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令和元年度
廿日市市一般会計補正予算
(第1号)
広島県廿日市市
議案第49号
令和元年度廿日市市一般会計補正予算(第1号)
令和元年度廿日市市の一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるとこ
ろによる。
(歳入歳出予算の補正)
第1条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 22,593 千円を
減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ55,507,407千円とする。
2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正
後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。
(債務負担行為の補正)
第2条 既定の債務負担行為の追加、変更は、「第2表 債務負担行為補
正」による。
(地方債の補正)
第3条 既定の地方債の変更は、「第3表 地方債補正」による。
令和元年6月4日提出
廿日市市長 眞 野 勝 弘
-1-
15 6,589,266 173,586 6,762,852
2 国庫補助金 1,917,206 173,586 2,090,792
16 3,247,183 6,804 3,253,987
2 県補助金 853,210 6,804 860,014
19 1,532,964 △52,283 1,480,681
1 基金繰入金 1,372,964 △52,283 1,320,681
22 11,716,000 △150,700 11,565,300
1 市債 11,716,000 △150,700 11,565,300
55,530,000 △22,593 55,507,407
国庫支出金
県支出金
繰入金
市債
歳 入 合 計
補 正 額
千円
第1表 歳入歳出予算補正
歳 入
款 計
千円
項 補正前の額
千円
-2-
2 10,843,072 0 10,843,072
1 総務管理費 9,895,073 0 9,895,073
3 17,378,228 97,493 17,475,721
1 社会福祉費 8,733,996 7,467 8,741,463
2 児童福祉費 7,383,832 90,026 7,473,858
4 3,112,869 0 3,112,869
1 保健衛生費 1,550,367 0 1,550,367
6 1,534,012 0 1,534,012
1 商工費 1,534,012 0 1,534,012
7 7,331,008 197,114 7,528,122
2 道路橋りょう費 1,465,535 130,900 1,596,435
4 都市計画費 4,776,407 66,214 4,842,621
8 2,547,446 0 2,547,446
1 消防費 2,547,446 0 2,547,446
9 6,078,380 △317,200 5,761,180
2 小学校費 1,128,508 △257,200 871,308
3 中学校費 1,228,940 △60,000 1,168,940
5 社会教育費 1,845,026 0 1,845,026
55,530,000 △22,593 55,507,407
教育費
歳 出 合 計
総務費
民生費
衛生費
商工費
土木費
消防費
歳 出
款 計
千円
項 補正前の額
千円
補 正 額
千円
-3-
第2表 債務負担行為補正
1 追 加
事 項
公共施設包括管理業務委託料
2 変 更
事 項
街路畑口寺田線4工区整備工事請負費
第3表 地方債補正
1 変 更
起 債 の 目 的 補 正 前
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
地域医療拠点等整備事業
保育園整備事業
道路整備事業
宮島口地区整備事業
街路整備事業
公共下水道事業
都市公園整備事業
小学校リニューアル事業
中学校リニューアル事業
千円
235,300
162,900
407,100
1,067,800
183,600
25,800
562,500
232,600
541,300
普通貸借又
は証券発行
%
5.0以内
(ただし、
利率見直し
方式で借り
入れる資金
について、
利率の見直
しを行った
後において
は、当該見
直し後の利
率)
借入先の融資条件
による。
ただし、市財政の
都合により据置期
間及び償還期限を
短縮し、若しくは
繰上償還又は低利
に借換えることが
できる。
-4-
期 間 限 度 額
令 和 元 年 度 か ら
令 和 6 年 度 ま で
千円
537,758
補 正 前 補 正 後
期 間 限 度 額 期 間 限 度 額
令和2年度
千円
160,000
令和2年度
千円
57,300
補 正 後
限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円
238,500
166,000
469,200
1,114,700
225,200
20,900
431,000
91,600
511,100
%
補 正 前 と 同 じ
-5-
令和元年度
廿日市市一般会計歳入歳出
補 正 予 算 事 項 別 明 細 書
(第1号)
広島県廿日市市
1 総 括
(歳 入)
15 国庫支出金 6,589,266 173,586 6,762,852
16 県支出金 3,247,183 6,804 3,253,987
19 繰入金 1,532,964 △52,283 1,480,681
22 市債 11,716,000 △150,700 11,565,300
55,530,000 △22,593 55,507,407歳 入 合 計
歳入歳出補正予算事項別明細書
款 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円 千円
一般会計
-9-
(歳 出)
2 総務費 10,843,072 0 10,843,072
3 民生費 17,378,228 97,493 17,475,721
4 衛生費 3,112,869 0 3,112,869
6 商工費 1,534,012 0 1,534,012
7 土木費 7,331,008 197,114 7,528,122
8 消防費 2,547,446 0 2,547,446
9 教育費 6,078,380 △317,200 5,761,180
55,530,000 △22,593 55,507,407歳 出 合 計
款 計
千円
補正前の額
千円
補 正 額
千円
-10-
国県支出金 地 方 債 そ の 他
3,130 3,200 82 △6,412
85,413 3,100 8,980
1,785 △1,785
20 △20
179,370 14,200 △7,000 10,544
2,390 △2,390
△87,523 △171,200 △55,580 △2,897
180,390 △150,700 △58,303 6,020
特 定 財 源一 般 財 源
千円 千円 千円 千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般会計
-11-
2 歳 入
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
173,586千円
173,586千円
千円
15款 国庫支出金
2項 国庫補助金
1 221,615 3,130 224,745総務費国庫補助金
2 591,365 78,609 669,974民生費国庫補助金
5 785,572 179,370 964,942土木費国庫補助金
7 280,284 △87,523 192,761教育費国庫補助金
計
16款 県支出金 6,804千円
1,917,206 173,586 2,090,792
2項 県補助金 6,804千円
2 518,387 6,804 525,191民生費県補助金
計
19款 繰入金 △52,283千円
853,210 6,804 860,014
1項 基金繰入金 △52,283千円
1 250,000 6,020 256,020財政調整基金繰入金
-12-
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
総務管理費補 3,1301 社会資本整備総合交付金 3,130
助金 6,260×1/2
児童福祉費補 78,6093 保育所等整備交付金 30,330
助金 保育対策総合支援事業費補助金 48,279
64,000×2/3+1,260×1/2+6,645×3/4
道路橋りょう 122,8702 社会資本整備総合交付金 122,870
費補助金 104,400×5.5/10+130,900×5/10
都市計画費補 56,5003 社会資本整備総合交付金 56,500
助金 102,728×5.5/10
小学校費補助 △68,1732 学校施設環境改善交付金 △68,173
金
△19,3503 学校施設環境改善交付金 △19,350中学校費補助
金
6,8041 地域医療介護総合確保事業補助金 6,804老人福祉費補
助金 6,804×10/10
財政調整基金 6,0201 財政調整基金繰入金 6,020
繰入金
15款 国庫支出金 16款 県支出金 19款 繰入金
-13-
目 補正前の額 補 正 額 計
千円 千円
△52,283千円
△52,283千円
千円
19款 繰入金
1項 基金繰入金
2 700,000 △65,000 635,000公共施設等整備基金繰入金
3 62,525 6,697 69,222ふるさと応援基金繰入金
計
22款 市債 △150,700千円
1,372,964 △52,283 1,320,681
1項 市債 △150,700千円
1 4,093,200 3,200 4,096,400総務債
2 193,300 3,100 196,400民生債
6 2,517,900 14,200 2,532,100土木債
8 1,820,100 △171,200 1,648,900教育債
11,716,000 △150,700 11,565,300計
-14-
千円 千円
節
区 分 金 額説 明
公共施設等整 △65,0001 公共施設等整備基金繰入金 △65,000
備基金繰入金
6,6971 ふるさと応援基金繰入金 6,697ふるさと応援
基金繰入金
総務管理債 3,2001 地域医療拠点等整備事業債 3,200
児童福祉債 3,1002 保育園整備事業債 3,100
道路橋りょう 62,1001 道路整備事業債 62,100
債
都市計画債 △47,9003 宮島口地区整備事業債 46,900
街路整備事業債 41,600
公共下水道事業債 △4,900
都市公園整備事業債 △131,500
小学校債 △141,0001 小学校リニューアル事業債 △141,000
中学校債 △30,2002 中学校リニューアル事業債 △30,200
19款 繰入金 22款 市債
-15-
7,4678,733,996計 8,741,463 6636,804 00
6,804
県支出金県支出金
97,493千円
7,467千円
1,797,8047,4672 老人福祉費 1,790,337 6636,804
1項 社会福祉費
3款 民生費
09,895,073計 9,895,073 △6,4123,130 823,200
82
繰入金ィ振興費 繰入金
554,497011 コミュニテ 554,497 △8282
3,130 3,200
国庫支出金 市債国庫支出金 市債
6 企画費 1,320,230 △6,3303,130 3,200
千円 千円
1,320,2300
0千円
0千円
目 補正前の額
千円 千円
補正額
地方債
計
千円 千円 千円
3 歳 出
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
2款 総務費
1項 総務管理費
-16-
2款 総務費 3款 民生費
010 介護保険特別会計繰出金 663
援補助金追加
看護小規模多機能型居宅介護事業所開設準備等支 351
金追加
認知症高齢者グループホーム開設準備等支援補助 702
助金追加
小規模多機能型居宅介護事業所開設準備等支援補 351
追加
看護小規模多機能型居宅介護事業所整備費補助金 1,600
認知症高齢者グループホーム整備費補助金追加 1,600
追加28 663繰出金
認知症対応型デイサービスセンター整備費補助金 600
小規模多機能型居宅介護事業所整備費補助金追加 1,600及び交付金
6,80419 6,804負担金、補助 009 介護施設等整備事業
財源更正
説 明金 額
財源更正
千円 千円
区 分
節
-17-
20
費 繰入金繰入金
20
0千円
0千円
389,08002 商工業振興 389,080 △20
1項 商工費
6款 商工費
01,550,367計 1,550,367 △1,7850 1,7850
590
繰入金繰入金
141,72007 診療所費 141,720 △590590
260
繰入金策費 繰入金
57,41706 環境保全対 57,417 △260260
935
繰入金繰入金
935
0千円
0千円
130,75303 母子保健費 130,753 △935
1項 保健衛生費
4款 衛生費
90,0267,383,832計 7,473,858 8,31778,609 03,100
78,609 3,100
国庫支出金 市債国庫支出金 市債
8,31778,609 3,1003,605,76190,0263 保育園費 3,515,735
千円 千円
補正額
地方債
千円 千円 千円
特 定 財 源
千円 千円
3款 民生費
2項 児童福祉費 90,026千円
97,493千円
目 補正前の額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
-18-
3款 民生費 4款 衛生費 6款 商工費
財源更正
財源更正
財源更正
財源更正
廿日市保育園整備事業補助金追加 34,121
私立保育園整備事業補助金 48,000
005 保育園整備事業 82,121
保育補助者雇上強化事業補助金追加 6,645
及び交付金 保育体制強化事業補助金追加 1,260
003 私立保育園運営事業 7,90519 90,026負担金、補助
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
-19-
66,2144,776,407計 4,842,621 7,194113,920 △7,000△47,900
△7,000△131,500
市債市債 繰入金繰入金
614,532△138,4145 公園整備費 752,946 86△7,000△131,500
△4,900
市債市債費
1,685,741△4,9003 公共下水道 1,690,641 △4,900
56,500 41,600
市債国庫支出金 市債国庫支出金
550,106102,7282 街路費 447,378 4,62856,500 41,600
57,420 46,900
務費 国庫支出金 市債国庫支出金 市債
46,900
197,114千円
66,214千円
1,802,684106,8001 都市計画総 1,695,884 2,48057,420
4項 都市計画費
7款 土木費
130,9001,465,535計 1,596,435 3,35065,450 062,100
費 65,450 62,100
う新設改良 国庫支出金 市債国庫支出金 市債
732,861130,9002 道路橋りょ 601,961 3,35065,450 62,100
2項 道路橋りょう費
7款 土木費 197,114千円
130,900千円
計 1,534,012 △200 200
千円 千円
01,534,012
0千円
0千円
目 補正前の額
千円 千円
補正額
地方債
計
千円 千円 千円
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
6款 商工費
1項 商工費
-20-
6款 商工費 7款 土木費
15 △138,414工事請負費 002 大野東部公園整備事業 △138,414
28 △4,900繰出金 001 公共下水道事業特別会計繰出金 △4,900
橋梁上部工事請負費追加
15 102,728工事請負費 001 街路畑口寺田線4工区整備事業 102,728
赤崎3号線整備事業委託料追加
106,80013 106,800委託料 005 宮島口地区整備事業
費 用地購入費追加
17 130,900公有財産購入 002 道路整備事業 130,900
説 明金 額
千円 千円
区 分
節
-21-
2,265
△317,200千円
0千円
138,95102 文化振興費 138,951 △2,265
5項 社会教育費
9款 教育費
△60,0001,228,940計 1,168,940 △450△19,350 △10,000△30,200
△19,350 △10,000△30,200
国庫支出金 繰入金市債国庫支出金 市債 繰入金
△10,000△30,200
△317,200千円
△60,000千円
728,760△60,0003 学校建設費 788,760 △450△19,350
3項 中学校費
9款 教育費
△257,2001,128,508計 871,308 △182△68,173 △47,845△141,000
△68,173 △48,000△141,000
市債国庫支出金 市債 繰入金国庫支出金 繰入金
245,566△257,2003 学校建設費 502,766 △27△68,173 △48,000△141,000
155
繰入金繰入金
155
△317,200千円
△257,200千円
239,75302 教育振興費 239,753 △155
2項 小学校費
9款 教育費
02,547,446計 2,547,446 △2,3900 2,3900
2,390
費 繰入金繰入金
△2,3902,390157,49702 非常備消防 157,497
千円 千円
補正額
地方債
千円 千円 千円
特 定 財 源
千円 千円
8款 消防費
1項 消防費 0千円
0千円
目 補正前の額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
-22-
8款 消防費 9款 教育費
財源更正
△60,00015 △60,000工事請負費 001 中学校リニューアル事業
15 △257,200工事請負費 001 小学校リニューアル事業 △257,200
財源更正
財源更正
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
-23-
01,845,026計 1,845,026 △2,2650 2,2650
2,265
繰入金繰入金
千円 千円
補正額
地方債
千円 千円 千円 千円 千円
9款 教育費
5項 社会教育費 0千円
△317,200千円
目 補正前の額 計
補 正 額 の 財 源 内 訳
一般財源その他国県支出金
特 定 財 源
-24-
9款 教育費
千円 千円
区 分説 明
金 額
節
-25-