БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено...

431
1 БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 20 ЗА 20 ЗА 20 ЗА 2019 ГОДИНА ГОДИНА ГОДИНА ГОДИНА I. I. I. I. ОПШТ ДЕЛ ОПШТ ДЕЛ ОПШТ ДЕЛ ОПШТ ДЕЛ Член 1 Член 1 Член 1 Член 1 Буџетот на Република Македонија за 2019 година се состои од: во илјади денари во илјади денари во илјади денари во илјади денари I Вкупни приходи, Вкупни приходи, Вкупни приходи, Вкупни приходи, 210. 210. 210. 210.848 48 48 48.000 .000 .000 .000 -изворни приходи 202.722.000 -капитални приходи 2.026.000 -донации 6.100.000 II II II II Вкупни расходи, Вкупни расходи, Вкупни расходи, Вкупни расходи, 228.5 228.5 228.5 228.548 48 48 48.000 .000 .000 .000 -утврдени намени 228.348.000 -резерви 200.000 III III III III Дефицит Дефицит Дефицит Дефицит 17.700 700 700 700.000 000 000 000 Приливи Приливи Приливи Приливи 34. 34. 34. 34.195 195 195 195.000 000 000 000 Одливи Одливи Одливи Одливи 16.495 16.495 16.495 16.495.000 .000 .000 .000

Upload: others

Post on 13-Sep-2019

38 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

1

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАБУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАБУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАБУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 20ЗА 20ЗА 20ЗА 2011119999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

I.I.I.I. ОПШТ ДЕЛОПШТ ДЕЛОПШТ ДЕЛОПШТ ДЕЛ

Член 1Член 1Член 1Член 1 Буџетот на Република Македонија за 2019 година се состои од: во илјади денариво илјади денариво илјади денариво илјади денари IIII Вкупни приходи,Вкупни приходи,Вкупни приходи,Вкупни приходи, 210.210.210.210.888848484848.000.000.000.000

- изворни приходи 202.722.000 - капитални приходи 2.026.000 - донации 6.100.000

IIIIIIII Вкупни расходи,Вкупни расходи,Вкупни расходи,Вкупни расходи, 228.5228.5228.5228.548484848.000.000.000.000

- утврдени намени 228.348.000 -резерви 200.000

IIIIIIIIIIII ДефицитДефицитДефицитДефицит 11117777....700700700700....000000000000 ПриливиПриливиПриливиПриливи 34.34.34.34.195195195195....000000000000 ОдливиОдливиОдливиОдливи 16.49516.49516.49516.495.000.000.000.000

Page 2: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

2

МАКРОЕКОНОМСКИ ПРОЕКЦИИ

Солидниот економски раст во ЕУ се очекува да продолжи во 2018 и 2019

година, но темпото на раст е поумерено во однос на 2017 година, кога беше забележан највисок раст во последната деценија. Така, економскиот раст во ЕУ е проектиран на 2,2% во 2018 година и 2,0% во 2019 година. Глобалниот економски раст се предвидува да остане стабилен и да изнесува 3,7% во 2019 година. Инфлацијата во еврозоната се очекува да изнесува 1,7% во 2019 година.

Главен двигател на растот на економијата на ЕУ, како наш најзначаен трговски партнер, останува домашната побарувачка. Приватната потрошувачка се очекува да продолжи да расте со солидна динамика. Подобрувањето на условите на пазарот на труд, при раст на вработеноста и платите ќе продолжат да го поттикнуваат расположливиот доход на домаќинствата. Растот на инвестициите се очекува да остане значаен, но постепено да забавува. Поволните услови за финансирање и профитабилноста на корпоративниот сектор се очекува да влијаат позитивно врз инвестициите. Дополнително, Планот за инвестиции на Европа ќе продолжи да ги поддржува инвестициите преку подобрување на пристапот до финансии. Во однос на надворешно-трговската размена, директното влијание на протекционистичките мерки останува ограничено, односно се очекува зголемување на трговската размена, што ќе обезбеди континуирана побарувачка за домашните стоки и услуги.

Во однос на домашната економија, по слабиот раст на почетокот на 2018 година, во вториот квартал се забележани позитивни поместувања кај позначајните дејности во економијата. Така, активноста во индустрискиот сектор продолжи да расте со посилен интензитет, при што позитивен придонес имаат и дел од традиционалните дејности. Растот во услужниот сектор, исто така, е забрзан, со позначителен придонес на трговската дејност, додека активноста во градежниот сектор бележи забавување на динамиката на пад. До крајот на годината се очекува задржување на позитивните сигнали кај приватните инвестиции, како што се силниот прилив на СДИ во земјата, задржување на високиот раст на извозот и позитивниот придонес на приватната потрошувачка врз растот. Со оглед на ова, реалниот раст на БДП во 2018 година е оценет на 2,8%.

Во 2019 година се очекува забрзување на реалниот раст на БДП на 3,2%, при што позитивен придонес врз растот е предвидено да имаат домашната побарувачка и нето-извозот.

Растот на платите и вработеноста во приватниот сектор, поддржан од владините мерки, придружени со очекувањата за ниска и стабилна инфлација во земјата, како и мерките за зајакнување на социјалната заштита ќе придонесат кон зголемување на расположливиот доход на домаќинствата. Порастот на доходот, како и предвидениот раст на кредитирањето на населението имплицираат пораст на приватната потрошувачка, којшто е проектиран на 2,4%. Проекцијата за реален раст на јавната потрошувачка во 2019 година изнесува 1,0%.

Page 3: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

3

Графикон 1. Реална стапка на раст на БДП и стапка на инфлација

Бруто-инвестициите во 2019 година е предвидено да се зголемат за 4,2% на реална основа. Позитивен придонес врз растот на инвестициите ќе имаат планираните инвестиции на јавниот сектор, како и поддршката на инвестициската активност на домашните и странските претпријатија. Зголемувањето на довербата на економските субјекти, подобрувањето на деловната клима и владините мерки за поттикнување на инвестициите се значајни фактори за постигнување на проектираниот раст на бруто-инвестиции.

Зголемениот извозен потенцијал на земјата, при континуиран солиден извоз од новите производствени капацитети, како и опоравувањето на традиционалните извозни сектори во земјата, се солидна основа за задржување на високиот раст на извозот на Македонија, во услови на очекуван раст на странската побарувачка. Оттука, проекцијата за реалниот раст на извозот на стоки и услуги изнесува 8,5%. Проектираниот раст на домашната побарувачка и извозната активност условуваат пораст на увозот на стоки и услуги, којшто во 2019 година се очекува да изнесува 6,8% на реална основа.

Предвидениот раст на економската активност се очекува да биде придружен со раст на вработеноста, поттикнат преку активните мерки и програми за вработување, поддршката на домашните и странските претпријатија за отворање нови работни места, како и други мерки за намалување на невработеноста. Оттука, проекцијата за раст на бројот на вработени во 2019 година изнесува 2,1%, што ќе придонесе просечната стапка на невработеност да се намали на околу 20%. Растот на просечната нето-плата во овој период се очекува да изнесува 4,5% на номинална основа.

Стапката на инфлација во 2019 година се очекува да биде стабилна во износ од околу 2%, при што динамиката на инфлацијата ќе биде главно под влијание на движењето на светските цени на примарните производи, а во помала мера на движењето на економската активност во домашната економија.

Дефицитот на тековната сметка на платниот биланс се очекува да остане низок во 2019 година, односно да изнесува 1,2% од БДП. Дефицитот на тековна сметка ќе биде финансиран од очекуваниот прилив на странски директни инвестиции, што ќе резултира со задржување на девизните резерви на адекватно ниво. Стабилниот девизен курс на денарот во однос на еврото ќе

-1,0

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018* 2019*

БДП

Инфлација

Извор: ДЗС и проекции на Министерството за финансии (*)

Page 4: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

4

се задржи и во 2018 година, во функција на одржување на ценовната стабилност како крајна цел на монетарната политика.

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 201БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 201БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 201БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Фискалната политика за 2019 година е во функција на зачувување на макроекономската стабилност, социјална сигурност, поддршка на македонската економија и забрзување на евро-атлантските интеграциски процеси. Вака дефинираните цели на фискалната политика подразбираат натамошна контрола на јавните финансии, како и подобрување на квалитетот на јавните расходи со значителен обем на капитални инвестиции.

Вкупните приходи на Буџетот на Република Македонија за 2019 година се планираат на ниво од 210,8 милијарди денари, а расходите се планирани на ниво од 228,5 милијарди денари. Вака планираните приходи и расходи резултираат со намалување на буџетскиот дефицит на ниво од 2,5% од БДП или 17,7 милијарди денари во апсолутен износ. Планираниот дефицит е во согласност со Фискалната стратегија на Република Македонија 2019-2021 и ја потврдува планираната фискалната консолидација, пропратена со натамошна буџетска дисциплина и обезбеден значителен фискален простор за инфраструктурни проекти и поддршка на домашната економија.

Page 5: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

5

Табела бр.1 - Буџет на Република Македонија (милиони денари)

Проекциите за приходите на Буџетот за 2019 година се базираат на реализацијата на приходите во тековната 2018 година, очекувањата за економските остварувања во идната година, реформата планирана кај персоналниот данок на доход и кај социјалните придонеси.

Буџет 2018Буџет 2018Буџет 2018Буџет 2018 Буџет 2019Буџет 2019Буџет 2019Буџет 2019Разлика 2019-Разлика 2019-Разлика 2019-Разлика 2019-

2018201820182018

2019/2018 2019/2018 2019/2018 2019/2018

(во %)(во %)(во %)(во %)

192.484192.484192.484192.484 210.848210.848210.848210.848 18.36418.36418.36418.364 9,59,59,59,5

170.781170.781170.781170.781 184.201184.201184.201184.201 13.42013.42013.42013.420 7,97,97,97,9

Даночни приходи 114.566 121.885 7.319 6,4Придонеси 56.215 62.316 6.101 10,9

14.92914.92914.92914.929 18.52118.52118.52118.521 3.5923.5923.5923.592 24,124,124,124,11.8811.8811.8811.881 2.0262.0262.0262.026 145145145145 7,77,77,77,74.8934.8934.8934.893 6.1006.1006.1006.100 1.2071.2071.2071.207 24,724,724,724,7

210.536210.536210.536210.536 228.548228.548228.548228.548 18.01218.01218.01218.012 8,68,68,68,6

192.017192.017192.017192.017 202.577202.577202.577202.577 10.56010.56010.56010.560 5,55,55,55,5

Плати и надоместоци 26.827 28.388 1.561 5,8

Стоки и услуги 17.627 19.643 2.016 11,4Трансфери до ЕЛС 18.111 19.119 1.008 5,6Субвенции и трансфери 20.931 18.568 -2.363 -11,3Социјални трансфери 100.733 107.679 6.946 6,9Каматни плаќања 7.787 9.180 1.393 17,9

18.51918.51918.51918.519 25.97125.97125.97125.971 7.4527.4527.4527.452 40,240,240,240,2БУЏЕТСКО САЛДОБУЏЕТСКО САЛДОБУЏЕТСКО САЛДОБУЏЕТСКО САЛДО -18.052-18.052-18.052-18.052 -17.700-17.700-17.700-17.700 352352352352 -1,9-1,9-1,9-1,9

18.05218.05218.05218.052 17.70017.70017.70017.700 -352-352-352-352 -1,9-1,9-1,9-1,9

ПриливПриливПриливПрилив 46.48746.48746.48746.487 34.19534.19534.19534.195 -12.292-12.292-12.292-12.292 -26,4-26,4-26,4-26,4

Домашни извори 17.676 19.004 1.328 7,5Странски извори 33.108 25.516 -7.592 -22,9

Депозити (“-” е кумулирање на сметка)-4.297 -10.325

-6.028 140,3

ОдливОдливОдливОдлив 28.43528.43528.43528.435 16.49516.49516.49516.495 -11.940-11.940-11.940-11.940 -42,0-42,0-42,0-42,0

Отплати на домашно задолжување 12.217 10.320 -1.897 -15,5од кои континуирани државни

хартии од вредност 11.551 9.776-1.775 -15,4

Отплати на странско задолжување 16.218 6.175 -10.043 -61,9

Меморандум:Меморандум:Меморандум:Меморандум:Нето домашно задолжување 5.454 8.681

6.120 9.225

Нето странско задолжување 16.890 19.341Примарно буџетско салдо -10.264 -8.520

Примарно буџетско салдо, % од БДППримарно буџетско салдо, % од БДППримарно буџетско салдо, % од БДППримарно буџетско салдо, % од БДП -1,6-1,6-1,6-1,6 -1,2-1,2-1,2-1,2

Буџетско салдо, % од БДПБуџетско салдо, % од БДПБуџетско салдо, % од БДПБуџетско салдо, % од БДП -2,7-2,7-2,7-2,7 -2,5-2,5-2,5-2,5

Извор: Министерство за финансии

ВКУПНИ ПРИХОДИВКУПНИ ПРИХОДИВКУПНИ ПРИХОДИВКУПНИ ПРИХОДИ

Даночни приходи и придонесиДаночни приходи и придонесиДаночни приходи и придонесиДаночни приходи и придонеси

Неданочни приходиНеданочни приходиНеданочни приходиНеданочни приходи

Нето домашно задолжување

(континуирани ДХВ)

Капитални приходиКапитални приходиКапитални приходиКапитални приходиДонацииДонацииДонацииДонации

ВКУПНИ РАСХОДИВКУПНИ РАСХОДИВКУПНИ РАСХОДИВКУПНИ РАСХОДИ

Тековни расходиТековни расходиТековни расходиТековни расходи

Капитални расходиКапитални расходиКапитални расходиКапитални расходи

ФИНАНСИРАЊЕФИНАНСИРАЊЕФИНАНСИРАЊЕФИНАНСИРАЊЕ

Page 6: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

6

Даночните приходи за 2019 година се планирани во износ од 121,9 милијарди денари. Најголемо учество во планираните даночни приходи има данокот на додадена вредност и тоа 42,8%, додека на акцизите отпаѓаат 22,4%.

Од 2019 година е предвидено воведување прогресивен данок на личен доход, со кој лицата кои имаат повисок доход би плаќале данок на доход по повисоки маргинални стапки. Воведувањето на прогресивниот данок се прави со цел да се намали доходовната нееднаквост во Македонија, која е моментално меѓу највисоките во Европа, како и со цел да се обезбедат дополнителни буџетски средства за вложувања во јавни услуги и инфраструктура. Ефектот во Буџетот од воведувањето на прогресивниот данок на личен доход изнесува околу 1,5 милијарди денари.

Кај приходите по основ на царини, кои се планирани во износ од 5,8 милијарди денари, вклучен е и ефектот од намалувањето на царините за увоз на стоки од ЕУ согласно Спогодбата за стабилизација и асоцијација.

Во Буџетот за 2019 година планирано е 18,5 милијарди денари да се остварат по основ на неданочни приходи (административни такси, концесии и други неданочни приходи) и 2 милијарди денари како капитални приходи (по основ на продажба на општествени станови и земјиште и по основ на планирана дивиденда од АД Македонски Телеком).

Социјалните придонеси како изворни приходи на фондовите за пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се планирани во износ од 62,3 милијарди денари.

Со цел постепено стабилизирање на пензискиот систем и обезбедување на негова оддржливост, со Буџетот за 2019 година планирано е зголемување на стапките на социјалните придонеси и тоа зголемување на стапката на придонес за пензиско и инвалидско осигурување за 0,4 процентни поен и зголемување на придонесот за здравствено осигурување за 0,1 процентен поен. Позитивните ефекти од порастот на придонесите во буџетите на соодветните фондови изнесуваат околу 1,1 милијарди денари.

Дополнително на ова, планирани се мерки со цел решавање на проблемот со нееднаквоста на пензиите на сегашните и идните пензионери и решавање на проблемот со нерамноправна распределба на осигурениците во двостолбниот пензиски систем.

Во текот на 2019 година по основ на донации предвидени се 6,1 милијарди денари кои буџетските корисници е планирано да ги реализираат на сметките за сопствени приходи за конкретни проекти, како и повлекувањата од предпристапните фондови на ЕУ.

Вкупните расходи во Буџетот за 2019 година, планирани во износ од 228,5 милијарди денари се во функција на редовно и навремено исполнување на сите законски обврски, поддршка на домашната економија, забрзување на инфраструктурните проекти, како и интензивирање на интеграционите процеси за ЕУ и НАТО.

Оттука, со Буџетот за 2019 година во целост се поддржува приоритетот за интегративните процеси на Република Македонија во ЕУ и НАТО. Во оваа насока, обезбеден е значителен износ на средства за Министерство за одбрана како предводник на реформските активности на Република Македонија во постигнување на стратегиската цел на државата - зачленување во НАТО. Планираниот износ на средства ќе придонесе кон реформи во одбранбениот

Page 7: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

7

сектор согласно НАТО стандардите, модернизирање и опремување на АРМ, професионална подготовка на припадниците на АРМ и долгорочен развој на одбраната

График бр.2. Расходи на Буџет на РМ за 2019 година по функционални области (како % од вкупни расходи)

Тековните расходи за 2019 година се планирани во износ од 202,6 милијарди денари, наменети за редовна исплата на платите на вработените во јавниот сектор и нивно зголемување во последниот квартал од 2019 година за 5%, навремена и редовна исплата на пензии, гарантиран минимален приход и останати социјални надоместоци, исплата на субвенциите во земјоделството, засилена поддршка на малите и средните претпријатија, како и субвенционирање на иновативните активности. Во овие рамки: - Расходите за исплата на плати се проектирани на ниво од 28,4 милијарди денари. Во рамки на овие средства предвидено е покачување на платите за 5 % за вработените во буџетските корисници во последниот квартал од годината, односно почнувајќи со исплатата на септемвриската плата во 2019 година. Ваквото зголемување се предлага со цел подобрување на стандардот на живот на вработените и зголемување на мотивот за професионално, квалитетно и целосно исполнување на работните задачи, особено во фаза на спроведувањето на преговорите околу интеграцијатаво ЕУ и НАТО. - Расходите за стоки и услуги се проектирани на износ од 19,6 милијарди денари, со што ќе се обезбеди редовно и непречено подмирување на обврските на буџетските корисници, зголемување на средства за финансирање на здравствените програми, со цел унапредување на здравјето и подобрување на здравствената заштита на населението, што е поддржано и со обезбедување на

Општи јавни служби

8,0

Одбрана3,1

Јавен ред и мир6,4

Економски работи

19,5

Заштита на животна средина

0,5

Живеалишта и развој на

заедницата2,1

Здравство14,1Рекреација, к

ултура и религија

1,6

Образование11,0

Социјална заштита

33,6

Извор: Министерство за финансии

Page 8: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

8

средства за бесплатно болничко лекување за одделни ранливи категории, како и обезбедување на средства за претседателски избори во 2019 година. - Тековните трансфери и субвенции планирани во 2019 година на ниво од 145,4 милијарди денари се однесуваат на:

• Социјални трансфери се проектирани на износ од 107,7 милијарди денари. Во текот на 2019 година 56,4 милијарди денари се наменети за исплата на пензии. За исплата на паричен надоместок во случај на невработеност за невработените лица планирани се средства во износ од 1,4 милијарди денари.

• За спроведување на активните политики и мерки за вработување планирани се 1,1 милијарди денари, кои ќе бидат насочени кон креирање на програми, мерки и услуги за вработување кои ќе се спроведат за да се подобри функционирањето на пазарот на трудот, да се поддржи создавањето на нови работни места, како и вработувањето на млади лица - младинска гаранција.

• За здравствена заштита се планирани средства во износ од 30,2 милијарди денари. Ова ниво на планирани средства за здравствена заштита, кое ќе се реализира преку Фондот за здравствено осигурување, е поголемо во однос на 2018 година за околу 1,2 милијарди денари, во најголем дел наменети за финансирање на здравствените услуги, како и за зголемување на платите на докторите специјалисти за 10% почнувајќи од јануари 2019 година и за дополнителни 5% почнувајќи со исплата на септемвриската плата во 2019 година. Истовремено предвидено е да се зголемат платите за 5% на останатиот медицински персонал во јавните здравствени установи почнувајќи со исплатата од јануарската плата во 2019 година.

• Обезбедувањето на соодветно ниво на социјална заштита на најранливите слоеви на населението е од особена важност за постигнување на повисоко ниво на социјална правда. Оттука, во буџетот по овој основ планирани се средства во износ од 10,3 милијарди денари, во чии рамки е опфатена целосната реформа на системот за социјална заштита преку воведување на гарантиран минимален приход. Реформата на социјалната заштита е насочена кон редизајнирање на видовите адекватноста и таргетирањето на социјалната помош, со цел поддршка на најранливите категории, како и обезбедување на социјална сигурност на старите лица.

• Субвенциите во земјоделството, како и значителниот износ на средствата од ИПАРД програмата ќе обезбедат негово натамошно зајакнување и поддршка со цел зголемување на извозот на македонските земјоделски производи и освојување нови пазари.

• За зголемување на конкурентноста на приватниот сектор, преку мерки за нови инвестициони вложувања, мерки за поддршка на извозот и освојување на нови пазари, поддршка за создавање на нови вработувања, поддршката на малите и средните претпријатија, иновативната дејност, технолошки развој и истражување и странските инвестиции во технолошко индустриските развојни зони планирани се средства во износ од 2,8 милијарди денари.

Page 9: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

9

• Трансфери до ЕЛС во износ од 19,1 милиони денари за финансирање на пренесените надлежности на општините и приходи остварени од ДДВ. Овие средства во однос на 2018 година се зголемени за 1 милијарда денари, од кои 143 милиони денари по основ на ДДВ дотација, додека 863 милиони денари е зголемена блок дотацијата. Во овие рамки се обезбедени средства за зголемување на платите за вработените во институциите од пренесените надлежности на ЕЛС за 5% почнувајќи од септемвриската плата во 2019 година, односно платите на вработените во училиштата, градинките, домовите за стари лица, културните установи и пожарникарите.

Капиталните инвестиции планирани на ниво од околу 26 милијарди денари, се обезбедуваат од буџетски средства, ИПА фондови и заеми. Истите се наменети за интензивирање на инфраструктурните проекти, односно за инвестициски вложувања во патна и железничката инфраструктура, енергетската и комунална инфраструктура, како и капитални инвестиции за подобрување на условите во здравствениот, образовниот и социјалниот систем, земјоделството, културата, спортот, заштитата на животната средина и правосудството. Притоа, во текот на 2019 година се планираат :

- Капитални расходи за патната и железничка инфраструктура во износ од

5,2 милијарди денари. За модернизирање на постојната железничката инфраструктура ќе продолжи реконструкцијата на железничката пруга на Коридор X финансирана со заем од ЕБОР. Со овие активности ќе се подобри протокот на патници и стоки на оваа делница, ќе се намалат трошоците за одржување на железничката пруга и ќе се обезбеди посигурен и поефикасен сообраќај. Во текот на 2019 година предвидени се средства за продолжување на реализацијата на првата и втората фаза од проектот за изградба и рехабилитација на источниот дел од железничката пруга - Коридор VIII- делница Куманово- Бељаковце- Крива Паланка, финансирана од ЕБОР. Воедно, активностите кои се однесуваат на железничката делница Бељаковце - Крива Паланка, ќе се финансираат покрај со заем од ЕБОР и со грант средства од инструментот Инвестициска рамка за Западен Балкан. Во рамките на проектот предвидени се активности за подобрување на технички карактеристики на пругата, изградба и рехабилитација на мостови, железнички станици, стојалишта, подвозници и надвозници. Во текот на 2019 година со заем од Светска банка ќе отпочнат активности за реализација на Проектот за локални патишта, со што ќе се подобри патната инфраструктура на општините во Република Македонија. Воедно, во 2019 година ќе започне и Проектот за олеснување на трговијата и транспортот на Западен Балкан, кој е дел од новата регионална иницијатива на Светска банка и кој ќе се финансира со заем од оваа финансиска институција. Преку ИПА средства ќе се имплементираат проекти за изградба на патната делница Градско- Дреново како дел од патниот правец на Коридор Xd, рехабилитација на патниот правец А2, секција Куманово- Страцин (прва фаза), како и реконструкција и надградба на постоечкиот пат од Прилеп кон мостот на Ленишка река, и изградба на трета лента на патната секција од селото Беловодица кон Мавровскиот каменолом.

Page 10: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

10

- Вложување во енергетската и комунална инфраструктура и управување со

отпад за што се проектирани капитални инвестиции во износ од 5,5 милијарди денари. Предвидено е продолжување на активностите околу изградбата на првата фаза од Националниот гасоводен систем, делница Штип – Неготино - Битола и делница Скопје – Тетово – Гостивар, која се финансира со средства од заем од Дојче банка и Ерсте груп банка. Ќе продолжи со интензивирана динамика изградбата на водоводните и канализационите системи во општините финансирани од сопствени извори и со средства од кредитни линии од ЕИБ и КФВ банката. Истовремено, преку Проектот за подобрување на општински услуги, финансиран од Светска банка, ќе им се овозможи на општините и јавни комунални претпријатија да финансираат инвестициони зафати согласно своите приоритети во областа на водоснабдувањето и одведувањето на отпадни води, управувањето со цврст отпад и други инвестиции во општински услуги кои имаат потенцијал за генерирање приходи односно остварување заштеди или пак кои се од висок приоритет за општините. Преку ИПА средства ќе се поддржи рехабилитација и надградба на колекторскиот систем во Скопје, рехабилитација на надградба на канализациската мрежа и изградба на пречистителна станица Кичево, Битола и Тетово, како и воспоставување на регионален систем за управување со отпад и затворање на депонии во Источниот и Североисточниот регион.

- Уредување на технолошко индустриските развојни зони преку изградба на потребната инфраструктура и објекти и геомеханички истражни работи, за која намена планирани се 631 милиони денари.

- За здравствениот сектор планирани се инвестиции во износ од 1,3 милијарди денари наменети за проектот за изградба и реконструкција на јавни здравствени установи, финансиран од буџетски средства и кредит од Банката за развој при Советот на Европа (ЦЕБ), за набавка на медицинска опрема и возила за итна медицинска помош и реконструкција на Општа болница во Кичево. Во 2019 година ќе продолжи имплементацијата на Регионалната Клиничка болница во Штип, финансирана со заем од ЦЕБ. Воедно, со цел завршување на Програмата за рационализација на системот за управување и модернизација на биомедицинската технологија во здравствениот сектор, во 2019 година предвидена е набавка на биомедицинска опрема, која се финансира со заем од италијанската влада, доделен преку банката Cassa Depositi e Prestiti.

- За образованието, детската заштита и спортот проектирани се капиталните инвестиции во износ од 2,8 милијарди денари, кои се наменети за изградба и реконструкција на основни и средни училишта, детски градинки, изградба на училишни и спортски сали, реконструкција на ученички и студентски домови, опремување и реконструкција на универзитетите и инвестиции во спортска инфраструктура. Во наредниот период ќе продолжи Проектот за развој на вештини и иновации финансиран со заем од Светска банка, со кој меѓу другото се поддржува работата на Фондот за иновации и технолошки

Page 11: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

11

развој. Со цел подобрување на пристапот до социјалните права и услуги, како и проширување на капацитетите за предучилишно згрижување и воспитание преку изградба на нови објекти и пренамена / надградба на постоечката инфраструктура на предучилишни институции, во 2019 година започнува реализацијата на Проектот за унапредување на социјалните услуги, финансиран со заем од Светска банка. Во областа на образованието, во наредниот период продолжува реализацијата на Проектот за изградба на фискултурни сали во средните училишта и Проектот за изградба фискултурни сали во основните училишта и рехабилитација на основните и средните училишта во Република Македонија, финансирани со заем од ЦЕБ и учество на Република Македонија, кои имаат за цел унапредување на физичкото образование, како и подобрување на севкупните услови за учење на учениците во основните и средните училишта.

- Во насока на поддршка на земјоделскиот сектор предвиден е зголемен обем на капитални инвестиции во износ од 3,3 милијарди денари, кои се наменети за рурален развој, изградба на хидросистеми и инвестиции за подобрување на конкурентноста и модернизација на земјоделските стопанства.

- Во овие рамки со поддршка од ЕИБ се очекува во 2019 година да започне

реализацијата на втората и третата фаза од проектот „Подобрување на искористувањето на водите од басенот на реката Злетовица“, со кои ќе се обезбеди наводнување на 4.570 хектари нето површина кои се наоѓаат во атарот на општините Пробиштип и Кратово и изградба на мали хидроцентрали по течението на реката Злетовица. Исто така, во 2019 година планирана е изградба на системите за наводнување во Валандовскиот регион, која се финансира со заем и грант средства од КфВ преку реализација на втората фаза од Проектот за наводнување на јужната долина на реката Вардар.

- Во областа на правосудство планирани се средства во износ од 534 милиони

денари, а во 2019 година ќе продолжи имплементацијата на Проектот за реконструкција на казнено-поправните установи, финансиран со заем од Банката за развој при Советот на Европа.

- Во насока на подобрување на условите за социјално ранливите групи, во

наредниот период ќе продолжи имплементацијата на Проектот за домување на социјално ранливи групи, финансиран со заем од Банката за развој при Советот на Европа.

Проектираниот дефицит за 2019 година од 17,7 милијарди денари, отплатата по основ на главница на надворешен долг во износ од 6,2 милијарди денари и отплатата на домашен долг во износ од 10,3 милијарди денари ќе се финансираат преку задолжување во странство и на домашниот пазар на државни хартии од вредност. Отплатата на главница по основ на надворешен долг го вклучува редовното сервисирање на обврските по надворешниот долг

Page 12: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

12

додека отплатата на домашен долг ги опфаќа отплатите на државни обврзници во износ од 9,8 милијарди денари и отплата на структурни обврзници во износ од 544 милиони денари.

Вo рамки на домашното задолжување кое е предвидено на ниво од 19 милијарди денари, со истовремена отплата на државни обврзници во износ од 9,8 милијарди денари, ќе се реализира максимален износ на нето задолжување преку континуирани државни хартии од вредност во износ од 9,2 милијарди денари. Со задолжување на домашен пазар на државни хартии од вредност ќе се обезбеди финансирање под поволни услови, користејќи ги поволните каматни стапки. Со цел оптимизација на исплатите и намалување на ризикот за рефинансирање, основна заложба на Министерството за финансии ќе биде зголемување на рочноста на издадените хартии од вредност преку издавање на државни обврзници со подолги рочности. Задолжувањето во странство може да се реализира преку повлекување на средства од поволни кредити од странски финансиски институции наменети за финансирање на одделни проекти, како и преку заем за буџетско финансирање гарантиран од Светска банка. Покрај ова, се предвидува и зголемено акумулирање на депозити на буџетската сметка со цел редовно и навремено финансирање на обврските кои доспеваат на почетокот на 2020 година.

Државниот долг на Република Македонија на 30.9.2018 година изнесува 4.302,3 милиони евра, односно 40,3% од БДП, додека јавниот долг на 30.9.2018 година изнесува 5.144,4 милиони евра, односно 48,2% од БДП со што Република Македонија е умерено задолжена земја.

Page 13: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

13

ВЛАДИНИ ПРОГРАМИВЛАДИНИ ПРОГРАМИВЛАДИНИ ПРОГРАМИВЛАДИНИ ПРОГРАМИ

Владините програми и потпрограми ги рефлектираат активностите на Владата на Република Македонија кои се преземаат за реализација на стратешките приоритети. Овие приоритети се дефинирани и содржани во повеќе документи на Владата на Република Македонија. Средствата за финансирање на владините програми се обезбедуваат од буџетски средства, од донации и од заеми од меѓународни финансиски институции. Утврдените владини програми се усогласуваат со редовните активности на одделните министерства со давање на приоритет за нивното финансирање.

Планираните средства обезбедуваат имплементација на овие програми, континуитет во реализацијата, како и следење на успешноста во исполнувањето на стратешките приоритети.

АААА. . . . ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

Децентрализација на надлежностите до локалните власти и подобрувањето на нивниот капацитет е еден од приоритетите кои произлегуваат од Пристапното партнерство на Република Македонија со ЕУ и Рамковниот договор. Сите општини (освен Пласница) од 2012 година ги финансираат пренесените надлежности со блок дотации со што заврши фазниот пристап за пренесување и управување со материјалните и финансиски ресурси за пренесените надлежности во образованието, културата, детската и социјална заштита.

Преземените надлежности во повеќе области од страна на општините го зголемија административниот и фискален капацитет и ги зајакнаа капацитетите за управувањето со поголем обем на финансиски средства. Со успешно администрирање и наплата на сопствените приходи продолжува процесот на пораст на сопствените приходи на општините и капацитетот за менаџирање на средствата, извршувањето на пренесените надлежности и управувањето со финансиските средства и другите ресурси потребни за нивно извршување. Дополнително, општините успешно администрираат нови надлежности на управувањето со градежното земјиште, постапување со бесправно изградени објекти со соодветно обезбедување на приходи.

Успешното спроведување на фискалната децентрализација со целосно воспоставена законска и институционална рамка на локалната самоуправа, обезбедува развиени, одговорни и функционални единици на локалната самоуправа и ниво на локална демократија што ги приближува граѓаните до институциите на локалната самоуправа.

Напредокот во достигнувањето на целите на децентрализацијата е оценет како успешен од повеќе меѓународни институции со чија помош во рамките на повеќе проекти се извршени подобрувања во системот на

Page 14: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

14

управување, контрола, транспарентност и координација на управувањето со реформите на локалната самоуправа.

Програмата А-Децентрализација се реализира преку потпрограмите А0-Децентрализација и А2-Пренесување на надлежности на ЕЛС.

Финансирањето на пренесените надлежности на општините се врши преку ресорните министерства во дејностите на образованието, културата, детската заштита и згрижувањето на стари лица со блок дотации, а согласно критериумите утврдени со уредби донесени од страна на Владата на Република Македонија.

(Прилог 1: Преглед на наменски и блок дотации за пренесените надлежности по општини).

ББББ.... МЕРКИ ЗА НАМАЛУМЕРКИ ЗА НАМАЛУМЕРКИ ЗА НАМАЛУМЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТАВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТАВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТАВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА

Оваа програма ги опфаќа активностите кои се однесуваат на зголемување на вработеноста и подобрување на животниот стандард на работниците. Во рамки на оваа програма се обезбедени средства за реализација на активни мерки за вработување, со опфат на различни целни групи кои потешко можат да се вклучат на пазарот на трудот, вработување на деца без родители и родителска грижа.

Истовремено, во насока на зголемување на вработеноста на одредени категории невработени лица, односно нивно вклучување и задржување на пазарот на трудот, средствата за активните мерки и политики за вработување се позиционирани на ниво од 1,095 милиони денари.

Во рамки на предметната програма непречено се реализира проектот за финансиска помош за исплата на минимална плата.

ВВВВ.... УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТАУНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТАУНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТАУНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА

Целта на оваа програма е унапредување на одбранбените и безбедносните активности на Република Македонија и поттикнување на Министерството за одбрана како носител на овие активности да продолжи со интензивирање на процесот за влез во НАТО. Во рамки на оваа програма се обезбедени средства за опремување и модернизација на Армијата на Република Македонија која се стреми да биде вооружена сила, интероперативна и компатибилна со земјите членки на НАТО и ќе има оперативни способности за одбрана на земјата и учество во колективните безбедносни системи на НАТО и Европската Унија.

Г. ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕ НА ПРАВОТО

Целта на оваа програма е да се продолжи со реформата во судството преку имплементација на стратегијата во правосудниот сектор, реализација на владините мерки во насока на продолжување на борба против корупција и организиран криминал, како и продлабочување на соработката со меѓународниот кривичен суд.

Page 15: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

15

Д. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈД. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈД. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈД. ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Со цел интензивирање на економскиот развој како еден од главните стратешки приоритети и креирање на нови работни места, Владата на Република Македонија создава услови за подобрување на деловната клима и развивање на приватниот сектор. Активностите од оваа програма се реализираат со инвестиции во железничката инфраструктура, инвестиции во Технолошки индустриски развојни зони, поддршка на развојот на мали и средни претпријатија, поддршка на инвестициони вложувања, како и преку унапредување на деловните активности.

К. РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИК. РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИК. РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИК. РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈАНИСТРАЦИЈАНИСТРАЦИЈАНИСТРАЦИЈА

Во рамките на оваа програма се реализираат активности поврзани со потребата за зајакнување на капацитетот на јавната администрација и формирање на ефикасна државна администрација оспособена за успешна имплементација на интеграционите процеси во ЕУ и НАТО. За таа цел се спроведуваат обуки и усовршување на јавната администрација за ефикасно управување со буџетските средства, ефикасно управување со ЕУ фондовите, усовршување на вработените со ЕУ регулативите, како и имплементација на ефикасни контролни механизми во менаџирањето со овие средства.

М.ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУМ.ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУМ.ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУМ.ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ

Во рамките на оваа програма се прикажани активностите поврзани со користењето на средствата од ИПА фондови во функција на реализација на стратешкиот приоритет на Владата на Република Македонија за започнување на преговорите за членство на Република Македонија со Европската Унија.

Финансирањето преку ИПА фондовите се програмира и имплементира преку следните компоненти: -Помош при транзиција и институционална надградба. Оваа компонента се однесува на проектите во следниве области: 1. Добро владеење и владеење на правото: кои имаат за цел исполнување на политичките критериуми, градење на институциите и јакнење на капацитетите за децентрализирано управување со фондовите од ЕУ. 2. Економски развој и социјална кохезија: проектите во оваа област се наменети за подобрување на инвестиционата клима, подобрување на административните капацитети на централно и локално ниво во областа на фискалната политика и институционална надградба во областа на регионалната политика како придонес за подобра имплементација на националните и регионалните развојни планови. 3. Acquis: проекти поврзани со законодавството на ЕУ во областа на јавните финансии, статистика, царинско работење, институционално зајакнување на капацитетите на регулаторните тела, дирекции, инспекторати и управување со земјиштето.

Page 16: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

16

4. Техничка помош: проекти наменети за поддршка при подготовка на проекти (изработка на тендерско досие и друга проектна документација како поддршка за реализација на компонентите 3, 4 и 5).

- Прекугранична соработка; Втората компонента од ИПА има за цел да ја зајакне соработката помеѓу пограничните региони на Република Македонија со сите соседни земји, со цел обезбедување и развој на добрососедските односи, зајакнување на стабилноста, безбедноста и просперитетот во заедничките односи на сите земји и поттикнување на нивниот рамномерен развој.

- Регионален развој; Третата компонента има за цел да ја подготви земјата за користење на средствата од Структурните и Кохезионите фондови на ЕУ. Со Оперативната програма за Регионален развој се финансираат договори во областа на патната и железничката инфраструктура, како и мерки за заштита и унапредување на животната средина. - Развој на човековите ресурси; Четвртата компонента на ИПА ги поддржува проектите во областа на вработувањето, образованието и социјалното вклучување, со цел привлекување и задржување на повеќе луѓе на работа, подобрување на состојбата на младите луѓе и подолго невработените лица, како и подобрување на образовниот процес во насока на негово прилагодување на потребите на пазарот на труд.

- Рурален развој; Петтата компонента ги поддржува проектите кои ќе овозможат достигнување на стандардите на ЕУ воспоставени во областа на земјоделското производство, преработката на храна и руралниот развој. Помошта преку оваа компонента е насочена кон поддршка на проекти поврзани со инвестиции во земјоделски и преработувачки капацитети и маркетинг на земјоделски производи и риба, како и подобрување и развој на руралната инфраструктура и обука на земјоделците.

Инструмент за претпристапна помош - ИПА 2. Република Македонија ќе продолжи да користи финансиска помош од Европската комисија преку Инструментот за претпристапна помош - ИПА 2 во рамките на новата финансиска перспектива за периодот 2014-2020. Во рамките на оваа перспектива се опфатени проекти кои се реализираат преку повеќе министерства во следниве области: реформи во подготовката за членство во ЕУ и градење на капацитетите на поврзаните институции, општествено-економски и регионален развој, вработување, општествени политики, образование, промоција на родова еднаквост и развој на човекови ресурси, земјоделство и рурален развој и регионална и територијална соработка. Во буџетот за 2019 година планирани се средства за спроведување на два големи инфраструктурни проекти кои започнаа да се спроведуваат во текот на 2018 година:

- Изградба на патната делница Градско- Дреново како дел од патниот правец на Коридор Xd,

- Рехабилитација и надградба на колекторскиот систем во Скопје.

Page 17: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

17

Истовремено, во текот на 2019 година се планира започнување на повеќе нови инфраструктурни проекти во секторот транспорт и животна средина, меѓу кои:

- Рехабилитација на патниот правец А2, секција Куманово- Страцин (прва фаза),

- Реконструкција и надградба на постоечкиот пат од Прилеп кон мостот на Ленишка река, и изградба на трета лента на патната секција од селотот Беловодица кон Мавровскиот каменолом.

Во секторот Животна средина се очекува започнување на следните инфраструктурни проекти:

- Рехабилитација на надградба на канализациската мрежа и изградба на пречистителна станица во Кичево,

- Рехабилитација на надградба на канализациската мрежа и изградба на пречистителна станица во Битола,

- Рехабилитација на надградба на канализациската мрежа и изградба на пречистителна станица во Тетово,

- Воспоставување на регионален систем за управување со отпад и затворање на депонии во Источниот и Североисточниот регион.

Исто така, во буџетот за 2019 година планирани се средства за

финансирање на проектите кои беа склучени на крајот од 2018 година со кои се планира изградба на судница во затворот Идризово- Скопје и реконструкција на затворот во Битола, како и адаптација и реновирање на 11 јавни обвинителства низ државата.

Кон ова, предвидени се средства за набавка на систем и опрема за Управата за извршување на санкции, Советот на јавни обвинители и останатите институции во судството (Основни судови, Врховен суд, Апелациони судови, затворите низ државата, АСЈО, ЈО на РМ, Министерство за правда), како и набавка на опрема за обзбедување на континуитет во работењето, на систем за опоравување од катастрофи и модернизација на ИТ инфраструктурата во главната канцеларија на МВР.

Во текот на 2019 година се планира да се комплетира изградбата на Центарот за заштита на податоци и обезбедување на континуитет во случај на катастрофи во Прилеп, како и завршување на Проектот за надградба на царински и инспекциски објекти на патниот граничен премин Ќафасан.

Н. ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИН. ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИН. ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИН. ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ

Во рамките на оваа потпрограма е предвидено спроведување на низа проекти во функција на јакнењето на капацитетите на јавната администрација и развојот на ИКТ во Република Македонија. Со спроведувањето на развојните проекти би се обезбедило забрзување на циркулацијата на информациите меѓу органите на управата, креирање и водење на централна база на податоци за водење на секторите за информатика на државната управа, со што ќе се обезбеди цврста ИТ основа

Page 18: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

18

за сите хоризонтални програми со директна или индиректна поддршка на реализација на приоритетите на Владата на Република Македонија.

О. РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈО. РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈО. РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈО. РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

Целта на оваа програма е промовирање на рамномерен регионален развој на државата, промовирање на полицентричниот модел на развој, намалување на диспаритетите помеѓу и во рамките на планските региони, зголемување на конкурентноста на планските региони, промовирање економски раст, препознавање и искористување на иновативниот потенцијал во планските региони, зачувување и развивање на посебниот идентитет на планските региони, развој на подрачјата со специфични развојни потреби и ревитализација на селата.

С. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНАС. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНАС. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНАС. УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

Оваа програма опфаќа реализација на проекти од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина, одржливиот развој, унапредување на квалитетот на почвата, водата и воздухот, заштита на биолошката разновидност, валоризација и ревалоризација на природните вредности, заштита на озонската обвивка и слично. Со истата се опфатени мерки и активности за обезбедување на поддршка и создавање на услови за заштита од загадување и деградација, како и заштита од штетно влијание врз медиумите и одделните области на животната средина.

Т. ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТОТ. ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТОТ. ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТОТ. ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО

Во рамките на оваа програма се врши финансирање на значајни активности во оваа дејност: изградба и реконструкција на основни и средни училишта, реконструкција на ученички и студентски домови и изградба на училишни спортски сали.

Целта на оваа програма е подобрување на соодветните просторни услови во училиштата, ученичките и студентските домови за реализација на воспитно – образовниот процес што е од клучно значење за подобрување на квалитетот на образованието, како и обезбедување на услови за одвивање на наставата по спорт и спортски активности во основните и средните училишта со цел зголемување на интересот за спорт кај младата популација во насока на посветување на поголемо влијание на здравјето на идните млади генерации.

Page 19: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

19

БУЏЕТСКИ ПРОГРАМИ ЗА 201БУЏЕТСКИ ПРОГРАМИ ЗА 201БУЏЕТСКИ ПРОГРАМИ ЗА 201БУЏЕТСКИ ПРОГРАМИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

01001 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА01001 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА01001 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА01001 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 81818181....098098098098 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Претседателот на Република Македонија ја претставува Република Македонија на домашен и меѓународен план, ги извршува своите права и надлежности врз основа и во рамките на Уставот и законите во Република Македонија.

Јакнењето на одбранбената способност на земјата, зачувување и јакнење на внатрешната стабилност, натамошна афирмација и подобрување на позициите на Република Македонија во меѓународната заедница, прилагодување кон стандардите на НАТО и активностите за целосни реформи во општеството за приближување кон стандардите на Европска Унија се главните цели на Претседателот на Република Македонија. ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 61 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.197 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на меѓународни посети на Претседателот и возвратени посети на државници од други земји: 40

01002010020100201002 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕАГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕАГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕАГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 236236236236....826826826826 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Агенцијата за разузнавање е посебен орган на државна управа кој е

надлежен да собира податоци и информации од значење за безбедноста и одбраната на Република Македонија, стопанските, политичките и други интереси на државата. Агенцијата врши анализи и истражувања на податоците и информациите, при што задолжително ги известува другите државни органи за прашања од нивниот делокруг на работа. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 246 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 922

02001 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА02001 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА02001 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА02001 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 555596969696....199199199199 илјадиилјадиилјадиилјади денариденариденариденари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Собранието на Република Македонија е претставнички орган на

граѓаните и носител на законодавната власт на Републиката. Организацијата и функционирањето на Собранието се уредуваат со Уставот

Page 20: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

20

на Република Македонија, Деловникот на Собранието на Република Македонија и Законот за Собранието. Собранието ги остварува своите функции утврдени со Уставот на Република Македонија, Деловникот на Собранието на Република Македонија и Законот за Собранието, како и активностите за реализација на Програмата на Собранието за соработка со меѓународни организации и институции, донесување на закони, подзаконски акти, одлуки, декларации, резолуции, препораки и слично. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 418 Оперативни расходи по вработен (во илјада денари): 1.152 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на одржани седници: 50

02002 ДРЖАВЕН З02002 ДРЖАВЕН З02002 ДРЖАВЕН З02002 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈААВОД ЗА РЕВИЗИЈААВОД ЗА РЕВИЗИЈААВОД ЗА РЕВИЗИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТ: 99.757 илјади денариВКУПЕН БУЏЕТ: 99.757 илјади денариВКУПЕН БУЏЕТ: 99.757 илјади денариВКУПЕН БУЏЕТ: 99.757 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Државниот завод за ревизија е самостоен и независен орган кој

обезбедува контрола на законското и наменското трошење на јавните средства, јакнење на финансиската дисциплина, отчетноста, ефикасноста, економичноста и ефективноста на субјектите кои управуваат со јавните средства.

Цели на Државниот завод за ревизија се континуирано обезбедување на квалитет во работењето со јавните средства, навремено откривање на отстапувањата од прифатените стандарди и принципи на законитост, ефективност, ефикасност и економичност во раководењето со јавните средства, успешна реализација на надлежностите утврдени со Законот за државна ревизија и планираните ревизии и задачи утврдени со Годишната програма за работа, континуирано интензивирање на соработката со Собранието и Владата на Република Македонија и другите надлежни органи, со цел информирање за користењето и управувањето со јавните средства. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 90 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.095 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на извршени ревизии: 60

02003 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА02003 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА02003 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА02003 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА КОРУПЦИЈА КОРУПЦИЈА КОРУПЦИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 34343434....603603603603 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Државната комисија за спречување на корупцијата е самостоен

државен орган со својство на правно лице, надлежна за примена на Законот за спречување на корупцијата, Законот за судир на интереси и врши надзор над лобирањето согласно Законот за лобирање.

Page 21: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

21

Основни цели на Државната комисија за спречување на корупцијата се имплементацијата на активностите од Државната програма за превенција и репресија на корупцијата и превенција и намалување на појавата на судир на интереси, како и соработка со странски антикорупциски тела, институции и организации. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 26 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.279

02004 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА02004 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА02004 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА02004 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 378378378378....244244244244 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Државната изборна комисија како највисок стручен и професионален изборен орган согласно Изборниот законик ги организира изборните активности, се грижи за законитоста во подготовката и спроведувањето на изборите за претседател на Република Македонија, пратеници, градоначалници и советници, спроведување на референдуми, врши надзор над изборните органи и се грижи за унапредување на изборниот процес, со цел рамноправни услови за сите учесници во изборите и општо еднакво слободно и тајно право на глас на секој гласач. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 112 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 652

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на денови на одржани обуки: 45

02005 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 02005 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 02005 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 02005 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

ВКУПЕН БУЏЕВКУПЕН БУЏЕВКУПЕН БУЏЕВКУПЕН БУЏЕТ: Т: Т: Т: 22222222....173173173173 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Комисијата за заштита на конкуренцијата е самостоен државен орган

со својство на правно лице, која е надлежна да ја контролира примената на одредбите на Законот за заштита на конкуренцијата и Законот за државна помош и прописите донесени врз основа на овие закони, да ги следи и анализира состојбите на пазарот до степен потребен за развој на слободна и ефикасна конкуренција, да соработува со регулаторни тела, надлежни органи, јавни претпријатија и организација на потрошувачи. Јакнење на капацитетите на Комисијата за заштита на конкуренцијата, транспонирање на европски регулативи, директиви, упаства и препораки во националното законодавство преку донесување на подзаконски акти. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 26 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 837

Page 22: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

22

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на извршени казни што Комисијата за заштита на конкуренцијата ги изрекува во тек на годината: 24 антитраст

02006 02006 02006 02006 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НАДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НАДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НАДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ

ВКУПЕН ВКУПЕН ВКУПЕН ВКУПЕН БУЏЕТБУЏЕТБУЏЕТБУЏЕТ: : : : 22222222....687687687687 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНА ГОДИНА ГОДИНА ГОДИНА

Основна надлежност на Дирекцијата за заштита на личните податоци е вршење надзор над законитоста на преземените активности при обработување на лични податоци и нивна заштита на територијата на Република Македонија. Согласно ова, цели на Дирекцијата се целосна имплементација на прописите за заштита на личните податоци од страна на контролорите и обработувачите, континуирано вршење на инспекциски надзор, развива политики и дава насоки во врска со заштитата на личните податоци, ја цени законитоста на обработката на личните податоци, издава одобрение за пренос на личните податоци во други држави, остварува меѓународна соработка во областа на заштитата на личните податоци и учествува во работата на меѓународните организации и институции за заштита на личните податоци.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 23 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 960 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на редовни, вонредни и контролни инспекциски надзори кај контролори и обработувачи на збирки на лични податоци во јавниот и приватниот сектор: 200

02007 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ 02007 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ 02007 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ 02007 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ ВКУПЕН БУЏЕТ: 19.ВКУПЕН БУЏЕТ: 19.ВКУПЕН БУЏЕТ: 19.ВКУПЕН БУЏЕТ: 19.273273273273 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Основна надлежност на Државната комисија за жалби по јавни набавки е решавање на жалби по постапката за доделување на договори за јавните набавки, концесии и јавно приватно партнерство.

Со стратешкиот план на комисијата дефинирани се активностите за решавање на жалбите во постапките за доделување на договори за јавни набавки, концесии и јавно приватно партнерство, во законски утврдени рокови на квалитетен и транспарентен начин.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 17 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари):1.087

Page 23: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

23

02009 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ02009 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ02009 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ02009 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 10101010....537537537537 илјадилјадилјадилјади денарии денарии денарии денари

ОПИСИ И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИСИ И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИСИ И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИСИ И ЦЕЛИ ЗА 2018888 ГОДИНА ГОДИНА ГОДИНА ГОДИНА

Основна надлежност на Регулаторната комисија за домување е обезбедување на долгорочен, стандардизиран и хармоничен развој на домувањето, категоризација на станови, издавање на лиценци за управители, водење на регистар на управители, посредување во решавање на спорови од областа на домувањето, како и покренување на иницијативи за закони од областа на домувањето. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 7 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.298

02010 СОВЕТ ЗА УН02010 СОВЕТ ЗА УН02010 СОВЕТ ЗА УН02010 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТААПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТААПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТААПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 8888....356356356356 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Советот за унапредување и надзор на ревизијата е основан од страна на Владата на Република Македонија како самостојно и независно регулаторно тело, со јавни овластувања утврдени со Законот за ревизија.

Активностите на Советот се насочени кон издавање на лиценци за работа на друштва за ревизија, овластени ревизори и овластени ревизори – трговци поединци, зајакнување на надзорот врз Институтот на овластени ревизори на Република Македонија, друштвата за ревизија и овластените ревизори – трговци поединци, како и склучување на меморандуми за соработка и размена на искуства со домашни и меѓународни институции. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 7 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.177 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на издадени лиценци на овластени ревизори, друштва за ревизија и овластени ревизори – трговци поединци: 7

02011 02011 02011 02011 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈАКОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈАКОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈАКОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 15151515....138138138138 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА ОПИС И ЦЕЛИ ЗА ОПИС И ЦЕЛИ ЗА ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА2019 ГОДИНА2019 ГОДИНА2019 ГОДИНА

Комисијата за заштита од дискриминација е самостоен и независен орган кој работи во согласност со надлежностите утврдени со законот. Комисијата постапува по претставки, покренува иницијатива за поведување на постапка пред надлежните органи поради сторени повреди на законот, го следи спроведувањето на законот, дава препораки на државни органи за преземање на мерки за остварување на еднаквоста, ја информира јавноста со случаите на дискриминација и превзема активности за промоција и едукација на еднаквоста, човековите права и недискриминацијата.

Page 24: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

24

АУТПУТ АУТПУТ АУТПУТ АУТПУТ ИНДИКАТОР:ИНДИКАТОР:ИНДИКАТОР:ИНДИКАТОР: Број на доставени/завршени претставки: 200

02010201020102012222 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА

ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕНПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕНПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕНПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН ВКУПЕН БУЏЕТ: 5ВКУПЕН БУЏЕТ: 5ВКУПЕН БУЏЕТ: 5ВКУПЕН БУЏЕТ: 58888....251251251251 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ОПИС И ОПИС И ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Државната комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен е државен орган кој е самостоен во својата работа и има својство на правно лице. Државната комисија е надлежна за решавање по жалби против решенија донесени во управна постапка во прв степен од страна на министерствата, другите органи на државната управа, организации утврдени со закон и други државни органи. Државната комисија е надлежна да одлучува и за прашања од областа на работните односи во втор степен (кои не се во надлежност на Агенцијата за администрација), за прашања од областа на работните односи за државните службеници од Агенцијата за администрација, како и против решенија на Министерството за внатрешни работи со кои се поништени решенијата за доделување на награди. ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 68 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 783 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на решени предмети: 5.000

02013 02013 02013 02013 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА

ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ ВКУПЕНВКУПЕНВКУПЕНВКУПЕН БУЏЕТ:БУЏЕТ:БУЏЕТ:БУЏЕТ: 44442222....197197197197 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Ревизорското тело за ревизија на инструментот за претпристапна помош (ИПА) е формирано како самостојно и независно правно лице, согласно Регулативата на Европската Комисија за воведување на ИПА инструментот за претпристапна помош.

Целите на Ревизорското тело за ревизија на ИПА се успешна реализација на надлежностите кои произлегуваат од Законот за ревизија на ИПА, реализација на планираните ревизии и задачи утврдени со Годишните работни планови за ревизија по ИПА компоненти, обезбедување на квалитет во работењето, како и натамошен развој на соработката на Ревизорското тело со надлежни институции од земјите – членки на ЕУ и земјите – потенцијални кандидати за влез во ЕУ. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 34 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.186 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на Годишни ревизорски извештаи: 51

Page 25: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

25

02014020140201402014 ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО

ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКАПОСТАПКАПОСТАПКАПОСТАПКА

ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 27.27.27.27.776776776776 илјадилјадилјадилјади денарии денарии денарии денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Државната комисија за одлучување во втор степен во областа на инспекцискиот надзор и прекршочната постапка е надлежна за решавање по жалби против решенија донесени во прв степен во инспекциска постапка, како и по жалби против одлуките за прекршок што се донесени од прекршочен орган, кога со закон е пропишано да одлучуваат во прекршочна постапка. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени:33 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 860 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на решени предмети: 6.000

02015020150201502015 ОПЕРАТИВНООПЕРАТИВНООПЕРАТИВНООПЕРАТИВНО----ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈАТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈАТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈАТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 50.12550.12550.12550.125 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Оперативно - техничката агенција е самостоен независен државен орган кој обезбедува техничка поврзаност помеѓу операторите и овластените органи, без можности за активирање или спроведување на снимањето на следените комуникации. Оперативно - техничката агенција не поседува техничка можност за пристап до содржината на следената комуникација.

03001 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА03001 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА03001 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА03001 УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 33339999....675675675675 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Уставниот суд на Република Македонија е орган на Републиката кој ја штити уставноста и законитоста, одлучува за усогласеноста на законите со Уставот, ги штити човековите права и слободи, решава за судир на надлежности меѓу носителите на законодавната, извршната и судската власт, одлучува за одговорноста на Претседателот на Републиката и за други прашања утврдени со Уставот.

Уставниот суд на Република Македонија ќе продолжи со постапување по предмети за кој е надлежен, односно ќе одлучува за согласноста на законите со Уставот и за согласноста на другите прописи и на колективните договори со Уставот и со законите. При извршување на работите од својата надлежност, Судот ќе настојува покрај квалитетот, да обезбеди и поголема ефикасност во одлучувањето по добиените предмети во функција на правилна заштита на Уставноста и законитоста и заштита на слободите и правата на граѓаните кои се во надлежност на Уставниотсуд.

Page 26: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

26

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 30 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.308 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на решени предмети: 350

04001 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА04001 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА04001 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА04001 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 3.3.3.3.937937937937.665 илјади денари.665 илјади денари.665 илјади денари.665 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Владата на Република Македонија ја утврдува економската и

развојната политика на државата, утврдува мерки за нејзино остварување и му предлага мерки на Собранието за остварувањето на политиките што се од негова надлежност, ја утврдува политиката на извршување на законите и другите прописи на Собранието, го следи нивното извршување, врши координација на процесот на стратешкото планирање на централно ниво и негово усогласување со буџетскиот процес и врши други работи утврдени со закон.

Активностите на Владата на Република Македонија во 2019 година како буџетски корисник се во согласност со утврдените стратешки приоритети за зголемување на економскиот раст, обезбедување на повисоки стапки на вработеност, пораст на животниот стандард и поквалитетен живот за граѓаните, интеграција на Република Македонија во ЕУ и НАТО, бескомпромисна борба против корупцијата и криминалот и ефикасно спроведување на правото, одржување на добри меѓуетнички односи врз принципите на меѓусебна толеранција и почитување и подеднаков третман на сите пред законот, инвестирање во образованието, иновациите и информатичката технологија како елементи на општество базирано на знаење.

Со Буџетот на Република Македонија за 2019 година се обезбедуваат средства во износ од 720 милиони денари за поддршка на домашни гринфилд инвестиции, 520 милиони денари за микро и средни претпријатија и 188 милиони денари за унапредување на локалната и регионалната конкурентност во туризмот.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 402 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1,851

04002 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА04002 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА04002 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА04002 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА

ВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАВЛАДАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 1.057.850 илјади денари1.057.850 илјади денари1.057.850 илјади денари1.057.850 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Организацијата и делокругот на работа на Службата за општи и заеднички работи во Владата на Република Македонија се однесува на извршување на општите и заедничките услуги за потребите на Собранието

Page 27: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

27

на Република Македонија, Претседателот на Република Македонија, Владата на Република Македонија, Уставниот суд на Република Македонија и другите органи на државната управа.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 388 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1,906

04003 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО04003 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО04003 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО04003 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 11119999....129129129129 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Секретаријатот за законодавство врши работи кои се однесуваат на

обезбедување на конзистентноста на правниот систем на Република Македонија и давање стручни мислења за усогласеноста на предлозите на законите и другите прописи со Уставот на Република Македонија, законодавството на Европската Унија, како и со меѓународните договори ратификувани во согласност со Уставот на Република Македонија. Исто така, Секретаријатот е надлежен за давање на стручни мислења по основ на прописите на општините, врз основа на барање на Министерството за локална самоуправа. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 27 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 692 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на изготвени стручни мислења на Секретаријат за законодавство: 8.000

04006 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА04006 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА04006 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА04006 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 81818181....659659659659 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Државното правобранителство на Република Македонија е државен

орган кој презема мерки и правни средства заради правна заштита на имотните права и интереси на Република Македонија и застапување на Република Македонија и нејзините органи пред судовите, правни лица и други органи.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени:105 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари):744

04008 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 04008 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 04008 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 04008 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 44443333....498498498498 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Агенцијата за администрација е самостоен државен орган со својство на правно лице, надлежен за објавување огласи за вработување на административни службеници, организација на постапки за селекција на

Page 28: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

28

административни службеници, постапување по жалби и приговори на административните службеници во втор степен, спроведување на испитот за административен службеник, испитот за административно управување, водење на евиденција на кандидати кои доставиле лажни докази во пријавата за вработување и други работи утврдени со закон. Основните цели на Агенцијата се во насока на промовирање и развој на системот за селекција и вработување на административни службеници, заснован врз компетенции, како и обезбедување на заштита на правата на административните службеници во втор степен. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 66 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 589

04009 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА04009 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА04009 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА04009 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 148.291 илјади денари148.291 илјади денари148.291 илјади денари148.291 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Секретаријатот за европски прашања ги врши работите што се однесуваат на следење и проучување на политиките и законодавството на ЕУ, координација и стручна поддршка во процесот на приближување на законодавството на Република Македонија со законодавството на Европската унија, како и следење и преземање мерки за имплементација на Спогодбата за стабилизација и асоцијација меѓу Република Македонија и ЕУ.

Активностите се насочени кон изградба и зајакнување на институционалната инфраструктура неопходна за интеграција на Република Македонија во ЕУ, долгорочно планирање на ресурсите за поддршка на процесот за интеграција во ЕУ, оспособување на јавната администрација за интеграција во ЕУ, координација на мрежата на одделенија за европска интеграција во министерствата и другите органи на државната управа, програмирање и планирање на приоритетите на Република Македонија за користење на странска техничка помош, регулирање на односите со донаторите и спроведувањето на програмите за техничка помош, како и поддршка на телата на Владата, чиј делокруг е во областа на интеграцијата на Република Македонија во ЕУ. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 102 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1,146

04010 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР04010 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР04010 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР04010 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВЕН ДОГОВОР

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 628628628628....363363363363 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Секретаријатот за спроведување на Рамковниот договор својата

функција ја извршува преку следење и унапредување на состојбата за соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците кои не се мнозинство во Република Македонија, следење на имплементација на

Page 29: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

29

Законот за јазиците, соработка со здруженија и фондации во Република Македонија, унапредување на процесот на мониторинг и следење на процесот на децентрализација, како и редовно и навремено информирање на јавноста за процесот на спроведување на Рамковниот договор.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 1.699 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 366

04012 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ04012 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ04012 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ04012 АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ ВКУПЕН БУЏЕТ: 1ВКУПЕН БУЏЕТ: 1ВКУПЕН БУЏЕТ: 1ВКУПЕН БУЏЕТ: 11111....123123123123 илјади денари илјади денари илјади денари илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Основната надлежност на Агенцијата е доследно спроведување на

уставно загарантираните права на припадниците на заедниците кои се помалку од 20% од населението во Република Македонија. Агенцијата го следи остварувањето и унапредувањето на правата на припадниците на заедниците, учествува во подобрување на принципот на соодветна и правична застапеност при вработувањето, унапредувањето на правата во областа на образованието во сите степени, културата, информирањето на својот јазик и заштитата на овие права. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 18 Оперативни расходи по вработен (во илјада денари): 610 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Изготвени анализи во следниве области: вработување согласно принципот на соодветна и правична застапеност, образование, култура, употреба јазик и симболи, информирање и граѓански организации: 6

04013 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН04013 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН04013 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН04013 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ ИМОТ ИМОТ ИМОТ ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 22.22.22.22.347347347347 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Агенцијата за управување со одземен имот управува со

конфискуваниот имот, имотната корист и одземените предмети, ја спроведува постапката за извршување на конфискацијата на имот и имотна корист, го чува и складира одземениот имот, врши процена, води евиденција на целокупниот одземен имот, го продава одземениот имот, изготвува статистички, финансиски и други извештаи за одземениот имот. Со согласност на судот и надлежниот орган управува со привремено конфискуваниот имот и имотна корист и привремено одземените предмети со цел да се заштити вредноста на имотот.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 45 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 477

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на правосилни одлуки и решенија за одземени предмети: 420

Page 30: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

30

04014 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 04014 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 04014 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 04014 ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

ВКУПЕН БУЏЕТ: 25.ВКУПЕН БУЏЕТ: 25.ВКУПЕН БУЏЕТ: 25.ВКУПЕН БУЏЕТ: 25.519519519519 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Инспекцискиот совет е самостоен државен орган со својство на правно лице кој ги има следните законски надлежности: координирање на работата на инспекциските служби, формирање и раководење со работните тела, подготовка и следење на примената на методологии и процедури за работа на инспекциските служби, донесување на програма и спроведување на испит за инспектор, издавање и одземање на лиценци за инспектор, носење на етички кодекс и разгледување на други прашања во врска со работењето на инспекциските служби. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 14 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.154 АУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОР:::: Издадени лиценци за инспектор: 50

04010401040104015555 АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ ШТО ГО ЗБОРУВААТ

НАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАНАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАНАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАНАЈМАЛКУ 20% ОД ГРАЃАНИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 8888....425425425425 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Агенцијата за примена на јазикот што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија има за цел промовирање, заштита, стандардизирање и воедначена примена на службениот јазик што го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија и неговото писмо. Воедно, Агенцијата е надлежна за поддршка на институциите во превод и лекторирање на документи, лекторирање на сите акти што се објавуваат во Службен весник на Република Македонија, промовира и презема мерки за унапредување на употребата на јазикот кој го зборуваат најмалку 20% од граѓаните на Република Македонија.

05001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА05001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА05001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА05001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 8888....310310310310....755755755755 илјадиилјадиилјадиилјади денариденариденариденари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Основна цел на Министерството за одбрана е зачувување на територијалниот суверенитет и интегритет на Република Македонија и придонесување за исполнување на стратешката определба на Владата за зачленувањето во Евро-Атланските структури. Министерството за одбрана се стреми да создаде добро обучена и опремена Армија која ќе има соодветни оперативни способности и учество во колективните безбедносни системи на НАТО и Европската Унија.

Активностите на Министерството за одбрана се насочени кон одбрана и заштита на територијалниот интегритет и независност на Република Македонија, зголемен придонес во операциите на мисиите

Page 31: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

31

предводени од НАТО, ЕУ и ОН, унапредување и одржување на постигнатото ниво на борбена готовност на АРМ, имплементација на Пакетот Партнерски цели превземени со Годишната национална програма за членство во НАТО и продолжување со реформите во контекст на новите барања на безбедносното окружување.

Во Буџетот на Министерството за одбрана за 2019 година планирани се средства за продолжување на активностите поврзани со Проектот “Центар за обука на пилоти“, опремување и модернизација на Армијата како и за реконструкција и адаптација на дотраените објекти и инсталации.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 7.729 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 762 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на лица на служба во странство како преставници на МО: 30 Број на лица од АРМ кои учествуваат во мировни мисии: 70

05005005005002 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ 02 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ 02 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ 02 ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИИНФОРМАЦИИ

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 38383838....155155155155 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Дирекцијата за безбедност на класифицирани информации во

функција на национален безбедносен авторитет се грижи за спроведување на утврдената политика за заштита на класифицирани информации, усогласена со меѓународните безбедносни стандарди, реализирање на размената на класифицирани информации согласно потпишаните меѓународни договори, покренување на иницијативи за склучување на нови договори со меѓународни организации и држави, вршење на планирачки, координативни активности, како и инспекциски надзор врз заштитата и ракувањето со националните и отстапените странски класифицирани информации на Република Македонија.

Како еден од носителите на процесите на интеграција во евроатланските структури, во својот домен на работа, Дирекцијата продолжува со имплементирање и унапредување на работата со класифицирани информации, во согласност со нормативите, техничките и меѓународните стандарди и обука на лицата кои ракуваат со нив, за нивна размена на меѓународно ниво во правец на поставување на Република Македонија на местото на рамноправен член во меѓународните организации.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 40 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 866

Page 32: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

32

05003 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ05003 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ05003 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ05003 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: : : : 222290909090....388388388388 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Основна функција на Дирекцијата за заштита и спасување е заштита

и спасување на луѓето, животната средина, материјалните добра, природните богатства, животинскиот и растителниот свет и културното наследство од природни непогоди и други несреќи во мир, вонредна состојба и воена состојба во Република Македонија.

Активностите на Дирекцијата за заштита и спасување се насочени кон отстранување на последиците од настанатите природни непогоди и други несреќи и давање помош на настраданото население, испитување на езерата во Република Македонија за присуство на неексплодирани убојни средства, отстранување и уништување на неексплодирани убојни средства што ќе се пронаоѓаат во езерата, ангажирање на силите за заштита и спасување во гасење на пожари со противпожарните авиони и противпожарни возила, спасување од поплави и други евентуални природни непогоди, преземање на превентивни мерки за заштита од поплави и други природни непогоди како што се санација на свлечиштата, градење на земни насипи на местата загрозени од поплави, учество на силите за заштита и спасување во спасувачки мисии во други земји кои ќе побараат помош од Република Македонија.

ИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИ:::: Број на вработени: 257 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 826

05004 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ05004 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ05004 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ05004 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 183183183183....863863863863 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Центарот за управување со кризи ги извршува работите во врска со управувањето со кризи, изработување и ажурирање на единствената процена на ризиците и опасностите по безбедноста на Републиката, како и предлагање мерки и активности за нивно разрешување во кризна состојба. Активностите на Центарот за управување со кризи се насочени кон континуирано обезбедување на целосна поддршка на системот за управување со кризи, имплементација Стратегијата за намалување на ризици од несреќи и катастрофи во рамките на Национална платформа, достигнување на потребните капацитети за планирање, организација и координација со мерките и активностите за превенција за ризици од катастрофи, обезбедување, развивање и унапредување на систем за рано предупредување преку постојано следење и проценување на ризиците и опасностите кои претставуваат закана за безбедноста, oрганизација и подготовка на респектабилни капацитети за справување со настанати несреќи, кризи и кризни состојби и координација со активностите за надминување на предизвиканите последици и штети....

Page 33: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

33

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 300 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 505 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Одржани состаноци на управувачкиот комитет и групата за проценка: 18

06001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ06001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ06001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ06001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 10.10.10.10.900900900900....333300000000 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА019 ГОДИНА019 ГОДИНА019 ГОДИНА Министерството за внатрешни работи е орган на државната управа кој ги спроведува владините политики во сферата на внатрешните работи, коe на законит, стручен, транспарентен и одговорен начин гарантира целосна лична и имотна сигурност на сите граѓани. Органи во состав на МВР се Бирото за јавна безбедност - БЈБ кој е задолжен за извршување на полициските работи и за внатрешната безбедност и Управата за безбедност и контраразузнавање - УБК, која е задолжена за извршување на полициските работи поврзани со безбедноста и контраразузнавањето. Преку начелата на владеење на правото подеднакво за сите, ефикасност, заштита на човековите слободи и права и други, Министерството за внатрешни работи успешно ги спроведува следните задачи и обврски: одржување на јавниот ред и мир; заштита на животот,личната сигурност и имотот на граѓаните; спречување на вршење на казниви дела, откривање, пронаоѓање и фаќање на сторителите на казниви дела и нивно предавање на надлежните органи; заштита на слободите и правата на човекот и граѓанинот загарантирани со Уставот и законите на Република Македонија; спречување на разгорување на национална, расна или верска омраза или нетрпеливост; обезбедување на определени личности и објекти; регулирање и контрола на сообраќајот на патиштата и други работи сврзани со безбедноста на сообраќајот на патиштата; контрола на државната граница и гранично обезбедување; престој и движење на странци.

Во функција на остварување на стратешките приоритети на Владата на Р.Македонија, приоритети на Министерството за внатрешни работи за 2019 година се: одлучна и неселективна борба против организираниот криминал и корупцијата, реформи во насока на владеење на правото и зголемување на нивото на јавна безбедност; реформи во Управата за безбедност и контраразузнавање, учество во борбата со современите безбедносни закани и предизвици, особено против тероризмот и насилниот екстремизам; активно учество во процесот на евроинтеграциите и НАТО, непристрасно и недискриминирачко спроведување на законите, департизација, отчетност и транспарентност во работата на полицијата, како и зајакнување на капацитетите на информатичко компјутерската технологија и информатичката безбедност во министерството. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 12.386 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 837

Page 34: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

34

07001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА07001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА07001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА07001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА ВКУПЕН БУЏЕТ: 500.763 илјади денариВКУПЕН БУЏЕТ: 500.763 илјади денариВКУПЕН БУЏЕТ: 500.763 илјади денариВКУПЕН БУЏЕТ: 500.763 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Министерството за правда во рамките на своите програмски задачи и оперативни активности учествува во создавање на нормативни и организациски претпоставки во областите за кои е надлежно и тоа: јакнење на независноста, непристрасноста и зголемување на ефикасноста на судството со цел обезбедување на владеењето на правото и правната сигурност; унапредување на статусот на јавното обвинителство; унапредување на стандардите на пенитенцијарниот систем; остварување на уставните определби на адвокатурата како самостојна и независна служба; унапредување на вршењето на нотарската дејност;обезбедување соодветно и целосно извршување на судските пресуди преку извршители;градење на ефикасен и модерен изборен систем;унапредување на граѓанската иницијатива;унапредување на претпоставките за остварување на човековите права. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 219 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 823

АУТПАУТПАУТПАУТПУТ ИНДИКАТОР:УТ ИНДИКАТОР:УТ ИНДИКАТОР:УТ ИНДИКАТОР: Број на донесени и изменети закони согласно Стратегијата за реформи во правосуден систем: 7

07002 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ07002 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ07002 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ07002 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 1.1.1.1.030030030030.455 илјади денари.455 илјади денари.455 илјади денари.455 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Управата за извршување на санкции е орган во состав на Министерство за правда која ги врши работите што се однесуваат на извршување на санкциите и тоа: обезбедување законито извршување на санкциите изречени за казниви дела, раководење со извршувањето на санкциите за казниви дела и професионално организирани и управувани казнено-поправни и воспитно-поправни установи, изготвување на предлог на законски акти и подзаконски прописи од областа на извршувањето на санкциите, координација во работењето со казнено-поправните и воспитно-поправните установи, укажување на пропусти и давање на стручна помош во работењето на казнено-поправните и воспитно-поправнте установи, следење на квалитетот на работата на установите и вршење на стручно-инструкторски надзор, контрола и обезбедување на сместувачки услови на осудените, малолетните и притворените лица, давање согласност на општите акти на установите, одлучување по разни барања на осудените лица. Со Буџетот на Република Македонија за 2019 година се продолжува со реализација на Проектот за реконструкција на казнено-поправните установи, финансиран со заем од Банката за развој при Советот на Европа.

Page 35: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

35

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 785 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 864

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на стручно инструкторски надзори во казнено-поправните и воспитно –поправните установи: 22

00007003 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ7003 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ7003 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ7003 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: 2: 2: 2: 242424242.460 .460 .460 .460 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Управата за водење на матичните книги е надлежна заводење на

матичните книги на родени, венчани и умрени, нивна заштита, чување, издавање на изводи, уверенија, преписи и копии врз основа на матичните книги, водење постапка и составување на записник за најдено дете, обновување на уништени, оштетени или исчезнати матични книги. Активностите на Управата за водење на матичните книги се во насока на унапредување на квалитетот на матичната евиденција.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 452 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 480

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на издадени изводи: 500.102 Број на уписи: матична книга на родени 30.523, матична книга на венчани 15.113, матична книга на умрени 20.118 Број на склучени бракови надвор од службени простории: 1.600

07004070040700407004 БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РБИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РБИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РБИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА ЕПУБЛИКА ЕПУБЛИКА ЕПУБЛИКА ММММАКЕДОНИЈААКЕДОНИЈААКЕДОНИЈААКЕДОНИЈА ПРЕД ПРЕД ПРЕД ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВАЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВАЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВАЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

ВКУПЕН БУЏЕТ: 5.241 илјади дВКУПЕН БУЏЕТ: 5.241 илјади дВКУПЕН БУЏЕТ: 5.241 илјади дВКУПЕН БУЏЕТ: 5.241 илјади денариенариенариенари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Бирото за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права е орган на државната управа кој ги врши работите што се однесуваат на застапувањето и постапувањето на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права и врши други стручни работи во согласност со Законот за застапување на Република Македонија пред Европскиот суд за човекови права.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 7 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 869

Page 36: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

36

07005 07005 07005 07005 ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 7777....423423423423 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Инспекторатот за употреба на јазиците е орган во состав на Министерство за правда со својство на правно лице и врши инспекциски надзор над целосно и доследно спроведување на употребата на јазиците.

08001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ08001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ08001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ08001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 1.1.1.1.321321321321....666600 00 00 00 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Министерството за надворешни работи ги извршува работите кои што се насочени кон исполнување на највисоките приоритети во надворешната политика на Република Македонија.

Aктивностите на министерството се насочени кон реализација на следните цели: остварување на националните стратешки приоритети за интеграција и добивање полноправно членство на РМ во НАТО и започнување на преговори за членство во ЕУ, зајакната промоција на македонските интереси во странство, привлекување на странски инвестиции и афирмација на културните вредности, развивање на добрососедските односи и подобрување на соработката со меѓународните организации, унапредување на процесот на давање конзуларни услуги, зајакнување на комуникацијата со иселеништвото, унапредување на врските и помош за развојот на културното, образовното и духовното наследство на дијаспората, заштита на националниот идентитет на граѓаните на Република Македонија согласно стандардите на модерниот меѓународно - правен поредок и принципите на соработка на цивилизираните нации, како и развивање на воспоставениот систем на дипломатска едукација на сегашните и идните дипломатски кадри. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 446 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 2.741

09001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ09001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ09001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ09001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 2.032.032.032.033333....025025025025 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Главна цел на Министерството за финансии е преку успешно управување со јавните финансии да се постигне повисок економски раст и подобрување на квалитетот на живеење на граѓаните на Република Македонија. Министерството за финасии врши: работи кои се однесуваат на креирање и следење на остварувањето на макроекономската политика и подготовка на краткорочни и среднорочни проекции на главните макроекономски индикатори; креирање на фискалната политика, управување со јавните финансии и унапредување на буџетскиот процес; подготвка и извршување на Буџетот и Завршната сметка на Буџетот на Република Македонија; креирање на даночната и царинската политика;

Page 37: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

37

ефикасно управување со јавниот долг на Република Македонија; управување со трезорската сметка и другите сметки на државата; ефикасно користење на ЕУ претпристапната помош и воспоставување на ефикасен систем на контроли во распределбата на средствата од ИПА фондовите; одржување на стабилен финансиски систем; наплата на побарувања пренесени по законски основи во Министерството за финансии, побарувања генерирани од Компензациони фондови какао и наплата на побарувања по основ на јавен долг, хармонизација и унапредување на системот на јавна внатрешна финансиска контрола; воспоставување на функционално независна внатрешна ревизија; јакнење на системот на јавни набавки; програмирање, техничка имплементација и следење на проектите на Министерството за финансии финансирани преку ИПА ТАИБ.

Приоритети на Министерството за финансии за 2019 година се одржување на макроекономската стабилност, стабилноста на финансискиот систем и поддршка на економијата преку подобрување на квалитетот на јавните финансии; засилена наплата на изворните приходи и други приливи; рационално и наменско користење на буџетските средства; управување со ликвидноста на средствата на краток и среден рок и евикасно управување со јавниот долг. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 706 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 771 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на извршени ревизии согласно Годишниот план за внатрешна ревизија: 10 Број на издадени дозволи, лиценци и согласности на приредувачите на игри на среќа и забавни игри: 400 Спроведени обуки за договорните органи и економските оператори, согласно Планот за едукација: 35 Број на решени предмети за приватизација на градежно земјиште во државна сопственост: 250.000

09002 МИНИСТЕР09002 МИНИСТЕР09002 МИНИСТЕР09002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ СТВО ЗА ФИНАНСИИ СТВО ЗА ФИНАНСИИ СТВО ЗА ФИНАНСИИ –––– ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАФУНКЦИИ НА ДРЖАВАФУНКЦИИ НА ДРЖАВАФУНКЦИИ НА ДРЖАВА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: : : : 33333333....444445454545....675675675675 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Во рамките на буџетот на овој раздел опфатени се следниве активности: навремено сервисирање на обврските (отплата на камата и главнина) на државата по основ на домашно и странско задолжување; редовна исплата на оперативните трошоци на државата по претходно доставена документација за исплата; учество во капиталот на меѓународни финансиски институции; плаќање на ДДВ по основ на капитални инвестиции финансирани од донации, финансирање на проектите од пооделните компоненти од ИПА (национално ко-финансирање и ИПА средствата од ЕУ). Исто така, во рамките на овој раздел, а согласно со Законот за буџетите на Република Македонија и Законот за извршување на Буџетот, предвидени се средства за покривање на елементарни непогоди и средства за финансирање на непредвидените расходи во текот на

Page 38: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

38

фискалната година. Основни цели се: ефикасно извршување на функциите на државата, навремено и целосно финансирање на активностите на Владата на Република Македонија, кои при планирањето на Буџетот не можеле да се утврдат. Во овие рамки покрај средства за континуиран развој на човечки ресурси и рурален развој, во буџетот за 2019 година планирани се средства за спроведување на два големи инфраструктурни проекти кои започнаа да се спроведуваат во текот на 2018 година:

- Изградба на патната делница Градско- Дреново како дел од патниот правец на Коридор Xd,

- Рехабилитација и надградба на колекторскиот систем во Скопје. Истовремено, во текот на 2019 година се планира започнување на

повеќе нови инфраструктурни проекти во секторот транспорт и животна средина, инвестициони вложувања во казнено поправните установи, обвинителства, инвестиции во судството, како и набавка на опрема за обзбедување на континуитет во работењето, на систем за опоравување од катастрофи и модернизација на ИТ инфраструктурата во главната канцеларија на МВР.

Во текот на 2019 година се планира да се комплетира изградбата на Центарот за заштита на податоци и обезбедување на континуитет во случај на катастрофи во Прилеп, како и завршување на Проектот за надградба на царински и инспекциски објекти на патниот граничен премин Ќафасан.

09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 1.1.1.1.046.350 046.350 046.350 046.350 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦОПИС И ЦОПИС И ЦОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ЕЛИ ЗА 201ЕЛИ ЗА 201ЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Царинската управа како орган во состав на Министерството за финансии, во својство на правно лице, ги врши работите што се однесуваат на: спроведување на царински надзор, царинење на стока, царинска контрола, спроведување на акцизен надзор на целата територија на РМ, истражни и разузнавачки мерки со цел спречување, откривање и истражување на царински прекршоци и кривични дела; заштита на сигурноста и безбедноста на луѓето, животните и растенијата, заштита на предмети со историска, уметничка и археолошка вредност, авторски и други права, како и други мерки на трговската политика пропишани со закон; спроведување на царински контроли по царинењето; спроведување на внатрешни контроли и ревизии во сите сфери на царинското работење и целокупното функционирање на Царинската управа, со цел откривање на случаи на непочитување на законите и интерните акти и злоупотреби при вршењето на службените должности од страна на вработените; водење на прекршочна постапка, изрекување на прекршочна санкција за сторен царински, акцизен и девизен прекршок, како и поведување на постапка по кривични дела утврдени со закон.

Стратешка определба на Царинската управа е воспоставување на ефективна царинска политика која ги поддржува владините економски цели, како и одржување на рамнотежа помеѓу интересите на бизнис заедницата и одговорностите за царинска контрола, со цел да се обезбеди поддршка на легалната трговија и подобрена наплата на давачки. Во таа

Page 39: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

39

насока, стратешките приоритети на Царинската управа во периодот 2019 - 2021 година се: олеснување на трговијата; заштита на општеството; наплата на приходи и заштита на финансиските интереси и модернизација.

Во насока на реализација на стратешките приоритети, во периодот 2019 – 2021 година предвидени се следните активности: продолжување на имплементацијата на реформите за олеснување на трговијата во насока на целосно усогласување на домашната легислатива и постапки со одредбите на СТО и Протоколот 5 на ЦЕФТА за олеснување на трговијата; преземање на дополнителни активности за имплементација на реформите за олеснување на трговијата преку поголема и транспарентна достапност на информации потребни за увоз-извоз на стоки, имплементација на нови софтверски решенија за обработка на царински декларации; воведување на концептот за овластен економски оператор; ревидирање на ЕЏИМ системот со што ќе се разграничи и ќе се намали бројот на потребните дозволи за внес и пуштање на стоки во слободно движење; формирање на заеднички тимови за контрола на граничните премини со цел олеснување на протокот на стоки на границите; воспоставување на акредитирана и модерна Царинска лабораторија во согласност со стандардот за квалитет ИСО 17025. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 1.096 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 813

09004 АГЕНЦИЈА ЗА09004 АГЕНЦИЈА ЗА09004 АГЕНЦИЈА ЗА09004 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИСТОКОВНИ РЕЗЕРВИСТОКОВНИ РЕЗЕРВИСТОКОВНИ РЕЗЕРВИ ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: : : : 275.345 275.345 275.345 275.345 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Агенцијата за стоковни резерви е носител на активностите во врска со планирањето, формирањето, финансирањето, чувањето, обновувањето и користењето на стоковните резерви во Република Македонија, ги врши управните, стручните и другите работи во врска со стоковните резерви и се грижи за нивото на пополнетост и квалитетот на стоковните резерви. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 33 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 2.292

09005 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ09005 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ09005 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ09005 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 1.101.325 1.101.325 1.101.325 1.101.325 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Управата за јавни приходи оперативно ја спроведува даночната политика, го води единствениот даночен регистар и даночните евиденции на даночните обврзници, прима даночни пријави, ги утврдува, врши наплата и поврат на даноци, социјални придонеси од плата и други јавни давачки, врши инспекциски надзор, дава помош на даночните обврзници за исполнување на нивните даночни обврски, го следи и анализира функционирањето на даночниот систем и дава предлози за негово

Page 40: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

40

унапредување, соработува со даночни органи од други држави и дава меѓународна правна помош во даночни предмети.

Приоритети на Управата за јавни приходи се зајакнување на административните капацитети, зајакнување на борбата за превенција, заштита и спречување на даночни измами и сива економија, како и зајакнување на управувањето со јавните финансии, односно мобилизација на приходите. Во оваа насока, предвидено е продолжување со градење на капацитети на даночната администрација и развој на работните процеси. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 1.194 Оперативни расходи по вработен ( во илјади денари): 826

09006 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА09006 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА09006 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА09006 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 53.416 53.416 53.416 53.416 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Управата за финасиска полиција е орган на државна управа со посебни надлежности пропишани со Закон за финансиска полиција, Закон за кривична постапка и Закон за јавно обвинителство, кој е надлежен за контрола на примената на прописите од областа на финансиското, даначното и царинското работење. Со цел развој на капацитетите на Управата, а согласно со Уставот и законите на Република Македонија, ратификуваните меѓународни договори во областа на кривичната постапка, континуирано се имплементираат најдобрите практики кои органите на прогон ги применуваат во земјите на Европска Унија. Со законот се пропишани надлежностите и овластувањата на Управата, а ваквата специјализација при откривање и гонење на сложени појавни форми на организаран финансиски криминал има за цел градење на одбранбен систем во борба против корупцијата и организираниот финансиски криминал. Управата за финансиска полиција е определена како контакт точка за соработка со ОЛАФ и известување за детектираните неправилности. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 38 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.068 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на извршени контроли на правни и физички лица: 850

09007 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 09007 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 09007 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И 09007 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И

НАФТЕНИ ДЕРИВАТИНАФТЕНИ ДЕРИВАТИНАФТЕНИ ДЕРИВАТИНАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 875.101 875.101 875.101 875.101 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИОПИС И ЦЕЛИОПИС И ЦЕЛИОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ЗА 201ЗА 201ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати врши управни, стручни и други работи во врска со задолжителните резерви на нафта на Република Македонија, носител е на имплементацијата на директивите на ЕУ во врска со потребите од чување и одржување на

Page 41: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

41

задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати, и го проектира и остварува постепеното зголемување на резервите. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 15 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 2.780

09008 ДРЖАВЕН ДЕВИ09008 ДРЖАВЕН ДЕВИ09008 ДРЖАВЕН ДЕВИ09008 ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТЗЕН ИНСПЕКТОРАТЗЕН ИНСПЕКТОРАТЗЕН ИНСПЕКТОРАТ

ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 8.751 8.751 8.751 8.751 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Државниот девизен инспекторат извршува активности кои се

однесуваат на инспекциски надзор врз правилна примена на прописите од областа на девизното работење на резидентите и на нерезидентите, следење и проучување на законските и подзаконските прописи од областа на девизното и надворешно-трговското работење, превземање мерки за отстранување на утврдените неправилности и незаконитости, изготвување на барања за поведување на прекршочна постапка и превземање на законски мерки по утврдените неправилности. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 9 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 961 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на извршени инспекциски надзори: 100

10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА ВВВВКУПЕН БУЏЕТ:КУПЕН БУЏЕТ:КУПЕН БУЏЕТ:КУПЕН БУЏЕТ: 685685685685....399399399399 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Активностите на Министерството за економија се насочени кон продлабочување на мултилатералната и билатералната соработка, либерализиран трговски режим и создавање на соодветна регулаторна рамка во согласност со стандардите на ЕУ и барањата на СТО, како и кон развој на инвестициите и подобрување на конкурентноста на македонската индустрија, развој на енергетиката, регулирање на внатрешен пазар, меѓународни трговски односи и промоција на извозот, искористување на природните ресурси, како и хармонизација на законодавството на Република Македонија со законодавството на ЕУ.

Со Буџетот на Република Македонија за 2019 година во Министерството за економија планирани се средства за подобрување на конкурентноста и иновативноста на малите и средни претпријатија, во чии рамки се опфатени активностите за поддршка и развој на малите и средни претпријатија. Во текот на 2019 година ќе продолжи поддршката на домашниот туризам преку субвенционирање на работници со ниски приходи со цел директна поддршкa на домашниот Туризам. ИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИ:::: Број на вработени: 269

Page 42: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

42

Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.283 АУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОР:::: Број на претпријатија и лица вклучени во програмата за ваучерско советување: 35

10101010002002002002 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 64646464....094094094094 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Основна цел на Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија е обезбедување зголемен прилив на странски директни инвестиции преку презентирање на поволностите кои Република Македонија ги нуди на инвеститорите, промовирање на регионите на Република Македонија и поттикнување на странските инвеститори да користат производи и услуги од македонските претпријатија. Агенцијата за странски инвестиции и промоција на извозот на Република Македонија овозможува високо професионални информации и услуги на клиенти, врши активности поврзани со диференцирање на Македонија од другите земји во регионот, со давање на услуги на инвеститорите во процесот на прединвестирање, инвестирање и реинвестирање, воспоставување на ефективно партнерство помеѓу јавниот и приватниот сектор, континуирано градење и одржување на имиџот на земјата како привлечна инвестициона дестинација со поволна деловна клима. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 53 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.072

10003 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ10003 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ10003 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ10003 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 177177177177....421421421421 илјадиилјадиилјадиилјади денариденариденариденари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот е самостојно правно лице чија основна цел е унапредување и промоција на туризмот на Република Македонија во земјата и странство, промовирање на вкупниот туристички потенцијал, развивање и промовирање на нови туристички понуди. Активностите се насочени кон унапредување на туристичката понуда на Република Македонија, зголемување на бројот на туристи, зголемување на бројот на ноќевања на туристи, промоција на туристичките потенцијали на Република Македонија на таргетирани пазари, етаблирање на Република Македонија како туристичка дестинација во светот, како и решавање на проблемите кои го тангираат туризмот во Република Македонија. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 31 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 2.422

Page 43: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

43

10004 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ10004 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ10004 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ10004 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: : : : 1.1.1.1.393939399999....400400400400 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Дирекцијата за технолошки индустриски развојни зони ги врши работите поврзани со основање, развој и следење на зоните, промовирање и привлекување основачи и корисници на зоните, го следи работењето на зоната и предлага мерки до Владата на Република Македонија за нивно унапредување, во случај кога Владата на Република Македонија е основач на зона, ги врши работите од надлежност на основачот на зоната, како и други активности согласно закон. Активностите се насочени кон реализација на проектите за инфраструктурно уредување на ТИР зоните во Република Македонија во насока на обезбедување оперативни услови за влез на нови инвеститори, зголемување на вработеноста и економскиот раст, привлекување потенцијални странски и домашни инвеститори и давање на услуги за поддршка и грижа за инвеститорите во ТИР зоните преку остварување на директна комуникација и решавање на тековните проблеми во врска со работењето во зоните. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 65 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 5.741

10005 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ10005 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ10005 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ10005 ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 111177.0277.0277.0277.025555 илјадиилјадиилјадиилјади денариденариденариденари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Државниот пазарен инспекторат врши инспекциски надзор над примена на закони и прописи, надзор над пазарот на производи и услуги, безбедност на производи, заштита на потрошувачи, промет на предмети од скапоцени метали, техничка сообразност на производи, контрола на употреба на мерни единици и мерила во промет, туристичка дејност, заштита на авторски права и други сродни права на пазарот и други работи определени со закон. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 290 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 545

10006 ДРЖАВЕН10006 ДРЖАВЕН10006 ДРЖАВЕН10006 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈАИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈАИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈАИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 22222222....045045045045 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Државниот технички инспекторат донесува технички прописи, врши инспекциски надзор над примена на закони и технички прописи при користење на техничка опрема, донесува решенија за ставање во употреба на техничка опрема, како и води евиденција на независни правни лица кои

Page 44: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

44

ги исполнуваат условите за вршење на технички преглед и периодични испитувања определени со Законот за техничка инспекција.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 26 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 788

11002110021100211002 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА

СОПСТВЕНОСТСОПСТВЕНОСТСОПСТВЕНОСТСОПСТВЕНОСТ ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 44444444....829829829829 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Државниот завод за индустриска сопственост е самостоен орган на државна управа кој ги извршува работите во врска со стекнување и заштита на правата од индустриска сопственост.

Активностите на Заводот се насочени кон спроведување на постапки за стекнување и заштита на правата од индустриска сопственост, промовирање на заштитата на индустриската сопственост, понатамошно усогласување на системот на заштита на правата на индустриска сопственост со европските и светските стандарди, интегрирање во регионалните и меѓународните системи на заштита на индустриската сопственост, јакнење на системот на индустриска сопственост и зголемување на ефикасноста во спроведувањето на управната постапка. ИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИ:::: Број на вработени: 37 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 990 АУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОР:::: Број на издадени документи во постапката за признавање на правата за индустриска сопственост: 30.000

12101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 12101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 12101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО 12101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ПЛАНИРАЊЕ ПЛАНИРАЊЕ ПЛАНИРАЊЕ

ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 690690690690....069069069069 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Главна функција на Министерството за животна средина и просторно

планирање е зачувување и заштита на животната средина преку донесување и имплементација на законите и подзаконските акти од областа на заштитата и унапредувањето на животната средина и просторните планови, усогласувајќи ги истите со Европското законодавство, како и реализација на повеќе Проекти од областа на заштитата на животната средина (унапредување на природата, заштита на флора и фауна, справување со жешки точки, изградба на канализациони мрежи, пречистителни станици за отпадни води, водоводни системи, регионални депонии за отпад, депонирање на опасен отпад и сл.).

Во 2019 година Министерството ќе продолжи со спроведување на активностите за реализација на мерките за: заштита и унапредување на животната средина преку исполнување на принципите на одржливиот

Page 45: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

45

развој; следење, мониторинг и примена на акции за унапредување на медиумите на животната средина; зголемување на нивото на инвестиции во животната средина, преку продолжување со изградба на веќе започнати проекти и изградба на нови пречистителни станици за отпадни води, канализации , водоводи и водоводни мрежи, решавање на проблемот со отпадот преку изградба на регионални депонии и сл.; преземање на акции за намалување на климатските промени преку постигнување на понискојаглероден раст и развој; изработка на нов Просторен план на Република Македонија, изработка на Просторен план за Полошкиот регион и сл.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 222 Оперативни расходи по вработен ( во илјади денари): 869

12102 12102 12102 12102 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА ВКУПЕН БУЏЕТ: 29ВКУПЕН БУЏЕТ: 29ВКУПЕН БУЏЕТ: 29ВКУПЕН БУЏЕТ: 29.925 илјади денари.925 илјади денари.925 илјади денари.925 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Основна функција на Државниот Инспекторат за животна средина е спроведување на инспекциски надзор во согласност со законските прописи и други правни акти со кои се регулирани прашања од сферата на заштитата на животната средина, природата и водите. Инспекторатот врши инспекциски надзор над примената на техничко-технолошките мерки за заштита на воздухот, водите, земјиштето, флората и фауната од деградирање и загадување, заштита на гео и биодиверзитетот, посебното природно богатство (Национални Паркови, споменици на природата, парк шуми, орнитолошки резервати и други заштитени подрачја со закон), заштита на озонската обвивка, заштита од штетна бучава емитирана во животна средина, превенција од еколошки инциденти.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 22 Оперативни расходи по вработен ( во илјади денари): 1.169

13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

ВКУПЕН БУЏЕТ: 7.2ВКУПЕН БУЏЕТ: 7.2ВКУПЕН БУЏЕТ: 7.2ВКУПЕН БУЏЕТ: 7.273737373.985 илјади денари.985 илјади денари.985 илјади денари.985 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Министерството за транспорт и врски ги врши работите кои се

однесуваат на патниот сообраќај и патната инфраструктура, железничкиот сообраќај и железничката инфраструктура, воздушниот сообраќај и воздухопловната инфраструктура, внатрешната пловидба, поштенскиот сообраќај и поштенската инфраструктура и други видови на транспорт и инфраструктура која е неопходна за вршење транспорт (жичари и ски-лифтови и слично), станбено-комуналните работи, соодветната инфраструктура и уредувањето на просторот и управувањето со градежното земјиште во сопственост на Републиката. Активностите на министерството се насочени кон развивање на политики за обезбедување на достапен,

Page 46: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

46

сигурен и одржлив национален и меѓународен транспортен систем, квалитетна урбанистичка и градежна инфраструктура и слично. Во овие активности се вклучени инвестиционите активности во железничката инфраструктура со кои е опфатено редовното и тековното одржување во постојната железничка инфраструктура, како и надоместување на услугите од јавниот интерес во железничкиот превоз на патници и изградбата на водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија, финансирани со заем од меѓународните финансиски институции, со цел квалитетно и ефикасно задоволување на потребите за вода, особено во руралните подрачја. Исто така, опфатени се активности за доделување на финансиска поддршка за поттикнување и развој на воздушниот сообраќај во Република Македонија, како и имплементација на проектот за изградба на гасификациона мрежа во Република Македонија.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 259 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 731 АУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОР:::: Број на објавени и спроведени постапки за јавни набавки: 86 Број на распределени ЦЕМТ дозволи: 1.880

13004 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 13004 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 13004 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 13004 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ ВКУПЕН БУЏЕТ: 28.343ВКУПЕН БУЏЕТ: 28.343ВКУПЕН БУЏЕТ: 28.343ВКУПЕН БУЏЕТ: 28.343 илјаилјаилјаилјади денариди денариди денариди денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Државниот инспекторат за транспорт врши инспекциски надзор во областа на: патиштата, патниот сообраќај и режимот на сообраќајот на јавните патишта и други видови на транспорт и инфраструктурата која е неопходна за вршење на транспортот (жичари и ски лифтови и слично). Инспекторатот врши непосреден увид во придржувањето кон законите и други прописи за кои е надлежен и презема управни и други мерки согласно законските овластувања.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 35 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 787

13005 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ13005 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ13005 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ13005 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 15.56215.56215.56215.562 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Државниот инспекторат за градежништво и урбанизам врши

инспекциски надзор согласно одредбите на Законот за градење и Законот за просторно и урбанистичко планирање и подзаконските акти кои ја регулираат оваа материја, вклучително и надзор над работата на Единиците на локалната самоуправа надлежни за спроведување на законите од оваа област.

Page 47: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

47

ИНИНИНИНДИКАТОРИ:ДИКАТОРИ:ДИКАТОРИ:ДИКАТОРИ: Број на вработени: 22 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 696 АУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОР:::: Број на спроведени инспекциски надзори од областа на градежништвото и урбанизмот: 155

13006 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ13006 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ13006 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ13006 ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ ВКУПЕН БУЏЕТ: 12.264ВКУПЕН БУЏЕТ: 12.264ВКУПЕН БУЏЕТ: 12.264ВКУПЕН БУЏЕТ: 12.264 илјади илјади илјади илјади денариденариденариденари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Државниот комунален инспекторат врши инспекциски надзор во

областа на комуналните дејности, односно: инспекциски надзор над јавните претпријатија за вршење на комунални дејности основани од Владата на Република Македонија; инспекциски надзор над правни и физички лица на кои од Владата на Република Македонија им е доверено вршење на соодветна комунална дејност; инспекциски надзор над законитоста на работењето на субјектите од комуналната дејност; посети на единиците на локалната самоуправа на работна тема (комунални проблеми, организации, функционирање и предлог мерки за надминување на проблемите); контрола и надзор на јавни објекти од аспект на комунална проблематика како што се патни гранични премини, аеродроми и друго; како и контрола и надзор на правни и физички лица во општините каде што нема назначено комунални инспектори.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 14 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 813

14001140011400114001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И

ВОДОСТОПАНВОДОСТОПАНВОДОСТОПАНВОДОСТОПАНСТВОСТВОСТВОСТВО ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 1.41.41.41.493.28393.28393.28393.283 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство ги дефинира политиките од областа на земјоделството, шумарството, водостопанството и руралниот развој и спроведува мерки и активности во насока на економско искористување на природните ресурси на оддржлив начин преку мерки за поддршка на развојот на полјоделското и сточарското примарно земјоделско производство; преработка и маркетинг на земјоделски производи од животинско и растително потекло; обезбедување оддржлив и економски развој на руралните средини; го унапредува ловстовото и риболовот и обезбедува заштита за здравјето на растенијата.

Во рамки на овој буџетски корисник се обезбедени средства за реализирација на проектите: “Хидросистем Злетовица“, „Хидросистем Лисиче“ и проектот „Наводнување на Јужна долина на Вардар“ кои се поддржани со странски заеми и со истите се очекува рехабилитација и модернизација на системите за наводнување, како и проширување на постоечките и нови системи за наводнување. Исто така, обезбедени се 30

Page 48: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

48

милиони денари за инвестициони активности на полски патишта и чија намена ќе биде утврдена со Програма на Владата. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 989

Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 543 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Процент на зголемување на опфатени и регистрирани субјекти и производни капацитети за органско земјоделско производство: 10% Процент на зголемување на наводнувани површини: 5%

14002 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 14002 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 14002 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА 14002 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА

ЗЕМЈОДЕЛСТВОТОЗЕМЈОДЕЛСТВОТОЗЕМЈОДЕЛСТВОТОЗЕМЈОДЕЛСТВОТО---- БИТОЛАБИТОЛАБИТОЛАБИТОЛА ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 68.840 68.840 68.840 68.840 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството е одговорна за давање на услуги преку практична имплементација на научни и технички сознанија, преку соработката и јакнење на земјоделските здруженија, активности за спроведување на владини програми и мерки наменети за приватниот земјоделски сектор, воспоставување и користење на информативни системи и различни бази на податоци во функција на подобрено следење на земјоделската активност, размена на информации со заинтересираните страни наменети за земјоделските производители.

Во 2019 година Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството ќе реализира активности според планираниот обем и динамика на Годишната програма за работа, кои опфаќаат пристап на советниците на терен кај земјоделските производители и ефикасно информирање со поддршка во аплицирањето на Програмата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој и ИПАРД програмата. Во текот на годината ќе се одвива во континуитет Системот за мониторинг на фарма – ФАДН. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени:112 Оперативи расходи по вработен (во илјади денари): 550

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на земјоделски стопанства за кои се прибираат податоци и изготвуваат извештаи за економски и физички параметри во рамки на ФМС/ФАДН: 700 Број на земјоделски стопанства корисници на советодавни услуги: 4.000

14003140031400314003 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИУПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИУПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИУПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 98.791 98.791 98.791 98.791 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Управата за хидрометеоролошки работи врши хидролошки и

метеоролошки работи кои опфаќаат активности поврзани со развојот и функционирањето на хидролошкото бдеење, истражувањата на атмосферата, почвата и водните ресурси и работите на примената на

Page 49: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

49

хидрологијата и метеорологијата. Исто така, Управата ги извршува меѓународните обврски на Република Македонија во областа на метеорологијата и хидрологијата, следење на квалитетот на водите и квалитетот на воздухот и го координира нивното извршување. Во 2019 година ќе се спроведуваат редовни активности од областа на хидрологијата, следење на примарните појави и процеси во атмосферата, почвата и водните ресурси и нивното влијание врз животната средина и природата, изготвување на проекти и програми од областа на хидрометеоролошките истражувања и работи на примена на хидрологијата и метеорологијата за потребите на стопанството и интензивирање на меѓународната соработка и евроинтеграционите процеси во областа на хидрометеоролошката дејност. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 178 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 535 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на хемиски и биолошки серии за анализа на водите: 280 Број на обработени извештаи за метеоролошките параметри врз основа на кои се изготвува временска прогноза: 365

14004 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОД14004 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОД14004 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОД14004 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НАДРШКА НАДРШКА НАДРШКА НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 8.68.68.68.674.90074.90074.90074.900 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот

развој е надлежна за извршување на мерките за директни плаќања во земјоделството и руралниот развој, поддршка и развој на земјоделството и руралните средини преку искористување на средства од Буџетот на Република Македонија и Инструментот за претпристапна помош за рурален развој на Европската унија (ИПАРД). Главни функции на Агенцијата се одобрување на проекти, прибирање и обработка на податоци, одобрување и извршување на плаќања во областа на земјоделството и руралниот развој, спроведување контроли, внатрешна ревизија и сл. Во 2019 година, активностите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој се насочени кон успешна и целосна реализација на средствата од ИПАРД Програмата, Програмата за финансиска поддршка во земјоделството, Програмата за финансиска поддршка на руралниот развој и Програмата за рибарство и аквакултура.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 205 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 618

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на одобрени апликации за користење на финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој: 190.000

Page 50: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

50

14005 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА 14005 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА 14005 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА 14005 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈАМАКЕДОНИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 615.058615.058615.058615.058 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Агенција за храна и ветеринарство е основана за вршење на работите

од областа на безбедноста на храна и храна за животни, заштита на интересите на потрошувачите, спроведување, контрола, надзор и следење на ветеринарните активности во областа на здравствената заштита на животните, нивна благосостојба, ветеринарното јавно здравство, заштита на животната средина од отпад од животинско потекло преку контрола на прописи усогласени со стандардите на Европската унија.

Во 2019 година ќе се преземаат активности за зајакнување на воспоставениот функционален систем за безбедност и квалитет на храната, унапредување на функционалниот систем за контрола на безбедноста на храната од животинско потекло. Исто така ќе се спроведува контрола, инспекција, мониторинг и супервизија низ целиот синџир за храна, со цел да се гарантира дека храната е во согласност со највисоките стандарди за безбедност и хигиена на храната, како и да се гарантира дека храната е во согласност со законските барања. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 342 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 656

14001400140014006666 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВОДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 133.205133.205133.205133.205 илјадиилјадиилјадиилјади денариденариденариденари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Државниот инспекторат за земјоделство е надлежен да врши надзор

над спроведувањето и извршувањето на законите и другите прописи од страна на државните органи, јавните претпријатија, трговските друштва, установите, физичките и правните лица кои вршат дејност од областа на земјоделството, руралниот развој, рибарството со аквакултурата, квалитет на земјоделски производи и безбедност на храна од примарно растително потекло и фитосанитарна политика, да врши надзор во прометот, преглед и контрола на растително производство и фазите на доработка, увоз, извоз и транзит на земјоделски производи, да зема мостри и доколку е сторен прекршок да отпочне прекршочна постапка.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 157 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 750

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на извршени инспекциски надзори: 231

Page 51: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

51

14007140071400714007 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВОДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВОДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВОДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО ВКУПЕН БУЏЕТ: 18.45ВКУПЕН БУЏЕТ: 18.45ВКУПЕН БУЏЕТ: 18.45ВКУПЕН БУЏЕТ: 18.458888 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Државниот инспекторат за шумарство и ловство врши инспекциски

надзор над спроведувањето и примената на законските прописи и подзаконските акти од Законот за шумите, Законот за ловството, Законот за репродуктивен материјал од шумски видови дрвја, Законот за семе и саден материјал, Законот за заштита на растенијата од болести и штетници, како и на претпријатија што вршат одгледување и заштита на шумите со посебна намена, претпријатија што се бават со шумско расадничко производство, ловни друштва, здруженија на ловци и други субјекти кои користат дивеч во ловиштата и претпријатијата што се занимават со промет и преработка на дрвото. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 28 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 649

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на записници за извршени контроли во складови за дрва и дрвни сортименти: 1.400

15001 МИНИСТ15001 МИНИСТ15001 МИНИСТ15001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА ВКУПЕН БУЏЕТ: 44.610.7ВКУПЕН БУЏЕТ: 44.610.7ВКУПЕН БУЏЕТ: 44.610.7ВКУПЕН БУЏЕТ: 44.610.701 илјади денари01 илјади денари01 илјади денари01 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Министерството за труд и социјална политика е буџетска

институција надлежна за развивање, контрола и спроведување на политиките во областа на работните односи и вработувањето, пензиско и инвалидско осигурување, спроведување и унапредување на системот на социјална заштита и детска заштита и води грижа за благосостојбата на семејството, ранливите групи на популацијата, децата и возрасните засегнати од социјален ризик.

Во областа на детската заштита како клучна активност е отворањето на нови капацитети за детска заштита, реконструкција и адаптација на постојните, со цел зголемување на опфатот на бројот на деца во детските градинки.

Клучните активности во 2019 година во областа на социјалната заштита се насочени кон градење на похумано општество и развој на социјални услуги по мерка на граѓаните и можноста за инклузија и активно учество во животот во заедница на лица на кои им е потребна помош. Значајни проекти кои се реализираат во оваа област се деинституционализација, персонална асистенција, зголемување на капацитетите за дневно и привремено згрижување на социјално ранливи категории (лица со посебни потреби, стари лица и други ранливи категории). Со заем од Светка банка во текот на 2019 година ќе се имплементира нов проект за поддршка на социјалниот сектор.

Page 52: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

52

ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 1.813 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 536

15002150021500215002 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУДДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУДДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУДДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 101010104444....375375375375 илјадилјадилјадилјади денарии денарии денарии денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Државниот инспекторат за труд ги врши работите на инспекциски

надзор над примената на законите и другите прописи од областа на работните односи, вработувањето, безбедност и здравје при работа, колективните договори и договорите за вработување со кои се уредуват правата и обврските на работниците и работодавачите. Превзема мерки за спроведување на овие закони, подготвува и реализира програми за работа. Врши работи по однос на предлагање на системски мерки и спроведување на инспекциската политика,учествува во изготвување и имплементирање на основните стратешки програми и документи и друго.

Во областа на работните односи и вработувањето приоритет на Државниот инспекторат за труд е борбата против непријавената работа, како и обезбедување на безбедноста и здравјето на вработените преку редовни контроли и контролни надзори за отстранување на констатираните недостатоци. ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 190 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 531

16001160011600116001 МИНИСТЕРСТВМИНИСТЕРСТВМИНИСТЕРСТВМИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: : : : 22226666....096096096096.948.948.948.948 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Министерството за образование и наука ја креира и реализира

политиката во областа на воспитанието и образованието од сите видови и степени. Неговите надлежности се однесуваат и во делот на образованието на возрасни, организацијата, финансирањето, развојот и унапредувањето на образованието, воспитанието и науката, воспитанието и образованието на деца со посебни образовни потреби и децата на нашите работници на привремена работа и престој во странство, верификација на струките профилите во образованието, ученичкиот и студентскиот стандард, технолошкиот развој, информатичката и техничката култура, информацискиот систем и други активности поврзани со образованието.

Aктивностите на Министерството за образование и наука се насочени кон реформи во образованието и инвестирање во иновации и информатичка технологија преку развивање на интегриран систем на образование кој ќе влијае врз зголемување на економскиот раст и продуктивноста на трудот, ќе ги зголемува шансите на младите за квалитетни работни места, ќе обезбеди поголема општествена интеграција во етничка, регионална, социјална и културолошка смисла и ќе го поттикнува критичкото мислење и активното граѓанство.

Page 53: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

53

Истовремено една од основните цели е и целосен опфат на децата во основното и средното образование, зголемување на квалитетот на системот за основнo и средно образование, реализирање на високо образовната дејност која ги опфаќа додипломските, последипломските и докторските студии.

Министерството за образование и наука ќе продолжи да врши подобрување на квалитетот на услугите за сместување во ученичките и студентските домови, зголемување на транспарентност при доделување на стипендии за ученици и студенти, развој на научно-истражувачката дејност, техничката културата и технолошкиот развој. Вложувањето во капиталните инвестиции ќе овозможува подобрување на опременоста и условите за изведување на наставата во училиштата, високообразовните установи и домовите. ИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИИНДИКАТОРИ:::: Број на вработени: 6.315 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.134 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на запишани студенти: 18.000 Број на финансирани научноистражувачки проекти: 150

16002 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО16002 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО16002 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО16002 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 221.588221.588221.588221.588 илјадилјадилјадилјади денарии денарии денарии денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Основните цели на Бирото за развој на образованието се предлагање

концепции за развој на воспитно-образовниот систем, предлагање наставни планови и програми за предучилишното, основното, средното (гимназиското, уметничкото образование и општообразовните предмети на средното стручно образование, специјалистичкото образование, образование на ученици со посебни образовни потреби и образование на возрасни). Организирање и спроведување на активности за професионален развој на воспитно-образовните и раководните кадри од основните и средните училишта, организирање и вршење истражувања во областа на образованието, вршење советодавна стручна работа за подобрување на квалитетот во воспитно-образовни установи, изработување образовни стандарди; стандарди за постигањата на учениците, развивање програми за подобрување на квалитетот на наставата во училиштата, учество во спроведување на интегрална евалвација, вршење издавачка дејност (педагошка евиденција и документација и дидактичко-методски помагала) поврзана со развојот на воспитно-оразованата дејност и воспоставување и развивање информативно - документациски систем во областа на образованието.

Истовремено активностите се насочени кон спроведување, изготвување и објавување на конечни резултати од Државната матура и анализа за унапредување и проучување на основното и средното образование во Република Македонија, посебно на системите за стручно образование, анализа и проучување на структурата на нашиот систем за стручно образование и на одделните нивоа и видови стручно образование.

Page 54: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

54

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 198 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 836 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Изработени наставни програми за основно образование и општообразовни програми за средно стручно и гимназиско образование: 35 Испечатена педагошка документација и евиденција за учениците од основните и средните училишта во Република Македонија: 250.000

16003 НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ 16003 НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ 16003 НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ 16003 НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 257257257257....308308308308 илјилјилјилјади денариади денариади денариади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

согласно своите законски надлежности ги врши работите за децентрализирано менаџирање и имплементација на програмата Еразмус +, која ги обединува сите тековни ЕУ и меѓународни програми за образование, обука, млaди и спорт во периодот 2014-2020.

Како самостојна јавна институција, Националната Агенција има улога во процесот на европска интеграција на Република Македонија преку промоција и спроведување на европските програми во областа на образованието (од градинка до универзитет), обуката, младите и спортот во Република Македонија. Националната агенција со остварување на овие програми придонесува во развојот на заедницата како општество засновано на напредно знаење, со одржлив економски развој, повеќе и подобри работни места и поголема социјална кохезија, истовремено обезбедувајќи заштита на средината за идните генерации а особено размена, соработка и мобилност во областа на образованието и обуката. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 39 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 610 АУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОР:::: Спроведување на обуки за крајни корисници во рамките на акциите на Програмата Еразмус плус: 490 Потпишани договори за грант со крајни корисници: 143

16004 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ16004 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ16004 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ16004 ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 55557.437.437.437.430 0 0 0 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Државниот просветен инспекторат во насока на подобрување на

квалитетот на воспитно-образовниот процес врши редовни, вонредни и контролни инспекциски надзори и интегрална евалауција на воспитно-образовни установи - основни и средни училишта, контрола на работата во предучилишното и високото образование, дава оценка на состојбите од аспект на почитување на законитоста и другите прописи и општи акти од

Page 55: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

55

областа на воспитанието и образованието, од страна на воспитно-образовните, високо-образовните установи и научните институти, изготвува упатства и инструменти за вршење интегрална евалауција, дава препораки за подобрување на утврдените состојби во основните и средните училишта, високо-образовните установи и научните институти и воспоставува и развива информативно - документациски систем во областа на образованието согласно законската регулатива. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 99 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 530 АУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОР:::: Инспекциски надзори: 12.000 Интегрални евалуации: 177

16101 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ16101 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ16101 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ16101 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 590590590590.902.902.902.902 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Агенцијата за млади и спорт спроведува активности во насока на

развој на масовниот и врвниот спорт во земјата, следење на спортските активности и спортско-рекреативни активности и помагање на различните облици на организирање на младите. Агенцијата своите програмски определби ги темели врз Програмата за развој на спортот во Република Македонија и е насочена кон поттикнување на спортските активности на децата и младите во рамките на националните спортски федерации, поттикнување и помагање во организацијата на спортски приредби и манифестации, како и поддршка на проектот за финансирање на талентирани спортисти кои се стекнале со категорија-спортска надеж, спортско национално признание и со светска и меѓународна категорија.

ИДИКАТИДИКАТИДИКАТИДИКАТОРИОРИОРИОРИ:::: Број на вработени: 46 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.078 АУТПУТ ИНДИКАТОРИАУТПУТ ИНДИКАТОРИАУТПУТ ИНДИКАТОРИАУТПУТ ИНДИКАТОРИ:::: Број на спортски учесници во меѓународниот систем на натпревари: 1.500

17001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 17001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 17001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И 17001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И

АДМИНИСТРАЦИЈААДМИНИСТРАЦИЈААДМИНИСТРАЦИЈААДМИНИСТРАЦИЈА ВКУПЕН БУЏЕТ: 1.570ВКУПЕН БУЏЕТ: 1.570ВКУПЕН БУЏЕТ: 1.570ВКУПЕН БУЏЕТ: 1.570.316.316.316.316 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Активностите на Министерството за информатичко општество и администрација се ориентирани кон спроведување на проекти од областа на градењето на информатичко општество креирајќи услови за искористување на придобивките кои произлегуваат од информациско-комуникациските технологии, спроведување на реформата во јавната администрација преку законско уредување на прашањата во врска со администрацијата и примената на прописите што се однесуваат на

Page 56: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

56

административните службеници, водење регистар за административните службеници, развивање на политики поврзани со правата, обврските, одговорностите и оценувањето на административните службеници и подготовка на стратешки документи за ефикасно и ефективно работење на администрацијата.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 224 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 601 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на институции вклучени во проектот интероперабилност: 44

17002 17002 17002 17002 ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ВКУПЕН БУЏЕТ: 25.220ВКУПЕН БУЏЕТ: 25.220ВКУПЕН БУЏЕТ: 25.220ВКУПЕН БУЏЕТ: 25.220 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС ОПИС ОПИС ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201И ЦЕЛИ ЗА 201И ЦЕЛИ ЗА 201И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Активностите на Државниот управен инспекторат се во согласност со Законот за управната инспекција и Законот за инспекциски надзор и се концентрирани кон вршење на инспекциски надзор во органите на државната управа, другите државни органи, организации, установи и други правни лица, единиците на локалната самоуправа и градот Скопје. Предмет на надзорот е примената на Законот за општата управна постапка и другите закони што содржат одредби за управна постапка, понатаму инспекциски надзор над примената на Законот за административни службеници и прописите кои се донесени врз нив, како и надзор над извршувањето на прописите за канцелариско работење. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 35 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 688

18001 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА18001 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА18001 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА18001 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: : : : 227.145 илјади денари227.145 илјади денари227.145 илјади денари227.145 илјади денари ииии

18010 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА18010 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА18010 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА18010 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 3.3153.3153.3153.315.904 илјади денари.904 илјади денари.904 илјади денари.904 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Министерството за култура своите активности ги реализира преку следење, анализирање и предлагање на акти и мерки за развој и унапредување на културата: организација, финансирање, развој на мрежа на националните установи и финансирање на програми и проекти од национален интерес.

Со финансирањето на дејностите од областа на културата ќе се поддржуваат програмите на установите од областа на културата во издавачката дејност, библиотекарството, филмската дејност, музичката и сценско-уметничката дејност, заштитата на културното наследство, ликовната и галериската дејност, културно-уметничките манифестации, музејската и кинотечната дејност, меѓународната соработка од областа на

Page 57: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

57

културата, поддршката на младите таленти, организации од областа на културата. ИНДИКАТОРИ 1:ИНДИКАТОРИ 1:ИНДИКАТОРИ 1:ИНДИКАТОРИ 1: Број на вработени: 229 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 633 ИНДИКАТОРИ 2:ИНДИКАТОРИ 2:ИНДИКАТОРИ 2:ИНДИКАТОРИ 2: Број на вработени: 2.658 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 488

19001190011900119001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВОМИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВОМИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВОМИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 6.6.6.6.478478478478.053 илјади денари.053 илјади денари.053 илјади денари.053 илјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Во рамките на средствата обезбедени во ресорот здравство со Буџетот на Република Македонија за 2019 година ќе се имплементираат активности кои ќе бидат насочени кон унапредување на здравствената инфраструктура и условите за подобра здравствена заштита на населението.

Инвестиционите активности ќе бидат насочени кон набавка на медицинска опрема за потребите на ЈЗУ во РМ, реконструкција и доградба на Општа болница во Кичево – Фаза 2, реализација на проектите финансирани со кредитни средства од Банката за развој при Совет на Европа - ЦЕБ за реконструкција и доградба на објектите на ЈЗУ во РМ, особено за изградба на новата Клиничка болница во Штип, интензивирање на градежни активности за ЈЗУ Општа болница Прилеп, Струмица и Куманово, ЈЗУ Општа градска болница „Св. Наум Охридски„- Скопје, изведба на бункер за линеарен акцелератор за ЈЗУ „8 Септември“- Скопје, реконструкција на ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија „Св. Еразмо“- Охрид и друго.

Во рамки на превентивните и куративните здравствени програми ќе бидат преземени активности со цел остварување на подобра комуникација и обезбедување на квалитетни здравствени услуги. Притоа активностите на превентивните програми се насочени кон превенција од кардиовскуларни болести, систематски прегледи на ученици и студенти кои се наменети за комплетна превенција од деформитети, откривање на лоши навики и откривање на поедини заболувања кај целата школска и студентска популација, активности за организирање и унапредување на крводарителството, имунизација на населението преку набавка на вакцини, активности околу рано откривање на лица евентуално разболени од бруцелоза, континуирана набавка на лекови за болни од туберкулоза, заштита на населението од СИДА, активна здравствена заштита на мајки и деца, рана детекција на малигни заболувања со активностите на гинеколозите за повикување за ПАП тест и скрининг за карцином на грло на матка кај жените, активности за скрининг на карцином на дебело црево и активности за скрининг за карцином на дојка. Активностите кои се спроведуваат во рамки на куративните програми се насочени кон организирање на пунктови за бесплатни

Page 58: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

58

прегледи по плоштади и рурални места, бесплатни прегледи за превенција од топлотни бранови во рамки на програмата здравје за сите, здравствена заштита на лицата со друшевни растројства, набавка на метадон и бупренорфин како и целосна услуга на лекување на лица со болести на зависности, обезбедување на трошоците за болни кои се третираат со дијализа и активности за пациенти со хемофилија, набавка на лекови за лекување на ретки болести, набавка на инсулин, инсулински игли, глукагон, ленти за мерење на шеќер и пумпи за континуирано снабдување со инсулин за инсулино зависни пациенти, болничко лекување без наплата на партиципација за пензионери со пензија пониска од просечната во РМ и за деца до 18 години чии семејства се приматели на социјална парична помош, како и активности за едукација на лекари и медицински персонал. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 196 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.870 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на инсулино зависни лица опфатени со третман (инсулин ТИП 1 и ТИП) 2: 40.000 Број на лица со болести на зависности (психотропни супстанци, алкохол)опфатени во третман: 2.000 Број на лица опфатени со ретки болести за кои се обезбедува терапија: 140 Број на деца на возраст од 0-18 години опфатени со вакцинација: 180.000

19002 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ19002 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ19002 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ19002 ДРЖАВЕН САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 61616161....645645645645 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Основната задача на Државниот санитарен и здравствен инспекторат е организирање, следење и вршење на инспекциски надзор над спроведување на законите и другите прописи од областа на санитарно-хигиенската, епидемиолошката и здравствената заштита на населението, здравственото осигурување, евиденциите во областа на здравството, заштита на правата на пациентите, безбедност во снабдувањето со крв, биомедицинското потпомогнато оплодување, безбедност на детски играчки, козметички средства и предметите за општа употреба, надзор над спроведување на мерките за спречување на ширењето и сузбивањето на заразните болести, со цел заштита на населението од заразни болести. Целта на инспекторатот е да се обезбеди подобрена санитарно-хигиенска, епидемиолошка и здравствена заштита на населението, остварени права од здравствено осигурување на здравствените осигуреници, намален број на заразни болести, подобрена евиденција во областа на здравството и почитување на правата на пациентите. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 73 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 513

Page 59: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

59

19101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА19101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА19101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА19101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: : : : 519519519519....777794949494 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Министерството за локална самоуправа извршува задачи, обврски и активности поврзани со развој и предлагање на мерки за унапредување на ЕЛС, територијална поделба и развивање на стандарди за големината, населението и потребите на единиците на локалната самоуправа, предлози поврзани со системот, политиката, мерките и инструментите за остварување рамномерен регионален развој, надзор над законитоста на работата на органите на ЕЛС и градот Скопје. Истовремено, Министерството за локална самоуправа е координатор на процесот на децентрализација, ги програмира политиките поврзани со децентрализација и го следи развојот на општините.

Во Буџетот на Министерството за локална самоуправа за 2019 година планирани се средства за рамномерен регионален развој, со цел реализација на проекти за развивање на современа и модерна инфраструктура во планските региони и поттикнување на економскиот раст во истите. Воедно, со Буџетот на Република Македонија за 2019 година во Министерството за локална самоуправа како надлежно за спроведување на ИПА програмата за прекугранична соработка предвидени се средства за програмите за прекугранична соработка со: Република Бугарија, Република Албанија, Република Косово, Република Грција и Република Србија, како и Транснационална програма за земјите од Југоисточна Европа. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 53 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 804

19102 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА19102 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА19102 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА19102 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 7777....053053053053 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА019 ГОДИНА019 ГОДИНА019 ГОДИНА Државниот инспекторат за локална самоуправа спроведува

активности кои се однесуваат на вршење на надзор над законитоста на прописите на општините вклучително и надзор над постапката за донесување на прописите. Во рамки на своите надлежности Државниот инспекторат за локална самоуправа спроведува три вида на надзор и истиот го спроведува преку увид на прописите на општините кои општините ги доставуваат до инспекторатот во форма на службени гласници. Исто така, Државниот инспекторат за локална самоуправа надзорот го спроведува и преку увид во прописите на општините, а во врска со добиени претставки или иницијативи. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 6 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.109

Page 60: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

60

19201 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО19201 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО19201 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО19201 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО ВКУПЕН БУЏВКУПЕН БУЏВКУПЕН БУЏВКУПЕН БУЏЕТ: ЕТ: ЕТ: ЕТ: 21212121....229229229229 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Агенцијата за иселеништво е орган на државна управа, чија основна цел е поттикнување, помагање и одржување на националниот идентитет на иселениците од Македонија, преку негување на македонскиот јазик и култура на иселениците во средините каде живеат, како и интеграција во општествениот живот на Република Македонија преку нивно вклучување во јавниот и економскиот живот.

Основните цели на Агенцијата се во насока на унапредување на положбата и правата на иселениците од Македонија, поттикнување на културниот развој на иселениците, информирање на иселениците со состојбата во Република Македонија и унапредување на врските со нив и нивните организации, создавање на услови за реинтеграција на иселениците и нивно вклучување во јавниот и економскиот живот во Република Македонија, како и остварување контакти во земјата со припадници на македонските иселеници преку одржување на системска мрежа со единиците на централната власт, локалните власти и заедницата на единиците на локалната самоуправа. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 20 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.053 19302 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП 19302 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП 19302 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП 19302 КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП

ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕРДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕРДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕРДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 16.16.16.16.748748748748 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕОПИС И ЦЕОПИС И ЦЕОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАЛИ ЗА 2019 ГОДИНАЛИ ЗА 2019 ГОДИНАЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Комисијата за заштита на правото за слободен пристап до информациите од јавен карактер е независен државен орган, кој согласно законските надлежности одлучува по жалби против решение и заклучок со кои имателите на информацијата го одбиле барањето за пристап до информации на барателите на информации, подготвува и објавува листа на иматели на информации, врши едукација на имателите и барателите за постапката по барањата за слободен пристап до информации од јавен карактер, соработува со Меѓународни организации и со институции на другите земји од областа на слободниот пристап до информации од јавен карактер и врши други работи согласно Закон. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 22 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 750

Page 61: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

61

20001200012000120001 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИРЕЛИГИОЗНИ ГРУПИРЕЛИГИОЗНИ ГРУПИРЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: : : : 13.23913.23913.23913.239 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи како самостоен државен орган ги реализира активностите што произлегуваат од Законот за правна положба на црква, верска заедница и религиозна група. Во оваа насока, Комисијата презема активности во делот на разрешување на сите прашања што ќе се појават помеѓу верските заедници и државните органи, подготовка на информации и извештаи од областа на остварувањето на верските права и слободи во Република

Македонија, како и активности за промоција на верскиот соживот.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 14 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 830 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Решенија за издавање одобренија за привремен престој на странски верски лица: 130

21001 АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ21001 АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ21001 АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ21001 АГЕНЦИЈАТА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ:ВКУПЕН БУЏЕТ: 676767675555....818181810 0 0 0 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Агенцијата за катастар на недвижности ги врши работите на управувањето со податоците од Геодетско-катастарскиот информационен систем, одржување на катастар на недвижности, востановување и одржување на катастарот на инфраструктурни објекти, основни геодетски работи, геодетски работи за посебни намени, премерот на недвижностите во функција на катастарот на недвижностите, премерот и одржување на државната граница на Република Македонија, топографските карти, масовна проценка на недвижностите, воспоставување и управување со Графичкиот регистар за градежно земјиште, водење на Регистар за просторни единици, улици и куќни броеви.

Активностите на Агенцијата се насочени кон дигитално одржување на катастарските планови, интеграција на графичката со алфанумеричката база на податоци, ажурирање на векторизирани архивски оригинали, воведување на електронска архива и Скен центар, ефикасно опслужување на потребите и барањата на сите категории на корисници на јавните услуги на Агенцијата, нов пристап до просторните информации и нивен мониторинг и намалување на просечното време за решавање на предмети. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 854 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 650

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на ажурирани дигитални топографски карти (ДТК) во размер 1:25000: 40

Page 62: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

62

Процент на поднесени електронски барања преку Е-шалтер и АКН-ГИС портал: 80% Процент на ажурирани имотни листови во однос на вкупниот вкупниот број од 1.754.093 неажурирани имотни листови: 85

22001 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА22001 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА22001 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА22001 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 412412412412....438438438438 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Државниот завод за статистика ги врши работите што се однесуваат на прибирање, обработка, анализа и објавување на статистички податоци за голем број појави од демографскиот, социјалниот и економскиот живот на земјата, презентира и дава статистички податоци и ја утврдува нивната точност, на овластените носители за спроведување на статистички истражувања дава мислења за методолошките основи, подготвува статистички прогнози, трендови и модели и други аналитички податоци и индикатори. Активностите на Државниот завод за статистика се насочени кон продолжување на процесот на хармонизирање на македонската статистика со статистиките на Европската Унија, подготовка и донесување на статистички стандарди усогласени со стандардите на Европската Унија, вклучување на Државниот завод за статистика во креирањето и ажурирањето на административни збирки на податоци, јакнење и координација на националниот статистички систем и намалување на временскиот период од прибирањето до објавувањето на статистичките податоци.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 265 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 734 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на реализирани статистички истражувања: 229 Број на подготвени метаподатоци за статистичките истражувања: 70

22224001 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА4001 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА4001 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА4001 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 147147147147....375375375375 илјадиилјадиилјадиилјади денариденариденариденари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Државниот архив на Република Македонија врши активности поврзани со инспекциски надзор врз имателите на архивска граѓа, давање на стручна помош во одбирањето на архивска граѓа, евидентирање на архивската граѓа и нејзино преземање и уништување на документираниот материјал со изминат рок, чување, стручно одржување и преземање на техничко технолошки мерки за заштита на архивската граѓа, како и истражување на архивска граѓа во странство од интерес на Република Македонија.

Активностите на Државниот архив на Република Македонија се насочени кон изработка на архивски знаци и листа на категории, рационализација на просторот во депоата, утврдување на конечна локација

Page 63: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

63

на фондовите по гранки и дејности, микрофилмување на архивската граѓа од прва категорија, конзервација и реставрација на оштетената архивска граѓа, спроведување на активности на билатерален и мултилатерален план, потпишување на договори за соработка со повеќе архивски институции и сл.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 267 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 479

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на направени посети за инспекциски надзор кај имателите: 880

22225001500150015001 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊАБИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊАБИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊАБИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 44443333....774774774774 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Бирото за судски вештачења е орган во состав на Министерството за правда надлежен за вршење активности поврзани со вештачења, супер вештачења и експертизи за потребите на сите судови, правни и физички лица, јавниот и приватниот сектор, како и за предмети од областа на финансиско–материјалното работење, градежништвото, архитектурата, машинството, сообраќајот, електротехниката и агроекономијата. Основните приоритети и цели се насочени кон преземање на активности за заштита на интересите на државата во борба со организираниот криминал преку квалитетно и стручно вештачење, зголемување на ефикасноста за изготвување на вештачење не подолго од 30 дена, како и унапредување на соработката со судовите на сите нивоа. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 39 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.091 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број назавршени предмети за вештачење: 2.000

26001 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА26001 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА26001 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА26001 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕНА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕНА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕНА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 151151151151....847847847847 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Македонската академија на науките и уметностите е научно истражувачка организација која во својата основна дејност работи на повеќе научно-истражувачки проекти, има обемна издавачка дејност, организира научни собири, уметнички изложби, учествува во меѓународни научни собири и соработува со повеќе Академии од странство. Активностите во 2019 година се насочени кон работи врз научно-истражувачки и уметнички проекти, издавање на книги, одржување на научни собири, изложби и промоции. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 74

Page 64: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

64

Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.787 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на научно-истражувачки и уметнички проекти: 80

28001 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ28001 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ28001 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ28001 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ:::: 255255255255....111186868686 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Бирото за регионален развој спроведува активности насочени кон имплементација на регионалниот развој и регионалната политика. Активностите на Бирото за регионален развој се во насока на реализација на приоритетните групи на мерки утврдени во Стратегијата за регионален развој, зголемување на ефикасноста во искористувањето на доделените средства за промовирање на регионалниот рамномерен развој, натамошно унапредување на соработката со Центрите за развој на планските региони и обезбедување стручна помош на институциите инволвирани во остварувањето на политиката за регионален развој.

Во Буџетот на Бирото за регионален развој за 2019 година од вкупно планираните средства за рамномерен регионален развој, 70% се наменети за реализација на проекти за развој на планските региони, 20% за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и 10% за развој на селата, со цел реализација на проекти за развивање на современа и модерна инфраструктура во планските региони и поттикнување на економскиот раст во истите.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 22 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 883

29010 СУДСКА ВЛАСТ29010 СУДСКА ВЛАСТ29010 СУДСКА ВЛАСТ29010 СУДСКА ВЛАСТ

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: 2.038.141 : 2.038.141 : 2.038.141 : 2.038.141 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Судската власт ја вршат судовите кои се самостојни и независни државни органи. Целите и функциите на судската власт се насочени кон непристрасно применување на правото, независно од положбата и својството на странките, заштита, почитување и унапредување на човековите права и основни слободи, обезбедување еднаквост, рамноправност и недискриминација по било кој основ, како и обезбедување правна сигурност врз основа на владеење на правото. Академијата за обука на судии и обвинители врши прием и стручно усовршување на идните судии и јавни обвинители, континуирано стручно усовршување и унапредување на знаењата на веќе избраните судии и јавни обвинители при вршењето на нивната функција, како и усовршување и обука за професионално, етичко и стручно извршување на работните задачи на стручните служби во судството и јавното обвинителство, обука на субјектите кои учествуваат во спроведување на законите од областа на правосудството, аналитичка дејност од областа на правосудната теорија и практика, во согласност со закон и меѓународните закони и принципи.

Page 65: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

65

ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 2.853 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 652 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на судски предмети за коишто е донесена правосилна пресуда.: 540.000 Број на учесници во спроведени обуки за кандидатите за судии и јавни обвинители и континуирана едукација на судиите и јавните обвинители и др. службеници во судството и јавното обвинителство: 4.700

31010 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА31010 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА31010 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА31010 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: 76: 76: 76: 764.158 4.158 4.158 4.158 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА

Јавното обвинителство е единствен и самостоен државен орган кој ги гони сторителите на кривични и на други со закон утврдени казниви дела и врши други работи утврдени со закон. Јавното обвинителство е организирано врз основа на принципите на хиерархија и субординација и функциите ги врши законито, непристрасно и објективно, ги почитува човековите права и основни слободи и се грижи кривично правниот систем да функционира ефикасно и навремено. ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 652 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.056

31101 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ31101 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ31101 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ31101 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: ВКУПЕН БУЏЕТ: 86868686....293293293293 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНАОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019 ГОДИНА Народниот правобранител е орган на Република Македонија кој ги

промовира и штити уставните и законските права на граѓаните и на сите други лица кога им се повредени со акти, дејствија и пропуштања на дејствија од органите на државната управа, од органите на единицата на локалната самоуправа и од други органи и организации што имаат јавни овластувања и кој презема дејствија и мерки за заштита на начелата на недискриминација и соодветна и правична застапеност на припадниците на заедниците во органите на државната власт, органите на единиците на локалната самоуправа и јавните установи и служби, како и врши и други работи утврдени со друг закон.

Народниот правобранител врши превенција од тортура и друг вид на сурово, нечовечно или понижувачко постапување или казнување преку спроведување на редовни и ненајавени посети на местата каде лицата се или може да бидат лишени од слобода, обезбедува посебна заштита на правата на децата, лицата со посебни потреби и на лицата кои се предмет на тортура и друг вид на свирепо, нечовечко или понижувачко постапување или казнување во органите, организациите и установите во кои слободата на движењето е ограничена.

Page 66: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

66

ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 80 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 1.155 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Постигнат број на претставки: 4.500

66002 66002 66002 66002 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈАФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈАФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈАФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: : : : 30.79230.79230.79230.792.640.640.640.640 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА Фондот ги спроведува прописите и политиката на развојот и

унапредувањето на здравственото осигурување и здравствената заштита. Во негова надлежност е планирањето и прибирањето на средства од задолжителното здравствено осигурување и обезбедување на правата на осигурените лица-ги плаќа здравствените услуги и надоместоците на плати на осигурените лица, ги утврдува цените на здравствените услуги за кои министерот за здравство дава согласност, ги утврдува референтните цени на лекови и медицински помагала, договара обезбедување на здравствени услуги, развива сопствен информативен систем, спроведува меѓународни договори, врши увид и контрола на обезбедени здравствени услуги, одлучува за правата од задолжителното здравствено осигурување во прв степен и други работи во врска со правата и обврските од задолжителното здравствено осигурување.

Приоритетите и целите на Фондот во 2019 година се во насока на одржување на финансиската стабилност на Фондот и финансиска стабилизација на целокупниот здравствен систем, континуирано и квалитетно задоволување на потребата од лекови, полесен и подобар пристап на осигурениците до потребните здравствени услуги и лекови, подобрување на транспарентноста, унапредување на буџетскиот процес, и договарање и преговарање со здравствените установи. ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 835 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 551 АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Учество на приватните трошоци за здравство во вкупните здравствени трошоци на земјата: под 35%.

66006600660066003333 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈААГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈААГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈААГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: : : : 2.932.5002.932.5002.932.5002.932.500 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Агенцијата врши услуги за задоволување на потребите на пазарот на трудот, како за работодавачите, така и за невработени лица, а се однесуваат на евиденции од областа на трудот, размена на трудот и остварување на права во случај на невработеност.

Во текот на 2019 година Агенцијата ќе продолжи со редовна исплата на правата по основ на невработеност-паричен надоместок, придонес за пензиско и здравствено осигурување. Исто така ќе продолжи да ги

Page 67: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

67

спроведува активните мерки за вработување согласно оперативен план на Владата за 2019 година.

ИНДИКАТОИНДИКАТОИНДИКАТОИНДИКАТОРИ:РИ:РИ:РИ: Број на вработени: 545 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 518 АУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОРАУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на невработени на кои им се обезбедуваат парични надоместоци по основ на невработеност: 14.602

66004 ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА 66004 ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА 66004 ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА 66004 ФОНД ЗА ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ НА

МАКЕМАКЕМАКЕМАКЕДОНИЈАДОНИЈАДОНИЈАДОНИЈА ВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТВКУПЕН БУЏЕТ: : : : 72.52772.52772.52772.527.113.113.113.113 илјади денариилјади денариилјади денариилјади денари

ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 201ОПИС И ЦЕЛИ ЗА 2019999 ГОДИНАГОДИНАГОДИНАГОДИНА

Во Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија се остваруваат правата од пензиското и инвалидското осигурување на сите осигуреници во Република Македонија и се врши исплата на пензии и парични надоместоци на корисниците на правата. Фондот ги применува прописите од пензиското и инвалидското осигурување, врши усогласување на пензиите согласно законот, врши распределба на придонесот помеѓу Фондот и приватните пензиски фондови и го унапредува информациониот систем како техничка подршка во спроведувањето на пензиското и инвалидското осигурување. Приоритетни цели во работењето на Фондот во 2019 година се: редовна и навремена исплата на пензиите и другите права од пензиското и инвалидското осигурување, усогласување на пензиите согласно законските прописи, навремена распределба на придонесите помеѓу Фондот и приватните пензиски фондови, редовно и навремено обезбедување на податоци за уплатените придонеси од УЈП за утврдување на стажот и платите на осигурениците во матичната евиденција на Фондот, квалитетна, брза и навремена услуга на клиентите, доследна примена на прописите од пензиското и инвалидското осигурување, унапредување на информациониот систем, како и подобрување на условите за живеење на пензионерите во домовите со кои стопанисува Фондот.

ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ:ИНДИКАТОРИ: Број на вработени: 656 Оперативни расходи по вработен (во илјади денари): 650

АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР:АУТПУТ ИНДИКАТОР: Број на пензионери на кои им се исплаќа пензија: 324.382 Број на деца попречени во психофизичкиот развој за кои Фондот ќе учествува во партиципација на трошоците за сместување: 105 Број на пензионери за кои се обезбедува сместување во пензионерските домови: 460

Page 68: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Основно Основно Основно Основно

образованиеобразованиеобразованиеобразованиеСредно образованиеСредно образованиеСредно образованиеСредно образование Детска заштитаДетска заштитаДетска заштитаДетска заштита

Домови за стари Домови за стари Домови за стари Домови за стари

лицалицалицалица

1 Арачиново 0 79,770,000 0 0 0 0 0 0 79,770,000

2 Берово 0 69,809,000 33,300,000 2,614,683 21,340,000 4,257,000 6,170,000 6,170,000 131,320,683

3 Битола 0 366,904,000 233,200,000 9,093,809 76,910,000 16,390,000 13,368,000 13,368,000 702,497,809

4 Богданци 0 33,852,000 22,600,000 1,189,571 10,540,000 0 0 0 68,181,571

5 Боговиње 0 142,047,000 0 0 0 0 0 0 142,047,000

6 Босилово 0 63,652,000 0 0 1,500,000 0 0 0 65,152,000

7 Брвеница 0 78,226,000 0 0 0 0 0 0 78,226,000

8 Валандово 0 64,455,000 20,350,000 4,441,337 17,970,000 0 4,560,000 4,560,000 107,216,337

9 Василево 0 61,723,000 0 0 6,280,000 0 0 0 68,003,000

10 Вевчани 0 15,929,000 0 0 3,700,000 0 0 0 19,629,000

11 Велес 0 217,335,000 146,000,000 9,496,888 60,730,000 0 20,711,000 20,711,000 433,561,888

12 Виница 0 95,468,000 39,000,000 4,671,667 18,350,000 0 3,992,000 3,992,000 157,489,667

13 Врапчиште 0 145,877,000 19,900,000 1,567,530 7,290,000 0 0 0 174,634,530

14 Гевгелија 0 92,581,000 51,500,000 4,057,452 39,650,000 0 7,715,000 7,715,000 187,788,452

15 Гостивар 0 369,208,000 204,100,000 0 33,945,000 0 8,756,000 8,756,000 607,253,000

16 Градско 0 27,873,000 0 0 0 0 0 0 27,873,000

17 Дебар 0 110,772,000 42,000,000 0 16,950,000 0 2,261,000 2,261,000 169,722,000

18 Дебрца 0 30,805,000 0 0 0 0 0 0 30,805,000

19 Делчево 0 82,969,000 29,300,000 3,076,412 12,530,000 0 7,341,000 7,341,000 127,875,412

20 Демир Капија 0 27,534,000 0 2,031,392 7,330,000 0 0 0 36,895,392

21 Демир Хисар 0 46,933,000 15,600,000 1,965,278 8,330,000 0 3,188,000 3,188,000 72,828,278

22 Дојран 0 22,424,000 0 0 3,485,000 0 0 0 25,909,000

23 Долнени 0 115,927,000 26,400,000 0 0 0 0 0 142,327,000

24 Желино 0 149,771,000 0 0 0 0 0 0 149,771,000

25 Зелениково 0 28,604,000 0 0 0 0 0 0 28,604,000

26 Зрновци 0 16,651,000 0 0 3,660,000 0 0 0 20,311,000

27 Илинден 0 79,917,000 23,600,000 0 16,490,000 0 0 0 120,007,000

28 Јегуновце 0 66,088,000 0 0 5,840,000 0 0 0 71,928,000

29 Кавадарци 0 206,639,000 91,170,000 10,849,017 49,885,000 0 12,158,000 12,158,000 358,543,017

30 Карбинци 0 38,787,000 0 0 4,180,000 0 0 0 42,967,000

31 Кичево 0 273,605,000 101,800,000 1,439,569 12,330,000 0 8,249,000 8,249,000 389,174,569

32 Конче 0 26,853,000 0 0 5,000,000 0 0 0 31,853,000

33 Кочани 0 145,871,000 98,700,000 6,528,177 31,300,000 0 7,369,000 7,369,000 282,399,177

34 Кратово 0 46,887,000 21,500,000 5,880,457 14,270,000 0 4,902,000 4,902,000 88,537,457

35 Крива Паланка 0 105,834,000 43,800,000 0 18,900,000 0 7,756,000 7,756,000 168,534,000

36 Кривогаштани 0 34,811,000 0 0 3,500,000 0 0 0 38,311,000

37 Крушево 0 45,806,000 17,400,000 1,749,876 7,000,000 0 3,934,000 3,934,000 71,955,876

38 Куманово 0 503,151,000 339,800,000 8,261,945 78,660,000 17,578,000 13,388,000 13,388,000 947,450,945

39 Липково 0 171,242,000 35,500,000 0 4,130,000 0 0 0 210,872,000

40 Лозово 0 19,695,000 0 0 1,000,000 0 0 0 20,695,000

41 Маврово и Ростуше 0 67,234,000 14,270,000 0 0 0 0 0 81,504,000

42 Македонски Брод 0 37,637,000 16,840,000 3,092,407 8,590,000 0 5,589,000 5,589,000 66,159,407

43 Македонска Каменица 0 47,425,000 16,900,000 0 9,270,000 0 0 0 73,595,000

68

Наменски дотации за Наменски дотации за Наменски дотации за Наменски дотации за

пожарникарипожарникарипожарникарипожарникари

Наменски дотации за Наменски дотации за Наменски дотации за Наменски дотации за

основно образованиеосновно образованиеосновно образованиеосновно образование

ВКУПНО ВКУПНО ВКУПНО ВКУПНО

НАМЕНСКА НАМЕНСКА НАМЕНСКА НАМЕНСКА

ДОТАЦИЈАДОТАЦИЈАДОТАЦИЈАДОТАЦИЈА

ВКУПНО БЛОК ВКУПНО БЛОК ВКУПНО БЛОК ВКУПНО БЛОК

ДОТАЦИЈАДОТАЦИЈАДОТАЦИЈАДОТАЦИЈА

Преглед на наменски и блок дотации за делегирани надлежности по општини за 2019 годинаПреглед на наменски и блок дотации за делегирани надлежности по општини за 2019 годинаПреглед на наменски и блок дотации за делегирани надлежности по општини за 2019 годинаПреглед на наменски и блок дотации за делегирани надлежности по општини за 2019 година

Реден Реден Реден Реден

бројбројбројбројОПШТИНИОПШТИНИОПШТИНИОПШТИНИ

Блок дотации за образованиеБлок дотации за образованиеБлок дотации за образованиеБлок дотации за образование Блок дотации за Блок дотации за Блок дотации за Блок дотации за

дејности од областа дејности од областа дејности од областа дејности од областа

на културатана културатана културатана културата

Блок дотации за социјалната заштитаБлок дотации за социјалната заштитаБлок дотации за социјалната заштитаБлок дотации за социјалната заштита

Page 69: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Основно Основно Основно Основно

образованиеобразованиеобразованиеобразованиеСредно образованиеСредно образованиеСредно образованиеСредно образование Детска заштитаДетска заштитаДетска заштитаДетска заштита

Домови за стари Домови за стари Домови за стари Домови за стари

лицалицалицалица

Наменски дотации за Наменски дотации за Наменски дотации за Наменски дотации за

пожарникарипожарникарипожарникарипожарникари

Наменски дотации за Наменски дотации за Наменски дотации за Наменски дотации за

основно образованиеосновно образованиеосновно образованиеосновно образование

ВКУПНО ВКУПНО ВКУПНО ВКУПНО

НАМЕНСКА НАМЕНСКА НАМЕНСКА НАМЕНСКА

ДОТАЦИЈАДОТАЦИЈАДОТАЦИЈАДОТАЦИЈА

ВКУПНО БЛОК ВКУПНО БЛОК ВКУПНО БЛОК ВКУПНО БЛОК

ДОТАЦИЈАДОТАЦИЈАДОТАЦИЈАДОТАЦИЈА

Реден Реден Реден Реден

бројбројбројбројОПШТИНИОПШТИНИОПШТИНИОПШТИНИ

Блок дотации за образованиеБлок дотации за образованиеБлок дотации за образованиеБлок дотации за образование Блок дотации за Блок дотации за Блок дотации за Блок дотации за

дејности од областа дејности од областа дејности од областа дејности од областа

на културатана културатана културатана културата

Блок дотации за социјалната заштитаБлок дотации за социјалната заштитаБлок дотации за социјалната заштитаБлок дотации за социјалната заштита

44 Могила 0 41,230,000 0 0 0 0 0 0 41,230,000

45 Неготино 0 105,686,000 46,000,000 5,926,758 23,670,000 0 4,410,000 4,410,000 181,282,758

46 Новаци 0 25,997,000 0 0 4,000,000 0 0 0 29,997,000

47 Ново Село 0 62,223,000 0 1,291,347 7,690,000 0 0 0 71,204,347

48 Охрид 0 231,904,000 131,100,000 0 43,250,000 0 8,100,000 8,100,000 406,254,000

49 Петровец 0 60,471,000 0 0 5,920,000 0 0 0 66,391,000

50 Пехчево 0 30,439,000 0 2,195,609 11,800,000 0 0 0 44,434,609

51 Пласница 3,000,000 0 0 0 0 0 0 3,000,000 0

52 Прилеп 0 343,060,000 212,300,000 8,724,852 59,340,000 16,775,000 17,767,000 17,767,000 640,199,852

53 Пробиштип 0 75,578,000 26,300,000 3,093,474 20,760,000 0 5,261,000 5,261,000 125,731,474

54 Радовиш 0 145,677,000 42,900,000 3,741,812 26,550,000 0 4,860,000 4,860,000 218,868,812

55 Ранковце 0 28,069,000 0 0 0 0 0 0 28,069,000

56 Ресен 0 91,869,000 26,200,000 3,421,908 10,700,000 0 4,939,000 4,939,000 132,190,908

57 Росоман 0 29,882,000 0 0 4,800,000 0 0 0 34,682,000

58 Старо Нагоричане 0 39,564,000 0 0 0 0 0 0 39,564,000

59 Свети Николе 0 87,184,000 36,850,000 7,574,264 26,300,000 0 4,288,000 4,288,000 157,908,264

60 Сопиште 0 38,476,000 0 0 3,500,000 0 0 0 41,976,000

61 Струга 0 335,805,000 139,000,000 0 21,130,000 0 5,966,000 5,966,000 495,935,000

62 Струмица 0 253,024,000 196,700,000 6,870,835 47,790,000 0 9,402,000 9,402,000 504,384,835

63 Студеничани 0 123,356,000 0 0 0 0 0 0 123,356,000

64 Теарце 0 110,070,000 0 0 0 0 0 0 110,070,000

65 Тетово 0 434,640,000 456,000,000 0 50,880,000 0 13,637,000 13,637,000 941,520,000

66 Центар Жупа 0 46,217,000 12,283,000 0 0 0 0 0 58,500,000

67 Чашка 0 64,228,000 0 0 0 0 0 0 64,228,000

68 Чешиново-Облешево 0 41,362,000 0 0 7,360,000 0 0 0 48,722,000

69 Чучер - Сандево 0 50,022,000 0 1,710,421 6,000,000 0 0 0 57,732,421

70 Штип 0 181,686,000 146,700,000 3,325,937 84,150,000 0 6,827,000 6,827,000 415,861,937

71 Аеродром 0 246,013,000 0 0 119,500,000 0 0 0 365,513,000

72 Бутел 0 216,102,000 0 0 44,970,000 0 0 0 261,072,000

73 Гази Баба 0 307,660,000 0 0 90,940,000 0 0 0 398,600,000

74 Ѓорче Петров 0 143,786,000 0 0 50,270,000 0 0 0 194,056,000

75 Карпош 0 257,952,000 0 0 111,190,000 0 0 0 369,142,000

76 Кисела Вода 0 219,145,000 0 0 88,620,000 0 0 0 307,765,000

77 Сарај 0 226,437,000 0 0 3,400,000 0 0 0 229,837,000

78 Центар 0 191,862,000 0 0 108,700,000 0 0 0 300,562,000

79 Чаир 0 330,410,000 0 0 76,220,000 0 0 0 406,630,000

80 Шуто Оризари 0 138,333,000 0 0 7,000,000 0 0 0 145,333,000

81 Град Скопје 0 0 1,385,800,000 122,310,316 0 0 104,891,000 104,891,000 1,508,110,316

3,000,0003,000,0003,000,0003,000,000 9,830,000,0009,830,000,0009,830,000,0009,830,000,000 4,562,663,0004,562,663,0004,562,663,0004,562,663,000 252,195,000252,195,000252,195,000252,195,000 1,787,235,0001,787,235,0001,787,235,0001,787,235,000 55,000,00055,000,00055,000,00055,000,000 331,755,000331,755,000331,755,000331,755,000 334,755,000334,755,000334,755,000334,755,000 16,487,093,00016,487,093,00016,487,093,00016,487,093,000

69

ВкупноВкупноВкупноВкупно

Page 70: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

70

Член 2

Приходите на Буџетот на Република Македонија по видови на приходи се утврдуваат во билансот на приходи, а

расходите по основни намени се утврдуваат во билансот на расходи.

Приходите на централниот буџет по извори и видови на приходи се утврдуваат во билансот на приходи, а расходите на

централниот буџет по основни намени и извори се утврдуваат во билансот на расходите по економска класификација, билансот

на расходите по организациона класификација, билансот на расходите по функционална класификација, расходи по владини

програми и развојни проекти.

Page 71: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Приходи од самофинансирачки

активности

Приходи од заеми

Приходи од донации

Вкупно приходи

Б У Џ Е Т 2019

220.971.023 220.139.618

во илјади денари

Категорија

Ставка

О П И С

2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202 245.041.591

Биланс на приходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Приходи на Основен буџет и фондови за 2018 година

Приходи на Основен буџет и фондови

168.853.500 326.000 182.482.000 1.393.058 0 0 184.201.05871 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

0 0 34.539.000 0 155.000 34.384.000 31.169.000711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки

0 0 62.316.000 0 0 62.316.000 56.215.500712 Придонеси за социјално осигурување

0 0 80.072.957 517.957 139.000 79.416.000 75.319.000714 Домашни даноци на стоки и услуги

0 0 5.816.000 0 0 5.816.000 5.600.000715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)

0 0 1.457.101 875.101 32.000 550.000 550.000718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност

5.488.995 2.274.754 6.081.395 5.325.205 0 0 13.681.35472 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

0 0 255.030 0 5.030 250.000 320.000721 Претприемачки приход и приход од имот

0 0 2.092.032 0 92.032 2.000.000 2.000.000722 Глоби, судски и административни такси

0 0 3.895.144 3.460.618 406.926 27.600 27.600723 Такси и надоместоци

0 0 4.704.619 890.434 1.414.185 2.400.000 2.200.000724 Други владини услуги

0 0 2.734.529 974.153 356.581 1.403.795 941.395725 Други неданочни приходи

1.874.005 5.550 2.004.005 16.000 0 0 2.025.55573 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

0 0 400.000 0 0 400.000 350.000731 Продажба на капитални средства

0 0 921.550 16.000 5.550 900.000 900.000733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

0 0 704.005 0 0 704.005 624.005734 Приходи од дивиденди

-4.259.882 99.600-10.325.377 276.000 0 5.625.202 -4.324.57574 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ

36.044 0 -9.913.733 276.000 99.600-10.325.377-4.259.882741 Трансфери од други нивоа на власт

5.571.738 0 5.571.738 0 0 0 0742 Донации од странство

1.160 0 1.160 0 0 0 0743 Капитални донации

16.260 0 16.260 0 0 0 0744 Тековни донации

17.671.000 0 19.001.000 0 0 0 19.001.00075 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ

0 0 19.001.000 0 0 19.001.000 17.671.000753 Долгорочни обврзници

30.292.000 0 21.525.000 0 8.729.199 0 30.254.19976 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

0 6.501.116 6.501.116 0 0 0 0761 Меѓународни развојни агенции

0 322.183 322.183 0 0 0 0762 Странски влади

0 1.905.900 23.430.900 0 0 21.525.000 30.292.000769 Други задолжувања во странство

5.000 0 3.000 0 0 0 3.00077 ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

0 0 3.000 0 0 3.000 5.000771 Продажба на хартии од вредност

215.000 0 200.000 0 0 0 200.00078 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ

0 0 200.000 0 0 200.000 215.000781 Приходи од наплатени дадени заеми

71Биланс на приходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Page 72: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Расходи од самофинансирачки

активности

Расходи од заеми

Расходи од донации Вкупно расходи

Б У Џ Е Т 2019

220.971.023 220.139.618

во илјади денари

Категорија

Ставка

О П И С

2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202 245.041.591

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Расходи на Основен буџет и фондови за 2018 година

Расходи на Основен буџет и фондови

25.848.251 26.072 27.325.258 1.035.821 0 0 28.387.151ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ40

Основни плати401 18.517.506 19.564.374 19.010 686.361 0 0 20.269.745

Придонеси за социјално осигурување402 7.284.958 7.712.076 7.062 349.460 0 0 8.068.598

Надоместоци404 45.787 48.808 0 0 0 0 48.808

207.000 0 200.000 0 0 0 200.000РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ41

Постојана резерва (непредвидливи расходи)412 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

Тековни резерви (разновидни расходи)413 107.000 100.000 0 0 0 0 100.000

36.271.884 1.613.646 39.704.098 3.314.541 282.440 1.426.706 46.341.431СТОКИ И УСЛУГИ42

Патни и дневни расходи420 475.958 579.817 66.234 115.500 2.437 84.958 848.946

Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт421 2.659.682 2.871.552 268.914 570.987 2.889 15.211 3.729.553

Материјали и ситен инвентар423 2.302.515 3.097.216 563.137 534.185 4.339 62.630 4.261.507

Поправки и тековно одржување424 1.045.952 1.254.670 279.892 367.171 8.007 16.770 1.926.510

Договорни услуги425 28.655.733 30.414.422 312.984 1.484.135 244.682 809.654 33.265.877

Други тековни расходи426 1.067.036 1.408.111 97.885 234.863 3.486 434.563 2.178.908

Привремени вработувања427 65.008 78.310 24.600 7.700 16.600 2.920 130.130

18.110.995 0 19.118.848 0 0 0 19.118.848ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

44

Дотации од ДДВ441 2.154.000 2.297.000 0 0 0 0 2.297.000

Наменски дотации442 330.660 334.755 0 0 0 0 334.755

Блок дотации443 15.626.335 16.487.093 0 0 0 0 16.487.093

7.785.048 0 9.179.200 1.150 0 0 9.180.350КАМАТНИ ПЛАЌАЊА45

Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори451 4.955.048 6.124.200 0 1.150 0 0 6.125.350

Каматни плаќања кон домашни кредитори452 2.830.000 3.055.000 0 0 0 0 3.055.000

18.884.624 188.724 16.491.819 757.664 281.431 895.304 18.614.942СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ46

Субвенции за јавни претпријатија461 1.649.000 1.685.000 0 0 0 0 1.685.000

Субвенции за приватни претпријатија462 94.900 98.318 40.500 0 0 0 138.818

Трансфери до невладини организации463 521.195 535.149 21.000 178.000 15.000 340 749.489

Разни трансфери464 16.092.701 14.020.002 125.127 579.664 266.431 894.964 15.886.188

Исплата по извршни исправи465 526.828 153.350 2.097 0 0 0 155.447

74.960.613 0 80.730.000 4.000 0 0 80.734.000СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ47

72Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Page 73: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Расходи од самофинансирачки

активности

Расходи од заеми

Расходи од донации Вкупно расходи

Б У Џ Е Т 2019

220.971.023 220.139.618

во илјади денари

Категорија

Ставка

О П И С

2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202 245.041.591

Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Расходи на Основен буџет и фондови за 2018 година

Расходи на Основен буџет и фондови

Социјални надоместоци471 8.161.113 10.255.000 0 4.000 0 0 10.259.000

Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ472 61.151.000 64.710.000 0 0 0 0 64.710.000

Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување473 2.348.500 2.495.000 0 0 0 0 2.495.000

Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување

474 3.300.000 3.270.000 0 0 0 0 3.270.000

9.684.723 877.462 11.776.020 1.847.757 8.165.328 3.303.192 25.969.759КАПИТАЛНИ РАСХОДИ48

Купување на опрема и машини480 1.992.098 3.078.005 549.880 285.352 193.570 335.772 4.442.579

Градежни објекти481 268.979 441.326 38.740 178.503 228.200 34.412 921.181

Други градежни објекти482 3.798.951 4.379.222 85.552 244.762 4.393.148 1.403.405 10.506.089

Купување на мебел483 120.869 122.667 30.310 39.076 5.000 7.423 204.476

Стратешки стоки и други резерви484 0 0 0 986.400 0 0 986.400

Вложувања и нефинансиски средства485 515.239 563.167 102.180 78.310 528.475 2.885 1.275.017

Купување на возила486 64.195 115.980 70.800 35.354 2.460 6.108 230.702

Капитални дотации до ЕЛС488 546.286 524.750 0 0 339.683 416.180 1.280.613

Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации489 2.378.106 2.550.903 0 0 2.474.792 1.097.007 6.122.702

28.386.480 0 16.445.780 49.330 0 0 16.495.110ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА49

Отплата на главнина до нерезидентни кредитори491 16.169.480 6.126.280 0 49.330 0 0 6.175.610

Отплата на главнина кон домашни институции492 12.217.000 10.319.500 0 0 0 0 10.319.500

73Биланс на расходи на Буџетот на Република Македонија по ставки

Page 74: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Приходи од самофинансирачки

активности

Приходи од заеми

Приходи од донации

Вкупно приходи

Б У Џ Е Т 2019

155.820.123 161.553.118

во илјади денари

Категорија

Ставка

О П И С

2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202 179.890.691

Биланс на приходи на Централен буџет по ставки

Приходи на Основен буџет за 2018 година Приходи на Основен

буџет

111.343.000 326.000 118.845.000 1.393.058 0 0 120.564.05871 ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

0 0 34.539.000 0 155.000 34.384.000 31.169.000711 Данок од доход, од добивка и од капитални добивки

0 0 78.751.957 517.957 139.000 78.095.000 74.024.000714 Домашни даноци на стоки и услуги

0 0 5.816.000 0 0 5.816.000 5.600.000715 Данок од меѓународна трговија и трансакции (царини и давачки)

0 0 1.457.101 875.101 32.000 550.000 550.000718 Такси на користење или дозволи за вршење на дејност

4.770.000 2.274.754 4.950.000 5.325.205 0 0 12.549.95972 НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

0 0 255.030 0 5.030 250.000 320.000721 Претприемачки приход и приход од имот

0 0 2.092.032 0 92.032 2.000.000 2.000.000722 Глоби, судски и административни такси

0 0 3.867.544 3.460.618 406.926 0 0723 Такси и надоместоци

0 0 4.704.619 890.434 1.414.185 2.400.000 2.200.000724 Други владини услуги

0 0 1.630.734 974.153 356.581 300.000 250.000725 Други неданочни приходи

1.870.000 5.550 2.000.000 16.000 0 0 2.021.55073 КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

0 0 400.000 0 0 400.000 350.000731 Продажба на капитални средства

0 0 921.550 16.000 5.550 900.000 900.000733 Продажба на земјиште и нематеријални вложувања

0 0 700.000 0 0 700.000 620.000734 Приходи од дивиденди

-4.607.882 99.600-10.700.877 276.000 0 5.625.202 -4.700.07574 ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ

36.044 0 -10.289.233 276.000 99.600-10.700.877-4.607.882741 Трансфери од други нивоа на власт

5.571.738 0 5.571.738 0 0 0 0742 Донации од странство

1.160 0 1.160 0 0 0 0743 Капитални донации

16.260 0 16.260 0 0 0 0744 Тековни донации

17.671.000 0 19.001.000 0 0 0 19.001.00075 ДОМАШНО ЗАДОЛЖУВАЊЕ

0 0 19.001.000 0 0 19.001.000 17.671.000753 Долгорочни обврзници

30.292.000 0 21.525.000 0 8.729.199 0 30.254.19976 ЗАДОЛЖУВАЊЕ ВО СТРАНСТВО

0 6.501.116 6.501.116 0 0 0 0761 Меѓународни развојни агенции

0 322.183 322.183 0 0 0 0762 Странски влади

0 1.905.900 23.430.900 0 0 21.525.000 30.292.000769 Други задолжувања во странство

215.000 0 200.000 0 0 0 200.00078 ПРИХОДИ ОД ОТПЛАТА НА ЗАЕМИ

0 0 200.000 0 0 200.000 215.000781 Приходи од наплатени дадени заеми

74Биланс на приходи на Централен буџет по ставки

Page 75: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Приходи на Основен буџет наплатени од органи

Приходи од самофинансирачки

активности

Приходи од заеми

Приходи од донации

Вкупно приходи

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

Б У Џ Е Т 2019

2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202

во илјади денари

О П И СРаздел

179.890.691 155.820.123

01001 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 0 0 0 5.700 5.700 0

01002 АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 1.000 0 0 0 1.000 0

02001 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 0 0 0 7.500 7.500 0

02002 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 6.000 0 0 0 6.000 0

02006 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 3.020 0 0 60 3.080 0

02009 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 200 0 0 0 200 0

02010 СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА 0 1.700 0 0 1.700 0

04001 ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 0 0 232.316 441.105 673.421 0

04002 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ 30.000 20.000 0 0 50.000 0

04006 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2.032 0 0 0 2.032 0

04008 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 0 100 0 0 100 0

04009 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 100 0 0 10.900 11.000 0

05001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 169.500 20.500 0 160.000 350.000 0

05003 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 30.000 0 0 0 30.000 0

05004 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 100 0 0 8.000 8.100 0

06001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 1.108.000 45.000 0 1.000 1.154.000 0

07001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 23.500 0 0 0 23.500 0

07002 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 0 18.480 166.000 0 184.480 0

07003 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 38.917 0 0 0 38.917 0

09001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 51.050 900 706.425 450.000 1.208.375 0

09002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА 0 0 890.700 2.888.994 159.599.817 155.820.123

09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 85.000 100.000 0 16.000 201.000 0

09004 АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 0 200.000 0 0 200.000 0

09005 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 333.000 0 0 0 333.000 0

09007 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

0 875.101 0 0 875.101 0

10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 209.338 2.000 0 22.326 233.664 0

10003 АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 40.500 2.214 0 0 42.714 0

10004 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 0 362.000 0 0 362.000 0

11002 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 0 44.829 0 0 44.829 0

12101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 98.000 6.000 0 30.100 134.100 0

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници 75

Page 76: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Приходи на Основен буџет наплатени од органи

Приходи од самофинансирачки

активности

Приходи од заеми

Приходи од донации

Вкупно приходи

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници

Б У Џ Е Т 2019

2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202

во илјади денари

О П И СРаздел

179.890.691 155.820.123

13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 15.000 0 4.860.475 724.500 5.599.975 0

14001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 20.000 0 467.900 0 487.900 0

14002 АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА

10.100 0 0 0 10.100 0

14003 УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 1.000 4.757 0 0 5.757 0

14005 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 72.744 0 0 2.704 75.448 0

14006 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 46.474 0 0 0 46.474 0

15001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 17.348 9.700 186.000 17.515 230.563 0

15002 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 1.500 0 0 0 1.500 0

16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 37.509 3.443.664 649.383 280.399 4.410.955 0

16002 БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 0 9.000 0 23.000 32.000 0

16003 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ

0 0 0 230.600 230.600 0

16101 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 52 170.000 0 9.480 179.532 0

17001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 12.160 0 0 8.000 20.160 0

18001 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 600 395 0 11.100 12.095 0

18010 ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 36.410 327.494 0 26.834 390.738 0

19001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 121.950 804.000 570.000 16.145 1.512.095 0

19002 ДРЖАВЕН, САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ 6.354 17.828 0 0 24.182 0

19101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0 0 0 109.324 109.324 0

19201 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 0 60 0 0 60 0

21001 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 0 473.310 0 0 473.310 0

22001 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 2.700 1.000 0 50.916 54.616 0

24001 ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 12.000 0 0 0 12.000 0

25001 БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 0 23.180 0 0 23.180 0

26001 МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 0 27.051 0 16.000 43.051 0

28001 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 5.030 0 0 51.200 56.230 0

29010 СУДСКА ВЛАСТ 57.500 0 0 5.800 63.300 0

31010 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 216 0 0 0 216 0

Биланс на приходи на Централен буџет по буџетски корисници 76

Page 77: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Расходи од самофинансирачки

активности

Расходи од заеми

Расходи од донации Вкупно расходи

Б У Џ Е Т 2019

155.820.123 161.553.118

во илјади денари

Категорија

Ставка

О П И С

2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202 179.890.691

Биланс на расходи на Централен буџет по ставки

Расходи на Основен буџет за 2018 година

Расходи на Основен буџет

25.067.251 26.072 26.530.445 1.035.821 0 0 27.592.338ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ40

Основни плати401 17.948.578 18.985.834 19.010 686.361 0 0 19.691.205

Придонеси за социјално осигурување402 7.074.486 7.497.903 7.062 349.460 0 0 7.854.425

Надоместоци404 44.187 46.708 0 0 0 0 46.708

207.000 0 200.000 0 0 0 200.000РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ41

Постојана резерва (непредвидливи расходи)412 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

Тековни резерви (разновидни расходи)413 107.000 100.000 0 0 0 0 100.000

10.198.590 1.613.646 12.392.258 3.314.541 282.440 1.426.706 19.029.591СТОКИ И УСЛУГИ42

Патни и дневни расходи420 471.478 575.637 66.234 115.500 2.437 84.958 844.766

Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт421 2.498.185 2.709.952 268.914 570.987 2.889 15.211 3.567.953

Материјали и ситен инвентар423 2.278.211 3.071.416 563.137 534.185 4.339 62.630 4.235.707

Поправки и тековно одржување424 998.691 1.206.215 279.892 367.171 8.007 16.770 1.878.055

Договорни услуги425 2.850.319 3.378.767 312.984 1.484.135 244.682 809.654 6.230.222

Други тековни расходи426 1.036.698 1.371.961 97.885 234.863 3.486 434.563 2.142.758

Привремени вработувања427 65.008 78.310 24.600 7.700 16.600 2.920 130.130

35.161.000 0 33.625.353 0 0 0 33.625.353ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ43

Трансфери до Фондот за ПИОМ431 29.399.000 28.165.713 0 0 0 0 28.165.713

Трансфери до Фондот за здравствено осигурување433 5.762.000 5.459.640 0 0 0 0 5.459.640

18.110.995 0 19.118.848 0 0 0 19.118.848ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

44

Дотации од ДДВ441 2.154.000 2.297.000 0 0 0 0 2.297.000

Наменски дотации442 330.660 334.755 0 0 0 0 334.755

Блок дотации443 15.626.335 16.487.093 0 0 0 0 16.487.093

7.785.048 0 9.179.200 1.150 0 0 9.180.350КАМАТНИ ПЛАЌАЊА45

Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори451 4.955.048 6.124.200 0 1.150 0 0 6.125.350

Каматни плаќања кон домашни кредитори452 2.830.000 3.055.000 0 0 0 0 3.055.000

18.865.418 188.724 16.446.219 757.664 281.431 895.304 18.569.342СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ46

Субвенции за јавни претпријатија461 1.649.000 1.685.000 0 0 0 0 1.685.000

Субвенции за приватни претпријатија462 94.900 98.318 40.500 0 0 0 138.818

Трансфери до невладини организации463 519.195 533.149 21.000 178.000 15.000 340 747.489

77Биланс на расходи на Централен буџет по ставки

Page 78: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Расходи од самофинансирачки

активности

Расходи од заеми

Расходи од донации Вкупно расходи

Б У Џ Е Т 2019

155.820.123 161.553.118

во илјади денари

Категорија

Ставка

О П И С

2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202 179.890.691

Биланс на расходи на Централен буџет по ставки

Расходи на Основен буџет за 2018 година

Расходи на Основен буџет

Разни трансфери464 16.089.041 13.979.752 125.127 579.664 266.431 894.964 15.845.938

Исплата по извршни исправи465 513.282 150.000 2.097 0 0 0 152.097

8.161.113 0 10.255.000 4.000 0 0 10.259.000СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ47

Социјални надоместоци471 8.161.113 10.255.000 0 4.000 0 0 10.259.000

Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување473 0 0 0 0 0 0 0

9.610.223 877.462 11.627.020 1.847.757 8.165.328 3.303.192 25.820.759КАПИТАЛНИ РАСХОДИ48

Купување на опрема и машини480 1.938.198 2.982.005 549.880 285.352 193.570 335.772 4.346.579

Градежни објекти481 255.509 389.856 38.740 178.503 228.200 34.412 869.711

Други градежни објекти482 3.798.951 4.379.222 85.552 244.762 4.393.148 1.403.405 10.506.089

Купување на мебел483 120.869 122.667 30.310 39.076 5.000 7.423 204.476

Стратешки стоки и други резерви484 0 0 0 986.400 0 0 986.400

Вложувања и нефинансиски средства485 509.639 563.167 102.180 78.310 528.475 2.885 1.275.017

Купување на возила486 62.665 114.450 70.800 35.354 2.460 6.108 229.172

Капитални дотации до ЕЛС488 546.286 524.750 0 0 339.683 416.180 1.280.613

Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации489 2.378.106 2.550.903 0 0 2.474.792 1.097.007 6.122.702

28.386.480 0 16.445.780 49.330 0 0 16.495.110ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА49

Отплата на главнина до нерезидентни кредитори491 16.169.480 6.126.280 0 49.330 0 0 6.175.610

Отплата на главнина кон домашни институции492 12.217.000 10.319.500 0 0 0 0 10.319.500

78Биланс на расходи на Централен буџет по ставки

Page 79: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

161.553.118 155.820.123 2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202 179.890.691

во илјади денари

Вкупно расходи Расходи од донации

Расходи од заеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

О П И СРаздел

Расходи за основен буџет

за 2018 година

Расходи на Основен Буџет

01001 74.963 81.098 5.700 0 75.398 0ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 0

01002 225.682 236.826 0 0 235.826 1.000АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 0

02001 505.096 596.199 7.500 0 588.699 0СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 0

02002 91.348 99.757 0 0 93.757 6.000ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 0

02003 27.140 34.603 0 0 34.603 0ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА 0

02004 283.807 378.244 0 0 378.244 0ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 0

02005 20.800 22.173 0 0 22.173 0КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА 0

02006 17.110 22.687 60 0 19.607 3.020ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 0

02007 19.085 19.273 0 0 19.273 0ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ 0

02009 9.437 10.537 0 0 10.337 200РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 0

02010 4.416 8.356 0 1.700 6.656 0СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА 0

02011 6.652 15.138 0 0 15.138 0КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 0

02012 57.625 58.251 0 0 58.251 0ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН

0

02013 40.694 42.197 0 0 42.197 0РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ

0

02014 27.470 27.776 0 0 27.776 0ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

0

02015 3.260 50.125 0 0 50.125 0ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА 0

03001 35.482 39.675 0 0 39.675 0УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 0

04001 2.072.185 3.937.665 441.105 0 3.264.244 0ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 232.316

04002 1.071.174 1.057.850 0 20.000 1.007.850 30.000СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ 0

04003 17.135 19.129 0 0 19.129 0СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 0

04006 77.695 81.659 0 0 79.627 2.032ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 0

04008 40.261 43.498 0 100 43.398 0АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 0

04009 93.259 148.291 10.900 0 137.291 100СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 0

04010 611.300 628.363 0 0 628.363 0СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 0

04012 10.650 11.123 0 0 11.123 0АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 0

04013 21.609 22.347 0 0 22.347 0АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 0

04014 22.430 25.519 0 0 25.519 0ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 0

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници 79

Page 80: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

161.553.118 155.820.123 2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202 179.890.691

во илјади денари

Вкупно расходи Расходи од донации

Расходи од заеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

О П И СРаздел

Расходи за основен буџет

за 2018 година

Расходи на Основен Буџет

04015 2.190 8.425 0 0 8.425 0АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ 0

05001 6.117.000 8.310.755 160.000 20.500 7.960.755 169.500МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 0

05002 29.914 38.155 0 0 38.155 0ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 0

05003 257.340 290.388 0 0 260.388 30.000ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 0

05004 160.598 183.863 8.000 0 175.763 100ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 0

06001 9.254.660 10.900.300 1.000 45.000 9.746.300 1.108.000МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 0

07001 484.208 500.763 0 0 477.263 23.500МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 0

07002 704.541 1.030.455 0 18.480 845.975 0УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 166.000

07003 184.707 242.460 0 0 203.543 38.917УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 0

07004 5.195 5.241 0 0 5.241 0БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

0

07005 2.190 7.423 0 0 7.423 0ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ 0

08001 1.145.030 1.321.600 0 0 1.321.600 0МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 0

09001 730.833 2.033.025 450.000 900 824.650 51.050МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 706.425

09002 43.401.432 33.445.675 2.888.994 0 29.665.981 0МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА 890.700

09003 825.800 1.046.350 16.000 100.000 845.350 85.000ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 0

09004 61.240 275.345 0 200.000 75.345 0АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 0

09005 719.600 1.101.325 0 0 768.325 333.000УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 0

09006 35.800 53.416 0 0 53.416 0УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА 0

09007 0 875.101 0 875.101 0 0ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

0

09008 7.670 8.751 0 0 8.751 0ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 0

10001 407.700 685.399 22.326 2.000 451.735 209.338МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 0

10002 58.201 64.094 0 0 64.094 0АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ

0

10003 118.760 177.421 0 2.214 134.707 40.500АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 0

10004 822.700 1.399.400 0 362.000 1.037.400 0ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 0

10005 165.065 177.025 0 0 177.025 0ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 0

10006 22.359 22.045 0 0 22.045 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 0

11002 0 44.829 0 44.829 0 0ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 0

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници 80

Page 81: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

161.553.118 155.820.123 2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202 179.890.691

во илјади денари

Вкупно расходи Расходи од донации

Расходи од заеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

О П И СРаздел

Расходи за основен буџет

за 2018 година

Расходи на Основен Буџет

12101 402.210 690.069 30.100 6.000 555.969 98.000МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 0

12102 20.202 29.925 0 0 29.925 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 0

13001 1.761.357 7.273.985 724.500 0 1.674.010 15.000МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 4.860.475

13004 26.950 28.343 0 0 28.343 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 0

13005 14.345 15.562 0 0 15.562 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 0

13006 12.909 12.264 0 0 12.264 0ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ 0

14001 661.449 1.493.283 0 0 1.005.383 20.000МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 467.900

14002 56.546 68.840 0 0 58.740 10.100АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА

0

14003 93.693 98.791 0 4.757 93.034 1.000УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 0

14004 8.603.930 8.674.900 0 0 8.674.900 0АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

0

14005 540.633 615.058 2.704 0 539.610 72.744АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 0

14006 82.478 133.205 0 0 86.731 46.474ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 0

14007 17.300 18.458 0 0 18.458 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 0

15001 43.380.551 44.610.701 17.515 9.700 44.380.138 17.348МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 186.000

15002 106.950 104.375 0 0 102.875 1.500ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 0

16001 20.086.083 26.096.948 280.399 3.443.664 21.685.993 37.509МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 649.383

16002 175.452 221.588 23.000 9.000 189.588 0БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 0

16003 23.895 257.308 230.600 0 26.708 0НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ

0

16004 54.640 57.430 0 0 57.430 0ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 0

16101 292.768 590.902 9.480 170.000 411.370 52АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 0

17001 1.400.340 1.570.316 8.000 0 1.550.156 12.160МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 0

17002 24.670 25.220 0 0 25.220 0ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 0

18001 314.350 227.145 11.100 395 215.050 600МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 0

18010 3.300.345 3.315.904 26.834 327.494 2.925.166 36.410ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 0

19001 4.883.645 6.478.053 16.145 804.000 4.965.958 121.950МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 570.000

19002 36.000 61.645 0 17.828 37.463 6.354ДРЖАВЕН, САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ 0

19101 440.400 519.794 109.324 0 410.470 0МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници 81

Page 82: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници

161.553.118 155.820.123 2.705.904 7.010.263 8.729.199 5.625.202 179.890.691

во илјади денари

Вкупно расходи Расходи од донации

Расходи од заеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

О П И СРаздел

Расходи за основен буџет

за 2018 година

Расходи на Основен Буџет

19102 6.175 7.053 0 0 7.053 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 0

19201 20.897 21.229 0 60 21.169 0АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 0

19302 16.480 16.748 0 0 16.748 0КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

0

20001 12.570 13.239 0 0 13.239 0КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 0

21001 200.000 675.810 0 473.310 202.500 0АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 0

22001 180.613 412.438 50.916 1.000 357.822 2.700ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 0

24001 134.000 147.375 0 0 135.375 12.000ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 0

25001 20.356 43.774 0 23.180 20.594 0БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 0

26001 104.772 151.847 16.000 27.051 108.796 0МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 0

28001 126.000 255.186 51.200 0 198.956 5.030БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 0

29010 1.873.404 2.038.141 5.800 0 1.974.841 57.500СУДСКА ВЛАСТ 0

31010 758.797 764.158 0 0 763.942 216ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 0

31101 72.465 86.293 0 0 86.293 0НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 0

Биланс на расходи на Централен буџет по буџетски корисници 82

Page 83: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

245.041.591 5.625.202 8.729.199 7.010.263 2.705.904 220.971.023

Буџетски расходи по функции на Буџетот на Република Македонија

О П И С

Функционална

Функционална ставка Расходи од донации

Расходи од заеми

Расходи од само-

фиансирачки активности

Расходи на Основен Буџет за 2019 година Вкупно расходи за

2019 година

Буџет 2019 година

701 560.345 12.879.590 1.206.212 19.720.375 3.477.103 1.597.125ОПШТИ ЈАВНИ СЛУЖБИ

7011 7.425.370 465.700 706.425 102.660 475.210 5.675.375Извршни и законодавни органи, финансиски и фискални работи, надворешни работи

7012 109.334 10.900 0 0 100 98.334Странска економска помош

7013 8.835.827 2.984.503 890.700 1.076.501 46.118 3.838.005Општи услуги

7014 40.000 0 0 0 0 40.000Основни истражувања

7015 167.825 16.000 0 27.051 0 124.774Општи јавни услуги за истражување

7016 3.142.019 0 0 0 38.917 3.103.102Други општи јавни услуги

702 196.100 7.321.673 20.500 7.702.773 164.500 0ОДБРАНА

7021 5.757.916 164.500 0 500 51.100 5.541.816Воена одбрана

7022 289.421 0 0 0 30.000 259.421Цивилна одбрана

7023 1.559.736 0 0 0 100.000 1.459.736Странска воена помош

7025 95.700 0 0 20.000 15.000 60.700Други функции на одбраната

703 1.195.268 14.269.999 41.660 15.679.787 6.860 166.000ЈАВЕН РЕД И МИР

7031 10.765.011 1.000 0 0 1.108.000 9.656.011Полициски услуги

7033 3.553.613 5.800 0 23.180 83.248 3.441.385Судови

7034 1.000.455 0 166.000 18.480 0 815.975Казнено-поправни установи

7036 360.708 60 0 0 4.020 356.628Други функцкции на јавниот ред и мир

704 429.156 43.168.125 480.800 47.746.620 1.086.431 2.582.108ЕКОНОМСКИ РАБОТИ

7041 4.718.389 461.001 232.316 412.386 190.838 3.421.848Општи економски, комерцијални и работи поврзани со трудот

7042 9.937.414 0 0 0 149.318 9.788.096Земјоделство, шумарство, лов и риболов

7043 97.295 930 0 0 5.300 91.065Горива и енергетика

83Буџетски расходи по функции на Буџетот на Република Македонија

Page 84: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

О П И С

Функционална

Функционална ставка Расходи од донации

Расходи од заеми

Расходи од само-

фиансирачки активности

Расходи на Основен Буџет за 2019 година Вкупно расходи за

2019 година

Буџет 2019 година

7044 138.639 1.500 0 1.200 4.200 131.739Рударство, занаетчиство и градежништво

7045 4.453.118 615.000 2.349.792 0 15.000 1.473.326Транспорт

7046 1.443.969 8.000 0 0 12.000 1.423.969Комуникации

7047 461.116 0 0 67.214 52.500 341.402Останати индустрии

7049 26.496.680 0 0 0 0 26.496.680Други економски работи

705 98.000 1.057.988 6.000 1.167.088 5.100 0ЗАШТИТА НА ЖИВОТНА СРЕДИНА

7050 818.238 5.100 0 0 98.000 715.138Заштита на животната средина

7051 40.000 0 0 0 0 40.000Управување со отпадоците

7052 155.750 0 0 6.000 0 149.750Управување со отпадните води

7053 153.100 0 0 0 0 153.100Намалување на загадувањето

706 5.230 1.497.228 473.010 5.225.918 271.867 2.978.583ЖИВЕАЛИШТА И РАЗВОЈ НА ЗАЕДНИЦАТА

7061 310.000 0 310.000 0 0 0Развој на живеалиштата

7062 1.518.707 162.367 0 473.010 5.230 878.100Развој на заедницата

7063 3.397.211 109.500 2.668.583 0 0 619.128Водоснабдување

707 128.304 32.925.761 821.828 34.462.038 16.145 570.000ЗДРАВСТВО

7070 32.226.055 15.375 570.000 334.000 25.000 31.281.680Здравство

7071 119.440 0 0 8.200 91.700 19.540Медицински материјали и опрема

7072 1.451.300 0 0 340.000 0 1.111.300Услуги за пациентите

7074 575.470 770 0 118.500 0 456.200Услуги на јавно здравство

7076 89.773 0 0 21.128 11.604 57.041Други функции на здравство

708 37.062 3.458.573 497.889 4.036.338 42.814 0РЕКРЕАЦИЈА, КУЛТУРА И РЕЛИГИЈА

7081 590.902 9.480 0 170.000 52 411.370Спортски и рекреативни услуги

7082 3.319.234 33.334 0 327.889 37.010 2.921.001Услуги за култура

7083 112.963 0 0 0 0 112.963Услуги за емитување програма и издаваштво

84Буџетски расходи по функции на Буџетот на Република Македонија

Page 85: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

О П И С

Функционална

Функционална ставка Расходи од донации

Расходи од заеми

Расходи од само-

фиансирачки активности

Расходи на Основен Буџет за 2019 година Вкупно расходи за

2019 година

Буџет 2019 година

7084 13.239 0 0 0 0 13.239Религиски и останати служби на заедницата

709 39.009 22.292.590 3.456.784 26.974.633 536.867 649.383ОБРАЗОВАНИЕ

7090 655.139 9.000 229.234 8.500 0 408.405Образование

7091 1.758.866 3.600 350.089 17.820 2.700 1.384.657Предшколско и основно образование

7092 1.222.556 54.776 70.060 45.085 7.500 1.045.135Средно образование

7094 6.358.856 225.716 0 3.081.853 25.809 3.025.478Високо образование

7095 39.620 4.175 0 1.500 0 33.945Друго образование кое не е според ниво

7096 16.257.312 0 0 205.000 3.000 16.049.312Помошни служби на образование

7097 377.325 9.000 0 97.026 0 271.299Истражување - Образование

7098 304.959 230.600 0 0 0 74.359Други функции на образованието

710 17.430 82.099.496 5.580 82.326.021 17.515 186.000СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

7100 73.927.480 17.515 186.000 5.580 17.430 73.700.955Социјална заштита

7101 429.800 0 0 0 0 429.800Болест и инвалидитет

7102 1.842.235 0 0 0 0 1.842.235Стари лица и детска заштита

7104 4.410.306 0 0 0 0 4.410.306Семејства и деца

7105 1.691.500 0 0 0 0 1.691.500Невработеност

7106 10.700 0 0 0 0 10.700Живеалишта

7107 14.000 0 0 0 0 14.000Друго социјално исклучување

85Буџетски расходи по функции на Буџетот на Република Македонија

Page 86: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Расходи на Основен буџетРасходи од

самофинансирачки активности

Расходи од заеми

Расходи од донации

Вкупно расходи

Владини програми на Буџет на Република Македонија

Б У Џ Е Т 2019

30.306.529 198.418 155.800 3.475.641 4.117.175 38.253.563

Владина програма

Владина потпрограма

О П И С

во илјади денари

А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 19.118.848 0 0 0 19.118.848 0

2.297.000 0 0 0 0 2.297.000ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈАА0

16.821.848 0 0 0 0 16.821.848ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛСА2

Б МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА 1.354.200 0 0 0 1.354.200 0

259.200 0 0 0 0 259.200МИНИМАЛНА ПЛАТАБ4

1.095.000 0 0 0 0 1.095.000ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТОБА

В УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА 1.378.866 100.000 0 0 1.478.866 0

1.378.866 100.000 0 0 0 1.478.866ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТОВА

Г ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО 21.300 0 0 0 21.300 0

350 0 0 0 0 350БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛГ1

20.950 0 0 0 0 20.950БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈАГ2

Д ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 3.761.290 0 2.164.792 155.500 7.129.537 1.047.955

20.000 0 0 0 0 20.000ПОДДРШКА НА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ ЗА РАБОТНИЦИ СО НИСКИ ПРИХОДИ

Д0

8.000 0 0 0 0 8.000ЕКОНОМСКА ПРОМОЦИЈАД4

700.000 0 0 0 0 700.000ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВОЈ НА СЛОБОДНАТА ЕКОНОМСКА ЗОНА

Д5

430.000 0 0 0 0 430.000ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊАД6

187.668 0 0 0 18.450 206.118УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИД7

188.342 0 0 0 414.505 602.847УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА И РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ ВО ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ

Д8

720.000 0 0 0 0 720.000ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕД9

991.000 0 0 2.164.792 615.000 3.770.792ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРАДА

475.000 0 155.500 0 0 630.500ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИДВ

41.280 0 0 0 0 41.280ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

ДГ

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 657.852 0 0 300 658.152 0

5.859 0 300 0 0 6.159СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕК2

582.157 0 0 0 0 582.157СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕК5

69.836 0 0 0 0 69.836РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈАК6

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 1.482.450 1.418 890.700 0 5.352.521 2.977.953

363.902 0 0 0 259.346 623.248ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА

МА

122.843 0 0 0 33.927 156.770ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКАМБ

Владини програми на Буџет на Република Македонија 86

Page 87: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Расходи на Основен буџетРасходи од

самофинансирачки активности

Расходи од заеми

Расходи од донации

Вкупно расходи

Владини програми на Буџет на Република Македонија

Б У Џ Е Т 2019

30.306.529 198.418 155.800 3.475.641 4.117.175 38.253.563

Владина програма

Владина потпрограма

О П И С

во илјади денари

197.125 0 0 890.700 0 1.087.825РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈМВ

0 1.418 0 0 0 1.418РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИМГ

151.050 0 0 0 489.618 640.668РУРАЛЕН РАЗВОЈМД

647.530 0 0 0 2.195.062 2.842.592ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА2МЕ

Н ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ 1.304.699 0 0 0 1.304.699 0

1.200.000 0 0 0 0 1.200.000РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТН1

104.699 0 0 0 0 104.699РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТНА

О РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 426.307 0 0 0 512.474 86.167

426.307 0 0 0 86.167 512.474РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈОА

С УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 191.769 97.000 0 0 293.869 5.100

70.769 97.000 0 0 5.100 172.869УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНАС1

121.000 0 0 0 0 121.000ПРОГРАМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТОС4

Т ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 608.948 0 420.149 0 1.029.097 0

162.600 0 0 0 0 162.600ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТАТА

50.000 0 0 0 0 50.000РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТАТБ

63.924 0 0 350.089 0 414.013ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

ТВ

20.000 0 0 0 0 20.000ИЗГРАДБА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТАТГ

30.000 0 0 0 0 30.000РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТАТД

8.130 0 0 70.060 0 78.190ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА

ТЕ

30.000 0 0 0 0 30.000РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИТИ

244.294 0 0 0 0 244.294ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИТК

Владини програми на Буџет на Република Македонија 87

Page 88: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

24.447.837 24.506.750 23.170.460

Преглед на развојни потпрограми

О П И С

Раздел

Извор на финансирање

Потпрограма Буџет Буџет Буџет

2019 2020 2021

04002 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ 252.500 292.500 222.500

Основен буџет 252.500 292.500 222.500

1А РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДИ НА ВЛАДИНИ ОРГАНИ 35.000 35.000 35.000

1Б ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗГРАДИ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ 187.500 257.500 217.500

05001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 1.666.677 1.628.000 1.761.000

Основен буџет 1.564.677 1.628.000 1.761.000

1А МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО МО 40.000 35.000 33.000

5Б ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА 98.000 93.000 88.000

ВА ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО 1.623.000 1.500.000 1.443.677

Донации 102.000 0 0

1А МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО МО 0 0 102.000

05003 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 967 1.091 0

Основен буџет 967 1.091 0

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 0 1.091 967

05004 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 21.578 19.377 26.221

Основен буџет 21.578 19.377 26.221

3А ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКО - ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ СО ЕДИНСТВЕН БРОЈ НА ПОВИКУВАЊЕ

26.221 19.377 21.578

06001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 775.000 671.000 621.000

Основен буџет 775.000 671.000 621.000

2А РЕФОРМИ ВО ПОЛИЦИЈА 591.000 641.000 705.000

2Б РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗГРАДИ 30.000 30.000 70.000

88

Page 89: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

О П И С

Раздел

Извор на финансирање

Потпрограма Буџет Буџет Буџет

2019 2020 2021

07002 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 256.904 510.353 514.534

Основен буџет 90.244 136.230 143.199

3А ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 71.399 64.908 65.340

3Б РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 71.800 71.322 24.904

Самофинансирачки активности 660 2.123 2.335

3А ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 2.335 2.123 660

Заеми 166.000 372.000 369.000

3Б РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 369.000 372.000 166.000

08001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 35.189 35.279 35.279

Основен буџет 35.189 35.279 35.279

ВА ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО 35.279 35.279 35.189

09001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 1.300.425 583.518 491.568

Основен буџет 144.000 0 0

2А ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ 0 0 144.000

Заеми 706.425 583.518 491.568

2А ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ 491.568 583.518 706.425

Донации 450.000 0 0

2А ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ 0 0 450.000

89

Page 90: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

О П И С

Раздел

Извор на финансирање

Потпрограма Буџет Буџет Буџет

2019 2020 2021

09002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА 4.651.995 4.854.233 4.430.343

Основен буџет 872.301 1.016.414 677.410

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 677.410 2.033 36.202

МВ РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 0 0 197.125

МЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА2 0 1.014.381 638.974

Заеми 890.700 74.400 0

МВ РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 0 74.400 890.700

Донации 2.888.994 3.763.419 3.752.933

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 0 21.166 204.314

МД РУРАЛЕН РАЗВОЈ 127.136 481.016 489.618

МЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА2 3.625.797 3.261.237 2.195.062

09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 20.603 20.762 0

Основен буџет 7.103 7.422 0

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 0 7.422 7.103

Донации 13.500 13.340 0

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 0 4.340 2.730

МБ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА 0 9.000 10.770

10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 47.580 41.220 13.240

Основен буџет 47.580 41.100 13.240

ДГ ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 13.240 35.280 41.280

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 0 5.820 6.300

Самофинансирачки активности 0 120 0

ДГ ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 0 120 0

10004 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 630.500 761.500 885.000

Основен буџет 475.000 606.000 727.000

ДВ ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 727.000 606.000 475.000

Самофинансирачки активности 155.500 155.500 158.000

ДВ ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 158.000 155.500 155.500

90

Page 91: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

О П И С

Раздел

Извор на финансирање

Потпрограма Буџет Буџет Буџет

2019 2020 2021

12101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 52.100 58.300 59.900

Основен буџет 52.100 58.300 59.900

2Б ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 59.900 58.300 52.100

13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 6.662.155 7.253.613 6.503.436

Основен буџет 1.262.180 1.229.240 1.219.120

3Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ 16.000 16.000 36.750

3Г ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 24.120 66.240 92.430

3Д ГАСИФИКАЦИЈА 60.000 61.000 62.000

3Л ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ-СОПИШТЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ 0 0 20.000

3У ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ВИЗБЕГОВО 100.000 80.000 60.000

ДА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 1.019.000 1.006.000 991.000

Заеми 4.675.475 4.437.410 3.697.353

2В ИЗГРАДБА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ 0 327.210 310.000

3Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ 0 0 187.183

3Г ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 844.000 678.000 513.500

3Д ГАСИФИКАЦИЈА 0 1.200.200 1.500.000

ДА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 2.853.353 2.232.000 2.164.792

Донации 724.500 1.586.963 1.586.963

3Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ 86.963 86.963 109.500

ДА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 1.500.000 1.500.000 615.000

91

Page 92: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

О П И С

Раздел

Извор на финансирање

Потпрограма Буџет Буџет Буџет

2019 2020 2021

14001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 890.210 536.525 594.384

Основен буџет 422.310 169.497 135.129

6А ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА 7.000 7.000 212.000

6Б ХИДРОСИСТЕМ ЛИСИЧЕ 28.200 28.200 26.660

6Г ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАР 99.729 134.147 183.550

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 100 50 50

МД РУРАЛЕН РАЗВОЈ 100 100 50

Заеми 467.900 367.028 459.255

6А ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА 459.255 310.000 62.000

6Г ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАР 0 57.028 405.900

14004 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

1.926.903 2.027.903 1.918.281

Основен буџет 1.926.903 2.027.903 1.918.281

2А ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 1.875.903 1.875.903 1.775.903

МД РУРАЛЕН РАЗВОЈ 42.378 152.000 151.000

14005 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2.704 41.647 40.315

Донации 2.704 41.647 40.315

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 40.315 41.647 2.704

15001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 120.774 145.248 166.400

Основен буџет 120.774 145.248 166.400

3А ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА 110.000 90.000 87.000

4А ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА

50.000 40.000 23.800

МГ РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 1.540 1.540 1.418

МЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА2 4.860 13.708 8.556

92

Page 93: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

О П И С

Раздел

Извор на финансирање

Потпрограма Буџет Буџет Буџет

2019 2020 2021

16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 1.380.179 1.482.718 1.274.251

Основен буџет 959.398 1.128.686 982.851

7Б ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОД НА КНИГИ ОД РЕНОМИРАНИ АВТОРИ 50.000 50.000 40.000

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 0 372.800 310.450

ТА ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 150.000 182.000 162.600

ТБ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 50.000 50.000 50.000

ТВ ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 342.851 103.886 63.924

ТГ ИЗГРАДБА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА 40.000 40.000 20.000

ТД РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА 30.000 30.000 30.000

ТЕ ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА 0 0 8.130

ТИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ 20.000 30.000 30.000

ТК ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ 300.000 270.000 244.294

Заеми 420.149 353.400 291.400

ТВ ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 291.400 353.400 350.089

ТЕ ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА 0 0 70.060

Донации 632 632 0

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 0 632 632

16101 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 210.052 140.000 145.000

Основен буџет 210.052 140.000 145.000

2А СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 145.000 140.000 210.052

17001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 104.699 141.240 219.025

Основен буџет 104.699 110.240 64.025

НА РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТ 64.025 110.240 104.699

Заеми 0 31.000 155.000

НА РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТ 155.000 31.000 0

18001 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 4.600 4.600 4.600

Донации 4.600 4.600 4.600

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 4.600 4.600 4.600

93

Page 94: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

О П И С

Раздел

Извор на финансирање

Потпрограма Буџет Буџет Буџет

2019 2020 2021

19001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 1.190.375 832.990 714.160

Основен буџет 409.000 399.090 403.260

1А РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 120.000 120.000 136.000

1Б МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 110.000 95.000 130.000

1В АМБУЛАНТИ ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА 0 0 3.000

1Е ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО 64.900 64.900 60.000

1К ИЗГРАДБА НА НОВ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ И ШТИП 108.360 119.190 80.000

Самофинансирачки активности 196.000 124.900 124.900

1А РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 60.000 60.000 57.000

1Б МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 0 0 63.000

1Е ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО 64.900 64.900 76.000

Заеми 570.000 309.000 186.000

1А РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 0 0 5.000

1Б МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 0 0 73.000

1К ИЗГРАДБА НА НОВ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ И ШТИП 186.000 309.000 492.000

Донации 15.375 0 0

1К ИЗГРАДБА НА НОВ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ И ШТИП 0 0 15.375

19101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 475.474 504.595 458.425

Основен буџет 366.150 383.862 341.712

МБ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА 47.777 115.187 122.843

ОА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 293.935 268.675 243.307

Донации 109.324 120.733 116.713

МБ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА 29.253 33.273 23.157

ОА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 87.460 87.460 86.167

21001 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 161.180 189.880 197.380

Самофинансирачки активности 161.180 189.880 197.380

2А ГЕОДЕТСКО КАТАСТАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ 143.000 135.500 110.700

3А РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ 54.380 54.380 50.480

94

Page 95: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

О П И С

Раздел

Извор на финансирање

Потпрограма Буџет Буџет Буџет

2019 2020 2021

22001 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 47.196 41.983 34.676

Основен буџет 2.830 1.993 1.661

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 1.661 1.993 2.830

Донации 44.366 39.990 33.015

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 33.015 39.990 44.366

28001 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 234.200 208.000 233.000

Основен буџет 183.000 208.000 233.000

ОА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 233.000 208.000 183.000

Донации 51.200 0 0

2А ПРОЕКТ ЗА ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА ПО ДОЛИНАТА НА РЕКАТА РАДИКА 0 0 51.200

31010 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 230.118 378.675 416.542

Основен буџет 230.118 378.675 416.542

2А ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА 416.542 378.675 230.118

66003 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1.095.000 1.100.000 1.190.000

Фондови 1.095.000 1.100.000 1.190.000

БА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО 1.190.000 1.100.000 1.095.000

95

Page 96: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Член 3Приходите во износ од 179.890.691 илјади денари се искажани по основни намени во билансот на приходите и расходите на централниот буџет за 2019

година и се распределени по носители корисници и поблиски намени во посебениот дел

II Посебен дел на Централниот буџет

161.553.118

во илјади денари

155.820.123 179.890.691 8.729.199 7.010.263 2.705.904 5.625.202

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

01001 74.963 75.398 81.098 0 0 0 5.700ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ 75.398 0 0 0 5.700 81.098

20 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ 75.398 0 0 0 5.700 81.098

РАСХОДИ

40 34.769 35.204ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 35.204

401 Основни плати 25.447 25.766 0 0 0 0 25.766

402 Придонеси за социјално осигурување 9.242 9.358 0 0 0 0 9.358

404 Надоместоци 80 80 0 0 0 0 80

42 37.800 37.800СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 5.700 43.500

420 Патни и дневни расходи 14.000 14.000 0 0 0 2.400 16.400

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 9.000 9.000 0 0 0 100 9.100

423 Материјали и ситен инвентар 1.300 1.300 0 0 0 100 1.400

424 Поправки и тековно одржување 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000

425 Договорни услуги 4.000 4.000 0 0 0 1.500 5.500

426 Други тековни расходи 8.500 8.500 0 0 0 1.600 10.100

46 944 944СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 944

464 Разни трансфери 944 944 0 0 0 0 944

48 1.450 1.450КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 1.450

480 Купување на опрема и машини 950 950 0 0 0 0 950

481 Градежни објекти 200 200 0 0 0 0 200

483 Купување на мебел 300 300 0 0 0 0 300

2 ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ 75.398 0 0 5.700 81.098 0

20 75.398 0 0 5.700 81.098 0ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РМ

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 96

Page 97: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 35.204 0 0 0 35.204 0

401 Основни плати 25.766 0 0 0 25.766 0

402 Придонеси за социјално осигурување 9.358 0 0 0 9.358 0

404 Надоместоци 80 0 0 0 80 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 37.800 0 0 5.700 43.500 0

420 Патни и дневни расходи 14.000 0 0 2.400 16.400 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 9.000 0 0 100 9.100 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.300 0 0 100 1.400 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 0 0 1.000 0

425 Договорни услуги 4.000 0 0 1.500 5.500 0

426 Други тековни расходи 8.500 0 0 1.600 10.100 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 944 0 0 0 944 0

464 Разни трансфери 944 0 0 0 944 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.450 0 0 0 1.450 0

480 Купување на опрема и машини 950 0 0 0 950 0

481 Градежни објекти 200 0 0 0 200 0

483 Купување на мебел 300 0 0 0 300 0

ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 97

Page 98: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

01002 225.682 235.826 236.826 0 0 1.000 0АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 54.650 0 0 0 0 54.650

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 54.650 0 0 0 0 54.650

2 РАЗУЗНАВАЊЕ 181.176 1.000 0 0 0 182.176

20 РАЗУЗНАВАЊЕ 181.176 1.000 0 0 0 182.176

РАСХОДИ

40 170.280 180.326ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 180.326

401 Основни плати 120.039 127.226 0 0 0 0 127.226

402 Придонеси за социјално осигурување 50.241 53.100 0 0 0 0 53.100

42 45.212 45.500СТОКИ И УСЛУГИ 1.000 0 0 0 46.500

420 Патни и дневни расходи 700 600 0 0 0 0 600

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 13.952 14.000 0 0 0 0 14.000

423 Материјали и ситен инвентар 1.800 1.800 0 0 0 0 1.800

424 Поправки и тековно одржување 3.800 4.100 300 0 0 0 4.400

425 Договорни услуги 1.100 1.000 0 0 0 0 1.000

426 Други тековни расходи 23.860 24.000 700 0 0 0 24.700

46 190 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 190 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

48 10.000 10.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 10.000

480 Купување на опрема и машини 4.000 4.000 0 0 0 0 4.000

482 Други градежни објекти 6.000 6.000 0 0 0 0 6.000

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 54.650 0 0 0 54.650 0

10 54.650 0 0 0 54.650 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 46.100 0 0 0 46.100 0

401 Основни плати 31.700 0 0 0 31.700 0

402 Придонеси за социјално осигурување 14.400 0 0 0 14.400 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 8.550 0 0 0 8.550 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.000 0 0 0 3.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 350 0 0 0 350 0

424 Поправки и тековно одржување 900 0 0 0 900 0

425 Договорни услуги 300 0 0 0 300 0

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 98

Page 99: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

426 Други тековни расходи 4.000 0 0 0 4.000 0

2 РАЗУЗНАВАЊЕ 181.176 1.000 0 0 182.176 0

20 181.176 1.000 0 0 182.176 0РАЗУЗНАВАЊЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 134.226 0 0 0 134.226 0

401 Основни плати 95.526 0 0 0 95.526 0

402 Придонеси за социјално осигурување 38.700 0 0 0 38.700 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 36.950 1.000 0 0 37.950 0

420 Патни и дневни расходи 600 0 0 0 600 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 11.000 0 0 0 11.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.450 0 0 0 1.450 0

424 Поправки и тековно одржување 3.200 300 0 0 3.500 0

425 Договорни услуги 700 0 0 0 700 0

426 Други тековни расходи 20.000 700 0 0 20.700 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 10.000 0 0 0 10.000 0

480 Купување на опрема и машини 4.000 0 0 0 4.000 0

482 Други градежни објекти 6.000 0 0 0 6.000 0

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗУЗНАВАЊЕ 99

Page 100: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02001 505.096 588.699 596.199 0 0 0 7.500СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 588.699 0 0 0 7.500 596.199

20 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 514.863 0 0 0 0 514.863

21 КОНТАКТИ СО ГРАЃАНИ 14.400 0 0 0 0 14.400

22 ИЗГРАДБА НА СОБРАНИСКА ЗГРАДА 7.106 0 0 0 0 7.106

23 СОБРАНИСКИ КАНАЛ 34.500 0 0 0 0 34.500

26 ПАРЛАМЕНТАРЕН ИНСТИТУТ 8.830 0 0 0 7.500 16.330

27 СОВЕТ ЗА ГРАЃАНСКИ НАДЗОР 9.000 0 0 0 0 9.000

РАСХОДИ

40 292.696 319.663ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 319.663

401 Основни плати 213.372 233.190 0 0 0 0 233.190

402 Придонеси за социјално осигурување 79.324 86.473 0 0 0 0 86.473

42 180.650 203.245СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 6.300 209.545

420 Патни и дневни расходи 69.100 61.904 0 0 0 300 62.204

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 36.000 38.550 0 0 0 0 38.550

423 Материјали и ситен инвентар 13.050 13.400 0 0 0 0 13.400

424 Поправки и тековно одржување 19.300 23.806 0 0 0 0 23.806

425 Договорни услуги 16.750 26.310 0 0 0 5.500 31.810

426 Други тековни расходи 16.950 24.275 0 0 0 500 24.775

427 Привремени вработувања 9.500 15.000 0 0 0 0 15.000

46 950 500СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 500

464 Разни трансфери 950 500 0 0 0 0 500

48 30.800 65.291КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 1.200 66.491

480 Купување на опрема и машини 14.500 51.310 0 0 0 0 51.310

481 Градежни објекти 0 5.000 0 0 0 0 5.000

483 Купување на мебел 3.000 1.000 0 0 0 0 1.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 6.100 7.981 0 0 0 0 7.981

486 Купување на возила 7.200 0 0 0 0 1.200 1.200

2 СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 588.699 0 0 7.500 596.199 0

20 514.863 0 0 0 514.863 0СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 100

Page 101: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 312.863 0 0 0 312.863 0

401 Основни плати 228.390 0 0 0 228.390 0

402 Придонеси за социјално осигурување 84.473 0 0 0 84.473 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 177.000 0 0 0 177.000 0

420 Патни и дневни расходи 60.000 0 0 0 60.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 38.000 0 0 0 38.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 13.000 0 0 0 13.000 0

424 Поправки и тековно одржување 19.000 0 0 0 19.000 0

425 Договорни услуги 14.000 0 0 0 14.000 0

426 Други тековни расходи 18.000 0 0 0 18.000 0

427 Привремени вработувања 15.000 0 0 0 15.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 500 0 0 0 500 0

464 Разни трансфери 500 0 0 0 500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 24.500 0 0 0 24.500 0

480 Купување на опрема и машини 17.000 0 0 0 17.000 0

483 Купување на мебел 1.000 0 0 0 1.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 6.500 0 0 0 6.500 0

21 14.400 0 0 0 14.400 0КОНТАКТИ СО ГРАЃАНИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 14.400 0 0 0 14.400 0

425 Договорни услуги 9.000 0 0 0 9.000 0

426 Други тековни расходи 5.400 0 0 0 5.400 0

22 7.106 0 0 0 7.106 0ИЗГРАДБА НА СОБРАНИСКА ЗГРАДА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.406 0 0 0 1.406 0

424 Поправки и тековно одржување 1.406 0 0 0 1.406 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5.700 0 0 0 5.700 0

480 Купување на опрема и машини 700 0 0 0 700 0

481 Градежни објекти 5.000 0 0 0 5.000 0

23 34.500 0 0 0 34.500 0СОБРАНИСКИ КАНАЛ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.500 0 0 0 2.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 0 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 2.400 0 0 0 2.400 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 32.000 0 0 0 32.000 0

480 Купување на опрема и машини 32.000 0 0 0 32.000 0

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 101

Page 102: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

26 8.830 0 0 7.500 16.330 0ПАРЛАМЕНТАРЕН ИНСТИТУТ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.239 0 0 6.300 12.539 0

420 Патни и дневни расходи 1.904 0 0 300 2.204 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 50 0 0 0 50 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 0 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 0 0 1.000 0

425 Договорни услуги 2.310 0 0 5.500 7.810 0

426 Други тековни расходи 875 0 0 500 1.375 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2.591 0 0 1.200 3.791 0

480 Купување на опрема и машини 1.110 0 0 0 1.110 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.481 0 0 0 1.481 0

486 Купување на возила 0 0 0 1.200 1.200 0

27 9.000 0 0 0 9.000 0СОВЕТ ЗА ГРАЃАНСКИ НАДЗОР

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 6.800 0 0 0 6.800 0

401 Основни плати 4.800 0 0 0 4.800 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.000 0 0 0 2.000 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.700 0 0 0 1.700 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 500 0 0 0 500 0

423 Материјали и ситен инвентар 200 0 0 0 200 0

425 Договорни услуги 1.000 0 0 0 1.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 500 0 0 0 500 0

480 Купување на опрема и машини 500 0 0 0 500 0

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 102

Page 103: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02002 91.348 93.757 99.757 0 0 6.000 0ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА

2 ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА 93.757 6.000 0 0 0 99.757

20 ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА 93.757 6.000 0 0 0 99.757

РАСХОДИ

40 73.000 76.183ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 76.183

401 Основни плати 52.560 54.883 0 0 0 0 54.883

402 Придонеси за социјално осигурување 19.440 20.300 0 0 0 0 20.300

404 Надоместоци 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000

42 16.418 16.384СТОКИ И УСЛУГИ 6.000 0 0 0 22.384

420 Патни и дневни расходи 4.350 3.650 0 0 0 0 3.650

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 4.677 5.100 0 0 0 0 5.100

423 Материјали и ситен инвентар 1.100 1.110 0 0 0 0 1.110

424 Поправки и тековно одржување 2.021 2.200 0 0 0 0 2.200

425 Договорни услуги 3.270 3.324 6.000 0 0 0 9.324

426 Други тековни расходи 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000

46 240 140СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 140

464 Разни трансфери 240 140 0 0 0 0 140

48 1.690 1.050КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 1.050

480 Купување на опрема и машини 854 750 0 0 0 0 750

483 569 0 0 0 0 0 0Купување на мебел

485 Вложувања и нефинансиски средства 267 300 0 0 0 0 300

2 ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА 93.757 6.000 0 0 99.757 0

20 93.757 6.000 0 0 99.757 0ДРЖАВНА РЕВИЗИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 76.183 0 0 0 76.183 0

401 Основни плати 54.883 0 0 0 54.883 0

402 Придонеси за социјално осигурување 20.300 0 0 0 20.300 0

404 Надоместоци 1.000 0 0 0 1.000 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 16.384 6.000 0 0 22.384 0

420 Патни и дневни расходи 3.650 0 0 0 3.650 0

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 103

Page 104: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 5.100 0 0 0 5.100 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.110 0 0 0 1.110 0

424 Поправки и тековно одржување 2.200 0 0 0 2.200 0

425 Договорни услуги 3.324 6.000 0 0 9.324 0

426 Други тековни расходи 1.000 0 0 0 1.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 140 0 0 0 140 0

464 Разни трансфери 140 0 0 0 140 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.050 0 0 0 1.050 0

480 Купување на опрема и машини 750 0 0 0 750 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 300 0 0 0 300 0

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА РЕВИЗИЈА 104

Page 105: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02003 27.140 34.603 34.603 0 0 0 0ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА

2 СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 34.603 0 0 0 0 34.603

20 СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 34.603 0 0 0 0 34.603

РАСХОДИ

40 19.500 21.263ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 21.263

401 Основни плати 14.235 15.500 0 0 0 0 15.500

402 Придонеси за социјално осигурување 5.265 5.763 0 0 0 0 5.763

42 6.800 12.000СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 12.000

420 Патни и дневни расходи 1.000 2.500 0 0 0 0 2.500

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.700 3.000 0 0 0 0 3.000

423 Материјали и ситен инвентар 900 900 0 0 0 0 900

424 Поправки и тековно одржување 500 500 0 0 0 0 500

425 Договорни услуги 1.500 4.800 0 0 0 0 4.800

426 Други тековни расходи 200 300 0 0 0 0 300

46 110 110СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 110

464 Разни трансфери 110 110 0 0 0 0 110

48 730 1.230КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 1.230

480 Купување на опрема и машини 200 500 0 0 0 0 500

481 Градежни објекти 100 300 0 0 0 0 300

482 Други градежни објекти 30 30 0 0 0 0 30

483 Купување на мебел 100 100 0 0 0 0 100

485 Вложувања и нефинансиски средства 300 300 0 0 0 0 300

2 СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ 34.603 0 0 0 34.603 0

20 34.603 0 0 0 34.603 0СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА И СУДИР НА ИНТЕРЕСИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 21.263 0 0 0 21.263 0

401 Основни плати 15.500 0 0 0 15.500 0

402 Придонеси за социјално осигурување 5.763 0 0 0 5.763 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 12.000 0 0 0 12.000 0

420 Патни и дневни расходи 2.500 0 0 0 2.500 0

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА 105

Page 106: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.000 0 0 0 3.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 900 0 0 0 900 0

424 Поправки и тековно одржување 500 0 0 0 500 0

425 Договорни услуги 4.800 0 0 0 4.800 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 110 0 0 0 110 0

464 Разни трансфери 110 0 0 0 110 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.230 0 0 0 1.230 0

480 Купување на опрема и машини 500 0 0 0 500 0

481 Градежни објекти 300 0 0 0 300 0

482 Други градежни објекти 30 0 0 0 30 0

483 Купување на мебел 100 0 0 0 100 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 300 0 0 0 300 0

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА КОРУПЦИЈА 106

Page 107: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02004 283.807 378.244 378.244 0 0 0 0ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

2 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 378.244 0 0 0 0 378.244

20 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 79.044 0 0 0 0 79.044

21 ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ 299.200 0 0 0 0 299.200

РАСХОДИ

40 56.000 62.269ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 62.269

401 Основни плати 41.000 45.456 0 0 0 0 45.456

402 Придонеси за социјално осигурување 15.000 16.813 0 0 0 0 16.813

42 13.778 110.390СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 110.390

420 Патни и дневни расходи 1.100 3.100 0 0 0 0 3.100

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 7.260 16.815 0 0 0 0 16.815

423 Материјали и ситен инвентар 200 1.700 0 0 0 0 1.700

424 Поправки и тековно одржување 1.200 2.700 0 0 0 0 2.700

425 Договорни услуги 1.455 64.500 0 0 0 0 64.500

426 Други тековни расходи 1.575 21.575 0 0 0 0 21.575

427 988 0 0 0 0 0 0Привремени вработувања

46 212.644 197.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 197.000

464 Разни трансфери 211.340 197.000 0 0 0 0 197.000

465 1.304 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 1.385 8.585КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 8.585

480 Купување на опрема и машини 300 3.300 0 0 0 0 3.300

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.085 5.285 0 0 0 0 5.285

2 ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 378.244 0 0 0 378.244 0

20 79.044 0 0 0 79.044 0ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 62.269 0 0 0 62.269 0

401 Основни плати 45.456 0 0 0 45.456 0

402 Придонеси за социјално осигурување 16.813 0 0 0 16.813 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 15.390 0 0 0 15.390 0

420 Патни и дневни расходи 1.100 0 0 0 1.100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 9.815 0 0 0 9.815 0

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 107

Page 108: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 200 0 0 0 200 0

424 Поправки и тековно одржување 1.200 0 0 0 1.200 0

425 Договорни услуги 1.500 0 0 0 1.500 0

426 Други тековни расходи 1.575 0 0 0 1.575 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.385 0 0 0 1.385 0

480 Купување на опрема и машини 300 0 0 0 300 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.085 0 0 0 1.085 0

21 299.200 0 0 0 299.200 0ИЗБОРНИ АКТИВНОСТИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 95.000 0 0 0 95.000 0

420 Патни и дневни расходи 2.000 0 0 0 2.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 7.000 0 0 0 7.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.500 0 0 0 1.500 0

424 Поправки и тековно одржување 1.500 0 0 0 1.500 0

425 Договорни услуги 63.000 0 0 0 63.000 0

426 Други тековни расходи 20.000 0 0 0 20.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 197.000 0 0 0 197.000 0

464 Разни трансфери 197.000 0 0 0 197.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 7.200 0 0 0 7.200 0

480 Купување на опрема и машини 3.000 0 0 0 3.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 4.200 0 0 0 4.200 0

ДРЖАВНА ИЗБОРНА КОМИСИЈА 108

Page 109: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02005 20.800 22.173 22.173 0 0 0 0КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА

2 ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 22.173 0 0 0 0 22.173

20 ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 22.173 0 0 0 0 22.173

РАСХОДИ

40 17.000 17.213ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 17.213

401 Основни плати 12.400 12.565 0 0 0 0 12.565

402 Придонеси за социјално осигурување 4.600 4.648 0 0 0 0 4.648

42 3.700 4.560СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 4.560

420 Патни и дневни расходи 600 700 0 0 0 0 700

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.700 2.160 0 0 0 0 2.160

423 Материјали и ситен инвентар 130 150 0 0 0 0 150

424 Поправки и тековно одржување 70 150 0 0 0 0 150

425 Договорни услуги 1.000 1.100 0 0 0 0 1.100

426 Други тековни расходи 200 300 0 0 0 0 300

48 100 400КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 400

480 Купување на опрема и машини 100 300 0 0 0 0 300

483 Купување на мебел 0 100 0 0 0 0 100

2 ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА 22.173 0 0 0 22.173 0

20 22.173 0 0 0 22.173 0ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈАТА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 17.213 0 0 0 17.213 0

401 Основни плати 12.565 0 0 0 12.565 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.648 0 0 0 4.648 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.560 0 0 0 4.560 0

420 Патни и дневни расходи 700 0 0 0 700 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.160 0 0 0 2.160 0

423 Материјали и ситен инвентар 150 0 0 0 150 0

424 Поправки и тековно одржување 150 0 0 0 150 0

425 Договорни услуги 1.100 0 0 0 1.100 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 400 0 0 0 400 0

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА 109

Page 110: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

480 Купување на опрема и машини 300 0 0 0 300 0

483 Купување на мебел 100 0 0 0 100 0

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА КОНКУРЕНЦИЈА 110

Page 111: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02006 17.110 19.607 22.687 0 0 3.020 60ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

2 ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 19.607 3.020 0 0 60 22.687

20 ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 19.607 3.020 0 0 60 22.687

РАСХОДИ

40 13.200 15.807ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 15.807

401 Основни плати 9.636 11.540 0 0 0 0 11.540

402 Придонеси за социјално осигурување 3.564 4.267 0 0 0 0 4.267

42 3.850 3.550СТОКИ И УСЛУГИ 2.720 0 0 60 6.330

420 Патни и дневни расходи 400 350 1.020 0 0 0 1.370

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.850 1.850 300 0 0 0 2.150

423 Материјали и ситен инвентар 230 230 100 0 0 0 330

424 Поправки и тековно одржување 350 360 400 0 0 0 760

425 Договорни услуги 560 500 500 0 0 60 1.060

426 Други тековни расходи 460 260 400 0 0 0 660

46 60 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 60 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

48 0 250КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 300 0 0 0 550

480 Купување на опрема и машини 0 100 100 0 0 0 200

483 Купување на мебел 0 0 100 0 0 0 100

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 150 100 0 0 0 250

2 ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 19.607 3.020 0 60 22.687 0

20 19.607 3.020 0 60 22.687 0ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 15.807 0 0 0 15.807 0

401 Основни плати 11.540 0 0 0 11.540 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.267 0 0 0 4.267 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.550 2.720 0 60 6.330 0

420 Патни и дневни расходи 350 1.020 0 0 1.370 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.850 300 0 0 2.150 0

423 Материјали и ситен инвентар 230 100 0 0 330 0

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 111

Page 112: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 360 400 0 0 760 0

425 Договорни услуги 500 500 0 60 1.060 0

426 Други тековни расходи 260 400 0 0 660 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 250 300 0 0 550 0

480 Купување на опрема и машини 100 100 0 0 200 0

483 Купување на мебел 0 100 0 0 100 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 150 100 0 0 250 0

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ 112

Page 113: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02007 19.085 19.273 19.273 0 0 0 0ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ

2 РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 19.273 0 0 0 0 19.273

20 РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 19.273 0 0 0 0 19.273

РАСХОДИ

40 15.000 15.188ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 15.188

401 Основни плати 10.950 11.087 0 0 0 0 11.087

402 Придонеси за социјално осигурување 4.050 4.101 0 0 0 0 4.101

42 2.985 3.285СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 3.285

420 Патни и дневни расходи 75 75 0 0 0 0 75

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000

423 Материјали и ситен инвентар 150 150 0 0 0 0 150

424 Поправки и тековно одржување 200 300 0 0 0 0 300

425 Договорни услуги 1.500 1.700 0 0 0 0 1.700

426 Други тековни расходи 60 60 0 0 0 0 60

48 1.100 800КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 800

480 Купување на опрема и машини 100 200 0 0 0 0 200

483 Купување на мебел 0 100 0 0 0 0 100

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.000 500 0 0 0 0 500

2 РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

19.273 0 0 0 19.273 0

20 19.273 0 0 0 19.273 0РЕШАВАЊЕ ПО ЖАЛБИ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 15.188 0 0 0 15.188 0

401 Основни плати 11.087 0 0 0 11.087 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.101 0 0 0 4.101 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.285 0 0 0 3.285 0

420 Патни и дневни расходи 75 0 0 0 75 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 0 0 0 1.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 150 0 0 0 150 0

424 Поправки и тековно одржување 300 0 0 0 300 0

425 Договорни услуги 1.700 0 0 0 1.700 0

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ 113

Page 114: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

426 Други тековни расходи 60 0 0 0 60 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 800 0 0 0 800 0

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 0 200 0

483 Купување на мебел 100 0 0 0 100 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 500 0 0 0 500 0

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ЖАЛБИ ПО ЈАВНИ НАБАВКИ 114

Page 115: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02009 9.437 10.337 10.537 0 0 200 0РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

2 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 10.337 200 0 0 0 10.537

20 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 10.337 200 0 0 0 10.537

РАСХОДИ

40 7.200 8.100ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 8.100

401 Основни плати 5.256 5.900 0 0 0 0 5.900

402 Придонеси за социјално осигурување 1.944 2.200 0 0 0 0 2.200

42 2.107 2.080СТОКИ И УСЛУГИ 200 0 0 0 2.280

420 Патни и дневни расходи 125 50 0 0 0 0 50

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 605 600 100 0 0 0 700

423 Материјали и ситен инвентар 30 50 0 0 0 0 50

424 Поправки и тековно одржување 100 50 0 0 0 0 50

425 Договорни услуги 1.217 1.250 100 0 0 0 1.350

426 Други тековни расходи 30 80 0 0 0 0 80

48 130 157КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 157

480 Купување на опрема и машини 50 50 0 0 0 0 50

483 Купување на мебел 0 30 0 0 0 0 30

485 Вложувања и нефинансиски средства 80 77 0 0 0 0 77

2 РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 10.337 200 0 0 10.537 0

20 10.337 200 0 0 10.537 0РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 8.100 0 0 0 8.100 0

401 Основни плати 5.900 0 0 0 5.900 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.200 0 0 0 2.200 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.080 200 0 0 2.280 0

420 Патни и дневни расходи 50 0 0 0 50 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 600 100 0 0 700 0

423 Материјали и ситен инвентар 50 0 0 0 50 0

424 Поправки и тековно одржување 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 1.250 100 0 0 1.350 0

426 Други тековни расходи 80 0 0 0 80 0

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 115

Page 116: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 157 0 0 0 157 0

480 Купување на опрема и машини 50 0 0 0 50 0

483 Купување на мебел 30 0 0 0 30 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 77 0 0 0 77 0

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ДОМУВАЊЕ 116

Page 117: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02010 4.416 6.656 8.356 1.700 0 0 0СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА

2 СОВЕТ ЗА РЕВИЗИЈА 6.656 0 1.700 0 0 8.356

20 СОВЕТ ЗА РЕВИЗИЈА 6.656 0 1.700 0 0 8.356

РАСХОДИ

40 4.200 4.556ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 4.556

401 Основни плати 3.066 3.326 0 0 0 0 3.326

402 Придонеси за социјално осигурување 1.134 1.230 0 0 0 0 1.230

42 216 2.100СТОКИ И УСЛУГИ 0 1.580 0 0 3.680

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 300 0 0 300

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 500 0 500 0 0 1.000

423 Материјали и ситен инвентар 50 0 0 150 0 0 150

424 Поправки и тековно одржување 26 0 0 85 0 0 85

425 Договорни услуги 90 1.000 0 345 0 0 1.345

426 Други тековни расходи 50 600 0 200 0 0 800

48 0 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 120 0 0 120

480 Купување на опрема и машини 0 0 0 100 0 0 100

483 Купување на мебел 0 0 0 20 0 0 20

2 СОВЕТ ЗА РЕВИЗИЈА 6.656 0 0 0 8.356 1.700

20 6.656 0 1.700 0 8.356 0СОВЕТ ЗА РЕВИЗИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 4.556 0 0 0 4.556 0

401 Основни плати 3.326 0 0 0 3.326 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.230 0 0 0 1.230 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.100 0 1.580 0 3.680 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 300 0 300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 500 0 500 0 1.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 150 0 150 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 85 0 85 0

425 Договорни услуги 1.000 0 345 0 1.345 0

426 Други тековни расходи 600 0 200 0 800 0

СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА 117

Page 118: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 120 0 120 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 100 0 100 0

483 Купување на мебел 0 0 20 0 20 0

СОВЕТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ И НАДЗОР НА РЕВИЗИЈАТА 118

Page 119: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02011 6.652 15.138 15.138 0 0 0 0КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

2 ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 15.138 0 0 0 0 15.138

20 ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 15.138 0 0 0 0 15.138

РАСХОДИ

40 1.000 11.188ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 11.188

401 Основни плати 730 8.167 0 0 0 0 8.167

402 Придонеси за социјално осигурување 270 3.021 0 0 0 0 3.021

42 5.530 2.350СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 2.350

420 Патни и дневни расходи 0 300 0 0 0 0 300

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 450 1.000 0 0 0 0 1.000

423 Материјали и ситен инвентар 20 350 0 0 0 0 350

424 Поправки и тековно одржување 50 150 0 0 0 0 150

425 Договорни услуги 4.900 350 0 0 0 0 350

426 Други тековни расходи 110 200 0 0 0 0 200

46 122 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 0

465 Исплата по извршни исправи 122 0 0 0 0 0 0

48 0 1.600КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 1.600

480 Купување на опрема и машини 0 300 0 0 0 0 300

482 Други градежни објекти 0 250 0 0 0 0 250

483 Купување на мебел 0 150 0 0 0 0 150

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 300 0 0 0 0 300

486 Купување на возила 0 600 0 0 0 0 600

2 ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 15.138 0 0 0 15.138 0

20 15.138 0 0 0 15.138 0ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 11.188 0 0 0 11.188 0

401 Основни плати 8.167 0 0 0 8.167 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.021 0 0 0 3.021 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.350 0 0 0 2.350 0

420 Патни и дневни расходи 300 0 0 0 300 0

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 119

Page 120: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 0 0 0 1.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 350 0 0 0 350 0

424 Поправки и тековно одржување 150 0 0 0 150 0

425 Договорни услуги 350 0 0 0 350 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 0 200 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.600 0 0 0 1.600 0

480 Купување на опрема и машини 300 0 0 0 300 0

482 Други градежни објекти 250 0 0 0 250 0

483 Купување на мебел 150 0 0 0 150 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 300 0 0 0 300 0

486 Купување на возила 600 0 0 0 600 0

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈА 120

Page 121: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02012 57.625 58.251 58.251 0 0 0 0ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 58.251 0 0 0 0 58.251

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 58.251 0 0 0 0 58.251

РАСХОДИ

40 51.230 50.676ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 50.676

401 Основни плати 37.149 36.993 0 0 0 0 36.993

402 Придонеси за социјално осигурување 14.081 13.683 0 0 0 0 13.683

42 6.095 6.860СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 6.860

420 Патни и дневни расходи 300 300 0 0 0 0 300

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.450 3.600 0 0 0 0 3.600

423 Материјали и ситен инвентар 515 660 0 0 0 0 660

424 Поправки и тековно одржување 810 1.000 0 0 0 0 1.000

425 Договорни услуги 770 1.000 0 0 0 0 1.000

426 Други тековни расходи 250 300 0 0 0 0 300

46 30 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 30 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

48 270 715КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 715

480 Купување на опрема и машини 70 380 0 0 0 0 380

481 Градежни објекти 100 200 0 0 0 0 200

483 Купување на мебел 100 135 0 0 0 0 135

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 58.251 0 0 0 58.251 0

10 58.251 0 0 0 58.251 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 50.676 0 0 0 50.676 0

401 Основни плати 36.993 0 0 0 36.993 0

402 Придонеси за социјално осигурување 13.683 0 0 0 13.683 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.860 0 0 0 6.860 0

420 Патни и дневни расходи 300 0 0 0 300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.600 0 0 0 3.600 0

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН 121

Page 122: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 660 0 0 0 660 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 0 0 1.000 0

425 Договорни услуги 1.000 0 0 0 1.000 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 715 0 0 0 715 0

480 Купување на опрема и машини 380 0 0 0 380 0

481 Градежни објекти 200 0 0 0 200 0

483 Купување на мебел 135 0 0 0 135 0

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН 122

Page 123: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02013 40.694 42.197 42.197 0 0 0 0РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ

2 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИПА 42.197 0 0 0 0 42.197

20 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИПА 42.197 0 0 0 0 42.197

РАСХОДИ

40 30.000 30.375ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 30.375

401 Основни плати 21.900 22.175 0 0 0 0 22.175

402 Придонеси за социјално осигурување 8.100 8.200 0 0 0 0 8.200

42 9.825 9.951СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 9.951

420 Патни и дневни расходи 2.211 2.161 0 0 0 0 2.161

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.168 1.294 0 0 0 0 1.294

423 Материјали и ситен инвентар 500 500 0 0 0 0 500

424 Поправки и тековно одржување 263 313 0 0 0 0 313

425 Договорни услуги 5.070 5.220 0 0 0 0 5.220

426 Други тековни расходи 613 463 0 0 0 0 463

46 72 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 0

464 Разни трансфери 72 0 0 0 0 0 0

48 797 1.871КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 1.871

480 Купување на опрема и машини 716 1.371 0 0 0 0 1.371

485 Вложувања и нефинансиски средства 81 500 0 0 0 0 500

2 РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИПА 42.197 0 0 0 42.197 0

20 42.197 0 0 0 42.197 0РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИПА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 30.375 0 0 0 30.375 0

401 Основни плати 22.175 0 0 0 22.175 0

402 Придонеси за социјално осигурување 8.200 0 0 0 8.200 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 9.951 0 0 0 9.951 0

420 Патни и дневни расходи 2.161 0 0 0 2.161 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.294 0 0 0 1.294 0

423 Материјали и ситен инвентар 500 0 0 0 500 0

424 Поправки и тековно одржување 313 0 0 0 313 0

РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ 123

Page 124: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 5.220 0 0 0 5.220 0

426 Други тековни расходи 463 0 0 0 463 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.871 0 0 0 1.871 0

480 Купување на опрема и машини 1.371 0 0 0 1.371 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 500 0 0 0 500 0

РЕВИЗОРСКО ТЕЛО ЗА РЕВИЗИЈА НА ИНСТРУМЕНТОТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ 124

Page 125: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02014 27.470 27.776 27.776 0 0 0 0ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 27.776 0 0 0 0 27.776

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 27.776 0 0 0 0 27.776

РАСХОДИ

40 22.660 24.746ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 24.746

401 Основни плати 16.065 18.065 0 0 0 0 18.065

402 Придонеси за социјално осигурување 6.595 6.681 0 0 0 0 6.681

42 2.883 2.780СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 2.780

420 Патни и дневни расходи 370 200 0 0 0 0 200

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 1.400 0 0 0 0 1.400

423 Материјали и ситен инвентар 172 230 0 0 0 0 230

424 Поправки и тековно одржување 300 200 0 0 0 0 200

425 Договорни услуги 841 600 0 0 0 0 600

426 Други тековни расходи 200 150 0 0 0 0 150

46 1.557 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

465 1.557 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 370 250КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 250

480 Купување на опрема и машини 170 50 0 0 0 0 50

485 Вложувања и нефинансиски средства 200 200 0 0 0 0 200

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 27.776 0 0 0 27.776 0

10 27.776 0 0 0 27.776 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 24.746 0 0 0 24.746 0

401 Основни плати 18.065 0 0 0 18.065 0

402 Придонеси за социјално осигурување 6.681 0 0 0 6.681 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.780 0 0 0 2.780 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 0 0 200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.400 0 0 0 1.400 0

423 Материјали и ситен инвентар 230 0 0 0 230 0

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 125

Page 126: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 200 0 0 0 200 0

425 Договорни услуги 600 0 0 0 600 0

426 Други тековни расходи 150 0 0 0 150 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 250 0 0 0 250 0

480 Купување на опрема и машини 50 0 0 0 50 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 200 0 0 0 200 0

ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО ВТОР СТЕПЕН ВО ОБЛАСТА НА ИНСПЕКЦИСКИОТ НАДЗОР И ПРЕКРШОЧНАТА ПОСТАПКА 126

Page 127: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

02015 3.260 50.125 50.125 0 0 0 0ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

2 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА 50.125 0 0 0 0 50.125

20 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА 50.125 0 0 0 0 50.125

РАСХОДИ

40 2.200 30.000ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 30.000

401 Основни плати 1.606 21.900 0 0 0 0 21.900

402 Придонеси за социјално осигурување 594 8.100 0 0 0 0 8.100

42 1.060 10.000СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 10.000

420 Патни и дневни расходи 300 600 0 0 0 0 600

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 100 1.780 0 0 0 0 1.780

423 Материјали и ситен инвентар 10 500 0 0 0 0 500

424 Поправки и тековно одржување 200 2.000 0 0 0 0 2.000

425 Договорни услуги 400 5.000 0 0 0 0 5.000

426 Други тековни расходи 50 120 0 0 0 0 120

48 0 10.125КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 10.125

480 Купување на опрема и машини 0 10.125 0 0 0 0 10.125

2 ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА 50.125 0 0 0 50.125 0

20 50.125 0 0 0 50.125 0ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 30.000 0 0 0 30.000 0

401 Основни плати 21.900 0 0 0 21.900 0

402 Придонеси за социјално осигурување 8.100 0 0 0 8.100 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 10.000 0 0 0 10.000 0

420 Патни и дневни расходи 600 0 0 0 600 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.780 0 0 0 1.780 0

423 Материјали и ситен инвентар 500 0 0 0 500 0

424 Поправки и тековно одржување 2.000 0 0 0 2.000 0

425 Договорни услуги 5.000 0 0 0 5.000 0

426 Други тековни расходи 120 0 0 0 120 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 10.125 0 0 0 10.125 0

480 Купување на опрема и машини 10.125 0 0 0 10.125 0

ОПЕРАТИВНО - ТЕХНИЧКА АГЕНЦИЈА 127

Page 128: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

03001 35.482 39.675 39.675 0 0 0 0УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2 УСТАВЕН СУД 39.675 0 0 0 0 39.675

20 УСТАВЕН СУД 39.675 0 0 0 0 39.675

РАСХОДИ

40 25.632 26.325ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 26.325

401 Основни плати 18.712 19.218 0 0 0 0 19.218

402 Придонеси за социјално осигурување 6.920 7.107 0 0 0 0 7.107

42 9.600 12.900СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 12.900

420 Патни и дневни расходи 1.450 2.000 0 0 0 0 2.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 4.500 5.000 0 0 0 0 5.000

423 Материјали и ситен инвентар 750 1.200 0 0 0 0 1.200

424 Поправки и тековно одржување 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000

425 Договорни услуги 900 2.000 0 0 0 0 2.000

426 Други тековни расходи 1.000 1.700 0 0 0 0 1.700

48 250 450КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 450

480 Купување на опрема и машини 150 200 0 0 0 0 200

485 Вложувања и нефинансиски средства 100 250 0 0 0 0 250

2 УСТАВЕН СУД 39.675 0 0 0 39.675 0

20 39.675 0 0 0 39.675 0УСТАВЕН СУД

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 26.325 0 0 0 26.325 0

401 Основни плати 19.218 0 0 0 19.218 0

402 Придонеси за социјално осигурување 7.107 0 0 0 7.107 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 12.900 0 0 0 12.900 0

420 Патни и дневни расходи 2.000 0 0 0 2.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 5.000 0 0 0 5.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.200 0 0 0 1.200 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 0 0 1.000 0

425 Договорни услуги 2.000 0 0 0 2.000 0

426 Други тековни расходи 1.700 0 0 0 1.700 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 450 0 0 0 450 0

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 128

Page 129: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 0 200 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 250 0 0 0 250 0

УСТАВЕН СУД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 129

Page 130: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

04001 2.072.185 3.264.244 3.937.665 0 232.316 0 441.105ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 1.130.671 0 0 232.316 8.150 1.371.137

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 488.180 0 0 0 0 488.180

12 КОМИТЕТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ

15.567 0 0 0 0 15.567

13 ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ 570.924 0 0 232.316 8.150 811.390

14 ИСЕЛЕНИШТВО 6.000 0 0 0 0 6.000

16 ПОДДРШКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ 50.000 0 0 0 0 50.000

3 ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА НА ВЛАДАТА 205.115 0 0 0 0 205.115

30 ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА НА ВЛАДАТА 205.115 0 0 0 0 205.115

Д ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1.804.010 0 0 0 432.955 2.236.965

Д4 ЕКОНОМСКА ПРОМОЦИЈА 8.000 0 0 0 0 8.000

Д5 ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВОЈ НА СЛОБОДНАТА ЕКОНОМСКА ЗОНА

700.000 0 0 0 0 700.000

Д7 УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ 187.668 0 0 0 18.450 206.118

Д8 УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА И РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ ВО ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ

188.342 0 0 0 414.505 602.847

Д9 ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 720.000 0 0 0 0 720.000

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 3.448 0 0 0 0 3.448

К6 РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 3.448 0 0 0 0 3.448

С УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 121.000 0 0 0 0 121.000

С4 ПРОГРАМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО 121.000 0 0 0 0 121.000

РАСХОДИ

40 232.585 250.088ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 250.088

401 Основни плати 169.191 181.642 0 0 0 0 181.642

402 Придонеси за социјално осигурување 62.934 68.346 0 0 0 0 68.346

404 Надоместоци 460 100 0 0 0 0 100

42 366.831 494.194СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 10.500 504.694

420 Патни и дневни расходи 43.100 48.400 0 0 0 200 48.600

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.423 2.558 0 0 0 450 3.008

423 Материјали и ситен инвентар 4.402 5.750 0 0 0 0 5.750

424 Поправки и тековно одржување 765 1.020 0 0 0 0 1.020

425 Договорни услуги 286.896 400.216 0 0 0 9.050 409.266

426 Други тековни расходи 20.645 27.650 0 0 0 800 28.450

427 Привремени вработувања 8.600 8.600 0 0 0 0 8.600

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 130

Page 131: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

46 1.349.554 2.169.642СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 232.316 429.305 2.831.263

463 Трансфери до невладини организации 0 12.000 0 0 0 0 12.000

464 Разни трансфери 1.349.231 2.157.642 0 0 232.316 429.305 2.819.263

465 323 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 123.215 350.320КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 1.300 351.620

480 Купување на опрема и машини 41.565 148.820 0 0 0 1.300 150.120

482 Други градежни објекти 0 300 0 0 0 0 300

483 Купување на мебел 1.600 200 0 0 0 0 200

485 Вложувања и нефинансиски средства 16.650 165.000 0 0 0 0 165.000

488 Капитални дотации до ЕЛС 63.400 36.000 0 0 0 0 36.000

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 1.130.671 0 232.316 8.150 1.371.137 0

10 488.180 0 0 0 488.180 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 234.295 0 0 0 234.295 0

401 Основни плати 170.100 0 0 0 170.100 0

402 Придонеси за социјално осигурување 64.095 0 0 0 64.095 0

404 Надоместоци 100 0 0 0 100 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 186.385 0 0 0 186.385 0

420 Патни и дневни расходи 35.000 0 0 0 35.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 285 0 0 0 285 0

423 Материјали и ситен инвентар 4.500 0 0 0 4.500 0

425 Договорни услуги 115.000 0 0 0 115.000 0

426 Други тековни расходи 23.000 0 0 0 23.000 0

427 Привремени вработувања 8.600 0 0 0 8.600 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 23.000 0 0 0 23.000 0

463 Трансфери до невладини организации 12.000 0 0 0 12.000 0

464 Разни трансфери 11.000 0 0 0 11.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 44.500 0 0 0 44.500 0

480 Купување на опрема и машини 8.500 0 0 0 8.500 0

488 Капитални дотации до ЕЛС 36.000 0 0 0 36.000 0

12 15.567 0 0 0 15.567 0КОМИТЕТ ЗА ИСТРАГА НА ВОЗДУХОПЛОВНИ НЕСРЕЌИ И СЕРИОЗНИ ИНЦИДЕНТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 5.669 0 0 0 5.669 0

401 Основни плати 4.151 0 0 0 4.151 0

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 131

Page 132: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

402 Придонеси за социјално осигурување 1.518 0 0 0 1.518 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 8.278 0 0 0 8.278 0

420 Патни и дневни расходи 900 0 0 0 900 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 458 0 0 0 458 0

423 Материјали и ситен инвентар 550 0 0 0 550 0

424 Поправки и тековно одржување 420 0 0 0 420 0

425 Договорни услуги 2.800 0 0 0 2.800 0

426 Други тековни расходи 3.150 0 0 0 3.150 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.620 0 0 0 1.620 0

480 Купување на опрема и машини 1.620 0 0 0 1.620 0

13 570.924 0 0 8.150 811.390 232.316ФОНД ЗА ИНОВАЦИИ И ТЕХНОЛОШКИ РАЗВОЈ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 10.124 0 0 0 10.124 0

401 Основни плати 7.391 0 0 0 7.391 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.733 0 0 0 2.733 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 40.000 0 0 4.350 44.350 0

420 Патни и дневни расходи 4.500 0 0 200 4.700 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.700 0 0 450 2.150 0

423 Материјали и ситен инвентар 700 0 0 0 700 0

424 Поправки и тековно одржување 600 0 0 0 600 0

425 Договорни услуги 31.000 0 0 2.900 33.900 0

426 Други тековни расходи 1.500 0 0 800 2.300 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 520.000 0 0 2.500 754.816 232.316

464 Разни трансфери 520.000 0 0 2.500 754.816 232.316

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 800 0 0 1.300 2.100 0

480 Купување на опрема и машини 300 0 0 1.300 1.600 0

482 Други градежни објекти 300 0 0 0 300 0

483 Купување на мебел 200 0 0 0 200 0

14 6.000 0 0 0 6.000 0ИСЕЛЕНИШТВО

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 6.000 0 0 0 6.000 0

464 Разни трансфери 6.000 0 0 0 6.000 0

16 50.000 0 0 0 50.000 0ПОДДРШКА ЗА ПЕЧАТЕЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА НА ПЕЧАТЕНИ МЕДИУМИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 50.000 0 0 0 50.000 0

425 Договорни услуги 50.000 0 0 0 50.000 0

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 132

Page 133: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

3 ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА НА ВЛАДАТА 205.115 0 0 0 205.115 0

30 205.115 0 0 0 205.115 0ИНФОРМАТИЧКА ПОДДРШКА НА ВЛАДАТА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.115 0 0 0 3.115 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 115 0 0 0 115 0

425 Договорни услуги 3.000 0 0 0 3.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 202.000 0 0 0 202.000 0

480 Купување на опрема и машини 37.000 0 0 0 37.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 165.000 0 0 0 165.000 0

Д ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 1.804.010 0 0 432.955 2.236.965 0

Д4 8.000 0 0 0 8.000 0ЕКОНОМСКА ПРОМОЦИЈА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 8.000 0 0 0 8.000 0

420 Патни и дневни расходи 8.000 0 0 0 8.000 0

Д5 700.000 0 0 0 700.000 0ПРИВЛЕКУВАЊЕ НА СТРАНСКИ ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ И РАЗВОЈ НА СЛОБОДНАТА ЕКОНОМСКА ЗОНА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 700.000 0 0 0 700.000 0

464 Разни трансфери 700.000 0 0 0 700.000 0

Д7 187.668 0 0 18.450 206.118 0УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 175.368 0 0 6.150 181.518 0

425 Договорни услуги 175.368 0 0 6.150 181.518 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 12.300 0 0 12.300 24.600 0

464 Разни трансфери 12.300 0 0 12.300 24.600 0

Д8 188.342 0 0 414.505 602.847 0УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЛОКАЛНА И РЕГИОНАЛНА КОНКУРЕНТНОСТ ВО ОБЛАСТА НА ТУРИЗМОТ

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 188.342 0 0 414.505 602.847 0

464 Разни трансфери 188.342 0 0 414.505 602.847 0

Д9 720.000 0 0 0 720.000 0ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 720.000 0 0 0 720.000 0

464 Разни трансфери 720.000 0 0 0 720.000 0

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 3.448 0 0 0 3.448 0

К6 3.448 0 0 0 3.448 0РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.448 0 0 0 3.448 0

425 Договорни услуги 3.448 0 0 0 3.448 0

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 133

Page 134: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

С УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 121.000 0 0 0 121.000 0

С4 121.000 0 0 0 121.000 0ПРОГРАМА ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА АЕРОЗАГАДУВАЊЕТО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 19.600 0 0 0 19.600 0

425 Договорни услуги 19.600 0 0 0 19.600 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 101.400 0 0 0 101.400 0

480 Купување на опрема и машини 101.400 0 0 0 101.400 0

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 134

Page 135: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

04002 1.071.174 1.007.850 1.057.850 20.000 0 30.000 0СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 892.581 30.000 20.000 0 0 942.581

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 503.911 27.000 0 0 0 530.911

11 ТРАНСПОРТ 101.410 3.000 0 0 0 104.410

12 УГОСТИТЕЛСТВО 34.760 0 20.000 0 0 54.760

1А РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДИ НА ВЛАДИНИ ОРГАНИ 35.000 0 0 0 0 35.000

1Б ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗГРАДИ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ

217.500 0 0 0 0 217.500

2 ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ 9.200 0 0 0 0 9.200

20 ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ 9.200 0 0 0 0 9.200

3 АВИО СЛУЖБА 106.069 0 0 0 0 106.069

30 АВИО СЛУЖБА 106.069 0 0 0 0 106.069

РАСХОДИ

40 149.750 174.150ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 174.150

401 Основни плати 107.500 127.150 0 0 0 0 127.150

402 Придонеси за социјално осигурување 42.250 47.000 0 0 0 0 47.000

42 517.093 520.900СТОКИ И УСЛУГИ 27.500 17.100 0 0 565.500

420 Патни и дневни расходи 9.800 9.400 1.000 0 0 0 10.400

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 91.267 92.500 1.500 1.900 0 0 95.900

423 Материјали и ситен инвентар 26.200 22.200 500 10.000 0 0 32.700

424 Поправки и тековно одржување 303.650 316.200 16.000 600 0 0 332.800

425 Договорни услуги 68.958 65.700 5.000 600 0 0 71.300

426 Други тековни расходи 12.618 10.300 3.500 4.000 0 0 17.800

427 Привремени вработувања 4.600 4.600 0 0 0 0 4.600

46 48.825 56.300СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.500 400 0 0 58.200

461 Субвенции за јавни претпријатија 44.000 55.000 0 0 0 0 55.000

464 Разни трансфери 3.300 1.300 1.500 400 0 0 3.200

465 1.525 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 355.506 256.500КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.000 2.500 0 0 260.000

480 Купување на опрема и машини 3.650 3.000 1.000 2.500 0 0 6.500

481 Градежни објекти 25.000 35.000 0 0 0 0 35.000

482 Други градежни објекти 321.024 217.500 0 0 0 0 217.500

СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ 135

Page 136: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

483 2.832 0 0 0 0 0 0Купување на мебел

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.000 1.000 0 0 0 0 1.000

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 892.581 30.000 0 0 942.581 20.000

10 503.911 27.000 0 0 530.911 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 73.811 0 0 0 73.811 0

401 Основни плати 53.966 0 0 0 53.966 0

402 Придонеси за социјално осигурување 19.845 0 0 0 19.845 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 371.100 24.500 0 0 395.600 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 66.500 500 0 0 67.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 22.000 500 0 0 22.500 0

424 Поправки и тековно одржување 270.000 15.000 0 0 285.000 0

425 Договорни услуги 6.000 5.000 0 0 11.000 0

426 Други тековни расходи 2.000 3.500 0 0 5.500 0

427 Привремени вработувања 4.600 0 0 0 4.600 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 55.000 1.500 0 0 56.500 0

461 Субвенции за јавни претпријатија 55.000 0 0 0 55.000 0

464 Разни трансфери 0 1.500 0 0 1.500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 4.000 1.000 0 0 5.000 0

480 Купување на опрема и машини 3.000 1.000 0 0 4.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.000 0 0 0 1.000 0

11 101.410 3.000 0 0 104.410 0ТРАНСПОРТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 23.510 0 0 0 23.510 0

401 Основни плати 17.131 0 0 0 17.131 0

402 Придонеси за социјално осигурување 6.379 0 0 0 6.379 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 77.900 3.000 0 0 80.900 0

420 Патни и дневни расходи 2.200 1.000 0 0 3.200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 15.000 1.000 0 0 16.000 0

424 Поправки и тековно одржување 18.000 1.000 0 0 19.000 0

425 Договорни услуги 42.700 0 0 0 42.700 0

12 34.760 0 20.000 0 54.760 0УГОСТИТЕЛСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 34.760 0 0 0 34.760 0

401 Основни плати 25.344 0 0 0 25.344 0

СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ 136

Page 137: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

402 Придонеси за социјално осигурување 9.416 0 0 0 9.416 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 17.100 0 17.100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 1.900 0 1.900 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 10.000 0 10.000 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 600 0 600 0

425 Договорни услуги 0 0 600 0 600 0

426 Други тековни расходи 0 0 4.000 0 4.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 400 0 400 0

464 Разни трансфери 0 0 400 0 400 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 2.500 0 2.500 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 2.500 0 2.500 0

1А 35.000 0 0 0 35.000 0РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДИ НА ВЛАДИНИ ОРГАНИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 35.000 0 0 0 35.000 0

481 Градежни објекти 35.000 0 0 0 35.000 0

1Б 217.500 0 0 0 217.500 0ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗГРАДИ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 217.500 0 0 0 217.500 0

482 Други градежни објекти 217.500 0 0 0 217.500 0

2 ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ 9.200 0 0 0 9.200 0

20 9.200 0 0 0 9.200 0ПОРАНЕШЕН ПРЕТСЕДАТЕЛ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 7.900 0 0 0 7.900 0

420 Патни и дневни расходи 3.000 0 0 0 3.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 0 0 0 1.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 200 0 0 0 200 0

424 Поправки и тековно одржување 200 0 0 0 200 0

425 Договорни услуги 3.000 0 0 0 3.000 0

426 Други тековни расходи 500 0 0 0 500 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.300 0 0 0 1.300 0

464 Разни трансфери 1.300 0 0 0 1.300 0

3 АВИО СЛУЖБА 106.069 0 0 0 106.069 0

30 106.069 0 0 0 106.069 0АВИО СЛУЖБА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 42.069 0 0 0 42.069 0

401 Основни плати 30.709 0 0 0 30.709 0

СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ 137

Page 138: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

402 Придонеси за социјално осигурување 11.360 0 0 0 11.360 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 64.000 0 0 0 64.000 0

420 Патни и дневни расходи 4.200 0 0 0 4.200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 10.000 0 0 0 10.000 0

424 Поправки и тековно одржување 28.000 0 0 0 28.000 0

425 Договорни услуги 14.000 0 0 0 14.000 0

426 Други тековни расходи 7.800 0 0 0 7.800 0

СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМ 138

Page 139: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

04003 17.135 19.129 19.129 0 0 0 0СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО

2 АДМИНИСТРАЦИЈА 19.129 0 0 0 0 19.129

20 АДМИНИСТРАЦИЈА 19.129 0 0 0 0 19.129

РАСХОДИ

40 13.800 15.694ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 15.694

401 Основни плати 10.080 11.457 0 0 0 0 11.457

402 Придонеси за социјално осигурување 3.720 4.237 0 0 0 0 4.237

42 3.035 2.980СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 2.980

420 Патни и дневни расходи 100 100 0 0 0 0 100

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.955 2.000 0 0 0 0 2.000

423 Материјали и ситен инвентар 300 300 0 0 0 0 300

424 Поправки и тековно одржување 60 60 0 0 0 0 60

425 Договорни услуги 392 320 0 0 0 0 320

426 Други тековни расходи 228 200 0 0 0 0 200

46 15 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 15 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

48 285 455КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 455

480 Купување на опрема и машини 250 350 0 0 0 0 350

483 Купување на мебел 0 70 0 0 0 0 70

485 Вложувања и нефинансиски средства 35 35 0 0 0 0 35

2 АДМИНИСТРАЦИЈА 19.129 0 0 0 19.129 0

20 19.129 0 0 0 19.129 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 15.694 0 0 0 15.694 0

401 Основни плати 11.457 0 0 0 11.457 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.237 0 0 0 4.237 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.980 0 0 0 2.980 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.000 0 0 0 2.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 300 0 0 0 300 0

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 139

Page 140: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 60 0 0 0 60 0

425 Договорни услуги 320 0 0 0 320 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 0 200 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 455 0 0 0 455 0

480 Купување на опрема и машини 350 0 0 0 350 0

483 Купување на мебел 70 0 0 0 70 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 35 0 0 0 35 0

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗАКОНОДАВСТВО 140

Page 141: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

04006 77.695 79.627 81.659 0 0 2.032 0ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 79.627 2.032 0 0 0 81.659

20 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 79.627 2.032 0 0 0 81.659

РАСХОДИ

40 61.370 64.800ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 64.800

401 Основни плати 44.800 47.304 0 0 0 0 47.304

402 Придонеси за социјално осигурување 16.570 17.496 0 0 0 0 17.496

42 15.775 12.927СТОКИ И УСЛУГИ 1.182 0 0 0 14.109

420 Патни и дневни расходи 625 800 200 0 0 0 1.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 6.300 6.000 300 0 0 0 6.300

423 Материјали и ситен инвентар 1.200 1.350 100 0 0 0 1.450

424 Поправки и тековно одржување 550 1.082 182 0 0 0 1.264

425 Договорни услуги 1.456 1.572 300 0 0 0 1.872

426 Други тековни расходи 5.644 2.123 100 0 0 0 2.223

46 100 500СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 750 0 0 0 1.250

464 Разни трансфери 100 500 750 0 0 0 1.250

48 450 1.400КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 100 0 0 0 1.500

480 Купување на опрема и машини 150 950 100 0 0 0 1.050

483 Купување на мебел 0 300 0 0 0 0 300

485 Вложувања и нефинансиски средства 300 150 0 0 0 0 150

2 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО 79.627 2.032 0 0 81.659 0

20 79.627 2.032 0 0 81.659 0 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 64.800 0 0 0 64.800 0

401 Основни плати 47.304 0 0 0 47.304 0

402 Придонеси за социјално осигурување 17.496 0 0 0 17.496 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 12.927 1.182 0 0 14.109 0

420 Патни и дневни расходи 800 200 0 0 1.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 6.000 300 0 0 6.300 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.350 100 0 0 1.450 0

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 141

Page 142: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 1.082 182 0 0 1.264 0

425 Договорни услуги 1.572 300 0 0 1.872 0

426 Други тековни расходи 2.123 100 0 0 2.223 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 500 750 0 0 1.250 0

464 Разни трансфери 500 750 0 0 1.250 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.400 100 0 0 1.500 0

480 Купување на опрема и машини 950 100 0 0 1.050 0

483 Купување на мебел 300 0 0 0 300 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 150 0 0 0 150 0

ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 142

Page 143: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

04008 40.261 43.398 43.498 100 0 0 0АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА

2 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 43.398 0 100 0 0 43.498

20 АДМИНИСТРАЦИЈА 43.398 0 100 0 0 43.498

РАСХОДИ

40 29.285 31.388ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 31.388

401 Основни плати 21.362 22.913 0 0 0 0 22.913

402 Придонеси за социјално осигурување 7.923 8.475 0 0 0 0 8.475

42 7.353 7.460СТОКИ И УСЛУГИ 0 100 0 0 7.560

420 Патни и дневни расходи 110 60 0 0 0 0 60

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.493 2.500 0 0 0 0 2.500

423 Материјали и ситен инвентар 360 300 0 0 0 0 300

424 Поправки и тековно одржување 2.240 2.500 0 0 0 0 2.500

425 Договорни услуги 1.700 1.700 0 0 0 0 1.700

426 Други тековни расходи 450 400 0 100 0 0 500

46 172 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 30 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

465 142 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 3.451 4.550КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 4.550

480 Купување на опрема и машини 421 500 0 0 0 0 500

483 Купување на мебел 30 50 0 0 0 0 50

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.000 4.000 0 0 0 0 4.000

2 АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 43.398 0 0 0 43.498 100

20 43.398 0 100 0 43.498 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 31.388 0 0 0 31.388 0

401 Основни плати 22.913 0 0 0 22.913 0

402 Придонеси за социјално осигурување 8.475 0 0 0 8.475 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 7.460 0 100 0 7.560 0

420 Патни и дневни расходи 60 0 0 0 60 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.500 0 0 0 2.500 0

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 143

Page 144: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 300 0 0 0 300 0

424 Поправки и тековно одржување 2.500 0 0 0 2.500 0

425 Договорни услуги 1.700 0 0 0 1.700 0

426 Други тековни расходи 400 0 100 0 500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 4.550 0 0 0 4.550 0

480 Купување на опрема и машини 500 0 0 0 500 0

483 Купување на мебел 50 0 0 0 50 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 4.000 0 0 0 4.000 0

АГЕНЦИЈА ЗА АДМИНИСТРАЦИЈА 144

Page 145: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

04009 93.259 137.291 148.291 0 0 100 10.900СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

2 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 83.334 100 0 0 10.900 94.334

20 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 83.334 100 0 0 10.900 94.334

3 ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА 14.757 0 0 0 0 14.757

30 ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА 14.757 0 0 0 0 14.757

5 ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА 38.000 0 0 0 0 38.000

50 ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА 38.000 0 0 0 0 38.000

6 ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ 1.200 0 0 0 0 1.200

60 ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ 1.200 0 0 0 0 1.200

РАСХОДИ

40 53.760 62.421ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 62.421

401 Основни плати 42.110 48.043 0 0 0 0 48.043

402 Придонеси за социјално осигурување 11.650 14.378 0 0 0 0 14.378

42 28.536 54.400СТОКИ И УСЛУГИ 100 0 0 10.900 65.400

420 Патни и дневни расходи 5.500 13.800 0 0 0 600 14.400

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.350 3.500 0 0 0 0 3.500

423 Материјали и ситен инвентар 300 300 0 0 0 0 300

424 Поправки и тековно одржување 800 800 0 0 0 0 800

425 Договорни услуги 8.900 30.000 0 0 0 10.000 40.000

426 Други тековни расходи 9.686 6.000 100 0 0 300 6.400

46 4.534 4.470СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 4.470

464 Разни трансфери 4.470 4.470 0 0 0 0 4.470

465 64 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 6.429 16.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 16.000

480 Купување на опрема и машини 5.800 8.000 0 0 0 0 8.000

481 Градежни објекти 0 4.500 0 0 0 0 4.500

483 Купување на мебел 629 500 0 0 0 0 500

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 3.000 0 0 0 0 3.000

2 СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 83.334 100 0 10.900 94.334 0

20 83.334 100 0 10.900 94.334 0СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 53.764 0 0 0 53.764 0

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 145

Page 146: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

401 Основни плати 39.943 0 0 0 39.943 0

402 Придонеси за социјално осигурување 13.821 0 0 0 13.821 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 17.600 100 0 10.900 28.600 0

420 Патни и дневни расходи 6.000 0 0 600 6.600 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.000 0 0 0 3.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 300 0 0 0 300 0

424 Поправки и тековно одржување 800 0 0 0 800 0

425 Договорни услуги 3.000 0 0 10.000 13.000 0

426 Други тековни расходи 4.500 100 0 300 4.900 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 4.470 0 0 0 4.470 0

464 Разни трансфери 4.470 0 0 0 4.470 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 7.500 0 0 0 7.500 0

480 Купување на опрема и машини 3.000 0 0 0 3.000 0

481 Градежни објекти 4.500 0 0 0 4.500 0

3 ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА 14.757 0 0 0 14.757 0

30 14.757 0 0 0 14.757 0ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 8.657 0 0 0 8.657 0

401 Основни плати 8.100 0 0 0 8.100 0

402 Придонеси за социјално осигурување 557 0 0 0 557 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.100 0 0 0 6.100 0

420 Патни и дневни расходи 400 0 0 0 400 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 400 0 0 0 400 0

425 Договорни услуги 5.000 0 0 0 5.000 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

5 ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА

38.000 0 0 0 38.000 0

50 38.000 0 0 0 38.000 0ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ПРОЦЕСОТ НА ЕВРОПСКАТА ИНТЕГРАЦИЈА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 29.500 0 0 0 29.500 0

420 Патни и дневни расходи 7.000 0 0 0 7.000 0

425 Договорни услуги 21.500 0 0 0 21.500 0

426 Други тековни расходи 1.000 0 0 0 1.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 8.500 0 0 0 8.500 0

480 Купување на опрема и машини 5.000 0 0 0 5.000 0

483 Купување на мебел 500 0 0 0 500 0

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 146

Page 147: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.000 0 0 0 3.000 0

6 ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ 1.200 0 0 0 1.200 0

60 1.200 0 0 0 1.200 0ЦЕНТАР ЗА ОБУКИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.200 0 0 0 1.200 0

420 Патни и дневни расходи 400 0 0 0 400 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 500 0 0 0 500 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 0 200 0

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕВРОПСКИ ПРАШАЊА 147

Page 148: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

04010 611.300 628.363 628.363 0 0 0 0СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР

2 СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 45.456 0 0 0 0 45.456

20 СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 40.456 0 0 0 0 40.456

25 ГОДИШНИНА НА ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР И ДЕНОТ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКА

5.000 0 0 0 0 5.000

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 582.907 0 0 0 0 582.907

К2 СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ 750 0 0 0 0 750

К5 СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ 582.157 0 0 0 0 582.157

РАСХОДИ

40 582.000 592.313ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 592.313

401 Основни плати 424.496 432.378 0 0 0 0 432.378

402 Придонеси за социјално осигурување 157.504 159.935 0 0 0 0 159.935

42 26.824 35.600СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 35.600

420 Патни и дневни расходи 3.200 5.200 0 0 0 0 5.200

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.241 2.800 0 0 0 0 2.800

423 Материјали и ситен инвентар 1.200 800 0 0 0 0 800

424 Поправки и тековно одржување 2.100 2.000 0 0 0 0 2.000

425 Договорни услуги 9.633 17.000 0 0 0 0 17.000

426 Други тековни расходи 5.050 5.400 0 0 0 0 5.400

427 Привремени вработувања 2.400 2.400 0 0 0 0 2.400

46 126 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 50 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

465 76 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 2.350 450КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 450

480 Купување на опрема и машини 1.200 200 0 0 0 0 200

483 Купување на мебел 1.000 100 0 0 0 0 100

485 Вложувања и нефинансиски средства 150 150 0 0 0 0 150

2 СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 45.456 0 0 0 45.456 0

20 40.456 0 0 0 40.456 0СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 11.006 0 0 0 11.006 0

401 Основни плати 8.034 0 0 0 8.034 0

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 148

Page 149: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

402 Придонеси за социјално осигурување 2.972 0 0 0 2.972 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 29.000 0 0 0 29.000 0

420 Патни и дневни расходи 4.500 0 0 0 4.500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.800 0 0 0 2.800 0

423 Материјали и ситен инвентар 800 0 0 0 800 0

424 Поправки и тековно одржување 2.000 0 0 0 2.000 0

425 Договорни услуги 11.500 0 0 0 11.500 0

426 Други тековни расходи 5.000 0 0 0 5.000 0

427 Привремени вработувања 2.400 0 0 0 2.400 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 450 0 0 0 450 0

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 0 200 0

483 Купување на мебел 100 0 0 0 100 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 150 0 0 0 150 0

25 5.000 0 0 0 5.000 0ГОДИШНИНА НА ОХРИДСКИОТ РАМКОВЕН ДОГОВОР И ДЕНОТ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 5.000 0 0 0 5.000 0

425 Договорни услуги 5.000 0 0 0 5.000 0

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 582.907 0 0 0 582.907 0

К2 750 0 0 0 750 0СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 750 0 0 0 750 0

420 Патни и дневни расходи 250 0 0 0 250 0

425 Договорни услуги 300 0 0 0 300 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 0 200 0

К5 582.157 0 0 0 582.157 0СООДВЕТНА И ПРАВИЧНА ЗАСТАПЕНОСТ НА ЗАЕДНИЦИТЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 581.307 0 0 0 581.307 0

401 Основни плати 424.344 0 0 0 424.344 0

402 Придонеси за социјално осигурување 156.963 0 0 0 156.963 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 850 0 0 0 850 0

420 Патни и дневни расходи 450 0 0 0 450 0

425 Договорни услуги 200 0 0 0 200 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 0 200 0

СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РАМКОВНИОТ ДОГОВОР 149

Page 150: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

04012 10.650 11.123 11.123 0 0 0 0АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ

2 ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 11.123 0 0 0 0 11.123

20 ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 11.123 0 0 0 0 11.123

РАСХОДИ

40 8.730 9.113ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 9.113

401 Основни плати 6.373 6.652 0 0 0 0 6.652

402 Придонеси за социјално осигурување 2.357 2.461 0 0 0 0 2.461

42 1.860 1.860СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 1.860

420 Патни и дневни расходи 30 30 0 0 0 0 30

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 900 900 0 0 0 0 900

423 Материјали и ситен инвентар 50 50 0 0 0 0 50

424 Поправки и тековно одржување 50 50 0 0 0 0 50

425 Договорни услуги 800 800 0 0 0 0 800

426 Други тековни расходи 30 30 0 0 0 0 30

48 60 150КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 150

480 Купување на опрема и машини 30 50 0 0 0 0 50

481 Градежни објекти 0 50 0 0 0 0 50

485 Вложувања и нефинансиски средства 30 50 0 0 0 0 50

2 ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 11.123 0 0 0 11.123 0

20 11.123 0 0 0 11.123 0ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 9.113 0 0 0 9.113 0

401 Основни плати 6.652 0 0 0 6.652 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.461 0 0 0 2.461 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.860 0 0 0 1.860 0

420 Патни и дневни расходи 30 0 0 0 30 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 900 0 0 0 900 0

423 Материјали и ситен инвентар 50 0 0 0 50 0

424 Поправки и тековно одржување 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 800 0 0 0 800 0

АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 150

Page 151: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

426 Други тековни расходи 30 0 0 0 30 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 150 0 0 0 150 0

480 Купување на опрема и машини 50 0 0 0 50 0

481 Градежни објекти 50 0 0 0 50 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 50 0 0 0 50 0

АГЕНЦИЈА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА ЗАЕДНИЦИТЕ 151

Page 152: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

04013 21.609 22.347 22.347 0 0 0 0АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

2 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 22.347 0 0 0 0 22.347

20 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 22.347 0 0 0 0 22.347

РАСХОДИ

40 14.800 15.538ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 15.538

401 Основни плати 10.804 11.343 0 0 0 0 11.343

402 Придонеси за социјално осигурување 3.996 4.195 0 0 0 0 4.195

42 5.920 5.920СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 5.920

420 Патни и дневни расходи 70 270 0 0 0 0 270

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.650 2.650 0 0 0 0 2.650

423 Материјали и ситен инвентар 500 400 0 0 0 0 400

424 Поправки и тековно одржување 500 500 0 0 0 0 500

425 Договорни услуги 1.400 1.600 0 0 0 0 1.600

426 Други тековни расходи 800 500 0 0 0 0 500

46 89 89СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 89

464 Разни трансфери 89 89 0 0 0 0 89

48 800 800КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 800

480 Купување на опрема и машини 200 200 0 0 0 0 200

481 Градежни објекти 300 300 0 0 0 0 300

485 Вложувања и нефинансиски средства 300 300 0 0 0 0 300

2 АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 22.347 0 0 0 22.347 0

20 22.347 0 0 0 22.347 0АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 15.538 0 0 0 15.538 0

401 Основни плати 11.343 0 0 0 11.343 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.195 0 0 0 4.195 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 5.920 0 0 0 5.920 0

420 Патни и дневни расходи 270 0 0 0 270 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.650 0 0 0 2.650 0

423 Материјали и ситен инвентар 400 0 0 0 400 0

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 152

Page 153: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 500 0 0 0 500 0

425 Договорни услуги 1.600 0 0 0 1.600 0

426 Други тековни расходи 500 0 0 0 500 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 89 0 0 0 89 0

464 Разни трансфери 89 0 0 0 89 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 800 0 0 0 800 0

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 0 200 0

481 Градежни објекти 300 0 0 0 300 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 300 0 0 0 300 0

АГЕНЦИЈА ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ОДЗЕМЕН ИМОТ 153

Page 154: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

04014 22.430 25.519 25.519 0 0 0 0ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 25.519 0 0 0 0 25.519

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 25.519 0 0 0 0 25.519

РАСХОДИ

40 17.500 17.719ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 17.719

401 Основни плати 12.775 12.935 0 0 0 0 12.935

402 Придонеси за социјално осигурување 4.725 4.784 0 0 0 0 4.784

42 3.862 4.200СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 4.200

420 Патни и дневни расходи 400 400 0 0 0 0 400

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.282 1.300 0 0 0 0 1.300

423 Материјали и ситен инвентар 130 150 0 0 0 0 150

424 Поправки и тековно одржување 850 850 0 0 0 0 850

425 Договорни услуги 1.000 1.300 0 0 0 0 1.300

426 Други тековни расходи 200 200 0 0 0 0 200

46 18 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

465 18 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 1.050 3.600КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 3.600

480 Купување на опрема и машини 50 50 0 0 0 0 50

483 Купување на мебел 0 50 0 0 0 0 50

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.000 3.500 0 0 0 0 3.500

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 25.519 0 0 0 25.519 0

10 25.519 0 0 0 25.519 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 17.719 0 0 0 17.719 0

401 Основни плати 12.935 0 0 0 12.935 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.784 0 0 0 4.784 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.200 0 0 0 4.200 0

420 Патни и дневни расходи 400 0 0 0 400 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.300 0 0 0 1.300 0

423 Материјали и ситен инвентар 150 0 0 0 150 0

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 154

Page 155: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 850 0 0 0 850 0

425 Договорни услуги 1.300 0 0 0 1.300 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 0 200 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 3.600 0 0 0 3.600 0

480 Купување на опрема и машини 50 0 0 0 50 0

483 Купување на мебел 50 0 0 0 50 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.500 0 0 0 3.500 0

ИНСПЕКЦИСКИ СОВЕТ 155

Page 156: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

04015 2.190 8.425 8.425 0 0 0 0АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ

2 ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ 8.425 0 0 0 0 8.425

20 ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ 8.425 0 0 0 0 8.425

РАСХОДИ

40 1.500 6.075ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 6.075

401 Основни плати 1.000 4.435 0 0 0 0 4.435

402 Придонеси за социјално осигурување 500 1.640 0 0 0 0 1.640

42 560 2.050СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 2.050

420 Патни и дневни расходи 10 50 0 0 0 0 50

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 250 900 0 0 0 0 900

423 Материјали и ситен инвентар 20 100 0 0 0 0 100

424 Поправки и тековно одржување 20 100 0 0 0 0 100

425 Договорни услуги 250 850 0 0 0 0 850

426 Други тековни расходи 10 50 0 0 0 0 50

48 130 300КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 300

480 Купување на опрема и машини 80 200 0 0 0 0 200

483 Купување на мебел 50 100 0 0 0 0 100

2 ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ 8.425 0 0 0 8.425 0

20 8.425 0 0 0 8.425 0ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 6.075 0 0 0 6.075 0

401 Основни плати 4.435 0 0 0 4.435 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.640 0 0 0 1.640 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.050 0 0 0 2.050 0

420 Патни и дневни расходи 50 0 0 0 50 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 900 0 0 0 900 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 0 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 850 0 0 0 850 0

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 300 0 0 0 300 0

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ 156

Page 157: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 0 200 0

483 Купување на мебел 100 0 0 0 100 0

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИМЕНА НА ЈАЗИКОТ 157

Page 158: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

05001 6.117.000 7.960.755 8.310.755 20.500 0 169.500 160.000МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА

1 AДМИНИСТРАЦИЈА 1.218.605 10.000 0 0 156.500 1.385.105

10 AДМИНИСТРАЦИЈА 605.510 8.000 0 0 54.500 668.010

12 МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ 120.595 2.000 0 0 0 122.595

14 РЕФОРМА ВО МО 459.500 0 0 0 0 459.500

1А МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО МО 33.000 0 0 0 102.000 135.000

2 ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АРМ 4.716.836 30.000 500 0 0 4.747.336

20 ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АРМ 3.688.451 0 0 0 0 3.688.451

21 ОБУКА 80.870 0 0 0 0 80.870

22 ЛОГИСТИКА ВО АРМ 947.515 30.000 500 0 0 978.015

3 МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ 201.197 0 0 0 0 201.197

30 МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ 201.197 0 0 0 0 201.197

5 НЕДВИЖНОСТИ И УСЛУГИ 135.200 28.000 20.000 0 0 183.200

50 ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА 41.800 15.000 0 0 0 56.800

51 УСЛУГИ 18.400 0 20.000 0 0 38.400

5Б ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА 75.000 13.000 0 0 0 88.000

6 ВОЕНА АКАДЕМИЈА 11.485 1.500 0 0 3.500 16.485

60 ВОЕНА АКАДЕМИЈА 11.485 1.500 0 0 3.500 16.485

А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 331.755 0 0 0 0 331.755

А2 ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС 331.755 0 0 0 0 331.755

В УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА 1.343.677 100.000 0 0 0 1.443.677

ВА ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО 1.343.677 100.000 0 0 0 1.443.677

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 2.000 0 0 0 0 2.000

К2 СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ 2.000 0 0 0 0 2.000

РАСХОДИ

40 3.745.000 3.969.000ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 3.969.000

401 Основни плати 2.612.150 2.762.199 0 0 0 0 2.762.199

402 Придонеси за социјално осигурување 1.121.850 1.195.748 0 0 0 0 1.195.748

404 Надоместоци 11.000 11.053 0 0 0 0 11.053

42 1.381.641 1.850.142СТОКИ И УСЛУГИ 49.000 20.500 0 58.000 1.977.642

420 Патни и дневни расходи 148.854 220.855 2.000 2.500 0 1.930 227.285

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 542.765 579.765 30.000 0 0 220 609.985

423 Материјали и ситен инвентар 220.797 407.797 485 18.000 0 40.660 466.942

424 Поправки и тековно одржување 56.032 126.032 5.000 0 0 640 131.672

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 158

Page 159: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 258.010 318.510 900 0 0 14.300 333.710

426 Други тековни расходи 152.183 185.183 10.615 0 0 250 196.048

427 Привремени вработувања 3.000 12.000 0 0 0 0 12.000

43 121.500 459.000ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 0 0 0 0 459.000

431 Трансфери до Фондот за ПИОМ 121.500 459.000 0 0 0 0 459.000

44 0 331.755ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

0 0 0 0 331.755

442 Наменски дотации 0 331.755 0 0 0 0 331.755

46 89.859 79.181СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 7.500 0 0 0 86.681

463 Трансфери до невладини организации 3.000 0 0 0 0 0 0

464 Разни трансфери 83.682 79.181 7.500 0 0 0 86.681

465 3.177 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 779.000 1.271.677КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 113.000 0 0 102.000 1.486.677

480 Купување на опрема и машини 752.000 1.194.677 100.000 0 0 102.000 1.396.677

482 Други градежни објекти 25.000 75.000 13.000 0 0 0 88.000

483 Купување на мебел 2.000 2.000 0 0 0 0 2.000

1 AДМИНИСТРАЦИЈА 1.218.605 10.000 0 156.500 1.385.105 0

10 605.510 8.000 0 54.500 668.010 0AДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 449.762 0 0 0 449.762 0

401 Основни плати 325.098 0 0 0 325.098 0

402 Придонеси за социјално осигурување 124.664 0 0 0 124.664 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 92.462 500 0 54.500 147.462 0

420 Патни и дневни расходи 1.870 0 0 780 2.650 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 16.550 0 0 0 16.550 0

423 Материјали и ситен инвентар 14.420 0 0 40.580 55.000 0

424 Поправки и тековно одржување 10.842 0 0 640 11.482 0

425 Договорни услуги 23.470 0 0 12.250 35.720 0

426 Други тековни расходи 13.310 500 0 250 14.060 0

427 Привремени вработувања 12.000 0 0 0 12.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 63.286 7.500 0 0 70.786 0

464 Разни трансфери 63.286 7.500 0 0 70.786 0

12 120.595 2.000 0 0 122.595 0МЕЃУНАРОДНИ АКТИВНОСТИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 159

Page 160: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 51.055 0 0 0 51.055 0

401 Основни плати 47.079 0 0 0 47.079 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.976 0 0 0 3.976 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 69.540 2.000 0 0 71.540 0

420 Патни и дневни расходи 37.000 2.000 0 0 39.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 19.000 0 0 0 19.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 200 0 0 0 200 0

425 Договорни услуги 8.040 0 0 0 8.040 0

426 Други тековни расходи 5.300 0 0 0 5.300 0

14 459.500 0 0 0 459.500 0РЕФОРМА ВО МО

43 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 459.000 0 0 0 459.000 0

431 Трансфери до Фондот за ПИОМ 459.000 0 0 0 459.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 500 0 0 0 500 0

464 Разни трансфери 500 0 0 0 500 0

1А 33.000 0 0 102.000 135.000 0МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО МО

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 33.000 0 0 102.000 135.000 0

480 Купување на опрема и машини 31.000 0 0 102.000 133.000 0

483 Купување на мебел 2.000 0 0 0 2.000 0

2 ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АРМ 4.716.836 30.000 0 0 4.747.336 500

20 3.688.451 0 0 0 3.688.451 0ФУНКЦИОНИРАЊЕ НА АРМ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 3.426.986 0 0 0 3.426.986 0

401 Основни плати 2.363.897 0 0 0 2.363.897 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.052.036 0 0 0 1.052.036 0

404 Надоместоци 11.053 0 0 0 11.053 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 251.970 0 0 0 251.970 0

420 Патни и дневни расходи 139.450 0 0 0 139.450 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 7.930 0 0 0 7.930 0

423 Материјали и ситен инвентар 10.457 0 0 0 10.457 0

425 Договорни услуги 88.070 0 0 0 88.070 0

426 Други тековни расходи 6.063 0 0 0 6.063 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 9.495 0 0 0 9.495 0

464 Разни трансфери 9.495 0 0 0 9.495 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 160

Page 161: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

21 80.870 0 0 0 80.870 0ОБУКА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 79.370 0 0 0 79.370 0

420 Патни и дневни расходи 41.120 0 0 0 41.120 0

423 Материјали и ситен инвентар 32.480 0 0 0 32.480 0

425 Договорни услуги 5.470 0 0 0 5.470 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.500 0 0 0 1.500 0

464 Разни трансфери 1.500 0 0 0 1.500 0

22 947.515 30.000 500 0 978.015 0ЛОГИСТИКА ВО АРМ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 947.515 30.000 500 0 978.015 0

420 Патни и дневни расходи 500 0 0 0 500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 519.375 30.000 0 0 549.375 0

423 Материјали и ситен инвентар 333.250 0 500 0 333.750 0

424 Поправки и тековно одржување 87.000 0 0 0 87.000 0

425 Договорни услуги 7.350 0 0 0 7.350 0

426 Други тековни расходи 40 0 0 0 40 0

3 МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ 201.197 0 0 0 201.197 0

30 201.197 0 0 0 201.197 0МИРОВНИ И ХУМАНИТАРНИ МИСИИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 41.197 0 0 0 41.197 0

401 Основни плати 26.125 0 0 0 26.125 0

402 Придонеси за социјално осигурување 15.072 0 0 0 15.072 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 160.000 0 0 0 160.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 2.000 0 0 0 2.000 0

426 Други тековни расходи 158.000 0 0 0 158.000 0

5 НЕДВИЖНОСТИ И УСЛУГИ 135.200 28.000 0 0 183.200 20.000

50 41.800 15.000 0 0 56.800 0ТЕКОВНО ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 41.800 15.000 0 0 56.800 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 15.500 0 0 0 15.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 200 0 0 0 200 0

424 Поправки и тековно одржување 25.300 5.000 0 0 30.300 0

425 Договорни услуги 600 0 0 0 600 0

426 Други тековни расходи 200 10.000 0 0 10.200 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 161

Page 162: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

51 18.400 0 20.000 0 38.400 0УСЛУГИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 18.400 0 20.000 0 38.400 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 2.500 0 2.500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.400 0 0 0 1.400 0

423 Материјали и ситен инвентар 13.500 0 17.500 0 31.000 0

424 Поправки и тековно одржување 2.800 0 0 0 2.800 0

425 Договорни услуги 500 0 0 0 500 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 0 200 0

5Б 75.000 13.000 0 0 88.000 0ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 75.000 13.000 0 0 88.000 0

482 Други градежни објекти 75.000 13.000 0 0 88.000 0

6 ВОЕНА АКАДЕМИЈА 11.485 1.500 0 3.500 16.485 0

60 11.485 1.500 0 3.500 16.485 0ВОЕНА АКАДЕМИЈА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 7.085 1.500 0 3.500 12.085 0

420 Патни и дневни расходи 875 0 0 1.150 2.025 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 10 0 0 220 230 0

423 Материјали и ситен инвентар 990 485 0 80 1.555 0

424 Поправки и тековно одржување 40 0 0 0 40 0

425 Договорни услуги 3.600 900 0 2.050 6.550 0

426 Други тековни расходи 1.570 115 0 0 1.685 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 4.400 0 0 0 4.400 0

464 Разни трансфери 4.400 0 0 0 4.400 0

А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 331.755 0 0 0 331.755 0

А2 331.755 0 0 0 331.755 0ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС

44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

331.755 0 0 0 331.755 0

442 Наменски дотации 331.755 0 0 0 331.755 0

В УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА 1.343.677 100.000 0 0 1.443.677 0

ВА 1.343.677 100.000 0 0 1.443.677 0ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 180.000 0 0 0 180.000 0

425 Договорни услуги 180.000 0 0 0 180.000 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 162

Page 163: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.163.677 100.000 0 0 1.263.677 0

480 Купување на опрема и машини 1.163.677 100.000 0 0 1.263.677 0

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 2.000 0 0 0 2.000 0

К2 2.000 0 0 0 2.000 0СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.000 0 0 0 2.000 0

420 Патни и дневни расходи 40 0 0 0 40 0

423 Материјали и ситен инвентар 300 0 0 0 300 0

424 Поправки и тековно одржување 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 1.410 0 0 0 1.410 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 0 200 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНА 163

Page 164: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

05002 29.914 38.155 38.155 0 0 0 0ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 26.073 0 0 0 0 26.073

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 26.073 0 0 0 0 26.073

2 СПОГОДБА ЗА РАЗМЕНА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ РМ-ЕУ 12.082 0 0 0 0 12.082

20 СПОГОДБА ЗА РАЗМЕНА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ РМ-ЕУ 12.082 0 0 0 0 12.082

РАСХОДИ

40 21.009 26.325ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 26.325

401 Основни плати 15.852 20.331 0 0 0 0 20.331

402 Придонеси за социјално осигурување 5.157 5.994 0 0 0 0 5.994

42 5.780 8.320СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 8.320

420 Патни и дневни расходи 650 800 0 0 0 0 800

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.680 2.100 0 0 0 0 2.100

423 Материјали и ситен инвентар 400 500 0 0 0 0 500

424 Поправки и тековно одржување 400 500 0 0 0 0 500

425 Договорни услуги 2.200 4.120 0 0 0 0 4.120

426 Други тековни расходи 450 300 0 0 0 0 300

46 100 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 100 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

48 3.025 3.510КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 3.510

480 Купување на опрема и машини 280 900 0 0 0 0 900

481 Градежни објекти 1.330 930 0 0 0 0 930

485 Вложувања и нефинансиски средства 200 700 0 0 0 0 700

486 Купување на возила 1.215 980 0 0 0 0 980

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 26.073 0 0 0 26.073 0

10 26.073 0 0 0 26.073 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 18.893 0 0 0 18.893 0

401 Основни плати 13.810 0 0 0 13.810 0

402 Придонеси за социјално осигурување 5.083 0 0 0 5.083 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.300 0 0 0 4.300 0

420 Патни и дневни расходи 800 0 0 0 800 0

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 164

Page 165: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.800 0 0 0 1.800 0

423 Материјали и ситен инвентар 500 0 0 0 500 0

424 Поправки и тековно одржување 500 0 0 0 500 0

425 Договорни услуги 400 0 0 0 400 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2.880 0 0 0 2.880 0

480 Купување на опрема и машини 900 0 0 0 900 0

481 Градежни објекти 300 0 0 0 300 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 700 0 0 0 700 0

486 Купување на возила 980 0 0 0 980 0

2 СПОГОДБА ЗА РАЗМЕНА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ РМ-ЕУ

12.082 0 0 0 12.082 0

20 12.082 0 0 0 12.082 0СПОГОДБА ЗА РАЗМЕНА НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ РМ-ЕУ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 7.432 0 0 0 7.432 0

401 Основни плати 6.521 0 0 0 6.521 0

402 Придонеси за социјално осигурување 911 0 0 0 911 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.020 0 0 0 4.020 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 300 0 0 0 300 0

425 Договорни услуги 3.720 0 0 0 3.720 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 630 0 0 0 630 0

481 Градежни објекти 630 0 0 0 630 0

ДИРЕКЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ НА КЛАСИФИЦИРАНИ ИНФОРМАЦИИ 165

Page 166: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

05003 257.340 260.388 290.388 0 0 30.000 0ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

2 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 259.421 30.000 0 0 0 289.421

20 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 259.421 30.000 0 0 0 289.421

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 967 0 0 0 0 967

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 967 0 0 0 0 967

РАСХОДИ

40 115.000 120.488ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 120.488

401 Основни плати 83.950 87.956 0 0 0 0 87.956

402 Придонеси за социјално осигурување 31.050 32.532 0 0 0 0 32.532

42 75.138 78.500СТОКИ И УСЛУГИ 15.000 0 0 0 93.500

420 Патни и дневни расходи 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 16.000 20.000 1.000 0 0 0 21.000

423 Материјали и ситен инвентар 8.000 8.000 3.500 0 0 0 11.500

424 Поправки и тековно одржување 27.000 27.000 6.000 0 0 0 33.000

425 Договорни услуги 18.800 18.000 2.000 0 0 0 20.000

426 Други тековни расходи 4.338 4.500 2.500 0 0 0 7.000

46 60.602 20.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 6.000 0 0 0 26.000

463 Трансфери до невладини организации 0 0 4.000 0 0 0 4.000

464 Разни трансфери 60.255 20.000 2.000 0 0 0 22.000

465 347 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 6.600 41.400КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 9.000 0 0 0 50.400

480 Купување на опрема и машини 4.000 10.000 9.000 0 0 0 19.000

482 Други градежни објекти 1.000 29.600 0 0 0 0 29.600

483 Купување на мебел 1.000 1.000 0 0 0 0 1.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 600 800 0 0 0 0 800

2 ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 259.421 30.000 0 0 289.421 0

20 259.421 30.000 0 0 289.421 0ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 120.488 0 0 0 120.488 0

401 Основни плати 87.956 0 0 0 87.956 0

402 Придонеси за социјално осигурување 32.532 0 0 0 32.532 0

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 166

Page 167: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

42 СТОКИ И УСЛУГИ 77.533 15.000 0 0 92.533 0

420 Патни и дневни расходи 1.000 0 0 0 1.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 20.000 1.000 0 0 21.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 8.000 3.500 0 0 11.500 0

424 Поправки и тековно одржување 27.000 6.000 0 0 33.000 0

425 Договорни услуги 18.000 2.000 0 0 20.000 0

426 Други тековни расходи 3.533 2.500 0 0 6.033 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 20.000 6.000 0 0 26.000 0

463 Трансфери до невладини организации 0 4.000 0 0 4.000 0

464 Разни трансфери 20.000 2.000 0 0 22.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 41.400 9.000 0 0 50.400 0

480 Купување на опрема и машини 10.000 9.000 0 0 19.000 0

482 Други градежни објекти 29.600 0 0 0 29.600 0

483 Купување на мебел 1.000 0 0 0 1.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 800 0 0 0 800 0

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 967 0 0 0 967 0

МА 967 0 0 0 967 0ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 967 0 0 0 967 0

426 Други тековни расходи 967 0 0 0 967 0

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕ 167

Page 168: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

05004 160.598 175.763 183.863 0 0 100 8.000ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

2 УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 154.185 100 0 0 8.000 162.285

20 УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 154.185 100 0 0 8.000 162.285

3 ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКО - ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ СО ЕДИНСТВЕН БРОЈ НА ПОВИКУВАЊЕ

21.578 0 0 0 0 21.578

3А ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКО - ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ СО ЕДИНСТВЕН БРОЈ НА ПОВИКУВАЊЕ

21.578 0 0 0 0 21.578

РАСХОДИ

40 133.000 134.663ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 134.663

401 Основни плати 97.090 98.304 0 0 0 0 98.304

402 Придонеси за социјално осигурување 35.910 36.359 0 0 0 0 36.359

42 14.568 17.112СТОКИ И УСЛУГИ 100 0 0 4.600 21.812

420 Патни и дневни расходи 550 625 0 0 0 2.000 2.625

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 8.200 9.885 0 0 0 200 10.085

423 Материјали и ситен инвентар 753 1.030 0 0 0 800 1.830

424 Поправки и тековно одржување 1.980 2.510 0 0 0 0 2.510

425 Договорни услуги 2.757 2.497 0 0 0 800 3.297

426 Други тековни расходи 328 565 100 0 0 800 1.465

46 9.695 650СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 650

464 Разни трансфери 7.879 650 0 0 0 0 650

465 1.816 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 3.335 23.338КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 3.400 26.738

480 Купување на опрема и машини 400 280 0 0 0 3.400 3.680

482 Други градежни објекти 2.560 22.578 0 0 0 0 22.578

483 Купување на мебел 0 80 0 0 0 0 80

485 Вложувања и нефинансиски средства 375 400 0 0 0 0 400

2 УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 154.185 100 0 8.000 162.285 0

20 154.185 100 0 8.000 162.285 0УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 134.663 0 0 0 134.663 0

401 Основни плати 98.304 0 0 0 98.304 0

402 Придонеси за социјално осигурување 36.359 0 0 0 36.359 0

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 168

Page 169: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

42 СТОКИ И УСЛУГИ 17.112 100 0 4.600 21.812 0

420 Патни и дневни расходи 625 0 0 2.000 2.625 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 9.885 0 0 200 10.085 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.030 0 0 800 1.830 0

424 Поправки и тековно одржување 2.510 0 0 0 2.510 0

425 Договорни услуги 2.497 0 0 800 3.297 0

426 Други тековни расходи 565 100 0 800 1.465 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 650 0 0 0 650 0

464 Разни трансфери 650 0 0 0 650 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.760 0 0 3.400 5.160 0

480 Купување на опрема и машини 280 0 0 3.400 3.680 0

482 Други градежни објекти 1.000 0 0 0 1.000 0

483 Купување на мебел 80 0 0 0 80 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 400 0 0 0 400 0

3 ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКО - ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ СО ЕДИНСТВЕН БРОЈ НА ПОВИКУВАЊЕ

21.578 0 0 0 21.578 0

3А 21.578 0 0 0 21.578 0ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКО - ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ СО ЕДИНСТВЕН БРОЈ НА ПОВИКУВАЊЕ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 21.578 0 0 0 21.578 0

482 Други градежни објекти 21.578 0 0 0 21.578 0

ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ 169

Page 170: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

06001 9.254.660 9.746.300 10.900.300 45.000 0 1.108.000 1.000МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 107.913 0 45.000 0 0 152.913

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 92.573 0 0 0 0 92.573

11 УГОСТИТЕЛСТВО 15.340 0 45.000 0 0 60.340

2 БЕЗБЕДНОСТ 9.528.485 1.108.000 0 0 1.000 10.637.485

20 ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ 7.493.437 1.108.000 0 0 1.000 8.602.437

21 СЕКТОРИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 207.690 0 0 0 0 207.690

22 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ 1.042.348 0 0 0 0 1.042.348

23 ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ 10.010 0 0 0 0 10.010

2А РЕФОРМИ ВО ПОЛИЦИЈА 705.000 0 0 0 0 705.000

2Б РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗГРАДИ 70.000 0 0 0 0 70.000

3 ЦЕНТАР ЗА ОБУКА 58.832 0 0 0 0 58.832

30 ЦЕНТАР ЗА ОБУКА 58.832 0 0 0 0 58.832

4 ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ 30.120 0 0 0 0 30.120

40 ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ 30.120 0 0 0 0 30.120

Г ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО 20.950 0 0 0 0 20.950

Г2 БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА 20.950 0 0 0 0 20.950

РАСХОДИ

40 7.300.000 7.695.000ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 7.695.000

401 Основни плати 5.042.128 5.305.738 0 0 0 0 5.305.738

402 Придонеси за социјално осигурување 2.257.872 2.389.262 0 0 0 0 2.389.262

42 967.318 1.256.300СТОКИ И УСЛУГИ 726.000 37.000 0 0 2.019.300

420 Патни и дневни расходи 15.000 15.000 15.000 0 0 0 30.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 374.370 400.000 95.000 12.000 0 0 507.000

423 Материјали и ситен инвентар 172.232 400.000 473.000 20.000 0 0 893.000

424 Поправки и тековно одржување 321.416 350.000 105.000 2.000 0 0 457.000

425 Договорни услуги 73.000 80.000 23.000 2.000 0 0 105.000

426 Други тековни расходи 11.300 11.300 15.000 1.000 0 0 27.300

44 327.660 0ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

0 0 0 0 0

442 Наменски дотации 327.660 0 0 0 0 0 0

46 59.682 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 60.000 0 0 1.000 61.000

464 Разни трансфери 0 0 60.000 0 0 1.000 61.000

465 59.682 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 170

Page 171: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

48 600.000 795.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 322.000 8.000 0 0 1.125.000

480 Купување на опрема и машини 550.000 695.000 278.000 2.000 0 0 975.000

481 Градежни објекти 30.000 70.000 10.000 4.000 0 0 84.000

483 Купување на мебел 10.000 10.000 10.000 2.000 0 0 22.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 10.000 20.000 14.000 0 0 0 34.000

486 Купување на возила 0 0 10.000 0 0 0 10.000

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 107.913 0 0 0 152.913 45.000

10 92.573 0 0 0 92.573 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 47.063 0 0 0 47.063 0

401 Основни плати 31.920 0 0 0 31.920 0

402 Придонеси за социјално осигурување 15.143 0 0 0 15.143 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 45.510 0 0 0 45.510 0

420 Патни и дневни расходи 3.500 0 0 0 3.500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 18.930 0 0 0 18.930 0

423 Материјали и ситен инвентар 6.800 0 0 0 6.800 0

424 Поправки и тековно одржување 13.630 0 0 0 13.630 0

425 Договорни услуги 1.000 0 0 0 1.000 0

426 Други тековни расходи 1.650 0 0 0 1.650 0

11 15.340 0 45.000 0 60.340 0УГОСТИТЕЛСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 15.340 0 0 0 15.340 0

401 Основни плати 11.045 0 0 0 11.045 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.295 0 0 0 4.295 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 37.000 0 37.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 12.000 0 12.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 20.000 0 20.000 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 2.000 0 2.000 0

425 Договорни услуги 0 0 2.000 0 2.000 0

426 Други тековни расходи 0 0 1.000 0 1.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 8.000 0 8.000 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 2.000 0 2.000 0

481 Градежни објекти 0 0 4.000 0 4.000 0

483 Купување на мебел 0 0 2.000 0 2.000 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 171

Page 172: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

2 БЕЗБЕДНОСТ 9.528.485 1.108.000 0 1.000 10.637.485 0

20 7.493.437 1.108.000 0 1.000 8.602.437 0ЈАВНА БЕЗБЕДНОСТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 6.628.247 0 0 0 6.628.247 0

401 Основни плати 4.570.047 0 0 0 4.570.047 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.058.200 0 0 0 2.058.200 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 865.190 726.000 0 0 1.591.190 0

420 Патни и дневни расходи 6.800 15.000 0 0 21.800 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 190.060 95.000 0 0 285.060 0

423 Материјали и ситен инвентар 367.800 473.000 0 0 840.800 0

424 Поправки и тековно одржување 220.170 105.000 0 0 325.170 0

425 Договорни услуги 76.460 23.000 0 0 99.460 0

426 Други тековни расходи 3.900 15.000 0 0 18.900 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 60.000 0 1.000 61.000 0

464 Разни трансфери 0 60.000 0 1.000 61.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 322.000 0 0 322.000 0

480 Купување на опрема и машини 0 278.000 0 0 278.000 0

481 Градежни објекти 0 10.000 0 0 10.000 0

483 Купување на мебел 0 10.000 0 0 10.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 14.000 0 0 14.000 0

486 Купување на возила 0 10.000 0 0 10.000 0

21 207.690 0 0 0 207.690 0СЕКТОРИ ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 207.690 0 0 0 207.690 0

420 Патни и дневни расходи 500 0 0 0 500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 127.000 0 0 0 127.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 6.960 0 0 0 6.960 0

424 Поправки и тековно одржување 71.050 0 0 0 71.050 0

425 Договорни услуги 1.950 0 0 0 1.950 0

426 Други тековни расходи 230 0 0 0 230 0

22 1.042.348 0 0 0 1.042.348 0РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА ГРАНИЧНИ РАБОТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 977.868 0 0 0 977.868 0

401 Основни плати 674.488 0 0 0 674.488 0

402 Придонеси за социјално осигурување 303.380 0 0 0 303.380 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 64.480 0 0 0 64.480 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 172

Page 173: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

420 Патни и дневни расходи 500 0 0 0 500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 39.300 0 0 0 39.300 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.500 0 0 0 1.500 0

424 Поправки и тековно одржување 22.900 0 0 0 22.900 0

425 Договорни услуги 160 0 0 0 160 0

426 Други тековни расходи 120 0 0 0 120 0

23 10.010 0 0 0 10.010 0ИНТЕГРИРАНО ГРАНИЧНО УПРАВУВАЊЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 10.010 0 0 0 10.010 0

420 Патни и дневни расходи 50 0 0 0 50 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 210 0 0 0 210 0

423 Материјали и ситен инвентар 350 0 0 0 350 0

424 Поправки и тековно одржување 9.300 0 0 0 9.300 0

426 Други тековни расходи 100 0 0 0 100 0

2А 705.000 0 0 0 705.000 0РЕФОРМИ ВО ПОЛИЦИЈА

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 705.000 0 0 0 705.000 0

480 Купување на опрема и машини 675.000 0 0 0 675.000 0

483 Купување на мебел 10.000 0 0 0 10.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 20.000 0 0 0 20.000 0

2Б 70.000 0 0 0 70.000 0РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗГРАДИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 70.000 0 0 0 70.000 0

481 Градежни објекти 70.000 0 0 0 70.000 0

3 ЦЕНТАР ЗА ОБУКА 58.832 0 0 0 58.832 0

30 58.832 0 0 0 58.832 0ЦЕНТАР ЗА ОБУКА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 26.482 0 0 0 26.482 0

401 Основни плати 18.238 0 0 0 18.238 0

402 Придонеси за социјално осигурување 8.244 0 0 0 8.244 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 32.350 0 0 0 32.350 0

420 Патни и дневни расходи 150 0 0 0 150 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 15.000 0 0 0 15.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 15.600 0 0 0 15.600 0

424 Поправки и тековно одржување 1.450 0 0 0 1.450 0

425 Договорни услуги 100 0 0 0 100 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 173

Page 174: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

4 ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ 30.120 0 0 0 30.120 0

40 30.120 0 0 0 30.120 0ДРЖАВНА БЕЗБЕДНОСТ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 30.120 0 0 0 30.120 0

420 Патни и дневни расходи 3.500 0 0 0 3.500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 9.500 0 0 0 9.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 870 0 0 0 870 0

424 Поправки и тековно одржување 11.500 0 0 0 11.500 0

425 Договорни услуги 150 0 0 0 150 0

426 Други тековни расходи 4.600 0 0 0 4.600 0

Г ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО 20.950 0 0 0 20.950 0

Г2 20.950 0 0 0 20.950 0БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИЈА СО ЛУЃЕ И ИЛЕГАЛНА МИГРАЦИЈА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 950 0 0 0 950 0

423 Материјали и ситен инвентар 120 0 0 0 120 0

425 Договорни услуги 180 0 0 0 180 0

426 Други тековни расходи 650 0 0 0 650 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 20.000 0 0 0 20.000 0

480 Купување на опрема и машини 20.000 0 0 0 20.000 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИ 174

Page 175: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

07001 484.208 477.263 500.763 0 0 23.500 0МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 476.413 23.500 0 0 0 499.913

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 476.413 23.500 0 0 0 499.913

Г ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО 350 0 0 0 0 350

Г1 БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ 350 0 0 0 0 350

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 500 0 0 0 0 500

К2 СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ 500 0 0 0 0 500

РАСХОДИ

40 92.000 106.313ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 106.313

401 Основни плати 67.128 77.089 0 0 0 0 77.089

402 Придонеси за социјално осигурување 24.872 29.224 0 0 0 0 29.224

42 54.919 60.000СТОКИ И УСЛУГИ 13.900 0 0 0 73.900

420 Патни и дневни расходи 2.820 2.500 2.000 0 0 0 4.500

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 11.000 11.000 1.500 0 0 0 12.500

423 Материјали и ситен инвентар 1.800 1.900 600 0 0 0 2.500

424 Поправки и тековно одржување 5.000 6.550 600 0 0 0 7.150

425 Договорни услуги 19.574 20.700 8.000 0 0 0 28.700

426 Други тековни расходи 13.025 15.650 1.200 0 0 0 16.850

427 Привремени вработувања 1.700 1.700 0 0 0 0 1.700

46 321.229 300.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 2.000 0 0 0 302.000

463 Трансфери до невладини организации 310.000 290.000 0 0 0 0 290.000

464 Разни трансфери 10.000 10.000 0 0 0 0 10.000

465 Исплата по извршни исправи 1.229 0 2.000 0 0 0 2.000

48 16.060 10.950КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 7.600 0 0 0 18.550

480 Купување на опрема и машини 10.240 5.850 3.600 0 0 0 9.450

481 Градежни објекти 2.000 0 0 0 0 0 0

483 Купување на мебел 0 0 4.000 0 0 0 4.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.020 5.100 0 0 0 0 5.100

486 800 0 0 0 0 0 0Купување на возила

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 476.413 23.500 0 0 499.913 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 175

Page 176: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

10 476.413 23.500 0 0 499.913 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 106.313 0 0 0 106.313 0

401 Основни плати 77.089 0 0 0 77.089 0

402 Придонеси за социјално осигурување 29.224 0 0 0 29.224 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 59.150 13.900 0 0 73.050 0

420 Патни и дневни расходи 2.400 2.000 0 0 4.400 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 11.000 1.500 0 0 12.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.900 600 0 0 2.500 0

424 Поправки и тековно одржување 6.550 600 0 0 7.150 0

425 Договорни услуги 20.050 8.000 0 0 28.050 0

426 Други тековни расходи 15.550 1.200 0 0 16.750 0

427 Привремени вработувања 1.700 0 0 0 1.700 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 300.000 2.000 0 0 302.000 0

463 Трансфери до невладини организации 290.000 0 0 0 290.000 0

464 Разни трансфери 10.000 0 0 0 10.000 0

465 Исплата по извршни исправи 0 2.000 0 0 2.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 10.950 7.600 0 0 18.550 0

480 Купување на опрема и машини 5.850 3.600 0 0 9.450 0

483 Купување на мебел 0 4.000 0 0 4.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 5.100 0 0 0 5.100 0

Г ЈАКНЕЊЕ НА ВЛАДЕЕЊЕТО НА ПРАВОТО 350 0 0 0 350 0

Г1 350 0 0 0 350 0БОРБА ПРОТИВ КОРУПЦИЈА И ОРГАНИЗИРАН КРИМИНАЛ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 350 0 0 0 350 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 150 0 0 0 150 0

426 Други тековни расходи 100 0 0 0 100 0

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 500 0 0 0 500 0

К2 500 0 0 0 500 0СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 500 0 0 0 500 0

425 Договорни услуги 500 0 0 0 500 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА 176

Page 177: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

07002 704.541 845.975 1.030.455 18.480 166.000 0 0УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ

2 САНКЦИИ 34.449 0 0 0 0 34.449

20 САНКЦИИ 34.449 0 0 0 0 34.449

3 КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ 811.526 0 18.480 166.000 0 996.006

30 КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ 721.282 0 17.820 0 0 739.102

3А ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

65.340 0 660 0 0 66.000

3Б РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ 24.904 0 0 166.000 0 190.904

РАСХОДИ

40 366.309 402.975ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 402.975

401 Основни плати 257.647 283.332 0 0 0 0 283.332

402 Придонеси за социјално осигурување 108.662 119.643 0 0 0 0 119.643

42 211.853 270.000СТОКИ И УСЛУГИ 0 13.520 10.800 0 294.320

420 Патни и дневни расходи 4.691 1.150 0 210 0 0 1.360

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 75.306 102.018 0 2.310 100 0 104.428

423 Материјали и ситен инвентар 96.571 113.540 0 3.000 3.000 0 119.540

424 Поправки и тековно одржување 15.751 22.018 0 3.000 100 0 25.118

425 Договорни услуги 10.315 18.256 0 2.000 7.500 0 27.756

426 Други тековни расходи 9.219 13.018 0 3.000 100 0 16.118

43 0 30.000ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 0 0 0 0 30.000

433 Трансфери до Фондот за здравствено осигурување 0 30.000 0 0 0 0 30.000

46 45.516 51.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 300 0 0 51.300

464 Разни трансфери 7.950 51.000 0 300 0 0 51.300

465 37.566 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

47 1.113 2.000СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 0 4.000 0 0 6.000

471 Социјални надоместоци 1.113 2.000 0 4.000 0 0 6.000

48 79.750 90.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 660 155.200 0 245.860

480 Купување на опрема и машини 11.750 8.754 0 460 10.000 0 19.214

481 Градежни објекти 37.350 26.350 0 0 143.200 0 169.550

482 Други градежни објекти 0 53.136 0 200 0 0 53.336

483 Купување на мебел 28.600 1.760 0 0 2.000 0 3.760

486 2.050 0 0 0 0 0 0Купување на возила

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 177

Page 178: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

2 САНКЦИИ 34.449 0 0 0 34.449 0

20 34.449 0 0 0 34.449 0САНКЦИИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 13.449 0 0 0 13.449 0

401 Основни плати 9.809 0 0 0 9.809 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.640 0 0 0 3.640 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 19.650 0 0 0 19.650 0

420 Патни и дневни расходи 650 0 0 0 650 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 4.000 0 0 0 4.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.000 0 0 0 1.000 0

424 Поправки и тековно одржување 10.000 0 0 0 10.000 0

425 Договорни услуги 2.000 0 0 0 2.000 0

426 Други тековни расходи 2.000 0 0 0 2.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.350 0 0 0 1.350 0

480 Купување на опрема и машини 350 0 0 0 350 0

483 Купување на мебел 1.000 0 0 0 1.000 0

3 КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ 811.526 0 166.000 0 996.006 18.480

30 721.282 0 17.820 0 739.102 0КАЗНЕНО-ПОПРАВНИ УСТАНОВИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 389.526 0 0 0 389.526 0

401 Основни плати 273.523 0 0 0 273.523 0

402 Придонеси за социјално осигурување 116.003 0 0 0 116.003 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 248.756 0 13.520 0 262.276 0

420 Патни и дневни расходи 500 0 210 0 710 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 98.000 0 2.310 0 100.310 0

423 Материјали и ситен инвентар 112.000 0 3.000 0 115.000 0

424 Поправки и тековно одржување 12.000 0 3.000 0 15.000 0

425 Договорни услуги 15.256 0 2.000 0 17.256 0

426 Други тековни расходи 11.000 0 3.000 0 14.000 0

43 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 30.000 0 0 0 30.000 0

433 Трансфери до Фондот за здравствено осигурување 30.000 0 0 0 30.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 51.000 0 300 0 51.300 0

464 Разни трансфери 51.000 0 300 0 51.300 0

47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 2.000 0 4.000 0 6.000 0

471 Социјални надоместоци 2.000 0 4.000 0 6.000 0

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 178

Page 179: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

3А 65.340 0 660 0 66.000 0ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 65.340 0 660 0 66.000 0

480 Купување на опрема и машини 6.804 0 460 0 7.264 0

481 Градежни објекти 5.000 0 0 0 5.000 0

482 Други градежни објекти 53.136 0 200 0 53.336 0

483 Купување на мебел 400 0 0 0 400 0

3Б 24.904 0 0 0 190.904 166.000РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.594 0 0 0 12.394 10.800

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 18 0 0 0 118 100

423 Материјали и ситен инвентар 540 0 0 0 3.540 3.000

424 Поправки и тековно одржување 18 0 0 0 118 100

425 Договорни услуги 1.000 0 0 0 8.500 7.500

426 Други тековни расходи 18 0 0 0 118 100

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 23.310 0 0 0 178.510 155.200

480 Купување на опрема и машини 1.600 0 0 0 11.600 10.000

481 Градежни објекти 21.350 0 0 0 164.550 143.200

483 Купување на мебел 360 0 0 0 2.360 2.000

УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИ 179

Page 180: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

07003 184.707 203.543 242.460 0 0 38.917 0УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

2 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 203.543 38.917 0 0 0 242.460

20 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 203.543 38.917 0 0 0 242.460

РАСХОДИ

40 150.082 163.418ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 5.416 0 0 0 168.834

401 Основни плати 109.553 119.294 3.954 0 0 0 123.248

402 Придонеси за социјално осигурување 40.529 44.124 1.462 0 0 0 45.586

42 24.900 23.500СТОКИ И УСЛУГИ 26.251 0 0 0 49.751

420 Патни и дневни расходи 0 0 550 0 0 0 550

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 8.500 9.000 9.600 0 0 0 18.600

423 Материјали и ситен инвентар 3.000 1.500 6.400 0 0 0 7.900

424 Поправки и тековно одржување 7.600 7.000 2.400 0 0 0 9.400

425 Договорни услуги 5.800 6.000 6.601 0 0 0 12.601

426 Други тековни расходи 0 0 700 0 0 0 700

46 1.125 1.125СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 1.125

464 Разни трансфери 1.125 1.125 0 0 0 0 1.125

48 8.600 15.500КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 7.250 0 0 0 22.750

480 Купување на опрема и машини 4.000 10.000 2.000 0 0 0 12.000

481 Градежни објекти 1.600 2.000 2.250 0 0 0 4.250

483 Купување на мебел 0 0 2.000 0 0 0 2.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.000 3.500 0 0 0 0 3.500

486 Купување на возила 0 0 1.000 0 0 0 1.000

2 УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 203.543 38.917 0 0 242.460 0

20 203.543 38.917 0 0 242.460 0УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 163.418 5.416 0 0 168.834 0

401 Основни плати 119.294 3.954 0 0 123.248 0

402 Придонеси за социјално осигурување 44.124 1.462 0 0 45.586 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 23.500 26.251 0 0 49.751 0

420 Патни и дневни расходи 0 550 0 0 550 0

УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 180

Page 181: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 9.000 9.600 0 0 18.600 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.500 6.400 0 0 7.900 0

424 Поправки и тековно одржување 7.000 2.400 0 0 9.400 0

425 Договорни услуги 6.000 6.601 0 0 12.601 0

426 Други тековни расходи 0 700 0 0 700 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.125 0 0 0 1.125 0

464 Разни трансфери 1.125 0 0 0 1.125 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 15.500 7.250 0 0 22.750 0

480 Купување на опрема и машини 10.000 2.000 0 0 12.000 0

481 Градежни објекти 2.000 2.250 0 0 4.250 0

483 Купување на мебел 0 2.000 0 0 2.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.500 0 0 0 3.500 0

486 Купување на возила 0 1.000 0 0 1.000 0

УПРАВА ЗА ВОДЕЊЕ НА МАТИЧНИТЕ КНИГИ 181

Page 182: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

07004 5.195 5.241 5.241 0 0 0 0БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 5.241 0 0 0 0 5.241

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 5.241 0 0 0 0 5.241

РАСХОДИ

40 3.755 3.731ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 3.731

401 Основни плати 2.741 2.724 0 0 0 0 2.724

402 Придонеси за социјално осигурување 1.014 1.007 0 0 0 0 1.007

42 1.410 1.480СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 1.480

420 Патни и дневни расходи 350 350 0 0 0 0 350

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 500 500 0 0 0 0 500

423 Материјали и ситен инвентар 60 60 0 0 0 0 60

424 Поправки и тековно одржување 20 20 0 0 0 0 20

425 Договорни услуги 300 370 0 0 0 0 370

426 Други тековни расходи 180 180 0 0 0 0 180

48 30 30КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 30

480 Купување на опрема и машини 30 30 0 0 0 0 30

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 5.241 0 0 0 5.241 0

10 5.241 0 0 0 5.241 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 3.731 0 0 0 3.731 0

401 Основни плати 2.724 0 0 0 2.724 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.007 0 0 0 1.007 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.480 0 0 0 1.480 0

420 Патни и дневни расходи 350 0 0 0 350 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 500 0 0 0 500 0

423 Материјали и ситен инвентар 60 0 0 0 60 0

424 Поправки и тековно одржување 20 0 0 0 20 0

425 Договорни услуги 370 0 0 0 370 0

426 Други тековни расходи 180 0 0 0 180 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 30 0 0 0 30 0

480 Купување на опрема и машини 30 0 0 0 30 0

БИРО ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА РМ ПРЕД ЕВРОПСКИОТ СУД ЗА ЧОВЕКОВИ ПРАВА 182

Page 183: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

07005 2.190 7.423 7.423 0 0 0 0ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ

1 ИНСПЕКТОРАТ 7.423 0 0 0 0 7.423

19 ИНСПЕКТОРАТ 7.423 0 0 0 0 7.423

РАСХОДИ

40 1.500 5.073ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 5.073

401 Основни плати 1.000 3.703 0 0 0 0 3.703

402 Придонеси за социјално осигурување 500 1.370 0 0 0 0 1.370

42 560 2.050СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 2.050

420 Патни и дневни расходи 10 50 0 0 0 0 50

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 250 900 0 0 0 0 900

423 Материјали и ситен инвентар 20 100 0 0 0 0 100

424 Поправки и тековно одржување 20 100 0 0 0 0 100

425 Договорни услуги 250 850 0 0 0 0 850

426 Други тековни расходи 10 50 0 0 0 0 50

48 130 300КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 300

480 Купување на опрема и машини 80 200 0 0 0 0 200

483 Купување на мебел 50 100 0 0 0 0 100

1 ИНСПЕКТОРАТ 7.423 0 0 0 7.423 0

19 7.423 0 0 0 7.423 0ИНСПЕКТОРАТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 5.073 0 0 0 5.073 0

401 Основни плати 3.703 0 0 0 3.703 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.370 0 0 0 1.370 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.050 0 0 0 2.050 0

420 Патни и дневни расходи 50 0 0 0 50 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 900 0 0 0 900 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 0 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 850 0 0 0 850 0

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 300 0 0 0 300 0

ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ 183

Page 184: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 0 200 0

483 Купување на мебел 100 0 0 0 100 0

ИНСПЕКТОРАТ ЗА УПОТРЕБА НА ЈАЗИЦИТЕ 184

Page 185: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

08001 1.145.030 1.321.600 1.321.600 0 0 0 0МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 339.132 0 0 0 0 339.132

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 339.132 0 0 0 0 339.132

2 ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА 937.879 0 0 0 0 937.879

20 ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА 934.355 0 0 0 0 934.355

22 ИСПОМОШ ВО ДКП 3.524 0 0 0 0 3.524

3 ИСЕЛЕНИШТВО 3.200 0 0 0 0 3.200

30 ИСЕЛЕНИШТВО 3.200 0 0 0 0 3.200

4 ДИПЛОМАТСКА ЕДУКАЦИЈА И ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА 5.800 0 0 0 0 5.800

41 ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА 2.700 0 0 0 0 2.700

43 ДЕМАРКАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РМ 3.100 0 0 0 0 3.100

В УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА 35.189 0 0 0 0 35.189

ВА ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО 35.189 0 0 0 0 35.189

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 400 0 0 0 0 400

К2 СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ 400 0 0 0 0 400

РАСХОДИ

40 484.000 554.850ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 554.850

401 Основни плати 413.930 473.056 0 0 0 0 473.056

402 Придонеси за социјално осигурување 70.070 81.794 0 0 0 0 81.794

42 646.236 741.850СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 741.850

420 Патни и дневни расходи 45.600 50.142 0 0 0 0 50.142

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 78.600 84.060 0 0 0 0 84.060

423 Материјали и ситен инвентар 11.800 14.086 0 0 0 0 14.086

424 Поправки и тековно одржување 14.950 21.036 0 0 0 0 21.036

425 Договорни услуги 406.050 455.396 0 0 0 0 455.396

426 Други тековни расходи 87.206 115.100 0 0 0 0 115.100

427 Привремени вработувања 2.030 2.030 0 0 0 0 2.030

46 720 500СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 500

464 Разни трансфери 720 500 0 0 0 0 500

48 14.074 24.400КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 24.400

480 Купување на опрема и машини 2.350 11.434 0 0 0 0 11.434

481 Градежни објекти 4.400 10.256 0 0 0 0 10.256

483 Купување на мебел 1.654 2.710 0 0 0 0 2.710

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 185

Page 186: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

485 4.420 0 0 0 0 0 0Вложувања и нефинансиски средства

486 1.250 0 0 0 0 0 0Купување на возила

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 339.132 0 0 0 339.132 0

10 339.132 0 0 0 339.132 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 175.163 0 0 0 175.163 0

401 Основни плати 128.183 0 0 0 128.183 0

402 Придонеси за социјално осигурување 46.980 0 0 0 46.980 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 158.683 0 0 0 158.683 0

420 Патни и дневни расходи 30.380 0 0 0 30.380 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 31.729 0 0 0 31.729 0

423 Материјали и ситен инвентар 5.590 0 0 0 5.590 0

424 Поправки и тековно одржување 11.850 0 0 0 11.850 0

425 Договорни услуги 7.504 0 0 0 7.504 0

426 Други тековни расходи 69.600 0 0 0 69.600 0

427 Привремени вработувања 2.030 0 0 0 2.030 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 500 0 0 0 500 0

464 Разни трансфери 500 0 0 0 500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 4.786 0 0 0 4.786 0

480 Купување на опрема и машини 3.360 0 0 0 3.360 0

481 Градежни објекти 826 0 0 0 826 0

483 Купување на мебел 600 0 0 0 600 0

2 ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА 937.879 0 0 0 937.879 0

20 934.355 0 0 0 934.355 0ДИПЛОМАТСКИ И КОНЗУЛАРНИ ПРЕТСТАВНИШТВА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 377.729 0 0 0 377.729 0

401 Основни плати 343.053 0 0 0 343.053 0

402 Придонеси за социјално осигурување 34.676 0 0 0 34.676 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 542.576 0 0 0 542.576 0

420 Патни и дневни расходи 17.950 0 0 0 17.950 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 52.300 0 0 0 52.300 0

423 Материјали и ситен инвентар 8.000 0 0 0 8.000 0

424 Поправки и тековно одржување 9.000 0 0 0 9.000 0

425 Договорни услуги 437.726 0 0 0 437.726 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 186

Page 187: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

426 Други тековни расходи 17.600 0 0 0 17.600 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 14.050 0 0 0 14.050 0

480 Купување на опрема и машини 3.750 0 0 0 3.750 0

481 Градежни објекти 8.500 0 0 0 8.500 0

483 Купување на мебел 1.800 0 0 0 1.800 0

22 3.524 0 0 0 3.524 0ИСПОМОШ ВО ДКП

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 1.958 0 0 0 1.958 0

401 Основни плати 1.820 0 0 0 1.820 0

402 Придонеси за социјално осигурување 138 0 0 0 138 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.566 0 0 0 1.566 0

420 Патни и дневни расходи 300 0 0 0 300 0

425 Договорни услуги 1.266 0 0 0 1.266 0

3 ИСЕЛЕНИШТВО 3.200 0 0 0 3.200 0

30 3.200 0 0 0 3.200 0ИСЕЛЕНИШТВО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.200 0 0 0 3.200 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 0 0 200 0

425 Договорни услуги 3.000 0 0 0 3.000 0

4 ДИПЛОМАТСКА ЕДУКАЦИЈА И ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА 5.800 0 0 0 5.800 0

41 2.700 0 0 0 2.700 0ЈАВНА ДИПЛОМАТИЈА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.700 0 0 0 2.700 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 2.600 0 0 0 2.600 0

43 3.100 0 0 0 3.100 0ДЕМАРКАЦИЈА И ОДРЖУВАЊЕ НА ГРАНИЦИТЕ НА РМ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.100 0 0 0 3.100 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 3.000 0 0 0 3.000 0

В УНАПРЕДУВАЊЕ НА ОДБРАНАТА И БЕЗБЕДНОСТА 35.189 0 0 0 35.189 0

ВА 35.189 0 0 0 35.189 0ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 29.625 0 0 0 29.625 0

420 Патни и дневни расходи 1.012 0 0 0 1.012 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 31 0 0 0 31 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 187

Page 188: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 496 0 0 0 496 0

424 Поправки и тековно одржување 186 0 0 0 186 0

426 Други тековни расходи 27.900 0 0 0 27.900 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5.564 0 0 0 5.564 0

480 Купување на опрема и машини 4.324 0 0 0 4.324 0

481 Градежни објекти 930 0 0 0 930 0

483 Купување на мебел 310 0 0 0 310 0

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 400 0 0 0 400 0

К2 400 0 0 0 400 0СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 400 0 0 0 400 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 300 0 0 0 300 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИ 188

Page 189: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

09001 730.833 824.650 2.033.025 900 706.425 51.050 450.000МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 382.340 2.050 900 0 0 385.290

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 382.340 2.050 900 0 0 385.290

2 МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА 263.209 0 0 706.425 450.000 1.419.634

20 МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА 119.209 0 0 0 0 119.209

2А ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ 144.000 0 0 706.425 450.000 1.300.425

4 ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ 8.710 0 0 0 0 8.710

40 ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ 8.710 0 0 0 0 8.710

5 БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 26.610 49.000 0 0 0 75.610

50 БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 26.610 49.000 0 0 0 75.610

7 УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ 103.916 0 0 0 0 103.916

70 УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ 16.062 0 0 0 0 16.062

71 ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ 87.854 0 0 0 0 87.854

8 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ 39.865 0 0 0 0 39.865

80 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ 39.865 0 0 0 0 39.865

РАСХОДИ

40 301.700 309.800ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 309.800

401 Основни плати 220.566 224.500 0 0 0 0 224.500

402 Придонеси за социјално осигурување 81.134 85.300 0 0 0 0 85.300

42 203.779 188.950СТОКИ И УСЛУГИ 38.550 900 68.500 1.820 298.720

420 Патни и дневни расходи 12.307 13.300 3.000 0 600 0 16.900

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 44.881 44.830 1.800 0 500 80 47.210

423 Материјали и ситен инвентар 16.398 16.400 1.900 900 300 0 19.500

424 Поправки и тековно одржување 36.234 40.030 15.850 0 500 80 56.460

425 Договорни услуги 71.559 45.846 9.550 0 48.000 240 103.636

426 Други тековни расходи 13.600 19.594 6.450 0 2.000 500 28.544

427 Привремени вработувања 8.800 8.950 0 0 16.600 920 26.470

46 129.103 160.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 160.000

464 Разни трансфери 128.654 160.000 0 0 0 0 160.000

465 449 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 96.251 165.900КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 12.500 0 637.925 448.180 1.264.505

480 Купување на опрема и машини 7.797 9.600 2.500 0 0 0 12.100

481 354 0 0 0 0 0 0Градежни објекти

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 189

Page 190: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

482 Други градежни објекти 3.100 62.000 0 0 0 102.000 164.000

483 Купување на мебел 2.424 0 0 0 0 0 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.420 11.600 10.000 0 485.425 0 507.025

486 Купување на возила 3.730 1.500 0 0 0 0 1.500

488 Капитални дотации до ЕЛС 75.426 81.200 0 0 152.500 346.180 579.880

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 382.340 2.050 0 0 385.290 900

10 382.340 2.050 900 0 385.290 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 62.300 0 0 0 62.300 0

401 Основни плати 45.300 0 0 0 45.300 0

402 Придонеси за социјално осигурување 17.000 0 0 0 17.000 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 145.015 2.050 900 0 147.965 0

420 Патни и дневни расходи 7.450 0 0 0 7.450 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 39.000 400 0 0 39.400 0

423 Материјали и ситен инвентар 15.400 100 900 0 16.400 0

424 Поправки и тековно одржување 20.197 350 0 0 20.547 0

425 Договорни услуги 40.891 550 0 0 41.441 0

426 Други тековни расходи 13.577 650 0 0 14.227 0

427 Привремени вработувања 8.500 0 0 0 8.500 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 159.475 0 0 0 159.475 0

464 Разни трансфери 159.475 0 0 0 159.475 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 15.550 0 0 0 15.550 0

480 Купување на опрема и машини 7.300 0 0 0 7.300 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 8.250 0 0 0 8.250 0

2 МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА 263.209 0 706.425 450.000 1.419.634 0

20 119.209 0 0 0 119.209 0МАКРОЕКОНОМСКА И ФИСКАЛНА ПОЛИТИКА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 97.600 0 0 0 97.600 0

401 Основни плати 69.800 0 0 0 69.800 0

402 Придонеси за социјално осигурување 27.800 0 0 0 27.800 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 21.609 0 0 0 21.609 0

420 Патни и дневни расходи 3.600 0 0 0 3.600 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 400 0 0 0 400 0

424 Поправки и тековно одржување 14.187 0 0 0 14.187 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 190

Page 191: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 5 0 0 0 5 0

426 Други тековни расходи 3.417 0 0 0 3.417 0

2А 144.000 0 0 450.000 1.300.425 706.425ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 800 0 0 1.820 71.120 68.500

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 0 600 600

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 30 0 0 80 610 500

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 0 300 300

424 Поправки и тековно одржување 30 0 0 80 610 500

425 Договорни услуги 90 0 0 240 48.330 48.000

426 Други тековни расходи 200 0 0 500 2.700 2.000

427 Привремени вработувања 450 0 0 920 17.970 16.600

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 143.200 0 0 448.180 1.229.305 637.925

482 Други градежни објекти 62.000 0 0 102.000 164.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 0 0 485.425 485.425

488 Капитални дотации до ЕЛС 81.200 0 0 346.180 579.880 152.500

4 ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ 8.710 0 0 0 8.710 0

40 8.710 0 0 0 8.710 0ФИНАНСИСКИ СИСТЕМ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 7.900 0 0 0 7.900 0

401 Основни плати 5.900 0 0 0 5.900 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.000 0 0 0 2.000 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 810 0 0 0 810 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 0 0 200 0

425 Договорни услуги 310 0 0 0 310 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

5 БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ 26.610 49.000 0 0 75.610 0

50 26.610 49.000 0 0 75.610 0БИРО ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 23.000 0 0 0 23.000 0

401 Основни плати 18.000 0 0 0 18.000 0

402 Придонеси за социјално осигурување 5.000 0 0 0 5.000 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.450 36.500 0 0 38.950 0

420 Патни и дневни расходи 250 3.000 0 0 3.250 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 300 1.400 0 0 1.700 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 191

Page 192: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 300 1.800 0 0 2.100 0

424 Поправки и тековно одржување 450 15.500 0 0 15.950 0

425 Договорни услуги 550 9.000 0 0 9.550 0

426 Други тековни расходи 600 5.800 0 0 6.400 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 510 0 0 0 510 0

464 Разни трансфери 510 0 0 0 510 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 650 12.500 0 0 13.150 0

480 Купување на опрема и машини 300 2.500 0 0 2.800 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 350 10.000 0 0 10.350 0

7 УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ 103.916 0 0 0 103.916 0

70 16.062 0 0 0 16.062 0УПРАВА ЗА ИМОТНО ПРАВНИ РАБОТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 10.000 0 0 0 10.000 0

401 Основни плати 7.500 0 0 0 7.500 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.500 0 0 0 2.500 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.062 0 0 0 6.062 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.100 0 0 0 2.100 0

424 Поправки и тековно одржување 3.962 0 0 0 3.962 0

71 87.854 0 0 0 87.854 0ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 87.000 0 0 0 87.000 0

401 Основни плати 63.000 0 0 0 63.000 0

402 Придонеси за социјално осигурување 24.000 0 0 0 24.000 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 854 0 0 0 854 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 500 0 0 0 500 0

424 Поправки и тековно одржување 354 0 0 0 354 0

8 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ 39.865 0 0 0 39.865 0

80 39.865 0 0 0 39.865 0УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 22.000 0 0 0 22.000 0

401 Основни плати 15.000 0 0 0 15.000 0

402 Придонеси за социјално осигурување 7.000 0 0 0 7.000 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 11.350 0 0 0 11.350 0

420 Патни и дневни расходи 1.800 0 0 0 1.800 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.500 0 0 0 2.500 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 192

Page 193: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 700 0 0 0 700 0

424 Поправки и тековно одржување 850 0 0 0 850 0

425 Договорни услуги 4.000 0 0 0 4.000 0

426 Други тековни расходи 1.500 0 0 0 1.500 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 15 0 0 0 15 0

464 Разни трансфери 15 0 0 0 15 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 6.500 0 0 0 6.500 0

480 Купување на опрема и машини 2.000 0 0 0 2.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.000 0 0 0 3.000 0

486 Купување на возила 1.500 0 0 0 1.500 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ 193

Page 194: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

09002 43.401.432 29.665.981 33.445.675 0 890.700 0 2.888.994МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА

2 ФУНКЦИИ 26.496.680 0 0 0 0 26.496.680

20 ФУНКЦИИ 26.296.680 0 0 0 0 26.296.680

21 РЕЗЕРВИ 200.000 0 0 0 0 200.000

А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 2.297.000 0 0 0 0 2.297.000

А0 ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 2.297.000 0 0 0 0 2.297.000

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 872.301 0 0 890.700 2.888.994 4.651.995

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 36.202 0 0 0 204.314 240.516

МВ РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 197.125 0 0 890.700 0 1.087.825

МД РУРАЛЕН РАЗВОЈ 0 0 0 0 489.618 489.618

МЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА2 638.974 0 0 0 2.195.062 2.834.036

РАСХОДИ

41 207.000 200.000РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 200.000

412 Постојана резерва (непредвидливи расходи) 100.000 100.000 0 0 0 0 100.000

413 Тековни резерви (разновидни расходи) 107.000 100.000 0 0 0 0 100.000

42 270.912 355.728СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 853.400 1.209.128

425 Договорни услуги 79.038 82.728 0 0 0 456.436 539.164

426 Други тековни расходи 191.874 273.000 0 0 0 396.964 669.964

44 2.154.000 2.297.000ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

0 0 0 0 2.297.000

441 Дотации од ДДВ 2.154.000 2.297.000 0 0 0 0 2.297.000

45 7.775.910 9.167.350КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 0 0 0 0 9.167.350

451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 4.945.910 6.112.350 0 0 0 0 6.112.350

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори 2.830.000 3.055.000 0 0 0 0 3.055.000

46 3.391.419 332.656СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 122.056 454.712

464 Разни трансфери 3.091.419 182.656 0 0 0 122.056 304.712

465 Исплата по извршни исправи 300.000 150.000 0 0 0 0 150.000

48 1.337.191 987.367КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 890.700 1.913.538 3.791.605

480 Купување на опрема и машини 180.099 134.219 0 0 0 186.470 320.689

482 Други градежни објекти 852.092 748.148 0 0 890.700 1.245.061 2.883.909

485 Вложувања и нефинансиски средства 305.000 105.000 0 0 0 0 105.000

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации

0 0 0 0 0 482.007 482.007

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА 194

Page 195: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

49 28.265.000 16.325.880ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 0 0 0 0 16.325.880

491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 16.048.000 6.006.380 0 0 0 0 6.006.380

492 Отплата на главнина кон домашни институции 12.217.000 10.319.500 0 0 0 0 10.319.500

2 ФУНКЦИИ 26.496.680 0 0 0 26.496.680 0

20 26.296.680 0 0 0 26.296.680 0ФУНКЦИИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 273.000 0 0 0 273.000 0

426 Други тековни расходи 273.000 0 0 0 273.000 0

45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 9.167.350 0 0 0 9.167.350 0

451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 6.112.350 0 0 0 6.112.350 0

452 Каматни плаќања кон домашни кредитори 3.055.000 0 0 0 3.055.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 325.450 0 0 0 325.450 0

464 Разни трансфери 175.450 0 0 0 175.450 0

465 Исплата по извршни исправи 150.000 0 0 0 150.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 205.000 0 0 0 205.000 0

480 Купување на опрема и машини 100.000 0 0 0 100.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 105.000 0 0 0 105.000 0

49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 16.325.880 0 0 0 16.325.880 0

491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 6.006.380 0 0 0 6.006.380 0

492 Отплата на главнина кон домашни институции 10.319.500 0 0 0 10.319.500 0

21 200.000 0 0 0 200.000 0РЕЗЕРВИ

41 РЕЗЕРВИ И НЕДЕФИНИРАНИ РАСХОДИ 200.000 0 0 0 200.000 0

412 Постојана резерва (непредвидливи расходи) 100.000 0 0 0 100.000 0

413 Тековни резерви (разновидни расходи) 100.000 0 0 0 100.000 0

А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 2.297.000 0 0 0 2.297.000 0

А0 2.297.000 0 0 0 2.297.000 0ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

2.297.000 0 0 0 2.297.000 0

441 Дотации од ДДВ 2.297.000 0 0 0 2.297.000 0

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 872.301 0 890.700 2.888.994 4.651.995 0

МА 36.202 0 0 204.314 240.516 0ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 10.055 0 0 110.011 120.066 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА 195

Page 196: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 10.055 0 0 110.011 120.066 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 7.206 0 0 53.158 60.364 0

464 Разни трансфери 7.206 0 0 53.158 60.364 0

48 18.941 0 0 41.145 60.086 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

482 Други градежни објекти 18.941 0 0 41.145 60.086 0

МВ 197.125 0 0 0 1.087.825 890.700РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 197.125 0 0 0 1.087.825 890.700

482 Други градежни објекти 197.125 0 0 0 1.087.825 890.700

МД 0 0 0 489.618 489.618 0РУРАЛЕН РАЗВОЈ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 7.611 7.611 0

425 Договорни услуги 0 0 0 7.611 7.611 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 482.007 482.007 0

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 0 0 0 482.007 482.007 0

МЕ 638.974 0 0 2.195.062 2.834.036 0ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА2

42 СТОКИ И УСЛУГИ 72.673 0 0 735.778 808.451 0

425 Договорни услуги 72.673 0 0 338.814 411.487 0

426 Други тековни расходи 0 0 0 396.964 396.964 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 68.898 68.898 0

464 Разни трансфери 0 0 0 68.898 68.898 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 566.301 0 0 1.390.386 1.956.687 0

480 Купување на опрема и машини 34.219 0 0 186.470 220.689 0

482 Други градежни објекти 532.082 0 0 1.203.916 1.735.998 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТА 196

Page 197: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

09003 825.800 845.350 1.046.350 100.000 0 85.000 16.000ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2 ЦАРИНСКА УПРАВА 838.247 85.000 100.000 0 2.500 1.025.747

20 ЦАРИНСКА УПРАВА 795.897 85.000 100.000 0 2.500 983.397

22 УНАПРЕДУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА КОНТРОЛА ВРЗ ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ

42.350 0 0 0 0 42.350

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 7.103 0 0 0 13.500 20.603

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 7.103 0 0 0 2.730 9.833

МБ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА 0 0 0 0 10.770 10.770

РАСХОДИ

40 648.000 668.250ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 668.250

401 Основни плати 463.460 477.430 0 0 0 0 477.430

402 Придонеси за социјално осигурување 184.420 190.675 0 0 0 0 190.675

404 Надоместоци 120 145 0 0 0 0 145

42 115.887 131.400СТОКИ И УСЛУГИ 55.200 41.443 0 6.456 234.499

420 Патни и дневни расходи 1.000 1.000 2.000 1.500 0 4.130 8.630

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 64.000 66.500 1.700 2.000 0 0 70.200

423 Материјали и ситен инвентар 6.520 10.000 4.100 1.000 0 0 15.100

424 Поправки и тековно одржување 17.844 26.000 3.000 31.900 0 0 60.900

425 Договорни услуги 18.113 20.000 31.920 3.030 0 2.000 56.950

426 Други тековни расходи 8.410 7.900 9.880 2.013 0 326 20.119

427 Привремени вработувања 0 0 2.600 0 0 0 2.600

46 19.813 4.800СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 7.000 12.600 0 0 24.400

464 Разни трансфери 18.013 4.800 7.000 12.600 0 0 24.400

465 1.800 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 42.100 40.900КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 22.800 45.957 0 9.544 119.201

480 Купување на опрема и машини 5.180 3.500 800 26.000 0 0 30.300

481 Градежни објекти 1.420 3.900 0 0 0 0 3.900

482 Други градежни објекти 5.500 5.500 0 2.757 0 9.544 17.801

483 Купување на мебел 0 0 2.000 0 0 0 2.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 16.000 28.000 0 17.200 0 0 45.200

486 Купување на возила 14.000 0 20.000 0 0 0 20.000

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 197

Page 198: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

2 ЦАРИНСКА УПРАВА 838.247 85.000 0 2.500 1.025.747 100.000

20 795.897 85.000 100.000 2.500 983.397 0ЦАРИНСКА УПРАВА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 668.250 0 0 0 668.250 0

401 Основни плати 477.430 0 0 0 477.430 0

402 Придонеси за социјално осигурување 190.675 0 0 0 190.675 0

404 Надоместоци 145 0 0 0 145 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 93.847 55.200 41.443 2.500 192.990 0

420 Патни и дневни расходи 550 2.000 1.500 1.500 5.550 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 66.500 1.700 2.000 0 70.200 0

423 Материјали и ситен инвентар 10.000 4.100 1.000 0 15.100 0

424 Поправки и тековно одржување 12.550 3.000 31.900 0 47.450 0

425 Договорни услуги 3.000 31.920 3.030 1.000 38.950 0

426 Други тековни расходи 1.247 9.880 2.013 0 13.140 0

427 Привремени вработувања 0 2.600 0 0 2.600 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 4.800 7.000 12.600 0 24.400 0

464 Разни трансфери 4.800 7.000 12.600 0 24.400 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 29.000 22.800 45.957 0 97.757 0

480 Купување на опрема и машини 0 800 26.000 0 26.800 0

482 Други градежни објекти 1.000 0 2.757 0 3.757 0

483 Купување на мебел 0 2.000 0 0 2.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 28.000 0 17.200 0 45.200 0

486 Купување на возила 0 20.000 0 0 20.000 0

22 42.350 0 0 0 42.350 0УНАПРЕДУВАЊЕ НА КАПАЦИТЕТИТЕ НА КОНТРОЛА ВРЗ ПРИМЕНА НА ЗАКОНИТЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 30.450 0 0 0 30.450 0

424 Поправки и тековно одржување 13.450 0 0 0 13.450 0

425 Договорни услуги 17.000 0 0 0 17.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 11.900 0 0 0 11.900 0

480 Купување на опрема и машини 3.500 0 0 0 3.500 0

481 Градежни објекти 3.900 0 0 0 3.900 0

482 Други градежни објекти 4.500 0 0 0 4.500 0

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 7.103 0 0 13.500 20.603 0

МА 7.103 0 0 2.730 9.833 0ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 198

Page 199: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

42 СТОКИ И УСЛУГИ 7.103 0 0 2.730 9.833 0

420 Патни и дневни расходи 450 0 0 2.630 3.080 0

426 Други тековни расходи 6.653 0 0 100 6.753 0

МБ 0 0 0 10.770 10.770 0ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА

42 0 0 0 1.226 1.226 0СТОКИ И УСЛУГИ

425 Договорни услуги 0 0 0 1.000 1.000 0

426 Други тековни расходи 0 0 0 226 226 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 9.544 9.544 0

482 Други градежни објекти 0 0 0 9.544 9.544 0

ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 199

Page 200: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

09004 61.240 75.345 275.345 200.000 0 0 0АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

2 СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 75.345 0 200.000 0 0 275.345

20 УПРАВУВАЊЕ СО СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 75.345 0 200.000 0 0 275.345

РАСХОДИ

40 14.000 14.175ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 14.175

401 Основни плати 10.000 10.395 0 0 0 0 10.395

402 Придонеси за социјално осигурување 4.000 3.780 0 0 0 0 3.780

42 29.260 39.260СТОКИ И УСЛУГИ 0 24.500 0 0 63.760

420 Патни и дневни расходи 60 60 0 1.000 0 0 1.060

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.900 2.900 0 1.000 0 0 3.900

423 Материјали и ситен инвентар 300 300 0 500 0 0 800

424 Поправки и тековно одржување 800 5.800 0 4.000 0 0 9.800

425 Договорни услуги 25.000 30.000 0 15.000 0 0 45.000

426 Други тековни расходи 200 200 0 3.000 0 0 3.200

45 3.340 2.710КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 0 0 0 0 2.710

451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 3.340 2.710 0 0 0 0 2.710

46 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 300 0 0 300

464 Разни трансфери 0 0 0 300 0 0 300

48 0 4.200КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 175.200 0 0 179.400

480 Купување на опрема и машини 0 500 0 500 0 0 1.000

481 Градежни објекти 0 3.500 0 5.000 0 0 8.500

483 Купување на мебел 0 0 0 200 0 0 200

484 Стратешки стоки и други резерви 0 0 0 164.400 0 0 164.400

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 200 0 100 0 0 300

486 Купување на возила 0 0 0 5.000 0 0 5.000

49 14.640 15.000ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 0 0 0 0 15.000

491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 14.640 15.000 0 0 0 0 15.000

2 СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 75.345 0 0 0 275.345 200.000

20 75.345 0 200.000 0 275.345 0УПРАВУВАЊЕ СО СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ

АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 200

Page 201: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 14.175 0 0 0 14.175 0

401 Основни плати 10.395 0 0 0 10.395 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.780 0 0 0 3.780 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 39.260 0 24.500 0 63.760 0

420 Патни и дневни расходи 60 0 1.000 0 1.060 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.900 0 1.000 0 3.900 0

423 Материјали и ситен инвентар 300 0 500 0 800 0

424 Поправки и тековно одржување 5.800 0 4.000 0 9.800 0

425 Договорни услуги 30.000 0 15.000 0 45.000 0

426 Други тековни расходи 200 0 3.000 0 3.200 0

45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 2.710 0 0 0 2.710 0

451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 2.710 0 0 0 2.710 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 300 0 300 0

464 Разни трансфери 0 0 300 0 300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 4.200 0 175.200 0 179.400 0

480 Купување на опрема и машини 500 0 500 0 1.000 0

481 Градежни објекти 3.500 0 5.000 0 8.500 0

483 Купување на мебел 0 0 200 0 200 0

484 Стратешки стоки и други резерви 0 0 164.400 0 164.400 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 200 0 100 0 300 0

486 Купување на возила 0 0 5.000 0 5.000 0

49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 15.000 0 0 0 15.000 0

491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 15.000 0 0 0 15.000 0

АГЕНЦИЈА ЗА СТОКОВНИ РЕЗЕРВИ 201

Page 202: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

09005 719.600 768.325 1.101.325 0 0 333.000 0УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

2 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 768.325 333.000 0 0 0 1.101.325

20 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 768.325 333.000 0 0 0 1.101.325

РАСХОДИ

40 665.000 674.325ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 674.325

401 Основни плати 485.000 490.000 0 0 0 0 490.000

402 Придонеси за социјално осигурување 180.000 184.325 0 0 0 0 184.325

42 44.000 94.000СТОКИ И УСЛУГИ 223.000 0 0 0 317.000

420 Патни и дневни расходи 0 0 10.000 0 0 0 10.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 40.000 80.000 40.000 0 0 0 120.000

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 15.000 0 0 0 15.000

424 Поправки и тековно одржување 0 10.000 70.000 0 0 0 80.000

425 Договорни услуги 4.000 4.000 60.000 0 0 0 64.000

426 Други тековни расходи 0 0 8.000 0 0 0 8.000

427 Привремени вработувања 0 0 20.000 0 0 0 20.000

46 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 10.000 0 0 0 10.000

464 Разни трансфери 0 0 10.000 0 0 0 10.000

48 10.600 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 100.000 0 0 0 100.000

480 Купување на опрема и машини 7.000 0 22.000 0 0 0 22.000

481 Градежни објекти 0 0 5.000 0 0 0 5.000

483 Купување на мебел 0 0 8.000 0 0 0 8.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.600 0 50.000 0 0 0 50.000

486 Купување на возила 0 0 15.000 0 0 0 15.000

2 УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 768.325 333.000 0 0 1.101.325 0

20 768.325 333.000 0 0 1.101.325 0УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 674.325 0 0 0 674.325 0

401 Основни плати 490.000 0 0 0 490.000 0

402 Придонеси за социјално осигурување 184.325 0 0 0 184.325 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 94.000 223.000 0 0 317.000 0

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 202

Page 203: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

420 Патни и дневни расходи 0 10.000 0 0 10.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 80.000 40.000 0 0 120.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 15.000 0 0 15.000 0

424 Поправки и тековно одржување 10.000 70.000 0 0 80.000 0

425 Договорни услуги 4.000 60.000 0 0 64.000 0

426 Други тековни расходи 0 8.000 0 0 8.000 0

427 Привремени вработувања 0 20.000 0 0 20.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 10.000 0 0 10.000 0

464 Разни трансфери 0 10.000 0 0 10.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 100.000 0 0 100.000 0

480 Купување на опрема и машини 0 22.000 0 0 22.000 0

481 Градежни објекти 0 5.000 0 0 5.000 0

483 Купување на мебел 0 8.000 0 0 8.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 50.000 0 0 50.000 0

486 Купување на возила 0 15.000 0 0 15.000 0

УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ 203

Page 204: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

09006 35.800 53.416 53.416 0 0 0 0УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА

2 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА 53.416 0 0 0 0 53.416

20 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА 53.416 0 0 0 0 53.416

РАСХОДИ

40 26.000 33.716ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 33.716

401 Основни плати 18.100 24.616 0 0 0 0 24.616

402 Придонеси за социјално осигурување 7.900 9.100 0 0 0 0 9.100

42 7.250 9.000СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 9.000

420 Патни и дневни расходи 500 1.000 0 0 0 0 1.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.900 4.200 0 0 0 0 4.200

423 Материјали и ситен инвентар 600 1.200 0 0 0 0 1.200

424 Поправки и тековно одржување 630 1.000 0 0 0 0 1.000

425 Договорни услуги 1.220 1.000 0 0 0 0 1.000

426 Други тековни расходи 400 600 0 0 0 0 600

48 2.550 10.700КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 10.700

480 Купување на опрема и машини 1.300 4.000 0 0 0 0 4.000

483 Купување на мебел 1.200 1.200 0 0 0 0 1.200

485 Вложувања и нефинансиски средства 50 500 0 0 0 0 500

486 Купување на возила 0 5.000 0 0 0 0 5.000

2 УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА 53.416 0 0 0 53.416 0

20 53.416 0 0 0 53.416 0УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 33.716 0 0 0 33.716 0

401 Основни плати 24.616 0 0 0 24.616 0

402 Придонеси за социјално осигурување 9.100 0 0 0 9.100 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 9.000 0 0 0 9.000 0

420 Патни и дневни расходи 1.000 0 0 0 1.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 4.200 0 0 0 4.200 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.200 0 0 0 1.200 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 0 0 1.000 0

УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА 204

Page 205: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 1.000 0 0 0 1.000 0

426 Други тековни расходи 600 0 0 0 600 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 10.700 0 0 0 10.700 0

480 Купување на опрема и машини 4.000 0 0 0 4.000 0

483 Купување на мебел 1.200 0 0 0 1.200 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 500 0 0 0 500 0

486 Купување на возила 5.000 0 0 0 5.000 0

УПРАВА ЗА ФИНАНСИСКА ПОЛИЦИЈА 205

Page 206: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

09007 0 0 875.101 875.101 0 0 0ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

2 ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 0 0 875.101 0 0 875.101

20 ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 0 0 875.101 0 0 875.101

РАСХОДИ

40 0 0ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 9.201 0 0 9.201

401 Основни плати 0 0 0 6.970 0 0 6.970

402 Придонеси за социјално осигурување 0 0 0 2.231 0 0 2.231

42 0 0СТОКИ И УСЛУГИ 0 32.500 0 0 32.500

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 1.500 0 0 1.500

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 3.000 0 0 3.000

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 1.000 0 0 1.000

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 9.000 0 0 9.000

425 Договорни услуги 0 0 0 15.000 0 0 15.000

426 Други тековни расходи 0 0 0 3.000 0 0 3.000

48 0 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 833.400 0 0 833.400

480 Купување на опрема и машини 0 0 0 6.000 0 0 6.000

481 Градежни објекти 0 0 0 2.000 0 0 2.000

482 Други градежни објекти 0 0 0 2.000 0 0 2.000

483 Купување на мебел 0 0 0 400 0 0 400

484 Стратешки стоки и други резерви 0 0 0 820.000 0 0 820.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 0 3.000 0 0 3.000

2 ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 0 0 0 0 875.101 875.101

20 0 0 875.101 0 875.101 0ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 9.201 0 9.201 0

401 Основни плати 0 0 6.970 0 6.970 0

402 Придонеси за социјално осигурување 0 0 2.231 0 2.231 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 32.500 0 32.500 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 1.500 0 1.500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 3.000 0 3.000 0

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 206

Page 207: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 1.000 0 1.000 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 9.000 0 9.000 0

425 Договорни услуги 0 0 15.000 0 15.000 0

426 Други тековни расходи 0 0 3.000 0 3.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 833.400 0 833.400 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 6.000 0 6.000 0

481 Градежни објекти 0 0 2.000 0 2.000 0

482 Други градежни објекти 0 0 2.000 0 2.000 0

483 Купување на мебел 0 0 400 0 400 0

484 Стратешки стоки и други резерви 0 0 820.000 0 820.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 3.000 0 3.000 0

ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАДОЛЖИТЕЛНИ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ 207

Page 208: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

09008 7.670 8.751 8.751 0 0 0 0ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ

1 ИНСПЕКТОРАТИ 8.751 0 0 0 0 8.751

19 ИНСПЕКТОРАТИ 8.751 0 0 0 0 8.751

РАСХОДИ

40 5.500 6.581ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 6.581

401 Основни плати 4.000 4.800 0 0 0 0 4.800

402 Придонеси за социјално осигурување 1.500 1.781 0 0 0 0 1.781

42 1.903 2.070СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 2.070

420 Патни и дневни расходи 100 100 0 0 0 0 100

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 933 1.000 0 0 0 0 1.000

423 Материјали и ситен инвентар 70 70 0 0 0 0 70

424 Поправки и тековно одржување 350 350 0 0 0 0 350

425 Договорни услуги 400 500 0 0 0 0 500

426 Други тековни расходи 50 50 0 0 0 0 50

46 167 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 100 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

465 67 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 100 100КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 100

480 Купување на опрема и машини 100 100 0 0 0 0 100

1 ИНСПЕКТОРАТИ 8.751 0 0 0 8.751 0

19 8.751 0 0 0 8.751 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 6.581 0 0 0 6.581 0

401 Основни плати 4.800 0 0 0 4.800 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.781 0 0 0 1.781 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.070 0 0 0 2.070 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 0 0 0 1.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 70 0 0 0 70 0

424 Поправки и тековно одржување 350 0 0 0 350 0

ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 208

Page 209: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 500 0 0 0 500 0

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 100 0 0 0 100 0

480 Купување на опрема и машини 100 0 0 0 100 0

ДРЖАВЕН ДЕВИЗЕН ИНСПЕКТОРАТ 209

Page 210: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

10001 407.700 451.735 685.399 2.000 0 209.338 22.326МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 222.576 170.538 300 0 846 394.260

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 134.416 4.200 300 0 0 138.916

11 ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА 17.180 0 0 0 0 17.180

13 БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА 0 156.338 0 0 846 157.184

14 РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ 36.000 10.000 0 0 0 46.000

15 ВНАТРЕШЕН ПАЗАР 2.100 0 0 0 0 2.100

16 ИНВЕСТИЦИИ И ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ 2.050 0 0 0 0 2.050

17 УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ 30.830 0 0 0 0 30.830

2 ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 23.658 500 1.200 0 0 25.358

20 ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 5.450 500 0 0 0 5.950

21 ГЕОЛОШКИ ЗАВОД 18.208 0 1.200 0 0 19.408

3 РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА 91.065 5.300 0 0 930 97.295

31 АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА 8.065 4.300 0 0 930 13.295

32 РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА 83.000 1.000 0 0 0 84.000

4 АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РМ 15.904 0 500 0 19.050 35.454

40 АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РМ 15.904 0 500 0 19.050 35.454

5 СТАНДАРДИЗАЦИЈА И АКРЕДИТАЦИЈА 30.952 33.000 0 0 1.500 65.452

50 ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА 21.789 4.200 0 0 1.500 27.489

51 ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА 9.163 28.800 0 0 0 37.963

Д ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 61.280 0 0 0 0 61.280

Д0 ПОДДРШКА НА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ ЗА РАБОТНИЦИ СО НИСКИ ПРИХОДИ 20.000 0 0 0 0 20.000

ДГ ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА 41.280 0 0 0 0 41.280

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 6.300 0 0 0 0 6.300

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 6.300 0 0 0 0 6.300

РАСХОДИ

40 115.769 123.525ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 19.238 0 0 0 142.763

401 Основни плати 84.362 90.150 14.043 0 0 0 104.193

402 Придонеси за социјално осигурување 31.330 33.375 5.195 0 0 0 38.570

404 77 0 0 0 0 0 0Надоместоци

42 94.273 113.880СТОКИ И УСЛУГИ 92.050 1.500 0 19.099 226.529

420 Патни и дневни расходи 7.350 7.680 9.400 450 0 150 17.680

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 14.613 15.150 11.350 60 0 0 26.560

423 Материјали и ситен инвентар 2.250 2.410 8.250 150 0 0 10.810

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 210

Page 211: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 4.617 4.430 6.900 0 0 0 11.330

425 Договорни услуги 30.903 46.270 43.450 640 0 18.887 109.247

426 Други тековни расходи 34.540 37.940 12.700 200 0 62 50.902

45 350 720КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 0 0 0 0 720

451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 350 720 0 0 0 0 720

46 155.408 168.500СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.250 0 0 3.000 172.750

462 Субвенции за приватни претпријатија 33.900 38.700 0 0 0 0 38.700

464 Разни трансфери 121.300 129.800 1.250 0 0 3.000 134.050

465 208 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 10.400 15.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 96.800 500 0 227 112.527

480 Купување на опрема и машини 2.400 4.000 79.200 100 0 227 83.527

481 Градежни објекти 1.500 500 3.300 0 0 0 3.800

483 Купување на мебел 1.000 900 300 400 0 0 1.600

485 Вложувања и нефинансиски средства 5.500 9.600 10.500 0 0 0 20.100

486 Купување на возила 0 0 3.500 0 0 0 3.500

49 31.500 30.110ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 0 0 0 0 30.110

491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 31.500 30.110 0 0 0 0 30.110

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 222.576 170.538 0 846 394.260 300

10 134.416 4.200 300 0 138.916 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 81.756 0 0 0 81.756 0

401 Основни плати 59.658 0 0 0 59.658 0

402 Придонеси за социјално осигурување 22.098 0 0 0 22.098 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 43.660 4.200 300 0 48.160 0

420 Патни и дневни расходи 6.260 0 0 0 6.260 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 11.000 0 0 0 11.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.200 0 0 0 1.200 0

424 Поправки и тековно одржување 2.200 0 0 0 2.200 0

425 Договорни услуги 10.000 4.200 300 0 14.500 0

426 Други тековни расходи 13.000 0 0 0 13.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 300 0 0 0 300 0

464 Разни трансфери 300 0 0 0 300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 8.700 0 0 0 8.700 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 211

Page 212: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

480 Купување на опрема и машини 3.500 0 0 0 3.500 0

481 Градежни објекти 500 0 0 0 500 0

483 Купување на мебел 500 0 0 0 500 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 4.200 0 0 0 4.200 0

11 17.180 0 0 0 17.180 0ИНДУСТРИСКА ПОЛИТИКА

42 7.480 0 0 0 7.480 0СТОКИ И УСЛУГИ

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 350 0 0 0 350 0

423 Материјали и ситен инвентар 30 0 0 0 30 0

425 Договорни услуги 7.000 0 0 0 7.000 0

426 Други тековни расходи 100 0 0 0 100 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 9.500 0 0 0 9.500 0

462 Субвенции за приватни претпријатија 2.500 0 0 0 2.500 0

464 Разни трансфери 7.000 0 0 0 7.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 200 0 0 0 200 0

480 Купување на опрема и машини 100 0 0 0 100 0

483 Купување на мебел 100 0 0 0 100 0

13 0 156.338 0 846 157.184 0БИРО ЗА МЕТРОЛОГИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 19.238 0 0 19.238 0

401 Основни плати 0 14.043 0 0 14.043 0

402 Придонеси за социјално осигурување 0 5.195 0 0 5.195 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 42.850 0 619 43.469 0

420 Патни и дневни расходи 0 5.500 0 100 5.600 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 8.550 0 0 8.550 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 7.100 0 0 7.100 0

424 Поправки и тековно одржување 0 4.000 0 0 4.000 0

425 Договорни услуги 0 10.250 0 457 10.707 0

426 Други тековни расходи 0 7.450 0 62 7.512 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 250 0 0 250 0

464 Разни трансфери 0 250 0 0 250 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 94.000 0 227 94.227 0

480 Купување на опрема и машини 0 78.500 0 227 78.727 0

481 Градежни објекти 0 3.000 0 0 3.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 10.000 0 0 10.000 0

486 Купување на возила 0 2.500 0 0 2.500 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 212

Page 213: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

14 36.000 10.000 0 0 46.000 0РАЗВОЈ НА ТУРИЗМОТ

42 25.000 10.000 0 0 35.000 0СТОКИ И УСЛУГИ

425 Договорни услуги 17.000 10.000 0 0 27.000 0

426 Други тековни расходи 8.000 0 0 0 8.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 11.000 0 0 0 11.000 0

464 Разни трансфери 11.000 0 0 0 11.000 0

15 2.100 0 0 0 2.100 0ВНАТРЕШЕН ПАЗАР

42 600 0 0 0 600 0СТОКИ И УСЛУГИ

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 530 0 0 0 530 0

426 Други тековни расходи 20 0 0 0 20 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.500 0 0 0 1.500 0

464 Разни трансфери 1.500 0 0 0 1.500 0

16 2.050 0 0 0 2.050 0ИНВЕСТИЦИИ И ОПШТЕСТВЕНА ОДГОВОРНОСТ

42 850 0 0 0 850 0СТОКИ И УСЛУГИ

425 Договорни услуги 700 0 0 0 700 0

426 Други тековни расходи 150 0 0 0 150 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.200 0 0 0 1.200 0

462 Субвенции за приватни претпријатија 1.200 0 0 0 1.200 0

17 30.830 0 0 0 30.830 0УНАПРЕДУВАЊЕ НА ДЕЛОВНИТЕ АКТИВНОСТИ

45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 720 0 0 0 720 0

451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 720 0 0 0 720 0

49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 30.110 0 0 0 30.110 0

491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 30.110 0 0 0 30.110 0

2 ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ 23.658 500 0 0 25.358 1.200

20 5.450 500 0 0 5.950 0ИСКОРИСТУВАЊЕ НА ПРИРОДНИТЕ РЕСУРСИ

42 5.450 500 0 0 5.950 0СТОКИ И УСЛУГИ

424 Поправки и тековно одржување 250 0 0 0 250 0

425 Договорни услуги 4.000 500 0 0 4.500 0

426 Други тековни расходи 1.200 0 0 0 1.200 0

21 18.208 0 1.200 0 19.408 0ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 213

Page 214: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 8.808 0 0 0 8.808 0

401 Основни плати 6.430 0 0 0 6.430 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.378 0 0 0 2.378 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 5.400 0 700 0 6.100 0

420 Патни и дневни расходи 800 0 400 0 1.200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.200 0 0 0 1.200 0

423 Материјали и ситен инвентар 300 0 100 0 400 0

424 Поправки и тековно одржување 400 0 0 0 400 0

425 Договорни услуги 1.500 0 100 0 1.600 0

426 Други тековни расходи 1.200 0 100 0 1.300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 4.000 0 500 0 4.500 0

480 Купување на опрема и машини 100 0 100 0 200 0

483 Купување на мебел 300 0 400 0 700 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.600 0 0 0 3.600 0

3 РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА 91.065 5.300 0 930 97.295 0

31 8.065 4.300 0 930 13.295 0АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 4.985 0 0 0 4.985 0

401 Основни плати 3.639 0 0 0 3.639 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.346 0 0 0 1.346 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.080 3.800 0 930 7.810 0

420 Патни и дневни расходи 340 400 0 0 740 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 600 200 0 0 800 0

423 Материјали и ситен инвентар 130 150 0 0 280 0

424 Поправки и тековно одржување 580 900 0 0 1.480 0

425 Договорни услуги 1.300 2.000 0 930 4.230 0

426 Други тековни расходи 130 150 0 0 280 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 500 0 0 500 0

480 Купување на опрема и машини 0 300 0 0 300 0

483 Купување на мебел 0 200 0 0 200 0

32 83.000 1.000 0 0 84.000 0РАЗВОЈ НА ЕНЕРГЕТИКАТА

42 1.200 1.000 0 0 2.200 0СТОКИ И УСЛУГИ

425 Договорни услуги 500 1.000 0 0 1.500 0

426 Други тековни расходи 700 0 0 0 700 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 214

Page 215: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 80.000 0 0 0 80.000 0

464 Разни трансфери 80.000 0 0 0 80.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.800 0 0 0 1.800 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.800 0 0 0 1.800 0

4 АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РМ 15.904 0 0 19.050 35.454 500

40 15.904 0 500 19.050 35.454 0АГЕНЦИЈА ЗА ПОДДРШКА НА ПРЕТПРИЕМНИШТВОТО НА РМ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 6.904 0 0 0 6.904 0

401 Основни плати 5.040 0 0 0 5.040 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.864 0 0 0 1.864 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.900 0 500 16.050 21.450 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 50 50 300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 0 60 0 1.060 0

423 Материјали и ситен инвентар 200 0 50 0 250 0

424 Поправки и тековно одржување 400 0 0 0 400 0

425 Договорни услуги 2.900 0 240 16.000 19.140 0

426 Други тековни расходи 200 0 100 0 300 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 4.000 0 0 3.000 7.000 0

464 Разни трансфери 4.000 0 0 3.000 7.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 100 0 0 0 100 0

480 Купување на опрема и машини 100 0 0 0 100 0

5 СТАНДАРДИЗАЦИЈА И АКРЕДИТАЦИЈА 30.952 33.000 0 1.500 65.452 0

50 21.789 4.200 0 1.500 27.489 0ИНСТИТУТ ЗА СТАНДАРДИЗАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 12.289 0 0 0 12.289 0

401 Основни плати 8.971 0 0 0 8.971 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.318 0 0 0 3.318 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 9.300 3.000 0 1.500 13.800 0

420 Патни и дневни расходи 0 1.000 0 0 1.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 900 0 0 0 900 0

423 Материјали и ситен инвентар 500 0 0 0 500 0

424 Поправки и тековно одржување 500 0 0 0 500 0

425 Договорни услуги 700 1.000 0 1.500 3.200 0

426 Други тековни расходи 6.700 1.000 0 0 7.700 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 200 1.200 0 0 1.400 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 215

Page 216: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

480 Купување на опрема и машини 200 100 0 0 300 0

483 Купување на мебел 0 100 0 0 100 0

486 Купување на возила 0 1.000 0 0 1.000 0

51 9.163 28.800 0 0 37.963 0ИНСТИТУТ ЗА АКРЕДИТАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 8.783 0 0 0 8.783 0

401 Основни плати 6.412 0 0 0 6.412 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.371 0 0 0 2.371 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 380 26.700 0 0 27.080 0

420 Патни и дневни расходи 80 2.500 0 0 2.580 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 50 2.600 0 0 2.650 0

423 Материјали и ситен инвентар 50 1.000 0 0 1.050 0

424 Поправки и тековно одржување 100 2.000 0 0 2.100 0

425 Договорни услуги 100 14.500 0 0 14.600 0

426 Други тековни расходи 0 4.100 0 0 4.100 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 1.000 0 0 1.000 0

464 Разни трансфери 0 1.000 0 0 1.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 1.100 0 0 1.100 0

480 Купување на опрема и машини 0 300 0 0 300 0

481 Градежни објекти 0 300 0 0 300 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 500 0 0 500 0

Д ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 61.280 0 0 0 61.280 0

Д0 20.000 0 0 0 20.000 0ПОДДРШКА НА ДОМАШЕН ТУРИЗАМ ЗА РАБОТНИЦИ СО НИСКИ ПРИХОДИ

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 20.000 0 0 0 20.000 0

464 Разни трансфери 20.000 0 0 0 20.000 0

ДГ 41.280 0 0 0 41.280 0ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА

42 280 0 0 0 280 0СТОКИ И УСЛУГИ

425 Договорни услуги 40 0 0 0 40 0

426 Други тековни расходи 240 0 0 0 240 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 41.000 0 0 0 41.000 0

462 Субвенции за приватни претпријатија 35.000 0 0 0 35.000 0

464 Разни трансфери 6.000 0 0 0 6.000 0

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 6.300 0 0 0 6.300 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 216

Page 217: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

МА 6.300 0 0 0 6.300 0ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.300 0 0 0 6.300 0

426 Други тековни расходи 6.300 0 0 0 6.300 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА 217

Page 218: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

10002 58.201 64.094 64.094 0 0 0 0АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ

2 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 64.094 0 0 0 0 64.094

20 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 57.594 0 0 0 0 57.594

21 ЕКОНОМСКИ МАРКЕТИНГ 6.500 0 0 0 0 6.500

РАСХОДИ

40 29.240 34.668ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 34.668

401 Основни плати 21.367 25.308 0 0 0 0 25.308

402 Придонеси за социјално осигурување 7.873 9.360 0 0 0 0 9.360

42 23.221 23.226СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 23.226

420 Патни и дневни расходи 4.000 4.000 0 0 0 0 4.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.700 3.700 0 0 0 0 3.700

423 Материјали и ситен инвентар 450 450 0 0 0 0 450

424 Поправки и тековно одржување 3.285 2.000 0 0 0 0 2.000

425 Договорни услуги 10.710 9.000 0 0 0 0 9.000

426 Други тековни расходи 1.076 1.076 0 0 0 0 1.076

427 Привремени вработувања 0 3.000 0 0 0 0 3.000

46 2.135 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 0

464 Разни трансфери 2.135 0 0 0 0 0 0

48 3.605 6.200КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 6.200

480 Купување на опрема и машини 2.655 2.000 0 0 0 0 2.000

481 Градежни објекти 500 2.000 0 0 0 0 2.000

483 450 0 0 0 0 0 0Купување на мебел

486 Купување на возила 0 2.200 0 0 0 0 2.200

2 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ 64.094 0 0 0 64.094 0

20 57.594 0 0 0 57.594 0АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 34.668 0 0 0 34.668 0

401 Основни плати 25.308 0 0 0 25.308 0

402 Придонеси за социјално осигурување 9.360 0 0 0 9.360 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 16.726 0 0 0 16.726 0

420 Патни и дневни расходи 4.000 0 0 0 4.000 0

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ 218

Page 219: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.700 0 0 0 3.700 0

423 Материјали и ситен инвентар 450 0 0 0 450 0

424 Поправки и тековно одржување 1.500 0 0 0 1.500 0

425 Договорни услуги 3.000 0 0 0 3.000 0

426 Други тековни расходи 1.076 0 0 0 1.076 0

427 Привремени вработувања 3.000 0 0 0 3.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 6.200 0 0 0 6.200 0

480 Купување на опрема и машини 2.000 0 0 0 2.000 0

481 Градежни објекти 2.000 0 0 0 2.000 0

486 Купување на возила 2.200 0 0 0 2.200 0

21 6.500 0 0 0 6.500 0ЕКОНОМСКИ МАРКЕТИНГ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.500 0 0 0 6.500 0

424 Поправки и тековно одржување 500 0 0 0 500 0

425 Договорни услуги 6.000 0 0 0 6.000 0

АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РМ 219

Page 220: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

10003 118.760 134.707 177.421 2.214 0 40.500 0АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ

2 ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 134.707 40.500 2.214 0 0 177.421

20 ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 134.707 40.500 2.214 0 0 177.421

РАСХОДИ

40 14.100 15.289ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 15.289

401 Основни плати 10.293 11.161 0 0 0 0 11.161

402 Придонеси за социјално осигурување 3.807 4.128 0 0 0 0 4.128

42 43.260 58.800СТОКИ И УСЛУГИ 0 1.000 0 0 59.800

420 Патни и дневни расходи 1.700 2.500 0 0 0 0 2.500

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.300 2.000 0 0 0 0 2.000

423 Материјали и ситен инвентар 1.450 7.800 0 0 0 0 7.800

424 Поправки и тековно одржување 510 1.000 0 0 0 0 1.000

425 Договорни услуги 33.300 42.000 0 1.000 0 0 43.000

426 Други тековни расходи 4.000 3.500 0 0 0 0 3.500

46 61.000 59.618СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 40.500 0 0 0 100.118

462 Субвенции за приватни претпријатија 61.000 59.618 40.500 0 0 0 100.118

48 400 1.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 1.214 0 0 2.214

480 Купување на опрема и машини 300 300 0 0 0 0 300

482 Други градежни објекти 100 300 0 0 0 0 300

483 Купување на мебел 0 150 0 0 0 0 150

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 250 0 0 0 0 250

486 Купување на возила 0 0 0 1.214 0 0 1.214

2 ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 134.707 40.500 0 0 177.421 2.214

20 134.707 40.500 2.214 0 177.421 0ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 15.289 0 0 0 15.289 0

401 Основни плати 11.161 0 0 0 11.161 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.128 0 0 0 4.128 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 58.800 0 1.000 0 59.800 0

420 Патни и дневни расходи 2.500 0 0 0 2.500 0

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 220

Page 221: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.000 0 0 0 2.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 7.800 0 0 0 7.800 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 0 0 1.000 0

425 Договорни услуги 42.000 0 1.000 0 43.000 0

426 Други тековни расходи 3.500 0 0 0 3.500 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 59.618 40.500 0 0 100.118 0

462 Субвенции за приватни претпријатија 59.618 40.500 0 0 100.118 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.000 0 1.214 0 2.214 0

480 Купување на опрема и машини 300 0 0 0 300 0

482 Други градежни објекти 300 0 0 0 300 0

483 Купување на мебел 150 0 0 0 150 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 250 0 0 0 250 0

486 Купување на возила 0 0 1.214 0 1.214 0

АГЕНЦИЈА ЗА ПРОМОЦИЈА И ПОДДРШКА НА ТУРИЗМОТ 221

Page 222: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

10004 822.700 1.037.400 1.399.400 362.000 0 0 0ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

2 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 132.400 0 206.500 0 0 338.900

20 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 132.400 0 206.500 0 0 338.900

Д ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 905.000 0 155.500 0 0 1.060.500

Д6 ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА 430.000 0 0 0 0 430.000

ДВ ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 475.000 0 155.500 0 0 630.500

РАСХОДИ

40 30.700 45.400ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 45.400

401 Основни плати 22.411 33.142 0 0 0 0 33.142

402 Придонеси за социјално осигурување 8.289 12.258 0 0 0 0 12.258

42 77.000 127.000СТОКИ И УСЛУГИ 0 206.500 0 0 333.500

420 Патни и дневни расходи 1.000 1.000 0 8.000 0 0 9.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 1.000 0 139.500 0 0 140.500

423 Материјали и ситен инвентар 1.000 1.000 0 5.000 0 0 6.000

424 Поправки и тековно одржување 1.000 1.000 0 30.000 0 0 31.000

425 Договорни услуги 1.000 28.000 0 12.000 0 0 40.000

426 Други тековни расходи 72.000 95.000 0 12.000 0 0 107.000

46 295.010 390.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 390.000

464 Разни трансфери 295.010 390.000 0 0 0 0 390.000

48 419.990 475.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 155.500 0 0 630.500

480 Купување на опрема и машини 0 0 0 14.500 0 0 14.500

481 Градежни објекти 0 0 0 30.000 0 0 30.000

482 Други градежни објекти 410.000 470.000 0 100.000 0 0 570.000

483 Купување на мебел 0 0 0 5.000 0 0 5.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 9.990 5.000 0 0 0 0 5.000

486 Купување на возила 0 0 0 6.000 0 0 6.000

2 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

132.400 0 0 0 338.900 206.500

20 132.400 0 206.500 0 338.900 0ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 32.400 0 0 0 32.400 0

401 Основни плати 23.652 0 0 0 23.652 0

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 222

Page 223: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

402 Придонеси за социјално осигурување 8.748 0 0 0 8.748 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 100.000 0 206.500 0 306.500 0

420 Патни и дневни расходи 1.000 0 8.000 0 9.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 0 139.500 0 140.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.000 0 5.000 0 6.000 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 30.000 0 31.000 0

425 Договорни услуги 1.000 0 12.000 0 13.000 0

426 Други тековни расходи 95.000 0 12.000 0 107.000 0

Д ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 905.000 0 0 0 1.060.500 155.500

Д6 430.000 0 0 0 430.000 0ПОДДРШКА НА ИНВЕСТИЦИОНИ ВЛОЖУВАЊА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 13.000 0 0 0 13.000 0

401 Основни плати 9.490 0 0 0 9.490 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.510 0 0 0 3.510 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 27.000 0 0 0 27.000 0

425 Договорни услуги 27.000 0 0 0 27.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 390.000 0 0 0 390.000 0

464 Разни трансфери 390.000 0 0 0 390.000 0

ДВ 475.000 0 155.500 0 630.500 0ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 475.000 0 155.500 0 630.500 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 14.500 0 14.500 0

481 Градежни објекти 0 0 30.000 0 30.000 0

482 Други градежни објекти 470.000 0 100.000 0 570.000 0

483 Купување на мебел 0 0 5.000 0 5.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 5.000 0 0 0 5.000 0

486 Купување на возила 0 0 6.000 0 6.000 0

ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИ 223

Page 224: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

10005 165.065 177.025 177.025 0 0 0 0ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ

1 ИНСПЕКТОРАТИ 177.025 0 0 0 0 177.025

19 ИНСПЕКТОРАТИ 177.025 0 0 0 0 177.025

РАСХОДИ

40 138.000 139.725ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 139.725

401 Основни плати 100.740 101.999 0 0 0 0 101.999

402 Придонеси за социјално осигурување 37.260 37.726 0 0 0 0 37.726

42 18.964 20.050СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 20.050

420 Патни и дневни расходи 184 250 0 0 0 0 250

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 11.850 12.500 0 0 0 0 12.500

423 Материјали и ситен инвентар 700 800 0 0 0 0 800

424 Поправки и тековно одржување 4.300 4.300 0 0 0 0 4.300

425 Договорни услуги 1.600 1.200 0 0 0 0 1.200

426 Други тековни расходи 330 1.000 0 0 0 0 1.000

46 5.601 5.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 5.000

464 Разни трансфери 3.375 5.000 0 0 0 0 5.000

465 2.226 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 2.500 12.250КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 12.250

480 Купување на опрема и машини 1.163 2.000 0 0 0 0 2.000

481 Градежни објекти 97 1.000 0 0 0 0 1.000

483 Купување на мебел 0 500 0 0 0 0 500

485 Вложувања и нефинансиски средства 240 1.000 0 0 0 0 1.000

486 Купување на возила 1.000 7.750 0 0 0 0 7.750

1 ИНСПЕКТОРАТИ 177.025 0 0 0 177.025 0

19 177.025 0 0 0 177.025 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 139.725 0 0 0 139.725 0

401 Основни плати 101.999 0 0 0 101.999 0

402 Придонеси за социјално осигурување 37.726 0 0 0 37.726 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 20.050 0 0 0 20.050 0

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 224

Page 225: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

420 Патни и дневни расходи 250 0 0 0 250 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 12.500 0 0 0 12.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 800 0 0 0 800 0

424 Поправки и тековно одржување 4.300 0 0 0 4.300 0

425 Договорни услуги 1.200 0 0 0 1.200 0

426 Други тековни расходи 1.000 0 0 0 1.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 5.000 0 0 0 5.000 0

464 Разни трансфери 5.000 0 0 0 5.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 12.250 0 0 0 12.250 0

480 Купување на опрема и машини 2.000 0 0 0 2.000 0

481 Градежни објекти 1.000 0 0 0 1.000 0

483 Купување на мебел 500 0 0 0 500 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.000 0 0 0 1.000 0

486 Купување на возила 7.750 0 0 0 7.750 0

ДРЖАВЕН ПАЗАРЕН ИНСПЕКТОРАТ 225

Page 226: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

10006 22.359 22.045 22.045 0 0 0 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА

1 ИНСПЕКТОРАТИ 22.045 0 0 0 0 22.045

19 ИНСПЕКТОРАТИ 22.045 0 0 0 0 22.045

РАСХОДИ

40 14.000 15.795ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 15.795

401 Основни плати 10.220 11.530 0 0 0 0 11.530

402 Придонеси за социјално осигурување 3.780 4.265 0 0 0 0 4.265

42 3.950 4.700СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 4.700

420 Патни и дневни расходи 500 500 0 0 0 0 500

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.000 2.200 0 0 0 0 2.200

423 Материјали и ситен инвентар 100 200 0 0 0 0 200

424 Поправки и тековно одржување 900 1.000 0 0 0 0 1.000

425 Договорни услуги 250 500 0 0 0 0 500

426 Други тековни расходи 200 300 0 0 0 0 300

46 2.359 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 0

464 Разни трансфери 1.200 0 0 0 0 0 0

465 1.159 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 2.050 1.550КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 1.550

485 Вложувања и нефинансиски средства 50 100 0 0 0 0 100

486 Купување на возила 2.000 1.450 0 0 0 0 1.450

1 ИНСПЕКТОРАТИ 22.045 0 0 0 22.045 0

19 22.045 0 0 0 22.045 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 15.795 0 0 0 15.795 0

401 Основни плати 11.530 0 0 0 11.530 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.265 0 0 0 4.265 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.700 0 0 0 4.700 0

420 Патни и дневни расходи 500 0 0 0 500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.200 0 0 0 2.200 0

423 Материјали и ситен инвентар 200 0 0 0 200 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 226

Page 227: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 0 0 1.000 0

425 Договорни услуги 500 0 0 0 500 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.550 0 0 0 1.550 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 100 0 0 0 100 0

486 Купување на возила 1.450 0 0 0 1.450 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТЕХНИЧКА ИНСПЕКЦИЈА 227

Page 228: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

11002 0 0 44.829 44.829 0 0 0ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

2 ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 0 0 44.829 0 0 44.829

20 ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 0 0 44.829 0 0 44.829

РАСХОДИ

40 0 0ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 18.529 0 0 18.529

401 Основни плати 0 0 0 13.526 0 0 13.526

402 Придонеси за социјално осигурување 0 0 0 5.003 0 0 5.003

42 0 0СТОКИ И УСЛУГИ 0 18.100 0 0 18.100

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 2.000 0 0 2.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 3.000 0 0 3.000

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 1.000 0 0 1.000

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 2.000 0 0 2.000

425 Договорни услуги 0 0 0 8.000 0 0 8.000

426 Други тековни расходи 0 0 0 2.100 0 0 2.100

46 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 5.000 0 0 5.000

464 Разни трансфери 0 0 0 5.000 0 0 5.000

48 0 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 3.200 0 0 3.200

480 Купување на опрема и машини 0 0 0 500 0 0 500

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 0 1.500 0 0 1.500

486 Купување на возила 0 0 0 1.200 0 0 1.200

2 ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 0 0 0 0 44.829 44.829

20 0 0 44.829 0 44.829 0ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 18.529 0 18.529 0

401 Основни плати 0 0 13.526 0 13.526 0

402 Придонеси за социјално осигурување 0 0 5.003 0 5.003 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 18.100 0 18.100 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 2.000 0 2.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 3.000 0 3.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 1.000 0 1.000 0

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 228

Page 229: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 0 0 2.000 0 2.000 0

425 Договорни услуги 0 0 8.000 0 8.000 0

426 Други тековни расходи 0 0 2.100 0 2.100 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 5.000 0 5.000 0

464 Разни трансфери 0 0 5.000 0 5.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 3.200 0 3.200 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 500 0 500 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 1.500 0 1.500 0

486 Купување на возила 0 0 1.200 0 1.200 0

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ 229

Page 230: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

12101 402.210 555.969 690.069 6.000 0 98.000 30.100МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 47.950 1.000 0 0 0 48.950

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 47.950 1.000 0 0 0 48.950

2 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 323.900 0 0 0 25.000 348.900

21 ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 130.800 0 0 0 25.000 155.800

25 КАНАЛИЗАЦИОНИ МРЕЖИ И ОДВОДНИ КАНАЛИ 101.000 0 0 0 0 101.000

26 ЧИСТЕЊЕ НА ДЕПОНИИ 40.000 0 0 0 0 40.000

2Б ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО 52.100 0 0 0 0 52.100

3 ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ 12.200 0 0 0 0 12.200

30 ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ 12.200 0 0 0 0 12.200

4 МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТА ОД АЕРОЗАГАДУВАЊЕ 28.750 0 6.000 0 0 34.750

40 МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТА ОД АЕРОЗАГАДУВАЊЕ 28.750 0 6.000 0 0 34.750

6 ЗАШТИТА НА ВОДИ 72.400 0 0 0 0 72.400

60 ЗАШТИТА НА ВОДИ 72.400 0 0 0 0 72.400

С УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 70.769 97.000 0 0 5.100 172.869

С1 УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 70.769 97.000 0 0 5.100 172.869

РАСХОДИ

40 100.000 102.769ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 102.769

401 Основни плати 72.760 74.900 0 0 0 0 74.900

402 Придонеси за социјално осигурување 27.240 27.869 0 0 0 0 27.869

42 76.910 98.000СТОКИ И УСЛУГИ 12.800 3.800 0 5.100 119.700

420 Патни и дневни расходи 500 600 500 300 0 150 1.550

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 53.700 65.600 1.000 1.000 0 170 67.770

423 Материјали и ситен инвентар 1.000 1.000 200 500 0 110 1.810

424 Поправки и тековно одржување 4.000 4.500 100 400 0 0 5.000

425 Договорни услуги 15.010 23.500 11.000 1.000 0 4.520 40.020

426 Други тековни расходи 2.700 2.800 0 600 0 150 3.550

46 2.494 2.200СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 17.000 0 0 0 19.200

463 Трансфери до невладини организации 0 0 17.000 0 0 0 17.000

464 Разни трансфери 817 2.200 0 0 0 0 2.200

465 1.677 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 222.806 353.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 68.200 2.200 0 25.000 448.400

480 Купување на опрема и машини 5.000 22.800 10.000 1.000 0 0 33.800

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 230

Page 231: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

481 Градежни објекти 0 3.000 0 0 0 0 3.000

482 Други градежни објекти 174.346 297.800 57.200 0 0 25.000 380.000

483 Купување на мебел 1.700 2.200 0 1.000 0 0 3.200

485 Вложувања и нефинансиски средства 950 2.400 1.000 200 0 0 3.600

486 Купување на возила 350 0 0 0 0 0 0

488 Капитални дотации до ЕЛС 40.460 24.800 0 0 0 0 24.800

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 47.950 1.000 0 0 48.950 0

10 47.950 1.000 0 0 48.950 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 27.500 0 0 0 27.500 0

401 Основни плати 20.000 0 0 0 20.000 0

402 Придонеси за социјално осигурување 7.500 0 0 0 7.500 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 14.650 1.000 0 0 15.650 0

420 Патни и дневни расходи 300 0 0 0 300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 10.500 0 0 0 10.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 600 0 0 0 600 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 0 0 1.000 0

425 Договорни услуги 250 1.000 0 0 1.250 0

426 Други тековни расходи 2.000 0 0 0 2.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 200 0 0 0 200 0

464 Разни трансфери 200 0 0 0 200 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5.600 0 0 0 5.600 0

480 Купување на опрема и машини 300 0 0 0 300 0

481 Градежни објекти 3.000 0 0 0 3.000 0

483 Купување на мебел 2.200 0 0 0 2.200 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 100 0 0 0 100 0

2 ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 323.900 0 0 25.000 348.900 0

21 130.800 0 0 25.000 155.800 0ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 130.800 0 0 25.000 155.800 0

482 Други градежни објекти 106.000 0 0 25.000 131.000 0

488 Капитални дотации до ЕЛС 24.800 0 0 0 24.800 0

25 101.000 0 0 0 101.000 0КАНАЛИЗАЦИОНИ МРЕЖИ И ОДВОДНИ КАНАЛИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 231

Page 232: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 101.000 0 0 0 101.000 0

482 Други градежни објекти 101.000 0 0 0 101.000 0

26 40.000 0 0 0 40.000 0ЧИСТЕЊЕ НА ДЕПОНИИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 40.000 0 0 0 40.000 0

482 Други градежни објекти 40.000 0 0 0 40.000 0

2Б 52.100 0 0 0 52.100 0ДОЈРАНСКО ЕЗЕРО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 50.100 0 0 0 50.100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 50.000 0 0 0 50.000 0

424 Поправки и тековно одржување 100 0 0 0 100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2.000 0 0 0 2.000 0

480 Купување на опрема и машини 2.000 0 0 0 2.000 0

3 ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ 12.200 0 0 0 12.200 0

30 12.200 0 0 0 12.200 0ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 5.300 0 0 0 5.300 0

401 Основни плати 3.800 0 0 0 3.800 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.500 0 0 0 1.500 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.300 0 0 0 6.300 0

420 Патни и дневни расходи 50 0 0 0 50 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 100 0 0 0 100 0

423 Материјали и ситен инвентар 50 0 0 0 50 0

424 Поправки и тековно одржување 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 6.000 0 0 0 6.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 600 0 0 0 600 0

480 Купување на опрема и машини 500 0 0 0 500 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 100 0 0 0 100 0

4 МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТА ОД АЕРОЗАГАДУВАЊЕ 28.750 0 0 0 34.750 6.000

40 28.750 0 6.000 0 34.750 0МОНИТОРИНГ И ЗАШТИТА ОД АЕРОЗАГАДУВАЊЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 5.950 0 3.800 0 9.750 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 300 0 400 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.000 0 1.000 0 4.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 500 0 600 0

424 Поправки и тековно одржување 1.500 0 400 0 1.900 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 232

Page 233: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 1.000 0 1.000 0 2.000 0

426 Други тековни расходи 250 0 600 0 850 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 22.800 0 2.200 0 25.000 0

480 Купување на опрема и машини 20.000 0 1.000 0 21.000 0

482 Други градежни објекти 800 0 0 0 800 0

483 Купување на мебел 0 0 1.000 0 1.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 2.000 0 200 0 2.200 0

6 ЗАШТИТА НА ВОДИ 72.400 0 0 0 72.400 0

60 72.400 0 0 0 72.400 0ЗАШТИТА НА ВОДИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 13.200 0 0 0 13.200 0

401 Основни плати 9.600 0 0 0 9.600 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.600 0 0 0 3.600 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 9.100 0 0 0 9.100 0

420 Патни и дневни расходи 50 0 0 0 50 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 200 0 0 0 200 0

423 Материјали и ситен инвентар 150 0 0 0 150 0

424 Поправки и тековно одржување 1.500 0 0 0 1.500 0

425 Договорни услуги 7.000 0 0 0 7.000 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 0 200 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 50.100 0 0 0 50.100 0

482 Други градежни објекти 50.000 0 0 0 50.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 100 0 0 0 100 0

С УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА 70.769 97.000 0 5.100 172.869 0

С1 70.769 97.000 0 5.100 172.869 0УНАПРЕДУВАЊЕ НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 56.769 0 0 0 56.769 0

401 Основни плати 41.500 0 0 0 41.500 0

402 Придонеси за социјално осигурување 15.269 0 0 0 15.269 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 11.900 11.800 0 5.100 28.800 0

420 Патни и дневни расходи 100 500 0 150 750 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.800 1.000 0 170 2.970 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 200 0 110 410 0

424 Поправки и тековно одржување 300 100 0 0 400 0

425 Договорни услуги 9.250 10.000 0 4.520 23.770 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 233

Page 234: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

426 Други тековни расходи 350 0 0 150 500 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 2.000 17.000 0 0 19.000 0

463 Трансфери до невладини организации 0 17.000 0 0 17.000 0

464 Разни трансфери 2.000 0 0 0 2.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 100 68.200 0 0 68.300 0

480 Купување на опрема и машини 0 10.000 0 0 10.000 0

482 Други градежни објекти 0 57.200 0 0 57.200 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 100 1.000 0 0 1.100 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 234

Page 235: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

12102 20.202 29.925 29.925 0 0 0 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

1 ИНСПЕКТОРАТИ 29.925 0 0 0 0 29.925

19 ИНСПЕКТОРАТИ 29.925 0 0 0 0 29.925

РАСХОДИ

40 12.000 19.175ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 19.175

401 Основни плати 8.760 13.320 0 0 0 0 13.320

402 Придонеси за социјално осигурување 3.240 5.855 0 0 0 0 5.855

42 6.428 10.050СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 10.050

420 Патни и дневни расходи 500 500 0 0 0 0 500

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.400 3.300 0 0 0 0 3.300

423 Материјали и ситен инвентар 400 1.100 0 0 0 0 1.100

424 Поправки и тековно одржување 700 1.200 0 0 0 0 1.200

425 Договорни услуги 1.828 2.850 0 0 0 0 2.850

426 Други тековни расходи 600 1.100 0 0 0 0 1.100

46 62 100СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 100

464 Разни трансфери 0 100 0 0 0 0 100

465 62 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 1.712 600КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 600

480 Купување на опрема и машини 272 500 0 0 0 0 500

483 Купување на мебел 0 100 0 0 0 0 100

486 Купување на возила 1.440 0 0 0 0 0 0

1 ИНСПЕКТОРАТИ 29.925 0 0 0 29.925 0

19 29.925 0 0 0 29.925 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 19.175 0 0 0 19.175 0

401 Основни плати 13.320 0 0 0 13.320 0

402 Придонеси за социјално осигурување 5.855 0 0 0 5.855 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 10.050 0 0 0 10.050 0

420 Патни и дневни расходи 500 0 0 0 500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.300 0 0 0 3.300 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 235

Page 236: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 1.100 0 0 0 1.100 0

424 Поправки и тековно одржување 1.200 0 0 0 1.200 0

425 Договорни услуги 2.850 0 0 0 2.850 0

426 Други тековни расходи 1.100 0 0 0 1.100 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 100 0 0 0 100 0

464 Разни трансфери 100 0 0 0 100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 600 0 0 0 600 0

480 Купување на опрема и машини 500 0 0 0 500 0

483 Купување на мебел 100 0 0 0 100 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА 236

Page 237: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

13001 1.761.357 1.674.010 7.273.985 0 4.860.475 15.000 724.500МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 179.111 9.400 0 62.000 0 250.511

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 159.111 9.400 0 62.000 0 230.511

11 ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

20.000 0 0 0 0 20.000

2 СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ 140.977 5.600 0 433.000 0 579.577

20 СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ 140.977 5.600 0 123.000 0 269.577

2В ИЗГРАДБА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ 0 0 0 310.000 0 310.000

3 УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО 362.922 0 0 2.200.683 109.500 2.673.105

30 УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО 91.742 0 0 0 0 91.742

3Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ 36.750 0 0 187.183 109.500 333.433

3Г ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ 92.430 0 0 513.500 0 605.930

3Д ГАСИФИКАЦИЈА 62.000 0 0 1.500.000 0 1.562.000

3Л ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ-СОПИШТЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

20.000 0 0 0 0 20.000

3У ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ВИЗБЕГОВО 60.000 0 0 0 0 60.000

Д ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 991.000 0 0 2.164.792 615.000 3.770.792

ДА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА 991.000 0 0 2.164.792 615.000 3.770.792

РАСХОДИ

40 118.300 121.500ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 121.500

401 Основни плати 86.359 88.695 0 0 0 0 88.695

402 Придонеси за социјално осигурување 31.941 32.805 0 0 0 0 32.805

42 76.170 76.000СТОКИ И УСЛУГИ 7.850 0 13.500 39.500 136.850

420 Патни и дневни расходи 2.500 3.000 1.000 0 0 0 4.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 18.800 15.083 2.100 0 0 0 17.183

423 Материјали и ситен инвентар 1.500 1.687 400 0 0 0 2.087

424 Поправки и тековно одржување 8.650 9.565 1.200 0 0 0 10.765

425 Договорни услуги 34.130 37.945 2.250 0 13.500 39.500 93.195

426 Други тековни расходи 10.590 8.720 900 0 0 0 9.620

46 571.249 584.710СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.400 0 0 0 586.110

461 Субвенции за јавни претпријатија 415.000 430.000 0 0 0 0 430.000

464 Разни трансфери 135.424 154.710 1.400 0 0 0 156.110

465 20.825 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 995.638 891.800КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5.750 0 4.846.975 685.000 6.429.525

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 237

Page 238: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

480 Купување на опрема и машини 1.500 2.750 50 0 0 0 2.800

481 30.000 0 0 0 0 0 0Градежни објекти

482 Други градежни објекти 206.077 196.500 5.600 0 2.185.000 0 2.387.100

483 Купување на мебел 500 500 50 0 0 0 550

485 Вложувања и нефинансиски средства 5.561 57.300 50 0 0 0 57.350

486 Купување на возила 5.000 0 0 0 0 0 0

488 Капитални дотации до ЕЛС 107.000 74.750 0 0 187.183 70.000 331.933

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации

640.000 560.000 0 0 2.474.792 615.000 3.649.792

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 179.111 9.400 62.000 0 250.511 0

10 159.111 9.400 0 0 230.511 62.000АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 52.851 0 0 0 52.851 0

401 Основни плати 38.875 0 0 0 38.875 0

402 Придонеси за социјално осигурување 13.976 0 0 0 13.976 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 39.410 7.850 0 0 47.260 0

420 Патни и дневни расходи 3.000 1.000 0 0 4.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 15.083 2.100 0 0 17.183 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.687 400 0 0 2.087 0

424 Поправки и тековно одржување 4.905 1.200 0 0 6.105 0

425 Договорни услуги 11.215 2.250 0 0 13.465 0

426 Други тековни расходи 3.520 900 0 0 4.420 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 65.500 1.400 0 0 66.900 0

464 Разни трансфери 65.500 1.400 0 0 66.900 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.350 150 0 0 63.500 62.000

480 Купување на опрема и машини 750 50 0 0 800 0

482 Други градежни објекти 0 0 0 0 62.000 62.000

483 Купување на мебел 500 50 0 0 550 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 100 50 0 0 150 0

11 20.000 0 0 0 20.000 0ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 20.000 0 0 0 20.000 0

488 Капитални дотации до ЕЛС 20.000 0 0 0 20.000 0

2 СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ 140.977 5.600 433.000 0 579.577 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 238

Page 239: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

20 140.977 5.600 0 0 269.577 123.000СООБРАЌАЈ И КОМУНИКАЦИИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 32.807 0 0 0 32.807 0

401 Основни плати 23.697 0 0 0 23.697 0

402 Придонеси за социјално осигурување 9.110 0 0 0 9.110 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 7.460 0 0 0 7.460 0

424 Поправки и тековно одржување 3.460 0 0 0 3.460 0

425 Договорни услуги 2.300 0 0 0 2.300 0

426 Други тековни расходи 1.700 0 0 0 1.700 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 84.210 0 0 0 84.210 0

464 Разни трансфери 84.210 0 0 0 84.210 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 16.500 5.600 0 0 145.100 123.000

480 Купување на опрема и машини 2.000 0 0 0 2.000 0

482 Други градежни објекти 9.500 5.600 0 0 138.100 123.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.000 0 0 0 1.000 0

488 Капитални дотации до ЕЛС 4.000 0 0 0 4.000 0

2В 0 0 0 0 310.000 310.000ИЗГРАДБА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 310.000 310.000

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 0 0 0 0 310.000 310.000

3 УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО 362.922 0 2.200.683 109.500 2.673.105 0

30 91.742 0 0 0 91.742 0УРБАНИЗАМ И ГРАДЕЖНИШТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 35.842 0 0 0 35.842 0

401 Основни плати 26.123 0 0 0 26.123 0

402 Придонеси за социјално осигурување 9.719 0 0 0 9.719 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 19.700 0 0 0 19.700 0

424 Поправки и тековно одржување 1.200 0 0 0 1.200 0

425 Договорни услуги 15.000 0 0 0 15.000 0

426 Други тековни расходи 3.500 0 0 0 3.500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 36.200 0 0 0 36.200 0

482 Други градежни објекти 35.000 0 0 0 35.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.200 0 0 0 1.200 0

3Б 36.750 0 0 109.500 333.433 187.183ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.000 0 0 39.500 45.500 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 239

Page 240: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 6.000 0 0 39.500 45.500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 30.750 0 0 70.000 287.933 187.183

488 Капитални дотации до ЕЛС 30.750 0 0 70.000 287.933 187.183

3Г 92.430 0 0 0 605.930 513.500ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.430 0 0 0 15.930 13.500

425 Договорни услуги 2.430 0 0 0 15.930 13.500

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 90.000 0 0 0 590.000 500.000

482 Други градежни објекти 90.000 0 0 0 590.000 500.000

3Д 62.000 0 0 0 1.562.000 1.500.000ГАСИФИКАЦИЈА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 5.000 0 0 0 5.000 0

464 Разни трансфери 5.000 0 0 0 5.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 57.000 0 0 0 1.557.000 1.500.000

482 Други градежни објекти 2.000 0 0 0 1.502.000 1.500.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 55.000 0 0 0 55.000 0

3Л 20.000 0 0 0 20.000 0ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ-СОПИШТЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 20.000 0 0 0 20.000 0

488 Капитални дотации до ЕЛС 20.000 0 0 0 20.000 0

3У 60.000 0 0 0 60.000 0ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ВИЗБЕГОВО

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 60.000 0 0 0 60.000 0

482 Други градежни објекти 60.000 0 0 0 60.000 0

Д ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 991.000 0 2.164.792 615.000 3.770.792 0

ДА 991.000 0 0 615.000 3.770.792 2.164.792ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.000 0 0 0 1.000 0

425 Договорни услуги 1.000 0 0 0 1.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 430.000 0 0 0 430.000 0

461 Субвенции за јавни претпријатија 430.000 0 0 0 430.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 560.000 0 0 615.000 3.339.792 2.164.792

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 560.000 0 0 615.000 3.339.792 2.164.792

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ 240

Page 241: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

13004 26.950 28.343 28.343 0 0 0 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ

1 ИНСПЕКТОРАТИ 28.343 0 0 0 0 28.343

19 ИНСПЕКТОРАТИ 28.343 0 0 0 0 28.343

РАСХОДИ

40 18.020 19.143ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 19.143

401 Основни плати 13.155 13.974 0 0 0 0 13.974

402 Придонеси за социјално осигурување 4.865 5.169 0 0 0 0 5.169

42 7.580 8.400СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 8.400

420 Патни и дневни расходи 100 100 0 0 0 0 100

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.050 3.000 0 0 0 0 3.000

423 Материјали и ситен инвентар 800 1.000 0 0 0 0 1.000

424 Поправки и тековно одржување 1.726 2.000 0 0 0 0 2.000

425 Договорни услуги 1.200 1.500 0 0 0 0 1.500

426 Други тековни расходи 704 800 0 0 0 0 800

46 800 100СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 100

464 Разни трансфери 800 100 0 0 0 0 100

48 550 700КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 700

480 Купување на опрема и машини 50 50 0 0 0 0 50

481 Градежни објекти 50 50 0 0 0 0 50

485 Вложувања и нефинансиски средства 450 0 0 0 0 0 0

486 Купување на возила 0 600 0 0 0 0 600

1 ИНСПЕКТОРАТИ 28.343 0 0 0 28.343 0

19 28.343 0 0 0 28.343 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 19.143 0 0 0 19.143 0

401 Основни плати 13.974 0 0 0 13.974 0

402 Придонеси за социјално осигурување 5.169 0 0 0 5.169 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 8.400 0 0 0 8.400 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.000 0 0 0 3.000 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 241

Page 242: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 1.000 0 0 0 1.000 0

424 Поправки и тековно одржување 2.000 0 0 0 2.000 0

425 Договорни услуги 1.500 0 0 0 1.500 0

426 Други тековни расходи 800 0 0 0 800 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 100 0 0 0 100 0

464 Разни трансфери 100 0 0 0 100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 700 0 0 0 700 0

480 Купување на опрема и машини 50 0 0 0 50 0

481 Градежни објекти 50 0 0 0 50 0

486 Купување на возила 600 0 0 0 600 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРАНСПОРТ 242

Page 243: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

13005 14.345 15.562 15.562 0 0 0 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ

1 ИНСПЕКТОРАТИ 15.562 0 0 0 0 15.562

19 ИНСПЕКТОРАТИ 15.562 0 0 0 0 15.562

РАСХОДИ

40 11.000 11.091ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 11.091

401 Основни плати 8.030 8.587 0 0 0 0 8.587

402 Придонеси за социјално осигурување 2.970 2.504 0 0 0 0 2.504

42 2.440 3.526СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 3.526

420 Патни и дневни расходи 70 60 0 0 0 0 60

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.321 1.500 0 0 0 0 1.500

423 Материјали и ситен инвентар 150 315 0 0 0 0 315

424 Поправки и тековно одржување 315 400 0 0 0 0 400

425 Договорни услуги 479 1.141 0 0 0 0 1.141

426 Други тековни расходи 105 110 0 0 0 0 110

46 405 48СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 48

464 Разни трансфери 352 48 0 0 0 0 48

465 53 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 500 897КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 897

480 Купување на опрема и машини 100 50 0 0 0 0 50

483 Купување на мебел 0 47 0 0 0 0 47

485 400 0 0 0 0 0 0Вложувања и нефинансиски средства

486 Купување на возила 0 800 0 0 0 0 800

1 ИНСПЕКТОРАТИ 15.562 0 0 0 15.562 0

19 15.562 0 0 0 15.562 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 11.091 0 0 0 11.091 0

401 Основни плати 8.587 0 0 0 8.587 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.504 0 0 0 2.504 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.526 0 0 0 3.526 0

420 Патни и дневни расходи 60 0 0 0 60 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 243

Page 244: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.500 0 0 0 1.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 315 0 0 0 315 0

424 Поправки и тековно одржување 400 0 0 0 400 0

425 Договорни услуги 1.141 0 0 0 1.141 0

426 Други тековни расходи 110 0 0 0 110 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 48 0 0 0 48 0

464 Разни трансфери 48 0 0 0 48 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 897 0 0 0 897 0

480 Купување на опрема и машини 50 0 0 0 50 0

483 Купување на мебел 47 0 0 0 47 0

486 Купување на возила 800 0 0 0 800 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И УРБАНИЗАМ 244

Page 245: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

13006 12.909 12.264 12.264 0 0 0 0ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ

1 ИНСПЕКТОРАТИ 12.264 0 0 0 0 12.264

19 ИНСПЕКТОРАТИ 12.264 0 0 0 0 12.264

РАСХОДИ

40 7.700 7.594ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 7.594

401 Основни плати 5.621 5.544 0 0 0 0 5.544

402 Придонеси за социјално осигурување 2.079 2.050 0 0 0 0 2.050

42 3.758 3.790СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 3.790

420 Патни и дневни расходи 120 210 0 0 0 0 210

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.800 1.480 0 0 0 0 1.480

423 Материјали и ситен инвентар 190 250 0 0 0 0 250

424 Поправки и тековно одржување 570 700 0 0 0 0 700

425 Договорни услуги 658 700 0 0 0 0 700

426 Други тековни расходи 420 450 0 0 0 0 450

46 491 430СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 430

464 Разни трансфери 97 430 0 0 0 0 430

465 394 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 960 450КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 450

480 Купување на опрема и машини 480 200 0 0 0 0 200

481 160 0 0 0 0 0 0Градежни објекти

483 Купување на мебел 0 100 0 0 0 0 100

485 Вложувања и нефинансиски средства 320 150 0 0 0 0 150

1 ИНСПЕКТОРАТИ 12.264 0 0 0 12.264 0

19 12.264 0 0 0 12.264 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 7.594 0 0 0 7.594 0

401 Основни плати 5.544 0 0 0 5.544 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.050 0 0 0 2.050 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.790 0 0 0 3.790 0

420 Патни и дневни расходи 210 0 0 0 210 0

ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ 245

Page 246: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.480 0 0 0 1.480 0

423 Материјали и ситен инвентар 250 0 0 0 250 0

424 Поправки и тековно одржување 700 0 0 0 700 0

425 Договорни услуги 700 0 0 0 700 0

426 Други тековни расходи 450 0 0 0 450 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 430 0 0 0 430 0

464 Разни трансфери 430 0 0 0 430 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 450 0 0 0 450 0

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 0 200 0

483 Купување на мебел 100 0 0 0 100 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 150 0 0 0 150 0

ДРЖАВЕН КОМУНАЛЕН ИНСПЕКТОРАТ 246

Page 247: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

14001 661.449 1.005.383 1.493.283 0 467.900 20.000 0МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 114.251 500 0 0 0 114.751

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 91.980 500 0 0 0 92.480

11 АНАЛИЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА И ЗИС 7.387 0 0 0 0 7.387

12 ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНА ПОМОШ 13.834 0 0 0 0 13.834

14 МРЕЖА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

1.050 0 0 0 0 1.050

2 ШУМАРСТВО 193.764 4.000 0 0 0 197.764

20 ШУМАРСТВО 26.571 4.000 0 0 0 30.571

21 ШУМСКА ПОЛИЦИЈА 167.193 0 0 0 0 167.193

3 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 220.104 6.500 0 0 0 226.604

30 ЗЕМЈОДЕЛСТВО 46.604 6.500 0 0 0 53.104

32 ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ НА МЗШВ 142.765 0 0 0 0 142.765

33 ЗЕМЈИШНА ПОЛИТИКА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПАРЦЕЛИ 16.086 0 0 0 0 16.086

34 РУРАЛЕН РАЗВОЈ 14.649 0 0 0 0 14.649

5 ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА И СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 49.216 9.000 0 0 0 58.216

51 ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА 23.980 5.000 0 0 0 28.980

52 СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 9.258 4.000 0 0 0 13.258

53 ДРЖАВНА ФИТОСАНИТАРНА ЛАБАРАТОРИЈА 15.978 0 0 0 0 15.978

6 ВОДОСТОПАНСТВО 427.948 0 0 467.900 0 895.848

60 ВОДОСТОПАНСТВО 5.738 0 0 0 0 5.738

6А ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА 212.000 0 0 62.000 0 274.000

6Б ХИДРОСИСТЕМ ЛИСИЧЕ 26.660 0 0 0 0 26.660

6Г ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАР 183.550 0 0 405.900 0 589.450

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 100 0 0 0 0 100

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 50 0 0 0 0 50

МД РУРАЛЕН РАЗВОЈ 50 0 0 0 0 50

РАСХОДИ

40 391.500 430.313ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 430.313

401 Основни плати 285.724 314.112 0 0 0 0 314.112

402 Придонеси за социјално осигурување 105.776 116.201 0 0 0 0 116.201

42 85.309 94.780СТОКИ И УСЛУГИ 14.500 0 31.000 0 140.280

420 Патни и дневни расходи 2.850 2.850 1.500 0 0 0 4.350

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 31.483 32.400 0 0 0 0 32.400

423 Материјали и ситен инвентар 5.210 5.100 0 0 0 0 5.100

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 247

Page 248: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 4.356 6.370 0 0 0 0 6.370

425 Договорни услуги 12.180 21.960 11.500 0 31.000 0 64.460

426 Други тековни расходи 13.250 12.100 1.500 0 0 0 13.600

427 Привремени вработувања 15.980 14.000 0 0 0 0 14.000

45 5.448 8.420КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 0 0 0 0 8.420

451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 5.448 8.420 0 0 0 0 8.420

46 31.316 26.600СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 5.500 0 0 0 32.100

464 Разни трансфери 22.192 26.600 5.500 0 0 0 32.100

465 9.124 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 72.536 370.480КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 436.900 0 807.380

480 Купување на опрема и машини 5.300 133.500 0 0 0 0 133.500

481 650 0 0 0 0 0 0Градежни објекти

482 Други градежни објекти 26.910 181.080 0 0 436.900 0 617.980

483 1.000 0 0 0 0 0 0Купување на мебел

485 Вложувања и нефинансиски средства 17.700 17.700 0 0 0 0 17.700

486 Купување на возила 6.200 8.200 0 0 0 0 8.200

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации

14.776 30.000 0 0 0 0 30.000

49 75.340 74.790ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 0 0 0 0 74.790

491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 75.340 74.790 0 0 0 0 74.790

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 114.251 500 0 0 114.751 0

10 91.980 500 0 0 92.480 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 44.880 0 0 0 44.880 0

401 Основни плати 32.765 0 0 0 32.765 0

402 Придонеси за социјално осигурување 12.115 0 0 0 12.115 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 45.600 500 0 0 46.100 0

420 Патни и дневни расходи 1.600 0 0 0 1.600 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 18.600 0 0 0 18.600 0

424 Поправки и тековно одржување 4.700 0 0 0 4.700 0

425 Договорни услуги 8.500 0 0 0 8.500 0

426 Други тековни расходи 1.200 500 0 0 1.700 0

427 Привремени вработувања 11.000 0 0 0 11.000 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 248

Page 249: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 500 0 0 0 500 0

464 Разни трансфери 500 0 0 0 500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.000 0 0 0 1.000 0

480 Купување на опрема и машини 500 0 0 0 500 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 500 0 0 0 500 0

11 7.387 0 0 0 7.387 0АНАЛИЗА НА ЗЕМЈОДЕЛСКА ПОЛИТИКА И ЗИС

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 7.027 0 0 0 7.027 0

401 Основни плати 5.131 0 0 0 5.131 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.896 0 0 0 1.896 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 360 0 0 0 360 0

424 Поправки и тековно одржување 360 0 0 0 360 0

12 13.834 0 0 0 13.834 0ЕВРОИНТЕГРАЦИЈА И КООРДИНАЦИЈА НА МЕЃУНАРОДНА ПОМОШ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 8.034 0 0 0 8.034 0

401 Основни плати 5.868 0 0 0 5.868 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.166 0 0 0 2.166 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 5.800 0 0 0 5.800 0

420 Патни и дневни расходи 300 0 0 0 300 0

426 Други тековни расходи 5.500 0 0 0 5.500 0

14 1.050 0 0 0 1.050 0МРЕЖА ЗА ПРИБИРАЊЕ НА СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОДАТОЦИ ОД ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 250 0 0 0 250 0

424 Поправки и тековно одржување 250 0 0 0 250 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 800 0 0 0 800 0

464 Разни трансфери 800 0 0 0 800 0

2 ШУМАРСТВО 193.764 4.000 0 0 197.764 0

20 26.571 4.000 0 0 30.571 0ШУМАРСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 8.721 0 0 0 8.721 0

401 Основни плати 6.374 0 0 0 6.374 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.347 0 0 0 2.347 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 650 4.000 0 0 4.650 0

420 Патни и дневни расходи 50 500 0 0 550 0

425 Договорни услуги 600 3.500 0 0 4.100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 17.200 0 0 0 17.200 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 249

Page 250: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

485 Вложувања и нефинансиски средства 17.200 0 0 0 17.200 0

21 167.193 0 0 0 167.193 0ШУМСКА ПОЛИЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 154.193 0 0 0 154.193 0

401 Основни плати 112.550 0 0 0 112.550 0

402 Придонеси за социјално осигурување 41.643 0 0 0 41.643 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.800 0 0 0 6.800 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 5.500 0 0 0 5.500 0

425 Договорни услуги 1.300 0 0 0 1.300 0

48 6.200 0 0 0 6.200 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

486 Купување на возила 6.200 0 0 0 6.200 0

3 ЗЕМЈОДЕЛСТВО И РУРАЛЕН РАЗВОЈ 220.104 6.500 0 0 226.604 0

30 46.604 6.500 0 0 53.104 0ЗЕМЈОДЕЛСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 13.404 0 0 0 13.404 0

401 Основни плати 9.811 0 0 0 9.811 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.593 0 0 0 3.593 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.200 6.000 0 0 9.200 0

420 Патни и дневни расходи 100 1.000 0 0 1.100 0

424 Поправки и тековно одржување 200 0 0 0 200 0

425 Договорни услуги 1.200 4.000 0 0 5.200 0

426 Други тековни расходи 1.700 1.000 0 0 2.700 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 500 0 0 500 0

464 Разни трансфери 0 500 0 0 500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 30.000 0 0 0 30.000 0

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 30.000 0 0 0 30.000 0

32 142.765 0 0 0 142.765 0ПОДРАЧНИ ЕДИНИЦИ НА МЗШВ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 129.565 0 0 0 129.565 0

401 Основни плати 94.559 0 0 0 94.559 0

402 Придонеси за социјално осигурување 35.006 0 0 0 35.006 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 11.200 0 0 0 11.200 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 0 0 200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 7.000 0 0 0 7.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 3.300 0 0 0 3.300 0

425 Договорни услуги 700 0 0 0 700 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 250

Page 251: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

48 2.000 0 0 0 2.000 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

486 Купување на возила 2.000 0 0 0 2.000 0

33 16.086 0 0 0 16.086 0ЗЕМЈИШНА ПОЛИТИКА И ИДЕНТИФИКАЦИЈА НА ПАРЦЕЛИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 13.126 0 0 0 13.126 0

401 Основни плати 9.586 0 0 0 9.586 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.540 0 0 0 3.540 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.660 0 0 0 2.660 0

424 Поправки и тековно одржување 360 0 0 0 360 0

425 Договорни услуги 2.000 0 0 0 2.000 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 300 0 0 0 300 0

464 Разни трансфери 300 0 0 0 300 0

34 14.649 0 0 0 14.649 0РУРАЛЕН РАЗВОЈ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 14.449 0 0 0 14.449 0

401 Основни плати 10.551 0 0 0 10.551 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.898 0 0 0 3.898 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 200 0 0 0 200 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 0 0 200 0

5 ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА И СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ 49.216 9.000 0 0 58.216 0

51 23.980 5.000 0 0 28.980 0ЗАШТИТА НА РАСТЕНИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 14.080 0 0 0 14.080 0

401 Основни плати 10.244 0 0 0 10.244 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.836 0 0 0 3.836 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.900 0 0 0 2.900 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

426 Други тековни расходи 2.800 0 0 0 2.800 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 7.000 5.000 0 0 12.000 0

464 Разни трансфери 7.000 5.000 0 0 12.000 0

52 9.258 4.000 0 0 13.258 0СЕМЕ И САДЕН МАТЕРИЈАЛ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 7.558 0 0 0 7.558 0

401 Основни плати 5.521 0 0 0 5.521 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.037 0 0 0 2.037 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 251

Page 252: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

42 СТОКИ И УСЛУГИ 700 4.000 0 0 4.700 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 0 4.000 0 0 4.000 0

426 Други тековни расходи 600 0 0 0 600 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.000 0 0 0 1.000 0

464 Разни трансфери 1.000 0 0 0 1.000 0

53 15.978 0 0 0 15.978 0ДРЖАВНА ФИТОСАНИТАРНА ЛАБАРАТОРИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 9.578 0 0 0 9.578 0

401 Основни плати 6.991 0 0 0 6.991 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.587 0 0 0 2.587 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.400 0 0 0 3.400 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 0 0 0 1.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.800 0 0 0 1.800 0

424 Поправки и тековно одржување 500 0 0 0 500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 3.000 0 0 0 3.000 0

480 Купување на опрема и машини 3.000 0 0 0 3.000 0

6 ВОДОСТОПАНСТВО 427.948 0 467.900 0 895.848 0

60 5.738 0 0 0 5.738 0ВОДОСТОПАНСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 5.698 0 0 0 5.698 0

401 Основни плати 4.161 0 0 0 4.161 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.537 0 0 0 1.537 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 40 0 0 0 40 0

420 Патни и дневни расходи 40 0 0 0 40 0

6А 212.000 0 0 0 274.000 62.000ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 12.000 0 0 0 12.000 0

464 Разни трансфери 12.000 0 0 0 12.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 200.000 0 0 0 262.000 62.000

480 Купување на опрема и машини 130.000 0 0 0 130.000 0

482 Други градежни објекти 70.000 0 0 0 132.000 62.000

6Б 26.660 0 0 0 26.660 0ХИДРОСИСТЕМ ЛИСИЧЕ

45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 1.050 0 0 0 1.050 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 252

Page 253: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 1.050 0 0 0 1.050 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 5.000 0 0 0 5.000 0

464 Разни трансфери 5.000 0 0 0 5.000 0

49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 20.610 0 0 0 20.610 0

491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 20.610 0 0 0 20.610 0

6Г 183.550 0 0 0 589.450 405.900ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАР

42 СТОКИ И УСЛУГИ 10.920 0 0 0 41.920 31.000

420 Патни и дневни расходи 60 0 0 0 60 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 300 0 0 0 300 0

425 Договорни услуги 7.560 0 0 0 38.560 31.000

427 Привремени вработувања 3.000 0 0 0 3.000 0

45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 7.370 0 0 0 7.370 0

451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 7.370 0 0 0 7.370 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 111.080 0 0 0 485.980 374.900

482 Други градежни објекти 111.080 0 0 0 485.980 374.900

49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 54.180 0 0 0 54.180 0

491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 54.180 0 0 0 54.180 0

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 100 0 0 0 100 0

МА 50 0 0 0 50 0ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 50 0 0 0 50 0

МД 50 0 0 0 50 0РУРАЛЕН РАЗВОЈ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 50 0 0 0 50 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО 253

Page 254: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

14002 56.546 58.740 68.840 0 0 10.100 0АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 56.288 7.000 0 0 0 63.288

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 56.288 7.000 0 0 0 63.288

2 СОВЕТИ 1.560 2.000 0 0 0 3.560

20 СОВЕТИ 1.560 2.000 0 0 0 3.560

3 СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ НА ФАРМА 892 1.100 0 0 0 1.992

30 СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ НА ФАРМА 892 1.100 0 0 0 1.992

РАСХОДИ

40 48.776 50.220ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 50.220

401 Основни плати 35.607 36.660 0 0 0 0 36.660

402 Придонеси за социјално осигурување 13.169 13.560 0 0 0 0 13.560

42 7.522 8.320СТОКИ И УСЛУГИ 3.100 0 0 0 11.420

420 Патни и дневни расходи 57 70 0 0 0 0 70

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 4.392 4.800 1.800 0 0 0 6.600

423 Материјали и ситен инвентар 390 600 550 0 0 0 1.150

424 Поправки и тековно одржување 120 250 150 0 0 0 400

425 Договорни услуги 2.156 2.400 450 0 0 0 2.850

426 Други тековни расходи 407 200 150 0 0 0 350

46 48 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 48 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

48 200 200КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 7.000 0 0 0 7.200

480 Купување на опрема и машини 200 200 0 0 0 0 200

486 Купување на возила 0 0 7.000 0 0 0 7.000

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 56.288 7.000 0 0 63.288 0

10 56.288 7.000 0 0 63.288 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 50.220 0 0 0 50.220 0

401 Основни плати 36.660 0 0 0 36.660 0

402 Придонеси за социјално осигурување 13.560 0 0 0 13.560 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 5.868 0 0 0 5.868 0

420 Патни и дневни расходи 70 0 0 0 70 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.118 0 0 0 3.118 0

АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 254

Page 255: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 600 0 0 0 600 0

424 Поправки и тековно одржување 170 0 0 0 170 0

425 Договорни услуги 1.750 0 0 0 1.750 0

426 Други тековни расходи 160 0 0 0 160 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 200 7.000 0 0 7.200 0

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 0 200 0

486 Купување на возила 0 7.000 0 0 7.000 0

2 СОВЕТИ 1.560 2.000 0 0 3.560 0

20 1.560 2.000 0 0 3.560 0СОВЕТИ

42 1.560 2.000 0 0 3.560 0СТОКИ И УСЛУГИ

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.490 1.000 0 0 2.490 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 500 0 0 500 0

424 Поправки и тековно одржување 50 100 0 0 150 0

425 Договорни услуги 0 350 0 0 350 0

426 Други тековни расходи 20 50 0 0 70 0

3 СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ НА ФАРМА 892 1.100 0 0 1.992 0

30 892 1.100 0 0 1.992 0СИСТЕМ ЗА МОНИТОРИНГ НА ФАРМА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 892 1.100 0 0 1.992 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 192 800 0 0 992 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 50 0 0 50 0

424 Поправки и тековно одржување 30 50 0 0 80 0

425 Договорни услуги 650 100 0 0 750 0

426 Други тековни расходи 20 100 0 0 120 0

АГЕНЦИЈА ЗА ПОТТИКНУВАЊЕ НА РАЗВОЈОТ НА ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО - БИТОЛА 255

Page 256: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

14003 93.693 93.034 98.791 4.757 0 1.000 0УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 27.335 1.000 0 0 0 28.335

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 27.335 1.000 0 0 0 28.335

2 ХИДРОЛОГИЈА 7.710 0 2.300 0 0 10.010

20 ХИДРОЛОГИЈА 7.710 0 2.300 0 0 10.010

3 МЕТЕОРОЛОГИЈА 32.550 0 1.657 0 0 34.207

30 МЕТЕОРОЛОГИЈА 32.550 0 1.657 0 0 34.207

4 ПРОГНОЗА И ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 20.520 0 200 0 0 20.720

40 ПРОГНОЗА И ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 20.520 0 200 0 0 20.720

5 КВАЛИТЕТ НА ВОДИ 4.919 0 600 0 0 5.519

50 КВАЛИТЕТ НА ВОДИ 4.919 0 600 0 0 5.519

РАСХОДИ

40 72.960 74.925ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 557 0 0 75.482

401 Основни плати 53.160 54.578 0 407 0 0 54.985

402 Придонеси за социјално осигурување 19.800 20.347 0 150 0 0 20.497

42 19.973 17.630СТОКИ И УСЛУГИ 890 2.350 0 0 20.870

420 Патни и дневни расходи 390 330 50 280 0 0 660

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 10.423 9.090 500 280 0 0 9.870

423 Материјали и ситен инвентар 774 590 50 260 0 0 900

424 Поправки и тековно одржување 1.784 1.710 40 780 0 0 2.530

425 Договорни услуги 4.102 3.910 50 310 0 0 4.270

426 Други тековни расходи 2.500 2.000 200 440 0 0 2.640

46 0 100СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 55 50 0 0 205

464 Разни трансфери 0 100 55 50 0 0 205

48 760 379КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 55 1.800 0 0 2.234

480 Купување на опрема и машини 503 359 25 270 0 0 654

483 Купување на мебел 0 0 0 300 0 0 300

485 Вложувања и нефинансиски средства 257 20 30 180 0 0 230

486 Купување на возила 0 0 0 1.050 0 0 1.050

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 27.335 1.000 0 0 28.335 0

10 27.335 1.000 0 0 28.335 0АДМИНИСТРАЦИЈА

УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 256

Page 257: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 15.585 0 0 0 15.585 0

401 Основни плати 11.378 0 0 0 11.378 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.207 0 0 0 4.207 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 11.750 890 0 0 12.640 0

420 Патни и дневни расходи 50 50 0 0 100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 8.500 500 0 0 9.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 140 50 0 0 190 0

424 Поправки и тековно одржување 600 40 0 0 640 0

425 Договорни услуги 460 50 0 0 510 0

426 Други тековни расходи 2.000 200 0 0 2.200 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 55 0 0 55 0

464 Разни трансфери 0 55 0 0 55 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 55 0 0 55 0

480 Купување на опрема и машини 0 25 0 0 25 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 30 0 0 30 0

2 ХИДРОЛОГИЈА 7.710 0 0 0 10.010 2.300

20 7.710 0 2.300 0 10.010 0ХИДРОЛОГИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 5.660 0 0 0 5.660 0

401 Основни плати 4.150 0 0 0 4.150 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.510 0 0 0 1.510 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.950 0 1.100 0 3.050 0

420 Патни и дневни расходи 50 0 150 0 200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 100 0 100 0 200 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 100 0 200 0

424 Поправки и тековно одржување 50 0 200 0 250 0

425 Договорни услуги 1.650 0 300 0 1.950 0

426 Други тековни расходи 0 0 250 0 250 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 100 0 1.200 0 1.300 0

480 Купување на опрема и машини 100 0 100 0 200 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 50 0 50 0

486 Купување на возила 0 0 1.050 0 1.050 0

3 МЕТЕОРОЛОГИЈА 32.550 0 0 0 34.207 1.657

30 32.550 0 1.657 0 34.207 0МЕТЕОРОЛОГИЈА

УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 257

Page 258: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 29.800 0 557 0 30.357 0

401 Основни плати 21.600 0 407 0 22.007 0

402 Придонеси за социјално осигурување 8.200 0 150 0 8.350 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.700 0 720 0 3.420 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 100 0 200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 250 0 30 0 280 0

423 Материјали и ситен инвентар 150 0 10 0 160 0

424 Поправки и тековно одржување 500 0 450 0 950 0

425 Договорни услуги 1.700 0 10 0 1.710 0

426 Други тековни расходи 0 0 120 0 120 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 50 0 50 0

464 Разни трансфери 0 0 50 0 50 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 50 0 330 0 380 0

480 Купување на опрема и машини 50 0 20 0 70 0

483 Купување на мебел 0 0 300 0 300 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 10 0 10 0

4 ПРОГНОЗА И ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ 20.520 0 0 0 20.720 200

40 20.520 0 200 0 20.720 0ПРОГНОЗА И ПРЕДУПРЕДУВАЊЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 19.610 0 0 0 19.610 0

401 Основни плати 14.300 0 0 0 14.300 0

402 Придонеси за социјално осигурување 5.310 0 0 0 5.310 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 610 0 50 0 660 0

420 Патни и дневни расходи 70 0 0 0 70 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 100 0 0 0 100 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 0 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 240 0 30 0 270 0

425 Договорни услуги 100 0 0 0 100 0

426 Други тековни расходи 0 0 20 0 20 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 100 0 0 0 100 0

464 Разни трансфери 100 0 0 0 100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 200 0 150 0 350 0

480 Купување на опрема и машини 180 0 30 0 210 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 20 0 120 0 140 0

УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 258

Page 259: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

5 КВАЛИТЕТ НА ВОДИ 4.919 0 0 0 5.519 600

50 4.919 0 600 0 5.519 0КВАЛИТЕТ НА ВОДИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 4.270 0 0 0 4.270 0

401 Основни плати 3.150 0 0 0 3.150 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.120 0 0 0 1.120 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 620 0 480 0 1.100 0

420 Патни и дневни расходи 60 0 30 0 90 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 140 0 150 0 290 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 150 0 250 0

424 Поправки и тековно одржување 320 0 100 0 420 0

426 Други тековни расходи 0 0 50 0 50 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 29 0 120 0 149 0

480 Купување на опрема и машини 29 0 120 0 149 0

УПРАВА ЗА ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИ РАБОТИ 259

Page 260: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

14004 8.603.930 8.674.900 8.674.900 0 0 0 0АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 132.050 0 0 0 0 132.050

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 132.050 0 0 0 0 132.050

2 ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 8.391.150 0 0 0 0 8.391.150

20 ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО 6.615.247 0 0 0 0 6.615.247

2А ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ 1.775.903 0 0 0 0 1.775.903

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 700 0 0 0 0 700

К2 СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ 700 0 0 0 0 700

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 151.000 0 0 0 0 151.000

МД РУРАЛЕН РАЗВОЈ 151.000 0 0 0 0 151.000

РАСХОДИ

40 81.000 105.300ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 105.300

401 Основни плати 59.130 76.869 0 0 0 0 76.869

402 Придонеси за социјално осигурување 21.870 28.431 0 0 0 0 28.431

42 19.268 21.950СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 21.950

420 Патни и дневни расходи 1.000 1.800 0 0 0 0 1.800

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 4.608 5.550 0 0 0 0 5.550

423 Материјали и ситен инвентар 3.060 700 0 0 0 0 700

424 Поправки и тековно одржување 4.100 5.000 0 0 0 0 5.000

425 Договорни услуги 5.900 7.900 0 0 0 0 7.900

426 Други тековни расходи 600 1.000 0 0 0 0 1.000

46 6.780.692 6.615.547СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 6.615.547

464 Разни трансфери 6.780.600 6.615.547 0 0 0 0 6.615.547

465 92 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 1.722.970 1.932.103КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 1.932.103

480 Купување на опрема и машини 31.640 3.000 0 0 0 0 3.000

483 Купување на мебел 0 1.000 0 0 0 0 1.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 2.200 0 0 0 0 2.200

486 3.000 0 0 0 0 0 0Купување на возила

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации

1.688.330 1.925.903 0 0 0 0 1.925.903

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 132.050 0 0 0 132.050 0

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 260

Page 261: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

10 132.050 0 0 0 132.050 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 105.300 0 0 0 105.300 0

401 Основни плати 76.869 0 0 0 76.869 0

402 Придонеси за социјално осигурување 28.431 0 0 0 28.431 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 20.250 0 0 0 20.250 0

420 Патни и дневни расходи 1.800 0 0 0 1.800 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 5.550 0 0 0 5.550 0

423 Материјали и ситен инвентар 700 0 0 0 700 0

424 Поправки и тековно одржување 5.000 0 0 0 5.000 0

425 Договорни услуги 6.200 0 0 0 6.200 0

426 Други тековни расходи 1.000 0 0 0 1.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 300 0 0 0 300 0

464 Разни трансфери 300 0 0 0 300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 6.200 0 0 0 6.200 0

480 Купување на опрема и машини 3.000 0 0 0 3.000 0

483 Купување на мебел 1.000 0 0 0 1.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 2.200 0 0 0 2.200 0

2 ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

8.391.150 0 0 0 8.391.150 0

20 6.615.247 0 0 0 6.615.247 0ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 6.615.247 0 0 0 6.615.247 0

464 Разни трансфери 6.615.247 0 0 0 6.615.247 0

2А 1.775.903 0 0 0 1.775.903 0ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛЕН РАЗВОЈ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.775.903 0 0 0 1.775.903 0

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 1.775.903 0 0 0 1.775.903 0

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 700 0 0 0 700 0

К2 700 0 0 0 700 0СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 700 0 0 0 700 0

425 Договорни услуги 700 0 0 0 700 0

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 151.000 0 0 0 151.000 0

МД 151.000 0 0 0 151.000 0РУРАЛЕН РАЗВОЈ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.000 0 0 0 1.000 0

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 261

Page 262: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 1.000 0 0 0 1.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 150.000 0 0 0 150.000 0

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 150.000 0 0 0 150.000 0

АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ 262

Page 263: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

14005 540.633 539.610 615.058 0 0 72.744 2.704АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 155.867 72.744 0 0 0 228.611

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 155.867 72.744 0 0 0 228.611

2 ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 337.260 0 0 0 0 337.260

20 ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 337.260 0 0 0 0 337.260

3 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 10.341 0 0 0 0 10.341

30 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 10.341 0 0 0 0 10.341

4 ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 36.142 0 0 0 0 36.142

40 ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 36.142 0 0 0 0 36.142

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 0 0 0 0 2.704 2.704

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 0 0 0 0 2.704 2.704

РАСХОДИ

40 150.000 155.867ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 155.867

401 Основни плати 109.500 113.783 0 0 0 0 113.783

402 Придонеси за социјално осигурување 40.500 42.084 0 0 0 0 42.084

42 0 0СТОКИ И УСЛУГИ 69.144 0 0 2.569 71.713

420 Патни и дневни расходи 0 0 2.000 0 0 146 2.146

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 21.948 0 0 370 22.318

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 3.622 0 0 62 3.684

424 Поправки и тековно одржување 0 0 18.523 0 0 370 18.893

425 Договорни услуги 0 0 18.938 0 0 1.451 20.389

426 Други тековни расходи 0 0 4.113 0 0 170 4.283

46 390.633 383.743СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 100 0 0 0 383.843

464 Разни трансфери 387.907 383.743 100 0 0 0 383.843

465 2.726 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 0 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 3.500 0 0 135 3.635

480 Купување на опрема и машини 0 0 1.200 0 0 0 1.200

481 Градежни објекти 0 0 2.000 0 0 0 2.000

483 Купување на мебел 0 0 100 0 0 0 100

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 200 0 0 135 335

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 155.867 72.744 0 0 228.611 0

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 263

Page 264: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

10 155.867 72.744 0 0 228.611 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 155.867 0 0 0 155.867 0

401 Основни плати 113.783 0 0 0 113.783 0

402 Придонеси за социјално осигурување 42.084 0 0 0 42.084 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 69.144 0 0 69.144 0

420 Патни и дневни расходи 0 2.000 0 0 2.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 21.948 0 0 21.948 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 3.622 0 0 3.622 0

424 Поправки и тековно одржување 0 18.523 0 0 18.523 0

425 Договорни услуги 0 18.938 0 0 18.938 0

426 Други тековни расходи 0 4.113 0 0 4.113 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 100 0 0 100 0

464 Разни трансфери 0 100 0 0 100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 3.500 0 0 3.500 0

480 Купување на опрема и машини 0 1.200 0 0 1.200 0

481 Градежни објекти 0 2.000 0 0 2.000 0

483 Купување на мебел 0 100 0 0 100 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 200 0 0 200 0

2 ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 337.260 0 0 0 337.260 0

20 337.260 0 0 0 337.260 0ВЕТЕРИНАРНО-ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 337.260 0 0 0 337.260 0

464 Разни трансфери 337.260 0 0 0 337.260 0

3 БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА 10.341 0 0 0 10.341 0

30 10.341 0 0 0 10.341 0БЕЗБЕДНОСТ НА ХРАНА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 10.341 0 0 0 10.341 0

464 Разни трансфери 10.341 0 0 0 10.341 0

4 ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО 36.142 0 0 0 36.142 0

40 36.142 0 0 0 36.142 0ВЕТЕРИНАРНО ЈАВНО ЗДРАВСТВО

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 36.142 0 0 0 36.142 0

464 Разни трансфери 36.142 0 0 0 36.142 0

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 0 0 0 2.704 2.704 0

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 264

Page 265: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

МА 0 0 0 2.704 2.704 0ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 2.569 2.569 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 146 146 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 370 370 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 62 62 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 370 370 0

425 Договорни услуги 0 0 0 1.451 1.451 0

426 Други тековни расходи 0 0 0 170 170 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 135 135 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 0 135 135 0

АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 265

Page 266: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

14006 82.478 86.731 133.205 0 0 46.474 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО

1 ИНСПЕКТОРАТИ 86.731 46.474 0 0 0 133.205

19 ИНСПЕКТОРАТИ 86.731 46.474 0 0 0 133.205

РАСХОДИ

40 76.100 78.773ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 78.773

401 Основни плати 55.550 57.505 0 0 0 0 57.505

402 Придонеси за социјално осигурување 20.550 21.268 0 0 0 0 21.268

42 6.202 7.032СТОКИ И УСЛУГИ 31.174 0 0 0 38.206

420 Патни и дневни расходи 170 200 1.474 0 0 0 1.674

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 4.500 5.000 12.600 0 0 0 17.600

423 Материјали и ситен инвентар 524 624 3.500 0 0 0 4.124

424 Поправки и тековно одржување 408 508 3.000 0 0 0 3.508

425 Договорни услуги 400 500 7.500 0 0 0 8.000

426 Други тековни расходи 200 200 1.100 0 0 0 1.300

427 Привремени вработувања 0 0 2.000 0 0 0 2.000

46 176 176СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 200 0 0 0 376

464 Разни трансфери 176 176 200 0 0 0 376

48 0 750КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 15.100 0 0 0 15.850

480 Купување на опрема и машини 0 400 3.500 0 0 0 3.900

481 Градежни објекти 0 100 1.500 0 0 0 1.600

482 Други градежни објекти 0 50 300 0 0 0 350

483 Купување на мебел 0 0 300 0 0 0 300

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 200 1.500 0 0 0 1.700

486 Купување на возила 0 0 8.000 0 0 0 8.000

1 ИНСПЕКТОРАТИ 86.731 46.474 0 0 133.205 0

19 86.731 46.474 0 0 133.205 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 78.773 0 0 0 78.773 0

401 Основни плати 57.505 0 0 0 57.505 0

402 Придонеси за социјално осигурување 21.268 0 0 0 21.268 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 266

Page 267: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

42 СТОКИ И УСЛУГИ 7.032 31.174 0 0 38.206 0

420 Патни и дневни расходи 200 1.474 0 0 1.674 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 5.000 12.600 0 0 17.600 0

423 Материјали и ситен инвентар 624 3.500 0 0 4.124 0

424 Поправки и тековно одржување 508 3.000 0 0 3.508 0

425 Договорни услуги 500 7.500 0 0 8.000 0

426 Други тековни расходи 200 1.100 0 0 1.300 0

427 Привремени вработувања 0 2.000 0 0 2.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 176 200 0 0 376 0

464 Разни трансфери 176 200 0 0 376 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 750 15.100 0 0 15.850 0

480 Купување на опрема и машини 400 3.500 0 0 3.900 0

481 Градежни објекти 100 1.500 0 0 1.600 0

482 Други градежни објекти 50 300 0 0 350 0

483 Купување на мебел 0 300 0 0 300 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 200 1.500 0 0 1.700 0

486 Купување на возила 0 8.000 0 0 8.000 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО 267

Page 268: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

14007 17.300 18.458 18.458 0 0 0 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО

1 ИНСПЕКТОРАТИ 18.458 0 0 0 0 18.458

19 ИНСПЕКТОРАТИ 18.458 0 0 0 0 18.458

РАСХОДИ

40 14.220 15.188ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 15.188

401 Основни плати 10.370 11.088 0 0 0 0 11.088

402 Придонеси за социјално осигурување 3.850 4.100 0 0 0 0 4.100

42 2.955 2.970СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 2.970

420 Патни и дневни расходи 90 200 0 0 0 0 200

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.937 2.000 0 0 0 0 2.000

423 Материјали и ситен инвентар 150 150 0 0 0 0 150

424 Поправки и тековно одржување 457 300 0 0 0 0 300

425 Договорни услуги 221 220 0 0 0 0 220

426 Други тековни расходи 100 100 0 0 0 0 100

46 45 50СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 50

464 Разни трансфери 30 50 0 0 0 0 50

465 15 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 80 250КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 250

480 Купување на опрема и машини 80 250 0 0 0 0 250

1 ИНСПЕКТОРАТИ 18.458 0 0 0 18.458 0

19 18.458 0 0 0 18.458 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 15.188 0 0 0 15.188 0

401 Основни плати 11.088 0 0 0 11.088 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.100 0 0 0 4.100 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.970 0 0 0 2.970 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 0 0 200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.000 0 0 0 2.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 150 0 0 0 150 0

424 Поправки и тековно одржување 300 0 0 0 300 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 268

Page 269: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 220 0 0 0 220 0

426 Други тековни расходи 100 0 0 0 100 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 50 0 0 0 50 0

464 Разни трансфери 50 0 0 0 50 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 250 0 0 0 250 0

480 Купување на опрема и машини 250 0 0 0 250 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО 269

Page 270: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

15001 43.380.551 44.380.138 44.610.701 9.700 186.000 17.348 17.515МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 2.694.293 0 0 0 12.890 2.707.183

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 2.694.293 0 0 0 12.890 2.707.183

3 ДЕТСКА ЗАШТИТА 91.221 0 4.120 0 0 95.341

30 УСТАНОВИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА 4.221 0 4.120 0 0 8.341

3А ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА

87.000 0 0 0 0 87.000

4 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 938.278 15.930 5.580 186.000 4.625 1.150.413

40 ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА И ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ 433.929 1.130 230 0 450 435.739

41 ДНЕВНИ ЦЕНТРИ И ПРИФАТИЛИШТА ЗА ВОНИНСТИТУЦИОНАЛНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

80.908 1.600 100 0 50 82.658

42 УСТАНОВИ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 222.214 12.950 5.250 0 3.060 243.474

43 ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

8.260 0 0 0 1.065 9.325

44 ПРОГРАМА ЗА УСЛОВЕНИ ПАРИЧНИ ТРАНСФЕРИ 0 250 0 0 0 250

46 ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ 169.167 0 0 0 0 169.167

47 ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ СЕКТОР 0 0 0 186.000 0 186.000

4А ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА

23.800 0 0 0 0 23.800

5 НАДОМЕСТОЦИ И ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ОБЛАСТ 10.836.440 0 0 0 0 10.836.440

50 НАДОМЕСТОЦИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 5.968.096 0 0 0 0 5.968.096

51 НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА 67.400 0 0 0 0 67.400

52 НАДОМЕСТОЦИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА 4.408.304 0 0 0 0 4.408.304

53 НАДОМЕСТОЦИ ЗА БОРЦИ И ВОЕНИ ИНВАЛИДИ 378.000 0 0 0 0 378.000

54 НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЗАШТИТА НА БЕГАЛЦИ И АЗИЛАНТИ 14.640 0 0 0 0 14.640

6 ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНИ ФОНДОВИ 27.706.713 0 0 0 0 27.706.713

60 ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНИ ФОНДОВИ 19.521.713 0 0 0 0 19.521.713

61 ТРАНЗИЦИОНИ ТРОШОЦИ ПО ОСНОВ НА ПЕНЗИСКА РЕФОРМА 8.185.000 0 0 0 0 8.185.000

8 РОДОВА ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА 2.002 0 0 0 0 2.002

80 РОДОВА ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА 2.002 0 0 0 0 2.002

А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 1.842.235 0 0 0 0 1.842.235

А2 ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС 1.842.235 0 0 0 0 1.842.235

Б МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА 259.200 0 0 0 0 259.200

Б4 МИНИМАЛНА ПЛАТА 259.200 0 0 0 0 259.200

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 1.200 0 0 0 0 1.200

К2 СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ 1.200 0 0 0 0 1.200

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 8.556 1.418 0 0 0 9.974

МГ РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ 0 1.418 0 0 0 1.418

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 270

Page 271: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

МЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА2 8.556 0 0 0 0 8.556

РАСХОДИ

40 666.000 708.750ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 1.418 0 0 0 710.168

401 Основни плати 485.050 515.970 1.013 0 0 0 516.983

402 Придонеси за социјално осигурување 180.950 192.780 405 0 0 0 193.185

42 226.129 231.420СТОКИ И УСЛУГИ 3.995 9.290 43.790 14.125 302.620

420 Патни и дневни расходи 3.000 3.000 0 60 500 515 4.075

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 106.319 106.820 290 1.000 1.190 800 110.100

423 Материјали и ситен инвентар 53.600 54.000 440 3.850 300 510 59.100

424 Поправки и тековно одржување 11.358 15.292 590 1.000 6.100 2.350 25.332

425 Договорни услуги 37.452 39.928 2.325 3.050 35.000 7.850 88.153

426 Други тековни расходи 6.990 6.350 350 330 700 2.100 9.830

427 Привремени вработувања 7.410 6.030 0 0 0 0 6.030

43 31.827.500 30.266.153ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 0 0 0 0 30.266.153

431 Трансфери до Фондот за ПИОМ 29.277.500 27.706.713 0 0 0 0 27.706.713

433 Трансфери до Фондот за здравствено осигурување 2.550.000 2.559.440 0 0 0 0 2.559.440

44 1.578.290 1.842.235ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

0 0 0 0 1.842.235

443 Блок дотации 1.578.290 1.842.235 0 0 0 0 1.842.235

46 849.475 966.580СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.000 50 30.755 940 999.325

463 Трансфери до невладини организации 112.173 151.530 0 0 15.000 340 166.870

464 Разни трансфери 735.807 815.050 1.000 50 15.755 600 832.455

465 1.495 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

47 8.160.000 10.253.000СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 0 0 0 0 10.253.000

471 Социјални надоместоци 8.160.000 10.253.000 0 0 0 0 10.253.000

48 73.157 112.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 10.935 360 111.455 2.450 237.200

480 Купување на опрема и машини 30.300 22.100 3.185 260 14.845 1.350 41.740

481 Градежни објекти 41.880 89.750 7.150 100 85.000 1.100 183.100

483 Купување на мебел 0 0 600 0 3.000 0 3.600

485 Вложувања и нефинансиски средства 977 150 0 0 6.150 0 6.300

486 Купување на возила 0 0 0 0 2.460 0 2.460

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 2.694.293 0 0 12.890 2.707.183 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 271

Page 272: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

10 2.694.293 0 0 12.890 2.707.183 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 131.726 0 0 0 131.726 0

401 Основни плати 96.188 0 0 0 96.188 0

402 Придонеси за социјално осигурување 35.538 0 0 0 35.538 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 41.567 0 0 10.550 52.117 0

420 Патни и дневни расходи 2.035 0 0 400 2.435 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 13.000 0 0 700 13.700 0

423 Материјали и ситен инвентар 2.000 0 0 150 2.150 0

424 Поправки и тековно одржување 1.360 0 0 300 1.660 0

425 Договорни услуги 18.072 0 0 7.000 25.072 0

426 Други тековни расходи 2.400 0 0 2.000 4.400 0

427 Привремени вработувања 2.700 0 0 0 2.700 0

43 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 2.450.000 0 0 0 2.450.000 0

433 Трансфери до Фондот за здравствено осигурување 2.450.000 0 0 0 2.450.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 70.400 0 0 340 70.740 0

463 Трансфери до невладини организации 70.000 0 0 340 70.340 0

464 Разни трансфери 400 0 0 0 400 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 600 0 0 2.000 2.600 0

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 1.000 1.200 0

481 Градежни објекти 250 0 0 1.000 1.250 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 150 0 0 0 150 0

3 ДЕТСКА ЗАШТИТА 91.221 0 0 0 95.341 4.120

30 4.221 0 4.120 0 8.341 0УСТАНОВИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 2.936 0 0 0 2.936 0

401 Основни плати 2.126 0 0 0 2.126 0

402 Придонеси за социјално осигурување 810 0 0 0 810 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.205 0 4.010 0 5.215 0

420 Патни и дневни расходи 5 0 10 0 15 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 850 0 800 0 1.650 0

423 Материјали и ситен инвентар 150 0 800 0 950 0

424 Поправки и тековно одржување 120 0 500 0 620 0

425 Договорни услуги 30 0 1.900 0 1.930 0

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 272

Page 273: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 80 0 50 0 130 0

463 Трансфери до невладини организации 30 0 0 0 30 0

464 Разни трансфери 50 0 50 0 100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 60 0 60 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 60 0 60 0

3А 87.000 0 0 0 87.000 0ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 87.000 0 0 0 87.000 0

480 Купување на опрема и машини 17.500 0 0 0 17.500 0

481 Градежни објекти 69.500 0 0 0 69.500 0

4 СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА 938.278 15.930 186.000 4.625 1.150.413 5.580

40 433.929 1.130 230 450 435.739 0ЦЕНТРИ ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА И ЗАВОД ЗА СОЦИЈАЛНИ ДЕЈНОСТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 373.359 0 0 0 373.359 0

401 Основни плати 272.869 0 0 0 272.869 0

402 Придонеси за социјално осигурување 100.490 0 0 0 100.490 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 59.570 795 130 300 60.795 0

420 Патни и дневни расходи 670 0 0 50 720 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 41.500 40 0 50 41.590 0

423 Материјали и ситен инвентар 5.200 40 50 50 5.340 0

424 Поправки и тековно одржување 3.500 40 0 50 3.590 0

425 Договорни услуги 5.600 565 50 50 6.265 0

426 Други тековни расходи 2.500 110 30 50 2.690 0

427 Привремени вработувања 600 0 0 0 600 0

46 700 0 0 0 700 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 Разни трансфери 700 0 0 0 700 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 300 335 100 150 885 0

480 Купување на опрема и машини 300 185 100 150 735 0

481 Градежни објекти 0 150 0 0 150 0

41 80.908 1.600 100 50 82.658 0ДНЕВНИ ЦЕНТРИ И ПРИФАТИЛИШТА ЗА ВОНИНСТИТУЦИОНАЛНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 63.788 0 0 0 63.788 0

401 Основни плати 46.575 0 0 0 46.575 0

402 Придонеси за социјално осигурување 17.213 0 0 0 17.213 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 17.120 1.000 100 50 18.270 0

420 Патни и дневни расходи 40 0 0 0 40 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 273

Page 274: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 11.000 200 0 0 11.200 0

423 Материјали и ситен инвентар 5.000 200 0 0 5.200 0

424 Поправки и тековно одржување 500 200 0 0 700 0

425 Договорни услуги 480 200 100 50 830 0

426 Други тековни расходи 100 200 0 0 300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 600 0 0 600 0

483 Купување на мебел 0 600 0 0 600 0

42 222.214 12.950 5.250 3.060 243.474 0УСТАНОВИ ЗА ИНСТИТУЦИОНАЛНА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 130.714 0 0 0 130.714 0

401 Основни плати 93.656 0 0 0 93.656 0

402 Придонеси за социјално осигурување 37.058 0 0 0 37.058 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 90.500 1.950 5.050 2.760 100.260 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 50 50 300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 40.000 10 200 50 40.260 0

423 Материјали и ситен инвентар 40.700 100 3.000 310 44.110 0

424 Поправки и тековно одржување 5.200 300 500 2.000 8.000 0

425 Договорни услуги 3.600 1.500 1.000 300 6.400 0

426 Други тековни расходи 800 40 300 50 1.190 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 700 1.000 0 0 1.700 0

464 Разни трансфери 700 1.000 0 0 1.700 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 300 10.000 200 300 10.800 0

480 Купување на опрема и машини 300 3.000 100 200 3.600 0

481 Градежни објекти 0 7.000 100 100 7.200 0

43 8.260 0 0 1.065 9.325 0ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 8.260 0 0 465 8.725 0

420 Патни и дневни расходи 30 0 0 15 45 0

424 Поправки и тековно одржување 4.200 0 0 0 4.200 0

425 Договорни услуги 1.000 0 0 450 1.450 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

427 Привремени вработувања 2.730 0 0 0 2.730 0

46 0 0 0 600 600 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 Разни трансфери 0 0 0 600 600 0

44 0 250 0 0 250 0ПРОГРАМА ЗА УСЛОВЕНИ ПАРИЧНИ ТРАНСФЕРИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 274

Page 275: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 250 0 0 250 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 40 0 0 40 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 100 0 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 0 50 0 0 50 0

425 Договорни услуги 0 60 0 0 60 0

46 169.167 0 0 0 169.167 0ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЈА И СОЦИЈАЛНИ УСЛУГИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 6.227 0 0 0 6.227 0

401 Основни плати 4.556 0 0 0 4.556 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.671 0 0 0 1.671 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.940 0 0 0 2.940 0

420 Патни и дневни расходи 20 0 0 0 20 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 470 0 0 0 470 0

423 Материјали и ситен инвентар 950 0 0 0 950 0

424 Поправки и тековно одржување 400 0 0 0 400 0

425 Договорни услуги 1.000 0 0 0 1.000 0

426 Други тековни расходи 100 0 0 0 100 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 160.000 0 0 0 160.000 0

463 Трансфери до невладини организации 80.000 0 0 0 80.000 0

464 Разни трансфери 80.000 0 0 0 80.000 0

47 0 0 0 0 186.000 186.000ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА СОЦИЈАЛНИОТ СЕКТОР

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 43.790 43.790

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 0 500 500

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 0 1.190 1.190

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 0 300 300

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 0 6.100 6.100

425 Договорни услуги 0 0 0 0 35.000 35.000

426 Други тековни расходи 0 0 0 0 700 700

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 30.755 30.755

463 Трансфери до невладини организации 0 0 0 0 15.000 15.000

464 Разни трансфери 0 0 0 0 15.755 15.755

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 111.455 111.455

480 Купување на опрема и машини 0 0 0 0 14.845 14.845

481 Градежни објекти 0 0 0 0 85.000 85.000

483 Купување на мебел 0 0 0 0 3.000 3.000

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 275

Page 276: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 0 0 6.150 6.150

486 Купување на возила 0 0 0 0 2.460 2.460

4А 23.800 0 0 0 23.800 0ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 23.800 0 0 0 23.800 0

480 Купување на опрема и машини 3.800 0 0 0 3.800 0

481 Градежни објекти 20.000 0 0 0 20.000 0

5 НАДОМЕСТОЦИ И ПРАВА ОД СОЦИЈАЛНАТА ОБЛАСТ 10.836.440 0 0 0 10.836.440 0

50 5.968.096 0 0 0 5.968.096 0НАДОМЕСТОЦИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

43 91.200 0 0 0 91.200 0ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ

433 Трансфери до Фондот за здравствено осигурување 91.200 0 0 0 91.200 0

46 474.000 0 0 0 474.000 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 Разни трансфери 474.000 0 0 0 474.000 0

47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 5.402.896 0 0 0 5.402.896 0

471 Социјални надоместоци 5.402.896 0 0 0 5.402.896 0

51 67.400 0 0 0 67.400 0НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЦИВИЛНИ ИНВАЛИДИ ОД ВОЈНАТА

47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 67.400 0 0 0 67.400 0

471 Социјални надоместоци 67.400 0 0 0 67.400 0

52 4.408.304 0 0 0 4.408.304 0НАДОМЕСТОЦИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТА

47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 4.408.304 0 0 0 4.408.304 0

471 Социјални надоместоци 4.408.304 0 0 0 4.408.304 0

53 378.000 0 0 0 378.000 0НАДОМЕСТОЦИ ЗА БОРЦИ И ВОЕНИ ИНВАЛИДИ

43 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 15.600 0 0 0 15.600 0

433 Трансфери до Фондот за здравствено осигурување 15.600 0 0 0 15.600 0

47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 362.400 0 0 0 362.400 0

471 Социјални надоместоци 362.400 0 0 0 362.400 0

54 14.640 0 0 0 14.640 0НАДОМЕСТОЦИ ЗА ЗАШТИТА НА БЕГАЛЦИ И АЗИЛАНТИ

43 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 2.640 0 0 0 2.640 0

433 Трансфери до Фондот за здравствено осигурување 2.640 0 0 0 2.640 0

47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 12.000 0 0 0 12.000 0

471 Социјални надоместоци 12.000 0 0 0 12.000 0

6 ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНИ ФОНДОВИ 27.706.713 0 0 0 27.706.713 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 276

Page 277: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

60 19.521.713 0 0 0 19.521.713 0ПОДДРШКА НА СОЦИЈАЛНИ ФОНДОВИ

43 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 19.521.713 0 0 0 19.521.713 0

431 Трансфери до Фондот за ПИОМ 19.521.713 0 0 0 19.521.713 0

61 8.185.000 0 0 0 8.185.000 0ТРАНЗИЦИОНИ ТРОШОЦИ ПО ОСНОВ НА ПЕНЗИСКА РЕФОРМА

43 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 8.185.000 0 0 0 8.185.000 0

431 Трансфери до Фондот за ПИОМ 8.185.000 0 0 0 8.185.000 0

8 РОДОВА ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА 2.002 0 0 0 2.002 0

80 2.002 0 0 0 2.002 0РОДОВА ЕДНАКВОСТ И НЕДИСКРИМИНАЦИЈА

42 502 0 0 0 502 0СТОКИ И УСЛУГИ

424 Поправки и тековно одржување 12 0 0 0 12 0

425 Договорни услуги 390 0 0 0 390 0

426 Други тековни расходи 100 0 0 0 100 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.500 0 0 0 1.500 0

463 Трансфери до невладини организации 1.500 0 0 0 1.500 0

А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 1.842.235 0 0 0 1.842.235 0

А2 1.842.235 0 0 0 1.842.235 0ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС

44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

1.842.235 0 0 0 1.842.235 0

443 Блок дотации 1.842.235 0 0 0 1.842.235 0

Б МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА 259.200 0 0 0 259.200 0

Б4 259.200 0 0 0 259.200 0МИНИМАЛНА ПЛАТА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 259.200 0 0 0 259.200 0

464 Разни трансфери 259.200 0 0 0 259.200 0

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 1.200 0 0 0 1.200 0

К2 1.200 0 0 0 1.200 0СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.200 0 0 0 1.200 0

425 Договорни услуги 1.200 0 0 0 1.200 0

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 8.556 1.418 0 0 9.974 0

МГ 0 1.418 0 0 1.418 0РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 277

Page 278: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 1.418 0 0 1.418 0

401 Основни плати 0 1.013 0 0 1.013 0

402 Придонеси за социјално осигурување 0 405 0 0 405 0

МЕ 8.556 0 0 0 8.556 0ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА2

42 СТОКИ И УСЛУГИ 8.556 0 0 0 8.556 0

425 Договорни услуги 8.556 0 0 0 8.556 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКА 278

Page 279: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

15002 106.950 102.875 104.375 0 0 1.500 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД

1 ИНСПЕКТОРАТИ 102.875 1.500 0 0 0 104.375

19 ИНСПЕКТОРАТИ 102.875 1.500 0 0 0 104.375

РАСХОДИ

40 85.900 87.075ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 87.075

401 Основни плати 62.721 63.565 0 0 0 0 63.565

402 Придонеси за социјално осигурување 23.179 23.510 0 0 0 0 23.510

42 13.620 14.800СТОКИ И УСЛУГИ 500 0 0 0 15.300

420 Патни и дневни расходи 150 300 100 0 0 0 400

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 9.000 9.000 0 0 0 0 9.000

423 Материјали и ситен инвентар 750 1.000 0 0 0 0 1.000

424 Поправки и тековно одржување 1.040 1.400 0 0 0 0 1.400

425 Договорни услуги 2.080 2.500 300 0 0 0 2.800

426 Други тековни расходи 600 600 100 0 0 0 700

46 6.550 700СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 700

464 Разни трансфери 6.550 700 0 0 0 0 700

48 880 300КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.000 0 0 0 1.300

480 Купување на опрема и машини 100 200 200 0 0 0 400

485 Вложувања и нефинансиски средства 100 100 0 0 0 0 100

486 Купување на возила 680 0 800 0 0 0 800

1 ИНСПЕКТОРАТИ 102.875 1.500 0 0 104.375 0

19 102.875 1.500 0 0 104.375 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 87.075 0 0 0 87.075 0

401 Основни плати 63.565 0 0 0 63.565 0

402 Придонеси за социјално осигурување 23.510 0 0 0 23.510 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 14.800 500 0 0 15.300 0

420 Патни и дневни расходи 300 100 0 0 400 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 9.000 0 0 0 9.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.000 0 0 0 1.000 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 279

Page 280: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 1.400 0 0 0 1.400 0

425 Договорни услуги 2.500 300 0 0 2.800 0

426 Други тековни расходи 600 100 0 0 700 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 700 0 0 0 700 0

464 Разни трансфери 700 0 0 0 700 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 300 1.000 0 0 1.300 0

480 Купување на опрема и машини 200 200 0 0 400 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 100 0 0 0 100 0

486 Купување на возила 0 800 0 0 800 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ТРУД 280

Page 281: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

16001 20.086.083 21.685.993 26.096.948 3.443.664 649.383 37.509 280.399МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 265.608 0 5.000 229.234 1.000 500.842

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 241.634 0 5.000 229.234 1.000 476.868

11 ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

10.960 0 0 0 0 10.960

12 НАЦИОНАЛНА РАМКА ЗА КВАЛИФИКАЦИИ 1.114 0 0 0 0 1.114

13 ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ 3.100 0 0 0 0 3.100

14 АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ 8.800 0 0 0 0 8.800

2 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 1.013.312 2.700 13.700 0 3.600 1.033.312

20 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 264.255 2.700 13.700 0 3.600 284.255

21 ПРОЕКТИ ВО ОСНОВНО 741.709 0 0 0 0 741.709

22 МЕЃУНАРОДНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 5.348 0 0 0 0 5.348

25 НАЈДОБРИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 2.000 0 0 0 0 2.000

3 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 801.344 6.000 19.500 0 22.451 849.295

30 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 545.826 6.000 18.000 0 9.600 579.426

31 ПРОЕКТИ ВО СРЕДНО 209.963 0 0 0 0 209.963

32 ПРОЕКТ ЗА ПОДДРШКА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РОМИТЕ 11.380 0 0 0 8.676 20.056

33 ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ 25.145 0 1.500 0 4.175 30.820

34 МЕЃУНАРОДНА МАТУРА 4.130 0 0 0 0 4.130

35 НАЈДОБРИ СРЕДНИ УЧИЛИШТА 2.000 0 0 0 0 2.000

36 РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА 2.900 0 0 0 0 2.900

4 ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 3.076.210 25.809 3.103.438 0 243.716 6.449.173

40 ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 142.200 0 15.000 0 0 157.200

41 УНИВЕРЗИТЕТ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ СКОПЈЕ 1.394.737 19.834 1.905.935 0 119.881 3.440.387

42 УНИВЕРЗИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА 306.780 575 412.036 0 28.235 747.626

43 УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО 376.837 0 379.138 0 38.600 794.575

44 УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП 294.718 5.400 343.969 0 33.000 677.087

45 УНИВЕРЗИТЕТ МАЈКА ТЕРЕЗА 297.009 0 25.775 0 6.000 328.784

46 УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ОХРИД 66.929 0 21.585 0 18.000 106.514

47 ПРИВАТНО-ЈАВНИ НЕПРОФИТНИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ 12.000 0 0 0 0 12.000

48 ИЗГРАДБА НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

143.000 0 0 0 0 143.000

49 УНИВЕРЗИТЕТ ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА 42.000 0 0 0 0 42.000

5 УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 306.300 1.500 55.000 0 0 362.800

50 УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 306.300 1.500 55.000 0 0 362.800

6 СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 598.300 1.500 150.000 0 0 749.800

60 СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 598.300 1.500 150.000 0 0 749.800

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 281

Page 282: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

7 НАУКА 309.649 0 97.026 0 9.000 415.675

71 НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА 92.300 0 0 0 0 92.300

72 НАУЧНИ ИНСТИТУТИ 177.349 0 97.026 0 9.000 283.375

7Б ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОД НА КНИГИ ОД РЕНОМИРАНИ АВТОРИ 40.000 0 0 0 0 40.000

А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 14.395.663 0 0 0 0 14.395.663

А2 ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС 14.395.663 0 0 0 0 14.395.663

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 209 0 0 0 0 209

К2 СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ 209 0 0 0 0 209

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 310.450 0 0 0 632 311.082

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 310.450 0 0 0 632 311.082

Т ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 608.948 0 0 420.149 0 1.029.097

ТА ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 162.600 0 0 0 0 162.600

ТБ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 50.000 0 0 0 0 50.000

ТВ ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА 63.924 0 0 350.089 0 414.013

ТГ ИЗГРАДБА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА 20.000 0 0 0 0 20.000

ТД РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА 30.000 0 0 0 0 30.000

ТЕ ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА 8.130 0 0 70.060 0 78.190

ТИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ 30.000 0 0 0 0 30.000

ТК ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ 244.294 0 0 0 0 244.294

РАСХОДИ

40 2.625.200 2.812.150ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 867.454 0 0 3.679.604

401 Основни плати 1.915.160 2.059.608 0 617.766 0 0 2.677.374

402 Придонеси за социјално осигурување 710.040 752.542 0 249.688 0 0 1.002.230

42 1.723.982 1.937.650СТОКИ И УСЛУГИ 27.109 1.973.254 89.850 180.376 4.208.239

420 Патни и дневни расходи 26.638 36.300 300 75.700 1.237 34.573 148.110

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 331.315 340.020 6.519 262.554 499 9.113 618.705

423 Материјали и ситен инвентар 639.745 700.349 6.910 229.450 289 10.742 947.740

424 Поправки и тековно одржување 12.542 11.160 6.425 157.000 957 9.394 184.936

425 Договорни услуги 472.832 502.600 3.100 1.082.000 86.382 100.886 1.774.968

426 Други тековни расходи 240.910 347.221 3.855 165.850 486 15.668 533.080

427 Привремени вработувања 0 0 0 700 0 0 700

44 13.801.163 14.395.663ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

0 0 0 0 14.395.663

442 Наменски дотации 3.000 3.000 0 0 0 0 3.000

443 Блок дотации 13.798.163 14.392.663 0 0 0 0 14.392.663

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 282

Page 283: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

46 1.226.385 1.096.430СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 3.000 280.600 18.360 53.811 1.452.201

464 Разни трансфери 1.214.167 1.096.430 3.000 280.600 18.360 53.811 1.452.201

465 12.218 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 709.353 1.444.100КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 7.400 322.356 541.173 46.212 2.361.241

480 Купување на опрема и машини 60.840 130.140 0 138.932 95.725 34.600 399.397

481 Градежни објекти 0 13.000 0 52.923 0 3.112 69.035

482 Други градежни објекти 577.007 1.195.090 7.400 80.255 408.548 1.450 1.692.743

483 Купување на мебел 54.706 88.670 0 24.006 0 4.800 117.476

484 Стратешки стоки и други резерви 0 0 0 2.000 0 0 2.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 9.700 7.200 0 13.400 36.900 2.250 59.750

486 Купување на возила 7.100 10.000 0 10.840 0 0 20.840

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 265.608 0 229.234 1.000 500.842 5.000

10 241.634 0 5.000 1.000 476.868 229.234АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 139.278 0 0 0 139.278 0

401 Основни плати 101.519 0 0 0 101.519 0

402 Придонеси за социјално осигурување 37.759 0 0 0 37.759 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 49.836 0 5.000 500 133.985 78.649

420 Патни и дневни расходи 3.738 0 0 100 5.038 1.200

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 26.378 0 0 0 26.578 200

423 Материјали и ситен инвентар 2.500 0 0 100 2.715 115

424 Поправки и тековно одржување 2.250 0 0 0 2.342 92

425 Договорни услуги 6.500 0 5.000 200 88.442 76.742

426 Други тековни расходи 8.470 0 0 100 8.870 300

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 7.300 0 0 500 26.160 18.360

464 Разни трансфери 7.300 0 0 500 26.160 18.360

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 45.220 0 0 0 177.445 132.225

480 Купување на опрема и машини 3.000 0 0 0 98.325 95.325

482 Други градежни објекти 34.420 0 0 0 34.420 0

483 Купување на мебел 4.000 0 0 0 4.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 3.800 0 0 0 40.700 36.900

11 10.960 0 0 0 10.960 0ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 5.110 0 0 0 5.110 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 283

Page 284: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

420 Патни и дневни расходи 200 0 0 0 200 0

424 Поправки и тековно одржување 60 0 0 0 60 0

425 Договорни услуги 4.500 0 0 0 4.500 0

426 Други тековни расходи 350 0 0 0 350 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 5.850 0 0 0 5.850 0

464 Разни трансфери 5.850 0 0 0 5.850 0

12 1.114 0 0 0 1.114 0НАЦИОНАЛНА РАМКА ЗА КВАЛИФИКАЦИИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.114 0 0 0 1.114 0

420 Патни и дневни расходи 150 0 0 0 150 0

425 Договорни услуги 864 0 0 0 864 0

426 Други тековни расходи 100 0 0 0 100 0

13 3.100 0 0 0 3.100 0ИНТЕГРИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 3.100 0 0 0 3.100 0

464 Разни трансфери 3.100 0 0 0 3.100 0

14 8.800 0 0 0 8.800 0АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТОТ НА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 5.500 0 0 0 5.500 0

401 Основни плати 4.235 0 0 0 4.235 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.265 0 0 0 1.265 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.300 0 0 0 3.300 0

420 Патни и дневни расходи 300 0 0 0 300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 400 0 0 0 400 0

423 Материјали и ситен инвентар 200 0 0 0 200 0

424 Поправки и тековно одржување 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 2.000 0 0 0 2.000 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

2 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ 1.013.312 2.700 0 3.600 1.033.312 13.700

20 264.255 2.700 13.700 3.600 284.255 0ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 188.061 0 0 0 188.061 0

401 Основни плати 136.914 0 0 0 136.914 0

402 Придонеси за социјално осигурување 51.147 0 0 0 51.147 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 52.394 2.700 9.100 2.050 66.244 0

420 Патни и дневни расходи 136 200 500 200 1.036 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 284

Page 285: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 32.168 200 600 200 33.168 0

423 Материјали и ситен инвентар 3.000 1.750 2.000 200 6.950 0

424 Поправки и тековно одржување 690 150 1.500 600 2.940 0

425 Договорни услуги 16.000 300 4.000 650 20.950 0

426 Други тековни расходи 400 100 500 200 1.200 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 9.000 0 600 0 9.600 0

464 Разни трансфери 9.000 0 600 0 9.600 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 14.800 0 4.000 1.550 20.350 0

480 Купување на опрема и машини 2.100 0 2.000 600 4.700 0

482 Други градежни објекти 5.000 0 500 950 6.450 0

483 Купување на мебел 2.100 0 1.500 0 3.600 0

486 Купување на возила 5.600 0 0 0 5.600 0

21 741.709 0 0 0 741.709 0ПРОЕКТИ ВО ОСНОВНО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 689.809 0 0 0 689.809 0

420 Патни и дневни расходи 800 0 0 0 800 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 16.500 0 0 0 16.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 586.197 0 0 0 586.197 0

425 Договорни услуги 85.737 0 0 0 85.737 0

426 Други тековни расходи 575 0 0 0 575 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 51.900 0 0 0 51.900 0

480 Купување на опрема и машини 37.100 0 0 0 37.100 0

482 Други градежни објекти 8.800 0 0 0 8.800 0

483 Купување на мебел 6.000 0 0 0 6.000 0

22 5.348 0 0 0 5.348 0МЕЃУНАРОДНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.548 0 0 0 3.548 0

420 Патни и дневни расходи 500 0 0 0 500 0

423 Материјали и ситен инвентар 48 0 0 0 48 0

425 Договорни услуги 500 0 0 0 500 0

426 Други тековни расходи 2.500 0 0 0 2.500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.800 0 0 0 1.800 0

480 Купување на опрема и машини 1.800 0 0 0 1.800 0

25 2.000 0 0 0 2.000 0НАЈДОБРИ ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.000 0 0 0 2.000 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 285

Page 286: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 2.000 0 0 0 2.000 0

3 СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ 801.344 6.000 0 22.451 849.295 19.500

30 545.826 6.000 18.000 9.600 579.426 0СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 367.538 0 0 0 367.538 0

401 Основни плати 270.338 0 0 0 270.338 0

402 Придонеси за социјално осигурување 97.200 0 0 0 97.200 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 141.005 6.000 13.000 6.400 166.405 0

420 Патни и дневни расходи 3.000 100 1.000 3.000 7.100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 34.000 400 2.000 200 36.600 0

423 Материјали и ситен инвентар 3.500 3.000 2.000 500 9.000 0

424 Поправки и тековно одржување 1.505 1.000 1.000 200 3.705 0

425 Договорни услуги 97.000 800 6.000 1.500 105.300 0

426 Други тековни расходи 2.000 700 1.000 1.000 4.700 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 17.000 0 0 900 17.900 0

464 Разни трансфери 17.000 0 0 900 17.900 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 20.283 0 5.000 2.300 27.583 0

480 Купување на опрема и машини 6.000 0 2.000 1.000 9.000 0

482 Други градежни објекти 10.283 0 2.000 500 12.783 0

483 Купување на мебел 4.000 0 1.000 800 5.800 0

31 209.963 0 0 0 209.963 0ПРОЕКТИ ВО СРЕДНО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 193.263 0 0 0 193.263 0

420 Патни и дневни расходи 886 0 0 0 886 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 10.000 0 0 0 10.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 92.262 0 0 0 92.262 0

425 Договорни услуги 89.540 0 0 0 89.540 0

426 Други тековни расходи 575 0 0 0 575 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 16.700 0 0 0 16.700 0

480 Купување на опрема и машини 12.700 0 0 0 12.700 0

483 Купување на мебел 4.000 0 0 0 4.000 0

32 11.380 0 0 8.676 20.056 0ПРОЕКТ ЗА ПОДДРШКА НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ НА РОМИТЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 400 0 0 7.115 7.515 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 71 71 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 98 98 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 286

Page 287: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 26 26 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 74 74 0

425 Договорни услуги 200 0 0 6.731 6.931 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 115 315 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 10.980 0 0 1.311 12.291 0

464 Разни трансфери 10.980 0 0 1.311 12.291 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 250 250 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 0 250 250 0

33 25.145 0 1.500 4.175 30.820 0ЦЕНТАР ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА ВОЗРАСНИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 7.380 0 0 0 7.380 0

401 Основни плати 5.364 0 0 0 5.364 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.016 0 0 0 2.016 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 17.515 0 1.500 4.175 23.190 0

420 Патни и дневни расходи 490 0 200 400 1.090 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 0 0 0 1.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 310 0 200 250 760 0

424 Поправки и тековно одржување 343 0 0 0 343 0

425 Договорни услуги 15.000 0 1.000 3.305 19.305 0

426 Други тековни расходи 372 0 100 220 692 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 250 0 0 0 250 0

480 Купување на опрема и машини 180 0 0 0 180 0

483 Купување на мебел 70 0 0 0 70 0

34 4.130 0 0 0 4.130 0МЕЃУНАРОДНА МАТУРА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.000 0 0 0 4.000 0

420 Патни и дневни расходи 400 0 0 0 400 0

425 Договорни услуги 1.300 0 0 0 1.300 0

426 Други тековни расходи 2.300 0 0 0 2.300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 130 0 0 0 130 0

480 Купување на опрема и машини 130 0 0 0 130 0

35 2.000 0 0 0 2.000 0НАЈДОБРИ СРЕДНИ УЧИЛИШТА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.000 0 0 0 2.000 0

425 Договорни услуги 2.000 0 0 0 2.000 0

36 2.900 0 0 0 2.900 0РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ ЗА СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУКА

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 287

Page 288: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

42 СТОКИ И УСЛУГИ 900 0 0 0 900 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 600 0 0 0 600 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 0 200 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2.000 0 0 0 2.000 0

482 Други градежни објекти 2.000 0 0 0 2.000 0

4 ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ 3.076.210 25.809 0 243.716 6.449.173 3.103.438

40 142.200 0 15.000 0 157.200 0ВИСОКО ОБРАЗОВАНИЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 22.200 0 15.000 0 37.200 0

425 Договорни услуги 20.000 0 15.000 0 35.000 0

426 Други тековни расходи 2.200 0 0 0 2.200 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 120.000 0 0 0 120.000 0

464 Разни трансфери 120.000 0 0 0 120.000 0

41 1.394.737 19.834 1.905.935 119.881 3.440.387 0УНИВЕРЗИТЕТ СВ КИРИЛ И МЕТОДИЈ СКОПЈЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 1.157.780 0 454.612 0 1.612.392 0

401 Основни плати 848.962 0 334.125 0 1.183.087 0

402 Придонеси за социјално осигурување 308.818 0 120.487 0 429.305 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 162.457 12.834 1.235.700 79.381 1.490.372 0

420 Патни и дневни расходи 1.800 0 40.000 10.000 51.800 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 150.000 5.744 150.000 3.060 308.804 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.000 2.010 155.000 3.100 161.110 0

424 Поправки и тековно одржување 300 3.200 90.000 4.020 97.520 0

425 Договорни услуги 9.000 0 690.000 50.000 749.000 0

426 Други тековни расходи 357 1.880 110.000 9.201 121.438 0

427 Привремени вработувања 0 0 700 0 700 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 4.000 0 65.000 30.000 99.000 0

464 Разни трансфери 4.000 0 65.000 30.000 99.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 70.500 7.000 150.623 10.500 238.623 0

480 Купување на опрема и машини 20.000 0 70.000 7.000 97.000 0

481 Градежни објекти 0 0 27.623 500 28.123 0

482 Други градежни објекти 44.500 7.000 30.000 0 81.500 0

483 Купување на мебел 5.000 0 10.000 3.000 18.000 0

484 Стратешки стоки и други резерви 0 0 2.000 0 2.000 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 288

Page 289: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.000 0 7.000 0 8.000 0

486 Купување на возила 0 0 4.000 0 4.000 0

42 306.780 575 412.036 28.235 747.626 0УНИВЕРЗИТЕТ СВ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ БИТОЛА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 255.869 0 105.299 0 361.168 0

401 Основни плати 187.115 0 75.937 0 263.052 0

402 Придонеси за социјално осигурување 68.754 0 29.362 0 98.116 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 19.911 575 243.454 10.623 274.563 0

420 Патни и дневни расходи 1.700 0 15.000 3.602 20.302 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 15.500 175 35.454 755 51.884 0

423 Материјали и ситен инвентар 790 150 25.000 766 26.706 0

424 Поправки и тековно одржување 255 75 16.000 0 16.330 0

425 Договорни услуги 1.000 0 130.000 5.000 136.000 0

426 Други тековни расходи 666 175 22.000 500 23.341 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.000 0 800 5.000 6.800 0

464 Разни трансфери 1.000 0 800 5.000 6.800 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 30.000 0 62.483 12.612 105.095 0

480 Купување на опрема и машини 3.500 0 24.932 10.000 38.432 0

481 Градежни објекти 0 0 14.300 2.612 16.912 0

482 Други градежни објекти 26.500 0 15.255 0 41.755 0

483 Купување на мебел 0 0 4.256 0 4.256 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 900 0 900 0

486 Купување на возила 0 0 2.840 0 2.840 0

43 376.837 0 379.138 38.600 794.575 0УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 282.837 0 173.138 0 455.975 0

401 Основни плати 205.535 0 113.400 0 318.935 0

402 Придонеси за социјално осигурување 77.302 0 59.738 0 137.040 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 28.600 0 165.000 26.000 219.600 0

420 Патни и дневни расходи 2.000 0 2.000 7.000 11.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 14.500 0 20.000 2.000 36.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.100 0 15.000 3.000 19.100 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 15.000 2.000 18.000 0

425 Договорни услуги 9.000 0 100.000 11.000 120.000 0

426 Други тековни расходи 1.000 0 13.000 1.000 15.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.000 0 1.000 3.600 5.600 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 289

Page 290: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

464 Разни трансфери 1.000 0 1.000 3.600 5.600 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 64.400 0 40.000 9.000 113.400 0

480 Купување на опрема и машини 10.000 0 12.000 8.000 30.000 0

481 Градежни објекти 0 0 6.000 0 6.000 0

482 Други градежни објекти 50.000 0 20.000 0 70.000 0

483 Купување на мебел 0 0 2.000 0 2.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 0 1.000 1.000 0

486 Купување на возила 4.400 0 0 0 4.400 0

44 294.718 5.400 343.969 33.000 677.087 0УНИВЕРЗИТЕТ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ШТИП

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 223.925 0 115.369 0 339.294 0

401 Основни плати 164.152 0 80.058 0 244.210 0

402 Придонеси за социјално осигурување 59.773 0 35.311 0 95.084 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 30.800 5.000 190.000 18.000 243.800 0

420 Патни и дневни расходи 2.000 0 10.000 5.000 17.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 14.500 0 43.000 1.500 59.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 500 0 15.000 1.000 16.500 0

424 Поправки и тековно одржување 500 2.000 20.000 1.000 23.500 0

425 Договорни услуги 11.000 2.000 87.000 8.000 108.000 0

426 Други тековни расходи 2.300 1.000 15.000 1.500 19.800 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 500 0 600 8.000 9.100 0

464 Разни трансфери 500 0 600 8.000 9.100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 39.493 400 38.000 7.000 84.893 0

480 Купување на опрема и машини 10.000 0 20.000 6.000 36.000 0

481 Градежни објекти 13.000 0 0 0 13.000 0

482 Други градежни објекти 16.493 400 7.000 0 23.893 0

483 Купување на мебел 0 0 3.000 0 3.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 4.000 1.000 5.000 0

486 Купување на возила 0 0 4.000 0 4.000 0

45 297.009 0 25.775 6.000 328.784 0УНИВЕРЗИТЕТ МАЈКА ТЕРЕЗА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 57.619 0 14.175 0 71.794 0

401 Основни плати 43.333 0 10.702 0 54.035 0

402 Придонеси за социјално осигурување 14.286 0 3.473 0 17.759 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 24.060 0 8.750 6.000 38.810 0

420 Патни и дневни расходи 1.960 0 500 200 2.660 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 290

Page 291: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.500 0 1.000 0 3.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 680 0 750 100 1.530 0

424 Поправки и тековно одржување 560 0 500 0 1.060 0

425 Договорни услуги 16.900 0 5.500 5.500 27.900 0

426 Други тековни расходи 1.460 0 500 200 2.160 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 500 0 600 0 1.100 0

464 Разни трансфери 500 0 600 0 1.100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 214.830 0 2.250 0 217.080 0

480 Купување на опрема и машини 9.930 0 1.000 0 10.930 0

482 Други градежни објекти 200.000 0 500 0 200.500 0

483 Купување на мебел 4.000 0 250 0 4.250 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 900 0 500 0 1.400 0

46 66.929 0 21.585 18.000 106.514 0УНИВЕРЗИТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ ТЕХНОЛОГИИ ВО ОХРИД

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 16.979 0 2.835 0 19.814 0

401 Основни плати 12.469 0 2.025 0 14.494 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.510 0 810 0 5.320 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 23.250 0 12.750 11.000 47.000 0

420 Патни и дневни расходи 1.200 0 1.500 2.000 4.700 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.000 0 1.500 1.000 5.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 800 0 1.500 1.000 3.300 0

424 Поправки и тековно одржување 500 0 1.000 500 2.000 0

425 Договорни услуги 17.000 0 6.500 6.000 29.500 0

426 Други тековни расходи 750 0 750 500 2.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 200 0 0 4.000 4.200 0

464 Разни трансфери 200 0 0 4.000 4.200 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 26.500 0 6.000 3.000 35.500 0

480 Купување на опрема и машини 3.000 0 2.000 2.000 7.000 0

482 Други градежни објекти 20.000 0 2.000 0 22.000 0

483 Купување на мебел 3.000 0 1.000 1.000 5.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 500 0 1.000 0 1.500 0

47 12.000 0 0 0 12.000 0ПРИВАТНО-ЈАВНИ НЕПРОФИТНИ ВИСОКООБРАЗОВНИ УСТАНОВИ

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 12.000 0 0 0 12.000 0

464 Разни трансфери 12.000 0 0 0 12.000 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 291

Page 292: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

48 143.000 0 0 0 143.000 0ИЗГРАДБА НА ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИЧКИ НАУКИ И КОМПЈУТЕРСКО ИНЖЕНЕРСТВО И ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 143.000 0 0 0 143.000 0

482 Други градежни објекти 143.000 0 0 0 143.000 0

49 42.000 0 0 0 42.000 0УНИВЕРЗИТЕТ ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 42.000 0 0 0 42.000 0

464 Разни трансфери 42.000 0 0 0 42.000 0

5 УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД 306.300 1.500 0 0 362.800 55.000

50 306.300 1.500 55.000 0 362.800 0УЧЕНИЧКИ СТАНДАРД

42 СТОКИ И УСЛУГИ 800 0 0 0 800 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 500 0 0 0 500 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 255.000 1.500 55.000 0 311.500 0

464 Разни трансфери 255.000 1.500 55.000 0 311.500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 50.500 0 0 0 50.500 0

480 Купување на опрема и машини 500 0 0 0 500 0

483 Купување на мебел 50.000 0 0 0 50.000 0

6 СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД 598.300 1.500 0 0 749.800 150.000

60 598.300 1.500 150.000 0 749.800 0СТУДЕНТСКИ СТАНДАРД

42 СТОКИ И УСЛУГИ 8.300 0 0 0 8.300 0

420 Патни и дневни расходи 5.000 0 0 0 5.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.000 0 0 0 3.000 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 555.000 1.500 150.000 0 706.500 0

464 Разни трансфери 555.000 1.500 150.000 0 706.500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 35.000 0 0 0 35.000 0

482 Други градежни објекти 30.000 0 0 0 30.000 0

483 Купување на мебел 5.000 0 0 0 5.000 0

7 НАУКА 309.649 0 0 9.000 415.675 97.026

71 92.300 0 0 0 92.300 0НАУЧНО ИСТРАЖУВАЧКА РАБОТА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 41.300 0 0 0 41.300 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 292

Page 293: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

420 Патни и дневни расходи 7.500 0 0 0 7.500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 0 0 0 1.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 4.800 0 0 0 4.800 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 0 0 1.000 0

425 Договорни услуги 20.000 0 0 0 20.000 0

426 Други тековни расходи 7.000 0 0 0 7.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 51.000 0 0 0 51.000 0

464 Разни трансфери 51.000 0 0 0 51.000 0

72 177.349 0 97.026 9.000 283.375 0НАУЧНИ ИНСТИТУТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 109.384 0 2.026 0 111.410 0

401 Основни плати 79.672 0 1.519 0 81.191 0

402 Придонеси за социјално осигурување 29.712 0 507 0 30.219 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 54.465 0 74.000 8.500 136.965 0

420 Патни и дневни расходи 2.500 0 5.000 3.000 10.500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 15.000 0 9.000 300 24.300 0

423 Материјали и ситен инвентар 2.465 0 13.000 700 16.165 0

424 Поправки и тековно одржување 2.000 0 12.000 1.000 15.000 0

425 Договорни услуги 30.000 0 32.000 3.000 65.000 0

426 Други тековни расходи 2.500 0 3.000 500 6.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.000 0 7.000 500 8.500 0

464 Разни трансфери 1.000 0 7.000 500 8.500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 12.500 0 14.000 0 26.500 0

480 Купување на опрема и машини 10.000 0 5.000 0 15.000 0

481 Градежни објекти 0 0 5.000 0 5.000 0

482 Други градежни објекти 0 0 3.000 0 3.000 0

483 Купување на мебел 1.500 0 1.000 0 2.500 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.000 0 0 0 1.000 0

7Б 40.000 0 0 0 40.000 0ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОД НА КНИГИ ОД РЕНОМИРАНИ АВТОРИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 40.000 0 0 0 40.000 0

425 Договорни услуги 40.000 0 0 0 40.000 0

А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 14.395.663 0 0 0 14.395.663 0

А2 14.395.663 0 0 0 14.395.663 0ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 293

Page 294: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

14.395.663 0 0 0 14.395.663 0

442 Наменски дотации 3.000 0 0 0 3.000 0

443 Блок дотации 14.392.663 0 0 0 14.392.663 0

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 209 0 0 0 209 0

К2 209 0 0 0 209 0СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 209 0 0 0 209 0

425 Договорни услуги 209 0 0 0 209 0

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 310.450 0 0 632 311.082 0

МА 310.450 0 0 632 311.082 0ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА

42 310.450 0 0 632 311.082 0СТОКИ И УСЛУГИ

425 Договорни услуги 450 0 0 0 450 0

426 Други тековни расходи 310.000 0 0 632 310.632 0

Т ИНВЕСТИЦИИ ВО ОБРАЗОВАНИЕТО 608.948 0 420.149 0 1.029.097 0

ТА 162.600 0 0 0 162.600 0ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 162.600 0 0 0 162.600 0

482 Други градежни објекти 162.600 0 0 0 162.600 0

ТБ 50.000 0 0 0 50.000 0РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 50.000 0 0 0 50.000 0

482 Други градежни објекти 50.000 0 0 0 50.000 0

ТВ 63.924 0 0 0 414.013 350.089ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.324 0 0 0 14.773 10.449

420 Патни и дневни расходи 30 0 0 0 50 20

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 70 0 0 0 352 282

423 Материјали и ситен инвентар 90 0 0 0 255 165

424 Поправки и тековно одржување 90 0 0 0 255 165

425 Договорни услуги 4.000 0 0 0 13.640 9.640

426 Други тековни расходи 44 0 0 0 221 177

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 59.600 0 0 0 399.240 339.640

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 0 600 400

482 Други градежни објекти 59.400 0 0 0 398.640 339.240

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 294

Page 295: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

ТГ 20.000 0 0 0 20.000 0ИЗГРАДБА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 20.000 0 0 0 20.000 0

482 Други градежни објекти 20.000 0 0 0 20.000 0

ТД 30.000 0 0 0 30.000 0РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТА

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 30.000 0 0 0 30.000 0

482 Други градежни објекти 30.000 0 0 0 30.000 0

ТЕ 8.130 0 0 0 78.190 70.060ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 330 0 0 0 1.082 752

420 Патни и дневни расходи 10 0 0 0 27 17

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 4 0 0 0 21 17

423 Материјали и ситен инвентар 7 0 0 0 16 9

424 Поправки и тековно одржување 7 0 0 0 707 700

425 Договорни услуги 300 0 0 0 300 0

426 Други тековни расходи 2 0 0 0 11 9

48 7.800 0 0 0 77.108 69.308КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

482 Други градежни објекти 7.800 0 0 0 77.108 69.308

ТИ 30.000 0 0 0 30.000 0РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 30.000 0 0 0 30.000 0

482 Други градежни објекти 30.000 0 0 0 30.000 0

ТК 244.294 0 0 0 244.294 0ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 244.294 0 0 0 244.294 0

482 Други градежни објекти 244.294 0 0 0 244.294 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 295

Page 296: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

16002 175.452 189.588 221.588 9.000 0 0 23.000БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 92.447 0 3.500 0 8.000 103.947

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 78.447 0 3.500 0 8.000 89.947

11 ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА 14.000 0 0 0 0 14.000

2 РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 25.281 0 0 0 0 25.281

20 РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

3.600 0 0 0 0 3.600

21 РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

1.701 0 0 0 0 1.701

22 ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 1.650 0 0 0 0 1.650

24 ПОДГОТОВКА НА ТЕСТОВИ ЗА ЕКСТЕРНА ПРОВЕРКА НА УЧЕНИЦИТЕ 1.700 0 0 0 0 1.700

25 ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ КАДАР ВО ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

12.680 0 0 0 0 12.680

26 РАЗВОЈ НА ДИГИТАЛНИ СОДРЖИНИ И ОН-ЛИНЕ КУРСЕВИ 3.950 0 0 0 0 3.950

3 ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА МАТУРА 48.728 0 5.100 0 0 53.828

30 ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА МАТУРА 42.428 0 5.100 0 0 47.528

32 МЕЃУНАРОДНИ ТЕСТИРАЊА 6.300 0 0 0 0 6.300

4 РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТСРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

23.132 0 400 0 15.000 38.532

40 РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТСРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

23.132 0 400 0 15.000 38.532

РАСХОДИ

40 93.300 96.188ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 96.188

401 Основни плати 68.109 70.095 0 0 0 0 70.095

402 Придонеси за социјално осигурување 25.191 26.093 0 0 0 0 26.093

42 63.806 85.000СТОКИ И УСЛУГИ 0 7.800 0 22.000 114.800

420 Патни и дневни расходи 1.700 1.700 0 300 0 7.000 9.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 8.053 8.053 0 200 0 0 8.253

423 Материјали и ситен инвентар 3.940 4.000 0 600 0 1.500 6.100

424 Поправки и тековно одржување 2.500 2.500 0 600 0 0 3.100

425 Договорни услуги 42.057 63.347 0 5.200 0 12.000 80.547

426 Други тековни расходи 5.556 5.400 0 900 0 1.500 7.800

46 7.326 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 7.275 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

465 51 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 296

Page 297: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

48 11.020 8.400КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 1.200 0 1.000 10.600

480 Купување на опрема и машини 4.400 4.300 0 500 0 1.000 5.800

481 Градежни објекти 1.000 600 0 0 0 0 600

482 Други градежни објекти 300 300 0 250 0 0 550

483 Купување на мебел 800 500 0 150 0 0 650

485 Вложувања и нефинансиски средства 2.870 2.700 0 300 0 0 3.000

486 1.650 0 0 0 0 0 0Купување на возила

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 92.447 0 0 8.000 103.947 3.500

10 78.447 0 3.500 8.000 89.947 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 66.117 0 0 0 66.117 0

401 Основни плати 48.265 0 0 0 48.265 0

402 Придонеси за социјално осигурување 17.852 0 0 0 17.852 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 8.930 0 3.300 8.000 20.230 0

420 Патни и дневни расходи 250 0 200 2.000 2.450 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.630 0 0 0 3.630 0

423 Материјали и ситен инвентар 950 0 300 500 1.750 0

424 Поправки и тековно одржување 800 0 300 0 1.100 0

425 Договорни услуги 3.000 0 2.000 5.000 10.000 0

426 Други тековни расходи 300 0 500 500 1.300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 3.400 0 200 0 3.600 0

480 Купување на опрема и машини 1.500 0 200 0 1.700 0

481 Градежни објекти 600 0 0 0 600 0

483 Купување на мебел 300 0 0 0 300 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.000 0 0 0 1.000 0

11 14.000 0 0 0 14.000 0ПЕДАГОШКА ЕВИДЕНЦИЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 14.000 0 0 0 14.000 0

425 Договорни услуги 14.000 0 0 0 14.000 0

2 РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ 25.281 0 0 0 25.281 0

20 3.600 0 0 0 3.600 0РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.600 0 0 0 3.600 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 297

Page 298: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 300 0 0 0 300 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 0 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 3.000 0 0 0 3.000 0

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

21 1.701 0 0 0 1.701 0РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА ГИМНАЗИСКО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБРАЗОВАНИЕ НА УЧЕНИЦИ СО ПОСЕБНИ ПОТРЕБИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.701 0 0 0 1.701 0

420 Патни и дневни расходи 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 1.601 0 0 0 1.601 0

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

22 1.650 0 0 0 1.650 0ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.650 0 0 0 1.650 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 150 0 0 0 150 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 0 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 1.200 0 0 0 1.200 0

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

24 1.700 0 0 0 1.700 0ПОДГОТОВКА НА ТЕСТОВИ ЗА ЕКСТЕРНА ПРОВЕРКА НА УЧЕНИЦИТЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.700 0 0 0 1.700 0

420 Патни и дневни расходи 50 0 0 0 50 0

423 Материјали и ситен инвентар 150 0 0 0 150 0

425 Договорни услуги 1.500 0 0 0 1.500 0

25 12.680 0 0 0 12.680 0ПРОФЕСИОНАЛЕН РАЗВОЈ НА ВОСПИТНО ОБРАЗОВНИОТ КАДАР ВО ОСНОВНОТО И СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 12.680 0 0 0 12.680 0

420 Патни и дневни расходи 330 0 0 0 330 0

423 Материјали и ситен инвентар 150 0 0 0 150 0

424 Поправки и тековно одржување 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 12.000 0 0 0 12.000 0

426 Други тековни расходи 100 0 0 0 100 0

26 3.950 0 0 0 3.950 0РАЗВОЈ НА ДИГИТАЛНИ СОДРЖИНИ И ОН-ЛИНЕ КУРСЕВИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.450 0 0 0 2.450 0

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 298

Page 299: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 100 0 0 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 200 0 0 0 200 0

425 Договорни услуги 2.000 0 0 0 2.000 0

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.500 0 0 0 1.500 0

480 Купување на опрема и машини 500 0 0 0 500 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 1.000 0 0 0 1.000 0

3 ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА МАТУРА 48.728 0 0 0 53.828 5.100

30 42.428 0 5.100 0 47.528 0ПОДГОТОВКА И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ДРЖАВНА МАТУРА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 17.921 0 0 0 17.921 0

401 Основни плати 12.960 0 0 0 12.960 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.961 0 0 0 4.961 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 21.507 0 4.100 0 25.607 0

420 Патни и дневни расходи 120 0 100 0 220 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.787 0 200 0 1.987 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.500 0 200 0 1.700 0

424 Поправки и тековно одржување 700 0 200 0 900 0

425 Договорни услуги 17.000 0 3.000 0 20.000 0

426 Други тековни расходи 400 0 400 0 800 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 3.000 0 1.000 0 4.000 0

480 Купување на опрема и машини 1.800 0 300 0 2.100 0

482 Други градежни објекти 300 0 250 0 550 0

483 Купување на мебел 200 0 150 0 350 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 700 0 300 0 1.000 0

32 6.300 0 0 0 6.300 0МЕЃУНАРОДНИ ТЕСТИРАЊА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.300 0 0 0 6.300 0

420 Патни и дневни расходи 300 0 0 0 300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 150 0 0 0 150 0

423 Материјали и ситен инвентар 350 0 0 0 350 0

425 Договорни услуги 1.500 0 0 0 1.500 0

426 Други тековни расходи 4.000 0 0 0 4.000 0

4 23.132 0 0 15.000 38.532 400

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 299

Page 300: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТСРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

40 23.132 0 400 15.000 38.532 0РАЗВОЈ И ПОДГОТОВКА НА НАСТАВНИ ПРОГРАМИ ЗА СРЕДНО СТРУЧНО ОБРАЗОВАНИЕ И ПОСТСРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 12.150 0 0 0 12.150 0

401 Основни плати 8.870 0 0 0 8.870 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.280 0 0 0 3.280 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 10.482 0 400 14.000 24.882 0

420 Патни и дневни расходи 300 0 0 5.000 5.300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.936 0 0 0 1.936 0

423 Материјали и ситен инвентар 700 0 100 1.000 1.800 0

424 Поправки и тековно одржување 600 0 100 0 700 0

425 Договорни услуги 6.546 0 200 7.000 13.746 0

426 Други тековни расходи 400 0 0 1.000 1.400 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 500 0 0 1.000 1.500 0

480 Купување на опрема и машини 500 0 0 1.000 1.500 0

БИРО ЗА РАЗВОЈ НА ОБРАЗОВАНИЕТО 300

Page 301: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

16003 23.895 26.708 257.308 0 0 0 230.600НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ

2 ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ 26.708 0 0 0 230.600 257.308

20 ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ 26.708 0 0 0 230.600 257.308

РАСХОДИ

40 18.000 19.258ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 19.258

401 Основни плати 13.000 14.058 0 0 0 0 14.058

402 Придонеси за социјално осигурување 5.000 5.200 0 0 0 0 5.200

42 5.795 7.250СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 24.100 31.350

420 Патни и дневни расходи 100 200 0 0 0 4.000 4.200

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.500 2.500 0 0 0 0 2.500

423 Материјали и ситен инвентар 300 300 0 0 0 600 900

424 Поправки и тековно одржување 45 150 0 0 0 500 650

425 Договорни услуги 3.760 4.000 0 0 0 19.000 23.000

426 Други тековни расходи 90 100 0 0 0 0 100

46 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 200.000 200.000

464 Разни трансфери 0 0 0 0 0 200.000 200.000

48 100 200КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 6.500 6.700

480 Купување на опрема и машини 100 200 0 0 0 2.000 2.200

483 Купување на мебел 0 0 0 0 0 1.500 1.500

486 Купување на возила 0 0 0 0 0 3.000 3.000

2 ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ 26.708 0 0 230.600 257.308 0

20 26.708 0 0 230.600 257.308 0ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 19.258 0 0 0 19.258 0

401 Основни плати 14.058 0 0 0 14.058 0

402 Придонеси за социјално осигурување 5.200 0 0 0 5.200 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 7.250 0 0 24.100 31.350 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 0 4.000 4.200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.500 0 0 0 2.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 300 0 0 600 900 0

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ 301

Page 302: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 150 0 0 500 650 0

425 Договорни услуги 4.000 0 0 19.000 23.000 0

426 Други тековни расходи 100 0 0 0 100 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 200.000 200.000 0

464 Разни трансфери 0 0 0 200.000 200.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 200 0 0 6.500 6.700 0

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 2.000 2.200 0

483 Купување на мебел 0 0 0 1.500 1.500 0

486 Купување на возила 0 0 0 3.000 3.000 0

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕВРОПСКИ ОБРАЗОВНИ ПРОГРАМИ И МОБИЛНОСТ 302

Page 303: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

16004 54.640 57.430 57.430 0 0 0 0ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ

1 ИНСПЕКТОРАТИ 57.430 0 0 0 0 57.430

19 ИНСПЕКТОРАТИ 57.430 0 0 0 0 57.430

РАСХОДИ

40 46.800 48.600ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 48.600

401 Основни плати 34.150 35.478 0 0 0 0 35.478

402 Придонеси за социјално осигурување 12.650 13.122 0 0 0 0 13.122

42 5.690 6.380СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 6.380

420 Патни и дневни расходи 700 1.000 0 0 0 0 1.000

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.800 4.000 0 0 0 0 4.000

423 Материјали и ситен инвентар 230 230 0 0 0 0 230

424 Поправки и тековно одржување 160 300 0 0 0 0 300

425 Договорни услуги 550 550 0 0 0 0 550

426 Други тековни расходи 250 300 0 0 0 0 300

46 100 400СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 400

464 Разни трансфери 100 400 0 0 0 0 400

48 2.050 2.050КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 2.050

480 Купување на опрема и машини 50 50 0 0 0 0 50

486 Купување на возила 2.000 2.000 0 0 0 0 2.000

1 ИНСПЕКТОРАТИ 57.430 0 0 0 57.430 0

19 57.430 0 0 0 57.430 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 48.600 0 0 0 48.600 0

401 Основни плати 35.478 0 0 0 35.478 0

402 Придонеси за социјално осигурување 13.122 0 0 0 13.122 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.380 0 0 0 6.380 0

420 Патни и дневни расходи 1.000 0 0 0 1.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 4.000 0 0 0 4.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 230 0 0 0 230 0

424 Поправки и тековно одржување 300 0 0 0 300 0

ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 303

Page 304: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 550 0 0 0 550 0

426 Други тековни расходи 300 0 0 0 300 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 400 0 0 0 400 0

464 Разни трансфери 400 0 0 0 400 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2.050 0 0 0 2.050 0

480 Купување на опрема и машини 50 0 0 0 50 0

486 Купување на возила 2.000 0 0 0 2.000 0

ДРЖАВЕН ПРОСВЕТЕН ИНСПЕКТОРАТ 304

Page 305: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

16101 292.768 411.370 590.902 170.000 0 52 9.480АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ

2 СПОРТ 303.039 52 170.000 0 34 473.125

20 СПОРТ 93.039 0 170.000 0 34 263.073

2А СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ 210.000 52 0 0 0 210.052

3 МЛАДИ 24.728 0 0 0 0 24.728

30 МЛАДИ 24.728 0 0 0 0 24.728

4 МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ 83.603 0 0 0 9.446 93.049

40 МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ 83.603 0 0 0 9.446 93.049

РАСХОДИ

40 21.800 25.110ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 25.110

401 Основни плати 15.914 18.330 0 0 0 0 18.330

402 Придонеси за социјално осигурување 5.886 6.780 0 0 0 0 6.780

42 25.025 24.500СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 9.480 33.980

420 Патни и дневни расходи 1.090 1.090 0 0 0 214 1.304

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.655 2.655 0 0 0 184 2.839

423 Материјали и ситен инвентар 500 500 0 0 0 134 634

424 Поправки и тековно одржување 1.684 1.159 0 0 0 0 1.159

425 Договорни услуги 9.000 9.100 0 0 0 8.897 17.997

426 Други тековни расходи 10.096 9.996 0 0 0 51 10.047

46 170.296 151.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 170.000 0 0 321.000

463 Трансфери до невладини организации 86.022 79.619 0 170.000 0 0 249.619

464 Разни трансфери 74.106 71.381 0 0 0 0 71.381

465 10.168 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 75.647 210.760КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 52 0 0 0 210.812

480 Купување на опрема и машини 400 400 0 0 0 0 400

482 Други градежни објекти 75.000 210.000 52 0 0 0 210.052

483 Купување на мебел 60 60 0 0 0 0 60

485 Вложувања и нефинансиски средства 187 300 0 0 0 0 300

2 СПОРТ 303.039 52 0 34 473.125 170.000

20 93.039 0 170.000 34 263.073 0СПОРТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 25.110 0 0 0 25.110 0

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 305

Page 306: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

401 Основни плати 18.330 0 0 0 18.330 0

402 Придонеси за социјално осигурување 6.780 0 0 0 6.780 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 7.529 0 0 34 7.563 0

420 Патни и дневни расходи 770 0 0 0 770 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 2.500 0 0 0 2.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 500 0 0 34 534 0

424 Поправки и тековно одржување 1.159 0 0 0 1.159 0

425 Договорни услуги 1.800 0 0 0 1.800 0

426 Други тековни расходи 800 0 0 0 800 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 59.700 0 170.000 0 229.700 0

463 Трансфери до невладини организации 50.000 0 170.000 0 220.000 0

464 Разни трансфери 9.700 0 0 0 9.700 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 700 0 0 0 700 0

480 Купување на опрема и машини 400 0 0 0 400 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 300 0 0 0 300 0

2А 210.000 52 0 0 210.052 0СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 210.000 52 0 0 210.052 0

482 Други градежни објекти 210.000 52 0 0 210.052 0

3 МЛАДИ 24.728 0 0 0 24.728 0

30 24.728 0 0 0 24.728 0МЛАДИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 16.421 0 0 0 16.421 0

420 Патни и дневни расходи 320 0 0 0 320 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 155 0 0 0 155 0

425 Договорни услуги 7.300 0 0 0 7.300 0

426 Други тековни расходи 8.646 0 0 0 8.646 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 8.247 0 0 0 8.247 0

463 Трансфери до невладини организации 4.797 0 0 0 4.797 0

464 Разни трансфери 3.450 0 0 0 3.450 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 60 0 0 0 60 0

483 Купување на мебел 60 0 0 0 60 0

4 МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ 83.603 0 0 9.446 93.049 0

40 83.603 0 0 9.446 93.049 0МЕЃУНАРОДЕН ПРОГРАМ

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 306

Page 307: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

42 СТОКИ И УСЛУГИ 550 0 0 9.446 9.996 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 214 214 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 184 184 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 100 100 0

425 Договорни услуги 0 0 0 8.897 8.897 0

426 Други тековни расходи 550 0 0 51 601 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 83.053 0 0 0 83.053 0

463 Трансфери до невладини организации 24.822 0 0 0 24.822 0

464 Разни трансфери 58.231 0 0 0 58.231 0

АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТ 307

Page 308: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

17001 1.400.340 1.550.156 1.570.316 0 0 12.160 8.000МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА

2 ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО 115.877 160 0 0 0 116.037

20 ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО 115.877 160 0 0 0 116.037

4 МАРНЕТ 63.192 12.000 0 0 8.000 83.192

40 МАРНЕТ 63.192 12.000 0 0 8.000 83.192

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 66.388 0 0 0 0 66.388

К6 РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 66.388 0 0 0 0 66.388

Н ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ 1.304.699 0 0 0 0 1.304.699

Н1 РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

НА РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТ 104.699 0 0 0 0 104.699

РАСХОДИ

40 83.500 106.616ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 106.616

401 Основни плати 60.962 74.671 0 0 0 0 74.671

402 Придонеси за социјално осигурување 22.538 31.945 0 0 0 0 31.945

42 59.888 120.200СТОКИ И УСЛУГИ 3.560 0 0 8.000 131.760

420 Патни и дневни расходи 2.700 2.700 160 0 0 2.000 4.860

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 13.400 11.900 1.000 0 0 0 12.900

423 Материјали и ситен инвентар 1.000 600 0 0 0 0 600

424 Поправки и тековно одржување 24.000 51.000 200 0 0 0 51.200

425 Договорни услуги 15.948 36.000 2.000 0 0 6.000 44.000

426 Други тековни расходи 2.840 18.000 200 0 0 0 18.200

46 1.190.252 1.200.100СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 1.200.100

461 Субвенции за јавни претпријатија 1.190.000 1.200.000 0 0 0 0 1.200.000

464 Разни трансфери 200 100 0 0 0 0 100

465 52 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 66.700 123.240КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 8.600 0 0 0 131.840

480 Купување на опрема и машини 20.000 38.000 5.800 0 0 0 43.800

481 Градежни објекти 0 2.500 0 0 0 0 2.500

482 Други градежни објекти 0 24.500 0 0 0 0 24.500

483 Купување на мебел 900 1.240 0 0 0 0 1.240

485 Вложувања и нефинансиски средства 45.800 57.000 2.800 0 0 0 59.800

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 308

Page 309: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

2 ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО 115.877 160 0 0 116.037 0

20 115.877 160 0 0 116.037 0ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 101.149 0 0 0 101.149 0

401 Основни плати 70.622 0 0 0 70.622 0

402 Придонеси за социјално осигурување 30.527 0 0 0 30.527 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 14.100 160 0 0 14.260 0

420 Патни и дневни расходи 2.000 160 0 0 2.160 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 4.000 0 0 0 4.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 300 0 0 0 300 0

424 Поправки и тековно одржување 1.500 0 0 0 1.500 0

425 Договорни услуги 4.500 0 0 0 4.500 0

426 Други тековни расходи 1.800 0 0 0 1.800 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 100 0 0 0 100 0

464 Разни трансфери 100 0 0 0 100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 528 0 0 0 528 0

480 Купување на опрема и машини 528 0 0 0 528 0

4 МАРНЕТ 63.192 12.000 0 8.000 83.192 0

40 63.192 12.000 0 8.000 83.192 0МАРНЕТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 5.467 0 0 0 5.467 0

401 Основни плати 4.049 0 0 0 4.049 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.418 0 0 0 1.418 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 9.225 3.400 0 8.000 20.625 0

420 Патни и дневни расходи 700 0 0 2.000 2.700 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 4.400 1.000 0 0 5.400 0

423 Материјали и ситен инвентар 300 0 0 0 300 0

424 Поправки и тековно одржување 625 200 0 0 825 0

425 Договорни услуги 2.300 2.000 0 6.000 10.300 0

426 Други тековни расходи 900 200 0 0 1.100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 48.500 8.600 0 0 57.100 0

480 Купување на опрема и машини 24.000 5.800 0 0 29.800 0

482 Други градежни објекти 24.500 0 0 0 24.500 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 2.800 0 0 2.800 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 309

Page 310: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 66.388 0 0 0 66.388 0

К6 66.388 0 0 0 66.388 0РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.466 0 0 0 6.466 0

425 Договорни услуги 4.966 0 0 0 4.966 0

426 Други тековни расходи 1.500 0 0 0 1.500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 59.922 0 0 0 59.922 0

480 Купување на опрема и машини 13.472 0 0 0 13.472 0

481 Градежни објекти 2.500 0 0 0 2.500 0

483 Купување на мебел 1.240 0 0 0 1.240 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 42.710 0 0 0 42.710 0

Н ИНФОРМАЦИСКИ И КОМУНИКАЦИСКИ ТЕХНОЛОГИИ 1.304.699 0 0 0 1.304.699 0

Н1 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0РАДИОДИФУЗНА ДЕЈНОСТ

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0

461 Субвенции за јавни претпријатија 1.200.000 0 0 0 1.200.000 0

НА 104.699 0 0 0 104.699 0РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 90.409 0 0 0 90.409 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.500 0 0 0 3.500 0

424 Поправки и тековно одржување 48.875 0 0 0 48.875 0

425 Договорни услуги 24.234 0 0 0 24.234 0

426 Други тековни расходи 13.800 0 0 0 13.800 0

48 14.290 0 0 0 14.290 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

485 Вложувања и нефинансиски средства 14.290 0 0 0 14.290 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈА 310

Page 311: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

17002 24.670 25.220 25.220 0 0 0 0ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ

1 ИНСПЕКТОРАТИ 25.220 0 0 0 0 25.220

19 ИНСПЕКТОРАТИ 25.220 0 0 0 0 25.220

РАСХОДИ

40 19.820 20.340ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 20.340

401 Основни плати 14.469 13.795 0 0 0 0 13.795

402 Придонеси за социјално осигурување 5.351 6.545 0 0 0 0 6.545

42 4.030 4.430СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 4.430

420 Патни и дневни расходи 270 350 0 0 0 0 350

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.680 1.900 0 0 0 0 1.900

423 Материјали и ситен инвентар 150 150 0 0 0 0 150

424 Поправки и тековно одржување 300 400 0 0 0 0 400

425 Договорни услуги 1.500 1.500 0 0 0 0 1.500

426 Други тековни расходи 130 130 0 0 0 0 130

46 570 50СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 50

464 Разни трансфери 570 50 0 0 0 0 50

48 250 400КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 400

480 Купување на опрема и машини 250 300 0 0 0 0 300

483 Купување на мебел 0 100 0 0 0 0 100

1 ИНСПЕКТОРАТИ 25.220 0 0 0 25.220 0

19 25.220 0 0 0 25.220 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 20.340 0 0 0 20.340 0

401 Основни плати 13.795 0 0 0 13.795 0

402 Придонеси за социјално осигурување 6.545 0 0 0 6.545 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.430 0 0 0 4.430 0

420 Патни и дневни расходи 350 0 0 0 350 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.900 0 0 0 1.900 0

423 Материјали и ситен инвентар 150 0 0 0 150 0

424 Поправки и тековно одржување 400 0 0 0 400 0

ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 311

Page 312: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 1.500 0 0 0 1.500 0

426 Други тековни расходи 130 0 0 0 130 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 50 0 0 0 50 0

464 Разни трансфери 50 0 0 0 50 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 400 0 0 0 400 0

480 Купување на опрема и машини 300 0 0 0 300 0

483 Купување на мебел 100 0 0 0 100 0

ДРЖАВЕН УПРАВЕН ИНСПЕКТОРАТ 312

Page 313: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

18001 314.350 215.050 227.145 395 0 600 11.100МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 139.920 600 0 0 5.000 145.520

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 116.620 600 0 0 5.000 122.220

11 НАЦИОНАЛЕН УМЕТНИК И НАЦИОНАЛНИ ПЕНЗИИ ВО КУЛТУРАТА 23.300 0 0 0 0 23.300

2 УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 52.630 0 395 0 1.500 54.525

20 УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 43.130 0 395 0 1.500 45.025

21 СКОПСКО, ТЕТОВСКО И ВИНИЧКО КАЛЕ 3.000 0 0 0 0 3.000

22 УНИВЕРЗИТЕТ НА СВ.КЛИМЕНТ КАЈ ПЛАОШНИК 2.000 0 0 0 0 2.000

23 AРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ 2.500 0 0 0 0 2.500

26 ПУБЛИКАЦИЈА ЗА НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО

1.000 0 0 0 0 1.000

28 АРХЕОЛОШКИ КАТАСТАР-ТОПОГРАФИЈА НА СТАРИТЕ ГРАДОВИ И ТВРДИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1.000 0 0 0 0 1.000

3 КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 22.500 0 0 0 0 22.500

30 ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 2.500 0 0 0 0 2.500

31 АНТИЧКИ ТЕАТАР СКУПИ 20.000 0 0 0 0 20.000

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 0 0 0 0 4.600 4.600

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 0 0 0 0 4.600 4.600

РАСХОДИ

40 104.900 109.350ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 109.350

401 Основни плати 76.300 79.178 0 0 0 0 79.178

402 Придонеси за социјално осигурување 28.600 30.172 0 0 0 0 30.172

42 35.400 35.000СТОКИ И УСЛУГИ 200 395 0 4.600 40.195

420 Патни и дневни расходи 4.900 4.800 0 70 0 0 4.870

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 11.800 11.500 100 35 0 0 11.635

423 Материјали и ситен инвентар 800 800 0 35 0 0 835

424 Поправки и тековно одржување 2.670 3.100 0 35 0 0 3.135

425 Договорни услуги 11.430 11.500 100 150 0 0 11.750

426 Други тековни расходи 3.800 3.300 0 70 0 4.600 7.970

46 44.469 34.400СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 400 0 0 6.500 41.300

464 Разни трансфери 35.500 34.400 400 0 0 6.500 41.300

465 8.969 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 129.581 36.300КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 36.300

480 Купување на опрема и машини 1.350 2.000 0 0 0 0 2.000

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 313

Page 314: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

481 Градежни објекти 9.000 1.800 0 0 0 0 1.800

482 Други градежни објекти 116.531 27.500 0 0 0 0 27.500

485 Вложувања и нефинансиски средства 700 5.000 0 0 0 0 5.000

486 2.000 0 0 0 0 0 0Купување на возила

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 139.920 600 0 5.000 145.520 0

10 116.620 600 0 5.000 122.220 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 82.620 0 0 0 82.620 0

401 Основни плати 59.940 0 0 0 59.940 0

402 Придонеси за социјално осигурување 22.680 0 0 0 22.680 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 26.400 200 0 0 26.600 0

420 Патни и дневни расходи 4.000 0 0 0 4.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 8.500 100 0 0 8.600 0

423 Материјали и ситен инвентар 400 0 0 0 400 0

424 Поправки и тековно одржување 2.600 0 0 0 2.600 0

425 Договорни услуги 8.000 100 0 0 8.100 0

426 Други тековни расходи 2.900 0 0 0 2.900 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 6.100 400 0 5.000 11.500 0

464 Разни трансфери 6.100 400 0 5.000 11.500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.500 0 0 0 1.500 0

480 Купување на опрема и машини 1.500 0 0 0 1.500 0

11 23.300 0 0 0 23.300 0НАЦИОНАЛЕН УМЕТНИК И НАЦИОНАЛНИ ПЕНЗИИ ВО КУЛТУРАТА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 23.300 0 0 0 23.300 0

464 Разни трансфери 23.300 0 0 0 23.300 0

2 УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 52.630 0 0 1.500 54.525 395

20 43.130 0 395 1.500 45.025 0УПРАВА ЗА ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 26.730 0 0 0 26.730 0

401 Основни плати 19.238 0 0 0 19.238 0

402 Придонеси за социјално осигурување 7.492 0 0 0 7.492 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 8.600 0 395 0 8.995 0

420 Патни и дневни расходи 800 0 70 0 870 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.000 0 35 0 3.035 0

423 Материјали и ситен инвентар 400 0 35 0 435 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 314

Page 315: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 500 0 35 0 535 0

425 Договорни услуги 3.500 0 150 0 3.650 0

426 Други тековни расходи 400 0 70 0 470 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 500 0 0 1.500 2.000 0

464 Разни трансфери 500 0 0 1.500 2.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 7.300 0 0 0 7.300 0

480 Купување на опрема и машини 500 0 0 0 500 0

481 Градежни објекти 1.800 0 0 0 1.800 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 5.000 0 0 0 5.000 0

21 3.000 0 0 0 3.000 0СКОПСКО, ТЕТОВСКО И ВИНИЧКО КАЛЕ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 3.000 0 0 0 3.000 0

482 Други градежни објекти 3.000 0 0 0 3.000 0

22 2.000 0 0 0 2.000 0УНИВЕРЗИТЕТ НА СВ.КЛИМЕНТ КАЈ ПЛАОШНИК

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2.000 0 0 0 2.000 0

482 Други градежни објекти 2.000 0 0 0 2.000 0

23 2.500 0 0 0 2.500 0AРХЕОЛОШКИ ЛОКАЛИТЕТИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2.500 0 0 0 2.500 0

482 Други градежни објекти 2.500 0 0 0 2.500 0

26 1.000 0 0 0 1.000 0ПУБЛИКАЦИЈА ЗА НАЈЗНАЧАЈНИТЕ ВРЕДНОСТИ НА КУЛТУРНОТО И ПРИРОДНОТО НАСЛЕДСТВО

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.000 0 0 0 1.000 0

464 Разни трансфери 1.000 0 0 0 1.000 0

28 1.000 0 0 0 1.000 0АРХЕОЛОШКИ КАТАСТАР-ТОПОГРАФИЈА НА СТАРИТЕ ГРАДОВИ И ТВРДИНИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.000 0 0 0 1.000 0

464 Разни трансфери 1.000 0 0 0 1.000 0

3 КУЛТУРНО И ПРИРОДНО НАСЛЕДСТВО 22.500 0 0 0 22.500 0

30 2.500 0 0 0 2.500 0ТУРИСТИЧКА ПРОМОЦИЈА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 2.500 0 0 0 2.500 0

464 Разни трансфери 2.500 0 0 0 2.500 0

31 20.000 0 0 0 20.000 0АНТИЧКИ ТЕАТАР СКУПИ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 20.000 0 0 0 20.000 0

482 Други градежни објекти 20.000 0 0 0 20.000 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 315

Page 316: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 0 0 0 4.600 4.600 0

МА 0 0 0 4.600 4.600 0ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 4.600 4.600 0

426 Други тековни расходи 0 0 0 4.600 4.600 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРА 316

Page 317: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

18010 3.300.345 2.925.166 3.315.904 327.494 0 36.410 26.834ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

1 ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 96.215 0 0 0 0 96.215

10 ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 96.215 0 0 0 0 96.215

2 БИБЛИОТЕКАРСТВО 90.644 3.500 8.330 0 1.602 104.076

20 БИБЛИОТЕКАРСТВО 90.644 3.500 8.330 0 1.602 104.076

3 ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ 180.725 0 169.440 0 2.700 352.865

30 ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ 5.662 0 1.190 0 0 6.852

31 АГЕНЦИЈА ЗА ФИЛМ 175.063 0 168.250 0 2.700 346.013

4 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 1.136.825 31.710 69.050 0 6.060 1.243.645

40 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 347.888 12.100 16.050 0 2.500 378.538

41 ДРАМСКА ДЕЈНОСТ 358.525 3.700 35.000 0 2.500 399.725

47 ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 280.412 15.910 18.000 0 1.060 315.382

48 АЛБАНСКИ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ 50.000 0 0 0 0 50.000

49 ТЕАТАР И БИБЛИОТЕКА ВО ТЕТОВО 100.000 0 0 0 0 100.000

5 ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 362.673 0 40.720 0 11.872 415.265

50 ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 358.725 0 40.720 0 11.872 411.317

53 КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР ВО ГОСТИВАР 3.948 0 0 0 0 3.948

6 ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 35.063 0 0 0 0 35.063

60 ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 35.063 0 0 0 0 35.063

7 КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ 122.897 0 13.000 0 1.700 137.597

70 КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ 92.897 0 13.000 0 1.700 107.597

72 МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОГРАМИ 30.000 0 0 0 0 30.000

8 МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ 524.929 1.200 26.954 0 2.900 555.983

80 МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ 262.988 1.200 24.074 0 2.500 290.762

81 ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА 20.538 0 2.880 0 400 23.818

83 МУЗЕЈ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКА 2.633 0 0 0 0 2.633

84 ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМАТА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 238.770 0 0 0 0 238.770

9 МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 123.000 0 0 0 0 123.000

90 МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 85.000 0 0 0 0 85.000

92 ПОДДРШКА НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ 4.000 0 0 0 0 4.000

93 КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВО 19.000 0 0 0 0 19.000

94 ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ 15.000 0 0 0 0 15.000

А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 252.195 0 0 0 0 252.195

А2 ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС 252.195 0 0 0 0 252.195

ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 317

Page 318: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

РАСХОДИ

40 1.050.463 1.061.201ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 709 0 0 1.061.910

401 Основни плати 762.813 772.438 0 506 0 0 772.944

402 Придонеси за социјално осигурување 287.650 288.763 0 203 0 0 288.966

42 156.755 173.000СТОКИ И УСЛУГИ 14.960 46.971 0 4.356 239.287

420 Патни и дневни расходи 0 0 1.250 3.220 0 100 4.570

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 150.555 165.000 4.710 9.350 0 700 179.760

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 3.150 4.850 0 1.000 9.000

424 Поправки и тековно одржување 3.200 5.000 2.200 3.151 0 400 10.751

425 Договорни услуги 3.000 3.000 3.100 24.200 0 2.156 32.456

426 Други тековни расходи 0 0 550 2.200 0 0 2.750

44 249.882 252.195ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

0 0 0 0 252.195

443 Блок дотации 249.882 252.195 0 0 0 0 252.195

46 945.885 936.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 20.650 276.014 0 21.778 1.254.442

464 Разни трансфери 937.062 936.000 20.650 276.014 0 21.778 1.254.442

465 8.823 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 897.360 502.770КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 800 3.800 0 700 508.070

480 Купување на опрема и машини 4.438 2.770 800 1.500 0 200 5.270

482 Други градежни објекти 842.922 340.000 0 2.300 0 500 342.800

488 Капитални дотации до ЕЛС 15.000 125.000 0 0 0 0 125.000

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации

35.000 35.000 0 0 0 0 35.000

1 ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ 96.215 0 0 0 96.215 0

10 96.215 0 0 0 96.215 0ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 1.215 0 0 0 1.215 0

401 Основни плати 1.215 0 0 0 1.215 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 95.000 0 0 0 95.000 0

464 Разни трансфери 95.000 0 0 0 95.000 0

2 БИБЛИОТЕКАРСТВО 90.644 3.500 0 1.602 104.076 8.330

20 90.644 3.500 8.330 1.602 104.076 0БИБЛИОТЕКАРСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 68.344 0 0 0 68.344 0

ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 318

Page 319: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

401 Основни плати 49.613 0 0 0 49.613 0

402 Придонеси за социјално осигурување 18.731 0 0 0 18.731 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 8.300 500 3.230 256 12.286 0

420 Патни и дневни расходи 0 50 190 0 240 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 8.300 100 560 0 8.960 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 50 410 0 460 0

424 Поправки и тековно одржување 0 50 570 0 620 0

425 Договорни услуги 0 100 800 256 1.156 0

426 Други тековни расходи 0 150 700 0 850 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 14.000 3.000 4.200 1.346 22.546 0

464 Разни трансфери 14.000 3.000 4.200 1.346 22.546 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 900 0 900 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 200 0 200 0

482 Други градежни објекти 0 0 700 0 700 0

3 ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ 180.725 0 0 2.700 352.865 169.440

30 5.662 0 1.190 0 6.852 0ФИЛМСКА ДЕЈНОСТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 5.062 0 0 0 5.062 0

401 Основни плати 4.556 0 0 0 4.556 0

402 Придонеси за социјално осигурување 506 0 0 0 506 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 690 0 690 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 150 0 150 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 40 0 40 0

425 Договорни услуги 0 0 500 0 500 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 600 0 500 0 1.100 0

464 Разни трансфери 600 0 500 0 1.100 0

31 175.063 0 168.250 2.700 346.013 0АГЕНЦИЈА ЗА ФИЛМ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 5.063 0 0 0 5.063 0

401 Основни плати 3.747 0 0 0 3.747 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.316 0 0 0 1.316 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 8.000 0 8.000 0

425 Договорни услуги 0 0 8.000 0 8.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 170.000 0 160.250 2.700 332.950 0

464 Разни трансфери 170.000 0 160.250 2.700 332.950 0

ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 319

Page 320: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

4 МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ 1.136.825 31.710 0 6.060 1.243.645 69.050

40 347.888 12.100 16.050 2.500 378.538 0МУЗИЧКА И СЦЕНСКО-УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 233.888 0 0 0 233.888 0

401 Основни плати 169.088 0 0 0 169.088 0

402 Придонеси за социјално осигурување 64.800 0 0 0 64.800 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 19.000 8.100 3.050 400 30.550 0

420 Патни и дневни расходи 0 500 200 0 700 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 19.000 2.500 1.000 0 22.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 2.000 500 0 2.500 0

424 Поправки и тековно одржување 0 1.500 500 0 2.000 0

425 Договорни услуги 0 1.600 500 400 2.500 0

426 Други тековни расходи 0 0 350 0 350 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 95.000 4.000 13.000 2.100 114.100 0

464 Разни трансфери 95.000 4.000 13.000 2.100 114.100 0

41 358.525 3.700 35.000 2.500 399.725 0ДРАМСКА ДЕЈНОСТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 245.025 0 0 0 245.025 0

401 Основни плати 179.213 0 0 0 179.213 0

402 Придонеси за социјално осигурување 65.812 0 0 0 65.812 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 13.500 700 6.700 0 20.900 0

420 Патни и дневни расходи 0 200 1.500 0 1.700 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 13.500 0 2.240 0 15.740 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 730 0 730 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 230 0 230 0

425 Договорни услуги 0 400 1.500 0 1.900 0

426 Други тековни расходи 0 100 500 0 600 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 80.000 2.900 27.000 2.500 112.400 0

464 Разни трансфери 80.000 2.900 27.000 2.500 112.400 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 20.000 100 1.300 0 21.400 0

480 Купување на опрема и машини 0 100 300 0 400 0

482 Други градежни објекти 20.000 0 1.000 0 21.000 0

47 280.412 15.910 18.000 1.060 315.382 0ФОЛКЛОРНА И СЦЕНСКО УМЕТНИЧКА ДЕЈНОСТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 227.812 0 709 0 228.521 0

401 Основни плати 164.025 0 506 0 164.531 0

ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 320

Page 321: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

402 Придонеси за социјално осигурување 63.787 0 203 0 63.990 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 27.600 5.210 2.391 100 35.301 0

420 Патни и дневни расходи 0 500 300 100 900 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 27.600 1.910 1.000 0 30.510 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 1.000 260 0 1.260 0

424 Поправки и тековно одржување 0 500 231 0 731 0

425 Договорни услуги 0 1.000 500 0 1.500 0

426 Други тековни расходи 0 300 100 0 400 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 25.000 10.000 14.700 960 50.660 0

464 Разни трансфери 25.000 10.000 14.700 960 50.660 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 700 200 0 900 0

480 Купување на опрема и машини 0 700 0 0 700 0

482 Други градежни објекти 0 0 200 0 200 0

48 50.000 0 0 0 50.000 0АЛБАНСКИ ТЕАТАР ВО СКОПЈЕ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 50.000 0 0 0 50.000 0

482 Други градежни објекти 50.000 0 0 0 50.000 0

49 100.000 0 0 0 100.000 0ТЕАТАР И БИБЛИОТЕКА ВО ТЕТОВО

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 100.000 0 0 0 100.000 0

482 Други градежни објекти 100.000 0 0 0 100.000 0

5 ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО 362.673 0 0 11.872 415.265 40.720

50 358.725 0 40.720 11.872 411.317 0ЗАШТИТА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 99.225 0 0 0 99.225 0

401 Основни плати 71.888 0 0 0 71.888 0

402 Придонеси за социјално осигурување 27.337 0 0 0 27.337 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 9.500 0 10.780 3.300 23.580 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 500 0 500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 9.500 0 1.300 400 11.200 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 2.000 1.000 3.000 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 980 400 1.380 0

425 Договорни услуги 0 0 5.500 1.500 7.000 0

426 Други тековни расходи 0 0 500 0 500 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 95.000 0 29.340 8.572 132.912 0

464 Разни трансфери 95.000 0 29.340 8.572 132.912 0

ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 321

Page 322: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 155.000 0 600 0 155.600 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 500 0 500 0

482 Други градежни објекти 120.000 0 100 0 120.100 0

489 Капитални субвенции за претпријатија и невладини организации 35.000 0 0 0 35.000 0

53 3.948 0 0 0 3.948 0КОНЗЕРВАТОРСКИ ЦЕНТАР ВО ГОСТИВАР

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 3.948 0 0 0 3.948 0

401 Основни плати 2.834 0 0 0 2.834 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.114 0 0 0 1.114 0

6 ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 35.063 0 0 0 35.063 0

60 35.063 0 0 0 35.063 0ВИЗУЕЛНИ УМЕТНОСТИ, АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 5.063 0 0 0 5.063 0

401 Основни плати 5.063 0 0 0 5.063 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 30.000 0 0 0 30.000 0

464 Разни трансфери 30.000 0 0 0 30.000 0

7 КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ 122.897 0 0 1.700 137.597 13.000

70 92.897 0 13.000 1.700 107.597 0КУЛТУРНО УМЕТНИЧКИ МАНИФЕСТАЦИИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 7.897 0 0 0 7.897 0

401 Основни плати 5.771 0 0 0 5.771 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.126 0 0 0 2.126 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 85.000 0 13.000 1.700 99.700 0

464 Разни трансфери 85.000 0 13.000 1.700 99.700 0

72 30.000 0 0 0 30.000 0МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНИ ПРОГРАМИ

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 30.000 0 0 0 30.000 0

464 Разни трансфери 30.000 0 0 0 30.000 0

8 МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ 524.929 1.200 0 2.900 555.983 26.954

80 262.988 1.200 24.074 2.500 290.762 0МУЗЕЈСКА ДЕЈНОСТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 144.788 0 0 0 144.788 0

401 Основни плати 105.300 0 0 0 105.300 0

402 Придонеси за социјално осигурување 39.488 0 0 0 39.488 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 33.200 450 10.750 300 44.700 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 500 0 500 0

ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 322

Page 323: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 33.200 200 2.900 300 36.600 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 100 850 0 950 0

424 Поправки и тековно одржување 0 150 500 0 650 0

425 Договорни услуги 0 0 6.000 0 6.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 85.000 750 12.724 1.500 99.974 0

464 Разни трансфери 85.000 750 12.724 1.500 99.974 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 600 700 1.300 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 300 200 500 0

482 Други градежни објекти 0 0 300 500 800 0

81 20.538 0 2.880 400 23.818 0ЗАШТИТА НА АУДИОВИЗУЕЛНИ ДОБРА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 11.238 0 0 0 11.238 0

401 Основни плати 8.201 0 0 0 8.201 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.037 0 0 0 3.037 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 900 0 1.380 0 2.280 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 30 0 30 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 900 0 200 0 1.100 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 100 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 100 0 100 0

425 Договорни услуги 0 0 900 0 900 0

426 Други тековни расходи 0 0 50 0 50 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 8.400 0 1.300 400 10.100 0

464 Разни трансфери 8.400 0 1.300 400 10.100 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 200 0 200 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 200 0 200 0

83 2.633 0 0 0 2.633 0МУЗЕЈ НА АЛБАНСКАТА АЗБУКА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 2.633 0 0 0 2.633 0

401 Основни плати 1.924 0 0 0 1.924 0

402 Придонеси за социјално осигурување 709 0 0 0 709 0

84 238.770 0 0 0 238.770 0ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИТЕ И ОПРЕМАТА ВО ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 61.000 0 0 0 61.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 53.000 0 0 0 53.000 0

424 Поправки и тековно одржување 5.000 0 0 0 5.000 0

425 Договорни услуги 3.000 0 0 0 3.000 0

ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 323

Page 324: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 177.770 0 0 0 177.770 0

480 Купување на опрема и машини 2.770 0 0 0 2.770 0

482 Други градежни објекти 50.000 0 0 0 50.000 0

488 Капитални дотации до ЕЛС 125.000 0 0 0 125.000 0

9 МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА 123.000 0 0 0 123.000 0

90 85.000 0 0 0 85.000 0МЕЃУНАРОДНА СОРАБОТКА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 85.000 0 0 0 85.000 0

464 Разни трансфери 85.000 0 0 0 85.000 0

92 4.000 0 0 0 4.000 0ПОДДРШКА НА МЛАДИ ТАЛЕНТИ

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 4.000 0 0 0 4.000 0

464 Разни трансфери 4.000 0 0 0 4.000 0

93 19.000 0 0 0 19.000 0КУЛТУРНИ ЦЕНТРИ ВО СТРАНСТВО

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 19.000 0 0 0 19.000 0

464 Разни трансфери 19.000 0 0 0 19.000 0

94 15.000 0 0 0 15.000 0ЕВРОПСКИ ИНТЕГРАЦИИ

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 15.000 0 0 0 15.000 0

464 Разни трансфери 15.000 0 0 0 15.000 0

А ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 252.195 0 0 0 252.195 0

А2 252.195 0 0 0 252.195 0ПРЕНЕСУВАЊЕ НА НАДЛЕЖНОСТИ НА ЕЛС

44 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ЕДИНИЦИТЕ НА ЛОКАЛНАТА САМОУПРАВА

252.195 0 0 0 252.195 0

443 Блок дотации 252.195 0 0 0 252.195 0

ФИНАНСИРАЊЕ НА ДЕЈНОСТИТЕ ОД ОБЛАСТА НА КУЛТУРАТА 324

Page 325: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

19001 4.883.645 4.965.958 6.478.053 804.000 570.000 121.950 16.145МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 489.040 25.000 334.000 570.000 15.375 1.433.415

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 64.262 25.000 135.800 0 0 225.062

11 УПРАВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЗДРАВСТВО 9.580 0 1.200 0 0 10.780

12 ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА КИНЕСКА МЕДИЦИНА 6.198 0 1.000 0 0 7.198

1А РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 136.000 0 57.000 5.000 0 198.000

1Б МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ 130.000 0 63.000 73.000 0 266.000

1В АМБУЛАНТИ ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА 3.000 0 0 0 0 3.000

1Е ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО 60.000 0 76.000 0 0 136.000

1К ИЗГРАДБА НА НОВ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ И ШТИП 80.000 0 0 492.000 15.375 587.375

3 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА 19.540 91.700 8.200 0 0 119.440

30 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА 19.540 91.700 8.200 0 0 119.440

4 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА 0 0 6.000 0 0 6.000

40 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА 0 0 6.000 0 0 6.000

5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 451.200 0 112.500 0 770 564.470

50 ПРЕВЕНЦИЈА ОД КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ 8.700 0 25.000 0 0 33.700

51 СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ 7.000 0 3.000 0 770 10.770

52 ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО 5.000 0 20.000 0 0 25.000

53 ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 33.000 0 10.000 0 0 43.000

54 ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО 294.000 0 0 0 0 294.000

55 ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, РАШИРЕНОСТА, СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ЛУЃЕТО

1.500 0 500 0 0 2.000

56 ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО

15.000 0 10.000 0 0 25.000

57 ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИДА 65.000 0 25.000 0 0 90.000

58 АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА 10.000 0 7.000 0 0 17.000

59 РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА 12.000 0 12.000 0 0 24.000

6 КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 3.983.200 0 340.000 0 0 4.323.200

60 ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ 5.000 0 0 0 0 5.000

61 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА 27.000 0 20.000 0 0 47.000

62 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ 69.000 0 10.000 0 0 79.000

63 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА БОЛНИ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА 2.000 0 5.000 0 0 7.000

64 ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА 30.000 0 50.000 0 0 80.000

65 ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ 180.000 0 200.000 0 0 380.000

66 ЦЕЛОСНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА РМ

2.870.200 0 0 0 0 2.870.200

67 ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНСУЛИН ЗА ИНСУЛИНО-ЗАВИСНИ ПАЦИЕНТИ ВО РМ 692.000 0 0 0 0 692.000

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 325

Page 326: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

68 БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРИ И ОДДЕЛНИ СОЦИЈАЛНИ КАТЕГОРИИ

93.000 0 30.000 0 0 123.000

69 ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ 15.000 0 25.000 0 0 40.000

7 ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 9.538 5.250 0 0 0 14.788

71 ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 9.538 5.250 0 0 0 14.788

8 ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

3.300 0 0 0 0 3.300

80 ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

3.300 0 0 0 0 3.300

9 АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 10.040 0 3.300 0 0 13.340

90 АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ 10.040 0 3.300 0 0 13.340

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 100 0 0 0 0 100

К2 СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ 100 0 0 0 0 100

РАСХОДИ

40 95.680 104.288ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 104.288

401 Основни плати 70.440 75.353 0 0 0 0 75.353

402 Придонеси за социјално осигурување 25.150 28.835 0 0 0 0 28.835

404 Надоместоци 90 100 0 0 0 0 100

42 1.258.564 1.580.000СТОКИ И УСЛУГИ 94.810 578.220 25.000 16.095 2.294.125

420 Патни и дневни расходи 980 3.230 8.630 10.610 100 50 22.620

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.380 1.400 7.990 70.450 600 20 80.460

423 Материјали и ситен инвентар 928.925 1.214.480 23.360 214.000 450 0 1.452.290

424 Поправки и тековно одржување 526 820 9.540 10.900 350 0 21.610

425 Договорни услуги 325.503 359.120 35.540 256.260 23.300 15.525 689.745

426 Други тековни расходи 1.250 950 9.750 16.000 200 500 27.400

43 3.212.000 2.870.200ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 0 0 0 0 2.870.200

433 Трансфери до Фондот за здравствено осигурување 3.212.000 2.870.200 0 0 0 0 2.870.200

46 9.403 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 2.200 8.900 0 0 11.100

463 Трансфери до невладини организации 8.000 0 0 8.000 0 0 8.000

464 Разни трансфери 0 0 2.200 900 0 0 3.100

465 1.403 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 307.998 411.470КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 24.940 216.880 545.000 50 1.198.340

480 Купување на опрема и машини 125.526 94.920 5.540 66.280 73.000 50 239.790

481 Градежни објекти 28.270 63.270 540 76.000 0 0 139.810

482 Други градежни објекти 153.452 216.060 2.000 57.000 472.000 0 747.060

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 326

Page 327: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

483 Купување на мебел 250 250 1.860 2.300 0 0 4.410

485 Вложувања и нефинансиски средства 500 100 12.000 15.300 0 0 27.400

486 Купување на возила 0 36.870 3.000 0 0 0 39.870

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 489.040 25.000 570.000 15.375 1.433.415 334.000

10 64.262 25.000 135.800 0 225.062 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 64.162 0 0 0 64.162 0

401 Основни плати 46.414 0 0 0 46.414 0

402 Придонеси за социјално осигурување 17.648 0 0 0 17.648 0

404 Надоместоци 100 0 0 0 100 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 100 20.000 120.000 0 140.100 0

420 Патни и дневни расходи 0 3.000 7.000 0 10.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 3.000 70.000 0 73.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 3.000 3.000 0 6.000 0

424 Поправки и тековно одржување 0 3.000 10.000 0 13.000 0

425 Договорни услуги 0 5.000 15.000 0 20.000 0

426 Други тековни расходи 100 3.000 15.000 0 18.100 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 1.000 300 0 1.300 0

464 Разни трансфери 0 1.000 300 0 1.300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 4.000 15.500 0 19.500 0

480 Купување на опрема и машини 0 2.000 500 0 2.500 0

482 Други градежни објекти 0 2.000 0 0 2.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 15.000 0 15.000 0

11 9.580 0 1.200 0 10.780 0УПРАВА ЗА ЕЛЕКТРОНСКО ЗДРАВСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 4.880 0 0 0 4.880 0

401 Основни плати 3.564 0 0 0 3.564 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.316 0 0 0 1.316 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.400 0 900 0 5.300 0

420 Патни и дневни расходи 300 0 0 0 300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 200 0 0 0 200 0

423 Материјали и ситен инвентар 300 0 200 0 500 0

424 Поправки и тековно одржување 300 0 100 0 400 0

425 Договорни услуги 3.000 0 500 0 3.500 0

426 Други тековни расходи 300 0 100 0 400 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 327

Page 328: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 300 0 300 0 600 0

480 Купување на опрема и машини 300 0 300 0 600 0

12 6.198 0 1.000 0 7.198 0ЦЕНТАР ЗА ТРАДИЦИОНАЛНА КИНЕСКА МЕДИЦИНА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 3.898 0 0 0 3.898 0

401 Основни плати 2.835 0 0 0 2.835 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.063 0 0 0 1.063 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.100 0 820 0 2.920 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 60 0 260 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 200 0 0 0 200 0

423 Материјали и ситен инвентар 400 0 300 0 700 0

424 Поправки и тековно одржување 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 1.000 0 360 0 1.360 0

426 Други тековни расходи 200 0 100 0 300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 200 0 180 0 380 0

480 Купување на опрема и машини 200 0 180 0 380 0

1А 136.000 0 57.000 0 198.000 5.000РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ

48 136.000 0 57.000 0 198.000 5.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

482 Други градежни објекти 136.000 0 57.000 0 198.000 5.000

1Б 130.000 0 63.000 0 266.000 73.000МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ ВО РМ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 130.000 0 63.000 0 266.000 73.000

480 Купување на опрема и машини 94.000 0 63.000 0 230.000 73.000

486 Купување на возила 36.000 0 0 0 36.000 0

1В 3.000 0 0 0 3.000 0АМБУЛАНТИ ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈА

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 3.000 0 0 0 3.000 0

481 Градежни објекти 3.000 0 0 0 3.000 0

1Е 60.000 0 76.000 0 136.000 0ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВО

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 60.000 0 76.000 0 136.000 0

481 Градежни објекти 60.000 0 76.000 0 136.000 0

1К 80.000 0 0 15.375 587.375 492.000ИЗГРАДБА НА НОВ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ И ШТИП

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 15.375 40.375 25.000

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 0 100 100

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 0 600 600

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 328

Page 329: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 0 450 450

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 0 350 350

425 Договорни услуги 0 0 0 15.375 38.675 23.300

426 Други тековни расходи 0 0 0 0 200 200

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 80.000 0 0 0 547.000 467.000

482 Други градежни објекти 80.000 0 0 0 547.000 467.000

3 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА 19.540 91.700 0 0 119.440 8.200

30 19.540 91.700 8.200 0 119.440 0АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 19.440 0 0 0 19.440 0

401 Основни плати 13.973 0 0 0 13.973 0

402 Придонеси за социјално осигурување 5.467 0 0 0 5.467 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 100 71.000 3.600 0 74.700 0

420 Патни и дневни расходи 0 5.000 1.200 0 6.200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 4.000 300 0 4.300 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 20.000 300 0 20.300 0

424 Поправки и тековно одржување 0 6.000 500 0 6.500 0

425 Договорни услуги 0 30.000 1.000 0 31.000 0

426 Други тековни расходи 100 6.000 300 0 6.400 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 1.200 600 0 1.800 0

464 Разни трансфери 0 1.200 600 0 1.800 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 19.500 4.000 0 23.500 0

480 Купување на опрема и машини 0 3.000 2.000 0 5.000 0

483 Купување на мебел 0 1.500 2.000 0 3.500 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 12.000 0 0 12.000 0

486 Купување на возила 0 3.000 0 0 3.000 0

4 НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА 0 0 0 0 6.000 6.000

40 0 0 6.000 0 6.000 0НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЈА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 6.000 0 6.000 0

425 Договорни услуги 0 0 6.000 0 6.000 0

5 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 451.200 0 0 770 564.470 112.500

50 8.700 0 25.000 0 33.700 0ПРЕВЕНЦИЈА ОД КАРДИОВАСКУЛАРНИ БОЛЕСТИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 8.700 0 25.000 0 33.700 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 329

Page 330: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 8.700 0 25.000 0 33.700 0

51 7.000 0 3.000 770 10.770 0СИСТЕМАТСКИ ПРЕГЛЕДИ НА УЧЕНИЦИТЕ И СТУДЕНТИТЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 7.000 0 3.000 720 10.720 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 50 50 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 20 20 0

425 Договорни услуги 7.000 0 3.000 150 10.150 0

426 Други тековни расходи 0 0 0 500 500 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 50 50 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 0 50 50 0

52 5.000 0 20.000 0 25.000 0ОРГАНИЗИРАЊЕ И УНАПРЕДУВАЊЕ НА КРВОДАРИТЕЛСТВОТО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 5.000 0 12.000 0 17.000 0

425 Договорни услуги 5.000 0 12.000 0 17.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 8.000 0 8.000 0

463 Трансфери до невладини организации 0 0 8.000 0 8.000 0

53 33.000 0 10.000 0 43.000 0ПРЕВЕНТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 33.000 0 10.000 0 43.000 0

425 Договорни услуги 33.000 0 10.000 0 43.000 0

54 294.000 0 0 0 294.000 0ЗАДОЛЖИТЕЛНА ИМУНИЗАЦИЈА НА НАСЕЛЕНИЕТО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 294.000 0 0 0 294.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 294.000 0 0 0 294.000 0

55 1.500 0 500 0 2.000 0ИСПИТУВАЊЕ НА ПОЈАВАТА, РАШИРЕНОСТА, СПРЕЧУВАЊЕТО И СУЗБИВАЊЕТО НА БРУЦЕЛОЗАТА КАЈ ЛУЃЕТО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.500 0 500 0 2.000 0

425 Договорни услуги 1.500 0 500 0 2.000 0

56 15.000 0 10.000 0 25.000 0ПРЕВЕНТИВНИ МЕРКИ ЗА СПРЕЧУВАЊЕ НА ТУБЕРКУЛОЗАТА КАЈ НАСЕЛЕНИЕТО

42 СТОКИ И УСЛУГИ 15.000 0 10.000 0 25.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 10.000 0 10.000 0

425 Договорни услуги 15.000 0 0 0 15.000 0

57 65.000 0 25.000 0 90.000 0ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД СИДА

42 65.000 0 25.000 0 90.000 0СТОКИ И УСЛУГИ

423 Материјали и ситен инвентар 3.500 0 0 0 3.500 0

425 Договорни услуги 61.500 0 25.000 0 86.500 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 330

Page 331: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

58 10.000 0 7.000 0 17.000 0АКТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА МАЈКИТЕ И ДЕЦАТА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 10.000 0 7.000 0 17.000 0

425 Договорни услуги 10.000 0 7.000 0 17.000 0

59 12.000 0 12.000 0 24.000 0РАНА ДЕТЕКЦИЈА НА МАЛИГНИ ЗАБОЛУВАЊА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 12.000 0 12.000 0 24.000 0

425 Договорни услуги 12.000 0 12.000 0 24.000 0

6 КУРАТИВНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ЗА ПРЕВЕНЦИЈА 3.983.200 0 0 0 4.323.200 340.000

60 5.000 0 0 0 5.000 0ЗДРАВЈЕ ЗА СИТЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 5.000 0 0 0 5.000 0

425 Договорни услуги 5.000 0 0 0 5.000 0

61 27.000 0 20.000 0 47.000 0ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО ДУШЕВНИ РАСТРОЈСТВА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 27.000 0 20.000 0 47.000 0

425 Договорни услуги 27.000 0 20.000 0 47.000 0

62 69.000 0 10.000 0 79.000 0ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ЛИЦА СО БОЛЕСТИ НА ЗАВИСНОСТИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 69.000 0 10.000 0 79.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 44.000 0 0 0 44.000 0

425 Договорни услуги 25.000 0 10.000 0 35.000 0

63 2.000 0 5.000 0 7.000 0ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА БОЛНИ КОИ СЕ ТРЕТИРААТ СО ДИЈАЛИЗА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.000 0 5.000 0 7.000 0

425 Договорни услуги 2.000 0 5.000 0 7.000 0

64 30.000 0 50.000 0 80.000 0ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ОСИГУРЕНИ ЛИЦА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 30.000 0 50.000 0 80.000 0

425 Договорни услуги 30.000 0 50.000 0 80.000 0

65 180.000 0 200.000 0 380.000 0ЛЕКУВАЊЕ НА РЕТКИ БОЛЕСТИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 180.000 0 200.000 0 380.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 180.000 0 200.000 0 380.000 0

66 2.870.200 0 0 0 2.870.200 0ЦЕЛОСНО ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА НА ГРАЃАНИТЕ НА РМ

43 ТЕКОВНИ ТРАНСФЕРИ ДО ВОНБУЏЕТСКИТЕ ФОНДОВИ 2.870.200 0 0 0 2.870.200 0

433 Трансфери до Фондот за здравствено осигурување 2.870.200 0 0 0 2.870.200 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 331

Page 332: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

67 692.000 0 0 0 692.000 0ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ИНСУЛИН ЗА ИНСУЛИНО-ЗАВИСНИ ПАЦИЕНТИ ВО РМ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 692.000 0 0 0 692.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 692.000 0 0 0 692.000 0

68 93.000 0 30.000 0 123.000 0БОЛНИЧКО ЛЕКУВАЊЕ БЕЗ НАПЛАТА НА ПАРТИЦИПАЦИЈА ЗА ПЕНЗИОНЕРИ И ОДДЕЛНИ СОЦИЈАЛНИ КАТЕГОРИИ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 93.000 0 30.000 0 123.000 0

425 Договорни услуги 93.000 0 30.000 0 123.000 0

69 15.000 0 25.000 0 40.000 0ЕДУКАЦИЈА НА ЛЕКАРИ И МЕДИЦИНСКИ ПЕРСОНАЛ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 15.000 0 25.000 0 40.000 0

420 Патни и дневни расходи 2.000 0 2.000 0 4.000 0

425 Договорни услуги 13.000 0 23.000 0 36.000 0

7 ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ 9.538 5.250 0 0 14.788 0

71 9.538 5.250 0 0 14.788 0ДИРЕКЦИЈА ЗА РАДИЈАЦИОНА СИГУРНОСТ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 7.088 0 0 0 7.088 0

401 Основни плати 5.063 0 0 0 5.063 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.025 0 0 0 2.025 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.660 3.810 0 0 5.470 0

420 Патни и дневни расходи 180 630 0 0 810 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 700 990 0 0 1.690 0

423 Материјали и ситен инвентар 180 360 0 0 540 0

424 Поправки и тековно одржување 270 540 0 0 810 0

425 Договорни услуги 180 540 0 0 720 0

426 Други тековни расходи 150 750 0 0 900 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 790 1.440 0 0 2.230 0

480 Купување на опрема и машини 270 540 0 0 810 0

481 Градежни објекти 270 540 0 0 810 0

483 Купување на мебел 250 360 0 0 610 0

8 ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

3.300 0 0 0 3.300 0

80 3.300 0 0 0 3.300 0ПОДДРШКА НА ИМПЛЕМЕНТАЦИЈАТА НА ДЕКАДАТА И СТРАТЕГИЈАТА ЗА РОМИТЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.300 0 0 0 3.300 0

425 Договорни услуги 3.300 0 0 0 3.300 0

9 АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

10.040 0 0 0 13.340 3.300

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 332

Page 333: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

90 10.040 0 3.300 0 13.340 0АГЕНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТ И АКРЕДИТАЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИ УСТАНОВИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 4.820 0 0 0 4.820 0

401 Основни плати 3.504 0 0 0 3.504 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.316 0 0 0 1.316 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.040 0 2.400 0 6.440 0

420 Патни и дневни расходи 550 0 350 0 900 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 300 0 150 0 450 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 200 0 300 0

424 Поправки и тековно одржување 150 0 300 0 450 0

425 Договорни услуги 2.840 0 900 0 3.740 0

426 Други тековни расходи 100 0 500 0 600 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.180 0 900 0 2.080 0

480 Купување на опрема и машини 150 0 300 0 450 0

482 Други градежни објекти 60 0 0 0 60 0

483 Купување на мебел 0 0 300 0 300 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 100 0 300 0 400 0

486 Купување на возила 870 0 0 0 870 0

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 100 0 0 0 100 0

К2 100 0 0 0 100 0СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 100 0 0 0 100 0

425 Договорни услуги 100 0 0 0 100 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВО 333

Page 334: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

19002 36.000 37.463 61.645 17.828 0 6.354 0ДРЖАВЕН, САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ

1 ИНСПЕКТОРАТИ 37.463 6.354 17.828 0 0 61.645

19 ИНСПЕКТОРАТИ 37.463 6.354 17.828 0 0 61.645

РАСХОДИ

40 36.000 37.463ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 37.463

401 Основни плати 26.280 27.348 0 0 0 0 27.348

402 Придонеси за социјално осигурување 9.720 10.115 0 0 0 0 10.115

42 0 0СТОКИ И УСЛУГИ 6.005 12.878 0 0 18.883

420 Патни и дневни расходи 0 0 720 700 0 0 1.420

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 2.783 4.608 0 0 7.391

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 260 1.200 0 0 1.460

424 Поправки и тековно одржување 0 0 72 1.500 0 0 1.572

425 Договорни услуги 0 0 1.810 4.000 0 0 5.810

426 Други тековни расходи 0 0 360 870 0 0 1.230

46 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 169 150 0 0 319

464 Разни трансфери 0 0 72 150 0 0 222

465 Исплата по извршни исправи 0 0 97 0 0 0 97

48 0 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 180 4.800 0 0 4.980

480 Купување на опрема и машини 0 0 180 400 0 0 580

483 Купување на мебел 0 0 0 400 0 0 400

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 0 2.000 0 0 2.000

486 Купување на возила 0 0 0 2.000 0 0 2.000

1 ИНСПЕКТОРАТИ 37.463 6.354 0 0 61.645 17.828

19 37.463 6.354 17.828 0 61.645 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 37.463 0 0 0 37.463 0

401 Основни плати 27.348 0 0 0 27.348 0

402 Придонеси за социјално осигурување 10.115 0 0 0 10.115 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 6.005 12.878 0 18.883 0

420 Патни и дневни расходи 0 720 700 0 1.420 0

ДРЖАВЕН, САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ 334

Page 335: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 2.783 4.608 0 7.391 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 260 1.200 0 1.460 0

424 Поправки и тековно одржување 0 72 1.500 0 1.572 0

425 Договорни услуги 0 1.810 4.000 0 5.810 0

426 Други тековни расходи 0 360 870 0 1.230 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 169 150 0 319 0

464 Разни трансфери 0 72 150 0 222 0

465 Исплата по извршни исправи 0 97 0 0 97 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 180 4.800 0 4.980 0

480 Купување на опрема и машини 0 180 400 0 580 0

483 Купување на мебел 0 0 400 0 400 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 2.000 0 2.000 0

486 Купување на возила 0 0 2.000 0 2.000 0

ДРЖАВЕН, САНИТАРЕН И ЗДРАВСТВЕН ИНСПЕКТОРАТ 335

Page 336: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

19101 440.400 410.470 519.794 0 0 0 109.324МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1 AДМИНИСТРАЦИЈА 41.320 0 0 0 0 41.320

10 AДМИНИСТРАЦИЈА 41.320 0 0 0 0 41.320

4 АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 3.000 0 0 0 0 3.000

40 АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 3.000 0 0 0 0 3.000

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 122.843 0 0 0 23.157 146.000

МБ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА 122.843 0 0 0 23.157 146.000

О РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 243.307 0 0 0 86.167 329.474

ОА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 243.307 0 0 0 86.167 329.474

РАСХОДИ

40 29.400 29.970ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 29.970

401 Основни плати 21.462 21.878 0 0 0 0 21.878

402 Придонеси за социјално осигурување 7.938 8.092 0 0 0 0 8.092

42 17.502 15.500СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 48.804 64.304

420 Патни и дневни расходи 3.899 2.967 0 0 0 3.200 6.167

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.290 3.664 0 0 0 1.362 5.026

423 Материјали и ситен инвентар 339 281 0 0 0 572 853

424 Поправки и тековно одржување 1.157 934 0 0 0 326 1.260

425 Договорни услуги 7.069 5.704 0 0 0 37.722 43.426

426 Други тековни расходи 1.748 1.950 0 0 0 5.622 7.572

46 263.198 365.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 56.914 421.914

464 Разни трансфери 262.572 365.000 0 0 0 56.914 421.914

465 626 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 130.300 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 3.606 3.606

480 Купување на опрема и машини 250 0 0 0 0 1.275 1.275

483 Купување на мебел 50 0 0 0 0 423 423

486 Купување на возила 0 0 0 0 0 1.908 1.908

488 130.000 0 0 0 0 0 0Капитални дотации до ЕЛС

1 AДМИНИСТРАЦИЈА 41.320 0 0 0 41.320 0

10 41.320 0 0 0 41.320 0AДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 29.970 0 0 0 29.970 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 336

Page 337: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

401 Основни плати 21.878 0 0 0 21.878 0

402 Придонеси за социјално осигурување 8.092 0 0 0 8.092 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 11.350 0 0 0 11.350 0

420 Патни и дневни расходи 1.500 0 0 0 1.500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.500 0 0 0 3.500 0

423 Материјали и ситен инвентар 200 0 0 0 200 0

424 Поправки и тековно одржување 900 0 0 0 900 0

425 Договорни услуги 3.500 0 0 0 3.500 0

426 Други тековни расходи 1.750 0 0 0 1.750 0

4 АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА 3.000 0 0 0 3.000 0

40 3.000 0 0 0 3.000 0АКТИВНОСТИ ПОВРЗАНИ СО ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 3.000 0 0 0 3.000 0

464 Разни трансфери 3.000 0 0 0 3.000 0

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 122.843 0 0 23.157 146.000 0

МБ 122.843 0 0 23.157 146.000 0ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.843 0 0 20.600 23.443 0

420 Патни и дневни расходи 600 0 0 2.700 3.300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 164 0 0 1.300 1.464 0

423 Материјали и ситен инвентар 81 0 0 500 581 0

424 Поправки и тековно одржување 34 0 0 300 334 0

425 Договорни услуги 1.764 0 0 13.300 15.064 0

426 Други тековни расходи 200 0 0 2.500 2.700 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 120.000 0 0 0 120.000 0

464 Разни трансфери 120.000 0 0 0 120.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 2.557 2.557 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 0 1.057 1.057 0

483 Купување на мебел 0 0 0 300 300 0

486 Купување на возила 0 0 0 1.200 1.200 0

О РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 243.307 0 0 86.167 329.474 0

ОА 243.307 0 0 86.167 329.474 0РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.307 0 0 28.204 29.511 0

420 Патни и дневни расходи 867 0 0 500 1.367 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 337

Page 338: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 62 62 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 72 72 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 26 26 0

425 Договорни услуги 440 0 0 24.422 24.862 0

426 Други тековни расходи 0 0 0 3.122 3.122 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 242.000 0 0 56.914 298.914 0

464 Разни трансфери 242.000 0 0 56.914 298.914 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 1.049 1.049 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 0 218 218 0

483 Купување на мебел 0 0 0 123 123 0

486 Купување на возила 0 0 0 708 708 0

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 338

Page 339: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

19102 6.175 7.053 7.053 0 0 0 0ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

1 ИНСПЕКТОРАТИ 7.053 0 0 0 0 7.053

19 ИНСПЕКТОРАТИ 7.053 0 0 0 0 7.053

РАСХОДИ

40 3.850 4.253ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 4.253

401 Основни плати 2.810 3.105 0 0 0 0 3.105

402 Придонеси за социјално осигурување 1.040 1.148 0 0 0 0 1.148

42 1.810 2.400СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 2.400

420 Патни и дневни расходи 120 150 0 0 0 0 150

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 375 800 0 0 0 0 800

423 Материјали и ситен инвентар 70 100 0 0 0 0 100

424 Поправки и тековно одржување 180 200 0 0 0 0 200

425 Договорни услуги 965 1.000 0 0 0 0 1.000

426 Други тековни расходи 100 150 0 0 0 0 150

46 455 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 455 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

48 60 400КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 400

480 Купување на опрема и машини 60 200 0 0 0 0 200

483 Купување на мебел 0 200 0 0 0 0 200

1 ИНСПЕКТОРАТИ 7.053 0 0 0 7.053 0

19 7.053 0 0 0 7.053 0ИНСПЕКТОРАТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 4.253 0 0 0 4.253 0

401 Основни плати 3.105 0 0 0 3.105 0

402 Придонеси за социјално осигурување 1.148 0 0 0 1.148 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.400 0 0 0 2.400 0

420 Патни и дневни расходи 150 0 0 0 150 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 800 0 0 0 800 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 0 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 200 0 0 0 200 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 339

Page 340: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 1.000 0 0 0 1.000 0

426 Други тековни расходи 150 0 0 0 150 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 400 0 0 0 400 0

480 Купување на опрема и машини 200 0 0 0 200 0

483 Купување на мебел 200 0 0 0 200 0

ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВА 340

Page 341: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

19201 20.897 21.169 21.229 60 0 0 0АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО

2 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 21.169 0 60 0 0 21.229

20 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 21.169 0 60 0 0 21.229

РАСХОДИ

40 11.472 11.644ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 11.644

401 Основни плати 8.375 8.500 0 0 0 0 8.500

402 Придонеси за социјално осигурување 3.097 3.144 0 0 0 0 3.144

42 8.995 9.425СТОКИ И УСЛУГИ 0 60 0 0 9.485

420 Патни и дневни расходи 50 50 0 0 0 0 50

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.021 3.100 0 0 0 0 3.100

423 Материјали и ситен инвентар 225 225 0 0 0 0 225

424 Поправки и тековно одржување 150 150 0 0 0 0 150

425 Договорни услуги 2.249 2.500 0 0 0 0 2.500

426 Други тековни расходи 3.300 3.400 0 60 0 0 3.460

46 430 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 0

464 45 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

465 385 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 0 100КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 100

480 Купување на опрема и машини 0 100 0 0 0 0 100

2 АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 21.169 0 0 0 21.229 60

20 21.169 0 60 0 21.229 0АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 11.644 0 0 0 11.644 0

401 Основни плати 8.500 0 0 0 8.500 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.144 0 0 0 3.144 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 9.425 0 60 0 9.485 0

420 Патни и дневни расходи 50 0 0 0 50 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.100 0 0 0 3.100 0

423 Материјали и ситен инвентар 225 0 0 0 225 0

424 Поправки и тековно одржување 150 0 0 0 150 0

АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 341

Page 342: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 2.500 0 0 0 2.500 0

426 Други тековни расходи 3.400 0 60 0 3.460 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 100 0 0 0 100 0

480 Купување на опрема и машини 100 0 0 0 100 0

АГЕНЦИЈА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО 342

Page 343: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

19302 16.480 16.748 16.748 0 0 0 0КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

2 СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ 16.748 0 0 0 0 16.748

20 СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ 16.748 0 0 0 0 16.748

РАСХОДИ

40 13.400 13.568ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 13.568

401 Основни плати 9.782 9.905 0 0 0 0 9.905

402 Придонеси за социјално осигурување 3.618 3.663 0 0 0 0 3.663

42 2.830 2.930СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 2.930

420 Патни и дневни расходи 100 200 0 0 0 0 200

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.800 1.800 0 0 0 0 1.800

423 Материјали и ситен инвентар 100 100 0 0 0 0 100

424 Поправки и тековно одржување 200 200 0 0 0 0 200

425 Договорни услуги 560 560 0 0 0 0 560

426 Други тековни расходи 70 70 0 0 0 0 70

46 50 50СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 50

464 Разни трансфери 50 50 0 0 0 0 50

48 200 200КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 200

480 Купување на опрема и машини 100 100 0 0 0 0 100

481 Градежни објекти 100 100 0 0 0 0 100

2 СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ 16.748 0 0 0 16.748 0

20 16.748 0 0 0 16.748 0СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 13.568 0 0 0 13.568 0

401 Основни плати 9.905 0 0 0 9.905 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.663 0 0 0 3.663 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.930 0 0 0 2.930 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 0 0 200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.800 0 0 0 1.800 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 0 0 100 0

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 343

Page 344: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 200 0 0 0 200 0

425 Договорни услуги 560 0 0 0 560 0

426 Други тековни расходи 70 0 0 0 70 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 50 0 0 0 50 0

464 Разни трансфери 50 0 0 0 50 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 200 0 0 0 200 0

480 Купување на опрема и машини 100 0 0 0 100 0

481 Градежни објекти 100 0 0 0 100 0

КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТА НА ПРАВОТО ЗА СЛОБОДЕН ПРИСТАП ДО ИНФОРМАЦИИТЕ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР 344

Page 345: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

20001 12.570 13.239 13.239 0 0 0 0КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ

2 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ

13.239 0 0 0 0 13.239

20 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ 13.239 0 0 0 0 13.239

РАСХОДИ

40 7.700 8.789ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 8.789

401 Основни плати 5.837 6.415 0 0 0 0 6.415

402 Придонеси за социјално осигурување 1.863 2.374 0 0 0 0 2.374

42 2.500 2.830СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 2.830

420 Патни и дневни расходи 450 600 0 0 0 0 600

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.030 1.100 0 0 0 0 1.100

423 Материјали и ситен инвентар 100 100 0 0 0 0 100

424 Поправки и тековно одржување 50 110 0 0 0 0 110

425 Договорни услуги 800 800 0 0 0 0 800

426 Други тековни расходи 70 120 0 0 0 0 120

46 1.680 1.400СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 1.400

464 Разни трансфери 1.680 1.400 0 0 0 0 1.400

48 690 220КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 220

480 Купување на опрема и машини 175 105 0 0 0 0 105

483 Купување на мебел 515 115 0 0 0 0 115

2 КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ

13.239 0 0 0 13.239 0

20 13.239 0 0 0 13.239 0КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИТЕ ГРУПИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 8.789 0 0 0 8.789 0

401 Основни плати 6.415 0 0 0 6.415 0

402 Придонеси за социјално осигурување 2.374 0 0 0 2.374 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.830 0 0 0 2.830 0

420 Патни и дневни расходи 600 0 0 0 600 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.100 0 0 0 1.100 0

423 Материјали и ситен инвентар 100 0 0 0 100 0

424 Поправки и тековно одржување 110 0 0 0 110 0

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 345

Page 346: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

425 Договорни услуги 800 0 0 0 800 0

426 Други тековни расходи 120 0 0 0 120 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 1.400 0 0 0 1.400 0

464 Разни трансфери 1.400 0 0 0 1.400 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 220 0 0 0 220 0

480 Купување на опрема и машини 105 0 0 0 105 0

483 Купување на мебел 115 0 0 0 115 0

КОМИСИЈА ЗА ОДНОСИ СО ВЕРСКИТЕ ЗАЕДНИЦИ И РЕЛИГИОЗНИ ГРУПИ 346

Page 347: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

21001 200.000 202.500 675.810 473.310 0 0 0АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 22.000 0 12.800 0 0 34.800

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 22.000 0 12.800 0 0 34.800

2 ПРОГРАМА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 180.500 0 409.730 0 0 590.230

20 ПРОГРАМА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 180.500 0 271.130 0 0 451.630

22 ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И КАРТОГРАФИЈА 0 0 26.800 0 0 26.800

23 УНАПРЕДУВАЊЕ И ТЕХНИЧКИ РАЗВОЈ 0 0 1.100 0 0 1.100

2А ГЕОДЕТСКО КАТАСТАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ 0 0 110.700 0 0 110.700

3 РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ 0 0 50.480 0 0 50.480

3А РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ 0 0 50.480 0 0 50.480

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 0 0 300 0 0 300

К2 СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ 0 0 300 0 0 300

РАСХОДИ

40 200.000 202.500ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 133.650 0 0 336.150

401 Основни плати 200.000 202.500 0 43.010 0 0 245.510

402 Придонеси за социјално осигурување 0 0 0 90.640 0 0 90.640

42 0 0СТОКИ И УСЛУГИ 0 221.700 0 0 221.700

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 4.400 0 0 4.400

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 53.500 0 0 53.500

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 7.900 0 0 7.900

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 105.800 0 0 105.800

425 Договорни услуги 0 0 0 31.800 0 0 31.800

426 Други тековни расходи 0 0 0 11.300 0 0 11.300

427 Привремени вработувања 0 0 0 7.000 0 0 7.000

45 0 0КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 0 1.150 0 0 1.150

451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 0 0 0 1.150 0 0 1.150

46 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 3.000 0 0 3.000

464 Разни трансфери 0 0 0 3.000 0 0 3.000

48 0 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 64.480 0 0 64.480

480 Купување на опрема и машини 0 0 0 21.300 0 0 21.300

481 Градежни објекти 0 0 0 8.000 0 0 8.000

483 Купување на мебел 0 0 0 2.500 0 0 2.500

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 347

Page 348: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 0 24.980 0 0 24.980

486 Купување на возила 0 0 0 7.700 0 0 7.700

49 0 0ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 0 49.330 0 0 49.330

491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 0 0 0 49.330 0 0 49.330

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 22.000 0 0 0 34.800 12.800

10 22.000 0 12.800 0 34.800 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 22.000 0 0 0 22.000 0

401 Основни плати 22.000 0 0 0 22.000 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 12.800 0 12.800 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 300 0 300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 12.500 0 12.500 0

2 ПРОГРАМА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 180.500 0 0 0 590.230 409.730

20 180.500 0 271.130 0 451.630 0ПРОГРАМА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 180.500 0 133.650 0 314.150 0

401 Основни плати 180.500 0 43.010 0 223.510 0

402 Придонеси за социјално осигурување 0 0 90.640 0 90.640 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 119.000 0 119.000 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 4.000 0 4.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 31.000 0 31.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 7.500 0 7.500 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 31.500 0 31.500 0

425 Договорни услуги 0 0 28.000 0 28.000 0

426 Други тековни расходи 0 0 10.000 0 10.000 0

427 Привремени вработувања 0 0 7.000 0 7.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 3.000 0 3.000 0

464 Разни трансфери 0 0 3.000 0 3.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 15.480 0 15.480 0

481 Градежни објекти 0 0 8.000 0 8.000 0

483 Купување на мебел 0 0 2.500 0 2.500 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 4.980 0 4.980 0

22 0 0 26.800 0 26.800 0ОСНОВНИ ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И КАРТОГРАФИЈА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 11.100 0 11.100 0

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 348

Page 349: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 0 0 7.300 0 7.300 0

425 Договорни услуги 0 0 3.800 0 3.800 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 15.700 0 15.700 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 8.000 0 8.000 0

486 Купување на возила 0 0 7.700 0 7.700 0

23 0 0 1.100 0 1.100 0УНАПРЕДУВАЊЕ И ТЕХНИЧКИ РАЗВОЈ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 1.100 0 1.100 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 100 0 100 0

426 Други тековни расходи 0 0 1.000 0 1.000 0

2А 0 0 110.700 0 110.700 0ГЕОДЕТСКО КАТАСТАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 77.400 0 77.400 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 10.000 0 10.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 400 0 400 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 67.000 0 67.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 33.300 0 33.300 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 13.300 0 13.300 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 20.000 0 20.000 0

3 РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ

0 0 0 0 50.480 50.480

3А 0 0 50.480 0 50.480 0РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИ

45 КАМАТНИ ПЛАЌАЊА 0 0 1.150 0 1.150 0

451 Каматни плаќања кон нерезиденти кредитори 0 0 1.150 0 1.150 0

49 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 0 0 49.330 0 49.330 0

491 Отплата на главнина до нерезидентни кредитори 0 0 49.330 0 49.330 0

К РЕФОРМА НА ЈАВНАТА АДМИНИСТРАЦИЈА 0 0 0 0 300 300

К2 0 0 300 0 300 0СТРУЧНО ОСПОСОБУВАЊЕ И УСОВРШУВАЊЕ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 300 0 300 0

426 Други тековни расходи 0 0 300 0 300 0

АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИ 349

Page 350: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

22001 180.613 357.822 412.438 1.000 0 2.700 50.916ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 3.147 0 0 0 0 3.147

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 3.147 0 0 0 0 3.147

2 СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 180.530 2.700 1.000 0 6.550 190.780

20 СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 180.530 2.700 1.000 0 6.550 190.780

3 ПРОГРАМА ЗА ПОПИС 171.315 0 0 0 0 171.315

30 ПРОГРАМА ЗА ПОПИС 171.315 0 0 0 0 171.315

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 2.830 0 0 0 44.366 47.196

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА 2.830 0 0 0 44.366 47.196

РАСХОДИ

40 120.100 130.613ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 130.613

401 Основни плати 87.461 94.041 0 0 0 0 94.041

402 Придонеси за социјално осигурување 32.349 35.005 0 0 0 0 35.005

404 Надоместоци 290 1.567 0 0 0 0 1.567

42 27.186 64.395СТОКИ И УСЛУГИ 2.700 1.000 0 48.516 116.611

420 Патни и дневни расходи 820 2.227 500 300 0 17.500 20.527

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 10.500 14.728 100 40 0 842 15.710

423 Материјали и ситен инвентар 819 2.140 100 40 0 640 2.920

424 Поправки и тековно одржување 2.268 5.890 100 40 0 2.260 8.290

425 Договорни услуги 12.095 30.551 1.700 550 0 26.974 59.775

426 Други тековни расходи 684 8.859 200 30 0 300 9.389

46 14.414 150СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 150

464 Разни трансфери 11.914 150 0 0 0 0 150

465 2.500 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 18.913 162.664КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 2.400 165.064

480 Купување на опрема и машини 6.609 147.711 0 0 0 1.200 148.911

481 2.000 0 0 0 0 0 0Градежни објекти

483 Купување на мебел 0 300 0 0 0 700 1.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 10.304 14.653 0 0 0 500 15.153

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 3.147 0 0 0 3.147 0

10 3.147 0 0 0 3.147 0АДМИНИСТРАЦИЈА

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 350

Page 351: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 1.567 0 0 0 1.567 0

404 Надоместоци 1.567 0 0 0 1.567 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.580 0 0 0 1.580 0

420 Патни и дневни расходи 927 0 0 0 927 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 143 0 0 0 143 0

423 Материјали и ситен инвентар 50 0 0 0 50 0

424 Поправки и тековно одржување 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 50 0 0 0 50 0

426 Други тековни расходи 360 0 0 0 360 0

2 СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА 180.530 2.700 0 6.550 190.780 1.000

20 180.530 2.700 1.000 6.550 190.780 0СТАТИСТИЧКИ ИСТРАЖУВАЊА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 129.046 0 0 0 129.046 0

401 Основни плати 94.041 0 0 0 94.041 0

402 Придонеси за социјално осигурување 35.005 0 0 0 35.005 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 39.015 2.700 1.000 5.350 48.065 0

420 Патни и дневни расходи 280 500 300 500 1.580 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 13.887 100 40 150 14.177 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.520 100 40 100 1.760 0

424 Поправки и тековно одржување 4.240 100 40 2.000 6.380 0

425 Договорни услуги 17.954 1.700 550 2.500 22.704 0

426 Други тековни расходи 1.134 200 30 100 1.464 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 150 0 0 0 150 0

464 Разни трансфери 150 0 0 0 150 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 12.319 0 0 1.200 13.519 0

480 Купување на опрема и машини 7.366 0 0 700 8.066 0

483 Купување на мебел 300 0 0 500 800 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 4.653 0 0 0 4.653 0

3 ПРОГРАМА ЗА ПОПИС 171.315 0 0 0 171.315 0

30 171.315 0 0 0 171.315 0ПРОГРАМА ЗА ПОПИС

42 СТОКИ И УСЛУГИ 20.970 0 0 0 20.970 0

420 Патни и дневни расходи 320 0 0 0 320 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 630 0 0 0 630 0

423 Материјали и ситен инвентар 570 0 0 0 570 0

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 351

Page 352: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 1.600 0 0 0 1.600 0

425 Договорни услуги 10.550 0 0 0 10.550 0

426 Други тековни расходи 7.300 0 0 0 7.300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 150.345 0 0 0 150.345 0

480 Купување на опрема и машини 140.345 0 0 0 140.345 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 10.000 0 0 0 10.000 0

М ИНТЕГРАЦИЈА ВО ЕУ 2.830 0 0 44.366 47.196 0

МА 2.830 0 0 44.366 47.196 0ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.830 0 0 43.166 45.996 0

420 Патни и дневни расходи 700 0 0 17.000 17.700 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 68 0 0 692 760 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 540 540 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 260 260 0

425 Договорни услуги 1.997 0 0 24.474 26.471 0

426 Други тековни расходи 65 0 0 200 265 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 1.200 1.200 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 0 500 500 0

483 Купување на мебел 0 0 0 200 200 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 0 500 500 0

ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКА 352

Page 353: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

24001 134.000 135.375 147.375 0 0 12.000 0ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 32.450 12.000 0 0 0 44.450

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 32.450 12.000 0 0 0 44.450

2 ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАШТИТА НА АРХИВСКА ГРАЃА 102.925 0 0 0 0 102.925

20 ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАШТИТА НА АРХИВСКА ГРАЃА 102.925 0 0 0 0 102.925

РАСХОДИ

40 110.000 111.375ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 111.375

401 Основни плати 80.000 81.000 0 0 0 0 81.000

402 Придонеси за социјално осигурување 30.000 30.375 0 0 0 0 30.375

42 20.450 19.000СТОКИ И УСЛУГИ 7.600 0 0 0 26.600

420 Патни и дневни расходи 400 400 1.200 0 0 0 1.600

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 11.050 12.000 400 0 0 0 12.400

423 Материјали и ситен инвентар 700 600 1.600 0 0 0 2.200

424 Поправки и тековно одржување 1.300 1.000 1.700 0 0 0 2.700

425 Договорни услуги 6.700 4.700 1.500 0 0 0 6.200

426 Други тековни расходи 300 300 1.200 0 0 0 1.500

46 550 300СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 500 0 0 0 800

464 Разни трансфери 550 300 500 0 0 0 800

48 3.000 4.700КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 3.900 0 0 0 8.600

480 Купување на опрема и машини 1.500 0 900 0 0 0 900

481 Градежни објекти 1.500 4.000 2.000 0 0 0 6.000

486 Купување на возила 0 700 1.000 0 0 0 1.700

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 32.450 12.000 0 0 44.450 0

10 32.450 12.000 0 0 44.450 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 18.000 0 0 0 18.000 0

401 Основни плати 13.000 0 0 0 13.000 0

402 Придонеси за социјално осигурување 5.000 0 0 0 5.000 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 13.650 7.600 0 0 21.250 0

420 Патни и дневни расходи 300 1.200 0 0 1.500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 12.000 400 0 0 12.400 0

423 Материјали и ситен инвентар 300 1.600 0 0 1.900 0

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 353

Page 354: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

424 Поправки и тековно одржување 750 1.700 0 0 2.450 0

425 Договорни услуги 100 1.500 0 0 1.600 0

426 Други тековни расходи 200 1.200 0 0 1.400 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 100 500 0 0 600 0

464 Разни трансфери 100 500 0 0 600 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 700 3.900 0 0 4.600 0

480 Купување на опрема и машини 0 900 0 0 900 0

481 Градежни објекти 0 2.000 0 0 2.000 0

486 Купување на возила 700 1.000 0 0 1.700 0

2 ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАШТИТА НА АРХИВСКА ГРАЃА 102.925 0 0 0 102.925 0

20 102.925 0 0 0 102.925 0ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР И ЗАШТИТА НА АРХИВСКА ГРАЃА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 93.375 0 0 0 93.375 0

401 Основни плати 68.000 0 0 0 68.000 0

402 Придонеси за социјално осигурување 25.375 0 0 0 25.375 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 5.350 0 0 0 5.350 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

423 Материјали и ситен инвентар 300 0 0 0 300 0

424 Поправки и тековно одржување 250 0 0 0 250 0

425 Договорни услуги 4.600 0 0 0 4.600 0

426 Други тековни расходи 100 0 0 0 100 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 200 0 0 0 200 0

464 Разни трансфери 200 0 0 0 200 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 4.000 0 0 0 4.000 0

481 Градежни објекти 4.000 0 0 0 4.000 0

ДРЖАВЕН АРХИВ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 354

Page 355: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

25001 20.356 20.594 43.774 23.180 0 0 0БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

2 СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 20.594 0 23.180 0 0 43.774

20 СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 20.594 0 23.180 0 0 43.774

РАСХОДИ

40 19.000 19.238ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 19.238

401 Основни плати 13.870 14.044 0 0 0 0 14.044

402 Придонеси за социјално осигурување 5.130 5.194 0 0 0 0 5.194

42 1.356 1.356СТОКИ И УСЛУГИ 0 20.880 0 0 22.236

420 Патни и дневни расходи 0 0 0 1.400 0 0 1.400

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.356 1.356 0 2.000 0 0 3.356

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 0 800 0 0 800

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 880 0 0 880

425 Договорни услуги 0 0 0 11.000 0 0 11.000

426 Други тековни расходи 0 0 0 4.800 0 0 4.800

46 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 300 0 0 300

464 Разни трансфери 0 0 0 300 0 0 300

48 0 0КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 2.000 0 0 2.000

480 Купување на опрема и машини 0 0 0 900 0 0 900

481 Градежни објекти 0 0 0 200 0 0 200

483 Купување на мебел 0 0 0 400 0 0 400

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 0 150 0 0 150

486 Купување на возила 0 0 0 350 0 0 350

2 СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 20.594 0 0 0 43.774 23.180

20 20.594 0 23.180 0 43.774 0СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 19.238 0 0 0 19.238 0

401 Основни плати 14.044 0 0 0 14.044 0

402 Придонеси за социјално осигурување 5.194 0 0 0 5.194 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.356 0 20.880 0 22.236 0

420 Патни и дневни расходи 0 0 1.400 0 1.400 0

БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 355

Page 356: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.356 0 2.000 0 3.356 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 0 800 0 800 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 880 0 880 0

425 Договорни услуги 0 0 11.000 0 11.000 0

426 Други тековни расходи 0 0 4.800 0 4.800 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 300 0 300 0

464 Разни трансфери 0 0 300 0 300 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 2.000 0 2.000 0

480 Купување на опрема и машини 0 0 900 0 900 0

481 Градежни објекти 0 0 200 0 200 0

483 Купување на мебел 0 0 400 0 400 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 0 0 150 0 150 0

486 Купување на возила 0 0 350 0 350 0

БИРО ЗА СУДСКИ ВЕШТАЧЕЊА 356

Page 357: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

26001 104.772 108.796 151.847 27.051 0 0 16.000МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 108.796 0 27.051 0 16.000 151.847

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 108.796 0 27.051 0 16.000 151.847

РАСХОДИ

40 60.332 64.496ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 5.721 0 0 70.217

401 Основни плати 25.750 28.200 0 4.176 0 0 32.376

402 Придонеси за социјално осигурување 8.702 9.096 0 1.545 0 0 10.641

404 Надоместоци 25.880 27.200 0 0 0 0 27.200

42 42.189 42.300СТОКИ И УСЛУГИ 0 19.700 0 15.100 77.100

420 Патни и дневни расходи 2.000 2.000 0 700 0 2.000 4.700

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 15.000 14.000 0 700 0 300 15.000

423 Материјали и ситен инвентар 2.000 1.500 0 10.000 0 5.000 16.500

424 Поправки и тековно одржување 1.000 1.000 0 2.500 0 200 3.700

425 Договорни услуги 20.889 22.300 0 5.000 0 5.000 32.300

426 Други тековни расходи 1.300 1.500 0 800 0 600 2.900

427 Привремени вработувања 0 0 0 0 0 2.000 2.000

46 251 0 0 0 0 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 251 0 0 0 0 0 0Разни трансфери

48 2.000 2.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 1.630 0 900 4.530

480 Купување на опрема и машини 1.200 1.000 0 1.350 0 700 3.050

481 Градежни објекти 800 1.000 0 280 0 200 1.480

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 108.796 0 0 16.000 151.847 27.051

10 108.796 0 27.051 16.000 151.847 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 64.496 0 5.721 0 70.217 0

401 Основни плати 28.200 0 4.176 0 32.376 0

402 Придонеси за социјално осигурување 9.096 0 1.545 0 10.641 0

404 Надоместоци 27.200 0 0 0 27.200 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 42.300 0 19.700 15.100 77.100 0

420 Патни и дневни расходи 2.000 0 700 2.000 4.700 0

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 357

Page 358: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 14.000 0 700 300 15.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.500 0 10.000 5.000 16.500 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 2.500 200 3.700 0

425 Договорни услуги 22.300 0 5.000 5.000 32.300 0

426 Други тековни расходи 1.500 0 800 600 2.900 0

427 Привремени вработувања 0 0 0 2.000 2.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2.000 0 1.630 900 4.530 0

480 Купување на опрема и машини 1.000 0 1.350 700 3.050 0

481 Градежни објекти 1.000 0 280 200 1.480 0

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ 358

Page 359: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

28001 126.000 198.956 255.186 0 0 5.030 51.200БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 15.956 5.030 0 0 0 20.986

10 АДМИНИСТРАЦИЈА 15.956 5.030 0 0 0 20.986

2 ПРОЕКТ ЗА ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА ПО ДОЛИНАТА НА РЕКАТА РАДИКА 0 0 0 0 51.200 51.200

2А ПРОЕКТ ЗА ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА ПО ДОЛИНАТА НА РЕКАТА РАДИКА 0 0 0 0 51.200 51.200

О РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 183.000 0 0 0 0 183.000

ОА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 183.000 0 0 0 0 183.000

РАСХОДИ

40 10.200 12.656ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 12.656

401 Основни плати 7.445 9.238 0 0 0 0 9.238

402 Придонеси за социјално осигурување 2.755 3.418 0 0 0 0 3.418

42 800 2.000СТОКИ И УСЛУГИ 3.280 0 0 1.350 6.630

420 Патни и дневни расходи 30 50 180 0 0 0 230

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 400 1.000 900 0 0 100 2.000

423 Материјали и ситен инвентар 130 260 0 0 0 0 260

424 Поправки и тековно одржување 70 300 300 0 0 250 850

425 Договорни услуги 100 320 1.500 0 0 1.000 2.820

426 Други тековни расходи 70 70 400 0 0 0 470

46 0 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 50 0 0 0 50

464 Разни трансфери 0 0 50 0 0 0 50

48 115.000 184.300КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.700 0 0 49.850 235.850

480 Купување на опрема и машини 0 800 200 0 0 0 1.000

481 Градежни објекти 0 0 0 0 0 30.000 30.000

482 Други градежни објекти 0 0 0 0 0 19.850 19.850

483 Купување на мебел 0 500 0 0 0 0 500

486 Купување на возила 0 0 1.500 0 0 0 1.500

488 Капитални дотации до ЕЛС 115.000 183.000 0 0 0 0 183.000

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 15.956 5.030 0 0 20.986 0

10 15.956 5.030 0 0 20.986 0АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 12.656 0 0 0 12.656 0

БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 359

Page 360: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

401 Основни плати 9.238 0 0 0 9.238 0

402 Придонеси за социјално осигурување 3.418 0 0 0 3.418 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.000 3.280 0 0 5.280 0

420 Патни и дневни расходи 50 180 0 0 230 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.000 900 0 0 1.900 0

423 Материјали и ситен инвентар 260 0 0 0 260 0

424 Поправки и тековно одржување 300 300 0 0 600 0

425 Договорни услуги 320 1.500 0 0 1.820 0

426 Други тековни расходи 70 400 0 0 470 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 50 0 0 50 0

464 Разни трансфери 0 50 0 0 50 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.300 1.700 0 0 3.000 0

480 Купување на опрема и машини 800 200 0 0 1.000 0

483 Купување на мебел 500 0 0 0 500 0

486 Купување на возила 0 1.500 0 0 1.500 0

2 ПРОЕКТ ЗА ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА ПО ДОЛИНАТА НА РЕКАТА РАДИКА

0 0 0 51.200 51.200 0

2А 0 0 0 51.200 51.200 0ПРОЕКТ ЗА ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА ПО ДОЛИНАТА НА РЕКАТА РАДИКА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 1.350 1.350 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 0 0 0 100 100 0

424 Поправки и тековно одржување 0 0 0 250 250 0

425 Договорни услуги 0 0 0 1.000 1.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 49.850 49.850 0

481 Градежни објекти 0 0 0 30.000 30.000 0

482 Други градежни објекти 0 0 0 19.850 19.850 0

О РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 183.000 0 0 0 183.000 0

ОА 183.000 0 0 0 183.000 0РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 183.000 0 0 0 183.000 0

488 Капитални дотации до ЕЛС 183.000 0 0 0 183.000 0

БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈ 360

Page 361: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

29010 1.873.404 1.974.841 2.038.141 0 0 57.500 5.800СУДСКА ВЛАСТ

2 СУДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 1.904.558 57.500 0 0 0 1.962.058

20 СУДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 1.904.558 57.500 0 0 0 1.962.058

3 АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ 70.283 0 0 0 5.800 76.083

30 АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ 70.283 0 0 0 5.800 76.083

РАСХОДИ

40 1.544.703 1.573.425ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 1.573.425

401 Основни плати 1.125.764 1.147.725 0 0 0 0 1.147.725

402 Придонеси за социјално осигурување 417.780 424.500 0 0 0 0 424.500

404 Надоместоци 1.159 1.200 0 0 0 0 1.200

42 259.711 265.000СТОКИ И УСЛУГИ 31.500 0 0 5.800 302.300

420 Патни и дневни расходи 1.500 3.500 500 0 0 1.800 5.800

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 124.067 124.300 10.000 0 0 200 134.500

423 Материјали и ситен инвентар 19.376 21.300 5.000 0 0 200 26.500

424 Поправки и тековно одржување 30.850 30.900 4.000 0 0 0 34.900

425 Договорни услуги 79.818 80.000 11.000 0 0 2.400 93.400

426 Други тековни расходи 4.100 5.000 1.000 0 0 1.200 7.200

46 27.690 32.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 32.000

464 Разни трансфери 19.505 32.000 0 0 0 0 32.000

465 Исплата по извршни исправи 8.185 0 0 0 0 0 0

48 41.300 104.416КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 26.000 0 0 0 130.416

480 Купување на опрема и машини 13.080 34.000 20.000 0 0 0 54.000

481 Градежни објекти 15.580 29.200 5.000 0 0 0 34.200

483 Купување на мебел 300 0 1.000 0 0 0 1.000

485 Вложувања и нефинансиски средства 12.340 11.216 0 0 0 0 11.216

486 Купување на возила 0 30.000 0 0 0 0 30.000

2 СУДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА 1.904.558 57.500 0 0 1.962.058 0

20 1.904.558 57.500 0 0 1.962.058 0СУДСКА АДМИНИСТРАЦИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 1.522.842 0 0 0 1.522.842 0

401 Основни плати 1.110.799 0 0 0 1.110.799 0

СУДСКА ВЛАСТ 361

Page 362: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

402 Придонеси за социјално осигурување 410.843 0 0 0 410.843 0

404 Надоместоци 1.200 0 0 0 1.200 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 246.300 31.500 0 0 277.800 0

420 Патни и дневни расходи 1.000 500 0 0 1.500 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 121.300 10.000 0 0 131.300 0

423 Материјали и ситен инвентар 20.000 5.000 0 0 25.000 0

424 Поправки и тековно одржување 30.000 4.000 0 0 34.000 0

425 Договорни услуги 70.000 11.000 0 0 81.000 0

426 Други тековни расходи 4.000 1.000 0 0 5.000 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 32.000 0 0 0 32.000 0

464 Разни трансфери 32.000 0 0 0 32.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 103.416 26.000 0 0 129.416 0

480 Купување на опрема и машини 33.000 20.000 0 0 53.000 0

481 Градежни објекти 29.200 5.000 0 0 34.200 0

483 Купување на мебел 0 1.000 0 0 1.000 0

485 Вложувања и нефинансиски средства 11.216 0 0 0 11.216 0

486 Купување на возила 30.000 0 0 0 30.000 0

3 АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ 70.283 0 0 5.800 76.083 0

30 70.283 0 0 5.800 76.083 0АКАДЕМИЈА ЗА ОБУКА НА СУДИИ И ОБВИНИТЕЛИ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 50.583 0 0 0 50.583 0

401 Основни плати 36.926 0 0 0 36.926 0

402 Придонеси за социјално осигурување 13.657 0 0 0 13.657 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 18.700 0 0 5.800 24.500 0

420 Патни и дневни расходи 2.500 0 0 1.800 4.300 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 3.000 0 0 200 3.200 0

423 Материјали и ситен инвентар 1.300 0 0 200 1.500 0

424 Поправки и тековно одржување 900 0 0 0 900 0

425 Договорни услуги 10.000 0 0 2.400 12.400 0

426 Други тековни расходи 1.000 0 0 1.200 2.200 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.000 0 0 0 1.000 0

480 Купување на опрема и машини 1.000 0 0 0 1.000 0

СУДСКА ВЛАСТ 362

Page 363: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

31010 758.797 763.942 764.158 0 0 216 0ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 744.549 216 0 0 0 744.765

20 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 285.798 216 0 0 0 286.014

21 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

228.633 0 0 0 0 228.633

2А ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА 230.118 0 0 0 0 230.118

3 СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19.393 0 0 0 0 19.393

30 СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 19.393 0 0 0 0 19.393

РАСХОДИ

40 430.344 434.542ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 434.542

401 Основни плати 310.871 312.641 0 0 0 0 312.641

402 Придонеси за социјално осигурување 115.442 117.638 0 0 0 0 117.638

404 Надоместоци 4.031 4.263 0 0 0 0 4.263

42 249.047 258.000СТОКИ И УСЛУГИ 216 0 0 0 258.216

420 Патни и дневни расходи 3.382 2.541 0 0 0 0 2.541

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 26.652 32.778 24 0 0 0 32.802

423 Материјали и ситен инвентар 8.679 9.072 60 0 0 0 9.132

424 Поправки и тековно одржување 9.041 14.240 120 0 0 0 14.360

425 Договорни услуги 197.625 194.546 0 0 0 0 194.546

426 Други тековни расходи 3.668 4.823 12 0 0 0 4.835

46 56.533 45.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 45.000

464 Разни трансфери 47.951 45.000 0 0 0 0 45.000

465 8.582 0 0 0 0 0 0Исплата по извршни исправи

48 22.873 26.400КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 26.400

480 Купување на опрема и машини 2.505 4.000 0 0 0 0 4.000

481 Градежни објекти 18.268 15.500 0 0 0 0 15.500

483 Купување на мебел 1.200 2.900 0 0 0 0 2.900

485 Вложувања и нефинансиски средства 900 0 0 0 0 0 0

486 Купување на возила 0 4.000 0 0 0 0 4.000

2 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО 744.549 216 0 0 744.765 0

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 363

Page 364: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

20 285.798 216 0 0 286.014 0ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 200.598 0 0 0 200.598 0

401 Основни плати 143.102 0 0 0 143.102 0

402 Придонеси за социјално осигурување 53.438 0 0 0 53.438 0

404 Надоместоци 4.058 0 0 0 4.058 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 40.500 216 0 0 40.716 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 25.000 24 0 0 25.024 0

423 Материјали и ситен инвентар 0 60 0 0 60 0

424 Поправки и тековно одржување 13.000 120 0 0 13.120 0

426 Други тековни расходи 2.500 12 0 0 2.512 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 44.700 0 0 0 44.700 0

464 Разни трансфери 44.700 0 0 0 44.700 0

21 228.633 0 0 0 228.633 0ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТО ЗА ГОНЕЊЕ НА КРИВИЧНИ ДЕЛА ПОВРЗАНИ И КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД СОДРЖИНАТА НА НЕЗАКОНСКОТО СЛЕДЕЊЕ НА КОМУНИКАЦИИТЕ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 76.133 0 0 0 76.133 0

401 Основни плати 55.000 0 0 0 55.000 0

402 Придонеси за социјално осигурување 21.000 0 0 0 21.000 0

404 Надоместоци 133 0 0 0 133 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 148.000 0 0 0 148.000 0

420 Патни и дневни расходи 2.000 0 0 0 2.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 6.000 0 0 0 6.000 0

423 Материјали и ситен инвентар 4.500 0 0 0 4.500 0

424 Поправки и тековно одржување 1.000 0 0 0 1.000 0

425 Договорни услуги 132.500 0 0 0 132.500 0

426 Други тековни расходи 2.000 0 0 0 2.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 4.500 0 0 0 4.500 0

480 Купување на опрема и машини 2.500 0 0 0 2.500 0

481 Градежни објекти 500 0 0 0 500 0

483 Купување на мебел 1.500 0 0 0 1.500 0

2А 230.118 0 0 0 230.118 0ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 141.485 0 0 0 141.485 0

401 Основни плати 102.724 0 0 0 102.724 0

402 Придонеси за социјално осигурување 38.761 0 0 0 38.761 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 66.733 0 0 0 66.733 0

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 364

Page 365: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

420 Патни и дневни расходи 500 0 0 0 500 0

423 Материјали и ситен инвентар 4.500 0 0 0 4.500 0

425 Договорни услуги 61.733 0 0 0 61.733 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 21.900 0 0 0 21.900 0

480 Купување на опрема и машини 1.500 0 0 0 1.500 0

481 Градежни објекти 15.000 0 0 0 15.000 0

483 Купување на мебел 1.400 0 0 0 1.400 0

486 Купување на возила 4.000 0 0 0 4.000 0

3 СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

19.393 0 0 0 19.393 0

30 19.393 0 0 0 19.393 0СОВЕТ НА ЈАВНИТЕ ОБВИНИТЕЛИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 16.326 0 0 0 16.326 0

401 Основни плати 11.815 0 0 0 11.815 0

402 Придонеси за социјално осигурување 4.439 0 0 0 4.439 0

404 Надоместоци 72 0 0 0 72 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.767 0 0 0 2.767 0

420 Патни и дневни расходи 41 0 0 0 41 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.778 0 0 0 1.778 0

423 Материјали и ситен инвентар 72 0 0 0 72 0

424 Поправки и тековно одржување 240 0 0 0 240 0

425 Договорни услуги 313 0 0 0 313 0

426 Други тековни расходи 323 0 0 0 323 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 300 0 0 0 300 0

464 Разни трансфери 300 0 0 0 300 0

ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 365

Page 366: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

31101 72.465 86.293 86.293 0 0 0 0НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

2 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 86.293 0 0 0 0 86.293

20 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 82.533 0 0 0 0 82.533

21 НПМ- НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ 800 0 0 0 0 800

22 НП- МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКА КОНТРОЛА 1.480 0 0 0 0 1.480

23 НП - МЕХАНИЗАМ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ 1.480 0 0 0 0 1.480

РАСХОДИ

40 43.500 53.663ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 0 0 0 0 53.663

401 Основни плати 31.755 39.174 0 0 0 0 39.174

402 Придонеси за социјално осигурување 11.745 14.489 0 0 0 0 14.489

42 26.875 29.500СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 0 0 29.500

420 Патни и дневни расходи 900 1.500 0 0 0 0 1.500

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 5.002 6.310 0 0 0 0 6.310

423 Материјали и ситен инвентар 745 1.140 0 0 0 0 1.140

424 Поправки и тековно одржување 1.800 1.840 0 0 0 0 1.840

425 Договорни услуги 17.216 17.660 0 0 0 0 17.660

426 Други тековни расходи 1.212 1.050 0 0 0 0 1.050

46 150 130СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 0 0 0 130

464 Разни трансфери 150 130 0 0 0 0 130

48 1.940 3.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 0 0 3.000

480 Купување на опрема и машини 1.160 1.000 0 0 0 0 1.000

483 Купување на мебел 300 200 0 0 0 0 200

485 480 0 0 0 0 0 0Вложувања и нефинансиски средства

486 Купување на возила 0 1.800 0 0 0 0 1.800

2 НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 86.293 0 0 0 86.293 0

20 82.533 0 0 0 82.533 0НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 53.663 0 0 0 53.663 0

401 Основни плати 39.174 0 0 0 39.174 0

402 Придонеси за социјално осигурување 14.489 0 0 0 14.489 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 25.740 0 0 0 25.740 0

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 366

Page 367: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Раздел

Програма

Потпрограма

Ставка

Категорија

О П И С Расходи на Основен буџет Расходи оддонации

Расходи одзаеми

Расходи од самофинансирачки

активности

Б У Џ Е Т 2019

Вкупно расходиБуџет 2018

420 Патни и дневни расходи 1.000 0 0 0 1.000 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 6.010 0 0 0 6.010 0

423 Материјали и ситен инвентар 990 0 0 0 990 0

424 Поправки и тековно одржување 1.840 0 0 0 1.840 0

425 Договорни услуги 15.000 0 0 0 15.000 0

426 Други тековни расходи 900 0 0 0 900 0

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 130 0 0 0 130 0

464 Разни трансфери 130 0 0 0 130 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 3.000 0 0 0 3.000 0

480 Купување на опрема и машини 1.000 0 0 0 1.000 0

483 Купување на мебел 200 0 0 0 200 0

486 Купување на возила 1.800 0 0 0 1.800 0

21 800 0 0 0 800 0НПМ- НАЦИОНАЛЕН ПРЕВЕНТИВЕН МЕХАНИЗАМ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 800 0 0 0 800 0

420 Патни и дневни расходи 100 0 0 0 100 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 100 0 0 0 100 0

423 Материјали и ситен инвентар 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 500 0 0 0 500 0

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

22 1.480 0 0 0 1.480 0НП- МЕХАНИЗАМ ЗА ГРАЃАНСКА КОНТРОЛА

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.480 0 0 0 1.480 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 0 0 200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 100 0 0 0 100 0

423 Материјали и ситен инвентар 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 1.080 0 0 0 1.080 0

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

23 1.480 0 0 0 1.480 0НП - МЕХАНИЗАМ ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ЛИЦАТА СО ПОПРЕЧЕНОСТ

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.480 0 0 0 1.480 0

420 Патни и дневни расходи 200 0 0 0 200 0

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 100 0 0 0 100 0

423 Материјали и ситен инвентар 50 0 0 0 50 0

425 Договорни услуги 1.080 0 0 0 1.080 0

426 Други тековни расходи 50 0 0 0 50 0

НАРОДЕН ПРАВОБРАНИТЕЛ 367

Page 368: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

66002 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 4

Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2019 година се утврдени во Билансот на приходи и Билансот на расходи

Буџет 2018 Буџет 2019О П И ССтавка

Категорија

29.517.000 30.792.640Биланс на приходи по ставка и намена

во илјади денари

71 26.525.750 27.717.640ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

71 712 26.525.750 27.717.640Придонеси за социјално осигурување

72 570.000 595.000НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

72 725 570.000 595.000Други неданочни приходи

74 2.421.250 2.480.000ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ

74 741 2.421.250 2.480.000Трансфери од други нивоа на власт

36866002 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Page 369: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Буџет 2019Буџет 2018О П И ССтавка

Категорија

Биланс на расходи по ставка и наменаво илјади денари

66002 ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

30.792.640 29.517.000

40 336.000 340.200ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

401 Основни плати 244.930 247.93040

402 Придонеси за социјално осигурување 90.970 92.17040

404 Надоместоци 100 10040

42 25.837.962 27.060.940СТОКИ И УСЛУГИ

420 Патни и дневни расходи 1.800 1.50042

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 48.000 48.00042

423 Материјали и ситен инвентар 5.600 7.00042

424 Поправки и тековно одржување 18.363 10.00042

425 Договорни услуги 25.762.199 26.992.44042

426 Други тековни расходи 2.000 2.00042

46 3.038 1.500СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 Разни трансфери 2.000 50046

465 Исплата по извршни исправи 1.038 1.00046

47 3.300.000 3.270.000СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ

474 Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување 3.300.000 3.270.00047

48 40.000 120.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

480 Купување на опрема и машини 38.000 80.00048

481 Градежни објекти 2.000 40.00048

369

Page 370: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 5Приходите и расходите на Буџетот на Фондот за здравствено осигурување на Македонија за 2019 година утврдени во

член 4 се распоредуваат по поблиски намени во посебниот дел

II Посебен дел

О П И С

Програма

Потпрограмa

КатегоријаСтавка

во илјади денари

29.517.000 30.792.640

Буџет 2018 Буџет 2019

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 580.200 496.000

10 580.200 496.000АДМИНИСТРАЦИЈА

40 340.200 336.000ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

401 244.930 247.930Основни плати

402 90.970 92.170Придонеси за социјално осигурување

404 100 100Надоместоци

42 118.500 116.962СТОКИ И УСЛУГИ

420 1.800 1.500Патни и дневни расходи

421 48.000 48.000Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

423 5.600 7.000Материјали и ситен инвентар

424 18.363 10.000Поправки и тековно одржување

425 41.199 50.000Договорни услуги

426 2.000 2.000Други тековни расходи

46 1.500 3.038СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 2.000 500Разни трансфери

465 1.038 1.000Исплата по извршни исправи

48 120.000 40.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 370

Page 371: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

480 38.000 80.000Купување на опрема и машини

481 2.000 40.000Градежни објекти

2 ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ И ОСИГУРУВАЊЕ 30.212.440 29.021.000

20 30.212.440 29.021.000ЗДРАВСТВЕНА ДЕЈНОСТ И ОСИГУРУВАЊЕ

42 26.942.440 25.721.000СТОКИ И УСЛУГИ

425 25.721.000 26.942.440Договорни услуги

47 3.270.000 3.300.000СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ

474 3.300.000 3.270.000Плаќања на надоместоци од Фондот за здравствено осигурување

ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 371

Page 372: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

66003 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 6

Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени на Агенцијата за вработување на Република Македонија за 2019 година се утврдени во Билансот на приходи и Билансот на расходи

Буџет 2018 Буџет 2019О П И ССтавка

Категорија

2.780.000 2.932.500Биланс на приходи по ставка и намена

во илјади денари

71 2.415.000 2.540.000ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

71 712 2.415.000 2.540.000Придонеси за социјално осигурување

72 16.995 16.995НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

72 723 1.600 1.600Такси и надоместоци

72 725 15.395 15.395Други неданочни приходи

73 5 5КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73 734 5 5Приходи од дивиденди

74 348.000 375.500ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ

74 741 348.000 375.500Трансфери од други нивоа на власт

37266003 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Page 373: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Буџет 2019Буџет 2018О П И ССтавка

Категорија

Биланс на расходи по ставка и наменаво илјади денари

66003 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

2.932.500 2.780.000

40 198.000 202.500ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

401 Основни плати 144.400 147.66240

402 Придонеси за социјално осигурување 53.100 54.33840

404 Надоместоци 500 50040

42 79.000 79.000СТОКИ И УСЛУГИ

420 Патни и дневни расходи 800 80042

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 50.000 50.00042

423 Материјали и ситен инвентар 5.400 5.40042

424 Поправки и тековно одржување 3.855 3.85542

425 Договорни услуги 13.695 13.69542

426 Други тековни расходи 5.250 5.25042

46 1.000 1.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 Разни трансфери 650 65046

465 Исплата по извршни исправи 350 35046

47 2.493.000 2.641.000СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ

473 Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување 2.493.000 2.641.00047

48 9.000 9.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

480 Купување на опрема и машини 6.000 6.00048

481 Градежни објекти 3.000 3.00048

373

Page 374: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Член 7Приходите и расходите на Буџетот на Агенцијата за вработување на Република Македонија за 2019 година утврдени во

член 6 се распоредуваат по поблиски намени во посебниот дел

II Посебен дел

О П И С

Програма

Потпрограмa

КатегоријаСтавка

во илјади денари

2.780.000 2.932.500

Буџет 2018 Буџет 2019

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 291.500 287.000

10 291.500 287.000АДМИНИСТРАЦИЈА

40 202.500 198.000ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

401 144.400 147.662Основни плати

402 53.100 54.338Придонеси за социјално осигурување

404 500 500Надоместоци

42 79.000 79.000СТОКИ И УСЛУГИ

420 800 800Патни и дневни расходи

421 50.000 50.000Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

423 5.400 5.400Материјали и ситен инвентар

424 3.855 3.855Поправки и тековно одржување

425 13.695 13.695Договорни услуги

426 5.250 5.250Други тековни расходи

46 1.000 1.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 650 650Разни трансфери

465 350 350Исплата по извршни исправи

48 9.000 9.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 374

Page 375: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

480 6.000 6.000Купување на опрема и машини

481 3.000 3.000Градежни објекти

2 ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА 1.546.000 1.495.200

20 1.546.000 1.495.200ОСИГУРУВАЊЕ НА НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА

47 1.546.000 1.495.200СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ

473 1.495.200 1.546.000Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување

Б МЕРКИ ЗА НАМАЛУВАЊЕ НА СИРОМАШТИЈАТА 1.095.000 997.800

БА 1.095.000 997.800ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТО

47 1.095.000 997.800СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ

473 997.800 1.095.000Плаќања на надоместоци од Агенцијата за вработување

АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 375

Page 376: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

66004 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 8

Приходите по извори и видови на приходи и расходите по основни намени на Фондот за пензиско и инвалидско осигурување на Македонија за 2019 година се утврдени во Билансот на приходи и Билансот на расходи

Буџет 2018 Буџет 2019О П И ССтавка

Категорија

68.645.000 72.527.113Биланс на приходи по ставка и намена

во илјади денари

71 39.105.000 43.835.000ДАНОЧНИ ПРИХОДИ

71 712 37.810.000 42.514.000Придонеси за социјално осигурување

71 714 1.295.000 1.321.000Домашни даноци на стоки и услуги

72 132.000 519.400НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ

72 723 26.000 26.000Такси и надоместоци

72 725 106.000 493.400Други неданочни приходи

73 4.000 4.000КАПИТАЛНИ ПРИХОДИ

73 734 4.000 4.000Приходи од дивиденди

74 29.399.000 28.165.713ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ

74 741 29.399.000 28.165.713Трансфери од други нивоа на власт

77 5.000 3.000ПРОДАЖБА НА ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ

77 771 5.000 3.000Продажба на хартии од вредност

37666004 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Page 377: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

Буџет 2019Буџет 2018О П И ССтавка

Категорија

Биланс на расходи по ставка и наменаво илјади денари

66004 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

72.527.113 68.645.000

40 247.000 252.113ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

401 Основни плати 179.598 182.94840

402 Придонеси за социјално осигурување 66.402 67.66540

404 Надоместоци 1.000 1.50040

42 156.332 171.900СТОКИ И УСЛУГИ

420 Патни и дневни расходи 1.880 1.88042

421 Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 63.497 63.60042

423 Материјали и ситен инвентар 13.304 13.40042

424 Поправки и тековно одржување 25.043 34.60042

425 Договорни услуги 29.520 29.52042

426 Други тековни расходи 23.088 28.90042

46 15.168 43.100СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

463 Трансфери до невладини организации 2.000 2.00046

464 Разни трансфери 1.010 39.10046

465 Исплата по извршни исправи 12.158 2.00046

47 68.201.000 72.040.000СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ

472 Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ 68.201.000 72.040.00047

48 25.500 20.000КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

480 Купување на опрема и машини 9.900 10.00048

481 Градежни објекти 8.470 8.47048

485 Вложувања и нефинансиски средства 5.600 048

486 Купување на возила 1.530 1.53048

37766004 ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Page 378: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Член 9Приходите и расходите на Буџетот на Фондот за пензиското и инвалидското осигурување на Македонија за 2019 година

утврдени во член 8 се распоредуваат по поблиски намени во посебниот дел

II Посебен дел

О П И С

Програма

Потпрограмa

КатегоријаСтавка

во илјади денари

68.645.000 72.527.113

Буџет 2018 Буџет 2019

1 АДМИНИСТРАЦИЈА 436.413 431.300

10 436.413 431.300АДМИНИСТРАЦИЈА

40 252.113 247.000ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ

401 179.598 182.948Основни плати

402 66.402 67.665Придонеси за социјално осигурување

404 1.000 1.500Надоместоци

42 165.900 150.332СТОКИ И УСЛУГИ

420 1.880 1.880Патни и дневни расходи

421 58.997 59.000Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

423 13.254 13.400Материјали и ситен инвентар

424 23.743 33.300Поправки и тековно одржување

425 29.420 29.420Договорни услуги

426 23.038 28.900Други тековни расходи

46 3.100 13.168СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 1.010 1.100Разни трансфери

465 12.158 2.000Исплата по извршни исправи

48 15.300 20.800КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 378

Page 379: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

480 9.900 10.000Купување на опрема и машини

481 3.770 3.770Градежни објекти

485 5.600 0Вложувања и нефинансиски средства

486 1.530 1.530Купување на возила

2 ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ 72.078.000 68.201.000

20 72.078.000 68.201.000ПЕНЗИСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРУВАЊЕ

46 38.000 0СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

464 0 38.000Разни трансфери

47 72.040.000 68.201.000СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ

472 68.201.000 72.040.000Плаќања на бенефиции од Фондот за ПИОМ

3 ИНТЕРНАТСКО СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ 2.000 2.000

30 2.000 2.000ИНТЕРНАТСКО СМЕСТУВАЊЕ НА ДЕЦА СО ПРЕЧКИ ВО ПСИХОФИЗИЧКИОТ РАЗВОЈ

46 2.000 2.000СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ

463 2.000 2.000Трансфери до невладини организации

4 ТРОШОЦИ ЗА ДОМОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА 10.700 10.700

40 10.700 10.700ТРОШОЦИ ЗА ДОМОВИТЕ ЗА ЖИВЕЕЊЕ НА КОРИСНИЦИТЕ НА ПЕНЗИЈА

42 6.000 6.000СТОКИ И УСЛУГИ

421 4.500 4.600Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт

423 50 0Материјали и ситен инвентар

424 1.300 1.300Поправки и тековно одржување

425 100 100Договорни услуги

426 50 0Други тековни расходи

48 4.700 4.700КАПИТАЛНИ РАСХОДИ

481 4.700 4.700Градежни објекти

ФОНД НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА 379

Page 380: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

04002 СЛУЖБА ЗА ОПШТИ И ЗАЕДНИЧКИ РАБОТИ НА ВЛАДАТА НА РМРаздел

1А РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ЗГРАДИ НА ВЛАДИНИ ОРГАНИПотпрограма

Опис и цели Преку оваа потпрограма ќе се реализираат активности поврзани со вршење на градежни работи и реконструкции во објекти на Владата на Република Македонија.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 35.000 35.000 35.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 35.000 35.000 35.000630

35.000 35.000 35.000Вкупно

1Б ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА АДМИНИСТРАТИВНИ ЗГРАДИ НА ДРЖАВНИ ОРГАНИПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма се предвидени активности поврзани со изградба и реконструкција на административнизгради на државни органи, како и ентериерно уредување на Градска куќа.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 187.500 257.500 217.500

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 187.500 257.500 217.500630

217.500 257.500 187.500Вкупно

380III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 381: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

05001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНАРаздел

1А МОДЕРНИЗАЦИЈА ВО МОПотпрограма

Опис и цели Основната цел на оваа потпрограма е осовременување, техничко доопремување и функционално поврзување на комуникациско-информатичките системи. Активностите ќе бидат насочени кон набавка на информатичка опрема. Со реализација на планираните активности се очекува поголема ефикасност на вработените, поголема заштита на податоци, автоматизираност и прецизност на работните документи.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 40.000 35.000 33.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 40.000 35.000 33.000630

Донации 0 0 102.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 102.000785

135.000 35.000 40.000Вкупно

5Б ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРАПотпрограма

Опис и цели Основната цел на оваа потпрограма е подобрување на условите за функционирање и извршување на работните задачи на МО и АРМ. Активностите ќе бидат насочени кон реконструкција и адаптација на дотраените објекти и инсталации на АРМ. Со реализација на планираните активности се очекува подобрување на условите за функционирање и извршување на работните задачи на МО и АРМ.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 98.000 93.000 88.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 85.000 80.000 75.00063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 13.000 13.000 13.000631

88.000 93.000 98.000Вкупно

381III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 382: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

05001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОДБРАНАРаздел

ВА ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТОПотпрограма

Опис и цели Основната цел на оваа потпрограма е оддржување и подобрување на постоечкото ниво на борбената способност на АРМ и се однесува на опремување и модернизација на АРМ со цел компатабилност со силите на НАТО и активно партипицирање во колективните системи за безбедност. Со реализација на планираните активности се очекува зголемување на борбената способност и постигнување на интероперабилност со НАТО алијансата, како и рамноправно учество со коалиционите сили во операции предводени од ОН, ЕУ и НАТО. Во рамките на оваа програма се реализираат активности поврзани со Проектот “Центар за обука на пилоти“, зајакнување на капацитетите на воздухопловството во АРМ, опремување и модернизација на Армијата која ќе овозможи компатабилност со силите на НАТО.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 1.623.000 1.500.000 1.443.677

42 СТОКИ И УСЛУГИ 60.000 60.000 180.00063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.513.000 1.390.000 1.163.67763048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 50.000 50.000 100.000631

1.443.677 1.500.000 1.623.000Вкупно

382III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 383: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

05003 ДИРЕКЦИЈА ЗА ЗАШТИТА И СПАСУВАЊЕРаздел

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБАПотпрограма

Опис и цели Терминот Програми и Агенции на Заедницата е интегриран сет на активности усвоен од ЕУ поради промовирање на соработката помеѓу земјите членки на ЕУ во различни специфични области поврзани со политиките на ЕУ во период од неколку години кои се подготвуваат врз база на алокации од Генералниот Буџет на ЕУ. Учество во Програми и Агенции на Заедницата е овозможено и на земјите кандидати за членство во ЕУ и истите би им биле од голема корист за запознавање на нивните граѓани со политиките и методи на ЕУ. Секоја земја сама одлучува во кои Програми на Заедницата има интерес да учествува, а самото учество подразбира обврска за плаќање на влезен билет (entry ticket) во Буџетот на ЕУ. Средствата планирани во рамките на оваа потпрограма се наменети за плаќање на влезен билет (entry ticket) во Буџетот на ЕУ.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 0 1.091 967

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 1.091 967630

967 1.091 0Вкупно

05004 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИРаздел

3А ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА КОМУНИКАЦИСКО - ИНФОРМАТИВЕН СИСТЕМ СО ЕДИНСТВЕН БРОЈ НА ПОВИКУВАЊЕ

Потпрограма

Опис и цели Воспоставување на комуникациско-информативен систем со единствен повикувачки број за итни повици Е-112 со дефинирање на идната поставеност на системот за рано предупредување и тревожење на граѓаните во Република Македонија. Со воспоставување на Е-112 ќе се обезбеди единствена комуникациско – координативна поддршка за сите служби за итна помош.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 26.221 19.377 21.578

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.100 0 063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 22.121 19.377 21.578630

21.578 19.377 26.221Вкупно

383III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 384: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

06001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ВНАТРЕШНИ РАБОТИРаздел

2А РЕФОРМИ ВО ПОЛИЦИЈАПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма се предвидени активности од Проектот Реформи на полицијата преку кои ќе се овозможи креирање на современа полиција, согласно ЕУ стандардите, одржување на поволна безбедносна состојба, спроведување на владеење на правото согласно националното законодавство, вклопување во регулативите и стандардите на ЕУ во сите аспекти на полициското работење. Воедно, ќе се постигне подобро, поефикасно и поефективно функционирање на полициските служби, висока стапка на откривање на криминал и повисока стапка на кривично гонење.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 591.000 641.000 705.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 591.000 641.000 705.000630

705.000 641.000 591.000Вкупно

2Б РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА ЗГРАДИПотпрограма

Опис и цели Во рамки на оваа потпрограма ќе се реализираат активности поврзани со изградба, реконструкција и адаптација на објекти на полициските станици, граничните премини и сместувачките капацитети на Министерството за внатрешни работи за одмор и рекреација, кои воедно се користат и за одржување на обуки, семинари, состаноци и сл.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 30.000 30.000 70.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 30.000 30.000 70.000630

70.000 30.000 30.000Вкупно

384III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 385: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

07002 УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИРаздел

3А ИЗГРАДБА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОПРЕМУВАЊЕ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИПотпрограма

Опис и цели Основната цел на оваа потпрограма е зголемување и подобрување на сместувачките капацитети во казнено – поправните установи и обезбедување на сметувачки капацитети за извршување на мерката воспитно поправен дом.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 71.399 64.908 65.340

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 71.399 64.908 65.340630

Самофинансирачки активности 2.335 2.123 660

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2.335 2.123 660787

66.000 67.031 73.734Вкупно

3Б РЕФОРМИ НА КАЗНЕНО-ПОПРАВНИТЕ УСТАНОВИПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма е опфатен Проектот за реконструкција на казнено-поправните установи, финансиран со заем од Банката за развој при Советот на Европа. Основната цел на овој проект е унапредување на процесот на извршување на санкциите преку остварување и унапредување на човековите права во однос на условите за сместување, хигиената, здравствената заштита и слободните активности на осудените и притворените лица.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 71.800 71.322 24.904

42 СТОКИ И УСЛУГИ 7.800 7.800 1.59463048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 64.000 63.522 23.310630

Заеми 369.000 372.000 166.000

42 СТОКИ И УСЛУГИ 16.100 16.100 10.80078648 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 352.900 355.900 155.200786

190.904 443.322 440.800Вкупно

385III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 386: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

08001 МИНИСТЕРСТВО ЗА НАДВОРЕШНИ РАБОТИРаздел

ВА ИНТЕГРАЦИЈА ВО НАТОПотпрограма

Опис и цели Целта на оваа потпрограма е координација на активностите насочени кон спроведување на реформите во функција на остварување на стратешката цел на Република Македонија да стане полноправна членка во НАТО.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 35.279 35.279 35.189

42 СТОКИ И УСЛУГИ 29.625 29.625 29.62563048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 5.654 5.654 5.564630

35.189 35.279 35.279Вкупно

386III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 387: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

09001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИРаздел

2А ПРОЕКТ ЗА ПОДОБРУВАЊЕ НА ОПШТИНСКИТЕ УСЛУГИПотпрограма

Опис и цели Во рамки на оваа потпрограма опфатен е Проектот за подобрување на општинските услуги, финансиски поддржан со заем од Меѓународната банка за обнова и развој - Светска банка. Основна цел на проектот е преку финансирање на општините, по пат на задолжување со „он-лендинг“ аранжман, да се овозможи реализација на општински проекти кои преку зголемување на приходите или намалување на трошоците на општината ќе придонесат кон подобрување на нејзините перформанси, квалитетот на комуналните и другите општински услуги, како и развој и зајакнување на општинските надлежности и функции уредени со Законот за единиците на локалната самоуправа.

Проектот се реализира преку финансирање на општините или јавните претпријатија основани од општините, по пат на задолжување со on-lending аранжман и истиот има за цел да овозможи реализирање на општинските проекти кои ќе придонесат за зголемување на приходите на општината или јавните претпријатија како и намалување на оперативните трошоци на истите. На ваков начин ќе се обезбеди подобрување на перформансите на општината, квалитетот на комуналните и другите општински услуги како и развиток и зајакнување на општинските надлежности и функции уредени со Законот за единиците на локалната самоуправа. Ефектите од имплементацијата на овој проект се подобрување на локалната отчетност, ефикасност и финансиска одржливост на општините и јавните претпријатија учеснички во проектот.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 0 0 144.000

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 80063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 143.200630

Заеми 491.568 583.518 706.425

42 СТОКИ И УСЛУГИ 31.818 31.818 68.50078648 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 459.750 551.700 637.925786

Донации 0 0 450.000

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 1.82078548 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 448.180785

1.300.425 583.518 491.568Вкупно

387III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 388: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

09002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТАРаздел

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБАПотпрограма

Опис и цели Во рамките на првата компонента од инструментот за претпристапна помош ИПА се опфатени проекти кои се реализираат преку повеќе министерства и државни органи во следниве области:а)Добро владеење и владеење на правото во кој проектите имаат за цел исполнување на политичките критериуми, градење на институциите и јакнење на капацитетите за децентрализирано управување со фондовите од ЕУ б) Економски развој и социјална кохезија во кој проектите се наменети за подобрување на инвестиционата клима, подобрување на административните капацитети на централно и локално ниво во областа на фискалната политика и институционалната надградба во областа на регионалната политика како придонес за подобра имплементација на националните и регионалните развојни планови в) Acquis во кој проектите се поврзани со законодавството на ЕУ во областа на јавните финансии, статистика, царинско работење, институционално зајакнување на капацитетите на регулаторните тела, дирекции, инспекторати и управување со земјиштето г) Техничка помош во кој проектите се наменети за поддршка при подготовка на проекти.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 677.410 2.033 36.202

42 СТОКИ И УСЛУГИ 92.102 1.221 10.05563046 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 14.808 812 7.20663048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 570.500 0 18.941630

Донации 0 21.166 204.314

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 15.306 110.01178546 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 4.986 53.15878548 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 874 41.145785

240.516 23.199 677.410Вкупно

388III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 389: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

09002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТАРаздел

МВ РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈПотпрограма

Опис и цели Третата компонента од инструментот за предпристапна помош ИПА има за цел да ја подготви земјата за користење на средствата од Структурните и Кохезионите фондови на ЕУ. Со оперативната програма за регионален развој ќе се финансираат проекти во областа на транспортот и во областа на животната средина. Овие проекти ќе придонесат за модернизирање на патната и железничка инфраструктура во Република Македонија. Во секторот животна средина се финасираат активности за проектирање и изградба на пречистителни станици и канализациски мрежи во Република Македонија.Во реализацијата на проектите финансирани во рамките на третата компонента на ИПА се Министерството за транспорт и врски и Министерството за животна средина и просторно планирање.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 0 0 197.125

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 197.125630

Заеми 0 74.400 890.700

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 74.400 890.700786

1.087.825 74.400 0Вкупно

389III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 390: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

09002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТАРаздел

МД РУРАЛЕН РАЗВОЈПотпрограма

Опис и цели Петтата компонента од инструментот за претпристапна помош ИПА ги поддржува проектите кои ќе овозможат достигување на стандардите на ЕУ воспоставени во областа на земјоделското производство, како и преработка на храна и руралниот развој. Помошта преку оваа компонента е насочена кон поддршка на проекти поврзани со инвестиции во земјоделски и преработувачки капацитети и маркетинг на земјоделски производи и риба, како и подобрување и развој на руралната инфраструктура и обука на земјоделците.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Донации 127.136 481.016 489.618

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 7.61178548 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 127.136 481.016 482.007785

489.618 481.016 127.136Вкупно

390III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 391: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

09002 МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ - ФУНКЦИИ НА ДРЖАВАТАРаздел

МЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА2Потпрограма

Опис и цели Почнувајќи од 2016 година Република Македонија ќе продолжи да користи финансиска помош од Европската комисија преку Инструментот за претпристапна помош - ИПА 2 во рамките на новата финансиска перспектива за периодот 2014-2020. Во рамките на новата финансиска перспектива се опфатени проекти кои се реализираат преку повеќе министерства во следниве области: реформи во подготовката за членство во ЕУ и градење на капацитетите на поврзаните институции, економски и регионален развој, вработување, образование, промоција на родова еднаквост и развој на човекови ресурси, земјоделство и рурален развој и регионална и територијална соработка.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 0 1.014.381 638.974

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 101.202 72.67363046 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 0 18.510 063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 894.669 566.301630

Донации 3.625.797 3.261.237 2.195.062

42 СТОКИ И УСЛУГИ 672.046 652.877 735.77878546 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 142.476 269.938 68.89878548 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2.811.275 2.338.422 1.390.386785

2.834.036 4.275.618 3.625.797Вкупно

391III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 392: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРаздел

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБАПотпрограма

Опис и цели Во рамки на оваа потпрограма предвидени се проекти кои се однесуваат на областите добро владеење и владеење на правото, економски развој и социјална кохезија, како и acquis и техничка помош. Програмата на Заедницата "Customs" е основана со цел да биде поддршка на царинските администрации на земјите учеснички, во олеснување на трговијата и поедноставување и забрзување на процедурите, притоа чувајќи ги безбедноста и сигурноста на граѓаните и финансиските интереси на Европската Заедница.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 0 7.422 7.103

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 7.422 7.103630

Донации 0 4.340 2.730

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 4.340 2.730785

9.833 11.762 0Вкупно

392III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 393: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

09003 ЦАРИНСКА УПРАВА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРаздел

МБ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКАПотпрограма

Опис и цели Втората компонента од ИПА има за цел да ја зајакне соработката помеѓу пограничните региони на Република Македонија со сите соседни земји со цел обезбедување и развој на добрососедските односи, зајакнување на стабилноста, безбедноста и просперитетот во заедничките односи на сите земји и поттикнување на нивниот рамномерен развој. Во рамки на оваа потпрограма Царинската управа го спроведува проектот „Развој на гранична инфраструктура помеѓу Република Македонија и Република Грција“. Целта на овој проект е одржлив транспорт и подобрување на јавната инфраструктура, во насока на намалување на времето на патување во патниот сообраќај, безбедно преминување на границата и промоција на енергетска ефикасност кон „зелен“ транспорт.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Донации 0 9.000 10.770

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 512 1.22678548 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 8.488 9.544785

10.770 9.000 0Вкупно

393III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 394: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈАРаздел

ДГ ПОДДРШКА НА РАЗВОЈОТ НА МАЛИ И СРЕДНИ ПРЕТПРИЈАТИЈАПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма опфатени се активностите за поддршка и развој на малите и средни претпријатија, јакнење на постојната инфраструктура и подобрување на деловното опкружување, претприемништвото и конкурентноста.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 13.240 35.280 41.280

42 СТОКИ И УСЛУГИ 240 280 28063046 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 13.000 35.000 41.000630

Самофинансирачки активности 0 120 0

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 120 0787

41.280 35.400 13.240Вкупно

394III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 395: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

10001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈАРаздел

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБАПотпрограма

Опис и цели Терминот Програми и Агенции на Заедницата е интегриран сет на активности усвоен од ЕУ поради промовирање на соработката помеѓу земјите членки на ЕУ во различни специфични области поврзани со политиките на ЕУ во период од неколку години кои се подготвуваат врз база на алокации од Генералниот Буџет на ЕУ. Учество во Програми и Агенции на Заедницата е овозможено и на земјите кандидати за членство во ЕУ и истите би им биле од голема корист за запознавање на нивните граѓани со политиките и методи на ЕУ. Секоја земја сама одлучува во кои Програми на Заедницата има интерес да учествува, а самото учество подразбира обврска за плаќање на влезен билет (entry ticket) во Буџетот на ЕУ. Министерството за економија е носител на Програмата за конкурентност и иновација која има за цел обединување во заедничкото подрачје на конкурентноста, продуктивноста, иновативниот капацитет и одржливиот развој. Средствата планирани во рамките на оваа потпрограма се наменети за плаќање на влезен билет (entry ticket) во Буџетот на ЕУ.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 0 5.820 6.300

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 5.820 6.300630

6.300 5.820 0Вкупно

395III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 396: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

10004 ДИРЕКЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИРаздел

ДВ ТЕХНОЛОШКИ ИНДУСТРИСКИ РАЗВОЈНИ ЗОНИПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма опфатени се активности поврзани со изработка на проектна документација и градба на основна внатрешна и надворешна сообраќајна и техничка инфраструктура (водоводна мрежа, атмосферска и фекална канализација со пропратни објекти), изградба на електротехничка инфраструктура-осветлување на изведени сообраќајници, продолжување со градежни активности во истите со динамика на изградба согласно потребите на секоја зона, како и инфраструктурно доуредување на постоечките зони. Со оваа потпрограма опфатени се следните зони: ТИРЗ Скопје 1, ТИРЗ Скопје 2, ТИРЗ Скопје 3, ТИРЗ Штип, ТИРЗ Тетово, ТИРЗ Прилеп, ТИРЗ Струга, ТИРЗ Струмица, ТИРЗ Кичево, ТИРЗ Куманово, ИЗ Липково и ИЗ Косел.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 727.000 606.000 475.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 727.000 606.000 475.000630

Самофинансирачки активности 158.000 155.500 155.500

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 158.000 155.500 155.500787

630.500 761.500 885.000Вкупно

396III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 397: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

12101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕРаздел

2Б ДОЈРАНСКО ЕЗЕРОПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма e опфатена монтажа на пумпи за вода во експлоатациони бунари и изградба на потисен цевковод со цел зголемување на капацитетот на извориштето на вода за обезбедување на дополнителни количини на вода за хидросистемот Дојранско Езеро и за новиот систем за наводнување Паљурци.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 59.900 58.300 52.100

42 СТОКИ И УСЛУГИ 56.400 55.300 50.10063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 3.500 3.000 2.000630

52.100 58.300 59.900Вкупно

397III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 398: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИРаздел

2В ИЗГРАДБА НА СОЦИЈАЛНИ СТАНОВИПотпрограма

Опис и цели Прашањето за социјално домување бара комплексен приод од страна на државата и оттука потребата од реализација на Проектот за изградба на социјалните станови. Крајна цел од изградбата на социјалните станови е намалување на сиромаштијата што е есенцијална претпоставка за обезбедување на хумани услови на живот, реафирмација на семејството, како и постигнување одржлив економски и социјален развој.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Заеми 0 327.210 310.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 327.210 310.000786

310.000 327.210 0Вкупно

398III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 399: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИРаздел

3Б ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЗА ОПШТИНИТЕПотпрограма

Опис и цели Основна цел на оваа потпрограма е да се обезбеди одржливо снабдување со вода за пиење на населението, преку подобрување на системите за водоснабдување. Проектот се финансира како кредитно задолжување на Република Македонија од Германската банка за развој - KfW и грант средства од SECO и со истиот е опфатено подобрување на водоснабдувањето на три општини во Република Македонија, фаза 1, чекор 2 и тоа: Гостивар, Радовиш и Кавадарци.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 16.000 16.000 36.750

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.000 6.000 6.00063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 10.000 10.000 30.750630

Заеми 0 0 187.183

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 187.183786

Донации 86.963 86.963 109.500

42 СТОКИ И УСЛУГИ 19.750 19.750 39.50078548 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 67.213 67.213 70.000785

333.433 102.963 102.963Вкупно

399III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 400: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИРаздел

3Г ПРОЕКТ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА ОТПАДНИ ВОДИПотпрограма

Опис и цели Оваа потпрограма опфаќа изградба и реконструција на водоснабдителни и канализациони системи во Република Македонија, финансирани со заем од Европска Инвестициона Банка (ЕИБ). Основна цел на оваа потпрограма е квалитетно и ефикасно задоволување на потребите од вода, особено во руралните подрачја, како количински ограничен ресурс кој претставува еден од најважните предуслови за обезбедување на современ стандард на животот на населението.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 24.120 66.240 92.430

42 СТОКИ И УСЛУГИ 720 1.440 2.43063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 23.400 64.800 90.000630

Заеми 844.000 678.000 513.500

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.000 8.000 13.50078648 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 840.000 670.000 500.000786

605.930 744.240 868.120Вкупно

400III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 401: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИРаздел

3Д ГАСИФИКАЦИЈАПотпрограма

Опис и цели Со оваа потпрограма опфатени се активности за изградба на Национален гасоводен систем во Република Македонија, со цел снабдување на стопанството, јавниот сектор и домаќинствата со евтина и еколошка енергија, а истовремено и намалување на емисијата на штетни гасови во атмосферата. Во рамките на овој проект е опфатена изградбата на делницата Клечовце - Штип, како и на останатите делници од Проектот „Гасификација на Република Македонија - фаза 1 - делница Штип - Неготино- Битола и делница Скопје - Тетово - Гостивар“.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 60.000 61.000 62.000

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 5.000 5.000 5.00063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 55.000 56.000 57.000630

Заеми 0 1.200.200 1.500.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 1.200.200 1.500.000786

1.562.000 1.261.200 60.000Вкупно

3Л ИЗГРАДБА НА СИСТЕМ ЗА ВОДОСНАБДУВАЊЕ-СОПИШТЕ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИПотпрограма

Опис и цели Со оваа потпрограма е опфатена изградба на систем за водоснабдување за дел од населените места во општина Сопиште - Регионален водовод Патишка Река и изградба на инфраструктурни објекти.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 0 0 20.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 20.000630

20.000 0 0Вкупно

401III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 402: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИРаздел

3У ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА - ВИЗБЕГОВОПотпрограма

Опис и цели Оваа програма има за цел изградба на инфраструктура (водовод и канализација) во индустриска зона Визбегово, со цел подобрување на животниот стандард на населението, зачувување на животната средина, подобра комунална инфраструктура и развој на индустријата и стопанството.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 100.000 80.000 60.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 100.000 80.000 60.000630

60.000 80.000 100.000Вкупно

402III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 403: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

13001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИРаздел

ДА ИНВЕСТИЦИИ ВО ЖЕЛЕЗНИЧКАТА ИНФРАСТРУКТУРАПотпрограма

Опис и цели Со планираните инвестиции во железничката инфраструктура опфатено е редовното и тековното одржување во постојната железничка инфраструктура, реализација на проектот - Подобрување на железничката пруга Коридор 10, Рехабилитација на железничката пруга Коридор 8 - делница Куманово - Бељаковце, Рехабилитација и изградба на нова пруга Коридор 8 - делница Бељаковце - Крива Паланка, како и надоместување на услугите од јавниот интерес во железничкиот превоз на патници. Со оглед дека железничката инфраструктура се карактеризира со застареност и неможност да се одвива сообраќајот со проектираните брзини на движење, со планираното вложување во железничката инфраструктура се очекува обезбедување на сигурен и безбеден сообраќај.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 1.019.000 1.006.000 991.000

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.000 1.000 1.00063046 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 450.000 440.000 430.00063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 568.000 565.000 560.000630

Заеми 2.853.353 2.232.000 2.164.792

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 2.853.353 2.232.000 2.164.792786

Донации 1.500.000 1.500.000 615.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.500.000 1.500.000 615.000785

3.770.792 4.738.000 5.372.353Вкупно

403III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 404: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

14001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВОРаздел

6А ХИДРОСИСТЕМ ЗЛЕТОВИЦАПотпрограма

Опис и цели Основна и приоритетна намена на ХС Злетовица е долгорочно решавање на проблемот со водоснабдување на 100.000 жители во североисточниот дел на Македонија (прва фаза), а додека со останатите фази ќе се реши и проблемот со наводнување (Втора фаза) и производството на електрична енергија (Трета фаза). Со реализација на фаза 1-Водоснабдување ќе се реши проблемот со водоснабдување преку целосна изградба на филтер станици во сите општини опфатени со Проектот Злетовица. Основната цел на фаза 2 е да се обезбеди наводнување во атарот на општините Пробиштип и Кратово. Реализацијата на фаза 3 - Производство на електрична енергија која опфаќа изградба на мали хидроцентрали по течението на реката Злетовица, ќе придонесе за намалување на недостатокот од електрична енергија во Република Македонија, безбедно, сигурно и квалитетно снабдување на потрошувачите на енергија, зголемување на енергетската ефикасност како и создавање на можности за нови вработувања во регионот. За комплетирање на Фаза 1 - Водоснабдување на општините Пробиштип, Свети Николе, Штип, Лозово и Карбинци следува изработка и ревизија на техничка документација, градежни работи за комплетирање на постоечки и за изградба на нови пречистителни станици со придружни објекти за квалитетен прием на сирова вода, како и рехабилитација на хидромеханичка опрема и ставање во функција на системи од ХС Злетовица.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 7.000 7.000 212.000

46 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 7.000 7.000 12.00063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 200.000630

Заеми 459.255 310.000 62.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 459.255 310.000 62.000786

274.000 317.000 466.255Вкупно

404III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 405: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

14001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВОРаздел

6Б ХИДРОСИСТЕМ ЛИСИЧЕПотпрограма

Опис и цели Хидромелиоративниот систем "Лисиче" е повеќенаменски објект за водоснабдување на населението во градот Велес, водоснабдување на околните села што гравитираат на системот, снабдување на индустријата со технолошка вода, наводнување на плодна земјоделска површина, ревитализација на езерото "Младост", обезбедување на биолошки минимум на реката "Тополка" и подобрување на микроклимата во регионот. Втората и третата фаза од хидросистемот се однесува на изградба на хидромелиоративниот систем за наводнување, доизградба на започнатиот цевковод до езеро Младост во должина на уште 8,3 км, изградба на колекторски систем и пречистителни станици на реките Тополка и Врановска, како и изградба на мали хидроцентрали за производство на електрична енергија.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 28.200 28.200 26.660

45 КАМАТИ 1.200 1.200 1.05063046 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 6.000 6.000 5.00063049 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 21.000 21.000 20.610630

26.660 28.200 28.200Вкупно

405III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 406: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

14001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВОРаздел

6Г ПРОГРАМА ЗА НАВОДНУВАЊЕ НА ЈУЖНА ДОЛИНА НА ВАРДАРПотпрограма

Опис и цели Општата цел на програмата е подобрување на условите за живеење на земјоделската популација на Јужна Вардарска долина преку одржлива употреба и менаџмент на природни ресурси. Специфична цел на програмата е зголемена продуктивност и одржлив развој на земјоделското производство во овој регион. Втората фаза на овој проект ќе се финансира со заем од KfW и ќе опфаќа рехабилитација и модернизација на системите за наводнување, како и проширување на постоечките и нови системи за наводнување и тоа: 1.Миравци, 2. Негорци/Прдејци, 3.Гевгелија, 4.Грчиште, 5.Паљурци, 6.Кованци и 7.Валандово.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 99.729 134.147 183.550

42 СТОКИ И УСЛУГИ 6.600 13.030 10.92063045 КАМАТИ 5.500 5.500 7.37063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 32.629 60.617 111.08063049 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 55.000 55.000 54.180630

Заеми 0 57.028 405.900

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 2.000 31.00078648 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 55.028 374.900786

589.450 191.175 99.729Вкупно

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБАПотпрограма

Опис и цели Оваа програма има за цел да обезбеди средства за финансирање на твининг проекти од ИПА 2010 за зајакнење на административните капацитети за спроведување на политиката за земјоделство и рурален развој.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 100 50 50

42 СТОКИ И УСЛУГИ 100 50 50630

50 50 100Вкупно

406III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 407: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

14001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО, ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВОРаздел

МД РУРАЛЕН РАЗВОЈПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма се планирани средства за подготовка, следење, проценка, информативни и контролни активности неопходни за спроведување на мерката 501 - Техничка помош од ИПАРД програмата.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 100 100 50

42 СТОКИ И УСЛУГИ 100 100 50630

50 100 100Вкупно

407III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 408: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

14004 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈРаздел

2А ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА НА РУРАЛЕН РАЗВОЈПотпрограма

Опис и цели Програмата за рурален развој има за цел поддршка на инвестициите во земјоделството и руралните средини во Република Македонија. Преку неа ќе се финансираат проекти од областа на земјоделството по принципот 50% грант и 50% учество на корисникот на финансиската поддршка. Проектите ќе бидат насочени кон: инвестиции за подобрување на конкурентност и модернизација на земјоделски стопанства; инвестиции за доработка, преработка, складирање, пакување и маркетинг на земјоделски производи; инвестиции за унапредување на човечкиот потенцијал на земјоделските производители; инвестиции за производство и користење на обновливи енергии во рурални средини и инвестиции за рурална инфраструктура и развој на рурален туризам.Во рамки на оваа програма ќе се финансираат и проект Хидро Систем Равен Речица, брана во Слупчане, рехабилитација на пумпна станица во Дебар, изградба на брана на река Оризарска и изградба на брана Конско.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 1.875.903 1.875.903 1.775.903

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.875.903 1.875.903 1.775.903630

1.775.903 1.875.903 1.875.903Вкупно

МД РУРАЛЕН РАЗВОЈПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма се планирани средства за инвестиции во земјоделските стопанства за преструктуирање и надградба до стандардите на Заедницата, инвестиции во преработката и маркетингот на земјоделските и рибните производи за преструктуирање на тие активности и нивна надградба до стандардите на Заедницата, диверзификација и развој на руралните економски активности, техничка помош за спроведување на ИПАРД програмата.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 42.378 152.000 151.000

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.000 2.000 1.00063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 40.378 150.000 150.000630

151.000 152.000 42.378Вкупно

408III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 409: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

14005 АГЕНЦИЈА ЗА ХРАНА И ВЕТЕРИНАРСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРаздел

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБАПотпрограма

Опис и цели Оваа програма има за цел да обезбеди техничка и материјална помош за Агенцијата за храна и ветеринарство со цел подобрување на целокупниот капацитет за спроведување на законодавството на ЕУ и обврските од Претпристапното Пратнерство, со посебен осврт на нејзината способност за транспозиција и спроведување на Европското законодавство во националното, правилна имплементација од страна на инспекциските служби, контрола на здравствената заштита на животните, управување и организирање на нештетното отстранување на отпадот од животинско потекло и надградба на системот за идентификација и регистрација на животните со вклучување на систем за идентификација и регистрација на животните од видот свињи.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Донации 40.315 41.647 2.704

42 СТОКИ И УСЛУГИ 7.909 5.905 2.56978548 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 32.406 35.742 135785

2.704 41.647 40.315Вкупно

409III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 410: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

15001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАРаздел

3А ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА ДЕТСКА ЗАШТИТАПотпрограма

Опис и цели Оваа потпрограма ги опфаќа капиталните инвестиции во објектите за детска заштита (детски градинки и одмаралишта). Потпрограмата за тековната и наредните години опфаќа реконструкција и реновирање на постојните детски градинки согласно програмата за инвестирање во постојните објекти на детските градинки, како и опремување на новоизградените детски градинки.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 110.000 90.000 87.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 110.000 90.000 87.000630

87.000 90.000 110.000Вкупно

4А ИЗГРАДБА, ОПРЕМУВАЊЕ И ОДРЖУВАЊЕ НА ОБЈЕКТИ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА И ДОМОВИ ЗА СТАРИ ЛИЦА

Потпрограма

Опис и цели Оваа потпрограма ги опфаќа капиталните инвестиции во објектите за вонинституционална социјална заштита (центри за социјална работа и дневни центри) и објектите за институционална социјална заштита (установи за згрижување на социјално загрозени категории граѓани). Потпрограмата за тековната и наредните години опфаќа реконструкција, реновирање изведба на градежно-занатски работи и опремување на постоечките објекти од социјална заштита, како и домовите за стари лица.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 50.000 40.000 23.800

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 50.000 40.000 23.800630

23.800 40.000 50.000Вкупно

410III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 411: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

15001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ТРУД И СОЦИЈАЛНА ПОЛИТИКАРаздел

МГ РАЗВОЈ НА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма се планираат средства кои се неопходни за спроведување на активностите предвидени со Проектот „Директно финансирање на трошоците за функционирање на Оперативната структура за развој на човечки ресурси“. Проектот е финансиран од страна на Европската комисија, во рамките на ИПА Компонентата за Развој на човечки ресурси и истиот покрива трошоци за функционирање на Оперативната структура.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 1.540 1.540 1.418

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 1.540 1.540 1.418631

1.418 1.540 1.540Вкупно

МЕ ИНСТРУМЕНТ ЗА ПРЕТПРИСТАПНА ПОМОШ - ИПА2Потпрограма

Опис и цели Преку Инструмент за претпристапна помош - ИПА2 во рамките на Министерството за труд и социјална политика ќе се имплементира проектот за Подобрување на квалитетот на податоците и јакнење на креирањето на политиките, проектот за Поддршка на модернизацијата и деинституционализација на социјалните услуги и ќе се врши плаќање на националното ко-финансирање на финансиското учество во Програмата на Унијата за вработување и социјални иновации за 2018, 2019 и 2020. Целта на овие проекти е подобрување на квалитетот и достапноста на податоците за вработување, образование и социјална заштита и да се унапредат вештините за анализа на податоците и предвидувања, како и поддршка за развој, имплементација и проширување на опсегот на социјални услуги, вклучувајќи домување во заедницата, услуги за превенција и поддршка на семејството.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 4.860 13.708 8.556

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 9.176 8.55663046 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 3.875 3.875 063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 985 657 0630

8.556 13.708 4.860Вкупно

411III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 412: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАРаздел

7Б ПРОЕКТ ЗА ПРЕВОД НА КНИГИ ОД РЕНОМИРАНИ АВТОРИПотпрограма

Опис и цели Основна цел на овој проект е превод на нови 500 стручни и научни книги и учебници од кои се учи на најреномираните универзитети со цел значително подобрување на фондот на учебни помагала.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 50.000 50.000 40.000

42 СТОКИ И УСЛУГИ 50.000 50.000 40.000630

40.000 50.000 50.000Вкупно

412III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 413: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАРаздел

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБАПотпрограма

Опис и цели Терминот Програми и Агенции на Заедницата е интегриран сет на активности усвоен од ЕУ поради промовирање на соработката помеѓу земјите членки на ЕУ во различни специфични области поврзани со политиките на ЕУ во период од неколку години кои се подготвуваат врз база на алокации од Генералниот Буџет на ЕУ. Учество во Програми и Агенции на Заедницата е овозможено и на земјите кандидати за членство во ЕУ и истите би им биле од голема корист за запознавање на нивните граѓани со политиките и методи на ЕУ. Секоја земја сама одлучува во кои Програми на Заедницата има интерес да учествува, а самото учество подразбира обврска за плаќање на влезен билет (entry ticket) во Буџетот на ЕУ. Министерството за образование и наука е носител на три Програми на заедницата: Програмата Еразмус Плус, ЕУ Рамковната програма за истражување и иновации "Хоризонт 2020" и програмата "Европа за граѓаните" (Europe for Citizens). Средствата планирани во рамките на оваа потпрограма се наменети за плаќање на влезен билет (entry ticket) во Буџетот на ЕУ за овие две Програми на заедницата.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 0 372.800 310.450

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 372.800 310.450630

Донации 0 632 632

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 632 632785

311.082 373.432 0Вкупно

413III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 414: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАРаздел

ТА ИЗГРАДБА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТАПотпрограма

Опис и цели Основната цел на оваа потпрограма е подобрување на инфраструктурата на основните училишта во Република Македонија преку изградба на нови, притоа имајќи ги предвид реформите во дејноста на основното образование, целосна имплементација на деветолетката како и исполнување на соодветни услови за непречено реализирање на наставата.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 150.000 182.000 162.600

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 150.000 182.000 162.600630

162.600 182.000 150.000Вкупно

ТБ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ОСНОВНИ УЧИЛИШТАПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма опфатени се активности за реконструкција на постојната мрежа на основните училишта во Република Македонија со цел подобрување на условите за изведување на наставата, создавање на еднакви можности за следење на наставата на сите ученици од основното образование.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 50.000 50.000 50.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 50.000 50.000 50.000630

50.000 50.000 50.000Вкупно

414III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 415: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАРаздел

ТВ ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО ОСНОВНИ УЧИЛИШТАПотпрограма

Опис и цели Основната цел на оваа потпрограма е изградба на училишни спортски сали во основните училишта согласно Програмата на Владата на Република Македонија и создавање на услови за реализирање на предметот спорт и спортски активности во насока на посветување на поголемо внимание на здравјето на идните млади генерации.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 342.851 103.886 63.924

42 СТОКИ И УСЛУГИ 2.786 2.786 4.32463048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 340.065 101.100 59.600630

Заеми 291.400 353.400 350.089

42 СТОКИ И УСЛУГИ 11.049 11.049 10.44978648 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 280.351 342.351 339.640786

414.013 457.286 634.251Вкупно

ТГ ИЗГРАДБА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТАПотпрограма

Опис и цели Основната цел на оваа потпрограма е подобрување на инфраструктурата на средните училишта во Република Македонија преку изградба на нови, притоа имајќи ги предвид реформите во дејноста на средното образование во насока на исполнување на соодветни услови за непречено реализирање на наставата како и имплементација на задолжителното средно образование преку создавање на еднакви можнисти за следење на наставата за сите ученици во оваа дејност.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 40.000 40.000 20.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 40.000 40.000 20.000630

20.000 40.000 40.000Вкупно

415III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 416: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАРаздел

ТД РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СРЕДНИ УЧИЛИШТАПотпрограма

Опис и цели Основната цел на оваа потпрограма е реконструкција на постојната мрежа на средните училишта во Република Македонија со цел подобрување на условите за изведување на наставата и задолжителното средно образование.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 30.000 30.000 30.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 30.000 30.000 30.000630

30.000 30.000 30.000Вкупно

ТЕ ИЗГРАДБА НА УЧИЛИШНИ СПОРТСКИ САЛИ ВО СРЕДНИ УЧИЛИШТАПотпрограма

Опис и цели Основната цел на развојната потпрограма е изградба на училишни спортски сали во средните училишта согласно Програмата на Владата на Република Македонија, создавање на услови за реализирање на предметот спорт и спортски активности во насока на посветување на поголемо внимание на здравјето на идните млади генерации.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 0 0 8.130

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 33063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 7.800630

Заеми 0 0 70.060

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 75278648 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 69.308786

78.190 0 0Вкупно

416III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 417: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

16001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАРаздел

ТИ РЕКОНСТРУКЦИЈА НА УЧЕНИЧКИ ДОМОВИПотпрограма

Опис и цели Основната цел на оваа потпрограма е подобрување на инфраструктурата на ученичките домови во Република Македонија преку реконструкција и санација на дел од објектите, санитарните јазли и просториите за исхрана, со цел подобрување на сместувачките капацитети во ученичките домови

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 20.000 30.000 30.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 20.000 30.000 30.000630

30.000 30.000 20.000Вкупно

ТК ИЗГРАДБА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА СТУДЕНТСКИ ДОМОВИПотпрограма

Опис и цели Основната цел на оваа потпрограма е подобрување на инфраструктурата на студентските домови, подобрување на условите за сместувањето на студентите во домовите и обезбедување на поголема достапност на високото образование до сите граѓани во Република Македонија.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 300.000 270.000 244.294

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 300.000 270.000 244.294630

244.294 270.000 300.000Вкупно

417III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 418: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

16101 АГЕНЦИЈА ЗА МЛАДИ И СПОРТРаздел

2А СПОРТСКИ ОБЈЕКТИПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма планирано е да се реализираат капитални инвестиции во спортската инфраструктура. Во износот на планираните средства за реализација на капиталните инвестиции, вкалкулирани се и придружните трошоци на инвестициите (исплата за изготвување на целокупна проектна документација, надзор на проектите, приклучок на електрична енергија до спортските објекти и слично).

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 145.000 140.000 210.052

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 145.000 140.000 210.00063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 52631

210.052 140.000 145.000Вкупно

418III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 419: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

17001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ИНФОРМАТИЧКО ОПШТЕСТВО И АДМИНИСТРАЦИЈАРаздел

НА РАЗВОЈ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ИКТПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма е предвидено спроведување на низа проекти во функција на јакнењето на капацитетите на јавната администрација и развојот на ИКТ во Република Македонија, со кои би се обезбедило забрзување на циркулацијата на информациите меѓу органите на управата, креирање и водење на централна база на податоци за водење на секторите за информатика на државната управа, со што ќе се обезбеди цврста ИТ основа за сите хоризонтални програми со директна или индиректна поддршка на реализацијата на приоритетите на Владата на Република Македонија. Со електронските решенијата за следење на квалитетот на работењето на јавната администрација ќе се воспостави база за следење и јакнење на институционалните капацитети на земјата, а со имплементација на новите проекти од областа на е-управувањето, ќе се овозможи развојот на електро-комуникациска мрежа за поврзување на сите јавни институции, следење, иницирање и воведување на меѓународни стандарди во органите на државната управа, безбедносни аспекти и развој на инфраструктурата, креирање и водење на евиденција на човечките ресурси, евиденција на расположивиот хардвер, софтвер, телекомуникациона опрема и развој на други системи за анализа на мислењето на граѓаните со цел подобрување на функционирањето на инстутуците.Во областа на информациската технологија, со поддршка на Светска банка предвидено е подобрување на поврзаноста и функционирањето на јавните институции во Република Македонија, преку имплементацијата на проектот Дигитална Македонија, која се очекува да започне во текот на 2020 година.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 64.025 110.240 104.699

42 СТОКИ И УСЛУГИ 62.482 89.797 90.40963048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 1.543 20.443 14.290630

Заеми 155.000 31.000 0

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 155.000 31.000 0786

104.699 141.240 219.025Вкупно

419III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 420: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

18001 МИНИСТЕРСТВО ЗА КУЛТУРАРаздел

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБАПотпрограма

Опис и цели Терминот Програми и Агенции на Заедницата е интегриран сет на активности усвоен од ЕУ поради промовирање на соработката помеѓу земјите членки на ЕУ во различни специфични области поврзани со политиките на ЕУ во период од неколку години кои се подготвуваат врз база на алокации од Генералниот Буџет на ЕУ. Учество во Програми и Агенции на Заедницата е овозможено и на земјите кандидати за членство во ЕУ и истите би им биле од голема корист за запознавање на нивните граѓани со политиките и методи на ЕУ. Секоја земја сама одлучува во кои Програми на Заедницата има интерес да учествува, а самото учество подразбира обврска за плаќање на влезен билет (entry ticket) во Буџетот на ЕУ. Министерството за култура е носител на две Програми - Култура и Медиа кои имаат за цел развој на културната соработка во Европа преку промовирање на транснационалната мобилност на сите кои работат во секторот култура, охрабрување на транснационалната распространетост на уметнички дела и културни производи, поттикнување на интеркултурен дијалог, зголемување на европскиот аудивизуелен сектор и зголемување на проток на аудиовизуелни производи во рамки и надвор од ЕУ. Средствата планирани во рамките на оваа потпрограма се наменети за плаќање на влезен билет (entry ticket) во Буџетот на ЕУ.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Донации 4.600 4.600 4.600

42 СТОКИ И УСЛУГИ 4.600 4.600 4.600785

4.600 4.600 4.600Вкупно

420III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 421: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

19001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВОРаздел

1А РЕКОНСТРУКЦИЈА И ДОГРАДБА НА ОБЈЕКТИТЕ НА ЈЗУ ВО РМПотпрограма

Опис и цели Целта на оваа потпрограма е подобрување на здравствената заштита на граѓаните на Република Македонија преку подобрување на здравствената инфраструктура, оперативни услуги за испорака на соодветни здравствени услуги, како и воведување на нова и модернизирана опрема и технологија. Ефектот кој се очекува од реконструкцијата и доградбата на објектите на ЈЗУ во Република Македонија е подобрениот здравствен статус на населението, подобрена состојба на здравствените објекти и услови за давање на квалитетна здравствена заштита на пациентите. Во рамки на оваа програма планирани се изградба на Поликлиника Сарај, реконструкција на ЈЗУ Општа болница Гостивар, градежни активности за ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо- Охрид, ЈЗУ Општа болница Прилеп, ЈЗУ Општа болница Струмица, ЈЗУ Општа болница Куманово, Општа градска болница Св.Наум Охридски- Скопје и завршување на градежни активности за бункер за линеарен акцелератор за ЈЗУ Општа градска болница 8 Септември- Скопје.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 120.000 120.000 136.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 120.000 120.000 136.000630

Самофинансирачки активности 60.000 60.000 57.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 60.000 60.000 57.000787

Заеми 0 0 5.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 5.000786

198.000 180.000 180.000Вкупно

421III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 422: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

19001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВОРаздел

1Б МЕДИЦИНСКА ОПРЕМА ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈЗУ ВО РМПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма се опфатени активности за набавка на неопходната медицинска опрема со која ќе се овозможи подобрување на здравствените услуги за граѓаните на Република Македонија, преку обезбедување на подобри услови за дијагностика и престој, дневни болници и краткотраен престој на лицата кои имаат потреба од здравствена заштита. Медицинска опрема ќе се набавува за Јавните здравствени установи во Република Македонија, ЈЗУ Општа болница Струмица, ЈЗУ Општа болница Тетово, Градска општа болница 8- ми Септември, ЈЗУ Специјална болница за ортопедија и трауматологија Св.Еразмо- Охрид, опрема за Центарот за аутизам, Центарот за спинална хирургија и други.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 110.000 95.000 130.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 110.000 95.000 130.000630

Самофинансирачки активности 0 0 63.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 63.000787

Заеми 0 0 73.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 73.000786

266.000 95.000 110.000Вкупно

422III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 423: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

19001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВОРаздел

1В АМБУЛАНТИ ВО РУРАЛНИ ПОДРАЧЈАПотпрограма

Опис и цели Целта на оваа потпрограма е подобрување на условите за пружање на здравствена заштита на населението во руралните подрачја, подобрување на здравјето на населението и намалувањето на трошоците за пристап до здравствените услуги. Реконструкцијата на руралните амбуланти ќе придонесе за намалување на морбидитетот на населението, подобрување на квалитетот на живеењето и запирање на процесот на миграција село-град.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 0 0 3.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 3.000630

3.000 0 0Вкупно

1Е ОПШТА БОЛНИЦА КИЧЕВОПотпрограма

Опис и цели Целта на оваа програма е реконструкција на Општата болница во Кичево - фаза 1 и фаза 2 која ќе ги содржи следните содржини: дијагностички центар со третман, стационар за болните лица, гинекологија и акушерство, хирургија, интерна медицина и амбулантски дел. Имено инвестиционите активности ќе придонесат кон зголемување на ефикасноста на постоечката инфраструктура и квалитетот на услугите во здравствениот објект.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 64.900 64.900 60.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 64.900 64.900 60.000630

Самофинансирачки активности 64.900 64.900 76.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 64.900 64.900 76.000787

136.000 129.800 129.800Вкупно

423III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 424: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

19001 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗДРАВСТВОРаздел

1К ИЗГРАДБА НА НОВ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВО СКОПЈЕ И ШТИППотпрограма

Опис и цели Во оваа програма е опфатена втората фаза од Проектот за реконструкција и доградба на објектите за ЈЗУ во РМ. Имено, програмата ќе опфати изградба на нов Клинички центар „Мајка Тереза“ во Скопје во кој ќе бидат сместени најмалку 25 клиники и неколку институти, како и изградба на нова Клиничка болница во Штип. Овој значаен капитален проект во здравствениот сектор ќе ја поддржи континуираната реформа на здравствениот систем, во насока на унапредување, подобрување и одржување на здравјето на населението.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 108.360 119.190 80.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 108.360 119.190 80.000630

Заеми 186.000 309.000 492.000

42 СТОКИ И УСЛУГИ 25.000 25.000 25.00078648 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 161.000 284.000 467.000786

Донации 0 0 15.375

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 15.375785

587.375 428.190 294.360Вкупно

424III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 425: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

19101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВАРаздел

МБ ПРЕКУГРАНИЧНА СОРАБОТКАПотпрограма

Опис и цели Втората компонента од ИПА има за цел да ја зајакне соработката помеѓу пограничните региони на Република Македонија со сите соседни земји со цел обезбедување и развој на добрососедските односи, зајакнување на стабилноста, безбедноста и просперитетот во заедничките односи на сите земји и поттикнување на нивниот рамномерен развој. Координацијата на активностите околу реализацијата на средствата од втората компонента на ИПА е обврска пренесена на Министерството за локална самоуправа. За таа цел подготвени се програми за прекугранична соработка со: Република Бугарија, Република Албанија, Република Косово, Република Грција, како и Транснационалната програма за земјите од Југоисточна Европа.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 47.777 115.187 122.843

42 СТОКИ И УСЛУГИ 3.077 3.605 2.84363046 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 44.700 111.400 120.00063048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 182 0630

Донации 29.253 33.273 23.157

42 СТОКИ И УСЛУГИ 29.193 32.183 20.60078548 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 60 1.090 2.557785

146.000 148.460 77.030Вкупно

425III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 426: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

19101 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЛОКАЛНА САМОУПРАВАРаздел

ОА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈПотпрограма

Опис и цели Во рамки на оваа потпрограма, Министерството за локална самоуправа како надлежно за водење на политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој, во соработка со другите министерства што преземаат мерки за поттикнување на развојот, ја дефинира и спроведува политиката за поттикнување на рамномерен регионален развој, со цел намалување на диспаритетите и поттикнување на економскиот раст во регионите.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 293.935 268.675 243.307

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.935 1.675 1.30763046 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 292.000 267.000 242.000630

Донации 87.460 87.460 86.167

42 СТОКИ И УСЛУГИ 30.204 30.204 28.20478546 СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ 56.914 56.914 56.91478548 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 342 342 1.049785

329.474 356.135 381.395Вкупно

426III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 427: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

21001 АГЕНЦИЈА ЗА КАТАСТАР НА НЕДВИЖНОСТИРаздел

2А ГЕОДЕТСКО КАТАСТАРСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН СИСТЕМПотпрограма

Опис и цели Реализацијата на оваа потпрограма опфаќа: воспоставување на ефикасен, сигурен и безбеден дигитален геодетско-катастарски информационен систем (ГКИС); интеграција на графика со алфа нумерика - МакЕдит со Екат; катастар на инфраструктурни објекти; катастар на згради, улици и куќни броеви; масовна проценка на недвижности; електронско барање и издавање на податоци преку АКН-ГИС порталот.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Самофинансирачки активности 143.000 135.500 110.700

42 СТОКИ И УСЛУГИ 98.000 95.500 77.40078748 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 45.000 40.000 33.300787

110.700 135.500 143.000Вкупно

3А РЕФОРМА НА КАТАСТАР И РЕГИСТРАЦИЈА НА НЕДВИЖНОСТИПотпрограма

Опис и цели Оваа потпрограма овозможува поддршка во остварувањето на реформите на катастарот и регистрација на недвижностите поддржани со дополнително финансирање на Проектот за катастар на недвижности и регистрација, финансиран од Светска банка.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Самофинансирачки активности 54.380 54.380 50.480

45 КАМАТИ 3.380 3.380 1.15078749 ОТПЛАТА НА ГЛАВНИНА 51.000 51.000 49.330787

50.480 54.380 54.380Вкупно

427III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 428: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

22001 ДРЖАВЕН ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКАРаздел

МА ПОМОШ ПРИ ТРАНЗИЦИЈА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА НАДГРАДБАПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма се утврдени активности за продолжување на процесот за постепено интегрирање на Државниот завод за статистика во Европскиот статистички систем. Продолжување на поддршката за одржливо градење на капацитетите, со што се овозможува обезбедување на податоци кои се точни, сигурни, навремени и целосно усогласени со законодавството на Европската Унија. Прогресивно зголемување на прибирањето на податоците и нивната трансмисија во Европскиот статистички систем во рамките на процесот на пристапување кон Европската Унија.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 1.661 1.993 2.830

42 СТОКИ И УСЛУГИ 1.661 1.993 2.830630

Донации 33.015 39.990 44.366

42 СТОКИ И УСЛУГИ 32.315 39.190 43.16678548 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 700 800 1.200785

47.196 41.983 34.676Вкупно

428III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 429: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

28001 БИРО ЗА РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈРаздел

2А ПРОЕКТ ЗА ЕКОЛОШКА ЗАШТИТА ПО ДОЛИНАТА НА РЕКАТА РАДИКАПотпрограма

Опис и цели Целта на оваа потпрограма е заштита на животната средина во долината на реката Радика преку искористување на донирани наменски парични средства од Владата на Република Италија. Програмата ќе опфати реконструкција и доизградба на 4 прeчистителни станици и канализациони системи во 8 населени места во општина Маврово и Ростуше.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Донации 0 0 51.200

42 СТОКИ И УСЛУГИ 0 0 1.35078548 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 0 0 49.850785

51.200 0 0Вкупно

ОА РАМНОМЕРЕН РЕГИОНАЛЕН РАЗВОЈПотпрограма

Опис и цели Целта на оваа потпрограма е промовирање на рамномерниот регионален развој во државата преку намалување на диспаритетите во степенот на развиеност помеѓу планските региони. Од вкупно планираните средства за рамномерен регионален развој 70% ќе бидат алоцирани за реализација на проекти за развој на планските региони, 20% за развој на подрачјата со специфични развојни потреби и 10% за развој на селата. Со потпрограмата ќе бидат поддржани проекти чија цел е развивање на современа и модерна инфраструктура и поттикнување на економскиот раст во регионите.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 233.000 208.000 183.000

48 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 233.000 208.000 183.000630

183.000 208.000 233.000Вкупно

429III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 430: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

31010 ЈАВНО ОБВИНИТЕЛСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРаздел

2А ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА НА ЗАКОНОТ ЗА КРИВИЧНА ПОСТАПКАПотпрограма

Опис и цели Во рамките на оваа потпрограма се опфатени активностите на институцијата во насока на успешно извршување на функциите на Јавните обвинители и обврските и овластувањата согласно Законот за кривична постапка.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Основен буџет 416.542 378.675 230.118

40 ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ 239.398 217.635 141.48563042 СТОКИ И УСЛУГИ 161.656 146.960 66.73363048 КАПИТАЛНИ РАСХОДИ 15.488 14.080 21.900630

230.118 378.675 416.542Вкупно

66003 АГЕНЦИЈА ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈАРаздел

БА ПОТТИКНУВАЊЕ НА ВРАБОТУВАЊЕТОПотпрограма

Опис и цели Целта на оваа потпрограма е преку активните мерки за вработување со кои ќе бидат опфатени одредени категории невработени лица да се овозможи нивно вклучување и задржување на пазарот на трудот.

во илјади денари

Г о д и н а

Категорија

Извор на финансирање

2019 2020 2021

Фондови 1.190.000 1.100.000 1.095.000

47 СОЦИЈАЛНИ БЕНЕФИЦИИ 1.190.000 1.100.000 1.095.000660

1.095.000 1.100.000 1.190.000Вкупно

430III Развоен дел на Буџетот на Република Македонија за периодот 2019 - 2021 година

Page 431: БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА ... - vlada.mk · пензиско и здравствено осигурување и на Агенцијата за вработување се

431

ІІІІVVVV.... ЗАВРШНА ОДРЕДБАЗАВРШНА ОДРЕДБАЗАВРШНА ОДРЕДБАЗАВРШНА ОДРЕДБА

Член 10

Буџетот на Република Македонија за 2019 година влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен весник на

Република Македонија”, а ќе се применува од 1 јануари 2019 година.