Transcript
Page 1: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)RAPAT DENGAR PENDAPAT (RDP)TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKAKL)TENTANG RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKAKL)

PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK PROGRAM BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU DAN ANAK TAHUN 2016TAHUN 2016

antaraantaraKOMISI IX DPR RIKOMISI IX DPR RI

dengan dengan DIREKTORAT JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL

BINA GIZI DAN KESEHATAN IBU & ANAKBINA GIZI DAN KESEHATAN IBU & ANAK

DIREKTUR JENDERAL BINA GIZI DAN KIADIREKTUR JENDERAL BINA GIZI DAN KIA1

Page 2: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

STRUKTUR ORGANISASI

Page 3: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL KESEHATAN MASYARAKAT

SEKRETARIATDIREKTORAT JENDERAL

DIREKTORATKESEHATAN

LINGKUNGAN

DIREKTORAT KESEHATAN KELUARGA

DIREKTORAT KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

DIREKTORATPROMOSI

KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT

DIREKTORATGIZI MASYARAKAT

DIREKTORAT JENDERALKESEHATAN MASYARAKAT

Page 4: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

REALISASI ANGGARAN 2015(S/D AGUSTUS 2015)

Page 5: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

ALOKASI & REALISASI ANGGARANDITJEN BINA GIZI & KIA

ESELON 1 ALOKASI REALISASI %GIKIA 2,682,576,400,000 896,739,146,999 33.43

Page 6: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

ALOKASI & REALISASIALOKASI & REALISASI ANGGARAN ANGGARANBERDASARKAN KEWENANGANBERDASARKAN KEWENANGAN

NO. JENIS SATKER ALOKASI REALISASI %1 Kantor Pusat 825,309,804,000 247,597,587,298 30.00 2 UPT 16,016,926,000 8,202,787,559 51.21 3 Dekon 465,389,627,000 68,957,872,968 14.82 4 TP 1,375,860,043,000 571,980,899,174 41.57

2,682,576,400,000 896,739,146,999 33.43 JUMLAH

Page 7: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

ALOKASI & REALISASIALOKASI & REALISASI ANGGARAN ANGGARANBERDASARKAN JENIS BELANJABERDASARKAN JENIS BELANJA

NO. JENIS SATKER ALOKASI REALISASI %

1 Bel. Pegawai 45,216,600,000 28,855,662,512 63.82

2 Bel. Barang 2,624,957,320,000 865,702,479,887 32.98

3 Bel. Modal 12,402,480,000 2,181,004,600 17.59

2,682,576,400,000 896,739,146,999 33.43 JUMLAH

Page 8: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

ALOKASI & REALISASI ANGGARANKANTOR PUSAT

NO. JENIS SATKER ALOKASI REALISASI %

1 SETDITJEN BINA GIKIA 171,387,759,000 51,434,470,338 30.01

2 DIT. KES. TRADISIONAL ALTERNATIF & KOMPLEMENTER

30,374,519,000 5,292,024,718 17.42

3 DIT. GIZI MASYARAKAT 388,497,675,000 171,876,549,339 44.24

4 DIT. KESEHATAN. IBU 61,201,557,000 5,052,910,820 8.26

5 DIT. KESEHATAN ANAK 117,188,057,000 8,088,524,388 6.90

6 DIT. KES. KERJA & OLAHRAGA 56,660,237,000 5,853,107,695 10.33

825,309,804,000 247,597,587,298 30.00 JUMLAH

Page 9: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

ALOKASI & REALISASIALOKASI & REALISASI ANGGARAN ANGGARANKANTOR DAERAH (UPT)KANTOR DAERAH (UPT)

NO. SATKER ALOKASI REALISASI %1 BKTM MAKASSAR 5,925,089,000 3,442,650,134 58.10

2 LKTM PALEMBANG 4,439,622,000 1,808,414,499 40.73

3 BKOM BANDUNG 5,652,215,000 2,951,722,926 52.22

16,016,926,000 8,202,787,559 51.21JUMLAH

Page 10: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

% REALISASI DANA DEKONSENTRASI40

.47

40.0

4

32.1

4

30.9

8

29.4

1

26.8

2

26.6

1

22.8

5

22.8

0

21.0

4

20.8

6

20.3

0

20.2

8

19.1

6

18.8

1

18.4

8

18.2

9

18.1

4

17.9

1

16.6

7

15.4

1

14.8

2

13.1

3

12.5

3

12.1

6

10.1

1

8.37

5.79

4.93

4.70

4.53

3.53

1.59

1.49

0.00

0

10

20

30

40

50

NTT

GORO

NTA

LO

BALI

BABE

L

SULT

RA

SULT

ENG

BENG

KULU

ACEH NT

B

JAM

BI

SULU

T

SUM

SEL

SUM

BAR

KEP.

RIA

U

KALB

AR

RIAU

YOGY

A

SUM

UT

BANT

EN

SULS

EL

KALT

ENG

NASI

ONA

L

KALT

ARA

KALS

EL

LAM

PUNG

SULB

AR

MAL

UT

JATE

NG

PAPU

A BR

T

KALT

IM

PAPU

A

MAL

UKU

JATI

M

JABA

R

DKI

Page 11: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

% REALISASI DANA TP BOK64

.8

60.3

53

.3

51.1

50

.9

50.8

47

.5

46.7

45

.9

45.7

45

.1

44.9

43

.8

43.2

42

.3

42.0

41

.6

41.0

41

.0

40.8

40

.4

39.7

39

.4

39.0

38

.4

38.2

37

.4

36.8

36

.3

36.0

33

.7

30.8

27

.9

23.2

0

10

20

30

40

50

60

70

YOGY

APA

PBAR

JATE

NG

KALT

ENG

BALI

BABE

LKA

LTAR

AN

TBBE

NGK

ULU

SUM

BAR

RIAU

KALB

ARM

ALU

TJA

BAR

KALS

ELLA

MPU

NG

NAS

ION

ALN

TTM

ALU

KUSU

MU

TSU

LBAR

GORO

NTA

LOSU

LTRA

PAPU

ASU

LSEL

JAM

BISU

MSE

LJA

TIM

KEP

RIAU

BAN

TEN

NAD

SULT

ENG

SULU

TKA

LTIM

Page 12: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

KEBIJAKAN PROGRAM TAHUN 2016

Page 13: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

INTERVENSI KEGIATAN INTERVENSI KEGIATAN

•PMT Bumil KEK•TTD Bumil•ANC terpadu•Buku KIA•P4K•Kelas Ibu•Kemitraan Bidan Dukun

•MTBS•MTBM•ASI Eksklusif•PMBA•Imunisasi dasar lengkap

PENDEKATAN SIKLUS

HIDUP

Hamil dan Janin

Bersalin dan bayi baru lahir

Balita

Anak usia sekolah

Dewasa muda

Remaja

Bayi (dan ibu

menyusui)

•Revitalisasi UKS•Imunisasi Anak Sekolah•Buku Rapor Kesehatanku•School Feeding•PMT AS

• TTD untuk catin•GP2SP (Konseling Gizi dan Pemberian TTD pada pekerja perempuan)•Kespro catin

•PKPR•Pendidikan Gizi Seimbang•TTD untuk Remaja Putri

•Rumah Tunggu Kelahiran•Inisiasi Menyusui Dini•Pelayanan Nifas•KB Pasca Salin (MKJP)•Audit Maternal Perinatal•Supervisi Fasilitatif•Pelayanan Neonatal Esensial

1000 HARI PERTAMA

KEHIDUPAN

• Pemantauan Tumbuh kembang (Posyandu- PAUD terintegrasi)•PMT Balita•MP ASI

Page 14: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

KEGIATAN UNGGULAN DALAM PENURUNAN AKI DAN AKB 2015 – 2019

REVITALISASI UKSPenguatan Kelembagaan TP

UKSPemberian PMT AS

Penggunaan Rapor KesehatanPenguatan SDM Puskesmas

REVITALISASI POS YANDUPenguatan Kelembagaan

POKJANALTransformasi Buku KIA – KMS Penguatan Kader Pos Yandu

PMT Balita

PENUNDAAN USIA PERKAWINAN

Penambahan Puskesmas PKPRPemberian Tablet Tambah

DarahPendidikan Kespro di Sekolah

KONSELING PRA NIKAHGP2SP – wanita perkerja

Pemberian Imunisasi dan TTDKonseling KB Pra maritalKonseling Gizi Seimbang

JAMINAN MUTU ANC TERPADURUMAH TUNGGU KELAHIRAN

PERSALINAN DI FASKESKonseling IMD & KB Pasca Persalinan

Penyediaan Buku KIA

JAMINAN MUTU KN LENGKAP

KONSELING ASI EKSKLUSIFPELAYANAN KB PASCA

PERSALINANPemberian MP ASI

14

Page 15: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

KEGIATAN UNGGULAN PROGRAM GIZI 2015 – 2019

PEMBERIAN PMT – ASPromosi Gizi Seimbang

Pendidikan PHBS

PERBAIKAN GIZI REMAJA PUTERI

dan CATINPenundaan Usia

PerkawinanPemberian TTDKampanye Gizi

Seimbang

Page 16: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

SASARAN STRATEGIS (RENSTRA KEMENKES 2015 – 2019)

16

Page 17: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN BOK

INDIKATORTARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 Persentase Realisasi kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Program Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak

90% 91% 92% 93% 94%

2 Jumlah Puskesmas yang mendapatkan BOK

9.719 9.865 10.013 10.163 10.315

3 Jumlah Puskesmas yang mempublikasikan laporan pemanfaatan BOK di papan pengumuman Puskesmas atau kantor camat

7.289 7.399 7.510 7.622 7.737

17

Page 18: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

KESEHATAN KELUARGA

INDIKATORTARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)

75% 78% 81% 85% 90%

2 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas I

50% 55% 60% 65% 70%

3 Persentase Puskesmas yang melaksanakan penjaringan kesehatan untuk peserta didik kelas VII, dan X

30% 40% 50% 55% 60%

4 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja

25% 30% 35% 40% 45%

5 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kelas ibu hamil

78% 81% 84% 87% 90%

18

Page 19: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

KESEHATAN KELUARGA

INDIKATORTARGET

2015 2016 2017 2018 2019

6 Persentase Puskesmas yang melakukan orientasi program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K)

77% 83% 88% 95% 100%

7 Persentase Ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal minimal 4 kali (K4)

72% 74% 76% 78% 80%

19

Page 20: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

KESEHATAN LINGKUNGAN

INDIKATORTARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM

25000 30000 35000 40000 45000

2 Persentase sarana air minum yang dilakukan pengawasan

30% 35% 40% 45% 50%

3 Persentase tempat umum yang memenuhi syarat kesehatan

50% 52% 54% 56% 58%

4 Persentase RS yang melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar

10% 15% 21% 28% 36%

5 Persentase tempat pengelolaan makanan (TPM) yang memnuhi syarat kesehatan

8% 14% 20% 26% 32%

6 Jumlah Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan tatanan kawasan sehat

345 356 366 376 386

20

Page 21: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

KESEHATAN KERJA DAN OLAH RAGA

INDIKATORTARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar

40% 50% 60% 70% 80%

2 Jumlah pos UKK yang terbentuk di daerah PPI / TPI

230 355 480 605 730

3 Persentase Fasilitas pemeriksaan kesehatan TKI yang memenuhi standar

100% 100% 100% 100% 100%

4 Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerjanya

20% 30% 40% 50% 60%

21

Page 22: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

GIZI MASYARAKAT

INDIKATORTARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 Persentase ibu hamil KEK yang mendapat makanan tambahan

13% 50% 65% 80% 95%

2 Persentase ibu hamil yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

82% 85% 90% 95% 98%

3 Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI Eks.

39% 42% 44% 47% 50%

4 Persentase bayi baru lahir mendapat Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

38% 41% 44% 47% 50%

5 Persentase balita kurus yang mendapat makanan tambahan

70% 75% 80% 85% 90%

6 Persentase remaja putri yang mendapat Tablet Tambah Darah (TTD)

10% 15% 20% 25% 30%

22

Page 23: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

INDIKATORTARGET

2015 2016 2017 2018 2019

1 Jumlah kebijakan publik yang berwawasan kesehatan

3 3 3 3 3

2 Persentase Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS

40% 50% 60% 70% 80%

3 % desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)

10% 20% 30% 40% 50%

4 Jumlah dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan

4 8 12 16 20

5 Jumlah organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan

3 6 9 12 15

6 Jumlah Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat

10 10 10 10 10

23

Page 24: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

RENCANA PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2016

Konsinyering Kom IX 10 Juni 2015 24

Page 25: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

KOMPONEN KEGIATAN ANGGARAN255.751.502,0

1. Gaji dan Tunjangan 45.088.000,0

2. Layanan Operasional Kantor 14.564.500,0

3. Layanan Umum ( Urusan Rumah Tangga, Perjalanan Dinas Pimpinan, Tata Persuratan) 15.168.000,0

4. Layanan Kepegawaian 10.667.000,0

5. Perencanaan Program dan Anggaran, Pengelolaan Data dan Informasi, dan Evaluasi dan Pelaporan 86.782.462,0

6. Dokumen Urusan Hukum, Penataan Organisasi dan Humas 12.329.670,0

7. Layanan Pengelolaan Keuangan 49.159.000,0

8. Dukungan UPT 21.992.870,0

Dalam ribuan rupiah

25

DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA

Page 26: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

KEGIATAN UTAMA ALOKASI805.538.881.0

1. Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajemen Kesehatan Keluarga bagi petugas puskesmas

324, 535,861

2. Koordinasi, Sosialisasi, Advokasi Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Kesehatan Keluarga

180,264,592

3. Penyusunan, Uji coba serta Sosialisasi NSPK 6,888,660

4. Dukungan Sarana dan Prasarana 219,126,218

5. Bimbingan Teknis, Pendampingan, Fasilitasi dalam Pembinaan Pelayanan Kesehatan Keluarga

69,723,550

6. Dukungan Manajemen 5,000,000

Dalam ribuan rupiah

26

KESEHATAN KELUARGA

Page 27: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

KEGIATAN UTAMA ALOKASI463,680,000

Pelaksanaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 182,642,013

Pengawasan Kualitas Air Minum 38,562,476

Peningkatan Higiene Sanitasi Pangan 53,381,510

Penyehatan Permukiman dan Tempat tempat Umum 109,322,000

Pengamanan Limbah, udara dan radiasi 36,160,563

Penyehatan kawasan dan sanitasi darurat 43,611,438

Dalam ribuan rupiah

27

KESEHATAN LINGKUNGAN

Page 28: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

Dalam ribuan rupiah

28

KESEHATAN KERJA DAN OLAHRAGA

KOMPONEN KEGIATAN ALOKASI178.915.116,0

1. Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajemen Kesehatan Kerja dan Olahraga

58.128.998,0

2. Koordinasi, Sosialisasi, Advokasi Dalam Rangka pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

75.092.755,0

3. Penyusunan, Uji coba serta Sosialisasi NSPK 7.351.796,0

4. Dukungan Sarana, Prasarana, dan Suplementasi 4.590.101,0

5. Bimbingan Teknis, Pendampingan, Fasilitasi dalam Pembinaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga

32.589.986,0

6. Sistem Informasi dan Surveilans Kesehatan Kerja dan Olahraga 1.161.480,0

Page 29: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

GIZI MASYARAKAT

29

KOMPONEN KEGIATAN ALOKASI1.087.454.500,0

1. Peningkatan Kapasitas Teknis dan Manajemen Pembinaan Perbaikan Gizi tingkat Pusat, Provinsi, Kab/Kota dan Puskesmas

83.217.389,0

2. Koordinasi, Sosialisasi, advokasi dalam rangka Perbaikan Gizi Masyarakat 54.173.269,0

3. Penyusunan, Uji coba, dan Sosialisasi NSPK Pembinaan Perbaikan Gizi tahun 2016

6.520.120,0

4. Dukungan Sarana, Prasarana, dan Suplementasi Gizi: a. MP-ASI untuk baduta kurus b. PMT Bumil KEK c. Sewa Gudang Prov/Kab/Kota dan Distri. Prov-Pusk d. Buffer stock PMT Anak Sekolah d. Antropometri Kit e. Food Model f . Buku/Modul dan Media KIE g. Dukungan Pengadaan MP-ASI dan PMT AS Dekonsentrasi 34 Provinsi

198.607.500,0239.197.061,0

47.299.310,029.403.000,022.103.100,023.495.000,016.131.514,0

239.700.000,0

5. Bimbingan Teknis, Supervisi, Monev Dan Pendampingan dalam pembinaan perbaikan Gizi

32.260.369,0

6. Sistem Informasi Gizi, Surveilans Dan Pemantauan Status Gizi, dan administrasi/manajemen kegiatan

95.346.868,0

Page 30: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

KEGIATAN UTAMA ALOKASI386,9

1. Kebijakan publik yang berwawasan kesehatan 85,3

2. Kab/kota yang memiliki kebijakan PHBS 34,4

3. Desa yang memanfaatkan dana desa minimal 10 persen untuk Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) 45

4. Dunia usaha yang memanfaatkan CSR-nya untuk program kesehatan 40,5

5. Organisasi kemasyarakatan yang memanfaatkan sumber dayanya untuk mendukung kesehatan 28,7

6. Tema pesan dalam komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat 183

Dalam ribuan rupiah

30

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PROMOSI KESEHATAN

Page 31: Paparan Rdp Komisi Ix Pagu Alokasi Anggaran Edit Edit Edit Edit

Terima kasih

Konsinyering Kom IX 10 Juni 2015 31


Top Related