2018年全省一般公共预算收入完成情况表czt.hebei.gov.cn/root17/zfxx/201901/p...5.科学技术支出...

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表1 单位:万元 科目名称 年初 预算 实际 完成 占年初 预算(%) 比上年 增长(%) 一、税收收入 24950000 25556469 102.4 16.2 增值税 10130000 10054720 99.3 10.6 营业税 34037 -27.8 企业所得税 3835000 4060074 105.9 15.4 个人所得税 1030000 1055971 102.5 14.4 资源税 470000 480339 102.2 6.8 城市维护建设税 1498000 1499199 100.1 16.2 房产税 730000 712845 97.7 14.6 印花税 500000 445200 89.0 3.5 城镇土地使用税 1287000 1229765 95.6 9.7 土地增值税 1985000 2476545 124.8 46.8 车船税 490000 489541 99.9 16.9 耕地占用税 650000 633992 97.5 8.4 契税 2005000 2206555 110.1 21.9 环境保护税 340000 175717 51.7 烟叶税等其他税收 1969 131.6 二、非税收入 9650000 9580549 99.3 -7.4 专项收入 2400000 2743802 114.3 10.4 行政事业性收费收入 1750000 1551700 88.7 -18.0 罚没收入 1420000 1433431 100.9 -3.6 国有资本经营收入 280000 226103 80.8 -19.2 国有资源(资产)有偿使用收入 3050000 2582628 84.7 -24.9 其他收入 750000 1042884 139.1 36.9 34600000 35137018 101.6 8.7 2018年全省一般公共预算收入完成情况表 注:非税收入下降,主要是上年有沿海高速公路转让一次性收入和落实国家降费措施。

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表1

单位:万元

科目名称年初预算

实际完成

占年初预算(%)

比上年增长(%)

一、税收收入 24950000 25556469 102.4 16.2

增值税 10130000 10054720 99.3 10.6

营业税 34037 -27.8

企业所得税 3835000 4060074 105.9 15.4

个人所得税 1030000 1055971 102.5 14.4

资源税 470000 480339 102.2 6.8

城市维护建设税 1498000 1499199 100.1 16.2

房产税 730000 712845 97.7 14.6

印花税 500000 445200 89.0 3.5

城镇土地使用税 1287000 1229765 95.6 9.7

土地增值税 1985000 2476545 124.8 46.8

车船税 490000 489541 99.9 16.9

耕地占用税 650000 633992 97.5 8.4

契税 2005000 2206555 110.1 21.9

环境保护税 340000 175717 51.7

烟叶税等其他税收 1969 131.6

二、非税收入 9650000 9580549 99.3 -7.4

专项收入 2400000 2743802 114.3 10.4

行政事业性收费收入 1750000 1551700 88.7 -18.0

罚没收入 1420000 1433431 100.9 -3.6

国有资本经营收入 280000 226103 80.8 -19.2

国有资源(资产)有偿使用收入 3050000 2582628 84.7 -24.9

其他收入 750000 1042884 139.1 36.9

合 计 34600000 35137018 101.6 8.7

2018年全省一般公共预算收入完成情况表

注:非税收入下降,主要是上年有沿海高速公路转让一次性收入和落实国家降费措施。

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表2

单位:万元

科目名称调整预算

实际完成

占调整预算(%)

比上年(可比)增长(%)

1.一般公共服务支出 7220173 7148873 99.0 11.5

2.国防支出 102739 92387 89.9 2.6

3.公共安全支出 4348263 4226690 97.2 13.7

4.教育支出 13979711 13801783 98.7 8.5

5.科学技术支出 825018 767197 93.0 13.5

6.文化体育与传媒支出 1218014 1150080 94.4 12.4

7.社会保障和就业支出 11591607 11376885 98.1 14.4

8.医疗卫生与计划生育支出 6955029 6830876 98.2 13.0

9.节能环保支出 4668908 4329736 92.7 24.2

10.城乡社区支出 6831487 6831430 100.0 44.9

11.农林水支出 8985146 8935101 99.4 18.2

12.交通运输支出 4017166 3923792 97.7 16.0

13.资源勘探信息等支出 1310557 1203202 91.8 8.0

14.商业服务业等支出 464756 382121 82.2 -0.6

15.金融支出 116845 94083 80.5 128.6

16.援助其他地区支出 98414 92565 94.1 19.5

17.国土海洋气象等支出 1318213 1111068 84.3 -1.1

18.住房保障支出 2298848 1996949 86.9 18.5

19.粮油物资储备支出 208183 193987 93.2 2.4

20.债务付息支出 1309278 1266031 96.7 11.9

21.债务发行费用支出 68870 12150 17.6 82.1

22.其他支出 3005327 1434918 47.7 134.2

合 计 80942553 77201904 95.4 16.7

2018年全省一般公共预算支出完成情况表

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注:国土海洋气象等支出下降,主要是相关非税收入减少。

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表3

单位:万元

科目名称年初预算

实际完成

占年初预算(%)

比上年增长(%)

1.港口建设费收入 93000 94491 101.6 3.1

2.国家电影事业发展专项资金收入 3400 4584 134.8 -40.3

3.国有土地收益基金收入 1166776 938597 80.4 -2.3

4.农业土地开发资金收入 81924 68051 83.1 -2.7

5.国有土地使用权出让收入 20237296 23418115 115.7 21.3

6.彩票公益金收入 202764 258426 127.5 22.3

7.城市基础设施配套费收入 591049 1459564 246.9 50.5

8.小型水库移民扶助基金收入 9400 18521 197.0 59.6

9.车辆通行费收入 2022893 2364794 116.9 9.9

10.污水处理费 114262 140832 123.3 14.8

11.彩票发行机构和彩票销售机构的业 务费用

56588 61169 108.1 10.4

12.其他政府性基金收入 42894 166746 388.7 -28.7

合 计 24622246 28993890 117.8 19.9

2018年全省政府性基金收入预算完成情况表

注:1、国家电影事业发展专项资金收入下降,主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收 入,2018年只有当年收入。 2、国有土地收益基金和农业土地开发资金收入下降,主要是按照国家有关政策减少了 收入计提。

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表4

科目名称调整预算

实际完成

占调整预算(%)

比上年增长(%)

1.文化体育与传媒支出 8407 7082 84.2 -41.3 国家电影事业发展专项资金及对应专 项债务收入安排的支出

8407 7082 84.2 -41.3

2.社会保障和就业支出 108736 81565 75.0 -2.8

大中型水库移民后期扶持基金支出 92678 67679 73.0 -7.3

小型水库移民扶助基金支出 16058 13886 86.5 27.3

3.城乡社区支出 29859647 28429779 95.2 30.4

国有土地使用权出让收入安排的支出

26804155 26220138 97.8 28.8

国有土地收益基金支出 1611104 1089040 67.6 44.0

农业土地开发资金支出 69260 25648 37.0 -10.6

城市基础设施配套费安排的支出 1193554 939568 78.7 96.1

污水处理费安排的支出 181574 155386 85.6 70.2

4.交通运输支出 3025033 2943297 97.3 35.8

车辆通行费安排的支出 2877240 2808677 97.6 37.0

港口建设费安排的支出 129370 117029 90.5 11.5

民航发展基金支出 18423 17591 95.5 42.5

5.债务付息支出 762364 624079 81.9 102.5

6.债务发行费用支出 36096 11022 30.5 24.0

7.其他支出 3526581 518762 14.7 -10.8

彩票发行销售机构业务费安排的支出

74669 61237 82.0 11.7

彩票公益金安排的支出 349514 290777 83.2 33.2

其他政府性基金支出 3102398 166748 5.4 -45.9

合 计 37326864 32615586 87.4 30.7

2018年全省政府性基金支出预算完成情况表单位:万元

注:1、国家电影事业发展专项资金支出下降,主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收 入,2018年只有当年收入,相应支出减少。 2、大中型水库移民后期扶持基金支出下降,主要是中央下达转移支付减少。 3、农业土地开发资金支出下降,主要是相关非税收入减少。

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表5

科目名称年初预算

实际完成

占年初预算(%)

比上年增长(%)

1.利润收入 60572 68206 112.6 1.9

2.股利、股息收入 17597 30531 173.5 72.2

3.产权转让收入 4062 168350 4144.5 401.3

4.清算收入 3646 6275 172.1 -16.1

5.其他国有资本经营收入 925 33346 3605.0 349.4

合 计 86802 306708 353.3 130.3

2018年全省国有资本经营收入预算完成情况表

单位:万元

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表6

科目名称调整预算

实际完成

占调整预算(%)

比上年增长(%)

1、解决历史遗留问题及改革成本支出 209640 120048 57.3 -37.5

2、国有企业资本金注入 42295 42295 100.0 16.3

3、国有企业政策性补贴

4、其他国有资本经营预算支出 38243 38243 100.0 206.5

合 计 290178 200586 69.1 -16.8

2018年全省国有资本经营支出预算完成情况表

单位:万元

注:支出下降,主要是中央下达相关转移支付减少。

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表7

单位:万元

科目名称年初预算

实际完成

占年初预算(%)

比上年增长(%)

一、企业职工基本养老保险基金收入 10380101 13356136 128.7 28.0

二、失业保险基金收入 224488 296500 132.1 7.0

三、职工基本医疗保险基金收入 3773227 4376107 116.0 17.8

四、工伤保险基金收入 401496 542374 135.1 16.9

五、生育保险基金收入 192673 243434 126.3 69.6

六、城乡居民养老保险基金收入 1715010 1951014 113.8 18.6

七、机关事业单位养老保险基金收入 4858471 7592906 156.3 295.1

八、城乡居民基本医疗保险基金收入 4162243 4155604 99.8 14.6

本年收入合计 25707709 32514075 126.5 46.3

上年结余 17178002 18835183

本年收入总计 42885711 51349258

2018年全省社会保险基金收入预算完成情况表

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表8

单位:万元

科目名称调整预算

实际完成

占调整预算(%)

比上年增长(%)

一、企业职工基本养老保险基金支出 12358939 12163007 98.4 14.3

二、失业保险基金支出 255272 198151 77.6 -26.9

三、职工基本医疗保险基金支出 3233913 3232881 100.0 11.7

四、工伤保险基金支出 437030 437000 100.0 10.4

五、生育保险基金支出 217617 217000 99.7 19.9

六、城乡居民养老保险基金支出 1492648 1467365 98.3 21.5

七、机关事业单位养老保险基金支出 7775110 7775000 100.0 484.9

八、城乡居民基本医疗保险基金支出 3997068 3798266 95.0 22.2

本年支出合计 29767597 29288670 98.4 46.2

年末滚存结余 20270929 22060588

本年支出总计 50038526 51349258

2018年全省社会保险基金支出预算完成情况表

注:失业保险基金支出下降,主要是上年部分市县有一次性政策支出。

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表9

2018年省本级一般公共收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称年初预算

实际完成

占年初预算(%)

比上年增长(%)

一、税收收入 5727000 5924793 103.5 12.0

增值税 3157000 3206663 101.6 9.3

企业所得税 1995000 2142491 107.4 15.6

个人所得税 257000 263994 102.7 14.4

资源税 265000 272402 102.8 6.6

环保税 50000 26357 52.7

其他税收 3000 12886 429.5 -23.7

二、非税收入 1703000 1550418 91.0 -35.5

  专项收入 513000 689481 134.4 14.3

  行政事业性收费收入 296000 318670 107.7 -9.9

  罚没收入 24000 57271 238.6 51.8

  国有资源(资产)有偿使用收入 858000 469095 54.7 -66.2

  其他收入 12000 15901 132.5 -30.7

合 计 7430000 7475211 100.6 -2.8

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表10

2018年省本级一般公共支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称调整预算

实际完成

占调整预算(%)

比上年(可比)增长(%)

1.一般公共服务支出 795813 724513 91.0 2.2

2.国防支出 20538 20137 98.0 2.1

3.公共安全支出 690690 638654 92.5 11.3

4.教育支出 1648779 1566860 95.0 3.0

5.科学技术支出 200828 194018 96.6 6.4

6.文化体育与传媒支出 206812 180610 87.3 0.9

7.社会保障和就业支出 3414702 3403819 99.7 12.6

8.医疗卫生与计划生育支出 269177 258160 95.9 20.3

9.节能环保支出 94682 76276 80.6 89.9

10.城乡社区支出 10063 10006 99.4 17.2

11.农林水支出 1073053 1045660 97.4 5.3

12.交通运输支出 898254 889139 99.0 18.7

13.资源勘探信息等支出 110978 89197 80.4 7.0

14.商业服务业等支出 46248 39627 85.7 0.9

15.金融支出 60260 59436 98.6 250.8

16.援助其他地区支出 75373 75373 100.0 8.7

17.国土海洋气象等支出 220040 215078 97.7 13.8

18.住房保障支出 50359 50342 100.0 16.0

19.粮油物资储备支出 102959 101614 98.7 3.1

20.其他支出 161443 9746 6.0 -94.4

21.债务付息支出 184412 184412 100.0 48.7

22.债务发行费支出 2994 2994 100.0 67.1

合 计 10338457 9835671 95.1 5.2

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表11

单位:万元

科目名称年初预算

实际完成

占年初预算(%)

比上年增长(%)

1.国家电影事业发展专项资金收入 3400 4584 134.8 -40.3

2.农业土地开发资金收入 14500 20306 140.0 8.6

3.国有土地使用权出让收入 40000 91570 228.9 39.8

4.彩票公益金收入 118000 149683 126.9 19.5

5.小型水库移民扶助基金收入 9400 13649 145.2 17.6

6.车辆通行费收入 1655693 2001850 120.9 11.5

7.彩票发行机构和彩票销售机构 的业务费用

40910 46351 113.3 10.9

8.其他政府性基金收入 2660 -34.7

合 计 1881903 2330653 123.8 12.6

2018年省本级政府性基金收入预算完成情况表

注:国家电影事业发展专项资金收入下降,主要是2017年缴纳的是2016-2017年两年收 入,2018年只有当年收入。

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表12

单位:万元

科目名称调整预算

实际完成

占调整预算(%)

比上年增长(%)

1.文化体育与传媒支出 898 817 91.0 27.3

国家电影事业发展专项资金及对应专项 债务收入安排的支出

898 817 91.0 27.3

2.社会保障和就业支出 71 71 100.0 -67.7

大中型水库移民后期扶持基金支出 71 71 100.0 -67.7

3.城乡社区支出 59644 59644 100.0 49.1

国有土地使用权出让收入及对应专项 债务收入安排的支出

59644 59644 100.0 49.1

4.交通运输支出 2037005 2013014 98.8 32.9

车辆通行费及对应专项债务收入安排 的支出

2023504 1999513 98.8 32.9

港口建设费及对应专项债务收入安排 的支出

237

民航发展基金支出 13264 13264 100.0 26.5

5.其他支出 196770 185103 94.1 65.3

其他政府性基金及对应专项债务收入安 排的支出

51147 50407 98.6

彩票发行销售机构业务费安排的支出 55427 48553 87.6 16.6

彩票公益金及对应专项债务收入安排 的支出

90196 86143 95.5 22.5

合 计 2294388 2258649 98.4 33.8

2018年省本级政府性基金支出预算完成情况表

注:大中型水库移民后期扶持基金支出下降,主要是2018年部分省本级支出转为对下转移 支付。

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表13

2018年省本级国有资本经营收入预算完成情况表

单位:万元

科目名称年初预算

实际完成

占年初预算(%)

比上年增长(%)

1.利润收入 51227 53337 104.1 3.7

2.股利、股息收入

3.产权转让收入

4.清算收入

5.其他国有资本经营收入

合 计 51227 53337 104.1 3.7

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表14

单位:万元

科目名称调整预算

实际完成

占调整预算(%)

比上年增长(%)

1.解决历史遗留问题及改革成本支出 86156 55612 64.5 -70.3

2.国有企业资本金注入 11808 11808 100.0 -50.9

3.国有企业政策性补贴

4.金融国有资本经营预算支出

5.其他国有资本经营预算支出 11 11 100.0 -95.0

合 计 97975 67431 68.8 -68.1

2018年省本级国有资本经营支出预算完成情况表

注:支出下降,主要是中央按国有企业“三供一业”改革任务量下达我省补助资金减少。

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表15

单位:万元

科目名称年初预算

实际完成

占年初预算(%)

比上年增长(%)

一、企业职工基本养老保险基金收入 4412123 5523295 125.2 28.2

二、失业保险基金收入 28856 31266 108.4 -21.0

三、职工基本医疗保险基金收入 153127 154855 101.1 6.9

四、工伤保险基金收入 64082 66706 104.1 4.6

五、生育保险基金收入 14782 15432 104.4 51.0

六、机关事业单位养老保险基金收入 743024 945819 127.3 107.0

本年收入合计 5415994 6737373 124.4 34.1

上年结余 2836481 3317461

本年收入总计 8252475 10054834

2018年省本级社会保险基金收入预算完成情况表

注:失业保险基金收入下降,主要是华北油田参加失业保险人数减少,相应保费收入降低。

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表16

单位:万元

科目名称调整预算

实际完成

占调整预算(%)

比上年增长(%)

一、企业职工基本养老保险基金支出 4804233 4765422 99.2 31.9

二、失业保险基金支出 20525 20525 100.0

三、职工基本医疗保险基金支出 143624 105206 73.3 -2.8

四、工伤保险基金支出 61158 54720 89.5 0.4

五、生育保险基金支出 17190 14421 83.9 64.3

六、机关事业单位养老保险基金支出 894651 881306 98.5 110.1

本年支出合计 5941381 5841600 98.3 38.9

年末滚存结余 4023149 4213234

本年支出总计 9964530 10054834

2018年省本级社会保险基金支出预算完成情况表

注:职工基本医疗保险基金支出下降,主要是医保药品采购价格下降,医疗费用支出相应减  少。

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表1

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

一、税收收入 27610000 8.0

1.增值税 10600000 5.0

2.企业所得税 4392000 8.2

3.个人所得税 1077000 2.0

4.资源税 510000 6.2

5.城市维护建设税 1620000 8.1

6.房产税 800000 12.2

7.印花税 480000 7.8

8.城镇土地使用税 1360000 10.6

9.土地增值税 2770000 11.8

10.车船税 552000 12.8

11.耕地占用税 709000 11.8

12.契税 2500000 13.3

13.环保税 240000 36.6

二、非税收入 9640000 0.6

1.专项收入 2750000 0.2

2.行政事业性收费收入 1550000 -0.1

3.罚没收入 1430000 -0.2

4.国有资本经营收入 230000 1.7

5.国有资源(资产)有偿使用收入 2640000 2.2

6.其他收入 1040000 -0.3

合 计 37250000 6.0

2019年全省一般公共收入预算草案

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表2

2019年全省一般公共支出预算草案单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

1.一般公共服务支出 5606951 7.0

2.国防支出 135056 1.5

3.公共安全支出 3762518 6.5

4.教育支出 13171552 7.6

5.科学技术支出 1012025 20.0

6.文化旅游体育与传媒支出 1214436 18.0

7.社会保障和就业支出 9864290 10.7

8.卫生健康支出 6988394 9.0

9.节能环保支出 3574433 37.7

10.城乡社区支出 4643082 17.5

11.农林水支出 8801497 26.2

12.交通运输支出 3614013 12.2

13.资源勘探信息等支出 1239575 9.0

14.商业服务业等支出 416644 6.0

15.金融支出 59664 48.3

16.援助其他地区支出 21861 10.0

17.自然资源海洋气象等支出 1006949 34.7

18.住房保障支出 1382357 2.0

19.粮油物资储备支出 336821 8.0

20.灾害防治及应急管理支出 186520

21.预备费 669000 15.4

22.其他支出 1763742 24.1

23.债务付息支出 1600000 21.5

24.债务发行费用支出 12000 -33.7

合 计 71083380 13.9

注:灾害防治及应急管理支出为2019年新增支出科目。

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表3

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

1.港口建设费收入 120000 27.0

2.国家电影事业发展专项资金收入 4200 -8.4

3.国有土地收益基金收入 2200000 134.4

4.农业土地开发资金收入 70000 2.9

5.国有土地使用权出让收入 23500000 0.3

6.彩票公益金收入 210000 -18.7

7.城市基础设施配套费收入 1250000 -14.4

8.小型水库移民扶助基金收入 9400 -49.2

9.车辆通行费 2300000 -2.7

10.污水处理费 130000 -7.7

11.彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 57000 -6.8

12.其他政府性基金收入 70000 -58.0

13.其他政府性基金专项债务对应项目专项收入 1953

合 计 29922553 3.2

2019年全省政府性基金收入预算草案

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表4

科目名称 预算数比上年增长(%)

1.文化旅游体育与传媒支出 10246 114.3

国家电影事业发展专项资金安排的支出 7105 48.6

旅游发展基金支出 3141

2.社会保障和就业支出 66724 58.0

大中型水库移民后期扶持基金支出 57324 74.5

小型水库移民扶助基金安排的支出 9400

3.城乡社区支出 27509043 37.1

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

23859043 31.8

国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出 2200000 88.6

农业土地开发资金安排的支出 70000 -14.6

城市基础设施配套费安排的支出 1250000 111.5

污水处理费安排的支出 130000 13.8

4.交通运输支出 2583342 19.0

车辆通行费安排的支出 2150000 6.3

港口建设费安排的支出 120000 -13.0

民航发展基金支出 13342 41.1

政府收费公路专项债券收入安排的支出 300000

5.其他支出 395604 11.8

其他政府性基金安排的支出 70000 63.2

彩票发行销售机构业务费安排的支出 61770 -1.3

彩票公益金安排的支出 263834 6.2

6.债务付息支出 968510 259.6

7.债务发行费用支出 12500 328.1

合 计 31545969 37.7

2019年全省政府性基金支出预算草案单位:万元

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表5

2019年全省国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

一、利润收入 75804 11.1

二、股利、股息收入 19446 -36.3

三、产权转让收入 4444 -97.4

四、清算收入 200 -96.8

五、其他国有资本收入 2454 -92.6

本年收入合计 102348 -66.6

上年超收收入 3807

本年收入总计 106155

注:国有资本经营收入下降,主要是部分市县上年一次性产权转让收入较多。

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表6

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

一、解决历史遗留问题及改革成本支出 22197 -78.0

二、国有企业资本金注入 34610 491.6

三、国有企业政策性补贴 4827

四、其他国有资本经营预算支出 5984 61.2

本年支出合计 67618 -38.9

调入一般公共预算(统筹使用) 27414

调入一般公共预算(补充企业养老保险基金) 11123

总 计 106155

2019年全省国有资本经营支出预算草案

注:支出下降,主要是2018年国有企业“三供一业”分离移交工作基本完成,2019年中央  不再补助。

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表7

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

一、企业职工基本养老保险基金收入 13799062 3.3

二、失业保险基金收入 277050 -6.6

三、职工基本医疗保险基金收入 4217489 -3.6

四、工伤保险基金收入 496785 -8.4

五、生育保险基金收入 225342 -7.4

六、城乡居民养老保险基金收入 1974435 1.2

七、机关事业单位养老保险基金收入 5714796 -24.7

八、城乡居民基本医疗保险基金收入 4673845 12.5

本年收入合计 31378804 -3.5

上年结余 20201291

本年收入总计 51580095

2019年全省社会保险基金收入预算草案

注:1、失业保险、职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险基金收入下降,主要是继续执    行国家减税降费政策。 2、机关事业单位养老保险基金收入下降,主要是机关事业单位养老保险基金清算工作    大部分在2018年完成,清算收入大幅减少。

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表8

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

一、企业职工基本养老保险基金支出 13798979 16.2

二、失业保险基金支出 284507 -25.6

三、城镇职工基本医疗保险基金支出 3537153 13.4

四、工伤保险基金支出 462721 16.2

五、生育保险基金支出 211254 14.3

六、城乡居民养老保险基金支出 1576868 22.4

七、机关事业单位养老保险基金支出 5709150 19.0

八、城乡居民基本医疗保险基金支出 4327242 21.9

本年支出合计 29907874 16.9

年末滚存结余 21672221

本年支出总计 51580095

2019年全省社会保险基金支出预算草案

注:失业保险支出下降,主要是上年部分市县有一次性政策支出。

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表9

2019年省本级一般公共收入预算草案

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

一、税收收入 6420000 8.4

1.增值税 3466000 7.7

2.企业所得税 2346000 9.5

3.个人所得税 269000 1.9

4.资源税 300000 10.1

5.环保税 36000 36.6

6.其他税收 3000 12.9

二、非税收入 1400000 -9.7

1.专项收入 593000 -14.0

2.行政事业性收费收入 295800 -7.2

3.罚没收入 21800 -61.9

4.国有资源(资产)有偿使用收入 464200 -1.0

5.其他收入 25200 58.5

合 计 7820000 4.6

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表10

2019年省本级一般公共支出预算草案

单位:万元

科目名称 预算数比上年(可比)增长(%)

1.一般公共服务支出 749351 14.9

2.国防支出 24197 1.7

3.公共安全支出 654355 5.4

4.教育支出 1849454 20.4

5.科学技术支出 372164 11.6

6.文化旅游体育与传媒支出 313122 21.1

7.社会保障和就业支出 3762561 8.2

8.卫生健康支出 474490 7.5

9.节能环保支出 914209 54.5

10.城乡社区支出 14685 6.7

11.农林水支出 1604854 35.2

12.交通运输支出 638608 20.9

13.资源勘探信息等支出 609005 9.4

14.商业服务业等支出 71378 5.9

15.金融支出 29656 33.0

16.援助其他地区支出 15380 8.4

17.自然资源海洋气象等支出 431704 1.8

18.住房保障支出 132467 84.6

19.粮油物资储备支出 100288 0.3

20.灾害防治及应急管理支出 50518

21.预备费 100000

22.其他支出 70000 9.4

23.债务付息支出 253495 35.1

24.债务发行费用支出 1100 -53.2

合 计 13237041 5.8

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表11

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

1.国家电影事业发展专项资金收入 4200 23.5

2.农业土地开发资金收入 14500 0.0

3.国有土地使用权出让收入 50000 25.0

4.彩票公益金收入 121000 2.5

5.小型水库移民扶助基金收入 9400 0.0

6.车辆通行费 1904498 15.0

7.彩票发行机构和销售机构的业务费用 34970 -14.5

8.其他地方自行试点项目收益专项债券对应项 目专项收入

1953 0.0

合 计 2140521 13.7

2019年省本级政府性基金收入预算草案

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表12

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

1.文化旅游体育与传媒支出 4244 24.5

国家电影事业发展专项资金安排的支出 4244 24.5

2.社会保障和就业支出 9400

小型水库移民扶助基金安排的支出 9400

3.城乡社区支出 64500 18.3

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

50000 25.0

农业土地开发资金安排的支出 14500

4.交通运输支出 2198505 32.2

车辆通行费安排的支出 1888407 14.1

民航发展基金支出 10098 38.8

政府收费公路专项债券收入安排的支出 300000

5.其他支出 163042 -0.5

彩票发行销售机构业务费安排的支出 39740 -13.3

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 123302 4.5

6.债务付息支出 17710

地方政府专项债务付息支出 17710

7.债务发行费用支出 334

地方政府专项债务发行费用支出 334

合 计 2457735 29.8

2019年省本级政府性基金支出预算草案

Page 30: 2018年全省一般公共预算收入完成情况表czt.hebei.gov.cn/root17/zfxx/201901/P...5.科学技术支出 200828 194018 96.6 6.4 6.文化体育与传媒支出 206812 180610

表13

2019年省本级国有资本经营收入预算草案

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

一、利润收入 55614 4.3

运输企业利润收入 2717 7.3

投资服务企业利润收入 51598 4.4

贸易企业利润收入

建筑施工企业利润收入 857 15.7

卫生体育福利企业利润收入 14

教育文化广播企业利润收入 274 -41.6

其他国有资本经营预算企业利润收入 154 -8.9

二、股利、股息收入

三、产权转让收入

四、清算收入

五、其他国有资本收入

本年收入合计 55614 4.3

上年超收收入 2111

本年收入总计 57725

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表14

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

一、解决历史遗留问题及改革成本支出 531 -99.3

国有企业改革成本支出 531

二、国有企业资本金注入 28700

1.国有经济结构调整支出 1000

2.公益性设施投资支出 14000

3.生态环境保护支出 2200

4.支持科技进步支出 500

5.其他国有企业资本金注入 11000

三、其他国有资本经营预算支出 687

其他国有资本经营预算支出 687

本年支出合计 29918 -61.7

调入一般公共预算(统筹使用) 16684

调入一般公共预算(补充企业养老保险基金) 11123

本年支出总计 57725

2019年省本级国有资本经营支出预算草案

注:支出下降,主要是2018年国有企业“三供一业”分离移交工作基本完成,2019年中央不  再补助。

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表15

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

一、企业职工基本养老保险基金收入 6571074 19.0

二、失业保险基金收入 33593 7.4

三、职工基本医疗保险基金收入 165985 7.2

四、工伤保险基金收入 64393 -3.5

五、生育保险基金收入 14706 -4.7

六、机关事业单位养老保险基金收入 794479 -16.0

本年收入合计 7644230 13.5

上年结余 4023149

本年收入总计 11667379

2019年省本级社会保险基金收入预算草案

注:1、工伤保险、生育保险基金收入下降,主要是继续执行国家减税降费政策。 2、机关事业单位养老保险基金收入减少的原因,主要是机关事业单位养老保险基金清    算工作大部分在2018年完成,清算收入大幅减少。

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表16

单位:万元

科目名称 预算数比上年增长(%)

一、企业职工基本养老保险基金支出 7102862 57.1

二、失业保险基金支出 10152 16.6

三、职工基本医疗保险基金支出 159331 10.2

四、工伤保险基金支出 64389 11.6

五、生育保险基金支出 14949 1.2

六、机关事业单位养老保险基金支出 910604 20.8

本年支出合计 8262287 50.2

年末滚存结余 3405092

本年支出总计 11667379

2019年省本级社会保险基金支出预算草案

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表1

2018年雄安新区本级一般公共支出预算完成情况表

单位:万元

科目名称 调整预算 实际完成占调整预算(%)

1.一般公共服务支出 207108 205759 99.3

2.国防支出 331

3.公共安全支出 2477 1674 67.6

4.教育支出 154 19 12.3

5.科学技术支出 248 148 59.7

6.文化体育与传媒支出 228 182 79.8

7.社会保障和就业支出 180 25 13.9

8.医疗卫生与计划生育支出 3020 36 1.2

9.节能环保支出 56108 22380 39.9

10.城乡社区支出 1300195 1299094 99.9

11.农林水支出 169147 159027 94.0

12.交通运输支出 275 275 100.0

13.资源勘探信息等支出 2305 1260 54.7

14.商业服务业等支出 765

15.金融支出

16.援助其他地区支出

17.国土海洋气象等支出 100000

18.住房保障支出 443475 228098 51.4

19.粮油物资储备支出

20.债务付息支出

21.其他支出 723223 723223 100.0

合 计 3009239 2641200 87.8

注:雄安新区本级没有一般公共预算收入完成情况表,主要是新区对托管三县财政体制尚

未出台,本级当年无税收收入。

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表2

单位:万元

科目名称调整预算

实际完成

占调整预算(%)

城乡社区支出 1500000 1500000 100.0

国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1500000 1500000 100.0

合 计 1500000 1500000 100.0

2018年雄安新区本级政府性基金支出预算完成情况表

注:雄安新区本级没有政府性基金收入完成情况表,是由于新区没有基金收入。

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表3

单位:万元

科目名称年初预算

实际完成

占年初预算(%)

一、企业职工基本养老保险基金收入 591

二、失业保险基金收入 21 466 2219.0

三、职工基本医疗保险基金收入 242

四、工伤保险基金收入

五、生育保险基金收入 76

六、机关事业单位养老保险基金收入 949

本级收入合计 1879 466 24.8

风险调剂金收入 3254 4114

上级补助 10413 11688

上年结余

本年收入总计 15546 16268

2018年雄安新区本级社会保险基金收入预算完成情况表

注:失业保险基金由新区管委会统筹,其他保险基金由托管“三县”统筹。

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表4

单位:万元

科目名称调整预算

实际完成

占调整预算(%)

一、企业职工基本养老保险基金支出

二、失业保险基金支出 135 135 100.0

三、职工基本医疗保险基金支出

四、工伤保险基金支出

五、生育保险基金支出

六、机关事业单位养老保险基金支出

本级支出合计 135 135

风险调剂金支出 286

补助下级 11688

年终结余 4159

本年支出总计 16268

2018年雄安新区本级社会保险基金支出预算完成情况表

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表1

2019年雄安新区本级一般公共收入预算草案

单位:万元

科目名称 预算数

一、税收收入 284900

1.增值税 174600

2.企业所得税 46500

3.个人所得税 3000

4.城市维护建设税 25000

5.印花税 3000

6.城镇土地使用税 7600

7.耕地占用税 25000

8.环境保护税 200

二、非税收入 15300

1.专项收入 15000

2.国有资源(资产)有偿使用收入 300

合 计 300200

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表2

2019年雄安新区本级一般公共支出预算草案

单位:万元

科目名称 预算数

1.一般公共服务支出 189115

2.国防支出 541

3.公共安全支出 6571

4.教育支出 1700

5.科学技术支出 500

6.文化旅游体育与传媒支出 2216

7.社会保障和就业支出 1120

8.卫生健康支出 358

9.节能环保支出 2545

10.城乡社区支出 1093886

11.农林水支出 956

12.交通运输支出 1575

13.资源勘探信息等支出 171926

14.金融支出 240

15.自然资源海洋气象等支出 2334

16.住房保障支出 390

17.灾害防治及应急管理支出 1310

18.预备费 6000

19.其他支出 11085

20.债务付息支出 17000

21.债务发行费用支出 10

合 计 1511378

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表3

单位:万元

科目名称 预算数

1.国有土地使用权出让收入 66850

其他土地出让收入 66850

2.城市基础设施配套费收入 20000

合 计 86850

2019年雄安新区本级政府性基金收入预算草案

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表4

单位:万元

科目名称 预算数

1.城乡社区支出 920000

国有土地使用权出让收入及相应专项债务收入安排支出

900000

城市基础设施配套费支出 20000

2.其他支出 312

彩票公益金安排的支出 312

3.债务付息支出 63000

地方政府专项债务付息支出 63000

4.债务发行费支出 3850

地方政府专项债务发行费 3850

合 计 987162

2019年雄安新区本级政府性基金支出预算草案

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表5

单位:万元

科目名称 预算数

失业保险基金收入 372

失业保险费收入 371

失业保险基金财政补贴收入

失业保险基金利息收入 1

其他失业保险基金收入

本级收入合计 372

2019年雄安新区本级社会保险基金收入预算草案

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表6

单位:万元

科目名称 预算数

失业保险基金支出 205

失业保险金 119

医疗保险费 29

丧葬抚恤补助

职业培训和职业介绍补贴 1

技能提升补贴支出 15

其他失业保险基金支出 41

本级支出合计 205

2019年雄安新区本级社会保险基金支出预算草案