สารบัญ - เทศบาลนครเชียงใหม่สถานธนาน...

564

Upload: others

Post on 06-Oct-2020

3 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

  • สารบัญ เอกสารงบประมาณรายจาย

    ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563

    *********** หนา

    สวนท่ี 1 คําแถลงงบประมาณรายจาย คําแถลงงบประมาณรายจาย 1/1

    สวนท่ี 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

    บันทึกหลักการและเหตุผล 2/1

    รายจายตามงานและงบรายจาย 2/2

    เทศบัญญัตงิบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 2/14

    รายงานประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 2/16

    รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป 2/19

    รายงานประมาณการรายจายตามแผนงานงบประมาณรายจายทั่วไป 2/26

    ดานบริหารทั่วไป

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 2/26

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2/48

  • สารบัญ เอกสารงบประมาณรายจาย

    ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563

    *********** หนา

    ดานบริการชุมชนและสังคม

    แผนงานการศึกษา 2/55

    แผนงานสาธารณสุข 2/70

    แผนงานสังคมสงเคราะห 2/90

    แผนงานเคหะและชุมชน 2/93

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2/113

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 2/117

    ดานเศรษฐกิจ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2/127

    ดานการดําเนินงานอื่น

    แผนงานงบกลาง 2/144

    รายงานรายละเอียดประมาณการรายจายงบประมาณรายจายท่ัวไป

    แผนงานบริหารงานท่ัวไป 2/1/1

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 2/2/1

    แผนงานการศึกษา 2/3/1

    แผนงานสาธารณสุข 2/4/1

    แผนงานสังคมสงเคราะห 2/5/1

  • สารบัญ เอกสารงบประมาณรายจาย

    ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563

    *********** หนา

    แผนงานเคหะและชุมชน 2/6/1

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2/7/1

    แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนนัทนาการ 2/8/1

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 2/9/1

    แผนงานงบกลาง 2/10/1

    เทศบญัญัติงบประมาณรายจายทั่วไป ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2563

    งบกลาง

    งบกลาง 2/11/1

    บําเหน็จ/บํานาญ 2/11/1

    งบบุคลากร

    เงินเดือนฝายการเมือง 2/11/2

    เงินเดือนฝายประจํา 2/11/2

    งบดําเนินงาน

    หมวดคาตอบแทน 2/11/3

    หมวดคาใชสอย 2/11/3

    หมวดคาวัสดุ 2/11/17

    หมวดคาสาธารณูปโภค 2/11/17

    งบอุดหนุน

    หมวดเงินอุดหนุน 2/11/18

  • สารบัญ เอกสารงบประมาณรายจาย

    ประจาํปงบประมาณ พ.ศ.2563

    *********** หนา

    งบรายจายอ่ืน

    หมวดรายจายอื่น 2/11/18

    งบลงทุน

    หมวดคาครุภัณฑ 2/11/19

    หมวดคาที่ดินและสิ่งกอสราง 2/11/30

    สวนที่ 3 รายละเอียดงบประมาณรายจายเฉพาะการ

    คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ

    คําแถลงงบประมาณรายจายเฉพาะการ 3/1/1

    รายละเอียดรายจายตามหนวยงาน

    สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 1 3/2/1

    สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 2 3/3/1

    สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 3 3/4/1

    สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 4 3/5/1

    สถานธนานุบาลเทศบาลนครเชียงใหม 5 3/6/1

    การเดินรถประจําทางหรือขนสง 3/7/1

    สถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม 3/8/1

  • สวนท่ี 1

    คําแถลงประกอบงบประมาณรายจาย

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

    ของ

    เทศบาลนครเชียงใหม

    อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

  • ทานประธานสภาเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาลนครเชียงใหม ที่เคารพทุกทาน

    1. สถานะการคลังของเทศบาล

    1.1 งบประมาณรายจายทั่วไป

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562 เทศบาลนครเช ียงใหม

    มีสถานะการเง ิน ดังนี้

    ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2562

    1.1.1 เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น จํานวน 1,262,041,187.93 บาท

    1.1.2 เง ินสะสม จํานวน 804,829,933.39 บาท

    1.1.3 ทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 306,629,255.17 บาท

    1.1.4 รายการกันเง ินไวแบบกอหน้ีผูกพันและยังไมไดเบิกจาย จํานวน 14 โครงการ

    รวมเปนเงินทั้งสิ้น 73,800,400.00 บาท

    1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 16 โครงการ

    รวมเปนเงินทั้งสิ้น 50,811,451.00 บาท

    2. การบริหารงบประมาณในปงบประมาณ พ.ศ. 2561

    (1) รายรับจริงทั้งสิ้น จํานวน 1,829,863,149.72 บาท

    ประกอบดวย

    รายรับจริงงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 1,659,420,707.25 บาท

    หมวดภาษีอากร จํานวน 336,174,792.00 บาท

    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน 40,074,675.48 บาท

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 31,895,514.20 บาท

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค และการพาณิชย จํานวน 18,343,090.13 บาท

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน 5,416,925.81 บาท

    หมวดรายไดจากทุน จํานวน 1,366,500.00 บาท

    หมวดภาษีจัดสรร จํานวน 745,593,104.63 บาท

    หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 480,556,105.00 บาท

    - 1/1 -

    คําแถลงงบประมาณ

    ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

    บัดนี้ ถึงเวลาท่ีคณะผูบริหารเทศบาลนครเช ียงใหมจะไดเสนอรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.

    2563 ตอสภาเทศบาลนครเช ียงใหมอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผูบริหารเทศบาลนครเช ียงใหม จึงขอชี้แจงใหทานประธานสภา

    เทศบาลและสมาชิกสภาเทศบาลนครเช ียงใหมทุกทาน ไดทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการใน

    ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังตอไปนี้

  • รายรับจริงงบประมาณรายจายเฉพาะการ จํานวน 170,442,442.47 บาท

    หมวดรายได จํานวน 109,298,808.69 บาท

    หมวดเงินไดอื่น จํานวน 61,143,633.78 บาท

    (2) เงินอุดหนุนที่ร ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 69,956,393.54 บาท

    (3) รายจายจริง จํานวน 1,693,315,837.35 บาท

    ประกอบดวย

    รายจายจริงงบประมาณรายจายทั่วไป จํานวน 1,594,708,777.46 บาท

    งบกลาง จํานวน 284,663,690.19 บาท

    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 460,332,765.53 บาท

    งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใช สอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค) จํานวน 606,621,317.83 บาท

    งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) จํานวน 210,841,028.66 บาท

    งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) จํานวน 60,250.00 บาท

    งบเงินอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) จํานวน 32,189,725.25 บาท

    รายจายจริงงบประมาณรายจายเฉพาะการ จํานวน 98,607,059.89 บาท

    จายจากเงินรายได จํานวน 37,463,426.11 บาท

    งบกลาง จํานวน 4,773,693.59 บาท

    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และคาจางชั่วคราว) จํานวน 12,330,659.53 บาท

    งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใช สอยและวัสดุและหมวดคาสาธารณูปโภค) จํานวน 19,240,312.49 บาท

    งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและส่ิงกอสราง) จํานวน 617,260.50 บาท

    งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) จํานวน 501,500.00 บาท

    จายจากเงินรายได จํานวน 61,143,633.78 บาท

    งบรายจายอื่น จํานวน 61,143,633.78 บาท

    (4) รายจายที่จายจากเงินอุดหนุนที่ร ัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 69,956,393.54 บาท

    (5) มีการจายเงนิสะสมเพื่อดําเนินการตามอํานาจหนาที่ จํานวน 16,728,997.44 บาท

    ที่มา : 1-2 ขอมูลจากสํานักการคลัง เทศบาลนครเชียงใหม สถานธนานุบาล 1-5

    กิจการเดินรถประจําทางและขนสง และกิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม

    3. งบเฉพาะการ

    ประเภทกิจการสถานธนานุบาล

    3.1 กิจการสถานธนานุบาล 1

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 43,834,977.59 บาท รายจายจริง 23,714,354.09 บาท

    กําไรสุทธิ 19,500,616.42 บาท

    เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 18,282,863.28 บาท

    ทรัพยจ ํานํา รวม 9,471 ราย เปนเง ิน 170,368,550.00 บาท

    ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 1 เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

    - 1/2 -

  • 3.2 กิจการสถานธนานุบาล 2

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 37,040,676.17 บาท รายจายจริง 20,428,362.31 บาท

    กําไรสุทธิ 16,706,600.86 บาท

    เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 46,820,423.53 บาท

    ทรัพยจ ํานํา รวม 8,439 ราย เปนเง ิน 147,576,100.00 บาท

    ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 2 เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

    3.3 กิจการสถานธนานุบาล 3

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 55,286,362.85 บาท รายจายจริง 30,212,809.43 บาท

    กําไรสุทธิ 24,604,320.40 บาท

    เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 22,867,804.97 บาท

    ทรัพยจ ํานํา รวม 11,953 ราย เปนเง ิน 207,055,700.00 บาท

    ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 3 เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

    3.4 กิจการสถานธนานุบาล 4

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 9,671,615.09 บาท รายจายจริง 5,812,915.93 บาท

    กูเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารกรุงไทย จํากัด 1,555,372.83 บาท

    กูเงินเบิกเกินบัญชีจากธนาคารออมสิน จํากัด 28,287,710.34 บาท

    เง ินกู ธ.ก.ส. 9,050,000.00 บาท

    กําไรสุทธิ 3,560,662.16 บาท

    เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 17,711.23 บาท

    ทรัพยจ ํานํา รวม 3,592 ราย เปนเง ิน 58,384,100.00 บาท

    ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 4 เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

    3.5 กิจการสถานธนานุบาล 5

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 1,378,763.19 บาท รายจายจริง 1,404,164.63 บาท

    เง ินยืมเงินสะสมเทศบาล 30,000,000.00 บาท

    ขาดทุนสุทธิ 581,108.44 บาท

    เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 7,877,629.08 บาท

    ทรัพยจ ํานํา รวม 1,981 ราย เปนเง ิน 30,439,900.00 บาท

    ที่มา : กิจการสถานธนานุบาล 5 เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

    - 1/3 -

  • 3.6 กิจการเดินรถประจําทางและขนสง

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 14,065,735.30 บาท รายจายจริง 8,109,378.32 บาท

    รายรับสูงกวารายจาย 5,956,356.98 บาท

    เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 25,243,376.50 บาท

    ที่มา : กิจการเดินรถประจําทางและขนสง เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

    3.7 กิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม

    ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีรายรับจริง 9,164,312.28 บาท รายจายจริง 8,925,075.18 บาท

    รายรับสูงกวารายจาย 239,237.10 บาท

    เง ินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 13,097,400.36 บาท

    ที่มา : กิจการสถานีขนสงผูโดยสารจังหวัดเชียงใหม เทศบาลนครเชียงใหม ณ ว ันที่ 30 มิถ ุนายน 2562

    - 1/4 -

  • รายรับจริงป 2561 ป 2562 ป 2563

    รายไดจัดเก็บเอง (รวม) 433,271,497.62 424,000,000 438,943,895

    หมวดภาษีอากร (รวม) 336,174,792.00 316,635,000 338,555,895

    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต (รวม) 40,074,675.48 45,736,000 41,785,500

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน (รวม) 31,895,514.20 28,472,500 30,502,500

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย(รวม) 18,343,090.13 22,756,500 21,300,000

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (รวม) 5,416,925.81 9,300,000 5,500,000

    หมวดรายไดจากทุน (รวม) 1,366,500.00 1,100,000 1,300,000

    รายไดที่รัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกร

    ปกครองสวนทองถิ่น (รวม)

    745,593,104.63 816,000,000 743,500,000

    หมวดภาษีจัดสรร 745,593,104.63 816,000,000 743,500,000

    รายไดที่รัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวน

    ทองถิ่น(รวม)

    480,556,105.00 460,000,000 480,556,105

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 480,556,105.00 460,000,000 480,556,105

    รวมทั้งสิ้น 1,659,420,707.25 1,700,000,000 1,663,000,000

    รายจายจริงป 2561 ป 2562 ป 2563

    จายจากงบประมาณ

    งบกลาง 284,663,690.19 342,245,200 296,403,700

    งบบุคลากร (หมวดเงินเดือน คาจางประจํา และ

    คาจางช่ัวคราว)

    460,332,765.53 482,049,800 526,713,100

    งบดําเนินงาน (หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ

    และหมวดคาสาธารณูปโภค)

    606,621,317.83 644,979,580 617,181,620

    งบลงทุน (หมวดคาครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง) 210,841,028.66 197,091,420 189,514,580

    งบรายจายอื่น (หมวดรายจายอื่น) 60,250.00 40,000 40,000

    งบเงนิอุดหนุน (หมวดเงินอุดหนุน) 32,189,725.25 33,594,000 33,147,000

    รวมจายจากงบประมาณ 1,594,708,777.46 1,700,000,000 1,663,000,000

    คําแถลงงบประมาณ

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

    อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

    รายรับ

    รายจายงบประมาณรายจายทั่วไป

    รายจาย ประมาณการ

    เทศบาลนครเชียงใหม

    ประมาณการ

    รายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

    - 1/5 -

  • (สําเนา)

    สวนท่ี 2 เทศบัญญติั

    งบประมาณรายจาย

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2563

    ของ

    เทศบาลนครเชียงใหม

    อําเภอเมืองเชียงใหม จงัหวัดเชียงใหม

  • ดาน ยอดรวม

    งบประมาณรายจายทั่วไป 1,663,000,000

    ดานบริหารทั่วไป

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 280,644,000

    แผนงานการรักษาความสงบภายใน 42,391,600

    ดานบริการชุมชนและสังคม

    แผนงานการศึกษา 296,436,350

    แผนงานสาธารณสุข 95,578,950

    แผนงานสังคมสงเคราะห 7,687,500

    แผนงานเคหะและชุมชน 414,291,300

    แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 2,713,000

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 27,541,430

    ดานเศรษฐกิจ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 199,312,170

    ดานการดําเนินงานอื่น

    แผนงานงบกลาง 296,403,700

    งบประมาณรายจายเฉพาะการ 127,500,000

    ดานเศรษฐกิจ

    แผนงานการพาณิชย 118,356,800

    ดานการดําเนินงานอื่น

    แผนงานงบกลาง 9,143,200

    1,790,500,000

    vvvvvvvvvvvvv

    - 2/1 -

    บันทกึหลักการและเหตุผล

    ประกอบรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของเทศบาลนครเชียงใหม

    อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

    vvvvvvvvvvvvv

    งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

  • งบประมาณรายจายทั่วไป

    แผนงานงบกลาง

    งาน

    งบ

    งบกลาง 296,403,700 296,403,700

    งบกลาง 260,054,700 260,054,700

    บําเหน็จ/บํานาญ 36,349,000 36,349,000

    รวม 296,403,700 296,403,700

    รายจายตามงานและงบรายจาย

    เทศบาลนครเชียงใหม

    งานงบกลาง รวม

    อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชยีงใหม

    - 2/2

    -

  • แผนงานบรหิารงานทั่วไป

    งาน

    งบ

    งบบุคลากร 94,714,900 24,777,300 25,583,800 145,076,000

    เงินเดือน(ฝายการเมือง) 9,923,900 - - 9,923,900

    เงินเดือน(ฝายประจํา) 84,791,000 24,777,300 25,583,800 135,152,100

    งบดําเนินงาน 99,054,500 22,451,350 11,603,700 133,109,550

    คาตอบแทน 45,291,700 2,480,100 3,503,700 51,275,500

    คาใชสอย 22,400,700 12,450,900 5,848,000 40,699,600

    คาวัสดุ 29,717,300 3,760,350 2,252,000 35,729,650

    คาสาธารณูปโภค 1,644,800 3,760,000 - 5,404,800

    งบลงทุน 488,200 1,329,000 601,250 2,418,450

    คาครุภัณฑ 488,200 1,329,000 601,250 2,418,450

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - -

    งบรายจายอื่น 40,000 - - 40,000

    รายจายอื่น 40,000 - - 40,000

    งบเงินอุดหนุน - - - -

    เงินอุดหนุน - - - -

    รวม 194,297,600 48,557,650 37,788,750 280,644,000

    งานบรหิารทั่วไปงานวางแผนสถิติ

    และวิชาการงานบรหิารงานคลัง

    - 2/3

    -

    รวม

  • แผนงานการรักษาความสงบภายใน

    งาน

    งบ

    งบบุคลากร 10,077,900 26,162,300 36,240,200

    เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - -

    เงินเดือน(ฝายประจํา) 10,077,900 26,162,300 36,240,200

    งบดําเนินงาน 1,392,600 2,739,600 4,132,200

    คาตอบแทน 872,600 884,600 1,757,200

    คาใชสอย 210,000 1,200,000 1,410,000

    คาวัสดุ 310,000 535,000 845,000

    คาสาธารณูปโภค - 120,000 120,000

    งบลงทุน 276,200 1,743,000 2,019,200

    คาครุภัณฑ 276,200 1,743,000 2,019,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - -

    งบรายจายอื่น - - -

    รายจายอื่น - - -

    งบเงินอุดหนุน - - -

    เงินอุดหนุน - - -

    รวม 11,746,700 30,644,900 42,391,600

    รวม งานเทศกิจ งานปองกันภัยฝายพล

    เรือนและระงับอัคคภีัย

    - 2/4 -

  • แผนงานการศึกษา

    งาน

    งบ

    งบบุคลากร 24,914,000 159,153,600 - 184,067,600

    เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - - -

    เงินเดือน(ฝายประจํา) 24,914,000 159,153,600 - 184,067,600

    งบดําเนินงาน 3,305,700 61,021,050 2,460,500 66,787,250

    คาตอบแทน 342,700 221,550 - 564,250

    คาใชสอย 2,703,000 44,294,600 2,390,000 49,387,600

    คาวัสดุ 260,000 16,452,400 22,500 16,734,900

    คาสาธารณูปโภค - 52,500 48,000 100,500

    งบลงทุน - 12,929,500 - 12,929,500

    คาครุภัณฑ - 1,754,000 - 1,754,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - 11,175,500 - 11,175,500

    งบรายจายอื่น - - - -

    รายจายอื่น - - - -

    งบเงินอุดหนุน - 32,652,000 - 32,652,000

    เงินอุดหนุน - 32,652,000 - 32,652,000

    รวม 28,219,700 265,756,150 2,460,500 296,436,350

    งานระดับกอนวัย

    เรียนและประถมศึกษา

    งานบริหารทั่วไป

    เกี่ยวกับการศึกษา

    งานศึกษาไม

    กําหนดระดับ

    - 2/5 -

    รวม

  • แผนงานสาธารณสุข

    งาน

    งบ

    งบบุคลากร 27,017,600 40,329,800 - 67,347,400

    เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - - -

    เงินเดือน(ฝายประจํา) 27,017,600 40,329,800 - 67,347,400

    งบดําเนินงาน 10,839,750 9,569,200 3,073,500 23,482,450

    คาตอบแทน 665,100 3,058,200 200,000 3,923,300

    คาใชสอย 3,806,650 5,866,000 1,703,000 11,375,650

    คาวัสดุ 6,035,000 146,000 398,500 6,579,500

    คาสาธารณูปโภค 333,000 499,000 772,000 1,604,000

    งบลงทุน 4,203,100 - 51,000 4,254,100

    คาครุภัณฑ 207,200 - 51,000 258,200

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 3,995,900 - - 3,995,900

    งบรายจายอื่น - - - -

    รายจายอื่น - - - -

    งบเงินอุดหนุน 495,000 - - 495,000

    เงินอุดหนุน 495,000 - - 495,000

    รวม 42,555,450 49,899,000 3,124,500 95,578,950

    - 2/6 -

    งานบริการสาธารณสุข

    และงานสาธารณสุขอื่น

    งานบรหิารทั่วไป

    เกี่ยวกับสาธารณสุข งานโรงพยาบาล รวม

  • แผนงานสังคมสงเคราะห

    งาน

    งบ

    งบบุคลากร 5,503,300 - 5,503,300

    เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - -

    เงินเดือน(ฝายประจํา) 5,503,300 - 5,503,300

    งบดําเนินงาน 1,037,200 1,147,000 2,184,200

    คาตอบแทน 233,700 - 233,700

    คาใชสอย 200,500 1,147,000 1,347,500

    คาวัสดุ 603,000 - 603,000

    คาสาธารณูปโภค - - -

    งบลงทุน - - -

    คาครุภัณฑ - - -

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - -

    งบรายจายอื่น - - -

    รายจายอื่น - - -

    งบเงินอุดหนุน - - -

    เงินอุดหนุน - - -

    รวม 6,540,500 1,147,000 7,687,500

    รวม งานบริหารทั่วไป

    เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห

    งานสวัสดิการสังคม

    และสังคมสงเคราะห

    - 2/7

    -

  • แผนงานเคหะและชุมชน

    งาน

    งบ

    งบบุคลากร 21,982,800 31,404,000 - - - 53,386,800

    เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - - - - -

    เงินเดือน(ฝายประจํา) 21,982,800 31,404,000 - - - 53,386,800

    งบดําเนินงาน 931,600 38,470,900 33,287,900 273,069,500 5,799,500 351,559,400

    คาตอบแทน 192,600 1,111,500 120,000 3,900,000 36,000 5,360,100

    คาใชสอย 674,000 22,182,400 27,565,900 261,947,500 2,885,000 315,254,800

    คาวัสดุ 65,000 13,808,900 4,842,000 6,798,000 248,500 25,762,400

    คาสาธารณูปโภค - 1,368,100 760,000 424,000 2,630,000 5,182,100

    งบลงทุน - 3,593,600 - 751,500 5,000,000 9,345,100

    คาครุภัณฑ - 3,593,600 - 751,500 - 4,345,100

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - 5,000,000 5,000,000

    งบรายจายอื่น - - - - - -

    รายจายอื่น - - - - - -

    งบเงินอุดหนุน - - - - - -

    เงินอุดหนุน - - - - - -

    รวม 22,914,400 73,468,500 33,287,900 273,821,000 10,799,500 414,291,300

    งานกําจัดขยะมูลฝอย

    และสิ่งปฏิกูล งานบําบัดน้ําเสีย รวม งานสวนสาธารณะ

    งานบริหารทั่วไป

    เกี่ยวกับเคหะและชุมชน งานไฟฟาถนน

    - 2/8

    -

  • แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน

    งาน

    งบ

    งบบุคลากร - -

    เงินเดือน(ฝายการเมือง) - -

    เงินเดือน(ฝายประจํา) - -

    งบดําเนินงาน 2,554,000 2,554,000

    คาตอบแทน 135,000 135,000

    คาใชสอย 2,155,000 2,155,000

    คาวัสดุ 250,000 250,000

    คาสาธารณูปโภค 14,000 14,000

    งบลงทุน 159,000 159,000

    คาครุภัณฑ 159,000 159,000

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - -

    งบรายจายอื่น - -

    รายจายอื่น - -

    งบเงินอุดหนุน - -

    เงินอุดหนุน - -

    รวม 2,713,000 2,713,000

    งานสงเสริมและสนับสนุน

    ความเขมแข็งชุมชน รวม

    - 2/9

    -

  • แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

    งาน

    งบ

    งบบุคลากร - 1,783,800 1,783,800

    เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - -

    เงินเดือน(ฝายประจํา) - 1,783,800 1,783,800

    งบดําเนินงาน 20,455,000 2,785,000 23,240,000

    คาตอบแทน 30,000 129,800 159,800

    คาใชสอย 17,815,000 2,367,600 20,182,600

    คาวัสดุ 1,145,000 240,000 1,385,000

    คาสาธารณูปโภค 1,465,000 47,600 1,512,600

    งบลงทุน 2,416,830 100,800 2,517,630

    คาครุภัณฑ 1,552,030 100,800 1,652,830

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง 864,800 - 864,800

    งบรายจายอื่น - - -

    รายจายอื่น - - -

    งบเงินอุดหนุน - - -

    เงินอุดหนุน - - -

    รวม 22,871,830 4,669,600 27,541,430

    งานวิชาการวางแผนและสงเสริมการ

    ทองเที่ยว

    งานบรหิารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรม

    และนันทนาการ

    - 2/10 -

    รวม

  • แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

    งาน

    งบ

    งบบุคลากร 9,903,800 23,404,200 33,308,000

    เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - -

    เงินเดือน(ฝายประจํา) 9,903,800 23,404,200 33,308,000

    งบดําเนินงาน 785,800 9,346,770 10,132,570

    คาตอบแทน 85,800 691,100 776,900

    คาใชสอย 560,000 2,987,170 3,547,170

    คาวัสดุ 140,000 1,899,500 2,039,500

    คาสาธารณูปโภค - 3,769,000 3,769,000

    งบลงทุน - 155,871,600 155,871,600

    คาครุภัณฑ - 1,224,600 1,224,600

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - 154,647,000 154,647,000

    งบรายจายอื่น - - -

    รายจายอื่น - - -

    งบเงินอุดหนุน - - -

    เงินอุดหนุน - - -

    รวม 10,689,600 188,622,570 199,312,170

    งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการ

    โยธา

    งานกอสราง

    โครงสรางพื้นฐาน

    - 2/11 -

    รวม

  • งบประมาณรายจายเฉพาะการ

    แผนงานงบกลาง

    งาน

    งบ สถานธนานุบาลนคร

    เชียงใหม 1

    สถานธนานุบาลนคร

    เชียงใหม 2

    สถานธนานุบาลนคร

    เชียงใหม 3

    สถานธนานุบาลนคร

    เชียงใหม 4

    สถานธนานุบาลนคร

    เชียงใหม 5

    กิจการเดินรถประจํา

    ทาง สถานีขนสงผูโดยสารฯ

    งบกลาง 1,050,000 510,000 3,900,000 2,145,500 1,400,000 - 137,700 9,143,200

    งบกลาง 1,050,000 510,000 3,900,000 2,145,500 1,400,000 - 137,700 9,143,200

    รวม 1,050,000 510,000 3,900,000 2,145,500 1,400,000 - 137,700 9,143,200

    รวม

    งานงบกลาง

    - 2/12

    -

  • แผนงานการพาณิชย

    งาน

    งบ

    งบบุคลากร 2,878,000 2,425,200 3,422,000 1,145,800 1,234,000 - 2,753,200 13,858,200

    เงินเดือน(ฝายการเมือง) - - - - - - - -

    เงินเดือน(ฝายประจํา) 2,878,000 2,425,200 3,422,000 1,145,800 1,234,000 - 2,753,200 13,858,200

    งบดําเนินงาน 1,932,000 1,600,300 3,508,000 1,071,700 1,016,000 12,754,000 8,319,100 30,201,100

    คาตอบแทน 1,056,000 1,144,300 1,553,000 555,800 490,000 - 1,634,500 6,433,600

    คาใชสอย 486,000 210,000 847,000 241,000 276,000 6,699,000 2,314,000 11,073,000

    คาวัสดุ 200,000 121,000 818,000 112,900 135,000 6,000,000 702,600 8,089,500

    คาสาธารณูปโภค 190,000 125,000 290,000 162,000 115,000 55,000 3,668,000 4,605,000

    งบรายจายอื่น 22,150,000 18,150,000 28,250,000 4,560,000 650,000 - - 73,760,000

    รายจายอื่น 22,150,000 18,150,000 28,250,000 4,560,000 650,000 - - 73,760,000

    งบลงทุน - 54,500 - 287,000 - - 196,000 537,500

    คาครุภัณฑ - 54,500 - 287,000 - - 196,000 537,500

    คาที่ดินและสิ่งกอสราง - - - - - - - -

    รวม 26,960,000 22,230,000 35,180,000 7,064,500 2,900,000 12,754,000 11,268,300 118,356,800

    - 2/13

    -

    รวม งานสถานธนานุบาล

    นครเชียงใหม 2

    งานสถานธนานุ

    บาลนครเชียงใหม 3

    งานกิจการเดินรถ

    ประจําทาง

    งานสถานีขนสง

    ผูโดยสารฯ

    งานสถานธนานุบาล

    นครเชียงใหม 4

    งานสถานธนานุบาล

    นครเชียงใหม 1

    งานสถานธนานุบาล

    นครเชียงใหม 5

  • ขอ 1

    ขอ 2

    ขอ 3 งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ใหตั้งจายจํานวนรวมทั้งส ิ้น 1,790,500,000 บาท

    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี.้-

    ขอ 4 งบประมาณรายจายทั่วไป จายจากรายไดจัดเก ็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป

    เปนจํานวนรวมทั้งส ิ้น 1,663,000,000 บาท

    โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานไดดังนี.้-

    ดานบริหารทั่วไป

    แผนงานบริหารงานทั่วไป 280,644,000 บาท

    แผนงานการร ักษาความสงบภายใน 42,391,600 บาท

    ดานบริการชุมชนและสังคม

    แผนงานการศ ึกษา 296,436,350 บาท

    แผนงานสาธารณสุข 95,578,950 บาท

    แผนงานสังคมสงเคราะห 7,687,500 บาท

    แผนงานเคหะและชุมชน 414,291,300 บาท

    แผนงานสร างความเขมแข็งของชุมชน 2,713,000 บาท

    แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และน ันทนาการ 27,541,430 บาท

    ดานเศรษฐกิจ

    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 199,312,170 บาท

    ดานการดําเนินงานอื่น

    แผนงานงบกลาง 296,403,700 บาท

    1,663,000,000 บาท

    ยอดรวมแผนงาน

    งบประมาณรายจายทั้งสิ้น

    - 2/14 -

    (สําเนา)

    เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

    ของเทศบาลนครเชียงใหม

    อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเช ียงใหม**************************

    โดยที่เปนการสมควรตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 อาศัยอํานาจตาม

    ความในพระราชบัญญัต ิเทศบาล พ.ศ. 2496 สวนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว โดยความเห็นชอบ

    ของสภาเทศบาลนครเชียงใหม และโดยความเห็นชอบของผูว าราชการจังหวัดเชียงใหม ดังตอไปนี.้-

    เทศบัญญัตินี้เรียกวา “ เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ”

    เทศบัญญัตินี้ใหใชบังคับต ั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เปนตนไป

  • รายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

    ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2563

    หมวดภาษีอากร (รวม) 278,276,514.20 296,756,895.19 317,033,792.96 336,174,792.00 0.70% 338,555,895

    ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสราง - - - - 100.00% 306,515,495

    ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 245,062,255.71 260,900,360.82 282,296,852.29 301,083,218.07 - -

    ภาษีบํารุงทองที่ 3,012,490.46 3,032,407.92 3,041,890.73 3,045,135.82 - -

    ภาษีปาย 29,890,218.03 32,693,606.45 31,559,329.94 31,902,256.11 -0.01% 31,900,000

    อากรการฆาสัตว 311,550.00 130,520.00 135,720.00 144,182.00 -2.69% 140,400

    หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต (รวม) 40,605,577.44 41,026,071.17 48,593,127.42 40,074,675.48 4.09% 41,785,500.00

    คาธรรมเนยีมโรงฆาสัตว 560,790.00 206,820.00 167,364.00 165,462.00 - -

    คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา 298,517.50 294,831.50 294,278.60 220,869.00 -0.40% 220,000

    คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน 6,170.00 260.00 890.00 350.00 65.00% 1,000

    คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต 6,038,060.00 5,934,180.00 5,685,805.00 5,207,191.00 -15.72% 4,500,000

    คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร 1,185,866.67 1,070,203.00 1,201,794.10 1,200,065.40 20.00% 1,500,000

    คาธรรมเนยีมเก็บและขนมูลฝอย 14,617,105.73 15,179,896.37 15,711,192.72 16,261,084.43 -0.38% 16,200,000

    คาธรรมเนยีมเก็บขนอุจจาระหรือส่ิงปฏิกูล - - - - 100.00% 5,000

    คาธรรมเนยีมอื่นๆ 315,880.00 216,560.00 231,690.00 234,020.00 44.61% 422,500

    คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน 95,300.00 131,100.00 123,100.00 101,600.00 0.39% 102,000

    คาธรรมเนยีมปด โปรย ตดิต้ัง แผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อ

    การโฆษณา

    22,740.00 16,310.00 32,880.00 59,265.00 1.23% 60,000

    คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร 272,520.00 294,330.00 296,910.00 317,790.00 -2.51% 310,000

    คาธรรมเนยีมเกี่ยวกับบัตรประจําตัวประชาชน 288,590.00 253,370.00 1,066,300.00 1,093,420.00 -82.24% 600,000

    คาธรรมเนยีมจดทะเบียนพาณิชย 122,660.00 97,860.00 84,630.00 88,280.00 -10.35% 80,000

    รายงานประมาณการรายรับ

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

    รายรับรับจริง

    - 2/16 -

  • ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2563รายรับ

    รับจริง

    คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายจราจรทางบก 6,490,655.00 5,794,015.00 8,999,060.00 2,572,300.00 48.55% 5,000,000

    คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน - - - - 100.00% 100,000

    คาปรับผูกระทําผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน

    ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

    256,030.00 212,870.00 541,841.00 220,060.00 -0.03% 220,000

    คาปรับการผิดสัญญา 1,043,637.54 157,770.30 2,653,277.00 1,417,193.65 -0.51% 1,410,000

    คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอ

    สุขภาพ

    6,555,460.00 7,143,260.00 7,431,790.00 6,916,260.00 1.20% 7,000,000

    คาใบอนุญาตจัดตัง้สถานที่จําหนายหรือสถานที่สะสมอาหาร

    ในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

    1,726,870.00 1,977,220.00 2,006,080.00 1,979,760.00 1.01% 2,000,000

    คาใบอนุญาตจําหนายสินคาในท่ีหรือทางสาธารณะ 649,900.00 1,968,800.00 2,003,800.00 1,965,300.00 1.74% 2,000,000

    คาใบอนุญาตใหต้ังตลาดเอกชน 39,300.00 55,200.00 45,700.00 41,500.00 1.19% 42,000

    คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใชเครื่องขยายเสยีง 19,525.00 21,215.00 14,745.00 12,905.00 0.73% 13,000

    หมวดรายไดจากทรัพยสิน (รวม) 36,542,984.47 31,669,156.60 31,727,885.86 31,895,514.20 -4.57% 30,502,500

    คาเชาที่ดิน 976,403.00 390,529.00 417,570.00 1,062,686.00 -153.02% 420,000

    คาเชาหรือคาบริการสถานที่ 9,347,060.00 10,067,200.00 13,254,325.00 11,722,450.00 -0.19% 11,700,000

    ดอกเบีย้ 25,923,521.47 21,173,427.60 18,003,490.86 19,026,878.20 -3.97% 18,300,000

    เงินปนผลหรอืเงินรางวัลตาง ๆ 2,500.00 - 2,500.00 - 100.00% 2,500

    รายไดจากทรัพยสนิอื่นๆ 293,500.00 38,000.00 50,000.00 83,500.00 -4.38% 80,000

    หมวดรายไดจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย(รวม) 20,001,865.83 20,744,462.34 20,868,149.91 18,343,090.13 13.88% 21,300,000

    เงินชวยเหลอืทองถิ่นจากกิจการเฉพาะการ 20,001,865.83 20,744,462.34 20,868,149.91 18,343,090.13 13.88% 21,300,000

    หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด (รวม) 5,147,004.04 5,996,328.42 11,950,282.90 5,416,925.81 1.51% 5,500,000

    คาขายแบบแปลน 212,900.00 249,300.00 337,500.00 93,200.00 6.80% 100,000

    รายไดเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 4,934,104.04 5,747,028.42 11,612,782.90 5,323,725.81 1.41% 5,400,000

    หมวดรายไดจากทุน (รวม) 1,694,700.00 714,140.00 1,906,672.00 1,366,500.00 -5.12% 1,300,000

    คาขายทอดตลาดทรัพยสนิ 1,694,700.00 714,140.00 1,906,672.00 1,366,500.00 -5.12% 1,300,000

    - 2/17

    -

  • ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ยอดตาง(%) ป 2563รายรับ

    รับจริง

    หมวดภาษีจัดสรร (รวม) 761,934,263.83 657,692,748.76 811,928,510.33 745,593,104.63 -0.28% 743,500,000

    ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.กําหนดแผนฯ 289,093,983.82 294,615,114.55 301,819,920.63 308,649,616.52 -0.21% 308,000,000

    ภาษีมูลคาเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายไดฯ 59,806,115.24 65,456,383.82 64,954,126.89 70,308,710.48 -0.44% 70,000,000

    ภาษีธุรกจิเฉพาะ 8,644,673.87 8,341,068.81 9,499,417.31 7,340,415.11 -0.55% 7,300,000

    ภาษีสุรา 28,827,631.98 27,467,813.81 27,553,510.87 - - -

    ภาษีสรรพสามิต 49,124,625.26 59,070,349.15 66,400,719.27 105,687,545.75 -0.65% 105,000,000

    ภาษีและคาธรรมเนียมรถยนต 9,026,624.99 5,235,076.95 7,495,109.86 9,417,727.71 -0.19% 9,400,000

    คาภาคหลวงแร 903,811.94 968,704.16 1,126,551.51 981,623.42 -0.17% 980,000

    คาภาคหลวงปโตรเลียม 1,431,150.73 944,480.51 861,200.99 825,430.64 -0.66% 820,000

    คาธรรมเนยีมจดทะเบียนสทิธิและนติกิรรมตามประมวล

    กฎหมายที่ดนิ

    315,075,646.00 195,593,757.00 332,217,953.00 242,382,035.00 -0.16% 242,000,000

    หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (รวม) 550,514,625.08 514,494,904.42 504,238,205.41 550,512,498.54 -14.56% 480,556,105

    เงินอุดหนุนทั่วไปสําหรับดําเนนิการตามอํานาจหนาที่และ

    ภารกิจถายโอนเลือกทํา

    305,549,272.00 306,925,329.00 452,431,928.00 480,556,105.00 0.00% 480,556,105

    เงินอุดหนุนที่กําหนดวัตถุประสงค 244,965,353.08 207,569,575.42 51,806,277.41 69,956,393.54 - -

    รวมทั้งสิ้น 1,694,717,534.89 1,569,094,706.90 1,748,246,626.79 1,729,377,100.79 -3.99% 1,663,000,000

    - 2/18

    -

  • ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครเชียงใหม ไดตั้งประมาณการรายรับตาม

    งบประมาณรายจายทั่วไป ไวเปนเงิน 1,663,000,000 บาท จําแนกเปนรายละเอียดดังนี้

    1. หมวดภาษีอากรที่จัดเก็บเอง ตั้งรับไว 338,555,895 บาท

    ประกอบดวย

    1.1 ภาษีที่ด ินและส ิ่งปลูกสร าง ตั้งไว 306,515,495 บาท

    ประมาณการตั้งร ับไว ตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี

    1.2 ภาษีปาย ตั้งไว 31,900,000 บาท

    ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา ตามจํานวนผูอยูในขายชําระภาษี

    1.3 อากรฆาสัตว ตั้งไว 140,400 บาท

    ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยถือเกณฑเฉล ี่ยที่ไดรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว

    2. หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต ตั้งรับไว 41,785,500 บาท

    ประกอบดวย

    2.1 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา ตั้งไว 220,000 บาท

    2.2 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน ตั้งไว 1,000 บาท

    2.3 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต ตั้งไว 4,500,000 บาท

    คาธรรมเนียมจอดรถจักรยานยนต อัตราคันละ 2 บาท/ชั่วโมง

    คาธรรมเนียมจอดรถยนต อัตราคันละ 5 บาท/ชั่วโมง

    ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน

    การคํานวณซึ่งเปนรายไดที่ไดรับจัดสรรจากสํานักงานสรรพสามิตพื้นที่เชียงใหม ตามสัดสวนที่จัดสรรให

    ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยอาศ ัยการร ับจริงที่ไดร ับสวนแบงคาธรรมเนียมการพนันจาก

    อําเภอเมืองเชียงใหม ในปงบประมาณที่ลวงมาแลว

    - 2/19 -

    รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจายทั่วไป

    ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2563

    อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม

    vvvvvvvvvvvvv

    เทศบาลนครเชียงใหม

    ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน

  • 2.4 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบค ุมอาคาร ตั้งไว 1,500,000 บาท

    คาใบอนุญาตปลูกสร าง ฉบับละ 20 บาท

    คาใบอนุญาตด ัดแปลง ฉบับละ 10 บาท

    คาใบอนุญาตร ื้อถอน ฉบับละ 10 บาท

    คาใบอนุญาตเคลื่อนยาย ฉบับละ 10 บาท

    คาใบอนุญาตเปลี่ยนการใช ฉบับละ 20 บาท

    คาธรรมเนียมในการตรวจแบบแปลนก อสรางหรือดัดแปลงอาคาร

    2.5 คาธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย ตั้งไว 16,200,000 บาท

    2.6 คาธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว 5,000 บาท

    รับทําการเก็บและขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไป ฉบับละ 5,000 บาท

    2.7 คาธรรมเนียมอื่นๆ ตั้งไว 422,500 บาท

    ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ

    2.8 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสาน และฌาปนสถาน ตั้งไว 102,000 บาท

    ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยการร ับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ

    2.9 คาธรรมเนียมปด โปรย ต ิดต ั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา

    ตั้งไว 60,000 บาท

    คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต ั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการคา

    คาธรรมเนียมปด โปรย ติดต ั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวไมเปนการคา

    - 2/20 -

    ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน

    คาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาต ประกอบดวย ใบอนุญาตก อสราง ดัดแปลง รื้อถอน

    ตามอัตราที่กฎกระทรวงกําหนด

    ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน

    การคํานวณและถ ือปฏิบ ัติตามกฎกระทรวง (พ.ศ. 2535) ออกตามความในพระราชบัญญัต ิรักษาความ

    สะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ. 2535 ประกอบดวย

    ประมาณการตั้งร ับไว โดยอาศัยเทศบัญญัติเทศบาลนครเชียงใหม เร ื่อง การเก็บ ขนและกําจัดสิ่งปฏิก ูล

    หรือมูลฝอย พ.ศ. 2559 ประกอบดวย

    ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2528) ออกตาม

    ความในพระราชบัญญัต ิควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 ขอ 1, ขอ 2 และขอ 3 และอาศัยการรับจริงใน

    ปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ ประกอบดวย

  • 2.10 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร ตั้งไว 310,000 บาท

    คาธรรมเนียมการแจงยายที่อยู ฉบับละ 5 บาท

    คาธรรมเนียมการคัดและรับรองสําเนาทะเบียนราษฎรฉบับละ 5 บาท

    คาธรรมเนียมการคัดและรับรองรายการขอมูลทะเบียนประว ัติ

    ฉบับละ 10 บาท

    คาธรรมเนียมการขอสําเนาทะเบียนบานกรณีชํารุดเส ียหาย

    ฉบับละ 5 บาท

    2.11 คาธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจําต ัวประชาชน ตั้งไว 600,000 บาท

    คาธรรมเนียมการออกบัตรประจําตัวประชาชน ฉบับละ 100 บาท

    คาธรรมเนียมการออกใบแทน ฉบับละ 10 บาท

    คาธรรมเนียมการตรวจและค ัดส ําเนารายการ ฉบับละ 10 บาท

    คาธรรมเนียมการคัดและรับรองสําเนารายการบัตรประจําต ัวประชาชนฉบับละ 10 บาท

    2.12 คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ตั้งไว 80,000 บาท

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย ฉบับละ 50 บาท

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนเปล ี่ยนแปลงรายการ คร ั้งละ 20 บาท

    คาธรรมเนียมจดทะเบียนเล ิกประกอบพาณิชยกิจ ฉบับละ 20 บาท

    คาธรรมเนียมขอใหพนักงานเจาหนาที่ออกใบแทนใบทะเบียนพาณิชย

    ฉบับละ 30 บาท

    คาธรรมเนียมขอตรวจดูเอกสารเกี่ยวกับการจดทะเบียนของผูประกอบการพาณิชยกิจรายหน ึ่ง

    ฉบับละ 20 บาท

    ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยถือปฏิบัต ิตามพระราชบัญญัต ิบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

    2554 และอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ ประกอบดวย

    ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2535) ออกตาม

    ความในพระราชบัญญัต ิการทะเบียนราษฎร พ.ศ. 2534 มาตรา 7 ขอ 1 และอาศัยการรับจริงใน

    ปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ ประกอบดวย

    - 2/21 -

    ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยถือปฏิบัต ิตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2540) ออกตาม

    ความในพระราชบัญญัต ิทะเบียนพาณิชย พ.ศ.2499 ขอ 3 อัตราคาธรรมเนียม ประกอบดวย

  • ฉบับละ 30 บาท

    2.13 คาปรับผูกระทําผ ิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว 5,000,000 บาท

    2.14 คาปรับผูกระทําผ ิดกฎหมายบัตรประจําตัวประชาชน ตั้งไว 100,000 บาท

    2.15 คาปรับผูกระทําผ ิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง

    ตั้งไว 220,000 บาท

    2.16 คาปรับผิดส ัญญา ตั้งไว 1,410,000 บาท

    2.17 คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ

    ตั้งไว 7,000,000 บาท

    คาใบอนุญาตทําน ้ําแข็งเพื่อการคา

    คาใบอนุญาตแต งผม-รับจาง

    คาใบอนุญาตประกอบการคาสําหรับกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ฯลฯ

    2.18 คาใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จําหน ายหร ือสถานที่สะสมอาหารในคร ัวหรือพื้นที่ใด ซ ึ่งมีพื้นที่เกิน 200

    ตารางเมตร ตั้งไว 2,000,000 บาท

    2.19 คาใบอนุญาตจําหนายสินค าในที่หร ือทางสาธารณะ ตั้งไว 2,000,000 บาท

    คาใบอนุญาตจําหนายสินค าในที่หร ือทางสาธารณะหรือแผงลอย ฯลฯ

    ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน

    การคํานวณ ประกอบดวย

    - 2/22 -

    ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยอาศ ัยการร ับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน

    ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยอาศ ัยการร ับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน

    การคํานวณ ประกอบดวย

    ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา เนื่องจากรายไดประเภทนี้เปนรายไดที่ไมแนนอน ซึ่งเปนรายได

    จากการปรับผิดสัญญากอสร างถนน สะพาน และระบบระบายน้ําในเขตเทศบาล ฯลฯ

    ประมาณการตั้งร ับไว โดยถือปฏิบ ัติตามพระราชบัญญัต ิบัตรประชาชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2554 เปนเกณฑ

    ในการคํานวณ

    ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตามกฎหมายรักษาความสะอาดและความเปน

    ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ

    ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และอาศัย

    รายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ

    คาธรรมเนียมขอใหพนักงานเจาหนาที่คัดสําเนาและร ับรองสําเนาเอกสารการจดทะเบียน

    พาณิชยของผูประกอบการพาณิชยกิจรายหน ึ่ง

  • 2.20 คาใบอนุญาตใหต ั้งตลาดเอกชน ตั้งไว 42,000 บาท

    2.21 คาใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใชเคร ื่องขยายเสียง ตั้งไว 13,000 บาท

    คาใบอนุญาตโฆษณาทํานองการคา

    คาใบอนุญาตโฆษณาไมทํานองการคา

    3. หมวดรายไดจากทรัพยสิน ตั้งรับไว 30,502,500 บาท

    ประกอบดวย

    3.1 คาเชาที่ด ิน ตั้งไว 420,000 บาท

    ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา โดยอาศ ัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑในการคํานวณ

    3.2 คาเชาหรือบริการสถานที่ ตั้งไว 11,700,000 บาท

    คาเชาหองแถว

    คาเชาอาคาร

    คาเชาและคาบริการส วมสาธารณะ

    ฯลฯ

    3.3 ดอกเบี้ย (พันธบัตรหรือเงินก ู หร ือเงินฝาก) ตั้งไว 18,300,000 บาท

    ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร

    ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.

    3.4 เงินปนผลหรือเงินรางวัลต างๆ ตั้งไว 2,500 บาท

    ประมาณการตั้งร ับไวเท าก ับปที่ผานมา ตามการถือหุนโรงพิมพสวนทองถิ่นของเทศบาล และเงินรางวัลต างๆ

    3.5 รายไดจากทรัพยสินอื่นๆ ตั้งไว 80,000 บาท

    คาโอนส ิทธิการเชาทรัพยสินของเทศบาล ฯลฯ

    ประมาณการตั้งร ับไวส ูงกวาปที่ผ านมา โดยอาศัยรายรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน

    การคํานวณ ประกอบดวย

    ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยการรับจริงในปงบประมาณที่ลวงมาแลว เปนเกณฑใน

    ประมาณการตั้งร ับไวต ่ํากวาปที่ผ านมา โดยอาศัยก�