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令和元年度 廿日市市一般会計補正予算 (第1号) 広島県廿日市市

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令和元年度

廿日市市一般会計補正予算

(第1号)

広島県廿日市市

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議案第49号

令和元年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)

令和元年度廿日市市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるとこ

ろによる。

(歳入歳出予算の補正)

第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 22,593 千円を

減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55,507,407千円とする。

2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。

(債務負担行為の補正)

第2条 既定の債務負担行為の追加、変更は、「第2表 債務負担行為補

正」による。

(地方債の補正)

第3条 既定の地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。

令和元年6月4日提出

廿日市市長 眞 野 勝 弘

-1-

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15 6,589,266 173,586 6,762,852

2 国庫補助金 1,917,206 173,586 2,090,792

16 3,247,183 6,804 3,253,987

2 県補助金 853,210 6,804 860,014

19 1,532,964 △52,283 1,480,681

1 基金繰入金 1,372,964 △52,283 1,320,681

22 11,716,000 △150,700 11,565,300

1 市債 11,716,000 △150,700 11,565,300

55,530,000 △22,593 55,507,407

国庫支出金

県支出金

繰入金

市債

歳  入  合  計

補 正 額

千円

第1表  歳入歳出予算補正

歳  入

款 計

千円

項 補正前の額

千円

-2-

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2 10,843,072 0 10,843,072

1 総務管理費 9,895,073 0 9,895,073

3 17,378,228 97,493 17,475,721

1 社会福祉費 8,733,996 7,467 8,741,463

2 児童福祉費 7,383,832 90,026 7,473,858

4 3,112,869 0 3,112,869

1 保健衛生費 1,550,367 0 1,550,367

6 1,534,012 0 1,534,012

1 商工費 1,534,012 0 1,534,012

7 7,331,008 197,114 7,528,122

2 道路橋りょう費 1,465,535 130,900 1,596,435

4 都市計画費 4,776,407 66,214 4,842,621

8 2,547,446 0 2,547,446

1 消防費 2,547,446 0 2,547,446

9 6,078,380 △317,200 5,761,180

2 小学校費 1,128,508 △257,200 871,308

3 中学校費 1,228,940 △60,000 1,168,940

5 社会教育費 1,845,026 0 1,845,026

55,530,000 △22,593 55,507,407

教育費

歳  出  合  計

総務費

民生費

衛生費

商工費

土木費

消防費

歳  出

款 計

千円

項 補正前の額

千円

補 正 額

千円

-3-

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第2表 債務負担行為補正

1 追 加

事 項

公共施設包括管理業務委託料

2 変 更

事 項

街路畑口寺田線4工区整備工事請負費

第3表 地方債補正

1 変 更

起 債 の 目 的 補 正 前

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

地域医療拠点等整備事業

保育園整備事業

道路整備事業

宮島口地区整備事業

街路整備事業

公共下水道事業

都市公園整備事業

小学校リニューアル事業

中学校リニューアル事業

千円

235,300

162,900

407,100

1,067,800

183,600

25,800

562,500

232,600

541,300

普通貸借又

は証券発行

5.0以内

(ただし、

利率見直し

方式で借り

入れる資金

について、

利率の見直

しを行った

後において

は、当該見

直し後の利

率)

借入先の融資条件

による。

ただし、市財政の

都合により据置期

間及び償還期限を

短縮し、若しくは

繰上償還又は低利

に借換えることが

できる。

-4-

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期 間 限 度 額

令 和 元 年 度 か ら

令 和 6 年 度 ま で

千円

537,758

補 正 前 補 正 後

期 間 限 度 額 期 間 限 度 額

令和2年度

千円

160,000

令和2年度

千円

57,300

補 正 後

限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

238,500

166,000

469,200

1,114,700

225,200

20,900

431,000

91,600

511,100

補 正 前 と 同 じ

-5-

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令和元年度

廿日市市一般会計歳入歳出

補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

(第1号)

広島県廿日市市

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1 総  括

(歳  入)

15 国庫支出金 6,589,266 173,586 6,762,852

16 県支出金 3,247,183 6,804 3,253,987

19 繰入金 1,532,964 △52,283 1,480,681

22 市債 11,716,000 △150,700 11,565,300

55,530,000 △22,593 55,507,407歳  入  合  計

歳入歳出補正予算事項別明細書

款 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円 千円

一般会計

-9-

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(歳  出)

2 総務費 10,843,072 0 10,843,072

3 民生費 17,378,228 97,493 17,475,721

4 衛生費 3,112,869 0 3,112,869

6 商工費 1,534,012 0 1,534,012

7 土木費 7,331,008 197,114 7,528,122

8 消防費 2,547,446 0 2,547,446

9 教育費 6,078,380 △317,200 5,761,180

55,530,000 △22,593 55,507,407歳  出  合  計

款 計

千円

補正前の額

千円

補 正 額

千円

-10-

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国県支出金 地 方 債 そ の 他

3,130 3,200 82 △6,412

85,413 3,100 8,980

1,785 △1,785

20 △20

179,370 14,200 △7,000 10,544

2,390 △2,390

△87,523 △171,200 △55,580 △2,897

180,390 △150,700 △58,303 6,020

特        定        財        源一 般 財 源

千円 千円 千円 千円

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般会計

-11-

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2  歳 入

目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

173,586千円

173,586千円

千円

15款 国庫支出金

 2項 国庫補助金

1 221,615 3,130 224,745総務費国庫補助金

2 591,365 78,609 669,974民生費国庫補助金

5 785,572 179,370 964,942土木費国庫補助金

7 280,284 △87,523 192,761教育費国庫補助金

16款 県支出金 6,804千円

1,917,206 173,586 2,090,792

 2項 県補助金 6,804千円

2 518,387 6,804 525,191民生費県補助金

19款 繰入金 △52,283千円

853,210 6,804 860,014

 1項 基金繰入金 △52,283千円

1 250,000 6,020 256,020財政調整基金繰入金

-12-

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千円 千円

区  分 金  額説              明

総務管理費補 3,1301 社会資本整備総合交付金 3,130

助金  6,260×1/2

児童福祉費補 78,6093 保育所等整備交付金 30,330

助金 保育対策総合支援事業費補助金 48,279

 64,000×2/3+1,260×1/2+6,645×3/4

道路橋りょう 122,8702 社会資本整備総合交付金 122,870

費補助金  104,400×5.5/10+130,900×5/10

都市計画費補 56,5003 社会資本整備総合交付金 56,500

助金  102,728×5.5/10

小学校費補助 △68,1732 学校施設環境改善交付金 △68,173

△19,3503 学校施設環境改善交付金 △19,350中学校費補助

6,8041 地域医療介護総合確保事業補助金 6,804老人福祉費補

助金  6,804×10/10

財政調整基金 6,0201 財政調整基金繰入金 6,020

繰入金

 15款 国庫支出金 16款 県支出金 19款 繰入金

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目 補正前の額 補 正 額 計

千円 千円

△52,283千円

△52,283千円

千円

19款 繰入金

 1項 基金繰入金

2 700,000 △65,000 635,000公共施設等整備基金繰入金

3 62,525 6,697 69,222ふるさと応援基金繰入金

22款 市債 △150,700千円

1,372,964 △52,283 1,320,681

 1項 市債 △150,700千円

1 4,093,200 3,200 4,096,400総務債

2 193,300 3,100 196,400民生債

6 2,517,900 14,200 2,532,100土木債

8 1,820,100 △171,200 1,648,900教育債

11,716,000 △150,700 11,565,300計

-14-

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千円 千円

区  分 金  額説              明

公共施設等整 △65,0001 公共施設等整備基金繰入金 △65,000

備基金繰入金

6,6971 ふるさと応援基金繰入金 6,697ふるさと応援

基金繰入金

総務管理債 3,2001 地域医療拠点等整備事業債 3,200

児童福祉債 3,1002 保育園整備事業債 3,100

道路橋りょう 62,1001 道路整備事業債 62,100

都市計画債 △47,9003 宮島口地区整備事業債 46,900

街路整備事業債 41,600

公共下水道事業債 △4,900

都市公園整備事業債 △131,500

小学校債 △141,0001 小学校リニューアル事業債 △141,000

中学校債 △30,2002 中学校リニューアル事業債 △30,200

 19款 繰入金 22款 市債

-15-

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7,4678,733,996計 8,741,463 6636,804 00

6,804

県支出金県支出金

97,493千円

7,467千円

1,797,8047,4672 老人福祉費 1,790,337 6636,804

 1項 社会福祉費

 3款 民生費

09,895,073計 9,895,073 △6,4123,130 823,200

82

繰入金ィ振興費 繰入金

554,497011 コミュニテ 554,497 △8282

3,130 3,200

国庫支出金 市債国庫支出金 市債

6 企画費 1,320,230 △6,3303,130 3,200

千円 千円

1,320,2300

0千円

0千円

目 補正前の額

千円 千円

補正額

地方債

千円 千円 千円

3  歳 出

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源その他国県支出金

特    定    財    源

 2款 総務費

 1項 総務管理費

-16-

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  2款 総務費  3款 民生費

010 介護保険特別会計繰出金 663

   援補助金追加

   看護小規模多機能型居宅介護事業所開設準備等支 351

   金追加

   認知症高齢者グループホーム開設準備等支援補助 702

   助金追加

   小規模多機能型居宅介護事業所開設準備等支援補 351

   追加

   看護小規模多機能型居宅介護事業所整備費補助金 1,600

   認知症高齢者グループホーム整備費補助金追加 1,600

   追加28 663繰出金

   認知症対応型デイサービスセンター整備費補助金 600

   小規模多機能型居宅介護事業所整備費補助金追加 1,600及び交付金

6,80419 6,804負担金、補助 009 介護施設等整備事業

財源更正

説            明金  額

財源更正

千円 千円

区  分

-17-

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20

費 繰入金繰入金

20

0千円

0千円

389,08002 商工業振興 389,080 △20

 1項 商工費

 6款 商工費

01,550,367計 1,550,367 △1,7850 1,7850

590

繰入金繰入金

141,72007 診療所費 141,720 △590590

260

繰入金策費 繰入金

57,41706 環境保全対 57,417 △260260

935

繰入金繰入金

935

0千円

0千円

130,75303 母子保健費 130,753 △935

 1項 保健衛生費

 4款 衛生費

90,0267,383,832計 7,473,858 8,31778,609 03,100

78,609 3,100

国庫支出金 市債国庫支出金 市債

8,31778,609 3,1003,605,76190,0263 保育園費 3,515,735

千円 千円

補正額

地方債

千円 千円 千円

特    定    財    源

千円 千円

 3款 民生費

 2項 児童福祉費 90,026千円

97,493千円

目 補正前の額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源その他国県支出金

-18-

Page 21: ç ô º Ø - Hatsukaichi...0£ 4,776,40766,2144,842,621113,920¹ ¹ 7,194 ¹ ¹ w. )Þ 5 5 l Z 2 752,946¹ 614,532 ¹ ¹ 86 ¹ 2 w. 3 ¹ W È4(1,690,641¹ 1,685,741 ¹ 56,50041,600

  3款 民生費  4款 衛生費  6款 商工費

財源更正

財源更正

財源更正

財源更正

   廿日市保育園整備事業補助金追加 34,121

   私立保育園整備事業補助金 48,000

005 保育園整備事業 82,121

   保育補助者雇上強化事業補助金追加 6,645

及び交付金    保育体制強化事業補助金追加 1,260

003 私立保育園運営事業 7,90519 90,026負担金、補助

千円 千円

区  分説            明

金  額

-19-

Page 22: ç ô º Ø - Hatsukaichi...0£ 4,776,40766,2144,842,621113,920¹ ¹ 7,194 ¹ ¹ w. )Þ 5 5 l Z 2 752,946¹ 614,532 ¹ ¹ 86 ¹ 2 w. 3 ¹ W È4(1,690,641¹ 1,685,741 ¹ 56,50041,600

66,2144,776,407計 4,842,621 7,194113,920 △7,000△47,900

△7,000△131,500

市債市債 繰入金繰入金

614,532△138,4145 公園整備費 752,946 86△7,000△131,500

△4,900

市債市債費

1,685,741△4,9003 公共下水道 1,690,641 △4,900

56,500 41,600

市債国庫支出金 市債国庫支出金

550,106102,7282 街路費 447,378 4,62856,500 41,600

57,420 46,900

務費 国庫支出金 市債国庫支出金 市債

46,900

197,114千円

66,214千円

1,802,684106,8001 都市計画総 1,695,884 2,48057,420

 4項 都市計画費

 7款 土木費

130,9001,465,535計 1,596,435 3,35065,450 062,100

費 65,450 62,100

う新設改良 国庫支出金 市債国庫支出金 市債

732,861130,9002 道路橋りょ 601,961 3,35065,450 62,100

 2項 道路橋りょう費

 7款 土木費 197,114千円

130,900千円

計 1,534,012 △200 200

千円 千円

01,534,012

0千円

0千円

目 補正前の額

千円 千円

補正額

地方債

千円 千円 千円

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源その他国県支出金

特    定    財    源

 6款 商工費

 1項 商工費

-20-

Page 23: ç ô º Ø - Hatsukaichi...0£ 4,776,40766,2144,842,621113,920¹ ¹ 7,194 ¹ ¹ w. )Þ 5 5 l Z 2 752,946¹ 614,532 ¹ ¹ 86 ¹ 2 w. 3 ¹ W È4(1,690,641¹ 1,685,741 ¹ 56,50041,600

  6款 商工費  7款 土木費

15 △138,414工事請負費 002 大野東部公園整備事業 △138,414

28 △4,900繰出金 001 公共下水道事業特別会計繰出金 △4,900

   橋梁上部工事請負費追加

15 102,728工事請負費 001 街路畑口寺田線4工区整備事業 102,728

   赤崎3号線整備事業委託料追加

106,80013 106,800委託料 005 宮島口地区整備事業

費    用地購入費追加

17 130,900公有財産購入 002 道路整備事業 130,900

説            明金  額

千円 千円

区  分

-21-

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2,265

△317,200千円

0千円

138,95102 文化振興費 138,951 △2,265

 5項 社会教育費

 9款 教育費

△60,0001,228,940計 1,168,940 △450△19,350 △10,000△30,200

△19,350 △10,000△30,200

国庫支出金 繰入金市債国庫支出金 市債 繰入金

△10,000△30,200

△317,200千円

△60,000千円

728,760△60,0003 学校建設費 788,760 △450△19,350

 3項 中学校費

 9款 教育費

△257,2001,128,508計 871,308 △182△68,173 △47,845△141,000

△68,173 △48,000△141,000

市債国庫支出金 市債 繰入金国庫支出金 繰入金

245,566△257,2003 学校建設費 502,766 △27△68,173 △48,000△141,000

155

繰入金繰入金

155

△317,200千円

△257,200千円

239,75302 教育振興費 239,753 △155

 2項 小学校費

 9款 教育費

02,547,446計 2,547,446 △2,3900 2,3900

2,390

費 繰入金繰入金

△2,3902,390157,49702 非常備消防 157,497

千円 千円

補正額

地方債

千円 千円 千円

特    定    財    源

千円 千円

 8款 消防費

 1項 消防費 0千円

0千円

目 補正前の額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源その他国県支出金

-22-

Page 25: ç ô º Ø - Hatsukaichi...0£ 4,776,40766,2144,842,621113,920¹ ¹ 7,194 ¹ ¹ w. )Þ 5 5 l Z 2 752,946¹ 614,532 ¹ ¹ 86 ¹ 2 w. 3 ¹ W È4(1,690,641¹ 1,685,741 ¹ 56,50041,600

  8款 消防費  9款 教育費

財源更正

△60,00015 △60,000工事請負費 001 中学校リニューアル事業

15 △257,200工事請負費 001 小学校リニューアル事業 △257,200

財源更正

財源更正

千円 千円

区  分説            明

金  額

-23-

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01,845,026計 1,845,026 △2,2650 2,2650

2,265

繰入金繰入金

千円 千円

補正額

地方債

千円 千円 千円 千円 千円

 9款 教育費

 5項 社会教育費 0千円

△317,200千円

目 補正前の額 計

補 正 額 の 財 源 内 訳

一般財源その他国県支出金

特    定    財    源

-24-

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  9款 教育費

千円 千円

区  分説            明

金  額

-25-