2019 renstra - kec. kademangankec-kademangan.probolinggokota.go.id/wp-content/uploads/... · 2020....
TRANSCRIPT
RENSTRA TAHUN 2019-2024
2019
KECAMATAN KADEMANGAN Jl. Brantas No. 247 PROBOLINGGO
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 i
KATA PENGANTAR
Puji syukur kami panjatkan Kehadirat Allah SWT,karena atas limpahan
Rahmat dan Karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan menyusun Rencana
Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kademangan Tahun 2019-2024. Rencana
Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kademangan tahun 2019-2024 ini merupakan
dokumen Perencanaan Kecamatan untuk periode 5 (lima ) tahun yang mengacu
kepada Reancana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD ) Kota Probolinggo
2019- 2024 yang memuat Visi Kota Probolinggo yaitu:
“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO
YANG LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN,
DAN BERKELANJUTAN”
Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kademangan tahun 2019-
2024 ini juga sebagai Amanah yang harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-
Undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, dimana berdasarkan Undang-undang tersebut Penyusunan RKPD harus
melalui Proses musyawarah Perencanaan pembangunan ( Musrenbang ) yang
dimulai dari Tingkat Kelurahan, kecamatan hingga Forum Perangkat
Daerah/Gabungan Perangkat Daerah. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan
Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kademangan Tahun 2019-2024 ini
masih banyak terdapat kekurangan., Kritik, masukan dan saran masih kami
perlukan, mudah-mudahan dapat terus disempurnakan demi tercapainya
pembangunan masyarakat khususnya di Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo.
Probolinggo, 8 April 2019
CAMAT KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO
PUJO AGUNG SATRIO, S.STP, M.Si Pembina Tk. I
NIP. 19780927 199802 1 001
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 ii
SK REVIEW RENSTRA .........................................................................................................................
KATA PENGANTAR .............................................................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ ii
BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................ 1
1.1 Latar Belakang ........................................................................................................... 1
1.2 Landasan Hukum ........................................................................................................ 4
1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................................................................... 5
1.4 Sistematika Penyusunan ............................................................................................. 6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN ....................................................................... 7
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kecamatan Kademangan ............................. 7
2.2 Sumber Daya Kecamatan ........................................................................................... 20
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan .................................................................................... 25
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan ............................... 95
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS .................................................................. 98
3.1 Identitas Permasalahan ............................................................................................... 98
3.2 Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota ..................................... 99
3.3 Penentuan Isu-Isu Strategis ........................................................................................ 106
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN ................................................................................................... 109
4.1 Visi dan Misi Kecamatan Kademangan ...................................................................... 109
4.2 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kademangan ........................... 111
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN ................................................................................ 113
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kademangan .............................................. 113
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ..................................... 115
6.1 Rencana Program dan Kegiatan ............................................................................... 115
6.2 Indikator Kinerja .......................................................................................................... 115
6.3 Kelompok Sasaran ..................................................................................................... 115
6.4 Pendanaan Indikatif .................................................................................................... 116
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ....................................................... 124
DAFTAR ISI
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 1
1.1 Latar Belakang
Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana disebutkan dalam
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 adalah satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional dengan tujuan untuk menjamin adanya
keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
pengendalian dan evaluasi. Perencanaan pembangunan baik dilihat dari
sisi proses manajemen maupun sebagai sebuah kebijakan, adalah
merupakan salah satu instrumen pembangunan yang sangat penting karena
didalamnya terkandung formulasi visi, misi, tujuan dan sasaran serta berbagai
cara yang dipilih untuk mencapai tujuan dan sasaran dimaksud. Dengan kata
lain, melalui perencanaan pembangunan yang baik, diharapkan juga diikuti
dengan pelaksanaan pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian dapat
memberikan manfaat serta dampak yang jauh lebih besar pula.
Sehubungan hal tersebut Kecamatan Kademangan sebagai salah satu unsur
pelaksana Pemerintah Kota Probolinggo, mengemban tugas dan tanggung jawab
agar proses perencanaan pembangunan di Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis dan
komprehensif sehingga sepenuhnya mengarah kepada pencapaian visi dan misi
Pemerintah Kota Probolinggo. Untuk merealisasikan strategi pencapaian visi dan misi
daerah tadi, secara fungsional Kecamatan Kademangan dituntut untuk mampu
menterjemahkannya kedalam berbagai bentuk kebijakan, program dan kegiatan
pembangunan daerah, baik dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun maupun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (RKPD) yang berlaku 1 (satu) tahun.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kademangan Tahun 2019-2024
merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Kademangan untuk periode 5 (lima)
tahun kedepan (perencanaan jangka menengah) yang disusun dan dirumuskan
dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 serta memperhatikan tugas pokok dan
BAB I
PENDAHULUAN
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 2
fungsi kecamatan. Di dalam Renstra ini memuat Visi, Misi, Tujuan, Strategi,
Kebijakan, Program dan Kegiatan pembangunan Kecamatan Kademangan selama
kurun waktu 2019-2024 dengan memperhatikan kebijakan dan prioritas program
Pemerintah Kota.
Perencanaan strategis menentukan arah kemana suatu organisasi dibawa
pada tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya
dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari
perencanaan strategis biasanya keseluruhan organisasi. Adapun cakupan
perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis
situasi, tujuan objektivitas dan target. Maka dalam proses penyusunannya tentu
memperhatikan semua aspek perencanaan pembangunan.
Dokumen Renstra Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2019-
2024 ini merupakan hasil proses politik yang bermula dari rumusan visi, misi dan
program Walikota dan Wakil Walikota terpilih dimana dalam proses penyusunannya
dilakukan melalui serangkaian forum musyawarah perencanaan partisipatif dengan
melibatkan unsur-unsur pelaku pembangunan dan memasukkan pula segenap
komponen perencanaan teknokratik, yakni program dan kegiatan Kecamatan
Kademangan. Sejajar dengan itu, muatan Renstra Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 ini juga memperhatikan pula arahan kebijakan dan
program RPJMD Kota Probolinggo. Oleh karena itu matriks rencana program dan
kegiatan pembangunan lima tahunan yang diuraikan dalam dokumen perencanaan ini
disusun secara integratif dan komprehensif yang nantinya dijabarkan dalam Rencana
Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo selama satu tahun anggaran.
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
Tahun 2019-2024 memiliki keterkaitan dengan dokumen-dokumen perencanaan
pembangunan lainnya seperti :
1. RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 sebagai acuan dalam menyusun
Renstra Kecamatan Kademangan dan sekaligus mempertimbangkan azas
keberlanjutan dengan program-program pembangunan sebagaimana dimuat
dalam Renstra Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024;
2. Renstra Tahun 2019-2024 ini memperhatikan arahan kebijakan dan program
pembangunan yang ada pada RPJM Propinsi Jawa Timur dan RPJMD Kota
Probolinggo;
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 3
3. Renstra Tahun 2019-2024 ini dijabarkan dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT)
SKPD pada setiap tahunnya selama kurun waktu perencanaan dan dijadikan
sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan
Kademangan;
4. Dalam kaitan dengan sistem keuangan sebagaimana yang diamanatkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003, maka penjabaran Renstra dalam Renja untuk
setiap tahunnya akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rencana Kegiatan
Anggaran SKPD (RKA SKPD).
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 4
1.2 Landasan Hukum
Rencana Strategis (Renstra) Kantor Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo disusun atas dasar:
a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);
b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4817);
d) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD
Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
f) Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 188/3774/SJ
tanggal 11 Oktober 2016 tentang Pedoman Persetujuan Perda Tentang
Perangkat Daerah;
g) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
h) Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 11 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Probolinggo Tahun
2005-2025;
i) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 34 Tahun 2007 tentang
Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat
sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Walikota
Nomor 21 Tahun 2013;
j) Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Kecamatan Kota Probolinggo
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 5
k) Perda No. 3 Tahun 2018 tentang Perubahan RPJMD
1.3 Maksud Dan Tujuan
Penyusunan Renstra Kantor Kecamatan Kademangan Tahun 2019 –
2024 dimaksudkan agar Kantor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis Lokal, Regional, Nasional dan
Global sehingga disamping tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi
Negara Kesatuan Republik Indonesia, juga mampu eksis dan berkembang
dalam rangka meningkatkan kinerja profesionalnya.
Adapun tujuan disusunnya Renstra Kantor Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo Tahun 2019 – 2024 adalah untuk :
1. Lebih memantapkan terselenggaranya kegiatan mengutamakan skala
prioritas dalam upaya turut mendukung RPJMD Kota Probolinggo Tahun
2019 – 2024;
2. Menjabarkan Visi dan Misi Kecamatan Kademangan Tahun Tahun 2019 –
2024 ke dalam Tujuan, Sasaran dan Program Kerja Satuan Kerja
Perangkat Daerah;
3. Menyediakan dokumen rencana pembangunan Jangka Menengah sebagai
acuan penyusunan rencana kerja atau Rencana Kinerja Tahunan;
4. Menentukan strategi untuk Pengelolaan keberhasilan, penguatan
komitmen yang berorientasi pada masa depan, adaptif terhadap perubahan
lingkungan strategis, peningkatan komunikasi vertical dan horizontal,
peningkatan produktivitas dan menjamin efektivitas penggunaan sumber
daya organisasi.
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 6
1.4 Sistimatika Penulisan
Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo disusun dengan sistematika sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN, berisi latar belakang penyusunan Renstra
Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo, Landasan Hukum,
Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan.
BAB II GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN berisi Tugas, Fungsi, dan
Struktur Kecamatan Kademangan, Sumber Daya Kecamatan, Kinerja
Pelayanan Kecamatan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan
Pelayanan Kecamatan.
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS berisi Identifikasi
Permasalahan, Telaahan Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil
Walikota, dan Penentuan Isu-isu Strategis.
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN berisi Visi dan Misi Kecamatan
Kademangan , Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan
Kademangan.
BAB V STRATEGI DAH ARAH KEBIJAKAN berisi rumusan pernyataan
strategi dan arah kebijakan Kecamatan Kademangan dalam lima
tahun mendatang.
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
berisi Rencana Program dan Kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif.
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN berisi
indikator kinerja kecamatan yang menunjang RPJMD Kota
Probolinggo.
BAB VIII PENUTUP berisi tentang penutup Renstra
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 7
2.1 Struktur, Tugas Pokok dan FungsiKecamatan Kademangan
Adapun struktur organisasi Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
adalah sebagai berikut.
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN
Lampiran Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016
CAMAT
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
PELAYANAN
LURAH
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
SEKSI
KETENTRAMAN
DAN KETERTIBAN
KELOMPOK
JABATAN
FUNGSIONAL
SEKRETARIS
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SUB BAGIAN PROGRAM DAN
KEUANGAN
SEKLUR
SEKSI
PEMERINTAHAN
SEKSI
PELAYANAN
SEKSI
PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 8
Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah Kota Probolinggo, KecamatanKademangan
merupakan bagian dari unsur Perangkat Daerah Kota Probolinggo, dimana
Kecamatan Kademangan masuk pada type B dan dalam sistem
Pemerintahannya dipimpin oleh seorang Camat dengan Tingkat Eselon III-a
mandiri yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota
Probolinggo.
Kecamatan Kademangan terdiri atas 6 (enam) Kelurahan yaitu :
1. Kelurahan Kademangan
2. Kelurahan Pilang
3. Kelurahan Ketapang
4. Kelurahan Triwung Lor
5. Kelurahan Triwung Kidul
6. Kelurahan Pohsangit Kidul
Dengan jumlah pegawai sebanyak 65 orang yang bertugas di
Kecamatan Kademangandan tersebar di masing-masing Kelurahan. Dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya Camat dibantu oleh :
a) Sekretaris Kecamatan, membawahi 2 Kepala Sub Bagian yaitu:
a. Kepala Sub Bagian Tata Usaha
b. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
b) 4 Kepala Seksi dan 6 Kelurahan yaitu :
a. Kepala Seksi Pemerintahan;
b. Kepala SeksiPelayanan;
c. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
d. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban.
e. 6 Kelurahan, masing-masing Kelurahan membawahi:
Sekretaris Kelurahan;
Seksi Pemerintahan;
Seksi Pelayanan; dan
Seksi Pemberdayaan Masyarakat.
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 9
Tugas Pokok Dan Fungsi KecamatanBerdasarkan Peraturan Walikota
Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Kota Probolinggo
CAMAT
1. Camat mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan penyelenggaraan tugas
umum pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota.
2. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Camat
mempunyai fungsi:
a. Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan dengan instansi terkait
di bidang penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pelayanan
masyarakat;
b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, penerapan dan
penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di
tingkat kecamatan;
c. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup bidang
tugasnya;
d. Pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Pemerintahan Kota meliputi
aspek: perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi,
penetapan, dan penyelenggaraan;
e. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
f. Pelaksanaan evaluasi, pelaporan pembinaan dan pengawasan
penyelenggaran pemerintahan dan pelayanan masyarakat tingkat Kecamatan
dan Kelurahan; dan
g. Pelaksanaan tugas dinas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan
fungsinya.
SEKRETARIS KECAMATAN
1. Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,
mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum,
kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan keuangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris
Kecamatan mempunyai fungsi :
a. Pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaanpenyusunan rencana
program, pengendalian dan penyiapan bahan untuk evaluasi dan laporan
pelaksanaan program kegiatan Kecamatan;
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 10
b. Pengelolaan administrasi umum dan perkantoran meliputi ketatausahaan,
ketatalaksanaan, kepegawaian, kepustakaan dan kearsipan, penyediaan
sarana dan prasarana kerja serta rumah tangga Kecamatan;
c. Pelaksanaan pembinaan pola hubungan kerja, baik internal maupun lintas
Kecamatan;
d. Pengoordinasian kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pengelolaan
data dan informasi Kecamatan;
e. Pengoordinasian pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan
standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
f. Pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada
Kecamatan;
g. Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
h. Pengoordinasian pelaksanaan pemungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB) dan/atau retribusi daerah di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan
terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja Kecamatan;
dan
j. Pelaksanaan fungsi dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SUBBAGIAN TATA USAHA
1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis
administrasi pengelolaan tata usaha umum, kepegawaian.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian
Umum dan Program, mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan
Subbagian Tata Usaha;
b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Subbagian
Tata Usaha;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. Melaksanakan administrasi umum meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan,
kepegawaian, kepustakaan dan tata kearsipan Kecamatan;
e. Mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan
standar kompetensi jabatan pada Kecamatan;
f. Melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan serta pelayanan
penerimaan tamu Kecamatan;
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 11
g. Melaksanakan pengurusan perjalanan dinas, kebersihan kantor, serta
pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
h. Melaksanaan pemungutan, penyetoran dan pelaporan atas Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB) di wilayah kerja kecamatan serta pelaksanaan pembinaan
terhadap petugas pemungut pajak di kecamatan dan kelurahan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan
kegiatan Subbagian Tata Usaha;
j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Subbagian Tata Usaha; dan
k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SUBBAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN
1. Subbagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
administrasi dan penatausahaan keuangan Kecamatan ;
2. Untuk menyelanggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Subbagian Keuangan, mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan
Subbagian Program dan Keuangan;
b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada
Subbagian Program dan Keuangan dan Kecamatan;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. Mengoordinasikan penyusunan perencanaan program dan kegiatan
Kecamatan;
e. Pengadministrasian penerimaan dan penyetoran retribusi dan/atau lain-lain
pendapatan yang sah;
f. Melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan;
g. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan
pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;
h. Melaksanakan pengajuan, perubahan, pemotongan, dan pendistribusian gaji
pegawai;
i. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas satuan pengelola keuangan dan
barang milik daerah pada Kecamatan;
j. Pelaksanaan penyelesaian terhadap hasil pemeriksaan Aparat Pengawasan
Intern Pemerintah (APIP);
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 12
k. Melaksanakan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan realisasi
anggaran Kecamatan;
l. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan
keuangan Kecamatan;
m. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan
kegiatan Subbagian Program dan Keuangan dan Kecamatan;
n. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Subbagian Program dan Keuangan dan Kecamatan;
o. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
p. Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur
kerja Kecamatan;
q. Penyusunan dan Penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah
daerah; dan
r. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEKSI PEMERINTAHAN
1. Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
Kecamatan di bidang pemerintahan umum, pemerintahan kelurahan, dan
kependudukan;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemerintahan mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi
Pemerintahan;
b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Pemerintahan;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi
Pemerintahan;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
f. Menghimpun, mendokumentasikan dan menyajikan data informasi yang
berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, program dan kegiatan
pada website serta penyiapan bahan rapat Kecamatan;
g. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib
administrasi pemerintahan kelurahan dan RT/RW;
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 13
h. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Pemerintahan;
i. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Seksi Pemerintahan; dan
j. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEKSI PELAYANAN
1. Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan
Kecamatan di bidang pelayanan kepada masyarakat;
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pelayanan mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi
Pelayanan;
b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Pelayanan;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya
dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan kelurahan;
g. Melaksanakan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
h. Melaksanakan pembinaan, sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan dan kelurahan;
i. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Pelayanan;
j. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Seksi Pelayanan;
k. Melaksanakan fasilitasi pengukuran Survey Kepuasan Masyarakat (SKM);
l. Melaksanaan kegiatan dalam upaya pencapaian beberapa / sebagian target
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan; dan
m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanaan sebagian
urusan Kecamatan di bidang pemberdayaan masyarakat;
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 14
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi :
a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat;
b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Pemberdayaan Masyarakat;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat
meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian
rakyat, kepemudaan dan olahraga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di
tingkat kecamatan dan kelurahan;
g. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
tingkat kecamatan dan kelurahan;
h. Melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana
dan fasilitas pelayanan umum di tingkat kecamatan (sesuai dengan
pelimpahan kewenangan);
i. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan perlombaan kelurahan di tingkat
Kecamatan;
j. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
k. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
l. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
1. Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan Kecamatan di bidang ketentraman dan ketertiban.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi
Ketentraman dan Ketertiban mempunyai fungsi :
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 15
a. Menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi
Ketentraman dan Ketertiban;
b. Menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Ketentraman dan Ketertiban;
c. Membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi
Ketentraman dan Ketertiban;
e. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
f. Melaksanakan fasilitasi dan pembinaan bagi Satuan Perlindungan
Masyarakat (SATLINMAS) Kelurahan;
g. Melaksanakan dan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
h. Melaksanakan fasilitasi peningkatan dan koordinasi dengan instansi dan atau
lembaga terkait penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, ideologi,
wawasan kebangsaan, kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan
bangsa, penerapan dan penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
i. Melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya
gangguan ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
j. Melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik di
masyarakat/kelurahan;
k. Melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
l. Menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Seksi Ketentraman dan Ketertiban; dan
m. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
LURAH
1. Lurah mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan Kecamatan di bidang
Pemerintahan Kelurahan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Lurah
mempunyai fungsi :
a. Melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan;
b. Melakukan pemberdayaan masyarakat;
c. Melaksanakan pelayanan masyarakat;
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 16
d. Memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
e. Memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
f. Melaksanakan ketatausahaan, kepegawaian dan keuangan kelurahan;
g. Melaksanakan pungutan atas pajak bumi dan bangunan (pbb) di wilayah
kelurahan; dan
h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan camat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
SEKRETARIS KELURAHAN
1. Sekretaris Kelurahan, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan
Sekretaris Kelurahan;
b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Sekretaris
Kelurahan;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Sekretaris Kelurahan;
e. melaksanakan pengelolaan tata usaha, kearsipan, dan kepegawaian;
f. melaksanakan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah pada
kelurahan;
g. melaksanakan pungutan atas Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di wilayah
kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
h. melaksanakan penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya
terkait layanan publik secara berkala melalui website pada kelurahan;
i. melaksanakan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja;
j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan
kegiatan Sekretaris Kelurahan;
k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Sekretaris Kelurahan; dan
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEKSI PEMERINTAHAN KELURAHAN
1. Seksi Pemerintahan, mempunyai tugas :
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 17
a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi
Pemerintahan;
b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Pemerintahan;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi
Pemerintahan;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Pemerintahan;
f. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi tertib administrasi
RT/RW;
g. melaksanakan fasilitasi administrasi sertifikasi tanah;
h. melaksanakan pembinaan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat
(SATGASLINMAS) Kelurahan;
i. melaksanakan koordinasi dalam penertiban dan penegakan Peraturan
Daerah, Peraturan Walikota dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
j. melaksanakan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait
penyelenggaran ketentraman dan ketertiban, ideologi, wawasan kebangsaan,
kewaspadaan dini, pembauran dan ketahanan bangsa, penerapan dan
penegakan Peraturan Daerah/Peraturan Walikota;
k. melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data administrasi kelurahan;
l. melaksanakan pengamanan dalam rangka pencegahan timbulnya gangguan
ketentraman dan ketertiban, termasuk lingkungan kantor;
m. melaksanakan fasilitasi dan penyelesaian perselisihan/konflik masyarakat di
kelurahan;
n. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Pemerintahan;
o. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Seksi Pemerintahan; dan
p. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEKSI PELAYANAN KELURAHAN
1. Seksi Pelayanan, mempunyai tugas :
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 18
a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi
Pelayanan;
b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Pelayanan;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi Pelayanan;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Pelayanan;
f. melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
g. melaksanakan fasilitasi sosialisasi, monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di kelurahan;
h. melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat;
i. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Pelayanan;
j. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Seksi Pelayanan; dan
k. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KELURAHAN
1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat, mempunyai tugas :
a. menghimpun dan menelaah peraturan perundang-undangan, petunjuk teknis,
petunjuk pelaksanaan dan pedoman/ketentuan lain berkaitan dengan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat;
b. menyusun rencana program dan kegiatan serta pelaksanaan pada Seksi
Pemberdayaan Masyarakat;
c. membagi tugas, memberi petunjuk dan mengevaluasi hasil kerja bawahan
dalam pelaksanaan tugas;
d. menyiapkan bahan perumusan kebijakan berkaitan dengan Seksi
Pemberdayaan Masyarakat;
e. menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan
program dan kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
f. melaksanakan fasillitasi dan pembinaan di bidang pemberdayaan masyarakat
meliputi Usaha Mikro Kecil & Menengah (UMKM), Lembaga Pemberdayaan
Masyarakat (LPM), keagamaan, sosial, kesejahteraan ibu dan anak, kesenian
rakyat, olah raga, kesehatan dan kebersihan lingkungan di tingkat kelurahan;
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 19
g. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG)
tingkat kelurahan;
h. melaksanakan fasilitasi dan pembangunan serta pemeliharaan prasarana dan
fasilitas pelayanan umum di tingkat kelurahan (sesuai dengan pelimpahan
kewenangan);
i. melaksanakan peran aktif dalam lomba kelurahan;
j. melaksanakan pemantauan dan pengevaluasian pelaksanaan program dan
kegiatan Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
k. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan serta realisasi
anggaran Seksi Pemberdayaan Masyarakat; dan
l. melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 20
2.2 Sumber Daya Kecamatan
2.1.1 Kondisi dan Potensi Geografis
Kecamatan Kademangan merupakan salah satu dari lima
Kecamatan yang ada di Kota Probolinggo.Kecamatan Kademangan terletak
pada 7º43’ Lintang Selatan dan 113º13” Bujur Timur, dengan ketinggian
daerah ±15 M dari permukaan laut.
Kecamatan Kademangan terletak di sebelah Barat Kota
Probolinggo. Kecamatan ini berbatasan dengan Selat Madura di sebelah
utara, Kecamatan Sumber Asih dan Kecamatan Wonomerto Kabupaten
Probolinggo di sebelah selatan, Kecamatan Sumber Asih Kabupaten
Probolinggo di sebelah barat dan Kecamatan Mayangan dan Kecamatan
Kedopok di sebelah timur. Ibukota Kecamatan ini terletak di Kelurahan
Kademangan.
Luas wilayah Kecamatan Kademangan tercatat 12.754 Km2 yang
terbagi menjadi 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Triwung Kidul,
Kelurahan Kademangan, Kelurahan Pohsangit Kidul, Kelurahan Pilang,
Kelurahan Triwung Lordan Kelurahan Ketapang. Kelurahan Pilang
merupakan Kelurahan terluas di Kecamatan Kademangan dengan luas
wilayah 3,068Km2 atau 24,06 persen wilayah kecamatan. Sedangkan
Kelurahan Pohsangit Kidul merupakan kelurahan dengan luas wilayah
terkecil yaitu 1.665 Km2 (13.05 persen).
Seperti halnya wilayah lain di Indonesia, Kecamatan Kademangan
mengalami 2 (dua) musim, yaitu musim kemarau dan hujan. Musim
kemarau terjadi pada bulan Juli sampai dengan Nopember, sedangkan
musim hujan terjadi pada bulan Januari sampai dengan Juni dan bulan
Desember.
Menurut stasiun pengamatan hujan Kademangan, rata-rata curah
hujan tiap bulannya diatas 192 mm kecuali pada bulan Juli sampai dengan
Nopember tidak ada hujan. Pada bulan Juni merupakan jumlah curah hujan
yang terkecil yaitu 2 mm. Sedangkan jumlah curah hujan tebanyak berada
pada bulan April sebesar 461 mm dengan hari hujan 12 hari.
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 21
Tabel 2.1.1
Luas Kelurahan dan Jarak Ke Kecamatan Kademangan
No. Nama Kelurahan Luas (Km2)
Jarak Ke Kecamatan
(Km)
1. Triwung Kidul 1,763 2,60
2. Kademangan 2,130 0,50
3. Pohsangit Kidul 1,665 1,50
4. Pilang 3,068 3,10
5. Triwung Lor 2,077 3,40
6. Ketapang 2,051 4,90
Jumlah 12,754 X
Sumber : Kecamatan Kademangan Dalam Angka 2018
Gambar 1 : PETA WILAYAH KECAMATAN
KADEMANGAN
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 22
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 23
2.1.2 Sumber Daya Manusia
Sumber daya manusia aparatur memiliki peran yang cukup dominan
dalam pencapaian tujuan pemerintah Kecamatan secara efektif dan efisien
harus didukung dengan keberadaan pegawai yang cukup memadai baik dari
segi kualitas maupun kuantitas.
Dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan serta pemberian
pelayanan pada masyarakat, Kecamatan Kademangan didukung oleh 65
(enam puluh lima) orang pegawai sebagaimana dalam tabel berikut ini :
Tabel 2.1.2 Komposisi pegawai Kecamatan Dan Kelurahan
se-Kecamatan Kademangan
Kriteria Jumlah
(Orang) Total (Orang)
Jenis Kelamin Laki-Laki 44
65 Perempuan 21
Pendidikan
Terakhir
S2 3
65
S1 24
D3 2
SLTA 29
SLTP 2
SD 5
Pangkat/Golongan
IV 3
65 III 31
II 25
I 6
Jabatan
Eselon III 2
65 Eselon IV 32
Staf 31
Status
Kepegawaian
PNS 65
108 Tenaga Kontrak 1
Pegawai Tidak
tetap 42
Diklat
Penjenjangan
(sudah
melaksanakan)
Diklat Pim III 2
10 Diklat Pim IV 8
Sumber: Data Kepegawaian Kecamatan Kademangan Januari 2018
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 24
2.1.3 Sarana dan Prasarana
Kecamatan Kademangan mempunyai Sarana dan Prasarana yang
memadai yang terdiri dari :
Tabel 2.1.3
Sarana dan Prasarana Kecamatan Kademangan
No. Jenis Barang Jumlah Satuan
1. Gedung Kantor 1 Unit
2. Rumah Dinas 1 Unit
3. Mobil Dinas 1 Unit
4. Motor Dinas 5 Unit
5. Mobil Multifungsi / Ambulance 1 Unit
6. Meja Telepon 2 Buah
7. Papan Data 9 Buah
8. Papan Struktur Organisasi 1 Buah
7. Laptop 7 Unit
9. Komputer 8 Unit
10. AC 10 Unit
11. Kulkas 2 Unit
12. Meja Kerja 36 Unit
13. Kursi Kerja 36 Unit
14. Mesin Potong Rumput 1 Unit
15. Lemari Arsip 16 Unit
16. Genset 1 Unit
17. Meja dan Kursi Tamu 4 Unit
18. Kursi Rapat Stanless Steel 96 Buah
19. Kipas Angin 7 Unit
20. Pompa Air 2 Unit
21. Kursi Pimpinan 2 Unit
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 25
22. Printer 22 Unit
23. Rak Arsip 2 Unit
24. Tossa 1 Unit
25. Sound System 1 Set
26. Televisi 4 Unit
27. Camera Digital 2 Unit
28. Camera DSLR 1 Unit
29. LCD Proyektor 1 Unit
30. Handy Camp 1 Unit
31. Telepon 1 Unit
32. PABX 1 Set
33. Meja Pelayanan 1 Unit
34. Kursi Pelayanan 4 Unit
35. Mesin Ketik 2 Unit
36. Kotak Saran 1 Unit
37. Kursi Tunggu 2 Unit
38. Brankas 1 Unit
39. Filing Cabinet 2 Unit
40. Vakum Cleaner 1 Unit
41. Tangga Aluminium 1 Unit
42. Mimbar / Podium 1 Unit
Sumber : Data Inventaris Barang 31 Desember 2018
2.3 Kinerja Pelayanan Kecamatan
Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Kecamatan Kota Probolinggo, dinyatakan bahwa Kecamatan mempunyai tugas-
tugas dalam membantu Walikota dalam penyelenggaraaan pemerintahan.
Penyelenggaraan pemerintahan dimaksud termasuk memberikan peleyanan
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 26
kepada masyarakat. Adapun tugas-tugas yang dilaksanakan Kecamatan
Kademangan untuk mencapai tujuan sesuai visi dan misi serta urusan yang
diampuh adalah sebagai berikut :
A. Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)
a. Penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pembangunan dan
pemberdayaan masyarakat;
b. Penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian program dan
kegiatan kecamatan;
c. Pengumpulan dan pengelolaan data pemerintahan dan kependudukan;
d. Pelaksanaan, pengelolaan dan pengarsipan adminstrasi umum,
perlengkapan, kepegawaian, dan keuangan;
e. Pengoordinasian dengan instansi terkait di bidang kesehatan, pendidikan,
pertanian, ekonomi, sosial budaya, pembangunan sarana dan prasarana
wilayah, lingkungan hidup, perlindungan masyarakat dan penanggulangan
bencana;
f. Penyiapan bahan pengkoordinasi, pengawasan dan pengendalian
kegiatan dibidang pemerintahan dan kependudukan di Kecamatan;
g. Pelayanan informasi pembangunan dan pemberian perijinan/rekomendasi;
h. Pelaksanaan sosialisasi program-program pemerintah pusat dan
daerah.mul tapen
i. Membina, mengoordinasikan memantau kegiatan di kelurahan yang ada di
wilayah Kecamatan Kademangan;
j. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan ketentraman dan
ketertiban, perlindungan masyarakat serta lingkungan hidup;
B. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
desa dan Kelurahan)
1. Perumusan program pembinaan perekonomian masyarakat dan
lingkungan hidup;
2. Pelaksanaan Fasilitasi Program-program Pemberdayaan Masyarakat;
3. Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro
Kecil dan Koperasi
4. Penyelenggaran Kota Layak Anak tingkat Kecamatan
5. Fasilitasi Pelaksanaan Program SDG’s
capaian kinerja pelayanan kecamatan kad)
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 27
Tabel 2.3
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN KADEMANGAN
TAHUN 2011
No Sasaran Indikator Target Realisasi %
Program/
Kegiatan
Anggaran Realisasi %
(Rp) (Rp)
1. Meningkatnya pelayanan
administrasi dan keuangan
bagi seluruh operasional dan
perangkat kantor Kecamatan
1 Tersusunnya sistem dan prosedur
pengelolaan keuangan SKPD Kec.
Kademangan
12 bulan 12 bulan 100%
Program
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
441.994.000
2 Terpenuhinya bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 100%
3 Terpenuhinya koordinasi rapat
keluar daerah 12 bulan 12 bulan 100%
4 Terpenuhinya honorarium tenaga
kontrak 12 bulan 12 bulan 100%
5
Tercapainya kelancaran
operasional kantor 12 bulan 12 bulan 100%
2 Meningkatkan dan memenuhi
sarana dan prasarana bagi
aparatur dalam bentuk
pengadaan dan pemeliharaan
1 Terpenuhinya sarana da
prasarana kantor dan pelayanan
publik
Laptop 1 dan 4
kipas angin
Laptop 1 dan 4
kipas angin
100% Program
Peningkatan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur
288.092.500
2 Terwujudnya lingkungan bersih
dan indah
Taman 5 unit Taman 5 unit 100%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 28
3 Terpeliharanya rumah jabatan /
rumah dinas Rumah 1 unit Rumah 1 unit 100%
4 Terpeliharanya gedung kantor dan
bangunan lainnya 1 tahun sebanyak
1 ruang
pelayanan
1 tahun
sebanyak 1
ruang
pelayanan
100%
5 Terpeliharanya mobil jabatan dan
kendaraan dinas kecamatan 12 bulan
sebanyak 1 unit
mobil dan 3
sepeda motor
12 bulan
sebanyak 1 unit
mobil dan 3
sepeda motor
100%
6 Terpeliharanya fungsi dan
kegunaan alat kantor, alat rumah
tangga dan komputer
12 bulan 12 bulan 100%
7 Terpeliharanya tanaman dan
keindahan taman
12 bulan
sebanyak 5
taman
12 bulan
sebanyak 5
taman
100%
3 Meningkatnya kedisiplinan
aparatur melalui pemenuhan
kebutuhan aparatur,
penyelenggaraan upacara,
evaluasi kinerja aparatur dan
pembinaan kedisiplinan
1 Tersedianya perlengkapan
pakaian olah raga
119 stel 119 stel
100%
Program
Peningkatan
Disiplin Aparatur
108.000.000
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 29
2 Terselenggaranya peringatan hari
besar agama dan nasional
12 bulan 12 bulan
100%
3 Terselenggaranya lomba budaya
dan disiplin kerja
1 kali 1 kali 100%
4 Terselenggaranya aparatur
Kecamatan dan Kelurahan
1 kali 1 kali 100%
4 Terselenggaranya kegiatan
pengembangan SDM aparatur
1 Pelaksanaan studi banding 1 kegiatan 1 kegiatan 100% Program
Peningkatan
Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
60.000.000
5 Terciptanya peningkatan dalam
pela[poran akuntabilitas dan
penyusunan anggaran
1 Tersusunnya laporan capaian
Kinerja dan realisasi keuangan
5 dokumen 5 dokumen 100% Program
Peningkatan
Pengembangan
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja
dan Keuangan
16.963.500
2 Tersusunnya laporan keuangan
akhir tahun SKPD
5 dokumen 5 dokumen 100%
3 Tersusunnya rencana kerja
anggaran SKPD Kecamatan
5 dokumen 5 dokumen 100%
4 Tersusunnya anggaran
Kecamatan
5 dokumen 5 dokumen 100%
6 Tercapainya pelayanan publik
yang optimal
1 Terlaksananya evaluasi dan
Peningkatan Pelayan Publik
12 bulan 12 bulan 100% Program
peningkatan
Kuantitas dan
Kualitas Pelanan
publik
3.250.000
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 30
7 Peningkatan Sumber Daya
Aparatur
1 Tersusunnya buku kantor
Kecamatan Kademangan
5 dokumen 5 dokumen 100% Program
peningkatan
kapasitas kinerja
Lembaga dan
aparatur
pemerintahan
3.705.000
8 Terlaksananya sosialisasi dan
pembinaan program pokok
PKK
1 Terlaksananya monitoring
terhadap kualitas anak dan
perempuan
12 bulan 12 bulan 100% Program
keserasian
Kebijakan
Peningkatan
Kualitas Anak dan
Perempuan
42.110.000
2 Terlaksananya pembinaan
kegiatan PKK Kecamatan dan
Kelurahan
12 bulan 12 bulan 100%
9 Terlaksananya Pembangunan
dan Pengoperasian SIAK
secara terpadu
1 Meningkatkan kualitas administrasi
kependudukan
12 bulan 12 bulan 100% Program
penataan
Administrasi
Kependudukan
19.550.000
10 Memenuhi dan Mengolah
tekhnologi informasi
1 Terpenuhinya kelancaran
pengelolaan penyediaan data dan
informasi
12 bulan 12 bulan 100% Program
Pengembangan
Data / Informasi
15.180.000
11 Meningkatkan kewirausahaan
dan keunggulan kompetitif
UKM
1 Terlaksananya Pengembangan
Sarana Promosi Hasil Produksi
12 bulan 12 bulan 100% Program
Pengembangan
Kewirausahaan
dan Keunggulan
Kompetitif Usaha
Kecil Menengah
23.450.000
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 31
12 Meningkatkan kualitas
kesehatan sekolah
1 Meningkatkan kebersihan dan
kesehatan lingkungan sekolah dan
masyarakat
Anak sekolah MI
dan MTs di
Kecamatan
Kademangan
Anak sekolah MI
dan MTs di
Kecamatan
Kademangan
100% Program Upaya
Kesehatan
Masyarakat
12.000.000
13 Meningkatkan ekonomi
masyarakat
1 Terlaksananya MPS2 4 kegiatan 4 kegiatan 100% Program
Pengembangan
wawasan
kebangsaan
34.600.000
14 Meningkatkan pemberdayaan
dan kemandirian Masyarakat
1 Terlaksananya kegiatan MDG's 4500 masyarakat
miskin
6250
masyarakat
miskin
150% Program
Peningkatan
Partisipasi
masyarakat dalam
membangun desa
455.877.500
15 Meningkatnya pemberdayaan
masyarakat untuk menjaga
ketentraman dan ketertiban
1 Terlaksananya pembinaan terpadu
LINMAS, POLMAS, dan BABINSA
12 bulan 12 bulan 100% Program
Pemberdayaan
Masyarakat unutk
menjaga
Ketertiban dan
Keamanan
39.842.500
16 Meningkatkan kegiatan olah
raga di masyarakat
1 Menumbuh kembangkan kegiatan
olahraga yang berkembang di
masyarakat
12 bulan 12 bulan 100% Program
Pembinaan dan
Pemasyarakatan
olah raga
3.000.000
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 32
17 Meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam
pembangunan
1 Terlaksananya Musrenbang
tingkat Kecamtaan Kademangan
1 kali 1 kali 100% Program
Perncanaan
Pembangunna
Daerah
16.500.000
18 Terciptanya Lingkungan yang
sehat
1 Terpeliharanya lingkungan yang
sehat bagi masyarakat
12 bulan 12 bulan 100% Program
Pengembangan
Kota Sehat
12.000.000
19 Berkurangnya penyakit
menular
1 Terciptanya lingkungan sehat 6 kelurahan 6 kelurahan 100% Program
Pencegahan dan
Peanggulangan
Penyakit menular
6.750.000
20 Terlaksana bantuan kepada
masyarakat
1 Terlaksananya pemberian bantuan
kepada keluarga fakir miskin
12 bulan 12 bulan 100% Program
pengembangan
kapasitas dalam
rangka
pengentasan
kemiskinan
536.465.000
21 Meningkatkan kinerja aparatur
dalam rangka capaian target
PBB
1 Tersedianya honorarium Petugas
pemungut PBB Kecamatan dan
Kelurahan secara optimal
12 bulan 12 bulan 100% Program
peningkatan
penerimaan
daerah
99.671.000
2 Terlaksananya intensifikasi
PBB/Sosialisasi dan Monitoring
Pendapatan Daerah
12 bulan 12 bulan 100%
22 Meningkatkan keamanan di
wilayah Kecamatan
1 Terwujudnya lingkungan yang
aman dan kondusif
12 bulan 12 bulan 100% Program
peningkatan
136.240.000
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 33
Kademangan 2 Terwujudnya lingkungan yang
aman dan kondusif
12 bulan 12 bulan 100% ketentraman dan
ketertiban kota
3 Terwujudnya lomba siskamling
antar kelurahan
6 kelurahan 6 kelurahan 100%
4 Meningkatkan keamanan dan
lingkungan kelurahan dan
kecamatan
12 bulan 12 bulan 100%
5 Meningkatkan disiplin anggota
linmas kelurahan
12 bulan 12 bulan 100%
23 Terselenggaranya operasional
kantor Kelurahan dan
penyelenggraan pemerintahan
di tingkat RT/RW
1 Tercapainya kinerja aparatur
Kelurahan yang prima
12 bulan 12 bulan 100% Program
pemantapan
otonomi kota
803.384.000
2 Tercapainya kinerja RT/TW yang
baik
12 bulan 12 bulan 100%
3 Terlaksananya Pembinaan RT dan
RW se-Kecamatan Kademangan
12 bulan 12 bulan 100%
24 Meningkatkan Penerangan
Jalan Umum di 6 (Enam)
Kelurahan
1 Terpasangnya Penerangan Jalan
Umum / PJU
75 titik 75 titik 100% Program
peningkatan
Sarana dan
Prasarana Umum
serta Pelayanan
Publik
3.250.000
2 Tersedianya komponen listriuk
bagi PJU
25 titik 25 titik 100%
JUMLAH 3.181.875.000
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 34
Tabel 2.3
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN KADEMANGAN
TAHUN 2012
No Sasaran Indikator Target Realisasi % Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi %
(Rp) (Rp)
1. Meningkatnya
pelayanan administrasi
dan keuangan bagi
seluruh operasional dan
perangkat kantor
Kecamatan
1 Tersedianya jasa komunikasi
sumber daya air dan listrik
untuk mendukung operasional
kantor
12 bulan 12 bulan 100%
2 Meningkatnya kesejahteraan
satuan pengelola keuangan
daerah
12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
57.774.000 57.600.000
99,75%
3 Tersedianya bahan bacaan 12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan Bahan Bacaan
dan Perundang-Undangan
2.200.000 2.135.000
97,05%
4 Terpenuhinya kebutuhan
aparatur dalam perjalanan
dinas
12 bulan 12 bulan 100% Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
87.950.000 87.679.650
99,69%
5 Terpenuhinya kebutuhan
aparatur dalam pelayanan
masyarakat
12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan Tenaga
Pendukung Kelancaran
Operaional
225.510.000 217.637.500
96,51%
6
Tersedianya penunjang
administrasi 12 bulan 12 bulan 100%
Penunjang Administrasi
dan Operasional Rutin 78.226.000 76.702.334 98,05%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 35
2 Meningkatkan dan
memenuhi sarana dan
prasarana bagi aparatur
dalam bentuk
pengadaan dan
pemeliharaan
1 Meningkatnya jumlah sarana
dan prasarana kantor dan
pengelolaan aset daerah
1 kali
kegiatan
1 kali
kegiatan
100% Pengadaan Alat Kantor,
Alat Rumah
tangga,komputer, dll
83.900.000 83.890.000 99,99%
2 Meningkatnya taman
diwilayah kecamatan dan kota
1 taman 1 taman 100% Pengadaan /
Pembangunan Taman 15.000.000 14.930.000 99,53%
3 terciptanya fasilitas rumah
dinas yang memadai 12 bulan 12 bulan 100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Jabatan dan Rumah Dinas
22.000.000 21.576.000 98,07%
4 meningkatkan kualitas
prasarana kantor dan
pelayanan masyarakat 1 kali
kegiatan
1 kali
kegiatan 100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Gedung
Kantor dan Bangunan
lainnya Pendukung gedung
kantor
24.000.000 23.610.000 98,38%
5 terpenuhinya pemeliharaan
mobil jabatan dan kendaraan
dinas
12 bulan 12 bulan 100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
26.662.500 26.622.500 99,85%
6 Meningkatkan kualitas
pengelolaan aset daerah 12 bulan 12 bulan 100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Alat Kantor,
Alat Rumah tangga,
Komputer
13.350.000 13.227.000 99,08%
7 Terpeliharanya taman
kecamatan dan Kelurahan 6 taman 6 taman 100%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Taman 25.000.000 24.900.000 99,60%
3 Meningkatnya
kedisiplinan aparatur 1
Meningkatkan disiplin
aparatur 1 kali 1 kali 100%
Pengadaan Khusus Hari-
hari Tertentu 11.250.000 11.250.000 100%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 36
melalui pemenuhan
kebutuhan aparatur,
penyelenggaraan
upacara, evaluasi
kinerja aparatur dan
pembinaan kedisiplinan
2 Meningkatkan rasa
nasionalisme dan ketaqwaan
terhadap Tuhan Yang Maha
Esa
1 tahun 1 tahun
100%
Penyelenggaraan
Peringatan Upacara
Hari_hari Besar Nasional 38.785.000 38.080.000 98,18%
3 Meningkatkan kualitas SDM
Kecamatan Kademangan
1 kali 1 kali 100% Lomba Budaya dan
Disiplin Kerja 7.700.000 7.700.000 100%
4 Terwujudnya kualitas SDM
aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
1 kali 1 kali 100% Peningkatan dan
Pembinaan Kedisiplinan
Aparatur
30.770.000 30.770.000 100%
4 Terselenggaranya
kegiatan
pengembangan SDM
aparatur
1 Peningkatan kinerja aparatur
Kecamatan dan Kelurahan
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Pelaksanaan Studi
Banding/Kunjungan Kerja
dll 90.000.000 89.950.000 99,94%
2 Meningkatkan kualitas mental
spiritual aparatur kecamatan
dan Kelurahan
1 kali 1 kali 100% Peningkatan Mental
Spiritual Aparatur 1.800.000 1.500.000 83,33%
5 Terciptanya
peningkatan dalam
pela[poran akuntabilitas
dan penyusunan
anggaran
1 Terpenuhinya laporan
akuntabilitas kinerja instansi
pemerintah
3 dokumen 3 dokumen 100% Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja (LAKIP)
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4.717.000 4.717.000 100%
2 Terpenuhinya penyusunan
pelaporan keuangan akhir
tahun
5 dokumen 5 dokumen 100% Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 4.141.500 4.141.500 100%
3 Terpenuhinya penyusunan
capaian kinerja dan keuangan
5 dokumen 5 dokumen 100% Penyusunan RKA dan
RAPBD SKPD 4.160.000 4.160.000 100%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 37
4 Terpenuhinya DPA SKPD 5 dokumen 5 dokumen 100% Penyusunan DPA SKPD 3.945.000 3.945.000 100%
6 Tercapainya pelayanan
publik yang optimal
1 Terealisasinya survey IKM
pelayanan publik
3 dokumen 3 dokumen 100% Evaluasi dan peningkatan
Pelayanan Publik 3.250.000 3.250.000 100%
7 Peningkatan Sumber
Daya Aparatur
1 Terpenuhinya penyusunan
profil SKPD
5 dokumen 5 dokumen 100% Penyusunan Profil SKPD
3.705.000 3.705.000 100%
8 Terlaksananya
sosialisasi dan
pembinaan program
pokok PKK
1 Meningkatkan kesadaran
masyarakat pada kesetaraan
gender dan perlindungan
anak
4 triwulan 4 triwulan 100% Pelaksanaan Sosialisasi
yang terkait dengan
kesetaraan gender,
pemberdayaan perempuan
dan perlindungan anak
12.600.000 12.600.000 100%
2 Terlaksananya kegiatan 10
program pokok PKK
Kecamatan dan Kelurahan
12 bulan 12 bulan 100% Pembinaan kegiatan PKK
Kecamatan dan Evaluasi
10 Program PKK
29.510.000 29.510.000 100%
9 Terlaksananya
Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK
secara terpadu
1 Tersedianya data
kependudukan
12 bulan 12 bulan 100% Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK
secara terpadu 19.550.000 19.550.000 100%
10 Memenuhi dan
Mengolah tekhnologi
informasi
1 Terpenuhinya operasional e-
government
4 triwulan 4 triwulan 100% Operasional Jaringan LAN
15.180.000 15.180.000 100%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 38
11 Meningkatkan
kewirausahaan dan
keunggulan kompetitif
UKM
1 Peningkatan kemitraan usaha
Mikro Kecil Menengah
1 kali 1 kali 100% Memfasilitasi Peningkatan
Kemitraan Usaha Mikro
Kecil Menengah 16.240.000 16.240.000 100%
2 Terpenuhinya kebutuhan
pokok (sembako) bagi
masyarakat, khususnya bagi
keluarga kurang beruntung
1 kali 1 kali 100% Fasilitasi Pengembangan
Sarana Promosi Hasil
Produksi 12.030.000 12.030.000 100%
12 Meningkatkan kualitas
kesehatan sekolah
1 Peningkatan Kualitas UKS se
wilayah Kecamatan
Kademangan
4 triwulan 4 triwulan 100% Pelayanan Usaha
Kesehatan Sekolah 15.200.000 15.200.000 100%
13 Meningkatkan ekonomi
masyarakat
1 Meningkatkan usaha Mikro
Menengah dan pedagang
kecil
4 kegiatan 4 kegiatan 100% Morning On Panglima
Sudirman Street (MPS2) 40.000.000 40.000.000 100%
14 Meningkatkan
pemberdayaan dan
kemandirian
Masyarakat
1 Meningkatkan kesejahteraan
masyarakat kurang mampu
1 kali 1 kali 150% Peningkatan Capaian
Tujuan pengembangan
Millenium Development
Goals (MDGs)
172.500.000 171.162.000 99,22%
15 Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga ketentraman
dan ketertiban
1 Terciptanya kedisiplinan
Linmas, Polmas dan Babinsa
1 kali 1 kali 100% Pembinaan Terpadu
LINMAS, POLMAS, dan
BABINSA 8.978.000 8.978.000 100%
2 Terlaksananya sistem
keamanan terpadu
4 triwulan 4 triwulan 100% Peningkatan Sistem
Keamanan Terpadu 66.419.000 66.419.000 100%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 39
16 Meningkatkan kegiatan
olah raga di masyarakat
1 Menjaring minat dan bakat
dalam olah raga yang ada di
masyarakat
1 kali 1 kali 100% Pembinaan Olahraga yang
bekembang di masyarakat 3.000.000 3.000.000 100%
17 Meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam pembangunan
1 Terlaksananya kegiatan
lomba kelurahan berhasil
1 kali 1 kali 100% Pengembangan Partisipasi
Masyarakat dalam
Perumusan Program dan
Kebijakan Layanan Publik
6.500.000 6.500.000 100%
2 Terlaksananya pelaksanaan
musrenbang Kecamatan
1 kali 1 kali 100% Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan,
Kecamatan, Kota, Propinsi
dan Pusat
13.800.000 13.800.000 100%
18 Terciptanya Lingkungan
yang sehat
1 Terlaksananya Sosialisasi
Pengembangan Kota Sehat
1 kali 1 kali 100% Pengembangan Kota
Sehat 12.000.000 12.000.000 100%
19 Berkurangnya penyakit
menular
1 Terpenuhinya operasional
tenaga jumantik
4 triwulan 4 triwulan 100% Pelayanan Pencegahan
dan Penanggulangan
Penyakit Menular
13.500.000 13.500.000 100%
20 Terlaksana bantuan
kepada masyarakat
1 Terlaksananya penyantunan
fakir miskin di lembaga
keagamaan
12 bulan 12 bulan 100% Penyantunan Fakir Miskin
1.418.400.000 1.414.647.500 99,74%
21 Meningkatkan kinerja
aparatur dalam rangka
capaian target PBB
1 Terpenuhinya kebutuhan
operasional pemungutan PBB
Kecamatan dan Kelurahan
1 kali 1 kali 100% Operasional pemungutan
PBB Kecamatan dan
kelurahan
60.000.000 60.000.000 100%
2 Terlaksananya pengundian
pelunasan PBB Kecamatan
1 kali 1 kali 100% Pelaksanaan Pengundian
Pelunasan PBB 13.985.000 13.985.000 100%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 40
3 Terpenuhinya bangunan yang
belum mempunyai IMB
1 kali 1 kali 100% Intensifikasi Peningkatan
Pendapatan daerah
melalui Fasilitas
Pengurusan IMB dibawah
Tipe 70
14.980.000 14.980.000 100%
4 Monitoring dan evaluasi hasil
pemungutan PBB
1 kali 1 kali 100% Sosialisasi Rekonsiliasi
dan Monitoring Pajak Bumi
dan Bangunan
19.700.000 19.700.000 100%
22 Meningkatkan
keamanan di wilayah
Kecamatan
Kademangan
1 Meningkatnya rasa
tanggungjawab dalam
pelayanan kepada
masyarakat
4 triwulan 4 triwulan 100% Pelayanan Operasional
Linmas 54.000.000 54.000.000 100%
2 Berkurangnya angka
pelanggaran hukum dan
kriminalitas meningkatnya
peran serta masyarakat
dalam keamanan dan
ketertiban lingkungan
4 triwulan 4 triwulan 100% Pelayanan Operasional
Ketentraman dan
Ketertiban 54.480.000 54.480.000 100%
3 Meningkatnya peran serta
masyarakat dalam menjaga
keamanan dan ketertiban
lingkungan
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Lomba Siskamling Antar
Kelurahan 4.630.000 4.630.000 100%
4 Meningkatnya pengendalian
keamanan lingkungan
4 triwulan 4 triwulan 100% Operasional Pengendalian
keamanan 19.140.000 19.140.000 100%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 41
5 Meningkatnya disiplin
anggota Linmas Kelurahan
1 kali 1 kali 100% Pelatihan dan Lomba PBB
anggota Linmas kelurahan
antar Kecamatan
10.560.000 10.560.000 100%
23 Terselenggaranya
operasional kantor
Kelurahan dan
penyelenggraan
pemerintahan di tingkat
RT/RW
1 Peningkatan pemahaman
tugas dan fungsinya
2 semester 2 semester 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraamn
Pemerintah Kelurahan
624.000.000 614.966.806 98,55%
2 Peningkatan kinerja RT/RW 4 kali 4 kali 100% Peningkatan Kinerja RT
dan RW 341.350.000 341.021.000 99,90%
3 Terlaksananya Pembinaan
RT dan RW se-Kecamatan
Kademangan
12 bulan 12 bulan 100% Pembinaan RT dan RW
9.969.000 9.969.000 100,00%
24 Meningkatkan
Penerangan Jalan
Umum di 6 (Enam)
Kelurahan
1 Meningkatnya jumlah lampu
penerangan jalan dan tempat
umum di wilayah Kecamatan
Kademangan
24 titik 24 titik 100% Peningkatan PJU
54.100.000 53.958.000 99,74%
2 Terpeliharanya penerangan
jalan umum
14 titik 14 titik 100% Pemeliharaan PJU
21.600.000 21.600.000 99,72%
JUMLAH 4.043.697.000 4.016.984.790 99,34%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 42
Tabel 2.3
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN KADEMANGAN
TAHUN 2013
o Sasaran Indikator Target Realisasi % Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi
% (Rp) (Rp)
1. Meningkatnya
pelayanan administrasi
dan keuangan bagi
seluruh operasional
dan perangkat kantor
Kecamatan
1
Tersedianya jasa komunikasi
Sumber daya air dan listrik
untuk mendukung Operasional
Kantor
12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik
32.885.500 29.119.841 88,55%
2
Meningkatnya Kesejahteraan
satuan pengelola keuangan
daerah
12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
63.150.000 57.825.000 91,57%
3 Terpenuhinya Alat Tulis Kantor 12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan Alat Tulis
Kantor
25.705.000 25.703.650 99,99%
4 Terpenuhinya barang cetakan
dan penggandaan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan
12.650.000 12.647.500 99,98%
5 Tersedianya Bahan Bacaan 12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan
2.260.000 2.230.000 98,67%
6
Terpenuhinya Kebutuhan
Aparatur dalam Perjalanan
Dinas
12 bulan 12 bulan 100%
Rapat-rapat Koordinasi
dan Konsultasi ke Luar
Daerah
81.500.000 81.320.000 99,79%
7
Terpenuhinya Kebutuhan
Aparatur dalam pelayanan
Masyarakat
12 bulan 12 bulan 100%
Penyediaan Tenaga
Pendukung Kelancaran
Operasional Kantor
236.510.000 213.850.000 90,42%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 43
8
Tersedianya Penunjang
Administrasi dan Operasional
rutin Kantor/Kedinasan
12 bulan 12 bulan 100%
Penunjang Administrasi
dan Operasional Rutin
Kantor/Kedinasan
54.460.000 53.639.734 98,49%
2.
Meningkatkan dan
Memenuhi Sarana dan
Prasarana bagi
Aparatur dalam Bentuk
Pengadaan dan
Pemeliharaan
1.
Meningkatnya jumlah Sarana
dan Prasarana Kantor dan
Pengelolaan Aset Daerah
12 bulan 12 bulan 100%
Pengadaan Alat Kantor,
Alat Rumah Tangga,
Komputer, Dll
75.920.000 75.767.500 99,80%
2.
Bertambahnya Taman
diwilayah Kecamatan
Kademangan
1 Taman 1 taman 100% Pengadaan/Pembangunan
Taman
15.000.000 14.991.700 99,94%
3 pengadaan bangunan lainnya 1 kali 1 kali 100% Pengadaan bangunan
lainnya
20.000.000 19.999.600 100,00%
4 Terciptanya Fasilitas Rumah
Dinas yang Memadai
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 99%
Pemeliharaan
Rutin/Berkala Rumah
Dinas
16.500.000 16.480.000 99,88%
5
Meningkatnya Kualitas
Prasarana Kantor dan
Pelayanan Masyarakat
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 100%
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Gedung Kantor
27.500.000 27.497.800 99,99%
6
Terpenuhinya Pemeliharaan
Mobil Jabatan -
Service Mobil Dinas
- BBM
1 tahun 1 tahun 100% Pemeliharaan Rutin /
Berkala Mobil Jabatan
23.000.000 22.995.900 99,98%
7 Terpenuhinya Pemeliharaan
Kendaraan Dinas/Operasional 1 tahun 1 tahun 100%
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Kendaraan
Dians/Operasional
22.000.000 21.424.000 97,38%
8 Meningkatkan Kualitas
Pengelolaan Aset Daerah 12 bulan 100%
Pemeliharaan Rutin /
Berkala Alat Kantor, Alat
22.400.000 22.391.000 99,96%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 44
Pemeliharaan Mesin Ketik 3 unit Rumah Tangga, Komputer,
Dll Pemeliharaan Meja Kerja 25 unit
Pemeliharaan Kursi Kerja 50 unit
Pemeliharaan Sound System 2 unit
Pemeliharaan AC 3 unit
Pemeliharaan Meja Rapat 15 unit
Pemeliharaan Almari 5 unit
Pemeliharaan Komputer 5 unit
Pemeliharaan Printer 4 unit
9
Terpeliharanya Taman
Kecamatan dan Kelurahan 7 taman 7 taman 99,95%
Pemeliharaan Rutin/
Berkala Taman 20.000.000 19.990.000 99,95%
10 Penyediaan Perlengkapan dan
Peralatan Gedung Kantor
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 99,99%
Pengadaan Perlengkapan
dan Peralatan Gedung
Kantor
36.500.000 36.499.500 99,99%
11
Penyediaan tempat Parkir dan
Pos Penjagaan
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 99,96%
Pengadaan Tempat Parkir
dan Pos Penjagaan 25.000.000 24.990.900 99,96%
12
Penyediaan Pavingsasi dan
Pagar Kantor
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 100%
Pengadaan Pavingsasi dan
Pagar Kantor 40.000.000 39.999.600 100%
3. Meningkatkan
Kedisiplinan Aparatur
Melalui Pemenuhan
Kebutuhan Aparatur,
Penyelenggaraan
Upacara, Evaluasi
1
Penyediaan Pakaian KORPRI
Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 99,79%
Pengadaan Pakaian
KORPRI 17.500.000 17.462.500 99,79%
2
Penyediaan Pakaian OlahRaga
Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 99,00%
Pengadaan Pakaian Olah
Raga 25.000.000 24.750.000 99,00%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 45
Kinerja Aparatur dan
Pembinaan
Kedisiplinan 3
Meningkatnya Rasa
Nasioalisme dan Ketaqwaan
Terhadap Tuhan Yang Maha
Esa
1 tahun 1 tahun 99,00%
Penyelenggaraan
Peringatan dan Upacara
Hari-hari Besar Nasional
108.485.000 107.395.000 99,00%
4 Meningkatnya Kualitas SDM
Kecamatan Kademangan
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 65,00%
Lomba Budaya dan disiplin
Kerja 10.000.000 6.500.000 65%
5
Terwujudnya Kualitas SDM
Aparatur Kecamatan dan
Kelurahan
2 kali
Kegiatan
2 kali
kegiatan 100%
Peningkatan dan
Pembinaan Kedisiplinan
Aparatur
30.500.000 30.500.000 100%
4.
Terselenggaranya
Kegiatan
Pengembangan SDM
Aparatur
1 Peningkatan Kinerja Aparatur
Kecamatan dan Kelurahan
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 99,99%
Pelaksanaan Study
Banding/Kunjungan
Kerja/Dll
62.500.000 62.496.200 99,99%
5. Terciptanya
Peningkatan Dalam
Pelaporan
Akuntabilitas dan
Penyusunan Anggaran
1 Terpenuhinya Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah
3
dokumen
3
dokumen
100% Penyusunan Pelaporan
Capaian Kinerja (LAKIP)
dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
4.717.000 4.717.000 100%
2
Terpenuhinya Penyusunan
Pelaporan Keuangan Akhir
Tahun
5
dokumen
5
dokumen 99,73%
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun 7.441.500 7.421.500 99,73%
3
Terpenuhinya Penyusunan
Capaian Rencana Kerja
Anggaran Kecamatan dan
keuangan
5
dokumen
5
dokumen 99,17%
Penyusunan RKA dan
RAPBD SKPD 7.220.000 7.160.000 99,17%
4 Terpenuhinya DPA SKPD 5
dokumen
5
dokumen 99,41% Penyusunan DPA SKPD 6.825.000 6.785.000 99,41%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 46
6.
Tercapainya
Pelayanan Publik yang
Optimal
1. Terealisasi Survey IKM
Pelayanan Publik
3
dokumen
3
dokumen 100%
Evaluasi dan Peningkatan
Pelayanan Publik
12.350.000 12.350.000 100%
7. Peningkatan Sumber
Daya Aparatur 1.
Terpenuhinya Penyusunan
Profil SKPD
5
dokumen
5
dokumen 100% Penyusunan Profil SKPD
3.705.000 3.705.000 100%
8.
Terlaksananya
Sosialisasi dan
pembinaan Program
Pokok PKK
1.
Terlaksananya Kegiatan 10
Program Pokok PKK
Kecamatan dan Kelurahan
12 bulan 12 kali
Kegiatan 99,90%
Pembinaan Kegiatan PKK
Kecamatan dan Evaluasi
10 Program pokok PKK
67.255.000 67.155.000 99,90%
9.
Terlaksananya
Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK
Secara Terpadu
1. Tersedianya data
Kependudukan 12 bulan 12 bulan 100%
Pembangunan dan
pengoperasian SIAK
terpadu
22.280.000 22.280.000 100%
10.
Memenuhin dan
Mengelola Teknologi
Informasi
1. Terpenuhinya Operasional e-
Goverment 4 triwulan 4 triwulan 100%
Operasional Jaringan LAN
dan WAN
15.180.000 15.180.000 100%
11. Meningkatkan
Kewirausahaan dan
Keunggulan
Kompettitif UKM
1. Peningkatan Kemitraan Usaha
bagi Usaha Mikro Kecil
Menengah
2 kali
Kegiatan
2 kali
kegiatan
100% Menfasilitasi Peningkatan
Kemitraan Usaha bagi
Usaha Mikro Kecil
Menengah
16.240.000 16.240.000 100,00%
2. Terpenuhinya Kebutuhan
Pokok (sembako) bagi
Masyarakat, Khususnya bagi
Keluarga kurang beruntung
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 99,64%
Fasilitasi Pengembangan
Sarana Promosi Hasil
Produksi
17.850.000 17.786.000 99,64%
12. Meningkatkan Kualitas
Kesehatan Sekolah 1.
Peningkatan Kualitas UKS Se-
Wilayah Kecamatan 4 triwulan 4 triwulan 99,44%
Pelayanan Kesehatan
Usaha Kesehatan Sekolah
11.700.000 11.400.000 97,44%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 47
Kademangan (UKS)
13. Meningkatkan
Ekonomi Masyarakat 1.
Meningkatkan Usaha Mikro
Menengah dan Pedagang Kecil
4 kali
kegiatan
4 kali
kegiatan 100%
Morning on Panglima
Sudirman Street (MPS2)
40.000.000 40.000.000 100%
14.
Meningkatkan
pemberdayaan dan
Kemandirian
Masyarakat
1. Meningkatkan Kesejahteraan
Masyarakat Kurang mampu
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan
99,98% Peningkatan Capaian
Tujuan Pembangunan
Milenium (MDGs)
172.500.000 172.469.000 99,98%
15. Meningkatnya
Pemberdayaan
Masyarakat Untuk
Menjaga Ketentraman
dan Ketertiban
1. meningkatkan Kedisiplinan
Linmas, Polmas, dan Babinsa
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 100%
Pembinaan terpadu linmas,
Polmas dan Babinsa
8.978.000 8.978.000 100%
2. Terlaksananya Sistem
Keamanan Terpadu
4 kali
kegiatan
4 kali
kegiatan
100% Peningkatan System
Keamanan Terpadu
66.419.000 66.419.000 100%
16. Meningkatkan
Kegiatan Olah Raga di
Masyarakat
1. Menjaring Minat dan Bakat
dalam Olah Raga yang ada di
Masyarakat
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan
100% Pembinaan Olah Raga
yang Berkembang di
Masyarakat
5.950.000 5.950.000 100%
17. Meningkatkan
Partisipasi Masyarakat
dalam pembangunan
1. Meningkatnya Partisipasi
Masyarakat Kegiatan Lomba
Kelurahan Behasil
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan
99,90% Pengembangan Partisipasi
Masyarakat dalam
Perumusan Program dan
Kebijakan Layanan Publik
10.000.000 9.990.000 99,90%
2. Terlaksanya Pelaksanaan
Musrenbang Kecamatan
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan
100% Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan,
Kecamatan, Kota, Provinsi
dan Pusat
13.800.000 13.800.000 100%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 48
18.
Terlaksananya
Bantuan Kepada
Masyarakat
1.
Terlaksananya Penyantunan
Fakir Miskin di Lembaga
Keagamaan
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan 99,99%
Bantuan kemiskinan bagi
Masyarakat
182.650.000 182.640.320 99,99%
19. Meningkatnya Kinerja
Aparatur dalam
Rangka Capaian
Target PBB
1. Terpenuhinya Target
Pemungutan PBB Kecamatan
dan Kelurahan
4 triwulan 4 triwulan 100% Operasional Pemungutan
PBB Kecamatan dan
Kelurahan
60.000.000 60.000.000 100%
2. Terpenuhinya Bangunan yang
Belum Mempunyai IMB
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan
95,71% Intensifikasi Peningkatan
Pendapatan daerah
melalui Fasilitas
Pengurusan IMB dibawah
Tipe 70
12.240.000 11.715.000 95,71%
3. Monitoring dan Evaluasi Hasil
Pemungutan PBB
2 kali
Kegiatan
2 kali
kegiatan
89,25% Sosialisasi Rekonsiliasi
dan Monitoring Pajak Bumi
dan Bangunan (PBB)
21.400.000 19.100.000 89,25%
20. Meningkatkan
Keamanan di Wilayah
Kecamatan
Kademangan
1. Meningkatnya Rasa Tanggung
Jawab dalam Pelayanan
Kepada Masyarakat
4 triwulan 4 triwulan 100% Pelayanan Operasional
Linmas
54.000.000 54.000.000 100%
2. Berkurangnya Angka
Pelanggaran Hukum dan
Kriminalitas Meningkatnya
Peran serta Masyarakat dalam
Keamanan dan Ketertiban
Lingkungan
4 triwulan 4 triwulan 100% Pelayanan Koperasional
Keamanan dan Ketertiban
58.480.000 58.480.000 100%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 49
3. Meningkatnya Peran Serta
Masyarakat dalam menjaga
Keamanan dan Ketertiban
Lingkungan
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan
100% Lomba Siskamling Antar
kelurahan
9.630.000 9.630.000 100%
4. Meningkatnya Pengendalian
Kecamatan Lingkungan
4 triwulan 4 triwulan 100% Operasional Pengendalian
Keamanan
19.140.000 19.140.000 100%
5. Meningkatnya disiplin Anggota
Linmas Kelurahan
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan
100% Pelatihan Lomba PBB
Anggota Linmas Kelurahan
antar Kecamatan
10.560.000 10.560.000 100%
21. Terselenggaranya
Operasional Kantor
kelurahan dan
Penyelenggaraan
Pemerintah di Tingkat
RT/RW
1. Meningkatnya Sarana dan
Prasarana Pelayanan Kepada
Masyarakat
12 bulan 12 kali
Kegiatan
98,12% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah kelurahan
654.000.000 641.721.543 98,12%
2. Peningkatan Pemahaman
Tugas dan Fungsinya
2 semeter 2 semeter 100% Peningkatan Kinerja
RT/RW
319.470.000 319.470.000 100%
3. Peningkatan Kinerja RT/RW 1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan
100% Pembinaan RT/RW
9.969.000 9.969.000 100%
22. Meningkatkan
Penerangan Jalan
Umum di Enam
Kelurahan
1. Peningkatan Keindahan
Lingkungan dan Pemeliharaan
Lampu Penerangan Jalan
18 titik 18 titik 100% Peningkatan PJU
28.800.000
28.799.000
100%
2. Terpeliharanya Penerangan
Jalan Umum
33 titik 33 titik 99,97% Pemeliharaan PJU
16.500.000
16.495.600 99,97%
23 Pemberdayaan Fakir
Miskin
1 Sarana dan prasarana
Pendukung usaha bagi
keluarga
12 bulan 12 bulan 100,00% Pengadaan Sarana dan
prasarana Pendukung
usaha bagi keluarga
826.600.000
826.483.450
99,99%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 50
2 bahan sembako untuk bantuan
fakir miskin
1 kali
Kegiatan
1 kali
kegiatan
100,00% Pengadaan bahan
sembako untuk bantuan
fakir miskin
811.900.000
811.457.000
99,95%
JUMLAH 4.712.675.000 4.657.913.338 98,84%
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN KADEMANGAN
TAHUN 2014
No Sasaran Indikator Target Realisasi % Program/ Kegiatan Anggaran Realisasi
% (Rp) (Rp)
1. Meningkatnya
pelayanan
administrasi dan
keuangan bagi
seluruh operasional
dan perangkat
kantor Kecamatan
1 Tersedianya jasa
komunikasi, sumber daya
air dan listrik untuk
mendukung operasional
kantor
12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber daya
Air, Listrik
39.938.500 62.650.000 156,87%
2 Jumlahpengelola
keuangan
1 tahun 1 tahun 100% Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
67.800.000 62.650.000 92,40%
3 Jumlah kebutuhan ATK
dan kebutuhan rutin kantor
1 tahun 1 tahun 100% Penyediaan Alat Tulis Kantor 21.479.000 21.393.000 99,60%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 51
4 Jumlah barang cetak dan
penggandaan
1 tahun 1 tahun 100% Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan
8.650.000 8.642.500 99,91%
5 Jumlah tagihan surat
kabar dan majalah
1 tahun 1 tahun 100% Penyediaan bahan bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
2.200.000 1.180.000 53,64%
6 Jumlah perjalanan dinas
keluar daerah
1 tahun 1 tahun 100% Rapat-rapat koordinasi dan
Konsultasi ke Luar daerah
121.657.000 106.271.750 87,35%
7 Jumlah tenaga harian
lepas dan tenaga kontrak
1 tahun 1 tahun 100% Penyediaan Tenaga
Pendukung Kelancaran
Operasional Kantor
306.495.000 306.300.000 99,94%
8 Jumlah kebutuhan
administrasi dan
operasional kedinasan
1 tahun 1 tahun 100% Penunjang Administrasi dan
operasional Rutin
Kantor/Kedinasan
73.544.000 71.777.075 97,60%
2 Meningkatkan
dan memenuhi
sarana dan
1 Jumlah sarana dan
prasarana yang menjadi
kebutuhan kecamatan
1 tahun 1 tahun 100% Pengadaan Alat kantor, Alat
Rumah Tangga, Komputer
dll
137.400.000 135.953.650 98,95%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 52
prasarana bagi
aparatur dalam
bentuk
pengadaan dan
pemeliharaan
2 Jumlah pengadaan taman 1 tahun 1 tahun 100% Pengadaan/pembangunan
Taman
15.000.000 14.856.000 99,04%
3 Jumlah ruangan yang di
cat
1 tahun 1 tahun 100% Pemeliharaan rutin/Berkala
Rumah Dinas
26.678.000 26.364.630 98,83%
4 Jumlah Bangunan kantor
yang layak dan optimal
1 tahun 1 tahun 100% Pemeliharaan rutin/berkala
Gedung kantor
142.000.000 141.139.500 99,39%
5 Jumlah mobil yang layak
pakai dalam menunjang
kinerja pimpinan
1 mobil 1 mobil 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala
Mobil Jabatan
14.500.000 14.139.500 97,51%
6 Jumlah kendaraan yang
layak pakai dalam
menunjang kinerja
pegawai
5 kendaraan 5 kendaraan 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan
Dinas/Operasional
7.000.000 6.772.500 96,75%
7 Jumlah sarana dan
prasarana yang layak
pakai dalam menunjang
kinerja pegawai
1 tahun 1 tahun 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala
Alat Kantor, Rumah Tangga,
Komputer
10.325.000 10.325.000 100,00%
8 Jumlah taman yang
terpelihara
8 taman 8 taman 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala
Taman
15.000.000 14.996.964 99,98%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 53
3 Meningkatnya
kedisiplinan
aparatur melalui
pemenuhan
kebutuhan
aparatur,
penyelenggaraan
upacara, evaluasi
kinerja aparatur
dan pembinaan
kedisiplinan
1 Jumlah peringatan dan
upacara hari besar
nasional
1 tahun 1 tahun 100% Penyelenggaraan Peringatan
dan Upacara Hari-hari Besar
Nasional
76.210.000 49.319.250 64,71%
2 Jumlah peserta yang hadir
dalam sosialisasi
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Peningkatan Mental Spiritual
Aparatur
5.000.000 5.000.000 100,00%
3 Jumlah peserta yang hadir
dalam pembinaan
2 kali kegiatan 2 kali
kegiatan
100% Peningkatan dan Pembinaan
Kedisiplinan Aparatur
53.200.000 49.960.000 93,91%
4 Jumlah partisipasi dalam
gelar budaya
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Lomba Budaya dan Disiplin
Kerja
6.210.000 6.110.000 98,39%
5 Pakaian Dinas yang
dibutuhkan
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
46.900.000 46.799.500 99,79%
6 Pakaian Khusus Hari-hari
Tertentu yang dibutuhkan
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Pengadaan pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
24.500.000 24.500.000 100,00%
7 Pakaian Olah Raga yang
dibutuhkan
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Pengadaan Pakaian Olah
raga
53.600.000 53.506.200 99,83%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 54
4 Terselenggaranya
kegiatan
pengembangan
SDM aparatur
1 Pelaksanaan studi
banding
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Pelaksanaan Studi
banding/Kunjungan Kerja dll
50.000.000 49.474.500 98,95%
5 Terciptanya
peningkatan
dalam pelaporan
akuntabilitas dan
penyusunan
anggaran
1 Jumlah laporan kinerja
tahunan
5 dokumen 5 dokumen 100% Penyusunan laporan
Capaian Kinerja (LAKIP) dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja
SKPD
3.943.000 3.877.000 98,33%
2 Jumlah laporan keuangan
akhir tahun
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Penyusunan Pelaporan Akhir
Tahun
3.120.000 3.118.000 99,94%
3 Jumlah Dokumen Rncana
Kerja Anggaran
2 kali kegiatan 2 kali
kegiatan
100% Penyusunan RKA dan
RAPBD SKPD
5.746.500 5.738.500 99,86%
4 Jumlah penyusunan KUA
PPAS
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Penyusunan DPA SKPD 3.845.000 3.843.000 99,95%
6 Tercapainya
pelayanan publik
yang Optimal
1 Jumlah laporan evaluasi
peningkatan pelayanan
publik
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Evaluasi dan Peningkatan
Pelayanan Publik
23.106.000 23.056.000 99,78%
2 Jumlah jenis pelayanan
yang dilaksanakan
1 tahun 1 tahun 100% Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan
(PATEN)
25.000.000 24.500.000 98,00%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 55
3 Jumlah data dan informasi
yang disajikan
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Pengelolaan Informasi dan
data
10.000.000 9.999.000 99,99%
7 Peningkatan
Sumber Daya
Aparatur
1 Jumlah indikator profil
Kecamatan yang disajikan
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Penyusunan Profil SKPD 2.581.000 2.578.500 99,90%
8 Terlaksananya
sosialisasi dan
pembinaan
program pokok
PKK
1 Jumlah Pembinaan PKK 1 tahun 1 tahun 100% Pembinaan Kegiatan PKK
Kecamatan dan Evaluasi 10
Program Pokok PKK
64.290.000 64.290.000 100,00%
9 Terlaksananya
Pembangunan
dan
Pengoperasian
SIAK secara
terpadu
1 Jumlah laporan
kependudukan
4 triwulan 4 triwulan 100% Pembangunan dan
Pengoperasian SIAK secara
Terpadu
15.822.000 15.292.000 96,65%
10 Memenuhi dan
Mengelola
Teknologi
Informasi
1 Jumlah Sarana Informasi 4 triwulan 4 triwulan 100% Operasional jaringan
LAN/WAN
13.800.000 13.800.000 100,00%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 56
11 Meningkatkan
kewirausahaan
dan keunggulan
kompetitif UKM
1 Jumlah peserta
pembinaan UMKM
2 kali kegiatan 2 kali
kegiatan
100% Memfasilitasi Peningkatan
Usaha bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
22.790.000 22.790.000 100,00%
2 Jumlah peserta UMKM di
Kecamatan
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Fasilitasi Pengembangan
Sarana Promosi Hasil
Produksi
24.450.000 24.354.375 99,61%
12 Meningkatkan
kualitas
kesehatan
sekolah
1 Jumlah sekolah yang
mengikuti pembinaan
4 triwulan 4 triwulan 100% Pelayanan Kesehatan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
28.960.000 28.660.000 98,96%
2 Jumlah pelaksanaan
kebersihan lingkungan
Kelurahan dan Kecamatan
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Pengembangan Kota Sehat 50.000.000 46.000.000 92,00%
13 Meningkatkan
ekonomi
masyarakat
1 Jumlah penerima sarana
dan prasarana usaha
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Pengadaan Sarana dan
Prasarana Pendukung
Usaha bagi Keluarga Miskin
1.190.750.000 1.185.182.500 99,53%
2 jumlah UMKM yang
mengikuti berpartisipasi
dalam kegiatan SPWK
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Semarak Pagi Wonoasih
Kedopok Kademangan
(SPWK2)
17.500.000 15.575.000 89,00%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 57
3 Jumlah UMKM yang ikut
berpartisipasi dalam
kegiatan MPS
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Morning on Panglima
Sudirman street (MPS2)
48.300.000 48.300.000 100,00%
14 Meningkatkan
pemberdayaan
dan kemandirian
Masyarakat
1 Jumlah peserta yang
mengikuti sosialisasi
kesetaraan gender
1 tahun 1 tahun 100% Peningkatan Capaian Tujuan
Pembangunan Milineum
(MDG's)
165.000.000 164.889.900 99,93%
15 Meningkatnya
pemberdayaan
masyarakat untuk
menjaga
ketentraman dan
ketertiban
1 Jumlah Linmas, Polmas
dan babinsa yang
mengikuti pembinaan
1 tahun 1 tahun 100% Pembinaan Terpadu Linmas,
Polmas dan Babinsa
8.428.000 8.428.000 100,00%
2 Jumlah masyarakat yang
terlibat dalam sistem
keamanan terpadu
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Peningkatan Sistem
Keamanan Terpadu
84.849.000 83.236.000 98,10%
16 Meningkatkan
kegiatan olah
raga di
masyarakat
1 Jumlah kelompok olah
raga
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Pembinaan Olah Raga yang
berkembang di Masyarakat
13.000.000 13.000.000 100,00%
17 Meningkatkan
partisipasi
masyarakat
dalam
1 Jumlah keikutsertaan
lomba Kelurahan Berhasil
1 kali 1 kali 100% Pegembangan Partisipasi
Masyarakat dalam
Perumusan Program dan
Kebijakan Layanan Publik
7.892.000 7.757.000 98,29%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 58
pembangunan 2 Jumlah peserta
musrenbang yang hadir
1 tahun 1 tahun 100% Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan,
Kecamatan, Kota Provinsi
dan Pusat
13.867.000 13.867.000 100,00%
3 Jumlah realisasi anggaran
kegiatan Pembangunan
sarana dan prasarana
Kelurahan Pilang
1 tahun 1 tahun 100% Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lingkungan
Kelurahan Pilang
190.100.000 188.106.700 98,95%
4 Jumlah realisasi anggaran
kegiatan Pembangunan
sarana dan prasarana
Kelurahan Ketapang
1 tahun 1 tahun 100% Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lingkungan
Kelurahan Ketapang
190.100.000 188.109.600 98,95%
5 Jumlah realisasi anggaran
kegiatan Pembangunan
sarana dan prasarana
Kelurahan Triwung Lor
1 tahun 1 tahun 100% Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lingkungan
Kelurahan Triwung Lor
190.100.000 190.074.000 99,99%
6 Jumlah realisasi anggaran
kegiatan Pembangunan
sarana dan prasarana
Kelurahan Triwung Kidul
1 tahun 1 tahun 100% Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lingkungan
Kelurahan Triwung Kidul
190.100.000 188.044.200 98,92%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 59
7 Jumlah realisasi anggaran
kegiatan Pembangunan
sarana dan prasarana
Kelurahan Pohsangit Kidul
1 tahun 1 tahun 100% Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lingkungan
Kelurahan Pohsangit Kidul
190.100.000 190.094.800 100,00%
8 Jumlah realisasi anggaran
kegiatan Pembangunan
sarana dan prasarana
Kelurahan Kademangan
1 tahun 1 tahun 100% Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lingkungan
Kelurahan Kademangan
190.100.000 190.062.000 99,98%
9 Jumlah realisasi anggaran
kegiatan
1 tahun 1 tahun 100% Koordinasi dan Monitoring
Pembangunan Sarana dan
Prasarana Lingkungan
Kelurahan
59.400.000 55.400.000 93,27%
18 Terlaksana
bantuan kepada
masyarakat
1 Jumlah fakir miskin yang
menerima bantuan
sembako
1 tahun 1 tahun 100% Pengadaan Bahan Sembako
untuk Bantuan Fakir Miskin
935.000.000 929.067.500 99,37%
2 Jumlah fakir miskijnyang
menerima bantuan
1 tahun 1 tahun 100% Bantuan Kemiskinan bagi
Masyarakat
325.900.000 325.833.000 99,98%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 60
19 Meningkatnya
kinerja aparatur
dalam rangka
capaian target
PBB
1 Jumlah pemungut PBB
Kecamatan dan kelurahan
1 tahun 1 tahun 100% Operasional Pemungutan
PBB Kecamatan dan
Kelurahan
60.000.000 59.580.000 99,30%
2 Jumlah bangunan tipe >70
yang belum ber IMB
1 tahun 1 tahun 100% Intensifikasi Peningkatan
Pendapatan Daerah melalui
Fasilitasi Pengurusan IMB
dibawah tipe 70
13.050.000 11.284.150 86,47%
3 Julah target sasaran
monitoring dan sosialisasi
PBB
2 kali 2 kali 100% Sosialisasi Rekonsiliasi dan
Monitoring Pajak Bumi dan
Bangunan
28.110.000 28.110.000 100,00%
20 Meningkatkan
keamanan di
wilayah
Kecamatan
Kademangan
1 Jumlah linmas di
Kelurahan
4 triwulan 4 triwulan 100% Pelayanan Operasinal
Linmas
54.000.000 54.000.000 100,00%
2 Jumlah laporan
kriminalitas
4 triwulan 4 triwulan 100% Pelayanan Operasional
Ketentraman dan Ketertiban
58.480.000 57.930.000 99,06%
3 Jumlah angka
pelanggaran hukum dan
kriminalitas
4 triwulan 4 triwulan 100% Operasional Pengendalian
Keamanan
40.000.000 37.030.000 92,58%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 61
4 Jumlah Linmas Kelurahan
yang mengikuti latihan dan
lomba PBB antar
Kecamatan
1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Pelatihan dan Lomba PBB
Anggota Linmas Kelurahan
antar Kecamatan
10.560.000 10.560.000 100,00%
21 Terselenggaranya
operasional
kantor Kelurahan
dan
penyelenggraan
pemerintahan di
tingkat RT/RW
1 Jumlah Realisasi
Anggaran Kegiatan
Operasional Kelurahan
1 tahun 1 tahun 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah Kelurahan
696.000.000 669.338.865 96,17%
2 Jumlah Ketua RT/RW
penerima honorarium
2 semester 2 semester 100% Peningkatan Kinerja RT dan
RW
319.470.000 319.220.000 99,92%
3 Jumlah Ketua RT/RW 1 kali kegiatan 1 kali
kegiatan
100% Pembinaan RT dan RW 9.969.000 9.969.000 100,00%
22 Meningkatkan
Penerangan
Jalan Umum di 6
(Enam)
Kelurahan
1 Jumlah lampu penerangan
yang terpasang
1 tahun 1 tahun 100% Peningkatan PJU 107.400.000 107.375.000 99,98%
2 Jumlah lampu yang
terpelihara
1 tahun 1 tahun 100% Pemeliharaan PJU 10.000.000 9.995.700 99,96%
JUMLAH 7.040.265.000 6.941.397.809 98,60%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 62
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN KADEMANGAN
TAHUN 2015
No Sasaran Indikator Target Realisasi % Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi
%
(Rp) (Rp)
1. Terwujudnya
Pembangunan yang
Berpihak pada
Masyarakat
1 Jumlah peserta
kegiatan Musrenbang
tingkat Kecamatan
1kali (6
kelurahan)
1kali (6
kelurahan)
100% Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Kelurahan,
Kecamatan, Kota , Provinsi, dan
Pusat
16.351.000
16.351.000
100,00%
2 Jumlah lampu
penerangan yang
terpasang
3 titik 3 titik 100% Peningkatan PJU
40.500.000
39.866.000
98,43%
3 Jumlah lampu yang
terpelihara
76 titik 76 titik 100% Pemeliharaan PJU
22.800.000
22.800.000
100,00%
4 Tersedianya Biaya
Operasional Kel. Pilang
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Pilang
154.800.000
125.556.907
81,11%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 63
5 Tersedianya Biaya
Operasional Kel.
Ketapang
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Ketapang
171.600.000
148.258.780
86,40%
6 Tersedianya Biaya
Operasional Kel.
Triwung Lor
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Triwung Lor
147.600.000
136.808.163
92,69%
7 Tersedianya Biaya
Operasional Kel.
Triwung Kidul
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Triwung Kidul
153.600.000
134.307.544
87,44%
8 Tersedianya Biaya
Operasional Kel.
Pohsangit Kidul
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Pohsangit Kidul
159.600.000
147.225.408
92,25%
9 Tersedianya Biaya
Operasional Kel.
Kademangan
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Kademangan
141.600.000
128.669.560
90,87%
10 Jumlah RT / RW se-
Kecamatan
Kademangan
173 RT 173 RT 100% Peningkatan Kinerja RT dan RW
334.024.000
332.899.000
99,66%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 64
11 Jumlah Peserta
Pembinaan RT/RW
206 orang 206 orang 100% Pembinaan RT dan RW
22.646.000
22.531.000
99,49%
12 Rapat Koordinasi
dengan 6 Kelurahan
tentang sinkronisasi
Pelayanan
Kependudukan.
4 kali 4 kali 100% Peningkatan SIAK
14.922.000
14.822.000
99,33%
13 Nilai IKM 84,08% 84,08% 100% Evaluasi dan Peningkatan
Pelayanan Publik
5.300.000
5.225.000
98,58%
14 Tersedianya data dan
informasi tentang
Kecamatan
1 kali 1 kali 100% Pengelolaan Informasi dan Data
3.700.000
3.700.000
100,00%
15 Jumlah Pelayanan
Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
10 pelayanan 10 pelayanan 100% Pelayanan Administrasi Terpadu
Kecamatan (PATEN)
6.650.000
6.600.000
99,25%
16 Jumlah Buku Profil
Kecamatan
Kademangan
16 buku 16 buku 100% Penyusunan Profil SKPD
3.000.000
2.894.000
96,47%
2 Meningkatnya aktifitas
Perekonomian
Masyarakat
1 Jumlah UMKM yang
mengikuti pembinaan
160 orang 160 orang 100% Memfasilitasi Peningkatan
Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro
Kecil Menengah
15.860.000
15.350.000
96,78%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 65
2 Sosialisasi dan Monev
PBB terhadap
Kelurahan
4 kali 4 kali 100% Intensifikasi PBB/Sosialisasi dan
Monitoring Pendapatan Daerah
33.910.000
31.040.000
91,54%
3 Jumlah peserta
sosialisasi IMB
84 orang 84 orang 100% Intensifikasi Peningkatan
Pendapatan Daerah Melalui
Dasilitasi Pengurusan IMB Dibawah
Tipe 70
13.400.000
12.900.000
96,27%
4 Pelaksanaan kegiatan
pasar murah
1 kali 1 kali 100% Pameran Pembangunan dan
Promosi Pasar Murah
27.080.000
2.625.000
9,69%
5 Penyelenggaraan
Semarak Pagi
Kecamatan
Kademangan
6 kali 6 kali 100%
Semarak Pagi Kecamatan (SPK)
55.125.000
44.025.000
79,86%
6 Terlaksananya Fasilitasi
Promosi
Pengembangan Potensi
Kecamatan
5 kali 5 kali 100% Fasilitasi Promosi Pengembangan
Potensi Kecamatan
75.230.000
44.636.400
59,33%
7 Jumlah peserta Lomba
Kelurahan Berhasil
6 Kelurahan 6 Kelurahan 100% Lomba Kelurahan Berhasil Tingkat
Kecamatan
12.000.000
11.554.900
96,29%
8 Jumlah peserta Lomba
Kelurahan Berseri
4 Kelurahan 4 Kelurahan 100% Lomba Kelurahan
10.000.000
9.450.000
94,50%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 66
3 Meningkatnya taraf
kesehatan
masyarakat dan
Meningkatnya
kesadaran tentang
kesehatan pada
masyarakat
1 Jumlah yang mengikuti
pembinaan UKS
100 orang 100 orang 100% Pelayanan Kesehatan Usaha
Kesehatan Sekolah (UKS)
10.000.000
10.000.000
100,00%
4 Terwujudnya
masyarakat peduli
lingkungan dan
Meningkatnya
tanggungjawab
terhadap lingkungan
1 Tersedianya gerobak
sampah dalam rangka
mendukung
peningkatan Adipura
Bestari
12 gerobak 12 gerobak 100% Pendukung Peningkatan Adipura
Bestari
91.000.000
90.986.300
99,98%
5 Penanggulangan
angka kejahatan dan
kriminalitas
1 Jumlah peserta Lomba
Siskamling
6 siskamling 6 siskamling 100% Lomba Siskamling Antar Kelurahan
5.710.000
5.710.000
100,00%
6 Peningkatan
tanggung jawab
masyarakat dalam
terciptanya keamanan
lingkungan
1 Jumlah peserta anggota
Linmas yang mengikuti
lomba PBB antar
Kecamatan Se Kota
Probolinggo
33 orang 33 orang 100% Pelatihan dan Lomba PBB Anggota
Linmas Kelurahan antar
Kecamatan
9.240.000
9.240.000
93,33%
2 Jumlah peserta
Sosialisasi tentang ijin
Rumah pemondokan/
kos-kosan kepada
masyarakat.
150 orang 150 orang 100% Operasional Pengendalian
Keamanan
15.000.000
14.000.000
88,78%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 67
7 Peningkatan
tanggung jawab
masyarakat dalam
terciptanya ketertiban
lingkungan dan
Terwujudnya
kesadaran kerukunan
anggota masyarakat
1 Jumlah anggota
pendukung keamanan
dan ketertiban dalam
peningkatan sistem
keamanan terpadu
134 orang 134 orang 100% Peningkatan Sistem Keamanan
Terpadu
241.087.000
214.032.000
88,78%
8 Terwujudnya
kesetaraan gender
1 Pembinaan 10 program
pokok PKK
12 bulan 12 bulan 100% Pembinaan Kegiatan PKK
Kecamatan dan Evaluasi 10
Program Pokok PKK
64.800.000
64.800.000
100,00%
2 Jumlah peserta
mengikuti pembinaan
kota layak anak tingkat
Kelurahan se
Kecamatan
Kademangan
100 orang 100 orang 100% Pelayanan Penyelenggaraan Kota
Layak Anak
15.000.000
15.000.000
100,00%
9 Meningkatnya mutu
pemuda dan olah
raga
1 Sosialisasi tentang
Program MDG'S pada
masyarakat
5 kali 5 kali 100% Peningkatan Capaian Tujuan
Pembangunan Milenium (MDG's)
50.000.000
50.000.000
100,00%
2 Jumlah yang mengikuti
pembinaan olah raga
kepada masyarakat
2 kali 1 kali 50% Pembinaan Olah Raga yang
Berkembang di Masyarakat
15.000.000
7.300.000
48,67%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 68
10 Meningkatkan
kesejahteraan
masyarakat
1 Jumlah peserta yang
mengikuti kegiatan
sosialisasi di 6
kelurahan
1195 orang 1195 orang 100% Dana Operasional Gerdu Taskin
50.000.000
50.000.000
100,00%
11 Meningkatnya
kompetensi aparatur
1 Tersedianya alat
kantor,alat rumah
tangga,komputer dll
12 bulan 12 bulan 100% Pengadaan Alat Kantor, Alat
Rumah Tangga, Alat Studio dan
Alat Komunikasi
107.100.000
105.487.500
98,49%
2 Terlaksananya
Pemeliharaan
atap,dinding belakang
dan pengecatan rumah
dinas
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala
Rumah Dinas
50.000.000
49.895.800
99,79%
3 Pelaksanaan Rehab
Gedung kantor ruang
keuangan, Ruang
Kesos,
R.Pembangunan, ruang
Perekonomian,ruang
sekcam
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor
150.000.000
148.875.000
99,25%
4 Terpeliharanya mobil
jabatan dalam
menunjang kinerja
pimpinan
1 unit 1 unit 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil
Jabatan
37.000.000
27.681.000
74,81%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 69
5 Belanja pengurusan
Pajak & STNK
Kendaraan Dinas
7 unit 7 unit 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional
16.500.000
11.736.800
71,13%
6 Jumlah pemeliharaan
alat kantor
12 bulan 12 bulan 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat
Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat
Studio dan Alat Komunikasi
13.500.000
13.500.000
100,00%
7 Pemeliharaan taman
sejumlah 9 taman ( Jln.
Mastrip (1unit), Jl.
Sukarno Hatta (1 unit),
JlnBrantas (6 unit)
Jln.Bromo (1 unit ) )
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman
dan Bangunan Lain (Tempat Parkir,
Pos Penjagaan, Gerbang dan
Pagar, Pavingsasi dll)
20.000.000
20.000.000
100,00%
8 Tersedianya jasa
komunikasi, sumber
daya air dan listrik untuk
mendukung operasional
kantor
12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air, dan Listrik
54.500.000
52.520.964
96,37%
9 Penyediaan Jasa
Administrasi Keuangan
12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
28.200.000
26.700.000
94,68%
10 Perjalanan Dinas Luar
Daerah
25 kali 25 kali 100% Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah
88.709.000
86.001.800
96,95%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 70
11 Tersedianya penunjang
administrasi dan
operasional rutin
kantor/kedinasan
12 bulan 12 bulan 100% Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin
Kantor/Kedinasan
254.331.000
217.327.024
85,45%
12 Tersusunnya laporan
kinerja pegawai
6 dokumen 6 dokumen 100% Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja (LAKIP) dan Ikhtisar
Realisasi Kinerja SKPD
1.500.000
1.350.000
90,00%
13 Tersusunnya Laporan
Akhir Tahun Keuangan
3 dokumen 3 dokumen 100% Penyusunan Pelaporan Keuangan
Akhir Tahun
1.000.000
1.000.000
100,00%
14 Tersusunnya dokumen
RKA RAPBD SKPD
1 dokumen 1 dokumen 100% Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan RAPBD
SKPD
1.500.000
1.500.000
100,00%
15 Tersusunnya dokumen
KUA PPAS
1 dokumen 1 dokumen 100% Penyusunan Kebijakan Umum
APBD dan Prioritas dan Plafon
Anggaran Sementara (KUA PPAS)
3.000.000
3.000.000
100,00%
16 Terbelinya pakaian
dinas (khaky)
80 stel 80 stel 100% Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Kelengkapannya
35.000.000
20.000.000
57,14%
17 Terbelinya pakaian batik
dalam menunjang
kinerja aparatur
160 stel 160 stel 100% Pengadaan Pakaian Khusus Hari-
hari Tertentu
42.000.000
41.570.000
98,98%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 71
18 Terbelinya pakaian olah
raga dalam menunjang
kinerja aparatur
85 stel 85 stel 100% Pengadaan Pakaian Olah Raga
35.000.000
21.224.500
60,64%
19 Terlaksananya kegiatan
hari jadi Kota
Probolinggo
1 kali 1 kali 100% Penyelenggaraan Peringatan dan
Upacara Hari jadi Kota Probolinggo
26.325.000
26.325.000
100,00%
20 Terlaksananya lomba
gelar budaya kerja
1 kali 1 kali 100% Lomba Budaya dan Disiplin Kerja
6.000.000
5.000.000
83,33%
21 Jumlah peserta
pembinaan disiplin
aparatur
75 orang 75 orang 100% Peningkatan dan Pembinaan
Kedisiplinan Aparatur
40.500.000
25.608.000
63,23%
22 Jumlah peserta
pembinaan mental
aparatur
75 orang 75 orang 100% Peningkatan Mental Spiritual
Aparatur
6.000.000
3.610.000
60,17%
23 Jumlah Kegiatan
Peringatan Hari-Hari
Besar Nasional dan
Keagamaan
1 kali 1 kali 100% Peringatan hari-hari Besar Nasional
dan Keagamaan
11.000.000
5.200.000
47,27%
JUMLAH 3.236.800.000 2.906.277.350 89,79%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 72
CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN KECAMATAN KADEMANGAN
TAHUN 2016
No Sasaran Indikator Target Realisasi % Program/ Kegiatan
Anggaran Realisasi
%
(Rp) (Rp)
1. Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik di Kecamatan
Kademangan
1 Tersedianya Dokumen IKM 1 dokumen 1 dokumen 100% Evaluasi dan peningkatan
pelayanan publik
12.125.000
12.125.000
100,00%
2 Perpanjangan sewa Hosting selama
1 tahun dan upgrade website
1 kali 1 kali 100% Pengelolaan Informasi dan
Data
4.750.000
4.750.000
100,00%
3 Prosentase Pemenuhan Sarana
Penunjang Pelayanan
1 tahun 1 tahun 100% Pelayanan Administrasi
Terpadu Kecamatan (PATEN)
15.125.000
15.125.000
100,00%
4 Rekening listrik, air dan telepon 12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik
94.500.000
71.963.182
76,15%
5 Terbayarnya Honorarium tenaga
pengadministrasi dan pengelola
keuangan
12 bulan 12 bulan 100% Penyediaan Jasa Administrasi
Keuangan
92.400.000
90.300.000
97,73%
6 Undangan dan tugas keluar daerah 12 bulan 12 bulan 100% Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi Keluar Daerah
148.323.000
147.288.900
99,30%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 73
7 Penunjang Administrasi dan
Kebutuhan Rutin Kantor lainnya
12 bulan 12 bulan 100% Penunjang Administrasi dan
Operasional Rutin Kantor /
Kedinasan
240.342.500
225.836.144
93,96%
8 Pengadaan alat kantor,alat rumah
tangga, alat studio dan alat
komunikasi
1 tahun 1 tahun 100% Pengadaan Alat Kantor, Alat
Rumah Tangga, Alat Studio
dan Alat Komunikasi
334.675.000
259.449.556
77,52%
9 Pengadaan Tempat Parkir Tamu
dan pengunjung
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Pengadaan Taman dan
Bangunan lainnya (Tempat
Parkir, Pos Penjagaan,
Gerbang dan Pagar,
Pavingisasi dll)
30.000.000
29.910.000
99,70%
10 Pemeliharaan atap, pengecatan
dinding, kamar mandi Rumah Dinas
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Pemeliharaan Rutin / Berkala
Rumah Dinas
75.000.000
74.729.000
99,64%
11 Pelaksanaan Pengecatan gedung
kantor dan rehab gedung kantor
2 kegiatan 2 kegiatan 100% Pemeliharaan Rutin / Berkala
Gedung Kantor
44.744.000
44.744.000
100,00%
12 Pemeliharaan mobil Jabatan 1 unit 1 unit 100% Pemeliharaan Rutin / Berkala
Mobil Jabatan
25.037.500
24.463.900
97,71%
13 Pemeliharaan Kendaraan
Dinas/Operasional
1 tahun 1 tahun 100% Pemeliharaan Rutin / Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional
37.476.000
37.066.700
98,91%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 74
14 Pemeliharaan Alat Kantor, Alat
Rumah Tangga, Alat Studio dan
Alat Komunikasi
12 bulan 12 bulan 100% Pemeliharaan Rutin / Berkala
Alat Kantor, Alat Rumah
Tangga, Alat Studio dan Alat
Komunikasi
39.500.000
39.500.000
100,00%
15 Pengecatan dan penggantian bunga
yang mati
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Pemeliharaan Rutin / Berkala
Taman dan Bangunan
Lainnya (Tempat Parkir, Pos
Penjagaan, Gerbang dan
Pagar, Pavingisasi dll)
39.000.000
39.000.000
100,00%
16 Pengadaan pakaian dinas 85 stel 85 stel 100% Pengadaaan Pakaian Dinas
Beserta Perlengkapannya
38.250.000
38.250.000
100,00%
17 Pengadaan Pakaian Batik 137 stel 137 stel 100% Pengadaan Pakaian Khusus
Hari-Hari Tertentu
66.600.000
66.334.000
99,60%
18 Terlaksananya kegiatan hari jadi
Kota Probolinggo
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Penyelenggaraan Peringatan
dan Upacara Hari Jadi Kota
Probolinggo
37.399.000
36.807.000
98,42%
19 Pelaksanaan Lomba Budaya dan
Disiplin Kerja
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Lomba Budaya dan Disiplin
Kerja
2.750.000
2.750.000
100,00%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 75
20 Pembinaan Santapan Rohani 3 kegiatan 3 kegiatan 100% Peningkatan Mental Spiritual
Aparatur
20.880.000
20.705.000
99,16%
21 Sosialisasi dan Pembinaan
Kepegawaian
3 kegiatan 3 kegiatan 100% Pembinaan Ketatalaksanaan
dan Kepegawaian
25.164.000
24.970.000
99,23%
22 Sosialisasi Rekonsiliasi dan
Monitoring PBB
4 kali 4 kali 100% Intensifikasi PBB/Sosialisasi
dan Monitoring Pendapatan
Daerah
50.126.000
49.376.000
98,50%
23 Sosialisasi pentingnya pengurusan
IMB (Ijin Mendirikan Bangunan)
dibawah 70 m2
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Intensifikasi Peningkatan
Pendapatan Daerah Melalui
Fasilitasi Pengurusan IMB
Dibawah 70 m2
14.552.000
14.552.000
100,00%
24 Pengadaan PJU 1 kegiatan 1 kegiatan 100% Peningkatan PJU
60.000.000
59.890.000
99,82%
25 Pemeliharaan PJU 1 tahun 1 tahun 100% Pemeliharaan PJU
40.176.000
40.176.000
100,00%
2 Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
tugas umum
1 Biaya Operasional
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Pilang
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Pilang
147.388.000
132.009.394
89,57%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 76
Pemerintahan di
Kecamatan
Kademangan
2 Biaya Operasional
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Ketapang
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Ketapang
163.396.000
160.700.995
98,35%
3 Biaya Operasional
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Triwung Lor
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Triwung Lor
140.740.000
138.388.599
98,33%
4 Biaya Operasional
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Triwung Kidul
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Triwung Kidul
145.564.000
140.597.023
96,59%
5 Biaya Operasional
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Pohsangit Kidul
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Pohsangit Kidul
158.572.000
153.207.131
96,62%
6 Biaya Operasional
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Kademangan
12 bulan 12 bulan 100% Peningkatan Kapasitas
Penyelenggaraan Pemerintah
Kelurahan Kademangan
141.306.000
137.676.909
97,43%
7 Pemberian Honor RT dan RW 2 semester 2 semester 100% Peningkatan Kinerja RT dan
RW
357.832.000
354.832.000
99,16%
8 Pembinaan RT dan RW 2 kali 2 kali 100% Pembinaan RT dan RW
35.821.000
35.611.000
99,41%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 77
9 Prosentase Ketepatan Pelaporan
Pelayanan
12 bulan 12 bulan 50% Peningkatan SIAK
15.522.000
15.522.000
100,00%
10 Pelaksanaan Lomba Kelurahan
Berhasil
6 kelurahan 6 kelurahan 100% Lomba Kelurahan Berhasil
12.000.000
11.500.000
95,83%
11 Pelaksanaan Lomba Kelurahan
Berseri
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Lomba Kelurahan
10.000.000
10.000.000
100,00%
12 Pelaksanaan Lomba Kelurahan
Gotong Royong
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Lomba Kelurahan Gotong
Royong
10.000.000
10.000.000
100,00%
13 Lomba Siskamling Kelurahan se-
Kecamatan Kademangan
6 siskamling 6 siskamling 100% Lomba Siskamling antar
Kelurahan
8.400.000
8.400.000
100,00%
14 Lomba baris berbaris Linmas
Kelurahan (Peraturan baris
berbaris)
33 orang 33 orang 100% Pelatihan dan Lomba PBB
Anggota Linmas antar
Kelurahan
14.850.000
14.850.000
100,00%
15 Pembinaan Kegiatan PKK
Kecamatan dan 10 program pokok
PKK
12 kali @80
org
12 kali @80
org
100% Pembinaan Kegiatan PKK
Kecamatan dan Evaluasi 10
Program Pokok PKK
94.216.000
94.216.000
100,00%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 78
16 Sosialisasi Pembinaan untuk
meningkatkan kesejahteraan anak
dibindang Pendidikan, Kesehatan,
perlindungan hukum dan
ketenagakerjaan
2 kali @100
orang
2 kali @100
orang
100% Fasilitasi Penyelenggaraan
Kota Layak Anak Tingkat
Kecamatan
10.000.000
10.000.000
100,00%
17 Sosialisasi Pembinaan UMKM 2 kali @80
orang
2 kali @80
orang
100% Fasilitasi Peningkatan
Kemitraan Usaha bagi Usaha
Mikro Kecil dan Koperasi
16.800.000
16.800.000
100,00%
18 Sosialisasi Pembinaan kegiatan
peningkatan Usaha Kesehatan
Sekolah bagi guru pembina UKS
agar tercipta pendidik yang
berwawasan dan bekerja secara
profesional
2 kali @100
orang
2 kali @100
orang
100% Pelayanan Kesehatan Usaha
Kesehatan Sekolah UKS
20.000.000
20.000.000
100,00%
19 Sosialisasi Pembinaan Upaya
peningkatan kesehatan masyarakat
12 kali @70
orang
12 kali @70
orang
100% Peningkatan Kelurahan Siaga
Sehat Aktif
50.000.000
50.000.000
100,00%
20 Sosialisasi/Pembinaan dan Fasilitasi
dalam peningkatan capaian tujuan
pembangunan masyarakat yang
berkelanjutan
5 kali 5 kali 100% Peningkatan Capaian Tujuan
Pembangunan Milenium
MDG's
60.000.000
60.000.000
100,00%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 79
21 Jumlah jalan dan selokan yang
dibersihkan
6 kelurahan 6 kelurahan 100% Peningkatan Kebersihan
Lingkungan
50.000.000
50.000.000
100,00%
22 Sosialisasi / pembinaan Anggota
Linmas
4 kali @
150 org
4 kali @ 150
org
100% Peningkatan Sistem
Keamanan Terpadu
270.177.000
269.777.000
99,85%
23 Rapat koordinasi Deteksi Dini
kerawanan sosial
1 tahun 1 tahun 100% Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat
25.000.000
25.000.000
100,00%
24 Pelaksanaan Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di
tingkat Kelurahan dan Kecamatan
1 kegiatan 1 kegiatan 100% Musyawarah Perencanaan
Pembangunan Tingkat
Kelurahan dan Kecamatan
32.183.000
32.183.000
100,00%
25 Monitoring dan evaluasi rumah
pemondokan
12 kali 12 kali 100% Operasional Pengendalian
Keamanan tingkat Kecamatan
15.000.000
15.000.000
100,00%
26 Pameran / Promosi Potensi
Kecamatan
8 kegiatan 8 kegiatan 100% Fasilitasi Promosi
Pengembangan Potensi
Kecamatan
77.975.000
70.219.000
90,05%
27 1.Sosialisasi tentang santunan
kematian,2. sosialisasi tentang
program Keluarga Harapan
2 kali 0 100% Dana Operasional Gardu
Taskin
-
-
#DIV/0!
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 80
28 Pelaksanaan Tasyakuran
peringatan Hari Kemerdekaan RI
1 kali 1 kali 100% Peringatan Hari- Hari Besar
Nasional dan Keagamaan
13.600.000
13.300.000
97,79%
29 Terlaksananya kegiatan pasar
murah
1 kali 1 kali 100% Pameran Pembangunan dan
Promosi Pasar Murah
750.000
750.000
100,00%
30 Penyusunan LKjIP, LPPD dan LKPJ 6 dokumen 6 dokumen 100% Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD
3.985.000
3.983.000
99,95%
31 Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun
3 dokumen 3 dokumen 100% Penyusunan Pelaporan
Keuangan Akhir Tahun
5.975.000
5.975.000
100,00%
32 Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan RAPBD SKPD
2 kali (@1
dokumen)
2 kali (@1
dokumen)
100% Penyusunan Rencana Kerja
Anggaran (RKA) dan RAPBD
SKPD
10.125.000
10.101.000
99,76%
33 Dokumen KUA PPAS 2 kali (@1
dokumen)
2 kali (@1
dokumen)
100% Penyusunan Kebijakan Umum
APBD dan Prioritas dan
Plafon Anggaran Sementara
(KUA PPAS)
6.105.000
5.842.500
95,70%
34 Penyusunan Dokumen Profil
Kecamatan Kademangan
16 buku 16 buku 100% Penyusunan Profil SKPD
2.914.000
2.914.000
100,00%
JUMLAH 3.715.091.000 3.549.416.933 95,54%
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 81
CAPAIAN KINERJA KECAMATAN KADEMANGAN
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2017
Triwulan 4
Tahun Anggaran
2017
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi
Capaian
Program Kegiatan
Anggaran
(%) Pagu Realisasi
Capai
an
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatkan
kualitas
Manajemen
Pelayanan
yang efektif
Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
di Kecamatan
Kademangan
Suvey Kepuasan
Masyarakat
85,00
% 84,5% 99,41
Program
Peningkatan
Kapasitas Kinerja
Lembaga dan
Aparatur Pemerintah
Survei Kepuasan
Masyarakat (SKM)
6.110.000
5.724.000
93,68
Persentase keluhan /
pengaduan
pelayanan
administrastif yang
90% 100% 111,11
Program
Peningkatan
Pelayanan di
Kecamatan
Evaluasi dan
Peningkatan
Pelayanan di
Kecamatan
5.360.000
5.010.000
93,47
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 82
ditindaklanjuti.
Pelayanan
Administrasi
Terpadu
Kecamatan
(PATEN)
88.259.000
88.041.150
99,75
Program
Peningkatan Kinerja
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
Pengelolaan
Website
Kecamatan
7.500.000
7.500.000
100,00
Persentase
pelayanan
administrasi
kependudukan pada
Kecamatan
Kademangan yang
tepat waktu
80% 94% 117,50
Pelayanan
Administrasi
Perkantoran
Penyediaan Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya Air
dan Listrik
110.000.479
79.380.251
72,16
Penyediaan Jasa
Administrasi
Keuangan
98.100.000
93.600.000
95,41
Rapat-rapat
Koordinasi dan
Konsultasi Keluar
Daerah
277.857.500
277.382.612
99,83
Penunjang
Administrasi dan
Operasional Rutin
Kantor / Kedinasan
252.374.400
220.883.573
87,52
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 83
Persentase
pelayanan
administrasi umum
lainnya pada
Kecamatan
Kademangan yang
tepat waktu
80% 100% 125,00
Program
Peningkatan Sarana
dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Rumah
Dinas
61.100.000
60.909.500
99,69
Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Gedung
Kantor
316.435.000
314.566.000
99,41
Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Mobil
Jabatan
53.617.500
51.703.400
96,43
Pemeliharaan Rutin
/ Berkala
Kendaraan Dinas/
Operasional
43.000.000
32.452.500
75,47
Pemeliharaan Rutin
/ Berkala Alat
Kantor, Alat Rumah
Tangga, Alat Studio
dan Alat
Komunikasi
69.800.000
27.779.000
39,80
Pemeliharaan Rutin
Berkala Taman dan
Bangunan Lainnya
(Tempat Parkir,
Pos Penjagaan,
Gerbang dan
Pagar, Pavingisasi
6.000.000
3.000.000
50,00
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 84
dll)
Pengadaan
Kendaraan
Dinas/Operasional
150.000.000
133.100.000
88,73
Pengadaan Alat
Kantor, Alat Rumah
Tangga, Alat Studio
dan Alat
Komunikasi
871.800.000
851.720.020
97,70
Pengadaan Taman
dan Bangunan
Lainnya (Tempat
Parkir, Pos
Penjagaan,
Gerbang dan
Pagar, Pavingisasi,
dll)
245.000.000
244.890.000
99,96
Pengelolaan
Barang Milik
Daerah
25.000.000
22.823.000
91,29
Program
Peningkatan Disiplin
Aparatur
Penyelenggaraan
Peringatan dan
Upacara Hari-hari
12.000.000
12.000.000
100,00
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 85
Besar Nasional
Pengadaan
Pakaian Khusus
Hari-hari Tertentu
7.500.000
7.499.800
100,00
Pengadaan
Pakaian Olah Raga
32.400.000
32.313.600
99,73
Program
Peningkatan
Kapasitas Kinerja
Lembaga dan
Aparatur Pemerintah
Sosialisasi dan
Pembinaan
Kepegawaian
31.455.000
28.654.500
91,10
Program
Peningkatan
Pelayanan di
Kecamatan
Sosialisasi jenis-
jenis Pelayanan
19.982.500
19.764.500
98,91
Program
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pembinaan
Lembaga
Kemasyarakatan
6.000.000
6.000.000
100,00
Program
Peningkatan Kinerja
Pemerintahah
Kecamatan dan
Kelurahan
Monitoring,
Evaluasi dan
Pelaporan
Administrasi
Pemerintahan
37.150.000
37.147.000
99,99
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 86
2
Mewujudkan
Tata Kelola
Penyelenggar
aan Tugas
Umum
Pemerintahan
yang Baik
Meningkatnya
kinerja
penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan
Kademangan
Persentase
Kelurahan yang
memenuhi standar
kriteria baik
90% 60% 66,67 Program
Peningkatan Kinerja
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
Kelurahan
Kademangan
141.306.000
133.288.593
94,33
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
Kelurahan
Ketapang
163.396.000
152.982.392
93,63
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
Kelurahan Pilang
138.172.000
126.403.211
91,48
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
Kelurahan
Pohsangit Kidul
158.572.000
148.933.320
93,92
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
145.564.000
139.224.324
95,64
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 87
Kelurahan Triwung
Kidul
Peningkatan
Kapasitas
Penyelenggaraan
Pemerintah
Kelurahan Triwung
Lor
122.740.000
117.958.263
96,10
Program
Peningkatan
Pemberdayaan
Masyarakat
Pembinaan
Kegiatan PKK
Kecamatan dan
Evaluasi 10
Program Pokok
PKK
159.216.100
158.716.100
99,69
Fasilitasi
Penyelenggaraan
Kota Layak Anak
Tingkat Kecamatan
10.000.000
10.000.000
100,00
Fasilitasi
Peningkatan
Kemitraan Usaha
bagi Usaha Mikro
Kecil dan Koperasi
9.500.000
9.500.000
100,00
Fasilitasi Monitoring
Usaha Kesehatan
Sekolah Tingkat
6.497.500
6.497.500
100,00
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 88
Kecamatan
Fasilitasi Forum
Kelurahan Siaga
Sehat Aktif Tingkat
Kecamatan
42.000.000
42.000.000
100,00
Fasilitasi Program
Pembangunan
Berkelanjutan
(SDG's)
20.000.000
20.000.000
100,00
Musyawarah
Perencanaan
Pembangunan
Tingkat Kelurahan
dan Kecamatan
118.625.000
118.607.000
99,98
Pengadaan dan
Pemeliharaan PJU
di Jalan
Lingkungan
Kelurahan
245.176.000
244.742.100
99,82
Fasilitasi promosi
Pengembangan
Potensi Kecamatan
96.000.000
92.840.000
96,71
Program
Peningkatan
Ketentraman dan
Fasilitasi
peningkatan Sistem
keamanan Terpadu
258.855.000
245.038.000
94,66
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 89
ketertiban
Kecamatan
Tingkat Kecamatan
Fasilitasi
Operasional
Pengendalian
Keamanan Tingkat
Kecamatan
10.534.000
10.500.000
99,68
Fasilitasi
Peningkatan
Penyelenggaraan
Forum
Kewaspadaan Dini
Masyarakat Tingkat
kecamatan
23.236.000
23.236.000
100,00
Persentase RW Aktif 80% 84,60% 105,75
Program
Peningkatan Kinerja
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
Peningkatan
Kinerja RT dan RW
325.862.500
322.986.900
99,12
Pembinaan RT dan
RW
277.550.000
272.085.000
98,03
Persentase Laporan
yang tepat waktu 90% 75,00% 83,33
Program
Peningkatan
Pengembangan
Penyusunan
Dokumen
Pelaporan
165.630.000
148.284.400
89,53
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 90
Sistem Pelaporan
Capaian Kinerja dan
Keuangan
Penyusunan
Dokumen
Perencanaan
SKPD
27.625.000
27.179.000
98,39
Program
Peningkatan Kinerja
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
Penyusunan Profil
SKPD
31.430.000
31.425.500
99,99
5.531.288.479
5.266.272.00
9
95,21
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 91
PENGUKURAN KINERJA KECAMATAN KADEMANGAN
KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2018
Triwulan 4
Tahun Anggaran 2018
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
(%) Real
Capaian
Program Kegiatan
Anggaran
(%) Pagu Realisasi
Capaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Meningkatkan Kualitas Manajemen Pelayanan Publik Pemerintahan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan
Suvey Kepuasan Masyarakat
85,00 98,56 115,95 Program Peningkatan Kapasitas Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
3.530.000 3.530.000 100,00
Sosialisasi dan Pembinaan Kepegawaian
29.830.000 28.971.000 97,12
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan
Persentase pelayanan administrasi kependudukan tepat waktu
80,00 98,58 123,23 Program Peningkatan Pelayanan di Kecamatan
Evaluasi dan Peningkatan Pelayanan di Kecamatan
4.290.000 4.290.000 100,00
Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
83.809.000 83.236.500 99,32
Sosialisasi jenis-jenis Pelayanan 9.800.000 9.450.000 96,43
Persentase waktu pelayanan administrasi umum lainnya tepat waktu
80,00 96,23 120,29 Pelayanan Administrasi Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
143.500.000 102.397.864 71,36
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
106.200.000 104.325.000 98,23
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
274.193.878 271.006.185 98,84
Penunjang Administrasi dan Operasional Rutin Kantor / Kedinasan
263.647.400 243.658.178 92,42
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 92
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
395.059.200 388.054.500 98,23
Pengadaan Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi, dll)
179.618.000 179.524.000 99,95
Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor
25.000.000 25.000.000 100,00
Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
28.250.000 27.731.900 98,17
Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
49.602.000 46.735.800 94,22
Pemeliharaan Rutin / Berkala Alat Kantor, Alat Rumah Tangga, Alat Studio dan Alat Komunikasi
31.800.000 31.800.000 100,00
Pemeliharaan Rutin Berkala Taman dan Bangunan Lainnya (Tempat Parkir, Pos Penjagaan, Gerbang dan Pagar, Pavingisasi dll)
2.400.000 2.400.000 100,00
Pengelolaan Barang Milik Daerah 1.600.000 1.600.000 100,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Penyusunan Dokumen Pelaporan 12.000.000 11.880.000 99,00
Penyusunan Dokumen Perencanaan SKPD
19.000.000 18.891.000 99,43
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
148.012.500 147.612.500 99,73
Pembinaan Kegiatan PKK Kecamatan dan Evaluasi 10 Program Pokok PKK
55.317.100 55.316.900 100,00
Fasilitasi Penyelenggaraan Kota Layak Anak Tingkat Kecamatan
7.812.500 7.812.500 100,00
Fasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Koperasi
7.350.000 6.200.000 84,35
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 93
Fasilitasi Monitoring Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Kecamatan
6.497.500 5.347.500 82,30
Fasilitasi Forum Kelurahan Siaga Sehat Aktif Tingkat Kecamatan
31.525.000 30.625.000 97,15
Fasilitasi Program Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)
15.625.000 14.662.500 93,84
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kelurahan dan Kecamatan
123.000.000 122.974.000 99,98
Pengadaan dan Pemeliharaan PJU di Jalan Lingkungan Kelurahan
66.602.222 66.602.000 100,00
Fasilitasi promosi Pengembangan Potensi Kecamatan
86.649.500 86.622.500 99,97
Fasilitasi dan Sosialisasi Lomba Kelurahan
350.472.800 347.052.000 99,02
Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Kecamatan
Fasilitasi peningkatan Sistem Keamanan Terpadu Tingkat Kecamatan
229.990.000 224.970.000 97,82
Fasilitasi Operasional Pengendalian Keamanan Tingkat Kecamatan
9.434.000 8.321.500 88,21
Fasilitasi Peningkatan Penyelenggaraan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Tingkat kecamatan
33.950.000 32.900.000 96,91
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
Penyelenggaraan Peringatan dan Upacara Hari-hari Besar Nasional
10.480.000 10.480.000 100,00
Program Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pelayanan Publik
Pengelolaan Informasi dan Data 123.340.000 120.692.500 97,85
Persentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik.
90,00 95,13 105,70 Program Peningkatan Kinerja Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Penyusunan Profil SKPD 3.575.000 3.575.000 100,00
Pengelolaan Website Kecamatan 20.827.000 20.827.000 100,00
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 94
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kademangan
185.436.000 165.575.191 89,29
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Ketapang
207.526.000 202.521.389 97,59
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pilang
182.302.000 149.069.698 81,77
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kidul
203.128.000 193.610.017 95,31
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul
189.268.000 173.061.869 91,44
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Lor
166.018.000 160.814.192 96,87
Peningkatan Kinerja RT dan RW 394.762.500 381.525.000 96,65
Pembinaan RT dan RW 47.755.000 46.569.000 97,52
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Administrasi Pemerintahan
6.185.000 6.185.000 100,00
JUMLAH 4.575.970.100 4.376.006.683 95,63
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 95
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Kecamatan
Analisis Lingkungan Strategis Organisasi
Analisis lingkungan strategis adalah deskripsi mengenai apa yang terjadi
dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana
strategis. Secara terstruktur, lingkungan strategis Kecamatan Kademangan terdiri
atas lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang masing-masing dapat
diuraikan sebagai berikut :
1. Lingkungan Internal
Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara
keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Kecamatan Kademangan, dan terdiri
atas faktor kekuatan dan kelemahan organisasi pada masing-masing Urusan.
Urusan Penunjang fungsi Koordinasi :
1.1 Faktor Kekuatan Organisasi :
1) Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas
2) Adanya sarana perkantoran yang cukup memadai
3) Adanya prasarana lingkungan kantor yang memadai
4) Adanya Jaringan Telekomunikasi
1.2 Faktor Kelemahan Organisasi .
1) Kurangnya pemahaman pegawai tentang visi misi organisasi
2) Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi
3) Kurangnya tingkat disiplin Pegawai
4) Masih kurangnya jumlah Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan
Kademangan
5) Mutu SDM yang masih kurang memadai dalam hal Pelayanan
6) Belum adanya Digitalisasi Pelayanan
7) Belum terjalinnya Sinergitas yang kuat
Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat) :
1.3 Faktor Kekuatan Organisasi :
1) Adanya struktur organisasi tugas pokok dan fungsi yang jelas
2) Adanya sarana perkantoran yang cukup memadai
3) Adanya prasarana lingkungan kantor yang memadai
1.4 Faktor Kelemahan Organisasi :
1) Kurangnya pemahaman pegawai tentang Pemberdayaan Masyarakat
2) Kurangnya pemahaman tugas pokok dan fungsi
3) Keterbatasan SDM yang menangani Pemberdayaan Masyarakat
4) Program kegiatan pemberdayaan masyarakat masih minim
5) Keterbatasan fungsi Kecamatan dalam menangani Pemberdayaan
Masyarakat dalam tataran Koordinasi
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 96
2. Lingkungan Eksternal
Lingkungan eksternal terdiri atas dua faktor strategis yang karena berada
pada lingkungan eksternal organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh
manajemen Kecamatan Kademangan, namun dapat mempengaruhi upaya
peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal
organisasi adalah faktor peluang organisasi dan ancaman atau tantangan organisasi
masing-masing urusan.
Urusan Penunjang fungsi Koordinasi :
2.1 Faktor Peluang Organisasi :
1) Adanya sumber daya manusia yang ada di masyarakat
2) Adanya potensi sumber daya alam
3) Adanya kebijakan yang berbasis pelayanan terhadap masyarakat
4) Adanya dukungan teknologi yang memadai
5) Adaya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
6) Infrastruktur Pemerintah Kota yang memadai
7) Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi koordinasi
8) Adanya FDG disetiap Program Kegiatan
2.2 Faktor Tantangan Organisasi :
1) Adanya isu-isu strategis yang mengancam upaya pencapaian tujuan
organisasi
2) Perkembangan teknologi yang semakin cepat
3) Dinamika masyarakat yang semakin berkembang.
4) Adanya unsur legislatif yang kritis konstruktif
5) Adanya Keterbukaan Informasi Publik
Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat) :
2.3 Faktor Peluang Organisasi :
1) Adanya sumber daya manusia yang ada di masyarakat
2) Adanya potensi sumber daya alam
3) Adanya kebijakan yang berbasis pemberdayaan terhadap masyarakat
4) Adanya dukungan teknologi yang memadai
5) Adaya dukungan regulasi (kepastian hukum dalam berbagai aspek)
6) Infrastruktur Pemerintah Kota yang memadai
7) Adanya Forum-Forum Diskusi terkait fungsi pemberdayaan
8) Adanya FDG disetiap Program Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat
2.4 Faktor Tantangan Organisasi :
1) Adanya isu-isu strategis yang mengancam upaya pemberdayaan
Masyarakat
2) Dinamika masyarakat yang semakin berkembang.
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 97
3) Adanya unsur legislatif yang kritis konstruktif dalam hal penanganan
Masyarakat
4) Adanya Keterbukaan Informasi Publik
5) Keinginan Masyarakat yang beragan dan heterogen
6) Kondisi Perekonomian yang beragam
7) Konflik Sosial dan Ekonomi
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 98
3.1. Identifikasi Permasalahan
Sesuai dengan Amanat Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah dan Surat Permendagri nomor : 188/3774/SJ tanggal
11 Oktober 2016 Perihal Pedoman Persetujuan Perda tentang Perangkat Daerah,
serta Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja
Kecamatan Kota Probolinggo, Maka Kecamatan Kademangan mempunyai dua
Urusan tugas dan fungsi membantu Walikota dalam penyelenggaraan
pemerintahan. Adapun dua Urusan yang diampu oleh Kecamatan yakni Urusan
Pelayanan dan Urusan Pemberdayaan Masyarakat.
Namun dalam pelaksanaan dari tugas dan fungsi sesuai dengan urusan
yang diemban maka tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan, antara lain
sebagai berikut :
a) Urusan Pemberdayaan Masyarakat
Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang kurang maksimal;
Banyak program Pemberdayaan Masyarakat yang belum
tersentuh/tertangani
Heterogennya Kultur Budaya Masyarakat Kecamatan Kademangan
Belum Sinerginya Program Pemberdayaan Masyarakat di Pemerintah
Kota dengan di Kecamatan
Rentannya terjadi Konflik Sosial dan Budaya di Masyarakat
Belum adanya Spot-Spot Penunjang roda perkonomian di Wilayah
Kecamatan Kademangan
b) Urusan Pelayanan
Tingkat koordinasi antara dinas terkait dengan Kecamatan sebagai
fasilitator wilayah sangat kurang;
BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS KECAMATAN
KADEMANGAN
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 99
Inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan penganggaran bagi
setiap seksi yang ada di kecamatan;
Kinerja aparatur yang belum optimal, kurang inovatif dan kreatif;
Belum meratanya tingkat kompetensi Sumber Daya Aparatur dalam
menjalankan kewenangan organisasi yang sangat strategis;
Sarana pendukung kantor yang kurang memadai dalam menunjang
kelancaran fungsi organisasi;
Manajemen keuangan organisasi relatif masih kurang terkelola secara
optimal;
Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban belum optimal.
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota
Setiap Rencana Strategis (Renstra) harus berpedoman pada Visi dan
Misi Walikota dan Wakil Walikota Probolinggo, agar dalam pencapaian tujuan
pembangunan terdapat sinkronisasi.Dalam hal ini visi dan misi Kecamatan
Kademangan telah disesuaikan dengan RPJMD Kota Probolinggo Tahun 2019
– 2024. Visi Kecamatan Kademangan adalah Terwujudnya Pelayanan yang
Berkualitas Menuju Kecamatan Kademangan yang Mandiri, Dinamis dan
Berdaya Saing. Visi tersebut dinilai dapat menjabarkan dan bersinergi dengan
Visi Kota Probolinggo ;
“MEMBANGUN BERSAMA RAKYAT UNTUK KOTA PROBOLINGGO YANG
LEBIH BAIK, BERKEADILAN, SEJAHTERA, TRANSPARAN, AMAN, DAN
BERKELANJUTAN”
Makna yang terkandung dalam visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :
POKOK-POKOK VISI
PENJABARAN VISI
Berkeadilan Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Berkeadilan”
memiliki maksud adalah menciptakan kondisi dimana
pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 100
masyarakat Kota Probolinggo. Berkeadilan yang dimaksud
seluruh kalangan masyarakat baik perbedaan gender, suku,
agama, ras, dan seluruh lapisan sosial masyarakat memiliki hak
yang sama dalam memperoleh pelayanan.
Sejahtera Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Sejahtera”
dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana
masyarakat Kota Probolinggo memperoleh kehidupan yang
layak. Sejahtera kuat kaitanya dengan kondisi dimana
turunnya tingkat kemiskinan dan pengangguran, hingga
terjangkaunya akses terhadap kebutuhan pokok dan layanan
dasar di Kota Probolinggo.
Transparan Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Transparan”
dapat direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana
masyarakat Kota Probolinggo dapat mengawasi langsung
kinerja Pemerintah Daerah Kota Probolinggo. Transparan
berpegang teguh terhadap keterbukaan informasi publik,
sehingga pemerintah dan masyarakat bersama-sama
mengawal kinerja Pembangunan Kota Probolinggo.
Aman Cita-cita menjadikan Kota Probolinggo yang “Aman” dapat
direpresentasikan dari sebuah kondisi dimana masyarakat
Kota Probolinggo dapat merasa aman dan nyaman untuk
tinggal di Kota Probolinggo. Rasa Aman merupakan salah satu
modal Kota Probolinggo sebagai Kota Jasa dan Kota
Perdagangan, yang mana investor akan menanamkan
investasinya disaat kondusifitas Kota Probolinggo yang
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 101
aman
tercipta
Berkelanjutan Cita-cita menjadikan pembangunan Kota Probolinggo yang
“Berkelanjutan” dapat direpresentasikan dengan orientasi
pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota
Probolinggo tidak hanya berorientasi terhadap kebutuhan
masyarakat hari ini. Namun juga dengan teguh menjunjung
tinggi konsep sustainable development. Dimana apa yang
kita bangun saat ini dapat dirasakan hingga anak cucu kita
kelak
Dalam rangka pencapaian Visi Pembangunan Kota Probolinggo Tahun
2019 – 2024, maka ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk
mewujudkan visi, yaitu :
Misi I : PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERDAYA SAING
BERBASIS SEKTOR POTENSIAL
Misi ke I Kota Probolinggo terfokus terhadap pembangunan
ekonomi dengan kekuatan sektor potensial atau sektor
unggulan Kota Probolinggo. Representasi terhadap
pembangunan ekonomi yang tercapai adalah laju pertumbuhan
Kota Probolinggo yang dinamis, yang bertumpu terhadap
investasi daerah, sektor perdagangan, dan perindustrian
Misi II : SUMBERDAYA MANUSIA DAN KESEJAHTERAAN
SOSIAL YANG BERKUALITAS
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 102
Misi ini adalah Salah satu tujuan terpenting pembangunan
dapat direpresentasikan melalui sejahteranya masyarakat Kota
Probolinggo, baik sejahtera dalam pembangunan manusianya
yang direpresentasikan melalui Indeks Pembangunan Manusia,
maupun sejahtera dalam konteks berkurangnya kemiskinan
yang direpresentasikan oleh persentase penduduk miskin
Misi III : INFRASTRUKTUR DAN LINGKUNGAN HIDUP YANG
BERKELANJUTAN
Misi Ke III Kota Probolinggo adalah terfokus terhadap
pembangunan infrastruktur yang tidak hanya terfokus terhadap
pembangunan Kota Probolinggo dari segi ekonomi, namun
juga keseimbangan dan kesinambungan lingkungan hidup.
Representasi dari ketercapaian misi ini adalah melalui indeks
infrastruktur dan indeks lingkungan hidup.
Misi IV : TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN
PUBLIK YANG BAIK
Misi Ke IV Kota Probolinggo fokus terhadap tata kelola
pemerintah yang professional. Hal yang tak kalah
pentingnya dari pencapaian 3 misi sebelumnya,
profesionalitas dan kualitas kinerja pemerintahan
merupakan salah satu faktor penentu tercapainya
pembangunan di Kota Probolinggo. Dengan support system
yang baik, tentunya memberikan dampak terhadap kinerja
pemerintah dalam membangun Kota Probolinggo.
Representasi dari pembangunan tatakelola pemerintah
yakni adalah skor indeks reformasi birokrasi, dengan
dibentuk melali sistem akuntabilitas yang baik dan kualitas
penyelenggaraan pelayanan publik yang prima.
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 103
Keterkaitan Visi, misi, tujuan dan sasaran Pembangunan Kota Probolinggo
Tahun 2019 – 2024, sebagaimana tabel di bawah ini :
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Kota
Probolinggo Tahun 2019 – 2024
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 104
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 105
Menelaah paparan Keterkaitan visi, misi, tujuan, sasaran dan program
Walikota dan Wakil Walikota Terpilih yang diuraikan tersebut diatas,
Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sesuai tugas pokoknya
mengampu dua urusan yakni Urusan Penunjang dan Urusan Wajib Non
Pelayanan Dasar.
Melaksanakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan serta melaksanakan kewenangan pemerintahan yang
dilimpahkan oleh Walikota. Kecamatan Kademangan memiliki keterkaitan dua
misi Pemerintah Kota Probolinggo :
a. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar (Pemberdayaan Masyarakat) yaitu
pada Misi ke II (Dua) yaitu SUMBERDAYA MANUSIA DAN
KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERKUALITAS;
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 106
b. Urusan Penunjang (Koordinasi) yaitu pada misi Ke IV (empat) yaitu
TATAKELOLA PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK YANG
BAIK.
Adapun keterkaitan visi misi Pemerintah Kota Probolinggo dengan visi
misi Kecamatan Kademangan dapat terjabarkan dan direpresentasikan dalam
misi Kecamatan Kademangan yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik
yang cepat dan tepat sesuai dengan Standart Operasional Prosedur (SOP)
dan meningkatkan kinerja pemerintahan yang baik. Dari uraian misi
Kecamatan Kademangan tersebut sangat jelas akan mampu memberikan
kontribusi terhadap implementasi misi Pemerintah Kota Probolinggo dalam
pembangunan jangka menengah. Dari kedua misi Kecamatan Kademangan
tersebut mampu menyentuh beberapa aspek seperti peningkatan kinerja
birokrasi pemerintah dalam koridor pelayanan publik serta aspek aspek
lainnya.
3.3.Penentuan Isu-Isu Strategis
Uraian Tugas dan Fungsi Kecamatan Kademangan yang tertuang
dalam Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016, maka
Kecamatan Kademangan mempunyai tugas dan fungsi dalam membantu
Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan.Utamanya memberikan
pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan perencanaan program dan
kegiatan. Adapun isu-isu strategis yang dihadapi Kecamatan Kademangan
dalam mencapai visi dan misinya adalah sebagai berikut :
3.3.1 Urusan Penunjang (Fungsi Koordinasi)
1. Mudahnya mengakses informasi yang lebih cepat, tepat, sehingga
mudah dalam meningkatkan koordinasi antar lembaga-lembaga
terkait;
2. Tumbuhnya daya saing sumber daya kecamatan dituntut
peningkatan sumber daya manusia melalui Real Time Pelayanan di
Kecamatan Kademangan dengan memanfaatkan potensi Kota
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 107
Probolinggo sebagai Kota Seribu Taman, Kota Probolinggo Yang
Semakin Luar Biasa dan Pelayanan Jasa Terpadu;
3. Adanya perubahan sistem manajemen kepegawaian dengan
terbitnya UU Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
yang berpotensi peningkatan kualitas aparatur pemerintahan.
4. Adanya inovasi manajemen pelayanan di kecamatan (PATEN) yang
menuntut Kecamatan Kademangan lebih mengoptimalkan pelayanan
dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas pelayanan publik
5. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 22 Tahun 2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Atas Peraturan Daerah Kota Probolinggo
Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Rumah
Pemondokan, menuntut pihak kecamatan lebih pro aktif dalam
memonitor perkembangan usaha pemondokan yang beroperasi di
wilayahnya dalam rangka menjaga ketentraman dan ketertiban
umum
6. Semakin transparansi informasi melalui media elektronik dituntut
peran Kecamatan Kademangan harus lebih responsive terhadap
dinamika pembangunan masyarakat;
7. Adanya perkembangan teknologi yang cepat dan pesat dalam
percepatan perolehan dan pentransferan informasi dalam menunjang
kinerja pemerintah pada umumnya dan kinerja Kecamatan
Kademanga pada Khususnya. Salah satu implelemntasinya dalah
dalam wujud penerapan e-goverment yang di dalamnya dijabarkan
dalam bentuk e-budgeting, e-audit, e-perfomance.
8. Adanya keterbukaan Informasi Publik sebagai media transparansi
informasi kepada masyarakat guna membuka peluang partisipasi
masyarakat dalam pengawasan kegiatan pemerintahan.
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 108
3.3.2 Urusan Wajib non Pelayanan Dasar (Fungsi Pemberdayaan Masyarakat
Desa)
1. Perubahan paradigma sistem pemerintahan demokratis berdasarkan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan
Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dapat meningkatkan
peran Kecamatan Kademangan dalam perencanaan pembangunan
dan mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses
perencanaan pembangunan daerah;
2. Adanya peningkatan peran wanita dan anak dalam pelaksaaan
pembangunan dan pengembangan kegiatan pemerintah. Upaya
pengarustamaan gender dan peran serta anak dalam
pembanggunan
3. Daerah rawan banjir di wilayah Kecamatan Kademangan menuntut
penanganan serius khususnya terhadap sungai-sungai yang ada.
4. Penanggulangan kemiskinan melalui penyaluran bantuan sosial
5. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu adanya
program peningkatan kota layak anak
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 109
4.1 Visi, Misi Kecamatan Kademangan
1. Visi
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, pasal 1 ayat 12, visi adalah rumusan
umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan
merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan
di daerah. Pada hakikatnya membentuk visi organisasi adalah menggali
gambaran bersama tentang masa depan ideal yang hendak diwujudkan oleh
organisasi yang bersangkutan. Visi adalah mental model masa depan, dengan
demikian visi harus digali bersama, disusun bersama sekaligus diupayakan
perwujudannya secara bersama, sehingga visi menjadi milik bersama yang
diyakini oleh seluruh elemen organisasi dan pihak-pihak yang terkait dengan
upaya mewujudkan visi tersebut. Visi yang tepat bagi masa depan suatu
organisasi diharapkan akan mampu menjadi akselerator bagi upaya
peningkatan kinerja organisasi.
Dengan memperhatikan arti dan makna visi serta melalui pendekatan
membangun visi bersama, maka ditetapkan visi Kecamatan Kademangan
Kota Probolinggo Tahun 2019-2024 yakni :
“TERWUJUDNYA PELAYANAN YANG BERKUALITAS MENUJU
KECAMATAN KADEMANGAN YANG MANDIRI, DINAMIS DAN BERDAYA
SAING”
BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 110
Untuk dapat menangkap arti dan makna dari visi tersebut maka perlu
diberikan penjelasan visi sebagai berikut :
2. Misi
Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai satu organisasi instansi
pemerintah harus memastikan agar visi yang telah ditetapkan bersama dapat
Mandiri : Adalah Keadaan Masyarakat Yang Mampu Mengembangkan
Diri Sendiri dengan Memanfaatkan Segenap Potensi,
Ketrampilan Serta Sumber Daya untuk Menuju
Kesehateraan Lebih Baik Secara Mandiri Maupun Kolektif.
Dinamis : Adalah Sikap dan Mental Yang Berwawasan Terbuka
Terhadap Segala Perubahan dan Dinamika dengan
Bermoral Kepercayaan Diri, Kemampuan keunggulan
Jasmani dan Rohani Serta Dukungan Keadaan Lingkungan
yang Memadai.
Berdaya Saing : Adalah Kesadaran Masyarakat yang Siap dan Mampu
Menghadapi Kompetensi atau Persaingan dalam Segala
Bidang dalam Rangka Memperoleh dan Mengembangkan
Kualitas Hidup.
Adalah Upaya Pemberian Pelayanan atau Melayani
Keperluan Orang atau Masyarakat yang Merupakan
Perwujudan dari Fungsi Aparatur Negara Sebagai Abdi
Masyarakaat.
Pelayanan :
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 111
diupayakan perwujudannya. Untuk kepentingan itu harus disusun suatu
tahapan yang secara umum akan terbagi kedalam dua tahapan yakni apa
yang hendak dicapai dan bagaimana upaya untuk mencapainya. Satu unsur
dalam tahapan tersebut adalah penetapan visi organisasi yang dalam hal ini
adalah misi SKPD.
Dalam mewujudkan visinya maka ditetapkan misi yang diemban
Kantor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2020
sebagai berikut :
1) Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Yang Cepat dan Tepat Sesuai
Dengan Standart Operasional Prosedur
2) Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Yang Baik;
4.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Kademangan
Tujuan (goal) adalah sebagai penjabaran dari misi dan merupakan hasil
akhir yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan.
Sedangkan sasaran (objective) yang merupakan penjabaran dari tujuan
adalah kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan
yaitu biasanya 1 (satu) tahun.
Adapun tujuan yang ditetapkan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan
menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang
ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program
operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci,
dapat diukur dan dapat dicapai. Sasaran Kecamatan Kademangan yang
akan diwujudkan dalam kurun waktu sampai akhir tahun 2024, ditetapkan
sebagai berikut :
1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 112
2. Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan
di Kecamatan Kademangan
Adapun Keterkaitan antara Tujuan dan Sasaran pada Kecamatan dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat sebagaimana table berikut
Tabel 4.1
Keterkaitan Tujuan, Indikator Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kecamatan Kademangan 2019-2024
No Tujuan Sasaran Indikator Tujuan/
Sasaran
Target Kinerja Tujuan/Sasaran pada Tahun Ke
2020 2021 2022 2023 2024
1 Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Kademangan
IKM 84,75 84,76 84,77 84,78 84,79
Meningkatkan
Kualitas Pelayanan
Publik di
Kecamatan
Kademangan
Survey Kepuasan
Masyarakat
84,75 84,76 84,77 84,78 84,79
Meningkatkan
kinerja
penyelenggaraan
Tugas Umum
Pemerintahan
Kecamatan
Kademangan
Nilai Tata Kelola
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kecamatan dan
Kelurahan
75 100 125 150 175
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 113
5.1 Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Kademangan
Strategi adalah cara atau usaha untuk mewujudkan tujuan dan sasaran
yang hendak dicapai, dirancang secara konseptual, analitas, realitis, rasional dan
komprehensif. Strategi ini diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program.
Adapun strategi dan arah kebijakan yang digunakan oleh Kecamatan
Kademangan dalam mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Kota
Probolinggo sebagai berikut :
NO PRIORITAS
PEMBANGUNAN KOTA
ARAH KEBIJAKAN PROGRAM PRIORITAS
KECAMATAN URAIAN KEGIATAN
1 Peningkatan Kualitas Sumberdaya Manusia dan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
Memantapkan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan
2 Peningkatan Daya Saing Potensi Ekonomi dan Kesempatan Kerja
Mendorong pengembangan ekonomi kreatif dan pertumbuhan wirausaha baru
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran (Pemeliharaan Gedung Centra Produk Unggulan dan Aplikasi UMKM berbasis IT)
Meningkatkan kuantitas dan kualitas industri kecil dan menengah
Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat
Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat (Pembinaan UMKM)
3 Peningkatan Keamanan, Ketenteraman, Ketertiban Umum serta Kualitas Tatakelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik
meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Publik
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan (Rehab Ruang Pelayanan Kelurahan)
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan
BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 114
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 115
6.1 Rencana Program dan Kegiatan
Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah/Lembaga untuk mencapai
sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan
masyarakat yang dikoordinasikan oleh Instansi Pemerintah. Program dan
kegiatan yang telah ditetapkan oleh Kecamatan Kademangan untuk
mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5
(lima) tahun ke depan adalah program dan kegiatan lokalitas kewenangan
Kecamatan Kademangan. Adapun penyajiannya menggunakan Tabel 6.1.
6.2 Indikator Kinerja
Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah
ditetapkan. Lebih jelasnya, indikator kinerja merupakan kriteria yang digunakan
untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan
dalam ukuran-ukuran tertentu. Indikator Kinerja Kademanangan selengkapnya
dapat dibaca pada Tabel 6.1.
6.3 Kelompok Sasaran
Kelompok Sasaran adalah semua yang terlibat dan berkepentingan
terhadap perencanaan pembangunan baik internal maupun eksternal
Kecamatan Kademangan. Selengkapnya, kelompok sasaran program kegiatan
Kecamatan Kademangan tercantum dalam Tabel 6.1.
6.4 Pendanaan Indikatif
Pendanaan indikatif merupakan rencana alokasi anggaran yang bersifat
indikasi dan dapat disesuaikan jika diperlukan. Sumber dana pendanaan
indikatif pada Kecamatan Kademangan selama 5 (lima) tahun kedepan berasal
dari APBD Kota Probolinggo. Dengan demikian besarannya menyesuaikan
dengan kemampuan keuangan daerah. Selengkapnya dapat dilihat dalam Tabel
6.1
BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 116
Tabel VI.1
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo
TUJUAN SASARAN PROGRAM / KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA
KONDISI KINERJA
AWAL (TAHUN
2018)
RENCANA PROGRAM / KEGIATAN
Indikator Satuan
TAHUN 2020 TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024
Target Kinerja
Anggaran (Rp.) Target Kinerja
Anggaran (Rp.) Target Kinerja
Anggaran (Rp.) Target Kinerja
Anggaran (Rp.)
Target Kinerja
Anggaran (Rp.)
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik Pemerintahan di Kecamatan Kademangan
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik di Kecamatan Kademangan
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat
- Persentase Peningkatan Lembaga Masyarakat yang Aktif
% 80 80 12.830.359.098 85 14.053.195.006 90 15.398.214.506 95 16.877.735.95
6 100
18.506.209.554
Fasilitas Pemberdayaan Masyarakat
Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan Yang di Fasilitasi
kelompok
21 21 912.000.000 21 1.003.000.000 21 1.103.000.000 21 1.213.000.000 21 1.335.000.000
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Kademangan
Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi
kelompok
29 29 353.000.000 29 388.300.000 29 427.130.000 29 469.843.000 29 516.827.300
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Pohsangit Kidul
Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi
kelompok
15 15 353.000.000 15 388.300.000 15 427.130.000 15 469.843.000 15 516.827.300
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Triwung Kidul
Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi
kelompok
15 15 353.000.000 15 388.300.000 15 427.130.000 15 469.843.000 15 516.827.300
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Triwung Lor
Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi
kelompok
22 23 353.000.000 23 388.300.000 23 427.130.000 23 469.843.000 23 516.827.300
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 117
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Ketapang
Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi
kelompok
28 30 353.000.000 32 388.300.000 34 427.130.000 36 469.843.000 42 516.827.300
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Tingkat Kelurahan Pilang
Jumlah Kelompok dan Lembaga Kemasyarakatan RT RW Yang di Fasilitasi
kelompok
16 16 353.000.000 16 388.300.000 16 427.130.000 16 469.843.000 16 516.827.300
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kademangan
a.Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
29 29 733.393.183 29 796.732.501 29 866.405.751 29 943.046.326 29 1.027.350.959
b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
5 5 6 7 8 9
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pohsangit Kidul
a.Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
15 15 733.393.183 15 796.732.501 15 866.405.751 15 943.046.326 15 1.027.350.959
b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
3 5 6 7 8 9
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Kidul
a.Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
15 15 733.393.183 15 796.732.501 15 866.405.751 15 943.046.326 15 1.027.350.959
b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
0 5 6 7 8 9
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Triwung Lor
a.Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
22 23 733.393.183 23 796.732.501 23 866.405.751 23 943.046.326 23 1.027.350.959
b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
0 5 6 7 8 9
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 118
Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ketapang
a.Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
28 30 733.393.183 32 796.732.501 34 866.405.751 36 943.046.326 42 1.027.350.959
b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
3 5 6 7 8 9
Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pilang
a.Jumlah peserta yang mendapatkan fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
16 16 733.393.183 16 796.732.501 16 866.405.751 16 943.046.326 16 1.027.350.959
b. Jumlah Penerima Sarana Prasarana Pemberdayaan Masyarakat
kelompok
5 5 6 7 8 9
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kademangan
a.Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun unit 0 5 900.000.000 6 990.000.000 7 1.089.000.000 8 1.197.900.000 9 1.317.690.000
b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara unit 2 5 6 7 8 9
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pohsangit kidul
a.Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun
unit 0 5 900.000.000 6 990.000.000 7 1.089.000.000 8 1.197.900.000 9 1.317.690.000
b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara unit 2 5 6 7 8 9
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Triwung Kidul
a.Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun unit 0 5 900.000.000 6 990.000.000 7 1.089.000.000 8 1.197.900.000 9 1.317.690.000
b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara
unit 2 5 6 7 8 9
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Triwung lor
a.Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun unit 0 5 900.000.000 6 990.000.000 7 1.089.000.000 8 1.197.900.000 9 1.317.690.000
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 119
b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara
unit 2 5 6 7 8 9
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ketapang
a.Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun unit 0 5 900.000.000 6 990.000.000 7 1.089.000.000 8 1.197.900.000 9 1.317.690.000
b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara unit 2 5 6 7 8 9
Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pilang
a.Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dibangun unit 0 5 900.000.000 6 990.000.000 7 1.089.000.000 8 1.197.900.000 9 1.317.690.000
b. Jumlah sarana prasarana Kelurahan yang dipelihara unit 2 5 6 7 8 9
Peningkatan Kinerja Lembaga dan Aparatur Pemerintah
Persentase Capaian Kinerja Program Minimal 80% % 100,00 100 2.253.000.000 100 2.258.000.000 100 2.483.000.000 100 2.731.000.000 100 3.005.000.000
Pengelolaan Administrasi Keuangan
Persentase Laporan Keuangan yang tepat waktu
% 100 100
220.000.000
100
242.000.000
100
266.000.000
100
292.000.000
100
322.000.000 Persentase Realisasi
Keuangan Kegiatan dengan Capaian Minimal 80%
% 97,83 97 97 97 97 97
Pengelolaan Kinerja Program dan Kegiatan
Persentase Capaian Kinerja Kegiatan Minimal 80%
% 100 100 110.000.000 100 121.000.000 100 133.000.000 100 146.000.000 100 161.000.000
Pengelolaan Tata Usaha Perkantoran
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Kelancaran Administrasi Perkantoran
% 100 100 1.923.000.000 100 1.895.000.000 100 2.084.000.000 100 2.293.000.000 100 2.522.000.000
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 120
Persentase Administrasi Kepegawaian yang Tepat Waktu
% 90 90 90 90 90 90
Persentase Ketatalaksanaan Tepat Waktu
% 80 90 90 90 90 90
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan
Persentase Pelayanan yang Sesuai Standart Pelayanan
% 100 100 1.140.630.000 100 1.254.698.000 100 1.379.988.000 100 1.518.194.000 100 1.670.007.000
Peningkatan Pelayanan Publik Kecamatan
Persentase pelayanan yang tepat waktu
% 100 100 111.370.000 100 122.508.000 100 134.578.000 100 148.234.000 100 163.057.000
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan
Jumlah kelurahan dengan kategori berkembang (skor minimal 225)
kelurahan
1 2 771.430.000 3 848.570.000 4 933.430.000 5 1.026.780.000 6 1.129.450.000
Fasilitasi Peningkatan Sistem Keamanan Terpadu
Persentase penurunan gangguan keamanan
% 17,50 18,37 257.830.000 19 283.620.000 20 311.980.000 21,27 343.180.000 22,33 377.500.000
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Kecamatan Kademangan
Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kelurahan
- Persentase Pelayanan Kelurahan yang Tepat Waktu
% 95 100 1.138.000.000 100 1.247.984.000 100 1.370.000.000 100 1.378.625.000 100 1.654.000.000
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Kademangan
Jumlah RT RW yang aktif
RT RW 37 38 93.000.000 38 101.992.000 38 112.000.000 38 123.000.000 38 135.000.000
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 121
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pohsangit Kdul
Jumlah RT RW yang aktif
RT RW 23 23 102.000.000 23 112.000.000 23 123.000.000 23 5.625.000 23 148.000.000
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Kidul
Jumlah RT RW yang aktif
RT RW 46 47 95.000.000 47 104.000.000 47 114.000.000 47 126.000.000 47 138.000.000
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Triwung Lor
Jumlah RT RW yang aktif
RT RW 44 44 84.000.000 44 92.000.000 44 101.000.000 44 111.000.000 44 122.000.000
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Ketapang
Jumlah RT RW yang aktif
RT RW 31 31 103.000.000 31 113.000.000 31 124.000.000 31 137.000.000 31 150.000.000
Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan Pilang
Jumlah RT RW yang aktif
RT RW 25 25 92.000.000 25 101.000.000 25 111.000.000 25 122.000.000 25 134.000.000
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Kademangan
Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu
% 100 100 93.000.000 100 101.992.000 100 112.000.000 100 123.000.000 100 135.000.000
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pohsangit Kidul
Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu
% 80 100 102.000.000 100 112.000.000 100 123.000.000 100 135.000.000 100 148.000.000
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Kidul
Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu
% 90 90 95.000.000 90 104.000.000 90 114.000.000 90 126.000.000 90 138.000.000
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 122
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Triwung Lor
Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu
% 100 100 84.000.000 100 92.000.000 100 101.000.000 100 111.000.000 100 122.000.000
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Ketapang
Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu
% 95 95 103.000.000 95 113.000.000 95 124.000.000 95 137.000.000 95 150.000.000
Peningkatan Pelayanan Publik Kelurahan Pilang
Persentase Pelayanan Kelurahan Tepat Waktu
% 100 100 92.000.000 100 101.000.000 100 111.000.000 100 122.000.000 100 134.000.000
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 123
7.1 Indikator Kinerja Kecamatan Kademangan
Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, maka Kecamatan
Kademangan Kota Probolinggo menetapkan beberapa indikator kinerja yang harus dicapai
dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai penjabaran dari indikator kinerja utama yang
tertuang dalam RPJMD. Target pencapaian kinerja sesuai indikator yang telah
ditetapkan, merupakan suatu bentuk kontrak kerja Perangkat Daerah dengan
pemerintah, dan Perangkat Daerah akan mempertanggungjawabkannya kepada pemerintah
setiap tahun melalui dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahunan
dan LKPJ lima tahunan pada akhir masa jabatan kepala daerah.
Indikator Kinerja Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo yang mengacu pada
Tujuan dan Sasaran RPJMD serta Indikator kinerja lainnya yang menjadi bagian dari
tugas Kecamatan Kademangan untuk mewujudkannya sekaligus menjadi Indikator Kinerja
Utama (IKU) Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo yaitu :
1. SKM (Survey Kepuasan Masyarakat );
2. Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo dan
target kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dalam kurun waktu 5 (lima)
tahun period 2019-2024 dapat dilihat pada Tabel dibawah ini
No Indikator
Kondisi Kinerja pada Awal Periode
RPJMD
Target Capaian Setiap Tahun
Kondisi
Kinerja
pada
Akhir
Tahun
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar
Sosial
11 Persentase PMKS 4,71% 4,45% 4,17% 4,05% 3,71% 3,58% 3,58%
Urusan Pemerintahan dan Urusan Pendukung
22 Indeks Kepuasan
Masyarakat
81,5 82 82,25 82,5 82,75 83 83
BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 124
Sebagai uraian akhir pada Bab Penutup Renstra Kantor Kecamatan Kademangan
Kota Probolinggo Tahun 2019 – 2024 ini, disampaikan kaidah pelaksanaan Renstra dengan
penjelasan sebagai berikut :
1. Sesuai Ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan nasional, maka dengan ditetapkannya Renstra Kantor Kecamatan
Kademangan ini selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja
atau Rencana kinerja Tahun Kantor Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo sampai
dengan Tahun 2024;
2. Dengan ditetapkannya Renstra Kantor Kecamatan Kademangan 2019 – 2024 ini semua
pihak dan pemangku kepentingan (steakholders) yang berkaitan dengan pembangunan
bidang pemerintahan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan
operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana
kegiatan tahunan;
3. Renstra Kantor Kecamatan Kademangan Tahun 2019-2024 ini akan dijadikan dasar
pengukuran dan evaluasi kinerja secara kumulatif dari tahun 2019-2024 dan sekaligus
sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungasi organisasi sampai dengan
Tahun 2024;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra kantor Kecamatan Kademangan Tahun 2019-
2024 ini dapat dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk azas
dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau
rencana tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam Renstra ini.
BAB VII
P E N U T U P
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 125
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 126
PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO
KECAMATAN KADEMANGAN Jalan Brantas No. 247 Telp. (0335) 423450
P R O B O L I N G G O
Kode Pos: 67225
KEPUTUSAN
CAMAT KADEMANGANKOTA PROBOLINGGO
NOMOR : 188.4/ /KEP/425.502/2019
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2019-2024
CAMAT KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO
Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menyelaraskan tujuan, strategis, kebijakan, program dan
kegiatan pada Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo agar sesuai dengan
visi dan misi Pemerintah Kota Probolinggo, maka perlu mengubah rencana
strategis (Renstra);
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka
perlu ditetapkan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2019-2024
Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun
2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4663);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614)
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor
PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja
Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
8. Peraturan Daerah Kota Probolingo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
9. Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan
Kademangan Kota Probolinggo
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
KESATU : Mengubah Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024
KEDUA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) ini, dipergunakan sebagai pedoman dan
landasan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah
yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana kegiatan dan
Anggaran (RKA) SKPD;
KETIGA : Perubahan Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana tersebut dalam Lampiran
Keputusan ini.
KEEMPAT : Uraian perubahan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Kademangan Kota
Probolinggo Tahun 2019-2024 tertuang dalam Dokumen Rencana Strategis
(Renstra) Perubahan Kecamatan Kademangan Kota Probolinggo Tahun 2019-2024
yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat
ketidakselarasan diakibatkan dari perubahan kebijakan maupun perubahan
peraturan perundang-undangan maka akan diubah sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Probolinggo
Pada tanggal : 08 April 2019
CAMAT KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO
PUJO AGUNG SATRIO, S.STP, M.Si Pembina Tk. I
NIP. 19780927 199802 1 001
Renstra Kecamatan Kademangan 2019-2024 128
Lampiran Keputusan Camat Kademangan
RINCIAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS
KECAMATAN KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO
TAHUN 2019-2024
NO SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN
1. Bab I Landasan Hukum:
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517)
Bab I Landasan Hukum
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86
Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan
RPJMD Serta Tata Cara Perubahan RPJPD,
RPJMD, dan RKPD;
2. Bab III
Visi Walikota
Probolinggo Kota Jasa Berwawasan Lingkungan
Yang Maju,Sejahtera dan Berkeadilan
Misi :
1. Membangun Masyarakat Kota Probolinggo
Yang Semakin Berkualitas dan Berdaya
Saing
2. Membangun Perekonomian Kota
Probolinggo Yang Kompetitif, Kokoh dan
Berkeadilan;
3. Meningkatkan Kinerja Pemerintahan Kota
Probolinggo Didukung Akuntabilitas,
Profesionalitas dan Perluasan Patisipasi
Publik
4. Mewujudkan Kota Probolinggo Sebagai Kota
Jasa Yang Ramah Lingkungan Dengan
Pembangunan Infrastruktur Perkotaan Yang
Berkelanjutan
5. Memperkokoh Kehidupan Sosial
Kemasyarakatan Kota Probolinggo Dalam
Bingkai Kearifan Lokal
Bab III
Visi Walikota
Membangun Bersama Rakyat Untuk Kota
Probolinggo Yang Lebih Baik, Berkeadilan,
Sejahtera, Transparan, Aman, Dan
Berkelanjutan
Misi :
1. Pembangunan ekonomi yang berdaya
saing berbasis sektor potensial
2. Sumberdaya Manusia Dan Kesejahteraan
Sosial Yang Berkualitas
3. Infrastruktur Dan Lingkungan Hidup Yang
Berkelanjutan
4. Tatakelola Pemerintahan Dan Pelayanan
Publik Yang Baik
3. Indikator Kinerja Utama :
a. Survey Kepuasan Masyarakat b. Persentase Kelurahan yang memenuhi
standar kriteria baik. c. Persentase pelayanan administrasi
kependudukan pada Kecamatan Kademangan yang tepat waktu.
d. Persentase pelayanan administrasi umum lainnya pada Kecamatan Kademangan yang tepat waktu
Indikator Kinerja Utama:
a. Survey Kepuasan Masyarakat b. Nilai Tata Kelola Penyelenggaraan
Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
Probolinggo, 8 April 2019
CAMAT KADEMANGAN KOTA PROBOLINGGO
PUJO AGUNG SATRIO, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19780927 199802 1 001