ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный (июнь) Егиндыкольского...
DESCRIPTION
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный (июнь) Егиндыкольского района на 2014-2016 годы. Уважаемые посетители сайта!. - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
ГРАЖДАНСКИЙ БЮДЖЕТ уточненный (июнь)
Егиндыкольского района на 2014-2016 годы
Уважаемые посетители сайта!
Вашему вниманию представлен гражданский бюджет на 2014─ 2016 годы, который содержит информацию об основных показателях бюджета района, параметрах его формирования и направлениях расходования бюджетных средств.
Данный документ включает следующие разделы: - основные показатели социально-экономического развития района; - поступления и расходы бюджета района; - отчет об исполнении бюджета района.
Бюджет района на 2014-2016 годы сформирован в соответствии с Бюджетным и Налоговым кодексами Республики Казахстан, Прогнозом социально-экономического развития Егиндыкольского района на 2014-2018 годы и утвержден решением районного маслихата от 26 декабря 2013 года № 5С23-1.
СХЕМА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА
Разработка проекта Прогноза социально-экономического развития района на
5-летний период не позднее 20 апреля
Составление проекта бюджета района и внесение его на рассмотрение районного
маслихата не позднее 1 ноября
Утверждение маслихатом бюджета района на трехлетний период
не позднее 2-недельного срока после подписания решения областного
маслихата об утверждении областного бюджета
Передача бюджетных заявок администраторов бюджетных программ
на рассмотрение районнойбюджетной комиссии
РАЗРАБОТКА БЮДЖЕТА(уполномоченный орган –
отдел экономики и финансов)
ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА(уполномоченный орган –
отдел экономики и финансов)
Формирование и утверждение сводного плана поступлений и финансирования по
платежам и обязательствам
Проведение комплекса мероприятий по исполнению бюджета района в течение финансового года
Проведение бюджетного мониторинга и оценки эффективности управления
бюджетными средствами, составление ежемесячных отчетов
об исполнении бюджета
Предоставление в районный маслихат годового отчета об исполнении бюджета района за отчетный финансовый год не позднее 1 апреля текущего года, на его
утверждение
Основные показатели социально-экономического развития района на 2013-
2016 годы
№ Наименование показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
1. Объем валовой продукции сельского хозяйства млн.тенге
12837,4 572,4 6593 6922
2. Объем промышленной продукции Млн.тенге
589,6 239,4 463 476
3. Численность населения, тыс.чел.
6,377 6,349 6,233 6,034
4. Уровень общей безработицы, % 5,3 4,7 5,5 5,4
5. Месячный расчетный показатель (МРП), тенге
1731 1852 1982 2120
6. Минимальная заработная плата, тенге
18660 19966 21364 22859
7. Среднемесячная заработная плата, тенге
64951 62596 61352 61603
Бюджет района на 2011-2016 годы
Бюджет района – это централизованный денежный фонд, предназначенный для финансового обеспечения задач и функций местных государственных органов района, подведомственных им государственных учреждений и реализации государственной политики, направленной на достижение конкретных результатов.
80 98,6 114,9 151,9 176,3
546617,5 624,5 651,6 650,5 647,2
371,2268,2
199,1131
157,1
0100200300400500600700
2011год
2012год
2013год
2014год
2015год
2016год
собственные поступления
субвенция
трансферты
Бюджет Егиндыкольского района на 2014 годБюджет Егиндыкольского района на 2014 год
КБК Наименование ИТОГО 2013 год
в том числе:Целевые
трансферты из Республиканского
бюджета
целевые трансферты из
областного бюджета
Районный/городской бюджет
1 2 3 4 5 6
I. ДОХОДЫ 939654,8 47281 109830,8 782543
1Налоговые поступления 126398 126398
2Неналоговые поступления 3064 3064
3Поступления от продажи основного капитала 1522 1522
4Поступления трансфертов 808670,8 47281 109830,8 651559
II. ЗАТРАТЫ 936410,5 47281 109830,8 779298,7
01Государственные услуги общего характера 157537 1624 155913
02Оборона 683 683
03Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная,
уголовно-исполнительная деятельность284 284
04Образование 513684 35149 75193 403342
05Здравоохранение 0 0
06Социальная помощь и социальное обеспечение 40360 7616 32744
07Жилищно-коммунальное хозяйство 43510,1 20362,8 23147,3
08Культура, спорт, туризм и информационное пространство 67543 2560 64983
09Топливно-энергетический комплекс и недропользование 0 0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
36071 192 14275 21604
11Промышленность, архитектурная, градостроительная и
строительная деятельность0 0
12Транспорт и коммуникации 40794 40794
13Прочие 35772 140 35632
14Обслуживание долга 7 7
15Трансферты 165,4 165,4
тыс.тенге
КБК Наименование ИТОГО2013 год
в том числе:
целевые трансферты из республиканского
бюджета
целевые трансферты из областного бюджета
районный/городской бюджет
1 2 3 4 5 6
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 6118,5 8334 0 -2215,5
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ 8334,5 8334 0,5
10Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
8334,5 8334 0,5
ПОГАШЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ 2216 2216
5Погашение бюджетных кредитов 2216 2216
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
9737 0 0 9737
ПРИОБРЕТЕНИЕ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ 9737 9737
13Прочие 9737 9737
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ФИНАНСОВЫХ АКТИВОВ ГОСУДАРСТВА
0 0
6Поступления от продажи финансовых активов государства
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА -12611,2 -8334 0 -4277,2
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
12611,2 8334 0 4277,2
ПОСТУПЛЕНИЕ ЗАЙМОВ 8334 8334
7Поступления займов 8334 8334
ПОГАШЕНИЕ ЗАЙМОВ 2216 2216
16Погашение займов 2216 2216
Используемые остатки бюджетных средств 6493,2 6493,2
Поступления бюджета района
Налоговые поступления
Неналоговые поступления,
поступления отпродажи основного
капитала
Погашение кредитов,
поступления от продажи финансовых
активов
Свободныеостатки бюджетных
средств
Целевыетрансферты
и бюджетные кредиты
Субвенция изобластного
бюджета
Бюджет района
Структура поступлений бюджета района на 2014-2016 годы, тыс.тенге
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
ПОСТУПЛЕНИЯ - всего 114863 130984 151867 176281в том числе:
Налоговые поступления 110685 126398 146967 171038
Неналоговые поступления 3317 3064 3271 3500
Поступления от продажи основного капитала
861 1522 1629 1743
Поступления трансфертов и кредитов, из них:
828222,2 817004,8 650561 647184
субвенция из областного бюджета
624469 651559 650561 647184
целевые текущие трансферты и трансферты на развитие
199156,2 157111,8 0 0
бюджетные кредиты из республиканского бюджета
4597 8334 0 0
Свободные остатки бюджетных средств
39554 0 0 0
Утвержденные объемы поступлений в бюджет района на
2014-2016 годы
000000
100000
200000
300000
400000
500000
600000
700000
2014 год 2015 год 2016 год
налоговые поступления
неналоговыепоступления
поступления от продажиосновного капитала
трансферты ОБ и РБ
субвенция
Структура доходов бюджета Егиндыкольского района на 2014
год
16,7%
0,2%
69,3%
0,3%
13,5%
налоговые поступленияненалоговые постпупленияпоступления от продажи основного капиталапоступления трансфертов ОБ и РБсубвенция
Расходы бюджета района
Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год
РАСХОДЫ – всего, в т.ч. 962608,2 936410,5 802428 823465
Образование 446323,2 513684 408202 415222
Социальная защита и обеспечение
36206 40360 33483 34708
Культура, спорт, информационное пространство
67396 67543 66010 66923
Оборона, государственные услуги
157820 158220 156195 159281
Сельское, лесное, водное хозяйство и др.
36001,3 36071 20110 20676
Жилищно-коммунальное хозяйство
140821,3 43510,1 9449 9654
Транспорт и коммуникации 32859 40794 77099 84781
Прочие 44352,5 36056 31880 32220
Обслуживание долга 1,5 7 0
Трансферты 827,4 165,4 0
тыс.тенге
общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная
деятельнсть0,03%
приобретение финансовых активов
1,02%
прочие3,70%
погашение займов0,20%
бюджетные кредиты0,90%
социальная помощь и социальное обеспечение
4,20%
оборона0,07%
транспорт4,30%
культура, спорт, туризм и информационное
пространство7,00%
сельское хозяйство, земельные отношения
3,80%
государственные услуги общего характера
16,51%
образование53,73%
жилищно-коммунальное хзозяйство
4,50%
возврат неипользованных
целевых трансфертов0,02%
Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2014 год
Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2015
год
жилищно-коммунальное
хзозяйство1,20%
образование50,88%
государственные услуги общего
характера19,39%
сельское хозяйство, земельные отношения
2,50%
культура, спорт, туризм иинформационное
пространство8,20%
транспорт9,60%
оборона0,10%
социальная помощь и социальное обеспечение
4,20%
бюджетные кредиты0,00%
погашение займов0,00%
прочие3,90%
приобретение финансовых активов
0,00%
общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная
деятельнсть0,04%
Структура расходов бюджета Егиндыкольского района на 2016
год
жилищно-коммунальное
хзозяйство1,20%
образование50,43%
государственные услуги общего
характера19,21%
сельское хозяйство, земельные отношения
2,50%
культура, спорт, туризм иинформационное
пространство8,10%
транспорт10,31%
оборона0,10% социальная помощь и
социальное обеспечение4,20%
бюджетные кредиты0,00%
погашение займов0,00%
прочие3,90%
приобретение финансовых активов
0,00%
общественный порядок, безопасность, правовая,
судебная, уголовно-исполнительная
деятельнсть0,04%
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета на 2014 год
тысяч тенге
Наименование Сумма
Всего 55615
Целевые текущие трансферты 47281
в том числе:
На выплату ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам работников государственных учреждений, не являющихся государственными служащими, а также работников государственных предприятий, финансируемых из местных бюджетов
23038
Отдел образования, физической культуры и спорта района 17040
На оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии и биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования
4 097
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования 5335
На повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе 7 608
Отдел занятости и социальных программ района 7161
На выплату государственной адресной социальной 740
На выплату государственной адресной социальной помощи 162
На внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу 6 259
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
42
На установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов 42
Бюджетные кредиты 8 334
в том числе:
Отдел экономики и финансов района 8 334
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов 8 334
Целевые трансферты из областного бюджета на 2014 год
НаименованиеСумма
(тысяч тенге)
Всего 109830,8
Целевые текущие трансферты 109830,8
в том числе:
Отдел сельского хозяйства, ветеринарии и земельных отношений района 14 275
На проведение противоэпизоотических мероприятий 14 275
Отдел образования, физической культуры и спорта района 75193
На приобретение и установку блочно-модульных котельных для школ 71951
На приобретение спортивного инвентаря для школ 3242
Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района
20362,8
На текущий ремонт сетей водоснабжения, водонапорной башни и замена оборудования по Егиндыкольскому району
20362,8
Социальные обязательства, реализуемые за счет средств бюджета по решениям местных представительных органов в 2014 году
Наименование Сумма (тыс. тенге)
ВСЕГО, в том числе социальная помощь: 3984,7
-больным онкологическими заболеваниями, проходящим специальное лечение в условиях онкологического стационара, в размере 15 МРП
306,3
-семьям (гражданам) нуждающимся в экстренной поддержке в результате пожара, другого стихийного бедствия, в размере 50 МРП
926
-больным туберкулезом, в размере 15 МРП 277,8
-к государственному празднику 9 мая - День Победы в ВОВ 794,5
-ко Дню пожилых, пенсионерам с минимальной пенсией, инвалидам 1, 2 группы, детям-инвалидам до 18 лет, в размере 2 МРП
1 100,1
-участникам и инвалидам Великой отечественной войны на расходы за коммунальные услуги и абонентской платы за услуги телефонной связи
160
-на оплату за учебу студентам из малообеспеченных семей и многодетных семей сельской местности
420
Расходы на реализацию мероприятий в сфере культуры, спорта и информационного
пространства
Наименование2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Расходы на культуру, спорт и информационное пространство всего, в т.ч.
67396 67543 66010 66923
Расходы на содержание органа управления внутренней политики, культуры и развития языков
11925 9588 8348 8436
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6631 1214 655 0
Проведение мероприятий по спорту 3801 3617 3236 3463
Поддержка культурно-досуговой работы 22084 22378 22643 23072
Функционирование районных библиотек 14547 16240 15593 15808
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
500 5831 5646 5795
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
3952 4442 3952 3997
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
3956 4233 5937 6352
тыс. тенге
Расходы на реализацию мероприятий в сфере образования
Наименование 2013 год2014 год
2015 год
2016 год
Расходы по образованию, всего
446323,2
513684 408202 415222
в том числе:
Дошкольное воспитание и обучение
31478 27665 26237 26585
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
362296 381835 359047 364715
Прочие услуги в области образования
52549,2 104184 22918 23922
тыс. тенге
11 организаций
Начальные, основные и средние
школы:
10 – Общеобразова –
тельные школы, в том числе интернат
при школе
1 – методический центр
20 организаций образования
9 организаций
Дошкольные учреждения:
1 – детский сад8 – мини-центра при 8 общеобразова -тельных школах
Сеть организаций образования, финансируемые из бюджета района 2014 года
Расходы на реализацию мероприятий в сфере социальной помощи и социального обеспечения
Наименование2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
Расходы на социальную помощь и социальное обеспечение, всего
36206 40318 33483 34708
в том числе:
Социальная помощь 23079 25989 19278 20301
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
13127 14329 14205 14407
тыс. тенге
1 НАПРАВЛЕНИЕ: Обеспечение занятости за счет развития инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства;
2 НАПРАВЛЕНИЕ: Создание рабочих мест через развитие предпринимательства и развитие опорных сел;
1 КОМПОНЕНТ 3 НАПРАВЛЕНИЕ: Содействие в трудоустройстве через обучение
2 КОМПОНЕНТ 3 НАПРАВЛЕНИЕ: переселение в рамках потребностей работодателя.
Участники программы: - безработные; - малообеспеченные; - самостоятельно занятые; - частично занятые; - инвалиды, сохранившие трудоспособность; - вновь входящие на рынок труда.
На 2014 год - 1 проект: капитальный ремонт здания КГУ «Коркемской основной школы». Общая стоимость проекта состовляет – 27 789,3 тенге, из республиканского бюджета – 25 103,7 тыс.тенге, из местного бюджета – 2 789,3 тенге. Срок реализации проекта 3 месяца: июня-июль-август.
С 26 мая 2014 года начато капитальный ремонт здания школы, Центром занятости на временные рабочие места направлено 6 человек (по условиям Программы 50% от общего), из них охвачено 1 человек инвалид 3 группы
Бесплатное обучение «основам предпринимательство» с предоставлением материальной помощи на проезд и проживание в г.Астана прошли 5 человек, при годовом плане 5 (выполнение плана 100%). Документы на микрокредитование оформляют 10 человек, при годовом плане 10. Дополнительно при одобрении (выделение денежных средств) планируется микрокредитовать лиц, которые обратились за микрокредитованием.
На профессиональную подготовку обучение до 12 мес. запланировано 3 человека. Планируется направить с 01 сентября 2014 года. Выделено из республиканского бюджета на год 481,0 тыс.тенге
Частичное субсидирование государством заработной платы участникам Программы, трудоустроенным на социальные рабочие места, осуществляется в течение 12 месяцев со дня трудоустройства. По плану на 2014 год на социальные рабочие места 13 человек. Выделено из республиканского бюджета на год 2836,0 тыс.тенге.
На 2014 год на молодёжную практику запланировано 10 человек. Выделено из республиканского бюджета на год 1917,0 тыс.тенге.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ РАЙОНА на 2014 год
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
40794 тыс.тенге, В том числе: Дороги районного значения – 6946 тыс.
тенге сельские дороги – 33848 тыс.тенге
Текущий ремонт автодорог31365 тыс.тенге, в том числе:Дороги районного значения – 0 тыс.тенге,сельские – 31365 тыс.тенге
Содержание транспортной инфраструктуры9429 тыс.тенге, в том числе:Дороги районного значения –6946 тыс.тенге,село – 2483 тыс.тенге
Финансовая поддержка специалистам, прибывшим для работы в сельскую
местность
Меры социальной поддержки в виде подъемного пособия в размере 70 месячных расчетных показателей
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
кол-во спец.
суммакол-во спец.
суммакол-во спец.
суммакол-во спец.
суммакол-во спец.
суммакол-во спец.
суммакол-во спец.
сумма
17 1542,2 17 1681,5 15 1587,6 5 566,3 9 1090 5 648,2 0 0
Меры социальной поддержки в виде бюджетного кредита на приобретение жилья
2010 год - в размере 630-кратного месячного расчетного показателя
с 2011 года - в размере 1500-кратного месячного расчетного показателя
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
кол-во спец.
суммакол-во спец.
суммакол-во спец.
суммакол-во спец.
суммакол-во спец.
суммакол-во спец.
суммакол-во спец.
сумма
0 0 11 8580,2 9 10114,2 5 9958 2 4597 3 8334 0 0
тыс. тенге
Отчет об исполнении бюджета района за 2013
год
0,122
0,973
0,5460,617 0,624
0,076 0,094 0,117
0,211
0,825
0,3550,268
1,001
1,366
0,979
0,482
0
1
2
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год
собственные доходы трансферты расходы субвенция
от 16 мая 2014 года № 5С 27-2
Утвержден решением сессии районного маслихата
млрд. тенге