rubro presupuest descripcion cantidad valor total 2-0-3-50-2 impuesto vehiculo 1,00 40.000.000,00...

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RUBRO PRESUPUEST DESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL 2-0-3-50-2 IMPUESTO VEHICULO 1,00 40.000.000,00 2-0-3-50-3 IMPUESTO PREDIAL 1,00 131.472.000,00 2-0-3-50-90 OTROS IMPUESTOS 1,00 11.000.000,00 2-0-4-10-1 SERVICIO ARRENDAMIENTO BODEGA CUSTODIA DOCUMENTO 12,00 6.000.000,00 2-0-4-10-2 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.512,00 2.061.848.652,00 ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIAD.MULTIFUN. 1,00 6.384.000,00 FOTOCOPIADO 1,00 2.000.000,00 SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA 12,00 16.080.000,00 2-0-4-11-2 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES 1,00 10.000.000,00 SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES RUTAS NACIONALES 12,00 6.000.000,00 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 112,00 47.700.000,00 2-0-4-1-16 MOTO 1,00 3.192.667,00 2-0-4-1-25 ADQUISICION DE ESCANER´S 4,00 32.000.000,00 ADQUISICIÓN PLANTA ELÉCTRICA 1,00 177.000.000,00 ADQUISIÓN DE PLANTA TELEFONICA (PBX) PARA LA SEDE ADM 1,00 5.000.000,00 Aire Acondicionado 2,00 4.580.000,00 AIRES ACONDICIONADO 2,00 6.582.443,20 CAMARA DIGITAL 2,00 3.682.900,00 ESCANER 9,00 7.200.000,00 SAMSUNG ML2550 5,00 1.300.000,00 TELEFONO 8,00 400.000,00 TELÉFONO FAX Y OTROS 12,00 1.200.000,00 TELÉFONOS SENCILLOS 10,00 984.896,00 VENTILADORES 6,00 780.000,00 2-0-4-1-4 ADQUISICION 01 VIDEO BEAM, CON TELON, 01 UNA UPS DE 600 1,00 3.100.000,00 CCTV KIT DVR DE 4 CH+4 CAMARAS+ESTABILIZADOR +CABLE 1,00 780.000,00 EQUIPO DE SONIDO 1,00 900.000,00 2-0-4-1-6 Adaptador SATA IDE 1,00 67.200,00 ADQUISIÓN DE 06 EQUIPOS DE COMPUTO ALL IN ONE PARASE 6,00 14.760.000,00 COMPRA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE D 1,00 8.250.000,00 Disco duro 1,5 TB sata para torre 3,00 1.008.000,00 Disco duro 500 GB sata para torre 3,00 705.600,00 Disco duro externo 1 TB 1,00 296.800,00 Impresora laser multifuncional 1,00 1.635.200,00 Memoria DDR1 1GB 3,00 285.600,00 Memoria DDR2 2GB 5,00 504.000,00 Memoria DDR3 8GB 4,00 627.200,00 Memoria USB 2GB 18,00 56.000,00 Procesador Intel Core2 Duo 1,00 201.600,00 SERVIDOR PARA ALMACENAMIENTO DE BACKUP USUARIOS 1,00 170.000.000,00 Tarjeta de red 10/100/1000 2,00 78.400,00 Tarjeta de Video Aceleradora PCI Express 1 GB 1,00 280.000,00 Tarjeta madre intel Core i3,i5,i7 1,00 324.800,00 Tarjeta madre intel Core2duo 2,00 403.200,00 Teatro en Casa 7,1 para sala de Conferencia 1,00 593.600,00 Teclado wireless 2,00 89.600,00 Teclado Genius + Mouse 3,00 168.000,00 2-0-4-1-8 Implementar Firma Digital Modulo de Recuros Humanos CERTIFICAC 1,00 12.000.000,00 Licencia Viewtrack para impresoras LEXMARK Incluye instalación y s 1,00 5.000.000,00 Licenciamiento software especial Grupo Obras Civiles 1,00 115.000.000,00 MANTENIMIENTO PARA UPS E IMPRESORAS DE LA SEDE ADMI 1,00 10.000.000,00 Portal Web de acuerdo a la última versión del manual GEL 1,00 120.000.000,00 Suministro de licencias solución KAVIZA VDI virtualización de entor 1,00 18.000.000,00 2-0-4-1-9 GRECA PARA CAFÉ TRADICIONAL 1,00 446.880,00 2-0-4-21-1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 7,00 1.102.500,00 2-0-4-21-4 DESARROLLO PROGRAMA DE BIENESTAR 1,00 357.512.234,60 SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS 1,00 19.394.139,20 2-0-4-21-4 BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION 37,00 11.100.000,00 2-0-4-21-5 Administracion y Proyeccion del Talento Humano 1,00 2.000.000,00 CAPACITACION 3,00 6.000.000,00 CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACION EN CLIMA ORGANIZACION 1,00 500.000,00 CAPACITACION EN ACTUALIZACION FINANCIERA 1,00 500.000,00 CAPACITACIÓN EN OFFICE AVANZADO 1,00 1.350.000,00 CAPACITACIÓN EN REDACCION Y ORTOGRAFIA 1,00 1.500.000,00 CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE COMUNICACIÓN 1,00 1.000.000,00 CAPACITACION GESTIÓN DE CALIDAD 1,00 1.000.000,00 MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM PLAN DE COMPRAS 2013 Pág 1 de 244

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    2-0-3-50-2 IMPUESTO VEHICULO 1,00 40.000.000,00

    2-0-3-50-3 IMPUESTO PREDIAL 1,00 131.472.000,00

    2-0-3-50-90 OTROS IMPUESTOS 1,00 11.000.000,00

    2-0-4-10-1 SERVICIO ARRENDAMIENTO BODEGA CUSTODIA DOCUMENTOS VIGENCIAS ANTERIORES ARCHIVO CENTRAL ALRPA12,00 6.000.000,00

    2-0-4-10-2 ARRENDAMIENTO BIENES INMUEBLES 3.512,00 2.061.848.652,00

    ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIAD.MULTIFUN. 1,00 6.384.000,00

    FOTOCOPIADO 1,00 2.000.000,00

    SERVICIO ARRENDAMIENTO FOTOCOPIADORA 12,00 16.080.000,00

    2-0-4-11-2 SERVICIO DE PASAJES AÉREOS RUTAS NACIONALES 1,00 10.000.000,00

    SERVICIO DE PASAJES TERRESTRES RUTAS NACIONALES 12,00 6.000.000,00

    VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 112,00 47.700.000,00

    2-0-4-1-16 MOTO 1,00 3.192.667,00

    2-0-4-1-25 ADQUISICION DE ESCANER´S 4,00 32.000.000,00

    ADQUISICIÓN PLANTA ELÉCTRICA 1,00 177.000.000,00

    ADQUISIÓN DE PLANTA TELEFONICA (PBX) PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA REGIONAL NORORIENTE1,00 5.000.000,00

    Aire Acondicionado 2,00 4.580.000,00

    AIRES ACONDICIONADO 2,00 6.582.443,20

    CAMARA DIGITAL 2,00 3.682.900,00

    ESCANER 9,00 7.200.000,00

    SAMSUNG ML2550 5,00 1.300.000,00

    TELEFONO 8,00 400.000,00

    TELÉFONO FAX Y OTROS 12,00 1.200.000,00

    TELÉFONOS SENCILLOS 10,00 984.896,00

    VENTILADORES 6,00 780.000,00

    2-0-4-1-4 ADQUISICION 01 VIDEO BEAM, CON TELON, 01 UNA UPS DE 600 O 700 VATIOS Y UN SWITCH GIGABIT DE 5 PUERTOS.1,00 3.100.000,00

    CCTV KIT DVR DE 4 CH+4 CAMARAS+ESTABILIZADOR +CABLE 1,00 780.000,00

    EQUIPO DE SONIDO 1,00 900.000,00

    2-0-4-1-6 Adaptador SATA IDE 1,00 67.200,00

    ADQUISIÓN DE 06 EQUIPOS DE COMPUTO ALL IN ONE PARASEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE NEGOCIO DE LA REGIONAL NORORIENTE ( COORDINACION NEGOCIOS ESPECIALES, AUXILIAR ADMINISTRATIVO, RESPONSABLE VITUALLA ELECTRONICA, RESPONSABLE SOGA, COMEDOR No 8 CIMITARRA,6,00 14.760.000,00

    COMPRA EQUIPOS DE PROCESAMIENTO Y TRANSMISION DE DATOS 1,00 8.250.000,00

    Disco duro 1,5 TB sata para torre 3,00 1.008.000,00

    Disco duro 500 GB sata para torre 3,00 705.600,00

    Disco duro externo 1 TB 1,00 296.800,00

    Impresora laser multifuncional 1,00 1.635.200,00

    Memoria DDR1 1GB 3,00 285.600,00

    Memoria DDR2 2GB 5,00 504.000,00

    Memoria DDR3 8GB 4,00 627.200,00

    Memoria USB 2GB 18,00 56.000,00

    Procesador Intel Core2 Duo 1,00 201.600,00

    SERVIDOR PARA ALMACENAMIENTO DE BACKUP USUARIOS 1,00 170.000.000,00

    Tarjeta de red 10/100/1000 2,00 78.400,00

    Tarjeta de Video Aceleradora PCI Express 1 GB 1,00 280.000,00

    Tarjeta madre intel Core i3,i5,i7 1,00 324.800,00

    Tarjeta madre intel Core2duo 2,00 403.200,00

    Teatro en Casa 7,1 para sala de Conferencia 1,00 593.600,00

    Teclado wireless 2,00 89.600,00

    Teclado Genius + Mouse 3,00 168.000,00

    2-0-4-1-8 Implementar Firma Digital Modulo de Recuros Humanos CERTIFICACIONES 1,00 12.000.000,00

    Licencia Viewtrack para impresoras LEXMARK Incluye instalación y soporte a las existentes1,00 5.000.000,00

    Licenciamiento software especial Grupo Obras Civiles 1,00 115.000.000,00

    MANTENIMIENTO PARA UPS E IMPRESORAS DE LA SEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDAD DE NEGOCIO1,00 10.000.000,00

    Portal Web de acuerdo a la última versión del manual GEL 1,00 120.000.000,00

    Suministro de licencias solución KAVIZA VDI virtualización de entorno de escritorio, junto con el hipervisor y acelerador requerido para la ALFM (20)1,00 18.000.000,00

    2-0-4-1-9 GRECA PARA CAFÉ TRADICIONAL 1,00 446.880,00

    2-0-4-21-1 ELEMENTOS PARA BIENESTAR SOCIAL 7,00 1.102.500,00

    2-0-4-21-4 DESARROLLO PROGRAMA DE BIENESTAR 1,00 357.512.234,60

    SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS 1,00 19.394.139,20

    2-0-4-21-4 BIENESTAR SOCIAL Y CAPACITACION 37,00 11.100.000,00

    2-0-4-21-5 Administracion y Proyeccion del Talento Humano 1,00 2.000.000,00

    CAPACITACION 3,00 6.000.000,00

    CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACION EN CLIMA ORGANIZACIONAL 1,00 500.000,00

    CAPACITACION EN ACTUALIZACION FINANCIERA 1,00 500.000,00

    CAPACITACIÓN EN OFFICE AVANZADO 1,00 1.350.000,00

    CAPACITACIÓN EN REDACCION Y ORTOGRAFIA 1,00 1.500.000,00

    CAPACITACIÓN EN TECNICAS DE COMUNICACIÓN 1,00 1.000.000,00

    CAPACITACION GESTIÓN DE CALIDAD 1,00 1.000.000,00

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    CAPACITACIÓN PRESUPUESTO PUBLICO TESORERIA Y CARTERA 1,00 1.000.000,00

    CAPACITACION TECNICAS DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 1,00 1.500.000,00

    CAPACITACION Y FORMACION 10,00 6.100.000,00

    CONTRATO DE CAPACITACION CON ESING 1,00 120.000.000,00

    CONTRATO DE CAPACITACION CON OTRAS ENTIDADES 10,00 30.000.000,00

    Cultura del Servicio 1,00 2.000.000,00

    IMPREVISTOS CAPACITACIÓN BIENESTAR Y ESTÍMULOS 1,00 1.500.000,00

    SERVICIOS DE CAPACITACION 2,00 14.000.000,00

    2-0-4-2-2 ARCHIVADORES VERTICALES 4,00 1.600.000,00

    ESCRITORIO CON CAJONERA METALICA 2,00 1.550.000,00

    PUESTOS DE TRABAJO 10,00 8.437.500,00

    PUESTOS DE TRABAJOS (NUEVOS) 120,00 64.000.000,00

    PUNTOS ECOLOGICOS 26,00 23.400.000,00

    SILLA ERGONOMICA NEUMATICA CON BRAZOS FORRADA EN PAÑO Y SISTEMA BASCULANTE2,00 617.400,00

    SILLA TIPO OFICINA 20,00 1.600.000,00

    SILLAS DE OFICINA GIRATORIAS 10,00 1.200.000,00

    SILLAS DE OFICINAS DE RECIBO 3,00 360.000,00

    SILLAS ERGONOMICAS CON BRAZO 60,00 9.000.000,00

    2-0-4-40-15 BATERIA DE PRUEBAS 360o PARA COMPETENCIAS 1,00 20.000.000,00

    2-0-4-4-1 ACPM 1.980,00 17.010.000,00

    Gasolina CORRIENTE 660,00 6.402.000,00

    COMBUSTIBLE, GRASAS Y LUBRICANTES 9.864,00 90.354.240,00

    GASOLINA CAMIONETA ALMACEN 840,00 7.249.200,00

    2-0-4-41-13 DIGITALIZACION 1,00 20.000.000,00

    ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE TABLAS DE VALORACION DOCUMENTAL1,00 200.000.000,00

    SERVICIOS DE APOYO PARA REUNIONES 1,00 1.500.000,00

    2-0-4-4-1-3 Brazaleta aterrizador 2,00 18.000,00

    Brocha 2" 2,00 6.000,00

    Destornillador estria punta delgada 1,00 3.000,00

    Destornillador estria punta gruesa 1,00 3.000,00

    Destornillador pala de punta delgada 1,00 3.000,00

    Destornillador pala de punta gruesa 1,00 3.000,00

    Linternas 6,00 66.000,00

    2-0-4-4-15 ALMOHADILLA DACTILAR PELIKAN 25,00 57.000,00

    ALMOHADILLA DACTILOSCOPICA de forma redonda, diámetro mayor o igual a 20 y menor o igual a 40 mm, y material de la carcasa en plástico.5,00 41.574,40

    ALMOHADILLA PARA SELLO 19,00 605.944,00

    ALMOHADILLA PARA SELLOS 8,00 17.178,67

    ALMOHADILLA PARA SELLOS 10,00 15.000,00

    ARCHIVADORES PARA ARCHIVOS DE GESTION Y CENTRAL 3,00 13.500.000,00

    BANDEJA TRIPLE PARA ARCHIVO DE DOCUMENTOS 5,00 337.200,00

    BANDERITA POS IT 3 M 200,00 1.800.000,00

    BARRA PEGASTICK 20gramos 360,00 1.647.888,00

    BAYETILLA COLOR BLANCA 172,00 669.366,67

    BISTURI 10,00 10.000,00

    BISTURÍ 123,00 150.000,00

    BISTURI ANCHO 44,00 61.292,00

    BISTURI GRANDE 22,00 22.000,00

    BISTURY GRANDE 20,00 7.120,00

    BLOCK ANOTACION AMAR RH 1/2 CTA CARTA respaldo de cartón, lomo grapado y reforzado 5,00 10.718,40

    BLOCK ANOTACION AMAR RH CARTA CARTA respaldo de cartón, lomo grapado y reforzado 5,00 20.462,40

    BOLIGRAFO DESECHABLE COLOR 60,00 167.040,00

    BOLIGRAFO DESECHABLE NEGRO 180,00 501.120,00

    BOLIGRAFO KILOMETRICO GEL 0,3 TRANSPARENTE NEGRO Y ROJO 618,00 494.400,00

    BOLIGRAFO KILOMETRICO PLUS NEGRO 500,00 150.000,00

    BOLIGRAFO UNIBALL 0,7 NEGRO 18,00 64.490,00

    BOLIGRAFO. NEGRO desechable, tinta varios colores, en plástico, presentación por 1 und con tapa, punta fina, escritura suave, estructura externa elaborada en plástico de alta densidad.400,00 207.872,00

    BOLIGRAFO. ROJO desechable, tinta varios colores, en plástico, presentación por 1 und, con tapa, punta fina, escritura suave, estructura externa elaborada en plástico de alta densidad.50,00 35.728,00

    BOLIGRAFOS BIC CRISTAL NEGRO 120,00 42.000,00

    BOLIGRAFOS ROJO X 12 UNDS 5,00 24.000,00

    BOLSA DE BANDA DE CAUCHO X KILO, banda de alta resistencia color beige 2,00 127.841,28

    BORRADOR 36,00 9.000,00

    BORRADOR DE NATA 373,00 520.600,00

    BORRADOR DE NATA GRANDE 30,00 8.200,00

    BORRADOR DE NATA UNIDAD 432,00 173.923,20

    BORRADOR DE TABLERO 6,00 168.000,00

    BORRADOR NATA 30,00 12.000,00

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    BORRADOR NATA PZ.20 para lápiz, tipo nata, tamaño grande, por 1 und. 50,00 25.984,00

    BORRADOR PARA TABLERO 8,00 12.218,67

    BORRADOR PARA TABLERO ACRILICO 10,00 25.000,00

    BORRADOR PARCHESITO D-20 125,00 18.000,00

    BORRADORES 30,00 6.300,00

    CAJA ARCHIVO EN CARTON NO 12 400,00 1.200.000,00

    CAJA DE CHINCES 3,00 2.290,00

    CAJA DE GANCHOS CLIP 132,00 65.120,00

    CAJA DE GANCHOS PARA COSEDORA 252,00 493.046,40

    CAJA GANCHOS CLIPS 114,00 364.800,00

    CAJA GANCHOS MARIPOSA 76,00 266.000,00

    CAJAS DE CARTON PARA EMPACAR ARCHIVO 250,00 722.000,00

    CAJAS DE GANCHOS PARA COSEDORA GRANDE 108,00 37.620,00

    CAJAS DE GANCHOS PARA COSEDORA PEQUEÑA 198,00 560.000,00

    CAJAS GANCHO COSEDORA 56,00 151.200,00

    CAJAS PARA ARCHIVO X.200 7.000,00 1.790.400,00

    CALCULADORA 12 DIGITOS MEDIANA 25,00 311.640,00

    CALCULADORA básica, tipo escritorio, con capacidad de la pantalla mayor que 12 caracteres y alimentación de energía a través de batería y energía solar. 10,00 361.177,60

    CALCULADORA CASIO GX-14V 14 DIGITOS 1,00 29.150,00

    CALCULADORA CASSIO MX 12 V 5,00 66.000,00

    CALCULADORA CON PILAS 2,00 18.400,00

    CALCULADORA MARCA CASIO 28,00 453.749,33

    CARPETA CATALOGO 1" BLANCA 10,00 80.000,00

    CARPETA CATALOGO 2" BLANCA 10,00 100.000,00

    CARPETA CELUGUIA CARTA 1.440,00 295.104,00

    CARPETA CELUGUIA OFICIO 3.480,00 780.448,00

    CARPETA CELUGUIA TAMAÑO CARTA 435,00 192.700,00

    CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO 65,00 19.500,00

    CARPETA CELUGUIA TAMAÑO OFICIO 2.320,00 179.100,00

    carpeta en carton tamaño oficio 2.000,00 420.000,00

    CARPETA FORLDER MEDIANA 100,00 606.600,00

    CARPETA TIPO FOLDER YUTE CAFÉ PARA ARCHIVO TAMAÑO CARTA 2.000,00 292.560,00

    CARPETAS 1.440,00 432.000,00

    CARPETAS 3 AROS 72,00 375.840,00

    CARPETAS EN YUTE DOS TAPAS TAMAÑO CARTA 2.000,00 1.435.440,00

    CARTEL HOLOG 90 CMS FELIZ CUMPLEAÑOS 1,00 3.120,00

    Cartucho Color 24 LEXMARK 2,00 160.000,00

    CARTUCHO DE IMPRESIÓN LEXMARK REF. 64418XL 30,00 840.000,00

    CARTUCHO H.P. CC640 WL 60 NEGRO 50,00 2.700.000,00

    CARTUCHO HP No. 21 J3680 ORIGINAL 6,00 180.000,00

    CARTUCHO HP No. 22 J3680 ORIGINAL 3,00 76.000,00

    Cartucho Negro 23 LEXMARK 2,00 134.000,00

    CARTUCHO No. 21 36,00 1.169.280,00

    CARTULINA AMARILLA LEGAJADORA X 100 UNDS. 160 GRS. 1,00 8.755,00

    CARTULINA BRISTOL 1/8 X 8 BLANCA 10,00 3.600,00

    CARTULINA LEGAJADORA OFICIO 500,00 90.000,00

    CD R 50,00 22.500,00

    CD R 650 MB/74M COMPACTO GRAVABLE, DE 700 MB 80 MIN, POR 1 UND40,00 80.550,40

    CD.RW CON CARATULAS 165,00 241.900,00

    CERA HUMEDECEDORA DACTILAR 20,00 29.000,00

    CINTA ADHESIVA CON RESPALDO EN ACETATO Y ADHESIVO SINTÉTICO.INVISIBLE ANCHA150,00 409.248,00

    CINTA ANCHA 286,00 938.592,00

    CINTA ANCHA 48x40 192,00 444.940,80

    CINTA ANCHA TRANSPARENTE 30,00 90.000,00

    CINTA DE ENMASCARAR 48x40 48,00 86.374,40

    CINTA DE TRASNFERENCIA TERMICA DE 110mm X 74M 300,00 76.620,00

    CINTA DELGADA 30,00 315.000,00

    CINTA EMPAQUE TRANSPARENTE 100,00 300.000,00

    CINTA ENMASCARAR TESA 18X40 10,00 30.000,00

    CINTA EPSON REF ERC-34 50,00 180.200,00

    CINTA MAGICA 500,00 234.600,00

    CINTA MAGICA 12 X 33 24,00 1.580.000,00

    CINTA PAPEL 1 DEDO BLANCA 40,00 4.800,00

    CINTA PAPEL 2 DEDOS AZUL OSCURO 40,00 4.800,00

    CINTA PAPEL 2 DEDOS BLANCA 40,00 4.800,00

    CINTA PAPEL 2 DEDOS ROJA 50,00 4.800,00

    Pág 3 de 244

  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    CINTA PARA EMPACAR 800,00 480.000,00

    CINTA PARA IMPRESORA EPSON LX300 REF8775 60,00 720.000,00

    CINTA PEGANTE TRANSPARENTE ANCHA TESA * 40 mts 10,00 13.000,00

    CINTA TRANSPARENTE ANCHA 320,00 1.150.000,00

    CINTA TRANSPARENTE DE 12 MM X 20 M. 14,00 93.730,00

    CINTA TRANSPARENTE DELGADA 97,00 752.000,00

    CINTA TRANSPARENTE DELGADA 15,00 19.500,00

    CINTA TRANSPARENTE GRUESA 173,00 605.500,00

    CLIP PEQUEÑOS METALICO 13,00 4.550,00

    CLIP SENCILLO GEMA 100,00 38.400,00

    CLIPS MARIPOSA X 50 TIPO CLIP MARIPOSA. NO. 2. EN ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO. POR 50 UND.100,00 272.832,00

    CLIPS PEQUEÑOS 110,00 1.644.000,00

    CLIPS SENCILLO 5102 . G TIPO CLIP ESTÁNDAR. EN ALAMBRE METÁLICO GALVANIZADO. DE 33 MM. POR 100 UND200,00 129.920,00

    COLBON 96,00 336.000,00

    COLBON 121,00 1.139.600,00

    CORRECTOR LIQUIDO LAPIZ OFFI-ESCOLAR 50,00 48.000,00

    corrector liquido paper 10,00 58.000,00

    CORRECTOR LÍQUIDO. PRESENTACIÓN EN LÁPIZ DE 9 M. CON PUNTA METÁLICA.50,00 282.576,00

    COSEDORA 24,00 240.000,00

    COSEDORA 31,00 1.667.200,00

    COSEDORA GENENES 5727 12,00 67.200,00

    COSEDORA INDUSTRIAL 15,00 473.872,00

    COSEDORA MEDIANA RANK 120,00 1.727.472,00

    COSEDORA PEQUEÑA 11,00 205.632,00

    Disco compacto gravable. de 700 Mb 80 min. por 10 und. 2,00 28.000,00

    DISPENSADOR PARA CINTA DE 48MM X DE EMPAQUE 5,00 950.800,00

    DULCEABRIGO X METRO 20,00 64.000,00

    DVD CON ESTUCHE 144,00 674.294,40

    DVD R 100,00 65.000,00

    DVD+R 8,5GB DUAL LAYER DOBLE CAPA 8.GB 50,00 198.128,00

    dvd-r 100,00 145.000,00

    ENGRAPADORA MANUAL 690 70,00 2.291.788,80

    ENGRAPADORA RANK REF 340 4,00 57.600,00

    ESFERO DE GEL NEGRO 52,00 195.510,00

    ESFEROS DE MINA NEGRA 670,00 67.560,00

    ESFEROS DE MINA ROJA 418,00 1.600.800,00

    ESTANTERIA PARA ARCHIVO CENTRAL 20,00 20.000.000,00

    ESTOPA 180,00 315.300,00

    EXACTO PLAST GRANDE SENCILLO: tamaño de la cuchilla de 9 mm, con bloqueo de la cuchilla y con corta cuchilla.50,00 126.672,00

    EXACTO PLASTICO GRANDE SENCILLO 5,00 3.000,00

    F.M. 30-19 TARJETA DE INVENTARIO FISICO X1 190,00 3.230.000,00

    FECHADOR 2,00 422.640,00

    FECHADORES 4,00 12.800,00

    FESTON OCHO 3,00 8.640,00

    FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL EN CARTON DE 300 GRS TAMAÑO OFICIO PORTAGUIA PLASTICA.200,00 206.000,00

    FOLDER CELUGUIA HORIZONTAL OFICIO 300,00 45.000,00

    FOLDER COLG MARRON METAL 75,00 45.000,00

    FOLDER COLGANTE DE VARILLA METALICA RECUBIERTA EN NYLON CON PORTAGUIA PLASTICA PRESENTACION DE 5 UNIDAD T.OFICIO1.400,00 399.000,00

    FOLDER FLEX HORIZ OFICIO 1.500,00 360.000,00

    FOLDER FLEX HORIZONTAL CARTA FOLDEX 1.000,00 360.000,00

    FOLDER LEGAJADOR HORIZONTAL DE CARTON TAMAÑO OFICIO, 1.000,00 259.840,00

    FRASCO DE TINTA NEGRA tinta china 12,00 31.923,20

    FRASCOS DE COLBON 200,00 260.800,00

    FRASCOS DE PEGASTIC 100,00 749.500,00

    GANCHO CLIC ESTANDAR 20,00 16.000,00

    Gancho Clips grande negro 50,00 187.500,00

    GANCHO COSEDORA 24,00 36.192,00

    GANCHO GRAPA ESTÁNDAR 26/6 GEMA X 5000 GRAPAS APROX 30,00 92.700,00

    GANCHO GRAPA INDUSTRIAL KW-TRIO 50SAN 10,00 32.000,00

    GANCHO LEGAJADOR 144,00 384.192,00

    GANCHO LEGAJADOR X 20 TIPO LEGAJADOR. GANCHO. PISADOR Y CORREDERA EN POLIPROPILENO TRANSPARENTE. POR 20 JUEGOS100,00 480.704,00

    GANCHO LEGAJADOR PLASTICO * 20 UND 300,00 887.400,00

    GANCHO LEGAJADOR PLASTICO CAP. 250 HOJAS DE 60 GR PAQUETE *20UNDS 150,00 381.600,00

    GANCHO MARIPOSA 24,00 32.016,00

    GANCHO TIPO LEGAJADOR PLASTICO POR 20 UNDS 400,00 638.400,00

    Gancho tipo legajador. gancho. pisador y corredera en polipropileno transparente. por 20 juegos100,00 300.000,00

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    GANCHO TRANSPARENTE X 20 150,00 450.000,00

    GANCHOS CLIP 48,00 19.200,00

    GANCHOS COSEDORA GEMA STANDARD 20,00 35.000,00

    GANCHOS LEGAJADORES PLASTICOS 3.190,00 81.495,00

    GLICERINA 12,00 35.310,40

    GLOBO LOL 12 FASH ROJO X 20 2,00 13.200,00

    GLOBO R-6 FASH AZUL CARIBE X 2 3,00 15.480,00

    GLOBO R-6 FASH AZUL CARIBE X 5 2,00 13.680,00

    GLOBO R-6 FASH BLANCA X 20 8,00 21.840,00

    GLOBO R-6 FASH BLANCA X 50 2,00 13.680,00

    GLOBO R-9 FASH ROJO X 50 3,00 19.080,00

    GLOBO TUBITO 260 FASH ROJO X 20 3,00 12.600,00

    GOMA GOLBON 12 GRS PEGANTE LÍQUIDO EN PRESENTACIÓN DE 110 G SIN GLICERINA30,00 99.388,80

    GRAPA ESTÁNDAR TRITON 26/6 COB 40,00 60.000,00

    GRAPA STAN COBRIZ 26/6 TIPO GRAPA. REFERENCIA 5019 . EN ALAMBRE METÁLICO COBRIZADO. POR 5000 UND150,00 438.480,00

    grapadoras 5,00 75.000,00

    GUANTES DE LATEX QUIRURGICOS * CAJA 100 UNDADES 2,00 25.000,00

    GUIA CLASIFICADORA NUMERICA 1- 50,00 450.000,00

    GUIAS SEPARADORES COLOR AMARILLO 100,00 233.856,00

    HP 5600 NEGRO Y COLOR INSTALACION DE TANQUES DE TINTA 5,00 2.500.000,00

    HUELLERO 6,00 1.110.000,00

    HUELLERO 8,00 65.145,60

    HUELLERO ALMOHADILLA DACTILAR REDONDA 10,00 15.970,00

    HUMEDECEDOR DE DEDOS 100,00 36.162.000,00

    JABON EN POLVO 150,00 15.750.000,00

    KIT FOTOCONDUCTOR LEXMARK X464 REFERENCIA E260X22G 6,00 480.000,00

    LAPICERO COLOR NEGRO CAJA X 12 bic 492,00 194.996,00

    LAPICERO NEGRO 200,00 160.000,00

    LAPICERO NEGRO RETRACTIL 100,00 32.100,00

    LAPICERO ROJO RETRACTIL 24,00 7.900,00

    LAPICES MINA NEGRA MIRADO No. 2 472,00 501.400,00

    LAPIZ 216,00 38.880,00

    LAPIZ CON ESCOBILLA 36,00 208.800,00

    LAPIZ CORRECTOR 84,00 155.400,00

    LAPIZ CORRECTOR 7 ML. PUNTA METALICA X 6 22,00 45.320,00

    LAPIZ CORRECTOR LIQUIDO 20,00 14.000,00

    LAPIZ MIRADO No 2 CAJA X 12 UNIDAD 432,00 268.704,00

    LAPIZ MIRADO No. 2 100,00 48.000,00

    LAPIZ MIRADO NRO. 02 211,00 168.800,00

    LAPIZ NEGRO # 2 PARA ESCRITURA. FABRICADO EN MADERA. DE FORMA REDONDA CON BORRADOR. MINA NEGRA DE 2 MM Y DUREZA NO.1.300,00 100.800,00

    LAPIZ NEGRO MIRADO 100,00 70.000,00

    LAPIZ NEGRO NORMA No. 2 250,00 75.000,00

    LIBRO 200 FOLIOS 3 COLUMNAS 5,00 33.475,00

    LIBRO 3 COLUMNAS X 300 FOLIOS 26,00 442.000,00

    LIBRO 400 FOLIOS 3 COLUMNAS 2,00 18.334,00

    LIBRO ACTAS 60,00 313.200,00

    LIBRO ACTAS DE 200 FOLIOS 4,00 32.000,00

    LIBRO DE ACTA ECONIMICO 3 COLUMAS 100 FOLIOS 36,00 419.643,84

    LIBRO PARA ACTAS DE 200 FOLIOS 24,00 323.408,00

    LIBRO RAYADO 200 FOLIOS 19,00 227.012,00

    LIBROS RADICADORES DE 200 FOLIOS 6,00 218.100,00

    LIBROS RADICADORES DE 600 FOLIOS 6,00 388.860,00

    LIMPIATIPOS PELIKAN 75,00 72.000,00

    LLANTAS DELANTERAS 9265/70 R-16 TOYOTA HILUX DIRECCION 3,00 1.403.601,00

    LLANTAS TRASERAS 9265/70 R-16 TOYOTA HILUX DIRECCION 3,00 1.403.601,00

    MARCADOR BARRABLE 96,00 133.632,00

    MARCADOR BORRABLE AZUL PARA PIZARRA BLANCA, DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR O IGUAL A 2,5 G , DE PUNTA REDONDA ACRÍLICA, PARA HACER LÍNEAS DE APROX. 0,4 MM , POR 1 UND.60,00 124.723,20

    MARCADOR BORRABLE NEGRO 100,00 120.000,00

    MARCADOR BORRABLE NEGRO PARA PIZARRA BLANCA, DESECHABLE, CONTENIDO DE TINTA MENOR O IGUAL A 2,5 G , DE PUNTA REDONDA ACRÍLICA, PARA HACER LÍNEAS DE APROX. 0,4 MM , POR 1 UND.100,00 207.872,00

    MARCADOR BORRABLE ROJO 50,00 60.000,00

    MARCADOR BORRABLE ROJO 2,00 14.826,00

    MARCADOR PARA TABLERO ACRILICO BORRABLE COLOR ROJO 20,00 19.000,00

    MARCADOR PERM SANFORD NEGRO 75,00 58.500,00

    MARCADOR PERM SHARPIE P FINA NEGRA 50,00 108.019,20

    MARCADOR PERMANENTE NEGRO 100,00 170.000,00

    MARCADOR PERMANENTE SANFORD AZUL 50,00 42.000,00

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    MARCADOR PERMANENTE WINGO ROJO 50,00 42.000,00

    MARCADORES ACRILICOS 20,00 20.000,00

    MARCADORES BORRABLES 54,00 81.000,00

    MARCADORES BORRABLES NEGRO 24,00 669.900,00

    MARCADORES BORRABLES ROJO 24,00 88.183,20

    MARCADORES BORRABLES VERDE 24,00 134.861,60

    MARCADORES NEGRO PERMANENTE 350,00 292.929,00

    MARCADORES NEGROS PERMANENTES 107,00 107.000,00

    MARCADORES NEGROS X 12UNDS 10,00 110.000,00

    MARCADORES PERMANENTE 20,00 22.000,00

    MARCADORES PERMANENTES NEGRO GRUESO 20,00 13.000,00

    MARCADORES PERMANENTES ROJO GRUESO 20,00 13.000,00

    MAUSE GENIUS XSCROL USB 2,00 27.800,00

    MEMORIAS USB 11,00 600.463,56

    MEMORIAS USB 8 GB 13,00 390.000,00

    MEMORIAS USB 4 GB 6,00 150.000,00

    MEMOS ADHESIVOS 22,00 21.566,72

    MICROPUNTA 61,00 13.786,60

    MINAS No. 05 20,00 13.000,00

    MINAS No. 07 20,00 13.000,00

    MINAS REF 07 faber 432,00 383.184,00

    MINIGRABADORA 8GB 2,00 24.843,72

    NOTAS ADHESIVAS 204,00 482.745,60

    NOTAS ADHESIVAS 654X70 FUCSIA 25,00 60.000,00

    NOTAS ADHESIVAS 654X70 AMARILLA 25,00 60.000,00

    NOTAS ADHESIVAS 654X70 NARANJA 25,00 60.000,00

    NOTAS ADHESIVAS 654X70 VERDE 25,00 60.000,00

    NOTAS ADHESIVAS 75X75 AMARILLO 50,00 259.840,00

    NUMERADOR 3,00 7.500,00

    NUMERADOR AUTOMATICO 3,00 16.652,96

    NUMERADOR DACATY 6 DIG. 12,00 24.000,00

    PAPEL KIMBERLY DE 100 GRAMOS COLOR GRANITO 25,00 122.714,08

    PAPEL BOND CARTA - -

    PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 500,00 11.194,00

    PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 500,00 14.045,28

    PAPEL BOND. DE 75 G/M2. TAMAÑO CARTA. POR 10 RESMAS DE 500 HOJAS.60,00 480.000,00

    PAPEL BOND. DE 75 G/M2. TAMAÑO OFICIO. POR 10 RESMAS DE 500 HOJAS.8,00 72.000,00

    PAPEL CONTAC AZUL X 20 MTS 1,00 4.222,40

    PAPEL CONTAC TRANSPARENTE ORIGINAL ROLLO X 20 MTS 1,00 49.820,00

    PAPEL CONTAC TRANSPARENTE X 20 MTS 1,00 4.222,40

    PAPEL CONTAC VERDE X 20 MTS 1,00 4.417,28

    PAPEL CONTACT TRANSPARENTE . ROLLOS 69,00 36.174,60

    PAPEL FOTOGRAFICO KORES 180 GM * PAQUETE 10 HOJAS 1,00 22.578,00

    PAPEL KIMBERLY * PAQUETE DE 50 HOJAS DE 180 GRAMOS 2,00 23.320,00

    PAPEL KIMBERLY DE 75 GRAMOS COLOR GRANITO 25,00 241.535,20

    PAPEL PARA FAX 15,00 40.068,00

    PAPEL RESMA A COLOR X 75 GRS 40,00 1.000.000,00

    PAPEL TERMICO 80 X 60 REF.M129H 280,00 756.000,00

    PAPELERA PARA PISO METALICA 2,00 11.200,00

    PAQTE GANCHO LEGAJADOR PLASTICO 627,00 2.508.000,00

    PAQTE NOTAS ADHESIVAS 249,00 747.000,00

    PAQTE OCTAVO CARTULINA X 100 TAMAÑO CARTA 360,00 3.600.000,00

    PAQTE ROLLO TIQUETEADORAS X 100 U AMARILLO 500,00 6.500.000,00

    PAQTE TARJETAS KIMBERLY COLOR GRANITO 100,00 550.000,00

    PEGANTE COLBON GRANDE 62,00 465.000,00

    PEGANTE EN BARRA POR 40 GRS X12 UNDS 10,00 22.000,00

    PEGANTE EN BARRA 20,00 50.000,00

    PEGANTE EN BARRA PEGASTIC * 40 GR 30,00 272.000,00

    PEGANTE INSTANTANEO SUPER BONDER 2,00 2.120,00

    PEGANTE LIQUIDO 225 ML 10,00 45.000,00

    PEGASTIC EN BARRA GRANDE 70,00 266.000,00

    PEGASTICK NORMA 40 GR 100,00 240.000,00

    PERFORADORA 19,00 247.000,00

    PERFORADORA hojas semi industrial 44,00 1.708.308,80

    PERFORADORA RANK 2 HUECOS 5,00 49.800,00

    PERFORADORA DE PAPEL METALICA CAPACIDAD HASTA 60 HOJAS 6,00 240.000,00

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    PERFORADORA EAGLE 2H 12,00 83.004,00

    PERFORADORA INDUSTRIAL 12,00 360.000,00

    PERFORADORA MANUAL 55,00 811.025,60

    PERFORADORA RANK 1038 12,00 111.240,00

    PERFORADORA RAPID 4,00 39.840,00

    PERFORADORAS GRANDES DOS HUECOS 8,00 43.407,20

    PERFORADORAS GRANDES TRES HUECOS 8,00 550.981,44

    PERFORADORAS PEQUEÑAS 42,00 672.808,12

    perforadoras semi industria 5,00 190.000,00

    PILA AA ALKALINA * PAR 1,00 2.438,00

    PILA AAA ALKALINA * PAR 3,00 7.950,00

    PIOLA PLASTICA 10,00 120.000,00

    PLANILLERO OFICIO GANCHO METAL 10,00 54.000,00

    PLUMIGRAFO UNIBALL SIGNO BROAD 120,00 648.000,00

    PORTA REVISTA PRECOLOMBINA 20,00 132.000,00

    PORTAMINAS 0,5 5,00 6.095,00

    PORTAMINAS 0,7 60,00 90.000,00

    PORTAMINAS 0,7 5,00 6.095,00

    POST.IT PLASTICOS separador plastico paquete x 5 204,00 1.861.336,80

    POSTI-ADESIVOS 24,00 86.400,00

    POST-IT ADHESIVO REMOVIBLE BANDERITAS 205,00 615.000,00

    PUNTERO 8,00 218.400,16

    RAPIDOGRAFO 0,3 MM 13,00 156.000,00

    REGLA 5,00 4.050,00

    REGLA DE 30 CENTIMETROS 128,00 198.314,67

    REGLA METALICA 30 CMS 50,00 72.000,00

    REGLA PLASTICA DE 30 CM 6,00 3.150,00

    REGLAS 26,00 63.336,00

    REGLAS 30 CMS 8,00 12.000,00

    RESALTADOR 48,00 57.600,00

    RESALTADOR 384,00 426.342,40

    RESALTADOR COLORES VARIOS 10,00 8.798,00

    RESALTADOR DESECHABLE AMARILLO, ROSADO, VERDE. CONTENIDO DE TINTA MENOR O IGUAL A 2.5 G. DE PUNTA BISELADA. ELABORADA EN FELPA ACRÍLICA. PARA REALIZAR 1 TRAZO100,00 162.400,00

    RESALTADOR SHARPIE VERDE 100,00 90.000,00

    RESALTADOR SHARPIE AMARILLO 100,00 90.000,00

    RESALTADORES 473,00 466.766,40

    RESMA CARTA X 75 GRS 840,00 5.314.285,20

    RESMA DE PAPEL CARTA 440,00 3.725.920,00

    RESMA OFICIO X 75 GRS 5,00 37.269,10

    RESMA PAPEL CARTA 200,00 2.590.000,00

    RESMA PAPEL OFICIO 50,00 672.500,00

    ROLLO CAJA REGISTRADORA 80mm x 60 mm 3.000,00 8.400.000,00

    ROLLOS DE ETIQUETA DE 100 x 52mm 300,00 66.748,72

    RPTO MINAS 0,7 113,00 56.500,00

    SACAGANCHOS 206,00 421.948,72

    SACAGRAPA GENNES STUDMARK 24,00 24.000,00

    SACAGRAPA TRITON 10,00 9.600,00

    SACAGRAPAS METALICO CON SOPORTE PLASTICO NO.26/6 ELABORADO EN METAL Y PLÁSTICO. CON UN PESO MAYOR A 33 Y MENOR O IGUAL A 75 G.20,00 107.833,60

    SACAPUNTA METALICO 10,00 2.332,00

    SACAPUNTA METALICO SENCILLO 75,00 13.500,00

    SACAPUNTAS METALICO 30,00 15.000,00

    SEPARADORES 24,00 30.000,00

    SEPARADORES 190,00 368.416,00

    SEPARADORES PLASTICOS PAQTE X 6 88,00 704.000,00

    SERPENTINA POPULAR CARTEL HOLOG 90 CMS 2,00 4.080,00

    SERVICIO DE FUMIGACIÓN, DESINFECCIÓN DE AMBIENTES Y DESRATIZACIÓN PARA LAS OFICINAS DE LA REGIONAL SUR1,00 1.764.000,00

    SHARPIE NEGRO PUNTA DELGADA 40,00 34.985,60

    SOBRE DE MANILA EXTRAOFICIO 700,00 71.974,00

    SOBRE DE MANILA TAMAÑO CARTA 81,00 6.610,00

    SOBRE DE MANILA TAMAÑO OFICIO 400,00 33.072,00

    SOBRE MANILA 22X29 CARTA PAQUE POR 100 UNID: Receptáculo, en papel o plástico en el que se introducen documentos para archivar, entregar o enviar por correo.1.000,00 194.880,00

    SOBRE MANILA 27X37 GIGANTE PAQUE POR 100 UNID: Receptáculo, en papel en el que se introducen documentos para archivar, entregar o enviar por correo. 1.000,00 198.777,60

    SOBRE MANILA 37 X 44 RADIOGRAFIA 100,00 24.000,00

    SOBRE MANILA CARTA 1.480,00 126.000,00

    SOBRE MANILA OFICIO 1.230,00 111.000,00

    SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA 1.720,00 649.159,48

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    SOBRES DE MANILA TAMAÑO CARTA 500,00 34.000,00

    SOBRES DE MANILA TAMAÑO EXTRAOFICIO 130,00 65.000,00

    SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO 1.704,00 184.138,32

    SOBRES DE MANILA TAMAÑO OFICIO 500,00 39.000,00

    STICKERS MARCACION INVENTARIOS 5.000,00 4.000.000,00

    TABLA LEGAJADORA PLASTICA OFICIO 11,00 31.196,00

    TABLERO ACRILICO 120*120 1,00 36.853,20

    TACO MEMOS PEGABLES COLORES VARIOS 5,00 6.148,00

    TAJA LAPIZ 15,00 9.150,00

    TAJALAPIZ METALICO DE MARCA CAJA X24 432,00 165.110,40

    TAPETE MOUSE COMGEL ARTECMA 10,00 110.000,00

    TARRO RECARGA TONER FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515 * 250 GR10,00 410.000,00

    TECLADO USB GENIUS KB-06XE 3,00 48.600,00

    TIJERA SCISSORS 8" MANGO CAUCHO 8,00 26.880,00

    TIJERAS 29,00 244.267,00

    TIJERAS GRANDE 68,00 260.326,67

    TIJERAS MEDIANAS 12,00 21.600,00

    TIJERAS MEDIANAS MERLETO 1,00 2.680,00

    TINTA LAMY FRASCO 2,00 26.500,00

    TINTA PARA ALMOHADILLA 17,00 21.976,20

    TINTA PARA SELLO NEGRA 5,00 7.500,00

    TINTA PARA SELLOS 8,00 35.109,33

    TINTA RECARGA INKTEC HP LITRO NEGRO 20,00 1.080.000,00

    tóner hp 85a 5,00 742.500,00

    TONER 2420 12,00 2.784.000,00

    TONER 38A 48,00 14.476.800,00

    TONER 64a 24,00 6.820.800,00

    TONER 78A 24,00 3.897.600,00

    TONER DE ALTO RENDIMIENTO LEXMARK REFRENCIA X463X21G ORIGINAL24,00 15.120.000,00

    tóner hp 35a 5,00 730.000,00

    TONER HP Q7553A LS 2015 10,00 2.050.000,00

    TONER LEXMAR 64DN 24,00 20.400.000,00

    toner lexmark negro x656de alto rendimiento x 30.000 copias 5,00 5.600.000,00

    toner lexmark x364dn alto rendimiento x 30.000 copias 2,00 552.000,00

    TONER SAMSUNG ML.1610 8,00 1.440.000,00

    TONER X.203 LEXMARK 15,00 6.900.000,00

    TONER-1006 48,00 6.236.160,00

    UNIDAD FOTOCONDUTORA TYPE FOTOCOPIADORA RICOH AFICIO 1515 ORIGINAL1,00 636.000,00

    2-0-4-4-1-5 ARCHIVADOR AZ CARTA PLASTIFICADO 4,00 19.000,80

    BANDAS DE CAUCHO # 22 20,00 6.577,20

    BISTURI GRANDE 20,00 14.689,08

    BORRADOR PARA LAPIZ 40,00 7.308,00

    CARTULINA BRISTOL CARTA 200,00 24.360,00

    CARTULINA BRISTOL EN OCTAVOS 160,00 19.488,00

    CD-R PACK X 25 UNIDAD 12,00 365.400,00

    CHINCHES PLASTIFICADOS X 50 12,00 9.120,38

    CINTA EMPAQUE X 100 METROS UE84 30,00 125.989,92

    COCEDORA METALICA RANK 340 8,00 58.464,00

    CORRECTOR POINER 9ML 5,00 8.526,00

    DVD+R 4,7 GB 24,00 37.796,98

    FOLDER CELUGIA CARTA 800,00 136.416,00

    FOLDER CELUGIA T OF. HORIZONTAL 20,00 3.654,00

    GANCHO CIPS JUMBO CAJA X 100 120,00 219.240,00

    GANCHO LEGADOR PATAS LARGAS 800,00 341.040,00

    GANCHOS LEGAJADOR PLASTICO RANX 80,00 194.880,00

    GRAPA COSEDORA 26/6 GALVZ.GEMA 12,00 21.266,28

    KILOMETRICO PLUS NEGRO 320,00 136.416,00

    LAPIZ MIRADO No 2 320,00 233.856,00

    LIBRO RAYADO DE 100 FOLIOS 6,00 29.232,00

    LIBRO RAYADO DE 200 FOLIOS 6,00 58.464,00

    MARCADOR BORRABLE 24,00 23.970,24

    MARCADOR MARCA TODO NEGRONEGRO 8,00 14.616,00

    MARCADOR PERMANENTE 32,00 35.078,40

    MEMORIA USB 8 GB 12,00 554.399,50

    MICROPUNTA PELIKAN 157 NEGRO 4,00 3.166,80

    NOTAS ADHESIVA 75 X 75 80,00 97.440,00

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    PAPEL CONTAC TRANSPARENTE 4,00 73.080,00

    PAPEL KEMBERLY 24,00 75.593,95

    PASTA CATALOGO 0,5 BLANCA 12,00 70.156,80

    PEGANTE EN BARRA KORES 40G 120,00 365.400,00

    PEGANTE LIQUIDO 225 GR 4,00 16.379,66

    PERFORADORA RANK 12,00 88.192,94

    PLASTILINA LIMPIATIPOS X 4 3,00 16.443,00

    REGLA METALICA .30CMS 12,00 21.924,00

    RESALTADORES 40,00 36.540,00

    ROTULOS EN CARPETA PARA IMPRESIÓN LASER TAMAÑO CARTA 8,00 32.886,00

    SACAGANCHOS METALICO REF 508 8,00 10.075,30

    SEPARADORES DE CARTULINA TAMAÑO CARTA 120,00 131.544,00

    SEPARADORES PLASTICO TAMAÑO CARTA X 6 ALETAS 8,00 11.692,80

    SOBRE KEMBERLY 12,00 2.513,95

    SOBRE MANILA OFICIO 400,00 82.824,00

    TAJALAPIZ METALICO SENCILLO 20,00 6.820,80

    TONER H-P CB 435A LASER P 1006 12,00 1.655.642,02

    TONER LEXMARK X 651X654X 656X658 DE 9000 COPIAS 24,00 11.226.608,06

    TONER SAMSUNG D -205L 12,00 4.085.932,03

    TONER SAMSUNG MTL -104S/1860 12,00 2.480.934,46

    TONER SAMSUNG SCX-4300 No 109 12,00 2.404.712,02

    2-0-4-4-16 Adquisición de equipos all in one 65,00 168.874.574,13

    Adquisición de planta telefónica (pbx) para la la Regional NORTE 1,00 8.500.000,00

    Adquisición de planta telefónica (pbx) para la sede administrativa de la Regional Nororiente1,00 7.000.000,00

    Adquisición de planta telefónica (pbx) Regional Pacífico 1,00 5.000.000,00

    Adquisición de Telones Reg.Nororiente y Sur 2,00 6.200.000,00

    Adquisición Impresoras Multifuncionales y Gama Alta 22,00 32.000.000,00

    Adquisición Portátiles 5,00 12.250.000,00

    Adquisición Servidores 2,00 46.000.000,00

    Adquisición Video Beam 5,00 20.000.000,00

    Biometrico Control de acceso y lector de proximidad para el data center y Oficina de Tecnología1,00 8.000.000,00

    Compra de UPS Regionales 29,00 80.000.000,00

    Instalación Sistema de Cableado Estructurado . movimiento oficina principal 1,00 600.000.000,00

    Instalación Sistema de Cableado Estructurado a todo costo servitienda QUIBDO REG.ANTIOQUIA CHOCO1,00 20.000.000,00

    Reubicación Instalación Sistema de Cableado Estructurado a todo redes LAN REG.NORTE1,00 50.000.000,00

    Sistema de cámaras Regional Pacífico 1,00 2.649.440,00

    Switch de Core 1,00 40.000.000,00

    Video Conferencia 1,00 266.800.000,00

    2-0-4-4-17 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO 1,00 22.800.000,00

    AJAX EN POLVO X 500 GRS. CAJA X 12 12,00 30.000,00

    ALCOHOL 140,00 201.600,00

    Alcohol industrial en presentación de 3875 ml. 10,00 178.080,00

    AMBIENTADOR 186,00 712.380,00

    AMBIENTADOR ACEITE 48,00 1.344.000,00

    AMBIENTADOR AEROSOL 58,00 453.720,00

    AMBIENTADOR AUTOS 24,00 324.000,00

    AMBIENTADOR ELECTRICO 10,00 196.000,00

    AMBIENTADOR EN PASTA 30 - 50 G 15,00 58.500,00

    Ambientador espacios reducidos en presentación pasta por caja de 30 . 50 gr.100,00 280.000,00

    Ambientador general desinfectante en presentación aerosol por 200 . 500 cc.100,00 996.800,00

    AMBIENTADOR GLADE EN AEROSOL * 360 CM3 10,00 66.150,00

    AMBIENTADOR PARA AUTO GLADE 3,00 42.667,00

    Ambientador para auto, tipo liquido, presentación en frasco difusor con tapón regulador por 5 ml50,00 828.800,00

    AMBIENTADOR PARA VEHICULOS 10,00 196.000,00

    AROMÁTICA TIZANA SURTIDA DISPLAY * 20 UNDS 96,00 91.200,00

    AROMATICAS 120,00 144.000,00

    ASEO Y DESINFECCION 3.600,00 59.999.997,60

    BAYETILLA BLANCA 276,00 14.165.000,00

    Bayetilla de algodón 1,00 6.720,00

    BAYETILLAS 180,00 41.220,00

    BETUM 150,00 553.320,00

    BIOVARSOL 24,00 172.800,00

    Blanqueador y limpiador con hipoclorito en garrafa plástica, con fragancia, en presentación de frasco x 3875 ml.20,00 219.520,00

    BLANQUEADOR CUÑETE 19000 CC 4,00 68.000,00

    BLANQUEADOR GARRAFA 48,00 475.200,00

    BLANQUEADOR X 3000GR 10,00 99.000,00

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    BOLSA 60*60 120,00 192.000,00

    BOLSA 75*90 120,00 480.000,00

    BOLSA 90*120 120,00 780.000,00

    BOLSA BASURA 11 LITROS VERDE 864,00 512.448,00

    BOLSA BASURA X PQT DE 10 UND-GRIS 20,00 44.000,00

    BOLSA BASURA X PQT DE 10 UND-NEGRA 30,00 66.000,00

    BOLSA BASURA X PQT DE 10 UND-VERDE 20,00 44.000,00

    BOLSA DE BASURA NEGRA X 121 LITROS 120,00 99.840,00

    BOLSA DE BASURA VERDE DE 121 LITROS 120,00 105.200,00

    BOLSA P/BASURA 60X45 NEGRA PAQUETE X 6 UNDS. 20,00 97.000,00

    BOLSA PARA CANECA 10 LITROS AZUL 384,00 214.886,40

    BOLSA PARA CANECA 10 LITROS GRIS 384,00 214.886,40

    BOLSA PARA CANECA 10 LITROS VERDES 960,00 537.216,00

    Bolsa plásticas para basura calibre 1.5 de 70 x 100 cm paquete por 10 UNIDAD color negro170,00 1.675.520,00

    BOLSAS DE RESIDUOS 28.000,00 7.845.000,00

    BONAIRE ELECTRA OIL RPTO 3,00 17.100,00

    CEPILLO 36,00 148.874,40

    CEPILLO PARA LAVAR PISO 3,00 15.600,00

    Cepillo baño con base (cepillo limpiar baños con cerdas o fibras semejantes sujetas a un soporte denominado cuerpo, empleado en la limpiezas general de baños) por unidad20,00 87.360,00

    CERA AUTOBRILLADA 3.750 centimetros cubicos 24,00 751.956,80

    CERA EMULSIONADA BEISBOL 20,00 175.100,00

    CERA PARA BRILLAR CARROS 100,00 209.650,00

    CERA PARA PISOS 12,00 226.701,11

    CERA PARA PISOS LÍQUIDA SOLVENTE. EMPAQUE EN POLIETILENO X 5000 CM3.40,00 213.600,00

    Chupa para sanitario, tipo campana sencilla con mango en madera. La base o campana debe estar elaborada en caucho, con un diámetro de 11.0 cm. El mango debe estar elaborado en madera con una longitud mínima de 50 cm., libre de astillas, grietas, rasgadura2,00 10.752,00

    CREMA LAVALOZA * 1000 12,00 87.880,00

    CREOLINA X 500 CC 5,00 37.000,00

    CUCHARA PEQUEÑA X 100 24,00 55.200,00

    CUCHARAS DESECHABLES PEQUEÑAS *PAQUETE 3,00 6.284,00

    DESINFECTANTE LIMPIADOR X 1000 20,00 110.000,00

    Desinfectante líquido concentrado para pisos, con aroma, envasado en garrafa plástica en presentación por 3875 ml.50,00 700.000,00

    DETERGENTE * 1000 96,00 500.755,20

    DETERGENTE BOLSA GOLD X 500 GRS X 40 UND 4,00 258.000,00

    DETERGENTE EN POLVO 48,00 192.096,00

    DETERGENTE EN POLVO * 1000 GR 20,00 66.150,00

    DETERGENTE EN POLVO X 1000GR 30,00 267.000,00

    Detergente en polvo. Presentación por 1 kg. Neutro, sin blanqueador, de uso general, con fragancia.100,00 554.400,00

    DISCOS PARA BRILLADORA 17" BLANCO Y ROJO (PAD) 30,00 618.000,00

    DISPENSADOR JABON LIQUIDO 15,00 750.000,00

    DULCEABRIGO BLANCO X MTR 47,00 169.435,00

    ELEMENTOS PARA LIMPIEZA Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS 1,00 8.000.000,00

    Escoba con área de barrido mayor a 16cm y menor a 30 cm, con acople plástico roscado, con mango de madera, el material de las fibras debe ser fibra plástica plumillada, la textura de las fibras debe ser dura y la base en plástico.50,00 492.800,00

    ESCOBA LASSER 20,00 104.000,00

    ESCOBAS 24,00 120.000,00

    ESCOBAS PLASTICAS 20,00 70.000,00

    ESCOBAS suave 12,00 45.508,00

    Esponja de doble uso, de espuma de poliuretano, recubierta en malla de teflón, anatómica, antibacterial. Presentación: x 24 UNIDAD.20,00 537.600,00

    ESPONJILLA PAQUETE x 12 8,00 69.598,93

    FUMIGACIÓN 12,00 41.528.400,00

    GUANTE PLASTICO TALLA 10-12 5,00 19.500,00

    GUANTES NEGROS INDUSTRIALES calibre 35 36,00 184.159,20

    Guantes plásticos (artículo empleado para proteger las manos de los daños físicos o de exposición directa a productos químicos) de nitrilo talla 950,00 277.200,00

    GUANTES PLASTICOS TALLA 7 1,00 2.646,00

    GUANTES T9 L X 6 PARES 5,00 75.000,00

    INSECTICIDA AGRICOLA LORSBAN 2,5% X 1000GR 3,00 22.500,00

    INSECTICIDA RAYOL MATA TODO 400 ML. 5,00 35.000,00

    INSEPTICIDA SPRAY 10,00 116.000,00

    JABÓN AZUL EN BARRA 16,00 21.000,00

    JABON BARRA BIG PETITE AZUL LIMON X 250 GRS X 25 UNDS 6,00 114.000,00

    JABÓN DE TOCADOR LIQUIDO X 3800 CM3 CAJA X 3 4,00 28.000,00

    Jabón de tocador líquido, en presentación de 500 cm3, tapa tipo clic. 20,00 331.520,00

    Jabón lavaplatos crema (producto presentado en crema con fragancia) presentación por 500 gr.100,00 436.800,00

    JABÓN LAVAPLATOS CREMA PESO DE 500 G. 10,00 64.000,00

    JUEGO TAPETES PARA BAÑO COLOR ROJO 1,00 32.524,00

    LAVA LOSA CREMA * 500 GR 5,00 14.333,00

    LAVALOZA X 500 5,00 22.500,00

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    LAVAPLATOS 24,00 123.108,48

    LIMPIA VIDRIOS CON ATOMIZADOR 20,00 115.500,00

    LIMPIA VIDRIOS X 500CC 5,00 34.500,00

    Limpiador anti.electro estático (Un limpiador líquido no tóxico utilizado para eliminar el polvo, grasa, suciedad, huellas dactilares y fundente forman todas las superficies utilizadas en zonas sensibles estáticas). Con envase tipo spray. Con aroma, apto 10,00 165.760,00

    LIMPIADOR DESINFECTANTE 24,00 1.440.000,00

    LIMPIAVIDRIOS X 500 CC CAJA X 12 4,00 128.000,00

    LÍMPIDO * 1800 CM3 30,00 89.303,00

    Limpión de toalla de dimensiones 48 cm x 50 cm 100,00 672.000,00

    LIMPIONES DE TELA 5,00 7.166,00

    LIMPIONES PARA LA COCINA EN TELA 5,00 17.000,00

    MECHA TRAPERO 24,00 175.002,24

    MEZCLADORES 12,00 10.996,80

    PAÑO ABSORBENTE 72,00 254.185,75

    PAÑOS ABSORVENTES X 36 UNDS. 10,00 50.000,00

    PAPEL ALUMINO 120,00 2.629.905,60

    Papel higiénico de hojas dobles en presentación de 22 m de largo por 9 cm de ancho por 48 UNIDAD24,00 21.504,00

    PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL * 250 METROS 64,00 530.000,00

    PAPEL HIGIENICO INSTITUCIONAL 8 UNDS X 250 MTRS 20,00 2.040.000,00

    PAPEL HIGIENICO MEGARROLLO 3 HOJAS X 48 UNDS 15,00 2.336.325,00

    PAPEL HIGIENICO X 12 UND 12,00 246.000,00

    PAPEL HIGIENICO X ROLLO DOBLE HOJA 36,00 29.768,00

    PAPEL HIGUIENICO 144,00 2.304.000,00

    PAPEL VINIPEL 120,00 1.692.950,40

    PLATOS DESECHABLES * PAQUETE 20 UNDS PEQUEÑOS 3,00 3.142,00

    PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION 300,00 10.000.000,00

    PUNTO ECOLOGICO DE 5 LITROS CON TAPA VAIBEN COLOR VERDE 18,00 270.000,00

    RAID AEROSOL ZANCUDOS 1,00 8.269,00

    RECOGEDOR 2,00 8.000,00

    RECOGEDOR plastico 36,00 91.344,00

    REPUESTO AMBIENTADOR ELECTRICO 10,00 135.000,00

    REPUESTO AMBIENTADOR GLADE TOQUE 5,00 27.563,00

    REPUESTO AMBIENTADOR PARA VEHICULOS 10,00 135.000,00

    SABRA ABRASIVO 10,00 1.103,00

    SABRA PAQUETE X 36 UNIDAD 12,00 310.692,00

    SABRADOBLE USO 5,00 4.500,00

    SERVILLETAS CAFETERIA 96,00 117.015,00

    SERVILLETAS PARTIDAS * PAQUETE 100 UNDS 16,00 14.112,00

    SILICONA AUTOMOTRIZ 180,00 668.713,32

    Silicona en frasco de aerosol, presentación por 150 ml, con protección UV y con fragancia.20,00 210.560,00

    Soda cáustica. Presentación líquida. Embalaje en frasco plástico por 500 ml. Con una concentración del 45%.10,00 53.760,00

    SUAVIZANTE SOFLAN PRIMAVERAL 5000 CC 3,00 63.000,00

    TAPETE PARA PISO 1,00 14.333,00

    TELARAÑERO CON PALO 1,00 5.843,00

    TENEDORES PEQUEÑOS X 100 24,00 55.200,00

    TOALLA DESECHABLE 192,00 816.000,00

    TOALLAS DE MANO PAPEL ROLLO X 06 UNDS 33,00 2.002.110,00

    TOALLAS PARA MANOS DESECHABLES DOBLEZ TIPO Z * PAQUETE 15050,00 248.063,00

    TOLLA EN TELA PARA MANOS ROJA 1,00 6.064,00

    TRAPERO EN HILAZA TRENZADA CON MANGO EN MADERA DE 80 CM. 15,00 63.345,00

    TRAPERO FABRICADO EN FIBRA DE ALGODÓN Y POLIÉS 10,00 63.000,00

    Trapero fabricado en hilaza trenzada con dimensión de las fibras igual a 30cm, con mango de madera de longitud 120 cm con gancho soporte.50,00 492.800,00

    TRAPEROS EN TOALLA 330 gramos con palo 36,00 397.068,00

    TRAPEROS GRANDES 10,00 48.510,00

    VASO 3.5 ONZAS X 25 300,00 405.000,00

    VASO 7 ONZAS X 50 240,00 324.000,00

    VASO 9 OZ 80 DISPLAY X 25 UNDS 3,00 255.000,00

    VASOS DESECHABLES *50 UNIDAD 7 ONZ 20,00 22.050,00

    2-0-4-4-18 AROMATICA X CAJA 15,00 21.000,00

    AROMÁTICAS X 12 UNDS SURTIDAS 100,00 112.300,00

    AZUCAR X KL 100,00 280.000,00

    CAFÉ X LIBRA 50,00 590.000,00

    CAJAS AROMATICAS SURTIDAS 204,00 594.048,00

    CREMA NO LACTEA PARA CAFÉ 100,00 436.800,00

    ELEMENTOS DE CAFETERIA 1,00 36.000.000,00

    FILTROS PARA CAFETERA # 4 PAQUETE 40 UNIDAD 50,00 175.600,00

    GASEOSA 2.5 LTR 100,00 520.000,00

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    PLATOS DE POSTRES 30,00 40.500,00

    SERVILLETAS DOBLADAS X PAQT 200 UND 10,00 17.000,00

    VASOS DESECHABLES X PAT 7 ONZ 30,00 40.500,00

    2-0-4-4-2 ALMOHADILLA DACTILAR SW-40 7,00 79.331,00

    BLUSA DAM.PANTALON-ZAPATOS PARA DAMA 18,00 6.390.000,00

    BLUSA PARA DAMA 7,00 463.050,00

    BLUSA PARA DAMA CLIMA CALIDO MANGA CORTA, POLIESTER-ALGODÓN COLORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES.12,00 605.520,00

    BOLIGRAFO 288,00 54.432,00

    BOTIQUINES 1,00 500.000,00

    CALZADO CLASICO FEMENINO 7,00 841.208,00

    CALZADO CLASICO MASCULINO 6,00 661.500,00

    CALZADO PARA DAMA SANDALIA O ZAPATILLA 12,00 1.023.120,00

    CALZADO PARA HOMBRE DE CORDON O MOCASIN 6,00 563.760,00

    CAMIS.PANTALON-ZAPATOS PARA HOMBRE 6,00 2.400.000,00

    CAMISA DAMA A. ADMINISTRATIVA 24,00 1.083.601,01

    CAMISA MANGA CORTA PARA CABALLERO 6,00 429.975,00

    CAMISA PARA HOMBRE MANGA CORTA CLIMA CALIDO, EN ALGODÓN - POLIESTER COLORES.6,00 313.200,00

    CAMISAS HOMBRES A. ADMINISTRATIVA 24,00 1.461.600,00

    CARTULINA BRISTOL AZUL-BLANCO 65,00 519.430,60

    CHINCHONES 20,00 8.375,20

    Cinta para sellar ancha transparente de empaque 160,00 189.683,20

    CLIP JUMBO 160,00 54.937,60

    COMPRA DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL 1,00 3.000.000,00

    Correo y envíos 1,00 6.000.000,00

    COSEDORA 15,00 181.377,60

    DOTACION 2,00 14.000.000,00

    DOTACION DE PERSONAL 3,00 6.000.000,00

    DOTACIÓN PRENDAS DE VESTIR Y Y EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL1,00 6.000.000,00

    DOTACION UNIFORMES 24,00 4.928.000,00

    DVD IMATION GRAVABLE 120,00 179.428,80

    ELEMENTOS ASEO 1,00 3.000.000,00

    EXTINTORES 1,00 1.000.000,00

    FOLDER CELUGUIAS 2.200,00 239.800,00

    GRAPA GEMA 50,00 81.548,00

    GRAPAS WINGO 66,00 205.524,00

    LAPIZ PAPERMATE 240,00 133.353,60

    MARCADOR BORRABLE 110,00 94.160,00

    MEMORIAS USB 6,00 93.570,24

    PANTALON CLASICO PARA CABALLERO 6,00 694.575,00

    PANTALON CLASICO PARA DAMA 7,00 771.750,00

    PANTALON DAMA A. ADMINISTRATIVA 24,00 1.411.199,86

    PANTALON HOMBRE A. ADMINISTRATIVA 24,00 1.763.999,19

    PANTALON PARA DAMA CLIMA CALIDO EN POLIESTER, COLORES DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES12,00 814.320,00

    PANTALON PARA HOMBRE CLIMA CALIDO EN EN ALGODÓN-POLIESTER COLOR DE ACUERDO ESPECIFICACIONES6,00 469.800,00

    RESALTADOR DE COLORES 336,00 229.152,00

    RESMAS DE PAPEL 660,00 8.906.040,00

    vestido informal caballero 6,00 885.600,00

    vestido labor caballero 3,00 546.720,00

    vestido labor dama 21,00 5.106.600,00

    ZAPATO PARA CABALLERO 34,00 2.931.038,00

    ZAPATO PARA DAMA 24,00 2.068.968,00

    zapatos labor caballero 9,00 1.531.920,00

    zapatos labor dama 21,00 3.474.480,00

    2-0-4-4-20 JUEGO DE PASTILLAS PARA FRENOS CAMIONETA NISSAN URVAN 2,00 560.000,00

    JUEGO DE PASTILLAS PARA FRENOS CAMIONETA TOYOTA HILUX 2,00 639.590,00

    2-0-4-4-21 CUCHARAS DESECHABLES X 100 UNDS 25,00 73.200,00

    CUCHARAS PARA POSTRE 20,00 71.680,00

    MANTELES PARA MESA RECTANGULAR 12,00 145.152,00

    MEZCLADORES X 500 UNDS DE CAFE 5,00 3.115,00

    PLATO DESECHABLE PEQUE X 20 60,00 76.620,00

    PLATOS DESECHABLE GRANDE X 20 60,00 177.600,00

    PLATOS PLANO 120,00 295.680,00

    SERVILLETAS CAFETERA X 100 70,00 96.600,00

    SERVILLETAS SENCILLAS 400,00 627.282,88

    TENEDOR DESECHABLE X 100 UNDS 25,00 50.250,00

    TENEDORES PARA MESA POLI 20,00 71.680,00

    Pág 12 de 244

  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    VASOS 7 ONZAS 1.200,00 1.680.000,00

    VASOS DESECHABLES 7 ONZAS X 50 80,00 122.906,67

    VASOS DESECHABLES X 07 ONZAS X 25 UNIDAD TRASPARENTE 500,00 364.500,00

    VASOS DESECHABLES X 3,5 ONZAS X 25 UNIDAD 500,00 526.500,00

    VASOS TINTEROS 3,5 ONZAS 1.200,00 1.612.800,00

    2-0-4-4-23 ADACTADOR HEMBRA 1/2 PVC 4,00 2.000,00

    ALAMBRE N°12 5,00 7.000,00

    AMARRES PARA TEJAS ETERNIT 5,00 1.250,00

    AMBIENTADOR AEROSOL 12,00 90.000,00

    ARAGANES O ESCURRIDORES 12,00 300.003,84

    ARENA MTS 5,00 240.000,00

    BALASTO DE 20 W 5,00 95.000,00

    BALASTO DE 2X48 5,00 260.000,00

    BANDERITAS 12,00 1.686.000,00

    BARNIZ 4,00 158.000,00

    BLANQUEADOR CLORADO GF 4,00 152.001,76

    BOLSA BASURA INDUSTRIAL 70X 100 DIF COLORES 36,00 100.808,64

    BOLSA DE CEMENTO BLANCO X 50 KLGS 5,00 252.500,00

    BOLSAS INDUSTRIALES PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS 1,00 635.040,00

    BOMBILLO AHORRADOR DE 15 W 5,00 87.500,00

    BOMBILLO AHORRADOR DE 20 W 5,00 87.500,00

    BOMBILLO AHORRADOR DE 42 W 10,00 175.000,00

    BOXER X 1/4 4,00 72.000,00

    BREAKER DE 20 AMP 5,00 84.000,00

    BREAKER DE 30 AMP 5,00 78.500,00

    BREAKER DE 40 AMP 5,00 92.500,00

    BROCA DE PARED 1/8 4,00 12.000,00

    BROCA DE PARED 3/16 5,00 18.000,00

    BROCHA DE 1" 10,00 51.000,00

    BROCHA DE 3" 15,00 157.500,00

    BROCHA DE 4" 15,00 268.500,00

    BROCHA DE 5" 5,00 160.000,00

    BROCHA DE 6" 5,00 184.000,00

    BROCHA DE 2" 7,00 45.500,00

    CABALLETE PARA ETERNIT 5,00 137.500,00

    CABLE DUPLEX DE 2 X 12 10,00 38.000,00

    CABLE ENCAUCHETADO DE 3 X 14 10,00 75.000,00

    CAJA DE PUNTILLA 1/2 2,00 6.400,00

    CAJA DE PUNTILLA 2" 2,00 6.400,00

    CAJA DE PUNTILLA ACERO 1 ½ 2,00 14.000,00

    CAJA DE PUNTILLA ACERO 2" 2,00 14.000,00

    CAJA PLASTICA DE 2X4 5,00 6.000,00

    CAMBIO DE LUMINARIAS TIPO LED . PROGRAMA DE AHORRO DE ENERGIA 1,00 20.000.000,00

    CANDADO 5,00 230.000,00

    CEMENTO BLANCO X KILO 5,00 7.500,00

    CEMENTO BOLSA 5,00 127.500,00

    CERA EMULSIONADA NEUTRA 36,00 90.000,00

    CERA EMULSIONANTE ROJA 36,00 90.000,00

    CERRADURA DE BOLA 3,00 102.000,00

    CHASO PLASTICO ESTRIADO DE 3/16 15,00 1.500,00

    CODO DE 1/2 PVC 10,00 6.000,00

    COLADORES DE GRECA 12,00 33.600,00

    COLBON X 1/4 4,00 60.000,00

    COPA TRAPERO REF 1000 24,00 131.989,44

    CUÑETE DE PLACO 4,00 304.000,00

    DETERGENTE MAXX FLORAL / LIMON 20 KG 4,00 239.999,36

    DIS. ESPONJA DE ALAMBRE X UNID 3,00 19.498,44

    DOTACION BOTIQUINES 1,00 1.000.000,00

    ENCHUFE CON POLO A TIERRA 10,00 40.000,00

    ESCOBAS SUAVES CON PALO DE ALUMINIO 24,00 264.006,72

    ESPONJA SABRA BOMBRIL X 36 UNIDAD 4,00 23.998,08

    ESPONJILLA DE BRILLO 3,00 5.999,52

    ESTUCO PLASTICO GALON 4,00 100.000,00

    EXTENCIONES TELEFONICAS 12,00 45.600,00

    FABULOSO DESINFECTANTE 6,00 300.000,00

    FRASCO DE VARSOL 12,00 36.000,00

    Pág 13 de 244

  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    FUENTES DE PODER 20,00 500.000,00

    GANCHO PARA ETERNIT 10,00 4.000,00

    GRECA PARA 120 TINTOS 1,00 180.000,00

    GRIFERIA SANITARIA 5,00 178.000,00

    GUANTES DE MANIPULACION CAJA X 50 PARES 7,00 84.001,40

    GUANTES DOMESTICOS DIFERENTE NUMERO 48,00 153.621,12

    HOJAS DE SEGUETA 5,00 17.500,00

    INTERRUPTOR SENCILLO 5,00 20.000,00

    JABON LAVAPLATOS 500 CC 36,00 197.984,16

    JABON REY CAJA X 25 UNIDAD 3,00 82.500,36

    JUEGO COMPLETO SANITARIO 5,00 110.000,00

    JUEGO DE CUBIERTOS 30,00 360.000,00

    JUEGO DE OLLAS 2,00 160.000,00

    JUEGO LOZA PARA TINTO 50,00 125.000,00

    LACA TRANSPARENTE 2,00 128.000,00

    LADRILLO 30,00 40.500,00

    LAMINA DE ICOPOR CIELO RAZO 10,00 75.000,00

    LAMPARA COMPLETA 2 X 48 3,00 360.000,00

    LIJA POR PLIEGO 100 10,00 12.000,00

    LIJA POR PLIEGO 150 10,00 12.000,00

    LIJA POR PLIEGO 80 10,00 12.000,00

    LIMPIAS VIDRIOS 12,00 42.000,00

    LLAVE AUTOMATICA PARA LAVAMANOS 3,00 630.000,00

    MAUSE 23,00 552.000,00

    PACH CORD 18,00 90.000,00

    PAPEL ALUMINIO 12,00 15.600,00

    PAPEL ALUMINIO X 16 MTS 6,00 26.598,00

    PAPEL DE COCINA 24,00 103.200,00

    PAPEL HIGUIENICO 288,00 432.000,00

    PINTURA ACEITE NEGRA 5,00 320.000,00

    PINTURA ESMALTE ALTA TEMPERATURA 3,00 792.000,00

    PINTURA ESMALTE TRAFICO PESADO 3,00 480.000,00

    PLASTICO NEGRO X METROS 10,00 42.000,00

    PLATOS HONDOS DE PORCELANA 30,00 90.000,00

    PLATOS PANDOS DE PORCELANA 30,00 90.000,00

    POLISOMBRA 7,00 116.900,00

    RECOGEDORES DE PLASTICO 10,00 15.000,00

    RODILLO 10,00 80.000,00

    ROLLO DE CINTA N° 33 4,00 60.000,00

    ROLLO DE TEFLON 10,00 45.000,00

    ROSETA DE LOZA 5,00 15.000,00

    SARTEN ANTIHADERENTE GRANDE 2,00 90.000,00

    SEÑALIZACION 1,00 3.000.000,00

    SERVILLETAS 24,00 48.000,00

    SILLA RIMAX 20,00 400.000,00

    Sistema de plaquetizacion para marcacion de inventarios 1,00 3.000.000,00

    SOLDADURA PVC 1/4 2,00 128.000,00

    TAPA SANITARIO 4,00 132.000,00

    TAPABOCAS CON CAUCHO CAJA X 50 7,00 55.995,52

    TECLADOS 24,00 312.000,00

    TEE DE 1/2 PVC 3,00 1.500,00

    TEJA ONDULADA ETERNIT N° 6 5,00 160.000,00

    TEJA ONDULADA ETERNIT N°4 5,00 135.000,00

    TELA ALFALTICA MTS 5,00 12.500,00

    TERMOS 3,00 270.000,00

    THINER LITRO 5,00 20.000,00

    TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA 5,00 30.000,00

    TORNILLOS DE ACERO DE 2" 4,00 6.000,00

    TRIPLEX CALIBRE 14MM 4,00 312.000,00

    TUBO DE 1/2 2,00 24.000,00

    TUBO DE 17 W T8 LUZ DIA 5,00 40.000,00

    TUBO DE 20 W 5,00 30.000,00

    TUBO DE 48 W SLIM 5,00 35.000,00

    VALDES DE PLASTICO 20,00 56.000,00

    VARILLA DE 1/2" 5,00 82.500,00

    VARILLA DE 3/4" 5,00 130.000,00

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    VASO DESECHABLE GASEOSA 24,00 26.400,00

    VASOS DE VIDRIO 30,00 105.000,00

    VASOS DESECHABLE TINTO 24,00 40.800,00

    VINILO BLANCO TIPO 1 X GALON 4,00 216.000,00

    VINILO VERDE PINO TIPO 1 XGALON 4,00 216.000,00

    VINILO AZUL TIPO 1 X GALON 4,00 216.000,00

    VINILO NEGRO TIPO 1 X GALON 4,00 216.000,00

    VINILO TIPO 1 BLANCO HUESO CUÑETE 2,00 525.400,00

    VINILO TIPO 1 CUÑETE AZUL 2,00 525.400,00

    VINILO TIPO 1 VERDE PINO CUÑETE 2,00 525.400,00

    VINILO TIPO 1 BLANCO CUÑETE 2,00 525.400,00

    2-0-4-4-25 CALEFACCION PARA INSTALACIONES 1,00 20.000.000,00

    FOTOCOPIADORA 1,00 35.000.000,00

    2-0-4-4-40 BATERIAS DE PRUEBAS 360º PARA COMPETENCIAS 1,00 176.000,00

    2-0-4-4-5 Actualización de Licencias VDA para Windows 7 o XP, SubsVL OLV D 1Mth AP PerDvc. Vigencia 1 año.1,00 9.000.000,00

    Actualización y Mantenimiento y soporte de software de Haciendas INTERHERD1,00 3.770.000,00

    Actualización, soporte y mantenimiento software Call Center VCDIAL 1,00 12.358.663,20

    Adecuación, ajuste y traslados plataforma tecnologica 1,00 900.000.000,00

    Comunicacion Canal de datos e internet (contrato vigente con vigencias futuras).1,00 450.000.000,00

    Extensión de Garantías Impresoras Lexmark Oficina Principal y Regional Centro1,00 18.000.000,00

    Mantenimiento Cámaras Servialgo Regional Pacífico 1,00 1.000.000,00

    Mantenimiento Centro de Computo (Rack) REG. ANTIOQUIA CHOCO 1,00 1.000.000,00

    Mantenimiento circuito cerrado de TV Reg. Atlántico. 1,00 3.000.000,00

    Mantenimiento correctivo equipos (Balanzas, Monitores Touch, equipos Servientiendas a Nivel Nacional 1,00 20.000.000,00

    Mantenimiento de liciencias ERP 1,00 180.000.000,00

    Mantenimiento equipo telefonico y comunicaciones Reg. Atlantico 1,00 11.000.000,00

    Mantenimiento para ups e impresoras de la sede administrativa y UNIDAD de negocio Reg. Nororiente1,00 10.000.000,00

    Mantenimiento planta electrica Reg.Atlántico 1,00 4.000.000,00

    Mantenimiento Planta Telefonica Oficina principal y Reg. Centro 1,00 12.000.000,00

    Mantenimiento Planta Telefonica Reg. Amzonia 1,00 3.000.000,00

    Mantenimiento Planta Telefonica REG. ANTIOQUIA CHOCO 1,00 1.000.000,00

    Mantenimiento preventivo de la Ups APC 8000 Reg.Norte 1,00 3.000.000,00

    Mantenimiento PREVENTIVO Y CORRECTIVO UPS REG.ANTIOQUIA CHOCO1,00 7.000.000,00

    Mantenimiento UPS Reg. Amazonia 1,00 3.000.000,00

    Mantenimiento UPS Regional Pacífico 1,00 5.000.000,00

    Mantenimiento UPS y aires acondicionados Oficina Principal y Reg.Centro 1,00 38.000.000,00

    Mantenimiento y soporte de las herramientas correo Zimbra, Intranet, Mensajería y Nagios1,00 18.000.000,00

    Mantenimiento, actualización y Soporte ARANDA 1,00 43.000.000,00

    Mantenimiento, actualización y soporte licenciamiento Seguridad (proxy, firewall)1,00 160.000.000,00

    Mantenimientos equipos de computo, portatiles, impresoras, servidores, video Beam Oficina Principal y Reg.Centro1,00 150.000.000,00

    Renovación Actualización y mantenimiento de SUITE DE VISIÓN EMPRESARIAL por 1 año, incluye solución de inquietudes y recepción de problemas de configuración, revisión en tiempo real de comportamiento del sistema, ajustes correctivos, derecho a actualizaci1,00 6.245.971,00

    Servicio de mantenimiento equipos de computo e impresoras, Servidores y UPS Reg. Atlántico1,00 15.000.000,00

    Traslado y canal adicional temporal en por cambio paralelo de sede principal.1,00 20.000.000,00

    2-0-4-4-6 ADQUISICION 04 LLANTAS PARA CAMION NPR, 02 LLANTAS 255-70 X RIN 16 CAMIONETA DIMAX 3000, 02 LLANTAS 205-75 X RIN 15 CAMIONETA LUV 2300, 01 BATERIA PARA CAMION NPR, 1,00 3.500.000,00

    LLANTA RADIALES SELLOMATIC REFERENCIA 195/70 R15 4,00 1.278.900,00

    LLANTAS PARA VEHICULOS 10,00 7.000.000,00

    LLANTAS RADIALES SELLOMATIC REFERENCIA 245/75 R 16 LTX M/S 4,00 2.500.470,00

    LLANTAS Y ACCESORIOS 12,00 15.600.000,00

    2-0-4-5-1 ACIETE DE 20W-50 132,00 1.990.560,00

    ADECUACION ALMACEN GENERAL Y ARCHIVO 1,00 50.000.000,00

    ADECUACION SALON DE REUNIONES 1,00 75.000.000,00

    Aire Acondicionado 13,00 1.274.000,00

    CAMBIO DE SISTEMAS SANITARIOS .PROGRAMA AHORRO DE AGUA 1,00 20.000.000,00

    CAMBIO DE TEJAS DE ETERNIT 8,00 650.240,00

    Control integral de plagas 14,00 3.262.000,00

    DESINFECCION CONTROL DE PLAGAS 1,00 315.000,00

    FILTROS DE ACEITE 22,00 280.720,00

    FILTROS DE AGUA 24,00 334.080,00

    FUMIGACION 1,00 3.000.000,00

    IMPERMEABILIZACION DE ZOCALO EN FACHADA 49,30 250.444,00

    IMPERMEABILIZACION MURO CATALAN 1,00 298.228,51

    INSTALACION DE AGUA POTABLE A LAS INSTALACIONES SEDE PRINCIPAL1,00 8.000.000,00

    INSTALACION DE DRYWALL NUEVO AUDITORIO 24,00 2.040.000,00

    INSTALACION DE REDES ELECTRICAS 1,00 37.150.800,00

    LAVADA DE FACHADA 349,00 531.876,00

    MANTENIMIENTO AIRES ACONDICIONADOS 30,00 13.200.000,00

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  • RUBRO

    PRESUPUESTDESCRIPCION CANTIDAD VALOR TOTAL

    MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL

    AGENCIA LOGISTICA DE LAS FF.MM

    PLAN DE COMPRAS 2013

    Mantenimiento Bodegas 3,00 4.500.000,00

    MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES 26,00 3.900.000,00

    MANTENIMIENTO DE FACHADA (RESANE, LAVADA CARPA Y PINTURA) 349,00 2.966.500,00

    MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 1,00 20.000.000,00

    Mantenimiento Edificio Administrativo 3,00 4.500.000,00

    MANTENIMIENTO EQUIPOS DE COMPUTO 15,00 6.600.000,00

    MANTENIMIENTO INSTALACIONES 7,00 33.000.000,00

    MANTENIMIENTO INSTALACIONES LOCATIVAS 1,00 50.000.000,00

    MANTENIMIENTO LOTE EL CASTILLO (Tierra, alambre , cemento) 1,00 3.000.000,00

    MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TODO COSTO DE LAS INSTALACIONES DE LA REGIONAL SUR CONSISTENTE EN PINTURA GENERAL INTERNA Y EXTERNA,CORRECCION DE GOTERAS Y CAMBIO DE 10 TEJAS ETERNIT, CAMBIO DE 20 LAMINAS DE ICOPOR DE CIELO RAZO, CAMBIO 10 BALASTRAS LUMINARIAS1,00 8.500.000,00

    MANTENIMIENTO SALONES DE EVENTOS 1,00 5.000.000,00

    PINTURA DE MUROS Y CIELOS EN INTERIORES 1.061,00 9.018.500,00

    PINTURA DE PUERTAS A BASE DE ACEITE 2,00 609.600,00

    PINTURA DE VENTANA CORTINA 1,00 152.400,00

    READECUACION ARCHIVO GENERAL 1,00 6.500.000,00

    READECUACION BODEGA 1,00 2.500.000,00

    READECUACIÓN DE OFICINAS (6 PUESTOS DE TRABAJO) 6,00 2.880.000,00

    SERVICIO DE FUMIGACIÓN INSTALACIONES 12,00 5.004.000,00

    SERVICIO DE MANTENIMIENTO INSTALACIONES ALRPA 1,00 6.000.000,00

    2-0-4-5-10 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD EDIFICIO SEDE ADMINISTRATIVA REGIONAL12,00 63.600.000,00

    2-0-4-5-12 ADECUACION LINEAS DE SISTEMAS DE PROTECCION DE TRABAJO EN ALTURAS