.2 3 14 โครงการศึกษาการนําเข%าข%อมูลรายการสารผสมสู�ทําเนียบรายการสารเคมีที่มีอยู�ของประเทศไทย
1 งบประมาณ 600,000 - - 600,000
5.2 3 14 โครงการพัฒนาเครือข�ายต%นแบบการบริหารจัดการของเสียทางการแพทยYที่เปzนสารเคมี
1 งบประมาณ 200,000 - - 200,000
5.2 3 14 โครงการการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการสารเคมีภายใต%แผนปฏิบัติการระยะกลาง (พ.ศ.2559-2561) ภายใต%แผนยุทธศาสตรYการจัดการสารเคมีแห�งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2555-2564)
1 งบประมาณ 302,000 - - 302,000
5.2 3 14 โครงการศึกษา วิเคราะหY และจัดทําผลงานความสําเร็จดีเด�นจากการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการระยะต%น(พ.ศ.2555-2558) ภายใต%แผนยุทธศาสตรYการจัดการสารเคมีแห�งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2555-2564)
1 งบประมาณ 100,000 - - 100,000
สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
นโยบาย ชื่อโครงการ ประเภทกิจกรรม ประเภทงบประมาณ
สํานักนโยบายและยุทธศาสตรY 399 กระทรวงสาธารณสุข